„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (თანდართულ მასალებთან ერთად), დოკუმენტი „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2020-2023 წლებისათვის“ და საქართველოს მთავრობის მოხსენება „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“

საქართველოს კანონის პროექტი ინიცირებულია
ინიცირების თარიღი
30.09.2019
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/399/9
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (თანდართულ მასალებთან ერთად), დოკუმენტი „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2020-2023 წლებისათვის“ და საქართველოს მთავრობის მოხსენება „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“

📋 განხილვის ეტაპები

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2019-09-30
ბიუროს ნომერი 289

📜 ტექსტი

საქართველოს კანონის პროექტი
„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი თბილისი 2019 პროექტი თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 10,595,649.4 10,487,700.0 11,035,000.0 10,990,000.0 45,000.0 9,695,962.2 9,645,000.0 10,320,000.0 10,320,000.0 0.0 გრანტები 404,014.7 382,700.0 200,000.0 155,000.0 45,000.0 სხვა შემოსავლები 495,672.5 460,000.0 515,000.0 515,000.0 0.0 9,543,712.6 9,641,117.9 10,670,268.0 10,582,013.0 88,255.0 შრომის ანაზღაურება 1,407,624.2 1,470,663.7 1,561,963.5 1,561,343.5 620.0 საქონელი და მომსახურება 1,288,263.2 1,218,152.1 1,321,379.3 1,320,669.3 710.0 პროცენტი 513,043.8 624,041.0 720,031.0 720,031.0 0.0 სუბსიდიები 419,453.0 443,787.0 517,388.0 482,938.0 34,450.0 გრანტები 1,331,957.4 544,317.1 652,172.5 652,172.5 0.0 527,941.7 385,816.1 488,700.0 488,700.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,501,326.9 3,866,912.0 4,318,032.3 4,318,032.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,082,044.2 1,473,245.0 1,579,301.5 1,526,826.5 52,475.0 82,295.2 362,181.0 417,240.0 372,890.0 44,350.0 საოპერაციო სალდო 1,051,936.8 846,582.1 364,732.0 407,987.0 -43,255.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,811,166.0 2,082,313.1 2,081,641.7 1,297,136.7 784,505.0 ზრდა 1,912,171.3 2,152,313.1 2,201,641.7 1,417,136.7 784,505.0 კლება 101,005.3 70,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -759,229.2 -1,235,731.0 -1,716,909.7 -889,149.7 -827,760.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 365,188.7 16,440.0 40,359.3 -301,880.7 342,240.0 484,339.0 362,690.0 342,240.0 0.0 342,240.0 გადასახადები ხარჯები მ.შ. კაპიტალური მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ზრდა 2 დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა მათ შორის 2020 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება ვალუტა და დეპოზიტები 103,240.6 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 237,642.2 362,690.0 342,240.0 0.0 342,240.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 143,456.2 0.0 0.0 0.0 0.0 119,150.3 346,250.0 301,880.7 301,880.7 0.0 0.0 226,250.0 171,880.7 171,880.7 0.0 სესხები 94,131.8 120,000.0 130,000.0 130,000.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 25,013.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,124,417.8 1,252,171.0 1,757,269.0 587,269.0 1,170,000.0 1,877,617.1 2,186,050.0 2,755,000.0 1,585,000.0 1,170,000.0 422,310.4 500,000.0 900,000.0 900,000.0 0.0 422,310.4 500,000.0 900,000.0 900,000.0 0.0 1,455,306.8 1,686,050.0 1,855,000.0 685,000.0 1,170,000.0 1,455,306.8 1,686,050.0 1,855,000.0 685,000.0 1,170,000.0 753,199.3 933,879.0 997,731.0 997,731.0 0.0 35,082.0 40,079.0 44,006.0 44,006.0 0.0 35,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 82.0 79.0 2,141.0 2,141.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 1,865.0 1,865.0 0.0 718,117.3 893,800.0 953,725.0 953,725.0 0.0 714,884.7 890,000.0 950,000.0 950,000.0 0.0 3,232.6 3,800.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება ვალუტა და დეპოზიტები სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი 3 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება შემოსულობები 12,693,422.2 12,863,750.0 14,040,000.0 12,825,000.0 1,215,000.0 შემოსავლები 10,595,649.4 10,487,700.0 11,035,000.0 10,990,000.0 45,000.0 არაფინანსური აქტივების კლება 101,005.3 70,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 119,150.3 120,000.0 130,000.0 130,000.0 0.0 1,877,617.1 2,186,050.0 2,755,000.0 1,585,000.0 1,170,000.0 გადასახდელები 12,590,181.6 13,090,000.0 14,211,880.7 12,996,880.7 1,215,000.0 ხარჯები 9,543,712.7 9,641,117.9 10,670,268.0 10,582,013.0 88,255.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,912,171.3 2,152,313.1 2,201,641.7 1,417,136.7 784,505.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 381,098.4 362,690.0 342,240.0 0.0 342,240.0 ვალდებულებების კლება 753,199.3 933,879.0 997,731.0 997,731.0 0.0 103,240.5 -226,250.0 -171,880.7 -171,880.7 0.0 ვალდებულებების ზრდა ნაშთის ცვლილება 4 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 11,035,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის ფაქტი შემოსავლები 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 10,595,649.4 10,487,700.0 11,035,000.0 9,695,962.2 9,645,000.0 10,320,000.0 გრანტები 404,014.7 382,700.0 200,000.0 სხვა შემოსავლები 495,672.5 460,000.0 515,000.0 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 10,320,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 9,695,962.2 9,645,000.0 10,320,000.0 3,614,519.5 3,947,000.0 4,345,000.0 2,877,895.1 3,166,000.0 3,395,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 2,877,895.1 3,166,000.0 3,395,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 736,624.4 781,000.0 950,000.0 მოგების გადასახადი 736,624.4 781,000.0 950,000.0 5,892,636.4 5,498,000.0 5,713,500.0 4,426,909.8 4,036,000.0 4,333,500.0 4,426,909.8 4,036,000.0 4,333,500.0 1,465,726.6 1,462,000.0 1,380,000.0 73,416.9 83,000.0 80,000.0 73,416.9 83,000.0 80,000.0 115,389.4 117,000.0 181,500.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 5 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 200,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 404,014.7 382,700.0 200,000.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 232,419.8 265,565.0 115,750.0 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 205,122.3 230,000.0 90,000.0 137,680.1 230,000.0 90,000.0 0.0 0.0 6,175.0 22,196.5 0.0 0.0 20,178.6 120,080.0 39,000.0 10,555.0 18,600.0 0.0 11,796.7 18,350.0 0.0 27,163.5 0.0 0.0 0.0 12,420.0 16,250.0 0.0 13,200.0 12,325.0 27,163.5 0.0 0.0 18,626.4 16,300.0 0.0 0.0 31,050.0 16,250.0 67,442.2 0.0 0.0 67,442.2 0.0 0.0 27,297.5 35,565.0 25,750.0 0.0 5,000.0 4,150.0 0.0 1,000.0 1,500.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 3,000.0 1,650.0 7,966.5 1,300.0 700.0 0.0 0.0 300.0 7,966.5 1,300.0 400.0 1,383.1 1,345.0 2,500.0 1,383.1 1,345.0 2,500.0 დასახელება გრანტები EU ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU) სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდაჭერა III (PFM III) (EU) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU) საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU) დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU) უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა - ფაზა II (EU) DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) SIDA ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 6 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 3,833.3 3,600.0 3,800.0 3,833.3 3,600.0 3,800.0 10,722.2 19,750.0 10,600.0 2,688.3 700.0 0.0 1,735.5 1,000.0 600.0 4,734.8 8,050.0 5,000.0 0.0 10,000.0 5,000.0 1,563.6 0.0 0.0 3,392.5 4,070.0 4,000.0 3,392.5 4,070.0 4,000.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 106,983.7 54,635.0 18,450.0 კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 106,983.7 54,635.0 18,450.0 95,277.7 38,900.0 0.0 95,277.7 38,900.0 0.0 11,706.1 15,495.0 18,450.0 0.0 4,000.0 2,000.0 2,848.7 3,300.0 2,100.0 7,509.7 2,850.0 750.0 1,347.6 4,345.0 13,300.0 0.0 1,000.0 300.0 0.0 240.0 0.0 0.0 240.0 0.0 0.0 2,500.0 800.0 0.0 2,500.0 800.0 0.0 2,500.0 800.0 0.0 2,500.0 800.0 64,611.2 60,000.0 65,000.0 დასახელება WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) EU წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EBRD, EU) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) EBRD საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC) KfW 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) უცხოეთის იურიდიული პირი კაპიტალური დანიშნულების გრანტები EPTATF ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან 7 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 515,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 495,672.5 460,000.0 515,000.0 201,598.2 171,000.0 191,000.0 პროცენტები 103,791.5 85,000.0 95,000.0 დივიდენდები 70,350.8 66,000.0 71,000.0 350.8 1,000.0 1,000.0 70,000.0 65,000.0 70,000.0 27,455.9 20,000.0 25,000.0 94,440.0 94,500.0 101,000.0 91,147.7 91,900.0 97,400.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 648.5 700.0 400.0 სანებართვო მოსაკრებელი 65,774.2 68,000.0 70,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 2,639.6 1,800.0 4,000.0 სახელმწიფო ბაჟი 18,552.6 18,000.0 20,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,974.2 2,000.0 1,500.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,023.1 1,000.0 1,000.0 535.5 400.0 500.0 3,292.3 2,600.0 3,600.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 65.5 100.0 50.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,206.8 2,500.0 3,550.0 20.0 0.0 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 78,248.4 85,000.0 105,000.0 ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 121,385.9 109,500.0 118,000.0 121,385.9 109,500.0 118,000.0 121,385.9 109,500.0 118,000.0 121,385.9 109,500.0 118,000.0 შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან მიმდინარე ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები რომლებიც ხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 8 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 10,670,268.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ხარჯები 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 9,543,712.6 9,641,117.9 10,670,268.0 10,582,013.0 88,255.0 შრომის ანაზღაურება 1,407,624.2 1,470,663.7 1,561,963.5 1,561,343.5 620.0 საქონელი და მომსახურება 1,288,263.2 1,218,152.1 1,321,379.3 1,320,669.3 710.0 პროცენტი 513,043.8 624,041.0 720,031.0 720,031.0 0.0 სუბსიდიები 419,453.0 443,787.0 517,388.0 482,938.0 34,450.0 გრანტები 1,331,957.4 544,317.1 652,172.5 652,172.5 0.0 527,941.7 385,816.1 488,700.0 488,700.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,501,326.9 3,866,912.0 4,318,032.3 4,318,032.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,082,044.2 1,473,245.0 1,579,301.5 1,526,826.5 52,475.0 82,295.2 362,181.0 417,240.0 372,890.0 44,350.0 მ.შ. კაპიტალური მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,081,641.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,201,641.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 9 ათას ლარებში კოდი დასახელება სულ ჯამი 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 09 00 საერთო სასამართლოები 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მათ შორის 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 1,912,171.3 2,152,313.1 2,201,641.7 6,432.7 7,048.1 6,328.1 6,328.1 - 49.9 100.0 100.0 100.0 - - - 10.0 10.0 - 541.8 590.0 500.0 500.0 - 214.0 668.0 135.0 135.0 - 910.5 15.0 2,215.4 2,215.4 - 27.6 100.0 100.0 100.0 - 288.2 555.0 500.0 500.0 - 8,371.1 13,012.0 13,995.0 13,995.0 - 131.3 1,655.0 1,480.0 1,480.0 - 6.0 5.0 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 5.0 - 5.0 10.0 10.0 10.0 - 6.0 3.0 5.0 5.0 - 3.4 3.0 5.0 5.0 - 4.5 - 5.0 5.0 - 6.5 4.0 5.0 5.0 - საბიუჯეტო სახსრები 1,417,136.7 დონორების დაფინანსება 784,505.0 10 კოდი 18 00 19 00 20 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 5.7 - 5.0 5.0 - 3.1 2.0 5.0 5.0 - 12,393.8 13,370.0 11,913.6 11,913.6 - 138.5 500.0 470.0 470.0 - 19.7 35.0 10.0 10.0 - 8,844.3 17,155.0 18,865.0 18,865.0 - 2,473.0 3,245.0 2,295.0 1,495.0 800.0 1,302,619.6 1,497,050.0 1,601,850.0 857,540.0 744,310.0 28,564.6 27,390.0 26,559.0 26,559.0 - 114,909.1 44,735.0 58,080.0 58,080.0 - 18,464.4 2,010.0 2,510.0 2,510.0 - 131,679.1 243,477.0 200,510.6 165,510.6 35,000.0 88,847.0 88,336.0 70,000.0 70,000.0 - 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 16,589.6 23,676.0 28,380.0 23,985.0 4,395.0 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 149,379.9 157,189.0 142,490.0 142,490.0 - 33 00 საქართველოს პროკურატურა 2,019.4 2,970.0 2,894.0 2,894.0 - 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 32.1 12.0 10.0 10.0 - 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 32.8 55.0 100.0 100.0 - 715.5 690.0 310.0 310.0 - 16.6 315.0 155.0 155.0 - 6.9 - - - - 7,701.2 3,400.0 2,900.0 2,900.0 - 314.7 110.0 1,710.0 1,710.0 - 37 00 38 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 11 კოდი დასახელება 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 46 00 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 5,262.3 - - - - 0.6 50.0 50.0 50.0 - 29.8 45.0 20.0 20.0 - 2,299.1 883.0 1,152.0 1,152.0 - სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 1,499.7 1,500.0 2,000.0 2,000.0 - 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 65.6 50.0 50.0 50.0 - 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია - 95.0 30.0 30.0 - 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 22.2 10.0 10.0 10.0 - 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 14.4 10.0 10.0 10.0 - 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 180.0 165.0 700.0 700.0 - 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 4.5 - - - - 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო - - 4.0 4.0 - 54 00 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 24.2 10.0 130.0 130.0 - 55 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი - - 60.0 60.0 - ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში დასახელება 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 101,005.3 70,000.0 120,000.0 80,364.4 57,000.0 105,000.0 10.2 0.0 0.0 20,630.8 13,000.0 15,000.0 მიწა 8,340.3 3,000.0 15,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 12,290.5 10,000.0 0.0 12,290.5 10,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია 2018 წლის ფაქტი 12 მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 დასახელება სულ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 11,455,884.0 11,793,431.0 2,243,877.9 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 12,871,909.7 11,999,149.7 872,760.0 1,501,082.9 1,723,570.7 1,723,570.7 0.0 357,764.0 403,030.8 416,881.0 416,881.0 0.0 164,713.2 171,475.0 172,916.0 172,916.0 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 32,910.6 87,655.8 77,940.0 77,940.0 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 160,140.3 143,900.0 166,025.0 166,025.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 37,727.3 33,415.0 33,270.0 33,270.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,483.2 1,600.0 1,600.0 1,600.0 0.0 9,328.7 10,000.0 10,230.0 10,230.0 0.0 26,915.5 21,815.0 21,440.0 21,440.0 0.0 518,017.5 644,000.0 730,000.0 730,000.0 0.0 1,241,708.1 380,600.0 451,000.0 451,000.0 0.0 88,660.9 40,037.1 92,419.7 92,419.7 0.0 894,031.0 977,400.0 978,400.0 943,400.0 35,000.0 7.1.3.2 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში თავდაცვა 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 334,239.3 400,660.0 388,110.5 353,110.5 35,000.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 38,207.3 42,750.0 41,850.0 41,850.0 0.0 30,240.5 33,530.0 33,530.0 33,530.0 0.0 491,343.9 500,460.0 514,909.5 514,909.5 0.0 1,080,301.6 1,136,730.0 1,209,799.0 1,209,799.0 0.0 548,293.8 588,200.0 645,994.0 645,994.0 0.0 7.2.4 7.2.5 7.3 7.3.1 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 85,870.5 97,290.0 72,290.0 72,290.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 126,321.7 140,470.0 148,450.0 148,450.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 137,645.6 141,245.0 151,410.0 151,410.0 0.0 182,170.0 169,525.0 191,655.0 191,655.0 0.0 1,776,206.8 2,166,424.0 2,207,694.0 1,398,584.0 809,110.0 60,918.0 78,245.0 81,250.0 81,250.0 0.0 7.3.6 7.4 7.4.1 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული 13 კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 57,579.8 73,455.0 3,338.2 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 74,950.0 74,950.0 0.0 4,790.0 6,300.0 6,300.0 0.0 198,234.4 286,004.0 295,235.0 264,235.0 31,000.0 საქმიანობა 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 198,234.4 286,004.0 295,235.0 264,235.0 31,000.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 13,295.0 81,100.0 91,300.0 78,300.0 13,000.0 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7,363.3 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 ელექტროენერგეტიკა 5,931.7 73,100.0 83,300.0 70,300.0 13,000.0 2,320.3 9,900.0 8,630.0 8,630.0 0.0 7.4.3.2 7.4.3.5 7.4.4 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4.3 მშენებლობა 2,320.3 9,900.0 8,630.0 8,630.0 0.0 7.4.5 ტრანსპორტი 1,242,126.1 1,383,650.0 1,344,000.0 722,370.0 621,630.0 1,232,586.4 1,356,850.0 1,335,800.0 714,170.0 621,630.0 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 86.2 300.0 200.0 200.0 0.0 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 6,482.4 26,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 2,971.2 500.0 0.0 0.0 0.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 222,706.1 268,700.0 349,579.0 206,099.0 143,480.0 316.4 310.0 319.0 319.0 0.0 100,936.9 101,840.0 115,680.0 115,680.0 0.0 121,452.8 166,550.0 233,580.0 90,100.0 143,480.0 36,606.9 58,825.0 37,700.0 37,700.0 0.0 68,492.0 102,396.0 102,265.0 95,265.0 7,000.0 2,117.3 22,900.0 23,000.0 21,800.0 1,200.0 8,937.6 4,500.0 1,500.0 300.0 1,200.0 1,508.8 2,900.0 1,050.0 1,050.0 0.0 19,323.4 24,165.0 27,550.0 22,950.0 4,600.0 36,604.9 47,931.0 49,165.0 49,165.0 0.0 16,419.7 105,916.1 143,250.0 129,200.0 14,050.0 10,421.0 12,416.1 17,250.0 3,200.0 14,050.0 7.4.7.1 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.9 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.6 7.6 7.6.2 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება ტურიზმი მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება ჩამდინარე წყლების მართვა გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში საბინაო-კომუნალური მეურნეობა კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.3 წყალმომარაგება 7.7 ჯანმრთელობის დაცვა 7.7.1 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 5,998.8 93,500.0 126,000.0 126,000.0 0.0 1,089,062.7 1,091,243.0 1,118,483.0 1,118,483.0 0.0 12,479.6 30,050.0 16,050.0 16,050.0 0.0 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 12,479.6 30,050.0 16,050.0 16,050.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 804,691.0 800,600.0 804,223.0 804,223.0 0.0 785,721.1 780,000.0 781,500.0 781,500.0 0.0 18,969.9 20,600.0 22,723.0 22,723.0 0.0 7.7.2.1 7.7.2.2 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 14 კოდი დასახელება 7.7.3 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 7.7.6 7.8 საავადმყოფოების მომსახურება სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დასვენება, კულტურა და რელიგია 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 170,185.5 158,781.0 164,499.2 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 201,246.0 201,246.0 0.0 151,255.0 193,720.0 193,720.0 0.0 5,686.3 7,526.0 7,526.0 7,526.0 0.0 49,072.6 55,710.0 56,610.0 56,610.0 0.0 52,633.9 46,102.0 40,354.0 40,354.0 0.0 344,528.3 311,707.0 335,887.0 335,887.0 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 158,797.5 126,450.0 138,263.0 138,263.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 113,338.8 91,486.0 106,468.0 106,468.0 0.0 54,123.7 59,200.0 63,800.0 63,800.0 0.0 1,504.3 962.0 962.0 962.0 0.0 16,764.0 33,609.0 26,394.0 26,394.0 0.0 1,243,492.1 1,354,118.0 1,539,730.0 1,532,130.0 7,600.0 0.7 100.0 200.0 200.0 0.0 603,547.5 655,884.0 812,480.0 812,480.0 0.0 7.8.3 7.8.4 7.8.6 7.9 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში განათლება 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.2 ზოგადი განათლება 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 603,547.5 655,884.0 812,480.0 812,480.0 0.0 7.9.3 პროფესიული განათლება 36,645.5 52,660.0 56,917.0 56,917.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 161,696.1 160,165.0 132,169.0 132,169.0 0.0 7.9.4.1 უმაღლესი პროფესიული განათლება 210.0 210.0 210.0 210.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 161,486.1 159,955.0 131,959.0 131,959.0 0.0 1,765.6 2,000.0 1,500.0 1,500.0 0.0 99,754.4 108,356.0 129,375.0 129,375.0 0.0 70,272.7 41,690.0 41,750.0 41,750.0 0.0 269,809.6 333,263.0 365,339.0 357,739.0 7,600.0 2,699,472.0 3,046,414.0 3,512,831.0 3,512,831.0 0.0 6,926.9 9,260.0 9,462.0 9,462.0 0.0 7.9.5 7.9.6 7.9.7 7.9.8 7.10 7.10.1 უმაღლესისშემდგომი განათლება განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 145.3 260.0 262.0 262.0 0.0 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 6,781.6 9,000.0 9,200.0 9,200.0 0.0 1,746,159.5 1,955,261.0 2,267,761.0 2,267,761.0 0.0 655,384.4 786,682.0 810,932.0 810,932.0 0.0 17,443.9 64,260.0 69,818.0 69,818.0 0.0 127,960.6 58,950.0 67,835.0 67,835.0 0.0 145,596.7 172,001.0 287,023.0 287,023.0 0.0 7.10.2 7.10.4 7.10.6 7.10.7 7.10.9 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 15 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1,716,909.7) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 40,359.3 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 342,240.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 484,339.0 362,690.0 342,240.0 ვალუტა და დეპოზიტები 103,240.6 0.0 0.0 სესხები 237,642.2 362,690.0 342,240.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 143,456.2 0.0 0.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 301,880.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება 119,150.3 346,250.0 301,880.7 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 226,250.0 171,880.7 სესხები 94,131.8 120,000.0 130,000.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 25,013.7 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 16 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,757,269.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2,755,000.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის ფაქტი ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 1,877,617.1 2,186,050.0 2,755,000.0 422,310.4 500,000.0 900,000.0 422,310.4 500,000.0 900,000.0 1,455,306.8 1,686,050.0 1,855,000.0 1,455,306.8 1,686,050.0 1,855,000.0 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 900,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) სსე-ს კორპორატიზაციისა და ენერგობაზრის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 105 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) განვითარების პოლიტიკის ოპერაციის (DPO-2019) პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 150 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირიდან (EU) მისაღები სახსრები – 65 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 170 000.0 თასი ლარის ოდენობით; ვ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 195 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ზ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,170,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი კრედიტები 996,881.20 1,301,050.00 1,170,000.00 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 23,120.60 56,000.00 56,000.00 17,737.40 4,000.00 400 51,973.50 55,225.00 59,300.00 დასახელება აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB) 17 დასახელება საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 2018 წლის ფაქტი 744.2 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი - - სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთიჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB) 9,037.80 6,730.00 3,400.00 20,357.40 48,700.00 42,000.00 2,588.30 15,000.00 10,000.00 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 1,387.20 30 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 125.7 45,600.00 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 18,447.00 2,300.00 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 26,864.30 20,000.00 30,000.00 13,500.00 3,500.00 8,500.00 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (KfW, EBRD) - ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB) 15,887.70 10,000.00 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 41,178.90 4,000.00 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 366 32,500.00 - - - - შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 21,164.40 32,000.00 11,200.00 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) 8,060.30 4,000.00 15,506.70 9,690.00 24,000.00 746.2 9,200.00 11,250.00 16,481.90 11,100.00 5,000.00 6,116.20 15,000.00 400 - - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EU, EBRD) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 22,881.10 - 15,000.00 1,500.00 300 1,000.00 420 1,000.00 400 55,000.00 35,000.00 122,275.00 35,500.00 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (EBRD, ADB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (KfW, EU) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) 10,685.90 18,400.00 1,500.00 6,633.90 8,800.00 8,400.00 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 16,517.60 13,100.00 20,000.00 - - 8,749.30 4,800.00 ურბანული არეალების განვითარების პროგრამა (ADB) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) - 8,000.00 2,500.00 18 დასახელება 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 2018 წლის ფაქტი 130,364.50 - 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 5,000.00 4,000.00 1,500.00 6,100.00 3,000.00 5,000.00 48,850.00 99,000.00 122,700.00 129,000.00 9,000.00 3,500.00 9,500.00 3,000.00 2,700.00 4,000.00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 201,682.00 96,850.00 84,750.00 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ა (IBRD) 3,301.50 10,000.00 20,000.00 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 16,175.20 - - რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 4,551.40 8,500.00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (EIB, ADB) 113,756.40 63,550.00 64,750.00 4,500.00 4,000.00 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი– ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი) (EBRD) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) - 8,000.00 20,000.00 - 10,000.00 37,000.00 3,600.00 - - 47,220.70 59,650.00 22,800.00 9,000.00 2,500.00 3,000.00 2,000.00 49,260.30 59,500.00 59,000.00 7,164.10 1,600.00 130 8,905.40 15,400.00 24,400.00 75,000.00 100,000.00 - - - -9.4 19 დასახელება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 34,739.80 52,300.00 37,000.00 16,409.90 24,000.00 20,000.00 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 997,731.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2018 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 753,199.3 933,879.0 997,731.0 35,082.0 40,079.0 44,006.0 35,000.0 40,000.0 40,000.0 სესხები 82.0 79.0 2,141.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 1,865.0 718,117.3 893,800.0 953,725.0 714,884.7 890,000.0 950,000.0 3,232.6 3,800.0 3,725.0 საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2020 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 22 681.7 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 17 711.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 4 970.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2020 სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 17 711 684,3 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 12 092 918,4 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3 828 990,3 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 90 541,8 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 481 944,9 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) მსოფლიო ბანკი (WB) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 1 807 703,3 192 612,9 5 575 604,7 101 162,6 20 კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2020 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 9 093,8 სკანდინავიური - გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 5 264,0 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 3 258 924,0 სომხეთი 16 346,1 აზერბაიჯანი 16 363,1 ავსტრია 51 902,4 ჩინეთი 2 592,6 საფრანგეთი 1 014 989,2 გერმანია 1 149 668,7 ირანი 12 259,8 იაპონია 734 411,7 ყაზახეთი 29 573,6 კუვეიტი 30 410,3 ნიდერლანდები 1 060,3 რუსეთი 120 553,7 თურქეთი 31 637,4 თურქმენეთი 629,0 უკრაინა 140,5 ამერიკა 46 232,0 უზბეკეთი 153,8 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1 490 000,0 ევრობონდები 1 490 000,0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები 4 593,0 გერმანია 4 593,0 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 865 249,0 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 865 249,0 სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 1 4 970 000,0 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 200 846,0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152 000,0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 852 614,2 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 3 764 539,8 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 22 681 684,3 შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსები 27.09.2019 მდგომარეობით: 1 აშშ დოლარი = 2.98 ლარი; 1 ევრო = 1.09 აშშ დოლარი; 1 SDR = 1.36 აშშ დოლარი; 10 ჩინური იუანი = 1.40 აშშ დოლარი; 100 იაპონური იენი = 0.93 აშშ დოლარი; 1 ქუვეითური დინარი = 3.2873 აშშ დოლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით. 1 შენიშვნა: არ მოიცავს საქართველოს სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. 21 მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2020 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 320.9 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.7%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%); ბ) 2020 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 45%-ით (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 22 თავი V სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით: 1 ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევაა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედება. საქართველოს მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას, რომელიც გახდება პაციენტზე მეტად ორიენტირებული და კიდევ უფრო შეამცირებს მოსახლეობის ჯანდაცვაზე ჯიბიდან დანახარჯებს. საყოველთაო ჯანდაცვის ეფექტურობისა და ხარისხის გაზრდის მიზნით აქტიურად დაიწყება სელექტიური კონტრაქტების სისტემის დანერგვა. სრულად დაინერგება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტის მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური რესურსების ეფექტიან გამოყენებას. მნიშვნელოვანი ცვლილებები გატარდება ჯანდაცვის პოლიტიკაში. პრიორიტეტული გახდება დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მათი გართულების თავიდან ასაცილებლად. პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. განხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი, დაიხვეწება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები, გაუმჯობესდება ინფრასტრუქტურა და აღჭურვა, გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა. დაიწყება ციფრული ტექნოლოგიებისა და ტელემედიცინის დანერგვის პროცესი. აღნიშნული საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, ისარგებლოს არა მხოლოდ ექიმ-სპეციალისტის მომსახურებით, არამედ ადგილზე ჩაიტაროს კვლევები. გაგრძელდება ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტს; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურების ხარისხი, როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ დონეზე. გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია. ყურადღება გამახვილდება ონკოლოგიური დაავადებების მართვისა და ეფექტიანი მკურნალობს მექანიზმების დახვეწაზე და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობისუფრო ეფექტიანი და თანამედროვე მეთოდების დანერგვით. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით გაგრძელდება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. საქართველოს მასშტაბით მოხდება ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემაზე გადასვლა. შეიქმნება პაციენტის ელექტრონული ბარათი, რომელზეც აისახება პაციენტის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დიპლომისშემგომი და უწყვეტი პროფესიული განათლების გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმა, რაც ხელს შეუწყობს პაციენტისთვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. გაგრძელდება მიზნობრივი სოციალური პროგრამების განხორციელება მოწყვლადი ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით განხორციელდება აღნიშნული პროგრამების 23 მიზნობრიობის გაუმჯობესება და არსებული რესურსების უფრო სამართლიანი გადანაწილება. დაინერგება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შრომისუნარიანი წევრების დასაქმების წახალისებისა და ხელშეწყობის მექანიზმები. 2020 წელს განხორციელდება პენსიების ზრდა და დაინერგება საკანონმდებლო მექანიზმები, რომლებიც მომავალში ყოველწლიურად უზრუნველყოფს საპენსიო გასაცემლების ზრდას. უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიმართულებით, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების მიზნით, განხორციელდება შრომის ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი როგორც მიწოდების, ისე მოთხოვნის მიმართულებით. ადამიანური კაპიტალის უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის შესწავლისა და აღნიშნულის საფუძველზე შრომის ბაზარზე არსებული დისბალანსის შემცირების მიზნით, ჩატარდება შრომის ბაზრის კვლევები. შრომის ბაზრის მოქნილობის გასაზრდელად ხელი შეეწყობა სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის მჭიდრო კოორდინაციას. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ზრდას კარიერული დაგეგმვის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობას პროფესიული გადამზადების პროცესში. 1.1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02) მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება; 24 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის განხორციელებული ფულადი გასაცემლები ხელს უწყობენ მდგარდი განვითარების მიზნებით (SDG) გათვალისწინებული 1.3.1 ვალდებულების შესრულებას. 1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01) საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება. 1.1.2 გარანტირებული მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02) მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება გაზრდილი ოდენობით . 1.1.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება; კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. 1.1.4 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 25 02 04) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20%-ის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20% ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება. 1.1.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა; მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისითა და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, ასევე, ფსიქოლოგიურსოციალური დახმარება/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურებისა და/ან ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იურიდიული მხარდაჭერა; ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მოვლაპატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალოსარეაბილიტაციო ღონისძიებების გატარება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა; სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერით სახელმწიფო უზრუნველყოფა. 1.2 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03) მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის 26 დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით, საცხოვრისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. 1.2.1 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01) მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02) მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: 27 ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01) დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა; ამის ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი- 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით); საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული მუნიციპალიტეტის მასშტაბით); სკრინინგი (გურჯაანის 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება; ბავშვთა სისხლში განხორციელება. 1.2.2.2 ტყვიის ბიომონიტორინგის ღონისძიებების იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02) მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე, სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ 28 ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება; გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა; „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03) რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება; მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება; მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმკონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი; ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე; გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება. 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04) დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე; დონორული სისხლის კვლევას აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი 29 შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევა - HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს; სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება. 1.2.2.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა; სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება. 1.2.2.6 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06) ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ); ლაბორატორიული მართვა; ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, ინფექციის გავრცელების შემცირება. სიკვდილიანობის და 30 1.2.2.7 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07) აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან); აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ტესტირება; ნებაყოფლობითი აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მკურნალობა; კონსულტაცია და ამბულატორიული და აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა. 1.2.2.8 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08) ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გაწევა გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა. 1.2.2.9 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. 1.2.2.10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10) ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; ჭარბი ამაღლების მოხმარების შესახებ C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის დამოკიდებულების პრევენცია; ჯანმრთელობის გაძლიერება. 1.2.2.11 ხელშეწყობა და ნივთიერება ხელშეწყობის ღონისძიებათა პოპულარიზაცია და C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11) 31 სკრინინგული კვლევა; C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა მკურნალობაში ჩართვამდე და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის; C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, ეპკლუსა, ვოსევი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა. 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების უზრუნველყოფა; მკურნალობა იშვიათი დაავადებების მქონე მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; და პაციენტთა მედიკამენტებით მკურნალობითა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების უზრუნველყოფა. 1.2.3.1 სამკურნალო მედიკამენტებით ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01) მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; 32 სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03) 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა. 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04) ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა უზრუნველყოფა. 1.2.3.5 იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05) ინკურაბელურ მზრუნველობა; პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06) იშვიათი დაავადებების მქონე ამბულატორიული მომსახურება; 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; 1.2.3.7 ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; მემკვიდრული მოზრდილთა იშვიათი დაავადებების მქონე მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. სპეციფიკური პაციენტების სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 27 03 03 07) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო 33 ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08) პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა. 1.2.3.10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 10) თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება. 1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 11) გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2), ფარისებრი ჯირკვლის, ეპილეფსია და პარკინსონის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04) „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით; დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; 34 პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. 1.3 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01) მოსახლეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და საქმიანობის კოორდინაცია, აგრეთვე დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა; სამედიცინო საქმიანობის უზრუნველყოფა; ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოების სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი; სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/ დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში; საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა; სიტუაციების ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 1.4 და სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 35 1.5 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00) ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისთვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისთვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება. 1.6 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05) ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის ნორმების დაცვის გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობის მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონისა და შრომის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით კომპანიების პერიოდული შემოწმება და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება; სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის ქალთა დასაქმების ხელშეწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადებაგადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით. 1.7 სსიპ - საპენსიო სააგენტო (პროგრამული კოდი 21 00) დაგროვებითი საპენსიო უზრუნველყოფა; სქემის გამართული ფუნქციონირების „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის მართვა და ადმინისტრირება; 36 საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად; დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება. 1.8 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება; სამედიცინო ქვედანაყოფების მზადყოფნის უზრუნველყოფა; მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.9 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00) საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს სჭირდება მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის, ტერიტორიული თავდაცვისა და შეკავების ამოცანების განხორციელების მდგრადი უნარებითა და შესაძლებლობებით აღჭურვილი, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ძალებთან სრულად თავსებადი, მობილური, ეფექტიანი თავდაცვის ძალები. სწორედ ასეთი შესაძლებლობების თავდაცვის ძალების არსებობა წარმოადგენს საფრთხის შეკავების ძირითად შემადგენელს. საქართველოს თავდაცვის ძალების ძირითადი მისიაა ქვეყნის თავდაცვა, რომლის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ტოტალური თავდაცვის მიდგომის დანერგვასა და მისი სამხედრო კომპონენტის განვითარებაზე. ამასთან, გრძელდება ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად მონაწილეობა 37 საერთაშორისო მისიებში ტერორიზმთან ბრძოლისა და მსოფლიო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით. ამავდროულად, თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფს ქვეყნის შიგნით სტიქიური და ტექნოგენური კრიზისების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას. აღნიშნული ამოცანების შესასრულებლად, შემუშავებულია თავდაცვის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი და ტრანსფორმაციის გეგმა, რომელიც 2020 წლამდე თავდაცვის სისტემის/თავდაცვის ძალების განვითარებისთვის მთელ რიგ ღონისძიებებს ითვალისწინებს. საქართველოს მთავრობა ეროვნული თავდაცვის სისტემის განვითარების პროცესში გააგრძელებს „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის დანერგვაზე მუშაობას. „ტოტალური თავდაცვის“ მიზანს მშვიდობიანობის პერიოდში იმ მექანიზმების შექმნა წარმოადგენს, რომელთა დახმარებითაც, აგრესიის შემთხვევაში, ქვეყნის მობილიზება თავდაცვის მიზნებისათვის სწრაფად და ეფექტიანად მოხდება. „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის ფარგლებში მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, როგორც საომარ ვითარებაში, ისე მშვიდობიან პერიოდში, თავდაცვის ძალებში გაგრძელდება ამოცანით მართვის კულტურის დანერგვა, რომელიც მოიცავს შეფასების, მომზადება-ინიცირებისა და იმპლემენტაციის აქტიურ ფაზებს. აშშ-სთან, როგორც ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად, გაგრძელდება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც, 2020 წლის ჩათვლით მომზადდება და აღიჭურვება თავდაცვის ძალების ქვეითი ბატალიონები. სათანადო ყურადღება დაეთმობა საინჟინრო, ლოჯისტიკური, სპეციალური დანიშნულების ძალების, საჰაერო თავდაცვის, საჰაერო-სატრანსპორტო, ჯავშანსაწინააღმდეგო, დაზვერვის, არტილერიის, მართვისა და კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების შესაძლებლობების, კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროების და ეროვნული გვარდიის შემდგომ რეფორმირებას. თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით, გაგრძელდება სამხედრო განათლების სფეროს - ოფიცერთა და სერჟანტთა მომზადების მნიშვნელოვანი სეგმენტების ინსტიტუციონალიზაცია და ალიანსის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ალიანსის გაძლიერებული მოწინავე ჩართულობის (Enhanced Forward Presence) გათვალისწინებით გაგრძელდება თავდაცვის ლოჯისტიკის სფეროს ტრანსფორმაცია. განხორციელდება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით (SNGP) გათვალისწინებული ინიციატივების იმპლემენტაცია, რომლის ფარგლებშიც, როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატების გამოყენებით, ალიანსისგან მიღებული ეფექტიანი მხარდაჭერით მიიღწევა ნატოს თანათავსებადობის მაღალი ხარისხი. აქტიური რეზერვის ტერიტორიული კომპონენტის განვითარების მიზნით, გაგრძელდება სპეციალისტთა რეზერვის პროგრამის შემდგომი გაფართოების გეგმების შემუშავება. გაგრძელდება ერთიანი სამთავრობო მიდგომის და კოორდინაციის მექანიზმების დახვეწის გზების ასახვა როგორც კონცეპტუალურ დონეზე „ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის 2020-2030“ დოკუმენტის დამტკიცებით, ისე მის საფუძველზე, ეროვნული თავდაცვის მზადყოფნის გეგმის ფარგლებში, უწყებრივ დონეზე შესაბამისი ღონისძიებების გატარებით. გაგრძელდება როგორც სამხედრო-სამედიცინო შესაძლებლობების განვითარება, ისე თავდაცვის ძალების, თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, მათი ოჯახის წევრთა, ვეტერანთა, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სამედიცინო მომსახურების/რეაბილიტაციის ეფექტიანობის ამაღლება და დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებები, ასევე სამხედრო მოსამსახურეებისთვის გაგრძელდება ბინათმშენებლობის თანადაფინანსება. ქვეყანაში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისა და მართლწესრიგის დაცვისთვის, მნიშვნელოვანია რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ანალიზზე დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელება და სასჯელის გარდაუვალობის უზრუნველყოფა. აუცილებელია მართლმსაჯულების ერთიანი 38 სისტემის ყველა მონაწილის ეფექტური მუშაობა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის გაზიარება. გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის რეფორმა, რომელიც საპოლიციო საქმიანობის საფუძველს წარმოადგენს. კრიმინალურ პოლიციაში დასრულდება ოპერატიული, საგამოძიებო და საუბნო მიმართულებების მკაფიოდ გამიჯვნა მთელი საქართველოს მასშტაბით. გაგრძელდება საუბნო მიმართულების ეტაპობრივი ჩანაცვლება საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის მოდელით. განვითარდება მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი, შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების საპოლიციო სერვისების შესაბამისი მართლწესრიგის ოფიცერთა დანაყოფები, რომელთა უმთავრესი ამოცანა იქნება დანაშაულის პრევენციაზე მუშაობა. ძირეული რეფორმა გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის საგამოძიებო მიმართულებით, რომლის მიზანია გამოძიების ხარისხის ზრდა. საგამოძიებო სისტემის რეფორმის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია საგამოძიებო და საპროკურორო ფუნქციების გამიჯვნა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რეფორმის საფუძველზე. რეფორმის მიზანია გამოძიების პროცესში გამომძიებლების მეტი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, გამოძიების ხარისხის ამაღლება და საპროკურორო ზედამხედველობის გაძლიერება, გამომძიებელსა და პროკურორს შორის ფუნქციების იმგვარად განაწილება, რომ გამოძიების კონკრეტული ეტაპების მიხედვით განისაზღვროს თითოეულის პასუხისმგებლობის ხარისხი და უზრუნველყოფილი იქნეს საგამოძიებო და საპროკურორო საქმიანობის ეფექტიანობა. საგამოძიებო სისტემის რეფორმა მოიცავს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხარისხის მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის აწყობას. გაგრძელდება სასაზღვრო პოლიციის რეფორმა. ადამიანური რესურსების, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურისა და საზღვარზე დაკვირვების თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების განვითარება. გაგრძელდება საზღვრის მართვის რისკების ანალიზის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი ინტეგრირება შესაბამის ანალიტიკურ სისტემაში. გაგრძელდება საპატრულო პოლიციის რეფორმის ახალი ეტაპი. განხორციელდება სტანდარტული მოქმედებების პროცედურებისა და სამართალდარღვევების გამოკვეთის თანამედროვე საშუალებების დანერგვა. გაძლიერდება ქვეით პატრულ ინსპექტორთა კორპუსი. მთავრობა გააგრძელებს უკონტაქტო პატრულირების ინსტრუმენტის განვითარებას, რაც აუცილებელია საგზაო უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების დასაძლევად. საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრის კონცეფცია დაინერგება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან. საქართველო აქტიურად ითანამშრომლებს ევროპოლთან. პარალელურად, გაძლიერდება ორმხრივი საპოლიციო თანამშრომლობა, გაფართოვდება პოლიციის ატაშეების არსებული ქსელი, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ასევე შეიქმნება ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფები, რომელთა მუშაობაც გაზრდის საერთაშორისო თანამშრომლობის ეფექტურობას. საქართველოევროკავშირის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული პრობლემების საპასუხოდ, გაძლიერდება საპოლიციო თანამშრომლობა, მიგრაციული ნაკადების მართვა, საზღვრის ეფექტიანი მართვა და რეადმისიის ხელშეკრულების აღსრულება. გაძლიერდება საპოლიციო თანამშრომლობა, მიგრაციული ნაკადების მართვა, საზღვრის ეფექტიანი მართვა და რეადმისიის ხელშეკრულების აღსრულება. პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გასაწევი მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე ამ სფეროს განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურების შეთავაზების მიზნით. გაგრძელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამის განხორციელება, რომელიც ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების გაუმჯობესებას 39 მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე უბედურ შემთხვევებს. მნიშვნელოვნად გაიზრდება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროში. პრიორიტეტად დარჩება აქტიური ბრძოლა ორგანიზებულ დანაშაულთან და ნარკოდანაშაულთან. საგანგებო სიტუაციების მართვის მიმართულებით ეფექტიანობის გაზრდისთვის დაგეგმილია საოპერაციო შესაძლებლობების/რესურსების განვითარება, მზადყოფნის დონის ამაღლება და რეაგირების ხარისხის გაზრდა. პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს პენიტენციური სისტემის განვითარება და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების შემდგომი გაუმჯობესების პროცესი დაეფუძნება სასჯელის აღსრულების, ასევე, სასჯელის ალტერნატიული საშუალებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით უმაღლეს ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას, რაც იმავდროულად, კიდევ უფრო განამტკიცებს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებებისა და ღირსების დაცვას. ქვეყანაში მართლწესრიგის უზრუნველყოფისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის შემდგომი დახვეწა. რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა სოციალიზაციარეაბილიტაციის მექანიზმების ინსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში იგეგმება 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთა რეფერირების სრულყოფილი, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე მორგებული მექანიზმის დამტკიცებისათვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლის შექმნა. უზრუნველყოფილი იქნება შიდა უსაფრთხოების და მართლწესრიგის დაცვის სტრუქტურების ეფექტური ფუნქციონირება. 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება; ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას; ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა; კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების საქართველოდან გაძევების პროცედურების წარმოება; სხვა ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შეთანხმებების იმპლემენტაცია. 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01) საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა; ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და დაგეგმვა; პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო) ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების განხორციელება; 40 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და მისი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა. 2.3 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09) პროგრამა ითვალისწინებს ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესებას, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფას, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელებას; ასევე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფას; 2.4 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ღონისძიებების გატარება; პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა; პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა; პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა; ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია (მსჯავრდებულთა პროფესიულ/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქოსოციალურ პროგრამებში, ფსიქოსოციალურ ტრენინგებსა და კურსებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფით); პენიტენციური სისტემის აუცილებელი მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით უზრუნველყოფა; ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციების, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიღება და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში მომსახურების შეთავაზება; ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა, აივინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულებს/მსჯავრდებულების სკრინინგი და შესაბამისი მკურნალობის კურსის ჩატარება; დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია; პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის/დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია, აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით. 41 2.5 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01) საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი. 2.6 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციური ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია, სამხედრო მოსამსახურეებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა. 2.7 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02) საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა; ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი; სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურული ერთეულების, რეგიონული სამმართველოებისა და სასაზღვრო სექტორების ეფექტური ფუნქციონირებისთვის, საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიების განვითარება; სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ხანდაზღმული სასაზღვრო პოლიციის საჰაერო და საზღვაო ფლოტის მოდერნიზება. 2.8 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06) 42 ტაქტიკურ დონეზე საომარი მდგომარეობით, ბუნებრივი ან/და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტისაგან/საგანგებო სიტუაციისაგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, გარემოს ან/და ქონების დასაცავად, სათანადო რესურსებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით შესაბამისი კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა; სტრატეგიულ (პოლიტიკურ) და ოპერაციულ დონეებზე გადაწყვეტილების მისაღებად შესაბამისი პირებისათვის რეკომენდაციების/წინადადებების შემუშავება/წარდგენა, ასევე ორგანიზაციული, ტექნიკური და საინფორმაციოანალიტიკური დახმარების აღმოჩენა; სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების გაწევა; სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნასთან, მართვასთან, შენახვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული საოპერაციო პროცედურების განხორციელება. 2.9 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის და მათი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა. დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის და პროტეზირების პროგრამა; საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა; სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. 2.10 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა; სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით; სამხედრო მოსამსახურეების გაუმჯობესება; წვრთნისა და განათლების სისტემის თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბების მიზნით პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის. 2.11 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08) ეროვნული თავდაცვის უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს ძალების თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდა შესაძლო 43 სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული და თავდაცვის დაგეგმვის დოკუმენტებით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე თავდაცვითი შეიარაღების და სამხედრო ტექნიკის მოდერნიზაცია/განვითარება; 2.12 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 40 01) საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ხელისუფლების სხვა უმაღლესი ორგანოების ხელმძღვანელ და საქართვეოში ვიზიტად მყოფი საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი თანამდებობის პირთა და ასევე სამთავრობო რეზიდენციების დაცვა და უსაფრთხოების დონის ამაღლება, რომელიც დროში უწყვეტია. 2.13 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06) ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა“ (RSM) და „ნატო-ს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა. ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის რესპუბლიკა EUTM Mali) მონაწილეობა; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯების) დაფინანსება და გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა, ჯარისკაცების აღჭურვვილობის უზრუნველყოფა. 2.14 საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00) ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია; პროკურორთა შეფასების სისტემის სრულყოფა და შეფასების სისტემის ფარგლებში პროკურორების მიერ შედგენილი საპროცესო დოკუმენტებისა და სასამართლო უნარ-ჩვევების ხარისხის მონიტორინგი; მონიტორინგის შედეგად 44 რეკომენდაციების მომზადება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა; საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება. 2.15 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07) ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა. მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიეროკვლევების განხორციელება. საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით. 2.16 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება. კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. 45 ფინანსური დანაშაულის გამოძიების საერთაშორისო ქსელის პროექტებში მონაწილეობა. თაღლითობის აღმოჩენა - გამოვლენის, ასევე კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებზე ევროპული სამსახურების ორგანიზებით დაგეგმილ კონფერენციებსა და სემინარებზე სისტემატიური მონაწილეობის მიღების უზრუნველყოფა. ინტელექტუალური საკითხების უფლების ეკონომიკური დანაშაულის დონეზე განხილვისათვის თანამშრომლობა აღმოსავლეთის ქვეყნების პარტნიორობის ფარგლებში. 2.17 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 02) უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით ისეთ ღონისძიებათა განხორციელება, რომლებიც დაკავშირებულია: • სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მიყურადებასთან და ჩაწერასთან; • კავშირგაბმულობის არხიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; • კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; • გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრასთან; • საფოსტო-სატელეგრაფო გზავნილის კონტროლთან; • ფარულ ვიდეოჩაწერასთან ან/და აუდიოჩაწერასთან, ფოტოგადაღებასთან; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების და იმავე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციოტექნოლოგიური უზრუნველყოფა; სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა. 2.18 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03) საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ობიექტების ციფრული კავშირგაბმულობისა და თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა; კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლი; ავტოპარკის მუდმივი განახლება; ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია. 2.19 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04) კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმების დანერგვა, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება, ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის 46 სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. სამხედრო სწავლებებში კიბერუსაფრთხოების ელემენტების ინტეგრირება. კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება თვადაცვის ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს-პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავებას და დანერგვას. 2.20 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო უზრუნველყოფა; ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა; ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის. 2.21 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06) ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, მათ შორის დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა, დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების და სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება; შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, 47 საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება; ფსიქოსარეაბილიტაციო, პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამებში და საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში პრობაციონერების ჩართულობა; სრულწლოვან და არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ სასჯელის - შინაპატიმრობის, როგორც წესი, ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით აღსრულება. 3 რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის და ლოგისტიკური პოტენციალის სრულად ასათვისებლად გაგრძელდება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზები. გაგრძელდება რეგიონული და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობა. რეგიონების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია. რეგიონების განვითარებაში უთანასწორობის აღმოფხვრის და ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა ტიპის მუნიციპალური, კულტურის, ტურიზმის, სპორტის, განათლებისა და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება–კანალიზაციისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაციის პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში, მათ შორის, საზღვრისპირა სოფლებში. ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები. გაგრძელდება ქვეყნის და მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის კონცეფციების, სქემებისა და გეგმების, ქალაქების, დაბებისა და სოფლების მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების მომზადება. ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში რეგიონებში დამატებით აშენდება მაღალსიჩქარიანი ოპტიკური ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც ქვეყნის მოსახლეობის 85%-ზე მეტს ექნება მაგისტრალურ ოპტიკურ-ბოჭკოვან ინტერნეტინფრასტრუქტურასთან წვდომა. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქვეყნის რეგიონების განვითარება, მათ შორის, უთანასწორობის აღმოფხვრა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, რეგიონების როლის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. საქართველოს მთავრობას აქვს რეგიონული განვითარების სტრატეგიული ხედვა, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გათანაბრების პოლიტიკის მიდგომებს. ეს გულისხმობს ინტეგრირებულ, დარგთაშორის და ტერიტორიაზე მორგებულ დაგეგმვას და შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელებას. თვითმმართველობის სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის მიზნით, რეფორმის მთავარი მიზანია სუბსიდიარობის პრინციპებზე დაყრდნობით თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა გაზრდა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, თვითმმართველობის როლის გაზრდა ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში და თვითმმართველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მატერიალური და 48 ფინანსური რესურსებით. გაგრძელდება ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობის პროექტი, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად. საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისებით, მათი მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით. ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით: - შეიქმნება კიდევ უფრო გამჭვირვალე და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო; - გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური ათვისების გზით იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირების მიმართულებით; - განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად; - დამატებითი რესურსები გამოიყოფა რეგიონებში მოსახლეობის გაზიფიცირების უზრუნველსაყოფად, რის შედეგადაც 2020 წლის ბოლოსთვის გაზმომარაგებაზე წვდომა ექნება 1.3 მლნ. აბონენტს; - დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდება ენერგეტიკის სფეროს კანონმდებლობა; „ასოცირების ხელშეკრულების“ ხელმოწერით და ამავე დროს „ენერგეტიკული გაერთიანების“ წევრობით საქართველო კავკასიის რეგიონში ქმნის „ენერგეტიკული გაერთიანების“/ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობის გადმოტანის პრეცედენტს; - გაგრძელდება მუშაობა განახლებადი ენერგიის ათვისების კუთხით, ასევე, განხორციელდება ენერგოეფექტური ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით. - მიმდინარეობს მუშაობა განახლებადი ენერგიის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაზე და მზადდება პირველადი საკანონმდებლო დოკუმენტაცია როგორც განახლებადი ენერგიის, ასევე, ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ქვეყანაში ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის შემდგომი განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: - მოწესრიგდება და განვითარდება მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა და მოხდება ტურისტული პოტენციალის მქონე ლოკაციების განახლება; გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების ხელმისაწვდომობას; - გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ ახალ ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მეტი უცხოელი ტურისტისა და შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას; - ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმის განვითარებას; - საქმიანი ტურიზმის განვითარების მიზნით, საკონვენციო ბიუროს საშუალებით მოხდება მეტი მაღალმხარჯველი ტურისტის მოზიდვა საქართველოში, ასევე ამ მიმართულებით განხორციელდება ღონისძიებების წახალისება, ინვესტიციების სტიმულირება და ხელშეწყობა; - ხელი შეეწყობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. შეიქმნება კერძო სექტორთან საურთიერთობო პლატფორმა ერთი ფანჯრის პრინციპით, რომელიც გააერთიანებს ყველა საჭირო ინფორმაციას და რომლის საშუალებითაც განხორციელდება სექტორთან აქტიური კომუნიკაცია. 49 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02) საქართველოს საგზაო ქსელის სისტემაში ინტეგრირება; საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა; სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება; მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01) საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. 3.1.2 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებისა და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, აგრეთვე მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) აშენებული/რეაბილიტირებული ჩქაროსნული ავტომაგისტრალები, საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა გაუმჯობესებული, უსაფრთხო/შეუფერხებელი გადაადგილება. 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03) მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა; 50 დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ანალიზი; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II ეტაპებზე პროექტების შეთანხმება; საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის, მუნიციპალიტეტების სივრცის დაგეგმარების გეგმების, გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა; ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა; საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით განსაზღვრული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04) კომპეტენციის ფარგლებში: მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; წყალმომარაგების და მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; და ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 3.4 წყალმომარაგების ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 07) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ახალი და არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. 3.5 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის მოხმარებული ელექტროენრიგიის ღირებულების ნაწილობრივ ანაზღაურება. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა. 3.6 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; 51 ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. 3.6.1 განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01) აჭარა–გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „პალიასტომი 1, 2“ რეზერვირება); აჭარის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის „SCADA/EMS" სისტემის განახლება. 3.6.1.1 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01) 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების სისტემის განახლება; პლათფორმის „SCADA/EMS” აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის (“პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); ამაღლება აჭარის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. 3.6.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02) ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; 500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება; 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგა“ მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება. 3.6.2.1 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 02 01) 500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა; რუსეთი–საქართველო–სომხეთი–ირანის საიმედო რეალიზაცია; 500-კილოვოლტიანი რეზერვირება; ხაზის სატრანზიტო „კავკასიონი“ პოტენციალის (საქართველო–რუსეთი) მდინარე თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება. 3.6.2.2 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 02 02) აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „ეგრისი 1, 2“ რეზერვირება); 52 ბათუმის რეგიონში (აჭარა) ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, აგრეთვე არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება. 3.6.3 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 03) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ენერგოსისტემის მოძველებული ტექნოლოგიებით აღჭურვა და ქვესადგურების მშენებლობა; ქვესადგურების თანამედროვე სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისთვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა; გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების, კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების, კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანის და საიმედოობის ამაღლების, ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანისა და საიმედოობის ამაღლების მიზნით:       3.6.3.1 500-კილოვოლტიანი, ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო–ახალციხე“ მშენებლობის დაწყება; პროექტის „ნამახვანი–წყალტუბო–ლაჯანური“ განხორციელების დაწყება; 500-კილოვოლტიანი, ერთჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–წყალტუბო“ მშენებლობა; 110კვ ე.გ.ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" მშენებლობა; „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა; 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანურიონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა. 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 01) 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; 53 ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. 3.6.3.2 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 02) მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადის სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება. 3.6.3.3 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 03 03) 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. 3.6.3.4 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 04) გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება; ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. 3.6.3.5 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 05) კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთისა და დუშეთის რეგიონების კვების საიმედოობის ამაღლება. 3.6.3.6 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 06) ცხენისწყლის კასკადის ჰესებისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; ონის ჰესების კასკადისა და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. 3.7 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია 54 საერთაშორისო ბაზარზე; ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის მომზადება); მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება. 3.8 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05) მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. 3.9 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12) საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას; რეგიონებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და მეწარმეებისათვის დახმარების გაწევა ფართოზოლოვან ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით; ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა; ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით. 3.10 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) (პროგრამული კოდი 24 13) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესის და ვარდნილჰესების კასკადის) რეაბილიტაცია, გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების შემცირების, აგრეგატების საიმედოობის გაზრდის, ავარიული გაჩერებების პრევენციის და ტრანსპორტირების პირობების გაუმჯობესების მიზნით. 3.11 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი; მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება; კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, 55 მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ღონისძიებების უზრუნველყოფის „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია; თავდაცვის ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა; მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია; არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა); კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა. 3.12 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის; 3.13 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08) საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და საქართველოში დანერგვა; დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი პროექტების 56 ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა; ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება. 3.14 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის დახვეწით; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით. 3.15 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 19) ბაზარზე განთავსებული ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტების ზედამხედველობის უზრუნველყოფა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებისა და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის გზით. 3.16 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 17) ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით; სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა. 4 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება საქართველოს მთავრობა თავისი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტის - განათლების მიმართულებით განახორციელებს რეფორმის ახალ, კომპლექსურ და მრავალმხრივ ეტაპს. დაგეგმილია ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, რომელიც მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად, ბავშვების, სტუდენტების, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად, უზრუნველყოფს მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, განათლებისა და მეცნიერების კავშირის გაძლიერებას. ადამიანური კაპიტალის განვითარება განიხილება როგორც ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური და საზოგადოებრივი წინსვლის უმთავრესი წინაპირობა. აღნიშნული რეფორმის კომპლექსურობისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მისი წარმატებით განხორციელება საჭიროებს განათლებაზე მიმართული რესურსების ზრდას. განათლების სისტემაში საგანმანათლებლო პროცესის ფოკუსი და, განათლების საფეხურის შესაბამისად, მის ცენტრში განათლების მიმღები პირი (ბავშვი, მოზარდი, ახალგაზრდა და განათლების მიღების ზრდასრული მსურველი) უზრუნველყოფილი იქნება მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის პრინციპის 57 შესაბამისად. თავის მხრივ, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეთავაზებული იქნება უსაფრთხო, ძალადობისაგან თავისუფალი და კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემო. უზრუნველყოფილი იქნება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება განათლების ყველა საფეხურისათვის. განათლების რეფორმა განხორციელდება განათლების სისტემის ყველა მიმართულებით: ადრეული და სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და მეცნიერება. განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები გარდაიქმნება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, ბავშვების სასკოლო მზაობის უზრუნველსაყოფად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზიური და უსაფრთხო გარემო, აღსაზრდელების საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სკოლამდელი განათლების სტანდარტების დანერგვის კონტროლის სისტემა. ეროვნულ დონეზე შეიქმნება სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების, განვითარებისა და მართვის მოდელი და მექანიზმები. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით გაგრძელდება ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება. ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი, ინკლუზიური, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნის, უნარების, ეროვნული ღირებულებების ფორმირებასა და მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რათა თითოეული კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი იყოს შრომის ბაზარზე და ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური და საზოგადოებრივი წინსვლის ინტერესებს პასუხობდეს. განათლების ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად დაინერგება სკოლების და განათლების ხარისხის შეფასების ახალი სტანდარტები და მექანიზმები. ზოგადი განათლების სისტემის ორიენტირი იქნება მოსწავლეების მომავალი ცხოვრებისა და დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობისთვის მომზადება. „ახალი სკოლის მოდელის“ ფარგლებში სკოლებში მოხდება სასკოლო კულტურის განვითარებისა და პედაგოგების ადგილზე გაძლიერების მხარდაჭერა. განათლების ხარისხის ასამაღლებლად გაგძელდება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმების და სასწავლო რესურსების შექმნა და განვითარება. სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებულ მიდგომებზე დაფუძნებული სასწავლო მოდელი ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სახელოვნებო და პროფესიული განათლების გაძლიერების მიმართულებით. მოსწავლეების ხარისხიანი სახელმძღვანელოებით და საგანმანათლებლო რესურსებით უზრუნველყოფის მიზნით, გაგრძელდება სახელმძღვანელოების შეფასების სისტემის განვითარება/დახვეწის პროცესი. სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება, სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება ტექნოლოგიების გამოყენებისა და დისტანციური სწავლების როლი. შეიქმნება მრავალფეროვანი ციფრული რესურსები და დამხმარე სასწავლო მასალები. საქართველოს ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. ყოველწლიურად გაიზრდება მასწავლებელთა ანაზღაურება მათი კვალიფიკაციის შესაბამისად. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების მხარდაჭერას. უზრუნველყოფილი იქნება პედაგოგთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება და პროფესიული ცოდნის ამაღლება, სწავლების თანამედროვე მეთოდების და ტექნოლოგიების გამოყენებით. სკოლებში უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო, ინკლუზიური და მულტიკულტურული გარემოს შექმნა. განვითარდება ბულინგისა და ძალადობის პრევენციაზე ორიენტირებული სერვისები და პროგრამები. მოსწავლეთა ფიზიკური და ფსიქო-ემოციური უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მანდატურისა და ფსიქოლოგიური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, მედია წიგნიერებისა და ციფრული მოქალაქეობის პროგრამების დანერგვას. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ინკლუზიური განათლების 58 ხარისხისა და მასშტაბების გაძლიერებას და სპეციალური მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას. მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლოსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და ახალი სკოლების მშენებლობაში. განხორციელდება საჯარო სკოლების სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა. სოფლის მცირეკონტინგენტიანი და მაღალმთიანი სკოლების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო უზრუნველყოფს სპეციალური პროგრამების ამოქმედებას, შეიქმნება მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ სკოლების სოფლის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრებად ჩამოყალიბებას, რომელიც საბავშვო ბაღს, სკოლას, პროფესიულ კოლეჯს, ბიბლიოთეკას, სპორტულ და შემოქმედებით კლუბებს გააერთიანებს. პროფესიულმა განათლებამ უნდა უზრუნველყოს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციის პირების მოკლე დროში მომზადება, ასევე სამუშაო ძალაში მყოფი იმ პირთა გადამზადება, რომელთა კვალიფიკაცია აღარ შეესაბამება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. პროფესიული განათლების რეფორმის ახალი ფაზა ქმნის სრულიად ახალ შესაძლებლობებს, როგორც ახალგაზრდებისათვის, ასევე ზრდასრული მოსახლეობისათვის: გაიზრდება მომზადება/გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამების რაოდენობა, რომელიც მიმართული იქნება ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული ადამიანური რესურსის სწრაფ და ეფექტურ მომზადებაზე; პროფესიულ განათლებაში ზოგადსაგანმანათლებლო კომპონენტის ინტეგრირებით უზრუნველყოფილი იქნება პროფესიის შესწავლის პარალელურად, სრული ზოგადი განათლების მიღება. შედეგად, შეიქმნება ზოგადი განათლებიდან - პროფესიულ განათლების საფეხურზე, ხოლო პროფესიული განათლებიდან უმაღლესი განათლების საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობა. გაძლიერდება საჯარო-კერძო პარტნიორობა; კერძო სექტორის მოტივირებისა და დაინტერესების ზრდის შესაბამისად, გაფართოვდება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული, სწავლების მასშტაბი. ამ მიდგომით, დამსაქმებლები სრულფასოვნად ჩაერთვებიან პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, ასევე სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების პროცესებში. დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით, პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლება. ამოქმედდება ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები და ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი ჩარჩო, რომელიც სრულად თავსებადი იქნება ევროპულ ჩარჩოსთან. დაინერგება პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა, რომელსაც დაეფუძნება მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების დივერსიფიცირებული სქემა. განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული დაწესებულებების გეოგრაფიული ქსელი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შეფასებისას (ავტორიზაცია/აკრედიტაცია) კვლავინდებურად იქნება გამოყენებული განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი, რომელიც ეფუძნება ევროპის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებსა და რეკომენდაციებს (ESG 2015). უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის და განვითარების სისტემის ევროპულ მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით განხორციელდება მასშტაბური რეფორმა, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის (ENQA) და ევროპული რეესტრის (EQAR) რეკომენდაციები. აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინებით უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სრულ შესაბამისობაში მოვა ევროპულ მოთხოვნებთან. საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერილი იქნება ქართულ და უცხოურ უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება, ერთობლივი და უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, მათ შორის საერთაშორისო აკრედიტაციების მოპოვება და უცხოეთში აკრედიტებული პროგრამების აღიარების მექანიზმების განვითარება. ეტაპობრივად დაინერგება უმაღლესი განათლების სისტემის დაფინანსების ახალი, 59 შედეგზე ორიენტირებული მოდელი, რომელიც უნივერსიტეტებს შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტთა რაოდენობაზე ორიენტირებული მართვიდან გადავიდნენ შედეგზე და ხარისხზე ორიენტირებულ მართვაზე, დაგეგმონ სტრატეგიული განვითარების მიმართულებები, განახორციელონ ერთობლივი და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამები უცხოეთის წამყვან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად, მოიზიდონ უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალი და სტუდენტები, დააფინანსონ საერთაშორისო მასშტაბის სამეცნიერო კვლევები და მოახდინონ კვლევების ინტეგრირება სწავლებაში. რეგიონული უნივერსიტეტების ხელშეწყობისთვის კი დამატებით გათვალისწინებული იქნება მიზნობრივი სპეციალიზაციის ინდიკატორი. სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების კომპონენტის გაძლიერებას. ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით, მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიცირება და დაიგეგმება მათი გაძლიერებისკენ მიმართული დამატებითი ღონისძიებები. ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას – მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერებისა და უცხოელი მკვლევრების ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდა მეცნიერთა კარიერული განვითარება და მათი მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით. გაძლიერდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდებთან საზღვარგარეთ, დამატებითი დაფინანსების და ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით. გაძლიერდება მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საქართველოში და საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერებას. 4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) სკოლამდელი განათლების საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; აღზრდისა და განათლების ინტეგრაცია სასკოლო მზაობისთვის; ზოგადი განათლების მიმართულებით უნარებისა და ღირებულებების განვითარებაზე, კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებაზე, სწრაფად ცვალებად გარემოში ადაპტირებასა და წიგნიერებაზე ორიენტირებული „ახალი სკოლის“ მოდელის, ახალი სასწავლო პროგრამებისა და რესურსების დანერგვა; სკოლებში თანამედროვე მოთხოვნების საგანმანათლებლო გარემოს ჩამოყალიბება; და შესაძლებლობების სწავლა-სწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, სკოლის დირექტორების, როგორც საგანმანათლებლო ლიდერების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; მაღალი სააზროვნო უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული სასკოლო სასწავლო გეგმა; უსაფრთხო, ძალადობისგან თავისუფალი და მოსწავლის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული სასკოლო გარემო; 60 ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა; ხარისხის განვითარება და საყოველთაო საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ ღირსეულ ანაზღაურებაზე ზრუნვა; მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, სწავლების თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიების გამოყენება; განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, პროგრამების, შესაბამისი სახელმძღვანელოებისა და სხვა საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა და დანერგვა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; სკოლებში უსაფრთხო, ინკლუზიური და მულტიკულტურული გარემოს უზრუნველყოფა, ბულინგისა და ძალადობის პრევენციასზე ორიენტირებული სერვისებისა და პროგრამების მხარდაჭერა; მოსწავლეთა ფიზიკური და ფსიქო-ემოციური უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მანდატურისა და ფსიქოლოგიური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; სასკოლო ინიციატივების წახალისება, მრავალფეროვანი რესურსებისა და დამხმარე სასწავლო მასალების შექმნა-დანერგვა; ციფრული მოსწავლეებში სივრცითი, ლოგიკური და შემოქმედებითი უნარების განვითარების მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული ელექტრონული სისტემების და ლაბორატორიების დანერგვა; 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები. 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დაკავებული პირების (დირექტორებისა და 61 მასწავლებლების), ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა; სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშვება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება; მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით; ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და სწავლა-სწავლების პროცესის ხელშეწყობა სახელმწიფო ენის გაძლიერების გზით. 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობის, აგრეთვე საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების წახალისება. 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05) განსაკუთრებული ფიზიკა-მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების მიერ საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებაში დახმარების მიზნით, ხარისხიანი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების უზრუნველყოფა. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის თანახმად, სახელმძღვანელოს სერიის/მაკეტის რეცენზირების პროცესის უზრუნველყოფა, შესაბამისი კომპეტენციის მქონე რეცენზენტთა მოძიება; გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის სრულყოფა და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის 62 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07) აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის, როგორც ფასეულობის განმტკიცება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება; შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარების, შესაბამისი ფასეულობებისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; ადაპტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობისა და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა; მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება. 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09) პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებული და მსჯავრდებული მოსწავლეების ზოგადი განათლების უფლების უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია მათი პიროვნული და აკადემიური განვითარებისთვის; პენიტენციურ დაწესებულებებში ყოფნის პერიოდში ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა უნდა შეიძინოს ის უნარები, რომლებიც მას დაეხმარება გათავისუფლების შემდეგ დასაქმებაში; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების მომსახურების მიწოდება და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 10) ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება, რაც გულისხმობს, როგორც საგნობრივი სასწავლო გეგმების რევიზიას ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურზე, ისე სხვა მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელებას დაწყებით და საბაზო საფეხურებზე, როგორებიცაა: საკონსულტაციო მხარდაჭერა სკოლებისთვის, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ექსპერტული შეფასების წარმოება და ა.შ. ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა სამუშაო შეხვედრების მოწყობის, სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული თემების პილოტირების, საგნობრივი გზამკვლევების და სხვა ტიპის 63 ინსტრუქციების მომზადების გზით. 4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. 4.1.12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (პროგრამული კოდი 32 02 12) საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით; 4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13) საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა საერთაშორისო დაცვის მქონე არასრულწლოვან პირთათვის ქართული ენის სწავლება. შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვან პირთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ზოგადი განათლების პოპულარიზაციისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალითა და სხვა საინფორმაციო ბეჭდური რესურსებით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; არაფორმალური განათლების განვითარების გზით სკოლებში საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნის ხელშეწყობისთვის მუნიციპალიტეტის დონეზე არაფორმალური განათლების ცენტრის ორგანიზება, მთის სტატუსის მქონე სკოლების მხარდაჭერა მათ საჭიროებებზე მორგებული პროექტების მომზადებისა და განხორციელების პროცესში; მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის კონკურსების შეთავაზება; კონკურსებში წარმატებული მოსწავლეების წახალისება; ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა მოსწავლეთა ჯგუფებისთვის მუზეუმებსა და თეატრებში ვიზიტების ორგანიზების გზით; მცხეთა-მთიანეთის დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ბაზაზე, დამატებითი მომსახურების სახით პანსიონური მომსახურების წარმართვისას, მოსწავლეების მიერ საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებაში დახმარების მიზნით, ხარისხიანი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების უზრუნველყოფა. 4.1.14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 14) სკოლებში თანამედროვე მოთხოვნების და შესაძლებლობების საგანმანათლებლო გარემოს ჩამოყალიბება, რომელიც უკლებლივ ყველა მოზარდს საკუთარი პოტენციალის რეალიზების საშუალებას მისცემს და XXI საუკუნის გამოწვევათა მისაღებად საჭირო ცოდნითა და უნარებით 64 შეაიარაღებს; სწავლა-სწავლების პროცესში კონსტრუქტივისტული საგანმანათლებლო პრინციპებისა და მოსწავლის განვითარებაზე ორიენტირებული შეფასების სისტემის დანეგვის ხელშეწყობა; სკოლების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრებთან თანამშრომლობით მასწავლებლები შეიმუშავებენ სკოლის ორიგინალურ სასწავლო გეგმას, რომლის ფარგლებშიც წახალისდება ციფრული ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში ინტეგრირება; დაინერგება ცნებების პედაგოგიკა, რომელიც მყარი, სისტემური ცოდნის კონსტრუირებისა და აზროვნების განვითარების ეფექტიან საშუალებას წარმოადგენს; სასწავლო პროცესში ელექტრონული რესურსებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით, საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ინტერნეტკავშირის გაუმჯობესება; საქართველოს მასშტაბით საგანმანათლებლო ცენტრალიზებული, ელექტრონული გამოცდებისა ორგანიზება/ტექნიკური მხარდჭერა; 4.2 დაწესებულებებში და კონკურსების უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04) საგამოცდო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება; უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელების შემუშავება და დანერგვა, რომელიც ორიენტირებულია იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული; უნივერსიტეტების საბაზო დაფინანსების მოდელის დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მჭიდრო კავშირს; საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირებისთვის, უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოსაზიდად რიგი ღონისძიებების განხორციელება; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, 65 საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას; საერთაშორისო უზრუნველყოფა. 4.2.2 კვლევების (შეფასებების) განხორციელების სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02) პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; მასწავლებლობის მომზადება; მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება; ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად. 4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03) საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა „ირბახის“ განხორციელება; ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლებისა და შესწავლის ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლომეთოდური მასალით მუდმივად შევსებასა და განახლებას; ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა უცხოეთში; ქართული ენის შემსწავლელების მოტივაციის ამაღლება; უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა; ტუდენტთა ხელშეწყობა, ქვეპროგრამაში „სტუდენტური ბარათი“ ჩაბმული საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება; „ევროსტუდენტის“ ეროვნული პროექტის ფარგლებში საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის და მათი ცხოვრების პირობების შესწავლა და ანგარიშის მომზადება, სწავლასთან და მათ საერთაშორისო მობილობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევა. 4.2.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) 66 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ინტეგრირება საუნივერსიტეტო საქმიანობაში; საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით ქვეყნის აკადემიური სივრცისთვის საჭირო აკადემიური, სამეცნიერო და ადმინისტრაციული პერსონალის მომზადება და საქართველოში უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია; უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო, სადოქტორო და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; და საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა; რეგიონული უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. 4.2.5 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05) საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უმაღლესი განათლების მიღების უფლების რეალიზაცია; სკოლისშემდგომი მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებით სარგებლობენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირები, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რომელთა სრული ზოგადი განათლება აღიარებულ იქნა სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით. 4.2.6 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 06) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემის ხელშეწყობა, ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაცია; უმაღლესი განათლების დაფინანსების მექანიზმების უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დახვეწა უმაღლესი ამაღლება; პოტენციალის განათლების ხარისხისა და სამეცნიერო და მატერიალური ბაზის რეაბილიტაცია და მათი აღჭურვა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გავრცელება; სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა, 67 კვლევითი საქმიანობის ამოქმედება; ხელშეწყობის ალტერნატიული ფორმების სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება. 4.3 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით, სასკოლო საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი სკოლების მშენებლობა; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება; სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მოდერნიზება და ტექნიკური გადაიარაღება; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული მოედნების, დარბაზების და სპორტის სასახლეების, ასევე მასობრივი სპორტული ობიექტების (გარე სავარჯიშო ტრენაჟორები, მინიმოედნები, სარბენი და ველობილიკები) მშენებლობა; სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ქმედითი მოდელის შექმნა, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის ეფექტიან თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული. 4.3.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.3.2 სახის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა 4.3.3 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, 68 სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა 4.3.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 04) უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით. 4.3.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 05) საჯარო სკოლების ოპერირებისა განვითარების ხელშეწყობა; და მოვლა-პატრონობის სისტემის საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება; ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 4.3.6 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 06) კულტურის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება (ახალი ობიექტების მშენებლობა, არსებული ობიექტებისთვის სარეაბილიტაციო ღონისზებების განხორციელება) და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. 4.3.7 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 07) სპორტის სფეროში რეაბილიტაცია; ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა; 4.4 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; და საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის და ერთობლივი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; ახალგაზრდების ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვის გზით, თანამშრომლობის გაძლიერება სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდებთან საზღვარგარეთ და ერთობლივი პროექტების განხორციელება; ევროკომისიის კვლევისა და ფარგლებში თანამშრომლობა; ინოვაციის პროგრამის ,,Horizon-2020“-ის მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება; დოქტორანტურის 69 სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება; უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით; ხელშეწყობა საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. 4.4.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01) სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გზით გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება; ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის, ასევე საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების განვითარების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება, ქართული მეცნიერების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტ-დოქტორანტთა, დოქტორანტთა, მაგისტრანტთა) კვლევებისა და მათი კარიერული განვითარების ხელშეწყობა 4.4.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ფორუმების, კონგრესების, კონფერენციებისა და სემინარები გამართვა; სამეცნიერო და პოპულარული გამოცემები; კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური, წყაროთმცოდნეობითი და ხელოვნებათმცოდნეობითი ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები; ბიბლიოგრაფიულ-საენციკლოპედიო, საგამოფენო-საგანმანათლებლო მიმართულებების განვითარება; საარქივო, საფონდო, სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო საქმისწარმოება; ხელნაწერთა რესტავრაცია-კონსერვაცია; ფონდების დიგიტალიზაცია; ფუნდამენტური გამოკვლევების ჩატარება მიკრობიოლოგიასა და ვირუსოლოგიაში; ბაქტერიოფაგიას, 70 ადამიანის და ცხოველების, ასევე, მცენარეების სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა; ბაქტერიული შტამების - გამომწვევების კვლევა და ამ შტამების საწინააღმდეგოდ სპეციფიური ფაგების გამოყოფა, მათი დეტალური შესწავლა და ფაგური პრეპარატების შექმნა. 4.4.3 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03) აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიის, აგროინჟინერიის, სასურსათო ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის, ეკონომიკის და სატყეო საქმის სამეცნიერო მიმართულებით; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. 4.4.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04) სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა; კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა. 4.4.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05) საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას. 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარების გზით; პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად ახალი სერვისების განვითარება, როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების შესაბამისად; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; 71 განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიის, პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების განხორციელების ხელშეწყობა; პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა მზარდი მოთხოვნის საპასუხოდ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და გეოგრაფიული დაფარვის გაუმჯობესება; პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად ახალი სერვისების განვითარება, როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების შესაბამისად; პროფესიული განათლების სისტემაში დუალური ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით დანერილი პროგრამების რაოდენობის ზრდა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით; ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო ადმინისტრირების მიმართულებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და უნარების გაუმჯობესება 4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01) პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის განვითარებისა და გაფართოების ხელშეწყობა; გაზრდა, არსებული ფუნქციონირების, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური და დუალური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების სახელმწიფო დაფინანასების უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა; პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების, სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი მოდელისა და ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმების დანერგვა; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება; სკოლის მოსწავლეებისათვის პროფორიენტაციული სერვისის მიწოდება და პროფესიული განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; ზოგადი განათლების სასწავლო შედეგების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირების ხელშეწყობა; ზრდასრულთათვის პროფესიული მომზადება-გადამზადების 72 პროგრამების განვითარება და არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების შექმნა. 4.5.2 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02) პროფესიული მომზადების პროგრამების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა და ამ გზით მათი რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. 4.5.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03) საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა; საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება. 4.6 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება; განათლების სისტემის კომპლექსური რეფორმის ეტაპობრივი განხორციელება, რომელიც გულისხმობს სისტემურ ცვლილებებს განათლების ყველა მიმართულებისა და საფეხურისთვის; სამინისტროს კომპეტენციის შესაბამისი სფეროს/დარგის/მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; აღზრდისა და განათლების ინტეგრაცია სასკოლო მზაობისთვის; ზოგადი განათლების მიმართულებით უნარებისა და ღირებულებების განვითარებაზე, კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებაზე, სწრაფად ცვალებად გარემოში ადაპტირებასა და წიგნიერებაზე ორიენტირებული „ახალი სკოლის“ მოდელის, ასევე ინკლუზიური და სამოქალაქო განათლების პრინციპებზე დაფუძნებული ახალი სასწავლო პროგრამებისა და რესურსების დანერგვა; სკოლებში თანამედროვე მოთხოვნების საგანმანათლებლო გარემოს ჩამოყალიბება; და შესაძლებლობების მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ ღირსეულ ანაზღაურებაზე ზრუნვა; სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მართვის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; კულტურისა და სპორტული განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი 73 ინფრასტრუქტურის განვითარება; განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემებისა და მონაცემთა ბაზების ფორმირება საგანმანათლებლო სისტემაში ბიზნესს პროცესების ეფექტიანი მართვისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფისათვის; საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართვის ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების, მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით უზრუნველყოფა; საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვასა კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა; და ახალგაზრდებისადმი კულტურული დიპლომატიის მეშვეობით ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე ხელშეწყობა 4.7 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06) საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი სერვისების შეთავაზება განათლების ყველა საფეხურზე. ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული, დევნილი, რეპატრირებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი განსაკუთრებული საჭიროებების, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების ინტეგრაცია და სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება; რესურსსკოლების მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან აკადემიური, ფუნქციური და სოციალური უნარების განვითარება. 4.8 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის და ბიბლიოგრაფიის დარგებში; საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; 74 საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა; საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებსა და მკითხველთა მომსახურებაში ინტერნეტის გამოყენება; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ვებგვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა. 4.9 ბიბლიოთეკის ოფიციალური სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04) პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო, ასევე სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში, კადრების მომზადება და გადამზადება. 4.10 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 08) სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებული საფეხურეობრივი განვითარების სტრატეგიული გეგმა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა; ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე მორგებული, დაფინანსების მოქნილი მოდელების შემუშავების გზით მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო დარგების სპეციალისტების აღზრდა. თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ხარისხიანი სწავლების პროცესის უზრუნველსაყოფად სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლებლების აღჭურვა; პროფესიული მხარდაჭერა. 4.11 საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00) მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; 75 ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული რეკომენდაციების წარდგენა; შეფასება და უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; მეცნიერული მონაპოვრის წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების გამართვა. 4.12 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, პენიტენციური და პრობაციის სისტემების და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგების სრული ციკლის (ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) მართვის, აგრეთვე, საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზების საშუალებით; საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსა და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა და პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; სპეციფიკითა და შინაარსით ტრენინგების როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებეზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არა მარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც; სერტიფიკატის განახლების მიზნით, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პერიოდული გადამზადების კურსების ჩატარება სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და პენიტენციური დაწესებულებების მოქმედი მოსამსახურეებისათვის. 4.13 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის კანდიდატების) პროფესიული სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება; მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლეთა თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და სასამართლოს სისტემის სხვა მოხელეების პროფესიული გადამზადება რეგულარული სასწავლო აქტივობების – ტრენინგების საშუალებით; 4.14 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის 76 ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით. კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება. პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. 4.15 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მომზადება გადამზადება და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ეფექტიანად დაგეგმვისა და წარმართვისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სამთავრობო უწყებებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ანალიტიკური და კვლევითი პროდუქტების შექმნა და მიწოდება. 4.16 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად; სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმის) და ემბლემების შექმნისა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდავიებისა და დასკვნების გაცემა; საქართველოს ტერიტორიული უზრუნველყოფა; ჰერალდიკის სისტემური განვითარების ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა; ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკისა და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია; ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ) და ანალიზი; 77 სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება. 4.17 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16) საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად, უმაღლესი საზღვაო და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება; წამყვან ევროპულ უნივერსიტეტებთან ერთად ორმაგი დიპლომირების ინგლისურენოვანი პროგრამების მომზადება. თანამშრომლობის ფარგლებში სასწავლო მასალების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და პედაგოგმასწავლებლების გადამზადება საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად; სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა; შესაბამისი სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. 5 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, სადაც კერძო სექტორი არის ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის სტრუქტურულ გაჯანსაღებაზე, ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს შემდგომ განვითარებაზე, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობასა და ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებაზე. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალური ჩართვა ეკონომიკურ აქტივობაში. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, როგორც ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპების ერთგულებას. ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე და ფასების სტაბილურობა, მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ეტაპობრივი შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის საყრდენია. ფისკალური ჩარჩო ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: - გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის პროცესი. გამოთავისუფლებული სახსრები მოხმარდება სახელმწიფო ინვესტიციების ზრდას; - სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესებასთან საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებელი; ერთად, შენარჩუნდება - მთავრობის ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან შენარჩუნდება სტაბილურ დონეზე. ამასთან, ვალის აღება განხორციელდება გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობის საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებისთვის. მთავრობის მიზანია შეინარჩუნოს ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესების ტენდენცია, რაც სამომავლოდ შესაძლებელს გახდის საკრედიტო რეიტინგის საინვესტიციო დონის (BBB-/Baa3) მიღწევას. ეფექტიანი ფისკალური პოლიტიკისათვის აუცილებელი წინაპირობაა საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანი და გამჭვირვალე სისტემის არსებობა. ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯების წარმატება დასტურდება ქვეყნის მე-5 ადგილით ბოლო ღია ბიუჯეტის კვლევაში (Open Budget Index), საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასების და PEFA მეთოდოლოგიის შეფასების ანგარიშის თანახმად. მიმდინარეობს მუშაობა შიდა ფინანსური კონტროლის და მართვის დანერგვის 78 მიმართულებით, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სწორი და ეფექტიანი მართვის სისტემების ჩამოყალიბებას და ბიუჯეტის გამჭვირვალობას. დაინერგება საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემა, რაც უზრუნველყოფს საინვესტიციო პროექტების და მათზე მიმართული სახსრების მაქსიმალურ ეფექტურობასა და ეფექტიანობას. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ფისკალური რისკების შეფასების, მათი გამოვლენისა და მართვის მიმართულებით. გაძლიერდება არსებული პირობითი ვალდებულებების ანალიზი. მთავრობა განაგრძობს აქტიურ რეფორმებს ბიზნესგარემოს შემდგომი გაუმჯობესებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის: - დაცული იქნება საკუთრების უფლების ხელშეუვალობის პრინციპი; - შენარჩუნებული იქნება და დაიხვეწება მარტივი და სამართლიანი საგადასახადო ადმინისტრირების წესები. ამასთან, საგადასახადო და მაკონტროლებელი ორგანოების მუშაობა ორიენტირებული იქნება გადასახადებისგან თავის არიდების პრევენციაზე; - საგადასახადო ადმინისტრირებაში დაიწყება ავტომატური დეკლარირების სისტემის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს საგადასახადო ორგანოებთან ბიზნეს სუბიექტების მუშაობის დროს და საჭირო რესურსს; - მოხდება საქართველოს საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობის ჰარმონიზება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან; - ახალი ბაზრების მოძიების მიზნით, განხორციელდება თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების არეალის შემდგომი გაფართოება (ისრაელი, ინდოეთი, აშშ, ყურის არაბული ქვეყნები); - საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, აქტიურად გატარდება „ერთი ფანჯრის პრინციპზე“ აგებული პოლიტიკა. გაძლიერდება საკოორდინაციო მექანიზმები როგორც ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებთან, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობებთან. - გადახდისუუნარობის საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული პროცედურების დასახვეწად გატარდება გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმა. გაჩნდება მეტი სტიმული საწარმოების რეაბილიტაციისათვის, მეტი გარანტიები კრედიტორთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების უზრუნველსაყოფად; - ფართოდ დაინერგება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც შექმნის საშუალებას, თითოეული გადაწყვეტილების ბიზნესზე გავლენა წინასწარ იყოს გაანალიზებული, შესაძლო ნეგატიური გავლენების თავიდან არიდების მიზნით. - მიღებულ იქნება „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონი, რომელშიც ასახული იქნება ასოცირების შეთანხმებითა და მისი დანართებით გათვალისწინებული ევროკავშირის შესაბამისი რეგულაციების მოთხოვნები, რითაც საქართველოს კორპორაციული სამართალი დაუახლოვდება ევროკავშირის კანონმდებლობას; - კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის მოხდება სახელმწიფოს ეტაპობრივად გამოსვლა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვთ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და განვითარების პოტენციალი. მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ინსტრუმენტების განვითარება, რომელთა მიზანიც ბიზნესისთვის არასაკმარისი უზრუნველყოფით გამოწვეული შეზღუდვების შემცირებაა, რაც ხელს უშლის სიცოცხლისუნარიან ბიზნესს კრედიტის აღებაში. აღნიშნული მიზნით, საქართველოს მთავრობა განავითარებს საკრედიტო-საგარანტიო სქემას, რაც მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს ფინანსებზე წვდომას მცირე და საშუალო ბიზნესს, ხელს შეუწყობს ეკონომიკის დამატებით დაკრედიტებას, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში ლიკვიდობის გაუმჯობესებას. „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტო კვლავ აქტიურად გააგრძელებს ადგილობრივი წარმოებისა და სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების, ექსპორტის ხელშეწყობისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებებით მუშაობას. მოხდება სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, მულტიმოდალური და ინტერმოდალური გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების 79 ხელშეწყობის გზით; გაგრძელდება მუშაობა ტრანს-ევროპულ სატრანსპორტო ქსელში (TEN-T) ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემების ინტეგრაციაზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების TEN-T-ის საინვესტიციო გეგმის შესრულების გზით. მიმდინარეობს მუშაობა თბილისსა და ქუთაისში თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს ლოგისტიკური სერვისების ერთ კლასტერში თავმოყრას და ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის სრულად რეალიზებას. ასევე, ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრის მშენებლობა ბიძგს მისცემს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ტერმინალის განვითარებას. ტრანსპორტის სფეროს შემდგომი განვითარებისა და საქართველოს, როგორც რეგიონალური ჰაბის, პოტენციალის სრულად ათვისებისთვის საქართველოს მთავრობა გაატარებს აქტიურ პოლიტიკას, კერძოდ, სატრანზიტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად გაგრძელდება საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია და რეგიონალური თანამშრომლობის გაღრმავება. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების და ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, მოხდება საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივებსა და რეგულაციებთან, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო ოპერაციების უსაფრთხოების ზრდას და ევროკავშირთან სექტორულ ინტეგრაციას. მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ახალი აბრეშუმის გზის ფარგლებში კონკურენტული და ეფექტიანი რეგიონალური პროექტების განხორციელებას ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. 5.1 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06) სახელმწიფო ქონების მართვა/განკარგვა და სახელმწიფო საწარმოთა მართვა. სააგენტოს მართვაში რიცხული ლიკვიდური, გადახდისუუნარო და მომგებიანი საწარმოების კლასიფიკაცია მისი ქონებრივი და ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით. არამომგებიანი საწარმოების რაოდენობის შემცირება ლიკვიდაციის, გაკოტრების ან რეორგანიზაციის გზით; გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ქონების განკარგვის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. პროცესების შესახებ ინფორმაციის სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა; სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში ეკონომიკური ფონის ამაღლებას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. 5.2 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07) კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად 80 მეწარმეობის (მათ შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა; ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებისა და ტექნიკური დახმარების გზით საქართველოში არსებული საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღების ხელშეწყობა. ახალი საწარმოების შექმნა, რომელიც მოიცავს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური დახმარების კომპონენტებს. საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდა; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა; თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და მათი საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის; ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით; საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების წარმოებით და პროდუქციის/მომსახურების პოპულარიზაციით; მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის; საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა. 5.3 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) მომსახურების პოტენციალის გაძლიერების და გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომსახურების ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა, მოძრავი სერვის-ცენტრების პროექტის გაფართოება, ახალი ელექტრონული სერვისების ინიცირება, საჭიროებისამებრ არსებული ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესება რაც კიდე უფრო კომფორტულს გახდის მომსახურების პროცესს გადამხდელებისათვის. გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება; აუდიტის პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა, რაც 81 საშუალებას მოგვცემს გამარტივდეს ელექტრონული კონტროლი შემოწმების პროცედურებზე და წარიმართოს უფრო ეფექტიანად. აუდიტორთა რიცხოვნობის გაზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება. საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელის გაზრდას და საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივებას. დროული დეკლარირებისთვის უზრუნველსაყოფად საჭირო პროცედურების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს დეკლარირების /გაანგარიშებების დროულ და სრულ წარმოდგენას. არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროგრამული მოდულების შექმნის ინიცირება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლებას და პროცედურების გამარტივებას. რისკზე დაფუძნებული მიდგომა, უზრუნველყოფს საგადასახადო და სახელმწიფო საზღვრის კვეთის შედეგად წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებულ კანონშესაბამისობას. კინოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული აკრძალვებისა და შეზღუდვების ეფექტური მართვის მიზნით, ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლის ევროსტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. საბაჟო-გამშვები პუნქტების და გაფორმების ეკონომიკური ზონების შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით შესაბამისი კაპიტალური და მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება. საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. 5.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდოლოგიის დახვეწა; საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადება და სცენარების შედგენა; მაჩვენებლების არეალის გაფართოება და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტურად დაგეგმვა; საერთო წონასწორობის დინამიკური სტოქასტური მოდელის (DSGE) დანერგვა პოლიტიკის ანალიზისათვის; საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება; სოციალურ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების შეფასებასა და სტრატეგიების შემუშავებაში მონაწილეობა მაკროეკონომკური პროგნოზირების კუთხით; ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების შესახებ ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადება; ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით; სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად; 82 საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების შესრულება; გადამუშავებული პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიის შესაბამისად მხარჯავი დაწესებულებების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ პროგრამული ბიუჯეტის განახლებული ფორმატით მომზადების კოორდინაცია;საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით; ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა; საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა და შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზება; პრიორიტეტულ სახელმწიფოებთან „შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმების გაფორმება, ხოლო პრიორიტეტულ სახელმწიფოებთან არსებული შეთანხმების განახლება; სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა, შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება; სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად; დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად მთავრობის ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში; მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება; ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს დაკავშირებული საკითხების შესრულების კოორდინაცია; ინტეგრაციასთან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი; ფარგლებში და ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიის დამუშავების კოორდინაცია და საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია; დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის შემოღება და IPSAS სტანდარტებთან სრული შესაბამისობის მიღწევა; სახელმწიფო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) შემუშავება. ინტეგრირებული საინფორმაციო 83 5.5 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება და ქვეყანაში მწვანე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება; კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საკანონმდებლო ინიციატივებზე რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA); საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების/შენარჩუნების/ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შრომის ბაზრის შესაბამისი კვლევების განხორციელელბა, შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი განვითარება; ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, გამოწვევებისა და განვითარების შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების შემუშავება და განხორციელება, რომელშიც იგულისხმება თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის განვითარებისთვის; ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტოსატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობას; გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობისა და სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების ენერგო ეტიკეტირების კანონმდებლობისა და მისი აღსრულებისათვის საჭირო მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების შემუშავება და აღსრულების პროცესის ხელშეწყობა; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო 84 სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 31 დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU-ის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება) გატარება და ეროვნულ კანონმდებლობაში იმპლემენტაცია, „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას; საქართველოს ბაზარზე განთავსებული ან/და საქართველოში ექსპლუატაციაში გაშვებული ენერგომომხმარებელი პროდუქტის შესაბამისობის უზრუნველყოფა კანონითა და შესაბამისი 16 ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან და აღნიშნულის თაობაზე მომხმარებლების ინფორმირება; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება; საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში, ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ელექტროენერგიის განახლებადი და ალტერნატიული წყაროების მოძიების, უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სამოქმედო გეგმის შემუშავება; ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა; საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება და ეტაპობრივი დანერგვა; მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე, უზრუნველყოფს ქვეყანაში მშენებლობის ხარისხის/უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას; ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესება; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების, ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების პროცესების დაჩქარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა. ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი გლობალური ინერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება; საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს 85 საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური საფოსტო მომსახურებების დანერგვა, დანიშნული საფოსტო ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო წესების დადგენა. 5.6 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 40 02) სამთავრობო რეზიდენციებში საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერმინისტრის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ასევე ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირთა უზრუნველყოფა მათი საქმიანობისათვის საჭირო, საერთაშორისო სტანდარტების შესატყვისი პირობებით, სამთავრობო რეზიდენციების აღჭურვა თანამედროვე დონის ინვენტარ დანადგარებით. 5.7 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მ.შ.:  ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება  სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება.  სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში.  ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; მოდერნიზება, ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა; საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნესუწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების ანგარიშგება; დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციო-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. 5.9 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ძირითად მახასიათებელს წარმოადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტი; ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება; მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ მონაცემების მოპოვება; სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების 86 გაანგარიშება; ფასების საერთაშორისო შედარების განხორციელება; ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი; ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება; სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა; საფინანსო საქმიანობთ დაკავებული საწარმოების და ლომბარდების საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება; საავტომობილო ტრანსპორტის ნატურალური მაჩვენებლების და ამავე დარგში ენერგორესურსების საბოლოო მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება; შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება; შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება; შრომის ბაზრისა და სამუშაო ძალის დეტალური გამოკვლევა; მიმდინარე დემოგრაფიული გამოკვლევა; შინამეურნეობების მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა); სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების, ასევე, საქართველოს რეზიდენტების მიერ ქვეყნის გარეთ განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა და ბიზნესში; საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა; დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა სხვადასხვა სექტორში. 5.10 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 18) საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ გაფორმებული შეთანხმებისა და „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ. სთ ელექტროენერგიის) დაბრუნება (2019 წლიდან მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ. სთ ელექტროენერგია). 5.11 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 87 გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა. 5.12 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 38 00) საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია; საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო – ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) – სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. 5.13 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00) მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობა რეგიონალურ და ინტეგრაციისათვის; მხარდაჭერა და საერთაშორისო ექსპორტ-იმპორტის ბაზრებში მათი სხვადასხვა ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნესგაერთიანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა; ბიზნესფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნესწრეების წარმომადგენელთა მონაწილეობით, აგრეთვე ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და „როუდშოუების“ ორგანიზება; ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნესკავშირების დამყარების ხელშეწყობა, პარტნიორის მოძიება და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საერთაშორისო ბიზნესგაერთიანებებში ინტეგრაცია რეგიონალური/საერთაშორისო ფინანსური, ადამიანური და ბუნებრივი რესურსების ხელმისაწვდომობისათვის; ორმხრივი ეკონომიკური მონაწილეობა; მთავრობათაშორისი კომისიების მუშაობაში საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატის ვებგვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების 88 დანერგვა; მეწარმე სუბიექტების ბიზნესკატალოგის შექმნა; საქართველოს ბიზნესსუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების განხილვის საბჭოს და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა; ერთი ფანჯრის პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA-ს საინფორმაციო ცენტრების სრულფასოვანი ამოქმედება, რომლის მიზანია DCFTA-თი გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა, აგრეთვე კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონების ბიზნესკომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა, აგრეთვე კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემური საკითხების გაცნობის მიზნით; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო განსახილველად საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო განვითარება; დავების ცენტრის დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა; ქვეყნის ფარგლების ხელშეწყობა; გარეთ ქართული კულტურის პოპულარიზაციის სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაზე საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და მათში ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა; იმ ღონისძიებათა განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქართული ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას; ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო ქვეყნის კულტურის თვალსაჩინო მოღვაწეთა დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და წახალისება; კულტურასა და ბიზნესს შორის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება; ხელოვნების დარგების წარმომადგენელთა მიერ კავშირების დამყარება ინსტიტუციურ და კერძო ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის სფეროში საინვესტიციო პროექტებით; სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის პალატებთან და შოუბიზნესის წარმომადგენლებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა. 5.14 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06) აუდიტისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის ამაღლებისათვის აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტიანი სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების 89 საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროკავშირის სათანადო დირექტივასთან შესაბამისობას. ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების შესახებ“ 2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივასთან დაახლოების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის ამაღლება სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების) მიზნით. 5.15 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოება; სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება, საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად; მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 5.16 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი (პროგრამული კოდი 03 00) საქართველოს ტერიტორიაზე პირის განხორციელებასთან დაკავშირებული ინტერესების დაცვის ხელშეწყობა. 5.17 მიერ სამეწარმეო საქმიანობის უფლებებისა და კანონიერი ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09) ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და ხმელეთის თავისუფალ ბლოკებზე ღია საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადება; ნავთობის გადამუშავების ლიცენზიის, ბუნებრივი გაზის დამუშავების ლიცენზიის, ნავთობის ტრანსპორტირების ლიცენზიის ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა; ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება; ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა და მართვა; „წევრი სახელმწიფოებისთვის ნედლი ნავთობის ან/და ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების დაკისრების შესახებ“ საბჭოს 2009 წლის 14 სექტემბრის 2009/119/EC დირექტივის შესრულება. 5.18 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 53 00) საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირება და უფლებამოსილი ორგანოსთვის შეთავაზება, ასევე უფლებამოსილი ორგანოს და კერძო ინიციატორის მხარდაჭერა შესაძლო საჯარო და კერძო 90 თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირებაში პროცედურების განხორციელებაში; და შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ წარდგენილი პროექტის კონცეფციის ბარათების შეფასება, საჭიროებისამებრ შენიშვნების მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება; საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ერთიანი ყოვლისმომცველი მონაცემთა ბაზის შექმნა და ანალიტიკის წარმოება; და ინსტიტუციური პოტენციალის განვითარების მიზნით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სფეროში უფლებამოსილი ორგანოს ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობისათვის შესაბამის ღონისძიებების განხორციელება; საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციების და სახელმძღვანელოების შემუშავება, მათ შორის, პროექტის იდენტიფიცირებისა და მომზადების, კერძო პარტნიორის შერჩევის, პროექტის განხორციელების, მონიტორინგისა და შემდგომი შეფასების ეფექტიანობის ხელშესაწყობად; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიმართულებით საქართველოს შესაბამის სარეიტინგო მაჩვენებლების გაუმჯობესება. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სფეროს მარეგულირებელი, სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესების მიზნით ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ორგანოებისთვის წარდგენა. 5.19 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად - შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების აღიარება. აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება; EA (European Cooperation for Accreditation)-ს მიერ აკრედიტაციის ახალი სფეროს სსტ ისო 15189: 2012/2015 „სამედიცინო ლაბორატორიები - კერძო მოთხოვნები“ აღიარების შემდეგ, აკრედიტაციის ცენტრის მიერ ILAC-ში (International Laboratory Accreditation Cooperation) განაცხადის გაკეთება ორმხრივ აღიარებაზე. 6 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა მთავრობის პოლიტიკის განხორციელება დაეყრდნობა სახელმწიფო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლებასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, რომელიც ხელშესახები იქნება თითოეული მოქალაქისთვის. გაგრძელდება საჯარო სამსახურის რეფორმა, ეფექტიანობის ამაღლების, ფინანსური სტიმულების და მოტივაციის გაზრდის მიზნით. საქართველოს მთავრობა ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ქვეყნებთან ერთად განაგრძობს საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებას, რაც ფუნდამენტურ როლს თამაშობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. საჯარო სამსახურის რეფორმის შემდგომ ეტაპად, უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი პროფესიული 91 განვითარების შესაძლებლობა და კვალიფიკაციის შესაბამისად საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების ზრდა. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ფუნქციების პირველადი ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით, მოხდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ოპტიმიზაცია და კატეგორიზაცია. დამატებით განხორციელდება თითოეული სსიპის ფუნქციების ანალიზი, რის შემდგომაც ის ფუნქციები, სადაც შესაძლებელია კერძო სექტორის მართვა იყოს უფრო ეფექტური, ეტაპობრივად გადავა კერძო სექტორში. გაძლიერდება ადგილობრივი თვითმმართველობა. მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი მუნიციპალური მმართველობის ჩამოყალიბებასთან ერთად, გაიზრდება მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა ფისკალური დეცენტრალიზაციის გზით. მუნიციპალიტეტების გაზრდილი უფლებამოსილებისა და პასუხისმგებლობის შესაბამისი ფინანსური რესურსით უზრუნველსაყოფად ეტაპობრივად გაიზრდება ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლების ხვედრითი წილი ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებში. ფინანსური რესურსების ზრდასთან ერთად მუნიციპალური მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება ქმედითი პროგრამები, რომელთა ფარგლებში მუნიციპალიტეტების მიერ საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებასთან შედეგების მიხედვით გაიზრდება მათი პროექტების დაფინანსება. ქვეყნის განვითარებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ელექტრონული მმართველობის განვითარება. მთავრობის მიზანია, ერთი მხრივ, საჯარო უწყებებში შიდა პროცესების გაციფრება მეტი ეფექტიანობისთვის, ხოლო მეორე მხრივ, მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის გამარტივებული, მომხმარებელზე ორიენტირებული და ხარისხიანი ელექტრონული სახელმწიფო სერვისების შეთავაზება. სახელმწიფო ინსტიტუტებში დაინერგება გამჭირვალობის მაღალი სტანდარტები და შეიქმნება საზოგადოებრივი კონტროლის ქმედითი მექანიზმები. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაინერგება ისეთი ევროპული მიდგომები, როგორიცაა კორუფციის პრევენციის მექანიზმების იმპლემენტაცია და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება კორუფციულ დანაშაულებებთან მიმართებით. უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადადგმული ნაბიჯების ქმედითი კოორდინაცია და ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. საქართველოს მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის განხორციელებას, რომელიც დეტალურად გაწერს მთავრობის პრიორიტეტებს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. სახელმწიფო კვლავ უზრუნველყოფს საკუთრების უფლების განუხრელ დაცვას. ისევე, როგორც ქონების სანდო და უსაფრთხო სარეგისტრაციო პროცედურებს, მათ შორის, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. კიდევ უფრო გამარტივდება მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში საკუთრების უფლების სარეგისტრაციო პროცედურა. მიწის რეგისტრაციის რეფორმა ხელს შეუწყობს მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა პირველადი რეგისტრაციის პროცესის დასრულებას. გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის უფლების რეალიზებისათვის და ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად. განხორციელდება ღონისძიებები საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში გენდერული თანასწორობის დასაცავად. უზრუნველყოფილი იქნება სწრაფი და ქმედითი რეაგირება გენდერული უთანასწორობისა და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის თითოეულ ფაქტზე. სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო წამების/არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიების უზრუნველყოფის მიზნით, მთავრობა ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში შექმნილი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ინსტიტუციურ ჩამოყალიბებას და მხარს დაუჭერს მისი განვითარების მიზნით დაგეგმილ რეფორმებს. გაგრძელდება მოქალაქის საჭიროებებზე ორიენტირებული სახელმწიფო სერვისების განვითარება და მათზე დაუბრკოლებელი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 92 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, მის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა; მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; საპარლამენტო საქმიანობის ხელმისაწვდომობა; ღიაობა, ინფორმაციის გამჭვირვალობა და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. 6.1.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 01) საქართველოს მოსახლეობის მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის მინდობილი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე. წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკით და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მისაღწევად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება და მათთან შეერთება; საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება და მისი შესრულების საპარლამენტო კონტროლი; საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება; 93 საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სახელმწიფოთა პარლამენტების წევრებთან აქტიური თანამშრომლობა; საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავება და მათ დირექტივებთან ჰარმონიზაცია. 6.1.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02) საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე მათი ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად, კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი (საზედამხედველო) საქმიანობის განსახორციელებლად; საქართველოს პარლამენტის უზრუნველყოფა. 6.1.3 დროებითი კომისიების საქმიანობის საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03) საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების, საქართველოს პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის, საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა; საქართველოს პარლამენტის განხორციელების ხელშეწყობა; წევრების მიერ უფლებამოსილების საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის მასობრივი საშუალებებით გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება; ინფორმაციის საქართველოს პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის, გამართული მუშაობისა და განვითარების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფა; ვებგვერდის საქართველოს კანონმდებლობით გამგებლობისთვის მიკუთვნებული ხელშეწყობა. 6.2 მართვა, განვითარება საქართველოს სხვა საკითხების და პარლამენტის გადაწყვეტის არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 04) არჩევნების დაგეგმვა – სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; არჩევნების ჩატარებისათვის საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; 94 კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა; საარჩევნო პერიოდში საიმიჯო კამპანიის წარმოება; ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 6.3 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია; სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის დამუშავება და წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის; სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა. ეროვნულ სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში ჩართვა − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება; მართლმსაჯულების სექტორის, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, პენიტენციური, პრობაციისა და დანაშაულის პრევენციის სისტემების, ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის მიმართულებით განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა, საზღვარგარეთის 95 სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი. შედარებითსამართლებრივი კვლევების მომზადება, სტრატეგიული მნიშვნელობის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მომზადება და რეფორმების განხორციელება, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება; ანტიკორუფციული საბჭოს სტრატეგიის განახლება და ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, წლიური მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშების მომზადება; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის კომენტარების მომზადება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა; ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონის შემუშავება; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების (და სისხლის მართლმსაჯულების კანონმდებლობის სხვა ცვლილებების) შემუშავება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის შემუშავება, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება. 6.6 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03) „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. 6.7 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების 96 ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 6.8 საქართველოს სახალხობ დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 41 00) საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, სოციალური რეკლამის დამზადება და მასმედიით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; სხვადასხვა პუბლიკაციის გამოცემა და გავრცელება; ტოლერანტობის კულტურის განვითარების და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისათვის წარდგენა; ქვეყანაში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა; არასრულწლოვანთა პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლისთვის მომზადების ზედამხედველობა; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული, გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადებების/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობისა და გამოცდილების განზოგადება და 97 საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი; ე. წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგი. 6.9 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (პროგრამული კოდი 51 00) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერების კონტროლი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი და დანაშაულთა მოუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება; სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობას მიკუთვნებული სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილი ისეთი დანაშაულების გამოძიებას, როგორიცაა წამება, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ან უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით, იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით და სხვა; დაინტერესებული პირებისთვის კონსულტაციების გაწევა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასა და დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; პერსონალურ განხილვა; მონაცემთა პერსონალურ მონაცემთა (ინსპექტირება); დაცვასთან დამუშავების დაკავშირებული განცხადებების კანონიერების შემოწმება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი მონაცემთა დამმუშავებლის/უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმებით (ინსპექტირებით) და „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლში მითითებული სხვა გზებით; პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოების ინფორმირება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. 6.10 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00) საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, არასრულწლოვნებისათვის და კანონით გათვალისწინებული სხვა პირებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული 98 სამართლის გარკვეულ საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა. მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ინფრასტრუქტურის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება. იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა. იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. 6.11 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი დოკუმენტებით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობას, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი; შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობა და აღჭურვა; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემის, მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვისა და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებში არსებული მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება; ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. 6.12 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 07) სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ენერგეტიკისა და წყლის კომპანიების, სსიპ - შსს 99 მომსახურების სააგენტოსა და კერძო სექტორის სერვისები. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; ინფრასტრუქტურული ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას. 6.13 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება; ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა; კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა; „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებული სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე ინტეგრირებულია საკონტეინერო გადაზიდვები და ეტაპობრივად დაემატება სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვები (სისტემა ინტეგრირებულია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან); ვებგვერდის (data.gov.ge) სრული მხარდაჭერა, რომელზეც სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საჯარო, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია ქვეყნდება; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა. 6.14 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 35 00) საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესების კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის, აგრეთვე მოხელეთა კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი სისტემის დანერგვა; თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის მონიტორინგი; 100 საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება. 6.15 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02) საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. 6.16 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება (პროგრამული კოდი 01 04) საქართველოს საპარლამენტო სუბიექტებისა და პარლამენტის აპარატის მიმართვებზე/შეკითხვებზე პასუხებისა და მათთან დაკავშირებული საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება; პროაქტიული საქმიანობის განხორციელება; პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის შექმნა; ინტეგრირებული, ინტერდისციპლინური კვლევის წარმოება და განხილვის პროცესში მყოფ საკითხებზე პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის შექმნა, მიმდინარე აქტუალურ თემებზე, რომლებიც შეეხება საჯარო პოლიტიკის საკითხებს, ანალიტიკური მიმოხილვების მომზადება. 6.17 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციები (პროგრამული კოდები 11 00 – 19 00) სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინაციით თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება; ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების და პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება; ტურისტული სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი. 6.18 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 52 00) სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა; ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება; სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა; ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და განვითარება; საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და წარმოჩენა. 6.19 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 00) საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად წარმართავს და 101 საზოგადოების მაღალი ნდობით სარგებლობს; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე, სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული შესაძლებლობების გაზრდა აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება; მაღალი ხარისხის აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის თვისებრივი გაუმჯობესება, კერძოდ, სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების, მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; აუდიტორული საქმიანობისას მიღებული სარგებლის ზრდა; გაცემული რეკომენდაციების შედეგად ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT), სისტემების აუდიტის გაძლიერება; სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდ მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობის გაძლიერება; საქართველოს პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება; შიდა კონტროლის გაუმჯობესება; სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავება; წლიური აუდიტორული გეგმის ჩამოყალიბებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება; სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. 7 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობა გაააქტიურებს დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის ეფექტიან პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართების გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს აქვთ დაკავებული. დაიხურება ყველა ნგრევადი, სიცოცხლისათვის საშიში ობიექტი, რომელზეც არსებობს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა. 2019-2020 წლებში, დევნილთა ბინებით უზრუნველყოფაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯება 200 მლნ. ლარზე მეტი. გაძლიერდება სახელმწიფოს მხრიდან დევნილებისთვის საარსებო წყაროებზე წვდომის, მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და დევნილთა კოოპერაციის ხელშეწყობა. გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის სახლების შეძენა ქვეყნის მასშტაბით, ასევე გასულ წლებში გადაცემული საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საკუთრებაში რეგისტრაციის პროცესი. კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შერიგებისა და ჩართულობის 102 პოლიტიკის განხორციელებას. აღნიშნული გულისხმობს მშვიდობის მშენებლობას, ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოებას, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერას გამყოფი ხაზის როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს, მათ დახმარებას და სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას, ასევე მავთულხლართებით ხელოვნურად დაშორებულ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენას. პრიორიტეტული იქნება საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ეფექტიანი განხორციელება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გაყოფილ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაშლას და განვითარებას. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდგომი მობილიზებისთვის. 7.1 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06) საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის სერვისების შექმნა და განვითარება; სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით. 7.1.1 უფლებების სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი 27 06 01) ევროკავშირის ქვეყნებიდან დაბრუნებული ქართველი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. 7.1.2 მესაკუთრეთა და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02) განხორციელდება სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა, დაზარალებული ოჯახებისთვის სამინისტროს მიერ 2012 წლამდე შესყიდული სახლების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; ეკომიგრანტთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 7.1.3 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 06 03) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს: სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ რეაბილიტაციას; ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვას ქვეყნის მასშტაბით; სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით; გადაცემას დევნილი 103 ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვას კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემას; ფულადი დახმარების გაწევას იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და აქვთ იპოთეკური ვალდებულება; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებების გაწევას; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა. 7.1.4 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06 04) პროგრამის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირების ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფების წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევაში. 7.2 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 25 06) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. 7.3 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00) კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება, სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელების კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და სააკორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისება, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმების გამოყენებით, გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ეკონომიკური კავშირების ხელშეწყობა, მათ შორის სპეციალური დამოუკიდებელი ფონდის საშუალებით. გამყოფი ხაზების გასწვრივ მომსახურების და ინფრასტრუქტურის განვითარების, ახალი სერვისების დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გარემოს დაცვის ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მასალის და ტექნიკის, მცენარეთა მოვლის 104 საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა. საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე განათლების ყველა საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების სისტემაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის ხელშეწყობა. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის გამარტივების და ახალი შესაძლებლობების შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარების გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის დაცვის და განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და საერთაშორისო საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისებისადმი წვდომის გამარტივება და გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობების გაზრდა, ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და საქართველო-ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და შესაძლებლობის შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ხელმისაწვდომობის და სამოქალაქო აქტების გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩართულობის და საქმიანობის ხელშეწყობა, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება, ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა, გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა; საქართველოში და საზღვარგარეთ გამართულ საერთაშორისო ფორუმებში და ფორმატებში პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; ღონისძიებებში, მონაწილეობა, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება; გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა; გამყოფი ხაზების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა; გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარე რეგიონების განვითარების ხელშეწყობა; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, მათი ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა; ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 105 მოსახლეობის საჯარო სერვისებთან ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; დაზარალებულ სოფლებში ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელება; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის კოორდინირება; კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის წარმართვა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ შუალედური შეფასების მომზადება და წარდგენა; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია/თანამშრომლობა როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან; სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების წახალისების და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა. კონკრეტული კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტერკულტურული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებსა და საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გამართვა; რეგიონებში სერვისებზე რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ მიმდინარე პროცესების რეგულირება. კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის დიალოგის, შერიგებისა და ნდობის აღდგენის მიზნით, საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ორმხრივი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობების კოორდინაცია, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათი ჩართულობისა და საქმიანობის ხელშეწყობა, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულირიფშის რაიონში ოჯახების 106 დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა; 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის შეიარაღებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით გაუჩინარებული ადამიანების ადგილსამყოფლის დადგენის მიზნით, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით ჩამოყალიბებულ საკოორდინაციო მექანიზმში ჩართულობა; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკასა და დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიების პროგრამის ფარგლებში დაკარგულ პირთა ადგილსამყოფელზე ინფორმაციის შეგროვება. დაკარგული პირების გარდაცვალების დადასტურების შემთხვევაში პოტენციური სამარხების მდებარეობის განსაზღვრა, სამარხების გახსნის დაგეგმვა, ნეშტების ექსჰუმირება და იდენტიფიცირება; კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული ა(ა)იპ ,,მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის" ფუნქციონირების ხელშეწყობა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული ა(ა)იპ ,,მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის" ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 8 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი კულტურული მიმართულებით სახელმწიფო პროგრამები ძირითადად დაეფუძნება „კულტურის სტრატეგია 2025-ს“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის სექტორში. გაგრძელდება მუშაობა კულტურის სფეროს დაფინანსების დივერსიფიკაციისთვის. დაიხვეწება კულტურასა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; გაგრძელდება მუშაობა კულტურული მემკვიდრეობის მართვისა და დაფინანსების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისთვის. გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის, ხელი შეეწყობა ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებასა და შშმ პირთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. გაგრძელდება ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესი კულტურის ევროპულ ორგანიზაციებსა და პროგრამებში, პლატფორმებში გაწევრიანებით და მონაწილეობით. კულტურული დიპლომატიის მეშვეობით, ხელი შეეწყობა 107 ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე; ხელი შეეწყობა საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას, ხელოვანთა საერთაშორისო მობილობას, კულტურათაშორის დიალოგს, ერთობლივი პროექტების განხორციელებას ინსტიტუციონალურ, ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე. განხორციელდება მასშტაბური კულტურული პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის მიმზიდველობის და საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდას, ტურიზმის და რეგიონულ განვითარებას. შემუშავდება სახელოვნებო განათლების პოლიტიკა და სტრატეგიული განვითარების გეგმა, დაიწყება მუშაობა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის სრულყოფაზე, სახელოვნებო განათლების ფართო ხელმისაწვდომობის, განათლების ხარისხის და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და სახელოვნებო განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის შექმნის მიმართულებით. გაგრძელდება სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მოდერნიზება და ტექნიკური გადაიარაღება. სახელმწიფო განახორციელებს ქმედით პოლიტიკას, პროფესიულ და მასობრივ სპორტში ჩაბმულ პირთა რაოდენობის გასაზრდელად. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ბავშვებისა და მოზარდების ჩართვას. უზრუნველყოფილი იქნება სასპორტო განათლების ხელმისაწვდომობა და მწვრთნელთა პროფესიული გადამზადება; გაგრძელდება მაღალმთიან დასახლებებში მომუშავე მწვრთნელთა მხარდაჭერა. აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული მოედნები, დარბაზები და სპორტის სასახლეები, ასევე მასობრივი სპორტის ობიექტები. შეიქმნება სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ეფექტიანი მოდელი, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული. გაიზრდება სპორტული განათლების ხელმისაწვდომობის დონე და შეიქმნება დარგის პროფესიონალი კადრებით მომარაგების მყარი საფუძვლები. სპორტულ ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა უწყებებთან კოორდინაციით შემუშავდება სპორტული ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციასთან ერთად განაპირობებს დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას. ამ მიზნით გაგრძელდება მუშაობა საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობის მიმართულებით და შემუშავდება საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გამართვის სტანდარტები. მთავრობის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ახალგაზრდული საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას, ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების განხორციელებას. ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებისა და რესურსებთან წვდომის გაუმჯობესების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნება საინფორმაციო მხარდაჭერა. ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით გაუმჯობესდება ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრისა და შესაბამისი ახალგაზრდული სერვისების შექმნის პროცესი. გაგრძელდება ახალგაზრდული სამოქმედო გეგმების შემუშავება და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმებისა და მოდელების დანერგვა. 8.1 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 11) საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარების მიზნით, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, 108 საერთაშორისო ტურნირები და სხვ.). მზადების ეტაპზე სასწავლოსაწვრთნელი შეკრებების მოწყობა, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტი ყველასათვის“ მოძრაობის განვითარება; მასობრივ სპორტული ღონისძიებების გამართვა; ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური, სპეციალური ოლიმპიური და სხვა მოძრაობების განვითარების ხელშეწყობა. სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება. სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა. საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა და მასობრივი სპორტული ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული ტურიზმის განვითარება; საქართველოში ფეხბურთის განვითარების მიზნით, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო დაფინანსება და ფინანსური სტიმულირება; საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საპრიზო და პრემიალური ფონდის განკარგვა; მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებები და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება; 8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 09) სახელოვნებო დარგების განვითარების, სახელოვნებო ტრადიციების შენარჩუნებისა და ხელოვნებაში უახლესი ტექნოლოგიების, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერა; ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა და შშმ პირთა ჩართულობის მხარდაჭერა; პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა; ევროპასთან, სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ფონდებთან ურთიერთანამშრომლობით კულტურული პროგრამების განხორციელება და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავება, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; კულტურის ხელშეწყობის მიზნით გრანტების გაცემა კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად; ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ინტეგრირება; ამაღლება და უცხოეთის ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კულტურული 109 ურთიერთობების გაღრმავება, „კულტურის სტრატეგია - 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა; სამინისტროს მმართველობის სფეროში ორგანიზაციების პროგრამების მხარდაჭერა; შემავალი სსიპ სახელოვნებო ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა; საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერით ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანა, ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება, ახალი თემატური კულტურული მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები“-ს პროგრამაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა 8.3 მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 00) საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, მათ შორის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების მომზადება და მათი გაშუქების უზრუნველყოფა. 8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 32 10) „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განორციელებული ღონისძიებები; კულტურული მემკვიდრეობის ორგანიზაციების (სსიპ) სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, სამუზეუმო ფასეულობათა დაცვისთვის პრევენციული ზომების გატარება, მუზეუმების/მუზეუმ-ნაკრძალების პოპულარიზაცია, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, საერთაშორისო კონვენციებით აღებული ვალდებულებების შესრულება, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა, კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა. 110 8.5 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32 12) საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრებისთვის, მწვრთნელებისთვის, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა. ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა; სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის ლაურეატების და ხელოვნების მუშაკთა სოციალური დაცვა. 8.6 პრემიის სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01) ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდისათვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (მათ შორის, მაღალმთიან რეგიონებში) საქართველოს საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის (სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება. 8.7 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 50 00) საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა, ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. 8.8 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო (პროგრამული კოდი 54 00) ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარ-ჩვევების განვითარება და კულტურის პოპულარიზება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე, ასევე ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვა; მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით/შემოქმედებითი და დასვენება/გაჯანსაღების 111 ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; ქართველი და უზრუნველყოფა; უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. 9 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს საგარეო პრიორიტეტების ეფექტიან რეალიზებას, თანამშრომლობის გაღრმავებას სტრატეგიულ პარტნიორებთან, საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობას ქვეყნის დეოკუპაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცებისთვის. საქართველოს მთავრობის უმთავრესი საგარეო-პოლიტიკური პრიორიტეტია ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ძალისხმევას რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივი ანექსიისაკენ მიმართული ნაბიჯების შეკავებისა და აღკვეთის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დეოკუპაციის, კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და ადგილზე მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. საქართველო გააგრძელებს კონსტრუქციულ და აქტიურ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, რომელიც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფორმატს ევროკავშირის, გაეროს, ეუთოს თანათავმჯდომარეობით და აშშ-ის მონაწილეობით საქართველოსა და რუსეთს შორის კონფლიქტიდან მომდინარე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების გადასაჭრელად. პროაქტიულად გაგრძელდება მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის სრულად განხორციელების მიზნით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წვდომის უზრუნველსაყოფად. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მოსახლეობის ჰუმანიტარული მდგომარეობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას, რისთვისაც გაგრძელდება საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაცია და მოლაპარაკებების ფორმატების ეფექტიანი გამოყენება. პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის შემდგომი მობილიზების მიზნით, გაგრძელდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის ნაბიჯების შესახებ. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების წვდომის უზრუნველსაყოფად. კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელებას. პრიორიტეტული იქნება საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ეფექტიანი განხორციელება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გაყოფილ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაშლას და განვითარებას. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდგომი მობილიზებისთვის. მთავრობის საგარეო პოლიტიკა აქტიურად იქნება მიმართული საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციაზე. ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით, მთავრობა გამოიყენებს ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა არსებულ მექანიზმს. ევროკავშირში ინტეგრაციის დღის წესრიგი ეფუძნება საგზაო რუკას, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ მიმართულებებსა და ძირითად პრიორიტეტებს და ამგვარად უზრუნველყოფს ევროინტეგრაციის პროცესის მეტ სისტემურობას, თანამიმდევრულობას, პროგნოზირებადობასა და გამჭვირვალობას. 112 მთავრობა მოწოდებულია გააღრმაოს პოლიტიკური დიალოგი ევროკავშირსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიზნების მისაღწევად. მთავრობა ასევე შეისწავლის ინტეგრაციის ახალ შესაძლებლობებს, რომლებიც საქართველოს კიდევ უფრო დააახლოვებს ევროპულ ინსტიტუციებთან. ნატოში ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ერთ-ერთი უმთავრესი ხელშემწყობი ფაქტორია ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარებისთვის, რომელიც მხარდაჭერილია მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის მიერ და განმტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციით. საქართველო ასევე უზრუნველყოფს ნატოს მისიებსა და ოპერაციებში მონაწილეობას, რათა ქმედითი წვლილი შეიტანოს საერთო ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში. საგარეო პოლიტიკის ფარგლებში დასახული მიზნების მისაღწევად გამოყენებული იქნება ორმხრივი და მრავალმხრივი დიპლომატიის მექანიზმები. გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაღრმავდება სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან, მათ შორის, დეოკუპაციის, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების განმტკიცების, ნატოში ინტეგრაციის, დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების მიმართულებით. უმნიშვნელოვანესი იქნება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი პარტნიორობის სტრატეგიულ დონეზე აყვანა და ტრადიციულად მოკავშირე ევროპულ ქვეყნებთან პარტნიორული ურთიერთობის გაგრძელება და შემდგომი გაღრმავება. გაგრძელდება რეგიონალური სტაბილურობის ხელშეწყობა და რეგიონში დაბალანსებული პოლიტიკის გატარება/ხელშეწყობა. ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის, ასევე ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ დონეზე გაღრმავდება პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა სექტორული სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ურთიერთობები. აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში. გაგრძელდება მუშაობა ცენტრალური და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცების, ასევე თანამშრომლობის მდგრადი პოზიტიური დინამიკის განვითარების კუთხით. საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება. საქართველო მაქსიმალურად გამოიყენებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობასა და მიმდინარე დარღვევებზე წევრი სახელმწიფოების ყურადღების გასამახვილებლად. 2019-2020 წლებში საქართველო ხდება ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. მთავრობა მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავს თავმჯდომარეობის წარმატებით დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, ასევე, ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან საგარეო კურსის მიმართ მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, სტრატეგიული კომუნიკაციების ფარგლებში განხორციელდება თემატური საინფორმაციო კამპანიები და სხვა შესაბამისი ღონისძიებები. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ერთიანი, ძლიერი და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორის განვითარების ხელშეწყობა. აღნიშნულის განსახორციელებლად აუცილებელია დიასპორასთან ისეთი მდგრადი კავშირის განვითარება, რომელიც თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს შესაძლებლობებზე ფართო წვდომას, საქართველოსათვის კი სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიან განხორციელებას უზრუნველყოფს. მთავრობა ხელს შეუწყობს თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების საერთო ინტერესების განხორციელებას, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას, დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვას, სახელმწიფო, არასამთავრობო, საერთაშორისო 113 ორგანიზაციებთან და თანამემამულეთა ადგილსამყოფელ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში დიასპორის ჩართულობას და უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ღირსეულად დაბრუნების ხელშეწყობას. 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელება; ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება; ევროკავშირთან ნატო-ს ინტეგრაციული მექანიზმების (ნატო-საქართველოს კომისია, წლიური ეროვნული პროგრამა და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი) ეფექტური გამოყენება ნატო-ში გაწევრიანების საბოლოო მიზნის მისაღწევად; ქვეყნის ინტერესების გატარების მიზნით ორმხრივი თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია აშშ, ევროპის, აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან; რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გატარება; მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციებში აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება; აქტიური ეკონომიკური დიპლომატიის განხორციელება; საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება; 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების აუცილებლობის საკითხის გააქტიურება; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში კონსტრუქციული მონაწილეობა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე, მათ შორის ძალის არ გამოყენების, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების თემებზე, წინსვლის მიზნით; საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მობილიზება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის 114 უზრუნველყოფის მიზნით. რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან, რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობასთან, ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებთან, ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ინფორმირება; საკითხების განხილვა შესაბამის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში და სხვადასხვა ორმხრივ თუ მრავალ მხრივ ფორმატში პოლიტიკური თუ სამართლებრივი ხასიათის გადაწყვეტილებების, რეზოლუციების, დეკლარაციების, ანგარიშებისა თუ რეკომენდაციების მიღების ხელშეწყობა. ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში შემავალ პირებზე პარტნიორების მიერ შემზღუდავი ზომების დაწესებისთვის მხარდაჭერის მოპოვებაზე მუშაობა; არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით არსებული პრევენცია და ცალკეულ შემთხვევებზე რეაგირება; რისკების საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესებში პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ეფექტიანი ჩართულობის უზრუნველყოფა; კონსულტაციების წარმართვა გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დასამყარებლად, არსებული საელჩოებიდან დიპლომატიური გადაფარვის გაგრძელება და გაფართოება; საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის (Roadmap2EU) განხორციელება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის ეფექტიანი განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შემდგომი შესრულება და აღნიშნულ საკითხზე აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისიასთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან; ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვა და განხორციელება; ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ეფექტიანობის გაზრდა და ახალ პროგრამებში ჩართვა; ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან გაძლიერებული თანამშრომლობა; ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის’’ მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებში მაქსიმალური ჩართულობა; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ეფექტიანი წარმართვა და გაღრმავება, მათ შორის ფორმალური ინსტიტუციების სხდომების, უსაფრთხოების საკითხებზე სტრატეგიული დიალოგისა და სექტორული ინტეგრაციის საკითხებზე საქართველოს მთავრობისა და ევროკომისიის უმაღლესი დონის შეხვედრების გამართვა; ევროინტეგრაციის საკითხებზე ევროკავშირის ინსტიტუციებსა და წევრ ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა. საქართველოს ინტეგრაციული მექანიზმების - ნატო-საქართველოს კომისიის, წლიური ეროვნული პროგრამის და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ეფექტიანი გამოყენება ნატო-ში გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად; ნატო-საქართველოს კომისიის, როგორც ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგისა და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ფორმატის სრულყოფილად გამოყენება; წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავება და იმპლემენტაცია; ნატოსაქართველოს არსებითი პაკეტის პაკეტით გათვალისწინებული პროექტების ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობა; 115 ნატო-სთან შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით არსებული თანამშრომლობის გაღრმავება და ბრიუსელის სამიტზე, ისევე როგორც ვაშინგტონში, საგარეო მინისტერიალის შედეგად შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე ამ კონტექსტში მიღებული გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია (თანამშრომლობის კონკრეტული ინიციატივების შემუშავების თაობაზე); შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით ნატოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება; ნატოსაქართველოს დღის წესრიგით გათვალისწინებული პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების ხელშეწყობა; ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობა საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის მიზნით; საქართველოს მიერ ნატო-ს სწავლებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ალიანსის მაღალი დონის თანამდებობის პირების ვიზიტების ორგანიზება, ნატოსთან თანამშრომლობის პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაზრდა. ნატო-ში ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიის ფორმატის გამოყენება, ეროვნულ დონეზე ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის კოორდინირებულად წარმართვის მიზნით. შეერთებულ შტატებთან მაღალი და უმაღლესი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაფართოვება; აშშ-სთან ურთიერთობების გაღრმავება საქართველო-აშშ-ის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიით გათვალისწინებული ოთხი სამუშაო ჯგუფისა (თავდაცვისა და უსაფრთხოების; ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის; დემოკრატიისა და მმართველობის; ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების) და ყოველწლიური შემაჯამებელი/ომნიბუს შეხვედრის ფარგლებში. აშშ-ის როლის გაზრდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების, ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების, დეოკუპაციის, ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებების და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერის საქმეში; ორ ქვეყანას შორის მრავალმხრივ ფორმატებში არსებული ტრადიციული წარმატებული თანამშრომლობის შემდგომი განმტკიცება; აშშ-ის კონგრესში არსებული საქართველოს ძლიერი ორპარტიული მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაზრდა, მათ შორის საქართველოს თაობაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, საკანონმდებლო აქტების, რეზოლუციების, განცხადებების მიღების გზით. