თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (28)
შემდგომი ცვლილებები (6)
წინა ცვლილებები (22)
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს
დადგენილება №57
2010 წლის 15 დეკემბერი
ქ. ქუთაისი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 76-ე მუხლის მე-5 პუნქტის გათვალისწინებით, განიხილა რა 2011 წლის ტერიოტირიული ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსის მაჩვენებლები დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 33056.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. გადასახადები– 4 110.0 ათასი ლარი
2. გრანტები – 24 318.6 ათასი ლარი
3. სხვა შემოსავლები 4627.4 ათასი ლარი
/ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების დანართი№2 დადგენილებას თან ახლავს/.
მუხლი 3
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საერთო მოცულობა 35 556.0 ათასი ლარის ოდენობით და დამტკიცდეს დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯების მაჩვენებელი 33 467.5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი 1 148.5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი 2 500.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლების მაჩვენებელი 940.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის გამოყოფილია 24 318.6 ათასი ლარი. მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 24108.6 ათასი ლარი, ხოლო, მიზნობრივი ტრანსფერი – 210.0 ათასი ლარი.
მუხლი 9
ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 400.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10
წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი.
მუხლი 11
გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში 2004-2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის, სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) ფონდი 1282.0 ათასი ლარის ოდენობით. ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული პროექტების ფონდის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ.
მუხლი 12
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განისაზღვროს ბავშვთა კვების ნორმა თვეში 24 ლარის ოდენობით. ამასთან, მრავალშვილიანი /4 და მეტი შვილი/ ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, ობოლი, ტყუპი და ლტოლვილი აღსაზრდელების კვების თანხის დაფინანსება განხორციელდეს 100%-ით ბიუჯეტიდან, ხოლო, დანარჩენი აღსაზრდელებისა, თანადაფინანსების პრინციპით, 12 ლარის ოდენობით ბიუჯეტიდან.
მუხლი 13
ქალაქ ქუთაისის მერმა განათლების სკოლამდელი დაწესებულებების არაფინანსური აქტივების ზრდისათვის გათვალისწინებული 300.0 ათასი ლარის ხარჯვა მოახდინოს ორგანიზებულად, თვითმმართველობის მიერ განხორციელებულ ერთ შესყიდვად.
მუხლი 14
ქალაქ ქუთაისის მერმა საშუალო განათლების საფეხურის საჯარო სკოლებისათვის, სუბსიდირებით გათვალისწინებული 50.0 ათასი ლარის განაწილება განახორციელოს წლის განმავლობაში, არსებული აუცილებლობიდან გამომდინარე და წარუდგინოს საკრებულოს დასამტკიცებლად.
მუხლი 15
იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრალური და მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს სუბსიდირების წესით.
მუხლი 16
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს პროგრამები დანართი №3-1-ის შესაბამისად.
მუხლი 17
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის გარემოს დაცვის ღონისძიებების პროგრამები დანართი №3-2-ის შესაბამისად.
მუხლი 18
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამები დანართი №3-3-ის შესაბამისად.
მუხლი 19
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის განათლების ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-4-ის შესაბამისად.
მუხლი 20
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის სპორტული ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-5-ის შესაბამისად.
მუხლი 21
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის კულტურის ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-6-ის შესაბამისად.
მუხლი 22
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა დანართი №3-7-ის შესაბამისად.
მუხლი 23
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-8-ის შესაბამისად.
მუხლი 24
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებების პროგრამა დანართი №3-9-ის შესაბამისად.
მუხლი 25
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა კვების პროგრამა დანართი №3-10-ის შესაბამისად.
მუხლი 26
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახდელების ხარჯების გაწევა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ერთიანი ანგარიშიდან, ქალაქ ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ.
მუხლი 27
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ვალდებულებების აღებისა და ხარჯვის გაწევის წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2007 წლის 10 სექტემბრის №1046 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად.
მუხლი 28
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2011 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზედაც პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბი უ ჯეტო დაწესებულებასა და ორგანიზაციას.
მუხლი 29
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ხვადაგიანი
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
დანართი №1
(ათას ლარებში)
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 101,006.7 | 33,056.0 |
| გადასახადები | 10,901.1 | 6,933.0 | 4,110.0 |
| გრანტები | 35,694.9 | 89,864.0 | 24,318.6 |
| სხვა შემოსავლები | 4,660.9 | 4,209.7 | 4,627.4 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 29,321.0 | 29,412.7 | 33,467.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,372.7 | 4,247.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,897.2 | 4,599.9 |
| პროცენტი | 564.4 | 509.1 | 442.0 |
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 19,934.6 | 20,854.7 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,699.1 | 1,823.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 21,935.9 | 71,594.0 | -411.5 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 11,958.3 | 85,177.5 | -1,351.5 |
| ზრდა | 13,725.2 | 88,476.1 | 1,148.5 |
| კლება | 1,766.9 | 3,298.6 | 2,500.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 9,977.6 | -13,583.5 | 940.0 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5,856.1 | -15,079.4 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | -28.3 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 28.3 |
|
|
| კლება | 5,856.1 | 15,079.4 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 5,856.1 | 15,079.4 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -754.3 | -1,495.9 | -940.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |
|
|
|
| საგარეო |
|
|
|
| კლება | 754.3 | 1,495.9 | 940.0 |
| საშინაო | 754.3 | 1,495.9 | 940.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 15,079.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
დანართი №2
|
|
|
| ||||
|
| შემოსავლების დასახელება | კლასიფიკაციის კოდი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 1 | შემოსავლები (2+25+35) მათ შორის: | 1 | 51256.9 | 101006.7 | 33056.0 | |
| 2 | გადასახადები (3+4+5+22) მათ შორის: | 11 | 10901.1 | 6933.0 | 4110.0 | |
| 3 | საშემოსავლო გადასახადი1) | 11111 |
|
|
| |
| 4 | სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1113 |
|
|
| |
| 5 | ქონების გადასახადი (6+7+8+15+18+21) | 11311 | 10901.1 | 6933.0 | 4110.0 | |
| 6 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 9851.0 | 2074.0 | 3000.0 | |
| 7 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
| |
| 8 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) მათ შორის: | 1131103 | 125.1 | 110.0 | 110.0 | |
| 9 | - ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე | 11311031 | 119.7 | 90.0 | 90.0 | |
| 10 | - არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 11311032 | 5.3 | 20.0 | 20.0 | |
| 11 | - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 11311033 | 0.1 |
|
| |
| 12 | - საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 11311034 |
|
|
| |
| 13 | - საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინა ვ ებზე | 11311035 |
|
|
| |
| 14 | - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 11311036 |
|
|
| |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის: | 1131104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | - ფიზიკური პირებიდან | 11311041 |
|
|
| |
| 17 | - იურიდიული პირებიდან | 11311042 |
|
|
| |
| 18 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, მათ შორის: | 1131105 | 920.4 | 4749.0 | 1000.0 | |
| 19 | - ფიზიკური პირებიდან | 11311051 | 61.5 |
|
| |
| 20 | - იურიდიული პირებიდან | 11311052 | 858.9 | 4749.0 | 1000.0 | |
| 21 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 4.6 |
|
| |
| 22 | სხვა გადასახადები, მათ შორის: | 116 |
|
|
| |
| 23 | - მეწარმე სუბიექტებიდან | 1161 |
|
|
| |
| 24 | - არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია | 1162 |
|
|
| |
| 25 | გრანტები (26+27+28) მათ შორის: | 13 | 35694.9 | 89864.0 | 24318.6 | |
| 26 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| |
| 27 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
| |
| 28 | სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 35694.9 | 89864.0 | 24318.6 | |
| 29 | -გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1331 | 5857.5 | 19893.0 | 24108.6 | |
| 30 | - მიზნობრივი ტრანსფერი | 1331 | 1450.0 | 210.0 | 210.0 | |
| 31 | - სპეციალური ტრანსფერი | 1331 | 8076.0 |
|
| |
| 32 | პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 910.0 | 20.0 |
| |
| 33 | მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 192.3 |
|
| |
| 34 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 4487.8 |
|
| |
| 35 | მგფ–ს თანადაფინანსება | 1331 | 232.0 |
|
| |
| 36 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება | 1331 | 14489.3 | 69741.0 |
| |
| 37 | სხვა შემოსავლები (36+38+39+53+54+55+56+57+58+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+80+90) | 14 | 4660.9 | 4209.7 | 4627.4 | |
| 38 | პროცენტები | 1411 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 39 | დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები | 14115 | 937.6 | 494.8 | 900.0 | |
| 40 | დივიდენდები | 1412 |
|
|
| |
| 41 | რენტა (40+48+49+50+51+52) | 1415 | 144.6 | 126.0 | 125.5 | |
| 42 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 51.2 | 26.0 | 33.5 | |
| 43 | -მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 1415101 | 18.0 |
| 14.0 | |
| 44 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415102 | 3.7 |
|
| |
| 45 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის | 1415103 |
|
|
| |
| 46 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415104 | 5.2 | 16.5 | 5.5 | |
| 47 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის | 1415105 |
|
|
| |
| 48 | -მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 1415106 | 18.1 | 9.5 | 14.0 | |
| 49 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 1415109 | 6.2 |
|
| |
| 50 | მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან2) | 14152 |
|
|
| |
| 51 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
| |
| 52 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 93.4 | 100.0 | 92.0 | |
| 53 | სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები2) | 14155 |
|
|
| |
| 54 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
| |
| 55 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი1) | 14222 |
|
|
| |
| 56 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სანებართვო მოსაკრებელი1) | 14223 |
|
|
| |
| 57 | სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.1 |
|
| |
| 58 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 59 | სამხედრო სავალდებულო | 142212 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 60 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 848.1 | 940.9 | 1070.0 | |
| 61 | -კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან | 14221301 |
|
|
| |
| 62 | - სათამაშო აპარატებიდან | 14221302 | 703.2 | 820.9 | 920.0 | |
| 63 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან | 14221303 | 141.2 | 120.0 | 150.0 | |
| 64 | - წამახალისებელი გათამაშებიდან | 14221304 | 2.7 |
|
| |
| 65 | - სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან | 14221305 |
|
|
| |
| 66 | - ლატარიების მოწყობაზე | 14221306 |
|
|
| |
| 67 | - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 14221309 | 1.0 |
|
| |
| 68 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 32.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 69 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 886.8 | 900.0 | 900.0 | |
| 70 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
| |
| 71 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
| |
| 72 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) | 1422312 | 40.2 | 50.0 | 50.0 | |
| 73 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე | 1422315 | 318.0 | 375.0 | 300.0 | |
| 74 | სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142299 | 3.6 |
|
| |
| 75 | შემოსავალი არაკლასიფიცირებული საქონლის (მუზეუმების მიერ ხელოვნების ნიმუშების ასლების, სწავლის საფასურის, მუზეუმის, პარკის, კულტურულ-გასართობი დაწესებულების მიერ ბილეთების) რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
| |
| 76 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან | 1423109 |
|
|
| |
| 77 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან, | 14232 | 389.9 | 400.0 | 400.0 | |
| 78 | შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423201 | 386.1 | 400.0 | 400.0 | |
| 79 | - შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423202 | 3.8 |
|
| |
| 80 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1423203 |
|
|
| |
| 81 | -შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან | 1423209 |
|
|
| |
| 82 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) (81+84+85+86) | 143 | 1054.2 | 901.0 | 860.0 | |
| 83 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო, | 1431 | 685.2 | 851.0 | 810.0 | |
| 84 | -შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 494.4 | 550.0 | 500.0 | |
| 85 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 190.8 | 301.0 | 310.0 | |
| 86 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო | 1433 |
|
|
| |
| 87 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 12.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 88 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 357.0 |
|
| |
| 89 | შემოსავალი ნებაყოფლობითი (შემოწირულობები, ჰუმანიტარული და სხვა) ტრანსფერებიდან, გრანტების გარდა, | 144 |
|
|
| |
| 90 | - მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1441 |
|
|
| |
| 91 | - კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერებიდან | 1442 |
|
|
| |
| 92 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.9 |
|
| |
| 93 | -სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი | 1450 |
|
|
| |
| 94 | - სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი | 1459 | 1.9 |
|
| |
| 95 | არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: | 61 | 1766.9 | 3298.6 | 2500.0 | |
| 96 | შენობა-ნაგებობები | 6111 | 725.5 | 2098.6 | 1500.0 | |
| 97 | მიწა | 614 | 1041.4 | 1200.0 | 1000.0 | |
| 98 | ფინანსური აქტივები, მათ შორის |
| 5856.1 | 15079.4 | 0.0 | |
| 99 | ნაშთი |
| 5856.1 | 15079.4 |
| |
|
| სულ შემოსულობები |
| 58879.9 | 119384.7 | 35556.0 | |
დანართი №3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 1 |
| თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი | 43,800.5 | 119,384.7 | 35,556.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 505 | 526 | 526 | |
|
| ხარჯები | 29,321.0 | 29,412.7 | 33,467.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,553.6 | 3,372.7 | 4,247.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,239.6 | 3,897.2 | 4,599.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 211.1 | 204.1 | 310.9 | |
|
| მივლინებები | 168.3 | 147.0 | 200.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 640.4 | 830.8 | 903.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 33.5 | 57.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 53.0 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 65.0 | 5.0 | 67.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 202.3 | 338.2 | 437.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,862.4 | 2,285.6 | 2,549.4 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 16,504.2 | 19,934.6 | 20,854.7 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,459.2 | 1,699.1 | 1,823.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,476.1 | 1,148.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,495.9 | 940.0 | |
| 01 00 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები | 5,659.5 | 7,012.2 | 8,439.1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 400 | 412 | 412 | |
|
| ხარჯები | 4,701.2 | 4,994.9 | 7,304.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,867.2 | 2,725.0 | 3,445.2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,203.4 | 1,668.7 | 1,831.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 192.3 | 185.6 | 288.8 | |
|
| მივლინებები | 42.9 | 43.2 | 61.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 385.3 | 536.5 | 572.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 34.8 | 33.5 | 57.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 161.4 | 268.2 | 321.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 386.7 | 601.7 | 530.3 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 47.0 | 40.0 | |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 26.3 | 45.1 | 45.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 204.0 | 521.4 | 195.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,495.9 | 940.0 | |
| 01 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო | 590.1 | 648.5 | 768.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 | 29 | 29 | |
|
| ხარჯები | 564.6 | 608.5 | 701.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 362.2 | 323.8 | 382.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 192.2 | 278.7 | 308.9 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 55.6 | 64.1 | 88.9 | |
|
| მივლინებები | 9.6 | 15.0 | 15.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 61.4 | 84.5 | 94.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.4 | 13.5 | 17.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 50.5 | 95.6 | 82.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 6.0 | 12.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.2 | 6.0 | 10.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 40.0 | 67.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | 701 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სისტემა (აღმასრულებელი ორგანოები) | 3,415.8 | 3,848.7 | 4,323.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 372.0 | 383 | 383 | |
|
| ხარჯები | 3,237.3 | 3,367.3 | 4,195.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 2,505.0 | 2,401.2 | 3,062.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 716.2 | 927.0 | 1,097.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 136.7 | 121.5 | 199.9 | |
|
| მივლინებები | 33.3 | 28.2 | 46.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 323.9 | 452.0 | 478.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 20.0 | 40.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 110.9 | 172.6 | 239.3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85.0 | 132.7 | 93.3 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 39.1 | 35.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178.5 | 481.4 | 128.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 01 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აპარატი | 942.6 | 1,399.2 | 1,179.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68 | 61 | 61 | |
|
| ხარჯები | 832.2 | 976.8 | 1,139.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 432.4 | 500.9 | 567.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 394.4 | 468.8 | 567.4 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 94.6 | 90.2 | 127.4 | |
|
| მივლინებები | 19.5 | 15.0 | 20.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 188.1 | 243.2 | 240.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 26.4 | 20.0 | 40.0 | |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.6 | 73.5 | 90.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 26.9 | 50.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5.4 | 7.1 | 4.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.4 | 422.4 | 40.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური | 222.6 | 220.9 | 243.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 21 | 21 | |
|
| ხარჯები | 221.0 | 215.9 | 238.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 179.9 | 155.0 | 178.9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39.7 | 58.9 | 57.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 2.7 | 6.0 | |
|
| მივლინებები | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 30.6 | 43.0 | 35.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 9.6 | 8.6 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 1.6 | 5.7 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური | 142.7 | 101.2 | 121.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13 | 11 | 11 | |
|
| ხარჯები | 140.7 | 101.2 | 118.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 126.9 | 85.5 | 97.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 13.7 | 19.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.3 | 0.0 |
| |
|
| მივლინებები | 2.6 | 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.8 | 9.2 | 13.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური | 94.4 | 93.5 | 115.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | 11 | |
|
| ხარჯები | 94.4 | 93.5 | 112.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 81.8 | 76.2 | 94.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12.6 | 15.3 | 16.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.5 |
| 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.7 | 11.7 | 12.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 2.6 | 2.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახური | 72.4 | 75.7 | 114.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 72.4 | 72.7 | 113.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.7 | 50.2 | 64.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22.7 | 20.5 | 47.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16 | 9.3 | 19.3 | |
|
| მივლინებები |
| 1.0 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.4 | 7.2 | 12.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 7.7 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 1.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო საქალაქო სამსახური | 275.8 | 207.0 | 200.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 | |
|
| ხარჯები | 221.0 | 204.0 | 195.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 175.1 | 155.6 | 141.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 45.9 | 46.4 | 52.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.4 | 14.4 | 11.9 | |
|
| მივლინებები | 2 | 2.0 | 2.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 12.0 | 15.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14.6 | 17.0 | 22.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.8 | 3.0 | 5.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური | 155.1 | 167.6 | 182.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22 | 16 | 16 | |
|
| ხარჯები | 155.1 | 167.6 | 179.2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.1 | 142.5 | 128.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24.9 | 23.1 | 49.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.8 | 7.7 | |
|
| მივლინებები |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.5 | 6.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.5 | 8.8 | 14.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.1 | 5.0 | 20.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური | 183.5 | 168.1 | 197.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23 | 20 | 20 | |
|
| ხარჯები | 181.9 | 165.1 | 197.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 168.1 | 142.4 | 164.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 13.8 | 20.7 | 31.5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
| 0.2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.2 | 8.5 | 8.3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.6 | 12.2 | 23.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 3.0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური | 124.0 | 135.6 | 223.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14 | 19 | 19 | |
|
| ხარჯები | 124.0 | 134.6 | 211.6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 108 | 106.7 | 161.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14.6 | 25.9 | 48.3 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 8.3 | |
|
| მივლინებები | 2.7 | 2.0 | 7.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.8 | 16.0 | 21.4 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.1 | 6.9 | 10.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.6 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.0 | 12.1 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური | 211.6 | 214.4 | 221.6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 22 | 22 | |
|
