თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
15.12.2010 ძალადაკარგული 30.12.2011
ნომერი
№57
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.123.016010
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , სსმ, 72, 31/12/2010
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (28)

შემდგომი ცვლილებები (7)

წინა ცვლილებები (21)

დოკუმენტის ტექსტი

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს

დადგენილება №57

2010 წლის 15 დეკემბერი

ქ. ქუთაისი

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 76-ე მუხლის მე-5 პუნქტის გათვალისწინებით, განიხილა რა 2011 წლის ტერიოტირიული ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსის მაჩვენებლები დანართი  №1-ის შესაბამისად.

    მუხლი 2

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 33056.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. გადასახადები– 4 110.0 ათასი ლარი

2. გრანტები    – 24 318.6 ათასი ლარი

3. სხვა შემოსავლები    4627.4 ათასი ლარი

/ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების დანართი№2 დადგენილებას თან ახლავს/.

    მუხლი 3

 განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საერთო მოცულობა 35 556.0 ათასი ლარის ოდენობით და დამტკიცდეს დანართი  №3-ის შესაბამისად.

    მუხლი 4

 განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯების მაჩვენებელი 33 467.5 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 5

 განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 1 148.5 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 6

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი 2 500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 7

 განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლების მაჩვენებელი 940.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 8

 ცნობად იქნეს მიღებული, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის გამოყოფილია 24 318.6 ათასი ლარი. მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 24108.6 ათასი ლარი, ხოლო, მიზნობრივი ტრანსფერი – 210.0 ათასი ლარი.

    მუხლი 9

 ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 400.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10

 წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი.

    მუხლი 11

გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში 2004-2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის, სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) ფონდი 1282.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული პროექტების ფონდის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ.

    მუხლი 12

ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განისაზღვროს ბავშვთა კვების ნორმა თვეში 24 ლარის ოდენობით. ამასთან, მრავალშვილიანი /4 და მეტი შვილი/ ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, ობოლი, ტყუპი და ლტოლვილი აღსაზრდელების კვების თანხის დაფინანსება განხორციელდეს 100%-ით ბიუჯეტიდან, ხოლო, დანარჩენი აღსაზრდელებისა, თანადაფინანსების პრინციპით, 12 ლარის ოდენობით ბიუჯეტიდან.

    მუხლი 13

ქალაქ ქუთაისის მერმა განათლების სკოლამდელი დაწესებულებების არაფინანსური აქტივების ზრდისათვის გათვალისწინებული 300.0 ათასი ლარის ხარჯვა მოახდინოს ორგანიზებულად, თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ ერთ შესყიდვად.

    მუხლი 14

ქალაქ ქუთაისის მერმა საშუალო განათლების საფეხურის საჯარო სკოლებისათვის, სუბსიდირებით გათვალისწინებული 50.0 ათასი ლარის განაწილება განახორციელოს წლის განმავლობაში, არსებული აუცილებლობიდან გამომდინარე და წარუდგინოს საკრებულოს დასამტკიცებლად.

    მუხლი 15

იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრალური და მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს სუბსიდირების წესით.

    მუხლი 16

 დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს პროგრამები დანართი  №3-1-ის შესაბამისად.

    მუხლი 17

დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის გარემოს დაცვის ღონისძიებების პროგრამები დანართი  №3-2-ის შესაბამისად.

    მუხლი 18

 დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამები დანართი  №3-3-ის შესაბამისად.

    მუხლი 19

დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის განათლების ღონისძიებების პროგრამა დანართი  №3-4-ის შესაბამისად.

    მუხლი 20

დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის სპორტული ღონისძიებების პროგრამა დანართი  №3-5-ის შესაბამისად.

    მუხლი 21

 დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის კულტურის ღონისძიებების პროგრამა დანართი  №3-6-ის შესაბამისად.

    მუხლი 22

 დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა დანართი  №3-7-ის შესაბამისად.

    მუხლი 23

დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა დანართი  №3-8-ის შესაბამისად.

    მუხლი 24

 დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებების პროგრამა დანართი  №3-9-ის შესაბამისად.

    მუხლი 25

 დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა კვების პროგრამა დანართი  №3-10-ის შესაბამისად.

    მუხლი 26

 ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახდელების ხარჯების გაწევა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ერთიანი ანგარიშიდან, ქალაქ ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ.

    მუხლი 27

ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ვალდებულებების აღებისა და ხარჯვის გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2007 წლის 10 სექტემბრის  №1046 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად.

    მუხლი 28

 ცნობად იქნეს მიღებული, რომ წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2011 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზედაც პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბი უ ჯეტო დაწესებულებასა და ორგანიზაციას.

    მუხლი 29

დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი

 

 

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

დანართი №1

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

51,256.9

101,006.7

33,056.0

გადასახადები

10,901.1

6,933.0

4,110.0

გრანტები

35,694.9

89,864.0

24,318.6

სხვა შემოსავლები

4,660.9

4,209.7

4,627.4

 

 

ხარჯები

29,321.0

29,412.7

33,467.5

შრომის ანაზღაურება

3,553.6

3,372.7

4,247.3

საქონელი და მომსახურება

7,239.6

3,897.2

4,599.9

პროცენტი

564.4

509.1

442.0

სუბსიდიები

16,504.2

19,934.6

20,854.7

გრანტები

0.0

0.0

1,500.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,459.2

1,699.1

1,823.6

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 

საოპერაციო სალდო

21,935.9

71,594.0

-411.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,958.3

85,177.5

-1,351.5

ზრდა

13,725.2

88,476.1

1,148.5

კლება

1,766.9

3,298.6

2,500.0

 

 

მთლიანი სალდო

9,977.6

-13,583.5

940.0

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5,856.1

-15,079.4

0.0

ზრდა

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

-28.3

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

28.3

 

 

კლება

5,856.1

15,079.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

სესხები

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

5,856.1

15,079.4

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-754.3

-1,495.9

-940.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

 

 

საგარეო

 

 

 

კლება

754.3

1,495.9

940.0

საშინაო

754.3

1,495.9

940.0

საგარეო

 

 

 

 

 

ბალანსი

15,079.4

0.0

0.0

 

 

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დანართი №2

 

 

 

სტრიქონის №

შემოსავლების დასახელება

კლასიფიკაციის კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

1

შემოსავლები (2+25+35) მათ შორის:

1

51256.9

101006.7

33056.0

2

გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის:

11

10901.1

6933.0

4110.0

3

საშემოსავლო გადასახადი1)

11111

 

 

 

4

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1113

 

 

 

5

ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21)

11311

10901.1

6933.0

4110.0

6

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

9851.0

2074.0

3000.0

7

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

 

 

 

8

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის:

1131103

125.1

110.0

110.0

9

 - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

11311031

119.7

90.0

90.0

10

- არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

11311032

5.3

20.0

20.0

11

- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

11311033

0.1

 

 

12

- საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

11311034

 

 

 

13

 - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინა ვ ებზე

11311035

 

 

 

14

- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

11311036

 

 

 

15

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის:

1131104

0.0

0.0

0.0

16

- ფიზიკური პირებიდან

11311041

 

 

 

17

- იურიდიული პირებიდან

11311042

 

 

 

18

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის:

1131105

920.4

4749.0

1000.0

19

- ფიზიკური პირებიდან

11311051

61.5

 

 

20

- იურიდიული პირებიდან

11311052

858.9

4749.0

1000.0

21

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

4.6

 

 

22

სხვა გადასახადები, მათ შორის:

116

 

 

 

23

- მეწარმე სუბიექტებიდან

1161

 

 

 

24

- არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1162

 

 

 

25

გრანტები (26+27+28) მათ შორის:

13

35694.9

89864.0

24318.6

26

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

 

 

 

27

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

132

 

 

 

28

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

35694.9

89864.0

24318.6

29

 -გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331

5857.5

19893.0

24108.6

30

 - მიზნობრივი ტრანსფერი

1331

1450.0

210.0

210.0

31

- სპეციალური ტრანსფერი

1331

8076.0

 

 

32

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

910.0

20.0

 

33

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

192.3

 

 

34

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

4487.8

 

 

35

მგფ–ს თანადაფინანსება

1331

232.0

 

 

36

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1331

14489.3

69741.0

 

37

სხვა შემოსავლები (36+38+39+53+54+55+56+57+58+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+80+90)
 მათ შორის:

14

4660.9

4209.7

4627.4

38

პროცენტები
 მათ შორის:

1411

937.6

494.8

900.0

39

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

14115

937.6

494.8

900.0

40

დივიდენდები

1412

 

 

 

41

რენტა (40+48+49+50+51+52)
 მათ შორის:

1415

144.6

126.0

125.5

42

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
 მათ შორის:

14151

51.2

26.0

33.5

43

 -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

1415101

18.0

 

14.0

44

 - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

1415102

3.7

 

 

45

 - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

1415103

 

 

 

46

 - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

1415104

5.2

16.5

5.5

47

 - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

1415105

 

 

 

48

 -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1415106

18.1

9.5

14.0

49

 - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

1415109

6.2

 

 

50

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2)

14152

 

 

 

51

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

 

 

 

52

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

93.4

100.0

92.0

53

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2)

14155

 

 

 

54

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

 

 

55

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1)

14222

 

 

 

56

საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1)

14223

 

 

 

57

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.1

 

 

58

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

0.2

1.0

0.9

59

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

2.8

1.0

1.0

60

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
 აქედან:

142213

848.1

940.9

1070.0

61

 -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან

14221301

 

 

 

62

- სათამაშო აპარატებიდან

14221302

703.2

820.9

920.0

63

 - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან

14221303

141.2

120.0

150.0

64

 - წამახალისებელი გათამაშებიდან

14221304

2.7

 

 

65

 - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

14221305

 

 

 

66

 - ლატარიების მოწყობაზე

14221306

 

 

 

67

 - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

14221309

1.0

 

 

68

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

142210

32.9

20.0

20.0

69

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

886.8

900.0

900.0

70

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

 

 

 

71

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

 

 

 

72

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

1422312

40.2

50.0

50.0

73

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

1422315

318.0

375.0

300.0

74

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

142299

3.6

 

 

75

შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან

14231

 

 

 

76

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან

1423109

 

 

 

77

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან,
 მათ შორის:

14232

389.9

400.0

400.0

78

 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1423201

386.1

400.0

400.0

79

- შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1423202

3.8

 

 

80

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1423203

 

 

 

81

 -შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1423209

 

 

 

82

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (81+84+85+86)
 მათ შორის:

143

1054.2

901.0

860.0

83

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო,
 აქედან:

1431

685.2

851.0

810.0

84

 -შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

143171

494.4

550.0

500.0

85

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

143199

190.8

301.0

310.0

86

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო

1433

 

 

 

87

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

1434

12.0

50.0

50.0

88

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

1439

357.0

 

 

89

შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა,
 მათ შორის:

144

 

 

 

90

- მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან

1441

 

 

 

91

- კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან

1442

 

 

 

92

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
 მათ შორის:

145

1.9

 

 

93

 -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

1450

 

 

 

94

 - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

1459

1.9

 

 

95

არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:

61

1766.9

3298.6

2500.0

96

შენობა-ნაგებობები

6111

725.5

2098.6

1500.0

97

მიწა

614

1041.4

1200.0

1000.0

98

ფინანსური აქტივები, მათ შორის

 

5856.1

15079.4

0.0

99

ნაშთი

 

5856.1

15079.4

 

 

სულ შემოსულობები

 

58879.9

119384.7

35556.0

 

 

დანართი №3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარებში

 

ორგანიზაციული კოდი

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

1

 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

43,800.5

119,384.7

35,556.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

505

526

526

 

ხარჯები

29,321.0

29,412.7

33,467.5

 

შრომის ანაზღაურება

3,553.6

3,372.7

4,247.3

 

საქონელი და მომსახურება

7,239.6

3,897.2

4,599.9

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

211.1

204.1

310.9

 

 მივლინებები

168.3

147.0

200.5

 

 ოფისის ხარჯები

640.4

830.8

903.8

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

34.8

33.5

57.0

 

 კვების ხარჯები

55.3

53.0

74.0

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

65.0

5.0

67.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

202.3

338.2

437.3

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,862.4

2,285.6

2,549.4

 

პროცენტი

564.4

509.1

442.0

 

სუბსიდიები

16,504.2

19,934.6

20,854.7

 

გრანტები

0.0

0.0

1,500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,459.2

1,699.1

1,823.6

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,725.2

88,476.1

1,148.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

754.3

1,495.9

940.0

01 00

701

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,659.5

7,012.2

8,439.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

412

412

 

ხარჯები

4,701.2

4,994.9

7,304.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,867.2

2,725.0

3,445.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,203.4

1,668.7

1,831.2

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

192.3

185.6

288.8

 

 მივლინებები

42.9

43.2

61.5

 

 ოფისის ხარჯები

385.3

536.5

572.3

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

34.8

33.5

57.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

161.4

268.2

321.3

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

386.7

601.7

530.3

 

პროცენტი

564.4

509.1

442.0

 

სუბსიდიები

39.9

47.0

40.0

 

გრანტები

0.0

0.0

1,500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.3

45.1

45.6

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204.0

521.4

195.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

754.3

1,495.9

940.0

01 01

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

590.1

648.5

768.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

29

29

 

ხარჯები

564.6

608.5

701.6

 

შრომის ანაზღაურება

362.2

323.8

382.7

 

საქონელი და მომსახურება

192.2

278.7

308.9

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

55.6

64.1

88.9

 

 მივლინებები

9.6

15.0

15.0

 

 ოფისის ხარჯები

61.4

84.5

94.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

8.4

13.5

17.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.5

95.6

82.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.7

6.0

12.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.2

6.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.5

40.0

67.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02

701

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები)

3,415.8

3,848.7

4,323.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

372.0

383

383

 

ხარჯები

3,237.3

3,367.3

4,195.4

 

შრომის ანაზღაურება

2,505.0

2,401.2

3,062.5

 

საქონელი და მომსახურება

716.2

927.0

1,097.3

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

136.7

121.5

199.9

 

 მივლინებები

33.3

28.2

46.5

 

 ოფისის ხარჯები

323.9

452.0

478.3

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

26.4

20.0

40.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

110.9

172.6

239.3

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

85.0

132.7

93.3

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.1

39.1

35.6

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178.5

481.4

128.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 01

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი

942.6

1,399.2

1,179.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68

61

61

 

ხარჯები

832.2

976.8

1,139.2

 

შრომის ანაზღაურება

432.4

500.9

567.8

 

საქონელი და მომსახურება

394.4

468.8

567.4

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

94.6

90.2

127.4

 

 მივლინებები

19.5

15.0

20.0

 

 ოფისის ხარჯები

188.1

243.2

240.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

26.4

20.0

40.0

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

57.6

73.5

90.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.2

26.9

50.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

7.1

4.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.4

422.4

40.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 02

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური

222.6

220.9

243.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

21

21

 

ხარჯები

221.0

215.9

238.2

 

შრომის ანაზღაურება

179.9

155.0

178.9

 

საქონელი და მომსახურება

39.7

58.9

57.3

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.3

2.7

6.0

 

 მივლინებები

1.1

2.0

2.0

 

 ოფისის ხარჯები

30.6

43.0

35.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.1

9.6

8.6

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.6

1.6

5.7

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

5.0

5.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 03

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური

142.7

101.2

121.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

11

11

 

ხარჯები

140.7

101.2

118.7

 

შრომის ანაზღაურება

126.9

85.5

97.7

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

13.7

19.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.3

0.0

 

 

 მივლინებები

2.6

1.0

1.0

 

 ოფისის ხარჯები

7.8

9.2

13.5

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.5

2.5

3.5

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 04

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

94.4

93.5

115.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

ხარჯები

94.4

93.5

112.5

 

შრომის ანაზღაურება

81.8

76.2

94.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.6

15.3

16.5

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.5

 

1.0

 

 ოფისის ხარჯები

10.7

11.7

12.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.4

2.6

2.5

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 05

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახური

72.4

75.7

114.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

 

ხარჯები

72.4

72.7

113.3

 

შრომის ანაზღაურება

49.7

50.2

64.0

 

საქონელი და მომსახურება

22.7

20.5

47.3

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16

9.3

19.3

 

 მივლინებები

 

1.0

3.0

 

 ოფისის ხარჯები

5.4

7.2

12.3

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.3

2.0

7.7

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

5.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.0

1.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 06

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო საქალაქო სამსახური

275.8

207.0

200.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

16

16

 

ხარჯები

221.0

204.0

195.7

 

შრომის ანაზღაურება

175.1

155.6

141.5

 

საქონელი და მომსახურება

45.9

46.4

52.2

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.4

14.4

11.9

 

 მივლინებები

2

2.0

2.0

 

 ოფისის ხარჯები

12.5

12.0

15.3

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.6

17.0

22.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.4

1.0

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.8

3.0

5.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 07

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

155.1

167.6

182.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

16

16

 

ხარჯები

155.1

167.6

179.2

 

შრომის ანაზღაურება

129.1

142.5

128.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.9

23.1

49.2

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

1.8

7.7

 

 მივლინებები

 

1.0

1.0

 

 ოფისის ხარჯები

4.3

6.5

6.5

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.5

8.8

14.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.1

5.0

20.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 08

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური

183.5

168.1

197.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

20

20

 

ხარჯები

181.9

165.1

197.5

 

შრომის ანაზღაურება

168.1

142.4

164.0

 

საქონელი და მომსახურება

13.8

20.7

31.5

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

 

0.2

 

 ოფისის ხარჯები

5.2

8.5

8.3

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.6

12.2

23.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

3.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 09

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური

124.0

135.6

223.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

19

19

 

ხარჯები

124.0

134.6

211.6

 

შრომის ანაზღაურება

108

106.7

161.3

 

საქონელი და მომსახურება

14.6

25.9

48.3

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

8.3

 

 მივლინებები

2.7

2.0

7.0

 

 ოფისის ხარჯები

8.8

16.0

21.4

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.1

6.9

10.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

1.6

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.0

12.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 10

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

211.6

214.4

221.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

22

22

 

ხარჯები

211.1

212.4

216.1

 

შრომის ანაზღაურება

136.8

104.4

180.7

 

საქონელი და მომსახურება

74.3

105.0

33.4

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.5

3.1

11.6

 

 მივლინებები

0.6

0.6

1.0

 

 ოფისის ხარჯები

8.2

13.3

11.8

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.3

4.0

9.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57.7

84.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

2.0

5.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 11

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური

84.1

92.2

124.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

12

12

 

ხარჯები

82.6

89.2

120.8

 

შრომის ანაზღაურება

76.9

74.6

102.8

 

საქონელი და მომსახურება

5.7

12.6

16.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

4.3

6.6

9.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.4

5.0

7.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

3.0

4.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 12

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური

48.9

55.7

94.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

8

8

 

ხარჯები

48.9

52.7

90.8

 

შრომის ანაზღაურება

43.1

41.9

72.8

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

8.8

16.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

1.4

1.5

2.5

 

 ოფისის ხარჯები

4.4

6.3

10.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

3.5

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.0

3.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 13

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

60.3

65.3

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8

8

 

ხარჯები

59.3

62.3

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

49.1

49.3

71.1

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

11.0

14.8

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.6

 

 

 

 მივლინებები

0.6

0.6

0.8

 

 ოფისის ხარჯები

3.7

5.5

6.5

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.3

3.9

7.5

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

3.0

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 14

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები

696.8

754.6

917.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

125

125

 

ხარჯები

694.1

724.6

887.3

 

შრომის ანაზღაურება

664.4

646.8

810.3

 

საქონელი და მომსახურება

27.8

74.8

74.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

22.7

49.0

49.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.1

19.6

20.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

6.2

5.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

30.0

30.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 15

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის საქალაქო სამსახური

53.4

27.6

96.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

9

9

 

ხარჯები

51.6

27.6

93.5

 

შრომის ანაზღაურება

43.6

22.6

75.7

 

საქონელი და მომსახურება

6.6

4.0

16.2

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

0.8

 

1.5

 

 ოფისის ხარჯები

4.6

2.0

9.7

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.2

2.0

4.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

1.0

1.6

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

 

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 16

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახური

0.0

34.6

96.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

7

7

 

ხარჯები

0.0

34.6

89.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

20.6

63.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

13.0

24.2

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

7.7

 

 მივლინებები

 

1.0

2.5

 

 ოფისის ხარჯები

 

9.0

8.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

2.0

5.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1.0

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

6.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 17

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საქალაქო სამსახური

0.0

35.5

107.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

32.5

104.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

26.0

88.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.5

14.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

 

0.5

1.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

3.0

10.0

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

1.0

2.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

1.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

2.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.0

3.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 02 18

70111

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახური

47.6

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

 

 

 

ხარჯები

47.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

40.1

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

0.0

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

1.5

 

 

 

 ოფისის ხარჯები

2.6

 

 

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.9

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

 

 

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

01 03

70112

სარეზერვო ფონდი

253.1

450.0

400.0

 

ხარჯები

253.1

450.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურება

253.1

450.0

400.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

253.1

450.0

400.0

01 04

70112

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

15.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.0

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.0

 

 

01 05

70133

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

3.9

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.9

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.9

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.9

 

 

01 06

70133

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

23.0

13.0

25.0

 

ხარჯები

23.0

13.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.0

13.0

25.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23.0

13.0

25.0

01 07

7018

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

9.7

27.2

100.0

 

ვალდებულებების კლება

9.7

27.2

100.0

01 08

7016

კრედიტის დაფარვა

1,051.1

1,700.6

1,282.0

 