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება, ასევე, ორმხრივი სამართლებრივი ჩარჩოს განვრცობა; ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით, მუშაობის გაგრძელება აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფისთან, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, ორმხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავების, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობების განხილვის კუთხით; მცირე და საშუალო ზომის, ასევე, მსხვილი ამერიკული კომპანიების დაინტერესება საქართველოს ბაზრითა და მზარდი შესაძლებლობებით. აშშ-ის პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის აქტუალურობის შენარჩუნებისა და აშშ-ის საზოგადოებაში ქვეყნის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, აშშ-ის წამყვან აკადემიურ და ბიზნესწრეებთან, არასამთავრობო და კვლევით ორგანიზაციებთან, მედიასთან, საქართველოს მხარდამჭერ ჯგუფებთან, აშშ-ში ქართულ დიასპორასა და ახალგაზრდულ გაერთიანებებთან აქტიური თანამშრომლობა. 116 ევროპის ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება და ახალ საფეხურზე აყვანა; ევროპის ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში; უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება; სტრატეგიული თანამშრომლობის არსებული ფორმატების ეფექტური გამოყენება და ფართო სპექტრის თანამშრომლობის მქონე ქვეყნებთან დიალოგის ახალი პლატფორმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების რეგულარულად წარმოება; ევროპის სკეპტიკოსი ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. რეგიონალური სტაბილურობის ხელშეწყობის, ასევე რეგიონის მიმზიდველობის გაზრდის მიზნით ქმედითი და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც მოიცავს პარტნიორული ურთიერთობების გაძლიერებას და ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნას; სტრატეგიული და კეთილმეზობლური ურთიერთობების გაღღმავება თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, რის პარალელურად შენარჩუნებულ იქნება მეგობრული ურთიერთობები სომხეთთან, პირველ რიგში სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში; ნაბიჯების გადადგმა არსებულ ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატების განვითარებისკენ, მათ შორის გარე მოთამაშეების ჩართულობით; უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება, რეგიონული და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროექტებში რეგიონის ქვეყნების ჩართულობის უზრუნველყოფას; საქართველო-აზერბაიჯანის და საქართველო - სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე აქტიური მოლაპარაკებების გაგრძელება; რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა; რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე დროული რეაგირება და შესაძლებლობების ფარგლებში პრევენცია. აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში. ტრადიციულ პარტნიორებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცება, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გაფართოების ხელშეწყობა; თანამშრომლობის განვითარება და წახალისება აზიის და ოკეანეთის იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს შედარებით დაბალი ინტენსივობის ურთიერთობა გააჩნია; მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების სიხშირის ზრდა; თანამშრომლობა სატრანსპორტო და სატრანზიტო პროექტებში; არსებული რეგიონული მნიშვნელობის პროექტების მაქსიმალური გამოყენების ხელშეწყობა; საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლება, წარმატებული რეფორმების გაზიარება და პოპულარიზაცია და შედეგზე ორიენტირებული სამომავლო თანამშრომლობის კონკრეტული მიმართულებების დაგეგმვა; ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება, როგორც ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის სახელმწიფოებთან, ასევე რეგიონულ ორგანიზაციებთან, მათ შორის აფრიკის კავშირთან, ყურის თანამშრომლობის საბჭოსთან და არაბული სახელმწიფოების ლიგასთან; არსებული ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და ჰუმანიტარულ სფეროებში; 117 უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება; საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების რეგულარულად ჩატარება; ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებში საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლება; საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებიდან ასევე მუშაობის გაგრძელება არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით; მუშაობის გაგრძელება საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოსათვის მნიშნელოვან საკითხებზე მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, საერთაშორისო ორგანიზაციებში კანდიდატთა ურთიერთმხარდაჭერის ზრდის, საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოს მიერ ინიცირებულ საკითხებზე რეგიონის ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით; ყურადღების დათმობა რეგიონის ქვეყნებიდან საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ვიზიტორთა ზრდის მიმართულებით. ორმხრივ, რეგიონულ და მრავალმხრივ ფორმატებში ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის წარმართვა. რეგიონის ქვეყნების მხრიდან საქართველოს მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; არაღიარების პოლიტიკის წარმოება; ამერიკულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციასა (OAS) და სხვა რეგიონულ ორგანიზაციებთან - კარიბეთის ქვეყნების გაერთიანებასა (CARICOM) და წყნარი ოკეანეთის ალიანსთან (Pacific Alliance), ცენტრალური ამერიკის ინტეგრაციის სისტემასთან (SICA) თანამშრომლობის გააქტიურება და არსებული ფორმატების ეფექტიანი გამოყენება; საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და კულტურული და საგანმანათლებლო გაცვლების მეშვეობით; საქართველოს ბიზნეს გარემოს წარმოჩენის ხელშეწყობა ბიზნეს-ფორუმების და სავაჭრო მისიების ორგანიზების საშუალებით, ტურისტული გაცვლების ხელშეწყობა, მათ შორის რეგიონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმებისა და ქვეყნის მიმზიდველ დანიშნულებად წარმოჩენის გზით. საერთაშორისო ორგანიზაციების - გაერო-ს, ევროპის საბჭოს, ეუთო-ს დღის წესრიგში საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხების შენარჩუნება; აქტიური თანამშრომლობა აღნიშნული ორგანიზაციების ფარგლებში, მათ შორის სხვადასხვა კომიტეტის სხდომებში/სესიებში/დებატებში მონაწილეობის მიღება; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს ღია დებატების ფორმატში, გენერალურ ასამბლეასა და ადამიანის უფლებათა საბჭოში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და აღნიშნული ფორუმების მაქსიმალურად გამოყენება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პრობლემის წარმოსაჩენად; უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება/ორგანიზება; საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს/საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა; 2020 წლის მაისის ჩათვლით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობის განხორციელება და ამ მიზნით, კონკრეტული ღონისძიებების გატარება; სხვადასხვა რეგიონულ ორგანიზაციებთან მუდმივი კავშირების და ურთიერთობების შენარჩუნება; ორმხრივი მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების გაცვლა; საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების ადამიანური რესურსების დეპარტამენტების წარმომადგენელთა ვიზიტების დაგეგმვა და ორგანიზება. 118 შეიარაღებაზე კონტროლის, განიარაღების, გაუვრცელებლობის, ნდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებასთან დაკავშირებული რეჟიმებით საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და დროული შესრულების ხელშეწყობა/უზრუნველყოფა. პარტნიორ სახელმწიფოებთან და შესაბამის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საერთაშორისო ფორუმებში აქტიური ჩართულობა; თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი ჩაბმა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება; ენერგომომარაგების ალტერნატიული წყაროების განვითარების, ასევე ენერგორესურსების იმპორტის დივერსიფიცირების უზრუნველყოფის და ენერგომატარებლების სატრანზიტო ქვეყნის სტატუსის განმტკიცების ხელშეწყობა; ერთობლივ რეგიონულ და რეგიონთაშორის სატრანსპორტო პროექტებზე მუშაობა; სამთავრობათაშორისო ეკონომიკური კომისიების გამართვის ხელშეწყობა; საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობა, მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ინოვაციური ტექნოლოგიების მოზიდვის ხელშეწყობა ქვეყანაში; ტურიზმის, მათ შორის კონვენციური ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება. ქართული სტარტაპების და ინოვაციური სექტორის ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებსა და უცხო ქვეყნის რეგიონებს შორის თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა, შესაძლებლობების ფარგლებში უცხოეთში ქართული ბიზნესის ინტერესების დაცვა და ქართული პროდუქციის ფალსიფიკაციისგან დაცვის ხელშეწყობა. პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა, გააქტიურება და ახალი შესაძლებლობების გამოვლენა; საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველწლიურად არსებული ფინანსური ვალდებულებების მონიტორინგი და შესრულება. კულტურული დიპლომატიის აქტიური გამოყენება საგარეო ურთიერთობებში; საქართველოს, როგორც სტაბილური, უსაფრთხო, ევროპული კულტურული იდენტობის მქონე, დემოკრატიული და წარმატებული ქვეყნის წარმოჩენა; საქართველოში გატარებული რეფორმებისა და მიღწევების საზღვარგარეთ აქტიური პოპულარიზაცია და ამ მხრივ საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა; საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, ასევე, ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან საგარეო კურსის მიმართ მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად თემატური საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, ქვეყნის 119 დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეული პროგრესის, ასევე, ამ კუთხით ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების თაობაზე. აქტიური თანამშრომლობა მედია საშუალებებთან, ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამეცნიერო, აკადემიურ და ანალიტიკურ ცენტრებთან; განსაკუთრებული ყურადღება საინფორმაციო გარემოს აქტიურ მონიტორინგსა და ანალიზზე, შესაძლო დეზინფორმაციის ფაქტების გამოვლენასა და შესაბამისი საპასუხო ღონისძიებების დაგეგმვაზე როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. საკონსულო საქმიანობის განხორციელების სამოქმედო არეალის გაფართოება, საქართველოს ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნის გზით; საპატიო კონსულის ქსელის გაფართოება; სათანადო სტანდარტების შესაბამისად საკონსულოების აღჭურვის საკითხების მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება. კვალიფიციური საკონსულო მომსახურების და ოპერატიული საკონსულო დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ახალი მექანიზმების დანერგვა და არსებულის განვითარება; საქართველოს მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების უფლებების უკეთ რეალიზების სამართლებრივი ბაზის შექმნის მიზნით, უცხო ქვეყნებთან საკონსულო ურთიერთობების გაღრმავება; საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოება; საკონსულო თანამდებობის პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველწლიურად არსებული ფინანსური ვალდებულებების შესრულების განხორციელება, მრავალმხრივი დიპლომატიის მიზნებისა და ამოცანების უზრუნველყოფის მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებში ფინანსური ვალდებულებების შესრულება. 9.1.3 ყოველწლიურად არსებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება; სათარგმნი მასალის რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრის სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა; გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა; თარჯიმანთა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების დონის ამაღლება; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად ტრენინგების ჩატარება; პრაქტიკული სემინარების და მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა; საქართველოს სამინისტროებისა და სხვა სახელმწიფო უწყებებისაგან, აგრეთვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან ინფორმაციის მიღება იმ ხელშეკრულებებისა და 120 შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა/უნდა იქნეს დადებული, აგრეთვე კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან შეერთების თაობაზე, სავარაუდო დროისა და მოცულობის მითითებით, შესაბამისი ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, კონსულტაციების ჩატარება უცხოური ენის მცოდნე იმ სპეციალისტების მოწვევით, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა სფეროში, აგრეთვე დიპლომატიური თანამშრომლების მოწვევით, რომლებიც მუშაობენ უცხო ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, თარგმნის პროცესში წარმოქმნილი კონკრეტული უზუსტობებისა და სიძნელეების გასარკვევად; თანამედროვე განმარტებითი და ტექნოლოგიური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენა (უცხო ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით), თანამედროვე ელექტრონული ლექსიკონების შეძენა; საქართველოს სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებებისაგან აგრეთვე სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან ინფორმაციის მიღება იმ ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც სავარაუდოდ დადებულ უნდა იქნეს, ასევე კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან მიერთების თაობაზე, სავარაუდო დროისა და მოცულობის მითითებით-ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით; მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა. 9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04) საზღვარგარეთ ქართულ დიასპორასთან ურთიერთობისა და კავშირების ინტენსიფიკაცია, სისტემატიზაცია და არსებული პრობლემების ერთიანი ძალისხმევით მოგვარება შესაბამის სტრატეგიაზე დაყრდნობით; საზღვარგარეთ საქართველოს დიასპორის იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა, დიასპორის ჩართულობა მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა და საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცების საკითხში; ქვეყნის განვითარების პროცესში უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობა. 9.1.5 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 01 05) საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის წარმოჩენა ქვეყნის მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები, ობიექტური ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებით და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით; საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოს სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესში განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; 121 მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და შემცირების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საზოგადოებაში ევროკავშირსა და დაკავშირებული მოლოდინის მართვა; ნატოში გაწევრებასთან დასახული მიზნების განხორციელებისთვის სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებასთან, დიპლომატიურ კორპუსთან და მედიასთან აქტიური თანამშრომლობა; ინფორმაციის გამავრცელებელ ჯგუფებთან, მოსწავლეებთან/სტუდენტებთან, მასწავლებლებთან, საჯარო მოხელეებთან/ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სასულიერო პირებთან, მასმედიასთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, გამყოფ ხაზებთან ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობასთან, სამხედრო მოსამსახურეებთან, ფერმერებთან/მეწარმეებთან და სხვა პირებთან აქტიური კომუნიკაციის გაგრძელება საჯარო დისკუსიების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების, საზაფხულო სკოლების, სასწავლო ვიზიტების და საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით. 10 სოფლის მეურნეობა საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკას, რომლის მიზანი იქნება მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება. კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა ერთდროულად პასუხობს სამ ურთიერთგადამკვეთ გამოწვევას, კერძოდ ესენია: სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და კლიმატის ცვლილების შერბილების ხელშეწყობა. სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებისა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდის მიზნით განხორციელდება: - სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა; - მსხვილფეხა პირუტყვის რძისა და ხორცის საბაზრო სისტემის განვითარება, დანაკარგების შემცირება, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის გაზრდა, კონკურენტუნარიანობისა და პროდუქტიულობის ამაღლება, ასევე სავაჭრო პოტენციალის გაზრდა; - დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის შემადგენელი კომპონენტების ინტეგრაციის მიზნით, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის შემნახველი, დამახარისხებელი, შემფუთავი, გადამამუშავებელი და სადისტრიბუციო სექტორების განვითარებას, გაგრძელდება აგროდაზღვევის პროექტი, ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას; - გაიზრდება მელიორირებული (წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები. განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები. შეიქმნება ახალი საკანონმდებლო ბაზა, რითაც ხელი შეეწყობა საირიგაციო სისტემების მართვის თანამედროვე დეცენტრალიზებული სისტემების დანერგვას. კერძოდ, ფერმერთა გაერთიანების გზით, ჩამოყალიბდება წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციები; - განხორციელდება დეგრადირებული ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების ღონისძიებები; კვლევა და მათი 122 - შეიქმნება ქარსაფარი ზოლების მართვისა და გაშენების საკანონმდებლო ბაზა და დაიწყება ქარსაფარი ზოლების გაშენება. გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი, მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი სრულყოფა. სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას. აღნიშნული უზრუნველყოფს შიდა ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებასა და აგროსასურსათო პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო პარტნიორის, იმიჯის დამკვიდრებაში. 10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 31 05) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საწარმოების თანადაფინანსება 10.1.1 გადამამუშავებელი და შემნახველი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 31 05 01) სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. 10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი. სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების ძირითადი საშუალებების დაფინანსება. 10.1.3 აგროდაზღვევა (პროგრამული კოდი 31 05 03) აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევა განხორციელდება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04) 123 სანერგე მეურნეობების განვითარების და ინტენსიური ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; მრავალწლოვანი ბაღების გაშენების მსურველ ფიზიკური/იურიდიული პირებისთვის ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევა; სანერგე მეურნეობების შექმნის სტიმულირება ფინანსური დახმარების საშუალებით; პროექტში მონაწილე ბენეფიციართათვის ტრენინგების ჩატარების უზრუნველყოფა; აგრეთვე პროექტს ემატება ახალი კომპონენტი, კერძოდ: ფიზიკური პირებისა და კოოპერატივებისათვის, ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევა მრავალწლიანი კენკროვანების ბაღის გაშენების მიზნით. საქართველოში არსებული აუთვისებელი მიწის ფართობების ათვისება, გავრცელებული დაბალ შემოსავლიანი ერთწლიანი კულტურების გაცილებით მაღალშემოსავლიანი მრავალწლიანი კენკროვანი კულტურებით ჩანაცვლება და ადგილობრივი მოსახლეობის ფინანსური კეთილდღეობის ზრდის ხელშეწყობა. 10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05) საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა. კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის ასევე კოოპერატივებისათვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების დაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 31 05 06) იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებისა და ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით / ტექნოლოგიებით. 10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 07) ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემას დარეგულირების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა, რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფოს ფლობდეს სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამიზნე ჯგუფების სწორი შერჩევისათვის და მათთვის სხვადასხვა მასტიმულირებელი პროექტების/პროგრამების საჭიროებისამებრ დაგეგმვისთვისა და განხორციელებისთვის. 10.1.8 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 08) პროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული (მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების საშუალებით გაშენებული) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის ეფექტურად აღება; აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება შესაბამისი აგროვადების დაცვით; სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიმართულებით. პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის (ნებისმიერი სახის მოსავლის ამღები ტექნიკა 124 (როგორც თვითმავალი ასევე მისაბმელი), სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები, ტრაქტორზე მიასბელი აგრეგატები და მოტობლოკი) შესყიდვის საგრანტო თანადაფინანსების გზით. სააგენტოს საგრანტო თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტეს 50%-ს არაუმეტეს 150,000 ლარისა. პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე ან საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული პირი (მათ შორის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი), რომელშიც სახელმწიფო არ ფლობს წილს/პაის/აქციას. 10.1.9 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 05 09) ფინანსური დახმარების სერვისებზე წვდომა; საშუალებით, ხარისხიან მარკეტინგულ პროდუქტებისთვის USP (Unique Sales Proposition) შექმნა; სხვადასხვა ბაზრებზე (ლოკალური და საერთაშორისო) შესვლასა და სათანადო პოზიციონირებაში დახმარება; მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; აღნიშნულ ინფორმაციაზე სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა. 10.1.10 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 31 05 10) მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფუტკრის სკებით, თაფლის საწურებით, ფიჭის სათლელით და სხვა მოწყობილობებით უზრუნველყოფა. 10.1.11 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება (პროგრამული კოდი 31 05 11) რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა; ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; ადგილობრივი ხორბლის წარმოების ხელშეწყობა კოოპერაციის გზით; მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო სახელმწიფო პროგრამა; კოოპერატივების ხელშეწყობის მევენახეობის კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; მაღალმთიან რეგიონებში ხორცის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; მაღალმთიან რეგიონებში კარტოფილის შესანახი კოოპერაციული სასაწყობო მეურნეობების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა, თაფლის ერთიანი საწარმოს დასრულებითი სამუშაოების განხორციელება; მაღალმთიან რეგიონებში ხილის საშრობი კოოპერაციული საწარმოების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; მეაბრეშუმეობის განვითარება კოოპერაციის გზით; აკვა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა კოოპერაციის გზით. 10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 31 06) სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, 125 სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა განვითარებისათვის; პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება. სამელიორაციო სისტემების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა. 10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 31 06 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; წყალსაცავების, სარწყავი და შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად. 10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 31 06 02) შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლაშენახვის ღონისძიებების დაფინანსება. 10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი 31 06 03) ზედა რუს მაგისტრალური არხის, ტბისი-კუმისის მაგისტრალური არხისა და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავს სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხებისა და შიდა სამეურნეო ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაციას. შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური გაძლიერება და თანამდროვე ტექნიკით აღჭურვა. 10.2.4 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 06 04) შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი, ყვავილები, კაკალი) განვითარების ხელშეწყობა; შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ნიადაგის აღდგენა და დაცვა ეროზიებისგან ნაპირსამაგრებისა და ქარსაცავების მეშვეობით; თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა; ფერმერთა თეორიული და პრაქტიკული სწავლება; კლიმატთან დაკავშირებული პოლიტიკისთვის საჭირო სხვადასხვა ინიციატივების ხელშეწყობა; სოფლად მცირე 126 ინფრასტრუქტურის (გზები, ხიდები) რეაბილიტაცია/მშენებლობა; გრანტები, ორი მიმართულებით: 1. მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესებული ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით; 2. მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხისა და მოცულობის გაუმჯობესების მიზნით; ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება. 10.2.5 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) (პროგრამული კოდი 31 06 05) რძის მწარმოებელ მცირე ზომის შინამეურნეობების და ფერმერების, მერძევეობის სექტორისთვის მომსახურების მიმწოდებლების, რძის შემგროვებელი ცენტრებისა და რძის გადამამუშავებლების ხელშეწყობა. ქალებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურისა და საკვები ბაზების მოწესრიგება, საძოვრების მართვის ეფექტური სისტემის შექმნა/განვითარება. რძის ხარისხის გაუმჯობესება, ინოვაციური სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმების შექმნა და მათი ცოდნა-უნარებითა და დანადგარებით აღჭურვა, გრანტების გაცემა ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი რძის წარმოების, შემკრები პუნქტებისა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის კუთხით. შერჩეული ბენეფიციარების სწავლება რძის წარმოების, შეგროვებისა და წარმოების ტექნოლოგიებში, სურსათის უვნებლობის საკითხებში, HACCAP სტანდარტებში, ფერმერთათვის ევრო რეგულაციებთან შესაბამისობის რძის ხარისხის გაუმჯობესებაში, თანამედროვე საკვები ბაზისა და დაავადებების მართვის საკითხებში. პროექტის ბენეფიციარები იქნებიან როგორც ინდივიდუალური ფერმერები, ასევე კოოპერატივები და საწარმოები. მერძევეობის სექტორიში არსებული ინსტიტუციონალური თუ საკანონმდებლო საკითხების იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტის ხელშეწყობა, საძოვრებთან დაკავშირებული და დარგისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. (პროგრამა განხორციელდება, პირველ ეტაპზე, სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე-ჯავახეთში). 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 31 02) სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი ღონისძიებებისა და ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება; ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ ვეტერინარული კონტროლი; პრეპარატებზე სახელმწიფო 127 ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის კონტროლი; საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია. 10.4 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03) ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა; სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს და საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და წიპწების მოპოვებისათვის არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა; ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების სისტემის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების და ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებული აღნიშვნების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება. 10.5 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 31 04) აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; 128 საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისი თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის მხარდაჭერა; ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის მეთოდების კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება; საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით მათი მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება. 10.6 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა (პროგრამული კოდი 31 14) მცენარეთა საკარანტინო და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა; სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ISO 17025 და ISO 9001 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა; ქვეყნის მაშტაბით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა და ამ პროდუქტებში არსებული მირკობიოლოგიური, ქიმიური და რადიაციული დაბინძურების გამოვლენა. 10.7 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 15) მიწის რაციონალური გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფის, მიწის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობის, მიწის ბალანსის შედგენის, სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვის, მიზნობრივი გამოყენებისა და სახელმწიფო მონიტორინგის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა; მიწის ბალანსის შედგენის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების რესურსების აღრიცხვისა და მონაცემთა ერთიანი ბაზის ჩამოყალიბება. 11 მიწის სასამართლო სისტემა გაძლიერდება ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები. საქართველოს მთავრობის მოქმედებები მიმართული იქნება სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის ამაღლებისკენ. საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია ქართული მართლმსაჯულებისადმი თითოეული მოქალაქის და კერძო სექტორის რწმენის განმტკიცება. ხელი შეეწყობა ინსტიტუციურ დონეზე სასამართლოს დამოუკიდებლობას. დაიხვეწება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის წესი და 129 დისციპლინური წარმოების პროცედურები. საქმეები შემთხვევითობის წესით, ელექტრონული ფორმით განაწილდება. საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიქმნება კომერციული კოლეგიები და პალატები, რომლებიც სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე. რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაუმჯობესდება კომერციულ და საგადასახადო დავებზე მართლმსაჯულების ხარისხი და სისწრაფე, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმებით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული საშუალების, დამკვიდრებასა და განვითარებას, რამაც, თავის მხრივ, ხელი უნდა შეუწყოს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდას და ეკონომიკის წინსვლას. 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00–10 00) სასამართლოთა შენობების სამშენებლო და სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიდატებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ხარჯის ანაზღაურების უზრუნველყოფა, რომლებიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება. 11.2 სასამართლოების სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული სამედიცინო კვლევის მეთოდების გამოყენება და ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება. ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება. მიერ მიწოდებული რეგიონალური სამსახურების ინფრასტრუქტურის განვითარება. კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება, გადამზადება და პროფესიულ და ლაბორატორიათშორის ტესტირებებში მონაწილეობა. 12 საერთაშორისო რეგულარული გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის შენარჩუნება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილების მიმდინარე პროცესში და საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ გარემოს დაცვის განვითარების პოლიტიკას, რომლის მიზანიც იქნება მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა, ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება, გაუმჯობესდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი. დაინერგება 130 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების გაცემის ელექტრონული სისტემა. ელექტრონული მმართველობის დანერგვა უფრო გამჭირვალეს გახდის არსებულ პროცედურებს და გააადვილებს ინვესტორთან ურთიერთობებს. ამასთან, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება. გარემოს დაზიანების პრევენციისა და აღმოფხვრის (კომპენსაციის) მიზნით ჩამოყალიბდება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა. დაინერგება ახალი მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვაშენარჩუნებისა და ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის ხელშეწყობას. ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით, დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნება-გაუმჯობესებას. გაუმჯობესდება ტყეზე კონტროლის მექანიზმები. კლიმატის ცვლილებით განპირობებული ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა. გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა, ასევე, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევისა და წყლის გამოყენების აღრიცხვის სისტემები. გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც ეფუძნება წყლის რესურსების მდგრადი მართვისა და სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს. გაუმჯობესდება ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სისტემა. ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად დაინერგება სხვადასხვა მექანიზმები, რაც წაახალისებს ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციას და ნარჩენების ხელახალ გამოყენებას. გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების ხარისხი, შეიქმნება რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობისა და გარემოს დაცვას რადიაციის შესაძლო მავნე ზეგავლენისგან. მთავრობის ხედვაა, რომ ყველა ბუნებრივი რესურსი მაქსიმალური ეფექტიანობით იყოს გამოყენებული და იმავდროულად მოხდეს გარემოს დაცვით პრინციპებზე დაყრდნობით რესურსების მდგრადი მართვა. მნიშვნელოვანია მიმდინარე და დაგეგმილი ინიციატივების განხორციელება: - სამართლებრივი ჩარჩოს განახლება - ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ მხარდაჭერილი რეფორმის II ფაზის ფარგლებში, სექტორის მარეგულირებელი განახლებული ნორმატიული ბაზის შემუშავება; 12.1 - ინტეგრირებული სალიცენზიო სისტემის დანერგვა; - გეოლოგიურ მონაცემთა მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა; - სალიცენზიო რეჟიმის გადახედვა და გაუმჯობესება; - საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერება დაფუძნებული მონიტორინგის სისტემის დანერგვა; - გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მექანიზმების გაუმჯობესება - საბადოთა რეკულტივაციის სისტემის გაუმჯობესება; - ქვეყანაში არსებული სასარგებლო წიაღისეულის გეოლოგიური და ეკონომიკური პოტენციალის შეფასება თანამედროვე სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით. რისკების შეფასებაზე გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 07) 131 გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა. მათ შორის ხე-ტყის კონტროლის გაუმჯობესება - ხე-ტყის უკანონო მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და გადამუშავების ფაქტების პრევენცია, გამოვლენა, აღკვეთა; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას. კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა. 12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 09) ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; მდგრადი ტყითსარგებლობის განხორციელება; ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება (მ. შ. სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; ტყის მოვლის (მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული) და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა. 12.3 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01) ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება; აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; მიერ 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 15.1 და 15.5 ამოცანების შესაბამისად, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; 132 მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 15.1 ამოცანის შესაბამისად განხორციელდება: წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ნაციონალიზაციის პროცესში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პრიორიტეტული ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 12.3.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01) აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის განვითარების და სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად სამოქმედო გეგმების შემუშავება. . გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; ასოცირების შესახებ შეთანხმების/ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ნაციონალიზაციის პროცესში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პრიორიტეტული ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა. 12.3.2 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 31 01 02) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით დაგეგმილი შემდეგი ღონისძიებები: საერთაშორისო გამოფენა ”GREEN WEEK“, გერმანიაში, ქ. ბერლინი (20202023) საერთაშორისო გამოფენა “ANUGA”, გერმანია, ქ. ბერლინი (2021, 2023) საერთაშორისო გამოფენა „FRUIT LOGISTICA” , გერმანია, ქ. ბერლინი (2020-2023); საერთაშორისო გამოფენა „BIOFACH”, გერმანია ქ. ნიუმბერგი (2020-2023); საერთაშორისო გამოფენა Caspian Agro, აზერბაიჯანი, ქ. ბაქო (2020-2023) საერთაშორისო გამოფენა „Riga Food”, ლატვია, ქ. რიგა (2020-2023) მეფუტკრეობის საერთაშორისო კონგრესი „Apimondia 2019“ კანადაქ. მონრიალი (2023) საერთაშორისო გამოფენა “EXPOVINA”, შვეიცარიის ქ. ციურიხი (2020- 133 2023); ევროპის კულინარიის შესარჩევი კონკურსი, ესტონეთის ქ. ტალინი (2020); კულინარიის კონკურსი „ბოკუზ დორი“, საფრანგეთის ქ. ლიონი (2021). საქართველოში და საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოების მიერ ორგანიზებული საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მიღებები, ყველისა და კულინარიის ფესტივალი, ჩაისა და თაფლის ფესტივალი, სოფლის მეურნეობის კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების გამოფენა. ზემოხსენებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი გასაღების ბაზრების მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და საკვებ-პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. 12.3.3 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 03) თეთრყვავილას შერჩეული პოპულაციების შესახებ საბაზისო ინფორმაციის მოძიება რესურსის მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, მისი მდგრადი მოპოვების კვოტების დასადგენად; შერჩეულ ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი; წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი; ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა სახეობების რესურსის წინასწარი შეფასება; საქართველოში გავრცელებული უცხო, ინვაზიური სახეობებისა და ქვესახეობების პოპულაციების მდგომარეობის შესწავლა; შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება, ზურმუხტის ქსელის შერჩეული ვებგვერდის მართვის გეგმების შემუშავება; მტაცებლებისგან (მგელი, ტურა, დათვი) მოსახლეობის ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. 12.4 დაცვის დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 08) დაცული ტერიტორიების ქსელის განვითარება - ტერიტორიების განვითარებაგაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა/მოვლა/აღდგენა; დაცული ტერიტორიების სისტემის მართვა, დაცვა/მონიტორინგი - დაცული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მეთვალყურეობა, არსებული ინფრასტრუქტურული ელემენტებისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა/მოვლა/შენარჩუნება; დაცული ტერიტორიების ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება - დაზიანებული ფართობების აღდგენა და შესაბამისი მეთოდებით მავნებლებთან ბრძოლა; დაცულ ტერიტორიების დაცვა, ხანძრების პრევენცია - საჭირო აღჭურვილობის გამოყენება და ხანძრის გავრცელების საშიშროების აღკვეთა, დაცულ ტერიტორიებზე გადადგილების და ქცევის წესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა; 134 ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა - ტყეების ინვენტარიზაცია და მართვის გეგმების მომზადება; დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; ეკოტურიზმის განვითარება - ეკოტურისტული სერვისების განვითარება და ვიზიტორების მოზიდვა-დაინტერესება. 12.5 დანერგვა- გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 11) საზოგადოების გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება, შესაბამისი ინფორმაციისა და ცოდნის უზრუნველყოფა მდგრადი განვითარების და ბუნებასთან ჰარმონიული ცხოვრების წესის შესახებ; გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მონაცემთა ერთიანი სისტემის უზრუნველყოფა. 12.6 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი 31 13) საქართველოს ტერიტორიაზე სტანდარტული, სპეციალიზებული და ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების სტაციონალური ქსელის გაფართოება, მონაცემთა ბაზების სრულყოფა და გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო უზრუნველყოფა; ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება; გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა და მონიტორინგი; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგი; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა (გეოლოგიური აგეგმვა); გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის არსებული მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება, ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის ქსელის გაფართოება, გარემოს სინჯებში განსაზღვრული ქიმიური და მიკრობიოლოგიური პარამეტრების რაოდენობის გაზრდა, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი ავტომატური სადგურების შეძენადამონტაჟება; საქართველოს შავი ზღვის ტერიტორიული წყლების, ექსკლუზიური ეკონომუკური ზონისა და შიდა წყალსატევების სარეწაო ობიექტების პოპულაციათა სტრუქტურული ანალიზი, მათი მარაგებისა და ექსპლუატაციის დონის შეფასება, სარეწაო პროგნოზირება და კვოტების განსაზღვრა; 135 საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს, შიგა წყალსატევების თევზჭერის სტატისტიკური ანალიზი; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის კვლევა და მონიტორინგი; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად; ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება; თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება. აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა. 12.7 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 12) ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება; რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა; საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი; ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვროგამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ინსპექტირების განხორციელების გზით; 12.8 სახელმწიფო კონტროლი ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10) სააგენტოს საქმიანობის მართვის უზრუნველყოფა, მისი ძირითადი სფეროების უწყვეტი და შეუფერხებელი განვითარება; ველური ბუნების სახეობათა კვლევის, მონიტორინგის, აღდგენისა და აღწარმოების ღონისძიებების განხორციელება; ჰაბიტატების საქართველოს ფაუნის ადგილობრივი იშვიათი სახეობების (პირველ ეტაპზე მსხვილი და საშუალო სახეობების), მათ შორის გადაშენების პირას მყოფი სახეობების არსებული მდგომარეობის შეფასება; 136 სამონადირეო და სათევზაო მეურნეობებისთვის ხელსაყრელი ტერიტორიების შერჩევა, სათევზაო და სამონადირეო მეურნეობებისათვის პერსპექტიული ადგილების დაგეგმვა და სახელმწიფოსთვის ეროვნულ დონეზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული მოსაშენებელი სახეობების განსაზღვრა; ენდემური და ადგილობრივი იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობის ყოველწლიური ზრდის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; იქტიოფაუნის ერთ-ერთი იშვიათი წარმომადგენლის - ნაკადულის კალმახის გამრავლება თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილ საკალმახეში (აღნიშნული სახეობის გამრავლების და მათი ბუნებრივ პირობებში გაშვების მიზნით); საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების (56 სახეობა) შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებების განხორციელება. 137 თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 00 00 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 12,590,181.6 13,090,000.0 14,211,880.7 12,996,880.7 45,000.0 1,170,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 113,613.0 112,072.0 112,183.0 112,183.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,543,712.7 9,641,117.9 10,670,268.0 10,582,013.0 33,585.0 54,670.0 1,407,624.2 1,470,663.7 1,561,963.5 1,561,343.5 620.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,912,171.3 2,152,313.1 2,201,641.7 1,417,136.7 11,415.0 773,090.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 381,098.4 362,690.0 342,240.0 0.0 0.0 342,240.0 ვალდებულებების კლება 753,199.3 933,879.0 997,731.0 997,731.0 0.0 0.0 61,154.2 64,736.0 64,736.0 64,736.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,126.0 1,126.0 1,115.0 1,115.0 0.0 0.0 ხარჯები 54,721.4 57,687.9 58,407.9 58,407.9 0.0 0.0 29,428.4 31,224.0 31,824.0 31,824.0 0.0 0.0 დასახელება სულ ჯამი შრომის ანაზღაურება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 6,432.7 7,048.1 6,328.1 6,328.1 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 51,481.2 54,696.0 53,696.0 53,696.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 670.0 670.0 642.0 642.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,343.9 49,952.9 48,952.9 48,952.9 0.0 0.0 23,725.4 25,298.0 24,723.0 24,723.0 0.0 0.0 4,137.3 4,743.1 4,743.1 4,743.1 0.0 0.0 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 17,394.5 18,530.4 18,427.7 18,427.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 385.0 385.0 382.0 382.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 01 01 02 17,394.5 18,530.4 18,427.7 18,427.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,724.5 15,353.1 15,293.0 15,293.0 0.0 0.0 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 6,450.5 6,934.5 7,238.5 7,238.5 0.0 0.0 6,450.5 6,934.5 7,238.5 7,238.5 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 27,636.1 29,231.1 28,029.8 28,029.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 285.0 285.0 260.0 260.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,498.8 24,488.0 23,286.7 23,286.7 0.0 0.0 9,000.9 9,944.9 9,430.0 9,430.0 0.0 0.0 4,137.3 4,743.1 4,743.1 4,743.1 0.0 0.0 ხარჯები 01 01 03 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 კოდი 01 02 დასახელება საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 9,590.0 0.0 0.0 445.0 445.0 0.0 0.0 8,010.0 8,010.0 0.0 0.0 5,417.3 5,640.0 6,240.0 6,240.0 0.0 0.0 2,295.4 2,300.0 1,580.0 1,580.0 0.0 0.0 449.1 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 449.1 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 285.7 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 575.0 575.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 13,529.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 140.0 60.0 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,479.2 5,900.0 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 4,211.0 2,300.0 2,525.0 2,525.0 0.0 0.0 49.9 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 562.4 750.0 700.0 700.0 0.0 0.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ხარჯები 562.4 750.0 690.0 690.0 0.0 0.0 396.1 547.0 505.0 505.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 20,150.7 16,800.0 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,608.8 16,210.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 6,727.8 7,430.0 7,200.0 7,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 541.8 590.0 500.0 500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შრომის ანაზღაურება 14,123.5 16,170.8 16,455.0 16,455.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 339.0 353.0 351.0 351.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,909.5 15,502.8 16,320.0 16,320.0 0.0 0.0 11,407.8 12,697.3 13,128.0 13,128.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 9,223.9 441.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 00 კრედიტი 7,290.0 შრომის ანაზღაურება 04 00 გრანტი 441.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საბიუჯეტო სახსრები 6,928.4 შრომის ანაზღაურება 02 00 სულ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 2019 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 01 03 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 214.0 668.0 135.0 135.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 77,214.5 27,487.1 72,569.7 72,569.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 500.0 531.0 531.0 531.0 0.0 0.0 ხარჯები 76,304.0 27,472.1 70,354.3 70,354.3 0.0 0.0 36,237.2 9,819.4 29,524.2 29,524.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 139 06 01 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 910.5 15.0 2,215.4 2,215.4 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 10,993.8 11,998.9 14,078.3 14,078.3 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 475.0 506.0 506.0 506.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,982.7 11,983.9 12,680.4 12,680.4 0.0 0.0 9,037.6 9,141.4 9,247.1 9,247.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 11.1 15.0 1,397.9 1,397.9 0.0 0.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 1,080.7 1,179.5 1,422.0 1,422.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,070.3 1,179.5 1,412.0 1,412.0 0.0 0.0 655.0 678.0 745.8 745.8 0.0 0.0 10.3 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 14,324.1 14,308.7 14,308.7 14,308.7 0.0 0.0 14,324.1 14,308.7 14,308.7 14,308.7 0.0 0.0 50,816.0 0.0 42,760.7 42,760.7 0.0 0.0 49,926.9 0.0 41,953.2 41,953.2 0.0 0.0 26,544.6 0.0 19,531.3 19,531.3 0.0 0.0 889.1 0.0 807.5 807.5 0.0 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,849.5 4,150.0 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 73.0 73.0 73.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,821.9 4,050.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 2,658.9 2,762.0 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 27.6 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 8,307.8 9,500.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 196.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,019.6 8,945.0 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 5,096.0 6,385.0 8,830.0 8,830.0 0.0 0.0 288.2 555.0 500.0 500.0 0.0 0.0 66,845.7 77,750.0 83,000.0 83,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,658.0 1,739.0 1,865.0 1,865.0 0.0 0.0 ხარჯები 58,474.6 64,738.0 69,005.0 69,005.0 0.0 0.0 42,791.8 47,400.0 51,401.0 51,401.0 0.0 0.0 8,371.1 13,012.0 13,995.0 13,995.0 0.0 0.0 65,375.9 75,880.0 81,130.0 81,130.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,620.0 1,701.0 1,827.0 1,827.0 0.0 0.0 ხარჯები 57,261.6 62,958.0 67,225.0 67,225.0 0.0 0.0 42,174.5 46,750.0 50,750.0 50,750.0 0.0 0.0 8,114.4 12,922.0 13,905.0 13,905.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 2020 წლის პროექტი დასახელება კოდი საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 140 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 1,469.7 1,870.0 1,870.0 1,870.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,213.0 1,780.0 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 617.3 650.0 651.0 651.0 0.0 0.0 256.7 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 3,456.5 6,050.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 93.0 93.0 93.0 93.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,325.2 4,395.0 4,520.0 4,520.0 0.0 0.0 2,530.7 2,900.0 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.3 1,655.0 1,480.0 1,480.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 786.2 870.0 890.0 890.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შრომის ანაზღაურება 11 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 780.2 865.0 885.0 885.0 0.0 0.0 504.9 600.0 600.0 600.0 0.0 0.0 6.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 607.5 650.0 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 607.5 645.0 675.0 675.0 0.0 0.0 420.7 435.0 450.0 450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 727.9 780.0 790.0 790.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 722.9 770.0 780.0 780.0 0.0 0.0 491.6 540.0 545.0 545.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, 695.2 735.0 760.0 760.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13 00 შრომის ანაზღაურება 14 00 141 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 25.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 689.3 732.0 755.0 755.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება 15 00 450.2 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 3.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 594.6 625.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 591.2 622.0 645.0 645.0 0.0 0.0 423.6 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 3.4 3.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 582.7 620.0 640.0 640.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 578.2 620.0 635.0 635.0 0.0 0.0 426.0 460.0 460.0 460.0 0.0 0.0 4.5 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 536.6 610.0 650.0 650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 530.1 606.0 645.0 645.0 0.0 0.0 360.2 440.0 447.0 447.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 6.5 4.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 832.9 865.0 880.0 880.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 827.2 865.0 875.0 875.0 0.0 0.0 517.7 555.0 560.0 560.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 5.7 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 592.4 630.0 660.0 660.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 30.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 589.3 628.0 655.0 655.0 0.0 0.0 142 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 400.6 470.0 465.0 465.0 0.0 0.0 3.1 2.0 5.0 5.0 0.0 0.0 128,891.5 136,000.0 137,500.0 137,500.0 0.0 0.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 125,586.5 125,586.5 0.0 0.0 77,971.3 83,000.0 84,500.0 84,500.0 0.0 0.0 12,393.8 13,370.0 11,913.6 11,913.6 0.0 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 111,660.0 119,920.0 119,300.0 119,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,452.0 3,452.0 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 ხარჯები 100,166.2 107,550.0 109,456.5 109,456.5 0.0 0.0 70,602.7 75,750.0 76,800.0 76,800.0 0.0 0.0 11,493.8 12,370.0 9,843.6 9,843.6 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 17,231.5 16,080.0 18,200.0 18,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 398.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,331.5 15,080.0 16,130.0 16,130.0 0.0 0.0 7,368.6 7,250.0 7,700.0 7,700.0 0.0 0.0 899.9 1,000.0 2,070.0 2,070.0 0.0 0.0 377.2 3,800.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 50.0 75.0 75.0 0.0 0.0 ხარჯები 238.7 3,300.0 4,530.0 4,530.0 0.0 0.0 130.8 2,000.0 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 138.5 500.0 470.0 470.0 0.0 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,191.1 2,965.0 2,950.0 2,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 46.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,171.4 2,930.0 2,940.0 2,940.0 0.0 0.0 768.3 1,165.0 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 19.7 35.0 10.0 10.0 0.0 0.0 76,380.4 91,000.0 93,000.0 93,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,070.0 5,070.0 5,168.0 5,168.0 0.0 0.0 ხარჯები 67,536.2 73,845.0 74,135.0 74,135.0 0.0 0.0 49,358.8 47,505.0 47,240.0 47,240.0 0.0 0.0 8,844.3 17,155.0 18,865.0 18,865.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 21,170.5 22,120.0 20,745.0 20,745.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 368.0 337.0 337.0 337.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,773.2 18,410.0 18,280.0 18,280.0 0.0 0.0 7,866.8 8,900.0 8,600.0 8,600.0 0.0 0.0 3,397.3 3,710.0 2,465.0 2,465.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საპენსიო სააგენტო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 კრედიტი 122,630.0 შრომის ანაზღაურება 23 00 გრანტი 3,850.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 საბიუჯეტო სახსრები 116,497.7 შრომის ანაზღაურება 21 00 სულ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 2019 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 20 01 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 143 23 02 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 26,772.6 37,600.0 40,800.0 40,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,900.0 3,893.0 4,013.0 4,013.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,312.7 26,600.0 26,800.0 26,800.0 0.0 0.0 21,799.9 16,600.0 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 3,459.9 11,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 18,787.1 21,485.0 21,485.0 21,485.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 660.0 710.0 681.0 681.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,787.1 21,485.0 21,485.0 21,485.0 0.0 0.0 15,948.2 18,000.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 7,581.6 7,900.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 87.0 87.0 87.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,669.4 5,530.0 5,540.0 5,540.0 0.0 0.0 2,616.8 2,800.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 1,912.2 2,370.0 2,360.0 2,360.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,109.5 895.0 935.0 935.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,034.6 820.0 895.0 895.0 0.0 0.0 355.7 375.0 375.0 375.0 0.0 0.0 75.0 75.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 959.2 1,000.0 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 21.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 03 შრომის ანაზღაურება 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 24 00 959.2 1,000.0 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 771.4 830.0 965.0 965.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 226,442.4 369,550.0 364,000.0 293,000.0 7,000.0 64,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 929.0 755.0 758.0 758.0 0.0 0.0 136,326.9 275,905.0 313,980.0 287,780.0 7,000.0 19,200.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი 13,231.2 15,965.0 15,705.0 15,705.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,473.0 3,245.0 2,295.0 1,495.0 0.0 800.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 87,642.4 86,600.0 44,000.0 0.0 0.0 44,000.0 ვალდებულებების კლება 0.0 3,800.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 14,248.6 23,430.0 15,860.0 15,860.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 325.0 248.0 233.0 233.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,077.7 23,230.0 15,760.0 15,760.0 0.0 0.0 5,311.1 6,720.0 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 144 24 02 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.9 200.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,234.4 1,900.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 58.0 62.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,206.4 1,815.0 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 902.4 1,400.0 1,080.0 1,080.0 0.0 0.0 27.9 85.0 45.0 45.0 0.0 0.0 835.6 850.0 980.0 980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 644.9 690.0 820.0 820.0 0.0 0.0 503.0 525.0 655.0 655.0 0.0 0.0 190.7 160.0 160.0 160.0 0.0 0.0 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 24 05 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 16.0 16.0 16.0 0.0 0.0 ხარჯები 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 110.0 110.0 110.0 110.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 45,552.5 51,940.0 31,680.0 31,680.0 0.0 0.0 93.0 63.0 63.0 63.0 0.0 0.0 44,334.4 50,640.0 30,650.0 30,650.0 0.0 0.0 1,430.0 1,560.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,218.1 1,300.0 1,030.0 1,030.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ქონების მართვა 60,842.1 28,750.0 91,105.0 91,105.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 198.0 198.0 198.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,241.8 28,750.0 91,105.0 91,105.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,854.5 2,860.0 2,760.0 2,760.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,600.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,229.1 52,940.0 57,550.0 57,550.0 0.0 0.0 89.0 59.0 59.0 59.0 0.0 0.0 39,168.9 52,890.0 57,530.0 57,530.0 0.0 0.0 1,262.8 1,860.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 60.2 50.0 20.0 20.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 3,841.9 4,820.0 3,680.0 3,680.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,757.3 4,670.0 3,680.0 3,680.0 0.0 0.0 261.0 430.0 300.0 300.0 0.0 0.0 84.5 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 569.9 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 569.9 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 24 07 მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 2020 წლის პროექტი დასახელება კოდი 145 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 496.5 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 6,482.4 26,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 6,482.4 26,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 7,363.3 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 7,363.3 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 3,301.5 10,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ხარჯები 2,580.8 8,700.0 19,200.0 0.0 0.0 19,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 720.6 1,300.0 800.0 0.0 0.0 800.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 2,588.3 25,000.0 15,000.0 0.0 5,000.0 10,000.0 ხარჯები 815.6 10,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,772.7 15,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 34,269.5 86,900.0 41,500.0 5,500.0 2,000.0 34,000.0 0.0 15,300.0 7,500.0 5,500.0 2,000.0 0.0 34,269.5 71,600.0 34,000.0 0.0 0.0 34,000.0 16,787.7 13,000.0 10,000.0 1,500.0 0.0 8,500.0 0.0 3,000.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,787.7 10,000.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) 16,787.7 13,000.0 10,000.0 1,500.0 0.0 8,500.0 0.0 3,000.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,787.7 10,000.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 17,481.9 13,900.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 2,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,481.9 11,100.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 12,405.5 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,405.5 4,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები ხარჯები 24 12 24 13 24 14 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები 24 14 01 01 ხარჯები 24 14 02 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანისტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 146 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) 5,076.3 7,900.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,076.3 6,400.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 60,000.0 26,500.0 4,000.0 2,000.0 20,500.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები 0.0 9,500.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50,500.0 20,500.0 0.0 0.0 20,500.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (KfW) 0.0 10,000.0 7,000.0 1,000.0 2,000.0 4,000.0 ხარჯები 0.0 5,000.0 3,000.0 1,000.0 2,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD, KfW) 0.0 15,000.0 4,000.0 500.0 0.0 3,500.0 ხარჯები 0.0 1,500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 13,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 0.0 10,000.0 4,000.0 500.0 0.0 3,500.0 ხარჯები 0.0 1,000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 9,000.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 0.0 5,000.0 4,500.0 500.0 0.0 4,000.0 ხარჯები 0.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4,500.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 10,000.0 4,000.0 1,000.0 0.0 3,000.0 ხარჯები 0.0 500.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 9,500.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 0.0 10,000.0 3,000.0 500.0 0.0 2,500.0 ხარჯები 0.0 1,000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 9,000.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 5,116.1 43,800.0 62,800.0 62,800.0 0.0 0.0 5,116.1 43,800.0 62,800.0 62,800.0 0.0 0.0 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 741.2 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 24 14 03 01 24 14 03 02 24 14 03 03 24 14 03 04 24 14 03 05 24 14 03 06 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები ხარჯები 24 17 741.2 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში 86.2 300.0 200.0 200.0 0.0 0.0 147 კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 86.2 300.0 200.0 200.0 0.0 0.0 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ხარჯები 0.0 3,800.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 3,800.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 24 19 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,060.0 1,060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1,668,777.2 2,000,000.0 2,071,600.0 1,180,900.0 13,700.0 877,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 391.0 339.0 339.0 339.0 0.0 0.0 177,463.5 357,750.0 338,510.0 323,360.0 5,850.0 9,300.0 8,989.0 11,365.0 10,325.0 10,325.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,302,619.6 1,497,050.0 1,601,850.0 857,540.0 7,850.0 736,460.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 188,694.1 145,200.0 131,240.0 0.0 0.0 131,240.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 6,458.0 8,900.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 165.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,434.7 8,830.0 9,130.0 9,130.0 0.0 0.0 3,617.7 5,385.0 4,545.0 4,545.0 0.0 0.0 23.2 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1,204,329.6 1,302,050.0 1,315,250.0 718,070.0 5,000.0 592,180.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 226.0 189.0 189.0 189.0 0.0 0.0 151,681.7 120,420.0 117,800.0 114,550.0 50.0 3,200.0 5,236.3 5,980.0 5,780.0 5,780.0 0.0 0.0 1,052,647.9 1,181,630.0 1,197,450.0 603,520.0 4,950.0 588,980.0 7,382.2 8,200.0 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 226.0 189.0 189.0 189.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,266.8 8,000.0 7,850.0 7,850.0 0.0 0.0 5,236.3 5,980.0 5,780.0 5,780.0 0.0 0.0 115.4 200.0 250.0 250.0 0.0 0.0 468,916.1 481,000.0 602,500.0 521,650.0 0.0 80,850.0 ხარჯები 121,392.7 95,800.0 100,700.0 99,900.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 347,523.4 385,200.0 501,800.0 421,750.0 0.0 80,050.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 148 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 728,031.4 812,850.0 704,650.0 188,320.0 5,000.0 511,330.0 ხარჯები 23,022.2 16,620.0 9,250.0 6,800.0 50.0 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 705,009.2 796,230.0 695,400.0 181,520.0 4,950.0 508,930.0 246,977.6 300,450.0 262,130.0 109,130.0 4,800.0 148,200.0 17,444.1 40,600.0 21,330.0 11,630.0 3,800.0 5,900.0 135.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228,875.7 259,850.0 240,080.0 97,500.0 1,000.0 141,580.0 657.7 0.0 720.0 0.0 0.0 720.0 195,229.0 226,200.0 256,800.0 126,300.0 1,200.0 129,300.0 ხარჯები 148.6 95,000.0 127,000.0 126,200.0 800.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,787.8 3,000.0 500.0 100.0 400.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 180,292.6 128,200.0 129,300.0 0.0 0.0 129,300.0 9,861.0 39,900.0 24,220.0 21,800.0 1,200.0 1,220.0 ხარჯები 1,754.4 22,900.0 23,000.0 21,800.0 1,200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 362.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,743.7 17,000.0 1,220.0 0.0 0.0 1,220.0 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 5,922.0 50,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 5,922.0 50,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 0.0 72,500.0 149,000.0 141,400.0 1,500.0 6,100.0 ხარჯები 0.0 70,000.0 40,250.0 40,050.0 0.0 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2,500.0 108,750.0 101,350.0 1,500.0 5,900.0 200,316.2 181,130.0 203,000.0 203,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,212.0 5,098.0 5,072.0 5,072.0 0.0 0.0 ხარჯები 171,751.6 153,740.0 176,441.0 176,441.0 0.0 0.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 25 05 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 26 01 74,223.6 78,147.0 82,609.0 82,609.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,564.6 27,390.0 26,559.0 26,559.0 0.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 28,686.2 8,490.0 23,170.0 23,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 201.0 198.0 191.0 191.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,748.4 8,420.0 23,070.0 23,070.0 0.0 0.0 4,026.2 4,800.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 1,937.8 70.0 100.0 100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 149 26 02 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 143,045.6 146,745.0 156,910.0 156,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,175.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 119,053.5 121,745.0 131,910.0 131,910.0 0.0 0.0 60,405.1 62,335.0 67,000.0 67,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,992.1 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 113,653.5 116,245.0 126,410.0 126,410.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,175.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 113,653.5 116,245.0 126,410.0 126,410.0 0.0 0.0 60,405.1 62,335.0 67,000.0 67,000.0 0.0 0.0 5,400.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 დასახელება შრომის ანაზღაურება 26 02 01 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი შრომის ანაზღაურება 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 5,400.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 23,992.1 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,992.1 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 4,853.2 7,450.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 385.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,477.9 6,280.0 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 3,557.4 4,246.0 4,245.0 4,245.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 375.3 1,170.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 2,635.8 2,795.0 2,795.0 2,795.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 79.0 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,631.1 2,780.0 2,780.0 2,780.0 0.0 0.0 1,084.2 1,215.0 1,182.0 1,182.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 04 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 4.7 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,909.5 2,435.0 2,525.0 2,525.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,427.5 2,135.0 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 06 1,105.0 1,300.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 482.0 300.0 500.0 500.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება 6,830.0 6,685.0 6,685.0 6,685.0 0.0 0.0 150 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 329.0 326.0 307.0 307.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,691.4 6,550.0 6,641.0 6,641.0 0.0 0.0 4,045.7 4,251.0 5,182.0 5,182.0 0.0 0.0 138.6 135.0 44.0 44.0 0.0 0.0 4,303.6 4,430.0 4,615.0 4,615.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,938.6 3,730.0 4,115.0 4,115.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 365.0 700.0 500.0 500.0 0.0 0.0 319.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,646.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,665.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 981.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 26 08 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 26 09 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 10 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 11 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები 27 00 385.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,700.0 2,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,412.5 2,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 287.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,688,462.4 3,968,400.0 4,347,000.0 4,347,000.0 0.0 0.0 2,876.0 2,667.0 2,667.0 2,667.0 0.0 0.0 3,573,553.2 3,923,665.0 4,288,920.0 4,288,920.0 0.0 0.0 35,469.2 33,210.0 33,040.0 33,040.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114,909.1 44,735.0 58,080.0 58,080.0 0.0 0.0 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 65,314.7 57,803.0 57,885.0 57,885.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,876.0 2,667.0 2,667.0 2,667.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,310.7 57,306.0 57,335.0 57,335.0 0.0 0.0 35,307.8 33,210.0 33,040.0 33,040.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,004.0 497.0 550.0 550.0 0.0 0.0 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 15,794.6 11,850.0 11,015.0 11,015.0 0.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 01 შრომის ანაზღაურება 27 01 01 151 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 306.0 237.0 237.0 237.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,627.6 11,755.0 10,915.0 10,915.0 0.0 0.0 7,263.9 5,400.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 167.0 95.0 100.0 100.0 0.0 0.0 3,515.6 4,020.0 4,080.0 4,080.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 174.0 174.0 174.0 174.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,515.6 4,000.0 4,060.0 4,060.0 0.0 0.0 2,383.3 2,930.0 2,880.0 2,880.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 17,803.8 11,258.0 11,300.0 11,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 311.0 306.0 306.0 306.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,257.8 11,228.0 11,210.0 11,210.0 0.0 0.0 6,500.7 3,508.0 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 1,546.0 30.0 90.0 90.0 0.0 0.0 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 22,765.9 26,290.0 26,100.0 26,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,962.0 1,843.0 1,843.0 1,843.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,873.8 25,970.0 25,880.0 25,880.0 0.0 0.0 16,853.2 18,976.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 892.1 320.0 220.0 220.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 2,038.8 1,100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა შრომის ანაზღაურება 27 01 03 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 შრომის ანაზღაურება 27 01 05 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37.0 37.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,801.1 1,088.0 1,095.0 1,095.0 0.0 0.0 748.8 806.0 810.0 810.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 237.8 12.0 5.0 5.0 0.0 0.0 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 2,812.4 2,600.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 06 მომუშავეთა რიცხოვნობა 76.0 62.0 62.0 62.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,651.3 2,585.0 2,590.0 2,590.0 0.0 0.0 1,415.8 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 161.1 15.0 10.0 10.0 0.0 0.0 583.5 685.0 690.0 690.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 583.5 680.0 685.0 685.0 0.0 0.0 142.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 152 27 01 08 27 02 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 დასახელება შრომის ინსპექტირების ზედამხედველობა და მართვა მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,439,064.9 2,783,892.0 3,126,000.0 3,126,000.0 0.0 0.0 2,438,983.2 2,783,787.0 3,125,910.0 3,125,910.0 0.0 0.0 81.7 105.0 90.0 90.0 0.0 0.0 1,716,759.8 1,925,000.0 2,230,000.0 2,230,000.0 0.0 0.0 1,716,759.8 1,925,000.0 2,230,000.0 2,230,000.0 0.0 0.0 643,349.4 770,002.0 793,000.0 793,000.0 0.0 0.0 643,349.4 770,002.0 793,000.0 793,000.0 0.0 0.0 26,500.8 35,890.0 37,400.0 37,400.0 0.0 0.0 26,500.8 35,890.0 37,400.0 37,400.0 0.0 0.0 46,391.2 46,500.0 58,300.0 58,300.0 0.0 0.0 46,391.2 46,500.0 58,300.0 58,300.0 0.0 0.0 6,063.8 6,500.0 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,982.1 6,395.0 7,210.0 7,210.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.7 105.0 90.0 90.0 0.0 0.0 1,031,573.0 1,044,565.0 1,076,380.0 1,076,380.0 0.0 0.0 1,029,223.5 1,044,332.0 1,076,195.0 1,076,195.0 0.0 0.0 161.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,349.6 233.0 185.0 185.0 0.0 0.0 760,375.1 754,000.0 754,000.0 754,000.0 0.0 0.0 760,375.1 754,000.0 754,000.0 754,000.0 0.0 0.0 91,676.0 89,400.0 85,210.0 85,210.0 0.0 0.0 89,961.8 89,300.0 85,110.0 85,110.0 0.0 0.0 161.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,714.2 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,289.8 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,289.8 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 21,802.8 22,400.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,128.2 22,300.0 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 674.6 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,671.4 1,700.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,671.4 1,700.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 27 03 02 02 27 03 02 03 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ეპიდზედამხედველობა ხარჯები 153 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,469.5 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,469.5 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 226.5 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 226.5 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 20,370.0 15,670.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 19,406.8 15,670.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 963.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,504.5 12,520.0 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 21,462.1 12,520.0 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 102.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,885.1 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 5,885.1 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,456.0 12,150.0 12,150.0 12,150.0 0.0 0.0 8,456.0 12,150.0 12,150.0 12,150.0 0.0 0.0 1,181.9 2,100.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,181.9 2,100.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 6,368.9 11,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,335.0 11,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,449.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,449.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 179,351.0 200,365.0 236,670.0 236,670.0 0.0 0.0 178,715.7 200,232.0 236,585.0 236,585.0 0.0 0.0 635.3 133.0 85.0 85.0 0.0 0.0 20,550.2 24,000.0 27,500.0 27,500.0 0.0 0.0 20,550.2 24,000.0 27,500.0 27,500.0 0.0 0.0 11,290.4 13,500.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 11,290.4 13,500.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 დასახელება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა 27 03 02 12 ინფექციური დაავადებების მართვა 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 154 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 33,811.4 36,340.0 36,640.0 36,640.0 0.0 0.0 33,811.4 36,340.0 36,640.0 36,640.0 0.0 0.0 2,851.7 3,000.0 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 2,851.7 3,000.0 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 8,534.2 9,800.0 11,200.0 11,200.0 0.0 0.0 8,534.2 9,800.0 11,200.0 11,200.0 0.0 0.0 39,777.4 44,725.0 82,230.0 82,230.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,142.1 44,592.0 82,145.0 82,145.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 635.3 133.0 85.0 85.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 25,346.0 26,000.0 27,500.0 27,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,346.0 26,000.0 27,500.0 27,500.0 0.0 0.0 26,874.3 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 26,874.3 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 698.4 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 698.4 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 7,616.9 20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 7,616.9 20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 170.9 800.0 500.0 500.0 0.0 0.0 170.9 800.0 500.0 500.0 0.0 0.0 23,300.9 20,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,016.4 6,100.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,284.5 13,900.0 14,500.0 14,500.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 3,287.1 4,290.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,228.2 4,290.0 4,945.0 4,945.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.9 0.0 55.0 55.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 125,921.7 57,850.0 66,735.0 66,735.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,791.2 27,850.0 24,035.0 24,035.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,130.5 30,000.0 42,700.0 42,700.0 0.0 0.0 650.0 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 დასახელება 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 27 03 03 07 27 03 03 08 27 03 03 09 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება რეფერალური მომსახურება ხარჯები 27 03 03 10 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 27 05 27 06 27 06 01 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 155 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 650.0 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 4,063.1 4,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,063.1 4,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 121,208.6 52,700.0 61,000.0 61,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,078.1 22,700.0 18,300.0 18,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,130.5 30,000.0 42,700.0 42,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 143,707.1 136,500.0 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 დასახელება ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 27 06 03 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 784.0 784.0 0.0 0.0 156,490.0 156,490.0 0.0 0.0 9,308.1 9,915.0 9,715.0 9,715.0 0.0 0.0 18,464.4 2,010.0 2,510.0 2,510.0 0.0 0.0 143,140.5 135,955.0 158,150.0 158,150.0 0.0 0.0 779.0 779.0 779.0 0.0 0.0 133,950.0 155,645.0 155,645.0 0.0 0.0 9,234.0 9,795.0 9,595.0 9,595.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,440.9 2,005.0 2,505.0 2,505.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 135,357.4 127,085.0 148,170.0 148,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 810.0 759.0 759.0 759.0 0.0 0.0 117,131.0 126,085.0 147,170.0 147,170.0 0.0 0.0 8,910.1 9,400.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 18,226.3 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 5,925.0 5,690.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 5,925.0 5,690.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 125.0 125.0 125.0 125.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 125.0 125.0 125.0 125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 48.5 60.0 60.0 60.0 0.0 0.0 დიასპორული პოლიტიკა 748.4 2,200.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 535.4 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213.0 1,000.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 984.8 855.0 855.0 855.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 05 784.0 134,490.0 830.0 შრომის ანაზღაურება 28 01 04 835.0 125,242.7 124,699.6 ხარჯები 28 01 01 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს 156 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0 0.0 ხარჯები 983.2 850.0 850.0 850.0 0.0 0.0 275.4 335.0 335.0 335.0 0.0 0.0 1.6 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 566.6 545.0 850.0 850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 543.1 540.0 845.0 845.0 0.0 0.0 74.1 120.0 120.0 120.0 0.0 0.0 23.5 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 814,737.7 875,000.0 880,000.0 845,000.0 0.0 35,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41,992.0 41,896.0 40,646.0 40,646.0 0.0 0.0 ხარჯები 662,945.7 631,523.0 679,489.4 679,489.4 0.0 0.0 365,940.4 376,394.0 395,389.5 395,389.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131,679.1 243,477.0 200,510.6 165,510.6 0.0 35,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,112.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 29 01 თავდაცვის მართვა 307,468.8 314,250.0 327,264.5 327,264.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,893.0 37,893.0 37,893.0 37,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 307,425.4 314,220.0 327,264.5 327,264.5 0.0 0.0 283,056.7 296,300.0 309,248.0 309,248.0 0.0 0.0 43.4 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,541.3 46,860.0 51,620.0 51,620.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,668.0 1,670.0 1,671.0 1,671.0 0.0 0.0 ხარჯები 42,548.9 46,183.0 50,886.0 50,886.0 0.0 0.0 35,833.4 39,208.0 43,846.0 43,846.0 0.0 0.0 992.4 677.0 734.0 734.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 52,555.2 55,450.0 58,380.0 58,380.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 544.0 446.0 446.0 446.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,063.2 52,590.0 56,050.0 56,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 შრომის ანაზღაურება 3,506.6 4,545.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 492.0 2,860.0 2,330.0 2,330.0 0.0 0.0 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 14,143.0 9,500.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,093.4 4,404.0 3,838.0 3,838.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 შრომის ანაზღაურება 29 05 535.5 890.0 1,111.6 1,111.6 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,049.6 5,096.0 5,962.0 5,962.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 20,168.3 26,500.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 157 29 06 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხარჯები 1,222.0 800.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,946.3 25,700.0 97,000.0 97,000.0 0.0 0.0 38,207.3 42,750.0 41,850.0 41,850.0 0.0 0.0 38,207.3 41,195.0 41,850.0 41,850.0 0.0 0.0 310.8 765.0 765.0 765.0 0.0 0.0 0.0 1,555.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,353.3 33,530.0 33,530.0 33,530.0 0.0 0.0 დასახელება საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,856.0 1,856.0 605.0 605.0 0.0 0.0 ხარჯები 27,556.5 27,590.0 27,644.4 27,644.4 0.0 0.0 16,614.7 8,016.0 6,043.4 6,043.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,683.9 5,940.0 5,885.6 5,885.6 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,112.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 124,550.4 141,200.0 51,600.0 51,600.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,968.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,581.9 141,200.0 51,600.0 51,600.0 0.0 0.0 140,868.9 149,960.0 170,955.5 170,955.5 0.0 0.0 139,979.3 144,541.0 168,956.5 168,956.5 0.0 0.0 26,082.7 26,670.0 29,875.5 29,875.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 889.6 5,419.0 1,999.0 1,999.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 22,881.1 55,000.0 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 22,881.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 08 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 10 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 0.0 55,000.0 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 690,530.2 741,600.0 770,000.0 770,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29,871.0 29,418.0 30,418.0 30,418.0 0.0 0.0 ხარჯები 601,683.2 653,264.0 700,000.0 700,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30 01 416,982.7 467,825.0 498,000.0 498,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88,847.0 88,336.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 489,722.6 528,040.0 584,834.0 584,834.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,855.0 19,854.0 20,854.0 20,854.0 0.0 0.0 ხარჯები 442,402.8 478,060.0 520,192.6 520,192.6 0.0 0.0 307,967.0 342,000.0 367,445.0 367,445.0 0.0 0.0 47,319.8 49,980.0 64,641.4 64,641.4 0.0 0.0 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 93,748.9 94,900.0 90,900.0 90,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 ხარჯები 77,841.8 86,900.0 88,900.0 88,900.0 0.0 0.0 53,699.3 64,000.0 66,050.0 66,050.0 0.0 0.0 15,907.1 8,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 9,614.5 10,160.0 10,660.0 10,660.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), 158 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,178.0 1,178.0 1,178.0 1,178.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,572.4 10,110.0 10,610.0 10,610.0 0.0 0.0 7,983.1 8,195.0 8,695.0 8,695.0 0.0 0.0 42.1 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 6,429.5 6,800.0 6,874.0 6,874.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 124.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,485.7 6,500.0 6,574.0 6,574.0 0.0 0.0 2,497.5 2,800.0 2,874.0 2,874.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 943.8 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 4,827.8 4,100.0 4,123.0 4,123.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,379.1 4,100.0 4,120.4 4,120.4 0.0 0.0 585.4 630.0 727.0 727.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 448.7 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 86,186.9 97,600.0 72,609.0 72,609.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,022.0 4,573.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,001.3 67,594.0 69,603.0 69,603.0 0.0 0.0 44,250.6 50,200.0 52,209.0 52,209.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,185.6 30,006.0 3,006.0 3,006.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 263,009.2 338,900.0 353,000.0 317,400.0 8,600.0 27,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,568.0 3,467.0 3,464.0 3,464.0 0.0 0.0 ხარჯები 213,553.7 315,224.0 324,620.0 293,415.0 5,035.0 26,170.0 შრომის ანაზღაურება 30 06 შრომის ანაზღაურება 31 00 42,580.8 43,942.0 47,053.0 46,433.0 620.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 16,589.5 23,676.0 28,380.0 23,985.0 3,565.0 830.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,865.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159 31 01 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 15,305.7 17,772.0 13,370.0 13,370.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 521.0 454.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,938.4 15,567.0 11,520.0 11,520.0 0.0 0.0 9,345.9 9,612.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 367.3 2,205.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 9,343.5 10,172.0 11,470.0 11,470.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 292.0 225.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,056.2 9,907.0 9,620.0 9,620.0 0.0 0.0 5,644.4 6,282.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 287.3 265.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,448.9 1,400.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,448.9 1,400.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 99.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 99.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 80.0 1,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 1,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო) 3,870.8 3,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 229.0 229.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,870.8 3,860.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,325.5 3,330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 414.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 376.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,916.4 63,834.0 37,100.0 37,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 513.0 509.0 509.0 509.0 0.0 0.0 ხარჯები 32,894.7 63,519.0 37,100.0 37,100.0 0.0 0.0 6,623.5 6,151.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 3,021.6 315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება შრომის ანაზღაურება 31 01 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 31 01 03 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 04 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები ხარჯები ხარჯები 31 01 05 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 06 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 01 07 ხარჯები 31 02 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 160 31 03 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 9,168.1 13,830.0 12,700.0 12,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,051.1 13,730.0 12,430.0 12,430.0 0.0 0.0 დასახელება მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება შრომის ანაზღაურება 845.0 1,000.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 116.9 100.0 270.0 270.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 6,041.8 6,542.0 7,050.0 7,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 119.0 119.0 119.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,558.9 4,595.0 4,486.0 4,486.0 0.0 0.0 1,779.4 1,785.0 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 952.9 1,947.0 2,564.0 2,564.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 530.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 შრომის ანაზღაურება 31 05 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი ერთიანი აგროპროექტი 101,744.8 97,390.0 129,900.0 129,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 139.0 368.0 368.0 0.0 0.0 ხარჯები 85,544.8 97,360.0 129,810.0 129,810.0 0.0 0.0 3,730.3 3,930.0 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 0.0 30.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 20,415.5 5,090.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 139.0 368.0 368.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,215.5 5,060.0 9,910.0 9,910.0 0.0 0.0 3,730.3 3,930.0 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 0.0 30.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები 60,160.0 49,000.0 74,000.0 74,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 60,160.0 49,000.0 74,000.0 74,000.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევა 4,787.5 8,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,787.5 8,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,562.8 13,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,562.8 13,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 31 05 05 ქართული ჩაი 795.3 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 795.3 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 5,967.6 13,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 5,967.6 13,000.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 0.0 800.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 800.0 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 31 05 03 31 05 04 დანერგე მომავალი ხარჯები ხარჯები 161 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 4,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 200.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 200.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,962.7 76,700.0 88,300.0 57,300.0 4,000.0 27,000.0 ხარჯები 27,699.0 75,350.0 86,965.0 57,190.0 3,605.0 26,170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,127.8 1,350.0 1,335.0 110.0 395.0 830.0 კოდი დასახელება 31 05 08 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 31 05 09 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 31 05 10 მეფუტკრეობის სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა 31 05 11 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 05 12 იმერეთის აგროზონა 31 05 16 კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 16,135.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 0.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 0.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 14,500.0 17,000.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 14,500.0 17,000.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 13,887.9 11,000.0 20,700.0 700.0 0.0 20,000.0 ხარჯები 1,633.4 10,800.0 19,970.0 700.0 0.0 19,270.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354.0 200.0 730.0 0.0 0.0 730.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,900.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,038.9 12,050.0 8,600.0 1,200.0 4,000.0 3,400.0 ხარჯები 11,565.6 10,900.0 8,095.0 1,090.0 3,605.0 3,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,773.8 1,150.0 505.0 110.0 395.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,699.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 31 06 03 31 06 04 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი 162 31 06 05 31 06 06 31 07 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 4,000.0 400.0 0.0 3,600.0 ხარჯები 0.0 0.0 3,900.0 400.0 0.0 3,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 535.9 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 535.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,136.6 20,670.0 20,640.0 20,640.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 411.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,002.4 16,045.0 17,640.0 17,640.0 0.0 0.0 6,288.0 10,752.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 1,134.2 4,625.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 8,504.1 11,520.0 13,020.0 8,420.0 4,600.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 574.0 573.0 573.0 573.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,827.4 5,645.0 6,450.0 5,020.0 1,430.0 0.0 3,351.6 3,955.0 3,970.0 3,350.0 620.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,676.7 5,875.0 6,570.0 3,400.0 3,170.0 0.0 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 10,195.1 11,895.0 13,780.0 13,780.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 972.0 502.0 498.0 498.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,717.9 6,345.0 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 6,899.8 2,362.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 477.2 5,550.0 7,180.0 7,180.0 0.0 0.0 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 815.7 620.0 875.0 875.0 0.0 0.0 დასახელება მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 შრომის ანაზღაურება 31 09 შრომის ანაზღაურება 31 10 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 648.1 620.0 700.0 700.0 0.0 0.0 170.6 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167.6 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა 2,090.2 4,641.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31 11 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 41.0 41.0 41.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,419.1 4,561.0 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 321.1 1,151.0 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 671.2 80.0 2,070.0 2,070.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 163 31 12 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 1,014.4 1,000.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 999.8 986.0 1,044.0 1,044.0 0.0 0.0 დასახელება შრომის ანაზღაურება 31 13 541.4 638.0 638.0 638.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.5 14.0 6.0 6.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 210.4 2,350.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 210.4 850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,847.8 4,152.0 4,215.0 4,215.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 144.0 141.0 141.0 141.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,719.3 4,127.0 4,115.0 4,115.0 0.0 0.0 1,960.0 1,912.0 1,920.0 1,920.0 0.0 0.0 128.6 25.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,830.0 2,830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,740.0 1,740.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 170.0 0.0 0.0 11,055.4 5,984.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 16 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,322.6 5,924.0 0.0 0.0 0.0 0.0 548.1 544.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,732.8 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,506,703.5 1,503,650.0 1,636,000.0 1,636,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,424.0 8,215.0 8,215.0 8,215.0 0.0 0.0 1,340,848.5 1,346,461.0 1,489,553.0 1,489,553.0 0.0 0.0 78,718.0 80,670.0 80,409.0 80,409.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149,379.9 157,189.0 142,490.0 142,490.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,475.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,957.0 3,957.0 0.0 0.0 37,749.5 35,159.0 35,415.0 35,415.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 32 01 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 164 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 852.0 785.0 785.0 785.0 0.0 0.0 ხარჯები 34,846.3 32,319.0 32,755.0 32,755.0 0.0 0.0 13,621.3 15,432.0 15,117.0 15,117.0 0.0 0.0 2,903.2 2,840.0 2,660.0 2,660.0 0.0 0.0 702,334.6 750,460.0 925,300.0 925,300.0 0.0 0.0 125.0 111.0 111.0 111.0 0.0 0.0 699,252.8 732,971.0 908,270.0 908,270.0 0.0 0.0 2,007.7 2,182.0 2,130.0 2,130.0 0.0 0.0 3,081.8 17,489.0 17,030.0 17,030.0 0.0 0.0 596,139.4 617,230.0 780,000.0 780,000.0 0.0 0.0 596,139.4 617,230.0 780,000.0 780,000.0 0.0 0.0 12,619.0 11,755.0 11,640.0 11,640.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 01 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები 35.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 12,507.4 11,730.0 11,620.0 11,620.0 0.0 0.0 618.9 650.0 600.0 600.0 0.0 0.0 111.7 25.0 20.0 20.0 0.0 0.0 12,550.4 17,755.0 19,340.0 19,340.0 0.0 0.0 90.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 12,538.1 17,645.0 19,330.0 19,330.0 0.0 0.0 1,388.8 1,532.0 1,530.0 1,530.0 0.0 0.0 12.3 110.0 10.0 10.0 0.0 0.0 12,550.4 2,496.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 90.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 12,538.1 2,386.0 2,330.0 2,330.0 0.0 0.0 1,388.8 1,532.0 1,530.0 1,530.0 0.0 0.0 12.3 110.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 15,259.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 0.0 15,259.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 562.3 730.0 890.0 890.0 0.0 0.0 562.3 730.0 890.0 890.0 0.0 0.0 235.6 240.0 250.0 250.0 0.0 0.0 235.6 240.0 250.0 250.0 0.0 0.0 165 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 23,558.9 19,000.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 23,558.9 19,000.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 1,318.2 1,650.0 1,565.0 1,565.0 0.0 0.0 1,318.2 1,650.0 1,565.0 1,565.0 0.0 0.0 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 3,147.5 4,140.0 4,185.0 4,185.0 0.0 0.0 3,147.5 4,140.0 4,185.0 4,185.0 0.0 0.0 169.2 210.0 230.0 230.0 0.0 0.0 169.2 210.0 230.0 230.0 0.0 0.0 440.3 435.0 330.0 330.0 0.0 0.0 440.3 435.0 330.0 330.0 0.0 0.0 22,343.8 22,500.0 23,550.0 23,550.0 0.0 0.0 22,343.8 22,500.0 23,550.0 23,550.0 0.0 0.0 24,361.9 27,920.0 33,000.0 33,000.0 0.0 0.0 24,361.9 27,920.0 33,000.0 33,000.0 0.0 0.0 1,797.2 1,580.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 1,797.2 1,580.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 0.7 25,315.0 25,700.0 25,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.7 7,961.0 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 17,354.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 1,324.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 90.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,234.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 1,765.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები ხარჯები 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 32 02 12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები ხარჯები ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 32 02 15 32 02 16 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ელექტრონული სწავლება (eLearning) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 1,723.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,179.0 48,690.0 52,850.0 52,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 113.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,969.5 47,570.0 51,830.0 51,830.0 0.0 0.0 820.6 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლება შრომის ანაზღაურება 166 2020 წლის პროექტი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა კოდი 1,209.5 1,120.0 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 29,389.9 46,300.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,265.1 45,200.0 49,000.0 49,000.0 0.0 0.0 550.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,124.8 1,100.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 124.5 185.0 150.0 150.0 0.0 0.0 124.5 185.0 150.0 150.0 0.0 0.0 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 2,664.6 2,205.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,580.0 2,185.0 2,680.0 2,680.0 0.0 0.0 270.0 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 32 03 01 შრომის ანაზღაურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 84.7 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 170,481.7 168,960.0 142,015.0 142,015.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,320.0 1,314.0 1,314.0 1,314.0 0.0 0.0 ხარჯები 165,121.5 167,459.0 141,290.0 141,290.0 0.0 0.0 12,778.7 13,006.0 13,006.0 13,006.0 0.0 0.0 5,360.1 1,501.0 725.0 725.0 0.0 0.0 11,499.3 11,935.0 12,800.0 12,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,342.6 11,745.0 12,200.0 12,200.0 0.0 0.0 3,057.4 3,200.0 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 156.6 190.0 600.0 600.0 0.0 0.0 124,634.9 135,185.0 108,580.0 108,580.0 0.0 0.0 124,606.2 135,185.0 108,580.0 108,580.0 0.0 0.0 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153.2 170.0 260.0 260.0 0.0 0.0 ხარჯები 153.2 170.0 257.0 257.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 7,675.2 6,910.0 6,980.0 6,980.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,665.8 6,900.0 6,970.0 6,970.0 0.0 0.0 320.5 381.0 381.0 381.0 0.0 0.0 9.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 უმაღლესი განათლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 03 32 04 04 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის 167 კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 06 0.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 26,519.1 14,560.0 13,195.0 13,195.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,165.0 1,160.0 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,353.8 13,259.0 13,083.0 13,083.0 0.0 0.0 9,400.9 9,425.0 9,425.0 9,425.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 5,165.4 1,301.0 112.0 112.0 0.0 0.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 63,800.1 65,470.0 65,540.0 65,540.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 453.0 444.0 444.0 444.0 0.0 0.0 ხარჯები 60,632.9 65,333.0 62,723.0 62,723.0 0.0 0.0 4,430.5 4,415.0 4,417.0 4,417.0 0.0 0.0 3,167.2 137.0 2,817.0 2,817.0 0.0 0.0 31,787.6 33,180.0 33,190.0 33,190.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 0.0 0.0 0.0 0.0 714.6 753.0 755.0 755.0 0.0 0.0 885.1 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 4,433.6 4,190.0 4,190.0 4,190.0 0.0 0.0 377.0 373.0 373.0 373.0 0.0 0.0 4,114.0 4,118.0 4,118.0 0.0 0.0 2,816.2 2,757.0 2,757.0 2,757.0 0.0 0.0 90.8 76.0 72.0 72.0 0.0 0.0 1,097.4 1,050.0 1,110.0 1,110.0 0.0 0.0 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,028.1 1,009.0 1,085.0 1,085.0 0.0 0.0 899.6 905.0 905.0 905.0 0.0 0.0 69.3 41.0 25.0 25.0 0.0 0.0 22,661.1 26,650.0 26,650.0 26,650.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,545.4 26,650.0 23,950.0 23,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,115.6 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 3,820.4 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 3,814.2 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 35.0 33,170.0 4,342.7 შრომის ანაზღაურება 32 05 05 35.0 33,170.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 04 35.0 33,160.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 32 05 03 40.0 30,902.5 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,827.4 17,710.0 20,525.0 20,525.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,738.3 17,515.0 20,495.0 20,495.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.1 195.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ინკლუზიური განათლება 168 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 85,942.9 135,500.0 127,300.0 127,300.0 0.0 0.0 32 07 01 32 07 02 32 07 03 32 07 04 ხარჯები 39,404.2 33,045.0 18,400.0 18,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,238.7 102,455.0 108,900.0 108,900.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 54,711.9 80,000.0 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,655.8 14,500.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,056.1 65,500.0 76,000.0 76,000.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 13,395.2 18,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,088.4 2,185.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,306.7 15,815.0 14,800.0 14,800.0 0.0 0.0 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 703.9 1,200.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 ხარჯები 201.0 200.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 502.8 1,000.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,256.3 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,256.3 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 2,064.9 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 8.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2,056.8 4,000.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 6,246.6 16,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 6,246.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,990.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 4,564.2 11,300.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 948.0 11,150.0 8,600.0 8,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,316.2 150.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 6,267.2 6,670.0 6,780.0 6,780.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 817.0 802.0 802.0 802.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,224.0 6,629.0 6,757.0 6,757.0 0.0 0.0 4,397.5 4,416.0 4,414.0 4,414.0 0.0 0.0 43.2 41.0 23.0 23.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 06 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 07 32 08 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 169 32 09 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 79,257.7 68,702.0 84,949.0 84,949.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,368.0 3,372.0 3,372.0 3,372.0 0.0 0.0 ხარჯები 70,536.7 61,648.0 78,913.0 78,913.0 0.0 0.0 31,657.9 31,839.0 31,839.0 31,839.0 0.0 0.0 8,721.0 7,054.0 2,079.0 2,079.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 3,957.0 3,957.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 27,347.7 21,064.0 23,806.0 23,806.0 0.0 0.0 დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,371.0 1,371.0 1,371.0 1,371.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,899.8 14,907.0 16,600.0 16,600.0 0.0 0.0 8,850.5 8,932.0 9,038.0 9,038.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,447.9 6,157.0 7,206.0 7,206.0 0.0 0.0 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 151,877.2 116,200.0 130,400.0 130,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32 11 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 151,876.0 116,200.0 130,400.0 130,400.0 0.0 0.0 153.3 178.0 178.0 178.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,888.7 21,170.0 21,120.0 21,120.0 0.0 0.0 12,888.7 21,170.0 21,120.0 21,120.0 0.0 0.0 366.8 2,550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 366.8 2,550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111,357.9 45,345.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,090.8 27,145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,267.1 18,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,025.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,175.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,581.2 37,270.0 37,300.0 37,300.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 12 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები 32 13 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები ხარჯები 32 14 32 15 33 00 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) საქართველოს პროკურატურა მომუშავეთა რიცხოვნობა 860.0 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 ხარჯები 34,561.8 34,300.0 34,406.0 34,406.0 0.0 0.0 24,975.4 25,310.0 25,350.0 25,350.0 0.0 0.0 2,019.4 2,970.0 2,894.0 2,894.0 0.0 0.0 13,491.2 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი საქართველოს დაზვერვის სამსახური 170 კოდი დასახელება ხარჯები 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 1,600.0 0.0 0.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,451.1 1,588.0 1,590.0 1,590.0 0.0 0.0 839.6 1,132.0 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 32.1 12.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 5,347.7 6,400.0 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 211.0 211.0 211.0 211.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,315.0 6,345.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 3,552.3 4,430.0 4,525.0 4,525.0 0.0 0.0 32.8 55.0 100.0 100.0 0.0 0.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 5,657.3 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 106.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,941.8 7,310.0 7,690.0 7,690.0 0.0 0.0 1,763.2 2,430.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 715.5 690.0 310.0 310.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,623.5 2,150.0 2,110.0 2,110.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,606.8 1,835.0 1,955.0 1,955.0 0.0 0.0 1,168.0 1,420.0 1,420.0 1,420.0 0.0 0.0 16.6 315.0 155.0 155.0 0.0 0.0 237.0 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 ხარჯები 230.1 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 179.9 186.0 186.0 186.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 59,773.5 57,500.0 58,500.0 58,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,634.0 3,634.0 3,634.0 3,634.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,072.3 54,100.0 55,600.0 55,600.0 0.0 0.0 37,659.2 39,885.0 40,885.0 40,885.0 0.0 0.0 7,701.2 3,400.0 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 48,956.7 50,000.0 50,500.0 50,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,527.1 47,000.0 48,000.0 48,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 40 02 13,491.2 1,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 კრედიტი 36.0 შრომის ანაზღაურება 40 00 გრანტი 1,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 საბიუჯეტო სახსრები 36.0 შრომის ანაზღაურება 38 00 სულ 1,483.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 2019 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 36 00 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 36,499.6 38,500.0 39,500.0 39,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,429.6 3,000.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 10,705.6 7,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 171 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 40 03 41 00 7,524.0 7,100.0 7,600.0 7,600.0 0.0 0.0 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 111.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,375.6 6,400.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,060.9 6,290.0 6,290.0 6,290.0 0.0 0.0 2,987.2 3,390.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 314.7 110.0 1,710.0 1,710.0 0.0 0.0 53,124.6 58,200.0 62,800.0 62,800.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,862.3 58,200.0 62,800.0 62,800.0 0.0 0.0 1,981.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,262.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,861.5 2,200.0 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,861.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 1,249.6 1,450.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,431.6 2,460.0 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 90.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,401.9 2,415.0 2,440.0 2,440.0 0.0 0.0 1,325.0 1,360.0 1,360.0 1,360.0 0.0 0.0 29.8 45.0 20.0 20.0 0.0 0.0 25,535.4 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,154.4 24,038.0 23,799.0 23,799.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,299.1 883.0 1,152.0 1,152.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.0 79.0 49.0 49.0 0.0 0.0 15,273.5 14,738.0 14,738.0 14,738.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,177.4 14,308.0 14,366.0 14,366.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,096.1 430.0 372.0 372.0 0.0 0.0 645.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 კრედიტი 400.0 შრომის ანაზღაურება 45 01 გრანტი 1,385.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საბიუჯეტო სახსრები 3,181.6 შრომის ანაზღაურება 44 00 სულ 1,159.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 2019 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 42 00 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ 172 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხარჯები 545.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,767.9 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,520.0 1,520.0 1,490.0 1,490.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248.0 248.0 278.0 278.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 959.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 ხარჯები 580.0 615.0 615.0 615.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 447.0 870.0 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 ხარჯები 440.0 870.0 970.0 970.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 1,954.0 1,805.0 1,505.0 1,505.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,605.0 1,775.0 1,383.0 1,383.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 349.0 30.0 122.0 122.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 45 03 45 04 45 05 45 06 45 07 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 173 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 308.0 326.0 351.0 351.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 95.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.0 79.0 49.0 49.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 4,199.7 4,200.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,700.0 2,700.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,499.7 1,500.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 9,328.7 10,000.0 10,230.0 10,230.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 214.0 214.0 214.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,263.0 9,950.0 10,180.0 10,180.0 0.0 0.0 3,816.4 4,400.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 65.6 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 4,836.0 5,500.0 5,730.0 5,730.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 214.0 214.0 214.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,797.6 5,450.0 5,680.0 5,680.0 0.0 0.0 3,816.4 4,400.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 38.3 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 4,492.7 4,500.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,465.4 4,500.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 3,796.4 4,050.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 167.0 167.0 167.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,796.4 3,955.0 4,020.0 4,020.0 0.0 0.0 1,577.1 1,640.0 1,640.0 1,640.0 0.0 0.0 0.0 95.0 30.0 30.0 0.0 0.0 1,356.8 1,180.0 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,334.6 1,170.0 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 769.5 770.0 770.0 770.0 0.0 0.0 დასახელება ხარჯები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები 47 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 48 00 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი კოდი საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა შრომის ანაზღაურება 174 50 00 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.2 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,180.1 5,330.0 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,165.7 5,320.0 5,320.0 5,320.0 0.0 0.0 426.3 588.0 588.0 588.0 0.0 0.0 14.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 1,880.4 2,800.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 53.0 125.0 125.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,700.4 2,635.0 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 1,364.5 2,050.0 5,100.0 5,100.0 0.0 0.0 180.0 165.0 700.0 700.0 0.0 0.0 492.6 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 488.1 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 387.1 435.0 447.8 447.8 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 500.0 496.0 496.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 5,076.7 4,850.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,052.6 4,840.0 4,870.0 4,870.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 55 00 747.8 770.0 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.2 10.0 130.0 130.0 0.0 0.0 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 0.0 0.0 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 2,656,227.0 2,251,376.1 2,627,800.0 2,445,100.0 15,700.0 167,000.0 ხარჯები 1,867,801.8 1,190,486.1 1,470,800.0 1,455,100.0 15,700.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,307.9 130,890.0 167,000.0 0.0 0.0 167,000.0 ვალდებულებების კლება 753,117.3 930,000.0 990,000.0 990,000.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 983,556.2 1,230,000.0 1,320,000.0 1,320,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 268,671.5 340,000.0 370,000.0 370,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 714,884.7 890,000.0 950,000.0 950,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 56 01 2020 წლის პროექტი დასახელება კოდი საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 175 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 56 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 279,334.3 324,000.0 390,000.0 390,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 244,334.3 284,000.0 350,000.0 350,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 17,192.0 9,600.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 17,192.0 9,600.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 1,241,708.1 80,600.0 131,000.0 131,000.0 0.0 0.0 1,241,708.1 80,600.0 131,000.0 131,000.0 0.0 0.0 8,040.3 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,040.3 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 1,233,667.8 72,600.0 123,000.0 123,000.0 0.0 0.0 1,233,667.8 72,600.0 123,000.0 123,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 5,011.7 20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 5,011.7 20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 280,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 280,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 180.4 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 180.4 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 681.1 670.0 700.0 700.0 0.0 0.0 56 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 56 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 56 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 56 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 56 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 56 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 176 კოდი დასახელება ხარჯები 56 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 56 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 681.1 670.0 700.0 700.0 0.0 0.0 79,601.7 90,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 79,601.7 90,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 45,728.9 146,306.1 205,900.0 23,200.0 15,700.0 167,000.0 ხარჯები 10,421.0 15,416.1 38,900.0 23,200.0 15,700.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,307.9 130,890.0 167,000.0 0.0 0.0 167,000.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია III ფაზა (EU, KfW) 19,759.3 23,550.0 2,450.0 200.0 750.0 1,500.0 ხარჯები 9,073.3 5,150.0 950.0 200.0 750.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,685.9 18,400.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია IV ფაზა (KfW) 16,854.3 16,956.1 40,300.0 3,000.0 13,300.0 24,000.0 ხარჯები 1,347.6 7,266.1 16,300.0 3,000.0 13,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,506.7 9,690.0 24,000.0 0.0 0.0 24,000.0 56 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 0.0 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 56 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 8,749.3 7,800.0 4,150.0 0.0 1,650.0 2,500.0 56 12 01 56 12 02 ხარჯები 56 12 05 0.0 3,000.0 1,650.0 0.0 1,650.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,749.3 4,800.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) 0.0 75,000.0 120,000.0 20,000.0 0.0 100,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 75,000.0 100,000.0 0.0 0.0 100,000.0 0.0 20,000.0 37,000.0 0.0 0.0 37,000.0 56 12 06 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20,000.0 37,000.0 0.0 0.0 37,000.0 56 12 07 თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 366.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 366.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონიძიებები 3,232.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,232.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 1,847.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,847.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,315.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 13 57 00 შრომის ანაზღაურება 177 კოდი დასახელება 62 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2020 წლის პროექტი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 597.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 597.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178 თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 131 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* სპეციალური ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 8 000,0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 100 460,0 460,0 100 000,0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1 110,0 30,0 1 080,0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 150,0 150,0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 220,0 220,0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 185,0 185,0 თელავის მუნიციპალიტეტი 280,0 280,0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 230,0 230,0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 220,0 220,0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 145,0 145,0 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 160,0 160,0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 250,0 250,0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 230,0 230,0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 1 870,0 170,0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 170,0 170,0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 130,0 130,0 ვანის მუნიციპალიტეტი 145,0 145,0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 240,0 240,0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 160,0 160,0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 190,0 190,0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 190,0 190,0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 140,0 140,0 ხონის მუნიციპალიტეტი 160,0 160,0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 260,0 260,0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 350,0 350,0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 150,0 150,0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 155,0 155,0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 125,0 125,0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 195,0 195,0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 175,0 175,0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 200,0 200,0 ხობის მუნიციპალიტეტი 210,0 210,0 გორის მუნიციპალიტეტი 300,0 300,0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2 170,0 90,0 2 080,0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2 015,0 45,0 1 970,0 8 000,0 1 700,0 179 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* კასპის მუნიციპალიტეტი 175,0 175,0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 215,0 215,0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1 630,0 30,0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 225,0 225,0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 500,0 500,0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305,0 305,0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 260,0 260,0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 130,0 130,0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 215,0 215,0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 250,0 250,0 წალკის მუნიციპალიტეტი 110,0 110,0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 220,0 220,0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 250,0 250,0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 185,0 185,0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 140,0 140,0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 130,0 130,0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 215,0 215,0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 270,0 270,0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 200,0 200,0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 180,0 180,0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2 660,0 90,0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 110,0 110,0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 135,0 135,0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 365,0 365,0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 85,0 85,0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 135,0 135,0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 105,0 105,0 ონის მუნიციპალიტეტი 105,0 105,0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი სულ 155,0 155,0 131 000,0 12 000,0 სპეციალური ტრანსფერი 1 600,0 2 570,0 119 000,0 შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. ამ მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების გარდა, 2020 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისთვის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის (25 07 – ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია) და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 11 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილებების დელეგირება. 180 მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 71-ე და 1145-ე მუხლების შესაბამისად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული მაჩვენებლი განისაზღვროს ცხრილის შესაბამისად: მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი შუახევის მუნიციპალიტეტი 46,30% 4,70% 1,14% 0,79% 0,75% 0,03% ხულოს მუნიციპალიტეტი ახმეტის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 0,27% 0,81% 1,06% 0,17% 1,42% 1,04% საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 0,97% 0,46% 0,50% 3,48% 0,92% 0,44% წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ვანის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 0,97% 0,56% 0,63% 1,08% 0,81% 0,86% საჩხერის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი 1,20% 0,54% 0,64% 0,42% 2,42% 0,53% მარტვილის მუნიციპალიტეტი მესტიის მუნიციპალიტეტი სენაკის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი 0,81% 0,41% 0,80% 0,55% 0,63% 0,40% გორის მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტი 3,19% 0,70% 181 მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება ქარელის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 1,03% 1,21% 2,65% ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი 0,11% 0,23% 0,61% 0,61% 1,43% 0,17% 0,74% ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ადიგენის მუნიციპალიტეტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი დუშეთის მუნიციპალიტეტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ონის მუნიციპალიტეტი ცაგერის მუნიციპალიტეტი 1,45% 0,37% 0,53% 0,08% 0,08% 1,06% 0,12% 0,34% 0,59% 0,51% 0,51% 0,01% 0,69% 0,38% 0,46% 0,63% 182 თავი VIII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების – „56 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „56 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „56 03 – საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „56 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „56 09 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“, „56 10 – საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება“ და „56 12 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ – საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. მუხლი 20. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 40 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 300 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს მთავრობა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში ამტკიცებს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას“ და მისი განკარგვის წესს. 4. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროცედურებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად შერჩეული მუნიციპალური და რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში. 5. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 6. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 7. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს 183 საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერმინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მუხლი 21. დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელის – „56 11 – დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება“ – პროგრამული კოდით გათვალისწინებული ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით. მუხლი 22. დავალიანებების დაფარვა წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2020 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23. სახელმწიფო ვალი 1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 320 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 950 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 250 000.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 700 000.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 370 000 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 59 700.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 208 600.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 101 700.0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიეცეს უფლება, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი 184 პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 35 000.0 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2019 წლის 15 მარტს გამოშვებული 240 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 900 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 900 000.0 ათას ლარს. მუხლი 24. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 2. 2020 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის მიზნით საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით. 3. 2020 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 4. 2020 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების მიერ, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა. 185 5. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფარგლებში „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდაზე არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები. მუხლი 25. საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის შეზღუდვა 1. საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის შეზღუდვიდან გამონაკლისი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ საჯარო დაწესებულებებში დაიშვება საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, მუნიციპალიტეტების (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა) შემთხვევაში – მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმებით, ხოლო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების საჯარო დაწესებულებებში – შესაბამის აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოსთან შეთანხმებით. 3. არამუდმივი ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ შესაბამის ორგანოსთან შეთანხმებას, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობის 1%-ს. იმ საჯარო დაწესებულებაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% 5 ერთეულზე ნაკლებია, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია. მუხლი პარამეტრების შეზღუდვები 26. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ზღვრების დაცვის მიზნით განსახორციელებელი მაკროეკონომიკური ღონისძიებები და „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი მაკროეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვრების დაცვის მიზნით, 1 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 155 მუხლის საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილების გათვალისწინებით: ა) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით; 186 ბ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლით განსაზღვრული წესით წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებისას საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისათვის გათვალისწინებული გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ცვლილება იმავე საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების განხორციელებასთანაა დაკავშირებული; გ) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია განსაზღვროს შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონის (CPV) კოდების მიხედვით კლასიფიკატორის კოდები, რომელთა ფარგლებში შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება საქართველოს მთავრობის წინასწარ თანხმობას საჭიროებს; დ) საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე; ე) საქართველოს სამინისტროებს მიეცეთ უფლება, ამ მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომია მიმართონ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით; ვ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია იმავე ქვეპუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა ამ კანონით გათვალისწინებულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 27. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 187 მუხლი 28. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება საქართველოს პარლამენტს მიეცეს უფლება, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება. მუხლი 29. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება 1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიეცეს უფლება, 2019 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია თავდაცვის ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე, სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და აქვთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა. მუხლი 30. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2. ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „მოსახლეობის სოციალური დაცვა“, „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამედიცინოსოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 188 3. „მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია. 4. სახელმწიფო პენსიის ოდენობა განისაზღვროს: ა) 2020 წლის 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე ყველა ასაკით პენსიონერისათვის 220 ლარით; ბ) 2020 წლის 1 ივლისიდან 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერებისათვის 250 ლარით, ხოლო სხვა დანარჩენი ასაკით პენსიონერებისათვის 220 ლარით; 5. „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების“ ფარგლებში: ა) გაიცეს „სოციალური პაკეტი“ „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებით დამტკიცებული წესითა და პირობებით; ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად; გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური დახმარების პროგრამის განხორციელების ძირითადი პრინციპები, რეინტეგრაციის შემწეობის ოდენობა, მინდობით აღზრდის ანაზღაურების ოდენობა, სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის ანაზღაურების ოდენობა, სოციალური დახმარების ოდენობის გაანგარიშების, ღონისძიებათა დაფინანსებისა და ანგარიშსწორების, აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა, ასევე ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ყოველთვიური შემწეობის დაფინანსების წესი“; დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით; ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით; ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის „შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილებით განსაზღვრული წესითა და პირობებით; ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება; თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები. 6. საქართველოს მთავრობას მიეცეს უფლება, განსაზღვროს 2019 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2020 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით 189 გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით. 7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2019 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული. ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. 8. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2019 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 9. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2019 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის“ კომპონენტის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2019 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „27 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტებისა და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტების და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში, მათ შორის, „საქართველოში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მდგრადობის პროგრამის“ (GEO-T-NCDC) ღონისძიებებისათვის, და პროგრამული კოდის „27 03 02 07 – აივ ინფექციის/შიდსის მართვა“ ფარგლებში, მათ შორის, „საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის პროგრამის“ (GEO-H-NCDC) ღონისძიებებისათვის, 190 ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, მათ შორის, აივ ინფექციის/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შეძენა, ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განხორციელდეს აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვების მექანიზმისა და აგენტების, მათ შორის, შესყიდვის ელექტრონული პლატფორმის, გამოყენებით, ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის მექანიზმისა და აგენტების საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 12. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეები ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვაში ხელშეწყობის მიზნით, ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვის შემთხვევაში, ამბულატორიული მკურნალობის მთელი კურსის განმავლობაში იღებენ სოციალურ დახმარებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 13. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი, ასევე სადაც სამინისტრო ახორციელებდა ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის, განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას) ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით. აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. მუხლი 31. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2020 წლის 15 ოქტომბრიდან 2020 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი 191 3 3 თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ -ის (მაისსა და ოქტომბერში – 350 მ -ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ, 2019 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2020 წლის 16 მაისს, 2020 წლის 15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2021 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2021 წლის 16 მაისს. 2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად შეღავათით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი თვის დასაწყისში ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი. 3. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ აანაზღაუროს 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2020 წლის 15 ოქტომბრიდან 2020 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. მუხლი 32. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 2020 წლის განმავლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ამ კანონით ადმინისტრაციისათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები. მუხლი 33. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიეცეს უფლება, პროგრამული კოდის „26 02 02 – ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2019 წელს მიღებული საქონლისა და მომსახურების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიეცეს უფლება, მისთვის ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში უზრუნველყოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით 192 სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების შესყიდვის; შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შესყიდვის; საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების უცხო ქვეყანაში არამართლზომიერად გადაადგილებისა და დაკავების საქმეების უცხო ქვეყანაში წარმოებისა და ბავშვების საქართველოში დაბრუნების, საქართველოს მოქალაქეების ჰუმანიტარული საჭიროების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე, აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს კანონმდებლობით მათთან დაკავშირებული გადასახადების დაფინანსება, მათ შორის ამ კანონის ამოქმედებამდე გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით. მუხლი 34. საქართველოს საერთო სასამართლოების დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები ფუნქციონირებასთან ამ კანონის მე-16 მუხლით საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა არ ზღუდავს კანონით დადგენილი წესით საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეების და მათთან დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე, რეფერენტი და სხვა) დანიშვნას. მუხლი 35. ზოგიერთი საჯარო განსახორციელებელი ღონისძიებები სამართლის იურიდიული პირის მიერ 1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა მის მიერ 2020 წელს მობილიზებული, საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი) შემოსავლების არანაკლებ 10% მიმართოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესრულების მიზნით შესაბამისმა უწყებამ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხების მიმართვა განახორციელოს ყოველი კვარტალის ბოლო სამუშაო დღეს, გადარიცხვის დღისათვის კვარტალში მიღებული შემოსავლის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით. 3. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ მიღებულ გრანტებზე, აგრეთვე იმ შემოსავლებზე, რომლებსაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იღებს მისი კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს სისტემაში შემავალი სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისგან. 193 თავი IX დასკვნითი დებულებანი მუხლი 36. კანონის ამოქმედება 1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 25.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.019303). საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თბილისი, 194
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: კანონპროექტის მომზადებულია საქართველოს კონსტიტუციის 66-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად და განისაზღვრება 2020 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლები. ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი: საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სახელმწიფო ბიუჯეტი წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას. ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა: საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადება და საქართველოს პარლამენტის მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოვეწლიურად. ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 38-ე მუხლის შესაბამისად, 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება სამთავრობო პროგრამის შესრულებას, შენარჩუნებულია ეკონომიკური სტაბილურობისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი პარამეტრი და ამავდროულად მაქსიმალურად არის ორიენტირებული მოქალაქეებზე, რაც გამოიხატება შემდეგში:  სოციალური სისტემის გაუმჯობესება: • 2020 წლის 1 იანვრიდან 20 ლარით გაიზრდება ასაკით პენსიონერთა პენსიები, ასევე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული და 18 წლამდე ასაკის შშმ პირების (880 ათასზე მეტი მოქალაქე) სოციალური გასაცემლები, რაზედაც მიიმართება 220.0 მლნ ლარზე მეტი; • 2020 წლის 1 ივლისიდან, დამატებით 30 ლარით გაიზრდება 70 წლის და უფრო მაღალი ასაკის პირთა პენსია, მკვეთრად გამოხატული და 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა (450 ათასზე მეტი მოქალაქე) სოციალური გასაცემლები, რაზედაც დამატებით მიიმართება 80 მლნ ლარი. პარალელურად დაინერგება საპენსიო გასაცემლების რეგულარული ზრდის წესი. • ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ყველა სამედიცინო სერვისზე განხორციელდება განფასება, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მოქალაქეების მიერ თანაგადახდის მოცულობებს; 1 • პირველადი ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით სასწრაფო დახმარება და სოფლის ექიმის ინსტიტუტი მოექცევა ერთი მენეჯმენტის ქვეშ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 2020 წლის 1 ივლისიდან სასწრაფო დახმარების და სოფლის ექიმების პროგრამების ფარგლებში (8 ათასამდე მოქალაქე) ანაზღაურება გაიზრდება 100 ლარით;  განათლების სისტემა • 2020 წელს განათლების სისტემაზე ნაერთი ბიუჯეტიდან მიიმართება 1.8 მლრდ ლარზე მეტი; • საჯარო სკოლების უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლების (43 ათასამდე მოქალაქე) დანამატი გაიზრდება 150 ლარით 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან და დამატებით 150 ლარით 2020 წელს, ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან. აღნიშნულ მასწავლებელთა ხელფასების ზრდაზე 2020 წელს ჯამში მიიმართება 140.0 მლნ ლარზე მეტი; • 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 100 ლარით გაიზრდება საბავშვო ბაღებში დასაქმებულთა ანაზღაურება (მასწავლებლები, აღმზრდელები და სხვა, 32 ათასზე მეტი მოქალაქე), რაზედაც მიიმართება 15.0 მლნ ლარამდე; • საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მიიმართება 280.0 მლნ ლარზე მეტი;  პოლიცია და ჯარი • 2020 წელს ხელფასები გაეზრდებათ ჯარისკაცებს, მეხანძრე-მაშველებს, პოლიციელებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს, რაზედაც მიიმართება 50 მლნ ლარამდე;  მეხანძრე-მაშველებს, პოლიციელებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს ხელფასები გაეზრდებათ 2020 წლის 1 ივლისიდან საშუალოდ 125 ლარით;  ჯარისკაცებისთვის ხელფასების ზრდა გაგრძელდება ეტაპობრივად, მათი წოდებების შესაბამისად; 2019 წლის ბოლომდე • ჯარისკაცების, მეხანძრე-მაშველების, პოლიციელების და მათთან გათანაბრებული პირების ხელფასებზე 2020 წელს ჯამში მიიმართება 1.0 მლრდ ლარზე მეტი;  ინფრასტრუქტურა - 2020 წლის განმავლობაში ინფრასტრუქტურული განსახორციელებლად მიიმართება 3.7 მლრდ ლარზე მეტი, მათ შორის: პროექტების • მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა - 1.2 მლრდ ლარი; • ჩქაროსნული მაგისტრალები - 695.0 მლნ ლარი; • შიდა გზები - 501.0 მლნ ლარი; • საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა - 280.0 მლნ ლარი; • წყლის ინფრასტრუქტურა - 256.0 მლნ ლარი; • მუნიციპალური ტრანსპორტი - 140.0 მლნ ლარი; • ენერგო ინფრასტრუქტურა - 116.0 მლნ ლარი; • დევნილთა სახლების მშენებლობა / შესყიდვა - 112.0 მლნ ლარი; 2  მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე 2020 წელს მიიმართება 240.0 მლნ ლარზე მეტი, მათ შორის: • შეღავათიანი აგროკრედიტები - 74.0 მლნ ლარი; • სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი სხვა პროგრამები - 57.0 მლნ ლარი; • ტურიზმის ხელშეწყობა 33.0 მლნ ლარი; • სტარტაფების და ინოვაციების დაფინანსება - 22.0 მლნ ლარი; • საკრედიტო-საგარანტიო ფონდი - 20.0 მლნ ლარი; • მცირე გრანტების პროგრამა - 15.0 მლნ ლარი; • მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობის სხვა პროგრამები - 20.0 მლნ ლარი; პროექტის ძირითადი პარამეტრების შემუშავებისას გათვალისწინებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის (EFF-გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი) ძირითადი პრინციპები, რაც გულისხმობს მიმდინარე ხარჯების ზრდის შეზღუდვას, საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალ მაჩვენებელს და არსებული რესურსის მიმართვას ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისი საშუალოვადიანი ფისკალური ჩარჩო ითვალისწინებს განათლების რეფორმის ხარჯებს, ასევე საპენსიო გასაცემლებისა და ზოგიერთი სოციალური გასაცემლების ზრდას, გრძელდება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიო ეკონომიკის და რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ. 2019 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო ეკონომიკის რეალური ზრდის 4.5%-იან მაჩვენებელზე, 7 თვის წინასწარი მაჩვენებლების მიხედვით რეალური ეკონომიკური ზრდა შეადგენს 4.7%-ს, თუმცა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კვლავაც ნარჩუნდება 4.5%-ის ფარგლებში. მშპ-ს დეფლატორის მაჩვენებელი კი განისაზღვრა 4.5%-ის ოდენობით. გასული წლის ნოემბერთან შედარებით დაზუსტდა 2018 წლის მაჩვენებლები, რისი გათვალისწინებითაც 2019 წლის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი განახლებული პროგნოზით 44.9 მლრდ ლარს შეადგენს. მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი 2020 წლისთვის 5.0%-ით არის განსაზღვრული, მომდევნო წლებში კი ეტაპობრივად იზრდება და 5,5%-ის ფარგლებშია პროგნოზორებიული. მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი 2019 წელს შეადგენს 4.5%-ს, 2020 წელსა და შემდგომ წლებში კი 3%ს. რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, აღნიშნული პროგნოზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიზნობრივი ინფლაციის ფარგლებში და შეადგენს 3,0%-ს. 3 მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, 2020 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 48.5 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2023 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 62,2 მლრდ ლარამდე. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების გათვალისწინებით, 2019 წელს საგადასახადო შემოსავლების განახლებული პროგნოზი შეადგენს 11 310,0 მლნ ლარს. 2019 წლის განახლებული პროგნოზიდან არის გაანგარიშებული 2020 წლის მაჩვენებელიც, რომელიც მშპ-ს 25.0%-ია და ნომინალურ გამოხატულებაში შეადგენს 12 130,0 მლნ ლარს, მათ შორის: • საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 690.0 მლნ ლარით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 3 395,0 მლნ ლარს, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების წილი 295,0 მლნ ლარს; გაანგარიშებაში გაკეთებულია საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე წლის და 2020 წლისთვის ეკონომიკის ნომინალური ზრდის პროგნოზების შესაბამისად. • მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 950.0 მლნ ლარით; გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია რომ მიმდინარე წელს მოგების გადასახადი გადაჭარბებით შესრულდება და გადააჭარბებს 850,0 მლნ ლარს. აღნიშნული მაჩვენებლის და ნომინალური ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული მოგების გადასახადის 2020 წლის პროგნოზი. ასევე გათვალისწინებულია BP-ის მიერ მოგების გადასახადის სახით გადასახდელი თანხის ზრდა (ახალი ნავთობსადენის აშენებიდან გამომდინარე). • დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 350.0 მლნ ლარით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 4 333.5 მლნ ლარს, ხოლო მუნუციპალიტეტების წილი 1 016.5 მლნ ლარს (მუნიციპალიტეტების დღგ 2019 წელთან შედარებით იზრდება 69.9 მლნ ლარით); გაანგარიშებაში გაკეთებულია საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე წლის და 2020 წლისთვის ეკონომიკის ნომინალური ზრდის პროგნოზების შესაბამისად, ასევე გათვალისწინებულია 2019 წელს დღგ-ში ერთჯერადი ოპერაციების შედეგად მიღებული დაახლოებით 100.0 მლნ ლარის ეფექტი. • აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 380.0 მლნ ლარის ოდენობით; გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც იცვლება თუთუნის დაბეგვრის განაკვეთები. • იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 80.0 მლნ ლარით; • ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 498.5 მლნ ლარს; • სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 181.5 მლნ ლარით; ამასთან, 2020 წელს აქტიურად გაგრძელდება წარმოქმნილი ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (ძირითადად დღგ) დაბრუნების პროცესი და მოსალოდნელია რომ 2020 წელს დაბრუნდება 550,0 მლნ ლარზე მეტი. საბიუჯეტო დეფიციტი 4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დეფიციტი (რომელიც ეყრდნობა GFSM 2014 კლასიფიკაციას) 2020 წელს ნაერთი ბიუჯეტისათვის შეადგენს მშპ-თან მიმართებაში 2.6%-ს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარლებში ფისკალური ჩარჩოს ინდიკატორად გამოიყენება მოდიფიცირებული დეფიციტი, რომელიც GFSM 2014 კლასიფიკაციისგან განსხვავებით ფინანსური აქტივებით განხორციელებულ ოპერაციებსაც განიხილავს, როგორც დეფიციტის ფორმირების წყაროს. აღნიშნული მეთოდოლოგიის თანახმად, 2019 წლის დეფიციტი განისაზღვრება მშპ-თან მიმართებაში 2.7%-ის ფარგლებში. „ეკონომიკური თავისფულების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო 1 320.9 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 2,7% (კანონით განსაზღვრული ზღვარი მშპ-ის 3% შეადგენს). აღნიშნული პარამეტრი ნაერთ ბიუჯეტთან ერთად ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფო ორგანოების მიერ დაფუძნებული სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლებიდან განხორციელებული ოპერაციების შედეგებს. მთავრობის ვალი 2020 წლის ბოლოსათვის „ეკონომიკური თავისფულების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული მთავრობის ვალი (არ მოიცავს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვალს და მოიცავს საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ აღებულ ვალს) განისაზღვრება მშპ-ის 45%-ის ოდენობით (კანონით განსაზღვრული ზღვარი მშპ-ის 60% შეადგენს). რაც შეეხება სახელმწიფო ვალის ზღვრულ მოცულობას 2020 წლის ბოლოსათვის, იგი განისაზღვრება 22 681.7 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალი – 17 711.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალი − 4 970.0 მლნ ლარის ოდენობით. მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების ტენდენციები ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სოციალური გასაცემლების ზრდა (300.0 მლნ ლარი), ასევე დაგეგმილი საკარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მასწავლებელთა, სასწარფოსა და სოფლის ექიმების, პოლიციელები და ჯარისკაცების ხელფასების ზრდა. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა 2020 წლისთვის მაინც შენარჩუნებულია მიმდინარე ხარჯების შემცირებული მაჩვენებელი, რომელიც მშპ-ს 23.2%-ს შეადგენს. მომდეევნო წლებშიც მიმდინარე ხარჯები შენარჩუნებული იქნება დაბალ ნიშნულზე. კაპიტალური ხარჯების წილი მშპ-სთან მიმართებაში 2020 წლისთვის 7.7 %-ს შეადგენს და მომდევნო წლებშიც არანაკლებ ამავე მოცულობითაა დაგეგმილი. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 040.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, მათ შორის: • 14 შემოსავლები - 11 035.0 მლნ ლარი;  საგადასახადო შემოსავლები - 10 320.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 21.3%), მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 395.0 მლნ ლარით;  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 950.0 მლნ ლარით; 5  დამატებული ღირებულების გადასახადის განისაზღვრა 4 333.5 მლნ ლარით;  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 380.0 მლნ ლარის ოდენობით;  იმპორტის ლარით;  სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 181.5 მლნ ლარით; გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 80.0 მლნ  გრანტები - 200.0 მლნ ლარი, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 90.0 მლნ ლარი, საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 45.0 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის 35-ე მუხლის შესაბამისად სსიპ-ების მიერ მიღებული შემოსავლებიდან ბიუჯეტში გადმოსარიცხი გრანტები 65,0 მლნ ლარის ოდენობით;  სხვა შემოსავლები 515.0 მლნ ლარი. • არაფინანსური აქტივების კლების სახით (პრივატიზაცია) განსაზღვრულია 120.0 მლნ ლარის ოდენობით; მისაღები თანხების გეგმა • ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი (სესხების დაბრუნება) განისაზღვრა 130.0 მლნ ლარის ოდენობით; • საშიანო ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 900.0 მლნ ლარის ოდენობით; • საგარეო ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 1 855.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  სექტორულ რეფორმებთან დაკავშირებული ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 685.0 მლნ ლარი;  საინვესტიციო (პროექტებზე გამოყოფილი) კრედიტები - 1 170.0 მლნ ლარი; სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 14 211.9 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 12 996.9 მლნ ლარს, გრანტები - 45.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 1 170.0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 10 670.3 მლნ ლარს, მათ შორის: • • • • • • • შრომის ანაზღაურება - 1 562.0 მლნ ლარი; საქონელი და მომსახურება - 1 321.4 მლნ ლარი; პროცენტი - 720.0 მლნ ლარი; სუბსიდიები - 517.4 მლნ ლარი; გრანტები - 652.2 მლნ ლარი; აღნიშნულ თანხაში 488.7 მლნ ლარი გათვალისწინებულია კაპიტალური ხარჯებისთვის, ხოლო 163.5 მლნ ლარი მიმდინარე ხარჯებისთვის. სოციალური უზრუნველყოფა - 4 318.0 მლნ ლარი; სხვა ხარჯები - 1 579.3 მლნ ლარი. 6 აღნიშნულ თანხაში 417,2 მლნ ლარი გათვალისწინებულია კაპიტალური ხარჯებისთვის, ხოლო 1 162,1 მლნ ლარი მიმდინარე ხარჯებისთვის, რომელთა შესახებაც დეტალური ინფორმაცია მოცემულია პროექტის თანდართულ მასალებში. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია 2 201.6 მლნ ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 342.2 მლნ ლარი; ვალდებულებების კლება შეადგენს 997.7 მლნ ლარს, საიდანაც 953.7.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 44.0 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების და დავალიანების დაფარვაზე. წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული: • ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება 2019 წლის გეგმასთან შედარებით იზრდება 378.6 მლნ ლარით და შეადგენს 4 347.0 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 30.6%). აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის - 3 126.0 მლნ ლარი, საიდანაც 2 230.0 მლნ ლარი მიიმართება მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის, ხოლო მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებისათვის გათვალისწინებულია 793.0 მლნ ლარი. ამ პროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020 წლის პირველი იანვრიდან პენსიის 20 ლარით ზრდა ასაკით პენსიონერებისთვის, ხოლო 2020 წლის 1 ივლისიდან დამატებით 30 ლარით გაეზრდებათ პენსია 70 წლის და ზევით ასაკით პენსიონერებს. 2020 წლის 1 იანვრიდან სოციალური გასაცემლის 20 ლარიანი ზრდა ასევე გათვალისწინებულია მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული და 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისათვის, ხოლო 2020 წლის 1 ივლისიდან დამატებით 30 ლარიანი ზრდა შეეხებათ მკვეთრად გამოხატულო და 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს;  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის - 1 076.4 მლნ ლარამდე, მათ შორის: - მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისთვის - 754.0 მლნ - - ლარი; იმუნიზაცია - 22.5 მლნ ლარი; C ჰეპატიტის მართვის პროგრამა - 7.0 მლნ ლარი; ტუბერკულოზის მართვა - 16.0 მლნ ლარი; აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა - 12.5 მლნ ლარი; ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა - 12.2 მლნ ლარამდე; დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია - 36.6 მლნ ლარი; ფსიქიკური ჯანმრთელობა - 27.5 მლნ ლარი; დიაბეტის მართვა - 15.0 მლნ ლარი (გაზრდილია 1.5 მლნ ლარით); სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება - 82.2 მლნ ლარი - 2019 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 37.5 მლნ ლარით. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020 წლის 1 ივლისიდან ანაზღაურების ზრდა 100 ლარით. გარდა ამისა, ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო სერვისების მიწოდება განხორციელდება ჯანდაცვის სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ, რაც გააუმჯობესებს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სერვისს და გაზრდის მოსახლეობისათვის ამ სერვისის დროულ ხელმისაწვდომობას და ოპერატიულობას ქვეყნის მასშტაბით. სოფლის ექიმი - 27.5 მლნ ლარი. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020 წლის 1 ივლისიდან ანაზღაურების გაზრდა 100 ლარით; რეფერალური მომსახურება - 20.0 მლნ ლარი; 7 - ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 10.0 მლნ ლარი და სხვა.  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 15.0 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობისათვის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულია 66.7 მლნ ლარზე მეტი, აღსანიშნავია, რომ დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულია 55.0 მლნ ლარი, შესაბამისად დევნილთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისა და მიგრანტთა ხელშეწყობისათვის გამოყოფილია ჯამურად 120.0 მლნ ლარამდე. • რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 2 071.6 მლნ ლარი, რაც 71.6 მლნ ლარით აღემატება 2019 წლის მაჩვენებელს. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 1 315.2 მლნ ლარზე მეტი, მათ შორის თანხები მიიმართება შემდეგი საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციაზე: - მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე - - - საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა - 50.0 მლნ ლარი; აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაურირიკოთის მონაკვეთი – 70.0 მლნ ლარი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი - არგვეთის მონაკვეთი - 340.0 მლნ ლარი; სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთი - 50.0 მლნ ლარი; ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა - 70.0 მლნ ლარი; გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა - 50.0 მლნ ლარი; ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლი - 60.0 მლნ ლარი; ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 32.4 მლნ ლარი; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 20.0 მლნ ლარი; ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - 70.0 მლნ ლარი; ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა - 50.0 მლნ ლარი; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 25.0 მლნ ლარი; ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 15.0 მლნ ლარი.  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 262.1 მლნ ლარი, მათ შორის: - მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) - - 27.0 მლნ ლარი; საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) - 95.0 მლნ ლარი; რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი 17.3 მლნ ლარი; ურბანული არეალების განვითარების პროგრამა (ADB) – 10 მლნ ლარი; ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) – 15.0 მლნ ლარი, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტებისათვის ავტობუსების შეძენა; 8 - ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 6.0 მლნ ლარი; ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) - 10.0 მლნ ლარი; საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) – 8.0 მლნ ლარი.  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებულია 256.8 მლნ ლარი, მათ შორის 2020 წელს განხორციელდება: - რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები - 65.0 - მლნ ლარი; რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები - 30.0 მლნ ლარი; ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა - 160.0 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მესტია, ანაკლია, ურეკი, ფოთი, ზუგდიდი, ჯვარი, ჭიათურა, გუდაური, ბაკურიანი, ბოლნისი, მარნეული), ასევე ქუთაისის და თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და აბაშის მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია;  იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერისთვის გათვალისწინებულია 55.0 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ჯანდაცვის სამინისტროში გათვალისწინებულ თანხასთან ერთად, დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე ჯამში მიიმართება 112.0 მლნ ლარამდე;  მუნიციპალიტეტების მიერ ზოგადსაგანამანათლებლო სკოლების რეაბილიტაციისათვის, სამინისტროს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 149.0 მლნ ლარი. ქვეყნის მასშტაბით საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 280.0 მლნ ლარამდე. • განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება 2019 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 132.4 მლნ ლარამდე შეადგენს 1 636.0 მლნ ლარს. გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წელს აქტიურად დაიწყო განათლების სისტემის რეფორმა, რომელიც მათ შორის გულისხმობს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგთა როგორც სოციალური გარანტიების ასევე მათ მიერ მიწოდებული სწავლების ხარისხის სისტემურ გაუმჯობესებას. საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტის თანახმად, 2019 წელსვე ზოგადი განათლების ბიუჯეტი იზრდება 95 მლნ ლარით. აღნიშნული რესურსი გამოყენებული იქნება ასაკით პენსიონერი, პრაქტიკოსი მასწავლებელების კომპენსაციებისათვის (2 წლის ანაზღაურების ოდენობით), რომელბიც ტოვებენ სისტემას, ასევე უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებელების დანამატის 150 ლარით ზრდის ხარჯების და მასწავლებელების მიერ სტატუსის ამაღლების შესაბამისი შრომის ანაზღაურების დასაფინანსებლად. 2020 წლის ბიუჯეტში შესაბამისად გათვალისწინებულია მიმდინარე წელს დაწყებული რეფორმის ხარჯების, ასევე რეფორმის შემდგომი ეტაპის განხროციელების ხარჯები. სამინისტროს ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 925.3 მლნ ლარამდე, მათ შორის: - ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - 780.0 მლნ ლარი - პროგრამის - ფარგლებში გათვალისწინებულია საჯარო სკოლების უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლების დანამატების შემდგომი ზრდა 150 ლარით 2020 წლის ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 11.7 მლნ ლარამდე; 9 - უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა - 19.3 მლნ ლარზე მეტი; მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველ ყოფა - 23.0 მლნ ლარი; საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 23.6 მლნ ლარამდე; პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" – 33.0 მლნ ლარი და სხვა;  პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 52.9 მლნ ლარამდე, მათ შორის გათვალისწინებულია მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურების 36%-იანი ზრდა;  უმაღლესი განათლების დასაფინანსებლად - 142.0 მლნ ლარზე მეტი;  მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისთვის - 65.5 მლნ ლარი;  ინკლუზიური განათლების პროგრამის დასაფინანსებლად - 20.5 მლნ ლარზე მეტი;  სამინისტროს სისტემის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 127.3 მლნ ლარზე მეტი, მათ შორის: - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის - განვითარებისთვის - 80.0 მლნ ლარი ; პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის -15.0 მლნ ლარი; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის - 5.0 მლნ ლარი; კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერისთვის - 10.0 მლნ ლარი; სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერისთვის - 10.0 მლნ ლარი;  კულტურის განვითარების ხელშეწყობისთვის - 84.9 მლნ ლარზე მეტი, მათ შორის: - ხელოვნების განვითარებისთვის - 51.8 მლნ ლარი; - კულტურის ხელშეწყობისთვის - 13.1 მლნ ლარზე მეტი;  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფისთვის - 23.8 მლნ ლარზე მეტი;  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების და პოპულარიზაციის დასაფინანსებლად - 130.4 მლნ ლარი. მათ შორის ტოკიოს ოლიმპიადის მოსამზადებლად გათვალისწინებუალია 14 მლნ ლარი;  კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 21.1 მლნ ლარზე მეტი. • გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 353.0 მლნ ლარს. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობისთვის 37.1 მლნ ლარი, საიდანაც აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებისთვის გათვალისწინებულია 17.0 მლნ ლარი;  მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარებისთვის - 12.7 მლნ ლარი;  ერთიანი აგროპროექტის დასაფინანსებლად - 129.9 მლნ ლარი (გაზრდილია 32.5 მ,ლნ ლარით), მათ შორის: - შეღავათიანი აგროკრედიტებისთვის - 74.0 მლნ ლარი (გაზრდილია 25.0 მლნ - ლარით); დანერგე მომავალის დასაფინანსებლად - 13.0 მლნ ლარი; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსებისთვის - 12.0 მლნ ლარი; მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი - 5 მლნ ლარი; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება - 4.5 მლნ ლარი.  სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის ხელშეწყობისთვის - 88.3 მლნ ლარი;  გარემოსდაცვითი ზედამხედველობისთვის - 20.6 მლნ ლარზე მეტი; განვითარების 10  დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის - 13.0 მლნ ლარი;  სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვისთვის - 13.8 მლნ ლარამდე (გაზრდილია 1.9 მლნ ლარით);  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის დასაფინანსებლად გათვალისწინებულია 3.0 მლნ ლარი. • • • • • • • • • • • • • • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილია 364.0 მლნ ლარი, მათ შორის:  მოსახლეობის გაზიფიცირებისათვის გათვალისწინებულია 60.0 მლნ ლარი, რაც გულისხმობს 17 ათას ახალ აბონენტს;  სათხილამურო ინფრასტრუქტურისათვის გათვასლიწნებულია 78 მლნ ლარი;  მეწარმეობის განვითარების პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 57.6 მლნ ლარი, მათ შორის 20.0 მლნ ლარი საგარანტიო ფონდისთვისს, ასევე სახსრების გათვალისწინებულია მცირე გრანტებისათვის; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 93.0 მლნ ლარს; იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 203.0 მლნ ლარი, მათ შორის არბიტრაჟებში, უცხო ქვეყნის სასამართლოებში და საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობისათვის გათვალისწინებულია 15.0 მლნ ლარი. წინა წლებში აღნიშნული თანხის გამოყოფა ხდებოდა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 159.0 მლნ ლარი თავდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 880.0 მლნ ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია სამხედრო მოსამსახურეთა ხელფასების ზრდა; შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 770.0 მლნ ლარი; გათვალისწინებულია 2020 წლის 1 ივლისიდან პოლიციელთა ხელფასების ზრდის (საშუალოდ 125 ლარით) დაფინანსება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 137.5 მლნ ლარი; გათვალისწინებულია 2020 წლის 1 ივლისიდან ხელფასების ზრდის (საშუალოდ 125 ლარით) დაფინანსება. საქართველოს პროკურატურისთვის გათვალისწინებულია 37.3 მლნ ლარი; საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 58.5 მლნ ლარი; გათვალისწინებულია 2020 წლის 1 ივლისიდან ხელფასების ზრდის (საშუალოდ 125 ლარით) დაფინანსება. სახალხო დამცველის აპარატისთვის გათვალისწინებულია 8.0 მლნ ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია სახსრები აპარატის შენობის მშენებლობის დაწყებისათვის; იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 6.6 მლნ ლარი; სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 8.0 მლნ ლარი, რაც წინა წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 5.2 მლნ ლარით. აღნიშნული გამოწვეულია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე და „სახელმწიფო ინპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სამსახურისთვის მთელი რიგი ახალი ფუნქციების დამატებით, მათ შორის საგამოძიებო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფუნქციები. შესაბამისად, გათვალისწინებულია სამსახურის გაზრდილი საშტატო რიცხოვნობის დაფინანსება; სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოსთვის გათვალისწინებულია 5.0 მლნ ლარი; ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის დაფინანსება შეადგენს 3.2 მლნ ლარს. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 2 627.8 მლნ ლარს, მათ შორის: • საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 1 320.0 მლნ ლარი; • საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 390.0 მლნ ლარი; • რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 300.0 მლნ ლარი; 11 • „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების თანახმად მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 20.0 მლნ ლარი; • მთავრობის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 40.0 მლნ ლარით; • დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 200.0 მლნ ლარით განისაზღვრა; • დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელების (205.9 მლნ ლარი) ფარგლებში გათვალისწინებულია მათ შორის: o თბილისის ავტობუსების პროექტების დაფინანსება - 120.0 მლნ ლარი; o თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის დაფინანსება 37.0 მლნ ლარი; • ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვრა 131.0 მლნ ლარით, მათ შორის: o მიზნობრივი დაფინანსება დელეგირებული უფლებამოსილებებისათვის განსაზღვრულია 12.0 მლნ ლარით; o ერედვის, თიღვის, ქურთის, ახალგორის და აჟარის მუნიციპალიტეტებისათვის გათვალისწინებულია სპეციალური ტრანსფერი 19.0 მლნ ლარის ოდენობით; o ქ. თბილისის ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის გათვალისწინებულია 100 მლნ ლარი. • გასათვალისწინებელია, რომ 2020 წელს მუნიციპალიტეტების მიერ დღგ-ის სახით მისაღები შემოსავლები პროგნოზირებულია 1 016.5 მლნ ლარის (დღგ-ის 19%) ოდენობით და ნაწილდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესით. 2019 წელთან შედარებით დღგ-ის სახით მისაღები შემოსავლები გაზრდილი 70.0 მლნ ლარამდე, ხოლო გადასახადების სახით ჯამში მუნიციპალიტეტებისა და ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გათვალისწინებულია 145.0 მლნ ლარით მეტს მიიღებენ 2019 წელთან შედარებით. დღგ-ის პროგნოზის განაწილების შედეგად მუნიციპალიტეტების მიერ მისაღები შემოსავლების განაწილება: მუნიციპალიტეტების დასახელება ქ. თბილისი ქ. ბათუმი ქ. ქუთაისი ქ. რუსთავი გორის მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება დღგ-ის დღგ-ის 19%-ის საორიენტაციო განაწილება მოცულობა 46,30% 470 608,9 4,70% 47 803,3 3,48% 35 368,1 2,65% 26 953,6 3,19% 32 418,8 1,43% 14 537,2 2,42% 24 578,8 0,23% 2 343,8 1,14% 11 630,0 1,45% 14 771,6 1,42% 14 425,8 1,08% 10 984,1 0,97% 9 851,6 0,51% 5 164,1 0,11% 1 093,8 1,06% 10 761,4 1,21% 12 329,4 12 მუნიციპალიტეტების დასახელება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ქ. ფოთი ქარელის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი სენაკის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი საჩხერის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი ახმეტის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი დუშეთის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი ვანის მუნიციპალიტეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი ადიგენის მუნიციპალიტეტი შუახევის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი ცაგერის მუნიციპალიტეტი მესტიის მუნიციპალიტეტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება დღგ-ის დღგ-ის 19%-ის საორიენტაციო განაწილება მოცულობა 0,97% 9 819,5 0,79% 8 013,6 0,86% 8 759,5 0,08% 812,5 0,70% 7 103,1 1,04% 10 546,8 0,42% 4 248,1 1,03% 10 485,1 0,92% 9 367,7 0,80% 8 182,2 1,06% 10 798,4 1,20% 12 188,3 0,81% 8 213,0 0,81% 8 189,3 0,81% 8 232,0 0,74% 7 496,4 0,40% 4 062,5 0,50% 5 120,3 0,46% 4 711,7 0,63% 6 434,3 0,59% 6 029,5 0,12% 1 218,8 0,34% 3 485,5 0,63% 6 374,8 0,27% 2 712,5 0,64% 6 512,9 0,55% 5 578,8 0,53% 5 386,4 0,56% 5 684,1 0,17% 1 731,1 0,61% 6 241,6 0,44% 4 503,4 0,54% 5 516,4 0,61% 6 173,8 0,17% 1 755,6 0,37% 3 777,2 0,75% 7 637,8 0,53% 5 375,8 0,03% 312,5 0,69% 6 985,7 0,08% 828,1 0,63% 6 358,4 0,41% 4 183,0 0,51% 5 151,3 13 მუნიციპალიტეტების დასახელება ონის მუნიციპალიტეტი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება დღგ-ის დღგ-ის 19%-ის საორიენტაციო განაწილება მოცულობა 0,46% 4 636,0 0,38% 3 831,1 0,01% 109,4 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1 723.6 მლნ ლარი (მშპ-ს 3.6%);  თავდაცვა - 978.4 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.0%);  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 209.8 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.5%);  ეკონომიკური საქმიანობა - 2 207.7 მლნ ლარი (მშპ-ს 4.6%);  გარემოს დაცვა - 102.3 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.2%);  საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 143.3 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.3%);  ჯანმრთელობის დაცვა - 1 118.5 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.3%);  დასვენება, კულტურა და რელიგია - 335.9 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.7%);  განათლება - 1 539.7 მლნ ლარი (მშპ-ს 3.2%);  სოციალური დაცვა - 3 512.8 მლნ ლარი (მშპ-ს 7.2%); ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარმოდგენილია: • ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი (2020-2023 წლები); • 2020-2023 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (როგორც საბაზო, ასევე ოპტიმიტური და პესიმისტური სცენარები). აღნიშნული ინფორმაცია 2020 წლის ბიუჯეტთან ერთად მოიცავს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის ფისკალურ მაჩვენებლებს; • ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების განახლებული საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება წინა პროგნოზებთან; • პროგრამული ბიუჯეტის დანართი; • კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი; • ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ; • ინფორმაცია ფისკალური რისკების შესახებ; • ინფორმაცია სახელმწიფო ვალის შესახებ; • მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი (2019-2028 წლები); • ინფორმაცია ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ; აღნიშნული მოიცავს ინფორმაციას სახელმწიფო ბიუჯეტით დაგეგმილი პროგრამების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ; • 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა (8 თვის მდგომარეობით); ამ ეტაპზე წარმოდგენილია 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვერსია. კანონპროექტის განხილვა გაგრძელდება საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, ასევე საქართველოს სამინისტროების წარმომადგენლებთან. ამასთან, ოქტომბერში საქართველოში ჩამოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია და მათთანაც გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ბიუჯეტის ძირითადი მაკროფისკალურ პარამეტრებთან დაკავშირებით. განხილვების შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების შესაბამისად მომზადდება კანონპროექტის განახლებული ვერსია, რომელიც წარედგინება საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. 14 ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შემთხვევაში): კანონპროექტი სრულად შეესაბამება საქართველოს მთავრობის 2019-2020 წლების პროგრამას. ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში − აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება: კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია 2020 წლის 1 იანვრიდან. ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას): ასეთი არ არსებობს. ბ) კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება საშუალოვადიან პერიოდში (კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი სამი წელი): ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებლებს, ასევე მუნიციპალიტეტების მიერ დღგ-ის სახით მისაღები შემოსავლების განაწილებას; ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები, კანონპროექტის გავლენით სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები) მითითებით: კანონის პროექტი ასახავს 2020 წლისათვის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გავლენის ბუნებისა და მიმართულების მითითებით, რომლებზედაც მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი გავლენა: კანონის პროექტი ვრცელდება 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის (ფულადი შენატანის) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: 15 კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი: კანონპროექტი არ ხელშეკრულებებს. ეწინააღმდეგება აგერეთვე, საქართველოს კანონპროექტი ორმხრივი არ და უკავშირდება მრავალმხრივი რომელიმე ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან: ასეთი არ არსებობს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები, შეესაბამება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის პარამეტრებს. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის/დაწესებულების, სამუშაო ჯგუფის, ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში, იმ გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას, ასეთი მიმოხილვის მომზადების შემთხვევაში: 16 ასეთი მიმოხილვა არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვ) კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა 17
სხვა
