საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის“ დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტები და თანდართული მასალა

საქართველოს კანონის პროექტი განხილვაშია
ინიცირების თარიღი
02.11.2018
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/256/9 - გადამუშავებული ვარიანტი
წყარო

📋 განხილვის ეტაპები

🏛️ კომიტეტები

  • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2018-11-05
ბიუროს ნომერი 210

📜 ტექსტი

საქართველოს კანონის პროექტი
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი თბილისი 2018 პროექტი საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები 2017 წლის ფაქტი მათ შორის 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 9,750,326.9 10,314,248.0 10,473,500.0 10,377,000.0 96,500.0 8,991,307.4 9,490,000.0 9,645,000.0 9,645,000.0 0.0 საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება გრანტები 350,602.3 414,248.0 368,500.0 272,000.0 96,500.0 სხვა შემოსავლები 408,417.1 410,000.0 460,000.0 460,000.0 0.0 9,372,090.0 9,720,893.2 9,421,539.9 9,316,994.9 104,545.0 შრომის ანაზღაურება 1,385,370.0 1,413,619.1 1,469,612.7 1,468,992.7 620.0 საქონელი და მომსახურება 1,248,448.0 1,201,306.1 1,216,766.1 1,214,331.1 2,435.0 ხარჯები პროცენტი 476,606.7 550,038.0 624,041.0 624,041.0 0.0 სუბსიდიები 486,262.3 444,958.0 419,597.0 381,642.0 37,955.0 გრანტები 1,346,158.8 1,378,959.2 454,702.1 454,702.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,324,267.1 3,492,758.0 3,847,762.0 3,847,762.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,104,977.1 1,239,254.9 1,389,059.0 1,325,524.0 63,535.0 მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 157,729.5 161,660.0 266,847.0 224,702.0 42,145.0 საოპერაციო სალდო 378,236.9 593,354.8 1,051,960.1 1,060,005.1 -8,045.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 874,149.5 1,568,529.8 2,154,376.1 1,160,211.1 994,165.0 ზრდა 971,755.5 1,628,529.8 2,224,376.1 1,230,211.1 994,165.0 კლება 97,606.0 60,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -495,912.5 -975,175.0 -1,102,416.0 -100,206.0 -1,002,210.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 640,305.0 251,493.0 268,705.0 -149,085.0 417,790.0 905,602.2 349,995.0 417,790.0 0.0 417,790.0 სესხები 309,672.5 266,800.0 417,790.0 0.0 417,790.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 595,929.7 83,195.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 2 მათ შორის 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 265,297.2 98,502.0 149,085.0 149,085.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 146,170.4 18,502.0 29,085.0 29,085.0 0.0 სესხები 96,104.5 80,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 23,018.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,136,217.5 1,226,668.0 1,371,121.0 -48,879.0 1,420,000.0 1,651,605.2 1,986,750.0 2,305,000.0 885,000.0 1,420,000.0 დასახელება კლება სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები კლება საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 399,493.9 400,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 399,493.9 400,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 1,252,111.3 1,586,750.0 1,805,000.0 385,000.0 1,420,000.0 1,252,111.3 1,586,750.0 1,805,000.0 385,000.0 1,420,000.0 515,387.7 760,082.0 933,879.0 933,879.0 0.0 61,334.9 35,082.0 40,079.0 40,079.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 2,080.0 82.0 79.0 79.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,254.9 0.0 0.0 0.0 0.0 454,052.7 725,000.0 893,800.0 893,800.0 0.0 სესხები 427,428.7 725,000.0 890,000.0 890,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 26,624.0 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო საგარეო ბალანსი 3 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა შემოსულობები 11,618,664.8 შემოსავლები 9,750,326.9 დასახელება 2019 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 12,440,998.0 12,968,500.0 11,452,000.0 1,516,500.0 10,314,248.0 10,473,500.0 10,377,000.0 96,500.0 არაფინანსური აქტივების კლება 97,606.0 60,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 119,126.8 80,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 1,651,605.2 1,986,750.0 2,305,000.0 885,000.0 1,420,000.0 11,764,835.4 12,459,500.0 12,997,585.0 11,481,085.0 1,516,500.0 9,372,090.0 9,720,893.2 9,421,539.9 9,316,994.9 104,545.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 971,755.5 1,628,529.8 2,224,376.1 1,230,211.1 994,165.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 905,602.2 349,995.0 417,790.0 0.0 417,790.0 ვალდებულებების კლება 515,387.7 760,082.0 933,879.0 933,879.0 0.0 -146,170.5 -18,502.0 -29,085.0 -29,085.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 4 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 473 500.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 9,750,326.9 10,314,248.0 10,473,500.0 8,991,307.4 9,490,000.0 9,645,000.0 გრანტები 350,602.3 414,248.0 368,500.0 სხვა შემოსავლები 408,417.1 410,000.0 460,000.0 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 645 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 8,991,307.4 9,490,000.0 9,645,000.0 3,282,526.2 3,410,000.0 3,947,000.0 2,525,970.7 2,780,000.0 3,166,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 2,525,970.7 2,780,000.0 3,166,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 756,555.5 630,000.0 781,000.0 მოგების გადასახადი 756,555.5 630,000.0 781,000.0 5,573,534.7 5,850,000.0 5,498,000.0 4,122,612.8 4,400,000.0 4,036,000.0 4,122,612.8 4,400,000.0 4,036,000.0 1,450,921.9 1,450,000.0 1,462,000.0 71,618.9 60,000.0 83,000.0 71,618.9 60,000.0 83,000.0 63,627.6 170,000.0 117,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 5 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 368 500.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი გრანტები 350,602.3 414,248.0 368,500.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 188,947.3 250,448.0 251,365.0 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 141,195.6 200,000.0 212,000.0 72,157.1 200,000.0 212,000.0 17,909.5 70,500.0 109,500.0 27,155.0 30,000.0 29,000.0 საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU) 15,154.2 29,100.0 17,000.0 უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) 0.0 0.0 11,600.0 DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) 0.0 33,750.0 15,200.0 EU სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV (EU) რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU) 0.0 0.0 12,300.0 11,938.5 0.0 0.0 0.0 26,300.0 0.0 საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU) 0.0 10,350.0 17,400.0 69,038.5 0.0 0.0 ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) 69,038.5 0.0 0.0 კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 47,751.8 50,448.0 39,365.0 13,004.5 2,100.0 5,000.0 საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) 0.0 0.0 1,000.0 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) 0.0 0.0 1,000.0 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 0.0 2,100.0 3,000.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 13,004.5 0.0 0.0 3,919.1 12,600.0 2,100.0 სხვადასხვა დონორები E5P SIDA 6 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 3,919.1 12,350.0 1,300.0 0.0 250.0 800.0 1,094.9 1,223.0 1,345.0 1,094.9 1,223.0 1,345.0 1,534.9 2,200.0 3,600.0 1,534.9 2,200.0 3,600.0 18,429.6 27,650.0 22,750.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 1,120.2 1,000.0 1,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) 11,630.3 15,300.0 11,050.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD) 0.0 9,450.0 10,000.0 2,945.9 0.0 0.0 2,733.2 1,900.0 700.0 2,199.0 0.0 0.0 2,199.0 0.0 0.0 1,801.1 4,675.0 4,070.0 1,801.1 4,675.0 4,070.0 5,768.7 0.0 500.0 5,280.4 0.0 500.0 488.3 0.0 0.0 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 100,938.3 113,800.0 57,135.0 კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 100,938.3 113,800.0 57,135.0 87,061.9 86,490.0 38,900.0 87,061.9 86,490.0 38,900.0 13,437.1 23,485.0 15,495.0 დასახელება საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EU ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) EC საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EC, WB, KfW, EBRD) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) EBRD საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD) MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC) KfW 7 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) 232.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) 77.5 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) 4,550.1 7,170.0 3,300.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 7,026.3 7,015.0 2,850.0 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 1,551.2 9,300.0 4,345.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 4,000.0 45.2 3,325.0 240.0 45.2 3,325.0 240.0 394.1 500.0 0.0 394.1 500.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 60,716.7 50,000.0 60,000.0 დასახელება მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ORET ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD) EPTATF ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპებიდან/ა(ა)იპებიდან მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 460 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 408,417.1 410,000.0 460,000.0 141,778.8 151,000.0 171,000.0 პროცენტები 57,811.2 73,000.0 85,000.0 დივიდენდები 66,356.1 61,000.0 66,000.0 1,356.1 1,000.0 1,000.0 შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი 8 დასახელება შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 65,000.0 60,000.0 65,000.0 17,611.5 17,000.0 20,000.0 99,671.9 80,700.0 94,500.0 95,882.8 77,100.0 91,900.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 12,577.2 600.0 700.0 სანებართვო მოსაკრებელი 60,983.6 54,000.0 68,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,757.9 1,800.0 1,800.0 სახელმწიფო ბაჟი 17,353.7 18,000.0 18,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,616.7 1,400.0 2,000.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,043.7 900.0 1,000.0 550.0 400.0 400.0 3,789.1 3,600.0 2,600.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 61.6 100.0 100.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,710.6 3,500.0 2,500.0 17.0 0.0 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 55,258.2 60,000.0 85,000.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 19,588.2 2,400.0 2,600.0 საშინაო წყაროებიდან 16,537.7 0.0 0.0 საგარეო წყაროებიდან 3,050.5 2,400.0 2,600.0 3,050.5 2,400.0 2,600.0 92,120.0 115,900.0 106,900.0 რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან მიმდინარე შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 9 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 421 539.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის დასახელება ხარჯები 2017 წლის 2018 წლის 2019 წლის ფაქტი გეგმა პროექტი საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 9,372,090.0 9,720,893.2 9,421,539.9 9,316,994.9 104,545.0 შრომის ანაზღაურება 1,385,370.0 1,413,619.1 1,469,612.7 1,468,992.7 620.0 საქონელი და მომსახურება 1,248,448.0 1,201,306.1 1,216,766.1 1,214,331.1 2,435.0 პროცენტი 476,606.7 550,038.0 624,041.0 624,041.0 0.0 სუბსიდიები 486,262.3 444,958.0 419,597.0 381,642.0 37,955.0 გრანტები 1,346,158.8 1,378,959.2 454,702.1 454,702.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,324,267.1 3,492,758.0 3,847,762.0 3,847,762.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,104,977.1 1,239,254.9 1,389,059.0 1,325,524.0 63,535.0 მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 154 376.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 224 376.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი 971,755.5 1,628,529.8 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2,604.0 8,396.1 კოდი 01 00 დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 2,224,376.1 1,230,211.1 994,165.0 7,048.1 7,048.1 0.0 10 კოდი 02 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 დასახელება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო სასამართლოები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 104.9 198.0 337.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 391.0 391.0 0.0 470.0 590.0 590.0 0.0 391.7 100.0 668.0 668.0 0.0 2,085.2 986.0 15.0 15.0 0.0 381.7 100.0 100.0 100.0 0.0 461.3 83.0 555.0 555.0 0.0 5,240.2 9,455.0 13,012.0 13,012.0 0.0 61.4 55.0 155.0 155.0 0.0 12.6 5.0 5.0 5.0 0.0 1.4 5.0 5.0 5.0 0.0 3.8 10.0 10.0 10.0 0.0 3.1 6.0 3.0 3.0 0.0 3.8 3.0 3.0 3.0 0.0 11 კოდი 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 5.3 5.0 7.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 2.0 0.0 6,161.4 8,200.0 13,370.0 13,370.0 0.0 3,558.7 20,706.0 20,006.0 20,006.0 0.0 228.5 25.0 35.0 35.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 8,875.2 16,085.0 17,155.0 17,155.0 0.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2,721.1 4,285.0 3,245.0 1,945.0 1,300.0 656,666.0 1,156,179.0 1,556,150.0 638,430.0 917,720.0 26,227.6 26,952.0 32,390.0 32,390.0 0.0 86,815.1 62,759.0 34,735.0 34,735.0 0.0 1,181.3 2,192.0 2,010.0 2,010.0 0.0 49,205.2 130,426.7 238,477.0 183,477.0 55,000.0 25,148.5 54,836.0 58,330.0 58,330.0 0.0 25 00 26 00 27 00 28 00 29 00 30 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 12 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 14,867.1 14,789.0 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 62,092.7 33 00 საქართველოს პროკურატურა 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 36 00 37 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 19,197.0 14,477.0 4,720.0 93,884.0 197,530.0 182,105.0 15,425.0 1,742.1 2,025.0 1,970.0 1,970.0 0.0 50.5 5.0 12.0 12.0 0.0 212.3 0.0 55.0 55.0 0.0 1,422.1 900.0 510.0 510.0 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 581.0 541.0 315.0 315.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,814.0 2,544.0 3,400.0 3,400.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 103.8 290.0 110.0 110.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 6,156.3 7,618.0 0.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 5.4 50.0 50.0 50.0 0.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 39.9 30.0 45.0 45.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 1,825.4 1,535.0 883.0 883.0 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 21.6 40.0 50.0 50.0 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 37.4 0.0 95.0 95.0 0.0 5.6 10.0 10.0 10.0 0.0 2.8 15.0 10.0 10.0 0.0 49 00 50 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 216.2 222.0 165.0 165.0 0.0 56 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 57 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება სააგენტო 58 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 61 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 70 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 97,606.0 60,000.0 70,000.0 59,271.8 55,500.0 57,000.0 34.1 0.0 0.0 38,300.1 4,500.0 13,000.0 მიწა 5,306.4 3,000.0 3,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 32,993.8 1,500.0 10,000.0 32,981.2 1,500.0 10,000.0 12.6 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია სხვა დანაჩენი ბუნებრივი აქივები მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 7 სულ ჯამი 10,343,845.5 11,349,423.0 7.1 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,869,221.0 2,116,374.4 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 11,645,916.0 10,547,206.0 1,098,710.0 1,457,112.9 1,457,112.9 0.0 14 მათ შორის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 324,882.5 389,227.2 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 167,810.4 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.3 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 410,690.8 410,690.8 0.0 166,783.0 174,135.0 174,135.0 0.0 31,719.1 87,947.2 92,655.8 92,655.8 0.0 საგარეო ურთიერთობები 125,353.0 134,497.0 143,900.0 143,900.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 35,070.8 31,155.0 33,185.0 33,185.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,410.7 1,400.0 1,600.0 1,600.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 7,772.0 8,500.0 9,500.0 9,500.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 25,888.2 21,255.0 22,085.0 22,085.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 476,557.2 570,000.0 644,000.0 644,000.0 0.0 7.1.7 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 941,817.4 1,048,000.0 328,700.0 328,700.0 0.0 7.1.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 90,893.1 77,992.2 40,537.1 40,537.1 0.0 7.2 თავდაცვა 782,538.0 735,062.0 897,190.0 842,190.0 55,000.0 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 162,396.3 338,818.0 395,660.0 340,660.0 55,000.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 38,422.5 40,445.0 42,750.0 42,750.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 28,878.0 28,322.0 33,530.0 33,530.0 0.0 7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 552,841.2 327,477.0 425,250.0 425,250.0 0.0 7.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 974,729.1 1,116,200.0 1,128,660.0 1,128,660.0 0.0 7.3.1 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 494,336.6 608,400.0 588,200.0 588,200.0 0.0 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 64,717.0 81,700.0 87,290.0 87,290.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 117,190.6 131,480.0 139,200.0 139,200.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 130,581.5 138,600.0 146,245.0 146,245.0 0.0 7.3.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 167,903.4 156,020.0 167,725.0 167,725.0 0.0 15 მათ შორის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 7.4 ეკონომიკური საქმიანობა 1,565,661.0 1,949,915.0 7.4.1 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 175,205.4 7.4.1.1 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 7.4.1.2 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 2,176,500.0 1,193,830.0 982,670.0 66,520.0 74,245.0 74,245.0 0.0 172,749.8 62,445.0 69,455.0 69,455.0 0.0 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 2,455.6 4,075.0 4,790.0 4,790.0 0.0 7.4.2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 207,166.8 188,481.0 287,080.0 262,940.0 24,140.0 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 207,166.8 188,481.0 287,080.0 262,940.0 24,140.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 12,341.7 18,150.0 77,300.0 59,300.0 18,000.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 6,668.6 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 5,673.1 10,150.0 69,300.0 51,300.0 18,000.0 7.4.4 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 1,069.5 1,210.0 9,900.0 9,900.0 0.0 7.4.4.3 მშენებლობა 1,069.5 1,210.0 9,900.0 9,900.0 0.0 7.4.5 ტრანსპორტი 865,320.3 1,293,800.0 1,363,650.0 605,200.0 758,450.0 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 842,957.1 1,286,300.0 1,351,850.0 593,400.0 758,450.0 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 48.5 0.0 300.0 300.0 0.0 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 4,659.0 6,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 17,655.7 1,500.0 500.0 500.0 0.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 278,064.0 305,925.0 313,700.0 141,620.0 172,080.0 7.4.7.1 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 658.8 310.0 310.0 310.0 0.0 7.4.7.3 ტურიზმი 76,137.1 112,115.0 76,840.0 76,840.0 0.0 7.4.7.4 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 201,268.1 193,500.0 236,550.0 64,470.0 172,080.0 7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 26,493.3 75,829.0 50,625.0 40,625.0 10,000.0 7.5 გარემოს დაცვა 63,083.8 77,039.0 95,520.0 83,775.0 11,745.0 7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 9,531.0 1,250.0 23,700.0 20,400.0 3,300.0 7.5.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 5,082.5 16,000.0 4,500.0 700.0 3,800.0 7.5.3 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 904.3 2,400.0 2,400.0 2,400.0 0.0 16 მათ შორის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 7.5.4 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 20,298.7 25,738.0 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 27,267.3 7.6 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6.2 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 27,285.0 22,640.0 4,645.0 31,651.0 37,635.0 37,635.0 0.0 18,026.3 24,819.7 103,951.1 96,056.1 7,895.0 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 11,523.5 21,019.7 10,451.1 3,256.1 7,195.0 7.6.3 წყალმომარაგება 6,502.8 3,800.0 93,500.0 92,800.0 700.0 7.7 ჯანმრთელობის დაცვა 1,066,313.2 1,087,020.0 1,145,835.0 1,145,835.0 0.0 7.7.1 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 11,693.2 25,500.0 30,050.0 30,050.0 0.0 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 11,693.2 25,500.0 30,050.0 30,050.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 752,153.2 749,450.0 800,600.0 800,600.0 0.0 7.7.2.1 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 734,735.3 730,000.0 780,000.0 780,000.0 0.0 7.7.2.2 სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 17,417.9 19,450.0 20,600.0 20,600.0 0.0 7.7.3 საავადმყოფოების მომსახურება 173,730.0 167,401.0 166,281.0 166,281.0 0.0 7.7.3.1 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 6,144.4 6,540.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7.7.3.2 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 163,682.3 153,335.0 151,255.0 151,255.0 0.0 7.7.3.3 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 3,903.2 7,526.0 7,526.0 7,526.0 0.0 7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 37,154.6 49,460.0 55,710.0 55,710.0 0.0 7.7.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 91,582.2 95,209.0 93,194.0 93,194.0 0.0 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 257,871.1 316,923.0 297,161.0 297,161.0 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 109,094.6 131,220.0 117,450.0 117,450.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 86,951.2 104,781.0 90,126.0 90,126.0 0.0 7.8.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 47,571.8 53,522.0 59,500.0 59,500.0 0.0 7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 962.0 962.0 962.0 962.0 0.0 7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 13,291.5 26,438.0 29,123.0 29,123.0 0.0 17 მათ შორის კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 7.9 განათლება 1,199,131.4 1,243,589.0 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 0.0 7.9.2 ზოგადი განათლება 7.9.2.3 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,331,914.0 1,290,514.0 41,400.0 140.0 100.0 100.0 0.0 587,381.7 611,880.0 653,460.0 653,460.0 0.0 საშუალო ზოგადი განათლება 587,381.7 611,880.0 653,460.0 653,460.0 0.0 7.9.3 პროფესიული განათლება 36,407.9 46,195.0 53,530.0 53,530.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 140,507.2 153,727.0 174,365.0 174,365.0 0.0 7.9.4.1 უმაღლესი პროფესიული განათლება 12,572.4 14,178.0 14,610.0 14,610.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 127,934.8 139,549.0 159,755.0 159,755.0 0.0 7.9.5 უმაღლესისშემდგომი განათლება 1,490.7 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 76,350.6 94,829.0 103,626.0 103,626.0 0.0 7.9.7 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 63,718.0 41,770.0 41,640.0 41,640.0 0.0 7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 293,275.4 293,048.0 303,193.0 261,793.0 41,400.0 7.10 სოციალური დაცვა 2,547,270.7 2,682,481.0 3,012,072.0 3,012,072.0 0.0 7.10.1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 5,919.6 7,248.0 9,260.0 9,260.0 0.0 7.10.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 133.1 198.0 260.0 260.0 0.0 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 5,786.5 7,050.0 9,000.0 9,000.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,714,206.8 1,730,961.0 1,955,261.0 1,955,261.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 659,974.3 694,068.0 767,380.0 767,380.0 0.0 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 10,900.4 12,194.0 63,360.0 63,360.0 0.0 7.10.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 97,988.5 88,715.0 48,950.0 48,950.0 0.0 7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 58,281.2 149,295.0 167,861.0 167,861.0 0.0 18 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1 102 416.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 268 705.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 417 790.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 905,602.2 349,995.0 417,790.0 სესხები 309,672.5 266,800.0 417,790.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 595,929.7 83,195.0 0.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 149 085.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება 265,297.2 98,502.0 149,085.0 ვალუტა და დეპოზიტები 146,170.4 18,502.0 29,085.0 სესხები 96,104.5 80,000.0 120,000.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 23,018.3 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 19 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 371 121.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2 305 000.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 1,651,605.2 1,986,750.0 2,305,000.0 399,493.9 400,000.0 500,000.0 399,493.9 400,000.0 500,000.0 1,252,111.3 1,586,750.0 1,805,000.0 1,252,111.3 1,586,750.0 1,805,000.0 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 500,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 105 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 60 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 145 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,420,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი კრედიტები 957,779.3 1,236,750.0 1,420,000.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვით თანამშრომლობის ფონდი) 56,858.7 0.0 0.0 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) 0.0 0.0 9,500.0 0.0 0.0 9,000.0 დასახელება 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (მსოფლიო ბანკი) 20 დასახელება გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (ჩრდილოეთის ქვეყნების გარემოსდაცვითი საფინანსო კორპორაცია, აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვით თანამშრომლობის ფონდი) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი, EC) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (აზიის განვითარების ბანკი) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (მსოფლიო ბანკი) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (აზიის განვითარების ბანკი, IBRD, მსოფლიო ბანკი) 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 0.0 0.0 4,500.0 0.0 0.0 3,000.0 45,611.9 32,000.0 11,100.0 0.0 52,450.0 63,550.0 0.0 52,450.0 96,850.0 8,515.7 800.0 30.0 28,693.4 18,650.0 10,000.0 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (აზიის განვითარების ბანკი) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი, Global Environment Facility) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) 0.0 43,175.0 112,000.0 6,047.6 11,750.0 6,730.0 0.0 36,250.0 48,700.0 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) 58,521.9 37,600.0 59,500.0 7,895.0 6,400.0 8,800.0 0.0 41,600.0 28,600.0 0.0 10,000.0 0.0 10,528.4 12,150.0 15,000.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (მსოფლიო ბანკი, World BankTrust Fund) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, მსოფლიო ბანკი) აგროკრედიტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროკავშირი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 21 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 0.0 0.0 13,500.0 43,060.4 16,000.0 4,000.0 1,356.8 2,500.0 1,500.0 19,354.0 25,250.0 13,100.0 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) 0.0 17,350.0 0.0 საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი) 0.0 7,600.0 0.0 13,327.1 8,700.0 4,000.0 988.5 10,000.0 10,000.0 104,173.9 121,000.0 122,000.0 86,446.8 111,550.0 73,300.0 49,752.0 73,900.0 93,850.0 0.0 0.0 20,000.0 473.2 0.0 0.0 0.0 52,450.0 67,850.0 0.0 7,000.0 4,800.0 0.0 0.0 65,000.0 დასახელება განვითარების ბანკი) ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (მსოფლიო ბანკი) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ნიდერლანდების განვითარების საექსპორტო პროგრამა) ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (მსოფლიო ბანკი) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (ევროკავშირი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი) საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ა (IBRD) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (აზიის განვითარების ბანკი) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (ევროკავშირი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, მსოფლიო ბანკი) თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვით თანამშრომლობის ფონდი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი) (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) 22 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 49.1 23,700.0 9,200.0 2,141.9 0.0 0.0 48,692.0 24,475.0 4,000.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (მსოფლიო ბანკი) 10,950.0 12,800.0 2,300.0 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) 5,120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 17,350.0 0.0 4,888.3 20,300.0 0.0 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო) 0.0 550.0 1,800.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) 0.0 0.0 5,000.0 საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) 0.0 800.0 8,000.0 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (აზიის განვითარების ბანკი) 68,605.2 59,000.0 59,650.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (ევროკავშირი, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) 742.2 7,000.0 15,000.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (მსოფლიო ბანკი) 30,910.7 20,000.0 36,000.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (მსოფლიო ბანკი) 8,343.8 24,000.0 24,000.0 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) 13,740.7 10,100.0 9,690.0 დასახელება ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (არაბული ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის ფონდი) რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (აზიის განვითარების ბანკი, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (აზიის განვითარების ბანკი) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-ელექტრო) (აზიის განვითარების ბანკი) თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავიწითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (ავსტრიის უნიკრედიტ ბანკი) 23 დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ქუთაისის წყალარინების პროექტი (აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტექნიკური დახმარების სატრასტო ფონდი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (ევროკავშირი, გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) 0.0 2,400.0 0.0 9,302.9 10,000.0 18,400.0 0.0 16,400.0 0.0 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთის მთავრობა) 11,006.1 1,000.0 0.0 0.0 10,000.0 1,500.0 36,706.9 1,600.0 1,600.0 4,508.6 35,000.0 20,000.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) 0.0 4,000.0 3,000.0 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) 0.0 0.0 1,000.0 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) 12,332.8 0.0 0.0 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) 137.1 4,200.0 2,700.0 0.0 0.0 9,000.0 4,084.3 10,000.0 8,500.0 37,967.8 56,000.0 56,000.0 6,863.7 35,500.0 23,900.0 99,079.5 22,000.0 55,000.0 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი, აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვით თანამშრომლობის ფონდი) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (მსოფლიო ბანკი) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (მსოფლიო ბანკი) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (აზიის განვითარების ბანკი) საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (სოსიეტე ჟენერალი) 24 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 933 879.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი ვალდებულებების კლება 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 515,387.7 760,082.0 933,879.0 61,334.9 35,082.0 40,079.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 40,000.0 სესხები 2,080.0 82.0 79.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,254.9 0.0 0.0 454,052.7 725,000.0 893,800.0 სესხები 427,428.7 725,000.0 890,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 26,624.0 0.0 3,800.0 საშინაო საგარეო მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 20 110.2 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 15 710.2 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 4 400.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2019 სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 15,710,176 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10,882,737 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 87,819 3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 431,592 4 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3,433,687 5 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,437,591 6 ევროკავშირი (EU) 7 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 1,500 8 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 68,638 9 გარემოს დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 3,000 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 5,241,277 177,633 2,792,379 1 ავსტრია 35,799 2 აზერბაიჯანი 18,087 3 თურქმენეთი 570 4 თურქეთი 34,832 25 კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2019 5 ირანი 13,753 6 რუსეთი 138,663 7 სომხეთი 19,256 8 უზბეკეთი 266 9 უკრაინა 243 10 ყაზახეთი 35,834 11 ჩინეთი 3,888 12 გერმანია 1,045,548 13 იაპონია 690,250 14 კუვეიტი 32,400 15 ნიდერლანდები 1,649 16 ამერიკა 48,273 17 საფრანგეთი 673,071 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,350,000 ევრობონდები 1,350,000 სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 4,659 4,659 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) 680,400.00 საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 4,400,000 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 240,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 567,295 4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 5 ისტორიული ვალი 672,325 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 20,110,176 2,767,534 შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.7 ლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით. მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2019 წელს საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 011.4 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მშპ-ის 2.2% შეადგენს (დადგენილი ზღვარი მშპ-ის 3%); ბ) 2019 წლის ბოლოსათვის მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მშპ-ის 43.0%-ით (დადგენილი ზღვარი 60%). 26 თავი V სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით: 1 ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავაც იქნება დაცული სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯებისაგან. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულმა ადამიანებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში. განხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზეც დაიზოგება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული დანახარჯები.დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის იქნება პრიორიტეტული. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.გაგრძელდება ჯანდაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა პაციენტს; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას - ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი განვითარებისთვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს.ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტი; მომსახურების ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს ამ პროგრამის ხარჯების უფრო ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის განხორციელდება სისტემური რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს გაეზრდებათ ხელმისაწვდომობა ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტებზე. ჯანდაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო მონიტორინგის განხორციელების მეშვეობით, ასევე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის საფუძველზე.ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.გამოწვევების შესაბამისი გახდება სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი რისკის შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტის პირობები.ჯანდაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმით, რაც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა, რაც, ერთი მხრივ, 27 გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის წარმატებული პრევენციული და სამკურნალო პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს წარმოადგენს: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება სისტემის ფუნქციონირება ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იმგვარად, რომ გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები, გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც გახდება საპენსიო ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.განხორციელდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო ინფორმაციულ დახმარებას გაუწევს სამუშაოს მაძიებლებს პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობას პროფესიული გადამზადების პროცესში. 1.1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02) მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირება; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 28 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01) საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი პენსიით და პირთა სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; კანონმდებლობით დადგენილი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა პენსიების გაორმაგებით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება. 1.1.2 გარანტირებული მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02) მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება (მ.შ. კვების ვაუჩერის შემოღება); 1.1.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია; კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. 1.1.4 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა 29 პენსიის 20%-ის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20% ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება. 1.1.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის და სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა; მსხვერპლთა (მათზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად) დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სადღეღამისო და დღის მომსახურება და იურიდიული მხარდაჭერა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და დამოუკიდებლად ცხოვრების პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ხანდაზმულებზე და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებზე გრძელვადიანი ზრუნვა; სახელმწიფო სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სადღეღამისო მომსახურება და მოვლა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა. 1.2 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03) მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა; 30 ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. 1.2.1 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01) მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02) მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი. C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01) დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა; ამის ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს 31 სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით); საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული მუნიციპალიტეტის მასშტაბით); სკრინინგი (გურჯაანის 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02) მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება; გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა; „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03) რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ 32 ეპიდზედამხედველობის განხორციელება სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება; და სამედიცინო მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება; მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმკონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი; ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე; გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება. 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04) დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფას (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან, დადგენილი წესის შესაბამისად; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელებას, მ.შ. "უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერას; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა Cor-Ag მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში რომლებიც არ წარმოადგენენ ამ პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლებს, მაგრამ ჩართულნი არიან ხარისხის გარე კონტროლის ერთიან სისტემაში. 1.2.2.5 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა; სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა 33 ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება. 1.2.2.6 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06) ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ); ლაბორატორიული მართვა; ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის (სრული რაოდენობის არანაკლებ 50%) ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, ინფექციის გავრცელების შემცირება. 1.2.2.7 სიკვდილიანობის და აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07) და აივაივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან); აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ტესტირება; ნებაყოფლობითი აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მკურნალობა; კონსულტაცია და ამბულატორიული და აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არა უმეტეს 50%) მედიკამენტების შესყიდვა. 1.2.2.8 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08) ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; 34 ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა. ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა. 1.2.2.9 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. 1.2.2.10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10) ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ამაღლების ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის დამოკიდებულების პრევენცია; ხელშეწყობა და ნივთიერება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება. 1.2.2.11 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11) სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03) მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბავშვთა და მომსახურება; მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; 35 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01) მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03) 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04) ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა უზრუნველყოფა. 1.2.3.5 იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05) ინკურაბელურ მზრუნველობა; პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 36 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06) იშვიათი დაავადებების მქონე ამბულატორიული მომსახურება; 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.7 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 27 03 03 07) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08) პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. 1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 10) სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება 1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 11) გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის 37 დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04) „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით; პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. 1.3 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01) ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა; სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი; სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა; სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი; სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა; სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა; სადისტრიბუციო ჯაჭვის ადმინისტრაციული კონტროლის განხორციელება, რეალიზატორებისაგან სამკურნალო საშუალებების ნიმუშის შესყიდვა და ლაბორატორიული კვლევა; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში; 38 საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა; სიტუაციების ქვეყანაში შრომის ბაზრის მომსახურებათა მართვა; ხელშეწყობის პოლიტიკისა და დასაქმების იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა, მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეინტეგრაციის მიზნით, მიზნობრივი პროექტების/პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. 1.4 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 27 04) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 1.5 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო - უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ -ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; 1.6 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05) ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. 39 სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადებაგადამზადება. 1.7 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება; სამედიცინო ქვედანაყოფების მზადყოფნის უზრუნველყოფა; მაღალი საბრძოლო საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება; და სამობილიზაციო სამედიცინო დახმარების სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი; სამინისტროს თანამშრომელთა და მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.8 მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო სსიპ - საპენსიო სააგენტო (პროგრამული კოდი 54 00) დაგროვებითი საპენსიო უზრუნველყოფა; სქემის გამართული ფუნქციონირების საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, როგორც ნდობითი ვალდებულების მქონე პირი, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად; დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება. 1.9 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00) საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული 40 მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე, მოქნილი, მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის, უზრუნველყოფს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური და ტექნოგენური უბედურების დროს, ადეკვატურად პასუხობს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო გამოწვევების შესამცირებლად აგრესიას. არსებული უსაფრთხოების მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომელიც ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორებთან თანაფარდ სამხედრო შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით, საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია. ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის ახლებური ხედვის ცხოვრებაში გატარების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება სამხედრო ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში დღემდე არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე სამხედრო ძალების რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება შემდეგი 5 მიმართულებით, ესენია:- სტრატეგია და მართვა - თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების ინტეგრირების ხარისხის გაზრდა რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით ეფექტიანად მიმართვის და გადანაწილების მიზნით;- ძალების ოპტიმიზაცია - სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;- ძალების მზადყოფნა - კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება სისტემური განვითარების მიმართულებით: პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება- წვრთნები და მდგრადობა;- ინსტიტუციური რეფორმები - თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული დახვეწა შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;საერთაშორისო ჩართულობა - სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გაზრდის მიზნით, საერთაშორისო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობა.სასჯელაღსრულების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:- სულ უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის ხელმისაწვდომი გახდება პროფესიული განათლება; შესაძლებელი გახდება უმაღლესი განათლების მიღება დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში; მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამები;- დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე - შინაპატიმრობა სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის, რომლის აღსრულების კონტროლი განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; მოხდება შინაპატიმრობის გამოყენება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება - წინა სასამართლო პრობაცია, რაც საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიებად, რაც ხელს შეუწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას, მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ, განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;- შეიქმნება ახალი პენიტენციური დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და საშუალო რისკის მქონე მსჯავრდებულს;- გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური გეგმის 41 შესაბამისად;- გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;- გაგრძელდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა. მუშაობა გაგრძელდება პენიტენციური ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებისათვის;- გაუმჯობესდება პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები, დაიხვეწება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, დაიხვეწება პროკურორთა თანამდებობაზე დანიშვნის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის, გათავისუფლებისა და წახალისების (მათ შორის დაწინაურების) სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები;შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემა.გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით, გაიზრდება ტექნოლოგიების როლი დანაშაულის პრევენციის საპოლიციო საქმიანობაში, რაც გააძლიერებს მიმართულებას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხსა და განავითარებს პოლიციის შესაძლებლობებს.განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების ამაღლებას მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე უბედურ შემთხვევებს. ტექნოლოგიების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროშიც.დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც უზრუნველყოფს სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და უნიფიკაციას.დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციასა და სწრაფ რეაგირებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ კუთხით სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებასა და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით კი ევროპოლთან. პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას.გაგრძელდება მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი მომსახურების უფრო მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ხარისხის ამაღლების, აგრეთვე ამ სფეროს შემდგომი განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურების სახეების შეთავაზების მიზნით.უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა. 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება; ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა ფაქტების გამოვლენას; ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა. 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01) 42 საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა; ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების ჩატარება პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო); თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების წარმომადგენლების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; 2.3 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ღონისძიებების გატარება. 2.3.1 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01) პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა; პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა; პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია პროფესიული/სახელობო, (მსჯავრდებულთა შრომაში და სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის შესაძლებლობის გაზრდით). 2.3.2 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02) ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ. 2.3.3 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03) პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით. 2.4 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09) ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების 43 კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა; 2.5 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08) ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად; რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება; 2.6 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01) საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი. 2.7 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02) საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა; ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი. 2.8 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 21 00) სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების 44 კოორდინირება; სამოქალაქო უსაფრთხოების განხორციელება; სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა. მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ახელმწიფო რეზერვების მარაგების შენახვა და მატერიალურ ფასეულობებთან გათვალისწინებული ოპერაციების წარმოების უზრუნველყოფა; კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობა და მისი უზრუნველყოფა; სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფა და განვითარება. 2.9 რეზერვების სისტემის შემდგომი განვითარების სახელმწიფო მომსახურების ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა (ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია); სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში დაჭრილი/დაშავებული რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის და პროტეზირების პროგრამის განხორციელება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა; სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლებაგანახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა. 2.10 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა; 45 სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით; სამხედრო მოსამსახურეების გაუმჯობესება; წვრთნისა და განათლების სისტემის თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით. პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის. 2.11 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06) ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ “მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა” (RSM) და “ნატოს რეაგირების ძალებში” (NRF) მონაწილეობა. ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის რესპუბლიკა EUTM Mali) მონაწილეობა; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების ქვედანაყოფების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯებს) დაფინანსება და გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა. 2.12 საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00) იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან 46 ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა; პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საქართველოს საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება. 2.13 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07) ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა; მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია; ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიეროკვლევების განხორციელება; საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით. 2.14 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია; 2.15 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით. პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით. 47 საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა. 2.16 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 02) უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო უწყებებისა და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა; დაწესებულებების საინფორმაციო- სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა. 2.17 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო უზრუნველყოფა; ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა; ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის. 2.18 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03) საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში კანონიერი ინტერესების დაცვა მესაკუთრის ქონებისა და მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა; კონტროლი კერძო დაცვით საქმიანობაზე; 48 ავტოპარკის მუდმივი განახლება; ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია. 2.19 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04) კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურებას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავებას და დანერგვას. 2.20 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06) ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, მათ შორის დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება; რისკფაქტორების შემცირების მიზნით დანაშაულის გამომწვევი გაუმჯობესდება ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობა, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით ხელი შეეწყობა მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებას, მოხდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება; პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ შინაპატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება - ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით. 3 რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საქართველოს მაქსიმალური საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტებში ინტეგრირებისა და ეკონომიკური განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და 49 სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, მთავრობის 4– პუნქტიანი გეგმის სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში, გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზება. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა საავტომობილო გზები.საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს - ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად. მომავალში გაგრძელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის ხელშეწყობახარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის მიღწევა ეტაპობრივად განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის, 24-საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი. აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება–კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების სისტემების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი.ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მთელ მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება სერვისები; მოხდება არსებული ნაგავსაყრელების ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა და ეტაპობრივი დახურვა; ევროსტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი რეგიონალური სანიტარიული ნაგავსაყრელები; დაინერგება ნარჩენების სეპარირების და გადამუშავების სისტემები.ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში აშენდება 8000-კილომეტრიანი ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს ინტერნეტს და ქვეყნის მოსახლეობის 90%-ზე მეტს ექნება ინტერნეტთან წვდომა.საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით.საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების მიზნით. გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და გამრიცხველიანების პროცესი, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი უშუქო სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებზე გაკეთდება.ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება:- იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური ათვისების გზით;ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობა;განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად;ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად მზარდია ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის, შემდგომი განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:- მოწესრიგდება და განვითარდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის სტიმულირებას;- გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას ქვეყანაში;- მოხდება დაცული ტერიტორიების გაფართოება და ეკოტურიზმის ხელშეწყობა, რაც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;- ხელი შეეწყობა ტურიზმის სხვადასხვა 50 ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო, სპორტული, ღვინის და სხვ.);ტურიზმის პოლიტიკაში ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;- ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარება მოხდება გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;- ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მარკეტინგის კუთხით- აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განხორცილების ხელშეწყობა, რომელიც შემუშავებულია თითოეული რეგიონისათვის. ასევე ხორციელდება „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროგრამა“. ზემოაღნიშნული მიდგომების შესაბამისად, მთავრობა შეიმუშავებს მომდევნო, 2018-2020 წლების რეგიონალური განვითარების პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდის შემდგომი ხელშეწყობისკენ.მთავრობა აგრეთვე გააგრძელებს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურეკონომიკურ მხარდაჭერას, ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობას, მაღალმთიან დასახლებებში დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესებაზე და იქ მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე ზრუნვას. 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02) საქართველოს საგზაო ქსელის კომუნიკაციების სისტემაში; ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა; სახელმწიფოთაშორისო გაუმჯობესება; და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01) საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება. 3.1.2 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო დერეფნებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და 51 უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03) მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; სხვადასხვა სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოს საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04) მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში); საქართველოს წყალარინების ფარგლებში); დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში); ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება (კომპეტენციის ფარგლებში). 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. 3.4.1 განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 52 14 01) აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის („პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); ამაღლება აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება; საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასება. 3.4.1.1 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01) 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა; საბითუმო ვაჭრობის სისტემის განახლება; განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის („პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); ამაღლება აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება. 3.4.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02) ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; მიმდინარე „ქსანი-სტეფანწმინდა" 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება; მიმდინარე „ჯვარი-ხორგა" 500/220კვ ელექტროგადამცემი მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება. 3.4.2.1 ხაზების 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 01) 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა; რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის საიმედო რეალიზაცია; სატრანზიტო პოტენციალის არსებული 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვირება; მდ. თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება. 3.4.2.2 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) (პროგრამული კოდი 24 14 02 02) აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („ეგრისი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); ბათუმის (აჭარა) რეგიონში ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება და არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება. 3.4.3 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი (პროგრამული კოდი 24 14 03) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების 53 მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ენერგოსისტემის მოძველებული ტექნოლოგიებით აღჭურვა და ქვესადგურების მშენებლობა; ქვესადგურების თანამედროვე სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა; 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობის დაწყება; „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური" პროექტის განხორციელების დაწყება; 500კვ ერთჯაჭვა განხორციელება. 3.4.3.1 ე.გ.ხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო" მშენებლობის 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 01) 500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. 3.4.3.2 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) (პროგრამული კოდი 24 14 03 02) მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადიდან სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება. 3.4.3.3 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 03 03) 500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. 54 3.4.3.4 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 04) გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება; ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. 3.4.3.5 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 05) კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება. 3.4.3.6 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 03 06) ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. 3.5 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) საქართველოს, როგორც საერთაშორისო ბაზარზე; ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის მომზადება); მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება; პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა. 3.6 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05) მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. 3.7 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დასაქმდება ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამიზნე რეგიონების მეწარმეობის გამოცოცხლებასა და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. 3.8 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის 55 პროექტი (EBRD,EIB,EU) (პროგრამული კოდი 24 13) ენგურჰესის რეაბილიტაცია; მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. 3.9 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი; მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება; კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების–გუბერნატორების და მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების ადმინისტრაციების საკითხების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია; 56 სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა. მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია; არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა); კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა; ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა; „საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“-ს პროექტის გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება. 3.10 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12) საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას; რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა ფართოზოლოვან ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით; ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა; ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით. 3.11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 3.12 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08) საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და საქართველოში დანერგვა; დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული 57 სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა; ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება. 3.13 პროექტების ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით. 3.14 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 17) ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით; სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა. 4 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება განათლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. დაგეგმილია ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რომელიც ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად, უზრუნველყოფს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების განვითარების საწინდარი იქნება. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, საქართველოს ხელისუფლება გეგმავს განათლების სფეროს სისტემური ცვლილებების განხორციელებას, რათა განათლებისა და მეცნიერების სისტემა გახდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მყარი საფუძველი. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების სისტემა იქნება ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა და ინკლუზიაზე ორიენტირებული. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში ლიდერის პოზიციები დაიკავოს და რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად გადაიქცეს.გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი დაწესებულებების დაფუძნება.წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის მხარდაჭერილი იქნება სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების ბაზაზე.ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი, უსაფრთხო და ინკლუზიური, მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს განვითარება. ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად, დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული სტანდარტები.განათლების 58 ხარისხის ამაღლების მიზნით, შეიქმნება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I-VI კლასებში უკვე 2017-18 სასწავლო წელს დაიწყება და შემდგომ ეტაპობრივად დაფარავს ზოგადი განათლების სამივე საფეხურს.სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, სახელოვნებო, სახელობო გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით.განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი.ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით. გაგრძელდება ანაზღაურების სისტემისა და სამოტივაციო პაკეტების განვითარება.სწავლა-სწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, 2017 წლიდან გაგრძელდება მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური პროგრამების განხორციელებაა.თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეების ინტერესებზე იქნება მორგებული, გახდება სასკოლო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ დაეხმარება ანალიტიკური, კრეატიული, შემოქმედებითი და ინოვაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა და სამეწარმეო უნარების, ასევე სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში, წაახალისებს ჯანსაღი ცხოვრების წესსა და სპორტულ აქტივობებს.სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების როლი. მნიშვნელოვნად სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. გაიზრდება მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით, შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში, საქართველოს გეოგრაფიასა და ისტორიაში.მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში უახლესი სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის, ახალი სკოლების მშენებლობაში. 2017 წლიდან, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის დაფინანსებით შერჩეული 100-მდე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს საერთაშორისო სტანდარტის სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს, ასევე ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ სკოლაში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მიმართული სამუშაოები. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი და სოფლის სკოლების გაძლიერების პროგრამების ამოქმედებას.პროფესიული განათლების სისტემაში დაინერგება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული, სწავლების მიდგომა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. შესაბამისად, სტუდენტები თეორიულ ცოდნას სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება მოქნილი მოდულური სწავლების მიდგომის დანერგვა, რაც ახალგაზრდებს სრული მოდულური პროგრამის, ზრდასრულებს კი ცალკეული მოდულების გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს შედარებით მოკლე დროში და სწავლის დასრულების შემდეგ გაძლიერებულ საწარმოო პრაქტიკას გულისხმობს. შედეგად, გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული განათლების ცალკეულ პრიორიტეტულ მიმართულებებს და უზრუნველყოფს დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა 59 და განხორციელების, ასევე სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების პროცესებში.პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადება-გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. პარალელურად, შეიქმნება პროფესიული განათლებიდან უმაღლეს განათლებაში გადასვლის მოქნილი მექანიზმები, სისტემა გახდება უფრო ღია და ინკლუზიური.დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით, ასევე პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლებაც. პროფესიის დაუფლებასთან ერთად, სტუდენტები ისწავლიან მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე კადრი, რომელიც დასაქმების გარდა, შეძლებს სახელმწიფოს თუ ბიზნესსექტორის მიერ გატარებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ ღონისძიებებში (კონკურსები, დაფინანსებები, სტარტაპების წახალისება) მონაწილეობას და ბიზნესის დაწყებას საკუთარი პროფესიით.ამოქმედდება ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა და დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით და მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული გეოგრაფიული ქსელი.პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა, წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ. სახელფასო პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების ანალიზს.დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული და შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება იდენტიფიცირებული.დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის ეფექტიანი მოდელები; ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, შედეგებსა და განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები ორიენტირებული იქნება ხარისხის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფაზე. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას.დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავროსამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით. უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდება და ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად სკოლებში ახალი კადრების დასაქმებას.მხარდაჭერილი იქნება სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი ქართველი მეცნიერების უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციის მიზნით.სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების კომპონენტის გაძლიერებას.სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას.საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით, განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტი - „ისწავლე საქართველოში“. ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების 60 გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიკაცია და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა.ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით. 4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება; ძალადობის ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა; სკოლამდელი აღზრდისა დანერგვის ხელშეწყობა, და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით); წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება კომპიუტერული ტექნიკით; 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) 61 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დაკავებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა; სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშვება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება; მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით; ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და სწავლა-სწავლების პროცესის ხელშეწყობა სახელმწიფო ენის გაძლიერების გზით 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა; კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფის შექმნა გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიწოდების მიზნით; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისათვის 62 ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა. 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება. 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05) განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების ხარისხიანი საკვებით, საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთებით, მედიკამენტებით და აღმზრდელების მომსახურებით უზრუნველყოფა. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07) აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის, როგორც ფასეულობის განმტკიცება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება; შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების განვითარების, შესაბამისი ფასეულობებისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; ადაპტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობისა და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა; მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება. 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09) სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 10) ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა, საუკეთესო 63 საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა; ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა. 4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. 4.1.12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (პროგრამული კოდი 32 02 12) საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით); წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება კომპიუტერული ტექნიკით; 4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13) ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; შესაბამის სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; ყველა საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვან პირთათვის ქართული ენის სწავლება, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა; მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ფორმატისა და შინაარსის კონკურსების შეთავაზება; კონკურსებში წარმატებული მოსწავლეების წახალისება; მოსწავლეთათვის უსაფრთხო, ძალადობისაგან თავისუფალი და პოზიტიური საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნვეყოფის ხელშეწყობა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ძალადობის გამომწვევი მიზეზების და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზების შესახებ; მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცისა და დამკვიდრების ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტში მასობრივი ჩართვის სტიმულირება, სასკოლო სპორტის განვითარება. 4.1.14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 14) განვითარება უნარ-ჩვევების წარმატების მიღწევის მიზნით; განათლების შემდეგ საფეხურებზე სკოლამდელი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის ზრდა; განათლების სტანდარტის დანერგვა ბავშვის განვითარების ყველა 64 ასაკობრივ ჯგუფში; მშობლების ინფორმირებულობის შესაძლებლობებზე; ზრდა სკოლამდელი განათლების დამხმარე ელექტრონული რესურსები მშობლებისთვის - სკოლამდელი ასაკის ბავშვების განვითარებისთვის; სკოლების ელექტრონული რესურსით უზრუნველყოფა; ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებებისათვის ინტერნეტის/კავშირით უზრუნვეყოფა და სიჩქარის გაუმჯობესების ხელშეწყობა 4.2 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭეურვა; სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების დამონტაჟება და შშმ პირებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა 4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.2.2 სახის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.2.3 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 03) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.2.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების 65 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 04) უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით. 4.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 05) საჯარო სკოლების ოპერირებისა განვითარების ხელშეწყობა; და მოვლა-პატრონობის სისტემის საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება; ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 4.2.6 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 06) კულტურის სფეროში რეაბილიტაცია; 4.2.7 განვითარება და მისი და მისი სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 32 07 07) სპორტის სფეროში რეაბილიტაცია; 4.3 ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურის განვითარება უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო საგრანტო გდაფინანსებით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით, უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტის - „ისწავლე საქართველოში“ განხორციელება; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა 4.3.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; 66 სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას; საერთაშორისო უზრუნველყოფა; 4.3.2 კვლევების (შეფასებების) განხორციელების სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02) პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; მასწავლებლობის მომზადება; მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება; ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად. 4.3.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03) საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი. ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა „ირბახის“ განხორციელება; ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი მუდმივად შევსებასა და განახლებას; სასწავლო-მეთოდური მასალით ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა უცხოეთში; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის სტუდენტის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის რიგი საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი საფუძველზე მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, სტუდენტური ცხოვრების კვლევა 4.3.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის მნიშვნელოვანი აკადემიური, სამეცნიერო და/ან ადმინისტრაციული ინიციატივების განხორციელება და ადმინისტრაციული კადრების გადამზადება; უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო 67 და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; და უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა. 4.3.5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნიკური მხარდაჭერა; უმაღლესი საგანმანათლებლო ხელშეწყობა. 4.4 დაწესებულებების მართვის სისტემის მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; და აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა; მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება; დოქტორანტურის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერებას; უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. 4.4.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01) სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზანია კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გზით 68 გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის და ასევე საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების განვითარების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ქვეყანაში არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარება, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება, ქართული მეცნიერების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტ-დოქტორანტთა, დოქტორანტთა, მაგისტრანტთა) კვლევებისა და მათი კარიერული განვითარების ხელშეწყობა. 4.4.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ფორუმების, კონგრესების, კონფერენციებისა და სემინარები გამართვა; სამეცნიერო და პოპულარული გამოცემები; კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური, წყაროთმცოდნეობითი და ხელოვნებათმცოდნეობითი ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები; ბიბლიოგრაფიულ-საენციკლოპედიო, საგამოფენო-საგანმანათლებლო მიმართულებების განვითარება; საარქივო, საფონდო, სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო საქმისწარმოება; ხელნაწერთა რესტავრაცია-კონსერვაცია; ფონდების დიგიტალიზაცია; ფუნდამენტური გამოკვლევების ჩატარება მიკრობიოლოგიასა და ვირუსოლოგიაში; ბაქტერიოფაგიას, ადამიანის და ცხოველების, ასევე, მცენარეების სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა; ბაქტერიული შტამების - გამომწვევების კვლევა და ამ შტამების საწინააღმდეგოდ სპეციფიური ფაგების გამოყოფა, მათი დეტალური შესწავლა და ფაგური პრეპარატების შექმნა; 4.4.3 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03) აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიის, აგროინჟინერიის, სასურსათო ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის, ეკონომიკის და სატყეო საქმის სამეცნიერო მიმართულებით; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური 69 თანამშრომლობის გაღრმავება. 4.4.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04) სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა; კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა. 4.4.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05) საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას. 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარების გზით; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამის, ხარისხიან პროფესიულ განათლებაზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას; განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა; ✓პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ქართული ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება ტრენინგების ჩატარების გზით. 4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01) არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის ფუნქციონირებისა და განვითარების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კოლეჯების რეგიონული ქსელის გაფართოება; პროფესიულ სტუდენტთა უზრუნველყოფა; სწავლების სახელმწიფო დაფინანასების შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური და დუალური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა; 70 პროფესიული ამაღლება; განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა; პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ხელშეწყობა: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი მოდელისა და ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმების დანერგვა; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება; სკოლის მოსწავლეებისათვის პროფორიენტაციული სერვისის მიწოდება პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის განხორციელების გზით; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების განვითარება; ზოგადი განათლების სასწავლო შედეგების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირების ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების შექმნა; ზრდასრულთათვის პროფესიული პროგრამების განვითარება. 4.5.2 მომზადება-გადამზადების მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02) პროფესიული მომზადების პროგრამების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; რესოციალიზაციის ბენეფიციართა მომზადების გზით. 4.5.3 ხელშეწყობა პროფესიული ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03) საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა; საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება. 4.6 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (პროგრამული კოდი 71 32 14) საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა; და თანამედროვე საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების, დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება; ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება; პროფესიული განათლების ხელშეწყობით შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადება; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება 4.7 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; განათლების მიღების თანაბარი ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სახელმძღვანელოების ეტაპობრივად შექმნა ზოგადი განათლების სამივე საფეხურსთვის; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა; განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, 72 სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართვის ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების, მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით უზრუნველყოფა; საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, შესაბამისი განათლების ხარისხის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვასა კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა. 4.8 და ახალგაზრდებისადმი ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06) საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი სერვისების შეთავაზება განათლების ყველა საფეხურზე. ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული, დევნილი, რეპატრირებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი განსაკუთრებული საჭიროებების, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების ინტეგრაცია და სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების ხელშეწყობისთვის საჯარო სკოლების დამატებითი დაფინანსება; სკოლა-პანსიონების მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სსსმ მოსწავლეებთან აკადემიური, ფუნქციური და სოციალური უნარების განვითარება. 4.9 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის და ბიბლიოგრაფიის დარგებში; საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა; საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული 73 მემკვიდრეობის არქივის შექმნა; 4.10 ინტერნეტის გამოყენება მომსახურებაში; საბიბლიოთეკო პროცესებსა ეროვნული ბიბლიოთეკის მხარდაჭერა; ოფიციალური ვებ-გვერდის და მკითხველთა სრულყოფა და სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 04) პროფესიული და განხორციელება; სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; სამინისტროს არქივში განთავსებული, საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის, ასევე პიროვნების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით; ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. 4.11 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 09) სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით; სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით საფეხურეობრივი განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებისა და პროფესიული შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა; ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე მორგებული, დაფინანსების მოქნილი მოდელების შემუშავების გზით, მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო დარგების სპეციალისტების აღზრდა; თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ხარისხიანი სწავლების პროცესის უზრუნველსაყოფად სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლებლების აღჭურვა; სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); პროფესიული მხარდაჭერა. საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და 74 4.12 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00) მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები; მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება 4.13 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (პროგრამული კოდი 26 04) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგების სრული ციკლის (ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) მართვის, აგრეთვე, საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზების საშუალებით; საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსა და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა და პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არა მარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც; პენიტენციური და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით, ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, პენიტენციურ სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა. 4.14 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის კანდიდატების) პროფესიული სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება; მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლის თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და სასამართლოს სისტემის სხვა მოხელეების პროფესიული 75 გადამზადება რეგულარულად ტრენინგების საშუალებით; ჩატარებული სასწავლო აქტივობების - იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენელთათვის სასწავლო აქტივობების ორგანიზება. 4.15 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით. ასევე, სხვა დაინტერესებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით. კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება. პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. 4.16 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); კომპეტენციის განხორციელება; ფარგლებში კვლევითი/ანალიტიკური პროექტების მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით; დიპლომატიური გამდიდრება. 4.17 სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად; სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო 76 აღლუმების ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა; საქართველოს ტერიტორიული უზრუნველყოფა; ჰერალდიკის სისტემური განვითარების ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა; ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია; ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ) და ანალიზი; სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება. 4.18 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 16) საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად უმაღლესი საზღვაო და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება; სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა; შესაბამისი სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ - ჩვევების ჩამოყალიბება. 5 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, რომელიც ძლიერი კერძო სექტორის წინაპირობაა. შესაბამისად, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაყრდნობით, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ერთი მხრივ, მიმართული იქნება კერძო სექტორის შემდგომი განვითარებისა და კერძო სექტორში არსებული პრობლემების გადაჭრისკენ, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კერძო სექტორის გაძლიერებასა და სამუშაო ადგილების გენერირებას, ხოლო, მეორე მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სასურველი დონის მიღწევამდე, უზრუნველყოფს მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერას, რომლებიც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებენ.ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტი. მთავრობა მიზნად ისახავს ისეთი მოდელის დანერგვას, რომლის პირობებშიც, ეკონომიკური ზრდის პარალელურად, მცირდება სიღარიბე და უმუშევრობა მოსახლეობაში. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკურ ეფექტიანობასთან ერთად, იხელმძღვანელებს სოციალური უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის პრინციპებით. გრძელვადიანი სწრაფი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში. მთავრობის მიერ შემუშავებული 4-პუნქტიანი გეგმა მიმართულია ბიზნესის, როგორც ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებლის, განვითარებაზე, ადამიანური რესურსების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებაზე ქვეყნის განვითარებაში, ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასა და ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვაზე.მაკროეკონომიკური სტაბილურობამთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, როგორც ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპებისადმი ერთგულებას.ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე და ფასების სტაბილურობა, 77 მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანდათანობითი შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.საქართველო არის მცირე, ღია ეკონომიკის ქვეყანა. შესაბამისად, ის ვერ იქნება იზოლირებული რეგიონსა და გლობალურ ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებისაგან. თუმცა, სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო მნიშვნელოვანია ნეგატიური საგარეო შოკების ზემოქმედების შერბილებისათვის.მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და საბიუჯეტო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:- გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი, რაც მიმართული იქნება სახსრების გამოთავისუფლებასა და მათ გადანაწილებაზე პრიორიტეტული მიმართულებებით. ამასთან, შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები და მომავალში შეიზღუდება მათი ზრდა;უზრუნველყოფილი იქნება პროგრამული ბიუჯეტის პრინციპების სრულყოფა;გაიზრდება ბიუჯეტის გამჭვირვალობა;- სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შენარჩუნდება იმ დონეზე, რომელიც ქვეყნის სტაბილურ საკრედიტო რეიტინგსა და დადებით საინვესტიციო იმიჯს უზრუნველყოფს;- უზრუნველყოფილი იქნება ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანი კოორდინაცია;- ქვეყნის განვითარებისათვის აუცილებელი მასშტაბური პროექტების დაფინანსების მიზნით, ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზებისთვის, გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული დროებითი ღონისძიებები; - ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა იქნება ხელშეუხებელი;- ხელი შეეწყობა ლარით დაკრედიტების ზრდას.