| ხარჯები | 211.1 | 212.4 | 216.1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 136.8 | 104.4 | 180.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 74.3 | 105.0 | 33.4 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.5 | 3.1 | 11.6 | |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 8.2 | 13.3 | 11.8 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 4.0 | 9.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 57.7 | 84.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.5 | 2.0 | 5.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური | 84.1 | 92.2 | 124.8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9 | 12 | 12 | |
|
| ხარჯები | 82.6 | 89.2 | 120.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 76.9 | 74.6 | 102.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 12.6 | 16.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.3 | 6.6 | 9.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 | 5.0 | 7.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური | 48.9 | 55.7 | 94.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 8 | 8 | |
|
| ხარჯები | 48.9 | 52.7 | 90.8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.1 | 41.9 | 72.8 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 8.8 | 16.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 1.4 | 1.5 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.4 | 6.3 | 10.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 3.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 13 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | 60.3 | 65.3 | 86.9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 8 | 8 | |
|
| ხარჯები | 59.3 | 62.3 | 86.9 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 49.1 | 49.3 | 71.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 11.0 | 14.8 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3.6 |
|
| |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.7 | 5.5 | 6.5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.3 | 3.9 | 7.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 1.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 3.0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 14 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოები | 696.8 | 754.6 | 917.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117 | 125 | 125 | |
|
| ხარჯები | 694.1 | 724.6 | 887.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 664.4 | 646.8 | 810.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 27.8 | 74.8 | 74.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 22.7 | 49.0 | 49.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 19.6 | 20.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 6.2 | 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 30.0 | 30.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 15 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კონტროლის საქალაქო სამსახური | 53.4 | 27.6 | 96.5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 9 | 9 | |
|
| ხარჯები | 51.6 | 27.6 | 93.5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 43.6 | 22.6 | 75.7 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.6 | 4.0 | 16.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0.8 |
| 1.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 2.0 | 9.7 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 4.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.4 | 1.0 | 1.6 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 |
| 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 16 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახური | 0.0 | 34.6 | 96.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 7 | 7 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 34.6 | 89.7 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 20.6 | 63.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 24.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 7.7 | |
|
| მივლინებები |
| 1.0 | 2.5 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 9.0 | 8.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2.0 | 5.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6.5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 17 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საკრებულოსთან ურთიერთობებისა და პროტოკოლის საქალაქო სამსახური | 0.0 | 35.5 | 107.4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 10.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 32.5 | 104.4 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 26.0 | 88.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.5 | 14.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
| 0.5 | 1.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 3.0 | 10.0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.0 | 2.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 2.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.0 | 3.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 18 | 70111 | თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახური | 47.6 | 0.0 | 0.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 |
|
| |
|
| ხარჯები | 47.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 40.1 |
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 1.5 |
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.6 |
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.9 |
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 |
|
| |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.6 |
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | 70112 | სარეზერვო ფონდი | 253.1 | 450.0 | 400.0 |
|
| ხარჯები | 253.1 | 450.0 | 400.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 450.0 | 400.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 253.1 | 450.0 | 400.0 | |
| 01 04 | 70112 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 |
|
| |
| 01 05 | 70133 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.9 |
|
| |
| 01 06 | 70133 | შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები | 23.0 | 13.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 23.0 | 13.0 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 13.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.0 | 13.0 | 25.0 | |
| 01 07 | 7018 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 9.7 | 27.2 | 100.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 9.7 | 27.2 | 100.0 | |
| 01 08 | 7016 | კრედიტის დაფარვა | 1,051.1 | 1,700.6 | 1,282.0 |
|
| ხარჯები | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| პროცენტი | 564.4 | 509.1 | 442.0 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 486.7 | 1,191.5 | 840.0 | |
| 01 09 | 7018 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები | 39.9 | 47.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 39.9 | 47.0 | 40.0 | |
|
| სუბსიდიები | 39.9 | 47.0 | 40.0 | |
| 01 10 | 7018 | ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა | 218.5 | 277.2 | 0.0 |
|
| ვალდებულებები | 218.5 | 277.2 |
| |
| 01 11 | 70 16 | საომარი მდგომარეობის დროს ს.ს "ვისოლპეტროლიუმჯორჯიასა'' და "სოკარპეტროლი უ მის" მიმართ წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა | 39.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებები | 39.4 |
|
| |
| 01 12 | 70 17 | საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
|
| გრანტები |
|
| 1,500.0 | |
| 02 00 | 7032 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 891.0 | 811.3 | 1,175.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 114 | 114 | |
|
| ხარჯები | 876.8 | 811.3 | 1,052.3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 686.4 | 647.7 | 802.1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 190.4 | 161.6 | 247.2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.8 | 18.5 | 22.1 | |
|
| მივლინებები | 0.8 | 1.0 | 3.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 57.8 | 62.1 | 63.1 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 52.0 |
| 50.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40.9 | 70.0 | 104.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.1 | 10.0 | 5.0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.0 | 3.0 | |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.2 |
| 123.0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | 7031 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 197.3 | 232.2 | 377.4 |
|
| ხარჯები | 197.3 | 232.2 | 280.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 197.3 | 232.2 | 280.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 197.3 | 232.2 | 268.4 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 97.0 | |
| 03 01 | 7031 | შსს იმერეთის სამხარეო სამმართველო | 191.3 | 220.0 | 260.0 |
|
| ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 191.3 | 220.0 | 260.0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 03 02 | 7031 | კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი | 6.0 | 7.2 | 45.4 |
|
| ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 20.4 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 7.2 | 20.4 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 6.0 | 7.2 | 8.4 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 12.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25.0 | |
| 03 03 | 7031 | საპატრულო პოლიცია | 0.0 | 5.0 | 72.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 5.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72.0 | |
| 04 00 | 702 | თავდაცვის ღონისძიებები |
| 0.0 |
|
| 05 00 |
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 23,287.2 | 96,224.8 | 9,866.0 |
|
| ხარჯები | 9,788.2 | 8,363.1 | 9,466.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 825.0 | 1,048.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,584.3 | 825.0 | 1,048.0 | |
|
| სუბსიდიები | 5,203.9 | 7,538.1 | 8,418.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,499.0 | 87,861.7 | 400.0 | |
| 05 01 | 70411 | სასამართლო საექსპერტო მომსახურების ხარჯები | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 05 02 | 70451 | გზების | 1,657.3 | 4,737.5 | 1,000.0 |
|
| ხარჯები | 400.0 | 422.0 | 1,000.0 | |
|
| სუბსიდიები | 400.0 | 422.0 | 1,000.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,257.3 | 4,315.5 |
| |
| 05 03 | 70451 | ტრანსპორტის დისპეტჩერიზაციის პროგრამა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 |
|
| |
| 05 04 | 70473 | ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 48.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 48.0 | |
| 05 05 | 7049 | თვითმმართველი ერთეულის ქონების რეგისტრაციის მოსამზადებელი სამუშაოები | 1.5 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 1.5 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 |
| 50.0 | |
| 05 06 | 7049 | ქალაქ ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმის I და II ზონების დაგეგმარება | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 |
|
| |
| 05 07 | 7049 | ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | |
| 05 08 | 7051 | დასუფთავების ღონისძიებები | 1,749.9 | 2,433.6 | 2,350.0 |
|
| ხარჯები | 1,749.9 | 1,655.4 | 2,100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,749.9 | 1,655.4 | 2,100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 778.2 | 250.0 | |
| 05 09 | 7052 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 273.0 | 615.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 273.0 | 615.0 | 150.0 | |
| 05 10 | 7061 | ქუთაისის ისტორიული ზონის კეთილმოწყობა | 6,371.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6371.1 |
|
| |
| 05 11 | 7061 | საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 1,054.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,054.5 |
|
| |
| 05 12 | 7062 | პროგრამა „კორპუსი“ | 224.9 | 3,044.4 | 1,900.0 |
|
| ხარჯები | 224.9 | 1,644.4 | 1,900.0 | |
|
| სუბსიდიები | 224.9 | 1,644.4 | 1,900.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,400.0 |
| |
| 05 13 | 7062 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 199.0 | 100.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 199.0 | 100.0 | 150.0 | |
|
| სუბსიდიები | 199.0 | 100.0 | 150.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 14 | 7062 | ქალაქ ქუთაისში ორი პილოტირებული სახლის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 59.2 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 59.2 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 59.2 |
| |
| 05 15 | 7062 | საქართველოს მთავრობის №563 განკარგულებით განსაზღვრული კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 1,587.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,587.4 |
|
| |
| 05 16 | 7062 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 174.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.0 |
|
| |
| 05 17 | 7062 | საბავშვო ბაგა-ბაღებიას გათბობის სისტემის დამონტაჟებისა და კარ-ფანჯრების გამოცვლის, №44 საჯარო სკოლისა და ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის გათბობის სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები | 1,558.1 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1558.1 |
|
| |
| 05 18 | 7062 | ტანვარჯიშის სპორტული სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთებითი სამუშაოები | 438.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.3 |
|
| |
| 05 19 | 7063 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,987.8 | 1,125.0 | 775.0 |
|
| ხარჯები | 4,987.8 | 1,125.0 | 775.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 775.0 | 775.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,487.8 | 775.0 | 775.0 | |
|
| სუბსიდიები | 500.0 | 350.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 20 | 7064 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1,278.3 | 2,812.0 | 2,100.0 |
|
| ხარჯები | 918.1 | 1,312.0 | 2,100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 918.1 | 1,312.0 | 2,100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 360.2 | 1,500.0 |
| |
| 05 21 | 7066 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 218.5 | 178.0 | 178.0 |
|
| ხარჯები | 218.5 | 178.0 | 178.0 | |
|
| სუბსიდიები | 218.5 | 178.0 | 178.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 22 | 7066 | შადრევნების ექსპლუატაცია | 74.3 | 85.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 74.3 | 85.0 | 100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 74.3 | 85.0 | 100.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 23 | 7066 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 78.5 | 80.0 | 42.0 |
|
| ხარჯები | 78.5 | 80.0 | 42.0 | |
|
| სუბსიდიები | 78.5 | 80.0 | 42.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 24 | 7066 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 127.1 | 130.0 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 127.1 | 130.0 | 160.0 | |
|
| სუბსიდიები | 127.1 | 130.0 | 160.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 25 | 7066 | ამორტიზებული შენობების შეკეთებითი სამუშაოები | 0.0 | 392.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 392.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 392.0 |
| |
| 05 26 | 7066 | ღვარსადენების ექსპლუატაცია | 215.0 | 330.0 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 215.0 | 330.0 | 200.0 | |
|
| სუბსიდიები | 215.0 | 330.0 | 200.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 27 | 7066 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 124.1 | 300.0 | 290.0 |
|
| ხარჯები | 124.1 | 300.0 | 290.0 | |
|
| სუბსიდიები | 124.1 | 300.0 | 290.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 28 | 7066 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 25.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 | 25.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 29 | 7066 | ქალაქის ბაგა-ბაღებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 300.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 300.0 |
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 30 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო, გარე იერსახისა და შიგა კეთილმოწყობის კაპიტალური სამუშაოები | 0.0 | 4,245.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,245.3 |
| |
| 05 31 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის დაპროექტების, საამშენებლო მოედანზე არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის, სეისმური და გეოლოგიური კვლევების სამუშაოები | 200.0 | 66,575.3 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 66,575.3 |
| |
| 05 32 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ჩოგბურთის კორტების მოწყობის სამუშაოები | 179.6 | 590.4 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 179.6 | 590.4 |
| |
| 05 33 | 7066 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 0.0 | 300.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 5.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 300.0 |
| |
| 05 34 | 70 66 | ქალაქ ქუთაისის ცეტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 4,400.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,400.0 |
| |
| 05 35 | 7066 | ქალაქის გარე იერსახის მოწყობის პროგრამა | 18.6 | 103.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 18.6 | 103.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 18.6 | 103.0 |
| |
| 05 36 | 7066 | საცურაო აუზის მშენებლობა | 0.0 | 1,600.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,600.0 |
| |
| 05 37 | 7066 | მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 500.0 |
| |
| 05 38 | 70 66 | სასწარფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 500.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 500.0 |
| |
| 05 39 | 7066 | ებრაელთა სასაფლაოს კეთილმოწყობა | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 25.0 |
| |
| 05 40 | 70.66 | გუმათი 2-ის სათავე ნაგებობის საკვლევ-საძიებო სამუშაოები | 45.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 45.5 |
|
| |
| 05 41 | 7066 | ქალაქ ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღის, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის, ქორწინების სახლის, სამხატვრო სკოლისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების აღსადგენი სამუშაოები | 0.0 | 47.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 47.1 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 47.1 |
| |
| 05 42 | 7066 | ქალაქში სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა | 278.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 278.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 278.2 |
|
| |
| 05 43 | 7066 | საციგურაო მოედნის მოწყობა–მონტაჟის სამუშაოები | 0.0 | 489.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 489.0 |
| |
| 05 44 | 7066 | მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში ქვაფენილის დაგება | 0.0 | 53.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 53.0 |
| |
| 05 45 | 7066 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოები | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.0 |
| 25.0 | |
| 05 46 | 7049 | მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | |
| 05 47 | 7051 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 38.0 | |
| 05 48 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება–გაკვრის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 | |
| 05 49 | 7066 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 30.0 | |
| 05 50 | 7066 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები |
|
| 50.0 | |
| 05 51 | 7066 | ქალაქში საყრდენი კედლების მშენებლობის პროგრამა | 67.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 67.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 67.7 |
|
| |
| 06 00 | 709 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 4,518.0 | 5,515.5 | 5,472.5 |
|
| ხარჯები | 4,518.0 | 5,515.5 | 5,172.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| სუბსიდიები | 4,444.5 | 5,434.8 | 5,051.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| 06 01 | 7091 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 4,273.4 | 5,238.8 | 5,156.0 |
|
| ხარჯები | 4,273.4 | 5,238.8 | 4,856.0 | |
|
| სუბსიდიები | 4,273.4 | 5,238.8 | 4,856.0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 300.0 | |
| 06 01 01 | 7091 | ქუთაისის №1 ბაგა-ბაღი | 164.4 | 192.3 | 177.9 |
|
| ხარჯები | 164.4 | 192.3 | 177.9 | |
|
| სუბსიდიები | 164.4 | 192.3 | 177.9 | |
| 06 01 02 | 7091 | ქუთაისის №2 ბაგა-ბაღი | 108.1 | 142.0 | 130.0 |
|
| ხარჯები | 108.1 | 142.0 | 130.0 | |
|
| სუბსიდიები | 108.1 | 142.0 | 130.0 | |
| 06 01 03 | 7091 | ქუთაისის №3 ბაგა-ბაღი | 113.3 | 142.2 | 143.4 |
|
| ხარჯები | 113.3 | 142.2 | 143.4 | |
|
| სუბსიდიები | 113.3 | 142.2 | 143.4 | |
| 06 01 04 | 7091 | ქუთაისის №4 ბაგა-ბაღი | 176.2 | 215.9 | 210.5 |
|
| ხარჯები | 176.2 | 215.9 | 210.5 | |
|
| სუბსიდიები | 176.2 | 215.9 | 210.5 | |
| 06 01 05 | 7091 | ქუთაისის №5 ბაგა-ბაღი | 167.4 | 202.3 | 189.7 |
|
| ხარჯები | 167.4 | 202.3 | 189.7 | |
|
| სუბსიდიები | 167.4 | 202.3 | 189.7 | |
| 06 01 06 | 7091 | ქუთაისის №6 ბაგა-ბაღი | 84.7 | 107.9 | 91.2 |
|
| ხარჯები | 84.7 | 107.9 | 91.2 | |
|
| სუბსიდიები | 84.7 | 107.9 | 91.2 | |
| 06 01 07 | 7091 | ქუთაისის №7 ბაგა-ბაღი | 187.3 | 219.3 | 206.7 |
|
| ხარჯები | 187.3 | 219.3 | 206.7 | |
|
| სუბსიდიები | 187.3 | 219.3 | 206.7 | |
| 06 01 08 | 7091 | ქუთაისის №8 ბაგა-ბაღი | 160.1 | 190.3 | 187.9 |
|
| ხარჯები | 160.1 | 190.3 | 187.9 | |
|
| სუბსიდიები | 160.1 | 190.3 | 187.9 | |
| 06 01 09 | 7091 | ქუთაისის №9 ბაგა-ბაღი | 81.3 | 103.8 | 97.5 |
|
| ხარჯები | 81.3 | 103.8 | 97.5 | |
|
| სუბსიდიები | 81.3 | 103.8 | 97.5 | |
| 06 01 10 | 7091 | ქუთაისის №10 ბაგა-ბაღი | 85.1 | 106.5 | 91.9 |
|
| ხარჯები | 85.1 | 106.5 | 91.9 | |
|
| სუბსიდიები | 85.1 | 106.5 | 91.9 | |
| 06 01 11 | 7091 | ქუთაისის №11 ბაგა-ბაღი | 90.5 | 120.3 | 111.5 |
|
| ხარჯები | 90.5 | 120.3 | 111.5 | |
|
| სუბსიდიები | 90.5 | 120.3 | 111.5 | |
| 06 01 12 | 7091 | ქუთაისის №12 ბაგა-ბაღი | 142.2 | 191.4 | 163.3 |
|
| ხარჯები | 142.2 | 191.4 | 163.3 | |
|
| სუბსიდიები | 142.2 | 191.4 | 163.3 | |
| 06 01 13 | 7091 | ქუთაისის №13 ბაგა-ბაღი | 99.1 | 127.9 | 131.3 |
|
| ხარჯები | 99.1 | 127.9 | 131.3 | |
|
| სუბსიდიები | 99.1 | 127.9 | 131.3 | |
| 06 01 14 | 7091 | ქუთაისის №14 ბაგა-ბაღი | 106.1 | 133.3 | 126.5 |
|
| ხარჯები | 106.1 | 133.3 | 126.5 | |
|
| სუბსიდიები | 106.1 | 133.3 | 126.5 | |
| 06 01 15 | 7091 | ქუთაისის №15 ბაგა-ბაღი | 128.5 | 162.9 | 159.0 |
|
| ხარჯები | 128.5 | 162.9 | 159.0 | |
|
| სუბსიდიები | 128.5 | 162.9 | 159.0 | |
| 06 01 16 | 7091 | ქუთაისის №16 ბაგა-ბაღი | 105.2 | 126.5 | 114.5 |
|
| ხარჯები | 105.2 | 126.5 | 114.5 | |
|
| სუბსიდიები | 105.2 | 126.5 | 114.5 | |
| 06 01 17 | 7091 | ქუთაისის №17 ბაგა-ბაღი | 244.9 | 267.9 | 266.5 |
|
| ხარჯები | 244.9 | 267.9 | 266.5 | |
|
| სუბსიდიები | 244.9 | 267.9 | 266.5 | |
| 06 01 18 | 7091 | ქუთაისის №18 ბაგა-ბაღი | 94.1 | 114.6 | 101.5 |
|
| ხარჯები | 94.1 | 114.6 | 101.5 | |
|
| სუბსიდიები | 94.1 | 114.6 | 101.5 | |
| 06 01 19 | 7091 | ქუთაისის №19 ბაგა-ბაღი | 151.8 | 184.6 | 153.3 |
|
| ხარჯები | 151.8 | 184.6 | 153.3 | |
|
| სუბსიდიები | 151.8 | 184.6 | 153.3 | |
| 06 01 20 | 7091 | ქუთაისის №20 ბაგა-ბაღი | 170.1 | 199.5 | 202.6 |
|
| ხარჯები | 170.1 | 199.5 | 202.6 | |
|
| სუბსიდიები | 170.1 | 199.5 | 202.6 | |
| 06 01 21 | 7091 | ქუთაისის №21 ბაგა-ბაღი | 98.6 | 127.4 | 118.2 |
|
| ხარჯები | 98.6 | 127.4 | 118.2 | |
|
| სუბსიდიები | 98.6 | 127.4 | 118.2 | |
| 06 01 22 | 7091 | ქუთაისის №22 ბაგა-ბაღი | 51.4 | 68.0 | 66.8 |
|
| ხარჯები | 51.4 | 68.0 | 66.8 | |
|
| სუბსიდიები | 51.4 | 68.0 | 66.8 | |
| 06 01 23 | 7091 | ქუთაისის №23 ბაგა-ბაღი | 77.5 | 102.1 | 89.8 |
|
| ხარჯები | 77.5 | 102.1 | 89.8 | |
|
| სუბსიდიები | 77.5 | 102.1 | 89.8 | |
| 06 01 24 | 7091 | ქუთაისის №24 ბაგა-ბაღი | 65.1 | 80.1 | 76.3 |
|
| ხარჯები | 65.1 | 80.1 | 76.3 | |
|
| სუბსიდიები | 65.1 | 80.1 | 76.3 | |
| 06 01 25 | 7091 | ქუთაისის №25 ბაგა-ბაღი | 126.5 | 166.9 | 165.6 |
|
| ხარჯები | 126.5 | 166.9 | 165.6 | |
|
| სუბსიდიები | 126.5 | 166.9 | 165.6 | |
| 06 01 26 | 7091 | ქუთაისის №26 ბაგა-ბაღი | 65.4 | 82.7 | 68.0 |
|
| ხარჯები | 65.4 | 82.7 | 68.0 | |
|
| სუბსიდიები | 65.4 | 82.7 | 68.0 | |
| 06 01 27 | 7091 | ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღი | 137.0 | 174.5 | 157.3 |
|
| ხარჯები | 137.0 | 174.5 | 157.3 | |
|
| სუბსიდიები | 137 | 174.5 | 157.3 | |
| 06 01 28 | 7091 | ქუთაისის №28 ბაგა-ბაღი | 130.5 | 165.0 | 166.3 |
|
| ხარჯები | 130.5 | 165.0 | 166.3 | |
|
| სუბსიდიები | 130.5 | 165.0 | 166.3 | |
| 06 01 29 | 7091 | ქუთაისის №29 ბაგა-ბაღი | 158.1 | 175.9 | 159.6 |
|
| ხარჯები | 158.1 | 175.9 | 159.6 | |
|
| სუბსიდიები | 158.1 | 175.9 | 159.6 | |
| 06 01 30 | 7091 | ქუთაისის №30 ბაგა-ბაღი | 72.3 | 102.6 | 79.4 |
|
| ხარჯები | 72.3 | 102.6 | 79.4 | |
|
| სუბსიდიები | 72.3 | 102.6 | 79.4 | |
| 06 01 31 | 7091 | ქუთაისის №31 ბაგა-ბაღი | 148.5 | 172.0 | 135.6 |
|
| ხარჯები | 148.5 | 172.0 | 135.6 | |
|
| სუბსიდიები | 148.5 | 172.0 | 135.6 | |
| 06 01 32 | 7091 | ქუთაისის №32 ბაგა-ბაღი | 62.4 | 83.3 | 69.0 |
|
| ხარჯები | 62.4 | 83.3 | 69.0 | |
|
| სუბსიდიები | 62.4 | 83.3 | 69.0 | |
| 06 01 33 | 7091 | ქუთაისის №33 ბაგა-ბაღი | 193.3 | 224.8 | 212.9 |
|
| ხარჯები | 193.3 | 224.8 | 212.9 | |
|
| სუბსიდიები | 193.3 | 224.8 | 212.9 | |
| 06 01 34 | 7091 | ქუთაისის №34 ბაგა-ბაღი | 162.5 | 187.6 | 162.0 |
|
| ხარჯები | 162.5 | 187.6 | 162.0 | |
|
| სუბსიდიები | 162.5 | 187.6 | 162.0 | |
| 06 01 35 | 7091 | ქუთაისის №35 ბაგა-ბაღი | 63.9 | 74.5 | 72.5 |
|
| ხარჯები | 63.9 | 74.5 | 72.5 | |
|
| სუბსიდიები | 63.9 | 74.5 | 72.5 | |