ფისკალური რისკების ანალიზი 2019-2023 წწ. 1 სარჩევი 1. მაკროეკონომიკური რისკები .....................................................................................................3 1.1. შესავალი ..................................................................................................................................3 1.2. ეკონომიკური მიმოხილვა........................................................................................................3 1.3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი ................................................9 1.4. მაკროეკონომიკური რისკ-ფაქტორები .................................................................................. 10 1.5. მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი ............................................................................ 12 1.6. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე ......................... 14 2. სახელმწიფო საწარმოების ანალიზი ........................................................................................ 16 2.1. ზოგადი მიმოხილვა ............................................................................................................... 16 2.2. ცენტრალურ მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს შორის ურთიერთობები................. 19 2.3. სახელმწიფო საწარმოების მიერ გადახდილი დივიდენდები ............................................... 24 2.4. სესხები სახელმწიფო საწარმოებს შორის .............................................................................. 24 2.5. არაფინანსური ტრანსფერები................................................................................................. 25 2.6. კვაზი-ფისკალური აქტივობები............................................................................................. 25 2.7 სახელმწიფო საწარმოთა სენსიტიურობის ანალიზი 6 ძირითადი საწარმოს............................ 26 2.8 სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მაჩვენებლები ........................................................... 48 3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები.................................................................... 83 3.1 ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვების ხელშეკრულებები................................... 84 3.2 PPP ვალდებულებების შეფასება................................................................................................ 89 2 1. მაკროეკონომიკური რისკები 1.1. შესავალი ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე, რომლებიც თავის მხრივ მოქმედებს ქვეყნის ფისკალურ მდგომარეობაზე. ამგვარი მოვლენები წარმოადგენს ფისკალურ რისკებს. დოკუმენტის მიზანია გამოავლინოს მაკროეკონომიკური რისკები და შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა წინასწარ იყოს განსაზღვრული, როგორც ნეგატიური, ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხები. მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო დადებითი თუ უარყოფითი ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორი, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აზრით გავლენა ექნება მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. გამოვლენილი რისკების ანალიზის საფუძველზე დოკუმენტში განხილულია მაკროეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური. საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. პესიმისტური სცენარი შექმნილია ეკონომიკური განვითარების შეფერხების, ხოლო ოპტიმისტური - ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების შემთხვევისათვის. მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას განსაზღვრული, თუ როგორი ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან გადახრის შემთხვევაში. ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებზე მთავრობის პოლიტიკის პასუხებს. 1.2. ეკონომიკური მიმოხილვა 1.2.1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა 2018 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 4.7 პროცენტი შეადგინა. ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში 41,078 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 8.5 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2018 წლიდან რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპი შენელებულია, რის ფონზეც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი საკმაოდ მაღალია. 2019 წლის პირველ ნახევარში, წინასწარი მონაცემებით, ეკონომიკური ზრდა 4.7 პროცენტს შეადგენს. 3 1.2.2. ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპის განსაზღვრას და აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას, რაც აუცილებელი ფაქტორია გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის დადგენილებით „საქართველოს 2017-2019 წლების ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ“ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2018 წლიდან 3 პროცენტს შეადგენს. 2019 წლის აგვისტოს ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაციის დონე) 4.9 პროცენტი შეადგინა, რაც აღემატება მიზნობრივ მაჩვენებელს. აღინშნულ მაჩვენებელზე, ერთი მხრივ, გავლენა იქონია ერთჯერადმა ფაქტორებმა, როგორიცაა, იანვარში თამბაქოზე აქციზის განაკვეთის ზრდა, ასევე საერთაშორისო ფასების ცვლილებამ. იანვრიდან მოყოლებული, საბაზო ინფლაცია თამბაქოს გამორიცხვით საკმაოდ დაბალ ნიშნულზე ნარჩუნდებოდა და ინავარ-აგვისტოში საშუალოდ 1.3 პროცენტი შეადგინა. მიუხედავად ამისა, წლის მეორე ნახევრიდან შეინიშნა ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ზეწოლა ფასებზე, რის შედეგადაც, აგვისტოს თვეში ინფლაციის დონემ 4.9 პროცენტი შეადგინა. შედარებით გაიზარდა ასევე საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი. ინფლაციის საპასუხოდ, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 1 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის მიერ დაანონსებულია მონეტარული პოლიტიკის შემდომი გამკაცრება საჭიროების შემთხვევაში. 2019 წლის ბოლოს ინფლაციური პროცესების შემდგომი გაგრძელება მოსალოდნელი არ არის და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი ერტაპობრივად დაუბრუნდება მიზნობრივ მაჩვენებელს ერთი მხრივ, იანვარში თამბაქოს ფასების საბაზისო ეფექტი ამოწურვისა და მეორე მხირვ, წლის მეორე ნახევრიდან მიმდინარე ინფლაციის საბაზისო ეფექტის ამუწურვასთან ერთად. 1.2.3. ლარის გაცვლითი კურსი 2019 წლის დასაწყისიდან მაისამდე ლარის კურსი 2.7-ის გარშემო იყო დასტაბილურებული, თუმცა ქვეყნის გარშემო შექმნილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო (მათ შორის რუსეთის მიერ პირდაპირი ავიამიმოსვლების აკრძალვა), ლარის კურსი აშშ დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა და 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2.96-ის გარშემო მერყეობს. მსგავსი ტენდენცია ფიქსირდება ევროსთან მიმართებაში, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე, გასული წლის მსგავსად, გაუფასურების ტენდენციით ხასიათდება. 2019 წლის 1 იანვრიდან მოყოლოებული, 9 თვეში, ლარი აშშ დოლარის მიმართ 10.6 პროცენტით, ხოლო ევროს მიმართ 5.5 პროცენტით გაუფასურდა. ნომინალური 4 ეფექტური გაცვლითი კურსი 8.1 პროცენტით გაუფასურდა. გაუფასურებულია აგრეთვე რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსიც და გაუფასურება აგვისტოს მდგომარეობით 8.4 პროცენტს შეადგენს. 1.2.4. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში 2019 წელს გასული წლის მსგავსად გრძელდება სამეწარმეო სექტორის მზარდი ტენდენცია. პროდუქციის გამოშვება ბიზნეს სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 10.7 პროცენტით, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 31 ათასი ადამიანით. მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმმართველი როლი ჰქონდა კერძო სექტორს. 1.2.5. საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8,126 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებლის ტოლია; აქედან ექსპორტი 2,412 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (12.4%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 5,715 მლნ. აშშ დოლარს (4.4%-ით ნაკლები). საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს უკავია, რომლის წილი 2019 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით მთლიანი საქონელბრუნვის 14.0 პროცენტს შეადგენს. მას მოსდევს რუსეთი 11.1%, აზერბაიჯანი 8.4% და ჩინეთი 8.3%-ული წილებით. 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2,050 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.7 პროცენტით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 571 მლნ. აშშ დოლარი იყო (25.3%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 1,479 მლნ. აშშ დოლარი (11.6%-ით ნაკლები). დსთ-ის ქვეყნებთან (რუსეთის გარეშე) საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში 1,864 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.8%-ით ნაკლები). აქედან ექსპორტი 935 მლნ. აშშ დოლარი (25.5%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 929 მლნ. აშშ დოლარი (19.4%-ით პროცენტით ნაკლები). 1.2.6. მიმდინარე ანგარიში 2019 წლის პირველ და მეორე კვარტალში დეფიციტმა შესაბამისად, 6.1 და 3.2 პროცენტი შეადგინა. უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან 5 შედარებით გაუმჯობესებით ხასიათდება საქონლისა და პირველადი შემოსავლების მუხლები. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა და სტრუქტურული რეფორმები მიმართულია ეკონომიკაში დანაზოგების ზრდისაკენ, რაც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მდგრად დონემდე შემცირების საწინდარია. წლის ბოლოსათვის, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 4,5 პროცენტის მაღალი დეფიციტი, დენეზეა მოსალოდნელი. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის ისტორიულად, საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წელიდან მოყოლობული, დეფიციტი მშპ-სთან მიმართებაში სტაბილურად მცირდება და თითქმის მესამედის დონეზეა 2019 წლისთვის. 1.2.7. საბიუჯეტო პოლიტიკა საბიუჯეტო პოლიტიკა კვლავ რჩება ფისკალური სტაბილურობის გარანტად ნარჩუნდება ბიუჯეტის დაბალი დეფიციტი. 2019 წლისათვის ბიუჯეტის დეფიციტის საპროგნოზო მშპ-სთან ფარდობის მაჩვენებელი 2.6 პროცენტს შეადგენს. 2020 წლიდან, დაანონსებული განათლების რეფორმის შედეგაგ, ბიუჯეტის დეფიციტი მცირედით გაიზრდება და 2020 წელს 2.7, ხოლო 2021-2022 წლებში 2.8 პროცენტს მიაღწევს, რის შემდეგაც, კვლავ კლების ტენდენცია ექნება. 1.2.8. სახელმწიფო ვალი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მთავრობის ვალი მშპ-ს 43.3 პროცენტის დონეზე დაფიქსირდა. აქედან, საგარეო ვალმა მშპ-ს 35.4, ხოლო საშინაო ვალმა 7.9 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი, არ აღემატება ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ დასაშვებ ნორმას (60% მშპ- სთან მიმართებაში). გასულ პერიოდში ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ლარში გამოსახული სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობა, თუმცა სახელმწიფო ვალის პორტფელი ინარჩუნებს ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრებს და საშუალოვადიან პერიოდში არ მიაღწევს კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ასევე აჩვენებს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზის შედეგები. ამასთან, საგარეო მოწყვლადობის შესამცირებლად, გრძელვადიან პერიოდში მთავრობის პოლიტიკად რჩება სახელმწიფო საშინაო ვალის წილის ზრდა. 1.2.9. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2018 წელს, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 35.5 პროცენტით შემცირდა და 1,265 მლნ აშშ დოლარი 6 შეადგინა. 2019 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 473 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 34.9 პროცენტით ნაკლებია 2018 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შმეცირებაზე, ერთი მხირვ გავლენა იქონია მაგისტრალური მილასდენის მნიშვნელოვანწილად პროექტის უკავშირდება დასრულება, ცალკეული ხოლო კომპანიების მეორე მხრივ, მესაკუთრეების ცვლილებას. 2019 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების პროცენტულ სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ირლანდია (28.1%), ხოლო მეორე ადგილზე თურქეთი (22.0%) იმყოფება. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს პირველ-მეორე ადგილებს აზერბაიჯანი (19.5%) და ნიდერლანდები (16.5%) ინაწილებდნენ. რაც შეეხება ეკონომიკის სექტორებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა სასტუმროებისა და რესტორნების და ენერგეტიკის სექტორებში, ხოლო სხვა სექტორებში ფიქსირდება კლება. 1.2.10. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა წარმატებით გრძელდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ 2017 წლის 12 აპრილს დაამტკიცა. ფონდი იზიარებს და მიესალმება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ქვეყანაში მდგრად ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამა მთლიანად მთავრობის რეფორმების გეგმას ეფუძნება. პროგრამის ფარგლებში სავალუტო ფონდი არის ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში. საერთაშორისო ეკონომიკური და მაკროეკონომიკური სავალუტო ფონდის მიერ სტრუქტურული სტაბილურობის მოწონებული რეფორმები, შენარჩუნება და იქნა მთავრობის რომელთა მიზანია ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერა. 2017 წლიდან ბიუჯეტი, ისევე როგორც მთავრობის საშუალოვადიან საბიუჯეტო გეგმები წარმოადგენს თვისობრივად ტრანსფორმირებულ ფისკალურ პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს:  ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას;  ეკონომიკური ზრდისათვის მეგობრული საგადასახადო სისტემის შექმნას;  საბიუჯეტო პროგრამების ეფექტიანობის ზრდას და;  ინვესტიციების ზრდას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. 7 უახლოეს წლებში დასრულდება ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის ხერხემალი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს სრულად გამოვიყენოთ ჩვენი ლოგისტიკური და ტურისტული პოტენციალი. ინფრასტრუქტურის განვითარების უმნიშვნელოვანესი შედეგი იქნება რეგიონებს შორის კავშირის გაუმჯობესება, რაც გაზრდის მათ ჩართულობას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ განახორციელა და განაგრძობს მთელ რიგ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც დადებით გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე: - 2017 წლის ივლისის თვეში დაფუძნდა სსიპ - „დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო“. საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა მსოფლიო ბანკის ხელშეწყობით და „დეპოზიტების ეფექტიანი დაზღვევის სისტემის“ ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით დაინერგა, რომელიც დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაციის და საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის მიერაა შემუშავებული. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს დადგა პირველი სადაზღვევო შემთხვევა, რომელსაც წარმატებით გაართვა თავი სააგენტომ; - 2018 წლის მაისის თვეში ძალაში შევიდა „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც ადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მათ შორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიზნებს წარმოადგენს: პროექტების ეფექტიანობის ზრდა, კერძო დაფინანსების მოზიდვა, საჯარო და კერძო სექტორებს შორის რისკების განაწილება, საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის ზრდა. 2018 წლის 5 სექტემბერს მთავრობის N452 დადგენილებით დატმკიცდა სსიპ - „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს“ დებულება. თანამშრომლობის სააგენტო შესახებ“ ახორციელებს საქართველოს „საჯარო კანონით და კერძო განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს, რაც ძირითადად გულისხმობს მოცემულ სფეროში მაკოორდინირებელი როლის არადისკრიმინაციულობის, ანგარიშვალდებულების შესრულებას მიუკერძოებლობის, პრინციპების დაცვით. დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა საჯარო და და კერძო თანამშრომლობის ფარგლებში სახელმწიფო ვალდებულების ზედა ზღვარი დგინდება სახელმწიფო ფინანსების მარეგულირებელი კანონმდებლობით, რომლის განსაზღვრის და სახელმწიფო ფინანსების მარეგულირებელ 8 კანონმდებლობაში 2018 წლის 31 დეკემბრამდე ასახვის მიზნით, წინადადებების მომზადებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; - 2019 წლის იანვარში ამოქმედდა დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომლის მთავარი მიზანია საქართველოში სოციალური სისტემის გაუმჯობესება. დაგროვებითი საპენსიო სქემა საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს გააკეთონ დანაზოგები წლების მანძილზე გამომუშავებული ხელფასიდან მაქსიმალური ჩანაცვლების კოეფიციენტით. აღსანიშნავია საპენსიო რეფორმის პოზიტიური გავლენა ეკონომიკაზე, საქართველო მიიღებს გაზრდილ წვდომას რესურსებზე, რომელიც თავის მხრივ იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი კაპიტალის ბაზრის განვითარებისკენ. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის მექანიზმი გადაჭრის მთავარ გრძელვადიან გამოწვევას - ღირსეული პენსიის უზრუნველყოფას საპენსიო ასაკს მიღწეული მოსახლეობისთვის, განსხვავებით არსებული სისტემისგან, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები სამართლიანობის, ეფექტურობის და ფისკალური მდგრადობის კუთხით; - ამ მომენტისთვის შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები საერთაშორისო პარტნიორების მაღალი ჩართულობით აქტიურად მუშაობენ გადახდისუუნარიონობის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის, მიწის რეფორმის, კაპიტალის ბაზრის რეფორმის, სადაზღვევო სისტემის რეფორმის, საჯარო ფინანსების მართვის დახვეწის და სხვა მიმართულებებით. 1.3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი 1.3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებულ იქნა 5 პოზიტიური და 3 ნეგატიური მაკროეკონომიკური რისკი. მიმდინარე წელს რეალიზებულ იქნა ერთი პოზიტიური და ერთი ნეგატიური რისკი: მთავრობის ლარიზაციის ღონისძიებების ეტაპობრივი განორციელების შედეგად შემცირების ტენდენცია გამოიკვეთა დოლარიზაციაში. ფინანსური სექტორის სტაბილურობა კვლავ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება. 2018 წელს იდენტიფიცირებული უარყოფითი რისკების ანალიზისას უნდა აღინიშნოს, რომ სტაბილურად მწვავედ შენარჩუნდა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა რეგიონში. რუსეთის მიერ პირდაპირი ავიარეისების აკრძალვამ უარყოფითად იმოქმედა ტურიზმის სექტორზე. რეგიონში გრძელდება დაბალი ეკონომიკური აქტივობა. 2019 წლის პირველ ნახევარში, საქართველოს მეზობელი ქვეყნების საშუალო შეწონილი ეკონომიკური ზრდა 0.4 პროცენტს შეადგენს. მიუხედავად ამისა, საქართველომ ამგვარ პირობებშიც შეინარჩუნა სოლიდური ეკონმომიკური ზრდა და 2019 წლის იანვარ-ივლისში საშუალოდ 4.9 პროცენტით გაიზარდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება საქართველომ შეძლო საგარეო მოწყვლადობის შემცირების შედეგად. 2019 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 4.5 პროცენტის დონეზეა მოსალოდნელი. საქართველოს ეკონომიკის 9 საგარეო შოკებზე დამოკიდებულების შემცირება დაფიქსირებულია სარეიტინგო სააგენტოების მიერაც. სწორე რეგიონზე დამოკიდებულების შემცირება გახდა მიზეზი წლის დასაწყისში Fitch-ის მიერ საკრედიტო რეიტინგოს გაუმჯობესებისა. 1.3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი ნეგატიური რისკის მატერიალიზაციის მიუხედავად, 2019 წლის ეკონომიკური განვითარების დინამიკა საბაზისო სცენარით პროგნოზირებულს ემთხვევა, კერძოდ, 2019 წლისთვის ეკონომიკური ზრდა კვლავ 4.5 პროცენტის დონეზეა მოსალოდნელი, რაც არ იწვევს ცვლილებების საჭიროებას ბიუჯეტის დეფიციტსა და მიმდინარე ხარჯებში. 1.4. მაკროეკონომიკური რისკ-ფაქტორები მაკროეკონომიკური ფაქტორები, რომელთაც რისკების იდენტიფიცირების პროცესში შესაძლოა გავლენა მოახდინონ გამოვლენილია ეკონომიკური ის განვითარების დინამიკაზე. 1.4.1. პოზიტიური შოკები გლობალური ეკონომიკური აქტოვობის ზრდა და სავაჭრო არეალის გაფართოება თავისუფალი საგარეო ვაჭრობა ეხმარება ქვეყანას ეკონომიკური განვითარების დონით დაუახლოვდეს სავაჭრო პარტნიორებს. საქართველოს გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები მსოფლიო სხვა მრავალ ყვეყანასთან. DCFTA-სა და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების მოსალოდნელზე სწრაფი რეალიზაცია გამოიწვევს საქართველოს ეკონომიკის სწრაფ ზრდას. რუსეთთან პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა რუსეთთან პირდაპირი საჰაერო მიმოვლის აკრძალვის პირობებში შემცირდა რუსეთიდან საჰაერო ტრანსპორტით შემომსვლელ ტურისტთა ოდენობა. ტურიზმის საკმაოდ მზარდი სექტორია და საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. რუსეთთან პირდაპირი საჰაერო ფრენების აღდგენას ექნება ჯაჭვური ეფექტი სხვა ტიპის ტრანსპორტით შემომსვლელ ტურისტთა რაოდენობაზეც, რაც კიდევ უფრო გააჯანსაღებს აღნიშნულ სექტორს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა საქართველოში მთლიანი შიდა ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ნაწილს უცხოური პირდაპირი ინვესტივიები წარმოადგენს. უცხოური ინვესტიციები ერთ მხრივ ზრდის პოტენციურ გამოშვებას, ხოლო მეორე მხრივ წარმოადგენს ახალი ტექნოლოგიების შემოდინების მნიშვნელოვან წყაროს ეკონომიკისათვის. შესაბამისად, განვითარებადი ქვეყნებისათვის უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკური ზდრის პოტენციალის მნიშვნელივანი წყაროა. მიმდინარე სტაბილურამდე წელს სარეიტინგო გააუმჯობესა. სააგენტო მნიშვნელოვანი Fitch-მა პროგრესია BB- პოზიტიურიდან აგრეთვე ქვეყნის BB საგარეო მოწყვლადობების შემცირების მიმართულებითაც. სწრაფად მცირდება დოლარიზაციის 10 მაჩვენებელი, წარმატებით მიმდინარეობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა. ყოველივე ზემოთაღნიშნული დადებითად აისახება ინვესტორთა მიერ ეკონომიკის ნდობაზე, რაც ზრდის პირდაპირი უცხოური ინვესტივიების ზრდის ალბათობას. დოლარიზაციის შემცირება 2017 წლიდან დაიწყო დე-დოლარიზაციის (ლარიზაციის) ღონისძიებების ამოქმედება, რის შედეგადაც ლარიზაციის მაჩვენებელი 10 პროცენტულ პუნქტზე მეტად არის გაზრდილი. გრძელდება ღონისძიებები ამ მიმართულებით. მაღალი დოლარიზაცია მიჩნეულია (ამას ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სარეიტინგო სააგენტოების ანგარიშები) საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ უმთავრეს სისუსტედ. ლარიზაციის ზრდა (დოლარიზაციის შემცირება) შეამცირებს შოკების გადმოცემას საგარეო სექტორიდან, გაზრდის მონეტარული პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესია მოქნილობასა ეკონომიკური და ზრდისა გააძლიერებს გადაცემის არხებს, და მერყეობით გამოწვეული ფასების რაც არაეფექტიანობის შემცირებისათვის. საპენსიო რეფორმის შედეგად დანაზოგების უფრო მკვეთრი ზრდა 2018 წელს განხორციელდა საპენსიო სისტემის რეფორმა. არსებულ საბაზისო პენსიას დაემატა მეორე სვეტი და შეიქმნა საპენსიო სააგენტო და დაკომპლექტდა საინვესტიციო საბჭო. საპენსიო სისტემის მეორე სვეტის შემოღება გაზრდის ეკონომიკაში დანაზოგების დონეს, რაც ერთი მხრივ, შეამცირებს საგარეო მოწყვლადობის ხარისხს, ხოლო მეორე მხრივ, გაზრდის პოტენციურ მშპ-ს. საპენსიო სისტემის შედეგად დანაზოგების მოსალოდნელზე სწრაფი ზრდა დამატებით გამოიწვევს უფრო მაღალ და სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდას. ბიზნესისა და მომხმარებელთა ნდობის გაუმჯობესება 2017 წლიდან ეკონომიკა სწრაფი აღმავლობით ხასიათდება. პოზიტიური ტენდენციებია გლობალური მასშტაბითაც. ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით 2018 წელს გაგრძელდა საგადასახადო რეფორმები. 500 ათასამდე წლიური ბრუნვის მქონე ბიზნესისათვის გამარტივდა საგადსახადო სისტემასთან ურთიერთობა. აღნიშნული საწარმოები იბეგრებიან ბრუნვის 1%იანი გადასახადით. 2019 წლის თებერვალში დაინერგა დღგ-ს ზედმეტობების ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნების სისტემა. ეს ყოველივე პოზიტიურად აისახება ბიზნესის ნდობაზე, რაც პოტენციურად გამოიწვევს ინვესტიციების წახალისებას და გაზრდის პოტენციურ გამოშვებას გრძელვადიან პერიოდში. 1.4.2. ნეგატიური შოკები: რეგიონში ეკონომიკური აქტივობის შენელება რეგიონში ნარჩუნდება რთული გეოპოლიტიკური ვითარება და დესტაბილიზაციის რისკები, რაც ერთი მხირვ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ეკონომიკურ ურთიერთობებს, საგარეო ვაჭრობასა და ეკონომიკურ ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ მოქმედებს მოლოდინებზე. მიმდინარე წელს რეგიონში ეკონომიკური აქტივობა კვლავ შენელების ტენდენციით ხასიათდებოდა. მიმდინარე შეფასებით, რეგიონის ეკონომიკია უკვე მინიმუმზეა და ეკონომიკური აქტივობის შემდგომი გაუარესება მოსალნელი არ არის. თუმცა მთავარ სავაჭრო პარტნიორებში რეცესიული პროცესების გაგრძელებამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზეც. 11 ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ზეწოლის გაგრძელება ინფლაციაზე მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან ლარის როგორც ნომინალური, ისე რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი გაუფასურებულია, რაც აისახება სამომხმარეობლო ფასების დინამიკაზე. ინფლაციური პროცესების თავიდან არიდების მიზნით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განავეთი ერთი პროცენტული პუნქტით გაზარდა. დღეისათვის არსებული შეფასებების საფუძველზე, საბაზისო სცენარში მოსალოდნელია ინფლაციის ნორმალიზება წლის ბოლომდე და საბაზო ეფექტის ამოწურვასთან ერთად, წლიური ინფლაციის მაჩვენებლის ეტაპობრივი შემცირება მიზნობრივ მაჩვენებლამდე. იმ შემთხვევაში, თუ გაცვლითი კურსის გაუფასურების მოლოდინებმა გააგძელა მოსალოდნელ ინფლაციაზე ზეწოლა, მოსალოდნელია, რომ ეროვნული ბანკი გაგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, რაც, საბოლოო ჯამში, აისახება ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებასა და ეკონომიკურ ზრდაზე. ინფრასტრუქტურული პროექტების არასაკმარისი აქსელერაცია 2020 წლის ბიუჯეტში, ისევე როგორც წინა 3 წლის ბიუჯეტებში ცენტრალურ როლს ინფტრასტრუქტურის დაჩქარების პროგრამა თამაშობს. აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს მსხვილი ინფტრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რაც მრავალ არაკონტროლირებად ფაქტორებთანაა დაკავშირებული. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დროული დასრულება და გამოყოფილი თანხების ათვისება, უარყოფით გავლენას მოახდენს როგორც მიმდინარე, ასევე პოტენციურ ეკონომიკურ ზრდაზე. 1.5. მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი მაკროეკონომიკური სცენარების ფორმირება ხდება სხვადასხვა, არაპროგნოზირებადი მოვლენის მოხდენის შემთხვევაში საბიუჯეტო მაჩვენებლების დაგეგმილი მნიშვნელობიდან გადახრის რაოდენობრივი შეფასების მიზნით, რათა შეფასდეს შემთხვევითი მოვლენებისადმი ფისკალური სექტორის მდგრადობა. სცენარების ფორმირებისას ხდება იმ მაჩვენებლების ცვლილებაზე დაკვირვება, რომლებსაც ბიუჯეტზე პირდაპირი გავლენა აქვს. ამასთან, მნიშვნელოვანია ცვლილების სიდიდის რეალისტური შეფასება. მეტისმეტად მცირე ან მეტისმეტად დიდმა სავარაუდო შოკმა, შესაძლოა მცდარი წარმოდგენა შექმნას მოსალოდნელი რისკების შესახებ. შოკის სიდიდის განსაზღვრისთვის აღებულია „სტანდარტული ცდომილების“ სტატისტიკური მაჩვენებელი, რადგან სწორედ ეს მაჩვენებელი გამოიყენება ეკონომიკური მახასიათებლის ისტორიული რყევის სიდიდის შესაფასებლად. სტანდარტული ცდომილება გაანგარიშებულია გასული 10 წლის მონაცემების მიხედვით, რადგან საერთაშორისო პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება 10 წლიანი პერიოდი. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მერყეობის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემები. ცხრილი 1. ცვლადების დასახელება მშპ-ს ზრდა (%) ინფლაცია (%) 10 წლის საშუალო სტანდარტული ცდომილება 3.8% 0.9% 3.6% 1.0% 12 საპროცენტო განაკვეთი (%) 3.5% 0.1% სავალუტო კურსი (აშშ დოლარი-ლარი) 1.9 0.10 საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 5.0-პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდისა და 3.0- პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2020 წლისათვის დაგეგმილია 13,355 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 12,130 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, საოპერაციო სალდო 2,080 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,548 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი (სსფ-თან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით) დაფიქსირდება 1,330 მლნ ლარის დონეზე. პოზიტიური სცენარი პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2020 წელს ეკონომიკის 5.9 პროცენტით და ფასების დონის 4.0 პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს საგადასახადო შემოსავლების და შესაბამისად მთლიანი შემოსავლების ზრდას 176 მლნ ლარით საბაზისო სცენართან შედარებით. პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე ხარჯებს. შესაძლოა ნაწილობრივ გაიზრდოს კაპიტალური ხარჯები. ხოლო ჭარბი შემოსავლების დარჩენილი ნაწილით შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი. ნეგატიური სცენარი რეგიონში მიმდინარე პროცესებისა და კორელირებული შოკების რიკის გათვალისწინებით, ნეგატიური სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 3.2-პროცენტიანი და ფასების 2.0-პროცენტიანი ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების კლება 263 მლნ ლარით. ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება: 2020 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება. ძირითადად, შემცირდება არაფინანსური აქტივების ზრდა. ცხრილი 2. საბაზისო პოზიტიური ნეგატიური საბაზისო მლნ ლარი პოზიტიური ნეგატიური % მშპ-თან შემოსავლები 13,355.0 13,531.0 13,092.0 27.5% 27.4% 27.7% ხარჯები 11,275.0 11,275.0 11,275.0 23.2% 22.8% 23.9% საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,080.0 2,256.0 1,817.0 4.3% 4.6% 3.8% 3,548.0 3,548.0 3,285.0 7.3% 7.2% 7.0% დეფიციტი დეფიციტი სსფ პროგრამით (1,268.0) (1,330.0) (1,092.0) (1,154.0) (1,268.0) (1,330.0) -2.6% -2.2% -2.3% -2.7% -2.8% -2.7% 13 1.6. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება მათი ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას. როგორც აღინიშნა ფისკალურ სექტორზე მოქმედ ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს წარმოადგენს: ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთები და საპროგნოზო მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე განსაზღვრულია მათი ისტორიული მერყეობების მასშტაბების გათვალისწინებით. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საბაზისო მაჩვენებლიდან გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე. ცხრილი 3.ეკონომიკური ზრდა1; ინფლაცია2; საპროცენტო განაკვეთი3; ლარის გაცვლითი კურსი4. გადახრა საბაზისოდან ლარი (მლნ) სცენარები შემოსავლები ხარჯები % მშპ-თან დეფიციტი დაფინასების შემოსავლები ხარჯები დეფიციტი დაფინასების წყაროები დადებითი 5.9% 83.2 უარყოფითი 3.2% -166.3 დადებითი 4.0% 88.9 49.6 უარყოფითი დადებითი 3 საპროცენტო განაკვეთი უარყოფითი დადებითი სავალუტო კურსი4 უარყოფითი 2.0% 3.4% -88.9 1 მშპ-ს ზრდა 2 ინფლაცია 3.7% 2.83 3.07 -12.8 12.8 წყაროები 83.2 0.17% -166.3 -0.34% 39.2 0.18% 0.10% 0.08% -49.6 -31.1 -39.2 31.1 -0.18% -0.10% -0.06% -0.08% 0.06% 31.1 -17.9 17.9 -31.1 5.2 -5.2 0.06% -0.04% 0.04% -0.06% 0.01% -0.01% -35.9 35.9 -0.03% 0.03% 0.17% -0.34% -0.07% 0.07% აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის მდგომარეობაზე, რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით. ეკონომიკური ზრდის დადებითი სცენარი გაანგარიშებულია როგორც 2020 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელს პლუს 2009-2018 წლების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ერთი სტანდარტული ცდომილება, ხოლო უარყოფითი სცენარი – მინუს ორი სტანდარტული ცდომილება; 2 ინფლაციის მაჩვენებლისთვის აღებულია საპროგნოზო მაჩვენებელს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება; 3 ნომინალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის სახელმწიფო საშიანო და საგარეო ვალის საპროგნოზო საპროცენტო ეფექტურ განაკვეთს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება; 4 ლარის საშუალო წლიური ნომინალური კურსის ზედა და ქვედა ზღვარი არის საპროგნოზო კურსს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება. 1 14 15 2. სახელმწიფო საწარმოების ანალიზი 2.1. ზოგადი მიმოხილვა საქართველო სახელმწიფო საწარმოების ზედამხედველობისა და მენეჯმენტის გაძლიერების პროცესშია, რომელშიც მნიშვნელოვანი აქცენტი აღნიშნული საწარმოებიდან მომავალი ფისკალური რისკების შეფასებასა და რისკების მართვაზე კეთდება. სახელმწიფო საწარმოები საქართველოში მოქმედებენ, როგორც სააქციო საზოგადოების, ისე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით და რეგულირდებიან მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის და, ცალკეულ შემთხვევებში, სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის შესაბამისად (კერძოდ, სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის შესაბამისად, ქონების მართვის სააგენტო ახორციელებს იმ საწარმოების ქონების მართვის ხელშეწყობას, რომლებიც დაფუძნებულია სახელმწიფოს მიერ ან/და რომლებშიც სახელმწიფო ფლობს გარკვეულ წილს/აქციას). კანონი ავალდებულებს კომპანიის ხელმძღვანელებს მოამზადონ კომპანიის საქმიანობისა და მოგების სამომავლო განაწილების ყოველწლიური ანგარიში სამეთვალყურეო საბჭოსათვის და აქციონერთა ყოველწლიურ სხდომაზე წარსადგენად. სახელმწიფო საწარმოების ერთიანი რეესტრი მომზადდა სახელმწიფო სტრუქტურების, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და სხვა ადმინისტრაციული წყაროების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. რეესტრი მოიცავს ცენტრალური მთავრობისა და ადგილობრივი მთავრობების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს, რომლებიც კლასიფიცირდებიან, როგორც ფისკალური რისკების ანალიზისთვის მნიშვნელოვანი საწარმოები. ასეთ საწარმოებად განხილულია: ა) ცენტრალური მთავრობის ყველა საწარმო; ბ) მუნიციპალური საწარმოები, რომელშიც სახელმწიფოს წილი 25%-ზე მეტია და რომელთა წლიური ბრუნვა აღემატება 200 ათას ლარს, ან გაცემული წლიური ხელფასები 15 ათას ლარს. საქწარმოების აღნიშნულ მაჩვენებლებთან მიმარტებით შეფასებისათვისგამოყენებულ იქნა სხვადასხვა ადმინისტრაციული წყაროებიდან მიღებული ფინანსური მონაცემები. აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე ამ საწარმოთათვის შეიქმნა 2018 წლის ფინანსური მონაცემების ბაზა. ზემოთ მითითებული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, ფისკალური რისკისთვის მნიშვნელოვან საწარმოთა რიცხვმა შეადგინა 288 რომელიც მოიცავს რიგი საწარმოების 52 შვილობილ კომპანიას. ამდენად, ფინანსურ მონაცემების კონსოლიდების შედეგად ანალიზი ეყრდნობა 236 სახელმწიფო საწარმოს მონაცემებს, ხოლო 52 შვილობილი კომპანიის მონაცემები დამათებითი ინფორმაციის სახით არის წარმოდგენილი. წარმოდგენილი 236 სახელმწიფო საწარმოდან 159 ცენტრალური ხელისუფლების, ხოლო 77 ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთრებაშია. 159 ცენტრალური ხელისუფლების მფლობელობაში არსებული საწარმოდან 100-ში სახელმწიფო წილის 100 პროცენტს, 29-ში 50 პროცენტიდან 100 პროცენტამდე, ხოლო 30 საწარმოში 50 პროცენტზე ნაკლების მესაკუთრეა. აღნიშნულ 159 საწარმოზე ზედამხედველობა შემდეგნაირად ნაწილდება: 111 საწარმო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მართვაში; 26 საწარმო - შექმნილი საპარტნიორო ფონდის წილობრივი მონაწილეობით; 16 3 საწარმო - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში; 5 საწარმო - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მართვაში; 7 საწარმო - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მართვაში; 2 საწარმო - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მართვაში; 1 საწარმო - ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მართავში; 1 საწარმო - იუსტიციის სამინისტროს მართვაში; 3 საწარმო - იურიდიული პირების მართვაში რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების მფლობელობაში არსებულ სახელმწიფო საწარმოებს, 34 კომპანია არის თბილისისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში და მათი წილი მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში არსებული საწარმოების მთლიანი ბრუნვის 96 პროცენტზე მეტს შეადგენს. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1. ცხრილი 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მუნიციპალური საწარმოების მონაცემები მუნიციპალიტეტების მიხედვით წილი მუნიციპალუ რი ხელისუფლე ბის საწარმოების ჯამურ რაოდენობაში წილი მუნიციპალუ რი ხელისუფლე ბის საწარმოების ჯამურ ერთობლივ შემოსავალში 2018 წლის ერთობლი ვი შემოსავა ლი (ათასი ლარი) წილი ჯამურ ერთობლი ვ შემოსავალ ში 3,142,692.0 100% 100.0% 277,772.0 8.8% 100.0% 5.9% 18.2% 225,222.7 7.2% 81.1% 1 0.4% 1.3% - 0.0% 0.0% ბათუმის მუნიციპალიტეტი 20 8.5% 26.0% 42,050.9 1.3% 15.1% ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2 0.8% 2.6% 18.5 0.0% 0.0% ფოთის მუნიციპალიტეტი 1 0.4% 1.3% - 0.0% 0.0% თელავის მუნიციპალიტეტი 3 1.3% 3.9% 1,434.5 0.0% 0.5% სხვა დანარჩენი მუნიციპალიტეტი 36 15.3% 46.8% 9,045.5 0.3% 3.3% საწარმო თა რაოდენო ბა წილი ჯამურ რაოდენობა ში 236 100% 77 32.6% თბილისის მუნიციპალიტეტი 14 რუსთავის მუნიციპალიტეტი სულ აქედან: მუნიციპალიტეტები მიხედვით 17 სტატისტიკის ეროვნული სტატისტიკის ბიზნეს რეგისტრის ინფორმაციის თანახმად, სახელმწიფო საწარმოები 12 სხვადასხვა სექტორში ფუნქციონირებენ (ცხრილი 2). მათგან ნახევარზე მეტი ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის და უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევის სფეროებში ოპერირებს. საწარმოთა ბრუნვის 30,3 პროცენტი ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე, 44,0 პროცენტი ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილების, ხოლო 15,1 პროცენტი ვაჭრობის ოპერაციებზე მოდის. ცხრილი 2. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების ანალიზი სექტორების მიხედვით სუ ლ მ.შ. ცენტრალუ რი მთავრობის მ.შ. ადგილობრი ვი მთავრობები ს 2018 წლის ერთობლი ვი შემოსავალ ი (ათასი ლარი) 12 10 2 2 2 18 საწარმოს რაოდენობა დარგი A C D E სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა სამთომოპოვებით ი მრეწველობა დამამუშავებელი მრეწველობა ელექტროენერგიი ს, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება დარგობრივ საწარმოთა წილი საწარმოთა მთლიან რაოდენობა ში ჯამურ ერთობლივ ი შემოსავალ ში 35,565.9 5.1% 1.1% - 588.1 0.8% 0.0% 17 1 37,405.6 7.6% 1.2% 15 9 6 1,381,907.4 6.4% 44.0% F მშენებლობა 18 11 7 69,419.3 7.6% 2.2% G ვაჭრობა 10 10 - 475,155.1 4.2% 15.1% 12 10 2 45,599.0 5.1% 1.5% 16 8 8 951,698.9 6.8% 30.3% 7 7 - 0.0 3.0% 0.0% 40 30 10 24,503.1 16.9% 0.8% 53 37 16 27,587.9 22.5% 0.9% H I J K N სასტუმროები და რესტორნები ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა საფინანსო საქმიანობა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათ ვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 18 O კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა 33 8 25 93,261.7 14.0% 3.0% სულ 236 159 77 3,142,692.0 100.0% 100% 2.2. ცენტრალურ მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს შორის ურთიერთობები 2.2.1. ფინანსური ტრანსფერები სახელმწიფო რიგ სახელმწიფო საწარმოებს უწევს ფინანსურ დახმარებას. ასეთი დახმარება, როგორც წესი, წინასწარ განსაზღვრულია ბიუჯეტით და არ წარმოადგენს ფისკალურ რისკს. ფინანსური ტრანსფერების მთლიანი ოდენობა და ბენეფიციართა რაოდენობა წლიდან წლამდე განსხვავებულია. 2018 წელს პირდაპირი ფინანსური დახმარების მთლიანმა ოდენობამ 168,9 მლნ ლარი შეადგინა (2017 წელს: 630 მლნ ლარი). ამ თანხიდან 143,5 მლნ ლარი განისაზღვრა, როგორც კაპიტალდაბანდება და მთავარი ბენეფიციარები იყვნენ შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია, შპს მექანიზატორი. დახმარება გაცემულ იქნა სარწყავი და წყლის სისტემების, მთის კურორტის განვითარების მიზნით. შპს საქართველოს მელიორაციას გამოეყო სუბსიდია 14.5 მლნ ლარის ოდენობით, სარწყავი სისტემების მიწოდების უზრუნველყოფისათვის. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საწარმოებისათვის გაწეული ფინანსური დახმარების დეტალური ინფორმაცია გასული ოთხი წლის განმავლობაში მოცემულია ცხრილში 3. 19 ცხრილი 3. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საწარმოებისათვის გაწეული ფინანსური დახმარება (ათასი ლარი) 2015 საწარმოს დასახელება სუბსიდია 2016 კაპიტალდაბ სუბსიდია ანდება სესხი 2017 2018 კაპიტალდაბ კაპიტალდაბ კაპიტალდაბ სუბსიდია სუბსიდია ანდება ანდება ანდება 1 სს "აკურა" 24,567 2 4,000 5 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა შ.პ.ს. "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" შ.პ.ს.ადამ ბერიძის სახ. ნიად. და სურს. დიაგნ ცენტრი ანასეული შპს "საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია" 6 შპს მექანიზატორი 7 შპს სამშენებლო კომპანია - მშენებელი 2011 8 შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია 9 შპს 'სპორტმშენსერვისი" 9,000 10 33,152 26,984 11 შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია 17,438 7,000 12 სს საპარტნიორო ფონდი 13 შპს ,,ენგურჰესი" 14 შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია 15 შპს მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანია 16 შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი 17 შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიურო 18 19 შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება უცხ.საწ.ფილ. სს თემელსუ ულუსლარ. მუჰენდ. ჰიზმეთ. საქ. ფილ. 20 შპს კაპიტელი 21 შპს საქართველოს მელიორაცია 10,000 17,000 11,700 41,874 13,000 67,080 14,500.00 536 სხვა დანარჩენი ჯამ ი 0 12,128 32,163 231,754 0 0 14,696 2,000 30,025 210,018 0 33,985 45,981 596,135 32 25,403 14,926 143,461 3 4 55 26,580 19,000 28,540 55 570 36,700 66 56,521 1,900 69 1,150 20,000 1 800 35,567 530 20,000 70,000 25,500 41,917 16,200 818 285 10,819 20,113 12,466 1,500 5,000 34,000 2 10,000 800 70,265 300 640 20,000 51,600 1,110 70,000 1 2 2,000 910 14,945 3 4 7,092 4,756 190 500 120 6 20,000 1,881 2,646 2,768 190 288 1,603 71,700 4,900 194 484 2.2.2. კაპიტალში შენატანები საბიუჯეტო სახსრებით სახელმწიფო საწარმოებისთვის სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსებიდან სესხების გამოყოფა არ ხდება5. სახელმწიფო საწარმოებში 2018 წლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალში შენატანები, როგორც წინა წლებში, განპირობებულია დაგეგმილი კაპიტალური პროექტებით და 2018 წლის კაპიტალშენატანიდან არ მომხდარა რესურსების მიმართვა კომპანიის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებაზე. 2018 წელს განხორციელებული კაპიტალში შენატანებიდან აღსანიშნავია: 5 გამონაკლისი დაშვებულ იქნა 2016 წელს, როცა ძლიერი წვიმების გამო დაზიანდა „ვარდნილჰეს-1“-ის კაშხალის სიღრმეული წყალსაშვი. „ვარდნილჰეს-1“ კაშხალსა და წყალსატარ კონსტრუქციებზე ტექნიკური უსაფრთხოების შესაბამისი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასასრულებლად დამატებითი თანხის გამოყოფის თაობაზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციასთან. თუმცა, დაზიანებების სასწრაფო წესით შეკეთების მიზნით, დონორი ორგანიზაციიდან დაფინანსების მიღებამდე, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის №1342 განკარგულების საფუძველზე „ენგურჰესს“ გამოეყო უპროცენტო სესხი 2 მლნ ლარის ოდენობით, „ვარდნილჰეს-1“ კაშხალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიზნით. სესხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრა 2016 წლის პირველ დეკემბრამდე და სესხის დაფარვა მოხდა ამ თარიღისათვის. 20 კაპიტალში შენატანები საბიუჯეტო ასიგნებებიდან (000 ლარი) 60,000 50,000 51,600 40,000 35,567 30,000 20,000 16,200 10,000 1,900 1,110 0 სს საქართველოს შ.პ.ს. შპს მექანიზატორი სახელმწიფო "საქართველოს ელექტროსისტემა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" - შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კაპიტალში შენატანმა შეადგინა 1,9 მლნ ლარი. აღნიშნული თანხასრულად მიიმართა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, კერძოდ აშენდა ეგხ ახალიხე-ბათუმი, ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდა და ეგხ ჯვარი ხორგა. აღნიშნული თანხები გამოყენებულია ზემოთაღნიშნული საერთშორისო პროექტების მიწების გამოსყიდვებისა და გადასახადების დაფარვის მიზნით. - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ კაპიტალში შენატანმა 2018 წელს შეადგინა 35,6 მილიონი ლარი და მიიმართა თანხები მიიმართა გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობის დასრულებას, ქუთაისის სერვის ცენტრების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების დასრულებას, დაბა მანგლისში კომპანიის აბონენტების გამრიცხველიანებისა და მასთან დაკავშირებული სამუშაოების, აგრეთვე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის I ეტაპის სამუშაოების შესყიდვას, ყვარლის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ყვარელში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბა ხარაგაულისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ფასანაურში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურების შესყიდვას, ქ. სენაკის აღმაშენებლის ქუჩის წყალმომარაგების სესტემის მოწყობის სამუშაოებს, აგარის წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვას; - შპს „მყარი ნარჩენების“ 2017-2018 წწ პერიოდში კომპანიის მიერ მიღებული კაპიტალშენატანებით განხორციელებულ იქნა ინფრასტრუქტურულ პროექტები: ქ. ბორჯომის ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მოწყობა, ქ. ბორჯომის ნაგავსაყრელის დახურვა, დ. ბაკურიანის ნაგავსაყრელის დახურვა, ქ. ფოთის ნაგავსაყრელის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა, დ. მესტიას ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მოწყობა, ქ. ტყიბულის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა, დ. მანგლისის ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის მოწყობა, ქ.საჩხერეს ნაგავსაყრელის რეაბილიტაცია და 21 კეთილმოწყობა, თუშეთის (დ. ომალო) ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა, 10 846 პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა მუნიციპალიტეტებისათვის, ნარჩენების შემგროვებელი ავტომანქანების და ურნების შეძენა ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის, ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის ნაგავმზიდების შეძენა ბორჯომ–ბაკურიანის, - წალკა–მანგლისისა და მესტიის გადამტვირთი სადგურებისათვის და სხვა; შპს „მექანიზატორის“ კაპიტალში შენატანმა შეადგინა 16,2 მილიონი ლარი და მიიმართა მოსავლის საწინააღმდეგოდ ამღები გასატარებელი ტექნიკის შეძენაზე ღონისძიებების და აზიური ფაროსანას განსახორციელებლად საჭირო ტექნიკის შესაძენად; - შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“ კაპიტალში შენატანმა შეადგინა 51,6 მილიონი ლარი და სრულად მიიმართა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, კერძოდ აშენდა 3 ახალი საბაგირო გუდაურში, ერთს ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია, მესტიაში აშენდა ერთი საბაგირო, დასრულდა ბაკურიანში მიტარბის საბაგიროს მშენებლობა, მოეწყო გამშვები პუნქტები. კომპანიამ შეიძინა თოვლსატკეპნი ტექნიკა, დაიწყო გათოვლიანების სისტემის მეორე ფაზის მშენებლობა. 2.2.3. კაპიტალში შენატანები დონორული სასესხო დაფინანსებით ცენტრალური მთავრობა საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან მიღებული სესხებიდან ახორციელებს გადასესხებას ენერგეტიკის, წყალმომარაგების, კომუნალური ინფრასტრუქტურის, სასოფლო სამეურნეო და სხვა პროექტების დასაფინანსებლად. გადასესხება ხდება იმავე პირობებით, რომლითაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო იღებს ვალდებულებას კრედიტორის წინაშე და მათი აღრიცხვა ხორციელდება ცენტრალური მთავრობის მთლიანი ვალის ნაწილში. ფისკალური რისკი შესაძლოა წარმოიქმნას იმ შემთხვევაში, როდესაც მუნიციპალიტეტები და სახელმწიფო საწარმოები ვერ ახერხებენ სესხის მომსახურებას და ცენტრალურმა მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სესხი. გადახდილი თანხა ამ შემთხვევაში ხდება სახელმწიფო საწარმოს ვალი ცენტრალური მთავრობის მიმართ. ამ რისკის მართვა დარეგულირებულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ გადასესხებისთვის დამტკიცებული მოთხოვნებით. თითოეული სესხის დამტკიცება ხდება ფინანსთა სამინისტროს მიერ, რომელიც აფასებს ვალის მდგრადობას. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სულ საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან ეკონომიკურ აგენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში შეთანხმებული თანხის მოცულობა ეროვნული ვალუტით შეადგენდა 4,695.7 მლნ ლარს, საიდანაც ათვისებულია 2,875.6 მლნ ლარი. ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი შეადგენს 493.0 მლნ ლარს, დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი 217.3 მლნ ლარს, ნაშთი - 2,380.5 მლნ ლარს. სესხები ძირითადად გაიცა სახელმწიფო კომპანიებზე და მუნიციპალიტეტებზე. გადასესხება განხორციელდა ცენტრალური მთავრობის 6 სახელმწიფო კომპანიაზე (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“, შპს „საქართველოს გაერთიანებული 22 წყალმომარაგების კომპანია“ შპს „ენგურჰესი", შპს „ენერგოტრანსი", შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია", შპს „საქაერონავიგაცია“). ფისკალური რისკების ანალიზისათვის საყურადღებოა სასესხო ვალდებულებების დაფარვის მდგომარეობა, რადგან ფისკალური რისკი შესაძლოა წარმოიქმნას იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო საწარმო ან მუნიციპალიტეტი ვერ მოახერხებს ვალის დაფარვას, ხოლო ვალდებულებების მომსახურების ხარჯების გაწევა მოუწევს ცენტრალურ მთავრობას. ასეთი მომენტი როგორც წესი არ დგება ცენტრალური მთავრობის წინაშე, რადგან კომპანიების მიერ ვალის დაფარვის პრობლემის შექმნის შემთხვევაში ხდება კონკრეტულ კომპანიებზე ვადადამდგარი ვალის რესტრუქტურიზაცია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სასესხო ვალდებულება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 1,735,2 მლნ ლარი შეადგინა. მთლიანი ვალდებულებიდან 670,9 მლნ ლარი წარმოადგენს შპს „ენერგოტრანსზე“ (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ შვილობილი კომპანია) რიცხულ ვალდებულებას, ხოლო დანარჩენი თანხა წარმოადგენს თავად სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ვალდებულებას. შპს „ენერგოტრანსის“ ვალდებულება წარმოიშვა კომპანიის მიერ შავი ზღვის გადამცემი ქსელის პროექტთან დაკავშირებული სესხის აღებით. კერძოდ, კომპანიამ (KFW სესხის ფარგლებში) ვერ მოახდინა სასესხო ვალდებულების სრული დაფარვა, ამიტომ 2014-2016 წლებში, მთავრობის განკარგულებების საფუძველზე, რამდენჯერმე განხორციელდა ენერგოტრანსის ფინანსური ვალდებულებების გადავადება, ხოლო მთავრობის 2016 წლის 9 დეკემბრის №2520 განკარგულების საფუძველზე, 2016 წლის 30 დეკემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის, რომლის შესაბამისად შპს „ენერგოტრანსი“ ფინანსთა სამინისტროს მიმართ არსებულ ფინანსურ ვალდებულებას - 213.8 მლნ ლარს მოემსახურება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 2018-2027 პერიოდში. შპს „ენგურჰესზე“ ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციისთვის სხვადასხვა წყაროებიდან გაცემულია ოთხი სესხი. ჯამური სასეხო ვალდებულება 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 165.1 მლნ ლარს. შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაზე აზიის განვითარების ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო ბანკის საკრედიტო რესურსებიდან გადასესხებულია თანხები ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამებზე, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წყლის პროექტებზე და წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტებზე. კომპანიას ძირითადი ვალის სახით გადახდილი აქვს 7,924.7 ათასი ევროს ექვივალენტი ლარით. ვადაგადაცილებული დავალიანება არ ფიქსირდება და გადახდა მიმდინარეობს გრაფიკის შესაბამისად. 2018 წლის დეკემბრის ბოლოსათვის სასესხო ვალდებულება 808 მლნ ლარს შეადგენს. სხვა სახელმწიფო საწარმოების მიერ ვალის მომსახურება მიმდინარეობს გაფორმებული ხელშეკრულებებით განსაზღვრულ ვადებში და მიმდინარე ეტაპზე ფისკალური რისკი წარმოქმნის საფრთხე არ არსებობს. სახელმწიფოს მხრიდან საწარმოებისთვის გარანტიების გაცემა არ ხდება. ადგილი აქვს მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში ე.წ. კომფორტისა და მხარდაჭერის წერილების გაცემას, რომელიც 23 საკმაოდ ლიმიტირებულია. აღნიშნული წერილები არ გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან ვალდებულებების მომსახურებას და შესაბამისად, აქედან მომდინარე ფისკალური რისკები არ არსებობს. 2.3. სახელმწიფო საწარმოების მიერ გადახდილი დივიდენდები სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 აპრილის №174 დადგენილების შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისია განიხილავს სახელმწიფოდ წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილების საკითხს. აღნიშნულის თაობაზე წინადადებებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინასწარ უგზავნის შესაბამისი უწყება, მის მართვაში მოქმედ საწარმოსთან შეთანხმებით. ხოლო წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა ხდება ზემოთ აღნიშნული კომისიის სხდომაზე. სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის სხდომა 2018 წელს არ ჩატარებულა. მიმდინარე ეტაპზე რიგ უწყებებს წარმოდგენილი აქვთ მათ მართვაში მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილების საკითხი. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროში შემოსულია ოთხი სახელმწიფო უწყების წინადადება, მათ მართვაში მოქმედი 20 საწარმოს წმინდა მოგების დაახლოებით 50 მლნ ლარის შესაბამისი დანიშნულებით განაწილების მოთხოვნის თაობაზე. წმინდა მოგების განაწილების შესახებ წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა დაგეგმილია 2019 წლის ბოლომდე. კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად გაფორმდება სათანადო შეთანხმებები, წარმოდგენილი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილების თაობაზე. 2017 წელს, სახელმწიფო საწარმოებისგან მთავრობის სასარგებლოდ გადახდილმა დივიდენდებმა 0.3 მლნ ლარი შეადგინა. ბიუჯეტის შემოსავლების დივიდენდის სახით განსაზღვრული წყაროს ასეთი ოდენობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ სახელმწიფო საწარმოების ნაწილს საპარტნიორო ფონდი განკარგავს და მათგან მიღებულ დივიდენდებს ინვესტირებისთვის და სესხის მომსახურებისთვის დამოუკიდებლად იყენებს. 2017 წელს საპარტნიორო ფონდისათვის სს საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის მიერ გადახდილია 27.3 მლნ ლარი, სს თელასის მიერ - 4.9 მლნ ლარი 2.4. სესხები სახელმწიფო საწარმოებს შორის სახელმწიფო საწარმოებს შორის გადასესხება და მათ მიერ ერთობლივი სესხის აღება სხვადასხვა პროექტების დაფინანსებისათვის ქმნის მთავრობაზე რისკის გადატანის საშიშროებას. 24 საქართველოში ასეთი სესხების პრაქტიკა არ არის გავრცელებული და 2018 წელს ასეთი ტიპის სესხება სახელმწიფო კომპანიებს შორის არ მომხდარა. 2.5. არაფინანსური ტრანსფერები ფინანსური ტრანსფერების გარდა, საქართველოს მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს შორის ადგილი აქვს აქტივების ტრანსფერებსაც, მათ შორის გაზი, მიწა, დანადგარები, ინვენტარი და სხვა ფიქსირებული აქტივები. ასეთი ტრანსფერები ძირითადად იმ მიზნით ხორციელდება, რომ სახელმწიფო საწარმოები გახდნენ აქტივების მფლობელები და მათზე დაკისრებული ფუნქციები და პროექტები, სრულად და უკეთესად განახორციელონ. ეს არ იწვევს ფისკალურ რისკებს. 2017-2018 წლისთვის საწარმოებისგან მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობითი არსებითი არაფინანსური ტრანსფერი არ იკვეთება. 2.6. კვაზი-ფისკალური აქტივობები კვაზი-ფისკალურია სახელმწიფო საწარმოების მიერ საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებული ისეთი არაკომერციული აქტივობები, რომელთა შედეგად კომპანიები განიცდიან ზარალს, ან იღებენ საბაზროსთან შედარებით ნაკლებ მოგებას. თუ ასეთ შემთხვევებში არ ხდება სახელმწიფო კომპანიებისთვის სათანადო კომპენსაციების გაცემა, ეს ამცირებს მათ მომგებიანობას და ზრდის მათთვის ფისკალური დახმარების გაწევის ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სხვა აქტივობის საჭიროებებს. ასევე, სახელმწიფო საწარმოების მიერ აქტივობების განხორციელება ისეთი პირობებით, რომელიც მომხმარებლისთვის საბაზრო პირობებზე უკეთესია, კვაზი-ფისკალურ საქმიანობად შეიძლება ჩაითვალოს. თუ სახელმწიფო საწარმო კონკურენციას უწევს კერძო საწარმოს, ეს მათ არათანაბარ პირობებში აყენებს. ამასთან, ბაზრის ისეთი დეფორმირება - როდესაც სახელმწიფო საწარმო საქონლისა ან მომსახურების მიწოდებას თვითღირებულებაზე დაბალი ფასით ახორციელებს, რადგან მისთვის ხელმისაწვდომია იაფი რესურსები, იწვევს ეკონომიკაში რესურსების არაეფექტიან განთავსებას და აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას. ფისკალური გამჭვირვალობის კუთხით განხორციელებული რეფორმების გათვალისწინებით, რომელიც საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის დახვეწას და ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებას ითვალისწინებს, ამ ტიპის აქტივობებისთვის სახელმწიფო კომპანიებს უნდა გაეწიოთ ბიუჯეტიდან შესაბამისი კომპენსაცია. ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო სახელმწიფო საწარმოებიდან ინფორმაციის შეგროვება ამ ტიპის აქტივობების მიზანშეწონილობის შეფასების და მათ გადასაწყვეტად სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით. 25 ცხრილი 4. კვაზი-ფისკალური აქტივობები (ათასი ლარი) N კომპანია საქმიანობის აღწერილობა 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ გაზის რეალიზაცია 237,250 326,060 401,829 591,932 429,541 475,854 424,259 2 შპს „ენგურჰესი“ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიწოდება 14,462 17,259 16,677 18,374 19,487 25,489 29,062 252,185 343,799 418,936 610,771 449,856 504,319 453,321 სულ 2.7 სახელმწიფო საწარმოთა სენსიტიურობის ანალიზი 6 ძირითადი საწარმოს მაგალითზე შესავალი ამ თავში მოცემულია 6 ძირითადი სახელმწიფო საწარმოს ფინანსური რისკების ანალიზი. თავი მოიცავს: ანალიზის მიზანს, ანალიზში გამოყენებულ ძირითად დაშვებებს და მოდელირებულ მაკრო-ეკონომიკურ სცენარებს, ასევე რისკების ანალიზის ძირითად მიგნებებს და დასკვნებს. დანართებში დეტალურადაა მოცემული საბაზისო სცენარის ფინანსური პროგნოზები და სცენარების ანალიზი ექვსი საწარმოსთვის, როგორც კონსოლიდირებულ, ასევე ინდივიდუალურ ჭრილში. ანალიზში განხილულ ექვს საწარმოს წარმოადგენს: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ენგურჰესი; საქართველოს რკინიგზა; ნავთობისა და გაზის კორპორაცია; საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; მარაბდა-კარწახის რკინიგზა; საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. ეს სახელმწიფო საწარმოები შეირჩა მათი ფინანსური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ამ კომპანიების 2018 წლის ჯამური მთლიანი აქტივები ფისკალური რისკების ანალიზში განხილულ სახელმწიფო საწარმოთა ჯამური მთლიანი აქტივების 65%-მდე შეადგენს. მოცემულ ანალიზში დაგეგმილი იყო სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის და გაზის ტრანსპორტირების 26 კომპანიის შეყვანაც, თუმცა, აღნიშნული კომპანიები მოკლებულები აღმოჩნდნენ შესაძლებლობას მოეწოდებინათ ფინანსური პროგნოზები. 2.7.1. სენსიტიურობის ანალიზის მიზნები სენსიტიურობის ანალიზის მიზანია შეაფასოს საქართველოს მთავრობის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების ფინანსური შედეგები „ზედა დონეზე“ შემდგომი ხუთი წლისთვის, რომლებიც მომდინარეობს რამდენიმე მსხვილი სახელმწიფო საწარმოდან. ძირითადი ამოცანა, რომელსაც ანალიზი პასუხს სცემს არის: რა ფინანსური გავლენა ექნება მწვავე ეკონომიკურ შოკებს სახელმწიფო საწარმოებზე და მათ მფლობელზე - სახელმწიფოზე. მოდელირებული სცენარები მოიცავს მშპ-ს ზრდის, გაცვლითი კურსისა და საპროცენტო განაკვეთების შოკებს. ანალიზი განხორციელებულია ზედა-დონეზე და რისკების რაოდენობრივი გამოსახულების დანიშნულებაა იყოს მიმანიშნებელი და არა ზუსტი, რადგან ანალიზი დაფუძნებულია ფინანსური მაჩვენებლების და გარე ფაქტორების პროგნოზებზე, ასევე ამ გარე ფაქტორების ფინანსურ მაჩვენებლებზე გავლენის დაშვებებზე და გარდაუვლად განუსაზღვრელობა პროგნოზებთან და დაშვებებთან დაკავშირებით. არსებობს მოდელი მოიცავს სამწლიან ისტორიულ (2016-2018) და ხუთწლიან პრო-ფორმა (2019-2023) ფინანსურ პროგნოზებს. ფინანსური უწყისები მოიცავს საანგარიშო პერიოდისთვის ზედა დონის მოგება-ზარალის, ბალანსისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშგებებს. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგებებიდან დაანგარიშებულია ძირითადი ფინანსური კოეფიციენტები. 2.7.1.1ეკონომიკური სცენარები მოდელი განიხილავს საქართველოს მაკროეკონომიკური პერსპექტივის 6 სცენარს.       სცენარი 1 - საბაზისო სცენარი, ეყრდნობა თითოეული საწარმოს ფინანსურ პროგნოზებს მიმდინარე და მომდევნო წლებისთვის (2019-2023); სცენარი 2 - უშვებს მშპ-ს მწვავე შოკს, რაც შეადგენს 2020-2021 წლებისთვის მშპ-ს ზრდას მხოლოდ 1.8% და 2%-ით შესაბამისად (საბაზისო სცენართან შედარებით, რომელიც 2020 წლისთვის ითვალისწინებს 4.8%-იან და 2021 წლისთვის 5%-იან ზრდას), სხვა დაშვებების უცვლელად დატოვების პირობებში; სცენარი 3 - უშვებს გაცვლითი კურსის მწვავე შოკს ლარის სხვა ვალუტებთან 34.7%-ით გაუფასურებით 2020 წლისთვის და შემდგომ მცირე გაჯანსაღებით, სხვა დაშვებების უცვლელად დატოვების პირობებში; სცენარი 4 - უშვებს საპროცენტო განაკვეთის მწვავე შოკს, რაც გამოიხატება საპროცენტო განაკვეთის 470 საბაზისო ერთეულით (4.7%) ზრდით 2020 წელს და შემდგომ პერიოდში გაზრდილი მაჩვენებლის შენარჩუნებით, სხვა დაშვებების უცვლელად დატოვების პირობებში; სცენარი 5 - უშვებს სამივე მაკროენომიკური ცვლადის შოკს ერთდროულად (მშპ, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთი), შოკების მაგნიტუდისა და ხანგრძლივობის 2-4 სცენარებში აღწერილის შესაბამისად; სცენარი 6 - უშვებს სცენარი 2-ში აღწერილ მშპ-ს ზრდის შოკზე კიდევ უფრო მწვავე შოკს, რაც გამოიხატება მშპ-ს ზრდის -5%-მდე შემცირებით 2020 წლისთვის (საბაზისო 27 სცენარში მშპ-ს 4.8%-იან ზრდასთან შედარებით), სხვა დაშვევების უცვლელად დატოვების პირობებში. 2-5 სცენარებში დაშვებები ეყრდნობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოზე შედგენილ ვალის მდგრადობის ანალიზს (DSA), ხოლო მე-6 სცენარში მოცემული დაშვება ფისკალური სტრეს-ტესტის ანალიზს. DSA-ს სცენარები ეყრდნობა საქართველოს ეკონომიკის ისტორიულ სტატისტიკურ მონაცემებს და შოკად იღებს ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ ყველაზე მწვავე რყევებს მშპ-ში, გაცვლით კურსსა და საპროცენტო განაკვეთებში. აუცილებელია ხაზი გაესვას, რომ 2-6 სცენარებში მოცემული დაშვებები არ წარმოადგენს საერთშორისო სავალუტო ფონდის ხედვას საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პროგნოზების შესახებ მომავალ წლებში. ნაცვლად ამისა, სცენარები იძლევა საშუალებას (საქართველოს უახლეს წარსულზე დაყრდნობით), გამოისახოს ის შედეგები რაც შეიძლება დადგეს მწვავე შოკების ეკონომიკაზე ზეგავლენის შედეგად. სცენარების მიზანია გაზომოს აღნიშნული მწვავე შოკების რეალიზების შემთხვევაში გავლენა სახელმწიფო საწარმოებზე და მათ ფაქტიურ მფლობელზე - სახელმწიფოზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოსთვის მომზადებული საბაზისო სცენარის ეკონომიკური დაშვებების რიცხობრივი მაჩვენებლები პროგნოზების გათვალისწინებით მოცემულია ცხრილში 1. ცხრილი 1. საბაზისო სცენარის დაშვებები: 5 წლის პროგნოზები საბაზისო სცენარის დაშვებები 2019 2020 2021 2022 2023 მშპ-ს რეალური ზრდა 4.6% 4.8% 5.0% 5.2% 5.2% გაცვლითი კურსი ლარი/დოლარი 2.69 2.65 2.62 2.62 2.64 8.2% 8.2% 7.8% 7.7% 7.7% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6% 1.6% საპროცენტო განაკვეთები საპროცენტო განაკვეთი ლარში აღებულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი უცხოურ ვალუტაში აღებულ სესხებზე საბაზისო სცენარში, როგორც მითითებულია ცხრილში 2, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შეადგენს დაახლოებით 5%-ს შემდეგი 5 წლისთვის, გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთები უმნიშვნელოდ ვარირებენ და მეტ-ნაკლებად სტაბილურად რჩებიან ერთ დონეზე. ეკონომიკური დაშვებები სტრეს სცენარებისთვის (სცენარები 2-6) მოცემულია ქვემოთ, ცხრილში 3: ცხრილი 2. ალტერნატიული სცენარების მაკროეკონომიკური დაშვებები 28 DSA დაშვებები 2019 2020 2021 2022 2023 სცენარი 2: მშპ-ს რეალური ზრდის შოკი 4.6% 1.8% 2.0% 5.2% 5.2% სცენარი 3: გაცვლის კურსი ლარი/დოლარი შოკი 2.69 3.62 3.57 3.58 3.59 12.9% 12.9% 12.5% 12.4% 12.4% 6.8% 6.8% 6.5% 6.3% 6.3% 5.2% 5.2% სცენარი 4: საპროცენტო განაკვეთების შოკი საპროცენტო განაკვეთები ლარში აღებულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები უცხოურ ვალუტაში აღებულ სესხებზე სცენარი 5: კომბინირებული შოკი - მშპ-ს, გაცვლითი კურსის, საპროცენტო განაკვეთების ფისკალური სტრეს ტესტის სცენარი სცენარი 6: მშპ-ს რეალური ზრდა 4.6% -5.0% 5.0% ფინანსური რისკების ანალიზი ეყრდნობა საშუალო-ვადიან (5 წლიან) პროგნოზების პერიოდს და იყენებს წლიურ მონაცემებს. მოცემული ანალიზის დანიშნულება არ არის გამოავლინოს ყველა ფინანსური რისკი, რომლის წინაშეც დგანან ანალიზში გამოყენებული საწარმოები. მაგალითად, ანალიზი არ მოიცავს ქვემოთ მოცემულ რისკებს , მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ან ყველა საწარმო შეიძლება იდგეს ამ რისკების წინაშე:     საკრედიტო რისკები, რომლებიც წარმოიშობა საწარმოს მომხმარებლების მიერ მომსახურების საფასურის გადაუხდელობით, ან გვიანი გადახდებით; სექტორისთვის დამახასიათებელი რისკები, როგორიცაა ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ფასების და მოცულობების ცვლილების ზემოქმედება ენგურჰესისთვის, ნავთობისა და გაზის კორპორაციისთვის და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის; ბაზრის წილის რისკები, როგორიცაა კონკურენტების მხრიდან ბაზრის წილის გაზრდა, მაგალითად, ტრანსპორტირების ალტერნატიული ფორმების გაჩენამ შესაძლოა შეამციროს საქართველოს რკინიგზისა და მარაბდა-კარწახის ტვირთის ბრუნვის მოცულობები; მშენებლობასა და პროექტების მენეჯმენტთან დაკავშირებული რისკები, რომელიც შესაძლოა იყოს ძირითადი ფინანსური რისკი ისეთი სახელმწიფო საწარმოებისათვის, როგორიცაა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და მარაბდაკარწახის რკინიგზა. როგორც ნებისმიერი მოდელი, ეს მოდელიც არის იმდენად ზუსტი, რამდენადაც მოდელში გამოყენებული ძირითადი საპროგნოზო მონაცემები და დაშვებები. საწარმოების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის აუდიტი არ განხორციელებულა. 2.7.1.2 ანალიზის შედეგები საბაზისო სცენარის პროგნოზები სცენარების ანალიზის შედეგების წარდგენამდე, ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 4 მოცემულია საბაზისო სცენარის ნაერთი ფინანსური მაჩვენებლები ექვსივე საწარმოსთვის. როგორც ცხრილი მიუთითებს: 29 - 2019 წლის გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების საპროგნოზო მოცულობა შეადგენს -38 მილიონ ლარს. საპროგნოზო წმინდა მოგება იმატებს 2020 წლისთვის და შემდგომ სამ-წლიან პერიოდშიც ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას; - მოსალოდნელი კაპიტალის უკუგება (ROE) 2019 წლისთვის შეადგენს მხოლოდ -2%-ს. რაც შეეხება აქტივების უკუგებას (ROA), აღნიშნული მაჩვენებელი იზრდება - სტაბილურად 3%-დან 7%-მდე 2023 წლისთვის. ვალდებულებების აქტივების ჯამურ მოცულობაზე შეფარდების კოეფიციენტი სახელმწიფო საწარმოების მოცემული ჯგუფისთვის, მაღალია და შეადგენს 76%-ს 2019 წლისთვის, რაც შეეხება ამ მონაცემის ჩაშლას, შესამჩნევი ვარიაციაა საწარმოებს შორის, მაგალითად ნავთობისა და გაზის კორპორაციისთვის შეადგენს დაახლოებით 45%-ს, ენგურჰესისთვის - 54%-ს, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისა და მარაბდაკარწახის რკინიგზისთვის კი ეს მაჩვენებელი 100%-ზე მაღალია. როგორც წესი, ვალის აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტის მაღალი მაჩვენებლის მქონე საწარმოებს მწირი შესაძლებლობები აქვთ გაუმკლავდნენ მწვავე ეკონომიკურ შოკებს. ცხრილი 3 ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები– საბაზისო სცენარი ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -38 238 180 433 466 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,969 2,254 2,432 2,757 3,095 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -2% 11% 7% 16% 15% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 3% 4% 5% 7% 7% 76% 80% 73% 73% 72% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 2.0 1.6 2.7 2.7 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.6 3.0 2.4 2.0 2.9 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.4 2.8 2.2 1.8 2.7 მოცემული ექვსი საწარმოს საბაზისო სცენარის ფინანსურ პროგნოზებზე სხვადასხვა ეკონომიკური შოკების გავლენა აღწერილია ქვემოთ. მოცემულ მსჯელობაში აქცენტი კეთდება ეკონომიკური შოკების სახელმწიფო საწარმოების 3 ძირითად ფინანსურ მაჩვენებელზე/კოეფიციენტზე გავლენაზე:  გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების ნაერთი მაჩვენებელი;  სახელმწიფო საწარმოების ნაერთი წმინდა ღირებულება; და  საწარმოთა მოცემული კოეფიციენტი. ჯგუფის ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის დამატებით ფინანსურ საზომებზე ეკონომიკური შოკების ეფექტი საწარმოების როგორც ნაერთი ასევე ინდივიდუალური მაჩვენებლებისთვის მოცემულია დანართებში. 30 დაბალი ზრდის სცენარი დაბალი ეკონომიკური ზრდა ითვალისწინებს მშპ-ს ზრდას 1.8%-ით 2020 წლისთვის, ხოლო 2021 წლისთვის - 2%-ით. (საბაზისო სცენართან შედარებით, 2020 წელი - 4.8% და 2021 წელი - 5%). საბაზისო სცენარის სხვა დაშვებები რჩება უცვლელი. დაბალი ეკონომიკის ზრდის გავლენები ზემოთ აღწერილ საწარმოთა ნაერთ 3 ძირითად ფინანსურ მაჩვენებელზე მოცემულია ქვემოთ გრაფიკი 1-3-ში. გავლენა არსებითია, თუმცა, არა იმდენად დიდი, როგორიც გაცვლითი კურსის შოკის გავლენა, რომელიც აღწერილია შემდეგ სცენარში. გრაფიკი 1. საწარმოთა წმინდა მოგების კლება დაბალი ეკონომიკური ზრდის სცენარისთვის მოცემულ სცენარში დაბალი ეკონომიკური ზრდა ამცირებს საწარმოთა დაგეგმილ წმინდა მოგებას გადასახადების შემდეგ დაახლოებით 25-30 მილიონი ლარის ოდენობით. მოსალოდნელია რომ წმინდა მოგება გაჯანსაღდება შემდგომ წლებში.. გრაფიკი 2. სახელმწიფო საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება დაბალი ეკონომიკური ზრდის სცენარის პირობებში დაბალი ეკონომიკური ზრდის პირობებში სახელმწიფო საწარმოთა წმინდა ღირებულება საბაზისო სცენართან შედარებით 2021 წლისათვის მცირდება დაახლოებით -40 მილიონი ლარით. წმინდა ღირებულებით გამოწვეული დანაკარგი მუდმივია და გძელდება შემდგომ წლებზეც. გრაფიკი 3. სახელმწიფო საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობა დაბალი ეკონომიკური ზრდის პირობებში 31 დაბალი ეკონომიკური ზრდის პირობებში ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტი მცირედით იზრდება. გაცვლითი კურისის შოკის სცენარი გაცვლითი კურსის შოკის სცენარში ლარის გაუფასურება სხვა ვალუტების მიმართ 2020 წლისთვის შეადგენს 34.6%-ს, ხოლო მომავალ 3 წელში უმნიშვნელოდ ჯანსაღდება. გაცვლითი კურსის შოკის გავლენა საწარმოთა ფინანსურ შედეგებზე და პოზიციებზე ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნული ასახულია ქვემოთ მოცემულ 4-6 გრაფიკებში. ვინაიდან საწარმოებს 6,500 მილიონ ლარამდე ვალი აქვთ და მათი უდიდესი წილი დენომინირებულია უცხოურ ვალუტაში (ძირითადად დოლარსა და ევროში), გაცვლითი კურსის შოკის ნეგატიური ეფექტი ძალიან დიდია. როდესაც ლარი უფასურდება, სესხების მომსახურების ხარჯებიც პროპორციულად იზრდება. ვინაიდან, რამდენიმე საწარმო შემოსავალს იღებს უცხოურ ვალუტაში (მაგ. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია), გაცვლითი კურსის გაუფასურების ნეგატიური ეფექტი გარკვეულწილად შერბილებულია. გრაფიკი 4. საწარმოთა წმინდა მოგების შემცირება გაცვლითი სავალუტო კურსის შოკის პირობებში გაცვლითი კურსის შოკს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საწარმოთა წმინდა მოგებაზე გადასახადების შემდეგ. აღნიშნული შოკის პირობებში მოსალოდნელია, რომ წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ შემცირდება 2 000 მილიონი ლარით. ასეთი მოცულობის ეფექტი გამოწვეულია სახელმწიფო საწარმოების სესხების უცხოურ ვალუტაში დენომინირებით. სახელმწიფო საწარმოების გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების შემცირებული 32 მოცულობა შეადგენს მშპ-ს 5%ს. გრაფიკი 5. საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება გაცვლითი კურსის შოკის პირობებში გაცვლითი კურსის შოკი იწვევს საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირებას იგივე მოცულობით, რითაც გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების და შეადგენს დაახლოებით 1 800 მილიონ ლარს. წმინდა ღირებულების შემცირების უდიდესი ნაწილი მუდმივია. წმინდა ღირებულების მაჩვენებლის ნაწილობრივი გაუმჯობესება მოსალოდნელია, იქედან გამომდინარე, რომ ნაგულისხმევია ლარის მცირედით გაჯანსაღება ძირითადი შოკის შემდეგ. გრაფიკი 6. სახელმწიფო საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა გაცვლითი კურსის შოკის პირობებში სახელმწიფო საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტი გაცვლითი კურსის შოკის რეალიზების პირობებში იზრდება დაახლოებით 18%ით. საბაზისო სცენარში, ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტის საშუალო მაჩვენებელი სახელმწიფო საწარმოთათვის შეადგენს 76%-ს 2020 წლისთვის. გაცვლითი კურსის შოკი იწვევს ამ მაჩვენებლის ზრდას 100%-მდე. ვალის ზრდა შეადგენს მშპ-ს 5%-ს. 33 საპროცენტო განაკვეთის შოკის სცენარი საპროცენტო განაკვეთის სცენარი გულისხმობს საპროცენტო განაკვეთის ზრდას 4.7%-ით 2020 წლისთვის და შემდგომ გაზრდილი მაჩვენებლის შენარჩუნებას, სხვა დაშვებების უცვლელად დატოვების პირობებში. საპროცენტო განაკვეთის შოკის გავლენა სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსურ მაჩვენებლებზე ასახულია ქვემოთ მოცემულ 7-9 გრაფიკებში. უარყოფითი შედეგი არსებითია, თუმცა, ახლოსაც ვერ მიდის გაცვლითი კურსის შოკით გამოწვეულ შედეგებთან. ვინაიდან საწარმოთა უმეტეს ნაწილს სესხების პორტფელის უდიდესი წილი აქვთ ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით, საპროცენტო განაკვეთის ზრდის ნეგატიური ეფექტი გარკვეულწილად შერბილებულია და შესაბამისად საწარმოები დაცულები არიან საპროცენტო განაკვეთების ზრდის რისკისგან. გრაფიკი 7. საწარმოთა გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების კლება საპროცენტო განაკვეთის შოკის გამო საპროცენტო განაკვეთის ზრდა ამცირებს საწარმოთა დაგეგმილ წმინდა მოგებას გადასახადების შემდეგ 60-80 მილიონი ლარით საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. გრაფიკი 8. საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება საპროცენტო განაკვეთის შოკის გამო საპროცენტო განაკვეთის შოკის რეალიზების გამო საწარმოთა ჯამური წმინდა ღირებულება მცირდება დაახლოებით 160 მილიონი ლარით. შოკის შედეგად გამოწვეული დანაკარგი წმინდა ღირებულებაში მუდმივია. გრაფიკი 9. საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა საპროცენტო განაკვეთის შოკის სცენარის გათვალისწინებით 34 საპროცენტო განაკვეთი შოკი იწვევს საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტის უმნიშვნელო ზრდას. კომბინირებული შოკის სცენარი კომბინირებული შოკის პირობებში, სამივე მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი (მშპ, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთები) ერთდროულად განიცდის შოკს, თითოეული შოკის დიაპაზონი და ხანგრძლივობა იგივეა, რაც აღწერილია წინა სცენარებში. კომბინირებული შოკების გავლენა სახელმწიფო საწარმოების ფინანსურ მახასიათებლებზე და პოზიციებზე ძალიან მნიშვნელოვანია, უმეტესწილად, როგორც უკვე აღვწერეთ, გაცვლითი კურსის ცვლილების გამო. შედეგები ასახულია ქვემოთ მოცემულ 10-12 გრაფიკებში. გრაფიკი 10. გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების კლება კომბინირებული შოკების სცენარისთვის დაბალი ეკონომიკური ზრდის, ვალუტის გაუფასურების და მაღალი საპროცენტო განაკვეთის კომბინაციას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ საწარმოთა წმინდა მოგებაზე. კომბინირებული შოკის პირობებში დაგეგმილი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ მცირდება დაახლოებით 2 000 მილიონი ლარით. აღნიშნული კლება შეადგენს მშპ-ს 5%-ს. გრაფიკი 11. საწარმოთა სცენარისთვის წმინდა ღირებულების შემცირება კომბინირებული შოკის 35 კომბინირებული შოკის სცენარის პირობებში საწარმოთა ჯამური წმინდა ღირებულება მცირდება დაახლოებით 1 900 მილიონი ლარით. წმინდა ღირებულების დანაკარგის ნაწილობრივი გაჯანსაღება შემდგომ პერიოდში ლარის ეტაპობრივი გამყარებით. გრაფიკი 12. საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა კომბინირებული შოკის სცენარისთვის კომბინირებული შოკის სცენარის პირობებში საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის მაჩვენებელი იზრდება დაახლოებით 20%-ით. საბაზისო სცენარში, საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტი შეადგენს 76%-ს 2020 წლისთვის. კომბინირებული ეკონომიკური შოკი იწვევს ამ მაჩვენებლის ზრდას 100%-მდე. ეკონომიკური ზრდის უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარი ამ უკანასკნელ სცენარში აღვწერთ კიდევ უფრო მწვავე მშპ-ს შოკის შედეგებს, რაც გულისხმობს მშპ-ს -5%-იან ზრდას 2020 წლისთვის,ხოლო შემდგომ 3 წელში კი მნიშვნელოვნად გაჯანსაღებას. გრაფიკი 13. გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების შემცირება ეკონომიკური ზრდის უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარისთვის ეკონომიკური ზრდის უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარის პირობებში საწარმოთა წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ მცირდება დაახლოებით 90 მილიონი ლარით. გრაფიკი 14. საწარმოთა წმინდა ღირებულების შემცირება ეკონომიკური ზრდის უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარისთვის 36 ეკონომიკური უარყოფითი სცენარის საწარმოთა ღირებულება დაახლოებით ლარით. ზრდის მაჩვენებლის პირობებში წმინდა მცირდება 60 მილიონი გრაფიკი 15. საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის ზრდა ეკონომიკური ზრდის უარყოფითი მაჩვენებლის სცენარისთვის ეკონომიკურ შოკს მცირე ეფექტი აქვს სახელმწიფო საწარმოთა ვალის ჯამურ აქტივებზე თანაფარდობის კოეფიციენტის მაჩვენებელზე. 2.7.2 დასკვნები საბაზისო სცენარის ფინანსური პროგნოზების მიხედვით სახელმწიფო საწარმოთა მოცემული ჯგუფი ამ მომენტისთვის ვერ აღწევს კაპიტალის ღირებულებას. მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოები გეგმავენ მაჩვენებლების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებას შემდგომი 5 წლისთვის, მათი ვალების ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის (საშუალოდ 75%-ზე მეტი) მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს, რომ მათზე არსებით ზემოქმედებას ახდენენ ეკონომიკური შოკები. მათი ჯამური ვალის - 6,500 მლნ ლარის უმეტესი წილი დენომინირებულია უცხოურ ვალუტაში, რაც ნიშნავს, რომ საწარმოები და მათი მფლობელი (სახელმწიფო) ვალუტის გაუფასურების შოკის მიმართ ძალიან მოწყვლადები არიან. წარმოდგენილი ანალიზი ხაზს უსვამს, რომ სავალუტო კურსის რისკი ამ მომენტისთვის არის უმნიშვნელოვანესი მაკროეკონომიკური რისკი, რომლის წინაშეც მოცემულ საწარმოთა ჯგუფი დგას. განხილული ექვსივე საწარმო მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გაცვლითი კურსის ცვლილებაზე. მოცემული ანალიზი მიუთითებს, რომ გაცვლითი კურსის შოკის გავლენა ძირითად საწარმოებზე ძალიან დიდია. ეკონომიკური შოკების გავლენა საწარმოთა ჯამურ მაჩვენებლებზე: გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების შემცირება, წმინდა ღირებულების შემცირება და ვალის ზრდა შეადგენს დაახლოებით 2,000 მლნ ლარს, ხოლო კომპანიების ვალის ჯამურ აქტივებთან თანაფარდობის კოეფიციენტი იზრდება დაახლოებით 20%-ით. გადასახადების შემდეგ წმინდა მოგების უარყოფითი ცვლილება შეადგენს საქართველოს მშპ-ს დაახლოებით 5%-ს. 37 ანალიზი მიუთითებს, რომ სახელმწიფო საწარმოები გაცვლითი კურსის გაუფასურებისგან განსხვავებით გაცილებით ნაკლებად რეაგირებენ ეკონომიკურ დაღმასვლებზე და გაზრდილ საპროცენტო განაკვეთებზე. მიუხედავად ამისა, საპროცენტო განაკვეთის ზრდის შედეგი მაინც არსებითია და წმინდა მოგებაში 80 მილიონ ლარზე მეტად ამცირებს. ასევე, მოსალოდნელია, რომ ეკონომიკური დაღმასვლა, საპროცენტო განაკვეთის ზრდა კორელირებული და კომბინირებული იქნება ვალუტის გაცვლითი კურსის გაუფასურებასთან, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს დიდ ნეგატიურ ეფექტებს, როგორც აღწერილია მოცემულ ანალიზში. 2.7.3 დანართები დანართი 1: 6 საწარმოს ნაერთი ფინანსური რისკების ანალიზი ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -38 238 180 433 466 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,969 2,254 2,432 2,757 3,095 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -2% 11% 7% 16% 15% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 3% 4% 5% 7% 7% 76% 80% 73% 73% 72% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 2.0 1.6 2.7 2.7 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.6 3.0 2.4 2.0 2.9 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.4 2.8 2.2 1.8 2.7 მ შ პ-ს ზრდის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -38 209 150 433 466 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,969 2,235 2,394 2,719 3,057 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -2% 9% 6% 16% 15% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 3% 4% 5% 7% 7% 76% 80% 73% 73% 72% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 1.9 1.5 2.7 2.7 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.6 2.9 2.3 1.8 2.8 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.4 2.7 2.1 1.6 2.6 გა ც ვ ლითი კურს ის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -38 -1,666 596 800 857 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,969 433 881 1,445 2,037 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -2% -385% 68% 55% 42% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 3% 8% 8% 11% 10% 76% 96% 91% 87% 84% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 0.3 3.2 3.3 3.2 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.6 3.4 3.7 3.9 5.9 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.4 3.2 3.4 3.7 5.7 შოკების ანალიზის სცენარები: 38 ს ა პროც ე ნ ტო გა ნ ა კვ ე თის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -38 200 101 375 402 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,969 2,229 2,356 2,643 2,940 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -2% 9% 4% 14% 14% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 3% 4% 5% 7% 7% 76% 80% 74% 73% 73% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 1.7 1.3 2.2 2.2 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.6 2.9 2.2 1.6 2.3 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.4 2.7 1.9 1.4 2.1 კომ ბინ ირე ბული შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -38 -1,743 455 720 768 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,969 356 712 1,224 1,758 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -2% -490% 64% 59% 44% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 3% 7% 8% 11% 11% 76% 97% 93% 89% 86% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 0.3 2.2 2.7 2.6 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.6 3.2 3.2 3.3 5.1 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.4 3.1 3.0 3.1 4.9 2019 2020 2021 2022 2023 -38 146 180 433 466 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,969 2,194 2,372 2,697 3,035 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -2% 7% 8% 16% 15% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 3% 4% 5% 7% 7% 76% 80% 74% 73% 72% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 1.6 1.6 2.7 2.7 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.6 2.8 2.2 1.8 2.7 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.4 2.6 2.0 1.6 2.5 სტრეს ტესტის სცენარი: ე კონ ომ იკური ზრდის უა რყ ოფით მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბლის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) დანართი 2: ენგურჰესი 39 2019 2020 2021 2022 2023 3 -16 2 2 2 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 179 164 165 167 168 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 1% -10% 1% 1% 1% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 2% 0% 2% 2% 2% 54% 54% 50% 48% 45% ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.9 0.0 1.5 1.5 1.5 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 26.2 -260.4 -347.8 -415.5 -448.2 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 21.5 -264.6 -351.8 -419.9 -452.6 2019 2020 2021 2022 2023 3 -16 2 2 2 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 179 163 164 166 167 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 1% -10% 1% 1% 1% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 2% 0% 2% 2% 2% 54% 54% 50% 48% 45% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.9 -0.1 1.4 1.5 1.5 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 26.2 -262.4 -353.2 -421.5 -454.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 21.5 -266.6 -357.2 -425.9 -458.8 გა ც ვ ლითი კურს ის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 3 -69 5 1 0 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 179 110 113 114 114 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 1% -63% 4% 1% 0% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 2% 0% 2% 2% 2% 54% 69% 65% 64% 62% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.9 0.0 3.7 1.1 1.0 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 26.2 -260.4 -347.6 -420.4 -459.3 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 21.5 -264.6 -351.6 -424.8 -463.7 ს ა პროც ე ნ ტო გა ნ ა კვ ე თის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 3 -25 0 1 1 შოკების ანალიზის სცენარები: მ შ პ-ს ზრდის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 179 155 155 155 156 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 1% -16% 0% 0% 0% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 2% 0% 2% 2% 2% 54% 55% 51% 49% 46% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.9 0.0 1.0 1.1 1.1 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 26.2 -295.7 -389.7 -470.8 -512.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 21.5 -299.9 -393.7 -475.2 -516.8 40 კომ ბინ ირე ბული შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 84 -10 224 323 334 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,051 1,062 1,229 1,460 1,695 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 8% -1% 18% 22% 20% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 6% 13% 12% 14% 12% 45% 55% 55% 58% 59% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 6.4 1.0 4.0 4.2 3.4 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 3.5 5.0 4.9 5.3 8.2 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 3.3 4.8 4.7 5.1 7.9 2019 2020 2021 2022 2023 3 -17 2 2 2 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 179 162 164 165 166 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 1% -11% 1% 1% 1% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 2% -1% 2% 2% 2% 54% 54% 50% 48% 45% სტრეს ტესტის სცენარი: ე კონ ომ იკური ზრდის უა რყ ოფით მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბლის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.9 -0.1 1.5 1.5 1.5 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 26.2 -266.8 -353.8 -422.2 -455.1 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 21.5 -271.0 -357.8 -426.6 -459.5 2019 2020 2021 2022 2023 -7 46 38 69 73 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 522 552 577 622 669 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -1% 8% 7% 11% 11% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 4% 5% 5% 7% 7% 77% 75% 72% 69% 65% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 1.7 1.5 1.9 2.0 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 1.1 0.7 0.0 -0.8 -1.3 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 1.0 0.6 -0.2 -0.9 -1.4 დანართი 3: საქართველოს რკინიგზა ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) შოკების ანალიზის სცენარები: 41 2019 2020 2021 2022 2023 -7 38 30 69 73 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 522 546 566 611 658 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -1% 7% 5% 11% 11% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 4% 5% 5% 7% 7% 77% 75% 72% 69% 65% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 1.6 1.4 1.9 2.0 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 1.1 0.6 -0.2 -1.0 -1.5 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 1.0 0.5 -0.4 -1.1 -1.6 2019 2020 2021 2022 2023 -7 -301 194 223 224 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 522 220 346 492 637 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -1% -137% 56% 45% 35% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 4% 11% 11% 13% 12% 77% 90% 85% 80% 76% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 0.5 3.8 3.3 3.3 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 1.1 1.3 2.4 2.9 3.9 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 1.0 1.2 2.2 2.8 3.8 2019 2020 2021 2022 2023 -7 42 24 56 61 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 522 549 565 601 641 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -1% 8% 4% 9% 10% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 4% 5% 5% 7% 8% 77% 75% 72% 69% 65% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 1.6 1.3 1.6 1.7 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 1.1 0.7 -0.2 -1.1 -1.7 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 1.0 0.6 -0.4 -1.2 -1.9 2019 2020 2021 2022 2023 -7 -319 163 205 206 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 522 203 309 442 576 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -1% -157% 53% 46% 36% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 4% 10% 11% 14% 13% 77% 91% 87% 82% 77% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 0.4 2.9 2.8 2.8 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 1.1 1.2 2.0 2.3 3.1 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 1.0 1.1 1.7 2.2 3.0 მ შ პ-ს ზრდის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) გა ც ვ ლითი კურს ის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) ს ა პროც ე ნ ტო გა ნ ა კვ ე თის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) კომ ბინ ირე ბული შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) სტრეს ტესტის სცენარი: 42 ე კონ ომ იკური ზრდის უა რყ ოფით მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბლის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -7 20 38 69 73 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 522 534 559 605 652 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -1% 4% 7% 11% 11% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 4% 4% 5% 7% 8% 77% 75% 72% 69% 65% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 0.9 1.3 1.5 1.9 2.0 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 1.1 0.5 -0.3 -1.0 -1.6 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 1.0 0.4 -0.5 -1.2 -1.7 დანართი 4: საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 84 150 141 206 208 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,051 1,169 1,283 1,438 1,591 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 8% 13% 11% 14% 13% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 6% 9% 8% 10% 9% 45% 50% 50% 54% 57% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 6.4 4.1 3.2 3.8 3.0 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 3.5 4.8 4.2 3.8 5.7 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 3.3 4.6 4.0 3.6 5.4 მ შ პ-ს ზრდის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 84 141 131 207 208 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,051 1,163 1,270 1,426 1,579 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 8% 12% 10% 14% 13% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 6% 9% 8% 10% 9% 45% 50% 50% 54% 57% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 6.4 3.9 3.0 3.8 3.0 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 3.5 4.7 4.1 3.7 5.5 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 3.3 4.5 3.8 3.5 5.3 შოკების ანალიზის სცენარები: 43 ს ა პროც ე ნ ტო გა ნ ა კვ ე თის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 84 150 132 196 194 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,051 1,169 1,277 1,426 1,570 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 8% 13% 10% 14% 12% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 6% 9% 8% 10% 9% 45% 50% 50% 54% 57% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 6.4 4.1 2.8 3.3 2.7 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 3.5 4.8 4.1 3.7 5.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 3.3 4.6 3.9 3.5 5.2 კომ ბინ ირე ბული შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 84 -10 224 323 334 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 1,051 1,062 1,229 1,460 1,695 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 8% -1% 18% 22% 20% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 6% 13% 12% 14% 12% 45% 55% 55% 58% 59% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 6.4 1.0 4.0 4.2 3.4 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 3.5 5.0 4.9 5.3 8.2 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 3.3 4.8 4.7 5.1 7.9 2019 2020 2021 2022 2023 84 119 142 207 208 1,051 1,149 1,263 1,419 1,572 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) 8% 10% 11% 15% 13% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 6% 8% 9% 10% 9% 45% 50% 50% 54% 57% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 6.4 3.4 3.2 3.8 3.0 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 3.5 4.5 4.0 3.6 5.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 3.3 4.3 3.7 3.4 5.2 სტრეს ტესტის სცენარი: ე კონ ომ იკური ზრდის უა რყ ოფით მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბლის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) დანართი 5: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 44 2019 2020 2021 2022 2023 33 18 197 217 225 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) -93 -73 124 341 565 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) nmf nmf 159% 64% 40% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 7% 4% 13% 12% 11% 106% 104% 94% 85% 76% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.6 1.4 4.6 5.7 6.3 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 0.3 0.3 0.6 0.9 1.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 0.3 0.2 0.6 0.8 1.4 2019 2020 2021 2022 2023 33 18 197 217 225 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) -93 -73 124 341 565 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) nmf nmf 159% 64% 40% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 7% 4% 13% 12% 11% 106% 104% 94% 85% 76% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.6 1.4 4.6 5.7 6.3 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 0.3 0.3 0.6 0.9 1.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 0.3 0.2 0.6 0.8 1.4 2019 2020 2021 2022 2023 33 18 197 217 225 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) -93 -73 124 341 565 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) nmf nmf 159% 64% 40% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 7% 4% 13% 12% 11% 106% 104% 94% 85% 76% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.6 1.4 4.6 5.7 6.3 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 0.3 0.3 0.6 0.9 1.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 0.3 0.2 0.6 0.8 1.4 ს ა პროც ე ნ ტო გა ნ ა კვ ე თის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 33 18 197 217 225 ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) შოკების ანალიზის სცენარები: მ შ პ-ს ზრდის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) გა ც ვ ლითი კურს ის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) -93 -73 124 341 565 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) nmf nmf 159% 64% 40% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 7% 4% 13% 12% 11% 106% 104% 94% 85% 76% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.6 1.4 4.6 5.7 6.3 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 0.3 0.3 0.6 0.9 1.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 0.3 0.2 0.6 0.8 1.4 45 კომ ბინ ირე ბული შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 33 18 197 217 225 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) -93 -73 124 341 565 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) nmf nmf 159% 64% 40% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 7% 4% 13% 12% 11% 106% 104% 94% 85% 76% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.6 1.4 4.6 5.7 6.3 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 0.3 0.3 0.6 0.9 1.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 0.3 0.2 0.6 0.8 1.4 2019 2020 2021 2022 2023 33 18 197 217 225 წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) -93 -73 124 341 565 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) nmf nmf 159% 64% 40% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 7% 4% 13% 12% 11% 106% 104% 94% 85% 76% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 1.6 1.4 4.6 5.7 6.3 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 0.3 0.3 0.6 0.9 1.4 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 0.3 0.2 0.6 0.8 1.4 სტრეს ტესტის სცენარი: ე კონ ომ იკური ზრდის უა რყ ოფით მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბლის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) დანართი 6: მარაბდა კარწახის რკინიგზა პროექტის დასრულება 2019 წელს იგეგმება, შესაბამისად 2020 და შემდგომი წლების ფინანსური პროგნოზები არ კეთდება. ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) 2019 -172 NA NA NA NA წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) -900 NA NA NA NA ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) nmf NA NA NA NA ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) 0% NA NA NA NA 118% NA NA NA NA პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი 2020 2021 2022 2023 0.0 NA NA NA NA მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 184.8 NA NA NA NA სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 184.8 NA NA NA NA დანართი 7: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 46 2019 2020 2021 2022 2023 -30 -66 -46 -50 -51 67 87 143 94 43 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -45% -76% -32% -53% -118% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) -2% -2% -2% -2% -2% 95% 94% 92% 95% 98% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი -3.3 -0.6 -1.5 -1.3 -1.2 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.4 2.2 1.8 1.4 1.0 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.3 2.0 1.6 1.2 0.8 2019 2020 2021 2022 2023 -30 -66 -47 -50 -51 67 86 142 93 42 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -45% -77% -33% -54% -120% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) -2% -2% -2% -2% -2% 95% 94% 92% 95% 98% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი -3.3 -0.6 -1.5 -1.3 -1.2 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.4 2.2 1.8 1.4 1.0 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.3 2.0 1.6 1.2 0.8 2019 2020 2021 2022 2023 -30 -476 -28 -60 -65 67 -324 -249 -309 -373 ს ა ბა ზის ო ს ც ე ნ ა რი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) შოკების ანალიზის სცენარები მ შ პ-ს ზრდის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) გა ც ვ ლითი კურს ის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -45% nmf nmf nmf nmf ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) -2% -2% -2% -2% -2% 95% 121% 114% 117% 121% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი -3.3 -0.1 140.8 -0.9 -0.8 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.4 2.2 1.7 1.3 0.8 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.3 2.0 1.5 1.1 0.6 2019 2020 2021 2022 2023 -30 -91 -60 -66 -68 ს ა პროც ე ნ ტო გა ნ ა კვ ე თის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 67 62 105 38 -29 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -45% -147% -57% -172% nmf ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) -2% -2% -2% -2% -2% 95% 96% 94% 98% 102% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი -3.3 -0.4 -0.9 -0.7 -0.7 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.4 1.9 1.2 0.6 -0.1 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.3 1.8 1.0 0.4 -0.3 47 კომ ბინ ირე ბული შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 2019 2020 2021 2022 2023 -30 -502 -45 -80 -86 67 -349 -292 -372 -458 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -45% nmf nmf nmf nmf ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) -2% -2% -2% -2% -2% 95% 124% 117% 122% 128% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი -3.3 -0.1 -1.7 -0.5 -0.5 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.4 1.9 1.1 0.3 -0.6 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.3 1.8 0.9 0.1 -0.8 2019 2020 2021 2022 2023 -30 -67 -46 -50 -51 67 85 142 92 41 ამონაგები კაპიტალზე (ROE) (%) -45% -79% -33% -54% -122% ამონაგები აქტივებზე (ROA) (%) ვალის ჯამურ აქტივებზე შეფარდება (D/(D+E)) (%) -2% -2% -2% -2% -2% 95% 94% 92% 95% 98% პროცენტის დაფარვის კოეფიციენტი -3.3 -0.7 -1.5 -1.3 -1.2 მიმდინარე კოეფიციენტი (CR) 2.4 2.2 1.8 1.4 1.0 სწრაფი კოეფიციენტი (QR) 2.3 2.0 1.6 1.2 0.8 სტრეს ტესტის სცენარი ე კონ ომ იკური ზრდის უა რყ ოფით მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბლის შ ოკი წმინდა მოგება გადასახადების შემდეგ (მლნ ლარი) წმინდა ღირებულება (მლნ ლარი) 2.8 სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მაჩვენებლები სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის შეფასების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა კითხვარები, რომლებიც დაეგზავნათ ცენტრალური და მუნიციპალური მთავრობის საწარმოებს. ცენტრალური მთავრობის საწარმოებისგან მოთხოვნილ იქნა აუდირებული, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შედგენილი ფინანსური ანგარიშგებები. გარდა ფინანსური ანგარიშგებისა, კომპანიებს ასევე ეთხოვათ სხვა პირობითი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა სავარაუდო ფისკალური რისკების შესაფასებლად. ფინანსური ანგარიშგებები წარმოადგინა 67 საწარმომ. ინფორმაცია წარმოდგენილი აქვთ ყველა მსხვილ კომპანიას მათ შორის: სს საქართველოს რკინიგზა, შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია და სხვა. აღნიშნული 67 საწარმოს ფინანსურ მაჩვენებლებს სახელმწიფო საწარმოების ჯამურ მოცულობაში მაღალი პროცენტი უკავია. კერძოდ, მათი სრული ბრუნვა 2018 წელს შეადგენდა სახელმწიფო საწარმოების (236) ბრუნვის 78,7 პროცენტს. ამასთან, ამ 67 საწარმოდან 62 არის ცენტრალური მთავრობის საწარმო, რომელთა ჯამური ბრუნვა შესაბამისად ცენტრალური მთავრობის საწარმოთა (159) ბრუნვის 99%-ზე მეტია პროცენტია. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე გაკეთებული ანალიზის შედეგები ამგვარია: 2018 წელს აღნიშნული 67 კომპანიის მთლიანმა ვალდებულებებმა შეადგინა მთლიანი შიდა 48 პროდუქტის 18.5 პროცენტი. 2017 წელს ამავე 67 კომპანიის მთლიანი ვალდებულებების ფარდობა მშპ-სთან 18,9 პროცენტი იყო6. სახელმწიფო კომპანიების ვალდებულებების წილი მშპ-სთან ვალდებულებების წილი მშპ-სთან 22.0 20.0 20.6 19.7 18.0 16.0 16.6 16.9 2013 2014 18.9 18.5 2017 2018 14.0 12.0 10.0 8.0 2015 2016 2018 წელს გასულ წელთან შედარებით სახელმწიფო კომპანიებში არ ფიქსირდება მთლიანი შემოსავლების ზრდა, ხოლო დანახარჯების ზრდა 5 პროცენტს შეადგენს, მაშინ როცა ანალოგიური მაჩვენებელი 2017 წელს 10 პროცენტს შეადგენდა. აგრეგირებულმა ზარალმა 2018 წლისათვის 805,3 მლნ ლარი (მარაბდა-კარწახის რკინიგზის გარეშე - 703 მლნ ლარი) , ხოლო 2017 წელს - 644,5 მლნ ლარი შეადგინა. შესაბამისად ზარალი გაიზარდა 160 მლნ ლარით. 2017 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, 2018 წლის ზარალში კიდევ უფრო გაზრდილია აქტივების გაუფასურების ხვედრითი წილი. 2018 წლის ზარალის მეტი წილი მოდის ისეთ კომპანიებზე, როგორიცაა საქართველოს რკინიგზა, ენერგოტრანსი, საქართველოს მელიორაცია, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, მარაბდა-კარწახის რკინიგზა. ამასთან, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ, ენგურჰესმა 2018 წლის საანგარიშო წელი მოგებით დაასრულეს. აღნიშნული კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაცია ქვემოთ დეტალურადაა განხილული. აგრეგირებულ დონეზე 2018 წელს კომპანიების კაპიტალის უკუგება უარყოფითი იყო და შეადგინა -18%. სახელმწიფო საწარმოების აქტივების ღირებულება 2018 წლისთვის შემცირდა 2%-ით, კაპიტალი შემცირდა 14%-ით, ხოლო ვალდებულებები გაიზარდა 8%-ით. უნდა აღინიშნოს, რომ შპს 6 განსხვავებები 2017 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზის მონაცემებთან გამოწვეულია მოცვის ცვლილებით. 49 მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ვალდებულებების წილი ანალიზში განხილული 67 საწარმოს ჯამური ვალდებულებების 28%-ს შეადგენს. შესაბამისად, აღნიშნული კომპანია დანარჩენი სახელმწიფო საწარმოების ჯამურ მაჩვენებელს ვალდებულებების და ვალდებულებებთან დაკავშირებული კოეფიციენტების ნაწილში მნიშვნელოვნად აუარესებს. სახელმწიფო საწარმოების ვალდებულებების კაპიტალთან ფარდობის კოეფიციენტი 2017 წლის 136 პროცენტიდან 2018 წელს 167 პროცენტამდე გაიზარდა. თუ ანალიზიდან ამოვიღებთ მარაბდაკარწახის რკინიგზის მაჩვენებელს, მაშინ აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 105%-ს, რაც ნორმალური და მართვადია. ცხრილი 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 67 საწარმოს ჯამური ფინანსური შედეგები (შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ჩათვლით) 67 საწარმოს ნაერთი მაჩვენებელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები 1,107,566.0 1,814,279.6 1,945,534.5 2,370,008.5 2,588,259.0 2,798,404.1 2,798,284.4 ხარჯები 1,046,172.3 1,785,059.6 2,029,030.1 3,168,355.1 3,125,991.2 3,439,380.1 3,602,037.1 59,966.5 -41,550.7 -98,158.3 -795,618.6 -540,434.7 -644,467.2 -805,335.8 წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა 64% 7% 22% 9% 8% 0% ხარჯების ზრდა 71% 14% 56% -1% 10% 5% 8% 10% 4% 6% -1% -19% -23% 94% 98% 104% 134% 121% 123% 129% 1% 0% -1% -7% -4% -5% -7% 1% -1% -2% -14% -10% -12% -18% კაპიტალი 4,306,806.0 5,101,338.4 5,787,330.2 5,653,328.4 5,201,777.2 5,260,282.2 4,547,751.5 ვალდებულებები 3,782,795.0 4,183,710.8 4,635,492.4 6,315,135.8 7,088,628.8 7,141,089.5 7,615,204.2 329% 356% 295% 309% 253% 222% 152% საოპერაციო მარჟა ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი აქტივების უკუგება კაპიტალის უკუგება ბალანსის ფურცელი ლიკვიდურობა მიმდინარე კოეფიციენტი გადახდისუნარიანობა ვალდებულებები/კაპიტალი 88% 82% 80% 112% 136% 136% 167% პროცენტის დაფარვა 176% -58% -115% -3429% -2230% -4419% -5200% ცხრილი 2. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 66 საწარმოს ჯამური ფინანსური შედეგები (შპს მარაბდა კარწახის რკინიგზის გარეშე) 66 საწარმოს ნაერთი მაჩვენებელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა 1,104,174.0 1,034,842.3 67,859.5 1,813,947.6 1,733,048.6 10,084.3 1,936,713.4 1,932,119.0 -10,178.4 2,369,984.6 2,836,002.0 -463,314.4 2,541,995.7 2,877,888.5 -338,595.3 2,756,965.1 3,411,791.1 -658,017.2 2,798,284.4 3,499,501.1 -702,799.8 64% 7% 22% 7% 8% 1% 50 ხარჯების ზრდა საოპერაციო მარჟა ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი აქტივების უკუგება კაპიტალის უკუგება ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა მიმდინარე კოეფიციენტი გადახდისუნარიანობა ვალდებულებები/კაპიტალი პროცენტის დაფარვა 9% 94% 67% 11% 96% 11% 4% 100% 47% 6% 120% 1% 0% 113% 19% -19% 124% 3% -22% 125% 1% 2% 0% 0% 0% 0% -4% -8% -3% -6% -6% -11% -7% -13% 4,246,727.0 3,036,661.0 5,093,035.5 3,321,943.8 5,869,267.6 3,543,656.7 6,067,504.9 4,731,167.1 5,821,290.9 5,183,641.6 5,868,422.3 5,184,616.3 5,251,011.4 5,496,503.7 250% 293% 248% 279% 231% 205% 141% 72% 211% 65% 15% 60% -13% 78% -2729% 89% -2080% 88% -9735% 105% -15538% 67 სახელმწიფო კომპანია რამდენიმე კრიტერიუმის საფუძველზე სხვადასხვა რისკ-კატეგორიაში განაწილდა. ის კომპანიები, რომელთაც უკვე მიიღეს ფინანსური დახმარება, მაღალი რისკის კატეგორიაში მოხვდნენ. ასევე, კომპანიების რისკიანობა შეფასდა წმინდა ღირებულების, კერძოდ კი სააქციო კაპიტალის მიხედვით. მაღალი რისკის კატეგორიაში მოიაზრა უარყოფითი კაპიტალის მქონე საწარმოები (აღნიშნული კრიტერიუმი მხოლოდ ერთმა კომპანიამ ვერ დააკმაყოფილა, რომელსაც უარყოფითი კაპიტალი უფიქსირდება); ამასთან, მაღალი რისკის კატეგორიაში მოხვდნენ ის კომპანიები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი კრიტერიუმიდან ორს ან სამივეს.  გადახდისუნარიანობა: განისაზღვრება მთლიანი ვალდებულებების აქტივებთან მიმართების მაჩვენებლით (9 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, მათთვის აღნიშნული ფარდობა ზღვრულ მაჩვენებელზე, 0.5-ზე მეტია);  მომგებიანობა: განისაზღვრება კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტით, ანუ აფასებს თუ რამდენად მომგებიანია საწარმო. (64 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, აქვს ზღვრულ, 10 პროცენტიან მაჩვენებელზე დაბალი კოეფიციენტი);  ლიკვიდურობა: განისაზღვრება მიმდინარე კოეფიციენტით, რომელიც აფასებს მიმდინარე აქტივებისა და მიმდინარე ვალდებულებების ფარდობას. კრიტერიუმის ზღვრული მაჩვენებელი შეადგენს 2-ს (20 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, მათთვის აღნიშნული ფარდობის კოეფიციენტი ზღვრულ მაჩვენებელზე, 2-ზე დაბალია). ანალიზის საფუძველზე სახელმწიფო კომპანიების 43 პროცენტი (29 კომპანია) შეფასდა მაღალრისკიანად და მათი მთლიანი ვალდებულებები(მარაბდა-კარწახის რკინიგზის გარეშე) 2018 წლის ბოლოსთვის შეადგენს 4,971.2 მლნ ლარს (მშპ-ს 12,1 პროცენტს). მარაბდა-კარწახის რკინიგზის სასესხო ხელშეკრულებაში საქართველოს მთავრობას არ აქვს ვალდებულება აღებული მარაბდა-კარწახის ვალდებულებების მიმართ. აღნიშნული მაღალ-რისკიანი კომპანიების ვალდებულებების (მარაბდა-კარწახის გარეშე) 35 პროცენტი საქართველოს რკინიგზაზე, 25 პროცენტი ელექტროსისტემაზე, ხოლო 17 პროცენტი საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაზე მოდის. ვალდებულებების მხრივ 10 უდიდეს კომპანიათა რიცხვში შემავალი მაღალრისკიანი კომპანიების ვალდებულებების წილი მთლიანად მაღალრისკიანი კომპანიების ვალდებულებებში 84,3 პროცენტია. საშუალო რისკის მქონე 26 კომპანიის ვალდებულებები მშპ-ს 1 პროცენტს შეადგენს. აღნიშნულმა 51 კომპანიებმა ვერ დააკმაყოფილეს ზემოაღნიშნული კრიტერიუმიდან ერთი. იმ შემთხვევაში თუ ამ კომპანიების ფინანსური მდგომარეობა გაუარსდება, ისინი მაღალ რისკიან, ხოლო გაუმჯობესების შემთხვევაში დაბალ რისკიან კატეგორიაში გადაინაცვლებენ. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო ზედამხედველობა ეკისრება კომპანიების მაჩვენებლები ნეგატიურია, მასზე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, რომელიც იწყებს მუშაობას კომპანიის ლიკვიდაციის, რეორგანიზაციის, პრივატიზაციის ან შერწყმის მიმართულებით. ამგვარი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, სახელმწიფო კომპანიების რაოდენობა 2009- 2017 წლებში 1315-დან 106-მდე შემცირდა. გრძელვადიან პერიოდში ფინანსთა სამინისტრო სხვა შესაბამის სამინისტროებთან ერთად იმუშავებს სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საწარმოების სამართლებრივი ბაზის რეფორმირების მიზნით, რათა შეძლოს ფისკალური რისკების მართვის განმტკიცება. რისკის რეიტინგი ანალიზში განხილული 12 საწარმოსთვის 2012 2013 2014 2015 2016 2017 დასახელება მარაბდა-კარწახი 2018 მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი საპარტნიორო ფონდი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი რკინიგზა სახელმწიფო ელექტრო სისტემა ენერგოტრანსი საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ენგურჰესი ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია მექანიზატორი საშუალო საშუალო საშუალო საშუალო საშუალო საშუალო მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი საშუალო დაბალი დაბალი საშუალო საშუალო საშუალო დაბალი საშუალო მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი საშუალო საშუალო საშუალო საშუალო მაღალი საშუალო საშუალო საშუალო დაბალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი დაბალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი საშუალო მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი მაღალი 52 სახელმწიფო საწარმოების ვალდებულებები 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 2.8.1 შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა მარაბდა-კარწახის რკინიგზა ახორციელებს „აბრეშუმის გზის“ პროექტის საქართველოს მონაკვეთის ბოლო ნაწილის მშენებლობას. პროექტის მიზანია ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით აზიის დაკავშირება შუა აღმოსავლეთთან, ცენტრალურ აზიასთან და ევროპასთან. პროექტის ამოქმედების შემდეგ, პროექტის ამოქმედების შემდეგ საწყის ეტაპზე საპროგნოზო ტვირთბრუნვა შეადგენს 5 მილიონ ტონას, ხოლო მეორე ეტაპზე მოსალოდნელია ტვირთბრუნვის ზრდა 15 მილიონამდე.პროექტი მოიცავს როგორც 29.2 კმ. სიგრძის ახალი სალიანდაგო გზის დაგებას საქართველოში, ასევე - არსებული 157 კმ სიგრძის ლიანდაგის რეაბილიტაციას, ახალი 53 სადგურების აშენებას და სხვა ინფრასტრუქტურის განახლებას, - საბჭოთა კავშირის პერიოდის სარკინიგზო გზა ჩანაცვლდება სტანდარტიზებული სარკინიგზო გზით, რომელიც გამოიყენება ჩინეთსა და ევროპაში ვაგონების შეცვლისა და მგზავრობის დროის შესამცირებლად. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს რკინიგზის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, შესაბამისად, კომპანიას არ გააჩნია საკუთარი საოპერაციო შემოსავლები, რაც მას ზარალიანს ხდის. პროექტს აფინანსებს აზერბაიჯანული მხარე, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მიერ გამოყოფილი სესხით. სესხის საერთო მოცულობა 775 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს და იგი გაცემულ იყო 2 ტრანშად: პირველი ტრანში - 200 მლნ აშშ დოლარი და წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენდა 1 პროცენტს, ხოლო მეორე ტრანში - 575 მლნ აშშ დოლარი წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 5 პროცენტს. მოსალოდნელია, რომ პროექტის საერთო ღირებულება არ გადააჭარბებს გამოყოფილ საკრედიტო თანხას და დამატებითი ფინანსური დახმარების საჭიროება არ დადგება. სესხის ძირი თანხის და მასზე დარიცხული პროცენტის გადახდა დაიწყება პროექტის დასრულების შემდეგ და უნდა დაიფაროს 25 წლის განმავლობაში. ხელშეკრულებების ფარგლებში, ვადა შესაძლებელია თუმცა დადებული გაგრძელდეს. დაფარვა უნდა განხორციელდეს ყოველ ნახევარ წელიწადში, "თავისუფალი ფულადი სახსრებიდან", რომელიც დარჩება ყველა საოპერაციო ხარჯის დაფარვის შემდეგ და განისაზღვრება პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ. საკოორდინაციო საბჭო შედგება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის და აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელებისგან. რკინიგზის ოპერირების სამომავლო დეტალები, მათ შორის მმართველობითი სტრუქტურა და ტარიფები, ჯერ კიდევ მოლაპარაკების სტადიაზეა და უნდა შეთანხმდეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის. 2018 წლის ბოლოსათვის კომპანიას გააჩნია 1,4 მლრდ აქტივები, ხოლო ვალდებულებები 2,1 მლრდ ლარს ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის (მლნ ლარი) ღირებულების შეადგენს. გადახდისუუნაროა კომპანია და მისი 2,500.00 2,000.00 ვალდებულებები 703,3 მლნ ლარით 1,500.00 აღემატება აქტივების ღირებულებებს. 1,000.00 ამასთან, მოსალოდნელია, რომ 500.00 მშენებლობის ეტაპის დასრულების 0.00 შემდეგ სხვა კომპანია განაგრძობს რკინიგზის ოპერირებას და შესაბამისად აღნიშნული კომპანიას გადაეწერება ვალდებულებები. დაგროვილი შპს -500.00 ვალდებულებ ები; 2,118.70 აქტივები; 1,415.44 შემოსავლები რეალიზაციი დან; 0.00 საოპერაციო მოგება/ზარალ ი წლის მოგებაბოლოს, ზარალი, -102.54 -20.37 *არააუდირებული მონაცემები მარაბდა- კარწახის რკინიგზის რეალიზებული წმინდა ზარალი 2018 წლისათვის 102,5 მლნ ლარია. კომპანია კლასიფიცირებულია როგორც მაღალ-რისკიანი, ამასთან, დადებული სასესხო ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს მთავრობის მხრიდან არ არის გაცემული გარანტიები და არ არის დაფიქსირებული მთავრობის მხრიდან აღებული ვალდებულება. შესაბამისად, 54 აღნიშნული კომპანიიდან მომდინარე ფისკალური რისკი ნეგატიური ფინანსური მაჩვენებლების მიუხედავად არა-არსებითია. კომპანიას არ გააჩნია საოპერაციო შემოსავლები. 2016-2017 წლებში მიღებული შემოსავალი წარმოადგენს კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებულ მოგებას. 2018 წლისთვის კომპანიის საოპერაციო ხარჯებში სახელფასო ხარჯების უჭირავს 19%-იანი წილი, გადახდილ გადასახადებს - 70%, ცვეთა და ამორტიზაციას - 8%, სხვა დანარჩენ ხარჯებს - 3%. მარაბდა-კარწახი: გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 50,000.0 50,000.00 0.00 40,000.0 -50,000.00 -100,000.00 30,000.0 -150,000.00 20,000.0 -200,000.00 -250,000.00 10,000.0 -300,000.00 0.0 -350,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი შემოსავლები 2015 წელი 2016 წელი საოპერაციო მოგება-ზარალი 2017 წელი 2018 წელი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე ცხრილი 3. მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ლარი, პროცენტი) შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 24.0 332,353. 2 332,304. 2 46,263.3 248,102. 7 201,839. 4 41,439.0 0.0 102,536. 0 102,536. 0 შემოსავლები ხარჯები 3,392.0 332.0 8,821.1 11,330.0 52,011.0 96,911.1 წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ -7,893.0 51,635.0 87,979.9 -90% 2557% -100% 359% 86% 243% - - - 334% 15666% 1099% -1% -6% -9% 1387511 % -28% -13% -622% 107% 60,079.0 8,303.0 81,937.5 რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი 193040 % -25% 27,589.0 13,550.0 -10% -100% -89% 272% - - - 536% 67% - -16% 1% -7% 80% 33% -2% 15% 414,176. 5 619,513. 7 608,140. 1 703,259. 8 55 ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 746,134. 0 861,766. 9 1,091,83 5.7 1,583,96 8.7 1,904,98 7.2 1,956,47 3.1 2,118,70 0.5 4759% 4917% 3942% 1353% 2587% 2090% 1688% 1242% 10379% -1333% -382% -307% -322% -301% -410% -2007% -1736% -5341% -2537% 173% -935% 2.8.2 სს საპარტნიორო ფონდი საპარტნიორო ფონდი შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უმსხვილესი საწარმოების კონსოლიდაციით. სს საქართველოს საპარტნიორო ფონდი არის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც „მეწარმეთა შესახებ“ და „სს - საპარტნიორო ფონდის შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად ფუნქციონირებს. სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. სამეთვალყურეო საბჭო შედგება საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებისგან და კერძო სექტორიდან მოწვეული პირებისგან. ფონდი ფლობს ისეთი მსხვილი კომპანიების 100%-იან წილებს, როგორიცაა სს საქართველოს რკინიგზა, სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. საპარტნიორო ფონდი ასევე ფლობს სს თელასის 24%-იან წილს. ფონდის ძირითად ფუნქციებს შეადგენს ინვესტიციების მოზიდვა და ინვესტიციების განხორციელება საქართველოში მოქმედ კერძო და სახელმწიფო კომპანიებში, სააქციო კაპიტალისა და ვალის დაფინანსების და გარანტიის გზით. პრიორიტეტი ენიჭება ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და უძრავი ქონების სექტორებში განხორციელებულ პროექტებს. საპარტნიორო ფონდი Fitch-ის მიერ შეფასებულია როგორც BB- რეიტინგის მქონე კომპანია. სარეიტინგო კომპანიის რეპორტები და საპარნტიორო ფონდის ფინანსური ანგარიშგება ხელმისაწვდომია საჯაროდ. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის (მლნ ლარი,) 2018 წელს მიღებული ზარალის (609 მლნ ლარი) ძირითადი 7,000.00 ფონდის შვილობილ 6,000.00 დაფიქსირებული 5,000.00 უარყოფითი შედეგები (იხილეთ 4,000.00 საქართველოს რკინიგზის მონაცემები). 3,000.00 მიზეზია საწარმოებში 2,000.00 აქტივები; 5,886.17 ვალდებულებ ები; 4,087.77 შემოსავლები რეალიზაციი დან; 1,784.28 1,000.00 0.00 -1,000.00 საოპერაციო მოგებაზარალი; 453.58 მოგება/ზარალ ი წლის ბოლოს; 607.73 *არააუდირებული მონაცემები 56 ცხრილი 4 საპარტნიორო ფონდის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) საპარტნიორო ფონდი შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 7 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 20187 წელი 492,443. 0 421,405. 0 1,079,53 2.0 971,759. 0 1,162,74 6.0 1,022,86 9.0 1,642,89 6.0 1,628,38 1.0 68,395.0 73,569.0 124,660. 0 1,494,41 7.0 1,692,49 2.0 189,467. 0 1,815,17 4.0 2,294,45 3.0 481,982. 0 1,855,64 3.0 2,463,37 1.0 609,010. 0 119% 8% 29% 10% 10% 2% 131% 5% 65% -4% 41% 7% 22% 20% 21% 23% 23% -16% -25% 86% 90% 88% 113% 99% 126% 133% 1% 1% 2% -3% 0% -8% -10% 3% 3% 5% -7% 1% -21% -34% 2,348,93 6.0 2,561,43 2.0 2,419,28 4.0 2,640,50 4.0 2,641,97 2.0 2,809,63 1.0 2,561,88 2.0 3,724,82 6.0 2,731,31 0.0 4,135,22 5.0 2,292,10 5.0 4,044,71 5.0 1,798,40 4.0 4,087,76 9.0 228% 331% 222% 312% 224% 152% 91% 109% 109% 106% 145% 151% 176% 227% 330% 151% 188% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 24,224.0 2018 წლის მონაცემი არააუდირებულია. მაჩვენებლები წარმოდგენილია კონსოლიდირებული სახით. 57 საპარტნიორო ფონდი - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL, კონსოლიდირებული) 2,000,000.0 500,000.00 1,500,000.0 0.00 1,000,000.0 -500,000.00 500,000.0 0.0 -1,000,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები საოპერაციო მოგება-ზარალი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე 2.8.3 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა პასუხისმგებელია ელექტროენერგიის გადაცემასა და დისპეჩერიზაციაზე, ახორციელებს მთლიანი ენერგოსისტემის ტექნიკურ კონტროლს, რათა უზრუნველყოს ენერგიის უწყვეტი და საიმედო მიწოდება. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა პასუხისმგებელია საქართველოს ფარგლებში, როგორც იმპორტირებული, ასევე ექსპორტირებული ელექტროენერგიის გადაცემაზე. კომპანიას ჰყავს ორი შვილობილი კომპანია: შპს ენერგოტრანსი, რომელიც პასუხისმგებელია თურქეთთან მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების ფუნქციონირებაზე, და სს ქარჩალ ენერჯი (Karcal Energy), რომელიც ხელს უწყობს საქართველოსა და თურქეთს შორის ელექტროენერგიის გაცვლით ოპერაციებს. სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა სრულად საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაშია. საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში გადაცემის ლიცენზიას სამი კომპანია ფლობს: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (სსე), სს ,,საქრუსენერგო“ და შპს ,,ენერგოტრანსი“. სსე ერთდროულად ახორციელებს გადამცემი სისტემის ოპერატორის, დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიის მფლობელის, გადაცემის ლიცენზიის მფლობელისა და აღრიცხვის ოპერატორის ფუნქციებს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებული ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შესაბამისად, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის მომსახურებისათვის ყოველწლიურად უმტკიცდება განახლებული ფორმულით: კომპანიის საოპერაციო ხარჯი ტარიფი. ტარიფის დაანგარიშება ხდება + კომპანიის რეგულირებადი აქტივები * WACC/სატარიფო წლის საპროგნოზო ელ. ენერგიის მოხმარებაზე. 2014-2017 სატარიფო წლებისათვის კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების - WACC-ს ოდენობა განსაზღვრული იყო 13.54 პროცენტით, ხოლო 2018 წლიდან მომდევნო სატარიფო პერიოდზე (3 58 წელი) მისი მაჩვენებელი გაიზარდა 16.40 პროცენტამდე8, რაც კომპანიას დამატებითი შემოსავლის მიღების საშუალებას აძლევს. კომპანიის კაპიტალი კვლავ უარყოფითია, თუმცა, გასული ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) წლებისგან განსხვავებით, კომპანიამ 2018 წელი 1,400.00 მნიშვნელოვანი 1,000.00 დაასრულა, მოგებით რაც 1,200.00 თავის 800.00 მხრივ ძირითადად უნდა 600.00 უკავშირდებოდეს ტარიფის მეთოდოლოგიის დახვეწას. აქტივები; 1,129.97 ვალდებულებებ ი; 1,257.05 400.00 200.00 შემოსავლები რეალიზაციიდან საოპერაციო ; 236.82 მოგება-ზარალი; 65.75 0.00 მოგება/ზარალი წლის ბოლოს; 46.79 სსე- გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 300,000.0 100,000.00 250,000.0 0.00 200,000.0 -100,000.00 150,000.0 -200,000.00 100,000.0 50,000.0 -300,000.00 0.0 -400,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები საოპერაციო მოგება-ზარალი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე 8 http://gnerc.org/files/wliuri%20angariSi/ANNUAL%20REPORT%202017_opt.pdf 59 ცხრილი 5 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის კონსოლიდირებული (ჯგუფის შვილობილ კომპანიებთან ერთად) ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) სახელმწიფო ელექტროსისტემა 2012 წელი 2013 წელი შემოსავლები 67,403.0 78,715.0 ხარჯები 81,956.0 136,240. 0 წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ 10,862.0 63,035.0 3,572.0 17% რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 124,607. 0 120,953. 0 117,051. 0 232,220. 0 113,332. 0 132,826. 0 204,599. 0 150,144. 0 470,468. 0 320,364. 0 244,596. 0 197,811. 0 58% -6% 13% 13% 63% 66% -11% 92% -12% 130% -58% -5% 5% -2% 17% 17% -145% 28% 122% 173% 97% 198% 154% 313% 81% -1% -6% 0% -10% -6% -29% 4% -4% -29% 1% -74% -77% 181% -37% 282,437. 0 219,806. 0 259,843. 0 153,021. 0 103,846. 0 741,922. 0 803,464. 0 818,548. 0 991,476. 0 1,168,49 9.0 177,450. 0 1,278,99 0.0 127,082. 0 1,257,04 7.0 38% 73% 53% 43% 48% 16% 18% 263% 366% 315% 648% 1125% -721% -989% -237% -1279% 17% -534% -400% -1505% 223% 79,737.0 46,743.0 2.8.4 შპს ენერგოტრანსი შპს ენერგოტრანსი (შემდეგში „კომპანია“) დაარსდა 2002 წელს. 2009 წლიდან შპს ენერგოტრანსის 100 % წილის მფლობელს წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (“სსე”). კომპანიის საბოლოო მშობელი კომპანიაა სს „საპარტნიორო ფონდი“. შპს ,ენერგოტრანსის საქმიანობა რეგულირდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, მარეგულირებელი ორგანოსა და საქართველოს მთავრობის მიერ ზემოაღნიშნულ კანონმდებლობის ფარგლებში გაცემული ნორმატიული აქტების საფუძველზე. მათ შორის ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონით, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს #77 ბრძანებით ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის #10 60 დადგენილებით ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ, ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილებით, საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ 57 დადგენილებით. კომპანია ფლობს ხარისხის კონტროლის სერთიფიკატს, ISO 9001. შპს ენერგოტრანსის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ელექტროენერგიის გადაცემა, ელექტროენერგიის ექსპორტის და ტრანზიტის განხორციელებას. შპს ენერგოტრანსი ფლობს: 500 კვ-ან ელექტროგადამცემ ხაზებს „ვარძია-ზეკარი“, 400კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზს „მესხეთი“ და 500/44/220 კვ. ქვესადგურ ახალციხეს. ენერგოტრანსის მფლობელობაში არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე საქართველოს ტერიტორიაზე 290 კმია. იგი მოცავს საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიასა და სამხრეთის მხრიდან ერთმანეთთან აკავშირებს “გარდაბანი 500-სა“ და “დიდი ზესტაფონის“ ქვესადგურებს ახალციხის 500/400/220 კვ ქვესაგურის გავლით. გარდა ზემოთ ხსენებულისა, ახალციხის ქვესადგური, 400 კ.ვ ელექროგადამცემი ხაზის „მესხეთის“ მეშვეობით უკავშირდება თურქეთის ქვესადგურ “ბორჩხას”. იგი თავისი მნიშვნელობით უნიკალურია კავკასიის რეგიონში, რადგან პირველად აქ იქნა დამონტაჟებული მუდმივი დენის ჩანართი (HVDC). აღნიშნული პროექტი, რომელიც „შავი ზღვის გადამცემი ქსელის მშენებლობის პროექტის“ სახელწოდებით არის ცნობილი, დაფინანსებულ იქნა გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის (KFW), ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) -ის მიერ. პროექტის ღირებულება შეადგენდა 250 მილიონი ევროს ( მათ შორის, 25,000 ათასი ევროს ოდენობით წარმოადგენს ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობასთან დაკავშირებული „შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის“ (BSTN) ფარგლებში KfW-სგან მიღებულ ფინანსურ შენატანს. ფინანსური შენატანი არ ექვემდებარება ანაზღაურებას გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კომპანია არა ჯეროვნად გამოიყენებს მიღებულ ფულად სახსრებს ან მნიშვნელოვან საფრთხეს შეუქმნის პროექტის განხორციელებას) რომელიც დამატებით უზრუნველყოფს საქართველოს ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვას, როგორც დამატებით 500 კვ-იანი კავშირის საშუალებით, აგრეთვე ქმნის ელექტროენერგიის ექსპორტის შესაძლებლობას თურქეთის მიმართულებით. „შავი ზღვის გადამცემი ქსელის მშენებლობის პროექტი“ დასრულდა 2013 წელს. 2013 წლიდან ელექტროგადამცემი ხაზების ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, კომპანიის შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება, თუმცა, საექსპორტო და სატრანზიტო შესაძლებლობების გამოყენება დაბალია და ამ აქტივობიდან მიღებული შემოსავალი არ არის საკმარისი კომპანიის ხარჯების და ვალუტის გაუფასურებით მიღებული ზარალის დასაფარავად. გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ უარყოფითად იმოქმედა კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე, რადგან მისი ვალდებულებები დენომინირებულია უცხოური ვალუტაში, განსაკუთრებით 2015-2017 წლებში. 2017 წელს კომპანიის ზარალმა შეადგიან 315 მილიონი, 2016 წელის - 33 მლნ ლარი, ხოლო 2015 წელის - 92.5 მლნ ლარი. საგადასახადო სისტემაში განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმის გავლენა კომპანიის მაჩვენებელზე დიდი არ იყო და მისმა საგადასახადო სარგებელმა 1.6 მლნ ლარი შეადგინა. 61 გაუფასურების კომპანიის აქტივები შედეგად გრძელვადიანი 2017 წელს 583 მილიონიდან შემცირდა 358 მილიონამდე, გრძელვადიანი აქტივების გაგრძელდა გაუფასურება 2018 წელსაც. გაუფასურების მოცულობამ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) 600.00 500.00 400.00 შეადგინა 42,7 მლნ ლარი. 300.00 კომპანიამ 2018 წელი დაასრულა 200.00 მოგებით, საქართველოს 100.00 და 0.00 ენერგეტიკისა წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 მიერ მაისის ვალდებულებე ბი; 650.97 700.00 აქტივები; 248.68 შემოსავლები რეალიზაციიდ ან; 46.42 მოგება/ზარალ ი წლის ბოლოს; -27.82 საოპერაციო მოგებაზარალი; 20.32 -100.00 წლის თვეში ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეჩერიზაციის ტარიფის ზრდით. იქიდან გამომდინარე, რომ ტარიფის ზრდა მაისში მოხდა, გაზრდილი ტარიფის ეფექტი შემდგომ წლებში კიდევ უფრო მაღალი იქნება. ენერგოტრანსი - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 70,000.0 50,000.00 60,000.0 0.00 -50,000.00 50,000.0 -100,000.00 40,000.0 -150,000.00 30,000.0 -200,000.00 20,000.0 -250,000.00 10,000.0 -300,000.00 0.0 -350,000.00 2012 წელი 2013 წელი შემოსავლები 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი საოპერაციო მოგება-ზარალი 2017 წელი 2018 წელი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე 62 ცხრილი 6 შპს ენერგოტრანსის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) ენერგოტრანსი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 37,416.0 127,928. 0 46,776.0 54,466.0 96,886.0 50,277.0 44,122.0 359,263. 0 315,141. 0 შემოსავლები ხარჯები 1,486.0 13,569.0 60,792.0 12,676.0 56,133.0 48,738.0 წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ -6,540.0 44,734.0 12,762.0 813% 348% -38% 25% -6% 23% 343% -13% 162% -36% 342% -77% -66429% 18% -2% 18% 34% -549% -44% 853% 414% 80% 342% 174% 814% 151% -1% -6% 2% -16% -9% -102% -11% -5% -63% 16% 561% 88% 84% 7% 120,779. 0 71,246.0 79,826.0 17,257.0 57,222.0 564,282. 0 629,692. 0 590,293. 0 642,206. 0 648,448. 0 374,495. 0 681,966. 0 402,291. 0 650,969. 0 18% 54% 41% 33% 33% 5% 3% 467% 884% 739% -3721% -1133% -182% -162% #DIV/0! #DIV/0! 75% -575% -324% #DIV/0! #DIV/0! რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 81,363.0 82,281.0 27,815.0 2.8.5 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ისტორიულად პასუხისმგებელი იყო ბიზნესის ოთხი საოპერაციო სეგმენტის მართვაზე, რაც მოიცავს: გაზის მიწოდება (გაზის შესყიდვა და სოციალურ სექტორზე გაყიდვა), მილსადენების იჯარა (მოიცავს საიჯარო შემოსავალს, რომელიც მიიღება შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისათვის” იჯარით გაცემული გაზსადენიდან), ნავთობის მოპოვება (მოიცავს ნავთობის გაყიდვას პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებებიდან), ნავთობის ტრანსპორტირება (მოიცავს ნავთობის ტრანსპორტირებას დასავლეთ მარშრუტის საექსპორტო მილსადენით საქართველოს ტერიტორიის გავლით). 2015 წლიდან კორპორაციის საქმიანობამ ასევე მოიცვა ელექტროენერგიის წარმოება და მიწოდება. გაზის შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობები ეფუძნება გაზის შესყიდვის ოთხ გრძელვადიან საკონტრაქტო შეთანხმებას, ძირითადად ფიქსირებული ფასებითა და გრძელვადიანი მოქმედების სტრუქტურით. 2017 წელს კომპანიამ გარდაბანში 230 მგვტ სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის 63 “გარდაბნის თბოსადგური 2-ს“ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო, რომლის მშენებლობის დასრულება მოსალოდნელია 2019 წლის ბოლოს. 2018 წელს კომპანიის გაყიდვების 53% შეადგინა გაზის მიწოდების სეგმენტმა, ხოლო ელექტროენერგიის გენირირებისა და მიწოდების სეგმენტიდან შემოსავალმა შეადგინა კომპანიის მთლიანი შემოსავლის 18%. კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 2018 ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) წლისთვის შეადგინა 182 მლნ ლარი, ხოლო წმინდა მოგებამ - 161 მლნ ლარი. 1,800.00 აქტივები; 1,693.03 1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 საოპერაციო 800.00 მოგების 600.00 მაჩვენებელთან 400.00 შედარებით წმინდა 200.00 მოგების შემცირება გამოიწვია 0.00 ვალდებულებები; 700.60 შემოსავლები რეალიზაციიდან; 642.65 საოპერაციო მოგება-ზარალი; 180.08 მოგება/ზარალი წლის ბოლოს; 161.35 ფინანსურმა ხარჯებმა, 2018 წლისთვის საპროცენტო შემოსავლებმა შეადგინა 34 მლნ ლარი, საპროცენტო ხარჯებმა - 42 მლნ ლარი, კურსთაშორის სხვაობიდან წარმოქმნილმა დანაკარგმა - 21 მლნ ლარი. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ფინანსურად ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი კომპანიაა. კომპანიიდან მომდინარე ფისკალური რისკი მინიმალურია. GOGC - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 800,000.0 250,000.00 600,000.0 200,000.00 150,000.00 400,000.0 100,000.00 200,000.0 50,000.00 0.0 0.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე შემოსავლები საოპერაციო მოგება-ზარალი მოგება-დაბეგვრამდე 64 ცხრილი 7 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანიის ძირითადი ფინანსური JSC "Georgian Oil and Gas Corporation" 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 339,685. 9 247,082. 0 380,393. 7 268,790. 6 372,189. 6 278,724. 8 528,761. 7 488,205. 5 692,433. 8 596,629. 3 748,045. 5 527,680. 8 687,084. 3 527,074. 5 81,025.9 94,293.1 83,888.7 36,214.2 74,459.5 220,405. 7 161,344. 8 12% -2% 42% 31% 8% -8% 9% 4% 75% 22% -12% 0% 24% 27% 25% 19% 23% 29% 28% 73% 71% 75% 92% 86% 71% 77% 9% 9% 7% 3% 5% 13% 10% 20% 17% 12% 5% 10% 24% 16% 398,759. 0 479,551. 0 568,923. 0 485,970. 0 675,964. 0 554,944. 0 714,859. 0 689,185. 0 711,594. 0 869,676. 0 912,510. 3 747,331. 9 992,426. 0 700,604. 0 562% 930% 365% 507% 325% 645% 1299% 120% 85% 82% 67869 429% 325% % მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) 96% 122% 82% 71% 166% 122% 457% 378% შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 2.8.6 შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია გაერთიანებული წყალმომარაგების წყალარინების სერვისებით კომპანია მომსახურებას უზრუნველყოფს საქართველოს წყალმომარაგებისა მასშტაბით, და ურბანული დასახლებებისთვის თბილისის, მცხეთის, საჩხერის, რუსთავისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს შემდეგს: წყლის მოპოვება, დამუშავებას და მიწოდება; წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების პროექტირება, მშენებლობა, მონტაჟს, შეკეთებასა და ექსპლუატაციას; წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების შემადგენელი ელემენტების წარმოება და რეაბილიტაცია. იგი ემსახურება 305,000-ზე მეტ საყოფაცხოვრებო და დაახლოებით 18,700 არასაყოფაცხოვრებო აბონენტს. კომპანია დაარსდა 2010 წელს მომსახურების ცენტრალიზების მიზნით. კომპანიის აქციების 100 პროცენტს ფლობს 65 სახელმწიფო და მართვა ხორციელდება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მეშვეობით. 2018 წელს, კომპანიაში განხორციელდა სახელმწიფოს მხრიდან კაპიტალშენატანი 35,6 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სუბსიდია - 69 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხები მიიმართა: - - - გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობის დასრულება; ქუთაისის სერვის ცენტრების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების დასრულება; დაბა მანგლისში კომპანიის აბონენტების გამრიცხველიანებისა და მასთან დაკავშირებული სამუშაოების, აგრეთვე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის I ეტაპის სამუშაოების შესყიდვა; ყვარლის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ყვარელში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბა ხარაგაულისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ფასანაურში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურების შესყიდვა; ქ. სენაკის აღმაშენებლის ქუჩის წყალმომარაგების სესტემის მოწყობის სამუშაოები; აგარის წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა; ქუთაისის წყალარინების პროექტის (EIB, EPTATF) ფარგლებში 41 390 ლარი გადაირიცხა ქუთაისის წყალარინების პროექტის კონსულტანტების სახელფასო ხარჯების დასაფარად. კომპანიაში ამ მომენტამდე ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) არ არის დასრულებული აუდიტის პროცესი, მაღალია ალბათობა, რომ 1,200.00 2018 1,000.00 წლის ფინანსური მაჩვენებლები შეიცვლება. ამასთან, შეფასებით წინასწარი კომპანიის ზარალმა შეადგინა დაახლოებით 52 მლნ ლარი. კომპანიის 600.00 400.00 200.00 -200.00 სახელფასო ხარჯების წილი კომპანიის მოგება/ზარალი წლის ბოლოს; 52.87 საოპერაციო მოგება-ზარალი; -39.74 მთლიან შემოსავლებთან შეადგენს შემოსავლები რეალიზაციიდა ნ; 38.46 0.00 შემოსავლები, ვერ ფარავს ხარჯებს. ვალდებულებებ ი; 829.24 800.00 საოპერაციო საოპერაციო აქტივები; 1,048.16 მიმართებით დაახლოებით 60%-ს, *არააუდირებული მონაცემები ხოლო სახელფასო ხარჯების ხვედრითი წილი საოპერაციო ხარჯებში შეადგენს 30%-ს. მოცემული თანაფარდობებიდან უნდა დავასკვნათ, რომ კომპანია თავის სერვისს ყიდის კვაზი66 ფისკალურ (არა-კომერციულ) ფასად, რაც გამოხატვას ჰპოვებს წლების მანძილზე საოპერაციო ზარალში. 2018 წელს კომპანიაში სახელფასო ხარჯები 2017 წელთან შედარებით ნომინალურ ჭრილში გაიზარდა 4%-ით, აღნიშნული ზრდიდან მხოლოდ 22% მოდის ადმინისტრაციულ თანამშრომლებზე. UWSC - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 50,000.0 0.00 45,000.0 -10,000.00 40,000.0 -20,000.00 35,000.0 -30,000.00 30,000.0 -40,000.00 25,000.0 -50,000.00 20,000.0 -60,000.00 15,000.0 10,000.0 -70,000.00 5,000.0 -80,000.00 0.0 -90,000.00 2012 წელი 2013 წელი შემოსავლები 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი საოპერაციო მოგება-ზარალი 2018 წელი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე როგორც ცხრილიდან ჩანს, კომპანიამ ზარალი განიცადა ფინანსური საქმიანობიდანაც, რაც წარმოადგენს საპროცენტო ხარჯებს და კურსთაშორის სხვაობისგან წარმოქმნილ დანაკარგებს. ცხრილი 8. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)9 გაერთიანენული წყალმომარაგების კომპანია 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები ხარჯები 42,146.0 45,681.0 33,224.0 59,456.0 61,178.0 31,764.0 101,584. 0 36,459.0 101,585. 0 38,463.0 46,017.0 31,097.0 109,330. 0 -5,170.0 13,775.0 27,954.0 78,233.0 69,820.0 65,156.0 52,905.0 წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა 91,335.0 9 განსხვავებები 2016 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზში ასახულ ფინანსურ მაჩვენებლებსა და მიმდინარე ფინანსურ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია მონაცემებში მექანიკური შეცდომის კორექტირებით კომპანიის ანგარიშგებაში 67 შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 8% -27% -6% 2% 15% 5% 29% 3% 79% -7% 0% -10% -8% -4% -97% -88% -100% -64% -103% 109% 130% 184% 352% 320% 279% 237% -1% -3% -5% -12% -9% -7% -5% -2% -5% -9% -31% -31% -29% -24% 285,291. 0 120,781. 0 296,313. 0 158,734. 0 296,935. 0 256,538. 0 256,153. 0 379,817. 0 224,035. 8 535,986. 6 227,417. 3 689,358. 1 218,919. 0 829,240. 3 469% 359% 410% 295% 213% 248% 102% 42% 54% 86% 148% 239% 303% 379% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.8.7 შპს ენგურჰესი შპს ენგურჰესის 100%-აინი წილის მფლობელია სახელმწიფო. კომპანიის მართვას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. კომპანია პასუხისმგებელია ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის, ვარდნილჰესების კასკადისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, კოდორის ხეობაში მდებარე რამდენიმე მცირე ჰესის ფუნქციონირებისთვის. ვარდნილჰესების კასკადი სრულად მდებარეობს აფხაზეთის ა/რ-ის ტერიტორიაზე, მან ოპერირება დაიწყო 1971 წელს, შედგება 4 (ოთხი) ელექტროსადგურისგან და ამჟამად, ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთი – „ვარდნილი-I“, რომლის სიმძლავრეა 220 მგვტ. დანარჩენი 3 (სამი) ჰეს-ი 90-იან წლებში საომარი მოვლენების დროს გაძარცვულ იქნა და დარჩენილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები ამჟამად დაკონსერვებულია. ენგურჰესმა ოპერირება დაიწყო 1978 წელს და მისი დადგმული სიმძლავრე 1,300 მეგავატია. ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი ერთობლივად ყოველწლიურად 4 მლრდ კვტ.სთ-ზე მეტ ელექტროენერგიას გამომიმუშავებენ, რაც საქართველოს წლიური ელექტროენერგიის მოთხოვნების 35 პროცენტს შეადგენს. ენგურჰესი ნაწილობრივ აფხაზეთის ა/რ-ის ტერიტორიაზე მდებარეობს, საქართველოს "ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" კანონისა და ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების თანახმად, კომპანიას აკისრია აფხაზეთის ტერიტორიაზე 68 ელექტორენერგიის მიწოდების ვალდებულება. ამასთან, კომპანია უსასყიდლოდ ამარაგებს აფხაზეთის ტერიტორიას ელექტროენერგიით და არ ღებულობს შემოსავლებს. ამჟამად, აფხაზეთის მოხმარება ენგურჰესის და ვარდნილჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის დაახლოებით ნახევარს შეადგენს, ამასთან, მოთხოვნა ელექტროენერგიის მიწოდებაზე წლიდან წლამდე საშუალოდ 5 პროცენტით იზრდება. განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში, როცა ელექტროენერგიაზე გაზრდილი მოთხოვნა პიკს აღწევს, ხოლო მიწოდება შეზღუდულია, აფხაზეთისთვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის მოცულობა აღემატება ენგურჰესისა და ვარდნილჰესის მიერ წარმოებულ ელექტროენერგიას და კომპანიას ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად უწევს დამატებითი სიმძლავრის შეძენა. 2015-2017 წლები კომპანიამ ზარალით დაასრულა. ზარალის უმთავრესი მიზეზი კვაზიფისკალური აქტივობების გარდა იყო კურსთაშორის სხვაობიდან მიღებული დანაკარგები, რადგან კომპანიას გააჩნია დიდი ოდენობით ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში, თუმცა, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ კვაზი-ფისკალური საქმიანობის არარსებობის პირობებში კომპანია გასულ წლებში არ გავიდოდა ზარალზე. გასული წლებისგან განსხვავებით, კომპანიამ 2018 წელი დაასრულა 15,6 მილიონიანი წმინდა მოგებით. რაც ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) შეეხება კომპანიის კვაზი-ფისკალურ 400.00 საქმიანობას, აქტივები; 369.72 350.00 აფხაზეთის 300.00 ტერიტორიაზე 250.00 ელექტროენერგიის 200.00 უსასყიდლოდ 150.00 მიწოდების კომპანიის მიუღებელმა გამო 100.00 50.00 ვალდებულებები; 184.67 შემოსავლები რეალიზაციიდან; 75.24 საოპერაციო მოგება-ზარალი; 16.34 0.00 შემოსავალმა შეადგინა 25.6 მილიონი ლარი. მოგება/ზარალი წლის ბოლოს; 15.63 *არააუდირებული მონაცემები 69 ენგურჰესი - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 90,000.0 20,000.00 80,000.0 15,000.00 70,000.0 10,000.00 60,000.0 50,000.0 5,000.00 40,000.0 0.00 30,000.0 -5,000.00 20,000.0 -10,000.00 10,000.0 0.0 -15,000.00 2012 წელი 2013 წელი შემოსავლები 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი საოპერაციო მოგება-ზარალი 2018 წელი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე ჰესების ექსპლუატაციის ხანგრძლივობის ვადა 80-დან 100 წლამდეა, იმ პირობით, რომ აუცილებელი განახლებები ყოველ 20-25 წელიწადში უნდა განხორციელდეს. ცხრილი 9. შპს „ენგურჰესის“ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) ენგურჰესი შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 39,969.8 42,029.0 60,956.6 46,768.1 50,970.2 58,334.4 77,885.1 42,765.7 48,848.8 49,878.5 59,930.0 58,303.2 68,370.3 62,258.6 -2,795.9 -6,819.8 11,078.2 13,161.9 -7,333.0 10,035.9 15,626.5 5% 45% -23% 9% 14% 34% 14% 2% 20% -3% 17% -9% 4% 7% 19% 0% 5% 10% 22% 107% 116% 82% 128% 114% 117% 80% -1% -2% 3% -4% -2% -3% 4% -1% -4% 6% -7% -4% -6% 8% 193,247. 6 188,941. 1 199,584. 7 185,877. 6 178,579. 6 169,417. 3 185,043. 8 70 ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 99,238.6 117,246. 8 130,127. 9 163,005. 0 171,330. 0 187,650. 6 184,674. 0 653% 1878% 155% 233% 86% 655% 1940% 51% 62% 65% 88% 96% 111% 100% -156% -364% 2678% -2639% -393% -387% 607% 2.8.8 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ (ესკო, ESCO) ასრულებს „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს N77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესებით" განსაზღვრულ ფუნქციებს, მათ შორის ექსკლუზიურად ეწევა საბალანსო ელექტროენერგიით ვაჭრობას, ქვეყანაში სეზონური საჭიროების მიხედვით ახორციელებს ელექტროენერგიის იმპორტსა და ექსპორტს. ასევე, “ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და “ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საბაზრო წესების“ შესაბამისად, კომპანია ახორციელებს თბოელექტროსადგურებიდან გარანტირებული სიმძლავრის შესყიდვას, რეალიზაციას და შესაბამის გადახდებს. კომპანია საბალანსო ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებში მოქმედებს როგორც პირდაპირი მყიდველი (არა როგორც აგენტი) და ვალდებულია განახორციელოს გადახდები საბალანსო ელექტროენერგიის გამყიდველებისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების სასარგებლოდ იმის მიუხედავად, მიიღო თუ არა მან მომხმარებლებიდან გაყიდული საბალანსო ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის საფასური. შესაბამისად, მოცემული ანგარიშსწორების პროცესს, კერძოდ კი მომხმარებელთა მხრიდან ელექტროენერგიისა და/ან გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევებს უკავშირდება კომპანიის საკრედიტო და ლიკვიდურობის რისკის დონე. კომპანიას თავისი მიმდინარე საქმიანობის ფარგლებში გააჩნია საკრედიტო რისკი. ეს არის კომპანიის შესაძლო ფინანსური რისკი, თუ მომხმარებელი (ფინანსური ინსტრუმენტის ხელშემკვრელი მხარე) არ შეასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს ესკოსათვის კუთვნილი თანხის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. საკრედიტო რისკი კომპანიას ძირითადად წარმოეშვება მიმდინარე სავაჭრო მოთხოვნებიდან. კომპანია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიმართავს ღონისძიებებს ამ რისკების ალბათობისა და საწარმოს ფინანსურ სტაბილურობაზე მათი გავლენის შემცირების მიზნით:    ყოველთვიურად დებიტორებისაგან მოსალოდნელი გადახდების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და შესაძლო პროგნოზი; საწარმოებთან სისტემატიური, უშუალო პარტნიორული ურთიერთობა, არსებული პრობლემების განხილვა შესაბამისი საწარმოების მენეჯმენტმენთან ერთად; ფინანსური ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში პირგასამტეხლოს დარიცხვა; 71     ექსპორტიორების მიმართ, რომლებიც არ არიან ლიცენზიანტები, როგორც წესი წინასწარი საბანკო გარანტიების მექანიზმის გამოყენება; ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში საბანკო გარანტიების მოთხოვნა არსებულ და მომავალ საპროგნოზო გადასახდელებზე „ელექტროენერგიიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ და სტანდარტული ხელშეკრულებების პირობების შესაბამისად; წერილობითი გაფრთხილებები და გაფრთხილებიდან 72 საათის შემდეგ ელექტროენერგიიის მიწოდების შეწყვეტის ან შეზღუდვის ღონისძიებების გამოყენება („ელექტროენერგიიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ და სტანდარტული ხელშეკრულებების პირობების შესაბამისად; სასამართლოში სარჩელის შეტანა თანხის იძულებით გადახდევინებაზე. კომპანია მცირედ კაპიტალიზებულია. ფინანსური რისკების მართვისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს ესკოს ლიკვიდურობას. კომპანიას ფინანსური სახსრების სახით გააჩნია გაუნაწილებელი მოგება, რომელიც საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებისას თამაშობს ბუფერულ როლს კონკრეტულ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 მომენტში რესურსის არარსებობის წლისთვის(მლნ ლარი) პირობებში. 2017 წლის შემოსავლები გაუნაწილებელმა მოგებამ რეალიზაციი 600.00 დან; 521.83 შეადგინა 16,6 მლნ ლარი, ხოლო 500.00 2018 წელს - 13,5 მლნ ლარი. 400.00 ამასთანავე, „ელექტროენერგეტიკისა და 300.00 ბუნებრივი გაზის შესახებ“ 200.00 აქტივები;ვალდებულებ საქართველოს კანონის 23-ე 86.94 ები; 73.16 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, 100.00 ესკო ვალდებულია შესაბამის 0.00 პირთან გააფორმოს საოპერაციო მოგება/ზარა -100.00 მოგებალი წლის ელექტროენერგიის ზარალი; -1.78 ბოლოს; 0.16 გარანტირებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება (PPA) იმ პირობებით, რომელზეც შეთანხმდა საქართველოს მთავრობა, ესკო და ინვესტორი. ესკო არ მონაწილეობს ინვესტორთან გასაფორმებელ მემორანდუმში ფასის და შესასყიდი პერიოდის განსაზღვრის პროცესში და მისი ვალდებულება მოიცავს ახლად აშენებული ელექტროსადგურებიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის გარანტირებულად შესყიდვას, ძირითადად შემოდგომა-ზამთრის თვეებში, როცა ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარება მნიშვნელოვნად მეტია საქართველოში გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობასთან შედარებით. კომპანიის ხელმძღვანელობის აზრით PPA კონტრაქტები არ წარმოადგენენ ბასს 37-ით (ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები) განსაზღვრულ პირობით ვალდებულებებს და შეუძლებელია იმ შემოსავლების ან გაყიდვების თვითღირებულების ობიექტურად შეფასება, რომელიც კომპანიას მომავალში წარმოეშობა PPA კონტრაქტებიდან. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ფისკალური გამჭვრივალობის საუკეთესო პრაქტიკების გათვალისწინებით, აქვეყნებს ინფორმაციას ქვეყნის PPA პორტფელიდან მომდინარე პირობითი ვალდებულებების შესახებ. 72 ესკო - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 600,000.0 15,000.00 500,000.0 10,000.00 400,000.0 300,000.0 5,000.00 200,000.0 0.00 100,000.0 0.0 -5,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი შემოსავლები 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი საოპერაციო მოგება-ზარალი 2018 წელი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე ცხრილი 10: ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) ელეტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 172,916. 4 171,404. 8 118,032. 2 117,126. 9 142,549. 1 141,316. 8 230,713. 0 232,518. 0 328,345. 6 326,162. 5 508,456. 5 498,383. 4 523,915. 7 523,753. 3 1,450.3 936.5 1,219.3 -1,798.0 1,809.4 10,073.2 98.5 -32% 21% 62% 42% 55% 3% -32% 21% 65% 40% 53% 5% 0% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 99% 99% 99% 101% 99% 98% 100% 4% 3% 3% -3% 3% 19% 0% 31% 17% 18% -35% 26% 60% 1% 4,716.3 5,652.8 6,872.2 5,074.4 6,859.3 16,908.5 13,772.4 29,170.0 28,333.0 29,523.9 52,220.0 56,435.8 35,572.2 73,164.7 114% 118% 121% 108% 112% 147% 118% 618% 501% 430% 1029% 823% 210% 531% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 73 2.8.9 შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ერთადერთი ლიცენზირებული ბუნებრივი გაზის გადამზიდავი კომპანიაა საქართველოს ტერიტორიაზე. არსებული ლიცენზია გაცემულია 2009 წლიდან უვადოდ. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას საქართველოს ტერიტორიაზე და რუსეთის ფედერაციიდან სომხეთის რესპუბლიკაში ბუნებრივი გაზის ტრანზიტს. გარდა ამისა, მოთხოვნის შესაბამისად, კომპანია ახორციელებს ბუნებრივი გაზის მიწოდებასაც (გასულ პერიოდში, 2018 წლამდე, ხორციელდებოდა ბუნებრივი გაზის მიწოდება სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაზეც’’). აღნიშნული საქმიანობის განსახორციელებლად, კომპანიას, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისაგან“ საოპერაციო იჯარით აქვს აღებული საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული მაგისტრალური გაზსადენების სისტემა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა. საიჯარო ქირა 2017 წლის სექტემბრიდან ფიქსირებულია და გამოსახულია ლარში (გასულ პერიოდში გამოსახული იყო აშშ დოლარში და დამოკიდებულია იყო აღნიშნულ მაგისტრალში გატარებულ ბუნებრივი გაზის მოცულობაზე). კომპანიაში 2017 წელს 70 მლნ ლარის ოდენობით განხორციელებული კაპიტალშენატანი სრულად მიიმართა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, კერძოდ საქართველოს გაზმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით აშენდა გაზსადენის გამანაწილებელი ქსელები, რომელთა ჯამური ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 56 მლნ ლარს. აღნიშნული შენატანიდან დარჩენილი ეკონომია, დაახლოებით 16 მლნ ლარამდე, მიიმართება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის №791 განკარგულების „საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) 160.00 ხელშეწყობისათვის 140.00 2019-2021 წლებში 120.00 განსახორციელებელ 100.00 60.00 შესახებ“ 40.00 განსაზღვრულ 20.00 პროექტებზე. მოგებამ შემოსავლები რეალიზაციიდან; 104.04 80.00 ღონისძიებათა კომპანიის აქტივები; 141.03 ვალდებულებები; 38.32 საოპერაციო მოგება-ზარალი; 11.51 0.00 მოგება/ზარალი წლის ბოლოს; 15.62 ბოლოს *არააუდირებული მონაცემები წმინდა 2018 წლის შეადგინა დაახლოებით 15.6 მლნ ლარი. ამასთან კომპანიის 2018 წლის ფინანსური მონაცემები არააუდირებულია. 74 გასულ წლებში კომპანიის საქმიანობაში მნიშვნელოვანი წილი ეჭირა კვაზი-ფისკალურ აქტივობებს, თუმცა, კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, 2018 წლისთვის კომპანიას მსგავსი აქტივობები არ განუხორციელებია. GGTC - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 250,000.0 60,000.00 200,000.0 40,000.00 20,000.00 150,000.0 0.00 100,000.0 -20,000.00 50,000.0 -40,000.00 0.0 -60,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები საოპერაციო მოგება-ზარალი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე შპს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სრულ მართვაშია. ცხრილი 11: საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) გაზის ტრანსპორტირების კომპანია 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები 155,560 .1 129,957 .6 151,152 .0 133,347 .0 182,220 .0 170,739 .0 108,160 .0 92,536. 0 16,452. 0 221,882 .0 264,097 .0 43,785. 0 169,418 .0 118,029 .0 22,100. 5 188,670 .0 201,457 .0 11,147. 0 48,401. 0 11,481. 0 15,624. 0 15% 84% 33% 40% -3% 3% 10% 88% 32% 35% 25% 51% -8% 107% -14% -26% 18% 31% -21% 119% -44% -1850% -24% -55% 28% 70% 45% 85% 8% 45% -4% 94% 7% 10% -41% -46% 11% 86% 11% 15% 47,512. 0 42,275. 0 36,144. 0 57,147. 0 50,572. 0 116,604 .0 51,200. 0 102,711 .0 38,318. 0 75 ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები 55,436. 0 10,662. 0 4,385.0 2,367.0 97,710. 0 ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 446% 787% 139% 71% 137% 443% 569% 19% #DIV/0! 9% #DIV/0! 85% #DIV/0! 4128% #DIV/0! 88% #DIV/0! 44% #DIV/0! 37% #DIV/0! 2.8.10 შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ახორციელებს სამშენებლო პროექტებს, კერძოდ კი სახელმწიფო საავტომობილო გზების, ხიდებისა და გვირაბების რეაბილიტაციას, მოდერნიზაციასა და რეკონსტრუქციას, ასევე სხვა სამოქალაქო სამშენებლო სამუშაოებს, რაც დაკავშირებულია სახელმწიფო პროექტებთან. კომპანია ასევე აწარმოებს სამშენებლო მასალებსა და უზრუნველყოფს მომსახურებას პროფესიული აღჭურვილობის გამოყენებით. კომპანია დაარსდა 2006 წელს საქართველოს მთავრობის სრული მფლობელობით და იმყოფება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში. კომპანიის მიერ განხორციელებული სამუშაოები ძირითადად არის არაკომერციული მიზნობრიობის, მაგალითად, სტიქიური უბედურებების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. მსგავსი ტიპის სამუშაოები კერძო სექტორისთვის კომერციულად საინტერესო არაა, ასევე, სახელმწიფო შესყიდვის გზით მსგავსი მომსახურების შესყიდვა არარაციონალურია (როგორც შესყიდვის პროცედურებისთვის საჭირო დროის, ასევე ღირებულების მიხედვით). შესაბამისად, კომპანია მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ პროექტებზე. კომპანია ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მიღებულ შემოსავალს იღებს საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან და თავის პროდუქციას არ ყიდის საბაზრო ფასად. ამასთან, 2019 წლის ივლისის თვეში ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) ძალადაკარგულად გამოცხადდა საწარმოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 120.00 100% წილის მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე საქართველოს 100.00 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შორის 2010 წლის 5 ნოემბერს აქტივები; 103.33 შემოსავლებ ი რეალიზაცი იდან; 44.48 80.00 60.00 40.00 20.00 ვალდებულ ებები; 6.58 0.00 -20.00 დადებული ხელშეკრულება. ამრიგად, კომპანია ეკონომიკისა და მოგება/ზარ ალი წლის ბოლოს; 6.83 საოპერაციო მოგებაზარალი; 6.83 *არააუდირებული მონაცემები დაბრუნდა მდგრადი განვითარების განკარგვაში. კომპანიის წარმომადგენლის განმარტებით ამჟამად კომპანია რეორგანიზაციის რეჟიმშია და ამ მომენტისთვის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება ვერ ხერხდება. 2018 წლის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ციფრები კი საორიენტაციო ხასიათისაა. 76 სახ. სამშენ. კომპ. - გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 50,000.0 0.00 40,000.0 -2,000.00 -4,000.00 30,000.0 -6,000.00 20,000.0 -8,000.00 10,000.0 -10,000.00 0.0 -12,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები საოპერაციო მოგება-ზარალი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე ცხრილი 12. სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 28,679.0 25,446.0 36,313.2 21,771.9 16,495.5 20,369.0 44,481.3 34,115.2 29,865.4 45,493.3 28,234.1 26,577.0 26,207.7 51,306.8 -4,598.1 -4,419.4 -9,180.1 -6,462.2 10,081.6 -5,838.6 -6,825.5 -11% 43% -40% -24% 23% 118% -12% 52% -38% -6% -1% 96% -20% -19% -26% -32% -62% -29% -15% 119% 117% 125% 130% 161% 129% 115% -11% -7% -10% -6% -9% -5% -7% -12% -9% -12% -7% -11% -6% -7% 37,979.9 50,719.6 79,398.5 92,413.5 91,674.3 93,987.0 96,753.3 4,983.0 12,600.1 10,179.7 8,541.9 14,583.6 27,126.0 6,580.4 583% 346% 680% 957% 610% 402% 1436% 13% 25% 13% 9% 16% 29% 7% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -70857% #DIV/0! 77 2.8.11 სს საქართველოს რკინიგზა საქართველოს რკინიგზა არის ვერტიკალურად ინტეგრირებული სარკინიგზო კომპანია, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის მასშტაბით სარკინიგზო სისტემის ფუნქციონირებაზე. საქართველოს რკინიგზა უზრუნველყოფს სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების მომსახურებას. მას ასევე აკისრია საქართველოს მასშტაბით სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებისა და მშენებლობის ფუნქცია. საქართველოს რკინიგზა მთლიანად საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაშია. 2017 წლის ფინანსურ შედეგებს, კომპანიის მოგება-ზარალში დაფიქსირდა ზარალი 354.1 მლნ ლარის ოდენობით. აუდიტორული კომპანიის დასკვნის მიხედვით აღნიშნული ზარალი სრულად განპირობებულია თბილისის შემოვლითი გზის პროექტის გაუფასურებით. გაუფასურების ტენდენცია გაგრძელდა 2018 წელსაც. აუდიტორული კომპანიის მიერ ჩატარდა გაუფასურების ტესტი ტვირთბრუნვის მნიშვნელოვნად შემცირების გამო, კერძოდ, 2012 წლის 5,899 მილიონი ტონა ტვირთი თითო კილომეტრზე 2018 წლისთვის დაეცა 2 747 მილიონ ტონა ტვირთზე და შესაბამისად აღნიშნული საქმიანობიდან შემოსავალი 2012 წლის 350,7 მლნ ლარიდან 2018 წლისთვის შემცირდა 241,6 მილიონამდე. ამასთან, ტვირთის ტრანსპორტირებიდან შემოსავალი 2017-2018 წლებში შეადგენს მთლიანი შემოსავლის 57%-ს, რაც გათვალისწინებულ იქნა როგორც გაუფასურების ინდიკატორი. შემოსავლის მომტანი აქტივის (Cash Generating Unit) ანაზღაურებადი ღირებულება დაანგარიშებული იყო მისი გამოყენების შედეგად მიღებული ღირებულებით, რაც განისაზღვრება აღნიშნული აქტივის გამოყენებით მომავალში მისაღები შემოსავლების დინსკონტირებით. ვინაიდან ანალიზის მიხედვით შემცირდა აქტივის გამოყენების შედეგად მისაღები მოსალოდნელი შემოსავალი, შესაბამისად შემცირდა შემოსავლის მომტანი აქტივის ღირებულება და გაუფასურებამ შეადგინა 691,4 მილიონი ლარი, რაც აისახა 2018 წლის მოგება-ზარალის ანგარიშში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. აქტივების წილმა ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) გაუფასურების ჯამურ ზარალში 2,500.00 ანუ, 2,000.00 არ 1,500.00 არსებობის პირობებში 1,000.00 რკინიგზის ზარალი 500.00 მილიონ 0.00 შეადგინა 97%. გაუფასურების შეადგენდა 24 ლარს. ანალოგიურად, რკინიგზის საქმიანობაში აქტივები; 2,264.01 ვალდებულებე ბი; 1,734.80 შემოსავლები რეალიზაციიდა ნ; 444.13 მოგება/ზარალი წლის ბოლოს; 715.37 -500.00 თუ საოპერაციო არ -1,000.00 საოპერაციო მოგებაზარალი; 644.89 გავითვალისწინებთ გაუფასურებას, კომპანიის საოპერაციო მოგება შეადგენს 46,5 მილიონ ლარს. კომპანიის წმინდა ფინანსურმა დანახარჯმა შეადგინა 70,5 მილიონი ლარი, რაც შედგება საპროცენტო ხარჯებისგან და კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული დანაკარგებისგან. 78 საქართველოს რკინიგზა -გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 700,000.0 400,000.00 600,000.0 200,000.00 500,000.0 0.00 400,000.0 -200,000.00 300,000.0 -400,000.00 200,000.0 -600,000.00 100,000.0 0.0 -800,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები საოპერაციო მოგება-ზარალი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე ცხრილი 13: საქართველოს რკინიგზის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) საქართველოს რკინიგზა შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 520,878. 4 406,278. 0 507,631. 8 431,442. 0 535,589. 8 490,420. 0 626,476. 0 702,529. 9 563,220. 0 536,952. 7 97,217.4 65,229.8 39,285.8 65,498.9 65,126.3 516,792. 0 870,244. 0 354,100. 0 458,660. 0 1,174,03 0.0 716,539. 0 -3% 6% 17% -10% -8% -11% 6% 14% 43% -24% 62% 35% 26% 22% 26% 33% 33% -59% -145% 78% 85% 92% 112% 95% 168% 256% 3% 2% 1% -2% 2% -12% -32% 6% 4% 3% -4% 4% -28% -135% 1,530,80 0.2 1,300,74 4.6 1,569,12 7.0 1,316,10 0.0 1,562,75 1.0 1,405,63 0.0 1,471,21 0.0 1,622,70 7.0 1,599,27 6.0 1,626,40 7.0 1,244,84 8.0 1,617,38 9.0 529,216. 0 1,734,79 6.0 250% 315% 224% 282% 219% 179% 91% 85% 84% 90% 110% 102% 130% 328% 79 Interest Coverage 932% 458% 88% -110% 123% -663% -1513% 2.8.12 შპს მექანიზატორი შპს „მექანიზატორის“ 100%-იანი წილის მფლობელია სახელმწიფო. შპს "მექანიზატორის" საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელთა და ფერმერთა ინფორმაციით უზრუნველყოფა, კონსულტაციების გაწევა, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლოსამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში, ნიადაგის თესვისწინა და შემდგომი სამუშაოების ჩატარება. შპს „მექანიზატორი“ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მიწათმოსარგებლეებს სთავაზობს მომსახურებას სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის საქმეში, კონსულტაციებს უწევს: პესტიციდების, ჯიშიანი და მაღალხარისხოვანი თესლეულის, ახალი ტექნოლოგიების და ახალი კულტურების დანერგვის შესახებ. შპს „მექანიზატორს“ აქვს შესაძლებლობა აგროვადებში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოემსახუროს მიწათმოსარგებლეებს, დროულად და ხარისხიანად ჩაატაროს საგაზაფხულო, საშემოდგომო და მზრალად ხვნების სამუშაოები, ასევე თესვის, ჰერბიციდებით ნათესების დამუშავების, კულტივაციის, ფარცხვის, მინერალური სასუქების შეტანის და რაც მთავარია მოსავლის დროულად და უდანაკარგოდ აღების სამუშაოები. 2017 წელს შპს "მექანიზატორის" კაპიტალის ზრდამ შეადგინა 41 917 000 ლარი. აღნიშნული თანხები მიიმართა: - 21 917 000 ლარი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად; 20 000 000 ლარი აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ გასატარებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო ტექნიკის შესაძენად; 2018 წელს შპს " მექანიზატორის " კაპიტალის ზრდამ შეადგინა 16 200 000 ლარი, საიდანაც: - 13 200 000 ლარი მიიმართა მოსავლის ამღები ტექნიკის შეძენაზე; 3 000 000 ლარი აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ გასატარებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო ტექნიკის შესაძენად. აღსანიშნავია, რომ კაპიტალშენატანიდან არ მომხდარა რესურსების მიმართვა კომპანიის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსებაზე (მაგ. ხელფასები, კომუნალური ხარჯები და ა.შ.) ან საანგარიშო პერიოდის ზარალის დაფარვაზე. 2017 წელს კომპანიის საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებულმა ფულადმა სახსრებმა შეადგინა 6.24 მლნ ლარი, ხოლო ხარჯებმა - 13.46 მლნ არით, ფულადი სახსრების დეფიციტმა საოპერაციო ნაწილში შეადგინა 7.22 მლნ ლარი. აღნიშნული დეფიციტი დაფინანსდა ნაწილობრივ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის რეალიზაციიდან მიღებული ფულადი სახსრებით (1.9 მლნ ლარი), ხოლო დანარჩენი ნაწილი მოკლე-ვადიანი სესხით (სს აკურა - 4.5 მლნ ლარი; სს საქართველოს ბანკი - 2 მლნ ლარი). 80 2018 წელს კომპანიის საოპერაციო საქმიანობიდან მიღებულმა ფულადმა სახსრებმა შეადგინა 4.63 მლნ ლარი, ხოლო საოპერაციო ხარჯებმა - 14.22 მლნ ლარი. ფულადი სახსრების დეფიციტმა საოპერაციო ნაწილში შეადგენდა 9.59 მლნ ლარი. აღნიშნული დეფიციტი დაფინანსდა ნაწილობრივ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის რეალიზაციიდან მიღებული ფულადი სახსრებით (7.74 მლნ ლარი), ხოლო დანარჩენი ნაწილი მოკლევადიანი სესხით (სს საქართველოს ბანკი 1,85 მლნ ლარი). საწარმოს ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი ვერ ფარავს კომპანიის საოპერაციო ხარჯებს და მუდმივად საჭიროებს დამატებით სუბსიდირებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. საწარმოს ფინანსური ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები 2018 წლისთვის(მლნ ლარი) შედეგი არააუდირებულია. ამასთან, კომპანიის 250.00 საორიენტაციო 200.00 ზარალმა 2018 წლის ბოლოს შეადგინა დაახლოებით 31 მლნ აქტივები; 210.24 150.00 100.00 ლარი. 50.00 0.00 -50.00 შემოსავლებ ი ვალდებულ რეალიზაცი ებები; 14.60 იდან; 3.82 მოგება/ზარა ლი წლის ბოლოს; 31.23 საოპერაციო მოგებაზარალი; 15.13 *არააუდირებული მონაცემები მექანიზატორი გასული წლების მოგება-ზარალის ინფორმაცია (000 GEL) 40,000.0 0.00 35,000.0 -5,000.00 30,000.0 -10,000.00 25,000.0 -15,000.00 20,000.0 -20,000.00 15,000.0 -25,000.00 10,000.0 -30,000.00 5,000.0 -35,000.00 0.0 -40,000.00 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი შემოსავლები საოპერაციო მოგება-ზარალი მოგება-დაბეგვრამდე მარცხენა ღერძი - შემოსავლები, მარჯვენა ღერძი - საოპერაციო მოგება-ზარალი, მოგება დაბეგვრამდე 81 ცხრილი 14. შპს „მექანიზატორის“ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი) მექანიზატორი შემოსავლები ხარჯები წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ რენტაბელობა შემოსავლების ზრდა ხარჯების ზრდა Operating Margin Efficiency Ratio ROA ROE ბალანსის ფურცელი კაპიტალი ვალდებულებები ლიკვიდურობა Current Ratio გადახდისუნარიანობა Debt to Equity Interest Coverage 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 8,723.0 28,246.1 22,900.1 20,485.5 16,570.2 8,744.4 33,381.8 22,932.6 43,368.2 54,614.1 56,912.0 42,802.5 30,812.0 64,608.0 14,402.4 15,000.7 28,670.7 33,532.9 24,105.7 22,067.6 31,226.2 224% -19% -11% -19% -47% 282% 89% 26% 4% -25% -28% 110% -155% -50% -149% -124% -149% -395% -396% 263% 154% 238% 278% 258% 352% 194% -9% -6% -14% -18% -14% -11% -15% -20% -8% -20% -23% -17% -12% -16% 90,366.7 177,266. 3 75,798.5 145,552. 3 54,360.8 143,198. 1 42,156.4 142,490. 8 24,696.3 188,903. 7 12,780.5 195,642. 9 14,601.0 360% 4932% 593% 558% 316% 375% 165% 124% 43% 37% 29% 17% 7% 7% -1034% -295% -765% -998% -1200% -1987% #DIV/0! 72,947.3 82 3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები 2018 წლის 4 მაისს ძალაში შევიდა „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც ადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მათ შორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პრინციპებს, შესაბამის ინსტიტუციურ სისტემას, აგრეთვე საჯარო და კერძო თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. სამართლებრივი ჩარჩო ნათლად განსაზღვრავს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ძირითად პრიციპებს და იმ კრიტერიუმებს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი, რათა ის დაკვალიფიცირდეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობად და მოექცეს კანონპროექტით გათვალისწინებულ რეგულირების სივრცეში. კანონის შესაბამისად ამგვარი პროექტების ძირითადი პრინციპებია გამჭვირვალობა, განჭვრეტადობა, დისკრიმინაციის აკრძალვა, ხარისხის თანაფარდობა, რისკების ოპტიმალური განაწილება, ფისკალური პასუხისმგებლობა, გარემოს დაცვა და სოციალური მდგრადობა. საჯარო და კერძო თანამშრომრომლობის კანონი განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს როლს, რომელიც მონაწილეობს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების თითქმის ყველა ეტაპზე და ახორციელებს შემდეგ შეფასებებს: საჯარო ფინანსების ხელმისაწვდომობის შეფასება; ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება; ფისკალური რისკების შეფასება; კომპეტენციის ფარგლებში სხვა სახის შეფასება. შეფასებების საფუძველზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო წარუდგენს რეკომენდაციას საქართველოს მთავრობას, ხელშეკრულების გაფორმების მიზანშეწონილობის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 5 სექტემბრის N452 დადგენილების შესაბამისად დამტკიცდა სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშროლობის სააგენტოს“ დებულება. სააგენტო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის განხორციელების თითოეულ ეტაპზე წარმოადგენს მაკოორდინირებელ რგოლს. იგი უზრუნველყოფს მიმდინარე და დასრულებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და მართვას. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს სააგენტოს თანამშრომლებით დაკომპლექტებით პროცესი, შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლით განსაზღვრული მონაცემთა ბაზა შეიქმნება 2019 წლის საანგარიშო პერიოდისთვის. ამ ეტაპისათვის შესაძლო ფისკალური რისკის მატარებელი ძირითადი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები მიმდინარეობს ენერგეტიკის სექტორში, შესაბამისად ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში მოცემულია ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების დეტალური ანალიზი. 83 3.1 ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვების ხელშეკრულებები ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში, როგორც ენერგეტიკის სექტორში ინვესტორების მოზიდვის საშუალება. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები, რომელიც ფორმდება ელექტროენერგიის მწარმოებელ კომპანიასთან, გრძელვადიანია და საქართველოში ადგილობრივი მოხმარებისა და საექსპორტო ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდას ითვალისწინებს. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები გამოიყენება მთელ მსოფლიოში და მისი მიზანია კერძო ინვესტორების და ბანკების მიერ ახალი ენერგო-პროექტების დაფინანსების გააქტიურება. საქართველოში ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება ფორმდება სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ კომპანიასთან „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ (ესკო), რომლის პასუხისმგებლობაა ელექტროენერგიის მიწოდებამოთხოვნის დაბალანსება როგორც ბაზარზე და ელექტროენერგიის მწარმოებელ კერძო კომპანიას შორის. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების ფარგლებში კერძო კომპანიაზე გაიცემა მშენებლობის და ელექტროსადგურის ოპერირების ლიცენზია. ამის სანაცვლოდ, ესკო იღებს ვალდებულებას შეისყიდოს ელექტროენერგიის კონკრეტული, წინასწარ შეთანხმებული მოცულობა, წინასწარ შეთანხმებულ გარანტირებულ ფასად. ესკო, როგორც წესი, შესყიდულ ელექტროენერგიას ყიდის მიუხედავად იმისა, რომ ესკო-ს არ მოეთხოვება ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ასახვა მის ფინანსურ ანგარიშგებაში. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მიღებული ფისკალური გამჭვირვალობის სტანდარტები მოითხოვს ამ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული პოტენციური ფისკალური ხარჯების და შესაბამისად ფისკალური რისკების გასაჯაროებას. აღნიშნული მიზეზით და ასევე იმის გამო, რომ ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისად ელექტროენერგიის ბაზრის ეტაპობრივმა დერეგულირებამ შესაძლოა ფისკალური რისკები წარმოქმნას, ფინანსთა სამინისტრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების გასაჯაროება მოხდეს აღნიშნული სტანდარტის შესაბამისად. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ის პროექტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ კრიტერიუმებს ყოველწლიურად უნდა ექვემდებარებოდეს გასაჯაროებას: ა) ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება ხელმოწერილია; ბ) მშენებლობაზე ნებართვა გაცემულია და გ) პროექტის განხორციელებისათვის ფინანსური სახსრები უზრუნველყოფილია. ამჟამად მოქმედ საკანონმდებლო სისტემაში, გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკი დაბალია. თუმცა, აღნიშნული შეიძლება დერეგულირებული ბაზრის პირობებში შეიცვალოს. ელექტროენერგიის ბაზრის ახალი მოდელის ამოქმედება იგეგმება 2020 წლიდან; თუმცა, მთავრობა ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტად განიხილავს გარდამავალი პერიოდისათვის საჯარო მიმწოდებელის ვალდებულების დაწესებას, რათა შენარჩუნდეს რეგულირებული მიწოდება ბაზრის შეზღუდული სეგმენტისათვის; ამ ვარიანტმა შესაძლოა შეამციროს ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების ფისკალური რისკი დერეგულირებულ ბაზარზე. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების მატერიალიზების ალბათობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ გარანტირებული შესყიდვის ფასი მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს რეგიონში, ხელმისაწვდენ იმპორტზე არსებულ საბაზრო ფასებს. 84 გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების მოსალოდნელი ჯამური მიმდინარე ღირებულება შეფასებულია 1.9 მილიარდ აშშ დოლარად, რაც 2019 წლის საპროგნოზო მშპ-ს 12.8%-ს შეადგენს. ფისკალურ სექტორზე გავლენის ანალიზისათვის მნიშვნელოვანია შეფასდეს გარანტირებული შესყიიდვის ხელშეკრულებების ფისკალური ხარჯები და ფისკალური რისკები. ფისკალური ხარჯი გამოითვლება გარანტირებული შესიდვის მოცულობების გამრავლებით გარანტირებული შესყიდვის ფასსა და საპროგნოზო საბაზისო ფასს შორის სხვაობაზე 10. ფისკალური რისკი შეფასებულია ორი სცენარის მიხედვით.  რისკის სცენარი 1. ფისკალური რისკის გამოითვლება გარანტირებული შესიდვის მოცულობების გამრავლებით გარანტირებული შესყიდვის ფასსა და 10 პროცენტით შემცირებული საპროგნოზო საბაზისო ფასს შორის სხვაობაზე.  რისკის სცენარი 2. ფისკალური რისკის გამოითვლება გარანტირებული შესიდვის მოცულობების გამრავლებით გარანტირებული შესყიდვის ფასსა და 30 პროცენტით შემცირებული საპროგნოზო საბაზისო ფასს შორის სხვაობაზე. ქვემოთ ცხრილში მოცემულია ფისკალური ხარჯისა და ფისკალური რისკების ჯამური შეფასებები გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმებების სრულ პერიოდზე ჯამურად: ცხრილი 6. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე შესაძლო ფისკალური გავლენები გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმებების სრულ პერიოდზე ჯამურად: მიმდინარე ღირებულება ფისკალური ხარჯი რისკის სცენარი 1 (10%) რისკის სცენარი 2 (30%) PPA კონტრაქტები მლნ USD %მშპ-თან მლნ USD %მშპ-თან მლნ USD %მშპ-თან 380.31 336.55 339.89 296.49 ყველა TOP-10 TOP-5 TOP-3 2.6% 2.3% 2.3% 2.0% 512.49 421.40 421.44 360.22 3.5% 2.9% 2.9% 2.5% 776.85 591.08 584.55 487.67 5.3% 4.1% 4.0% 3.4% ცხრილი 7. მოსალოდნელი ნომინალური და დისკონტირებული ფისკალური ხარჯი ყველა პროექტისთვის, ყველა მსხვილი 10, 5 და 3 პროექტისთვის (საბაზისო სცენარი): წელი 2019 2020 2021 2022 2023 ყველა პროექტი TOP 10 TOP 5 TOP 3 ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. 4.80 4.40 8.30 31.44 31.48 4.19 3.59 6.34 22.42 20.97 0.00 0.00 0.00 28.94 30.76 0.00 0.00 0.00 20.63 20.49 0.00 0.00 0.00 29.82 31.64 0.00 0.00 0.00 21.26 21.08 0.00 0.00 0.00 28.13 29.94 0.00 0.00 0.00 20.06 19.95 10 საბაზისო საპროგნოზო ფასი გამოითვლება, გასულ პერიოდში რეგიონში არსებულ ფასებზე დაყრდნობით; 85 36.36 2024 38.53 2025 41.62 2026 43.35 2027 43.28 2028 43.18 2029 43.51 2030 41.91 2031 40.44 2032 40.18 2033 37.87 2034 37.11 2035 36.68 2036 34.67 2037 34.54 2038 35.20 2039 35.74 2040 35.74 2041 35.60 2042 35.59 2043 30.06 2044 29.94 2045 29.94 2046 29.94 2047 29.94 2048 29.94 2049 29.94 2050 29.94 2051 29.94 2052 29.94 2053 29.94 2054 29.94 2055 29.94 2056 29.94 2057 1,270.87 სულ ჯამი/მშპ 22.64 22.43 22.64 22.04 20.56 19.17 18.05 16.25 14.66 13.61 11.99 10.98 10.14 8.96 8.34 7.95 7.54 7.05 6.56 6.13 4.84 4.50 4.21 3.93 3.68 3.44 3.21 3.00 2.80 2.62 2.45 2.29 2.14 2.00 380.31 2.6% 33.35 36.40 36.40 35.31 35.25 35.25 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 30.06 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 1,189.30 20.77 21.19 19.80 17.95 16.75 15.65 14.77 13.80 12.90 12.06 11.27 10.53 9.84 9.20 8.60 8.03 7.51 7.02 6.56 6.13 4.84 4.50 4.21 3.93 3.68 3.44 3.21 3.00 2.80 2.62 2.45 2.29 2.14 2.00 336.55 2.3% 34.23 37.29 37.29 35.82 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 35.59 30.06 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 1,194.91 21.31 21.70 20.28 18.21 16.91 15.80 14.77 13.80 12.90 12.06 11.27 10.53 9.84 9.20 8.60 8.03 7.51 7.02 6.56 6.13 4.84 4.50 4.21 3.93 3.68 3.44 3.21 3.00 2.80 2.62 2.45 2.29 2.14 2.00 339.89 2.3% 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 1,076.19 18.65 17.43 16.29 15.22 14.23 13.30 12.43 11.61 10.85 10.14 9.48 8.86 8.28 7.74 7.23 6.76 6.32 5.90 5.52 5.16 4.82 4.50 4.21 3.93 3.68 3.44 3.21 3.00 2.80 2.62 2.45 2.29 2.14 2.00 296.49 2.0% ცხრილი 8. მოსალოდნელი ნომინალური და დისკონტირებული ფისკალური ხარჯი ყველა პროექტისთვის, ყველა მსხვილი 10, 5 და 3 პროექტისთვის (რისკის სცენარი - 10%): წელი 2019 2020 2021 ყველა პროექტი TOP 10 TOP 5 TOP 3 ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. 9.10 8.95 14.94 7.95 7.31 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 43.05 2022 43.00 2023 50.68 2024 53.92 2025 58.02 2026 60.37 2027 59.82 2028 59.35 2029 58.25 2030 55.53 2031 53.10 2032 52.58 2033 49.09 2034 47.96 2035 47.27 2036 44.24 2037 43.99 2038 44.35 2039 44.64 2040 44.64 2041 44.43 2042 44.42 2043 36.54 2044 36.40 2045 36.40 2046 36.40 2047 36.40 2048 36.40 2049 36.40 2050 36.40 2051 36.40 2052 36.40 2053 36.40 2054 36.40 2055 36.40 2056 36.40 2057 1,645.41 სულ ჯამი/მშპ 30.69 28.65 31.56 31.38 31.56 30.69 28.42 26.35 24.17 21.54 19.25 17.81 15.54 14.19 13.07 11.43 10.62 10.01 9.42 8.80 8.19 7.65 5.88 5.47 5.12 4.78 4.47 4.18 3.90 3.65 3.41 3.19 2.98 2.78 2.60 2.43 512.49 3.5% 36.21 38.64 42.29 46.66 46.66 44.77 44.50 44.50 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 36.54 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 1,475.75 25.81 25.75 26.34 27.16 25.38 22.76 21.14 19.76 18.43 17.23 16.10 15.05 14.06 13.14 12.28 11.48 10.73 10.03 9.37 8.76 8.18 7.65 5.88 5.47 5.12 4.78 4.47 4.18 3.90 3.65 3.41 3.19 2.98 2.78 2.60 2.43 421.40 2.9% 36.25 38.69 42.34 46.71 46.71 44.72 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 44.42 36.54 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 1,475.77 25.85 25.78 26.36 27.18 25.41 22.73 21.10 19.72 18.43 17.23 16.10 15.05 14.06 13.14 12.28 11.48 10.73 10.03 9.37 8.76 8.18 7.65 5.88 5.47 5.12 4.78 4.47 4.18 3.90 3.65 3.41 3.19 2.98 2.78 2.60 2.43 421.44 2.9% 33.96 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 36.40 1,307.87 24.21 24.25 22.67 21.18 19.80 18.50 17.29 16.16 15.10 14.12 13.19 12.33 11.52 10.77 10.06 9.41 8.79 8.22 7.68 7.18 6.71 6.27 5.86 5.47 5.12 4.78 4.47 4.18 3.90 3.65 3.41 3.19 2.98 2.78 2.60 2.43 360.22 2.5% ცხრილი 9. მოსალოდნელი ნომინალური და დისკონტირებული ფისკალური ხარჯი ყველა პროექტისთვის, ყველა მსხვილი 10, 5 და 3 პროექტისთვის (რისკის სცენარი - 30%): წელი 2019 ყველა პროექტი TOP 10 TOP 5 TOP 3 ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. ნომინ. დისკონტ. 17.70 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 18.07 2020 28.20 2021 66.26 2022 66.05 2023 79.32 2024 84.70 2025 90.81 2026 94.41 2027 92.92 2028 91.71 2029 87.75 2030 82.76 2031 78.42 2032 77.37 2033 71.53 2034 69.67 2035 68.47 2036 63.38 2037 62.89 2038 62.64 2039 62.43 2040 62.43 2041 62.09 2042 62.06 2043 49.52 2044 49.30 2045 49.30 2046 49.30 2047 49.30 2048 49.30 2049 49.30 2050 49.30 2051 49.30 2052 49.30 2053 49.30 2054 49.30 2055 49.30 2056 49.30 2057 სულ 2,394.51 ჯამი/მშპ 14.75 21.52 47.24 44.01 49.39 49.30 49.40 47.99 44.15 40.72 36.41 32.10 28.42 26.21 22.64 20.61 18.93 16.38 15.19 14.14 13.17 12.31 11.44 10.69 7.97 7.42 6.93 6.48 6.05 5.66 5.29 4.94 4.62 4.32 4.03 3.77 3.52 3.29 776.85 5.3% 0.00 0.00 50.74 54.42 60.18 67.17 67.17 63.67 63.00 63.00 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 49.52 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 2,048.65 0.00 0.00 36.17 36.26 37.48 39.10 36.54 32.37 29.93 27.97 25.75 24.07 22.49 21.02 19.65 18.36 17.16 16.04 14.99 14.01 13.09 12.23 11.43 10.69 7.97 7.42 6.93 6.48 6.05 5.66 5.29 4.94 4.62 4.32 4.03 3.77 3.52 3.29 591.08 4.1% 0.00 0.00 49.11 52.79 58.55 65.55 65.55 62.51 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 62.06 49.52 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 2,037.48 0.00 0.00 35.02 35.18 36.47 38.15 35.66 31.78 29.48 27.56 25.75 24.07 22.49 21.02 19.65 18.36 17.16 16.04 14.99 14.01 13.09 12.23 11.43 10.69 7.97 7.42 6.93 6.48 6.05 5.66 5.29 4.94 4.62 4.32 4.03 3.77 3.52 3.29 584.55 4.0% 0.00 0.00 45.62 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 1,771.22 0.00 0.00 32.53 32.85 30.70 28.69 26.82 25.06 23.42 21.89 20.46 19.12 17.87 16.70 15.61 14.59 13.63 12.74 11.91 11.13 10.40 9.72 9.08 8.49 7.93 7.42 6.93 6.48 6.05 5.66 5.29 4.94 4.62 4.32 4.03 3.77 3.52 3.29 487.67 3.4% 88 3.2 PPP ვალდებულებების შეფასება ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება არ უნდა აჭარბებდეს 60%-ს. აღნიშნულ ზღვარში აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების (PPP) ფარგლებში მთავრობის მიერ აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება. PPA პროექტები წარმოადგენენ პირობით ვალდებულებებს. ამასთან, შემდგომი 5 წლის განმავლობაში PPA კონტრაქტებიდან მომდინარე პირობითი ვალდებულებების 100%-ით რეალიზების შემთხვევაში წარმოიქმნება ვალდებულებები შემდეგი ოდენობებით (მლნ USD): 2019 2020 2021 2022 2023 4 4 6 22 21 ამ მომენტისთვის შეუძლებელია განისაზღვროს ზემოთ მოცემული პირობითი ვალდებულებები რა ოდენობით და რა ალბათობით იქცევა ვალდებულებად. ამასთან, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად პირობითი ვალდებულება არის შესაძლო ვალდებულება, რომელიც წარმოიქმნება წარსული მოვლენებისაგან და რომლის არსებობაც დადასტურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი ექნება ან არ ექნება ერთ ან უფრო მეტ განუსაზღვრელ მომავალ მოვლენას, რომლებიც ერთეულის სრული კონტროლის ქვეშ არ იმყოფება, ან ამჟამინდელი ვალდებულება, რომელიც გამომდინარეობს წარსული მოვლენებისაგან, მაგრამ არ არის აღიარებული, ვინადან ნაკლებად სავარუდოა, რომ ვალდებულებების დასაფარად საჭირო გახდება ეკონომიკური სარგებლის ან მომსახურების პოტენციალის მატერებელი რესურსების გადინება ან ვერ ხერხდება ვალდებულებათა თანხის შეფასება საფუძვლიანად და საიმედოდ. რაც შეეხება ქვეყანაში ამ მომენტისთვის არსებული PPP პროექტების მიმდინარე ვალდებულებების შეფასებას, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუშაობს პროექტების საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების გათვალისწინებით შეფასებაზე, რაც ძირითადად გულისხმობს პროექტების საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის - IPSAS 32-ის პრინციპებზე დაყრდნობით შეფასებას. სტანდარტი არეგულირებს ბუღალტრული მომსახურების კონცესიის ურთიერთობებში აღრიცხვისა და რეპორტინგის ნორმებს საჯარო სექტორის დაწესებულებისთვის (გრანტორისთვის). ასეთი ტიპის შეთანხმებები მოიცავს სავალდებულო ნორმებს კერძო სექტორის მონაწილეობით, მათ შორის იმ აქტივის მშენებლობის, ოპერირების/მოვლა-შენახვის 89 და დაფინანსების შესახებ, რომლებიც ქმნიან საჯარო მომსახურებებს. IPSAS 32 წარმოადგენს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის - IFRIC 12-ის სარკისებულ ასახვას შესაბამისი საკითხების გათვალისწინებით (ვალდებულებები, შემოსავლები და ხარჯები) გრანტორის გადმოსახედიდან. მომსახურების კონცესიის შეთანხმება შეიძლება აღიწეროს როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, რომელიც მოიაზრებს როგორც აქტივის, ასევე მომსახურების მიწოდების კომპონენტს. IPSAS 32 განსაზღვრავს მომსახურების კონცესიას როგორც შეთანხმებას (კონტრაქტს) გრანტორსა და ოპერატორს შორის, სადაც: - ა) ოპერატორი იყენებს მომსახურების კონცესიის აქტივს, იმისათვის, რომ უზრუნველყოს საჯარო სერვისის მიწოდება გრანტორისთვის (გრანტორის ნაცვლად) კონკრეტულ პერიოდსა და დროში; და - ბ) ოპერატორი იღებს ანაზღაურებას გაწეული მომსახურებისთვის კონცესიის შეთანხმებით გათვალისწინებულ პერიოდში. მომსახურების კონცესიის აქტივი არის აქტივი (როგორც წესი ქონება, ქარხანა, აღჭურვილობა, არამატერიალური აქტივი), რომელიც მომსახურების კონცესიის შეთანხმებაში გამოიყენება როგორც საჯარო მომსახურების სერვისის მიწოდების საშუალება და რომელიც: - ა) უზრუნველყოფილია ოპერატორის მიერ: - I ოპერატორი აშენებს, ავითარებს ან შეიძენს მესამე მხარისგან; ან - - II წარმოადგენს ოპერატორის კუთვნილ აქტივს; ან ბ) უზრუნველყოფილია გრანტორის მიერ: - I წარმოადგენს გრანტორის კუთვნილ აქტივს; ან - II წარმოადგენს გრანტორის კუთვნილი აქტივის განახლებას. სტანდარტის არეალის ფარგლებში, როგორც წესი მოიაზრება პროექტები, სადაც ოპერატორი აშენებს ან ავითარებს აქტივს შემდგომში საჯარო სერვისის მიწოდების მიზნით და ამავე დროს ახორციელებს ამ აქტივის ოპერირებას და მოვლა-შენახვას გარკვეული ვადით. ოპერატორი იღებს ანაზღაურებას შეთანხმების ფარგლებში განსაზღვრული ვადით. სტანდარტი გამოიყენება ისეთი მომსახურების კონცესიებისთვის, სადაც ოპერატორი უზრუნველყოფს მომსახურების კონცესიის შეთანხმების ფარგლებში საჯარო მომსახურების მიწოდებას გრანტორისთვის. ასე რომ, ეს სტანდარტი არ გამოიყენება ისეთ კონტრაქტებში სადაც არაა გათვალისწინებული საჯარო სერვისების მიწოდება ან კონტრაქტებში სადაც გათვალისწინებულია მომსახურების მიწოდების და მართვის კომპონენტი, მაგრამ აქტივი არ კონტროლდება გრანტორის მიერ (მაგ. აუთსორზე გატანა, მომსახურების კონტრაქტი, ან პრივატიზაცია). სტანდარტის შესაბამისად, მომსახურების კონცესიის შეთანხმებაში ვალდებულების აღიარება უნდა მოხდეს მომსახურების კონცესიის აქტივის შესაბამისი ღირებულებით. 90 3.2.1 თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი მლნ ლარი თბილისის აეროპორტი ვალდებულება სესხის დაფარვა 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 86.48 81.08 75.67 70.27 136.19 190.72 173.39 156.05 5.41 5.41 5.41 5.41 11.35 17.34 17.34 17.34 მლნ ლარი თბილისის აეროპორტი ვალდებულება სესხის დაფარვა 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 138.71 121.37 104.03 86.69 69.35 52.02 34.68 17.34 0.00 17.34 17.34 17.34 17.34 17.34 17.34 17.34 17.34 3.2.2 ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 2015 წელს, ბათუმის აეროპორტის ღირებულება IFRS-ზე გადასვლის შემდეგ გადაფასდა და 41 მლნ-დან შემცირდა 7 მლნ-მდე. ბათუმი 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ვალდებულება 6.77 6.25 5.73 5.21 4.69 4.17 3.65 3.13 2.60 2.08 1.56 1.04 0.52 0.00 სესხის დაფარვა 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 3.2.3 ანაკლიის შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი პორტი 2016 წლის 3 ოქტომბერს საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ შორის გაფორმდა ანაკლიის შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) საინვესტიციო ხელშეკრულება. ანაკლიის პორტის 2018 წლის აუდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე დაყრდნობით გრძელვადიანი აქტივების მიმდინარე ღირებულება შეადგენს 169,8 მილიონ ლარს. ამასთან, მოსალოდნელია, რომ შემდგომ წლებში პირველი ფაზით განსაზღვრული აქტივის ღირებულება გაუტოლდება დაახლოებით 500 მილიონ ლარს. ანუ, IPSAS სტანდარტით განსაზღვრული მეთოდოლოგიით, ანაკლიის პორტიდან მომდინარე ვალდებულება 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 169,8 მილიონ ლარს. 3.3.3 დასკვნა PPP ვალდებულებების შესახებ 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით წლის განმავლობაში PPA კონტრაქტებიდან მაქსიმუმ შესაძლოა რეალიზდეს 4 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის პირობით ვალდებულება, რაც 2019 წლის 29 სექტემბერს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით შეადგენს 11.8 მილიონ ლარს. თბილისის და ბათუმის აეროპორტებიდან მომდინარე ვალდებულება 2019 წლის 91 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 178,6 მილიონ ლარს, ხოლო ანაკლიის პორტიდან მომდინარე ვალდებულება - 169,8 მილიონ ლარს. IPSAS სტანდარტის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით PPP ვალდებულებების საორიენტაციო ოდენობა შეადგენს 360.2 მილიონ ლარს, რაც 2018 წლის ფაქტიური მშპ-ს 0,88%-ა. 92
ინფორმაცია