მთავრობის 4– პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად, გაუმჯობესდება საგადასახადო ადმინისტრირება. სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ვეღარ მოხდება ბიზნესის ანგარიშების დაყადაღება. კომპანიების საგადასახადო შემოწმების ვადა იქნება რეგლამენტირებული და გაუქმდება ეკონომიკური დანაშაულისთვის წინასწარი პატიმრობის გამოყენება განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა. აღნიშნული ნაბიჯები ბიზნესს მისცემს მეტ თავისუფლებას და გააჩენს განვითარების დამატებით პოტენციალს ეკონომიკაში.ხელისუფლების მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა. ქართულ სინამდვილეში მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც ქვეყანაში გაჩნდა „სტარტაპების“ დაფინანსების ინსტრუმენტი. „სტარტაპების“ დაფინანსება იქნება სწრაფი განვითარების 4პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება.ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესების კუთხით, გაგრძელდება მეწარმეობის ხელშეწყობის არსებული პროგრამები, მოხდება მათი ოპტიმიზაცია ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით.სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ეფექტიანი ურთიერთობების ხელშეწყობისთვის შეიქმნება ერთიანი სივრცე „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება კერძო ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. შედეგად, ბიზნესს შეუმცირდება სახელმწიფოსგან შესაბამისი მომსახურების მიღებისთვის საჭირო დრო და რესურსები.ფართოდ დაინერგება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც მოგვცემს საშუალებას, თითოეული გადაწყვეტილების გავლენა ბიზნესზე იყოს წინასწარ გაანალიზებული, რითაც ბიზნესს დავიცავთ შესაძლო ნეგატიური გავლენებისგან.კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის, მოხდება სახელმწიფოს ეტაპობრივად გამოსვლა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვს დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება ქვეყნის კონკურენტუნარიანი დარგების სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების ზრდის, ისე საექსპორტო პოტენციალის გაფართოების მიმართულებითსაქართველოში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის, ზოგადად ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების გარდა, რეფორმების საქართველოს მთავრობა გეგმავს მასშტაბური განხორციელებას.კაპიტალის ბაზრის რეფორმა - ქვეყანაში განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს, საბანკო დაკრედიტების პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების მოზიდვის ეფექტიან შესაძლებლობას. ამით კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ დაკრედიტების, არამედ დანაზოგების ეფექტიანად გადანაწილების მიმართულებითაც. მეტიც, თუ რაიმე მიზეზით 78 საბანკო დაკრედიტება იზღუდება, ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა ასრულებდეს დამბალანსებლის როლს. კაპიტალის ბაზრის ფუნქცია არა მხოლოდ ბიზნესისათვის ფინანსური რესურსების მიწოდებაა, არამედ განვითარებული ბაზარი ქვეყნის მოსახლეობის დანაზოგების განთავსების დამატებითი ინსტრუმენტიცაა. შედეგად, განვითარებული და გამჭვირვალე კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებასსაპენსიო რეფორმა - სახელმწიფო გაატარებს საპენსიო რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა. აღნიშნული რეფორმა კაპიტალის ბაზრის შედარებით ფართო რეფორმის შემადგენელი კომპონენტია, რადგან იგი ხელს უწყობს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების წარმოქმნას.მიწის რეფორმა განხორციელდება სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღრიცხვასა და ერთიან ბაზაში თავმოყრას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს სახელმწიფო აქტივების მართვა-განკარგვის პროცესს, გამოუყენებელი აქტივების ბრუნვაში ჩართვას, ქვეყანაში მიწის კადასტრის სრულყოფასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარება - ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საჯარო-კერძო პარტნიორობა. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის თანამშრომლობით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. საჯაროკერძო პარტნიორობის სისტემის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად, აუცილებელია შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწა.საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების, კერძოდ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებით, ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ექსპორტის ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყანაში პროდუქტიულობის ზრდის კუთხით.ხელი მოეწერა შეთანხმებას ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA), დასრულდა მოლაპარაკებები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამჟამად, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ჰონგკონგთან, ხოლო თურქეთთან მოლაპარაკებები წარიმართება არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფართოების მიმართულებით. გაგრძელდება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმების განვითარების კუთხით მუშაობა. შედეგად, გაიზრდება ქართული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალი და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებულობა.სართველოს მთავრობის პრიორიტეტია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების რეგიონებს შორის საქმიანი კავშირების დამყარების და თანამშრომლობის გაფართოების პროცესის ხელშეწყობა, რათა მოხდეს მსოფლიოს ლიბერალურ ბაზრებთან ქვეყნის ინტეგრაცია. ამ კუთხით, მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ეკონომიკური კომპონენტის გაძლიერებისა და კომერციული ატაშეების სისტემის დანერგვისკენ. 5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07) კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მეწარმეობის (მათ შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა; საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმის გამოყენებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსებზე წვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. აღნიშნული უზრუნველყოფს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო 79 საწარმოების დაფინანსებას, რომლებსაც არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა სესხის ასაღებად. საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდა; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა; თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და მათი საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის. კომპანიებისთვის დახმარების გაწევა ბაზრის კვლევების კუთხით, რომლებიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით; საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების წარმოებით და პროდუქციის/მომსახურების წარმოჩენით. მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის; საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა. 5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა. გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. შემოწმების პროცედურებზე ელექტრონული კონტროლის გამარტივების მიზნით აუდიტის პროცესის მართვის ელეტრონული სისტემის დანერგვა. აუდიტორთა ოპტიმალური კვალიფიკაციის ზრდა. რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელის გაზრდისა და საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივების მიზნით, საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება. საქონლის გაფორმებასთან და საზღვრის ვალდებულებათა შესრულების გამარტივება. კვეთასთან დაკავშირებულ 80 არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროდუქტების შექმნა, რომლებიც უზრუნველყოფენ შემოსავლების სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, ინსტიტუციურ განვითარებასა და მდგრადობას. საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება, საბაჟო პროცედურების გამარტივება, საბაჟო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა. საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. 5.3 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06) სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომხმარებელზე ორიენტირებული ხარისხიანი სერვისების შეთავაზების გზით სახელმწიფო ქონების ეფექტური მართვა-განკარგვა; სახელმწიფო საწარმოთა მართვა; გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა; სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა; სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში ეკონომიკური ფონის ამაღლებას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. 5.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება. ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით. სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად. საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და სსიპ/ა(ა)იპ-ების 81 ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია). შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად. საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება. ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა. საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა. 5.5 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება და ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების შემუშავება და განხორციელება, რომელშიც იგულისხმება თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის განვითარებისთვის; ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების 82 განხორციელება; კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს გაუმჯობესების/შენარჩუნების/ ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; პოზიციების სტრატეგიის და შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შესაბამისი კვლევების განხორციელება და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი განვითარება; ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობას; არსებული საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღება; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების, ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების პროცესების დაჩქარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა. ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი გლობალური ინერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება; საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური საფოსტო მომსახურებების დანერგვა. დანიშნული საფოსტო ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო წესების დადგენა; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება; მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 31 დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU -ის 83 მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება) გატარება და აგრეთვე, დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად (Danish International Development Agency) „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას; ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებისა და საბაჟო პროცედურების გამარტივების ხელშეწყობა; ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას. 5.6 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა). საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნესუწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა. ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა. ფინანსთა სამინისტროს ხელშეწყობა. 5.7 ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების ანგარიშგება; დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციო-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 84 მოცულობის გაანგარიშება; სამომხმარებლო გაანგარიშება; ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების ბიზნესსექტორში, აგრეთვე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზი; ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური კვლევის ჩატარება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება; სამაცივრო, სასაკლაო გამოკვლევა; მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება; მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა) მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; შინამეურნეობებსა და ტექნოლოგიების გამოყენება; ბიზნესში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საწარმოთა ინოვაციური აქტივობების გამოკვლევა. 5.9 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 24 18) საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ გაფორმებული შეთანხმების და „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების შესახებ“ საფუძველზე, სს საქართველოს მთავრობის განკარგულების „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ.სთ ელექტროენერგიის) დაბრუნება (2019 წლიდან მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგია). 5.10 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის 85 ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა. 5.11 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 38 00) საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია; საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო – ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) – სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. 5.12 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00) მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა, ექსპორტ-იმპორტის ხელშეწყობა რეგიონულ და საერთაშორისო ბაზრებში მათი ინტეგრაციის მიზნით; სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნესგაერთიანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა; ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება; ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა, პარტნიორის მოძიება და პალატის ინტეგრაცია საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანებეში რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით; ორმხრივი ეკონომიკური მონაწილეობა; მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; 86 მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა; მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა; საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა; „ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრების სრულფასოვანი ამოქმედება, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება; დუალური პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; განათლების პროგრამების დანერგვისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში; ღონისძიებათა გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას ქართული ხელოვნებისა და კულტურის მიმართ; ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო ქვეყნის თვალსაჩინო მოღვაწეთა დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და წახალისება; კულტურისა და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება; კავშირების დამყარება ხელოვნების დარგის წარმომადგენლების ინსტიტუციონალურ და კერძო ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის სფეროში საინვესტიციო პროექტებით; კულტურის პალატებთან და შოუ-ბიზნესის სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა. 5.13 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06) აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების 87 საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას. ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის ზრდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების) მიზნით. 5.14 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროსა და დიაპაზონის გაფართოება; ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის DCFTA-ს ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება; საერთაშორისო და სტანდარტებად; ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 5.15 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 24 09) ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად ღია საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადება შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და ხმელეთის თვისუფალ ბლოკებზე; ნავთობის გადამუშავების, ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის ტრანსპორტირების ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა; ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება; ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა და მართვა; ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია. 88 5.16 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად - შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების აღიარება. აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სრულად განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. 6 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალმა კანონმა შექმნა სათანადო სამართლებრივი საფუძვლები საჯარო სამსახურის რეფორმის სისრულეში მოსაყვანად და „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დასანერგად. ეტაპობრივად ჩამოყალიბდება საჯარო სამსახურის კარიერული მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს მოხელეთა სამსახურში აყვანასა და კარიერულ წინსვლას ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად.კვლავ გაგრძელდება პოლიტიკის დაგეგმვისა და მისი მონიტორინგის ერთიანი სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც ეფუძნება გამჭვირვალე, შედეგზე ორიენტირებული, საზოგადოების ჩართულობის პრინციპსა და ანგარიშვალდებულებაზე აგებული სისტემის ჩამოყალიბების იდეას. პოლიტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის ერთიანი სისტემა საფუძვლად დაედება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალურ დონეზე იმპლემენტაციას და მათ ინტეგრაციას ეროვნული დაგეგმვის დოკუმენტებში.საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საჯარო ფინანსების მართვის, ანგარიშვალდებულებისა და თვითმმართველობების მმართველობითი შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით, რათა მიღწეულ იქნეს ამ რეფორმის სრულმასშტაბიანი, წარმატებული განხორციელებასაქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების მუდმივ გაუმჯობესებას განახორციელებს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის პრინციპების შესაბამისად.სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება სისხლის სამართლის რეფორმა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ კვლავაც უზრუნველყოფილი იქნება საკუთრების უფლების განუხრელი დაცვა. გაგრძელდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. კონსტიტუციის ფარგლებში და საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად, ხელისუფლება გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ მექანიზმს, რათა თითოეულ ადამიანს აღუდგეს წინა ხელისუფლების მიერ დარღვეული უფლება.უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადადგმული ნაბიჯების ქმედითი კოორდინაცია, სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფა, ამ მიმართულებით განათლებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, ანტიკორუფციული მექანიზმების დანერგვა და გაძლიერება. დაინერგება ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს სრულყოფილ მონიტორინგს, კერძოდ, დეკლარაციებში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორის დადგენას.კიდევ უფრო დაიხვეწება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ზედამხედველობის სისტემა. გაგრძელდება შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების განვითარება, რომლებიც ოპერატიულსამძებრო ღონისძიებათა განხორციელებისას უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას უფრო მაღალი სტანდარტით. აღნიშნული ცვლილებები განხორციელდება იმგვარად, რომ დაცული იყოს გონივრული ბალანსი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ქვეყნისა და ადამიანების უსაფრთხოების 89 ინტერესებს შორის. განხორციელდება ქმედითი ღონისძიებები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად.გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის უფლების რეალიზებისათვის და ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად.საქართველო, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით რეგიონის აღიარებული ლიდერი და ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) თანათავმჯდომარე ქვეყანა, გააგრძელებს მუშაობას იმისათვის, რომ კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახადოს თავისი მიღწევები კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში. ამ მიზნით იგი კვლავაც მჭიდროდ ითანამშრომლებს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD), GRECO-სთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.დაიხვეწება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი ნორმები და შემუშავდება ახალი კანონი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტებსა და სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან ქართული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობას, ინფორმაციის თავისუფლებაზე ცალკეულ აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ საკანონმდებლო აქტში კონსოლიდირებას და არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრას. კიდევ უფრო მოწესრიგდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის არსებული პრაქტიკა. 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება; კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა; მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; საპარლამენტო საქმიანობის ხელმისაწვდომობა; ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. 6.1.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 01) საქართველოს მოსახლეობის მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის მინდობილი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე. წ. დამოუკიდებლობის 90 არაღიარების პოლიტიკით და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მისაღწევად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება და მათთან შეერთება; საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება და მისი შესრულების საპარლამენტო კონტროლი; საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება; საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სახელმწიფოთა პარლამენტების წევრებთან აქტიური თანამშრომლობა; საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავება და მათ დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიებისა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა. 6.1.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02) საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე მათი ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად, კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი (საზედამხედველო) საქმიანობის განსახორციელებლად. 6.1.3 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03) საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების, საქართველოს პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, საპარლამენტო ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის, საქართველოს პარლამენტის საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა; საქართველოს პარლამენტის განხორციელების ხელშეწყობა; წევრების მიერ უფლებამოსილების საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის მასობრივი საშუალებებით გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება; ინფორმაციის 91 საქართველოს პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის, გამართული მუშაობის და განვითარების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფა; ვებგვერდის საქართველოს კანონმდებლობით გამგებლობისთვის მიკუთვნებული ხელშეწყობა. 6.2 მართვა, განვითარება და საქართველოს პარლამენტის სხვა საკითხების გადაწყვეტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 00) საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული შესაძლებლობების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება; მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის თვისობრივი გაუმჯობესება, კერძოდ, სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის გაძლიერება; თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდ მონაცემთა ანალიტიკის გაძლიერება; პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება; შიდა კონტროლის გაუმჯობესება; სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავება; წლიური აუდიტორული გეგმის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება. სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. 6.3 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03) „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 92 არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. 6.4 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ადმინისტრაციის ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება; დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 6.5 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს დაახლოება; ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია. სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა; სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის შესრულების მიზნით სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების შესწავლა; საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე პრობლემატიკის ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის დამუშავება და წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის; ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ევროკავშირის რეგულაციებთან, გადაწყვეტილებებსა და დირექტივებთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების/ჰარმონიზაციის მიზნით სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე სხვადასხვა უწყების მიერ 93 შემუშავებული ნორმატიული აქტების პროექტების და თანმდევი დოკუმენტების სამართლებრივი ექსპერტიზა; სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა და მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობის კოორდინირება. ეროვნულ სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და სათანადო დასკვნის პროექტის მომზადება. ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ორ წელში ერთხელ განახლება, პროგრესის და შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება, ანტიკორუფციული კუთხით მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე მუშაობა; ეროვნულ დონეზე „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის განსაზღვრა, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის საქმიანობის ორგანიზება. 6.6 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადაყვანილი დოკუმენტებით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; 94 საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობას, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის ახალი შენობის მშენებლობა და აღჭურვა; მოქალაქეზე ორიენტირებული სერვისების დანერგვისა და საარქივო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემის განახლება, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება; ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. 6.7 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00) საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; შესრულების რეგიონული მონიტორინგი, ოფისების მათი მუშაობის ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, სოციალური რეკლამის დამზადება და მასმედიით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო ყოველთვიურად გამოცემა; დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციის გამოცემა და გავრცელება; ტოლერანტობის კულტურის განვითარების და თანასწორუფლებიანი გარემოს 95 ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისათვის წარდგენა; საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმისა და სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის განხორციელება რელიგიათა საბჭოს და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს მონაწილეობით; ბავშვთა უფლებრივი რეგიონებში; არასრულწლოვანთა გაძლიერება; მდგომარეობის პენიტენციური ზედამხედველობა დაწესებულებების ცენტრსა და მონიტორინგის სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლისთვის მომზადების ზედამხედველობა; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული, გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადებების/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობისა და გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი; ე. წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებათა „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ადამიანის უფლებათა და ძირითად 96 თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგი. 6.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00) საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა; მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის განვითარება და ახალი ოფისის გახსნა; ინფრასტრუქტურის იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა; იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. 6.9 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 07) სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის, ენერგოკომპანიების, სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და კერძო სექტორის სერვისები, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინა ხაზი. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; ინფრასტრუქტურული ხარვეზები აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას; იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა დიდ ტერიტორიულ ერთეულში (ბოლნისი, ხაშური, ქარელი). 6.10 ადმინისტრაციულ ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება; ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა; კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა; „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებული სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის 97 უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები და სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება; ეროვნული სისტემის ინტეგრირება მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან; ვებგვერდის (data.gov.ge) სრული მხარდაჭერა, რომელზეც სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საჯარო, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია ქვეყნდება; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა. 6.11 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 08) საქართველოს მთავრობის მიერ შერეჩეულ 12 საპილოტო არეალზე, საჯარო რეესტრის მიერ პროაქტიულად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის დასრულება; რეგისტრირებულ მონაცემებზე ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; კონტროლის განხორციელება მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის არსებული პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება; მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის რეგულაციების სამართლებრივი ანალიზი და ხარვეზების გამოვლენა; მიწის რეგისტრაციის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა და ამოქმედება; მიწის რეგისტრაციის ელექტრონული პორტალის დანერგვა და ამოქმედება; საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. 6.12 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან; „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი; 98 მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი; სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად; ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების პირადი დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება; სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე. 6.13 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 35 00) საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესების კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის, აგრეთვე მოხელეთა კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი სისტემის დანერგვა; თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის მონიტორინგი; საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება. 6.14 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02) საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. 6.15 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები (პროგრამული კოდი 11 00 – 19 00) სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინაციით თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება; ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება; სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი. 6.16 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 52 00) სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა; 99 ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება; სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა; ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და განვითარება; საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და წარმოჩენა 7 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა დევნილთა საცხოვრებელი ფართობებით ხელისუფლება გააგრძელებს უზრუნველყოფის ეფექტიან პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, მოხდება ბინების შესყიდვა მენაშენეებისგან თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 24 000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში აქვს გადაცემული საცხოვრებელი ფართობი, აგრეთვე მათ მიერ შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს საკუთრებაში გადაეცემათ საერთო სარგებლობის ფართობებიც (სხვენები, სარდაფები და სხვ.). გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართობების გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს აქვთ დაკავებული. პარალელურად, მიმდინარეობს მუშაობა, ერთი მხრივ, დონორებთან, ხოლო, მეორე მხრივ, ინვესტორებთან, რათა კერძო და საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში აშენდეს ახალი საცხოვრებლები დევნილებისთვის როგორც ქალაქებში, ისე სოფლად. მნიშვნელოვნად გაძლიერდება მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და დევნილთაკოოპერაციის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების დაკანონების პროცესი. დაგეგმილია ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე ეკომიგრანტი ოჯახისთვის სახლების შეძენა.დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდება სხვადასხვა სოციალური პროგრამა. გაძლიერდება ხანდაზმულთა პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულება. პრობლემების მქონე ოჯახებთან მიმართებით გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი. 7.1 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 25 06) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების და გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. 7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 06) საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით. 7.2.1 სოციალური მესაკუთრეთა და უფლებების სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (პროგრამული კოდი 27 06 01) ევროკავშირის ქვეყნებიდან დაბრუნებული ქართველი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური 100 7.2.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02) განხორციელდება სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა, დაზარალებული ოჯახებისთვის სამინისტროს მიერ 2012 წლამდე შესყიდული სახლების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; ეკომიგრანტთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 7.2.3 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 06 03) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა, რომელიც ითვალისწინებს: სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ რეაბილიტაციას; ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვას ქვეყნის მასშტაბით; სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით; გადაცემას დევნილი ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა განსახლებისათვის) გამოსყიდვას კერძო გრძელვადიანი მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემას; ფულადი დახმარების გაწევას იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და აქვთ იპოთეკური ვალდებულება; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას; საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებების გაწევას; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსებას და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობას. 7.3 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00) შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება, სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელების კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისება, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის ახალი 101 სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის, გამყოფი ხაზების გასწვრივ მომსახურების და ინფრასტრუქტურის განვითარების, ახალი სერვისების დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გარემოს დაცვის ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მასალის და ტექნიკის, მცენარეთა მოვლის საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა. საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე განათლების ყველა საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების სისტემაში ჩართვის ახალი სტატუსნეიტრალური მექანიზმის შექმნის ხელშეწყობა. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის გამარტივების და ახალი შესაძლებლობების შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარების გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის დაცვის და განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და საერთაშორისო საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისებისადმი წვდომის გამარტივება და გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობების გაზრდა, ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და საქართველო-ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და შესაძლებლობის შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ხელმისაწვდომობის და სამოქალაქო აქტების გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა; საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება. ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა; გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა. საქართველოში და საზღვარგარეთ გამართულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფორუმებში და ფორმატებში მონაწილეობა, პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება; გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის კოორდინირება; კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის წარმართვა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ შუალედური შეფასების მომზადება და წარდგენა; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური 102 კომუნიკაცია/თანამშრომლობა როგორც ეთნიკური წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან; უმცირესობების სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების წახალისების და თვითმყოფადობის შენარჩუნების და ხელშეწყობა. კონკრეტული კულტურულ-საგანმანათლებლო ინტერკულტურული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებსა და საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გამართვა; რეგიონებში სერვისებზე რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ მიმდინარე პროცესების რეგულირება. კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის შერიგების, დიალოგის და კონტაქტების ხელშეწყობის მიზნით ნდობის, აღდგენისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტთან 103 დაკავშირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; 8 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ყოველწლიურად იზრდება კულტურის განვითარებისათვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი დაფინანსება. ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა და მთავრობამ დაამტკიცა „კულტურის სტრატეგია 2025“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის სექტორში. საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პირველია, რომელიც ევროკავშირის პროგრამის - „შემოქმედებითი ევროპის“ წევრი გახდა.დაიხვეწება კულტურასა და ძეგლთა დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; შემუშავდება კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი, რომელიც შექმნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლებს; გაგრძელდება ალტერნატიული გზების ძიება კულტურის სფეროს დაფინანსების მოძიებისთვის და დივერსიფიკაციისთვის.გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით რეგიონების მოსახლეობისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმ პირებისათვის; განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლადა; მოხდება კულტურის პოპულარიზაცია მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის; ხელი შეეწყობა მედიისა და მაუწყებლის პოტენციალის გამოყენებას კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის;ხელი შეეწყობა ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიაზაციის მიზნით ქართველი ხელოვანების მონაწილეობას მნიშენელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში; ხელი შეეწყობა კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავებას და თანამშორმლობით პროექტებს, ინსტიტუციურ, ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე;გაგრძელდება სახელოვნებო განათლების განვითარების ხელშეწყობა, დარგის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება;უზრუნველყოფილი იქნება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია ზოგად-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ფეხბურთისა და რაგბის კომბინირებული მოედნები. რეგიონალურ ცენტრებში აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი სპორტის სასახლეები; შეიქმნება სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ეფექტიანი მოდელი, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული;მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე სხვადასხვა დონის საფეხბურთო კლუბებისა და პროგრამების ხელშეწყობა; ხელი შეეწყობა საფეხბურთო გუნდების კერძო საკუთრებაში გადაცემას, ბავშვთა და ქალთა ფეხბურთის, ასევე ასაკობრივი გუნდების (მათ შორის, ნაკრების) განვითარებას;ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებთან კოორდინაციით, შემუშავდება სპორტული ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რაც ქვეყნის არსებული სპორტული პოპულარიზაციასთან ერთად, განაპირობებს ინფრასტრუქტურის ეფექტიან გამოყენებას;გაგრძელდება ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის, არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების, ჰობი-განათლებისა და რეკრეაციული პროექტების დაფინანსების კუთხით; გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით. 8.1 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 12) ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, სასწავლო საწვრთნელო შეკრებები.). 104 საქართველოს ჩემპიონატებისა სახეობების პოპულარიზაცია განვითარების ხელშეწყობა. და და პირველობების ჩატარება; სპორტის სპორტის ეროვნული სახეობების მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტიყველასათვის“ მოძრაობის განვითარება; მასობრივ სპორტული ღონისძიებების გამართვა; ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური, სპეციალური ოლიმპიური და სხვა მოძრაობების განვითარების ხელშეწყობა; სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება. სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა; საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა და მასობრივი სპორტული ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული ტურიზმის განვითარება; საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო დაფინანსება. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების ფინანსური სტიმულირება;საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საპრიზო და პრემიალური ფონდის განკარგვა; მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებებისა და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება; 8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 10) ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა და შშმ პირთა ჩართულობის მხარდაჭერა; ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა და საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ინტეგრირება; ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა; სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების პროგრამების მხარდაჭერა; ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა; საქართველოს ცენტრსა პროექტების მხარდაჭერა; და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება, ახალი თემატური კულტურული მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები“-ს პროგრამაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 8.3 მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 00) 105 საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, მათ შორის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების მომზადება და მათი გაშუქების უზრუნველყოფა. 8.4 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32 13) საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრებისთვის, მწვრთნელებისთვის, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა. ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა; სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის პრემიის ლაურეატების და ხელოვნების მუშაკთა სოციალური დახმარების გაცემა; დაცვა. 8.5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 32 11) „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების უზრუნველყოფა; შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება კულტურის წარმოჩენის მიზნით; ეროვნული უმცირესობათა უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა; საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის კულტურული მემკვიდრეობის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; 106 არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება; კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა;. 8.6 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01) ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდისათვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (მათ შორის, მაღალმთიან რეგიონებში) საქართველოს საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის (სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება. 8.7 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32 08) სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა; სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; სოციალური მეწარმეობაში ჩართვის გზით ახალგაზრდული კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობა; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობების გაღრმავება; ქართველი და უზრუნველყოფა; უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური და დასვენებით 107 ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. 8.8 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 50 00) საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა, ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. 9 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია მშვიდობიანი და მდგრადი განვითარების საფუძველი უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. ხელისუფლების მიზანია თანამედროვე, სტაბილური, განვითარებული დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფოს აღმშენებლობის პროცესის გაგრძელება და მისი ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე აყვანა. ამ მიზნის მიღწევის საუკეთესო გზა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა;საქართველოს მთავრობის უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი.პრევენციისათვის, ისევე, როგორც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციას. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოში დღეს არსებული ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმის - ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულად განხორციელების ხელშესაწყობად.საქართველოს მთავრობა ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში, მიმართავს ძალისხმევას საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებასა და აღიარების შესაძლო რისკების პრევენციისკენ.კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებასა და ნდობის აღდგენას, ომით დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგის და შერიგების პროცესის წახალისების, ნდობის მიმართული კონკრეტული პროექტების, კონფლიქტით აღდგენისკენ დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე რეაგირების, სახალხო დიპლომატიის და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო წარმოჩნდეს როგორც სტაბილური და უსაფრთხო ქვეყანა, რომელიც დემოკრატიული განვითარებისა და წარმატებული რეფორმების მხრივ რეგიონის ლიდერია. მსოფლიო მასშტაბით ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის ფორმირებისათვის იგეგმება საქართველოში აქტიური გატარებული რეფორმებისა და მიღწევების საზღვარგარეთ პოპულარიზაცია და ამ მხრივ საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება. საქართველოს, როგორც უძველესი ისტორიისა და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნად, წარმოჩენისათვის საჭიროა აქტიური კულტურული დიპლომატიის წარმოება. მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობისაკენ. განხორციელება ძალისხმევა როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში, საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით. გაგრძელდება საქართველოსა და უცხო ქვეყნების ქალაქებსა და რეგიონებს შორის კონტაქტების დამყარებისა და გაღრმავების 108 ხელშეწყობა. გაგრძელდება გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) აქტიური თანამშრომლობის გზით საქართველოს კულტურული და ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორის, პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა, ასევე გაგრძელდება თანამშრომლობა UNESCO–სთან საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარების ხელშეწყობის მიზნით.ქვეყნისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს დიასპორის ჩართულობას მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა და საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცების საკითხში. მთავრობა აქტიურად იქნება ჩართული იმ ცალკეული სოციალური საკითხების გადაჭრის პროცესში, რომლებიც აწუხებს ქართულ დიასპორას. მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი დიასპორის წარმომადგენლებისთვის ეფექტიანი იურიდიული და საკონსულტაციო მექანიზმის შეთავაზება და ადგილზე დახმარება.საქართველოს მთავრობა კვლავ გააგრძელებს სტრატეგიულ თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან; საქართველოს მთავარი საგარეოპოლიტიკური ამოცანების განხორციელების თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი იქნება ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ორიენტაცია. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას საქართველოში გატარებული რეფორმების შედეგების ევროპის ქვეყნებში სრულფასოვნად წარმოჩენისა და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის გაზრდის უზრუნველყოფის მიმართულებით. ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და აღმოსავლეთის ენერგეტიკულ სფეროებში მჭიდრო თანამშრომლობას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული აბრეშუმის გზისა და ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ფუნქციის მქონე ქვეყნისთვის.მრავალმხრივი დიპლომატია - საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, ადამიანის უფლებათა განმტკიცების, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის მიმართულებებით. სტრატეგიული კომუნიკაცია საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების მიღწევისათვის აუცილებელია აქტიური სტრატეგიული კომუნიკაცია მთავრობის მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს ქვეყნის საგარეო კურსის მიმართ მოსახლეობის მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება. ციფრული დიპლომატიის მეშვეობით გაგრძელდება მოქალაქეებთან პირდაპირი და უშუალო კონტაქტის დამყარება და მთავრობის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ქვეყნის შიდა და გარე აუდიტორიის პროაქტიული ინფორმირება.გაგრძელდება სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, რაც ასოცირების შეთანხმების წარმატებით განხორციელების, ქვეყანაში ევროინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის შემდგომი კონსოლიდაციის, ასევე არსებული ცოდნისა და გამოცდილების მობილიზების შესაძლებლობას იძლევა. 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელება; ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება; ევროკავშირთან 109 ნატო-ში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად მუშაობა პოლიტიკური და პრაქტიკული ინსტრუმენტების გამოყენებით; არსებული აშშ–თან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის, ასევე, ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის და არსებული მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში; აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერასა და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში; ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ევროპის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება და ახალ საფეხურზე აყვანა; რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გატარება; აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ევროპის საბჭო, ეუთო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება; პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა; საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება; სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენციის და შემცირების მიზნით. 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა და ქმედითი ჩართულობის ხელშეწყობა; მუდმივი ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარებისა და რუსეთის უკანონო ნაბიჯების შესახებ; 110 საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მობილიზება; რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების მიზნით საერთაშორისო თანამეგობრობასთან აქტიური თანამშროლობა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიებისა და პროგრესის მიღწევის ხელშეწყობა; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან თანამშრომლობა ადგილზე ვითარების ესკალაციის პრევენციისა და მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით; ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცება; დამოუკიდებლობის კონსულტაციების გამართვა გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დასამყარებლად, არსებული საელჩოებიდან დიპლომატიური გადაფარვის გაგრძელება და გაფართოება; საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის (Roadmap2EU) შემუშავების დასრულება და მისი განხორციელების დაწყება; ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის ეფექტიანი წარმართვა და გაღრმავება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების ახალი დღის წესრიგის (2017-2020) ეფექტიანი განხორციელების კოორდინაცია; „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში განვითარება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; თანამშრომლობის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული საკითხების შემდგომი მონიტორინგის პროცესის გაგრძელება და აქტიური თანამშრომლობა ევროკომისიასთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან; ევროკავშირის დახმარების განხორციელება; პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვა და ევროკავშირის ე.წ. თანამეგობრობის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ეფექტიანობის გაზრდა და ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან მაქსიმალური ინტეგრაცია; საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში ალიანსთან პრაქტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავება; 111 2019 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება; წლიური ეროვნული პროგრამით სათანადოდ წარმოჩენა; გათვალისწინებული რეფორმების ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; აშშ-ის ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებით მჭიდრო ურთიერთობების შენარჩუნება და გამყარება; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა; სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება დემოკრატიისა და მმართველობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების მიმართულებებით და ახალი პროექტების დაგეგმვა; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა; ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში. გასაძლიერებლად მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით; ევროპის ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში; სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება სომხეთთან; საქართველო-აზერბაიჯანის და საქართველო-სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე მოლაპარაკებების წარმართვა პროცესის განახლების მიზნით; რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა; რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე დროული რეაგირება და შესაძლებლობების ფარგლებში პრევენცია; აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; ტრადიციულ პარტიონებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცება, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გაფართოების ხელშეწყობა; თანამშრომლობის განვითარება და წახალისება აზიის და ოკეანეთის ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს შედარებით დაბალი ინტენსივობის ურთიერთობა გააჩნია; 112 ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება, როგორც ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის სახელმწიფოებთან, ასევე რეგიონულ ორგანიზაციებთან, მათ შორის აფრიკის კავშირთან, ყურის თანამშრომლობის საბჭოსთან და არაბული სახელმწიფოების ლიგასთან; ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნების მხრიდან საქართველოს მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; რეგიონულ ორგანიზაციებთან (კარიბეთის ქვეყნების გაერთიანებასა (CARICOM) და წყნარი ოკეანეთის ალიანსთან (Pacific Alliance) თანამშრომლობის გააქტიურება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით; გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების წინაშე წარსადგენი ანგარიშების მომზადების პროცესის კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება; საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში ევროპის თავმჯდომარეობისათვის (2019 წლის ნოემბერი-2020 მომზადება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა. საქართველოს წლის მაისი) ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება. გეგმით შეიარაღებაზე კონტროლის, განიარაღებისა და გაუვრცელებლობის საერთაშორისო ფორმატებში დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავება; თანამედროვე გამოწვევებთან ბრძოლის მიმართულებით პარტნიორ სახელმწიფოებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურება; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების ხელსეწყობა; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება, ინსტიტუტებთან საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენის ხელშეწყობა; ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო კულტურული და 113 ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარება საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობა; და ერთობლივი საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა; აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) , ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა; თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მუშაობა UNESCO-ს და სხვა საერთაშორისო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ორგანიზაციების საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით. საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება და თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება; საჭიროების მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება; სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება; შესაბამისი ღონისძიებების გატარება საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოების მიზნით. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება; და სხვადასხვა ოფიციალური სათარგმნი მასალების რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა; გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა; თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად ტრეინინგების ჩატარება; პრაქტიკული სემინარების, მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა; საქართველოს სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებებისაგან, აგრეთვე სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან ინფორმაციის მიღება ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა დადებულ უნდა იქნეს, ასევე კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან მიერთების თაობაზე, სავარაუდო დროისა და 114 მოცულობის მითითებით ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით. 9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04) თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების ერთობლივი ინტერესების განხორციელება; თანამემამულეებისათვის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დიასპორასთან დაკავშირებული საკითხების, წინადადებების, პროექტების შემუშავებაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ დაფუძნებულ მდგრადი კავშირის ხელშეწყობა, სარგებლიანობაზე დიასპორისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ პერიოდულად განახლებადი ელექტრონული ბაზის შექმნა და სრულყოფა; დიასპორულ ორგანიზაციებთან და დიასპორის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამყარება; დიასპორული ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; 9.1.5 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 01 05) საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის წარმოჩენა ქვეყნის მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები, ობიექტური ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებით და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით; საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოს სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენციის და შემცირების მიზნით; საზოგადოებაში ევროკავშირსა და დაკავშირებული მოლოდინის მართვა; ნატოში გაწევრებასთან დასახული მიზნების განხორციელებისთვის აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებასთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, მედიასთან; აქტიური კომუნიკაციის გაგრძელება საჯარო დისკუსიების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების, საზაფხულო სკოლების, სასწავლო ვიზიტების და საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით ინფორმაციის გამავრცელებელ ჯგუფებთან, მოსწავლეებთან/სტუდენტებთან, მასწავლებლებთან, საჯარო მოხელეებთან/ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სასულიერო პირებთან, მედიასთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, გამყოფ ხაზებთან ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობასთან, სამხედრო მოსამსახურეებთან, 115 ფერმერებთან/მეწარმეებთან და სხვა. 10 სოფლის მეურნეობა მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ აგროპოლიტიკას, რომლის მიზანი იქნება მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება.სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა იქნება საქართველოს მთავრობის აგროპოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულება. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა განვითარებაზე ორიენტირებული კოოპერატივების შესაძლებლობების ღონისძიებების განხორციელებას.სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის რაციონალური მართვის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ბაზრის განვითარებისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ღონისძიებები ფერმერთა რეესტრისა და მიწათსარგებლობის გეოინფორმაციული სისტემის შექმნის მიმართულებით.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დეგრადირებული ნიადაგების გამოკვლევას და მათი ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებებს.შემუშავდება სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებასა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე.სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიების დანერგვას - შემნახველი, დამხარისხებელი, შემფუთავი, გადამმუშავებელი და სადისტრიბუციო სექტორების განვითარებას. ამით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის შემადგენელი კომპონენტების ინტეგრაცია.დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროექტი, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერთა ინტერესების დაცვას. გაიზრდება მელიორირებული (წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები. განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები. დამტკიცდება სატარიფო მეთოდოლოგია. ხელი შეეწყობა მორწყვის თანამედროვე სისტემების დანერგვას და წყალმომხმარებელთა გაერთიანებების ჩამოყალიბებას.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დარგში დასაქმებულთა ცოდნის ამაღლებას, აგრობიზნესზე ორიენტირებული სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის განვითარებას და შესაბამისი ექსტენციის პაკეტების შემუშავებას. ჩამოყალიბდება თანამედროვე ექსტენციის მოქნილი სისტემა.გაგრძელდება მუშაობა ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით.მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდება სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის ასამაღლებლად.ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, განისაზღვრება ძირითადი ინდიკატორები და შემუშავდება შესაბამისი მეთოდოლოგია.გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი, მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი სრულყოფა.სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას, რაც განხორციელდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ვადებში. ეს მომხმარებელთა ინტერესების, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, აგრეთვე მცენარეთა სიჯანსაღის დაცვას, შიდა ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას და აგროსასურსათო პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო პარტნიორის, იმიჯის დამკვიდრებაში.ქვეყანაში ბიოაგრომეურნეობების განვითარების და ასევე კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დამკვიდრების მიმართულებით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.გაუმჯობესდება მონაცემთა შეგროვების, გავრცელებისა და გამოყენების კოორდინირებული სტატისტიკური სისტემა. დაიხვეწება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე. 116 10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 31 05) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საწარმოების თანადაფინანსება. 10.1.1 გადამამუშავებელი და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 31 05 01) ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი პროექტების მართვა და ეფექტიანი განხორციელება. 10.1.2 შემნახველი და მიმდინარე შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების (საწარმოების) იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ისე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში (პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი. სესხის და (ლიზინგის) მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი გადამამუშავებელი წარმოებების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება). 10.1.3 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 05 03) შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; სადაზღვევო კომპანიების მიერ ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირების მიზნით სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევა, ხოლო ააიპ პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04) სანერგე მეურნეობების განვითარების და ბაღების ინტენსიური გაშენების ხელშეწყობა; მრავალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტი: შესაძენი ნერგების ღირებულების 70 %-ის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენისა და მონტაჟის ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე; სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტი: სანერგე 117 მეურნეობის მოწყობის პროექტის (ბიზნეს-გეგმა) ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 150 000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე. 10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05) საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტიანი კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება კომპანიებისა და სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივებისათვის; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნესოპერატორებისთვის იჯარით გადაცემით; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების თანადაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 31 05 06) იმპორტის ჩამანაცვლებელი პროდუქციის წარმოების, აგრეთვე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით . 10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 07) ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემას დარეგულირების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა; რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფოს ფლობდეს სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამიზნე ჯგუფების სწორი შერჩევისათვის და მათთვის სხვადასხვა მასტიმულირებელი პროექტების/პროგრამების საჭიროებისამებრ დაგეგმვისთვისა და განხორციელებისთვის. 10.1.8 იმერეთის აგროზონა (პროგრამული კოდი 31 05 08) იმერეთის რეგიონში, 125ჰა მიწის ნაკვეთზე სასათბურე კლასტერის შექმნა. სასათბურე კლასტერის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის სასათბურე მეურნეობების გაშენება (საერთო ფართით დაახლოებით 70-80ჰა), სადაც მოყვანილი იქნება ძირითადად მწვანილი და სასათბურე ბოსტნეული. იმერეთის აგროზონის ტერიტორიაზე დამოუკიდებელ სუბიექტად რომელიც საექსპორტო/კონსოლიდატორი კომპანიის წარმოდგენა, უზრუნველყოფს სასათბურე კლასტერის ტერიტორიაზე მიღებული მოსავლის შესყიდვას და შემდგომ საექსპორტოდ გამზადებას. სახელმწიფოს მიერ იმერეთის აგროზონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ტერიტორიაზე ყველა საჭირო კომუნიკაციის (დენი, გაზი, წყალი, კანალიზაცია) მიყვანა, რაც საქართველოში არსებული მწვანილის საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაციას მოახდენს. 10.1.9 აიღე მოსავალი (პროგრამული კოდი 31 05 09) საქართველოში არსებული (მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების საშუალებით გაშენებული) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის ეფექტურად აღება, მათ შორის: აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება შესაბამისი აგროვადების დაცვით; სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღების) მიმართულებით. 118 ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) შესყიდვის საგრანტო თანადაფინანსების გზით. 10.1.10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 10) ფინანსური დახმარების სერვისებზე წვდომა; საშუალებით, ხარისხიან მარკეტინგულ პროდუქტებისთვის USP (Unique Sales Proposition) შექმნა; სხვადასხვა ბაზრებზე (ლოკალური და საერთაშორისო) შესვლასა და სათანადო პოზიციონირებაში დახმარების აღმოჩენა; მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნა და აღნიშნულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა; 10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 31 07) სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა განვითარებისათვის; პირველადი წარმოების და აგრობიზნესის მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება. 10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 31 07 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; წყალსაცავების, სარწყავი და შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად. 10.2.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 31 07 02) შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლაშენახვის ღონისძიებების დაფინანსება. 10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (პროგრამული კოდი 31 07 03) 119 ზედა რუს მაგისტრალური არხის, ტბისი-კუმისის მაგისტრალური არხისა და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის სრული რეაბილიტაცია, (მოიცავს სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხებისა და შიდა სამეურნეო ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაციას); შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური გაძლიერება და თანამდროვე ტექნიკით აღჭურვა. 10.2.4 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი 31 07 04) შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, -, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი, ყვავილები, კაკალი) ხელშეწყობა; შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიწის აღდგენითი სამუშაოები (მაგ. ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ); თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა; ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება; გაიცემა გრანტები, ორი მიმართულებით: მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესებული ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით; მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხისა და მოცულობის გაუმჯობესების მიზნით. 10.2.5 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 31 07 05) ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის აღდგენა- რეაბილიტაცია. 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 31 02) სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი ღონისძიებებისა და ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება ; ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ ვეტერინარული კონტროლი; პრეპარატებზე სახელმწიფო 120 ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის კონტროლი; საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია. 10.4 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03) ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა; სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს და საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა წიპწების მოპოვებისათვის; ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.5 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 31 04) აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, საქართველოში ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების 121 შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად; სისტემის დანერგვა ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება; მეღვინეობის სამეცნიერო - კვლევითი მარანის მშენებლობა. 10.6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 06) სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა). რძის მწარმოებელ რძის საწარმოსთვის საჭირო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა; ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა; მაღალმთიან რეგიონებში:ხორცის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება,კარტოფილის შესანახი სასაწყობე მეურნეობის და ხილის საშრობების მოწყობა; ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობა. 11 სასამართლო სისტემა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები.ძლიერი, კვალიფიციური და დამოუკიდებელი სასამართლო არის ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი. მთავრობის მოქმედებები მიმართული იქნება სასამართლო სისტემის ნდობის ამაღლებისკენ. მთავრობის პრიორიტეტია თითოეული მოქალაქის და კერძო სექტორის რწმენის ამაღლება ქართული მართლმსაჯულებისადმი.გაგრძელდება და დასრულდება მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე ტალღა, რაც ბოლომდე მიიყვანს სასამართლო სისტემის რეფორმას როგორც ინსტიტუციურ დონეზე სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ისე ცალკეული მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. სასამართლოს რეფორმის მესამე ეტაპის განხორციელების 122 შედეგად დაიხვეწება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის წესი და დისციპლინური წარმოების პროცედურები; საქმეები განაწილდება შემთხვევითობის წესით, ელექტრონული ფორმით. განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა. მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა. 2017 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ერთერთ დიდ სასამართლოში საპილოტე წესით დაინერგება საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა. მიმდინარე წლის ზაფხულში სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელდება. საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიქმნება კომერციული კოლეგიები და პალატები, რომლებიც სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე - რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაიზრდება მართლმსაჯულების ხარისხი და სისწრაფე კომერციულ და საგადასახადო დავებზე, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების მეშვეობით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული საშუალების, დამკვიდრებას და განვითარებას, რამაც მთლიანობაში ხელი უნდა შეუწყოს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდასა და ეკონომიკის წინსვლას. 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00 – 10 00) სასამართლოთა შენობების სამშენებლო და სარემონტო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიდატებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ხარჯის ანაზღაურების უზრუნველყოფა, საკუთარი მოვალეობის რომლებიც დაკავშირებულია მათ მიერ შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება. 11.2 სასამართლოების სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული სამედიცინო კვლევის მეთოდების გამოყენება და ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება. ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება. ბიუროს მიერ მიწოდებული სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება. 12 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის შენარჩუნება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს რეფორმებს, კერძოდ:საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად, გაგრძელდება თანამედროვე გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა. საქართველო გააგრძელებს ორმხრივი და მრავალმხრივი 123 გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და მდგრადი განვითარების მიზნების გარემოსდაცვითი მიმართულებების შესრულებას და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების ხელშეწყობას;თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით გაუმჯობესდება გარემოსდაცვითი მმართველობა;ჩამოყალიბდება გამჭვირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემა. დაიხვეწება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული რისკების შემცველი საქმიანობების ჩამონათვალი. საპროექტო იდეის შემუშავების საწყის ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი საქმიანობის მიზანშეწონილობა, რაც ინვესტორს დაიცავს ფუჭი ფინანსური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის დანახარჯებისგან. მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება. ქვეყნის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქების განვითარების გეგმებს, აგრეთვე სხვადასხვა სექტორში მომზადებულ გეგმა-პროგრამებს ჩაუტარდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, რაც საშუალებას მისცემს ქვეყანას, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სექტორის განვითარების გეგმარებით პროცესში გაითვალისწინოს ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის ასპექტები;გარემოს დაზიანების პრევენციისა და აღმოფხვრის (კომპენსაციის) მიზნით ჩამოყალიბდება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა;მოწესრიგდება სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლისა და მოპოვების საკითხები, რათა სტიმულირებულ იქნეს ამ სფეროთი კერძო სექტორის მაქსიმალური დაინტერესება; ლიცენზირების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ეკოლოგიური ასპექტები; სახელმწიფო შეძლებს რესურსების ეფექტიანად გამოყენება-ათვისებას; დაინერგება ახალი მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვა-შენარჩუნებისა და ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით, მათ შორის, ნადირობისა და თევზჭერის სფეროებში;სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის ხელშეწყობას;ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით, დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნება-გაუმჯობესებას;კლიმატის ცვლილებით განპირობებული ბუნებრივი კატასტორფების საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით, გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა; კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები ქვეყანაში სათბურის ეფექტის მქონე აირების გაფრქვევების შესამცირებლად; გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, დადგინდება თხევადი საწვავის ხარისხობრივი ნორმები და გაუმჯობესდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის აღრიცხვის სისტემა;გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც ეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს; გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების ხარისხი, შეიქმნება რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და გარემოს დაცვას რადიაციის შესაძლო მავნე ზეგავლენისგან; გაუმჯობესდება ქიმიური ნივთიერებების მართვისა და კონტროლის მექანიზმები;გაგრძელდება და გაფართოვდება გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები. 12.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01) ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება; აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 124 განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია. ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელება. 12.1.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01) აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის განვითარების და სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად სამოქმედო გეგმების შემუშავება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; მიერ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობისა სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება. 12.1.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 31 01 02) რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა; სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა; ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება. 12.1.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 31 01 03) გამოფენა-დეგუსტაციების ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო აქტივობების განხორციელება. 12.1.4 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 04) 125 გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება; გარემოზე ზემოქმედების კუთხით წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა; გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეებისა და შესაბამისი უწყებების მონაწილეობის უზრუნველყოფა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ საქმიანობის პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების შეფასება; გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება; ეფექტიანი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების აღრიცხვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. 12.1.5 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 05) მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა; შერჩეულ ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი; წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი; ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა სახეობების რესურსის წინასწარი შეფასება; საქართველოში გავრცელებული უცხო ინვაზიური სახეობებისა ქვესახეობების პოპულაციების მდგომარეობის შესწავლა; და შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება, ზურმუხტის ქსელის შერჩეული საიტის მართვის გეგმების შემუშავება. 12.1.6 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 06) ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს მდგომარეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელებ,. კერძოდ: სარკოფაგების აშენება, არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია და მათში არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსება. 12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10) ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბებისათვის სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; სატყეო სფეროს საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის ეფექტიანი მართვის, ფიზიკური დაცვის და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული 126 სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციური ღონისძიებების განხორციელება; გაძლიერებისათვის შესაბამისი მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანა ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით; მერქნულ რესურსზე (მათ შორის, სათბობ შეშაზე) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ეროვნული სატყეო სააგენტოს მომსახურების სახეების განვითარება, მათ შორის, მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხეტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით; ხე-ტყის დამზადებისათვის შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყის დროებით სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა, წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების განხორციელება მათ შორის წრაფმზარდი სახეობების პლანტაციების გაშენება, რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას; ტყეების პათოლოგიური კვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებსა და დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო, პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლსაქრობი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა; ტყის აღრიცხვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ტყის გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან ასაცილებლად. 12.3 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 09) დაცული ტერიტორიების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება, კანონდარღვევების აღკვეთა), დაცულ ტერიტორიებზე 127 უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების აღკვეთისათვის ხერგილებისა და ბარიერების მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და მოვლა-შენახვა; დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ წარმონაქმნების დაცვა მათ შესანარჩუნებლად; არაორგანული ბუნებრივი დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლისათვის შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციაის განხორციელება; დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, გამოყენება, შეფასება და მოსახლეობისათვის საძოვრების იჯარით გაცემა; ტყის ინვენტარიზაცია; საქართველოს დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვისა და დაინტერესების მიზნით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის საინფორმაციო ტურების ორგანიზება, დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება (საინტერპრეტაციო და საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში); საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების დონის და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებლად და საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების შესაბამისი ქცევის გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციისათვის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისა და შენარჩუნებისათვის; საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით. 12.4 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 08) გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის 128 პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას; კანონდარღვევათა შემაკავებელი ეფექტიანი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობით შესრულების სათანადო დონის მიღწევა; 12.5 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 12) სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით; განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაციის უზრუნველყოფა; მომზადების, გადამზადების, კანონმდებლობით გათვალისიწნებული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით ერთიანი მონაცემთა სისტემის შექმნა, განვითარება, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის შემუშავაბის უზრუნველყოფა. 12.6 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი 31 14) საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის გაფართოება: რადარული და აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა; ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება; გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენა; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი საფუძველი; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი; გეოლოგიური აგეგმვა; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური შეფასება და პროგნოზირება, ბიოლოგიური მონიტორინგი, წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა; 129 ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება; თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება; აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა. 12.7 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 13) ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება; რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა; საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი; ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვროგამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ინსპექტირების განხორციელების გზით. 12.8 სახელმწიფო კონტროლი ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 11) სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენაგანაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები; 130 თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები კრედიტი 11,764,835.4 12,459,500.0 12,997,585.0 11,481,085.0 96,500.0 1,420,000.0 116,757.0 113,613.0 112,059.0 112,059.0 0.0 0.0 9,421,539.9 9,316,994.9 61,555.0 42,990.0 1,468,992.7 620.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 971,755.5 1,628,529.8 2,224,376.1 1,230,211.1 34,945.0 959,220.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 905,602.2 349,995.0 417,790.0 0.0 0.0 417,790.0 ვალდებულებების კლება 515,387.7 760,082.0 933,879.0 933,879.0 0.0 0.0 59,223.5 62,131.0 64,736.0 64,736.0 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,331.0 1,126.0 1,126.0 1,126.0 0.0 0.0 ხარჯები 56,619.5 53,734.9 57,687.9 57,687.9 0.0 0.0 30,432.3 29,518.4 31,224.0 31,224.0 0.0 0.0 2,604.0 8,396.1 7,048.1 7,048.1 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 51,248.4 52,091.0 54,696.0 54,696.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 840.0 670.0 670.0 670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 49,696.0 46,699.9 49,952.9 49,952.9 0.0 0.0 24,935.5 24,228.0 25,298.0 25,298.0 0.0 0.0 1,552.4 5,391.1 4,743.1 4,743.1 0.0 0.0 0.0 16,886.7 18,530.4 18,530.4 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 16,886.7 18,530.4 18,530.4 0.0 0.0 0.0 15,043.0 15,353.1 15,353.1 0.0 0.0 0.0 6,787.8 6,934.5 6,934.5 0.0 0.0 0.0 6,787.8 6,934.5 6,934.5 0.0 0.0 51,248.4 28,416.5 29,231.1 29,231.1 0.0 0.0 840.0 285.0 285.0 285.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 49,696.0 23,025.4 24,488.0 24,488.0 0.0 0.0 24,935.5 9,185.0 9,944.9 9,944.9 0.0 0.0 1,552.4 5,391.1 4,743.1 4,743.1 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,525.4 9,590.0 9,590.0 9,590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476.0 441.0 441.0 441.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,477.3 6,590.0 7,290.0 7,290.0 0.0 0.0 5,210.8 5,004.4 5,640.0 5,640.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 გრანტი 1,469,612.7 შრომის ანაზღაურება 01 01 03 საბიუჯეტო სახსრები 9,720,893.2 ხარჯები 01 01 02 სულ ჯამი 1,413,619.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 2018 წლის გეგმა 9,372,090.0 შრომის ანაზღაურება 01 01 2017 წლის ფაქტი 1,385,370.0 შრომის ანაზღაურება 01 00 2019 წლის პროექტი შრომის ანაზღაურება 131 კოდი დასახელება 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება გრანტი კრედიტი 3,000.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 449.7 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 446.1 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 286.0 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 3.5 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 13,194.6 9,800.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,087.7 9,602.0 9,409.0 9,409.0 0.0 0.0 4,622.4 4,692.0 4,692.0 4,692.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.9 198.0 391.0 391.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 331.3 678.0 750.0 750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ხარჯები 331.3 678.0 750.0 750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 04 00 291.3 630.0 547.0 547.0 0.0 0.0 17,940.4 15,822.0 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,599.2 15,352.0 15,210.0 15,210.0 0.0 0.0 6,632.3 7,428.0 7,430.0 7,430.0 0.0 0.0 337.0 470.0 590.0 590.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 0.0 0.0 0.0 0.0 16,170.8 16,170.8 0.0 0.0 370.0 339.0 353.0 353.0 0.0 0.0 13,740.3 14,417.2 15,502.8 15,502.8 0.0 0.0 11,516.1 11,969.2 12,697.3 12,697.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 391.7 100.0 668.0 668.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64,259.7 67,058.2 27,487.1 27,487.1 0.0 0.0 500.0 500.0 531.0 531.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,155.5 66,072.2 27,472.1 27,472.1 0.0 0.0 26,220.7 26,898.5 9,819.4 9,819.4 0.0 0.0 2,085.2 986.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 11,091.3 11,250.0 11,998.9 11,998.9 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 475.0 475.0 506.0 506.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,513.5 11,235.0 11,983.9 11,983.9 0.0 0.0 8,138.0 8,392.5 9,141.4 9,141.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 577.3 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 935.1 1,170.0 1,179.5 1,179.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 06 02 0.0 14,517.2 ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 06 01 4.2 14,156.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 06 00 1,048.1 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 2018 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 2017 წლის ფაქტი საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 132 კოდი დასახელება 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1,179.5 1,179.5 0.0 0.0 519.6 622.5 678.0 678.0 0.0 0.0 2.5 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,236.4 14,535.0 14,308.7 14,308.7 0.0 0.0 14,236.4 14,535.0 14,308.7 14,308.7 0.0 0.0 37,997.0 40,103.2 0.0 0.0 0.0 0.0 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 36,473.0 39,178.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17,563.0 17,883.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,505.5 925.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,057.5 4,150.0 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 109.0 73.0 73.0 73.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,675.8 4,050.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,691.7 2,762.0 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 381.7 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7,567.3 8,400.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 196.0 196.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,106.0 8,317.0 8,945.0 8,945.0 0.0 0.0 4,839.4 5,525.0 6,385.0 6,385.0 0.0 0.0 461.3 83.0 555.0 555.0 0.0 0.0 58,951.2 71,150.0 77,750.0 77,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,963.0 1,658.0 1,739.0 1,739.0 0.0 0.0 ხარჯები 53,710.8 61,695.0 64,738.0 64,738.0 0.0 0.0 40,909.4 45,400.0 47,400.0 47,400.0 0.0 0.0 5,240.2 9,455.0 13,012.0 13,012.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,426.1 69,530.0 75,880.0 75,880.0 0.0 0.0 1,925.0 1,620.0 1,701.0 1,701.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 52,202.3 60,210.0 62,958.0 62,958.0 0.0 0.0 40,228.5 44,750.0 46,750.0 46,750.0 0.0 0.0 5,223.6 9,320.0 12,922.0 12,922.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,525.2 1,620.0 1,870.0 1,870.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,508.5 1,485.0 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 681.0 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 16.6 135.0 90.0 90.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 კრედიტი 1,124.0 შრომის ანაზღაურება 09 00 გრანტი 25.0 ხარჯები 08 00 სულ ჯამი 932.6 ხარჯები 07 00 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 06 04 2018 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 2017 წლის ფაქტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,558.0 3,750.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 80.0 93.0 93.0 93.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,495.4 3,695.0 4,095.0 4,095.0 0.0 0.0 133 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 11 00 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 55.0 155.0 155.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 785.2 800.0 870.0 870.0 0.0 0.0 34.0 33.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 772.6 795.0 865.0 865.0 0.0 0.0 535.0 520.0 600.0 600.0 0.0 0.0 12.6 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 607.9 610.0 625.0 625.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 606.5 605.0 620.0 620.0 0.0 0.0 421.0 425.0 435.0 435.0 0.0 0.0 1.4 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 734.8 735.0 780.0 780.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 731.0 725.0 770.0 770.0 0.0 0.0 497.2 500.0 540.0 540.0 0.0 0.0 3.8 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 685.9 725.0 735.0 735.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 32.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 682.8 719.0 732.0 732.0 0.0 0.0 488.3 482.0 500.0 500.0 0.0 0.0 3.1 6.0 3.0 3.0 0.0 0.0 591.0 595.0 625.0 625.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 587.2 592.0 622.0 622.0 0.0 0.0 428.1 425.0 450.0 450.0 0.0 0.0 3.8 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 582.6 585.0 620.0 620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 კრედიტი 3,150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 გრანტი 61.4 შრომის ანაზღაურება 14 00 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,109.4 ხარჯები 13 00 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 00 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 134 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 576.9 580.0 620.0 620.0 0.0 0.0 428.7 425.0 460.0 460.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 525.4 595.0 610.0 610.0 0.0 0.0 32.0 31.0 25.0 25.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 518.4 591.0 606.0 606.0 0.0 0.0 371.8 425.0 440.0 440.0 0.0 0.0 7.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 820.5 860.0 865.0 865.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 32.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 797.3 860.0 865.0 865.0 0.0 0.0 519.9 520.0 555.0 555.0 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624.5 625.0 630.0 630.0 0.0 0.0 33.0 32.0 30.0 30.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 619.5 620.0 628.0 628.0 0.0 0.0 460.0 452.0 470.0 470.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 120,414.6 124,000.0 136,000.0 136,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 114,222.3 115,800.0 122,630.0 122,630.0 0.0 0.0 76,101.2 77,000.0 83,000.0 83,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,161.4 8,200.0 13,370.0 13,370.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 109,611.8 109,075.0 119,920.0 119,920.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,452.0 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 ხარჯები 104,283.6 101,175.0 107,550.0 107,550.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შრომის ანაზღაურება 20 01 შრომის ანაზღაურება 20 02 70,998.3 70,100.0 75,750.0 75,750.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,297.3 7,900.0 12,370.0 12,370.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,802.8 14,925.0 16,080.0 16,080.0 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 135 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 21 00 0.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 9,938.7 14,625.0 15,080.0 15,080.0 0.0 0.0 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 65,380.7 82,010.0 87,600.0 87,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,022.0 5,022.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 ხარჯები 61,817.1 61,304.0 67,594.0 67,594.0 0.0 0.0 46,163.8 44,500.0 50,200.0 50,200.0 0.0 0.0 3,558.7 20,706.0 20,006.0 20,006.