| 06 02 | 70923 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 81.4 | 75.0 | 50.0 | |
| 06 03 | 7098 | ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 89.7 | 121.0 | 145.0 |
|
| ხარჯები | 89.7 | 121.0 | 145.0 | |
|
| სუბსიდიები | 89.7 | 121.0 | 145.0 | |
| 06 04 | 7098 | განათლების ღონისძიებები | 73.5 | 80.7 | 121.5 |
|
| ხარჯები | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73.5 | 80.7 | 121.5 | |
| 07 00 | 708 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 7,805.4 | 7,898.7 | 8,447.7 |
|
| ხარჯები | 7,797.4 | 7,805.7 | 8,414.3 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 990.7 | 929.0 | 1,071.6 | |
|
| მივლინებები | 124.6 | 102.8 | 136.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 53.0 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 797.8 | 768.2 | 844.6 | |
|
| სუბსიდიები | 6,806.7 | 6,876.7 | 7,342.7 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 93.0 | 33.4 | |
| 07 01 | 7081 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 338.0 | 395.7 | 476.0 |
|
| ხარჯები | 330.0 | 387.7 | 442.6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 387.7 | 442.6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 124.6 | 102.8 | 136.0 | |
|
| კვების ხარჯები | 55.3 | 53.0 | 74.0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 13.0 | 5.0 | 17.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 137.1 | 226.9 | 215.6 | |
|
| სუბსიდიები |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 8.0 | 33.4 | |
| 07 02 | 7081 | სპორტული სკოლები | 2,256.3 | 2,670.5 | 2,800.4 |
|
| ხარჯები | 2,256.3 | 2,670.5 | 2,800.4 | |
|
| სუბსიდიები | 2,256.3 | 2,670.5 | 2,800.4 | |
| 07 02 01 | 7081 | ქუთაისის №10 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 147.0 | 156.5 | 170.7 |
|
| ხარჯები | 147.0 | 156.5 | 170.7 | |
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 156.5 | 170.7 | |
| 07 02 02 | 7081 | ქუთაისის №11 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 129.7 | 166.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 129.7 | 166.0 | 170.0 | |
|
| სუბსიდიები | 129.7 | 166.0 | 170.0 | |
| 07 02 03 | 7081 | ქუთაისის №12 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 206.6 | 309.0 | 309.0 |
|
| ხარჯები | 206.6 | 309.0 | 309.0 | |
|
| სუბსიდიები | 206.6 | 309.0 | 309.0 | |
| 07 02 04 | 7081 | ქუთაისის №14 ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 183.4 | 190.0 | 207.0 |
|
| ხარჯები | 183.4 | 190.0 | 207.0 | |
|
| სუბსიდიები | 183.4 | 190.0 | 207.0 | |
| 07 02 05 | 7081 | ქუთაისის №15 ფარიაკობის სასპორტო სკოლა | 129.1 | 160.0 | 165.0 |
|
| ხარჯები | 129.1 | 160.0 | 165.0 | |
|
| სუბსიდიები | 129.1 | 160.0 | 165.0 | |
| 07 02 06 | 7081 | ქუთაისის №16 ჭადრაკის სასპორტო სკოლა | 144.2 | 144.0 | 160.4 |
|
| ხარჯები | 144.2 | 144.0 | 160.4 | |
|
| სუბსიდიები | 144.2 | 144.0 | 160.4 | |
| 07 02 07 | 7081 | ქუთაისის №18 კრივის სასპორტო სკოლა | 132.0 | 137.0 | 137.6 |
|
| ხარჯები | 132.0 | 137.0 | 137.6 | |
|
| სუბსიდიები | 132.0 | 137.0 | 137.6 | |
| 07 02 08 | 7081 | ქუთაისის №19 მძლეოსნობის სასპორტო სკოლა | 134.3 | 162.0 | 162.0 |
|
| ხარჯები | 134.3 | 162.0 | 162.0 | |
|
| სუბსიდიები | 134.3 | 162.0 | 162.0 | |
| 07 02 09 | 7081 | ქუთაისის №20 ტანვარჯიშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 114.3 | 130.0 | 183.7 |
|
| ხარჯები | 114.3 | 130.0 | 183.7 | |
|
| სუბსიდიები | 114.3 | 130.0 | 183.7 | |
| 07 02 10 | 7081 | ქუთაისის №21 ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 125.3 | 130.0 | 125.0 |
|
| ხარჯები | 125.3 | 130.0 | 125.0 | |
|
| სუბსიდიები | 125.3 | 130.0 | 125.0 | |
| 07 02 11 | 7081 | ქუთაისის №22 რაგბის სასპორტო სკოლა | 124.2 | 115.0 | 124.0 |
|
| ხარჯები | 124.2 | 115.0 | 124.0 | |
|
| სუბსიდიები | 124.2 | 115.0 | 124.0 | |
| 07 02 12 | 7081 | ქუთაისის №100 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 155.4 | 160.0 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 155.4 | 160.0 | 160.0 | |
|
| სუბსიდიები | 155.4 | 160.0 | 160.0 | |
| 07 02 13 | 7081 | ქუთაისის №94 საფეხბურთო სასპორტო სკოლა | 89.0 | 100.0 | 110.0 |
|
| ხარჯები | 89.0 | 100.0 | 110.0 | |
|
| სუბსიდიები | 89.0 | 100.0 | 110.0 | |
| 07 02 14 | 7081 | ქუთაისის №17 კომპლექსური სასპორტო სკოლა-პანსიონი | 389.1 | 556.0 | 556.0 |
|
| ხარჯები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | |
|
| სუბსიდიები | 389.1 | 556.0 | 556.0 | |
| 07 02 15 | 7081 | ქუთაისის საცხენოსნო კლუბი „იმედი“ | 52.7 | 55.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | |
|
| სუბსიდიები | 52.7 | 55.0 | 60.0 | |
| 07 03 | 7081 | შპს საფეხბურთო კლუბი „ტორპედო-2008“ | 341.6 | 281.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 341.6 | 281.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 341.6 | 281.0 |
| |
| 07 04 | 7081 | სპორტის სასახლე | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
|
| ხარჯები | 96.8 | 96.8 | 96.8 | |
|
| სუბსიდიები | 96.8 | 96.8 | 96.8 | |
| 07 05 | 7081 | შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“ | 0.0 | 179.0 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 179.0 | 250.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 179.0 | 250.0 | |
| 07 06 | 7081 | ოლიმპიური კომიტეტი | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 7.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 7.3 |
|
| |
| 07 06 | 7081 | ტანვარჯიშის სპორტული ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 85.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85.0 |
| |
| 07 07 | 7082 | სახელოვნებო სკოლები | 832.0 | 839.2 | 874.5 |
|
| ხარჯები | 832.0 | 839.2 | 874.5 | |
|
| სუბსიდიები | 832.0 | 839.2 | 874.5 | |
| 07 07 01 | 7082 | ქუთაისის №1 სამუსიკო სკოლა | 191.1 | 188.2 | 192.4 |
|
| ხარჯები | 191.1 | 188.2 | 192.4 | |
|
| სუბსიდიები | 191.1 | 188.2 | 192.4 | |
| 07 07 02 | 7082 | ქუთაისის №2 სამუსიკო სკოლა | 147.0 | 144.8 | 156.0 |
|
| ხარჯები | 147.0 | 144.8 | 156.0 | |
|
| სუბსიდიები | 147.0 | 144.8 | 156.0 | |
| 07 07 03 | 7082 | ქუთაისის №3 სამუსიკო სკოლა | 147.5 | 146.5 | 148.0 |
|
| ხარჯები | 147.5 | 146.5 | 148.0 | |
|
| სუბსიდიები | 147.5 | 146.5 | 148.0 | |
| 07 07 04 | 7082 | ქუთაისის №4 სამუსიკო სკოლა | 139.0 | 141.0 | 154.2 |
|
| ხარჯები | 139.0 | 141.0 | 154.2 | |
|
| სუბსიდიები | 139.0 | 141.0 | 154.2 | |
| 07 07 05 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო სკოლა | 47.6 | 47.5 | 52.7 |
|
| ხარჯები | 47.6 | 47.5 | 52.7 | |
|
| სუბსიდიები | 47.6 | 47.5 | 52.7 | |
| 07 07 06 | 7082 | ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლა | 159.8 | 171.2 | 171.2 |
|
| ხარჯები | 159.8 | 171.2 | 171.2 | |
|
| სუბსიდიები | 159.8 | 171.2 | 171.2 | |
| 07 08 | 7082 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა | 443.2 | 471.2 | 470.0 |
|
| ხარჯები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | |
|
| სუბსიდიები | 443.2 | 471.2 | 470.0 | |
| 07 09 | 7082 | მუზეუმები | 261.9 | 282.6 | 314.3 |
|
| ხარჯები | 261.9 | 282.6 | 314.3 | |
|
| სუბსიდიები | 261.9 | 282.6 | 314.3 | |
| 07 09 01 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოტო-კინო მატიანეს მუზეუმი | 21.9 | 23.2 | 27.6 |
|
| ხარჯები | 21.9 | 23.2 | 27.6 | |
|
| სუბსიდიები | 21.9 | 23.2 | 27.6 | |
| 07 09 02 | 7082 | ააიპ ქუთაისის სპორტის მუზეუმი | 24.1 | 24.3 | 28.4 |
|
| ხარჯები | 24.1 | 24.3 | 28.4 | |
|
| სუბსიდიები | 24.1 | 24.3 | 28.4 | |
| 07 09 03 | 7082 | ააიპ ქუთაისის საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმი | 23.1 | 24.1 | 28.4 |
|
| ხარჯები | 23.1 | 24.1 | 28.4 | |
|
| სუბსიდიები | 23.1 | 24.1 | 28.4 | |
| 07 09 04 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფალიაშვილის მემორიალური მუზეუმი | 22.3 | 22.4 | 27.2 |
|
| ხარჯები | 22.3 | 22.4 | 27.2 | |
|
| სუბსიდიები | 22.3 | 22.4 | 27.2 | |
| 07 09 05 | 7082 | ეთნოგრაფიული მუზეუმი | 13.0 | 28.0 | 39.3 |
|
| ხარჯები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | |
|
| სუბსიდიები | 13.0 | 28.0 | 39.3 | |
| 07 09 06 | 7082 | ქუთაისის სამხატვრო გალერეა | 127.5 | 127.6 | 133.4 |
|
| ხარჯები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | |
|
| სუბსიდიები | 127.5 | 127.6 | 133.4 | |
| 07 09 07 | 7082 | სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი“ | 30.0 | 33.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | |
|
| სუბსიდიები | 30.0 | 33.0 | 30.0 | |
| 07 10 | 7082 | თეატრები | 1,525.7 | 1,203.0 | 1,600.0 |
|
| ხარჯები | 1,525.7 | 1,203.0 | 1,600.0 | |
|
| სუბსიდიები | 1,525.7 | 1,203.0 | 1,600.0 | |
| 07 10 01 | 7082 | ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 625.3 | 703.0 | 800.0 |
|
| ხარჯები | 625.3 | 703.0 | 800.0 | |
|
| სუბსიდიები | 625.3 | 703.0 | 800.0 | |
| 07 10 02 | 7082 | მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი | 697.8 | 370.0 | 630.0 |
|
| ხარჯები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | |
|
| სუბსიდიები | 697.8 | 370.0 | 630.0 | |
| 07 10 03 | 7082 | იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი | 202.6 | 130.0 | 170.0 |
|
| ხარჯები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | |
|
| სუბსიდიები | 202.6 | 130.0 | 170.0 | |
| 07 11 | 7082 | ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 10.0 |
| |
| 07 12 | 7082 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 261.4 | 334.3 | 434.0 |
|
| ხარჯები | 261.4 | 334.3 | 434.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 334.3 | 434.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 261.4 | 334.3 | 434.0 | |
| 07 13 | 7082 | ააიპ ქუთაისის მ. ბალანჩივაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი | 261.2 | 356.0 | 356.0 |
|
| ხარჯები | 261.2 | 356.0 | 356.0 | |
|
| სუბსიდიები | 261.2 | 356.0 | 356.0 | |
| 07 14 | 7082 | ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
|
| სუბსიდიები | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 15 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 196.9 | 233.9 | 250.0 |
|
| ხარჯები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | |
|
| სუბსიდიები | 196.9 | 233.9 | 250.0 | |
| 07 16 | 7082 | ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი | 46.5 | 49.7 | 80.7 |
|
| ხარჯები | 46.5 | 49.7 | 80.7 | |
|
| სუბსიდიები | 46.5 | 49.7 | 80.7 | |
| 07 17 | 7082 | ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 15.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15.0 |
| |
| 07 18 | 7082 | ააიპ ქუთაისის ა. ვასაძის სახელობის ფოლკლორის სახელოვნებო სასწავლებელი | 0.0 | 30.0 | 60.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 60.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 30.0 | 60.0 | |
| 07 19 | 7083 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 58.4 | 83.8 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 58.4 | 83.8 | 100.0 | |
|
| სუბსიდიები | 58.4 | 83.8 | 100.0 | |
| 07 20 | 7082 | სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ქუთაისი'' | 171.7 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 171.7 |
|
| |
| 07 21 | 7083 | ქუთაისის ისტორიული ზონის I ეტაპის სამუშაოების დასრულების პრეზენტაციის ღონისძიება | 227.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 227.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 227.4 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 227.4 |
|
| |
| 07 22 | 7084 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 171.9 | 192.0 | 195.0 |
|
| ხარჯები | 171.9 | 192.0 | 195.0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 192.0 | 195.0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 171.9 | 192.0 | 195.0 | |
| 07 23 | 7084 | ქუთათელ გაენათეს ეპარქია | 45.0 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | |
|
| სუბსიდიები | 45.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 07 24 | 7086 | კულტურის კოლეჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 202.2 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 202.2 |
|
| |
| 08 00 | 707 – 710 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,442.1 | 1,690.0 | 1,778.0 |
|
| ხარჯები | 1,442.1 | 1,690.0 | 1,778.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,432.9 | 1,652.0 | 1,775.0 | |
|
| სუბსიდიები | 9.2 | 38.0 | 3.0 | |
| 08 01 | 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 116.0 | 116.0 |
|
| ხარჯები | 57.0 | 116.0 | 116.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 57.0 | 116.0 | 116.0 | |
| 08 02 | 7076 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 51.0 | 41.0 | 40.5 |
|
| ხარჯები | 51.0 | 41.0 | 40.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 41.0 | 40.5 | |
| 08 03 | 7076 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 272.7 | 279.5 | 300.0 |
|
| ხარჯები | 272.7 | 279.5 | 300.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 272.7 | 279.5 | 300.0 | |
| 08 04 | 7076 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 32.6 | 40.0 | 40.0 |
|
| ხარჯები | 32.6 | 40.0 | 40.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32.6 | 40.0 | 40.0 | |
| 08 05 | 7076 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 76.9 | 145.0 | 198.0 |
|
| ხარჯები | 76.9 | 145.0 | 198.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 76.9 | 145.0 | 198.0 | |
| 08 06 | 7076 | სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 |
| |
| 08 07 | 7109 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 13.2 | 24.0 | 24.0 |
|
| ხარჯები | 13.2 | 24.0 | 24.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13.2 | 24.0 | 24.0 | |
| 08 08 | 7107 | მარტოხელა მოხუცებულთა სოციალური ცენტრები ქუთაისში | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 20.0 |
| |
| 08 09 | 7104 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 108.0 | 120.0 | 150.0 |
|
| ხარჯები | 108.0 | 120.0 | 150.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 120.0 | 150.0 | |
| 08 10 | 7109 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 08 11 | 7109 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 153.3 | 150.0 | 172.0 |
|
| ხარჯები | 153.3 | 150.0 | 172.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 153.3 | 150.0 | 172.0 | |
| 08 12 | 7107 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 84.0 | 1.0 | 97.0 |
|
| ხარჯები | 84.0 | 1.0 | 97.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 84.0 | 1.0 | 97.0 | |
| 08 13 | 7107 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 125.0 | 180.0 | 101.0 |
|
| ხარჯები | 125.0 | 180.0 | 101.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 125.0 | 180.0 | 101.0 | |
| 08 14 | 7107 | უფასო კვების პროგრამა | 367.2 | 485.5 | 490.5 |
|
| ხარჯები | 367.2 | 485.5 | 490.5 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 367.2 | 485.5 | 490.5 | |
| 08 15 | 7109 | ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
|
| ხარჯები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | |
|
| სუბსიდიები | 0.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 08 16 | 71 07 | პენსიონერთა მედიკამენტის ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
| |
| 08 17 | 71 07 | ინვალიდთა სასწავლო საწარმო | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 8.3 | 0.0 | 0.0 | |
|
| სუბსიდიები | 8.3 |
|
| |
| 08 18 | 7107 | ქალაქ ქუთაისში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ოჯახის დახმარება | 60.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 60.0 | 20.0 | 0.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 20.0 |
| |
| 08 19 | 71 07 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 16.0 |
დანართი №3-1
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ეკონომიკური საქმიანობის პროგრამები
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა | 1000.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 2 | უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა | 50.0 | ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 3 | ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა | 48.0 | ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 4 | ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა | 50.0 | ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური |
|
|
|
|
|
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის
პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1000 000 (ერთი მილიონ ი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძირითად ქუჩებზე სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოწესრიგებულია, მაგრამ იგი შეადგენს ქალაქის ქუჩების 20-25%-ს, დანარჩენი მოუწესრიგებელია, საკმაოდ დიდი დაზიანებებია, როგორც სავალ ნაწილზე, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებში. თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ გზის სავალი ნაწილი განიცდის ცვეთას და ნგრევას, რომლის ციკლი 8-12 წლამდე მერყეობს და იგი დამოკიდებულია ქუჩაზე მოძრავი ავტომანქანების ინტენსივობაზე (რაოდენობაზე) და ტვირთამწეობაზე, მაშინ, მთელი ქალაქის ქუჩების შეკეთების ციკლი უნდა გადანაწილდეს საშუალოდ 10 წელზე მაინც.
გზების სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება ნიშნავს, ქალაქის ქუჩებში ავტოტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების გაუმჯობესებას და ავტომანქანებიდან ნაკლები გამონაბოლქვის გამოყოფას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის გაუმჯობესებისათვის პირველ რიგში, უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ქუჩები (რომლებსაც უფრო მეტი დატვირთვა აქვს) დამუშავდეს მათი კაპიტალურად შეკეთების ღონისძიებები და აღდგენის სამუშაოები შესრულდეს დროულად და მაღალხარისხოვნად. ამასთან, ქუჩების სავალი ნაწილის კაპიტალურად შეკეთების პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს ადრე შეკეთებული ქუჩების საექსპლუატაციო სამუშაოები (ორმოული შეკეთება).
ქუჩის სავალი ნაწილის ორმოული დაზინების დროულად შეკეთება, გაახანგრძლივებს სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო ვადებს.
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი დანართს თან ერთვის
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქუჩების მიმდინარე შეკეთების (ორმოული შეკეთება) ხარჯები – 400 000 ლარი; ქუჩების კაპიტალური შეკეთების ხარჯები – 500000 ლარი; სასაფლაოებთან მისასვლელი გასაკეთებელი გზების ხარჯები – 100 000ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში მოწესრიგებული ქუჩებით კმაყოფილი იქნება პირველ რიგში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლები და მგზავრები. შემდეგ, კერძო ავტომფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.
9. შეფასების კრიტერიუმები: მოწესრიგებული სავალი ნაწილი გარანტიაა იმისა, რომ დაიზოგება
საწვავი, შედეგად, გვექნება ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი, არ დაზიანდება ავტომანქანები,
გადაადგილების დროს, დასაშვებ ფარგლებში, გაიზრდება ავტომანქანების სიჩქარე, შესაბამისად
შემცირდება მგზავრობის დრო; არ მოხდება ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის შეფერხება.
10.პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის
კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
კაპიტალურად შესაკეთებელი ქუჩების ჩამონათვალი
1. თბილისის ქუჩის მე-2 შესახვევი
2. 26 მაისის ქუჩის მე-2 შესახვევი
3. თორთლაძის ქუჩა
4. ლ. ასათიანის ქუჩის № 119 -ის შესახვევი
5. ქორქიას ქუჩა
6. ბურჯანაძის ქუჩა
7. ზარდალიშვილის ქუჩა
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პროგრამა
2. განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზნები:
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქალაქ ქუთაისში, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარება საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება; ქალაქ ქუთაისში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებისა და მათ მიერ ნაწარმოები საკვები პროდუქტების უცხოელი და ადგილობრივი პარტნიორებისათვის წარდგენა; დაძმობილებული ქალაქების ბიზნეს-სექტორისათვის ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური და სამრეწველო შესაძლებლობების დემონსტრირება; ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა; ტრენინგ-სემინარების ჩატარება მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორისათვის, თავიანთი პროდუქციის საექსპორტოდ გატანის ხელშეწყობისათვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად; ბიოპროდუქციისა და ადგილობრივი წარმოების სტიმულირებისა და პოპულარიზაციისათვის გამოფენის მოწყობა ასოციაცია „ელკანასთან“ ერთად;
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | ღონისძიებების დასახელება | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) |
| 1. | საგამოფენო სტენდებისა და ინვენტარის დამზადება; | 15000 ლარი |
| 2. | ქვეყნის შიგნით (თბილისი, ბათუმი) და უცხოელთა გამოფენებზე ქუთაისური პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირება; | 15000 ლარი |
| 3. | ქუთაისის მცირე და საშუალო ბიზნესის პროდუქციის დაძმობილებულ ქალაქებში რეკლამირება: ბუკლეტების, ფლაერების, ბანერების სახით. მათი უცხოელი პარტნიორების პროდუქციის რეკლამირება ქუთაისში პრესის, ტელევიზიისა და სხვა საშუალებებით. ფართის გამოყოფა;
| 3500 ლარი |
| 4. | ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა; | 7500 ლარი |
| 5. | ბიოპროდუქციის წარმოების სტიმულირებისა და პოპულარიზაციისათვის გამოფენის მოწყობა ასოციაცია „ელკანასთან“ ერთად; | 3500 ლარი
|
| 6. | ტრენინგ-სემინარის ჩატარება მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორისათვის, თავიანთი პროდუქციის საექსპორტოდ გატანის ხელშეწყობისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად; | 2500 ლარი |
| 7. | პროგრამის გაშუქება. სიუჟეტების მომზადება ტელევიზიით, პრესისა და რადიოს საშუალებებით. როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ; | 3000 ლარი |
| სულ მიმდინარე ხარჯები | 50000 ლარი |
7. მოსალოდნელი შედეგი:
ქალაქ ქუთაისში მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებულ კერძო თუ იურიდიულ პირებს სერიოზული პრობლემები აქვთ, როგორც შიგა საწარმოო, ასევე უცხოურ პარტნიორებთან ურთიერთობის სფეროში. შესაბამისად, მათი მუშაობის დაბალეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძველს აღნიშნული პრობლემა წარმოადგენს. ამ პროგრამით, დახმარება გაეწევათ ადგილობრივ ბიზნესმენებს საერთაშორისო ბაზარზე გასასვლელად, მიეცემათ რეკომენდაციები ქუთაისთან დაძმობილებულ ქალაქებთან, რათა შესაძლებელი გახდეს მეტი საქონელი გაიტანონ ექსპორტზე და განავითარონ საკუთარი ბიზნესი, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას და პირდაპირ ზემოქმედებას მოახდენს ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე.
8. შეფასების კრიტერიუმები:
სამუშაო ადგილების რაოდენობის მატება, ბიზნესის გაძლიერება, ქუთაისის ბიზნეს-სექტორისათვის ახალ პარტნიორებთან ურთიერთობა, ქუთაისის პროდუქციის ექსპორტის ზრდა, ბიზნეს კონტაქტების გაზრდა, ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია, ბიზნეს სექტორისათვის სამოქმედო არეალის გაფართოება, ბიოპროდუქციის წარმოებაში დასაქმებულთა წილის გაზრდა.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისში ტურიზმის განვითარების პროგრამა
2. განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი 48000 (ორმოცდარვა ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზნები:
ქალაქ ქუთაისში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება. ტურისტული სამსახურებისათვის, ტუროპერატორებისა და სააგენტოებისათვის ტურისტული პროდუქტის შექმნის შესახებ რეკომ ე ნდაციების დამუშავება. სემინარების ჩატარება; ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის ქუთაისში საინფორმაციო ტურის ორგანიზება, საინფორმაციო ტურის ფარგლებში სპეციალური კონფერენციის ჩატარება; საერთაშორისო ტურისტული გამოფენებისათვის ქუთაისის ტურისტული გზამკვლევისა და ბროშურის მომზადება; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება: თბილისი, ბათუმი, პოზნანი, რიგა, ტ ელ-ავივი, კიევი, ბერლინი, ხარკოვი, სტამბული; ქუთაისში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის დებულების დამუშავება და ოფისის ჩამოყალიბება, სათანადო ტექნიკით აღჭურვა; ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის კადრებით დაკომპლექტება; საინფორმაციო ცენტრის წლიური კომუნალური ხარჯებით უზრუნველყოფა; პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებისათვის სამივლინებო ხარჯების გამოყოფა; ღონიძიებების გაშუქება მასმედიის საშუალებით.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | ღონისძიების დასახელება | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) |
| 1. | ქუთაისსა და მთლიანად რეგიონში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება. ტურისტული სამსახურებისათვის, ტუროპერატორებისა და სააგენტოებისათვის ტურისტული პროდუქტის შექმნის შესახებ რეკომენდაციების დამუშავება. სემინარების ჩატარება; | 1000 ლარი |
| 2. | ქუთაისში ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის საინფორმაციო ტურისა და სპეციალური კონფერენციის ჩატარება; | 6000 ლარი
|
| 3. | ქუთაისის გზამკვლევის, ბროშურის დაბეჭდვა; | 3000 ლარი |
| 4. | საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მისაღებად სტენდის ფართის შეძენა: თბილისი, პოზნანი, რიგა, ტ ელ-ავივი, კიევი, ბერლინი, ხარკოვი, სტამბული; | 9000 ლარი
|
| 5. | პროგრამის უზრუნველყოფის და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნისათვის საოფისე ავეჯის და ციფრული ტექნიკის, ფოტოკამერის, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა; | 6120 ლარი |
| 6. | ტურისტული საინფორმაციო ცენტრისათვის 2 თანამშრომლის აყვანა ხელშეკრულებით; | 12380 ლარი |
| 7. | საინფორმაციო ცენტრის წლიური კომუნალური ხარჯები; | 1000 ლარი
|
| 8. | სამივლინებო ხარჯები; | 7000 ლარი |
| 9. | ღონისძიებების გაშუქება მასმედიის საშუალებით; | 3000 ლარი |
|
| სულ მიმდინარე ხარჯები: | 48000 ლარი |
7. მოსალოდნელი შედეგები:
ტურიზმის 2011 წლის განვითარების პროგრამის ძირითადი ამოცანაა ქუთაისისათვის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოპოვების ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გატანა და პრომოუშენი, ქუთაისში ტურიზმის განვითარება და ამის საფუძველზე, ქალაქის ეკონომიკის გაუმჯობესება.