ხარჯები

564.4

509.1

442.0

 

პროცენტი

564.4

509.1

442.0

 

ვალდებულებების კლება

486.7

1,191.5

840.0

01 09

7018

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები

39.9

47.0

40.0

 

ხარჯები

39.9

47.0

40.0

 

სუბსიდიები

39.9

47.0

40.0

01 10

7018

ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა

218.5

277.2

0.0

 

ვალდებულებები

218.5

277.2

 

01 11

70 16

საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლი უ მის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

39.4

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

39.4

 

 

01 12

70 17

საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება

0.0

0.0

1,500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1,500.0

 

გრანტები

 

 

1,500.0

02 00

7032

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

891.0

811.3

1,175.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

114

114

 

ხარჯები

876.8

811.3

1,052.3

 

შრომის ანაზღაურება

686.4

647.7

802.1

 

საქონელი და მომსახურება

190.4

161.6

247.2

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18.8

18.5

22.1

 

 მივლინებები

0.8

1.0

3.0

 

 ოფისის ხარჯები

57.8

62.1

63.1

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

 

 

 

 კვების ხარჯები

 

 

 

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

52.0

 

50.0

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

40.9

70.0

104.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.1

10.0

5.0

 

პროცენტი

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

გრანტები

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.2

 

123.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

03 00

7031

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

197.3

232.2

377.4

 

ხარჯები

197.3

232.2

280.4

 

საქონელი და მომსახურება

197.3

232.2

280.4

 

 ოფისის ხარჯები

197.3

232.2

268.4

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

97.0

03 01

7031

შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო

191.3

220.0

260.0

 

ხარჯები

191.3

220.0

260.0

 

საქონელი და მომსახურება

191.3

220.0

260.0

 

 ოფისის ხარჯები

191.3

220.0

260.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

03 02

7031

კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი

6.0

7.2

45.4

 

ხარჯები

6.0

7.2

20.4

 

საქონელი და მომსახურება

6.0

7.2

20.4

 

 ოფისის ხარჯები

6.0

7.2

8.4

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

25.0

03 03

7031

საპატრულო პოლიცია

0.0

5.0

72.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

0.0

 

 ოფისის ხარჯები

 

5.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

72.0

04 00

702

თავდაცვის ღონისძიებები

 

0.0

 

05 00

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

23,287.2

96,224.8

9,866.0

 

ხარჯები

9,788.2

8,363.1

9,466.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,584.3

825.0

1,048.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,584.3

825.0

1,048.0

 

სუბსიდიები

5,203.9

7,538.1

8,418.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,499.0

87,861.7

400.0

05 01

70411

სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები

30.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

30.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.0

50.0

50.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.0

50.0

50.0

05 02

70451

გზების
 მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,657.3

4,737.5

1,000.0

 

ხარჯები

400.0

422.0

1,000.0

 

სუბსიდიები

400.0

422.0

1,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,257.3

4,315.5

 

05 03

70451

ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა

10.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

10.0

 

 

05 04

70473

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

48.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

48.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

48.0

05 05

7049

თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები

1.5

0.0

50.0

 

ხარჯები

1.5

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0

50.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

 

50.0

05 06

7049

ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება

40.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.0

 

 

05 07

7049

ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა

0.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

50.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

05 08

7051

დასუფთავების ღონისძიებები

1,749.9

2,433.6

2,350.0

 

ხარჯები

1,749.9

1,655.4

2,100.0

 

სუბსიდიები

1,749.9

1,655.4

2,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

778.2

250.0

05 09

7052

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

273.0

615.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

273.0

615.0

150.0

05 10

7061

ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა

6,371.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6371.1

 

 

05 11

7061

საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1,054.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,054.5

 

 

05 12

7062

პროგრამა „კორპუსი“

224.9

3,044.4

1,900.0

 

ხარჯები

224.9

1,644.4

1,900.0

 

სუბსიდიები

224.9

1,644.4

1,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,400.0

 

05 13

7062

ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

199.0

100.0

150.0

 

ხარჯები

199.0

100.0

150.0

 

სუბსიდიები

199.0

100.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 14

7062

ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

0.0

59.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

59.2

0.0

 

სუბსიდიები

 

59.2

 

05 15

7062

საქართველოს მთავრობის  №563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები

1,587.4

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,587.4

 

 

05 16

7062

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

174.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.0

 

 

05 17

7062

საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის,  №44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები

1,558.1

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1558.1

 

 

05 18

7062

ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები

438.3

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

438.3

 

 

05 19

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,987.8

1,125.0

775.0

 

ხარჯები

4,987.8

1,125.0

775.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,487.8

775.0

775.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,487.8

775.0

775.0

 

სუბსიდიები

500.0

350.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 20

7064

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,278.3

2,812.0

2,100.0

 

ხარჯები

918.1

1,312.0

2,100.0

 

სუბსიდიები

918.1

1,312.0

2,100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360.2

1,500.0

 

05 21

7066

საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები

218.5

178.0

178.0

 

ხარჯები

218.5

178.0

178.0

 

სუბსიდიები

218.5

178.0

178.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 22

7066

შადრევნების ექსპლუატაცია

74.3

85.0

100.0

 

ხარჯები

74.3

85.0

100.0

 

სუბსიდიები

74.3

85.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 23

7066

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

78.5

80.0

42.0

 

ხარჯები

78.5

80.0

42.0

 

სუბსიდიები

78.5

80.0

42.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 24

7066

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

127.1

130.0

160.0

 

ხარჯები

127.1

130.0

160.0

 

სუბსიდიები

127.1

130.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 25

7066

ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები

0.0

392.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

392.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

392.0

 

05 26

7066

ღვარსადენების ექსპლუატაცია

215.0

330.0

200.0

 

ხარჯები

215.0

330.0

200.0

 

სუბსიდიები

215.0

330.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 27

7066

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები

124.1

300.0

290.0

 

ხარჯები

124.1

300.0

290.0

 

სუბსიდიები

124.1

300.0

290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 28

7066

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

25.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

 

სუბსიდიები

 

25.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 29

7066

ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა

0.0

300.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

300.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

300.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

05 30

7066

ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები

0.0

4,245.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,245.3

 

05 31

7066

ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების, საამშენებლო მოედანზე არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის, სეისმური და გეოლოგიური კვლევების სამუშაოები

200.0

66,575.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

66,575.3

 

05 32

7066

ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები

179.6

590.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.6

590.4

 

05 33

7066

ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

0.0

300.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

 

 

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

300.0

 

05 34

70 66

ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

4,400.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4,400.0

 

05 35

7066

ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა

18.6

103.0

0.0

 

ხარჯები

18.6

103.0

0.0

 

სუბსიდიები

18.6

103.0

 

05 36

7066

საცურაო აუზის მშენებლობა

0.0

1,600.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,600.0

 

05 37

7066

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

500.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

500.0

 

05 38

70 66

სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

500.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

500.0

 

05 39

7066

ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა

0.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

25.0

 

05 40

70.66

გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ-საძიებო სამუშაოები

45.5

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.5

 

 

05 41

7066

ქალაქ ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღის, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის, ქორწინების სახლის, სამხატვრო სკოლისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების აღსადგენი სამუშაოები

0.0

47.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

47.1

0.0

 

სუბსიდიები

 

47.1

 

05 42

7066

ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა

278.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

278.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

278.2

 

 

05 43

7066

საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოები

0.0

489.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

489.0

 

05 44

7066

მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება

0.0

53.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

53.0

 

05 45

7066

ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

25.0

0.0

25.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.0

 

25.0

05 46

7049

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

50.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

50.0

05 47

7051

ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა

0.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

38.0

 

სუბსიდიები

 

 

38.0

05 48

7066

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა

0.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

 

 

50.0

05 49

7066

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა

0.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

 

 

30.0

05 50

7066

გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

0.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

 

 

50.0

05 51

7066

ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა

67.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

67.7

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

67.7

 

 

06 00

709

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

4,518.0

5,515.5

5,472.5

 

ხარჯები

4,518.0

5,515.5

5,172.5

 

საქონელი და მომსახურება

73.5

80.7

121.5

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

73.5

80.7

121.5

 

სუბსიდიები

4,444.5

5,434.8

5,051.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

300.0

06 01

7091

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

4,273.4

5,238.8

5,156.0

 

ხარჯები

4,273.4

5,238.8

4,856.0

 

სუბსიდიები

4,273.4

5,238.8

4,856.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

300.0

06 01 01

7091

ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი

164.4

192.3

177.9

 

ხარჯები

164.4

192.3

177.9

 

სუბსიდიები

164.4

192.3

177.9

06 01 02

7091

ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი

108.1

142.0

130.0

 

ხარჯები

108.1

142.0

130.0

 

სუბსიდიები

108.1

142.0

130.0

06 01 03

7091

ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი

113.3

142.2

143.4

 

ხარჯები

113.3

142.2

143.4

 

სუბსიდიები

113.3

142.2

143.4

06 01 04

7091

ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი

176.2

215.9

210.5

 

ხარჯები

176.2

215.9

210.5

 

სუბსიდიები

176.2

215.9

210.5

06 01 05

7091

ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი

167.4

202.3

189.7

 

ხარჯები

167.4

202.3

189.7

 

სუბსიდიები

167.4

202.3

189.7

06 01 06

7091

ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი

84.7

107.9

91.2

 

ხარჯები

84.7

107.9

91.2

 

სუბსიდიები

84.7

107.9

91.2

06 01 07

7091

ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი

187.3

219.3

206.7

 

ხარჯები

187.3

219.3

206.7

 

სუბსიდიები

187.3

219.3

206.7

06 01 08

7091

ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი

160.1

190.3

187.9

 

ხარჯები

160.1

190.3

187.9

 

სუბსიდიები

160.1

190.3

187.9

06 01 09

7091

ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი

81.3

103.8

97.5

 

ხარჯები

81.3

103.8

97.5

 

სუბსიდიები

81.3

103.8

97.5

06 01 10

7091

ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი

85.1

106.5

91.9

 

ხარჯები

85.1

106.5

91.9

 

სუბსიდიები

85.1

106.5

91.9

06 01 11

7091

ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი

90.5

120.3

111.5

 

ხარჯები

90.5

120.3

111.5

 

სუბსიდიები

90.5

120.3

111.5

06 01 12

7091

ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი

142.2

191.4

163.3

 

ხარჯები

142.2

191.4

163.3

 

სუბსიდიები

142.2

191.4

163.3

06 01 13

7091

ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი

99.1

127.9

131.3

 

ხარჯები

99.1

127.9

131.3

 

სუბსიდიები

99.1

127.9

131.3

06 01 14

7091

ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი

106.1

133.3

126.5

 

ხარჯები

106.1

133.3

126.5

 

სუბსიდიები

106.1

133.3

126.5

06 01 15

7091

ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი

128.5

162.9

159.0

 

ხარჯები

128.5

162.9

159.0

 

სუბსიდიები

128.5

162.9

159.0

06 01 16

7091

ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი

105.2

126.5

114.5

 

ხარჯები

105.2

126.5

114.5

 

სუბსიდიები

105.2

126.5

114.5

06 01 17

7091

ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი

244.9

267.9

266.5

 

ხარჯები

244.9

267.9

266.5

 

სუბსიდიები

244.9

267.9

266.5

06 01 18

7091

ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი

94.1

114.6

101.5

 

ხარჯები

94.1

114.6

101.5

 

სუბსიდიები

94.1

114.6

101.5

06 01 19

7091

ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი

151.8

184.6

153.3

 

ხარჯები

151.8

184.6

153.3

 

სუბსიდიები

151.8

184.6

153.3

06 01 20

7091

ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი

170.1

199.5

202.6

 

ხარჯები

170.1

199.5

202.6

 

სუბსიდიები

170.1

199.5

202.6

06 01 21

7091

ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი

98.6

127.4

118.2

 

ხარჯები

98.6

127.4

118.2

 

სუბსიდიები

98.6

127.4

118.2

06 01 22

7091

ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი

51.4

68.0

66.8

 

ხარჯები

51.4

68.0

66.8

 

სუბსიდიები

51.4

68.0

66.8

06 01 23

7091

ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი

77.5

102.1

89.8

 

ხარჯები

77.5

102.1

89.8

 

სუბსიდიები

77.5

102.1

89.8

06 01 24

7091

ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი

65.1

80.1

76.3

 

ხარჯები

65.1

80.1

76.3

 

სუბსიდიები

65.1

80.1

76.3

06 01 25

7091

ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი

126.5

166.9

165.6

 

ხარჯები

126.5

166.9

165.6

 

სუბსიდიები

126.5

166.9

165.6

06 01 26

7091

ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი

65.4

82.7

68.0

 

ხარჯები

65.4

82.7

68.0

 

სუბსიდიები

65.4

82.7

68.0

06 01 27

7091

ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი

137.0

174.5

157.3

 

ხარჯები

137.0

174.5

157.3

 

სუბსიდიები

137

174.5

157.3

06 01 28

7091

ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი

130.5

165.0

166.3

 

ხარჯები

130.5

165.0

166.3

 

სუბსიდიები

130.5

165.0

166.3

06 01 29

7091

ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი

158.1

175.9

159.6

 

ხარჯები

158.1

175.9

159.6

 

სუბსიდიები

158.1

175.9

159.6

06 01 30

7091

ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი

72.3

102.6

79.4

 

ხარჯები

72.3

102.6

79.4

 

სუბსიდიები

72.3

102.6

79.4

06 01 31

7091

ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი

148.5

172.0

135.6

 

ხარჯები

148.5

172.0

135.6

 

სუბსიდიები

148.5

172.0

135.6

06 01 32

7091

ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი

62.4

83.3

69.0

 

ხარჯები

62.4

83.3

69.0

 

სუბსიდიები

62.4

83.3

69.0

06 01 33

7091

ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი

193.3

224.8

212.9

 

ხარჯები

193.3

224.8

212.9

 

სუბსიდიები

193.3

224.8

212.9

06 01 34

7091

ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი

162.5

187.6

162.0

 

ხარჯები

162.5

187.6

162.0

 

სუბსიდიები

162.5

187.6

162.0

06 01 35

7091

ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი

63.9

74.5

72.5

 

ხარჯები

63.9

74.5

72.5

 

სუბსიდიები

63.9

74.5

72.5

06 02

70923

საჯარო სკოლების დაფინანსება

81.4

75.0

50.0

 

ხარჯები

81.4

75.0

50.0

 

სუბსიდიები

81.4

75.0

50.0

06 03

7098

ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

89.7

121.0

145.0

 

ხარჯები

89.7

121.0

145.0

 

სუბსიდიები

89.7

121.0

145.0

06 04

7098

განათლების ღონისძიებები

73.5

80.7

121.5

 

ხარჯები

73.5

80.7

121.5

 

საქონელი და მომსახურება

73.5

80.7

121.5

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

73.5

80.7

121.5

07 00

708

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

7,805.4

7,898.7

8,447.7

 

ხარჯები

7,797.4

7,805.7

8,414.3

 

საქონელი და მომსახურება

990.7

929.0

1,071.6

 

 მივლინებები

124.6

102.8

136.0

 

 კვების ხარჯები

55.3

53.0

74.0

 

 სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

13.0

5.0

17.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

797.8

768.2

844.6

 

სუბსიდიები

6,806.7

6,876.7

7,342.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

93.0

33.4

07 01

7081

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

338.0

395.7

476.0

 

ხარჯები

330.0

387.7

442.6

 

საქონელი და მომსახურება

330.0

387.7

442.6

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

 მივლინებები

124.6

102.8

136.0

 

 კვების ხარჯები

55.3

53.0

74.0

 

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

13.0

5.0

17.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

137.1

226.9

215.6

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

8.0

33.4

07 02

7081

სპორტული სკოლები

2,256.3

2,670.5

2,800.4

 

ხარჯები

2,256.3

2,670.5

2,800.4

 

სუბსიდიები

2,256.3

2,670.5

2,800.4

07 02 01

7081

ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

147.0

156.5

170.7

 

ხარჯები

147.0

156.5

170.7

 

სუბსიდიები

147.0

156.5

170.7

07 02 02

7081

ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

129.7

166.0

170.0

 

ხარჯები

129.7

166.0

170.0

 

სუბსიდიები

129.7

166.0

170.0

07 02 03

7081

ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

206.6

309.0

309.0

 

ხარჯები

206.6

309.0

309.0

 

სუბსიდიები

206.6

309.0

309.0

07 02 04

7081

ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

183.4

190.0

207.0

 

ხარჯები

183.4

190.0

207.0

 

სუბსიდიები

183.4

190.0

207.0

07 02 05

7081

ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა

129.1

160.0

165.0

 

ხარჯები

129.1

160.0

165.0

 

სუბსიდიები

129.1

160.0

165.0

07 02 06

7081

ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა

144.2

144.0

160.4

 

ხარჯები

144.2

144.0

160.4

 

სუბსიდიები

144.2

144.0

160.4

07 02 07

7081

ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა

132.0

137.0

137.6

 

ხარჯები

132.0

137.0

137.6

 

სუბსიდიები

132.0

137.0

137.6

07 02 08

7081

ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა

134.3

162.0

162.0

 

ხარჯები

134.3

162.0

162.0

 

სუბსიდიები

134.3

162.0

162.0

07 02 09

7081

ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

114.3

130.0

183.7

 

ხარჯები

114.3

130.0

183.7

 

სუბსიდიები

114.3

130.0

183.7

07 02 10

7081

ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

125.3

130.0

125.0

 

ხარჯები

125.3

130.0

125.0

 

სუბსიდიები

125.3

130.0

125.0

07 02 11

7081

ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა

124.2

115.0

124.0

 

ხარჯები

124.2

115.0

124.0

 

სუბსიდიები

124.2

115.0

124.0

07 02 12

7081

ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

155.4

160.0

160.0

 

ხარჯები

155.4

160.0

160.0

 

სუბსიდიები

155.4

160.0

160.0

07 02 13

7081

ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა

89.0

100.0

110.0

 

ხარჯები

89.0

100.0

110.0

 

სუბსიდიები

89.0

100.0

110.0

07 02 14

7081

ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი

389.1

556.0

556.0

 

ხარჯები

389.1

556.0

556.0

 

სუბსიდიები

389.1

556.0

556.0

07 02 15

7081

ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“

52.7

55.0

60.0

 

ხარჯები

52.7

55.0

60.0

 

სუბსიდიები

52.7

55.0

60.0

07 03

7081

შპს საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“

341.6

281.0

0.0

 

ხარჯები

341.6

281.0

0.0

 

სუბსიდიები

341.6

281.0

 

07 04

7081

სპორტის სასახლე

96.8

96.8

96.8

 

ხარჯები

96.8

96.8

96.8

 

სუბსიდიები

96.8

96.8

96.8

07 05

7081

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“

0.0

179.0

250.0

 

ხარჯები

0.0

179.0

250.0

 

სუბსიდიები

 

179.0

250.0

07 06

7081

ოლიმპიური კომიტეტი

7.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

7.3

 

 

07 06

7081

ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა

0.0

85.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

85.0

 

07 07

7082

სახელოვნებო სკოლები

832.0

839.2

874.5

 

ხარჯები

832.0

839.2

874.5

 

სუბსიდიები

832.0

839.2

874.5

07 07 01

7082

ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა

191.1

188.2

192.4

 

ხარჯები

191.1

188.2

192.4

 

სუბსიდიები

191.1

188.2

192.4

07 07 02

7082

ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა

147.0

144.8

156.0

 

ხარჯები

147.0

144.8

156.0

 

სუბსიდიები

147.0

144.8

156.0

07 07 03

7082

ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა

147.5

146.5

148.0

 

ხარჯები

147.5

146.5

148.0

 

სუბსიდიები

147.5

146.5

148.0

07 07 04

7082

ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა

139.0

141.0

154.2

 

ხარჯები

139.0

141.0

154.2

 

სუბსიდიები

139.0

141.0

154.2

07 07 05

7082

ქუთაისის სამხატვრო სკოლა

47.6

47.5

52.7

 

ხარჯები

47.6

47.5

52.7

 

სუბსიდიები

47.6

47.5

52.7

07 07 06

7082

 ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა

159.8

171.2

171.2

 

ხარჯები

159.8

171.2

171.2

 

სუბსიდიები

159.8

171.2

171.2

07 08

7082

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

443.2

471.2

470.0

 

ხარჯები

443.2

471.2

470.0

 

სუბსიდიები

443.2

471.2

470.0

07 09

7082

მუზეუმები

261.9

282.6

314.3

 

ხარჯები

261.9

282.6

314.3

 

სუბსიდიები

261.9

282.6

314.3

07 09 01

7082

ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი

21.9

23.2

27.6

 

ხარჯები

21.9

23.2

27.6

 

სუბსიდიები

21.9

23.2

27.6

07 09 02

7082

ააიპ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი

24.1

24.3

28.4

 

ხარჯები

24.1

24.3

28.4

 

სუბსიდიები

24.1

24.3

28.4

07 09 03

7082

ააიპ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი

23.1

24.1

28.4

 

ხარჯები

23.1

24.1

28.4

 

სუბსიდიები

23.1

24.1

28.4

07 09 04

7082

ააიპ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი

22.3

22.4

27.2

 

ხარჯები

22.3

22.4

27.2

 

სუბსიდიები

22.3

22.4

27.2

07 09 05

7082

ეთნოგრაფიული მუზეუმი

13.0

28.0

39.3

 

ხარჯები

13.0

28.0

39.3

 

სუბსიდიები

13.0

28.0

39.3

07 09 06

7082

ქუთაისის სამხატვრო გალერეა

127.5

127.6

133.4

 