/3 o6ger60r6or 2020 $qnl, gC6$6,rq13re,o bogpgr$ob tsglnbC0 o&rydro 2019 ინფორმაცია 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ ცენტრალური ბიუჯეტის ბალანსი ათას ლარებში 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 12,017,652.4 11,035,000.0 1,141,237.4 გადასახადები 10,320,000.0 10,320,000.0 0.0 გრანტები 139,148.3 200,000.0 97,733.3 სხვა შემოსავლები 1,558,504.1 515,000.0 1,043,504.1 11,578,901.3 10,670,268.0 1,067,218.3 შრომის ანაზღაურება 2,003,137.5 1,561,963.5 441,174.0 საქონელი და მომსახურება 1,735,302.8 1,321,379.3 413,923.5 პროცენტი 722,963.0 720,031.0 2,932.0 სუბსიდიები 518,158.0 517,388.0 770.0 გრანტები 569,146.0 652,172.5 75,558.5 483,200.0 488,700.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,330,843.5 4,318,032.3 12,811.2 სხვა ხარჯები 1,699,350.6 1,579,301.5 120,049.1 417,240.0 417,240.0 0.0 საოპერაციო სალდო 438,751.1 364,732.0 74,019.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,212,688.5 2,081,641.7 131,046.8 2,335,838.5 2,201,641.7 134,196.8 დასახელება შემოსავლები ხარჯები მ.შ. კაპიტალური მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ზრდა კლება 123,150.0 120,000.0 3,150.0 მთლიანი სალდო -1,773,937.4 -1,716,909.7 -57,027.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება -16,668.4 40,359.3 -60,030.7 ზრდა 349,440.0 342,240.0 7,200.0 349,440.0 342,240.0 7,200.0 0.0 0.0 0.0 366,108.4 301,880.7 67,230.7 ვალუტა და დეპოზიტები 206,599.4 171,880.7 34,718.7 სესხები 159,509.0 130,000.0 32,512.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 1,757,269.0 1,757,269.0 -3,003.0 ზრდა 2,755,000.0 2,755,000.0 0.0 საშინაო 900,000.0 900,000.0 0.0 900,000.0 900,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,855,000.0 1,855,000.0 0.0 1,855,000.0 1,855,000.0 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი კლება ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები 1 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კლება 997,731.0 997,731.0 3,003.0 საშინაო 44,006.0 44,006.0 3,003.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 2,141.0 2,141.0 3,003.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 1,865.0 1,865.0 0.0 953,725.0 953,725.0 0.0 სესხები 950,000.0 950,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება საგარეო ბალანსი ათას ლარებში დასახელება შემოსულობები შემოსავლები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 15,055,311.4 14,040,000.0 1,176,899.4 12,017,652.4 11,035,000.0 1,141,237.4 123,150.0 120,000.0 3,150.0 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა 159,509.0 130,000.0 32,512.0 2,755,000.0 2,755,000.0 0.0 გადასახდელები 15,261,910.8 14,211,880.7 1,211,618.1 ხარჯები 11,578,901.3 10,670,268.0 1,067,218.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება 2,335,838.5 2,201,641.7 134,196.8 349,440.0 342,240.0 7,200.0 997,731.0 997,731.0 3,003.0 ნაშთის ცვლილება -206,599.4 -171,880.7 -34,718.7 2 ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელები ათას ლარებში 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 15,261,910.8 14,211,880.7 1,211,618.1 ხარჯები 11,578,901.3 10,670,268.0 1,067,218.3 შრომის ანაზღაურება 2,003,137.6 1,561,963.5 441,174.0 საქონელი და მომსახურება 1,735,302.7 1,321,379.3 413,923.5 პროცენტი 722,963.0 720,031.0 2,932.0 სუბსიდიები 518,158.0 517,388.0 770.0 გრანტები 569,146.0 652,172.5 75,558.5 სოციალური უზრუნველყოფა 4,330,843.5 4,318,032.3 12,811.2 სხვა ხარჯები 1,699,350.6 1,579,301.5 120,049.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,335,838.5 2,201,641.7 134,196.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 349,440.0 342,240.0 7,200.0 ვალდებულებების კლება 997,731.0 997,731.0 3,003.0 64,736.0 64,736.0 0.0 58,407.9 58,407.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,824.0 31,824.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,109.5 24,109.5 0.0 კოდი 00 00 01 00 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები გრანტები 87.0 87.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,487.4 1,487.4 0.0 6,328.1 6,328.1 0.0 53,696.0 53,696.0 0.0 48,952.9 48,952.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,723.0 24,723.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,976.9 21,976.9 0.0 გრანტები 80.0 80.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,473.0 1,473.0 0.0 4,743.1 4,743.1 0.0 18,427.7 18,427.7 0.0 18,427.7 18,427.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,293.0 15,293.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,651.2 2,651.2 0.0 გრანტები 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 403.5 403.5 0.0 7,238.5 7,238.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა განმკარგავი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის აპარატი 3 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 7,238.5 7,238.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,934.5 6,934.5 0.0 სხვა ხარჯები 304.0 304.0 0.0 28,029.8 28,029.8 0.0 23,286.7 23,286.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,430.0 9,430.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,391.2 12,391.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 სხვა ხარჯები 765.5 765.5 0.0 4,743.1 4,743.1 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 0.0 8,010.0 8,010.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,240.0 6,240.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,601.0 1,601.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 1,580.0 1,580.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 450.0 0.0 445.0 445.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.2 157.2 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0 5.0 5.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 575.0 575.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 374.4 374.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 5,900.0 5,900.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,525.0 2,525.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,200.0 3,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები 55.0 55.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები განმკარგავი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო სსიპ- საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 4 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 700.0 700.0 0.0 690.0 690.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 180.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 10.0 10.0 0.0 16,500.0 16,500.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,200.0 7,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,630.0 8,630.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 კოდი 03 00 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 05 00 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,745.0 16,455.0 290.0 16,605.0 16,320.0 285.0 შრომის ანაზღაურება 13,198.0 13,128.0 70.0 საქონელი და მომსახურება 2,410.0 2,255.0 155.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 555.0 545.0 10.0 სხვა ხარჯები 437.0 387.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.0 135.0 5.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 16,165.0 16,165.0 0.0 16,030.0 16,030.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,932.0 12,932.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,166.0 2,166.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 540.0 540.0 0.0 სხვა ხარჯები 387.0 387.0 0.0 135.0 135.0 0.0 580.0 290.0 290.0 575.0 290.0 285.0 შრომის ანაზღაურება 266.0 196.0 70.0 საქონელი და მომსახურება 244.0 89.0 155.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 5.0 10.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 5.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 72,569.7 72,569.7 0.0 ხარჯები 05 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 05 02 საჯარო სექტორის აუდიტორთა სეტრიფიცირების პროგრამა ხარჯები 06 00 განმკარგავი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 5 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 70,354.3 70,354.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,524.2 29,524.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,633.3 13,633.3 0.0 გრანტები 5.5 5.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 681.8 681.8 0.0 სხვა ხარჯები 26,509.5 26,509.5 0.0 2,215.4 2,215.4 0.0 14,078.3 14,078.3 0.0 12,680.4 12,680.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,247.1 9,247.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,149.1 3,149.1 0.0 გრანტები 5.5 5.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 233.6 233.6 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 1,397.9 1,397.9 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 1,422.0 1,422.0 0.0 1,412.0 1,412.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 745.8 745.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 639.2 639.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 24.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,308.7 14,308.7 0.0 14,308.7 14,308.7 0.0 14,308.7 14,308.7 0.0 9,539.2 9,539.2 0.0 9,539.2 9,539.2 0.0 9,539.2 9,539.2 0.0 ხარჯები 06 03 ხარჯები სხვა ხარჯები 06 03 01 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 03 02 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება 4,769.6 4,769.6 0.0 4,769.6 4,769.6 0.0 4,769.6 4,769.6 0.0 42,760.7 42,760.7 0.0 41,953.2 41,953.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 19,531.3 19,531.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,845.0 9,845.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 424.1 424.1 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 6 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 12,152.7 12,152.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 807.5 807.5 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 32,349.9 32,349.9 0.0 31,542.4 31,542.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 19,245.0 19,245.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,087.3 9,087.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 407.1 407.1 0.0 სხვა ხარჯები 2,803.0 2,803.0 0.0 807.5 807.5 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 06 04 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 02 არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადებაგადამზადება 1,061.0 1,061.0 0.0 1,061.0 1,061.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.3 286.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 757.7 757.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი 2,111.7 2,111.7 0.0 2,111.7 2,111.7 0.0 2,111.7 2,111.7 0.0 7,238.1 7,238.1 0.0 7,238.1 7,238.1 0.0 7,238.1 7,238.1 0.0 4,150.0 4,150.0 0.0 4,050.0 4,050.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,762.0 2,762.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,140.0 1,140.0 0.0 გრანტები 4.0 4.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 06 04 03 ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 04 საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 08 00 140.0 140.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 12,000.0 12,000.0 0.0 11,500.0 11,500.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,830.0 8,830.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 500.0 500.0 0.0 83,239.0 83,000.0 239.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები განმკარგავი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 69,189.0 69,005.0 184.0 შრომის ანაზღაურება 51,440.0 51,401.0 39.0 საქონელი და მომსახურება 15,694.0 15,604.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,205.0 1,150.0 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,050.0 13,995.0 55.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 81,330.0 81,130.0 200.0 67,370.0 67,225.0 145.0 შრომის ანაზღაურება 50,750.0 50,750.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15,120.0 15,030.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 830.0 830.0 0.0 670.0 615.0 55.0 13,960.0 13,905.0 55.0 კოდი დასახელება ხარჯები 09 01 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 01 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 3,045.0 2,845.0 200.0 2,970.0 2,825.0 145.0 შრომის ანაზღაურება 1,750.0 1,750.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,120.0 1,030.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 15.0 55.0 75.0 20.0 55.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 02 საერთო სასამართლოები 78,285.0 78,285.0 0.0 64,400.0 64,400.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 49,000.0 49,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,000.0 14,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 09 02 600.0 600.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,885.0 13,885.0 0.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 1,909.0 1,870.0 39.0 1,819.0 1,780.0 39.0 შრომის ანაზღაურება 690.0 651.0 39.0 საქონელი და მომსახურება 574.0 574.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 535.0 535.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.0 90.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,000.0 6,000.0 0.0 ხარჯები 10 00 განმკარგავი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 8 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,520.0 4,520.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,900.0 2,900.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,580.0 1,580.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 1,480.0 1,480.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 890.0 890.0 0.0 885.0 885.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 600.0 600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 680.0 680.0 0.0 675.0 675.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 790.0 790.0 0.0 780.0 780.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 545.0 545.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 230.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 9 კოდი 14 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 0.0 755.0 755.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 0.0 645.0 645.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 190.0 190.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 640.0 640.0 0.0 635.0 635.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 460.0 460.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 165.0 165.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 760.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 760.0 ხარჯები 15 00 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 0.0 645.0 645.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 447.0 447.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 188.0 188.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 10 კოდი 18 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 875.0 875.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 560.0 560.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 305.0 305.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 660.0 660.0 0.0 655.0 655.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 465.0 465.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 180.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 137,500.0 137,500.0 0.0 125,586.5 125,586.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 84,500.0 84,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35,301.5 35,301.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,885.0 4,885.0 0.0 11,913.6 11,913.6 0.0 119,300.0 119,300.0 0.0 109,456.5 109,456.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 76,800.0 76,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27,651.5 27,651.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 750.0 750.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,255.0 4,255.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,843.6 9,843.6 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 18,200.0 18,200.0 0.0 16,130.0 16,130.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,700.0 7,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,650.0 7,650.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 20 02 განმკარგავი 0.0 ხარჯები 20 01 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 880.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 880.0 ხარჯები 19 00 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო 11 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 630.0 630.0 0.0 2,070.0 2,070.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 4,530.0 4,530.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,200.0 3,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 470.0 470.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,950.0 2,950.0 0.0 2,940.0 2,940.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,175.0 1,175.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 950.0 950.0 0.0 სუბსიდიები 420.0 420.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 135.0 135.0 0.0 სხვა ხარჯები 260.0 260.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 217,535.0 93,000.0 136,298.0 196,644.0 74,135.0 134,272.0 შრომის ანაზღაურება 119,651.0 47,240.0 72,411.0 საქონელი და მომსახურება 60,392.0 25,036.0 35,356.0 გრანტები 275.0 165.0 11,873.0 ხარჯები 23 00 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 3,337.0 390.0 2,947.0 სხვა ხარჯები 12,989.0 1,304.0 11,685.0 20,891.0 18,865.0 2,026.0 20,745.0 20,745.0 0.0 18,280.0 18,280.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,600.0 8,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,010.0 9,010.0 0.0 გრანტები 130.0 130.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.0 240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 23 01 01 300.0 300.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,465.0 2,465.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 17,595.0 17,595.0 0.0 15,130.0 15,130.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,500.0 6,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,000.0 8,000.0 0.0 გრანტები 130.0 130.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საპენსიო სააგენტო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 12 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,465.0 2,465.0 0.0 820.0 820.0 0.0 820.0 820.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 820.0 820.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური 2,330.0 2,330.0 0.0 2,330.0 2,330.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,100.0 2,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 190.0 190.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 155,159.0 40,800.0 125,000.0 140,659.0 26,800.0 124,500.0 შრომის ანაზღაურება 85,121.0 16,500.0 68,621.0 საქონელი და მომსახურება 42,848.0 10,300.0 32,548.0 გრანტები 110.0 0.0 10,751.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,800.0 0.0 2,800.0 სხვა ხარჯები 9,780.0 0.0 9,780.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,500.0 14,000.0 500.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 21,485.0 21,485.0 0.0 21,485.0 21,485.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,000.0 18,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 10,270.0 7,900.0 2,670.0 7,384.0 5,540.0 2,144.0 შრომის ანაზღაურება 3,510.0 2,800.0 710.0 საქონელი და მომსახურება 3,320.0 2,686.0 634.0 0.0 0.0 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 504.0 4.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,886.0 2,360.0 526.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,485.0 935.0 550.0 1,445.0 895.0 550.0 შრომის ანაზღაურება 605.0 375.0 230.0 საქონელი და მომსახურება 765.0 510.0 255.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 02 სუვერენული რეიტინგი ხარჯები 23 01 03 ხარჯები 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 23 05 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს სახაზინო სამსახური სსიპ - შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ - საფინანსოანალიტიკური სამსახური სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 13 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 65.0 0.0 65.0 40.0 40.0 0.0 0.0 1,135.0 1,135.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 965.0 965.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 გრანტები 35.0 35.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 7,256.0 0.0 8,078.0 6,256.0 0.0 7,078.0 შრომის ანაზღაურება 2,850.0 0.0 2,850.0 საქონელი და მომსახურება 1,919.0 0.0 1,919.0 გრანტები 0.0 0.0 822.0 სოციალური უზრუნველყოფა 147.0 0.0 147.0 სხვა ხარჯები 1,340.0 0.0 1,340.0 1,000.0 0.0 1,000.0 419,814.0 364,000.0 61,257.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 357,272.0 313,980.0 48,735.0 შრომის ანაზღაურება 34,837.0 15,705.0 19,132.0 საქონელი და მომსახურება 72,355.0 56,880.0 15,475.0 სუბსიდიები 87,025.0 87,025.0 0.0 გრანტები 1,379.0 1,280.0 5,542.0 სოციალური უზრუნველყოფა 890.0 348.0 542.0 160,786.0 152,742.0 8,044.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,817.0 2,295.0 12,522.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 44,000.0 44,000.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,725.0 3,725.0 0.0 15,860.0 15,860.0 0.0 15,760.0 15,760.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,200.0 6,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,100.0 8,100.0 0.0 გრანტები 1,280.0 1,280.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 130.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 01 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,135.0 ხარჯები 24 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,135.0 ხარჯები 23 07 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 14 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 24 01 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 11,960.0 11,960.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 11,860.0 11,860.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,200.0 6,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,200.0 4,200.0 0.0 გრანტები 1,280.0 1,280.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 130.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 მარკეტინგული და იურიდიული კონსულტაციების ხარჯი 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 02 ქვეყნის ბრენდის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები 24 01 03 ხარჯები 24 01 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 01 05 შრომის ბაზრის ანალიზი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,637.0 1,600.0 37.0 1,592.0 1,555.0 37.0 შრომის ანაზღაურება 1,080.0 1,080.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 487.0 450.0 37.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 45.0 45.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,196.0 980.0 1,351.0 2,026.0 820.0 1,341.0 შრომის ანაზღაურება 1,260.0 655.0 605.0 საქონელი და მომსახურება 521.0 90.0 431.0 გრანტები 0.0 0.0 135.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 ხარჯები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 15 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 170.0 170.0 160.0 10.0 140.0 1,749.0 შრომის ანაზღაურება 576.0 110.0 466.0 საქონელი და მომსახურება 632.0 30.0 602.0 გრანტები 0.0 0.0 260.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 0.0 32.0 სხვა ხარჯები 389.0 0.0 389.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.0 15.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 31,680.0 31,680.0 0.0 30,650.0 30,650.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,600.0 1,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,950.0 28,950.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 1,030.0 1,030.0 0.0 2,680.0 2,680.0 0.0 2,650.0 2,650.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,600.0 1,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 950.0 950.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე 29,000.0 29,000.0 0.0 28,000.0 28,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,000.0 28,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 99,305.0 91,105.0 9,000.0 98,605.0 91,105.0 8,300.0 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 24 06 01 50.0 1,629.0 ხარჯები 24 06 220.0 1,764.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 140.0 ხარჯები 24 05 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,644.0 ხარჯები 24 05 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 4,390.0 2,760.0 1,630.0 საქონელი და მომსახურება 13,560.0 10,305.0 3,255.0 გრანტები 0.0 0.0 800.0 სოციალური უზრუნველყოფა 205.0 40.0 165.0 სხვა ხარჯები 80,450.0 78,000.0 2,450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 0.0 700.0 სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება 11,700.0 3,500.0 9,000.0 განმკარგავი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 16 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11,000.0 3,500.0 8,300.0 შრომის ანაზღაურება 4,390.0 2,760.0 1,630.0 საქონელი და მომსახურება 3,955.0 700.0 3,255.0 გრანტები 0.0 0.0 800.0 სოციალური უზრუნველყოფა 205.0 40.0 165.0 სხვა ხარჯები 2,450.0 0.0 2,450.0 700.0 0.0 700.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,000.0 4,000.0 0.0 ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 105.0 105.0 0.0 105.0 105.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 105.0 105.0 0.0 მთის კურორტების განვითარება 78,000.0 78,000.0 0.0 78,000.0 78,000.0 0.0 78,000.0 78,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 57,550.0 57,550.0 0.0 57,530.0 57,530.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 1,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,775.0 4,775.0 0.0 სუბსიდიები 51,025.0 51,025.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 20.0 20.0 0.0 3,550.0 3,550.0 0.0 3,530.0 3,530.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 1,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 02 სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯი ხარჯები 24 06 03 ხარჯები 24 06 04 ხარჯები 24 06 05 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 06 06 გუდაურის სათხილამურო ტრასების მშენებლობისთვის (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა კომპენსაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 01 სსიპ - აწარმოე საქართველოში ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - აწარმოე საქართველოში 17 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 10.0 10.0 0.0 20.0 20.0 0.0 54,000.0 54,000.0 0.0 54,000.0 54,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,975.0 2,975.0 0.0 სუბსიდიები 51,025.0 51,025.0 0.0 8,545.0 3,680.0 5,060.0 4,899.0 3,680.0 1,414.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 24 08 01 შრომის ანაზღაურება 1,061.0 300.0 761.0 საქონელი და მომსახურება 3,775.0 3,360.0 415.0 გრანტები 0.0 0.0 195.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 15.0 35.0 სხვა ხარჯები 13.0 5.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,646.0 0.0 3,646.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 1,180.0 1,180.0 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 860.0 860.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 2,560.0 2,500.0 60.0 2,550.0 2,500.0 50.0 2,545.0 2,500.0 45.0 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა (ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი) 4,805.0 0.0 5,000.0 1,169.0 0.0 1,364.0 შრომის ანაზღაურება 761.0 0.0 761.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 0.0 370.0 გრანტები 0.0 0.0 195.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 0.0 35.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 3,636.0 0.0 3,636.0 1,060.0 580.0 480.0 1,045.0 580.0 465.0 შრომის ანაზღაურება 722.0 500.0 222.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 70.0 230.0 ხარჯები 24 08 02 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 24 08 03 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - აწარმოე საქართველოში სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 18 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 3.0 8.0 სხვა ხარჯები 12.0 7.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.0 15.0 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 სუბსიდიები 6,000.0 6,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 19,200.0 19,200.0 0.0 19,200.0 19,200.0 0.0 800.0 800.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 41,500.0 41,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 34,000.0 34,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 კოდი 24 10 დასახელება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 01 01 1,500.0 1,500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,500.0 8,500.0 0.0 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) 10,000.0 10,000.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 19 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 5,000.0 0.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 26,500.0 26,500.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,500.0 20,500.0 0.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (KfW) 7,000.0 7,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,500.0 3,500.0 0.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 4,000.0 4,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 3,000.0 0.0 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 3,000.0 3,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 24 14 03 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 01 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 03 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 06 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 20 კოდი 24 15 დასახელება მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები 24 16 62,800.0 62,800.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 62,800.0 62,800.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 60,000.0 0.0 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 7,637.0 400.0 7,250.0 7,240.0 400.0 6,853.0 შრომის ანაზღაურება 3,852.0 0.0 3,852.0 საქონელი და მომსახურება 3,173.0 400.0 2,773.0 გრანტები 15.0 0.0 28.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 397.0 0.0 397.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 3,725.0 3,725.0 0.0 3,725.0 3,725.0 0.0 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ვალდებულებების კლება ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 1,200.0 1,200.0 0.0 1,060.0 1,060.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 800.0 800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.0 140.0 0.0 4,640.0 0.0 5,940.0 3,354.0 0.0 4,654.0 შრომის ანაზღაურება 1,826.0 0.0 1,826.0 საქონელი და მომსახურება 1,428.0 0.0 1,428.0 გრანტები 0.0 0.0 1,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 0.0 70.0 30.0 0.0 30.0 1,286.0 0.0 1,286.0 ხარჯები 24 20 განმკარგავი 60,000.0 ხარჯები 24 19 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 18 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ხარჯები 24 17 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო 21 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 5,033.0 0.0 5,533.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,986.0 0.0 5,486.0 შრომის ანაზღაურება 3,065.0 0.0 3,065.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 24 21 დასახელება სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 22 1,401.0 0.0 1,401.0 გრანტები 0.0 0.0 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 510.0 0.0 510.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 0.0 47.0 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 8,212.0 0.0 9,052.0 8,086.0 0.0 8,926.0 შრომის ანაზღაურება 3,560.0 0.0 3,560.0 საქონელი და მომსახურება 3,058.0 0.0 3,058.0 გრანტები 2.0 0.0 842.0 სოციალური უზრუნველყოფა 122.0 0.0 122.0 სხვა ხარჯები 1,344.0 0.0 1,344.0 126.0 0.0 126.0 10,460.0 0.0 11,460.0 5,430.0 0.0 6,430.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 0.0 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 1,050.0 0.0 1,050.0 5.0 0.0 1,005.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 2,625.0 0.0 2,625.0 5,030.0 0.0 5,030.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 23 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 24 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა 3,930.0 0.0 4,330.0 2,680.0 0.0 3,080.0 შრომის ანაზღაურება 1,445.0 0.0 1,445.0 საქონელი და მომსახურება 795.0 0.0 795.0 გრანტები 77.0 0.0 477.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 313.0 0.0 313.0 1,250.0 0.0 1,250.0 2,095,182.0 2,071,600.0 28,085.0 350,292.0 338,510.0 13,282.0 შრომის ანაზღაურება 16,025.0 10,325.0 5,700.0 საქონელი და მომსახურება 113,084.0 110,084.0 3,000.0 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 22 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები პროცენტი 1,932.0 0.0 1,932.0 სუბსიდიები 77,400.0 77,400.0 0.0 გრანტები 40,320.0 40,320.0 1,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 378.0 228.0 150.0 101,153.0 100,153.0 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,606,450.0 1,601,850.0 4,600.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 138,440.0 131,240.0 7,200.0 0.0 0.0 3,003.0 9,200.0 9,200.0 0.0 9,130.0 9,130.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,545.0 4,545.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,154.0 4,154.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 78.0 78.0 0.0 სხვა ხარჯები 53.0 53.0 0.0 70.0 70.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 6,400.0 6,400.0 0.0 6,350.0 6,350.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,245.0 4,245.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,700.0 1,700.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 55.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 02 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება ხარჯები 2,800.0 0.0 2,780.0 2,780.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,454.0 2,454.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 23.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 20.0 20.0 0.0 1,315,250.0 1,315,250.0 0.0 117,800.0 117,800.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,780.0 5,780.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100,100.0 100,100.0 0.0 სუბსიდიები 11,450.0 11,450.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 2,800.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები განმკარგავი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო 23 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,197,450.0 1,197,450.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 8,100.0 8,100.0 0.0 7,850.0 7,850.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,780.0 5,780.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 250.0 0.0 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 602,500.0 602,500.0 0.0 100,700.0 100,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 98,300.0 98,300.0 0.0 სუბსიდიები 2,200.0 2,200.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 501,800.0 501,800.0 0.0 საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 210,000.0 210,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 210,000.0 210,000.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,000.0 5,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 კოდი 25 02 01 დასახელება ხარჯები 25 02 02 ხარჯები 25 02 02 01 25 02 02 02 საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 03 საქონელი და მომსახურება 25 02 02 04 წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა ხარჯები 25 02 02 05 სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 06 კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები ხარჯები განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 20,000.0 20,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 20,000.0 0.0 ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 70,000.0 70,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70,000.0 70,000.0 0.0 სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალოხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 20,000.0 20,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 20,000.0 0.0 ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 25,000.0 25,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.0 25,000.0 0.0 ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა 50,000.0 50,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.0 50,000.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700.0 1,700.0 0.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,500.0 13,500.0 0.0 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 30,000.0 30,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000.0 30,000.0 0.0 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 15,000.0 15,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 14,800.0 14,800.0 0.0 კოდი 25 02 02 07 25 02 02 08 25 02 02 09 25 02 02 10 25 02 02 11 25 02 02 12 25 02 02 13 დასახელება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 15 25 02 02 16 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 32,400.0 32,400.0 0.0 სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 500.0 500.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 18 25 02 03 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,900.0 31,900.0 0.0 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 4,900.0 4,900.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,900.0 4,900.0 0.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 704,650.0 704,650.0 0.0 9,250.0 9,250.0 0.0 9,250.0 9,250.0 0.0 695,400.0 695,400.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 69,800.0 69,800.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,500.0 69,500.0 0.0 ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა 60,000.0 60,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,000.0 60,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 49,500.0 49,500.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაურირიკოთი) (EIB, WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 03 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 04 25 02 03 05 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 06 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 26 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 450.0 450.0 0.0 450.0 450.0 0.0 39,550.0 39,550.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 79,500.0 79,500.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 99,500.0 99,500.0 0.0 120,000.0 120,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,500.0 119,500.0 0.0 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 50,000.0 50,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,500.0 49,500.0 0.0 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) 50,000.0 50,000.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 49,900.0 49,900.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB, EIB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 10 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 11 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 12 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 13 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 27 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 500.0 500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 285,712.0 262,130.0 28,085.0 33,112.0 21,330.0 13,282.0 შრომის ანაზღაურება 5,700.0 0.0 5,700.0 საქონელი და მომსახურება 8,830.0 5,830.0 3,000.0 კოდი დასახელება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 14 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 15 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 16 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 17 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 18 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინისაგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები 25 03 01 პროცენტი 1,932.0 0.0 1,932.0 სუბსიდიები 15,500.0 15,500.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 1,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 0.0 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 244,680.0 240,080.0 4,600.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,920.0 720.0 7,200.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 3,003.0 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები 42,000.0 42,000.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 28 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,000.0 42,000.0 0.0 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 27,000.0 27,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 კოდი 25 03 02 დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 0.0 26,000.0 26,000.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 20,000.0 0.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) 17,300.0 17,300.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,080.0 7,080.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 720.0 720.0 0.0 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 95,000.0 95,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,000.0 95,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 6,000.0 6,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 6,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,000.0 8,000.0 0.0 ურბანული არეალების განვითარების პროგრამა (ADB) 10,000.0 10,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 03 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 03 04 ხარჯები სუბსიდიები 25 03 05 25 03 07 25 03 08 25 03 09 25 03 10 25 03 11 სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაცია საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 12 ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD) არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 29 კოდი 25 03 13 დასახელება სივრცითი დაგეგმარება და ურბანული განვითარება 5,830.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,830.0 5,830.0 0.0 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 23,582.0 0.0 28,085.0 11,782.0 0.0 13,282.0 შრომის ანაზღაურება 5,700.0 0.0 5,700.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 0.0 3,000.0 პროცენტი 1,932.0 0.0 1,932.0 გრანტები 0.0 0.0 1,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 0.0 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,600.0 0.0 4,600.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,200.0 0.0 7,200.0 0.0 0.0 3,003.0 256,800.0 256,800.0 0.0 127,000.0 127,000.0 0.0 სუბსიდიები 30,800.0 30,800.0 0.0 სხვა ხარჯები 96,200.0 96,200.0 0.0 500.0 500.0 0.0 129,300.0 129,300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 03 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 04 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 5,830.0 ხარჯები 25 04 02 განმკარგავი 0.0 ვალდებულებების კლება 25 04 01 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 5,830.0 ხარჯები 25 04 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 5,830.0 ხარჯები 25 03 14 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 160,000.0 160,000.0 0.0 31,000.0 31,000.0 0.0 31,000.0 31,000.0 0.0 129,000.0 129,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 სუბსიდიები 800.0 800.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 ხარჯები სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 30 კოდი დასახელება 25 04 05 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 06 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები 65,000.0 0.0 65,000.0 65,000.0 0.0 65,000.0 65,000.0 0.0 30,000.0 0.0 30,000.0 0.0 24,220.0 24,220.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 სუბსიდიები 19,400.0 19,400.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,600.0 3,600.0 0.0 1,220.0 1,220.0 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 21,100.0 21,100.0 0.0 21,100.0 21,100.0 0.0 სუბსიდიები 18,100.0 18,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ხარჯები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 1,000.0 1,000.0 0.0 600.0 600.0 0.0 600.0 600.0 0.0 400.0 400.0 0.0 1,020.0 1,020.0 0.0 600.0 600.0 0.0 სუბსიდიები 300.0 300.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 420.0 420.0 0.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელოზემო სვანეთი) (KfW) 1,000.0 1,000.0 0.0 600.0 600.0 0.0 სუბსიდიები 300.0 300.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 400.0 400.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 05 65,000.0 30,000.0 ხარჯები 25 05 04 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 30,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 03 განმკარგავი 0.0 ხარჯები 25 05 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 30,000.0 სუბსიდიები 25 05 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 30,000.0 ხარჯები 25 05 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი ხარჯები სუბსიდიები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 31 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 25 05 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) 100.0 100.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 100.0 100.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 06 25 06 01 25 07 100.0 100.0 0.0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 55,000.0 55,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,000.0 55,000.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,000.0 55,000.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 149,000.0 149,000.0 0.0 40,250.0 40,250.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები სუბსიდიები 250.0 250.0 0.0 გრანტები 40,000.0 40,000.0 0.0 108,750.0 108,750.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 8,750.0 8,750.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობარეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 02 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 03 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში 40,000.0 40,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 370,744.0 203,000.0 190,959.0 332,869.0 176,441.0 179,643.0 შრომის ანაზღაურება 137,395.0 82,609.0 54,786.0 საქონელი და მომსახურება 169,596.0 88,522.0 81,074.0 161.0 90.0 23,286.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,498.0 1,788.0 2,710.0 სხვა ხარჯები 21,219.0 3,432.0 17,787.0 37,875.0 26,559.0 11,316.0 ხარჯები გრანტები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 32 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 23,170.0 23,170.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 23,070.0 23,070.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,500.0 4,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,000.0 18,000.0 0.0 გრანტები 70.0 70.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 400.0 400.0 0.0 100.0 100.0 0.0 156,910.0 156,910.0 0.0 131,910.0 131,910.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 67,000.0 67,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 26 01 დასახელება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები 26 02 01 60,500.0 60,500.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,400.0 1,400.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.0 25,000.0 0.0 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 126,410.0 126,410.0 0.0 126,410.0 126,410.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 67,000.0 67,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 55,000.0 55,000.0 0.0 ხარჯები 26 02 02 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,400.0 1,400.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,500.0 5,500.0 0.0 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 25,000.0 25,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.0 25,000.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 26 02 03 სპეციალური პენიტენციური სამსახური სპეციალური პენიტენციური სამსახური სპეციალური პენიტენციური სამსახური 33 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 9,530.0 6,300.0 3,465.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 8,865.0 5,900.0 3,200.0 შრომის ანაზღაურება 4,799.0 4,245.0 554.0 საქონელი და მომსახურება 3,530.0 1,545.0 1,985.0 გრანტები 5.0 0.0 240.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 421.0 0.0 421.0 665.0 400.0 265.0 4,970.0 2,795.0 2,280.0 4,902.0 2,780.0 2,227.0 შრომის ანაზღაურება 1,330.0 1,182.0 148.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები 3,449.0 1,587.0 1,862.0 გრანტები 0.0 0.0 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 8.0 30.0 სხვა ხარჯები 85.0 3.0 82.0 68.0 15.0 53.0 3,970.0 1,795.0 2,280.0 3,912.0 1,790.0 2,227.0 შრომის ანაზღაურება 985.0 837.0 148.0 საქონელი და მომსახურება 2,815.0 953.0 1,862.0 გრანტები 0.0 0.0 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 82.0 0.0 82.0 58.0 5.0 53.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 01 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 02 პენიტენციური და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,000.0 1,000.0 0.0 990.0 990.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 345.0 345.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 634.0 634.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 3.0 3.0 0.0 10.0 10.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ - პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი 34 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 2,736.0 2,525.0 211.0 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 2,236.0 2,025.0 211.0 შრომის ანაზღაურება 695.0 500.0 195.0 საქონელი და მომსახურება 1,516.0 1,500.0 16.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 8,282.0 6,685.0 1,768.0 8,238.0 6,641.0 1,768.0 შრომის ანაზღაურება 5,182.0 5,182.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,517.0 1,275.0 1,242.0 გრანტები 0.0 0.0 171.0 სოციალური უზრუნველყოფა 155.0 155.0 0.0 სხვა ხარჯები 384.0 29.0 355.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.0 44.0 0.0 დანაშაულის პრევენციის პროგრამები 1,285.0 1,285.0 0.0 1,273.0 1,273.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 485.0 485.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 769.0 769.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 12.0 12.0 0.0 კოდი 26 05 დასახელება ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები 26 06 ხარჯები 26 06 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 6,997.0 5,400.0 1,768.0 6,965.0 5,368.0 1,768.0 შრომის ანაზღაურება 4,697.0 4,697.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,748.0 506.0 1,242.0 გრანტები 0.0 0.0 171.0 სოციალური უზრუნველყოფა 140.0 140.0 0.0 სხვა ხარჯები 380.0 25.0 355.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 32.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 24,113.0 4,615.0 19,683.0 23,613.0 4,115.0 19,683.0 შრომის ანაზღაურება 13,184.0 0.0 13,184.0 საქონელი და მომსახურება 9,048.0 4,115.0 4,933.0 ხარჯები 26 07 ხარჯები გრანტები 0.0 0.0 185.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000.0 0.0 1,000.0 სხვა ხარჯები 381.0 0.0 381.0 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - იუსტიციის სახლი 35 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 4,250.0 0.0 4,430.0 სსიპ - სმართ ლოჯიქი 4,190.0 0.0 4,370.0 შრომის ანაზღაურება 1,928.0 0.0 1,928.0 საქონელი და მომსახურება 1,600.0 0.0 1,600.0 გრანტები 0.0 0.0 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 632.0 0.0 632.0 60.0 0.0 60.0 63,300.0 0.0 70,300.0 54,691.0 0.0 61,691.0 შრომის ანაზღაურება 11,160.0 0.0 11,160.0 საქონელი და მომსახურება 37,497.0 0.0 37,497.0 გრანტები 0.0 0.0 7,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 335.0 0.0 335.0 სხვა ხარჯები 5,699.0 0.0 5,699.0 8,609.0 0.0 8,609.0 48,776.0 0.0 53,626.0 47,605.0 0.0 52,455.0 შრომის ანაზღაურება 18,755.0 0.0 18,755.0 საქონელი და მომსახურება 21,920.0 0.0 21,920.0 გრანტები 40.0 0.0 4,890.0 სოციალური უზრუნველყოფა 960.0 0.0 960.0 სხვა ხარჯები 5,930.0 0.0 5,930.0 1,171.0 0.0 1,171.0 1,810.0 0.0 1,995.0 1,685.0 0.0 1,870.0 შრომის ანაზღაურება 969.0 0.0 969.0 საქონელი და მომსახურება 674.0 0.0 674.0 გრანტები 0.0 0.0 185.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 0.0 35.0 სხვა ხარჯები 7.0 0.0 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.0 0.0 125.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა 22,897.0 0.0 33,201.0 21,864.0 0.0 32,168.0 7,893.0 0.0 7,893.0 კოდი 26 08 დასახელება ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები 26 12 ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 36 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 9,345.0 0.0 9,345.0 გრანტები 26.0 0.0 10,330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 320.0 0.0 320.0 სხვა ხარჯები 4,280.0 0.0 4,280.0 1,033.0 0.0 1,033.0 4,348,200.0 4,347,000.0 1,200.0 4,290,079.0 4,288,920.0 1,159.0 შრომის ანაზღაურება 33,550.0 33,040.0 510.0 საქონელი და მომსახურება 153,452.0 152,830.0 622.0 სუბსიდიები 703.0 703.0 0.0 გრანტები 1,895.0 1,895.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,065,560.0 4,065,560.0 0.0 სხვა ხარჯები 34,919.0 34,892.0 27.0 58,121.0 58,080.0 41.0 59,085.0 57,885.0 1,200.0 58,494.0 57,335.0 1,159.0 შრომის ანაზღაურება 33,550.0 33,040.0 510.0 საქონელი და მომსახურება 21,955.0 21,333.0 622.0 გრანტები 1,895.0 1,895.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 445.0 445.0 0.0 სხვა ხარჯები 649.0 622.0 27.0 591.0 550.0 41.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 11,015.0 11,015.0 0.0 10,915.0 10,915.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,200.0 5,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,765.0 3,765.0 0.0 გრანტები 1,800.0 1,800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 100.0 100.0 0.0 4,080.0 4,080.0 0.0 4,060.0 4,060.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,880.0 2,880.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,153.0 1,153.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 37 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 20.0 20.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 2,680.0 2,680.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,200.0 2,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 460.0 460.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 20.0 20.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი 1,280.0 1,280.0 0.0 1,280.0 1,280.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 680.0 680.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 593.0 593.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 02 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი ხარჯები 27 01 02 03 ხარჯები 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 12,045.0 11,300.0 745.0 11,945.0 11,210.0 735.0 შრომის ანაზღაურება 3,910.0 3,560.0 350.0 საქონელი და მომსახურება 7,815.0 7,450.0 365.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 80.0 20.0 100.0 90.0 10.0 26,140.0 26,100.0 40.0 25,920.0 25,880.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 19,020.0 19,000.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 6,617.0 6,600.0 17.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები გრანტები 45.0 45.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 170.0 170.0 0.0 სხვა ხარჯები 68.0 65.0 3.0 220.0 220.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - წამლის სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 38 კოდი 27 01 05 დასახელება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 1,109.0 1,095.0 14.0 შრომის ანაზღაურება 810.0 810.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 280.0 270.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 5.0 4.0 6.0 5.0 1.0 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 3,000.0 2,600.0 400.0 2,960.0 2,590.0 370.0 შრომის ანაზღაურება 1,580.0 1,440.0 140.0 საქონელი და მომსახურება 1,340.0 1,110.0 230.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 40.0 10.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 690.0 690.0 0.0 685.0 685.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 125.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 400.0 400.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ინსპექტირების ზედამხედველობა და მართვა 1,000.0 1,000.0 0.0 900.0 900.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 860.0 860.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 100.0 100.0 0.0 3,126,000.0 3,126,000.0 0.0 3,125,910.0 3,125,910.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,330.0 11,330.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,108,930.0 3,108,930.0 0.0 5,650.0 5,650.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 განმკარგავი 15.0 ხარჯები 27 01 08 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,115.0 ხარჯები 27 01 06 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 39 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 90.0 90.0 0.0 2,230,000.0 2,230,000.0 0.0 2,230,000.0 2,230,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,230,000.0 2,230,000.0 0.0 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 793,000.0 793,000.0 0.0 793,000.0 793,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 790,000.0 790,000.0 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 37,400.0 37,400.0 0.0 37,400.0 37,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30,600.0 30,600.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,600.0 5,600.0 0.0 58,300.0 58,300.0 0.0 58,300.0 58,300.0 0.0 58,300.0 58,300.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 02 ხარჯები 27 02 03 ხარჯები 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 7,300.0 7,300.0 0.0 7,210.0 7,210.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,130.0 7,130.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.0 90.0 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,076,380.0 1,076,380.0 0.0 1,076,195.0 1,076,195.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 115,780.0 115,780.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 954,185.0 954,185.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,230.0 6,230.0 0.0 185.0 185.0 0.0 754,000.0 754,000.0 0.0 754,000.0 754,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,000.0 4,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 750,000.0 750,000.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 85,210.0 85,210.0 0.0 85,110.0 85,110.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 39,890.0 39,890.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45,050.0 45,050.0 0.0 ხარჯები 27 03 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 27 03 02 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 40 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 170.0 170.0 0.0 100.0 100.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 22,500.0 0.0 ხარჯები 22,400.0 22,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,370.0 22,370.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 ეპიდზედამხედველობა უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 22,500.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია ხარჯები 27 03 02 04 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ტუბერკულოზის მართვა 1,700.0 1,700.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,800.0 2,800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13,200.0 13,200.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 41 კოდი 27 03 02 07 დასახელება აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 12,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,300.0 6,300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,200.0 6,200.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,900.0 7,900.0 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 12,150.0 12,150.0 0.0 12,150.0 12,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,000.0 12,000.0 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,330.0 1,330.0 0.0 სხვა ხარჯები 170.0 170.0 0.0 C ჰეპატიტის მართვა 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,280.0 1,280.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,720.0 5,720.0 0.0 ხარჯები 27 03 03 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 12,500.0 ხარჯები 27 03 02 11 განმკარგავი 0.0 ხარჯები 27 03 02 10 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 12,500.0 ხარჯები 27 03 02 09 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 12,500.0 ხარჯები 27 03 02 08 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 236,670.0 236,670.0 0.0 236,585.0 236,585.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 71,450.0 71,450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 159,135.0 159,135.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,000.0 6,000.0 0.0 85.0 85.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 42 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 27,500.0 27,500.0 0.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27,500.0 27,500.0 0.0 27,500.0 27,500.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 204.0 204.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14,796.0 14,796.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 36,640.0 36,640.0 0.0 36,640.0 36,640.0 0.0 კოდი დასახელება 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36,604.0 36,604.0 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 3,600.0 3,600.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 290.0 290.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,310.0 3,310.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 11,200.0 11,200.0 0.0 11,200.0 11,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,900.0 10,900.0 0.0 ხარჯები 27 03 03 06 ხარჯები 27 03 03 07 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება 82,230.0 82,230.0 0.0 82,145.0 82,145.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 68,500.0 68,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,645.0 7,645.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,000.0 6,000.0 0.0 85.0 85.0 0.0 სოფლის ექიმი 27,500.0 27,500.0 0.0 ხარჯები 27,500.0 27,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 120.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,380.0 27,380.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 27 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 43 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.0 20,000.0 0.0 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,000.0 9,000.0 0.0 კოდი 27 03 03 10 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 440.0 440.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 15,000.0 15,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,500.0 14,500.0 0.0 ხარჯები 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 5,000.0 5,000.0 0.0 4,945.0 4,945.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,805.0 2,805.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,140.0 2,140.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 66,735.0 66,735.0 0.0 24,035.0 24,035.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,082.0 1,082.0 0.0 სუბსიდიები 703.0 703.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 ხარჯები 27 06 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 44 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 0.0 42,700.0 42,700.0 0.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,750.0 4,750.0 0.0 61,000.0 61,000.0 0.0 18,300.0 18,300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,500.0 15,500.0 0.0 42,700.0 42,700.0 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 85.0 85.0 0.0 85.0 85.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 32.0 32.0 0.0 სუბსიდიები 53.0 53.0 0.0 159,720.0 159,000.0 720.0 157,180.0 156,490.0 690.0 შრომის ანაზღაურება 9,740.0 9,715.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 140,747.0 140,200.0 547.0 გრანტები 6,301.0 6,301.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 204.0 204.0 0.0 სხვა ხარჯები 188.0 70.0 118.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,540.0 2,510.0 30.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 158,850.0 158,150.0 700.0 156,315.0 155,645.0 670.0 შრომის ანაზღაურება 9,620.0 9,595.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 140,032.0 139,495.0 537.0 გრანტები 6,300.0 6,300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 190.0 0.0 ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 20,250.0 650.0 ხარჯები 28 00 20,250.0 0.0 ხარჯები 27 06 04 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 650.0 სუბსიდიები 27 06 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 650.0 ხარჯები 27 06 02 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 45 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 173.0 65.0 108.0 2,535.0 2,505.0 30.0 148,170.0 148,170.0 0.0 147,170.0 147,170.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,200.0 9,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 137,730.0 137,730.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 17,890.0 17,890.0 0.0 16,890.0 16,890.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,200.0 9,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,450.0 7,450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) 130,280.0 130,280.0 0.0 130,280.0 130,280.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130,280.0 130,280.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130,280.0 130,280.0 0.0 6,300.0 6,300.0 0.0 6,300.0 6,300.0 0.0 6,300.0 6,300.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი ხარჯები 28 01 01 02 ხარჯები 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 825.0 125.0 700.0 795.0 125.0 670.0 შრომის ანაზღაურება 85.0 60.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 602.0 65.0 537.0 სხვა ხარჯები 108.0 0.0 108.0 30.0 0.0 30.0 2,700.0 2,700.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 1,500.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 855.0 855.0 0.0 850.0 850.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები 28 01 05 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 46 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 335.0 335.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 870.0 850.0 20.0 865.0 845.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 120.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 715.0 705.0 10.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 5.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 896,436.0 880,000.0 17,436.0 692,139.4 679,489.4 13,650.0 შრომის ანაზღაურება 400,030.5 395,389.5 4,641.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 29 00 ხარჯები 242,235.7 236,604.3 5,631.4 გრანტები 582.0 31.0 1,551.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,904.6 27,851.0 53.6 სხვა ხარჯები 21,386.6 19,613.6 1,773.0 204,296.6 200,510.6 3,786.0 327,264.5 327,264.5 0.0 327,264.5 327,264.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 309,248.0 309,248.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,016.5 18,016.5 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 51,926.0 51,620.0 306.0 51,172.0 50,886.0 286.0 შრომის ანაზღაურება 43,846.0 43,846.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,534.0 6,248.0 286.0 სოციალური უზრუნველყოფა 366.0 366.0 0.0 სხვა ხარჯები 426.0 426.0 0.0 754.0 734.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 01 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 4,195.0 3,965.0 230.0 3,851.0 3,631.0 220.0 შრომის ანაზღაურება 2,525.0 2,525.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,225.0 1,005.0 220.0 სოციალური უზრუნველყოფა 96.0 96.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 47 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 02 სამხედრო განათლება 0.0 344.0 334.0 10.0 15,835.0 66.0 შრომის ანაზღაურება 11,051.0 11,051.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,160.0 4,094.0 66.0 სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 270.0 0.0 სხვა ხარჯები 420.0 420.0 0.0 405.0 395.0 10.0 870.0 870.0 0.0 865.0 865.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 415.0 415.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 449.0 449.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 29,855.0 29,855.0 0.0 29,855.0 29,855.0 0.0 29,855.0 29,855.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 700.0 700.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 66,780.0 58,380.0 9,400.0 64,350.0 56,050.0 9,300.0 შრომის ანაზღაურება 9,000.0 4,500.0 4,500.0 საქონელი და მომსახურება 9,048.0 5,318.0 3,730.0 0.0 0.0 1,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,277.0 27,227.0 50.0 სხვა ხარჯები 19,025.0 19,005.0 20.0 2,430.0 2,330.0 100.0 პროფესიული განვითარება სპეციალისტების მომზადება და შეფასება ხარჯები შრომის ანაზღაურება სასწავლო კურსები ხარჯები ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 01 5.0 15,901.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 5.0 76.0 ხარჯები 29 02 05 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 16,230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 04 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 16,306.0 ხარჯები 29 02 03 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება 16,750.0 8,350.0 9,400.0 15,720.0 7,420.0 9,300.0 შრომის ანაზღაურება 9,000.0 4,500.0 4,500.0 საქონელი და მომსახურება 6,568.0 2,838.0 3,730.0 გრანტები 0.0 0.0 1,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 127.0 77.0 50.0 სხვა ხარჯები 25.0 5.0 20.0 1,030.0 930.0 100.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 48 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 27,150.0 27,150.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 27,150.0 27,150.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,150.0 27,150.0 0.0 ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა 22,880.0 22,880.0 0.0 21,480.0 21,480.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,480.0 2,480.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,000.0 19,000.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 3,838.0 3,838.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,111.6 1,111.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,687.4 2,687.4 0.0 გრანტები 31.0 31.0 0.0 კოდი 29 03 02 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 03 03 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 04 01 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,962.0 5,962.0 0.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,800.0 1,800.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,111.6 1,111.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 289.4 289.4 0.0 გრანტები 31.0 31.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360.0 360.0 0.0 კავშირგაბმულობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 8,000.0 8,000.0 0.0 2,398.0 2,398.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,398.0 2,398.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,602.0 5,602.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 100,000.0 100,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,000.0 97,000.0 0.0 ინფრასტრუქტურული პროექტები 70,000.0 70,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,000.0 67,000.0 0.0 ხარჯები 29 04 02 ხარჯები 29 05 ხარჯები 29 05 01 ხარჯები 29 05 02 ინფრასტრუქტურული პროექტები (სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი დელტა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000.0 30,000.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი "დელტა" 49 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 41,850.0 41,850.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 41,850.0 41,850.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 765.0 765.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 41,085.0 41,085.0 0.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 41,260.0 33,530.0 7,730.0 31,708.4 27,644.4 4,064.0 შრომის ანაზღაურება 6,184.4 6,043.4 141.0 საქონელი და მომსახურება 22,783.8 21,168.4 1,615.4 გრანტები 551.0 0.0 551.0 სოციალური უზრუნველყოფა 253.6 250.0 3.6 სხვა ხარჯები 1,935.6 182.6 1,753.0 9,551.6 5,885.6 3,666.0 კოდი 29 06 დასახელება საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები ხარჯები 29 07 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 01 სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი დელტა 33,130.7 27,630.7 5,500.0 24,641.7 22,181.7 2,460.0 შრომის ანაზღაურება 1,789.5 1,789.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,809.2 19,979.2 830.0 გრანტები 550.0 0.0 550.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,243.0 163.0 1,080.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,489.0 5,449.0 3,040.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 2,288.9 1,618.9 670.0 2,146.9 1,568.9 578.0 შრომის ანაზღაურება 1,385.9 1,278.9 107.0 საქონელი და მომსახურება 539.6 290.0 249.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 0.0 3.6 სხვა ხარჯები 217.8 0.0 217.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142.0 50.0 92.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკატექნიკის ინსტიტუტი 1,359.0 1,000.0 359.0 1,125.0 915.0 210.0 შრომის ანაზღაურება 635.0 635.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 406.0 276.0 130.0 ხარჯები 29 07 02 ხარჯები 29 07 03 ხარჯები სხვა ხარჯები 29 07 04 84.0 4.0 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 234.0 85.0 149.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 890.4 620.4 270.0 821.4 601.4 220.0 515.0 505.0 10.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი "დელტა" სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 50 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 234.4 93.4 141.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 71.0 3.0 68.0 69.0 19.0 50.0 1,110.0 550.0 560.0 705.0 365.0 340.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 90.0 60.0 სხვა ხარჯები 285.0 5.0 280.0 405.0 185.0 220.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 05 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 06 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 1,701.0 1,470.0 231.0 1,633.4 1,427.4 206.0 შრომის ანაზღაურება 1,164.0 1,140.0 24.0 საქონელი და მომსახურება 441.8 279.8 162.0 სხვა ხარჯები 27.6 7.6 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.6 42.6 25.0 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი 780.0 640.0 140.0 635.0 585.0 50.0 შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 202.8 160.0 42.8 სხვა ხარჯები 7.2 0.0 7.2 145.0 55.0 90.0 51,600.0 51,600.0 0.0 51,600.0 51,600.0 0.0 170,955.5 170,955.5 0.0 168,956.5 168,956.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,875.5 29,875.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 139,081.0 139,081.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,999.0 1,999.0 0.0 162,300.0 162,300.0 0.0 160,301.0 160,301.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,875.5 29,875.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 130,425.5 130,425.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,999.0 1,999.0 0.0 8,655.5 8,655.5 0.0 8,655.5 8,655.5 0.0 ხარჯები 29 07 07 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 09 01 ლოჯისტიკური მხარდაჭერა ხარჯები 29 09 02 საბრძოლო მზადყოფნის (GDRP) ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 51 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 8,655.5 8,655.5 0.0 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 35,000.0 35,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,000.0 35,000.0 0.0 964,793.3 770,000.0 217,553.3 861,716.7 700,000.0 184,476.7 შრომის ანაზღაურება 592,488.4 498,000.0 94,488.4 საქონელი და მომსახურება 193,598.2 165,331.0 28,267.2 გრანტები 160.5 120.0 22,800.5 სოციალური უზრუნველყოფა 12,962.5 8,937.5 4,025.0 სხვა ხარჯები 62,507.1 27,611.5 34,895.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,076.6 70,000.0 33,076.6 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 584,834.0 584,834.0 0.0 კოდი 29 10 30 00 დასახელება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 30 01 ხარჯები 520,192.6 520,192.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 367,445.0 367,445.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 127,187.6 127,187.6 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,502.5 5,502.5 0.0 სხვა ხარჯები 19,997.5 19,997.5 0.0 64,641.4 64,641.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 90,900.0 90,900.0 0.0 88,900.0 88,900.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 66,050.0 66,050.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,712.0 17,712.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,800.0 1,800.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,338.0 3,338.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 129,010.6 10,660.0 131,650.6 123,271.0 10,610.0 125,961.0 შრომის ანაზღაურება 82,495.6 8,695.0 73,800.6 საქონელი და მომსახურება 16,240.4 905.0 15,335.4 0.0 0.0 13,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,300.0 300.0 3,000.0 სხვა ხარჯები 21,235.0 710.0 20,525.0 5,739.6 50.0 5,689.6 ხარჯები 30 03 ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 52 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 7,220.0 6,874.0 346.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 6,859.0 6,574.0 285.0 შრომის ანაზღაურება 2,874.0 2,874.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,559.5 3,360.0 199.5 გრანტები 0.5 0.0 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 95.0 0.0 სხვა ხარჯები 330.0 245.0 85.0 361.0 300.0 61.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 4,193.0 4,123.0 70.0 4,179.3 4,120.4 58.9 შრომის ანაზღაურება 727.0 727.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,362.3 3,303.4 58.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.7 2.6 11.1 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 72,883.0 72,609.0 274.0 69,877.0 69,603.0 274.0 შრომის ანაზღაურება 52,209.0 52,209.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,066.4 12,863.0 203.4 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,235.0 1,235.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,306.6 3,236.0 70.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,006.0 3,006.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 72,290.0 72,290.0 0.0 69,290.0 69,290.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 52,000.0 52,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,768.0 12,768.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,232.0 1,232.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,230.0 3,230.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 30 06 ხარჯები 30 06 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 53 კოდი 30 06 02 დასახელება სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო 587.0 313.0 274.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 298.4 95.0 203.4 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 76.6 6.0 70.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 0.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 65,198.8 0.0 73,598.8 38,333.8 0.0 46,733.8 შრომის ანაზღაურება 15,541.8 0.0 15,541.8 საქონელი და მომსახურება 8,977.0 0.0 8,977.0 გრანტები 40.0 0.0 8,440.0 სოციალური უზრუნველყოფა 765.0 0.0 765.0 სხვა ხარჯები 13,010.0 0.0 13,010.0 26,865.0 0.0 26,865.0 10,553.9 0.0 11,613.9 10,104.0 0.0 11,164.0 შრომის ანაზღაურება 5,146.0 0.0 5,146.0 საქონელი და მომსახურება 3,493.0 0.0 3,493.0 0.0 0.0 1,060.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 0.0 260.0 სხვა ხარჯები 1,205.0 0.0 1,205.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449.9 0.0 449.9 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 395,225.0 353,000.0 46,655.0 364,907.0 324,620.0 44,717.0 შრომის ანაზღაურება 57,220.0 47,053.0 10,167.0 საქონელი და მომსახურება 91,258.0 69,651.0 21,607.0 სუბსიდიები 115,250.0 115,250.0 0.0 გრანტები 944.0 960.0 4,414.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,034.0 904.0 130.0 სხვა ხარჯები 99,201.0 90,802.0 8,399.0 30,318.0 28,380.0 1,938.0 13,370.0 13,370.0 0.0 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები გრანტები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 განმკარგავი 274.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 319.0 ხარჯები 30 08 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 593.0 ხარჯები 30 07 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო სსიპ - 112 54 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11,520.0 11,520.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,000.0 6,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,600.0 4,600.0 0.0 გრანტები 750.0 750.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 11,470.0 11,470.0 0.0 9,620.0 9,620.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,000.0 6,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,700.0 2,700.0 0.0 გრანტები 750.0 750.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 42,920.0 37,100.0 6,420.0 42,920.0 37,100.0 6,420.0 შრომის ანაზღაურება 8,687.0 6,700.0 1,987.0 საქონელი და მომსახურება 32,677.0 29,854.0 2,823.0 გრანტები 130.0 130.0 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 40.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,376.0 376.0 1,000.0 13,720.0 7,900.0 6,420.0 13,720.0 7,900.0 6,420.0 შრომის ანაზღაურება 8,687.0 6,700.0 1,987.0 საქონელი და მომსახურება 3,923.0 1,100.0 2,823.0 0.0 0.0 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 40.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,060.0 60.0 1,000.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 03 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 02 01 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება ხარჯები გრანტები განმკარგავი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 55 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 1,300.0 1,300.0 0.0 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 1,300.0 1,300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,250.0 1,250.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,910.0 9,910.0 0.0 გრანტები 90.0 90.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 654.0 654.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 190.0 190.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,750.0 16,750.0 0.0 სხვა ხარჯები 250.0 250.0 0.0 13,780.0 12,700.0 1,210.0 13,396.0 12,430.0 1,096.0 შრომის ანაზღაურება 1,455.0 1,200.0 255.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 31 02 02 დასახელება სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები 31 02 03 ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია ხარჯები 31 02 04 მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 02 05 სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი ხარჯები 31 02 06 აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები ხარჯები 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები 11,521.0 11,150.0 371.0 გრანტები 60.0 60.0 130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 15.0 80.0 სხვა ხარჯები 265.0 5.0 260.0 384.0 270.0 114.0 2,980.0 1,900.0 1,210.0 2,846.0 1,880.0 1,096.0 შრომის ანაზღაურება 1,455.0 1,200.0 255.0 საქონელი და მომსახურება 971.0 600.0 371.0 გრანტები 60.0 60.0 130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 15.0 80.0 სხვა ხარჯები 265.0 5.0 260.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 03 01 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება ხარჯები სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 56 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა 134.0 20.0 114.0 ღვინის ლაბორატორიული კვლევა 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 700.0 700.0 0.0 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 9,000.0 9,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 300.0 300.0 0.0 50.0 50.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 250.0 0.0 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 7,271.0 7,050.0 221.0 4,703.0 4,486.0 217.0 შრომის ანაზღაურება 1,785.0 1,785.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,712.0 2,586.0 126.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 106.0 15.0 91.0 2,568.0 2,564.0 4.0 3,221.0 3,010.0 211.0 3,207.0 3,000.0 207.0 შრომის ანაზღაურება 1,785.0 1,785.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,216.0 1,100.0 116.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 106.0 15.0 91.0 14.0 10.0 4.0 კოდი 31 03 02 დასახელება ხარჯები 31 03 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 03 04 მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები 31 03 05 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 03 06 ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 03 07 ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 01 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი 57 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 31 04 02 საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესება და გენეტიკური ბანკის შექმნა 500.0 500.0 0.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი 450.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 450.0 450.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 3,400.0 3,390.0 10.0 910.0 900.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 910.0 900.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,490.0 2,490.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევა 50.0 50.0 0.0 48.0 48.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 48.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების მიზნით 100.0 100.0 0.0 88.0 88.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 88.0 88.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 12.0 0.0 129,880.0 129,900.0 0.0 129,790.0 129,810.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,300.0 7,300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,605.0 4,605.0 0.0 სუბსიდიები 96,150.0 96,150.0 0.0 გრანტები 0.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 220.0 220.0 0.0 სხვა ხარჯები 21,515.0 21,515.0 0.0 90.0 90.0 0.0 9,980.0 10,000.0 0.0 9,890.0 9,910.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,300.0 7,300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 31 04 03 ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება ხარჯები 31 04 04 ხარჯები 31 04 05 ხარჯები 31 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 2,305.0 2,305.0 0.0 გრანტები 0.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 220.0 220.0 0.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო 58 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 65.0 65.0 0.0 90.0 90.0 0.0 74,000.0 74,000.0 0.0 74,000.0 74,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 სუბსიდიები 73,850.0 73,850.0 0.0 აგროდაზღვევა 9,000.0 9,000.0 0.0 ხარჯები 9,000.0 9,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 სუბსიდიები 8,800.0 8,800.0 0.0 დანერგე მომავალი 13,000.0 13,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 სუბსიდიები 12,800.0 12,800.0 0.0 ქართული ჩაი 500.0 500.0 0.0 ხარჯები 500.0 500.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 31 05 03 31 05 04 ხარჯები 31 05 05 31 05 06 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 სუბსიდიები 450.0 450.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 11,850.0 11,850.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,250.0 1,250.0 0.0 სუბსიდიები 250.0 250.0 0.0 100.0 100.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 08 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 09 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 31 05 10 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა განმკარგავი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო 59 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 88,300.0 88,300.0 0.0 86,965.0 86,965.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 67,965.0 67,965.0 0.0 1,335.0 1,335.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 20,700.0 20,700.0 0.0 19,970.0 19,970.0 0.0 19,970.0 19,970.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 730.0 730.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი 8,600.0 8,600.0 0.0 8,095.0 8,095.0 0.0 8,095.0 8,095.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 505.0 505.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 5,800.0 5,800.0 0.0 5,295.0 5,295.0 0.0 5,295.0 5,295.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 505.0 505.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) 2,800.0 2,800.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 11 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 04 ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 04 01 ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 04 02 ხარჯები განმკარგავი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 60 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,800.0 2,800.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 20,640.0 20,640.0 0.0 17,640.0 17,640.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,000.0 12,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,000.0 5,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 490.0 490.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 3,000.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 23,214.0 13,020.0 11,244.0 15,644.0 6,450.0 10,244.0 შრომის ანაზღაურება 8,227.0 3,970.0 4,257.0 საქონელი და მომსახურება 5,408.0 2,180.0 3,228.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 გრანტები 4.0 0.0 1,054.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 31 06 05 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 ხარჯები 31 08 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,855.0 150.0 1,705.0 7,570.0 6,570.0 1,000.0 15,944.0 6,850.0 10,144.0 12,794.0 4,350.0 9,494.0 შრომის ანაზღაურება 7,607.0 3,350.0 4,257.0 საქონელი და მომსახურება 3,278.0 800.0 2,478.0 გრანტები 4.0 0.0 1,054.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,855.0 150.0 1,705.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,150.0 2,500.0 650.0 დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა 1,200.0 450.0 750.0 900.0 150.0 750.0 საქონელი და მომსახურება 900.0 150.0 750.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 750.0 400.0 350.0 400.0 400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.0 0.0 350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 01 დაცული ტერიტორიების რეგულირება და მართვა ხარჯები 31 08 02 ხარჯები 31 08 03 ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია ხარჯები განმკარგავი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 61 კოდი 31 08 04 დასახელება დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31 08 05 2,820.0 0.0 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 1,330.0 1,330.0 0.0 620.0 620.0 0.0 710.0 0.0 1,490.0 0.0 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 2,500.0 2,500.0 0.0 220.0 220.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 120.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 2,280.0 2,280.0 0.0 34,140.0 13,780.0 22,610.0 26,510.0 6,600.0 22,160.0 შრომის ანაზღაურება 5,765.0 2,500.0 3,265.0 საქონელი და მომსახურება 15,740.0 3,800.0 11,940.0 გრანტები 0.0 0.0 2,250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,905.0 200.0 4,705.0 7,630.0 7,180.0 450.0 13,900.0 7,980.0 8,170.0 11,270.0 5,800.0 7,720.0 შრომის ანაზღაურება 5,765.0 2,500.0 3,265.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 2,250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,405.0 200.0 2,205.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,630.0 2,180.0 450.0 ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები 1,300.0 300.0 1,000.0 1,300.0 300.0 1,000.0 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 300.0 1,000.0 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები 18,100.0 5,100.0 13,000.0 13,100.0 100.0 13,000.0 საქონელი და მომსახურება 10,600.0 100.0 10,500.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 0.0 2,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 5,000.0 0.0 ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 840.0 400.0 440.0 840.0 400.0 440.0 840.0 400.0 440.0 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგულირება და მართვა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 31 09 04 2,820.0 710.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 03 განმკარგავი 1,490.0 ხარჯები 31 09 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 31 09 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 62 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,245.0 875.0 370.0 1,070.0 700.0 370.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 920.0 550.0 370.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175.0 175.0 0.0 895.0 525.0 370.0 720.0 350.0 370.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 570.0 200.0 370.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175.0 175.0 0.0 საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების განახლება 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 5,100.0 5,000.0 100.0 3,030.0 2,930.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 1,150.0 1,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,855.0 1,780.0 75.0 კოდი 31 10 დასახელება ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 10 01 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 10 02 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 25.0 0.0 25.0 2,070.0 2,070.0 0.0 2,300.0 2,200.0 100.0 2,230.0 2,130.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 1,150.0 1,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,055.0 980.0 75.0 სხვა ხარჯები 25.0 0.0 25.0 70.0 70.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 1,080.0 1,050.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 01 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, საზიგადოების ჩართულობა და განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 02 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების შექმნა, მართვა და განვითარება ხარჯები 31 12 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა განმკარგავი სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 63 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,074.0 1,044.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 638.0 638.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 426.0 396.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 4,640.0 3,000.0 1,850.0 1,470.0 0.0 1,680.0 3.0 0.0 3.0 1,240.0 0.0 1,240.0 0.0 0.0 210.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 207.0 0.0 207.0 3,170.0 3,000.0 170.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 6,645.0 4,215.0 2,600.0 6,345.0 4,115.0 2,400.0 შრომის ანაზღაურება 2,320.0 1,920.0 400.0 საქონელი და მომსახურება 3,554.0 2,150.0 1,404.0 0.0 0.0 170.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 30.0 20.0 სხვა ხარჯები 421.0 15.0 406.0 300.0 100.0 200.0 ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 3,000.0 3,000.0 0.0 2,830.0 2,830.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,740.0 1,740.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 170.0 170.0 0.0 2,012,909.0 1,636,000.0 399,538.0 1,811,847.0 1,489,553.0 344,923.0 შრომის ანაზღაურება 235,793.0 80,409.0 155,384.0 საქონელი და მომსახურება 266,738.0 105,491.0 161,247.0 სუბსიდიები 204,427.0 204,367.0 60.0 გრანტები 32,511.0 53,802.0 1,338.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,577.0 5,719.0 1,858.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები განმკარგავი სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია სსიპ - მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 64 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,064,801.0 1,039,765.0 25,036.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197,105.0 142,490.0 54,615.0 ვალდებულებების კლება 3,957.0 3,957.0 0.0 40,313.0 35,415.0 5,307.0 37,605.0 32,755.0 5,259.0 შრომის ანაზღაურება 16,235.0 15,117.0 1,118.0 საქონელი და მომსახურება 19,634.0 16,818.0 2,816.0 გრანტები 480.0 480.0 409.0 სოციალური უზრუნველყოფა 375.0 265.0 110.0 სხვა ხარჯები 881.0 75.0 806.0 2,708.0 2,660.0 48.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 14,150.0 14,150.0 0.0 14,050.0 14,050.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,500.0 8,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,300.0 5,300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 100.0 100.0 0.0 6,570.0 6,570.0 0.0 6,560.0 6,560.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,302.0 4,302.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,248.0 2,248.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 6,958.0 3,200.0 4,167.0 6,898.0 3,180.0 4,127.0 შრომის ანაზღაურება 1,613.0 695.0 918.0 საქონელი და მომსახურება 4,354.0 2,300.0 2,054.0 გრანტები 150.0 150.0 409.0 სოციალური უზრუნველყოფა 112.0 30.0 82.0 სხვა ხარჯები 669.0 5.0 664.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 20.0 40.0 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 10,785.0 9,645.0 1,140.0 8,277.0 7,145.0 1,132.0 820.0 620.0 200.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა ხარჯები 32 01 03 ხარჯები 32 01 04 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საგანმანათლებლო რესურსცენტრები სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 65 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 7,262.0 6,500.0 762.0 სოციალური უზრუნველყოფა 48.0 20.0 28.0 სხვა ხარჯები 147.0 5.0 142.0 2,508.0 2,500.0 8.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 05 საერთაშორისო ურთიერთობების მხარდაჭერა 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 ხარჯები 32 01 06 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 1,500.0 1,500.0 0.0 1,470.0 1,470.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 450.0 450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 925,685.0 925,300.0 605.0 908,640.0 908,270.0 590.0 შრომის ანაზღაურება 2,180.0 2,130.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 44,692.0 44,166.0 526.0 სუბსიდიები 1,725.0 1,725.0 0.0 გრანტები 20,236.0 20,456.0 0.0 ხარჯები 32 02 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 4,314.0 4,314.0 0.0 სხვა ხარჯები 835,493.0 835,479.0 14.0 17,045.0 17,030.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 780,000.0 780,000.0 0.0 780,000.0 780,000.0 0.0 780,000.0 780,000.0 0.0 12,115.0 11,640.0 475.0 12,095.0 11,620.0 475.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 600.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 10,945.0 10,530.0 415.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 495.0 485.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი 1,615.0 1,140.0 475.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 02 01 განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული 66 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი განვითარების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 1,610.0 1,135.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 600.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 940.0 525.0 415.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 5.0 10.0 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 02 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 10,500.0 10,500.0 0.0 10,485.0 10,485.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,005.0 10,005.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 32 02 03 480.0 480.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 19,470.0 19,340.0 130.0 19,445.0 19,330.0 115.0 შრომის ანაზღაურება 1,530.0 1,530.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,276.0 17,165.0 111.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები 519.0 515.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 10.0 15.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 2,470.0 2,340.0 130.0 ხარჯები 32 02 03 01 ხარჯები 32 02 03 02 2,445.0 2,330.0 115.0 შრომის ანაზღაურება 1,530.0 1,530.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 876.0 765.0 111.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 19.0 15.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 10.0 15.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,400.0 16,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 500.0 500.0 0.0 890.0 890.0 0.0 890.0 890.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 589.0 589.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 ხარჯები 32 02 04 475.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 67 კოდი დასახელება 32 02 04 01 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა 475.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 174.0 174.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 315.0 315.0 0.0 315.0 315.0 0.0 315.0 315.0 0.0 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები - სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები - სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 475.0 ხარჯები 32 02 05 01 განმკარგავი 0.0 საქონელი და მომსახურება 32 02 05 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 475.0 ხარჯები 32 02 04 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 475.0 ხარჯები 32 02 04 02 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,847.0 1,847.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 ხარჯები სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 68 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,125.0 1,125.0 0.0 სუბსიდიები 220.0 220.0 0.0 გრანტები 0.0 220.0 0.0 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 4,185.0 0.0 4,185.0 4,185.0 0.0 4,185.0 4,185.0 0.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 სუბსიდიები 155.0 155.0 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 330.0 330.0 0.0 330.0 330.0 0.0 330.0 330.0 0.0 23,550.0 23,550.0 0.0 23,550.0 23,550.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,315.0 3,315.0 0.0 გრანტები 20,235.0 20,235.0 0.0 ხარჯები პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 33,000.0 33,000.0 0.0 33,000.0 33,000.0 0.0 33,000.0 33,000.0 0.0 1,620.0 1,620.0 0.0 1,620.0 1,620.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 490.0 490.0 0.0 სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 130.0 130.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 13 01 4,185.0 230.0 საქონელი და მომსახურება 32 02 13 0.0 1,565.0 ხარჯები 32 02 12 21,149.0 1,345.0 ხარჯები 32 02 11 21,149.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 10 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,565.0 ხარჯები 32 02 09 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,345.0 ხარჯები 32 02 08 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა 1,400.0 1,400.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 69 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,400.0 1,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 02 13 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განკარგვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 13 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს განკარგვა 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 25,700.0 25,700.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,700.0 8,700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,000.0 17,000.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 01 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 14 02 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 საჯარო სკოლების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა - სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის განკარგვა 15,000.0 15,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,000.0 5,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა - სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 14 05 0.0 200.0 ხარჯები 32 02 14 04 500.0 200.0 ხარჯები 32 02 14 03 500.0 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა - სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 70 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 74,591.0 52,850.0 21,741.0 71,837.0 51,830.0 20,007.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 23,640.0 3,702.0 19,938.0 სუბსიდიები 20,190.0 20,190.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 2,754.0 1,020.0 1,734.0 21,658.0 68,924.0 49,000.0 19,924.0 საქონელი და მომსახურება 21,165.0 1,310.0 19,855.0 სუბსიდიები 20,040.0 20,040.0 0.0 სხვა ხარჯები 27,719.0 27,650.0 69.0 2,734.0 1,000.0 1,734.0 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 2,783.0 2,700.0 83.0 2,763.0 2,680.0 83.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,475.0 2,392.0 83.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 20.0 20.0 0.0 488,308.0 142,015.0 346,693.0 437,343.0 141,290.0 296,453.0 შრომის ანაზღაურება 163,620.0 13,006.0 150,614.0 საქონელი და მომსახურება 135,241.0 12,080.0 123,161.0 სუბსიდიები 1,060.0 1,000.0 60.0 გრანტები 859.0 363.0 896.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,505.0 25.0 1,480.0 სხვა ხარჯები 135,058.0 114,816.0 20,242.0 50,965.0 725.0 50,240.0 ხარჯები სუბსიდიები ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 0.0 69.0 50,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 15.0 27,653.0 71,658.0 ხარჯები 32 03 02 15.0 27,722.0 უმაღლესი განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; პროფესიული საგნამანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 71 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 16,415.0 12,800.0 3,945.0 15,775.0 12,200.0 3,905.0 შრომის ანაზღაურება 4,745.0 3,200.0 1,545.0 საქონელი და მომსახურება 10,025.0 8,625.0 1,400.0 გრანტები 350.0 350.0 330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 10.0 20.0 სხვა ხარჯები 625.0 15.0 610.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 640.0 600.0 40.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი 7,415.0 3,800.0 3,945.0 7,350.0 3,775.0 3,905.0 შრომის ანაზღაურება 4,745.0 3,200.0 1,545.0 საქონელი და მომსახურება 1,950.0 550.0 1,400.0 გრანტები 0.0 0.0 330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 10.0 20.0 სხვა ხარჯები 625.0 15.0 610.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 25.0 40.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 9,000.0 9,000.0 0.0 8,425.0 8,425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,075.0 8,075.0 0.0 გრანტები 350.0 350.0 0.0 575.0 575.0 0.0 108,580.0 108,580.0 0.0 108,580.0 108,580.0 0.0 108,580.0 108,580.0 0.0 კოდი 32 04 01 დასახელება გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 32 04 01 01 ხარჯები 32 04 01 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 01 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 02 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 03 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ხარჯები სხვა ხარჯები 92,500.0 92,500.0 0.0 92,500.0 92,500.0 0.0 92,500.0 92,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 72 კოდი 32 04 02 04 დასახელება პროგრამა "ცოდნის კარი" ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 05 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 07 მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 08 ვისწავლოთ საქართველოში ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 04 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 1,880.0 1,880.0 0.0 1,880.0 1,880.0 0.0 1,880.0 1,880.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 260.0 260.0 0.0 257.0 257.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 257.0 257.0 0.0 3.0 3.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 6,980.0 6,980.0 0.0 6,970.0 6,970.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 381.0 381.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 579.0 579.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,000.0 6,000.0 0.0 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 355,873.0 13,195.0 342,748.0 305,561.0 13,083.0 292,548.0 158,494.0 9,425.0 149,069.0 ხარჯები 32 04 06 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 32 04 05 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 73 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 124,230.0 2,469.0 121,761.0 სუბსიდიები 1,060.0 1,000.0 60.0 გრანტები 509.0 13.0 566.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,465.0 5.0 1,460.0 სხვა ხარჯები 19,803.0 171.0 19,632.0 50,312.0 112.0 50,200.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 01 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4,660.0 3,020.0 1,640.0 4,528.0 2,978.0 1,550.0 შრომის ანაზღაურება 2,293.0 2,218.0 75.0 საქონელი და მომსახურება 2,119.0 747.0 1,372.0 გრანტები 13.0 13.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 0.0 36.0 სხვა ხარჯები 67.0 0.0 67.0 132.0 42.0 90.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 02 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 5,020.0 4,220.0 800.0 4,965.0 4,215.0 750.0 შრომის ანაზღაურება 3,905.0 3,555.0 350.0 საქონელი და მომსახურება 803.0 537.0 266.0 გრანტები 5.0 0.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 242.0 123.0 119.0 55.0 5.0 50.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 03 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 6,290.0 2,845.0 3,445.0 6,125.0 2,795.0 3,330.0 შრომის ანაზღაურება 4,177.0 2,549.0 1,628.0 საქონელი და მომსახურება 1,855.0 211.0 1,644.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 88.0 30.0 58.0 165.0 50.0 115.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 04 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2,850.0 1,500.0 1,350.0 2,735.0 1,485.0 1,250.0 შრომის ანაზღაურება 1,023.0 550.0 473.0 საქონელი და მომსახურება 1,626.0 930.0 696.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 85.0 5.0 80.0 115.0 15.0 100.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 74 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 1,650.0 400.0 1,250.0 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 1,648.0 400.0 1,248.0 შრომის ანაზღაურება 1,273.0 379.0 894.0 საქონელი და მომსახურება 331.0 11.0 320.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 0.0 17.0 სხვა ხარჯები 27.0 10.0 17.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 2.0 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 220.0 210.0 10.0 220.0 210.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 174.0 174.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 41.0 33.0 8.0 სხვა ხარჯები 5.0 3.0 2.0 კოდი 32 04 06 05 დასახელება სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 06 06 ხარჯები 32 04 06 07 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა – საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა ხარჯები სუბსიდიები 32 04 06 08 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 78,234.0 61,764.0 0.0 61,784.0 შრომის ანაზღაურება 29,410.0 0.0 29,410.0 საქონელი და მომსახურება 24,631.0 0.0 24,631.0 გრანტები 100.0 0.0 120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 153.0 0.0 153.0 სხვა ხარჯები 7,470.0 0.0 7,470.0 16,450.0 0.0 16,450.0 52,413.0 0.0 52,413.0 51,099.0 0.0 51,099.0 შრომის ანაზღაურება 29,161.0 0.0 29,161.0 საქონელი და მომსახურება 18,043.0 0.0 18,043.0 37.0 0.0 37.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 0.0 300.0 სხვა ხარჯები 3,558.0 0.0 3,558.0 1,314.0 0.0 1,314.0 98,858.0 0.0 98,858.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 10 1,000.0 78,214.0 ხარჯები 32 04 06 09 1,000.0 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ხარჯები 74,584.0 0.0 74,584.0 შრომის ანაზღაურება 39,703.0 0.0 39,703.0 საქონელი და მომსახურება 32,887.0 0.0 32,887.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 75 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 60.0 0.0 60.0 გრანტები 79.0 0.0 79.0 სოციალური უზრუნველყოფა 426.0 0.0 426.0 სხვა ხარჯები 1,429.0 0.0 1,429.0 24,274.0 0.0 24,274.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 11 სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 3,873.0 0.0 3,923.0 3,648.0 0.0 3,698.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 0.0 1,810.0 საქონელი და მომსახურება 1,321.0 0.0 1,321.0 გრანტები 197.0 0.0 247.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 0.0 33.0 სხვა ხარჯები 287.0 0.0 287.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 225.0 0.0 225.0 სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 4,464.0 0.0 4,464.0 4,364.0 0.0 4,364.0 შრომის ანაზღაურება 2,984.0 0.0 2,984.0 საქონელი და მომსახურება 1,169.0 0.0 1,169.0 2.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 194.0 0.0 194.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 100.0 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20,160.0 0.0 20,160.0 18,445.0 0.0 18,445.0 შრომის ანაზღაურება 9,810.0 0.0 9,810.0 საქონელი და მომსახურება 7,305.0 0.0 7,305.0 გრანტები 20.0 0.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 1,260.0 0.0 1,260.0 1,715.0 0.0 1,715.0 42,560.0 0.0 42,560.0 40,816.0 0.0 40,816.0 შრომის ანაზღაურება 16,345.0 0.0 16,345.0 საქონელი და მომსახურება 20,507.0 0.0 20,507.0 გრანტები 54.0 0.0 54.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 0.0 300.0 სხვა ხარჯები 3,610.0 0.0 3,610.0 1,744.0 0.0 1,744.0 7,368.0 0.0 7,368.0 ხარჯები 32 04 06 12 ხარჯები გრანტები 32 04 06 13 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 14 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 06 15 სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი განმკარგავი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 76 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 6,868.0 0.0 6,868.0 შრომის ანაზღაურება 4,378.0 0.0 4,378.0 საქონელი და მომსახურება 2,290.0 0.0 2,290.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 0.0 500.0 სსიპ – სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 3,764.0 0.0 3,764.0 3,568.0 0.0 3,568.0 შრომის ანაზღაურება 2,093.0 0.0 2,093.0 საქონელი და მომსახურება 1,302.0 0.0 1,302.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 153.0 0.0 153.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 196.0 0.0 196.0 სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2,550.0 0.0 2,550.0 2,350.0 0.0 2,350.0 შრომის ანაზღაურება 850.0 0.0 850.0 საქონელი და მომსახურება 1,399.0 0.0 1,399.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 200.0 სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 19,959.0 0.0 19,959.0 16,834.0 0.0 16,834.0 შრომის ანაზღაურება 9,105.0 0.0 9,105.0 საქონელი და მომსახურება 6,601.0 0.0 6,601.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 1,028.0 0.0 1,028.0 3,125.0 0.0 3,125.0 53,622.0 65,540.0 4,182.0 48,915.0 62,723.0 2,292.0 შრომის ანაზღაურება 4,687.0 4,417.0 270.0 საქონელი და მომსახურება 5,196.0 4,147.0 1,049.0 სუბსიდიები 23,880.0 23,880.0 0.0 გრანტები 6,002.0 22,101.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 11.0 12.0 სხვა ხარჯები კოდი დასახელება ხარჯები 32 04 06 16 ხარჯები 32 04 06 17 ხარჯები 32 04 06 18 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 01 9,127.0 8,167.0 960.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,707.0 2,817.0 1,890.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 18,981.0 33,190.0 1,891.0 17,282.0 33,170.0 212.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 77 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 755.0 755.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,312.0 2,300.0 12.0 გრანტები 6,000.0 22,100.0 0.0 5.0 5.0 0.0 8,210.0 8,010.0 200.0 1,699.0 20.0 1,679.0 1,190.0 1,190.0 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 755.0 755.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 01 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ხარჯები 32 05 01 02 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები 17,791.0 32,000.0 1,891.0 16,112.0 32,000.0 212.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,912.0 1,900.0 12.0 გრანტები 6,000.0 22,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,200.0 8,000.0 200.0 1,679.0 0.0 1,679.0 6,361.0 4,190.0 2,171.0 6,078.0 4,118.0 1,960.0 შრომის ანაზღაურება 2,907.0 2,757.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 2,384.0 1,347.0 1,037.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 5.0 12.0 სხვა ხარჯები 769.0 9.0 760.0 283.0 72.0 211.0 2,270.0 1,670.0 600.0 2,094.0 1,630.0 464.0 შრომის ანაზღაურება 1,230.0 1,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 646.0 395.0 251.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 215.0 5.0 210.0 176.0 40.0 136.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 01 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 01 01 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ხარჯები 1,670.0 1,670.0 0.0 1,630.0 1,630.0 0.0 განმკარგავი სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი 78 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,230.0 1,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 395.0 395.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 40.0 40.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 01 02 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 600.0 0.0 600.0 464.0 0.0 464.0 საქონელი და მომსახურება 251.0 0.0 251.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 210.0 0.0 210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.0 0.0 136.0 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 2,446.0 1,870.0 576.0 2,391.0 1,840.0 551.0 შრომის ანაზღაურება 1,191.0 1,191.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 992.0 641.0 351.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 203.0 3.0 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 30.0 25.0 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 1,870.0 1,870.0 0.0 1,840.0 1,840.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,191.0 1,191.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 641.0 641.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 30.0 30.0 0.0 576.0 0.0 576.0 551.0 0.0 551.0 საქონელი და მომსახურება 351.0 0.0 351.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 32 05 02 02 ხარჯები 32 05 02 02 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 02 02 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 03 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ხარჯები 1,645.0 650.0 995.0 1,593.0 648.0 945.0 განმკარგავი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 79 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 486.0 336.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 746.0 311.0 435.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 351.0 1.0 350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.0 2.0 50.0 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 1,230.0 1,110.0 120.0 1,205.0 1,085.0 120.0 შრომის ანაზღაურება 1,025.0 905.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 კოდი 32 05 03 დასახელება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 78.0 78.0 0.0 25.0 25.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 26,650.0 26,650.0 0.0 23,950.0 23,950.0 0.0 სუბსიდიები 23,880.0 23,880.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 20,525.0 20,525.0 0.0 20,495.0 20,495.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,795.0 1,795.0 0.0 სუბსიდიები 3,590.0 3,590.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 15,100.0 15,100.0 0.0 30.0 30.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 01 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა 1,950.0 1,950.0 0.0 1,920.0 1,920.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,375.0 1,375.0 0.0 სუბსიდიები 540.0 540.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 80 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 32 06 02 განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა 3,050.0 3,050.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 704.0 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 273.0 273.0 0.0 273.0 273.0 0.0 273.0 273.0 0.0 306.0 306.0 0.0 306.0 306.0 0.0 306.0 306.0 0.0 587.0 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 278.0 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 264.0 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 388.0 388.0 0.0 388.0 388.0 0.0 388.0 388.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 01 სსიპ – ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 02 სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 03 სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 04 სსიპ – ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 05 სსიპ – ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 06 სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 07 სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 08 სსიპ – ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 03 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 06 04 ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 15,100.0 15,100.0 0.0 15,100.0 15,100.0 0.0 15,100.0 15,100.0 0.0 425.0 425.0 0.0 425.0 425.0 0.0 420.0 420.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 81 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 5.0 5.0 0.0 121,800.0 127,300.0 0.0 12,900.0 18,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,700.0 2,700.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 გრანტები 0.0 5,500.0 0.0 10,100.0 10,100.0 0.0 108,900.0 108,900.0 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 80,000.0 80,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 76,000.0 76,000.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 15,000.0 15,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,800.0 14,800.0 0.0 ხარჯები 32 07 03 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 06 2,800.0 3,300.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 10,000.0 10,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 82 კოდი 32 07 07 დასახელება სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 8,600.0 8,600.0 0.0 8,600.0 8,600.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 7,522.0 6,780.0 742.0 7,486.0 6,757.0 729.0 შრომის ანაზღაურება 4,729.0 4,414.0 315.0 საქონელი და მომსახურება 2,530.0 2,195.0 335.0 სუბსიდიები 130.0 130.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 7.0 7.0 სხვა ხარჯები 83.0 11.0 72.0 36.0 23.0 13.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" 1,474.0 1,460.0 14.0 1,469.0 1,455.0 14.0 შრომის ანაზღაურება 1,309.0 1,309.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 154.0 146.0 8.0 სხვა ხარჯები 6.0 0.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 2,510.0 2,300.0 210.0 2,499.0 2,289.0 210.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,606.0 1,448.0 158.0 სუბსიდიები 130.0 130.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 57.0 5.0 52.0 11.0 11.0 0.0 ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 02 01 განმკარგავი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 10,000.0 სხვა ხარჯები 32 08 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 10,000.0 ხარჯები 32 08 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 2,230.0 2,170.0 60.0 2,219.0 2,159.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,486.0 1,448.0 38.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 27.0 5.0 22.0 ხარჯები სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 83 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11.0 11.0 0.0 ა(ა)იპ - ზევსი 280.0 130.0 150.0 ხარჯები 280.0 130.0 150.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 02 02 32 08 03 საქონელი და მომსახურება 120.0 0.0 120.0 სუბსიდიები 130.0 130.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 0.0 30.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი 1,445.0 1,195.0 250.0 1,442.0 1,195.0 247.0 შრომის ანაზღაურება 1,265.0 1,089.0 176.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 105.0 65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 0.0 4.0 სხვა ხარჯები 3.0 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 04 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 927.0 700.0 227.0 913.0 696.0 217.0 შრომის ანაზღაურება 647.0 523.0 124.0 საქონელი და მომსახურება 246.0 168.0 78.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 1.0 3.0 სხვა ხარჯები 16.0 4.0 12.0 14.0 4.0 10.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 05 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 98.0 98.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 31.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 ხარჯები 32 08 06 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 246.0 245.0 1.0 243.0 242.0 1.0 შრომის ანაზღაურება 212.0 212.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 30.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი ა(ა)იპ - ზევსი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 84 კოდი 32 08 07 დასახელება სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 245.0 16.0 შრომის ანაზღაურება 228.0 219.0 9.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 26.0 7.0 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი 250.0 240.0 10.0 250.0 240.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 84.0 74.0 10.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 91.0 77.0 14.0 91.0 77.0 14.0 შრომის ანაზღაურება 73.0 67.0 6.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 10.0 8.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 33.0 33.0 0.0 33.0 33.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 31.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 სსიპ - ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი 92.0 92.0 0.0 92.0 92.0 0.0 92.0 92.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 08 12 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა 63.0 63.0 0.0 63.0 63.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 63.0 63.0 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 96,870.0 84,949.0 11,921.0 90,539.0 78,913.0 11,626.0 შრომის ანაზღაურება 33,200.0 31,839.0 1,361.0 საქონელი და მომსახურება 20,969.0 12,323.0 8,646.0 ხარჯები 32 09 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 261.0 ხარჯები 32 08 11 განმკარგავი 16.0 ხარჯები 32 08 10 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 245.0 ხარჯები 32 08 09 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 261.0 ხარჯები 32 08 08 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძეჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 85 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 28,040.0 28,040.0 0.0 გრანტები 428.0 400.0 28.0 სოციალური უზრუნველყოფა 140.0 51.0 89.0 სხვა ხარჯები 7,762.0 6,260.0 1,502.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,374.0 2,079.0 295.0 ვალდებულებების კლება 3,957.0 3,957.0 0.0 63,728.0 51,807.0 11,921.0 58,897.0 47,271.0 11,626.0 შრომის ანაზღაურება 33,200.0 31,839.0 1,361.0 საქონელი და მომსახურება 17,127.0 8,481.0 8,646.0 სუბსიდიები 1,240.0 1,240.0 0.0 გრანტები 428.0 400.0 28.0 სოციალური უზრუნველყოფა 140.0 51.0 89.0 სხვა ხარჯები 6,762.0 5,260.0 1,502.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 874.0 579.0 295.0 ვალდებულებების კლება 3,957.0 3,957.0 0.0 16,230.0 13,230.0 3,000.0 11,818.0 8,938.0 2,880.0 შრომის ანაზღაურება 6,957.0 6,707.0 250.0 საქონელი და მომსახურება 3,951.0 2,131.0 1,820.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 800.0 50.0 750.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 455.0 335.0 120.0 ვალდებულებების კლება 3,957.0 3,957.0 0.0 კოდი 32 09 01 დასახელება ხელოვნების განვითარება ხარჯები 32 09 01 01 სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 32 09 01 01 01 სსიპ – ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა 10,730.0 7,730.0 3,000.0 10,610.0 7,730.0 2,880.0 შრომის ანაზღაურება 6,957.0 6,707.0 250.0 საქონელი და მომსახურება 2,793.0 973.0 1,820.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 750.0 0.0 750.0 120.0 0.0 120.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 01 02 საბალეტო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 1,165.0 1,165.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 86 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 1,115.0 1,115.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 335.0 335.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 01 03 საოპერო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ვალდებულებების კლება 32 09 01 02 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 43.0 43.0 0.0 43.0 43.0 0.0 3,957.0 3,957.0 0.0 950.0 3,768.0 2,825.0 943.0 შრომის ანაზღაურება 2,782.0 2,680.0 102.0 საქონელი და მომსახურება 936.0 145.0 791.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 35.0 0.0 35.0 7.0 0.0 7.0 სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 3,276.0 2,286.0 990.0 3,213.0 2,261.0 952.0 შრომის ანაზღაურება 2,080.0 1,935.0 145.0 საქონელი და მომსახურება 990.0 326.0 664.0 გრანტები 17.0 0.0 17.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 სხვა ხარჯები 120.0 0.0 120.0 63.0 25.0 38.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 975.0 495.0 480.0 931.0 491.0 440.0 შრომის ანაზღაურება 533.0 455.0 78.0 საქონელი და მომსახურება 368.0 36.0 332.0 სხვა ხარჯები 30.0 0.0 30.0 44.0 4.0 40.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 05 0.0 2,825.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 04 4,000.0 3,775.0 ხარჯები 32 09 01 03 4,000.0 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 2,245.0 1,620.0 625.0 2,225.0 1,620.0 605.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 1,566.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 598.0 54.0 544.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 87 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 60.0 0.0 60.0 20.0 0.0 20.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 06 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,415.0 1,080.0 335.0 1,415.0 1,080.0 335.0 შრომის ანაზღაურება 987.0 962.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 428.0 118.0 310.0 ხარჯები 32 09 01 07 სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 1,565.0 865.0 700.0 1,565.0 865.0 700.0 შრომის ანაზღაურება 1,035.0 835.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 30.0 450.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 32 09 01 08 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" 1,647.0 1,125.0 522.0 1,626.0 1,125.0 501.0 შრომის ანაზღაურება 1,166.0 1,046.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 432.0 79.0 353.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 18.0 0.0 18.0 21.0 0.0 21.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 09 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" 1,092.0 925.0 167.0 1,092.0 925.0 167.0 შრომის ანაზღაურება 937.0 887.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 128.0 38.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 26.0 0.0 26.0 1,781.0 1,261.0 520.0 1,781.0 1,261.0 520.0 შრომის ანაზღაურება 705.0 675.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 1,074.0 586.0 488.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 32 09 01 10 სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 88 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 2,605.0 1,925.0 680.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი 2,605.0 1,925.0 680.0 შრომის ანაზღაურება 1,767.0 1,647.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 729.0 278.0 451.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 104.0 0.0 104.0 კოდი 32 09 01 11 დასახელება სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი ხარჯები 32 09 01 12 სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ–კულტურული ცენტრი ხარჯები 32 09 01 13 2,745.0 200.0 2,471.0 2,429.0 42.0 საქონელი და მომსახურება 437.0 313.0 124.0 სხვა ხარჯები 37.0 3.0 34.0 7,815.0 7,815.0 0.0 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 7,610.0 7,610.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 441.0 441.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 987.0 987.0 0.0 სუბსიდიები 600.0 600.0 0.0 გრანტები 400.0 400.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,182.0 5,182.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205.0 205.0 0.0 სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი 266.0 230.0 36.0 266.0 230.0 36.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 184.0 13.0 საქონელი და მომსახურება 69.0 46.0 23.0 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 376.0 305.0 71.0 376.0 305.0 71.0 შრომის ანაზღაურება 208.0 208.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 97.0 69.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 32 09 01 16 200.0 2,945.0 ხარჯები 32 09 01 15 2,745.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 09 01 14 2,945.0 სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 1,873.0 1,090.0 783.0 1,843.0 1,090.0 753.0 შრომის ანაზღაურება 1,022.0 1,001.0 21.0 საქონელი და მომსახურება 721.0 89.0 632.0 სხვა ხარჯები 100.0 0.0 100.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 89 კოდი დასახელება 32 09 01 17 სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,120.0 180.0 შრომის ანაზღაურება 989.0 959.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 281.0 161.0 120.0 სხვა ხარჯები 30.0 0.0 30.0 სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 505.0 405.0 100.0 503.0 405.0 98.0 შრომის ანაზღაურება 389.0 389.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 94.0 16.0 78.0 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 2.0 სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 155.0 135.0 20.0 155.0 135.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 110.0 107.0 3.0 საქონელი და მომსახურება 44.0 28.0 16.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 430.0 400.0 30.0 430.0 400.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 347.0 347.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 83.0 53.0 30.0 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 151.0 145.0 6.0 151.0 145.0 6.0 შრომის ანაზღაურება 131.0 131.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 14.0 6.0 ხარჯები 32 09 01 22 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,300.0 ხარჯები 32 09 01 21 განმკარგავი 180.0 ხარჯები 32 09 01 20 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,120.0 ხარჯები 32 09 01 19 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,300.0 ხარჯები 32 09 01 18 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 421.0 405.0 16.0 421.0 405.0 16.0 შრომის ანაზღაურება 395.0 395.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 10.0 16.0 ხარჯები სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 90 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 245.0 140.0 105.0 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 241.0 140.0 101.0 შრომის ანაზღაურება 138.0 135.0 3.0 საქონელი და მომსახურება 91.0 5.0 86.0 სხვა ხარჯები 12.0 0.0 12.0 4.0 0.0 4.0 295.0 275.0 20.0 295.0 275.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 266.0 254.0 12.0 საქონელი და მომსახურება 25.0 20.0 5.0 სხვა ხარჯები 4.0 1.0 3.0 101.0 100.0 1.0 101.0 100.0 1.0 შრომის ანაზღაურება 97.0 97.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 3.0 1.0 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი 201.0 160.0 41.0 201.0 160.0 41.0 შრომის ანაზღაურება 144.0 114.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 56.0 45.0 11.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" 255.0 215.0 40.0 255.0 215.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 178.0 178.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 77.0 37.0 40.0 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო 400.0 370.0 30.0 400.0 370.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 142.0 142.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 256.0 226.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 კოდი 32 09 01 23 დასახელება სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 24 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი ხარჯები 32 09 01 25 სსიპ – ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" ხარჯები 32 09 01 26 ხარჯები 32 09 01 27 ხარჯები 32 09 01 28 ხარჯები 32 09 01 29 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 22.0 20.0 2.0 22.0 20.0 2.0 შრომის ანაზღაურება 14.0 14.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 6.0 2.0 ხარჯები სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი 91 კოდი 32 09 01 30 დასახელება სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 530.0 22.0 შრომის ანაზღაურება 357.0 349.0 8.0 საქონელი და მომსახურება 194.0 181.0 13.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 1,100.0 950.0 150.0 1,100.0 950.0 150.0 შრომის ანაზღაურება 708.0 703.0 5.0 საქონელი და მომსახურება 372.0 247.0 125.0 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 325.0 250.0 75.0 325.0 250.0 75.0 შრომის ანაზღაურება 244.0 234.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 81.0 16.0 65.0 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 323.0 300.0 23.0 323.0 300.0 23.0 შრომის ანაზღაურება 223.0 223.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 99.0 77.0 22.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,025.0 950.0 75.0 1,025.0 950.0 75.0 შრომის ანაზღაურება 877.0 877.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 73.0 75.0 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 55.0 50.0 5.0 55.0 50.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 30.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 20.0 1.0 ხარჯები 32 09 01 35 ხარჯები 32 09 01 36 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` 552.0 ხარჯები 32 09 01 34 განმკარგავი 22.0 ხარჯები 32 09 01 33 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 530.0 ხარჯები 32 09 01 32 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 552.0 ხარჯები 32 09 01 31 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 702.0 500.0 202.0 702.0 500.0 202.0 377.0 357.0 20.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. თელავის ვაჟაფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 92 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 32 09 01 37 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 65.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 350.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 320.0 65.0 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 479.0 450.0 29.0 479.0 450.0 29.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 179.0 150.0 29.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 180.0 160.0 20.0 180.0 160.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 140.0 140.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 20.0 20.0 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 115.0 105.0 10.0 115.0 105.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 88.0 88.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27.0 17.0 10.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 770.0 600.0 170.0 770.0 600.0 170.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 470.0 300.0 170.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 945.0 870.0 75.0 940.0 865.0 75.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 411.0 343.0 68.0 სხვა ხარჯები 9.0 2.0 7.0 5.0 5.0 0.0 2,060.0 1,710.0 350.0 2,042.0 1,705.0 337.0 შრომის ანაზღაურება 488.0 448.0 40.0 საქონელი და მომსახურება 816.0 597.0 219.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 01 44 182.0 670.0 ხარჯები 32 09 01 42 143.0 735.0 ხარჯები 32 09 01 41 325.0 65.0 ხარჯები 32 09 01 40 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 670.0 ხარჯები 32 09 01 39 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 735.0 ხარჯები 32 09 01 38 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სსიპ - ქართული ლიტერატურის ეროვნული ფონდი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქართული ლიტერატურის ეროვნული ფონდი 93 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 640.0 640.0 0.0 სხვა ხარჯები 98.0 20.0 78.0 18.0 5.0 13.0 13,142.0 13,142.0 0.0 11,642.0 11,642.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,842.0 3,842.0 0.0 სუბსიდიები 6,800.0 6,800.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 1,500.0 0.0 "Check in Georgia"-ს ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები და ადმინისტრირება 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 32,153.0 23,806.0 8,347.0 24,567.0 16,600.0 7,967.0 შრომის ანაზღაურება 10,694.0 9,038.0 1,656.0 საქონელი და მომსახურება 10,320.0 5,544.0 4,776.0 სუბსიდიები 12.0 12.0 0.0 გრანტები 6.0 2.0 4.0 სოციალური უზრუნველყოფა 185.0 25.0 160.0 სხვა ხარჯები 3,350.0 1,979.0 1,371.0 7,586.0 7,206.0 380.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 02 კულტურის ხელშეწყობა ხარჯები 32 09 04 ხარჯები სუბსიდიები 32 10 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 01 მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობა 303.0 303.0 0.0 303.0 303.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 289.0 289.0 0.0 სუბსიდიები 12.0 12.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 13,728.0 9,088.0 4,640.0 13,362.0 9,032.0 4,330.0 შრომის ანაზღაურება 7,882.0 6,980.0 902.0 საქონელი და მომსახურება 4,643.0 2,020.0 2,623.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 13.0 44.0 სხვა ხარჯები 780.0 19.0 761.0 366.0 56.0 310.0 8,450.0 6,025.0 2,425.0 8,210.0 5,985.0 2,225.0 შრომის ანაზღაურება 4,926.0 4,806.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 3,032.0 1,161.0 1,871.0 ხარჯები 32 10 02 სამუზეუმო სისტემის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 02 01 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 94 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 8.0 30.0 სხვა ხარჯები 214.0 10.0 204.0 240.0 40.0 200.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 02 02 სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 696.0 546.0 150.0 666.0 546.0 120.0 შრომის ანაზღაურება 454.0 444.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 168.0 102.0 66.0 სხვა ხარჯები 44.0 0.0 44.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 02 03 სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 323.0 255.0 68.0 318.0 250.0 68.0 შრომის ანაზღაურება 213.0 204.0 9.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 42.0 53.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 9.0 4.0 5.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 02 04 სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 700.0 400.0 300.0 700.0 400.0 300.0 შრომის ანაზღაურება 374.0 334.0 40.0 საქონელი და მომსახურება 205.0 65.0 140.0 სხვა ხარჯები 121.0 1.0 120.0 ხარჯები 32 10 02 05 სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი 274.0 180.0 94.0 272.0 180.0 92.0 შრომის ანაზღაურება 192.0 162.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 71.0 18.0 53.0 სხვა ხარჯები 9.0 0.0 9.0 2.0 0.0 2.0 96.0 86.0 10.0 91.0 81.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 62.0 62.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 18.0 10.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 02 06 სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულარქიტექტურული მუზეუმი სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 95 კოდი 32 10 02 07 დასახელება სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 350.0 65.0 შრომის ანაზღაურება 263.0 263.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 149.0 87.0 62.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 0.0 9.0 სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი 510.0 444.0 66.0 504.0 438.0 66.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 209.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 260.0 224.0 36.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 0.0 15.0 6.0 6.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 192.0 95.0 97.0 188.0 95.0 93.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 40.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 147.0 54.0 93.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 4.0 111.0 95.0 16.0 111.0 95.0 16.0 შრომის ანაზღაურება 77.0 70.0 7.0 საქონელი და მომსახურება 32.0 25.0 7.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 130.0 80.0 50.0 130.0 80.0 50.0 შრომის ანაზღაურება 56.0 52.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 73.0 28.0 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი 55.0 40.0 15.0 55.0 40.0 15.0 სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 32 10 02 12 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 32 10 02 13 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 415.0 ხარჯები 32 10 02 11 განმკარგავი 74.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 02 10 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 350.0 ხარჯები 32 10 02 09 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 424.0 ხარჯები 32 10 02 08 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი 96 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 28.0 28.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27.0 12.0 15.0 56.0 50.0 6.0 56.0 50.0 6.0 შრომის ანაზღაურება 36.0 34.0 2.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 16.0 4.0 სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი 75.0 40.0 35.0 75.0 40.0 35.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 39.0 11.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 1.0 16.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 7.0 0.0 7.0 1,265.0 65.0 1,200.0 1,200.0 65.0 1,135.0 შრომის ანაზღაურება 644.0 0.0 644.0 საქონელი და მომსახურება 193.0 65.0 128.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 353.0 0.0 353.0 65.0 0.0 65.0 კოდი 32 10 02 14 დასახელება სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 32 10 02 15 ხარჯები 32 10 02 16 სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 02 17 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 82.0 70.0 12.0 82.0 70.0 12.0 შრომის ანაზღაურება 25.0 25.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 56.0 44.0 12.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 61.0 60.0 1.0 61.0 60.0 1.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 5.0 1.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 ხარჯები 32 10 02 18 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი ხარჯები 32 10 02 19 სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი 134.0 115.0 19.0 134.0 115.0 19.0 შრომის ანაზღაურება 99.0 89.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 26.0 9.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლმუზეუმი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი 97 კოდი 32 10 02 20 დასახელება სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი 47.0 2.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 31.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 16.0 2.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 18,122.0 14,415.0 3,707.0 10,902.0 7,265.0 3,637.0 შრომის ანაზღაურება 2,812.0 2,058.0 754.0 საქონელი და მომსახურება 5,388.0 3,235.0 2,153.0 გრანტები 4.0 0.0 4.0 სოციალური უზრუნველყოფა 128.0 12.0 116.0 სხვა ხარჯები 2,570.0 1,960.0 610.0 7,220.0 7,150.0 70.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 6,582.0 2,875.0 3,707.0 6,482.0 2,845.0 3,637.0 შრომის ანაზღაურება 2,812.0 2,058.0 754.0 საქონელი და მომსახურება 2,918.0 765.0 2,153.0 გრანტები 4.0 0.0 4.0 სოციალური უზრუნველყოფა 128.0 12.0 116.0 სხვა ხარჯები 620.0 10.0 610.0 100.0 30.0 70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა 11,540.0 11,540.0 0.0 4,420.0 4,420.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,470.0 2,470.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,950.0 1,950.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,120.0 7,120.0 0.0 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 130,400.0 130,400.0 0.0 130,400.0 130,400.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 178.0 178.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 21.0 0.0 სუბსიდიები 125,700.0 125,700.0 0.0 გრანტები 4,500.0 4,500.0 0.0 1.0 1.0 0.0 ხარჯები ხარჯები სხვა ხარჯები 32 11 01 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი 49.0 ხარჯები 32 11 განმკარგავი 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 03 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 47.0 ხარჯები 32 10 03 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 49.0 ხარჯები 32 10 03 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები 6,700.0 6,700.0 0.0 6,700.0 6,700.0 0.0 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 98 კოდი დასახელება სუბსიდიები 32 11 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 04 სპორტულ სახეობათა განვითარება ხარჯები სუბსიდიები 32 11 05 ოლიმპიური მოძრაობისა და მზადების სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 06 მასობრივი სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები სუბსიდიები 32 11 07 ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 08 პარალიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 09 ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 10 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 6,700.0 6,700.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 13,900.0 13,900.0 0.0 13,900.0 13,900.0 0.0 13,900.0 13,900.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 99 კოდი დასახელება სუბსიდიები 32 11 11 ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 12 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 13 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 14 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 15 მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 16 ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 11 17 სპორტის საწყლოსნო სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერა მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,500.0 1,500.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 37,200.0 37,200.0 0.0 37,200.0 37,200.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 178.0 178.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 21.0 0.0 სუბსიდიები 32,500.0 32,500.0 0.0 გრანტები 4,500.0 4,500.0 0.0 1.0 1.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 32 11 18 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 100 კოდი 32 11 19 დასახელება სათხილამურო სპორტის სახელმწიფო მხარდაჭერა - 2023 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 21,120.0 21,120.0 0.0 21,120.0 21,120.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 996.0 996.0 0.0 სხვა ხარჯები 20,124.0 20,124.0 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები სხვა ხარჯები ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები ხარჯები სხვა ხარჯები 32 12 04 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება 395.0 0.0 395.0 395.0 0.0 395.0 395.0 0.0 675.0 675.0 0.0 675.0 675.0 0.0 675.0 675.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 71.0 71.0 0.0 სხვა ხარჯები 729.0 729.0 0.0 37,300.0 37,300.0 0.0 34,406.0 34,406.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,350.0 25,350.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,718.0 7,718.0 0.0 7.0 7.0 0.0 ხარჯები 33 00 395.0 250.0 ხარჯები 32 12 05 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1,500.0 ხარჯები 32 12 03 განმკარგავი 0.0 ხარჯები 32 12 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,500.0 სუბსიდიები 32 12 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,500.0 ხარჯები 32 12 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს პროკურატურა ხარჯები გრანტები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს პროკურატურა 101 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,221.0 1,221.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,894.0 2,894.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 0.0 13,500.0 13,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,500.0 13,500.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,600.0 0.0 1,590.0 1,590.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,135.0 1,135.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 420.0 420.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6,600.0 6,600.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,525.0 4,525.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 100.0 100.0 0.0 კოდი 34 00 დასახელება ხარჯები 35 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8,400.0 8,000.0 400.0 8,055.0 7,690.0 365.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,682.9 2,340.0 342.9 სუბსიდიები 410.0 410.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 244.6 240.0 4.6 სხვა ხარჯები 2,287.5 2,270.0 17.5 345.0 310.0 35.0 2,110.0 2,110.0 0.0 1,955.0 1,955.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,420.0 1,420.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 520.0 520.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები გრანტები 39 00 15.0 15.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.0 155.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 186.0 186.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს დაზვერვის სამსახური სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 102 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 59,716.0 58,500.0 1,216.0 56,707.8 55,600.0 1,107.8 შრომის ანაზღაურება 41,575.0 40,885.0 690.0 საქონელი და მომსახურება 13,202.8 13,040.0 162.8 სოციალური უზრუნველყოფა 535.0 525.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,395.0 1,150.0 245.0 3,008.2 2,900.0 108.2 50,500.0 50,500.0 0.0 48,000.0 48,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39,500.0 39,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,000.0 7,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 კოდი 40 00 დასახელება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 8,000.0 8,000.0 0.0 7,600.0 7,600.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,385.0 1,385.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,040.0 6,040.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 400.0 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,216.0 0.0 1,216.0 1,107.8 0.0 1,107.8 შრომის ანაზღაურება 690.0 0.0 690.0 საქონელი და მომსახურება 162.8 0.0 162.8 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 245.0 0.0 245.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.2 0.0 108.2 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 8,000.0 8,000.0 0.0 6,290.0 6,290.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,390.0 3,390.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,500.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები 220.0 220.0 0.0 1,710.0 1,710.0 0.0 ხარჯები 40 03 ხარჯები 41 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 103 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 66,700.0 62,800.0 66,700.0 57,665.0 62,800.0 57,665.0 შრომის ანაზღაურება 2,425.0 0.0 2,425.0 საქონელი და მომსახურება 51,509.0 0.0 51,509.0 პროცენტი 1,000.0 0.0 1,000.0 გრანტები 0.0 62,800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 0.0 180.0 სხვა ხარჯები 2,551.0 0.0 2,551.0 9,035.0 0.0 9,035.0 66,700.0 62,800.0 66,700.0 57,665.0 62,800.0 57,665.0 შრომის ანაზღაურება 2,425.0 0.0 2,425.0 საქონელი და მომსახურება 51,509.0 0.0 51,509.0 პროცენტი 1,000.0 0.0 1,000.0 გრანტები 0.0 62,800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 0.0 180.0 სხვა ხარჯები 2,551.0 0.0 2,551.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,035.0 0.0 9,035.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 57,170.0 53,380.0 57,170.0 49,500.0 53,380.0 49,500.0 შრომის ანაზღაურება 548.0 0.0 548.0 საქონელი და მომსახურება 45,502.0 0.0 45,502.0 პროცენტი 1,000.0 0.0 1,000.0 გრანტები 0.0 53,380.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 2,300.0 0.0 2,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,670.0 0.0 7,670.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 9,530.0 9,420.0 9,530.0 8,165.0 9,420.0 8,165.0 შრომის ანაზღაურება 1,877.0 0.0 1,877.0 საქონელი და მომსახურება 6,007.0 0.0 6,007.0 გრანტები 0.0 9,420.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 კოდი 42 00 დასახელება სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა ხარჯები 42 01 01 ხარჯები 42 01 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 251.0 0.0 251.0 1,365.0 0.0 1,365.0 2,200.0 2,200.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,450.0 1,450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 660.0 660.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო სსიპ - კონკურენციის სააგენტო 104 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 10.0 10.0 0.0 50.0 50.0 0.0 2,460.0 2,460.0 0.0 2,440.0 2,440.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,360.0 1,360.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 350.0 350.0 0.0 სუბსიდიები 340.0 340.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 140.0 140.0 0.0 20.0 20.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 01 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,120.0 2,120.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,360.0 1,360.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 350.0 350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 140.0 140.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 23,799.0 23,799.0 0.0 პროცენტი 31.0 31.0 0.0 სუბსიდიები 23,768.0 23,768.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,152.0 1,152.0 0.0 ვალდებულებების კლება 49.0 49.0 0.0 ხარჯები 44 02 ხარჯები სუბსიდიები 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,738.0 14,738.0 0.0 14,366.0 14,366.0 0.0 14,366.0 14,366.0 0.0 372.0 372.0 0.0 განმკარგავი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" საქართველოს საპატრიარქოს საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საქართველოს საპატრიარქო 105 კოდი 45 02 დასახელება ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 645.0 645.0 0.0 645.0 645.0 0.0 645.0 645.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 278.0 278.0 0.0 685.0 685.0 0.0 615.0 615.0 0.0 615.0 615.0 0.0 70.0 70.0 0.0 261.0 261.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 10.0 10.0 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0 970.0 970.0 0.0 970.0 970.0 0.0 200.0 200.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ.ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ,უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ა(ა)იპ - ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ - წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 106 კოდი 45 09 დასახელება ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,505.0 1,505.0 0.0 1,383.0 1,383.0 0.0 1,383.0 1,383.0 0.0 122.0 122.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 500.0 500.0 0.0 351.0 351.0 0.0 პროცენტი 31.0 31.0 0.0 სუბსიდიები 320.0 320.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 ვალდებულებების კლება 49.0 49.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 21,655.0 7,000.0 16,250.0 19,535.0 5,000.0 16,130.0 შრომის ანაზღაურება 9,132.0 0.0 9,132.0 საქონელი და მომსახურება 7,950.0 5,000.0 2,950.0 5.0 0.0 1,600.0 2,448.0 0.0 2,448.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,120.0 2,000.0 120.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 10,435.0 10,230.0 205.0 10,385.0 10,180.0 205.0 4,540.0 4,400.0 140.0 ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები 47 00 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 100.0 სუბსიდიები 46 00 განმკარგავი 0.0 ხარჯები 45 13 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 100.0 სუბსიდიები 45 12 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 100.0 ხარჯები 45 11 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება ა(ა)იპ - ბათუმის წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ბაგა-ბაღი სტუდია სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციისათვის სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 107 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 5,615.0 5,590.0 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 170.0 170.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 20.0 40.0 50.0 50.0 0.0 5,935.0 5,730.0 205.0 5,885.0 5,680.0 205.0 შრომის ანაზღაურება 4,540.0 4,400.0 140.0 საქონელი და მომსახურება 1,125.0 1,100.0 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 160.0 160.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 20.0 40.0 50.0 50.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,490.0 4,490.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,476.0 4,050.0 426.0 4,386.0 4,020.0 366.0 შრომის ანაზღაურება 1,640.0 1,640.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 613.0 350.0 263.0 გრანტები 12.0 0.0 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 0.0 12.0 სხვა ხარჯები 2,109.0 2,030.0 79.0 90.0 30.0 60.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 48 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,630.0 1,180.0 450.0 1,600.0 1,170.0 430.0 შრომის ანაზღაურება 835.6 770.0 65.6 საქონელი და მომსახურება 674.4 360.0 314.4 გრანტები 25.0 25.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 10.0 50.0 30.0 10.0 20.0 5,330.0 5,330.0 0.0 5,320.0 5,320.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 588.0 588.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 0.0 9.0 9.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა; ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 108 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 8,000.0 8,000.0 0.0 7,300.0 7,300.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,100.0 5,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,000.0 2,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 105.0 105.0 0.0 სხვა ხარჯები 95.0 95.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 700.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 447.8 447.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.7 51.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 500.0 500.0 0.0 496.0 496.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 45.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 4.0 4.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 4,870.0 4,870.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,150.0 1,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 სუბსიდიები 3,205.0 3,205.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 51 00 ხარჯები 52 00 ხარჯები 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო ხარჯები 55 00 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 130.0 0.0 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 3,200.0 3,200.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,850.0 1,850.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,230.0 1,230.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 60.0 60.0 0.0 2,627,800.0 2,627,800.0 0.0 1,470,800.0 1,470,800.0 0.0 პროცენტი 720,000.0 720,000.0 0.0 გრანტები 484,200.0 484,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200,000.0 200,000.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები განმკარგავი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 109 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 66,600.0 66,600.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 167,000.0 167,000.0 0.0 ვალდებულებების კლება 990,000.0 990,000.0 0.0 1,320,000.0 1,320,000.0 0.0 370,000.0 370,000.0 0.0 370,000.0 370,000.0 0.0 950,000.0 950,000.0 0.0 390,000.0 390,000.0 0.0 350,000.0 350,000.0 0.0 350,000.0 350,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 131,000.0 131,000.0 0.0 131,000.0 131,000.0 0.0 131,000.0 131,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 123,000.0 123,000.0 0.0 123,000.0 123,000.0 0.0 123,000.0 123,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 56 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 110 კოდი დასახელება 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 56 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 300,000.0 300,000.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 300,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200,000.0 200,000.0 0.0 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 205,900.0 205,900.0 0.0 38,900.0 38,900.0 0.0 გრანტები 23,200.0 23,200.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,700.0 15,700.0 0.0 167,000.0 167,000.0 0.0 2,450.0 2,450.0 0.0 950.0 950.0 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 750.0 750.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 40,300.0 40,300.0 0.0 16,300.0 16,300.0 0.0 გრანტები 3,000.0 3,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,300.0 13,300.0 0.0 24,000.0 24,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 ხარჯები გრანტები 56 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 56 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 56 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები 56 12 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 12 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 12 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 111 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,000.0 2,000.0 0.0 4,150.0 4,150.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 120,000.0 120,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 37,000.0 37,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 37,000.0 37,000.0 0.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 4,944.0 0.0 5,494.0 4,780.0 0.0 5,330.0 შრომის ანაზღაურება 2,492.0 0.0 2,492.0 საქონელი და მომსახურება 1,346.0 0.0 1,346.0 გრანტები 80.0 0.0 630.0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 0.0 16.0 სხვა ხარჯები 846.0 0.0 846.0 164.0 0.0 164.0 11,446.8 0.0 11,746.8 10,976.8 0.0 11,276.8 შრომის ანაზღაურება 4,228.0 0.0 4,228.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.8 0.0 2,500.8 სუბსიდიები 710.0 0.0 710.0 გრანტები 112.0 0.0 412.0 სოციალური უზრუნველყოფა 88.0 0.0 88.0 სხვა ხარჯები 3,338.0 0.0 3,338.0 470.0 0.0 470.0 11,146.8 0.0 11,446.8 10,706.8 0.0 11,006.8 შრომის ანაზღაურება 4,046.8 0.0 4,046.8 საქონელი და მომსახურება 2,427.0 0.0 2,427.0 სუბსიდიები 710.0 0.0 710.0 გრანტები 100.0 0.0 400.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 0.0 85.0 სხვა ხარჯები 3,338.0 0.0 3,338.0 440.0 0.0 440.0 კოდი დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 56 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 12 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 12 06 59 00 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 01 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" 112 2020 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 300.0 0.0 300.0 ა(ა)იპ - ორიჯინსაქართველო 270.0 0.0 270.0 შრომის ანაზღაურება 181.2 0.0 181.2 საქონელი და მომსახურება 73.8 0.0 73.8 გრანტები 12.0 0.0 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 30.0 7,900.0 0.0 8,500.0 7,726.0 0.0 8,326.0 შრომის ანაზღაურება 4,648.0 0.0 4,648.0 საქონელი და მომსახურება 1,438.0 0.0 1,438.0 გრანტები 0.0 0.0 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 0.0 75.0 სხვა ხარჯები 1,565.0 0.0 1,565.0 174.0 0.0 174.0 კოდი 61 02 დასახელება ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო ხარჯები 63 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები და მათ ფარგლებში დაგეგმილი გადასახდელები ათასი ლარი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები დასახელება ჯამური შემოსავლები 1,176,899.4 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,043,504.1 გრანტები 97,733.3 შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან 3,150.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 32,512.0 გადასახდელები ხარჯები 1,211,618.1 1,067,218.3 შრომის ანაზღაურება 441,174.0 საქონელი და მომსახურება 413,923.5 პროცენტი 2,932.0 სუბსიდიები 770.0 გრანტები 75,558.5 სოციალური უზრუნველყოფა 12,811.2 113 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 120,049.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134,196.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,200.0 ვალდებულებების კლება 3,003.0 ნაშთის ცვლილება -34,718.7 206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსულობები 290.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 290.0 290.0 ხარჯები 285.0 შრომის ანაზღაურება 70.0 საქონელი და მომსახურება 155.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსულობები 244.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 244.0 გადასახდელები 200.0 ხარჯები 145.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 სხვა ხარჯები 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 55.0 44.0 205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შემოსულობები 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 50.0 39.0 ხარჯები 39.0 შრომის ანაზღაურება 39.0 ნაშთის ცვლილება 11.0 206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსულობები 550.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 550.0 550.0 ხარჯები 550.0 შრომის ანაზღაურება 230.0 საქონელი და მომსახურება 255.0 სხვა ხარჯები 65.0 205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 8,220.0 8,220.0 114 დასახელება გადასახდელები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 8,078.0 7,078.0 შრომის ანაზღაურება 2,850.0 საქონელი და მომსახურება 1,919.0 გრანტები 822.0 სოციალური უზრუნველყოფა 147.0 სხვა ხარჯები 1,340.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 ნაშთის ცვლილება 142.0 204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსულობები 3,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,000.0 გადასახდელები 2,670.0 ხარჯები 2,144.0 შრომის ანაზღაურება 710.0 საქონელი და მომსახურება 634.0 გრანტები 300.0 სხვა ხარჯები 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 526.0 ნაშთის ცვლილება 330.0 204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსულობები 136,409.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 136,409.0 გადასახდელები 125,000.0 ხარჯები 124,500.0 შრომის ანაზღაურება 68,621.0 საქონელი და მომსახურება 32,548.0 გრანტები 10,751.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,800.0 სხვა ხარჯები 9,780.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 ნაშთის ცვლილება 11,409.0 404497790 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,945.5 1,945.5 5,000.0 1,364.0 შრომის ანაზღაურება 761.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 გრანტები 195.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,636.0 115 დასახელება ნაშთის ცვლილება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები -3,054.5 200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსულობები 2,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,500.0 გადასახდელები 1,764.0 ხარჯები 1,749.0 შრომის ანაზღაურება 466.0 საქონელი და მომსახურება 602.0 გრანტები 260.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 სხვა ხარჯები 389.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 ნაშთის ცვლილება 736.0 202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსულობები 37.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 37.0 გადასახდელები 37.0 ხარჯები 37.0 საქონელი და მომსახურება 37.0 202482571 სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 12,183.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 12,183.0 გადასახდელები 5,940.0 ხარჯები 4,654.0 შრომის ანაზღაურება 1,826.0 საქონელი და მომსახურება 1,428.0 გრანტები 1,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 სხვა ხარჯები 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,286.0 6,243.0 200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 1,300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,300.0 1,351.0 ხარჯები 1,341.0 შრომის ანაზღაურება 605.0 საქონელი და მომსახურება 431.0 გრანტები 135.0 სხვა ხარჯები 170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 10.0 -51.0 204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 116 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 60.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 60.0 გადასახდელები 60.0 ხარჯები 50.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსულობები 10,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10,000.0 11,460.0 ხარჯები 6,430.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 1,050.0 გრანტები 1,005.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 2,625.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 5,030.0 -1,460.0 245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსულობები 8,729.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 8,729.0 9,052.0 ხარჯები 8,926.0 შრომის ანაზღაურება 3,560.0 საქონელი და მომსახურება 3,058.0 გრანტები 842.0 სოციალური უზრუნველყოფა 122.0 სხვა ხარჯები 1,344.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 126.0 -323.0 215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,075.0 4,075.0 4,330.0 3,080.0 შრომის ანაზღაურება 1,445.0 საქონელი და მომსახურება 795.0 გრანტები 477.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 313.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,250.0 -255.0 117 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა დასახელება (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 4,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,350.0 შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან 3,150.0 გადასახდელები 9,000.0 ხარჯები 8,300.0 შრომის ანაზღაურება 1,630.0 საქონელი და მომსახურება 3,255.0 გრანტები 800.0 სოციალური უზრუნველყოფა 165.0 სხვა ხარჯები 2,450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 700.0 -4,500.0 206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსულობები 5,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 5,000.0 5,533.0 ხარჯები 5,486.0 შრომის ანაზღაურება 3,065.0 საქონელი და მომსახურება 1,401.0 გრანტები 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 510.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 47.0 -533.0 206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,620.0 1,620.0 480.0 465.0 შრომის ანაზღაურება 222.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 15.0 1,140.0 245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსულობები 7,250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,250.0 7,250.0 6,853.0 შრომის ანაზღაურება 3,852.0 საქონელი და მომსახურება 2,773.0 118 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 28.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 397.0 206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსულობები 51,129.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 14,617.0 გრანტები 4,000.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 32,512.0 გადასახდელები 28,085.0 ხარჯები 13,282.0 შრომის ანაზღაურება 5,700.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 პროცენტი 1,932.0 გრანტები 1,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,600.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,200.0 ვალდებულებების კლება 3,003.0 ნაშთის ცვლილება 23,044.0 204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსულობები 19,683.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 12,683.0 გრანტები 7,000.0 გადასახდელები 19,683.0 ხარჯები 19,683.0 შრომის ანაზღაურება 13,184.0 საქონელი და მომსახურება 4,933.0 გრანტები 185.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000.0 სხვა ხარჯები 381.0 204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 200.0 211.0 ხარჯები 211.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 ნაშთის ცვლილება -11.0 202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 70,000.0 70,000.0 70,300.0 119 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 61,691.0 შრომის ანაზღაურება 11,160.0 საქონელი და მომსახურება 37,497.0 გრანტები 7,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 335.0 სხვა ხარჯები 5,699.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 8,609.0 -300.0 203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსულობები 1,900.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,900.0 1,995.0 ხარჯები 1,870.0 შრომის ანაზღაურება 969.0 საქონელი და მომსახურება 674.0 გრანტები 185.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 სხვა ხარჯები 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 125.0 -95.0 204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 1,705.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,705.0 1,768.0 ხარჯები 1,768.0 საქონელი და მომსახურება 1,242.0 გრანტები 171.0 სხვა ხარჯები 355.0 ნაშთის ცვლილება -63.0 202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 53,040.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 53,040.0 53,626.0 ხარჯები 52,455.0 შრომის ანაზღაურება 18,755.0 საქონელი და მომსახურება 21,920.0 გრანტები 4,890.0 სოციალური უზრუნველყოფა 960.0 სხვა ხარჯები 5,930.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,171.0 -586.0 211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსულობები 2,965.0 120 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 2,965.0 გადასახდელები 3,465.0 ხარჯები 3,200.0 შრომის ანაზღაურება 554.0 საქონელი და მომსახურება 1,985.0 გრანტები 240.0 სხვა ხარჯები 421.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 265.0 ნაშთის ცვლილება -500.0 204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 2,100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,100.0 2,280.0 ხარჯები 2,227.0 შრომის ანაზღაურება 148.0 საქონელი და მომსახურება 1,862.0 გრანტები 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 სხვა ხარჯები 82.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.0 ნაშთის ცვლილება -180.0 205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსულობები 33,037.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 33,037.0 33,201.0 ხარჯები 32,168.0 შრომის ანაზღაურება 7,893.0 საქონელი და მომსახურება 9,345.0 გრანტები 10,330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 320.0 სხვა ხარჯები 4,280.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,033.0 ნაშთის ცვლილება -164.0 206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,420.0 4,420.0 4,430.0 4,370.0 შრომის ანაზღაურება 1,928.0 საქონელი და მომსახურება 1,600.0 გრანტები 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 სხვა ხარჯები 632.0 121 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 60.0 ნაშთის ცვლილება -10.0 205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი შემოსულობები 15.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 15.0 გადასახდელები 15.0 ხარჯები 14.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 სხვა ხარჯები 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 205307960 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსულობები 400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 400.0 400.0 ხარჯები 370.0 შრომის ანაზღაურება 140.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 40.0 40.0 40.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 20.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 სხვა ხარჯები 3.0 211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 745.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 745.0 გადასახდელები ხარჯები 745.0 735.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 საქონელი და მომსახურება 365.0 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსულობები 700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 670.0 25.0 122 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 537.0 სხვა ხარჯები 108.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი შემოსულობები 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 20.0 20.0 ხარჯები 20.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 სხვა ხარჯები 10.0 218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი გადასახდელები 9,400.0 ხარჯები 9,300.0 შრომის ანაზღაურება 4,500.0 საქონელი და მომსახურება 3,730.0 გრანტები 1,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 100.0 -9,400.0 204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი გადასახდელები 270.0 ხარჯები 220.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 141.0 გრანტები 1.0 სხვა ხარჯები 68.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 50.0 -270.0 249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი გადასახდელები ხარჯები 359.0 210.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 სხვა ხარჯები 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 149.0 -359.0 202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" გადასახდელები 5,500.0 ხარჯები 2,460.0 საქონელი და მომსახურება 830.0 გრანტები 550.0 123 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 1,080.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,040.0 ნაშთის ცვლილება -5,500.0 212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი გადასახდელები 230.0 ხარჯები 220.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 ნაშთის ცვლილება -230.0 211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი გადასახდელები 231.0 ხარჯები 206.0 შრომის ანაზღაურება 24.0 საქონელი და მომსახურება 162.0 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 ნაშთის ცვლილება -231.0 218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია გადასახდელები 76.0 ხარჯები 66.0 საქონელი და მომსახურება 66.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 ნაშთის ცვლილება -76.0 202466303 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი გადასახდელები 140.0 ხარჯები 50.0 საქონელი და მომსახურება 42.8 სხვა ხარჯები 7.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.0 ნაშთის ცვლილება -140.0 204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი გადასახდელები 670.0 ხარჯები 578.0 შრომის ანაზღაურება 107.0 საქონელი და მომსახურება 249.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 სხვა ხარჯები 217.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.0 ნაშთის ცვლილება -670.0 211367279 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 560.0 340.0 60.0 124 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 280.0 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 220.0 ნაშთის ცვლილება -560.0 202191289 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსულობები 274.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 274.0 გადასახდელები 274.0 ხარჯები 274.0 საქონელი და მომსახურება 203.4 სხვა ხარჯები 70.6 209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსულობები 151.5 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 151.5 გადასახდელები 346.0 ხარჯები 285.0 საქონელი და მომსახურება 199.5 გრანტები 0.5 სხვა ხარჯები 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.0 ნაშთის ცვლილება -194.5 205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსულობები 73,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 73,000.0 გადასახდელები 73,598.8 ხარჯები 46,733.8 შრომის ანაზღაურება 15,541.8 საქონელი და მომსახურება 8,977.0 გრანტები 8,440.0 სოციალური უზრუნველყოფა 765.0 სხვა ხარჯები 13,010.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,865.0 ნაშთის ცვლილება -598.8 204579429 სსიპ - 112 შემოსულობები 11,647.8 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10,346.0 გრანტები 1,301.8 გადასახდელები 11,613.9 ხარჯები 11,164.0 შრომის ანაზღაურება 5,146.0 საქონელი და მომსახურება 3,493.0 გრანტები 1,060.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 სხვა ხარჯები 1,205.0 125 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 449.9 ნაშთის ცვლილება 33.9 211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსულობები 125,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 125,000.0 131,650.6 ხარჯები 125,961.0 შრომის ანაზღაურება 73,800.6 საქონელი და მომსახურება 15,335.4 გრანტები 13,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,000.0 სხვა ხარჯები 20,525.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 5,689.6 -6,650.6 204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსულობები 70.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 70.0 70.0 ხარჯები 58.9 საქონელი და მომსახურება 58.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1 205309655 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსულობები 220.8 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 220.8 221.0 ხარჯები 217.0 საქონელი და მომსახურება 126.0 სხვა ხარჯები 91.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 4.0 -0.2 205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია შემოსულობები 1,710.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,710.0 2,600.0 ხარჯები 2,400.0 შრომის ანაზღაურება 400.0 საქონელი და მომსახურება 1,404.0 გრანტები 170.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 სხვა ხარჯები 406.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 200.0 -890.0 204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 126 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 10,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10,500.0 11,244.0 ხარჯები 10,244.0 შრომის ანაზღაურება 4,257.0 საქონელი და მომსახურება 3,228.0 გრანტები 1,054.0 სხვა ხარჯები 1,705.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,000.0 -744.0 204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 1,300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,300.0 1,210.0 ხარჯები 1,096.0 შრომის ანაზღაურება 255.0 საქონელი და მომსახურება 371.0 გრანტები 130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 სხვა ხარჯები 260.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 114.0 90.0 205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 6,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 6,000.0 6,420.0 ხარჯები 6,420.0 შრომის ანაზღაურება 1,987.0 საქონელი და მომსახურება 2,823.0 გრანტები 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 ნაშთის ცვლილება -420.0 206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსულობები 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 50.0 100.0 ხარჯები 100.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 სხვა ხარჯები 25.0 ნაშთის ცვლილება -50.0 204585564 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსულობები 30.0 127 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 30.0 გადასახდელები 30.0 ხარჯები 30.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 226575024 სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 950.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 950.0 370.0 ხარჯები 370.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 ნაშთის ცვლილება 580.0 204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსულობები 22,527.8 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 22,527.8 22,610.0 ხარჯები 22,160.0 შრომის ანაზღაურება 3,265.0 საქონელი და მომსახურება 11,940.0 გრანტები 2,250.0 სხვა ხარჯები 4,705.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 450.0 -82.2 204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 1,850.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,843.5 გრანტები 6.5 გადასახდელები 1,850.0 ხარჯები 1,680.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 1,240.0 გრანტები 210.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 სხვა ხარჯები 207.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.0 202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10.0 10.0 ხარჯები 10.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 205296259 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20.0 20.0 128 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 20.0 ხარჯები 20.0 შრომის ანაზღაურება 12.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 სხვა ხარჯები 3.0 245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 1,250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 500.0 გრანტები 750.0 გადასახდელები 1,250.0 ხარჯები 1,248.0 შრომის ანაზღაურება 894.0 საქონელი და მომსახურება 320.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 სხვა ხარჯები 17.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 204595072 სსიპ - ქართული ლიტერატურის ეროვნული ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 350.0 350.0 350.0 337.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 საქონელი და მომსახურება 219.0 სხვა ხარჯები 78.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 1,640.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,640.0 1,640.0 1,550.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 საქონელი და მომსახურება 1,372.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 სხვა ხარჯები 67.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.0 203853954 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 3,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,000.0 გადასახდელები ხარჯები 3,000.0 2,880.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 საქონელი და მომსახურება 1,820.0 129 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 750.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 4,330.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 4,330.0 4,464.0 ხარჯები 4,364.0 შრომის ანაზღაურება 2,984.0 საქონელი და მომსახურება 1,169.0 გრანტები 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 სხვა ხარჯები 194.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 100.0 -134.0 424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 3,585.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 3,585.0 3,764.0 ხარჯები 3,568.0 შრომის ანაზღაურება 2,093.0 საქონელი და მომსახურება 1,302.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 სხვა ხარჯები 153.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 196.0 ნაშთის ცვლილება -179.0 205355499 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსულობები 149.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 149.0 გადასახდელები 149.0 ხარჯები 144.0 საქონელი და მომსახურება 144.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 41.0 41.0 41.0 41.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი 130 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 600.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 100.0 გრანტები 500.0 გადასახდელები 600.0 ხარჯები 464.0 საქონელი და მომსახურება 251.0 გრანტები 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 სხვა ხარჯები 210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.0 237100070 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 170.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20.0 გრანტები 150.0 გადასახდელები 170.0 ხარჯები 170.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 250.0 250.0 ხარჯები 247.0 შრომის ანაზღაურება 176.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსულობები 520.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 420.0 გრანტები 100.0 გადასახდელები 520.0 ხარჯები 520.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 488.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 212682051 სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,010.0 131 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 999.0 სხვა ხარჯები 11.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.0 226111668 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10.0 გადასახდელები 10.0 ხარჯები 10.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია გადასახდელები 120.0 ხარჯები 120.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 ნაშთის ცვლილება -120.0 205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსულობები 680.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 680.0 680.0 ხარჯები 680.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 საქონელი და მომსახურება 451.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 104.0 201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 990.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 990.0 990.0 ხარჯები 952.0 შრომის ანაზღაურება 145.0 საქონელი და მომსახურება 664.0 გრანტები 17.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 სხვა ხარჯები 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 16.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 16.0 16.0 ხარჯები 16.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 231287005 ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 500.0 500.0 132 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 544.0 ხარჯები 506.0 საქონელი და მომსახურება 506.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 ნაშთის ცვლილება -44.0 242728679 სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსულობები 300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 300.0 გადასახდელები 321.0 ხარჯები 311.0 საქონელი და მომსახურება 311.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 ნაშთის ცვლილება -21.0 245428158 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 20,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 17,507.0 გრანტები 2,493.0 გადასახდელები 19,959.0 ხარჯები 16,834.0 შრომის ანაზღაურება 9,105.0 საქონელი და მომსახურება 6,601.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 სხვა ხარჯები 1,028.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 3,125.0 41.0 239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 30.0 გრანტები 20.0 გადასახდელები 50.0 ხარჯები 50.0 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 204578064 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გადასახდელები 1,891.0 ხარჯები 212.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,679.0 -1,891.0 202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსულობები 227.0 133 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 227.0 227.0 ხარჯები 217.0 შრომის ანაზღაურება 124.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 სხვა ხარჯები 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსულობები 66.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 66.0 გადასახდელები 66.0 ხარჯები 66.0 შრომის ანაზღაურება 15.0 საქონელი და მომსახურება 36.0 სხვა ხარჯები 15.0 203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსულობები 300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10.0 გრანტები 290.0 გადასახდელები 300.0 ხარჯები 300.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 საქონელი და მომსახურება 140.0 სხვა ხარჯები 120.0 217881424 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 65.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 65.0 65.0 ხარჯები 65.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსულობები 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1.0 1.0 ხარჯები 1.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 212907513 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 10.0 10.0 10.0 10.0 134 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 8.0 2.0 204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსულობები 2,425.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,225.0 გრანტები 200.0 გადასახდელები 2,425.0 ხარჯები 2,225.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 საქონელი და მომსახურება 1,871.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 სხვა ხარჯები 204.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 39,060.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 37,000.0 გრანტები 2,060.0 გადასახდელები 42,560.0 ხარჯები 40,816.0 შრომის ანაზღაურება 16,345.0 საქონელი და მომსახურება 20,507.0 გრანტები 54.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 სხვა ხარჯები 3,610.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,744.0 -3,500.0 249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 14.0 14.0 14.0 14.0 შრომის ანაზღაურება 6.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 625.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 625.0 625.0 605.0 საქონელი და მომსახურება 544.0 გრანტები 1.0 სხვა ხარჯები 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 135 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 204584315 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი შემოსულობები 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1.0 1.0 ხარჯები 1.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 217890192 ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსულობები 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 500.0 674.0 ხარჯები 611.0 საქონელი და მომსახურება 611.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.0 ნაშთის ცვლილება -174.0 228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 2.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2.0 გადასახდელები 2.0 ხარჯები 2.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 20.0 20.0 20.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 სხვა ხარჯები 1.0 204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 6.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6.0 გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 6.0 6.0 6.0 202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 180.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 180.0 180.0 180.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 136 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 30.0 218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსულობები 35.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 35.0 35.0 ხარჯები 35.0 შრომის ანაზღაურება 11.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 7.0 203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსულობები 167.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 167.0 167.0 ხარჯები 167.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 26.0 205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,875.0 7,875.0 7,368.0 6,868.0 შრომის ანაზღაურება 4,378.0 საქონელი და მომსახურება 2,290.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 500.0 507.0 203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 68.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 68.0 68.0 68.0 შრომის ანაზღაურება 9.0 საქონელი და მომსახურება 53.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 5.0 202949159 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსულობები 371.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 371.0 371.0 371.0 137 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 371.0 220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 2,550.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,550.0 2,550.0 ხარჯები 2,350.0 შრომის ანაზღაურება 850.0 საქონელი და მომსახურება 1,399.0 გრანტები 1.0 სხვა ხარჯები 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 1,350.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,350.0 1,350.0 ხარჯები 1,250.0 შრომის ანაზღაურება 473.0 საქონელი და მომსახურება 696.0 გრანტები 1.0 სხვა ხარჯები 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 1,200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,200.0 1,200.0 ხარჯები 1,135.0 შრომის ანაზღაურება 644.0 საქონელი და მომსახურება 128.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 353.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 130.0 130.0 130.0 115.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 სხვა ხარჯები 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 215593043 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსულობები 22.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 22.0 22.0 138 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 22.0 შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 სხვა ხარჯები 1.0 230053820 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 23.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 23.0 23.0 ხარჯები 23.0 საქონელი და მომსახურება 22.0 სხვა ხარჯები 1.0 208183605 სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსულობები 810.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 810.0 946.0 ხარჯები 946.0 საქონელი და მომსახურება 941.0 სხვა ხარჯები 5.0 ნაშთის ცვლილება -136.0 209467646 სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსულობები 1,787.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,787.0 1,928.0 ხარჯები 1,906.0 საქონელი და მომსახურება 1,891.0 სხვა ხარჯები 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.0 ნაშთის ცვლილება -141.0 200279448 სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსულობები 550.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 550.0 665.0 ხარჯები 570.0 საქონელი და მომსახურება 566.0 სხვა ხარჯები 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 ნაშთის ცვლილება -115.0 211351071 ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 1,900.0 1,835.0 1,832.0 139 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 405017388 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი შემოსულობები 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10.0 10.0 ხარჯები 10.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 218083302 სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსულობები 16.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 16.0 16.0 ხარჯები 16.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 241582220 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 16.0 16.0 16.0 16.0 შრომის ანაზღაურება 7.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 1.0 211368474 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 650.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 50.0 გრანტები 600.0 გადასახდელები 576.0 ხარჯები 551.0 საქონელი და მომსახურება 351.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 ნაშთის ცვლილება 74.0 216297166 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1.0 გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 1.0 212698473 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 150.0 140 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 150.0 ხარჯები 150.0 შრომის ანაზღაურება 5.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 სხვა ხარჯები 20.0 209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 60.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 60.0 60.0 ხარჯები 60.0 საქონელი და მომსახურება 38.0 სხვა ხარჯები 22.0 222934671 სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსულობები 120.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 120.0 100.0 ხარჯები 100.0 საქონელი და მომსახურება ნაშთის ცვლილება 100.0 20.0 216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსულობები 522.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 522.0 522.0 ხარჯები 501.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 საქონელი და მომსახურება 353.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 18.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 205339944 სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსულობები 854.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 854.0 854.0 ხარჯები 854.0 საქონელი და მომსახურება 854.0 211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსულობები 52,413.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 50,900.0 გრანტები 1,513.0 გადასახდელები 52,413.0 ხარჯები 51,099.0 შრომის ანაზღაურება 29,161.0 საქონელი და მომსახურება 18,043.0 141 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 37.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 სხვა ხარჯები 3,558.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,314.0 231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 16.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 16.0 16.0 ხარჯები 16.0 შრომის ანაზღაურება 9.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსულობები 3,445.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 3,445.0 3,445.0 ხარჯები 3,330.0 შრომის ანაზღაურება 1,628.0 საქონელი და მომსახურება 1,644.0 სხვა ხარჯები 58.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.0 205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსულობები 900.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 900.0 1,140.0 ხარჯები 1,132.0 შრომის ანაზღაურება 200.0 საქონელი და მომსახურება 762.0 სოციალური უზრუნველყოფა 28.0 სხვა ხარჯები 142.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 8.0 -240.0 212700996 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 75.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 75.0 75.0 ხარჯები 75.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,945.0 3,905.0 1,545.0 142 დასახელება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 1,400.0 გრანტები 330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 სხვა ხარჯები 610.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 ნაშთის ცვლილება -3,945.0 404491082 ა(ა)იპ - ზევსი შემოსულობები 150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 150.0 150.0 ხარჯები 150.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 სხვა ხარჯები 30.0 211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსულობები 87,644.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 87,534.0 გრანტები 110.0 გადასახდელები 98,858.0 ხარჯები 74,584.0 შრომის ანაზღაურება 39,703.0 საქონელი და მომსახურება 32,887.0 სუბსიდიები 60.0 გრანტები 79.0 სოციალური უზრუნველყოფა 426.0 სხვა ხარჯები 1,429.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 24,274.0 -11,214.0 204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 480.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 480.0 480.0 ხარჯები 440.0 შრომის ანაზღაურება 78.0 საქონელი და მომსახურება 332.0 სხვა ხარჯები 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 429322985 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება ნაშთის ცვლილება 161.0 161.0 169.0 169.0 169.0 -8.0 143 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა დასახელება (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 75,855.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 53,655.0 გრანტები 22,200.0 გადასახდელები 78,234.0 ხარჯები 61,784.0 შრომის ანაზღაურება 29,410.0 საქონელი და მომსახურება 24,631.0 გრანტები 120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 153.0 სხვა ხარჯები 7,470.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 16,450.0 -2,379.0 215113552 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 75.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 75.0 75.0 75.0 საქონელი და მომსახურება 68.0 სხვა ხარჯები 7.0 202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 200.0 200.0 200.0 შრომის ანაზღაურება 42.0 საქონელი და მომსახურება 124.0 სხვა ხარჯები 34.0 231169641 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 202.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 202.0 202.0 202.0 შრომის ანაზღაურება 20.0 საქონელი და მომსახურება 182.0 219985194 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 29.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29.0 29.0 29.0 29.0 204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი შემოსულობები 2.0 144 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 2.0 2.0 ხარჯები 2.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 335.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 335.0 გადასახდელები 335.0 ხარჯები 335.0 შრომის ანაზღაურება 25.0 საქონელი და მომსახურება 310.0 216350829 სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსულობები 610.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 610.0 1,387.0 ხარჯები 437.0 საქონელი და მომსახურება 430.0 სხვა ხარჯები 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 950.0 ნაშთის ცვლილება -777.0 206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 30.0 გადასახდელები 30.0 ხარჯები 30.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 245610398 სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 550.0 550.0 648.0 623.0 საქონელი და მომსახურება 620.0 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 25.0 -98.0 202937876 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი შემოსულობები 12.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 12.0 12.0 12.0 12.0 145 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა დასახელება (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსულობები 14.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 14.0 14.0 14.0 8.0 სხვა ხარჯები 6.0 202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსულობები 700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 700.0 გადასახდელები ხარჯები 700.0 700.0 შრომის ანაზღაურება 200.0 საქონელი და მომსახურება 450.0 სხვა ხარჯები 50.0 204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 3,707.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,707.0 3,707.0 3,637.0 შრომის ანაზღაურება 754.0 საქონელი და მომსახურება 2,153.0 გრანტები 4.0 სოციალური უზრუნველყოფა 116.0 სხვა ხარჯები 610.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 71.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 71.0 71.0 71.0 საქონელი და მომსახურება 69.0 სხვა ხარჯები 2.0 239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 20.0 20.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 146 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 75.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 75.0 75.0 ხარჯები 75.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 236098851 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსულობები 740.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 740.0 512.0 ხარჯები 512.0 საქონელი და მომსახურება 512.0 ნაშთის ცვლილება 228.0 235891512 სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება ნაშთის ცვლილება 250.0 250.0 371.0 371.0 371.0 -121.0 203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსულობები 800.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 800.0 800.0 750.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 საქონელი და მომსახურება 266.0 გრანტები 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 119.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 783.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 783.0 783.0 753.0 შრომის ანაზღაურება 21.0 საქონელი და მომსახურება 632.0 სხვა ხარჯები 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსულობები 19.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 19.0 147 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 19.0 ხარჯები 19.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 430035874 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსულობები 196.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 196.0 196.0 ხარჯები 196.0 საქონელი და მომსახურება 196.0 212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 20,160.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 19,710.0 გრანტები 450.0 გადასახდელები 20,160.0 ხარჯები 18,445.0 შრომის ანაზღაურება 9,810.0 საქონელი და მომსახურება 7,305.0 გრანტები 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 1,260.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,715.0 218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსულობები 36.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 36.0 36.0 ხარჯები 36.0 შრომის ანაზღაურება 13.0 საქონელი და მომსახურება 23.0 203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 950.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 950.0 950.0 ხარჯები 943.0 შრომის ანაზღაურება 102.0 საქონელი და მომსახურება 791.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 სხვა ხარჯები 35.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 227767253 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 5.0 5.0 5.0 148 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 5.0 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 212704938 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსულობები 74.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 74.0 74.0 ხარჯები 65.0 საქონელი და მომსახურება 62.0 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 205307407 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსულობები 40.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 40.0 40.0 ხარჯები 40.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 204583842 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო შემოსულობები 30.0 გრანტები 30.0 გადასახდელები 30.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 100.0 83.0 83.0 83.0 ნაშთის ცვლილება 17.0 202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე შემოსულობები 150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 150.0 გადასახდელები ხარჯები 150.0 120.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 66.0 სხვა ხარჯები 44.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 4,135.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,888.0 149 გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 247.0 გადასახდელები 3,923.0 დასახელება ხარჯები 3,698.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 საქონელი და მომსახურება 1,321.0 გრანტები 247.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 სხვა ხარჯები 287.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 225.0 ნაშთის ცვლილება 212.0 246954620 სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსულობები 3,834.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 3,834.0 3,320.0 ხარჯები 3,220.0 საქონელი და მომსახურება 3,220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 ნაშთის ცვლილება 514.0 220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსულობები 94.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 94.0 94.0 ხარჯები 92.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 53.0 სხვა ხარჯები 9.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 402019917 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსულობები 1,583.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,583.0 1,799.0 ხარჯები 1,778.0 საქონელი და მომსახურება 1,757.0 სხვა ხარჯები 21.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 21.0 -216.0 236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 97.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 55.0 გრანტები 42.0 გადასახდელები 97.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 93.0 93.0 150 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა დასახელება (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსულობები 800.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 400.0 გრანტები 400.0 გადასახდელები 995.0 ხარჯები 945.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 საქონელი და მომსახურება 435.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 ნაშთის ცვლილება -195.0 237079497 ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსულობები 800.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 800.0 833.0 ხარჯები 683.0 საქონელი და მომსახურება 683.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 ნაშთის ცვლილება -33.0 202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გადასახდელები 4,167.0 ხარჯები 4,127.0 შრომის ანაზღაურება 918.0 საქონელი და მომსახურება 2,054.0 გრანტები 409.0 სოციალური უზრუნველყოფა 82.0 სხვა ხარჯები 664.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 40.0 -4,167.0 229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი შემოსულობები 15.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 15.0 15.0 ხარჯები 15.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6.0 6.0 6.0 6.0 151 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 2.0 4.0 202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 244.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 244.0 475.0 ხარჯები 475.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 საქონელი და მომსახურება 415.0 სხვა ხარჯები 10.0 ნაშთის ცვლილება -231.0 202056531 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 100.0 100.0 ხარჯები 98.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 227770800 სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსულობები 1,460.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,460.0 1,420.0 ხარჯები 1,350.0 საქონელი და მომსახურება 1,350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 ნაშთის ცვლილება 40.0 224066980 სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსულობები 1,103.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,103.0 1,115.0 ხარჯები 1,085.0 საქონელი და მომსახურება 1,085.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 ნაშთის ცვლილება -12.0 215101716 სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება ნაშთის ცვლილება 520.0 520.0 320.0 320.0 320.0 200.0 205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 152 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 105.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 105.0 105.0 ხარჯები 101.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 86.0 სხვა ხარჯები 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 404438211 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია გადასახდელები 400.0 ხარჯები 365.0 საქონელი და მომსახურება 342.9 სოციალური უზრუნველყოფა 4.6 სხვა ხარჯები 17.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 35.0 -400.0 204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსულობები 1,216.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,216.0 1,216.0 ხარჯები 1,107.8 შრომის ანაზღაურება 690.0 საქონელი და მომსახურება 162.8 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 245.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.2 204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსულობები 57,170.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,300.0 გრანტები 52,870.0 გადასახდელები 57,170.0 ხარჯები 49,500.0 შრომის ანაზღაურება 548.0 საქონელი და მომსახურება 45,502.0 პროცენტი 1,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 სხვა ხარჯები 2,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,670.0 245675880 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 200.0 200.0 9,530.0 8,165.0 153 დასახელება შრომის ანაზღაურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 1,877.0 საქონელი და მომსახურება 6,007.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 სხვა ხარჯები 251.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,365.0 -9,330.0 204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსულობები 16,250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 16,250.0 16,250.0 ხარჯები 16,130.0 შრომის ანაზღაურება 9,132.0 საქონელი და მომსახურება 2,950.0 გრანტები 1,600.0 სხვა ხარჯები 2,448.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი გადასახდელები 205.0 ხარჯები 205.0 შრომის ანაზღაურება 140.0 საქონელი და მომსახურება 25.0 სხვა ხარჯები 40.0 ნაშთის ცვლილება -205.0 203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსულობები 550.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 550.0 426.0 ხარჯები 366.0 საქონელი და მომსახურება 263.0 გრანტები 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 სხვა ხარჯები 79.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 60.0 124.0 204852775 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 350.0 350.0 330.0 310.0 შრომის ანაზღაურება 65.6 საქონელი და მომსახურება 194.4 სხვა ხარჯები 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 154 დასახელება ნაშთის ცვლილება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 20.0 404441458 ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა შემოსულობები 120.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 120.0 120.0 ხარჯები 120.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 205305025 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსულობები 5,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 5,500.0 5,494.0 ხარჯები 5,330.0 შრომის ანაზღაურება 2,492.0 საქონელი და მომსახურება 1,346.0 გრანტები 630.0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 სხვა ხარჯები 846.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 164.0 ნაშთის ცვლილება 6.0 203831363 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსულობები 12,600.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 12,500.0 გრანტები 100.0 გადასახდელები 11,446.8 ხარჯები 11,006.8 შრომის ანაზღაურება 4,046.8 საქონელი და მომსახურება 2,427.0 სუბსიდიები 710.0 გრანტები 400.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 სხვა ხარჯები 3,338.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 440.0 ნაშთის ცვლილება 1,153.2 405127232 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსულობები 300.0 გრანტები 300.0 გადასახდელები 300.0 ხარჯები 270.0 შრომის ანაზღაურება 181.2 საქონელი და მომსახურება 73.8 გრანტები 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 155 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 204428510 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,000.0 6,000.0 8,500.0 8,326.0 შრომის ანაზღაურება 4,648.0 საქონელი და მომსახურება 1,438.0 გრანტები 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 სხვა ხარჯები 1,565.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 174.0 -2,500.0 156