8. შეფასების კრიტერიუმები:
ქუთაისში ტურიზმის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგრამის დამუშავება, ევროპის ტურაგენტებისა და ტუროპერატორების მოწვევა და მათთვის ქუთაისის ტურისტული პოტენციალის გაცნობა და მისი გატანა საერთაშორისო ბაზარზე, მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო გამოფენებში, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ჩამოყალიბება და მისი დებულების შემუშავება, ქალაქის მოსახლეობისათვის და ზოგადად ქალაქისათვის ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-1
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა
2. განხორციელების ვადები: 01 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი 50000 (ორმოცდა ათი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზნები:
ქუთაისის მაკეტის, რუკისა და ზონალური რუკის დამზადება; ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის შემუშავება და სივრცითი მოწყობის გეგმის შედგენა; ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის ანალიზი, კვლევა, პრიორიტეტების შემუშავება, ბიზნესის განვითარების, სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, ექსპერტების ჩართვა (დაქირავება/მოწვევა); ქალაქთან ახლო მდებარე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა, შესაბამისად, ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების წარმოების ხელშეწყობა და გარემოს შექმნა, ადგილობრივი ბაზრის ჯანსაღი პირობებისა და ექსპორტის ხელშეწყობა; ქალაქის ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკონომიკური სექტორების გავითარების ხელშეწყობა, ტექნო-პარკების, ბიზნეს-ინკუბატორების სახით; გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის ღონისძიებების შემუშავება, მოწესრიგება ქალაქის ერთიან ინფრასტრუქტურაში; ქალაქის, როგორც „სუფთა ქალაქად“ მოწყობა და ღონისძიებების შემუშავება; ქალაქის ეფექტიანი მართვის განვითარების ინსტიტუციონალური სამართლებრივი ასპექტების შემუშავება, 2012 წლისათვის ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებასთან დაკავშირებით; ქალაქის სტრატეგიული გეგმის სახელმძღვანელოს (წიგნად) შექმნა და თარგმნა სხვადასხვა ენებზე;
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | ღონისძიებების დასახელება | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) |
| 1. | ქუთაისის მაკეტის, რუკისა და ზონალური რუკის დამზადება;
| 10 000 ლარი |
| 2. | ქალაქის განაშენიანების გენერალური გეგმის შემუშავება და სივრცითი მოწყობის გეგმის შედგენა;
| 7 000 ლარი |
| 3. | ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალის ანალიზი, კვლევა, პრიორიტეტების შემუშავება, ბიზნესის განვითარების სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ექსპერტების ჩართვა (დაქირავება/მოწვევა);
| 7 000 ლარი |
| 4. | ქალაქთან ახლომდებარე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა, შესაბამისად, ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების წარმოების ხელშეწყობა და გარემოს შექმნა, ადგილობრივი ბაზრის ჯანსაღი პირობებისა და ექსპორტის ხელშეწყობა;
| 5 000 ლარი |
| 5. | ქალაქის ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკონომიკური სექტორების განვითარების ხელშეწყობა, ტექნო-პარკების, ბიზნეს-ინკუბატორების სახით;
| 3 000 ლარი |
| 6. | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის ღონისძიებების შემუშავება, მოწესრიგება ქალაქის ერთიან ინფრასტრუქტურაში. ქალაქის, როგორც „სუფთა ქალაქად“ მოწყობა და ღონისძიებების შემუშავება;
| 7 000 ლარი |
| 7. | ქალაქის ეფექტიანი მართვის განვითარების ინსტიტუციონალური სამართლებრივი ასპექტების შემუშავება, 2012 წლისათვის ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებასთან დაკავშირებით;
| 6 000 ლარი |
| 8. | ქალაქის სტრატეგიული გეგმის სახელმძღვანელოს (წიგნად) შექმნა და თარგმნა სხვადასხვა ენებზე;
| 5 000 ლარი |
7.მოსალოდნელი შედეგები:
ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების პროგრამა იქნება საშუალოვადიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის განვითარების პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს და იქნება შემადგენელი იმ პირობების, რომლებიც უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის მდგრადი განვითარებისათვის.
8. შეფასების კრიტერიუმები:
პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, ქალაქის პოლიტიკა წარმოადგენს მიზანმიმართულ ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომლებიც კონცენტრირებული და კოორდინირებულია სახელმწიფო დონეზე. იგი ეფუძნება განვითარების პრიორიტეტების სწორად შერჩევას, ამ პრიორიტეტების შესაბამისად, ქალაქის მდგრად განვითარებაზე მიმართული რესურსების ზუსტ და შედეგზე ორიენტირებულ განაწილებას.
ქალაქის განვითარების პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ხ ე ლსაყრელი გარემოს შექმნა და მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტებისა და პირობების გაუმჯობესება, რაც მიიღწევა ქალაქის დაბალანსებული ეკონომიკური განვითარებით, ქალაქის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებითა და სხვა ქალაქებს შორის არსებული ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირებით ან აღმოფხვრით.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-2
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის გარემოს დაცვის პროგრამები
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 150.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 2 | დასუფთავების ღონისძიებები | 2350.0 | დასუფთავების საქალაქო სამსახური |
| 3 | ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების პროგრამა | 38.0 | დასუფთავების საქალაქო სამსახური |
დანართი №3-2
1. პროგრამის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000(ასორმოცდაათი ათასი)ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ძველ უბნებში, სადაც კანალიზაციის ქსელი გაკეთებულია გასული საუკუნის დასაწყისში კერამიკული თუ ლითონის მილებით, წლების განმავლობაში ამორტიზირებულია და ისეა დაზიანებული, რომ მათი აღდგენის ღირებულება გაცილებით მეტი ჯდება, ვიდრე იგივე მონაკვეთის ახლით შეცვლა. საკანალიზაციო მილების შეცვლა გააუმჯობესებს ქსელის მუშაობას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ძველ უბნებში კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელის გაწმენდა, საჭიროების შემთხვევაში მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა.
2011 წელს საკანალიზაციო ქსელებზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი თან ერთვის
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ამორტიზირებული ქსელების აღდგენა-შეკეთების ხარჯები –150.0 ათასი ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი:ძველ უბნებში საკანალიზაციო ქსელი იმუშავებს შეუფერხებლად, ქუჩაში არ გაიბიდნება სათვალთვალო ჭები, არ იქნება ანტისანიტარია, რითაც კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა.
9. შეფასების კრიტერიუმები:საკანალიზაციო ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის კმაყოფილება. სუფთა ქალაქი.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის
კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
ცხრილი
2011 წელს საკანალიზაციო ქსელზე ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი
1. ზ.გამსახურდიას ქუჩის №3 – საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება
2. ერევნის ქუჩა – სისტემის მოწესრიგება
3. ი.აბაშიძის ქუჩის №17ა – საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება
4. დავითაშვილის ქუჩის №13 – სისტემის გაწმენდა და შეკეთება
5. ასათიანის ქუჩის მე-3 შესახვევი – სისტემის გაწმენდა და შეკეთება
6. თაბუკაშვილის ქუჩის №111 და №113 – საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება
7. ნიკეას ქუჩის №76 – სისტემის შეკეთება
8.ერისთავის ქუჩის №15 -თან –10 მ -საკანალიზაციო მილის შეკეთება
9. როძევიჩის ქუჩა(რესურს ცენტრთან) – მილის შეკეთება
10. ჯავახიშვილის ქუჩის 1 შეხახვევი №19 – მილის შეკეთება
11.ფალიაშვილის ქუჩის მე-5 შესახვევის №3-თან –საკანალიზაციო ჭების აღდგენა
12. მშვიდობის ქუჩა – საკანალიზაციო ჭებისა და მილის შეკეთება
დანართი №3-2
პროგრამის დასახელება – ქალაქ ქუთაისის დასუფთავების ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 2 350 000 (ორი მილიონ სამასორმოცდაათი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში სანიტარ ი ული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება; ტექნიკური მარილის შეძენა, გზებისა და მოედნების თოვლისაგან გაწმენდის მიზნით; თოვლცვენის დროს, გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება; მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან ნარჩენების გატანის ერთიან საბილინგო სისტემაზე (მოსაკრებლის ამოღება) გადასვლა; დასუფთავების ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
პროგრამის განხორციელებისათვის 2 350 000 ლარი, აქედან:
1. ქალაქის დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები – 2 100 000 ლარი;
2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისათვის– 250 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი:
დასუფთავებული ქალაქი.
9. შეფასების კრიტერიუმი:
ყოველწლიურად ნაგავსაყრელზე საშუალოდ 201 300 კუბ.მ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენის შეტანა; 73 ქუჩის დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით 1837.0 ათასი კვ.მ., ქუჩების მორწყვა-ჩარეცხვა საერთო ფართით 532,0 ათასი კვ.მ.;
10. პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური.
დასუფთავების ობიექტების ნუსხა
| № | ქუჩის დასახელება | ფართობი (ათ. კვ.მ.) | დაგვის ჯერადობა | დასაგველი ფართობი (ათ. კვ.მ) | სამუშაო | მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი (ათ. კვ.მ) | შენიშვნა | |
| დაწყება | დამთავრება | |||||||
| 1 | წმინდა ნინოს ქუჩა | 9,9 | ორჯერადი | 19,8 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 9,9 |
|
| 2 | ფალიაშვილის ქუჩა (შესახვევებით) | 13,1 | ორჯერადი | 26,2 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 13,1 |
|
| 3 | ვარლამიშვილის ქუჩა (შესახვევით) | 7,7 | ორჯერადი | 15,4 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 7,7 |
|
| 4 | ცისფერყანწელთა ქუჩა | 3,5 | ორჯერადი | 7,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,5 |
|
| 5 | ლერმონტოვის ქუჩა | 4,2 | ორჯერადი | 8,4 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 4,2 |
|
| 6 | ბროსეს ქუჩა | 2,8 | ორჯერადი | 5,6 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 2,8 |
|
| 7 | ყვავილების ბაზრის წინა მოედანი | 1,0 | ორჯერადი | 2,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 1,0 |
|
| 8 | აღმაშენებლის მოედანი | 8,8 | ორჯერადი | 17,6 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 8,8 |
|
| 9 | ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული ტერიტორია | 3,0 | ორჯერადი | 6,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,0 |
|
| 10 | რუსთაველის გამზირი (ხიდამდე) | 7,4 | ორჯერადი | 14,8 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 7,4 |
|
| 11 | წერეთლის ქუჩა (ეროვნულ ბანკამდე) | 3,7 | ორჯერადი | 7,4 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,7 |
|
| 12 | თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩამდე) | 3,5 | ორჯერადი | 7,0 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,5 |
|
| 13 | პუშკინის ქუჩა + ფანჯიკიძის ქუჩა | 3,9 | ორჯერადი | 7,8 | 5:00-17:00 | 9:00-20:00 | 3,9 |
|
| 14 | თამარ მეფის ქუჩა (პუშკინის ქუჩიდან - სადგურამდე) | 17,1 | ორჯერადი | 34,2 | 5:00 | 9:00 | 17,1 |
|
| 15 | ნიუპორტის ქუჩა | 8,3 | ერთჯერადი | 8,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 16 | თბილისის ქუჩა | 10,6 | ერთჯერადი | 10,6 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 17 | 26 მაისის ქუჩა | 17,6 | ერთჯერადი | 17,6 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 18 | სოლომონ პირველის ქუჩა | 22,0 | ერთჯერადი | 22,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 19 | რკინიგზის საავადმყოფო (წინა მოედანი) | 3,2 | ერთჯერადი | 3,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 20 | ტიციან ტაბიძის ქუჩა | 6,3 | ერთჯერადი | 6,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 21 | მერაბ კოსტავას ქუჩა | 11,0 | ერთჯერადი | 11,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 22 | რუსთაველის გამზირი (ხიდიდან - გამარჯვების მოედნამდე) | 27,7 | ორჯერადი | 55,4 | 5:00 | 9:00 | 27,7 |
|
| 23 | აღმაშენებლის გამზირი | 85,0 | ერთჯერადი | 85,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 24 | გრიშაშვილის ქუჩა | 16,0 | ერთჯერადი | 16,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 25 | ნინოშვილის ქუჩა + ნოდარ დუმბაძის ქუჩა | 25,4 | ერთჯერადი | 25,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 26 | ლადო ასათიანის ქუჩა | 30,0 | ერთჯერადი | 30,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 27 | ყაზბეგის ქუჩა (ბაგრატის ტაძრამდე) | 10,5 | ერთჯერადი | 10,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 28 | გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა | 15,3 | ერთჯერადი | 15,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 29 | ახალგაზრდობის გამზირი | 53,0 | ერთჯერადი | 53,0 | 5:00 | 9:00 | 53,0 |
|
| 30 | სადგურის კიბეები | 0,9 | ერთჯერადი | 0,9 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 31 | მანდარიას ქუჩა | 8,3 | ერთჯერადი | 8,3 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 32 | სადგური - I - ის მოედანი | 7,7 | ერთჯერადი | 7,7 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 33 | ვიქტორ კუპრაძის ქუჩა | 12,5 | ერთჯერადი | 12,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 34 | ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა | 15,8 | ერთჯერადი | 15,8 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 35 | გრიგოლ აბაშიძის ქუჩა | 10,0 | ერთჯერადი | 10,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| 36 | გიორგი ლეონიძის ქუჩა | 8,4 | ერთჯერადი | 8,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
დასუფთავების ობიექტების ნუსხა
| № | ქუჩის დასახელება | ფართობი (ათ. კვ.მ.) | დაგვის ჯერადობა | დასაგველი ფართობი (ათ. კვ.მ) | სამუშაო | მორწყვა-ჩარეცხვის ფართობი (ათ. კვ.მ) | შენიშვნა | |||||||||||
| დაწყება | დამთავრება | |||||||||||||||||
| 37 | ჭავჭავაძის გამზირი (ნიკეას ქუჩის გადაკვეთიდან ახალგაზრდობის გამზირამდე) | 31,0 | ორჯერადი | 62,0 | 5:00 | 9:00 | 31,0 |
| ||||||||||
| 38 | ნიკეას ქუჩა | 84,1 | ერთჯერადი | 84,1 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 39 | გუგუნავას ქუჩა | 48,0 | ერთჯერადი | 48,0 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 40 | სულხან-საბას გამზირი | 24,9 | ერთჯერადი | 24,9 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 41 | თაბუკაშვილის ქუჩა | 68,6 | ერთჯერადი | 68,6 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 42 | ოცხელის ქუჩა | 5,8 | ერთჯერადი | 5,8 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 43 | კ.გამსახურდიას ქუჩა (ჭავჭავაძის გამზირიდან საავადმყოფომდე) | 7,6 | ერთჯერადი | 7,6 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 44 | ჭავჭავაძის გამზირი (9 აპრილის ქუჩიდან - ნიკეას ქუჩის გადაკვეთამდე) | 77,3 | ორჯერადი | 154,6 | 5:00 | 9:00 | 77,3 |
| ||||||||||
| 45 | სადგური - II - ის მოედანი | 3,2 | ერთჯერადი | 3,2 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 46 | ხორავას ქუჩა, ცენტრალური სტადიონის გასწვრივ ნარსიას ქუჩამდე | 13,1 | ერთჯერადი | 13,1 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 47 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკის წინ არსებული მოედანი | 2,1 | ერთჯერადი | 2,1 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 48 | ირაკლი აბაშიძის გამზირი | 63,0 | ორჯერადი | 126,0 | 5:00 | 9:00 | 63,0 |
| ||||||||||
| 49 | 9 აპრილის ქუჩა | 21,3 | ორჯერადი | 42,6 | 5:00 | 9:00 | 21,3 |
| ||||||||||
| 50 | შარტავას ქუჩა | 10,3 | ერთჯერადი | 10,3 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 51 | ბუხაიძის ქუჩა | 15,3 | ორჯერადი | 30,6 | 5:00 | 9:00 | 15,3 |
| ||||||||||
| 52 | ჯავახიშვილის ქუჩა (საავადმყოფომდე) | 26,4 | ორჯერადი | 52.8 | 5:00 | 9:00 | 26,4 |
| ||||||||||
| 53 | ზვიად გამსახურდიას ქუჩა | 66,5 | ორჯერადი | 133,0 | 5:00 | 9:00 | 66,5 |
| ||||||||||
| 54 | გამარჯვების მოედანი | 12,9 | ორჯერადი | 25,8 | 5:00 | 9:00 | 12,9 |
| ||||||||||
| 55 | ავტომშენებლის ქუჩა | 87,0 | ერთჯერადი | 87,0 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 56 | ორახელაშვილის ქუჩა | 20,1 | ერთჯერადი | 20,1 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 57 | წერეთლის ქუჩა (ეროვნული ბანკიდან - ჭავჭავაძის გამზირამდე) | 48,0 | ორჯერადი | 96,0 | 5:00 | 9:00 | 48,0 |
| ||||||||||
| 58 | ხახანაშვილის ქუჩა | 1,9 | ერთჯერადი | 1,9 | 5:00 | 9:00 |
|
| ||||||||||
| 59 | ჯიბლაძის ქუჩა | 2,2 | ერთჯერადი | 2,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 60 | ლუდსახარში „მირზაანის“ ჩასასვლელიდან ოქროს ჩარდახამდე ასასვლელი კიბის ჩათვლით (ლუდსახარშზე მიმაგრებული ტერიტორიის გარდა) | 1,0 | ორჯერადი | 2,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 61 | მერიასა და სავაჭრო ცენტრ „ქარვასლას“ შორის არსებული ტერიტორია | 1,1 | ერთჯერადი | 1,1 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 62 | მდინარე „რიონზე“ არსებული ხიდები (ჯაჭვის ხიდი, რუსთაველის ხიდი, წითელი ხიდი, თეთრი ხიდი) | 3,5 | ერთჯერადი | 3,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 63 | გაპონოვის ქუჩა დასაწყისიდან მეორე სალოცავამდე | 8,4 | ერთჯერადი | 8,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 64 | გელათის ქუჩა პოლიციის მე-2 განყოფილებიდან მწვანეყვავილას პანთეონამდე | 12,5 | ერთჯერადი | 12,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 65 | ახალგაზრდობის 1-ლი შესახვევი | 1,5 | ერთჯერადი | 1,5 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 66 | სოხუმის ქუჩა | 5,7 | ერთჯერადი | 5,7 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 67 | ლეჟავას ქუჩა | 4,2 | ერთჯერადი | 4,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 68 | ავტომშენებლის 1-ლი შესახვევი | 2,4 | ერთჯერადი | 2,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 69 | ჯაჭვის ხიდიდან ბენზინ გასამართ სადგურ „ვისოლამდე“ | 6,2 | ერთჯერადი | 6,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 70 | ბარათაშვილის ქუჩა | 15,2 | ერთჯერადი | 15,2 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 71 | ბუკიას ქუჩა | 19,8 | ერთჯერადი | 19,8 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 72 | ჩხობაძის ქუჩა | 10,0 | ერთჯერადი | 10,0 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
| 73 | ჩეჩელაშვილის ქუჩა (ნინოშვილის ქუჩიდან გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩამდე) | 3,4 | ერთჯერადი | 3,4 | 5:00 | 9:00 |
|
|
| |||||||||
|
|
| 1330,6 |
| 1837,0 |
|
| 532,0 |
|
| |||||||||
დანართი №3-2
1. პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო
ღონისძიებების პროგრამა.
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 38 000 (ოცდათვრამეტი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ-სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
მაღალსართულიან საცხოვრებელ ბინებში არსებული ბუნკერებისა და ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის კონტეინერების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ქალაქში დროებითი ხელოვნური ნაგავსაყრელების, მასიური თავშეყრის ადგილების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ბაზრებისა და ბაზრობების, მიმდებარე ტერიტორიების, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტოსადგურების დერატიზაცია-დეზინფექცია; ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია.
7. მოსალოდნელი შედეგი:
საშიშ დაავადებათა კერის მინიმუმამდე დაყვანა.
8. შეფასების კრიტერიუმი:
ანტისანიტარიისა და სხვადასხვა ეპიდემიური დაავადებების რაოდენობრივი შემცირება
9. პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების პროგრამები
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | პროგრამა „კორპუსი“ | 1900.0 | საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური |
| 2 | ახალი წლის კეთილმოწყობითი ღონისძიებების პროგრამა | 150.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 3 | წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 775.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 4 | გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 2100.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 5 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოების პროგრამა | 178.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 6 | შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა | 100.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 7 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა | 42.0 | დასუფთავების საქალაქო სამსახური |
| 8 | ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 160.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 9 | ღვარსადენების ექსპლუატაციის პროგრამა | 200.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 290.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 11 | პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა | 25.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 12 | ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა | 5.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 13 | ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა | 25.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 14 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება-გაკვრის პროგრამა | 50.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 15 | ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა | 30.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
| 16 | გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა | 50.0 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური |
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება : პროგრამა „კორპუსი“
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 1 900 000 (ერთი მილიონ ცხრაასი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ბინათმ ე საკუთრეთა ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის მონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად.ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითრება.
6.განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამა „კორპუსის“ ეფექტურად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახურში აყვანილ იქნეს მთავარი კოორდინატორის 1 ერთეული, წამყვანი კოორდინატორის 3 ერთეული და კოორდინატორის 110 ერთეული, რომლებსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით, პროგრამის მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე კანონით დადგენილი წესით, ნიშნავს ქალაქის მერი.
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ნუსხა ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით, პროგრამას თან ერთვის.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
90 000 (ოთხმოცდაათი ათასი) ლარის გადასახური მასალა ბიკროსტის (15 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;540 000 (ხუთას ორმოცი ათასი) ლარის გადასახური მასალა გოფრირებული თუნუქის(60 000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;45 000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარის გადასახური მასალა – ფურცლოვნი თუნუქის (5000 კვ.მ.) შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის; 400 000 (ოთხასი ათასი)ლარი – ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის, თანადაფინანსებით 90%-10%-ზე /90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი – მაღლივი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა თანადაფინანსებით 80%-20%-ზე /80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 130 000 (ას ოცდაათი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი - მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 100 000 (ასი ათასი) ლარი – მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადებზე კედლების დაზიანებული გადაბმების შელესვისათვის თანადაფინანსებით 70%-30%-ზე /70% მერია, 30% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 50320 (ორმოცდაათი ათას სამას ოცი) ლარი – საჭიროების შემთხვევაში, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადასახური მასალის განმეორებით გადაცემისათვის, თანადაფინანსებით 50%-50%-ზე /50% მერია, 50% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა/; 20 000 (ოცი ათასი) ლარი – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის; 1400 (ათას ოთხასი) ლარი – ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების, თავმჯდომარეების გადარჩევისა და ნოტარიული მომსახურებისათვის; 293 280 (ორას ოთხმოცდაცამეტი ათას ორას ოთხმოცი) ლარი – ხელფასის მთლიანი ხარჯები.
მათ შორის:
ა)23 790 (ოცდასამი ათას შვიდას ოთხმოცდაათი) ლარი, პროგრამა „კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების ხელფასი .
ბ) 5 490 (ხუთი ათას ოთხას ოთხმოცდაათი) ლარი – პროგრამა „კორპუსის“ მთავარი და წამყვანი კოორდინატორების სოციალური უზრუნველყოფა;
გ) 264 000 (ორას სამოცდაოთხი ათასი) ლარი – კოორდინატორების ხელფასი.
მთლიანი ჯამი: 1 900 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: საქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში. საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.
9. შეფასების კრიტერიუმი: დაფინანსებული ამხანაგობების ზრდა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამების მიმართულების ზრდა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: თვითმმართველი ქალაქის– ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების საქალაქო სამსახური.