ხარჯები

127.5

127.6

133.4

 

სუბსიდიები

127.5

127.6

133.4

07 09 07

7082

სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“

30.0

33.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

33.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

33.0

30.0

07 10

7082

თეატრები

1,525.7

1,203.0

1,600.0

 

ხარჯები

1,525.7

1,203.0

1,600.0

 

სუბსიდიები

1,525.7

1,203.0

1,600.0

07 10 01

7082

ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი

625.3

703.0

800.0

 

ხარჯები

625.3

703.0

800.0

 

სუბსიდიები

625.3

703.0

800.0

07 10 02

7082

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი

697.8

370.0

630.0

 

ხარჯები

697.8

370.0

630.0

 

სუბსიდიები

697.8

370.0

630.0

07 10 03

7082

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი

202.6

130.0

170.0

 

ხარჯები

202.6

130.0

170.0

 

სუბსიდიები

202.6

130.0

170.0

07 11

7082

ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

10.0

10.0

 

07 12

7082

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

261.4

334.3

434.0

 

ხარჯები

261.4

334.3

434.0

 

საქონელი და მომსახურება

261.4

334.3

434.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

261.4

334.3

434.0

07 13

7082

ააიპ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

261.2

356.0

356.0

 

ხარჯები

261.2

356.0

356.0

 

სუბსიდიები

261.2

356.0

356.0

07 14

7082

ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

50.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

50.0

07 15

7082

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

196.9

233.9

250.0

 

ხარჯები

196.9

233.9

250.0

 

სუბსიდიები

196.9

233.9

250.0

07 16

7082

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

46.5

49.7

80.7

 

ხარჯები

46.5

49.7

80.7

 

სუბსიდიები

46.5

49.7

80.7

07 17

7082

ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0.0

15.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

15.0

 

07 18

7082

ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი

0.0

30.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

60.0

 

სუბსიდიები

 

30.0

60.0

07 19

7083

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

58.4

83.8

100.0

 

ხარჯები

58.4

83.8

100.0

 

სუბსიდიები

58.4

83.8

100.0

07 20

7082

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ქუთაისი''

171.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

171.7

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

171.7

 

 

07 21

7083

ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება

227.4

0.0

0.0

 

ხარჯები

227.4

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

227.4

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

227.4

 

 

07 22

7084

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

171.9

192.0

195.0

 

ხარჯები

171.9

192.0

195.0

 

საქონელი და მომსახურება

171.9

192.0

195.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

171.9

192.0

195.0

07 23

7084

ქუთათელ გაენათეს ეპარქია

45.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

45.0

40.0

40.0

 

სუბსიდიები

45.0

40.0

40.0

07 24

7086

კულტურის კოლეჯები

202.2

0.0

0.0

 

ხარჯები

202.2

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

202.2

 

 

08 00

707 – 710

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1,442.1

1,690.0

1,778.0

 

ხარჯები

1,442.1

1,690.0

1,778.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,432.9

1,652.0

1,775.0

 

სუბსიდიები

9.2

38.0

3.0

08 01

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

57.0

116.0

116.0

 

ხარჯები

57.0

116.0

116.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57.0

116.0

116.0

08 02

7076

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

51.0

41.0

40.5

 

ხარჯები

51.0

41.0

40.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.0

41.0

40.5

08 03

7076

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

272.7

279.5

300.0

 

ხარჯები

272.7

279.5

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

272.7

279.5

300.0

08 04

7076

სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

32.6

40.0

40.0

 

ხარჯები

32.6

40.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.6

40.0

40.0

08 05

7076

 სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

76.9

145.0

198.0

 

ხარჯები

76.9

145.0

198.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76.9

145.0

198.0

08 06

7076

სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03

0.0

35.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

35.0

 

08 07

7109

ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა

13.2

24.0

24.0

 

ხარჯები

13.2

24.0

24.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.2

24.0

24.0

08 08

7107

მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში

0.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

20.0

 

08 09

7104

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

108.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

108.0

120.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

108.0

120.0

150.0

08 10

7109

მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

30.0

30.0

08 11

7109

 სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

153.3

150.0

172.0

 

ხარჯები

153.3

150.0

172.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

153.3

150.0

172.0

08 12

7107

უფასო მგზავრობის პროგრამა

84.0

1.0

97.0

 

ხარჯები

84.0

1.0

97.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84.0

1.0

97.0

08 13

7107

 მატერიალური დახმარების პროგრამა

125.0

180.0

101.0

 

ხარჯები

125.0

180.0

101.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125.0

180.0

101.0

08 14

7107

უფასო კვების პროგრამა

367.2

485.5

490.5

 

ხარჯები

367.2

485.5

490.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

367.2

485.5

490.5

08 15

7109

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

0.9

3.0

3.0

 

ხარჯები

0.9

3.0

3.0

 

სუბსიდიები

0.9

3.0

3.0

08 16

71 07

პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა

2.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

 

 

08 17

71 07

ინვალიდთა სასწავლო საწარმო

8.3

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.3

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

8.3

 

 

08 18

7107

ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება

60.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

60.0

20.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

20.0

 

08 19

71 07

სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

16.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

16.0

 

 

დანართი №3-1

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

1000.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

2

უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა

50.0

ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური

3

ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა

48.0

ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური

4

ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა

50.0

ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №3-1

1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის

პროგრამა

 2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

 3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

 4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1000 000 (ერთი მილიონ ი) ლარი

 5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია, როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობაზე (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ, მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.

 გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).

ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზინების დროულად შეკეთება, გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.

კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი დანართს თან ერთვის

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული შეკეთება) ხარჯები – 400 000 ლარი; ქუჩების კაპიტალური შეკეთების ხარჯები – 500000 ლარი; სასაფლაოებთან მისასვლელი გასაკეთებელი გზების ხარჯები  – 100 000ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.

9. შეფასების კრიტერიუმები: მოწესრიგებული სავალი ნაწილი გარანტიაა იმისა, რომ დაიზოგება

საწვავი, შედეგად, გვექნება ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი, არ დაზიანდება ავტომანქანები,

გადაადგილების დროს, დასაშვებ ფარგლებში, გაიზრდება ავტომანქანების სიჩქარე, შესაბამისად

შემცირდება მგზავრობის დრო; არ მოხდება ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის შეფერხება.

10.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი

1. თბილისის ქუჩის მე-2 შესახვევი

2. 26 მაისის ქუჩის მე-2 შესახვევი

3. თორთლაძის ქუჩა

4. ლ. ასათიანის ქუჩის № 119 -ის შესახვევი

5. ქორქიას ქუჩა

6. ბურჯანაძის ქუჩა

7. ზარდალიშვილის ქუჩა

  დანართი №3-1

1. პროგრამის დასახელება: უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა

2. განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზნები:

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქალაქ ქუთაისში, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება; ქალაქ ქუთაისში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებისა და მათ მიერ ნაწარმოები საკვები პროდუქტების უცხოელი და ადგილობრივი პარტნიორებისათვის წარდგენა; დაძმობილებული ქალაქების ბიზნეს-სექტორისათვის ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური და სამრეწველო შესაძლებლობების დემონსტრირება; ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა; ტრენინგ-სემინარების ჩატარება მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორისათვის, თავიანთი პროდუქციის საექსპორტოდ გატანის ხელშეწყობისათვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად; ბიოპროდუქციისა და ადგილობრივი წარმოების სტიმულირებისა და პოპულარიზაციისათვის გამოფენის მოწყობა ასოციაცია „ელკანასთან“ ერთად;

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)

1.

საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება;

15000 ლარი

2.

ქვეყნის შიგნით (თბილისი, ბათუმი) და უცხოელთა გამოფენებზე ქუთაისური პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირება;

15000 ლარი

3.

ქუთაისის მცირე და საშუალო ბიზნესის პროდუქციის დაძმობილებულ ქალაქებში რეკლამირება: ბუკლეტების, ფლაერების, ბანერების სახით. მათი უცხოელი პარტნიორების პროდუქციის რეკლამირება ქუთაისში პრესის, ტელევიზიისა და სხვა საშუალებებით. ფართის გამოყოფა;

 

3500 ლარი

4.

ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა;

7500 ლარი

5.

ბიოპროდუქციის წარმოების სტიმულირებისა და პოპულარიზაციისათვის გამოფენის მოწყობა ასოციაცია „ელკანასთან“ ერთად;

3500 ლარი

 

6.

ტრენინგ-სემინარის ჩატარება მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორისათვის, თავიანთი პროდუქციის საექსპორტოდ გატანის ხელშეწყობისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად;

2500 ლარი

7.

პროგრამის გაშუქება. სიუჟეტების მომზადება ტელევიზიით, პრესისა და რადიოს საშუალებებით. როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ;

3000 ლარი

სულ მიმდინარე ხარჯები

50000 ლარი

7. მოსალოდნელი შედეგი:

ქალაქ ქუთაისში მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულ კერძო თუ იურიდიულ პირებს სერიოზული პრობლემები აქვთ, როგორც შიგა საწარმოო, ასევე უცხოურ პარტნიორებთან ურთიერთობის სფეროში. შესაბამისად, მათი მუშაობის დაბალეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძველს აღნიშნული პრობლემა წარმოადგენს. ამ პროგრამით, დახმარება გაეწევათ ადგილობრივ ბიზნესმენებს საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად, მიეცემათ რეკომენდაციები ქუთაისთან დაძმობილებულ ქალაქებთან, რათა შესაძლებელი გახდეს მეტი საქონელი გაიტანონ ექსპორტზე და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას და პირდაპირ ზემოქმედებას მოახდენს ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე.

8. შეფასების კრიტერიუმები:

სამუშაო ადგილების რაოდენობის მატება, ბიზნესის გაძლიერება, ქუთაისის ბიზნეს-სექტორისათვის ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობა, ქუთაისის პროდუქციის ექსპორტის ზრდა, ბიზნეს კონტაქტების გაზრდა, ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია, ბიზნეს სექტორისათვის სამოქმედო არეალის გაფართოება, ბიოპროდუქციის წარმოებაში დასაქმებულთა წილის გაზრდა.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური.

 

 დანართი №3-1

 

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა

2. განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი 48000 (ორმოცდარვა ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზნები:

 ქალაქ ქუთაისში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება. ტურისტული სამსახურებისათვის, ტუროპერატორებისა და სააგენტოებისათვის ტურისტული პროდუქტის შექმნის შესახებ რეკომ ე ნდაციების დამუშავება. სემინარების ჩატარება; ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის ქუთაისში საინფორმაციო ტურის ორგანიზება, საინფორმაციო ტურის ფარგლებში სპეციალური კონფერენციის ჩატარება; საერთაშორისო ტურისტული გამოფენებისათვის ქუთაისის ტურისტული გზამკვლევისა და ბროშურის მომზადება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება: თბილისი, ბათუმი, პოზნანი, რიგა, ტ ელ-ავივი, კიევი, ბერლინი, ხარკოვი, სტამბული; ქუთაისში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის დებულების დამუშავება და ოფისის ჩამოყალიბება, სათანადო ტექნიკით აღჭურვა; ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის კადრებით დაკომპლექტება; საინფორმაციო ცენტრის წლიური კომუნალური ხარჯებით უზრუნველყოფა; პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისათვის სამივლინებო ხარჯების გამოყოფა; ღონიძიებების გაშუქება მასმედიის საშუალებით.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

ღონისძიების დასახელება

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)

1.

ქუთაისსა და მთლიანად რეგიონში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება. ტურისტული სამსახურებისათვის, ტუროპერატორებისა და სააგენტოებისათვის ტურისტული პროდუქტის შექმნის შესახებ რეკომენდაციების დამუშავება. სემინარების ჩატარება;

1000 ლარი

2.

ქუთაისში ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის საინფორმაციო ტურისა და სპეციალური კონფერენციის ჩატარება;

6000 ლარი

 

3.

ქუთაისის გზამკვლევის, ბროშურის დაბეჭდვა;

3000 ლარი

4.

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მისაღებად სტენდის ფართის შეძენა: თბილისი, პოზნანი, რიგა, ტ ელ-ავივი, კიევი, ბერლინი, ხარკოვი, სტამბული;

9000 ლარი

 

5.

პროგრამის უზრუნველყოფის და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნისათვის საოფისე ავეჯის და ციფრული ტექნიკის, ფოტოკამერის, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა;

6120 ლარი

6.

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისათვის 2 თანამშრომლის აყვანა ხელშეკრულებით;

12380 ლარი

7.

საინფორმაციო ცენტრის წლიური კომუნალური ხარჯები;

1000 ლარი

 

8.

სამივლინებო ხარჯები;

7000 ლარი

9.

ღონისძიებების გაშუქება მასმედიის საშუალებით;

3000 ლარი

 

სულ მიმდინარე ხარჯები:

48000 ლარი

 

7. მოსალოდნელი შედეგები:

ტურიზმის 2011 წლის განვითარების პროგრამის ძირითადი ამოცანაა ქუთაისისათვის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოპოვების ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გატანა და პრომოუშენი, ქუთაისში ტურიზმის განვითარება და ამის საფუძველზე, ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესება.

8. შეფასების კრიტერიუმები:

ქუთაისში ტურიზმის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგრამის დამუშავება, ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორების მოწვევა და მათთვის ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გაცნობა და მისი გატანა საერთაშორისო ბაზარზე, მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო გამოფენებში, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ჩამოყალიბება და მისი დებულების შემუშავება, ქალაქის მოსახლეობისათვის და ზოგადად ქალაქისათვის ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური.

 დანართი №3-1

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა

2. განხორციელების ვადები: 01 იანვარი 2011 წელი

                                                31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი 50000 (ორმოცდა ათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზნები:

ქუთაისის მაკეტის, რუკისა და ზონალური რუკის დამზადება; ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის შემუშავება და სივრცითი მოწყობის გეგმის შედგენა; ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის ანალიზი, კვლევა, პრიორიტეტების შემუშავება, ბიზნესის განვითარების, სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, ექსპერტების ჩართვა (დაქირავება/მოწვევა); ქალაქთან ახლო მდებარე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა, შესაბამისად, ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების წარმოების ხელშეწყობა და გარემოს შექმნა, ადგილობრივი ბაზრის ჯანსაღი პირობებისა და ექსპორტის ხელშეწყობა; ქალაქის ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკონომიკური სექტორების გავითარების ხელშეწყობა, ტექნო-პარკების, ბიზნეს-ინკუბატორების სახით; გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის ღონისძიებების შემუშავება, მოწესრიგება ქალაქის ერთიან ინფრასტრუქტურაში; ქალაქის, როგორც „სუფთა ქალაქად“ მოწყობა და ღონისძიებების შემუშავება; ქალაქის ეფექტიანი მართვის განვითარების ინსტიტუციონალური სამართლებრივი ასპექტების შემუშავება, 2012 წლისათვის ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებასთან დაკავშირებით; ქალაქის სტრატეგიული გეგმის სახელმძღვანელოს (წიგნად) შექმნა და თარგმნა სხვადასხვა ენებზე;

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი)

1.

ქუთაისის მაკეტის, რუკისა და ზონალური რუკის დამზადება;

 

10 000 ლარი

2.

ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის შემუშავება და სივრცითი მოწყობის გეგმის შედგენა;

 

7 000 ლარი

3.

ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის ანალიზი, კვლევა, პრიორიტეტების შემუშავება, ბიზნესის განვითარების სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ექსპერტების ჩართვა (დაქირავება/მოწვევა);

 

7 000 ლარი

4.

ქალაქთან ახლომდებარე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა, შესაბამისად, ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების წარმოების ხელშეწყობა და გარემოს შექმნა, ადგილობრივი ბაზრის ჯანსაღი პირობებისა და ექსპორტის ხელშეწყობა;

 

5 000 ლარი

5.

ქალაქის ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკონომიკური სექტორების განვითარების ხელშეწყობა, ტექნო-პარკების, ბიზნეს-ინკუბატორების სახით;

 

3 000 ლარი

6.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის ღონისძიებების შემუშავება, მოწესრიგება ქალაქის ერთიან ინფრასტრუქტურაში. ქალაქის, როგორც „სუფთა ქალაქად“ მოწყობა და ღონისძიებების შემუშავება;

 

 

7 000 ლარი

7.

ქალაქის ეფექტიანი მართვის განვითარების ინსტიტუციონალური სამართლებრივი ასპექტების შემუშავება, 2012 წლისათვის ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებასთან დაკავშირებით;

 

6 000 ლარი

8.

ქალაქის სტრატეგიული გეგმის სახელმძღვანელოს (წიგნად) შექმნა და თარგმნა სხვადასხვა ენებზე;

 

5 000 ლარი

 

7.მოსალოდნელი შედეგები:

ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა იქნება საშუალოვადიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს და იქნება შემადგენელი იმ პირობების, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის მდგრადი განვითარებისათვის.

8. შეფასების კრიტერიუმები:

პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, ქალაქის პოლიტიკა წარმოადგენს მიზანმიმართულ ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომლებიც კონცენტრირებული და კოორდინირებულია სახელმწიფო დონეზე. იგი ეფუძნება განვითარების პრიორიტეტების სწორად შერჩევას, ამ პრიორიტეტების შესაბამისად, ქალაქის მდგრად განვითარებაზე მიმართული რესურსების ზუსტ და შედეგზე ორიენტირებულ განაწილებას.

ქალაქის განვითარების პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ხ ე ლსაყრელი გარემოს შექმნა და მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტებისა და პირობების გაუმჯობესება, რაც მიიღწევა ქალაქის დაბალანსებული ეკონომიკური განვითარებით, ქალაქის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებითა და სხვა ქალაქებს შორის არსებული ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირებით ან აღმოფხვრით.

 

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური.

 

 

დანართი №3-2

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის პროგრამები

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

150.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

2

დასუფთავების ღონისძიებები

2350.0

დასუფთავების საქალაქო სამსახური

3

ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა

38.0

დასუფთავების საქალაქო სამსახური

დანართი №3-2

1. პროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000(ასორმოცდაათი ათასი)ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძველ უბნებში, სადაც კანალიზაციის ქსელი გაკეთებულია გასული საუკუნის დასაწყისში კერამიკული თუ ლითონის მილებით, წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ისეა დაზიანებული, რომ მათი აღდგენის ღირებულება გაცილებით მეტი ჯდება, ვიდრე იგივე მონაკვეთის ახლით შეცვლა. საკანალიზაციო მილების შეცვლა გააუმჯობესებს ქსელის მუშაობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ძველ უბნებში კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელის გაწმენდა, საჭიროების შემთხვევაში მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა.

 2011 წელს საკანალიზაციო ქსელებზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი თან ერთვის

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 ამორტიზირებული ქსელების აღდგენა-შეკეთების ხარჯები –150.0 ათასი ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:ძველ უბნებში საკანალიზაციო ქსელი იმუშავებს შეუფერხებლად, ქუჩაში არ გაიბიდნება სათვალთვალო ჭები, არ იქნება ანტისანიტარია, რითაც კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა.

 9. შეფასების კრიტერიუმები:საკანალიზაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის კმაყოფილება. სუფთა ქალაქი.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

 

                                                                                                                                                 ცხრილი

2011 წელს საკანალიზაციო ქსელზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი

1. ზ.გამსახურდიას ქუჩის №3 – საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება

2. ერევნის ქუჩა – სისტემის მოწესრიგება

3. ი.აბაშიძის ქუჩის №17ა – საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება

4. დავითაშვილის ქუჩის №13 – სისტემის გაწმენდა და შეკეთება

5. ასათიანის ქუჩის მე-3 შესახვევი – სისტემის გაწმენდა და შეკეთება

6. თაბუკაშვილის ქუჩის №111 და №113 – საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება

7. ნიკეას ქუჩის №76 – სისტემის შეკეთება

8.ერისთავის ქუჩის №15 -თან –10 მ -საკანალიზაციო მილის შეკეთება

9. როძევიჩის ქუჩა(რესურს ცენტრთან) – მილის შეკეთება

10. ჯავახიშვილის ქუჩის 1 შეხახვევი №19 – მილის შეკეთება

11.ფალიაშვილის ქუჩის მე-5 შესახვევის №3-თან –საკანალიზაციო ჭების აღდგენა

12. მშვიდობის ქუჩა – საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება

დანართი №3-2

პროგრამის დასახელება – ქალაქ ქუთაისის დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 2 350 000 (ორი მილიონ სამასორმოცდაათი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში სანიტარ ი ული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ტექნიკური მარილის შეძენა, გზებისა და მოედნების თოვლისაგან გაწმენდის მიზნით; თოვლცვენის დროს, გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან ნარჩენების გატანის ერთიან საბილინგო სისტემაზე (მოსაკრებლის ამოღება) გადასვლა; დასუფთავების ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის.

7.  პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

პროგრამის განხორციელებისათვის 2 350 000 ლარი, აქედან:

1. ქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები – 2 100 000 ლარი;

2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის– 250 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:

დასუფთავებული ქალაქი.   

9.  შეფასების კრიტერიუმი:

 ყოველწლიურად ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 201 300 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენის შეტანა; 73 ქუჩის დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით 1837.0 ათასი კვ.მ., ქუჩების მორწყვა-ჩარეცხვა საერთო ფართით 532,0 ათასი კვ.მ.;

10.     პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური.

 

დასუფთავების ობიექტების ნუსხა

ქუჩის დასახელება

ფართობი

(ათ. კვ.მ.)