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,834.1 1,600.0 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,605.6 1,575.0 2,815.0 2,815.0 0.0 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 699.9 700.0 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 228.5 25.0 35.0 35.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 80,745.2 82,300.0 91,000.0 91,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,785.0 5,070.0 5,070.0 5,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 71,249.2 66,215.0 73,845.0 73,845.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 53,838.1 49,365.0 47,505.0 47,505.0 0.0 0.0 8,875.2 16,085.0 17,155.0 17,155.0 0.0 0.0 620.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 18,846.1 20,275.0 22,120.0 22,120.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 396.0 368.0 337.0 337.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,507.9 17,510.0 18,410.0 18,410.0 0.0 0.0 8,241.7 8,800.0 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,042.3 2,765.0 3,710.0 3,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 32,957.3 33,800.0 37,600.0 37,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,568.0 3,900.0 3,893.0 3,893.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 28,765.9 22,800.0 26,600.0 26,600.0 0.0 0.0 27,100.0 21,800.0 16,600.0 16,600.0 0.0 0.0 3,866.4 11,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,587.0 18,430.0 21,485.0 21,485.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 670.0 660.0 710.0 710.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,587.0 18,430.0 21,485.0 21,485.0 0.0 0.0 14,792.3 14,945.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 9,647.8 7,900.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 99.0 87.0 87.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,690.8 5,655.0 5,530.0 5,530.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 23 04 კრედიტი 300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 03 გრანტი 6,900.0 შრომის ანაზღაურება 23 02 სულ ჯამი 864.1 ვალდებულებების კლება 23 01 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 5,102.9 შრომის ანაზღაურება 23 00 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 2017 წლის ფაქტი ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 136 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 23 05 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 940.9 895.0 895.0 895.0 0.0 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 820.0 820.0 820.0 0.0 0.0 370.0 375.0 375.0 0.0 0.0 9.5 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 766.1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 30.0 21.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 766.1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 639.5 750.0 830.0 830.0 0.0 0.0 689,428.3 229,550.0 344,750.0 234,150.0 14,000.0 96,600.0 948.0 929.0 753.0 753.0 0.0 0.0 252,954.8 161,115.0 251,105.0 228,405.0 14,000.0 8,700.0 14,740.8 15,715.0 15,965.0 15,965.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,721.1 4,285.0 3,245.0 1,945.0 0.0 1,300.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 433,752.3 64,150.0 86,600.0 0.0 0.0 86,600.0 0.1 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 28,330.1 21,455.0 21,430.0 21,430.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 389.0 325.0 253.0 253.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,128.7 21,245.0 21,230.0 21,230.0 0.0 0.0 6,574.7 7,030.0 6,720.0 6,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201.2 210.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,069.5 1,210.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 58.0 57.0 57.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,063.6 1,205.0 1,815.0 1,815.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება შრომის ანაზღაურება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება შრომის ანაზღაურება 840.0 840.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 5.0 85.0 85.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 805.4 845.0 850.0 850.0 0.0 0.0 83.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 580.6 645.0 690.0 690.0 0.0 0.0 517.7 525.0 525.0 525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224.8 200.0 160.0 160.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 110.0 110.0 110.0 110.0 0.0 0.0 51,137.1 52,115.0 51,940.0 51,940.0 0.0 0.0 83.0 93.0 63.0 63.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 05 931.5 368.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 04 კრედიტი 2,700.0 შრომის ანაზღაურება 24 03 გრანტი 2,245.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 სულ ჯამი 2,696.6 შრომის ანაზღაურება 24 01 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 3,957.1 ხარჯები 24 00 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 06 2017 წლის ფაქტი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 137 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 კრედიტი 50,655.0 50,640.0 50,640.0 0.0 0.0 1,450.0 1,560.0 1,560.0 0.0 0.0 1,460.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 28,750.0 28,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 198.0 198.0 0.0 0.0 110,051.2 7,825.0 28,750.0 28,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,854.7 2,860.0 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 182,177.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,348.4 41,680.0 48,940.0 48,940.0 0.0 0.0 35.0 89.0 59.0 59.0 0.0 0.0 39,286.4 41,650.0 48,890.0 48,890.0 0.0 0.0 1,039.8 2,000.0 1,860.0 1,860.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62.0 30.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 6,050.1 5,020.0 4,820.0 4,820.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,956.7 4,000.0 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 841.3 400.0 430.0 430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 632.5 1,020.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 461.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 568.4 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 568.4 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 4,659.0 6,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 4,659.0 6,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 6,668.6 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 6,668.6 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 988.5 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 ხარჯები 870.5 8,640.0 8,700.0 0.0 0.0 8,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.0 1,360.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 11,438.4 21,600.0 25,000.0 0.0 10,000.0 15,000.0 0.0 9,450.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 11,438.4 12,150.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 112,414.2 52,700.0 86,900.0 11,300.0 4,000.0 71,600.0 ხარჯები 2,738.2 700.0 15,300.0 11,300.0 4,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 109,676.0 52,000.0 71,600.0 0.0 0.0 71,600.0 მეწარმეობის განვითარება შრომის ანაზღაურება ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა შრომის ანაზღაურება 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები ხარჯები ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 გრანტი 7,825.0 შრომის ანაზღაურება 24 13 1,462.6 სულ ჯამი 1,112.3 ხარჯები 24 09 50,024.8 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 292,228.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 08 2018 წლის გეგმა სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 24 07 2017 წლის ფაქტი სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 138 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი 38,820.7 19,700.0 24 14 01 01 24 14 03 02 24 14 03 03 24 14 03 04 24 14 03 05 24 14 03 06 0.0 10,000.0 700.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 38,281.5 19,000.0 13,000.0 3,000.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 38,281.5 19,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 539.2 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 539.2 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66,330.8 33,000.0 13,900.0 2,800.0 0.0 11,100.0 ხარჯები 2,199.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 64,131.8 33,000.0 11,100.0 0.0 0.0 11,100.0 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) 36,000.2 25,000.0 6,000.0 1,300.0 0.0 4,700.0 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 36,000.2 25,000.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 30,330.7 8,000.0 7,900.0 1,500.0 0.0 6,400.0 ხარჯები 2,199.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 28,131.7 8,000.0 6,400.0 0.0 0.0 6,400.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი 7,262.6 0.0 60,000.0 5,500.0 4,000.0 50,500.0 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) ხარჯები 24 14 03 01 3,000.0 19,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 13,000.0 539.2 ხარჯები 24 14 02 02 კრედიტი 38,281.5 ხარჯები 24 14 02 01 გრანტი ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 სულ ჯამი ხარჯები ხარჯები 24 14 01 02 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 0.0 0.0 9,500.0 5,500.0 4,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,262.6 0.0 50,500.0 0.0 0.0 50,500.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (KfW) 0.0 0.0 10,000.0 1,000.0 4,000.0 5,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 5,000.0 1,000.0 4,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 15,000.0 1,500.0 0.0 13,500.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 13,500.0 0.0 0.0 13,500.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 0.0 0.0 10,000.0 1,000.0 0.0 9,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 0.0 0.0 5,000.0 500.0 0.0 4,500.0 ხარჯები 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 0.0 0.0 10,000.0 500.0 0.0 9,500.0 ხარჯები 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 9,500.0 0.0 0.0 9,500.0 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 0.0 0.0 10,000.0 1,000.0 0.0 9,000.0 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 139 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა ხარჯები 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 კოდი დასახელება სულ ჯამი გრანტი 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 5,120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,120.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,141.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,141.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72,446.6 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,230.8 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 70,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 599.1 380.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ხარჯები 450.5 380.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 48.5 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 24 14 03 07 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 24 14 03 08 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW) 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 16 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა კრედიტი 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 0.0 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 24 19 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა კომპენსაცია 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 20 საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (EBRD) 488.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 488.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1,355,746.4 1,825,200.0 1,965,000.0 877,870.0 24,450.0 1,062,680.0 385.0 391.0 342.0 342.0 0.0 0.0 473,976.6 482,071.0 263,550.0 239,440.0 9,450.0 14,660.0 7,916.1 10,180.0 11,365.0 11,365.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 656,666.0 1,156,179.0 1,556,150.0 638,430.0 15,000.0 902,720.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 211,588.7 186,950.0 145,300.0 0.0 0.0 145,300.0 ვალდებულებების კლება 13,515.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,228.7 8,680.0 16,900.0 16,900.0 0.0 0.0 169.0 165.0 153.0 153.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 140 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა 16,830.0 16,830.0 0.0 0.0 5,385.0 5,385.0 0.0 0.0 47.0 79.0 70.0 70.0 0.0 0.0 873,826.2 1,310,820.0 1,377,050.0 621,600.0 11,050.0 744,400.0 189.0 0.0 0.0 50.0 11,560.0 4,797.0 5,617.0 5,980.0 5,980.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 656,471.1 1,146,100.0 1,256,630.0 512,790.0 11,000.0 732,840.0 ვალდებულებების კლება 13,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,625.8 7,620.0 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 216.0 226.0 189.0 189.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 6,282.3 7,370.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,797.0 5,617.0 5,980.0 5,980.0 0.0 0.0 343.5 250.0 200.0 200.0 0.0 0.0 405,979.2 503,200.0 496,000.0 401,900.0 0.0 94,100.0 ხარჯები 105,668.8 95,250.0 95,800.0 89,700.0 0.0 6,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 286,845.4 407,950.0 400,200.0 312,200.0 0.0 88,000.0 ვალდებულებების კლება 13,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 461,221.3 800,000.0 872,850.0 211,500.0 11,050.0 650,300.0 ხარჯები 91,939.1 62,100.0 16,620.0 11,110.0 50.0 5,460.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 369,282.2 737,900.0 856,230.0 200,390.0 11,000.0 644,840.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 249,698.3 298,700.0 254,050.0 75,470.0 5,600.0 172,980.0 243,760.3 287,700.0 7,600.0 900.0 3,600.0 3,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143.7 10,000.0 246,450.0 74,570.0 2,000.0 169,880.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,794.2 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184,304.8 196,000.0 225,500.0 93,500.0 4,500.0 127,500.0 11,585.3 19,800.0 95,000.0 92,500.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 1,000.0 2,000.0 0.0 172,719.4 176,200.0 127,500.0 0.0 0.0 127,500.0 42,606.0 11,000.0 41,500.0 20,400.0 3,300.0 17,800.0 ხარჯები 9,531.0 1,250.0 23,700.0 20,400.0 3,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 33,075.0 9,750.0 17,800.0 0.0 0.0 17,800.0 82.4 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ვალდებულებების კლება 26 00 8,601.0 4,563.0 108,810.0 ხარჯები 25 06 5,181.7 3,119.2 189.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 კრედიტი 120,420.0 შრომის ანაზღაურება 25 04 გრანტი 226.0 ხარჯები 25 03 სულ ჯამი 164,720.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 02 03 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 216.0 შრომის ანაზღაურება 25 02 02 2018 წლის გეგმა 203,890.2 ხარჯები 25 02 01 2017 წლის ფაქტი 50.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209,564.5 177,000.0 186,400.0 184,300.0 0.0 2,100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,752.0 5,212.0 5,098.0 5,098.0 0.0 0.0 ხარჯები 156,205.6 150,048.0 154,010.0 151,910.0 0.0 2,100.0 75,094.8 76,010.0 78,147.0 78,147.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 141 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,227.6 ვალდებულებების კლება 27,131.2 კოდი 26 01 დასახელება სულ ჯამი გრანტი კრედიტი 26,952.0 32,390.0 32,390.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,242.7 7,485.0 8,490.0 8,490.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 201.0 198.0 198.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,580.1 7,418.0 8,420.0 8,420.0 0.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება შრომის ანაზღაურება 26 02 3,856.4 3,910.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 930.4 67.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 26,732.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135,655.2 143,600.0 151,745.0 151,745.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,175.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 114,258.9 119,600.0 121,745.0 121,745.0 0.0 0.0 60,411.8 61,730.0 62,335.0 62,335.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,002.6 24,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109,972.6 114,600.0 116,245.0 116,245.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 02 01 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,175.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 109,578.9 114,600.0 116,245.0 116,245.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 60,411.8 61,730.0 62,335.0 62,335.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 393.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,680.0 5,000.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა 4,680.0 5,000.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 21,002.6 24,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,002.6 24,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 7,194.4 7,450.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 385.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,190.1 5,400.0 6,280.0 6,280.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 3,554.7 3,560.0 4,246.0 4,246.0 0.0 0.0 2,004.3 2,050.0 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 2,818.9 2,885.0 2,795.0 2,795.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 79.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,813.1 2,870.0 2,780.0 2,780.0 0.0 0.0 1,083.4 1,215.0 1,215.0 1,215.0 0.0 0.0 5.7 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 142 კოდი 26 05 დასახელება ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 1,238.2 1,425.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.4 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 7,397.4 6,685.0 6,685.0 6,685.0 0.0 0.0 400.0 329.0 326.0 326.0 0.0 0.0 7,265.6 6,548.0 6,550.0 6,550.0 0.0 0.0 4,751.4 4,170.0 4,251.0 4,251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.5 137.0 135.0 135.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,866.3 4,170.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,569.9 3,757.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 296.5 413.0 700.0 700.0 0.0 0.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 1,732.3 2,000.0 2,100.0 0.0 0.0 2,100.0 ხარჯები 974.0 2,000.0 2,100.0 0.0 0.0 2,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 758.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 649.5 590.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 199.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.5 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,935.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,290.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 645.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,548,393.4 3,623,570.0 3,937,000.0 3,937,000.0 0.0 0.0 3,469.0 2,876.0 2,637.0 2,637.0 0.0 0.0 3,460,267.8 3,560,811.0 3,902,265.0 3,902,265.0 0.0 0.0 37,469.3 32,650.0 32,512.0 32,512.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,815.1 62,759.0 34,735.0 34,735.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,310.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,469.8 55,515.0 56,605.0 56,605.0 0.0 0.0 3,469.0 2,876.0 2,637.0 2,637.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 11 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 01 კრედიტი 2,135.0 შრომის ანაზღაურება 26 10 გრანტი 43.0 შრომის ანაზღაურება 26 09 2,135.0 სულ ჯამი 2,502.3 ხარჯები 26 08 2,509.8 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 07 2018 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 26 06 2017 წლის ფაქტი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 143 კოდი დასახელება ხარჯები 56,108.0 56,108.0 0.0 0.0 32,512.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,773.1 523.0 497.0 497.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,487.5 16,200.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 306.0 306.0 237.0 237.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,181.1 16,070.0 11,755.0 11,755.0 0.0 0.0 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 7,890.9 8,266.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 305.8 130.0 95.0 95.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,349.6 3,300.0 4,020.0 4,020.0 0.0 0.0 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 174.0 174.0 174.0 174.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,347.6 3,275.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 2,358.0 2,435.0 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 25.0 20.0 20.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 15,264.4 10,400.0 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 312.0 311.0 306.0 306.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,818.6 10,362.0 10,370.0 10,370.0 0.0 0.0 5,867.7 3,150.0 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 417.6 38.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,996.5 21,400.0 25,950.0 25,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,996.0 1,962.0 1,813.0 1,813.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,153.9 21,100.0 25,630.0 25,630.0 0.0 0.0 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 16,538.1 16,403.0 18,636.0 18,636.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 841.1 300.0 320.0 320.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,986.9 1,030.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 574.0 37.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,817.9 1,025.0 1,088.0 1,088.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა შრომის ანაზღაურება 27 01 06 კრედიტი 32,512.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 05 გრანტი 54,992.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 04 სულ ჯამი 32,650.0 შრომის ანაზღაურება 27 01 03 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 67,617.3 შრომის ანაზღაურება 27 01 02 2018 წლის გეგმა 37,326.5 შრომის ანაზღაურება 27 01 01 2017 წლის ფაქტი 3,408.1 806.0 806.0 806.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 164.5 5.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,426.6 2,500.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 76.0 62.0 62.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,375.2 2,480.0 2,585.0 2,585.0 0.0 0.0 1,122.4 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 144 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 ვალდებულებების კლება 12.6 კოდი 27 01 07 დასახელება საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 685.0 685.0 0.0 0.0 10.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,923.0 680.0 680.0 680.0 0.0 0.0 141.3 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,400,747.3 2,468,300.0 2,763,690.0 2,763,690.0 0.0 0.0 2,400,702.7 2,468,215.0 2,763,585.0 2,763,585.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 85.0 105.0 105.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,685,878.0 1,700,000.0 1,925,000.0 1,925,000.0 0.0 0.0 1,685,839.3 1,700,000.0 1,925,000.0 1,925,000.0 0.0 0.0 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 649,510.1 680,000.0 752,000.0 752,000.0 0.0 0.0 649,504.1 680,000.0 752,000.0 752,000.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,449.1 28,200.0 33,690.0 33,690.0 0.0 0.0 23,449.1 28,200.0 33,690.0 33,690.0 0.0 0.0 41,910.2 55,000.0 46,500.0 46,500.0 0.0 0.0 41,910.2 55,000.0 46,500.0 46,500.0 0.0 0.0 0.0 5,100.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 5,015.0 6,395.0 6,395.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები ვალდებულებების კლება 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 85.0 105.0 105.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 964,119.5 983,370.0 1,044,565.0 1,044,565.0 0.0 0.0 952,365.8 983,349.0 1,044,332.0 1,044,332.0 0.0 0.0 142.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,568.6 21.0 233.0 233.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,185.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 709,694.4 704,000.0 754,000.0 754,000.0 0.0 0.0 709,694.4 704,000.0 754,000.0 754,000.0 0.0 0.0 96,089.6 98,470.0 89,400.0 89,400.0 0.0 0.0 85,106.4 98,470.0 89,300.0 89,300.0 0.0 0.0 142.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,053.8 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 929.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,425.2 1,900.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,425.2 1,900.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 01 20.0 685.0 ვალდებულებების კლება 27 03 კრედიტი 10.0 ხარჯები 27 02 02 გრანტი 1,958.3 ხარჯები 27 02 01 სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 27 02 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები 145 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა იმუნიზაცია 17,926.8 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კოდი 27 03 02 02 27 03 02 03 დასახელება ეპიდზედამხედველობა ხარჯები 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 03 02 07 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 17,673.9 22,400.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 252.9 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,551.7 1,700.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,551.7 1,700.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,553.4 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,553.4 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 184.1 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 184.1 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 21,017.5 15,580.0 15,670.0 15,670.0 0.0 0.0 16,387.0 15,580.0 15,670.0 15,670.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 137.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 21,885.7 10,030.0 12,520.0 12,520.0 0.0 0.0 15,812.0 10,030.0 12,520.0 12,520.0 0.0 0.0 86.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,281.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 791.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,310.8 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,284.7 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 5,207.8 9,200.0 12,150.0 12,150.0 0.0 0.0 5,207.8 9,200.0 12,150.0 12,150.0 0.0 0.0 198.0 1,100.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 198.0 1,100.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 9,513.1 16,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 9,513.1 16,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 11,315.6 10,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,315.6 10,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157,939.8 180,100.0 200,365.0 200,365.0 0.0 0.0 157,347.1 180,079.0 200,232.0 200,232.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341.4 21.0 133.0 133.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 251.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 15,793.5 21,000.0 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 02 12 ინფექციური დაავადებების მართვა 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები ხარჯები 27 03 03 01 22,400.0 0.0 ხარჯები 27 03 02 11 კრედიტი 56.2 ხარჯები 27 03 02 10 გრანტი 4,493.0 შრომის ანაზღაურება 27 03 02 09 სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 27 03 02 08 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 146 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 21,000.0 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 10,478.6 13,000.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 10,478.6 13,000.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 35,128.7 35,000.0 36,340.0 36,340.0 0.0 0.0 35,128.7 35,000.0 36,340.0 36,340.0 0.0 0.0 1,770.8 2,800.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,770.8 2,800.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 5,996.6 8,000.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 5,996.6 8,000.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 34,415.1 39,000.0 44,725.0 44,725.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,823.2 38,979.0 44,592.0 44,592.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341.4 21.0 133.0 133.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 250.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 25,041.2 26,000.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,040.9 26,000.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 რეფერალური მომსახურება 23,800.8 22,300.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 23,800.3 22,300.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 827.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 827.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 2,686.7 10,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 2,686.7 10,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 126.5 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები 122.1 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 95.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,639.7 25,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,627.6 22,500.0 6,100.0 6,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,012.1 2,500.0 13,900.0 13,900.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2,455.6 3,700.0 4,290.0 4,290.0 0.0 0.0 დიაბეტის მართვა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 27 03 03 07 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები ხარჯები ხარჯები 27 03 03 08 27 03 03 09 ხარჯები ვალდებულებების კლება 27 03 03 10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 27 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები ხარჯები 27 03 05 27 04 27 05 15,793.5 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი ხარჯები 27 03 03 03 2018 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 27 03 03 02 2017 წლის ფაქტი ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 147 2018 წლის გეგმა სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,449.9 3,700.0 4,290.0 4,290.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,961.5 87,685.0 47,850.0 47,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,504.5 28,055.0 27,850.0 27,850.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,455.7 59,630.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 589.9 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 589.9 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ვალდებულებების კლება 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 4,090.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,090.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 87,269.8 82,645.0 42,700.0 42,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,812.8 23,015.0 22,700.0 22,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,455.7 59,630.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 27 06 04 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზოუკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების, ექსგუმაციის, ექსპერიზისა და გადმოსვენების ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,367.0 120,950.0 136,500.0 136,500.0 0.0 0.0 835.0 835.0 784.0 784.0 0.0 0.0 118,130.8 118,758.0 134,490.0 134,490.0 0.0 0.0 9,393.1 9,474.0 9,915.0 9,915.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,181.3 2,192.0 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,050.4 120,565.0 135,955.0 135,955.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 830.0 830.0 779.0 779.0 0.0 0.0 117,829.7 118,376.0 133,950.0 133,950.0 0.0 0.0 9,294.2 9,361.0 9,795.0 9,795.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,165.9 2,189.0 2,005.0 2,005.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112,897.8 112,701.0 127,085.0 127,085.0 0.0 0.0 810.0 810.0 759.0 759.0 0.0 0.0 111,677.7 111,517.0 126,085.0 126,085.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 01 კრედიტი 3,101.7 ვალდებულებების კლება 28 01 გრანტი 3,101.7 ხარჯები 27 06 03 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი კოდი საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 8,929.0 8,995.0 9,400.0 9,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 1,165.4 1,184.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,255.8 5,689.0 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 5,255.8 5,689.0 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 117.7 125.0 125.0 125.0 0.0 0.0 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 148 კოდი 28 01 04 28 01 05 დასახელება კრედიტი 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 125.0 125.0 125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 60.0 60.0 0.0 0.0 დიასპორული პოლიტიკა 0.0 1,400.0 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 400.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 779.0 650.0 855.0 855.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0 0.0 ხარჯები 778.5 645.0 850.0 850.0 0.0 0.0 314.2 315.0 335.0 335.0 0.0 0.0 0.5 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 316.6 385.0 545.0 545.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 301.1 382.0 540.0 540.0 0.0 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 99.0 113.0 120.0 120.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.4 3.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 770,019.6 802,000.0 870,000.0 815,000.0 0.0 55,000.0 42,251.0 41,992.0 41,896.0 41,896.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები 708,506.8 671,573.3 631,523.0 631,523.0 0.0 0.0 367,530.1 380,039.0 376,394.0 376,394.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,205.2 130,426.7 238,477.0 183,477.0 0.0 55,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,663.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 644.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 452,186.9 312,237.0 314,250.0 314,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება თავდაცვის მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,850.0 37,893.0 37,893.0 37,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 446,636.2 312,237.0 314,220.0 314,220.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 312,812.1 294,077.0 296,300.0 296,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,921.9 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 628.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 38,561.3 43,452.0 46,860.0 46,860.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,849.0 1,668.0 1,670.0 1,670.0 0.0 0.0 ხარჯები 37,751.3 43,042.0 46,183.0 46,183.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 03 გრანტი 2.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 02 სულ ჯამი 117.7 შრომის ანაზღაურება 29 01 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 2018 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 28 02 2017 წლის ფაქტი 32,222.8 36,012.0 39,208.0 39,208.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 794.8 410.0 677.0 677.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,919.9 54,600.0 55,450.0 55,450.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 547.0 544.0 446.0 446.0 0.0 0.0 ხარჯები 51,533.6 53,903.0 52,590.0 52,590.0 0.0 0.0 4,143.9 4,471.0 4,545.0 4,545.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 149 კოდი დასახელება 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები გრანტი კრედიტი 697.0 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 8,431.8 9,540.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,209.6 4,202.3 4,404.0 4,404.0 0.0 0.0 548.4 806.0 890.0 890.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,222.2 5,337.7 5,096.0 5,096.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 38,593.3 21,000.0 21,500.0 21,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,043.4 500.0 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,549.9 20,500.0 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 38,422.5 40,445.0 42,750.0 42,750.0 0.0 0.0 38,422.5 40,445.0 41,195.0 41,195.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 07 663.7 765.0 765.0 765.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 40,541.5 28,322.0 33,530.0 33,530.0 0.0 0.0 1,956.0 1,856.0 1,856.0 1,856.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 27,654.8 27,279.0 27,590.0 27,590.0 0.0 0.0 17,018.0 18,548.0 8,016.0 8,016.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,223.2 1,043.0 5,940.0 5,940.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,663.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 0.0 128,245.0 141,200.0 141,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 28,245.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 100,000.0 141,200.0 141,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 08 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 2,282.9 142,159.0 149,960.0 149,960.0 0.0 0.0 2,176.0 139,720.0 144,541.0 144,541.0 0.0 0.0 121.3 25,360.0 26,670.0 26,670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.9 2,439.0 5,419.0 5,419.0 0.0 0.0 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 99,079.5 22,000.0 55,000.0 0.0 0.0 55,000.0 99,079.5 22,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,000.0 0.0 0.0 55,000.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 10 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 546,148.1 570,220.0 644,000.0 644,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,991.0 24,849.0 24,845.0 24,845.0 0.0 0.0 ხარჯები 520,653.7 515,384.0 585,670.0 585,670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30 01 386.3 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი შრომის ანაზღაურება 29 06 2018 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 05 2017 წლის ფაქტი 352,848.6 359,800.0 417,625.0 417,625.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,148.5 54,836.0 58,330.0 58,330.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 345.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 437,710.7 550,240.0 528,040.0 528,040.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,855.0 19,855.0 19,854.0 19,854.0 0.0 0.0 ხარჯები 424,031.9 495,840.0 478,060.0 478,060.0 0.0 0.0 286,866.2 348,150.0 342,000.0 342,000.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება შრომის ანაზღაურება 150 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,389.3 ვალდებულებების კლება 289.6 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები კოდი 30 02 დასახელება შრომის ანაზღაურება 30 03 54,400.0 49,980.0 49,980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87,033.3 0.0 94,900.0 94,900.0 0.0 0.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 75,739.6 0.0 86,900.0 86,900.0 0.0 0.0 0.0 64,000.0 64,000.0 0.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 9,481.2 10,160.0 10,160.0 10,160.0 0.0 0.0 1,293.0 1,178.0 1,178.0 1,178.0 0.0 0.0 9,425.2 10,110.0 10,110.0 10,110.0 0.0 0.0 8,403.8 8,195.0 8,195.0 8,195.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,754.4 6,170.0 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 124.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,292.5 5,784.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება შრომის ანაზღაურება 2,739.6 2,825.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 425.6 386.0 300.0 300.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,168.5 3,650.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,164.5 3,650.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 630.0 630.0 630.0 630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 368,068.7 274,765.0 332,300.0 305,615.0 8,955.0 17,730.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,262.0 3,568.0 3,496.0 3,496.0 0.0 0.0 ხარჯები 224,630.8 212,481.0 313,103.0 291,138.0 4,435.0 17,530.0 შრომის ანაზღაურება 40,659.5 43,440.0 44,252.0 43,632.0 620.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,867.1 14,789.0 19,197.0 14,477.0 4,520.0 200.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 128,552.3 47,495.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,006.3 18,361.0 18,690.0 18,690.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 571.0 555.0 494.0 494.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,877.4 16,451.0 16,885.0 16,885.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 31 01 კრედიტი 54,209.0 შრომის ანაზღაურება 31 00 გრანტი 11,293.6 ხარჯები 30 05 სულ ჯამი არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 04 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 151 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 1,128.8 11,839.9 სულ ჯამი გრანტი კრედიტი 10,589.0 10,532.0 10,532.0 0.0 0.0 1,910.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 11,256.0 10,440.0 10,440.0 0.0 0.0 327.0 292.0 231.0 231.0 0.0 0.0 10,745.9 10,926.0 10,175.0 10,175.0 0.0 0.0 7,075.2 7,104.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 1,094.1 330.0 265.0 265.0 0.0 0.0 3,945.5 3,900.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 244.0 229.0 229.0 229.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 31 01 04 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 3,945.5 3,860.0 3,860.0 3,860.0 0.0 0.0 3,439.5 3,330.0 3,330.0 3,330.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 1,078.1 1,100.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,078.1 1,100.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 75.7 355.0 850.0 850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 34.0 34.0 34.0 0.0 0.0 ხარჯები 45.7 355.0 850.0 850.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 155.0 702.0 702.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 100.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 67.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 62.3 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56,752.0 35,910.0 68,095.0 68,095.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 05 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 06 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები 31 01 07 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 657.0 657.0 657.0 657.0 0.0 0.0 ხარჯები 53,985.0 35,601.0 67,755.0 67,755.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31 03 10,514.7 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 02 2018 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 01 02 2017 წლის ფაქტი 8,147.9 8,160.0 8,160.0 8,160.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,767.0 309.0 340.0 340.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 24,357.6 25,060.0 14,050.0 14,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 24,185.1 25,020.0 13,950.0 13,950.0 0.0 0.0 844.3 845.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.8 40.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 152 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 5,038.0 5,150.0 6,595.0 6,595.0 0.0 0.0 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 4,618.0 4,648.0 4,648.0 0.0 0.0 1,818.5 1,820.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 605.3 532.0 1,947.0 1,947.0 0.0 0.0 115,613.7 82,170.0 97,100.0 97,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 ხარჯები 73,696.7 72,170.0 97,070.0 97,070.0 0.0 0.0 3,517.2 3,770.0 4,140.0 4,140.0 0.0 0.0 ერთიანი აგროპროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 41,917.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,536.4 4,270.0 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,536.4 4,270.0 5,270.0 5,270.0 0.0 0.0 3,517.2 3,770.0 4,140.0 4,140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 31 05 03 კრედიტი 4,432.7 შრომის ანაზღაურება 31 05 02 გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 05 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები 48,480.2 45,000.0 49,000.0 49,000.0 0.0 0.0 48,480.2 45,000.0 49,000.0 49,000.0 0.0 0.0 7,108.1 9,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 7,108.1 9,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 10,960.6 8,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 31 05 04 დანერგე მომავალი ხარჯები 10,960.6 8,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 31 05 05 ქართული ჩაი 661.0 900.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 661.0 900.0 500.0 500.0 0.0 0.0 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 2,950.2 5,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 2,950.2 5,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 31 05 08 იმერეთის აგროზონა 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 31 05 09 აიღე მოსავალი 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 31 05 10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 21,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,917.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 31 05 11 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა ფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 12 აგროკრედიტი (EIB) ფინანსური აქტივების ზრდა 153 კოდი 31 06 დასახელება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,500.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 6,440.0 6,440.0 0.0 0.0 504.6 566.0 560.0 560.0 0.0 0.0 38.3 2,610.0 60.0 60.0 0.0 0.0 106,518.0 61,680.0 76,700.0 54,660.0 4,310.0 17,730.0 19,882.7 24,185.0 75,350.0 54,500.0 3,320.0 17,530.0 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 0.0 0.0 1,350.0 160.0 990.0 200.0 86,635.3 37,495.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66,700.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 66,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,639.8 23,250.0 11,000.0 0.0 0.0 11,000.0 1,438.6 2,550.0 10,800.0 0.0 0.0 10,800.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0 16,201.2 20,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,752.8 18,670.0 12,050.0 1,250.0 4,070.0 6,730.0 5,444.1 8,635.0 10,900.0 1,090.0 3,080.0 6,730.0 0.0 0.0 1,150.0 160.0 990.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,308.7 10,035.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 425.3 6,760.0 650.0 410.0 240.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 650.0 410.0 240.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 425.3 6,760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 31 07 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 10,050.1 10,891.0 11,300.0 11,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 391.0 411.0 411.0 411.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,962.8 9,738.0 10,675.0 10,675.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,857.9 6,312.0 6,870.0 6,870.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,087.3 1,153.0 625.0 625.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11,710.1 14,643.0 11,535.0 6,890.0 4,645.0 0.0 470.0 574.0 574.0 574.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 6,500.0 30.0 ხარჯები 31 09 კრედიტი 5,140.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 გრანტი 28.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 05 7,750.0 სულ ჯამი 8,910.4 ხარჯები 31 07 04 8,948.6 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 01 2018 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 07 2017 წლის ფაქტი სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 4,562.4 6,862.0 5,660.0 4,545.0 1,115.0 0.0 2,717.4 3,533.0 3,970.0 3,350.0 620.0 0.0 7,147.7 7,781.0 5,875.0 2,345.0 3,530.0 0.0 8,452.2 10,445.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 776.0 972.0 961.0 961.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,250.3 10,445.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 154 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 31 11 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 5,564.0 6,900.0 6,245.0 6,245.0 0.0 0.0 1,195.1 0.0 5,550.0 5,550.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 531.0 820.0 620.0 620.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 620.0 620.0 0.0 0.0 163.9 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 175.3 192.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,928.3 985.0 3,715.0 3,715.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 17.0 17.0 17.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,408.1 735.0 3,715.0 3,715.0 0.0 0.0 329.0 305.0 305.0 305.0 0.0 0.0 520.3 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 904.3 900.0 900.0 900.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 867.5 888.0 885.0 885.0 0.0 0.0 518.5 490.0 500.0 500.0 0.0 0.0 36.7 12.0 15.0 15.0 0.0 0.0 258.5 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 253.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,397,210.7 1,461,270.0 1,522,700.0 1,483,800.0 38,900.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 9,982.0 8,474.0 8,263.0 8,263.0 0.0 0.0 1,292,676.0 1,347,086.0 1,325,170.0 1,301,695.0 23,475.0 0.0 80,825.7 81,401.0 81,440.0 81,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,092.7 93,884.0 197,530.0 182,105.0 15,425.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 39,993.2 20,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,448.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,727.1 38,990.0 35,159.0 35,159.0 0.0 0.0 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 972.0 852.0 785.0 785.0 0.0 0.0 ხარჯები 54,962.4 37,670.0 32,319.0 32,319.0 0.0 0.0 15,040.9 15,467.0 15,432.0 15,432.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 742.2 1,320.0 2,840.0 2,840.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 660,908.9 702,605.0 739,646.0 739,646.0 0.0 0.0 259.0 125.0 111.0 111.0 0.0 0.0 660,647.7 701,050.0 727,171.0 727,171.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32 02 კრედიტი 628.0 შრომის ანაზღაურება 32 01 გრანტი 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 სულ ჯამი 355.7 შრომის ანაზღაურება 31 14 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 2018 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 12 2017 წლის ფაქტი სკოლამდელი და ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 155 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება გრანტი კრედიტი 2,182.0 2,182.0 2,182.0 0.0 0.0 1,555.0 12,475.0 12,475.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575,659.9 598,900.0 617,230.0 617,230.0 0.0 0.0 575,659.9 598,900.0 617,230.0 617,230.0 0.0 0.0 12,490.9 11,895.0 11,755.0 11,755.0 0.0 0.0 32 02 02 ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35.0 35.0 25.0 25.0 0.0 0.0 12,427.0 11,875.0 11,730.0 11,730.0 0.0 0.0 638.9 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.9 20.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,518.6 12,770.0 15,755.0 15,755.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 224.0 90.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,321.3 12,760.0 15,645.0 15,645.0 0.0 0.0 1,818.3 1,532.0 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 197.3 10.0 110.0 110.0 0.0 0.0 12,518.6 12,770.0 2,496.0 2,496.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 224.0 90.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,321.3 12,760.0 2,386.0 2,386.0 0.0 0.0 1,818.3 1,532.0 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 197.3 10.0 110.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,259.0 13,259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,259.0 13,259.0 0.0 0.0 633.1 730.0 730.0 730.0 0.0 0.0 633.1 730.0 730.0 730.0 0.0 0.0 204.3 240.0 240.0 240.0 0.0 0.0 204.3 240.0 240.0 240.0 0.0 0.0 9,308.1 22,980.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 04 სულ ჯამი 261.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 03 02 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 2,457.1 32 02 01 32 02 03 01 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 32 02 03 2017 წლის ფაქტი წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 9,308.1 22,980.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 2,462.7 2,800.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 2,462.7 2,800.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 3,134.8 3,140.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 3,134.8 3,140.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 173.7 210.0 210.0 210.0 0.0 0.0 173.7 210.0 210.0 210.0 0.0 0.0 414.4 630.0 365.0 365.0 0.0 0.0 156 32 02 11 2018 წლის გეგმა სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 414.4 605.0 365.0 365.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,009.4 20,100.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 17,009.4 20,100.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 24,005.3 23,000.0 25,120.0 25,120.0 0.0 0.0 24,005.3 23,000.0 25,120.0 25,120.0 0.0 0.0 700.7 630.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 700.7 630.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 0.0 140.0 20,301.0 20,301.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 140.0 7,961.0 7,961.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 12,340.0 12,340.0 0.0 0.0 ელექტრონული სწავლება (eLearning) 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,152.3 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,152.3 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 1,540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 15 ხარჯები 32 02 16 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა 32 02 17 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 პროფესიული განათლება კრედიტი 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,574.8 41,355.0 48,690.0 48,690.0 0.0 0.0 127.0 113.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,701.7 40,867.0 47,570.0 47,570.0 0.0 0.0 882.8 707.0 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 872.9 488.0 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,927.8 38,870.0 46,300.0 46,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 108.0 102.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,138.9 38,467.0 45,200.0 45,200.0 0.0 0.0 613.4 437.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 788.7 403.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192.8 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 192.8 185.0 185.0 185.0 0.0 0.0 2,454.2 2,300.0 2,205.0 2,205.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,370.0 2,215.0 2,185.0 2,185.0 0.0 0.0 269.4 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 84.2 85.0 20.0 20.0 0.0 0.0 135,865.4 148,505.0 168,760.0 168,760.0 0.0 0.0 1,492.0 1,320.0 1,314.0 1,314.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 32 03 01 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი კოდი უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა 157 2018 წლის გეგმა სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 131,066.3 145,224.0 167,259.0 167,259.0 0.0 0.0 12,742.6 12,937.0 13,006.0 13,006.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,746.7 3,281.0 1,501.0 1,501.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,628.0 11,810.0 11,935.0 11,935.0 0.0 0.0 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 168.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 11,457.4 11,260.0 11,745.0 11,745.0 0.0 0.0 3,157.8 3,170.0 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 170.6 550.0 190.0 190.0 0.0 0.0 93,068.6 113,620.0 135,185.0 135,185.0 0.0 0.0 93,068.6 113,620.0 135,185.0 135,185.0 0.0 0.0 151.3 150.0 170.0 170.0 0.0 0.0 ხარჯები 151.3 140.0 170.0 170.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 6,771.4 6,910.0 6,910.0 6,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,732.9 6,900.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 298.6 350.0 381.0 381.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები 32 04 04 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 38.6 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 24,246.1 16,015.0 14,560.0 14,560.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,312.0 1,165.0 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,656.1 13,304.0 13,259.0 13,259.0 0.0 0.0 9,286.2 9,417.0 9,425.0 9,425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,537.5 2,711.0 1,301.0 1,301.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61,421.6 65,600.0 65,470.0 65,470.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 458.0 453.0 444.0 444.0 0.0 0.0 ხარჯები 58,031.0 62,733.0 65,333.0 65,333.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 32 05 01 4,463.2 4,382.0 4,415.0 4,415.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,053.3 2,867.0 137.0 137.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 337.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,669.9 32,280.0 33,180.0 33,180.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 კრედიტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 03 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 32 04 02 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი კოდი სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 40.0 40.0 35.0 35.0 0.0 0.0 32,910.2 31,560.0 33,160.0 33,160.0 0.0 0.0 716.1 720.0 753.0 753.0 0.0 0.0 759.7 720.0 20.0 20.0 0.0 0.0 4,883.7 5,170.0 4,190.0 4,190.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 382.0 377.0 373.0 373.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,322.4 5,098.0 4,114.0 4,114.0 0.0 0.0 2,842.1 2,757.0 2,757.0 2,757.0 0.0 0.0 223.9 72.0 76.0 76.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 158 კოდი დასახელება 32 05 05 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,118.0 1,100.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,055.0 1,050.0 1,009.0 1,009.0 0.0 0.0 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 905.0 905.0 905.0 905.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.0 50.0 41.0 41.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 21,318.8 26,650.0 26,650.0 26,650.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,312.1 24,625.0 26,650.0 26,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,006.7 2,025.0 0.0 0.0 0.0 0.0 431.3 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 431.3 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 4,785.4 5,135.0 17,710.0 17,710.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,733.8 5,110.0 17,515.0 17,515.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.6 25.0 195.0 195.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 133,001.5 91,204.0 171,014.0 171,014.0 0.0 0.0 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 06 32 07 337.4 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი შრომის ანაზღაურება 32 05 04 2018 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ვალდებულებების კლება 32 05 03 2017 წლის ფაქტი ინკლუზიური განათლება ხარჯები 51,954.1 17,705.0 23,214.0 23,214.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,942.5 73,499.0 147,800.0 147,800.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,104.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67,509.6 60,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 31,944.4 12,105.0 15,660.0 15,660.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,565.3 47,895.0 104,340.0 104,340.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 8,231.8 5,000.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,851.4 1,000.0 2,185.0 2,185.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,380.4 4,000.0 15,815.0 15,815.0 0.0 0.0 946.2 1,000.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 407.2 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 539.0 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 13,999.3 3,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 13,999.3 3,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება 245.3 2,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 32 07 01 32 07 02 32 07 03 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 32 07 06 ხარჯები 245.3 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,600.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 0.0 3,904.0 12,505.0 12,505.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3,904.0 12,495.0 12,495.0 0.0 0.0 159 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 42,069.3 ხარჯები კოდი 32 07 07 32 08 დასახელება სულ ჯამი გრანტი კრედიტი 16,300.0 10,309.0 10,309.0 0.0 0.0 506.5 1,000.0 159.0 159.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,457.9 15,300.0 10,150.0 10,150.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,104.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,903.2 4,200.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 50.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,885.1 4,012.0 5,390.0 5,390.0 0.0 0.0 735.9 770.0 770.0 770.0 0.0 0.0 18.1 188.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 6,413.3 6,670.0 6,670.0 6,670.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 867.0 817.0 802.0 802.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,396.9 6,561.0 6,629.0 6,629.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 09 შრომის ანაზღაურება 32 10 4,407.0 4,419.0 4,416.0 4,416.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 109.0 41.0 41.0 0.0 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 66,555.7 81,310.0 67,402.0 67,402.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,065.0 3,368.0 3,372.0 3,372.0 0.0 0.0 ხარჯები 61,456.4 74,181.0 60,348.0 60,348.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 32 11 31,122.0 31,425.0 31,839.0 31,839.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,063.8 7,129.0 7,054.0 7,054.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,998.6 22,001.0 21,064.0 21,064.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,674.0 1,371.0 1,371.0 1,371.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,740.8 18,793.0 14,907.0 14,907.0 0.0 0.0 8,793.9 8,932.0 8,932.0 8,932.0 0.0 0.0 1,257.0 3,208.0 6,157.0 6,157.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104,709.8 124,600.0 109,200.0 109,200.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 32 13 102,709.8 124,600.0 109,200.0 109,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 180.0 180.0 178.0 178.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,558.7 7,560.0 21,170.0 21,170.0 0.0 0.0 7,558.7 7,560.0 21,170.0 21,170.0 0.0 0.0 100,898.3 101,235.0 45,345.0 6,445.0 38,900.0 0.0 100,831.2 101,020.0 27,145.0 3,670.0 23,475.0 0.0 67.1 215.0 18,200.0 2,775.0 15,425.0 0.0 4,888.3 20,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 15 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 160 2018 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ზრდა 4,888.3 20,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს პროკურატურა 35,633.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 დასახელება 33 00 860.0 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 33,975.0 34,030.0 34,030.0 0.0 0.0 24,875.7 25,310.0 25,310.0 25,310.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,742.1 2,025.0 1,970.0 1,970.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,484.4 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 13,484.4 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,411.8 1,400.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,360.2 1,395.0 1,588.0 1,588.0 0.0 0.0 590.6 998.0 1,132.0 1,132.0 0.0 0.0 50.5 5.0 12.0 12.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 0.0 0.0 0.0 6,400.0 0.0 0.0 240.0 211.0 211.0 211.0 0.0 0.0 4,669.9 6,380.0 6,345.0 6,345.0 0.0 0.0 3,571.4 4,200.0 4,430.0 4,430.0 0.0 0.0 212.3 0.0 55.0 55.0 0.0 0.0 6,422.0 5,700.0 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 112.0 106.0 110.0 110.0 0.0 0.0 4,800.0 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 1,887.0 1,630.0 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 1,422.1 900.0 510.0 510.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,807.9 2,150.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,222.5 1,609.0 1,835.0 1,835.0 0.0 0.0 973.1 1,200.0 1,420.0 1,420.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 581.0 541.0 315.0 315.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.6 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 ხარჯები 254.6 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 164.4 186.0 186.0 186.0 0.0 0.0 55,273.8 55,500.0 57,500.0 57,500.0 0.0 0.0 3,634.0 3,634.0 3,634.0 3,634.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 51,459.8 52,956.0 54,100.0 54,100.0 0.0 0.0 37,423.7 37,885.0 39,885.0 39,885.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,814.0 2,544.0 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 47,454.2 48,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 40 01 0.0 6,400.0 4,999.9 შრომის ანაზღაურება 40 00 0.0 6,380.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 1.2 4,882.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 38 00 კრედიტი 33,890.9 შრომის ანაზღაურება 36 00 გრანტი ხარჯები ხარჯები 35 00 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 34 00 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი კოდი მომუშავეთა რიცხოვნობა 161 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 44,057.2 45,706.0 47,000.0 47,000.0 0.0 0.0 36,271.2 36,500.0 38,500.0 38,500.0 0.0 0.0 3,397.0 2,294.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 7,819.6 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 1,385.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 417.0 250.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,423.7 5,500.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,317.3 5,210.0 6,290.0 6,290.0 0.0 0.0 2,965.1 3,270.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.8 290.0 110.0 110.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,572.8 52,522.0 58,500.0 58,500.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 40,416.3 44,904.0 58,500.0 58,500.0 0.0 0.0 1,973.3 3,880.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,156.3 7,618.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,816.0 2,100.0 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,809.8 2,050.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 1,310.6 1,350.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,454.9 2,460.0 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 90.0 90.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,415.0 2,430.0 2,415.0 2,415.0 0.0 0.0 1,252.0 1,240.0 1,360.0 1,360.0 0.0 0.0 39.9 30.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 01 კრედიტი 1,385.0 შრომის ანაზღაურება 45 00 გრანტი 7,250.0 შრომის ანაზღაურება 44 00 სულ ჯამი 1,385.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 7,402.6 შრომის ანაზღაურება 42 00 2018 წლის გეგმა 1,152.5 შრომის ანაზღაურება 41 00 2017 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო 24,997.9 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,092.6 23,383.0 24,038.0 24,038.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,825.4 1,535.0 883.0 883.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 80.0 82.0 79.0 79.0 0.0 0.0 14,681.0 14,683.0 14,738.0 14,738.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,158.6 14,251.0 14,308.0 14,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 522.4 432.0 430.0 430.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 162 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 645.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 03 45 04 2019 წლის პროექტი სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 295.0 645.0 645.0 0.0 0.0 545.0 295.0 645.0 645.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,440.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 248.0 248.0 248.0 0.0 0.0 959.0 959.0 685.0 685.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები 580.0 580.0 615.0 615.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 70.0 70.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 437.0 447.0 870.0 870.0 0.0 0.0 ხარჯები 430.0 440.0 870.0 870.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 1,964.0 2,304.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,615.0 1,955.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 349.0 349.0 30.0 30.0 0.0 0.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 290.0 308.0 326.0 326.0 0.0 0.0 45 05 45 06 45 07 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 163 2018 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 110.0 95.0 95.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 80.0 82.0 79.0 79.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 2,500.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 დასახელება 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები ხარჯები 47 00 2,700.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 7,772.0 8,500.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 221.0 221.0 214.0 214.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 9,450.0 0.0 0.0 4,400.0 0.0 0.0 21.6 40.0 50.0 50.0 0.0 0.0 4,298.9 5,000.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 221.0 221.0 214.0 214.0 0.0 0.0 4,960.0 5,450.0 5,450.0 0.0 0.0 3,299.6 4,100.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 21.6 40.0 50.0 50.0 0.0 0.0 3,331.4 3,500.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3,331.4 3,500.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,802.3 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 168.0 167.0 167.0 167.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 3,764.9 4,000.0 3,905.0 3,905.0 0.0 0.0 2,101.8 1,589.0 1,590.0 1,590.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.4 0.0 95.0 95.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 996.2 1,000.0 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 43.0 43.0 51.0 51.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 990.6 990.0 1,110.0 1,110.0 0.0 0.0 669.2 700.0 770.0 770.0 0.0 0.0 5.6 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5,222.6 5,330.0 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,219.8 5,315.0 5,320.0 5,320.0 0.0 0.0 529.4 550.0 588.0 588.0 0.0 0.0 2.8 15.0 10.0 10.0 0.0 0.0 1,838.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 9,450.0 4,400.0 4,277.3 ხარჯები 50 00 8,460.0 4,100.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 7,750.4 3,299.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 48 00 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 47 03 გრანტი 2,500.0 ხარჯები 47 02 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 47 01 2019 წლის პროექტი 2017 წლის ფაქტი კოდი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 164 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 55 01 55 02 1,778.0 1,835.0 1,835.0 0.0 0.0 1,370.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 216.2 222.0 165.0 165.0 0.0 0.0 3.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 15.0 14.0 14.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 435.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 2,016,794.9 2,585,176.7 2,257,511.1 2,061,426.1 10,195.0 185,890.0 ხარჯები 1,467,623.4 1,794,076.7 1,141,621.1 1,131,426.1 10,195.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 80,052.3 31,100.0 185,890.0 0.0 0.0 185,890.0 ვალდებულებების კლება 469,119.2 760,000.0 930,000.0 930,000.0 0.0 0.0 664,910.9 1,015,000.0 1,230,000.0 1,230,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 237,482.1 290,000.0 340,000.0 340,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 427,428.7 725,000.0 890,000.0 890,000.0 0.0 0.0 274,075.1 295,000.0 324,000.0 324,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 239,075.1 260,000.0 284,000.0 284,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 35,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 8,324.4 17,000.0 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 8,324.4 17,000.0 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 941,967.4 768,000.0 28,700.0 28,700.0 0.0 0.0 941,817.4 768,000.0 28,700.0 28,700.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 933,467.4 760,000.0 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 933,317.4 760,000.0 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო სსიპ - საპენსიო სააგენტო საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 55 04 ხარჯები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 55 06 1,621.9 1,278.9 500.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 55 05 კრედიტი 435.0 55 03 55 04 02 გრანტი 500.0 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 55 04 01 სულ ჯამი 400.0 ხარჯები 55 00 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 3.0 ხარჯები 54 00 2018 წლის გეგმა 3.0 შრომის ანაზღაურება 53 00 2017 წლის ფაქტი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 165 კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 55 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 6,690.5 სულ ჯამი გრანტი კრედიტი 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 6,690.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260,000.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 0.0 260,000.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 51.2 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 51.2 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 598.5 757.0 670.0 670.0 0.0 0.0 598.5 757.0 670.0 670.0 0.0 0.0 0.0 80,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 0.0 80,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 104,450.1 54,219.7 199,341.1 3,256.1 10,195.0 185,890.0 ხარჯები 24,547.8 23,119.7 13,451.1 3,256.1 10,195.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 79,902.3 31,100.0 185,890.0 0.0 0.0 185,890.0 19,275.1 19,415.0 23,550.0 2,300.0 2,850.0 18,400.0 ხარჯები 9,972.3 9,415.0 5,150.0 2,300.0 2,850.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,302.9 10,000.0 18,400.0 0.0 0.0 18,400.0 15,291.9 21,704.7 14,991.1 956.1 4,345.0 9,690.0 ხარჯები 1,551.2 11,604.7 5,301.1 956.1 4,345.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,740.7 10,100.0 9,690.0 0.0 0.0 9,690.0 0.0 4,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 4,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 9,100.0 7,800.0 0.0 3,000.0 4,800.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება 55 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 55 09 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 55 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 55 11 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 55 12 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 55 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 55 13 01 55 13 02 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 55 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 55 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 0.0 2,100.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 7,000.0 4,800.0 0.0 0.0 4,800.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 65,000.0 55 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) 55 13 06 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა IIელექტრო) (ADB) ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 166 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 08 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 55 13 09 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 55 13 10 თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) კოდი 55 13 07 დასახელება სულ ჯამი გრანტი კრედიტი 0.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,863.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,004.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 56,858.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,726.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,726.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,892.5 1,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,866.6 1,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,338.9 1,340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ხარჯები ხარჯები 55 14 ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები 56 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები 78.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,164.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,161.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 983.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 00 2019 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 197.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 195.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 106.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" 61 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 502.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 501.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 329.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167 თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 28 700.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი აჟარის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი შუახევის მუნიციპალიტეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი ახმეტის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ვანის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი საჩხერის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი მესტიის მუნიციპალიტეტი სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* 8,000.0 460.0 1,108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.0 160.0 185.0 285.0 220.0 210.0 145.0 135.0 235.0 232.0 150.0 170.0 128.0 145.0 240.0 160.0 187.0 190.0 138.0 160.0 260.0 350.0 147.0 155.0 125.0 სპეციალური ტრანსფერი 8,000.0 460.0 30.0 1,078.0 135.0 160.0 185.0 285.0 220.0 210.0 145.0 135.0 235.0 232.0 150.0 170.0 128.0 145.0 240.0 160.0 187.0 190.0 138.0 160.0 260.0 350.0 147.0 155.0 125.0 168 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სენაკის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი გორის მუნიციპალიტეტი ქურთის მუნიციპალიტეტი ერედვის მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტი ქარელის მუნიციპალიტეტი თიღვის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ადიგენის მუნიციპალიტეტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი ახალგორის მუნიციპალიტეტი დუშეთის მუნიციპალიტეტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ონის მუნიციპალიტეტი ცაგერის მუნიციპალიტეტი სულ სულ ტრანსფერი 195.0 172.0 183.0 210.0 303.0 2,125.0 1,970.0 175.0 213.0 1,566.0 225.0 500.0 305.0 260.0 130.0 217.0 250.0 109.0 220.0 253.0 183.0 137.0 126.0 215.0 270.0 190.0 165.0 2,416.0 107.0 136.0 368.0 85.0 140.0 105.0 103.0 158.0 28,700.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* 195.0 172.0 183.0 210.0 303.0 90.0 45.0 175.0 213.0 30.0 225.0 500.0 305.0 260.0 130.0 217.0 250.0 109.0 220.0 253.0 183.0 137.0 126.0 215.0 270.0 190.0 165.0 90.0 107.0 136.0 368.0 85.0 140.0 105.0 103.0 158.0 11,800.0 სპეციალური ტრანსფერი 2,035.0 1,925.0 1,536.0 2,326.0 16,900.0 შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. 169 მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 71-ე და 1145-ე მუხლების შესაბამისად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული მაჩვენებლი განისაზღვროს ცხრილის შესაბამისად: მუნიციპალიტეტების დასახელება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი შუახევის მუნიციპალიტეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი ახმეტის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ვანის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი საჩხერის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი მესტიის მუნიციპალიტეტი სენაკის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი გორის მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტი დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება 50.01% 5.07% 0.98% 0.68% 0.65% 0.03% 0.23% 0.70% 0.91% 0.15% 1.42% 0.93% 0.83% 0.40% 0.43% 3.48% 0.79% 0.38% 0.83% 0.54% 0.67% 0.93% 0.81% 0.74% 1.03% 0.52% 0.69% 0.36% 2.42% 0.57% 0.80% 0.35% 0.69% 0.55% 0.63% 0.34% 3.01% 0.60% 170 მუნიციპალიტეტების დასახელება ქარელის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ადიგენის მუნიციპალიტეტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი დუშეთის მუნიციპალიტეტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ონის მუნიციპალიტეტი ცაგერის მუნიციპალიტეტი დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება 0.95% 1.04% 2.28% 0.09% 0.20% 0.52% 0.53% 1.23% 0.15% 0.74% 1.41% 0.32% 0.45% 0.07% 0.07% 0.91% 0.10% 0.29% 0.51% 0.44% 0.44% 0.01% 0.73% 0.36% 0.39% 0.62% 171 თავი VIII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 19. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა ამ კანონით დამტკიცებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების – „55 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „55 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „55 03 – საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „55 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „55 10 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“, „55 11 – საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება“ და „55 13 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ – საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. მუხლი 20. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 280 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას“ და მისი განკარგვის წესს. 4. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროცედურების და კრიტერიუმების შესაბამისად შერჩეული მუნიციპალური და რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში. 5. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 6. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 7. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მუხლი 21. დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ამ კანონით დამტკიცებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების – „55 12 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება“ პროგრამული კოდის ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე , საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით. 172 მუხლი 22. დავალიანებების დაფარვა წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23. სახელმწიფო ვალი 1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 230 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 890 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 225 000.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 665 000.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 340 000 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 57 720.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –194 800.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 87 480.0 ათასი ლარი. 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით, განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 3 5 3 5 0 . 0 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2018 წლის 15 მარტს გამოშვებული 280 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 500 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 500 000.0 ათას ლარს. მუხლი 24. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 173 2. 2019 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის მიზნებისათვის საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით. 3. 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 4. 2019 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების მიერ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა. მუხლი 25. ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობის შეზღუდვა 1. საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, დამხმარე ფუნქციების შესრულების მიზნით შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი სახელმწიფო ბიუჯეტის საჯარო დაწესებულებებში დაიშვება საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით; მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, გარდა ქ. თბილისისა, განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმებით, ხოლო ქ. თბილისის და ავტონომიური რესპუბლიკების საჯარო დაწესებულებებში განისაზღვრება შესაბამის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით. 3. არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ორგანოებთან შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რაოდენობა აღემატება შტატით გათვალისწინებულ ფაქტიურად დასაქმებულთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ ორგანიზაციებში სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია; მუხლი 26. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და შეზღუდვები „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი მაკრეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვრების დაცვის მიზნით და ადგილობრივი საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილების თვითმმართველობის კოდექსის 1551-ე მუხლის გათვალისწინებით: ა) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით. ბ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლით განსაზღვრული წესით წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებისას საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისათვის გათვალისწინებული გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. გ) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია განსაზღვროს შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონის (CPV) კოდების მიხედვით კლასიფიკატორის კოდები, რომელთა ფარგლებში შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება საქართველოს მთავრობის წინასწარ თანხმობას საჭიროებს. დ) საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 174 ე) საქართველოს სამინისტროებს მიეცეთ უფლება ამ მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ტენდერებიდან წარმოქმნილი ეკონომია მიმართონ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით; ვ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა ამ კანონით საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საქართველოს გათვალისწინებულ კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 27. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 28. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება. მუხლი 29. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება 1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2018 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე, სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და აქვთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა. მუხლი 30. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2. ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „მოსახლეობის სოციალური დაცვა“, 175 „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 3. „მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია. 4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ოდენობა განისაზღვროს 200 ლარით. 5. „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების“ ფარგლებში: ა) გაიცეს „სოციალური პაკეტი“ „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილებით დამტკიცებული წესითა და პირობებით; ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად; გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით; დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით; ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით; ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილებით დამტკიცებული წესითა და პირობებით; ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება; თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები. 6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2018 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით. 7. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2018 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული; ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. 8. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2018 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 9. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2018 წელს გაცემული ვაუჩერები 176 (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის“ კომპონენტის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2018 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „27 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტებისა და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტების და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში, მათ შორის „საქართველოში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მდგრადობის პროგრამის“ (GEO-T-NCDC) ღონისძიებებისათვის და პროგრამული კოდის „27 03 02 07 – აივ ინფექცია/შიდსის მართვა“ ფარგლებში, მათ შორის „საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის პროგრამის“ (GEO-H-NCDC) ღონისძიებებისთვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, მათ შორის, აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შეძენა ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, გახორციელდეს აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვების მექანიზმისა და აგენტების, მათ შორის შესყიდვის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით; ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის მექანიზმისა და აგენტების საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 12. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის 27 03 02 06 – „ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეები ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვაში ხელშეწყობის მიზნით, ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვის შემთხვევაში, ამბულატორიული მკურნალობის მთელი კურსის განმავლობაში იღებენ სოციალურ დახმარებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 14. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი, ასევე სადაც სამინისტრო ახორციელებდა ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის, განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას) ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით. აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. მუხლი 31. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, 177 აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ3-ის (მაისსა და ოქტომბერში – 350 მ3-ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ, 2018 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2019 წლის 16 მაისს, 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2020 წლის 16 მაისს. 2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად შეღავათით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი თვის დასაწყისში ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი. 3. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ აანაზღაუროს 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. მუხლი 32. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 2019 წლის განმავლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ამ კანონით ადმინისტრაციისათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები. მუხლი 33. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები უფლება მიეცეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, პროგრამული კოდის 26 02 02 „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული საქონლისა და მომსახურების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. მუხლი 34. საქართველოს განსახორციელებელი ღონისძიებები საერთო სასამართლოების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით ამ კანონის მე-16 მუხლით საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა არ ზღუდავს კანონით დადგენილი წესით საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეების და მათთან დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე, რეფერენტი და სხვა) დანიშვნას. მუხლი 35. ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს დაევალოთ მათ მიერ 2019 წელს 178 მობილიზებული კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი) შემოსავლების არანაკლებ 10%-ის მიმართვა სახელმწიფო ბიუჯეტში. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესრულების მიზნით შესაბამისმა უწყებებმა სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხების მიმართვა განახორციელონ ყოველი კვარტლის ბოლო სამუშაო დღეს, გადარიცხვის დღისათვის კვარტალში მიღებული შემოსავლის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით. 3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დებულებები არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ მიღებულ გრანტებზე, ასევე იმ შემოსავლებზე, რომელსაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იღებს კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს სისტემაში შემავალი სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისგან. 179 თავი IX დასკვნითი დებულებანი მუხლი 36. კანონის ამოქმედება 1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2018 წლის 13 დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 22.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.018695). საქართველოს პრეზიდენტი ქუთაისი, 2018 წლის N გიორგი მარგველაშვილი დეკემბერი 180