პროგრამის ღონისძიებათა ნუსხა
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ქალაქ-მუზეუმის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
|
| მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №14 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | გაგარინის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | სარაჯიშვილის ქუჩა №51 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | კოსტავას ქუჩა №20 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ვარლამიშვილის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი, |
|
| 7. | ლერმონტოვის ქუჩა №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | მანდარიას ქუჩა №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | წმინდა ნინოს ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | კოლუმბია მისურის ქუჩა №3 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | ფალიაშვილის ქუჩა I შეს. №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | პუშკინის ქუჩა №14-16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | თამარ მეფის ქუჩა№95 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „გამარჯვების“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ჯავახიშვილის ქუჩის 1-ლი შეს. №17 | ბიკროსტი |
|
| 2. | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №16ა | ბიკროსტი |
|
| 3. | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №22 | ბიკროსტი |
|
| 4. | ბუხაიძის მე-2 მიკრ/რ №26 | ბიკროსტი |
|
| 5. | ჭავჭავაძის გამზ. №55 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ჯავახიშვილის ქუჩა №83 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №3 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | ცხინვალის ქუჩის მე-3 შეს. №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | ცხინვალის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | ცხინვალის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | ზ. გამსახურდიას გამზ. №36 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | ზ. გამსახურდიას გამზ. №44 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | ზ. გამსახურდიას გამზ.1-ლი შეს. №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14. | რუსთაველის გამზ. №116 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 15. | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/27 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 16. | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/28 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 17. | ჟიული შარტავას ქუჩა №2/29 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 18 | დავით აღმაშენებლის გამზ. №129 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ძელქვიანის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №35 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №17 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7ვ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №7ბ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №37 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №11 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №13 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | ასათიანის ქუჩა №119-1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | ასათიანის ქუჩა №147ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | ილია ჭავჭავაძის გამზ. №49 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | ასათიანის ქუჩა №143 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №31 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 15. | ასათიანის ქუჩა №139 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „გუმათის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ავალიანის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ონის ქუჩა №18 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ავალიანის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ავალიანის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ი. ბერაძის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ავალიანის ქუჩა №21 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | კრილოვის ქუჩა №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | კრილოვის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის „მუხნარის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №15დ | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ახალგაზრდობის გამზ. მე-5 შეს. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | სადგური „რიონი“ რკინიგზის ბინა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „სულხან-საბას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1 | გუგუნავას ქუჩა №15/2ა | ბიკროსტი |
|
| 2 | გუგუნავას ქუჩა №15/2 | ბიკროსტი |
|
| 3 | გუგუნავას ქუჩა №13 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ვაკისუბნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | თაბუკაშვილის ქუჩა №223 | ბიკროსტი |
|
| 2. | ხუნდაძის ქუჩა №51 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ხუნდაძის ქუჩა №53 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | დადიანის ქუჩა №59 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ხუნდაძის ქუჩა №59 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | თაბუკაშვილის ქუჩა №163 | ბიკროსტი |
|
| 7. | თაბუკაშვილის ქუჩა №189 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ნიკეას“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ნიკეას ქუჩა №1/4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ნიკეას ქუჩა №1/5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3 | ნიკეას ქუჩა №1/7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ნიკეას ქუჩა №1/8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ნიკეას ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ნიკეას ქუჩის 1-ლი შეს. №11 | ბიკროსტი |
|
| 7. | ნიკეას ქუჩის 1-ლი შეს. №5 | ბიკროსტი |
|
| 8. | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №18 | ბიკროსტი |
|
| 9. | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №21 | ბიკროსტი |
|
| 10. | ნიკეას ქუჩის მე-2 შეს. №14ა | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „ავტოქარხნის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ავტომშენებლის გამზ. №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ავტომშენებლის გამზ.№6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ავტომშენებლის გამზ.№7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ავტომშენებლის გამზ.№8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ავტომშენებლის გამზ.№9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | ავტომშენებლის გამზ. №15 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ავტომშენებლის გამზ. №16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | ავტომშენებლის გამზ. №19 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 9. | ავტომშენებლის გამზ. №20 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 10. | ავტომშენებლის გამზ. №21 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 11. | ავტომშენებლის გამზ. №34 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 12. | მესხის ქუჩა №22 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 13. | მესხის ქუჩა №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 14. | ტოლსტოის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 15. | ტოლსტოის ქუჩა №5 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 16. | ტოლსტოის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 17. | ვოლგოგრადის ქუჩა №16 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 18. | ჩკალოვის ქუჩა №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 19. | ჩკალოვის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 20. | კიევის ქუჩა №1 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 21. | კიევის ქუჩა №4 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 22. | კიევის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 23. | კიევის ქუჩა №8 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 24. | კიევის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 25. | ბუკიას ქ. №2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 26. | მუსხელიშვილის ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 27. | ლეჟავას ქუჩა №9 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 28. | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა №26 | ბიკროსტი |
|
| 29. | ბუკიას ქუჩა №15 | ბიკროსტი |
|
| 30. | ბუკიას ქუჩა №84 | ბიკროსტი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „კახიანოურის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ახალგაზრდობის გამზ. №64 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | ახალგაზრდობის გამზ. №74 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ახალგაზრდობის გამზ. №80 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 4. | ახალგაზრდობის გამზ. №92 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 5. | ბალანჩივაძის ქუჩა №2/2 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | კუპრაძის ქუჩა №35 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ახალგაზრდობის გამზ. მე-2 შეს. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №7 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „საფიჩხიის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | სოლომონ პირველის ქუჩა №32 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | სოლომონ 1-ის ქუჩა №64 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | თბილისის ქუჩა №61-65 | გოფრირებული თუნუქი |
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის „უქიმერიონის“ ტერიტორიული ორგანოს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი, ავარიულსახურავიანი საცხოვრებელი სახლები
| № | მისამართი | გადახურვის სახეობა | შენიშვნა |
| 1. | ჯავახიშვილის ქუჩა №6 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 2. | რუსთაველის გამზირი №42 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 3. | ჯავახიშვილის ქუჩა №8 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 4. | ჯავახიშვილის ქუჩა №2 | ფურცლოვანი თუნუქი |
|
| 5. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №40 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 6. | დავით აღმაშენებლის გამზ. №24 | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 7. | ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №11ა | გოფრირებული თუნუქი |
|
| 8. | რუსთაველის გამზ. №95 | ბრტყელი გადახურვა |
|
| 9. | ჯავახიშვილის ქუჩა №14 | ბრტყელი გადახურვა |
|
| 10. | რუსთაველის გამზ. №44 | გოფრირებული თუნუქი |
|
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ახალი წლის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 29 ნოემბერი2011წელი
19 იანვარი 2012 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო, სადღესასწაულო
განწყობილების შექმნა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მორთული იქნება სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით, ჩატარდება საქალაქო ღონისისძიებები.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქალაქის საახალწლო აქსესუარების შეძენა-მოწყობის ხარჯები –150 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი, მოსახლეობისა და ქალაქის სტუმრების საზეიმო განწყობ ა.
9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ესთეტიკური იერსახის გაუმჯობესება.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის
პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 775 000 (შვიდასსამოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის სრული რეაბილიტაციისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული გრანტით, სამუშაოები ხორციელდება 2008-2011 წლებში და ითვალისწინებს თანადაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. კერძოდ, გათვალისწინებულ სამუშაოებში დამატებითი ღირებულებების გადასახადის მოცულობის შესაბამის თანხას, რომელიც 2011 წელს იგეგმება 775 000 ლარის ოდენობით.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:გათვალისწინებულ სამუშაოებში დამატებითი ღირებულებების გადასახადის დროულად გადახდა
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
დამატებითი ღირებულებების გადასახადის ხარჯები –775 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი:მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება, წყლის მიწოდების ინტესივობა
9. შეფასების კრიტერიუმები:წყალმომარეგების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის კმაყოფილება. სუფთა ქალაქი
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 2 100 000 (ორი მილიონ ასი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში გარე განათების მოწყობის მიზნით, სერიოზული სამუ შაოები არის ჩატარებული, მაგრამ დღეისათვის დარჩენილია ნაწილი ქუჩები და ჩიხები, რომელთა გარე განათების მოწყობა და ექსპლუატაცია აუცილებელია. პრობლემის სრულად მოგვარება გააუმჯობესებს მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებას ღამის პერიოდში. განსაკუთებით კი ეფექტური იქნება ზამთარში, როდესაც დღის ხანგრძლივობა შემცირდება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:გარე განათების ქსელისა და სანათი წერტილების ესპლუატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.
ქალაქის გარე განათების საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი/.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
გარე განათების ქსელისა და სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) ხარჯები – 850 000 ლარი; მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ხარჯები –1 250 000 ლარი
მოსალოდნელი შედეგი: განათებული ქალაქი, უსაფრთხო სატრანსპორტო გადაადგილება, კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.
9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ქუ ჩ ების განათება, მოსახლეობის კმაყოფილება და უსაფრთხოება
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
ცხრილი
ქალაქის გარე განათების საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა
| № | დასახელება | ელნათურის რაოდენობა | 220X500 | დრლ-125 | დრლ-250 | დრლ-400 | დნტ-125 | დნტ-150 | დნტ-250 | დნტ-400 | ეკონომ ნათურა | პროექ-ტორი 250 ვტ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | თამარ მეფის ქუჩა | 41 |
|
|
|
|
| 16 | 25 |
|
|
|
| 2 | წერეთლის ქუჩა (ნაწილი) | 147 |
|
|
|
|
| 72 | 27 | 18 | 30 |
|
| 3 | რუსთაველის გამზირი | 249 |
|
|
|
|
|
| 97 | 46 | 106 |
|
| 4 | წმინდა ნინოს ქუჩა | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75 |
|
| 5 | ფალიაშვილის ქუჩა | 34 |
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
| 6 | ცისფერყანწელთა ქუჩა | 164 |
|
|
|
|
|
|
|
| 164 |
|
| 7 | ცენტრალური მოედანი | 61 |
|
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
| 8 | ცენტრალური ბაღი | 141 |
|
|
|
|
|
| 82 |
| 59 |
|
| 9 | ბაგრატის ტაძარი | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 10 | გ. ტაბიძის ქუჩა | 35 |
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
| 11 | ჯავახიშვილის ქუჩა მოედნით | 87 |
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
| 12 | დავით აღმაშენებლის გამზირი | 213 |
|
| 103 | 100 |
| 10 |
|
|
|
|
| 13 | მ. ბუხაიძის ქუჩა | 24 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
| 14 | 26 მაისის ქუჩა | 32 |
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | ჭავჭავაძის გამზ. | 274 |
|
|
|
|
|
| 274 |
|
|
|
| 16 | სოლომონ II ქუჩა | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 66 |
|
| 17 | მ. კოსტავას ქუჩა | 30 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| 18 | თბილისის ქუჩა | 38 |
|
|
|
|
| 38 |
|
|
|
|
| 19 | ყაზბეგის ქუჩა | 30 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | შარტავას ქუჩა | 13 |
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
| 21 | ვარლამიშვილის ქუჩა | 30 |
|
| 11 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| 22 | ლ. ასათიანის ქუჩა | 60 |
|
|
|
|
| 34 | 26 |
|
|
|
| 23 | ი. აბაშიძის ქუჩა | 116 |
|
| 112 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| 24 | ბარათაშვილის ქუჩა | 36 |
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| 25 | ახალგაზრდობის გამზირი | 150 |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | თეთრი ხიდი | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 27 | ორახელაშვილის ქუჩა | 19 |
|
| 12 |
|
|
| 7 |
|
|
|
| 28 | ავტომშენებლის ქუჩა | 161 |
|
| 161 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 9 აპრილის ქუჩა | 80 |
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
| 30 | სოლომონ I ქუჩა | 48 |
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
| 31 | თეატრის წრე | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
| 32 | მანდარიას ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 33 | ვ. კუპრაძის ქუჩა | 39 |
|
| 39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | ვ. ბაგრატიონის ქუჩა | 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | გრ. აბაშიძის ქუჩა | 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | გ. ლეონიძის ქუჩა | 12 |
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | ახალგაზრდობის I შესახვევი | 13 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | პუშკინის ქუჩა | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 74 |
|
| 39 | ნიკეას ქუჩა | 192 |
|
|
|
|
|
| 192 |
|
|
|
| 40 | გუგუნავას ქუჩა | 134 |
|
|
|
|
|
| 134 |
|
|
|
| 41 | იოსელიანის ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
| 42 | ცხინვალის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 43 | თაბუკაშვილის ქუჩა | 170 |
|
|
|
|
|
| 170 |
|
|
|
| 44 | გამარჯვების ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 45 | სულხან-საბას ქუჩა | 84 |
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
| 46 | ნიუპორტის ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
| 47 | ლესელიძის ქუჩა, დავით და კონსტანტინეს ქუჩა | 113 |
|
|
|
|
| 50 | 63 |
|
|
|
| 48 | გრიშაშვილის ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
| 49 | როძევიჩის ქუჩა | 9 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
| 50 | ნინოშვილის ქუჩა | 74 |
|
|
|
|
|
| 74 |
|
|
|
| 51 | ტ. ტაბიძის ქუჩა | 16 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
| 52 | ხახანაშვილის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 53 | ჯიბლაძის ქუჩა | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 54 | სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია | 24 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 55 | რიონჰესის დასახლება | 48 |
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
| 56 | გუმათჰესის დასახლება | 44 |
|
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
| 57 | სხირტლაძის ქუჩა | 15 |
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
| 58 | გელათის ქუჩა | 59 |
|
|
|
|
|
| 57 |
| 2 |
|
| 59 | ბუკიას ქუჩა | 33 |
|
|
|
|
| 3 | 30 |
|
|
|
| 60 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა | 72 |
|
|
|
|
| 72 |
|
|
|
|
| 61 | სულხან-საბას დასახლება | 109 |
|
|
|
|
| 105 | 4 |
|
|
|
| 62 | ნიკეას დასახლება | 122 |
|
|
|
|
| 102 | 20 |
|
|
|
| 63 | ხარებავას ქუჩა | 45 |
|
|
|
|
| 37 | 8 |
|
|
|
| 64 | ქალაქში შემოსასვლელი სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან | 44 |
|
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
| 65 | ბუხაიძის ქუჩის მე-2 მიკრორაიონი | 32 |
|
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
| 66 | ბუხაიძის ქუჩის მე-2 მ/რ შესახვევი | 16 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
| 67 | წმინდა სამების ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 68 | ზ. გამსახურდიას ქუჩის I შესახვევი | 10 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | ლაღიძის ქუჩა | 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 70 | დასავლეთის მხრიდან შემოსასვლელი (გზაგამტარი ხიდიდან ორახელაშვილის ქუჩამდე) | 102 |
|
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
| 71 | მაისურაძე-ხუნდაძის ქუჩები | 29 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 72 | კ. გამსახურდიას ქუჩა | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
| 61 |
|
| 73 | ხარებავას ქუჩა №3; 5; 5ა; 6; 9ა; 9ბ; 42 | 15 |
|
|
|
|
| 3 |
|
| 12 |
|
| 74 | ხარებავას ქუჩის ბოლო მონაკვეთი (ციხის წინ) | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
| 75 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის დარჩენილი ნაწილი | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 76 | წერეთლის ქუჩის II შესახვევი | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
| 77 | ნიკეას ქუჩის II შესახვევი №72-74 ბინის წინ | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
| 78 | თბილისის ქუჩის II შესახვევი | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| 79 | კუპრაძის ქუჩის მე-12 შესახვევი | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| 80 | კიკვიძის სკვერი | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 81 | ქალაქის ადგილობრივი თვითმმარვე-ლობის ადმინისტრაციუ-ლი შენობის მხარეს არსებული ტერიტორია | 5 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
| 82 | ევდოშვილის ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
| 83 | დადიანის ქუჩა | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
| 84 | 9 აპრილის ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 85 | მერიის შენობის გვერდით | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 86 | ოქროს ჩარდახის ირგვლივ | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
| 113 |
|
| 87 | კ.უ.დ.-ის შენობის პერიმეტრი | 113 |
|
|
|
|
|
|
|
| 113 |
|
| 88 | სოხუმის ქუჩა | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 89 | დია ჩიანელის ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 90 | ზ. მალანიას ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 91 | ზ. გამსახურდიას ქუჩა | 67 |
|
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
| 92 | ი. გოგებაშვილის ქუჩა | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 93 | სადგურ "ქუთაისი I"-ის წინ არსებული მოედანი | 28 |
|
|
|
|
| 8 | 20 |
|
|
|
| 94 | თავისუფლების ქუჩა (ჭავჭავაძე-აღმაშენებელი) | 30 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| 95 | ასსაფეხურიანი კიბეები | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
|
| 96 | ვარლამიშვილის ქუჩის ნაწილი მოედნით ჯაჭვის ხიდამდე და ბროსეს ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 97 | ბესიკის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 98 | ჭონქაძის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 99 | უზნაძის ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 100 | შანიძის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 101 | მგალობლიშვილის ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 102 | კიბულის ქუჩა | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 103 | მამფორიას ქუჩა | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 104 | ვაჟა-ფშაველას ქუჩა | 66 |
|
|
|
|
| 66 |
|
|
|
|
| 105 | ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი | 16 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 106 | ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი (ხიდთან) | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 107 | ჯავახიშვილის ქუჩის I შესახვევი (ბაღთან) | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 108 | ჩანჩიბაძის ქუჩა | 39 |
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
|
| 109 | ზ. ცხაკაიას სახელობის დასავლეთ საქართველოს ინტერვენციული მედიცინის ეროვნულ ცენტრთან მისასვლელი გზა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 110 | ჩეჩელაშვილის ქუჩა | 30 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
| 111 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება "კოტეჯები" | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 112 | ახალგაზრდობის გამზ. მე-6 შესახვევი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 113 | ლ. ასათიანის ქუჩა №119 ბინის მიმდებარედ | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 114 | მ. ასათიანის ქუჩა ნინოშვილის ქუჩიდან ჩეხოვის ქუჩის I შესახვევამდე | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 115 | ჩეხოვის ქუჩის I შესახვევი | 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 116 | დ. არაყიშვილის ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 117 | დონეცკის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 118 | ე. თაყაიშვილის ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 119 | კ. კეკელიძის ქუჩა | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 120 | კ. ლორთქიფანიძის ქუჩა | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 121 | კ. მარჯანიშვილის ქუჩა | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 122 | პ. მელიქიშვილის ქუჩა | 13 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 123 | ს. ჩიქოვანის ქუჩა | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 124 | ვეტერანების ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 125 | ზ. გამსახურდიას ქუჩა №27 | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 126 | ზ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხი | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 127 | ზესტაფონის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 128 | დ. კლდიაშვილის ქუჩა | 56 |
|
|
|
|
| 56 |
|
|
|
|
| 129 | დ. ნიჟარაძის (ყოფილი ოსტროვსკის) ქუჩა | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 130 | გ. ტყაბლაძის ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 131 | ი. ევდოშვილის ქუჩის I შესახვევი | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 132 | ლ. უკრაინკას ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 133 | შ. არაგვისპირელის ქუჩა | 28 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 134 | ტყიბულის ქუჩა | 54 |
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
| 135 | ახალგაზრდობის გამზირის IX-შესახვევი | 28 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 136 | ახალგაზრდობის გამზირის VIII-შესახვევი | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 137 | ახალგაზრდობის გამზირის VII-შესახვევი | 28 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 138 | ა. ჯორჯიაშვილის ქუჩა | 39 |
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
|
| 139 | ა. რაზმაძის ქუჩა | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 140 | ა. წერეთლის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 141 | დ. უზნაძის ქუჩის I-ჩიხი | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 142 | ფოთის ქუჩა (ინფექციური საავადმყოფო) | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 143 | გ. ლეონიძის ქუჩის გაგრძელება | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 144 | განჯის ქუჩა | 33 |
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 145 | გორის ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 146 | მ. ბალანჩივაძის ქუჩა | 27 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 147 | ს. ხაბეიშვილის ქუჩა | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 148 | ა. ჩეხოვის ქუჩა | 16 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 149 | ა. ქუთათელის ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 150 | ა. სინაურის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 151 | ა. ხორავას ქუჩა | 20 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 152 | ბესიკის ქუჩის I შესახვევი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 153 | დ. აღმაშენებლის გამზ. №,27,35,37,39,41,43 | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 154 | დ. აღმაშენებლის ქუჩის №22, 9, 11, 13 | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 155 | დ. მჭედლიძის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 156 | ე. ნინოშვილის ქუჩის VI ჩიხი | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 157 | ე. ნინოშვილის ქუჩის ХIV შესახვევი | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 158 | ფარნავაზ მეფის ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 159 | ფოლკლორის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია | 4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 160 | გ. ბრწყინვალეს ქუჩა | 46 |
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
| 161 | გ. ერისთავის ქუჩის II შესახვევი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 162 | გ. ერისთავის ქუჩა | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 163 | ი. დავითაშვილის ქუჩა | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 164 | ი. ჯანელიძის ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 165 | ი. ჭავჭავაძის გამზ. №12,14,16,24,26,28,30,32,34,36, 39,41,43,44,45,46,47,49,52 | 35 |
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
| 166 | ი. ჭავჭავაძის გამზ. №25,27,37,38,40,1ა,1ბ,2,6 | 27 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 167 | ი. ჭავჭავაძის გამზ. №7,9,11,13,15,17,18,20,7ბ,7ვ,9ა, 9ვ,60,62,56,64 | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 168 | ლადო ასათიანის ქუჩა №147ა, 147ბ,145, 143, 139, 94, 50 ბინების წინ | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 169 | ლადო ასათიანის ქუჩის V ჩიხი | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 170 | ლადო ასათიანის ქუჩის V შესახვევი | 13 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 171 | მ. ასათიანის ქუჩის გაგრძელება | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 172 | ნ. ფიროსმანის ქუჩა | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 173 | პ. ბაგრატიონის ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 174 | პ. ინგოროყვას ქუჩა | 16 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 175 | რესპუბლიკის ქუჩა | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 176 | ს. გუგუნავას ქუჩა №2 | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 177 | ს. კლდიაშვილის ქუჩა | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 178 | ს. მესხის ქუჩა | 23 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 179 | თ. ჭუმბურიძის ქუჩა | 16 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 180 | ვ. ანჯაფარიძის ქუჩა | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 181 | ვ. გვანცელაძის ქუჩა | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 182 | ვ. მესხიშვილის ქუჩა | 31 |
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| 183 | ხანძთელის ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 184 | ზ. ანჯაფარიძის ქუჩა | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 185 | ა. ბელიაშვილის ქუჩა | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 186 | ა. ფურცელაძის ქუჩა | 28 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 187 | ავტომშენებლის ქუჩის I შესახვევი | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 188 | ბ. ბელინსკის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 189 | გ. შერვაშიძის ქუჩა | 42 |
|
|
|
|
| 42 |
|
|
|
|
| 190 | ლ. ქიაჩელის ქუჩა | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 191 | ლ. ტოლსტოის ქუჩა | 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 192 | ნ. მუსხელიშვილის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 193 | ო. ჩხობაძის ქუჩაA (ლტოლვილებამდე) | 33 |
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 194 | შ. ლეჟავას ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 195 | ვოლგოგრადის ქუჩა | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 196 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა ( ლტოლვილები, 24-ე სკოლასთან) | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 197 | ა. გორკის ქუჩა | 40 |
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