დაგვის ჯერადობა

დასაგველი ფართობი

(ათ. კვ.მ)

სამუშაო

მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი

(ათ. კვ.მ)

შენიშვნა

დაწყება

დამთავრება

1

წმინდა ნინოს ქუჩა

9,9

ორჯერადი

19,8

5:00-17:00

9:00-20:00

9,9

 

2

ფალიაშვილის ქუჩა (შესახვევებით)

13,1

ორჯერადი

26,2

5:00-17:00

9:00-20:00

13,1

 

3

ვარლამიშვილის ქუჩა (შესახვევით)

7,7

ორჯერადი

15,4

5:00-17:00

9:00-20:00

7,7

 

4

ცისფერყანწელთა ქუჩა

3,5

ორჯერადი

7,0

5:00-17:00

9:00-20:00

3,5

 

5

ლერმონტოვის ქუჩა

4,2

ორჯერადი

8,4

5:00-17:00

9:00-20:00

4,2

 

6

ბროსეს ქუჩა

2,8

ორჯერადი

5,6

5:00-17:00

9:00-20:00

2,8

 

7

ყვავილების ბაზრის წინა მოედანი

1,0

ორჯერადი

2,0

5:00-17:00

9:00-20:00

1,0

 

8

აღმაშენებლის მოედანი

8,8

ორჯერადი

17,6

5:00-17:00

9:00-20:00

8,8

 

9

ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ტერიტორია

3,0

ორჯერადი

6,0

5:00-17:00

9:00-20:00

3,0

 

10

რუსთაველის გამზირი (ხიდამდე)

7,4

ორჯერადი

14,8

5:00-17:00

9:00-20:00

7,4

 

11

წერეთლის ქუჩა (ეროვნულ ბანკამდე)

3,7

ორჯერადი

7,4

5:00-17:00

9:00-20:00

3,7

 

12

თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩამდე)

3,5

ორჯერადი

7,0

5:00-17:00

9:00-20:00

3,5

 

13

პუშკინის ქუჩა + ფანჯიკიძის ქუჩა

3,9

ორჯერადი

7,8

5:00-17:00

9:00-20:00

3,9

 

14

თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩიდან - სადგურამდე)

17,1

ორჯერადი

34,2

5:00

9:00

17,1

 

15

ნიუპორტის ქუჩა

8,3

ერთჯერადი

8,3

5:00

9:00

 

 

16

თბილისის ქუჩა

10,6

ერთჯერადი

10,6

5:00

9:00

 

 

17

26 მაისის ქუჩა

17,6

ერთჯერადი

17,6

5:00

9:00

 

 

18

სოლომონ პირველის ქუჩა

22,0

ერთჯერადი

22,0

5:00

9:00

 

 

19

რკინიგზის საავადმყოფო (წინა მოედანი)

3,2

ერთჯერადი

3,2

5:00

9:00

 

 

20

ტიციან ტაბიძის ქუჩა

6,3

ერთჯერადი

6,3

5:00

9:00

 

 

21

მერაბ კოსტავას ქუჩა

11,0

ერთჯერადი

11,0

5:00

9:00

 

 

22

რუსთაველის გამზირი (ხიდიდან - გამარჯვების მოედნამდე)

27,7

ორჯერადი

55,4

5:00

9:00

27,7

 

23

აღმაშენებლის გამზირი

85,0

ერთჯერადი

85,0

5:00

9:00

 

 

24

გრიშაშვილის ქუჩა

16,0

ერთჯერადი

16,0

5:00

9:00

 

 

25

ნინოშვილის ქუჩა + ნოდარ დუმბაძის ქუჩა

25,4

ერთჯერადი

25,4

5:00

9:00

 

 

26

ლადო ასათიანის ქუჩა

30,0

ერთჯერადი

30,0

5:00

9:00

 

 

27

ყაზბეგის ქუჩა (ბაგრატის ტაძრამდე)

10,5

ერთჯერადი

10,5

5:00

9:00

 

 

28

გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა

15,3

ერთჯერადი

15,3

5:00

9:00

 

 

29

ახალგაზრდობის გამზირი

53,0

ერთჯერადი

53,0

5:00

9:00

53,0

 

30

სადგურის კიბეები

0,9

ერთჯერადი

0,9

5:00

9:00

 

 

31

მანდარიას ქუჩა

8,3

ერთჯერადი

8,3

5:00

9:00

 

 

32

სადგური - I - ის მოედანი

7,7

ერთჯერადი

7,7

5:00

9:00

 

 

33

ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა

12,5

ერთჯერადი

12,5

5:00

9:00

 

 

34

ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა

15,8

ერთჯერადი

15,8

5:00

9:00

 

 

35

გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა

10,0

ერთჯერადი

10,0

5:00

9:00

 

 

36

გიორგი ლეონიძის ქუჩა

8,4

ერთჯერადი

8,4

5:00

9:00

 

 

 

დასუფთავების ობიექტების ნუსხა

ქუჩის დასახელება

ფართობი

(ათ. კვ.მ.)

დაგვის ჯერადობა

დასაგველი ფართობი

(ათ. კვ.მ)

სამუშაო

მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი

(ათ. კვ.მ)

შენიშვნა

დაწყება

დამთავრება

37

ჭავჭავაძის გამზირი (ნიკეას ქუჩის გადაკვეთიდან ახალგაზრდობის გამზირამდე)

31,0

ორჯერადი

62,0

5:00

9:00

31,0

 

38

ნიკეას ქუჩა

84,1

ერთჯერადი

84,1

5:00

9:00

 

 

39

გუგუნავას ქუჩა

48,0

ერთჯერადი

48,0

5:00

9:00

 

 

40

სულხან-საბას გამზირი

24,9

ერთჯერადი

24,9

5:00

9:00

 

 

41

თაბუკაშვილის ქუჩა

68,6

ერთჯერადი

68,6

5:00

9:00

 

 

42

ოცხელის ქუჩა

5,8

ერთჯერადი

5,8

5:00

9:00

 

 

43

კ.გამსახურდიას ქუჩა (ჭავჭავაძის გამზირიდან საავადმყოფომდე)

7,6

ერთჯერადი

7,6

5:00

9:00

 

 

44

ჭავჭავაძის გამზირი (9 აპრილის ქუჩიდან - ნიკეას ქუჩის გადაკვეთამდე)

77,3

ორჯერადი

154,6

5:00

9:00

77,3

 

45

სადგური - II - ის მოედანი

3,2

ერთჯერადი

3,2

5:00

9:00

 

 

46

ხორავას ქუჩა, ცენტრალური სტადიონის გასწვრივ ნარსიას ქუჩამდე

13,1

ერთჯერადი

13,1

5:00

9:00

 

 

47

მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის წინ არსებული მოედანი

2,1

ერთჯერადი

2,1

5:00

9:00

 

 

48

ირაკლი აბაშიძის გამზირი

63,0

ორჯერადი

126,0

5:00

9:00

63,0

 

49

9 აპრილის ქუჩა

21,3

ორჯერადი

42,6

5:00

9:00

21,3

 

50

შარტავას ქუჩა

10,3

ერთჯერადი

10,3

5:00

9:00

 

 

51

ბუხაიძის ქუჩა

15,3

ორჯერადი

30,6

5:00

9:00

15,3

 

52

ჯავახიშვილის ქუჩა (საავადმყოფომდე)

26,4

ორჯერადი

52.8

5:00

9:00

26,4

 

53

ზვიად გამსახურდიას ქუჩა

66,5

ორჯერადი

133,0

5:00

9:00

66,5

 

54

გამარჯვების მოედანი

12,9

ორჯერადი

25,8

5:00

9:00

12,9

 

55

ავტომშენებლის ქუჩა

87,0

ერთჯერადი

87,0

5:00

9:00

 

 

56

ორახელაშვილის ქუჩა

20,1

ერთჯერადი

20,1

5:00

9:00

 

 

57

წერეთლის ქუჩა (ეროვნული ბანკიდან - ჭავჭავაძის გამზირამდე)

48,0

ორჯერადი

96,0

5:00

9:00

48,0

 

58

ხახანაშვილის ქუჩა

1,9

ერთჯერადი

1,9

5:00

9:00

 

 

59

ჯიბლაძის ქუჩა

2,2

ერთჯერადი

2,2

5:00

9:00

 

 

 

60

ლუდსახარში „მირზაანის“ ჩასასვლელიდან ოქროს ჩარდახამდე ასასვლელი კიბის ჩათვლით (ლუდსახარშზე მიმაგრებული ტერიტორიის გარდა)

1,0

ორჯერადი

2,0

5:00

9:00

 

 

 

61

მერიასა და სავაჭრო ცენტრ „ქარვასლას“ შორის არსებული ტერიტორია

1,1

ერთჯერადი

1,1

5:00

9:00

 

 

 

62

მდინარე „რიონზე“ არსებული ხიდები (ჯაჭვის ხიდი, რუსთაველის ხიდი, წითელი ხიდი, თეთრი ხიდი)

3,5

ერთჯერადი

3,5

5:00

9:00

 

 

 

63

გაპონოვის ქუჩა დასაწყისიდან მეორე სალოცავამდე

8,4

ერთჯერადი

8,4

5:00

9:00

 

 

 

64

გელათის ქუჩა პოლიციის მე-2 განყოფილებიდან მწვანეყვავილას პანთეონამდე

12,5

ერთჯერადი

12,5

5:00

9:00

 

 

 

65

ახალგაზრდობის 1-ლი შესახვევი

1,5

ერთჯერადი

1,5

5:00

9:00

 

 

 

66

სოხუმის ქუჩა

5,7

ერთჯერადი

5,7

5:00

9:00

 

 

 

67

ლეჟავას ქუჩა

4,2

ერთჯერადი

4,2

5:00

9:00

 

 

 

68

ავტომშენებლის 1-ლი შესახვევი

2,4

ერთჯერადი

2,4

5:00

9:00

 

 

 

69

ჯაჭვის ხიდიდან ბენზინ გასამართ სადგურ „ვისოლამდე“

6,2

ერთჯერადი

6,2

5:00

9:00

 

 

 

70

ბარათაშვილის ქუჩა

15,2

ერთჯერადი

15,2

5:00

9:00

 

 

 

71

ბუკიას ქუჩა

19,8

ერთჯერადი

19,8

5:00

9:00

 

 

 

72

ჩხობაძის ქუჩა

10,0

ერთჯერადი

10,0

5:00

9:00

 

 

 

73

ჩეჩელაშვილის ქუჩა (ნინოშვილის ქუჩიდან გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩამდე)

3,4

ერთჯერადი

3,4

5:00

9:00

 

 

 

 

 

1330,6

 

1837,0

 

 

532,0

 

 

 

დანართი №3-2

1. პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო

ღონისძიებების პროგრამა.

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 38 000 (ოცდათვრამეტი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მაღალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში არსებული ბუნკერებისა და ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის კონტეინერების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ქალაქში დროებითი ხელოვნური ნაგავსაყრელების, მასიური თავშეყრის ადგილების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ბაზრებისა და ბაზრობების, მიმდებარე ტერიტორიების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტოსადგურების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია.

7. მოსალოდნელი შედეგი:

საშიშ დაავადებათა კერის მინიმუმამდე დაყვანა.

8.  შეფასების კრიტერიუმი:

ანტისანიტარიისა და სხვადასხვა ეპიდემიური დაავადებების რაოდენობრივი შემცირება

9.  პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური.

 

 

 

 

 

 

დანართი  №3-3

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

პროგრამა „კორპუსი“

1900.0

საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური

2

ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებების პროგრამა

150.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

3

წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

775.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

4

გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2100.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

5

საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოების პროგრამა

178.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

6

შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა

100.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

7

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა

42.0

დასუფთავების საქალაქო სამსახური

8

ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

160.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

9

ღვარსადენების ექსპლუატაციის პროგრამა

200.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

10

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

290.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

11

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

25.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

12

ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

5.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

13

ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა

25.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

14

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება-გაკვრის პროგრამა

50.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

15

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა

30.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

16

გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა

50.0

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

 

დანართი  №3-3

1. პროგრამის დასახელება : პროგრამა „კორპუსი“

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1 900 000 (ერთი მილიონ ცხრაასი ათასი) ლარი

 5. პროგრამის მიზანი: ბინათმ ე საკუთრეთა ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის მონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად.ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითრება.

 6.განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამა „კორპუსის“ ეფექტურად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახურში აყვანილ იქნეს მთავარი კოორდინატორის 1 ერთეული, წამყვანი კოორდინატორის 3 ერთეული და კოორდინატორის 110 ერთეული, რომლებსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით, პროგრამის მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე კანონით დადგენილი წესით, ნიშნავს ქალაქის მერი.

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ნუსხა ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, პროგრამას თან ერთვის.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

90 000 (ოთხმოცდაათი ათასი) ლარის გადასახური მასალა ბიკროსტის (15 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;540 000 (ხუთას ორმოცი ათასი) ლარის გადასახური მასალა გოფრირებული თუნუქის(60 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარის გადასახური მასალა – ფურცლოვნი თუნუქის (5000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 400 000 (ოთხასი ათასი)ლარი – ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის, თანადაფინანსებით 90%-10%-ზე /90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი – მაღლივი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 130 000 (ას ოცდაათი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 100 000 (ასი ათასი) ლარი – მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებზე კედლების დაზიანებული გადაბმების შელესვისათვის თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 50320 (ორმოცდაათი ათას სამას ოცი) ლარი – საჭიროების შემთხვევაში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადასახური მასალის განმეორებით გადაცემისათვის, თანადაფინანსებით 50%-50%-ზე /50% მერია, 50% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 20 000                  (ოცი ათასი) ლარი – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის; 1400 (ათას ოთხასი) ლარი – ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების, თავმჯდომარეების გადარჩევისა და ნოტარიული მომსახურებისათვის; 293 280 (ორას ოთხმოცდაცამეტი ათას ორას ოთხმოცი) ლარი – ხელფასის მთლიანი ხარჯები.

მათ შორის:

 ა)23 790 (ოცდასამი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი, პროგრამა „კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების ხელფასი .

ბ) 5 490 (ხუთი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარი – პროგრამა „კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების სოციალური უზრუნველყოფა;

გ) 264 000 (ორას სამოცდაოთხი ათასი) ლარი – კოორდინატორების ხელფასი.

 მთლიანი ჯამი: 1 900 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი: საქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

9. შეფასების კრიტერიუმი: დაფინანსებული ამხანაგობების ზრდა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულების ზრდა.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: თვითმმართველი ქალაქის– ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური.

პროგრამის ღონისძიებათა ნუსხა

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ქალაქ-მუზეუმის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №6

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №14

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

გაგარინის ქუჩა №1

გოფრირებული თუნუქი

 

4.

სარაჯიშვილის ქუჩა №51

გოფრირებული თუნუქი

 

5.

კოსტავას ქუჩა №20

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

ვარლამიშვილის ქუჩა №9

გოფრირებული თუნუქი,

 

7.

ლერმონტოვის ქუჩა №7

გოფრირებული თუნუქი

 

8.

მანდარიას ქუჩა №11

გოფრირებული თუნუქი

 

9.

წმინდა ნინოს ქუჩა №6

გოფრირებული თუნუქი

 

10.

კოლუმბია მისურის ქუჩა №3

გოფრირებული თუნუქი

 

11.

ფალიაშვილის ქუჩა I შეს. №1

გოფრირებული თუნუქი

 

12.

პუშკინის ქუჩა №14-16

გოფრირებული თუნუქი

 

13.

თამარ მეფის ქუჩა№95

გოფრირებული თუნუქი

     

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „გამარჯვების“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

ჯავახიშვილის ქუჩის 1-ლი შეს. №17

ბიკროსტი

 

2.

ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №16

ბიკროსტი

 

3.

ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №22

ბიკროსტი

 

4.

ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №26

ბიკროსტი

 

5.

ჭავჭავაძის გამზ. №55

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

ჯავახიშვილის ქუჩა №83

გოფრირებული თუნუქი

 

7.

ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №3

გოფრირებული თუნუქი

 

8.

ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №5

გოფრირებული თუნუქი

 

9.

ცხინვალის ქუჩა №6

გოფრირებული თუნუქი

 

10.

ცხინვალის ქუჩა №8

გოფრირებული თუნუქი

 

11.

ზ. გამსახურდიას გამზ. №36

გოფრირებული თუნუქი

 

12.

ზ. გამსახურდიას გამზ. №44

გოფრირებული თუნუქი

 

13.

ზ. გამსახურდიას გამზ.1-ლი შეს. №4

გოფრირებული თუნუქი

 

14.

რუსთაველის გამზ. №116

გოფრირებული თუნუქი

 

15.

ჟიული შარტავას ქუჩა №2/27

გოფრირებული თუნუქი

 

16.

ჟიული შარტავას ქუჩა №2/28

გოფრირებული თუნუქი

 

17.

ჟიული შარტავას ქუჩა №2/29

გოფრირებული თუნუქი

 

18

დავით აღმაშენებლის გამზ. №129

ბიკროსტი

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №35

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №11

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №17

გოფრირებული თუნუქი

 

4.

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7

გოფრირებული თუნუქი

 

5.

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №37

გოფრირებული თუნუქი

 

7.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №9

გოფრირებული თუნუქი

 

8.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №11

გოფრირებული თუნუქი

 

9.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №13

გოფრირებული თუნუქი

 

10.

ასათიანის ქუჩა №119-1

გოფრირებული თუნუქი

 

11.

ასათიანის ქუჩა №147

გოფრირებული თუნუქი

 

12.

ილია ჭავჭავაძის გამზ. №49

გოფრირებული თუნუქი

 

13.

ასათიანის ქუჩა №143

გოფრირებული თუნუქი

 

14.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №31

ფურცლოვანი თუნუქი

 

15.

ასათიანის ქუჩა №139

ფურცლოვანი თუნუქი

 

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „გუმათის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

ავალიანის ქუჩა №8

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

ონის ქუჩა №18

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

ავალიანის ქუჩა №4

გოფრირებული თუნუქი

 

4.

ავალიანის ქუჩა №1

გოფრირებული თუნუქი

 

5.

ი. ბერაძის ქუჩა №2

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

ავალიანის ქუჩა №21

გოფრირებული თუნუქი

 

7.

კრილოვის ქუჩა №5

გოფრირებული თუნუქი

 

8.

კრილოვის ქუჩა №2

გოფრირებული თუნუქი

 

 

თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის „მუხნარის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №15

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №7

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

სადგური „რიონი“ რკინიგზის ბინა №8

გოფრირებული თუნუქი

 

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „სულხან-საბას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1

გუგუნავას ქუჩა №15/2

ბიკროსტი

 

2

გუგუნავას ქუჩა №15/2

ბიკროსტი

 

3

გუგუნავას ქუჩა №13

ბიკროსტი

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

თაბუკაშვილის ქუჩა №223

ბიკროსტი

 

2.

ხუნდაძის ქუჩა №51

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

ხუნდაძის ქუჩა №53

გოფრირებული თუნუქი

 

4.

დადიანის ქუჩა №59

გოფრირებული თუნუქი

 

5.

ხუნდაძის ქუჩა №59

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

თაბუკაშვილის ქუჩა №163

ბიკროსტი

 

7.

თაბუკაშვილის ქუჩა №189

ბიკროსტი

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

ნიკეას ქუჩა №1/4

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

ნიკეას ქუჩა №1/5

გოფრირებული თუნუქი

 

3

ნიკეას ქუჩა №1/7

გოფრირებული თუნუქი

 

4.

ნიკეას ქუჩა №1/8

გოფრირებული თუნუქი

 

5.

ნიკეას ქუჩა №2

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

ნიკეას ქუჩის 1-ლი შეს. №11

ბიკროსტი

 

7.

ნიკეას ქუჩის 1-ლი შეს. №5

ბიკროსტი

 

8.

ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №18

ბიკროსტი

 

9.

ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №21

ბიკროსტი

 

10.

ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №14ა

ბიკროსტი

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

ავტომშენებლის გამზ. №5

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

ავტომშენებლის გამზ.№6

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

ავტომშენებლის გამზ.№7

გოფრირებული თუნუქი

 

4.

ავტომშენებლის გამზ.№8

გოფრირებული თუნუქი

 

5.

ავტომშენებლის გამზ.№9

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

ავტომშენებლის გამზ. №15

გოფრირებული თუნუქი

 

7.

ავტომშენებლის გამზ. №16

გოფრირებული თუნუქი

 

8.

ავტომშენებლის გამზ. №19

გოფრირებული თუნუქი

 

9.

ავტომშენებლის გამზ. №20

გოფრირებული თუნუქი

 

10.

ავტომშენებლის გამზ. №21

გოფრირებული თუნუქი

 

11.

ავტომშენებლის გამზ. №34

გოფრირებული თუნუქი

 

12.

მესხის ქუჩა №22

გოფრირებული თუნუქი

 

13.

მესხის ქუჩა №24

გოფრირებული თუნუქი

 

14.

ტოლსტოის ქუჩა №4

გოფრირებული თუნუქი

 

15.

ტოლსტოის ქუჩა №5

გოფრირებული თუნუქი

 

16.

ტოლსტოის ქუჩა №6

გოფრირებული თუნუქი

 

17.

ვოლგოგრადის ქუჩა №16

გოფრირებული თუნუქი

 

18.

ჩკალოვის ქუჩა №2

გოფრირებული თუნუქი

 

19.

ჩკალოვის ქუჩა №6

გოფრირებული თუნუქი

 

20.

კიევის ქუჩა №1

გოფრირებული თუნუქი

 

21.

კიევის ქუჩა №4

გოფრირებული თუნუქი

 

22.