ინფორმაცია
/? o5got60s6os 2020 $q,crl, lrsbCqr0[og1'1 bcr"Jp66rrg., 6so6rqott$o6CO"Uqo Jt6o66c0g0ob qgc qo6olrdog0C0ol, grt66qpb0o X3o6<n0o3gt6o 3q,rlrr,go3rgoob .: bc6ryg0ob" "bfu 0gbq,oqgr6 6r6lsbo6gqqp0gqn qoSolrdoCbCbol, tsgt$bg0 o$oq,olro 20t9 ინფორმაცია 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები სხვა ხარჯები 01 01 - - 1,487.4 1,487.4 - - საკანონმდებლო საქმიანობა 1,473.0 1,473.0 - - 1,473.0 1,473.0 - - საბიბლიოთეკო საქმიანობა 1,473.0 1,473.0 12.0 12.0 12.0 12.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 12.0 12.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 1.8 1.8 1.8 სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება სხვა ხარჯები 02 00 - 1,487.4 სხვა ხარჯები 01 04 - 1,487.4 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 01 03 1,487.4 კრედიტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 01 02 1,487.4 განმარტება გრანტი - - - - - - - - - - 1.8 - - 1.8 1.8 - - 0.6 0.6 - - 0.6 0.6 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.6 0.6 - - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 55.0 55.0 - - 55.0 55.0 - - სხვა ხარჯები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 03 00 04 00 - - 2.0 2.0 2.0 2.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.0 2.0 - - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 50.0 50.0 - - სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 387.0 387.0 - - 387.0 387.0 - - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საარჩევნო გარემოს განვითარება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 06 02 - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 06 01 - 55.0 სხვა ხარჯები 06 00 კრედიტი 55.0 სხვა ხარჯები 05 00 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები განმარტება საბიუჯეტო სახსრები საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 387.0 387.0 - - 26,509.5 26,509.5 - - 26,509.5 26,509.5 - - 26,509.5 26,509.5 - - 45.0 45.0 - - 45.0 45.0 - - 45.0 45.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 - - - - - - - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 2 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება სხვა ხარჯები 06 04 - - - 14,308.7 14,308.7 - - არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 12,152.7 12,152.7 - - 12,152.7 12,152.7 - - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 12,152.7 12,152.7 140.0 140.0 - - - - 140.0 140.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 140.0 140.0 - - საქართველოს უზენაესი სასამართლო 90.0 90.0 - - 90.0 90.0 - - 90.0 90.0 - - 1,150.0 1,150.0 - - 1,150.0 1,150.0 - - 1,150.0 1,150.0 - - 615.0 615.0 - - 615.0 615.0 - - 615.0 615.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საერთო სასამართლოები სხვა ხარჯები 09 01 - 14,308.7 სხვა ხარჯები 09 00 კრედიტი 14,308.7 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 08 00 14,308.7 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 07 00 14,308.7 განმარტება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება საოლქო საარჩევნო კომისიების ფუნქციონირების ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 3 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 09 01 01 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სხვა ხარჯები 09 01 02 საერთო სასამართლოები 600.0 600.0 600.0 600.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 600.0 600.0 535.0 535.0 535.0 535.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 535.0 535.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 20.0 20.0 20.0 20.0 სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სხვა ხარჯები 14 00 15.0 15.0 სხვა ხარჯები 11 00 15.0 15.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10 00 15.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 09 02 15.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები 20.0 20.0 5.0 5.0 5.0 განმარტება გრანტი კრედიტი - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ნაფიცი მსაჯულების უზუნველყოფის ხარჯები სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 4 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სულ 15 00 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები 16 00 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები 17 00 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები 18 00 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სხვა ხარჯები 19 00 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები 20 00 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 5.0 5.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5.0 5.0 - - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 4,885.0 4,885.0 - - 4,885.0 4,885.0 - - სხვა ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 20 01 20 02 - - - - 4,255.0 4,255.0 4,255.0 4,255.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4,255.0 4,255.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 630.0 630.0 630.0 630.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 630.0 630.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 15.0 15.0 15.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სხვა ხარჯები 22 02 - სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 22 01 - 4,885.0 სხვა ხარჯები 22 00 კრედიტი 4,885.0 სხვა ხარჯები 21 00 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ განსახორციელებელი პროგრამები სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განმარტება საბიუჯეტო სახსრები - - - - - - - - - - 15.0 - - 15.0 15.0 - - 260.0 260.0 - - 260.0 260.0 - - 260.0 260.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 250.0 250.0 - - 250.0 250.0 - - 250.0 250.0 - - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სხვადასხვა პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებული ხარჯები 6 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა სხვა ხარჯები 23 03 23 04 24 00 - 1,304.0 1,304.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0 - - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 სხვა ხარჯები 24 01 - 1,000.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - 1,304.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია სხვა ხარჯები - 1,304.0 300.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა კრედიტი 1,304.0 300.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გრანტი 1,304.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები განმარტება 1,000.0 1,000.0 4.0 4.0 4.0 - - - - - - - - - - 4.0 - - 4.0 4.0 - - 152,742.0 145,742.0 7,000.0 - 152,742.0 145,742.0 7,000.0 - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,242.0 2,242.0 - - 150,500.0 143,500.0 7,000.0 - ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 50.0 50.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 7 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება სხვა ხარჯები 24 05 10.0 10.0 50.0 50.0 - - - - - - - - - 50.0 50.0 - - ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - სახელმწიფო ქონების მართვა კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მეწარმეობის განვითარება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება სხვა ხარჯები 24 09 10.0 - 50.0 სხვა ხარჯები 24 08 10.0 კრედიტი 50.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 24 07 10.0 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 24 06 10.0 განმარტება 10.0 10.0 78,000.0 78,000.0 78,000.0 78,000.0 78,000.0 78,000.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - - 10.0 - - 10.0 10.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5.0 5.0 - - ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 7.0 7.0 - - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ახალი სათხილამურო არეალის შექმნა თხილამურებსა და სნოუბორდში თავისუფალი სტილით სრიალში 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. კობში საზვავე მოწყობილობის შეძენა და მონტაჟი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 8 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 7.0 7.0 - - 7.0 7.0 - - 2,000.0 2,000.0 - - 2,000.0 2,000.0 - - სულ სხვა ხარჯები 24 10 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) სხვა ხარჯები 24 14 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება სხვა ხარჯები 24 14 01 01 2,000.0 - - 5,000.0 - 5,000.0 - 5,000.0 - 5,000.0 - 5,000.0 - 5,000.0 - 7,500.0 5,500.0 2,000.0 - 7,500.0 5,500.0 2,000.0 - 7,500.0 5,500.0 2,000.0 - 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 6,000.0 4,000.0 2,000.0 - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი სხვა ხარჯები 24 14 03 01 2,000.0 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 24 14 03 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 6,000.0 4,000.0 2,000.0 - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 6,000.0 4,000.0 2,000.0 - 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) 3,000.0 1,000.0 2,000.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 9 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 3,000.0 1,000.0 2,000.0 - 3,000.0 1,000.0 2,000.0 - 500.0 500.0 - - სულ სხვა ხარჯები 24 14 03 02 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD, KfW) სხვა ხარჯები 24 14 03 03 500.0 500.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500.0 500.0 - - 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500.0 500.0 - - კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 60,000.0 60,000.0 - - 60,000.0 60,000.0 - - სხვა ხარჯები 24 14 03 04 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) სხვა ხარჯები 24 14 03 05 სხვა ხარჯები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 24 14 03 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) სხვა ხარჯები 24 15 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება სხვა ხარჯები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 10 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 60,000.0 60,000.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - სულ 24 17 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სხვა ხარჯები 25 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სხვა ხარჯები 25 01 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი სხვა ხარჯები 25 01 02 25 02 100.0 100.0 - - 100,153.0 100,153.0 - - 100,153.0 100,153.0 - - 353.0 353.0 - - 99,800.0 99,800.0 - - 53.0 53.0 - - 53.0 53.0 - - 53.0 53.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 50.0 50.0 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 3.0 3.0 3.0 სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები განმარტება საბიუჯეტო სახსრები - - - - 3.0 - - 3.0 3.0 - - 300.0 300.0 - - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაციის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 11 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები 25 02 01 300.0 - - 300.0 300.0 - - საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 100.0 100.0 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 200.0 200.0 200.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) სხვა ხარჯები 25 04 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია სხვა ხარჯები 25 04 03 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) სხვა ხარჯები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 25 04 04 კრედიტი 300.0 სხვა ხარჯები 25 02 02 16 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 25 02 02 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) - - - - 200.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 96,200.0 96,200.0 - - 96,200.0 96,200.0 - - 96,200.0 96,200.0 - - 31,000.0 31,000.0 - - 31,000.0 31,000.0 - - 31,000.0 31,000.0 - - 200.0 200.0 - - დანადგარების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პროექტთან დაკავშირებული საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 12 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 65,000.0 65,000.0 - - სულ სხვა ხარჯები 25 04 05 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები სხვა ხარჯები 25 05 65,000.0 65,000.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 65,000.0 65,000.0 - - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 3,600.0 3,600.0 - - სხვა ხარჯები 25 05 01 3,600.0 3,600.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,600.0 3,600.0 - - საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 3,000.0 3,000.0 - - 3,000.0 3,000.0 - - 3,000.0 3,000.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0 - - სხვა ხარჯები 25 05 03 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) სხვა ხარჯები 25 05 04 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) სხვა ხარჯები 26 00 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 300.0 300.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 300.0 300.0 - - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 3,432.0 3,432.0 - - 3,432.0 3,432.0 - - სხვა ხარჯები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 13 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 3,432.0 3,432.0 - - 400.0 400.0 - - 400.0 400.0 - - სულ 26 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება სხვა ხარჯები 26 06 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია სხვა ხარჯები 26 06 01 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 400.0 400.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3.0 3.0 3.0 - - - - - - - - - - 3.0 - - 3.0 3.0 - - 29.0 29.0 - - 29.0 29.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29.0 29.0 - - დანაშაულის პრევენციის პროგრამები 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4.0 4.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, არბიტრაჟებში, უცხო ქვეყნის სასამართლოებში და საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობასთან დაკავშირებული ხარჯი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხანგრძლივი პაემნებით სარგებლობისათვის გასაწევი ხარჯის ასანაზღაურება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 14 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 26 06 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სხვა ხარჯები 27 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სხვა ხარჯები 27 01 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სხვა ხარჯები 27 01 02 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 34,892.0 34,892.0 34,892.0 კრედიტი - - - - - - 34,892.0 - - 14,942.0 14,942.0 - - 19,950.0 19,950.0 - - 622.0 622.0 - - 622.0 622.0 - - 422.0 422.0 - - 200.0 200.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 12.0 12.0 12.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა გრანტი - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 27 01 03 25.0 განმარტება - - - - 12.0 - - 12.0 12.0 - - 80.0 80.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი. 15 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა სხვა ხარჯები 27 01 07 გრანტი კრედიტი 80.0 - - 80.0 80.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10.0 10.0 - - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 400.0 400.0 - - 400.0 400.0 - - სხვა ხარჯები 27 01 08 80.0 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200.0 200.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200.0 200.0 - - შრომის ინსპექტირების ზედამხედველობა და მართვა 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - სხვა ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სასამართლოებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული მომსახურებების ხარჯი. სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სასამართლოებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული მომსახურებების ხარჯი. სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება. 16 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 10.0 10.0 - - 5,650.0 5,650.0 - - სულ მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა სხვა ხარჯები 27 02 03 5,650.0 5,650.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5,650.0 5,650.0 - - სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 5,600.0 5,600.0 - - 5,600.0 5,600.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 02 05 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა სხვა ხარჯები 27 03 03 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 5,600.0 5,600.0 - - 5,600.0 5,600.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 6,230.0 6,230.0 - - 6,230.0 6,230.0 - - 6,230.0 6,230.0 - - 170.0 170.0 - - 170.0 170.0 - - 170.0 170.0 - - 6,000.0 6,000.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზოორთოპედიული საშუალებების, სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგებარეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება. სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ბენეფიციარებისათვის საზაფხულო კურორტზე დასვენების ხარჯები, სასამართლო ბაჟი და სხვა ადმინისტრაციული მომსახურების ხარჯები. სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა. 17 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 6,000.0 6,000.0 - - 6,000.0 6,000.0 - - 60.0 60.0 - - 60.0 60.0 - - სულ სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება სხვა ხარჯები 27 05 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 60.0 60.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2,140.0 2,140.0 სხვა ხარჯები 27 05 01 - - - - 2,140.0 2,140.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,140.0 2,140.0 - - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27 05 03 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 50.0 50.0 2,090.0 2,090.0 2,090.0 2,090.0 2,090.0 2,090.0 - - - - - - - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი პროგრამის ფარგლებში მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში შერჩეული საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი განათლების საფასურის ხარჯი. რეალურ სამუშაო გარემოში ჩართული ბენეფიციარების სახელმწიფო სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი; შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებთან შეთანხმების მიღწევის გზით, ახალ ან არსებულ, მათ შორის, ადაპტირებულ თავისუფალ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულ ბენეფიციართა შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების ხარჯი. რეალურ სამუშაო გარემოში ორგანიზებული სწავლების (სტაჟირების) პროცესში ჩართული სამუშაოს მაძიებლების სახელმწიფო სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი; მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების მომზადების და გამოცემის, მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების გამოვლენა/რეგისტრაციის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ვაკანტური ან/და პერსპექტიული სამუშაო ადგილების არსებობის შემთხვევაში, რეალურ სამუშაო გარემოში სწავლების (სტაჟირების) ორგანიზების დაფინანსების ხარჯები. 18 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 27 06 02 - 20,250.0 20,250.0 20,250.0 - - - - 19,750.0 19,750.0 - - ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 4,750.0 4,750.0 - - 4,750.0 4,750.0 - - 4,750.0 4,750.0 - - 15,500.0 15,500.0 - - 15,500.0 15,500.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500.0 500.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 15,000.0 15,000.0 - - 70.0 70.0 - - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 70.0 70.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 70.0 70.0 - - საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 65.0 65.0 - - სხვა ხარჯები 28 01 01 - 20,250.0 500.0 სხვა ხარჯები 28 01 კრედიტი 500.0 სხვა ხარჯები 28 00 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 27 06 03 განმარტება 65.0 65.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 65.0 65.0 - - საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 60.0 60.0 - - ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; 20 ათასი ლარის ფარგლებში ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება. იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთათვის სახლების შეძენა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია. 19 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები 28 01 01 01 60.0 - - 60.0 60.0 - - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 60.0 60.0 - - 60.0 60.0 - - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 02 01 კრედიტი 60.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 28 02 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 28 01 05 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები დაწყებითი სამხედრო მომზადება სხვა ხარჯები 60.0 60.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 19,613.6 19,613.6 19,613.6 - - - - - - - - - - - - - - - - 19,613.6 - - 19,613.6 19,613.6 - - 426.0 426.0 - - 426.0 426.0 - - 426.0 426.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ქართული ენის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება უცხოელი დიპლომატებისათვის 20 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 5.0 5.0 - - 420.0 420.0 - - 420.0 420.0 - - 420.0 420.0 - - 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - 19,005.0 19,005.0 - - 19,005.0 19,005.0 - - 19,005.0 19,005.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 19,000.0 19,000.0 - - 19,000.0 19,000.0 - - 19,000.0 19,000.0 - - 182.6 182.6 - - 182.6 182.6 - - 182.6 182.6 - - სულ მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 02 02 სამხედრო განათლება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 02 03 პროფესიული განვითარება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 03 01 სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 03 03 ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა სხვა ხარჯები 29 07 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განმარტება საბიუჯეტო სახსრები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 21 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 29 07 01 სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი დელტა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29 07 03 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი სხვა ხარჯები 29 07 04 163.0 163.0 4.0 4.0 - - - - - - - - - 4.0 4.0 - - სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3.0 3.0 - - სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 7.6 7.6 - - 7.6 7.6 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა ხარჯები 30 01 163.0 - 4.0 სხვა ხარჯები 30 00 163.0 კრედიტი 4.0 სხვა ხარჯები 29 07 06 163.0 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 29 07 05 163.0 განმარტება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 7.6 7.6 - - 27,611.5 27,611.5 - - 27,611.5 27,611.5 - - 27,611.5 27,611.5 - - 19,997.5 19,997.5 - - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 22 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები 30 02 - - სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 3,338.0 3,338.0 3,338.0 3,338.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 30 06 19,997.5 19,997.5 სხვა ხარჯები 30 05 კრედიტი 19,997.5 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 30 04 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 30 03 19,997.5 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სხვა ხარჯები განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 3,338.0 3,338.0 710.0 710.0 710.0 - - - - - - - - - - 710.0 - - 710.0 710.0 - - 245.0 245.0 - - 245.0 245.0 - - 245.0 245.0 - - 85.0 85.0 - - 85.0 85.0 - - 85.0 85.0 - - 3,236.0 3,236.0 - - 3,236.0 3,236.0 - - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 23 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სხვა ხარჯები 31 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა სხვა ხარჯები 31 02 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება სხვა ხარჯები 31 02 02 3,236.0 90,802.0 61,027.0 90,802.0 გრანტი კრედიტი - - 3,605.0 26,170.0 61,027.0 3,605.0 26,170.0 8,677.0 2,202.0 355.0 6,120.0 82,125.0 58,825.0 3,250.0 20,050.0 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 376.0 376.0 - - 376.0 376.0 - - 376.0 376.0 - - 60.0 60.0 - - 60.0 60.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 60.0 60.0 - - სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 6.0 6.0 - - 6.0 6.0 - - სხვა ხარჯები 31 02 04 3,236.0 განმარტება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა სხვა ხარჯები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი ნიმუშების შესყიდვა 24 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 31 02 05 - - 10.0 10.0 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 250.0 250.0 - - 250.0 250.0 - - 250.0 250.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ერთიანი აგროპროექტი სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 05 01 - სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი სხვა ხარჯები 31 05 - 6.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 04 კრედიტი 6.0 სხვა ხარჯები 31 03 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 31 02 06 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა სხვა ხარჯები 15.0 15.0 - - 21,515.0 21,515.0 - - 21,515.0 21,515.0 - - 190.0 190.0 - - 21,325.0 21,325.0 - - 65.0 65.0 - - 65.0 65.0 - - ნიმუშების შესყიდვა ნიმუშების შესყიდვა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 25 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება სხვა ხარჯები 31 05 08 11,850.0 - - - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 11,850.0 - - 11,850.0 11,850.0 - - მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 5,000.0 5,000.0 - - 5,000.0 5,000.0 - - 5,000.0 5,000.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - 75.0 75.0 - - მეფუტკრეობის კოოპერატივების თანადაფინანსების ხარჯი 25.0 25.0 - - მეფუტკრეობისთვის საჭირო ინვენტარის შეძენა და კოოპერატივებისთვის გადაცემა 4,500.0 4,500.0 - - 4,500.0 4,500.0 - - 50.0 50.0 - - რძის მწარმოებელი კოოპერატივებისათვის სხდასხვა ინვენტარის შესყიდვა და მიმდინარე ხარჯის დაფინანსება 4,450.0 4,450.0 - - რძის გადამამუშავებელი საწარმოების მშენებლობა/ინვენტარის შეძენა და კოოპერატივებისთვის გადაცემა 67,965.0 38,190.0 3,605.0 26,170.0 67,965.0 38,190.0 3,605.0 26,170.0 7,165.0 690.0 355.0 6,120.0 60,800.0 37,500.0 3,250.0 20,050.0 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება სხვა ხარჯები 31 06 11,850.0 კრედიტი 11,850.0 სხვა ხარჯები 31 05 11 65.0 გრანტი კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 31 05 10 65.0 განმარტება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) შესყიდვის თანადაფინანსება; 26 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა სხვა ხარჯები 31 06 03 - - - - 36,000.0 36,000.0 - - ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 19,970.0 700.0 - 19,270.0 19,970.0 700.0 - 19,270.0 3,820.0 - - 3,820.0 16,150.0 700.0 - 15,450.0 8,095.0 1,090.0 3,605.0 3,400.0 8,095.0 1,090.0 3,605.0 3,400.0 1,445.0 290.0 355.0 800.0 6,650.0 800.0 3,250.0 2,600.0 5,295.0 1,090.0 2,605.0 1,600.0 5,295.0 1,090.0 2,605.0 1,600.0 1,445.0 290.0 355.0 800.0 3,850.0 800.0 2,250.0 800.0 2,800.0 - 1,000.0 1,800.0 2,800.0 - 1,000.0 1,800.0 2,800.0 - 1,000.0 1,800.0 3,900.0 400.0 - 3,500.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) სხვა ხარჯები 31 06 05 კრედიტი 36,000.0 სხვა ხარჯები 31 06 04 02 36,000.0 გრანტი 36,000.0 სხვა ხარჯები 31 06 04 01 36,000.0 განმარტება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 31 06 04 საბიუჯეტო სახსრები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციია/ტექნიკის შეძენა დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება 27 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 3,900.0 400.0 - 3,500.0 1,900.0 400.0 - 1,500.0 2,000.0 - - 2,000.0 490.0 490.0 - - 490.0 490.0 - - სულ სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა სხვა ხარჯები 31 09 150.0 150.0 - - - - 150.0 - - 150.0 150.0 - - სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200.0 200.0 - - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 6.0 6.0 - - 6.0 6.0 - - 6.0 6.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 15 490.0 150.0 სხვა ხარჯები 31 14 490.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 31 12 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 15.0 15.0 15.0 15.0 - - - - დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 28 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სხვა ხარჯები 32 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სხვა ხარჯები 32 01 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება სხვა ხარჯები 32 01 02 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 32 01 03 გრანტი კრედიტი 15.0 - - 15.0 15.0 - - 1,039,765.0 1,039,765.0 - - 1,039,765.0 1,039,765.0 - - 989,715.0 989,715.0 - - 50,050.0 50,050.0 - - 75.0 75.0 - - 75.0 75.0 - - 75.0 75.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10.0 10.0 - - განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 5.0 5.0 - - სხვა ხარჯები 32 01 04 15.0 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 5.0 5.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5.0 5.0 - - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 29 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 835,479.0 835,479.0 - - 835,479.0 835,479.0 - - 802,479.0 802,479.0 - - 33,000.0 33,000.0 - - 780,000.0 780,000.0 - - 780,000.0 780,000.0 - - 780,000.0 780,000.0 - - 485.0 485.0 - - 485.0 485.0 - - 485.0 485.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 480.0 480.0 - - სულ სხვა ხარჯები 32 01 06 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება სხვა ხარჯები 32 02 02 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 32 02 02 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი სხვა ხარჯები 32 02 02 02 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები განმარტება საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 30 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები 32 02 03 - - უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 515.0 515.0 515.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება - - - - 515.0 - - 515.0 515.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 15.0 15.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 500.0 500.0 - - - - 500.0 500.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 500.0 500.0 - - წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 200.0 200.0 - - სხვა ხარჯები 32 02 06 480.0 480.0 სხვა ხარჯები 32 02 04 კრედიტი 480.0 სხვა ხარჯები 32 02 03 02 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 32 02 03 01 480.0 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 200.0 200.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200.0 200.0 - - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 21,149.0 21,149.0 - - 21,149.0 21,149.0 - - 21,149.0 21,149.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა; მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; კონკურსით შერჩეული პედაგოგების უცხოეთში დაფინანსების ხარჯი; საგრანტო პროექტების დაფინანსება საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია და საერთაშორისო საზოგადოებაში მათი დამკვიდრების ხელშეწყობისა და განათლების სფეროში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 31 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 32 02 12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" სხვა ხარჯები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 03 პროფესიული განათლება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 03 03 განმარტება გრანტი კრედიტი - - 33,000.0 33,000.0 33,000.0 33,000.0 - - 33,000.0 33,000.0 - - 130.0 130.0 - - 130.0 130.0 - - 130.0 130.0 - - 27,653.0 27,653.0 - - 27,653.0 27,653.0 - - 27,453.0 27,453.0 - - 200.0 200.0 - - 27,650.0 27,650.0 - - 27,650.0 27,650.0 - - 27,450.0 27,450.0 - - 200.0 200.0 - - პირველკლასელებისა, მათი დამრიგებლების და წარჩინებული მოსწავლეების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა; მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 27,450.0 27,450.0 - - მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი, პროფესიული სასწავლებლების მიერ განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 200.0 200.0 - - კოლეჯების მიზნობრივი დაფინანსება ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3.0 3.0 - - ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები 32 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 32 04 უმაღლესი განათლება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება სხვა ხარჯები 32 04 02 01 - - 114,816.0 114,816.0 114,816.0 114,816.0 - - 114,816.0 114,816.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 108,580.0 108,580.0 - - - - 108,580.0 - - 108,580.0 108,580.0 - - სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 92,500.0 92,500.0 - - 92,500.0 92,500.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 92,500.0 92,500.0 - - სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 4,500.0 4,500.0 - - 4,500.0 4,500.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4,500.0 4,500.0 - - სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 4,100.0 4,100.0 - - სხვა ხარჯები 32 04 02 04 კრედიტი 108,580.0 სხვა ხარჯები 32 04 02 03 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 32 04 02 02 განმარტება 4,100.0 4,100.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 4,100.0 4,100.0 - - პროგრამა "ცოდნის კარი" 1,000.0 1,000.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი ახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 33 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 3,600.0 3,600.0 - - 3,600.0 3,600.0 - - 3,600.0 3,600.0 - - 1,880.0 1,880.0 - - სულ სხვა ხარჯები 32 04 02 05 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება სხვა ხარჯები 32 04 02 07 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა სხვა ხარჯები 32 04 02 08 1,880.0 1,880.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,880.0 1,880.0 - - ვისწავლოთ საქართველოში 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,000.0 1,000.0 - - საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 6,000.0 6,000.0 - - 6,000.0 6,000.0 - - სხვა ხარჯები 32 04 04 სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 04 05 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 32 04 06 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 6,000.0 6,000.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 171.0 171.0 - - 171.0 171.0 - - უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტების ხარჯი სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი უმაღლესი განათლების ხარისხის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების ხელშეწყობა. სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 34 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 32 05 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 171.0 171.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 8,167.0 8,167.0 8,167.0 სხვა ხარჯები 32 05 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები სხვა ხარჯები 32 05 03 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 32 05 04 გრანტი კრედიტი - - - - 8,167.0 - - 8,167.0 8,167.0 - - 8,010.0 8,010.0 - - 8,010.0 8,010.0 - - 8,010.0 8,010.0 - - 9.0 9.0 - - 9.0 9.0 - - 9.0 9.0 - - 78.0 78.0 - - 78.0 78.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 78.0 78.0 - - სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 70.0 70.0 - - 70.0 70.0 - - 70.0 70.0 - - 15,100.0 15,100.0 - - 15,100.0 15,100.0 - - 15,100.0 15,100.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 06 განმარტება ინკლუზიური განათლება სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სტიპენდიების გაცემა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი 35 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება სხვა ხარჯები 32 07 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება სხვა ხარჯები 32 07 07 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა სხვა ხარჯები 32 08 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 09 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 09 01 ხელოვნების განვითარება განმარტება გრანტი კრედიტი - - 10,100.0 10,100.0 10,100.0 10,100.0 - - 300.0 300.0 - - 9,800.0 9,800.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 8,600.0 8,600.0 - - 8,600.0 8,600.0 - - 300.0 300.0 - - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 8,300.0 8,300.0 - - სპორტის სასახლეების აღჭურვილობის ხარჯი, სპორტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია 11.0 11.0 - - 11.0 11.0 - - 11.0 11.0 - - 6,260.0 6,260.0 - - 6,260.0 6,260.0 - - 1,160.0 1,160.0 - - 5,100.0 5,100.0 - - 5,260.0 5,260.0 - - საჯარო სკოლების ინვენტარით აღჭურვა, მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით სკოლების დაფინანსება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 36 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები 32 09 02 - - 160.0 160.0 - - 5,100.0 5,100.0 - - ფილმწარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯი კულტურის ხელშეწყობა 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 1,979.0 1,979.0 - - 1,979.0 1,979.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა სხდასხვა ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 29.0 29.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,950.0 1,950.0 - - პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 1,960.0 1,960.0 - - 1,960.0 1,960.0 - - 10.0 10.0 - - 1,950.0 1,950.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სხვა ხარჯები 32 10 03 02 5,260.0 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 32 10 03 01 კრედიტი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სხვა ხარჯები 32 10 03 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 32 10 5,260.0 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10.0 10.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა 1,950.0 1,950.0 1,950.0 1,950.0 სხვა ხარჯები - - - - - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსებ 37 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,950.0 1,950.0 - - 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - 20,124.0 20,124.0 - - 20,124.0 20,124.0 - - 20,124.0 20,124.0 - - 395.0 395.0 - - 395.0 395.0 - - სულ 32 11 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია სხვა ხარჯები 32 12 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 12 01 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 12 03 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 32 12 05 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება სხვა ხარჯები 33 00 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 395.0 395.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 729.0 729.0 - - - - - - - - - - 729.0 729.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 729.0 729.0 - - საქართველოს პროკურატურა 1,221.0 1,221.0 - - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები და საპრიზო ადგილების მოპოვებისათვის წახალისება სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება 38 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სხვა ხარჯები 36 00 1,221.0 - - 1,221.0 1,221.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 15.0 15.0 15.0 15.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 15.0 15.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2,270.0 2,270.0 2,270.0 2,270.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,510.0 1,510.0 - - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 760.0 760.0 - - 1,150.0 1,150.0 - - 1,150.0 1,150.0 - - 1,150.0 1,150.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სხვა ხარჯები 40 01 კრედიტი 5.0 სხვა ხარჯები 40 00 გრანტი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 37 00 1,221.0 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,000.0 1,000.0 - - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სამედიცინო მასალებისა და საგნების დაფინანსება რომელიც არ ფინანსდებადე ჯანდაცვის საყოველთაო დაზღვევით, მედლის დამზადება; ვეტერანების წარჩინებული შვილების სწავლების დაფინანსების ხელშეწყობა. ვეტერანთა პოლიკლინიკაში დაჭრილ და ინვალიდ ვეტერანებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის აპარატურითა და მოწყობილობებით აღჭურვა; ლაბორატორიის შესაძენა; დიაგნოსტიკური ბლოკის მოწყობა. პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 39 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა სხვა ხარჯები 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 220.0 220.0 220.0 220.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 220.0 220.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 10.0 10.0 10.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სხვა ხარჯები 48 00 150.0 150.0 სხვა ხარჯები 47 00 150.0 150.0 სხვა ხარჯები 44 00 150.0 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა ხარჯები 43 00 150.0 განმარტება გრანტი კრედიტი - - - - - - - - - სააღსრულებო ხარჯი, პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები - - - - 10.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, იჯარით აღებული შენობის მიმდინარე რემონტი 5.0 5.0 - - იჯარით აღებული შენობის მიმდინარე რემონტი 140.0 140.0 - - 140.0 140.0 - - 140.0 140.0 20.0 20.0 - - - - 20.0 20.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 20.0 20.0 - - სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2,030.0 2,030.0 - - 2,030.0 2,030.0 - - სხვა ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 40 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 2,030.0 2,030.0 - - 10.0 10.0 - - სულ მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სხვა ხარჯები 50 00 10.0 10.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 10.0 10.0 - - სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 3.0 3.0 - - სხვა ხარჯები 51 00 3.0 3.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3.0 3.0 - - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 95.0 95.0 - - 95.0 95.0 - - სხვა ხარჯები 52 00 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 95.0 95.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 0.5 0.5 სხვა ხარჯები 53 00 - - - - 0.5 0.5 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.5 0.5 - - სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 1.0 1.0 - - სხვა ხარჯები 55 00 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები 1.0 1.0 - - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1.0 1.0 - - ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდიის, აკადემიკოსების და წევრ კორესპონდენტების წოდების დაფინანსება შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს 41 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 56 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი სხვა ხარჯები 56 06 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 56 10 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება სხვა ხარჯები 56 12 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები სხვა ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები განმარტება გრანტი კრედიტი 15,700.0 - 66,600.0 50,900.0 66,600.0 50,900.0 15,700.0 - 52,550.0 50,900.0 1,650.0 - 14,050.0 - 14,050.0 - 40,000.0 40,000.0 - - 40,000.0 40,000.0 - - 40,000.0 40,000.0 - - 10,000.0 10,000.0 - - 10,000.0 10,000.0 - - 10,000.0 10,000.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 700.0 700.0 - - 700.0 700.0 - - 700.0 700.0 - - 15,700.0 - 15,700.0 - 15,700.0 - 15,700.0 - სარეზერვო ფონდის თანხები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის სახსრები სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 42 2020 წლის პროექტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,650.0 - 1,650.0 - 14,050.0 - 14,050.0 - 750.0 - 750.0 - 750.0 - 750.0 - 750.0 - 750.0 - 13,300.0 - 13,300.0 - 13,300.0 - 13,300.0 - კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 13,300.0 - 13,300.0 - ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 1,650.0 - 1,650.0 - 1,650.0 - 1,650.0 - 1,650.0 - 1,650.0 - სულ 56 12 01 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) სხვა ხარჯები 56 12 02 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) სხვა ხარჯები 56 12 04 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები სხვა ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 43
ინფორმაცია
o6ge60sgos lsjr(tuACqmb 2020 Sq,c,l, lr$gqfgcrysl bcrJp63$oo, 6rcr6sq,ob$o6gfu q,c, 3DiootqU{6o Jt6ogfigbolr tsgt$bgo (pJo5,tq,Jr6o \oJXJOob ps,stloto) o$crytot o 2019 ინფორმაცია კაპიტალურ პროექტებზე კოდი დასახელება ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 71,147.0 25,000.0 15,000.0 32,000.0 34,000.0 20,000.0 197,147.0 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) 123,350.3 13,000.0 10,000.0 10,900.0 - - 157,250.3 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) 122,223.6 7,900.0 5,000.0 - - - 135,123.6 24 14 03 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) - 10,000.0 7,000.0 40,500.0 46,000.0 30,000.0 133,500.0 24 14 03 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) - 15,000.0 4,000.0 30,200.0 84,000.0 92,000.0 225,200.0 24 14 03 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) - 10,000.0 4,000.0 56,000.0 69,000.0 31,000.0 170,000.0 24 14 03 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) - 5,000.0 4,500.0 46,500.0 20,000.0 - 76,000.0 24 14 03 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) - 10,000.0 4,000.0 83,500.0 30,000.0 - 127,500.0 24 14 03 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) - 10,000.0 3,000.0 39,500.0 66,000.0 25,000.0 143,500.0 115,050.6 43,800.0 62,800.0 100,000.0 60,000.0 60,000.0 441,650.6 1,595,710.0 190,000.0 210,000.0 286,000.0 350,000.0 400,000.0 3,031,710.0 24 13 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 25 02 02 01 საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 25 02 02 07 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 65,958.5 20,000.0 20,000.0 23,000.0 25,000.0 25,000.0 178,958.5 25 02 02 08 ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 11,818.3 30,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 - 221,818.3 8,087.5 15,000.0 20,000.0 66,000.0 70,000.0 50,000.0 229,087.5 7,445.4 19,000.0 25,000.0 25,000.0 21,000.0 - 97,445.4 - 11,000.0 50,000.0 75,000.0 139,000.0 - 275,000.0 - 5,000.0 1,700.0 - - - 6,700.0 25 02 02 09 25 02 02 10 25 02 02 11 25 02 02 12 სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 158,671.0 3,000.0 1,200.0 300.0 - - 163,171.0 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 144,350.8 40,000.0 14,000.0 - - - 198,350.8 25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 31,623.0 20,000.0 30,000.0 15,000.0 - - 96,623.0 25 02 02 16 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის კოდი დასახელება მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 25 02 02 18 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 25 02 03 01 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 6,000.0 13,000.0 15,000.0 30,000.0 33,000.0 30,000.0 პროექტის მთლიანი თანხა 127,000.0 20,220.3 18,500.0 32,400.0 31,100.0 9,700.0 - 111,920.3 137.1 3,200.0 4,900.0 - - - 8,237.1 193,121.1 5,000.0 500.0 - - - 198,621.1 113,333.1 60,000.0 70,000.0 80,000.0 100,000.0 120,000.0 543,333.1 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 25 02 03 03 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 169,951.5 70,000.0 70,000.0 60,000.0 - - 369,951.5 25 02 03 04 ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა 40,117.5 54,000.0 60,000.0 - - - 154,117.5 413,348.8 72,000.0 50,000.0 70,000.0 70,000.0 150,000.0 825,348.8 5,713.8 55,850.0 40,000.0 80,000.0 80,000.0 50,000.0 311,563.8 153,383.7 80,000.0 80,000.0 100,000.0 200,000.0 60,000.0 673,383.7 239,230.0 120,000.0 100,000.0 120,000.0 160,000.0 70,000.0 809,230.0 14,228.7 60,000.0 120,000.0 80,000.0 150,000.0 270,000.0 694,228.7 55,876.5 58,500.0 50,000.0 35,000.0 - 20,000.0 219,376.5 - 145,000.0 50,000.0 210,000.0 220,000.0 363,000.0 988,000.0 477,927.4 2,000.0 150.0 - - - 480,077.4 - 5,000.0 5,000.0 40,000.0 25,000.0 40,000.0 115,000.0 - 5,000.0 5,000.0 60,000.0 100,000.0 140,500.0 310,500.0 - 1,500.0 1,000.0 20,000.0 20,000.0 - 42,500.0 35.7 5,000.0 1,000.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 306,035.7 25 02 03 05 25 02 03 06 25 02 03 07 25 02 03 08 25 02 03 09 25 02 03 10 25 02 03 11 25 02 03 12 25 02 03 13 25 02 03 14 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB, EIB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი– ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB) 25 02 03 15 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) 25 02 03 16 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 25 02 03 17 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) - 4,000.0 1,000.0 50,000.0 90,000.0 100,000.0 245,000.0 25 02 03 18 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინისაგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) - 5,000.0 1,000.0 50,000.0 100,000.0 100,000.0 256,000.0 25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა 2 კოდი დასახელება (ADB) 25 03 03 25 03 04 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 477,341.5 80,000.0 27,000.0 - - - პროექტის მთლიანი თანხა 584,341.5 39,806.9 30,000.0 25,000.0 31,000.0 33,000.0 - 158,806.9 54,860.6 13,000.0 17,300.0 2,300.0 - - 87,460.6 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 25 03 05 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 150,747.7 70,000.0 95,000.0 - - - 315,747.7 25 03 07 სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაცია 9,997.5 22,400.0 1,000.0 - - - 33,397.5 25 03 08 ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 25,000.0 6,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 121,000.0 25 03 09 საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) - 4,000.0 8,000.0 - - - 12,000.0 25 03 10 ურბანული არეალების განვითარების პროგრამა (ADB) - - 10,000.0 - - - 10,000.0 25 03 11 ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) - - 15,000.0 - - - 15,000.0 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 8,270.6 1,500.0 300.0 - - - 10,070.6 25 04 02 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 17,062.6 1,500.0 500.0 - - - 19,062.6 25 04 03 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 577,545.2 160,000.0 160,000.0 155,001.0 118,000.0 118,000.0 1,288,546.2 25 04 04 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 94.1 3,000.0 1,000.0 81,001.0 81,001.0 108,000.0 274,096.1 25 04 05 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები 43,969.1 25,000.0 65,000.0 - 39,000.0 39,000.0 211,969.1 25 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა - 16,400.0 21,100.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 97,500.0 25 05 02 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 12,289.9 20,000.0 1,000.0 56,363.0 15,340.0 - 104,992.9 25 05 03 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 183.4 1,000.0 1,020.0 12,390.0 1,126.0 - 15,719.4 25 05 04 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) 1,046.5 2,000.0 1,000.0 26,497.0 51,780.0 24,385.0 106,708.5 25 05 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) 5,299.3 500.0 100.0 - - - 5,899.3 25 06 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 50,000.0 55,000.0 60,000.0 60,000.0 80,000.0 305,000.0 25 07 01 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 50,000.0 100,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 300,000.0 - 2,500.0 9,000.0 17,000.0 - - 28,500.0 - 20,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 180,000.0 25 07 02 25 07 03 26 02 03 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 3 კოდი 27 04 დასახელება ფაქტი 2018 წლის ჩათვლით 151,517.5 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 პროექტის მთლიანი თანხა 276,517.5 2019 წლის გეგმა 2020 წლის პროექტი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 217,639.6 20,000.0 15,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 312,639.6 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 259,095.1 36,000.0 36,000.0 75,000.0 75,100.0 80,100.0 561,295.1 32 07 საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, სახელოვნებო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება 785,148.7 104,200.0 103,300.0 261,800.0 546,800.0 546,800.0 2,348,048.7 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა 56,505.5 9,000.0 11,540.0 8,364.0 13,364.0 13,364.0 112,137.5 100,139.6 23,550.0 2,450.0 - - - 126,139.6 38,180.5 16,956.1 40,300.0 24,750.0 25,997.4 - 146,184.0 - 3,000.0 2,000.0 5,778.0 5,778.0 5,778.0 22,334.0 8,749.3 7,800.0 4,150.0 4,290.0 - - 24,989.3 32 10 03 02 56 12 01 56 12 02 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 56 12 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 56 12 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 56 12 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) - 75,000.0 120,000.0 - - - 195,000.0 56 12 06 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) - 20,000.0 37,000.0 5,080.0 - - 62,080.0 4 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 24 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 13 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესის და ვარდნილჰესების კასკადის) რეაბილიტაცია, გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების შემცირების, აგრეგატების საიმედოობის გაზრდის, ავარიული გაჩერებების პრევენციის და ტრანსპორტირების პირობების გაუმჯობესების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ენგურჰესზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-საამშენებლო სამუშაოები დეტალური ინფორმაცია ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბის დაზიანებული გვირაბის ბეტონის მოსახვა; მდ. ენგურის წყალსაცავში გადამგდები კაშხლის და ფარების რეაბილიტაცია; ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; გზის საფარის აღდგენა ენგურჰესამდე (14კმ.); მორალურად და ფიზიკურად გაცვეთილი მოწყობილობების გამოცვლა; ლამის ამოწმენდა და შესაბამისად მისაყრდნობი ფარის გამოყენება სიღრმული წყალსაშვების ფარების რემონტისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტირებულია, გაყვანილია საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა. 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 5 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმის „SCADA/EMS” სისტემის განახლება; აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (“პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); აჭარის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2020 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა; განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი. დეტალური ინფორმაცია „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის სრული სამუშაოების განხორციელება (I და II ფაზა): 146 კმ-ის სიგრძის 220 კვტ-იანი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220/110 კვ-იანი 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის და ამწევი ქვესადგურის მშენებლობა/მონტაჟი; 417 ანძის ფუნდამენტის მოწყობა, ანძების მონტაჟი და ანძებთან მისასვლელი გზების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახლი 220 კვ. „ახალციხე - ბათუმი" ელექტოგადამცები ხაზი; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა. ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 02 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 6 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „ეგრისი 1, 2“ რეზერვირება); ბათუმის რეგიონში (აჭარა) ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, აგრეთვე არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დეტალური ინფორმაცია 220 კვ-იანი ელეტროგადამცემი ხაზის „ოდიში 1,2” მშენებლობა (სიგრძე 60 კმ); 500 კვ ეელეტროგადამცემი ხაზის „კავკასიონის“ შეჭრა/დაკავშირება ქ/ს „ჯვარი 500/220“ში (8 კმ); 500/220 კვ-ანი ქვესადგურის „ჯვარის” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 500 მგვა); 180 მგვარ რეაქტორის მონტაჟი ქ/ს „ჯვარი 500“-ში; 220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური „ხორგას” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 400 მგვა). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი ,,ჯვარი-ხორგა". 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი 7 რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება. დეტალური ინფორმაცია 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე - 160 კილომეტრი; 500კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება (500 კვ-იან ხაზის მისაერთებლად), 400 კვ ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმის" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე საზღვრამდე - 30 კილომეტრი; 500 კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება 400 კვ ეგხ „ახალიციხე-თორთუმის" მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასრულებული 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა, ჩატარებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში. ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; 8 მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადის სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება, დეტალური ინფორმაცია 500 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი - ნენსკრა"-ს მშენებლობა; 110 კვ ორჯაჭვა „ნენსკრა-მესტია" ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, 500/220 /110 კვ ქვესადგური „ნენსკრას" მშენებლიბა, 500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი"-ს შეჭრა ქვესადგურ „ნენსკრაში"; 500 კვ ერთჯაჭვა „ლაჯანური - წყალტუბო“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ. ორჯაჭვა „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ ქვესადგური „წყალტუბოს“ გაფართოება; 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის მშენებლობა ლაჯანურის ქვესადგურიდან ლაჯანურის ჰესამდე. სულ პროექტი ითვალისწინებს 220 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების დასრულებული მშენებლობა: „ჯვარი - ნენსკრა მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში"; ახალი ქვერსადგური „ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა. 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 9 პროექტის აღწერა და მიზანი 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება. დეტალური ინფორმაცია 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" მშენებლობა (სიგრძე -77 კმ); 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა; 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა. გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; 10 გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება; ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება. დეტალური ინფორმაცია 220კვ ეგხ „პალიასტომის" ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა ქს-ში „ოზურგეთი" (სიგრძე - 2 კმ); 110კვ ე.გ.ხაზის მშენებლობა „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" (სიგრძე - 30 კმ); 220/110კვ ქვესადგური „ოზურგეთის" მშენებლობა (სიმძლავრე - 250 მვა). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული მშენებლობა; ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა. კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთისა და დუშეთის რეგიონების კვების საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; 11 დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება; დაწყებულია საამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია 110 კვ ეგხ „ახმეტა-თელავის" გაორჯაჭვიანება (220 კვ-ის გაბარიტებში); 110 კვ ეგხ „თელავი-წინანდალის", 110 კვ ეგხ „წინანდალი-მუკუზანის" და 110 კვ ეგხ „მუკუზანი-გურჯაანის" გაორჯაჭვიანება; ქვესადგურების რეკონსტრუცია (თელავი, გურჯაანი, ახმეტა, წინანდალი); ქვესადგური „თელავის" გაფართოება 220 კვ ფრთით; სულ პროექტი ითვალისწინებს 83 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა/რეაბილიტაციას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რაებილიტირებული ელექტროგადამცემი ქსელი და შესაბამისი ინფრასტრქეტურა; ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები; კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება. ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ცხენისწყლის კასკადის ჰესებისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; ონის ჰესების კასკადისა და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება; 12 დაწყებულია საამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური-ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (სიგრძე - 88 კმ); ლაჯანურში 500/220/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა-ლაჯანური- ონი"; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 24 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 15 - მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის მოხმარებული ელექტროენრიგიის ღირებულების ნაწილობრივ ანაზღაურება. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2020 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 21787 აბონენტი. დეტალური ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზსადენებით დაქსელვა, დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილების მონტაჟი და ასევე, ელექტროგადამცემი ხაზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშნებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სულ ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 184 894 აბონენტი. საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 13 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული და რეაბილიტირებული ხიდები. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მისასვლელი საავტომობილო გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების მიზნით 14 ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და მდინარეებთან. ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სარეკონსტრუქციო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზაზე. დეტალური ინფორმაცია კურორტ აბასთუმანიდან უმოკლესი საავტომობილო გზა გადის, ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკის გავლით, კურორტ საირმისკენ, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი საავტომობილო გზის (ბაღდათი-აბასთუმანი) სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დაკავშირებული იქნება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის რეგიონები. შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, მოიმატებს ტურისტული ნაკადი, რის შედეგადაც განვითარდება ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 58.8 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 15 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი რეკონსტრუირებული/რეაბილიტირებული 58.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზაზე. დეტალური ინფორმაცია ტურისტული ნაკადის ზრდის ფონზე, „საცხენოსნო მარშრუტებით“ თუშეთსა და მცხეთამთიანეთის რეგიონს (ხევსურეთი, ყაზბეგი) შორის გადაადგილდება მრავალი ადგილობრივი, თუ უცხოელი ტურისტი. აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის შედეგად ორი ტურისტული რეგიონი მეტად მიმზიდველი გახდება ვიზიტორებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამავე დროს, სავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, როგორც სასაზღვრო რეგიონისათვის, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის 250 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი აშენებული/რეკონსტრუირებული ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული/რეკონსტრუირებული ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის 51.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა, შემცირებული დრო და მანძილი თბილისი - რაჭის მიმართულებით. 16 დეტალური ინფორმაცია ზემო იმერეთის რეგიონი უმოკლესი მანძილით დაუკავშირდება რაჭის რეგიონს. ამასთან, საკმაოდ შემცირდება თბილისი-რაჭის მიმართულებით გადაადგილების დრო და მანძილი. ასევე, აღნიშნული მონაკვეთი ქუთაისი-ტყიბულის საავტომობილო გზის ალტერნატიული მიმართულება იქნება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის 51.8 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ორი რეგიონი უმოკლესი გზით დაუკავშირდება ერთმანეთს. ამასთან, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მშენებლობის სამუშაოები ხელს შეუწყობს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის დაჩქარებულ მშენებლობას. აღნიშნული გზა და რკინიგზა შემდგომში გამოყენებული იქნება ტვირთბრუნვისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 18 კმ-მდე საავტომობილო გზა და რკინიგზა; ადგილობრივი მოსახლეობის ამაღლებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 17 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი). პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს შორის (700 მ-მდე) დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები, გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა) სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწყობილი/აშენებული რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს შორის (700 მ-მდე) დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები, გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა). შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები, ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 14 18 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული საავტომობილო გზა; ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. 19 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 16 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო–გოდერძის უღელტეხილი მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ბათუმი(ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81-კმ110 ხულო–გოდერძის უღელტეხილი მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი–ზარზმის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი) და ლოტი II კმ110-კმ129 (გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთი)) მშენებლობის განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება. ასევე, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი) მშენებლობის განხორციელების მიზნით განსახლების გეგმის განახლების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ხელს შეუწყობს სამცხე–ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებას, ასევე სამთოსათხილამურო და სხვა ტურისტული სახეობების ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას და საერთო საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 17 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 20 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება (საჭიროების შემთხვევაში) რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული გზად გამოყენება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა– ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 18 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მდინარე დებედაზე ხიდის სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული ხიდისა და რუსთავი-სადახლოს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა უზრუნველყოფს სომხეთიდან და სომხეთის მიმართულებით მოძრავი ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ დაკავშირებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის და ჩრდილოეთ-სამხრეთის სტრანზიტო კორიდორებთან, შესაბამისად ხელს შეუწყობს რეგიონალური სატრანსპორტო ქსელის მდგრად და კონკურენტუნარიან განვითარებას. 21 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული ახალი სახიდე გადასასვლელი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ოთხ ზოლიან პარამეტრებში. აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-სოფ. აგარების კმ95-კმ121 მონაკვეთის განათება, ნატახტარი-რუისის კმ28-კმ95 მონაკვეთზე მოძრაობის გაუმჯობესების სამუშაოები და საპროექტო მომსახურეობა (ჩუმათელეთი-ხევის დეტალური პროექტირების მომზადება, თბილისი-ბაკურციხის, წნორი-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის Feasibility-ს და თბილისი-საგარეჯოს და საგარეჯო-ბაკურციხის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რუსთავი-წითელი ხიდის და რუსთავი-სადახლოს ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის (Feasibility study) და დეტალური პროექტირების, ჟინვალი–ლარსის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის (Prefeasibility study), ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის (Feasibility study) და ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 22 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ126-კმ140 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. 23 ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო სამუშაოები 41 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზაზე უსაფრთხოება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას.აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად საჭიროა ღერძულა ხაზზე გადასწრების აკრძალვა. გადასწრების აკრძალვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, გამოყენებული უნდა იქნას ღერძულა ხაზის გამოცალკევების ისეთი ფიზიკური ზომები, როგორიც არის გამყოფი ბეტონის ზღუდარი და დამატებით ორი ზოლის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება. დღეის მდგომარეობით აღნიშნული გზის მონაკვეთზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად მოწყობილია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები და სხვა. საავტომობილო მოძრაობა არის ცალმხრივი (სამტრედია-ზესტაფონის მიმართულებით) რაც სატრანსპორტო ნაკადის სრული მონაცემების გაანალიზებისათვის არ არის მისაღები. აღნიშნული გარემოება არ იძლევა შესაძლებლობას დონორ ორგანიზაციებთან განხორციელდეს განხილვა დამატებითი ორი ზოლის მშენებლობის სამუშაოების დასაფინსებლად. ნეგატიური შედეგების შემცირების მიზნით აუცილებელია მაგისტრალის პროექტის გაუმჯობესება საერთაშორისო ტვირთების და მგზავრთა ნაკადის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 24 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ51 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობის სამუშაობის ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მოდერნიზებული-აშენებული 51 კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140-კმ151 ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140-კმ151 ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთზე. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც მცირდება გამტარუნარიანობა; თბილისისენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებული- 25 აშენებული 11კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB, EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის ს/გზის კმ151-კმ163 ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საავტომობილო გზის თბილისი–სენაკი– ლესელიძის კმ151-კმ163 ხევი-უბისას მონაკვეთზე. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 12 კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის ს/გზის კმ163-კმ176 უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების ჩატარება. 26 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საავტომობილო გზის თბილისი–სენაკი– ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ163-კმ176 უბისა-შორაპანის მონაკვეთზე. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 13 კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის ს/გზის კმ176-კმ190 შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საავტომობილო გზის თბილისი–სენაკი– ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ176-კმ190 შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთზე. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა. 27 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის ახალი გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო სამუშაოები სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთზე. დეტალური ინფორმაცია სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის 14 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა. დეტალური ინფორმაცია მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე 13,7 კმიანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 13,7 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა გაზრდის 28 საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის ზესტაფონი–ქუთაისის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოებზე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდში საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება. დეტალური ინფორმაცია საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და ქუთაისი-სამტრედიის მიმართულებით ახალი ორზოლიანი გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აშენებული-რეკოსტრუირებული 56,5 კმ-მდე საავტომობილო გზა და 39 ხიდი. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 29 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო სამუშაოები თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთზე. დეტალური ინფორმაცია თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე–წნორის მონაკვეთის მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ110-კმ120 ბათუმი (ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 30 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები ხიდზე და მისასვლელ გზებზე. დეტალური ინფორმაცია მდინარე რიონზე 500 მ-იანი ხიდის და ახალი 2 კმ-იანი მისასვლელი გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღნიშნული ხიდის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 16 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს თბილისი–წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი–წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები დეტალური ინფორმაცია თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის 36 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) 31 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 17 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურების დაწყება. დეტალური ინფორმაცია ალგეთი-სადახლოს 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 18 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 30 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 32 პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა, კერძოდ: საგზაო ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით. ასევე, სანაპირო ზონების დაცვა შემდგომი ეროზიისაგან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესება. მისი განხორციელების შედეგად შესაბამის ქალაქებში ურბანული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა გახდება უფრო ეფექტური, საიმედო და ხელმისაწვდომი, რითაც 1.5 მლნ-ზე მეტ ადამიანს (საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 35%) გაუმჯობესდება ცხოვრების პირობები. რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9 ობიექტზე; დასრულებული მუზეუმი (ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაცია); 33 ობიექტი - 1. დასრულებული ურბანული განახლება (დუშეთის ურბანული განახლება); - 1 ობიექტი; დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი - 6 ობიექტი; დეტალური ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობის პერიოდია 2015-2022 წ. სამცხე-ჯავახეთი: აღნიშნულ პერიოდში დასრულდა: საფარას მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (7.2 კმ.); სოფ. გოგაშენთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების ღონისძიებების მოწყობა (7.4 კმ.); საფარას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; სოფელ მირაშხანამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (2.7 კმ); ვარძიის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ბაკურიანი–ციხისჯვარის გზის რეაბილიტაცია (7.5 კმ გზა); ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება; მიმდინარეობს: აბასთუმნის ობსერვატორიის რეაბილიტაცია (სამუშაოები დაიწყო 2018 წლის 2 კვარტალში და დასრულდება 2019 წლის მეოთხე კვარტალში); აბასთუმნის ისტორიული ხის სახლების რეაბილიტაცია (18 სახლი, სამუშაოები დაიწყო 2018 წლის პირველ კვარტალში და დასრულდება 2019 წლის მეოთხე კვარტალში); ზარზმის სამონასტრო კომპლექსზე გადაუდებელი სარესტავრაციო სამუშაოები და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (სამუშაოები დაიწყო 2019 წლის მესამე კვარტალში და დასრულდება 2021 წლის პირველ კვარტალში); ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკისა და გზის მოწყობა (ფაზა 2) (დაიწყო 2019 წლის მე-3 კვარტალში და დასრულდება 2019 წლის ბოლოს); ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაცია და მუზეუმად ადაპტაცია (დაიწყო 2019 წლის მე-3 კვარტალში და დასრულდება 2020 წლის მე-4 კვარტალში); დაგეგმილია: ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში; აბასთუმნის ურბანული განახლების პროექტი; ბაკურიანის ურბანული განვიტარების პროექტი; მცხეთა-მთიანეთი: აღნიშნულ პერიოდში დასრულდა: ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ავტოსადგომისა და ეკლესიამდე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა, ჯამში 6,1 კმ გზის რეაბილიტაცია; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფ. გერგეთში მისასვლელი გზის და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის რეაბილიტაცია; დარიალის მონასტერთან ავტოსადგომის მოწყობა და მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია; დუშეთის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია; მცხეთის მუნიციპალიტეტში შპს „სევსამორა“-სთან მისასვლელი გზის, გარე განათების, გაზმომარაგების მოწყობის და ინტერნეტით უზრუნველყოფა (პროექტირება მშენებლობა); მიმდინარეობს: მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის პროექტი (პროექტი დაიწყო 2018 წელს და სრულდება 2019 წლის მე-4 კვარტალში); დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება (პროექტი დაიწყო 2019 წლის პირველ კვარტალში და დასრულდება 2020 წლის 34 მე-2 კვარტალში); დაგეგმილია: დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია (ფაზა2); ჯუთა-როშკა-არხოტიშატილი-თუშეთის სამოგზაურო ქოხების მოწყობა; ზაქაგორის ისტორიული ციხე დასახლების კონსერვაცია/რესტავრაცია და თრუსოს დაცული ტერიტორიის განვითარება და მდგრადი შენარჩუნება; თბილისი ეროვნული პარკის განახლება; მცხეთის ურბანული განაშენიანება (მათ შორის ჯვრის მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა) და სარეკრეაციო პარკის მოწყობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონალური და მუნიციპალური საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროექტის განვითარების მიზანია მუნიციპალური მომსახურების და ინფრასტრუქტურისა გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი პირობები და გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობები. 48 ქვე-პროექტიდან (სამუშაოები): მიმდინარეა -4, შეფასების სტადიაზეა - 2, შესყიდვები 4, დასრულდა - 38. დეტალური ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობის პერიოდია 2014-2021 წ, აღნიშნულ პერიოდში დასრულდა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ მეორე სვირისა და სვირის სადგურის დამაკავშირებელი გზის (7.2 კმ) რეაბილიტაცია, ქუთაისში ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაცია, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფლების ბოდბისა და ბოდბისხევის დამაკავშირებელი გზის (5.6 კმ) მშენებლობა, მარტვილის მუნიციპალიტეტში სოფლების სალხინო-ლეცავებალდის გზის (6.6 კმ) რეაბილიტაცია, მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის ილიკო გაბლიანის სახ. სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქცია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული 35 გზის (3.9 კმ) რეაბილიტაცია, თეთრიწყაროს შიდა გზების (3.5 კმ) და ხიდების რეაბილიტაცია, ქ. ხაშურის #7 ბაღის რეაბილიტაცია, გორის რაიონის სოფლების: ზემო ნიქოზის, ქვემო ნიქოზის, და ზემო ხვითის წყალსადენის (38.9 კმ) რეაბილიტაცია, სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია ქ. კასპში, და სხვ. მიმდინარეობს: ზუგდიდის (სამგრელო-ზემო სვანეთი) ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია (დაწყება: 2018, დასრულება: 2019 წლის 4 კვარტალი), და სხვ.; ს. ეშტიის გზის (4.5 კმ) რეაბილიტაცია , ხაშურის სტადიონის რეაბილიტაცია; შესყიდვები: გარდაბნის 5 სოფლის წყალსადენის (52.2 კმ) რეაბილიტაცია, და სხვ. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის მასშტაბით არსებული ამორტიზირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება (წყალსადენი, კანალიზაცია, გზები, შენობები და სხვ.) და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა. საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, წყალმომარაგება, წყალარინება და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 27.9 კმ; ობიექტი - 5; წყალმომარაგების სისტემა - 5. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; ობიექტი - 4. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები 2 ობიექტზე. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 1. დასრულებული საზედამხედველო მომსახურეობა. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. 36 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, წყალსადენი, კანალიზაცია და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობების რეაბილიტაცია და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 1. დასრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაწყებული დეფექტების პასუხისმგებლობის პერიოდი. 2. მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დეფექტებზე პასუხსმგებლობის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია 1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, ლეონიძის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის: შენობის აღჭურვა თანამედროვე საინჟინრო სისტემებით და შენობის ფასადების რეაბილიტაცია. 2. ქ. თბილისში ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. დეფექტებზე პასუხსმგებლობის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობები და აშენებული ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 37 იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი ითვალისწინებს სტეფანწმინდაში, რაჭა-ლეჩხუმში და გურიის ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაციასა და კერძო სექტორის ხელშეწყობას აღნიშნული მიმართულებით. მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის ფარგლებში რეაბილიტირებული გზები საჯარო შენობები, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღები, საზოგადოებრივი სივრცეები, კულტურულ/ადმინისტრაციული შენობები და სხვა. დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილია: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში შემოვლით გზასთან მრავალსართულიანი ავტოსადგომის მშენებლობა; ყაზბეგი მუნიციპალიტეტში სოფელ კობში ავტოპარკინგის მოწყობა დიზაინი და მშენებლობა; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში მრავალფუნქციური ავტოსადგომის მშენებლობა; ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფოკაში, ფარავნის ტბის ჯებირისა და წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერთან ინფრასტრუქტურის მოწყობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, წყალსადენი, კანალიზაცია და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები. საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 38 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვა. პროექტის საერთო მიზანია ენერგიის დაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის ზომების განხორციელება და საქართველოს რამდენიმე საჯარო შენობაში განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვა. პროექტის შენობები განლაგდება სამ სხვადასხვა კლიმატურ ზონაში, იქნება განსაზღვრული სხვადასხვა მიზანისა და ფუნქციისთვის (მაგალითად: ადმინისტრაციული, საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის) და იქნება რამოდენიმე საბოლოო მიმღების მფლობელობაში, რომლებიც წარმოადგენენ სახელმწიფო ორგანოებს, როგორებიცაა სამინისტროები ან მუნიციპალიტეტები, ან სხვა სახელმწიფო ორგანო ან ერთეული. პროექტი მიზნად ისახავს პროექტის შენობებში ენერგომოხმარების შემცირებას და დეკარბონიზაციას, CO2 ემისიის და პროექტის შენობების ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების შემცირებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულ შენობაზე მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. დეტალური ინფორმაცია შერჩეულ საჯარო შენობაზე დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების გატარება, კერძოდ: სახურავების, კედლებისა და მილების იზოლაციის გაუმჯობესება; ახალი სავენტილაციო სისტემების დაყენება; ბოილერების დაყენება და შეცვლა; თერმოსტატული სარქველებისა და ავტომატიზაციის სხვა კონტროლის დაყენება; სითბოს ტუმბოების დაყენება; მზის PV სისტემების დაყენება; LED ნათურებისა და გარე განათების სისტემების დაყენება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შერჩეულ საჯარო შენობაზე დანერგილი განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროები; შემცირებული კომუნალური ხარჯები. საჯარო შენოსთვის საპროეტო დოკუმენტაციი მომზადება ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 39 პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქობულეთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის ლამის გაუწყლოვანების სისტემის მონტაჟი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვანების სისტემა. დეტალური ინფორმაცია ქ. ქობულეთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის ლამის გაუწყლოვანების სისტემის მიწოდება და მონტაჟი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 1 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა და გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. 1. ჩამდინარე წყლების ხარისხი 2. მოსახლეობის უკეთესი სოციალური პირობები 3. ტურისტების რაოდენობა საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 2 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 40 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და წყალარინების სისტემის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული სასმელი წყლის გრაფიკი და უზრუნველყოფილი წყალარინების სისტემებით მომსახურება. დეტალური ინფორმაცია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ: მშენებლობა: მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ანაკლიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ფოთის წყალმომარაგების სისტემა; მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რეზერვუარები და გადამცემი ხაზი; ანაკლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ურეკის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ურეკის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემა; ფოთის წყალარინების ქსელები; ზუგდიდის წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ჯვრის წყალმომარაგების სისტემა; ჭიათურაში წყალმომარაგების ქსელი; გუდაურში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ბაკურიანის სასმელი წყლის სისტემის გაფართოება; ბოლნისის წყალარინების ქსელი; მარნეულის წყალმომარაგება და წყალარინების ქსელი. მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა; ქ. თელავის სასმელი წლის სისტემა. რეაბილიტაცია: აბაშის მაგისტრალური მილსადენი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლით და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობით. ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქუთაისში დაგეგმილია წყალარინების ქსელებისა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დეტალური ინფორმაცია 368 კმ სიგრძის წყალარინების ქსელის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, წარმადობით - 43 000 კმ3 დღე/ღამეში. 41 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ. ქუთაისში აშენებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკის გაზრდა, აბონენტთა გამრიცხველიანება, დანაკარგების შემცირება, გარემოსდაცვითი სტანდარტების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული წყლის ხელოვნური რეზერვუარი; დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები. დეტალური ინფორმაცია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გამრიცხველიანება, კერძოდ: გუდაურის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობა; დაბა ადიგენის წყალმომრაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბახმაროს წყლისა და წყალარინების პროექტი; ანასეულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. მარტვილის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. დმანისის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ბაკურიანიმიტარბის წყალარინების სისტემის პროექტირება; ქ. ცაგერის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. ტყიბულის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; დაბა სურამი ამაღლების ქუჩის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგება; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში 100 000 მ3 მოცულობის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის წყლით შევსებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; დაბა სურამი ამაღლების ქუჩის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგება; ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოება (III ეტაპი); დაბა აგარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. სენაკში, აღმაშენებლის ქუჩაზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; დაბა ბაკურიანში, დიდველის განაშენიანების ტერიტორიის წყალმომარაგება (II ეტაპი). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი და გრაფიკი, გამრიცხველიანებული აბონენტები. 42 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული ნაგავსაყრელი პოლიგონების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია, ეტაპობრივი დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების მოწყობა, გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირება და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კეთილმოწყობილი ნაგავსაყრელების და ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად ოპერირებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარდება ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობისა და ეტაპობრივად დახურვის სამუშაოები. მათ ფარგლებში გაუმჯობესდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. კეთილმოწყობილ ნაგავსაყრელზე რეგულარულად მიმდინარეობს შეტანილი ნარჩენების თვისობრივრაოდენობრივი აღრიცხვა, მათი სპეც-ტექნიკით დაპრესვა და საიზოლაციო ფენით გადაფარვა. გაუმჯობესებული ოპერირების და ექსპლუატაციის შედეგად, ხელი ეწყობა გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. დეტალური ინფორმაცია არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება-უტილიზაცია მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა). კომპანიის საკუთრებაში გადმოცემული პოლიგონის სანიტარული წესებისა და ნორმების შესაბამისად მოწყობაექსპლუატაცია, საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და მათი ეტაპობრივი დახურვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 43 პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი იმერეთში ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა, რომელიც მოემსახურება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ასევე, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა. ნაგავსაყრელის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, გადამტვირთავი სადგურების მშენებლობის ტენდერის გამოცხადება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა. ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი ნაგავსაყრელის აშენება, ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და არსებული ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა. ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარეობს "ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი". პროექტის მიზანია ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და მოხდება მათი აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. 44 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ტერიტორიის კონცეპტუალური პროექტის მომზადება და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და სამშენებლო ნებართვების მოპოვება. ნაგავსაყრელის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობა. ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი ნაგავსაყრელის აშენება. მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარეობს "ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი". პროექტის მიზანია ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და მოხდება მათი აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. პროექტი ითვალისწინებს მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვას კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ტერიტორიის კონცეპტუალური პროექტის მომზადება და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და სამშენებლო ნებართვების მოპოვება. ნაგავსაყრელების დიზაინის შემუშავება, სამშენებლო და გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების მოპოვება, სამშენებლო ტენდერის გამოცხადება. დეტალური ინფორმაცია პროექტი მოიცავს კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში ახალი რეგიონული სანიტარიული ნაგავსაყრელების მშენებლობასა და კახეთის რეგიონში 45 ნარჩენების კომპოსტირების საწარმოს მოწყობას. ასევე, დაგეგმილია ნარჩენების გადამტვირთავი 5 სადგურის მოწყობა, მუნიციპალიტეტების საჭირო ტექნიკით აღჭურვა და რეგიონული ნაგავსაყრელების ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ, სტანდარტების შესაბამისად რეგიონში არსებული მუნიციპალური ძველი ნაგავსაყრელების დახურვა. მოცემულ ეტაპზე დასრულებულია საკონსულტაციო კომპანიების შერჩევის საერთაშორისო სატენდერო პროცედურები და მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობა. ევროსტანდარტების შესაბამისი 2 ახალი ნაგავსაყრელის აშენება. საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის ითვალისწინებს 146 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვას საქართველოს 66 მუნიციპალიტეტისათვის. პროექტის ითვალისწინებს 144 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვას საქართველოს 66 მუნიციპალიტეტისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება და მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. დეტალური ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეისყიდა 144 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ნაგავშემკრები კონტეინერი საქართველოს 66 მუნიციპალიტეტისათვის, რომლის მოწოდება განხორციელდა ეტაპობრივად. მოგვიანებით ცვლილებების საფუძველზე ორ მუნიციპალიტეტს (თერჯოლა და მცხეთა) დამატებით ორი მანქანა მიეწოდა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა 46 გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა. 66 144 მუნიციპალიტეტისთვის მიწოდებული 144 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ნაგავშემკრები კონტეინერი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებულ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში გადაცემული ბინა 1800 -მდე ოჯახს. მიმდინარე პროექტებზე დაგეგმილი სამუშაოების ნაწილობრივი შესრულება დეტალური ინფორმაცია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთადევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; ახალი საცხოვრებელი კორპუსების (კომპლექსები) მშენებლობა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 07 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 07 - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 47 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამოცხადებულია ტენდერი მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე და საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე დეტალური ინფორმაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019-2020 წლებში ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილი აქვს ათეულობით სკოლის რეაბილიტაცია და მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები. თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) პროექტის პროგრამული კოდი 25 07 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 07 - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და დაწყებული სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2020 წელს დაგეგმილი აქვს თბილისში 5 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაწყება, ხოლო 1 ახალი სკოლის მშენებლობა. პარალელურად 2020 წელს დასრულდება დამატებით 4 სკოლის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავება, რაც საშუალებას მოგვცემს 2021ში დავიწყოთ დამატებით 4 სკოლაზე სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული საჯარო სკოლები და შემცირებული კომუნალური ხარჯები. 48 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში პროექტის პროგრამული კოდი 25 07 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 07 - ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში აშენებული-რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 26 02 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 26 02 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება პროგრამის განმახორციელებელი სპეციალური პენიტენციური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის/დაწესებულებების რემონტირეკონსტრუქცია, აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები. დეტალური ინფორმაცია პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი დაწესებულებები და სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი 27 04 49 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი 31 06 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 31 06 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; 50 სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. . დეტალური ინფორმაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება: მშენებლობით შეჩერებული „ლაკბეს" წყალსაცავში წყლის დარეგულირების და ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალურ არხში წყლის მიწოდების ღონისძიებები - წყალსაცავების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; შიდა ქართლის რეგიონი ნადარბაზევის წყალსაცავიდან მკვებავი სარწყავი სისტემის მაგისტერალური არხების რეაბილიტაცია; ტირიფონის „ახალ“ მაგისტრალურ არხზე (პკ264+41 ÷ პკ281+41) არსებული დაზიანებული გვირაბის შემოვლითი (ალტერნატიული) წყალგამყვანი მილსადენის (დიუკერის) მოწყობა და მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ292+32 ÷ პკ330+80) რეაბილიტაცია; ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-3-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია (I რიგი); სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; კარბის თვითდინებითი სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მისი გ-1÷ გ-5 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია მდ. პატარა ლიახვზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით; ტირიფონის სარწყავი სისტემისა გ-1 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ხურვალეთის სარწყავი სისტემის სადაწნეო მილსადენის მონაკვეთების (პკ 23+79¸პკ28+17 და პკ39+97¸პკ50+59) რეაბილიტაცია (I ეტაპი); სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია ; ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხის გ-61-1 (ბებნულა) გამანაწილებბის რეაბილიტაცია; ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე შაქშაქეთის დიუკერის დაზიანებული მონაკვეთების არდგენა- რეაბილიტაცია; ლოკალური სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი თელოვანის სარწყავის სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე ქსანზე გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობების მოწყობით; 51 ბულაჩაურის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობასთან ნაპირგამაგრების მოწყობა. ქვემო ქართლის რეგიონი იმირასანის, შაუმიანის და ხიხანის სარწყავი სისტემების ზონაში სავარგულების წვეთური მორწყვის მექანიკური სისტემის მოწყობა; ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-6 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია-მოდერნიზაცია; ჯანდარის არხის სარწყავი სისტემის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და სატუმბო სადგურის მოწყობა; მთისძირი-ჯავახის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია (I ეტაპი); არახლოს მაგისტრალური არხის და რანჩპარის არხის რეაბილიტაცია; ხრამ -არხის პრობლემური მონაკვეთის პკ114+პკ118-მდე აღდგენა-რეაბილიტაცია; ლოკალური სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია. კახეთის რეგიონი „ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების პკ33+16¸ პკ57+10; პკ120+89¸ პკ123+90.3 და ილტოს დიუკერის შესასვლელი სათავისის აღდგენა რეაბილიტაცია” ( II ეტაპი); ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 (ოჟიოს გ-38-ის დაერთება) გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 396+21-დან პკ 910+20-მდე (II ეტაპი); ილტოს, ქვემო ალაზნის და ნაურდლის სარწყავი სისტემების კაპიტალური სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე არსებული სამთაწყაროს წყალსაგდების და ვეჯინის სწრაფმდენის (პკ319+30) რეაბილიტაცია და მაგისტრალურ არხზე სარეგულაციო კვანძის მოწყობა; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-37 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ბოდბისხევის კოლექტორის (კ-27) და მასზე არსებული სარეგულაციო კვანძის რეაბილიტაცია; ნაურდლის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობაზე წყალმოვარდნით და წყალდიდობით დაზიანებული მარჯვენა დამცავი კედლის და თევზსავალის აღდგენა-რეაბილიტაცია; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ184+64-დან პკ313+42-მდე) რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის მონაკვეთის პკ244+20-დან პკ288+40- 52 მდე) და არსებული ავარიული გალერეის (პკ2+20-დან 11+14-მდე) რეაბილიტაცია ( II რიგი); ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-34,გ-38 და გ-39 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (ბებერა არხის ალტერნატივა); სოფ. თელას სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია; ლოკალური სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია. გურიის რეგიონი დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-3 და მ-4 კოლექტორების და მისი დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; რიონის მარცხენა სანაპიროს დამშრობი მასივის, მთისძირა არხზე პკ82+17-ზე ახალი ხიდის მოწყობა. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი ხობი-უტორის მდინარეთაშორის მასივზე მ-1 დამშრობი მაგისტრალური არხის(10კმ) და ხობი-ოჩხამურის მდინარეთაშორის მასივზე უტორის კოლექტორის (11კმ) რეაბილიტაცია; ნოღელა-ცხენისწყლის მდინარეთაშორის მასივზე კ-2 (ნმ) დამშრობი კოლექტორის რეაბილიტაცია (9 კმ). IFAD-ის პროექტების 5% თანადაფინანსება (კონტრიბუცია). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, სახელოვნებო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭეურვა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 53 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა პროექტის პროგრამული კოდი 32 10 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 10 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. დეტალური ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია (გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია, ბებრის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ატენის სიონის რეაბილიტაცია, ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაციa, ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია, გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია, გრემის აბანოს რეაბილიტაცია, უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაცია, გორის ციხის რეაბილიტაცია, რუსთავის ციხის რეაბილიტაცია, რკონის ციხის კომპლექსის რეაბილიტაცია, ლესია უკრაინკას სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია, სოფელ ქვემო ნიჩბისში მდებარე ციციშვილების ციხე-დარბაზის არქიტექტურული კომპლექსის რეაბილიტაცია, უჯარმის ციხე-ქალაქის რეაბილიტაცია, სათხის რეაბილიტაცია, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები, გრაკლიანი გორის არქეოლოგია, დიდნაურის არქეოლოგია, გუდაბერტყას არქეოლოგია, ზიარის არქეოლოგია, ძალისის არქეოლოგია და სხვა და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები 54 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 56 12 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის (გათვალისწინებულია წყლის სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა ჩაქვსა და მახინჯაურში), ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის (გათვალისწინებულია წყალარინების სატუმბი სადგურების მშენებლობა თამარისა და ბარცხანის დასახლებაში) რეაბილიტაცია და გაფართოება; მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებულ უბნებში სასმელი წყლის უწყვეტად და დანაკარგების გარეშე მიწოდება; რეაბილიტირებულ უბნებში წყალარინების სისტემის გამართული მუშაობა; დასრულებულია ჯავახიშვილის სანიაღვრე კოლექტორის (1.5 კმ) რეაბილიტაცია; დასრულებულია სანიარვრე სატუმბი სადგურის მშენებლობა არდაგანის ტბის მიმდებარედ; დასრულებულია სანიაღვრე წყლების ზღვაში ჩაშვების სამუშაოები პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ.ბათუმის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მდგრადი ეკონომიკური და ეკოლოგიური განვითარების და შემოსავლების შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გზით; ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 55 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 56 12 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება; გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება; ჩაქვი-მახინჯაურის დასახლებაში კომპაქტური წყალარინების გამწმენდი სადგურების მშენებლობა; კახაბერი, ადლიის და აეროპორტის დასახლებაში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებულია გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2000 კბ.მ სასნეკი წყლის რეზერვუარის, საწნეო ხაზის და სადისტრიბუციო ქსელის მშენებლობა); დასრულებულია ჯავახიშვილის ქუჩიდან მდინარე მეჯინისწყლამდე წყალარინების მაგისტრალური და სამომხმარებლო ქსელის მოწყობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ.ბათუმის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მდგრადი ეკონომიკური და ეკოლოგიური განვითარების და შემოსავლების შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გზით; ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 56 12 03 56 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას. ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებულია შემდეგი დოკუმენტები: პროექტის განხორციელების გეგმა, ბათუმისა და ქობულეთის (დროებითი) ნაგავსაყრელების კვლევა, PIU-ს ჩამოყალიბება და გამყარება, დეტალური პროექტი და სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვებისა და სატენდერო პაკეტის მომზადება, სამოქმედო და საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოს მომზადება, კვარტალური ანგარიშები, დახურვის ზომების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება ნებართვის აღების მიზნით, გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით), გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (EBRD-ს წესების მიხედვით); პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, ქობულეთის მუნიციპლიტეტის სოფელ ცეცხლაურში სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობა; ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 56 12 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და სრულად ელექტრო ავტობუსების შეძენა, მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის პარკის განახლება/შევსება ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას. 57 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია ახალი, ადაპტირებული და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრასპორტით გადაადგილება პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი, ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი. თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 56 12 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ბუნებრივ აირზე მომუშავე CNG ტიპის მუნიციპალური ავტობუსების შესყიდვა, რომლის მიზანია საქალაქო ტრატრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ავტობუსებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ავტობუსების მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2021 წლის ბოლომდე პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განახლებული ავტოპარკი -200 ერთეული, 12 მეტრიანი, ევროპული სტანდარტების მქონე, ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსი; ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება. თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 56 12 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 56 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი ითვალისწინებს შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ოპერირების ოპტიმიზაციისა და მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების სრულყოფას და მიზნად ისახავს ავტოპარკის 58 განახლებას, გადამტვირთი სადგურის მშენებლობა/რეაბილიტაციას და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელის, ნაჟური წყლის (ლიჩეტის) სისტემის რეაბილიტაციას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განახლებული ავტოპარკი და ნარჩენების გადაზიდვის თანამედროვე სიტემების დანერგვა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების და გაუნვებელყოფის გაუმჯობესება, გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირება 59
ინფორმაცია
o6gel60rgor bqJs6,or6gmt, 2020 $qlrtl, lnbCq,AftAct OogpgC(y,o br6lritq36uE o J6o6t6r0g0ol, Ool$qmqg6CE o tsgqgbCbolrr (D o6qn3qJm6Cboll Agb.:bg0 (J6a 56,: fo q,o \rry7Y7[ob 9s6s 6oto) obrryrobo 2019 ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა კოდი დასახელება 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 01 27 04 37 00 21 00 27 05 30 05 39 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - საპენსიო სააგენტო შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სულ 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 3,126,000.0 3,126,000.0 - 3,530,000.0 3,812,400.0 4,117,392.0 1,076,380.0 1,076,380.0 - 1,100,000.0 1,120,000.0 1,150,000.0 59,085.0 57,885.0 1,200.0 59,200.0 59,300.0 59,360.0 15,000.0 15,000.0 - 20,000.0 20,000.0 20,000.0 8,400.0 8,000.0 400.0 8,400.0 8,400.0 8,400.0 5,000.0 5,000.0 - 5,000.0 - - 5,000.0 5,000.0 - 7,000.0 7,000.0 7,000.0 4,193.0 4,123.0 70.0 4,223.0 4,223.0 4,223.0 260.0 260.0 4,299,318.0 4,297,648.0 1,670.0 260.0 260.0 260.0 4,734,083.0 5,031,583.0 5,366,635.0 1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (27 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი აღწერა და მიზანი მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; 2 პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის განხორციელებული ფულადი გასაცემლები ხელს უწყობენ მდგარდი განვითარების მიზნებით (SDG) გათვალისწინებული 1.3.1 ვალდებულების შესრულებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები; მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, მიტოვების პრევენცია, რეინტეგრაცია; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა; საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; განსაზღვრული საჭიროების მქონე მოსახლეობა დაფარულია: მიზნობრივი სოციალური დახმარებით, სქესის მიხედვით: 8.3% (გარდა სოციალური პაკეტის მიმღებების და პენსიონრებისა), ბავშვები: 37.6%, ქალები: 54.3%; სოციალური პაკეტი: 4.5%, საიდანაც 20% არიან ბავშვები, ხოლო 36.7% - ქალები, პენსიები 20.2% - ქალები 71.1%. (გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (1.3.1)) სულ 33%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოციალურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; შენარჩუნებულია საჭიროების მქონე მოსახლეობის დაფარვა მიზნობრივი ფულადი ტრანსფერებით არანაკლებ - 33%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 10 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2023 წლისთვის ბენეფიციართა რაოდენობის დაახლოებით 20%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (27 02 01) 3 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის რეალიზება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 750 ათასამდე პირი, მათ შორის 29% მამაკაცი, 71% ქალი); „მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევის“ მიხედვით პენსიის გავლენა უკიდურეს სიღარიბეზე - პენსიის გამოკლებით უკიდურესი სიღარიბე საშუალოდ 2.43%-დან გაიზრდებოდა 30.5%-მდე; (http://unicef.ge/uploads/WMS_2013_geo.pdf; http://unicef.ge/uploads/Welfare_Monitoring_Survey_Georgia-GEO_WEB.pdf; http://unicef.ge/uploads/WMS_brochure_unicef_geo_web.pdf ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; შენარჩუნდება პენსიის გავლენის მაჩვენებელი უკიდურეს სიღარიბეზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 22.9 ათასი პირი, მათ შორის 80% მამაკაცი, 20% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (27 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 4 მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება გაზრდილი ოდენობით . მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 435 450 პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 53%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 144 000-მდე ბავშვი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 165 012 პირი, მათ შორის 63% მამაკაცი, 37% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები დაახლოებით 227 705 პირი, მათ შორის 46,3 % მამაკაცი, 53,7% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 4. 5 საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სხვა სოციალური დახმარებებით (რეინტეგრაციის შემწეობა, ფულადი დახმარება ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიღებული ზიანის ანაზღაურებისთვის, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ფულადი დახმარება) და გაცემა ხდება დროულად (დაახლოებით - 30000 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის, ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა, შობადობის კლება სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (27 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება; და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია არანაკლებ 10 000 ბენეფიციარი; 6 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების არანაკლებ 5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 24 საათიანი სერვისით უზრუნველყოფილია თვეში არანაკლებ 2200 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია 24 საათიანი სერვისით მოსარგებლე ბენეფიციართა ყოველთვიური რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით დაფარულია თვეში არანაკლებ 3700 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია მიტოვების პრევენციისა და ადრეული ინტერვენციის ქვეპროგრამებით ყოველთვიურად დაფარული ბენეფიციარების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს მონიტორინგი ჩაუტარდება მონიტორინგის გეგმით განსაზღვრულ არანაკლებ 60 სერვისს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამონიტორინგებული სერვისების მინიმუმ 10%-ში ჩატარებულია განმეორებითი მონიტორინგი (რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის მიზნით); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-8%; შესაძლო რისკები - პროგრამაში ძირეული ცვლილებები სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (27 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20%-ის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20% ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება. 7 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (27 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი აღწერა და მიზანი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა; მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისითა და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურებისა და/ან ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იურიდიული მხარდაჭერა; ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების გატარება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა; სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერით სახელმწიფო უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში; ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად 8 აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა); ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2900 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5; შესაძლო რისკები - შეთავაზებული სერვისების საჭიროების არქონა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 15 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5; შესაძლო რისკები - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარების 60 კულტურულ ღონისძიებაში ჩართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (27 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი აღწერა და მიზანი მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო 9 რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით, საცხოვრისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა. 10 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე: 13.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე- 8,1 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი - 99.9%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების არსებული წილის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3.3 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე 11 ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა, ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. მიზნობრივი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 მოსახლეზე-13.5 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე-3,3 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი- 99% (2017 წლის HUES მონაცემები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა: ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; 12 ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა; C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 27.4 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე- 69.4 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 92,7%, წწყ 1-98,7%, წწყ 2- 95,7% (2018 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია (ქ. თბილისი, ქუთაისი, აჭარის ა/რ; აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; 13 შესაძლო რისკები - პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (27 03 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა; ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი- 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით); საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით); 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა; საზოგადოებრივი ადმინისტრირება; ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა- ბავშვთა სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა; ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა; სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება; 2018 წლის მრავალინდიკატორული პოპულაციური კვლევა MICS-ის ფარგლებში გამოვლენილი ბავშვების 14 მეთვალყურეობა და ტყვიის ბიომონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი 21400; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 23300; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 7200; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 4800; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) გაზრდა 5%-ით წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-2%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 816; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 62; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის (დასკრინული პაციენტების ოდენობის) ზრდა- 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით შეადგენს - 99,8%, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისში და ქ. ქუთაისში (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება, სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქ.თბილისის და დამატებით 2 ქალაქის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2176, მათ შორის: 25,4% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 74,6%; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა 15 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-2%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მრავალინდიკატორული პოპულაციური კვლევა MICS-ის ფარგლებში გამოვლენილი ბავშვების და მათი ოჯახის წევრების (18 წლამდე ასაკის და ორსული) კვლევებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევის გაფართოვება ქვეყნის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-2%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები იმუნიზაცია (27 03 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე, სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით 16 იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება; გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა; „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით; მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 92,7%, წწყ 1-98,7%, წწყ 2- 95,7% (2018 წლის მაჩვენებლები), დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია (ქ. თბილისი, ქუთაისი, აჭარის ა/რ; აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბჰეპბ -იპვ 3-95%, წწყ 1-საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/არანაკლებ 95%, წწყ 2- საბაზისოს შენარჩუნება/არანაკლებ 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ხელმისაწვდომობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა 100%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის მასშტაბით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; 17 შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 40 241 ბენეფიციარი; (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ - 99%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით ეპიდზედამხედველობა (27 03 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება; მუნიციპალური საზოგადოებრივი ღონისძიებების განხორციელება; ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი; ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ 18 ინფექციებზე; გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი; ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა; მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება; მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება; გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართული და მონაწილე მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდული დანერგვა სჯდ ცენტრების 100%ში; რაიონების 100% - ით უზრუნველყოფა ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 8, ყველა კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის (კონტროლი, რევიზია, რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების 19 გამოვლენისადმი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებული ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) უსაფრთხო სისხლი (27 03 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე; დონორული სისხლის კვლევას აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მ.შ. „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა; 20 სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, ნიმუშების კვლევა - HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში, რომლებიც ფლობენ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის საქმიანობის ლიცენზიას, არ წარმოადგენენ პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებლებს, მაგრამ წერილობით დაუდასტურებენ განმახორციელებელს ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს; სისხლის დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება; უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე და სიფილისზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - * პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA და RPR მეთოდით); *დონორული სისხლის კვლევა აივ-ინფექცია/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე ნუკლეინის მჟავას ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე იმუნოფერმენტული მეთოდით და არანაკლებ 60% ნუკლეინის მჟავას ტესტირების მეთოდოლოგიით; -სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე და აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების 100%-ის კონფირმაციული კვლევა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - -არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა; - არასაკმარისი ფინანასური რესურსი (NAT მეთოდოლოგიის მაღალი თვითღირებულება); - ახალი ინფრასტრუქტურის და აღჭურვილობის საჭიროება; დამატებითი ადამიანური რესურსის განვითარების საჭიროება; - რთული ლოჯისტიკური მექანიზმი; -სისხლის ბანკების რეზისტენტობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 28%; (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიმწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურტექნიკური) სიმწირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის კონტროლის მიზნით, ლუგარის ცენტრის მიერ განხორციელებული სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული რეტროსპექტული ტესტირება - 3000 ნიმუში; C ჰეპატიტზე და აივ- 21 ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევების ჩატარება; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სისხლის ბანკების დაბალი ინტერესი ხარისხის გარე კონტროლის განხორციელების მიმართ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (27 03 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა; სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციების გადაცემაა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემებისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებული საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებისათვის სწავლების ჩატარება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; 22 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე ტუბერკულოზის მართვა (27 03 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ); ლაბორატორიული მართვა; ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის და მეორე რიგის ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა; ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება; შემცირებული ახალი შემთხვევები; ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 69.4 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან 23 შედარებით 3%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე- 52.1 (2018 წლის მაჩვენებელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 3%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (27 03 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან); აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა. მოსალოდნელი მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა; 24 შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა; შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა 45850-ზე მეტი; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგალითად: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 % -ით უზრუნველყოფილია აივინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (27 03 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გაწევა გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; 25 ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა; საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური მომსახურებით მოცვა - 94,2%; ოთხი ანტენატალურ ვიზიტით მოცვა - 80,8%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - არასრულად განხორციელებული ვიზიტები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში 49.8 ათასზე მეტი ახალშობილის გამოკვლევა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 1% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%; შესაძლო რისკები - სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა - 50 356 ახალშობილი; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; 26 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-3%; შესაძლო რისკები - სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები (საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა) 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დიაგნოზის მქონე 890 ორსულის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის 1716 ბავშვის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 100%-ის უზრუნველყოფა რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100%-ის უზრუნველყოფა მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 773; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%-ის უზრუნველყოფა სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები პროგრამაში ჩართვისთვის არსებული ბარიერები (რიგითობა); სერვისის 27 მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 10 600-ზე მეტი; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100%-ით უზრუნველყოფა ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო; დეფიციტი საერთაშორისო ბაზარზე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 393 პაციენტი; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ით უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, სერვისის მიმწოდებელთა/საწოლების ლიმიტირებული რაოდენობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (27 03 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია; 28 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პოპულარიზაცია და გაძლიერება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი; თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; ჯანმრთელობის საკითხების, მ.შ. ჯანსაღი კვებისა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების მავნეობის თაობაზე მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშემწყობი საინფორმაციო გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობისათვის ინფორმაციის პერმანენტულად მიწოდება: მედიის სხვადასხვა საშუალებებით (ბეჭდური, სატელევიზიო გადაცემები და ა.შ.) და სოციალური ქსელის, ორგანიზებული შეხვედრების საშუალებით ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; თამბაქოსა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების არასასურველი შედეგების თაობაზე; ჯანსაღი კვების და ფიზიკური აქტივობის ადამიანის ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენის შესახებ; განხორციელებული აქტივობები: ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლებისათვის, პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის კუთხით; ასევე, სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ასამაღლებლად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე C ჰეპატიტის მართვა (27 03 02 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 29 აღწერა და მიზანი სკრინინგული კვლევა; C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა მკურნალობაში ჩართვამდე და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის; C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, ეპკლუსა, ვოსევი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება; პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა; C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 860 000-ზე მეტი ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 25 200-მდე (2.93%);(2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100%-ის უზრუნველყოფა დიაგნოსტიკური კვლევებითა და მკურნალობით პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 20 500-მდე პირს; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა 30 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (27 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აღწერა და მიზანი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა მომსახურების უზრუნველყოფა; პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 31 შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა ფსიქიკური ჯანმრთელობა (27 03 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფა; ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22 900-მდე პირი (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 108-მა პირმა; (2018 წლის 32 მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1 %; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 330 ბავშვმა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 607 პაციენტს; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია 11 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება (2018 წლის მაჩვენებლები). 2019 წლის ბოლოს პროგრამით გათვალისწინებულია 31 მობილური გუნდის მომსახურება ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 30%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი კადრების დეფიციტი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა – 5000-მდე პირი; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით 33 დიაბეტის მართვა (27 03 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1400-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5000-ზე მეტმა პირმა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (27 03 03 03) 34 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა. ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარულიდა ამბულატორიული მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (27 03 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3.2 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100%-ით მოცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; 35 შესაძლო რისკები - გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 111-მა პაციენტმა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დამიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 16 შემთხვევა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა; პაციენტების მიერ დონორის მოძიების პროცესთან დაკავშირებული სირთულე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (27 03 03 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; 36 ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა – 957; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია უზრუნველყოფილია ამბულატორიულ პალიატიურ მზრუნველობაზე ხელმისაწვდომობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1853; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებულ სტაციონარულ საწოლფონდთან შეფარდებით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დიაგნოზი); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება, სამედიცინო პერსონალის გადამეტებული სიფრთხილე ("შიში") ნარკოტიკული საშუალებების დანიშვნისას იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 03 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება; 37 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები; ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 196 ბავშვს; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 551 ბავშვს; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 252 პაციენტს; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 38 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (27 03 03 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი აღწერა და მიზანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში დაფიქსირებულია 17.3-ათასამდე გამოძახება; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით შესრულებული 800 000-მდე გამოძახება); (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები სოფლის ექიმი (27 03 03 08) 39 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 0.84 (2018 წელი); ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა3,3 (2018 წელი); მათ შორის სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 0.84 (2018 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.3-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა რეფერალური მომსახურება (27 03 03 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; 40 მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები; ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია მიზნობრივ ჯგუფებში. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 15.1 ათასზე მეტი შემთხვევა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფილტვის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებისათვის (მიზნობრივ ჯგუფებში) უზრუნველყოფილია მხოლოდ გარკვეული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, სარეაბილიტაციო ცენტრი არ ფუნქციონირებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (27 03 03 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება. თავდაცვის ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 17.0 ათასამდე წვევამდელი. 41 (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 1195 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; (2018 წლის მაჩვენებლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - თავდაცვის ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%; შესაძლო რისკები - დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (27 03 03 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2), ფარისებრი ჯირკვლის, ეპილეფსია და პარკინსონის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების მქონე ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფისათვის ძირითადი არაგადამდები დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ექვსი ძირითადი ქრონიკული დაავადების (გულსისხლძარღვთა სისტემის დავადებების, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის დაავადებების, პარკინსონი, ეპილეფსია) სამკურნალო მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით და განთავსებულია საცალო რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი ჯგუფებისა და მიმართულებების გაფართოვება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (27 03 04) 42 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აღწერა და მიზანი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით; დიპლომისშემდგომი განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამებზე ფინანსური პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა; დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა (მ.შ. სოციალურად დაუცველი საექიმო სპეციალობის მაძიებელთათვის, ასევე, მაძიებელთა დაფინანსება პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში); ექიმთა შეფასების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება; ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 11; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის, ასევე, კონკრეტული საექიმო სპეციალობების მიმართ 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები) განახლების მაჩვენებელი - 2018 წელს განახლდა საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება 43 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო; სსიპ - წამლის სააგენტო; აღწერა და მიზანი მოსახლეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და საქმიანობის კოორდინაცია, აგრეთვე დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა; სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი; სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/ დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში; საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა; ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე 44 შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება, ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა; ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან; საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში; ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის, დასაქმების ხელშეწყობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, გაუმჯობესებული შრომითი პირობები; შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების, ტრეფიკინგისა და შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით მომზადებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა გაუმჯობესებული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური 45 მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არაუმეტეს 15%-ისა; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,05% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ მოეწყო 4 საინფორმაციო კამპანია და ინფორმირებული იქნა 230 000 პირი; სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხულ 576 იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების ხარჯი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%-30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი ინტერესი; პროფესიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილთა მომართვიანობის დაბალი დონე; ჩარიცხული სტუდენტების მომართვიანობა, რომელთაც ესაჭიროებათ ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი-200; სალიცენზიო/სანებართვო/ტექნიკური რეგლამენტის პირობების/ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების შემოწმება-150; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაცია-5000; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემა-300; ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემა 70; ფარმაცევტულ დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემა-120; ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში კონტროლის 46 ღონისძიებების განხორციელება 650; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მოთხოვნების შემცირება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა; გამოძახებების 100%-ით შესრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - არამიზნობრივი გამოძახებები 7. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების ხელშეწყობა, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა-4; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაცია-დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია შრომითი ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმის დანერგვა, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რაოდენობა-2020 წელს-6, 2021 წელს- 9, 2022 წელს-13, 2023 წელს-17; დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა 10% -ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20%; შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავების გადავადება 8. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შემოწმებული 800 ობიექტის აღრიცხვა, მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემოწმებული 900 ობიექტის აღრიცხვა, მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 12-15%; შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით, სტრუქტურის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია და დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპები მინიმუმ 6 საკვანძო პროცესისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული და დანერგილი მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპების რაოდენობის ზრდა მინიმუმ ერთით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+25%; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი სახსრები 47 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (27 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ქვედანაყოფების ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით-100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების შესყიდვა -100%; სპეციალიზებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანებისათვის სამედიცინო აპარატურის შესყიდვა - 100%; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის: სამედიცინო აპარატურისა და მოწყობილობების შესყიდვა - 100%, სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა - 50%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების (შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“, შპს „რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“ და შპს „ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“) აღჭურვა და სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა - 40%; „დაბა აბასთუმნის ფილტვის დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის“ ფუნქციონირებისათვის სამედიცინო და სარეაბილიტაციო აპარატურისა და ინვენტარის შესყიდვა - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა - 100%; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა - 100%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა - 80%; ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა - 100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - 100%; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა - 50%; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული სამედიცინო დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები - 80%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -+10%; შესაძლო რისკები - მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება 48 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (37 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისთვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისთვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება მდგომარეობის 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% სსიპ - საპენსიო სააგენტო (21 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საპენსიო სააგენტო 49 აღწერა და მიზანი დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის მართვა და ადმინისტრირება; საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად; დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩამოყალიბებული საპენსიო სააგენტო და დანერგილი დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მოდელი, რომლის მონაწილეთა რაოდენობა შეადგენს 800 (რვაასი) ათას ადამიანს. დაგროვებით საპენსიო სქემაში ნებაყოფლობით და თვითდასაქმებულთა ჩართულთა ოდენობის ზრდა. საპენსიო აქტივების ღირებულება შეადგენს 1,3 (ერთი მთელი სამი) მლრდ ლარს. შემუშავებული საინვესტიციო პოლიტიკა და რისკების კონტროლის პოლიტიკა, პროცედურები, მეთოდოლოგია და დოკუმენტაცია. საინვეტიციო საქმიანობის შედეგად აქტივების ღირებულების 100%-ით ინვესტირება. კაპიტალის ბაზრის განვითარება, რომელიც ხელს შეუწყობს ალტერნატიული, გრძელვადიანი, იაფი და მოქნილი საინვესტიციო რესურსის ხელმისაწვდომობის ზრდას და ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებას. შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის ნორმების დაცვის გაუმჯობესება-სრულყოფა და ამის საფუძველზე, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობის მეშვეობით დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონისა და შრომის კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით კომპანიების პერიოდული შემოწმება და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება; სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული 50 შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის ქალთა დასაქმების ხელშეწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება, მათ შორის, ქალთა მონაწილეობის უპირატესობის გათვალისწინებით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა, როგორც მამაკაცთა, ისე ქალთა რაოდენობის ზრდა; „შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის" და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში შემოწმებული ობიექტები; გაუმჯობესებული შრომითი პირობები. შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ქალთა მომატებული მაჩვენებლით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 300-500 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 60%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულ ქალთა და კაცთა რაოდენობის 10%-ით ზრდა ყოველწლიურად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში 800 ობიექტის შემოწმება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში 2020 წელს - 900 ობიექტის შემოწმება, 2021 წელს - 1050, 2022 წელს - 1100, 2023 წელს-1200; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს; შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა -60%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის 51 მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა-70%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებელთა, მათ შორის ქალთა და დამსაქმებელთა ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური აღწერა და მიზანი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება; სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა; საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მომართული კონტინგენტის 100% უზურნველყოფილ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ: ექიმსპეციალისტებთან განხორციელდა 76059 ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია 6284 პაციენტს; განხორციელდა 3865 სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 5653 გამოკვლევა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 17825 პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა 11863 პაციენტი; ჩატარდა 51125 სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 1354 პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 4267 სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა 4951 პირმა. სხვადასხვა კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 2108 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - აღნიშნული მაჩვენებელი დამოკიდებულია მოსალოდნელ ავადობათა სიხშირესა და სახეობებზე ასევე სამინისტროს პოლიტიკის ცვლილება თანამშრომელთა მკურნალობასთან დაკავშირებით 52 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (39 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური; პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება; ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი; დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური; ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად 53 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება კოდი დასახელება 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 29 01 თავდაცვის მართვა 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 30 06 29 03 29 02 29 08 40 01 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროფესიული სამხედრო განათლება თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 33 00 საქართველოს პროკურატურა 29 10 29 07 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 584,834.0 584,834.0 327,264.5 327,264.5 170,955.5 170,955.5 156,910.0 156,910.0 119,300.0 119,300.0 100,000.0 100,000.0 90,900.0 90,900.0 72,883.0 72,609.0 67,780.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 624,834.0 624,834.0 624,834.0 327,264.5 327,264.5 327,264.5 190,955.5 210,955.5 240,955.5 170,000.0 175,000.0 180,000.0 121,500.0 121,500.0 121,500.0 120,000.0 130,000.0 150,000.0 93,100.0 92,100.0 92,100.0 274.0 72,955.6 72,955.6 72,955.6 58,380.0 9,400.0 66,580.0 66,580.0 66,580.0 51,926.0 51,620.0 306.0 51,950.0 51,950.0 51,950.0 51,600.0 51,600.0 86,600.0 156,600.0 206,600.0 50,500.0 50,500.0 51,000.0 51,500.0 51,500.0 41,850.0 41,850.0 41,850.0 41,850.0 41,850.0 37,300.0 37,300.0 37,830.0 37,830.0 37,830.0 35,000.0 35,000.0 41,260.0 33,530.0 21,485.0 21,485.0 18,200.0 18,200.0 13,500.0 13,500.0 - 7,730.0 - - 20,000.0 - 41,730.0 41,730.0 41,730.0 21,485.0 21,485.0 21,485.0 18,500.0 18,500.0 18,500.0 14,000.0 15,000.0 15,000.0 54 კოდი 30 03 29 04 24 10 26 06 55 00 30 08 40 03 30 07 დასახელება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა სულ 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 142,310.6 10,660.0 131,650.6 141,860.0 142,560.0 145,960.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 8,000.0 8,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 8,453.0 6,685.0 8,385.0 8,385.0 8,385.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 11,613.9 13,369.0 11,119.0 10,972.0 1,216.0 1,216.0 1,216.0 1,216.0 73,598.8 59,500.0 60,000.0 63,500.0 237,557.3 2,439,464.6 2,523,914.6 2,635,667.6 - 1,768.0 - 11,613.9 - 1,216.0 - 73,598.8 2,311,640.3 - 2,074,083.0 55 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები აღწერა და მიზანი პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება; ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას; ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა; კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების საქართველოდან გაძევების პროცედურების წარმოება; სხვა ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შეთანხმებების იმპლემენტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები • დანერგილი სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიებისას მტკიცებულებათა მოძიების თანამედროვე მეთოდები; • ამაღლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი; • ამაღლებული საგზაო უსაფრთხოების დონე და გაზრდილი საგამოძიებო ღონისძიებების ეფექტიანობა; • დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა; • დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირება; • დროებითი განთავსების ცენტრში განთავსებული მიგრანტებისთვის და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში განთავსებულ თავშესაფრის მაძიებელთათვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობების შექმნა; • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის განხორციელებული ბინათმშენებლობის პროექტი; • რეაბილიტირებული სამინისტროს ინფრასტრუქტურა; • განახლებული სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; • განახლებული სამინისტროს ავტოპარკი; • გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგის და დანაშაულთან ბრძოლის ხარისხი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ფუნქციონირება დაიწყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ბიოლოგიური ექსპერტიზის ლაბორატორიამ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად გამართული დნმ ლაბორატორია, ლაბორატორიაში ჩატარებული სრულყოფილი დნმ ექსპერტიზები. სამუშაო პროცესი ოპტიმიზებულია და გათვლილია კრიმინალისტიკურ მუშაობის სპეციფიკაზე, გამოძიებისათვის ხარისხიანი და დროული კვლევების მომზადების მიზნით (20-25%). დანერგილი ხარისხის სისტემა 56 ISO:17025 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისობაში მოსაყვანად (50-60%). მომზადებული/გადამზადებული ექსპერტ ბიოლოგები, დანერგილი კვლევის ახალი მეთოდები (30-35%). დანერგილი ხარისხის სისტემა, დამტკიცებული სტანდარტული ოპერაციული სახელმძღვანელოები, მომზადებული განაცხადი მაკრედიტირებელ ორგანოში, საერთაშორისო ISO:17025 აკრედიტაციის მოპოვება. გაზიარებული ევროპული და ამერიკული საექსპერტო ლაბორატორიების საუკეთესო გამოცდილება. ლაბორატორიის წარმადობის ოპტიმალური დონე (მოთხოვნების და მიწოდების თანაფარდობის უზრუნველყოფა). გაღრმავებული საერთაშორისო თანამშრომლობა ლაბორატორიის მზაობა ევროპულ შეთანხმებებსა და ექსპერტთა ქსელში ინტეგრირებისთვის. გაფართოვებული კვლევის მეთოდების, პიროვნების დნმ იდენტიფიკაციის შესაძლებლობები, გამოძიების წინაშე არსებული გამოწვევების საპასუხოდ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 12-15%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური საკადრო რესურსის მოძიება; კადრების გადინება (დაბალი ანაზღაურება, ინტენსიური და არანორმირებული სამუშაო გრაფიკი) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციის UNICEF-ის დახმარებით ქ.რუსთავის პოლიციის შენობაში ბავშვზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებული იქნება დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულია შშმპსთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების სამსახური შექმნილია და ფუნქციონირებს ქ. რუსთავში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შსს აჭარის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის და კახეთის პოლიციის დეპარტამეტის შენობებში შექმნილი ბავშვის ინტერესზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულია შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); მოწმისა და დაზარალებულის მინიმუმ 20 კოორდინატორის არსებობა შსს ყველა ტერიტორიულ ორგანოში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სარემონტო სამუშაოების შეფერხება; შესაბამისი კვალიფიკაციის/უნარების მქონე ადამიანური რესურსის ვერ მოძიება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 32 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (სომხეთი, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ჩინეთი, ეგვიპტე, ესტონეთი, ფიჯი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ისრაელი, იტალია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიტვა, მალტა, მოლდოვა, პოლონეთი, კატარი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ესპანეთი, შვედეთი, თურქეთი, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო, აშშ, უზბეკეთი) ხელმოწერილია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; ევროპის 6 სახელმწიფოსთან (ესტონეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიეტუვა, მოლდოვა, რუმინეთი) ხელმოწერილია ერთობლივი განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; გერმანიის 4 ფედერალური მიწის (რაინლანდ– პფალცი, ბადენ–ვიურტემბერგი, ჰესენი, საქსონია) შესაბამის სამინისტროებთან ხელმოწერილია მემორანდუმები 57 თანამშრომლობის შესახებ; ევროკავშირთან და 7 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ბელარუსი, დანია, ისლანდია, მოლდოვა, ნორვეგია, შვეიცარია, უკრაინა) ხელმოწერილია შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ 11 სახელმწიფოსთან (ბულგარეთი, ესტონეთი, უნგრეთი, ავსტრია, ბელგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი, ლიეტუვა, სლოვაკეთი, გერმანია და რუმინეთი) ხელმოწერილი რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები, გაფორმებულია 18 ხელშეკრულება საპოლიციო განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ (ლვოვის შინაგან საქმეთა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ესტონეთის უსაფრთხოების მეცნიერებათა აკადემია, ხარკოვის შინაგან საქმეთა ეროვნული უნივერსიტეტი, ყირგიზეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, გერმანიის ბადენ-ვიურტემბერგის ფედერალური მიწის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უნგრეთის საჯარო სამსახურის ეროვნული უნივერსიტეტი, მოლდოვის რესპუბლიკის შტეფან ჩელ მარეს სახელობის შსს აკადემია, ბელარუსის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, თურქეთის ეროვნული პოლიციის აკადემია, სომხეთის რესპუბლიკის პოლიციის საგანმანათლებლო კომპლექსი, მონტენეგროს საჯარო უწყება – დანილოვგრადის პოლიციის აკადემია, სამართალდამცავთა სწავლების ევროკავშირის სააგენტო (CEPOL), ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო), აშშ-ს ჯორჯიის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სასწავლო ცენტრი, ლატვიის პოლიციის სახელმწიფო კოლეჯი, ავსტრიის უსაფრთხოების დაცვის აკადემია, ევროპის პოლიციის კოლეჯთა ასოციაცია, ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამართალდაცვითი სასწავლო დაწესებულება), დღეის მდგომარეობით სამინისტროს მიერ მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში შეთანხმებები ჯერ არ არის გაფორმებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 10 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ჩეხეთი, ისლანდია, ლუქსემბურგი, ალბანეთი, სერბეთი, ხორვატია, პორტუგალია, ესპანეთის სამეფო, ბელგია, არაბთა გაერთიანებული საემიროები) ხელმოწერილია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით ევროპის 2 სახელმწიფოსთან (უკრაინა, პოლონეთი) ხელმოწერილი ერთობლივი განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით გერმანიის 3 ფედერალური მიწის (ჩრდილოეთ რაინ–ვესტფალია, ბავარია, მეკლენბურგ–წინა პომერანიასთან) შესაბამის სამინისტროებთან ხელმოწერილი მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ; დამატებით 8 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (აზერბაიჯანი, სერბეთი, შრი–ლანკა, ლატვია, ჩეხეთი, პოლონეთი, მონტენეგრო და ესპანეთის სამეფო) ხელმოწერილი შეთანხმებები და საიმპემენტაციო ოქმები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ; ხელმოწერილია შეთანხმებები 2 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ესპანეთი სამეფო და იტალია) მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში; 6 სასწავლო დაწესებულებებთან და სამართალდამცავი ორგანოების აკადემიებთან (დნეპროპეტროვსკის, ოდესის, იტალიის, ლიტვის, პოლონეთის, სამხრეთ კაროლინის) გაფორმებული მემორანდუმები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - მოლაპარაკების არასასურველი შედეგით დასრულება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დროებითი მოთავსების იზოლატორების 76% შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან; იზოლატორებში არსებული ინვენტარის 85% ვარგისია შემდგომი ექსპლუატაციისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული გურჯაანის და ახალციხის დროებითი მოთავსების იზოლატორები და რეაბილიტირებული ძველი იზოლატორები 100%; იზოლატორებში არსებული ინვენტარი განახლებული 100% 58 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დროებით განთავსების ცენტრში ერთი ოთახია გამოყოფილი შშმ პირისთვის რისგამოც 2 შშმ პირის განთავსების შემთხვევაში ვერ ხდება სრულყოფილად შესაბამისი ინსტრუქციით გათვალისწინებული ღონისძიებების აღსრულება; იმის გამო, რომ ეზოში სასეირნო ბილიკი არ არის გადახურული, ცუდ ამინდში ვერ ხერხდება ცენტრში განთავსებულთა გასეირნება. ოპერატიული საჭიროებიდან გამომდინარე ცენტრის უსაფრთხოების სამსახური აღჭურვილია 12 რაციით, ამათგან 9 მწყობრიდან არის გამოსული; ყოველწლიურად მიმღებ ცენტრში თავსდება საშუალოდ 130 ბენეფიციარი. აქედან გამომდინარე, ცენტრში დგას საბნების, ლეიბების, ბალიშების, პლედებისა, თეთრეულისა და პირსახოცების განახლების საჭიროება; ახალ მიმღებ ცენტრში (მეორე კორპუსი) არსებული სათვალთვალო კამერები მოძველებული და არასაკმარისია (არის 16 კამერა). აქედან გამომდინარე, ვერ ხერხდება ცენტრის შიდა და გარე პერიმეტრების სრული კონტროლი. ცენტრის ეზოში არსებული ბავშვთა სათამაშო სივრცე მწყობრიდან არის გამოსული და სრულად ვერ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს; მიმღები ცენტრის პირველი და მეორე კორპუსები საჭიროებს რეაბილიტაციას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრი უზრუნველყოფილია დამატებით: შშმ პირებისთვის განკუთვნილი - 1 ოთახით; სასეირნო ბილიკზე მოწყობილი მსუბუქი გადახურვა; ცენტრის უსაფრთხოების სამსახური აღჭურვილია დამატებით 8 ერთეული რაციით. მიმღებ ცენტრში განთავსებული ბენეფიციარებისთვის შეძენილი/განახლებული 395 ცალი საბანი, ლეიბი, ბალიში, პლედი; 700 კომპლექტი - თეთრეული; 570 ცალი - დიდი და პატარა პირსახოცი; ცენტრში დამონტაჟებული 42 სათვალთვალო კამერა; განახლებული ბავშვთა სათამაშო სივრცე; მიმღები ცენტრის გარემონტებული: პირველი კორპუსის 740 კვ.მ ფართობის სახურავი, მეორე კორპუსის 1200 კვ/მ ფართობი და ადმინისტრაციული ფლიგელის 350 კვ.მ ფართობი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს ბალანსზე არსებული მდგომარეობით ირიცხება 310 ადმინისტრაციული შენობა მათი მხოლოდ 20% აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებს სრულად; თუმცა მოსამსახურეთა სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად აუცილებელია განხორციელდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20%-ით რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურა; აშენებულია 8 ახალი ობიექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ასაშენებელი შენობებისთვის შესაბამისი მიწის ნაკვეთების მოძიება; კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებულ შენობებზე მიყენებული ზიანი 7. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭიროა სამინისტროს მატერიალურტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება. არსებული მდგომარეობით თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 75%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20% -ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუთვალისწინებელი ოდენობით მწყობრიდან გამოსვლა 8. 59 საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე ერიცხება 5 183 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. მსუბუქი - 3 043 ერთეული, მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) – 1 759 ერთეული, სამგზავრო - 120 ერთეული და სატვირთო - 261 ერთეული), საიდანაც გამოუსადეგარ მდგომარეობაშია 550 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (საერთო რაოდენობის დაახლოებით 10%). სამინისტროს მიერ მუდმივად მიმდინარეობს საპატრულო პოლიციისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების განახლების პროცესი მაგალითად 2017 წელს შეძენილია - 176 ერთეული (შესყიდვა განხორციელდა სსიპ - მომსახურების სააგენტოს მიერ) თანხით 9 159.0 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წელს შეძენილია - 150 ერთეული (სამინისტროს მიერ) თანხით 8 400 ათასი ლარი და 2019 წელს 100 - ერთეული (სამინისტროს მიერ) თანხით 5 000 ათასი ლარი, თუმცა სამინისტროს სფეციფიკის გათვალისწინებით აღნიშნული რაოდენობის და მოდიფიკაციის სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა ვერ უზრუნველყოფს სამინისტროს ავტოპარკის საჭიროებისამებრ განახლებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საპატრულო პოლიციისთვის შეძენილი - 600 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება (განახლდება დაახლოებით 60%) თანხით დაახლოებით 33 000.0 ათასი ლარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების ზრდა თავდაცვის მართვა (29 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა; ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და დაგეგმვა; პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო) ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ინფორმირება და მისი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება; თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური და სამხედრო შესაძლებლობების განვითარება; 60 პარტნიორ ქვეყნებში საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა; თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს თავდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებს და განაგრძობს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესს. 2. 24 პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. ნატოს-თან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა. დაგეგმილია თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის ჩატარება. 3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა. 2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება და ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმების შემუშავება-განხორციელება. 3. თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში ქართველი მშვიდობისმყოფელების მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1. დაბალი ალბათობა 2. ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება. 3.10-15%; შესაძლო რისკები - 1. კვალიფიციური პერსონალის შენარჩუნება/გადინება. 2. რეგიონული თუ ლოკალური პრობლემების გამო საერთაშორისო თანამშრომლობის არაეფექტურად განხორციელება. 3. საზოგადოების ინფორმირებისას აუდიტორიის დაინტერესების დეფიციტი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (29 09) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესებას, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფას, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელებას; ასევე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფას; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვედანაყოფების მობილურობის შენარჩუნება ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაზრდა; (იგულისხმება ავტო-ტექნიკის მიმდინარე რემონტი) და 61 თავდაცვის ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების, უწყვეტი და დროული მომარაგების პროცესის ამაღლება; თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის წარმატებით განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი 1. თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფილია საჭირო ლოჯისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 2. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. შიდა ნორმატიული დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 2. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - 1. ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა (მატერიალური საშუალებების/მომსახურებების მოწოდების ვადების გადაწევა/დარღვევა) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (26 02) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სპეციალური პენიტენციური სამსახური საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ღონისძიებების გატარება; პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა; პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა; პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა; ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია (მსჯავრდებულთა პროფესიულ/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქოსოციალურ პროგრამებში, ფსიქოსოციალურ ტრენინგებსა და კურსებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფით); პენიტენციური სისტემის აუცილებელი მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით უზრუნველყოფა; 62 ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციების, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიღება და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში მომსახურების შეთავაზება; ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა, აივ-ინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულებს/მსჯავრდებულების სკრინინგი და შესაბამისი მკურნალობის კურსის ჩატარება; დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია; პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის/დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია, აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს და მიესალმება პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებულ რეფორმას, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები გატარდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება სისტემას არ შეუძლია სხვადასხვა ობიექტური მიზეზის გამო. მათ შორის, რიგ შემთხვევებში, არარელევანტურობის, სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებისა და საჭიროებებიდან გამომდინარე; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ბრალდებულები და მსჯავრდებულები 100%-ით უზრუნველყოფილნი არიან პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის 63 გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (20 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დროულად გამოვლენილი და თავიდან აცილებული უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობა; პროგნოზირებული და პრევენცირებული სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეები. ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა თავდაცვის სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციური ზონების 64 განვითარება-რეაბილიტაცია; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია, სამხედრო მოსამსახურეებისათვის საბინაო ფონდის შექმნა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები თავდაცვის ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი და რეაბილიტირებული სამხედრო ქალაქების ფუნქციური ზონები. (საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, საპარკო-სამეურნეო და საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა). სათანადოდ მოწყობილი საინჟინრო კომუნიკაციები და ქსელები, სამხედრო მოსამსახურეებისათვის საბინაო პირობების გაუმჯობესება. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების მიერ დაკისრებული მოვალეობების შესრულება ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლის ინფრასტრუქტურული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - წლიური გეგმების შემდგომ წლებზე გადავადება, დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (30 02) პროგრამის განმახორციელებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა; ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი; სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურული ერთეულების, რეგიონული სამმართველოებისა და სასაზღვრო სექტორების ეფექტური ფუნქციონირებისთვის, საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიების განვითარება, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ხანდაზღმული სასაზღვრო პოლიციის საჰაერო და საზღვაო ფლოტის მოდერნიზება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი • შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართული სასაზღვრო სექტორები და მცურავი საშუალებები, განვითარებული საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის 65 ტექნოლოგიები; • აშენებული და რეაბილიტებული სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტის 49 (76) სასაზღვრო სექტორი, დასაკომპლექტებელია პერსონალური კომპიუტერებით და ვიდეო-მეთვალყურების მოწყობილობებით. 5 მაღალი რისკის მქონე სასაზღვრო სექტორი აღჭურვილია ვიდეო დაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო სექტორების 89% (58 სექტორი), სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ხომალდების 60% (3 ხომალდი) და დაკომპლექტებულია კომპიუტერებით და ვიდეო-მეთვალყურების მოწყობილობებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - GSM ქსელის დაფარვის ზონა და სიგნალის ხარისხობრივი მაჩვენებელი აფერხებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებას 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამმართველოების 73% (ასაშენებელია 3 სამმართველო) და სასაზღვრო სექტორების 76% აშენებულია (ასაშენებელია 15 სასაზღვრო სექტორი), სასაზღვრო სექტორების 70%-ს მიეწოდება ელექტორო ენერგია (ელექტროფიცირებულია) და 87%-ზე მიყვანილია წყალი. სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ბაზაზე არსებული საავიაციო ასაფრენი ზოლი დაზიანებულია. სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ფოთის ბაზაზე სავალალო მდგომარეობაშია ელ. ენერგიის მიწოდების ინფრასტრუქტურა და შეიარაღების საწყობი, პირსს ესაჭიროება მოდერნიზება და კაპიტალური რემონტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული სასაზღვრო პოლიციის სამმართველოების 82%, 1 სასაზღვრო პოსტი და რეაბილიტირებული სასაზღვრო სექტორების 79% და სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა; 2 სასაზღვრო სექტორი უზრუნველყოფილია მუდმივი ელექტროენერგიის და 1 სასაზღვრო სექტორი - წყლის მიწოდებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - რთული რელიეფური და კლიმატური პირობების გამო მშენებლობის პროცესის შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მცურავი საშუალებები და სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარი სამმართველოს ფლოტი ხანდაზმულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის 2 საპატრულო კატარღას მოდერნიზებულია და სტანდარტიზებულიa; შეძენილია თანამედროვე სანავიგაციო და რადიოტექნიკური მოწყოფილობები; სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარი სამმართველოს 1 ვერტფრენს ჩაუტარდა პერიოდული სარემონტო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შემკეთებელ კომპანიების მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების დარღვევა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე ერიცხება 592 66 ავტოსატრანსპორტო საშუალება, საიდანაც გამოუსადეგარ მდგომარეობაშია 175 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (საერთო რაოდენობის 30%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილია პიკაპი 43 ერთეული, მსუბუქი 8 ერტეული, თოვლმავალი 40 ერთეული, ყველგანმავალი 60 ერთეული, სატვირტო 60 ერთეული, სახანძრო 1 ერთეული, თოვლის საწმენდი მანქანა 4 ერთეული და ტრაქტორი 12 ერთეული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - მომწოდებლების მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობების დარღვევა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური აღწერა და მიზანი ტაქტიკურ დონეზე საომარი მდგომარეობით, ბუნებრივი ან/და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტისაგან/საგანგებო სიტუაციისაგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, გარემოს ან/და ქონების დასაცავად, სათანადო რესურსებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით შესაბამისი კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა; სტრატეგიულ (პოლიტიკურ) და ოპერაციულ დონეებზე გადაწყვეტილების მისაღებად შესაბამისი პირებისათვის რეკომენდაციების/წინადადებების შემუშავება/წარდგენა, ასევე ორგანიზაციული, ტექნიკური და საინფორმაციოანალიტიკური დახმარების აღმოჩენა; სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების გაწევა; სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნასთან, მართვასთან, შენახვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული საოპერაციო პროცედურების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი • ქვეყანაში გაუმჯობესებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დონე; • საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში განვითარებული ტექნოლოგიები; • განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; • რეაბილიტირებული სამსახურის ინფრასტრუქტურა; • განახლებული სახანძრო-სამაშველო ავტოპარკი; • სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში, განვითარებული სახელმწიფო სერვისები; • შექმნილი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების მარაგები; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით, სამსახური ბუნებრივი და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეულ სხვადასხვა ინციდენტებზე და საგანგებო სიტუაციების დროს ყოველდღიურ რეჟიმში დახმარებას უწევს საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. ასევე ახორციელებს სხვადასხვა სახის (სამთო, წყალქვეშა და სახანძრო-სამაშველო) სამაშველო ოპერაციებს. სამსახურში სახანძრო უსაფრთხოების დარღვევების ზედამხედველობის ფუნქცია ცენტრალიზებული გახდა და დაიწყო 67 გამოვლენილ დარღვევებზე ადმინისტრაციული სახდელების გამოყენება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების დროს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების რაოდენობის შემცირება და საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით, შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა - ყოველწლიურად 15 000 ობიექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი ადამიანური რესურსი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში არ არსებობს ინციდენტების/საგანგებო სიტუაციების აღრიცხვისა და სახანძრო-სამაშველო ძალების მართვის ერთიანი ცენტრალიზებული საინფორმაციო სისტემა. ასევე, არ არსებობს სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემური დამუშავების ინსტრუმენტები. სამსახურში მიმდინარეობს სახანძრო უსაფრთხოების დარღვევების ზედამხედველობის მიმართულების გაძლიერება, რისთვისაც საჭიროა პროცესების ელექტრონიზაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინციდენტების აღრიცხვისა და ოპერაციების მართვის ელექტრონული სისტემის (eFris) დანერგვა/გაუმჯობესება და სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში ზედამხედველობის ელექტრონული სისტემის შემუშავება, დანერგვა და გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამსახურის პრიორიტეტების ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროა სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება/შევსება დღეის მდგომარეობით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 70%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60%-მდე განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მწყობრიდან გამოსვლა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სამსახურის სახანძრო მანქანების 57%-ზე მეტი, კერძოდ 206 ერთეული სპეციალური დანიშნულების მანქანა გამოშვებულია 1990 წლამდე, შესაბამისად საჭიროებს ჩანაცვლებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებული სამსახურის სარგებლობაში არსებული 130 სახანძრო მანქანა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბუნებრივი კატასტროფები, რომლითაც შეიძლება შეფერხდეს ახალი სახანძრო მანქანების ჩამოყვანა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სახანძრო-სამაშველო დეპოების 36%-ზე მეტი საჭიროებს რეაბილიტაციას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახანძრო-სამაშველო ობიექტების 12%-ზე განხორციელებული სარემონტო სამუშაოები და საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; 68 შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაფინანსება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს სხვადასხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს, რომელნიც უზრუნველყოფილნი არიან მაღალი ხარისხის მომსახურებით. მიუხედავად აღნიშნულისა კონკურენციის არსებობის პირობებში აუცილებელია სერვისების სისტემატიური განახლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისების განვითარების მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ხედვისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, მომსახურების სამართლებრივი ბაზის დახვეწა. იუსტიციის სახლთან და საზოგადოებრივ ცენტრებთან თანამშრომლობით ე. წ. „Front Office“-ის აწყობა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად არ არსებობს სახელმწიფო რეზერვებში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ნომენკლატურა, თავად რეზერვებში განთავსებული ფასეულობებიც არ არის რეალობასთან შესაბამისობაში. მხოლოდ სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებს აქვთ ჩაწყობილი მატერიალური რეზერვების მარაგების მცირედი ნაწილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო რეზერვებში ჩასაწყობი მატერიალური ფასეულობების ნომენკლატურის შემუშავება, რაოდენობების განსაზღვრა და რეზერვების შევსება. ასევე, სხვადასხვა უწყებებში ჩაწყობილი მატერიალური რეზერვების გეგმიური და საკონტროლო შემოწმება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებების ფუნქციონირების შეწყვეტა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის და მათი ოჯახის წევრების სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა. დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის და პროტეზირების პროგრამა; საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა; სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. 