| 198 | ა. გრიბოედოვის ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 199 | ანტონ კათალიკოსის ქუჩა | 22 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 200 | დავითი და კონსტანტინეს ქუჩის ბოლო ნაწილი | 13 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 201 | გ. გველესიანის ქუჩა | 33 |
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 202 | იოანე პეტრიწის ქუჩა (ყოფილი ბუაჩიძის ქუჩა) | 22 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 203 | მ. ასლანიკაშ-ვილის ქუჩა | 32 |
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| 204 | მიქელაძე-მეველეს ქუჩა | 29 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 205 | ნ. ნიკოლაძის ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 206 | პ. ჭაბუკიანის ქუჩა | 23 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 207 | რუას ქუჩა | 36 |
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| 208 | თავისუფლების ქუჩა | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 209 | წყალტუბოს ქუჩა | 25 |
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
| 210 | ზ. გამსახურდიას ქუჩის №21,23,25 | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 211 | ძნელაძის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 212 | ა. ვასაძის ქუჩა | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 213 | ჩეჩელაშვილის ქუჩის III შეს. | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 214 | დ. და ო. კაკაბაძეების ქუჩა (ყოფილი გაგარინის ქუჩა) | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 215 | ფ. ვარლამიშვილის ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 216 | გაპონოვის ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 217 | ლერმონტოვის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 218 | მ. დვალიშვილის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 219 | ნიზამი განჯელის ქუჩა (ყოფილი აზერბაიჯანის ქუჩა) | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 220 | პ. იაშვილის ქუჩა | 27 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 221 | ს. ყაუხჩიშვილის ქუჩა (ყოფილი სტურუას ქუჩა) | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 222 | სადგურის ქუჩის III შესახვევი | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 223 | სარაჯიშვილის ქუჩა | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 224 | ზ. საკანდელიძის ქუჩა (ყოფილი თამარ მეფის I ჩიხი) | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 225 | მ. ლომონოსოვის ქუჩა | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 226 | კ. გამსახურდიას ქუჩა №43 (კონსერვატორიის შენობის მიმდებარე) | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 227 | კ. გამსახურდიას ქუჩის არსებული განათების გაგრძელება | 28 |
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| 228 | კ. გამსახურდიას ქუჩის I ჩიხი | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 229 | ოცხელის ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 230 | რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №12,14,16,18. | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 231 | რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №167,169,171,177. 36-ე სკოლა, 21-ე ბაღი | 29 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 232 | რ. თაბუკაშვილის ქუჩა 205,207,209,211,199,215,217,219, 221,223 | 26 |
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| 233 | რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №28,30,32 | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 234 | რ. თაბუკაშვილის ქუჩა №34,36,38 | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 235 | შ. დადიანის ქუჩის კერძო სექტორი №1-53, №63-82 | 20 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| 236 | შ. დადიანის ქუჩა №55,57,59,61,61ა | 23 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 237 | ს. თოფურიას ქუჩის კერძო სექტორი | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 238 | ს. ხუნდაძის ქუჩის კერძო სექტორი №1-50, №65-92 | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 239 | ს. ხუნდაძის ქუჩა №50,52,54 | 27 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 240 | ს. ზაქარიაძის ქუჩის (კერძო სექტორი) II შესახვევიდან | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 241 | ნიკეას ქუჩის II შესახვევის №14ა,18,19,21,23,25,27,2,4,7,7ა,5,6 | 41 |
|
|
|
|
| 41 |
|
|
|
|
| 242 | ნიკეას ქუჩა №19/2,19/49,19/60,19/61,19/62,19/63,19/64,19/65,19/66,19/90,19/93 | 61 |
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
|
| 243 | ნიკეას ქუჩა №44ა,54ა,36,38,40,46ა,58,60,62,64,66,68,32,34,36 | 52 |
|
|
|
|
| 52 |
|
|
|
|
| 244 | სახელაშვილის ქუჩა | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 245 | ს. გუგუნავას ქუჩის შიგა დასახლება | 31 |
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| 246 | სულხან-საბას დასახლების შიგა კვარტალი | 49 |
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
| 247 | ა. ხორავას ქუჩა №4, 6, 12 | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 248 | ახალგაზრდობის გამზირის VI-შესახვევი | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 249 | და-ძმა უორდროპების ქუჩის გაგრძელება | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 250 | დეპოს ქუჩა | 23 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 251 | ე. ნინოშვილის ქუჩის XVI შესახვევი | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 252 | გ. ნარსიას ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 253 | გელათის ქუჩის დამთავრება | 46 |
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
| 254 | ი. ევდოშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი | 36 |
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| 255 | ლადო ასათიანის ქუჩის III შესახვევი | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 256 | ლადო ასათიანის ქუჩის VI ჩიხი | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 257 | მ. ქანთარიას ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 258 | ნ. ჩხეიძის ქუჩა | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 259 | ნიკეას ქუჩის I შესახვევის შიგა კვარტალი | 27 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 260 | ნიკეას ქუჩის I შესახვეი №12 ბინამდე | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 261 | რ. თაბუკაშვილის ქუჩის II, IV, VI, VIII, X შესახვევები | 27 |
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| 262 | თავისუფლების ქუჩის IV შესახვევი | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 263 | თავისუფლების ქუჩის V შესახვევი | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 264 | წმინდა სამების ქუჩის II შესახვევი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 265 | ს. მესხის ქუჩის ძირითადი ნაწილი | 31 |
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
| 266 | ნ. ნეკრასოვის ქუჩა | 22 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 267 | განათლების ქუჩა | 36 |
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| 268 | მესხიშვილის ქუჩის II შეასახვევი | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 269 | კუპრაძის ქუჩის VIII შესახვევი | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 270 | ნ. გოგოლის ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 271 | დავით აღმაშენებლის გამზირის №24 | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 272 | კ. გამსახურდიას ქუჩის II შესახვევი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 273 | მესხიშვილის ქუჩის IV შესახვევი | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 274 | ლ. ასათიანის ქუჩის VII ჩიხი | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 275 | ა. კიბორძალიძის ქუჩა | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 276 | ი. ჭავჭავაძის გამზირის№30,32,34 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 277 | დავით აღმაშენებლის გამზირის №50, 52 | 4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 278 | დავით აღმაშენებლის გამზირის III შესახვევი | 4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 279 | მკურნალის ქუჩა | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 280 | ნამგალაძის ქუჩა | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 281 | გ. სააკაძის ქუჩა | 37 |
|
|
|
|
| 37 |
|
|
|
|
| 282 | გუმათის ზედა დასახლება | 33 |
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
| 283 | ი. მაჩაბელის ქუჩა | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 284 | ჟ. შარტავას ქუჩის დასახლება | 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
| 285 | ჟ. შარტავას ქუჩის I და II შესახვევი | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 286 | კიევის ქუჩა | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 287 | მ. გურიელის ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 288 | მწვანეყვავილა | 23 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 289 | ო. ჩხობაძის ქუჩის I შესახვევი | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 290 | პ. თვალჭრელიძეს /ცახელი/ ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 291 | პეტრე იბერის ქუჩა | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 292 | შმიდტის ქუჩის I და III შესახვევი | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 293 | ვ. გუნიას ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 294 | ვაჟა-ფშაველას ქუჩის VI შესახვევი | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 295 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა ბინების წინ | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 296 | დ. ნაზარიშვილის ქუჩა და II ჩიხი | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 297 | ვ. ბარნოვის ქუჩა | 26 |
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| 298 | ი. პეტრიწის ქუჩის გაგრძელება ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 299 | მიქელაძე მეველეს ქუჩის III შესახვევი | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 300 | დები იშხნელების ქუჩა | 19 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| 301 | ს. ისიანის ქუჩა | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 302 | ვ. კიკვიძის ქუჩა | 22 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 303 | ი. მოსეშვილის ქუჩა | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 304 | ქეთევან წამებულის ქუჩა | 18 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| 305 | ქეთევან წამებულის ქუჩის II შესახვევი | 12 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 306 | ლესელიძის ქუჩის V შესახვევი | 24 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 307 | ლესელიძის ქუჩის II შესახვევი | 23 |
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| 308 | ლესელიძის ქუჩის V-ჩიხი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 309 | ლესელიძის ქუჩის III-ჩიხი | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 310 | ავტოქარხანაში, ჩერნობილის მემორიალი | 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 311 | ორახელაშვილის ქუჩა საპატრულოს წინ | 6 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 312 | ცენტრალური სტადიონი | 32 |
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| 313 | კ. მესხის ქუჩა | 26 |
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| 314 | სოლომონ I-ის ქუჩის I შესახვევი | 4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 315 | ტყიბულის ქუჩის II ჩიხი | 4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 316 | ბათუმის ქუჩა | 15 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 317 | კიბულის ქუჩა (პანთეონის მიმდებარე ტერიტორია) | 4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 318 | გუგუნავას ქუჩის №10ა | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 319 | გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის III შესახვევი | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 320 | თამარ მეფის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი | 22 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
| 321 | ჭიათურის ქუჩა | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 322 | წერეთლის ქუჩის IV შესახვევი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 323 | ჯანელიძის ქუჩა | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 324 | ლ. ასათიანის ქუჩის IV ჩიხი | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 325 | პეტრე პავლეს ეკლესიის წინ | 4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 326 | წერეთლის ქუჩის ბოლო ნაწილი საერთო ბინების წინ | 13 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 327 | გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის VI შესახვევი | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 328 | ნიზამი-განჯელის ქუჩის I შესახვევი | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 329 | ნიზამი-განჯელის ქუჩის III შეს | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 330 | კ. მესხის ქუჩის I შესახვევი | 24 |
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| 331 | მუსხელიშვილის ქუჩის IV შესახვევი | 21 |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| 332 | ცაცხვების ქუჩა | 14 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 333 | ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის№26–დან ბუკიას ქუჩის გადაკვეთამდე | 9 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 334 | ხარებავას ქუჩის №1-დან 37-ე სკოლამდე | 7 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 335 | ზ. ანჯაფარიძის ქუჩის გაგრძელება ი. ჭავჭავაძის გამზირამდე | 29 |
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| 336 | ზ. ანჟაფარიძის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის გამზირამდე გასასვლელი | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 337 | ბერი თევდორეს ქუჩა | 10 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 338 | ტყიბულის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი კლდიაშვილის ქუჩამდე | 16 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 339 | ნუცუბიძის ქუჩა | 11 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 340 | წერეთლის ქუჩის I ჩიხი | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| 341 | მოსწავლე -ახალგაზრდობის პარკი | 16 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
| სულ | 9133 |
|
| 726 | 100 |
| 4953 | 2180 | 64 | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: საგზაო მოძრაობის ორგ ანიზებისა და უსაფრთხოების
სამუშაოების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 178 000 (ას სამოცდათვრამეტი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრ თ ხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია გარკვეული ღონისძიებების გატარება. სწორად შერჩეული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია და გზებისა და გზაჯვარედინის მოწესრიგება შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით, მნიშვენლოვნად აამაღლებს სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების დონეს ქალაქის მასშტაბით.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქში საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებისა და უსაფრთხოების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ძირითადად ორ ჯგუფად იყოფა: არსებული მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების (შუქნიშნების) ექსპლუატაცია და ახალი შუქნიშნების მოწყობა (შეძენა-მონტაჟი).
ქალაქში მოსაწყობი ახალი შუქნიშნების, "ციმციმა" შუქნიშნებისა და საექსპლუატაციო ობიექტების ნუსხა პროგრამას თან ერთვის/ცხრილი №1, №2 და №3/
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
არსებული შუქნიშნების ექსპლუატაციის ხარჯები (მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება) - 78 000 ლარი; ახალი შუქნიშნების მოწყობის (შეძენა-მონტაჟი) სამუ შაოების ღირებულება - 60 000 ლარი; ციმციმა შუქნიშნების მოწყობ ისა (შეძენა-მონტაჟი) და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუ შაოების ღირებულება - 40 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნა; ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება; გზებისა და გზაჯვარედინების მოწესრიგება.
9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის მოსახლეობის (მძღოლთა, მოსწავლეთა, მგზავრთა) კმაყოფილება. ქალაქში გადაადგილების უსაფრთხოების დონის ამაღლება. უბედური საგზაო შემთხვევების შემცირება. საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ობიექტების ფუნქციონირების მაღალი ხარისხი წინა წლებთან შედარებით.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
ცხრილი №1
ქალაქში საექსპლოატაციო შუქნიშნის ობიექტების ნუსხა
| № | ობიექტების მდებარეობა | ობიექტის რაოდენობა(ცალი) | მომსახურების ვადა | მომსახურების დრო | მუშაობის რეჟიმი | შენიშვნა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | თბილისის ქუჩის დასაწყისში | 1 | წლის განმავლობაში | 24 სთ. | მარეგულირებელი |
|
| 2 | ფალიაშვილისა და წმინდა ნინოს ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 3 | რუსთაველის გამზირზე(მკვეთრ მოსახვევთან) | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 4 | რუსთაველის გამზირისა და შარტავას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 5 | რუსთაველის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 6 | ჭავჭავაძის გამზირისა და ნიკეას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 7 | ჭავჭავაძის გამზირისა და ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 8 | ჭავჭავაძის გამზირისა და თაბუკაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 9 | ჭავჭავაძის გამზირისა და გუგუნავას ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 10 | ჭავჭავაძის გამზირისა და თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 11 | ჭავჭავაძის გამზირზე (რკ. სადგური II-თან) | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 12 | დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ნინოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 13 | დავით აღმაშენებლის გამზირის, ლ. ასათიანისა და გ. ტაბიძის ქუჩების გადაკვეთაზე (სასტუმრო "თბილისთან") | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 14 | ირ. აბაშიძის გამზირისა და ბუხაიძის ქუჩის გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 15 | გ. ტაბიძისა და გრიშაშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 16 | ახალგაზრდობის გამზირზე, ქალაქის შემოსასვლელი | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 17 | კუპრაძის ქუჩაზე, საქალაქო სასამართლოსთან | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 18 | ასათიანის ქუჩაზე, მკვეთრ მოსახვევში | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 19 | ნინოშვილის, ჩეხოვისა და სოხუმის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 20 | ავტომშენებლისა და ბუკიას ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი მარეგულირებელი |
|
| 21 | ლეონიძისა და ბაგრატიონის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "–––––––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 22 | ავტომშენებლისა და ტოლბუხინის ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 23 | წერეთლისა და მანდარიას ქუჩების გადაკვეთაზე | 1 | "––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 24 | ახალგაზრდობის გამზირზე, სპორტის სასახლესთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 25 | კინო "სულიკოსთან" | 1 | "––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 26 | დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ხანძთელის ქუჩის გადაკვეთაზე (ფოლკლორის სკოლასთან) | 1 | "––" | "––" | მარეგულირებელი |
|
| 27 | ახალგაზრდობის გამზირზე №33 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 28 | რუსთაველის გამზირზე, №1 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 29 | ზ. გამსხურდიას გამზირზე, ფიზიკა-მათემატიკის სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 30 | ტ. ტაბიძის ქუჩაზე (აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკან) | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 31 | ჩეჩელაშვილის ქუჩაზე, "სემეკ"-თან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 32 | გელათის ქუჩაზე, №8 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 33 | გ. ტაბიძის ქუჩაზე, №2 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 34 | დავით აღმაშენებლის გამზირზე, №21 საჯარო სკოლასთან | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
| 35 | დავით აღმაშენებლის გამზირზე, სკოლა „პროგრესთან" | 1 | "––" | "––" | მოციმციმე გამაფრთხილებელი |
|
ცხრილი№2
მოსაწყობი შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა
| № | ობიექტების დასახელება | შესრულების ვადა | შენიშვნა |
|
| დავით აღმაშენებელის გამზირი-ზ. გამსახურდიას ქუჩის გადაკვეთა | აპრილი-სექტემბერი |
|
|
| ნიკეას ქუჩა („ქელასი“- ავტოსადგური) | აპრილი-სექტემბერი |
|
ცხრილი№3
მოსაწყობი ციმციმა შუქნიშნების ობიექტების ნუსხა
| № | ობიექტების დასახელება | რაოდენობა (ცალი) | შენიშვნა |
| 1 | ციმციმების მოწყობა | 30 |
|
| 2 | საგზაო ნიშნების მოწყობა | 100 |
|
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: შადრევნების ექსპლუატაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი.
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 100 000 (ასი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში მოქმედი შადრევნები გაშენებულია მოსახლეობის დასვენების ადგილებში, მათი მუშაობა და დიზაინი გათვალისწინებულია დასვენებისა და მოსახლეობის კეთილგანწყობის შესაქმნელად, შადრევნების მუშაობის პერიოდი და ხანგრძლივობა მოიცავს წელიწადის უმეტეს დროს,აუცილებელია მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მომსახურეობის ზრდა, რაც განაპირობებს ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:შადრევნების გამართული მუშაობისათვის საჭიროა მოწერიგებულ იქნეს ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდების საკითხი, ასევე, მომსახურე პერსონალი დაკომპლექტდეს მცოდნე და პასუხისმგებლობის მქონე მუშაკებით.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
შადრევნების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაციის) ხარჯები -100 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: შადრევნების გამართული მუშაობა ამსუბუქებს ზაფხულის ცხელი დღეების მიერ გამოწვეულ უხერხულობას, კარგ განწყობას უქმნის მოსახლეობას და სტუმრებს.
9. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის ესთეტიკური და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება. მოსახლეობაზე ორიენტირებული გარემო პირობების შექმნა.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება - ქალაქ ქუთაისში უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის პროგრამა.
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 42 000 (ორმოცდაორი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: მაწანწალა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების (ძაღლები, ძროხები და სხვა) იზოლირება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: უპატრონო ძაღლებისა და უმეთვალყურეოდ დატოვებული რქოსანი ცხოველების იზოლაცია; დაკავებული რქოსანი ცხოველების სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა.
7. მოსალოდნელი შედეგი:მაწანწალა და უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველთა რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა.
8. შეფასების კრიტერიუმი:მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით.
9. პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 160 000(ას სამოცი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, მომსახურების ხარისხობრივი დონის ამაღლება,შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენერეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა. სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქის დასუფთავებისა და მცენარეთა განაშენიანების ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა. ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული კორდის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქალაქის ტერიტორიის ბაღების, სკვერების, გაზონის, ფე რდ ობების მოვლა-პატრონობის ხარჯები-110 000 ლარი; ხე-მცენერეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები-50 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის გამწვანებას და გარემოს გაჯანსაღებას, რაც საწინდარი იქნება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა.
9. შეფასების კრიტერიუმები:მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ღვარსადენების ექსპლუატაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი.
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 200 000 (ორასი ათასი)ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული სანიაღვრე მეურნეობა გზის საფარის კარგად შენახვის საწინდარია, ქალაქის ძველ უბნებში, ძირითადად, სანიაღვრე ქსელები გაშენებულია ოთხკუთხა კვეთის არხებით, რომელიც ადრეულ პერიოდში დახურული იყო ეკლარის ქვის ფილებით, შედგომში აგურის თაღებით, ხოლო ამჟამად არხების გადახურვა მიმდინარეობს რკინაბეტონის ფილებით, რითაც არხები ადვილად გასაწმენდი იქნება. სანიაღვრე არხებისა თუ მილების გამართული მუშაობა ხელსაყრელ პირობებს შეუქმნის ავტომანქანებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო მოძრაობას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის ძველ უბნებში უნდა გაიწმინდოს ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები, შეკეთდეს ნიაღვარმიმღები ჭები, გაიწმინდოს ბუნებრივი სასულეები და იქ, სადაც არ არის ნიაღვარსადენი ქსელები (ქალაქის ყველა მიკრორაიონში) გაკეთდეს თანამედროვე დონის ქსელები.
კაპიტალურად შესაკეთებელი ნიაღვარმიმღები ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი/.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ღვარსადენების მოვლა-პატრონობის (ექსპლუატაცია) ხარჯები - 200 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ფეხით მოსიარულეთა შეუზღუდავი გადაადგილება, ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
9. შეფასების კრიტერიუმები: სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე ქსელები. კმაყოფილი საზოგადოებრივი და კერძო ტრანსპორტის მფლობელები და ფეხით მოსიარულენი.
10. პროგრამის განზორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
ცხრილი
კაპიტალურად შესაკეთებელი ნიაღვარმიმღები ობიექტების ნუსხა
| № | ქუჩის დასახლება | ღვარმიმღები ცხაურების რაოდენობა ცალი | ღია ღვარსადენი არხები(კიუეტები) გრძ. მეტრი | დახურლი მაგისტრალური გრძ. მეტრი | საორიენტაციო ღირებულება (ათ. ლარი) |
| 1 | ახალგაზრდობის გამზირის მე-8 შესახვევის სანიაღვრე ქსელის გაწმენდა-აღდგენა | პროექტის მიხედვით | 100 | 493 | 56.11 |
| 2 | დია ჩიანელის ქუჩის ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა და ახალი მონაკვეთის მოწყობა |
|
|
| 35.46 |
| 3 | ჭიათურის ქუჩის ნიაღვარსადენის ახალი ქსელის მოწყობა |
| 40 | 30 | 12.0 |
| 4 | პუშკინის ქუჩის მე-4 ჩიხში ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა |
|
|
|
|
| 5 | კიბულის ქუჩა (პანთეონამდე) გაპონოვის ქუჩის მე-4 შესახვევის ნიაღვარსადენის რეკონსტრუქცია |
|
|
| 44.70 |
| 6 | ჭუმბურიძის ქუჩის, ასათიანის ქუჩის IV შესახვევისა და სოხუმის ქუჩის გადამკვეთი ღვარსადენის შეკეთება მაშველ არხამდე |
|
|
| 25.13 |
| 7 | შარტავას ქუჩის ღია ღვასადენის დახურვა |
| 50 | 200 | 25.0 |
| 8 | ლომოურის ქუჩის ღვარსადენის შეკეთება, გზასთან ერთად |
|
|
|
|
| 9 | დიაგნოსტიკური ცენტრისა და ბავშვთა საავადმყოფოს ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა და მდ. ოღასკურაში ჩართვა (მოსწავლე– ახალგაზრდობის სახლთან) |
|
|
|
|
| 10 | შ. არაგვისპირელის ქუჩის ნიაღვარსადენის რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა |
|
|
|
|
| 11 | ნიკეას ქუჩის I შესახვევის(ლომოურის ქუჩის გაგრძელება) ნიაღვარსადენის შეკეთება, გზასთან ერთად |
|
|
|
|
| 12 | ერევნის ქუჩის II შესახვევის ნიაღვარსადენის მოწყობა. |
|
| 130 |
|
| 13 | სამხედრო დასახლების ეზოდან ნიაღვარსადენის გამოყვანა ნიკეას ქუჩამდე. |
|
| 120 | 20.0 |
| 14 | დავით და კონსტანტინეს ქუჩის №21 ღია ღვარსადენის დახურულად გადაკეთება |
| 20 | 20 | 3.0 |
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 290 000 (ორასოთხმოცდაათი ათასი)ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: როგორც წესი, ყველა სამშენებლო სამუშაოზე აუცილებელია პროექტების დამუშავება, რომელიც ითვალისწინებს მშენებლობის დაწყებამდე იცოდე რა კეთდება, როგორი გეგმარება და ფასადები აქვს, დაპროექტებით ისაზღვრება მშნებლობის ღირებულებაც.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ობიექტების პროექტის დამუშავებამდე უნდა შედგეს შენობის თუ სხვა არსებული ობიექტის დათვალიერების აქტი და დავალება დაპროექტებაზე, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა საჭირო ღონისძიება. ახალი მშენებლობისათვის კი, საჭიროა მხოლოდ დავალება და საპროექტო სიმძლავრის მითითება.
საპროექტო ობიექტების ნუსხა დანართს თან ერთვის /ცხრილი /
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტების (მათ შორის: ქუჩები, გარე განათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები -290 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი: პროექტების დამუშავების შემთხვევაში ყოველგვარი მოულოდნელობები გამორიცხულია, რადგან პროექტის განხილვის დროს, საპროექტო ორგანიზაციას ეძლევა ყველა სახის შენიშვნის გამოსწორების საშუალება.
9. შეფასების კრიტერიუმები: პროექტის მიხედვით შესრულებული სამუშაოები ჯდება არსებულ გარემოში, აუმჯობესებს მის იერსახეს და მოსახლეობისათვის ადვილად მისაღები ხდება.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
ცხრილი
საპროექტო ობიექტების ნუსხა
1. გზების კაპიტალური შეკეთების პროექტი
2. მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალსადენი, ღვარსადენი და საკანალიზაციო სისტემები). კაპიტალური შეკეთებისა და ახალი სისტემების მოწყობის პროექტი.
3. გარე განათების ობიექტების მოწყობის პროექტი.
4. შუქნიშნების ობიექტების მოწყობის პროექტი.
5. მინი სპორტული მოედნების მოწყობის პროექტი.
6. საბავშვო ბაღებში ატრაქციონების მონტაჟის პროექტი.
7.საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის კეთილმოწყობის მეორე ეტაპის პროექტი.
დანართი № 3-3
1. პროგრამის დასახელება: პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის საზოგადო მოღვაწეთა და გამოჩენილ პირთა პანთეონის ტერიტორიის მოწესრიგება, მისი გაფართოება ნიშნავს, პატივი მიეგოს განსვენებულთ და კარგი პირობები შეექმნათ სასაფლაოსთან მისასვლელად მათ ჭირისუფალთ.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:პანთეონის ტერიტორიაზე დაკრძალული საზოგადო მოღვაწეების საფლავების, ქვების, წარწერებისა დ ქანდაკებების შეკეთება. მწვანე საფარის მოწესრიგება და ახალი ადგილების მომზადება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
პანთეონის ტერიტორიაზე დაკრძალული საზოგადო მოღვაწეების საფლავების, ქვების, წარწერებისა დ ქანდაკებების შეკეთების ხარჯი -10 000 ლარი; მწვანე საფარის მოწესრიგებისა და ახალი ადგილების მომზადების ხარჯი-15 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივგება. საზოგადო მოღვაწეთა ჭირისუფლების კმაყოფილება
9. შეფასების კრიტერიუმები: მოსახლეობის კმაყოფილება, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივგება.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისში ვიდეოკონტროლის ექსპლუატაციის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 5 000 (ხუთი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ვიდეოთვალის დაყენება ქალაქის ქუჩების გზაჯვარედინებზე, ბაღებსა და სკვერებში და საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში, საგრძნობლად შეამცირებს ავტომანქანების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევას, ხოლო საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში დანაშაულებების ჩადენას ან მის მცდელობას.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის მასშტაბით, ვიდეოთვალის ქსელის გაფართოება და მისი ექსპლუატაცია.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ვიდეოთვალის მოვლა-პატრონობა (ექსპლუატაცია)- 5000 ლარი
მოსალოდნელი შედეგი: გზაჯვარედინებსა და ხალხის თავშეყრის ადგილებზე, ვიდეოთვალის დამონტაჟებით, შემცირდება ავტოსაგზაო შემ თხვევები და მოსახლეობა უფრო მეტად დაცული იქნება.