კიევის ქუჩა №6

გოფრირებული თუნუქი

 

23.

კიევის ქუჩა №8

გოფრირებული თუნუქი

 

24.

კიევის ქუჩა №9

გოფრირებული თუნუქი

 

25.

ბუკიას ქ. №2

გოფრირებული თუნუქი

 

26.

მუსხელიშვილის ქუჩა №9

გოფრირებული თუნუქი

 

27.

ლეჟავას ქუჩა №9

გოფრირებული თუნუქი

 

28.

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა №26

ბიკროსტი

 

29.

ბუკიას ქუჩა №15

ბიკროსტი

 

30.

ბუკიას ქუჩა №84

ბიკროსტი

 

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

ახალგაზრდობის გამზ. №64

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

ახალგაზრდობის გამზ. №74

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

ახალგაზრდობის გამზ. №80

გოფრირებული თუნუქი

 

4.

ახალგაზრდობის გამზ. №92

გოფრირებული თუნუქი

 

5.

ბალანჩივაძის ქუჩა №2/2

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

კუპრაძის ქუჩა №35

გოფრირებული თუნუქი

 

7.

ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 შეს. №7

გოფრირებული თუნუქი

 

8.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №7

გოფრირებული თუნუქი

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „საფიჩხიის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

სოლომონ პირველის ქუჩა №32

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

სოლომონ 1-ის ქუჩა №64

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

თბილისის ქუჩა №61-65     

გოფრირებული თუნუქი

 

 

 

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „უქიმერიონის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები

 

მისამართი

გადახურვის სახეობა

შენიშვნა

1.

ჯავახიშვილის ქუჩა №6

გოფრირებული თუნუქი

 

2.

რუსთაველის გამზირი №42

გოფრირებული თუნუქი

 

3.

ჯავახიშვილის ქუჩა №8

ფურცლოვანი თუნუქი

 

4.

ჯავახიშვილის ქუჩა №2

ფურცლოვანი თუნუქი

 

5.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №40

გოფრირებული თუნუქი

 

6.

დავით აღმაშენებლის გამზ. №24

გოფრირებული თუნუქი

 

7.

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №11ა

გოფრირებული თუნუქი

 

8.

რუსთაველის გამზ. №95

ბრტყელი გადახურვა

 

9.

ჯავახიშვილის ქუჩა №14

ბრტყელი გადახურვა

 

10.

რუსთაველის გამზ. №44

გოფრირებული თუნუქი

 

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ახალი წლის ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 29 ნოემბერი2011წელი

 19 იანვარი 2012 წელი

3.  პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო

 განწყობილების შექმნა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მორთული იქნება სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით, ჩატარდება საქალაქო ღონისისძიებები.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 ქალაქის საახალწლო აქსესუარების შეძენა-მოწყობის ხარჯები –150 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი: მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი, მოსახლეობისა და ქალაქის სტუმრების საზეიმო განწყობ ა.

9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესება.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის

 პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 775 000 (შვიდასსამოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის სრული რეაბილიტაციისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული გრანტით, სამუშაოები ხორციელდება 2008-2011 წლებში და ითვალისწინებს თანადაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. კერძოდ, გათვალისწინებულ სამუშაოებში დამატებითი ღირებულებების გადასახადის მოცულობის შესაბამის თანხას, რომელიც 2011 წელს იგეგმება 775 000 ლარის ოდენობით.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:გათვალისწინებულ სამუშაოებში დამატებითი ღირებულებების გადასახადის დროულად გადახდა

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 დამატებითი ღირებულებების გადასახადის ხარჯები –775 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი:მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება, წყლის მიწოდების ინტესივობა

9. შეფასების კრიტერიუმები:წყალმომარეგების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის კმაყოფილება. სუფთა ქალაქი

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 2 100 000 (ორი მილიონ ასი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში გარე განათების მოწყობის მიზნით, სერიოზული სამუ შაოები არის ჩატარებული, მაგრამ დღეისათვის დარჩენილია ნაწილი ქუჩები და ჩიხები, რომელთა გარე განათების მოწყობა და ექსპლუატაცია აუცილებელია. პრობლემის სრულად მოგვარება გააუმჯობესებს მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებას ღამის პერიოდში. განსაკუთებით კი ეფექტური იქნება ზამთარში, როდესაც დღის ხანგრძლივობა შემცირდება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:გარე განათების ქსელისა და სანათი წერტილების ესპლუატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ქალაქის გარე განათების საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი/.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

     გარე განათების ქსელისა და სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) ხარჯები – 850 000 ლარი; მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ხარჯები –1 250 000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი: განათებული ქალაქი, უსაფრთხო სატრანსპორტო გადაადგილება, კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

9.     შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ქუ ჩ ების განათება, მოსახლეობის კმაყოფილება და უსაფრთხოება

10.    პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

    

                                                                                                                                           ცხრილი

ქალაქის გარე განათების საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა

დასახელება

ელნათურის რაოდენობა

220X500

დრლ-125

დრლ-250

დრლ-400

დნტ-125

დნტ-150

დნტ-250

დნტ-400

ეკონომ ნათურა

პროექ-ტორი 250 ვტ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

თამარ მეფის ქუჩა

41

 

 

 

 

 

16

25

 

 

 

2

წერეთლის ქუჩა (ნაწილი)

147

 

 

 

 

 

72

27

18

30

 

3

რუსთაველის გამზირი

249

 

 

 

 

 

 

97

46

106

 

4

წმინდა ნინოს ქუჩა

75

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

5

ფალიაშვილის ქუჩა

34

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

6

ცისფერყანწელთა ქუჩა

164

 

 

 

 

 

 

 

 

164

 

7

ცენტრალური მოედანი

61

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

8

ცენტრალური ბაღი

141

 

 

 

 

 

 

82

 

59

 

9

ბაგრატის ტაძარი

23

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

10

გ. ტაბიძის ქუჩა

35

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

11

ჯავახიშვილის ქუჩა მოედნით

87

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

12

დავით აღმაშენებლის გამზირი

213

 

 

103

100

 

10

 

 

 

 

13

მ. ბუხაიძის ქუჩა

24

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

14

26 მაისის ქუჩა

32

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

15

ჭავჭავაძის გამზ.

274

 

 

 

 

 

 

274

 

 

 

16

სოლომონ II ქუჩა

66

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

17

მ. კოსტავას ქუჩა

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

18

თბილისის ქუჩა

38

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

19

ყაზბეგის ქუჩა

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

20

შარტავას ქუჩა

13

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

21

ვარლამიშვილის ქუჩა

30

 

 

11

 

 

19

 

 

 

 

22

ლ. ასათიანის ქუჩა

60

 

 

 

 

 

34

26

 

 

 

23

ი. აბაშიძის ქუჩა

116

 

 

112

 

 

 

4

 

 

 

24

ბარათაშვილის ქუჩა

36

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

25

ახალგაზრდობის გამზირი

150

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

26

თეთრი ხიდი

24

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

27

ორახელაშვილის ქუჩა

19

 

 

12

 

 

 

7

 

 

 

28

ავტომშენებლის ქუჩა

161

 

 

161

 

 

 

 

 

 

 

29

9 აპრილის ქუჩა

80

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

30

სოლომონ I ქუჩა

48

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

31

თეატრის წრე

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

32

მანდარიას ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

33

ვ. კუპრაძის ქუჩა

39

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

34

ვ. ბაგრატიონის ქუჩა

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

35

გრ. აბაშიძის ქუჩა

16

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

36

გ. ლეონიძის ქუჩა

12

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

37

ახალგაზრდობის I შესახვევი

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

38

პუშკინის ქუჩა

74

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

39

ნიკეას ქუჩა

192

 

 

 

 

 

 

192

 

 

 

40

გუგუნავას ქუჩა

134

 

 

 

 

 

 

134

 

 

 

41

იოსელიანის ქუჩა

8

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

42

ცხინვალის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

43

თაბუკაშვილის ქუჩა

170

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

44

გამარჯვების ქუჩა

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

45

სულხან-საბას ქუჩა

84

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

46

ნიუპორტის ქუჩა

18

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

47

ლესელიძის ქუჩა, დავით და კონსტანტინეს ქუჩა

113

 

 

 

 

 

50

63

 

 

 

48

გრიშაშვილის ქუჩა

19

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

49

როძევიჩის ქუჩა

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

50

ნინოშვილის ქუჩა

74

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

51

ტ. ტაბიძის ქუჩა

16

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

52

ხახანაშვილის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

53

ჯიბლაძის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

54

სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია

24

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

55

რიონჰესის დასახლება

48

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

56

გუმათჰესის დასახლება

44

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

57

სხირტლაძის ქუჩა

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

58

გელათის ქუჩა

59

 

 

 

 

 

 

57

 

2

 

59

ბუკიას ქუჩა

33

 

 

 

 

 

3

30

 

 

 

60

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა

72

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

61

სულხან-საბას დასახლება

109

 

 

 

 

 

105

4

 

 

 

62

ნიკეას დასახლება

122

 

 

 

 

 

102

20

 

 

 

63

ხარებავას ქუჩა

45

 

 

 

 

 

37

8

 

 

 

64

ქალაქში შემოსასვლელი სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან

44

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

65

ბუხაიძის ქუჩის მე-2 მიკრორაიონი

32

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

66

ბუხაიძის ქუჩის მე-2 მ/რ შესახვევი

16

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

67

წმინდა სამების ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

68

ზ. გამსახურდიას ქუჩის I შესახვევი

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

69

ლაღიძის ქუჩა

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

70

დასავლეთის მხრიდან შემოსასვლელი (გზაგამტარი ხიდიდან ორახელაშვილის ქუჩამდე)

102

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

71

მაისურაძე-ხუნდაძის ქუჩები

29

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

72

კ. გამსახურდიას ქუჩა

61

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

73

ხარებავას ქუჩა №3; 5; 5ა; 6; 9ა; 9ბ; 42

15

 

 

 

 

 

3

 

 

12

 

74

ხარებავას ქუჩის ბოლო მონაკვეთი (ციხის წინ)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

75

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი

24

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

76

წერეთლის ქუჩის II შესახვევი

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

77

ნიკეას ქუჩის II შესახვევი №72-74 ბინის წინ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

78

თბილისის ქუჩის II შესახვევი

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

79

კუპრაძის ქუჩის მე-12 შესახვევი

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

80

კიკვიძის სკვერი

24

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

81

ქალაქის ადგილობრივი თვითმმარვე-ლობის ადმინისტრაციუ-ლი შენობის მხარეს არსებული ტერიტორია

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

82

ევდოშვილის ქუჩა

14

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

83

დადიანის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

84

9 აპრილის ქუჩა

19

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

85

მერიის შენობის გვერდით

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

86

ოქროს ჩარდახის ირგვლივ

113

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

87

კ.უ.დ.-ის შენობის პერიმეტრი

113

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

88

სოხუმის ქუჩა

16

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

89

დია ჩიანელის ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

90

ზ. მალანიას ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

91

ზ. გამსახურდიას ქუჩა

67

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

92

ი. გოგებაშვილის ქუჩა

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

93

სადგურ "ქუთაისი I"-ის წინ არსებული მოედანი

28

 

 

 

 

 

8

20

 

 

 

94

თავისუფლების ქუჩა (ჭავჭავაძე-აღმაშენებელი)

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

95

ასსაფეხურიანი კიბეები

42

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

96

ვარლამიშვილის ქუჩის ნაწილი მოედნით ჯაჭვის ხიდამდე და ბროსეს ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

97

ბესიკის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

98

ჭონქაძის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

99

უზნაძის ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

100

შანიძის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

101

მგალობლიშვილის ქუჩა

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

102

კიბულის ქუჩა

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

103

მამფორიას ქუჩა

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

104

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

66

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

105

ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

106

ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი (ხიდთან)

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

107

ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი (ბაღთან)

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

108

ჩანჩიბაძის ქუჩა

39

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

109

ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნულ ცენტრთან მისასვლელი გზა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

110

ჩეჩელაშვილის ქუჩა

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

111

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება "კოტეჯები"

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

112

ახალგაზრდობის გამზ. მე-6 შესახვევი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

113

ლ. ასათიანის ქუჩა №119 ბინის მიმდებარედ

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

114

მ. ასათიანის ქუჩა ნინოშვილის ქუჩიდან ჩეხოვის ქუჩის I შესახვევამდე

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

115

ჩეხოვის ქუჩის I შესახვევი

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

116

დ. არაყიშვილის ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

117

დონეცკის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

118

ე. თაყაიშვილის ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

119

კ. კეკელიძის ქუჩა

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

120

კ. ლორთქიფანიძის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

121

კ. მარჯანიშვილის ქუჩა

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

122

პ. მელიქიშვილის ქუჩა

13

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

123

ს. ჩიქოვანის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

124

ვეტერანების ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

125

ზ. გამსახურდიას ქუჩა №27

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

126

ზ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხი

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

127

ზესტაფონის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

128

დ. კლდიაშვილის ქუჩა

56

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

129

დ. ნიჟარაძის (ყოფილი ოსტროვსკის) ქუჩა

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

130

გ. ტყაბლაძის ქუჩა

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

131

ი. ევდოშვილის ქუჩის I შესახვევი

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

132

ლ. უკრაინკას ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

133

შ. არაგვისპირელის ქუჩა

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

134

ტყიბულის ქუჩა

54

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

135

ახალგაზრდობის გამზირის IX-შესახვევი

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

136

ახალგაზრდობის გამზირის VIII-შესახვევი

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

137

ახალგაზრდობის გამზირის VII-შესახვევი

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

138

ა. ჯორჯიაშვილის ქუჩა

39

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

139

ა. რაზმაძის ქუჩა

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

140

ა. წერეთლის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

141

დ. უზნაძის ქუჩის I-ჩიხი

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

142

ფოთის ქუჩა (ინფექციური საავადმყოფო)

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

143

გ. ლეონიძის ქუჩის გაგრძელება

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

144

განჯის ქუჩა

33

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

145

გორის ქუჩა

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

146

მ. ბალანჩივაძის ქუჩა

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

147

ს. ხაბეიშვილის ქუჩა

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

148

ა. ჩეხოვის ქუჩა

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

149

ა. ქუთათელის ქუჩა

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

150

ა. სინაურის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

151

ა. ხორავას ქუჩა

20

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

152

ბესიკის ქუჩის I შესახვევი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

153

დ. აღმაშენებლის გამზ. №,27,35,37,39,41,43

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

154

დ. აღმაშენებლის ქუჩის №22, 9, 11, 13

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

155

დ. მჭედლიძის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

156

ე. ნინოშვილის ქუჩის VI ჩიხი

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

157

ე. ნინოშვილის ქუჩის ХIV შესახვევი

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

158

ფარნავაზ მეფის ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

159

ფოლკლორის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

160

გ. ბრწყინვალეს ქუჩა

46

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

161

გ. ერისთავის ქუჩის II შესახვევი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

162

გ. ერისთავის ქუჩა

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

163

ი. დავითაშვილის ქუჩა

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

164

ი. ჯანელიძის ქუჩა

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

165

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №12,14,16,24,26,28,30,32,34,36, 39,41,43,44,45,46,47,49,52

35

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

166

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №25,27,37,38,40,1ა,1ბ,2,6

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

167

ი. ჭავჭავაძის გამზ. №7,9,11,13,15,17,18,20,7ბ,7ვ,9ა, 9ვ,60,62,56,64

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

168

ლადო ასათიანის ქუჩა №147ა, 147ბ,145, 143, 139, 94, 50 ბინების წინ

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

169

ლადო ასათიანის ქუჩის V ჩიხი

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

170

ლადო ასათიანის ქუჩის V შესახვევი

13

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

171

მ. ასათიანის ქუჩის გაგრძელება

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

172

ნ. ფიროსმანის ქუჩა

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

173

პ. ბაგრატიონის ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

174

პ. ინგოროყვას ქუჩა

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

175

რესპუბლიკის ქუჩა

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

176

ს. გუგუნავას ქუჩა №2

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

177

ს. კლდიაშვილის ქუჩა

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

178

ს. მესხის ქუჩა

23

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

179

თ. ჭუმბურიძის ქუჩა

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

180

ვ. ანჯაფარიძის ქუჩა

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

181

ვ. გვანცელაძის ქუჩა

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

182

ვ. მესხიშვილის ქუჩა

31

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

183

ხანძთელის ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

184

ზ. ანჯაფარიძის ქუჩა

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

185

ა. ბელიაშვილის ქუჩა

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

186

ა. ფურცელაძის ქუჩა

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

187

ავტომშენებლის ქუჩის I შესახვევი

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

188

ბ. ბელინსკის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

189

გ. შერვაშიძის ქუჩა

42

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

190

ლ. ქიაჩელის ქუჩა

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

191

ლ. ტოლსტოის ქუჩა

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

192

ნ. მუსხელიშვილის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

193

ო. ჩხობაძის ქუჩაA (ლტოლვილებამდე)

33

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

194

შ. ლეჟავას ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

195

ვოლგოგრადის ქუჩა

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

196

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა ( ლტოლვილები, 24-ე სკოლასთან)

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

197

ა. გორკის ქუჩა

40

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

198

ა. გრიბოედოვის ქუჩა

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

199

ანტონ კათალიკოსის ქუჩა

22

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

200

დავითი და კონსტანტინეს ქუჩის ბოლო ნაწილი

13

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

201

გ. გველესიანის ქუჩა

33

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

202

იოანე პეტრიწის ქუჩა (ყოფილი ბუაჩიძის ქუჩა)

22

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

203

მ.  ასლანიკაშ-ვილის ქუჩა

32

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

204

მიქელაძე-მეველეს ქუჩა

29

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

205

ნ. ნიკოლაძის ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

206

პ. ჭაბუკიანის ქუჩა

23

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

207

რუას ქუჩა

36

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

208

თავისუფლების ქუჩა

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

209

წყალტუბოს ქუჩა

25

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

210

ზ. გამსახურდიას ქუჩის №21,23,25

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

211

ძნელაძის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

212

ა. ვასაძის ქუჩა

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

213

ჩეჩელაშვილის ქუჩის III შეს.

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

214

დ. და ო. კაკაბაძეების ქუჩა (ყოფილი გაგარინის ქუჩა)

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

215

ფ. ვარლამიშვილის ქუჩა

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

216

გაპონოვის ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

217

ლერმონტოვის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

218

მ. დვალიშვილის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

219

ნიზამი განჯელის ქუჩა (ყოფილი აზერბაიჯანის ქუჩა)

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

220

პ. იაშვილის ქუჩა

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

221

ს. ყაუხჩიშვილის ქუჩა (ყოფილი სტურუას ქუჩა)

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

222

სადგურის ქუჩის III შესახვევი

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

223

სარაჯიშვილის ქუჩა

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

224

ზ. საკანდელიძის ქუჩა (ყოფილი თამარ მეფის I ჩიხი)

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

225

მ. ლომონოსოვის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

226

კ. გამსახურდიას ქუჩა №43 (კონსერვატორიის შენობის მიმდებარე)

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

227

კ. გამსახურდიას ქუჩის არსებული განათების გაგრძელება

28

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

228

კ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხი

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

229

ოცხელის ქუჩა

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

230

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №12,14,16,18.