69 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფილაქტიკური ღონისძიებებით ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური სტატუსის შენარჩუნება და განმტკიცება, შემცირებული ავადობის მაჩვენებლები და შრომისუნარიანობის ხანგრძლივობა. თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი პაციენტები. საქართველოს თავდაცვის ძალების მოთხოვნების შესაბამისად სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ეფექტიანი პროგრამის განხორციელება. სამხედრო ქვედანაყოფეების სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგების შევსება. მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება, სამედიცინო ავტოტექნიკთ დაკომპლექტება. სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გაუმჯობესება; ქვედანაყოფებში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის, დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის განხორციელება, პირადი შემადგენლოვის სრული იმუნიზაცია. სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებაში ხელშეწყობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 2,600-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს და 8,500-მდე საქართველოს მოქალაქეს. ხოლო ამბულატორული მომსახურება გაეწევა 40,500-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს, ასევე 20,000მდე საქართველოს მოქალაქეს. სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ხორციელდება სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები. დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია/რესოციალიზაცია, ადგილობრივ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულობის ხელშეწყობა. სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები; თავდაცვის ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგება. სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა; ქვედანაყოფებში მიმდინარეობს სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის, ვაქცინაციაიმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დანერგვითა და გამოყენებით ავადობის მაჩვენებლების შემცირება; მკურნალობის ხარისხის კონტროლისა და რეგულირების მექანიზმების სრულყოფა; თავდაცვის ძალებში სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამების გაუმჯობესება და არსებული საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე ახალი პროგრამების შემუშავება; ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის პირობების გაუმჯობესება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის; თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით, სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგებით, სამედიცინო ავტოტექნიკით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები; თავდაცვის ძალებში პრევენციული მედიცინის განვითარება. სამხედრო საველე და ჰოსპიტალური მედიცინის განვითარება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; 70 შესაძლო რისკები - სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა პროფესიული სამხედრო განათლება (29 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; სსიპ ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა აღწერა და მიზანი მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა; სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით; სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება; თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბების მიზნით პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები; უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების მქონე კვალიფიციურ ოფიცერთა კადრები, რომლებსაც ექნებათ სათანადო ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმსახურონ საქართველოს თავდცვის ძალებში; ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 56%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 60% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. მათთვის დაწყებითი სამხედრო მომზადების კურსის შესწავლა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - მისაღები კონტიგენტის დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ლეიტენანტის წოდების ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა (ბაკალავრიატი და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი) რაოდენობის თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის ძალების ოფიცრის შუალედური სამხედრო განათლების მქონე უფროს ოფიცერთა განსაზღვრული რაოდენობისა და აკადემიის 71 კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის სისტემაში და მოთხოვნისამებრ სახელმწიფოს ძალოვანი უწყებებისათვის თავდაცვის ანალიზის უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მე-2 საფეხურის მქონე მოსამსახურეთა რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის სისტემაში შესაბამის უცხო ენებში მომზადებული მოსამსახურეების რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - კვოტით განსაზღვრული მისაღები კონტინგენტის არასრული დაკომპლექტება; კვალიფიციური კადრების გადინება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - თავდაცვის ინსტიტუციური სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან) პროგრამას (1 უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა; 3 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა; სასწავლო პროცესის შეფერხება, ჩაშლა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ტარდება გეგმით გათვალისწინებული სწავლებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმით გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - შერჩეული კანდიდატების ცვლილება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის (IPCP) ფარგლებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამოქალაქო პერსონალი - 80 კურსი; სამხედრო პერსონალი - 242 კურსი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - შერჩეული კანდიდატების ცვლილება თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (29 08) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 72 აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული და თავდაცვის დაგეგმვის დოკუმენტებით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე თავდაცვითი შეიარაღების და სამხედრო ტექნიკის მოდერნიზაცია/განვითარება; საქართველოს თავდაცვის ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობები დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (40 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და ხელისუფლების სხვა უმაღლესი ორგანოების ხელმძღვანელ და საქართვეოში ვიზიტად მყოფი საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლესი თანამდებობის პირთა და ასევე სამთავრობო რეზიდენციების დაცვა და უსაფრთხოების დონის ამაღლება, რომელიც დროში უწყვეტია. საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (29 06) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა“ (RSM) და „ნატო-ს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა; ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის რესპუბლიკა - EUTM Mali) მონაწილეობა; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს ძალების ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯების) დაფინანსება და გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა, ჯარისკაცების აღჭურვვილობის უზრუნველყოფა. 73 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები თავდაცვის ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატო-ს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს თავდაცვის ძალების მაღალი საბრძოლო დონის შენარჩუნება, საბრძოლო გამოცდილების მიღება, მოტივაციისა და მხედრული სულისკვეთების ამაღლება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო ალბათობა; შესაძლო რისკები - საშუალოვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა ნატო-ს და ევროკავშირის მისიები, რომელშიც მონაწილეობს საქართველოს თავდაცვის ძალები, დასრულდეს არსებული სახით ან გაგრძელდეს სხვა ფორმატით საქართველოს პროკურატურა (33 00) აღწერა და მიზანი ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია; პროკურორთა შეფასების სისტემის სრულყოფა და შეფასების სისტემის ფარგლებში პროკურორების მიერ შედგენილი საპროცესო დოკუმენტებისა და სასამართლო უნარ-ჩვევების ხარისხის მონიტორინგი; მონიტორინგის შედეგად რეკომენდაციების მომზადება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; 74 არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა; საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამოძიებაზე ეფექტური შესაძლებლობის ზრდა; ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის დანაშაულის (მათ შორის, არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა; კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე კომპეტენტური კადრები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (2019 წელს საორიენტაციოდ 5 რეკომენდაცია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება (საორიენტაციოდ 2020 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2021-დან 2023 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის გამოცემა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საქმეების კომპლექსურობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით, პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სირთულეები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2019 წელს საორიენტაციოდ 300 ღონისძიება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ 2020 წლისთვის განხორციელდება 300 ღონისძიება, ხოლო 2021-დან 2023 წლებში 900 ღონისძიება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაინტერესების და ჩართულობის დონე 3. 75 საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით 2019 წელს საორიენტაციოდ 150 აქტივობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით, 2020 წლისთვის საორიენტაციოდ 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2021დან 2023 წლებში საორიენტაციოდ 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტრენერ-ექსპერტების დატვირთვა და დროის დეფიციტი. საქართველოს პროკურატურის მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის შესახებ განკარგულების მიუღებლობა. აქტივობების მიმართ დონორი ორგანიზაციებისგან დაინტერესების და ხელშეწყობის შემცირება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (29 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა"; სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; სსიპ - ინსტიტუტი ,,ოპტიკა”; სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი აღწერა და მიზანი ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა. მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება. საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები, დემილიტარიზაციისა და უტილიზაციიის ინსტიტუციური განვითარება, შექმნა, სამოქალაქო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის სპექტრის და მოცულობის მნიშვნელოვანი გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო მრეწველობის განვითარება და მისი განვითარებისთვის აუცილებელი სამეცნიერო კვლევები, შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობისა და ეკონომიკურ განვითარებაში მონაწილეობის მიზნით დამუშავდება ინოვაციური ტექნოლოგიები, ახალი ნახევარგამტარული, ზეგამტარული და კომპოზიციური მასალები და ნაკეთობები, რადიოელექტრონული მოწყობილობები და მართვის 76 ელექტრონული სისტემები. სამეცნიერო ტექნიკური ანგარიშები სამეცნიერო სტატიები, საკონფერენციო მოხსენება, მონოგრაფიები და სხვადასხვა პატენტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო კვლევა სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანო ელექტრონულ ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. პროდუქციის გამოშვება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი-საშუალო ალბათობა; შესაძლო რისკები - მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა კადრების გადინება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება. კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. ფინანსური დანაშაულის გამოძიების საერთაშორისო ქსელის პროექტებში მონაწილეობა. თაღლითობის აღმოჩენა - გამოვლენის, ასევე კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებზე ევროპული სამსახურების ორგანიზებით დაგეგმილ კონფერენციებსა და სემინარებზე სისტემატიური მონაწილეობის მიღების უზრუნველყოფა. ინტელექტუალური საკითხების უფლების ეკონომიკური დანაშაულის დონეზე განხილვისათვის თანამშრომლობა აღმოსავლეთის ქვეყნების პარტნიორობის ფარგლებში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა. 77 ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ეკონომიკურ დანაშაულებათა რიცხვის კლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საფინანსო სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; შესაძლო რისკები - არა ჯანსაღი საკანონმდებლო ბაზა და საკადრო რესურსების დეფიციტი ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (20 02) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით ისეთ ღონისძიებათა განხორციელება, რომლებიც დაკავშირებულია: • სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მიყურადებასთან და ჩაწერასთან; • კავშირგაბმულობის არხიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; • კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; • გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრასთან; • საფოსტო-სატელეგრაფო გზავნილის კონტროლთან; • ფარულ ვიდეოჩაწერასთან ან/და აუდიოჩაწერასთან, ფოტოგადაღებასთან; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების და იმავე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა; სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების გზით სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება; კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების და ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელების გზით უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფებისა და ცალკეული პირების სადაზვერვო ან/და 78 ტერორისტული ქმედებების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (29 04) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმების დანერგვა, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება, ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. სამხედრო სწავლებებში კიბერუსაფრთხოების ელემენტების ინტეგრირება. კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება თავდაცვის ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს-პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავებას და დანერგვას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე შემცირება და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების სრული აღდგენა უმოკლეს დროში; თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შექმნა და არსებულის თავსებადობა თანამედროვე გამოწვევებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან; უსაფრთხო კავშირისა და ინფორმაციის საიმედოობის შენარჩუნება ყველა დონეზე; შეიარაღებაში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების მუშაუნარიანობის/ქმედითუნარიანობის აღდგენა; ინფორმაციის მართვა და საერთო ოპერატიული სურათის მიღება ყველა დონეზე; უსაფრთხო რადიოკავშირის და ნავიგაციის უზრუნველყოფა საერთო ოპერატიული სურათის მისაღებად. გაზრდილი მობილურობა და დაცული ინფორმაცია; თავდაცვის სამინიტროს ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფის ელექტრონული სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა და მონაცემთა დაკარგვის რისკების შემცირება. ERP სისტემის 79 მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი. კიბერუსაფრთხოების ბიურო კომპლექტდება მაღალკვალიფიციური კადრებით. ასევე, ხორციელდება კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენცია, მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრა. მიმდინარეობს მუშაობა თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის შესაქმნელად. 2019 წელს მოხდება ERP სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის (HR) მოდულის და სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელ. სერვისების რეალურ რეჟიმში გაშვება; დასრულდება თავდაცვის სამინისტროს ქსელისა და სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის თავსებადობა საერთაშორისო სტანდარდებთან. ინსტიტუციონალური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში კიბერსაფრთხეების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. კიბერრეზერვისტთა შესაძლებლობების ამაღლება. არსებული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების რესურსის აღდგენა-შენარჩუნება და საიმედოობის გაზრდა; თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების არსებული ქსელის შენარჩუნება; ქვედანაყოფების დაკომპლექტების არსებული დონის შენარჩუნება; უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვა, განვითარებული ინფრასტრუქტურა; ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები (Enterprise Resource Planning 3 მიმართულებით), საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის დოკუმენტების, წესების და სტანდარტების განვითარება, ახლის შექმნა და დანერგვა. არსებული სერვისების უწყვეტობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა და კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში არსებული კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ინფრასტრუქტურის მდგრადობა შესაბამის საფრთხეებთან. დამოკიდებულება (პრობლემები) სერვისის/პროდუქციის მომწოდებლებზე; ტექნიკური და ტექნოლოგიური განვითარების მაღალი ტემპის გამო არსებული სისტემების მოძველება ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (24 10) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; 80 ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა; ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხი ამაღლებულია; საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 06) აღწერა და მიზანი ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, მათ შორის დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა, დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების და სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება; შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება; 81 ფსიქოსარეაბილიტაციო, პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამებში და საზოგადოებრივკულტურულ საქმიანობაში პრობაციონერების ჩართულობა; სრულწლოვან და არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ სასჯელის - შინაპატიმრობის, როგორც წესი, ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით აღსრულება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია; სარეაბილიტაციო პროგრამებში პრობაციონერთა და განრიდებულ პირთა ჩართვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი (მათ შორის, 80% მამრობითი სქესის და 20% მდედრობითი სქესის); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი (მათ შორის, 80% მამრობითი სქესის და 20% მდედრობითი სქესის); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 ბენეფიციარი; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების/მათი ოჯახის წევრების შესაბამისი უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2019 წელს აქტივობებში ჩართული 2 500 უნიკალური მონაწილე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს ჩართული 2 500 უნიკალური მონაწილე, 2021 წელს − 2 600, 2022 წელს − 2 700, 2023 წელს − 2 800; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მსგავსი სერვისები 3. საბაზისო მაჩვენებელი 2019 წელს დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობების/პროექტების/ღონისძიებების 70% არის გენდერულად სენსიტიური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს − 75%, 2021 80%, 2022 წელს − 85%, 2023 წელს - 90%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლომდე სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩაერთვება სულ 1 200 პრობაციონერი და განრიდებული პირი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩაერთვება 2020 წელს დამატებით 1 000 პრობაციონერი და განრიდებული პირი; 2021 წელს - 1 100, 2022 წელს - 1 200, 2023 წელს - 1 300; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%; შესაძლო რისკები - პრობაციონერთა რეზისტენტულობა; პრობაციონერთა და განრიდებულ პირთა რაოდენობის 82 მკვეთრი ცვლილება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი აღწერა და მიზანი საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ობიექტების ციფრული კავშირგაბმულობისა და თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა; კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლი; ავტოპარკის მუდმივი განახლება; ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი • მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება; • თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები; • თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვაგაცილების და ინკასაციის ჯგუფები ასევე დასაცავი ობიექტები; • თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი მიმდინარე პერიოდში ახორციელებს 13 820 ობიექტის დაცვას. აქედან, საპოლიციო ძალით დაცულია 724 ობიექტი მ.შ: 113 ობიექტი საბიუჯეტო დაფინანსებაზე არსებული, ტექნიკური საშუალებებით – 12 853 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდება 243 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 209 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 2 095 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის ზრდა 20%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 8%; შესაძლო რისკები - მზარდი კონკურენციის გამო დასაცავი ობიექტების რაოდენობის შემცირება, დაბალი სახელფასო ანაზღაურების გამო კვალიფიციური კადრების გადინება 2. 83 საბაზისო მაჩვენებელი - დღევანდელი მდგომარეობით AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს მასშტაბით 13 000-ზე მეტი აბონენტის (გადამცემის) გამართულ მუშაობას, თანამედროვე ციფრული რადიოკავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფილია ქ. თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, ინკასაციის სამმართველო, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები. თბილისში არსებული სიგნალების გადაცემის ქსელები საჭიროებს ოპტიმიზაციას (დასაცავი ობიქტების რაოდენობის გაზრდიდან გამომდინარე). დღევანდელი მდგომარეობით ჯამური ლიცენზიების რაოდენობა (თბილისი და რეგიონები) შეადგენს 15 500-ს. დეპარტამენტსა და რეგიონებში ტექნიკურად მოძველებულია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები, არ არსებობს გარე პერიმეტრის დაცვის სისტემები. დღეისთვის, ოპერატიულ რეაგირების ჯგუფებზე ობიექტებიდან შემოსული სიგნალების გადაცემა და ობიექტის ლოკაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება რადიოსადგურების და ტელეფონის საშუალებით, რაც ამცირებს რეაგირების ოპერატიულობას. დაცვითი მომსახურების გაუმჯობესებისთვის საჭიროა ცენტრალური დაკვირვების პულტისათვის ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის პლანშეტების დანერგვა და პროგრამული უზრუნველყოფით გამართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმერეთი-გურიის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთის, სამეგრელო - ზემო სვანეთისა და აჭარის რდპ სამმართველოებში გადაიარაღებული ქსელური ინფრასტრუქტურა (10 სპეციალიზირებული სადისპეჩერო სადგური კომპლექტში, 14 საჰაერო მიმართული სარალეო გადაცემის ანტენა და დამატებითი აქსესუარები სისტემის გამართული მუშაობისათვის). განახლებული ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები (ანალოგური სისტემების ციფრული სისტემებით ჩანაცვლება, პერიმეტრის კონტროლის სისტემა). ქ. თბილისში გადაიარაღებული ქსელური და კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა, (4 სპეციალიზირებული სადისპეჩერო სადგური კომპლექტში, 4 საჰაერო მიმართული სარალეო გადაცემის ანტენა, 3 სპეცალიზირებული სერვერი და დამატებითი აქსესუარები სისტემის გამართული მუშაობისათვის). ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისთვის ავტომობილებში დამონტაჟებულია 50 პლანშეტი, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების მართვის პროგრამა (ინტეგრაცია არსებული ობიქტების მონიტორინგისა და GPS მონიტორინგის სისტემებში). ტექნიკური საშუალებებით დაცვაში არსებული აბონენტების გაზრდილი რაოდენობა 18 000-მდე. რეგიონალური დანაყოფები აღჭურვილია ციფრული რადიოსაშუალებებით (საშუალოდ 45 ხელით სატარებელი რაცია, 20 სტაციონარი და 5 სიატი) რეგიონალურ დანაყოფებში გაფართოვებული სიგნალების გადაცემის სისტემის ოპტიმიზაცია. განახლებული - ჩანაცვლებული დაცვითი-ტექნიკური საშუალებები იმ დროისთვის არსებული სტანდარტების შესაბამისად. რეგიონალური დანაყოფები აღჭურვილია ციფრული რადიოსაშუალებებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - დაცვის ობიექტების რაოდენობის მკვეთრი ცვლილება, ახალი, მეტად თანამედროვე სპეცტექნიკის ბაზარზე გამოჩენა, დამკვეთისგან მისი მოთხოვნა და მაღალი ფასი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სამინისტრო სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 337 მსუბუქი ავტომობილი, 73 მაღალი გამავლობის, 11 სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო ავტომობილი, 109 ბრონირებული მანქანა, 2 სპეცტექნიკა (ევაკუატორი), 27 მცირე ტვირთამწეობის ფურგუნი. ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან, ასევე ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის 84 მონაწილეები, შესაბამისად, ვარგისია ექსპლუატაციისათვის ინკასაციის მანქანების 88%, ხოლო ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანების - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის შეძენილი 40 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 36%-ით განახლება), ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილებისათვის შეძენილი 40 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 36%ით განახლება), ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და დასაცავი ობიექტებისთვის შეძენილი 20 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 28%-ით განახლება), დასაცავ ობიექტებზე ცენტრალური დაკვირვების პულტის სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისათვის შეძენილი 40 ერთეული მცირე ტვირთამწეობის ფურგუნი (არსებული ბაზის 148%-ით განახლება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობის ცვლილება, გაუთვალისწინებლად ავტომანქანების სრულად მწყობრიდან გამოსვლა (ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე დღეის მდგომარეობით ირიცხება 54 შენობანაგებობა, საიდანაც 32 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო მოთხოვნებს, ხოლო დარჩენილი 22 შენობა სარემონტოა (მ.შ. 9 საჭიროებს კოსმეტიკურს, ხოლო 13 – კაპიტალურ რემონტს); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული კახეთის რდპს საგარეჯოს ქვეგანყოფილების შენობის ნაწილი, თელავის ქვეგანყოფილება, ქ. თბილისის სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობა, ქ. თბილისის სამმართველოს მე-4 და მე-5 განყოფილებები, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს მესტიის ადმინისტრაციული შენობა, იმერეთიგურიის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, ქვემო ქართლის რდპს რუსთავის ქვეგანყოფილება, სამცხე-ჯავახეთის რდპს ადმინისტრაციული შენობა; გარემონტებული იმერეთი-გურიის რდპს საჩხერე-ჭიათურის ქვეგანყოფილების შენობა, ქ. თბილისში და დასავლეთ საქართველოში აშენებული ინკასაციის სამმართველოს საცავი ე.წ. საკასო ცენტრი; დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეღებვა; დასაცავი ობიექტებისათვის 40 ცალი შეძენილი და 710 ცალი გარემონტებელი დაცვის ჯიხური; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინე¬ბელი ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად დაუგეგმავი რემონტი, აღნიშნული პროექტების შეცვლა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 07) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო .სააგენტოს მიერ შეთავაზებული სერვისების გაუმჯობესების გზით სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხის ამაღლება. სააგენტოს მიერ სწრაფი, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომი (მომსახურების დისტანციური არხების განვითარება) 85 მომსახურების უზრუნველყოფა, რაც მორგებული იქნება მოქალაქეების საჭიროებებზე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები • გაუმჯობესებული, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომი მომსახურება; • განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი; • დამატებული ახალი საგამოცდო მოედნები; • რეაბილიტირებული სააგენტოს ინფრასტრუქტურა; • განახლებული და ოპტიმიზირებული სააგენტოს IT ინფრასტრუქტურა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს ასეულობით მოქალაქეს, რომელთაგანაც 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების მხოლოდ 2,5%-მდე არის მიღებული ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; ელექტრონულად დისტანციური არხების გამოყენებით მიღებული მომსახურების მაჩვენებლის 20%-მდე გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სააგენტოს განვითარების ხედვაში პრიორიტეტების გადახალისება და განვითარების გეგმაში განხორციელებული ცვლილებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით საგამოცდო ავტოპარკი განახლებულია, მაგრამ ვინაიდან აღნიშნულ ავტომანქანებს მართავენ მართვის უფლების არმქონე მოქალაქეები და ავტოსატრანსპორტო საშუალებები განიცდიან არანორმირებულ ცვეთას, მიზანშეწონილია ავტოპარკის 100%-ით განახლება ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის საგამოცდო ავტოპარკის განახლებულია 100%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სააგენტოს პოლიტიკის შეცვლა (მოედნის პირობებში გამოცდის გაუქმება) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით მართვის მოწმობის ყველა სხვა, გარდა B - კატეგორია, კატეგორიის პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება ხდება მხოლოდ ქ. ქუთაისში და ქ. რუსთავში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. ფოთში მოწყობილი/დამატებული ახალი საგამოცდო მოედანი და შეძენილი 8 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება შესაბამისი აღჭურვილობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნის არ არსებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს ინფრასტრუქტურა სრულად (100%-ით) არის რეაბილიტირებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ამბროლაურში არ ხორციელდება მოსახლეობისთვის სააგენტოს 86 სერვისის (მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის (B კატეგორია)) სრულყოფილად მიწოდება სტანდარტულად მოწყობილი მოედნის არარსებობის გამო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. ამბროლაურში მოწყობილი საგამოცდო მოედანი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა შენობებზე კლიმატური პირობების გამო ზიანის მიყენებით გამოწვეული პრობლემების გამოსწორების მიზნით მიმართული თანხა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სააგენტოს არსებული სერვერული ინფრასტრუქტურის რესურსები საკმარისია, მაგრამ ვინაიდან სააგენტოში მიმდინარეობს ციფრული ტრანსფორმაციის პროექტი რაც გამოიწვევს სერვერული რესურსების შემცირებას და ასევე ვინაიდან სერვერულ ინფრასტრუქტურას გასდის ექსპლუატაციის ვადა, მიზანშეწონილია მომდევნო წლებში განახლდეს სერვერული ინფრასტრუქტურა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვერული ინფრასტრუქტურის განახლება 100 %; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - საქართველოს საჯარო სექტორში ერთიანი მონაცემების დამუშავების და შენახვის ცენტრის შექმნა საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 08) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - 112 აღწერა და მიზანი მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების უზრუნველყოფა; საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენაზე პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვა პროცესში, გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი • გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები; • შესყიდული და დანერგილი გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერის პროგრამა; • შესყიდული და დანერგილი ადრეული გაფრთხილების სისტემა; • დანერგილი AML სისტემა Android და iOS მომხმარებლებისთვის; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ ,,112“ ორიენტირებულია მუდმივი პროგრესისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, რაც დამოკიდებულია ახალი სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვაზე. დღეისათვის შსს სსიპ „112“-ში ლოკაციის დადგენა შესაძლებელია სამი საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით: ფიქსირებული, მობილური ტელეფონით და მობილური აპლიკაციის საშუალებით, საიდანაც ყოველდღიურად 16445 ზარი შემოდის, შემოსული შეტყობინებებიდან საშუალოდ იქმნება 5580 საქმე სხვადასხვა სამსახურების რეაგირების შედეგად (სასწრაფო, სახანძრო, პატრული, კრიმინალური, ევაკუატორი, ცხოველთა მონიტორინგი) საქართველოს მასშტაბით. შექმნილია 112 მობილური აპლიკაცია, სადაც დღეის მდგომარეობით 25060 მომხმარებელია რეგისტრირებული. 87 ყოველდღიურად მობილური აპლიკაციიდან საშუალოდ 2-3 შეტყობინება შემოდის “SOS” ღილაკის, „SMS“ და “Chat” ფუნქციის საშუალებით. აპლიკაცია ადაპტირდა მხედველობის არმქონე პირებისათვის. აპლიკაციაში დაემატა სასარგებლო ინფორმაციის ორი ჩანართი „ოჯახში ძალადობა“ და „თამბაქოს კონტროლი“. აპლიკაცია მუდმივად საჭიროებს იდენტიფიცირებული ხარვეზების საფუძველზე პროგრამულ გაუმჯობესებას. სსიპ „112“ ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებს, სთავაზობს SMS და ვიდეო ზარის სერვისს. თვის განმავლობაში ვიდეო ზარის შეტყობინებებიდან სხვადასხვა სამსახურების მიერ რეაგირება ხდება საშუალოდ 9 საქმეზე სმენადაქვეითებული პირების დასახმარებლად. სსიპ ,,112“- ში ფუნქციონირებს ევაკუატორით მომსახურების სერვისის ცენტრი, რომელიც შემდეგ სერვისებს ახორციელებს: სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შემთხვევებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ევაკუაცია და დაცულ საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაყვანა, კერძო და იურიდიული პირების ევაკუატორით მომსახურება (ტრანსპორტირება და სადგომზე გადაყვანა). საშუალოდ ყოველდღიურად 83 შემთხვევა ფიქსირდება ადმინისტრაციული, 39 სისხლის სამართალდარღვევით. ყოველდღიურად ევაკუატორზე მოთხოვნის საშუალოდ 45 შემთხვევა ფიქსირდება. სსიპ „112“-სა და დაცვის პოლიციასთან შეთანხმებით აეწყო განგაშის სიგნალის მიღების სერვისი და საპილოტე რეჟიმში მიმდინარეობს eCall-ის პროექტი. eCall არის მოწყობილობა, რომელიც მონტაჟდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებაში და ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომატურად აგზავნის განგაშის სიგნალს 112-ში, რაც ამავდროულად წარმოადგენს სსიპ „112“-თან დაკავშირების ალტერნატიულ არხს. სამსახურეობრივი ბიზნეს პროცესების გასაანალიზებლად შეიქმნა ანალიტიკური პორტალი, რომელსაც ემატება სსიპ 112 -ში არსებული სამსახურების მოდულები. საპილოტე რეჟიმში არის გაშვებული მულტიფუნქციური რუკა. მიმდინარეობს თითოეულ სამსახურთან KPI ინდიკატორების შეთანხმება. შემუშავებულია ადმინისტრაციულ თანამშრომელთა შეფასების სისტემა და ინტეგრირებულია პორტალზე. მიმდინარეობს მუშაობა ტრანსნაციონალური ნომრების ბაზის შექმნაზე, რაც გულისხმობს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მარტივად დაუკავშირდება რეზიდენტი ქვეყნის 112 -ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული სერვისები (გადაუდებელ შემთხვევათა სტატისტიკის აღმრიცხველი ერთიანი პროგრამა, მობილური აპლიკაცია, ევაკუატორის სერვისით მომსახურება) და გაუმჯობესებული გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრთან კომუნიკაციის არხები. eCall-ის დანერგვის გზით შემცირებული გადაუდებელ შემთხვევაზე რეაგირების დრო, სიკვდილიანობა და მძიმე დაზიანებების რაოდენობა. მიღებული შესაბამისი რეგულაციები აღნიშნული მოწყობილობის ავტომობილებში დამონტაჟების სავალდებულოობაზე. ტრანსნაციონალური ნომრების ბაზის საშუალებით საქართველოს 112-ის შესვლა ტრანსნაციონალური ნომრების ბაზაში, სხვა ქვეყნების 112-ის ცენტრების პირდაპირი წვდომა საქართველოს 112-ში დარეკვის საშუალებით და პირიქით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ცრუ ზარების განხორციელება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ 112-ს ეფექტური ფუნქციონირებისათვის ინციდენტის პრიორიტეტიზაციის პრობლემა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადენს, რაც საშუალებას არ იძლევა, ობიექტურად მოხდეს გადაუდებელი შემთხვევების პროირიტეტიზაცია. ყოველდღიურად საშუალოდ 2713 მაღალი პრიორიტეტის, 1413 საშუალო პრიორიტეტის და 1381 დაბალი პრიორიტეტის საქმეები იქმნება, თუმცა მაღალია პრიორიტეტის განსაზღვრისას ცდომილების ალბათობა, რასაც შედეგად მოსდევს სასწრაფოს ბრიგადების არარაციონალური დატვირთვა. 88 მაღალპრიორიტეტულ შემთხვევებში გაზრდილია რეაგირების დრო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - o დანერგილი ინციდენტის ტიპებისა და პრიორიტეტების განმსაზღვრელი პროგრამა ProQA-ს. სსიპ „112“-ის მიერ შესყიდული და დანერგილი შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა. შესაბამისად დახვეწილი ზარის მართვის და პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესი. დანერგილი აღნიშნული პროგრამა და პროტოკოლები, შემცირებული პრიორიტეტების განსაზღვრის ცდომილება, შესაძლებლობას იძლევა გავცეთ სატელეფონო ინსტრუქციები შესაბამისი ბრიგადების ადგილზე მისვლამდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის მხრიდან დაბალი ინტერესი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მასშტაბური კრიზისული სიტუაციის დროს არ არსებობს ერთიანი ეფექტური შეტყობინების სისტემა, რომელიც მოახდენს მოქალაქეთა ინფორმირებას არსებული თუ მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. რაც თავის მხრივ, მოქალაქეეთა ადრეული ევაკუაციისთვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილი SMS შეტყობინებების სისტემა, რომელიც სახიფათო ტერიტორიაზე მყოფ აბონენტებს შეატყობინებს მომხდარი, ან პოტენციური საფრთხის შესახებ 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეს არსებული მდგომარეობით, თუ მოქალაქე 112-ში ახორციელებს სტანდარტულ ზარს და არ იყენებს 112-ის მობილურ აპლიკაციას, ვერ ხდება შემთხვევის ადგილმდებარეობის დადგენა, რაც ზრდის მისამართის მიღების დროს, შესაბამისად, იზრდება შემთხვევაზე რეაგირების დროც; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილი AML სისტემა (გადაუდებელი შემთხვევის დროს Android და iOS სისტემების მქონე მობილური ტელეფონებიდან 112-ის აკრეფისას ქოლ-ცენტრში მომხმარებლების ზუსტი ლოკაცია გამოგზავნის შესაძლებლობა), რაც შეამცირებს რეაგირების დროს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის მხრიდან დაბალი მიმღებლობა 89 რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი კოდი 25 02 25 03 25 04 25 07 24 15 24 14 დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 24 12 24 13 25 01 24 11 24 08 24 02 24 19 24 17 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 1,315,250.0 1,315,250.0 290,215.0 262,130.0 256,800.0 256,800.0 149,000.0 149,000.0 62,800.0 62,800.0 41,500.0 41,500.0 31,680.0 31,680.0 24,220.0 24,220.0 20,000.0 20,000.0 15,000.0 15,000.0 9,200.0 9,200.0 8,000.0 8,000.0 8,740.0 3,680.0 1,637.0 1,600.0 1,200.0 1,200.0 200.0 200.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 28,085.0 - 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 1,841,300.0 2,238,600.0 2,280,400.0 224,300.0 140,000.0 103,000.0 319,002.0 338,001.0 365,000.0 107,000.0 90,000.0 90,000.0 100,000.0 60,000.0 60,000.0 307,100.0 315,000.0 178,000.0 31,680.0 31,680.0 32,020.0 115,250.0 88,246.0 44,385.0 - 9,800.0 - 32,000.0 34,000.0 20,000.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 5,060.0 8,740.0 8,740.0 8,005.0 37.0 1,735.0 1,835.0 1,935.0 1,200.0 1,500.0 2,000.0 - - - - - - - 90 კოდი 24 23 24 22 24 24 24 21 დასახელება სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა სულ 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები - 11,460.0 - 9,052.0 - 4,330.0 - 5,533.0 2,265,817.0 2,202,260.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 11,460.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 9,052.0 9,000.0 9,200.0 9,300.0 4,330.0 3,800.0 3,800.0 4,150.0 5,533.0 63,557.0 4,900.0 5,000.0 5,200.0 3,150,607.0 3,399,402.0 3,237,195.0 91 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აღწერა და მიზანი საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრირება; ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა; სახელმწიფოთაშორისი და რეგიონთაშორისი ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება; მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპის შესაბამისობის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი და მომხმარებლისთვის კომფორტული საავტომობილო გზები. 1. საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის ნაკადების, მათ შორის სატრანზიტო ავტომობილების ინტენსივობის გაზრდა; 2. გზებზე ავტოტრანსპორტის და მგზავრთა შეუფერხებელი, უსაფრთო და კომფორტული გადაადგილება; 3. ავტოტრანსპორტის გადადგილების სიჩგარის გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება, სატრანსპორტო დანახარჩების შემცირება; 4. სატრანზიტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტურიანობის გაზრდა; 5. ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 37 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა 1,477,7 კმ; ხიდი - 293; გვირაბი - 2. პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა 182 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 87 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 486,1 კმ; ხიდი - 2. შეძენილი 16 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საავტომობილო გზებზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია. განხორციელებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დაწყებული 92 სამშენებლო სამუშაოები. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1772,2 კმ, ხიდი - 287, საპროექტო დოკუმენტაცია: საავტომობილო გზა - 162 კმ; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6000 კმ, პერიოდული შეკეთება - 222 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 122 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 124 ობიექტი; ამორტიზირებული გზა: 470,9 კმ; ამორტიზირებული ხიდი: 1; მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება. მშენებლობა-რეკონსტრუქციარეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 364 კმ; ხიდი - 51. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი. განათებული ავტომაგისტრალი. რეაბილიტირებული გზის მოვლაშენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. მშენებლობარეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 1699 კმ; ხიდი - 181; გვირაბი - 9 კმ; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 80 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 120 ობიექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 33 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება; 93 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 34 ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აღწერა და მიზანი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებისა და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, აგრეთვე მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. აშენებული, მოდერნიზებული/რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული/აღდგენილი ხიდები და განათებული ავტომაგისტრალი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,375.2 კმ; ხიდი - 207; პერიოდული შეკეთება - 182 კმ; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 87 ობიექტი; ამორტიზირებული გზა: 486,1 კმ; ამორტიზირებული ხიდი: 1; შეძენილი 16 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება; განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი); გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; საავტომობილო გზაზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1694,7 კმ; ხიდი - 227; პერიოდული შეკეთება - 222 კმ; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6000 კმ, სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 122 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 124 ობიექტი; ამორტიზირებული გზა: 470,9 კმ; ამორტიზირებული ხიდი: 1; შეძენილი 17 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება; განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ.აგარების მონაკვეთი, ზესტაფონი-სამტრედიის, ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ32 მონაკვეთი); გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; საავტომობილო გზაზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 345 კმ; ხიდი - 40; 94 მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 249კმ; ხიდი - 41; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი (საფინანსო ნაწილში) აღწერა და მიზანი აშენებული/რეაბილიტირებული ჩქაროსნული ავტომაგისტრალები, საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა გაუმჯობესებული, უსაფრთხო/შეუფერხებელი გადაადგილება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი). შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 102,5 კმ; ხიდი - 86; გვირაბი - 2; ამორტიზირებული ხიდი; მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტები; მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაცია; განხორციელებული გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების 95 საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა; დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ანალიზი; საჭირო ღონისძიებების სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II ეტაპებზე პროექტების შეთანხმება; საქართველოს სივრცის დაგეგმარების გეგმის, მუნიციპალიტეტების სივრცის დაგეგმარების გეგმების, გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა; ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა; მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით განსაზღვრული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება. მოსალოდნელი მუნიციპალიტეტებში განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; 96 საბოლოო შედეგი ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები მოსახლესობისთვის. გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 1.3 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 5. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 50.1 კმ; ობიექტი - 12; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1; ობიექტი - 7. მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოები 1 ობიექტზე და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 1 ობიექტზე. მოწყობილი: სანაპირო ზოლი - 700 მ. ასაშენებელი სატრანსპორტო კვანძი. დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 1. რეაბილიტირებული: ობიექტი - 2. მომზადებული 3 საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარე საზედამხედველო მომსახურეობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები. რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 44.6 კმ; ობიექტი -15; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი - 5. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1 ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. დაწყებული სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 5 სკოლაზე. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ 97 აღწერა და მიზანი კომპეტენციის ფარგლებში: მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგება; მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები; განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 23 ქალაქში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა. ამორტიზირებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3; რეზერვუარი - 2; წყლის გამწმენდი ნაგებობა -1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების სისტემა - 1; წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 3; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1. გაფორმებული 12 სასესხო ხელშეკრულება სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან; დასრულებული და გამოცხადებული ტენდერები. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია; გაფორმებული ხელშეკრულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 8; წყალარინების სისტემა - 9; წყალმომარაგების სისტემა - 9. რეაბილიტირებული წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1 . მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების სისტემებზე; წყალარინების და წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები; დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (25 07) აღწერა და მიზანი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ახალი და არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 98 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული სკოლა - 8 ერთეული; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები - 10 ერთეული საჯარო სკოლა; სარეაბილიტაციო 55 ერთეული საჯარო სკოლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული სკოლა - 7 ერთეული; სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება 55-მდე საჯარო სკოლაში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (24 15) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის მოხმარებული ელექტროენრიგიის ღირებულების ნაწილობრივ ანაზღაურება. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისთვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2020 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 17.0 ათასი აბონენტი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სულ ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 184 894 აბონენტი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 140 597 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ გაზიფიცირებული 1 162 384 საყოფაცხოვრებო აბონენტი - 2020 წ; სულ გაზიფიცირებული 1 184 894 საყოფაცხოვრებო აბონენტი - 2021 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. 99 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 140 597 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ გაზიფიცირებული 1 184 894 საყოფაცხოვრებო აბონენტი - 2021 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% მოსახლეობის რაოდენობის დაზუსტების შედეგად; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (24 14) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სისტემის მდგრადობა და გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი; მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გაზრდილი გამტარუნარიანობა; 500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება; ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება ამაღლებულია თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ; აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობა ამაღლებულია; პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების, მესტიის რეგიონის ჰესების, მდ. თერგის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, აჭარა-გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ. საბოლოო შედეგის შეფასების 1. 100 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - „ახალციხე- ბათუმი", „ქსანი - სტეფანწმინდა“ და „ჯვარი ხორგა“ ელექტროგადქამცემი ხაზების მიმდინარე მშენებლობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობები: 220 კვ. „ახალციხებათუმი" - დასრულდება 2021 წ.; „ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობის დასრულება - 2021წ..ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022-2023წწ; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის“ მშენებლობის დასრულება - 2021წ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ.; ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი- მუკუზანი- გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; „ნენსკრა - მესტია", „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება და ქ/ს წყალტუბოს გაფართოება - 2022წ. ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (24 14 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა ელექტროსისტემა" და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; სს ,,საქართველოს სახელმწიფო აღწერა და მიზანი აჭარა–გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „პალიასტომი 1, 2“ რეზერვირება); აჭარის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის „SCADA/EMS" სისტემის განახლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2020 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა; განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2020; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა 2020წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) (24 14 01 01) 101 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმის „SCADA/EMS” სისტემის განახლება; აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (“პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); აჭარის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2020 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა; განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახლი 220 კვ. „ახალციხე - ბათუმი" ელექტოგადამცები ხაზი; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2020წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2020წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმის" 2 ფაზის - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2020; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2020წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (24 14 02) 102 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა ელექტროსისტემა" და მდგრადი განვითარების აღწერა და მიზანი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; სამინისტრო; სს ,,საქართველოს სახელმწიფო 500-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება; 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგა“ ექსპლუატაციაში გაშვება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების და ავარიული გამორთვების რაოდენობის შემცირება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება, თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ), რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/სომხეთისკენ ტრანზიტის უნარისა და საიმედოობის ამაღლება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–ხორგას“ ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) (24 14 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „ეგრისი 1, 2“ 103 რეზერვირება); ბათუმის რეგიონში (აჭარა) ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, აგრეთვე არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი ,,ჯვარი-ხორგა". 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობის დასრულება, ტესტირების დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის - 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (24 14 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია; 104 ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისთვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა; გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების, კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების, კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანის და საიმედოობის ამაღლების, ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანისა და საიმედოობის ამაღლების მიზნით: 500-კილოვოლტიანი, ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო–ახალციხე“ მშენებლობის დაწყება; პროექტის „ნამახვანი–წყალტუბო–ლაჯანური“ განხორციელების დაწყება; 500-კილოვოლტიანი, ერთჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი–წყალტუბო“ მშენებლობა; 110კვ ე.გ.ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" მშენებლობა; „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა; 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება, დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების 50%. - 2021 წელი; დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები - 2022 წელი; დასრულებული ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 105 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) (24 14 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დასრულებული 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა, ჩატარებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებულია სამშენებლო სამუშაოების 50%. - 2021 წელი; დასრულებილი 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობა - 2022 წელი; დასრულებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საბოლოო შედეგის 106 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) (24 14 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადის სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება, მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების დასრულებული მშენებლობა: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში"; ახალი ქვერსადგური „ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებულია სრული საამშენებლო სამუშაოების 50%. - 2020 წელი; დასრულებულია ახალი ელექტროგადამცემი ხაზის „ლაჯანური-წყალტუბოს" მშენმებლობა - 2021 წელი; დასრულებულია ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობები: „ ნენსკრა - მესტია", „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" - 2022 წელი; დასრულებულია ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობა და ქ/ს წყალტუბოს გაფართოება - 2022 წელი; დასრულებულია ახალი ეგხ ,,ჯვარი-ნესკრა", უჯრედი ქ/ს ჯვარში და ქ/ს ნენსკრას დაკავშირება ჰიდროელექტროსადგურამდე - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; 107 შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (24 14 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 500-კილოვოლტიანი მაგისტრალის „ენგური–ზესტაფონი–ახალციხე“ (ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთი“ და ელექტროგადამცემი ხაზი „ზეკარი“) რეზერვირება; სიმძლავრის ხუდონი–ენგურის კვანძიდან თურქეთისა და საქართველოს აღმოსავლეთი რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) გატანის უსაფრთხოება; ჰესების სიმძლავრის რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ გატანა: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის ქსელში გამოტანა, მომხმარებლებისკენ ტრანზიტი (თბილისი–რუსთავის კვანძი) და ექსპორტი (სომხეთისა და თურქეთისკენ); საქართველოსა და თურქეთს შორის სიმძლავრის გაცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა; 108 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებულია სრული საამშენებლო სამუშაოების 50%. - 2021 წელი; დასრულებილი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო" და 500კვ ქვე/ს „წყალტუბოს" მშნებლობა - 2022 წელი; დასრულებულია ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბოს" და 500კვ ქვე/ს „წყალტუბოს" მშენებლობის დასრულება - 2022წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (24 14 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება; ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე–ბორჩხა“ რეზერვირება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; 109 დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული მშენებლობა; ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებული სრული სამშენებლო სამუშაოების 20%. - 2020 წელი; დასრულებული 110 კვ. ეგხ „ოზურგეთიზოტიჰესის" და ახალი ქვე/ს „ოზურგეთის" მშენებლობები - 2021 წელი; დასრულებული ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაურის" და ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობების დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (24 14 03 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთისა და დუშეთის რეგიონების კვების საიმედოობის ამაღლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება; დაწყებულია საამშენებლო სამუშაოები. 110 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რაებილიტირებული ელექტროგადამცემი ქსელი და შესაბამისი ინფრასტრქეტურა; ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები; კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებული სრული სამშენებლო სამუშაოების 20%. - 2020 წელი; დასრულებული ეგხ „ახმეტა- თელავიწინანდალი-მიკუზანი-გურჯაანის" მშნებლობა - 2021 წელი; დასრულებული ქვესადგურები რეკონსტრუცია: თელავი, გურჯაანი, ახმეტა, წინანდალი - 2021 წელი; დასრულებული ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ხაზები „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (24 14 03 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი ცხენისწყლის კასკადის ჰესებისა და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; ონის ჰესების კასკადისა და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულია მშენებელი კონტრაქტორი; დასრულებულია საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება; დაწყებულია საამშენებლო სამუშაოები. 111 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა-ლაჯანური- ონი"; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული საპროექტრო/საბოლოო დიზაინის დოკუმენტაციის მომზადება - 2020 წელი; შესრულებული სრული სამშენებლო სამუშაოების 20%. - 2020 წელი; შესრულებული სრული სამშენებლო სამუშაოების 50%. - 2020 წელი; დასრულებული 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა - 2022 წელი; დასრულებული 500/220/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ლაჯანურში - 2022 წელი; დასრულებული ტესტირება და მიღებულია ექსპლუატაციაში - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს - შერჩეული მშენებელი კონტრაქტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ორჯაჭვა 220 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" - 2023 წელი; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის საკითხები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღწერა და მიზანი საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე; ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის მომზადება); მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება. 112 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა; საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამაღლებული ცნობადობა და ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს დაფიქსირდა 8 679 544 საერთაშორისო მოგზაური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლებში 2018 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 21%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (25 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 31 ნაგავსაყრელი; დახურული 23 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი ნარჩენების 5 გადამტვირთი სადგური; ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მიმდინარე მშენებლობა; ნაგავსაყრელის ტერიტორიის მიმდინარე კვლევა; პროექტის განმახორციელებელი და დამხმარე საკონსულტაციო კომპანიების შერჩევა; შესყიდული 146 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა; 7209 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში გაგრძელდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვის სამუშაოები. მათ შორის 2019 წელს გათვალისწინებულია: 12 ნაგავსაყრელის 113 დახურვის სამუშაოები; ექსპლოატაციაში შესული ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და 5 გადამტვირთი სადგური; ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება; შემუშავებული პოლიგონის დიზაინი; სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი; საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (24 12) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას; რეგიონებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და მეწარმეებისათვის დახმარების გაწევა ფართოზოლოვან ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით; ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა; ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდება ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები; გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება, გაიზრდება ინტერნეტიზაცია რეგიონებში და მაღალკვლიფიციური კადრების რაოდენობა ინტერნეტ ტექნოლოგიებში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს 5 ინოვაციების ცენტრი (ხარაგაული, ბაღდადი, ჭოპორტი, ახმეტა და რუხი) და 2 რეგიონული ტექნოპარკი (ზუგდიდი, თელავი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 რეგიონული ტექნოპარკის შექმნა ბათუმში და 2 ინოვაციების ცენტრის შექმნა გურჯაანსა და კასპში - 2020წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30-40%; შესაძლო რისკები - ცენტრების გასახსნელად მოძიებული ინფრასტრუქტურის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა 2. 114 საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს გაიცა ინტერნეტში ჩართვის 16 ვაუჩერი შინამეურნეობებისთვის (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 150 ლარიანი ვაუჩერის მეშვეობით დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია: 2020წ. - 2000 ფიზიკური პირი, 2021წ. - 500 ფიზიკური პირიპირი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაიცა 29 ვაუჩერი (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200 ლარიანი ვაუჩერის მეშვეობით დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია: 2020 წელი - 250 მეწარმე; 2021 წელი - 50 მეწარმე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს გადამზადდა 200 მეწარმე ელექტრონულ კომერციაში (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგი ელექტრონულ ბიზნესში: 2020 წელი - 1500 მეწარე; 2021 წელი - 500 მეწარმე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული სპეციალისტები: 2020 წელი 1500 სპეციალისტი; 2021 წელი - 1000 სპეციალისტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებული 37 სტარტაპ გრანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 34 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 3 400 000 ლარის ოდენობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა; განაცხადის კონკურსის დადგენილ კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ინოვაციების გრანტი არ არის გაცემული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8 ინოვაციურ პროექტზე გაცემული წილობრივი გრანტი 600 000 ლარის ოდენობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა, განაცხადის კონკურსის დადგენილ კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა 115 8. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 10 სტარტაპის აქსელერაცია - 2020-2021 წლები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა, პროექტების დადგენილ კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) (24 13) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესის და ვარდნილჰესების კასკადის) რეაბილიტაცია, გვირაბზე ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების შემცირების, აგრეგატების საიმედოობის გაზრდის, ავარიული გაჩერებების პრევენციის და ტრანსპორტირების პირობების გაუმჯობესების მიზნით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ენგურჰესზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-საამშენებლო სამუშაოები მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტირებულია, გაყვანილია საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბზე დიდია ფილტრაციული დანაკარგები. მრავალ ადგილას დაზიანებულია გვირაბის ბეტონის მოსახვა. დაზიანებულია 1-ლი, მე-2 და მე-5 სატურბინე მილსადენები. წყალსაცავში დალამვის მაღალი დონის გამო შეუძლებელია მისაყრდნობი ფარის ჩაშვება. ასევე შეუძლებელი გახდება სიღრმული ფარების ექსლუატაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეცვლილი ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბზე დაზიანებული მონაკვეთები - 2020 წელი; აღდგენილი გზის საფარი ენგურჰესამდე (14კმ.) - 2020 წელი; აღდგენილი ვარდნილის არხის მარეგულირებელი ფარები - 2020 წელი; ლამისაგან გაწმენდილი წყალსაცავი - 2020 წელი; გამართული მისაყრდნობი ფარი სიღრმული ექსპლუატაცისათვის - 2020 წელი; რეაბილიტირებული მდინარე ენგურის გადამგდები კაშხალი და ფარები - 2021 წელი; რეაბილიტირებული კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემა -2021 წელი; დასრულებული სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიღების შესაბამისი პროცედურები - 2022; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება - 2020 და 2021 წლები 5% შედეგების ტექნიკური მახასიათებლების ცდომილება - 2022 წელი; შესაძლო რისკები - აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება - 2020 - 2021 წლები; საგარანტიო მახასიათებლების გადახრა, შესაბამისი გამოსწორებისთვის ვადების განსაზღვრა - 2022 წელი 1. 116 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,8 მლრდ კვ/სთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება გაზრდილია 5 %-თ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი; მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება; კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისთვის 117 მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია; თავდაცვის ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა; მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია; არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა); კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თაობაზე რეგიონული განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი; გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე შეთანხმებული (მშენებლობის ნებართვა გაცემის I და II სტადიაზე) მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების (გაპი) და არქიტექტურული პროექტები; სივრცითი მოწყობისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის შემუშავებული დოკუმენტაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); 15 მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სერვისების ეფექტიანობის შეფასება; ვებგვერდზე განთავსებული 10 ელექტრონული პუბლიკაცია; კვალიფიკაცია აიმაღლა 300-მა მოხელემ; 76 მუნიციპალიტეტს გაწეული მეთოდოლოგიური დახმარება; თვითმმართველობის მოხელეთა სასწავლო პროგრამების რეესტრში რეგისტრირებული 105 სასწავლო პროგრამება; ადგილობრივი თვითმმართველობის 118 მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემით სწავლება გავლილი აქვს 1500 მოხელეს. საკონტეინერო ტერმინალის ოპერატორთან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და მშენებელ კომპანიებთან შესაბამისი გაფორმებული ხელშეკრულებება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე განხილულ იქნა 1013 პროექტი (გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა). შემუშავებულია ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციები. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია: დასრულდა პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები - 4 მუნიციპალიტეტისათვის, 2 დასახლებისათვის და 28 სოფლისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მისადგომი კედლის მშენებლობის დასრულება, ტალღმტეხი კედლის მშენებლობა და სახმელეთო სამუშაოების დასრულება, მოწყობილობების დამონტაჟება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე 150 პროექტის განხილვა. ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის შემუშავება, 1 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმების შემუშავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (24 11) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერა და მიზანი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდიის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 5700 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სუბსიდირება (5700 აბონენტი) - 2020-2023წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - აბონენტების რაოდენობის ცვლილება 5%; შესაძლო რისკები - - საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08) 119 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო აღწერა და მიზანი საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და საქართველოში დანერგვა; დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა; ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდენა ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები; გაიზრდება ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა და ინტერნეტიზაციის პროცესი; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრედბა კვალიფიციური კადრების რიცხვი, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მუშაობის საშუალება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 100 000 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლებში ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა 100 000 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2019 წლებში მცირე გრანტების პროგრამით ისარგებლა 331-მა ბენეფიციარმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამით (5000 ლარამდე გრანტის ფარგლებში) 20202023 წლებში ისარგებლებს 400-მდე ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - განაცხადის რაოდენობის სიმცირე, კონკურსის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს 5 ინოვაციების ცენტრი (ხარაგაული, ბაღდადი, ჭოპორტი, ახმეტა და რუხი) და 3 ტექნოპარკი (თბილისი, ზუგდიდი და თელავი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს დამატებით გაიხსნილი 2 ახალი ცენტრი (გურჯაანსა და კასპში) და 1 რეგიონული ტექნოპარკი (ბათუმში); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%-40%; შესაძლო რისკები - ცენტრების გასახსნელად მოძიებული ინფრასტრუქტურის არადამაკმაყოფილებელი 120 მდგომარეობა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტის დახვეწით; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული ნორმატიული ბაზა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 6 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: ლიფტები; საბაგირო მოწყობილობები; წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები; საქვაბე დანადგარები; სამსენებლო პროდუქტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 5 ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: სათამაშოები, მოწყობილობა/მექანიზმები, პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები, სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები 2020წ.; დამატებით 1 ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივბის მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: ძაბვის გარკვეული ზღვრებში გამოსაყენებელი მოწყობილობები; სამშენებლო პროდუქტები (გარდა: ცემენტი, არმატურა, ელ. კაბელი, პლასტმასის მილი) - 2022 წლის ბოლომდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - პროფესიული კადრების ნაკლებობა; ტექნიკური ცოდნის მქონე პერსონალის სააგენტოდან გადინების მაღალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დარეგისტრირდა საქართველოს სტანდარტი „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა 121 და მოხმარების შესახებ“; შემუშავებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში; შემუშავებულია 5 ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილებების პროექტები, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: „ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; საამფეთქებლო სამუშაოები; ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები; „კარიერების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ“; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 2 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ - 2020წ.; ცვლილებების შეტანა 3 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი; გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპან-ბუტანი) გაზსავსები სადგურების, პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო, გაზბალონიანი დანადგარები; მადნეული და არამადნეული საბადოები - 2021წ; ცვლილებების შეტანა 3 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: მაგისტრალური ნავთობსადენი; „ატრაქციონის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“; „ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ - 2022წ.; ცვლილებების შეტანა 2 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: „იმ მიწისქვეშა ობიექტების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის შესახებ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან“; „ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - პროფესიული კადრების ნაკლებობა; ტექნიკური ცოდნის მქონე პერსონალის სააგენტოდან გადინების მაღალი მაჩვენებელი ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები (24 19) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო აღწერა და მიზანი ბაზარზე განთავსებული ინდუსტრიული და სამომხმარებლო პროდუქტების ზედამხედველობის უზრუნველყოფა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებისა და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის გზით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 12 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით შემდეგ სფეროებში: ლიფტები, საბაგირო მოწყობილობები, წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები), მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები, საქვაბე დანადგარები, სამშენებლო პროდუქტები (ცემენტი, 122 არმატურა, ელ.კაბელი, პლასტმასის მილი), სათამაშოები; მანქანა-დანადგარები; პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები, სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი ნივთიერებები და სისტემები, პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებლი მოწყობილობების და დამცავი სისტემები. გარდა ამისა, შემუშავებულია შემდეგი ტექნიკური რეგლამენტები: ბავშვების მოხმარებისთვის რეზისტენტული სანთებელები, შეცდომაში შემყვანი პროდუქტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეტანილი იქნება ცვლილება სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში ევროკავშირის ახალი მიდგომის ევრორეგულაციის შესაბამისად, რომლითაც რეგლამენტი გავრცელდება დამატებით 10 სახეობის სამშენებლო პროდუქტზე - 2020-2021წ.; შემუშავდება 1 ტექნიკური რეგლამენტი ძაბვის გარკვეული ზღვრებში გამოსაყენებელი მოწყობილობებთან დაკავშირებით ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივის მიხედვით; შეტანილი იქნება ცვლილება სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში ევროკავშირის ახალი მიდგომის ევრორეგულაციის შესაბამისად, რომლითაც რეგლამენტი გავრცელდება ევრორეგულაციით გათვალისწინებულ დამატებით 11 სახეობის სამშენებლო პროდუქტზე - 2022წ; შეტანილი იქნება ცვლილება სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში ევროკავშირის ახალი მიდგომის ევრორეგულაციის შესაბამისად, რომლითაც რეგლამენტი გავრცელდება ევრორეგულაციით გათვალისწინებულ დამატებით 11 სახეობის სამშენებლო პროდუქტზე - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საკადრო რესურსების ნაკლებობა ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია (24 17) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით; სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დასრულდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა-კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე სამშენებლო დერეფანში მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული ნაგებობებისა და მწვანე ნარგავების ფართობების გამიჯვნა, შეფასება და სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცევა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდაახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებიდან გამოსყიდულია 27 ერთეული; 123 მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი კერძო საკუთრებებიდან სახელმწიფოს მიერ 145 ერთეული მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სირთულეები კერძო მესაკუთრეებთან მოლაპარაკების პროცესში საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (24 22) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო უსაფრთხოების და უშიშროების უზრუნველყოფა; სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებსა/კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი ცნობადობის გაზრდისა და საერთაშორისო დონეზე საზღვაო სფეროში არსებული ინოვაციების გაცნობის მიზნით; საქართველოს, როგორც საზღვაო სახელმწიფოს, იმიჯის ამაღლების მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის (GIMF) ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და აგრეთვე, საქართველოს მიერ საზღვაო დარგში განხორციელებულ რეფორმებს; ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტის წარმატებით გავლა კვალიფიკაციის/კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება; და მეზღვაურთა მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; გემების გრძელ მანძილზე იდენტიფიცირებისა და კვალის დადგენის სისტემის (LRIT) EMSA-ს სისტემაზე მიერთება; საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია; საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება; 0%-იანი დაკავების კოეფიციენტის მიღწევა ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში/ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნაგადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად. მოსალოდნელი საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებული გემები (0%-იანი 124 საბოლოო შედეგი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე); დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011; საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნაგადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად; საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის გაზრდილი იმიჯი საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი - საქართველო არ ირიცხება PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს დროშის კატეგორიაში; საქართველოს გემების რეესტრში დღეის მდგომარეობით ირიცხება საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 32 მცურავი საშუალება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას; მცურავი საშუალებების 10% იანი ზრდა - 2020წ.; საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;მცურავი საშუალებების 15% იანი ზრდა - 2021წ.; საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;მცურავი საშუალებების 20% იანი ზრდა - 2022წ.; საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;მცურავი საშუალებების 25% იანი ზრდა - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%-30%; შესაძლო რისკები - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაობა დანერგილი ხარისხის მართვის სისტემის შესაბამისობის დადგენისთვის ISO 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნებთან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სერტიფიკატის შენარჩუნება და ISO 27001 სტანდარტის დანერგვა -2020წ.; ISO 9001-2015 სტანდარტთან მიმართებაში სარესერტიფიკაციო აუდიტის გავლა და ახალი 125 სერტიფიკატის მოპოვება - 2021წ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულ იქნა იტალიური კომპანია, რომლისგანაც მოხდა საზღვაო სამაშველო საკოორდინაციო ცენტრის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი აღჭურვილობების შეძენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში უზრუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე განხორციელდა დირექტივა/რეგულაციების დანერგვა; „2003 წლის 14 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) №782/2003 რეგულაცია გემებზე ორგანოტინის ნაერთების აკრძალვის შესახებ“ – Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships. - რეგულაცია ადგენს ზღვის გარემოს დამაზიანებელი გემის კორპუსის საღებავების და მავნე ნივთიერებების აკრძალვის საკითხს და ეფუძნება ამავე საკითხზე არსებულ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის კონვენციას. 1992 წლის 31 მარტის საბჭოს 92/29/EEC დირექტივა გემების ბორტზე გაუმჯობესებული სამედიცინო მკურნალობის მიზნით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“ - Directive 92/29/EEC of the Council of 31 March 1992 on the minimum health and safety requirements for improved medical treatment on board vessels -მეზღვაურთა სოციალური დაცვის კუთხით, დირექტივა ადგენს მეზღვაურთა გაუმჯობესებული სამედიცინო მომსახურების პირობებს გემის ბორტზე. „2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) №725/2004 რეგულაცია გემებისა და ნავსადგურების მოწყობილობების უსაფრთხოების გაძლიერების თაობაზე“ - Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port security -დირექტივა ეფუძნება საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის კონვენციას „ზღვაზე სიცოცხლის დაცვის შესახებ“ და ამავე კონვენციის კოდექსს „ნავსადგურისა და გემების უშიშროების დაცვის“ შესახებ. დირექტივა ადგენს ჰარმონიზებულ სტანდარტებს ნავსადგურების უშიშროების დაცვის გეგმის მიმართ. „2005 წლის 26 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/65/EC დირექტივა ნავსადგურების უსაფრთხოების გაძლიერების თაობაზე“ Directive 2005/65/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on enhancing port security -დირექტივა ეფუძნება საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის კონვენციას „ზღვაზე სიცოცხლის დაცვის შესახებ“ და ამავე კონვენციის კოდექსს „ნავსადგურისა და გემების უშიშროების დაცვის“ შესახებ. დირექტივა მიღებული იქნა 2 დადგენილება:,,საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ'' საერთაშორისო კონვენციასთან შეერთების თაობაზე“. „გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციასთან შეერთების და ძალაში შესვლის თაობაზე“. • განხორციელდა შემდეგი საერთაშორისო კონვენციების სარატიფიკაციო პროცედურების ინიცირება: „ათენის 2002 წლის კონვენცია ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“; „1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ 1966 წლის ცვლილებათა გათვალისწინებით“; • მომზადებულია საკანონმდებლო პროექტები: „გემებისა და ნავსადგურების უშიშროების წესების“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი. "მეზღვაურთა დასაქმების შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი. „საქართველოს 126 საზღვაო კოდექსის“ ცვლილების პროექტი; „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი; „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექში“ ცვლილების პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაცია; საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების რატიფიკაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მუშაობა საზღვაო სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავებაზე, რომელიც აერთიანებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითებს, როგორიცაა: საზღვაო ერთი-ფანჯრის პრინციპის დანერგვა საქართველოს ნავსადგურებში საზღვაო ფინანსირების მოდელის დანერგვა საქართველოს საფინანსო ინსტიტუტებში და საზღვაო დაზღვევა საქართველოს სანაოსნო ფლოტის შექმნა და დროშის განვითარება საზღვაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ქართველ მეზღვაურთა დასაქმების ხელშეწყობა და საზღვაო განათლების დახვეწა (სასწავლებლების განვითარება) საშეღავათო საგადასახადო სისტემის შექმნა საზღვაო ინვესტივიების მოზიდვისთვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული და დამტკიცებული ქვეყნის საზღვაო სტრატეგიის დოკუმენტი - 2020წ.; ქვეყნის საზღვაო სტრატეგიის დოკუმენტის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება - 2021წ.-2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა (24 21) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა; საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა; ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების 127 საერთო დანიშნულების ავიაციის მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების შემუშავება და დანერგვა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა; დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა; ამაღლებული ფრენის უსაფრთხოება და არსებული მარეგულირებელი სრულყოფილი სტრანდარტები, მათ შორის საერთო დანიშნულების ავიაციის მიმართულებით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლია 87.64 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის არსებული მაჩვენებლის(87.64%) შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სტანდარტების დანერგვის ვადების დაუცველობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცერებულია 66 ევროპული რეგულაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3 ევრო რეგულაციის დანერგვა - 2020 წელი; 4 ევრო რეგულაციის დანერგვა - 2021 წელი; 5 ევრო რეგულაციის დანერგვა - 2022 წელი; 5 ევრო რეგულაციის დანერგვა - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - რეგულაციების დანერგვის პროცესში რეგულაციების ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ღონისძიებები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთო დანიშნულების ავიაციის კონკრეტული მიმართულებების (ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების, პირადი დანიშნულების ავიაციის, სპეციალიზირებული ექსპლუატაციის სამართლებრივი მოწესრიგება)- 2020-2021წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო სტანდარტების და მიდგომების ხშირი ცვლილება სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (24 23) 128 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო აღწერა და მიზანი სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება; ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა; სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება; თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა; საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება; დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება; ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა; მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე; ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი; განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 85300 ნებართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 85 800-მდე ნებართვა - 2020 წელი; გაიცემა 86 000-მდე ნებართვა - 2021 წელი; გაიცემა 90 000-მდე ნებართვა - 2022 წელი; გაიცემა 91 000-მდე ნებართვა - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 40%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო 129 სტანდარტებთან 45% -ით - 2020 წელი; ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 55% -ით - 2021 წელი; ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 65% -ით - 2022 წელი; ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 70% -ით - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ინვესტორების დაბალი აქტივობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს 20%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 30%-მდე - 2020 წელი; საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 35%-მდე - 2021 წელი; საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 40%-მდე - 2022 წელი; , საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 45%-მდე - 2023 წელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - - შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა (24 24) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების უზრუნველყოფა. სპეციალიზებული ჰიდროგრაფიული გემი-სახელოსნოს შესყიდვა; უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად მეტეოროლოგიური მოწყობილობებით; პორტების აღჭურვა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის განვითარება; სანავიგაცო გაფრთხილებების ინფორმაციის გადამცემი სისტემის (NAVTEX) მონიტორინგი და მისი პროგრამული განახლებების უზრუნველყოფა; 130 ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების მიწოდება და პორტის საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) განთავსებული თანამდეროვე მოთხოვნების შესაბამისი სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ამაღლებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა-გასვლა); თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მეტეოროლოგიური მოწყობილობებით აღჭურვის შემდეგ გაუმჯობესდება პროგნოზირების გამართლებადობის პროცენტი; საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი რუქები. გამოცემული საზღვაო პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების, შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის მოქცევის სიების შესახებ. საერთაშორისო რუქების კატალოგში (MEDINTECHART) GE ლოგოთი გამოქვეყნებული და მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუქები; შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლების და ტერიტორიული ზღვის (წყლების) თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით უზრუნველყოფა, გაზრდილი წარმადობა, უსაფრთხო ნავიგაცია, საშიშროებების ოპერატიული იდენტიფიცირება და ლოკალიზაცია. სანავიგაციო გაფრთხილებების ინფორმაციის გადამცემი სისტემის NAVTEX-ის სისტემური გადამოწმების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება მისი გამართული მუშაობა, უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად; გემების კაპიტნებისათვის გამარტივებული მანევრირება პორტის აკვატორიასა და მიმდებარე წყლებში. ანაკლიის პორტში გემების უსაფრთხო მანევრირება (შესვლა, დგომა, გამოსვლა). საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებში განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებსაც ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ზრდადი მოთხოვნების და ამ მიმართულებით მსოფლიოში დანერგილ სტადარტების შესაბამისად მუდმივად ესაჭიროება მოდერნიზაცია და ახლის დანერგვა. არსებული ჰიდროგრაფიული კატარღა არის არასპეციალიზებული, 50 წლის გამოშვება და გაუმართავ მდგომარეობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელინაწილების და მოწყობილობების) შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში. ახალი გემი სახელოსნოს შეძენის შემდეგ მოხდება მომსახურების ხარსხისა და ოპერატიულობის გაუმჯობესება - 2020-2023წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - - 131 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვაზე რთული მეტეო პირობების დროს საზღვაო მეტეო-სადგურების შეფერხებით მუშაობისას მეტეო მონაცემების მისაღებად სამსახურს არ გააჩნია თანამედროვე ტექნოლოგებით აღჭურვილი ალტერნატიული სახმელეთო მეტეოროლოგიური სადგური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად პორტების აღჭურვა ალტერნატიული მეტეოროლოგიური სადგურებით. მეტეო პირობების შესახებ ინფორმაციის ოპერატიული მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე; ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარება და მონაცემების განახლება, ჰიდროგრაფიული კვლევის ერთსხივიანი ექოლოტის განახლება - 2020წ.; რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე; ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარება და მონაცემების განახლება - 2021წ.; რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე; ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარება და მონაცემების განახლება; საზღვაო მაგნიტომეტრის შეძენა - 2022წ.; რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე; ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარება და მონაცემების განახლება. ჰიდროგრაფიული კვლევის, გრუნტისა და ფსკერქვეშა პროფილების შემსწავლელი აპარატის შეძენა , დამონტაჟება - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის უზრუნველსაყოფად პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით. მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება - 2021წ.; ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის უზრუნველსაყოფად პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით -2022წ.; ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის უზრუნველსაყოფად პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - - 132 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება კოდი დასახელება 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 04 უმაღლესი განათლება 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 03 პროფესიული განათლება 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 32 06 ინკლუზიური განათლება 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 30 04 32 08 48 00 26 04 09 02 23 05 28 02 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 925,905.0 925,300.0 605.0 1,278,329.0 1,783,429.0 2,286,674.0 488,708.0 142,015.0 346,693.0 536,862.0 551,588.0 566,988.0 127,300.0 127,300.0 322,550.0 617,550.0 627,550.0 69,722.0 65,540.0 4,182.0 74,776.0 75,876.0 72,646.0 74,591.0 52,850.0 21,741.0 77,685.0 82,965.0 84,985.0 40,722.0 35,415.0 5,307.0 41,307.0 41,307.0 41,307.0 20,525.0 20,525.0 22,000.0 23,000.0 24,000.0 9,590.0 9,590.0 9,590.0 9,590.0 9,590.0 7,220.0 6,874.0 346.0 7,024.0 7,024.0 6,874.0 7,522.0 6,780.0 742.0 7,733.0 7,784.0 7,733.0 4,476.0 4,050.0 426.0 4,580.0 4,580.0 4,580.0 5,075.0 2,795.0 2,280.0 4,860.0 5,260.0 4,860.0 1,909.0 1,870.0 39.0 1,910.0 1,910.0 1,910.0 1,485.0 935.0 550.0 1,535.0 1,585.0 1,635.0 870.0 850.0 20.0 900.0 900.0 900.0 450.0 450.0 477.0 492.0 545.0 7,650.0 400.0 7,900.0 8,200.0 8,200.0 - - 7,250.0 133 კოდი დასახელება 61 01 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 61 02 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო სულ 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები - 11,446.8 - 300.0 1,805,466.8 1,403,539.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 11,446.8 11,446.8 11,446.8 11,446.8 300.0 300.0 300.0 300.0 2,411,764.8 3,234,786.8 3,762,723.8 401,927.8 134 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (32 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი სკოლამდელი განათლების საგანმანათლებლო მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა და აღზრდისა და განათლების ინტეგრაცია სასკოლო მზაობისთვის; ზოგადი განათლების მიმართულებით უნარებისა და ღირებულებების განვითარებაზე, კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებაზე, სწრაფად ცვალებად გარემოში ადაპტირებასა და წიგნიერებაზე ორიენტირებული „ახალი სკოლის“ მოდელის, ახალი სასწავლო პროგრამებისა და რესურსების დანერგვა; სკოლებში თანამედროვე მოთხოვნების და შესაძლებლობების საგანმანათლებლო გარემოს ჩამოყალიბება; სწავლა-სწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, სკოლის დირექტორების, როგორც საგანმანათლებლო ლიდერების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; მაღალი სააზროვნო უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული სასკოლო სასწავლო გეგმა; უსაფრთხო, ძალადობისგან თავისუფალი და მოსწავლის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული სასკოლო გარემო; ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარება და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; სივრცეში ჩართვა, მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ ღირსეულ ანაზღაურებაზე ზრუნვა; მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, სწავლების თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიების გამოყენება; განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, პროგრამების, შესაბამისი სახელმძღვანელოებისა და სხვა საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა და დანერგვა; 135 სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; სკოლებში უსაფრთხო, ინკლუზიური და მულტიკულტურული გარემოს უზრუნველყოფა, ბულინგისა და ძალადობის პრევენციასზე ორიენტირებული სერვისებისა და პროგრამების მხარდაჭერა; მოსწავლეთა ფიზიკური და ფსიქო-ემოციური უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მანდატურისა და ფსიქოლოგიური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; სასკოლო ინიციატივების წახალისება, მრავალფეროვანი ციფრული რესურსებისა და დამხმარე სასწავლო მასალების შექმნა-დანერგვა; მოსწავლეებში სივრცითი, ლოგიკური და შემოქმედებითი უნარების განვითარების მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული ელექტრონული სისტემების და ლაბორატორიების დანერგვა; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილი სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო სასწავლო გარემო; და უზრუნველყოფილია მნიშვნელოვნად ამაღლებული განათლების ხარისხი; მასწავლებლთა კარიერული ზრდა, მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფა, სკოლამდელი განათლების ამაღლების მიზნით საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 70.01% პრაქტიკოსი მასწავლებელი (40 663), 29.62 % - უფროსი მასწავლებელი (17 201), 0.35 % - წამყვანი მასწავლებელი (201), 0.01% - მენტორი მასწავლებელი (8). ეტაპობრივად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში. 2020-2023 წლებში შეცვლილია მასწავლებლების გადანაწილება სტატუსების მიხედვით, შესაბამისად ხორცილედება 136 მასწავლებლების ხელფასის ეტაპობრივი ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - სამიზნე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების დაბალი მოტივაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართული არიან სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, 217 000 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ ინტელექტ ჩემპიონატში და 98 000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საგნმანათლებლო დაწესებულების 1 370 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 487 საჯარო, და 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით, 429 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლებში 400 ერთეულით გაზრდილი საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც მანდატური უზრუნველყოფს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. გაგრძელდება ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების სრული დაფარვა, სადაც განთავსებული იქნება ვიდეო სათვალთვალო კამერა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი; კვალიფიციული კადრების არარსებობა; არასრულწლოვანი მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლაშენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები. 137 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსით; მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი განათლების სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დაკავებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა; სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშვება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება; მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით; ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და სწავლა-სწავლების პროცესის ხელშეწყობა სახელმწიფო ენის გაძლიერების გზით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განახლებულია პროფესიული სტანდარტები; განხორციელდა მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული ღონისძიებები, შემუშავებულია შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციები; ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების განვითარების ხელშემწყობი არაქართულენოვანი სკოლების 138 ადგილობრივი მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, მეორე ენის მასწავლებლებმა კი საგნის სწავლების მეთოდური უნარები. ამასთანავე, ნაწილობრივ შივსება არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო დეფიციტი; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ასახულია მასწავლებელთა ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საჭიროებებზე მორგებული და შემუშავებულია თითოეულ საგანში არანაკლებ ერთი მოდულისა და პროფესიული განვითარების სხვა რესურსების გადამუშავება/შექმნა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5 % 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფებისათვის ღონისძიების წარმატებით განხორციელების მიზნით ხელშემწყობი აქტივობები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება უზრუნველყოფილია სკოლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების მივლენით, სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსების და ქართულის, როგორც მეორე ენის მეთოდური ტრენინგების ჩატარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. ყოველწლიურად ამავე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს სახელმწიფო ენის და პროფესიული უნარების მიმართულებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 50% ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.1.2 საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების მინიმუმ 10%-ი და დირექტორეების 30%-ი; ლიდერობის აკადემია 2-ის ტრენინგმოდულები 1-6 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426). ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 ტრენინგმოდული გავლილი აქვს საჯარო სკოლების ქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (3744). ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1-2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების დირექტორთა და ფასილიტატორთა (3744) 80%-ს. მასწავლებელთა მეორე ნაკადში რეგისტრირებული (9 546) მასწავლებლიდან (მ.შ. არაქართულენოვანი. სკოლებიდან) 80%-ს გავლილი აქვს ზოგადპროფესიული კურსის 139 მეორე და მესამე ტრენინგმოდულები, ასევე საგნობრივი ტრენინგმოდული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1.1 პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 70 % ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; 1.2 შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში, განხორციელებულია პილოტაჟი. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.1.2 ფარგლებში მეწარმეობის უნარების განვითარება"-ში დატრეინინგდება პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების 30% და დირექტორების 50%. ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1 და 2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს (426-დან); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების აქტივობებში მონაწილეობის დაბალი მოტივაცია და აქტივობა; კლიმატური და სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორები; სახელმწიფო შესყიდვის ჩავარდნა და ახალი ტენდერის გამოცხადებით გამოწვეული ვადების გადაწევა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებულია დარღვევების რაოდენობა; გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება; ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქოსოციალური გარემო და ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები; საზოგადოებაში გაზრდილია მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 588 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1570 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 718 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1840 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; 140 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფუნქციონირებს 10 ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას (2019 წლის ბოლომდე იგეგმება 2 ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის გახსნა სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში) მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.5 ფარგლებში ფუნქციონირებს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა, მათი უზრუნველყოფა ფსიქო-სოციალური მომსახურებით და რეაბილიტაცია, საჯარო სკოლებში ფსიქო-სოციალური გარემოს გაუმჯობესება, რეაბილიტირებულ ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე ბენეფიციართა ზრდა. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.5 ფარგლებში ფუნქციონირებს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობის, აგრეთვე საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების წახალისება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი X-XII კლასის მოსწავლეები მოტივირებულია მონაწილეობა მიიღოს ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავოს ცოდნა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში; სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები; გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები; გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება; 141 საქართველო 100-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში; ქართველი მოსწავლეებს და მათ ხელმძღვანელებს შესაძლებლობა აქვთ დაამყარონ კონტაქტები უცხოელ თანატოლებთან და კოლეგებთან; წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა აღწერა და მიზანი განსაკუთრებული ფიზიკა-მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების მიერ საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებაში დახმარების მიზნით, ხარისხიანი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით; სკოლა-პანსიონის ბენეფიციარებისთვის უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 93 მოსწავლე უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით და პანსიონური მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინფრასტრუქტურული გარემოს განვითარების შეფერხება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) 142 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის თანახმად, სახელმძღვანელოს სერიის/მაკეტის რეცენზირების პროცესის უზრუნველყოფა, შესაბამისი კომპეტენციის მქონე რეცენზენტთა მოძიება; გრიფირების ადმინისტრირების უზრუნველყოფა; ელექტრონული სისტემის სრულყოფა და გამართული ფუნქციონირების საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემა სრულად პასუხობს გრიფირების პროცესის ამოცანებს და ფუნქციონირებს ტექნიკური ხარვეზების გარეშე; სახელმძღვანელოს სერიის/მაკეტის რეცენზირების მოთხოვნებისა და ვადების შესაბამისად; პროცესი ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - “მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში “ პროგრამის ბენეფიციართა 100% იქნა/იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო სახელმძღვანელოებით. საანგარიშო პერიოდში 2018-2019 სასწავლო წლისთვის მოსწავლეების უზრუნველსაყოფად შესყიდული და მოთხოვნის შესაბამისად საქართველოს ყველა საჯარო სკოლისათვის დარიგებული იქნა 5 121 799 ცალი სახელმძღვანელო და რვეული; შესყიდულია 57 რელიეფური ნახატით დაბეჭდილი დამხმარე სასწავლო მასალა და 849 ცალი ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სასკოლო სახელმძღვანელო, რომელიც სრულად გადაეცა სსიპ ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლას; შეძენილი და გადაცემული იქნა 4 რელიეფური ნახატით დაბეჭდილი დამხმარე სასწავლო მასალა და 50 ცალი ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სასკოლო სახელმძღვანელო სსიპ ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით 143 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის, როგორც ფასეულობის განმტკიცება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება; შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარების, შესაბამისი ფასეულობებისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; ადაპტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობისა და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა; მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამის ფარგლებში მონაწილე მოსწავლეები გაივლიან აკადემიური / არააკადემიური პროგრამების კურსს; მოკლე პროგრამის ფარგლებში მონაწილე მოსწავლეები შეიძენენ შესაბამის უნარებს და გამოცდილებას და მიღებულ გამოცდილებას გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს სკოლებში დაბრუნების შემდეგ; პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მათი ინტერესების ზრდას და აქტიურ ჩართვას 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის „დავისვენოთ და ვისწავლოთ“ ერთად ფარგლებში მონაწილე 1800 მოსწავლე. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.6 ფარგლებში საზაფხულო სკოლებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 1 600- მდე ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 8%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა, მშობლების / მეურვეების თანხმობის შემთხვევაში, მოსწავლე (სამინისტროსთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე) მაინც არ გამოცხადდეს საზაფხულო სკოლაში ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08) 144 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 850 მასწავლებელი და 253 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა ფინანსური დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებული და მსჯავრდებული მოსწავლეების ზოგადი განათლების უფლების უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია მათი პიროვნული და აკადემიური განვითარებისთვის; პენიტენციურ დაწესებულებებში ყოფნის პერიოდში ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა უნდა შეიძინოს ის უნარები, რომლებიც მას დაეხმარება გათავისუფლების შემდეგ დასაქმებაში; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის ზოგადი განათლების მომსახურების მიწოდება და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვნები 100% უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით, რაც მათ განათლების შემდგომ საფეხურებზე სწავლის გაგრძელების და/ან დასაქმების საშუალებას მისცემს. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან უწყვეტი განათლების მიღების შესაძლებლობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა ან უარი სასწავლო პროცესში ჩართვაზე 145 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (32 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება, რაც გულისხმობს, როგორც საგნობრივი სასწავლო გეგმების რევიზიას ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურზე, ისე სხვა მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელებას დაწყებით და საბაზო საფეხურებზე, როგორებიცაა: საკონსულტაციო მხარდაჭერა სკოლებისთვის, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ექსპერტული შეფასების წარმოება და ა.შ. ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა სამუშაო შეხვედრების მოწყობის, სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული თემების პილოტირების, საგნობრივი გზამკვლევების და სხვა ტიპის ინსტრუქციების მომზადების გზით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებისა და დანერგვის მიზნით გადამუშავებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, გაწეულია კონსულტაციები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების წარმომადგენლებისთვის, ჩატარებულია საინფორმაციო შეხვედრები ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან დაკავშირებით, განხორციელებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის პრიორიტეტული თემების პილოტირება სკოლებში, შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. საჭიროების მიხედვით დამატებით შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი პროგრამები. შემუშავებულია დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი სასწავლო გეგმების გადამუშავების გეგმა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ჩატარდა 2013-2016 წლებში დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე ქართულენოვან სკოლებში. გაკეთდა შესაბამისი ანალიზი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებულია დაწყებით საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ინსტრუმენტი ქართულენოვანი და არაქართულენოვნი სკოლებისთვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით და საბაზო საფეხურებზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია გამოკითხვა საბაზო საფეხურის (მე-7 კლასი) ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით, დამუშავებულია მონაცემები, გაკეთებულია ანალიზი; 146 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის; გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები; მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 95 %-ს; უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში 2018-2019 სასწავლო წლის მე2-ე სემესტრში ჩართულია საქართველოს (თბილისის და აჭარის რეგიონი) 201 საჯარო სკოლის 14929 მოსწავლე, მათ შორის 161 შშმ ბენეფიციარი მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.2.3 ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იყო ტრანსპორტით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.2.3 ფარგლებში ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მეტეოროლოგიური პირობები და უამინდობა; შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა; კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი მომსახურება პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 12) 147 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით; მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილია პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , ხოლო წარჩინებული მოსწავლები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში საქართველოს საჯარო სკოლის პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის შესყიდულ იქნება 55 000 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი (ბუკი), ხოლო საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებული წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 3700 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი სასწავლო წლის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა საერთაშორისო დაცვის მქონე არასრულწლოვან პირთათვის ქართული ენის სწავლება. შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვან პირთათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ზოგადი განათლების პოპულარიზაციისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალითა და სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; საინფორმაციო ბეჭდური რესურსებით ყველა არაფორმალური განათლების განვითარების გზით სკოლებში საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნის ხელშეწყობისთვის მუნიციპალიტეტის დონეზე არაფორმალური განათლების ცენტრის ორგანიზება, მთის სტატუსის მქონე სკოლების მხარდაჭერა მათ საჭიროებებზე მორგებული პროექტების მომზადებისა და განხორციელების პროცესში; 148 მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის კონკურსების შეთავაზება; კონკურსებში წარმატებული მოსწავლეების წახალისება; ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა მოსწავლეთა ჯგუფებისთვის მუზეუმებსა და თეატრებში ვიზიტების ორგანიზების გზით; მცხეთა-მთიანეთის დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ბაზაზე, დამატებითი მომსახურების სახით პანსიონური მომსახურების წარმართვისას, მოსწავლეების მიერ საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებაში დახმარების მიზნით, ხარისხიანი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები; თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში, სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის ღონისძიებებში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზრდება მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი; სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალითა და სხვა საინფორმაციო ბეჭდური რესურსებით უზრუნველყოფილია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სასკოლო კონკურსებში ჩართულობის მოტივაციის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით; მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების გამოვლენა და განვითარება; სკოლებში გაზრდილია არაფორმალური განათლების როლი; მოსწავლეებში გაზრდილია ინტერესი თეატრალური ხელოვნების მიმართ, ასევე სამუზეუმო ექსპონანტების შესწავლის გზით გაღრმავებულია ცოდნა ჰუმანიტარულ და საბუნებისმეტყველო დისციპლინებში; გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე; ბენეფიციარებში უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა, შექმნილია ოჯახურ 149 გარემოსთან მიახლოებული სადღეღამისო მომსახურების პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართული 30 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 20182020) აქტივობა 2.2.7* ფარგლებში მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით, დაფინანსდა სასკოლო ინიციატივები, რომელშიც ჩართული იყო 20 000 - მდე მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (32 02 14) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი სკოლებში თანამედროვე მოთხოვნების და შესაძლებლობების საგანმანათლებლო გარემოს ჩამოყალიბება, რომელიც უკლებლივ ყველა მოზარდს საკუთარი პოტენციალის რეალიზების საშუალებას მისცემს და XXI საუკუნის გამოწვევათა მისაღებად საჭირო ცოდნითა და უნარებით შეაიარაღებს; სწავლა-სწავლების პროცესში კონსტრუქტივისტული საგანმანათლებლო განვითარებაზე ორიენტირებული შეფასების სისტემის დანეგვის ხელშეწყობა; პრინციპებისა და მოსწავლის სკოლების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრებთან თანამშრომლობით მასწავლებლები შეიმუშავებენ სკოლის ორიგინალურ სასწავლო გეგმას, რომლის ფარგლებშიც წახალისდება ციფრული ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში ინტეგრირება; დაინერგება ცნებების პედაგოგიკა, რომელიც მყარი, სისტემური ცოდნის კონსტრუირებისა და აზროვნების განვითარების ეფექტიან საშუალებას წარმოადგენს; სასწავლო პროცესში ელექტრონული რესურსებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით, საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ინტერნეტკავშირის გაუმჯობესება; 150 საქართველოს მასშტაბით საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ცენტრალიზებული, ელექტრონული გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება/ტექნიკური მხარდჭერა; მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სკოლებში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად; შექმნილია ინსტრუმენტები, რომლებიც სკოლებში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებისა და მათი დიაგნოსტირების საშუალებას იძლევა; განათლების სისტემაში არსებობს ელ. დამხმარე რესურსები სკოლის განვითარების მხარდასაჭერად (მაგ. გზამკლვევები და სხვა); სკოლებში სასწავლო პროცესში ინტეგრირებულია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; სკოლები აღჭურვილია ციფრული ტექნოლოგიებით; გაზრდილია სასწავლო პროცესში ადგილობრივი და საერთაშორისო საგანმანათლებლო ელ. რესურსებისა და აპლიკაციების ხელმისაწვდომობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებულია ქვეპროგრამის მოდელის პილოტირება, რომლის საფუძველზეც შემუშავებულია და 166 სკოლაში დაინერგა: ა) ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ინსტრუმენტები; ბ) მოსწავლის წინსვლისა და განვითარების ხელშემწყობი შეფასების სისტემა; გ) ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში ინტეგრირების სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 400 საჯარო კოლით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - პროგრამის ადმინისტრირების პროცესის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 166 საჯარო სკოლაში 2400 ლეპტოპი და 550 პროექტორი დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლებისთვის, 1560 ლეპტოპი და 470 პროექტორი საბაზო საფეხურის მასწავლებლებისთვის, ამავე საჯარო სკოლების კომპიუტერული ლაბორატორიებში 1700 ლეპტოპი, 165 პროექტორი და 80 დამტენი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2. სკოლებისთვის გადაცემულია: ა) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) თითოეულ კლასზე ერთი ლეპტოპი; ჯამში 4625 ლეპტოპი ბ) დაწყებით საფეხურზე (I-IV კლასი) 5 კლასზე 1 პროექტორი; ჯამში 1180 პროექტორი გ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე საგნობრივი კათედრებისთვის (თითო სკოლაში 7 კათედრა) ლეპტოპები; ჯამში 2800 ლეპტოპი დ) V-VI კლასებსა და საბაზო საფეხურზე 5 კლასზე 1 ლეპტოპი და 1 პროექტორი; ჯამში: 1400 ლეპტოპი და 1400 პროექტორი ე) კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლება/შევსება, ჯამში: 7000ლეპტოპი, 400 პროექტორი და 400 კარადა; შესაძლო რისკები - შესაბამისი შესყიდვის პროცესის გახანგრძლივება/ შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა 151 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. მათგან ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 45% (30 Mb); ხოლო დანარჩენ სკოლებში სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით კავშირის სიჩქარე (1-2 Mb); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 53 % (30 Mb), ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება კავშირის სიჩქარე კავშირის სიჩქარე: 2- 5 Mb; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - ოპტიკური კავშირების დანერგვის დაბალი ტემპი რეგიონებში, შესაბამისად, მომწოდებელთა შეზღუდული შესაძლებლობები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 300 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (12%) , ხოლო 475 მცირეკონტოგენტიან სკოლაში მოქმედებს ლოკალური უსადენო (Wi-Fi) ქსელი. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 670 საჯარო სკოლაში მოწყობილია კორპორატიული სტანდარტის უსადენო (Wi-Fi) ქსელი (24%), მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-7%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი შესყიდვის პროცესის გახანგრძლივება/ შემსრულებლის მიერ მომსახურების მოწოდების ვადების გადაცდომა უმაღლესი განათლება (32 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი აღწერა და მიზანი საგამოცდო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება; უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელების შემუშავება და დანერგვა, რომელიც ორიენტირებულია იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული; უნივერსიტეტების საბაზო დაფინანსების მოდელის დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მჭიდრო კავშირს; 152 საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირებისთვის, უცხოელი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოსაზიდად რიგი ღონისძიებების განხორციელება; სტუდენტების უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებულია საგამოცდო სისტემა, გაიზრდილია თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი გამოცდების ჩატარების პროცესში; უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სრულყოფილი სისტემა; განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება; საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ეტაპობრივი ფორმირება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები პასუხობს საერთაშორისო მოთხოვნებს. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები 153 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს დაფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 33 000-მდე ბაკალავრი, პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსდა 2 000-მდე მაგისტრანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსების ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით უმაღლესი საგანმანათლენბლო პროგრამების აკრედიტაცია გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული ტესტირება და მასწავლებლის საგნის გამოცდები; განხორციელებულია სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი და საერთაშორისო კვლევები (შეფასებები) შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოვეწლიურად სხადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება - 195 000, გამოცდებზე გამოცხადებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება - 173 000, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით, ხოლო 135 000 -ს აღემატება იმ აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა; 154 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შესაძლო რისკები - გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა და გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთა სხვაობა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის მომზადება; ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება; ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; 155 საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ფორმირება; ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე; ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური მეცნიერებების სფეროში; საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით, მათ შორის სოციალური და პირორიტეტული პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფილია 33 000 - ზე მეტი სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან (თსუ, სტუ, ისუ) ერთად საქართველოში ახორციელებს ბაკალავრიატის ამერიკულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ელექტრულ ინჟინერიაში, კომპიუტერულ მეცნიერებაში, ქიმიაში (ბიოქიმიის განხრით), კომპიუტერულ ინჟინერიაში, სამოქალაქო ინჟინერიასა და სამრეწველო ინჟინერიაში; სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 369 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარისცულ სტუდენტთა რაოდენობა გაზრდილია 50%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის 156 ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი - ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა „ირბახის“ განხორციელება; ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლებისა და შესწავლის ხელშეწყობა, რაც ითვალისწინებს ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსებასა და განახლებას; ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა უცხოეთში; ქართული ენის შემსწავლელების მოტივაციის ამაღლება; უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა; ტუდენტთა ხელშეწყობა, ქვეპროგრამაში „სტუდენტური ბარათი“ ჩაბმული საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება; „ევროსტუდენტის“ ეროვნული პროექტის ფარგლებში საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის და მათი ცხოვრების პირობების შესწავლა და ანგარიშის მომზადება, სწავლასთან და მათ საერთაშორისო მობილობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსებულია ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი იქნეს ქართული ენის ნებისმიერი უცხოელი შემსწავლელისთვის; განხორციელდება ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ, უცხოეთის ცენტრებში ენების ევროპული დღის (26 სექტემბერი) ღონისძიებებზე პროგრამა „ირბახის“ ფარგლებში ამ დღისთვის მომზადებული მასალების წარმოდგენა და სასაჩუქრად გადაცემა; გაიზრდება ქართული ენის შესწავლის მოტივაცია და შესაბამისად, ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა; ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დამატებითი სოციალური შეღავათები; დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომია შემუშავებულია ეროვნული კვლევა, სტანდარტიზებული მეთოდით ჩატარებულია უზრუნველყოფილია საერთაშორისო სემინარებში და კონსორციუმის კონფერენციაში მონაწილეობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გამოგითხვა, 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული იქნება შემდეგი სასწავლო მასალები: ვებგვერდის geofl.ge ახალი ფორმატის შექმნა; ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონი (C1.1 დონე); ონლაინსავარჯიშოები ენის ელემენტარულად ფლობის დონეებისთვის; ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებულები 157 A1, A2, A2+ დონეებისთვის; შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი I); ქართულ და ინგლისურ ენებზე ითარგმნება გერმანული ბროშურა „ქართული ენა უცხოელის თვალით“, გაფორმდება მხატვრულად და გამოიცემა; შეიქმნება A1 და A2 დონეების სახელმძღვანელოების („აღმართის“ სერია) ახალი მხატვრული დიზაინი; შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს; განხორციელდება კულტურულ-შემეცნებითი პროგრამა ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი სტუდენტების საქართველოში ჩამოყვანა 1 კვირით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება ვებგვერდის ადმინისტრირება; შეიქმნება სახელმძღვანელო შემსწავლელის გრამატიკა (ნაწილი II); გაგრძელდება მუშაობა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონზე (C1.2 დონე); შეიქმნება ინტერაქციული სავარჯიშოების კრებული B1.1 დონისთვის; შეიქმნება ქართული ფლობის ენის თვითშეფასების სისტემა (ტაბულა, რვეულები) მოზარდი შემსწავლელების-თვის (ორენოვანი - ქართულ- ინგლისური); შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ უზრუნველყოს საქართველოს საელჩოები ენების ევროპული დღის ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის. განხორციელდება კულტურულ-შემეცნებითი პროგრამა ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი სტუდენტების საქართველოში ჩამოყვანა 1 კვირით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პროგრამის მონაწილის ავადმყოფობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კვლევის ჩატარების ინსტრუმენტები და მეთოდოლიგია, ევროსტუდენტის მე-6 ტალღის შედეგების პუბლიკაცია, ეროვნული კვლევის პირველადი შედეგები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის შემცირება ან გაზრდა საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი აღწერა და მიზანი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ინტეგრირება საუნივერსიტეტო საქმიანობაში; საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით ქვეყნის აკადემიური 158 სივრცისთვის საჭირო აკადემიური, სამეცნიერო და ადმინისტრაციული პერსონალის მომზადება და საქართველოში უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია; უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო, სადოქტორო და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა; რეგიონული უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაზრდილია უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო, სადოქტორო და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე დაფინანსებული პირების რაოდენობა, საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სასტიპენდიო პროგრამები- სსიპ განათლების საერთაშორიცო ცენტრის სტიპენდიანტების რაოდენობის ზრდა და სწავლის დასრულების შემდგომ დიპლომის/სერთიფიკატის წარმოდგენა და ცენტრის მიერ დაფინანსებული მიმართულებით დასაქმება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კონკურსანტთა დაბალი აქტივობა; დაბალი კონკურენტული გარემო 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მცირე საგრანტო პროგრამა - ერთიანი გრანტი კურსდამთავრებულთათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მცირე საგრანტო პროექტის განხორციელების ანგარიშები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კონკურსანტთა დაბალი აქტივობა; დაბალი კონკურენტული გარემო 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ინგლისურის თანა-მასწავლებლის ფულბრაითის პროგრამა; 159 მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტში მონაწილე დაწესებულებების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კანდიდატთა ნაკლები აქტივობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უმაღლესი განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უმაღლესი განათლების მიღების უფლების რეალიზაცია; სკოლისშემდგომი მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებით სარგებლობენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირები, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რომელთა სრული ზოგადი განათლება აღიარებულ იქნა სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სისტემასთან დაკავშირება და უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; ინფორმირება, საგანმანათლებლო საქართველოსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სამოქალაქო ინტეგრაცია. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაიზრდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული პირების რაოდებობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის შემცირება ან გაზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაცია; მართვის სისტემის ხელშეწყობა, ინტელექტუალური და 160 უმაღლესი განათლების დაფინანსების მექანიზმების დახვეწა და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; უმაღლესი განათლების ხარისხისა და სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლება; მატერიალური ბაზის რეაბილიტაცია და მათი აღჭურვა, თანამედროვე ტექნოლოგიების გავრცელება; სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა, კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ალტერნატიული ფორმების ამოქმედება; სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიზნობრივად გამოყენებულია არსებული ადმინისტრაციული, ინტელექტუალური და სამეცნიერო პოტენციალი; გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის საჭირო პირობები; გაძლიერებულია საერთაშორისო თანამშრომლობა შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალური ბაზის ავტორიზაციის სტანდარტებთა შესაბამისობის ხელშეწყობა; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის ხელშწყობა. გაუმჯობესებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურა. სამეცნიერო პუბლიკაციები, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აღწერა და მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით, სასკოლო საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი სკოლების მშენებლობა; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - 161 რეაბილიტაცია, მომარაგება; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება; სახელოვნებო-შემოქმედებითი ტექნიკური გადაიარაღება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მოდერნიზება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული მოედნების, დარბაზების და სპორტის სასახლეების, ასევე მასობრივი სპორტული ობიექტების (გარე სავარჯიშო ტრენაჟორები, მინიმოედნები, სარბენი და ველობილიკები) მშენებლობა; სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ქმედითი მოდელის შექმნა, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის ეფექტიან თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია სრულყოფილი, სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; განხორციელებულია სპორტული და კულტურული ობიექტიდან, როგორც ნაწილის რეაბილიტაცია, ასევე ახალი ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილი ინფრასტრუქტურით, ხელი შეეწყობა საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიურ მონაწილეობას კულტურისა და სპორტის სფეროში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლები; სასკოლო ავეჯითა, სპორტული ინვენტარითა და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვილი საჯარო სკოლები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 90% შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, სასკოლო ავეჯით, სპორტული ინვენტარითა და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული კულტურული და სპორტული ობიექტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილი რეაბილიტირებული და ახალაშენებული კულტურული და სპორტული ობიექტების რაოდენობა; შესაძლო რისკები - ელექტრონული შესყიდვისას გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების გახანგრძლივება, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა 162 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 7 ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, დაიწყება 7 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა, დასრულდება 1 ,,ახალი განათლებისა და მეცნიერების ქალაქი“ მშენებლობა, ექვს ახალ ლოკაციაზე მომზადდება განათლების ქალაქის საპროექტო დოკუმენტაცია, რომლიდანაც 3 ერთეულის სამშენებლო პროცედურები დაიწყება მიმდინარე წელს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 7 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობა და 6 ერთეული განათლების ქალაქის მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება.მოსწავლეთა განსახლების უზრუნველყოფა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ ზოგადი გაგანთლების რეფორმის ხელსეწყობის ფარგლებში ქ.თბილისში განხორციელდება 64 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია; ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება ქ. თბილისში 35 საჯარო სკოლას. განხორციელდება 2 საჯარო სკოლის (რეგიონი) სრული რეაბილიტაცია . განხორცილდება 10 საჯარო სკოლის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორცილედება 35-მდე ქ. თბილისის საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 150 საჯარო სკოლის სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების მონტაჟი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით; მიმდინარე სასწავლო პროცესის პარალელურად სამუშაოების წარმართვა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება 1254 საჯარო სკოლის სასკოლო მერხითა და სკამით , 265 საჯარო სკოლის სასკოლო დაფებით; 6 ახალი სკოლის საოფისე ავეჯით და 35 საჯარო სკოლის კომპიუტერით აღჭურვა. ჩატარდება 163 საჯარო სკოლების 90%-ის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების პროექტირება და ნაწილობრივი მონტაჟი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით მოთხოვნის შესაბამისად. საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვიდეოსათვალთვალო კამერებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა უზრუნველყოფა მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები და აღჭურვილობით ახალი პროფესიული და აღჭურვილობით პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთი ერთეულით გაიზრდება პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა, დაიწყება 3-მდე ახალ ლოკაციაზე პროფესიული სასწავლებლების მშენებლობა და დასრულდება 4 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის პროექტირება. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2* ფარგლებში. 2 პროფესიული სასწავლებელის საერთო საცხოვრებლის მსენებლობა, 1 კოლეჯის სასწავლო კორპუსისა და სახელოსნოს მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება 3 ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა;დაიწყება 4-მდე ახალი პროფისიული სასწავლებლის მშენებლობა; მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2* ფარგლებში სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში განვითარებულია ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება (რეაბილიტაცია, აღჭურვა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის 164 მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება. სამშენებლო ტერიტორიის მოძიება და სანებართვო პროცედურები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება 1 პროფესიული სასწავლებლის სრული რეაბილიტაცია და 8 პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში შესრულდება სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6-მდე პროფესიულ სასწავლებელში და მათ ფილიალებში განხოციელდება სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა 15-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოთხოვნის შესაბამისად ინვენტარით მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 15 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 10 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 165 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხვა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით. უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით დაწესებულება დაწესებულება საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება; ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში განხორციელდა შენობების სრული ინვენტარიზაცია, განხორციელდება საჯარო სკოლების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და აღნიშნული ინფორმაცია სრულად 166 იქნება ასახული უკვე არსებულ მოვლა-პატრონობის პროგრამულ უზრუნველყოფაში. 2019 წელს მოვლა პატრონობის საპილოტე პროგრამაში ჩაერთო 126 საჯარო სკოლა. ასევე 2019 წლის განმავლობაში დასრულდება თიანეთის, ყაზბეგის, ონის, ქარელის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის, ხაშურის, ბაღდათის, მარტვილის, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების 56 საჯარო სკოლაში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამის ფარგლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 450-დე საჯარო სკოლაში განხორციელდება სამუშაოები ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის პროგრამის ფარგლებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (32 07 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი კულტურის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება (ახალი ობიექტების მშენებლობა, არსებული ობიექტებისთვის სარეაბილიტაციო ღონისზებების განხორციელება) და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სსიპ სახელოვნებოს ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგება, მათი უსაფრთხო, სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მომზადება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა კულტურის 13 ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ ტექნოლოგიური აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება კულტურის 13 ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება-განახლება/ ტექნოლოგიური აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/ შეუსრულებლობა, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (32 07 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აღწერა და მიზანი სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია; 167 სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა; მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განვითარებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა; გადამზადებული კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მწვრთნელები, სამედიცინო პერსონალი) გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ინვენტარი; ეკიპირება) შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.10 და 2.2.11 ფარგლებში მიმდინარეობს 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა ქ. გორში და ქ. თელავში და სულ მუნიციპალიტეტებში დამონტაჟებულია 59 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტული ობიექტების გაზრდილი რაოდენობა, არანაკლებ 5 ერთეულით, მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.11* ფარგლებში რეგიონებში დაიწყება 15 ფეხბურთისა და რაგბის მოედნების მშენებლობა. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.10* ფარგლებში დამონტაჯება 15 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 40 - მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა 168 და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აღწერა და მიზანი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის და ერთობლივი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; ახალგაზრდების ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვის გზით, თანამშრომლობის გაძლიერება სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდებთან საზღვარგარეთ და ერთობლივი პროექტების განხორციელება; ევროკომისიის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამის ,,Horizon-2020“-ის ფარგლებში თანამშრომლობა; მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება; სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების, ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; თანამედროვე სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება; უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; 169 საბოლოო შედეგი ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია; ქართველი მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვისა და სართაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ელექტრონულ ჟურნალთა მონაცემთა ბაზების პროდუქტების წვდომის უზრუნველყოფა ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებისა და კვლევების ხარისხის გაზრდის მიზნით; საგრანტო კონკურსების ადმინისტრირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა. 2015-2018 წლებში გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა აღემატება 1 700-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - რიგ სამეცნიერო (ქვე)მიმართულებებში მეცნიერთა არასაკმარისი რესურსი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიეროკვლევითი, შემეცნებითი ღონისძიებები - კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის, ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებები რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით არანაკლებ ორმოცი სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება 170 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აღწერა და მიზანი სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გზით გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება; ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის, ასევე საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების განვითარების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება, ქართული მეცნიერების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტ-დოქტორანტთა, დოქტორანტთა, მაგისტრანტთა) კვლევებისა და მათი კარიერული განვითარების ხელშეწყობა მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს სახელით და/ან საქართველოს მეცნიერთა თანაავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში; კვლევითი პროექტებიდან დარეგისტრირებულია საპატენტო განაცხადების და მიღებული ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები; გაზრდილია საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა პროგრამების რაოდენობა; უზრუნველყოფილია ახალგაზრდა მეცნიერთა საგანმანათლებლო კომპონენტი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სახელით და/ან საქართველოს მეცნიერთა თანაავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების რაოდენობა 112 პუბლიკაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 120 პუბლიკაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ჟურნალებში პუბლიკაციების რაოდენობის აღნიშნული ტემპით ზრდის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კვლევითი პროექტებიდან დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და მიღებული ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 7 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საპატენტო განაცხადების და ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 8 ერთეულს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; 171 შესაძლო რისკები - აღნიშნული რაოდენობის საპატენტო განაცხადების და ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტების დარეგისტრირების შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 2-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 3-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - ბილატერალური პარტნიორობის ფარგლებში შესაძლო ორგანიზაციული სირთულეები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად არ არსებობს სრულად აღწერილი საქართველოს უსდ-ებსა და სამეცნიეორ -კვლევით ინსტიტუტებში არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის სრულყოფილი რეესტრი, 5 სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის განახლებული სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40%; შესაძლო რისკები - სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის მაღალი ღირებულება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი აღწერა და მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ფორუმების, კონგრესების, კონფერენციებისა და სემინარები გამართვა; სამეცნიერო და პოპულარული გამოცემები; კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური, წყაროთმცოდნეობითი და ხელოვნებათმცოდნეობითი ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები; ბიბლიოგრაფიულ-საენციკლოპედიო, საგამოფენო-საგანმანათლებლო მიმართულებების განვითარება; საარქივო, საფონდო, სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო საქმისწარმოება; 172 ხელნაწერთა რესტავრაცია-კონსერვაცია; ფონდების დიგიტალიზაცია; ფუნდამენტური გამოკვლევების ჩატარება ბაქტერიოფაგიას, მიკრობიოლოგიასა და ვირუსოლოგიაში; ადამიანის და ცხოველების, ასევე, მცენარეების სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა; ბაქტერიული შტამების - გამომწვევების კვლევა და ამ შტამების საწინააღმდეგოდ სპეციფიური ფაგების გამოყოფა, მათი დეტალური შესწავლა და ფაგური პრეპარატების შექმნა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში; მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები; კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია; მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა; სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ; საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; მაღალაქტიური, ეფექტური და სპეციფიური ბაქტერიოფაგების კოლექციის გამდიდრება, პრეპარატების შექმნა და მათი პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალი ფაგური 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა 55 სტატია უცხოურ და 40 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 60 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში და 10 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო 173 კონფერენციებში მონაწილეობისათვის; ორგანიზება გაეწია და ჩატარდა სამი საერთაშორისო და ორი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენცია. გამოქვეყნდა ცენტრის შრომათა კრებულის მე-2 ტომი, ინგლისურ ენაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების ბაქტერიული გამომწევევების კვლევა, ამ გამომწვევების, მათ შორის, ანტიბიოტიკო-რეზისტენტული ბაქტერიული შტამების მიმართ აქტიური ფაგების გამოყოფა, შერჩევა და დეტალური დახასიათება. ინსტიტუტის მეცნიერ-თნამშომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, წარადგინეს თეზისები. გამოქვეყნებული იქნა სამეცნიერო სტატიები, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში. მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებში. ჩატარდა საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსებში საპროექტო განაცხადების წარდგენა, კვლევითი კონტრაქტების მოძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გამარჯვებული საპროექტო განაცხადების სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები; საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებულია ხელნაწერთა აღწერილობები, აღწერილობითი კატალოგები, ტექსტოლოგიურკოდიკოლოგიური კვლევების სტანდარტები. სამუზეუმო მიმართულებით საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სტანდარტების დაცვით მოწყობილია საგამოფენო ინფრასტრუქტურა - საგამოფენო დარბაზები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (32 05 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აღწერა და მიზანი აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიის, აგროინჟინერიის, სასურსათო ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის, ეკონომიკის და სატყეო საქმის სამეცნიერო მიმართულებით; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. 174 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადდა და გამოიცა პუბლიკაციები: „სსმმ აკადემიის 2018 წლის ანგარიში”, სახელმწიფო პროგრამული რეკომენდაცია “მარცვალი”, აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული “მოამბე - ორი ტომი”, ოთხი სახელმძღვანელო, 15-მდე მონოგაფია, 250-მდე სამეცნიერო სტატია, 20 რეკომენდაცია და 20 ბროშურა. აკადემიის მეცნიერ - თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში მომზადდა და გამოიცა კონფერენციის მასალები, ჩატარდა 9 სემინარი (მ.შ. 3 გამსვლელი) და 13 შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა; კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაფინანსდება 42 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საქმიანობა (სამეცნიერო პროგრამა), რაც ნიშნავს სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრის მხარდაჭერას; გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და სხვ.); გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა საზღვარგარეთ; გაიზრდება ქართველი მეცნიერების პროდუქტიულობა (მონოგრაფიები, წიგნები, კრებულები და სხვ.); 175 გაიზრდება სამეცნიერო კვლევებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ; გაძლიერდება კავშირები ეკონომიკის პრაქტიკულ საჭიროებებსა და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევებს შორის. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგები. ანგარიშის თანხმად, უმაღლესი შეფასება მიიღო 28 სამეცნიერო კვლევითმა ერთეულმა, დამაკმაყოფილებელი შეფასება - 13, უარყოფითი შეფასება 0, ხოლო არ შეფასდა 1 სამეცნიერო კვლევითი ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების 10%-ით გაუმჯობესებული მაჩვენებლები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ან ქვეპროგრამის გაუქმება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მიერ პროგრამით გამოყოფილი დაფინანსების ათვისების მაჩვენებლები შეადგენს 90%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესდება სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მიერ პროგრამით გამოყოფილი დაფინანსების ათვისების მაჩვენებლები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ან ქვეპროგრამის გაუქმება მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აღწერა და მიზანი საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას. მოსალოდნელი გაიზრდილია ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებში, ახალგაზრდებსა და ფართო 176 შუალედური შედეგი საზოგადოებაში, მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი; გაიზრდილია სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და ინოვაციებში ჩართული სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების რაოდენობა, ასევე ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება; ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოწვეული სტუმრებისა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ფესტივალის ღონისძიებებში მონაწილეობის ინტერესის შემცირება პროფესიული განათლება (32 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები აღწერა და მიზანი ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარების გზით; პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად ახალი სერვისების განვითარება, როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების შესაბამისად; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიის, პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების განხორციელების ხელშეწყობა; პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა მზარდი მოთხოვნის საპასუხოდ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება; 177 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და გეოგრაფიული დაფარვის გაუმჯობესება; პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად ახალი სერვისების განვითარება, როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების შესაბამისად; პროფესიული განათლების სისტემაში დუალური ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით დანერილი პროგრამების რაოდენობის ზრდა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით; ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო ადმინისტრირების მიმართულებით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ და სხვა დაინტერესებულ პირთა პროფესიული ცოდნის და უნარების გაუმჯობესება მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის; პროფესიული კვალიფიკაციები ფორმირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დანერგილია სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური პროგრამები და გაუმჯობესებულია სამეწარმეო სწავლება; გაუმჯობესებულია სწავლა სწავლების ხარისხი; უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის უწყვეტი პროფესიული განვითარება; უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების კავშირი განათლების სხვა საფეხურებთან; გაუმჯობესებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობა და გაზრდილია ერთობლივად განხორციელებული პროექტების მასშტაბი; შექმნილია ზრდასრულთა განათლების სისტემა და ფორმალური/არაფორმალური განათლების აღიარების ეფექტური მექანიზმები; განვითარებულია პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი წლიურად აღწევს 8500-ს, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აღწევს 60%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 20%-ით, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 178 შეადგენს არანაკლებ 60%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ბენეფიციარების ნაკლები ინტერესი პროფესიული განათლების არსებული იმიჯის გამო; სამუშაო ადგილების სიმცირე და კვალიფიკაციების არარელევანტურობა; შესაძლო რისკები - საზოგადოების ნაკლები ინფორმირება და სტერეოტიპები; არსებული ქსელის გეოგრაფიული გაფართოების და სამოსწავლო ადგილების გაზრდის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 100% -ზე მეტი არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 20 არის დუალური) პროგრამები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია 50%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა ინტერესმა დუალური პროგრამების მიმართ, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხებამ; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად რეფორმირებისადმი რეზისტენტობა გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან, განსაკუთრებით დაწესებულებების ადმინისტრაციის დონეზე ფინანსური რესურსების შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა შეადგენს 41-ს (12 ფილიალით), მათ შორის 3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლებლების რაოდენობა გაზრდილია მინ 3 ახალი ლოკაციით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა ინტერესმა და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შეფერხებამ; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი, სამშენებლო სამუშაოების გახანგრძლივება პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი აღწერა და მიზანი პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის ფუნქციონირების, განვითარებისა და გაფართოების ხელშეწყობა; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური და დუალური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების სახელმწიფო დაფინანასების უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის მხარდაჭერა; განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა - ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო 179 განათლების, სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი მოდელისა და ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმების დანერგვა; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება; და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის მათ სკოლის მოსწავლეებისათვის პროფორიენტაციული სერვისის მიწოდება და პროფესიული განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; ზოგადი განათლების სასწავლო შედეგების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირების ხელშეწყობა; ზრდასრულთათვის პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების განვითარება და არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების შექმნა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებულია სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გეოგრაფიული დაფარვა მათ შორის საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში და არსებულ ქსელში ყველა სამიზნე ჯგუფისათვის, უზრუნველყოფილია თანამედროვე სასწავლო გარემო; გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე დასაქმების/თვითდასაქმების მაჩვენებელი; ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების სრული დანერგვის მხარდაჭერა და გაზრდილია დანერგილი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა; ხორციელდება პროფესიული განათლების საკომუნიკაციო სტრატეგია; გაზრდილია კერძო სექტორთან პარტნიორობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის შემუშავებულია პროფესიული განვითარების ახალი მოდელი; დანერგილია ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმები და უზრუნველყოფილია ინოვაციური და სამეწარმეო სწავლების ხელშემწყობი მექანიზმები; განვითარებულია მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისები; 180 გაზრდილია პროფესიული უნარების განვითარების კურსებში ჩართული მოსწავლეებისა და საჯარო სკოლების რაოდენობა; პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირებულია ზოგადი განათლება; დანერგილია ზრდასრულთა განათლების და არაფორმალური განათლების აღიარების სისტემა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულია 8500-მდე სტუდენტი. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.3* ფარგლებში პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ) სტუდენტთა რაოდენობა 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 5%-ით. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.3* ფარგლებში პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ) სტუდენტთა რაოდენობა 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების ნაკლები ინტერესი; სასწავლო ადგილების არასაკმარისი რაოდენობა. არასაკმარისი სერვისები ან/და არასათანადო ხარისხი და ხელმისაწვდომობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი სისტემის ფარგლებში პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 50% ჩართულია მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სისტემის დამტკიცების შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 100% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 29 არის დუალური (29 უნიკალური)) პროგრამები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია წელიწადში მინიმუმ 2 ახალი დუალური პროგრამა; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად; რეფორმირებისადმი რეზისტენტობა გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან, განსაკუთრებით დაწესებულებების ადმინისტრაციის დონეზე; ფინანსური რესურსების შემცირება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაწყებულია ინტეგრირებული პროფესიული პროგრამების დანერგვა (ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები ინტეგრირებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში); 181 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინტეგრირებული პროგრამები ხორციელდება მინიმუმ 2 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; შესაძლო რისკები - პროცესების მართვისა და მონიტორინგის, ხარისხის უზრუნველყოფის სუსტი მექანიზმები, პედაგოგების არასაკმარისი კომპეტენციები ზოგადი განათლების ინტეგრირების საკითხში 5. საბაზისო მაჩვენებელი - მე-8 - მე-12 კლასის მოსწავლეების პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით განხორციელდა 300-ზე მეტი პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით განხორციელებულია მინიმუმ 350 პროექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სკოლების ნაკლები ინტერესი პროგრამაში ჩასართავად; არასაკმარისი რესურსები (ადამიანური, ფინანსური, ინფრასტრუქტურული) 6. საბაზისო მაჩვენებელი - არაფორმალური განათლების აღიარება ხორციელება ორ სფეროში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაფორმალური განათლების აღიარება შესაძლებელია დამატებით ერთ სფეროში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ქვეპროგრამის მიზნების განხორცილებისათვის საჭირო კადრების აყვანის გაჭიანურება. „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების დამტკიცების გაჭიანურება. არაფორმალური განათლების აღიარების მსურველთა ნაკლები ჩართულობა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ფორმალიზირებულია პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელება მოთხოვნის შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - ქვეპროგრამის მიზნების განხორცილებისათვის საჭირო კადრების აყვანის გაჭიანურება. „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების დამტკიცების გაჭიანურება. ზრდასრული მოსახლეობის ტრენინგებში ჩართვის დაბალი მოტივაცია მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი აღწერა და მიზანი პროფესიული მომზადების პროგრამების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა და ამ გზით მათი რესოციალიზაციის ხელშეწყობა. 182 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბენეფიციარებისათვის სახელმწიფო მომზადება/გადამზადების კურსები. დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი პროფესიული 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მოტივაცია ან/და პარტნიორი უწყების მხრიადნ შესაბამისი მოთხოვნის შეფერხება ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა; საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები, შესაბამისად, ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე; გადამზადებულია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში საჯარო მოხელეები, სკოლის და ბაღის პედაგოგები და სხვა დაინტერესებული პირები, რომლებმაც გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, ასევე დაეუფლენ დარგობრივი მიმართულებების ლექსიკას. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300 (2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი) სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300; 183 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 400. მ.შ სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 350; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობის დაბალი აქტივობა; გარე ფაქტორები (შეფერხებები დაფინანსებაში, პოლიტიკური ცვლილებები) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3400 (2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი). მათ შორის: სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა 3 300; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3500. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 400; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა ალტერნატიული პროგრამების არსებობა; ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა - 16; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამების რაოდენობა - 20; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხებები დაფინანსებაში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულ მსმენელთა 40% კაცია, 60% ქალი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 45%-55%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება; სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, 184 განათლების სისტემის კომპლექსური რეფორმის ეტაპობრივი განხორციელება, რომელიც გულისხმობს სისტემურ ცვლილებებს განათლების ყველა მიმართულებისა და საფეხურისთვის; სამინისტროს კომპეტენციის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; სფეროს/დარგის/მიმართულების განვითარების ხელშეწყობა, აღზრდისა და განათლების ინტეგრაცია სასკოლო მზაობისთვის; ზოგადი განათლების მიმართულებით უნარებისა და ღირებულებების განვითარებაზე, კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებაზე, სწრაფად ცვალებად გარემოში ადაპტირებასა და წიგნიერებაზე ორიენტირებული „ახალი სკოლის“ მოდელის, ასევე ინკლუზიური და სამოქალაქო განათლების პრინციპებზე დაფუძნებული ახალი სასწავლო პროგრამებისა და რესურსების დანერგვა; სკოლებში თანამედროვე მოთხოვნების და შესაძლებლობების საგანმანათლებლო გარემოს ჩამოყალიბება; მასწავლებლების პროფესიის პრესტიჟისა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ ღირსეულ ანაზღაურებაზე ზრუნვა; სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მართვის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კულტურისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემებისა და მონაცემთა ბაზების ფორმირება საგანმანათლებლო სისტემაში ბიზნესს პროცესების ეფექტიანი მართვისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფისათვის; საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართვის ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების 185 შემუშავების, მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით უზრუნველყოფა; საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვასა და ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა; კულტურული დიპლომატიის მეშვეობით ქართული პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე ხელშეწყობა მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა; განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება, ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა; ხარისხიანი და თანაბრად ხელმისაწვდომი განათლების ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების დანერგვა; განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის ახალგაზრდული საქმიანობის უწყვეტი მხარდაჭერა, მათ შორის შშმ პირების ინკლუზიაზე ორიენტირებული არაფორმალური განათლების პროგრამების მხარდაჭერა; არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობისა და განვითარებისთვის; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება; განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების ეფექტიანობის ზრდა, დაფინანსების, ადმინისტრირების, ანგარიშგებისა და მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწა, საზოგადოების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 186 სპორტის პოლიტიკის შემუშავებასა და მართვაში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მიმართულებით პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება. ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სწავლა-სწავლების ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესება; განათლების ყველა მიმართულებით თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული და სპორტული ღონისძიებები) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა მუშაობა: ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე, დანერგვასა და დანერგვის მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ, ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019-2020 სასწავლო წელს არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების I-VI კლასისა დ ხოლო ქართულენოვანი სკოლების/სექტორების VII კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების სამივე საფეხური უზრუნველყოფილია განახლებული გრიფირებული სახელმძღვანელოებით 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ რეჟიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების ამოცანებსა და პრინციპებზე; შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის პოლიტიკის სფეროებში შემუშავებული/დამტკიცებული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული/დამტკიცებულიგანათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკისადა მეთოდოლოგიური/ სახელმძღვანელო დოკუმენტები; შესწავლილი და გაანალიზებული ეფექტური 187 მართვის მოდელები; ჩატარებული კვლევები და შექმნილი მონაცემთა ელექტრონული ბაზა ინკლუზიური განათლება (32 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი სერვისების შეთავაზება განათლების ყველა საფეხურზე. ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული, დევნილი, რეპატრირებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი განსაკუთრებული საჭიროებების, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების ინტეგრაცია და სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება; რესურსსკოლების მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან აკადემიური, ფუნქციური და სოციალური უნარების განვითარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა; სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; რესურსსკოლების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურების უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე შესაბამისი მომართვის საფუძველზე შეფასებულია ყველა მოსწავლე და სტუდენტი, მათთვის უზრუნველყოფილია ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული განათლების პროცესი. განხორციელებულია ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სსსმ მოსწავლეთა მკვეთრად გაზრდილი რაოდენობა 2. 188 საბაზისო მაჩვენებელი - 8 რესურსსკოლა ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ბიბლიოგრაფიის დარგებში; ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის და საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა; საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებსა და მკითხველთა მომსახურებაში ინტერნეტის გამოყენება; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებგვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად 189 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია აღწერა და მიზანი პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო, ასევე სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში, კადრების მომზადება და გადამზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი • სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ეფექტიანი ფუნქციონირება; • სამინისტროსთვის მომზადებული და გადამზადებული პროფესიონალი კადრები; • სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში მომზადებული და გადამზადებული პროფესიონალი კადრები; • ეფექტიანი ხარისხის კონტროლის მექანიზმი; • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლამდე აკადემიაში მოქმედებდა პოლიციაში მისაღები კანდიდატების მომზადების რამდენიმე საბაზისო პროგრამა - პატრულ-ინსპექტორის, მესაზღვრე-კონტროლიორის, უბნის ინსპექტორის, მართლწესრიგის ოფიცრის, მესაზღვრის მომზადების საბაზისო პროგრამები. 2019 წელს აკადემიაში დაინერგა პოლიციელის მომზადების ერთიანი საბაზისო პროგრამა, რომელსაც ყველა პოლიციელი გაივლის. აგრეთვე აკადემიაში იფუნქციონირებს მესაზღვრის მომზადების საბაზისო პროგრამა და გამომძიებლის მომზადების პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პოლიციელების მომზადების ერთიან საბაზისო პროგრამაზე ჩარიცხული 2 400 კურსანტი; გამომძიებლის სპეციალიზაციის პროგრამაზე ჩარიცხული 300 კურსანტი; მესაზღვრის პროგრამაზე ჩარიცხული 800 კურსანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით აკადემიაში არსებულ სხვადასხვა კურსებზე მოთხოვნილების შემცირება ან გაზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სამინისტროში არ მოქმედებს თანამშრომელთა სავალდებულო პერიოდული გადამზადების მექანიზმი. თანამშრომელთა გადამზადება ხდება მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებებისა თუ სამინისტროში განხორციელებულ რეფორმებთან გაცნობის მიზნით ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილებით. მიზანშეწონილია მოხდეს პოლიციელისთვის სავალდებულო უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის იდენტიფიცირება და წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით განხორციელდეს პოლიციელთა გადამზადება და შეფასება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული პერიოდული გადამზადების მექანიზმი; შემუშავებული შესაბამისი სასწავლო პროგრამები; მომზადებული ინსტრუქტორები; გადამზადებული 800 პოლიციელი; 190 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით აკადემიაში არსებულ სხვადასხვა კურსებზე მოთხოვნილების შემცირება ან გაზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა თემატური სასწავლო პროგრამები, კურსები და ტრენინგები, რომლებიც შემუშავდა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების ინტერესებიდან გამომდინარე. აღნიშნული პროგრამები საჭიროებს პერიოდულ განახლებას და საჭიროების შემთხვევაში და გამოწვევების საპასუხოდ ახალი პროგრამების შემუშავებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრეინინგ მოდულების განვითარება - ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ტრეინინგ მოდული; ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლის ტრეინინგ მოდული; სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ტრეინინგ მოდული; პოლიციის როლი მრავალფეროვან საზოგადოებაში; ლგბტ პირებთან კომუნიკაციის თავისებურებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ტრეინინგის რიცხოვნობის შემცირება ან გაზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება, რათა აქცენტი გაკეთდეს არა მხოლოდ თეორიული ცოდნის, არამედ პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე. შესაბამისად საჭიროა შესაბამისი ინსტრუქტორების გადამზადება სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 გადამზადებული ინსტრუქტორი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 %; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ინსტრუქტორთა რიცხვის შემცირება ან გაზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ განახლებას, რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს. პერმანენტულად საჭიროებს მიმდინარე რემონტს ზოგიერთი სასწავლო აუდიტორია, საცურაო აუზი, კიბის უჯრედები. 2019 წელს დასრულდება სავარჯიშო დარბაზის კაპიტალური რემონტი, რომელსაც დასჭირდება ტრენაჟორებით აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული საცურაო აუზი; გარემონტებული 8 სასწავლო აუდიტორია; გარემონტებული კიბის უჯრედი; გარემონტებული და აღჭურვილი სავარჯიშო დარბაზი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის მსმენელების 100% უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტიანი სასწავლო პროცესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - შსს აკადემია წარმოადგენს პოლიციაში დასაქმების წინაპირობასა და ერთგვარ ფილტრს, აკადემიაში სწავლისას პირმა უნდა შეიძინოს საჭირო ცოდნა და შესაბამისი უნარები. აღნიშნულის მისაღწევად აუცილებელია რომ აკადემიაში მოქმედებდეს ეფექტიანი ხარისხის კონტროლის მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო პროგრამების, სწავლების მეთოდოლოგიის და ინსტრუქტორების ცოდნის შესაბამისობას 191 სათანადო სტანდარტებთან. აღნიშნული პროცესის წარმართვა სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) მიერ შემუშავებული საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული ინსტრუქტორების სამსახურში მიღების წესი და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; შემუშავებული სასწავლო პროგრამების შემუშავების წესი და სასწავლო პროცესისა და სწავლების მეთოდოლოგიის მონიტორინგის მექანიზმი. ISO 21001:2018 სტანდარტის სერთიფიკატის მიღება 8. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს აკადემიას შეუერთდა საგანგებო სიტუაციების სასწავლო მომზადების ცენტრი, რისთვისაც შეიქმნა სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში მომზადება-გადამზადების სამმართველო. საჭიროა საბაზისო და სპეციალური კურსების შექმნა, მოსაწყობია სასწავლო ინფრასტრუქტურა და შესაბამისად აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხებში მომზადების სამმართველოს სრულად დაკომპლექტება, შემუშავებული საბაზისო კურსი, შემუშავებული სპეციალური კურსები სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 08) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლები სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებული საფეხურეობრივი განვითარების სტრატეგიული გეგმა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; მიზნით ახალგაზრდების დასაქმებისათვის შესაძლებლობების ზრდა; განვითარება, საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების ინფრასტრუქტურის პროფესიული ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე მორგებული, დაფინანსების მოქნილი მოდელების შემუშავების გზით მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო დარგების სპეციალისტების აღზრდა. თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ხარისხიანი სწავლების პროცესის უზრუნველსაყოფად სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლებლების აღჭურვა; 192 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულია და ხორციელდება განვითარების სტრატეგიული გეგმა. განსაზღვრულია საგანმანათლებლო პროგრამების საბაკალავრო საფეხურზე განხორციელებისათვის, ერთეულ სტუდენტის საჭიროებაზე გათვლილი სწავლის ღირებულება; შემუშავებულია უმაღლეს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო სასწავლებლებში სწავლებაზე დაშვების წინაპირობად უნივერსიტეტების მიერ შემოქმედებითი და სპორტული ტურის ჩატარების და შეფასების მექანიზმები. დაფინანსების მოქნილი სისტემა მორგებულია ახალგაზრდის შემოქმედებითი და სასპორტო უნარების მაღალ მაჩვენებლებს. უზრუნველყოფილია აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული პედაგოგების შრომის შესაბამისი ანაზღაურება; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური სახელოვნებო და სასპორტო დარგის სპეციალისტების კონკურენტუნარიანობა დასაქმების ბაზარზე. გაზრდილია სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული პროგრამებისადმი ინტერესი. სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების მიღწევების განმტკიცება. საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე; სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების მიღწევების განმტკიცება და ღონისძიებების რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე; სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო სასწავლებლების მიღწევების განმტკიცება საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის და აქტივობების რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელოვნებო და სასპორტო განათლების სასწავლებლების ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება; სასწავლებლების მიერ განხორცილებული აქტივობების რაოდენობა - 900 მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.9 ფარგლებში არანაკლებ 2 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების სასწავლებლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფა; 193 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით, მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.9 ფარგლებში არანაკლებ 2 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების სასწავლებლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საბაკალავრო საფეხურზე განსაზღვრულია საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის, ერთეული სტუდენტის საჭიროებაზე, მის შემოქმედებით და სასპორტო უნარებზე მორგებული დაფინანსების ალტერნატიული მოდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელოვნებო-შემოქმედებით და სასპორტო მიმართულებით ხარისხიანი სწავლების დანერგვის მიზნით განხორციელებული ცვლილებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - შედეგების გრძელვადიანი პერსპექტივა ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (48 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აღწერა და მიზანი მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; მეცნიერული მონაპოვრის წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების გამართვა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (26 04) აღწერა და მიზანი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, პენიტენციური და პრობაციის სისტემების და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგების სრული ციკლის (ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი, 194 დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) მართვის, აგრეთვე, ორგანიზების საშუალებით; საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსა და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა და პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; სპეციფიკითა და შინაარსით ტრენინგების როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებეზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არა მარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც; სერტიფიკატის განახლების მიზნით, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პერიოდული გადამზადების კურსების ჩატარება სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და პენიტენციური დაწესებულებების მოქმედი მოსამსახურეებისათვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 9 300 მსმენელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს ტრენინგს გაივლის 8 200 მსმენელი 2021 წელს ტრენინგს გაივლის 8 400 მსმენელი 2022 წელს ტრენინგს გაივლის 9 800 მსმენელი 2023 წელს ტრენინგს გაივლის 8 600 მსმენელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 2%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების გადინება; სხვა სასწავლო ცენტრების მიერ გაწეული კონკურენციის შედეგად მსმენელების რაოდენობის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/-2%; შესაძლო რისკები - საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად გამოსაცხადებელი კონკურსების რაოდენობის შემცირება 195 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის კანდიდატების) პროფესიული სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება; მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლეთა თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და სასამართლოს სისტემის სხვა მოხელეების პროფესიული გადამზადება რეგულარული სასწავლო აქტივობების – ტრენინგების საშუალებით; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (მოსამართლეობის კანდიდატის) მომზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოხდება მინიმუმ 15 იუსტიციის მსმენელის (მოსამართლეობის კანდიდატის) მომზადება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-30%. სკოლაში შესაძლოა ჩაირიცხოს თხუთმეტზე მეტი ან ნაკლები იუსტიციის მსმენელი; შესაძლო რისკები - იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში შესაძლოა არ ჩაირიცხონ იუსტიციის მსმენელები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 85 სასწავლო აქტივობის (ტრენინგის) განხორციელება (მოსამართლეობის კანდიდატის) მომზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის მანძილზე განხორციელდება მინიმუმ 85 სასწავლო აქტივობა (ტრენინგი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-8%. პროცესში ჩართული დაინტერესებული მხარეების რაოდენობა; შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად შესაძლოა საჭირო გახდეს დაგეგმილზე მეტი ტრენინგის ჩატარება, საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია აღწერა და მიზანი ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის 196 განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით. კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება. პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით; 2. ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით; 3. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით / ტრენინგებით; 4. საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით; 5. საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 2081 თანამშრომლის გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5%; შესაძლო რისკები - ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი გადასამზადებელი თანამშრომლების რაოდენობის შემცირება 2. 197 საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის მინიმუმ 30 ტესტირების ჩატარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინებისა და კონკურსების რაოდენობის შემცირება, შესაძლო ცვილელებები საჯარო მოსამსახურეთა შერჩევის პროცესში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში მინიმუმ 890 მსმენელის გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში გადამზადებულთა რაოდენობა დამოკიდებულია რეფორმების რაოდენობასა და მასშტაბებზე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მინიმუმ 3091 დაინტერესებული პირის (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების) გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია დაფინანსების წყაროებსა და შესყიდვების პროცედურებზე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების ფარგლებში 646 მსმენელის გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტრენერთა დატვირთულობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს განსახორციელებელ ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება; ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია საერთაშორისო და უცხოური ინსტიტუციების გადაწყვეტილებებსა და დაფინანსების საშუალებებზე. სტუდენტური პროექტების განხორციელება დამოკიდებულია აკადემიის საკმარის ფინანსურ რესურსებზე 198 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მომზადება გადამზადება და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ეფექტიანად დაგეგმვისა და წარმართვისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, სამთავრობო უწყებებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ანალიტიკური და კვლევითი პროდუქტების შექმნა და მიწოდება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის თემატური ბიბლიოთეკის გამდიდრება; დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის განვითარება (კვლევითი კომპონენტის განვითარება, არსებული პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების/მოდულების შემუშავება, კარიერული განვითარების გეგმის შესაბამისად, ინსტიტუტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად შესაბამისი მიმართულებით გადამზადებული სამინისტროს თანამშრომლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ სხვა საჯარო მოხელეთა რაოდენობა; სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა; ინსტიტუტის ეფექტური მუშაობა როგორც სასწავლო, ისე კვლევითი მიმართულებით; მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმების რაოდენობა და მემორანდუმების გაფორმების შედეგად განხორციელებული ერთობლივი პროექტებია რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7 კურსი დიპლომატებისთვის; 2 პროგრამა საქართველოში მაცხოვრებელი უცხოელებისთვის; 10 ფასიანი კურსი; სამინისტროში განხორციელებული თანამშრომელთა შეფასების შედეგად გამოვლენილი საჭიროებების 100% -ით უზრუნველყოფა; 5 უცხოელი ექპერტის ჩამოყვანა 10 ანალიტიკური სტატიის მომზადება 5 საერთაშორისო, საექსპერტო კონფერენციის ორგანიზება, მინიმუმ 3 უცხო ენის სწავლება ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო აღწერა და მიზანი ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების 199 შესაბამისად; სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმის) და ემბლემების შექმნისა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდავიებისა და დასკვნების გაცემა; საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა; ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა; ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკისა და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია; ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ) და ანალიზი; სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (24 16) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად, უმაღლესი საზღვაო და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება; წამყვან ევროპულ უნივერსიტეტებთან ერთად ორმაგი დიპლომირების ინგლისურენოვანი პროგრამების მომზადება. თანამშრომლობის ფარგლებში სასწავლო მასალების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და პედაგოგმასწავლებლების გადამზადება საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად; სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა; სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. 