9. შეფასების კრიტერიუმები: ვიდეოთვალის მუშაობით, კმაყოფილი იქნება საზოგადო და კერძო ავტოტრანსპორტის მძღოლები, ფეხით მოსიარულე მოქალაქეები.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ზამთრის სეზონთან დაკავშირებული სამუშაოების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ზამთრის სეზონის მზადებისათვის აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების გატარება, დიდი თოვლცვენისა და ყინვების დროს ქალაქის ქუჩებში არ უნდა შეწყდეს საზოგადო ტრანსპორტის მოძრაობა, ამისათვის კი საჭიროა გაიწმინდოს სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებთან მისასვლელი გზები. მოსახლეობის დაუცველ ფენას შესაძლებლობის ფარგლებში, გაეწიოს დახმარება სათბობის შეძენაში და სხვა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: იმისათვის, რომ ზემოაღნიშნული პირობების დროს, ქუჩებში არ შეწყდეს საზოგადო ტრანსპორტის მოძრაობა, ზამთრის დღეების დადგომამდე, შეძენილი უნდა იქნეს ტექნიკური მარილი 60-65ტ და 250-300 მ3 ქვიშა, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია, საჭიროების შემთხევაში, მოაყრის ქუჩებში, ხოლო თოვლცვენის დაწყების დროს, უნდა დაიწყოს სავალი ნაწილის ერთდროული წმენდა.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ტექნიკური 60-65 ტ. მარილისა და 250-300 მ3 ქვიშის შეძენის, მისი მოყრა-აღებისა და მექანიზმებით თოვლის გან გაწმენდის ხარჯი - 25 000 ლარი.
8. მოსალოდნელი შედეგი:გაწმენდილი და ტრანსპორტის მოძრაობისათვის მოწესრიგებული სავალი ნაწილი უზრუნველყოფს საქალაქო და სხვა ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებას. ასევე, ტროტუარების გაწმენდა საუკეთესო პირობა იქნება ფეხით მოსიარულეთათვის.
9. შეფასების კრიტერიუმები: გაწმენდილი ქუჩების სავალი ნაწილი და ტროტუარები გარანტიაა იმისა, რომ შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევები, ფეხით მოსიარულეთა დაცემა და იქიდან გამოწვეული ტრამვები.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქის სხვადასხვა უბანში ფირნიშების დამზადება-გაკვრის
პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი.
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 50 000 (ორმოცდაათი ათასი)ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქში სამი წელია, რაც დაიწყო ქუჩების დასახელების ძველი ფირნიშების შეცვლის პროცესი. იგი აუცილებელი შეიქნა, რადგან ძველი ფირნიშები გაცვეთილია ფიზიკურად, ასევე ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებს დიზაინის თვალსაზრისით, მასზე მისამართები არ იკითხება, ბევრ ქუჩას სახელები შეეცვალა. მოსახლეობის უკეთ ინფორმირების მიზნით, ქუჩაზე ახალი ფირნიშების გაკვრა შეცვლის ქუჩის იერსახეს და გარკვეული უხერხულობიდან გამოიყვანს საჭირო მისამართის მაძიებელ მოქალაქეებს.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: შერჩეულ ქუჩებზე არსებული ძველი ფირნიშის ჩამოხსნა და ახლის გაკვრა.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
შერჩეულ ქუჩებზე არსებული ძველი ფირნიშის ჩამოხსნა და ახლის გაკვრის ხარჯები - 50 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი:გაუმჯობესდება ქუჩების იერსახე, გამოიწვევს მოსახლეობის კმაყოფილებას და საჭირო მისამართების მაძიებელ მოქალაქეებს გაუადვილებს მის მოძებნას.
9. შეფასების კრიტერიუმები:ქალაქის ესთეტიკური იერსახე. მოსახლეობის სასურველ მისამართებზე მისვლის გაადვილება.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქის სხვადასხვა უბანში ხეების გადაბელვის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო:ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის ქუჩებსა და დასახლებებში არსებული მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა, რომლებიც საშიშია როგორც მაღლივი საცხოვრებელი სახლებისათვის, ასევე, კერძო მოსახლეობისათვის. გადაბელვით შემცირდება ხეების რხევის ამპლიტუდა, რაც თავის მხრივ გადადიოდა მის ფესვებზე და აზიანებდა შენობის საძირკვლებს. ასევე, მაღალი ტოტების მოცილების შემდეგ, მისი დარტყმით არ დაიმტვრევა სახლის სახურავები და წყლის შემკრები ღარები, რაც, რა თქმა უნდა, გააუმჯობესებს ქალაქის იერსახეს და ეკოლოგიურ პირობებს.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა, გამხმარი ხეების მოჭრა
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
ხეების მოჭრის ხარჯები- 15 000 ლარი; ხეების გადაბელვის ხარჯები -15 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი:მოსახლეობას არ შეაწუხებს ხის ტოტებით სახურავზე დარტყმით გამოწვეული ხმაური, არ გაიბიდნება ფოთლებით წყალსაწრეტი მილები და არ დაზიანდება სახლის კედლები, არ გაჩნდება საძირკვლებში ბზარები და ხვრელები, რის გამოც გამოირიცხება სარდაფებში წყლის ჩადგომა.
9. შეფასების კრიტერიუმები: მოწესრიგდება ქალაქის გარე იერსახე, შეიქმნება ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-3
1. პროგრამის დასახელება: გაუთვალისწინებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობითი სამუშაოების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქის მასშტაბით, ადგილობრივი თვითმმართჳელობის მიერ სტიქიური და გაუთვალისწინებელი მოვლენების დროულად აღმოფხვრა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქალაქის მასშტაბით, ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაზიანებული ხიდების, საცხოვრებელი სახლების უეცარი დანგრევის, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით და მის მიერ მიყენებული დაზიანებების, სანაპირო საყრდენი და ქუჩის პირას უეცრად გადმონგრეული საყრდენი კედლების, ჩამოქცეული მეწყერის, გაუთვალისწინებელი წყალსადენი, გაზისა თუ კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენა და სხვა.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:
გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები -50 000 ლარი
8. მოსალოდნელი შედეგი:ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ წარმოქმნილი სირთულეების დროულად აღმოფხვრა.
9. შეფასების კრიტერიუმები:გაუთვალისწინებელი, მოულოდნელი სამუშაოების ოპერატიულად აღდგენით, კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა.
10. პროგრამის გან ხ ორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-4
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის განათლების ღონისძიებების პროგრამა.
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 121 500 (ასოცდაერთიათას ხუთასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო.
პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება; სააღმზრდელო და საგანმანათებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | ღონისძიების დასახელება | ჩატარების დრო/პერიოდი | თანხა (ლარებში) | შენიშვნა |
| 1 | საჯარო სკოლების მოსაწავლეთა თეატრალური ფესტივალი | 2011 წლის 15 თებერვალი –15 მარტი | 15000 |
|
| 2 | ქალთა დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით | 8 მარტი 2011 წელი | 2500 |
|
| 3 | ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება | 1 ივნისი 2011 წელი | 2000 |
|
| 4. | საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულთა „ბოლო ზარი“ | ივნისი 2011 წელი | 5000 |
|
| 5 | საქართველოს მოქმედ კურორტებზე ბანაკების მოწყობა ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთათვის | ივლისი 2011 წელი | 30000 |
|
| 6 | საქართველოს მოქმედ კურორტებზე ბანაკების მოწყობა საჯარო სკოლების მასწავლებელთა, წარჩინებულ და სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთათვის | ივლისი, აგვისტო 2011 წელი | 54000 |
|
| 7 | მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიება | 5 ოქტომბერი 2011 წელი | 10000 |
|
| 8 | ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება | ნოემბერი 2011 წელი | 3000 |
|
|
| სულ |
| 121500 |
|
7. მოსალოდნელი შედეგი: საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება; მოზარდთა შემეცნებით–ინტელექტუალური დონის ზრდა.
8. შეფასების კრიტერიუმები: აღსაზრდელთა, მოზარდთა და მასწავლებელთა დაინტერესების ზრდა, მათი შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება. მოსწავლეთა მშობლების, განათლების მუშაკთა კმაყოფილება. საზოგადოებისა და კვალიფიცირებული ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური
დანართი №3-5
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის სპორტის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.
4. პ როგრამის ბიუჯეტი: 476 000 ( ოთხას სამოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: სპორტის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | დასახელება | ღონისძიება | თარიღი
| ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში) |
| 1 |
სპორტსმენებისა და სპორტული გუნდების მხარდაჭერა | 1. სპორტული მივლინებებისა და შეკრებების დაფინანსება 2. გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოება, საუკეთესო მწვრთნელების, ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დახმარების დაფინანსება
3. სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება
4. წარმატებული სპორტსმენების სტიპენდიის დაფინანსება
| წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
წლის განმავლობაში
| 210000
12000
12000
82500
|
| 5. ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება
| წლის განმავლობაში
|
50400 | ||
| 2 | წლის კალენდარული ღონისძიებები | 1. საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში | დანიშვნით | 9000 |
| 2. ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში | დანიშვნით | 5000 | ||
| 3. ი. კოზელსკის, ი. ჩირიკაშვილისა და რ. ქობულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი მძლეოსნობაში | დანიშვნით | 5000 |
|
| 4. მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას, სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში |
დანიშვნით |
3000 | ||
|
| 5. საჭადრაკო ტურნირი „სავარდო და სამაისო ქუთაისი“ | მაისი | 6000 | ||
| 6. დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) | დანიშვნით | 4500
| ||
| 7. საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის | დანიშვნით | 1500
| ||
| 8. ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, მ. დოხტურაშვილის, ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში | დანიშვნით | 4300 | ||
| 9. საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ. არჩაიას, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში | დანიშვნით | 3000 | ||
| 10. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის, სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში | დანიშვნით | 2000 | ||
| 11. ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში | 3.12.2011 | 1500 | ||
| 12. მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში | დანიშვნით | 10000 | ||
| 13. მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის | დანიშვნით | 5000 | ||
| 14. მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის, ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში | დანიშვნით | 15000 | ||
| 15. საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის, სულიკო თორთლაძის, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში | დანიშვნით | 4000 | ||
| 16. ქალაქ ქუთაისში კრივისა და ფარიკაობის დაფუძნების შესახებ წიგნის გამოცემა | დანიშვნით | 3000 | ||
| 17. საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის | 2.05.2011 | 4000 | ||
| 18. ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის, სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში | მაისი | 5000 | ||
| სულ წლის კალენდარული ღონისძიებები |
| 90800 | ||
| 3 | გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები |
| წლის განმავლობაში
| 18300
| |
| ჯამი |
|
| 476000 | ||
7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო სპორტის სამჭედლო. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, უკვდავყოფს გარდაცვლილი, გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელებს; ასევე, პატივს მივაგებთ ცნობილ ქუთაისელ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქალაქში სპორტის განვითარებას.
8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა სპორტში, ჯანმრთელი წესის დამკვიდრება ქალაქში, სპორტის განვითარება, სპორტსმენებისა და მწრთვნელების კვალიფიკაციის ამაღლება ქალაქ ქუთაისში.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური.
დანართი № 3-6
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 434 000 (ოთხასოცდათოთხმეტი ათასი) ლარი
5. პროგრამის მიზანი: კულტურის ეროვნული პოლიტიკის შექმნა, ხელოვნებისა და ხელოვანთა თვითმყოფადობის, პოპულარიზაციის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების უზრუნველყოფა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | მიმართულებები | ღონისძიება | თარიღი | ხარჯთაღრიცხვა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
| ქუთაისის კულტურული ცხოვრებისა და განვითარებისათვის კონკურსის წესით, დასაფინანსებელი პროგრამები | ლიტერატურა; თეატრი; სახვითი ხელოვნება; მუსიკა | 1.01.2011 31.12.2011 | 50000 ლარი | |
| ღონისძიებები | |||||
| 2 | წლის კალენდარული ღონისძიებები | 1 | ქუთაისელ მხატვართა საშობაო გამოფენა | 7.01.2011 20.01.2011 | 5000 ლარი |
| 2 | ქართული თეატრის დღე
| 14.01.2011 | 1000 ლარი | ||
| 3 | ვაჟა-ფშაველას დღეები ქუთაისში; საიუბილეო სასაჩუქრე ტომის მომზადება და გამოცემა (150 წლისთავთან დაკავშირებით) | 18.01.2011 14.07.2011 | 6000 ლარი | ||
| 4 | დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე
| 8.02.2011 | 8000 ლარი | ||
| 5 | ცნობილი მხატვრის, ვალერიან მიზანდარის, 100 წლის იუბილე | 1.01.2011 31.12.2011 | 3000 ლარი | ||
| 6 | ჟურნალ „განთიადი“-ს 5 ნომრის გამოცემა | 1.01.2011 31.12.2011 | 20000 ლარი | ||
| 7 | გაზეთ „უქიმერიონი“-ს 7 ნომრის გამოცემა | 1.01.2011 31.12.2011 | 7000 ლარი | ||
| 8 | გაზეთ „ბაგრატი“-ს 2 ნომრის გამოცემა | 6.05.2011 23.11.2011 | 2000 ლარი | ||
| 9 | „დედის დღე“ ანუ „ლამაზად შვილის გამზრდელი, დედა მიცვნია ღმერთადა“ | 3.03.2011 | 3500 ლარი | ||
| 10 | ცნობილი ქართველი მწერლის, სიმონ არველაძის, 90 წლის იუბილე | 15.03.2011 | 2000 ლარი | ||
| 11 | ტელეკომპანია „რიონი“-ს მიერ მომზადებული სასაჩუქრე ალბომისა და დისკის „ქუთაისო ჩემო“ გამოცემა | 2.05.2011 | 10000 ლარი | ||
|
12 |
ანიმაციური ფილმების ფესტივალი „თოფუზი-ექო“ 2011 |
2.05.2011 |
5000 ლარი | ||
| 13 | გაზაფხული ქუთაისში, ქუთაისური დღეები (ორმაისობა) | 2.05.2011 | 100000 ლარი | ||
|
|
| 14 | მუსიკა და ფოლკლორი (ქართული ფოლკლორის ეროვნული ცენტრი, ეთერ თათარაიძე, ლელა თათარაიძე, ამირან არაბული) | 2.05.2011 | 4000 ლარი |
| 15 | კლასიკური მუსიკის კვირეული განახლებულ უბანში | 12.05.2011 19.05.2011 | 3000 ლარი | ||
| 16 | საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები | 26.05.2011 | 6000 ლარი | ||
| 17 | მხატვარ რობერტი მნაცაკანიანის, 75 წლის იუბილე | 12.06.2011 | 2000 ლარი | ||
| 18 | საერთაშორისო ფოტოფესტივალი „XXI საუკუნის ქუთაისი“ - ფოტოკონკურსი „ილო“ | 22.07.2011 | 7500 ლარი | ||
| 19 | ლ.მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 150 წლის იუბილე (თეატრალური ფესტივალი) | 1.01.2011 31.12.2011 | 75000 ლარი | ||
| 20 | „ცისფერყანწელთა“ გახსენება, პოეზიის საღამოები | 17.09.2011 | 5000 ლარი | ||
| 21 | მხატვარ ვაჟა ქუთათელაძის 60 წლის იუბილე | 22.09.2011 | 2000 ლარი | ||
| 22 | წიგნის ფესტივალი (ბაზრობა) | 22.09.2011 29.09.2011 | 1500 ლარი | ||
| 23 | ქუთაისელ მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა და „სახვითი ხელოვნების ქრონიკები 2008“ გამოცემა | 22.09.2011 1.10.2011 | 9000 ლარი | ||
| 24 | მსახიობ ვაჟა ოყრეშიძის 70 წლის იუბილე
| 3.10.2011 | 2000 ლარი | ||
| 25 | გიორგობა და ვარდების რევოლუციის მე-8 წლისთავი | 23.11.2011 | 6000 ლარი | ||
| 26 | საახალწლო ღონისძიებების პროგრამა | 25.12.2011 14.01.2012 | 30000 ლარი | ||
| ქუთაისის ძეგლთა დაცვის პოპულარი-ზაციისა და განვი თ არებისათვის დასაფინასებელი პროგრამები | 27 | ქუთაისის შემოგარენი - „გეგუთი, გელათი, მოწამეთა“ - ბუკლეტის გამოცემა | 1.01.2011 30.12.2011 | 12 500 ლარი | |
| 28 | ისრაელში ქუთაისის დელეგაციის (გადამღები ჯგუფის) გამგზავრება და დოკუმენტური ფილმის გადაღება |
| 26 000 ლარი | ||
|
| 29 | გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები | 1.01.2011- 30.12.2011 | 20000 ლარი | |
|
| სულ წლის კალენდარული ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
| 384 000 ლარი |
| 3 | ჯამი |
|
|
| 434 000 ლარი
|
7. მოსალოდნელი შედეგი: ქუთაისი ოდითგანვე იყო კულტურის ოაზისი, რაც მიიღწევა ზემოთ ჩამოთვლილი პრიორიტეტების ხელშეწყობით, სტიმულირებით, ფინანსური მხარდაჭერით, ქუთაისელი ხელოვანები რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო ასპარეზზე იქნებიან წარმატებულნი.
8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური
დანართი №3-7
1. პროგრამის დასახელება: საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა.
2. პროგრამის განხორციელების ვადა: 01 იანვარი 2011წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი.
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 100 000 (ასი ათასი) ლარი.
5.პროგრამის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მეტი გამჭვირვალობისათვის, აუცილებელია საზოგადოების ფართო ფენის ინფორმირება. სამართლებრივი აქტების გამოცემა, საკრებულოს სხდომების ტრანსლირება, ტენდერების, აუქციონების, კონკურსებისა და განცხადებების საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება | თანხა (ლარებში) | შენიშვნა |
| 1.ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა | 40 000 |
|
| 2. ტელევიზია | 35 000 |
|
| 3. რადიო | 3 000 |
|
| 4. სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის | 12 000 |
|
| 5. ქუთაისის ოფიციალური ვებ-გვერდის განახლებისათვის | 10 000 |
|
| სულ | 100 000 |
|
7. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის მეტად ინფორმირება და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის მეტი გამჭვირვალობა.
8. შეფასების კრიტერიუმები: საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მასმედიის მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული ღონისძიებები.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო : ქალაქ ქუთაისის
მერიის აპარატი
დანართი № 3-8
1. პროგრამის დასახელება: ქალაქ ქუთაისის ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 1 იანვარი 2011 წელი.
31 დეკემბერი 2011 წელი
3. დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი.
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 195 000 (ას ოთხმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი.
5. პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
| № | ღონისძიება | თარიღი | ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში) | შენიშვნა
|
| 1 | სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დახმარება | წლის განმავლობაში | 1500 |
|
| 2 | ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია (ლაშქრობები, ექსკურსიები) | წლის განმავლობაში | 20500 |
|
| 3 | შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, სპექტაკლები) | წლის განმავლობაში | 54700 |
|
| 4 | არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, ფორუმების მოწყობა) | წლის განმავლობაში | 2500 |
|
| 5 | საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | 4000 |
|
| 6 | პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებისა და ისტორიული გარემოს დაცვის პროგრამების ხელშეწყობა | წლის განმავლობაში | 11500 |
|
| 7 | ახალგაზრდების თავისუფალი დროის ორგანიზება | წლის განმავლობაში | 12000 |
|
| 8 | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | წლის განმავლობაში | 84300 |
|
| 9 | ტრადიციული სადღესასწაულო ღონისძიებების განხორციელება | წლის განმავლობაში | 4000 |
|
|
| ჯამი |
| 195 000 ლარი
|
|
7. მოსალოდნელი შედეგი: წარმატებული ახალგაზრდების ცნობადობის გაზრდა ქალაქის ფართო საზოგადოების წინაშე, ინტელექტუალური დონის ამაღლება, თვისობრივად და ხარისხობრივად მაღალორგანიზებულად განხორციელებული ღონისძიებები.
8. შეფასების კრიტერიუმები: ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროსადმი, საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავება.
9. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ახალგაზრდობისა და სპორტის საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-9
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
| პროგრამის დასახელება | პროგრამის ბიუჯეტი ათას ლარებში | პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური |
| 1 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა | 116.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 40.5 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 3 | სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 300.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 4 | სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 40.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 5 | სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა | 198.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 6 | ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 24.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 7 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 150.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 8 | მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა | 30.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 9 | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა | 172.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 10 | უფასო მგზავრობის პროგრამა | 97.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 11 | მატერიალური დახმარების პროგრამა | 101.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 12 | უფასო კვების პროგრამა | 490.5 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
| 13 | სოციალური საცხოვრისის დახმარების პროგრამა | 16.0 | ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური |
|
|
|
|
|
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება : საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 116 000 (ასთექვსმეტი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: საქართველოს კანონით „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებების ფარგლებში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება; საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა; ტერიტორიულ ორგანოებში განთავსებულ საზოგადობრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლისათვის; პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| ¹№ | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეულის დასახელება | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი (ლარებში) | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) | შენიშვნა |
| 1 | მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება (პერსონალის ხელფასი) | თვე | 12 | 5 950 | 71400 |
|
| 2 | ტრანსპორტირების, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი |
|
|
| 6 000 |
|
| 3 | მივლინება |
|
|
| 700 |
|
| 4 | საოფისე ხარჯი |
|
|
| 8 400 |
|
| 5 | სამედიცინო ხარჯი |
|
|
| 1 000 |
|
| 6 | კაპიტალური ხარჯი |
|
|
| 13 500 |
|
| 7 | დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციისა და საბონიფიკაციო ღონისძიებები |
|
|
| 5 000 |
|
| 8 | ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და სხვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ღონისძიებები |
|
|
| 10 000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 116 000 | ||||
8. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი
| № | თანამდებობა | რაოდენობა | შრომის ანაზღაურების მოცულობა (ლარი) | შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი) | მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე წელიწადში (12 თვე)
|
| 1 | კოორდინატორი | 1 | 550 | 550 | 6 600 |
| 2 | მთავარი სპეციალისტი | 6 | 500 | 500 X 6 = 3000 | 36 000 |
| 3 | სპეციალისტი | 4 | 450 | 450 X 4 = 1800 | 21 600 |
| 4 | დამხმარე პერსონალი | 2 | 300 | 300 X 2 = 600 | 7 200 |
|
| სულ | 13 |
| 5 950 | 71 400 |
9. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება გადამდები და განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადებების კერების ლიკვიდაცია.
10. შეფასების კრიტერიუმები: ეპიდაფეთქებების არარსებობა, იმუნიზირებული მოსახლეობის რაოდენობა, ჯანსაღი მოსახლეობა.
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილ თ ა საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება: მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01 იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 40 500 (ორმოციათას ხუთასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: ინკურაბელური, ქრონიკული, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებით ა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
პროგრამის ქვემდებარე კონტი ნ გენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და მოცულობის განსაზღვრა, მედიკამენტის ტალონის დამზადება, გაცემა; სააფთიაქო დაწესებულების შერჩევა; მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების მიწოდება; გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) | შენიშვნა |
| 1 | მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა | ბენეფიციარი | წინასწარ დადგენილი არ არის | არაუმეტეს 100 ლარი | 40 000 |
|
| 2 | პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი) |
|
|
| 500 ლარი |
|
|
| სულ ხარჯი | 40 500 |
| |||
8. დამატებითი ინფორმაცია:
ა) დახმარების მიღება მოხდება მედიკამენტის ტალონის გამოყენებით.