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება; ბ) კანონპროექტის მიზანი 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცება; გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი კანონპროექტის მიხედვით განისაზღვრება 2019 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლები. 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება სამთავრობო პროგრამის - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ შესრულებას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. პროექტის ძირითადი პარამეტრების შემუშავებისას გათვალისწინებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის (EFF-გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი) ძირითადი პრინციპები, რაც გულისხმობს მიმდინარე ხარჯების ზრდის შეზღუდვას, საბიუჯეტო დეფიციტის ეტაპობრივ შემცირებას და არსებული რესურსის მიმართვას ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია რომ პროგრამის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებამ შესაძლებლობა მოგვცა სატრანზიტო და ტურისტული პროტენციალის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოგვეზიდა მნიშვნელოვანი რესურსები, რომელთა ათვისება გათვალისწინებულია ჩვენს საშუალოვადიან ბიუჯეტში და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში (2019-2022). ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ. მიმდინარე წელს ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვრცლად არის წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის თანდართულ მასალებში (2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა). აღსანიშნავია, 2018 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკური ზრდის 4,5%-იან მაჩვენებელზე, თუმცა სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი მონაცემებით მიმდინარე III კვარტალში ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 4%, 9 თვის მონაცემებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შეადგენს 4.9%-ს. მიმდინარე წლის ოქტომებრში საქართველოში იმყოფებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია, რომელთან ერთადაც გაანალიზებულ იქნა ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები საქართველოსა და რეგიონის ქვეყნებში, რის შემდგომაც ფონდამ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2018 წელს გაზარდა 5,0%-მდე, ხოლო 2019 წლისთვის 4,6%-ით განსაზღვრა. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდეს სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმაც. მიუხედავად პოზიტიური ტენდენციებისა, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული ბიუჯეტის დაგეგმვა განხორციელდეს შედარებით კონსერვატიულ პროგნოზებზე, ვინაიდან ზოგიერთ ჩვენს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებმა შესაძლებელია უარყოფითი გავლენა იქონიოს ჩვენს საგარეო მოთხოვნაზე, რაც რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება ჩვენი საქონლისა და მომსახურების ექსპორტზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან, რომელმაც პროგრამის მიმოხილვა მიმდინარე წლის ოქტომბერში დაასრულა შეთანხმდა ძირითადი პარამეტრები 2019 წლისათვის:  ეკონომიკური ზრდა - 4,5%;  მშპ-ს დეფლატორი - 3,5%;  ინფლაცია - 3,0%;  საბიუჯეტო დეფიციტი - 2,6%. მომდევნო წლებში ეტაპობრივად იზრდება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და 2020 წელს შეადგენს 5,0%-ს, 2021 წელს 5,5%-ს, ხოლო 2022 წელს 6,0%-ს. მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი 2018 წელს შეადგენს 4.5%-ს, 2019 წელს 3,5%-ს, ხოლო მომდევნო წლებში განსაზღვრულია 3,0%-ის ოდენობით. რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, აღნიშნული პროგნოზირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიზნობრივი ინფლაციის ფარგლებში და შეადგენს 3,0%-ს. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, იზრდება 2018 წლის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელიც და შეადგენს 41,7 მლრდ ლარს. 2019 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 45.1 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2022 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 57,9 მლრდ ლარამდე. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვერსიაში: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები პირველ წარდგენასთან შედარებით იზრდება 357.0 მლნ ლარით, მათ შორის:    გადასახადები - 80 მლნ ლარით; გრანტები - 102 მლნ ლარით, ძირითადად ევროკავაშირთან არსებული საიუჯეტო დახმარების ფარგლებში; კრედიტები - 145 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო დახმარება 90 მლნ ლარით; სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პირველ წარდგენასთან შედარებით იზრდება 268.0 მლნ ლარით, მათ შორის:    სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის 50 ლარის ღირებულების პაკეტის გასაცემად (20 ლარიანი ფულადი დახმარება + 30 ლარიანი კვების ვაუჩერი) - 70 მლნ ლარი; თავდაცვის სამინისტროს აღჭურვისთვის - 92 მლნ ლარი; საკრედიტო საგარანტიო სქემის ასამოქმედებლად მეწარმეობის განვითარების პროგრამას ემატება 10 მლნ ლარი და ჯამურად ამ მიმართულებით 20 მლნ ლარი იქნება გათვალისწინებული; 2   იზრდება გაზიფიცირების პროგრამის ბიუჯეტი 10 მლნ ლარით და ჯამურად რეგიონებში გაზიფიცირებისათვის გაიხარჯება 40 მლნ ლარი; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის პროგრამების დაფინანსება იზრდება 34 მლნ ლარით, მათ შორის ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებისათვის 10 მლნ ლარი; შემოსულობების და გადასახადელების შესახევ დეტალური ინფორმაცია წარმოადგენილია განმარტებით ბარათში. საგადასახადო შემოსავლები არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების გათვალისწინებით, 2018 წელს მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების გადაჭარბებით შესრულება, შესაბამისად, განახლებული პროგნოზი შეადგენს 10 500,0 მლნ ლარს. 2018 წლის განახლებული პროგნოზიდან არის გაანგარიშებული 2019 წლის მაჩვენებელიც, რომელიც მშპ-ს 25.0%-ია და ნომინალურ გამოხატულებაში შეადგენს 11 280,0 მლნ ლარს, მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 416.0 მლნ ლარით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 3 166.0 მლნ ლარს, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების წილი 250,0 მლნ ლარს; გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია რომ მიმდინარე წელს საშემოსავლო გადასახადი გადაჭარბებით შესრულდება და მიაღწევს 3 200,0 მლნ ლარს. აღნიშნული მაჩვენებლის და 2019 წელს ნომინალური ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული საშემოსავლო გადასახადის 2019 წლის პროგნოზი, ასევე გათვალისწინებულია საპენსიო რეფორმის და მიმდინარე წლის მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილების (1%-იანი გადასახადი მცირე ბიზნესისთვის) ეფექტი.  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 781.0 მლნ ლარით; გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია რომ მიმდინარე წელს მოგების გადასახადი გადაჭარბებით შესრულდება და გადააჭარბებს 720,0 მლნ ლარს. აღნიშნული მაჩვენებლის და 2018 წელს ნომინალური ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული საშემოსავლო გადასახადის 2019 წლის პროგნოზი.  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 982.0 მლნ ლარით; გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია რომ მიმდინარე წელს დღგ გადაჭარბებით შესრულდება და მიაღწევს 4 500,0 მლნ ლარს. აღნიშნული მაჩვენებლის და 2019 წელს ნომინალური ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული დღგ-ს 2019 წლის პროგნოზი, ასევე გათვალისწინებულია იმპორტის ზრდა 10,0%-მდე. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად საბიუჯეტო კოდექსში და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში წარმოდგენილი ცვლილებების მიხედვით, გათანაბრებითი ტრანსფერის და საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად მუნიციპალიტეტებში მიიმართება დღგ-ს 19,0%, რისი გათვალისწინებითაც წინა წლებისგან განსხვავებით დღგ-ს მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიმართება მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით გათვალისწინებული ფორმულის მიხედვით. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით დღგ-ს მთლიანი მოცულობიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი შეადგენს 4 036,0 მლნ ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტების წილი 946,0 მლნ ლარს; 3  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 462.0 მლნ ლარის ოდენობით;  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 83.0 მლნ ლარით;  სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 117.0 მლნ ლარით;  ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 439 მლნ ლარით’ ამასთან, 2019 წელს აქტიურად გაგრძელდება წინა წლებში წარმოქმნილი ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (ძირითადად დღგ) დაბრუნების პროცესი და მოსალოდნელია რომ 2019 წელს დაბრუნდება 400,0 მლნ ლარზე მეტი. საბიუჯეტო დეფიციტი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დეფიციტი (რომელიც ეყრდნობა GFSM 2001 კლასიფიკაციას) 2019 წელს ნაერთი ბიუჯეტისათვის შეადგენს მშპ-თან მიმართებაში 2%-ს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარლებში ფისკალური ჩარჩოს ინდიკატორად გამოიყენება მოდიფიცირებული დეფიციტი, რომელიც GFSM 2001 კლასიფიკაციისგან განსხვავებით ფინანსური აქტივებით განხორციელებულ ოპერაციებსაც განიხილავს, როგორც დეფიციტის ფორმირების წყაროს. აღნიშნული მეთოდოლოგიის თანახმად, 2019 წლის დეფიციტი განისაზღვრება მშპ-თან მიმართებაში 2.6%-ის ფარგლებში ხოლო 2020 წლიდან შემცირდება 2.5%-მდე. ამასთან, აღსანიშნავია რომ დამატებით მიმდინარეობს მუშაობა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დახვეწასა და GFSM 2014 მეთოდოლოგიის შესაბამისად ჩამოყალიბებაზე, რომელიც უნდა დასრულდეს მიმდინარე წლის ბოლომდე და ახალ კლასიფიკაციაში უფრო მკაფიოდ იქნება გაწერილი რა შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი სახაზინო ოპერაციების ასახვა ფინასნური აქტივების ზრდის მუხლში. 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით პირველად მოხდა საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის პარამეტრების განსაზღვრა, რაც ნაერთ ბიუჯეტთან ერთად ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფო ორგანოების მიერ დაფუძნებული სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლებიდან განხორციელებული ოპერაციების შედეგებს. საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფით მთლიანი სალდო პროგნოზირებულია 1 011.3 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 2.2%ია. IMF-თან არსებული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის მიხედვით აღნიშნული დეფიციტი შეადგენს მშპ-ის 2.8%-ს. მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების ტენდენციები მიმდინარე ხარჯების ოპტიმიზაციის პროცესი კვლავ გრძელდება და პენსიების ზრდისა და სოციალურად დაუცველის ბავშვების დახმარებისათვის 280 მლნ ლარის გამოყოფის მიუხედავად, შენარჩუნებულია მიმდინარე ხარჯების კლებადი ტენდენცია, როგორც 2019 წელს, ასევე 2020-2022 წლებში, კერძოდ 2019 წელს მცირდება მშპ-ის 22.8%-მდე (2018 წელს 23.0%), ხოლო 2022 წლისათვის შემცირდება 21.0%-ზე დაბალ ნიშნულზე. პარალელურად მთავრობის საშუალოვადიან ჩარჩოში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე მისამართი სახსრების მობილიზება ხორციელდება და ნაერთი ბიუჯეტიდან ამ მიმართულებით 8%-ზე მეტი მიიმართება. 2019 წელს კაპიტალური პროექტების დასაფინანსებლად ნაერთი ბიუჯეტიდან 3,7 მლრდ ლარზე მეტი მიიმართება. 4 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 12 968.5 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 356.9 მლნ ლარით, მათ შორის:  შემოსავლები - 10 473.5მლნ ლარი (191.8 მლნ ლარით აღემატება პირველ ვერსიას);  საგადასახადო შემოსავლები - 9 645.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 21.4%), მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 166.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 7.0 პროცენტს შეადგენს;  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 781.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 1.7 პროცენტია;  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 036.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 9.0 პროცენტს შეადგენს;  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 462.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მშპ-ის 3.2 პროცენტს შეადგენს;  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 83.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.2 პროცენტს შეადგენს;  სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 117.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.3 პროცენტს შეადგენს.  გრანტები - 368.5 მლნ ლარი, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 212.0 მლნ ლარი, საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 96.5 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის 35-ე მუხლის შესაბამისად სსიპ-ების მიერ მიღებული შემოსავლებიდან ბიუჯეტში გადმოსარიცხი გრანტები 60,0 მლნ ლარის ოდენობით;  სხვა შემოსავლები 460.0 მლნ ლარი.  არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 70.0 მლნ ლარის ოდენობით;  ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 120.0 მლნ ლარის ოდენობით;  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 2 305.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 500,000.00 ათასი ლარის ოდენობით;  სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 105 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 60 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; 5  საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 145 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1 420.0 მლნ ლარის ოდენობით. ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ ბიუჯეტში სახელმწიფო ვალის დაფარვისთვის გათვალისწინებულია 930,0 მლნ ლარი, სახელმწიფო ვალის წმინდა ზრდა შეადგენს 1 375,0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 12 997.6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 11 481.1 მლნ ლარს, გრანტები - 96.5 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 1 420.0 მლნ ლარს. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით ასიგნბები გაზრდილია 267.9 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ზრდა შეადგენს 212.9 მლნ ლარს, ხოლო საინვესტიციო კრედიტების ნაწილში 55 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა იზრდება 142.4 მლნ ლარით და შეადგენს 9 421.5 მლნ ლარს, მათ შორის:      შრომის ანაზღაურება - 1 469.6 მლნ ლარი; საქონელი და მომსახურება - 1 216.8 მლნ ლარი; პროცენტი - 624.0 მლნ ლარი; სუბსიდიები - 419.6 მლნ ლარი; გრანტები - 454.7 მლნ ლარი; აღნიშნული თანხიდან 280,0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისთვის, 20,0 მლნ ლარი - მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისთვის, 28,7 მლნ ლარი მუნიციპალიტეტების მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერებისთვის, ხოლო 58,5 მლნ ლარი სსიპსაზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის.   სოციალური უზრუნველყოფა - 3 847,8 მლნ ლარი; სხვა ხარჯები - 1 389.1 მლნ ლარი. აღნიშნულ თანხაში 266.8 მლნ ლარი გათვალისწინებულია კაპიტალური ხარჯებისთვის, ხოლო 1 122,2 მლნ ლარი მიმდინარე ხარჯებისთვის, რომელთა შესახებაც დეტალური ინფორმაცია მოცემულია პროექტის თანდართულ მასალებში. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებული ასიგნება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 142.1 მლნ ლარით და შეადგინა 2 224.4 მლნ ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 417.8 მლნ ლარი; არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლების გარდა, კაპიტალური ხარჯებისთვის 266.8 მლნ ლარი გათვალისწინებულია სხვა ხარჯების მუხლში, ხოლო 300,0 მლნ ლარი გრანტების მუხლში, რისი გათვალისწინებითაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალური ხარჯების დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხა 3,0 მლრდ ლარს აღემატება, რაც ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების 24,8%, ხოლო მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების მთლიანი მოცულობის 26,7%-ია. ვალდებულებების კლება შეადგენს 933.9 მლნ ლარს, საიდანაც 893.8 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 40.1 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების და დავალიანების დაფარვაზე. 6 წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვერსიასთან შედარებით იზრდება 73.9 მლნ ლარით და შეადგენს 3 937.0 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 30.3%). ბიუჯეტის პროექტით სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნების ზრდა გამოწვეულია ძირითადად:  სოციალურად დაუცველი ოჯახების 16 წლამდე ბავშვებისათვის 50 ლარიანი სოციალური დახმარების პაკეტის შემოღებით, კერძოდ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და 16 წლამდე ბავშვები ცხოვრობენ, შემოღებულ იქნება ბავშვების 50 ლარიანი ყოველთვიური დახმარება, რომლის ფარგლებში 20 ლარი (დღეს არსებული 10 ლარის ჩათვლით) იქნება ფულადი სარგებელი, ხოლო 30 ლარი - კვების ვაუჩერი - 70 მლნ ლარამდე; შესაბამისად, სამინისტროს ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის - 2 763.7 მლნ ლარი, საიდანაც 1 925.0 მლნ ლარი მიიმართება მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია პენსიის 20 ლარით ზრდა 2019 წლის პირველი იანვრიდან;  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის - 1 044.6 მლნ ლარამდე; მათ შორის: - მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისთვის - 754.0 მლნ - ლარი; იმუნიზაცია - 22.4 მლნ ლარი; C ჰეპატიტის მართვის პროგრამა - 11.0 მლნ ლარი; ტუბერკულოზის მართვა - 15.7 მლნ ლარამდე; აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა - 12.5 მლნ ლარზე მეტი; ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა - 12,2 მლნ ლარი (გაზრდილია 3,0 მლნ ლარით); დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია - 36.3 მლნ ლარი; ფსიქიკური ჯანმრთელობა - 24.0 მლნ ლარი (გაზრდილია 3,0 მლნ ლარით); დიაბეტის მართვა - 13.5 მლნ ლარი; სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება - 44.7 მლნ ლარი; სოფლის ექიმი - 26.0 მლნ ლარი; რეფერალური მომსახურება - 20.0 მლნ ლარი; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 20.0 მლნ ლარი (გაორმაგდა პროგრამის დაფინანსება) და სხვა;  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 20.0 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისათვის ჯანდაცვის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულია 42,7 მლნ ლარი, აღსანიშნავია, რომ ამავე მიზნობრიობით საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულია 50,0 მლნ ლარი, შესაბამისად დევნილთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი ჯამური თანხა შეადგენს 92,7 მლნ ლარს. 7  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 1 965.0 მლნ ლარი, რაც 139.8 მლნ ლარით აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 1 377.1 მლნ ლარი, მათ შორის თანხები მიიმართება შემდეგი საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციაზე: - მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე - - - საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა - 135.0 მლნ ლარი; აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაურირიკოთის მონაკვეთი – 100.0 მლნ ლარი; რიკოთის გვირაბი - არგვეთის მონაკვეთი - 317,9 მლნ ლარი სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთი - 100.0 მლნ ლარი; ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა - 70.0 მლნ ლარი; გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა - 58.5 მლნ ლარი; ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლი - 54.0 მლნ ლარი; ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 28.5 მლნ ლარი; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 20.0 მლნ ლარი; ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია - 20.0 მლნ ლარი; ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა - 20 მლნ ლარი; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 15 მლნ ლარი; ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 13.0 მლნ ლარი.  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 254.1 მლნ ლარი, მათ შორის: - მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) - - 80.0 მლნ ლარი; საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) - 70.0 მლნ ლარი; რეგიონალური განვითარების პროექტი (კახეთი, იმერეთი, მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) - ჯამში 38.5 მლნ ლარი; რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი 13.0 მლნ ლარი; საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი - 10.0 მლნ ლარი;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებულია 225.5 მლნ ლარი, მათ შორის 2019 წელს განხორციელდება: - რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები - 25.0 - მლნ ლარი, მათ შორის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა - 160.0 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მესტია, ანაკლია, ურეკი, ფოთი, ზუგდიდი, ჯვარი, ჭიათურა, გუდაური, ბაკურიანი, ბოლნისი, მარნეული), ასევე ქუთაისის და 8 თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და აბაშის მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია;  იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერისთვის გათვალისწინებულია 50.0 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; ჯანდაცვის სამინისტროში გათვალისწინებულ თანხასთან ერთად, დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე ჯამში მიიმართება 92,7 მლნ ლარი.  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით იზრდება 37.7 მლნ ლარით და შეადგენს 1 522,7 მლნ ლარს, მათ შორის:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 739.6 მლნ ლარამდე, მათ შორის: - ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - 617.2 მლნ ლარი; - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 11.7 მლნ ლარამდე; - უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა - 15.7 მლნ ლარზე მეტი; - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 19.0 მლნ ლარამდე; - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 22.5 მლნ ლარი - პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" – 25.1 მლნ ლარი და სხვა;  პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 48.7 მლნ ლარამდე;  უმაღლესი განათლების დასაფინანსებლად - 168.8 მლნ ლარზე მეტი;  მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისთვის - 65.5 მლნ ლარი;  ინკლუზიური განათლების პროგრამის დასაფინანსებლად - 17.7 მლნ ლარზე მეტი;  სამინისტროს სისტემის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 171.0 მლნ ლარზე მეტი, მათ შორის: - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის - - განვითარებისთვის - 120.0 მლნ ლარი (მიმდინარე წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 100%-ით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით 30 მლნ ლარით); პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის -18.0 მლნ ლარი (მიმდინარე წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია2,6-ჯერ); უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის - 5.0 მლნ ლარი; კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერისთვის - 12.5 მლნ ლარი; სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერისთვის - 10.3 მლნ ლარი;  კულტურის განვითარების ხელშეწყობისთვის - 67.4 მლნ ლარზე მეტი, მათ შორის: - ხელოვნების განვითარებისთვის - 54.6 მლნ ლარი; - კულტურის ხელშეწყობისთვის - 12.8. მლნ ლარი;  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფისთვის - 21.0 მლნ ლარზე მეტი;  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების და პოპულარიზაციის დასაფინანსებლად - 109.2 მლნ ლარი, მათ შორის:  ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებებისთვის - 5.4 მლნ ლარი;  კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 21.2 მლნ ლარი, მათ შორის 13,0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია 2019 წლის განმავლობაში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 9 მიღწეული წარმატებების შესაბამისად პერსონალის დაჯილდოებისთვის. სპორტსმენთა, მწვრთნელთა და საექიმო 2018 წელთან შედარებით, საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრების ფარგლებში (დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების გამოკლებით) გაზრდილია 160,3 მლნ ლარის ოდენობით. ბიუჯეტის განხილვების პროცესში გაგრძელდება კონსულტაციები, როგორც მთავრობის სტრუქტურებს შორის, ასევე პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან, მათ შორის გაიწერება განათლების რეფორმის ფარგლებში 2019-2022 წლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები და ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტში შესაძლებელია განხორციელდეს გარკვეული კორექტირებები.  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილი ასიგნება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 34.2 მლნ ლარით და შეადგენს 332,3 მლნ ლარს. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობისთვის 68.1 მლნ ლარი, საიდანაც აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებისთვის გათვალისწინებულია პირველ წარდგენასთან შედარებით დამატებით 10 მლნ ლარი და შეადგენს 45.0 მლნ ლარს;  მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარებისთვის - 14.0 მლნ ლარზე მეტი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 3 მლნ ლარით);  ერთიანი აგროპროექტის დასაფინანსებლად - 97.1 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 7.5 მლნ ლარით), მათ შორის: - შეღავათიანი აგროკრედიტებისთვის - 49.0 მლნ ლარი; - დანერგე მომავალის დასაფინანსებლად - 13.0 მლნ ლარი; - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსებისთვის - 14.0 მლნ ლარი;  სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობისთვის - 76.7 მლნ ლარი;  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად 6.5 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 2 მლნ ლარით);  გარემოსდაცვითი ზედამხედველობისთვის - 11.3 მლნ ლრი;  დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის - 11.5 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 700 ათასი ლარით);  სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვისთვის - 15.0 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 5 მლნ ლარით);       ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილი ასიგნება ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაიზარდა 20 მლნ ლარით და შეადგენს 344.7 მლნ ლარზე მეტს, მათ შორის მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის ამოქმედებისათვის 20 მლნ ლარი; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 91.0 მლნ ლარს; იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 186.4 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით სამინისტროს გაიზარდა 1,5 მლნ ლარით); საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 136.5 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით სამინისტროს ასიგნება გაიზარდა 9.5 მლნ ლარით, მათ შორის ახალი საელჩოების/საკონსულოების გახსნასთან დაკავშირებით - 4 მლნ ლარამდე); თავდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 870.0 მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით სამინისტროს ასიგნება გაიზარდა 80 მლნ ლარით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 644.0. მლნ ლარი (ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით სამინისტროს ასიგნება გაიზარდა 500 ათასი ლარით,; 10 გათვალისწინებულია მიმდინარე წელს განხორციელებული, დაბალი რანგის პოლიციელთა ხელფასების ზრდის (საშუალოდ 250,0 ლარით) სრული დაფინანსება, ასევე პირველი იანვრიდან გათვალისწინებულია სასაზღვრო პოლიციაში დაბალი რანგის პოლიციელთა ხელფასების ზრდა (საშუალოდ 250,0 ლარით);  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 136.0 მლნ ლარი; 6,0 მლნ ლარამდე გათვალისწინებულია დაბალი რანგის მოსამსახურეთა ხელფასების 250,0 ლარით ზრდისთვის, ასევე „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანხები გათვალისწინებულია გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრის სისტემის შექმნის ნაწილობრივ დასაფინანსებლად;       საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 87.6 მლნ ლარი, მათ შორის 5,5 მლნ ლარი გათვალისწინებულია მეხანძრეებისა და მაშველების ხელფასების ზრდისთვის; საქართველოს პროკურატურისთვის გათვალისწინებულია 36.0 მლნ ლარი; საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 55.5 მლნ ლარი; სახალხო დამცველის აპარატისთვის გათვალისწინებულია 6,4 მლნ ლარი; იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 6,4 მლნ ლარი; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის გათვალისწინებულია 2.0 მლნ ლარი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით 2019 წლიდან იზრდება ინსპექტორის ფუნქციები და შესაბამისად აუცილებელი იქნება ინსპექტორის აპარატისთვის დამატებითი თანხების გამოყოფა. ამ ეტაპზე აპარატის წარმომადგენლებთან მიმდინარეობს კონსულტაციები და პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში გათვალისწინებული იქნება აპარატის ფუნქციების განსახორციელებლად საჭირო თანხები; საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 2 257.5 მლნ ლარს, მათ შორის:  საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 1 230.0 მლნ ლარი;  საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 324.0 მლნ ლარი  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 280.0 მლნ ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;  „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების თანახმად მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 20.0 მლნ ლარი;  მთავრობის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 50,0 მლნ ლარით;  პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 5,0 მლნ ლარით;  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 90.0 მლნ ლარით განისაზღვრა;  დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელების ფარგლებში გათვალისწინებულია მათ შორის: o თბილისის ავტობუსების პროექტების დაფინანსება - 130,0 მლნ ლარი; o თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის დაფინანსება 20,0 მლნ ლარი;  ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვრა 28.7 მლნ ლარით; 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტთან ერთად, დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში წარმოდგენილია ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც იცვლება მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტებისთვის აღარ იარსებებს გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, მათ ნაცვლად მუნიციპალიტეტების დასაფინანსებლად მიიმართება დღგ-ს სახით მიღებული შემოსავლების 19,0%. 11 აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ ეკონომიკის ზრდის პარალელურად მუდმივად მზარდი იქნება მუნიციპალიტეტების საკუთარი შემოსავლები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მათ დამოუკიდებლობას. არსებული სისტემის შენარჩუნების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტების დაფინანსება (საშემოსავლო გადასახადი და გათანაბრებითი ტრანსფერი) 2019 წელს იქნებოდა 900,6 მლნ ლარი (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მუნიციპალიტეტების გარდა), რაც 2018 წლის მაჩვენებელზე 61,9 მლნ ლარით მეტია. დაფინანსების ახალი სისტემის მიხედვით აღნიშნული მუნიციპალიტეტების დაფინანსება შეადგენს 946,6 მლნ ლარს, რაც 2018 წლის მოცულობაზე 107,9 მლნ ლარით მეტი, ხოლო ძველი სისტემით გაანგარიშებულ 2019 წლის მოცულობაზე 46,0 მლნ ლარით მეტია. დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება მუნიციპალიტეტების დასახელება დღგ-ის 19%-ის განაწილება დღგ-ის საორიენტაციო მოცულობა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 50.01% 473,415.2 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 5.07% 47,953.6 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 0.98% 9,304.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 0.68% 6,410.9 ქედის მუნიციპალიტეტი 0.65% 6,110.3 შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.03% 250.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 0.23% 2,170.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 0.70% 6,585.6 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 0.91% 8,609.1 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 0.15% 1,384.9 თელავის მუნიციპალიტეტი 1.42% 13,435.3 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 0.93% 8,841.3 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 0.83% 7,855.6 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 0.40% 3,769.4 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 0.43% 4,096.3 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 3.48% 32,935.3 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 0.79% 7,494.1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 0.38% 3,602.8 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 0.83% 7,881.3 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 0.54% 5,071.1 ვანის მუნიციპალიტეტი 0.67% 6,381.8 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 0.93% 8,787.3 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 0.81% 7,648.1 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 0.74% 7,007.6 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 1.03% 9,772.3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 0.52% 4,947.8 ხონის მუნიციპალიტეტი 0.69% 6,524.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 0.36% 3,398.5 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2.42% 22,888.2 აბაშის მუნიციპალიტეტი 0.57% 5,388.6 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 0.80% 7,526.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 0.35% 3,346.4 სენაკის მუნიციპალიტეტი 0.69% 6,545.8 12 დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება მუნიციპალიტეტების დასახელება დღგ-ის 19%-ის განაწილება დღგ-ის საორიენტაციო მოცულობა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 0.55% 5,195.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 0.63% 5,991.7 ხობის მუნიციპალიტეტი 0.34% 3,250.0 გორის მუნიციპალიტეტი 3.01% 28,511.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 0.60% 5,682.5 ქარელის მუნიციპალიტეტი 0.95% 9,032.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 1.04% 9,863.5 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 2.28% 21,562.9 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 0.09% 875.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 0.20% 1,875.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 0.52% 4,939.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 0.53% 4,993.3 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1.23% 11,629.8 წალკის მუნიციპალიტეტი 0.15% 1,404.5 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 0.74% 6,980.8 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1.41% 13,313.8 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 0.32% 3,021.8 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 0.45% 4,300.6 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 0.07% 662.5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 0.07% 650.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 0.91% 8,638.8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 0.10% 975.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 0.29% 2,788.4 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 0.51% 4,823.6 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 0.44% 4,121.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 0.44% 4,131.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 0.01% 87.5 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 0.73% 6,931.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 0.36% 3,454.4 ონის მუნიციპალიტეტი 0.39% 3,715.5 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 0.62% 5,840.5 100.00% 946,580.0 სულ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1 457.1 მლნ ლარი (მშპ-ს 3.2%);  თავდაცვა - 897.2 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.0%);  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 128.7 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.5%);  ეკონომიკური საქმიანობა - 2 176.5 მლნ ლარი (მშპ-ს 4.8%);  გარემოს დაცვა - 95.5 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.2%);  საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 104.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.2%);  ჯანმრთელობის დაცვა - 1 146.8 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.5%);  დასვენება, კულტურა და რელიგია -297.2 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.7%);  განათლება - 1 331.9 მლნ ლარი (მშპ-ს 3.0%); 13  სოციალური დაცვა - 3 029.1 მლნ ლარი (მშპ-ს 6.7%); ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:  ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი (2019-2022 წლები);  2015-2022 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (როგორც საბაზო, ასევე ოპტიმიტური და პესიმისტური სცენარები). აღნიშნულ ინფორმაციაში 2019 წლის ბიუჯეტთან ერთად პირველად იქნა წარმოდგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის ფისკალური მაჩვენებლები;  ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების განახლებული საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება წინა პროგნოზებთან;  პროგრამული ბიუჯეტის დანართი;  კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;  ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სხვა ხარჯები“-ს მუხლით დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ;  ინფორმაცია ფისკალური რისკების შესახებ, სადაც ამ ეტაპზე გაანალიზებულია მხოლოდ მაკროეკონომიკური რისკები და მათი შესაძლო გავლენა ბიუჯეტზე. წარმოდგენილი არ არის ინფორმაცია სახელმწიფო კომპანიებზე და მათგან მომდინარე შესაძლო პირობით ვალდებულებებზე, ვინაიდან კომპანიების აუდირებული დასკვნები ხელმისაწვდომი იქნება პირველი ოქტომბრის შემდგომ და კომპანიებში არსებული სიტუაციის გაანალიზება, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკურ მისიასთან ერთად დაიწყება აღნიშნული დასკვნების მიღების შემდგომ. ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსიასთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ფისკალური რისკების სრულყოფილი დოკუმენტი;  ინფორმაცია სახელმწიფო ვალის შესახებ;  მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი (2019-2028 წლები);  ინფორმაცია ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ და ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტით დაგეგმილი პროგრამების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ; ამ ეტაპზე წარმოდგენილია „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მეორე ვერსია. კანონპროექტის განხილვა გაგრძელდება საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, ასევე საქართველოს სამინისტროების წარმომადგენლებთან. განხილვების შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების შესაბამისად მომზადდება კანონპროექტის საბოლოო ვერსია, რომელიც წარედგინება საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო _ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე _ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს; ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე _ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება _ 14 ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება _ ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) _ გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებულ ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ; დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა. 15
დოკუმენტი
საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის (გადამუშავებული ვარიანტი) თბილისი 2018 თავი I სამთავრობო პროგრამა თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა წინასიტყვაობა 2012 წლის შემდეგ რეალური და გეგმაზომიერი რეფორმების განხორციელებით საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა მიმართულია დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისკენ, რომელიც ეფუძნება დემოკრატიის იმ უმთავრეს პრინციპებს, თანასწორობა, კანონის უზენაესობა და როგორიცაა სამართლიანობა, თავისუფლება, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, საკუთრების ხელშეუხებლობა, თავისუფალი ბიზნესი, დამოუკიდებელი სასამართლო და მედია, არაპოლიტიზებული პოლიცია, განათლებისა და სამედიცინო დახმარების მიღების თანაბარი შესაძლებლობები. მთავრობა აგრძელებს თანამიმდევრულ მუშაობას კანონის უზენაესობის განმტკიცების მიზნით, რათა სასამართლოს დამოუკიდებლობა და სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს საუკეთესო დამოუკიდებლობა საქართველოს და ევროპულ გამოხატვის თითოეული სტანდარტებს; თავისუფლების მოქალაქისათვის უზრუნველყოფილი ხელშეუხებლობა; ხარისხიანი იყოს მედიის გაღრმავდეს მუშაობა განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის კუთხით, გაუმჯობესდეს სახელმწიფო სოციალური პროგრამები; შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები და დაძლეულ იქნეს სიღარიბე. პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავაც რჩება საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი განვითარება და გაძლიერება, დემოკრატიის მაღალ სტანდარტსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის ბალანსის შენარჩუნება, განათლების სექტორის ფუნდამენტური რეფორმა, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, მეწარმეობისა და დამწყები ბიზნესის წახალისება, მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირება, მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი საჯარო სამსახური. გამყარდება ქვეყნის უსაფრთხოება და საქართველოს რეგიონალური პოზიციები, გაგრძელდება ძალისხმევა საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნით და კიდევ უფრო გაღრმავდება ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესები; საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგის მთავარი თემა იქნება ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მიღწევა. გაგრძელდება მუშაობა აფხაზებსა და ოსებთან პირდაპირი დიალოგისა და შერიგების პროცესის დასაწყებად. 2 ქვეყნის განვითარების სამთავრობო ხედვა 2018-2020 წლებში საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას გრძელვადიან პერიოდში ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები. ამ მიზნის მისაღწევად ქვეყნის განვითარების სამთავრობო ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:  ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის სრულად განხორციელება და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში შეუქცევადი ინტეგრაცია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია მნიშვნელოვანია ყველა სექტორში, მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკა და საერთაშორისო ვაჭრობა, განათლების სისტემის რეფორმა, ქვეყნის ინსტიტუციონალური განვითარება და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება. ამ მიმართულებით „ქართულ ოცნებას“ აქვს უდიდესი წარმატებები და ამ წარმატებას უფრო მეტად განმტკიცება და გაღრმავება სჭირდება;  მთავრობა ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ ეკონომიკის ისეთ მოდელს, დავამკვიდრებთ ისეთ სამართლიანი თამაშის წესებს, რომლებიც აისახება თითოეულ ოჯახზე, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეზე. ამის შედეგად, დაიძლევა სიღარიბე და ეკონომიკური მდგომარეობის ჩამორჩენა დემოკრატიის მაღალ სტანდარტთან შედარებით. ამავე დროს, გაგრძელდება დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი განვითარება და გაძლიერება;  მცირე მთავრობის კონცეფცია. ქვეყანას სჭირდება მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი ბიუროკრატია სამთავრობო ინსტიტუტები, რომლებიც მოქმედებენ გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტით და რომლებზეც ხორციელდება საზოგადოებრივი და ინსტიტუციონალური კონტროლი, მათ შორის, ანტიკორუფციული კუთხით;  განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც საქართველოს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა შორის. შესაბამისად, განათლებაში ფუნდამენტურ რეფორმას და მასშტაბურ ინვესტიციებს მიენიჭება უმთავრესი პრიორიტეტი.  ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, ყველა ძალისხმევა თუ ინიციატივა ორიენტირებული იქნება თითოეულ ადამიანზე, მისი თავისუფლებისა და ღირსების დაცვაზე, მისთვის საკუთარ ქვეყანაში კეთილდღეობისა და თვითრეალიზაციის ფართო შესაძლებლობების მიცემაზე. აღნიშნულ პრინციპებზე დაყრდნობით განხორციელებული რეფორმების შედეგად, საქართველო გახდება უალტერნატივო ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმების დასაბრუნებლად.. 3 1. საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება და თავდაცვა 1.1 საგარეო პოლიტიკა მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიზანია ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანის სრულად განხორციელება და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია. ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით, მთავრობა გამოიყენებს ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა არსებულ მექანიზმს. ევროკავშირში ინტეგრაციის დღის წესრიგი დაეფუძნება საგზაო რუკას, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ მიმართულებებსა და ძირითად პრიორიტეტებს და ამგვარად უზრუნველყოფს ევროინტეგრაციის პროცესის მეტ სისტემურობას, თანამიმდევრულობას, პროგნოზირებადობასა და გამჭვირვალობას. საგზაო რუკის თანახმად, საქართველოს მთავრობა:  გააგრძელებს ასოცირების შეთანხმების ეფექტიან განხორციელებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტის ჩათვლით, რომელიც საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ძირითად სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს და ითვალისწინებს მრავალი მიმართულებით მოდერნიზაციასა და ტრანსფორმაციას ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;  გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ევროკავშირთან უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გასაღრმავებლად;  გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს ევროკავშირთან სექტორული ინტეგრაციის კუთხით, რაც ქვეყანას უფრო მეტად დააახლოებს ევროკავშირის სექტორულ ნორმებსა და პოლიტიკასთან;  განახორციელებს საკანონმდებლო თავსებადობის ანალიზს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვის მიზნით;  გააგრძელებს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში არსებული შესაძლებლობების ეფექტიან გამოყენებას, მათ შორის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 20 შედეგი 2020 წლისთვის“ დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების განხორციელებას. ამავე დროს, მთავრობა მოწოდებულია გააღრმაოს პოლიტიკური დიალოგი ევროკავშირსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიზნების მისაღწევად; ასევე უზრუნველყოს შენგენის სივრცის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ეფექტიანი ფუნქციონირება, რაც ხალხთა შორის კონტაქტების გაღრმავების მიმართულებით ახალ შესაძლებლობებს ქმნის ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ნატოში სრულფასოვანი ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ერთ-ერთი უმთავრესი ხელშემწყობი ფაქტორია ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარებისთვის. საქართველო მიზანმიმართულად გააგრძელებს ძალისხმევას, რათა განხორციელდეს 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მოკავშირეების მიერ 4 მიღებული გადაწყვეტილება, რომ „საქართველო გახდება ნატოს წევრი“. საქართველო განაგრძობს ნატოში ინტეგრაციის ძირითადი ინსტრუმენტების - წლიური ეროვნული პროგრამის, ნატო-საქართველოს კომისიისა და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ეფექტიანად გამოყენებას და წარმატებით ახორციელებს დემოკრატიული განვითარებისა და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისკენ მიმართულ რეფორმებს. ალიანსში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად გაგრძელდება მუშაობა არსებული პოლიტიკური და პრაქტიკული ინსტრუმენტების გამოყენებით:  მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული ნატოსთან პოლიტიკური დიალოგის უმთავრესი ფორმატი - ნატო-საქართველო კომისია;  პრაქტიკული თანამშრომლობის თვალსაზრისით, გაგრძელდება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ეფექტიანი განხორციელება, რომლის მიზანია ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება და ალიანსთან თავსებადობის ამაღლება, რაც დაეხმარება საქართველოს მოემზადოს ალიანსში გაწევრიანებისთვის. ალიანსთან გაგრძელდება და გაღრმავდება თანამშრომლობა შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების მიმართულებით;  საქართველო კვლავ იქნება ალიანსის მნიშვნელოვანი პარტნიორი საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში და გააგრძელებს გაძლიერებული შესაძლებლობების მქონე პარტნიორის სტატუსით მინიჭებული შესაძლებლობების გამოყენებას, აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით წინსვლის უზრუნველსაყოფად, ქართული მხარის აქტიური მუშაობის შედეგად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და პრაქტიკული გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული 2018 წლის ბრიუსელის ნატოს სამიტზე. წარმატებით შესრულდა ყველა ის ამოცანა, რაც საქართველოს მთავრობას ჰქონდა დასახული. კერძოდ, სამიტის ფარგლებში საქართველომ უმაღლესი დონის ფორმატის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, შავი ზღვის უსაფრთხოებაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ პრაქტიკული გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და ასევე, საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი შესაბამისად იქნა ასახული ნატოს ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში. ამ გადაწყვეტილებების განხორციელება კიდევ უფრო დაახლოებს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებასთან. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიზნით, ქმედითი ნაბიჯების პარალელურად, უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ძალისხმევას რუსეთის ფედერაციის მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის, ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულად შესრულების უზრუნველსაყოფად და ამ პროცესში საერთაშორისო ჩართულობის გასაზრდელად. 5 საქართველო გააგრძელებს კონსტრუქციულ და აქტიურ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, რომელიც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფორმატს ევროკავშირის, გაეროს, ეუთოს თანათავმჯდომარეობითა და აშშ-ის მონაწილეობით საქართველოსა და რუსეთს შორის კონფლიქტიდან მომდინარე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების გადასაჭრელად. მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება ხელშესახები პროგრესის მიღწევისაკენ მოლაპარაკებების დღის წესრიგის ისეთ მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის ფედერაციის მიერ ძალის არგამოყენების ვალდებულების დადასტურება და შესრულება, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციას რუსეთსაქართველოს კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფისათვის. პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის შემდგომი მობილიზების მიზნით, გაგრძელდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის ნაბიჯების შესახებ. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების წვდომის უზრუნველსაყოფად. პროაქტიულად გაგრძელდება მუშაობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულად განხორციელების უზრუნველსაყოფად. საქართველოს მთავრობა კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას საერთაშორისო არენაზე ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცების მიზნით. გაგრძელდება აქტიური ძალისხმევა შესაძლო რისკების პრევენციისა და ცალკეულ უკანონო შემთხვევებზე რეაგირებისათვის. კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ომითა და გამოყოფი ხაზებით დაშორებული მოსახლეობის შერიგებასა და ნდობის აღდგენას, საქართველოს მთავრობის ახალი სამშვიდობო ინიციატივის - „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელებას და კომუნიკაციას ომით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგისა და შერიგების პროცესის ხელშეწყობის, ნდობის აღდგენისკენ მიმართული კონკრეტული პროექტების განხორციელების, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისების, კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე ზრუნვის, მათ სოციალურ-ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე რეაგირების, სხვადასხვა სერვისის ხელმისაწვდომობის, განათლების შესაძლებლობების განვითარების, სახალხო დიპლომატიისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით. საგარეო პოლიტიკის ფარგლებში დასახული მიზნების მისაღწევად გამოყენებული იქნება ორმხრივი და მრავალმხრივი დიპლომატიის მექანიზმები. 6 ორმხრივი დიპლომატიის ფარგლებში: გაგრძელდება და კიდევ უფრო გააქტიურდება სტრატეგიული თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან. კერძოდ, ჩვენი მიზანია:  აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის ფარგლებში თანამშრომლობის გააქტიურება პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით;  აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში არსებული საქართველოს მძლავრი ორპარტიული მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაზრდა საქართველოს თაობაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, საკანონმდებლო აქტების, რეზოლუციების, განცხადებების მიღების გზით;  თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში აშშ-სთან თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობებისა და შეიარაღებული ძალების ინსტიტუციონალური განვითარების მიზნით;  ორმხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების კუთხით მუშაობის გაგრძელება, ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის (HLTID) ფორმატში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობის განხილვის მიზნით. უმნიშვნელოვანესი იქნება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ორმხრივი პარტნიორობის სტრატეგიულ დონეზე აყვანა და ტრადიციულად მოკავშირე ევროპულ ქვეყნებთან პარტნიორული ურთიერთობის გაგრძელება და შემდგომი გაღრმავება. გაგრძელდება რეგიონალური სტაბილურობის ხელშეწყობა და რეგიონში დაბალანსებული პოლიტიკის გატარება. რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში, გაგრძელდება სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა. ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის, ასევე ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ დონეზე გაღრმავდება პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა სექტორული სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ურთიერთობები. აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში. კვლავ გადაიდგმება ნაბიჯები ცენტრალური და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცების, ასევე თანამშრომლობის მდგრადი პოზიტიური დინამიკის განვითარების კუთხით. მრავალმხრივი დიპლომატია საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ ფარგლებში არსებულ 7 ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, პირველ რიგში, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, ადამიანის უფლებათა განმტკიცების, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ქმედითი ჩართულობის, ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების წვდომის უზრუნველყოფის, იძულებით ადგილნაცვალ პირთა თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნების ხელშეწყობის მიმართულებებით. ასევე, გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მოქალაქეების წარმომადგენლობითობის გაზრდის კუთხით. საქართველო კვლავაც გააგრძელებს მუშაობას საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში რუსეთსაქართველოს კონფლიქტის საკითხის აქტიურად შესანარჩუნებლად. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრობის პერიოდში (2016-2018), საქართველო მაქსიმალურად გამოიყენებს ამ მნიშვნელოვან ფორმატს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობასა და მიმდინარე დარღვევებზე საბჭოს ყურადღების გასამახვილებლად, მათ შორის, კონკრეტული ინიციატივების გზით. 2019-2020 წლებში საქართველო ხდება ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. მთავრობა მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავს თავმჯდომარეობის წარმატებით დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. გაგრძელდება რეგიონალური სახის თანამშრომლობის განვითარება დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის - სუამის ფარგლებში. გაგრძელდება ურთიერთობების განვითარება ისეთ რეგიონალურ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა არაბული სახელმწიფოების ლიგა (League of Arab States) სპარსეთის ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭო (GCC) და აფრიკის კავშირი (Afrcan Union). გაღრმავდება აგრეთვე თანამშრომლობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერების ასოციაციასთან (ASEAN), ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (OIF), პორტუგალიურენოვანი ქვეყნების თანამეგობრობასთან (CPLP) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების მისაღწევად აუცილებელია აქტიური სტრატეგიული კომუნიკაცია მთავრობის მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რათა შენარჩუნებულ იქნეს ქვეყნის საგარეო კურსის მიმართ მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერა. საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნების მიზნით:  გაგრძელდება მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებით, სტრატეგიული კომუნიკაციის ეფექტიანი იმპლემენტაციით, რაც არ გულისხმობს კონტრპროპაგანდის გამოყენებას;  განხორციელდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანია საქართველოს მოსახლეობისთვის ზუსტი, ამომწურავი და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება ევროკავშირისა და ნატოს, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და შესაძლებლობების, ასევე ქვეყნის მიერ განხორციელებული და განსახორციელებელი რეფორმების თაობაზე; 8  გაგრძელდება თანამშრომლობა სამოქალაქო სექტორთან ერთობლივი ძალისხმევის კოორდინირებისათვის;  გაგრძელდება თანამშრომლობა სტრატეგიული კომუნიკაციის სტრუქტურულ ერთეულებთან ევროკავშირსა და ნატოში და მათ წევრ სახელმწიფოებში, საქართველოს, როგორც სტაბილური, თანამედროვე, დემოკრატიული და თვითმყოფადი კულტურის მქონე ქვეყნის, იმიჯის გასამყარებლად, კიდევ უფრო გააქტიურდება კულტურული დიპლომატია. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება იმაზე, რომ საქართველო ევროპული კულტურული სივრცის განუყოფელი ნაწილია და აქტიურად არის ჩართული თანამედროვე საერთაშორისო კულტურულ პროცესებში. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ერთიანი, ძლიერი და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორის განვითარების ხელშეწყობა. აღნიშნულის განსახორციელებლად აუცილებელია დიასპორასთან ისეთი მდგრადი კავშირის განვითარება, რომელიც თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს შესაძლებლობებზე ფართო წვდომას, საქართველოსათვის კი სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიან განხორციელებას უზრუნველყოფს. მთავრობა ხელს შეუწყობს თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების საერთო ინტერესების განხორციელებას, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას, დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვას, სახელმწიფო, არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და თანამემამულეთა ადგილსამყოფელ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში დიასპორის ჩართულობას და უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ღირსეულად დაბრუნების ხელშეწყობას. დაიწყება საქართველოს სახელმწიფოს საკუთრებაში 2016 წელს გადმოცემული ლევილის მამულის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროცესი, მომავალში მისი ქართულ კულტურულ და საგანმანათლებლო კერად ჩამოყალიბების მიზნით. საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით:  გაფართოვდება საკონსულო საქმიანობის განხორციელების სამოქმედო არეალი;  გაგრძელდება კვალიფიციური მუშაობა სათანადო სტანდარტების შესაბამისად საკონსულოების აღჭურვის, საკონსულო მომსახურების და ოპერატიული საკონსულო დაცვის უზრუნველსაყოფად;  გადაიდგმება ნაბიჯები საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოებისათვის, ასევე, საზღვარგარეთ კრიზისული და საგანგებო სიტუაციებისას უცხოეთში მყოფი თანამოქალაქეების სწრაფად და ეფექტიანად დაცვის მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმების დანერგვის კუთხით. 9 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება არსებული ჰიბრიდული გამოწვევებიდან გამომდინარე, საქართველოს სჭირდება მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის, ტერიტორიული თავდაცვისა და შეკავების ამოცანების განხორციელების მდგრადი უნარებითა და შესაძლებლობებით აღჭურვილი, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ძალებთან სრულად თავსებადი, მობილური, ეფექტიანი შეიარაღებული ძალები. სწორედ ასეთი შესაძლებლობების შეიარაღებული ძალების არსებობა წარმოადგენს საფრთხის შეკავების ძირითად შემადგენელს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ძირითადი მისიაა ქვეყნის თავდაცვა, რომლის ფარგლებში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ტერიტორიული თავდაცვის უზრუნველყოფაზე. ამასთან ერთად, გრძელდება ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად მონაწილეობა საერთაშორისო მისიებში ტერორიზმთან ბრძოლისა და მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. ამავდროულად, შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფს ქვეყნის შიგნით სტიქიური და ტექნოგენური კრიზისების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას. ამ ამოცანების შესასრულებლად, შემუშავებულია თავდაცვის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი და ტრანსფორმაციის გეგმა, რომელიც 2020 წლამდე თავდაცვის სისტემის/შეიარაღებული ძალების განვითარებისთვის მთელ რიგ ღონისძიებებს ითვალისწინებს. აღნიშნული სრულ თანხვედრაშია ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის მიერ გატარებულ თავდაცვისა და შეკავების პოლიტიკასთან და გულისხმობს ისეთი შესაძლებლობების მქონე თავდაცვის სისტემის არსებობას, რომლის ფარგლებშიც მდგრადი და მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის მქონე შეიარაღებული ძალები, სხვა უწყებებთან მჭიდრო კოორდინაციით, შეძლებენ საფრთხის შეკავების ამოცანის ეფექტიანად შესრულებას. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა ეროვნული თავდაცვის სისტემის განვითარების პროცესში სწრაფად და ეფექტიანად განახორციელებს „ტოტალური თავდაცვის“ კონცეფციას, რაც გულისხმობს როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო თავდაცვის, სოციალურ-ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული და საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური სფეროების მიმართულებით შეთანხმებული გეგმების შემუშავებადამტკიცებას და უწყებათაშორისი, კოორდინირებული ნაბიჯების განხორციელებას. „ტოტალური თავდაცვა“ წარმოადგენს როგორც შეიარაღებული ძალების, ისე ზოგადად საზოგადოების მდგრადობას და მზაობას, წინააღმდეგობა გაუწიოს მოწინააღმდეგეს და ქვეყნის მთლიანი სამხედრო, ეკონომიკური და ინტელექტუალური პოტენციალის გამოყენებით განახორციელოს ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე ეფექტიანი რეაგირება. აშშ-სთან, როგორც ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორთან, ერთად, გაგრძელდება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც, 2020 წლის ჩათვლით, ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპითა და მცირე ქვედანაყოფების ტაქტიკით მომზადდება და აღიჭურვება შეიარაღებული ძალების ქვეითი ბატალიონები. ამ პროგრამას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისა და ინსტიტუციონალური განვითარებისათვის. სათანადო ყურადღება სპეციალური დაეთმობა დანიშნულების საინჟინრო ძალების, შესაძლებლობების საჰაერო გაძლიერებას. თავდაცვის, გაგრძელდება საჰაერო-სატრანსპორტო, 10 ჯავშანსაწინააღმდეგო, დაზვერვის, არტილერიის, მართვისა და კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების შესაძლებლობების, კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროების და ეროვნული გვარდიის შემდგომი რეფორმირება და ეფექტიან ძალად ჩამოყალიბება. თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით, გაგრძელდება სამხედრო განათლების სფეროს ოფიცერთა და სერჟანტთა მომზადების მნიშვნელოვანი სეგმენტების ინსტიტუციონალიზაცია და ალიანსის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის (JTEC) შემდგომი განვითარება მნიშვნელოვნად გაზრდის თავდაცვის შეფასების შესაძლებლობებს, ისევე, როგორც ხელს შეუწყობს ნატოს „პარტნიორობის თავსებადობის ინიციატივის“ (Partnership Interoperability Initiative) განხორციელებას. საერთო საჯარისო ცენტრის შემდგომი განვითარების ფაზაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად განიხილება „საერთაშორისო მანევრის კაპიტნის საკარიერო კურსის“ ჩამოყალიბება, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებთან ერთად პარტნიორი ქვეყნების უმცროს ოფიცერთა შემადგენლობაც მოვამზადოთ. ამასთან, მოხდება საბრძოლო საწვრთნელი ცენტრის (CTC) სრულფასოვანი გამართვა, საწყისი საბრძოლო მომზადებისა და დოქტრინების ცენტრების შემდგომი განვითარება ნატოს სტანდარტების გათვალისწინებით. ალიანსის გაძლიერებული მოწინავე ჩართულობის (Enhanced Forward Presence) გათვალისწინებით და ამ კუთხით დეკლარირებული „ლოგისტიკის წლის“ ფარგლებში, გაგრძელდება თავდაცვის ლოგისტიკის სფეროს ტრანსფორმაცია, რათა მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი ბრიგადების ტაქტიკური ჯგუფების დროული და უწყვეტი ლოგისტიკური მხარდაჭერა. ამასთან, განხორციელდება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით (SNGP) გათვალისწინებული ინიციატივების იმპლემენტაცია, რომლის ფარგლებშიც, როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატების გამოყენებით, ალიანსისგან სტანდარტი და თავსებადობის მიღებული ეფექტიანი მხარდაჭერით მიიღწევა ნატოს მაღალი ხარისხი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროების განვითარებას. ტოტალური თავდაცვის პრინციპის გათვალისწინებით გაგრძელდება ტერიტორიული თავდაცვის ამოცანის შესასრულებლად არსებული შესაძლებლობების განვითარება. აღნიშნული ითვალისწინებს სამხედრო სარეზერვო ქვედანაყოფების მომზადებას, რომლის საპილოტე პროექტიც დაიწყება 2018 წელს. ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველყოფაში მოსახლეობის აქტიური ჩართულობის მიმართულებით, გაგრძელდება სკოლებში საინფორმაციო კამპანია, რაც ახალგაზრდა თაობაში ქვეყნის თავდაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას გულისხმობს. აღნიშნული ასევე ითვალისწინებს საკუთრივ ქვედანაყოფებისა და სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისა და დაწესებულებების მონახულებას. საპილოტე პროექტის სახით მოხდება თავდაცვისა და სამხედრო საქმის შესახებ შემუშავებული არჩევითი საგნის შეტანა შერჩეული სკოლების სასწავლო პროგრამაში. პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, მოხდება მისი ფართოდ დანერგვა. 11 ეროვნული თავდაცვის მოთხოვნებისა და განსაკუთრებით ტოტალური თავდაცვის პრინციპის გათვალისწინებით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სფეროში უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და კოორდინირებული მოქმედების მაღალი ხარისხის მიღწევა. შესაბამისად: გაგრძელდება ერთიანი სამთავრობო მიდგომის და კოორდინაციის მექანიზმების დახვეწის გზების ასახვა როგორც კონცეპტუალურ დონეზე „ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის 2020-2030“ დოკუმენტის დამტკიცებით, ისე მის საფუძველზე, უწყებრივ დონეზე დადგენილი აუცილებელი სამოქმედო გეგმების (მზადყოფნის გეგმები) შემუშავება-დამტკიცებით. თავდაცვის პოლიტიკის დაგეგმვა ხორციელდება როგორც ეროვნული, ისე უწყებრივი დონის კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტების მეშვეობით. თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების პროცესის ხელშეწყობისა და მეტი სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, თავდაცვის სამინისტრო გადავა თავდაცვის გრძელვადიან დაგეგმვაზე. გრძელვადიანი დაგეგმვის პრინციპზე გადასვლა ემსახურება თავდაცვის ამოცანებისთვის არსებული შეზღუდული რესურსების გაცილებით ოპტიმალური გამოყენების მიზანს და დადგენილი პრიორიტეტების მიხედვით ფინანსური სახსრების ეფექტიან განაწილებას. კერძოდ:  საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შესაბამისად, ჰარმონიზაციის პაკეტის ფარგლებში ცვლილებები შევიდა თავდაცვის სფეროს მარეგულირებელ საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე სამართლებრივ აქტებში. ზემოაღნიშნული ითვალისწინებს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისისა და თავდაცვის ძალების (შეიარაღებული ძალების) ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების მკაფიო გამიჯვნას, ისევე, როგორც ერთობლივი ამოცანების განსაზღვრას;  უახლოეს მომავალში შემუშავდება და დამტკიცდება „ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია - 20202030“, რომლითაც განისაზღვრება შეიარაღებული ძალების ხედვა ათწლიანი პერსპექტივით;  თავდაცვის მიზნებისთვის გამოყოფილი ფინანსური რესურსების გადანაწილება განხორციელდება „შეიარაღების სისტემების შესყიდვის სტრატეგია 2019-2025“-ისა და თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელოთი დადგენილი პრიორიტეტების მიხედვით. ამასთან, თავდაცვის საჭიროებების შესაბამისად, თავდაცვის ბიუჯეტის მაჩვენებელი შენარჩუნდება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-იან ნიშნულზე;  თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების კუთხით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთობლივ საერთაშორისო სწავლებებს. გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები სამხედრო-სამეცნიერო კვლევების, სამხედრო მრეწველობის განვითარებისა და მისი საექსპორტო პოტენციალის ზრდისთვის. აღნიშნულის ფარგლებში დაგეგმილია: 12  ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების ეროვნული წარმოების აღჭურვილობით სრული დაკომპლექტება;  განხორციელდება ჯავშანმანქანა „დიდგორის“ შემდგომი დახვეწა და განვითარება ისეთი საბრძოლო და მხარდამჭერი ფუნქციების შესასრულებლად, როგორიცაა კავშირგაბმულობა, სამედიცინო, სახანძრო, სადაზვერვო და საცეცხლე მხარდაჭერა (მობილური ნაღმტყორცნი);  დამატებით შემუშავდება ცეცხლის მართვის მოდული, შეიქმნება მიზნის იდენტიფიკაციის, ჩაჭერისა და მიყოლის სტაბილიზებული სისტემა, უპილოტო ვერტმფრენის პლატფორმა, მძიმე საბრძოლო მანქანა და სეტყვა-საწინააღმდეგო რაკეტა. GDRP-ის მიმდინარეობის პარალელურად, ეტაპობრივად გაიზრდება მასში ჩართული ქვედანაყოფების პირადი შემადგენლობის ანაზღაურება. ამასთან, გაგრძელდება როგორც სამხედრო-სამედიცინო შესაძლებლობების განვითარება, ისე შეიარაღებული ძალების, თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, მათი ოჯახის წევრთა, ვეტერანთა, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სამედიცინო მომსახურების/რეაბილიტაციის ეფექტიანობის ამაღლება და დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებები. გაგრძელდება გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გატარება და იმ ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც გამომდინარეობს საქართველოს 2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმიდან გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების - „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ - მოთხოვნათა თანახმად. 13 2. ძირეული და ინოვაციური რეფორმები მთავრობის ხედვა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით ეფუძნება ახალ ინოვაციურ რეფორმებს ყველა სექტორული მიმართულებით, რომელიც ორიენტირებულია:  ეკონომიკის სტრუქტურულ კონკურენტული გაჯანსაღებაზე, უპირატესობების სრულად პროდუქტიულობის გამოყენებასა და, ზრდაზე, შესაბამისად, ქვეყნის სიღარიბის დაძლევაზე;  მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერაზე, რომლებიც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებენ;  გარემოსდაცვით ღონისძიებებზე, ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებაზე. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხედვა ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, სადაც კერძო სექტორი არის ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. მთავრობისათვის მაღალ ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანია მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლებიც. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართულია ქვეყნის ეკონომიკაში წლების განმავლობაში დაგროვილი სტრუქტურული გამოწვევების საპასუხოდ. ასევე მიმართულია კერძო სექტორში, განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო ბიზნესის, როგორც ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებლის, განვითარებაზე, ადამიანური რესურსების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებასა და ეფექტიანობის ზრდაზე, ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასა და ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვაზე. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტი, რაც გულისხმობს მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესში. მთავრობა მიზნად ისახავს ისეთი მოდელის დანერგვას, რომლის პირობებშიც, ეკონომიკური ზრდის პარალელურად, იზრდება ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა, მცირდება უმუშევრობა და სიღარიბე. მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების, განსაკუთრებით კი, მაღალტექნოლოგიური პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე. ქვეყანაში შეიქმნება საინვესტიციო გარემო, რომელიც მიმზიდველი იქნება ასეთი ტიპის ინვესტიციებისათვის. გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში. 2.1 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, როგორც ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპებისადმი ერთგულებას. ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე, ვალის მდგრად დონეზე შენარჩუნება, ფასების სტაბილურობა, მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ეტაპობრივი შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის საყრდენია. 14 ფისკალური ჩარჩო დაეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს: ▪ გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი. გამოთავისუფლებული სახსრები გადანაწილდება პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, მათ შორის, განათლებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე; ▪ შენარჩუნდება საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებელი; ▪ გაგრძელდება სოციალური გასაცემლების ზრდა. მოხდება საპენსიო რეფორმის დაფინანსებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზება; ▪ მთავრობის ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან შენარჩუნდება სტაბილურ დონეზე. ამასთან, ვალის აღება განხორციელდება გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებისათვის. უნდა შენარჩუნდეს ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესების ტენდენცია. საქართველოს მთავრობას აქვს ამბიციური მიზანი, მიაღწიოს საკრედიტო რეიტინგის საინვესტიციო დონეს (BBB-/Baa3), რაც შესაძლებელს ხდის ქვეყანაში საერთაშორისო მსხვილი საინვესტიციო ფონდების ინვესტირების განხორციელებას და უზრუნველყოფს იაფ ფინანსურ რესურსებზე წვდომას, მათ შორის კერძო სექტორისათვის, ასევე ზრდის ქვეყნის მიმზიდველობას მაღალხარისხიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისათვის. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, მთავრობა შეიმუშავებს საშუალოვადიან სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას, რომელთან შესაბამისობაშიც იქნება მთავრობის მიერ მიღებული ეკონომიკური გადაწყვეტილებები. 2.2 საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობა ეფექტიანი ფისკალური პოლიტიკისათვის აუცილებელი წინაპირობაა საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანი და გამჭვირვალე სისტემის არსებობა. ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯების წარმატება დასტურდება ქვეყნის მე-5 ადგილით ბოლო ღია ბიუჯეტის კვლევაში (Open Budget Index), საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასების და PEFA მეთოდოლოგიის თვითშეფასების ანგარიშის თანახმად. მიმდინარეობს მუშაობა შიდა ფინანსური კონტროლის და მართვის დანერგვის მიმართულებით, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სწორი და ეფექტიანი მართვის სისტემების ჩამოყალიბებას და ბიუჯეტის გამჭვირვალობას. მდგრადი ფისკალური პოლიტიკის გასამყარებლად განახლდება ფისკალური წესების მარეგულირებელი ნორმები და პროცედურები. დაინერგება საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემა, რაც უზრუნველყოფს საინვესტიციო პროექტების და მათზე მიმართული სახსრების მაქსიმალურ ეფექტურობასა და ეფექტიანობას. გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ფისკალური რისკების შეფასების, მათი გამოვლენისა და მართვის მიმართულებით. გაძლიერდება არსებული პირობითი ვალდებულებების ანალიზი. მთავრობა შეიმუშავებს მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგიას. ვალის მართვის პროცესი მიზნად 15 ისახავს საჭირო ფინანსების მოძიებას და ამ კუთხით ხარჯების მინიმიზაციას. ასევე ვალის მართვის პრიორიტეტული მიზანია სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საშინაო ბაზრის განვითარება. განვითარებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. 2.3 დასაქმება მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირია მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. უმუშევრობის მაღალი დონე ინკლუზიური განვითარების მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია. შრომის ბაზარზე არსებული დისბალანსი და დასაქმების სტრუქტურა, თავის მხრივ, აერთიანებს მრავალ პრობლემას, რომელთა დაძლევაც, ეკონომიკური განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. დასაქმების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გასაუმჯობესებლად გატარდება განათლების რეფორმა, რომლის საფუძველზეც მოხდება ადამიანური კაპიტალის განვითარება. ამასთან, ხელი შეეწყობა პროფესიულ განვითარებას, რათა გაიზარდოს სამუშაო ძალის კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი. უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიმართულებით, ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, განხორციელდება შრომის ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი როგორც მიწოდების, ისე მოთხოვნის მიმართულებით. უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის, რაც ხელს შეუწყობს შრომის ბაზრის მოქნილობის ზრდას. სახელმწიფო ინფორმაციულ დახმარებას გაუწევს სამუშაოს მაძიებლებს პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობას პროფესიული გადამზადების პროცესში. 2.4 ბიზნესგარემო ბიზნესის კეთების სიმარტივის (Doing Business) რეიტინგში აღიარებული წარმატების ფონზე, როდესაც ქვეყანას აქვს ელიტარული მე-9 ადგილი მსოფლიოში, მთავრობა განაგრძობს აქტიურ რეფორმებს ბიზნესგარემოს შემდგომი გაუმჯობესებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობისათვის. კერძოდ: ▪ დაცული იქნება საკუთრების უფლების ხელშეუვალობის პრინციპი; ▪ მომზადდა და მოკლე ვადაში საზოგადოებას განსახილველად წარედგინება რეფორმის პროექტი საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში კომერციული პალატების შექმნის შესახებ. პალატები სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაიზრდება მართლმსაჯულების ხარისხი და სისწრაფე კომერციულ და საგადასახადო დავებზე; ▪ საგადასახადო სისტემა განაგრძობს ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის წახალისებას. კერძოდ, ქართული წარმოების ნატურალური რძე და რძის ნაწარმი სრულად გათავისუფლდება 16 დამატებული ღირებულების გადასახადისგან ჩათვლის უფლებით. დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლდება ფარმაცევტული საწარმოს მიერ წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქციის მიწოდება. ამით საგრძნობლად შემცირდება იმპორტული საქონლის უპირატესობა ადგილობრივის მიმართ; ▪ შეიქმნება სპეციალური საგადასახადო რეჟიმები, რომლებიც განსაკუთრებით მიმზიდველი იქნება მულტინაციონალური კომპანიებისათვის საქართველოში რეგიონალური ოფისების დაფუძნებისათვის; ▪ გადამხდელებს, რომელთაც აქტივობები არ უფიქსირდებათ, სრულად ჩამოეწერებათ 2013 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული საგადასახადო დავალიანების თანხა; ▪ გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობის ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით; ▪ შემუშავდება ახალი საგადასახადო და საბაჟო კოდექსები, რომლებიც უზრუნველყოფს უფრო მარტივი და სამართლიანი წესების დამკვიდრებას; ▪ მოგების გადასახადის რეფორმის შედეგად, კერძო სექტორს 2020 წლამდე დარჩება დაახლოებით ორი მილიარდი ლარი, რაც წაახალისებს ინვესტიციებს, დააჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას და შექმნის ათიათასობით სამუშაო ადგილს. მთავრობის მიერ ინიციირებულია დღგ-ის ზედმეტობების ავტომატური დაბრუნების რეფორმა. შედეგად, დაინერგება საგადასახადო ზედმეტობების ავტომატური დაბრუნების რეჟიმი ადამიანური რესურსის ჩართულობის გარეშე, რაც გააჯანსაღებს ბიზნესგარემოს. 2018-2020 წლებში ბიზნესს დაუბრუნდება 1,5 მლრდ ლარზე მეტი. 2018 წლის მიმდინარე პერიოდში ბიზნესსექტორს უკვე დაუბრუნდა 200 მლნ ლარზე მეტი თანხა, რაც, პრაქტიკულად, წინა წლის წლიურ მაჩვენებელს უთანაბრდება. საგადასახადო ზედმეტობები 2020 წლის ბოლოსთვის სრულად იქნება გარდაქმნილი ლიკვიდურ აქტივებად; ▪ ფართოდ დაინერგება ციფრული და თანამედროვე ტექნოლოგიები, რაც, ერთი მხრივ, საშუალებას მისცემს ბიზნესსექტორს, ისარგებლოს თანამედროვე და ეფექტიანი მომსახურებით, ხოლო მეორე მხრივ, უზრუნველყოფილი იყოს გადასახადებისგან თავის არიდების რისკების შემცირება და სამართლიანი საგადასახადო ადმინისტრირება; ▪ ახალი ინოვაციური საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემები გულისხმობს ავტომატური საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის დანერგვას. დაგეგმილი რეფორმა მნიშვნელოვნად შეამცირებს საგადასახადო ადმინისტრირების ტვირთს როგორც ბიზნესსუბიექტებისათვის, ისე შემოსავლების სამსახურისათვის. ბლოკჩეინის ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას იძლევა ეფექტიანად დაინერგოს აღნიშნული სისტემა; ▪ დაინერგება ერთიანი საგადასახადო დოკუმენტი, რაც კიდევ უფრო მეტად გაამარტივებს საგადასახადო ორგანოებთან გადამხდელების ურთიერთობას და გადასახადების რეფორმები მშენებლობის, ადმინისტრირებას; ▪ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, გატარდება ენერგოეფექტიანობის, ტრანსპორტის, წიაღის, ტურიზმისა და სხვა სფეროებში; ▪ ამოქმედდება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი ბაზრის ზედამხედველობის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ბაზარზე სამომხმარებლო და ინდუსტრიული უსაფრთხო პროდუქტის განთავსებას. 17 ▪ გაგრძელდება ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური საინვესტიციო პროექტების მხარდაჭერა; ▪ კიდევ უფრო დაიხვეწება და გაუმჯობესდება არსებული ონლაინსერვისები, შესაძლებელი გახდება როგორც კომპანიის ელექტრონულად დარეგისტრირება, ისე არსებულ მონაცემებში ცვლილებების ელექტრონულად განხორციელება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში მიუსვლელად; ▪ არარეზიდენტ პირებს შესაძლებლობა გაუჩნდებათ საქართველოში განახორციელონ კომპანიების ონლაინრეგისტრაცია. აღნიშნული პროცესი საშუალებას მისცემს უცხოელ პირებს გახდნენ საქართველოს ელექტრონული რეზიდენტები საქართველოში ჩამოუსვლელად, ასევე გახსნან ანგარიშები ქართულ ბანკებში და სრულად ისარგებლონ საქართველოში არსებული შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმებით; ▪ მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად ხელს შეუწყობს სწრაფი უნაღდო ანგარიშსწორების სისტემის დანერგვას. აღნიშნული სისტემა მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ეფექტიანობის და ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებისა და ფინანსური ინკლუზიურობის კუთხით, აგრეთვე იგი საგრძნობლად გაამარტივებს ბიზნესის კეთებას. იმავდროულად, აღნიშნული სისტემა საშუალებას მისცემს ეკონომიკური პოლიტიკის წარმმართველ ორგანოებს უფრო ეფექტიანად განახორციელონ ეკონომიკური ზრდის სტიმულირების ღონისძიებები; ▪ გადახდისუუნარობის საქმისწარმოებასთან დაკავშირებული პროცედურების დასახვეწად გატარდება გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმა. რეფორმა მოიცავს როგორც სამეწარმეო, ისე სამოქალაქო გადახდისუუნარობას. გაჩნდება მეტი სტიმული საწარმოების რეაბილიტაციისათვის, მეტი გარანტიები კრედიტორთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების უზრუნველსაყოფად; ▪ ფართოდ დაინერგება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც მოგვცემს საშუალებას, თითოეული გადაწყვეტილების გავლენა ეკონომიკაზე იყოს წინასწარ გაანალიზებული შესაძლო ნეგატიური გავლენებისაგან თავის არიდების მიზნით. ▪ შემუშავდება „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონის პროექტი, რომელშიც ასახული იქნება ასოცირების შეთანხმებითა და მისი დანართებით გათვალისწინებული ევროკავშირის შესაბამისი რეგულაციების მოთხოვნები, რითაც საქართველოს კორპორაციული სამართალი დაუახლოვდება ევროკავშირის კანონმდებლობას; ▪ უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო და კერძო სექტორს შორის დიალოგის და თანმშრომლობის გაღრმავება, ინსტიტუციონალურ დონეზე პლატფორმის აქტიური ფუნქციონირება და რეგულარული და სტრუქტურირებული დიალოგის წარმოება. დიალოგის მექანიზმი ხელს შეუწყობს კერძო სექტორსა და მთავრობას შორის ნდობის გაზრდას და პროგნოზირებადი გარემოს ჩამოყალიბებას; ▪ კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის მოხდება სახელმწიფოს ეტაპობრივად გამოსვლა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვთ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება ქვეყნის კონკურენტუნარიანი დარგების სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების ზრდის, ისე საექსპორტო პოტენციალის გაფართოების მიმართულებით. ▪ განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების სრული პოტენციალის უტილიზაციის მიზნით დაინერგება რეფორმების მონიტორინგის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს რეფორმების განხორციელების შემდგომ შეფასებას აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების საშუალებით. 18 2.5 საერთაშორისო რეიტინგები სისტემური რეფორმების წარმატებულმა და ეფექტიანად განხორციელებამ განაპირობა საქართველოს პოზიციების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ავტორიტეტულ საერთაშორისო რეიტინგებში. ქვეყანამ უკანასკნელ პერიოდში ისტორიულ გაუმჯობესებას მიაღწია ეკონომიკური თავისუფლების, ბიზნესის კეთების, კორუფციის არარსებობის, მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის, მთავრობის გამჭვირვალობისა და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებების კუთხით. ყოველივე ეს პოზიტიურად აისახება საქართველოს, როგორც რეფორმატორი ქვეყნის, იმიჯზე. მთავრობის მიზანია საქართველო მოხვდეს ყველა ძირითადი ავტორიტეტული რეიტინგის ათეულში. მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს რეფორმების ციკლს და საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის პოზიციების გასაუმჯობესებლად შეიმუშავებს შესაბამის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას, რომლის განხორციელებაც ხელს შეუწყობს მთავრობის პოლიტიკის ეფექტიანობის ზრდას არაერთი მიმართულებით და, შესაბამისად, უზრუნველყოფს საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდას და მიღწეული შედეგების პოზიტიურ ასახვას საერთაშორისო რეიტინგებში. ხელისუფლების ყველა ორგანო რეფორმების ინიციირების პროცესში შეაფასებს ცვლილებების შესაძლო ეფექტებს საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციაზე და მხოლოდ შესაბამისი ანალიზის საფუძველზეც იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული. 2.6 მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკით გაძლიერდება ღონისძიებები მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით, რათა ის იქცეს ეკონომიკური ზრდისა და დასაქმების რეალურ მამოძრავებელ ძალად. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ახალი ინსტრუმენტების განვითარება, რომელთა მიზანიც ეკონომიკაში არსებული საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრაა. კერძოდ, ბიზნესისთვის არასაკმარისი უზრუნველყოფით გამოწვეული შეზღუდვების შემცირება, რაც ხელს უშლის სიცოცხლისუნარიან ბიზნესს კრედიტის აღებაში. აღნიშნული მიზნით, საფინანსო ინსტიტუტების აქტიური ჩართულობით და საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილების გათვალისწინებით, შემუშავდება და დაინერგება საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი და შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს ფინანსებზე წვდომას მცირე და საშუალო ბიზნესს, ხელს შეუწყობს ეკონომიკის დამატებით დაკრედიტებას, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში ლიკვიდობის გაუმჯობესებას და რაც ყველაზე მთავარია, დასაქმების ზრდას და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფას.. შესაბამისად, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიას (2016-2020 წლებისთვის)“ და შესაბამის სამოქმედო გეგმას, რომელიც მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების საპასუხო ღონისძიებებს ითვალისწინებს. აღნიშნული სტრატეგიის ეფექტიანი განხორციელება ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას, მათ ზრდასა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას. 19 „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტო კვლავ აქტიურად გააგრძელებს ადგილობრივი წარმოების განვითარების, ექსპორტის ხელშეწყობისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებებით მუშაობას. ასევე აქტიურად გაგრძელდება საექსპორტო პოტენციალის მქონე კომპანიების მხარდაჭერა ექსპორტის განვითარების მიმართულებით სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენების გზით. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით მნიშვნელოვნად შეეწყობა ხელი სექტორული და ღირებულებათა ჯაჭვში შემავალი კომპანიების კლასტერების განვითარებას, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ინოვაციების, ცოდნის და გამოცდილების გადადინებას, აამაღლებს მცირე და საშუალო ბიზნესის პროდუქტიულობას და კონკურენტუნარიანობას. ღირებულების კომპლექსური ჯაჭვის ფორმირება ასევე წარმოადგენს ექსპორტის დივერსიფიკაციის მნიშვნელოვან წინაპირობას. მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერის მიზნით, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში გაგრძელდება ფინანსებთან წვდომის კომპონენტი - თანადაფინანსების გრანტების გაცემა. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ახალი ინსტრუმენტების განვითარება, რომელთა მიზანიც ეკონომიკაში არსებული საბაზრო ჩავარდნების აღმოფხვრაა, კერძოდ, ბიზნესისთვის არასაკმარისი უზრუნველყოფით გამოწვეული შეზღუდვების შემცირება, რაც ხელს უშლის სიცოცხლისუნარიან ბიზნესს კრედიტის აღებაში. აღნიშნული კუთხით, საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმების განვითარება წარმოადგენს ეკონომიკის დამატებითი დაკრედიტების ხელშეწყობის, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებლის გენერირების, დასაქმების ხელშეწყობის, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში ლიკვიდობის გაუმჯობესების და, რაც ყველაზე მთავარია, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან კომპონენტს. საექსპორტო პოტენციალის სრულად უტილიზაციისთვის, კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობით მოხდება ექსპორტის დაზღვევის მექანიზმების შემოღება, რომელიც საშუალებას მისცემს ექსპორტიორ კომპანიებს განავითარონ წარმოება ახალი მიმართულებებით და აითვისონ ახალი საექსპორტო ბაზრები. აღნიშნული მექანიზმების დანერგვა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ეკონომიკის დივერსიფიკაციას და შესაბამისად გაზრდის ქვეყნის მდგრადობას საგარეო შოკებისადმი. მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, 1-ელი ივლისიდან ამოქმედდება მცირე ბიზნესისათვის უპრეცედენტო მეგობრული დაბეგვრის შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი, რაც გულისხმობს მინიმალური საგადასახადო განაკვეთის დაწესებას მცირე მეწარმეებისათვის. მცირე ბიზნესისთვის საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი შემცირდა ხუთჯერ - 5%-დან 1%-მდე. ასევე, ხუთჯერ გაიზარდა მცირე ბიზნესის ერთობლივი შემოსავლის შეზღუდვის ნორმა - 100 000 ლარიდან 500 000 ლარამდე. ცვლილება მნიშვნელოვანი სტიმული გახდება მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის. ეკონომიკური რეფორმები 2.6.1 კაპიტალის ბაზრის რეფორმა ქვეყანაში განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს, საბანკო დაკრედიტების პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების მოზიდვის ეფექტიან 20 შესაძლებლობას. კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ დაკრედიტების, არამედ დანაზოგების ეფექტიანად გადანაწილების მიმართულებითაც. შედეგად, განვითარებული და გამჭვირვალე კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკების გათვალისწინებით, შემოღებულია კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტების საგადასახადო დაბეგვრის ახალი სისტემა, რომელიც გულისხმობს საგადასახადო სისტემის უფრო მეტად ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებულობას, ასევე სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტის თანაბარ პირობებში ჩაყენებას. საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, ფიზიკური პირები და არარეზიდენტები სრულად გათავისუფლდნენ საშემოსავლო და მოგების გადასახადებისგან საქართველოში საჯარო შეთავაზების გზით და სავაჭროდ დაშვებულია სასესხო და წილობრივი ფასიანი ქაღალდის მიწოდებით და სასესხო ფასიანი ქაღალდიდან პროცენტის სახით მიღებულ შემოსავალზე. ეროვნული ბანკმა და მთავრობამ, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, შეიმუშავეს კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია. 2.6.2 საპენსიო რეფორმა სახელმწიფო გაატარებს საპენსიო რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა. რეფორმის ამოცანაა მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება საპენსიო ასაკში, აგრეთვე არსებული სოციალური სისტემის ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნება. გარდა ამისა, კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემას აქვს ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მასტიმულირებელი ეფექტი, რაც ხელს შეუწყობს ადილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. 2.6.3 საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარება და სახელმწიფო ინვესტიციების მართვა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საჯარო-კერძო თანამშრომლობა. აღნიშნული სისტემის ეფექტიანად გამოყენების მიზნით, მთავრობამ შეიმუშავა და საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კანონი, რომელიც 2018 წლის 1-ელი ივლისიდან შევიდა ძალაში. იმ პირობებში, როდესაც მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსებს მოითხოვს, თანამშრომლობის ეს ფორმა ხელს უწყობს ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვას, ეფექტიანად მართული ფისკალური რისკების პირობებში. 2.6.4 პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმა პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემა მნიშვნელოვანია ქვეყანაში სოციალურად მდგრადი და ეფექტიანი ეკონომიკური გარემოს შესაქმნელად. ჭარბვალიანობა სიღარიბის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული წყაროა; იგი, ერთი მხრივ, ამცირებს მოსახლეობის განკარგვად შემოსავალს ხოლო მეორე მხრივ, პირები, რომლებსაც შეექმნათ პრობლემები, ამოვარდნილი არიან აქტიური ეკონომიკური ცხოვრებიდან. ხშირ შემთხვევაში, ეს არის მომხმარებლების დარღვეული უფლებების შედეგი. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების დაბალი სტანდარტი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი 21 შემაფერხებელი ფაქტორია. ჭარბვალიანობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა მაკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის. მთავრობის მიერ ინიციირებულმა რეფორმამ უნდა დაადგინოს პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მაღალი სტანდარტი ქვეყანაში. შედეგად, პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მექანიზმების სრულყოფილი ფუნქციონირება მნიშვნელოვან პოზიტიურ გავლენას მოახდენს მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე, საკრედიტო რეიტინგებზე და ეკონომიკის სტრუქტურულ გაჯანსაღებაზე. 2.6.5 ლარიზაცია ლარიზაციის პროცესის შემდგომი ხელშეწყობა და ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის ამაღლება ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღებისა და საგარეო მოწყვლადობის შემცირების მნიშვნელოვანი კომპონენტია და, შესაბამისად, ეკონომიკური პოლიტიკის ფუნდამენტური მიმართულებაა. მაღალი დოლარიზაციის პირობებში იზღუდება მასტიმულირებელი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარების შესაძლებლობები, მცირდება მისი მოქნილობა და ეფექტიანობა. გარდა ამისა, დოლარიზაცია წარმოშობს სავალუტო რისკს საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც დაუცველია გაცვლითი კურსის მერყეობისაგან. მთავრობის მიერ ინიციირებული ლარიზაციის კომპლექსური პროგრამა ეყრდნობა ბუნებრივი ინსტრუმენტების განვითარებას, ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის ამაღლების, რისკების ადეკვატური განაწილებისა და ეროვნული ვალუტის მიმზიდველობის ზრდისკენ მიმართულ მასტიმულირებელ ღონისძიებებს. ლარიზაციის გეგმის ფარგლებში წარმატებით განხორციელებული ღონისძიებების შემდეგ მნიშვნელოვანია მათი გაგრძელება, დოლარიზაციისგან გამოწვეული რისკების მინიმიზაცია და ეროვნული ვალუტის მიმზიდველობის გზით ლარიზაციის შეუქცევადი პროცესის უზრუნველყოფა. 2.6.6 ხარისხობრივი და ტექნოლოგიების ტრანსფერზე ორიენტირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნესგარემო ხელსაყრელ პირობებს ქმნის საქართველოში უცხოელი ინვესტორების ოპერირებისათვის. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მზარდი ტენდენცია ამის დასტურია. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს რეალურ სექტორში ხარისხობრივი ინვესტიციების მოზიდვას, ინვესტიციების მაღალტექნოლოგიურ დარგებში განხორციელებას, ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის პროდუქტიულობის დონეს და ხელს შეუწყობს წმინდა ექსპორტით განპირობებული ეკონომიკური ზრდის აქსელერაციას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა კაპიტალტევად დარგებში და საქართველოში მსხვილი სამეწარმეო ერთეულების გადმოტანის ხელშეწყობა. მაღალტექნოლოგიური და ცოდნაზე დაფუძნებული სამეწარმეო სფეროს განვითარება კი, თავის მხრივ, წარმოქმნის მოთხოვნას ცოდნაზე დაფუძნებულ მომსახურებებზე. 2.6.7 ინდუსტრიალიზაცია ხარისხობრივი და ტექნოლოგიების ტრანსფერზე ორიენტირებული ინვესტიციების მოზიდვა ასევე წარმოადგენს ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების მნიშვნელოვან ხელშემწყობ ფაქტორს. ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების მიზნით საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს შესაბამისი 22 სისტემური ანალიზის განხორციელებას ქვეყნის ფარდობითი უპირატესობების გამოსავლენად, რაც საშუალებას მოგვცემს ინდუსტრიულ დარგებს შორის გამოვლენილი უპირატესობების შესაბამისად, ხელი შევუწყოთ კონკურენტული უპირატესობის მქონე დარგების განვითარებას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ეკონომიკის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, დივერსიფიკაციის ზრდას და ექსპორტზე ორიენტირებულობას. ქვეყანაში ინდუსტრიული დარგების განვითარება ქმნის დასაქმების ახალ შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს ინკლუზიურობის ზრდას და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების გზით წარმოადგენს სიღარიბის შემცირების ფუნდამენტურ ფაქტორს. 2.7 საქართველო - რეგიონალური ჰაბი ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო, ტურისტული და საფინანსო კვანძის (ჰაბის) ჩამოყალიბება, რაც მოგვცემს როგორც ქვეყნის შიდა, ისე რეგიონალური პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების საშუალებას. ამით ხელი შეეწყობა ქვეყნის სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სექტორის ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობისა და წარმადობის განვითარებას და ასევე ექსპორტის ზრდას, მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვასა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვან მონაწილეობას. საქართველოს საერთო სასამართლოებში ჩამოყალიბებულმა ე.წ არბიტრაჟის მხარდამჭერმა სასამართლო სისტემამ 2017 წელს გზა გაუხსნა მოლაპარაკებებს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლოსთან (ICC). 2019 წლის დასაწყისში მოლაპარაკებები დასრულდება თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერით, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს საარბიტრაჟო წესით დავების გადაწყვეტის რეგიონალურ ცენტრად ქცევას. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საქართველოს სავაჭრო პალატასთან არსებული საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარებას. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ძალისხმევა და უფრო მეტად შეეწყოს ხელი საქართველოს გავლით ენერგოდერეფნების განვითარებას, მათ შორის, ევროპულ ენერგობაზრებზე პირდაპირი წვდომის მიმართულებით. აუცილებელია აქტიური მუშაობა საქართველოში გამავალ სატრანსპორტო დერეფანში მეტი საერთაშორისო ტვირთების მოზიდვისთვის, ასევე ახალი სატრანსპორტო დერეფნების შექმნისა და გაფართოებისთვის. საფუძველი ჩაეყარა ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად. მოხდება სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, მულტიმოდალური და ინტერმოდალური გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ხელშეწყობის გზით; მიმდინარეობს მუშაობა თბილისსა და 23 ქუთაისში თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს ლოგისტიკური სერვისების ერთ კლასტერში თავმოყრას და ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის სრულად რეალიზებას. ასევე, ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრის მშენებლობა ბიძგს მისცემს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სატვირთო ტერმინალის განვითარებას. საქართველოს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობამ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტის დასრულება მნიშვნელოვნად შეამცირებს აზიასა და ევროპას შორის ტვირთების გადაზიდვისთვის საჭირო დროს, რაც ჩვენი ქვეყნის გავლით დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვის საწინდარია. ტრანსპორტის სფეროს შემდგომი განვითარებისა და საქართველოს, როგორც რეგიონალური ჰაბის, პოტენციალის სრულად ათვისებისთვის საქართველოს მთავრობა გაატარებს აქტიურ პოლიტიკას, კერძოდ: სატრანზიტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად გაგრძელდება საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია და რეგიონალური თანამშრომლობის გაღრმავება. სხვადასხვა ქვეყანასთან გრძელდება მოლაპარაკებები საქართველოს გავლით ახალი სატრანსპორტო დერეფნებისა და მარშრუტების შექმნასა და მათ განვითარებასთან დაკავშირებით (მაგ., ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი, იგივე „შუა დერეფანი“, სპარსეთის ყურე-შავი ზღვის სატრანსპორტო დერეფანი და სხვ.); ამასთან, 2017 წლის 15 ნოემბერს ხელმოწერილი „სატრანზიტო და სატრანსპორტო თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება (ლაპის ლაზულის მარშრუტის შეთანხმება) ხელს შეუწყობს მხარეების ტერიტორიებზე ტვირთისა და მგზავრების დაუბრკოლებელ გადაადგილებას, სატრანზიტო გადაზიდვებთან დაკავშირებული აუცილებელი ადმინისტრაციული საკითხებისა და პროცედურების ჰარმონიზაციას და გამარტივებას; სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ხელი შეეწყობა „ღია ცის“ პოლიტიკის გატარებას, რაც უზრუნველყოფს ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლას ქართულ ბაზარზე, ახალი პირდაპირი ავიამიმართულებების განვითარებას და ფრენების დამატებას, ასევე ყოველწლიურად მგზავრთნაკადის მზარდი დინამიკის შენარჩუნებას; საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განსავითარებლად ყველა საზღვაო ნავსადგურში განხორციელდება სამთავრობო სერვისების გაციფროვნება და ერთი ონლაინპლატფორმის ქვეშ გაერთიანება. ეს ხელს შეუწყობს ტვირთების გამტარუნარიანობის გაზრდას ნავსადგურებში; მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ახალი აბრეშუმის გზის ფარგლებში ინკლუზიური, კონკურენტული და ეფექტიანი რეგიონალური პროექტების განხორციელებას ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. 2.8 საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია საერთაშორისო ვაჭრობისადმი გახსნილობა. ამ მიმართულებით გვაქვს მნიშვნელოვანი წარმატებები. საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების განუყოფელი ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი 24 თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ამოქმედებით, ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ექსპორტის ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყანაში პროდუქტიულობის ზრდის კუთხით. 2018 წლის პირველი მაისიდან ამოქმედდა საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას (EFTA) შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ძალაში შევიდა 2018 წლის პირველ იანვარიდან. 2018 წლის 28 ივნისს ხელი მოეწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონთან, ჰონკონგთან. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე ტარიფების შემდგომ ლიბერალიზაციასა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში მომსახურებით ვაჭრობის ასახვის შესახებ. მომზადდა ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმების მიზანშეწონილობის ერთობლივი კვლევა. ამჟამად მიმდინარეობს მხარეთა შორის დიალოგი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით. ისრაელთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევის შესახებ მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის 10 მაისს. 2018 წლის მაისში განხორციელდა ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევა. 2018 წლის ივლისის თვეში დაგეგმილია დიდი ბრიტანეთის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებაზე კონკრეტული წინადადებების განხილვასთან დაკავშირებით. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ყურის არაბულ ქვეყნებთან (GCC) თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყების მიმართულებით. ამასთან, ექსპორტის განსავითარებლად საქართველო კვლავაც განახორციელებს რეგიონში ვაჭრობის განვითარების პოლიტიკას და ხელს შეუწყობს საქართველოს მეწარმეებს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ვაჭრობისას ხელოვნური ბარიერების აღმოფხვრაში. დაინერგება იქნება კომერციული ატაშეების ინსტიტუტი, რომლის მთავარი ფუნქცია საქართველოში არსებულ შესაბამის უწყებებთან სისტემური თანამშრომლობის გზით სამიზნე ბაზრებზე ქართული პროდუქციის სავაჭრო პოტენციალის განვითარება და უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების მოზიდვა. ასევე ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით გაგრძელდება ინვესტიციების დაცვისა და წახალისების შესახებ შეთანხმებების გაფორმება. 