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

231

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №167,169,171,177. 36-ე სკოლა, 21-ე ბაღი

29

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

232

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა 205,207,209,211,199,215,217,219, 221,223

26

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

233

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №28,30,32

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

234

რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №34,36,38

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

235

შ. დადიანის ქუჩის კერძო სექტორი №1-53, №63-82

20

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

236

შ. დადიანის ქუჩა №55,57,59,61,61ა

23

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

237

ს. თოფურიას ქუჩის კერძო სექტორი

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

238

ს. ხუნდაძის ქუჩის კერძო სექტორი №1-50, №65-92

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

239

ს. ხუნდაძის ქუჩა №50,52,54

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

240

ს. ზაქარიაძის ქუჩის (კერძო სექტორი) II შესახვევიდან

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

241

ნიკეას ქუჩის II შესახვევის №14ა,18,19,21,23,25,27,2,4,7,7ა,5,6

41

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

242

ნიკეას ქუჩა №19/2,19/49,19/60,19/61,19/62,19/63,19/64,19/65,19/66,19/90,19/93

61

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

243

ნიკეას ქუჩა №44ა,54ა,36,38,40,46ა,58,60,62,64,66,68,32,34,36

52

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

244

სახელაშვილის ქუჩა

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

245

ს. გუგუნავას ქუჩის შიგა დასახლება

31

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

246

სულხან-საბას დასახლების შიგა კვარტალი

49

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

247

ა. ხორავას ქუჩა №4, 6, 12

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

248

ახალგაზრდობის გამზირის VI-შესახვევი

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

249

და-ძმა უორდროპების ქუჩის გაგრძელება

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

250

დეპოს ქუჩა

23

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

251

ე. ნინოშვილის ქუჩის XVI შესახვევი

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

252

გ. ნარსიას ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

253

გელათის ქუჩის დამთავრება

46

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

254

ი. ევდოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი

36

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

255

ლადო ასათიანის ქუჩის III შესახვევი

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

256

ლადო ასათიანის ქუჩის VI ჩიხი

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

257

მ. ქანთარიას ქუჩა

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

258

ნ. ჩხეიძის ქუჩა

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

259

ნიკეას ქუჩის I შესახვევის შიგა კვარტალი

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

260

ნიკეას ქუჩის I შესახვეი №12 ბინამდე

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

261

რ. თაბუკაშვილის ქუჩის II, IV, VI, VIII, X შესახვევები

27

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

262

თავისუფლების ქუჩის IV შესახვევი

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

263

თავისუფლების ქუჩის V შესახვევი

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

264

წმინდა სამების ქუჩის II შესახვევი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

265

ს. მესხის ქუჩის ძირითადი ნაწილი

31

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

266

ნ. ნეკრასოვის ქუჩა

22

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

267

განათლების ქუჩა

36

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

268

მესხიშვილის ქუჩის II შეასახვევი

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

269

კუპრაძის ქუჩის VIII შესახვევი

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

270

ნ. გოგოლის ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

271

დავით აღმაშენებლის გამზირის №24

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

272

კ. გამსახურდიას ქუჩის II შესახვევი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

273

მესხიშვილის ქუჩის IV შესახვევი

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

274

ლ. ასათიანის ქუჩის VII ჩიხი

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

275

ა. კიბორძალიძის ქუჩა

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

276

ი. ჭავჭავაძის გამზირის№30,32,34

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

277

დავით აღმაშენებლის გამზირის №50, 52

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

278

დავით აღმაშენებლის გამზირის III შესახვევი

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

279

მკურნალის ქუჩა

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

280

ნამგალაძის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

281

გ. სააკაძის ქუჩა

37

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

282

გუმათის ზედა დასახლება

33

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

283

ი. მაჩაბელის ქუჩა

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

284

ჟ. შარტავას ქუჩის დასახლება

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

285

ჟ. შარტავას ქუჩის I და II შესახვევი

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

286

კიევის ქუჩა

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

287

მ. გურიელის ქუჩა

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

288

მწვანეყვავილა

23

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

289

ო. ჩხობაძის ქუჩის I შესახვევი

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

290

პ. თვალჭრელიძეს /ცახელი/ ქუჩა

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

291

პეტრე იბერის ქუჩა

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

292

შმიდტის ქუჩის I და III შესახვევი

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

293

ვ. გუნიას ქუჩა

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

294

ვაჟა-ფშაველას ქუჩის VI შესახვევი

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

295

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა ბინების წინ

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

296

დ. ნაზარიშვილის ქუჩა და II ჩიხი

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

297

ვ. ბარნოვის ქუჩა

26

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

298

ი. პეტრიწის ქუჩის გაგრძელება ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

299

მიქელაძე მეველეს ქუჩის III შესახვევი

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

300

დები იშხნელების ქუჩა

19

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

301

ს. ისიანის ქუჩა

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

302

ვ. კიკვიძის ქუჩა

22

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

303

ი. მოსეშვილის ქუჩა

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

304

ქეთევან წამებულის ქუჩა

18

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

305

ქეთევან წამებულის ქუჩის II შესახვევი

12

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

306

ლესელიძის ქუჩის V შესახვევი

24

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

307

ლესელიძის ქუჩის II შესახვევი

23

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

308

ლესელიძის ქუჩის V-ჩიხი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

309

ლესელიძის ქუჩის III-ჩიხი

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

310

ავტოქარხანაში, ჩერნობილის მემორიალი

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

311

ორახელაშვილის ქუჩა საპატრულოს წინ

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

312

ცენტრალური სტადიონი

32

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

313

კ. მესხის ქუჩა

26

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

314

სოლომონ I-ის ქუჩის I შესახვევი

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

315

ტყიბულის ქუჩის II ჩიხი

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

316

ბათუმის ქუჩა

15

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

317

კიბულის ქუჩა (პანთეონის მიმდებარე ტერიტორია)

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

318

გუგუნავას ქუჩის №10ა

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

319

გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის III შესახვევი

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

320

თამარ მეფის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი

22

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

321

ჭიათურის ქუჩა

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

322

წერეთლის ქუჩის IV შესახვევი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

323

ჯანელიძის ქუჩა

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

324

ლ. ასათიანის ქუჩის IV ჩიხი

8

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

325

პეტრე პავლეს ეკლესიის წინ

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

326

წერეთლის ქუჩის ბოლო ნაწილი საერთო ბინების წინ

13

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

327

გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის VI შესახვევი

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

328

ნიზამი-განჯელის ქუჩის I შესახვევი

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

329

ნიზამი-განჯელის ქუჩის III შეს

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

330

კ. მესხის ქუჩის I შესახვევი

24

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

331

მუსხელიშვილის ქუჩის IV შესახვევი

21

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

332

ცაცხვების ქუჩა

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

333

ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის№26–დან ბუკიას ქუჩის გადაკვეთამდე

9

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

334

ხარებავას ქუჩის №1-დან 37-ე სკოლამდე

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

335

ზ. ანჯაფარიძის ქუჩის გაგრძელება ი. ჭავჭავაძის გამზირამდე

29

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

336

ზ. ანჟაფარიძის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის გამზირამდე გასასვლელი

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

337

ბერი თევდორეს ქუჩა

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

338

ტყიბულის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი კლდიაშვილის ქუჩამდე

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

339

ნუცუბიძის ქუჩა

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

340

წერეთლის ქუჩის I ჩიხი

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

341

მოსწავლე -ახალგაზრდობის პარკი

16

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

სულ

9133

 

 

726

100

 

4953

2180

64

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: საგზაო მოძრაობის ორ ანიზებისა და უსაფრთხოების

  სამუშაოების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

                                                                         31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 178 000 (ას სამოცდათვრამეტი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრ თ ხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია გარკვეული ღონისძიებების გატარება. სწორად შერჩეული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია და გზებისა და გზაჯვარედინის მოწესრიგება შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით, მნიშვენლოვნად აამაღლებს სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების დონეს ქალაქის მასშტაბით.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქში საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებისა და უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ძირითადად ორ ჯგუფად იყოფა: არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების (შუქნიშნების) ექსპლუატაცია და ახალი შუქნიშნების მოწყობა (შეძენა-მონტაჟი).

ქალაქში მოსაწყობი ახალი შუქნიშნების, "ციმციმა" შუქნიშნებისა და საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა პროგრამას თან ერთვის/ცხრილი №1, №2 და №3/

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

არსებული შუქნიშნების ექსპლუატაციის ხარჯები (მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება) - 78 000 ლარი; ახალი შუქნიშნების მოწყობის (შეძენა-მონტაჟი) სამუ შაოების ღირებულება - 60 000 ლარი; ციმციმა შუქნიშნების მოწყობ ისა (შეძენა-მონტაჟი) და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუ შაოების ღირებულება - 40 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნა; ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება; გზებისა და გზაჯვარედინების მოწესრიგება.

9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის მოსახლეობის (მძღოლთა, მოსწავლეთა, მგზავრთა) კმაყოფილება. ქალაქში გადაადგილების უსაფრთხოების დონის ამაღლება. უბედური საგზაო შემთხვევების შემცირება. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ობიექტების ფუნქციონირების მაღალი ხარისხი წინა წლებთან შედარებით.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

 

ცხრილი №1

ქალაქში საექსპლოატაციო შუქნიშნის ობიექტების ნუსხა

ობიექტების მდებარეობა

ობიექტის რაოდენობა(ცალი)

მომსახურების ვადა

მომსახურების დრო

მუშაობის რეჟიმი

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6

7

1

თბილისის ქუჩის დასაწყისში

1

წლის განმავლობაში

24 სთ.

მარეგულირებელი

 

2

ფალიაშვილისა და წმინდა ნინოს ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

3

რუსთაველის გამზირზე(მკვეთრ მოსახვევთან)

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

4

რუსთაველის გამზირისა და შარტავას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

5

რუსთაველის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

6

ჭავჭავაძის გამზირისა და ნიკეას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

7

ჭავჭავაძის გამზირისა და ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

8

ჭავჭავაძის გამზირისა და თაბუკაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

9

ჭავჭავაძის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

10

ჭავჭავაძის გამზირისა და თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

11

ჭავჭავაძის გამზირზე (რკ. სადგური II-თან)

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

12

დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

13

დავით აღმაშენებლის გამზირის, ლ. ასათიანისა და გ. ტაბიძის ქუჩების გადაკვეთაზე (სასტუმრო "თბილისთან")

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

14

ირ. აბაშიძის გამზირისა და ბუხაიძის ქუჩის გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

15

გ. ტაბიძისა და გრიშაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მარეგულირებელი

 

16

 ახალგაზრდობის გამზირზე, ქალაქის შემოსასვლელი

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

17

კუპრაძის ქუჩაზე, საქალაქო სასამართლოსთან

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

18

ასათიანის ქუჩაზე, მკვეთრ მოსახვევში

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

19

ნინოშვილის, ჩეხოვისა და სოხუმის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

20

ავტომშენებლისა და ბუკიას ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

მარეგულირებელი

 

21

ლეონიძისა და ბაგრატიონის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"–––––––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

22

ავტომშენებლისა და ტოლბუხინის ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

23

 წერეთლისა და მანდარიას ქუჩების გადაკვეთაზე

1

"––"

"––"

მარეგულირებელი

 

24

ახალგაზრდობის გამზირზე, სპორტის სასახლესთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

25

კინო "სულიკოსთან"

1

"––"

"––"

მარეგულირებელი

 

26

დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ხანძთელის ქუჩის გადაკვეთაზე (ფოლკლორის სკოლასთან)

1

"––"

"––"

მარეგულირებელი

 

27

ახალგაზრდობის გამზირზე №33 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

28

 რუსთაველის გამზირზე, №1 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

29

ზ. გამსხურდიას გამზირზე, ფიზიკა-მათემატიკის სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

30

ტ. ტაბიძის ქუჩაზე (აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკან)

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

31

ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე, "სემეკ"-თან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

32

 გელათის ქუჩაზე, №8 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

33

გ. ტაბიძის ქუჩაზე, №2 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

34

დავით აღმაშენებლის გამზირზე, №21 საჯარო სკოლასთან

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

35

დავით აღმაშენებლის გამზირზე, სკოლა „პროგრესთან"

1

"––"

"––"

მოციმციმე გამაფრთხილებელი

 

 

 

 

 

 

ცხრილი№2

 

მოსაწყობი შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა

ობიექტების დასახელება

შესრულების ვადა

შენიშვნა

 

 დავით აღმაშენებელის გამზირი-ზ. გამსახურდიას ქუჩის გადაკვეთა

 აპრილი-სექტემბერი

 

 

ნიკეას ქუჩა („ქელასი“- ავტოსადგური)

აპრილი-სექტემბერი

 

 

ცხრილი№3

მოსაწყობი ციმციმა შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა

ობიექტების დასახელება

რაოდენობა (ცალი)

შენიშვნა

1

 ციმციმების მოწყობა

30

 

2

საგზაო ნიშნების მოწყობა

100

 

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.

                                                                     31 დეკემბერი 2011 წელი.

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 100 000 (ასი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში მოქმედი შადრევნები გაშენებულია მოსახლეობის დასვენების ადგილებში, მათი მუშაობა და დიზაინი გათვალისწინებულია დასვენებისა და მოსახლეობის კეთილგანწყობის შესაქმნელად, შადრევნების მუშაობის პერიოდი და ხანგრძლივობა მოიცავს წელიწადის უმეტეს დროს,აუცილებელია მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მომსახურეობის ზრდა, რაც განაპირობებს ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:შადრევნების გამართული მუშაობისათვის საჭიროა მოწერიგებულ იქნეს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების საკითხი, ასევე, მომსახურე პერსონალი დაკომპლექტდეს მცოდნე და პასუხისმგებლობის მქონე მუშაკებით.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 შადრევნების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) ხარჯები -100 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: შადრევნების გამართული მუშაობა ამსუბუქებს ზაფხულის ცხელი დღეების მიერ გამოწვეულ უხერხულობას, კარგ განწყობას უქმნის მოსახლეობას და სტუმრებს.

9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება. მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნა.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისში უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა.

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.

                                                                   31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 42 000 (ორმოცდაორი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: მაწანწალა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების (ძაღლები, ძროხები და სხვა) იზოლირება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: უპატრონო ძაღლებისა და უმეთვალყურეოდ დატოვებული რქოსანი ცხოველების იზოლაცია; დაკავებული რქოსანი ცხოველების სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა.

7. მოსალოდნელი შედეგი:მაწანწალა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველთა რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა.       

8.  შეფასების კრიტერიუმი:მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით.

9.  პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური.

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.

                                                                     31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 160 000(ას სამოცი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, მომსახურების ხარისხობრივი დონის ამაღლება,შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენერეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქის დასუფთავებისა და მცენარეთა განაშენიანების ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული კორდის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონის, ფე რდ ობების მოვლა-პატრონობის ხარჯები-110 000 ლარი; ხე-მცენერეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები-50 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის გამწვანებას და გარემოს გაჯანსაღებას, რაც საწინდარი იქნება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა.

9.     შეფასების კრიტერიუმები:მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.

10.   პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ღვარსადენების ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.

                                                                          31 დეკემბერი 2011 წელი.

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 200 000 (ორასი ათასი)ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული სანიაღვრე მეურნეობა გზის საფარის კარგად შენახვის საწინდარია, ქალაქის ძველ უბნებში, ძირითადად, სანიაღვრე ქსელები გაშენებულია ოთხკუთხა კვეთის არხებით, რომელიც ადრეულ პერიოდში დახურული იყო ეკლარის ქვის ფილებით, შედგომში აგურის თაღებით, ხოლო ამჟამად არხების გადახურვა მიმდინარეობს რკინაბეტონის ფილებით, რითაც არხები ადვილად გასაწმენდი იქნება. სანიაღვრე არხებისა თუ მილების გამართული მუშაობა ხელსაყრელ პირობებს შეუქმნის ავტომანქანებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო მოძრაობას.

6.  განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ძველ უბნებში უნდა გაიწმინდოს ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები, შეკეთდეს ნიაღვარმიმღები ჭები, გაიწმინდოს ბუნებრივი სასულეები და იქ, სადაც არ არის ნიაღვარსადენი ქსელები (ქალაქის ყველა მიკრორაიონში) გაკეთდეს თანამედროვე დონის ქსელები.

 კაპიტალურად შესაკეთებელი ნიაღვარმიმღები ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი/.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 ღვარსადენების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) ხარჯები - 200 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ფეხით მოსიარულეთა შეუზღუდავი გადაადგილება, ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

9. შეფასების კრიტერიუმები: სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე ქსელები. კმაყოფილი საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტის მფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.

10. პროგრამის განზორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

ცხრილი

კაპიტალურად შესაკეთებელი ნიაღვარმიმღები ობიექტების ნუსხა

ქუჩის დასახლება

ღვარმიმღები ცხაურების რაოდენობა ცალი

ღია ღვარსადენი არხები(კიუეტები) გრძ. მეტრი

დახურლი მაგისტრალური გრძ. მეტრი

საორიენტაციო ღირებულება (ათ. ლარი)

1

ახალგაზრდობის გამზირის მე-8 შესახვევის სანიაღვრე ქსელის გაწმენდა-აღდგენა

პროექტის მიხედვით

100

493

56.11

2

დია ჩიანელის ქუჩის ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა და ახალი მონაკვეთის მოწყობა

 

 

 

35.46

3

ჭიათურის ქუჩის ნიაღვარსადენის ახალი ქსელის მოწყობა

 

40

30

12.0

4

პუშკინის ქუჩის მე-4 ჩიხში ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა

 

 

 

 

5

კიბულის ქუჩა (პანთეონამდე) გაპონოვის ქუჩის მე-4 შესახვევის ნიაღვარსადენის რეკონსტრუქცია

 

 

 

44.70

6

 ჭუმბურიძის ქუჩის, ასათიანის ქუჩის IV შესახვევისა და სოხუმის ქუჩის გადამკვეთი ღვარსადენის შეკეთება მაშველ არხამდე

 

 

 

25.13

7

 შარტავას ქუჩის ღია ღვასადენის დახურვა

 

50

200

25.0

8

 ლომოურის ქუჩის ღვარსადენის შეკეთება, გზასთან ერთად

 

 

 

 

9

 დიაგნოსტიკური ცენტრისა და ბავშვთა საავადმყოფოს ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა და მდ. ოღასკურაში ჩართვა (მოსწავლე– ახალგაზრდობის სახლთან)

 

 

 

 

10

შ. არაგვისპირელის ქუჩის ნიაღვარსადენის რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა

 

 

 

 

11

ნიკეას ქუჩის I შესახვევის(ლომოურის ქუჩის გაგრძელება) ნიაღვარსადენის შეკეთება, გზასთან ერთად

 

 

 

 

12

ერევნის ქუჩის II შესახვევის ნიაღვარსადენის მოწყობა.

 

 

130

 

13

სამხედრო დასახლების ეზოდან ნიაღვარსადენის გამოყვანა ნიკეას ქუჩამდე.

 

 

120

20.0

14

დავით და კონსტანტინეს ქუჩის №21 ღია ღვარსადენის დახურულად გადაკეთება

 

20

20

3.0

 

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.

                                                                                 31 დეკემბერი 2011 წელი

3.  პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 290 000 (ორასოთხმოცდაათი ათასი)ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: როგორც წესი, ყველა სამშენებლო სამუშაოზე აუცილებელია პროექტების დამუშავება, რომელიც ითვალისწინებს მშენებლობის დაწყებამდე იცოდე რა კეთდება, როგორი გეგმარება და ფასადები აქვს, დაპროექტებით ისაზღვრება მშნებლობის ღირებულებაც.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ობიექტების პროექტის დამუშავებამდე უნდა შედგეს შენობის თუ სხვა არსებული ობიექტის დათვალიერების აქტი და დავალება დაპროექტებაზე, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ღონისძიება. ახალი მშენებლობისათვის კი, საჭიროა მხოლოდ დავალება და საპროექტო სიმძლავრის მითითება.

 საპროექტო ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი /

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტების (მათ შორის: ქუჩები, გარე განათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები -290 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი: პროექტების დამუშავების შემთხვევაში ყოველგვარი მოულოდნელობები გამორიცხულია, რადგან პროექტის განხილვის დროს, საპროექტო ორგანიზაციას ეძლევა ყველა სახის შენიშვნის გამოსწორების საშუალება.

9. შეფასების კრიტერიუმები: პროექტის მიხედვით შესრულებული სამუშაოები ჯდება არსებულ გარემოში, აუმჯობესებს მის იერსახეს და მოსახლეობისათვის ადვილად მისაღები ხდება.

 10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

 

ცხრილი

საპროექტო ობიექტების ნუსხა

1. გზების კაპიტალური შეკეთების პროექტი

2. მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალსადენი, ღვარსადენი და საკანალიზაციო სისტემები). კაპიტალური შეკეთებისა და ახალი სისტემების მოწყობის პროექტი.

3. გარე განათების ობიექტების მოწყობის პროექტი.

4. შუქნიშნების ობიექტების მოწყობის პროექტი.

5. მინი სპორტული მოედნების მოწყობის პროექტი.

6. საბავშვო ბაღებში ატრაქციონების მონტაჟის პროექტი.

7.საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის კეთილმოწყობის მეორე ეტაპის პროექტი.

 

დანართი № 3-3

1. პროგრამის დასახელება: პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის საზოგადო მოღვაწეთა და გამოჩენილ პირთა პანთეონის ტერიტორიის მოწესრიგება, მისი გაფართოება ნიშნავს, პატივი მიეგოს განსვენებულთ და კარგი პირობები შეექმნათ სასაფლაოსთან მისასვლელად მათ ჭირისუფალთ.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:პანთეონის ტერიტორიაზე დაკრძალული საზოგადო მოღვაწეების საფლავების, ქვების, წარწერებისა დ ქანდაკებების შეკეთება. მწვანე საფარის მოწესრიგება და ახალი ადგილების მომზადება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

პანთეონის ტერიტორიაზე დაკრძალული საზოგადო მოღვაწეების საფლავების, ქვების, წარწერებისა დ ქანდაკებების შეკეთების ხარჯი -10 000 ლარი; მწვანე საფარის მოწესრიგებისა და ახალი ადგილების მომზადების ხარჯი-15 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივგება. საზოგადო მოღვაწეთა ჭირისუფლების კმაყოფილება

9. შეფასების კრიტერიუმები: მოსახლეობის კმაყოფილება, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივგება.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

 

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის ექსპლუატაციის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

                                                                           31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 5 000 (ხუთი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ვიდეოთვალის დაყენება ქალაქის ქუჩების გზაჯვარედინებზე, ბაღებსა და სკვერებში და საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, საგრძნობლად შეამცირებს ავტომანქანების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევას, ხოლო საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში დანაშაულებების ჩადენას ან მის მცდელობას.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის მასშტაბით, ვიდეოთვალის ქსელის გაფართოება და მისი ექსპლუატაცია.

 7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 ვიდეოთვალის მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია)- 5000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი: გზაჯვარედინებსა და ხალხის თავშეყრის ადგილებზე, ვიდეოთვალის დამონტაჟებით, შემცირდება ავტოსაგზაო შემ თხვევები და მოსახლეობა უფრო მეტად დაცული იქნება.

9. შეფასების კრიტერიუმები: ვიდეოთვალის მუშაობით, კმაყოფილი იქნება საზოგადო და კერძო ავტოტრანსპორტის მძღოლები, ფეხით მოსიარულე მოქალაქეები.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.