ბ) დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამხმარე დოკუმენტი (ფორმა100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და/ან სხვა) სამსახურის მოთხოვნით.
გ) დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არაუმეტეს 100 ლარის მედიკამენტებით.
დ) ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამს ა ხურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიურად განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი.
9. მოსალოდნელი შედეგი: მედიკამენტებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების ხელმისაწვდომობა
10. შეფასების კრიტერიუმი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება : სამედიცინო დახმარების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი:300 000 (სამასი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული
შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის და ოდენობის განსაზღვრა; საგარანტიო წერილების გაცემა; სამედიცინო მომსახურების მიღება სამედიცინო დაწესებულებებში; გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებების დასახელება | ერთეულის დასახელება | რაოდენობა | ერთეულის ხარჯი (ლარებში) | სულ ხარჯები (ლარებში) | შენიშვნა |
| 1 | სამედიცინო მომსახურება | ბენეფიციარი | ბენეფიციართა რაოდენობა წინასწარ განსაზღვრული არ არის | არა უმეტეს 700 ლარი | 294 200 |
|
| 2 | პროგრამის მართვის ხარჯები |
|
|
| 5 800 |
|
| 2.1 | შრომის ანაზღაურების ფონდი | თვე | 12 | 400 | 4 800 |
|
| 2.2 | სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირებისა და სხვა) |
|
|
| 1 000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 300 000 | ||||
8. დამატებითი ინფორმაცია:
ა . დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები;
ბ. დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით;
გ. დახმარების მოცულობა განისაზღვ რ ება თანაგადახდის პრინციპით, მომსახურების ღირებულების არაუმეტეს 50%-ით და არა უმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით;
დ. დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი;
ე. სამსახურს უფლება აქვს დახმარების მთხოვნელს მიუთითოს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც მისი მკურნალობა ნაკლებღირებული და/ან უფრო ხარისხიანი იქნება.
9. პროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი
| № | თანამდებობა | ფუნქცია | რაოდენობა | შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი) | მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე წელიწადში (12 თვე)
|
| 1 | კოორდინატორი | პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია, ხელშეწყობა
| 1 | 400 | 4 800 |
10. მოსალოდნელი შედეგი: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.
11. შეფასების კრიტერიუმები: გამოჯანმრთელებული მოსახლეობის რაოდენობა, მათი კმაყოფილება
12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-9
1. პროგრამის დასახელება : სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა
სამედიცინო შემოწმების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი:40 000 (ორმოცი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი:„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანასთან დაკავშირებით მოზარდების სამედიცინო შემოწმება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
სამხედრო-სააღრიცხვო კომისიის წევრი ექიმი-სპეციალისტების /ქირურგი, თერაპევტი, ნევროპათოლოგი, ოფთალმოლოგი, ოტოლარინგოლოგი, სტომატოლგი, ფსიქიატრი, ნარკოლოგი/ შერჩევა; წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება ექიმი-სპეციალისტების მიერ, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება; კომისიის წევრი-ექიმების ხელფასებით უზრუნველყოფა, დამატებითი გამოკვლევების ღირებულების ანაზღაურება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი (ლარებში) | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) | შენიშვნა | ||
| 1 | წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება 8 ექიმი სპეციალისტის მიერ | წვევამდელი | 1 500 | 3X8=24 ლარი | 24X1500=36 000 ლარი |
| ||
| 2 | დამატებითი გამოკვლევები | წვევამდელი |
|
| 2 000 |
| ||
| 3 | პროგრამის მართვა | 2 000 |
| |||||
| 3.1 | შრომის ანაზღაურება | თვე | 4 | 400 | 1 600 |
| ||
| 3.2 | სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა) |
|
|
| 400 |
| ||
|
| სულ ხარჯი | 40 000 |
| |||||
8. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი
| № | თანამდებობა | ფუნქცია | რაოდენობა | შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში | მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე (4 თვე)
|
| 1 | კოორდინატორი | პროგრამის მიმდინარეობის მართვა და კოორდინაცია | 1 | 400 | 1 600 ლარი (4 თვე) |
| 2 | ექიმი სპეციალისტები: | წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება | 8 |
| 36 000 |
9. მოსალოდნელი შედეგი: სამხედრო სამსახურში გასაწვევი კონტი ნ გენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენა
10. შეფასების კრიტერიუმი: სამხედრო ძალების დაკომპლექტება ჯანმრთელი კონტი ნ გენტით
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება: სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01 თებერვალი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 198 000 (ას ოთხმოცდათვრამეტი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის პირების სამედიცინო დაზღვევა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
დასაზღვევ პირთა კონტი ნ გენტის (სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებული პირები) დადგენა; სადაზღვევო კომპანიის შერჩევა; პროგრამის ქვემდებარე კონტი ნ გენტის დაზღვევა; სადაზღვევო მომსახურეობის ღირებულების ანაზღაურება;
შენიშვნა: დასაზღვევ პირთა სიის მოწოდებაზე პასუხისმგებელია ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის საქალაქო სამსახური
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) | შენიშვნა |
|
| სამედიცინო დაზღვევა | ბენეფიციარი | 1200 | 15 ლარი | 1200X15X11=198000 |
|
8. მოსალოდნელი შედეგი: გარანტირებული უფასო სამედიცინო მომსახურეობა
9. შეფასების კრიტერიუმი: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.
დანართ №3-9
1.პროგრამის დასახელება: ვეტერანთა სარიტუალო დახმარების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 24 000 (ოცდაოთხი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრზე ან დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 300 ლარის ოდენობით
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) | შენიშვნა |
| 1 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 80 | 300 | 24 000 |
|
8. დამატებიტი ინფორმაცია
ა) დახმარება გაიცემა გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის წევრზე (ან სხვა პირზე), ვინც გაიღო გარდაცვლილის დასაფლავების ხარჯები.
ბ) დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნეს: 1. ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობა 2. გარდაცვალების ცნობა 3. დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა, 4. დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა. საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი.
9. მოსალოდნელი შედეგი: გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა
10. შეფასების კრიტერიუმი: გარდაცვლილ ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, მათი პატივგება.
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილ თ ა საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა, მე-4 და ყოველი შემდეგი ახალშობილის შეძენისას, მატერიალური დახმარების გაწევა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა; ბენეფიციარებზე მატერიალური დახმარების გაცემა: მრავალშვილიან ოჯახზე – ერთჯერადად, 600 ლ ა რის ოდენობით. მე-4 შვილის შეძენისას – 400 ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას – 500 ლარის ოდენობით, ყოველი შემდეგ შვილის შეძენისას თანხა გაიზრდება 100 ლარით
7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (ბენეფიციართა) კატეგორია და რაოდენობა:
1. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, მათ შორის, არანაკლებ 3 (სამი) 18 წლამდე ასაკის;
2. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახები, რომელთაც 2011 წელში შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი.
8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეულის დასახელება | რაოდ-ენობა | ერთეულის ხარჯი | სულ ხარჯები | შენიშვნა |
| 1 | მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | 220 | 600 | 132 000 |
|
| 2 | მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | წინასწარ განსაზღვრული არ არის | მე-4 შვილის შეძენისას, 400ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას, 500 ლარი, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას, 100 ლარის დამატებით | 18 000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 150 000 | ||||
9. დამატებითი ინფორმაცია:
დახმარება მიეცემა დედას, მამას ან სხვა უფლებამოსილ წარმომადგენელს. სავალდებულოა, შვილის შეძენის მომენტისათვის, ორივე მშობელი იყოს რეგისტრირებული (მცხოვრები) ქალაქ ქუთაისში, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. იმ შემთხვევაში, თუ 2010 წელს, შვილის შეძენისას, ბენეფიციარზე დახმარება არ არის გაცემული 2010 წელში, შესაძლებელია მისი გაცემა 2011 წელს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნეს: 1. ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობა; 2. დედისა და მამის პირადობის მოწმობები; 3. ქორწინების მოწმობა (საჭიროებისას), 4. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან (საჭიროებისას); 5.სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.
10. მოსალოდნელი შედეგი: მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
11. შეფასების კრიტერიუმები: დემოგრაფიული პროცესების გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი ოჯახების კმაყოფილება
12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური.
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება: მიცვალებულთა დასაფლავების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: გარდაცვლილ ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
გარდაცვლილი ლტოლვილებისათვის და უპატრონო მიცვალებულთათვის სარიტუალო მომსახურეობის გაწევა, კერძოდ: სუდარის დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავზე აღმნშივნელი ფირფიტის დაყენება.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ლარი) | შენიშვნა | ||
|
| მიცვალებულთა დასაფლავება | გარდაცვლილი | 100 | 300 ლარი | 30 000 | განსაკუთრებულ შემთხვევებში და ლიმიტზედა თანხით მომსახურების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე | ||
|
| სულ ხარჯი |
|
|
| 30 000 |
| ||
8. მოსალოდნელი შედეგი: მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
9. შეფასების კრიტერიუმი: გარდაცვლილ ლტოლვილთა ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება: სოციალური ღონისძიებების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 172 000 (ასსამოცდათორმეტი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა, კურორტული სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ტრადიციულ დღესასწაულებთან: (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი) დაკავშირებით ბენეფიციარებისათვის სურსათით და სხვა სახის დახმარების გაწევა; საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტებზე; ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა, ღონისძიებების მოწყობა შესაბამისი კატეგორიიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| ¹№ | ღონისძიებების დასახელება | სულ ხარჯები ლარებში | შენიშვნა |
| 1 | ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნა; საზაფხულო დასვენება-რეაბილიტაციის ღონისძიებები; ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა | 170 000 | ღონისძიებების ჩამონათვალი სავარაუდოა. მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და ბიუჯეტი გადაწყდება და დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში |
| 2 | პროგრამის მართვის ხარჯები (საკანცელარიო, ტრანსპორტირების, საკომუნიკაციო და სხვა) | 2 000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 180 000 | |
8. მოსალოდნელი შედეგი: უნარშეზღუდული პირებისათვის საკურორტო-სარეაბილიტაციო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პირების პატივგება, ეროვნული ტრადიციების შენარჩუნება
9. შეფასების კრიტერიუმები: პროგრამის ბენეფიციარების კმაყოფილება
10. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება: უფასო მგზავრობის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი:97 000 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: გარკვეული კატეგორიის პირების საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) მგზავრობის უზრუნველყოფა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
პროგრამით მოსარგებლე პირთა კონტი ნ გენტის (ბენეფიციართა) დადგენა; სამგზავრო მოწმობების დამზადება-გაცემა; საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა.
7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და კატეგორია
1. უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები.
2. II მსოფლიო ომის ვეტერანები
3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და მარჩენალდაკარგულები.
4. წითელი ჯვრის კლუბების მარტოხელა ხანდაზმული პენსიონერები.
5. მრავალშვილიანი დედები
6. მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.
სულ: 1000 პირი.
8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) | შენიშვნა |
| 1 | საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა | ბენეფიციარი | 1000 | 8 ლარი | 1000X8X12=96000 |
|
|
| პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობების დამზადება, საკანცელარიო ხარჯი და სხვა) |
|
|
| 1000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 97 000 |
| |||
9. დამატები თ ი ინფორმაცია:
1. პროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობების გამოყენებით;
2. პროგრამით ისარგებლებენ ქ ალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები;
3. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობის და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა;
4. ეკონომიის ხარჯზე შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტინგენტის ა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით.
10.მოსალოდნელი შედეგი: საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა
11. შეფასების კრიტერიუმი: შეღავათით მოსარგებლე პირთა სოციალური დაცვა, მათი კმაყოფილება.
12. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება: მატერიალური დახმარების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები: 01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 101 000 (ას ერთი ათასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: სხვადასხვა კატეგორიის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის, ასევე ახლადწარმოშობილი, გაუთვალისწინებელი პრობლემის წინაშე და ფორსმაჟორულ სიტუაციებში მყოფი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა.
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და პრობლემების შესახებ დამატებით ინფორმაციის მოპოვება; მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა; პროგრამის ქვემდებარე კონტი ნ გენტის დადგენა; მატერიალური დახმარების გაწევა.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე) | შენიშვნა |
| 1 | მატერიალური დახმარება | ბენეფიციარი | წინასწარ განსაზღვრული არ არის | არაუმეტეს 200 ლარი | 100 000 |
|
| 2 | პროგრამის მართვის ხარჯი (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო, ტრანსპორტირების და სხვა) |
|
|
| 1 000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 101 000 |
| |||
8. დამატებიტი ინფორმაცია
ა) ბენეფიციართა რაოდენობა და კატეგორია დაუზუსტებელია და მათი დადგენა მოხდება პროგრამის მიმდინარეობისას;
ბ) დახმარების საკითხი და ოდენობა განიხილება და გადაწყდება სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, კომისიური წესით;
გ) დახმარების მოცულობა განისაზღვრება არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;
დ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში დამატებითი გარემოებებისა და არგუმენტების საფუძველზე შესაძლებელია ლიმიტ ს ზედა თანხით დახმარება, ანალოგიური წესით გადაწყდება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი;
ე) დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დახმარების საკითხი განიხილება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) პირებსა და ოჯახებზე.
9. მოსალოდნელი შედეგი: გაჭირვებული და პრობლემატური ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
10. შეფასების კრიტერიუმი: მოსახლეობის კმაყოფილება
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება : უფასო კვების პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 490 500 (ოთხას ოთხმოცდაათი ათას ხუთასი) ლარი
5.პროგრამის მიზანი: განსაკუთრებით გაჭირვებული უმწეო პირების კვებით მოთხოვნილების დაკმაყოფილება
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა; მომსახურების მომწოდებელი სუბიექტის შერჩევა; პროგრამის ბენეფიციარების ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა; პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი, მართვა.
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| № | ღონისძიებათა დასახელება | ერთეული | ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა | ერთეულის ფასი | ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე-311 დღე) | შენიშვნა |
| 1 | ერთჯერადი სადილი | ულუფა | 650 | 2.40 | 650X2.4X311 = =485 160 |
|
| 2 | პროგრამის მართვა | 5340 |
| |||
| 2.1 | შრომის ანაზღაურების ფონდი | თვე | 12 | 400 | 4800 |
|
| 2.2 | სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, სტამბის, საკომუნიკაციო და სხვა) |
|
|
| 540 |
|
|
| სულ ხარჯი | 490 500 |
| |||
8. აუცილებლად გამოსაყენებელი პროდუქტების ჩამონათვალი 6 დღეზე (1კვირა)
|
| პროდუქტის დასახელება | ყოველკვირეული ხარჯი ერთ სულზე |
| 1. | ხორცი | 200 გრ ამი |
| 2. | ქათმის ბარკალი | 100 გრ ამი |
| 3. | თევზი | 150 გრ ამი |
| 4. | კვერცხი | 1 ც ალი |
| 5. | პური | 1 800 გრ ამი |
| 6. | შაქარი | 100 გრ ამი |
| 7. | ლობიო | 100 გრ ამი |
| 8. | ხილი | 300 გრ ამი |
9. პროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი
| № | თანამდებობა | ფუნქცია | რაოდენობა | შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში | შრომის ანაზღაურების მთლიანი ხარჯი (12 თვე)
|
|
| კოორდინატორი | პროგრამის მართვა და კოორდინაცია | 1 | 400 | 4 800 |
10. დამატებიტი ინფორმაცია
ა) ყოველდღიური მენიუ, პროდუქტების ჩამონათვალი და რაოდენობა დაზუსტდება მომსახურების მომწოდებლის მიერ, სამსახურთან შეთანხმებით.
ბ) ეკონომიის ან სხვა დამატებითი შემოსავლების (სპონსორები) შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი ბენეფიციართა დაკმაყოფილება ან დამატებითი მომსახურება.
გ) პროგრამის მიმდინარეობისას, ბენეფიციართა მომართვ ებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ულუფის რაოდენობის რეგულირება ან დამატებით, ბენეფიციართა მომსახურება სამსახურთან შეთანხმებით.
დ) შესაძლებელია მენიუს ცვლილება სეზონურად, სეზონური პროდუქტების გამოყენებით სამსახურთან შეთანხმებით.
11. მოსალოდნელი შედეგი: შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა.
12. შეფასების კრიტერიუმი: მოშიმშილე კატეგორიის არარსებობა
13. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-9
1.პროგრამის დასახელება : სოციალური საცხოვრისის პროგრამა
2. პროგრამის განხორციელების ვადები:01იანვარი 2011 წელი
31დეკემბერი 2011 წელი
3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: ქალაქ ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტი
4. პროგრამის ბიუჯეტი: 16 000 (თექვსმეტი ათასი)ლარი
5. პროგრამის მიზანი: საცხოვრისის მაცხოვრებელთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა
6. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
სოციალურ საცხოვრისში დასაქმებული სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება; სოციალური მუშაკისათვის სამუშაო პირობების შექმნა; კრიზისული სიტუაციების მართვა
7. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
| ¹№ | ღონისძიებების დასახელება | ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | სოციალური სახლი | შენიშვნა |
| 1 | შრომის ანაზღაურება | თვე | 12 | 400 | 4 800 |
|
| 2 | ოფისის ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა) |
|
|
| 1 200 |
|
| 3 | კრიზისული სიტუაციების მართვა |
|
|
| 10 000 |
|
|
| სულ ხარჯი | 16 000 | ||||
8. პროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი
| № | თანამდებობა | ფუნქცია | რაოდენობა | შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი) | მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე წელიწადში (12 თვე)
|
|
| სოციალური მუშაკი | საცხოვრისის მობინადრეთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; თანაცხოვრების წესების და შინაგანაწესის დაცვის ზედამხედველობა; კრიზისული სიტუაციების მართვა
| 1 | 400 | 4 800 |
9. მოსალოდნელი შედეგი: ოჯახებისათვის დამოუკიდებლად ცხოვრების ხარისხის განმტკიცება, ცხოვრებისათვის ნორმალური გარემოს შექმნა
10. შეფასების კრიტერიუმები: ოჯახების სულიერი გაძლიერება, სოციალური რეაბილიტაცია.
11. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქალაქ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა საქალაქო სამსახური
დანართი №3-10
ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა კვების პროგრამა
დღიური ნორმა ერთ ბავშვზე (ორჯერადი კვება)
|
№ |
პროდუქტის დასახელება |
პროდუქტის ხარჯვა | ხარჯვა 1 ბავშვზე დღეში (გრამებში) | ხარჯვა 1 ბავშვზე თვეში (გრამებში) | შენიშვნა |
| 1 | პური | ყოველდღე | 150 | 3000 |
|
| 2 | ხორბლის ფქვილი | კვირაში 2-ჯერ (საჭიროებისამებრ) | 2 | 16 |
|
| 3 | ბურღული | ყოველდღე | 20-30 | 600 |
|
| 4 | კარტოფილი | ყოველდღე | 100-150 | 2000-3000 |
|
| 5 | კომბოსტო | კვირაში 2-ჯერ | 75 | 300 |
|
| 6 | ჭარხალი | კვირაში 1-ჯერ | 20 | 80 |
|
| 7 | სტაფილო | ყოველდღე | 10 | 200 |
|
| 8 | ხახვი | ყოველდღე | 8 | 160 |
|
| 9 | მწვანილი | ყოველდღე | 5 | 100 |
|
| 10 | ტომატი | ყოველდღე | 5 | 100 |
|
| 11 | ლობიო ხმელი | კვირაში 1-ჯერ | 50 | 200 |
|
| 12 | შაქარი | ყოველდღე 10 გრ-25გრ | 10-25 | 380 |
|
| 13 | ქიშმიში | კვირაში 1-ჯერ | 5 | 20 |
|
| 14 | ზეთი | ყოველდღე | 10 | 200 |
|
| 15 | კარაქი | კვირაში 3-ჯერ | 10 | 120 |
|
| 16 | კვერცხი | კვირაში 2-ჯერ | 0.5 | 4 |
|
| 17 | ხორცი (საქონლის) | კვირაში 1-ჯერ | 70 | 280 |
|
| 18 | ხორცი (ქათმის) | თვეში 1-ჯერ | 80 | 80 |
|
| 19 | თევზი | თვეში 2-ჯერ | 70 | 140 |
|
| 20 | მარილი | ყოველდღე | 2-3 | 44 |
|
| 21 | რძის ფხვნილი | კვირაში 3-ჯერ | 10 | 120 |
|
| 22 | ყველი | კვირაში 1-ჯერ | 20 | 80 |
|
| 23 | სიმინდის ფქვილი | კვირაში 1-ჯერ, ან თვეში 3-ჯერ | 80 | 240 |
|
| 24 | კანფეტი. პეჩენია | კვირაში 3-ჯერ | 20 | 240 |
|
| 25 | ფუნთუშა | კვირაში 1-ჯერ | 1 | 4 |
|
| 26 | ჩაი | კვირაში 3-ჯერ | 1 | 12 |
|
| 27 | კაკაო | კვირაში 1-ჯერ | 2 | 8 |
|
| 28 | ჰერკულესი | კვირაში 1-ჯერ | 20 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №4
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 5,659.5 | 7,012.2 | 8,439.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,274.0 | 4,947.2 | 5,492.1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,005.9 | 4,497.2 | 5,092.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 268.1 | 450.0 | 400.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 26.9 | 13.0 | 25.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 26.9 | 13.0 | 25.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1,090.5 | 1,700.6 | 1,282.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 268.1 | 351.4 | 140.0 |
| 702 | თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 1,088.3 | 1,043.5 | 1,552.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 197.3 | 232.2 | 377.4 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 891.0 | 811.3 | 1,175.3 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,738.8 | 4,787.5 | 1,248.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა |
|
|
|
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,667.3 | 4,737.5 | 1,000.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,667.3 | 4,737.5 | 1,000.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 48.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 41.5 | 0.0 | 150.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 2,022.9 | 3,048.6 | 2,538.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 1749.9 | 2433.6 | 2388 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 273.0 | 615.0 | 150.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 19,525.5 | 88,388.7 | 6,080.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 7425.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4181.7 | 3,203.6 | 2,050.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4987.8 | 1125.0 | 775.0 |
| 7064 | გარე განათება | 1278.3 | 2812.0 | 2100.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1652.1 | 81248.1 | 1155.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 490.2 | 656.5 | 694.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 57.0 | 116.0 | 116.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 433.2 | 540.5 | 578.5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 7,805.4 | 7,898.7 | 8,447.7 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 3040.0 | 3708.0 | 3623.2 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 4060.5 | 3874.9 | 4489.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 285.8 | 83.8 | 100 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 216.9 | 232 | 235 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 202.2 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 4,518.0 | 5,515.5 | 5,472.5 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 4,273.4 | 5,238.8 | 5,156.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 81.4 | 75.0 | 50.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 163.2 | 201.7 | 266.5 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 951.9 | 1,033.5 | 1,083.5 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 108.0 | 120.0 | 150.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 646.5 | 706.5 | 704.5 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 197.4 | 207.0 | 229.0 |
|
| სულ | 43,800.5 | 119,384.7 | 35,556.0 |
|
|
|
|
|
|
დანართი №5
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2011 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარებში)
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 58,879.9 | 119,384.7 | 35,556.0 |
| შემოსავლები | 51,256.9 | 101,006.7 | 33,056.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,766.9 | 3,298.6 | 2,500.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 5,856.1 | 15,079.4 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 43,800.5 | 119,384.7 | 35,556.0 |
| ხარჯები | 29,321.0 | 29,412.7 | 33,467.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,725.2 | 88,476.1 | 1,148.5 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
|
| ვალდებულებების კლება | 754.3 | 1,495.9 | 940.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 15,079.4 | 0.0 | 0.0 |