2.9 სივრცითი მოწყობა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. სივრცითი მოწყობის რეფორმის ფარგლებში მომზადდება ქვეყნის, ავტონომიების და მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის კონცეფციები, სქემები და გეგმები, ქალაქების, დაბებისა და სოფლების მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმები. სივრცითი მოწყობის რეფორმა ხელს შეუწყობს ადამიანის საარსებო გარემოს სწორად დაგეგმვას, ადამიანების, ეკონომიკის დარგების და ბიზნესის ინტერესების ჰარმონიულ ურთიერთშეჯერებას, ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის სწორად ათვისებას; საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებს, აგრეთვე 25 ქვეყნის რეგიონებს, შორის სატრანსპორტო ქსელის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად დაგეგმვას; უზრუნველყოფს ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაძლიერებას და ახალი ბიზნეს ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, განაპირა და მაღალმთიანი რეგიონების უკეთესად ინტეგრაციას ქვეყნის ეკონომიკაში და ამ გზით მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. საქართველო ეფექტიანად აითვისებს ქვეყნის განვითარების პოტენციალს და მსოფლიო რუკაზე გაძლიერდება საქართველოს, როგორც საინვესტიციოდ მიმზიდველი, დაცული გარემოს და ტრანზიტული ჰაბის მნიშვნელობა. 2.10 ინფრასტრუქტურული განვითარება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზები. ეს პროექტი გააძლიერებს საქართველოს მნიშვნელობას რეგიონში და გაზრდის მისი, როგორც ტრანზიტული ჰაბის, დატვირთვას. დასრულდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტობანის ძირითადი ნაწილის მშენებლობა. შედეგად, საქართველოს საავტომობილო გზების ქსელი გახდება მიმზიდველი სატრანზიტო გადაზიდვებისათვის, ხელი შეეწყობა ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას, განაპირა და მაღალმთიან რეგიონებში სოფლის მეურნეობის აღორძინებასა და რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებას. ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის მიღწევა ეტაპობრივად განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის 24-საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 400 ათასი ადამიანი. აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება–კანალიზაციისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაციის პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში, მათ შორის საზღვრისპირა სოფლებში. ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები. ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში რეგიონებში დამატებით აშენდება მაღალსიჩქარიანი ოპტიკური ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც ქვეყნის მოსახლეობის 85%-ზე მეტს ექნება მაგისტრალურ ოპტიკურ-ბოჭკოვან ინტერნეტინფრასტრუქტურასთან წვდომა. 26 2.11 დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკა 2.11.1 ენერგეტიკა საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით. ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:  ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნება კიდევ უფრო გამჭვირვალე და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო;  გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური ათვისების გზით იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირების მიმართულებით;  განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად. გაზმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, უკვე დაწყებულია 210-280 მლნ კუბური მეტრის მოცულობის გაზსაცავის პროექტის განხორციელება;  დამატებითი რესურსები გამოიყოფა რეგიონებში მოსახლეობის გაზიფიცირების უზრუნველსაყოფად, რის შედეგადაც 2020 წლის ბოლოსთვის გაზმომარაგებაზე წვდომა ექნება 1,3 მლნ აბონენტს;  გააქტიურდება მუშაობა საქართველოს სატრანზიტო როლის გასაძლიერებლად, რათა ქვეყანა უმოკლეს ვადებში გახდეს ენერგეტიკული სატრანზიტო და სავაჭრო ჰაბი. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტის შესაძლებლობების გაზრდის მიმართულებით;  დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდება ენერგეტიკის სფეროს კანონმდებლობა; „ასოცირების ხელშეკრულების“ ხელმოწერით და ამავე დროს „ენერგეტიკული გაერთიანების“ წევრობით საქართველო კავკასიის რეგიონში ქმნის „ენერგეტიკული გაერთიანების“/ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობის გადმოტანის პრეცედენტს;  ენერგეტიკის სექტორში განხორციელებული რეფორმების შედეგად მოხდება ენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონის დამტკიცება, შეიქმნება ელექტროენერგეტიკული და ბუნებრივი გაზის კონკურენტული ბაზარი, რეფორმების განხორციელების შედეგად კონკურენციის ხელშეწყობით მოხდება მომხმარებლისათვის უწყვეტი, მაღალი ხარისხის და სამართლიანი ფასის ენერგიის მიწოდება. ასევე მოხდება რეგულირებული და დერეგულირებული საქმიანობის გამიჯვნა.  სახელმწიფო ხელს შეუწყობს სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესს და ინოვაციების დანერგვას;  გაგრძელდება მუშაობა განახლებადი ენერგიის ათვისების კუთხით, ასევე, განხორციელდება ენერგოეფექტიანი ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით. ამ დროისთვის შემუშავებულია ენერგოეფექტურობის პირველი ეროვნული სამოქმედო გეგმა, მიმდინარეობს მუშაობა განახლებადი ენერგიის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაზე და მზადდება პირველადი საკანონმდებლო დოკუმენტაცია როგორც განახლებადი ენერგიის, ასევე, ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. 27 2.11.2 მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა მშენებლობის სფეროს მომწესრიგებელი მარეგულირებელი გარემოს სრულყოფაზე. საქართველოს პარლამენტმა 2 მოსმენით მიიღო საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი; „შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ“ კანონპროექტი უახლოეს მომავალში წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. ამ კანონპროექტის მიღება წაახალისებს ენერგორესურსების რაციონალურ გამოყენებას და შენობების ენერგოეფექტიანობის გაზრდას. მიმდინარეობს მუშაობა კანონქვემდებარე რეგულაციებზეც, რომლებიც მოაწესრიგებს მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების, მშენებლობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, არქიტექტორთა და ინჟინერ-მშენებელთა სერტიფიცირებისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ასევე მუშავდება ტექნიკური რეგლამენტები სამშენებლო მასალის ხარისხის მიმართ ძირითადი მოთხოვნების დადგენისა და ბაზარზე განთავსების კუთხით. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სამშენებლო კუთხით სტაბილური საინვესტიციო გარემოს შექმნას და საშუალებას მისცემს სამშენებლო სექტორში დასაქმებულ პირებს, იმოქმედონ წინასწარ პროგნოზირებადი მკაფიო წესებით. 2.11.3 მწვანე ეკონომიკა თანამედროვე პირობებში ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად საჭიროა ახალი ტიპის - მწვანე ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკური მოდელის დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის მოდერნიზაციას ახალი, მწვანე ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. ქვეყნის მდგრადი განვითარება მხოლოდ კომპლექსური მიდგომით არის შესაძლებელი. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საქართველოს მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას მწვანე ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით, ვინაიდან მწვანე ზრდის წახალისება გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს უწყობს ბიზნესის მხრიდან დანახარჯების შემცირებას, ასევე ბიზნესის ახალი მიმართულებების განვითარებას. მწვანე ეკონომიკის დანერგვის პროცესში საქართველოს მთავრობა კონკრეტული ინიციატივებით წაახალისებს მწვანე ინვესტიციებს, ეკოლოგიურად სუფთა საკვების წარმოებას, მწვანე პროდუქციის წარმოებას, სუფთა ტრანსპორტს, მდგრადი ეკოტურიზმისა და ეკოსისტემების სერვისების განვითარებას, განახლებადი ენერგიის მოცულობის ზრდას, ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების გატარებას მათ შორის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში, კლიმატგონივრული და რესურსეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვას, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობას, მწვანე ინოვაციური “start up”-ების დაარსების პოპულარიზაციას. საქართველოს მთავრობა მუშაობს მწვანე ზრდის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებაზე, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით მომზადებულ მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტსა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მწვანე ზრდის დეკლარაციის პრინციპებს. ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა კერძო სექტორთან რესურეფექტური ტექნოლოგიებისა და სუფთა წარმოების პოპულარიზაციისათვის ტექნიკური ტრენინგებითა და ექსპერტული დახმარებით. ენერგოეფექტიანობის კუთხით დამუშავების პროცესშია ენერგოეფექტიანობისა და საყოფაცხოვრებო 28 მოწყობილობების მარკირების მარეგულირებელი სისტემა. აღნიშნული მიზნების განხორციელების პროცესში საქართველოს ექნება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა. 2.11.4 გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის შენარჩუნება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პარალელურად, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს და საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია კლიმატის ცვლილების მიმდინარე პროცესში. კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა ერთდროულად პასუხობს სამ ურთიერთგადამკვეთ გამოწვევას, კერძოდ ესენია: სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და კლიმატის ცვლილების შერბილების ხელშეწყობა. მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკას, რომლის მიზანიც იქნება მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა, ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება, მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება. ვინაიდან გარემოს დაცვის სფეროს მართვა თითქმის ყველა სამთავრობო უწყების, არასამთავრობო და ბიზნესსექტორის, სამეცნიერო წრეებისა და ზოგადად მთელი საზოგადოების აქტიური ჩართულობით უნდა ხორციელდებოდეს, გარემოს დაცვის სფეროს კომპლექსური და მრავალსექტორული ხასიათის გამო, ჩვენ ვგეგმავთ ქვეყანაში ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას. ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტი გახდება სექტორებს შორის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხების განხილვის პლატფორმა, ისარგებლებს მაღალი ნდობით როგორც სამთავრობო უწყებების, ისე ბიზნესსექტორისა და საზოგადოების მხრიდან და ის იქნება ერთგვარი გარანტ გარემოს დაცვის საკითხებზე მთავრობის, საზოგადოებისა და ყველა დაინტერესებული მხარის აქტიური თანამშრომლობისთვის. 2017 წლიდან ძალაში შევიდა ავტომობილების იმპორტის აქციზის გადასახადით დაბეგვრის ახალი სისტემა. განაკვეთები შემოღებულ იქნა არსებული ავტოპარკის განახლების მიზნით და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს გარემოსთვის მავნე ავტომობილებისათვის უფრო მძიმე საგადასახადო ტვირთის დაწესებას. ცვლილების შედეგად, წინა წლებთან შედარებით გაახალგაზრდავდა ავტოპარკი და მნიშვნელოვნად გაიზარდა ჰიბრიდული და ელექტროძრავიანი ავტომობილების იმპორტი. მთავრობა მომავალშიც სხვადასხვა საგადასახადო ინსტრუმენტებით განაგრძობს ჰიბრიდული და ელექტროძრავიანი ავტომობილების სტიმულირებას ქვეყანაში. სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებისა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდის მიზნით განხორციელდება:  სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა;  დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის შემადგენელი კომპონენტების 29 ინტეგრაციის მიზნით, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის შემნახველი, დამახარისხებელი, შემფუთავი, გადამამუშავებელი და სადისტრიბუციო სექტორების განვითარებას, გაგრძელდება აგროდაზღვევის პროექტი, ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას;  გაიზრდება მელიორირებული (წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები. განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები. ხელი შეეწყობა მორწყვის თანამედროვე სისტემების დანერგვას და წყალმომხმარებელთა გაერთიანებების ჩამოყალიბებას;  სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის რაციონალური მართვის მიზნით, შეიქმნება ფერმერთა რეესტრისა და მიწათსარგებლობის გეოინფორმაციული სისტემა;  განხორციელდება დეგრადირებული ნიადაგების კვლევა და მათი ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების ღონისძიებები;  შეიქმნება ქარსაფარი ზოლების მართვისა და გაშენების საკანონმდებლო ბაზა და დაიწყება ქარსაფარი ზოლების გაშენება;  ჩამოყალიბდება თანამედროვე ექსტენციის მოქნილი სისტემა, გაგრძელდება და გაფართოვდება გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები. გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი, მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი სრულყოფა. სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას. ეს მათ შორის უზრუნველყოფს შიდა ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებასა და აგროსასურსათო პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო პარტნიორის, იმიჯის დამკვიდრებაში. დაინერგება გამჭვირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემა. საპროექტო იდეის შემუშავების საწყის ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი საქმიანობის მიზანშეწონილობა, რაც ინვესტორს დაიცავს ფუჭი ფინანსური დანახარჯებისგან. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება. გარემოს დაზიანების პრევენციისა და აღმოფხვრის (კომპენსაციის) მიზნით ჩამოყალიბდება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა. დაინერგება ახალი მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვა-შენარჩუნებისა და ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით. სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის ხელშეწყობას. ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით, დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნება-გაუმჯობესებას. დაიხვეწება ტყეზე კონტროლის მექანიზმები. გარემოს დაცვითი პოლიტიკის გათვალისწინებით საგადასახდო შეღავათები დაწესდება ხეტყის იმპორტზე. კერძოდ, ხეტყის იმპორტი გათავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან. 30 კლიმატის ცვლილებით განპირობებული ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა. გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა, ასევე, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევისა და წყლის გამოყენების აღრიცხვის სისტემები. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის დადგინდება გაფრქვევის ევროპული ნორმები, გაუმჯობესდება თხევადი საწვავის ხარისხობრივი ნორმები, მსხვილ სამრეწველო ობიექტებს დაუდგინდებათ გაფრქვევის თანამედროვე ევროპული ნორმები. გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც ეფუძნება წყლის რესურსების მდგრადი მართვისა და სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს. გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების ხარისხი, შეიქმნება რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობისა და გარემოს დაცვას რადიაციის შესაძლო მავნე ზეგავლენისგან. 2.11.5 ტურიზმი ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად მზარდია ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის, შემდგომი განვითარებისათვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:  მოწესრიგდება და განვითარდება მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა და საგზაო ინფრასტრუქტურა , რაც ხელს შეუწყობს ტურისტულად მიმზიდველი ადგილის მისაწვდომობის გაუმჯობესებას;  გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ (მათ შორის მაღალმხარჯველ ევროპულ) ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას ქვეყანაში;  გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები შიდა ბაზარზე, რაც ხელს შეუწყობს შიდა ტურიზმის განვითარებას;  გაფართოვდება დაცული ტერიტორიები და ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმს;  საქმიანი ტურიზმის განვითარების მიზნით, საკონვენციო ბიუროს საშუალებით მოხდება მეტი მაღალმხარჯველი ტურისტის მოზიდვა საქართველოში, ასევე ამ მიმართულებით ინვესტიციების წახალისება და ხელშეწყობა. ხელი შეეწყობა მულტიფუნქციური, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების საკონგრესო და საგამოფენო ცენტრის შექმნას;  განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე: მოხდება 31 სფეროში მომუშავე პერსონალის გადამზადება მომსახურების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებამდე გაზრდის მიზნით; ხელი შეეწყობა ტურიზმის დარგში უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და დაწესებულებების განვითარებას; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება სხვადასხვა აქტივობები (სახანძრო უსაფრთხოების გამკაცრება, საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის მოწესრიგება და სხვ.);  ტურიზმის პოლიტიკაში ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;  ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარება მოხდება გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;  ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. 2.12 რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქვეყნის რეგიონების განვითარება, მათ შორის უთანასწორობის აღმოფხვრა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, რეგიონების როლის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. საქართველოს მთავრობას აქვს რეგიონული განვითარების სტრატეგიული ხედვა, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გათანაბრების პოლიტიკის მიდგომებს. ეს გულისხმობს ინტეგრირებულ, დარგთაშორის და ტერიტორიაზე მორგებულ დაგეგმვას და შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელებას. თვითმმართველობის სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის მიზნით შემუშავდება დეცენტრალიზაციის ახალი, 2018-2025 წლების სტრატეგიის დოკუმენტი. რეფორმის მთავარი მიზანია სუბსიდიარობის პრინციპებზე დაყრდნობით თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა გაზრდა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, თვითმმართველობის როლის გაზრდა ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში და თვითმმართველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური რესურსებით. უზრუნველყოფილი იქნება რეგიონული განვითარების დაგეგმვის პროცესში ახალი მიდგომების გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონში დარგთაშორისი კომპლექსური კავშირების 32 განვითარებასა და ადგილობრივ პირობებთან მაქსიმალურად მორგებული ეკონომიკური მოდელის შემუშავებას. 2.13 ბუნებრივი რესურსების მართვა ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის გაუმჯობესება შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას, მიიღოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელი. მთავრობის მიზანია ყველა რესურსი მაქსიმალური ეფექტიანობით იყოს გამოყენებული და იმავდროულად მოხდეს გარემოს დაცვით პრინციპებზე დაყრდნობით რესურსების მდგრადი მართვა. რესურსებით სარგებლობის სრულყოფილი სამართლებრივი ჩარჩოს ფორმირების მიმართულებით, აღსანიშნავია რამდენიმე ფართომასშტაბიანი რეფორმა:  წიაღის სექტორის პოლიტიკის შემუშავება - დაგეგმილია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტების შემუშავება, რომელთა საფუძველზეც რეფორმის მეორე ფაზაში, 2019 წელს შემუშავდება შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩო, ხოლო რეფორმის დასკვნით ეტაპზე შემუშავდება რეკომენდაციები სექტორში ადამიანური რესურსების გაძლიერებასთან დაკავშირებით;  სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა/გაციფრებული ანგარიშების გახსნა;  საბადოების დამუშავების თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვა;  მარაგების კომისიის რეფორმა;  სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;  სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლის სტიმულირება. 3. მცირე მთავრობა ქვეყნის მმართველობის ჩვენი ხედვა ეფუძნება მცირე და ამასთან ერთად ეფექტიანი, ოპერატიული და მოქნილი მთავრობის კონცეფციას. მცირე და მოქნილი მთავრობის კონცეფციის განსახორციელებლად გაგრძელდება სამთავრობო უწყებების შემდგომი გაერთიანება/ოპტიმიზაცია და მათ შორის ფუნქციების გადანაწილება დაგეგმილი რეფორმების სწრაფად და ეფექტიანად განსახორციელებლად. მთავრობა ამზადებს უწყებების შემდგომ ოპიტიმიზაციასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ წინადადებებს. დეცენტრალიზაციის პროცესის პარალელურად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტრუქტურათა ოპტიმიზაცია მუნიციპალიტეტების დონეზე და მთავრობა უზრუნველყოფს შესაბამისი წინადადებების მომზადებას. უწყებების ოპტიმიზაციასთან ერთად მაქსიმალურად შეიზღუდება ბიუროკრატიაზე გაწეული ხარჯებიც. ფისკალურ მაჩვენებლებში მმართველობითი ხარჯები რეალურ გამოხატულებაში კლებად ტრენდს შეინარჩუნებს, მათ შორის, შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯი მთლიან შიდა პროდუქტთან 33 მიმართებით 3,9%-ის ფარგლებში იქნება. დაინერგება თანამედროვე მიდგომები საჯარო უწყებების შიდა ადმინისტრირების მიმართულებით. მნიშვნელოვნად შეიზღუდება სახელმწიფო ავტოპარკი პერსონალური ავტომანქანების საგრძნობი შემცირების ხარჯზე. ხელისუფლება განახორციელებს ქმედით და სამართლიან პოლიტიკას, რათა უზრუნველყოს საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სისტემის შემდგომი გაძლიერება და გამოწვევებზე ორიენტირებული მოქნილი და ეფექტიანი საჯარო მმართველობის ჩამოყალიბება. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა. გაძლიერდება ადგილობრივი თვითმმართველობა. მცირე, მოქნილი და ეფექტიანი მუნიციპალური მმართველობის ჩამოყალიბებასთან ერთად, გაიზრდება მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა ფისკალური დეცენტრალიზაციის გზით. მუნიციპალიტეტების გაზრდილი უფლებამოსილებისა და პასუხისმგებლობის შესაბამისი ფინანსური რესურსით უზრუნველსაყოფად ეტაპობრივად გაიზრდება ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლების ხვედრითი წილი ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებში. შემუშავდება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის უზრუნველყოფის მექანიზმები. ქვეყნის განვითარებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ელექტრონული მმართველობის განვითარება. მთავრობის მიზანია, ერთი მხრივ, საჯარო უწყებებში შიდა პროცესების გაციფრულება მეტი ეფექტიანობისთვის, ხოლო მეორე მხრივ, მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის გამარტივებული, მომხმარებელზე ორიენტირებული და ხარისხიანი ელექტრონული სახელმწიფო სერვისების შეთავაზება. ელექტრონული მმართველობისა და ციფრული ეკონომიკის უფრო ეფექტიანად განვითარების მიზნით მთავრობა შეიმუშავებს განახლებულ ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკას, რომელიც მთელი ქვეყანის საჯარო უწყებების მასშტაბით ცენტრალიზებულად იქნება კოორდინირებული. ამისათვის, თანამედროვე ტენდენციებისა და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით იგეგმება ერთიანი, ცენტრალიზებული საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას სახელმწიფო სერვისების შექმნისა და მიწოდების ერთიან პოლიტიკაზე, რაც ფიზიკურ მომსახურებასთან ერთად უზრუნველყოფს ონლაინმომსახურების დახვეწას, ახალი დამატებითი სახელმწიფო სერვისების გაციფრულებას და საფასურის ოპტიმიზაციას. ასევე გაგრძელდება მუშაობა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის დამატებითი ინსტრუმენტების დანერგვაზე, რაც მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მომსახურების მიღების დროს და საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს დისტანციურად და უსაფრთხოდ მიიღონ სახელმწიფო სერვისები. სახელმწიფო ინსტიტუტებში დაინერგება გამჭირვალობის მაღალი სტანდარტები და შეიქმნება საზოგადოებრივი კონტროლოს ქმედითი მექანიზმები. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაინერგება ისეთი ევროპული მიდგომები, როგორიცაა კორუფციის პრევენციის მექანიზმების იმპლემენტაცია და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება კორუფციულ დანაშაულებებთან მიმართებით. უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადადგმული ნაბიჯების ქმედითი კოორდინაცია და ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. 34 2018 წლის ივლისში მთავრობა დაამტკიცებს ღია მმართველობა საქართველოს მეოთხე ეროვნულ სამოქმედო გეგმას, რომლის განხორციელების შედეგად საქართველო კიდევ უფრო განიმტკიცებს თავის რეპუტაციას როგორც ელექტრონული და ღია მმართველობის სფეროში რეგიონისა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა. 4. განათლება, მეცნიერება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა 4.1 განათლება, მეცნიერება და ახალგაზრდობა საქართველოს მთავრობა თავისი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტის - განათლების მიმართულებით განახორციელებს რეფორმის ახალ, კომპლექსურ და მრავალმხრივ ეტაპს. დაგეგმილია ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, რომელიც მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად, ბავშვების, სტუდენტის, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად, უზრუნველყოფს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, განათლებისა და მეცნიერების კავშირის გაძლიერებას. ადამიანური კაპიტალის განვითარება განიხილება როგორც ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური და საზოგადოებრივი წინსვლის უმთავრესი წინაპირობა. აღნიშნული რეფორმის კომპლექსურობისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით, მისი წარმატებით განხორციელება საჭიროებს განათლებაზე მიმართული რესურსების ზრდას. არსებული ხედვის თანახმად, მთავრობა გეგმავს ეტაპობრივად ამ მიმართულებაზე გაწეული ხარჯების ზრდას და კერძო სექტორთან ერთად განათლების დაფინანსებას მშპ-თან მიმართებაში ორნიშნა მაჩვენებლის ფარგლებში. განათლების სისტემაში საგანმანათლებლო პროცესის ფოკუსი და, განათლების საფეხურის შესაბამისად, მის ცენტრში იქნება განათლების მიმღები პირი (ბავშვი, მოზარდი, ახალგაზრდა და განათლების მიღების ზრდასრული მსურველი) უზრუნველყოფილი იქნება მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის (LLL) პრინციპის დაცვა. თავის მხრივ, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეთავაზებული იქნება უსაფრთხო, ძალადობისაგან თავისუფალი და კეთილგანწყობილი სასწავლო გარემო. უზრუნველყოფილი იქნება საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება განათლების ყველა საფეხურისათვის. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში საგანმანათლებლო დაწესებულებების სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში დაიწყება სკოლებში ენერგოეფექტიანობის გაზრდაზე მიმართული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განათლების რეფორმა განხორციელდება განათლების სისტემის ყველა საფეხურზე: ადრეული და სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და მეცნიერება. სპორტისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს 35 თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქვეყნის პოპულარიზაციასა და მის პოზიციონირებას საერთაშორისო ასპარეზზე, ე.წ. საიმიჯო ხასიათის პროექტების შინაარსის გაფართოებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ, ხალხებს შორის დაახლოვებასა და კულტურათაშორის დიალოგს. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს განათლებაში და უფრო უკეთ იყოს პოზიციონირებული განათლება კულტურასა და სპორტში, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სისტემის ლიდერობას რეგიონში და მის რეგიონალურ საგანმანათლებლო და კულტურულ ცენტრად ჩამოყალიბებას. 4.1.1 ადრეული და სკოლამდელი განათლება განათლების სკოლამდელი სისტემის ფუნდამენტური სააღმზრდელო რეფორმა დაწესებულებები სკოლამდელი განათლების რეფორმირდება დონეზე სკოლამდელი იწყება. განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნება სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების, განვითარებისა და მართვის მოდელი და მექანიზმები. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის მხარდაჭერილი იქნება სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების ბაზაზე. 4.1.2 ზოგადი განათლება ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი და ინკლუზიური, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნის, უნარების, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების ფორმირებასა და მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რათა თითოეული კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი იყოს შრომის ბაზარზე და ქვეყნის გრძელვადიანი 36 ეკონომიკური და საზოგადოებრივი წინსვლის ინტერესებს პასუხობდეს. ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად დაინერგება სკოლების და განათლების ხარისხის შეფასების ახალი სტანდარტები და მექანიზმები. გაგრძელდება მუშაობა დაფინანსების ეფექტიანი მოდელის განვითარებადანერგვაზე. ზოგადი განათლების სისტემის დემოკრატიული ორიენტირი იქნება მოსწავლეების მომავალი ცხოვრებისა და საზოგადოების მშენებლობისთვის მომზადება. ამ მიზნით სასწავლო პროცესში დაინერგება ისეთი მეთოდოლოგიები და სტრატეგიები, რომელიც უზრუნველყოფს სააზროვნო, შემოქმედებითი, ტექნოლოგიური და შრომითი უნარების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ განათლებაში. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ დაეხმარება ანალიტიკური, შემოქმედებითი და ინოვაციური აზროვნების განვითარებაში, გუნდური მუშაობის, ლიდერობის, სამეწარმეო, სახელოვნებო, სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში. სახელმწიფო უზრუნველყოფს თითოეული პიროვნების თავისუფალი განვითარების, ნიჭისა და პიროვნული შესაძლებლობების სრული რეალიზაციისა და განვითარებისთვის თანასწორი პირობების შექმნას, განურჩევლად მისი ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიური მრწამსისა თუ საცხოვრებელი ადგილისა. ეროვნული უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის მაღალ დონეზე სწავლების და ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება მიზნობრივი პროგრამები. განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, გაგრძელდება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, პროგრამების, შესაბამისი სახელმძღვანელოების და სხვა საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა და დანერგვა. შეიცვლება საშუალო საფეხურის მოწყობა და დაინერგება დიფერენცირებულ მიდგომებზე დაფუძნებული სასწავლო მოდელი ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, სახელოვნებო და პროფესიული განათლების გაძლიერების მიმართულებებით. სისტემის განვითარების საერთაშორისო პრაქტიკის, მათ შორის ფინური განათლების მიზნით გაგრძელდება ელემენტების საუკეთესო ეროვნულ მოდელში ინტეგრაცია. კომპლექსური შეფასების საფუძველზე განვითარდება როგორც დამამთავრებელი, ისე ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. საგამოცდო პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე და მათ ღირსეულ ანაზღაურებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების მხარდაჭერას. უზრუნველყოფილი იქნება პედაგოგთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება და პროფესიული ცოდნის ამაღლება, სწავლების თანამედროვე მეთოდებსა და ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართულებით გაძლიერება. დაიგეგმება ახალი სახელფასო პოლიტიკა პედაგოგების პროფესიული მიღწევების შესაბამისად. სწავლასწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება სკოლის დირექტორების, როგორც საგანმანათლებლო ლიდერების პროფესიული განვითარების პროგრამები. 37 ხელშეწყობილი იქნება მშობელთა განათლების და სკოლასთან მათი თანამშრომლობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე ორიენტირებული პროგრამები. სკოლებში უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო, ინკლუზიური და მულტიკულტურული გარემოს შექმნა. განვითარდება ბულინგისა და ძალადობის პრევენციასა ორიენტირებული სერვისები და პროგრამები. მოსწავლეთა ფიზიკური და ფსიქო-ემოციური უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მანდატურისა და ფსიქოლოგიური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, და მედია წიგნიერებისა ციფრული მოქალაქეობის პროგრამების დანერგვას. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ინკლუზიური განათლების ხარისხისა და მასშტაბების გაძლიერებას და სპეციალური მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას. ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის სწრაფი განვითარებისთვის, ტრადიციული სწავლების პარალელურად, ძალიან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების და ინოვაციური სასწავლო სტრატეგიების დანერგვა. სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება, სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება ტექნოლოგიების გამოყენებისა და დისტანციური სწავლების როლი. შეიქმნება მრავალფეროვანი ციფრული რესურსები და დამხმარე სასწავლო მასალები. იგეგმება საერთაშორისოდ აღიარებული ელექტრონული სისტემების და ლაბორატორიების დანერგვა, რაც მოსწავლეებში სივრცითი, ლოგიკური და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას შეუწყობს ხელს. მოსწავლეების ხარისხიანი სახელმძღვანელოებით და საგანმანათლებლო რესურსებით უზრუნველყოფის მიზნით გაგრძელდება მათი განვითარება-დახვეწის პროცესი, ტექნიკური პარამეტრები შესაბამისობაში როგორც შინაარსი, ასევე წონა და იქნება მოსწავლეების ასაკობრივ განვითარებასა და შესაძლებლობებთან. მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლო საგანმანათლებლო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და ახალი სკოლების მშენებლობაში. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება ათასწლეულის სრული რეაბილიტაცია და გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, ასევე ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის რიგ სკოლებში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მიმართული სამუშაოები. რაც ათასობით მოსწავლეს უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს, სოფლის მცირეკონტინგენტიანი და მაღალმთიანი სკოლების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო უზრუნველყოფს სპეციალური პროგრამების ამოქმედებას, შეიქმნება მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ სკოლების სოფლის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრებად ჩამოყალიბებას, რომელიც საბავშვო ბაღს, სკოლას, პროფესიულ კოლეჯს, ბიბლიოთეკას, სპორტულ და შემოქმედებით კლუბებს გააერთიანებს. ევროკავშირთან თანამშრომლობით, „საქართველოში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის“ პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების (საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელარუსი) საუკეთესო მოსწავლეები საქართველოში მიიღებენ ევროპულ განათლებას. 38 4.1.3 პროფესიული განათლება პროფესიული განათლების სისტემაში გაგრძელდება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული, სწავლების მიდგომის დანერგვა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, დამსაქმებლები სრულფასოვნად ჩაერთვებიან პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, ასევე სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების პროცესებში. დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით, პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლებაც. სამეწარმეო ცნობიერების ამაღლება და მეწარმეობის სპეციალისტის სწავლება ხელს შეუწყობს იმგვარი მომზადებას,რომელიც საგანმანათლებლო სისტემაში მიღებული ცოდნითა და მეწარმეობის ხელშემწყობი მექანიზმების გამოყენებით, თავად გახდება დამსაქმებელი. გაძლიერდება ინოვაციური სწავლების მიდგომების დანერგვა და დარგების შესაბამისად გაუმჯობესდება პროფესიული განათლების სტუდენტთა ხელმისაწვდომობა ახალ ტექნოლოგიებზე. ინოვაციური ლაბორატორიებისა და ე.წ „ექსელენს ცენტრების“ განვითარებით რეგიონებში შესაძლებელი იქნება კერძო კომპანიებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ურთიერთთანამშრომლობა, მათ შორის, მომავლის პროფესიების დანერგვის მიზნით. პროფესიული განათლების ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად, მეტი ყურადღება დაეთმობა ახალი სერვისების განვითარებას როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებების დაკმაყოფილებისათვის. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადება-გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის საფუძველზე, დაიწყება ზოგადი განათლების პროფესიულ განათლებაში ინტეგრირების პროცესი. ამასთან, ჩამოყალიბდება უმაღლესი პროფესიული განათლების დონე, რითაც ხელი შეეწყობა პროფესიული და უმაღლესი განათლების საფეხურებს შორის კავშირების განვითარებას. დაინერგება წინმსწრები და არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმები, პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, ასევე ამოქმედდება პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა, წახალისებული იქნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენება სწავლების პროცესში. ამავდროულად განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში მრავალფეროვანი გახდება პროფესიული განათლების მიმწოდებელთა ქსელი. გაუმჯობესდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და გეოგრაფიული დაფარვა, რათა უპასუხოს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა მზარდ მოთხოვნას. აუცილებელია პროფესიული განათლების იმიჯის, მიმზიდველობის პოპულარიზაცია. რაც განხორციელდება სოციალური გაუმჯობესება და ამ სფეროს პარტნიორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ასევე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებითა და პროფესიული განათლების რეალური პერსპექტივების ჩვენებით. 39 4.1.4 უმაღლესი განათლება დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის ეფექტიანი მოდელები. ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმა. უმაღლესი განათლების ხარისხის შეფასების მექანიზმები შესაბამისობაში მოვა შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებთან. განხორციელდება განვითარებაზე ორიენტირებული შეფასებები და ხელი შეეწყობა დაწესებულებების ინსტიტუციურ გაძლიერებას. ამოქმედდება ევროპის საბჭოს სტანდარტებსა და რეკომენდაციებთან (ESG) თავსებადი ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები, რაც შედეგად მოგვცემს განვითარებაზე ორიენტირებულ ინსტიტუციებს და მკვეთრად გაუმჯობესებული ხარისხის პროგრამებს, რომლებიც შრომის ბაზრის მოთხოვნებს დაუახლოვდება. საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით, მხარდაჭერილი იქნება საერთაშორისო პარტნიორობები, მათ შორის საერთაშორისო აკრედიტაციების მოპოვება და აღიარების მექანიზმების განვითარება. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას. შემუშავდება და დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული. დაინერგება უნივერსიტეტების საბაზო დაფინანსების მოდელი, რომლის ფარგლებშიც ხელი შეეწყობა უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მჭიდრო კავშირს. დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით. სკოლებში ახალი და კვალიფიციური კადრების მოზიდვის მიზნით უმაღლესდამთავრებულ პირთათვის გაგრძელდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდება. მხარდაჭერილი იქნება სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიეროკვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი ქართველი მეცნიერების უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციის მიზნით. სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების კომპონენტის გაძლიერებას. საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირებისთვის, განხორციელდება მიზნობრივი ღონისძიებები უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოსაზიდად. 4.1.5 მეცნიერება განხორციელდება მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს ძლიერ, რეგიონალურ სამეცნიერო ცენტრად გადაქცევისთვის. 40 ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიკაცია და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა. განხორციელდება ახალგაზრდების სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობის მხარდამჭერი ღონისძიებები, დაფინანსდება პოსტდოქტორანტურის პროგრამები, ხელი შეეწყობა საერთაშორისო სამეცნიერო გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას. ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით. გაძლიერდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამეცნიერო ფონდებთან საზღვარგარეთ, დამატებითი დაფინანსების და ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ევროპული კვლევებისა და ტექნოლოგიების თანამშრომლობის ორგანიზაციაში (COST), ევროპის აკადემიაში (Academia Europea). გაძლიერდება მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერებას. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს ევროკომისიის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამის ,,Horizon-2020“-ის ფარგლებში თანამშრომლობას, რაც გამორჩეული კვლევითი და ინოვაციური იდეების განსახორციელებლად, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და დაფინანსების ახალ პერსპექტივებს სთავაზობს ქართველ მეცნიერებს, კვლევაზე ორიენტირებულ ინდუსტრიებს, ინოვაციურ მცირე ზომის საწარმოებს, ბიზნესმენებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს. სახელმწიფო მხარს დაუჭერს ევროკომისიის მომდევნო ჩარჩო პროგრამის „Horizon Europe“-ის ფარგლებში ჩართულობას და აქტიურ მონაწილეობას. 4.1.6 ახალგაზრდობის პოლიტიკა და ინოვაციები მთავრობის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ახალგაზრდული საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციას, ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების განხორციელებას. 41 ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებისა და რესურსებთან წვდომის გაუმჯობესების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება საინფორმაციო მხარდაჭერა. გაგრძელდება სახელმწიფოს მხრიდან ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობისა და სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერის მიმართულებით. გაძლიერდება არაფორმალური განათლების, პროფესიული ორიენტაციის, დასაქმებისა და მობილობის ხელშემწყობი პროგრამები და პროექტები. ეკონომიკის განვითარებაში დამწყები მეწარმეების მიერ ინოვაციური მიდგომებისა და უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვის მოტივირება და ჯანსაღი ამბიციების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა გრძელვადიანი ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის საფუძვლის შექმნის წინაპირობაა. ამ მიმართულებით სახელმწიფო პროგრამები მიზნად ისახავს ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარებას და ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნას. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები ითვალისწინებს ფინანსებსა და ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას:  მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ფინანსებთან წვდომის კომპონენტი გულისხმობს თანადაფინანსების გრანტებს ახალგაზრდა სტარტაპებისთვის;  კერძო სექტორის ჩართულობით გრძელდება ბიზნესინკუბატორების/აქსელერატორების პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს იდეიდან ბაზრამდე გასვლის პროცესში სახელმწიფო და კერძო სექტორის მხარდაჭერას სხვადასხვა ტრენინგებით, მენტორშიფით და ინვესტირებით;  დაგეგმილია საერთაშორისო ბრენდების შემოყვანა საქართველოში სილიკონის ველიდან, შვეიცარიიდან, გაერთიანებული სამეფოდან, რათა საქართველო გახდეს რეგიონალური ჰაბი ინოვაციების ეკოსისტემით, მოიზიდოს სტარტაპები და ინვესტორები ახლო ქვეყნებიდან;  გაგრძელდება საკანონმდებლო მუშაობა სტარტაპებისთვის დაფინანსების ალტერნატიული კერძო წყაროების განვითარების მიმართულებით;  საქართველოში უნივერსიტეტების ბაზაზე მოეწყობა პრეაქსელერატორები, რომლებიც უზრუნველყოფს სტუდენტებში იდეების გენერაციას, მათ დახვეწასა და სტარტაპპროდუქტებად გარდაქმნას;  ხელი შეეწყობა მიკრო-, მცირე და საშუალო მეწარმეების ინტერნეტთან და ელექტრონული კომერციის საერთაშორისო პლატფორმებზე წვდომის გაუმჯობესებას;  გაგრძელდება რეგიონებში ტექნოლოგიური პარკების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მაქსიმალურ ჩართულობას ინოვაციების ეკოსისტემაში;  განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამეცნიერო ინოვაციების განვითარებას და ამ მიზნისთვის საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში ტექნოლოგიების მზაობის ანალიზს. 42  საქართველოში შეიქმნება საკანონმდებლო და ფინანსური წახალისების ინსტრუმენტი რათა შეიქმნას ანჯელ და ვენჩურული კერძო საინვესტიციო ფონდები შემდგომი სტადია სტარტაპების დასაფინანსებლად.  საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო გაწევრიანდება საერთაშორისო ენჯელ და ვენჩურულ ინვესტორთა ქსელებში, რათა ქართულ სტარტაპებს გზა გაეხსნას ენჯელ და ვენჩურ ინვესტორებთან ევროპის, აშშ-ს და აზიის მასშტაბით  საქართველოში მოხდება მსხვილი საერთაშორისო ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლობის შემოყვანა.  ქართული სტარტაპების საერთაშორისო აქსელერატორებში/ინკუბატორებში ჩართვის მიზნისთვის შემუშავდება მხარდამჭერი პროგრამები. ახალგაზრდა მეწარმეთა ხელშეწყობის გარდა, სახელმწიფო პროგრამები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, მათ შორის, სამოქალაქო, კულტურული და სპორტული მიმართულებით. გაიზრდება ახალგაზრდულ და მოსწავლეთა ბანაკებზე ხელმისაწვდომობა და გაძლიერდება ამ პროექტის ფარგლებში ინტელექტუალური კომპონენტი. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო, სახელოვნებო და სპორტულ მიმართულებებს. გაგრძელდება ჰობი-განათლებასა და რეკრეაციაზე ფოკუსირებული პროექტების დაფინანსება. მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით გააქტიურდება ზამთრისა და ზაფხულის სამეცნიერო სკოლების საქმიანობა, საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრებში სასწავლო ტურები. ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით გაუმჯობესდება ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრისა და შესაბამისი ახალგაზრდული სერვისების შექმნის პროცესი. გაგრძელდება ახალგაზრდული სამოქმედო გეგმების შემუშავება და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმებისა და მოდელების დანერგვა. გაიზრდება ახალგაზრდული პროექტების მასშტაბები და არასამთავრობო სექტორის აქტიური ჩართულობით მოხდება სამოქალაქო ჩართულობისა და სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა. გაიზრდება მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი ახალგაზრდების ინკლუზიაზე ორიენტირებული არაფორმალური განათლების პროგრამების მხარდაჭერა. გაღრმავდება თანამშრომლობა ევროკავშირთან ახალგაზრდობის მობილობის, უნარების განვითარებისა და პოლიტიკის რეფორმების მიმართულებებით ევროკავშირის “Erasmus +”-ის პროგრამის ფარგლებში, ხოლო ევროკავშირის EU4Youth პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობა ორიენტირებული იქნება ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტის განვითარების, მოხალისეობის პოპულარიზებისა და ახალგაზრდებში დასაქმებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებაზე. 43 4.2 კულტურა და სპორტი სპორტისა და კულტურის მიმართულების ხელშეწყობა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ხელს უწყობს ქვეყნის პოპულარიზაციას, ე.წ. საიმიჯო ხასიათის პროექტების შინაარსის გაფართოებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ახალი სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებების კვალდაკვალ მნიშვნელოვანია კულტურული და სპორტული კალენდრების ერთმანეთთან ჰარმონიზაცია და კოორდინაცია, რაც საერთაშორისო ასპარეზზე თანამიმდევრული და ეფექტიანი პოზიციონირებას საშუალებას მისცემს ქვეყანას და ხელს შეუწყობს კულტურული დიპლომატიის, კულტურული და სპორტული ტურიზმის განვითარებას. 4.2.1 კულტურა კულტურული მიმართულებით სახელმწიფო პროგრამები ძირითადად დაეფუძნება „კულტურის სტრატეგია 2025-ს“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის სექტორში. მიმდინარეობს მუშაობა კულტურის მართვის ეფექტიან მოდელზე, მათ შორის, გაიზრდება ექსპერტთა და პროფესიონალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებისა და კულტურის სხვადასხვა სფეროს სტრატეგიების შემუშავების პროცესში. გაგრძელდება მუშაობა კულტურის დაფინანსების დივერსიფიკაციისთვის. დაიხვეწება კულტურასა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; შემუშავდება კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის კოდექსი; მომზადდება ახალი ნომინაციები კაცობრიობის არამატერიალური მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შესატანად და მოხდება მსოფლიო მემკვიდრეობის წინასწარული ნუსხის განახლება. გაგრძელდება საზღვარგარეთ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა და ძეგლებზე საკონსერვაციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაგრძელდება მუშაობა კულტურული მემკვიდრეობის მართვისა და დაფინანსების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისთვის. გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის, ხელი შეეწყობა ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებასა და შშმ პირთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. ხელი შეეწყობა კულტურის სფეროს პოტენციალის სამეწარმეო და ტურიზმის მიმართულებით ათვისებას, მათ შორის, კულტურული მარშრუტების, ტრადიციული რეწვის დარგებისა და არამატერიალური და მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სხვა პოტენციალის ათვისებას, აგრეთვე შემოქმედებითი რესურსების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის მდგრად გამოყენებას. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვის საჭირო სივრცეების და ელექტრონული პლატფორმების შექმნას; 44 კულტურული დიპლომატიის მეშვეობით ხელი შეეწყობა ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე; ხელი შეეწყობა საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებას, ხელოვანთა საერთაშორისო მობილობას კულტურათაშორის დიალოგს, ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, ინსტიტუციონალურ, ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე. შემუშავდება სახელოვნებო განათლების პოლიტიკა და სტრატეგიული განვითარების გეგმა, დაიწყება მუშაობა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის სრულყოფაზე, სახელოვნებო განათლების ფართო ხელმისაწვდომობის, განათლების ხარისხის და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და სახელოვნებო განათლების დაფინანსების ახალი მოდელის შექმნის მიმართულებით. გაგრძელდება სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული მოდერნიზება და ტექნიკური გადაიარაღება. 4.2.2 სპორტი სახელმწიფო განახორციელებს ქმედით პოლიტიკას, პროფესიულ და მასობრივ სპორტში ჩაბმულ პირთა რაოდენობის გასაზრდელად. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ბავშვებისა და მოზარდების ხელმისაწვდომობა და ჩართვას. მწვრთნელთა უზრუნველყოფილი პროფესიული იქნება გადამზადება; სასპორტო განათლების გაგრძელდება მაღალმთიან დასახლებებში მომუშავე მწვრთნელთა მხარდაჭერა. აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპორტული მოედნები, დარბაზები და სპორტის სასახლეები, ასევე მასობრივი სპორტული ობიექტები (გარე სავარჯიშო ტრენაჟორები, მინიმოედნები, სარბენი და ველობილიკები); შეიქმნება სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ქმედითი მოდელი, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის ეფექტიან თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული. გაიზრდება სასპორტო განათლების ხელმისაწვდომობის დონე და შეიქმნება დარგის პროფესიონალი კადრებით მომარაგების მყარი საფუძვლები. სპორტულ ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა უწყებებთან კოორდინაციით, შემუშავდება სპორტული ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციასთან ერთად, განაპირობებს ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას. ამ მიზნით გაგრძელდება მუშაობა საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობის მიმართულებით და შემუშავდება საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გამართვის სტანდარტები. შეიქმნება სპორტული დავების განხილვების ეფექტიანი სისტემა. დაინერგება სპორტსმენთა უფლებების დაცვის და მათი გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართვის მოდელი. გაგრძელდება სპორტის სფეროში არსებულ საერთაშორისო კონვენციებთან მიერთების, მათი რატიფიკაციისა და დანერგვის პროცესი. 45 5. ადამიანი და მასზე ზრუნვა 5.1 ადამიანის უფლებათა დაცვა, დემოკრატიული მმართველობა და კანონის უზენაესობა ბოლო წლებში განხორციელებული რეფორმების შედეგად შეიქმნა და დაიხვეწა ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუციონალური მექანიზმები. მთავრობის პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის ინტეგრირება სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისა და კანონშემოქმედების პროცესში. სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება სისხლის სამართლის რეფორმა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესაბამისად. ხანგრძლივი მრავალმხრივი კონსულტაციების შედეგად უწყებათაშორის ფორმატში 2018 წლის მაისში დამტკიცდა და პარლამენტს უახლოეს მომავალში წარედგინება სისხლის სამართლის კოდექსში ფართომასშტაბიანი ცვლილებების პროექტი, რომლის მიზანია სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია და სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებთან. სისხლის სამართლის რეფორმის პრიორიტეტებად რჩება დანაშაულის თავიდან აცილებაზე, სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლოს ჩამოყალიბებაზე, სასამართლოს და მოსამართლის როლის გაძლიერებაზე, სასჯელის ლიბერალიზაციაზე, დაზარალებულის უფლებების დაცვასა და მსჯავრდებულის რეაბილიტაციაზე ორიენტირებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელება. სასჯელაღსრულების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:        მომზადდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სასამართლო პროცესში დისტანციურად (ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით) მონაწილეობა; განხორციელდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან ვადამდე გათავისუფლება პენიტენციურ დაწესებულებაში ნამუშევარი დღეების პროპორციულად; მსჯავრდებულთა დასაქმებისა და რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის მიზნით, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს კერძო ბიზნესს პენიტენციურ დაწესებულებებში სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით; პენიტენციური დაწესებულებების მართვის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, გაგრძელდება დიდი ზომის პენიტენციური დაწესებულებების გარდაქმნა შედარებით მცირე ზომის პენიტენციურ დაწესებულებებად. ასევე, დაიწყება ახალი, მცირე ზომის, მაქსიმუმ 500 პატიმარზე გათვლილი დაწესებულებების მშენებლობა; მომზადდება საკანონდებლო ცვლილებები პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამედიცინო მომსახურების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; გაუმჯობესდება ბრალდებულთა უფლებრივი მდგომარეობა; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამები. 46 მთავრობა კვლავაც უზრუნველყოფს საკუთრების უფლების განუხრელ დაცვას, ისევე, როგორც ქონების სანდო და უსაფრთხო სარეგისტრაციო პროცედურებს, მათ შორის, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. კიდევ უფრო დაიხვეწება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ზედამხედველობის სისტემა. გაგრძელდება შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების განვითარება, რომლებიც ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებათა განხორციელებისას უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას უფრო მაღალი სტანდარტით. აღნიშნული ცვლილებები განხორციელდება ისე, რომ დაცული იყოს გონივრული ბალანსი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ქვეყნისა და ადამიანების უსაფრთხოების ინტერესებს შორის. გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის უფლების რეალიზებისათვის და ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად. უზრუნველყოფილი იქნება რწმენის თავისუფლების დაცვა ყველა რელიგიური გაერთიანებისა და თითოეული ადამიანისთვის. მთავრობა ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში შემწყნარებლობის კულტურის შემდგომ განვითარებას. ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და რეალიზების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება. საქართველოს ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა, ექნება შესაძლებლობა სრულფასოვნად ჩაერთოს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, პოლიტიკურ და სამოქალაქო პროცესებში. განსაკუთრებით პრიორიტეტული იქნება სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება, შესაბამისად, გაიზრდება სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების ეფექტიანობა. კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში საზოგადოებრივ მომსახურებაზე ეთნიკური ხელმისაწვდომობა. უმცირესობებისთვის განათლების გაუმჯობესდება სტრატეგიული დოკუმენტის შესაბამისად, გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა განათლების ყველა საფეხურზე. გაუმჯობესდება მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და, შესაბამისად, ეთნიკური უმცირესობების ერთიან საინფორმაციო სივრცეში ჩართვა. განხორციელდება ქმედითი ღონისძიებები საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, განსაკუთრებით პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, გენდერული თანასწორობის დასაცავად. უზრუნველყოფილი იქნება სწრაფი და ქმედითი რეაგირება გენდერული უთანასწორობისა და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის თითოეულ ფაქტზე. გაგრძელდება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და მასთან ბრძოლისათვის საკანონმდებლო რეფორმის განხორციელება. სტამბულის კონვენციის ჩარჩო-სტანდარტებიდან 47 გამომდინარე, გაუმჯობესდება სამართლებრივი დაცვა ქალთა და მიმართ და ოჯახში ფსიქო-სოციალური ძალადობის რეაბილიტაციის მსხვერპლთათვის პროგრამებისა და თავშესაფრის/კრიზისული ცენტრის ხელმისაწვდომობა. გაგრძელდება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ცნობიერებისა და შესაბამისი პირებისათვის კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის ზრუნვა. დაცული იქნება შშმ პირთა უფლებები გონივრული მისადაგების პრინციპის საფუძველზე, მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში შშმ პირთა სრულყოფილი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს შშმ პირთა დასაქმებას, ასევე ინფრასტრუქტურის ადაპტირებას შშმ პირთა საჭიროებების გათვალისწინებით. მთავრობა ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებების, გადაადგილებისა და მოგზაურობის თანაბარ ხელმისაწვდომობას შესაბამისი სტანდარტების შემუშავებისა და დანერგვის გზით. ჩვენი საზოგადოების წევრი შშმ პირების მონაწილეობით უკვე მომზადებულია ახალი კანონპროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“, რომელსაც ისინი მრავალი წელი ელოდნენ და რომლითაც მოხდება გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ სრულფასოვანი იმპლემენტაცია საქართველოს კანონმდებლობაში. ამით შეიქმნება მექანიზმი, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება შშმ პირთა უფლებების რეალიზება ჯანდაცვის, განათლების, სამოქალაქო ინტეგრაციის, დასაქმების, სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მიმართულებებით, აგრეთვე საზოგადოებაში შშმ პირთა სრული ინტეგრაცია და მათთვის ყველა სახის მომსახურების მისაწვდომობა. მთავრობა დაგეგმავს შესაბამის ღონისძიებების საქართველოს პარლამეტის მიერ დამტკიცებული „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის სრულყოფილი იმპლემენტაციის მიზნით, მათ შორის გამოიყოფა დამატებითი რესურსები სოციალური მუშაკების რაოდენობის ზრდასთან ერთად მათი კვალიფიკაციისა ზრდისა და შესაბამისი ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად. გაგრძელდება აქტიური ბრძოლა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ. 5.2 ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციონალური მექანიზმები მომდევნო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციონალური მექანიზმები. ძლიერი, კვალიფიციური და დამოუკიდებელი სასამართლო არის ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი. მთავრობის მოქმედებები მიმართული იქნება სასამართლო სისტემის ნდობის ამაღლებისკენ. ჩვენი პრიორიტეტია თითოეული მოქალაქის და კერძო სექტორის რწმენის ამაღლება ქართული მართლმსაჯულებისადმი. მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მეოთხე ეტაპზე ყურადღება გამახვილდება სასამართლოში დაგროვილი და ჯერაც გადაუწყვეტელი საქმეების რაოდენობის შემცირებაზე, დისციპლინური 48 პასუხისმგებლობის საფუძვლების გადასინჯვაზე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის პროცედურების გაუმჯობესებაზე. ამასთან, პარლამენტს განსახილველად წარედგინება მრავალმხრივი კონსულტაციების შედეგად მომზადებული კანონპროექტი „მედიაციის შესახებ“. ამ საკანონმდებლო და სხვა ინსტიტუციონალური მექანიზმების მეშვეობით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული საშუალების, დამკვიდრებას და განვითარებას. მედიაციის პროცესში სათანადოდ მომზადებული, მიუკერძოებელი მესამე პირი დაეხმარება მოქალაქეებს და ბიზნესის წარმომადგენლებს სამოქალაქო დავების ხანგრძლივი და ძვირადღირებული სასამართლო პროცესის გარეშე, ურთიერთშეთანხმებით, სწრაფად და ეფექტიანად მოგვარებაში. უზრუნველყოფილი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა. პროკურატურა კვლავაც იმუშავებს როგორც საზოგადოების ინტერესებსა და საჭიროებებზე ორიენტირებული სისტემა, რაც ბრალდებულთა და პროცესის მონაწილე სხვა მხარეთა უფლებების მაქსიმალურ დაცვას უზრუნველყოფს. დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში შემუშავდება ახალი მიდგომები, დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს კიდევ უფრო დაუახლოვდება არსებული საგამოძიებო და საპროკურორო პრაქტიკა. გაიზრდება საზოგადოების მონაწილეობა დანაშაულის პრევენციის უზრუნველყოფის პროცესში. რიგითი პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, დაიხვეწება პროკურორთა თანამდებობაზე დანიშვნის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის, გათავისუფლებისა და წახალისების (მათ შორის დაწინაურების) სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები. გაგრძელდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, რომლის შედეგადაც, 2018 წლის ივნისის მდგომარეობით, სახელმწიფოს მიერ კერძო პირთათვის დაბრუნებულ იქნა 45 მლნ ლარის ღირებულების 2012 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში უკანონოდ ჩამორთმეული უძრავ-მოძრავი ქონება. კონსტიტუციის ფარგლებში და საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად, ხელისუფლება გააგრძელებს ყველა სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებას, რათა თითოეულ ადამიანს აღუდგეს წინა ხელისუფლების მიერ დარღვეული უფლებები. ამ მიზნით გაგრძელდება საქართველოს მთავარი პროკურატურის ხელმძღვანელობით მიმდინარე ის საგამოძიებო პროცესი, რომლის შედეგადაც არაერთი 2012 წლამდე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი გადასინჯულ იქნა და შეიცვალა გამამართლებელი განაჩენით. სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო წამების/არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიების ხელშეწყობის მიზნით, მიღებული იქნება „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონი და ამით შეიქმნება ერთიანი, დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის მიუკერძოებელ და ეფექტიან გამოძიებაზე იქნება პასუხისმგებელი. საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის უფრო ეფექტიანი და დახვეწილი სისტემისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდგომი განვითარების პროცესი დაეფუძნება სისტემური განახლების 49 კონცეფციას, რომელიც მოიცავს როგორც სტრუქტურულ გარდაქმნას, ისე საპოლიციო საქმიანობის შინაარსობრივ ცვლილებებს და საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესებას. ამ რეფორმების განხორციელება უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციის მიმართულების გაძლიერებას, დანაშაულთან ბრძოლის, მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლებას. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სტრუქტურული გარდაქმნა შეეხება კრიმინალურ პოლიციას. კერძოდ, ეფექტიანობის ამაღლების მისაღწევად კრიმინალურ პოლიციაში მოხდება ოპერატიული, საგამოძიებო და საუბნო მიმართულებების და ფუნქციების მკაფიოდ გამიჯვნა. საგამოძიებო მიმართულებით განხორციელდება არსებული გამომძიებლების კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი სპეციალიზაციის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით, შსს აკადემიის ბაზაზე მოხდება გამომძიებელთა საბაზისო კურსის დანერგვა და სისტემაში მიღებისთვის აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების სტანდარტების ამაღლება. გარდა ამისა, აკადემიაში დაინერგება გამომძიებელთა პროფესიული გადამზადების კურსი. არსებითად განახლდება კრიმინალური პოლიციის საუბნო მიმართულება, იგი დაეფუძნება საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის კონცეფციას და შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების საპოლიციო სერვისების შესაბამისი მართლწესრიგის ოფიცერთა დანაყოფები, რომელთა უმთავრესი ამოცანა იქნება დანაშაულის პრევენციაზე მუშაობა. რეფორმა შეეხება სასაზღვრო პოლიციას. გაგრძელდება საზღვრის მართვის რისკების ანალიზის ერთიანი სისტემის განვითარება და მისი ინტეგრირება შესაბამის ანალიტიკურ სისტემაში. გაღრმავდება საერთაშორისო პარტნიორებსა და დონორებთან უკვე არსებული წარმატებული თანამშრომლობა სასაზღვრო პოლიციის ტექნიკური გადაიარაღების, აღჭურვისა და ადამიანური რესურსების გაძლიერების მიმართულებით. გააგრძელდება საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის განვითარება, ცენტრის როლისა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით. ქვეყანაში გაგრძელდება საპატრულო პოლიციის რეფორმის ახალი ეტაპი, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს როგორც საპოლიციო საქმიანობის ეფექტიანობას და გამჭვირვალობას, ისე მოახდენს ადმინისტრაციული პროცესების გამარტივებას, საპოლიციო სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასა და დანაყოფის სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას. ამ რეფორმის ფარგლებში განხორციელდება სტანდარტული მოქმედებების პროცედურებისა და სამართალდარღვევების გამოკვეთის თანამედროვე საშუალებების დანერგვა. გაძლიერდება ქვეით პატრულ ინსპექტორთა ინფრასტრუქტურით კორპუსი და დატვირთულ ამ გზით ამაღლდება მიმართულებებზე ტურისტული უსაფრთხოებისა და და გასართობი მართლწესრიგის სტანდარტები. მთავრობა ასევე გააგრძელებს ისეთი საპოლიციო ინსტრუმენტების განვითარებას, როგორიცაა უკონტაქტო და ფარული პატრულირება, რაც აუცილებელია საგზაო უსაფრთხოების სფეროში არსებული გამოწვევების დასაძლევად. გაგრძელდება საპოლიციო სერვისების მარტივად ხელმისაწვდომობის პოლიტიკა და საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრის კონცეფცია დაინერგება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მთავრობა განახორციელებს სისტემურ განახლებას ისეთი ფუძემდებლური პრინციპით, როგორიცაა ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ მიზნით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილია ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი, რომლის მიზანია ისეთი დანაშაულის გამოძიების ხარისხის 50 ამაღლება, როგორიცაა ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა, სხვადასხვა დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილი დანაშაული. აქტიურად გაგრძელდება დეპარტამენტის საქმიანობის გაძლიერება და ადამიანის უფლებების დაცვის კომპონენტის განვითარება, რაც განხორციელდება დეპარტამენტის მიერ შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემების დანერგვით, რისკის შეფასების სისტემის დანერგვით, სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის ზრდით. მთავრობა იმუშავებს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის შემდგომ განვითარებაზე, გადადგამს ნაბიჯებს თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ეროვნული ვიდეოანალიტიკური სისტემის განვითარებისა და მისი საშუალებით დანაშაულის პრევენციისკენ მიმართულ ქმედებებს. ამ მიმართულებით უკვე ხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. დაინერგება დანაშაულის პრევენციაზე მიმართული მიდგომები, მათ შორის ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის მოდელი, რომელიც გულისხმობს ინფორმაციის მიღების თანამედროვე საშუალებების განვითარებას, დანაშაულის და დამნაშავის ანალიზის, პროფილირებისა და რეკომენდაციების ანალიტიკური პროდუქტების შემუშავებას როგორც საოპერაციო, ისე სტრატეგიულ დონეზე. აღნიშნული მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დანაშაულთან ბრძოლის ღონისძიებებს და შედეგებს. ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის ფარგლებში განხორციელდება საპოლიციო რესურსების ოპტიმალური განაწილების შეფასების ისეთი საშუალებების დანერგვა, როგორიცაა „E-Police” და ინციდენტების ინტერაქციული რუკა. გაგრძელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამის განხორციელება, რომელიც ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების გაუმჯობესებას მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე უბედურ შემთხვევებს. მნიშვნელოვნად გაიზრდება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროში. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, გაგრძელდება ახლადდანერგილი ქულათა დაგროვების სისტემის დახვეწა, მართვის მოწმობის ასაღებად საჭირო გამოცდის პრაქტიკული კომპონენტის საქალაქო პირობებში ინტეგრირება და სხვ. გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან. საქართველო აქტიურად ითანამშრომლებს ევროპოლთან 2017 წელს გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე. მოხდება ევროპოლის უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის დანერგვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რომლის მეშვეობითაც უზრუნველყოფილი იქნება ოპერატიული ინფორმაციის გაცვლა. გარდა ამისა, მთავრობა ევროპოლში მიავლენს მოკავშირე ოფიცერს. პარალელურად, გაძლიერდება ორმხრივი საპოლიციო თანამშრომლობა, გაფართოვდება პოლიციის ატაშეების არსებული ქსელი, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას. პოლიციელთათვის გაუმჯობესდება სოციალური დაცვის მექანიზმები და ეტაპობრივად გაიზრდება მათი ანაზღაურება. ამავე დროს, განხორციელდება სამსახურში მიღების წესის გადახედვა და შსს აკადემია გარდაიქმნება არამხოლოდ სისტემაში მოხვედრის ერთადერთ წყაროდ, არამედ მისი ძირითადი მანდატი იქნება პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და სპეციალური პროგრამების განხორციელება, რაც მიიღწევა აკადემიაში უმაღლესი განათლების 51 კომპონენტის გაუქმებითა და პროფესიული საგანმანათლებლო თანამშრომლობა ევროკავშირის პროგრამების მიმართულების გაძლიერებით. ინტენსიურ ფაზაში გადავა სისხლის სამართლის სფეროში სამართლებრივი თანამშრომლობის სააგენტოსთან (ევროჯასტთან), რომელთანაც მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია და შესაბამისი ხელშეკრულება უახლოეს მომავალში გაფორმდება. უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა. გარანტირებული იქნება სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა, მისი აქტიური თანამშრომლობა საქართველოს პარლამენტსა და სხვა საჯარო სტრუქტურებთან. საქართველოს ხელისუფლება შრომითი უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებებით გააგრძელებს მუშაობას სათანადო საკანონმდებლო ბაზის პრაქტიკაში სრულყოფილად დასანერგად შრომის უსაფრთხოებისა და სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით, რაც იქნება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისი, მათ შორის, ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან. საქართველოს მთავრობა განახორციელებს ახლებულ მიდგომას ქმედითი და ეფექტიანი შრომის ინსპექტირების მექანიზმის ჩამოსაყალიბებლად, რაც გულისხმობს შრომის ინსპექციის მანდატის გაძლიერებას და გავრცელებას ეკონომიკის ყველა სექტორზე და შრომით ურთიერთობებზე. შრომის ინსპექტირების მექანიზმის რეფორმირების პროცესი წარიმართება სოციალური პარტნიორების ჩართულობის პირობებში.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპზე დაფუძნებულ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პოლიტიკას, რომლის შემდგომი სრულყოფა საქართველოში თითოეული ადამიანის ღირსეულ ცხოვრებას და კეთილდღეობას უზრუნველყოფს. 5.2.1 ჯანმრთელობის დაცვა ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებაა, რომელმაც სათავე დაუდო ყველა საქართველოს მოქალაქისათვის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალურ მოცვას. სამედიცინო სერვისების მოხმარების საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, 2013 წლიდან უკვე დაფინანსდა 4 მლნ-ზე მეტი შემთხვევა. მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, დაიხვეწება არსებული საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტი. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავაც იქნება დაცული სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯებისაგან, ამასთან, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულმა ადამიანებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში. 52 დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის იქნება პრიორიტეტული. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც პრევენციულ ღონისძიებებზე, ისე დაავადების ადრეულ დიაგნოსტიკასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე. განხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. კერძოდ, დაიხვეწება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზეც დაიზოგება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული დანახარჯები. გაგრძელდება ჯანდაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება, C ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტს; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას - ქვეყნის მასშტაბით უკვე განხორციელდა დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაცია და მომავალში მოხდება მისი ინსტიტუციონალიზაცია; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია; ორსულებისა და ბავშვების უზრუნველყოფა მომავალი თაობის ჯანსაღი განვითარებისთვის აუცილებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდებით. საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს. ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებულ პრინციპებს: მომსახურების ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ფინანსური რესურსების უფრო ეფექტიანად გამოყენებას. მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ამოქმედდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის. განხორციელდება პროგრამის არეალის გაფართოება, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს გაეზრდებათ ხელმისაწვდომობა ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტებზე. დაიწყება ღონისძიებების გატარება პოლიფარმაციის შემცირების მიზნით, გაგრძელდება ელექტრონული რეცეპტის სისტემის დანერგვა. უზრუნველყოფილი იქნება ჯანდაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი, დაიხვეწება საკანონმდებლო ბაზა, გაგრძელდება სელექტიური კონტრაქტირების დანერგვის პროცესი და გაძლიერდება სახელმწიფო მონიტორინგის სისტემა. დაინერგება ფარმაცევტული წარმოების კარგი საწარმოო პრაქტიკის და დისტრიბუციის (GMP/GDP) სტანდარტები. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას. 53 ჯანდაცვის ადამიანური რესურსების განვითარების უზრუნველსაყოფად განხორციელდება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმა დიპლომისშემდგომი და უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის მიერ ხარისხიანი სამედიცინო სერვისების მიწოდებას. აღნიშნული, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს. 5.2.2 სოციალური დაცვა მთავრობის შემდგომი მმართველობის სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს წარმოადგენს: სიღატაკის შემცირება/პრევენცია, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. მთავრობა გააგრძელებს მიზნობრივ სოციალურ პროგრამებს მოწყვლადი ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით განხორციელდება აღნიშნული პროგრამების მიზნობრიობის გაუმჯობესება და არსებული რესურსების უფრო სამართლიანი გადანაწილება. ამ პროცესში შემოღებულ იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შრომისუნარიანი წევრების დასაქმების წახალისებისა და ხელშეწყობის მექანიზმები. გაფართოვდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებები . ხელისუფლება გაააქტიურებს დევნილთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის ეფექტიან პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართების გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს აქვთ დაკავებული. დაიხურება ყველა ნგრევადი, სიცოცხლისათვის საშიში ობიექტი, რომელზეც არსებობს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა. გაძლიერდება სახელმწიფოს მხრიდან დევნილებისთვის საარსებო წყაროებზე წვდომის, მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და დევნილთა კოოპერაციის ხელშეწყობა. გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის სახლების შეძენა ქვეყნის მასშტაბით, ასევე გასულ წლებში გადაცემული საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საკუთრებაში რეგისტრაციის პროცესი. გაგრძელდება ოჯახების მხარდამჭერი სერვისები და ბავშვთა კეთილდღეობისკენ მიმართული ღონისძიებები, მათ შორის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიებები, გაძლიერდება მოსახლეობის დაბერების საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებები. 54 მოხდება მეტად ჰუმანური მიდგომების დანერგვა ნარკოტიკების მოხმარებასთან მიმართებით. გაგრძელდება ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების მიზნით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა კვლევებზე, ანალიზსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომების გათვალისწინებით. სახელმწიფო გააუმჯობესებს სერვისების ნარკოდამოკიდებული პირებისათვის მიზნობრივი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობასა და ხარისხს. პრევენციული და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებით, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის გზით სახელმწიფო უზრუნველყოფს ნარკოტიკების უკანონო მოხმარებაში ადამიანების, განსაკუთრებით, ახალგაზრდების ჩაბმის თავიდან არიდებას და ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებას. სახელმწიფო, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, შეიმუშავებს რეგულაციებს აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის კუთხით, განსაკუთრებით არასრულწლოვნებსა და დამოკიდებულ პირებთან მიმართებით. გამკაცრდება სახელმწიფო კონტროლი რეგულაციების შესრულებაზე. გაძლიერდება პრევენციული საგანმანათლებლო კომპონენტი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსახლეობის ფართო ფენების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების, აზარტულ თამაშებში ჩაბმა. 55 თავი II ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანები საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფისაკენ, რომლის მისაღწევად ძირითადი პრიორიტეტებია: - ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მომდევნო ეტაპზე ეკონომიკის მდგრადი და მაღალი ტემპით ზრდა; - ინფლაციის დონის ერთნიშნა მაჩვენებლის შენარჩუნება; - უმუშევრობის დონის შემცირება; - საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება; საშუალოვადიანი მაკროეკონომკური პროგნოზები ცხრილი1. ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ფაქტ. ფაქტ. ფაქტ. მოსალ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. რეალური მშპ (ზრდის ტემპი) 2.9 2.8 5.0 5.0 4.5 5.0 5.5 6.0 ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 31,755.6 34,028.5 38,042.2 41,741.8 45,146.9 48,826.4 53,057.2 57,927.8 3766.6 3864.6 4078.5 4419.8 4497.1 4863.6 5285.0 5770.2 4.0 2.1 6.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 -12.1% -12.8% -8.7% -9.4% -7.4% -6.7% -5.9% -5.1% მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი) სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (საშუალო პერიოდის განმავლობაში) მიმდინარე ანგარიში (პროცენტულად მშპთან) მშპ 2018 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.0 პროცენტის ფარგლებშია მოსალოდნელი. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდა პოტენციური ზრდის ფარგლებში ჩამოყალიბდება და 2019-2022 წლებში დაახლოებით 4.5-6.0 პროცენტის ფარგლებში იქნება. 2022 წელს ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 57.9 მლრდ ლარამდე გაიზრდება, ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 2017 წელთან შედარებით 5.3 ათასი ლარით მოიმატებს და 15 580 ლარს გაუტოლდება. ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარებისათვის არსებული დონისათვის ოპტიმალური ინფლაციის განსაზღვრას და მის მიღწევას. 2018-2019 წლებისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3 პროცენტს შეადგენს. 56 2019-2022 ინფლაციის პროგნოზირებული მაჩვენებელი 3.0 პროცენტის დონეზეა. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 2017 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა მშპ-ს 8.7 პროცენტი შეადგინა. მიმდინარე პროგნოზების შესაბამისად, 2018 წელს მოსალოდნელია მიმდინარე დეფიციტის ზრდა, ხოლო 2019-2022 წლებში ნავარაუდევია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირება. მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 2018 წლის პირველი ცხრა თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 4.9 პროცენტი შეადგინა. აქედან, 2018 წლის I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.3 პროცენტი, ხოლო II კვარტალში 5.5 პროცენტი შეადგინა. 2018 წლის პირველი 6 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.4 პროცენტი შეადგინა. აქედან I კვარტალის საშუალო რეალური ზრდა 5.3 პროცენტის, ხოლო მეორე კვარტალის რეალური ზრდა 5.5 პროცენტის დონეზეა. 2018 წლის პირველი ნახევრის მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 19 319 მლნ ლარით განისაზღვრა. ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურა 2017 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: მშენებლობა (11.2%), სასტუმროები და რესტორნები (11.2%), საფინანსო საქმიანობა (9.2%), ტრანსპორტი (7.2%), ვაჭრობა (6.6%), ოპერაციები უძრავი ქონებით (6.3%), სამთომომპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობა (5.2%) და სხვა. 2018 წლის პირველ ნახევარში ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი როლი საფინანსო საქმიანობას, სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევას და ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევას უჭირავს. ეკონომიკის რეალური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურაში ყველაზე სწრაფად გაიზარდა საფინანსო საქმიანობა - 16.2 პროცენტით, სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა - 15.7 პროცენტით, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა - 13.6 პროცენტით, ვაჭრობა - 7.9 პროცენტით, სამთომოპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობა - 7.8 პროცენტით და სასტუმროები და რესტორნები 7.5 პროცენტით. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში 2017 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი ეჭირა კერძო სექტორს. 2017 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 19.4 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 19.6 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 39.3 ათასი ადამიანით. 2018 წლის პირველ ნახევარში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 19.2 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 14.2 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 25.2 ათასი ადამიანით. 57 უმუშევრობის დონე 2017 წელს უმუშევრობის დონე 2016 წელთან შედარებით 0.1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 13.9% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ფასები 2017 წელს საშუალო წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 6.0 პროცენტი შეადგინა. ხოლო 2017 წლის დეკემბერში 2016 წლის დეკემბერთან შედარებით ინფლაცია 6.7 პროცენტს შეადგენს. 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაცია) 2.7 პროცენტი შეადგინა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: ტრანსპორტი: ფასები გაიზარდა 6.2%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.83 პროცენტული პუნქტით აისახა; სურსათი და უალკოჰოლური სასმელები: ფასები გაიზარდა 1.8%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.55 პროცენტული პუნქტით აისახა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 5.7%-ით, რაც 0.48 პროცენტული პუნქტით აისახა; საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 4.4%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.38 პროცენტული პუნქტით აისახა; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 4.9%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.34 პროცენტული პუნქტით აისახა; ლარის გაცვლითი კურსი 2017 წელს ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 2.1 პროცენტით გამყარდა. ხოლო აღნიშნულ პერიოდში ლარი ევროსთან მიმართებაში 11.1 პროცენტით გაუფასურდა. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების კურსებთან მიმართებაში, გაუფასურდა 1.1 პროცენტით. 2018 წლის ცხრა თვეში ლარი გაუფასურდა აშშ დოლართან, ხოლო გამყარდა ევროსთან მიმართებაში. 2018 წლის სექტემბერში 2017 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0.9 პროცენტით გაუფასურდა და 2.62 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 13.5 პროცენტით. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 2017 წელს საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა. 2017 წელს ნაერთი ბიუჯეტის ფაქტიურმა საგადასახადო შემოსავლების ზრდამ წინა წელთან 11.3 პროცენტი შეადგინა, რაც ნომინალურ გამოსახულებაში 992.9 მლნ ლარს შეადგენს. საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტენდენცია გრძელდება 2018 წელსაც. 2018 წლის 9 თვეში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლები 6.8% გაიზარდა, რაც ნომინალურ გამოსახულებაში 491.8 მლნ ლარს შეადგენს. 58 საგარეო ვაჭრობა 2017 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 10 687 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.6 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2 731 მლნ. აშშ დოლარს (29.2% მეტი), ხოლო იმპორტი 7 956 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (9.1% მეტი). 2017 წელს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 5 225 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 9 124.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20.8 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2 448.1 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (25.7 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 6 676.7 მლნ აშშ დოლარს (19.1 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში 4 228.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში მთლიან საქონელბრუნვაში ევროკავშირის წილი 27.2 პროცენტს შეადგენს. თურქეთის - 13.7 პროცენტს, რუსეთის - 10.9 პროცენტს, ჩინეთის - 8.9 პროცენტს, აზერბაიჯანის - 8.1 პროცენტს. მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.8 პროცენტს შეადგენს. აზერბაიჯანის - 14.0 პროცენტს, რუსეთის - 12.9 პროცენტს, სომხეთის - 8.1 პროცენტს, თურქეთის - 7.9 პროცენტს, ჩინეთის - 6.7 პროცენტს. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 29.2 პროცენტია. თურქეთის - 15.9 პროცენტი, რუსეთის - 10.1 პროცენტი, ჩინეთის - 9.7 პროცენტი, აზერბაიჯანის - 6.0 პროცენტი. სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია 15.3 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 11.4 პროცენტი, ფეროშენადნობები 11.1 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.7 პროცენტი და მედიკამენტები დაფასოებული 4.1 პროცენტი. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 9.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები 6.6 პროცენტი, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 4.4 პროცენტი, სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული 3.6 პროცენტი და ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები 3.0 პროცენტი. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 483.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 19.6 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 533.0 მლნ აშშ დოლარი იყო (13.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 950.4 მლნ აშშ დოლარი (21.5 პროცენტით მეტი). დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 104.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2017 წლის იანვარ-სექტემბერთან შედარებით 29.2 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 1 161.6 მლნ აშშ დოლარი (47.2 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 942.3 მლნ აშშ დოლარი იყო (20.3 პროცენტით მეტი). ფულადი გზავნილები 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 16.9 პროცენტით გაიზარდა და 988.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (142.9 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაზრდილია იტალიიდან 36.0 პროცენტით და 135.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (35.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი), ისრაელიდან - 36.1 პროცენტით და 109.9 მლნ აშშ 59 დოლარი შეადგინა (29.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან - 22.9 პროცენტით და 116.1 მლნ აშ დოლარი შეადგინა (21.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი). ტურიზმი 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში, საქართველოს 6 498 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2017 წლის ცხრა თვის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 5 823 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 11.6 პროცენტით აღემატება. ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 2 571.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 20.5 პროცენტით (437.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს. 2017 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 8.7 პროცენტს შეადგენს. თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისაკენ. სახელმწიფო ვალი სახელმწიფოს ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და 2017 წელს მშპ-ს 44.6 პროცენტის დონეზეა. აქედან, საგარეო ვალი 35.3, ხოლო საშინაო ვალი 9.3 პროცენტია. აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ სახელმწიფო ვალის დონესთან შედარებით (მშპ-ს 60%). ფისკალური პოლიტიკა გრძელვადიანი პერიოდისთვის მთავრობის სტრატეგიაა ფისკალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას; 2019-2022 წლებისთვის ფისკალური პოლიტიკის ამოცანებს წარმოადგენს:  ინვესტიციების მიმართვა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და მოსახლეობის დასაქმებისათვის, ამასთანავე ისეთი პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება როგორიცაა საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა, განათლება და სოფლის მეურნეობა,;  ბიუჯეტის დეფიციტის ნიშნულის ისეთი მოცულობის ფარგლებში შენარჩუნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას;  სახელმწიფო ფინანსების მართვის შემდგომი სრულყოფა. საქართველოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები 2017 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების სახით მობილიზებულია 10 921.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.5%-ია (ცხრილი 2). 60 გადასახადების სახით მობილიზებულია 9 778.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.4 %-ია, ხოლო მშპ-თან მიმართებაში 25.7% შეადგინა. მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 918.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 920.0 მლნ ლარი) 100.0%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 7.7%-ია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 756.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (740.0 მლნ ლარი) 102.2%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 2.0%-ია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 4 122.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 020.0 მლნ ლარი) 102.6%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 10.8%-ია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 1 450.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 435.0 მლნ ლარი) 101.1%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 3.8%-ია.  გადასახადის სახით მობილიზებულია 71.6 მლნ ლარი, რაც იმპორტის საპროგნოზო მაჩვენებლის (65.0 მლნ ლარი) 110.2%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2%ია.  ქონების გადასახადის სახით მობილიზებულია 394.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (410.0 მლნ ლარი) 96.3%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 1.0%-ია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 63.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 მლნ ლარი) 42.4%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2%-ია. გრანტების სახით მობილიზებულია 353.8 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 91.9%-ია. სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 788.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (740.0 მლნ ლარი) 106.5%-ია. ცხრილი 2. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % 10,865,000.0 9,740,000.0 10,921,173.9 9,778,948.3 56,173.9 38,948.3 100.5 100.4 საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი 2,920,000.0 740,000.0 4,020,000.0 1,435,000.0 2,918,865.4 756,555.5 4,122,612.8 1,450,921.9 -1,134.6 16,555.5 102,612.8 15,921.9 100.0 102.2 102.6 101.1 იმპორტის გადასახადი 65,000.0 71,618.9 6,618.9 110.2 ქონების გადასახადი 410,000.0 394,746.2 -15,253.8 96.3 სხვა გადასახადი 150,000.0 63,627.6 -86,372.4 42.4 გრანტები სხვა შემოსავლები 385,000.0 740,000.0 353,797.6 788,428.0 -31,202.4 48,428.0 91.9 106.5 შემოსავლები გადასახადები არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 229.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (185.0 მლნ ლარი) 124.0%-ია. 61 ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 109.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (70.0 მლნ ლარი) 156.7%-ია. ვალდებულებების ზრდის ხარჯზე 2017 წელს მობილიზებულ იქნა 1 651.7 მლნ ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.3%-ს შეადგენს. 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:  სოციალური სფერო - 2 545.4 მლნ ლარი; განათლება - 1 172.5 მლნ ლარი; ჯანმრთელობის დაცვა - 1 066.3 მლნ ლარი; ტრანსპორტი - 955.2 მლნ ლარი; ენერგეტიკა - 12.3 მლნ ლარი; დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 262.7 მლნ ლარი; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 743.6 მლნ ლარი.          საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 1 685.9 მლნ ლარი. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი ფულადი დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 646.6 მლნ ლარი; „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში (სრულად ამოქმედდა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან), რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო 62          მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე, საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პროგრამამ მოიცვა ასევე, გეგმიურ- ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული ოპერაციები მ.შ. კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა, მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 706.1 მლნ ლარი; 2016 წლის პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, კერძოდ: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დაინიშნა დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 41.9 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით განხორციელდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსდა გულსისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის სამკურნალო და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა (2.7 მლნ ლარი); იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (არსებულ უბნებში) შენობების, წყალმომარაგების სისტემის, საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის შიდაკომუნიკაციური ქსელების, გზებისა და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ახალი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე, ასევე საცხოვრებელი სახლებისა და ბინების შეძენა/რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 127.2 მლნ ლარი; ქვეყნის მასშტაბით არსებული ორი ათასზე მეტი საჯარო და 240-მდე კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 575.7 მლნ ლარი; უზრუნველყოფილ იქნა 1.2 ათასზე მეტი საჯარო სკოლის 71.0 ათასამდე მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია, ამ მიზნით მიიმართა 17.0 მლნ ლარი; საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მიიმართა 116.4 მლნ ლარი (მათ შორის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხაზით 25.5 მლნ ლარი), ხოლო ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს პროექტის ფარგლებში - 100.9 მლნ ლარი. ქვეყნის მასშტაბით, სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის განახლებაზე მიმართულ იქნა 42.1 მლნ ლარი. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით მიმართულ იქნა 70.0 მლნ ლარი, ხოლო საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად -123.9 მლნ ლარი; სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის, წყალსაცავების მშენებლობის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექპლუატაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა მექანიზმების, მოწყობილობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენის, ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 106.5 მლნ ლარი; 63         შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. სულ გაცემულია 2 364 სესხი 276.3 მლნ ლარის და 36 სესხი - 4.4 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით. აზიური ფაროსანას პირველი და მეორე თაობის წინააღმდეგ ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართა 30.9 მლნ ლარი; საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 873.8 მლნ ლარი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 291.9 მლნ ლარი; წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის მიმართულ იქნა 184.3 მლნ ლარი; „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 162 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე. აღნიშნულ კომპანიებზე კომერციული ბანკებიდან დამტკიცებულმა სესხის მოცულობამ შეადგინა 197.9 მლნ ლარი, ხოლო კომპანიების მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ გადააჭარბა 392.9 მლნ ლარს; სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართა 20.6 მლნ ლარზე მეტი; „საბანკო კრედიტის/სესხის საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში კონვერსიისა და საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირების განხორციელების სახელმწიფო პროგრამით“ ისარგებლა 5 614 ბენეფიციარმა. გალარებული სესხების პორტფელმა შეადგინა 78.6 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდა 15.7 მლნ ლარის სუბსიდირება; საქართველოს 2018 წლის ნაერთი ბიუჯეტის მოსალოდნელი მაჩვენებლები ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების მოცულობა 2018 წელს განისაზღვრა 11 624.0 მლნ ლარით, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 27.8%-ს გაუტოლდა. გადასახადების მოსალოდნელი მოცულობა განისაზღვრა 10 500.0 მლნ ლარით, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 25.2%-ს შეადგენს. მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 3 230.0 მლნ ლარს.  მოგების გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 740.0 მლნ ლარს.  დამატებული ღირებულების გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 4 480.0 მლნ ლარს.  აქციზის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 1 430.0 მლნ ლარს.  იმპორტის გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 76.0 მლნ ლარს.  ქონების გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებელი შეადგენს 440.0 მლნ ლარს.  სხვა გადასახადის მოსალოდნელი მაჩვენებლი 104.0 მლნ ლარს. გრანტების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 319.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს მიმართ 0.8 შეადგენს; %-ს 64 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 805.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს მიმართ 1.9%-ს შეადგენს; არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 220.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს 0.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებით მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 75.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს 0.2%-ია. ვალდებულებების ზრდის პროდუქტის 3 .8%-ია. მოცულობა განისაზღვრა 1 578.0 მლნ ლარით, რაც მთლიანი შიდა „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოსაყოფი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:        სოციალური სფერო - 2 682.0 მლნ ლარი, განათლება - 1 236.6 მლნ ლარი; ჯანმრთელობის დაცვა - 1 087.0 მლნ ლარი; ტრანსპორტი - 1 363.8 მლნ ლარი; ენერგეტიკა - 18.2 მლნ ლარი; დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 324.4 მლნ ლარი; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 844.9 მლნ ლარი.  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 1 700.0 მლნ ლარი;  სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციართა სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილია 680.0 მლნ ლარი;  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის გათვალისწინებულია 983.4 მლნ ლარი, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვისათვის - 704.0 მლნ ლარი.  2018 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 1 310.8 მლნ ლარის მიმართვა;  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის და მყარი ნარჩენების მართვაზე მიიმართება 540.6 მლნ ლარი;  სხვადასხვა რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართება 260.0 მლნ ლარი, ხოლო მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია - 20.0 მლნ ლარი.  მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობაზე მიმართული იქნება 41.7 მლნ ლარი;  სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარებისათვის მიიმართება 61.7 მლნ ლარი, შეღავათიანი აგროკრედიტების გაცემის მიზნით - 45.0 მლნ ლარი, მევენახეობამეღვინეობის განვითარების მიზნით - 25.1 მლნ ლარი.  იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილია 77.2 მლნ ლარზე მეტი;  კულტურასა და სპორტის სფეროში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდასაჭერად გათვალისწინებულია 20.2 მლნ ლარი;  ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის გათვალისწინებულია 52.1 მლნ ლარი; 65  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დასაფინანსებლად მიიმართება 598.9 მლნ ლარი.  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მიიმართება 97.2 მლნ ლარი (მათ შორის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხაზით - 26.2 მლნ ლარი), ხოლო ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს პროექტის ფარგლებში - 101.0 მლნ ლარზე მეტი.  საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად გამოყოფილია 74.3 მლნ ლარი;  სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართება 25.0 მლნ ლარი. 2018 წლის 9 თვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულება მლნ ლარი 2018 წლის გეგმა 9 თვე ფაქტი % შესრულება 11,470.0 8,674.3 75.6% გადასახადები 10,260.0 7,697.2 75.0% გრანტები 460.0 326.6 71.0% სხვა შემოსავლები 750.0 650.4 75.1% შემოსავლები  გადასახადების სახით მობილიზებულია 8 674.3 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 260.0 მლნ ლარი) 75.6%-ია.  