                                                                    31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ზამთრის სეზონის მზადებისათვის აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების გატარება, დიდი თოვლცვენისა და ყინვების დროს ქალაქის ქუჩებში არ უნდა შეწყდეს საზოგადო ტრანსპორტის მოძრაობა, ამისათვის კი საჭიროა გაიწმინდოს სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებთან მისასვლელი გზები. მოსახლეობის დაუცველ ფენას შესაძლებლობის ფარგლებში, გაეწიოს დახმარება სათბობის შეძენაში და სხვა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: იმისათვის, რომ ზემოაღნიშნული პირობების დროს, ქუჩებში არ შეწყდეს საზოგადო ტრანსპორტის მოძრაობა, ზამთრის დღეების დადგომამდე, შეძენილი უნდა იქნეს ტექნიკური მარილი 60-65ტ და 250-300 მ3 ქვიშა, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია, საჭიროების შემთხევაში, მოაყრის ქუჩებში, ხოლო თოვლცვენის დაწყების დროს, უნდა დაიწყოს სავალი ნაწილის ერთდროული წმენდა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 ტექნიკური 60-65 ტ. მარილისა და 250-300 მ3 ქვიშის შეძენის, მისი მოყრა-აღებისა და მექანიზმებით თოვლის გან გაწმენდის ხარჯი - 25 000 ლარი.

8. მოსალოდნელი შედეგი:გაწმენდილი და ტრანსპორტის მოძრაობისათვის მოწესრიგებული სავალი ნაწილი უზრუნველყოფს საქალაქო და სხვა ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებას. ასევე, ტროტუარების გაწმენდა საუკეთესო პირობა იქნება ფეხით მოსიარულეთათვის.

9. შეფასების კრიტერიუმები: გაწმენდილი ქუჩების სავალი ნაწილი და ტროტუარები გარანტიაა იმისა, რომ შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევები, ფეხით მოსიარულეთა დაცემა და იქიდან გამოწვეული ტრამვები.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება-გაკვრის

 პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.

                                                                  31 დეკემბერი 2011 წელი.

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 50 000 (ორმოცდაათი ათასი)ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში სამი წელია, რაც დაიწყო ქუჩების დასახელების ძველი ფირნიშების შეცვლის პროცესი. იგი აუცილებელი შეიქნა, რადგან ძველი ფირნიშები გაცვეთილია ფიზიკურად, ასევე ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს დიზაინის თვალსაზრისით, მასზე მისამართები არ იკითხება, ბევრ ქუჩას სახელები შეეცვალა. მოსახლეობის უკეთ ინფორმირების მიზნით, ქუჩაზე ახალი ფირნიშების გაკვრა შეცვლის ქუჩის იერსახეს და გარკვეული უხერხულობიდან გამოიყვანს საჭირო მისამართის მაძიებელ მოქალაქეებს.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შერჩეულ ქუჩებზე არსებული ძველი ფირნიშის ჩამოხსნა და ახლის გაკვრა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 შერჩეულ ქუჩებზე არსებული ძველი ფირნიშის ჩამოხსნა და ახლის გაკვრის ხარჯები - 50 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი:გაუმჯობესდება ქუჩების იერსახე, გამოიწვევს მოსახლეობის კმაყოფილებას და საჭირო მისამართების მაძიებელ მოქალაქეებს გაუადვილებს მის მოძებნას.

9. შეფასების კრიტერიუმები:ქალაქის ესთეტიკური იერსახე. მოსახლეობის სასურველ მისამართებზე მისვლის გაადვილება.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-3

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი

                                                             31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ქუჩებსა და დასახლებებში არსებული მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა, რომლებიც საშიშია როგორც მაღლივი საცხოვრებელი სახლებისათვის, ასევე, კერძო მოსახლეობისათვის. გადაბელვით შემცირდება ხეების რხევის ამპლიტუდა, რაც თავის მხრივ გადადიოდა მის ფესვებზე და აზიანებდა შენობის საძირკვლებს. ასევე, მაღალი ტოტების მოცილების შემდეგ, მისი დარტყმით არ დაიმტვრევა სახლის სახურავები და წყლის შემკრები ღარები, რაც, რა თქმა უნდა, გააუმჯობესებს ქალაქის იერსახეს და ეკოლოგიურ პირობებს.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა, გამხმარი ხეების მოჭრა

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 ხეების მოჭრის ხარჯები- 15 000 ლარი; ხეების გადაბელვის ხარჯები -15 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი:მოსახლეობას არ შეაწუხებს ხის ტოტებით სახურავზე დარტყმით გამოწვეული ხმაური, არ გაიბიდნება ფოთლებით წყალსაწრეტი მილები და არ დაზიანდება სახლის კედლები, არ გაჩნდება საძირკვლებში ბზარები და ხვრელები, რის გამოც გამოირიცხება სარდაფებში წყლის ჩადგომა.

9. შეფასების კრიტერიუმები: მოწესრიგდება ქალაქის გარე იერსახე, შეიქმნება ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-3

 

1. პროგრამის დასახელება: გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების  პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.

                                                            31 დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის მასშტაბით, ადგილობრივი თვითმმართჳელობის მიერ სტიქიური და გაუთვალისწინებელი მოვლენების დროულად აღმოფხვრა

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის მასშტაბით, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაზიანებული ხიდების, საცხოვრებელი სახლების უეცარი დანგრევის, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით და მის მიერ მიყენებული დაზიანებების, სანაპირო საყრდენი და ქუჩის პირას უეცრად გადმონგრეული საყრდენი კედლების, ჩამოქცეული მეწყერის, გაუთვალისწინებელი წყალსადენი, გაზისა თუ კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენა და სხვა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები -50 000 ლარი

8. მოსალოდნელი შედეგი:ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ წარმოქმნილი სირთულეების დროულად აღმოფხვრა.

9. შეფასების კრიტერიუმები:გაუთვალისწინებელი, მოულოდნელი სამუშაოების ოპერატიულად აღდგენით, კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა.

10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

დანართი  №3-4

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის განათლების ღონისძიებების პროგრამა.

 2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.

                                                           31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 121 500 (ასოცდაერთიათას ხუთასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო.

პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება; სააღმზრდელო და საგანმანათებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო/პერიოდი

თანხა (ლარებში)

შენიშვნა

1

საჯარო სკოლების მოსაწავლეთა თეატრალური ფესტივალი

2011 წლის

15 თებერვალი –15 მარტი

15000

 

2

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

8 მარტი 2011 წელი

2500

 

3

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება

1 ივნისი

2011 წელი

2000

 

4.

საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთა „ბოლო ზარი“

ივნისი

 2011 წელი

5000

 

5

საქართველოს მოქმედ კურორტებზე ბანაკების მოწყობა ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთათვის

ივლისი

2011 წელი

30000

 

6

საქართველოს მოქმედ კურორტებზე ბანაკების მოწყობა საჯარო სკოლების მასწავლებელთა, წარჩინებულ და სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთათვის

ივლისი, აგვისტო 2011 წელი

54000

 

7

მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიება

5 ოქტომბერი 2011 წელი

10000

 

8

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ

მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი 2011 წელი

3000

 

 

სულ

 

121500

 

 

7. მოსალოდნელი შედეგი: საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება; მოზარდთა შემეცნებით–ინტელექტუალური დონის ზრდა.

8. შეფასების კრიტერიუმები: აღსაზრდელთა, მოზარდთა და მასწავლებელთა დაინტერესების ზრდა, მათი შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება. მოსწავლეთა მშობლების, განათლების მუშაკთა კმაყოფილება. საზოგადოებისა და კვალიფიცირებული ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური

დანართი №3-5

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის სპორტის ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.

                                                     31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.        

4. როგრამის ბიუჯეტი: 476 000 ( ოთხას სამოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: სპორტის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

დასახელება

ღონისძიება

თარიღი

 

ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში)

1

 

სპორტსმენებისა და სპორტული გუნდების მხარდაჭერა

1. სპორტული მივლინებებისა და შეკრებების დაფინანსება

2. გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოება, საუკეთესო მწვრთნელების, ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დახმარების დაფინანსება

 

3. სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება

 

4. წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდიის დაფინანსება

 

წლის განმავლობაში

 

 

წლის განმავლობაში

 

 

წლის განმავლობაში

 

 

 

წლის განმავლობაში

 

210000

 

 

12000

 

 

 

 

12000

 

 

 

 

82500

 

5. ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება

 

წლის განმავლობაში

 

 

50400

2

წლის კალენდარული ღონისძიებები

1. საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

დანიშვნით

9000

2. ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

დანიშვნით

5000

3. ი. კოზელსკის, ი. ჩირიკაშვილისა და

რ. ქობულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი მძლეოსნობაში

დანიშვნით

5000

 

4. მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის,

თეიმურაზ აფხაზავას, სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

 

 

დანიშვნით

 

 

3000

 

5. საჭადრაკო ტურნირი „სავარდო და სამაისო ქუთაისი“

მაისი

6000

 

6. დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

დანიშვნით

4500

 

 

7. საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის

დანიშვნით

1500

 

 

 

 

8. ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის,

მ. დოხტურაშვილის, ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

დანიშვნით

4300

 

9. საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

დანიშვნით

3000

 

10. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის, სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

დანიშვნით

2000

 

11. ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში

3.12.2011

1500

 

12. მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში

დანიშვნით

10000

 

13. მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის

დანიშვნით

5000

 

14. მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის, ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

დანიშვნით

15000

 

15. საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის, სულიკო თორთლაძის, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში

დანიშვნით

4000

 

16. ქალაქ ქუთაისში კრივისა და ფარიკაობის დაფუძნების შესახებ წიგნის გამოცემა

დანიშვნით

3000

 

17. საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის

2.05.2011

4000

 

18. ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის, სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

მაისი

5000

 

სულ წლის კალენდარული ღონისძიებები

 

90800

3

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

 

წლის განმავლობაში

 

18300

 

 

ჯამი

 

 

476000

 

7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო სპორტის სამჭედლო. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, უკვდავყოფს გარდაცვლილი, გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელებს; ასევე, პატივს მივაგებთ ცნობილ ქუთაისელ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქში სპორტის განვითარებას.

8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა სპორტში, ჯანმრთელი წესის დამკვიდრება ქალაქში, სპორტის განვითარება, სპორტსმენებისა და მწრთვნელების კვალიფიკაციის ამაღლება ქალაქ ქუთაისში.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური.

დანართი № 3-6

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.

 31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 434 000 (ოთხასოცდათოთხმეტი ათასი) ლარი

5. პროგრამის მიზანი: კულტურის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, ხელოვნებისა და ხელოვანთა თვითმყოფადობის, პოპულარიზაციის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების უზრუნველყოფა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

 

მიმართულებები

ღონისძიება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

1

2

3

4

5

 

ქუთაისის კულტურული ცხოვრებისა და განვითარებისათვის კონკურსის წესით, დასაფინანსებელი პროგრამები

ლიტერატურა; თეატრი; სახვითი ხელოვნება; მუსიკა

1.01.2011

31.12.2011

50000 ლარი

ღონისძიებები

2

წლის კალენდარული ღონისძიებები

1

ქუთაისელ მხატვართა საშობაო გამოფენა

7.01.2011 20.01.2011

5000 ლარი

2

ქართული თეატრის დღე

 

14.01.2011

1000 ლარი

3

ვაჟა-ფშაველას დღეები ქუთაისში; საიუბილეო სასაჩუქრე ტომის მომზადება და გამოცემა (150 წლისთავთან დაკავშირებით)

18.01.2011 14.07.2011

6000 ლარი

4

დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე

 

8.02.2011

8000 ლარი

5

ცნობილი მხატვრის, ვალერიან მიზანდარის, 100 წლის იუბილე

1.01.2011 31.12.2011

3000 ლარი

6

ჟურნალ „განთიადი“-ს 5 ნომრის გამოცემა

1.01.2011

31.12.2011

20000 ლარი

7

გაზეთ „უქიმერიონი“-ს 7 ნომრის გამოცემა

1.01.2011 31.12.2011

7000 ლარი

8

გაზეთ „ბაგრატი“-ს 2 ნომრის გამოცემა

6.05.2011 23.11.2011

2000 ლარი

9

„დედის დღე“ ანუ „ლამაზად შვილის გამზრდელი, დედა მიცვნია ღმერთადა“

3.03.2011

3500 ლარი

10

ცნობილი ქართველი მწერლის, სიმონ არველაძის, 90 წლის იუბილე

15.03.2011

2000 ლარი

11

ტელეკომპანია „რიონი“-ს მიერ მომზადებული სასაჩუქრე ალბომისა და დისკის „ქუთაისო ჩემო“ გამოცემა

2.05.2011

10000 ლარი

 

12

 

ანიმაციური ფილმების ფესტივალი „თოფუზი-ექო“ 2011

 

2.05.2011

 

5000 ლარი

13

გაზაფხული ქუთაისში, ქუთაისური დღეები (ორმაისობა)

2.05.2011

100000 ლარი

 

 

14

მუსიკა და ფოლკლორი (ქართული ფოლკლორის ეროვნული ცენტრი, ეთერ თათარაიძე, ლელა თათარაიძე, ამირან არაბული)

2.05.2011

4000 ლარი

15

კლასიკური მუსიკის კვირეული განახლებულ უბანში

12.05.2011

19.05.2011

3000 ლარი

16

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

26.05.2011

6000 ლარი

17

მხატვარ რობერტი მნაცაკანიანის, 75 წლის იუბილე

12.06.2011

2000 ლარი

18

საერთაშორისო ფოტოფესტივალი „XXI საუკუნის ქუთაისი“ - ფოტოკონკურსი „ილო“

22.07.2011

7500 ლარი

19

ლ.მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 150 წლის იუბილე (თეატრალური ფესტივალი)

1.01.2011

31.12.2011

75000 ლარი

20

„ცისფერყანწელთა“ გახსენება, პოეზიის საღამოები

17.09.2011

5000 ლარი

21

მხატვარ ვაჟა ქუთათელაძის 60 წლის იუბილე

22.09.2011

2000 ლარი

22

წიგნის ფესტივალი (ბაზრობა)

22.09.2011 29.09.2011

1500 ლარი

23

ქუთაისელ მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა და „სახვითი ხელოვნების ქრონიკები 2008“ გამოცემა

22.09.2011 1.10.2011

9000 ლარი

24

მსახიობ ვაჟა ოყრეშიძის 70 წლის იუბილე

 

3.10.2011

2000 ლარი

25

გიორგობა და ვარდების რევოლუციის მე-8 წლისთავი

23.11.2011

6000 ლარი

26

საახალწლო ღონისძიებების პროგრამა

25.12.2011 14.01.2012

30000 ლარი

ქუთაისის ძეგლთა დაცვის პოპულარი-ზაციისა და განვი თ არებისათვის დასაფინასებელი პროგრამები

27

ქუთაისის შემოგარენი - „გეგუთი, გელათი, მოწამეთა“ - ბუკლეტის გამოცემა

1.01.2011 30.12.2011

12 500 ლარი

28

ისრაელში ქუთაისის დელეგაციის (გადამღები ჯგუფის) გამგზავრება და დოკუმენტური ფილმის გადაღება

 

26 000 ლარი

 

29

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

1.01.2011- 30.12.2011

20000 ლარი

 

სულ წლის კალენდარული ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

384 000 ლარი

3

ჯამი

 

 

 

434 000 ლარი

 

7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო კულტურის ოაზისი, რაც მიიღწევა ზემოთ ჩამოთვლილი პრიორიტეტების ხელშეწყობით, სტიმულირებით, ფინანსური მხარდაჭერით, ქუთაისელი ხელოვანები რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო ასპარეზზე იქნებიან წარმატებულნი.

8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური

დანართი  №3-7

1. პროგრამის დასახელება: საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა.

2. პროგრამის განხორციელების ვადა: 01 იანვარი 2011წელი.

                                                         31 დეკემბერი 2011 წელი.

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 100 000 (ასი ათასი) ლარი.

5.პროგრამის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭვირვალობისათვის, აუცილებელია საზოგადოების ფართო ფენის ინფორმირება. სამართლებრივი აქტების გამოცემა, საკრებულოს სხდომების ტრანსლირება, ტენდერების, აუქციონების, კონკურსებისა და განცხადებების საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელება.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

საინფორმაციო უზრუნველყოფის

საშუალება

თანხა

(ლარებში)

შენიშვნა

1.ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა

40 000

 

2. ტელევიზია

35 000

 

3. რადიო

3 000

 

4. სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის

12 000

 

5. ქუთაისის ოფიციალური ვებ-გვერდის განახლებისათვის

10 000

 

სულ

100 000

 

 

 

7. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის მეტად ინფორმირება და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის მეტი გამჭვირვალობა.

8. შეფასების კრიტერიუმები: საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული ღონისძიებები.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო : ქალაქ ქუთაისის

 მერიის აპარატი

 

 

 

 

  დანართი № 3-8

1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.

                                                                31 დეკემბერი 2011 წელი

3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 195 000 (ას ოთხმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი.

5. პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ღონისძიება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში)

შენიშვნა

 

1

სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დახმარება

წლის განმავლობაში

1500

 

2

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია (ლაშქრობები, ექსკურსიები)

წლის განმავლობაში

20500

 

3

შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, სპექტაკლები)

წლის განმავლობაში

54700

 

4

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, ფორუმების მოწყობა)

წლის განმავლობაში

2500

 

5

საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა

წლის განმავლობაში

4000

 

6

პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებისა და ისტორიული გარემოს დაცვის პროგრამების ხელშეწყობა

წლის განმავლობაში

11500

 

7

ახალგაზრდების თავისუფალი დროის ორგანიზება

წლის განმავლობაში

12000

 

8

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

84300

 

9

ტრადიციული სადღესასწაულო ღონისძიებების განხორციელება

წლის განმავლობაში

4000

 

 

 ჯამი

 

195 000 ლარი

 

 

 

7. მოსალოდნელი შედეგი: წარმატებული ახალგაზრდების ცნობადობის გაზრდა ქალაქის ფართო საზოგადოების წინაშე, ინტელექტუალური დონის ამაღლება, თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად განხორციელებული ღონისძიებები.

8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსადმი, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება.

9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-9

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

 

 

პროგრამის დასახელება

პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში

პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური

1

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა

116.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

2

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

40.5

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

3

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

300.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

4

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

40.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

5

 სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

198.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

6

ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა

24.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

7

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

150.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

8

მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა

30.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

9

 სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

172.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

10

უფასო მგზავრობის პროგრამა

97.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

11

 მატერიალური დახმარების პროგრამა

101.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

12

უფასო კვების პროგრამა

490.5

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

13

სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა

16.0

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

 

 

 

 

დანართი №3-9

 

1.პროგრამის დასახელება : საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

 

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:    01იანვარი 2011 წელი

                                                                              31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:  116 000 (ასთექვსმეტი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: საქართველოს კანონით „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებების ფარგლებში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება; საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა; ტერიტორიულ ორგანოებში განთავსებულ საზოგადობრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის; პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

¹№

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის დასახელება

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი (ლარებში)

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(ლარი)

შენიშვნა

1

მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (პერსონალის ხელფასი)

თვე

12

5 950

71400

 

2

ტრანსპორტირების, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი

 

 

 

6 000

 

3

მივლინება

 

 

 

700

 

4

საოფისე ხარჯი

 

 

 

8 400

 

5

სამედიცინო ხარჯი

 

 

 

1 000

 

6

კაპიტალური ხარჯი

 

 

 

13 500

 

7

დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებები

 

 

 

5 000

 

8

ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და სხვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები

 

 

 

10 000

 

 

სულ ხარჯი

 116 000

 

8. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

 

თანამდებობა

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურების მოცულობა (ლარი)

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

წელიწადში (12 თვე)

 

1

კოორდინატორი

1

550

550

6 600

2

მთავარი სპეციალისტი

6

500

500 X 6 = 3000

36 000

3

სპეციალისტი

4

450

450 X 4 = 1800

21 600

4

დამხმარე პერსონალი

2

300

300 X 2 = 600

7 200

 

სულ

13

 

5 950

71 400

 

9. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება გადამდები და განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების კერების ლიკვიდაცია.

10. შეფასების კრიტერიუმები: ეპიდაფეთქებების არარსებობა, იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა, ჯანსაღი მოსახლეობა.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილ თ ა საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება: მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01 იანვარი 2011 წელი

                                                                               31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 40 500 (ორმოციათას ხუთასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: ინკურაბელური, ქრონიკული, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებით ა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

პროგრამის ქვემდებარე კონტი ნ გენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და მოცულობის განსაზღვრა, მედიკამენტის ტალონის დამზადება, გაცემა; სააფთიაქო დაწესებულების შერჩევა; მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდება; გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(ლარი)

შენიშვნა

1

მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 100 ლარი

40 000

 

2

პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი)

 

 

 

500 ლარი

 

 

სულ ხარჯი

40 500

 

 

 

 

 

8. დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დახმარების მიღება მოხდება მედიკამენტის ტალონის გამოყენებით.

ბ) დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამხმარე დოკუმენტი (ფორმა100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და/ან სხვა) სამსახურის მოთხოვნით.

გ) დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არაუმეტეს 100 ლარის მედიკამენტებით.

დ) ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამს ა ხურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიურად განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი.