200 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები; ორმაგი დიპლომირების პროგრამის შემუშავების შედეგად ამაღლებული სწავლის ხარისხი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. საზღვაო აკადემიის ამაღლებული პრესტიჟი და რეიტინგი. სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა და მოზიდული უცხოელი სტუდენტები ახალ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. კურსდამთავრებულების დასაქმების ბაზრის ზრდა; საკრუინგო კომპანიების გაზრდილი რიცხვი; საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 870 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლებში მომზადდება 12 800 კვალიფიციური კადრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა; ეკონომიკური კრიზისი საზღვაო ინდუსტრიის სფეროში ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (61 02) პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო აღწერა და მიზანი საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების წარმოჩენა და მათი სამართლებრივი დაცვის ხელშეწყობა; ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის გრძელვადიანი განვითარების გეგმების ფორმირების ხელშეწყობა; გეოგრაფიული აღნიშვნების გარშემო ფერმერთა და მწარმოებელთა გაერთიანებების შექმნაში მონაწილეობა და მათ 201 საქმიანობაში ბრენდინგის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემისათვის ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი დაცვის ხელშწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%; შესაძლო რისკები - არსებულ რეალობასთან შეუსაბამო გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების შექმნა სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" (61 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" ფიზკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში, სასაქონლო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება, გეოგრაფიული აღნიშვნა, ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგია, მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებები, საავტორო და მომიჯნავე უფლებები); ინტელექტუალური საკუთრების სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ობიექტებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება; ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება, პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება; საზღვარგარეთის თანამშრომლობა; ქვეყნების შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 202 ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების უზრუნველყოფა და სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; შესახებ საზოგადოების ინფორმაციით ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექსპერტიზა, შესაბამისი დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრების წარმოება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების სააპელაციო საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება „საქპატენტთან“ არსებულ სააპელაციო პალატაში; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო საქართველოს მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება; შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში „საქპატენტის“ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციების შესრულების მიზნით, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ შორის საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა; საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების მომზადება და გამოცემა; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება; საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა და სხვა უფლებამონაცვლეების ქონებრივი უფლებების დაცვისათვის, კოლექტიურ საფუძველზე, მმართველი ორგანიზაციების (საზოგადოებების) 203 საქმიანობის ხელშეწყობა; საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა; ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება, საინფორმაციო და შემეცნებითი ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრების სფეროში. უფლებები ინტელექტუალური 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოგონების სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1 %; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ გამოგონების უკანონოდ მითვისება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით დამცავი დოკუმენტაციის გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასარგებლო მოდელის უკანონოდ მითვისება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიზაინის სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ დიზაინის უკანონოდ მითვისება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასაქონლო ნიშნების უკანონოდ მითვისება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის 204 რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის უკანონოდ მითვისება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების უკანონო მითვისება 205 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 100,105.0 91,105.0 9,000.0 24 07 მეწარმეობის განვითარება 57,550.0 57,550.0 - 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 165,800.0 40,800.0 125,000.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 20,745.0 20,745.0 - 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 15,860.0 15,860.0 - 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 8,000.0 8,000.0 - 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 10,570.0 7,900.0 2,670.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 5,935.0 5,730.0 205.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 4,500.0 4,500.0 - 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 3,725.0 3,725.0 - 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 2,200.0 - 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,110.0 2,110.0 - 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,630.0 1,180.0 450.0 1,135.0 1,135.0 - 2,331.0 980.0 1,351.0 700.0 700.0 - 23 06 24 03 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 1,060.0 580.0 480.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 500.0 500.0 - 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 1,904.0 140.0 1,764.0 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 92,405.0 92,405.0 92,405.0 57,550.0 57,550.0 57,550.0 165,800.0 165,800.0 165,800.0 20,745.0 20,745.0 20,745.0 15,860.0 15,860.0 15,860.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 10,900.0 10,900.0 10,900.0 6,400.0 6,900.0 7,500.0 4,800.0 5,300.0 5,700.0 3,725.0 3,725.0 3,800.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 1,650.0 1,650.0 1,650.0 1,135.0 1,135.0 1,135.0 2,206.0 2,206.0 2,206.0 700.0 700.0 700.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 500.0 500.0 500.0 206 კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 63 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 8,500.0 - 8,500.0 23 07 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 8,078.0 - 8,078.0 სულ 422,938.0 265,440.0 157,498.0 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 1,390.0 1,390.0 1,390.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 416,856.0 417,856.0 418,931.0 207 სახელმწიფო ქონების მართვა (24 06) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო ქონების მართვა/განკარგვა და სახელმწიფო საწარმოთა მართვა. სააგენტოს მართვაში რიცხული ლიკვიდური, გადახდისუუნარო და მომგებიანი საწარმოების კლასიფიკაცია მისი ქონებრივი და ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით. არამომგებიანი საწარმოების რაოდენობის შემცირება ლიკვიდაციის, გაკოტრების ან რეორგანიზაციის გზით; გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა; სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში ეკონომიკური ფონის ამაღლებას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიკაციის და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის სწორი სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოში შექმნილია სათხილამურო კურორტები განვითარებული ინფრასტრუქტურით და მიმდინარეობს მათი პოპულარიზაცია, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვა და შემოსავლების გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულდა 151.6%-ით (სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 88 714 889 ლარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - საპრივატიზებო ვალდებულების შეუსრულებლობა/არაკეთილსინდისიერი შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 101 საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; 208 შესაძლო რისკები - საწარმოთა კაპიტალში არსებული ხარვეზები და მათი გაკოტრების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები; პარტნიორებთან წარმოქმნილი სირთულეები მეწარმეობის განვითარება (24 07) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - აწარმოე საქართველოში კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მეწარმეობის (მათ შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა; ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებისა და ტექნიკური დახმარების გზით საქართველოში არსებული საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღების ხელშეწყობა. ახალი საწარმოების შექმნა, რომელიც მოიცავს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური დახმარების კომპონენტებს. საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს უზრუნველსაყოფად მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდა; მოთხოვნებთან შესაბამისობის ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა; თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას; განვითარება, რაც ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და მათი საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის; ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით; საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების 209 წარმოებით და პროდუქციის/მომსახურების პოპულარიზაციით; მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის; საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი; გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2019 წლებში სულ დაფინანსებულია 6 300-ზე მეტი საგრანტო პროექტი, რომლის ფარგლებში ტრენინგი გაიარა 17 000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 9800-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი და ტექნიკურად მხარდაჭერილი 24500-მდე ბენეფიციარი - 2015-2023წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბიზნეს პროექტის განაცხადების სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლად სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიების მიმართულებით (კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსება) 2019 წელს თანადაფინანსებული იქნება არანაკლებ 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება /გადაიარაღება /მოდერნიზება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად თანადაფინანსებული არანაკლებ 10 ახალი ან არსებული საწარმო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბიზნეს პროექტების განაცხადების სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით 2019 წელს თანადაფინანსებული იქნება არანაკლებ 15 ახალი ან არსებული სასტუმრო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად თანადაფინანსებული არანაკლებ 15 ახალი ან არსებული სასტუმრო (გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სასტუმროების ბიზნეს პროექტების განაცხადების სიმცირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების 210 მონაწილეობის რაოდენობა იქნება 120 ერთული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში კომპანიების მონაწილეობის რაოდენობა: 2020 წელი - 140; 2021 წელი - 155; 2022 წელი - 170; 2023 წელი - 185; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება ახალი 500-მდე სამუშაო ადგილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს შეიქმნება ახალი 650-მდე სამუშაო ადგილი, 2021 წელს - 800-მდე სამუშაო ადგილი, 2022 წელს - 900-მდე სამუშაო ადგილი და 2023 წელს - 1000-მდე სამუშაო ადგილი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - შემოსავლების სამსახური მომსახურების პოტენციალის გაძლიერების და გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომსახურების ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა, მოძრავი სერვის-ცენტრების პროექტის გაფართოება, ახალი ელექტრონული სერვისების ინიცირება, საჭიროებისამებრ არსებული ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესება რაც კიდე უფრო კომფორტულს გახდის მომსახურების პროცესს გადამხდელებისათვის. გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება; აუდიტის პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა, რაც საშუალებას მოგვცემს გამარტივდეს ელექტრონული კონტროლი შემოწმების პროცედურებზე და წარიმართოს უფრო ეფექტიანად. აუდიტორთა რიცხოვნობის გაზრდა და კვალიფიკაციის ამაღლება. საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელის გაზრდას და საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივებას. დროული დეკლარირებისთვის უზრუნველსაყოფად საჭირო პროცედურების ჩამოყალიბება, რაც ხელს შეუწყობს დეკლარირების /გაანგარიშებების დროულ და სრულ წარმოდგენას. 211 არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროგრამული მოდულების შექმნის ინიცირება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლებას და პროცედურების გამარტივებას. რისკზე დაფუძნებული მიდგომა, უზრუნველყოფს საგადასახადო და სახელმწიფო საზღვრის კვეთის შედეგად წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებულ კანონშესაბამისობას. კინოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული აკრძალვებისა და შეზღუდვების ეფექტური მართვის მიზნით, ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლის ევროსტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. საბაჟო-გამშვები პუნქტების და გაფორმების ეკონომიკური ზონების შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით შესაბამისი კაპიტალური და მიმდინარე სამშენებლო-სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება. საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გადასახადის გადამხდელებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე, მოისმინონ პასუხები მათთვის საინტერესო საკითხებზე. მეწარმეები უშუალოდ შეხვდებიან არა მხოლოდ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს, არამედ მათ საშუალება მიეცემათ შეხვდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებსაც, რომლებთან შეხვედრას ბიზნეს-სექტორი აქტუალურად და სასარგებლოდ მიიჩნევს. ,,გადავიხადოთ გადასახადი უკეთესი მომავლისათვის“ პროექტის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეთა ინფორმირებულობის გაზრდა - საგადასახადო კანონმდებლობის ცალკეული საკითხების გაცნობის გზით. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, გადასახადის გადამხდელთათვის უფრო პრაქტიკული და მოქნილი სერვისის შეთავაზება. გადასახადის გადამხდელთა უფრო ფართო სეგმენტის ათვისება; შემოწმებების ხარისხის ამაღლება; ადამიანური და დროის რესურსის უფრო ეფექტურად გამოყენება. გაიზრდება საგადასახადო შემოწმების აქტების ხარისხი, მათი დროულად დასრულების მაჩვენებელი,გაიზრდება საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობა.გაიზრდება საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების საკითხების შემოწმებების რაოდენობა, ხარისხი და გაიზრდება ბიუჯეტის სასარგებლოდ მობილიზებული თანხები. კანონით გათვალისწინებული გადამხდელების მიზნობრივი ჯგუფებისათვის განახლდება და სრულყოფილი სახით ჩამოყალიბდება გადამხდელთა სპეციალური რეჟიმების პროცედურები, აღნიშნული შეეხება არსებული დღგ-ს ზედმეტობის ანალიზსა და ამ ზედმეტობის მართვას, დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნების პროცედურების დახვეწა გამარტივებას, ახლად რეგისტრირებული (განახლებული) ან გამოვლენილი გადამხდელების კონტროლის პროცედურების დახვეწას, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის პროცედურების დახვეწას. დეკლარირების/გაანგარიშებების დროული და სრული წარმოდგენის უზრუნველყოფის ხელშეწყობით წახალისდება ნებაყოფლობითი კანონმორჩილება. გამარტივდება პროცედურები საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილე მხარეებს შორის 212 საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის ზრდა, საბაჟო პროცედურების გამარტივება; რისკების მართვაზე დაფუძვნებული მიდგომით საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ზრდა და კანონიერი ვაჭრობის ხელშეწყობა; კინოლოგიური მომსახურებით აღჭურვილი საბაჟო გამშვები პუნქტების რაოდენობის ზრდა; საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე ფიტოსანიტარული და ვეტერინარული კონტროლის ეფექტური განხორციელება. არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნა უზრუნველყოფს სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, გაიზრდება დიდი მოცულობის მონაცემებთან მუშაობის შესაძლებლობა და მისი ფისკალური ეფექტი; რისკზე დაფუძნებული მიდგომით კი, საგადასახადო ვალდებულებების მქონე არარეგისტრირებულ პირთა გამოვლენა, დეკლარირებული მონაცემების სისწორის უზრუნველყოფა, დავალიანების მართვა და გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების მცდელობების აღკვეთა უზრუნველყოფს საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდას და კანონშესაბამისობის დონის ამაღლებას. ასოცირების შეთანხმებით და ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება კომპეტენციის ფარგლებში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 20-ს; მომსახურების ცენტრებში მომსახურება გაეწია 680 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 380 000 ზარი; სკოლებში ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა შეადგენს 80-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 30-ს; მომსახურების ცენტრებში მომსახურება გაეწია 400 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 500 000 ზარი; სკოლებში ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა შეადგენს 80-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ხშირად ცვალებადი საგადასახადო კანონმდებლობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 2 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა შეადგენს 90%- ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 3 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა შეადგენს 100%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური პრობლემები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა შეადგენს 150 თანამშრომელს; საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტთან ერთობლივად მიმდინარეობს აუდიტის პროცესის მართვის ელექტრონული ნაწილობრივ დანერგილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ტრეინინგდება არანაკლებ 150 აუდიტორი; საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტთან ერთობლივად მიმდინარეობს აუდიტის პროცესის მართვის ელექტრონული 213 სრულად დანერგილია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-10 %; შესაძლო რისკები - კადრების შესაძლო გადინება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის იანვრიდან წარმოშობილი დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (2019 წელი რაოდენობის 90%); გადასახადების ჭრილში დროულად დეკლარირების %-ული მაჩვენებელი (სამიზნე მაჩვენებელია 60%); AEO სტატუსი აქვს 1 ოპერატორს; თურქეთთან გავლილია ურთიერთაღიარების გეგმის მე-2 ეტაპი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე პერიოდში წარმოშობილი ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (რაოდენობის 90%-ის შენარჩუნება); გადასახადების ჭრილში დროულად დეკლარირების მაღალი%-ული მაჩვენებელის შენარჩუნება; AEO სტატუსი მიიღო 19 ოპერატორმა; თურქეთთან ურთიერთაღიარების რეჟიმი ამოქმედებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%-30%; შესაძლო რისკები - ზედმეტობის რეალობის გადამოწმების (შეფასების) მექანიზმი; საკანონმდებლო ჩარჩო 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის საქონლის გაშვების შემდგომი გეგმა შემუშავებულია; მგზავრების შესახებ წინასწარი ინფორმაციისა (Advance Passenger Information – API) და მგზავრის პირადი მონაცემების ჩანაწერის (Passenger Name Record – PNR) სისტემების ნაწილობრივ დანერგილია; სპეციალურად გაწრთვნილი სამსახურებრივი ძაღლების რაოდენობა (40 ერთეული); ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო ინსპექტირების 5 პუნქტი; 18 ობიექტზე (სგპ/გეზ) განხორციელდა სხვადასხვა სახის სამშენებლოსარემონტო სამუშაოები.; შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეულ გადამხდელებს შორის ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის %-ული მაჩვენებელი გაზრდილია 15%-ით; შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეული შემოწმებული დეკლარაციების %-მაჩვენებელი არასწორ დეკლარირებასთან; საგადასახადო დანაკარგების ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება. ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება 5 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საქონლის გაშვების შემდგომი გეგმის შემუშავება; სპეციალურად გაწრთვნილი სამსახურებრივი ძაღლების რაოდენობა შეადგენს 60 ერთეულს; ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო ინსპექტირების 9 პუნქტი; ყოველწლიურად 10 ობიექტზე (სგპ/გეზ) ხორციელდება სხვადასხვა სახის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები; შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეულ გადამხდელებს შორის ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის %-ული მაჩვენებელი გაზრდილია 80%-ით; შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეული შემოწმებული დეკლარაციების %-მაჩვენებელი არასწორ დეკლარირებასთან ; საგადასახადო დანაკარგების ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება ; 12 თვეზე ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%-30%; შესაძლო რისკები - პროგრამულ-ტექნიკური სირთულეები 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წლის ასოცირების დღის წესრიგის სამოქმედო გეგმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2023 წლის ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით 214 განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების პრაქტიკაში შესაბამის დონეზე იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული პრობლემების წარმოშობა სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდოლოგიის დახვეწა; საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადება და სცენარების შედგენა; მაჩვენებლების არეალის გაფართოება და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტურად დაგეგმვა; საერთო წონასწორობის დინამიკური სტოქასტური მოდელის (DSGE) დანერგვა პოლიტიკის ანალიზისათვის; საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება. სოციალურ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მაკროეკონომკური პროგნოზირების კუთხით; ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადება. შეფასებასა და სტრატეგიების შემუშავებაში მონაწილეობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების შესახებ ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით. სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად. საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების შესრულება. გადამუშავებული პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიის შესაბამისად მხარჯავი დაწესებულებების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ პროგრამული ბიუჯეტის განახლებული ფორმატით მომზადების კოორდინაცია;საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით. ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და 215 საჯაროობის უზრუნველყოფა. საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა და შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზება; პრიორიტეტულ სახელმწიფოებთან „შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმების გაფორმება, ხოლო პრიორიტეტულ სახელმწიფოებთან არსებული შეთანხმების განახლება. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა, შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება. სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. დამატებითი საინვესტიციო რესურსების შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ინსტრუმენტების გამოყენება. ბაზრის მოზიდვის პარალელურად გრძელვადიან პერიოდში. შემდგომი განვითარების მთავრობის ვალის მდგრადობის ხელშეწყობის მიზნით, სხვადასხვა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების შესრულების კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი. ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიის დამუშავების კოორდინაცია და საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია. დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის შემოღება და IPSAS სტანდარტებთან სრული შესაბამისობის მიღწევა. სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის (PFMS) შემუშავება. მოსალოდნელი • სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების 216 საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უზრუნველყოფა. • სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა. • ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა. • საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა. • საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა. • სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა. • საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 2.3%-ის ფარგლებში (კანონით დადგენილი ზღვარი - არაუმეტეს 3%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 2.2%; შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 82 ქულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/გაუმჯობესება; შესაძლო რისკები - - შეფასების მეთოდოლოგიის გამკაცრება და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებლის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 42.6%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 40.2%; შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის Standard & Poor’s შეფასებით საქარტველოს მინიჭებული აქვს „BB-პოზიტიური“ რეიტინგი (გაუმჯობესდა „BB- სტაბილური“-დან 2019 წლის აპრილში). საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის Fitch-ის მიერ მინიჭებული აქვს „BB სტაბილური“ რეიტინგი (გაუმჯობესდა „BB- პოზიტიური“-დან 2019 წლის თებერვალში). საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი საქართველოს მინიჭებული აქვს “Ba2 (რაც წარმოადგენს BB-ის ანალოგია) სტაბილური“ ; მიზნობრივი მაჩვენებელი საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება; შესაძლო რისკები 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული საჯარო სექტორის ბუღალტრული 217 აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სტანდარტების დანერგვის სირთულე ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება და ქვეყანაში მწვანე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება; კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საკანონმდებლო ინიციატივებზე რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA); საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების/შენარჩუნების/ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შრომის ბაზრის შესაბამისი კვლევების განხორციელელბა, შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი განვითარება; ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, გამოწვევებისა და განვითარების შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების შემუშავება და განხორციელება, რომელშიც იგულისხმება თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის განვითარებისთვის; ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო 218 კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო-სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობას; გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობისა და სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების ენერგო ეტიკეტირების კანონმდებლობისა და მისი აღსრულებისათვის საჭირო მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების შემუშავება და აღსრულების პროცესის ხელშეწყობა; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 31 დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU-ის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება) გატარება და ეროვნულ კანონმდებლობაში იმპლემენტაცია, „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას; საქართველოს ბაზარზე განთავსებული ან/და საქართველოში ექსპლუატაციაში გაშვებული ენერგომომხმარებელი პროდუქტის შესაბამისობის უზრუნველყოფა კანონითა და შესაბამისი 16 ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან და აღნიშნულის თაობაზე მომხმარებლების ინფორმირება; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება; საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში, ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ელექტროენერგიის განახლებადი და ალტერნატიული წყაროების მოძიების, უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სამოქმედო გეგმის შემუშავება; ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა; საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება და ეტაპობრივი დანერგვა; 219 მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე, უზრუნველყოფს ქვეყანაში მშენებლობის ხარისხის/უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას; ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესება; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების, ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების პროცესების დაჩქარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა. ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი გლობალური ინერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება; საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური საფოსტო მომსახურებების დანერგვა, დანიშნული საფოსტო ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო წესების დადგენა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; შემუშავებული ეკონომიკური რეფორმები მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის; ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნეს გარემო; გაუმჯობესებული საქართველოს სავაჭრო ბალანსი; საქართველოს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების ენერგო ეტიკეტირების შემუშავებული კანონმდებლობა და დანერგილი წინასწარ განსაზღვრული საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემა; შემცირებული ქვეყნის ენერგოდამოკიდებულების დონე და გაუმჯობესებული ენერგოუსაფრთხოების პარამეტრები. გაზრდილი წარმოებული ელექტროენერგიის მოცულობა. უწყვეტი ენერგომომარაგებით უზრუნველყოფილი მომხმარებელი. ენერგიაზე მოთხოვნილების მართვა; გაუმჯობესებული ენერგეტიკული ბაზრების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია 220 ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან; არქიტექტურულ-სამშენებლო სფეროში ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა; შემუშავებული ევროდირექტივების შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტები/სტანდარტები; გაფორმებული სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები, მოზიდული ტვირთნაკადები და ქვეყნის განვითარებული სატრანზიტო პოტენციალი; განვითარებული ელექტრონული კომუნიკაციები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მაუწყებლობა და საფოსტო სფეროი. დანერგილი ახალი ტექნოლოგიები, მომსახურების ახალი სახეობები და სრულყოფილი მომსახურების არსებული სახეობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018წლის მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 41 077.5 მლნ ლარი შეადგინა. 2018 წელი - ეკონომიკური ზრდა 4.7%; საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების 2019“ ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ 83.28 ქულით მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის მე-6 ადგილი დაიკავა. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 2018 წლის ანგარიშით „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლება“, საქართველო 162 ქვეყანას შორის 8,02 ქულით მე-7 პოზიციაზეა. 2018 წელს Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ რეიტინგში, საქართველო ევროპის რეგიონის 44 ქვეყანას შორის მე-9 ადგილზეა, მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის კი 76.2 ქულით მე-16 პოზიციაზეა „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით; მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ 2018 წლის მიხედვით, საქართველო 60.9 ქულით 140 ქვეყანას შორის 66-ე პოზიციაზეა; საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ 2018 წლის რეიტინგის მიხედვით საქართველომ მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 56 ქულით 46-ე ადგილი დაიკავა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ეკონომიკის ზრდაზე ზეგავლენის მქონე საგარეო ფაქტორების გაუარესება, მათ შორის რეგიონსა და უმთავრეს პარტნიორ ქვეყნებში არახელსაყრელი ეკონომიკური მდგომარეობა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა (40 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო აღწერა და მიზანი სამთავრობო რეზიდენციებში საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, 221 ასევე ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირთა უზრუნველყოფა მათი საქმიანობისათვის საჭირო, საერთაშორისო სტანდარტების შესატყვისი პირობებით , სამთავრობო რეზიდენციების აღჭურვა თანამედროვე დონის ინვენტარ დანადგარებით. ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მ.შ.: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება. სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში. ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის განახლება; საქმისწარმოების მხარდაჭერა; ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, მოდერნიზება და ფუნქციონალური ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა; საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკური მხარდაჭერა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება; მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა. შემუშავებული და დანერგილია სისტემის ახალი ვერსია; 222 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი არსებული ფუნქციონალის მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავება; სისტემის მოქმედების არეალს მიღმა დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზება და ახალი მოდულების დამატება; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - .მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას. სისტემას დამატებული 10-მეტი ახალი მოდულო (არასახელფასო დაკავება, დაგროვებითი საპენსიო სქემა, ფულის მართვის მოდული და სხვ.). დასრულებული 8 მსხვილი ამოცანა (მენიუს მართვა, პირველადი დოკუმენტების ჩატვირთვის და დამუშავების ლოგიკა, მწვანე დერეფნის ფუნქციონალი და სხვ.); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება/ახალი მოდულების დამატება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიან სივრცეში თავმოყრილი სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება. ჩატარებული DMNAT-ის მონაცემთა ბაზის სრული მიგრაცია. შემუშავებული ახალი სერვისები eTreasury და eBudget სისტემებთან (პირველადი დოკუმენტების გენერირება, ინვოისების ავტომატური შექმნა, გაგზავნა, ავტომატური მიმოცვლის სერვისი და სხვ.). პროექტების, საინვესტიციო ხაზების და კომპონენტების სტრუქტურის ჩატარებული რეფაქტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, ინფორმაციის აღრიცხვისა და მართვის გამარტივება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის მეშვეობით. შემუშავებული ახალი ვერსია. დამატებული თანამშრომლის პორტალი (Self-Service). დანერგილი SMS ავტორიზაციის მეთოდი. შემუშავებული 10-მდე მსხვილი ფუნქციონალური მოდული (პროფესიული საჯარო მოხელეების კლასები, ორგანიზაციების გაუქმება, თანამშრომელთა შეფასების ჯამური ასახვა 223 და სხვ.); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის, შეფასების, სწავლებისა და კარიერის განვითარების მართვის მოდულების დანერგვა; სხვა სისტემებთან (eDocument, eTreasury) ინტეგრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაციის და 25.000-ზე მეტი მომხმარებლის ელექტრონულად განხორციელებული შიდა და გარე მიმოწერა. შემუშავებული და გავრცელებული სისტემის ახალი ვერსია. ფუნქციონალური განვითარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში და განვითარება; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი). მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 8. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილი 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა; 224 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 9. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილი ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ- ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელებული მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა. დანერგილი მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან შესაბამისობაში მოყვანა. დანერგილი უსაფრთხოების პოლიტიკა. ბიზნეს-პროცესების განხორციელება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღწერა და მიზანი სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციო-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა 225 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი აღწერა და მიზანი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ძირითად მახასიათებელს წარმოადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტი; ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება; მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ მონაცემების მოპოვება; სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება; ფასების საერთაშორისო შედარების განხორციელება; ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი; ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება; სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა; საფინანსო საქმიანობთ დაკავებული საწარმოების და ლომბარდების საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება; საავტომობილო ტრანსპორტის ნატურალური მაჩვენებლების და ამავე დარგში ენერგორესურსების საბოლოო მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება; შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება; შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება; შრომის ბაზრისა და სამუშაო ძალის დეტალური გამოკვლევა; მიმდინარე დემოგრაფიული გამოკვლევა; შინამეურნეობების მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა); სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების, ასევე, საქართველოს რეზიდენტების მიერ ქვეყნის გარეთ განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა და ბიზნესში; საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა; დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა სხვადასხვა სექტორში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მიღებულ იქნება მონაცემები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის შესახებ; ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით მაღალი ხარისხის სტატისტიკური მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მონაცემები მიმდინარე ფასების შესახებ; მიღებულ იქნება მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის 226 (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) და მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები) მაჩვენებლები, ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემები; სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ისე საბოლოო სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. მიღებულ იქნება ბიზნეს სექტორის (ასევე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორის) საქმიანობის ამსახველი სხვადასხვა სახის მაჩვენებლები; მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და სექტორში. ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადახვა მიღებული იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნით გარეთ. . საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებები ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; მონაცემთა გამოყენება სამთავრობო დაწესებულებათა და სხვა მომხმარებელთა მიერ; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; შესრულებული საერთშორისო ვალდებულებები ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (24 18) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ გაფორმებული შეთანხმებისა და „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ. სთ ელექტროენერგიის) დაბრუნება (2019 წლიდან მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ. სთ ელექტროენერგია). 227 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფოს მიერ დაფარული თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფარული დავალიანება სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - კონკურენციის სააგენტო აღწერა და მიზანი თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები. შუალედური შედეგის 228 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში მიმდინარეობდა 2 სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა რომელთაგან ერთი დასრულდა, ამჟამად მიმდინარეობს ჯევერს დეველოპმენტი (სარეკლამო ბაზარი) საჩივრის საფუძველზე ბაზრის მოკვლევა, მიმდინარეობს საქონლის/მომსახურების 6 ბაზრის (ხორბლის და პურპროდუქტების; ჩვილბავშვთა კვების; ავტო დაზღვევის (CASCO); ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების; ბენზინის, დიზელის და საავტომობილო გაზის; საცალო ვაჭრობის ქსელური ობიექტების ბაზრის სექტორული მონიტორინგი) მონიტორინგი; მონაწილეობა იქნა მიღებული 9 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 8 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით; კონკურენციის სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით გაიმართა 9 სემინარი/კონფერენცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების და ბიზნეს-სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით; სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით ჩატარდა 14 ღონისძიება ტრენინგი. ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში. სააგენტოში მიმდინარეობდა 5 განცხადება/საჩივრის მატერიალური დასაშვებობის საკითხის შესწავლა მოკვლევის დაწყების მიზანშეწონილობის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების დათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების თანასწორუფლებიანობის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართზომიეი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების დაუშვებლობა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (38 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია; საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო – ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) – სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (49 00) 229 პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა და ექსპორტ-იმპორტის ხელშეწყობა რეგიონალურ და საერთაშორისო ბაზრებში მათი ინტეგრაციისათვის; სხვადასხვა ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა; და ბიზნესგაერთიანებებთან პარტნიორული ბიზნესფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნესწრეების წარმომადგენელთა მონაწილეობით, აგრეთვე ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და „როუდშოუების“ ორგანიზება; ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნესკავშირების დამყარების ხელშეწყობა, პარტნიორის მოძიება და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საერთაშორისო ბიზნესგაერთიანებებში ინტეგრაცია რეგიონალური/საერთაშორისო ფინანსური, ადამიანური და ბუნებრივი რესურსების ხელმისაწვდომობისათვის; ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათაშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა; საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ვებგვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა; მეწარმე სუბიექტების ბიზნესკატალოგის შექმნა; საქართველოს ბიზნესსუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების განხილვის საბჭოს და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა; ერთი ფანჯრის პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA-ს საინფორმაციო ცენტრების სრულფასოვანი ამოქმედება, რომლის მიზანია DCFTA-თი გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა, აგრეთვე კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა; 230 საქართველოს რეგიონების ბიზნესკომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა, აგრეთვე კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემური საკითხების გაცნობის მიზნით; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განსახილველად საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება; დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა; ქვეყნის ფარგლების გარეთ ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაზე საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და მათში ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა; იმ ღონისძიებათა განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქართული ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას; ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო ქვეყნის კულტურის თვალსაჩინო მოღვაწეთა დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და წახალისება; კულტურასა და ბიზნესს შორის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება; ხელოვნების დარგების წარმომადგენელთა მიერ კავშირების დამყარება ინსტიტუციურ და კერძო ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის სფეროში საინვესტიციო პროექტებით; სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის პალატებთან და ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შოუბიზნესის წარმომადგენლებთან პარტნიორული ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები, საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ცნობადობის გაზრდა საერთაშორისო ბაზრებზე და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი; ევროკავშირსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა; დუალური პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, ბიზნესთან გაუმჯობესებული კოორდინაცია და 231 ჩართულობის გაზრდა; საქართველოს ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი; ევროკავშირში საქართველოს კულტურული ინტეგრაცია, საქართველოსა და ევროკავშირს ქვეყნებს შორის შორის ორმხრივი ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ხელოვნებისა და კულტურის დარგში. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2019 წელს ჩატარდა 20-ზე მეტი ბიზნეს-ფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1000-მდე კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და ბიზნეს-პარტნიორების რიცხვის გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში; ძირითადი ნედლეულის ფასების ვარდნა საერთაშორისო ბაზარზე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (23 06) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აუდიტისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის ამაღლებისათვის აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტიანი სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროკავშირის სათანადო დირექტივასთან შესაბამისობას. ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების 232 შესახებ“ 2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივასთან დაახლოების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის ამაღლება სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების) მიზნით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებების პორტალის შექმნა; წარდგენილი ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების გასაჯაროება; აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა; საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების გამარტივება და განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქართულ ენაზე ნათარგმნი და სამოქმედოდ შემოღებული: • 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები(IFRS); • 2018 წლის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC1) დააუდიტის საერთაშორის სტანდარტები (ISA, ISRE, ISAE და ISRS); • 2018 წლის პროფესიული ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართულ ენაზე ნათარგმნი და სამოქმედოდ შემოღებული: • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) განახლებული ვერსია; • ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC1) და აუდიტის საერთაშორის სტანდარტების (ISA, ISRE, ISAE და ISRS) განახლებული ვერსია; • პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) განახლებული ვერსია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - • გამოცემული ახალი სტანდარტების თარგმნის ვერ განხორციელება; • კანონით დადგენილ ვადებში სტანდარტების სამოქმედოდ ვერ შემოღება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: • აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რეესტრში რეგისტრირებული 480 აუდიტორი და 270 აუდიტორული ფირმა; • 50 აუდიტორის და 100 აუდიტორული ფირმის მიმართ კანონთან და დადგენილ წესებთან შესაბამისობის კუთხით განხორცილებული მოკვლევა; • 40-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტოტინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: • აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რეესტრში რეგისტრირებული 520 აუდიტორი და 290 აუდიტორული ფირმა; • 450 აუდიტორის და 290 აუდიტორული ფირმის მიმართ კანონთან და დადგენილ წესებთან შესაბამისობის კუთხით განხორცილებული მოკვლევა; • 180-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტოტინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - • შესაბამისი რაოდენობის აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების მიერ რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის არ გაკეთება; • პერსონალი კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 9 განგრძობითი განათლების პროგრამა, 3 სასერტიფიკაციო პროგრამა და საგამოცდო პროცესი და მათი მონიტორინგი; 233 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 21 განგრძობითი განათლების პროგრამა, 3 სასერტიფიკაციო პროგრამა და საგამოცდო პროცესი და მათი მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი რაოდენობის ასაღიარებელი პროგრამების არარსებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის შექმნა და მისი მეშვეობით წარმოდგენილი 20,000 ანგარიშგება. ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალზე განთავსებული 20,000 ანგარიშგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი 40,000 ანგარიშგება. ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალზე განთავსებული 40,000 ანგარიშგება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - • ანგარიშგებების წარდგენის სისტემის შეფერხებით ფუნქციონირება; • სუბიექტების მიერ ანგარიშგებების წარუდგენლობა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოება; სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება, საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად; მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზომვების პრიორიტეტულ სფეროებში ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურების შეთავაზება; მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. განვითარებული ელექტორნული მენეჯმენტის სისტემები; გაზრდილი ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებზე. საბოლოო შედეგის შეფასების 1. 234 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით - საერთაშორისო დონეზე აღიარებული 8 მეტროლოგიური ლაბორატორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღიარების შენარჩუნება 8 სფეროში (2020-2023წწ.); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების (BIPM, COOMET) მხრიდან აღიარების პროცესის ვადების და პროცედურების შეცვლა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები შემდეგი 10 მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა, ნივთიერებათა ხარჯი (აირის საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმიური გაზომვები, რადიოფიზიკა (ხმაურის გაზომვები) და მექანიკა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწიურად დამატებით განახლებული 1 ლაბორატორია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა ვერ მოხერხდეს შესაბამისი აღჭურვილობის დროული შეძენა, მათი ტექნიკური სპეციფიურობიდან გამომდინარე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის იანვრის მდგომარეობით სულ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 13 660 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წლის ბოლოსათვის საქართველოს სტანდარტად მიღებული იქნება სულ 15600 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი, 2021 წლის ბოლოსათვის - 17600 სტანდარტი, 2022 წლის ბოლოსათვის 19600 სტანდარტი და 2023 წლის ბოლოსათვის - 20000 სტანდარტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა შეიზღუდოს საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტების ბაზაზე ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობის შეფერხებით ან ამავე ორგანიზაციების მიერ განხორციელდეს სტანდარტების გაუქმება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებობს 7 ტექნიკური კომიტეტი: ტკ 1-ელექტროტექნიკური კომიტეტი; ტკ 2 - მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება; ტკ 3 სასურსათო პროდუქცია; ტკ 4 - ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; ტკ 5 - მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები; ტკ 6 - ბუნებრივი გაზი; ტკ 7 - ენერგოეფექტურობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 3 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა (2020-2023 წწ); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30-50%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონი პირების დაბალი აქტივობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება 235 (2020-2022წწ); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის გაჭიანურება პასუხისმგებელი უწყების მიერ საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი (03 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამეწარმეო სუბიექტების მიერ დასმული პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის და სამეწარმეო უფლებების დაცვის ხელშეწყობა შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები განხორციელებასთან დაკავშირებული 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეწარმეო სუბიექტების მიერ დასმული საკითხების შესახებ ბიზნესომბუდსმენის პოზიციის სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 65%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეწარმეო სუბიექტების მიერ დასმული საკითხების შესახებ ბიზნესომბუდსმენის პოზიციის სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 75%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (24 09) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და ხმელეთის თავისუფალ ბლოკებზე ღია საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადება; ნავთობის გადამუშავების ლიცენზიის, ბუნებრივი გაზის დამუშავების ლიცენზიის, ნავთობის ტრანსპორტირების ლიცენზიის ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა; ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება; ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა და მართვა; 236 „წევრი სახელმწიფოებისთვის ნედლი ნავთობის ან/და ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების დაკისრების შესახებ“ საბჭოს 2009 წლის 14 სექტემბრის 2009/119/EC დირექტივის შესრულება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისთვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები; ნავთობისა და გაზის გადამუშავებისა და ტრანსპორტირებისთვის გაცემული ლიცენზიები; შექმნილი ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 23 გენერალური ლიცენზია; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 და ტრანსპორტირების 2 ლიცენზია. დასრულებულია ლიკვიდირებული ჭაბურღილების პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შავი ზღვის შელფზე ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებთან პროდუქციის წილობრივი განაწილების გაფორმებული ხელშეკრულებები და გაცემული გენერალური ლიცენზიები; ხმელეთის თავისუფალ ბლოკებზე გამოცხადებული ტენდერი - 2020წ.; ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 2 ახალი გენერალური ლიცენზიის გაცემა - 2021წ.; ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია - 2022წ.; ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 2 ახალი გენერალური ლიცენზიის გაცემა - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-12%; შესაძლო რისკები - საქართველოში წარმოებული ნავთობპროდუქტების კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო სატანდარტებთან და ნორმებთან - 2020 - 2021წწ.; სატენდერო და იურიდიული პროცედურები - 2022წ.; საქართველოში წარმოებული ნავთობპროდუქტების კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო სატანდარტებთან და ნორმებთან - 2023წ სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო (53 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირება და უფლებამოსილი ორგანოსთვის შეთავაზება, ასევე უფლებამოსილი ორგანოს და კერძო ინიციატორის მხარდაჭერა შესაძლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირებაში და შესაბამისი პროცედურების განხორციელებაში; უფლებამოსილი ორგანოს მიერ წარდგენილი პროექტის კონცეფციის ბარათების შეფასება, საჭიროებისამებრ შენიშვნების მომზადება და რეკომენდაციების შემუშავება; 237 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ერთიანი და ყოვლისმომცველი მონაცემთა ბაზის შექმნა და ანალიტიკის წარმოება; ინსტიტუციური პოტენციალის განვითარების მიზნით, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სფეროში უფლებამოსილი ორგანოს ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობისათვის შესაბამის ღონისძიებების განხორციელება; საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციების და სახელმძღვანელოების შემუშავება, მათ შორის, პროექტის იდენტიფიცირებისა და მომზადების, კერძო პარტნიორის შერჩევის, პროექტის განხორციელების, მონიტორინგისა და შემდგომი შეფასების ეფექტიანობის ხელშესაწყობად; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, საჯარო და თანამშრომლობის მიმართულებით საქართველოს შესაბამის სარეიტინგო მაჩვენებლების გაუმჯობესება. კერძო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სფეროს მარეგულირებელი, სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესების მიზნით ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ორგანოებისთვის წარდგენა. აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად - შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების აღიარება. აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება; EA (European Cooperation for Accreditation)-ს მიერ აკრედიტაციის ახალი სფეროს სსტ ისო 15189: 2012/2015 „სამედიცინო ლაბორატორიები - კერძო მოთხოვნები“ აღიარების შემდეგ, აკრედიტაციის ცენტრის მიერ ILAC-ში (International Laboratory Accreditation Cooperation) განაცხადის გაკეთება ორმხრივ აღიარებაზე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია; EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის გაუმჯობესებული და განახლებლი სისტემა; 238 აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC 17025:2017 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დასრულებული სამუშაოები. ყველა აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება ISO/IEC 17025:2017 სტანდარტების მიხედვით - 2020წ.; ISO 50001და ISO 50003 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2021 - 2022წწ; აკრედიტაციის ცენტრის წესებში და პროცედურებში აკრედიტაციის სქემები შემდეგი მიმართულებებით: ISO 50003, OHSAS 18001 და ISO 14001 სტანდარტების ახალ ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10% - 2020-2021წწ.; 10-15% - 2022-2023წწ; შესაძლო რისკები - დასაკალიბრებელი ლაბორატორიების მოუმზადებლობა ახალ სტანდარტზე გადასასვლელად 2020-2021წწ.; სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა - 2022-2023წწ 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში აკრედიტაციის განხორციელება - აკრედიტაციის განხორციელება მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური რეგლამენტების მოქმედების შეჩერება ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - EA-ს მიერ შეფასებულია სტანდარტი - სსტ ისო 15189 : 2012/2015 „სამედიცინო ლაბორატორიები - კერძო მოთხოვნები ხარისხისა და კომპეტენტურობის მიმართ"; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ILAC (International Laboratory Committee) ან/და IAF (International Accreditation Forum) წევრობის დაკმაყოფილებული პირობები და ორმხრივ აღიარებაზე განცხადება შემდეგ სტანდარტებზე: სსტ ისო/იეკ 17011:2017/2017 „საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიები"; ISO/IEC 17020:2012/2013 „ინსპექტირების ორგანოები"; ISO/IEC 15189:2012/2015 „სამედიცინო ლაბორატორიები" - 2020წ.; ILAC წევრობის დაკმაყოფილებული პირობები და ორმხრივად აღიარების მიღება, განცხადებულ სფეროებზე. აკრედიტებული პირების ოპერირება საერთაშორისო/აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად და მათზე სავალდებულო პერიოდული ყოველწლიური შეფასების ჩატარება -2021 -2022წწ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება - EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასების ჩატარება და აღიარებული სფეროების შენარჩუნება - 2023წ; 239 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - EA-ს პროცედურების მკვეთრი ცვლილება სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (63 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების კანონიერების მონიტორინგი; გადაწყვეტილების მიღებისას საჯაროობა, ობიექტურობა, არადისკრიმინაციულობა და გამჭვირვალობა; სახელმწიფო შესყიდვების მიმდინარეობისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში; სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად ფუნქციონირება, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება; სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო შესყიდვების ცენტრალიზებული წესით შესყიდვის ორგანიზება. უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა; დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა; განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ 240 მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ შემსყიდველ ორგანიზაციათა და მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა, აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და სისტემის მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უახლოეს მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და სახელმწიფო შესიდვებში მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ცოდნის გაზიარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი საშუალებებისა და მეთოდების დანერგვა. მოცემულ პერიოდში შემუშავდა ახალი კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზა, რომლის შედეგადაც დაინერგა ელექტრონული ტენდერის ჩატარების ახალი ვადები და პროცედურები, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ტენდერის ჩატარების ეფექტურობა. ასევე მოწესრიგდა და ახლებურად განისაზღვრა დავების განხილვის საბჭო, ევროკავშირის მონეტარული ზღვრების ზემოთ არსებულ ტენდერებზე გაიზარდა საბჭოს შემადგენლობა. შემუშავდა და გამოიცა მნიშვნელოვანი რეკონემდაციები და მეთოდური მითითებები სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის: ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო შესყიდვებში სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის ტენდერში მონაწილეობის მიზნით და ა.შ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ შემსყიდველ ორგანიზაციათა და მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა, აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და სისტემის მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უახლოეს მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და სახელმწიფო შესიდვებში მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ცოდნის გაზიარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი საშუალებებისა და მეთოდების დანერგვა, მაგალითად: ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა 241 გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას. დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება, რომლის თანახმადაც აღარ არსებობს ვაჭრობის რაუნდები, ხოლო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის გარდა ყველა მონაცემი დაფარულია ტენდერში ხელშეკრულების დადებამდე. ტენდერის აღნიშნულმა ფორმამ მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, ასევე შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო კორუფციული რისკების შემცირება და უზრუნველყო ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა. მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა; სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის მიზნით. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდებისა და ქონების განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებგვერდის მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება. მოსახლეობაში არსებული სერვისების შესახებ ცნობადობის ამაღლება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა; სერვისების განვითარება; პორტალის ბრუნვის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვებ-გვერდ eAuction.ge-სა და ERP-ის სისტემის ინტეგრაციის შედეგად ფასდაკლებული ლოტების ავტომატური გამოცხადების ამოქმედებული სისტემა, სერვისების გამარტივების მიზნით ვებ-გვერდზე დამატებული ახალი ფუნქცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა მოთხოვნების გათვალისწინებით ახალი და არსებული სერვისების/ფუნქციონალების დახვეწა/მოდერნიზება; მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვის პროცესების გამარტივება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური შეზღუდულობა 242 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 7000კვ/მ-ით არის გაზრდილი სააგენტოს საკუთრებაში არსებული სასაწყობე სივრცე, შესაბამისად გაზრდილია საქონლის დასაწყობების წარმადობა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს მოსალოდნელი შემოსავლების ზრდას. განახლებული სამეთვალყურეო სისტემების საშუალებით არის უზრუნველყოფილია სააგენტოს საკუთრებაში არსებული სრული პერიმეტრისა და მასზე განთავსებული ქონების უსაფრთხოება და დაცულობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების ოპტიმიზაცია; სახელმწიფო ქონების უსაფრთხოების დონს გაუმჯობესება; სახ. საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლების ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ა)ატმოსფერული უხვი ნალექების შედეგად ლოგისტიკური პროცესების შეფერხება ბ)არალიკვიდური საქონლის არსებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული არის მემორანდუმი და იგეგმება სერვისების განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობის შესახებ მისი გაფორმება. მომზადდა მომხმარებელთათვის სახელმძღვანელოები, რომელიც განთავსდება საზოგადოებრივ ცენტრებში და უზრუნველყოფს პროცესების მიმდინარეობის გამარტივებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგენტოს ცნობადობის დონის ამაღლება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მომხმარებელთა დაინტერესების დაბალი მაჩვენებელი მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03) პროგრამის განმახორციელებელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ 243 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 53,696.0 53,696.0 - 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 42,760.7 42,760.7 - 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 23,170.0 23,170.0 - 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 16,500.0 16,500.0 - 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 16,165.0 16,165.0 - 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,308.7 14,308.7 - 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 14,078.3 14,078.3 - 41 01 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი) 8,000.0 8,000.0 - 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 8,000.0 8,000.0 - 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 9,765.0 6,300.0 3,465.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 6,000.0 6,000.0 - 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,600.0 6,600.0 - 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 24,298.0 4,615.0 19,683.0 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,736.0 2,525.0 211.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ- 2,460.0 2,460.0 - 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 62,380.8 65,500.0 68,775.0 - 42,912.2 - 23,200.0 23,200.0 23,200.0 16,500.0 16,500.0 16,500.0 16,650.0 17,150.0 17,664.0 14,308.8 14,308.8 14,308.8 15,000.0 16,500.0 17,000.0 8,500.0 7,500.0 8,000.0 9,000.0 10,000.0 11,000.0 9,650.0 9,650.0 9,650.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 7,000.0 7,500.0 8,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 2,635.0 2,635.0 3,000.0 2,460.0 2,460.0 2,460.0 244 კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,500.0 1,600.0 1,650.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 890.0 890.0 890.0 880.0 880.0 880.0 790.0 790.0 790.0 760.0 760.0 760.0 680.0 680.0 680.0 660.0 660.0 660.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 640.0 640.0 640.0 500.0 500.0 500.0 719.0 958.0 987.0 1,950.0 1,950.0 2,000.0 ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 35 00 06 02 01 04 11 00 18 00 13 00 14 00 12 00 19 00 15 00 17 00 16 00 52 00 05 02 26 12 26 09 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი საჯარო სექტორის აუდიტორთა სეტრიფიცირების პროგრამა ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 1,600.0 1,600.0 - 1,422.0 1,422.0 - 1,000.0 1,000.0 - 890.0 890.0 - 880.0 880.0 - 790.0 790.0 - 760.0 760.0 - 680.0 680.0 - 660.0 660.0 - 650.0 650.0 - 650.0 650.0 - 640.0 640.0 - 500.0 500.0 - 580.0 290.0 290.0 1,995.0 - 1,995.0 70,300.0 - 70,300.0 245 კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 08 59 00 26 10 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სულ 4,430.0 - 4,430.0 5,494.0 - 5,494.0 53,626.0 - 53,626.0 396,084.7 236,590.7 159,494.0 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 65,257.0 65,357.0 65,357.0 4,200.0 4,600.0 5,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 53,870.0 50,870.0 50,870.0 404,392.8 364,938.8 372,121.8 246 საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის აპარატი აღწერა და მიზანი საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, მის მართვაგამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა; მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა; მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (01 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის აპარატი აღწერა და მიზანი საქართველოს მოსახლეობის მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის მინდობილი ინტერესების დაცვის 247 უზრუნველყოფა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე. წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკით და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მისაღწევად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება და მათთან შეერთება; საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება და მისი შესრულების საპარლამენტო კონტროლი; საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება; საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სახელმწიფოთა პარლამენტების წევრებთან აქტიური თანამშრომლობა; საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავება და მათ დირექტივებთან ჰარმონიზაცია. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება, მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქვეყნის მდგრადი განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (01 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე მათი ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად, კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი (საზედამხედველო) საქმიანობის განსახორციელებლად; 248 საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიების საქმიანობის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა. საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (01 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების, საქართველოს პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის, საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა; საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება; საქართველოს პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის, გამართული მუშაობისა და განვითარების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდის მართვა, განვითარება და ტექნიკური უზრუნველყოფა; საქართველოს კანონმდებლობით საქართველოს პარლამენტის გამგებლობისთვის მიკუთვნებული სხვა საკითხების გადაწყვეტის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (06 04) აღწერა და მიზანი არჩევნების დაგეგმვა – სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური 249 უზრუნველყოფა; არჩევნების ჩატარებისათვის საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა; საარჩევნო პერიოდში საიმიჯო კამპანიის წარმოება; ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამართლიანად შემდგარი არჩევნები; საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია; საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები: არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული დავების რაოდენობა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა 5. 250 მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01) აღწერა და მიზანი ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია; სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის დამუშავება და წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის; სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა. ეროვნულ სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში ჩართვა − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით. ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება; მართლმსაჯულების სექტორის, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, პენიტენციური, პრობაციისა და დანაშაულის პრევენციის სისტემების, ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის მიმართულებით განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა, საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და 251 ანალიზი. შედარებით-სამართლებრივი კვლევების მომზადება, სტრატეგიული მნიშვნელობის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მომზადება და რეფორმების განხორციელება, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება; ანტიკორუფციული საბჭოს სტრატეგიის განახლება და ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, წლიური მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშების მომზადება; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის კომენტარების მომზადება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა; ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონის შემუშავება; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების (და სისხლის მართლმსაჯულების კანონმდებლობის სხვა ცვლილებების) შემუშავება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის შემუშავება, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება; ინსტიტუციური განვითარება და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის განმავლობაში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 60 აქტთან დაახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 150 აქტთან დაახლოება (2020 წელი − 55 აქტთან დაახლოება; 2021 წელი − 40 აქტთან დაახლოება; 2022 წელი − 30 აქტთან დაახლოება; 2022 წელი − 25 აქტთან დაახლოება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების არასაკმარისი ჩართულობა 2. 252 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80%-ისა არის საქართველოსთვის წარმატებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80%-ისა არის საქართველოსთვის წარმატებული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - სასამართლოს მიერ დიდი რაოდენობის ერთგვაროვან საქმეებზე დარღვევის დადგენა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ინსტიტუციური რეფორმების მიმდინარეობა; შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია; შესაბამისი საკანონმდებლო საქმიანობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელება; შესაბამისი მიმართულებების სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები; შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული შესაძლებლობების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება; მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის თვისობრივი გაუმჯობესება, კერძოდ, სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; 253 აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის გაძლიერება; თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდ მონაცემთა ანალიტიკის გაძლიერება; პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება; შიდა კონტროლის სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესება; საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავება; წლიური აუდიტორული გეგმის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 03) აღწერა და მიზანი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი და ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა; საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ჩატარება მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა 254 საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (41 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, სოციალური რეკლამის დამზადება და მასმედიით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; სხვადასხვა პუბლიკაციის გამოცემა და 255 გავრცელება; ტოლერანტობის კულტურის განვითარების და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისათვის წარდგენა; ქვეყანაში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა; არასრულწლოვანთა პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლისთვის მომზადების ზედამხედველობა; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული, გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადებების/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობისა და გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი; ე. წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ადამიანის უფლებების დარღვევბვის აღმოჩენა და დაფიქსირება; საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია; დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია; რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება; სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური (51 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერების კონტროლი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა 256 ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი და დანაშაულთა მოუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება; სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობას მიკუთვნებული სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილი ისეთი დანაშაულების გამოძიებას, როგორიცაა წამება, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ან უფლებამოსილების გადამეტება ჩადენილი ძალადობით, იარაღის გამოყენებით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით და სხვა; დაინტერესებული პირებისთვის კონსულტაციების გაწევა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასა და დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი მონაცემთა დამმუშავებლის/უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმებით (ინსპექტირებით) და „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლში მითითებული სხვა გზებით; პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოების ინფორმირება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში დანერგილი პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტი; მოქალაქეთა ამაღლებული ცნობიერება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ; მონაცემთა დამუშავებასა და დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ტრენინგების, შეხვედრების ჩატარება, საინფორმაციო მასალის მომზადება და სხვა ღონისძიებების განხორციელება; მოქალაქეთა განცხადებებზე რეაგირება და შემოწმებების (ინსპექტირება) რეგულარულად ჩატარება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას დარღვევების გამოვლენისა და მათზე რეაგირების მიზნით; ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი „სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლით დადგენილი წესით; 257 „სახელმწიფო ინსპექტორის მიუკერძოებელი გამოძიება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ დანაშაულთა ეფექტური და 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტების მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასა და დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის მოთხოვნით მომართვის რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასა და დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მოქალაქეთა განცხადებებით მომართვიანობის მაჩვენებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განცხადებების განხილვის და შემოწმებების (ინსპექტირების) გაზრდილი რაოდენობა და გამოვლენილი სამართალდარღვევების მაჩვენებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული შემოწმებების (ინსპექტირებების) რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განცხადებების განხილვის და შემოწმებების (ინსპექტირების) გაზრდილი რაოდენობა და გამოვლენილი სამართალდარღვევების მაჩვენებელი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლის მიზნით ჩატარებული შემოწმებების (ინსპექტირებების) რაოდენობა და შეჩერების მექანიზმის გამოყენების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლის მიზნით ჩატარებული შემოწმებების რაოდენობა და შეჩერების მექანიზმის გამოყენების რაოდენობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღალების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების და მასში მონაწილეთა რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღალების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების და მასში მონაწილეთა გაზრდილი რაოდენობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე სისხლის სამართლის დანაშაულზე დაწყებული გამოძიების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარობას მიკუთვნებული სისხლის სამართლის დანაშაულზე დაწყებული და დასრულებული გამოძიების რაოდენობა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (36 00) 258 პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, არასრულწლოვნებისათვის და კანონით გათვალისწინებული სხვა პირებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა. მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ინფრასტრუქტურის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება. იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული უზრუნველყოფა. ცვლილებების გადამზადების იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები უფასო იურიდიული დახმარება გახდება ხელმისაწვდომი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირებისათვის თანაბრად, გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი, გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობა, არასრულწლოვნებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის მოხდება სამსახურის ინფრასტრუქტურის ადაპტაცია, განვითარდება ინფორმაციული ტექნოლოგიები სამსახურის ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფისათვის გაუმჯობესდება უწყებათაშირისი კომუნიკაცია, გაიზრდება სამსახურის საერთაშორისო ცნობადობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განვითარება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება; მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი კვალიფიციური ადამიანური რესურსი; შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოუძიებლობა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03) 259 პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი დოკუმენტებით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობას, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი; შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობა და აღჭურვა; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემის, მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვისა და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებში არსებული მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება; ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის დოკუმენტები; მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები; შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენდა/გარემონტდა და აღიჭურვა 5 არქივი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - '2020 წელს აშენდება შიდა ქართლის რეგიონული არქივი; ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 3 (ახალქალაქი, კასპი, ხაშური); 260 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი პროექტის ვადის ცვლილება 2-3 თვე; შესაძლო რისკები - სამშენებლო-სარემონტო და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ელექტრონული სერვისები: საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი; აფხაზეთის ვირტუალური არქივი; 5 ელექტრონული კატალოგი: ფოტოდოკუმენტების, საეკლესიო ჩანაწერების, საკომლო წიგნების, საარქივო ფონდებისა და ანაწერების ელექტრონული კატალოგები; „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების“ წევრების ელექტრონული საძიებელი; პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 სერვისი; შესაძლო რისკები - პროექტთა პრიორიტეტიზაციის ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოსათვის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში დასკანირებული 6 000 ათას დოკუმენტზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე იქნება გადატანილი დამატებით 700 ათასი გვერდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%-5%; შესაძლო რისკები - მწყობრიდან გამოსული ძვირადღირებული სკანერული აპარატურის სწრაფად ჩაუნაცვლებლობა. სკანირების ჯგუფში ადამიანური რესურსების მკვეთრი კლება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონულ არქივირებასთან დაკავშირებით სტრუქტურული ერთეულის ნაწილობრივ ფორმირება და ნაწილობრივ პროგრამული უზრუნველყოფის სტანდარტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული არქივაციის შესახებ შემუშავებული კანონპროექტი, შექმნილი ელექტრონული არქივირების სტრატეგიული დოკუმენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი პროექტის ვადის ცვლილება 2-3 თვე; შესაძლო რისკები - ინფრასტრუქტურული/ პროგრამული/საკანონმდებლო ინიციატივების შეფერხება და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 07) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - იუსტიციის სახლი სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 261 სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ენერგეტიკისა და წყლის კომპანიების, სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და კერძო სექტორის სერვისები. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; ინფრასტრუქტურული ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე, სავარაუდოდ, შეადგენს 88%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შეადგენს 86-88%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3.5%; შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა. არასაკმარისი საკადრო რესურსი ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება; ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა; კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ - ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა; „მოქალაქის პორტალი“ სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებული სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე ინტეგრირებულია საკონტეინერო გადაზიდვები და ეტაპობრივად დაემატება სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვები (სისტემა ინტეგრირებულია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო 262 სისტემებთან); ვებგვერდის (data.gov.ge) სრული მხარდაჭერა, რომელზეც სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საჯარო, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია ქვეყნდება; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით; კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირება; დროული და ეფექტური ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებული 460 სერვისისერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომია 2020 წელს - 475 სერვისი, 2021 წელს - 485 სერვისი, 2022 წელს - 500 სერვისი, 2023 წელს - 510 სერვისი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სერვისიების ინტეგრაციის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 1000 ინციდენტზე. დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ ინფორმაცია სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების გზების მეთოდების შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად არანაკლებ 1 000 ინციდენტზე მოხდება რეაგირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების მხრიდან ვერ დაფიქსირდა კომპიუტერული ინციდენტი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ღია მონაცემების პორტალზე (data.gov.ge) ატვირთული 750 მონაცემთა ცხრილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული - 770 მონაცემთა ცხრილი, 2021 263 წელს − 790 მონაცემთა ცხრილი, 2022 წელს − 800 მონაცემთა ცხრილი, 2023 წელს − 810 მონაცემთა ცხრილი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან არასაკმარისი ნება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (35 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესების კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის, აგრეთვე მოხელეთა კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი სისტემის დანერგვა; თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის მონიტორინგი; საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება. საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი აღწერა და მიზანი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება (01 04) პროგრამის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 264 განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს საპარლამენტო სუბიექტებისა და პარლამენტის აპარატის მიმართვებზე/შეკითხვებზე პასუხებისა და მათთან დაკავშირებული საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება; პროაქტიული საქმიანობის განხორციელება; პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის შექმნა; ინტეგრირებული, ინტერდისციპლინური კვლევის წარმოება და განხილვის პროცესში მყოფ საკითხებზე პოლიტიკის კვლევის დოკუმენტის შექმნა, მიმდინარე აქტუალურ თემებზე, რომლებიც შეეხება საჯარო პოლიტიკის საკითხებს, ანალიტიკური მიმოხილვების მომზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს პარლამენტის კანონშემოქმედებით პროცესში, კონტროლის განხორციელებასა და პოლიტიკის აღსრულებაში დახმარების გაწევა. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციები (11 00 – 19 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციები სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინაციით თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება; ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის წინადადებების მომზადება; განვითარების და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (52 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა; 265 ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება; სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა; ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და განვითარება; საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და წარმოჩენა. საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების პროგრამა (05 02) პროგრამის სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ინსტიტუციური განვითარება. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 09) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და აღნიშნული სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა; 2019 წელს დაწყებული ჭიათურის, ხარაგაულის, აბაშისა და ხობის საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობის დასრულება. მუნიპიცალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის სისტემის (მმს) დანერგვა; სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების დაკავშირება ახალ მისამართებთან (ფორმირებული მობილური ჯგუფების მიერ საველე სამუშაოების შედეგად თითოეულ მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა იდენტიფიცირება) და ამ მისამართების გადატანა სააგენტოს საინფორმაციო სისტემაში; სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია; 266 ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში მოაქცევს სააგენტოში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას. სერვისებზე უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების მიზნით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და განვითარება; ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის გაუმჯობესება, სანდო და კვალიფიციური სანდო მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და სერტიფიცირება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემის გაუმჯობესება, მონაცემთა შენიღბვის სისტემის დანერგვა და ახალი თაობის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების (პასპორტი, პირადობის მოწმობა) გაცემა; მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით, კომისიის როგორც ანალიტიკური, ისე ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, მიმდინარე წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, შემდგომი წლების სტრატეგიის დოკუმენტის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოსათვის დასრულებულია 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შეფასების პროცესი; დამტკიცებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა; 2021 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2022 წლის სამოქმედო გეგმა; 2022 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2023 წლის სამოქმედო გეგმა; 2023 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2024 წლის სამოქმედო გეგმა. ყოველ წელს შეფასდება წინა წლის სამოქმედო გეგმა; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსებისა და შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 10) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების გახსნილი, დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული სივრცითი მონაცემების წარმოება და ხელმისაწვდომობა ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით სახელმწიფო უწყებების, 267 ბიზნესსექტორის, აკადემიური წრეებისა და მოქალაქეებისთვის; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ შიდა და გარე მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო სისტემებთან. მომხმარებლებისთვის ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით; მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირების სარეგისტრაციო მასალების დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, რაც უზრუნველყოფს სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას და დისტანციური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაციის განთავსება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და მათი ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის; IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას და სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის გაფართოებას; საქართველოს ეროვნული გეოდეზიური (გეგმურ-სიმაღლური) საფუძველის (ქსელის) შექმნა და განახლება, რომელიც წარმოადგენს ყველა მასშტაბის ტოპოგრაფიული აგეგმვების მთავარ გეოდეზიურ საფუძველს და ქმნის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე კოორდინატებისა და სიმაღლეების განვრცობის ერთიან სისტემას; აეროგადაღების სამოქმედო გეგმის მიხედვით საქართველოს ტერიტორიის ურბანული არეალების (სადაც აქტიურად მიმდინარეობს ცვლილებები) დაფარვა ახალი აეროგადაღების მასალებით და მათი დამუშავების შედეგად ზუსტი ორთოფოტოგეგმების შექმნა; სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 1 100-მდე თანამშრომლის ცენტრალიზებულად განთავსების და შესაბამისად ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობის დასრულება და აღჭურვა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა; ეროვნული გეოდეზიური გეგმურ-სიმაღლური საფუძვლის შექმნა და განახლება, საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური რეგიონების ციფრული აეროგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების მომზადება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 2.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 2.0 ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 3.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 3.0 ვერსია; 2021 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 4.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 4.0 ვერსია; 2022 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 5.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 5.0 ვერსია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ეროვნული სანავიგაციო სისტემისა და ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის კონკრეტული ვერსიების შემუშავების დროში გადავადება; 268 შესაძლო რისკები - პოლიტიკური მხარდაჭერის შესუსტება; საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ტექნიკური და ფინანსური დახმარების შეწყვეტა; სხვადასხვა უწყების, როგორც ეროვნული სივრცითი ინფრასტრუქტურის სუბიექტების, მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების არასრულფასოვნად შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სიმაღლური ქსელის წერტილები სრულად მოკვლეულია, დაახლოებით, 6000 წერტილიდან ადგილზე დამაგრებული 123 წერტილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლებში, ყოველწლიურად, 300 ერთეული სიმაღლური ქსელის წერტილების ადგილზე დამაგრება ან/და დაზიანებულის აღდგენა და 10 000 კვ. კმ-ზე ორთოფოტოს განახლება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - რთული მეტეოროლოგიური პირობები, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, ტექნიკური აღჭურვილობის უკმარისობა, საჭირო თანხების არარსებობა სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (59 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით) სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია; საქართველოს სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია; სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; 269 კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სადაზღვევო ბაზრის გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და დახვეწა ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 12) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა; ნორმატიული აქტებისათვის იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით მათი სრული ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge); ხელმისაწვდომი, დაცული, მუდმივად განახლებადი ოფიციალურ ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც მომხმარებელს შეუძლია, იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ვებგვერდზე განთავსებული და ოფიციალურად გამოქვეყნებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, ევროკავშირის კანონმდებლობის (დირექტივა, რეგულაცია, გადაწყვეტილება, რეკომენდაცია) ქართულენოვანი ვერსიები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები, საჯარო განცხადებები და საინფორმაციო ხასიათის სხვა დოკუმენტები; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნა, ხოლო საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების − ინგლისურ ენაზე თარგმნა. „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე, რომელიც წარმოადგენს მთარგმნელობით მეხსიერებას (TM) და ტერმინოლოგიურ ბაზას (TB), ახალი ტერმინების მუდმივად დამუშავება და განახლება; დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო მიზნებისათვის სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური ვერსიების გამოცემა. სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ვებგვერდზე რეგისტრირებული იქნება 6000 ავტორიზებული მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023 წლებში ყოველწლიურად ავტორიზებულ მომხმარებელთა 100 ერთეულით 270 ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 30 მომხმარებელი; შესაძლო რისკები - ახალი პროგრამული ფუნქციონალების დამატების შეფერხება ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (26 08) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სმართ ლოჯიქი სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას, ინტერნეტის მიწოდებას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვ; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების შემუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება; დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაწეულია 33 ორგანიზაციისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელი − მომსახურება გაეწევა 40 ორგანიზაციას 2021 წელი − მომსახურება გაეწევა 45 ორგანიზაციას 2022 წელი − მომსახურება გაეწევა 50 ორგანიზაციას 2023 წელი − მომსახურება გაეწევა 55 ორგანიზაციას; 271 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 ორგანიზაცია; შესაძლო რისკები - მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის ბიუჯეტის დეფიციტი; ბაზარზე კონკურენტი ორგანიზაციის მიერ ფასების შემცირება (თვითღირებულებაზე ქვემოთ); მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის მიდგომის ცვლილება აუთსორსიდან საკუთარ IT ჯგუფზე გადასვლაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 272 კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 66,735.0 66,735.0 - 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 55,000.0 55,000.0 - 1,950.0 1,950.0 - 1,000.0 1,000.0 - 22 01 22 02 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ განსახორციელებელი პროგრამები სულ 124,685.0 124,685.0 - 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 75,000.0 85,000.0 100,000.0 60,000.0 60,000.0 80,000.0 1,950.0 1,950.0 1,950.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 137,950.0 147,950.0 182,950.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (27 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო აღწერა და მიზანი საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; 273 ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის სერვისების შექმნა და განვითარება; სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა მათი უსაფრთხო გარემოში განსახლების გზით; დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა; საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებები შესრულებულია, იდენტიფიცირებულია არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეები და დაცულია მათი უფლებები; დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია; საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია. . 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელება; ხორციელდება: ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა, დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მიმდინარეობს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება შეუფერხებლად; ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილ იქნენ საცხოვრებელი სახლებით; დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი; საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებს გაუმარტივდათ ინტერგრაციის პროცესი; განხორციელდება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (27 06 01) ქვეპროგრამის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 274 განმახორციელებელი სამინისტრო აღწერა და მიზანი ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სხვადასხვა სახის სარეინტეგრაციო მომსახურებების გაწევა, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება, ასევე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 150 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (27 06 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო განხორციელდება სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა, დაზარალებული ოჯახებისთვის სამინისტროს მიერ 2012 წლამდე შესყიდული სახლების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; ეკომიგრანტთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტიქიით დაზარალებული უზრუნველყოფა. და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 6000-მდე ოჯახმა,საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 175-მდე ოჯახი; 275 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 190-მდე ოჯახი (მათ შორის 90-მდე ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში); შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (27 06 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ განხორციელება; პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს: სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ რეაბილიტაციას; ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვას ქვეყნის მასშტაბით; სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში გადაცემას დევნილი ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით; ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვას კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემას; ფულადი დახმარების გაწევას იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და აქვთ იპოთეკური ვალდებულება; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებების გაწევას; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; 276 დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 4 ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; შესაძლო რისკები - კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 1090-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა, მათ შორის: წინა წლებში მრავალწლიანი ხელშეკრულების საფუძველზე შესყიდული ბინები. 700-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის მოხდა 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 50-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 370-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა. 925მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, მათ შორის: მოხდება 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული 150-მდე დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით, ხოლო 200-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში. 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება; სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; შესაძლო რისკები - ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 100 -მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; 277 მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 100-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა (27 06 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირების ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად, ისეთი სერვისების შექმნა და განვითარება, რომლებიც აღნიშნული ჯგუფების წარმომადგენლებს დაეხმარება საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევაში. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საინტეგრაციო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შედეგად, საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირებს ეცოდინებათ ქართული ენა, რათა შეძლონ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია; გაეცნობიან ქვეყნის ისტორიას და კულტურას, სტატუსიდან გამომდინარე ეცოდინებათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები და ქვეყნის კანონმდებლობის ის მიმართულებები, რისი ცოდნაც აუცილებელია მათი ყოველდღიური ცხოვრების, განათლების მიღებისა თუ ეკონომიკური აქტივობის პროცესში და სხვა. პროგრამის შედეგად ბენეფციარებს გაეწევათ კონსულტაცია იმ სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის შესახებ, რასაც მათ სახელმწიფო სთავაზობს. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო დაცვის, თავშესაფრის მაძიებლებისა და საქართველოში სტატუსის მქონე, მოქალაქეობის არმქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, სხვადასხვა სახის სერვისი გაეწია 100 ბენეფიციარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (25 06) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. 278 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1024-მდე ოჯახი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მდებარე ახალი საცხოვრებელი ბინებით დაკმაყოფილებული დევნილთა 3760-მდე ოჯახი, მათ შორის, 2019 წელს საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1000-მდე ოჯახი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება (ჩაშლა), კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევით შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება, სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელების კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და სააკორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისება, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმების გამოყენებით, გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ეკონომიკური კავშირების ხელშეწყობა, მათ შორის სპეციალური დამოუკიდებელი ფონდის საშუალებით. გამყოფი ხაზების გასწვრივ მომსახურების და ინფრასტრუქტურის განვითარების, ახალი სერვისების დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გარემოს დაცვის ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მასალის და ტექნიკის, მცენარეთა მოვლის საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა. საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე განათლების ყველა საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების სისტემაში ჩართვის ახალი სტატუსნეიტრალური მექანიზმის შექმნის ხელშეწყობა. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის გამარტივების და ახალი შესაძლებლობების 279 შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარების გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის დაცვის და განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და საერთაშორისო საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისებისადმი წვდომის გამარტივება და გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობების გაზრდა, ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და საქართველო-ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და შესაძლებლობის შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ხელმისაწვდომობის და სამოქალაქო აქტების გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩართულობის და საქმიანობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია; საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება;ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა; გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა. საქართველოში და საზღვარგარეთ გამართულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფორუმებში და ფორმატებში მონაწილეობა, პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება; გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა; გამყოფი ხაზების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა; გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარე რეგიონების განვითარების ხელშეწყობა; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, მათი ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა; ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მოსახლეობის საჯარო სერვისებთან ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; დაზარალებულ სოფლებში ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელება; მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის კოორდინირება; კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის წარმართვა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ 280 შუალედური შეფასების მომზადება და წარდგენა; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია/თანამშრომლობა როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან; სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების წახალისების და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა. კონკრეტული კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტერკულტურული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებსა და სერვისებზე საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გამართვა; რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ მიმდინარე პროცესების რეგულირება. კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის დიალოგის, შერიგებისა და ნდობის აღდგენის მიზნით, საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ორმხრივი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობების კოორდინაცია, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათი ჩართულობისა და საქმიანობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულირიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე 281 ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა; 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის შეიარაღებულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით გაუჩინარებული ადამიანების ადგილსამყოფლის დადგენის მიზნით, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით ჩამოყალიბებულ საკოორდინაციო მექანიზმში ჩართულობა; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკასა და დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიების პროგრამის ფარგლებში დაკარგულ პირთა ადგილსამყოფელზე ინფორმაციის შეგროვება. დაკარგული პირების გარდაცვალების დადასტურების შემთხვევაში პოტენციური სამარხების მდებარეობის განსაზღვრა, სამარხების გახსნის დაგეგმვა, ნეშტების ექსჰუმირება და იდენტიფიცირება; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული ა(ა)იპ ,,მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის" ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ განსახორციელებელი პროგრამები (22 02) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის შერიგების, დიალოგის და კონტაქტების ხელშეწყობის მიზნით ნდობის, აღდგენისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი 282 საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტთან დაკავშირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა ოჯახის წევრთა უფლებების დაცვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გადმოსვენებული იქნა 60-მდე უგზო-უკვლოდ დაკარგული მებრძოლი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადმოსვენებული იქნება 80-მდე უგზო-უკვლოდ დაკარგული მებრძოლი 283 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები კოდი დასახელება 32 11 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 130,400.0 130,400.0 - 32 09 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 96,870.0 84,949.0 11,921.0 42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა* 66,700.0 62,800.0 3,900.0 32 10 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 32,153.0 23,806.0 8,347.0 32 12 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები 21,120.0 21,120.0 - 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,738.0 14,738.0 - 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 5,330.0 - 54 00 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 5,000.0 5,000.0 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,945.0 1,945.0 - 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 - 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,505.0 1,505.0 - 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 1,170.0 1,170.0 - 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 - 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 685.0 685.0 - 45 13 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი 653.0 653.0 - 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 135,000.0 140,000.0 145,000.0 102,940.0 107,985.0 108,035.0 70,465.0 78,740.0 83,200.0 33,550.0 38,752.0 38,955.0 32,280.0 32,280.0 32,280.0 14,738.0 14,738.0 14,738.0 5,330.0 5,330.0 5,330.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,505.0 1,505.0 1,505.0 1,170.0 1,170.0 1,170.0 800.0 800.0 800.0 685.0 685.0 685.0 653.0 653.0 653.0 284 კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 645.0 645.0 - 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 - 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 - 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 - 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 - სულ 382,573.0 358,405.0 24,168.0 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 645.0 645.0 645.0 500.0 500.0 500.0 261.0 261.0 261.0 230.0 230.0 230.0 100.0 100.0 100.0 409,565.0 433,087.0 442,800.0 285 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (32 11) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარების მიზნით, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები და სხვ.). მზადების ეტაპზე სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების მოწყობა, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტი ყველასათვის“ მოძრაობის განვითარება; მასობრივ სპორტული ღონისძიებების გამართვა; ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური, სპეციალური ოლიმპიური და სხვა მოძრაობების განვითარების ხელშეწყობა. სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება. სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა. საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა და მასობრივი სპორტული ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული ტურიზმის განვითარება; საქართველოში ფეხბურთის განვითარების მიზნით, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო დაფინანსება და ფინანსური სტიმულირება; საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საპრიზო და პრემიალური ფონდის განკარგვა; მასობრივი სახის განხორციელება; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საფეხბურთო ღონისძიებები და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების მაღალი მიღწევებისა და მასობრივ სპორტში ჩართული პირების გაზრდილი მაჩვენებელი, მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები, სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა, რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში და ეროვნულ სპორტის სახეობებში ჩართული პირთა რაოდენობის ზრდა, სპორტში გამოვლენილი დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი, საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდილი 286 მაჩვენებელი. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის საკლუბო სისტემა; გადამზადებულია კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მწვრთნელები, სამედიცინო პერსონალი) გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ინვენტარი, ეკიპირება) საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა ყოველწლიურად 1700-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-10%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 28%. ჩატარებული 40-ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის 31-35%. ყოველწლიურად ჩატარებული 50 მასობრივი სპორტული ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებები, ეროვნულ დონეზე სპორტული ორგანიზაციის გეგმის ცვლილებები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-7%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში 40-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და რეგიონებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში 40-მდე სპორტული ფედერაციისათვის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემი სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად ყოველწლიურად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; 287 საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 130-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (32 09) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტრო; სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები; იურიდიული პირები, საინიციატივო ჯგუფები, ფიზიკური პირები აღწერა და მიზანი სახელოვნებო დარგების განვითარების, სახელოვნებო ტრადიციების შენარჩუნებისა და ხელოვნებაში უახლესი ტექნოლოგიების, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერა; ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა და შშმ პირთა ჩართულობის მხარდაჭერა; პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა; ევროპასთან, სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ფონდებთან ურთიერთანამშრომლობით კულტურული პროგრამების განხორციელება და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავება, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; კულტურის ხელშეწყობის მიზნით გრანტების გაცემა კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად; ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის ამაღლება და საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ინტეგრირება; უცხოეთის ქვეყნებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, „კულტურის სტრატეგია - 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა; სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების პროგრამების მხარდაჭერა; ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა; საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერით ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანა, ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება, ახალი 288 თემატური კულტურული მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები“-ს პროგრამაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყანაში გააქტიურებულია კულტურული ცხოვრება, წარმოჩენილია ხელოვნებაში ახალი სახეები, სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარი მრავალფეროვნია; საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობა მაღალია, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობები განვითარებულია; რეგიონების სახელოვნებო ინსტიტუციების, კოლექტივების ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში ჩართულობა მაღალია; საქართველოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირებულია ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამის მიერ, ადგილობრივი კულტურული მარშრუტები განვითარებაულია, შემოქმედებითი მეწარმეობის შესაძლებლობები მაღალია საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს აქტივობების რაოდენობამ შეადგინა - 7 690; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წელიწადში აქტივობების რაოდენობა - 9 100; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვების პროცედურის უარყოფითი შედეგით დასრულება, ვალუტის კურსთაშორის სხვაობა მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, მათ შორის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების მომზადება და მათი გაშუქების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (32 10) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტრო; საქართველოს მუზეუმები; სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 289 აღწერა და მიზანი „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განორციელებული ღონისძიებები; კულტურული მემკვიდრეობის ორგანიზაციების (სსიპ) სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, სამუზეუმო ფასეულობათა დაცვისთვის პრევენციული ზომების გატარება, მუზეუმების/მუზეუმნაკრძალების პოპულარიზაცია, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, საერთაშორისო კონვენციებით აღებული ვალდებულებების შესრულება, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა, განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული ტურიზმის დანერგილია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემა მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში; ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გატარებულია შესაბამისი ღონისძიებები; კონსერვირებული და რესტავრირებულია სამუზეუმო ფასეულობა; გაზრდილია ვიზიტორთა რაოდენობა; „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებულია სამოქმედო გეგმები, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის, აგრეთვე, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის გატარებული ღონისძიებები, კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული 290 ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები; საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, განხორციელებულია კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებები; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ სისტემატიზირებულ საინფორმაციო სივრცეში ასახულია მონაცემები; გამოვლენილი და აღკვეთილია უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილია მიმზიდველი გარემო საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული ყოველწლიურად 307-მდე ექსპონატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული ყოველწლიურად 300-ზე მეტი ექსპონატი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ნივთის დაზიანების ხარისხი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდენიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნისშიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 550 000 -მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 800 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 12) 291 პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრებისთვის, მწვრთნელებისთვის, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა. ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა; სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის პრემიის ლაურეატების და ხელოვნების მუშაკთა სოციალური დაცვა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფინანსურად უზრუნველყოფილია ოლიმპიური ჩემპიონები, მაღალი სპორტული დაინტერესებულია ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები; შედეგების მიღწევით სოციალურად უზრუნველყოფილია ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები, მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები; სოციალურად დაცულია სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები, რუსთაველის პრემიის ლაურეატები და ხელოვნების მუშაკები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 912 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს ყოველწლიურად 930 ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სპორტსმენთა შედეგების კლება; პირთა რაოდენობის შემცირება გარდაცვალების გამო 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს 757 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს ყოველწლიურად 865 ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის მიგრაცია მაღალმთიანი დასახლებებიდან; ბენეფიციართა რაოდენობის შემცირება გარდაცვალების გამო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01) აღწერა და მიზანი ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდისათვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (მათ შორის, 292 მაღალმთიან რეგიონებში) საქართველოს საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის (სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება. სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (50 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო საააგენტო საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა, ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო (54 00) აღწერა და მიზანი ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარ-ჩვევების განვითარება და კულტურის პოპულარიზება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე, ასევე ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვა; 293 მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით/შემოქმედებითი და დასვენება/გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა; ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. 294 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია კოდი 28 01 დასახელება საგარეო პოლიტიკის განხორციელება სულ 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 158,850.0 158,850.0 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 163,860.0 163,860.0 168,880.0 168,880.0 173,920.0 173,920.0 ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ხელშეწყობა; პოლიტიკის 158,150.0 158,150.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 700.0 700.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით განხორციელება; ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება; ნატო-ს ინტეგრაციული მექანიზმების (ნატო-საქართველოს კომისია, წლიური ეროვნული პროგრამა და ნატოსაქართველოს არსებითი პაკეტი) ეფექტური გამოყენება ნატო-ში გაწევრიანების საბოლოო მიზნის მისაღწევად; ქვეყნის ინტერესების გატარების მიზნით ორმხრივი თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია აშშ, ევროპის, აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან; რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გატარება; მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება; აქტიური აქტიური ეკონომიკური დიპლომატიის განხორციელება; საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ქართული კულტურისა და 295 ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება; საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში, აუცილებლობის საკითხის გააქტიურება; რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში კონსტრუქციული მონაწილეობა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე, მათ შორის ძალის არ გამოყენების, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების თემებზე, წინსვლის მიზნით; საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მობილიზება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. რუსეთსაქართველოს კონფლიქტთან, რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობასთან, ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებთან, ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ინფორმირება; საკითხების განხილვა შესაბამის ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში და სხვადასხვა ორმხრივ თუ მრავალ მხრივ ფორმატში პოლიტიკური თუ სამართლებრივი ხასიათის გადაწყვეტილებების, რეზოლუციების, დეკლარაციების, ანგარიშებისა თუ რეკომენდაციების მიღების ხელშეწყობა. ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში შემავალ პირებზე პარტნიორების მიერ შემზღუდავი ზომების დაწესებისთვის მხარდაჭერის მოპოვებაზე მუშაობა; არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით არსებული რისკების პრევენცია და ცალკეულ შემთხვევებზე რეაგირება; საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესებში პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ეფექტიანი ჩართულობის უზრუნველყოფა; კონსულტაციების წარმართვა გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დასამყარებლად, არსებული საელჩოებიდან დიპლომატიური გადაფარვის გაგრძელება და გაფართოება; 296 საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის (Roadmap2EU) განხორციელება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის ეფექტიანი განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შემდგომი შესრულება და აღნიშნულ საკითხზე აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისიასთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან; ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვა და განხორციელება; ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ეფექტიანობის გაზრდა და ახალ პროგრამებში ჩართვა; ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან გაძლიერებული თანამშრომლობა; ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის’’ მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებში მაქსიმალური ჩართულობა; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ეფექტიანი წარმართვა და გაღრმავება, მათ შორის ფორმალური ინსტიტუციების სხდომების, უსაფრთხოების საკითხებზე სტრატეგიული დიალოგისა და სექტორული ინტეგრაციის საკითხებზე საქართველოს მთავრობისა და ევროკომისიის უმაღლესი დონის შეხვედრების გამართვა; ევროინტეგრაციის საკითხებზე ევროკავშირის ინსტიტუციებსა და წევრ ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა. საქართველოს ინტეგრაციული მექანიზმების - ნატო-საქართველოს კომისიის, წლიური ეროვნული პროგრამის და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ეფექტიანი გამოყენება ნატო-ში გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად; ნატო-საქართველოს კომისიის, როგორც ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგისა და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ფორმატის სრულყოფილად გამოყენება; წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავება და იმპლემენტაცია; ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის პაკეტით გათვალისწინებული პროექტების ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-სთან შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით არსებული თანამშრომლობის გაღრმავება და ბრიუსელის სამიტზე, ისევე როგორც ვაშინგტონში, საგარეო მინისტერიალის შედეგად შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე ამ კონტექსტში მიღებული გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია (თანამშრომლობის კონკრეტული ინიციატივების შემუშავების თაობაზე); შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით ნატოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება; ნატო-საქართველოს დღის წესრიგით გათვალისწინებული პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების ხელშეწყობა; ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობა საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის მიზნით; საქართველოს მიერ ნატო-ს სწავლებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ალიანსის მაღალი დონის თანამდებობის პირების ვიზიტების ორგანიზება, ნატოსთან თანამშრომლობის პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაზრდა. ნატო-ში ინტეგრაციის სახელმწიფო კომისიის ფორმატის გამოყენება, ეროვნულ დონეზე ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის კოორდინირებულად წარმართვის მიზნით. 297 შეერთებულ შტატებთან მაღალი და უმაღლესი დონის პოლიტიკური დიალოგის გაფართოვება; აშშ-სთან ურთიერთობების გაღრმავება საქართველო-აშშ-ის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიით გათვალისწინებული ოთხი სამუშაო ჯგუფისა (თავდაცვისა და უსაფრთხოების; ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის; დემოკრატიისა და მმართველობის; ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების) და ყოველწლიური შემაჯამებელი/ომნიბუს შეხვედრის ფარგლებში. აშშ-ის როლის გაზრდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების, ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების, დეოკუპაციის, ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებების და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერის საქმეში; ორ ქვეყანას შორის მრავალმხრივ ფორმატებში არსებული ტრადიციული წარმატებული თანამშრომლობის შემდგომი განმტკიცება; აშშ-ის კონგრესში არსებული საქართველოს ძლიერი ორპარტიული მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაზრდა, მათ შორის საქართველოს თაობაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, საკანონმდებლო აქტების, რეზოლუციების, განცხადებების მიღების გზით. თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება, ასევე, ორმხრივი სამართლებრივი ჩარჩოს განვრცობა; ქვეყნებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით, მუშაობის გაგრძელება აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენლის ოფისთან, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, ორმხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავების, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობების განხილვის კუთხით; მცირე და საშუალო ზომის, ასევე, მსხვილი ამერიკული კომპანიების დაინტერესება საქართველოს ბაზრითა და მზარდი შესაძლებლობებით. აშშ-ის პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის აქტუალურობის შენარჩუნებისა და აშშ-ის საზოგადოებაში ქვეყნის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, აშშ-ის წამყვან აკადემიურ და ბიზნეს-წრეებთან, არასამთავრობო და კვლევით ორგანიზაციებთან, მედიასთან, საქართველოს მხარდამჭერ ჯგუფებთან, აშშ-ში ქართულ დიასპორასა და ახალგაზრდულ გაერთიანებებთან აქტიური თანამშრომლობა. ევროპის ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება და ახალ საფეხურზე აყვანა; ევროპის ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში; უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება; სტრატეგიული თანამშრომლობის არსებული ფორმატების ეფექტური გამოყენება და ფართო სპექტრის თანამშრომლობის მქონე ქვეყნებთან დიალოგის ახალი პლატფორმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების რეგულარულად წარმოება; ევროპის სკეპტიკოსი ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. რეგიონალური სტაბილურობის ხელშეწყობის, ასევე რეგიონის მიმზიდველობის გაზრდის მიზნით ქმედითი და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გაგრძელება, რომელიც მოიცავს პარტნიორული ურთიერთობების 298 გაძლიერებას და ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნას; სტრატეგიული და კეთილმეზობლური ურთიერთობების გაღღმავება თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, რის პარალელურად შენარჩუნებულ იქნება მეგობრული ურთიერთობები სომხეთთან, პირველ რიგში სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში; ნაბიჯების გადადგმა არსებულ ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატების განვითარებისკენ, მათ შორის გარე მოთამაშეების ჩართულობით; უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება, რეგიონული და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროექტებში რეგიონის ქვეყნების ჩართულობის უზრუნველყოფას; საქართველოაზერბაიჯანის და საქართველო - სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე აქტიური მოლაპარაკებების გაგრძელება; რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა; რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე დროული რეაგირება და შესაძლებლობების ფარგლებში პრევენცია. აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში. ტრადიციულ პარტნიორებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცება, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გაფართოების ხელშეწყობა; თანამშრომლობის განვითარება და წახალისება აზიის და ოკეანეთის იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს შედარებით დაბალი ინტენსივობის ურთიერთობა გააჩნია; მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების სიხშირის ზრდა; თანამშრომლობა სატრანსპორტო და სატრანზიტო პროექტებში; არსებული რეგიონული მნიშვნელობის პროექტების მაქსიმალური გამოყენების ხელშეწყობა; საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლება, წარმატებული რეფორმების გაზიარება და პოპულარიზაცია და შედეგზე ორიენტირებული სამომავლო თანამშრომლობის კონკრეტული მიმართულებების დაგეგმვა; ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება, როგორც ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის სახელმწიფოებთან, ასევე რეგიონულ ორგანიზაციებთან, მათ შორის აფრიკის კავშირთან, ყურის თანამშრომლობის საბჭოსთან და არაბული სახელმწიფოების ლიგასთან; არსებული ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და ჰუმანიტარულ სფეროებში; უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება; საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციების რეგულარულად ჩატარება; ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებში საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლება; საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებიდან ასევე მუშაობის გაგრძელება არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით; მუშაობის გაგრძელება საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოსათვის მნიშნელოვან საკითხებზე მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, საერთაშორისო ორგანიზაციებში კანდიდატთა ურთიერთმხარდაჭერის ზრდის, საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოს მიერ ინიცირებულ საკითხებზე რეგიონის ქვეყნების მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით; ყურადღების დათმობა რეგიონის ქვეყნებიდან საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ვიზიტორთა ზრდის მიმართულებით. ორმხრივ, რეგიონულ და მრავალმხრივ ფორმატებში ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის 299 ქვეყნებთან ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის წარმართვა. რეგიონის ქვეყნების მხრიდან საქართველოს მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; არაღიარების პოლიტიკის წარმოება; ამერიკულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციასა (OAS) და სხვა რეგიონულ ორგანიზაციებთან - კარიბეთის ქვეყნების გაერთიანებასა (CARICOM) და წყნარი ოკეანეთის ალიანსთან (Pacific Alliance), ცენტრალური ამერიკის ინტეგრაციის სისტემასთან (SICA) თანამშრომლობის გააქტიურება და არსებული ფორმატების ეფექტიანი გამოყენება; საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და კულტურული და საგანმანათლებლო გაცვლების მეშვეობით; საქართველოს ბიზნეს გარემოს წარმოჩენის ხელშეწყობა ბიზნეს-ფორუმების და სავაჭრო მისიების ორგანიზების საშუალებით, ტურისტული გაცვლების ხელშეწყობა, მათ შორის რეგიონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმებისა და ქვეყნის მიმზიდველ დანიშნულებად წარმოჩენის გზით. საერთაშორისო ორგანიზაციების - გაერო-ს, ევროპის საბჭოს, ეუთო-ს დღის წესრიგში საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხების შენარჩუნება; აქტიური თანამშრომლობა აღნიშნული ორგანიზაციების ფარგლებში, მათ შორის სხვადასხვა კომიტეტის სხდომებში/სესიებში/დებატებში მონაწილეობის მიღება; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს ღია დებატების ფორმატში, გენერალურ ასამბლეასა და ადამიანის უფლებათა საბჭოში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და აღნიშნული ფორუმების მაქსიმალურად გამოყენება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პრობლემის წარმოსაჩენად; უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება/ორგანიზება; საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს/საქართველოს გაზრდა; წარმომადგენლობითობის 2020 წლის მაისის ჩათვლით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობის განხორციელება და ამ მიზნით, კონკრეტული ღონისძიებების გატარება; სხვადასხვა რეგიონულ ორგანიზაციებთან მუდმივი კავშირების და ურთიერთობების შენარჩუნება; ორმხრივი მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების გაცვლა; საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციების ადამიანური რესურსების დეპარტამენტების წარმომადგენელთა ვიზიტების დაგეგმვა და ორგანიზება. შეიარაღებაზე კონტროლის, განიარაღების, გაუვრცელებლობის, ნდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებასთან დაკავშირებული რეჟიმებით საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და დროული შესრულების ხელშეწყობა/უზრუნველყოფა. პარტნიორ სახელმწიფოებთან და შესაბამის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საერთაშორისო ფორუმებში აქტიური ჩართულობა; თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი ჩაბმა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება; ენერგომომარაგების ალტერნატიული წყაროების განვითარების, ასევე ენერგორესურსების იმპორტის დივერსიფიცირების უზრუნველყოფის და ენერგომატარებლების 300 სატრანზიტო ქვეყნის სტატუსის განმტკიცების სატრანსპორტო პროექტებზე მუშაობა; ხელშეწყობა; ერთობლივ რეგიონულ და რეგიონთაშორის სამთავრობათაშორისო ეკონომიკური კომისიების გამართვის ხელშეწყობა; საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობა, მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და ინოვაციური ტექნოლოგიების მოზიდვის ხელშეწყობა ქვეყანაში; ტურიზმის, მათ შორის კონვენციური ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება. ქართული სტარტაპების და ინოვაციური სექტორის ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებსა და უცხო ქვეყნის რეგიონებს შორის თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა, შესაძლებლობების ფარგლებში უცხოეთში ქართული ბიზნესის ინტერესების დაცვა და ქართული პროდუქციის ფალსიფიკაციისგან დაცვის ხელშეწყობა. პროფესიული განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა, გააქტიურება და ახალი შესაძლებლობების გამოვლენა; საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველწლიურად არსებული ფინანსური ვალდებულებების მონიტორინგი და შესრულება. კულტურული დიპლომატიის აქტიური გამოყენება საგარეო ურთიერთობებში; საქართველოს, როგორც სტაბილური, უსაფრთხო, ევროპული კულტურული იდენტობის მქონე, დემოკრატიული და წარმატებული ქვეყნის წარმოჩენა; საქართველოში გატარებული რეფორმებისა და მიღწევების საზღვარგარეთ აქტიური პოპულარიზაცია და ამ მხრივ საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა; საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, ასევე, ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან საგარეო კურსის მიმართ მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად თემატური საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეული პროგრესის, ასევე, ამ კუთხით ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების თაობაზე. აქტიური თანამშრომლობა მედია საშუალებებთან, ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამეცნიერო, აკადემიურ და ანალიტიკურ ცენტრებთან; განსაკუთრებული ყურადღება საინფორმაციო გარემოს 301 აქტიურ მონიტორინგსა და ანალიზზე, შესაძლო დეზინფორმაციის ფაქტების გამოვლენასა და შესაბამისი საპასუხო ღონისძიებების დაგეგმვაზე როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. საკონსულო საქმიანობის განხორციელების სამოქმედო არეალის გაფართოება, საქართველოს ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნის გზით; საპატიო კონსულის ქსელის გაფართოება; სათანადო სტანდარტების შესაბამისად საკონსულოების აღჭურვის საკითხების მიმართულებით მუშაობის გაგრძელება. კვალიფიციური საკონსულო მომსახურების და ოპერატიული საკონსულო დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ახალი მექანიზმების დანერგვა და არსებულის განვითარება; საქართველოს მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების უფლებების უკეთ რეალიზების სამართლებრივი ბაზის შექმნის მიზნით, უცხო ქვეყნებთან საკონსულო ურთიერთობების გაღრმავება; საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოება; საკონსულო თანამდებობის პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესში დღის წესრიგითა და მანდატით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა, ადგილზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესება და რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების საკითხის საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში გააქტიურება; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის შედეგად, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის უკანონო ქმედებების აღკვეთა; საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციების/სხვა დოკუმენტების მიღება; ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში შემავალ პირებზე პარტნიორების მიერ შემზღუდავი ზომების დაწესებაზე პარტნიორების მხარდაჭერა; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების რისკებისა და საფრთხეების განეიტრალება; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობის გაზრდა შერიგების, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პროცესებში; საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკით (Roadmap2EU) გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტიანი განხორციელება; ასოცირების შეთანხმებითა და ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულება, მათ შორის ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების გზით; ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებლად ფუნქციონირება; 302 ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი განხორციელება; ევროკავშირის პროგრამებში საქართველოს ეფექტიანი მონაწილეობა და სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; საქართველო-ევროკავშირს შორის პოლიტიკური დიალოგის, მათ შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში, სხდომების გამართვა; განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტები საქართველოსა და ევროკავშირში. ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში ალიანსსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება, გაწევრიანების პროცესში პროგრესის მიღწევის მიზნით; გამართული კონსულტაციების შედეგად ალიანსში შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომწიფების ხელშეწყობა; ნატო-საქართველოს კომისიის საქმიანობაში პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება; წლიური ეროვნული პროგრამის წარმატებით განხორციელება, ალიანსის მხრიდან წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელების პოზიტიური შეფასების მიღება და ნატოში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა; “ნატოსაქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების სისრულეში მოყვანა/წარმატებული განხორციელება და მისი ელემენტების ეფექტიანი გამოყენება; ნატო-ს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში მონაწილეობის შედეგად საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერება და ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება; ალიანსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავება; ორმხრივი და მრავალმხრივი კონსულტაციების შედეგად ალიანსის წევრ ქვეყნებში საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანების საკითხზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პოზიტიური გადაწყვეტილებების მომწიფების ხელშეწყობა. აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების განხორციელების კოორდინაცია; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების არსებობის შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების, ასევე, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ მხარდაჭერის, თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიზნით, აშშ-ს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, აგრეთვე, შეერთებული შტატების კვლევით ცენტრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე ბიზნეს და მედია წრეებთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად საქართველოს მხარდაჭერის გაზრდა; 303 აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება და ზრდა; აშშ-ის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და დემოკრატიული რეფორმების მხარდამჭერი განცხადებების გაკეთება და რეზოლუციების მიღება. საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი საკითხების პრიორიტეტულობის შენარჩუნება უმაღლესი დონის შეხვედრების და საერთაშორისო ფორუმების დღის წესრიგში. ევროპული ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში; ევროპული ქვეყნების მხრიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდაჭერა. რეგიონში ეკონომიკური ხასიათის თანამშრომლობის არსებული და ახალი ფორმატების განვითარება, რეგიონალური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობა; რეგიონში მსოფლიო მნიშვნელობის და რეგიონული ეკონომიკური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოაზერბაიჯანისა და საქართველო-სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის პროცესისთვის ახალი იმპულსის შეძენა და მისი დასრულების სტიმულირება; რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გამოწვევების ნეიტრალიზება. საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავება აზიის და ოკეანეთის ქვეყნებთან; ხალხთა შორის კავშირების ხელშეწყობა, ინვესტიციების მოზიდვა; სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება; საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენება; საქართველოს, როგორც მიმზიდველი საინვესტიციო მიმართულების იმიჯის განმტკიცება; ქვეყნის ზოგადი პოპულარიზაცია რეგიონში; პოლიტიკური თანამშრომლობის განვითარება; არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; ASEAN-თან მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ორმხრივი პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და ა.შ. თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის/აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებს შორის; საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მხარდაჭერის მოპოვება/გაზრდა; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის რეგიონში უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტების გაცვლის გააქტიურება როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო დონეზე; საქართველოში რეგიონის ქვეყნების დიპლომატიური გადაფარვის არეალის გაზრდა, ისევე როგორც საქართველოს დიპლომატიური დაფარვის არეალის გაზრდა ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის რეგიონში; იძულებით ადგილნაცვალ პირთა და ლტოლვილთა რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის ზრდა; რეგიონის წამყვანი ბიზნეს-წრეების, მედიის, არასამთავრობო სექტორისა თუ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრების დაინტერესება საქართველოში მიმდინარე პროცესებით; რეგიონში საქართველოს შესახებ პოზიტიური იმიჯის განმტკიცება/ცნობადობის ამაღლება; ორმხრივი სამართლებრივი ბაზის განვრცობა. პოლიტიკური მხარდაჭერის შეუქცევადობის უზრუნველყოფა ქვეყნის 304 სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების კუთხით, შესაბამისი ხელშემწყობი გარემოს არსებობის შემთხვევაში, პარტნიორების ჩართულობით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გამოთხოვა. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების/სხვა დოკუმენტების, მათ შორის, გაეროს გენერალური ასამბლეის ყოველ სესიაზე რეზოლუციის „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“, ხოლო ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფარგლებში რეზოლუციის „თანამშრომლობა საქართველოსთან“ მიღება; გაერო-ს შესაბამის ორგანოებთან, პირველ რიგში ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისთან თანამშრომლობა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით; გაერო-ს წევრ-სახელმწიფოებთან კონსულტაციების ჩატარების შედეგად, საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდის კუთხით მუშაობა, როგორც არჩევით ასევე, დასანიშნ თანამდებობებზე; საერთაშორისო ორგანიზაციებში არჩეული საქართველოს კანდიდატურების შესაბამისი ორგანიზაციების მუშაობაში მონაწილეობა; მდგრადი განვითარების მიზნებზე, კერძოდ მე-16 მიზანზე საქართველოს ლიდერობის წარმოჩენა საერთაშორისო ასპარეზზე. ევროპის საბჭოს მიერ საქართველოს მხარდამჭერი დოკუმენტების მიღება; ევროპის საბჭოს პოლიტიკურ დღის წესრიგში რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებული თემატიკის შენარჩუნება; ევროპის საბჭოს რეზოლუციებში და შესაბამის დოკუმენტებში საქართველოს შესახებ არსებული საკითხების ადეკვატური ასახვა; ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშების შენარჩუნება და კონსოლიდირებული ანგარიშის ფარგლებში ნდობის აღდგენის პროექტების შესრულების კუთხით მუშაობის გაგრძელება; 2019 წლის ნოემბრიდან 2020 წლის მაისის ჩათვლით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა და თავმჯდომარეობის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება; 2020 წლის მაისში მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობის ფარგლებში ევროპის საბჭოს მინისტერიალის ჩატარება; ევროპის საბჭოს მონიტორინგის მექანიზმების (CPT, ECRI, FCNM, GRECO, MONEYVAL, CEPEJ, GRETA) მიერ საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მონიტორინგი და ადეკვატური ასახვა მათ მიერ მომზადებულ ანგარიშებში; ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ვიზიტი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, რათა მონიტორინგი გაუწიოს კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობას; ევროპის საბჭოს იმ კონვენციების იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა, რომლებზეც მიერთებულია საქართველო; ევროპის საბჭოს პროექტების განხორციელების შედეგად ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ევროპის საბჭოს 2020-2023 წწ. სამოქმედო გეგმის ფარგლებში არსებული პროექტების განხორციელება; საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი საკითხების პრიორიტეტულობის შენარჩუნება უმაღლესი დონის შეხვედრების და საერთაშორისო ფორუმების დღის წესრიგში. ეუთო-ს ფორმალურ და არაფორმალურ ფორმატებში საქართველოს საკითხის სამუშაო დღის წესრიგში შენარჩუნება. ეუთო-ს როლის გაზრდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში. ეუთო-ს ჩართულობის გაზრდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების 305 მექანიზმების მუშაობაში და ნდობის ამაღლების მექანიზმების (CBMs) იმპლემენტაციის პროცესში. აქტიური ჩართულობა ეუთო-ს სამივე განზომილების ფარგლებში, საქართველოში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმებისა და დემოკრატიული პროცესების სათანადოდ წარმოჩენის მიზნით; საქართველოს დელეგაციის მაღალ დონეზე მონაწილეობის უზრუნველყოფა მინისტრთა საბჭოს ყოველწლიურ შეხვედრებსა და არაფორმალურ მინისტერიალებში, უსაფრთხოების საკითხების გადახედვის ეუთო-ს ყოველწლიურ კონფერენციასა (ASRC) და ადამიანის უფლებათა დაცვის განზომილების ფარგლებში ეუთო-ს წევრი ქვეყნების ვალდებულებათა შესრულების შემფასებელ ყოველწლიურ შეხვედრაში (HDIM); ასევე, HDIM-ის ფარგლებში პარალელური ღონისძიების მოწყობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე. UNESCO-ს გენერალური კონფერენციის პოლიტიკური დებატების ფარგლებში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გაჟღერება და პოზიციის დაფიქსირება; UNESCO-ს საარჩევნო პლატფორმის გამოყენება საერთაშორისო ორგანიზაციებში (მათ შორის UNESCOში) საქართველოს მიერ წარდგენილი კანდიდატურების მხარდაჭერების მოპოვების მიზნით. ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIF) ინსტანციების ოფიციალურ დოკუმენტებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის ასახვა; ორგანიზაციაში საქართველოს სტატუსის ამაღლების თაობაზე (ასოცირებული წევრის სტატუსის მოპოვება) სახელმწიფოს პოზიციის ჩამოყალიბება და შესაბამისი პროცედურების გატარება. შავი ზღვის, აზიისა და ახლო-აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ასევე საერთაშორისო გლობალურ სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სივრცეში საქართველოს მიერ სათანადო ადგილის დამკვიდრება; ქვეყნის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი რაოდენობის უცხოური ფინანსური კაპიტალის მოზიდვა; თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების მსოფლიო სისტემაში საქართველოს სრულფასოვანი ჩართვა; ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ქვეყნის მნიშვნელოვან ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა; ადგილობრივი წარმოების და დასაქმების გაზრდა; ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება. პროფესიული განათლების თანამედროვე სისტემის ფორმირება. საერთაშორისო საფინანსო და ეკონომიკური ორგანიზაციებიდან მეტი პროექტების და ტექნიკური დახმარების მიღება, საქართველოში მეტი რეგიონული და საერთაშორისო ღონისძიებების გამართვა, დაგეგმილ ღონისძიებებში ქართული მხარის (სხვადასხვა უწყებები) ეფექტური მონაწილეობის ხელშეწყობა. საზღვარგარეთ საქართველოს და მისი კულტურის შესახებ ცნობადობის ამაღლება; ორმხრივი კულტურული ურთიერთობების განვითარება; საერთაშორისო კულტურულ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროექტებში ჩართულობა; საზღვარგარეთ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებით სამუშაოების წარმართვა ქართული მხარის ჩართულობით; იუნესკოს პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა. საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთ ცნობადობის ამაღლება; საქართველოს მთავრობის მიერ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით გატარებული რეფორმების შესახებ პარტნიორების ინფორმირება/მხარდაჭერის გაძლიერება; საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაზრდა; საქართველოს მოსახლეობაზე მზარდი 306 ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება. საკონსულო მომსახურების ხარისხისა და მომსახურების გაუმჯობესება; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების სწრაფად და ეფექტურად რეალიზება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების განხილვა, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნებაზე მუშაობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოლაპარაკებების 4 რაუნდის ჩატარება და კონფლიქტიდან მომდინარე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული გამოწვევების განხილვა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი დოკუმენტების/გადაწყვეტილებების/რეზოლუციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ასევე ცალკეული სახელმწიფოების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი დოკუმენტების/გადაწყვეტილებების/რეზოლუციების მიღება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მიერ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით ევროკავშირის შეფასებითი დოკუმენტები, დასკვნები, განცხადებები, გადაწყვეტილებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მიერ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით ევროკავშირის მიერ მიღებული შეფასებითი დოკუმენტები, დასკვნები, გაკეთებული განცხადებები და გადაწყვეტილებები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ნატო-ს მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნატო-ს სამიტებზე, მინისტერიალებსა და ნატო- საქართველოს კომისიის სხდომებზე საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. ნატო-სთან პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ქართული ენის წარმოჩენა საზღვარგარეთ; საქართველოს პოპულარიზაციაზე მიმართული მასშტაბური ღონისძიებების ორგანიზება; საქართველოს პოპულარიზაციაზე მიმართული მცირებიუჯეტიანი პროექტების ორგანიზება, საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა; ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ანბანისა და დამწერლობის შესახებ გამოფენების გამართვა; ქართული სეზონის 307 ჩატარება დიდ ბრიტანეთში;საერთაშორისო მასშტაბურ ღონისძიებებში საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობა პოლიტიკურად პრიორიტეტულ ქვეყნებში მასშტაბური კულტურული ღონისძიებების გამართვა; მცირებიუჯეტიანი კულტურული ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველწლიურად არსებული ფინანსური ვალდებულებების განხორციელება, მრავალმხრივი დიპლომატიის მიზნებისა და ამოცანების უზრუნველყოფის მიზნით; საერთაშორისო მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ორგანიზაციებში შესრულების ყოველწლიურად არსებული ფინანსური ვალდებულებების შესრულება. საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს უწყვეტი წევრობისა და ხმის უფლების უზრუნველყოფა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ვალდებულებების შესრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ვალდებულებების შესრულება ტიპის ტიპის საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო აღწერა და მიზანი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება; სათარგმნი მასალის რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრის სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა; გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა; თარჯიმანთა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების დონის ამაღლება; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების და ტრენინგების ჩატარება; 308 მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა; საქართველოს სამინისტროებისა და სხვა სახელმწიფო უწყებებისაგან, აგრეთვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან ინფორმაციის მიღება იმ ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა/უნდა იქნეს დადებული, აგრეთვე კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან შეერთების თაობაზე, სავარაუდო დროისა და მოცულობის მითითებით, შესაბამისი ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, კონსულტაციების ჩატარება უცხოური ენის მცოდნე იმ სპეციალისტების მოწვევით, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა სფეროში, აგრეთვე დიპლომატიური თანამშრომლების მოწვევით, რომლებიც მუშაობენ უცხო ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, თარგმნის პროცესში წარმოქმნილი კონკრეტული უზუსტობებისა და სიძნელეების გასარკვევად; თანამედროვე განმარტებითი და ტექნოლოგიური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენა (უცხო ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით), თანამედროვე ელექტრონული ლექსიკონების შეძენა; საქართველოს სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებებისაგან აგრეთვე სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან ინფორმაციის მიღება იმ ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც სავარაუდოდ დადებულ უნდა იქნეს, ასევე კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან მიერთების თაობაზე, სავარაუდო დროისა და მოცულობის მითითებით-ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით; მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა მთარგმნელისათვის, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო დოკუმენტებზე საქართველოს სხვა სამინისტროებში, სახელმწიფო უწყებებში და ორგანიზაციებში სემინარების (კონსულტაციების) ჩატარება ენის მცოდნე, ქვეყნის ეკონომიკისა და კულტურის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე სპეციალისტების, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის თანამშრომლების და იმ უცხოელი სპეციალისტების იურისტების, მთარგმნელების მოწვევით, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში; -ბალტიისპირეთის ქვეყნების, უკრაინის, სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროებში ანალოგიური თარგმნის ბიუროების მუშაობის ორგანიზების გამოცდილების გაცნობა; -მუშა ჯგუფის ორგანიზება, რომელიც მუდმივ კავშირში იქნება საქართველოს პარლამენტის, სახელმწიფო კანცელარიის, იუსტიციის სამინისტროს, ენის პალატის ( ან ანალოგიური სტრუქტურის) იმ იურიდიული და სხვა ქვედანაყოფების მუშაკებთან, შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლების უცხოური ენების კათედრებთან, რომლებიც ახორციელებენ ქართულ ენაზე იურიდიული და სხვა ტერმინოლიგიის დადგენას და დაზუსტებას; კონტაქტების დამყარება საქართველოში აკრედიტებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; 309 ბიუროს ელექტრონული არქივის მოწესრიგება, დაინტერესებული ორგანიზაციებისა და პირებისთვის აღნიშნული დოკუმენტების ელექტრონული ვერსიების გაცემის ორგანიზება შესაბამისი ანაზღაურებით: შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უწყებებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა; თარგმანის გვერდების რაოდენობა; სინქრონული თარგმნის საათების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით ნათარგმნი გვერდების სავარაუდო რაოდენობა 1350 გვერდი. სინქრონული თარგმანი 80 საათი. სხვადასხვა უწყებების დაკვეთით ნათარგმნი გვერდების სავარაუდო რაოდენობა 4000 გვერდი, სინქრონული თარგმანი 210 საათი დიასპორული პოლიტიკა (28 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საზღვარგარეთ ქართულ დიასპორასთან ურთიერთობისა და კავშირების ინტენსიფიკაცია, სისტემატიზაცია და არსებული პრობლემების ერთიანი ძალისხმევით მოგვარება შესაბამის სტრატეგიაზე დაყრდნობით; საზღვარგარეთ საქართველოს დიასპორის იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა, დიასპორის ჩართულობა მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა და საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცების საკითხში; ქვეყნის განვითარების პროცესში უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დიასპორასთან ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავება და როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ მათი მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; დიასპორის ცალკეული სოციალური საკითხების გადაჭრა, მათთვის ეფექტიანი საკონსულტაციო მექანიზმის შეთავაზება და ადგილზე დახმარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ახალგაზრდა თანამემამულეთა მონაწილეობა საზაფხულო ბანაკში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საზაფხულო ბანაკებში 144 თანამემამულე მოზარდის განაწილება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დიასპორის დღე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამემამულეთა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩის განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე, საზოგადოებრივად 310 აქტიური ქართველი ახალგაზრდების სახალხო დიპლომატიაში ჩართვის გზით საქართველოს პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (28 01 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის წარმოჩენა ქვეყნის მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები, ობიექტური ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებით და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით; საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესში განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და შემცირების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საზოგადოებაში ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებასთან დაკავშირებული მოლოდინის მართვა; დასახული მიზნების განხორციელებისთვის სხვადასხვა სამთავრობო დიპლომატიურ კორპუსთან და მედიასთან აქტიური თანამშრომლობა; და არასამთავრობო უწყებასთან, ინფორმაციის გამავრცელებელ ჯგუფებთან, მოსწავლეებთან/სტუდენტებთან, მასწავლებლებთან, საჯარო მოხელეებთან/ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სასულიერო პირებთან, მასმედიასთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, გამყოფ ხაზებთან ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობასთან, სამხედრო მოსამსახურეებთან, ფერმერებთან/მეწარმეებთან და სხვა პირებთან აქტიური კომუნიკაციის გაგრძელება საჯარო დისკუსიების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების, საზაფხულო სკოლების, სასწავლო ვიზიტების და საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის წარმოჩენა (ქვეყნის მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები, ობიექტური ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებისა და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის საშუალებით); 311 საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება; სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; საზოგადოებაში ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებასთან დაკავშირებული მოლოდინის მართვა; მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს მოსახლეობის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ სწორი ინფორმირება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებისა და მიმართულებების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება ქართული და ევროპული ღირებულებების იდენტობის წარმოჩენა; ევროკავშირის, ნატოს, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა; საქართველოს ანტიდასავლური პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელების შემცირება; მოსახლეობის ინფორმირება შესაძლებლობის შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისობის, სარგებლისა და 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის წარმოჩენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის; ასოცირების შესახებ შეთანხმების და უვიზოდ მიმოსვლის; საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული და ევროპული კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია საქართველოს მოსახლეობაში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტიდასავლური პროპაგანდის გზავნილების გაქარწყლება, საქართველოს ევროპული და 312 ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ სწორი ინფორმაციის გავრცელება. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და თავდაცვის რეფორმების, ასევე, საინფორმაციო პროპაგანდისა და ჰიბრიდული ომის სპეციფიკის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის ხელშეწყობა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ განხორციელებული 387 ღონისძიება, პირდაპირი კომუნიკაცია დამყარდა 27 630 მოქალაქესთან (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები 313 სოფლის მეურნეობა კოდი 31 05 31 06 31 02 31 03 31 04 31 14 31 15 დასახელება ერთიანი აგროპროექტი სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა სულ 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 129,900.0 129,900.0 - 88,300.0 88,300.0 - 43,520.0 37,100.0 6,420.0 13,910.0 12,700.0 1,210.0 7,271.0 7,050.0 221.0 6,815.0 4,215.0 2,600.0 3,000.0 3,000.0 - 292,716.0 282,265.0 10,451.0 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 130,000.0 130,000.0 130,000.0 90,000.0 95,000.0 100,000.0 70,155.0 58,387.0 60,765.0 14,480.0 14,380.0 20,035.0 6,150.0 6,150.0 6,150.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 4,000.0 5,000.0 5,000.0 321,785.0 315,917.0 328,950.0 314 ერთიანი აგროპროექტი (31 05) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი ააიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში შექმნილი ახალი საწარმოები; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა; აგროდაზღვევის განვითარება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შეიქმნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები; შეიქმნა აგროდაზღვევის სისტემა; გაშენდა ახალი ბაღები; გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეიქმნება ახალი და გადაიარაღდება არსებული საწარმოები; გაგრძელდება აგროდაზღვევის სისტემის განვითარება; გაშენდება ახალი ბაღები; გაიზრდება ჩაის წარმოება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (31 05 01) 315 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ორიენტირებულია დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათი მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება შეღავათიანი აგროკრედიტები (31 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი. სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების ძირითადი საშუალებების დაფინანსება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნის და არსებულის გაფართოება გადაიარაღების ხელშეწყობა. სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების/ლიზინგის გაიაფება და ხელმისაწვდომობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2013-2019 წლებში შეიქმნა 157 ახალი და 940 არსებული საწარმო გადაიარაღდა; მომსახურეობა გაეწია 37 167 სესხს. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 15 ბანკმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს მომსახურეობა გაეწევა 11 360 სესხს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ბენეფიციარების აქტივობა 316 აგროდაზღვევა (31 05 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევა განხორციელდება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2019 წლებში სულ გაიცა 95 018 პოლისი და დაზღვეული მიწის ფართობია 84 389 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 14 000 ჰა-მდე მიწის ფართობი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა დანერგე მომავალი (31 05 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი სანერგე მეურნეობების განვითარების და ინტენსიური ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; მრავალწლოვანი ბაღების გაშენების მსურველ ფიზიკური/იურიდიული პირებისთვის ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევა; სანერგე მეურნეობების შექმნის სტიმულირება ფინანსური დახმარების საშუალებით; პროექტში მონაწილე ბენეფიციართათვის ტრენინგების ჩატარების უზრუნველყოფა; აგრეთვე პროექტს ემატება ახალი კომპონენტი, კერძოდ: ფიზიკური პირებისა და კოოპერატივებისათვის, ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევა მრავალწლიანი კენკროვანების ბაღის გაშენების მიზნით. საქართველოში არსებული აუთვისებელი მიწის ფართობების ათვისება, გავრცელებული დაბალ შემოსავლიანი ერთწლიანი კულტურების გაცილებით მაღალშემოსავლიანი მრავალწლიანი კენკროვანი კულტურებით ჩანაცვლება და ადგილობრივი მოსახლეობის ფინანსური კეთილდღეობის ზრდის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ახალი ინტენსიური/ნახევრად ინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება; მაღალხარისხიანი სანერგე მეურნეობების შექმნა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის გაზრდა; სოფლად მცხოვრებთა სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 317 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია/დამტკიცებულია 7 745 ჰა-ს (საიდანაც უკვე გაშენებულია 7 641 ჰა) ახალი ხეხილის ბაღი და სანერგე მეურნეობის ფართობი შეადგენს 2 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაშენდება/ დაკონტრაქტდება დამატებით 2 250 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა ქართული ჩაი (31 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა. კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის ასევე კოოპერატივებისათვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით, სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების დაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული ჩაის პლანტაციები შეადგენს 1,024 ჰა-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა; რეაბილიტირდება 432 ჰა ჩაის პლანტაციები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (31 05 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებისა და ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით 318 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით / ტექნოლოგიებით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გადამამუშავებელ კომპონენტში პროექტის დაწყებიდან 31.08.2019-ის მდგომარეობით სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდა 49 გადამამუშავებელი საწარმო, ხოლო შემნახველი საწარმოების კომპონენტში 31 საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 25-მდე საწარმო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (31 05 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემას დარეგულირების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა, რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფოს ფლობდეს სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამიზნე ჯგუფების სწორი შერჩევისათვის და მათთვის სხვადასხვა მასტიმულირებელი პროექტების/პროგრამების საჭიროებისამებრ დაგეგმვისთვისა და განხორციელებისთვის. შექმნილი ბაზა და ფერმერების მხრიდან უფრო მეტი ჩართულობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს შექმნილი ელექტრონული ბაზაში დარეგისტრირდა 107 058 ფერმერი/ფერმერული მეურნეობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული გვერდის შექმნა (ABACO), სადაც დარეგისტრირებული ფერმერები შეძლებენ საქმიანობის დინამიკის დანახვას და აგრეთვე შეძლებენ ცვლილებების შეტანა/რეგისტრაციას მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი (31 05 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო 319 აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული (მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების საშუალებით გაშენებული) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის ეფექტურად აღება; აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება შესაბამისი აგროვადების დაცვით; სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიმართულებით. პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (ნებისმიერი სახის მოსავლის ამღები ტექნიკა (როგორც თვითმავალი ასევე მისაბმელი), სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები, ტრაქტორზე მიასბელი აგრეგატები და მოტობლოკი) შესყიდვის საგრანტო თანადაფინანსების გზით. სააგენტოს საგრანტო თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტეს 50%-ს არაუმეტეს 150,000 ლარისა. პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე ან საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული პირი (მათ შორის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი), რომელშიც სახელმწიფო არ ფლობს წილს/პაის/აქციას. გაიზრდება მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ხელშეკრულება გაუფორმდა 13 ბენეფიციარს მოსავლის ამღები ტექნიკის მიზნობრიობით და 89 ბენეფიციარს სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიზნობრიობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსება; 325 სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა (31 05 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი ფინანსური დახმარების საშუალებით, ხარისხიან მარკეტინგულ სერვისებზე წვდომა; პროდუქტებისთვის USP (Unique Sales Proposition) შექმნა; სხვადასხვა ბაზრებზე (ლოკალური და საერთაშორისო) შესვლასა და სათანადო პოზიციონირებაში დახმარება; მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნა და აღნიშნულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა. 320 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემებისა და სტანდარტების დანერგვაში, ადგილობრივ ბაზრებზე შესვლასა და დამკვიდრებაში, მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნასა (აღნიშნულ ინფორმაციაზე) და მარკეტინგულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტექნიკური დახმარების ფარგლებში სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტი დაინერგა 21 საწარმოში, 9 ბენეფიციარმა მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო გამოფენებში და 3 ბენეფიციარმა მოახდინა კომპანიის/პროდუქციის ბრენდინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 10 (ათი) ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვას და სერტიფიცირებას; 30 (ოცდაათი) ბენეფიციარი მოახდენს პროდუქციის/კომპანიის სრულ ბრენდინგს; ჩატარდება 10 (ათი) დარგობრივი კვლევა მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა (31 05 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო აღწერა და მიზანი მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფუტკრის სკებით, თაფლის საწურებით, ფიჭის სათლელით და სხვა მოწყობილობებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კოოპერატივების მიერ წარმოებული გაუმჯობესების ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თაფლის რაოდენობრივი ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებლების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 15-მდე მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისათვის საწარმო საშუალებების გადაცემა; მათ შორის სოფლის განვითარების 2018- 2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული (აქტივობა 1.1.5) 750 სკა, ან/და 5 საწური, ან/და 5 ფიჭის ასათლელი დანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10-მდე კოოპერატივს გადაეცემა 750 სკა, 5 საწური. მათ შორის საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 750 სკა, ან/და 5 საწური, ან/და 5 ფიჭის ასათლელი დანა ( მათ შორის საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 650 სკა, ან/და 5 საწური, ან/და 5 ფიჭის ასათლელი დანა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება (31 05 11) ქვეპროგრამის ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო 321 განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა; ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; ადგილობრივი ხორბლის წარმოების ხელშეწყობა კოოპერაციის გზით; მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა; მევენახეობის კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; მაღალმთიან რეგიონებში ხორცის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; მაღალმთიან რეგიონებში კარტოფილის შესანახი კოოპერაციული სასაწყობო მეურნეობების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა, თაფლის ერთიანი საწარმოს დასრულებითი სამუშაოების განხორციელება; მაღალმთიან რეგიონებში ხილის საშრობი კოოპერაციული საწარმოების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; მეაბრეშუმეობის განვითარება კოოპერაციის გზით; აკვა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა კოოპერაციის გზით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაიზრდება კოოპერატივების მიერ გადამუშავებული პროდუქციის რაოდენობა; გაიზრდება პროგრამებში ჩართული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წევრების შემოსავლები; პროგრამაში ჩართულ კოოპერატივებშიგანხორციელდება საწარმოო ტექნოლოგიების დანერგვა; მოხდება მაღალხარისხიანი და მაღალი რეპროდუქციის მქონე სათესლე მასალის გამოყენება; ხელი შეეწყობა თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვას; ხელი შეეწყობა საჰექტარო მოსავლიანობის ზრდას და კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას; ხელი შეეწყობა სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და მიგრაციული პროცესების შემცირებას; ხელი შეეწყობა დამატებითი ღირებულების პროდუქციის წარმოებას; ხელი შეეწყობა კოოპერატივების წევრთა შემოსავლების ზრდას; ხელი შეეწყობა გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას; ხელი შეეწყობა წარმოებული პროდუქციის მრავალფეროვნებას; 322 ხელი შეეწყობა სოფლის მეურნეობის ინკლუზიურ განვითარებას; ხელი შეეწყობა სასაწყობო/შემნახველი ინფრასტრუქტურის განვითარებას; ხელი შეეწყობა ადგილობრივი პროდუქციის ზრდას და იმპორტჩანაცვლებას. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 5-მდე კოოპერატივს გადაეცემა რძის საწარმოსთვის საჭირო სათნადო აღჭურვილობა. ხორბლის მწარმოებელ 2 კოოპერატივს გადაეცემა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და სათესლე მასალა. მეცხოველეობის 1 (ერთი) კოოპერატივს გადაეცემა შესაბამისი საწარმოო-ტექნოლოგიური აღჭურვილობა. მევენახეობის 10 კოოპერატივს გადაეცემა სათანადო აღჭურვილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10-მდე რძის მწარმოებელ კოოპერატივს გადაეცემა შესაბამისი აღჭურვილობა. ხორბლის მწარმოებელ 5 (ხუთი) კოოპერატივს გადაეცემა ტექნიკა, სათესლე მასალა და მარცვლის საწმენდი დანადგარი. მეცხოველეობის მიმართულების 1(ერთი) კოოპერატივს გადაეცემა შესაბამისი საწარმოო-ტექნოლოგიური აღჭურვილობა. მევენახეობის 5 კოოპერატივს გადაეცემა ყურძნის გადამამუშავებელი აღჭურვილობები ღვინის წარმოების მიზნით. მე-2 დონის კოოპერატივს გადაეცემა ღვინის ჩამოსასხმელი ქარხანა. აბრეშუმის პარკის მწარმოებელ 5 კოოპერატივს გადაეცემათ ძაფსართავი და ქსოვილის საწარმოო ტექნოლოგიური აღჭურვილობა და სხვა. თევზის მწარმოებელ 5 კოოპერატივს გადაეცემათ თევზსაჭერი აღჭურვილობები, ნავები, წყალში ჩასადგმელი თევზსარეწაო გალიები და სხვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (31 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ააიპ „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აღწერა და მიზანი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია უზრუნველყოფა; და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის განვითარებისათვის; 323 მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება. სამელიორაციო სისტემების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება. სარწყავი წყლის მთლიანი მოცულობის მიწოდების ზრდა სამიზნე არეალში გაუმჯობესებული საირიგაციო სერვისების მიმღები წყლის მომხმარებლების ზრდა. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა. კლიმატგონივრული, თანამედროვე ტექნოლოგიების გავრცელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2019 წლის დასასრულს - დაახლოებით 130.2 ათასი ჰექტარი; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0ათ. ჰა მექანიკური სისტემებით. დაშრობილი ფართობი 2019 წლის დასასრულს 40.2 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 , 0 ათას ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27.0 ათასი ჰა მექანიკური წესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 8.47 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 12.3 ათ. ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 0.75 ჰა. მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება 2.3 ათ. ჰა. მათ შორის: სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 8.47 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 12.3 ათ. ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 0.75 ჰა. მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის 324 მოცილება 2.3 ათ. ჰა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით- 1550 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 92 ერთეული; დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- მექანიზმების მოვლა- პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 67 მლნ. კბმ სარწყავი წყალი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 95 მლნ. კბმ სარწყავი წყალი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები; სარწყავი გახანგრძლივება; მოსახლეობასთან მიღწევის გართულება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 5,000.00 ჰა მორწყული მიწა; 4,000.00 მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20,000.00 ჰა მორწყული მიწა; 24,000.00 მომხმარებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები; სარწყავი გახანგრძლივება; მოსახლეობასთან მიღწევის გართულება. სეზონის შეთანხმების 5. საბაზისო მაჩვენებელი - შემოსავლები სოფლის მეურნეობიდან, ერთ სულზე საშუალოდ წელიწადში 1130 ლარია (პროექტის საბაზისო კვლევის თანახმად); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20%-მდე შემოსავლების ზრდა ბენეფიციართა 80%-ისთვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 %; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური რყევები. ფორს-მაჟორი სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (31 06 01) 325 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. . მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2019 წლის დასასრულს - დაახლოებით 130.2 ათასი ჰექტარი; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0ათ. ჰა მექანიკური სისტემებით. დაშრობილი ფართობი 2019 წლის დასასრულს 40.2 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 , 0 ათას ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27.0 ათასი ჰა მექანიკური წესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 8.47 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 12.3 ათ. ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 0.75 ჰა. მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება 2.3 ათ. ჰა მათ შორის: სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 8.47 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით 326 უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 12.3 ათ. ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 0.75 ჰა. მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება 2.3 ათ. ჰა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (31 06 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერა და მიზანი შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანამექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით- 1550 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 92 ერთეული; დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- მექანიზმების მოვლა- პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (31 06 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 327 აღწერა და მიზანი ზედა რუს მაგისტრალური არხის, ტბისი-კუმისის მაგისტრალური არხისა და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც მოიცავს სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხებისა და შიდა სამეურნეო ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაციას. შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური გაძლიერება და თანამდროვე ტექნიკით აღჭურვა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია; მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 1.1.12 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური და საექსპლუატაციო სტრუქტურის გაძლიერება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტირება დასრულებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტირების მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშოები დაწყებულია და სამუშაოების 50% შესრულებულია; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ადგილობირივი მოსახლეობისგან თანამშრომლობაზე უარის თქმა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2 წყალსაცავის კაშხლების უსაფრთხოების პროექტირება დასრულებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირებულია; სიონისა და ალეგეთის წყალსაცავების კაშხლებზე მონიტორინგისა და უსაფრთხოების სისტემები დანერგილია; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ადგილობირივი მოსახლეობისგან თანამშრომლობაზე უარის თქმა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონპროექტი წყალმომხმარებელ ორგანიზაციების შესახებ მიღებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 წყალმომხმარებლთა ორგანიზაციის ჩამოყალიბება 4 საპილოტე რეგიონში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - ადგილობირივი მოსახლეობისგან თანამშრომლობაზე უარის თქმა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (31 06 04) აღწერა და მიზანი შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი, ყვავილები, კაკალი) განვითარების ხელშეწყობა; შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ნიადაგის აღდგენა და დაცვა ეროზიებისგან ნაპირსამაგრებისა და ქარსაცავების მეშვეობით; თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა; ფერმერთა თეორიული და პრაქტიკული სწავლება; კლიმატთან დაკავშირებული პოლიტიკისთვის საჭირო სხვადასხვა ინიციატივების ხელშეწყობა; სოფლად მცირე ინფრასტრუქტურის (გზები, 328 ხიდები) რეაბილიტაცია/მშენებლობა; გრანტები, ორი მიმართულებით: 1. მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესებული ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით; 2. მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხისა და მოცულობის გაუმჯობესების მიზნით; ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ნიადაგის ხარისხის გაუმჯობესება მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების გზით; ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება. მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება; სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს წყალუზრუნველყოფილია დამატებით 1000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობული სარწყავი წყლის მიწოდება 650 ჰა-ზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ნიადაგის აღდგენითი სამუშაოები განხორციელდა 17 ობიექტზე (გაშენდა ქარსაფარი ზოლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენის სამუშაოები ჩატარდება დამატებით 4 ობიექტზე, ქარსაფარი ზოლის გაშენება/რეაბილიტაცია, სულ 25 კმ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები და შესაფერისი ობიექტების მოძიება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს მოეწყო 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი და სწავლება გაიარა 300 ფერმერმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უკვე მოწყობილ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე სწავლებას გაივლის 80 ფერმერი; 329 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სწავლების მსურველთა დაბალი აქტივობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით გაიცა 528 გრანტი აგრობიზნესისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) (31 06 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რძის მწარმოებელ მცირე ზომის შინამეურნეობების და ფერმერების, მერძევეობის სექტორისთვის მომსახურების მიმწოდებლების, რძის შემგროვებელი ცენტრებისა და რძის გადამამუშავებლების ხელშეწყობა. ქალებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა, საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურისა და საკვები ბაზების მოწესრიგება, საძოვრების მართვის ეფექტური სისტემის შექმნა/განვითარება. რძის ხარისხის გაუმჯობესება, ინოვაციური სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმების შექმნა და მათი ცოდნაუნარებითა და დანადგარებით აღჭურვა, გრანტების გაცემა ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისი რძის წარმოების, შემკრები პუნქტებისა და რძის გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის კუთხით. შერჩეული ბენეფიციარების სწავლება რძის წარმოების, შეგროვებისა და წარმოების ტექნოლოგიებში, სურსათის უვნებლობის საკითხებში, HACCAP სტანდარტებში, ფერმერთათვის ევრო რეგულაციებთან შესაბამისობის რძის ხარისხის გაუმჯობესებაში, თანამედროვე საკვები ბაზისა და დაავადებების მართვის საკითხებში. პროექტის ბენეფიციარები იქნებიან როგორც ინდივიდუალური ფერმერები, ასევე კოოპერატივები და საწარმოები. მერძევეობის სექტორიში არსებული ინსტიტუციონალური თუ საკანონმდებლო საკითხების იდენტიფიცირება და მათი გადაწყვეტის ხელშეწყობა, საძოვრებთან დაკავშირებული და დარგისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. (პროგრამა განხორციელდება, პირველ ეტაპზე, სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხეჯავახეთში). მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შექმნილი ინოვაციური სადემონსტრაციო/სამოდელო ფერმები. ჩატარდება სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები. საწყისი კაპიტალის დაფინანსებას (გრანტებს) მიიღებენ მცირე მწარმოებლები, შემგროვებლები, სხვადასხვა ფერმერული გაერთიანებები. შეიქმნება დაინტერესებულ მხარეთა პლატფორმა. შუალედური შედეგის 330 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მერძევეობის სექტორში მოსალოდნელი ახალი რეგულაციებისა და მისი მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციისა და შესაბამისი ცოდნის სიმცირე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში, გადამზადებული 100 ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - სწავლების მსურველთა დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - წარმოებული ნედლი რძის მოცულობის/ხარისხის/უვნებლობის ზრდისთვის აუცილებელი აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების სიმცირე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარმოებული ნედლი რძის მოცულობის/ხარისხის/უვნებლობის ზრდისთვის აუცილებელი აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით გაცემული 60 მიზნობრივი გრანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მოთხოვნის ნაკლებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამიზნე რეგიონებში, მერძევეობის სექტორში ჩართულ მხარეთა სამუშაო ჯგუფების არარსებობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონალურ დონეზე, მერძევეობის სექტორში არსებული და მოსალოდნელი გამოწვევებისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და მათი მართვის მიზნით შექმნილი 1 პლატფორმა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - დაინტერესებულ მხარეთა დაბალი ინტერესი სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (31 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ აღწერა და მიზანი სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი ღონისძიებებისა და ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება; ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი; ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის კონტროლი; 331 საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მავნე სურსათის წარმოებისა და სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; შიდა სასურსათო ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება და ექსპორტის ხელშეწყობა. ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის შენარჩუნება, სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთა.საქართველოს ბაზარზე არარეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და გამოსაყენებლად უვარგისი ვეტერინარული პრეპარატების გამოვლენა და რეალიზაციის აღკვეთა; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა განსაკუთრებით საშიში მავნებლისაგან, მოსავლის შენარჩუნება და ეკონომიკური ზარალის თავიდან აცილება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლისათვის დაგეგმილია: 6580 გეგმური ინსპექტირების ჩატარება, 7000 დოკუმენტური შემოწმება; 4500-მდე სურსათის ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა; ბიზნესოპერატორის საქმიანობაზე ზედამხედველობა - 100%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წლისთვის განხორცილედება დაახლოებით: 7000 გეგმური ინსპექტირებება, დოკუმენტური შემოწმება - 8000-9000; სურსათის ნიმუშები ლაბორატორიული კვლევისთვის - 4500; 332 ბიზნესოპერატორების საქმიანობაზე ზედამხედველობა - 100% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის მანძილზე ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით დაავადებებზე (თურქული, ჯილეხი, ბრუცელიოზი, ტუბერკულიოზი, ცოფი, მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტი, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, ცხვრისა და თხის ყვავილი) პროფილაქტიკური/იძულებითი ვაქცინაციის და შესაბამისი კვლევების სამოქმედო გეგმების შემუშავება და ნაწილობრივ განხორციელება, ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცის ჩატარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეპიზოოტიური უზრუნველყოფის მიზნით შესრულდება: დაგეგმილი პრევენციული ვაქცინაციის არანაკლებ 80%-ი, მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვის და ღორების იდენტიფიკაციის საორიენტაციო გეგმის არანაკლებ 70%-ი და იდენტიფიცირებული ცხოველების არანაკლებ 80%-ის მონაცემეთა ბაზაში რეგისტრაცია, ბრუცელოზზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა პირუტყვის 95%-ის პასპორტიზაცია; ლაბორატორიული კვლევების არანაკლებ 90%-ის შესრულება, პროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის დაავადების გამოვლინების შემთხვევების დროს არანაკლებ 95%-ში ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია და სხვა ვეტერინარულ-სანიტარული ღონისძიებები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ დამუშავდება 29 000 ჰა. ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად შემოწმებული იქნება დაახლოებით 350; საკარანტინო მავნებლებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად გამოკვლეული იქნება მავნე ორგანიმებზე 1950 ნიმუში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს კალიების გავრცელების აღსაკვეთად შეიწამლება აღმოსავლეთ საქართველოში სავარაუდოდ 25 000 ჰა ფართობი. ამერიკული თეთრი პეპლის, ბზის ალურას და სხვა მავნებლების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 5 000 ჰა. ქვეყნის მასშტაბით. დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებულიღონისძიებების ეფექტურობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 70-80 % . აღებული იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში რისკისშემცველი ქიმიკატებიდან ფალსიფიცირების პრევენციის მიზნით. ქვეყნის ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის და საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით გამოსაკვლევად აღებული იქნება დაახლოებით მავნე ორგანიზმების 1 000 ნიმუში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით შეძენილი და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა ვეტერინარული პრეპარატის 114 (მ.შ. 3 არაგეგმიური) ნიმუში;ბიზნესოპერატორების საქმიანობის ინსპექტირების მიზნით შემოწმებული იქნა 210 ობიექტი, ცოცხალი ცხოველების სარეალიზაციო 15 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 95%-ით შესრულდება სახელმწიფო კონტროლის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების (ინსპექტირება და ნიმუშების კვლევა) გატარება; განხორციელდებაასევე არაგეგმიური ინსპექტირება ყველა შემოსულ ინფორმაციაზე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს საორიენტაციოდ 250 000 ჰა-ზე ოთხჯერადი შეწამვლის მიზნით დამუშავდება 100 333 000 ჰა ფართობი. ტერიტორიულ ერთეულებში განთავსდა ხაფანგები, განხორციელდა მათზე უწყვეტი მონიტორინგი და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრა მავნებლის გავრცელების ადგილები, სადაც უნდა ჩატარდეს შემდგომში მისი საწინააღმდეგო ღონისძიებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს ინვაზიური მავნებლის წინააღმდეგ ფაროსანას საწინააღმდეგო პროგრამით ღონისძიება ჩატარდება 100 000 ჰა-ზე მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (31 03) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა; სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს და საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და წიპწების მოპოვებისათვის არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა; ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების სისტემის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების და ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებული აღნიშვნების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება. 334 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქართული ღვინოპროდუქციის ექსპორტის ზრდა; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე.ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების საერთაშორისო რეგისტრაციითა და ქართულ ღვინოსთან დაკავშრებული აღნიშვნების უკანონო იმიტაციების წინააღმდეგ სამართლებრივი ინსტრუმენტების აღსრულებით, სტრატეგიულ ბაზრებზე ქართული ღვინის მწარმოებლებისთვის კეთილსინდისიერი კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა; ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებების რეგისტრაცია და მწარმოებელთა ასოცირების ხელშეწყობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 310.0 მლნ აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებულ იქნა და გადამამუშავდა 250.0 ათასი ტონა ყურძენი. განხორციელდება გურჯაანისდა სიღნაღის მუნიცეპალიტეტის ნაწილი ვენახების საკადასტრო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020-2023წწ. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა 8-10%-ით. ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების არანაკლებ 68 გამოფენა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში; ქართული ღვინის 300- მდე დეგუსტაცია -პრეზენტაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ; აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები - სიღნარის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს ადმინისტაციულ საზღვრების კადასტრის შედგენა. ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ფალსიფიცირებული და უხარისხო ღვინოპროდუქციის აღკვეთა. აღებული იქნება 3400-3440 ნიმუში; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული პირების მიერ ჩაბარებულიმ და გადამუშავებული იქნება 1000,0 ათას ტონა ყურძენი. მარნეულის რაიონში „გადაჭრილ გორაზე“ ჩატარებული არქეულოგიული კვლევები; განხორციელდება 20-40 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური ვაზის შესწავლა ამპელოგრაფიის და მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და8სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადება; ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებები და ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებული აღნიშვნები დაცულ იქნება სტრატეგიულ ბაზრებზე, ასევე უზრუნვეყოფილი იქნება ახალი ადგილწარმოშობის დასახელებების გამოვლენისა და რეგისტრაციის ღონისძიებები სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (31 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“ 335 აღწერა და მიზანი აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ დონის ამაღლების ხელშეწყობა; ცნობიერების საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეოსასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისი თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის მხარდაჭერა; ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის მეთოდების კვლევა შემუშავება; და რეკომენდაციების საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით მათი მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეოსასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის მოძიება, შესწავლა და მიკროსასელექციო ბირთვების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე სემუშავებული რეკომენდაციები; თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების განხორციელება; ხილისა და ბოსტნეულის ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური დადგენილი რეჟიმები; ნიადაგის საველე და ლაბორატორიული კვლევების შერჩეული თანამედროვე მეთოდიკები; რისკის შეფასების საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, 336 თევზებისა და კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 14 სტატია, შემუშავებული 7 რეკომენდაცია, განახლებული 9 მონაცემთა ბაზა. სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადებული 3 დასკვნა / რეკომენდაცია. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლამოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის ფარგლებში გამოცემული 59 სტატია, შემუშავებული 31 რეკომენდაცია, განახლებული 16 მონაცემთა ბაზა. შედგენილი ვაზის 130 ჯიშის ამპელოგრაფიული მონაცემთა ბაზა. შემუშავებული 3 რეკომენდაცია ჯიშ-საძირის კომბინაციების შესახებ. გაცემული 50 თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. შემუშავებული თანამედროვე სამანქანო 7 ტექნოლოგია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვაგადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში შემუშავებული 5 რეკომენდაცია. შესწავლილი ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე, თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული 1 რეკომენდაცია; გამოცემული 5 სტატია. ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუქა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის მოშენება და შენარჩუნება. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები შემუშავება. რეკომენდაციები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ. ახალი ჯიშებისა და ელიტური თესლის მიღება-წარმოება. საერთაშორისო წესებით ამოქმედებული თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემა. მცენარეთა მოვლა-მოყვანის და ბიოპრუქტების წარმოების ტექნოლოგიების დახვეწა. ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა. ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ნედლეულის სახისა და ჯიშური თავისებურებების გათვალისწინებით. (გამოიცემა 68 სტატია; შემუშავდება 40 რეკომენდაცია და 1 ინსტრუქცია. ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების კვლევაზე იმუშავებს 10 პროექტი. ადგილობრივი კულტურების გენოფონდის კვლევასა და შენარჩუნებაზე იმუშავებს 31 პროექტი. შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20,000 ჰა მიწის ფართობზე; თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული იქნება 1 რეკომენდაცია; შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუკა. თესლისა და სარგავი მასალის გაცემული 25 სერთიფიკატი.) კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა (31 14) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია აღწერა და მიზანი მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა; ISO 17025 და ISO 9001 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა; ქვეყნის მაშტაბით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული 337 კვლევა და ამ პროდუქტებში არსებული მირკობიოლოგიური, ქიმიური და რადიაციული დაბინძურების გამოვლენა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ლაბორატორიაში საკვლევად წარმოდგენილი ყველა გამოსაკვლევად ვარგისი ნიმუშების ოპტიმალურ ვადაში ზუსტი ტესტირება ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, ვალიდური და აკრედიტებული მეთოდებით; რეგიონული ლაბორატორიული ქსელის გაფართოება; სურსათის მიმართულებით ინსტრუმენტული ლაბორატორიული კვლევების გაძლიერება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ლაბორატორიაში საკვლევად წარმოდგენილი ყველა გამოსაკვლევად ვარგისი ნიმუშების ოპტიმალურ ვადაში ზუსტი ტესტირება ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად, ვალიდური და აკრედიტებული მეთოდებით; რეგიონული ლაბორატორიული ქსელის გაფართოება; სურსათის მიმართულებით ინსტრუმენტული ლაბორატორიული კვლევების გაძლიერება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ლაბორატორიაში კვლევაზე შემოსული მოთხოვნების გათვალისწინებით დასანერგია საკვები პროდუქტების, წყლისა და მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებების ლაბორატორიული კვლევის ახალი მეთოდები ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების 5 ახალი მეთოდისა და 5 ახალი პარამეტრის დანერგვა ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 %; შესაძლო რისკები - მომხმარებლის დაბალი აქტივობა; სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან ამორთვა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების ახალი მეთოდები საჭიროებს აკრედიტირებას ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების 5 ახალი მეთოდისა და 5 ახალი პარამეტრის აკრედიტირება ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მომხმარებლის დაბალი აქტივობა; სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან ამორთვა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებების კვლევის მიმართულებით დამატებითი რეგიონული ლაბორატორიული ქსელისა და სურსათის მიმართულებით ინსტრუმენტული ლაბორატორიული სივრცის გაფართოება ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებების 338 ლაბორატორიული კვლევის მიმართულებით 2 რეგიონული ლაბორატორიის ამოქმედება და სურსათის მიმართულებით, ინსტრუმენტული ლაბორატორიული სივრცის (ინფრასტრუქტურა, აპარატურა) მოწყობა ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მომხმარებლის დაბალი აქტივობა; სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან ამორთვა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ლაბორატორიაში კვლევაზე შემოსული მოთხოვნების გათვალისწინებით დასანერგია საკვები პროდუქტების, წყლისა და მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებების ლაბორატორიული კვლევის ახალი მეთოდები ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების 5 ახალი მეთოდისა და 5 ახალი პარამეტრის დანერგვა ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 %; შესაძლო რისკები - მომხმარებლის დაბალი აქტივობა; სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან ამორთვა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების ახალი მეთოდები საჭიროებს აკრედიტირებას ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიული კვლევების 5 ახალი მეთოდისა და 5 ახალი პარამეტრის აკრედიტირება ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მომხმარებლის დაბალი აქტივობა; სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან ამორთვა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებების კვლევის მიმართულებით დამატებითი რეგიონული ლაბორატორიული ქსელისა და სურსათის მიმართულებით ინსტრუმენტული ლაბორატორიული სივრცის გაფართოება ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებების ლაბორატორიული კვლევის მიმართულებით 2 რეგიონული ლაბორატორიის ამოქმედება და სურსათის მიმართულებით, ინსტრუმენტული ლაბორატორიული სივრცის (ინფრასტრუქტურა, აპარატურა) მოწყობა ISO 17025 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მომხმარებლის დაბალი აქტივობა; სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან ამორთვა მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა (31 15) 339 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო აღწერა და მიზანი მიწის რაციონალური გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფის, მიწის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობის, მიწის ბალანსის შედგენის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვის, მიზნობრივი გამოყენებისა და სახელმწიფო მონიტორინგის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა; მიწის ბალანსის შედგენის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვისა და მონაცემთა ერთიანი ბაზის ჩამოყალიბება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სათანადო წინადადებების მომზადება და საწყისი სამუშაოების ჩატარება მიწის ბალანსის შედგენის, სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვისა და მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნის მიზნით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიწის მიზნობრივი დანიშნულებასთან დაკავშირებული მონაცემების არ არსებობა, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კატეგორიებისა და მათი ცვლილების წესის არარსებობა, მდგრადი მართვის პრინციპების არარსებობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული თემატური რუკები მიწათსარგებლობასთან დაკავშირებით: დადგენილი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრები; კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით მიღებული და განხილული განცხადებები და და სოფლის მეურნეობის მინისტრისთვის წარსადგენად მომზადებული დოკუმენტაცია; მოწესრიგებული და სისტემატიზებული, მიწის მიზნობრივ დანიშნულებასთან დაკავშირებული საკითხების, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კატეგორიების და მათი ცვლილების წესის და მდგრადი მართვის პრინციპები; შექმნილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსებისსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების ბაზა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (31 16) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისათვის სათანადო წინადადებების მომზადება პროგრამებში ჩართული კოოპერატივების მონიტორინგი პროგრამაში ჩართული კოოპერატივებისათვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი; კოოპერატივებისათვის სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მინიჭება. დამატებით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი მიენიჭება 50 კოოპერატივს; საბოლოო შედეგის 340 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისათვის სათანადო წინადადებების მომზადება და 2018 წელს დაწყებული ღონისძიებების ეფექტურად მართვა- ადმინისტრირება. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასრულდება 1 თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოსათვის აღჭურვილობისშეძენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისათვის სათანადო წინადადებების მომზადება და პროგრამების ადმინსიტრირება. კოოპერატივების რეგისტრაცია და არსებული პროგრამაში ჩართული კოოპერატივების მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა 341 სასამართლო სისტემა ორგანიზაციული კოდი დასახელება 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა სულ 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 81,330.0 81,130.0 200.0 93,330.0 98,330.0 98,330.0 12,000.0 12,000.0 12,500.0 13,000.0 14,000.0 23,250.0 7,000.0 23,000.0 23,000.0 23,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 4,150.0 4,150.0 4,150.0 4,150.0 4,150.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 168,980.0 174,480.0 175,480.0 16,250.0 - - 33,201.0 159,931.0 - 110,280.0 33,201.0 49,651.0 სასამართლო სისტემა (07 00 – 10 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საქართველოს უზენაესი სასამართლო აღწერა და მიზანი სასამართლოთა შენობების სამშენებლო და სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიდატებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ხარჯის ანაზღაურების უზრუნველყოფა, რომლებიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება. 342 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 1. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 2. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება; 3. მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოხდება მინიმუმ 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-50% საჭიროებიდან გამომდინარე შესაძლებელია მოხდეს მეტი სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; შესაძლო რისკები - მიმწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 99%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების მხრიდან ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 343 საერთაშორისოდ აღიარებული სამედიცინო კვლევის მეთოდების გამოყენება და ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება. ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ მიწოდებული სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება. რეგიონალური სამსახურების ინფრასტრუქტურის განვითარება. კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება, გადამზადება და საერთაშორისო პროფესიულ და ლაბორატორიათშორის ტესტირებებში რეგულარული მონაწილეობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნება. მომსახურების სფეროს მუდმივი განვითარება. კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება. ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით. ISO17025-ის სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (26 13) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზება მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით; სააღსრულებლო მომსახურებები − უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა და სხვა; არასააღსრულებლო მომსახურებები − გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება, კერძო აღმასრულებელთათვის ლიცენზიის გაცემა და მათთვის სააუქციონო მომსახურების გაწევა, ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით გამარტივებული წარმოება, მესამე პირების მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების მომსახურება, ფაქტების კონსტატაცია; სააღსრულებო მომსახურების, სააღსრულებო წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება, 344 „მოძიება-ყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან, რომელიც ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა და ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშიდან, რაც უფრო გაამარტივებს მონაცემების მიმოცვლას; დამოუკიდებელი აღმასრულებლებით დაკომპლექტებული აღმასრულებელთა პალატის შექმნა; გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ახალი სერვისების („სასყიდლიანი ხელშეკრულება“ და „სესხის ხელშეკრულება“) დამატება; აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა, უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის (გამოსახლება) და დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება, გამოსახლებისა და დემონტაჟის რეზონანსულ საქმეებში მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერების, სოციალური მუშაკებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მუდმივი ხელმისაწვდომობა; აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ადმინისტრაციის შენობის, ასევე, სასაწყობე ფართებისა და ავტოსადგომების სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების მოქმედ კანონმდებლობასა და დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა; ადმინისტრაციის შენობის, ასევე, სასაწყობე ფართებისა და ავტოსადგომების სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების მოქმედ კანონმდებლობასსა და დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები; მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლისთვის აღსრულდება 80 000 საქმე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 2 000-ით მეტი საქმის აღსრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1000 საქმე; შესაძლო რისკები - რთულად აღსასრულებელი საქმეების რაოდენობის მატება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს გამოსახლების საქმეების 85% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 85% მორიგებით იქნა დასრულებული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გამოსახლების საქმეებზე მხარეთა შეუთანხმებლობა 345 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა კოდი დასახელება 2020 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 20,640.0 20,640.0 - 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 36,390.0 13,780.0 22,610.0 13,370.0 13,370.0 - 24,264.0 13,020.0 11,244.0 5,100.0 5,000.0 100.0 4,850.0 3,000.0 1,850.0 31 01 31 08 31 11 31 13 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 31 12 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 1,080.0 1,050.0 30.0 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 1,245.0 875.0 370.0 24 20 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 5,940.0 - 5,940.0 სულ 112,879.0 70,735.0 42,144.0 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 2023 წლის პროგნოზი 22,000.0 22,000.0 22,000.0 39,900.0 43,300.0 44,800.0 12,790.0 11,890.0 11,890.0 20,010.0 19,922.0 22,775.0 4,004.0 9,675.0 10,405.0 11,923.0 11,042.0 10,837.0 1,030.0 1,030.0 1,030.0 1,570.0 1,570.0 1,570.0 5,637.0 5,845.0 6,183.0 118,864.0 126,274.0 131,490.0 346 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (31 07) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა. მათ შორის ხე-ტყის კონტროლის გაუმჯობესება - ხე-ტყის უკანონო მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და გადამუშავების ფაქტების პრევენცია, გამოვლენა, აღკვეთა; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას. კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი; შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო; შემცირებული გარემოსთვის მიყენებული ზიანი. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის - მათ შორის, ტყის ფონდის ტერიტორიებზე დეპარტამენტის მიერ გაძლიერებული პატრულირებისა და დარღვევების გამოვლენა/აღკვეთის შედეგად, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებული ოდენობა 2019 წლის ბოლომდე მთლიანობაში სავარაუდოდ 5 მლნ ლარს მიაღწევს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი, (2023 წლისათვის ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 3 მილიონ ლარს), ყოველწლიურად 10-15%-მდე შემცირებული გარემოსთვის მიყენებული ზიანი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (საწარმოო ავარიები, ინციდენტები) შემთხვევების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა. შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სამართალდარღვევათა ზრდა. ასევე 2019 წლიდან, ტყის სახელმწიფო კონტროლის ფუნქციის ეროვნული სატყეო სააგენტოდან გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის გადმოცემის შედეგად, ხე-ტყის ეფექტური კონტროლის უზრუნველსაყოფად, დეპარტამენტის მიერ გაძლიერდება პატრულირება/პრევენცია, გამოვლენა, აღკვეთა ტყის ფონდის ტერიტორიებზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაანგარიშებული ზიანის ოდენობის გაზრდა 2019-2020 წლებში 347 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლომდე განხორციელებული რეგულირების ობიექტების - ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოსდაცვთი ნებართვის/გადაწყვეტილების მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების - 2 000-ზე მეტი ინსპექტირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვით ნებართვას/გადაწყვეტილებას და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიებს დაქვემდებარებული რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა დაგეგმვა რისკების მეთოდოლოგიის საფუძველზე. გეგმიურად შემოწმებული 50-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი; 2 000-ზე მეტი ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) რეგულირების ობიექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმებების რაოდენობის შემცირება, ობიექტის მასშტაბიდან გამომდინარე, ინსპექტირების ხანგრძლივობის გაზრდის გამო 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, გარემოს პირვანდელ ან პირვანდელთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენის ვალდებულება სამართალდამრღვევებს არ გააჩნიათ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოზე მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის ფაქტების 70%-ზე დაწყებულია შესაბამისი ღონისძიებები ზიანის აღმოფხვრის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონის მიღების ან/და ამოქმედების გადავადება სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 09) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით მდგრადი ტყითსარგებლობის განხორციელება; ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება (მ. შ. სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; ტყის მოვლის (მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული) და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის 348 დანერგვა; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შენარჩუნებული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება; აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები. განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების თანახმად აღებული უპირობო ვალდებულებიდან („ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი), რომ 2030 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 1500 ჰა ფართობზე, ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 7500 ჰა, საბაზისო მდგომარეობით ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძებები განხორციელებულია 390 ჰა ფართობზე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა- 270 ჰა ფართობზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2023 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 400ჰა-დან 475-ჰა-მდე ფართობზე; ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 800 ჰა-ზე. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული: • 2020 წლის აქტივობა დამატებით 100 ჰა-დან-125 ჰა-ზე გაშენებული ან/და აღდგენილი ტყის მასივი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გახარების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი (65%ზე ქვემოთ) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 8 სატყეო უბნისათვის 42 სატყეო უბნიდან, რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის 20,4%-ს შეადგენს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის. საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 55,6%-ზე. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული: 2020 წელს: დამატებით შედგენილი ტყის მართვის გეგმების პროექტები 2 სატყეო უბნისათვის საერთო ფართობით 132,1 ათასი ჰა. საერთო ჯამში განახლებული ინფორმაცია სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 34,2 %-ზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით მცირეა იმ ფირმების რაოდენობა, რომელიც მონაწილეობას იღებენ ტენდერებში. დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (31 01) 349 პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის განხორციელება; სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 15.1 და 15.5 ამოცანების შესაბამისად, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) 15.1 ამოცანის შესაბამისად განხორციელდება: წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ნაციონალიზაციის პროცესში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პრიორიტეტული ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა; მოპოვებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების შესახებ საბაზისო მონაცემები; წყალმცურავი ფრინველების შესახებ მოპოვებული მონაცემები; ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა შერჩეული სახეობების განსაზღვრული ოდენობა. 350 შემუშავებულია ლაგოდეხის, ბაწარას და ვაშლოვანას საიტების მართვის გეგმა; უსაფრთხოდ განთავსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სოფელ ცანაში; დარიშხანშემცველი ნარჩენების შემცირებული ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარმოებული სასაოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელი; შეფასებული ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი მცენარეთა სახეობების პოპულაციები და დადგენილი მდგრადი მოპოვების კვოტები. დასრულებული სარკოფაგების რაოდენობა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (31 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის განვითარების და სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად სამოქმედო გეგმების შემუშავება. . გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; ასოცირების შესახებ შეთანხმების/ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ნაციონალიზაციის პროცესში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პრიორიტეტული ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა. 351 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების მიღწევაზე. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) ნაციონალიზაციის პროცესში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პრიორიტეტული ამოცანების განსაზღვრა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; უზრუნველყოფილია 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის განვითარების და სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად სამოქმედო გეგმების შემუშავება; ასოცირების შესახებ შეთანხმების/ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების არანაკლებ 70 %-ით შესრულება (მ.შ. ADS 6.1.1 აქტივობა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 – 10 %; შესაძლო რისკები - აქტივობების განხორციელების პროცესში შესაბამისი პროცედურების და საკანონმდებლო ცვლილებების შესაძლო შეფერხება / გაჭიანურება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (31 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით დაგეგმილი შემდეგი ღონისძიებები: საერთაშორისო გამოფენა ”GREEN WEEK“, გერმანიაში, ქ. ბერლინი (2020-2023) საერთაშორისო გამოფენა “ANUGA”, გერმანია, ქ. ბერლინი (2021, 2023) საერთაშორისო გამოფენა „FRUIT LOGISTICA” , გერმანია, ქ. ბერლინი (2020-2023); საერთაშორისო გამოფენა „BIOFACH”, გერმანია ქ. ნიუმბერგი (2020-2023); საერთაშორისო გამოფენა Caspian Agro, აზერბაიჯანი, ქ. ბაქო (2020-2023) საერთაშორისო გამოფენა „Riga Food”, ლატვია, ქ. რიგა (2020-2023) 352 მეფუტკრეობის საერთაშორისო კონგრესი „Apimondia 2019“ კანადაქ. მონრიალი (2023) საერთაშორისო გამოფენა “EXPOVINA”, შვეიცარიის ქ. ციურიხი (2020-2023); ევროპის კულინარიის შესარჩევი კონკურსი, ესტონეთის ქ. ტალინი (2020); კულინარიის კონკურსი „ბოკუზ დორი“, საფრანგეთის ქ. ლიონი (2021). საქართველოში და საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოების მიერ ორგანიზებული საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მიღებები, ყველისა და კულინარიის ფესტივალი, ჩაისა და თაფლის ფესტივალი, სოფლის მეურნეობის კვების მრეწველობის გადამამუშავებელი და შემფუთველი ტექნოლოგიების გამოფენა. ზემოხსენებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი გასაღების ბაზრების მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და საკვებ-პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 4 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არანაკლებ 7 და ქვეყნის შიგნით 4 გამოფენა დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით და ასევე, უცხოურ ვალუტასთან დაკავშირებული კურსთა გაცვლით გამოწვეული მიზეზით, შესაძლებელია რიგი ღონისძიებების გაუქმება/ დამატება და/ან ჩანაცვლება სხვა ღონისძიებებით ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თეთრყვავილას შერჩეული პოპულაციების შესახებ საბაზისო ინფორმაციის მოძიება რესურსის მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, მისი მდგრადი მოპოვების კვოტების დასადგენად; 353 შერჩეულ ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი; წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი; ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა სახეობების რესურსის წინასწარი შეფასება; საქართველოში გავრცელებული უცხო, ინვაზიური სახეობებისა და ქვესახეობების პოპულაციების მდგომარეობის შესწავლა; შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების გეგმების შემუშავება; შემუშავება, ზურმუხტის ქსელის შერჩეული ვებგვერდის მართვის მტაცებლებისგან (მგელი, ტურა, დათვი) მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და ზურმუხტის ქსელის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება; რესურსის შეფასების საფუძველზე დადგენილი თეთრყვავილას მოპოვების მგრადი კვოტა; საერთაშორისო ვაჭრობისთვის მნიშვნელოვან მცენარეთა სახეობების რესურსის მდგრადი მოპოვების მიზნით ბაზრის ჩამოყალიბება; სარწმუნო მონაცემები მტაცებლების (მგლის, დათვის, ტურის) პოპულაციების რიცხოვნობისა და შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გავრცელების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ზურმუხტის ქსელში ჩართულია 39 ტერიტორია, მათგან 5 ტერიტორიისათვის მზადდება მართვის გეგმა, მოსამზადებელია მართვის გეგმები 34 ტერიტორიისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებულია მართვის გეგმა 7 დამტკიცებული ტერიტორიისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - 1.კვლევის განხორციელების სეზონურობის გათვალისწინებით ტენდერის გამოცხადების დაგვიანება 2.კვლევის განმახორციელებელი კვალიფიციური ორგანიზაციების მიერ ტენდერში მონაწილეობაზე უარი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რესურსის ადეკვატური შეფასების გარეშე, ყოველწლიურად საექსპორტოდ მოიპოვება თეთრყვავილას: 1. 5-10 მლნ ბოლქვი კერძო ნაკვეთებიდან 2. 15 მლნ ბოლქვი ველური პოპულაციებიდან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის შესახებ კვლევის 1 წლის მონაცემები. 2. 354 რეკომენდაციები რესურსის შემდგომი მოპოვების თაობაზე. 3. თეთრყვავილას მდგრადი მოპოვების კვოტა 2021 წლისათვის 4. თეთრყვავილას მდგრადი მოპოვების ადეკვატური დასაბუთება იმპორტიორი ქვეყანისთვის 4.1 იმპორტიორი ქვეყნის მიერ გაცემული იმპორტის ნებართვების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 %; შესაძლო რისკები - 1. კლიმატური პირობები 2. კვლევის განმახორციელებელი კვალიფიციური ორგანიზაციების მიერ ტენდერში მონაწილეობაზე უარი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. უცნობია მგლის, დათვის და ტურის პოპულაციების რიცხოვნობა 2. მტაცებლების გახშირებული თავდასხმები მოსახლეობაზე და პირუტყვზე ხუთ პრობლემურ მუნიციპალიტეტში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მგლის, დათვის და ტურის პოპულაციების კვლევის დასრულება 5 მუნიციპალიტეტისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - 1. კვლევის განხორციელების სეზონურობის გათვალისწინებით ტენდერის გამოცხადების დაგვიანება; 2. კვლევის განმახორციელებელი კვალიფიციური ორგანიზაციების მიერ ტენდერში მონაწილეობაზე უარი დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 08) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების ქსელის განვითარება - ტერიტორიების განვითარება-გაფართოება, ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა/მოვლა/აღდგენა; ბუნებრივი დაცული ტერიტორიების სისტემის მართვა, დაცვა/მონიტორინგი - დაცული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა, მეთვალყურეობა, არსებული ინფრასტრუქტურული ელემენტებისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა/მოვლა/შენარჩუნება; დაცული ტერიტორიების ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება - დაზიანებული ფართობების აღდგენა და შესაბამისი მეთოდებით მავნებლებთან ბრძოლა; დაცულ ტერიტორიების დაცვა, ხანძრების პრევენცია - საჭირო აღჭურვილობის გამოყენება და ხანძრის გავრცელების საშიშროების აღკვეთა, დაცულ ტერიტორიებზე გადადგილების და ქცევის წესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა; ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა - ტყეების ინვენტარიზაცია და მართვის გეგმების მომზადება; 355 დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; ეკოტურიზმის განვითარება - ეკოტურისტული სერვისების დანერგვა-განვითარება და ვიზიტორების მოზიდვადაინტერესება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებული დაცული ტერიტორიები, დაცული/აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები; გაძლიერებული და განვითარებული დაცული ტერიტორიების სისტემის დაცვის მექნიზმები, დაცული არსებული ინფრასტრუქტურა და ბუნებრივი რესურსები; გაუმჯობესებული დაცული ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობა, აღდგენილი დაზიანებული ფართობები, განხორციელებული მავნებლებთან ბრძოლის მეთოდები; დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ხანძრის გავრცელების შემცირებული რისკები; ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, დაცული ტერიტორიების ტყეებში ჩატარებული ინვენტარიზაცია და შემუშავებული მართვის გეგმები; დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის შედეგად სამიზნე ჯგუფების მიხედვთ გამართული საინფორმაციო შეხვედრები და ეკოსაგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეთა ზრდის ტენდენცია, მომზადებული და გავრცელებული ეკოსაგანმანათლებლო მასალები; განვითარებული ეკოტურიზმი - განვითარებული ინფრასტრუქტურა, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ეკოტურისტული სერვისები და ეკოტურისტული 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების გაფართოების მიზნით მინიმუმ 2 დაცული ტერიტორიის - რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების დაარსება და განვითარება - ადმინისტრაციების შექმნა, რომლებიც სრულად აღიჭურვება და იფუნქციონირებს სრულფასოვნად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 -2021 წლებში შექმნილი და მოწყობილი 2 დაცული ტერიტორიის - რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები მ.შ. საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (NEAP -3) – 2017-2021 წწ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შექმნილი და მოწყობილი 2 დაცული ტერიტორიის - რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების დროში განვრცობა; ადმინისტრაციის 356 სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადამიანური და ფინანსური რესურსების არასაკმარისი ოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სისტემის დაცვა / მონიტორინგის, ტერიტორიაზე უკანონო შეღწევის აღკვეთისთვის: დამონტაჟებულია მინიუმ 80 ახალი ფოტოხაფანგი; დაცულ ტერიატორიაზე ეტაპობრივად მოწყობილი/განახლებული მინიმუმ 16 ერთეული რეინჯერთა სადგური, ან დაცვის ხერგილი/ ბარიერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამონტაჟებული მინიუმ 80 ახალი ფოტოხაფანგი; მოწყობილი/განახლებული მინიმუმ 16 ერთეული რეინჯერთა სადგური, ან დაცვის ხერგილი/ ბარიერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის კონტროლის განხორციელება და მინიმუმ 5 (ხუთ) დაცულ ტერიტორიაზე დაზიანებულ უბნებში (ბორჯომ-ხარაგაულის, ყაზბეგის, მაჭახელას, ფშავხევსურეთის, ჭაჭუნას დაცული ტერიტორიები) მავნებელ დაავადებათა გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინიმუმ 5 დაცულ ტერიტორიაზე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი, ტყეების გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 60 %-ზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დაავადების გავრცელების ინტენსივობაზე; შესაძლო რისკები - მავნებელი მწერებისა და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების ინტენსივობა, სხვადასხვა ანთროპოგენური ფაქტორების გამო ახალი (ინვაზიური) მავნებელი სახეობების გავრცელება საქართველოში. აქედან გამომდინარე, გაზრდილია ტყის ეკოსისტემების დაზიანების რისკი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მიზნით - დაცული ტერიტორიების ტყეების ინვენტარიზაცია და შესაბამისი მართვის გეგმების შემუშავება 4 დაცულ ტერიტორიაზე (ბორჯომ-ხარაგაული, მტირალას, ლაგოდეხისა და კინტრიშის დაცულ ტერიტორიებზე); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები 4 დაცული ტერიტორიისთვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 %; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვნად შესრულება; კვალიფიციური ტაქსატორების მცირე რაოდენობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა მოზიდვის და მათთვის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს პროდუქტების/სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის აუცილებელია სარეკლამოსაინფორმაციო კამპანიების წარმოება (საინფორმაციო მასალები, მანიშნებლები, რეკლამა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ვებ გვერდებზე და ა.შ.); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფებში 20%-ით ამაღლებული საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის და ცნობადობის დონე (ვებგვერდისა და ,,ფეისბუკ“ გვერდის ნახვის რაოდენობა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 %; 357 შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვნად შესრულება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით დაცული ტერიტორიების განვითარება (СNF) - ხორციელდება 10 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციებისთვის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, ოცივე ადმინისტრაციის 524მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით და სახელფასო დანამატით, მოწყობილია მცირე ინფრასტრუქტურა ცალკეულ დაცულ ტერიტორიებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 10 ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფილი 20 ადმინისტრაციის თანამშრომლები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 %; შესაძლო რისკები - ცვლილებები დონორი ორგანიზაციის პრიორიტეტებში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა (31 11) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განთლების ცენტრი საზოგადოების გარემოსდაცვითი და აგრარული განათლების ხელშეწყობა და ცნობიერების ამაღლება, შესაბამისი ინფორმაციისა და ცოდნის უზრუნველყოფა მდგრადი განვითარების და ბუნებასთან ჰარმონიული ცხოვრების წესის შესახებ; გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა და ინფორმაციაზე მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და მონაცემთა ერთიანი სისტემის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება და განათლების დონე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, საზოგადოების გარემოსდაცვითი და აგრარული საკითხებისადმი შეცვლილი ქცევა არაფორმალური და არაოფიციალური საგანმანათლებლო პროგრამების მეშვეობით, რომლებიც მოიცავს მდგრადი განვითარების საკითხებს; ინფორმირებული ჩართულობა; საზოგადოება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გაზრდილი შექმნილი და განვითარებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ელექტრონული სისტემები. საბოლოო შედეგის შეფასების 1. 358 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის განმავლობაში გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ დაგეგმილ საინფორმაციო, სამუშაო შეხვედრებსა და საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობას მიიღებს 400-მდე პირი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო, სამუშაო შეხვედრებსა და საჯარო დისკუსიებში მონაწილე არანაკლებ 500 პირი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების მიერ საკითხისადმი ინტერესის გამოხატვის ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს მომზადდება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი არანაკლებ 3 კამპანია, აღინიშნება 20-მდე გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღი სხვადასხვა საშუალებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გაიმართება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი არანაკლებ 5 კამპანია, შენარჩუნდება არანაკლებ 20 გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღის აღნიშვნა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი; მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების არასაკმარისი ჩართულობა; გარემოსდაცვითი და აგრარული თარიღებისთვის ღონისძიებების ორგანიზებასთან დაკავშირებული რისკები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, რომლებშიც მონაწილებას მიიღებს 800-მდე პირი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიმართება ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, რომლებშიც მონაწილებას მიიღებს არანაკლებ 800 პირი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ტრენინგმოდულების მოსამზადებლად და ტრენინგების ორგანიზებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების სიმცირე. ბენეფიციარი კოოპერატივების და სხვა დაინტერესებული პირების დაბალი აქტივობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლომდე გაიმართება ლექცია-სემინარები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს 600-მდე მოსწავლე, სტუდენტი და პედაგოგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გაიმართება ლექცია-სემინარები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 700 მოსწავლე, სტუდენტი და პედაგოგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ინტერესის ნაკლებობა, ადამიანური რესურსების სიმწირე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს დაიწყება ერთიანი ინფორმაციული პოლიტიკის შემუშავება, დანერგვის უზრუნველყოფა, ცენტრალური სისტემის და მონაცემთა საცავის დანერგვა-განვითარების რეორგანიზაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული და დანერგილი ერთიანი ინფორმაციული პოლიტიკა, ცენტრალიზებული სისტემა და მონაცემთა საცავი; 359 შესაძლო რისკები - სისტემის მართვასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საოპერაციო რისკები გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (31 13) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს ტერიტორიაზე სტანდარტული, სპეციალიზებული და ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების სტაციონალური ქსელის გაფართოება, მონაცემთა ბაზების სრულყოფა და გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო უზრუნველყოფა; ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება; გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა და მონიტორინგი; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგი; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა (გეოლოგიური აგეგმვა); გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის არსებული მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება, ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის ქსელის გაფართოება, გარემოს სინჯებში განსაზღვრული ქიმიური და მიკრობიოლოგიური პარამეტრების რაოდენობის გაზრდა, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი ავტომატური სადგურების შეძენა-დამონტაჟება; საქართველოს შავი ზღვის ტერიტორიული წყლების, ექსკლუზიური ეკონომუკური ზონისა და შიდა წყალსატევების სარეწაო ობიექტების პოპულაციათა სტრუქტურული ანალიზი, მათი მარაგებისა და ექსპლუატაციის დონის შეფასება, სარეწაო პროგნოზირება და კვოტების განსაზღვრა; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს, შიგა წყალსატევების თევზჭერის სტატისტიკური ანალიზი; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, 360 მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის კვლევა და მონიტორინგი; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად; ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება; თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება. აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მაღალი გამართლებადობის და სივრცესა და დროში მაღალი გარჩევადობის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზები. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ ამინდის საშუალოვადიანი პროგნოზების ევროპის ცენტრში გაწევრიანების შემდგომ (წლიური საწევრო - 160 000ლარი), ცენტრიდან მიღებული ფართო სპექტრის სინოპტიკური პროდუქციის ანალიზის საფუძველზე სივრცესა და დროში უფრო დეტალიზებული გაფრთხილებების მომზადება, ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების გაზრდილი სივრცითი გარჩევადობა, მომხმარებლების ოპერატიულად ინფორმირება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტიური ამინდის შესახებ. გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; გამოცემული ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგებისა და მომდევნო წლის პროგნოზით; მომზადებული ვიზუალური საინჟინროგეოლოგიური დასკვნები; გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები; აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის; შედგენილი ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების რუკა (მასშტაბი: 1:25 000); შედგენილი 1:200000 მასშტაბის სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული ვერსია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე, სხვადასხვა პუნქტებში, განხორციელებული ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ნალექების სინჯების აღება, ლაბორატორიებში ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზების ჩატარება დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დასადგენად; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები და 25 დასახლებულ პუნქტში ჩატარებული ინდიკატორული გაზომვები; იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით. 361 საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და ყველა მნიშვნელოვანი შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (FAO-GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად. თევზჭერის კვოტების დამტკიცება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მაღალი გამართლებადობის და სივრცესა და დროში მაღალი გარჩევადობის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზები. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ ამინდის საშუალოვადიანი პროგნოზების ევროპის ცენტრში გაწევრიანების შემდგომ (წლიური საწევრო - 160 000ლარი), ცენტრიდან მიღებული ფართო სპექტრის სინოპტიკური პროდუქციის ანალიზის საფუძველზე სივრცესა და დროში უფრო დეტალიზებული გაფრთხილებების მომზადება, ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების გაზრდილი სივრცითი გარჩევადობა, მომხმარებლების ოპერატიულად ინფორმირება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტიური ამინდის შესახებ; გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; გამოცემული ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგებისა და მომდევნო წლის პროგნოზით; მომზადებული ვიზუალური საინჟინროგეოლოგიური დასკვნები; გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები; აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის; შედგენილი ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების რუკა (მასშტაბი: 1:25 000); შედგენილი 1:200000 მასშტაბის სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული ვერსია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად საქართველოს ტერიტორიაზე, სხვადასხვა პუნქტებში, განხორციელებული ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ნალექების სინჯების აღება, ლაბორატორიებში ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზების ჩატარება დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დასადგენად; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები და 25 დასახლებულ პუნქტში ჩატარებული ინდიკატორული გაზომვები; იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და ყველა მნიშვნელოვანი შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის 362 განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (FAO-GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად. თევზჭერის კვოტების დამტკიცება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა. საერთოდ არ წარმოებს ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოები (აეროლოგიური დაკვირვებები), რადარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით გაუშუქებელია დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, აღინიშნება ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების გამზომი სარეზერვო სენსორების და ხელსაწყოების შეკეთებისთვის საჭირო ინსტრუმენტების მწვავე უკმარისობა, არასაკმარისი მოცულობით წარმოებს ექსპედიციური ჰიდრომეტრული სამუშაოები, არ არის უზრუნველყოფილი ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო შემოწმება, დაბალია ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის და პროგნოზების სივრცული და დროითი გარჩევადობა, არ არის უზრუნველყოფილი მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში მიწოდება ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ფაქტიური ამინდის შესახებ. არ არის სრულყოფილი მრავალწლირ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ელექტრონული ბაზები (მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ქაღალდის მატარებელზეა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების სტაციონალური ქსელის გაფართოება (ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების და საგუშაგოების რაოდენობის გაზრდა, აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, რადარული დაკვირვების ქსელის გაფართოება, ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების გამზომი სარეზერვო სენსორების და ხელსაწყოების შეკეთებისთვის საჭირო ინსტრუმენტების საკმარისი მარაგის შექმნა, ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების გაფართოება, ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების სივრცითი და დროითი გარჩევადობის გაზრდა. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ გაფრთხილებების ეფექტურობის გაზრდა, მომხმარებლებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტიური ამინდის შესახებ ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში მიწოდება, მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა, გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ფინანსური და შრომითი რესურსების შესაძლო უკმარისობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური 363 ბიულეტენი - საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა და მონიტორინგი; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი - სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი 2019 წლის 1 აგვისტოს შეადგენს 55 ერთეულს; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების პროგნოზირებისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად დაწყებულია გეოლოგიური აგეგმვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) შეფასება; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადდება საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; მომზადებული ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების შემცირებული რაოდენობა; შემცირებული ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) მონიტორინგი; იგივე რაოდენობის მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების არსებული მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი; 100%-ით შესრულებული სახელმწიფო გეოლოგიური რუკის რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლები; 20%-ით შესრულებული თუშეთის (ახმეტა) ფურცელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის ხარისხზე, ადამიანური რესურსების ნაკლებობაზე და გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლაზე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა არის 171; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 53; ქ. რუსთავში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი ხორციელდება ავტომატური სადგურის მეშვეობით, ხოლო ზესტაფონში არაავტომატური სადგურის მეშვეობით. ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა 100%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა გაიზრდება 10%-ით (171 წერტილიდან 188 წერტილამდე); -დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი, გაიზრდება 13%-ით (53 დასახლებული პუნქტის მონიტორინგიდან 60 დასახლებულ პუნქტამდე),. ინდიკატორული გაზომვების მეშვეობით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის შეფასება განხორციელდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი ზესტაფონსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელდება. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 364 შესაძლო რისკები - სინჯების აღების შემაფერხებელი მიზეზი შეიძლება იყოს არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები ან გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა. ინდიკატორული გაზომვების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მილაკების დაზიანება/დაკარგვის გამო ან ტექნიკური შეუსაბამობა. არასაკმარისი დაფინანსება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და განსაკუთრებით შიგა წყალსატევებში არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრების ანალიზი. არასაკმარისად წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობას მხოლოდ ძირითადი სარეწაო ობიექტების - ქაფშიის, სტავრიდისა და ხონთქარას შემთხვევაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები, ამფიბიები და სხვა) კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და ყველა მნიშვნელოვანი შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად - წარმოებს ყველა სარეწაო ობიექტის მიხედვით, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მატერიალურ-ტექნიკური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა. საერთოდ არ წარმოებს ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოები (აეროლოგიური დაკვირვებები), რადარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით გაუშუქებელია დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, აღინიშნება ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების გამზომი სარეზერვო სენსორების და ხელსაწყოების შეკეთებისთვის საჭირო ინსტრუმენტების მწვავე უკმარისობა, არასაკმარისი მოცულობით წარმოებს ექსპედიციური ჰიდრომეტრული სამუშაოები, არ არის უზრუნველყოფილი ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო შემოწმება, დაბალია ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის და პროგნოზების სივრცული და დროითი 365 გარჩევადობა, არ არის უზრუნველყოფილი მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში მიწოდება ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ფაქტიური ამინდის შესახებ. არ არის სრულყოფილი მრავალწლირ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ელექტრონული ბაზები (მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ქაღალდის მატარებელზეა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების სტაციონალური ქსელის გაფართოება (ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების და საგუშაგოების რაოდენობის გაზრდა, აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, რადარული დაკვირვების ქსელის გაფართოება, ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების გამზომი სარეზერვო სენსორების და ხელსაწყოების შეკეთებისთვის საჭირო ინსტრუმენტების საკმარისი მარაგის შექმნა, ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების გაფართოება, ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების სივრცითი და დროითი გარჩევადობის გაზრდა. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ გაფრთხილებების ეფექტურობის გაზრდა, მომხმარებლებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ფაქტიური ამინდის შესახებ ინფორმაციის ონლაინ რეჟიმში მიწოდება, მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა, გამზომი საშუალებების საკალიბრაციო უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ფინანსური და შრომითი რესურსების შესაძლო უკმარისობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა და მონიტორინგი; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი - სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი 2019 წლის 1 აგვისტოს შეადგენს 55 ერთეულს; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების პროგნოზირებისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად დაწყებულია გეოლოგიური აგეგმვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) შეფასება; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადდება საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; მომზადებული ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების შემცირებული რაოდენობა; შემცირებული ქ. თბილისის გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) მონიტორინგი; იგივე რაოდენობის მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების არსებული მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი; 100%-ით შესრულებული სახელმწიფო გეოლოგიური რუკის რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლები; 20%-ით შესრულებული თუშეთის (ახმეტა) ფურცელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 366 შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის ხარისხზე, ადამიანური რესურსების ნაკლებობაზე და გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლაზე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა არის 171; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 53; ქ. რუსთავში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი ხორციელდება ავტომატური სადგურის მეშვეობით, ხოლო ზესტაფონში არაავტომატური სადგურის მეშვეობით. ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა 100%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა გაიზრდება 10%-ით (171 წერტილიდან 188 წერტილამდე); -დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი, გაიზრდება 13%-ით (53 დასახლებული პუნქტის მონიტორინგიდან 60 დასახლებულ პუნქტამდე),. ინდიკატორული გაზომვების მეშვეობით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის შეფასება განხორციელდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი ზესტაფონსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელდება. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სინჯების აღების შემაფერხებელი მიზეზი შეიძლება იყოს არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები ან გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა. ინდიკატორული გაზომვების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მილაკების დაზიანება/დაკარგვის გამო ან ტექნიკური შეუსაბამობა. არასაკმარისი დაფინანსება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და განსაკუთრებით შიგა წყალსატევებში არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრების ანალიზი. არასაკმარისად წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობას მხოლოდ ძირითადი სარეწაო ობიექტების - ქაფშიის, სტავრიდისა და ხონთქარას შემთხვევაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები, ამფიბიები და სხვა) კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და ყველა მნიშვნელოვანი შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის 367 ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესაბამისად - წარმოებს ყველა სარეწაო ობიექტის მიხედვით, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მატერიალურ-ტექნიკური, ფინანსური და ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (31 12) პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება; რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა; საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი; ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან; 368 რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა; ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი და რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით აღჭურვილი რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი; შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა; მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო; დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (გურია - II ეტაპი, სამეგრელო) განხორციელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთამთიანეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; შესაძლო რისკები - მონიტორინგისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელიც მიმდინარე პერიოდისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით და აღჭურვილობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფიზიკური დაცვით უზრუნველყოფილი და რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2 % 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 04 იანვარს შეიქმნა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ 2015 წლის 11 ნოემბერს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო კონტროლი, შეფასებულია გარემოს რადიაციული მდგომარეობა, გაუმჯობესებულია რადიოაქტიური ნარჩენების ეფექტური მართვა, დამტკიცებულია და ძალაშია შესული ამ სფეროში რიგი საკანონმდებლო აქტები ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 10) 369 პროგრამის განმახორციელებელი აღწერა და მიზანი სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო სააგენტოს საქმიანობის მართვის უზრუნველყოფა, მისი ძირითადი სფეროების უწყვეტი და შეუფერხებელი განვითარება; ველური ბუნების სახეობათა კვლევის, მონიტორინგის, ჰაბიტატების აღდგენისა და აღწარმოების ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს ფაუნის ადგილობრივი იშვიათი სახეობების (პირველ ეტაპზე მსხვილი და საშუალო სახეობების), მათ შორის გადაშენების პირას მყოფი სახეობების არსებული მდგომარეობის შეფასება; სამონადირეო და სათევზაო მეურნეობებისთვის ხელსაყრელი ტერიტორიების შერჩევა, სათევზაო და სამონადირეო მეურნეობებისათვის პერსპექტიული ადგილების დაგეგმვა და სახელმწიფოსთვის ეროვნულ დონეზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული მოსაშენებელი სახეობების განსაზღვრა; ენდემური და ადგილობრივი იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობის ყოველწლიური ზრდის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; იქტიოფაუნის ერთ-ერთი იშვიათი წარმომადგენლის - ნაკადულის კალმახის გამრავლება თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილ საკალმახეში (აღნიშნული სახეობის გამრავლების და მათი ბუნებრივ პირობებში გაშვების მიზნით); საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების (56 სახეობა) შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დადგენილი ველური ბუნების სახეობათა რაოდენობა, რაც საშუალებას მოგვცემს პოპულაციების მიხედვით მოხდეს მათი გამრავლების განხორციელება პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე; ხელოვნურად გამრავლებული სახეობების ნამატის საშუალებით, ველურ ბუნებაში არსებული შევსებული პოპულაციები და ამით ველურ ბუნებაზე შემცირებული ზეწოლა; ქვეყანაში აღდგენილი და შენარჩუნებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ენდემური ქათმისებრთა სახეობები. დაინტერესებულ ორგანიზაციებისათვის (სამონადირეო მეურნეობები) მათი შეძენის შესაძლებლობა, რაც გამოიწვევს სამონადირეო მეურნეობების სრულყოფილ ფუნქციონირებას. გადაშენების პირას მყოფი ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობის დაცულობის სტატუსის გაძლიერება. კერძოდ, ,,გადაშენების" პირას მდგომი სახეობის დაცულობის სტატუსის შეცვლა (გადაშენების პირას მდგომი შეიცვლება მოწყვლადით); 370 სახელმწიფო და კერძო პროექტების ფარგლებში გარემოდან ამოღებული ფლორის იშვიათი სახეობების სანაცვლოდ შევსება, რითაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფილი იქნება აღნიშნული სახეობების სტატუსის გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ველური ბუნების სახეობების რაოდენობრივ მდგომარეობაზე ინფორმაცია ძალზე მწირია, ხოლო ზოგ შემთხვევაში საერთოს არ არსებობს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დათვლილი პირველი რამდენიმე მსხვილი სახეობა, მისი აღდგენადობის შეფასება და დაგეგმვა. აღწარმოების გეგმის შედგენა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - პროცედურული შეფერხებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გარდა საქართველოს დაცული ტერიტორიებისა (ტერიტორიის 10 %), დანარჩენ ტერიტორიებზე არ არსებობს სამონადირეო-სათევზაო რეკრეაციული მენეჯმენტი. გავრცელებულია ბრაკონიერობა. ტერიტორიები უკონტროლოა და მხოლოდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახურის იმედადაა დატოვებული, რომლის რესურსი ძალზე მწირია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოვლენილი რეკრეაციული ტურიზმისთვის პერსპექტიული ტერიტორიები. პრიორიტეტული სახეობების მოშენება სპორტულ რეკრეაციული თევზჭერისა და სამონადირეო ტურიზმის განვითარებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - დაფინანსების ნაკლებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ველური ფაუნის სახეობათა პოპულაციების დიდი ნაწილი განადგურებულია, კერძოდ: ჭარტენიანი ტერიტორიების დაშრობით, ჰიდრო ნაგებობებით, სადაც არ აშენებულა არცერთი თევზსავალი, სამთრის საძოვრებზე ულიმიტო ძოვების შედეგად მომხდარია მნიშვნელოვანი ფართობების ეროზია. ფაუნის სახეობათა გამრავლების ადგილზე და სეზონზე ხშირად ემთხვევა კარიერების მუშაობა, ტყეში ტყის კაფვა. აუცილებელია აღნიშნული საქმიანობების სინქრონიზაცია, ტერიტორიების აღდგენა, ფლორის ინვაზიური სახეობების (რობინია, გლედიჩია, პავლონია, ჩინური იფანი) შემცირება მათი გამოხშირვით და მათ ადგილზე მსხმოიარე ნაყოფის მომცემი ტყის სახეობების (მოხები, წაბლი, პანტა, მაჟალო, ყამბრო და ა.შ.) გაშენება, რომელთა ნაყოფი ფაუნის გამრავლებისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის შემქმნელი წითელი ნუსხის სახეობების გამოყვანა და ბუნებრივ პირობებში გადატანა. განხორციელებული ფაუნის იშვიათი სახეობების გამრავლებისათვის ქმედითი ღონისძიებები და მათი ბუნებაში გაშვების სისტემატიზაციის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობა გაიზრდება ხუთამდე (კაკაბი, 371 ხონთქრის ქათამი,კოლხური ხოხობი, გნოლი და დურაჯი), ასევე კაკბების რაოდენობა მიაღწევს 4 000 ერთეულს, ხოლო კოლხური ხოხბის 300 ერთეულს, რაც საშუალებას მოგვცემს, მოხდეს მათი პირველი სატესტო გაშვება ბუნებაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი სახეობების მინიმუმ გაორმაგებული რაოდენობა. მეურნეობა რეგულარულად განახორციელებს ნამატის ნაწილის ბუნებაში გაშვებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20%; შესაძლო რისკები - ეპიდემია, კლიმატური პირობები, რაც პირდაპირ კავშირშია კვერცხის დებაზე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; წინა წელთან შედარებით გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი (230 ერთეული) და გაზრდილი ლიფსიტი (ჯამში 10 000 ცალი). ასევე განაყოფიერებული ქვირითი 60 000 ცალი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-თ) წინა წელთან შედარებით, რაც შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი იშვიათი იქტიოფაუნის წარმომადგენელთა (ნაკადულის კალმახი) სტატუსი გაუმჯობესდეს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20-30 %; შესაძლო რისკები - სტიქიური მოვლენა (წყალმოვარდნა საშენის ტერიტორიაზე), ეპიდემია 6. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს წითელი ნუსხის მცენარეთა სახეობების (56 სახეობა) საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები სრული დაკმაყოფილება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოყვანილია საქართველოს ფლორის იშვიათ მცენარეთა სახეობების (56 სახეობა) საკმარისი რაოდენობის ნერგი, დაწყებულია გამოყვანილი ნერგების როგორც მოვლა, ისე ბუნებაში გადატანა, გარემოდან ამოღებული ინდივიდების შევსების მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10 %; შესაძლო რისკები - ბუნებრივ-კლიმატური პირობები სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია (24 20) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო აღწერა და მიზანი მიტოვებულ და არალიცენზირებულ საბადოთა აღრიცხვა/პასპორტიზაცია; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება; წიაღის სექტორის სტანდარტების და მეთოდოლოგიების შემუშავება და დანერგვა; შესაბამისი მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ცვლილების მომზადება და წარდგენა ინიცირებისთვის. საერთაშორისო გამოცდილების გაზირება/შესწავლა; 372 სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების ლიცენზიების გაცემა და ამ მიზნით გასაწევი საქმიანობის წარმართვა და კოორდინაცია; სალიცენზიო პირობების კონტროლის განხორციელება სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად სამართავად. ლიცენზიით ან განკარგულებით გათვალისწინებული პირობებისა და სასარგებლო წიაღისეულის სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების მდგომარეობის შემოწმება როგორც წინასწარ დამტკიცებული გეგმით, ისე სააგენტოში შემოსული განცხადებების/საჩივრების საფუძველზე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები; წიაღის სექტორის სრულყოფილი და გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა. წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის დანერგილი თანამედროვე სტანდარტები; სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ნავთობისა და გაზისა) მოპოვების მიზნით, გაცემული ლიცენზიები; სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალურად სამართავად შემოწმებული ლიცენზიები და განკარგულებები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აღურიცხავი მიტოვებული და არალიცენზირებული საბადოები და მათზე ინფორმაციის არ არსებობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოვლენილი და აღრიცხული, აუქციონზე გატანილი საბადოები: 2020წ. -15 საბადო; 2021წ. - 25 საბადო; 2022წ. - 35 საბადო; 2023წ. - 50 საბადო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ლიცენზიის მაძიებლების მოთხოვნის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის სალიცენზიოდ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებულია 1300 გეოსაინფორმაციო პაკეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები: 2020წ. - 1340 პაკეტი; 2021წ. - 1380 პაკეტი; 2022წ. 1420 პაკეტი; 2023წ. - 1460 პაკეტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ლიცენზიის მაძიებლების მოთხოვნის შემცირება 3. 373 საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 1 იანვრისათვის გამოცხადდა 934 სალიცენზიო ობიექტი, ჩატარდა 50 აუქციონი და გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 641 ლიცენზია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემა: 2020წ. - 645 ლიცენზია; 2021წ. 660 ლიცენზია; 2022წ; - 680 ლიცენზია; 2023წ. - 700; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ლიცენზიის მაძიებლების მოთხოვნის შემცირება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წლის 1 იანვრისთვის ობიექტებზე შემოწმებულია სალიცენზიო პირობების რეგულირების 280 ლიცენზია და განკარგულება (გეგმიურად - 150 და არაგეგმიურად - 130); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ობიექტებზე შემოწმებული სალიცენზიო პირობების რეგულირების 300 ლიცენზია 2020წ.; ობიექტებზე შემოწმებული სალიცენზიო პირობების რეგულირების 350 ლიცენზია - 2021წ.; ობიექტებზე შემოწმებული სალიცენზიო პირობების რეგულირების 400 ლიცენზია - 2022წ.; ობიექტებზე შემოწმებული სალიცენზიო პირობების რეგულირების 450 ლიცენზია - 2023წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა 374
დანართი
დანართი #2.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 7,2% 2,8% 11,2% 4,8% 8,5% 4,7% 9,2% 4,5% 10,1% 5,9% 10,7% 6,4% 10,7% 6,4% 10,7% 6,4% 34028,5 14377,8 37846,6 15081,1 41077,5 16209,8 44857,6 15907,0 49404,4 16747,2 54668,9 18531,8 60494,4 20506,6 66940,7 22691,8 9129,0 3857,3 12865,5 2,1% 1,8% 4,2% 10152,0 4046,8 14578,8 6,0% 6,7% 6,1% 11013,9 4345,5 16535,6 2,6% 1,5% 3,6% 12027,5 4265,1 18105,7 4,0% 4,5% 4,5% 13246,6 4490,4 19745,3 4,0% 4,0% 4,0% 14658,1 4968,9 21760,7 4,0% 4,0% 4,0% 16220,1 5498,3 24181,5 4,0% 4,0% 4,0% 17948,5 6084,2 26745,3 4,0% 4,0% 4,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 9,7% 9,7% 8,9% 11,5% 11,3% 11,3% 9,0% 4,2% 7,4% 7,4% 7,3% 3,2% 7,6% 7,6% 12,6% 9,9% 8,8% 8,8% 6,5% 8,1% 9,8% 9,8% 7,6% 8,7% 10,3% 10,3% 8,5% 8,2% 10,3% 10,3% 8,2% 8,8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 1,0% -5,4% 7,5% -2,0% -3,3% 3,3% 22,2% 24,0% 20,6% 10,1% 9,3% 13,3% 17,4% 22,4% 12,7% 15,0% 15,2% 14,2% 8,8% 12,6% 5,0% 1,6% -0,3% 8,7% 13,1% 14,3% 11,7% 13,2% 12,7% 14,8% 12,9% 13,2% 12,7% 13,4% 13,0% 14,7% 12,9% 13,2% 12,7% 13,4% 13,0% 14,6% 12,9% 13,2% 12,7% 13,4% 13,0% 14,6% 28,0% 20,2% 12,9% 8,1% 14,8% 29,4% 14,8% 14,7% 16,1% 11,4% 19,6% 16,3% 15,3% 17,6% 19,4% 17,7% 19,0% 20,7% 17,9% 19,0% 20,7% 18,2% 19,0% 20,7% 2,1 5,2 2,1 4,5 1,9 4,2 1,8 3,9 1,7 3,6 1,5 3,3 1,4 3,1 1,3 2,8 2,53 1,03 2,69 1,23 2,69 1,24 2,89 1,30 2,94 1,34 2,98 1,38 3,01 1,41 3,03 1,44 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,7 3288,2 4,0 3626,9 4,0 4116,5 4,0 4672,3 4,0 5303,0 4,0 6019,0 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19,6% 9,4% 16,7% 8,8% 16,0% 7,9% 15,0% 7,4% 14,0% 6,9% 13,0% 6,4% 12,0% 5,9% 11,0% 5,4% რეალური სექტორი ინვესტიციები 37,8% 38,5% 40,3% 40,4% 40,0% 39,8% 40,0% 40,0% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები socialuri Senatanebi ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28,4% 25,8% 25,8% 0,0% 31,0% 25,9% 5,1% 2,5% -1,5% 28,9% 25,8% 25,8% 0,0% 30,4% 24,3% 6,1% 4,6% -0,9% 28,8% 25,6% 25,6% 0,0% 30,1% 23,1% 7,0% 5,7% -0,8% 28,3% 25,2% 25,2% 0,0% 31,0% 23,3% 7,8% 5,1% -2,3% 27,4% 24,9% 24,9% 0,0% 30,0% 22,8% 7,2% 4,6% -2,2% 27,4% 24,7% 24,7% 0,0% 29,2% 22,4% 6,8% 5,0% -1,4% 27,2% 24,6% 24,6% 0,0% 28,6% 21,9% 6,7% 5,3% -1,0% 27,0% 24,6% 24,6% 0,0% 28,0% 21,6% 6,4% 5,5% -0,6% -26,9% -25,2% -25,3% -22,1% -23,2% -23,7% -24,1% -24,6% -20,9% -13,1% -17,3% -8,8% -16,1% -7,7% -12,6% -4,5% -13,0% -5,5% -12,6% -5,1% -12,3% -4,9% -12,2% -4,9% 42,4% 35,1% 72,4% 3,6% 123,4% 7,3% 149,2% 42,4% 34,9% 66,9% 3,6% 120,9% 7,6% 147,1% 42,2% 34,3% 59,0% 4,4% 119,3% 7,9% 146,7% 44,3% 35,2% 55,1% 4,7% 124,2% 9,2% 156,6% 44,2% 34,1% 52,0% 3,9% 124,5% 10,1% 161,3% 43,0% 32,3% 48,3% 6,5% 118,1% 10,7% 157,2% 42,1% 31,0% 45,4% 2,9% 114,0% 11,1% 154,8% 40,7% 29,9% 42,8% 2,7% 110,4% 10,9% 150,6% 5,5% 6,3% 8,3% 10,0% 9,4% 15,8% 7,3% 7,1% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #2.2 ეროვნული ანგარიშები (ოპტიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 26617,8 3146,9 23470,9 12865,5 1729,0 11136,6 14735,6 6936,1 7799,5 20190,4 16093,4 4097,0 34028,5 -1670,0 -195,0 -1475,0 32358,4 2653,2 269,3 2383,9 35011,6 31013,7 12865,5 8393,9 851,0 7542,9 4471,6 27738,5 3184,7 24553,9 14578,8 2313,9 12264,9 19096,5 9119,4 9977,1 23567,3 18644,7 4922,6 37846,6 -2069,8 -237,5 -1832,3 35776,9 3196,6 322,5 2874,1 38973,5 34062,0 14578,8 11234,9 1726,8 9508,1 3343,8 29269,4 3268,6 26000,7 16535,6 2859,9 13675,7 22631,4 11272,5 11358,9 27358,9 21681,1 5677,9 41077,5 -1884,2 -268,7 -1615,5 39193,2 3450,1 368,3 3081,7 42643,3 37045,3 16535,4 13373,9 2329,4 11044,6 3161,5 30285,7 3385,0 26900,7 18105,7 3480,0 14625,7 27389,4 14118,7 13270,7 30923,3 24052,9 6870,4 44857,6 -2138,9 -347,0 -1791,9 42718,7 3652,2 332,0 3320,2 46371,0 40713,0 18105,7 16085,2 2273,0 13812,2 2020,5 33867,9 3574,0 30293,9 19745,3 3548,0 16197,3 32402,0 16888,5 15513,5 36610,9 28363,3 8247,5 49404,4 -2207,2 -321,0 -1886,2 47197,2 3718,4 111,0 3607,4 50915,6 45085,6 19745,3 17047,6 2256,0 14791,6 2697,7 37827,9 3780,0 34047,9 21760,7 3700,0 18060,7 36595,3 19110,7 17484,6 41515,0 32059,0 9456,1 54668,9 -1977,8 -292,0 -1685,8 52691,1 4104,1 167,0 3937,1 56795,2 50305,2 21760,7 18967,3 2710,0 16257,3 2793,4 42057,1 3968,0 38089,1 24181,5 4043,0 20138,5 41331,5 21625,3 19706,2 47075,7 36234,5 10841,2 60494,4 -1704,4 -273,0 -1431,4 58790,0 4461,1 165,0 4296,1 63251,1 56091,1 24181,5 21194,0 3192,0 18002,0 2987,5 46895,4 4229,0 42666,4 26745,3 4290,0 22455,3 46680,9 24470,8 22210,1 53380,9 40952,1 12428,8 66940,7 -1437,6 -301,0 -1136,6 65503,1 4841,0 154,0 4687,0 70344,1 62444,1 26745,3 23448,7 3671,0 19777,7 3296,6 2,8% 4,8% 4,7% 4,5% 5,9% 6,4% 6,4% 6,4% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 9129,0 10152,0 11013,9 12027,5 13246,6 14658,1 16220,1 17948,5 3857,3 4046,8 4345,5 4265,1 4490,4 4968,9 5498,3 6084,2 222,7% 236,2% 244,8% 255,8% 266,1% 276,7% 287,8% 299,3% 4,2% 6,1% 3,6% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 211,8% 224,6% 230,5% 239,7% 249,3% 259,2% 269,6% 280,4% 2,1% 6,0% 2,6% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 215,3% 1,8% 229,8% 6,7% 233,2% 1,5% 243,7% 4,5% 253,5% 4,0% 263,6% 4,0% 274,2% 4,0% 285,1% 4,0% 19,6% 16,7% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 9,4% 10,2% 8,8% 8,0% 7,9% 8,0% 7,4% 7,5% 6,9% 7,0% 6,4% 6,5% 5,9% 6,0% 5,4% 5,5% 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 12567,3 1485,8 11081,5 6074,3 816,3 5258,0 6618,3 3115,3 3503,0 9976,6 7952,1 2024,4 15283,4 -750,1 -87,6 -662,5 14533,3 1191,6 120,9 1070,7 15724,9 13929,3 5778,3 3770,0 382,2 3387,8 2008,4 12351,1 1418,0 10933,0 6491,5 1030,3 5461,2 8084,3 3860,6 4223,7 10904,8 8627,1 2277,7 16022,0 -876,2 -100,5 -775,7 15145,8 1353,3 136,5 1216,7 16499,1 14419,8 6171,8 4756,2 731,0 4025,2 1415,6 12700,5 1418,3 11282,2 7175,1 1241,0 5934,1 9244,1 4604,4 4639,7 12341,1 9780,0 2561,2 16778,6 -769,6 -109,7 -659,9 16008,9 1409,2 150,5 1258,8 17418,2 15131,6 6754,1 5462,7 951,5 4511,3 1291,4 12636,0 1412,3 11223,7 7554,2 1451,9 6102,2 10705,8 5518,6 5187,2 13362,3 10393,5 2968,8 17533,7 -836,0 -135,6 -700,4 16697,6 1427,6 129,8 1297,8 18125,2 15913,6 7077,1 6287,3 888,5 5398,8 789,7 13587,1 1433,8 12153,3 7921,4 1423,4 6498,0 12178,0 6347,4 5830,6 15118,3 11712,5 3405,8 18568,2 -829,5 -120,6 -708,9 17738,6 1397,5 41,7 1355,8 19136,1 16945,0 7421,1 6407,2 847,9 5559,3 1013,9 14592,1 1458,1 13133,9 8394,2 1427,3 6966,9 13225,0 6906,3 6318,7 16454,7 12706,7 3748,0 19756,5 -714,8 -105,5 -609,2 19041,8 1483,2 60,4 1422,8 20524,9 18179,5 7864,0 6854,5 979,4 5875,1 1009,5 15599,5 1471,8 14127,7 8969,2 1499,6 7469,6 14362,1 7514,5 6847,6 17909,9 13785,4 4124,5 21020,9 -592,3 -94,9 -497,4 20428,7 1550,2 57,3 1492,8 21978,9 19490,9 8402,7 7364,6 1109,2 6255,4 1038,1 16725,1 1508,3 15216,8 9538,6 1530,0 8008,6 15597,1 8176,2 7420,9 19494,5 14955,5 4538,9 22366,3 -480,3 -100,6 -379,8 21885,9 1617,5 51,5 1566,0 23503,4 20863,9 8936,2 7834,7 1226,6 6608,1 1101,5 78,2% 9,2% 69,0% 37,8% 5,1% 32,7% 43,3% 20,4% 22,9% 59,3% 47,3% 12,0% 100,0% -4,9% -0,6% -4,3% 95,1% 7,8% 0,8% 7,0% 102,9% 91,1% 37,8% 24,7% 2,5% 22,2% 13,1% 73,3% 8,4% 64,9% 38,5% 6,1% 32,4% 50,5% 24,1% 26,4% 62,3% 49,3% 13,0% 100,0% -5,5% -0,6% -4,8% 94,5% 8,4% 0,9% 7,6% 103,0% 90,0% 38,5% 29,7% 4,6% 25,1% 8,8% 71,3% 8,0% 63,3% 40,3% 7,0% 33,3% 55,1% 27,4% 27,7% 66,6% 52,8% 13,8% 100,0% -4,6% -0,7% -3,9% 95,4% 8,4% 0,9% 7,5% 103,8% 90,2% 40,3% 32,6% 5,7% 26,9% 7,7% 67,5% 7,5% 60,0% 40,4% 7,8% 32,6% 61,1% 31,5% 29,6% 68,9% 53,6% 15,3% 100,0% -4,8% -0,8% -4,0% 95,2% 8,1% 0,7% 7,4% 103,4% 90,8% 40,4% 35,9% 5,1% 30,8% 4,5% 68,6% 7,2% 61,3% 40,0% 7,2% 32,8% 65,6% 34,2% 31,4% 74,1% 57,4% 16,7% 100,0% -4,5% -0,6% -3,8% 95,5% 7,5% 0,2% 7,3% 103,1% 91,3% 40,0% 34,5% 4,6% 29,9% 5,5% 69,2% 6,9% 62,3% 39,8% 6,8% 33,0% 66,9% 35,0% 32,0% 75,9% 58,6% 17,3% 100,0% -3,6% -0,5% -3,1% 96,4% 7,5% 0,3% 7,2% 103,9% 92,0% 39,8% 34,7% 5,0% 29,7% 5,1% 69,5% 6,6% 63,0% 40,0% 6,7% 33,3% 68,3% 35,7% 32,6% 77,8% 59,9% 17,9% 100,0% -2,8% -0,5% -2,4% 97,2% 7,4% 0,3% 7,1% 104,6% 92,7% 40,0% 35,0% 5,3% 29,8% 4,9% 70,1% 6,3% 63,7% 40,0% 6,4% 33,5% 69,7% 36,6% 33,2% 79,7% 61,2% 18,6% 100,0% -2,1% -0,4% -1,7% 97,9% 7,2% 0,2% 7,0% 105,1% 93,3% 40,0% 35,0% 5,5% 29,5% 4,9% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #2.3 ნაერთი ბიუჯეტი (ოპტიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 9 675,5 10 921,2 11 822,2 12 705,0 13 531,0 14 962,0 16 453,0 18 099,0 8 786,1 9 778,9 10 506,3 11 310,0 12 306,0 13 513,0 14 904,0 16 444,0 4 426,1 5 645,2 5 966,1 6 386,0 6 979,0 7 664,0 8 424,0 9 264,0 4 360,0 4 133,8 4 540,3 4 924,0 5 327,0 5 849,0 6 480,0 7 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,3 350,6 405,9 460,0 240,0 303,0 308,0 309,0 592,1 791,6 909,9 935,0 985,0 1 146,0 1 241,0 1 346,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 8 824,5 1 752,9 1 394,0 402,9 195,0 207,9 756,1 28,0 3 393,7 1 097,0 9 194,3 1 648,9 1 535,7 481,5 237,5 244,0 906,7 28,1 3 543,9 1 049,5 9 492,8 10 432,0 11 275,0 12 252,0 13 261,0 14 428,0 1 684,8 1 785,0 1 872,0 1 992,0 2 091,0 2 259,0 1 583,8 1 600,0 1 702,0 1 788,0 1 877,0 1 970,0 520,6 639,0 730,0 779,0 840,0 944,0 268,7 347,0 321,0 292,0 273,0 301,0 251,9 292,0 409,0 487,0 567,0 643,0 877,9 935,0 1 032,0 1 088,0 1 143,0 1 200,0 37,6 128,0 129,0 136,0 143,0 155,0 3 731,5 4 140,0 4 578,0 5 095,0 5 503,0 5 943,0 1 056,7 1 205,0 1 232,0 1 374,0 1 664,0 1 957,0 851,0 1 726,8 2 329,4 2 273,0 2 256,0 2 710,0 3 192,0 3 671,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1 361,8 1 729,0 -367,2 2 084,5 2 313,9 -229,4 2 654,2 2 859,9 -205,7 3 320,0 3 480,0 -160,0 3 348,0 3 548,0 -200,0 3 500,0 3 700,0 -200,0 3 826,0 4 043,0 -217,0 4 055,0 4 290,0 -235,0 მთლიანი სალდო -510,8 -357,7 -324,9 -1 047,0 -1 092,0 -790,0 -634,0 -384,0 477,9 559,1 -81,2 1 079,0 330,9 -35,0 365,9 0,0 748,1 1 080,6 -332,5 90,3 144,4 -54,1 884,8 994,5 -109,7 1 151,9 353,9 -35,0 388,9 0,0 798,1 1 252,1 -454,1 -90,5 -22,0 -68,5 631,6 735,6 -104,0 1 114,4 375,3 -35,0 410,3 0,0 739,1 1 455,3 -716,2 157,9 -198,4 356,3 130,0 230,0 -100,0 1 239,0 850,0 -40,0 890,0 0,0 389,0 1 316,0 -927,0 62,0 62,0 0,0 62,0 270,0 177,0 360,0 -115,0 -90,0 1 732,0 1 695,0 831,0 865,0 -45,0 -45,0 876,0 910,0 0,0 0,0 901,0 830,0 1 855,0 2 900,0 -954,0 -2 070,0 578,0 635,0 578,0 635,0 0,0 0,0 310,0 400,0 -90,0 1 951,0 865,0 -45,0 910,0 0,0 1 086,0 2 006,0 -920,0 1 007,0 1 007,0 0,0 320,0 410,0 -90,0 1 790,0 565,0 -45,0 610,0 0,0 1 225,0 2 200,0 -975,0 1 086,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 025,1 -1 112,8 -1 017,6 -1 176,8 -1 154,0 -1 060,0 4510,1 5091,9 5267,2 5347,8 5710,7 5992,1 222,9 275,6 388,7 451,8 432,2 800,7 140,5 180,9 282,6 328,7 323,4 701,7 82,4 94,6 106,0 123,0 108,8 99,0 2498,7 2863,2 3250,5 4114,0 4974,0 5839,0 35,1% 34,9% 34,3% 35,2% 34,1% 32,3% 72,4% 66,9% 59,0% 55,1% 52,0% 48,3% -944,0 6360,2 404,4 311,9 92,5 6704,0 31,0% 45,4% -704,0 6775,4 432,5 330,5 102,0 7269,0 29,9% 42,8% 2,9% 2,7% საოპერაციო სალდო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი 0,0 მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან 3,6% 3,6% 4,4% 4,7% 3,9% 6,5% 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 149,2% 147,1% 146,7% 156,6% 161,3% 157,2% 154,8% 150,6% 5,5% 6,3% 8,3% 10,0% 9,4% 15,8% 7,3% 7,1% 5,0% 6,0% 8,0% 9,2% 8,6% 14,8% 6,9% 6,8% 1,8% 2,1% 2,2% 2,5% 2,2% 1,8% 1,6% 1,6% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28,4% 25,8% 13,0% 12,8% 0,0% 0,9% 1,7% 28,9% 25,8% 14,9% 10,9% 0,0% 0,9% 2,1% 28,8% 25,6% 14,5% 11,1% 0,0% 1,0% 2,2% 28,3% 25,2% 14,2% 11,0% 0,0% 1,0% 2,1% 27,4% 24,9% 14,1% 10,8% 0,0% 0,5% 2,0% 27,4% 24,7% 14,0% 10,7% 0,0% 0,6% 2,1% 27,2% 24,6% 13,9% 10,7% 0,0% 0,5% 2,1% 27,0% 24,6% 13,8% 10,7% 0,0% 0,5% 2,0% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25,9% 5,2% 4,1% 1,2% 0,6% 0,6% 2,2% 0,1% 10,0% 3,2% 24,3% 4,4% 4,1% 1,3% 0,6% 0,6% 2,4% 0,1% 9,4% 2,8% 23,1% 4,1% 3,9% 1,3% 0,7% 0,6% 2,1% 0,1% 9,1% 2,6% 23,3% 4,0% 3,6% 1,4% 0,8% 0,7% 2,1% 0,3% 9,2% 2,7% 22,8% 3,8% 3,4% 1,5% 0,6% 0,8% 2,1% 0,3% 9,3% 2,5% 22,4% 3,6% 3,3% 1,4% 0,5% 0,9% 2,0% 0,2% 9,3% 2,5% 21,9% 3,5% 3,1% 1,4% 0,5% 0,9% 1,9% 0,2% 9,1% 2,8% 21,6% 3,4% 2,9% 1,4% 0,4% 1,0% 1,8% 0,2% 8,9% 2,9% საოპერაციო სალდო 2,5% 4,6% 5,7% 5,1% 4,6% 5,0% 5,3% 5,5% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4,0% 5,1% -1,1% 5,5% 6,1% -0,6% 6,5% 7,0% -0,5% 7,4% 7,8% -0,4% 6,8% 7,2% -0,4% 6,4% 6,8% -0,4% 6,3% 6,7% -0,4% 6,1% 6,4% -0,4% მთლიანი სალდო -1,5% -0,9% -0,8% -2,3% -2,2% -1,4% -1,0% -0,6% 1,4% 1,6% -0,2% 3,2% 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 2,2% 3,2% -1,0% 0,3% 0,4% -0,2% 2,3% 2,6% -0,3% 3,0% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 2,1% 3,3% -1,2% -0,2% -0,1% -0,2% 1,5% 1,8% -0,3% 2,7% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 1,8% 3,5% -1,7% 0,4% -0,5% 0,9% 0,3% 0,5% -0,2% 2,8% 1,9% -0,1% 2,0% 0,0% 0,9% 2,9% -2,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% -0,2% 3,5% 1,7% -0,1% 1,8% 0,0% 1,8% 3,8% -1,9% 1,2% 1,2% 0,0% 0,5% 0,7% -0,2% 3,1% 1,6% -0,1% 1,7% 0,0% 1,5% 5,3% -3,8% 1,2% 1,2% 0,0% 0,5% 0,7% -0,1% 3,2% 1,4% -0,1% 1,5% 0,0% 1,8% 3,3% -1,5% 1,7% 1,7% 0,0% 0,5% 0,6% -0,1% 2,7% 0,8% -0,1% 0,9% 0,0% 1,8% 3,3% -1,5% 1,6% 1,6% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -3,0% -2,9% -2,5% -2,6% -2,3% -1,9% -1,6% -1,1% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი #2.4 საგადასახდელო ბალანსი (ოპტიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. -1889,4 -3869,2 2930,7 -6799,9 1564,4 3295,5 -1731,1 -705,6 557,8 -1263,5 -82,4 -1181,1 1121,1 113,8 1007,3 2125,1 316,1 1815,4 -6,4 -235,7 0,0 -1332,4 -3795,6 3633,9 -7429,5 2014,1 3975,7 -1961,5 -824,7 622,7 -1447,4 -94,6 -1352,8 1273,8 128,5 1145,3 1615,0 318,0 1023,8 273,2 -282,6 0,0 -1247,6 -4107,4 4448,3 -8555,7 2241,8 4482,4 -2240,6 -743,5 697,3 -1440,9 -106,0 -1334,9 1361,5 145,4 1216,1 1498,3 291,7 408,4 798,2 -249,2 1,5 -716,5 -3522,8 5006,6 -8529,4 2269,6 4705,9 -2436,3 -758,5 684,3 -1442,8 -123,0 -1319,7 1295,1 117,7 1177,4 1055,2 137,9 1324,9 -407,7 -338,7 0,0 -914,5 -3889,8 5724,9 -9614,7 2463,0 5258,8 -2795,8 -748,2 720,4 -1468,6 -108,8 -1359,8 1260,5 37,6 1222,8 1404,1 305,4 889,3 209,4 -489,6 0,0 -946,9 -4389,2 6478,2 -10867,4 2721,5 5927,0 -3205,5 -670,4 797,2 -1467,7 -99,0 -1368,7 1391,2 56,6 1334,6 1502,7 281,4 775,2 446,1 -555,7 0,0 -1012,7 -4952,3 7330,6 -12282,9 3005,1 6680,1 -3675,0 -577,8 882,2 -1459,9 -92,5 -1367,4 1512,2 55,9 1456,3 1643,5 368,1 747,2 528,2 -630,8 0,0 -1117,5 -5586,9 8295,2 -13882,1 3315,7 7528,9 -4213,1 -487,3 976,2 -1463,5 -102,0 -1361,5 1641,0 52,2 1588,8 1833,4 415,3 794,0 624,1 -715,9 0,0 -13,1% -26,9% 20,4% -47,3% 10,9% 22,9% -12,0% -4,9% 3,9% -8,8% -0,6% -8,2% 7,8% 0,8% 7,0% 14,8% 2,2% 12,6% 0,0% -1,6% 0,0% -8,8% -25,2% 24,1% -49,3% 13,4% 26,4% -13,0% -5,5% 4,1% -9,6% -0,6% -9,0% 8,4% 0,9% 7,6% 10,7% 2,1% 6,8% 1,8% -1,9% 0,0% -7,7% -25,3% 27,4% -52,8% 13,8% 27,7% -13,8% -4,6% 4,3% -8,9% -0,7% -8,2% 8,4% 0,9% 7,5% 9,2% 1,8% 2,5% 4,9% -1,5% 0,0% -4,5% -22,1% 31,5% -53,6% 14,3% 29,6% -15,3% -4,8% 4,3% -9,1% -0,8% -8,3% 8,1% 0,7% 7,4% 6,6% 0,9% 8,3% -2,6% -2,1% 0,0% -5,5% -23,2% 34,2% -57,4% 14,7% 31,4% -16,7% -4,5% 4,3% -8,8% -0,6% -8,1% 7,5% 0,2% 7,3% 8,4% 1,8% 5,3% 1,3% -2,9% 0,0% -5,1% -23,7% 35,0% -58,6% 14,7% 32,0% -17,3% -3,6% 4,3% -7,9% -0,5% -7,4% 7,5% 0,3% 7,2% 8,1% 1,5% 4,2% 2,4% -3,0% 0,0% -4,9% -24,1% 35,7% -59,9% 14,7% 32,6% -17,9% -2,8% 4,3% -7,1% -0,5% -6,7% 7,4% 0,3% 7,1% 8,0% 1,8% 3,6% 2,6% -3,1% 0,0% -4,9% -24,6% 36,6% -61,2% 14,6% 33,2% -18,6% -2,1% 4,3% -6,4% -0,4% -6,0% 7,2% 0,2% 7,0% 8,1% 1,8% 3,5% 2,8% -3,2% 0,0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #2.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 1 987,3 10 607,1 8 619,8 14 057,9 945,4 19 360,5 -6 248,0 16 045,2 6 505,5 2 383,2 4 122,3 9 539,7 1 970,4 12 132,0 10 161,5 16 445,8 940,5 22 352,3 -6 847,0 18 416,3 8 418,1 2 698,7 5 719,4 9 998,1 565,4 12 855,2 12 289,8 20 559,3 1 489,5 26 540,4 -7 470,6 21 124,7 9 776,7 2 850,8 6 925,9 11 348,0 2 771,9 16 409,4 13 637,5 22 498,1 1 387,5 29 047,6 -7 937,0 25 270,0 11 367,7 3 191,8 8 175,9 13 902,3 3 598,7 19 015,7 15 417,1 26 125,1 764,5 33 643,5 -8 282,9 29 723,8 13 570,3 3 617,8 9 952,4 16 153,5 3 921,9 21 594,7 17 672,8 31 461,5 84,5 40 042,5 -8 665,6 35 383,4 16 379,2 4 125,6 12 253,5 19 004,2 4 224,6 24 523,4 20 298,9 37 896,1 -967,5 47 952,6 -9 089,0 42 120,6 19 769,4 4 704,7 15 064,7 22 351,2 4 495,4 27 849,4 23 354,0 45 645,4 -2 098,5 57 301,4 -9 557,6 50 140,7 23 861,5 5 365,0 18 496,4 26 279,3 2,12 5,23 69,8% 2,53 1,03 56,9% 2,06 4,50 63,6% 2,69 1,23 59,1% 1,94 4,20 62,1% 2,69 1,24 64,6% 1,78 3,95 63,0% 2,89 1,30 64,8% 1,66 3,64 61,9% 2,94 1,34 68,1% 1,55 3,34 60,8% 2,98 1,38 73,2% 1,44 3,06 59,7% 3,01 1,41 79,3% 1,34 2,81 58,7% 3,03 1,44 85,6% 63,1% 16,7% 9,5% 15,9% 25,7% 22,3% 40,1% 20,2% 12,9% 20,2% 9,0% 25,8% -0,8% 14,4% 17,9% 17,0% -0,5% 15,5% 9,6% 14,8% 29,4% 13,2% 38,7% 4,8% -71,3% 6,0% 20,9% 25,0% 58,4% 18,7% 9,1% 14,7% 16,1% 5,6% 21,1% 13,5% 390,3% 27,6% 11,0% 9,4% -6,8% 9,4% 6,2% 19,6% 16,3% 12,0% 18,0% 22,5% 29,8% 15,9% 13,0% 16,1% -44,9% 15,8% 4,4% 17,6% 19,4% 13,3% 21,7% 16,2% 9,0% 13,6% 14,6% 20,4% -88,9% 19,0% 4,6% 19,0% 20,7% 14,0% 23,1% 17,6% 7,7% 13,6% 14,9% 20,5% -1244,4% 19,8% 4,9% 19,0% 20,7% 14,0% 22,9% 17,6% 6,4% 13,6% 15,1% 20,4% -116,9% 19,5% 5,2% 19,0% 20,7% 14,0% 22,8% 17,6% 5,8% 31,2% 25,3% 41,3% 2,8% 56,9% -18,4% 47,2% 19,1% 7,0% 12,1% 28,0% 5,2% 32,1% 26,8% 43,5% 2,5% 59,1% -18,1% 48,7% 22,2% 7,1% 15,1% 26,4% 1,4% 31,3% 29,9% 50,1% 3,6% 64,6% -18,2% 51,4% 23,8% 6,9% 16,9% 27,6% 6,2% 36,6% 30,4% 50,2% 3,1% 64,8% -17,7% 56,3% 25,3% 7,1% 18,2% 31,0% 7,3% 38,5% 31,2% 52,9% 1,5% 68,1% -16,8% 60,2% 27,5% 7,3% 20,1% 32,7% 7,2% 39,5% 32,3% 57,5% 0,2% 73,2% -15,9% 64,7% 30,0% 7,5% 22,4% 34,8% 7,0% 40,5% 33,6% 62,6% -1,6% 79,3% -15,0% 69,6% 32,7% 7,8% 24,9% 36,9% 6,7% 41,6% 34,9% 68,2% -3,1% 85,6% -14,3% 74,9% 35,6% 8,0% 27,6% 39,3% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #2.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 6 765,0 7 295,9 7 295,7 0,2 530,9 -432,5 -491,3 506,5 997,8 1 558,8 -1 500,0 6 332,5 2 999,3 2 766,3 566,9 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 7 121,7 7 878,3 7 877,6 0,7 756,6 -278,8 -498,6 477,1 975,8 1 731,9 -1 512,1 6 842,9 3 308,9 2 818,3 715,8 7 816,4 9 668,2 11 164,4 8 802,8 10 701,1 12 145,6 8 801,3 10 699,4 12 143,8 1,5 1,7 1,8 986,4 1 032,9 981,2 40,2 -916,0 -1 070,5 -130,9 -232,9 -855,9 646,5 606,5 561,5 777,4 839,4 1 417,4 1 868,0 1 948,4 2 515,8 -1 697,0 -2 631,5 -2 730,3 7 856,5 8 752,2 10 094,0 3 565,5 3 998,6 4 563,9 3 642,8 4 067,7 4 578,9 648,2 685,8 951,2 12 853,1 13 785,3 13 783,2 2,0 932,1 -973,5 -1 535,9 516,5 2 052,4 3 402,0 -2 839,7 11 879,6 5 259,6 5 176,1 1 443,9 14 760,7 15 646,2 15 644,0 2,2 885,5 -754,6 -2 587,9 471,5 3 059,4 4 793,9 -2 960,6 14 006,0 6 061,4 5 848,7 2 095,9 16 917,1 17 758,4 17 755,9 2,5 841,3 -368,0 -3 718,9 426,5 4 145,4 6 445,5 -3 094,5 16 549,2 6 985,5 6 605,8 2 957,9 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,7 3288,2 4,0 3626,9 4,0 4116,5 4,0 4672,3 4,0 5303,0 4,0 6019,0 22,7% 20,8% 20,9% -94,8% 0,7% -23,5% 40,0% 0,8% 16,9% 118,5% 61,7% 28,0% 19,8% 61,1% -22,0% 5,3% 8,0% 8,0% 284,2% 42,5% -35,5% 1,5% -5,8% -2,2% 11,1% 0,8% 8,1% 10,3% 1,9% 26,3% 9,8% 23,7% 11,7% 21,6% 11,7% 21,6% 131,8% 8,9% 30,4% 4,7% -114,4% -2381,1% -73,7% 77,9% 35,5% -6,2% -20,3% 8,0% 7,9% 4,3% 12,2% 55,1% 14,8% 11,4% 7,8% 12,1% 29,3% 11,7% -9,4% 5,8% 15,5% 13,5% 13,5% 10,1% -5,0% 16,9% 267,5% -7,4% 68,9% 29,1% 3,8% 15,3% 14,1% 12,6% 38,7% 15,1% 13,5% 13,5% 10,7% -5,0% -9,1% 79,4% -8,0% 44,8% 35,2% 4,0% 17,7% 15,2% 13,0% 51,8% 14,8% 13,5% 13,5% 10,7% -5,0% -22,5% 68,5% -8,7% 49,1% 40,9% 4,3% 17,9% 15,2% 13,0% 45,2% 14,6% 13,5% 13,5% 10,7% -5,0% -51,2% 43,7% -9,5% 35,5% 34,5% 4,5% 18,2% 15,2% 12,9% 41,1% 19,9% 21,4% 21,4% 0,0% 1,6% -1,3% -1,4% 1,5% 2,9% 4,6% -4,4% 18,6% 8,8% 8,1% 1,7% 18,8% 20,8% 20,8% 0,0% 2,0% -0,7% -1,3% 1,3% 2,6% 4,6% -4,0% 18,1% 8,7% 7,4% 1,9% 22,6% 24,6% 24,6% 0,0% 2,0% -2,2% -1,7% 1,1% 2,9% 5,1% -5,5% 20,4% 9,2% 9,3% 1,9% 23,5% 25,2% 25,2% 0,0% 1,7% -1,8% -2,8% 0,9% 3,8% 6,2% -5,2% 21,7% 9,6% 9,5% 2,6% 24,4% 25,9% 25,9% 0,0% 1,5% -1,2% -4,3% 0,8% 5,1% 7,9% -4,9% 23,2% 10,0% 9,7% 3,5% 25,3% 26,5% 26,5% 0,0% 1,3% -0,5% -5,6% 0,6% 6,2% 9,6% -4,6% 24,7% 10,4% 9,9% 4,4% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 19,0% 21,4% 21,4% 0,0% 2,4% 0,1% -0,3% 1,6% 1,9% 4,5% -4,1% 19,1% 8,7% 8,9% 1,6% 21,6% 23,9% 23,9% 0,0% 2,3% -2,0% -0,5% 1,4% 1,9% 4,3% -5,9% 19,5% 8,9% 9,1% 1,5%
დანართი
დანართი #1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 7,2% 2,8% 11,2% 4,8% 8,5% 4,7% 9,2% 4,5% 8,2% 5,0% 8,7% 5,5% 8,7% 5,5% 8,7% 5,5% 34028,5 14377,8 37846,6 15081,1 41077,5 16209,8 44857,6 15907,0 48513,5 16445,3 52717,2 17870,2 57285,2 19418,7 62248,9 21101,3 9129,0 3857,3 12865,5 2,1% 1,8% 4,2% 10152,0 4046,8 14578,8 6,0% 6,7% 6,1% 11013,9 4345,5 16535,6 2,6% 1,5% 3,6% 12027,5 4265,1 18105,7 4,0% 4,5% 4,5% 13007,7 4409,4 19384,6 3,0% 3,0% 3,0% 14134,8 4791,5 21055,7 3,0% 3,0% 3,0% 15359,6 5206,6 23063,5 3,0% 3,0% 3,0% 16690,5 5657,8 25135,0 3,0% 3,0% 3,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 9,7% 9,7% 8,9% 11,5% 11,3% 11,3% 9,0% 4,2% 7,4% 7,4% 7,3% 3,2% 7,6% 7,6% 12,6% 9,9% 7,3% 7,3% 6,5% 8,1% 8,1% 8,1% 7,6% 8,7% 8,5% 8,5% 8,5% 8,2% 8,6% 8,6% 8,2% 8,8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 1,0% -5,4% 7,5% -2,0% -3,3% 3,3% 22,2% 24,0% 20,6% 10,1% 9,3% 13,3% 17,4% 22,4% 12,7% 15,0% 15,2% 14,2% 8,8% 12,6% 5,0% 1,6% -0,3% 8,7% 11,2% 12,7% 9,7% 10,3% 10,1% 11,2% 11,1% 11,5% 10,6% 10,5% 10,4% 11,1% 11,1% 11,5% 10,6% 10,5% 10,4% 11,1% 11,1% 11,5% 10,6% 10,5% 10,4% 11,1% 28,0% 20,2% 12,9% 8,1% 14,8% 29,4% 14,8% 14,7% 16,1% 11,4% 19,6% 16,3% 10,4% 13,9% 15,9% 12,5% 15,3% 17,2% 12,5% 15,3% 17,2% 12,5% 15,3% 17,2% 2,1 5,2 2,1 4,5 1,9 4,2 1,8 3,9 1,7 3,7 1,6 3,4 1,5 3,2 1,4 2,9 2,53 1,03 2,69 1,23 2,69 1,24 2,89 1,30 2,98 1,36 3,05 1,42 3,13 1,48 3,20 1,54 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,7 3288,2 4,0 3626,9 4,0 4000,5 4,0 4412,5 4,0 4867,0 4,0 5378,1 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19,6% 9,4% 16,7% 8,8% 16,0% 7,9% 15,0% 7,4% 14,0% 6,9% 13,0% 6,4% 12,0% 5,9% 11,0% 5,4% რეალური სექტორი ინვესტიციები 37,8% 38,5% 40,3% 40,4% 40,0% 39,9% 40,3% 40,4% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები socialuri Senatanebi ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28,4% 25,8% 25,8% 0,0% 31,0% 25,9% 5,1% 2,5% -1,5% 28,9% 25,8% 25,8% 0,0% 30,4% 24,3% 6,1% 4,6% -0,9% 28,8% 25,6% 25,6% 0,0% 30,1% 23,1% 7,0% 5,7% -0,8% 28,3% 25,2% 25,2% 0,0% 31,0% 23,3% 7,8% 5,1% -2,3% 27,5% 25,0% 25,0% 0,0% 30,6% 23,2% 7,3% 4,3% -2,6% 27,6% 24,9% 24,9% 0,0% 30,3% 23,2% 7,0% 4,4% -2,3% 27,5% 24,8% 24,8% 0,0% 30,2% 23,1% 7,1% 4,4% -2,3% 27,5% 24,8% 24,8% 0,0% 30,1% 23,2% 6,9% 4,3% -2,2% -26,9% -25,2% -25,3% -22,1% -22,8% -22,8% -22,7% -22,7% -20,9% -13,1% -17,3% -8,8% -16,1% -7,7% -12,6% -4,5% -12,5% -5,0% -11,5% -4,0% -10,6% -3,2% -9,7% -2,4% 42,4% 35,1% 72,4% 3,6% 123,4% 7,3% 149,2% 42,4% 34,9% 66,9% 3,6% 120,9% 7,6% 147,1% 42,2% 34,3% 59,0% 4,4% 119,3% 7,9% 146,7% 44,3% 35,2% 55,1% 4,7% 124,2% 9,2% 156,6% 45,0% 34,7% 52,9% 4,0% 126,1% 10,3% 163,4% 44,6% 33,5% 49,9% 6,7% 121,4% 11,1% 161,5% 44,5% 32,8% 47,7% 3,0% 118,9% 11,7% 161,4% 43,8% 32,1% 45,7% 2,9% 116,9% 11,7% 159,4% 5,5% 6,3% 8,3% 10,0% 9,5% 16,2% 7,6% 7,5% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #1.2 ეროვნული ანგარიშები (საბაზო სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 26617,8 3146,9 23470,9 12865,5 1729,0 11136,6 14735,6 6936,1 7799,5 20190,4 16093,4 4097,0 34028,5 -1670,0 -195,0 -1475,0 32358,4 2653,2 269,3 2383,9 35011,6 31013,7 12865,5 8393,9 851,0 7542,9 4471,6 27738,5 3184,7 24553,9 14578,8 2313,9 12264,9 19096,5 9119,4 9977,1 23567,3 18644,7 4922,6 37846,6 -2069,8 -237,5 -1832,3 35776,9 3196,6 322,5 2874,1 38973,5 34062,0 14578,8 11234,9 1726,8 9508,1 3343,8 29269,4 3268,6 26000,7 16535,6 2859,9 13675,7 22631,4 11272,5 11358,9 27358,9 21681,1 5677,9 41077,5 -1884,2 -268,7 -1615,5 39193,2 3450,1 368,3 3081,7 42643,3 37045,3 16535,4 13373,9 2329,4 11044,6 3161,5 30285,7 3385,0 26900,7 18105,7 3480,0 14625,7 27389,4 14118,7 13270,7 30923,3 24052,9 6870,4 44857,6 -2138,9 -347,0 -1791,9 42718,7 3652,2 332,0 3320,2 46371,0 40713,0 18105,7 16085,2 2273,0 13812,2 2020,5 32940,2 3574,0 29366,2 19384,6 3548,0 15836,6 31870,5 16647,1 15223,4 35681,8 27692,3 7989,5 48513,5 -2245,5 -321,0 -1924,5 46268,0 3653,3 111,0 3542,3 49921,3 44267,3 19384,6 16981,1 2080,0 14901,1 2403,5 35691,0 3780,0 31911,0 21055,7 3700,0 17355,7 35407,3 18568,8 16838,4 39436,8 30562,6 8874,2 52717,2 -2052,6 -292,0 -1760,6 50664,6 3963,5 167,0 3796,5 54628,1 48539,1 21055,7 18937,1 2309,0 16628,1 2118,6 38470,9 3968,0 34502,9 23063,5 4043,0 19020,5 39337,2 20712,4 18624,8 43586,5 33729,8 9856,6 57285,2 -1805,7 -273,0 -1532,7 55479,4 4233,2 165,0 4068,2 59712,6 53226,6 23063,5 21241,8 2518,0 18723,8 1821,8 41582,0 4229,0 37353,0 25135,0 4290,0 20845,0 43704,2 23103,5 20600,7 48172,3 37224,6 10947,7 62248,9 -1553,3 -301,0 -1252,3 60695,7 4512,5 154,0 4358,5 65208,1 58305,1 25135,0 23626,2 2674,0 20952,2 1508,9 2,8% 4,8% 4,7% 4,5% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 9129,0 10152,0 11013,9 12027,5 13007,7 14134,8 15359,6 16690,5 3857,3 4046,8 4345,5 4265,1 4409,4 4791,5 5206,6 5657,8 222,7% 236,2% 244,8% 255,8% 263,5% 271,4% 279,6% 287,9% 4,2% 6,1% 3,6% 4,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 211,8% 224,6% 230,5% 239,7% 246,9% 254,3% 261,9% 269,8% 2,1% 6,0% 2,6% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 215,3% 1,8% 229,8% 6,7% 233,2% 1,5% 243,7% 4,5% 251,0% 3,0% 258,6% 3,0% 266,3% 3,0% 274,3% 3,0% 19,6% 16,7% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 9,4% 10,2% 8,8% 8,0% 7,9% 8,0% 7,4% 7,5% 6,9% 7,0% 6,4% 6,5% 5,9% 6,0% 5,4% 5,5% 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 12567,3 1485,8 11081,5 6074,3 816,3 5258,0 6618,3 3115,3 3503,0 9976,6 7952,1 2024,4 15283,4 -750,1 -87,6 -662,5 14533,3 1191,6 120,9 1070,7 15724,9 13929,3 5778,3 3770,0 382,2 3387,8 2008,4 12351,1 1418,0 10933,0 6491,5 1030,3 5461,2 8084,3 3860,6 4223,7 10904,8 8627,1 2277,7 16022,0 -876,2 -100,5 -775,7 15145,8 1353,3 136,5 1216,7 16499,1 14419,8 6171,8 4756,2 731,0 4025,2 1415,6 12700,5 1418,3 11282,2 7175,1 1241,0 5934,1 9244,1 4604,4 4639,7 12341,1 9780,0 2561,2 16778,6 -769,6 -109,7 -659,9 16008,9 1409,2 150,5 1258,8 17418,2 15131,6 6754,1 5462,7 951,5 4511,3 1291,4 12636,0 1412,3 11223,7 7554,2 1451,9 6102,2 10705,8 5518,6 5187,2 13362,3 10393,5 2968,8 17533,7 -836,0 -135,6 -700,4 16697,6 1427,6 129,8 1297,8 18125,2 15913,6 7077,1 6287,3 888,5 5398,8 789,7 13343,2 1447,7 11895,5 7852,2 1437,2 6415,0 12094,5 6317,4 5777,1 14879,5 11547,9 3331,7 18410,4 -852,1 -121,8 -730,3 17558,2 1386,4 42,1 1344,3 18944,6 16799,0 7356,2 6444,2 789,3 5654,8 912,1 14036,4 1486,6 12549,8 8280,7 1455,1 6825,6 13045,3 6841,4 6203,9 15939,5 12352,7 3586,8 19422,9 -756,3 -107,6 -648,7 18666,7 1460,3 61,5 1398,8 20127,0 17883,6 7757,7 6977,1 850,7 6126,4 780,6 14689,0 1515,1 13173,9 8806,1 1543,7 7262,4 14071,1 7408,9 6662,2 17075,0 13213,7 3861,3 20491,2 -645,9 -97,7 -548,3 19845,3 1514,2 59,0 1455,2 21359,5 19039,4 8249,9 7598,3 900,7 6697,6 651,6 15414,4 1567,7 13846,7 9317,5 1590,3 7727,2 15177,9 8023,5 7154,3 18291,6 14134,7 4157,0 21618,2 -539,4 -104,5 -434,9 21078,8 1567,1 53,5 1513,6 22645,9 20248,6 8729,1 8205,1 928,6 7276,4 524,0 78,2% 9,2% 69,0% 37,8% 5,1% 32,7% 43,3% 20,4% 22,9% 59,3% 47,3% 12,0% 100,0% -4,9% -0,6% -4,3% 95,1% 7,8% 0,8% 7,0% 102,9% 91,1% 37,8% 24,7% 2,5% 22,2% 13,1% 73,3% 8,4% 64,9% 38,5% 6,1% 32,4% 50,5% 24,1% 26,4% 62,3% 49,3% 13,0% 100,0% -5,5% -0,6% -4,8% 94,5% 8,4% 0,9% 7,6% 103,0% 90,0% 38,5% 29,7% 4,6% 25,1% 8,8% 71,3% 8,0% 63,3% 40,3% 7,0% 33,3% 55,1% 27,4% 27,7% 66,6% 52,8% 13,8% 100,0% -4,6% -0,7% -3,9% 95,4% 8,4% 0,9% 7,5% 103,8% 90,2% 40,3% 32,6% 5,7% 26,9% 7,7% 67,5% 7,5% 60,0% 40,4% 7,8% 32,6% 61,1% 31,5% 29,6% 68,9% 53,6% 15,3% 100,0% -4,8% -0,8% -4,0% 95,2% 8,1% 0,7% 7,4% 103,4% 90,8% 40,4% 35,9% 5,1% 30,8% 4,5% 67,9% 7,4% 60,5% 40,0% 7,3% 32,6% 65,7% 34,3% 31,4% 73,6% 57,1% 16,5% 100,0% -4,6% -0,7% -4,0% 95,4% 7,5% 0,2% 7,3% 102,9% 91,2% 40,0% 35,0% 4,3% 30,7% 5,0% 67,7% 7,2% 60,5% 39,9% 7,0% 32,9% 67,2% 35,2% 31,9% 74,8% 58,0% 16,8% 100,0% -3,9% -0,6% -3,3% 96,1% 7,5% 0,3% 7,2% 103,6% 92,1% 39,9% 35,9% 4,4% 31,5% 4,0% 67,2% 6,9% 60,2% 40,3% 7,1% 33,2% 68,7% 36,2% 32,5% 76,1% 58,9% 17,2% 100,0% -3,2% -0,5% -2,7% 96,8% 7,4% 0,3% 7,1% 104,2% 92,9% 40,3% 37,1% 4,4% 32,7% 3,2% 66,8% 6,8% 60,0% 40,4% 6,9% 33,5% 70,2% 37,1% 33,1% 77,4% 59,8% 17,6% 100,0% -2,5% -0,5% -2,0% 97,5% 7,2% 0,2% 7,0% 104,8% 93,7% 40,4% 38,0% 4,3% 33,7% 2,4% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 9 675,5 10 921,2 11 822,2 12 705,0 13 355,0 14 561,0 15 779,0 17 102,0 8 786,1 9 778,9 10 506,3 11 310,0 12 130,0 13 112,0 14 230,0 15 447,0 4 426,1 5 645,2 5 966,1 6 386,0 6 878,0 7 441,0 8 054,0 8 721,0 4 360,0 4 133,8 4 540,3 4 924,0 5 252,0 5 671,0 6 176,0 6 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,3 350,6 405,9 460,0 240,0 303,0 308,0 309,0 592,1 791,6 909,9 935,0 985,0 1 146,0 1 241,0 1 346,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 8 824,5 1 752,9 1 394,0 402,9 195,0 207,9 756,1 28,0 3 393,7 1 097,0 9 194,3 1 648,9 1 535,7 481,5 237,5 244,0 906,7 28,1 3 543,9 1 049,5 9 492,8 10 432,0 11 275,0 12 252,0 13 261,0 14 428,0 1 684,8 1 785,0 1 872,0 1 992,0 2 091,0 2 259,0 1 583,8 1 600,0 1 702,0 1 788,0 1 877,0 1 970,0 520,6 639,0 730,0 779,0 840,0 944,0 268,7 347,0 321,0 292,0 273,0 301,0 251,9 292,0 409,0 487,0 567,0 643,0 877,9 935,0 1 032,0 1 088,0 1 143,0 1 200,0 37,6 128,0 129,0 136,0 143,0 155,0 3 731,5 4 140,0 4 578,0 5 095,0 5 503,0 5 943,0 1 056,7 1 205,0 1 232,0 1 374,0 1 664,0 1 957,0 851,0 1 726,8 2 329,4 2 273,0 2 080,0 2 309,0 2 518,0 2 674,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1 361,8 1 729,0 -367,2 2 084,5 2 313,9 -229,4 2 654,2 2 859,9 -205,7 3 320,0 3 480,0 -160,0 3 348,0 3 548,0 -200,0 3 500,0 3 700,0 -200,0 3 826,0 4 043,0 -217,0 4 055,0 4 290,0 -235,0 მთლიანი სალდო -510,8 -357,7 -324,9 -1 047,0 -1 268,0 -1 191,0 -1 308,0 -1 381,0 477,9 559,1 -81,2 1 079,0 330,9 -35,0 365,9 0,0 748,1 1 080,6 -332,5 90,3 144,4 -54,1 884,8 994,5 -109,7 1 151,9 353,9 -35,0 388,9 0,0 798,1 1 252,1 -454,1 -90,5 -22,0 -68,5 631,6 735,6 -104,0 1 114,4 375,3 -35,0 410,3 0,0 739,1 1 455,3 -716,2 157,9 -198,4 356,3 130,0 230,0 -100,0 1 239,0 850,0 -40,0 890,0 0,0 389,0 1 316,0 -927,0 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საოპერაციო სალდო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი 62,0 270,0 177,0 360,0 -115,0 -90,0 1 732,0 1 695,0 831,0 865,0 -45,0 -45,0 876,0 910,0 0,0 0,0 901,0 830,0 1 855,0 2 900,0 -954,0 -2 070,0 402,0 234,0 402,0 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 400,0 -90,0 1 951,0 865,0 -45,0 910,0 0,0 1 086,0 2 006,0 -920,0 333,0 333,0 0,0 320,0 410,0 -90,0 1 790,0 565,0 -45,0 610,0 0,0 1 225,0 2 200,0 -975,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან -1 025,1 -1 112,8 -1 017,6 -1 176,8 -1 330,0 -1 461,0 -1 618,0 -1 701,0 4510,1 5091,9 5267,2 5347,8 5710,7 5992,1 6360,2 6775,4 222,9 275,6 388,7 451,8 432,2 800,7 404,4 432,5 140,5 180,9 282,6 328,7 323,4 701,7 311,9 330,5 82,4 94,6 106,0 123,0 108,8 99,0 92,5 102,0 2498,7 2863,2 3250,5 4114,0 4974,0 5839,0 6704,0 7269,0 35,1% 34,9% 34,3% 35,2% 34,7% 33,5% 32,8% 32,1% 72,4% 66,9% 59,0% 55,1% 52,9% 49,9% 47,7% 45,7% 3,6% 3,6% 4,4% 4,7% 4,0% 6,7% 3,0% 2,9% 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7% 149,2% 147,1% 146,7% 156,6% 163,4% 161,5% 161,4% 159,4% 5,5% 6,3% 8,3% 10,0% 9,5% 16,2% 7,6% 7,5% 5,0% 6,0% 8,0% 9,2% 8,6% 14,8% 6,9% 6,8% 1,8% 2,1% 2,2% 2,5% 2,2% 1,8% 1,6% 1,6% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28,4% 25,8% 13,0% 12,8% 0,0% 0,9% 1,7% 28,9% 25,8% 14,9% 10,9% 0,0% 0,9% 2,1% 28,8% 25,6% 14,5% 11,1% 0,0% 1,0% 2,2% 28,3% 25,2% 14,2% 11,0% 0,0% 1,0% 2,1% 27,5% 25,0% 14,2% 10,8% 0,0% 0,5% 2,0% 27,6% 24,9% 14,1% 10,8% 0,0% 0,6% 2,2% 27,5% 24,8% 14,1% 10,8% 0,0% 0,5% 2,2% 27,5% 24,8% 14,0% 10,8% 0,0% 0,5% 2,2% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25,9% 5,2% 4,1% 1,2% 0,6% 0,6% 2,2% 0,1% 10,0% 3,2% 24,3% 4,4% 4,1% 1,3% 0,6% 0,6% 2,4% 0,1% 9,4% 2,8% 23,1% 4,1% 3,9% 1,3% 0,7% 0,6% 2,1% 0,1% 9,1% 2,6% 23,3% 4,0% 3,6% 1,4% 0,8% 0,7% 2,1% 0,3% 9,2% 2,7% 23,2% 3,9% 3,5% 1,5% 0,7% 0,8% 2,1% 0,3% 9,4% 2,5% 23,2% 3,8% 3,4% 1,5% 0,6% 0,9% 2,1% 0,3% 9,7% 2,6% 23,1% 3,7% 3,3% 1,5% 0,5% 1,0% 2,0% 0,2% 9,6% 2,9% 23,2% 3,6% 3,2% 1,5% 0,5% 1,0% 1,9% 0,2% 9,5% 3,1% საოპერაციო სალდო 2,5% 4,6% 5,7% 5,1% 4,3% 4,4% 4,4% 4,3% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4,0% 5,1% -1,1% 5,5% 6,1% -0,6% 6,5% 7,0% -0,5% 7,4% 7,8% -0,4% 6,9% 7,3% -0,4% 6,6% 7,0% -0,4% 6,7% 7,1% -0,4% 6,5% 6,9% -0,4% მთლიანი სალდო -1,5% -0,9% -0,8% -2,3% -2,6% -2,3% -2,3% -2,2% 1,4% 1,6% -0,2% 3,2% 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 2,2% 3,2% -1,0% 0,3% 0,4% -0,2% 2,3% 2,6% -0,3% 3,0% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 2,1% 3,3% -1,2% -0,2% -0,1% -0,2% 1,5% 1,8% -0,3% 2,7% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 1,8% 3,5% -1,7% 0,4% -0,5% 0,9% 0,3% 0,5% -0,2% 2,8% 1,9% -0,1% 2,0% 0,0% 0,9% 2,9% -2,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% -0,2% 3,6% 1,7% -0,1% 1,8% 0,0% 1,9% 3,8% -2,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,5% 0,7% -0,2% 3,2% 1,6% -0,1% 1,7% 0,0% 1,6% 5,5% -3,9% 0,4% 0,4% 0,0% 0,5% 0,7% -0,2% 3,4% 1,5% -0,1% 1,6% 0,0% 1,9% 3,5% -1,6% 0,6% 0,6% 0,0% 0,5% 0,7% -0,1% 2,9% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 2,0% 3,5% -1,6% 0,1% 0,1% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -3,0% -2,9% -2,5% -2,6% -2,7% -2,8% -2,8% -2,7% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი #1.4 საგადასახდელო ბალანსი (საბაზო სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. -1889,4 -3869,2 2930,7 -6799,9 1564,4 3295,5 -1731,1 -705,6 557,8 -1263,5 -82,4 -1181,1 1121,1 113,8 1007,3 2125,1 316,1 1815,4 -6,4 -235,7 0,0 -1332,4 -3795,6 3633,9 -7429,5 2014,1 3975,7 -1961,5 -824,7 622,7 -1447,4 -94,6 -1352,8 1273,8 128,5 1145,3 1615,0 318,0 1023,8 273,2 -282,6 0,0 -1247,6 -4107,4 4448,3 -8555,7 2241,8 4482,4 -2240,6 -743,5 697,3 -1440,9 -106,0 -1334,9 1361,5 145,4 1216,1 1498,3 291,7 408,4 798,2 -249,2 1,5 -716,5 -3522,8 5006,6 -8529,4 2269,6 4705,9 -2436,3 -758,5 684,3 -1442,8 -123,0 -1319,7 1295,1 117,7 1177,4 1055,2 137,9 1324,9 -407,7 -338,7 0,0 -814,7 -3744,1 5643,1 -9387,2 2452,2 5160,5 -2708,3 -761,2 707,5 -1468,6 -108,8 -1359,8 1238,4 37,6 1200,8 1188,3 305,4 837,3 45,6 -373,6 0,0 -718,2 -4065,7 6294,5 -10360,2 2699,7 5707,9 -3008,2 -695,8 768,8 -1464,6 -99,0 -1365,6 1343,6 56,6 1287,0 1130,2 281,4 610,9 238,0 -412,1 0,0 -617,5 -4412,7 7021,2 -11433,8 2972,3 6313,5 -3341,2 -612,1 835,4 -1447,5 -92,5 -1354,9 1435,0 55,9 1379,1 1072,0 368,1 438,0 265,9 -454,5 0,0 -511,5 -4786,8 7831,7 -12618,5 3272,2 6983,3 -3711,1 -526,5 907,8 -1434,3 -102,0 -1332,2 1529,7 52,2 1477,4 1022,5 415,3 316,3 290,9 -511,0 0,0 -13,1% -26,9% 20,4% -47,3% 10,9% 22,9% -12,0% -4,9% 3,9% -8,8% -0,6% -8,2% 7,8% 0,8% 7,0% 14,8% 2,2% 12,6% 0,0% -1,6% 0,0% -8,8% -25,2% 24,1% -49,3% 13,4% 26,4% -13,0% -5,5% 4,1% -9,6% -0,6% -9,0% 8,4% 0,9% 7,6% 10,7% 2,1% 6,8% 1,8% -1,9% 0,0% -7,7% -25,3% 27,4% -52,8% 13,8% 27,7% -13,8% -4,6% 4,3% -8,9% -0,7% -8,2% 8,4% 0,9% 7,5% 9,2% 1,8% 2,5% 4,9% -1,5% 0,0% -4,5% -22,1% 31,5% -53,6% 14,3% 29,6% -15,3% -4,8% 4,3% -9,1% -0,8% -8,3% 8,1% 0,7% 7,4% 6,6% 0,9% 8,3% -2,6% -2,1% 0,0% -5,0% -22,8% 34,3% -57,1% 14,9% 31,4% -16,5% -4,6% 4,3% -8,9% -0,7% -8,3% 7,5% 0,2% 7,3% 7,2% 1,9% 5,1% 0,3% -2,3% 0,0% -4,0% -22,8% 35,2% -58,0% 15,1% 31,9% -16,8% -3,9% 4,3% -8,2% -0,6% -7,6% 7,5% 0,3% 7,2% 6,3% 1,6% 3,4% 1,3% -2,3% 0,0% -3,2% -22,7% 36,2% -58,9% 15,3% 32,5% -17,2% -3,2% 4,3% -7,5% -0,5% -7,0% 7,4% 0,3% 7,1% 5,5% 1,9% 2,3% 1,4% -2,3% 0,0% -2,4% -22,7% 37,1% -59,8% 15,5% 33,1% -17,6% -2,5% 4,3% -6,8% -0,5% -6,3% 7,2% 0,2% 7,0% 4,8% 2,0% 1,5% 1,4% -2,4% 0,0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 1 987,3 10 607,1 8 619,8 14 057,9 945,4 19 360,5 -6 248,0 16 045,2 6 505,5 2 383,2 4 122,3 9 539,7 1 970,4 12 132,0 10 161,5 16 445,8 940,5 22 352,3 -6 847,0 18 416,3 8 418,1 2 698,7 5 719,4 9 998,1 565,4 12 855,2 12 289,8 20 559,3 1 489,5 26 540,4 -7 470,6 21 124,7 9 776,7 2 850,8 6 925,9 11 348,0 2 771,9 16 409,4 13 637,5 22 498,1 1 387,5 29 047,6 -7 937,0 25 270,0 11 367,7 3 191,8 8 175,9 13 902,3 3 739,4 18 477,3 14 738,0 25 043,3 940,5 32 379,4 -8 276,6 28 782,6 13 174,1 3 544,0 9 630,1 15 608,5 4 252,8 20 389,2 16 136,4 28 928,8 661,5 36 912,9 -8 645,7 33 181,5 15 438,2 3 959,1 11 479,1 17 743,3 4 809,2 22 498,8 17 689,6 33 443,5 283,5 42 206,7 -9 046,7 38 252,8 18 091,4 4 422,8 13 668,6 20 161,4 5 458,5 24 872,0 19 413,4 38 640,5 149,5 47 973,4 -9 482,4 44 099,0 21 200,6 4 940,9 16 259,8 22 898,4 2,12 5,23 69,8% 2,53 1,03 56,9% 2,06 4,50 63,6% 2,69 1,23 59,1% 1,94 4,20 62,1% 2,69 1,24 64,6% 1,78 3,95 63,0% 2,89 1,30 64,8% 1,69 3,68 61,8% 2,98 1,36 66,7% 1,59 3,41 60,7% 3,05 1,42 70,0% 1,50 3,17 59,6% 3,13 1,48 73,7% 1,41 2,94 58,5% 3,20 1,54 77,1% 63,1% 16,7% 9,5% 15,9% 25,7% 22,3% 40,1% 20,2% 12,9% 20,2% 9,0% 25,8% -0,8% 14,4% 17,9% 17,0% -0,5% 15,5% 9,6% 14,8% 29,4% 13,2% 38,7% 4,8% -71,3% 6,0% 20,9% 25,0% 58,4% 18,7% 9,1% 14,7% 16,1% 5,6% 21,1% 13,5% 390,3% 27,6% 11,0% 9,4% -6,8% 9,4% 6,2% 19,6% 16,3% 12,0% 18,0% 22,5% 34,9% 12,6% 8,1% 11,3% -32,2% 11,5% 4,3% 13,9% 15,9% 11,0% 17,8% 12,3% 13,7% 10,3% 9,5% 15,5% -29,7% 14,0% 4,5% 15,3% 17,2% 11,7% 19,2% 13,7% 13,1% 10,3% 9,6% 15,6% -57,1% 14,3% 4,6% 15,3% 17,2% 11,7% 19,1% 13,6% 13,5% 10,5% 9,7% 15,5% -47,3% 13,7% 4,8% 15,3% 17,2% 11,7% 19,0% 13,6% 5,8% 31,2% 25,3% 41,3% 2,8% 56,9% -18,4% 47,2% 19,1% 7,0% 12,1% 28,0% 5,2% 32,1% 26,8% 43,5% 2,5% 59,1% -18,1% 48,7% 22,2% 7,1% 15,1% 26,4% 1,4% 31,3% 29,9% 50,1% 3,6% 64,6% -18,2% 51,4% 23,8% 6,9% 16,9% 27,6% 6,2% 36,6% 30,4% 50,2% 3,1% 64,8% -17,7% 56,3% 25,3% 7,1% 18,2% 31,0% 7,7% 38,1% 30,4% 51,6% 1,9% 66,7% -17,1% 59,3% 27,2% 7,3% 19,9% 32,2% 8,1% 38,7% 30,6% 54,9% 1,3% 70,0% -16,4% 62,9% 29,3% 7,5% 21,8% 33,7% 8,4% 39,3% 30,9% 58,4% 0,5% 73,7% -15,8% 66,8% 31,6% 7,7% 23,9% 35,2% 8,8% 40,0% 31,2% 62,1% 0,2% 77,1% -15,2% 70,8% 34,1% 7,9% 26,1% 36,8% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 6 765,0 7 295,9 7 295,7 0,2 530,9 -432,5 -491,3 506,5 997,8 1 558,8 -1 500,0 6 332,5 2 999,3 2 766,3 566,9 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 7 121,7 7 878,3 7 877,6 0,7 756,6 -278,8 -498,6 477,1 975,8 1 731,9 -1 512,1 6 842,9 3 308,9 2 818,3 715,8 7 816,4 9 668,2 10 822,0 12 086,8 13 474,3 8 802,8 10 701,1 11 803,2 13 018,9 14 359,9 8 801,3 10 699,4 11 801,4 13 017,0 14 357,7 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 986,4 1 032,9 981,2 932,1 885,5 40,2 -916,0 -1 158,6 -1 213,9 -1 240,5 -130,9 -232,9 -679,9 -958,9 -1 336,9 646,5 606,5 561,5 516,5 471,5 777,4 839,4 1 241,4 1 475,4 1 808,4 1 868,0 1 948,4 2 249,8 2 578,9 3 044,9 -1 697,0 -2 631,5 -2 728,5 -2 834,0 -2 948,5 7 856,5 8 752,2 9 663,4 10 872,9 12 233,8 3 565,5 3 998,6 4 463,3 5 030,6 5 670,1 3 642,8 4 067,7 4 496,3 4 991,3 5 538,4 648,2 685,8 703,8 850,9 1 025,3 15 026,3 15 867,6 15 865,3 2,3 841,3 -1 261,2 -1 470,9 426,5 1 897,4 3 282,8 -3 073,0 13 765,2 6 390,8 6 142,8 1 231,6 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,7 3288,2 4,0 3626,9 4,0 4000,5 4,0 4412,5 4,0 4867,0 4,0 5378,1 22,7% 20,8% 20,9% -94,8% 0,7% -23,5% 40,0% 0,8% 16,9% 118,5% 61,7% 28,0% 19,8% 61,1% -22,0% 5,3% 8,0% 8,0% 284,2% 42,5% -35,5% 1,5% -5,8% -2,2% 11,1% 0,8% 8,1% 10,3% 1,9% 26,3% 9,8% 23,7% 11,7% 21,6% 11,7% 21,6% 131,8% 8,9% 30,4% 4,7% -114,4% -2381,1% -73,7% 77,9% 35,5% -6,2% -20,3% 8,0% 7,9% 4,3% 12,2% 55,1% 14,8% 11,4% 7,8% 12,1% 29,3% 11,7% -9,4% 5,8% 11,9% 10,3% 10,3% 8,1% -5,0% 26,5% 191,9% -7,4% 47,9% 15,5% 3,7% 10,4% 11,6% 10,5% 2,6% 11,7% 10,3% 10,3% 8,7% -5,0% 4,8% 41,0% -8,0% 18,9% 14,6% 3,9% 12,5% 12,7% 11,0% 20,9% 11,5% 10,3% 10,3% 8,7% -5,0% 2,2% 39,4% -8,7% 22,6% 18,1% 4,0% 12,5% 12,7% 11,0% 20,5% 11,5% 10,5% 10,5% 8,7% -5,0% 1,7% 10,0% -9,5% 4,9% 7,8% 4,2% 12,5% 12,7% 10,9% 20,1% 19,9% 21,4% 21,4% 0,0% 1,6% -1,3% -1,4% 1,5% 2,9% 4,6% -4,4% 18,6% 8,8% 8,1% 1,7% 18,8% 20,8% 20,8% 0,0% 2,0% -0,7% -1,3% 1,3% 2,6% 4,6% -4,0% 18,1% 8,7% 7,4% 1,9% 22,3% 24,3% 24,3% 0,0% 2,0% -2,4% -1,4% 1,2% 2,6% 4,6% -5,6% 19,9% 9,2% 9,3% 1,5% 22,9% 24,7% 24,7% 0,0% 1,8% -2,3% -1,8% 1,0% 2,8% 4,9% -5,4% 20,6% 9,5% 9,5% 1,6% 23,5% 25,1% 25,1% 0,0% 1,5% -2,2% -2,3% 0,8% 3,2% 5,3% -5,1% 21,4% 9,9% 9,7% 1,8% 24,1% 25,5% 25,5% 0,0% 1,4% -2,0% -2,4% 0,7% 3,0% 5,3% -4,9% 22,1% 10,3% 9,9% 2,0% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 19,0% 21,4% 21,4% 0,0% 2,4% 0,1% -0,3% 1,6% 1,9% 4,5% -4,1% 19,1% 8,7% 8,9% 1,6% 21,6% 23,9% 23,9% 0,0% 2,3% -2,0% -0,5% 1,4% 1,9% 4,3% -5,9% 19,5% 8,9% 9,1% 1,5% დანართი #1.7 სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 10 597,7 11 854,4 12 816,4 13 707,2 14 453,5 15 692,5 16 944,4 18 302,4 8 786,1 9 778,9 10 506,3 11 310,0 12 130,0 13 112,0 14 230,0 15 447,0 4 426,1 5 645,2 5 966,1 6 386,0 6 878,0 7 441,0 8 054,0 8 721,0 4 360,0 4 133,8 4 540,3 4 924,0 5 252,0 5 671,0 6 176,0 6 726,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301,3 296,2 342,9 439,9 240,0 303,0 308,0 309,0 1 510,3 1 779,3 1 967,2 1 957,3 2 083,5 2 277,5 2 406,4 2 546,4 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 9 603,9 10 008,3 10 380,9 11 379,5 12 293,1 13 300,0 14 340,4 15 540,4 2 141,0 2 023,3 2 071,5 2 222,3 2 333,2 2 466,9 2 580,7 2 762,7 1 680,8 1 848,0 1 948,2 1 986,8 2 142,3 2 240,6 2 343,6 2 451,4 402,9 481,5 524,2 639,1 732,9 782,0 843,1 947,2 195,0 237,5 268,7 347,0 321,0 292,0 273,0 301,0 207,9 244,0 255,6 292,1 411,9 490,0 570,1 646,2 716,2 874,5 854,3 939,1 1 034,6 1 090,5 1 145,0 1 202,2 29,7 40,8 3,9 93,0 102,0 108,7 114,9 126,0 3 406,3 3 555,4 3 744,8 4 149,2 4 591,1 5 108,9 5 517,0 5 957,6 1 227,0 1 184,8 1 234,0 1 350,0 1 357,0 1 502,4 1 796,1 2 093,2 საოპერაციო სალდო 993,8 1 846,1 2 435,5 2 327,7 2 160,4 2 392,4 2 604,0 2 762,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1 490,3 1 859,4 -369,1 2 066,0 2 327,5 -261,5 2 740,9 2 946,6 -205,7 3 474,4 3 634,5 -160,1 3 481,3 3 684,5 -203,2 3 641,0 3 841,0 -200,0 3 971,5 4 188,5 -217,0 4 204,6 4 439,6 -235,0 მთლიანი სალდო -496,5 -219,9 -305,4 -1 146,7 -1 320,9 -1 248,6 -1 367,5 -1 442,6 469,1 559,2 -90,1 1 081,5 333,4 -35,0 368,4 748,1 1 080,6 -332,5 115,9 909,6 997,9 -88,3 1 151,9 353,8 -35,0 388,8 798,1 1 252,1 -454,0 22,4 642,1 756,5 -114,4 1 116,5 377,4 -35,0 412,4 739,1 1 455,3 -716,2 169,0 130,3 230,3 -100,0 1 239,1 850,0 -40,0 890,0 389,1 1 316,1 -927,0 -37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 31,1% 25,8% 13,0% 12,8% 0,0% 0,9% 4,4% 31,3% 25,8% 14,9% 10,9% 0,0% 0,8% 4,7% 31,2% 25,6% 14,5% 11,1% 0,0% 0,8% 4,8% 30,6% 25,2% 14,2% 11,0% 0,0% 1,0% 4,4% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო 28,2% 6,3% 4,9% 1,2% 0,6% 0,6% 26,4% 5,3% 4,9% 1,3% 0,6% 0,6% 25,3% 5,0% 4,7% 1,3% 0,7% 0,6% 25,4% 5,0% 4,4% 1,4% 0,8% 0,7% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი 62,2 270,0 177,2 360,0 -115,0 -90,0 1 753,9 1 695,0 852,6 865,0 -45,0 -45,0 897,6 910,0 901,3 830,0 1 855,0 2 900,0 -953,7 -2 070,0 370,8 176,4 310,0 400,0 -90,0 1 951,0 865,0 -45,0 910,0 1 086,0 2 006,0 -920,0 273,5 320,0 410,0 -90,0 1 790,0 565,0 -45,0 610,0 1 225,0 2 200,0 -975,0 27,4 0,0 0,0 0,0 29,8% 25,0% 14,2% 10,8% 0,0% 0,5% 4,3% 29,8% 24,9% 14,1% 10,8% 0,0% 0,6% 4,3% 29,6% 24,8% 14,1% 10,8% 0,0% 0,5% 4,2% 29,4% 24,8% 14,0% 10,8% 0,0% 0,5% 4,1% 25,3% 4,8% 4,4% 1,5% 0,7% 0,8% 25,2% 4,7% 4,3% 1,5% 0,6% 0,9% 25,0% 4,5% 4,1% 1,5% 0,5% 1,0% 25,0% 4,4% 3,9% 1,5% 0,5% 1,0% (პროცენტულად მშპ-სთან) სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 2,1% 0,1% 10,0% 3,6% 2,3% 0,1% 9,4% 3,1% 2,1% 0,0% 9,1% 3,0% 2,1% 0,2% 9,2% 3,0% 2,1% 0,2% 9,5% 2,8% 2,1% 0,2% 9,7% 2,8% 2,0% 0,2% 9,6% 3,1% 1,9% 0,2% 9,6% 3,4% საოპერაციო სალდო 2,9% 4,9% 5,9% 5,2% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4,4% 5,5% -1,1% 5,5% 6,1% -0,7% 6,7% 7,2% -0,5% 7,7% 8,1% -0,4% 7,2% 7,6% -0,4% 6,9% 7,3% -0,4% 6,9% 7,3% -0,4% 6,8% 7,1% -0,4% მთლიანი სალდო -1,5% -0,6% -0,7% -2,6% -2,7% -2,4% -2,4% -2,3% 1,4% 1,6% -0,3% 3,2% 1,0% -0,1% 1,1% 2,2% 3,2% -1,0% 0,3% 2,4% 2,6% -0,2% 3,0% 0,9% -0,1% 1,0% 2,1% 3,3% -1,2% 0,1% 1,6% 1,8% -0,3% 2,7% 0,9% -0,1% 1,0% 1,8% 3,5% -1,7% 0,4% 0,3% 0,5% -0,2% 2,8% 1,9% -0,1% 2,0% 0,9% 2,9% -2,1% -0,1% 0,1% 0,4% -0,2% 3,6% 1,8% -0,1% 1,9% 1,9% 3,8% -2,0% 0,8% 0,5% 0,7% -0,2% 3,2% 1,6% -0,1% 1,7% 1,6% 5,5% -3,9% 0,3% 0,5% 0,7% -0,2% 3,4% 1,5% -0,1% 1,6% 1,9% 3,5% -1,6% 0,5% 0,5% 0,7% -0,1% 2,9% 0,9% -0,1% 1,0% 2,0% 3,5% -1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი
დანართი
დანართი #3.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 7,2% 2,8% 11,2% 4,8% 8,5% 4,7% 9,2% 4,5% 5,3% 3,2% 5,8% 3,7% 5,8% 3,7% 5,8% 3,7% 34028,5 14377,8 37846,6 15081,1 41077,5 16209,8 44857,6 15907,0 47218,9 16006,4 49945,3 16930,6 52829,2 17908,2 55879,5 18942,2 9129,0 3857,3 12865,5 2,1% 1,8% 4,2% 10152,0 4046,8 14578,8 6,0% 6,7% 6,1% 11013,9 4345,5 16535,6 2,6% 1,5% 3,6% 12027,5 4265,1 18105,7 4,0% 4,5% 4,5% 12660,6 4291,7 18646,1 2,0% 2,0% 2,0% 13391,6 4539,5 19534,3 2,0% 2,0% 2,0% 14164,8 4801,6 20636,8 2,0% 2,0% 2,0% 14982,7 5078,9 21664,7 2,0% 2,0% 2,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 9,7% 9,7% 8,9% 11,5% 11,3% 11,3% 9,0% 4,2% 7,4% 7,4% 7,3% 3,2% 7,6% 7,6% 12,6% 9,9% 4,9% 4,9% 4,7% 8,1% 5,6% 5,6% 5,6% 8,7% 6,0% 6,0% 6,4% 8,2% 6,0% 6,0% 6,1% 8,8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 1,0% -5,4% 7,5% -2,0% -3,3% 3,3% 22,2% 24,0% 20,6% 10,1% 9,3% 13,3% 17,4% 22,4% 12,7% 15,0% 15,2% 14,2% 8,8% 12,6% 5,0% 1,6% -0,3% 8,7% 8,0% 10,3% 5,5% 6,2% 6,0% 6,9% 7,9% 9,2% 6,4% 6,5% 6,3% 6,9% 7,9% 9,2% 6,4% 6,5% 6,3% 6,9% 7,9% 9,2% 6,4% 6,5% 6,3% 6,9% 28,0% 20,2% 12,9% 8,1% 14,8% 29,4% 14,8% 14,7% 16,1% 11,4% 19,6% 16,3% 3,5% 7,9% 10,2% 5,8% 9,2% 11,5% 6,1% 9,2% 11,5% 6,3% 9,2% 11,5% 2,1 5,2 2,1 4,5 1,9 4,2 1,8 3,9 1,7 3,8 1,7 3,6 1,6 3,4 1,6 3,2 2,53 1,03 2,69 1,23 2,69 1,24 2,89 1,30 3,01 1,38 3,10 1,46 3,19 1,53 3,28 1,60 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,7 3288,2 4,0 3626,9 4,0 3862,7 4,0 4113,7 4,0 4381,1 4,0 4665,9 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19,6% 9,4% 16,7% 8,8% 16,0% 7,9% 15,0% 7,4% 14,0% 6,9% 13,0% 6,4% 12,0% 5,9% 11,0% 5,4% რეალური სექტორი ინვესტიციები 37,8% 38,5% 40,3% 40,4% 39,5% 39,1% 39,1% 38,8% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები socialuri Senatanebi ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28,4% 25,8% 25,8% 0,0% 31,0% 25,9% 5,1% 2,5% -1,5% 28,9% 25,8% 25,8% 0,0% 30,4% 24,3% 6,1% 4,6% -0,9% 28,8% 25,6% 25,6% 0,0% 30,1% 23,1% 7,0% 5,7% -0,8% 28,3% 25,2% 25,2% 0,0% 31,0% 23,3% 7,8% 5,1% -2,3% 27,7% 25,1% 25,1% 0,0% 30,8% 23,9% 7,0% 3,8% -2,7% 28,0% 25,1% 25,1% 0,0% 30,8% 24,5% 6,2% 3,5% -2,4% 28,1% 25,1% 25,1% 0,0% 31,0% 25,1% 5,9% 3,0% -2,5% 28,2% 25,2% 25,2% 0,0% 31,0% 25,8% 5,2% 2,3% -2,5% -26,9% -25,2% -25,3% -22,1% -22,0% -21,2% -20,3% -19,4% -20,9% -13,1% -17,3% -8,8% -16,1% -7,7% -12,6% -4,5% -12,1% -4,6% -10,8% -3,2% -9,3% -1,9% -7,8% -0,6% 42,4% 35,1% 72,4% 3,6% 123,4% 7,3% 149,2% 42,4% 34,9% 66,9% 3,6% 120,9% 7,6% 147,1% 42,2% 34,3% 59,0% 4,4% 119,3% 7,9% 146,7% 44,3% 35,2% 55,1% 4,7% 124,2% 9,2% 156,6% 46,2% 35,7% 54,4% 4,1% 128,7% 10,5% 166,7% 47,1% 35,4% 53,0% 7,1% 126,4% 11,7% 168,2% 48,2% 35,5% 52,1% 3,3% 126,5% 12,7% 171,7% 48,8% 35,8% 51,4% 3,3% 127,1% 13,0% 173,3% 5,5% 6,3% 8,3% 10,0% 9,7% 16,9% 8,0% 8,1% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #3.2 ეროვნული ანგარიშები (პესიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 26617,8 3146,9 23470,9 12865,5 1729,0 11136,6 14735,6 6936,1 7799,5 20190,4 16093,4 4097,0 34028,5 -1670,0 -195,0 -1475,0 32358,4 2653,2 269,3 2383,9 35011,6 31013,7 12865,5 8393,9 851,0 7542,9 4471,6 27738,5 3184,7 24553,9 14578,8 2313,9 12264,9 19096,5 9119,4 9977,1 23567,3 18644,7 4922,6 37846,6 -2069,8 -237,5 -1832,3 35776,9 3196,6 322,5 2874,1 38973,5 34062,0 14578,8 11234,9 1726,8 9508,1 3343,8 29269,4 3268,6 26000,7 16535,6 2859,9 13675,7 22631,4 11272,5 11358,9 27358,9 21681,1 5677,9 41077,5 -1884,2 -268,7 -1615,5 39193,2 3450,1 368,3 3081,7 42643,3 37045,3 16535,4 13373,9 2329,4 11044,6 3161,5 30285,7 3385,0 26900,7 18105,7 3480,0 14625,7 27389,4 14118,7 13270,7 30923,3 24052,9 6870,4 44857,6 -2138,9 -347,0 -1791,9 42718,7 3652,2 332,0 3320,2 46371,0 40713,0 18105,7 16085,2 2273,0 13812,2 2020,5 31995,2 3574,0 28421,2 18646,1 3285,0 15361,1 30940,7 16295,3 14645,5 34363,1 26676,9 7686,3 47218,9 -2301,2 -321,0 -1980,2 44917,7 3558,8 111,0 3447,8 48476,5 43085,5 18646,1 16481,3 1817,0 14664,3 2164,8 33611,7 3780,0 29831,7 19534,3 3119,0 16415,3 33380,5 17793,4 15587,1 36581,1 28367,0 8214,1 49945,3 -2176,2 -292,0 -1884,2 47769,1 3763,9 167,0 3596,9 51533,0 46025,0 19534,3 17921,4 1728,0 16193,4 1612,9 35116,9 3968,0 31148,9 20636,8 3095,0 17541,8 36018,6 19429,3 16589,3 38943,1 30164,7 8778,4 52829,2 -1991,4 -273,0 -1718,4 50837,8 3916,8 165,0 3751,8 54754,5 49216,5 20636,8 19637,7 1570,0 18067,7 999,2 36802,0 4229,0 32573,0 21664,7 2919,0 18745,7 38871,5 21215,6 17655,9 41458,6 32077,0 9381,6 55879,5 -1795,0 -301,0 -1494,0 54084,5 4066,5 154,0 3912,5 58151,0 52619,0 21664,7 21349,0 1303,0 20046,0 315,6 2,8% 4,8% 4,7% 4,5% 3,2% 3,7% 3,7% 3,7% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 9129,0 10152,0 11013,9 12027,5 12660,6 13391,6 14164,8 14982,7 3857,3 4046,8 4345,5 4265,1 4291,7 4539,5 4801,6 5078,9 222,7% 236,2% 244,8% 255,8% 261,0% 266,2% 271,5% 276,9% 4,2% 6,1% 3,6% 4,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 211,8% 224,6% 230,5% 239,7% 244,5% 249,4% 254,3% 259,4% 2,1% 6,0% 2,6% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 215,3% 1,8% 229,8% 6,7% 233,2% 1,5% 243,7% 4,5% 248,6% 2,0% 253,6% 2,0% 258,7% 2,0% 263,8% 2,0% 19,6% 16,7% 16,0% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 9,4% 10,2% 8,8% 8,0% 7,9% 8,0% 7,4% 7,5% 6,9% 7,0% 6,4% 6,5% 5,9% 6,0% 5,4% 5,5% 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 12567,3 1485,8 11081,5 6074,3 816,3 5258,0 6618,3 3115,3 3503,0 9976,6 7952,1 2024,4 15283,4 -750,1 -87,6 -662,5 14533,3 1191,6 120,9 1070,7 15724,9 13929,3 5778,3 3770,0 382,2 3387,8 2008,4 12351,1 1418,0 10933,0 6491,5 1030,3 5461,2 8084,3 3860,6 4223,7 10904,8 8627,1 2277,7 16022,0 -876,2 -100,5 -775,7 15145,8 1353,3 136,5 1216,7 16499,1 14419,8 6171,8 4756,2 731,0 4025,2 1415,6 12700,5 1418,3 11282,2 7175,1 1241,0 5934,1 9244,1 4604,4 4639,7 12341,1 9780,0 2561,2 16778,6 -769,6 -109,7 -659,9 16008,9 1409,2 150,5 1258,8 17418,2 15131,6 6754,1 5462,7 951,5 4511,3 1291,4 12636,0 1412,3 11223,7 7554,2 1451,9 6102,2 10705,8 5518,6 5187,2 13362,3 10393,5 2968,8 17533,7 -836,0 -135,6 -700,4 16697,6 1427,6 129,8 1297,8 18125,2 15913,6 7077,1 6287,3 888,5 5398,8 789,7 13087,5 1461,9 11625,6 7627,1 1343,7 6283,4 11856,8 6244,5 5612,3 14476,6 11238,5 3238,1 18094,8 -881,8 -123,0 -758,8 17212,9 1363,8 42,5 1321,2 18576,7 16510,8 7145,4 6315,8 696,3 5619,5 829,6 13479,1 1515,9 11963,2 7833,7 1250,8 6582,9 12540,9 6684,9 5856,0 15089,5 11701,2 3388,3 18764,3 -817,6 -109,7 -707,9 17946,7 1414,1 62,7 1351,3 19360,8 17291,4 7338,9 6733,0 649,2 6083,8 606,0 13806,6 1560,1 12246,5 8113,6 1216,8 6896,8 13266,7 7156,4 6110,3 15728,4 12182,9 3545,4 19458,5 -733,5 -100,6 -632,9 18725,0 1442,7 60,8 1381,9 20167,7 18127,9 7601,1 7233,1 578,3 6654,8 368,0 14185,4 1630,1 12555,3 8350,7 1125,1 7225,6 14036,8 7661,1 6375,7 16394,4 12684,5 3709,8 20178,5 -648,2 -108,7 -539,5 19530,3 1468,4 55,6 1412,8 20998,7 19001,1 7823,3 7709,3 470,5 7238,8 114,0 78,2% 9,2% 69,0% 37,8% 5,1% 32,7% 43,3% 20,4% 22,9% 59,3% 47,3% 12,0% 100,0% -4,9% -0,6% -4,3% 95,1% 7,8% 0,8% 7,0% 102,9% 91,1% 37,8% 24,7% 2,5% 22,2% 13,1% 73,3% 8,4% 64,9% 38,5% 6,1% 32,4% 50,5% 24,1% 26,4% 62,3% 49,3% 13,0% 100,0% -5,5% -0,6% -4,8% 94,5% 8,4% 0,9% 7,6% 103,0% 90,0% 38,5% 29,7% 4,6% 25,1% 8,8% 71,3% 8,0% 63,3% 40,3% 7,0% 33,3% 55,1% 27,4% 27,7% 66,6% 52,8% 13,8% 100,0% -4,6% -0,7% -3,9% 95,4% 8,4% 0,9% 7,5% 103,8% 90,2% 40,3% 32,6% 5,7% 26,9% 7,7% 67,5% 7,5% 60,0% 40,4% 7,8% 32,6% 61,1% 31,5% 29,6% 68,9% 53,6% 15,3% 100,0% -4,8% -0,8% -4,0% 95,2% 8,1% 0,7% 7,4% 103,4% 90,8% 40,4% 35,9% 5,1% 30,8% 4,5% 67,8% 7,6% 60,2% 39,5% 7,0% 32,5% 65,5% 34,5% 31,0% 72,8% 56,5% 16,3% 100,0% -4,9% -0,7% -4,2% 95,1% 7,5% 0,2% 7,3% 102,7% 91,2% 39,5% 34,9% 3,8% 31,1% 4,6% 67,3% 7,6% 59,7% 39,1% 6,2% 32,9% 66,8% 35,6% 31,2% 73,2% 56,8% 16,4% 100,0% -4,4% -0,6% -3,8% 95,6% 7,5% 0,3% 7,2% 103,2% 92,2% 39,1% 35,9% 3,5% 32,4% 3,2% 66,5% 7,5% 59,0% 39,1% 5,9% 33,2% 68,2% 36,8% 31,4% 73,7% 57,1% 16,6% 100,0% -3,8% -0,5% -3,3% 96,2% 7,4% 0,3% 7,1% 103,6% 93,2% 39,1% 37,2% 3,0% 34,2% 1,9% 65,9% 7,6% 58,3% 38,8% 5,2% 33,5% 69,6% 38,0% 31,6% 74,2% 57,4% 16,8% 100,0% -3,2% -0,5% -2,7% 96,8% 7,3% 0,3% 7,0% 104,1% 94,2% 38,8% 38,2% 2,3% 35,9% 0,6% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #3.3 ნაერთი ბიუჯეტი (პესიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 9 675,5 10 921,2 11 822,2 12 705,0 13 092,0 13 980,0 14 831,0 15 731,0 8 786,1 9 778,9 10 506,3 11 310,0 11 867,0 12 531,0 13 282,0 14 076,0 4 426,1 5 645,2 5 966,1 6 386,0 6 725,0 7 115,0 7 528,0 7 965,0 4 360,0 4 133,8 4 540,3 4 924,0 5 142,0 5 416,0 5 754,0 6 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,3 350,6 405,9 460,0 240,0 303,0 308,0 309,0 592,1 791,6 909,9 935,0 985,0 1 146,0 1 241,0 1 346,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 8 824,5 1 752,9 1 394,0 402,9 195,0 207,9 756,1 28,0 3 393,7 1 097,0 9 194,3 1 648,9 1 535,7 481,5 237,5 244,0 906,7 28,1 3 543,9 1 049,5 9 492,8 10 432,0 11 275,0 12 252,0 13 261,0 14 428,0 1 684,8 1 785,0 1 872,0 1 992,0 2 091,0 2 259,0 1 583,8 1 600,0 1 702,0 1 788,0 1 877,0 1 970,0 520,6 639,0 730,0 779,0 840,0 944,0 268,7 347,0 321,0 292,0 273,0 301,0 251,9 292,0 409,0 487,0 567,0 643,0 877,9 935,0 1 032,0 1 088,0 1 143,0 1 200,0 37,6 128,0 129,0 136,0 143,0 155,0 3 731,5 4 140,0 4 578,0 5 095,0 5 503,0 5 943,0 1 056,7 1 205,0 1 232,0 1 374,0 1 664,0 1 957,0 851,0 1 726,8 2 329,4 2 273,0 1 817,0 1 728,0 1 570,0 1 303,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1 361,8 1 729,0 -367,2 2 084,5 2 313,9 -229,4 2 654,2 2 859,9 -205,7 3 320,0 3 480,0 -160,0 3 085,0 3 285,0 -200,0 2 919,0 3 119,0 -200,0 2 878,0 3 095,0 -217,0 2 684,0 2 919,0 -235,0 მთლიანი სალდო -510,8 -357,7 -324,9 -1 047,0 -1 268,0 -1 191,0 -1 308,0 -1 381,0 477,9 559,1 -81,2 1 079,0 330,9 -35,0 365,9 0,0 748,1 1 080,6 -332,5 90,3 144,4 -54,1 884,8 994,5 -109,7 1 151,9 353,9 -35,0 388,9 0,0 798,1 1 252,1 -454,1 -90,5 -22,0 -68,5 631,6 735,6 -104,0 1 114,4 375,3 -35,0 410,3 0,0 739,1 1 455,3 -716,2 157,9 -198,4 356,3 130,0 230,0 -100,0 1 239,0 850,0 -40,0 890,0 0,0 389,0 1 316,0 -927,0 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საოპერაციო სალდო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი 62,0 270,0 177,0 360,0 -115,0 -90,0 1 732,0 1 695,0 831,0 865,0 -45,0 -45,0 876,0 910,0 0,0 0,0 901,0 830,0 1 855,0 2 900,0 -954,0 -2 070,0 402,0 234,0 402,0 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0 400,0 -90,0 1 951,0 865,0 -45,0 910,0 0,0 1 086,0 2 006,0 -920,0 333,0 333,0 0,0 320,0 410,0 -90,0 1 790,0 565,0 -45,0 610,0 0,0 1 225,0 2 200,0 -975,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0 მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან -1 025,1 -1 112,8 -1 017,6 -1 176,8 -1 330,0 -1 461,0 -1 618,0 -1 701,0 4510,1 5091,9 5267,2 5347,8 5710,7 5992,1 6360,2 6775,4 222,9 275,6 388,7 451,8 432,2 800,7 404,4 432,5 140,5 180,9 282,6 328,7 323,4 701,7 311,9 330,5 82,4 94,6 106,0 123,0 108,8 99,0 92,5 102,0 2498,7 2863,2 3250,5 4114,0 4974,0 5839,0 6704,0 7269,0 35,1% 34,9% 34,3% 35,2% 35,7% 35,4% 35,5% 35,8% 72,4% 66,9% 59,0% 55,1% 54,4% 53,0% 52,1% 51,4% 3,6% 3,6% 4,4% 4,7% 4,1% 7,1% 3,3% 3,3% 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 149,2% 147,1% 146,7% 156,6% 166,7% 168,2% 171,7% 173,3% 5,5% 6,3% 8,3% 10,0% 9,7% 16,9% 8,0% 8,1% 5,0% 6,0% 8,0% 9,2% 8,8% 15,4% 7,3% 7,4% 1,8% 2,1% 2,2% 2,5% 2,2% 1,9% 1,7% 1,7% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28,4% 25,8% 13,0% 12,8% 0,0% 0,9% 1,7% 28,9% 25,8% 14,9% 10,9% 0,0% 0,9% 2,1% 28,8% 25,6% 14,5% 11,1% 0,0% 1,0% 2,2% 28,3% 25,2% 14,2% 11,0% 0,0% 1,0% 2,1% 27,7% 25,1% 14,2% 10,9% 0,0% 0,5% 2,1% 28,0% 25,1% 14,2% 10,8% 0,0% 0,6% 2,3% 28,1% 25,1% 14,2% 10,9% 0,0% 0,6% 2,3% 28,2% 25,2% 14,3% 10,9% 0,0% 0,6% 2,4% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25,9% 5,2% 4,1% 1,2% 0,6% 0,6% 2,2% 0,1% 10,0% 3,2% 24,3% 4,4% 4,1% 1,3% 0,6% 0,6% 2,4% 0,1% 9,4% 2,8% 23,1% 4,1% 3,9% 1,3% 0,7% 0,6% 2,1% 0,1% 9,1% 2,6% 23,3% 4,0% 3,6% 1,4% 0,8% 0,7% 2,1% 0,3% 9,2% 2,7% 23,9% 4,0% 3,6% 1,5% 0,7% 0,9% 2,2% 0,3% 9,7% 2,6% 24,5% 4,0% 3,6% 1,6% 0,6% 1,0% 2,2% 0,3% 10,2% 2,8% 25,1% 4,0% 3,6% 1,6% 0,5% 1,1% 2,2% 0,3% 10,4% 3,1% 25,8% 4,0% 3,5% 1,7% 0,5% 1,2% 2,1% 0,3% 10,6% 3,5% საოპერაციო სალდო 2,5% 4,6% 5,7% 5,1% 3,8% 3,5% 3,0% 2,3% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4,0% 5,1% -1,1% 5,5% 6,1% -0,6% 6,5% 7,0% -0,5% 7,4% 7,8% -0,4% 6,5% 7,0% -0,4% 5,8% 6,2% -0,4% 5,4% 5,9% -0,4% 4,8% 5,2% -0,4% მთლიანი სალდო -1,5% -0,9% -0,8% -2,3% -2,7% -2,4% -2,5% -2,5% 1,4% 1,6% -0,2% 3,2% 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 2,2% 3,2% -1,0% 0,3% 0,4% -0,2% 2,3% 2,6% -0,3% 3,0% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 2,1% 3,3% -1,2% -0,2% -0,1% -0,2% 1,5% 1,8% -0,3% 2,7% 0,9% -0,1% 1,0% 0,0% 1,8% 3,5% -1,7% 0,4% -0,5% 0,9% 0,3% 0,5% -0,2% 2,8% 1,9% -0,1% 2,0% 0,0% 0,9% 2,9% -2,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% -0,2% 3,7% 1,8% -0,1% 1,9% 0,0% 1,9% 3,9% -2,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,5% 0,7% -0,2% 3,4% 1,7% -0,1% 1,8% 0,0% 1,7% 5,8% -4,1% 0,5% 0,5% 0,0% 0,6% 0,8% -0,2% 3,7% 1,6% -0,1% 1,7% 0,0% 2,1% 3,8% -1,7% 0,6% 0,6% 0,0% 0,6% 0,7% -0,2% 3,2% 1,0% -0,1% 1,1% 0,0% 2,2% 3,9% -1,7% 0,2% 0,2% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -3,0% -2,9% -2,5% -2,6% -2,8% -2,9% -3,1% -3,0% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი #3.4 საგადასახდელო ბალანსი (პესიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. -1889,4 -3869,2 2930,7 -6799,9 1564,4 3295,5 -1731,1 -705,6 557,8 -1263,5 -82,4 -1181,1 1121,1 113,8 1007,3 2125,1 316,1 1815,4 -6,4 -235,7 0,0 -1332,4 -3795,6 3633,9 -7429,5 2014,1 3975,7 -1961,5 -824,7 622,7 -1447,4 -94,6 -1352,8 1273,8 128,5 1145,3 1615,0 318,0 1023,8 273,2 -282,6 0,0 -1247,6 -4107,4 4448,3 -8555,7 2241,8 4482,4 -2240,6 -743,5 697,3 -1440,9 -106,0 -1334,9 1361,5 145,4 1216,1 1498,3 291,7 408,4 798,2 -249,2 1,5 -716,5 -3522,8 5006,6 -8529,4 2269,6 4705,9 -2436,3 -758,5 684,3 -1442,8 -123,0 -1319,7 1295,1 117,7 1177,4 1055,2 137,9 1324,9 -407,7 -338,7 0,0 -733,8 -3519,2 5523,8 -9043,0 2359,1 4964,6 -2605,5 -780,1 688,6 -1468,6 -108,8 -1359,8 1206,4 37,6 1168,7 969,6 305,4 862,0 -197,8 -235,7 0,0 -546,7 -3584,3 6031,7 -9615,9 2499,3 5283,8 -2784,4 -737,7 728,3 -1466,0 -99,0 -1367,0 1275,9 56,6 1219,3 797,8 281,4 550,7 -34,2 -251,1 0,0 -338,7 -3639,1 6586,2 -10225,3 2647,8 5623,5 -2975,7 -675,0 770,4 -1445,4 -92,5 -1352,9 1327,7 55,9 1271,8 606,1 368,1 277,1 -39,2 -267,4 0,0 -107,0 -3681,8 7191,7 -10873,6 2804,9 5985,1 -3180,2 -608,5 814,9 -1423,4 -102,0 -1321,3 1378,5 52,2 1326,3 391,8 415,3 21,2 -44,7 -284,8 0,0 -13,1% -26,9% 20,4% -47,3% 10,9% 22,9% -12,0% -4,9% 3,9% -8,8% -0,6% -8,2% 7,8% 0,8% 7,0% 14,8% 2,2% 12,6% 0,0% -1,6% 0,0% -8,8% -25,2% 24,1% -49,3% 13,4% 26,4% -13,0% -5,5% 4,1% -9,6% -0,6% -9,0% 8,4% 0,9% 7,6% 10,7% 2,1% 6,8% 1,8% -1,9% 0,0% -7,7% -25,3% 27,4% -52,8% 13,8% 27,7% -13,8% -4,6% 4,3% -8,9% -0,7% -8,2% 8,4% 0,9% 7,5% 9,2% 1,8% 2,5% 4,9% -1,5% 0,0% -4,5% -22,1% 31,5% -53,6% 14,3% 29,6% -15,3% -4,8% 4,3% -9,1% -0,8% -8,3% 8,1% 0,7% 7,4% 6,6% 0,9% 8,3% -2,6% -2,1% 0,0% -4,6% -22,0% 34,5% -56,5% 14,7% 31,0% -16,3% -4,9% 4,3% -9,2% -0,7% -8,5% 7,5% 0,2% 7,3% 6,1% 1,9% 5,4% -1,2% -1,5% 0,0% -3,2% -21,2% 35,6% -56,8% 14,8% 31,2% -16,4% -4,4% 4,3% -8,7% -0,6% -8,1% 7,5% 0,3% 7,2% 4,7% 1,7% 3,3% -0,2% -1,5% 0,0% -1,9% -20,3% 36,8% -57,1% 14,8% 31,4% -16,6% -3,8% 4,3% -8,1% -0,5% -7,6% 7,4% 0,3% 7,1% 3,4% 2,1% 1,5% -0,2% -1,5% 0,0% -0,6% -19,4% 38,0% -57,4% 14,8% 31,6% -16,8% -3,2% 4,3% -7,5% -0,5% -7,0% 7,3% 0,3% 7,0% 2,1% 2,2% 0,1% -0,2% -1,5% 0,0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #3.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 1 987,3 10 607,1 8 619,8 14 057,9 945,4 19 360,5 -6 248,0 16 045,2 6 505,5 2 383,2 4 122,3 9 539,7 1 970,4 12 132,0 10 161,5 16 445,8 940,5 22 352,3 -6 847,0 18 416,3 8 418,1 2 698,7 5 719,4 9 998,1 565,4 12 855,2 12 289,8 20 559,3 1 489,5 26 540,4 -7 470,6 21 124,7 9 776,7 2 850,8 6 925,9 11 348,0 2 771,9 16 409,4 13 637,5 22 498,1 1 387,5 29 047,6 -7 937,0 25 270,0 11 367,7 3 191,8 8 175,9 13 902,3 4 050,9 17 838,1 13 787,2 23 204,4 940,5 30 531,4 -8 267,6 27 255,3 12 529,0 3 432,4 9 096,5 14 726,3 4 892,5 19 002,7 14 110,2 24 867,2 661,5 32 822,8 -8 617,2 29 759,7 13 965,9 3 714,2 10 251,7 15 793,8 5 797,0 20 243,5 14 446,5 26 697,3 283,5 35 400,8 -8 987,0 32 494,2 15 567,7 4 019,1 11 548,6 16 926,6 6 768,9 21 565,2 14 796,2 28 711,1 149,5 37 939,8 -9 378,2 35 480,1 17 353,1 4 349,1 13 004,1 18 126,9 2,12 5,23 69,8% 2,53 1,03 56,9% 2,06 4,50 63,6% 2,69 1,23 59,1% 1,94 4,20 62,1% 2,69 1,24 64,6% 1,78 3,95 63,0% 2,89 1,30 64,8% 1,73 3,77 61,8% 3,01 1,38 64,7% 1,68 3,58 60,6% 3,10 1,46 65,7% 1,63 3,39 59,4% 3,19 1,53 67,0% 1,57 3,22 58,2% 3,28 1,60 67,9% 63,1% 16,7% 9,5% 15,9% 25,7% 22,3% 40,1% 20,2% 12,9% 20,2% 9,0% 25,8% -0,8% 14,4% 17,9% 17,0% -0,5% 15,5% 9,6% 14,8% 29,4% 13,2% 38,7% 4,8% -71,3% 6,0% 20,9% 25,0% 58,4% 18,7% 9,1% 14,7% 16,1% 5,6% 21,1% 13,5% 390,3% 27,6% 11,0% 9,4% -6,8% 9,4% 6,2% 19,6% 16,3% 12,0% 18,0% 22,5% 46,1% 8,7% 1,1% 3,1% -32,2% 5,1% 4,2% 7,9% 10,2% 7,5% 11,3% 5,9% 20,8% 6,5% 2,3% 7,2% -29,7% 7,5% 4,2% 9,2% 11,5% 8,2% 12,7% 7,2% 18,5% 6,5% 2,4% 7,4% -57,1% 7,9% 4,3% 9,2% 11,5% 8,2% 12,7% 7,2% 16,8% 6,5% 2,4% 7,5% -47,3% 7,2% 4,4% 9,2% 11,5% 8,2% 12,6% 7,1% 5,8% 31,2% 25,3% 41,3% 2,8% 56,9% -18,4% 47,2% 19,1% 7,0% 12,1% 28,0% 5,2% 32,1% 26,8% 43,5% 2,5% 59,1% -18,1% 48,7% 22,2% 7,1% 15,1% 26,4% 1,4% 31,3% 29,9% 50,1% 3,6% 64,6% -18,2% 51,4% 23,8% 6,9% 16,9% 27,6% 6,2% 36,6% 30,4% 50,2% 3,1% 64,8% -17,7% 56,3% 25,3% 7,1% 18,2% 31,0% 8,6% 37,8% 29,2% 49,1% 2,0% 64,7% -17,5% 57,7% 26,5% 7,3% 19,3% 31,2% 9,8% 38,0% 28,3% 49,8% 1,3% 65,7% -17,3% 59,6% 28,0% 7,4% 20,5% 31,6% 11,0% 38,3% 27,3% 50,5% 0,5% 67,0% -17,0% 61,5% 29,5% 7,6% 21,9% 32,0% 12,1% 38,6% 26,5% 51,4% 0,3% 67,9% -16,8% 63,5% 31,1% 7,8% 23,3% 32,4% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #3.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 6 765,0 7 295,9 7 295,7 0,2 530,9 -432,5 -491,3 506,5 997,8 1 558,8 -1 500,0 6 332,5 2 999,3 2 766,3 566,9 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 2018 ფაქტ. 2019 მოსალ 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 7 121,7 7 878,3 7 877,6 0,7 756,6 -278,8 -498,6 477,1 975,8 1 731,9 -1 512,1 6 842,9 3 308,9 2 818,3 715,8 7 816,4 9 668,2 10 415,4 11 205,2 12 040,8 8 802,8 10 701,1 11 396,6 12 137,4 12 926,3 8 801,3 10 699,4 11 394,9 12 135,5 12 924,3 1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 986,4 1 032,9 981,2 932,1 885,5 40,2 -916,0 -1 357,1 -1 619,1 -1 870,1 -130,9 -232,9 -679,9 -958,9 -1 336,9 646,5 606,5 561,5 516,5 471,5 777,4 839,4 1 241,4 1 475,4 1 808,4 1 868,0 1 948,4 2 048,7 2 165,6 2 398,3 -1 697,0 -2 631,5 -2 725,9 -2 825,8 -2 931,5 7 856,5 8 752,2 9 058,3 9 586,1 10 170,7 3 565,5 3 998,6 4 311,8 4 695,4 5 113,1 3 642,8 4 067,7 4 376,3 4 728,9 5 107,6 648,2 685,8 370,2 161,9 -50,0 12 925,2 13 766,5 13 764,4 2,1 841,3 -2 111,5 -1 470,9 426,5 1 897,4 2 402,7 -3 043,3 10 813,7 5 568,0 5 514,3 -268,5 3,9 2756,4 3,9 3039,0 3,7 3288,2 4,0 3626,9 4,0 3862,7 4,0 4113,7 4,0 4381,1 4,0 4665,9 22,7% 20,8% 20,9% -94,8% 0,7% -23,5% 40,0% 0,8% 16,9% 118,5% 61,7% 28,0% 19,8% 61,1% -22,0% 5,3% 8,0% 8,0% 284,2% 42,5% -35,5% 1,5% -5,8% -2,2% 11,1% 0,8% 8,1% 10,3% 1,9% 26,3% 9,8% 23,7% 11,7% 21,6% 11,7% 21,6% 131,8% 8,9% 30,4% 4,7% -114,4% -2381,1% -73,7% 77,9% 35,5% -6,2% -20,3% 8,0% 7,9% 4,3% 12,2% 55,1% 14,8% 11,4% 7,8% 12,1% 29,3% 11,7% -9,4% 5,8% 7,7% 6,5% 6,5% 5,3% -5,0% 48,2% 191,9% -7,4% 47,9% 5,2% 3,6% 3,5% 7,8% 7,6% -46,0% 7,6% 6,5% 6,5% 5,8% -5,0% 19,3% 41,0% -8,0% 18,9% 5,7% 3,7% 5,8% 8,9% 8,1% -56,3% 7,5% 6,5% 6,5% 5,8% -5,0% 15,5% 39,4% -8,7% 22,6% 10,7% 3,7% 6,1% 8,9% 8,0% -130,9% 7,3% 6,5% 6,5% 5,8% -5,0% 12,9% 10,0% -9,5% 4,9% 0,2% 3,8% 6,3% 8,9% 8,0% 437,1% 19,9% 21,4% 21,4% 0,0% 1,6% -1,3% -1,4% 1,5% 2,9% 4,6% -4,4% 18,6% 8,8% 8,1% 1,7% 18,8% 20,8% 20,8% 0,0% 2,0% -0,7% -1,3% 1,3% 2,6% 4,6% -4,0% 18,1% 8,7% 7,4% 1,9% 22,1% 24,1% 24,1% 0,0% 2,1% -2,9% -1,4% 1,2% 2,6% 4,3% -5,8% 19,2% 9,1% 9,3% 0,8% 22,4% 24,3% 24,3% 0,0% 1,9% -3,2% -1,9% 1,0% 3,0% 4,3% -5,7% 19,2% 9,4% 9,5% 0,3% 22,8% 24,5% 24,5% 0,0% 1,7% -3,5% -2,5% 0,9% 3,4% 4,5% -5,5% 19,3% 9,7% 9,7% -0,1% 23,1% 24,6% 24,6% 0,0% 1,5% -3,8% -2,6% 0,8% 3,4% 4,3% -5,4% 19,4% 10,0% 9,9% -0,5% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 19,0% 21,4% 21,4% 0,0% 2,4% 0,1% -0,3% 1,6% 1,9% 4,5% -4,1% 19,1% 8,7% 8,9% 1,6% 21,6% 23,9% 23,9% 0,0% 2,3% -2,0% -0,5% 1,4% 1,9% 4,3% -5,9% 19,5% 8,9% 9,1% 1,5%
დანართი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი 2020-2029 წლებისთვის სექტემბერი, 2019 წელი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. ვალის მდგრადობის ანალიზი მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო გამჭვირვალობის და ეფექტური საჯარო ფინანსების მართვის თვალსაზრისით. ანალიზი ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მეთოდოლოგიას და მოდიფიცირებულია ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე1. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია საბაზისო და ალტერნატიული (ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ ცვლადებზე რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა. მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების (რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი2, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი3, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის შოკი4, ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი5, კომბინირებული შოკი6 და პირობითი ვალდებულებების შოკი7) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე. 1 მეთოდოლოგია მოცემული შემდეგ ბმულზე: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/070105.pdf 2 საბაზისო სცენარს გამოკლებული გასული 10 წლის მონაცემების 1 სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2020-2021 წლებისთვის, ხოლო 2022-2029 წლებისთვის აღებულია საბაზისო სცენარი. მოცემულ სცენარში არ არის გამოყენებული პერმანენტული შოკი, რადგან რეალური მშპ-ს ზრდის პერმანენტული შოკის პირობებში მთავრობის ვალი, მსგავსად თითქმის ყველა სხვა ქვეყნის მთავრობის ვალისა, არის არასტაბილური. ამასთანავე, გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკა იზრდება პოტენციური ზრდით. დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი პოტენციური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების. ამას ისიც ემატება, რომ დღევანდელ საბაზისო სცენარში რეალური ეკონომიკური ზრდა არის პოტენციურ ზრდაზე ქვევით. 3 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2020-2023 წლებისთვის. 4 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2020-2023 წლებისთვის. 5 ლარის დოლართან ნომინალური გაცვლითი კურსის ერთჯერადი გაუფასურება 2020 წელს 30%-ით. 6 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის, რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის და რეალური საპროცენტო განაკვეთის საბაზისო სცენარიდან გადახრა 1 სტანდარტული გადახრით. 7 ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმების (PPA) ფარგლებში 30%-იანი ფისკალური რისკის რეალიზება 2022-2025 წლების განამვლობაში (874 მლნ ლარი). 1 გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები საბაზისო სცენარისთვის ცვლადები 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -0.2 2020 2021 2022 2023 3.6 0.6 0.6 0.5 0.7 3.9 3.1 5.0 5.5 5.5 5.5 3.1 1.8 1.6 1.7 1.7 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) რეალური მშპ-ს ზრდა (%) პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები ალტერნატიული სცენარებისთვის ცვლადები 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -0.2 2020 2021 2022 2023 3.6 2.4 2.3 2.3 2.5 3.9 3.1 1.9 2.4 5.5 5.5 3.1 1.8 2.6 2.6 2.7 2.5 -30.0 0.0 0.0 0.0 საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) რეალური მშპ-ს ზრდა (%) პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული შოკების შედეგები (იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ყველა სცენარის მიხედვით, მთავრობის ვალი მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. აღსანიშნავია, რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ ზღვარს8. 8 ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელს (60% მშპ-თან მიმართებაში). 2 მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან) 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი კრიტიკული დონე რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი 43.5 41.8 ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი კრიტიკული დონე 41.8 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 პირველადი დეფიციტის შოკი 50.7 41.8 საბაზისო სცენარი 43.8 საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარი 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 კრიტიკული დონე კრიტიკული დონე 44.3 41.8 საბაზისო სცენარი ცვლილებაზე მოქმედი (%-ად საბაზისო სცენარი 2011 2013 2015 მთავრობის 2017 2019 ვალის 2021 2023 2025 2027 2029 ფაქტორები 2011 2013 2015მშპ-თან), 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 კომბინირებუ ლი შოკი კრიტიკული დონე საბაზისო სცენარი 43.5 41.8 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 კრიტიკული დონე პირობითი ვალდებულებ ების შოკი საბაზისო სცენარი 42.8 41.8 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 3 54.00 52.00 50.00 48.00 46.00 44.00 42.00 40.00 38.00 36.00 34.00 32.00 30.00 28.00 26.00 საბაზისო სცენარი ალბათური შეფასება -60% +30% +95% 2014 2016 2018 2020 2022 -95% -30% +60% საბაზისო სცენარი 2024 2026 2028 მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2020-2029 (პროცენტულად მშპ-თან, თუ სხვა არ არის მითითებული) 2012 2013 ფაქტი 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 პროგნოზი 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 საბაზისო სცენარი 1 მთავრობის ვალი მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 30.0 25.3 31.4 26.4 33.1 26.6 39.2 32.4 42.4 35.1 42.4 34.9 42.2 34.3 44.3 35.2 45.0 34.7 44.6 33.5 44.5 32.8 43.8 32.1 43.4 31.8 43.1 31.6 42.7 31.3 42.3 31.0 42.0 30.8 41.8 30.6 2 ცვლილება მთავრობის ვალში 3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12) 4 პირველადი დეფიციტი 5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები 6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე) 7 ვალის ავტომატური დინამიკა 1/ 8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 2/ 9 რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია 10 რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია 3/ მნიშვნელი = 1+g+p+gp 12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები 13 პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება 14 პირობითი ვალდებულებები 15 სხვა 0.3 0.2 1.8 28.9 30.7 -1.2 -1.0 0.8 -1.8 -0.2 1.1 -0.5 -0.5 0.0 0.0 1.5 1.5 1.7 27.7 29.4 1.4 0.2 1.2 -1.0 1.2 1.0 -1.7 -1.7 0.0 0.0 1.7 2.9 2.4 27.9 30.2 0.3 -1.6 -0.2 -1.3 1.8 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 6.1 6.9 2.7 28.2 30.9 4.9 -1.7 -0.8 -0.9 6.6 1.1 -0.7 -0.7 0.0 0.0 3.2 3.8 2.9 28.4 31.3 1.7 -1.4 -0.3 -1.0 3.1 1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 -1.8 2.7 28.9 31.5 -3.7 -3.0 -1.2 -1.8 -0.7 1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 -0.2 0.4 1.6 28.8 30.3 -1.0 -2.1 -0.2 -1.8 1.1 1.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 2.1 2.1 1.6 28.3 29.9 0.8 -2.2 -0.5 -1.7 3.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.6 0.6 1.6 27.5 29.2 -1.4 -1.8 0.2 -2.0 0.0 1.1 0.4 0.4 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1.7 27.6 29.3 -2.1 -2.1 0.2 -2.3 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.2 1.7 27.5 29.3 -1.9 -2.1 0.2 -2.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.7 1.6 27.5 29.1 -2.3 -2.0 0.2 -2.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1.6 27.5 29.1 -2.0 -2.0 0.2 -2.2 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1.7 27.5 29.2 -2.1 -2.1 0.1 -2.2 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 1.8 27.5 29.3 -2.1 -2.1 0.1 -2.2 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1.8 27.5 29.3 -2.3 -2.2 0.0 -2.2 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 1.9 27.5 29.4 -2.2 -2.2 0.0 -2.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 2.0 27.5 29.4 -2.2 -2.2 -0.1 -2.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 39.2 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 45.7 47.2 45.9 58.8 48.1 45.0 46.0 48.0 46.4 57.8 47.6 44.6 46.6 47.6 47.1 56.8 47.2 44.8 46.6 46.7 47.2 55.8 46.4 44.4 46.1 46.1 46.7 54.8 45.9 44.4 45.6 45.5 46.2 53.9 45.3 44.3 45.1 45.0 45.7 53.0 44.8 43.9 44.5 44.3 45.1 52.2 44.3 43.4 44.2 43.9 44.7 51.4 43.9 43.1 43.8 43.5 44.3 50.7 43.5 42.8 6.4 4.1 2.2 3.3 3.4 1.9 4.6 3.2 1.8 2.9 3.4 1.8 2.8 3.4 1.7 4.8 3.4 2.0 4.7 3.2 2.0 4.5 3.5 2.3 5.0 3.7 2.0 5.5 3.6 1.7 5.5 3.6 1.5 5.5 3.7 1.6 5.5 3.6 1.6 5.5 3.5 1.5 5.5 3.3 1.5 5.5 3.2 1.4 5.5 3.0 1.4 5.5 2.9 1.3 2.8 1.7 -0.8 0.6 0.8 1.2 4.1 1.7 4.8 0.6 -4.6 -0.7 -0.5 1.9 7.3 0.5 -6.8 3.8 -2.4 2.4 28.5 0.4 -22.2 5.9 -0.7 2.6 10.5 0.4 -9.5 4.2 -2.6 2.6 -2.1 0.4 2.1 6.1 -0.4 2.7 3.3 0.4 -3.2 3.6 -0.9 3.0 10.2 0.3 -9.3 4.5 0.6 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.6 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.5 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.7 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.6 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.4 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.3 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.2 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 -0.1 3.0 0.0 0.3 0.0 3.0 სცენარი 1. რეალური საპროცენტო განკვეთის შოკი სცენარი 2. რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი სცენარი 3. პირველადი დეფიციტის შოკი სცენარი 4. ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი სცენარი 5. კომბინირებული შოკი სცენარი 6. პირობითი ვალდებულებების შოკი ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური დაშვებები რეალური მშპ-ს ზრდა (%) საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 4/ საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 4/ საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში) ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში) გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში) ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში ) ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %) 1/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან, სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში) 2/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g. 3/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r). 4/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე 4 10-Year Historical Average მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია პირველადი დეფიციტი ცვლილება მთავრობის ვალში 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -2.0 -4.0 -6.0 5 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
დანართი
2019-2023 წლების ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტის დანართი დანართი 1 სახელმწიფო საწარმოების შვილობილი კომპანიები საწარმოს დასახელება დამფუძნებელი წილი 1 შპს კომპანია იმერეთმშენი-2000 შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო” 5% 2 შპს EXPRESS სს საქართველოს ფოსტა 70% 3 შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო” 100% 4 შპს საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი სს "თამ" თბილავიამშენი შპს "თბილავიამშენი" 94% 5 შპს ენერგოტრანსი სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 100% 6 შპს საქსპეცტრანსი შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო” 100% 7 შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო” 100% 8 შპს სპეც-კაპ სერვისი შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო” 100% 9 შპს სამთომაშველი შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო” 100% 10 სს სანატორიუმი რკინიგზელი შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 11 შპს „მოდის სახელობის ლიცეუმი“ შპს „დემეტრე 96“ 100% 12 შპს "თამ - პოლიმერი" შპს "თბილავიამშენი" 100% 13 შპს "თამ-ენერჯი" შპს "თბილავიამშენი" 100% 14 შპს "თამ-კერა" შპს "თბილავიამშენი" 100% 15 შპს საზღვაო ტექსერვისი შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 16 შპს „საქწიგნი“ შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 17 შპს საქპრესა +" სს „საქპრესა“ 100% 18 შპს „ქუთაისის პრესის სახლი“ შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 19 შპს „თეთნულდი დეველოპმენტი“ შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“ 100% 20 შპს „ზუგდიდის პროფილაქტიკური დეზინფექციის განყოფილება“ 100% 21 შპს „ფოთი თიზ კომუნალური მართვა თზკ“ შპს „დეზინფექციის დეზინსექციის დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის სამსახური“ შპს „ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა“ 22 შპს ტექნიკური სპეციალისტების მომზადების ცენტრი შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 23 შპს კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 100% 24 სს „ქართული ფილმი“ სს ”ქართული კინოს განვითარების ცენტრი” 100% 25 შპს ”საქ. საზღვაო სანაოსნო” შპს ”სახელმწიფო მომსახურების ბიურო” 100% 26 შპს „ქუთაისის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრი" 100% 27 შპს „ეროვნული ნაწარმის გაყიდვების სამსახური“ შპს ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი” შპს „დემეტრე 96“ 28 შპს „ქართული ტრადიციები“ შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 29 შპს საქართველოს სათბურების კომპანია შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 30 შპს „საქკოოპსერვისი“ შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 31 შპს „ბოლნისის აგრობაზარი“ შპს „რეაბილიტაცია“ 100% 32 შპს გარდაბნის თბოსადგური სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 49% 33 შპს "ინტერ გლასს-საქართველო'' შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია 40% 34 შპს "ვარდნილჰესების კასკადი" შპს "ენგურჰესი" 100% 35 შპს გარდაბნის თბოსადგური 2 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 100% 36 შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები სს „საქართველოს რკინიგზა“ 100% 37 შპს ჯიარ ქონების მართვა სს „საქართველოს რკინიგზა“ 100% 38 შპს ჯორჯია ტრანზიტი სს „საქართველოს რკინიგზა“ 100% 39 შპს ჯიარ ტრანზიტი სს „საქართველოს რკინიგზა“ 100% 40 შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი სს „საქართველოს რკინიგზა“ 100% 41 შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი სს „საქართველოს რკინიგზა“ 100% 42 შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტის კომპანია შპს საქართველოს პროდუქტი შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ 100% შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ 100% შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო" სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი" შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" 100% შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" 100% შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" 100% 47 შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა სს კარჩალ ენერჯი სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 100% 48 სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი შპს „კმგ-სერვის საქართველო“ 100% 49 შპს ქართლის ქარის ელექტროსადგური სს "საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი" 50.1% 50 შპს "ენგურის ჰიდრომააკუმულირებელი ელექტროსადგური" 20%/40%/40 % 51 შპს "საქართველოს გაზსაცავის კომპანია" სს "საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი" სს "საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია" შპს "ენგურჰესი" სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 52 შპს ენგურის ტურისტული ცენტრი სს "საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი" 100% 43 44 45 46 100% 100% დანართი 2 სახელმწიფო საწარმოები საწარმოს დასახელება დამფუძნებელი წილი დარგი ბრუნვა (ათასი ლარი) დასაქმებულთა რაოდენობა 1 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი საპარტნიორო ფონდი 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 520,576,552.1 81 2 სს თელასი საპარტნიორო ფონდი 24% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 498,556,943.1 4,048 3 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია საპარტნიორო ფონდი 100% 465,242,456.9 599 4 სს საქართველოს რკინიგზა საპარტნიორო ფონდი 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 397,451,757.2 12,502 5 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა საპარტნიორო ფონდი 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 192,101,837.7 1,395 6 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 148,550,097.2 6,193 7 შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 139,331,029.1 795 8 შპს საქართველოს ფოსტა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 100,455,836.2 3,028 9 შპს საქაერონავიგაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 84,726,444.6 804 10 შპს ენგურჰესი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 71,437,760.0 964 11 შპს თბილსერვის ჯგუფი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 66,915,540.8 5,057 12 შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 53,275,524.0 383 13 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 43,157,971.2 2,750 14 შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% მშენებლობა 42,456,231.7 512 15 სს გეს "საქრუსენერგო" 50% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 38,221,471.2 280 16 შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% სასტუმროები და რესტორნები 26,276,432.5 1,194 17 შპს „მექანიზატორი“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 25,839,662.6 588 18 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 100% მშენებლობა 21,541,904.3 101 19 შპს სამშენებლო კომპანია - მშენებელი 2011 სს ელმავალმშენებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 12% დამამუშავებელი მრეწველობა 20,291,297.6 623 20 შპს "ლოპოტა" საპარტნიორო ფონდი 38% სასტუმროები და რესტორნები 18,322,229.5 285 21 შპს ბათუმის წყალი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 15,827,270.6 642 22 შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 15,293,425.3 440 23 სს პანექსი საპარტნიორო ფონდი 49% დამამუშავებელი მრეწველობა 11,631,198.1 34 24 შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 11,404,845.4 626 25 შპს თბილავიამშენი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 9,554,675.6 25 26 შპს სანდასუფთავება ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 8,973,590.9 688 27 შპს საქართველოს მელიორაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 7,143,456.7 1,563 28 სს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 6,508,306.4 61 29 შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 5,391,291.0 641 30 შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 4,513,569.9 216 31 შპს ჰერმესი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 4,381,894.6 216 32 ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% 33 შპს შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა 3,855,646.8 96 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა მშენებლობა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 3,779,509.3 81 34 შპს იჯიეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 50% დამამუშავებელი მრეწველობა 3,677,242.8 36 35 შპს ლჯ და კომპანია - დასავლეთ საქართველოს ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 5% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 3,257,281.5 193 36 შპს სავაჭრო ცენტრი 2009 ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% 3,219,793.3 67 37 შპს სპორტმშენსერვისი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 3,191,663.4 112 38 შპს ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10% 3,140,642.9 16 39 შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" შპს ბლექ სი არენა ჯორჯია საპარტნიორო ფონდი 100% 2,728,040.8 18 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 2,330,517.7 117 41 შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 1,609,128.3 517 42 შპს სპორტის სასახლე თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% 1,578,707.0 46 43 შპს კეთილმოწყობა მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 1,514,528.8 153 44 შპს "იმერეთი გრინერი" საპარტნიორო ფონდი 50% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 1,492,387.2 45 45 სს ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 1,420,097.6 379 46 შპს ღვინის ლაბორატორია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 1,387,247.5 20 40 47 შპს აკად. ბ. ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 5% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 1,325,190.9 355 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 1,124,747.3 935 49 შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 957,769.9 152 50 შპს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% 951,255.6 24 51 სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 924,515.2 800 52 შპს ქობულეთის წყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 852,401.5 0 53 შპს დინამო ბათუმი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 844,995.1 104 54 შპს საფეხბურთო კლუბი სიონი (LTD Football Club Sioni) მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 796,422.5 52 55 შპს მუშთაიდის კულტურისა და დასვენების პარკი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 785,878.0 60 56 შპს ჭიათურის ავტოსადგური საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 49% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 778,816.6 15 57 სს „აკურა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 759,068.8 89 58 შპს "წინანდლის მამულები" საპარტნიორო ფონდი 46% სასტუმროები და რესტორნები 752,855.7 166 59 შპს ქ. ბათუმის №1 პოლიკლინიკა ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% 738,770.9 201 60 შპს საკვების წარმოების კომპანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 63% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება დამამუშავებელი მრეწველობა 714,791.5 7 61 შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 705,968.9 303 62 შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიურო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 688,816.2 14 48 63 თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% მუნიციპალური საკუთრება 100% 65 შპს თბილისის №4 საოჯახო მედიცინის ცენტრი შპს გარდაბანგანათების, კომუნალური განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური სს "ვანრიკ აგრო" ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება მშენებლობა 685,274.3 0 634,021.3 93 საპარტნიორო ფონდი 33% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 595,857.0 23 66 შპს საჩხერის წყალკანალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 589,699.1 82 67 საყალიბე ქვიშები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 49% სამთომოპოვებითი მრეწველობა 588,112.3 36 68 შპს ავტოპარკინგი 2011 თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% 561,783.4 0 69 სს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი თბილისის მუნიციპალიტეტი 92% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 550,847.8 1 70 შპს ბოლნისის მუნიციპალური ტრანსპორტის სამსახური მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 505,594.1 40 71 შპს მესტიის გზა მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 460,652.6 9 72 მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 412,678.7 60 73 შპს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირება მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 403,185.0 38 74 შპს წყალთა სახეობის ცენტრი-ტონუსი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 402,758.3 37 75 შპს ქედის კომუნალურსერვისი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 394,170.6 49 76 შპს პერსპექტივა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 100% 377,910.7 41 77 შპს მარნეულის სოფწყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 376,675.4 116 78 შპს დელტა ინტერნეიშენალ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 100% 357,476.1 48 79 შპს თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური თელავის მუნიციპალიტეტი 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 347,181.6 150 64 80 სს ბათუმის ავტოსადგური ბათუმის მუნიციპალიტეტი 30% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 339,416.0 20 81 შპს ილიას ბაღი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% 339,189.3 10 82 სს კურორტი ახტალა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 332,908.8 18 83 შპს სერვისი-2007 ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 329,146.5 11 84 შპს ო.ჩხობაძის სახელობის ინვალიდთა და ხანდაზმულთა სამკურნალოსარეაბილიტაციო კლინიკური ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 314,005.6 282 85 შპს ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინისა და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 313,088.9 96 86 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 30 მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა მშენებლობა 277,432.0 87 შპს „ადამ ბერიძის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრი ანასეული“ შპს აბაშის საგზაო სამმართველო 263,434.2 16 88 შპს თუშეთგზა მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 248,138.9 5 89 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ტექნოსერვი მუნიციპალური საკუთრება 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 236,305.2 5 90 შპს რეაბილიტაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 232,962.0 13 91 შპს ,,მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანია" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 228,419.2 18 92 შპს ქ. თბილისის N3 სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 213,723.5 154 93 შპს ავტოსატრანსპორტო საწარმო - 2006 მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 210,158.6 6 94 შპს თერმული წყლები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 208,815.7 12 95 შპს Goderdzi Resorts ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% სასტუმროები და რესტორნები 202,391.7 27 96 შპს ჯი სი სი აი სერვისი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 192,309.3 8 97 შპს ეკოსერვის ჯგუფი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% 179,776.8 931 98 შპს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკა შპს რუხის სავაჭრო ცენტრი მუნიციპალური საკუთრება 100% 165,824.0 59 საპარტნიორო ფონდი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა დამამუშავებელი მრეწველობა 161,160.5 6 შპს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი შპს დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი საქართველოს ნავთობისა და გაზის სერვისული კომპანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 155,626.4 41 მუნიციპალური საკუთრება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა დამამუშავებელი მრეწველობა 154,479.1 50 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 149,563.7 11 103 შპს შატო ზეგაანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 3% 143,941.6 21 104 შპს ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი თელავის მუნიციპალიტეტი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 129,532.4 111 105 შპს საქექსპერტიზა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 100% 116,343.7 12 106 შპს მესტიის საავადმყოფოამბულატორიული გაერთიანება მუნიციპალური საკუთრება 100% 101,350.5 249 107 შპს კომუნალური-1 ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 99,245.3 116 108 შპს ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური ცენტრი ცეკავშირის ზუგდიდის სასურსათო კომბინატი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 95,730.4 198 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 51% 91,599.6 12 შპს ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 110 85,980.1 46 111 სს "აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები" საპარტნიორო ფონდი 42% 74,504.4 90 112 ქ.თბილისის N25-ე მოზრდილთა პოლიკლინიკა თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 66,736.7 49 99 100 101 102 109 113 შპს ქუთაისის მოზრდილთა N5 პოლიკლინიკა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 58,372.0 49 114 შპს კეთილმოწყობა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 53,115.0 129 115 შპს ჭიათურბაგირგზები მუნიციპალური საკუთრება 100% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 52,310.8 17 116 შპს ჭორვილის რიტუალების სახლი მუნიციპალური საკუთრება 100% სასტუმროები და რესტორნები 45,048.0 23 117 შპს სამედიცინო რეაბილიტაციის ამბულატორიული ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 38,840.0 27 118 შპს ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება შპს თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი მუნიციპალური საკუთრება 100% 35,409.2 49 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 33,485.0 23 მუნიციპალური საკუთრება 100% 44 საპარტნიორო ფონდი 50% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 33,143.0 121 შპს საოჯახო მედიცინის ცენტრი აფხაზეთი შპს "კსჰ კავკასიან სუს ჰერითიჯ" 29,800.0 13 122 შპს თელავის ნარკოლოგიური ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 27,875.0 11 123 შპს თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი საპარტნიორო ფონდი 100% 27,577.6 0 124 შპს სენაკის საავადმყოფოპოლიკლინიკური გაერთიანება მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 27,520.1 29 125 შპს ანაკლიის განვითარების კონსორციული საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 0 შპს თბილისის N1 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 24,450.1 126 0,01% (ოქროს აქცია) 100% 22,668.0 12 127 შპს უნიონი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 20% 21,489.9 6 128 შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 21,437.7 154 129 შპს დემეტრე 96 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 20,774.2 5 119 120 130 შპს მოზრდილთა და ბავშვთა პათოლოგიის პათოლოგანატომიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 20,045.0 11 131 შპს სპორტული კომპლექსი - სამტრედია ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 20,040.0 40 132 შპს ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 18,467.0 26 133 შპს სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო მუნიციპალური საკუთრება 100% 17,174.0 65 134 შპს მედულა - ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის კლინიკა 15% 16,563.5 22 135 შპს სამედიცინო ამბულატორია ფონიჭალა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 12,430.0 21 136 შპს რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 11,517.0 65 137 სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% 10,455.0 31 138 სს ნენსკრა საპარტნიორო ფონდი 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება მშენებლობა 9,827.6 4 139 შპს კომუნალური მეურნეობა მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 7,644.0 151 140 სს ხაშურის მინის ტარა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 23% დამამუშავებელი მრეწველობა 7,211.5 19 141 შპს ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი საპარტნიორო ფონდი 100% მშენებლობა 7,116.6 0 142 შპს ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა კლინიკური ჰოსპიტალი სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 6,110.0 28 143 შპს ხობი დასუფთავება და განათება მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 5,974.6 66 144 ქვემო ქართლის რეგიონალური სისხლის გადასხმის სადგური საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 3,880.0 20 145 შპს საქნავთობპროდუქტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 3,601.0 1 146 შპს აჭარექსპერტიზა ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 1,640.0 14 147 შპს მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 1,417.9 20 148 შპს შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 990.0 115 149 შპს ნევრონი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 965.5 13 150 შპს გლობალ ბრენდი საპარტნიორო ფონდი 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 565.0 6 151 შპს ზუგდიდის ფარმაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 485.4 4 152 შპს აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 265.0 128 153 შპს "სტარტაპ საქართველო" საპარტნიორო ფონდი 100% საფინანსო საქმიანობა 0.1 11 154 სს საქპრესა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 15% 0.0 0 155 შპს საქართველოს ლატარიის კომპანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 70% ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 7 156 სს სამტრედია 2002 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 90% 0.0 1 157 შპს ზუგდიდაგროსერვისი მუნიციპალური საკუთრება 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 0.0 21 158 შპს გაზეთი აჭარა და ადჟარია ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% დამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 31 159 შპს სატისი მუნიციპალური საკუთრება 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 0.0 38 160 შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 0.0 106 161 შპს მცხეთის სოფწყალი მუნიციპალური საკუთრება 100% მშენებლობა 0.0 87 162 შპს სტადიონი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% მშენებლობა 0.0 12 163 შპს ქართული კვების კომპანია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 100% სასტუმროები და რესტორნები 0.0 7 164 ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრი თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 0.0 4 165 შპს დეზინფექციის, დეზინსექციის დერატიზაციისა და სტერილიზაციის სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 0.0 8 166 შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 0.0 0 167 შპს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 205 168 შპს სენაკის სარაიონთაშორისო ფსიქონერვოლოგიური დისპანსერი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 37 169 შპს ახალგორის რაისაავადმყოფო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 26 170 შპს ქურთის საავადმყოფო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 74 171 შპს ქუთაისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 71 172 სს ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი შპს საჩხერის კეთილმოწყობა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 26 ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 41 174 სს ქართული კინოს განვითარების ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 0 175 შპს საფეხბურთო კლუბი შუქურა ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 53 176 შპს ხელბურთის კლუბი ბათუმი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 22 177 შპს საკალათბურთო კლუბი ბათუმი 2010 ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 23 178 შპს სარაგბო კლუბი ბათუმი ბათუმის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 183 179 შპს საფეხბურთო კლუბი არაგვი მუნიციპალური საკუთრება 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 27 173 180 შპს სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018 თბილისის მუნიციპალიტეტი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 0.0 32 181 სს ბროილერი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10% 0.0 0 182 სს თეკო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 90% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 0.0 0 183 შპს კევრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 72% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 0.0 0 184 სს საჩხერის საწარმოო კომბინატი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 75% სამთომოპოვებითი მრეწველობა 0.0 0 185 სს დუღაბი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 49% დამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 0 186 სს რიონი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 62% დამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 0 187 შპს ნინოწმინდის უბონი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 56% დამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 0 188 შპს დეო-კლაკი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 20% დამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 0 189 სს მარმარილო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 56% დამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 0 190 შპს წნორის მანქანათმშენებელი ქარხანა 2003 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 74% დამამუშავებელი მრეწველობა 0.0 0 191 სს საქტრანსგაზმრეწვი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 0.0 0 192 შპს პროგრესი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 50% ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 0.0 0 193 სს საქენერგოტექრემონტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 46% მშენებლობა 0.0 0 194 სს ენერგორემმშენი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 9% მშენებლობა 0.0 0 195 სს შენობა-ნაგებობების მშენებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 8% მშენებლობა 0.0 0 196 შპს მშენტექნიკოსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 63% მშენებლობა 0.0 0 197 შპს იუნიორმშენი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 60% მშენებლობა 0.0 0 198 სს ჯვარის ნავთობპროდუქტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 56% 0.0 0 199 სს ტყიბულის ნავთობპროდუქტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 51% 0.0 0 200 სს ხობის ნავთობპროდუქტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 51% 0.0 0 201 შპს შანს ოილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 0.0 0 202 შპს საქართველო-ბელორუსიის სავაჭროეკონომიკური სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10% 0.0 0 203 შპს ვარდისუბანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 70% ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი სასტუმროები და რესტორნები 0.0 1 204 სს გუდაური საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 87% სასტუმროები და რესტორნები 0.0 0 205 შპს შევარდენი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10% სასტუმროები და რესტორნები 0.0 0 206 შპს დევები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 66% სასტუმროები და რესტორნები 0.0 0 207 შპს ავიაკომპანია აბავია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 67% საფინანსო საქმიანობა 0.0 0 208 სს აგროინვესტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% საფინანსო საქმიანობა 0.0 0 209 სს ბიზნესცენტრი აგრომონტაჟი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 59% 0.0 6 210 შპს ბისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 25% 0.0 3 211 შპს საქგეოსერვისი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 0.0 0 212 შპს ქართული ბაზარი 213 შპს ბოლნისი-2000 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 70% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 214 სს ჯვარი-94 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 43% 215 შპს ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 216 შპს გურიის სამედიცინო ცენტრი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 0 217 შპს მომავალი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 0 218 სს სენაკის რაიონული საავადმყოფო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 0 219 შპს კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 0 220 სს საქართველოს ტუნგო და ეთერზეთი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 0 221 შპს გეო-ტეკი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 51% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 0 222 შპს სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტელერადიოკომპანია სამეგრელო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 64% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 0 223 შპს რეგიონული ჰოსპიტალი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0.0 0 224 შპს ლოგოსი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 0.0 0 225 შპს საშენი მასალები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა მშენებლობა 0.0 0 226 შპს ანაკლია 2018 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 100% 0.0 0 227 შპს საქართველოს შავი ზღვის პორტი საპარტნიორო ფონდი 100% ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლი-სათვის მომსახურების გაწევა 0.0 0 228 შპს "საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია" საპარტნიორო ფონდი 100% საფინანსო საქმიანობა 0.0 19 229 შპს "ლიკანის რეზიდენცია" საპარტნიორო ფონდი 100% სასტუმროები და რესტორნები 0.0 9 230 Gazelle Fund LP საპარტნიორო ფონდი 29% საფინანსო საქმიანობა 0.0 0 231 Caucasus Clean Energy I, LLP საპარტნიორო ფონდი 10% საფინანსო საქმიანობა 0.0 0 232 Georgian Natural Products LLC საპარტნიორო ფონდი 100% საფინანსო საქმიანობა 0.0 0 233 საპარტნიორო ფონდი 100% სასტუმროები და რესტორნები 0.0 2 234 შპს "საპარტნიორო ფონდი-მწვანე განვითარება" შპს ქართული ბოსტნეული“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 100% სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო მეურნეობა 0.0 11 235 შპს საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913 ფოთის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 65 236 შპს საკალათბურთო კლუბი - რუსთავი 1991 რუსთავის მუნიციპალიტეტი 100% კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა 0.0 37 3,142,692,023.1 58,857.0 სულ დანართი 3 სს საპარტნიორო ფონდის მართვაში არსებული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და მათ მიერ დაფუძნებული შვილობილი კომპანიები № საწარმოს დასახელება საქმიანობის სახე პარტნიორის დასახელება (წილის მითითებით) 1 სს საქართველოს რკინიგზა ტვირთების ტრანსპორტირება, მგზავრთა გადაყვანა და ბარგის გადაზიდვა; სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის ოპერირება და მართვა; ახალი სარკინიგზო ხაზების პროეტირება და მსენებლობა; არსებული მატერიალური აქტივების მიზნობრივი ექსპლოატაცია და მართვა; სამხედრო-სარკინიგზო გადაყვანა-გადაზიდვების ორგანიზება და განხორციელება საქართველოს კანონების შესაბამისად სს „საპარტნიორო ფონდი“(100%) 2 შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები სს „საქართველოს რკინიგზა“(100%) სს ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენ საკონტეინერო ტერმინალების მართვა; სარკინიგზო ტვირთების გადაზიდვა; საკონტეინერო ტერმინალების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საქმიანობის სხვა სახეობების განხორციელება კომპანიის საკუთრებაში არსებული უძრავი/მოძრავი ქონების განკარგვა და მართვა კანონმდებლობით დადგენილი წესით მგზავრთა სარკინიგზო მომსახურება ბორჯომ-ბაკურიანის ხაზზე სამშენებლო საქმიანობა; საპროექტო-კვლევითი საქმიანობა, საინვესტიციო საქმიანობა; უძრავი ქონების განვითარება 3 შპს ჯიარ ქონების მართვა 4 შპს ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი 5 6 შპს ჯორჯია ტრანზიტი სატრანსპორტო-საექსპედიციო საქმიანობა და მომსახურება სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%) 7 შპს ჯიარ ტრანზიტი სატრანსპორტო-საექსპედიციო საქმიანობა და მომსახურება სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%) 8 შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი სატვირთო გადაზიდვები სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%) 9 შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი საექსპედიტორო მომსახურების გაწევა სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%) 10 სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ნავთობისა და გაზის მოპოვება, ტრანსპორტირება და ტრანზიტი, საქართველოს მოსახლეობისა და იურიდიული პირების ბუნებრივი გაზით მომარაგების უზრუნველყოფა სს „საპატრინიორო ფონდი (100%) 11 ელექტროენერგიის გადაცემა, დისპეტცერიზაცია სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%) 12 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა შპს ენერგოტრანსი ელექტროენერგიის გადაცემა 13 სს კარჩალ ენერჯი ელექტროენერგიის გადაცემა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%) 14 სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი სს თელასი საბალანსო ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ყიდვაგაყიდვა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობის განხორციელება ელექტროენერგიის შესყიდვა და გაყიდვა; ელექტრონული ქსელების მომსახურება და ექსპლოატაცია; ელექტროენერგიის სატრანზიტო მომსახურება; აბონენტთა ტექნიკური მომსახურება საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/ოპერირება სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%) ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%) 15 16 17 შპს საქართველოს შავი ზღვის პორტი შპს თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი სს „საქართველოს რკინიგზა“ ( 100%) შპს ჯიარ ქონების მართვა (100%) სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%) სს „საპარტნიორო ფონდი“ (24%) სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%) 18 შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტის კომპანია შპს საქართველოს პროდუქტი კვების პროდუქტების წარმოება/დისტრიბუცია შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%) ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა 21 შპს ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი შპს გარდაბნის თბოსადგური შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%) სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%) 22 შპს გარდაბნის თბოსადგური 2 23 სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი სს პანექსი 19 20 24 25 გარდაბნის მუნიციპალიტეტში თბოელექტროსადგურის მშენებლობა და ოპერირება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გარდაბნის მუნიციპალიტეტში თბოელექტროსადგურის მშენებლობა და ოპერირება კანონმდებლობით დადგენილი წესით სასტუმროს მშენებლობა და ოპერირება სს „საპარტნიორო ფონდი“(49%); შპს „აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%) სამშენებლო სენდვიჩპანელების წარმოება სს „საპარტნიორო ფონდი“(49%); შპს „აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (100%) შპს „კმგ-სერვის საქართველო“(100%) შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო" სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი" შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა სს "აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები" საავადმყოფოების მმართველი ჰოლდინგური კომპანია 30 სს "ვანრიკ აგრო" ლურჯი მოცვის მოყვანა და ექსპორტი 31 შპს "იმერეთი გრინერი" სათბური სამტრედიაში 32 შპს რუხის სავაჭრო ცენტრი სავჭრო ცენტი ზუგდიდის რაიონში, სოფელ რუხში სს "საპარტნიორო ფონდი" (33%), შპს პროექტი (33%), Elbit Systems Cyclone Ltd. (34%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (42%) ფიზიკური პირები ირაკლი და ვიქტორია ფარცვანია (58%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (49.9%), შპს "Georgian Fresh Holding B.V." სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) 33 შპს "სტარტაპ საქართველო" ვენჩურული კაპიტალის საინვესტიციო კომპანია სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) 26 27 28 29 საავადმყოფო შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" (100%) ონკოლოგიური საავადმყოფო" შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" (100%) შპს "კლინიკების განვითარების კომპანია" (100%) საავადმყოფო კომპოზიტური საავიაციო ნაწილების საწარმო 34 შპს გლობალ ბრენდი 35 36 შპს "საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია" შპს "ლიკანის რეზიდენცია" 37 Gazelle Fund LP 38 შპს "წინანდლის მამულები" სასტუმრო Radisson კახეთში 39 Caucasus Clean Energy I, LLP საინვესტიციო კომპანია ენერგეტიკის მიმართულებით (Schultze) 40 Georgian Natural Products LLC 41 შპს "საპარტნიორო ფონდიმწვანე განვითარება" სს "ნენსკრა ჰიდრო" ბელორუსში ქართული პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობა თბილისის ზღვის ტერიტორიის განვითარება 42 43 ღვინის აშშ-ში ექსპორტისათვის ბრენდის შექმნის საქმიანობა საინვესტიციო კომპანია სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) სასტუმროს ბორჯომი-ლიკანის ტერიტორიის განვითარება სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) საინვესტიციო კომპანია სს "საპარტნიორო ფონდი" (29.10%), სხვა საერთაშორისო აქციონერები (70.90%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (45.51%%), შპს "წინანდლის სავანე" (სილქ როუდ ჯგუფი)(54.49%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (10%), სხვა საერთაშორისო აქციონერები (90%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%) სვანეთში ჰესის მშენებლობა შპს "კსჰ კავკასიან სუს ჰერითიჯ" სს "საპარტნიორო ფონდი" (10%), K Water (Korea) 90% სს "საპარტნიორო ფონდი" (50.10%), შპს "ნატივე ჯორჯიან" (49.90%) მთის ღორების გადარჩენა დანართი 4 სს საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო პროექტები (მლნ აშშ დოლარში) № პროექტის დასახელება სფერო ფონდის ინვესტიცია 2015 1 ნენსკრა (280 მგვტ ჰიდროელექტროსადგური) ენერგეტიკა 1.7 2 პანექსი (სენდვიჩ პანელების საწარმო) წარმოება 1 2016 0.35 2017 0.35 2018 პარტნიორის ინვესტიცია სესხი პროექტის სრული ღირებულება რეგიონი 2019 ფონდის მთლიანი ინვესტიცია პროექტის დაწყება პროექტის დასრულება კომენტარი 3 13.1 171 640 824.1 სამეგრ. ზემო სვანეთი მშენებლობა დასრულდება 2021 წელს 1.7 2.4 2 6.1 რუსთავი საწარმო სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა 2015 წლის ივლისში, ფონდის შენატანებით ხდება იტალიური დანადგარების შეძენის გადავადებული გადახდები 3 ვანრიკ აგრო- ლურჯი მოცვი სოფ. მეურნეობა 4 რუხის სავაჭრო ცენტრი ინფრასტრუქტურა 5 თვითმფრინავების ნაწილების წარმოება (ELBIT) წარმოება 6 Radisson წინანდალი უძრ. ქონება 7 Gazell Fund სხვადასხვა 8 სტარტაპ საქართველო სხვადასხვა 9 გლობალ ბრენდი 10 0.4 0.7 0.1 1.2 7 3.3 1 7 40 5.5 გურია 7 სამეგრ. ზემო სვანეთი საწარმოო ხაზი გაეშვა 2015 წლის ივნისში, 2016 წლის ოქტომბერში დასრულდა დამატებითი პლანტაციის გაშენება. ფონდის დარჩენილი კაპ. შენატანები ხმარდება საბრუნავ საშუალებებს ცენტრი ფუნქციონირებს 2016 წლის თებერვლიდან 4 44 24 25 93 თბილისი მშენებლობა დასრულდება 2018 წელს 2.6 7.3 10.4 10 10 30.4 კახეთი მშენებლობა დასრულდება 2019 წელს 0.681 1.5 0.755 2.936 2.936 თბილისი 1.1 0.219 0.096 1.915 1.915 თბილისი ფონდის მიერ მოხდება Gazell ის ფონდში ინვესტირება, რომელიც თავის მხრივ დააფინანსებს სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტებს ვენჩურული კაპიტალის საინვესტიციო კომპანია სხვადასხვა 0.63 0.94 1.147 2.717 2.717 თბილისი ქართული ღვინის ექსპორტი ამერიკაში კლინიკების განვითარების კომპანია სხვადასხვა 0.62 1.85 0.11 2.58 2.58 თბილისი ფონდის მფლობელობაში არსებული კლინიკების მართვა 11 Caucasus Clean Energy ენერგეტიკა 0.25 1.15 1.4 1.4 თბილისი საინვესტიციო ფონდი ენერგეტიკის მიმართულებით 12 იმერეთი გრინერი სოფ. მეურნეობა 1.5 1.5 იმერეთი სათბური სამტრედიაში 13 საქართველოს დარგობრივი და რეგიონული განვითარების კომპანია სხვადასხვა 0.784 0.784 თბილისი საინვესტიციო კომპანია 14 კსჰ კავკასიან სუს ჰერითიჯ სოფ. მეურნეობა 0.216 0.566 რაჭა მთის ღორის გადარჩენა 15 Georgian Natural Products LLC ექსპორტის ხელშეწყობა 0.055 0.725 0.78 0.78 ბელორუსი ბელორუსში ქართული პროდუქტის ექსპორტის ხელშეწყობა 16 კოლხური სოფ. მეურნეობა 0.4 0.08 0.48 2.33 სამეგრ. ზემო სვანეთი ზეთის წარმოება, ფონდის მიერ იქნა გაცემული სესხი 0.5 0.5 1.5 0.194 0.29 0.3 0.216 0.35 0.75 1.1 17 საპარტნიორო ფონდიმწვანე განვითარება უძრ. ქონება 18 რომანოვების სასახლის რეაბილიტაცია სხვადასხვა ჯამი 10.55 0.011 0.013 0.024 0.024 თბილისი თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარება 0.212 0.306 0.17 0.688 0.688 სამცხე ჯავახეთი მიმდინარეობს პროექტირება 6.737 18.237 6.396 93.42 211.8 679.1 984.32