9. მოსალოდნელი შედეგი: მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების ხელმისაწვდომობა

10. შეფასების კრიტერიუმი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება : სამედიცინო დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:    01იანვარი 2011 წელი

                                    31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:300 000 (სამასი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული

შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის და ოდენობის განსაზღვრა; საგარანტიო წერილების გაცემა; სამედიცინო მომსახურების მიღება სამედიცინო დაწესებულებებში; გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი (ლარებში)

სულ ხარჯები (ლარებში)

შენიშვნა

1

სამედიცინო მომსახურება

ბენეფიციარი

ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არა უმეტეს 700 ლარი

294 200

 

2

პროგრამის მართვის ხარჯები

 

 

 

5 800

 

2.1

შრომის ანაზღაურების ფონდი

თვე

12

400

4 800

 

2.2

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირებისა და სხვა)

 

 

 

1 000

 

 

სულ ხარჯი

 300 000

 

8. დამატებითი ინფორმაცია:

 ა . დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები;

 ბ. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით;

 გ. დახმარების მოცულობა განისაზღვ რ ება თანაგადახდის პრინციპით, მომსახურების ღირებულების არაუმეტეს 50%-ით და არა უმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით;

 . დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი;

 ე. სამსახურს უფლება აქვს დახმარების მთხოვნელს მიუთითოს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მისი მკურნალობა ნაკლებღირებული და/ან უფრო ხარისხიანი იქნება.

9. პროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

წელიწადში (12 თვე)

 

1

კოორდინატორი

პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია, ხელშეწყობა

 

 

1

400

4 800

10. მოსალოდნელი შედეგი: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

11. შეფასების კრიტერიუმები: გამოჯანმრთელებული მოსახლეობის რაოდენობა, მათი კმაყოფილება

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი №3-9

 

1. პროგრამის დასახელება : სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა

 სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01იანვარი 2011 წელი

                                    31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:40 000 (ორმოცი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი:„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანასთან დაკავშირებით მოზარდების სამედიცინო შემოწმება.

 

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

სამხედრო-სააღრიცხვო კომისიის წევრი ექიმი-სპეციალისტების /ქირურგი, თერაპევტი, ნევროპათოლოგი, ოფთალმოლოგი, ოტოლარინგოლოგი, სტომატოლგი, ფსიქიატრი, ნარკოლოგი/ შერჩევა; წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება ექიმი-სპეციალისტების მიერ, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება; კომისიის წევრი-ექიმების ხელფასებით უზრუნველყოფა, დამატებითი გამოკვლევების ღირებულების ანაზღაურება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

(ლარებში)

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(ლარი)

შენიშვნა

1

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება 8 ექიმი სპეციალისტის მიერ

წვევამდელი

1 500

3X8=24 ლარი

24X1500=36 000 ლარი

 

2

დამატებითი გამოკვლევები

წვევამდელი

 

 

2 000

 

3

პროგრამის მართვა

2 000

 

3.1

შრომის ანაზღაურება

თვე

4

400

1 600

 

3.2

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა)

 

 

 

400

 

 

სულ ხარჯი

40 000

 

8. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

(4 თვე)

 

1

კოორდინატორი

პროგრამის მიმდინარეობის მართვა და კოორდინაცია

1

400

1 600 ლარი (4 თვე)

2

ექიმი სპეციალისტები:
1. ქირურგი
2. თერაპევტი
3. ნევროპათოლოგი
4. ოფთალმოლოგი
5. ოტოლარინგოლოგი
6. სტომატოლოგი
7. ფსიქიატრი
8. ნარკოლოგი

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

8

 

36 000

 

 

9. მოსალოდნელი შედეგი: სამხედრო სამსახურში გასაწვევი კონტი ნ გენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენა

10. შეფასების კრიტერიუმი: სამხედრო ძალების დაკომპლექტება ჯანმრთელი კონტი ნ გენტით

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება: სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01 თებერვალი 2011 წელი

                                                                    31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 198 000 (ას ოთხმოცდათვრამეტი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის პირების სამედიცინო დაზღვევა

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

დასაზღვევ პირთა კონტი ნ გენტის (სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებული პირები) დადგენა; სადაზღვევო კომპანიის შერჩევა; პროგრამის ქვემდებარე კონტი ნ გენტის დაზღვევა; სადაზღვევო მომსახურეობის ღირებულების ანაზღაურება;

 შენიშვნა: დასაზღვევ პირთა სიის მოწოდებაზე პასუხისმგებელია ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(ლარი)

შენიშვნა

 

სამედიცინო დაზღვევა

ბენეფიციარი

1200

15 ლარი

1200X15X11=198000

 

8. მოსალოდნელი შედეგი: გარანტირებული უფასო სამედიცინო მომსახურეობა

9. შეფასების კრიტერიუმი: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.

დანართ №3-9

1.პროგრამის დასახელება: ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01იანვარი 2011 წელი

                                    31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 24 000 (ოცდაოთხი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება.

 

 

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრზე ან დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების

 განსახორციელებლად

საჭირო ხარჯი

(12 თვე)

შენიშვნა

1

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

80

300

24 000

 

8. დამატებიტი ინფორმაცია

ა) დახმარება გაიცემა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრზე (ან სხვა პირზე), ვინც გაიღო გარდაცვლილის დასაფლავების ხარჯები.

ბ) დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნეს: 1. ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობა 2. გარდაცვალების ცნობა 3. დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა, 4. დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი.

9. მოსალოდნელი შედეგი: გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა

10. შეფასების კრიტერიუმი: გარდაცვლილ ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, მათი პატივგება.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილ თ ა საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01იანვარი 2011 წელი

                                                                    31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა, მე-4 და ყოველი შემდეგი ახალშობილის შეძენისას, მატერიალური დახმარების გაწევა

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა; ბენეფიციარებზე მატერიალური დახმარების გაცემა: მრავალშვილიან ოჯახზე – ერთჯერადად, 600 ლ ა რის ოდენობით. მე-4 შვილის შეძენისას – 400 ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას – 500 ლარის ოდენობით, ყოველი შემდეგ შვილის შეძენისას თანხა გაიზრდება 100 ლარით

7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (ბენეფიციართა) კატეგორია და რაოდენობა:

 1. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, მათ შორის, არანაკლებ 3 (სამი) 18 წლამდე ასაკის;

2. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახები, რომელთაც 2011 წელში შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი.

8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდ-ენობა

ერთეულის ხარჯი

სულ ხარჯები

შენიშვნა

1

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

220

600

132 000

 

2

მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

მე-4 შვილის შეძენისას, 400ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას, 500 ლარი, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას, 100 ლარის დამატებით

18 000

 

 

სულ ხარჯი

150 000

 

9. დამატებითი ინფორმაცია:

დახმარება მიეცემა დედას, მამას ან სხვა უფლებამოსილ წარმომადგენელს. სავალდებულოა, შვილის შეძენის მომენტისათვის, ორივე მშობელი იყოს რეგისტრირებული (მცხოვრები) ქალაქ ქუთაისში, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. იმ შემთხვევაში, თუ 2010 წელს, შვილის შეძენისას, ბენეფიციარზე დახმარება არ არის გაცემული 2010 წელში, შესაძლებელია მისი გაცემა 2011 წელს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნეს: 1. ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობა; 2. დედისა და მამის პირადობის მოწმობები; 3. ქორწინების მოწმობა (საჭიროებისას), 4. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან (საჭიროებისას); 5.სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

 

10. მოსალოდნელი შედეგი: მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

11. შეფასების კრიტერიუმები: დემოგრაფიული პროცესების გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი ოჯახების კმაყოფილება

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება: მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:    01იანვარი 2011 წელი

                                                                        31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: გარდაცვლილ ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

გარდაცვლილი ლტოლვილებისათვის და უპატრონო მიცვალებულთათვის სარიტუალო მომსახურეობის გაწევა, კერძოდ: სუდარის დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავზე აღმნშივნელი ფირფიტის დაყენება.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(ლარი)

შენიშვნა

 

მიცვალებულთა დასაფლავება

გარდაცვლილი

100

300 ლარი

30 000

განსაკუთრებულ შემთხვევებში და ლიმიტზედა თანხით მომსახურების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე

 

სულ ხარჯი

 

 

 

30 000

 

 

8. მოსალოდნელი შედეგი: მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

9. შეფასების კრიტერიუმი: გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება: სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01იანვარი 2011 წელი

                                    31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 172 000 (ასსამოცდათორმეტი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა, კურორტული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ტრადიციულ დღესასწაულებთან: (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა; საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტებზე; ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

¹№

ღონისძიებების დასახელება

სულ ხარჯები

ლარებში

შენიშვნა

1

ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნა; საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის ღონისძიებები; ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა

170 000

ღონისძიებების ჩამონათვალი სავარაუდოა. მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და ბიუჯეტი გადაწყდება და დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში

2

პროგრამის მართვის ხარჯები (საკანცელარიო, ტრანსპორტირების, საკომუნიკაციო და სხვა)

2 000

 

 

სულ ხარჯი

180 000

8. მოსალოდნელი შედეგი: უნარშეზღუდული პირებისათვის საკურორტო-სარეაბილიტაციო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პირების პატივგება, ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება

9. შეფასების კრიტერიუმები: პროგრამის ბენეფიციარების კმაყოფილება

10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი №3-9

 

1.პროგრამის დასახელება: უფასო მგზავრობის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01იანვარი 2011 წელი

                                                                                   31დეკემბერი 2011 წელი

 

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:    ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:97 000 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის პირების საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) მგზავრობის უზრუნველყოფა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტი ნ გენტის (ბენეფიციართა) დადგენა; სამგზავრო მოწმობების დამზადება-გაცემა; საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა.

7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და კატეგორია

1. უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები.

2. II მსოფლიო ომის ვეტერანები

3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და მარჩენალდაკარგულები.

4. წითელი ჯვრის კლუბების მარტოხელა ხანდაზმული პენსიონერები.

5. მრავალშვილიანი დედები

6. მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.

სულ: 1000 პირი.

8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(12 თვე)

შენიშვნა

1

საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

1000

8 ლარი

1000X8X12=96000

 

 

პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობების დამზადება, საკანცელარიო ხარჯი და სხვა)

 

 

 

1000

 

 

სულ ხარჯი

97 000

 

 

9. დამატები თ ი ინფორმაცია:

1. პროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობების გამოყენებით;

2. პროგრამით ისარგებლებენ ქ ალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები;

3. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობის და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა;

4. ეკონომიის ხარჯზე შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტინგენტის ა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით.

10.მოსალოდნელი შედეგი: საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა

11. შეფასების კრიტერიუმი: შეღავათით მოსარგებლე პირთა სოციალური დაცვა, მათი კმაყოფილება.

12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება: მატერიალური დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:     01იანვარი 2011 წელი

                                                                     31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 101 000 (ას ერთი ათასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კატეგორიის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის, ასევე ახლადწარმოშობილი, გაუთვალისწინებელი პრობლემის წინაშე და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში მყოფი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და პრობლემების შესახებ დამატებით ინფორმაციის მოპოვება; მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა; პროგრამის ქვემდებარე კონტი ნ გენტის დადგენა; მატერიალური დახმარების გაწევა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(12 თვე)

შენიშვნა

1

მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არაუმეტეს 200 ლარი

100 000

 

2

პროგრამის მართვის ხარჯი

(საკანცელარიო, საკომუნიკაციო, ტრანსპორტირების და სხვა)

 

 

 

1 000

 

 

სულ ხარჯი

101 000

 

 

8. დამატებიტი ინფორმაცია

ა) ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია დაუზუსტებელია და მათი დადგენა მოხდება პროგრამის მიმდინარეობისას;

ბ) დახმარების საკითხი და ოდენობა განიხილება და გადაწყდება სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, კომისიური წესით;

გ) დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

დ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში დამატებითი გარემოებებისა და არგუმენტების საფუძველზე შესაძლებელია ლიმიტ ს ზედა თანხით დახმარება, ანალოგიური წესით გადაწყდება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი;

ე) დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების საკითხი განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) პირებსა და ოჯახებზე.

9. მოსალოდნელი შედეგი: გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

10. შეფასების კრიტერიუმი: მოსახლეობის კმაყოფილება

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება : უფასო კვების პროგრამა

 

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01იანვარი 2011 წელი

                                                                     31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:    ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი:  490 500 (ოთხას ოთხმოცდაათი ათას ხუთასი) ლარი

5.პროგრამის მიზანი: განსაკუთრებით გაჭირვებული უმწეო პირების კვებით მოთხოვნილების დაკმაყოფილება

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა; მომსახურების მომწოდებელი სუბიექტის შერჩევა; პროგრამის ბენეფიციარების ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა; პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი, მართვა.

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი

(12 თვე-311 დღე)

შენიშვნა

1

ერთჯერადი სადილი

ულუფა

650

2.40

650X2.4X311 = =485 160

 

2

პროგრამის მართვა

5340

 

2.1

შრომის ანაზღაურების ფონდი

თვე

12

400

4800

 

2.2

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, სტამბის, საკომუნიკაციო და სხვა)

 

 

 

540

 

 

სულ ხარჯი

490 500

 

 

 

8. აუცილებლად გამოსაყენებელი პროდუქტების ჩამონათვალი 6 დღეზე (1კვირა)

 

 

პროდუქტის დასახელება

ყოველკვირეული ხარჯი ერთ სულზე

1.

ხორცი

200 გრ ამი

2.

ქათმის ბარკალი

100 გრ ამი

3.

თევზი

150 გრ ამი

4.

კვერცხი

1 ც ალი

5.

პური

1 800 გრ ამი

6.

შაქარი

100 გრ ამი

7.

ლობიო

100 გრ ამი

8.

ხილი

300 გრ ამი

 

9. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში

შრომის ანაზღაურების მთლიანი ხარჯი

(12 თვე)

 

 

კოორდინატორი

პროგრამის მართვა და კოორდინაცია

1

400

4 800

 

10. დამატებიტი ინფორმაცია

ა) ყოველდღიური მენიუ, პროდუქტების ჩამონათვალი და რაოდენობა დაზუსტდება მომსახურების მომწოდებლის მიერ, სამსახურთან შეთანხმებით.

 

ბ) ეკონომიის ან სხვა დამატებითი შემოსავლების (სპონსორები) შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი ბენეფიციართა დაკმაყოფილება ან დამატებითი მომსახურება.

გ) პროგრამის მიმდინარეობისას, ბენეფიციართა მომართვ ებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ულუფის რაოდენობის რეგულირება ან დამატებით, ბენეფიციართა მომსახურება სამსახურთან შეთანხმებით.

დ) შესაძლებელია მენიუს ცვლილება სეზონურად, სეზონური პროდუქტების გამოყენებით სამსახურთან შეთანხმებით.

11. მოსალოდნელი შედეგი: შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა.

12. შეფასების კრიტერიუმი: მოშიმშილე კატეგორიის არარსებობა

13. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი №3-9

1.პროგრამის დასახელება : სოციალური საცხოვრისის პროგრამა

2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01იანვარი 2011 წელი

                                                                     31დეკემბერი 2011 წელი

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:    ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი

4. პროგრამის ბიუჯეტი: 16 000 (თექვსმეტი ათასი)ლარი

5. პროგრამის მიზანი:  საცხოვრისის მაცხოვრებელთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა

6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:

სოციალურ საცხოვრისში დასაქმებული სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება; სოციალური მუშაკისათვის სამუშაო პირობების შექმნა; კრიზისული სიტუაციების მართვა

7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

 

¹№

ღონისძიებების დასახელება

ერთეული

რაოდენობა

ერთეულის ფასი

სოციალური სახლი

შენიშვნა

1

შრომის ანაზღაურება

თვე

12

400

4 800

 

2

ოფისის ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა)

 

 

 

1 200

 

3

კრიზისული სიტუაციების მართვა

 

 

 

10 000

 

 

სულ ხარჯი

16 000

 

8. პროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

წელიწადში (12 თვე)

 

 

სოციალური მუშაკი

საცხოვრისის მობინადრეთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;

თანაცხოვრების წესების და შინაგანაწესის დაცვის ზედამხედველობა;

კრიზისული სიტუაციების მართვა

 

 

1

400

4 800

 

 

9. მოსალოდნელი შედეგი: ოჯახებისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრების ხარისხის განმტკიცება, ცხოვრებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა

10. შეფასების კრიტერიუმები: ოჯახების სულიერი გაძლიერება, სოციალური რეაბილიტაცია.

11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური

დანართი  №3-10

ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა კვების პროგრამა

დღიური ნორმა ერთ ბავშვზე  (ორჯერადი კვება)

 

 

 №

 

პროდუქტის დასახელება

 

პროდუქტის ხარჯვა

ხარჯვა 1 ბავშვზე დღეში (გრამებში)           

ხარჯვა 1 ბავშვზე თვეში (გრამებში)

შენიშვნა

1

პური

ყოველდღე

150

3000

 

2

ხორბლის ფქვილი

კვირაში 2-ჯერ (საჭიროებისამებრ)

2

16

 

3

ბურღული

ყოველდღე

20-30

600

 

4

კარტოფილი

ყოველდღე

100-150

2000-3000

 

5

კომბოსტო

კვირაში 2-ჯერ

75

300

 

6

ჭარხალი

კვირაში 1-ჯერ

20

80

 

7

სტაფილო

ყოველდღე

10

200

 

8

ხახვი

ყოველდღე

8

160

 

9

მწვანილი

ყოველდღე

5

100

 

10

ტომატი

ყოველდღე

5

100

 

11

ლობიო ხმელი

კვირაში 1-ჯერ

50

200

 

12

შაქარი

ყოველდღე 10 გრ-25გრ

10-25

380

 

13

ქიშმიში

კვირაში 1-ჯერ

5

20

 

14

ზეთი

ყოველდღე

10

200

 

15

კარაქი

კვირაში 3-ჯერ

10

120

 

16

კვერცხი

კვირაში 2-ჯერ

0.5

4

 

17

ხორცი (საქონლის)

კვირაში 1-ჯერ

70

280

 

18

ხორცი (ქათმის)

თვეში 1-ჯერ

80

80

 

19

თევზი

თვეში 2-ჯერ

70

140

 

20

მარილი

ყოველდღე

2-3

44

 

21

რძის ფხვნილი

კვირაში 3-ჯერ

10

120

 

22

ყველი

კვირაში 1-ჯერ

20

80

 

23

სიმინდის ფქვილი

კვირაში 1-ჯერ, ან თვეში 3-ჯერ

80

240

 

24

კანფეტი. პეჩენია

კვირაში 3-ჯერ

20

240

 

25

ფუნთუშა

კვირაში 1-ჯერ

1

4

 

26

ჩაი

კვირაში 3-ჯერ

1

12

 

27

კაკაო

კვირაში 1-ჯერ

2

8

 

28

ჰერკულესი

კვირაში 1-ჯერ

20

80

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №4

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5,659.5

7,012.2

8,439.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,274.0

4,947.2

5,492.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,005.9

4,497.2

5,092.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

268.1

450.0

400.0

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

26.9

13.0

25.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

26.9

13.0

25.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,090.5

1,700.6

1,282.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

1,500.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

268.1

351.4

140.0

702

თავდაცვა

0.0

0.0

0.0

7021

შეიარაღებული ძალები

 

 

 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,088.3

1,043.5

1,552.7

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

197.3

232.2

377.4

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

891.0

811.3

1,175.3

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

 

 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 

 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,738.8

4,787.5

1,248.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

30.0

50.0

50.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

30.0

50.0

50.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

 

 

 

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

 

 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

 

 

 

70433

ბირთვული საწვავი

 

 

 

70434

სხვა სახის საწვავი

 

 

 

70435

ელექტროენერგეტიკა

 

 

 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

 

 

 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

1,667.3

4,737.5

1,000.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,667.3

4,737.5

1,000.0

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

48.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

 

 

 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

 

 

 

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

48.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

 

 

 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

 

 

 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

 

 

 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

 

 

 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

 

 

 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

 

 

 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

41.5

0.0

150.0

705

გარემოს დაცვა

2,022.9

3,048.6

2,538.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1749.9

2433.6

2388

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

273.0

615.0

150.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

19,525.5

88,388.7

6,080.0

7061

ბინათმშენებლობა

7425.6

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

4181.7

3,203.6

2,050.0

7063

წყალმომარაგება

4987.8

1125.0

775.0

7064

გარე განათება

1278.3

2812.0

2100.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1652.1

81248.1

1155.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

490.2

656.5

694.5

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

 

 

 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

 

 

 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

57.0

116.0

116.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

433.2

540.5

578.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7,805.4

7,898.7

8,447.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3040.0

3708.0

3623.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4060.5

3874.9

4489.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

285.8

83.8

100

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

216.9

232

235

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

202.2

0.0

0.0

709

განათლება

4,518.0

5,515.5

5,472.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4,273.4

5,238.8

5,156.0

7092

ზოგადი განათლება

81.4

75.0

50.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

81.4

75.0

50.0

7093

პროფესიული განათლება

 

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

 

 

 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

 

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

163.2

201.7

266.5

710

სოციალური დაცვა

951.9

1,033.5

1,083.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

 

 

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

108.0

120.0

150.0

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

646.5

706.5

704.5

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

197.4

207.0

229.0

 

სულ

43,800.5

119,384.7

35,556.0

 

 

 

 

 

დანართი №5

 თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

58,879.9

119,384.7

35,556.0

შემოსავლები

51,256.9

101,006.7

33,056.0

არაფინანსური აქტივების კლება

1,766.9

3,298.6

2,500.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

5,856.1

15,079.4

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

43,800.5

119,384.7

35,556.0

ხარჯები

29,321.0

29,412.7

33,467.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,725.2

88,476.1

1,148.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

754.3

1,495.9

940.0

 

 

ნაშთის ცვლილება

15,079.4

0.0

0.0