გრანტების სახით მობილიზებულია 326.6 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (460.0 მლნ ლარი) 71.0%-ია.  სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 650.4 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (750.0 მლნ ლარი) 75.1%-ია.  არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 126.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 მლნ ლარი) 84.1%-ია.  ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 45.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70.0 მლნ ლარი) 64.7%-ია.  ვალდებულებების ზრდის შედეგად მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა 810.9 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის 40.8%-ს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული სახსრები შეადგენს 243.9 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 61.0%), საგარეო წყაროებიდან მიღებული საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 380.1 მლნ. ლარს (წლიური გეგმის 30,7%), ხოლო ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 186.9 მლნ. ლარს (წლიური გეგმის 53.4%). საქართველოს 2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა ფისკალურ სფეროში გასატარებელი ღონისძიებებიდან გამომდინარე მოსალოდნელი ცვლილებები და მის მიერ გამოწვეული შესაძლო შედეგები. პროგნოზული გათვლებით, 2019 წლისთვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლის წილი მშპ-სთან 27.8%-ის, ხოლო გადასახადების წილი 25.0%-ის დონეზე იქნება. 2020-2022 წლების ბიუჯეტის შემოსავლების 66 საპროგნოზო მაჩვენებელი მშპ-ს მიმართ საშუალოდ 26.9%, ხოლო საგადასახადო შემოსავლების წილი საშუალოდ 24.5%-ის დონეზეა ნავარაუდევი. 2019 წელს ნაერთი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ სავარაუდოდ 2.0%-ს გაუტოლდება, ხოლო არაფინანსური და ფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მისაღები თანხების მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში შესაბამისად 0.3 და 0.2 პროცენტი იქნება. 67 ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები სახელმწიფო ბიუჯეტი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები ნაერთი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები ნაერთი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები 12,562.9 10,538.0 2,357.0 13,402.0 11,262.0 2,490.0 14,250.0 12,060.0 2,590.0 15,340.0 12,930.0 2,860.0 9,730.0 770.0 11,280.0 9,645.0 1,635.0 12,132.0 10,382.0 1,750.0 13,000.0 11,160.0 1,840.0 14,000.0 12,040.0 1,960.0 319.3 930.0 372.9 373.0 332.0 380.0 380.0 350.0 350.0 400.0 350.0 340.0 340.0 450.0 805.0 465.0 340.0 910.0 520.0 390.0 890.0 500.0 390.0 900.0 500.0 400.0 1,000.0 550.0 450.0 1,247.9 9,585.0 9,195.0 1,320.0 10,275.6 8,899.3 1,405.0 10,710.0 9,295.0 1,445.0 10,979.0 9,464.0 1,545.0 11,835.0 10,170.0 1,705.0 1,385.4 263.5 1,693.0 1,408.0 285.0 1,761.0 1,471.0 290.0 1,810.0 1,490.0 320.0 1,865.0 1,535.0 330.0 2,020.0 1,670.0 350.0 1,535.7 1,248.4 287.3 1,540.0 1,220.0 320.0 1,570.7 1,240.7 330.0 1,595.0 1,255.0 340.0 1,640.0 1,280.0 360.0 1,780.0 1,370.0 410.0 პროცენტი 481.5 476.6 9.2 560.0 550.0 10.0 639.0 624.0 15.0 650.0 640.0 10.0 645.0 635.0 10.0 710.0 700.0 10.0 სუბსიდიები 870.5 486.3 384.2 857.0 452.0 405.0 886.6 436.6 450.0 910.0 490.0 420.0 934.0 504.0 430.0 1,000.0 530.0 470.0 გრანტები 64.2 735.7 5.9 80.0 1,000.0 10.0 127.8 141.5 15.0 115.0 130.0 15.0 145.0 150.0 25.0 155.0 170.0 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,544.0 3,324.3 219.7 3,725.0 3,495.0 230.0 4,098.3 3,848.3 250.0 4,410.0 4,150.0 260.0 4,500.0 4,200.0 300.0 4,840.0 4,500.0 340.0 სხვა ხარჯები 1,049.6 971.5 78.1 1,130.0 1,070.0 60.0 1,192.2 1,137.2 55.0 1,220.0 1,140.0 80.0 1,250.0 1,160.0 90.0 1,330.0 1,230.0 100.0 საოპერაციო სალდო 1,726.7 1,122.1 869.3 2,039.3 1,319.3 720.0 2,287.3 1,638.7 952.0 2,692.0 1,967.0 1,045.0 3,271.0 2,596.0 1,045.0 3,505.0 2,760.0 1,155.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9,750.3 2,117.2 11,624.3 8,991.3 787.6 10,500.0 350.6 944.5 319.3 791.6 408.4 385.1 9,194.4 8,628.2 1,648.9 ნაერთი ბიუჯეტი ნაერთი ბიუჯეტი 2,040.0 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები 10,514.3 სახელმწიფო ბიუჯეტი ნაერთი ბიუჯეტი 2022 წლის პროგნოზი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები 2021 წლის პროგნოზი სახელმწიფო ბიუჯეტი 2020 წლის პროგნოზი ნაერთი ბიუჯეტი 2019 წლის პროგნოზი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები 2018 წლის ახალი პროგნოზი სახელმწიფო ბიუჯეტი 2017 წლის ფაქტი 10,921.1 გადასახადები 9,778.9 გრანტები 350.6 სხვა შემოსავლები დასახელება შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 2,084.4 1,642.3 706.8 2,395.5 1,683.5 712.0 3,198.5 2,741.9 760.0 3,710.0 3,080.0 950.0 4,300.0 3,620.0 1,050.0 4,660.0 3,920.0 1,150.0 ზრდა 2,313.8 1,739.9 838.6 2,615.5 1,813.5 802.0 3,348.5 2,811.9 840.0 3,840.0 3,160.0 1,000.0 4,430.0 3,700.0 1,100.0 4,790.0 4,000.0 1,200.0 კლება 229.4 97.6 131.8 220.0 130.0 90.0 150.0 70.0 80.0 130.0 80.0 50.0 130.0 80.0 50.0 130.0 80.0 50.0 მთლიანი სალდო -357.7 -520.2 162.5 -356.2 -364.2 8.0 -911.2 -1,103.2 192.0 -1,018.0 -1,113.0 95.0 -1,029.0 -1,024.0 -5.0 -1,155.0 -1,160.0 5.0 40.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 794.5 640.4 215.1 458.8 464.8 9.0 429.8 267.8 192.0 532.0 437.0 120.0 266.0 261.0 30.0 340.0 325.0 ზრდა 1,050.0 905.6 224.5 684.8 554.8 170.0 569.8 417.8 192.0 622.0 532.0 130.0 410.0 410.0 40.0 450.0 440.0 50.0 კლება 255.5 265.2 9.4 226.0 90.0 161.0 140.0 150.0 0.0 90.0 95.0 10.0 144.0 149.0 10.0 110.0 115.0 10.0 68 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები ნაერთი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები ნაერთი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები ნაერთი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები ნაერთი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები 2022 წლის პროგნოზი სახელმწიფო ბიუჯეტი 2021 წლის პროგნოზი ნაერთი ბიუჯეტი 2020 წლის პროგნოზი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტები 2019 წლის პროგნოზი სახელმწიფო ბიუჯეტი 2018 წლის ახალი პროგნოზი ნაერთი ბიუჯეტი 2017 წლის ფაქტი ვალდებულების ცვლილება 1,152.2 1,160.6 52.6 815.0 829.0 1.0 1,341.0 1,371.0 0.0 1,550.0 1,550.0 25.0 1,295.0 1,285.0 35.0 1,495.0 1,485.0 35.0 ზრდა 1,651.7 1,651.7 80.1 1,591.6 1,591.6 40.0 2,305.0 2,305.0 40.0 2,400.0 2,400.0 40.0 3,410.0 3,400.0 50.0 2,460.0 2,450.0 50.0 საგარეო 1,252.1 1,252.1 1,191.6 1,191.6 1,805.0 1,805.0 1,900.0 1,900.0 2,900.0 2,900.0 1,950.0 1,950.0 საშინაო 399.6 399.6 80.1 400.0 400.0 40.0 500.0 500.0 40.0 500.0 500.0 40.0 510.0 500.0 50.0 510.0 500.0 50.0 499.5 491.1 27.5 776.6 762.6 39.0 964.0 934.0 40.0 850.0 850.0 15.0 2,115.0 2,115.0 15.0 965.0 965.0 15.0 საგარეო 454.0 454 727.6 727.6 890.0 890.0 805.0 805.0 2,070.0 2,070.0 920.0 920.0 საშინაო 45.5 37.1 27.5 49.0 35.0 39.0 74.0 44.0 40.0 45.0 45.0 15.0 45.0 45.0 15.0 45.0 45.0 15.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF პროგრამის დეფინიცია) -2.9% -3.4% 0.0% -2.3% -2.0% -0.4% -2.6% -3.1% 0.4% -2.5% -2.7% 0.1% -2.5% -2.5% -0.1% -2.5% -2.5% 0.0% დასახელება კლება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2019 წელს საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზვრება 1 011.4 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მშპ-ის 2.2% შეადგენს (დადგენილი ზღვარი მშპ-ის 3%); ბ) 2019 წლის ბოლოსათვის მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მშპ-ის 43.0%-ით (დადგენილი ზღვარი 60%). 69 თავი III მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი დაფინანსება ათასი ლარი მომუშავეთა რიცხოვნობები 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 1,126 64,736.0 67,485.0 76,369.0 79,699.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 140 9,800.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 13 750.0 750.0 750.0 750.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 227 15,800.0 15,800.0 15,800.0 15,800.0 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 353 16,170.8 16,656.0 17,156.0 17,671.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 531 27,487.1 71,441.0 72,721.0 31,309.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 73 4,150.0 4,150.0 4,150.0 4,150.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 196 9,500.0 9,500.0 10,000.0 10,500.0 1,739 77,750.0 73,200.0 73,200.0 73,200.0 93 4,250.0 4,500.0 4,750.0 5,000.0 30 870.0 870.0 870.0 870.0 31 625.0 625.0 625.0 625.0 31 780.0 780.0 780.0 780.0 25 735.0 735.0 735.0 735.0 31 625.0 625.0 625.0 625.0 31 620.0 620.0 620.0 620.0 25 610.0 610.0 610.0 610.0 30 865.0 865.0 865.0 865.0 30 630.0 630.0 630.0 630.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 3,850 136,000.0 136,000.0 136,000.0 131,000.0 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 4,573 87,600.0 87,600.0 87,600.0 87,600.0 საერთო სასამართლოები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 70 მომუშავეთა რიცხოვნობები 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 46 2,850.0 2,850.0 2,850.0 2,850.0 5,070 91,000.0 91,000.0 91,000.0 91,000.0 753 222,850.0 223,270.0 223,270.0 223,270.0 342 617,900.0 792,000.0 802,700.0 804,700.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 5,098 184,300.0 179,660.0 179,660.0 179,960.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2,637 3,937,000.0 4,243,700.0 4,343,800.0 4,443,800.0 784 136,500.0 136,500.0 136,500.0 136,500.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 41,896 815,000.0 881,400.0 958,700.0 1,058,000.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 24,845 644,000.0 644,000.0 644,000.0 644,000.0 3,496 303,265.0 296,075.0 301,270.0 310,253.0 8,263 1,477,355.0 1,615,791.0 1,655,819.0 1,711,000.0 860 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 დასახელება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს პროკურატურა საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 15,000.0 16,500.0 18,000.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 36 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 211 6,400.0 6,500.0 6,500.0 6,800.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 110 7,100.0 7,100.0 7,100.0 7,100.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 31 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 7 260.0 260.0 260.0 260.0 3,634 57,500.0 57,500.0 57,500.0 57,500.0 123 6,400.0 6,400.0 6,750.0 7,100.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 58,500.0 63,210.0 68,360.0 74,290.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 43 2,200.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 85 2,460.0 2,460.0 2,460.0 2,460.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 214 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 167 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 51 1,120.0 1,120.0 1,120.0 1,120.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 22 5,330.0 5,330.0 5,330.0 5,330.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 43 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,200.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 14 500.0 500.0 500.0 500.0 საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო სსიპ - საპენსიო სააგენტო 500.0 500.0 500.0 500.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 71 საქართველოს სამინისტროების და ზოგიერთი მხარჯავი დაწესებულების ძირითადი მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საკანონმდებლო საქმიანობა საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება; კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა; მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა; მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. საბიბლიოთეკო საქმიანობა საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის და ბიბლიოგრაფიის დარგებში; საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა; 72 საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა; ინტერნეტის გამოყენება საბიბლიოთეკო პროცესებსა და მკითხველთა მომსახურებაში; ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა; ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად; სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა; საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა; ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა; ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია; ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ) და ანალიზი; სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება, სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელების კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისება, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის ახალი სტატუსნეიტრალური მექანიზმის შექმნის, გამყოფი ხაზების გასწვრივ მომსახურების და ინფრასტრუქტურის განვითარების, ახალი სერვისების დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ 73 ტერიტორიებზე გარემოს დაცვის ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მასალის და ტექნიკის, მცენარეთა მოვლის საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა. საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე განათლების ყველა საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების სისტემაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის ხელშეწყობა. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის გამარტივების და ახალი შესაძლებლობების შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარების გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის დაცვის და განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და საერთაშორისო საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისებისადმი წვდომის გამარტივება და გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობების გაზრდა, ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და საქართველო-ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და შესაძლებლობის შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ხელმისაწვდომობის და სამოქალაქო აქტების გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა; ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა; გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა. საქართველოში და საზღვარგარეთ გამართულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფორუმებში და ფორმატებში მონაწილეობა, პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება; გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის კოორდინირება; კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის წარმართვა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ შუალედური შეფასების მომზადება და წარდგენა; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია/თანამშრომლობა როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან; 74 სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების წახალისების და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა. კონკრეტული კულტურულსაგანმანათლებლო და ინტერკულტურული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებსა და სერვისებზე საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გამართვა; რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ მიმდინარე პროცესების რეგულირება. კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის დიალოგის, შერიგებისა და ნდობის აღდგენის მიზნით, საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ორმხრივი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობების კოორდინაცია, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათი ჩართულობისა და საქმიანობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულირიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა; 75 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტთან დაკავშირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ფინანსების მართვა მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება. ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით. სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად. საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და სსიპ/ა(ა)იპ-ების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია). საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 76 საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება. ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა. საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა. შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა. გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. შემოწმების პროცედურებზე ელექტრონული კონტროლის გამარტივების მიზნით აუდიტის პროცესის მართვის ელეტრონული სისტემის დანერგვა. აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა. გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელის გაზრდისა და საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივების მიზნით, საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება. საქონლის გაფორმებასთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებულ ვალდებულებათა შესრულების გამარტივება. 77 არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროდუქტების შექმნა, რომლებიც უზრუნველყოფენ შემოსავლების სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, ინსტიტუციურ განვითარებასა და მდგრადობას. საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება, საბაჟო პროცედურების გამარტივება, საბაჟო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა. საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით. პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და (PFMS) სხვა პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა. ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ფინანსების საინფორმაციოსაკომუნიკაციო მართვის (ელექტრონული) ტექნოლოგიების მდგრადობის, სისტემის უსაფრთხოების და და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა). 78 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა. ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით. კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება. პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას. ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური 79 ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის ზრდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების) მიზნით. მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა. მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა. სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის მიზნით. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდებისა და ქონების განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდის მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება. მოსახლეობაში არსებული სერვისების შესახებ ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება და ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების შემუშავება და განხორციელება, რომელშიც იგულისხმება თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის განვითარებისთვის; ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება; 80 კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების/შენარჩუნების/ ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შესაბამისი კვლევების განხორციელება და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი განვითარება; ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობას; არსებული საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღება; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების, ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების პროცესების დაჩქარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა. ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი გლობალური ინერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება; საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური საფოსტო მომსახურებების დანერგვა. დანიშნული საფოსტო ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო წესების დადგენა; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება; მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 31 დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება) გატარება და აგრეთვე, დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად (Danish International Development Agency) „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის 81 მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას; ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებისა და საბაჟო პროცედურების გამარტივების ხელშეწყობა; ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას. ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით. სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროსა და დიაპაზონის გაფართოება: ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის - „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის DCFTA-ს ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება; საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად; 82 მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად - შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების აღიარება. აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. ტექნიკური ინსპექტირების სრულად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე; ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის მომზადება); მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება; პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა. ტურისტულად მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ქონების მართვა სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომხმარებელზე ორიენტირებული ხარისხიანი სერვისების შეთავაზების გზით სახელმწიფო ქონების ეფექტური მართვა-განკარგვა; სახელმწიფო საწარმოთა მართვა; გამოუყენებელი აქტივების უზრუნველყოფა; ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის 83 სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა; სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა; სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში ეკონომიკური ფონის ამაღლებას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. მეწარმეობის განვითარება კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მეწარმეობის (მათ შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა; საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის გამოყენებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსებზე წვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას, რომლებსაც არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა სესხის ასაღებად. საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდა; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა; თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და მათი საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის. კომპანიებისთვის დახმარების გაწევა ბაზრის კვლევების კუთხით, რომლებიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ 84 განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით; საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების წარმოებით და პროდუქციის/მომსახურების წარმოჩენით. მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის; საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა. საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება საქართველოში ინოვაციური საქართველოში დანერგვა; ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა; ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება. ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად ღია საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადება შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და ხმელეთის თვისუფალ ბლოკებზე; ნავთობის გადამუშავების, ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის ტრანსპორტირების ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა; ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება; ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა და მართვა; ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია. 85 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა; ქვეყნის მასშტაბით ხელშეწყობისათვის. მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას; შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა ფართოზოლოვან ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით; ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა; ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ენგურჰესის რეაბილიტაცია; 86 მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დასაქმდება ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამიზნე რეგიონების მეწარმეობის გამოცოცხლებასა და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად უმაღლესი საზღვაო და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება; სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ - ჩვევების ჩამოყალიბება. 87 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით; სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა. ორმხრივი ხელშეკრულებების დაკავშირებული ღონისძიებები ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ გაფორმებული შეთანხმების და „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ.სთ ელექტროენერგიის) დაბრუნება (2019 წლიდან მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგია). სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია მიტოვებულ საბადოთა აღრიცხვა/პასპორტიზაცია; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება; წიაღის სექტორის სტანდარტების და მეთოდოლოგიების შემუშავება და დანერგვა. შესაბამისი მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ცვლილების მომზადება და წარდგენა ინიცირებისთვის. საერთაშორისო გამოცდილების გაზირება/შესწავლა. სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა 88 „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა; საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების უსაფრთხოების და უშიშროების უზრუნველყოფა; და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებსა/კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი ცნობადობის გაზრდისა და საერთაშორისო დონეზე საზღვაო სფეროში არსებული ინოვაციების გაცნობის მიზნით; საქართველოს, როგორც საზღვაო სახელმწიფოს, იმიჯის ამაღლების მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის (GIMF) ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და იმ რეფორმებს, რომლებიც საქართველომ განახორციელა საზღვაო დარგში; ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტის წარმატებით გავლა და მეზღვაურთა კვალიფიკაციის/კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება; მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; გემების გრძელ მანძილზე იდენტიფიცირებისა და კვალის დადგენის სისტემის (LRIT) დანერგვა და EMSAს სისტემაზე მიერთება; საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია; საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება; 0%-იანი დაკავების კოეფიციენტის მიღწევა ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე; გემების მოძრაობის მომსახურებისა და გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრების (VTS) სრულყოფა თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების, საერთაშორისო შეთანხმებების და ნაციონალური კანონების მოთხოვნების შესრულების მიზნით; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში/ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად. 89 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება; ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა; სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება; თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა; საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება; დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება; ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა; მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა. შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების უზრუნველყოფა; საქართველოს პორტებში გემების უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლისთვის მატერიალური საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების პარალელურად ალტერნატიული, ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების გამოსახულების გადამცემი სპეციალური პროგრამული სისტემის უზრუნველყოფა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის ცდომილების დასაშვებ ცდომილებამდე დაყვანა სისტემური კორექტირების საშუალებით; სპეციალიზებული ჰიდროგრაფიული გემი-სახელოსნოს შესყიდვა; უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის განვითარება; ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების მიწოდება და პორტის საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება. 90 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი; მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება; კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების–გუბერნატორების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი კანონის „ადგილობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია; სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა. მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია; 91 არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა); კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა; ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა; „საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“-ს დებულებებით განსაზღვრული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება. პროექტის გარდამავალი საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში; ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა; დერეფნის სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება; მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განხორციელება; განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების 92 სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოს საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში); საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში); მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში); ცენტრებში წყალმომარაგების ტურისტულ-დასასვენებელ განხორციელება (კომპეტენციის ფარგლებში). ინფრასტრუქტურული პროექტების მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 93 ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა; სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის შესრულების მიზნით სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა; საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის დამუშავება და წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის; ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ევროკავშირის რეგულაციებთან, გადაწყვეტილებებსა და დირექტივებთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების/ჰარმონიზაციის მიზნით სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე სხვადასხვა უწყების მიერ შემუშავებული ნორმატიული აქტების პროექტების და თანმდევი დოკუმენტების სამართლებრივი ექსპერტიზა; სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა და მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობის კოორდინირება. ეროვნულ სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და სათანადო დასკვნის პროექტის მომზადება. ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; 94 ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ორ წელში ერთხელ განახლება, პროგრესის და შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება, ანტიკორუფციული კუთხით მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე მუშაობა; ეროვნულ დონეზე „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის განსაზღვრა, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის საქმიანობის ორგანიზება. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ღონისძიებების გატარება. პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა; პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა; პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა შრომაში და პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის შესაძლებლობის გაზრდით). ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ. პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით. 95 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადაყვანილი დოკუმენტებით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობას, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის ახალი შენობის მშენებლობა და აღჭურვა; მოქალაქეზე ორიენტირებული სერვისების დანერგვისა და საარქივო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემის განახლება, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება; ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგების სრული ციკლის (ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) მართვის, აგრეთვე, საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზების საშუალებით; საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსა და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა 96 და პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არა მარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც; პენიტენციური და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით, ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, პენიტენციურ სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა. ელექტრონული მმართველობის განვითარება სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება; ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა; კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა; „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებული სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები და სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება; ეროვნული სისტემის ინტეგრირება მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან; ვებგვერდის (data.gov.ge) სრული მხარდაჭერა, რომელზეც სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საჯარო, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია ქვეყნდება; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, 97 პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა. დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, მათ შორის დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება; დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით გაუმჯობესდება ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობა, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით ხელი შეეწყობა მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებას, მოხდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება; პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინაპატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება - ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით. იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის, ენერგოკომპანიების, სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და კერძო სექტორის სერვისები, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინა ხაზი. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; ინფრასტრუქტურული ხარვეზები აღმოფხვრა, რაც ხელს მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას; შეუწყობს იუსტიციის სახლის იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში (ბოლნისი, ხაშური, ქარელი). 98 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) საქართველოს მთავრობის მიერ შერეჩეულ 12 საპილოტო არეალზე, საჯარო რეესტრის მიერ პროაქტიულად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის დასრულება; რეგისტრირებულ მონაცემებზე ხარისხის კონტროლის განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის არსებული პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება; მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის რეგულაციების სამართლებრივი ანალიზი და ხარვეზების გამოვლენა; მიწის რეგისტრაციის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა და ამოქმედება; მიწის რეგისტრაციის ელექტრონული პორტალის დანერგვა და ამოქმედება; საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვ; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების მუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება; 99 დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის; სერვისებზე გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისი საწარმოო შესაძლებლობების ზრდის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან ფინანსური რესურსების გაერთიანებით). სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და აღნიშნული სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა; მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება, რაც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, სოფლიდან გაუსვლელად, მიიღოს როგორც სახელმწიფო (სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვა), ისე კერძო სექტორის (საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სხვა) მომსახურება. ასევე, მუნიპიცალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის სისტემა (მმს) დანერგვა; სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების დაკავშირება ახალ მისამართებთან (ფორმირებული მობილური ჯგუფების მიერ საველე სამუშაოების შედეგად თითოეულ მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა იდენტიფიცირება) და ამ მისამართების გადატანა სააგენტოს საინფორმაციო სისტემაში; სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია და სააგენტოს ბიზნესპროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლება; ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში მოაქცევს სააგენტოში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას. სერვისებზე უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების მიზნით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და განვითარება; შემდეგი სახელმწიფო სერვისები - ციფრული ხელმოწერა, ციფრული შტამპი, დროის აღნიშვნა, ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემა და სხვა - დანერგვა და გაუმჯობესება; მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით გაგრძელდება კომისიის როგორც ანალიტიკური, ისე ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, განხორციელდება მიმდინარე წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, შემუშავდება შემდგომი წლების სტრატეგიის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა. 100 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა; ნორმატიული აქტებისათვის იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით მათი სრული ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge); ხელმისაწვდომი, დაცული, მუდმივად განახლებადი ოფიციალურ ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც მომხმარებელს შეუძლია, იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნა, ხოლო საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების − ინგლისურ ენაზე თარგმნა. „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე, რომელზეც განთავსებულია ტერმინოლოგიური ბაზა (TB) ახალი დამუშავებული ტერმინების და არსებული გადამოწმებული ტერმინების მუდმივად განთავსება; დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო მიზნებისათვის სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური ვერსიების გამოცემა. სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების გახსნილი, დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული სივრცითი მონაცემების წარმოება და ხელმისაწვდომობა ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით სახელმწიფო უწყებების, ბიზნესსექტორის, აკადემიური წრეებისა და მოქალაქეებისთვის; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ შიდა და გარე მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო სისტემებთან. მომხმარებლებისთვის ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება 101 დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით; მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირების სარეგისტრაციო მასალათა დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, რაც უზრუნველყოფს სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, დისტანციური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაცია განთავსდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი გახდება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის; IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის გაფართოება; სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 1 100-მდე თანამშრომლის ცენტრალიზებულად განთავსების და შესაბამისად ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზება მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით; სააღსრულებლო მომსახურებები − უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა და სხვა; არასააღსრულებლო მომსახურებები − გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება, კერძო აღმასრულებელთათვის ლიცენზიის გაცემა და მათთვის სააუქციონო მომსახურების გაწევა, ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით გამარტივებული წარმოება, მესამე პირების მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების მომსახურება, ფაქტების კონსტატაცია; სააღსრულებო მომსახურების, სააღსრულებო წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება, „მოძიება-ყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან, რომელიც ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა და ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშიდან, რაც უფრო გაამარტივებს მონაცემების მიმოცვლას; დამოუკიდებელი აღმასრულებლებით დაკომპლექტებული აღმასრულებელთა პალატა; გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ახალი სერვისების („სასყიდლიანი ხელშეკრულება“ და „სესხის ხელშეკრულება“) დამატება; 102 აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა, უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის (გამოსახლება) და დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება, გამოსახლებისა და დემონტაჟის რეზონანსულ საქმეებში მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერების, სოციალური მუშაკებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მუდმივი ხელმისაწვდომობა; აღსრულების ეროვნულ ბიუროს საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისთვის სასროლეთის მოწყობა, სადაც სწავლებას გაივლიან აღსრულების პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლები. დაყადაღებული ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში განთავსების მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა რეგიონში საწყობებისა და ავტოსადგომების აშენება და აღჭურვა ქ. რუსთავში, ქ. ფოთსა და ქ. ახალციხეში. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა; სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი; სამკურნალო საშუალებების ზედამხედველობა; ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი; სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა; სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა; სადისტრიბუციო ჯაჭვის ადმინისტრაციული კონტროლის განხორციელება, რეალიზატორებისაგან სამკურნალო საშუალებების ნიმუშის შესყიდვა და ლაბორატორიული კვლევა; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება; 103 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში; საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა; ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა, მიგრანტთა სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეინტეგრაციის მიზნით, მიზნობრივი პროექტების/პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. მოსახლეობის სოციალური დაცვა მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირება; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – 104 პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა 105 და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დონორების მიერ დაფინანსებული ვალდებულებებში ასახვა; მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა; სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება; დაწესებულებებში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა; 106 დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის გაუმჯობესება; სოციალური და საცხოვრებელი პირობების სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგარეო პოლიტიკის განხორციელება საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელება; ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება; ნატო-ში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად ინსტრუმენტების გამოყენებით; მუშაობა არსებული პოლიტიკური და პრაქტიკული აშშ–თან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის, ასევე, ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის და არსებული მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში; აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერასა და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში; ევროპის ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება და ახალ საფეხურზე აყვანა; რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გატარება; აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ევროპის საბჭო, ეუთო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება; პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა; 107 საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; ხელშეწყობა, დიასპორის ერთიანობის, უზრუნველყოფა; კავშირის სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო ქართული განვითარების საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება; სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე პრევენციის და შემცირების მიზნით. ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); კომპეტენციის ფარგლებში კვლევითი/ანალიტიკური პროექტების განხორციელება; მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით; დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამდიდრება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის მართვა საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა; 108 ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების ჩატარება პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო); თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; პროფესიული სამხედრო განათლება მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა; სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით; სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება; თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით. პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა (ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია); დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის და პროტეზირების პროგრამის განხორციელება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა; სამოქალაქო სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა. მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 109 კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურებას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავებას და დანერგვას. ინფრასტრუქტურის განვითარება თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ “მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა” (RSM) და “ნატოს რეაგირების ძალებში” (NRF) მონაწილეობა; ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის რესპუბლიკა - EUTM Mali) მონაწილეობა; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯებს) დაფინანსება და გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა. სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 110 ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა; მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია; რიგი დარგების განვითარება, ახალი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება; საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით. თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/ განვითარება ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად; რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება; ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება; ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა ფაქტების გამოვლენას; 111 ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა. სახელმწიფო საზღვრის დაცვა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა; ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი. ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა; კონტროლი კერძო დაცვით საქმიანობაზე; ავტოპარკის მუდმივი განახლება; ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია. სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 112 პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; სამინისტროს არქივში განთავსებული, საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის, ასევე პიროვნების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით; ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება; სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა; საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება; სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი; სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა სააგენტოს მიერ შეთავაზებული სერვისების გაფართოების და გაუმჯობესების გზით სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხის ამაღლება. მომსახურების პროცესის შეუფერხებლად და თანამედროვე პირობებით მიწოდებისთვის, სააგენტოს ინფარასტრუქტურის განახლება/რეაბილიტაცია. საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 113 მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების უზრუნველყოფა; საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენაზე პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვა პროცესში; გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება; აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 20222026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია; ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელება. სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება ; ღონისძიებებისა და 114 ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი; ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის კონტროლი; საკარანტინო და განსაკუთრებით ღონისძიებების განხორციელება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების სამკურნალოების მონიტორინგი; საშიში ხარისხის მავნე ორგანიზმების კონტროლი და გავრცელების ვეტერინარული საწინააღმდეგო აფთიაქებისა და სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია. მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა; სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს და საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა 115 წიპწების მოპოვებისათვის; ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო -კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად; ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევაშემუშავება; საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება. მეღვინეობის სამეცნიერო - კვლევითი მარანის მშენებლობა. ერთიანი აგროპროექტი სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; 116 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება. საქართველოში არსებული მწვანილის საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაცია; ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) შესყიდვის თანადაფინანსება; სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა). რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა; ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა; მაღალმთიან რეგიონებში:ხორცის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება,კარტოფილის შესანახი სასაწყობე მეურნეობის და ხილის საშრობების მოწყობა; ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობა. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოების და აგრობიზნესის განვითარებისათვის; მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 117 გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას; კანონდარღვევათა შემაკავებელი ეფექტიანი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობით შესრულების სათანადო დონის მიღწევა; დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა დაცული ტერიტორიების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება, კანონდარღვევების აღკვეთა), დაცულ ტერიტორიებზე უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების აღკვეთისათვის ხერგილებისა და ბარიერების მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და მოვლა-შენახვა; დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათ შესანარჩუნებლად; დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლისათვის შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციაის განხორციელება; დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, გამოყენება, შეფასება და მოსახლეობისათვის საძოვრების იჯარით გაცემა; ტყის ინვენტარიზაცია; საქართველოს დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვისა და დაინტერესების მიზნით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის საინფორმაციო ტურების ორგანიზება, დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება (საინტერპრეტაციო და საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში); საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების დონის და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებლად და საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების შესაბამისი ქცევის გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; 118 საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციისათვის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისა და შენარჩუნებისათვის; საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით. სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბებისათვის სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; სატყეო სფეროს საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის ეფექტიანი მართვის, ფიზიკური დაცვის და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანა ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით; მერქნულ რესურსზე (მათ შორის, სათბობ შეშაზე) მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; ეროვნული სატყეო სააგენტოს მომსახურების სახეების განვითარება, მათ შორის, მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხეტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით; ხე-ტყის დამზადებისათვის შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; 119 ტყის დროებით სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა, წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების განხორციელება მათ შორის წრაფმზარდი სახეობების პლანტაციების გაშენება, რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას; ტყეების პათოლოგიური კვლევების ჩატარება და დასკვნების დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; საფუძველზე მავნებლებსა და აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო, პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლსაქრობი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა; ტყის აღრიცხვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ტყის გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან ასაცილებლად. ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები; გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; 120 სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით; განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაციის უზრუნველყოფა; მომზადების, გადამზადების, კანონმდებლობით გათვალისიწნებული კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; სერტიფიცირებისა და კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით ერთიანი მონაცემთა სისტემის შექმნა, განვითარება, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის შემუშავაბის უზრუნველყოფა. ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება; რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა; საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი; ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით. გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 121 საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის გაფართოება: რადარული და აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა; ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება; გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენა; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი საფუძველი; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი; გეოლოგიური აგეგმვა; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური შეფასება და პროგნოზირება, ბიოლოგიური მონიტორინგი, წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა; ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება; თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება; აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; 122 ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სახელმძღვანელოების ეტაპობრივად შექმნა ზოგადი განათლების სამივე საფეხურსთვის; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა; განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართვის ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების, მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით უზრუნველყოფა; საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვასა და ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა. სკოლამდელი და ზოგადი განათლება ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება; 123 ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება; ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით); წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება კომპიუტერული ტექნიკით; პროფესიული განათლება ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარების გზით; 124 პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამის, ხარისხიან პროფესიულ განათლებაზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას; განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა; ✓ პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ქართული ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის რეგიონების ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო კომპაქტურად სკოლების დასახლებული ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება ტრენინგების ჩატარების გზით. უმაღლესი განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო საგრანტო გდაფინანსებით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით, უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტის - „ისწავლე საქართველოში“ განხორციელება; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა 125 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე მეცნიერთა და ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა; მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება; სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერებას; უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა ინკლუზიური განათლება საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი სერვისების შეთავაზება განათლების ყველა საფეხურზე. ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა; 126 საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული, დევნილი, რეპატრირებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი განსაკუთრებული საჭიროებების, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების ინტეგრაცია და სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების ხელშეწყობისთვის საჯარო სკოლების დამატებითი დაფინანსება; სკოლა-პანსიონების მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სსსმ მოსწავლეებთან აკადემიური, ფუნქციური და სოციალური უნარების განვითარება. ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა; სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების დამონტაჟება და შშმ პირებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა; სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; სოციალური მეწარმეობაში ჩართვის გზით ახალგაზრდული კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობა; 127 ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობების გაღრმავება; ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა; ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით; სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით საფეხურეობრივი განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებისა და პროფესიული შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა; 128 ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე მორგებული, დაფინანსების მოქნილი მოდელების შემუშავების გზით, მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო დარგების სპეციალისტების აღზრდა; თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ხარისხიანი სწავლების პროცესის უზრუნველსაყოფად სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლებლების აღჭურვა; სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა და შშმ პირთა ჩართულობის მხარდაჭერა; ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა და საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ინტეგრირება; ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა; სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების პროგრამების მხარდაჭერა; ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა; საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა; ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება, ახალი თემატური კულტურული მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები“-ს პროგრამაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 129 „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების უზრუნველყოფა; შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ეროვნული უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის მიზნით; უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა; საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება; კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა;. მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 130 ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, სასწავლო საწვრთნელო შეკრებები.). საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტიყველასათვის“ მოძრაობის განვითარება; მასობრივ სპორტული ღონისძიებების გამართვა; ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური, სპეციალური ოლიმპიური და სხვა მოძრაობების განვითარების ხელშეწყობა; სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება. სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა; საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა და მასობრივი სპორტული ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული ტურიზმის განვითარება; საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო დაფინანსება. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების ფინანსური სტიმულირება;საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საპრიზო და პრემიალური ფონდის განკარგვა; მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებებისა და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება; კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრებისთვის, მწვრთნელებისთვის, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა. ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; 131 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა; სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის პრემიის ლაურეატების და ხელოვნების მუშაკთა სოციალური დახმარების გაცემა და დაცვა. ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა; საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების, დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება; ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება; პროფესიული განათლების ხელშეწყობით შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადება; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება. საქართველოს პროკურატურა იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და 132 სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა; საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული შესაძლებლობების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება; მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის თვისობრივი გაუმჯობესება, კერძოდ, სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; 133 აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის გაძლიერება; თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდი მოცულობის მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზის უნარების გაძლიერება; პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება; შიდა კონტროლის სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესება; საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავება; წლიური აუდიტორული გეგმის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება. საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო გარემოს განვითარება მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება; დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 134 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. საქართველოს ორგანული კანონით პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; არჩევნების ჩასატარებისათვის საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა; საარჩევნო პერიოდში საიმიჯო კამპანიის წარმოება; ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორცილება; ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; 135 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა; ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება; ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის; მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით; ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული 136 თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება; ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 137 ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება, მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ მონაცემების მოპოვება; სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ფასების საერთაშორისო შედარების განხორციელება; ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი; ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება; სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა; საფინანსო საქმიანობთ დაკავებული საწარმოების და ლომბარდების საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება; საავტომობილო ტრანსპორტის ნატურალური მაჩვენებლების და ამავე დარგში ენერგორესურსების საბოლოო მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება; შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება; ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების სტატისტიკური გამოკვლევა; შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება; შრომის ბაზრისა და სამუშაო ძალის შესახებ დამატებითი მოდულების ერთჯერადი გამოკვლევა; მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა); საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება, სასათბურე მეურნეობების კვლევა, ფერმერთა მთლიანი მარჟის გამოკვლევა; საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების, ასევე საქართველოს რეზიდენტების მიერ ქვეყნის გარეთ განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; 138 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა და ბიზნესში; საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა. სსიპ – კონკურენციის სააგენტო თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა; დაცვა, რაც ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; საჯაროობის, ობიექტურობის, ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა. სასამართლო სისტემა სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის რეგულარული განხორციელება; კანდიდატების) პროფესიული სასწავლო კურსის მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლის თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და სასამართლოს სისტემის სხვა მოხელეების პროფესიული გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული სასწავლო აქტივობების - ტრენინგების საშუალებით; იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენელთათვის სასწავლო აქტივობების ორგანიზება. მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; 139 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი. ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო უწყებებისა უზრუნველყოფა; და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 140 სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციოტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების კოორდინირება; სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება; საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა. მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ახელმწიფო რეზერვების მარაგების შენახვა და მატერიალურ ფასეულობებთან გათვალისწინებული ოპერაციების წარმოების უზრუნველყოფა; კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რეზერვების სისტემის პასუხისმგებლობა და მისი შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფა; მდგომარეობაზე სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების უზრუნველყოფა და განვითარება. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო - უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ -ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; 141 ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. საქართველოს საპატრიარქო ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის (სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები; მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; 142 სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა; ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება; სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა; ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და განვითარება; საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და წარმოჩენა სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით) საქართველოს სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციები სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინაციით თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება; ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება; სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი. 143 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა. მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისის გახსნა. იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა. იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესების კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის, აგრეთვე მოხელეთა კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი სისტემის დანერგვა. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის მონიტორინგი. საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული სამედიცინო კვლევის მეთოდების გამოყენება და ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება. ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება. ბიუროს მიერ მიწოდებული სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება. 144 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან; „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი; სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად; პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება; სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე. სსიპ - საპენსიო სააგენტო დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, როგორც ნდობითი ვალდებულების მქონე პირი, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად; 145 დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო სქემის განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება; „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის, ასევე ძვირადღირებული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურება საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილი მოსახლეობისათვის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა. ძვირადღირებული სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია; საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო (FATF) სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან შემდგომი ჰარმონიზაციის მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; პრევენციის სფეროში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა, ექსპორტ-იმპორტის ხელშეწყობა რეგიონულ და საერთაშორისო ბაზრებში მათი ინტეგრაციის მიზნით; 146 სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთიანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა; ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება; ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა, პარტნიორის მოძიება და პალატის ინტეგრაცია საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანებეში რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით; ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა; საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა; მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა; საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა; „ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრების სრულფასოვანი ამოქმედება, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება; დუალური პროფესიული განათლების პროგრამების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა; ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; 147 საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში; ღონისძიებათა გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას ქართული ხელოვნებისა და კულტურის მიმართ; ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო ქვეყნის თვალსაჩინო მოღვაწეთა დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და წახალისება; კულტურისა და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება; კავშირების დამყარება ხელოვნების დარგის წარმომადგენლების ინსტიტუციონალურ და კერძო ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის სფეროში საინვესტიციო პროექტებით; სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის პალატებთან და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა. სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი; გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში; სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ფუნქციონირების სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში, სასაქონლო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება, გეოგრაფიული აღნიშვნა, ინტეგრალური 148 მიკროსქემის ტოპოლოგია, მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებები, საავტორო და მომიჯნავე უფლებები); ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება; ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება, პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება; საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმაციით უზრუნველყოფა და სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექსპერტიზა, შესაბამისი დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრების წარმოება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების სააპელაციო საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება „საქპატენტთან“ არსებულ სააპელაციო პალატაში; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება; „საქპატენტის“ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციების შესრულების მიზნით, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ შორის საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა; საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; 149 საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების მომზადება და გამოცემა; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება; საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა და სხვა უფლებამონაცვლეების ქონებრივი უფლებების დაცვისათვის, კოლექტიურ საფუძველზე, მმართველი ორგანიზაციების (საზოგადოებების) საქმიანობის ხელშეწყობა; საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა; ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება, საინფორმაციო და შემეცნებითი ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 150 მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და მათი დაფინანსება ათასი ლარი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 64,736.0 67,485.0 76,369.0 79,699.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 54,696.0 57,431.0 66,302.0 69,617.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 9,590.0 9,590.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 464.0 477.0 492.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,800.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 750.0 750.0 750.0 750.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 15,800.0 15,800.0 15,800.0 15,800.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,370.8 16,906.0 17,446.0 18,001.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27,487.1 71,441.0 72,721.0 31,309.0 11,998.9 14,000.0 14,500.0 16,000.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 1,179.5 1,450.0 1,500.0 1,600.0 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,308.7 14,308.8 14,308.8 13,709.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები - 41,682.2 42,412.2 - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,150.0 4,150.0 4,150.0 4,150.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,500.0 9,500.0 10,000.0 10,500.0 საერთო სასამართლოები 77,980.0 73,430.0 73,430.0 73,430.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 76,080.0 71,580.0 71,580.0 71,580.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 1,900.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 4,250.0 4,500.0 4,750.0 5,000.0 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 870.0 870.0 870.0 870.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 625.0 625.0 625.0 625.0 780.0 780.0 780.0 780.0 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საარჩევნო გარემოს განვითარება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, 151 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 735.0 735.0 735.0 735.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 625.0 625.0 625.0 625.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 620.0 620.0 620.0 620.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 610.0 610.0 610.0 610.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 865.0 865.0 865.0 865.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 630.0 630.0 630.0 630.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 136,000.0 136,000.0 136,000.0 131,000.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 119,920.0 119,920.0 119,920.0 114,920.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 16,080.0 16,080.0 16,080.0 16,080.0 87,738.0 87,800.0 87,800.0 87,800.0 2,850.0 2,850.0 2,850.0 2,850.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 228,425.0 229,850.0 231,900.0 234,170.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 22,120.0 22,120.0 22,120.0 22,120.0 165,125.0 166,100.0 168,100.0 170,320.0 21,485.0 21,485.0 21,485.0 21,485.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 9,900.0 9,700.0 9,700.0 9,700.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,395.0 1,445.0 1,495.0 1,545.0 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 7,400.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 409,834.0 656,002.0 736,897.0 485,372.0 დასახელება ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 152 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 21,430.0 21,430.0 21,430.0 21,430.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,933.0 1,933.0 1,933.0 1,933.0 2,076.0 2,076.0 2,076.0 2,076.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 1,240.0 1,340.0 1,390.0 1,390.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 51,940.0 52,600.0 52,600.0 52,600.0 სახელმწიფო ქონების მართვა 35,000.0 34,640.0 34,640.0 34,640.0 მეწარმეობის განვითარება 48,940.0 49,000.0 49,000.0 49,000.0 9,880.0 10,880.0 10,880.0 10,880.0 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 1,040.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 11,000.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 10,000.0 40,000.0 40,000.0 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) 25,000.0 31,590.0 31,565.0 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 86,900.0 296,000.0 376,700.0 196,100.0 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 7,400.0 7,545.0 7,600.0 7,900.0 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 300.0 - - - ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 3,800.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 10,806.0 10,528.0 10,543.0 10,583.0 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა 5,238.0 4,800.0 4,900.0 5,000.0 8,922.0 9,000.0 9,000.0 9,200.0 დასახელება სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 153 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა 3,989.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0 - - - - 2,038,300.0 2,597,000.0 3,332,000.0 3,767,000.0 16,900.0 19,400.0 14,100.0 14,100.0 1,377,050.0 1,950,000.0 2,600,000.0 3,000,000.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 327,350.0 191,000.0 165,100.0 182,000.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 225,500.0 255,000.0 285,000.0 315,000.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 41,500.0 111,600.0 187,800.0 155,900.0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 50,000.0 70,000.0 80,000.0 100,000.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 382,546.0 346,470.0 344,020.0 339,990.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 8,490.0 8,490.0 8,490.0 8,490.0 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 151,745.0 147,105.0 147,105.0 147,005.0 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 10,750.0 9,650.0 9,650.0 9,650.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 4,795.0 4,775.0 4,775.0 5,175.0 2,895.0 2,735.0 2,735.0 2,735.0 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 10,066.0 9,466.0 9,466.0 9,466.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 23,490.0 17,400.0 17,700.0 17,700.0 2,100.0 - - - ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 3,325.0 4,000.0 4,200.0 4,600.0 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 66,935.0 63,995.0 63,995.0 59,215.0 დასახელება სს "საქართველოს რკინიგზა" საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ელექტრონული მმართველობის განვითარება მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 154 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 60,630.0 48,754.0 45,754.0 45,754.0 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 1,950.0 1,900.0 1,950.0 2,000.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა 35,375.0 28,200.0 28,200.0 28,200.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,938,100.0 4,244,900.0 4,345,000.0 4,445,100.0 57,705.0 60,850.0 60,850.0 60,950.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,763,690.0 3,092,900.0 3,158,000.0 3,224,000.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,044,565.0 1,011,000.0 1,046,000.0 1,080,000.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4,290.0 4,300.0 4,300.0 4,300.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 47,850.0 55,850.0 55,850.0 55,850.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 137,010.0 137,030.0 137,040.0 137,060.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 136,455.0 136,475.0 136,485.0 136,505.0 555.0 555.0 555.0 555.0 886,100.0 952,530.0 1,029,830.0 1,129,130.0 თავდაცვის მართვა 314,250.0 315,000.0 320,000.0 330,000.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 47,190.0 47,330.0 50,330.0 55,330.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 63,750.0 64,300.0 69,300.0 77,300.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 21,500.0 31,000.0 41,000.0 46,500.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 42,750.0 44,300.0 44,300.0 44,300.0 41,000.0 42,500.0 45,500.0 57,500.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 141,200.0 163,000.0 194,000.0 223,000.0 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 149,960.0 180,600.0 200,900.0 230,700.0 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 55,000.0 55,000.0 55,000.0 55,000.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 841,322.0 836,433.0 836,538.0 833,688.0 დასახელება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 155 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 528,040.0 528,040.0 528,040.0 528,040.0 94,900.0 94,900.0 94,900.0 94,900.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 134,410.0 134,410.0 134,410.0 134,410.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 7,159.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 4,170.0 4,170.0 4,170.0 4,170.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 60,451.0 56,921.0 57,026.0 54,176.0 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 12,192.0 11,092.0 11,092.0 11,092.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 386,358.0 415,513.6 422,356.1 388,158.8 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 18,690.0 18,190.0 18,290.0 16,595.0 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 76,695.0 76,972.0 77,291.0 68,600.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 15,100.0 14,125.0 14,430.0 14,245.0 6,595.0 6,150.0 6,150.0 6,150.0 97,200.0 91,600.0 96,000.0 85,000.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,500.0 6,800.0 5,500.0 19,200.0 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 76,700.0 122,716.6 121,614.1 87,054.0 11,300.0 12,240.0 11,525.0 15,625.0 20,535.0 15,422.0 16,322.0 17,222.0 39,738.0 36,375.0 39,900.0 43,300.0 1,570.0 1,570.0 1,570.0 1,570.0 დასახელება საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება სახელმწიფო საზღვრის დაცვა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ერთიანი აგროპროექტი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 156 დასახელება 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 3,815.0 3,103.0 3,114.0 3,253.0 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 920.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 11,000.0 9,100.0 9,500.0 9,194.8 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 1,882,211.0 1,971,995.0 2,021,083.0 2,084,687.0 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 38,295.0 43,065.0 43,240.0 43,222.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 743,521.0 822,576.0 852,490.0 894,082.0 პროფესიული განათლება 68,038.0 68,631.0 69,205.0 77,925.0 უმაღლესი განათლება 481,860.0 481,866.0 491,166.0 499,066.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 67,319.0 71,600.0 73,680.0 73,930.0 ინკლუზიური განათლება 17,710.0 18,375.0 18,375.0 18,375.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 171,014.0 219,791.0 226,791.0 231,791.0 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,707.0 6,785.0 6,830.0 6,880.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 7,186.0 7,200.0 7,200.0 7,290.0 77,510.0 74,000.0 74,000.0 74,000.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 28,256.0 28,256.0 28,256.0 28,256.0 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 109,280.0 109,280.0 109,280.0 109,300.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები 21,170.0 20,570.0 20,570.0 20,570.0 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 45,345.0 - - - საქართველოს პროკურატურა 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 15,000.0 16,500.0 18,000.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,400.0 6,500.0 6,500.0 6,800.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 260.0 260.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 58,600.0 58,650.0 58,700.0 58,700.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 157 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,100.0 1,150.0 1,200.0 1,200.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,400.0 6,400.0 6,750.0 7,100.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 119,700.0 130,344.0 138,226.0 152,847.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,460.0 2,460.0 2,460.0 2,460.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,738.0 14,738.0 14,738.0 14,738.0 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 645.0 645.0 645.0 645.0 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 685.0 685.0 685.0 685.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 870.0 870.0 870.0 870.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 230.0 230.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,945.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,805.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 100.0 100.0 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 დასახელება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო 158 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 653.0 653.0 653.0 653.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 22,205.0 22,200.0 22,200.0 22,200.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 9,750.0 9,750.0 9,750.0 9,750.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 5,750.0 5,750.0 5,750.0 5,750.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,472.0 4,440.0 4,440.0 4,440.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,270.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 5,330.0 5,330.0 5,330.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2,000.0 2,100.0 2,200.0 2,200.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 500.0 500.0 500.0 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 500.0 500.0 500.0 500.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 3,800.0 5,300.0 5,300.0 5,300.0 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 9,894.0 9,894.0 9,894.0 11,894.0 9,694.0 9,694.0 9,694.0 11,694.0 200.0 200.0 200.0 200.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 დასახელება ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 159
დანართი
ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, უკვე რამდენიმე წელია ბიუჯეტის საქართველოს პარლამენტის მიერ სამინისტროს პროგრამული ბიუჯეტის დაგეგმვა ხორციელდება პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით. ბოლო ნაწილზე წლებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას მეთოდოლოგია, რამაც შესაბამისი ასახვა ჰპოვა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტირების შემდგომი დახვეწის მიმართულებით. ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულ პროგრამებისა და პროექტების გასათვალისწინებელია, რომ შედეგეზე ორიენტირებული დაგეგმვის ფორმატში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რეალურად პროექტით გათვალისწინებული რომ ბიუჯეტის წარმოდგენილი გამოთქმული შენიშვნები დანერგვისათვის ძალზეც მნიშვნელოვანია. პროგრამული აუციელებელია ამასთან წარმატებით პროექტების განხორციელდეს სამინისტროების შიგნით შიდა ფინანსური მართვისა ინდიკატორები (როგორც რაოდენობრივი ისევ ხარისხობრივი) ჯერ კიდევ და კონტროლის დანერგვის რეფორმა, რათა თითოეული პროგრამისა და არ შემთხვევაში ქვეპროგრამის მიზნობრიობა, მოსალოდნელი შედეგები და შესრულების არის სრულყოფილად პროგრამებისა წარმოდგენილი. და ზოგიერთ რაც პროგრამებისა და პროექტების პროცესში მიღწეული პროგრესიდან გამომდინარე მათი მიღწევადობა დაფინანსების ოდენობების რაციონალურობისა და შესაძლო ეფექტიანობის ფასდებოდეს შესაბამისი ჩართული მხარეების მხრიდან. საქართველოს შეფასების პარლამენტში ბიუჯეტის განხილვისას მსგავსი ხასიათის ინფორმაციის ინდიკატორები ძალიან ზოგადია, შესაძლებლობას არ იძლევა. შესაბამისად, მაჩვენებლები საჭიროებს შემდგომ დახვეწასა და სრულყოფას. აღნიშნული მოთხოვნა და მსჯელობა მის ირგვლვ განსაკუთრებით მნიშნელოვანია, ვინაიდან შესაბამისი კომიტეტებთან აქტიური თანამშრომლობა დააჩქარებს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფის პროცესს. ამასთან, პროგრამული ბიუჯეტის გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. ბოლო წლების ბიუჯეტის პროგრამული დანართი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. მოიცავს მეტ ინფორმაციას პროგრამების შესახებ, თუმცა საჭიროა ხარისხობრივი ინდიკატორების მითითება, რათა შესაძლებელი იყოს პროგრამების ეფექტიანობის შეფასება. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პროცესი დაკავშირებულია სხვადასხვა სირთულეებთან და პროგრამების სპეციფიკიდან გამომდინარე (მათ შორის, რეალური გაზომვადი ინდიკატორების განსაზღვრა და მათი პროგრამებში ასახვა გაზომვის შესაძლებლობების არსებობის გათვალისწინებით, სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, რეალური რისკების განსაზღვრა და სხვა), ბუნებრივია, რომ არსებობდეს გარკვეული ხარვეზები ამ მიმართულებით. 1 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა პროგრამული ბიუჯეტირების გაუმჯობესების მიზნით, მიმდინარეობს მუშაობა სამინისტროებთან და ასევე დონორებთან. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციის (GIZ) მხარდაჭერით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში მიმდინარე წელს დაიწყო 3 წლიანი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს, როგორც ტრენერების ტრენინგს, ასევე ტრენინგებს სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის, (სამინისტროების საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურები და პოლიტიკის განმახორციელებელი დეპარტამენტები, პარლამენტი, აუდიტი), ასევე გათვალისწინებულია სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს რეფორმის თანმიმდევრულ დანერგვას და უკეთესი შედეგის მიღწევას. ბიუჯეტის პროექტთან მაკროეკონომიკურ ერთად პარამეტრებთან წარმოდგენილ დაკავშირებით, საპროგნოზო მიზანშეწონილია საქართველოს მთავრობა ბიუჯეტის შემოსავლების დაგეგმვისას ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს. ზრდის მაჩვენებლის, მაკრეოკონომიკურ პროგნოზებს შეიმუშავებს სხვადასხვა ორგანიზაცია კერძოდ, მშპ-ს 4,5%-იანი ზრდის ტემპის გადახედვის მიმართულებით, რის (მათ შორის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და საერთაშორისო საფუძველსაც გაგრძელდეს კონსულტაციები ეკონომიკური პერიოდის ორგანიზაციები). ფაქტობრივი მონაცემების შედარებისას აღმოჩნდება, ეკონომიკური ზრდის წინასწარი მონაცემები და საერთაშორისო სავალუტო რომ სხვადასხვა წელს სხვადასხვა პროგნოზები შედარებით ზუსტია, ფონდის შესაბამისი შეფასებები, რომლის პროგნოზითაც საქართველოს თუმცა წინასწარ შეუძლებელია განსაზღვრა, თუ რომელი პროგნოზი იძლევა მიმდინარე წლის განვლილი ეკონომიკური ზრდის ტემპი შესაძლებელია დაიგეგმოს 4,8%-ის დონეზე, იქნება უფრო ზუსტი. ამიტომ, ბიუჯეტის წარდგენისას ფინანსთა რაც ბიუჯეტით გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიმართულებების სამინისტრო დამატებითი დაფინანსების საშუალება იქნება. პროცესში მხედველობაში მიიღება როგორც ფაქტობრივი სტატისტიკური ეყრდნობა საკუთარ პროგნოზებს. პროგნოზირების ინფორმაცია, აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზაციების შეფასებები და მოსალოდნელი რისკები. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შეფასებების თანახმად, რეგიონში არსებული რისკების გათვალისწინებით 2019 წლისათვის ეკონომიკური ზრდა კონსერვატიულად ნავარაუდებია 4,5 პროცენტის დონეზე. თუ ეკონომიკური პროცესები უფრო პოზიტიური სცენარით განვითარდება, ჭარბი საგადასახადო შემოსავლები მიმართება კაპიტალური პროექტების დაფინანსებასა და ფისკალური ბუფერების გაძლიერებისათვის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან გამართული კონსულტაციების შედეგად, ფონდის პროგნოზი 2019 წლისათვის საგარეო ფაქტორების გათვალისწინებით 4.6%-ით განისაზღცრა, შესაბსამისად მიზანშეწონილად არ მიგვაჩნია ამ ეტაპზე გავზარდოთ 2019 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. 2 რეკომენდაცია ბიუჯეტის პროექტის მაკროეკონომიკური სახელმწიფო დანართში რისკების საწარმოების ანალიზი“, ფინანსური რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა „ფისკალური სექტორის რაც შეეხება სახელმწიფო საწარმოების ანალიზს ფისკალური რისკების წარმოდგენილი არ დოკუმენტში, ამ ეტაპზე შეუძლებელია მისი წარმოდგენა, ვინაიდან მდგომარეობის ამსახველი არის მაღალი ბრუნვების მქონე სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური ინფორმაცია და შესაბამისი შეფასებები, რისი წარმოდგენაც კომიტეტს მდგომარეობის აუდირებული ანგარიშების მიღება ხდება ოქტომბრის აუცილებლად მიაჩნია. ბოლოს. ამ ეტაპზე ფინანსთა სამინისტრო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტებთან ერთად მუშაობს ფისკალური რისკების დოკუმენტის დახვეწაზე და ამავდროულად მიმდინარეობს სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური ანგარიშების განხილვა. ფისკალური რისკების სრულყოფილი დოკუმენტი მზად იქნება ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენისას და შესაბამისად კომიტეტის შენიშვნაც გათვალისწინებული იქნება. ბიუჯეტის პროექტს თან ახლავს ინფორმაცია თვითმმართველი წარმოდგენილი ცვლილებებით იცვლება მუნიციპალიტეტების ერთეულების მიხედვით გადანაწილებული დღგ-ის ოდენობის თაობაზე. საკუთარი შემოსავლების განაწილების პრინციპი და 2019 წლიდან სასურველია ასევე წარმოდგენილი იქნეს ინფორმაცია თვითმმართველი განაწილდება დღგ-ის 19%, ნაცვლად გათანაბრებით ტრანსფერისა და ერთეულების საშემოსავლო გადასახადისა. მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული საშემოსავლო გადასახადის თაობაზე. როგორც მოგეხსენებათ გადასახადების დეკლარირება ერთიანი საგადახდო ბარათზე ხორციელდება და შესაბამისად არც საშემოსავლო გადასახადის და არ დღგ-ის აღრიცხვა არ წარმოებს მუნიციპალიტეტების მიხედვით. დღგ-ის ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე განაწილების წარმოდგენილი პროექტის თანახმად საფუძვლად აღებულია მოსახლეობა (მათ შორის მაღალმთიან დასახლებაში მუნიციპალიტეტებს შორის მოხდება: მცხოვრებთა რიცხოვნობა) და ფართობი. სასურველია დაიხვეწოს დღგ-ის ა) მოსახლეობის რაოდენობის; განაწილების სოციალურ- ბ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობის; მაჩვენებლების გ) 6-დან 18 წლამდე მოზარდების რაოდენობა; ეკონომიკური პრინციპი თვითმმართველი მდგომარეობისა და გათვალისწინებით, როგორც ეს ხდებოდა ერთეულების ფისკალური გათანაბრებითი ტრანსფერის დღგ-ის განაწილება დ) მაღალმთიანი დასახლებებში მოსახლეობის რაოდენობა; გაანგარიშებისას. მითუმეტეს, რომ შემოთავაზებული ცვლილებებიდან არ ე) მუნიციპალიტეტების ფართობი ჩანს, დღგ-ის ასეთი გადანაწილებით მიღებული შემოსავლები რამდენად სამუშაო რეჟიმში კვლავ ვაგრძელებთ მუშაობას ფორმულის დახვეწაზე, აისახება თუმცა ამ ეტაპზე შეუძლებელია მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასა და მთლიანად, თვითმმართველი ერთეულების ეკონომიკურ პოტენციალზე. მდგომარეობის ჩართვა რესურსების განაწილების ფორმულაში, ვინაიდან საქსტატის მიერ ჯერ-ჯერობით ვერ ხერხდება მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლა მუნიციპალურ დონეზე და შესაბამისად არ არსებობს ობიექტური შესაძლებელი იქნებოდა მაჩვენებლები, რომელთა მუნიციპალიტეტების გამოყენებაც ეკონომიკური მდგომარეობის ფორმულაში ჩასართავად. 3 რეკომენდაცია საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა წელია დაიწყო მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) ნაციონალიზაციის პროცესი და წარმატებით საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის კოორდინაციით მიმდინარეობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) და ახორციელებს მას. ამ მიზნით ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი თანხებია შესაბამისი ინდიკატორების შემუშავება და პროცესი დასრულდება გამოყოფილი. სასურველია, ცალკე დანართის სახით იყოს წარმოდგენილი ნოემბრის ბოლოს. ინფორმაცია SDG-ის ფარგლებში განსაზღვრული მიზნები თავის მხრივ საკმაოდ კონკრეტული მიზნების შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების შესახებ შედეგების ამსახველ ინდიკატორებთან ერთად. ასეთი კომპლექსურია და ფარავას პრაქტიკულად სრულად სოციალური, ინფორმაცია გაადვილებს საქართველოს პარლამენტის მხრიდან აღნიშნული სიღარიბის დაძლევის და ადამიანურის კაპიტალის განვითარებისათვის პროექტით გათვალისწინებული მდგრადი განვითარების კონკრეტული საჭირო გარემოს შექმნის მიმართულებით დაგეგმილ თითქმის ყველა მიზნების დაფინანსებაზე გამოყოფილი ასიგნებების მონიტორინგს. პროგრამასა და აქტივობას. შესაბამისად პრაქტიკულად შეუძლებლად მიგვაჩნია ცალკე SDG-ის ბიუჯეტის დანართის მომზადება, ვინაიდან იგი ყველა ძირითადი პროგრამისა და ქვეპროგრამის ორგანული ნაწილია. ამასთან პროგრამული ბიუჯეტის ფარგლებში შესაძლებელია და ამ მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია, გაძლიერდეს კავშირები პროგრამულ მიზნებსა და გლობალურ მიზნებს შორის. აღნიშნულის მისაღწევად აუცილებელია მხარჯავმა დაწესებულებებმა გააძლიერონ და გააუმჯობესონ პროგრამული ბიუჯეტის მომზადების პროცესში კავშირები სტრატეგიულ მიზნებთან. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი „სოციალური მუშაობის გათვალისწინებული შესახებ“ სერტიფიცირების საქართველოს გავლის კანონით შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, ამავე კანონის 64-ე მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს საქართველოს გათვალისწინებულია - სოციალური მუშაკების გადამზადება განხორციელდება სამინისტროსათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსების გაზრდა მიზნობრივი პროგრამებისთვის. სულ გადასამზადებელია 115 სოციალური მუშაკი და აღნიშნული სერტიფიცირების პროგრამის უზრუნველსაყოფად საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტი უნდა გაიზარდოს 120 000 ლარით. „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-2 გათვალისწინებული იქნება პუნქტის ტერიტორიებიდან დევნილთა, საფუძველზე საჭიროა გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა - საქართველოს შრომის, ოკუპირებული ჯანმრთელობისა და რაოდენობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებების საბოლოო ვარიანტში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, რაც უზრუნველყოფილი იქნება საჭირო რაოდენობის სოციალურ მუშაკთა გულისხმობს 28 ახალი კადრის მიღებას და რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული რაოდენობის ზრდა და მათი დაფინანსება. სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტი გაიზარდოს 400 000 ლარით. 4 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის 2019 წლის დაფინანსება იურიდიული დახმარების სამსახურს 2018 წელს 2017 წელთან დამატებით გაიზარდოს 100 000 ლარით და გახდეს 6,5 მლნ ლარი: შედარებით ასინგბები გაეზარდა დაახლოებით 1.5 მლნ ლარით და 2018 წლის 30 მაისის N2388-IIს კანონის თანახმად, რომელიც ამოქმედდება განისაზღვრა 6.4 მლნ ლარით, თუმცა 10 თვის საკასო ათვისების 2019 წლის 1 იანვრიდან, იზრდება იურიდიული დახმარების სამსახურის გათვალისწინებით (4.4 მლნ ლარი), მოსალოდნელია რომ მიმდინარე მანდატი. წელს იურიდიული შეტანილი დახმარების ცვლილებით, შესახებ საქართველოს არასრულწლოვანი გამოსაკითხი ვერ აითვისებს დაახლოებით 1 მლნ ლარს. დახმარება აღნიშნულიდან გამომდინარე ამ ეტაპაზე სამსახურის ბიუჯეტის გაზრდის საჭიროება არ არსებობს. აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა იურიდიული ასევე მოწმის სამსახური გათვალისწინებულია უფასო გარდა, არასრულწლოვანი კანონში პირისთვისაც. ამასთან, უფასო და შეთანხმდა კომიტეტის სამუშო შეხვედრაზე. იურიდიული დახმარების დანიშვნის საფუძვლებს დაემატება შემთხვევები, როცა არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს ეძლევა უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლება და გადახდისუუნარობის გარდა, ეს იქნება საქართველოს ის სისხლის შემთხვევები, როდესაც სამართლის კოდექსის არასრულწლოვანი XIX („დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ“), XX („დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ“), XXII („დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ”) თავებით და 1441 - 1443 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის („წამება“, „წამების მუქარა“, „დამამაცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა“) საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმეა. სამსახურის მანდატის ზრდასთან ერთად გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის მიზნით, განიხილება დაზარალებულ პირთა დაკითხვისას მოძალადე ბრალდებულის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან დროებით გაყვანის მექანიზმის გამოყენებაც. ასეთ შემთხვევაში, დაცვის უფლების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, აუცილებელი იქნება დაკითხვის პროცესში ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობა. ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულების რაოდენობის მზარდი ტენდენციის გათვალისწინებით, ასევე თუ იმასაც მივიღებთ მხედველობაში, რომ ყველა ბრალდებულს არ ჰყავს ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი ადვოკატი, უდავოდ მოსალოდნელია იურიდიული დახმარების სამსახურის დატვირთვის გაზრდა. შესაბამისად, აუცილებელია სამსახურის 2019 წლის ბიუჯეტის დაფინანსების გაზრდა აღნიშნული თანხით. „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს გათვალისწინებულია - დაფინანსდება სამინისტროს ბიუჯეტით გათვალისწნებული ასიგნებების ფარგლებში. კანონის მე-10 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, „დამცავი ორდერი შეიძლება 5 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ითვალისწინებდეს მოძალადის მიერ ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსის გავლას“. აღნიშნული ჩანაწერი დღეის მდგომარეობით პრაქტიკულად არ გამოიყენება, რადგანაც არ არსებობს შესაბამისი ხანგრძლივობის კურსი და არ არის განსაზღვრული ამ კურსის განმახორციელებელი უწყება. მიზანშეწონილია, რომ აღნიშნული კურსის გავლა მოძალადისთვის იყოს სავალდებულო, რაც არსებით გარდატეხას შეიტანს ოჯახში ძალადობისა და ქალთა ძალადობის მიმართ გასათვალისწინებელია, დამოკიდებულებისა რომ და პრობლემის მოგვარების მოძალადის მიერ ქცევის სავალდებულო სწავლების კანონმდებლობა ითვალისწინებს კურსის არა საქმეში. ძალადობრივი შეცვლაზე ორიენტირებული გავლის შესაძლებლობას მხოლოდ დამცავი ორდერის გამოცემის, არამედ ოჯახური დანაშაულისთვის პირობითი მსჯავრის დანიშვნის შემთხვევებშიც. აღნიშნული კურსის გავლა გათვალისწინებულია ასევე პატიმრობის კოდექსის 118-ე მუხლის მე-7 პუნქტით: „ოჯახური დანაშაულის ჩამდენი პირის რეაბილიტაციის მიზნით, სამსახურის ორგანიზებით ტარდება ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სავალდებულო სწავლების კურსები. აღნიშნული კურსების ორგანიზებას სამსახური უზრუნველყოფს სახელმწიფო უწყებებთან და სხვა დაინტერესებულ და შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილების მქონე ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით.“. იმის გათვალისწინებით, რომ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს გაუქმების შემდეგ მოძალადეებისთვის და შესაბამისი დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირებისთვის აღნიშნული კურსის ჩატარების უფლებამოსილება სრულად გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს, მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს შესაბამისი ფინანსური და ადამიანური რესურსი დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახური დანაშაულის ფაქტებს მზარდი დინამიკა ახასიათებს, აუცილებელია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესაბამისი პროგრამული მიმართულების დაფინანსების გაზრდა 70 000 ლარით, რაც საკმარისი თანხაა 100 ბენეფიციარისთვის აღნიშნული სავალდებულო კურსის უზრუნველსაყოფად. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი 6 რეკომენდაცია სასურველია თავდაცვის რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა სამინისტროს საბიუჯეტო ასიგნებების მიუახლოვდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ს. თავდაცვის სამინისტროს მიმდინარეობდა ბიუჯეტის კონსულტაციები დაგეგმვისას სხვადასხვა აქტიურად პარტნიორებთან. გადამუშავებულ ვერსიაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი გაზრდილია 80 მლნ ლარით და შეადგენს 870 მლნ ლარს, ამასთან თავდაცვასთან დაკავშირებული (შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების ხარჯების ჩათვლით) ხარჯები ფუნქციონალურ ჭრილში შეადგენს 900 მლნ ლარზე მეტს. სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის, ქვეყნის წინაშე გათვალისწინებულია - სამსახურის ბიუჯეტის განხლებულ ვერსიაში არსებული გაზრდილია 2 მლნ ლარით, ჯამურად მიმდინარე წლის ბიუჯეთან საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ოპერატიული კანონმდებლობით საქმიანობის მინიჭებული განხორციელება. საქართველოს ფუნქციის სრულყოფილად ამ შედარებით სამსახურის დაფინანსება გაზრდილია 12 მლნ ლარით. განხორციელებისთვის, მიზანშეწონილია სამსახურისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების გაზრდა. სამხედრო განათლება მიმართულებით ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ქუთაისში პრიორიტეტია. არსებული ამ კადეტთა მიზანშეწონილობიდან გათვალისწინებით საჭირო ხარჯები დაფინანსდება სამინისტროს ასიგნებებიდან. ლიცეუმის მსგავსად, ასეთივე სასწავლებელი დაარსდეს აღმოსავლეთ საქართველოში. მიზანშეწონილია, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტში, ზემოაღნიშნული მიზნის განხორციელებისთვის გამოინახოს პროექტირებისა და პირველადი სამუშაოების ჩატარებისთვის საჭირო თანხა. მიზანშეწონილია, სსიპ-ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის გათვალისწინებულია - სამსახურის ბიუჯეტი პირველ ვერსიასთან საბიუჯეტო ასიგნებების გაზრდა, რაც აუცილებელია ზემოაღნიშნული შედარებით გაზრდილია 800 ათასი ლარით; სტრუქტურისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დაკისრებული ფუქნციებისა და ამოცანების სრულყოფილად განხორციელებისათვის. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ ვეტერანთა ჯანმრთელობის დაცვისთვის გამოყოფილი თანხები არ არის საკმარისი. კომიტეტი დადებითად აფასებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამასთანავე, თანამშრომლებისთვის ხელფასების გაზრდას, მიზანშეწონილად უსაფრთხოების სექტორში უწყებებთან მიაჩნია დაკავშირებით იგივე მიდგომის შემავალ განხორციელება. გათვალისწინებულია - სამსახურის ბიუჯეტი გაიზარდა 2 მლნ ლარით წინა ვერსიასთან შედარებით. სხვა ამ მიმართულებიტთ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მოსამსახურეთა ხელფასები საკმაოდ 7 რეკომენდაცია დაბალია სხვა სტრუქტურებთან რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა შედარებით, რაც სამსახურიდან პროფესიონალი კადრების გადინების ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი ვითვალისწინებთ რა სახელმწიფოს სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებს, გათვალისწინებულია ნაწილობრივ - არსებული რესურსების ფარგლებში აუცილებლად ნაწილობრივ მიგვაჩნია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ გაითვალისწინოს გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებელი გახდა გარემოს დაცვის მიმართულების პროგრამების დაფინანსების გაზრდა: მოთხოვნა და გარემოს დაცვის მიმართულებით გამოყოს ასიგნებები ჭერს ზემოთ 28 450,42 ათასი ლარის ოდენობით, რათა სამინისტრომ შეძლოს  ფუნქციების ეფექტურად შესრულება.  1.საერთაშორისო ვალდებულებებისთვის დამატებითი მოთხოვნა: ღონისძიებები დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 09) - პროგრამის ასიგნება გაიზარდა 700 405 ათასი ლარი მდგრადი დაცვის 300 ათასი ლარით და შეადგენს 400 ათას ლარს;  დამატებითი მოთხოვნა: ასიგნებები - 1015.42 ათ. ლარი სიტესის მრავალფეროვნების (პროგრამული კოდი 31 01 05 - ქვეპროგრამის ასიგნება გაიზარდა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 05) 2. ბიოლოგიური ათასი ლარით და შეადგენს 11.5 მლნ ლარს; რეგულირებას დაქვემდებარებული მოპოვების და მცენარეების  სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10) - პროგრამის ასიგნება გაიზარდა 5 მლნ ლარით კომერციალიზაციის უზრუნველყოფისთვის დამატებითი მოთხოვნა: 95.00 ათასი ლარი ტყითსარგებლობის 3. ჩამორთმეული ცხოველების განთავსება, შენახვა და ბუნებაში შეადგენს 15 მლნ ლარს;  ღონისძიებების დასაფინასნებლად და და გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა ლარი გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის 4. აკვაკულტურის (ზუთხისებრთა სახეობების) განვითარება და (პროგრამული კოდი - 31 12) - პროგრამის ასიგნება გაიზარდა 2 კომერციალიზაციის უზრუნველყოფა, დამატებითი მოთხოვნა: 50 მლნ ლარით 3,7 მლნ ლარს; დაბრუნებისთვისმომზადება, დამატებითი მოთხოვნა: 275.4 ათასი  ათასი ლარი 5. მტაცებლებისგან (მგელი, ტურა, დათვი) მოსახლეობის დაცვის პროგრამა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (32 14) – 1.5 მლნ ლარი; ღონისძიებები, დამატებითი მოთხოვნა: 70 ათასი ლარი 6.კანონაღსრულების გაძლიერება ბრაკონიერობის პრევენციის მიზნით, მათ შორის არაცოცხალი ცხოველების და დერივატების იდენტიფიცირება, დამატებითი მოთხოვნა: 25.02 ათასი ლარი 7. ქართული ხორბლის ენდემური სახეობების, ვარიაციების, უძველესი ლენდრასების და ადგილობრივი ჯიშების აღდგენა შენარჩუნება და კომერციალიზაცია, დამატებითი მოთხოვნა: 50 ათასი ლარი.  გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (31 08) დამატებითი მოთხოვნა: ასიგნებები - 7 100.0 ათ. ლარი. 8 რეკომენდაცია  დაცული ტერიტორიების რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა რეგულირება და მართვა (31 09 01) დამატებითი მოთხოვნა: ასიგნებები - 4 997.0 ათასი ლარი. საშტატო რიცხოვნობის ზრდა - 97 ერთეულით  დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა (31 09 02) დამატებითი ასიგნებები - 100.0 ათასი ლარი.  ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგულირება და მართვა (31 10 01) დამატებითი ასიგნებები - 600.0 ათასი ლარი.  ტყითსარგებლობის ღონისძიებები (31 10 03) დამატებითი ასიგნებები: 8 940.0 ათასი ლარი.  გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოებრივი ჩართულობა და განათლების ხელშეწყობა (31 12 01) დამატებითი ასიგნებები - 3 198.0 ათასი ლარი. 7 ახალი შტატის შრომის ანაზღაურების დაფინანსება;  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო (31 14 01) დამატებითი მოთხოვნა: ასიგნებები - 2 500.0 ათასი ლარი. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში „სოფლის დახმარების პროგრამის“ გათვალისწინებულია - რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების განახლებული ვერსიის შემუშავება და შესაბამისი დაფინანსების გამოყოფა. ფონდის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით კომიტეტისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროგრამას გააჩნია რესურსი და მოხდება აღნიშნული პროგრამის აღდგენა. საქართველოს რეგიონული შესაძლებლობა ადგილობრივი მნიშვნელობის (სოფელი, დაბა, უბანი, ქუჩა) განვითარებისა საკითხზე გადაწყვეტილების მომზადების, მიღების და აღსრულების კონკრეტულ მოდელზე, მონიტორინგში მოტივირებული (შეესაბამება უზრუნველყოს ჩართულობა ასოცირების და მოქალაქეთა მაქსიმალურად დაინტერესებული მონაწილეობა ხელშეკრულებით და სხვა და ინფრასტრუტურის სამინსიტროს მუშაობს საერთაშორიკო შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებას). 2019-2022 წლებში რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში (მათ შორის, მაღალმთიან დაფინანსნება, დასახლებებში), 40 ელექტროენერგიით გაზიფიცირების მილიონი და ლარის ბუნებრივი სამუშაოების ფარგლებში აირით გათვალისწინებულია წლიური (ნაცვლად მომარაგებისთვის წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული 30 მილიონი ლარისა) 9 რეკომენდაცია კომიტეტისთვის გადასაცემი მნიშვნელოვანია ფინანსური რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ტერიტორიული ერთეულებისთვის დახმარების პროპორციული განანწილების წარმოდგენილი პროექტის თანახმად ა) მოსახლეობის რაოდენობის; ფუნქციის ბ) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობის; შემოთავაზებული გააზრება ფორმულის თვითდაფინანსებაზე და საბიუჯეტო შემდგომი გადასული დახვეწა, კოდექსით მათ მუნიციპალიტეტების შორის, ფისკალური განაწილება მუნიციპალიტეტებს შორის მოხდება: ახალმოდელზე გადასვლა და დამატებითი ღირებულების გათანაბრებითი ახლებული დღგ-ის გ) 6-დან 18 წლამდე მოზარდების რაოდენობა; დ) მაღალმთიანი დასახლებებში მოსახლეობის რაოდენობა; ე) მუნიციპალიტეტების ფართობი სტიმულირების საკითხი. სამუშაო რეჟიმში კვლავ ვაგრძელებთ მუშაობას ფორმულის დახვეწაზე. კომიტეტის და საზოგადოების მაღალი ინტერესის სფეროა რეგიონული და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ამ მუნიციპალური ეტაპზე განსაზღვრულია 280 მლნ ლარით და საქართველოს რეგიონული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტების ოპტიმალური დაფინანსების უზრუნველყოფა, სავარაუდოდ, 350 მილიონი განვითარებისა ლარის ფარგლებში. ამასთან, გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოებაში კრიტერიუმების და პროცედურების დახვეწის მიმართულებით; და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს კითხვას აჩენს ცალკეულ მუნიციპალიტეტში მრავალი დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტი, კომიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია მუნიციპალური პროექტების განაწილების თაობაზე საქართველს 2013 წლის დადგენილებით დამტკიცებული წესისა და კრიტერიუმების შემდგომი დახვეწა და ოპტიმიზაცია. კომიტეტისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია წყალმომარაგების წყლის პროექტების დასაფინანსებლად 2019 წლის პროექტით ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის დაფინანსების მოცულობისა გათვალისწინებულია 225.5 მლნ ლარი. და სამუშაო რეჟიმში გაგრძელდება მუშაობა სამინისტროსთან კონკრეტული მასშტაბების და ხარისხის შემდგომი ზრდა. კომიტეტის და საზოგადოების მუდმივი ინტერესის სფეროა (გასვლითი სხდომების მასალები, მოსახლეობასთან და სამოქალაქო პროექტებთან მიმართებაში. საზოგადოებასთან შეხვედრები, მედია აქტივობები, კომიტეტშ შემოსულო წერილები) ქვეყნიე რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში დასახლებების სასმელი წყლით მომარაგების, ასევე, წყალარინებით პრობლემები. დაინტერესებულ უზრუნველყოფის სუბიექტებთან ერთად მზარდი დეტალურ მოკვლევას, ანალიზს და შეფასებას მოითხოვს ამ მიზნისთვის 2017-2018 წკების ბიუჯეტით გამოყოფილი ფინანსური პრინციპულად აყენებს რესურსის ხარჯვის ეფექტურობა. კომიტეტი კლვლავ ჟინვალის წყალსაცავის კოლექტორისა და მდინარე არაგვის ხეობის დაბინძურებისგან დაცვის საკითხის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით, საიდანაც საქართველოს 10 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა დედაქალაქის მნიშვნელოვანი ნაწილი და სხვა დასახლებები სასმელი წყლით მარაგდება. საზოგადოებაში არსებობს მოთხოვნა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამის ეტაპობრივად მიმდინარეობს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის დივერსიფიკაციისა და ცალკეულ რეგიონებში კონკრეტული პროექტების ფარგლებში ძველი ნაგავსაყრელების დახურვისა და თანამედროვე, დაფინანსების მოცულობის გაზრდის შესახებ. ევროსტანდარტების შესაბამამისი ნაგავსაყრელების მშენებლობა. 2019 წელს ამ მიმართლებით გათვალისიწნებულია 41.5 მლნ ლარი. გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებობს ძველი და როგორც მოგეხსენებათ ბიუჯეტიდან უმაღლესი დაწესებულებები ახალი პრობლემები, რაც თვალნათლივ დასტურდება ბოლო წლებში ფინანსდება სახელმწიფო სასწავლო გრანტების სახით. საქართველოს მომრავლებული კატაკლიზმებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მიმდინარეობს და მუშაობა განათლების რეფორმაზე, რომელიც მათ შორის გულისხმობს (ხანძრები, სტიქიური მოვლენებით წყალმოვარდნები, მეწყერები, და სხვა მცენარეთა ცხოველთა დაავადების და მავნებლის გააქტიურება და სხვა), რაც უთუოდ მოითხოვს უმაღლესი ამ უნივერსიტეტების ავტონომიურობისა და პროფესიებზე არსებული მიზნებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსების კორექტირებას და მის პრევენციულ ღონისძიებებზე. ამ მიზნისთვის გათვალისიწნებული წარმართვას უპირველესად, კომიტეტი განათლების დაფინანსების მექანიზმების დახვეწას, მოთხოვნის გათვალისწინებით. წლების განმავლობაში მოითხოვს თბილისი ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე „მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის“ (სასწავლო, სამეცნიერისაკვლევი და ინოვაციური ცენტრი) შექმნას და შესაბამისი სპეციალისტების მომზადებას. საკითხი ელოდება დადგენილი წესით გადაწყვეტილების მიღებას და ამ მიზნისთვის ბიუჯეტის პროექტში შესაბამისი დაფინანსების გათვალისწინებას. აუცილებელია, 2019 წლის ბიუჯეტში აისახოს სასკოლო და სკოლამდელი სკოლების რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 30 მლნ ლარის დაწესებულებების დამატება და ჯამურად შეადგენს 120 მლნ ლარს, მათ შორის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხები, რაც შესაბამისობაშია საჯარო გათვალისწინებულია ის სახსრები, რომლებიც მუნიციპალიტეტბს სკოლების რეაბილიტაციის უფლებამოსილების მუნიციპალიტეტებისთვის გადაეცემა სკოლების რეაბილიტაციისთვის; ეტაპობრივი გადაცემის ღონისძიბებეთან. სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტების კომპეტენცია და მათ ბიუჯეტებში ასახულია. გასათვალისწინებელია, რომ 2019 წლიდან იცვლება მუნიციპალიტეტების საკუთარი შემოსავლების განაწილების წესი და ყოველწლიურად მათი საგადასახადო შემოსავლების დღგ-ის 19%-ით განისაზღვრება, რაც მუნიციპალიტეტებს აძლევს დამატებით რესურს დღეს მოქმედ სისტემასთან შედარებით. ჯამურად მუნიციპალიტეტებს 2019 წელს 150 მლნ ლარამდე დამატებითი რესურსი ექნებათ, რაც მათ შორის მიიმართება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა/რეაბილიატაციაზე. 11 რეკომენდაცია კომიტეტეს მიზანშეწონილად მიაჩნია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა იგპ-თა საბინაო პირობები იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასაუმჯობესებლად (დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, უზრუნველყოფისათვის რეაბილიტაცია და სხვა) ბიუჯეტის პროექტით გათვალისიწნებული გათვალისწინებულია 42,7 მლნ ლარი, დაფინანსების გაზრდა (50 მილიონი ლარი, რაც მნიშვნელოვნად ნაკლებია 2017 წლის მონაცემზე) 20-30 მილიონი ლარით. ჯანდაცვის საცხოვრებელი სამინისტროს სახლებით ასიგნებებში აღსანიშნავია, რომ ამავე მიზნობრიობით საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებებში გათვალისწინებულია 50,0 მლნ ლარი, შესაბამისად დევნილთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი ჯამური თანხა შეადგენს 92,7 მლნ ლარს. კომიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია 2019 წლის ბიუჯეტში გამოიყოს საქართველოს მთავრობა იწყებს საჯარო ინვესტიციების მართვის მიზნობრივი დანერგვას, (სპეციალური) თანხები მნიშვნელოვანი რომელიც მათ შორის გულისხმობს საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების წინასწარი კვლევების და მონაცემთა პროექტების წინასწარ კვლევასა და ანალიზს და აღნიშნული მიზნით სისტემატიზაციის კონკრეტული სამუშაოების ჩასატარებლად, მათ შორის, სახრები ეტაპობრივად იქნება გათვალისწინებული მტკნარი წყლის, როგორც ქვეყნის უნიკალური მარაგების, წიაღისეული სიმდიდრეების, ასევე, განახლებადი ენერგორესურსების ეროვნული და კომერციული მიზნის გამოყენების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად. მცენარეთა დაცვისა და აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის გათვალისწინებულია - აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების 2018 წლის რეალური შედეგების გათვალისწინებით, ღონისძიებებისთვის დამატებით გამოყოფილია 10,0 მლნ ლარი და კომიტეტი მხარს უჭერს პროფილაქტიკური და პრევენციული მიზნით მთლიანი ბიუჯეტის შეადგენს 45,0 მლნ ლარს. დამატებითი საბიუჯეტო რესურსის გამონახვას. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი კომიტეტს მიაჩნია, რომ უნდა გაიზარდოს საბიუჯეტო დაფინანსება გათვალისწინებულია - ამ ეტაპზე აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო აზიური ღონისძიებებისთვის დამატებით გათვალისწინებულია 10,0 მლნ ლარი, ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანასებაზე 6 მლნ.170 ათასი ლარით, ჯამში 41 მლნ.170 ათასი ლარი. სულ გათვალისწინებულია 45 მლნ ლარი. ქვეყანაში მესაქონლეობის პროდუქტიულობის და შესაბამისად რძის IFAD -ის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა მესაქონლეობის წარმოების მიმართლებით ზრდა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ახალი პროგრამის დაწყების თაობაზე, რომლის მოცულობა შეადგენს 60,0 ლარს და მესამე წელს საჭირო ინდუსტრიული/მაღალპროდუქტიული სულადობის და საკვებწარმოების სავარაუდო ზრდაზე, სანაშენე საქმიანობის ხელშეწყობაზე. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, წარდგენისათვის 2019 რესურსი წლის ბიუჯეტის პროექტში აისახოს „მესაქონლეობის გათვალისწინებული მლნ იქნება 2019 პროდუქტიულობის ამაღლების პროექტის“ დაფინანსება - 25 მილიონი ლარით. 12 რეკომენდაცია აგრარულ სექტორში სასოფლო - რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა სამეურნეო პროდუქციის ზრდა გათვალისწინებულია მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ეფექტური სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამოყენებაზე. ამჟამად ქვეყანაში სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის ქრონიკული დეფიციტია. კერძო სექტორში არსებული ტექნიკის დიდი ნაწილი გაუმართავი და ამორტიზირებულია, რაც აფერხებს სოფლად სამუშაოების აგროვადებში შესრულებას და ზრდის წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულებას. საჭიროა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოს ფინანსური რესურსი დაახლოებით 4 მლნ. ლარის ოდენობით 40მდე მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსებისთვის. მეღვინეობის სფეროში ქართული ღვინო პროდუქციის პოპულარიზაციის გათვალისწინებულია ხელშეწყობის მიზნით მნიშვნელოვანია მცირე მარნების ხელშემწყობი პროექტის დაფინანსება. ამ მიზნით უნდა გამოიყოს დაახლოებით - 2 მლნ. ლარი. დაფინანსება უნდა გაეზარდოს აგრეთვე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების ქვეპროგრამას - 1 მლნ. ლარით. „დანერგე მომავალი“ ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამაა, რომელიც ამ ითვალისწინებს სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისიტროს კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობას. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ფარგლებში, ასევე მაღალმთიანი დასახლებების ხელშეწყობის პროექტის კენკროვანი კულტურების გაშენების, მოვლა-მოყვანის ხელშეწყობა და ფარგლებში. მიმართულებით დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება დაფინანსების ზრდა. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი „ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ, 2019-2022 საგარანტიო მექანიზმისათვის სახსრები გათვალისწინებული პროგრამის წლებისათვის“ დოკუმენტის პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავ რჩება „მეწარმეობის განვითარება“ ფარგლებში 20 მლნ ლარის ოდენობით, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, რომლის თანახმად საკრედიტო ამასთა პროგრამა წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 10 მლნ საგარანტიო ლარით. ამ ეტაპზე ევროკავშირთან და საერთაშორისო საფინანსო მექანიზმების განვითარება წარმოადგენს ეკონომიკის დამატებითი დაკრედიტების ხელშეწყობის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ინსტიტუტებთან ინსტრუმენტს, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში ლიკვიდობის ჩამოყალიბებაზე და მისი დაწყება შესაძლებელი იქნება 2019 წლის გაუმჯობესების და, რაც ყველაზე მთავარია, ინკლუზიური ეკონომიკური იანვრიდან. ზრდის მნიშვნელოვან კომპონენტს. ამასთანავე აღსანიშნავია, მიმდინარეობს კონსულტაციები პროგრამის რომ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულია მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია, რომელიც მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების საპასუხო ღონისძიებებს ითვალისწინებს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, წარმოდგენილ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში არ ჩანს თუ 13 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა რა დაფინანსება და ქმედებებია გათვალისწინებული როგორც საკრედიტო საგარანტიო ინსტრუმენტის, ასევე ექსპორტის დაზღვევის მექანიზმის შემოღებისთვის. რაც შეეხება საგარანტიო ფონდის მიზნებს რომელიც უკავშირდება მნიშვნელოვანი რეორგანიზაციას, პროგრამის მიზანშეწონილია „აწარმოე აღნიშნული საქართველოში“ აისახოს ბიუჯეტის პროექტის გარდამავალ დებულებებში. პარლამენტში განსახილველად ენერგოეფექტიანობის შესახებ“ წარმოდგენილი ”შენობების 2019 წელს ძირითადად განხორციელდება საკანონმდებლო და კანონპროექტით, შენობების ინსტიტუციონალური ბაზის შემუშავება. ამჟამად მიმდინრეობს მუშაობა ენერგოეფექტიანობის კუთხით, უკვე 2019 წლიდან უნდა განხორციელდეს ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმაზე და შესაბამისი რესურსების მოცულობითი სამუშაოები და ღონისძიებები. გარდა ამისა, საქართველოს მობილიზება განხორციელდება ეტაპობრივად განმახორციელებელი მთავრობის უწყებების ბიუჯეტში. დოკუმენტი - „ქვეყნის მიმართულებების შესახებ, ენერგოეფექტიანი ღონისძიებების ძირითადი 2019-2022 წწ.“ მონაცემებისა - და ითვალისწინებს განხორციელებას სხვადასხვა მიმართულებით. მიზანშეწონილია დაზუსტდეს თუ რა ღონისძიებების განხორციელებაა ნავარაუდევი 2019 წლის განმავლობაში და შესაბამისად საჭიროებიდან გამომდინარე მოხდეს მათი დაფინანსება. საქართველოს კანონი „პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი 2019 წელს ასიგნებები გაზრდილია 57%-ით და ასიგნებების მოცულობა მიმოქცევის კოდექს“-ში შესული ცვლილების თანახმად სსიპ ”ტექნიკური შეთანხმებულია განმახორციელებელ უწყებასთან. და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ“ უნდა განახორციელოს ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების ზედამხედველობა (რა ხარისხის პროდუქცია შემოედინება ქვეყანაში, მაგ: სამშენებლო მასალები, სათამაშოები და სხვა). პროგრამული კოდის (24 02) მიხედვით 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით დაფინანსება გაზრდილია 690 ათასი ლარით, თუმცა ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობის გათვალისწინებით რამდენად საკმარისია მხოლოდ აღნიშნული ოდენობით დაფინანსების გაზრდა. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის „ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზის, 2017-2021 წ.წ.“ დოკუმენტის სააგენტოს ფუნქციონირებას დაიწყებს მიმდინარე წლის ბოლომდე და მესამე წარდგენაზე აია ბიუჯეტის პროგრამულ ნაწილშიც. თანახმად, მთავრობის ეკონომიკური და სტრუქტურული რეფორმებისახებს ფარგლებში, რომელიც შეთანხმებულია და მოწონებულ იქნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია სტრუქტურული რეფორმების გატარებად აღქმულია კერძო და საჯარო თანამშრომლობის სისტემის შექმნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით განსახორციელებელი რეფორმების ფარგლებში, 2019 წლის 14 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით, ისევე როგორც 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანოსათვის გათვალისწინებულია 500 ათასი ლარის ოდენობის ასიგნება და რომელიც 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 8 თვის შესრულების მონაცემების მიხედვით საერთოდ არ არის ათვისებული. საკითხის მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე აუცილებელია სათანადო ყურადღება მიექცეს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციონირებას. ამასთან, საგულისხმოა, რომ აღნიშნული კოდი (53 00) არ არის ასახული სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილში. წარმოდგენილი ცვლილებების თანახმად, დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში იცვლება მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა. კერძოდ, განაწილებული მუნიციპალიტეტების საშემოსავლო გათანაბრებითი გადასახადის საკუთარი გადასახადის ტრანსფერის სისტემა sharing) სისტემით, ასევე შემოსავლების წყაროდან ხდება (tax ამოღება და საშემოსავლო იცვლება ვინაიდან საქსტატი არ ახორციელდებს მშპ-ის სტატისტიკას მუნიციპალურ ჭრილში და შესაბამისად შემუშავებული არ არის ეკონომიკური პოტენციალი დათვლის ობიექტური მეთოდოლოგია ამ ეტაპზე ვერ მოხდება ამ ასპექტის გათვალისწინება. გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო მათ ნაცვლად 2019 წლის 1 იანვრიდან მუნიციპალიტეტებს გაუნაწილდებათ დღგ-ის სახით მიღებული შემოსავლის 19%. საქართველოს რეგიონების განვითარების სტრატეგიიდან გამომდინარე, შემოსავლების ხომ არ არის გადანაწილების აუცილებელი მუნიციპალიტეტებზე კრიტერიუმების განსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნას მათი ეკონომიკური პოტენციალი. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარმოდგენილი მაკროეკონომიკური რისკების დოკუმენტში გამოვლენილია ის რისკ- „ფისკალური ფაქტორები, მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზი“-ში ერთ-ერთ რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ფისკალურ იდენტიფიცირებულ რისკფაქტორს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული პარამეტრებზე. აღნიშნული რისკ-ფატორების საფუძველზე დგება სამი პროექტების არასაკმარისი აქსელერაცია. ამასთანავე, თუ ვერ მოხერხდა (საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური) სცენარი, რაც ეფუძნება დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დროული დასრულება და აღნიშნული რისკ-ფატორების რეალიზაციის შესაძლებლობებს. გამოყოფილი თანხების ათვისება, აღნიშნული უარყოფით გავლენას მოახდენს როგორც მიმდინარე, ასევე პოტენციურ ეკონომიკურ ზრდაზე. მაგალითად, 2018 წლის 8 თვის შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ათვისებულ იქნა მხოლოდ 35%. მათ შორის: (25 02 02 11) ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა - 8 თვეში ათვისებულია 0 ლარი (2018 წლის წლიური გეგმა 11.0 მილიონ ლარს შეადგენს); (25 02 03 07) თბილისი-სენაკი- 15 რეკომენდაცია ლესელიძის საავტომობილო გზის რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) – 8 თვეში ათვისებულია 126.7 ათასი ლარი (2018 წლის წლიური გეგმა 55.0 მილიონ ლარს შეადგენს); (25 02 03 12) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) – 8 თვეში ათვისებულია 35.7 ათასი ლარი (2018 წლის წლიური გეგმა 53.0 მილიონ ლარს შეადგენს) და სხვა. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ბიუჯეტის დაგეგმვა მოხდეს ზემოაღნიშნული რისკფაქტორების გათვალისწინებით საყურადღებოა, რომ საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახელმწიფო საწარმოების ანალიზის წარმოდგენა ფისკალური რისკების პროექტს თან ახლდა „ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების დოკუმენტში, ამ ეტაპზე შეუძლებელია, ვინაიდან მაღალი ბრუნვების ანალიზის, 2017-2021 წ.წ.“ დოკუმენტი, სადაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მქონე სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მდგომარეობის იდენტიფიცირებულ რისკფაქტორს სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური აუდირებული ანგარიშების მიღება ხდება ოქტომბრის ბოლოს. ამ ეტაპზე მდგომარეობის ფინანსთა ანალიზი წარმოადგენდა და რომელიც არ არის სამინისტრო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გათვალისწინებული 2019 წლის „ფისკალური მაკროეკონომიკური რისკების ექსპერტებთან ერთად მუშაობს ფისკალური რისკების დოკუმენტის ანალიზი“-ს დოკუმენტში. რაც მიზანშეწონილია ასახულ იქნას 2019 წლის დახვეწაზე და ამავდროულად მიმდინარეობს სახელმწიფო საწარმოების აღნიშნულ დოკუმენტში. ფინანსური ანგარიშების განხილვა. ფისკალური რისკების სრულყოფილი დოკუმენტი მზად იქნება ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენისას და შესაბამისად კომიტეტის შენიშვნაც გათვალისწინებული იქნება. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით წარმოდგენილი პროგრამების და საქართველოს პარლამენტის მიერ სამინისტროს პროგრამული ბიუჯეტის ქვეპროგრამების ინდიკატორები ხშირ შემთხვევაში არის ზოგადი და ნაწილზე გამოთქმული შენიშვნები ძალზეც მნიშვნელოვანია. არაგაზომვადი, რაც არ იძლევა სრულყოფილი ანალიზის გაკეთების საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას საშუალებას. ბიუჯეტირების შემდგომი დახვეწის მიმართულებით. სასურველია პროგრამის გათვალისწინებულ იქნეს შემადგენელი ღონისძიებების დინამიკა. ინდიკატორის განსაზღვრისას ქვეპროგრამებით საყურადღებოა, რომ მოცემული კომიტეტის მიერ პროგრამული ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ შედეგეზე ორიენტირებული დაგეგმვის რეალურად დანერგვისათვის აუციელებელია წარმატებით არაერთხელ იქნა დაფიქსირებული აღნიშნული შენიშვნა, თუმცა 2019 წლის განხორციელდეს სამინისტროების შიგნით შიდა ფინანსური მართვისა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილი წარმოდგენილ და კონტროლის დანერგვის რეფორმა, რათა თითოეული პროგრამისა და იქნა არსებითი გაუმჯობესების გარეშე ქვეპროგრამის მიზნობრიობა, მოსალოდნელი შედეგები და შესრულების პროცესში მიღწეული პროგრესიდან გამომდინარე მათი მიღწევადობა ფასდებოდეს შესაბამისი ჩართული მხარეების მხრიდან. საქართველოს პარლამენტში ბიუჯეტის განხილვისას მსგავსი ხასიათის ინფორმაციის მოთხოვნა და მსჯელობა მის ირგვლვ განსაკუთრებით მნიშნელოვანია, ვინაიდან შესაბამისი კომიტეტებთან აქტიური თანამშრომლობა დააჩქარებს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფის პროცესს. 16 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიაში მიმდინარე წელს მნიშვნლოვნაი ცვლილებები განხორციელდა, საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის ფარგლებში საშუალოვადიანი გრძლედება სამოქმედო მუშაობა გეგმებისა სამინისტროების და ბიუჯეტების ურთერშესაბამისობაზე, გრძელდება შიდა ფინანსური მართვის და კონტროლის სისტემების შექმნა სამინისტროებში. აღნიშნულიდან გამომიდინარე გარკვეული გაუმჯობესება უკვე არსებობს და კვლავ გაგრძელდება მუშაობა მესამე წარდგენისათვის. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი მას შემდეგ რაც საქართველოს მთავრობაში განხორციელდა სტრუქტურული ვინაიდან ცვლილებები აპარატი ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფუნქციები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის აპარატი და ეს მიმართულება სამინისტროს აპარატის მუშაობის საკითხებში გადაეცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ჩამოყალიბდა ახალი ორგანული ნაწილია, ცალკე ამ მიმართულების გამოყოფა პრაქტიკულად სტრუქტურული ერთეული სამინისტროს გენერალური დირექტორატის შეუძლებელია, ამასთან სამინისტროს ბიუჯეტის ფარგლებში ცალკე სახით, პროგრამული კოდია გამოყოფილი „ევროპულ და ევროატლანტიკურ და საქართველოს ევროინტეგრაციის განსახორციელებელი სახელმწიფო მიმართულებით აქტივობების, მინისტრის დაგეგმილი კოორდინაციისა და და მონიტორინგისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ხარჯების კონტროლი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების“ პროგრამისათვის. ბიუჯეტის არსებულ პროექტში ვერ ხდება სათანადოდ. კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს ეს მიმართულება ცალკე იყოს გამოყოფილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტში, რაც უფრო ეფექტურს გახდის ამ მიმართულებით საპარლამენტო ზედამხედველობის განხორციელებას. მეწარმეობის განვითარების პროგრამის დაფინანსება მცირდება 7%-ით, 2,740,000 ლარით. კომიტეტის მოსაზრებით, მეწარმეობის ხელშეწყობა უნდა ასიგნებების შემცირება არ უკავშირდება მეწარმეობის ხელშეწყობის წარმოადგენდეს პრიორიტეტს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და პროგრამების ახალი სახელმწიფოს გათვალისწინებული იყო კომერციული ატაშეებისთვის საჭირო თანხა. სამუშაო ადგილების შექმნისთვის. ამასთან, შემცირებას. აღნიშნულ თანხაში 2018 წელს ხელშეწყობა წაახალისებს წარმოების მოცულობისა და ექსპორტის ზრდას, ვინაიდან აღნიშნული მიმართულების განმახორციელებელი აღარ იქნება რაც მნიშვნელოვანია ასოცირების შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველი სსიპ - აწარმოე საქართველოში, აღნიშნული პროგრამული კოდიდან სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების უფრო ეფექტური გამოყენებისათვის. ამორებულია შესაბამისი თანხა. გააგრძელოს რაც შეეხება თავად მეწარმეობის ხელშეწობის პროგრამას, მისი ბიუჯეტი მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამები და დამატებითი ზომები მიიღოს გაიზარდა 10 მლნ ლარით და ითვალისწინებს 20 მლნ ლარამდე რესურს ასეთი პროგრამების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად. ახალი, კრედიტის საგარანტიო მექანიზმისათვის. კომიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია სახელმწიფომ 17 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება „იურიდიული დახმარების შესახებ“ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2018 წელს 2017 წელთან საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს შედარებით ასინგბები გაეზარდა დაახლოებით 1.5 მლნ ლარით და არასრულწლოვანი გამოსაკითხი პირი/მოწმისათვის უფასო იურიდიული განისაზღვრა 6.4 მლნ ლარით, თუმცა 10 თვის საკასო ათვისების დახმარებით სარგებლობის უფლებას. იურიდიული დახმარების მანდატის გათვალისწინებით (4.4 მლნ ლარი), მოსალოდნელია რომ მიმდინარე გაფართოების შესაბამისად, გაიზრდება სამსახურისადმი მიმართვიანობა, წელს რაც განაპირობებს სამსახურის არსებული რესურსის გაზრდის წლის ვერ აითვისებს დაახლოებით 1 მლნ ლარს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ამ ეტაპაზე სამსახურის ბიუჯეტის გაზრდის საჭიროება არ არსებობს. აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა აუცილებლობას. 2019 სამსახური ბიუჯეტში იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის და შეთანხმდა კომიტეტის სამუშო შეხვედრაზე. გამოყოფილი თანხა 2018 წელთან შედარებით (6,380,000 ლარი) 20,000 ლარით იზრდება, რაც ვერ იქნება საკმარისი ამ სამსახურის გაზრდილი მანდატით სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის. კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს მთავრობამ გააგრძელოს კონსულტაციების იურიდიული დახმარების სამსახურთან მისთვის საჭირო რესურსის მობილიზების თაობაზე. 2019 წლიდან სრულად ამოქმედდება „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვით იქმნება მიმდინარებს მუშაობა და ასახული იქნება ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტში დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამონაცვლედ განისაზღვრება. კანონის სრულად ბიუჯეტში ამოქმედება შესაბამისი საჭიროებს ხარჯების 2019 წლის გათვალისწინებას, სახელმწიფო რათა მოხდეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის სათანადო მატერიალურტექნიკური ბაზისა და საჭირო რაოდენობის კადრების დამატება გრძელდება საქართველოს ინოვაციებისა და განვითარების მიმართულებით განსაზღვრული ტექნოლოგიების ასიგნებების კლების გარდა იმ რესურსისა (4.8 მლნ ლარი), რაც განიკარგება „საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების“ პროგრამის ტენდენცია. კერძოდ, აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება 2018 წელს წინა ფარგლებში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში ასევე გათვალისწინებულია წელთან შედარებით 17%-ით (1,030,000 ლარით) შემცირდა, ხოლო 2019 წელს საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD), 10 2018 წელთან შედარებით 4%-ით (200,000 ლარით მცირდება). კომიტეტს მლნ ლარი საკრედიტო რესურსის ფარგლებში. მიაჩნია, რომ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება, ისევე როგორც მსოფლიოს საქართველოსთვისაც უამრავი უნდა გახდეს წარმატებული ერთ-ერთი ქვეყნისთვის, პრიორიტეტული მიმართულება, რაც, მათ შორის, ამ სფეროში სახელმწიფოს მხრიდან მეტ ფინანსურ ინვესტიციაში უნდა გამოიხატოს. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი 18 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა 2018 წლის სახელმსიფო ბიუჯეტში 17 მლნ ლარით მეტი ფინანსური გათვალისწინებულია ნაწილობრივ - კულტურის დაფინანსება პირველ რესურსი წარდგენათან შედარებით გაზრდილია 6,1 მლნ ლარით. იყო გათვალისწინებული ფრანკფურტის ბაზრობასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის. მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ამ რაც შეეხება კონკრეტული ორგანიზაციის დაფინანსების მოცულობას, სახსრების შენარჩუნება მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში და აღნიშნული საკითხები მიზანშეწონილია სამუშაო რეჟიმში განხილულ კულტურის მიმართულების წარმართვა იქნეს შესაბამის სამინისტროსთან ერთად. განსაკუთრებით მობილიზება მნიშვნელოვანია დამატებითი ფინანსური სახსრების ინკლუზიური კულტურის, ინკლუზიური თეატრის მიმართულებით. საყურადღებოა აზდაკის თეატრის საკითხი, რომელიც განსაკუთრებულია თავისი შინაარშით და მეთოდოლოგიით. სახელმწიფომ ყველა დონეზე უნდა შეუწყოს ხელი ამ თეატრს. დასის ხელშეყობას, სულ მცირე ნახევარი მილიონი ლარის გათვალისიწინებაა საჭირო 2019 წლის ბიუჯეტში. კომიტეტის რეკომენდაციით, უმნიშვნელოვანესია აფხაზეთის ა/რ აფხაზეთი ავტონომიური რესუბლიკის დაფინანსების გამოყოფილი სპეციალური ტრანსერით. მიმდინარე წელს წინა წელთან დამატებითი რესუსრისი მობილიზაცია ბიუჯეტს სახელწმიფო გაზრდილი ბიუჯეტიდან აქვს ჯამური მნიშვნელოვანია ოღტი კულტურული დაწესებულებისა და დასისათვის, შედარებით კერძოდ სოხულის სახელმწიფო დრამატული თეატრისთვის, აფხაზეთის საფინანსო რესურსი და კონკრეტული ორგანიზაციების დაფინანსების სახელმწიფო კაპელასთვის, აფხაზეთის სიმრერისა და ცეკვის სახელმწიფო მოცულობა უნდა აისახოს რესპუბლიკურ ბიუჯეტში. ანსამბლისა და სოხულის მოზარდ-მაყურებელთა რესპუბლიკურ ასევე ფინანსება ადგილობრივი გაზრდა. გადასახადების, ბიუჯეტი მთავრობის დაფინანსების კომპონენტში კულტურის სფეროს საბიუჯეტო პროფესიული სახელმწიფო თეატრისთვის. ოთხივე ორგანიზაცია საჭიროებს დამატებით მხარდაჭერას, თუმცა განსაკუთრებით აღვნიშნავთ მოზარდ-მაყურებელთა თეატრის მშენებლობას, რომლის დაფინანსება შედარებით მცირეა და რომლისთვისაც 250 ათასი ლარის დამატებითი წლიური დაფინანსებაა საჭირო. ეს თეატრი უდიდეს საქმეს ეწევა ჩვენი მოსწავლე- ახალგაზრდობისათვის და მისი მხარდაჭერა უაღრესად მნიშვნელოვანია. 2019 წლის სახელმიფო ბიუჯეტი უნდა ითვალისწინებდეს ქალაქ ქუთაისის აღნიშნული ინფრასტრუქტურული დაფინანსებაზეა, შესაბამისად აღნიშნული პროექტების დაფინანსება კომპონენტის გაძლიერებას. განსაკუთრებით დაწესებულებები განხორციელდეს ბიუჯეტის აღსანიშნავია ქუთაისის მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე, რომლის უნდა კონტიგენტი 2 000 მოსწავლემდეა გაზრდილი და რომელიც სასწრაფო ფარგლებში. გადაწყვეტილებას მოითხოვს ბავშვებისთვის ღირსეული სასწავლო გარემოს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების საკითხი დააყენოს შესაქმენლად. ასევე საყურადღებოა ქუთაისის ბიბლიოთეკის შენობის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოსაყოფი ასევე, ქუთაისის მუნიციპალური მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტს აქვს ბიუჯეტის შესაძლებლობა საკითხი და ქუთაისში მდებარე გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შენობის რესურსის ფარგლებში. ასევე გასათვალისწინებელია მუნიციპალური რეაბილიტაციისთვის შესაბამისი რესურსების გათვალისწინება. განვითარების ფონდის და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტები. 19 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტი ,,პარალიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის სპორტის სხვადასხვა მიმართულების კონსულტაციები დაფინანსების გაიმართება და საკითხებზე ფარგლებში“ (პროგრამული კოდი 32 12 08) საჭიროა დამატებითი დამატებითი ფინანსური რესურსების გამოყოფა, ვინაიდან ყოველწლიურად იზრდება წარმოდგენილი იქნება ბიუჯეტის პროექტის მესამე წარდგენისას. საბოლოო ვერსია პარალიმპიურ სპორტში ჩართულ პირთა რაოდენობა, ასევე დიდია ქართველ დაჭრილ ჯარისკაცთა ჩართულობა, მათი სათანადოდ მომზადებისთვის საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა. ასევე მომდევნო წელი წარმოადგენს პარალიმპიური თამაშებისთვის ქართველი სპორტსმენების მზადებისა და ლიცენზიების მოპოვების მნიშვნელოვან ეტაპს; ,,მასობრივი სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია“ (პროგრამული კოდი 32 12 06) ვინაიდან მასობრივი სპორტის განვითარება წარმოადგენს სახელმწიფოს პრიორიტეტს, საქართველოში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით, საჭიროა დამატებითი ფინანსური რესურსების გამოყოფა; ,,ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ (პროგრამული კოდი 32 12 05) მომდევნო წელი სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებთან ერთად წარმოადგენს ოლიმპიური თამაშებისთვის ქართველი სპორტსმენების მზადებისა და ლიცენზიების მოპოვების ერთ-ერთ მთავარ პერიოდს, ასევე დაგეგმილია ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობა მასშტაბურ ღონისძიებებზე; ,,ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ (პროგრამული კოდი 32 12 07) საჭიროა დამატებითი ფინანსების გამოყოფა, რადგან მომდევნო წელს დაგეგმილია მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მასპინძლობა ,,სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ (პროგრამული კოდი 32 07 07) საჭიროა დამატებითი ობიექტების ფინანსური მშენებლობისათვის რესურსების (2019 წლის მობილიზება ახალი პირველი ეტაპის სამუშაოებისთვის გადასახდელი თანხები): ჭიდაობის სახლი; მედიცინის ცენტრი; ყინულის ორმოედნიანი დარბაზი; ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის და კოლეჯის ადმინისტრაციული კორპუსი; მძლეოსნობის მოედანი; კრივის დარბაზი; 20 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ,,რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერა“(პროგრამული კოდი 32 12 02), ვინაიდან საქართველოს რაგბის ნაკრები მონაწილეობს მსოფლიო თასის გათამაშებაში იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში. შეჯიბრისათვის მზადების და მასში მონაწილეობის ეტაპი საჭიროებს დამატებითი რესურსის მობილიზებას ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (27 02 01) - მიზანშეწონილად მნიშვნელოვანი შეზღუდვის მქონე შშმ პირების დახმარების ზრდაზე მიგვაჩნია, პენსიის ზრდა, ასაკობრივი პენსიის მიმღებთან, მკვეთრად მიმდინარეობს მუშაობა და საბოლოო პოზიცია ასახული იქნება გამოხატულ და 0-18 წლამდე შშმ პირების გარდა, შეეხოს მნიშვნელოვნად ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტში. გამოხატულ შშმ პირებსაც და გაეზარდოთ პენსია მინიმუმ იმავე ოდენობით რაც ასაკით პენსიონერებს, ხოლო სასურველია 50 ლარის ოდენობით მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01) - ხარჯვის სამინისტროსთან კონსულტაციების შედეგად ბიუჯეტის პროექტში დინამიკიდან გამომდინარე პროგრამა ზრდადია. პირველადი ჯანდაცვის ასახულია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო სახსრები. რეფორმირების პროცესში დაგეგმილია სოფლის ინტეგრაცია საყოველთაო აუცილებელია შედეგზე ორიენტირებული აქედან გამომდინარე შემოღება და დაფინასების გაზრდა ჯანმრთელობის 800 მლნ ექიმის დაცვის პროგრამის პროგრამაში. დაფინანსების სისტემის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ლარამდე, როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ იყო მოთხოვნილი დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური პროგრამის მართვა 01 03) ადმინისტრაციული (27 ბიუჯეტის - უსაფრთხოების მიზანშწონილია (დაავადებათა ცენტრის კონტროლისა სამინისტროსთან კონსულტაციების შედეგად ბიუჯეტის პროექტში ასახულია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო სახსრები. და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა) ასიგნების მატება 12 796,5 ათას ლარამდე. 2014 წლიდან JTA-ს შესაბამისად ქართულმა მხარემ გადმოიბარა ფინანსური ვალდებულებები, 2018 წლიდან სრული საორიენტაციო მოცულობა ცენტრის მიერ არის გადმობარებული და JTA-ს შესაბამისად შეადგინა ადმინისტრაციული აღნიშნული არ 3 246,0 ბიუჯეტი არის ათასი წლების JTA-ით აშშ დოლარი. მიხედვით იზრდება, გათვალისწინებული ცენტრის მაგრამ მოცულობების შესაბამისი. ასევე, მნიშვნელოვანია, შრომის ანაზღაურების მუხლის გაზრდა 4 550 ათასი ლარით,რაც გამოიწვევს ხელფასების საშუალოდ 30%-იან მატებას სახელმწიფო ქვეპროგრამა „ჯანმრთელობის ხელშეწყობა“ (27 03 02 10) - 2018 გათვალისწინებულია წლის მაისიდან „თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის“ ამოქმედებამ 21 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა მოითხოვა მთელი რიგი ვალდებულებების შესრულება. გარდა ამისა, კომიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების დაწყების შესამცირებლად ქვეყანაში დაინერგოს პირველადი პრევენცია, რათა ახალგაზრდებს, მოსახლეობას, შეექნათ განსაკუთრებით ობიექტური მოზარდებს ინფორმაცია და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების შედეგების შესახებ. პირველადი პრევენციის განხორციელება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას. ჯანმრთელობისათვის საზიანო ქცევების ალბათობა და ნარკოტიკების ახალი მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა მნიშვნელოვნად შემცირდება. ახალგაზრდები დაკავშირებულ კრიმინალურ საზოგადოებრივი ნაკლებად მოხვდებიან გარემოცვაში, უსაფრთხოების რაც ნარკოტიკებთან უზრუნველყოფს გაუმჯობესებას, რისთვისაც წარმოდგენილ ქვეპროგრამას ამ მიზნებისათვის უნდა დაემატოს 1 მლნ ლარი. სამინისტროსთან კონსულტაციების შედეგად ბიუჯეტის პროექტში სახელმწიფო ქვეპროგრამა „C ჰეპატიტის მართვა“ (27 03 02 11) –პროგრამის მოსარგებლეებს დაემატა ვეტერანები 70%-იანი დაფინანსებით. მიგვაჩნია, ასახულია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო სახსრები. ამასთან, რომ სახელმწიფომ დამატებით სრულად უნდა უზრუნველყოს გენეტიკური საგრანტო ტიპის დასადგენი კვლევის (ღირებულებით 140 ლარი) ანაზღაურება დამატებითი მედიკამენტების მირების თაობაზე. კომპონენტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის ყველა მოსარგებლისათვის. აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებებისა და დიაგნოსტიკური კომპონენტის დაფინანსების მიზნით მიზანშეწონილია ბიუჯეტის ზრდა 7 380 ათასი ლარით სახელმწიფო ქვეპროგრამა მიზანშეწონილია „დიაბეტის ბიუჯეტის გაზრდა მართვა“ 686 (27 03 ათასი 03 ლარით, 02) – სამინისტროსთან კონსულტაციების შედეგად ბიუჯეტის პროექტში რაც ასახულია შესაბამისი პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო განპირობებულია პროგნოზულად პაციენტების რაოდენობის ზრდით (10%- სახსრები. იანი). სამუშაო სახელმწიფო ქვეპროგრამა „ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება“ სამინისტროსთან (27 03 03 03) - პაციენტთა სავარაუდო საპროგნოზო ზრდის გამო, საჭიროა განხორციელება შესაბამისი პროგრამის ასიგნებების კორექტირება. რეჟიმში და კვლავ გაგრძელდება კომიტეტთან და კონსულტაციები საჭიროების შემთხვევაში დამატებით 500 ათასი ლარი სახელმწიფო ქვეპროგრამა „ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა“ (27 03 03 05) - პაციენტთა პროგნოზული ზრდისა და პროგრამის მოცვის გეოგრაფიული არეალის გაფართოვებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია ბიუჯეტის დაფინანსება გაიზარდოს 736 ათასი ლარით. 22 რეკომენდაცია სახელმწიფო ქვეპროგრამა „სასწრაფო რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება“ (27 03 03 07) - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი მუდმივად ახორციელებს სამედიცინო ბრიგადის წევრების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და გადამზადებას. 2018 წლის 1 ივლისიდან 30%-35%-ით ხელფასი მოემატათ იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც წარმატებით აიმაღლეს კვალიფიკაციის კურსები. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იყო ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2019 წლიდან გაზრდილიყო 5 100,000 ათასი ლარით. ფინანსთა სამინისტრომ აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტი გაზარდა 2 225,000 ათასი ლარით. სახელმწიფო ქვეპროგრამა „სოფლის ექიმი“ (27 03 03 08) - ვინაიდან პირველადი ჯანდაცვის მიმართულებით დაგეგმილია რეფორმის ღონისძიებები, რომელიც ასახულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, მიზანშეწონილია ბიუჯეტის გაზრდა 4 720,000 ათასი ლარით. სახელმწიფო ქვეპროგრამა „რეფერალური მომსახურება“ (27 03 03 09) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად (ძუძუს კიბო, ინდივიდუალური საკითხების განხილვა და სხვა) ყოველწლიურად ფიქსირდება საბიუჯეტო დეფიციტი, რაც მიზანშეწონილია გასწორდეს და 2019 და მომდევნო წლები დაიგეგმოს არსებული სურათის გათვალისწინებით, აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილია აღნიშნული ქვეპროგრამის ბიუჯეტის გაზრდა 7,400,000 ათასი ლარით სახელმწიფო ქვეპროგრამა „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“ (27 03 03 04) - პროგრამის ბიუჯეტის გაზრდის მოთხოვნა 3,156,000 ათასი ლარით გამომდინარეობს ჰემოდიალიზისა (სეანსების) და მედიკამენტების შესყიდვის კომპონენტის ხარჯზე და ასევე პროგნოზულად პაციენტთა რიცხვის ზრდის გათვალისწინებით. სამედიცინო საქმიანობის ფარმაცევტული სფეროს რეგულირების პროგრამა განვითარებისა და (27 01 02) - მოსახლეობის გარანტირებულად ხარისხიანი, უსაფრთხო და ეფექტიანი სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის მიზნით, კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს გაიზარდოს „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის“ პროგრამის ბიუჯეტი. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი 23 რეკომენდაცია კომიტეტს მნიშვნელოვნად ასიგნებების ზრდა, მიაჩნია რომელიც რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა საგარეო მიმართული საქმეთა სამინისტროს იქნება საზღვარგარეთ გათვალისწინებულია - სამინისტროს ასიგნებები გაიზარდა 9,5 მლნ ლარით, მათ შორის 4 მლნ ლარი 3 ახალი დიპლომატიური დიპლომატიური წარმომადგენლობებისთვის შენობების შესაძენად და დაწესებულების გასახსენლად სან-ფრანცისკოში, ვიეტნამში და აბუ- ახალი დიპლომატიური წარმომადგენლობების გასახსნელად. გარდა ამისა, დაბიში შესაძლებელი იქნება იმ პრიორიტეტული ღონისძიებების განხორციელბა, ასევე, მიმდინარეობს მუშაობა, 2018 წელს ქ. ლონდონში და ქ. რომელიც სტრასბურგში საელჩოს შენობების შესყიდვის თაობაზე ხელს შეუწყობს საქართველოს საელჩოების ეფექტურად ფუნქციონირებას. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვის (პროგრამული კოდი 28 01 01) გასათვალისწინებელია, რომ ძეგლების მიერ და მათ არ მხრიდან ხორციელდება არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, ხორციელდება ხელშეწყობა მოლაპარაკებების პროცესში. მათი ამასთან, საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას პროგრამული მიზნით ერთობლივი პროექტების აპარატის რესტავრაცია ქვეპროგრამაის ერთ-ერთი მიზანი ძალიან ზოგადად ჟღერს: „საზღვარგარეთ რესტავრაცია/კონსერვაციის სამინისტროს თავად შემუშავების ხელშეწყობა“ ბიუჯეტის პროექტში, შესაბამის თავებში, ალბათ ბიუჯეტის შემდგომი დახვეწის მიმართულებით და საქართველოს სასურველი იქნებოდა დაგვეკონკრეტებინა, მომავალ წელს რამდენი ძეგლის პარლამენტის რესტავრაციის პროექტის შემუშავება იგეგმება და რა თანხებთანაა ეს პროცესისთვის უმნიშვნელოვანესია. დაკავშირებული. პროგრამულ როგორც ცნობილია, ბიუჯეტირებაზეა ბოლო წლებში, გადასული, იგი მიერ ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება ამ საქართველო ტრადიციული სტრუქტურის ბიუჯეტის ალტერნატივაა და იმ უპირატესობით გამოირჩევა, რომ ის დაგეგმვის პროცესიდანვე შედეგზეა ორიენტირებული. პროგრამულ ბიუჯეტში მთავრობის ხარჯები ცალკეული პროგრამების მიხედვით არის გამოყოფილი, შესაბამისად თითოეული პროგრამისა და ქვეპროგრამის მიზნები უფრო მეტ კონკრეტიზაციას მოითხოვს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა ახალი მიმდინარეობს მუშაობა და წარმოდგენილი იქნება ვალდებულებების ფარგლებში უზრუნველყოს ყველა ვალდებულების ცვლილებები ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტში. შესაბამისი შესრულება და ამ მხრივ პრობლემები არ შეიქმნას. საქართველოს მთავრობის მიერ მართლმსაჯულებისა და ადამიანის სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურს 2018 წელს 2017 წელთან უფლებათა რეფორმებიდან შედარებით ასინგბები გაეზარდა დაახლოებით 1.5 მლნ ლარით და გამომდინარე, სსიპ იურიდიული სახმარების სამსახურს მომავალი წლიდან განისაზღვრა 6.4 მლნ ლარით, თუმცა 10 თვის საკასო ათვისების ახალი ვალდებულებები დაეკისრება, შესაბამისად, 2019 წლის სახელმწიფო გათვალისწინებით (4.4 მლნ ლარი), მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე ბიუჯეტის პროექტის განხილვის ფარგლებში, სამსახურის წინაშე დგად, წელს წინა აღნიშნულიდან გამომდინარე ამ ეტაპაზე სამსახურის ბიუჯეტის დაცვის წლებთან აუცილებლობა. მიმართულებით შედარებით, ინიცირებული საბიუჯეტო დაფინანსების მატების სამსახური ვერ აითვისებს დაახლოებით 1 მლნ ლარს. გაზრდის საჭიროება არ არსებობს. აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნა და შეთანხმდა კომიტეტის სამუშო შეხვედრაზე. 24 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, გეგმა ჭერის ფარგლებში შეადგენს 6 მილიონ 380 ათას ლარს, ხოლო იურიდიული დახმარების სამსახური ითხოვს ჭერს ზემოთ დაგინანსების 7.0 მილიონი ლარის ოდენობით, ანუ ჭერს ზემოთ ბიუჯეტის შესავსებად დამატებით საჭიროებს 620 ათას ლარს (ბიუჯეტის პროექტში კი მხოლოდ 20 000 ლარია მატება, ანუ სამსახურის წლიური ბიუჯეტი 6 მილიონ 400 ათასი ლარია). 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ამოქმედებული ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტის ფორმირების პროცესში საკონსტიტუციო ცვლილებებით მნიშვნელოვნად შეიცვალა პრეზიდენტის კომიტეტთან დამატებით გაგრძელდება კონსულტაციები და სამუშაო ფუნქცია და უფლებამოსილება. ამის მიუხედავად არ მომხდარა ბიუჯეტისა რეჟიმში განხორციელდება შეთანხმება და შესაბამისი კორექტირება. და შტატების გადახედვა და შესაბამისობაში მოყვანა. საყურადღებოა ასევე აუდიტის სამსახურის 2018 წლის 11 ივლისის N39/36 დასკვნით წარმოდგებილი 2017 წლის შეფასება და ხარვეზები რაც მითითებულია აღნიშნულ დასკვნაში. საქართველოს პარლამენტის წევრი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სრულყოფილად გათვალისწინებულია უზრუნველყოფისათვის, ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ოპერატიული საქმიანობის განხორციელება. შესაბამისად, მიზანშეწონილია აღნიშნული სამსახურისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების გაზრდა. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფმა იმსჯელა საქართველოს გათვალისწინებულია თავდაცვის სამინისტროს საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებებისა და სპეციალური პროგრამული მიმართულებების შესახებ და მიაჩნია, რომ სასურველია გამოიძებნოს სახსრები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციფიკისა და უფლებამოსილებების გათვალისწინებით, ნდობის გათვალისწინებულია ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია სამსახურისათვის 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების გაზრდა. საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტი კანონის პროექტის მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით წარმოდგენილ ცხრილში 11 00 -19 00 კოდებით გათვალისწინებულია ტერმინი გათვალისწინებული იქნება პროექტის საბოლოო ვარიანტში „სახელმწიფო 25 რეკომენდაცია რწმუნებული -გუბერნატორი“. რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციით გათვალისწინებულია ტერმინი „სახელმწიფო რწმუნებული“, რომელიც ამოქმედდება საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე. ტერმინთა ერთგვაროვნების გათვალისწინებული საქართველოს მიღწევის ტერმინი კონსტიტუციის მიზნით კანონის შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს 54-ე მე-7 პუნქტით მუხლის პროექტით გათვალისწინებულ ტერმინთან. მსგავსი სახის შენიშვნა გვაქვს კანონის პროექტის მე-15 მუხლის მე-6 პუნქტის 6.15 ნუმერაციით წარმოდგენილ პროგრამასთან და მე-16 მუხლის 11 00 – 19 00 კოდებით წარმოდგენილ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების დასახლებასთან დაკავშირებით. კანონის პროექტის მე-15 მუხლთან დაკავშირებით აღვნიშნავთ შემდეგს: წლიური ა) მუხლის სტრუქტურა არსებით შეუსაბამობაშია ,,ნორმატიული აქტების მომზადების, წარდგენისა და დამტკიცების, ასევე კანონის დაზუსტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტებით წესი გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან, კერძოდ, ,,ნორმატიული აქტების მნიშვნელოვნად განსხვავდება „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის აღნიშნული მუხლის მე-7 პუნქტის საქართველოს კანონით საქართველოს კანონმდებლობით თანახმად ,,ნორმატიული აქტი შედგება მუხლებისაგან. მუხლი შეიძლება კანონპროექტებთან დაიყოს პრაქტიკისაგან. პუნქტებად (კოდექსში – ნაწილებად), ხოლო პუნქტი – ბიუჯეტის განისაზღვრება შესახებ საქართველოს საქართველოს და მიმართებაში კანონის საბიუჯეტო არსებული პროექტის კოდექსით და შესახებ“ რეგულაციებისა და ქვეპუნქტებად; საჭიროების შემთხვევაში ქვეპუნქტი შესაძლებელია დაიყოს მე-5 თავი მოიცავს მხოლოდ ერთი მუხლს და მასში მითითებული რამდენიმე ნუმერაცია არ წარმოადგენს ამ მუხლის პუნქტებსა და ქვეპუნქტებს. ქვეპუნქტად. მუხლები შინაარსობრივი სიახლოვის გათვალისწინებით შეიძლება დაჯგუფდეს თავებად. თავები შესაძლებელია სახელმწიფო გაერთიანდეს კარებად (კოდექსში – წიგნებად). კარს (წიგნს) და თავს უნდა გამომდინარე, საჭიროებს ბიუჯეტის გათვალისწინებული პროგრამებისა ჰქონდეს სათაური, ხოლო მუხლს შეიძლება ჰქონდეს სათაური. პუნქტი და ქვეპროგრამების კლასიფიცირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებული (ნაწილი) და ქვეპუნქტი უსათაუროა“, თუმცა, კანონის პროექტის მე-15 პრიორიტეტების ფარგლებში და ამ მუხლში მითითებული ნუმერაცია მუხლის პუნქტები დასათაურებულია. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ შეესაბამება სწორედ თითოეული პრიორიტეტის ქვეშ სხვადასხვა საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე–8 პუნქტის თანახმად ,,კარების მხარჯავი დაწესებულების პროგრამული კოდის ადგილს და შეესაბამება ბიუჯეტის კანონის პროექტი, მისი სპეციფიკიდან (წიგნების) და თავების ნუმერაციისას გამოიყენება რომაული ციფრები, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანხმად წლიური ბიუჯეტის ხოლო მუხლების და პუნქტების ნუმერაციისას – არაბული ციფრები. კანონით განსაზღვრულ პროგრამულ კლასიფიკაციას. ქვეპუნქტების თანამიმდევრობა ქართული ანბანის ასოებით აღინიშნება“, თუმცა კანონის პროექტის მე-15 მუხლის პუნქტების შემადგენლობაში შემავალი შინაარსობრივად თანმიმდევრობა ქვეპუნქტების შესატყვისი ტექსტების აღნიშნულია არა ქართული ანბანის ასოებით, არამედ არაბული ციფრებით. ასევე თითოეულ მათგანს აქვს სათაური. მაგალითად 26 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა მე−15 მუხლის პირველი პუნქტის სათაურია ,,1. ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა" აღნიშნული პუნქტის ნუმერაცია შემდეგი სახითაა წარმოდგენილი: ,,1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2" და ასე შემდეგ. თითოეული მათგანი დასათაურებულია, მაშინ როდესაც ,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე–16 მუხლის მე–7 პუნქტის თანახმად ნორმატიული აქტის პუნქტი და ქვეპუნქტი უსათაუროა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონის პროექტით გათვალისწინებული მე-15 მუხლი საჭიროებს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონთან შესაბამისობაში მოყვანას; ბ) აღნიშნული მუხლის მე-6 პუნქტის 6.17 ნუმერაციით გათვალისწინებული პროგრამა „სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (პროგრამული კოდით 05 გათვალისწინებულია 02)“ წარმოდგენილი არ არის კანონის პროექტის მე-16 მუხლში, რომლითაც განისაზღვრება აღსრულების საქართველოს პროცესში სახელმწიფო გაუგებრობის ბიუჯეტის თავიდან ასიგნებები. აცილების მიზნით მიზანშეწონილია, ამ ნორმების შესაბამისობაში მოყვანა; გ) აღნიშნულ მუხლში არ არის წარმოდგენილი კანონის პროექტის მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტითა გათვალისწინებული აღსრულების და საგანგებო პროცესში მე-16 მუხლით სიტუაციების გაუგებრობის 21 00 მართვის თავიდან კოდით სამსახური. აცილების მიზნით, მიზანშეწონილია ამ ნორმების შესაბამისობაში მოყვანა. კანონის პროექტის 26-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნტი დასახვეწია სამართლებრივი გათვალისწინებულია ტექნიკის თვალსაზრისით, კერძოდ, სიტყვები: „ამ პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული“ უნდა შეიცვალოს სიტყვებით „ამ მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული...“, ვინაიდან, აღნიშნულ მუხლს პუნქტები არ გააჩნია. კანონის პროექტის 34-ე მუხლის თანახმად, კანონის პროექტის მე-16 წლიური ბიუჯეტის კანონი განსაზღვრავს საშტატო რიცხოვნობის ზედა მუხლით საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული ზღვარს, განურჩევლად დასაქმებულთა სტატუსისა; მომუშავეთა რიცხოვნობა სასამართლოების არ ზღუდავს მოსამართლეების და საქართველოს მათთან საერთო დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე, რეფერენტი და სხვა) დანიშვნას. მოცემულ ნორმასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ „საჯარო „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახენ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულია შრომითი და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებებით დასაქმებულ პირთა მაქსიმალური ზედა ზღვარი, თუმცა აღნიშნული ტიპის დასაქმებულების რიცხოვნობაც დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შეზღუდულია კონკრეტული წლისათვის, წლიური ბიუჯეტის კანონით 29-ე განსაზღვრული რიცხოვნობის ფარგლებში. მუხლით დადგენილია ადმინისტრაციული და შრომითი 27 რეკომენდაცია ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა რიცხოვნობის შეზღუდვასთან დაკავშირებული საკითხები, კერძოდ, დადგენილია ამგვარ დასაქმებულთა ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით სახელმწიფო-პოლიტიკური დასაქმებული პირები, პირების არსებობის თანამდებობის საერთო რაოდენობის ზედა ზღვრები. ამასთანავე, აღნიშნული კანონის შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს სტრუქტურაში, შესაბამისად საერთო პირველი მუხლის შესაბამისად, იგი ვრცელდება საერთო სასამართლოების სასამართლოებში ამ ტიპის დასაქმებულები საერთოდ არ გვხვდება. თანამშრომლებზე (გარდა მოსამართლეებისა). შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ 34-ე მუხლით საერთო სასამართოებისათვის გათვალისწინებული „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს განსაკუთრებული ნორმა არ ზღუდავს საერთო სასამართლოების მიერ კანონის 34-ე მუხლის მოქმედების ფარგლებში ვერ მოექცევიან საერთო მოსამართლეების და მათთან დაკავიშირებული პირების დანიშვნას მე-6 სასამართლოების თავით განსაზღვრული რიცხოვნობით. ის თანამშრომლები, რომლებიც წარმოადგენენ ადმინისტრაციული ან შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულებს. საპარლამენტო უმცირესობა ბიუჯეტის მიხედვით არ ხდება არცერთი ტიპის გადასახადის შემცირება, რაც უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკაზე და ეკონომიკის სტიმულირებაზე. მეტიც, დაგეგმილია კერძო სექტორიდან გადასახადების სახით სულ მცირე 920 მილიონი ლარით მეტის მიღება, ვიდრე ეს 2018 წელს იყო დაგეგმილი. „ევროპული საქართველოს“ აზრით, საჭიროა საშემოსავლო და გამანაწილებელი მოგების გადასახადების ეტაპობრივი შემცირება, რათა მეტი სტიმული მიეცეს მოქალაქეებს და ბიზნესს დანაზოგების და შესაბამისად, ინვესტიციების გასაზრდელად. გაზრდილი ფასები გაზრდილი სიღარიბის (იხ. გაეროს ბავშვთა ფონდის 2017 წლის კვლევის ანგარიში) ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია. „ევროპული საქართველოს“ აზრით, დღგ-ს შემცირება სულ მცირე ერთი პროცენტული პუნქტით და აქციზის გადასახადის განახევრება ნავთობროდუქტებსა და გაზზე ხელს შეუწყობს ფასების დასტაბილურებას, რაც თავის მხრივ, დადებითად აისახება არამხოლოდ ქვეყნის მაკროეკონომიკურ საგადასახადო შემოსავლების ნომინალურ გამოხატულებაში ზრდა არ წარმოადგენს რაიმე სახის დამატებით წნეხს და უკავშირდება ეკონომიკის და შესაბამისად დასაბეგრი ბაზის ზრდას. მოგების გადასახადი საერთოდ გაუქმებულია რეინვესტირების შემთხცვევაში, რაც დანაზოგების წახალისების პოლიტიკას წარმოადგენს. განაწილებული მოგების განაწილების შემთხვევაში გაურკვეველია როგორ შეუწყობს აღნიშნული რეინვესტირების განხორციელებას. რაც შეეხება დღგ-ს და აქციზის განაკვეთების შემცირებას, წარმოდგენილი ვერსიის მიხედვით იწვევს შემოსავლების შემცირებას 600,0 მლნ ლარამდე. უმცირესობის სხდომაზე გამოთქმული წინადადებების მიუხედავად დასკვნაში წარმოდგენილი არ არის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული კონკრეტული პროგრამები, რომელთა შემცირებას ან საერთოდ გაუქმებას ფიქრობს უმცირესობა. სტაბილურობაზე, არამედ თითოელი მოქალაქის ჯიბეზე. 2019 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია 2,63 ლარზე 1 აშშ დოლართან ბიუჯეტის მიმართებაში. ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი გამოხატავს მთავრობის ეროვნულ ვალუტაში. ერთადერთი მუხლი, სადაც ინფორმაციული პოლიტიკას, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, რომ ლარის კურსი მიზნებისთვის ნახსენებია გაცვლითი კურსი, არის სახელმწიფო ვალის შემოსავლების და ხარჯების დაგეგმვა ხორციელდება დოლართან მიმართებაში გამყარდეს. ეს შესაძლებელი იქნებოდა, თუ მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის, იმისთვის რომ ნათელი იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნებოდა მეტი ინვესტიციის საგარეო ვალების რა კურსით არის დათვლილი. სავალუტო კურსის მოზიდვაზე, ქვეყნის მწარმოებლურობსი ზრდაზე, ნაკლები ვალის აღებაზე. ცვლილება პრობლემას წარმოადგენს მაღალი დოლარიზაციის მქონე ეკონომიკაში, სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა ერთობლივად შეიმუშავა ლარიზაციის გეგმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოში დოლარიზაციის მაჩვენებლის შემცირება 28 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა და შესაბამისად მოსახლეობას და ბიზნესსაც ქონდეს წვდომა ლარის გრძელვადიან რესურსზე და შემცირდეს მათი დამოკიდებულება გაცვლით კურსზე. იმას, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს სწორი ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკა ადასტურებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების და სარეიტინგო კომპანიების ანგარიშები. „ევროპულ საქართველოს„ შენიშვნები აქვს ძირითდ ფინანსურ და ეკონომიკურ ინდიკატორებთან. კერძოდ, 2021 წლამდე დაგეგმილი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირებისას, საქართველოს მთავრობა, ისევე როგორც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ახდენენ თითოეული წლის ეკონომიკური ზრდის ტემპი არის ძალიან დაბალი ისეთი სხვადასხვა განვითარებადი ქვეყნისთვის როგორიც საქართველოა. განსაკუთრებით ზრდის პროგნოზი, საშუალოვადიან პერიოდში ემყარება სწორედ დაბალია 2019 წლის 4,5% და 2020 წლის 5%, რომ აღარაფერი ვთქვათ საგარეო ფაქტორებიდან გამომდინარე არსებულ რისკებს და სრულად დაკარგულ 6 წელზე, როცა ეკონომიკური ზრდის ტემპი საშუალოდ 3,95% შეესაბამება იყო. არაფერი მეტყველებს ბიუჯეტის წარმოდგენილ პროექტში იმაზე, რომ გასათვალისწინებელია, რომ პროგნოზი ყველაზე მთავრობა რაიმეს შევლას აპირებს ეკონომიკური ზრდის ტემპის დასაჩქარებლად. რისკების ინტეგრირებას. საერთაშორისო ერთ-ერთი საქართველოს ეკონომიკური სავალუტო ფონდის საქართველოს ეკონომიკური მაღალი პროგნოზებს. რეგიონში ზრდის არსებული ეკონომიკური ზრდის პროგნოზების ფონზე. გასათვალისწინებელია, რომ საქართველო არის მცირე ღია ეკონომიკა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეგიონში მიმდინარე პროცესები აისახება ჩვენს ეკონომიკაზეც. იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში იყო ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, თუმცა ამგვარი პროცესები მიდინარეობდა მთელს რეგიონში, მათ შორის აზერბაიჯანში იყო 34 პროცენტიანი ზრდა. 20142016 წლებში მთელს რეგიონში იყო ეკონომიკური ზრდის შენელება. მათ შორის ყველა ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში მინიმუმ ერთხელ მაინც დაფიქსირდა უარყოფითი ეკონომიკური საქართველოში საშუალოდ 3 პოლიტიკის გამო ზრდა, პროცენტი საქართველომ ყველაზე მაშინ როცა ფიქსირდებოდა. სწორი მსუბუქად გადაიტანა რეგიონული შოკი. მთავრობა წლებია საუბრობს „ქამრების შემოჭერის“ პოლიტიკაზე, თუმცა ნაერთი ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 2019 წელსაც 607 მილიონი ლარით პროგნოზირებული მშპ-ს 22,8%-ის ფარგლებში (2016 წელს შეადგინა მშპ- იზრდება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 270 მილიონი ის 25,9%). აღნიშნული მაჩვენებელი წარმოადგენს 2017 წელს დაწყებული ლარით. არადა „ქამრების შემოჭერის“ პოლიტიკა ხარჯების გაზრდაში, ფისკალური არამედ ზომას მომდევნო წლებშიც და საშუალოვადიან პერიოდში შენარჩუნედება მშპ- ბიუჯეტის ის 20%-იან ნიშნულთან. 2019 წელს შრომის ანაზღაურების ფონდი მშპ- შემცირებაში ეკონომიკაში 2018 უნდა წელს გამოიხატებოდეს. 32,8%-ია დაგეგმილი მთავრობის (ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე კონსოლიდაციის ხარჯები შედეგს, 2019 რომელიც წლისთვის გაგრძელდება 29 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა შემოსავლები 2018 წლის დაგეგილ ნომინალურ მშპ-სთან ფარდობა). თან მიმართეაბში პირველად ჩამოდის 4%-ზე დაბალ ნიშნულზე (3.9%). საქართველოსნაირი განვითარებადი ქვეყნისთვის ეს ის ფუფუნებაა, ხარჯების შემცირების პარალელურად საშულოვადიან პროგნოზში საპენსიო გასაცემელების, სოციალური რომლის უფლებასაც თავს ვერ მივცემთ, ამიტომ ჩვენი რეკომენცაციაა გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ხარჯების 2018 წლის დონეზე დატოვება, ხოლო მომდევნო დახმარებებისა და ჯანდაცვის პროგრამებისათვის, ასევე დაგროვებით წლებში მისი იმგვარი დაგეგმვა, რომ ეკონომიკში მთავრობის ზომა საპენსიო სქემის თანადაფინანსებისათვის წლიურად მშპ-ის 9%-მდე. შემცირდეს. გარდა ხარჯების შემცირების ტენდენციისა, საშუალოვადიანი პროგნოზი 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა არ არის ორიენტირებული დეფიციტის ითვალისწინებს დეფიციტის შემცირება მშპ-ის 2.5%-მდე (IMF-თან შემცირებასა და აღმოფხვრაზე, რისკენაც მსოფლიოს განვითარებული არსებული პროგრამის მეთოდოლოგიით), იმ პირობებში როდესაც ქვეყნების უმეტესობა მიისწრაფის. საქართველოს მთავრობა ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის დეფიციტის ზომად 2,8%-ს განსაზღვრავს. ეს კი 0,2%-ული პუნქტით გათვალისწინებული იქნება მშპ-ის 8%-9%. დაფინანსებისათვის წლიურად ჩამორჩება ორგანული კანონით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მაჩვენებელს. ევროპული საქართველოს რეკომენდაციაა მოხდეს დეფიციტის შემცირება ხარჯების შემცირებით. მთავრობა 942 მილიონი ლარით მეტ გადასახადების გადამხდელების ფულს ხარჯავს, ვიდრე შემოსავლებია. მთავრობა აგრძელებს ვალის ზრდის მავნე პრაქტიკას. 2019 წელს 2013-2016 წლებში ვალის ზრდა მშპ-სთან მიმართებაში ძირითადად დამატებით 1,2 მილიარდი ლარის სესხიბაა დაგეგმილი. 2012 წლიდან 2018 გამოწვეულია სავალუტო კურსის ცვლილებით და არა ნომინალურ წლის გამოხატულებაში ჩათვლით მთავრობის საშინაო და საგარეო ვალი მშპ-სთან ვალის მოცულობის მნიშვნელოვანი ზრდით. მიმართებაში 42.6%-მდე ავიდა. აღსანიშნავია, რომ ვალის სახით მიღებული სახსრები მთლიანად განსაკუთრებით საგანგაშო მდგომარეობაა საშინაო ვალთან დაკავშირებით, გამოიყენება იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, რომელიც საგარეო ვალის უდიდეს წყაროებთან შედარებით ბევრად ძვირია რომელთა განხორციელება შესაძლებელს გახდის ქვეყნის სატრანზიტო და რომლის ხარჯვაზე კონტროლი ბევრად ნაკლებია. 2012 წელს საშინაო და ტურისტული პოტენციალის გამოყენებას და შესაბამისად დააჩქარებს ვალი 1,2 მილიარდი ლარი იყო, ხოლო 2018 წლის აგვისტოს მდგომარეობით ეკონომიკურ ზრდას. მომდევნო 4 წლიან პერიოდში დაგეგმილია 3 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. მთავრობა 2019 წელს 500 მილიონი ლარის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის მშენებლობის დასრულება, საშინაო ვალის აღებას აპირებს. ასევე ჩრდილოეთი-სამხრეთის კორიდორის გზების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და სხვა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტების განხორციელება. საშუალოვადიან პერიოდში ვალი შემცირდება 40 პროცენტის ქვემოთ. რაც შეეხება საშინო ვალის მომსახურების ხარჯებს, რომელიმე წელს შესაძლოა იგი უფრო ძვირი იყოს, თუმცა დაზღვეულია კურსის ცვლილებისაგან. ვალის აღება მიმდინარეობს ვალის მართვის სტრატეგიის შესაბამისად, რაც მიზნად ისახავს როგორც მომსახურების ხარჯების მინიმიზაციიას, ასევე სავალუტო რისკების შემცირებას. 30 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმის მიხედვით, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯები 2019 წლისთვის მთავრობა 1 513 ადამიანით ნაკლებს ასაქმებს, თუმცა შრომის ანაზღაურების პროგნოზირებული მშპ-ს 22,8%-ის ფარგლებში (2016 წელს შეადგინა მშპ- პუნქტი 50 მლნ ლარით იზრდება (აღსანიშნავია, რომ მთლიანი შრომის ის 25,9%). აღნიშნული მაჩვენებელი წარმოადგენს 2017 წელს დაწყებული ანაზღაურების პუნქტი 1,473 მილიარდ ლარს შეადგენს). ეს კი იმას ნიშნავს, ფისკალური კონსოლიდაციის შედეგს, როდესაც მხოლოდ რომ არანაირ „ქამრების შემოჭერის“ პოლიტიკას ადგილი არ აქვს და ანაზღაურების ნაწილში 100,0 მლნ ლარზე მეტი დაიზოგა.. ფისკალური შრომის პირიქით, უამრავი ჩინოვნიკი კვლავ გააგრძელებს ხელფასის გარდა, კონსოლიდაცია მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. 2019 წელს შრომის პრემიებისა და დანამატების დაუსაბუთებელ მიღებას. ანაზღაურების ფონდი მშპ-თან მიმართეაბში პირველად ჩამოდის 4%-ზე დაბალ ნიშნულზე (3.9%). ხარჯების შემცირების პარალელურად საშულოვადიან პროგნოზში გათვალისწინებულია გასაცემელების, სოციალური დახმარებებისა პროგრამებისათვის, ასევე დაგროვებით საპენსიო და ჯანდაცვის საპენსიო სქემის თანადაფინანსებისათვის წლიურად მშპ-ის 9%-მდე. გარდა ხარჯების შემცირების ტენდენციისა, საშუალოვადიანი პროგნოზი ითვალისწინებს დეფიციტის შემცირება მშპ-ის 2.5%-მდე (IMF-თან არსებული პროგრამის მეთოდოლოგიით), იმ პირობებში როდესაც ინფრასტრუქტურის დაფინანსებისათვის წლიურად გათვალისწინებული იქნება მშპ-ის 8%-9%. რაც შეეხება საშტატო რიცხოვნობის შემცირებას, როგორც მოგეხსენებათ, 2018 წლიდან ძალაში შევიდა „საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის ფარგლებშიც შეიზღუდა პრემია/დანამატების და მოწესრიგდა თანამდებობრივი სარგოები. აღნიშნულმა მათ შორის გამოიწვია საშტატო განრიგების შემცირება ხარჯზე. 2019 წლის ნაეთრი ბიუჯეტის 10 თვის მონაცემების მიხედვით შრომის ანაზღაურების ფონდი ნომინალურ გამოხატულებაშიც კი არ არის გაზრდილი 2018 წელთან შედარებით, ამასთან სახელმწიფო ბიუჯეტში 70 მლნ ლარამდე შემცირებული 10 თვეში გაცემული პრემია/დანამატი იმ დროს როცა ქვეყანაში იზრდება ფასები, იზრდება სიღარიბე, მთავრობა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს ასაკით პენსიონერთა კვლავ არ აპირებს მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის- პენსიის ზრადას 20 ლარით, რაც დაიგეგმა 2018-2021 წლების ბიუჯეტების პენსიონერებისთვის პენსიის 50 ლარით ზრდას. ევროპული საქართველოს შემუშავების დროს, 2017 წლის დეკემბერში. არნიშნული მიმართულებით კრიტიკის ფონზე მთავრობამ გადაწყვიტა 20 ლარით გაეზარდა პენსია, რაც გათვალისწინებულია ძალიან მცირე თანხაა და მთლიანად არასაკმარისია იმისთვის, რომ გათვალისწინებულია 2020 წელსაც, რისი გათვალისწინებითაც ჯამში პენსიონერებმა რაიმე შეღავათი იგრძნონ. პენსიებზე 2018 წელტან შედარებით დაიხარჯება 400,0 მლნ ლარით მეტი. დამატებით 200 მლნ ლარი. ზრდა 31 ასევე რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა საქართველოში 742 ათასი ასაკით პენსიონერი და 125 ათაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. მათთვის პენსიის 50 ლარით გაზრდას ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტში დამატებით 70,0 მლნ ლარამდეა სჭირდება დაახლოებით 520 მილიონი ლარი. იგივე პრობლემაა, როდესაც გათვალისწინებული ამ გაჭირვების ჟამს მთავრობა უარს ამბობს სოციალური დახმარებების დახმარებებისათვის. სოციალურად დაუცველი ბავშვების მიმღებთა რაოდენობის გაზრდაზე და პირიქით ამცირებს მათ რიცხვს. დასაქმებისა და სიმდიდრის ზრდის პირობებში, რაც მთავრობის მიერ ჩვენს რაც შეეხება პენსიის ზრდისთვის 2019 წელს 520,0 მლნ ლარის მოძიებას, მიერ შეთავაზებული ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში იქნებოდა, აღნიშნული შეუძლებელია სოციალური დახმარებების ზრდის აუცილებლობა არც დადგებოდა, თუმცა ფარგლებში. ამასთან, არსებული უმცირესობის საგადასახადო პოლიტიკი სხდომაზე გამოთქმული დღეს სახეზეა დაბალი ეკონომიკური ზრდის, მაღალი ინფლაცია და მაღალი წინადადებების მიუხედავად დასკვნაში წარმოდგენილი არ არის 2019 უმუშევრობა. ასეთ პირობებში გარდაუვლად მნიშვნელობანია პენსიი 50 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული კონკრეტული პროგრამები, ლარით ზრდა და სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობაბის ზრდა რომელთა შემცირებას ან საერთოდ გაუქმებას ფიქრობს უმცირესობა. ბიუჯეტის ჩადებულ უამრავი არაეფექტიანი პროექტის ხარჯვაზე. „ევროპული საქართველოსთვის“ სრულიად მიუღებელია, რომ პენსიის თუნდაც 20 ლარიანი მატება არ ეხება მნიშვნელოვნად გამოხატული (ე.წ. II ჯგუფის) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რისთვისაც 20 მლნ ლარია საჭირო 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში არ არის ასახული ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის დახმარების ზრდა. 10 მილიონი ლარით მეტია გამოყოფილი ამ ადამიანებისთვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე, რაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტში დევს, ხოლო ოკუპირებული ტეიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვის დაფინანსება მცირედით იზრდება. „ევროპული საქართველოს„ აზრით ეს რიცხვი არასაკმარისია და მოცემული საკითხი საჭიროებს მიზნობრივი სოციალური დახმარებებისთვის დამატებით თანხებს. კერძოდ, დევნილთა დახმარების 75 ლარით ზრდას, რაც დამატებით 75 მილიონი ლარის მიმართვას ნიშნავს დევნილთა დასახმარებლად. 2017 წელს მთავრობამ გადადგა ნაბიჯი ჯანდაცვის მიზნობრივი მუდმივად ხორციელდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პოლიტიკისკენ, თუმცა გაუაზრებლად და არასწორად, რასაც მილიონამდე მექანიზმების დახვეწაზე მუშაობა და კვლავაც გაგრძელდება. ამ მოქალაქისთვის ჯანდაცვის პაკეტის გაუარესება მოჰყვა, მაგრამ არ მიმართულებით უმნიშვნელოვანესია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოჰყოლია დაწყებული DRG-ის სრულყოფილი დანერგვა, რაც მნიშვნელოვანდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხების უფრო ეფექტური და მიზნობრივ ჯგუფებზე ორიენტირებული გააუმჯობესებს ხარჯვის ეფექტურობას. ხარჯვა. 2019 წელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი 50 მლნ რაც შეეხება ქორნიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნვლეყოფის ნაწილში მნიშნველოვანი ცვლილებები 32 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ლარით იზრდება და 754 მილიონ ლარს აღწევს, თუმცა რაიმე ხელშესახები განხორციელდა მიმდინე წელს როგორც ბენეფიციართა წრის, ისე შედეგი ან ზრდას არ ექნება. მედიკამენტების სპექტრის გაფართოების კუთხით. 2019 წელს მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხების უფრო ამ მიმართულებით 20 მლნ ლარია გამოყოფილი. ეფექტური ხარჯვა ამ პროგრამების სადაზღვევო კომპანიების მიერ ადმინისტრირების პირობებშია შესაძლებელი, რაც დაზოგავდა არა მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრებს, არამედ გააიაფებდა ჯანმრთელობის დაზღვევის კერძო პაკეტებს ბაზარზე (უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ჯანმრთელობის დაზღვევა 36,3%-ით გაძვირდა) და უფრო ხელმისაწვდომს გახდიდა მათ იმ ჯფუგებისთვის, რომლებსაც 2017 წელს ან საერთოდ ჩაუკეტა საყოველთაო ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა ან მნიშვნელოვნად გაუუარესა იგი. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან თანხები არასწორი ხარჯვაა იმის მიზეზი, რომ 2013-2017 წლებში, საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრეპარატები 63,8%-ით, ვიტამინები 57,5%-ით, ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები 42%-ით გაძვირდა. უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ფასებმა ტკივილგამაყუჩებელ პრეპარატებზე მოიმატა 60,2%-ით, ხოლო ანტიბიოტიკებზე-49,1%-ით. ფასების მატება დღემდე გრძელდება. ასეთ პირობებში „ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა“ პრობლემაზე რეაგირების არასაკმარის ნაბიჯად მიგვაჩნია. ყოველწლიურად „ქართული ოცნება“ ინფრასტუქტურლი პროექტების მიმდინარე წლის 10 თვის ხარჯვა თანაბარზომიერებით ხასიათდება და განხორციელებას ასახელებს მიზეზად, რის გამოც უარს ამბობს, სოციალური პროფიციტულია და მითუმეტეს ვერ მოახდენდა გავლენას ვალუტის დახმარების კურსზე. ან დევნილთა შემწეობის ზრდაზე. ამ პროექტების განხორციელების ტემპი კი კვლავ დაბალია და საფუძველს აცლის ამ გასათვალისწინებელია, ჩქაროსნული მაგისტრალის რომ რიკოთის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მონაკვეთის მშენებლობის არგუმენტს. მაგალითად: 2018 წელს საქართველოს ბიუჯეტით 1,3 მლრდ დაწყებიდან გამომდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯის ლარია გზებზე გამოყოფილი. აქედან,8 თვეში მხოლოდ 370 მლნ ლარია მნიშნველოვანი ნაწილი მე-4 კვარტალშია გათვალისწინებული. ათვისებული. დარჩენილ 4 თვეში უნდა მორცეს თითქმის 3-ჯერ მეტის ანუ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ კაპიტალური პროექტების 930 მლნ ლარის ათვისება. ეს კი არათუ ძალიან რთულია, არამედ შეიძლება ათვისებაში სხვადასხვა ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე დამაზინებელიც იყოს, რამდენადაც ბიუჯეტის არათანაბარი ხარჯვა პროექტების ნაწილის განხორციელება გადაინაცვლებს 2019 და შემდეგ განსაკუთრებით ურტყამს ლარის კურსს, რაც თანმდევი ფასების ზრდით წლებში, ასევე საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით სრულდება ურტყამს ყველა მოქალაქის, განსაკუთრებით კი გაჭირვებული ადამიანების საქართველოს მთავრობა გეგმავს საარჩევნო პროცესის დასრულების ჯიბესა და კეთილდღეობას. შემდგომ ცვლილებები შეიტანოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში და შეამციროს იმ პროექტების ასიგნებები, რომელთაც ათვისება მიმდინარე წელს ვერ ხორციელდება. ზემოაღნიშნული 33 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ცვლილების შედეგად მიმდინარე წლის დეფიციტი მშპ-ის 2,3%-მდე შემცირდება, ნაცვლად თავადპირველი გეგმით გათვალისწინებული 2.8%-ისა. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის მე-4 კვარტალში ასათვისებელი პროგრამები ფინანსდება დონორის რესურსით (უცხოურ ვალუტაში), რაც გამორიცხავს მის უარყოფით გავლენას გაცვლით კურსზე. 2019 წელს ბიუჯეტში დაგეგმილია 1.965 მილიარდი ლარის დახარჯვა ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე, აქედან 1.06 მილიარდი ლარი-სესხის ხარჯზე. ხოლო მთლიან კაპიტალურ პროექტებზე 3,6 მლრდ ლარზე მეტია გამოყოფილი. საბიუჯეტო აუცილებელია თანხების აღინიშნოს, ხარჯვა, რომ განსაკუთრებით ტენდერის გარეშე ინფრასტრუქტურის სფეროში უკვე გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკის საგანი, ვფიქრობთ ამ სფეროში თანხების გამჭვირვალეს ხარჯვის შემთხვევაში, გაცილებით მაღალი იქნებოდა ეფექტურობა და ქვეყანას მოუწევდა ნაკლები ვალის აღება. როგორც შენიშვნაშიც არის ასახული ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი დონორების მიერ გამოყოფილი თანხებია და აღნიშნული თანხების თანადაფინანსება. აღნიშნული რეურსების ფარგლებში შეუძლებელია ტენდერების გარეშე ხელშეკრულებების გაფორმება, მეტიც პროექტების უმრავლესობაზე ცხადდება საერთაშორისო ტენდერები შესაბამისი დონორი შესყიდვების წესების მიხედვით და ყველა ტენდერში უზრუნველყოფილია სრული გამჭირვალობა. მთავრობა კვლავ აგრძელებს ფულის გლანგვას არაეფექტიან პროგრამებში. 2019 წლის ბიუჯეტში გაუმართლებელი კვლავ ჩადებულია უამრავი ეკონომიკურად პროქეტი. უკანასკნელწ ლებში დაახლოებით 500 მილიონი ლარი დაიხარჯა. არაეფექტიან მაგალითების სახით, გთავაზობთ სამწუხაროდ, ოპოზიცია მუდმივად თანხის ფლანგვას უწოდებს სოფლის რამდენიმეს:   ქართულ ჩაიზე 2016 წელს 3,5 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, მეურნეობის განვითარების მიზნით გაწეულ ხარჯებს. არსებული რომელიც 2017 წლის ბიუჯეტში 0,4 მილიონ ლარამდე დავიდა, 2018 პროგრამების წელს კვლავ ზრდა იყო დაგეგმილი 0,9 მილიონ ლარამდე, ხოლო მსჯელობა იყო შესაბამის კომიტეტზე განხილვის დროს და მომავალშიც ეფექტურობაზე და მათ მოსალოდნელ შედეგებზე 2019 წელ 0,5 მილიონი ლარია. ეს მიუთითებს მთავრობის შესაძლებელია თითოეულ პროგრამაზე მსჯელობა. აღსანიშნავია, რომ ჩამოუყალიბებელ სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმართულ თანხებს ვერ ექნება პოზიციაზე და უუნარობაზე უარი თქვას უყაირათო ხარჯვაზე; მყისიერი ეფექტი და შესაბამისად შედეგების დანახვაც გრძელვადიან აგროპროექტებზე, სადაც შედის „დანერგე მომავალი“, „შეღავათიანი პერიოდში ეტაპობრივად იქნება შესაძლებელი. აგროკრედიტი, აგროდაზღვევა და ეკონომიკურად გაუმართლებელი სხვა პროგრამები, 70 მნლ ლარია გამოყოფილი. ცნობისათვის 2017 წელს აგროსექტორში კლება 2,7% იყო, ხოლო 2018 წლის პირველ 6 თვეში სექტორი განაგრძობს შემცირებას. ამ სავალალო მაჩვენებლების მიუხედავას, 2019 წელს მოცემულ პროგრამებისთვის კვლავ მილიონობით ლარია გამოყოფილი; 34 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ეს მაგალითები ნათელი ილუსტრაციაა, როგორ ამახინჯებს მტავრობა ეკონომიკურ სტიმულებს, ხელს უშლის ქვეყნის სწრაფ განვითარებას და ფლანგავს ჩვენი ქვეყნის ისედაც მწირ რესურსებს. 2019 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, სუსის დაფინანსება კვლავ 10 მილიონი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (რომელიც პოლიციის ნაწილს ლარით იზრდება და ჯამში საქართველოს გადასახადის გადამხდელებს 134 წარმოადგენდა 2015 წლამდე) შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მილიონი ლარი უჯდება პოლიტიკური რეპრესიის მანქანის შენახვა. წარმოადგენს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ორგანიზაციას და შესაბამისად გამოყოფილი თანხები ხმარდება ქვეყნის უსაფრთხოებას და არა რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის მიზნებს. ინფორმაცია საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართულია „საშუალოვადიანი პროგნოზების საქართველოს შედარებითი პროგნოზირებისთვის ანალიზის“ დოკუმენტი, სადაც წარმოდგენილია ფინანსთა იყენებს სამინისტრო მოდელს, მაკროეკონომიკურ რომელიც წარმოადგენს მაკროეკონომიკური პროგნოზების ცვლილებების ანალიზი წინა პერიოდთან განტოლებათა სისტემას. მოდელს აქვს საწყისი და საბოლოო ცვლადები. მიმართებაში, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ რიგი საპროგნოზო პერიოდის გაანგარიშების გაკეთებამდე საჭიროა გასული 35 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა მაკროეკონომიკური პარამეტრების შემთხვევაში დოკუმენტი არ მოიცავს პერიოდის ფაქტიური სტატისტიკური მაჩვენებლებისა და საწყისი საკმარის მონაცემების შეტანა. მოდელით იანგარიშება საბოლოო ცლადების ახსნა-განმარტებებს კორექტირებების გამომწვევი ეკონომიკური ინდიკატორების საპროგნოზო მნიშვნელობები, რომლებზეც ბუნებრივია გავლენას ახდენს საპროგნოზო მაჩვენებლების რეალისტურობას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საწყისი ცვლადების დაშვებები და გასული პერიოდის ფაქტიური ფისკალურ პარამეტრებზე, მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის კანონის პროექტი ამ სტატისტიკური მონაცემების ცვლილება. პროგნოზების შედარების მიმართულებით მოიცავდეს დეტალურ მიზეზ-შედეგობრივ ანალიზს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სხვაობები წინა პერიდის პროგნოზებთან ფაქტორების შესახებ. რამდენადაც მაკროეკონომიკური გამოწვეულია გასული პერიოდის საპროგნოზო სტატისტიკური მაჩვენებლების ფაქტიურისგან აცდენის და საწყისი მაჩენებლების კორექტირების გამო. მაგალითად 2018 წლის ნომინალური მშპ-ს საპროგნოზო მნიშვნელობაზე გავლენა იქონია იმან, რომ 2017 წლის მშპ, ნაცვლად პროგნოზირებული 37,515.5 მლნ ლარისა, ფაქტიურად იყო 38,042.2 მლნ ლარი. როგორც შესაბამის ცხრილშია მოცემული, ცვლილება განიცადა 2018 წლის რეალური მშპ-ს ზრდისა და მშპ-ს დეფლატორის მოსალოდნელმა მაჩვენებლებმაც. ბუნებრივია უნდა შეცვლილიყო 2018 წლის ნომინალური მშპ-ს პროგნოზიც. როგორც შესაბამის ცხრილშია მოცემული, ნომინალური მშპ-ს ახალი პროგნოზი შეადგემს 41,741.8 მლნ ლარს. აღსანიშნავია რომ, 2017 წლის ფაქტიური ნომინალური მშპ-ს გადახრა საპროგნოზო მნიშვნელობისგან მხოლოდ 1.4 პროცენტია, რაც მიუთითებს პროგნოზის საკმარისად მაღალ სიზუსტეზე. მსგავსი პრონციპი ვრცელდება სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზებზეც, თუმცა კავშირები ყოველთვის არ არის ასეთი მარტივი. ეკონომიკური მაჩვენებლები ზოგჯერ წარმოადგენენ სხვადასხვა საწისი და საბოლოო ცლადების ფუნქციებს. წარმოდგენილ დოკუმენტში მოცემულია ინფორმაცია, როგორც საწყისი ცვლადების, ისე საბოლოო მაჩვენებლების ცვლილების შესახებ. თუ შენიშვნის ავტორებს სურვილი აქვთ რომელიმე დამატებითი ინდიკატორის დოკუმენტში აისახოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მზად არის გაითვალისწინოს იგი, თუმცა მოთხოვნილი ინდიკატორი მოცემული უნდა იყოს სამინისტროს მაკროეკონომიკური პროგნოზების ცხრილებში. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა ეტაპობრივად ახორცილებეს მის მიერ წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის პაკეტში წარმოდგენილი ინფორმაციის სრულყოფას, მათ შორის, მიმდინარე წელს გაძლიერდა საშუალოვადიანი პროგნოზების ანალიზის ნაწილი. ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავაც 36 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა გაგრძელდება და სამომავლოდ გაღრმავდება შესაბამისი ანალიზის მასშტაბიც და გაუმჯობესდება ხარისხიც. კანონით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ცალსახად რეკომენდაცია იქნა განსაზღვრული გადასახდელების არსებული 30%-იანი ზღვარი უმჯობესია გაცემული, რომ ხარჯების წესი დღეს არსებული რედაქციით - მშპ-თან ჩანაცვლდეს ხარჯების ნომინალური ზღვრებით ძირითადი მონაცემებისა და მიმართებაში პროცენტულ გამოსახულებაში განსაზღვრული ზედა სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის მიხედვით, ორგანული მიმართულებების დოკუმენტში (BDD). „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ზღვარი პროციკლურია და ამ სახით შენარჩუნება არამიზანშეწონილია. საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ, ტექნიკური დახმარების ორგანული გადასახდელების კანონის არსებული ცვლილების წესი, თუმცა, პროექტში ამოღებულია ალტერნატიული ვარიანტი ფარგლებში შემუშავებული იქნა ალტერნატიული ვერსიებიც, იმ წარმოდგენილი არ არის. BDD-ის, როგორც ფისკალური წესის ეფექტურ შემთხვევაში თუ ხარჯების წესის შევინარჩუნებდით. ინსტრუმენტად ხარჯების შემოთავაზებული წესი, რომელიც ითვალისწინებს ხარჯების გამოყენებისა და საჭიროა დაგეგმვის ლიმიტირებისათვის, მისი საშუალებით პროცესისა და ხარჯების შესაბამისად - დოკუმენტში წარმოდგენილი მაჩვენებლების ხარისხობრივი გაუმჯობესება. ნომინალურ გამოხატულებაში შეზღუდვას საშუალოვადიანი გეგმის ფარგლებში, დაგეგმილი შემდგომი დეცენტრალიზაციის პირობებში არამიზანშეწონილია, ვინაიდან ყოველწლიურად ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის ზღვრების დადგენა ეწინააღმდეგება თვითმმართველობის ძირითად პრინციპებს. გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ინარჩუნებს და გარკვეულწილად ამკაცრებს დეფიციტის და ვალის წესს, ასევე პრაქტიკულად შეზღუდულია გადასახადების გაზრდა და შესაბამისად ხარჯების წესის შენარჩუნება მიზანშეწონილად აღარ ჩაითვალა. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. საყურადღებოა, რომ კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, დასაზუსტებელია ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შემუშავებისას გათვალისწინებულია IMF- შემცირებაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან (IMF) პროგრამის თან არსებული პროგრამის პრინციპები, რაც გულისხმობს ბიუჯეტის დეფიციტის მოლაპარაკების დროს, პროგრამით გათვალისწინებული დეფიციტი 2017 ეტაპობრივ ძირითადი წლისათვის 3,8%-ს აღწევდა, წარმოდგენილი პროექტით 2019 წლის მიხედვით, ბიუჯეტის ეკონომიკური შემცირებას. და თუმცა, ფინანსური BDD-ზე თანდართული ინდიკატორების დოკუმენტის რა დეფიციტი იგულისხმება მშპ-ს დეფიციტის 2.6%-მდე მნიშვნელოვან (IMF-ის პროგრამის საშუალოვადიან პერიოდში ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მნიშვნელოვანი გათვალისწინებული წესით) მცირდება, ხოლო მომდევნო პერიოდში შემცირება პროგნოზირებული არ არის. შემცირებულია 2.5%-მდე. ბიუჯეტის 2,5 პროცენტიანი დეფიციტი სრულად შესაბამისობაშია ფისკალურ სტაბილურობასთან და წარმოადგენს ვალის კონსულტაციების შედეგად მასტაბილიზებელ ნიშნულს. ორგანული კანონის პროექტს ემატება შემდეგი მუხლი: „განათლების სისტემის საერთაშორისო რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებით, 2025 წლამდე, ერთჯერადად, აღნიშნული გამონაკლისი ამოღებული იქნება კანონპროექტიდან. სავალუტო ფონდთან არაუმეტეს 3 წლის ვადით, შესაძლებელია ერთიანი სახელმწიფო ბიუჯეტი 37 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა დაიგეგმოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ 3.0%-ზე უფრო მაღალი განათლების რეფორმის საბიუჯეტო დეფიციტით“. თუმცა, არც კანონის ცვლილების პროექტსა და არც შემუშვდება რეფორმის განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯთაღრიცხვა, მოსალოდენელია, კონცეფციის 2019-2022 წლების BDD-ში წარმოდგენილი არ არის ინფორმაცია, თუ რა სახის რაც რეფორმის გატარება იგეგმება განათლების სექტორის მიმართულებით და რა მაჩვენებელზე, მასშტაბის რესურსებთან არის იგი დაკავშირებული. გასათვალისწინებელია შესაძლებლობა კანონში აღარ აისახება. თუმცა შემუშავების რომ გავლენას ამ მიზნით პარალელურად მოახდენს დეფიციტის გამონაკლისის დაშვების ასევე ის ფაქტორიც, რომ ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართული BDD-ის მიხედვით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ასიგნებები 2019-2022 წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი ზრდით არ ხასიათდება. მნიშვნელოვანია ორგანულ კანონში მსგავსი სახის გამონაკლისის ასახვის შემთხვევაში, დეტალურად იქნეს წარმოდგენილი ინფორმაცია მოსალოდნელი რეფორმის არსის, მის განსახორციელებლად საჭირო რესურსისა და დეფიციტის მაჩვენებელზე მისი შესაძლო ზეგავლენის შესახებ. ამასთან, ფისკალური მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის, მიზანშეწონილია ამ შემთხვევისთვის განისაზღვროს ის მაქსიმალური ზღვარი, რომლითაც დასაშვებია დეფიციტის დადგენილ ლიმიტზე გადაჭარბება. მიუხედავად იმისა, რომ განმარტების ცვლილება პოზიტიურია, 2019 წლის გასათვალისწინებელია, რომ მუნიციპალიტეტების მიერ აღებული ვალი, ბიუჯეტის კანონპროექტში მოცემული ვალის ნაშთი სრულად არ მოიცავს როგორც წესი წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადასესხებას და ორგანული შესაბამისად კანონის კომპონენტებს. კერძოდ, შემოთავაზებული როგორც ზემოთ რედაქციით მოცემული განსაზღვრულ ცხრილიდან ჩანს, ასახულია წარმოდგენილ ინფორმაციაში (კონსოლიდირებულია). სსიპების მიერ სესსხის აღებაც, ისევე როგორც ბიუჯეტის კანონის პროექტით წარმოდგენილ მთავრობის ვალში არ არის მუნიციპალიტეტების ასახული სამინისტროს თანხმობას და მსგავსი ტიპი სესხები მინიმალურია. მუნიციპალიტეტების, პარტნიორობის შესახებ“ სსიპ-ებისა საქართველოს და კანონის „საჯარო და საფუძველზე კერძო აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება და იგი წარმოადგენს მხოლოდ მიუხედავად იმისა, მიერ რომ საჭიროებს საქართველოს საქართველოს ფინანსთა ფინანსთა სამინისტრო ინფორმირებულია აღებული სესხის შესახებ, საქართველოს ფინანსთა ცენტრალური მთავრობის ვალს. ამ ეტაპზე არ არსებობს ვალის ერთიანი, სამინისტროს გეგმავს შექმნას აღრიხვისა და მონიტროინგის სისტემა, სრულყოფილი ბაზა, რომლითაც მოხდებოდა შეფასება თუ რა გავლენას თუმცა არსებული ინფორმაციით მსგავსი ტიპის სესხების ნაშთი მოახდენდა მათი დამატება მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობის მაჩვენებელზე. მინიმალურია და მათი მოცულობა ვერ იქონიებს მნიშვნელოვან ორგანული კანონის შემოთავაზებული რედაქციით წარმოდგენილი მთავრობის გავლენას მთავრობის ვალის მთლიან მაჩვენებელზე. ვალი არ მოიცავს იმ სახელმწიფო საწარმოების ვალს, რომლებიც GFSM 2014-ის მიხედვით უნდა საქართველოს მინისტრის დაკლასიფიცირდნენ მთავრობის მიერ N2737 დამტკიცებულ როგორც განკარგულების კომისიას სამთავრობო სექტორი. მიხედვით, ფინანსთა უნდა შეეფასებინა და იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებისა და სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული სხვა იურიდიული პირების სასესხო ვალდებულებებზე არ არის გაცემული სახელმწიფო დაეკლასიფიცირებინა სახელმწიფო საწარმოები და 2018 წლის 30 ივნისამდე გარანტია, აღნიშნული ვალდებულებები შესაბამისი დასკვნები წარედგინა ფინანსთა სამინისტროსათვის. თუმცა, ამ სახელმწიფო ვალის პორტფელში. ვერ იქნება 38 ასახული რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა დრომდე აღნიშნული ტიპის ანალიზი არ ჩატარებულა და შესაბამისად, ორგანული კანონის პროექტის თანახმად ვალის ლიმიტში ასევე ასახული რთულდება დადგენა თუ რომელი საწარმოების ვალის ასახვა უნდა მოხდეს უნდა იყოს “საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ” საქართველოს მთავრობის ვალში. კანონის საფუძველზე გაფორმებული PPP ხელშეკრულებების პოზიტიური ფარგლებში აღებული ვალდებულებები. საერთაშორისო სავალუტო ცვლილებებისა, 2019 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტში წარმოდგენილი ვალის ფონდთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამის მეთოდოლოგიის ნაშთის მაჩვენებელი (42.2% მშპ-თან) სრულად არ მოიცავს შემოთავაზებული შემუშვებაზე, რედაქციით განსაზღვრულ კომპონენტებს. სამთავრობო სექტორის ვალის საფუძველზე ამ ეტაპისთვის რაიმე ფინანსური ვალდებულება აღებული შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის წარდგენისა და მთავრობის ვალის არ არის. მიუხედავად ვალის განმარტებაში განხორციელებული თუმცა აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული კანონის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია ფინანსთა სამინისტრომ ბიუჯეტის კანონპროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში ასახოს ორგანული რაც შეეხება სახელმწიფო საწარმოებს, GFSM 2014 კლასიფიკაციის კანონის პროექტით განსაზღვრული ყველა კომპონენტი. ასევე მნიშვნელოვანია შესაბამისად იგეგმება სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიცირება მათი დროულად დასრულდეს სახელმწიფო საწარმოების დაკლასიფიცირება და ეკონომიკური სამთავრობო განსაზღვრული სექტორში მოხვედრილი საწარმოების ვალდებულებები აქტივობის მიხედვით, სახელმწიფო რათა საწარმოებისთვის სწორად იქნეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების მიღების მიზნობრიობა და მიზანშეწონილობა. გათვალისწინებულ იქნეს მთავრობის ვალის მოცულობაში; ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი საკითხები: - მთავრობის ვალში „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის პროექტით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტების, სსიპ-ებისა და „საჯარო და კერძო პარტნიორობის შესახებ“ კანონის საფუძველზე აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება; - სახელმწიფო საწარმოების დაკლასიფიცირება და სამთავრობო სექტორში მოხვედრილი საწარმოების ვალდებულებების ასახვა მთავრობის ვალის მოცულობაში. მნიშვნელობიდან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილების გამომდინარე, მიზანშეწონილია, ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართულ შეტანის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი ითვალისწინებს მკაფიო საბიუჯეტო წარმოდგენა ვალდებულებას ფისკალური წესებით გათვალისწინებული პარამეტრები კანონის პროექტით შემოთავაზებული დოკუმენტაციაში ცვლილებების მოხდეს ინფორმაციის დაკორექტირებული ფისკალური წესების შესაბამისად და წარმოდგენილი იქნეს დაცული იქნეს როგორც გეგმიური, ისე ფაქტიური შესრულების ინფორმაცია ყველა იმ მაჩვენებლის ცვლილების შესახებ, რომლებზეც გავლენას მაჩვენებლებში. ამასთან საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში შესატანი მოახდენს აღნიშნული ცვლილებები. ეს, თავის მხრივ, დაინტერესებულ მხარეებს ცვლილებების პროექტით განისაზღვრება, რომ წლიური ბიუჯეტის საშუალებას მისცემს მიიღონ დეტალური და ზუსტი ინფორმაცია ცვლილებების კანონში, ასევე მისი შესრულების ანგარიშგებაში წარმოდგენილი უნდა მასშტაბისა და დაგეგმილ პოლიტიკებზე მათი ზეგავლენის შესახებ. იქნეს ინფორმაცია ფისკალური წესებით განსაზღვრული პარამეტრების „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის მოქმედი რედაქცია შესახებ. არეგულირებს მხოლოდ მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტის გეგმური პარამეტრების შესაბამისობას დადგენილ ლიმიტებთან, თუმცა ღიად ტოვებს 39 რეკომენდაცია ფაქტობრივი მაჩვენებლების მიერ რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ზღვრების დარღვევისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში ფისკალურ წესებთან დაკავშირებული ანგარიშვალდებულების საკითხებს. შესაბამისად, ბიუჯეტის შესრულების ინფორმაცია სრულად შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების ანგარიშებში არ ხდება ინფორმაციის წარმოდგენა ლიმიტების დარღვევის შესახებ“ ორგანული კანონის პროექტით მოთხოვნილ ვალდებულებებს. გამომწვევი მიზეზებისა და მაჩვენებლის ზღვრული ნორმის ფარგლებში დაბრუნებისათვის აღნიშნული გასატარებელი საკითხის შესაბამისი დარეგულირების ღონისძიებების შესახებ. სახელმწიფო აუდიტის მიზნით სამსახურის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მოხსენებებში გაცემულ იქნა შესაბამისი რეკომენდაცია. IMF-ის რეკომენდაციით, ფისკალური წესების შენარჩუნებული ფისკალური საჭიროა პერიოდული ორგანული გადახედვის იქნეს მათი რელევანტურობა მიზნებისა და არსებული კანონით განისაზღვროს ვალდებულება, და რათა ქვემითუნარიანობა ეკონომიკური მდგომარეობის IMF-ის განმარტებით, ფისკალური წესი წარმოადგენს ფისკალურ პოლიტიკაზე გრძელვადიან რაოდენობრივი შეზღუდვას ლიმიტების ფისკალურ დაწესების აგრეგატებზე საშუალებით (https://www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/map/map.htm). გათვალისწინებით. აღნიშნული რეკომენდაცია „ეკონომიკური თავისუფლების ფისკალური წესების გადახედვის საჭიროება დგება იმ შემთხვევაში, თუ შესახებ“ ორგანული კანონის წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებული არ ქვეყანა ეკონომიკური განვითარების სხვა სიმაღლეზე მოექცევა ან არის. ექსტრემალურ ვითარებაში ჩავარდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაცემული იქნა რეკომენდაციები საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, თუმცა მათ კონსულტაციების დროს შეთანხმდა, რომ საქართველოსთვის ამ ეტაპზე აუცილებლობას არ წარმოადგენს მსგავსი ვალდებულების გაჩენა კანონმდებლობით, დაკავშირებული იმ მითუმეტეს რომ კონკრეტული ვადის სირთლეებთან იქნება განსაზღვრა, რომლის ფარგლებშიც რელევანტური იქნებოდა კანონის განახლება. ბიუჯეტის კანონის პროექტებზე თანდართული დოკუმენტი არ მოიცავს სახელმწიფო საწარმოების მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების ანალიზს. ფისკალური რისკების ანალიზის განხორციელების მიზნით ფინანსური ინფორმაციის წარმოდგენა არ არის დარეგულირებული სამართლებრივი აქტით. ამასთან, სამინისტრო განაგრძობს მუშაობას IMF-ის ტექნიკური მხარდაჭერის მისიასთან, სადაც განიხილება საკანონმდებლო/მარეგულირებელი ცვლილებების საჭიროება, რომლის საბოლოო მიზანი იქნება სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური შედეგების გაუმჯობესება და კონტროლის მექანიზმების დახვეწა, მათგან მომდინარე ფისკალური რისკების დროული იდენტიფიცირება და მართვა. ამ მომენტისთვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტისთვის ინფორმაციას მოიპოვებს 40 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა სახელმწიფო საწარმოების მაკონტროლებელი სამინისტროებისა და უწყებებისგან ოფიციალური კორესპონდენციით მოთხოვნის გზით. აღსანიშნავია, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად I-III კატეგორიის საწარმოები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს წარუდგენენ კანონით დადგენილი ფინანსურ ანგარიშგებას, მმართველობის ანგარიშგებას, სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებულ გადახდების შესახებ ანგარიშგებას და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნას არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა. არსებული პრაქტიკით სახელმწიფო საწარმოების უმეტესობა მაქსიმალურად იყენებს კანონით დადგენილ ვადას და შესაბამისად ფისკალური რისკების დოკუმენტის ინფორმაციის ძირითადი ნაწილის მომზადებისთვის შეგროვება საჭირო ხორციელდება 1 ოქტომბრის შემდგომ პერიოდში, რაც თავის მხრივ შეუძლებელს ხდის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველი და მეორე წარდგენებისთვის. აღსანიშნავია, რომ დაგეგმილია IMF-ის მიმდინარე წლის ტექნიკური 1-17 ნოემბრის დახმარების პერიოდში მისიის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც ძირითადად იმუშავებს: - ფისკალური რისკების დოკუმენტის შედგენაზე; რამდენიმე მსხვილი საწარმოს სენსიტიურობის, სცენარების ანალიზის მომზადებაზე; - სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური ზედამხედველობის დახვეწის საკანონმდებლო ჩარჩოს კონცეფციის შემუშავებაზე; - საჯარო და კერძო თანამშრომლობების პროექტების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემდგომ დახვეწასა და მსგავსი ტიპის პროექტების ზედა ზღვრის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის შემუშავებაზე. შესაბამისად, საწარმოებთან საქართველოს ფინანსთა დაკავშირებულ სამინისტრო ფისკალური სახელმწიფო რისკების ანალიზს მოამზადებს და წარადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მესამე წარდგენისას. 41 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა სექტორის საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 5 სექტემბრის N452 დადგენილების მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზის“ დოკუმენტი არ მოიცავს სახელმწიფო შესაბამისად დამტკიცდა სსიპ - „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული „ფისკალური საწარმოებთან, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებთან (PPP) და სააგენტოს“ დებულება, ამ მომენტისთვის მიმდინარეობს სააგენტოს გარანტირებული ფისკალური შესყიდვის რისკების (PPA) დაკავშირებული თანამშრომლებით დაკომპლექტების პროცესი. სააგენტო ვალდებულია წნეხის სრულყოფილად შექმნას და მართოს მიმდინარე და დასრულებული საჯარო და კერძო ხელშეკრულებებთან ანალიზს. ფისკალური შესაფასებლად, მიზანშეწონილია, მომზადდეს ფისკალური ანალიზის სრული თანამშრომლობის დოკუმენტი ბიუჯეტის კანონის პროექტის მეორე წარდგენასთან ერთად, რაც ფინანსთა უზრუნველყოფს ბიუჯეტის განხილვის/დაგეგმვის პროცესის სრულფასოვნად ორგანოებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს PPP პროექტების წარმართვასა და ბიუჯეტის კანონის საბოლოოო სახით ჩამოყალიბებას; პროექტების სამინისტრო მონაცემთა სააგენტოსთან და ბაზა. საქართველოს სხვა უფლებამოსილ იდენტიფიცირებას და PPP/PPA ხელშეკრულებებიდან მომდინარე ფისკალური რისკების ანალიზის მომზადებას არაუგვიანეს ბიუჯეტის პროექტის III წარდგენისა. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ IMF-ის ტექნიკური მხარდაჭერის მისიის 1-17 ნოემბრის ვიზიტისას განხილული იქნება PPP პროექტებიდან მომდინარე ფისკალური რისკების შეფასება PFRAM-ის მოდელის გამოყენების გზით, რომელიც შემუშავებულია სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი თანამშრომლობით. მოდელი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეაფასოს PPP პროექტების გავლენა მაკრო-ფისკალურ მდგომარეობაზე - მათ შორის ბიუჯეტის დეფიციტზე, მთლიან და წმინდა ვალზე, მთავრობის პირობითი ვალდებულებების მოცულობაზე და განსაზღვრავს კრიტერიუმებს, რომლის გამოყენებით შესაძლებელია PPP-დან მომდინარე ფისკალური რისკების გამოვლენა, მათი შეფასება და განსაზღვროს რისკის შერბილების შესაძლო ზომების მიღება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტის მომზადებას უზრუნველყოფს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის III წარდგენისთვის. ამასთან, სამინისტრო განაგრძობს მუშაობას ფისკალური რისკების მართვის და რეპორტინგის შემდგომი დახვეწის მიმართულებით საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის/პარტნიორი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 2019 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტში 50 მლნ ლარით განისაზღვრა სსიპების/ააიპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მისამართი თანხის გათვალისწინებულია ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვერსიაში სსიპ-ებიდან მისაღები პროგნოზირებული მოცულობა. თუ გავითვალისწინებთ სსიპ/ა(ა)იპ-ების მიერ შემოსავლების საპროგონოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 60 მლნ 2019 წლისათვის დაგეგმილი შემოსავლების მოცულობას, მათ მიერ სახელმწიფო ლარით. ბიუჯეტში მისამართი თანხების ოდენობა გადააჭარბებს 60 მლნ ლარს. 42 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 2017 წელს სსიპ/ა(ა)იპ-ების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიიმართა 61 მლნ ლარი, ხოლო 2018 წლის 6 თვის მდგომარეობით - 31 მლნ ლარი. უნდა აღინიშნოს, რომ პროცენტიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო ,,საქართველოს მაჩვენებელი კონსერვატიულად არის დაგეგმილი. კერძოდ, ბიუჯეტის ნაშთის საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის, მე–8 პუნქტის, საქართველოს 2014 2014 წლის წლის თებერვლის ბიუჯეტის აუქციონის გზით კომერციული ბანკებში, დეპოზიტებზე განთავსებიდან 2019 მთავრობის ,,საქართველოს დაგეგმილი, მაშინ როდესაც 2018 წლის 8 თვეში ამ მუხლში უკვე მობილიზდა 43 საქართველოს კანონის 20–მუხლის მე–7 პუნქტის და საქართველოს მლნ ლარი; მთავრობის 2015 წლის 15 იანვრის #29–ე განკარგულების თანახმად, წლის #176–ე შესახებ“ წელს მისაღები საპროცენტო შემოსავლების მოცულობა 35 მლნ ლარით არის 2015 7 სახელმწიფო სახელმწიფო განკარგულების, ბიუჯეტის შესახებ“ სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსების შედეგად, 2018 წლის 8 თვეში მობილიზებულ იქნა 11,8 მლნ ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში. ხოლო, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის #301–ე დადგენილების (,,სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრების განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ’’) თანახმად, ხაზინის განკარგულებაში არსებული სახსრების კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით განთავსების შედეგად, 2018 წლის 8 თვეში მობილიზებულ იქნა 31,9 მლნ ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამ მუხლით (აუქციონის გზით განთავსებებით) დაგეგმილია 35 მლნ ლარის მიღება 2019 წელს. ეს მაჩვენებელი შესაძლოა კონსერვატიულად გამოიყურებოდეს, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ პროცენტების სახით მისაღები შემოსავლების მოცულობა ერთის მხრივ დამოკიდებულია თავისუფალი რესურსის მოცულობასთან და მეორეს მხრივ ეროვნული ბანის რეფინანსირების განაკვეთთან, რომელიც საბაზო ინფლაციის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე შესაძლებელია შემცირდეს. 2018 წლის განმავლობაში არ გამართულა „სახელმწიფო წილობრივი 2019 წელს სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და საწარმოებიდან დივიდენდების სახით მისაღები შემოსავალი შეადგენს გამოყენების შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების 1.0 მლნ ლარს, რაც დივიდენდების მთლიანი მოცულობის 1,6%-ია და მიზნით შექმნილი კომისიის“ (შემდგომში კომისია) სხდომა. აღნიშნული ფაქტისა მისი გეგმიურთან შედარებით ნაკლები შესრულება ვერ იქონიებს და გასული წლების განმავლობაში დივიდენდების მობილიზების ტენდენციის გავლენას ჯამური მაჩვენებლების შესრულებაზე. გათვალისწინებით, გარკვეული რისკის ქვეშ დგება სახელმწიფო საწარმოებიდან მისაღები დივიდენდების გეგმის შესრულების საკითხი. 43 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა გარკვეულ შემთხვევებში სხვაობა მიმდინარე წლის ათვისების ტენდენციასა და სხვადასხვა პროგრამის განხორციელებას განსხვავებული სპეციფიკა აქვს მომავალი წლის გეგმას შორის შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს მთავრობის და პრიორიტეტების დაკავშირებული. ან/და გადაწყვეტილებებთან. სტრუქტურულ თუმცა, ცვლილებებსა სახელმწიფო და ბიუჯეტის დისკრეციულ მათი შესრულების მიმდინარე დასაგეგმი აუთვისებლობის უზრუნველყოფილ მიზეზებთანაა პროექტის მომზადების დროს გათვალისწინებულ იქნა პროგრამების იქნეს გასული და მიმდინარე წლების შესრულების ტენდენციებიც, რათა წლისთვის სხვადასხვა გადასახდელების დაგეგმვისას, სხვა მიზეზებთან ერთად, მიზანშეწონილია, გათვალისწინებულ საბიუჯეტო ტენდენციებიც იქნეს საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანი გამოყენება და დაგეგმილი ასიგნებების სრულად ათვისება. წლის ათვისების მიზეზები ტენდენციები, და დაგეგმილი ასევე გაანალიზდა ცვლილებები, რის საფუძველზეც განხორციელდა მათი ასიგნებების დაგეგმვა. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია გასული წლების განმავლობაში და მიმდინარე მდგომარეობით დაბალი ათვისების მქონე პროგრამების იდენტიფიცირება, ანალიზი და შეფასება, მითუმეტეს თუ მათი დაფინანსება 2019 წლისათვის იზრდება ან იგივე დონეზე ნარჩუნდება: 2019 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტი არ მოიცავს ინფორმაციას კონკრეტულ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული სსიპ/ა(ა)იპ-ებზე წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადასაცემი პირები თანხების მოცულობის შესახებ. აქამდე არსებული პრაქტიკით, ბიუჯეტის განმახორციელებლებს (მაგ: სახელმწიფო პენსიებისა და სოციალური წარმოადგენენ მსხვილი სახელმწიფო პროგრამების კანონპროექტს თან ერთვოდა დოკუმენტი სსიპ/ა(ა)იპ-ების შესახებ, სადაც დახმარებების გაცემა - სსიპ სოციალური მომსახურების საგენტო; ინდივიდუალური ინფრასტრუქტურული საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის, სახელობით, წარმოდგენილი იყო ინფორმაცია მათ მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები პროექტების განხორციელება - სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდი; მეწარმეობის ხელშეწყობის საკუთარი პროგრამა - სსიპ - აწარმოე საქართველოში და სხვა), სირთულეს კანონპროექტის წარმოადგენდა სსიპების ოპერაციების სრულყოფილად წარმოდგენა დანართში მოცემულია ცენტრალური ბიუჯეტის ბალანსისა და გადასახდელების იმგვარად, რომ ერთის მხრივ სრულად ასახულიყო ყველა ოპერაცია, და ნებადართული კანონმდებლობით შემოსავლების/გადასახდელების შესახებ. წარმოდგენილი საკუთარი ხოლო მეორეს მხრივ მსხვილი სახელმწიფო პროგრამების რესურსები არ მოიცავს ჩათვლილიყო სსიპების ოპერაციებად. აღნიშნულიდან გამომდინარე თითოეული სსიპ/ა(ა)იპ-ის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები თანხების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების ნაწილში ზოგიერთი შესახებ მონაცემები; ასევე შემოსავლების/გადასახდელების - ინფორმაცია შესახებ, სსიპ/ა(ა)იპ-ების თუმცა პროექტი არ შესახებ მონაცემებს, რაც ართულებს მათ მიერ ჯამურად გამოსაყენებელი მსხვილი პროგრამის რესურსების ანალიზს. საბიუჯეტო რესურსების მართვის გამჭვირვალობისა და ხდებოდა ასეთი განმახორციელებელ ანგარიშვალდებულების ხარისხის უზრუნველყოფისათვის, მიზანშეწონილია, სამსახურის მიერ არაერთხელ გამახვილებულა ყურადღება სსიპებთან პროგრამების არაერთგვაროვან ამორთვა. სსიპთან მიმართებაში სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში წარმოდგენილი იყოს ინდივიდუალური სსიპ/ა(ა)იპ-ის მიმართებაში გეგმური შემოსავლები და გადასახდელები მათი ფორმირების წყაროების გათვალისწინებით მიზანშეწონილად ჩაითვალა სსიპების ოპერაციების მიხედვით. შესახებ ინფორმაცია პრაქტიკაზე. აუდიტის წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნულის კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების ნაწილში ინდივიდუალური ბალანსების სახით, ხოლო ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ნაწილში სსიპებს არ აქვთ შემოსავლები და ასიგნების ფარგლებში ახორციელებენ 44 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა პროგრამებს, ეს ნაწილი დაიფარება ცენტრალური ბიუჯეტის დანართის ფარგლებში. სახელმწიფო აუდიტის შენიშვნის გათვალისწინებით ცენტრალური ბიუჯეტის დანართში ასახული იქნება პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებლები. საყურადღებოა, რომ წინა წლების მსგავსად, წარმოდგენილი ბიუჯეტის კანონის საქართველოში მთავრობის ვალის ზედა ზღვარს ადგენს ორგანული პროექტის მიხედვით, სახელმწიფოსა და მთავრობის ვალის მოცულობები მშპ- კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“, რომლის მიხედვითაც თან მიმართებაში ისევ გადააჭარბებს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მშპ-ს 60 პროცენტს. რაც შეეხება განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“-ით დადგენილ 40%-იან ნიშნულს. „საქართველო 2020“-ს, ეს არის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკისათვის ვალის ოპტიმალურ დონეს წარმოადგენს ვალის მოცულობა მშპ-ს 40 პროცენტამდე. 2015 წლიდან ვალის მნიშვნელოვანი ზრდა მოხდა ვალუტის კურსის ცვლილების გამო (დაახლოებით 7 კონსოლიდაციის პ.პ.), რის შემდეგაც დაწყებულია ფისკალური პროცესი და საშუალოვადიან პერიოდში მთავრობის ვალი ჩამოცდება მშპ-ს 40 პროცენტს. სახელმწიფო ვალის ნაშთის მოცულობა 2019 წელს 1.8 მლრდ ლარით იზრდება წლის 2018 წლის გეგმასთან შედარებით და 19.7 მლრდ ლარს უტოლდება. აღნიშნულ სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად შეიცავს ბოლოს მიღებული იქნება სახელმწიფო ვალის ზრდაში საგარეო ვალის ეფექტი 72%-ს შეადგენს და სავალუტო კურსის დაფინანსების საჭიროების ანალიზსაც და სავალუტო რისკების თემასაც. ცვლილება კვლავ რჩება სახელმწიფო ვალის პორტფელის მთავარ რისკფაქტორად, რისი მაგალითიც არის 2018 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით არსებული სახელმწიფოს ვალის ნაშთის 211 მლნ ლარით ზრდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო; მიზანშეწონილია, დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს სავალუტო კურსის ცვლილების შედეგად გამოწვეული მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების მინიმიზაციაზე. აღნიშნული მიმართულებით ერთ-ერთ მიდგომად განიხილება სახელმწიფო ვალის პორტფელში საგარეო ვალის წილის შემცირება, რისთვისაც მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებობდეს განვითარებული საშინაო საკრედიტო ბაზარი. მოცემული საკითხი განხილულ იქნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებულ სახელმწიფო ვალის მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ფარგლებში, რის შედეგადაც გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები. კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობისათვის 2016 წლის აპრილში მომზადდა „საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია“, 45 მართვის რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა რომელშიც წარმოდგენილი ერთ-ერთი რეკომენდაციის მიხედვით ჯერ კიდევ 2016 წლის დასაწყისში უნდა გამოქვეყნებულიყო სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგია. თუმცა 2018 წლის 12 ოქტომბრის მდგომარეობით დოკუმენტი არ გამოქვეყნებულა. სახელმწიფო ვალის ეფექტიანი მართვისათვის, აუცილებელია ქვეყანას განსაზღვრული ჰქონდეს გრძელვადიანი დაფინანსების მიზნები, რომლის მიღწევის გზებიც ასახული უნდა იყოს ვალის მართვის სტრატეგიაში, რომელიც თავის მხრივ შესაბამისობაში იქნება სხვა პარალელურად მოქმედ სტრატეგიულ დოკუმენტებთან. მიზანშეწონილია, შემუშავდეს და გამოქვეყნდეს სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება მთავრობის ხედვა სახელმწიფო ვალის მართვასთან დაკავშირებით მთავრობის ვალის მდგრადობის მოდელში წარმოდგენილი ცვლადებისა და სსიპების და მუნიციპალიტეტების ვალი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შოკების რეალისტურობის უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია, შემდეგი გადასასხების გარეშე უმნიშვნელოა, თუმცა შემუშავებული იქნება მათი საკითხების გათვალისწინება: აღრიცვისა და მონისტორინგის სისტემა და გათვალისწინებული იქნება - შესადარისობის უზრუნველყოფისთვის, ვალის მდგრადობის მოდელში ეტაპობრივად. წარმოდგენილი ცვლადები გაანგარიშებული უნდა იყოს ერთნაირ ბაზისზე. კერძოდ, მთავრობის ვალის ნაშთი უნდა მოიცავდეს რაც შეეხება ფისკალური რისკების მუნიციპალიტეტებისა და სსიპ-ების ვალდებულებებს, რამდენადაც წარდგენისას მოდელის გამომდინარე პირობითი ვალდებულებების ანალიზი ერთ-ერთ ცვლადს დეფიციტი. შესაბამისად, დამატებით უნდა წარმოადგენს ნაერთი ზემოაღნიშნული მოხდეს ვალის ბიუჯეტის წარმოდგენილი იქნება ანალიზს, ბიუჯეტის სახელმწიფო საწარმოებიდან ვალდებულებების ნაშთის საწყისი დონის დაკორექტირება; - მოდელში წარმოდგენილი პირობითი ვალდებულებების მოცულობა, 453 მლნ ლარი, ემყარება 2017 წელს მომზადებულ ფისკალური რისკების ანალიზს, რომელიც არ წარმოადგენს ამჟამად ამ მიმართულებით მოსალოდნელი პირობითი ვალდებულების სრულყოფილ სურათს. შესაბამისად, რეალისტური სურათის მისაღებად, მნიშვნელოვანია განახლდეს სახელმწიფო თანამშრომლობის ფარგლებში ვალდებულებების წარდგენისათვის საწარმოებისა მოხდეს კერძო მოსალოდნელი მაჩვენებელი და და კანონპროექტის აღნიშნული შოკის და ბოლო საჯარო პირობითი შემდეგი რეალიზების შემთხვევაში მოსალოდნელი სცენარის ხელახლა განხილვა. 46 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტით დაფინანსება ეზრდება სხვადასხვა პროგრამის განხორციელებას განსხვავებული სპეციფიკა აქვს ისეთ საინვესტიციო პროექტებს (18), რომელთა შესრულების მდგომარება 2018 და წლის 8 თვის მდგომარეობით 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში 50%-ზე დაბალია. დაკავშირებული. კრედიტის სახით გამოყოფილი სახსრების დაგვიანებით ათვისება ზრდის სესხის პროექტის მომზადების დროს გათვალისწინებულ იქნა პროგრამების მომსახურების ხარჯებს2. 2018 წლის 8 თვის მდგომარეობით, ჯამურად მიმდინარე მათი შესრულების წლის ტენდენციებიც ათვისების ტენდენციები, ასევე აუთვისებლობის საფუძველზეც განხორციელდა მათი ასიგნებების დაგეგმვა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ისეთი პროექტები, რომელთა ფარგლებშიც ვალდებულების გადასახდელის დარიცხვა ხდება სესხის თანხის საერთოდ არ მომხდარა თანხების ათვისება როგორც 2017, ასევე 2018 წლის ხელმისაწვდომ, განმავლობაში. კერძოდ, აღნიშნული პროექტებია: განსხვავებული დონორის მიხედვით. - ასათვისებელ დაგეგმილი გაანალიზდა (Commitment Fee); თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის და მიზეზებთანაა გადახდილ იქნა 1.6 მლნ ლარის ოდენობის ვალდებულების გადასახადი - მიზეზები სხვადასხვა ნაწილზე და ცვლილებები,რის განაკვეთი არის სესხის თანხის ათვისება დამოკიდებულია პროექტის განხორციელებაზე. გაზრდის პროექტი; საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის საშუალოდ 3-4 წელი ბათუმის ავტობუსების პროექტი; არის განსაზღვრული. სასესხო ხელშეკრულება დონორთან ფორმდება აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი და სხვა სესხის მთლიან თანხაზე, თუმცა მისი ათვისება ხდება ეტაპობრივად, მნიშვნელოვანია პროექტის განმახორციელებელმა უწყებებმა უზრუნველყონ პროექტის განხორციელების შესაბამისად განსაზღვრული გრაფიკით. გამოყოფილი სესხების დროული და ეფექტიანი ათვისება, ასევე, დამატებითი გრაფიკისაგან განსხვავებულ ოდენობაზე, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც, ყურადღება გაამახვილონ აღნიშნული პროექტების მომავალი წლის გეგმის როდესაც განსაზღვრის პროცესში პროექტის საორიენტაციო ღირებულებასთან და შესაბამისად სესხის შესრულების მდგომარეობა, და გაითვალისწინონ რათა თავიდან პროექტების იქნეს მიმდინარე აცილებული სესხზე ვალდებულების გადასახადით გაწეული დამატებითი ხარჯებისა და დროში მთლიან პროექტის ღირებულება მოცულობასთან ეკონომიის მიმართებაში, ხარჯზე ნაკლებია აუთვისებელ ნაწილზე ხორციელდება მსგავსი დარიცხვები. გაწელილი ან/და დაუსრულებელი პროექტების რაოდენობის ზრდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მთავარ რეკომენდაციად რჩება პროგრამული პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვის პროცესთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რეფორმის ბიუჯეტირების ფარგლებში გაუმჯობესება მიმდინარე საჯარო ფინანსების მნიშვნელოვან რეფორმას განსახორციელებელი წარმოადგენს. აღნიშნული საჯარო ფინანსების მართვის, საჯარო კონკრეტული აქტივობები შესაბამისი ვადებითა და პასუხისმგებელი უწყებებით. ადმინისტრირების რეფორმისა და სხვა სამოქმედო გეგმების ნაწილია და რეფორმის გაცხადებული მიზნობრივი ნიშნულების არსებობა გაზრდის ამ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუშაობს ამ მიმართულებით, მათ სადაც გაწერილი იქნება რეფორმის ფარგლებში პროცესში ჩართული საჯარო უწყებების პასუხისმგებლობის ხარისხს და ამასთან, შორის დონორების მხარდაჭერით. 2018 წელს განახლდა პროგრამული ხელს ასევე, ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილში დაწესებულებების მეთოდოლოგიაში ყურადღება გამახვილდა მხარჯავი დაწესებულებების შეუწყობს მნიშვნელოვანია რეფორმის გაგრძელდეს მიმდინარეობის მუშაობა მონიტორინგს. მხარჯავი საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებსა და პროგრამულ დანართში წარმოდგენილი ინფორმაციის სრულყოფისა და ხარისხობრივი გაუმჯობესების მიმართულებით. მიერ საბიუჯეტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში შიდა ფინანსური მართვისა და კონტროლის რეფორმის მნიშვნელობაზე და როლზე, როგორც დაწესებულებების შიგნით პროგრამული ბიუჯეტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების პროცესის სწორად და ეფექტიანად წარმართვის მექანიზმზე; მნიშვნელოვნად 47 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა განახლდა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის. პროგრამული ბიუჯეტირების გაუმჯობესების მიზნით GIZ-ის მხარდაჭერით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში მიმდინარე წელს დაიწყო 3 წლიანი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს, როგორც ტრენერების ტრენინგს, ასევე ტრენინგებს სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის, (სამინისტროების საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურები და პოლიტიკის განმახორციელებელი დეპარტამენტები, პარლამენტი, აუდიტი), ასევე გათვალისწინებულია სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს რეფორმის თანმიმდევრულ დანერგვას და უკეთესი შედეგის მიღწევას. ამასთან, შესაძლებელია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან კონსულტაციების გათვალისწინებით და მათი ჩართულობით მომზადდეს პროგრამული ბიუჯეტის დახვეწის სამოქმედო გეგმა. 48 საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მთავრობის ანგარიშზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციები რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში გადაჭარბებით სრულდება საგადასახადო 2018 წლის იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლის შემოსავლების თითქმის ყველა კომპონენტი. მათ შორის, იმპორტის დაგეგმვისას გათვალისწინებული იყო, რომ ხელმოწერილ იქნა ჩინეთთან გადასახადიდან 8 თვეში მიღებულმა შემოსავლებმა 9 თვის გეგმის 117%, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. აღნიშნულის გათვალისწინებით ხოლო წლიური გეგმის 84.8% შეადგინა, რაც თავდაპირველი საპროგნოზო იმპორტის გადასახადი შემცირებით იყო დაგეგმილი, თუმცა ეფექტი მაჩვენებლის შედარებით პესიმისტურ დაგეგმვაზე მიუთითებს. მოსალოდნელზე ნაკლებია. ამასთან, წლის პირველ ნახევარში დაფიქსირდა იმპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა, რისი გამოც იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი გადაჭარბებით სრულდება. სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებიდან სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებიდან დივიდენდების მობილიზების საკითხი ისევ პრობლემატურია. 8 თვის დივიდენდების სახით მისაღები შემოსავლები (1.0 მლნ ლარი) ბიუჯეტის მდგომარეობით, საწარმოებიდან ფაქტიურად მიღებული დივიდენდების მთლიანი შემოსავლების მხოლოდ 0.01 პროცენტია, ხოლო დივიდენდების მოცულობამ მხოლოდ 242 ათასი ლარი და წლიური გეგმის მხოლოდ 24.2% მთლიანი გეგმის 1,6 პროცენტია. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, შეადგინა. საყურადღებოა, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში არ რომ სახელმწიფო საწარმოებიდან დივიდენდების სახით ფაქტიურად შეკრებილა დივიდენდების გამანაწილებელი კომისია. ჩარიცხული თანხები 8 თვის მდგომარეობით შეადგენს გეგმის 24 პროცენტს, ამ მაჩვენებლის შესრულების მდგომარეობა გავლენა ვერ ექნება ვერც დივიდენდების და მითუმეტეს ვერც ბიუჯეტის შემოსავლების მაჩვენებელზე. საპროცენტო შემოსავლების მდგომარეობით საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის #301–ე დადგენილების მობილიზებულია 65.9 მლნ ლარი, რაც 9 თვის გეგმის 130%-ს, ხოლო (,,სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრების წლიური გეგმის 90.3%-ს შეადგენს. აღნიშნული განაპირობა ბიუჯეტის განთავსების ნაშთის განკარგულებაში არსებული სახსრების კომერციულ ბანკებში ვადიანი აუქციონის გზით სახით 8 კომერციულ თვის ბანკებში, დეპოზიტებზე წესის სახით დამტკიცების განთავსების შესახებ’’) შედეგად, თანახმად, განთავსებიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავლების გადაჭარბებით დეპოზიტის 2018 წლის შესრულებამ. მობილიზებულ იქნა 31.9 მლნ ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში. ხაზინის 8 თვეში აღნიშული მოცულობა წლის ბოლოსთვის იქნება 50 მლნ ლარის ფარგლებში. შესაბამისად, დაგეგმილი მაჩვენებელი (25 მლნ ლარი) გადაჭარბებით იქნება შესრულებული. გადაჭარბება მნიშვნელოვანწილად გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული პოზიტიური ეკონომიკური პარამეტრებით და შედეგად დამატებითი შემოსავლების მობილიზებით. საბიუჯეტო ორგანიზაციების ჭრილში ვლინდება ბიუჯეტის დაგეგმვისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი განსაზღვრავს გადანაწილების წესს შესრულების პროცესში არსებული ხარვეზები, რაც გამოიხატება (ა) წლის და ზღვარს (5% პროგრამებს შორის). აღნიშნული წესი არეგულირებს განმავლობაში გადატანის შესაძლებლობას მხარჯავი დაწესებულების შიგნით არსებულ განხორციელებული დაუგეგმავი ღონისძიებების, (ბ) 49 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა ხარჯთაღრიცხვის ცვლილებებისა და (გ) დაბალი ათვისების მქონე პროგრამებს/ქვეპროგრამებს პროგრამებისა და ქვეპროგრამების არსებობაში; მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნების 5%-ით იზღუდება პროგრამებს შორის კანონმდებლობა არ და კლასიფიკაციის ცვლილების მუხლებს შესაძლებლობა. ითვალისწინებს შეზღუდვას შორის. საქართველოს დაზუსტებების სიხშირისა და პერიოდულობის შესახებ, შესაბამისად ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. აღნიშნული საკითხის დარეგულირებისთვის მნიშვნელოვანია პროგრამული ბიუჯეტირების დახვეწა და შედეგზე ორიენტირებულ მართვაზე გადასვლა. კონტროლის ასევე, რეფორმის დაწესებულებებში, რათა მნიშვნელოვანია დანერგვა დაინერგოს და შიდა ფინანსური დახვეწა მხარჯავ პროგრამების/ქვეპროგრამების სწორი მონიტორინგი და შეფასების მექანიზმები, რაც თავის მხრივ, ბიუჯეტის უკეთესი დაგეგმვის გარანტია იქნება. თავისთავად ბიუჯეტის პროგრამებს შორის ცვლილებების მეტად შეზღუდვა შედეგის მომტანი ნაკლებად იქნება, მუშაობა მიმდინარეობს აღმასრულებელი ხელისუფლების, ისე მაკონტროლებლი ორგანოების მხრიდან რათა სრულყოფილად დაინერგოს შედეგებზე ორინტირებული ბიუჯეტირება. გასათვალისწინებელია, მეთოდოლოგიით, რომ ახალი მიმდინარე წელს ვალიდირებული გამოქვეყნდა შეფასება და PEFA ყველა ინდიკატორი, რომელიც ეხება გეგმების დაზუსტების სიხშირესა და მასშტაბებს შეფასებულია უმაღლესი “A” ქულით. გარკვეული პროგრამები/ქვეპროგრამები ათვისების დაბალი მაჩვენებლით ცხრილი #6 - ში წარმოდგენილი პროგრამები თავისი შინაარსიდან ხასიათდება ასევე გამომიდნარე სხვდასხვა ხასიათისაა და აუთვისებლობის მიზეზებიც დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაშიც. მათი ნაწილის შემთხვევაში, როგორც ბიუჯეტის სხვადასხვა ობიექტური ფაქტორებით აიხსენება. წარმოდგენილი ცხრილი ასიგნებები საერთოდ არ იქნა ათვისებული, რაც წლის ბოლომდე ამ მოიცავს როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე სხვა მიმდინარე პროგრამებისათვის გამოყოფილი დაფინანსების სრულად გამოყენებას პროექტებს, რომელთა ნაწილიც ფინანსდება საბიუჯეტო სახსრებით, ეჭქვეშ აყენებს. 9 თვის დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში, 8 თვის ხოლო შესრულების მაჩვენებელი 60%-ზე ნაკლებია 17 პროგრამის და 138 ჩარიცხვევის გზით. ცხრილში წარმოდგენილი პროგრამების ბიუჯეტების ქვეპროგრამის შემთხვევაში; კანონით დამტკიცებულ, ნაწილი დონორების, სახსრებით მათ შორის პირდაპირი ჯამი შეადგენს 2018 წლის გადასახადელების 2.5%-ს. მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და საქართველოს მთავრობა განაგრძობს მუშაობას თანაბარზომიერი ხარჯვის პრაქტიკის 50 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა დამკვიდრებისთვის, 2-3%-ის ფარგლებში პროგრამების ათვისების ცდომილების ალბათობის გამორიცხვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული „2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული დანართი ბიუჯეტის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“ მთავრობის მოხსენების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ემსახურება ბიუჯეტის მიმდინარე ძირითად ტენდენციების ზოგად ანალიზს. დაწვრილებითი ინფორმაცია ბიუჯეტის დანიშნულებას წარმოადგენს ბიუჯეტის მიმდინარე ტენდენციების ანალიზი და შესრულების პროცესში არსებული გადახრების შესრულების გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება, რამაც შესაძლოა გავლენა სამინისტოს ვებ-გვერდზე კვარტალური შესრულების ანგარიშებში, მოახდინოს მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესზე. შესაბამისად, რომელიც მიზანშეწონილია წარმოდგენილი მოხსენება მოიცავდეს მეტ ინფორმაციას საქართველოს და საქართველოს პარლამენტში იგზავნება და სამინისტროს ვებ-გვერდზე მიზეზ-შედეგობრივ ანალიზს, რათა დაინტერესებულ მხარეებს მიმდინარეობის ყოველი შესახებ კვარტლის პარლამენტში, დასრულების ასევე შესაძლებლობა მიეცეთ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა მოახდინონ განთავსებულია ინფორმირებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე ყოველთვიური დეტალური ინფორმაია. ბიუჯეტის განთავსებულია ფინანსთა შემდგომ სახელმწიფო შესრულებასთან იგზავნება ხაზინის მიერ დაკავშირებული თუ გავითვალისწინებთ გასული წლების ტენდენციებს, გადასახდელების მიმდინარე წლის 10 თვის ხარჯვა თანაბარზომიერებით ხასიათდება და ათვისება ბოლო 4 თვის განმავლობაში თანაბარზომიერად არ მიმდინარეობს პროფიციტულია. და მკვეთრად იზრდება დეკემბერში. აღნიშნული კი ქმნის წლის ბოლოს დასავლეთის დაწყებიდან გამომდინარე ინფრასტრუქტურული მშენებლობის მდგომარეობას ჰქონდა ადგილი 2017 წლის 8 თვეშიც, როდესაც ბოლო 4 გათვალისწინებული. არაეფექტიანად მონაკვეთის რიკოთის პროექტების რესურსების აღმოსავლეთ- მაგისტრალის და საბიუჯეტო რომ ჩქაროსნული არამიზნობრივად გახარჯვის რისკს. უნდა აღინიშნოს, რომ ანალოგიურ აუთვისებელი გასათვალისწინებელია, ხარჯის მნიშნველოვანი ნაწილი მე-4 კვარტალშია ათვისების იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ კაპიტალური პროექტების ათვისებაში მაჩვენებელი 10.5%-ით აჭარბებდა პირველი რვა თვის ფაქტობრივი სხვადასხვა ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე პროექტების გადასახდელების საშუალო მაჩვენებელს, თუმცა დეკემბერში ათვისებული ნაწილის განხორციელება გადაინაცვლებს 2019 და შემდეგ წლებში, ასევე რესურსის მოცულობამ წინა 11 თვის საშუალო მაჩვენებელს 93%-ით საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით სრულდება საქართველოს გადააჭარბა. იმის გათვალისწინებით, რომ მიმდინარე წლის 8 თვის მთავრობა ათვისების ტენდენციები წინა წლების შესაბამისი პერიოდის მსგავსია (იხ. ცვლილებები შეიტანოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტშიდა შეამციროს თვის გადასახდელების მოსალოდნელი საშუალოთვიური გეგმავს საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდგომ დიაგრამა 3), ხოლო შესრულების მაჩვენებელი შედარებით დაბალია, 2018 იმ პროექტების ასიგნებები, რომელთაც ათვისება მიმდინარე წელს ვერ წლის უფრო ხორციელდება. ზემოაღნიშნული ცვლილების შედეგად მიმდინარე წლის მასშტაბური ზრდა, წინა თვეების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. დეფიციტი მშპ-ის 2,3%-მდე შემცირდება, ნაცვლად თავადპირველი ბოლოს ფისკალური მოსალოდნელია წლის არათანაბარზომიერი გადასახდელების განმავლობაში ათვისების ათვისების საბიუჯეტო ტენდენციები სახსრების გეგმით გათვალისწინებული 2.8%-ისა. განსაკუთრებით რაც შეეხება ზოგადად გასული თვეების ხარჯვის საშუალო მაჩვენებლის თვალსაჩინოდ ვლინდება ცალკეული პროგრამების ჭრილში. კერძოდ, იმ შედარებას წლის ბოლო თვეებთან, ვფიქრობთ არასწორია, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში თუ თითოეული პროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტის კანონით შემთხვევებში სწორედ წლის ბოლოა ხელშეკრულებების მიხედვით გამოყოფილი ასიგნებები ფისკალური წლის დასრულებამდე სრულად შესასრულებელი სამუშაოებისა და საქონლის მიწოდების და შესაბამისად იქნება ათვისებული, დარჩენილი ოთხი თვის ათვისების საშუალოთვიური თანხის ანაზღაურების ვადად. აუდიტის სამსახურის შემთხვევაშიც 10 მაჩვენებელი 46 პროგრამისთვის, რვა თვის საშუალოთვიურ მაჩვენებელს თვეში გაწეული საშუალო ხარჯთან შედარებით ბოლო 2 თვეში ორჯერ 51 რეკომენდაცია 1.5-ჯერ, ხოლო 31 პროგრამის რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა შემთხვევაში 2-ჯერ გადააჭარბებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, საჭიროა ყურადღება გამახვილდეს როგორც მაკოორდინირებელი მხარჯავი უწყების დაწესებულებების, მხრიდან მსგავსი მეტი თანხა არის გასაწევი, რაც რა თქმა უნდა არ ნიშნავს რომ მათი გახარჯვა არაეფექტურას მოხდება. ისე ტენდენციის მქონე პროგრამების/ქვეპროგრამების ასიგნებების დროულ და თანაბარზომიერ ათვისებაზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული გასული წლების მსგავსად საბიუჯეტო წლის ბოლოს ასიგნებების მასშტაბური ათვისების ტენდენცია. წლის ბოლოს აუთვისებელი რესურსების დიდი მოულობით ხარჯვა, როგორც გასული წლების პრაქტიკამ გვიჩვენა, ქმნის საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანად და არამიზნობრივად გახარჯვის რისკს. მხარჯავი დაწესებულებები რიგ შემთხვევებში საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ადგილი აქვს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი განსაზღვრავს გადანაწილების წესს რესურსების და ზღვარს (5% პროგრამებს შორის). აღნიშნული წესი არეგულირებს მობილიზებას დასაფინანსებლად, შესაძლებელი რომელთა იქნებოდა ისეთი ღონისძიებების/პროექტების სათანადო ასიგნებების დაგეგმვის ბიუჯეტის შემთხვევაში, დაგეგმვის ეტაპზე გათვალისწინება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მსგავსი გადანაწილებები გადატანის შესაძლებლობას მხარჯავი დაწესებულების შიგნით არსებულ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს და კლასიფიკაციის მუხლებს შორის. მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნების 5%-ით იზღუდება რიგ შემთხვევებში ხორციელდება საბიუჯეტო წლის დასაწყისშივე, რაც პროგრამებს დაგეგმვის პროცესში არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებს კანონმდებლობა შორის არ ცვლილების შესაძლებლობა. ითვალისწინებს შეზღუდვას საქართველოს დაზუსტებების აქვს სიხშირისა და პერიოდულობის შესახებ, შესაბამისად ხარჯთაღრიცხვების პროგრამების/ ქვეპროგრამებისა ან ცალკეულ საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დაზუსტება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მუხლების ფარგლებში ჭარბი ოდენობით რესურსის დაგეგმვას ან/და წლის წესით. განმავლობაში აღნიშნული ზოგიერთი საბიუჯეტო ორგანიზაციის აუთვისებელი შემთხვევაში, საბიუჯეტო სახსრების ადგილი გადანაწილებას საკითხის დარეგულირებისთვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე პროგრამული ბიუჯეტირების დახვეწა და შედეგზე ორიენტირებულ გარკვეულ შემთხვევებში, ადგილი აქვს თანხების გადანაწილებას ისეთი მართვაზე ღონისძიებების/პროექტების დასაფინანსებლად, რომლებიც საერთოდ არ კონტროლის გადასვლა. ასევე, რეფორმის იყო გათვალისწინებული ბიუჯეტის კანონით და მათი განხორციელება დაწესებულებებში, რათა მნიშვნელოვანია დანერგვა დაინერგოს და შიდა ფინანსური დახვეწა მხარჯავ პროგრამების/ქვეპროგრამების წლის განმავლობაში გადაწყდა სწორი მონიტორინგი და შეფასების მექანიზმები, რაც თავის მხრივ, ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრული ზოგიერთი პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტის უკეთესი დაგეგმვის გარანტია იქნება. ფარგლებში, 2018 წლის 8 თვის განმავლობაში ასიგნებები საერთოდ არ იქნა თავისთავად ბიუჯეტის პროგრამებს შორის ცვლილებების მეტად ათვისებული, რაც წლის ბოლომდე ამ პროგრამებისათვის გამოყოფილი შეზღუდვა შედეგის მომტანი ნაკლებად იქნება, მუშაობა მიმდინარეობს დაფინანსების სრულად გამოყენებას ეჭქვეშ აყენებს აღმასრულებელი ხელისუფლების, ისე მაკონტროლებლი ორგანოების გარკვეული პროგრამები/ქვეპროგრამები ათვისების დაბალი მაჩვენებლით მხრიდან რათა სრულყოფილად დაინერგოს შედეგებზე ორინტირებული ხასიათდებიან ბიუჯეტირება. როგორც ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებულ, ასევე დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში. ჯამურად, 9 თვის დაზუსტებულ 52 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა გეგმასთან მიმართებაში, 8 თვის ათვისების მაჩვენებელი 60%-ზე ნაკლებია გასათვალისწინებელია, 17 პროგრამის და 138 ქვეპროგრამისთვის მეთოდოლოგიით, რომ ახალი მიმდინარე წელს ვალიდირებული გამოქვეყნდა შეფასება და PEFA ყველა ინდიკატორი, რომელიც ეხება გეგმების დაზუსტების სიხშირესა და მასშტაბებს შეფასებულია უმაღლესი - “A” ქულით. საკრედიტო რესურსის სახით მობილიზებული სახსრების დროული ვალდებულების გადასახდელის დარიცხვა ხდება ასათვისებელ ნაწილზე და სესხის თანხის განაკვეთი არის ათვისება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ტიპის სესხებისათვის, ხელმისაწვდომ, რომლებიც ითვალისწინებს ვალდებულების გადასახადის (Commitment fee) განსხვავებული დონორის მიხედვით. გადახდას პროექტის სესხის თანხის ათვისება დამოკიდებულია პროექტის განხორციელებაზე. დაგვიანებით განხორციელება იწვევს კრედიტის მომსახურების ხარჯების საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისათვის საშუალოდ 3-4 წელი ზრდას. არის განსაზღვრული. სასესხო ხელშეკრულება დონორთან ფორმდება კრედიტის აუთვისებელ ნაწილზე, რადგან სესხის მთლიან თანხაზე, თუმცა მისი ათვისება ხდება ეტაპობრივად, პროექტის განხორციელების შესაბამისად განსაზღვრული გრაფიკით. გრაფიკისაგან განსხვავებულ ოდენობაზე, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც, როდესაც პროექტის ღირებულება ეკონომიის ხარჯზე ნაკლებია პროექტის საორიენტაციო ღირებულებასთან და შესაბამისად სესხის მთლიან მოცულობასთან მიმართებაში, აუთვისებელ ნაწილზე ხორციელდება მსგავსი დარიცხვები, საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2018 წლის 8 თვის მდგომარეობით, ათვისების დაბალი მაჩვენებლით საქართველოს პარლამენტის მიერ შესაბამისი კანონმდებლობის მიღების ხასიათდებიან შედეგად, დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდება 2019 წლის 1 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი და „დაგროვებითი იანვრიდან, საპენსიო სქემის თანადაფინანსების“ პროგრამა, შესაბამისად, 6%, 26% და 0% სახსრების ათვისებაში გეგმა შეიცვალა და სახსრების წლის ბოლოს შესრულებით განთავსდება შესაბამის ანგარიშზე. რაც შესაბამისად შეეხება ათვისებას, ამ საინვესტიციო აღნიშნული მიმართულებით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული სახსრების გამოყოფა წლის პროექტების დასაწყისში აუცილებელი შესაბამისი სატენდერო პროცედურების დასაწყებად, ხოლო ფაქტიური შესრულება და ათვისება შესაბამისი მიღება-ჩაბარებების გაფორმების შემდეგ ხორციელდება (საავანსო გადახდების გარდა), შესაბამისად ამ სახსრების შესრულება ძირითად წლის მეორე ნახევარში ხორციელდება. ამასთანს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად გრძელდება მუშაობა ამ მიმართულებით პროცესების მეტი ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად. სარეზერვო ფონდები 53 რეკომენდაცია რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა საკანონმდებლო დონეზე სარეზერვო ფონდების განმარტების ზოგადი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მოქმედი რედაქციის თანახმად ხასიათიდან გამომდინარე, გასული წლების მსგავსად, მიმდინარე წლის სარეზერვო ფონდების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური განმავლობაშიც ადგილი აქვს სახსრების მიმართვას ისეთი გადასახდელების ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნების მთლიანი ოდენობის 2%-ს. დასაფინანსებლად, სარეზერვო ფონდების ხარჯვა აღნიშნულ ზღვარს არ აღემატება. სათანადოდ რომლებიც დაგეგმვის სისტემატურ შემთხვევაში ხასიათს შესაძლებელი ატარებენ იქნებოდა და მათი საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტს, რომლის გათვალისწინება შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებში საფუძველზეც ხორციელდება სარეზერვო ფონდებიდან თანხის გამოყოფა, ბიუჯეტის ყოველთვის თან ახლავს განმარტებითი ბარათი, სადაც დეტალურადაა დაგეგმვის ეტაპზე. აღნიშნული ტიპის ღონისძიებებზე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჯამურმა ოდენობამ აღწერილი თანხის გამოყოფის 2018 წლის 8 თვის განმავლობაში 5 მლნ ლარი და ფონდის მთლიანი გადაწყვეტილების მიღება კი ხორციელდება საქართველოს მთავრობის ფაქტიური ხარჯის 22% შეადგინა. ცხრილში წარმოდგენილია ის მიერ. ღონისძიებები, რომელთა დასაფინანსებლადაც მთავრობის სარეზერვო წლის ფონდიდან გამოიყო თანხები, როგორც 2017, ასევე გასული წლების შემთხვევაში საჭირო ხდება სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის რესურსის განმავლობაშიც. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, თანხების მოძიება. გამოყოფა ხდებოდა სისტემატურად - ყოველწლიურად, ბოლო 5 წლის ამასთან, წარმოდგენილ კანონპროექტს თან ერთვის საბიუჯეტო კოდექსში განმავლობაში (გვ 22) ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი, რომლის მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წინა მოხსენებაში მიხედვითაც იზღუდება საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს გაცემული რეკომენდაციის შესრულება და საკანონმდებლო დონეზე მთავრობის სარეზერვო ფონდების მოცულობა მთლიან ბიუჯეტთან განმავლობაში აუცილებლობა წარმოქმნილი და გამოწვევების მიზნობრიობა. ფონზე, ზოგ კონკრეტული კრიტერიუმების გაწერა, რომელთა საფუძველზეც მოხდება მიმართებაში და მათი გაზრდის შესაძლებლობა. კერძოდ: ორივე ფონდის სარეზერვო ფონდიდან დასაფინანსებელი ღონისძიებების შერჩევა. მოცულობა, ერთად აღებული, არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების მთლიანი ოდენობის 1%-ს, ხოლო სარეზერვო ფონდების მთლიანი მოცულობის გაზრდა შესაძლებელია თითოეულის დამტკიცებულ მოცულობასთან შედარებით არაუმეტეს 20%-ით. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ იმ ხარჯების ნაწილი, რომელთა დაფინანსებაც ხორციელდებოდა სარეზერვო ფონდიდან გათვალისწინებულია 2019 წლის ბიუჯეტის შესაბამის პროგრამებში, თუმცა სრულად მათი გათვალისწინება ამ ეტაპზე შესაძლებელი არ არის. 54
დანართი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი 2019-2028 წლებისთვის ნოემბერი, 2018 წელი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. ვალის მდგრადობის ანალიზი მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო გამჭვირვალობის და ეფექტური საჯარო ფინანსების მართვის თვალსაზრისით. ანალიზი ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მეთოდოლოგიას და მოდიფიცირებულია ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე1. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია საბაზისო და ალტერნატიული (ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა. მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების (რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი2, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი3, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის შოკი4, ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი5, კომბინირებული შოკი6 და პირობითი ვალდებულებების შოკი7) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე. 1 მეთოდოლოგია მოცემული შემდეგ ბმულზე: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/070105.pdf 2 საბაზისო სცენარს გამოკლებული გასული 10 წლის მონაცემების 1 სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2019- 2020 წლებისთვის, ხოლო 2021-2028 წლებისთვის აღებულია საბაზისო სცენარი. მოცემულ სცენარში არ არის გამოყენებული პერმანენტული შოკი, რადგან რეალური მშპ-ს ზრდის პერმანენტული შოკის პირობებში მთავრობის ვალი, მსგავსად თითქმის ყველა სხვა ქვეყნის მთავრობის ვალისა, არის არასტაბილური. ამასთანავე, გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკა იზრდება პოტენციური ზრდით. დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი პოტენციური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების. ამას ისიც ემატება, რომ დღევანდელ საბაზისო სცენარში რეალური ეკონომიკური ზრდა არის პოტენციურ ზრდაზე ქვევით. 3 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 20192022 წლებისთვის. 4 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 20192022 წლებისთვის. 5 ლარის დოლართან ნომინალური გაცვლითი კურსის ერთჯერადი გაუფასურება 2019 წელს 30%-ით. 6 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის, რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის და რეალური საპროცენტო განაკვეთის საბაზისო სცენარიდან გადახრა 1 სტანდარტული გადახრით. 7 2019 წელს სახელმწიფო საწარმოების წმინდა ვალდებულებების 30%-ს დამატებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის (ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები) ფარგლებში არსებული ფისკალური რისკის რეალიზება 2022-2025 წლების განამვლობაში (465 მლნ ლარი). 1 გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები საბაზისო სცენარისთვის ცვლადები 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -0.7 2019 2020 2021 2022 3.9 0.0 0.3 0.1 0.2 3.7 3.1 4.5 5.0 5.5 6.0 3.5 1.9 1.5 1.4 1.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) რეალური მშპ-ს ზრდა (%) პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები ალტერნატიული სცენარებისთვის ცვლადები 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -0.7 2019 2020 2021 2022 3.9 2.0 2.3 2.0 2.1 3.7 3.1 1.4 1.9 5.5 6.0 3.5 1.9 2.5 2.4 2.5 2.4 -30.0 0.0 0.0 0.0 საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) რეალური მშპ-ს ზრდა (%) პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული შოკების შედეგები (იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ყველა სცენარის მიხედვით, მთავრობის ვალი მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. აღსანიშნავია, რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ ზღვარს8. 8 ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელს (60% მშპ-თან მიმართებაში). 2 მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან) 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი კრიტიკული დონე 41.1 საბაზისო სცენარი კრიტიკული დონე მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი 38.2 საბაზისო სცენარი კომბინირებუ ლი შოკი კრიტიკული დონე საბაზისო სცენარი 40.0 38.2 პირობითი ვალდებულებ ების შოკი კრიტიკული დონე 40.2 საბაზისო სცენარი 38.2 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 50.0 48.0 46.0 44.0 42.0 40.0 38.0 36.0 34.0 32.0 30.0 28.0 26.0 საბაზისო სცენარი ალბათური შეფასება 2013 2015 -95% 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 3 40.8 38.2 საბაზისო სცენარი 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 პირველადი დეფიციტის შოკი 43.5 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 38.2 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 კრიტიკული დონე ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი 40.3 საბაზისო სცენარი 38.2 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 62.0 58.0 54.0 50.0 46.0 42.0 38.0 34.0 30.0 26.0 კრიტიკული დონე 2017 -60% 2019 2021 -30% +30% 2023 2025 +60% 2027 +95% მთ ავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2018-2027 (პროცენტულად მშპ-თ ან, თ უ სხვა არ არის მით ით ებული) 2012 2013 ფაქტი 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 პროგნოზი 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 საბაზისო სცენარი 1 მთ ავრობის ვალი მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 32.6 27.6 33.9 27.2 35.4 26.8 41.3 32.5 44.4 35.1 44.3 35.0 43.0 33.6 43.0 33.3 43.0 33.0 42.0 32.0 41.0 31.0 40.5 30.6 39.9 30.2 39.5 29.9 39.0 29.5 38.6 29.2 38.2 28.9 2 ცვლილება მთავრობის ვალში 3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12) 4 პირველადი დეფიციტი 5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები 6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე) 7 ვალის ავტომატური დინამიკა 1/ 8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 2/ 9 რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია 10 რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია 3/ მნიშვნელი = 1+g+p+gp 12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები 13 პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება 14 პირობითი ვალდებულებები 15 სხვა 16 განსხვავება (2-3) 0.1 0.3 1.8 28.9 30.7 -1.1 -0.9 1.0 -1.9 -0.2 1.1 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.2 1.4 1.5 1.7 27.7 29.4 1.5 0.2 1.2 -1.1 1.3 1.0 -1.7 -1.7 0.0 0.0 -0.2 1.5 2.7 2.4 27.9 30.2 0.1 -1.8 -0.4 -1.4 1.9 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 -1.3 5.9 7.3 2.7 28.2 30.9 5.3 -2.0 -1.0 -0.9 7.3 1.1 -0.7 -0.7 0.0 0.0 -1.4 3.1 3.1 2.9 28.4 31.3 1.1 -1.6 -0.5 -1.1 2.7 1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 2.7 28.7 31.4 -2.0 -3.4 -1.5 -2.0 -0.8 1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 -1.3 -1.3 1.5 27.8 29.3 -1.9 -2.6 -0.6 -2.0 0.7 1.1 -0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.5 27.8 29.4 -1.5 -1.8 0.0 -1.8 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 1.4 27.4 28.9 -1.9 -1.9 0.1 -2.0 0.0 1.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 1.6 26.9 28.4 -2.2 -2.2 0.0 -2.2 0.0 1.1 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 1.5 26.5 28.0 -2.4 -2.3 0.0 -2.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.6 1.5 26.5 28.0 -2.1 -2.1 0.0 -2.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 1.5 26.5 28.0 -2.1 -2.1 0.0 -2.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 1.6 26.5 28.0 -2.0 -2.0 0.0 -2.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1.6 26.5 28.1 -2.0 -2.0 0.0 -2.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1.6 26.5 28.1 -2.0 -2.0 -0.1 -2.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4 1.7 26.5 28.2 -2.1 -2.1 -0.1 -2.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 41.3 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.8 45.2 44.0 56.3 46.3 45.3 44.5 48.2 44.9 55.7 46.0 45.1 44.2 46.9 44.8 54.0 44.8 44.0 43.9 45.5 44.6 52.5 43.7 43.1 43.2 44.7 43.9 51.4 42.9 42.6 42.5 43.9 43.2 50.3 42.3 42.1 41.9 43.1 42.5 48.9 41.6 41.7 41.4 42.4 41.9 47.3 41.0 41.2 40.8 41.8 41.4 45.5 40.5 40.6 40.3 41.1 40.8 43.5 40.0 40.2 6.4 4.7 1.9 3.3 3.1 1.8 4.6 2.7 1.8 2.9 2.8 1.7 2.8 3.0 1.7 5.0 3.1 1.9 5.0 3.3 2.1 4.5 3.5 2.4 5.0 3.3 2.0 5.5 3.1 1.8 6.0 3.2 2.0 5.5 3.2 2.0 5.5 3.1 2.0 5.5 3.1 1.9 5.5 3.0 1.9 5.5 3.0 1.8 5.5 2.9 1.8 3.5 1.7 -0.6 0.6 0.6 1.2 3.8 1.7 4.8 0.6 -4.6 -0.7 -1.0 1.9 7.4 0.5 -6.9 3.8 -2.9 2.4 29.4 0.4 -22.7 5.9 -1.2 2.6 10.5 0.4 -9.5 4.2 -3.2 2.6 -2.1 0.4 2.1 6.5 -1.2 2.7 4.2 0.4 -4.0 4.5 0.0 2.7 0.0 0.4 0.0 3.5 0.3 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 0.1 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 0.2 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 0.2 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 0.1 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 0.1 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 0.0 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 0.0 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 -0.1 2.7 0.0 0.4 0.0 3.0 სცენარი 1. რეალური საპროცენტო განკვეთ ის შოკი სცენარი 2. რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი სცენარი 3. პირველადი დეფიციტის შოკი სცენარი 4. ნომინალური გაცვლით ი კურსის შოკი სცენარი 5. კომბინირებული შოკი სცენარი 6. პირობით ი ვალდებულებების შოკი ძირით ადი მაკროეკონომიკური დაშვებები რეალური მშპ-ს ზრდა (%) საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 4/ საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 4/ საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში) ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში) გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში) ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში ) ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %) 1/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან, სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში) 2/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g. 3/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r). 4/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე 4 მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია პირველადი დეფიციტი ცვლილება მთავრობის ვალში 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -2.0 -4.0 -6.0 5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
დანართი
დანართი #1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 8.9% 2.9% 7.2% 2.8% 11.8% 5.0% 9.7% 5.0% 10.7% 5.7% 10.7% 6.2% 11.2% 6.7% 11.7% 7.2% 31755.6 13993.2 34028.5 14377.8 38042.2 15159.0 41741.8 16433.8 46194.8 17109.2 51119.4 18933.1 56835.2 21050.1 63486.3 23513.4 8550.9 3766.6 11957.2 4.0% 4.9% 5.9% 9146.4 3864.6 12865.5 2.1% 1.8% 4.2% 10231.4 4078.5 14447.2 6.0% 6.7% 6.5% 11226.4 4419.8 15779.5 3.5% 3.0% 4.5% 12424.0 4601.5 17972.4 4.2% 4.2% 4.7% 13748.4 5092.0 20098.2 4.2% 4.2% 4.2% 15285.7 5661.4 22626.1 4.2% 4.2% 4.2% 17074.5 6323.9 25240.6 4.2% 4.2% 4.2% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 10.6% 10.6% 9.6% 7.0% 9.7% 9.7% 8.9% 11.5% 11.3% 11.3% 9.0% 4.2% 7.4% 7.4% 6.0% 4.2% 9.5% 9.5% 11.7% 7.2% 9.7% 9.7% 6.8% 4.2% 9.3% 9.3% 5.9% 2.5% 9.9% 9.9% 7.9% 7.8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -12.1% -23.9% 3.8% -13.6% -15.7% -3.3% 0.8% -5.4% 7.0% -2.0% -3.3% 3.3% 21.9% 23.9% 20.1% 10.5% 9.9% 13.0% 21.7% 23.6% 20.0% 20.9% 21.6% 18.3% 12.9% 13.3% 12.5% 8.2% 7.8% 9.6% 12.2% 13.1% 11.3% 12.4% 12.4% 12.6% 13.0% 13.6% 12.5% 13.1% 13.1% 13.0% 13.8% 14.0% 13.7% 13.8% 13.9% 13.4% 9.9% 19.3% -2.5% 28.0% 20.2% 12.9% 8.1% 14.8% 29.4% 14.2% 20.6% 17.5% 15.9% 17.9% 19.6% 17.2% 18.7% 20.3% 18.8% 20.2% 21.6% 20.7% 21.6% 23.0% 2.4 5.5 2.1 5.2 2.1 4.5 1.9 4.2 1.8 3.9 1.6 3.6 1.5 3.3 1.4 3.0 2.70 1.16 2.53 1.03 2.69 1.23 2.84 1.27 2.89 1.31 2.93 1.34 2.96 1.37 2.98 1.40 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.5 2520.7 3.9 2756.4 3.8 3015.3 3.5 3316.9 3.7 3781.3 3.7 4272.8 3.7 4828.3 3.7 5504.3 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19.1% 9.0% 19.6% 9.4% 16.7% 8.8% 15.7% 8.3% 14.7% 7.8% 13.7% 7.3% 12.7% 6.8% 11.7% 6.3% რეალური სექტორი ინვესტიციები 37.7% 37.8% 38.0% 37.8% 38.9% 39.3% 39.8% 39.8% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28.2% 25.2% 25.2% 30.5% 24.9% 5.6% 3.3% -1.2% 28.4% 25.8% 25.8% 31.0% 25.9% 5.1% 2.5% -1.5% 28.7% 25.7% 25.7% 30.3% 24.2% 6.1% 4.5% -0.9% 27.8% 25.2% 25.2% 29.2% 23.0% 6.3% 4.9% -0.9% 27.7% 24.9% 24.9% 29.5% 22.2% 7.2% 5.4% -1.5% 27.2% 24.7% 24.7% 28.5% 21.0% 7.5% 6.2% -1.1% 26.5% 24.3% 24.3% 27.1% 19.3% 7.8% 7.1% -0.4% 26.0% 23.9% 23.9% 26.2% 18.6% 7.5% 7.3% 0.0% -28.1% -26.9% -25.3% -28.0% -27.5% -27.8% -28.1% -28.7% -20.1% -12.1% -20.7% -12.8% -17.1% -8.7% -17.7% -9.7% -15.9% -8.0% -15.5% -7.8% -15.1% -7.6% -14.8% -7.5% 41.3% 32.4% 68.9% 3.9% 114.8% 8.9% 146.3% 44.4% 35.1% 71.8% 3.5% 123.4% 9.3% 156.1% 44.3% 35.0% 66.5% 3.6% 121.8% 9.3% 154.2% 43.0% 33.6% 55.7% 4.3% 120.6% 9.4% 154.3% 42.1% 32.5% 52.9% 4.3% 117.6% 9.5% 152.1% 41.0% 31.5% 50.6% 3.5% 116.2% 9.5% 151.1% 39.2% 29.8% 47.1% 6.5% 112.8% 9.4% 148.1% 37.4% 28.3% 43.9% 3.1% 109.1% 9.1% 144.1% 6.1% 5.5% 6.3% 8.8% 9.6% 8.0% 15.7% 7.6% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #1.2 ეროვნული ანგარიშები (ოპტიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 25419.0 2804.8 22614.2 11957.2 1776.4 10180.8 14144.0 7033.8 7110.2 19764.6 15962.6 3802.0 31755.6 -768.0 -174.3 -593.7 30987.5 2540.6 298.4 2242.2 33528.1 29675.2 11957.1 8109.1 1048.1 7061.1 3848.0 26486.1 3146.9 23339.2 12865.5 1729.0 11136.6 14867.2 6936.1 7931.1 20190.4 16093.4 4097.0 34028.5 -1705.1 -195.0 -1510.1 32323.3 2655.9 269.3 2386.7 34979.3 30981.4 12865.5 8493.1 851.0 7642.2 4372.3 28040.5 3184.7 24855.8 14447.2 2313.9 12133.3 19213.1 9109.6 10103.4 23658.5 18748.0 4910.5 38042.2 -2048.3 -237.5 -1810.8 35993.9 3190.9 322.5 2868.4 39184.8 34273.3 14447.2 11144.3 1726.8 9417.5 3302.8 31244.1 3233.0 28011.1 15779.5 2615.0 13164.5 23668.8 11394.1 12274.7 28950.5 23068.6 5881.9 41741.8 -2107.1 -290.0 -1817.1 39634.7 3344.6 239.0 3105.6 42979.4 37707.4 15779.5 11735.3 2039.0 9696.3 4044.2 33108.4 3332.0 29776.4 17972.4 3348.0 14624.4 28408.2 13723.2 14685.1 33294.2 26444.0 6850.2 46194.8 -2440.4 -340.0 -2100.4 43754.4 3635.7 245.0 3390.7 47390.2 41556.2 17972.4 14281.7 2502.0 11779.7 3690.7 36586.3 3405.0 33181.3 20098.2 3840.0 16258.2 31869.5 15527.7 16341.8 37434.6 29718.6 7716.1 51119.4 -2368.6 -300.0 -2068.6 48750.8 3966.1 265.0 3701.1 52716.8 46139.8 20098.2 16130.6 3172.0 12958.6 3967.6 40538.0 3505.0 37033.0 22626.1 4430.0 18196.1 36018.1 17634.7 18383.4 42347.0 33624.6 8722.4 56835.2 -2259.7 -285.0 -1974.7 54575.5 4263.1 205.0 4058.1 58838.5 51275.5 22626.1 18300.5 4058.0 14242.5 4325.6 45435.0 3800.0 41635.0 25240.6 4790.0 20450.6 41005.7 20101.3 20904.4 48195.0 38300.0 9895.0 63486.3 -2209.3 -340.0 -1869.3 61277.0 4654.5 185.0 4469.5 65931.5 57473.5 25240.6 20496.5 4658.0 15838.5 4744.1 2.9% 2.8% 5.0% 5.0% 5.7% 6.2% 6.7% 7.2% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 8550.9 3766.6 213.7% 5.9% 207.4% 4.0% 9146.4 10231.4 11226.4 12424.0 13748.4 15285.7 17074.5 3864.6 4078.5 4419.8 4601.5 5092.0 5661.4 6323.9 222.7% 237.1% 247.8% 259.4% 270.3% 281.7% 293.5% 4.2% 6.5% 4.5% 4.7% 4.2% 4.2% 4.2% 211.8% 224.6% 232.4% 242.2% 252.4% 263.0% 274.0% 2.1% 6.0% 3.5% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 211.4% 4.9% 215.3% 1.8% 229.8% 6.7% 236.7% 3.0% 246.6% 4.2% 256.9% 4.2% 267.7% 4.2% 279.0% 4.2% 19.1% 19.6% 16.7% 15.7% 14.7% 13.7% 12.7% 11.7% 9.0% 10.2% 9.4% 10.2% 8.8% 8.0% 8.3% 7.5% 7.8% 7.0% 7.3% 6.5% 6.8% 6.0% 6.3% 5.5% 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 12257.4 1352.5 10904.9 5765.9 856.6 4909.3 6618.6 3291.4 3327.2 9782.1 7900.4 1881.7 14859.9 -359.4 -81.6 -277.8 14500.5 1188.9 139.6 1049.2 15689.3 13886.4 5595.3 3794.6 490.4 3304.2 1800.6 12505.2 1485.8 11019.4 6074.3 816.3 5258.0 6677.3 3115.2 3562.1 9973.6 7949.8 2023.8 15283.2 -765.8 -87.6 -678.2 14517.4 1192.9 120.9 1071.9 15710.3 13914.7 5778.3 3814.5 382.2 3432.3 1963.8 12485.5 1418.0 11067.5 6432.9 1030.3 5402.6 8103.6 3842.2 4261.4 10976.7 8698.4 2278.3 16045.3 -863.9 -100.2 -763.8 15181.3 1345.8 136.0 1209.8 16527.2 14455.6 6093.5 4700.4 728.3 3972.1 1393.1 13441.8 1390.9 12050.9 6788.6 1125.0 5663.6 9553.1 4598.9 4954.3 12935.8 10307.6 2628.2 16847.8 -850.5 -117.0 -733.4 15997.3 1349.9 96.5 1253.5 17347.2 15219.4 6368.9 4736.6 823.0 3913.6 1632.3 13669.7 1375.7 12294.0 7420.4 1382.3 6038.1 10951.4 5290.3 5661.1 14233.4 11304.9 2928.5 17808.1 -940.8 -131.1 -809.7 16867.3 1401.6 94.4 1307.1 18268.9 16019.9 6928.4 5505.6 964.5 4541.1 1422.7 14496.8 1349.2 13147.6 7963.6 1521.5 6442.1 11790.5 5744.7 6045.8 15338.7 12177.1 3161.6 18912.2 -876.3 -111.0 -765.3 18035.9 1467.3 98.0 1369.2 19503.2 17069.9 7435.6 5967.7 1173.5 4794.2 1467.9 15415.1 1332.8 14082.3 8603.9 1684.6 6919.3 12788.2 6261.2 6527.0 16628.0 13203.0 3424.9 20179.3 -802.3 -101.2 -701.1 19377.0 1513.6 72.8 1440.8 20890.6 18205.3 8033.4 6497.6 1440.8 5056.8 1535.8 16580.9 1386.8 15194.2 9211.2 1748.0 7463.2 13972.2 6849.3 7122.9 18132.1 14409.4 3722.7 21632.2 -752.8 -115.9 -636.9 20879.4 1586.0 63.0 1522.9 22465.4 19583.4 8600.4 6983.9 1587.2 5396.8 1616.5 80.0% 8.8% 71.2% 37.7% 5.6% 32.1% 44.5% 22.1% 22.4% 62.2% 50.3% 12.0% 100.0% -2.4% -0.5% -1.9% 97.6% 8.0% 0.9% 7.1% 105.6% 93.4% 37.7% 25.5% 3.3% 22.2% 12.1% 77.8% 9.2% 68.6% 37.8% 5.1% 32.7% 43.7% 20.4% 23.3% 59.3% 47.3% 12.0% 100.0% -5.0% -0.6% -4.4% 95.0% 7.8% 0.8% 7.0% 102.8% 91.0% 37.8% 25.0% 2.5% 22.5% 12.8% 73.7% 8.4% 65.3% 38.0% 6.1% 31.9% 50.5% 23.9% 26.6% 62.2% 49.3% 12.9% 100.0% -5.4% -0.6% -4.8% 94.6% 8.4% 0.8% 7.5% 103.0% 90.1% 38.0% 29.3% 4.5% 24.8% 8.7% 74.9% 7.7% 67.1% 37.8% 6.3% 31.5% 56.7% 27.3% 29.4% 69.4% 55.3% 14.1% 100.0% -5.0% -0.7% -4.4% 95.0% 8.0% 0.6% 7.4% 103.0% 90.3% 37.8% 28.1% 4.9% 23.2% 9.7% 71.7% 7.2% 64.5% 38.9% 7.2% 31.7% 61.5% 29.7% 31.8% 72.1% 57.2% 14.8% 100.0% -5.3% -0.7% -4.5% 94.7% 7.9% 0.5% 7.3% 102.6% 90.0% 38.9% 30.9% 5.4% 25.5% 8.0% 71.6% 6.7% 64.9% 39.3% 7.5% 31.8% 62.3% 30.4% 32.0% 73.2% 58.1% 15.1% 100.0% -4.6% -0.6% -4.0% 95.4% 7.8% 0.5% 7.2% 103.1% 90.3% 39.3% 31.6% 6.2% 25.3% 7.8% 71.3% 6.2% 65.2% 39.8% 7.8% 32.0% 63.4% 31.0% 32.3% 74.5% 59.2% 15.3% 100.0% -4.0% -0.5% -3.5% 96.0% 7.5% 0.4% 7.1% 103.5% 90.2% 39.8% 32.2% 7.1% 25.1% 7.6% 71.6% 6.0% 65.6% 39.8% 7.5% 32.2% 64.6% 31.7% 32.9% 75.9% 60.3% 15.6% 100.0% -3.5% -0.5% -2.9% 96.5% 7.3% 0.3% 7.0% 103.9% 90.5% 39.8% 32.3% 7.3% 24.9% 7.5% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (ოპტიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 8,963.2 8,010.9 4,445.5 3,565.4 0.0 318.8 633.5 9,675.5 10,921.2 11,624.0 12,778.0 13,882.0 15,037.0 16,493.0 8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,495.0 12,612.0 13,787.0 15,153.0 4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,648.0 7,210.0 7,886.0 8,645.0 4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,847.0 5,402.0 5,901.0 6,508.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.3 350.6 319.0 373.0 380.0 350.0 340.0 592.1 791.6 805.0 910.0 890.0 900.0 1,000.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საანგარიშო პერიოდის ხარჯები წინა წლების ვალდებულებები 7,915.1 1,601.7 1,203.2 329.9 174.3 155.6 734.3 20.4 3,036.7 989.0 956.9 32.1 8,824.5 1,752.9 1,394.0 402.9 195.0 207.9 756.1 28.0 3,393.7 1,097.0 1,065.6 31.4 9,194.3 1,648.9 1,535.7 481.5 237.5 244.0 906.7 28.1 3,543.9 1,049.5 1,015.8 33.6 9,585.0 10,276.0 10,710.0 10,979.0 11,835.0 1,693.0 1,761.0 1,810.0 1,865.0 2,020.0 1,540.0 1,571.0 1,595.0 1,640.0 1,780.0 560.0 639.0 650.0 645.0 710.0 290.0 340.0 300.0 285.0 340.0 270.0 299.0 350.0 360.0 370.0 857.0 887.0 910.0 934.0 1,000.0 80.0 128.0 115.0 145.0 155.0 3,725.0 4,098.0 4,410.0 4,500.0 4,840.0 1,130.0 1,192.0 1,220.0 1,250.0 1,330.0 1,095.0 1,157.0 1,185.0 1,215.0 1,295.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 საოპერაციო სალდო 1,048.1 851.0 1,726.8 2,039.0 2,502.0 3,172.0 4,058.0 4,658.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,421.3 1,776.4 -355.1 1,361.8 1,729.0 -367.2 2,084.5 2,313.9 -229.4 2,395.0 2,615.0 -220.0 3,198.0 3,348.0 -150.0 3,710.0 3,840.0 -130.0 4,300.0 4,430.0 -130.0 4,660.0 4,790.0 -130.0 მთლიანი სალდო -373.2 -510.8 -357.7 -356.0 -696.0 -538.0 -242.0 -2.0 447.1 506.2 -59.1 965.2 288.9 -35.0 323.9 0.0 676.3 1,046.7 -370.4 144.8 265.4 -120.6 477.9 559.1 -81.2 1,079.0 330.9 -35.0 365.9 0.0 748.1 1,080.6 -332.5 90.3 144.4 -54.1 884.8 994.5 -109.7 1,151.9 353.9 -35.0 388.9 0.0 798.1 1,252.1 -454.1 -90.5 -22.0 -68.5 610.0 685.0 -75.0 815.0 351.0 -35.0 386.0 0.0 464.0 1,192.0 -728.0 -151.0 -151.0 0.0 268.0 378.0 -110.0 1,341.0 426.0 -40.0 466.0 0.0 915.0 1,805.0 -890.0 377.0 377.0 0.0 200.0 310.0 290.0 410.0 -90.0 -100.0 1,550.0 1,295.0 455.0 465.0 -45.0 -45.0 500.0 510.0 0.0 0.0 1,095.0 830.0 1,900.0 2,900.0 -805.0 -2,070.0 812.0 743.0 812.0 743.0 0.0 0.0 280.0 390.0 -110.0 1,495.0 465.0 -45.0 510.0 0.0 1,030.0 1,950.0 -920.0 1,213.0 1,213.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -860.0 -1,025.1 -1,112.8 4295.5 4510.1 5091.9 240.0 222.9 275.6 163.2 140.5 180.9 76.8 82.4 94.6 2827.3 3170.7 3535.2 32.4% 35.1% 35.0% 68.9% 71.8% 66.5% -966.0 5191.3 400.8 286.6 114.2 3917.0 33.6% 55.7% -964.0 5567.0 455.6 329.6 125.9 4400.0 32.5% 52.9% -738.0 5972.6 409.3 298.1 111.1 4855.0 31.5% 50.6% -552.0 6280.0 872.2 766.7 105.6 5320.0 29.8% 47.1% -282.0 6661.5 466.7 340.7 125.9 5785.0 28.3% 43.9% 4.3% 4.3% 3.5% 6.5% 3.1% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან 3.9% 3.5% 3.6% 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 0.9% 0.8% 0.8% 146.3% 156.1% 154.2% 154.3% 152.1% 151.1% 148.1% 144.1% 6.1% 5.5% 6.3% 8.8% 9.6% 8.0% 15.7% 7.6% მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 5.6% 5.0% 6.0% 8.3% 9.0% 7.6% 15.3% 7.6% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 1.8% 1.8% 2.1% 2.4% 2.5% 2.1% 1.8% 2.0% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28.2% 25.2% 14.0% 11.2% 0.0% 1.0% 2.0% 28.4% 25.8% 13.0% 12.8% 0.0% 0.9% 1.7% 28.7% 25.7% 14.8% 10.9% 0.0% 0.9% 2.1% 27.8% 25.2% 14.3% 10.8% 0.0% 0.8% 1.9% 27.7% 24.9% 14.4% 10.5% 0.0% 0.8% 2.0% 27.2% 24.7% 14.1% 10.6% 0.0% 0.7% 1.7% 26.5% 24.3% 13.9% 10.4% 0.0% 0.6% 1.6% 26.0% 23.9% 13.6% 10.3% 0.0% 0.5% 1.6% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საანგარიშო პერიოდის ხარჯები წინა წლების ვალდებულებები 24.9% 5.0% 3.8% 1.0% 0.5% 0.5% 2.3% 0.1% 9.6% 3.1% 3.0% 0.1% 25.9% 5.2% 4.1% 1.2% 0.6% 0.6% 2.2% 0.1% 10.0% 3.2% 3.1% 0.1% 24.2% 4.3% 4.0% 1.3% 0.6% 0.6% 2.4% 0.1% 9.3% 2.8% 2.7% 0.1% 23.0% 4.1% 3.7% 1.3% 0.7% 0.6% 2.1% 0.2% 8.9% 2.7% 2.6% 0.1% 22.2% 3.8% 3.4% 1.4% 0.7% 0.6% 1.9% 0.3% 8.9% 2.6% 2.5% 0.1% 21.0% 3.5% 3.1% 1.3% 0.6% 0.7% 1.8% 0.2% 8.6% 2.4% 2.3% 0.1% 19.3% 3.3% 2.9% 1.1% 0.5% 0.6% 1.6% 0.3% 7.9% 2.2% 2.1% 0.1% 18.6% 3.2% 2.8% 1.1% 0.5% 0.6% 1.6% 0.2% 7.6% 2.1% 2.0% 0.1% საოპერაციო სალდო 3.3% 2.5% 4.5% 4.9% 5.4% 6.2% 7.1% 7.3% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4.5% 5.6% -1.1% 4.0% 5.1% -1.1% 5.5% 6.1% -0.6% 5.7% 6.3% -0.5% 6.9% 7.2% -0.3% 7.3% 7.5% -0.3% 7.6% 7.8% -0.2% 7.3% 7.5% -0.2% მთლიანი სალდო -1.2% -1.5% -0.9% -0.9% -1.5% -1.1% -0.4% 0.0% 1.4% 1.6% -0.2% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 3.3% -1.2% 0.5% 0.8% -0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 3.2% 1.0% -0.1% 1.1% 0.0% 2.2% 3.2% -1.0% 0.3% 0.4% -0.2% 2.3% 2.6% -0.3% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 3.3% -1.2% -0.2% -0.1% -0.2% 1.5% 1.6% -0.2% 2.0% 0.8% -0.1% 0.9% 0.0% 1.1% 2.9% -1.7% -0.4% -0.4% 0.0% 0.6% 0.8% -0.2% 2.9% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.0% 3.9% -1.9% 0.8% 0.8% 0.0% 0.4% 0.6% -0.2% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 3.7% -1.6% 1.6% 1.6% 0.0% 0.5% 0.7% -0.2% 2.3% 0.8% -0.1% 0.9% 0.0% 1.5% 5.1% -3.6% 1.3% 1.3% 0.0% 0.4% 0.6% -0.2% 2.4% 0.7% -0.1% 0.8% 0.0% 1.6% 3.1% -1.4% 1.9% 1.9% 0.0% ბალანსი 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -2.7% -3.0% -2.9% -2.3% -2.1% -1.4% -1.0% -0.4% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი #1.4 საგადასახდელო ბალანსი (ოპტიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. -1695.6 -3934.5 3099.5 -7034.0 1457.8 3133.1 -1675.4 -338.4 488.3 -826.8 -76.8 -750.0 1119.6 131.5 988.1 1517.2 298.0 1447.0 -227.8 178.4 0.0 -1847.4 -3869.2 2930.7 -6799.9 1620.0 3351.1 -1731.1 -720.5 557.8 -1278.3 -82.4 -1195.9 1122.2 113.8 1008.4 2083.1 316.1 1773.4 -6.4 -235.7 0.0 -1316.1 -3840.7 3630.0 -7470.7 2069.3 4026.0 -1956.8 -816.2 622.7 -1438.9 -94.6 -1344.3 1271.5 128.5 1143.0 1575.0 318.0 1001.5 255.5 -258.9 0.0 -1592.2 -4596.3 4485.9 -9082.1 2516.8 4832.5 -2315.7 -829.6 658.6 -1488.2 -114.2 -1374.0 1316.8 94.1 1222.7 1893.8 182.7 1710.5 0.6 -301.5 0.0 -1366.9 -4711.4 5082.6 -9794.1 2901.8 5438.9 -2537.1 -903.8 668.5 -1572.4 -125.9 -1446.5 1346.6 90.7 1255.8 1831.3 338.9 1318.7 173.7 -464.4 0.0 -1469.5 -5255.9 5751.0 -11006.9 3194.7 6052.5 -2857.8 -877.3 720.9 -1598.1 -111.1 -1487.0 1468.9 98.1 1370.8 1961.1 405.6 1149.6 405.9 -491.6 0.0 -1602.1 -5922.2 6531.4 -12453.6 3578.1 6808.7 -3230.5 -836.9 780.4 -1617.4 -105.6 -1511.8 1578.9 75.9 1503.0 2157.6 307.4 1291.9 558.2 -555.5 0.0 -1757.1 -6740.3 7444.9 -14185.2 4077.5 7742.4 -3664.8 -818.2 848.3 -1666.5 -125.9 -1540.6 1723.9 68.5 1655.4 2433.0 381.5 1317.3 734.2 -676.0 0.0 -12.1% -28.1% 22.1% -50.3% 10.4% 22.4% -12.0% -2.4% 3.5% -5.9% -0.5% -5.4% 8.0% 0.9% 7.1% 10.8% 2.1% 10.3% -1.6% 1.3% 0.0% -12.8% -26.9% 20.4% -47.3% 11.3% 23.3% -12.0% -5.0% 3.9% -8.9% -0.6% -8.3% 7.8% 0.8% 7.0% 14.5% 2.2% 12.3% 0.0% -1.6% 0.0% -8.7% -25.3% 23.9% -49.3% 13.7% 26.6% -12.9% -5.4% 4.1% -9.5% -0.6% -8.9% 8.4% 0.8% 7.5% 10.4% 2.1% 6.6% 1.7% -1.7% 0.0% -9.7% -28.0% 27.3% -55.3% 15.3% 29.4% -14.1% -5.0% 4.0% -9.1% -0.7% -8.4% 8.0% 0.6% 7.4% 11.5% 1.1% 10.4% 0.0% -1.8% 0.0% -8.0% -27.5% 29.7% -57.2% 17.0% 31.8% -14.8% -5.3% 3.9% -9.2% -0.7% -8.5% 7.9% 0.5% 7.3% 10.7% 2.0% 7.7% 1.0% -2.7% 0.0% -7.8% -27.8% 30.4% -58.1% 16.9% 32.0% -15.1% -4.6% 3.8% -8.4% -0.6% -7.9% 7.8% 0.5% 7.2% 10.4% 2.1% 6.1% 2.1% -2.6% 0.0% -7.6% -28.1% 31.0% -59.2% 17.0% 32.3% -15.3% -4.0% 3.7% -7.7% -0.5% -7.2% 7.5% 0.4% 7.1% 10.2% 1.5% 6.1% 2.7% -2.6% 0.0% -7.5% -28.7% 31.7% -60.3% 17.3% 32.9% -15.6% -3.5% 3.6% -7.1% -0.5% -6.6% 7.3% 0.3% 7.0% 10.3% 1.6% 5.6% 3.1% -2.9% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 1,218.3 9,090.0 7,871.7 12,125.7 751.9 15,832.6 -4,458.8 13,343.9 5,762.9 1,981.9 3,781.0 7,581.0 1,987.3 10,607.1 8,619.8 14,057.9 945.4 19,360.5 -6,248.0 16,045.2 6,505.5 2,383.2 4,122.3 9,539.7 1,970.4 12,132.0 10,161.5 16,445.8 940.5 22,352.3 -6,847.0 18,416.3 8,418.1 2,698.7 5,719.4 9,998.1 2,849.1 13,876.4 11,027.3 19,359.6 1,056.5 25,681.6 -7,378.6 22,208.7 9,891.2 3,041.8 6,849.4 12,317.5 3,633.9 16,286.5 12,652.6 22,556.3 639.5 29,618.7 -7,701.9 26,190.2 11,826.1 3,464.7 8,361.4 14,364.2 3,865.1 18,411.1 14,545.9 27,230.3 -217.5 35,507.5 -8,059.8 31,095.4 14,227.4 3,951.5 10,275.9 16,868.0 3,857.7 20,812.9 16,955.2 33,505.1 -1,005.5 42,968.2 -8,457.6 37,362.8 17,304.7 4,534.2 12,770.5 20,058.0 3,700.3 23,736.9 20,036.5 41,729.8 -2,263.5 52,895.3 -8,902.0 45,430.1 21,278.2 5,234.4 16,043.9 24,151.9 2.38 5.51 66.7% 2.70 1.16 49.9% 2.12 5.23 69.8% 2.53 1.03 56.9% 2.07 4.52 63.6% 2.69 1.23 58.8% 1.88 4.22 64.3% 2.84 1.27 61.5% 1.76 3.91 63.2% 2.89 1.31 64.1% 1.64 3.59 62.1% 2.93 1.34 69.5% 1.52 3.28 61.1% 2.96 1.37 75.6% 1.40 2.98 60.1% 2.98 1.40 83.3% 42.3% 37.5% 36.8% 17.3% 3.3% 19.4% 22.0% 19.3% -2.5% 2.0% -4.7% 43.6% 63.1% 16.7% 9.5% 15.9% 25.7% 22.3% 40.1% 20.2% 12.9% 20.2% 9.0% 25.8% -0.8% 14.4% 17.9% 17.0% -0.5% 15.5% 9.6% 14.8% 29.4% 13.2% 38.7% 4.8% 44.6% 14.4% 8.5% 17.7% 12.3% 14.9% 7.8% 20.6% 17.5% 12.7% 19.8% 23.2% 27.5% 17.4% 14.7% 16.5% -39.5% 15.3% 4.4% 17.9% 19.6% 13.9% 22.1% 16.6% 6.4% 13.0% 15.0% 20.7% -134.0% 19.9% 4.6% 18.7% 20.3% 14.1% 22.9% 17.4% -0.2% 13.0% 16.6% 23.0% -362.3% 21.0% 4.9% 20.2% 21.6% 14.7% 24.3% 18.9% -4.1% 14.0% 18.2% 24.5% -125.1% 23.1% 5.3% 21.6% 23.0% 15.4% 25.6% 20.4% 3.8% 28.6% 24.8% 38.2% 2.4% 49.9% -14.0% 42.0% 18.1% 6.2% 11.9% 23.9% 5.8% 31.2% 25.3% 41.3% 2.8% 56.9% -18.4% 47.2% 19.1% 7.0% 12.1% 28.0% 5.2% 31.9% 26.7% 43.2% 2.5% 58.8% -18.0% 48.4% 22.1% 7.1% 15.0% 26.3% 6.8% 33.2% 26.4% 46.4% 2.5% 61.5% -17.7% 53.2% 23.7% 7.3% 16.4% 29.5% 7.9% 35.3% 27.4% 48.8% 1.4% 64.1% -16.7% 56.7% 25.6% 7.5% 18.1% 31.1% 7.6% 36.0% 28.5% 53.3% -0.4% 69.5% -15.8% 60.8% 27.8% 7.7% 20.1% 33.0% 6.8% 36.6% 29.8% 59.0% -1.8% 75.6% -14.9% 65.7% 30.4% 8.0% 22.5% 35.3% 5.8% 37.4% 31.6% 65.7% -3.6% 83.3% -14.0% 71.6% 33.5% 8.2% 25.3% 38.0% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 5,513.2 6,040.1 6,036.9 3.3 526.9 -565.1 -350.9 502.5 853.4 713.4 -927.5 4,948.2 2,503.7 1,717.2 727.2 6,765.0 7,295.9 7,295.7 0.2 530.9 -432.5 -491.3 506.5 997.8 1,558.8 -1,500.0 6,332.5 2,999.3 2,766.3 566.9 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.5 2520.7 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 7,121.7 7,878.3 7,877.6 0.7 756.6 -278.8 -498.6 477.1 975.8 1,731.9 -1,512.1 6,842.9 3,308.9 2,818.3 715.8 8,213.5 9,504.5 10,867.1 12,400.5 8,956.4 10,210.2 11,537.5 13,037.4 8,955.6 10,209.4 11,536.7 13,036.4 0.7 0.8 0.9 1.0 742.9 705.7 670.4 636.9 -396.0 -445.6 -250.9 212.6 -382.6 -799.6 -1,656.6 -2,444.6 442.2 402.2 357.2 312.2 824.8 1,201.8 2,013.8 2,756.8 1,996.5 2,456.3 3,610.3 4,975.4 -2,009.9 -2,102.3 -2,204.5 -2,318.2 7,817.5 9,058.9 10,616.2 12,613.1 3,762.1 4,311.0 4,968.8 5,764.5 3,175.8 3,607.0 4,093.8 4,665.2 879.6 1,140.9 1,553.7 2,183.4 14,257.5 14,862.6 14,861.5 1.1 605.1 963.8 -3,702.6 267.2 3,969.8 7,111.5 -2,445.2 15,221.3 6,731.5 5,338.1 3,151.7 3.9 2756.4 3.8 3015.3 3.5 3316.9 3.7 3781.3 3.7 4272.8 3.7 4828.3 3.7 5504.3 20.8% 20.0% 20.0% 15.1% 12.4% 796.0% 429.2% -3.7% 45.1% 237.0% 345.0% 9.9% 1.7% 48.8% -17.8% 22.7% 20.8% 20.9% -94.8% 0.7% -23.5% 40.0% 0.8% 16.9% 118.5% 61.7% 28.0% 19.8% 61.1% -22.0% 5.3% 8.0% 8.0% 284.2% 42.5% -35.5% 1.5% -5.8% -2.2% 11.1% 0.8% 8.1% 10.3% 1.9% 26.3% 15.3% 13.7% 13.7% 10.2% -1.8% 42.1% -23.3% -7.3% -15.5% 15.3% 32.9% 14.2% 13.7% 12.7% 22.9% 15.7% 14.0% 14.0% 10.7% -5.0% 12.5% 109.0% -9.0% 45.7% 23.0% 4.6% 15.9% 14.6% 13.6% 29.7% 14.3% 13.0% 13.0% 10.7% -5.0% -43.7% 107.2% -11.2% 67.6% 47.0% 4.9% 17.2% 15.3% 13.5% 36.2% 14.1% 13.0% 13.0% 11.2% -5.0% -184.8% 47.6% -12.6% 36.9% 37.8% 5.2% 18.8% 16.0% 14.0% 40.5% 15.0% 14.0% 14.0% 11.7% -5.0% 353.2% 51.5% -14.4% 44.0% 42.9% 5.5% 20.7% 16.8% 14.4% 44.3% 17.4% 19.0% 19.0% 0.0% 1.7% -1.8% -1.1% 1.6% 2.7% 2.2% -2.9% 15.6% 7.9% 5.4% 2.3% 19.9% 21.4% 21.4% 0.0% 1.6% -1.3% -1.4% 1.5% 2.9% 4.6% -4.4% 18.6% 8.8% 8.1% 1.7% 18.7% 20.7% 20.7% 0.0% 2.0% -0.7% -1.3% 1.3% 2.6% 4.6% -4.0% 18.0% 8.7% 7.4% 1.9% 19.7% 21.5% 21.5% 0.0% 1.8% -0.9% -0.9% 1.1% 2.0% 4.8% -4.8% 18.7% 9.0% 7.6% 2.1% 20.6% 22.1% 22.1% 0.0% 1.5% -1.0% -1.7% 0.9% 2.6% 5.3% -4.6% 19.6% 9.3% 7.8% 2.5% 21.3% 22.6% 22.6% 0.0% 1.3% -0.5% -3.2% 0.7% 3.9% 7.1% -4.3% 20.8% 9.7% 8.0% 3.0% 21.8% 22.9% 22.9% 0.0% 1.1% 0.4% -4.3% 0.5% 4.9% 8.8% -4.1% 22.2% 10.1% 8.2% 3.8% 22.5% 23.4% 23.4% 0.0% 1.0% 1.5% -5.8% 0.4% 6.3% 11.2% -3.9% 24.0% 10.6% 8.4% 5.0% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი
დანართი #1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 8.9% 2.9% 7.2% 2.8% 11.8% 5.0% 9.7% 5.0% 5.7% 3.3% 5.7% 3.8% 6.2% 4.3% 6.7% 4.8% 31755.6 13993.2 34028.5 14377.8 38042.2 15159.0 41741.8 16433.8 44111.0 16337.4 46611.4 17263.5 49490.8 18329.9 52800.0 19555.5 8550.9 3766.6 11957.2 4.0% 4.9% 5.9% 9146.4 3864.6 12865.5 2.1% 1.8% 4.2% 10231.4 4078.5 14447.2 6.0% 6.7% 6.5% 11226.4 4419.8 15779.5 3.5% 3.0% 4.5% 11863.5 4393.9 16963.8 1.8% 1.8% 2.3% 12536.0 4643.0 18092.1 1.8% 1.8% 1.8% 13310.4 4929.8 19453.1 1.8% 1.8% 1.8% 14200.4 5259.4 20687.5 1.8% 1.8% 1.8% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 10.6% 10.6% 9.6% 7.0% 9.7% 9.7% 8.9% 11.5% 11.3% 11.3% 9.0% 4.2% 7.4% 7.4% 6.0% 4.2% 5.4% 5.4% 9.9% 7.2% 5.4% 5.4% 5.0% 4.2% 5.0% 5.0% 4.1% 2.5% 5.5% 5.5% 6.1% 7.8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -12.1% -23.9% 3.8% -13.6% -15.7% -3.3% 0.8% -5.4% 7.0% -2.0% -3.3% 3.3% 21.9% 23.9% 20.1% 10.5% 9.9% 13.0% 21.7% 23.6% 20.0% 20.9% 21.6% 18.3% 8.1% 9.2% 7.1% 1.5% 1.5% 1.5% 7.4% 9.1% 5.9% 5.5% 5.8% 4.3% 8.3% 9.5% 7.0% 6.2% 6.6% 4.7% 9.1% 9.9% 8.2% 6.9% 7.3% 5.1% 9.9% 19.3% -2.5% 28.0% 20.2% 12.9% 8.1% 14.8% 29.4% 14.2% 20.6% 17.5% 4.8% 8.5% 10.7% 6.1% 9.2% 11.4% 7.5% 10.6% 12.7% 8.8% 11.9% 14.0% 2.4 5.5 2.1 5.2 2.1 4.5 1.9 4.2 1.8 4.0 1.8 3.8 1.7 3.6 1.6 3.4 2.70 1.16 2.53 1.03 2.69 1.23 2.84 1.27 2.94 1.34 3.02 1.40 3.11 1.47 3.20 1.54 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.5 2520.7 3.9 2756.4 3.8 3015.3 3.5 3316.9 3.7 3549.1 3.7 3762.0 3.7 3987.8 3.7 4266.9 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19.1% 9.0% 19.6% 9.4% 16.7% 8.8% 15.7% 8.3% 14.7% 7.8% 13.7% 7.3% 12.7% 6.8% 11.7% 6.3% რეალური სექტორი ინვესტიციები 37.7% 37.8% 38.0% 37.8% 38.5% 38.8% 39.3% 39.2% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28.2% 25.2% 25.2% 30.5% 24.9% 5.6% 3.3% -1.2% 28.4% 25.8% 25.8% 31.0% 25.9% 5.1% 2.5% -1.5% 28.7% 25.7% 25.7% 30.3% 24.2% 6.1% 4.5% -0.9% 27.8% 25.2% 25.2% 29.2% 23.0% 6.3% 4.9% -0.9% 28.0% 25.1% 25.1% 30.4% 23.3% 7.1% 4.7% -2.1% 27.8% 25.0% 25.0% 30.2% 23.0% 7.2% 4.8% -2.2% 27.3% 24.8% 24.8% 29.6% 22.2% 7.4% 5.1% -2.1% 27.0% 24.5% 24.5% 29.5% 22.4% 7.1% 4.6% -2.2% -28.1% -26.9% -25.3% -28.0% -26.5% -25.6% -24.8% -24.2% -20.1% -12.1% -20.7% -12.8% -17.1% -8.7% -17.7% -9.7% -14.9% -7.0% -13.5% -5.7% -11.8% -4.3% -10.1% -2.7% 41.3% 32.4% 68.9% 3.9% 114.8% 8.9% 146.3% 44.4% 35.1% 71.8% 3.5% 123.4% 9.3% 156.1% 44.3% 35.0% 66.5% 3.6% 121.8% 9.3% 154.2% 43.0% 33.6% 55.7% 4.3% 120.6% 9.4% 154.3% 44.1% 34.1% 55.3% 4.5% 121.7% 10.0% 157.3% 45.0% 34.6% 55.2% 3.8% 124.6% 10.4% 162.2% 45.0% 34.3% 53.6% 7.4% 125.5% 10.7% 164.9% 45.0% 34.1% 52.1% 3.7% 126.0% 11.0% 166.5% 6.1% 5.5% 6.3% 8.8% 10.0% 8.5% 17.4% 8.8% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #1.2 ეროვნული ანგარიშები (პესიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 25419.0 2804.8 22614.2 11957.2 1776.4 10180.8 14144.0 7033.8 7110.2 19764.6 15962.6 3802.0 31755.6 -768.0 -174.3 -593.7 30987.5 2540.6 298.4 2242.2 33528.1 29675.2 11957.1 8109.1 1048.1 7061.1 3848.0 26486.1 3146.9 23339.2 12865.5 1729.0 11136.6 14867.2 6936.1 7931.1 20190.4 16093.4 4097.0 34028.5 -1705.1 -195.0 -1510.1 32323.3 2655.9 269.3 2386.7 34979.3 30981.4 12865.5 8493.1 851.0 7642.2 4372.3 28040.5 3184.7 24855.8 14447.2 2313.9 12133.3 19213.1 9109.6 10103.4 23658.5 18748.0 4910.5 38042.2 -2048.3 -237.5 -1810.8 35993.9 3190.9 322.5 2868.4 39184.8 34273.3 14447.2 11144.3 1726.8 9417.5 3302.8 31244.1 3233.0 28011.1 15779.5 2615.0 13164.5 23668.8 11394.1 12274.7 28950.5 23068.6 5881.9 41741.8 -2107.1 -290.0 -1817.1 39634.7 3344.6 239.0 3105.6 42979.4 37707.4 15779.5 11735.3 2039.0 9696.3 4044.2 31190.2 3332.0 27858.2 16963.8 3134.0 13829.8 27198.7 13230.3 13968.4 31241.6 24898.5 6343.1 44111.0 -2521.8 -340.0 -2181.8 41589.2 3482.8 245.0 3237.8 45072.0 39667.0 16963.8 13881.9 2073.0 11808.9 3082.0 32269.4 3405.0 28864.4 18092.1 3376.0 14716.1 29220.1 14432.3 14787.7 32970.1 26352.8 6617.3 46611.4 -2525.5 -300.0 -2225.5 44086.0 3639.7 265.0 3374.7 47725.7 42092.7 18092.1 15456.3 2228.0 13228.3 2635.8 33420.8 3505.0 29915.8 19453.1 3687.0 15766.1 31632.8 15803.2 15829.6 35015.9 28086.9 6929.0 49490.8 -2462.3 -285.0 -2177.3 47028.5 3738.7 205.0 3533.7 50767.2 44734.2 19453.1 17346.4 2528.0 14818.4 2106.7 35035.4 3800.0 31235.4 20687.5 3724.0 16963.5 34502.4 17369.6 17132.8 37425.3 30143.2 7282.1 52800.0 -2428.8 -340.0 -2088.8 50371.1 3902.1 185.0 3717.1 54273.3 48034.3 20687.5 19237.9 2439.0 16798.9 1449.6 2.9% 2.8% 5.0% 5.0% 3.3% 3.8% 4.3% 4.8% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 8550.9 3766.6 213.7% 5.9% 207.4% 4.0% 9146.4 10231.4 11226.4 11863.5 12536.0 13310.4 14200.4 3864.6 4078.5 4419.8 4393.9 4643.0 4929.8 5259.4 222.7% 237.1% 247.8% 253.5% 258.0% 262.7% 267.4% 4.2% 6.5% 4.5% 2.3% 1.8% 1.8% 1.8% 211.8% 224.6% 232.4% 236.6% 240.9% 245.2% 249.6% 2.1% 6.0% 3.5% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 211.4% 4.9% 215.3% 1.8% 229.8% 6.7% 236.7% 3.0% 240.9% 1.8% 245.2% 1.8% 249.7% 1.8% 254.2% 1.8% 19.1% 19.6% 16.7% 15.7% 14.7% 13.7% 12.7% 11.7% 9.0% 10.2% 9.4% 10.2% 8.8% 8.0% 8.3% 7.5% 7.8% 7.0% 7.3% 6.5% 6.8% 6.0% 6.3% 5.5% 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 12257.4 1352.5 10904.9 5765.9 856.6 4909.3 6618.6 3291.4 3327.2 9782.1 7900.4 1881.7 14859.9 -359.4 -81.6 -277.8 14500.5 1188.9 139.6 1049.2 15689.3 13886.4 5595.3 3794.6 490.4 3304.2 1800.6 12505.2 1485.8 11019.4 6074.3 816.3 5258.0 6677.3 3115.2 3562.1 9973.6 7949.8 2023.8 15283.2 -765.8 -87.6 -678.2 14517.4 1192.9 120.9 1071.9 15710.3 13914.7 5778.3 3814.5 382.2 3432.3 1963.8 12485.5 1418.0 11067.5 6432.9 1030.3 5402.6 8103.6 3842.2 4261.4 10976.7 8698.4 2278.3 16045.3 -863.9 -100.2 -763.8 15181.3 1345.8 136.0 1209.8 16527.2 14455.6 6093.5 4700.4 728.3 3972.1 1393.1 13441.8 1390.9 12050.9 6788.6 1125.0 5663.6 9553.1 4598.9 4954.3 12935.8 10307.6 2628.2 16847.8 -850.5 -117.0 -733.4 15997.3 1349.9 96.5 1253.5 17347.2 15219.4 6368.9 4736.6 823.0 3913.6 1632.3 13181.3 1408.1 11773.2 7169.1 1324.5 5844.6 10731.1 5219.9 5511.1 13677.7 10900.7 2777.1 17403.7 -995.0 -134.1 -860.8 16408.8 1374.1 96.7 1277.4 17782.9 15650.4 6693.0 5477.0 817.9 4659.1 1216.0 13396.3 1413.5 11982.7 7510.7 1401.5 6109.2 11324.7 5593.5 5731.2 14166.7 11323.3 2843.3 18065.1 -978.8 -116.3 -862.5 17086.3 1410.6 102.7 1307.9 18496.9 16313.7 7011.9 5990.3 863.5 5126.8 1021.6 13628.9 1429.3 12199.6 7932.9 1503.6 6429.4 12043.1 6016.5 6026.5 14763.1 11841.7 2921.3 18841.9 -937.4 -108.5 -828.9 17904.4 1423.4 78.0 1345.3 19327.8 17030.9 7406.1 6604.0 962.4 5641.6 802.1 14034.7 1522.2 12512.5 8287.1 1491.8 6795.4 12903.3 6495.9 6407.4 15478.9 12467.1 3011.8 19746.3 -908.3 -127.2 -781.2 18837.9 1459.3 69.2 1390.1 20297.3 17964.0 7736.8 7194.6 912.1 6282.5 542.1 80.0% 8.8% 71.2% 37.7% 5.6% 32.1% 44.5% 22.1% 22.4% 62.2% 50.3% 12.0% 100.0% -2.4% -0.5% -1.9% 97.6% 8.0% 0.9% 7.1% 105.6% 93.4% 37.7% 25.5% 3.3% 22.2% 12.1% 77.8% 9.2% 68.6% 37.8% 5.1% 32.7% 43.7% 20.4% 23.3% 59.3% 47.3% 12.0% 100.0% -5.0% -0.6% -4.4% 95.0% 7.8% 0.8% 7.0% 102.8% 91.0% 37.8% 25.0% 2.5% 22.5% 12.8% 73.7% 8.4% 65.3% 38.0% 6.1% 31.9% 50.5% 23.9% 26.6% 62.2% 49.3% 12.9% 100.0% -5.4% -0.6% -4.8% 94.6% 8.4% 0.8% 7.5% 103.0% 90.1% 38.0% 29.3% 4.5% 24.8% 8.7% 74.9% 7.7% 67.1% 37.8% 6.3% 31.5% 56.7% 27.3% 29.4% 69.4% 55.3% 14.1% 100.0% -5.0% -0.7% -4.4% 95.0% 8.0% 0.6% 7.4% 103.0% 90.3% 37.8% 28.1% 4.9% 23.2% 9.7% 70.7% 7.6% 63.2% 38.5% 7.1% 31.4% 61.7% 30.0% 31.7% 70.8% 56.4% 14.4% 100.0% -5.7% -0.8% -4.9% 94.3% 7.9% 0.6% 7.3% 102.2% 89.9% 38.5% 31.5% 4.7% 26.8% 7.0% 69.2% 7.3% 61.9% 38.8% 7.2% 31.6% 62.7% 31.0% 31.7% 70.7% 56.5% 14.2% 100.0% -5.4% -0.6% -4.8% 94.6% 7.8% 0.6% 7.2% 102.4% 90.3% 38.8% 33.2% 4.8% 28.4% 5.7% 67.5% 7.1% 60.4% 39.3% 7.4% 31.9% 63.9% 31.9% 32.0% 70.8% 56.8% 14.0% 100.0% -5.0% -0.6% -4.4% 95.0% 7.6% 0.4% 7.1% 102.6% 90.4% 39.3% 35.0% 5.1% 29.9% 4.3% 66.4% 7.2% 59.2% 39.2% 7.1% 32.1% 65.3% 32.9% 32.4% 70.9% 57.1% 13.8% 100.0% -4.6% -0.6% -4.0% 95.4% 7.4% 0.4% 7.0% 102.8% 91.0% 39.2% 36.4% 4.6% 31.8% 2.7% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (პესიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 8,963.2 8,010.9 4,445.5 3,565.4 0.0 318.8 633.5 9,675.5 10,921.2 11,624.0 12,349.0 12,938.0 13,507.0 14,274.0 8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,066.0 11,668.0 12,257.0 12,934.0 4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,406.0 6,686.0 7,041.0 7,424.0 4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,660.0 4,982.0 5,216.0 5,510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.3 350.6 319.0 373.0 380.0 350.0 340.0 592.1 791.6 805.0 910.0 890.0 900.0 1,000.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 7,915.1 1,601.7 1,203.2 329.9 174.3 155.6 734.3 20.4 3,036.7 989.0 8,824.5 1,752.9 1,394.0 402.9 195.0 207.9 756.1 28.0 3,393.7 1,097.0 9,194.3 1,648.9 1,535.7 481.5 237.5 244.0 906.7 28.1 3,543.9 1,049.5 9,585.0 10,276.0 10,710.0 10,979.0 11,835.0 1,693.0 1,761.0 1,810.0 1,865.0 2,020.0 1,540.0 1,571.0 1,595.0 1,640.0 1,780.0 560.0 639.0 650.0 645.0 710.0 290.0 340.0 300.0 285.0 340.0 270.0 299.0 350.0 360.0 370.0 857.0 887.0 910.0 934.0 1,000.0 80.0 128.0 115.0 145.0 155.0 3,725.0 4,098.0 4,410.0 4,500.0 4,840.0 1,130.0 1,192.0 1,220.0 1,250.0 1,330.0 საოპერაციო სალდო 1,048.1 851.0 1,726.8 2,039.0 2,073.0 2,228.0 2,528.0 2,439.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,421.3 1,776.4 -355.1 1,361.8 1,729.0 -367.2 2,084.5 2,313.9 -229.4 2,395.0 2,615.0 -220.0 2,984.0 3,134.0 -150.0 3,246.0 3,376.0 -130.0 3,557.0 3,687.0 -130.0 3,594.0 3,724.0 -130.0 მთლიანი სალდო -373.2 -510.8 -357.7 -356.0 -911.0 -1,018.0 -1,029.0 -1,155.0 447.1 506.2 -59.1 965.2 288.9 -35.0 323.9 0.0 676.3 1,046.7 -370.4 144.8 265.4 -120.6 477.9 559.1 -81.2 1,079.0 330.9 -35.0 365.9 0.0 748.1 1,080.6 -332.5 90.3 144.4 -54.1 884.8 994.5 -109.7 1,151.9 353.9 -35.0 388.9 0.0 798.1 1,252.1 -454.1 -90.5 -22.0 -68.5 610.0 685.0 -75.0 815.0 351.0 -35.0 386.0 0.0 464.0 1,192.0 -728.0 -151.0 -151.0 0.0 268.0 378.0 -110.0 1,341.0 426.0 -40.0 466.0 0.0 915.0 1,805.0 -890.0 162.0 162.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი 200.0 310.0 290.0 410.0 -90.0 -100.0 1,550.0 1,295.0 455.0 465.0 -45.0 -45.0 500.0 510.0 0.0 0.0 1,095.0 830.0 1,900.0 2,900.0 -805.0 -2,070.0 332.0 -44.0 332.0 -44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 390.0 -110.0 1,495.0 465.0 -45.0 510.0 0.0 1,030.0 1,950.0 -920.0 60.0 60.0 0.0 0.0 მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან -860.0 -1,025.1 -1,112.8 4295.5 4510.1 5091.9 240.0 222.9 275.6 163.2 140.5 180.9 76.8 82.4 94.6 2827.3 3170.7 3535.2 32.4% 35.1% 35.0% 68.9% 71.8% 66.5% 3.9% 3.5% 3.6% -966.0 -1,179.0 -1,218.0 -1,339.0 -1,435.0 5191.3 5567.0 5972.6 6280.0 6661.5 400.8 455.6 409.3 872.2 466.7 286.6 329.6 298.1 766.7 340.7 114.2 125.9 111.1 105.6 125.9 3917.0 4400.0 4855.0 5320.0 5785.0 33.6% 34.1% 34.6% 34.3% 34.1% 55.7% 55.3% 55.2% 53.6% 52.1% 4.3% 4.5% 3.8% 7.4% 3.7% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.3% 1.0% 0.9% 1.0% 146.3% 156.1% 154.2% 154.3% 157.3% 162.2% 164.9% 166.5% მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 6.1% 5.5% 6.3% 8.8% 10.0% 8.5% 17.4% 8.8% მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 5.6% 5.0% 6.0% 8.3% 9.2% 7.8% 16.1% 8.1% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 1.8% 1.8% 2.1% 2.4% 2.5% 2.1% 1.9% 2.2% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28.2% 25.2% 14.0% 11.2% 0.0% 1.0% 2.0% 28.4% 25.8% 13.0% 12.8% 0.0% 0.9% 1.7% 28.7% 25.7% 14.8% 10.9% 0.0% 0.9% 2.1% 27.8% 25.2% 14.3% 10.8% 0.0% 0.8% 1.9% 28.0% 25.1% 14.5% 10.6% 0.0% 0.8% 2.1% 27.8% 25.0% 14.3% 10.7% 0.0% 0.8% 1.9% 27.3% 24.8% 14.2% 10.5% 0.0% 0.7% 1.8% 27.0% 24.5% 14.1% 10.4% 0.0% 0.6% 1.9% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 24.9% 5.0% 3.8% 1.0% 0.5% 0.5% 2.3% 0.1% 9.6% 3.1% 25.9% 5.2% 4.1% 1.2% 0.6% 0.6% 2.2% 0.1% 10.0% 3.2% 24.2% 4.3% 4.0% 1.3% 0.6% 0.6% 2.4% 0.1% 9.3% 2.8% 23.0% 4.1% 3.7% 1.3% 0.7% 0.6% 2.1% 0.2% 8.9% 2.7% 23.3% 4.0% 3.6% 1.4% 0.8% 0.7% 2.0% 0.3% 9.3% 2.7% 23.0% 3.9% 3.4% 1.4% 0.6% 0.8% 2.0% 0.2% 9.5% 2.6% 22.2% 3.8% 3.3% 1.3% 0.6% 0.7% 1.9% 0.3% 9.1% 2.5% 22.4% 3.8% 3.4% 1.3% 0.6% 0.7% 1.9% 0.3% 9.2% 2.5% საოპერაციო სალდო 3.3% 2.5% 4.5% 4.9% 4.7% 4.8% 5.1% 4.6% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4.5% 5.6% -1.1% 4.0% 5.1% -1.1% 5.5% 6.1% -0.6% 5.7% 6.3% -0.5% 6.8% 7.1% -0.3% 7.0% 7.2% -0.3% 7.2% 7.4% -0.3% 6.8% 7.1% -0.2% მთლიანი სალდო -1.2% -1.5% -0.9% -0.9% -2.1% -2.2% -2.1% -2.2% 1.4% 1.6% -0.2% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 3.3% -1.2% 0.5% 0.8% -0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 3.2% 1.0% -0.1% 1.1% 0.0% 2.2% 3.2% -1.0% 0.3% 0.4% -0.2% 2.3% 2.6% -0.3% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 3.3% -1.2% -0.2% -0.1% -0.2% 1.5% 1.6% -0.2% 2.0% 0.8% -0.1% 0.9% 0.0% 1.1% 2.9% -1.7% -0.4% -0.4% 0.0% 0.6% 0.9% -0.2% 3.0% 1.0% -0.1% 1.1% 0.0% 2.1% 4.1% -2.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.6% -0.2% 3.3% 1.0% -0.1% 1.1% 0.0% 2.3% 4.1% -1.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.6% 0.8% -0.2% 2.6% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 1.7% 5.9% -4.2% -0.1% -0.1% 0.0% 0.5% 0.7% -0.2% 2.8% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.0% 3.7% -1.7% 0.1% 0.1% 0.0% ბალანსი 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -2.7% -3.0% -2.9% -2.3% -2.7% -2.6% -2.7% -2.7% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი #1.4 საგადასახდელო ბალანსი (პესიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. -1695.6 -3934.5 3099.5 -7034.0 1457.8 3133.1 -1675.4 -338.4 488.3 -826.8 -76.8 -750.0 1119.6 131.5 988.1 1517.2 298.0 1447.0 -227.8 178.4 0.0 -1847.4 -3869.2 2930.7 -6799.9 1620.0 3351.1 -1731.1 -720.5 557.8 -1278.3 -82.4 -1195.9 1122.2 113.8 1008.4 2083.1 316.1 1773.4 -6.4 -235.7 0.0 -1316.1 -3840.7 3630.0 -7470.7 2069.3 4026.0 -1956.8 -816.2 622.7 -1438.9 -94.6 -1344.3 1271.5 128.5 1143.0 1575.0 318.0 1001.5 255.5 -258.9 0.0 -1592.2 -4596.3 4485.9 -9082.1 2516.8 4832.5 -2315.7 -829.6 658.6 -1488.2 -114.2 -1374.0 1316.8 94.1 1222.7 1893.8 182.7 1710.5 0.6 -301.5 0.0 -1141.5 -4321.6 4900.1 -9221.7 2824.2 5173.5 -2349.3 -934.0 638.4 -1572.4 -125.9 -1446.5 1289.9 90.7 1199.2 1373.7 338.9 1233.3 -198.5 -232.2 0.0 -976.2 -4415.0 5345.3 -9760.3 3026.1 5476.9 -2450.9 -935.4 657.3 -1592.7 -111.1 -1481.6 1348.0 98.1 1249.9 1189.2 405.6 818.3 -34.7 -212.9 0.0 -780.3 -4549.5 5853.0 -10402.6 3296.5 5862.8 -2566.3 -912.0 679.6 -1591.6 -105.6 -1486.0 1384.7 75.9 1308.8 1006.0 307.4 684.3 14.2 -225.7 0.0 -536.9 -4730.9 6433.2 -11164.1 3648.4 6345.5 -2697.1 -899.6 705.5 -1605.0 -125.9 -1479.1 1445.2 68.5 1376.7 816.0 381.5 389.6 45.0 -279.1 0.0 -12.1% -28.1% 22.1% -50.3% 10.4% 22.4% -12.0% -2.4% 3.5% -5.9% -0.5% -5.4% 8.0% 0.9% 7.1% 10.8% 2.1% 10.3% -1.6% 1.3% 0.0% -12.8% -26.9% 20.4% -47.3% 11.3% 23.3% -12.0% -5.0% 3.9% -8.9% -0.6% -8.3% 7.8% 0.8% 7.0% 14.5% 2.2% 12.3% 0.0% -1.6% 0.0% -8.7% -25.3% 23.9% -49.3% 13.7% 26.6% -12.9% -5.4% 4.1% -9.5% -0.6% -8.9% 8.4% 0.8% 7.5% 10.4% 2.1% 6.6% 1.7% -1.7% 0.0% -9.7% -28.0% 27.3% -55.3% 15.3% 29.4% -14.1% -5.0% 4.0% -9.1% -0.7% -8.4% 8.0% 0.6% 7.4% 11.5% 1.1% 10.4% 0.0% -1.8% 0.0% -7.0% -26.5% 30.0% -56.4% 17.3% 31.7% -14.4% -5.7% 3.9% -9.6% -0.8% -8.9% 7.9% 0.6% 7.3% 8.4% 2.1% 7.5% -1.2% -1.4% 0.0% -5.7% -25.6% 31.0% -56.5% 17.5% 31.7% -14.2% -5.4% 3.8% -9.2% -0.6% -8.6% 7.8% 0.6% 7.2% 6.9% 2.3% 4.7% -0.2% -1.2% 0.0% -4.3% -24.8% 31.9% -56.8% 18.0% 32.0% -14.0% -5.0% 3.7% -8.7% -0.6% -8.1% 7.6% 0.4% 7.1% 5.5% 1.7% 3.7% 0.1% -1.2% 0.0% -2.7% -24.2% 32.9% -57.1% 18.7% 32.4% -13.8% -4.6% 3.6% -8.2% -0.6% -7.6% 7.4% 0.4% 7.0% 4.2% 2.0% 2.0% 0.2% -1.4% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 1,218.3 9,090.0 7,871.7 12,125.7 751.9 15,832.6 -4,458.8 13,343.9 5,762.9 1,981.9 3,781.0 7,581.0 1,987.3 10,607.1 8,619.8 14,057.9 945.4 19,360.5 -6,248.0 16,045.2 6,505.5 2,383.2 4,122.3 9,539.7 1,970.4 12,132.0 10,161.5 16,445.8 940.5 22,352.3 -6,847.0 18,416.3 8,418.1 2,698.7 5,719.4 9,998.1 2,849.1 13,876.4 11,027.3 19,359.6 1,056.5 25,681.6 -7,378.6 22,208.7 9,891.2 3,041.8 6,849.4 12,317.5 4,012.0 15,283.2 11,271.2 20,075.7 854.5 26,908.5 -7,687.3 24,087.7 10,952.8 3,286.3 7,666.5 13,134.9 4,680.7 16,203.3 11,522.7 21,626.6 477.5 29,162.7 -8,013.6 26,307.3 12,205.6 3,555.2 8,650.4 14,101.7 5,251.7 17,178.8 11,927.1 23,832.8 476.5 31,716.4 -8,360.1 29,084.5 13,754.8 3,870.0 9,884.8 15,329.7 5,884.0 18,385.5 12,501.5 26,664.3 371.5 35,022.5 -8,729.7 32,548.3 15,674.4 4,238.8 11,435.6 16,873.9 2.38 5.51 66.7% 2.70 1.16 49.9% 2.12 5.23 69.8% 2.53 1.03 56.9% 2.07 4.52 63.6% 2.69 1.23 58.8% 1.88 4.22 64.3% 2.84 1.27 61.5% 1.83 4.03 63.1% 2.94 1.34 61.0% 1.77 3.82 62.0% 3.02 1.40 62.6% 1.70 3.60 60.8% 3.11 1.47 64.1% 1.62 3.37 59.6% 3.20 1.54 66.3% 42.3% 37.5% 36.8% 17.3% 3.3% 19.4% 22.0% 19.3% -2.5% 2.0% -4.7% 43.6% 63.1% 16.7% 9.5% 15.9% 25.7% 22.3% 40.1% 20.2% 12.9% 20.2% 9.0% 25.8% -0.8% 14.4% 17.9% 17.0% -0.5% 15.5% 9.6% 14.8% 29.4% 13.2% 38.7% 4.8% 44.6% 14.4% 8.5% 17.7% 12.3% 14.9% 7.8% 20.6% 17.5% 12.7% 19.8% 23.2% 40.8% 10.1% 2.2% 3.7% -19.1% 4.8% 4.2% 8.5% 10.7% 8.0% 11.9% 6.6% 16.7% 6.0% 2.2% 7.7% -44.1% 8.4% 4.2% 9.2% 11.4% 8.2% 12.8% 7.4% 12.2% 6.0% 3.5% 10.2% -0.2% 8.8% 4.3% 10.6% 12.7% 8.9% 14.3% 8.7% 12.0% 7.0% 4.8% 11.9% -22.0% 10.4% 4.4% 11.9% 14.0% 9.5% 15.7% 10.1% 3.8% 28.6% 24.8% 38.2% 2.4% 49.9% -14.0% 42.0% 18.1% 6.2% 11.9% 23.9% 5.8% 31.2% 25.3% 41.3% 2.8% 56.9% -18.4% 47.2% 19.1% 7.0% 12.1% 28.0% 5.2% 31.9% 26.7% 43.2% 2.5% 58.8% -18.0% 48.4% 22.1% 7.1% 15.0% 26.3% 6.8% 33.2% 26.4% 46.4% 2.5% 61.5% -17.7% 53.2% 23.7% 7.3% 16.4% 29.5% 9.1% 34.6% 25.6% 45.5% 1.9% 61.0% -17.4% 54.6% 24.8% 7.5% 17.4% 29.8% 10.0% 34.8% 24.7% 46.4% 1.0% 62.6% -17.2% 56.4% 26.2% 7.6% 18.6% 30.3% 10.6% 34.7% 24.1% 48.2% 1.0% 64.1% -16.9% 58.8% 27.8% 7.8% 20.0% 31.0% 11.1% 34.8% 23.7% 50.5% 0.7% 66.3% -16.5% 61.6% 29.7% 8.0% 21.7% 32.0% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 5,513.2 6,040.1 6,036.9 3.3 526.9 -565.1 -350.9 502.5 853.4 713.4 -927.5 4,948.2 2,503.7 1,717.2 727.2 6,765.0 7,295.9 7,295.7 0.2 530.9 -432.5 -491.3 506.5 997.8 1,558.8 -1,500.0 6,332.5 2,999.3 2,766.3 566.9 7,121.7 7,878.3 7,877.6 0.7 756.6 -278.8 -498.6 477.1 975.8 1,731.9 -1,512.1 6,842.9 3,308.9 2,818.3 715.8 8,213.5 8,956.4 8,955.6 0.7 742.9 -396.0 -382.6 442.2 824.8 1,996.5 -2,009.9 7,817.5 3,762.1 3,175.8 879.6 8,877.6 9,487.9 10,130.9 10,916.5 9,583.3 10,158.3 10,767.8 11,521.5 9,582.5 10,157.5 10,766.9 11,520.6 0.8 0.8 0.9 0.9 705.7 670.4 636.9 605.1 -684.6 -791.1 -781.0 -746.4 -584.6 -961.6 -962.6 -1,067.6 402.2 357.2 312.2 267.2 986.8 1,318.8 1,274.8 1,334.8 1,998.1 2,361.8 2,471.9 2,717.1 -2,098.1 -2,191.3 -2,290.3 -2,395.9 8,192.9 8,696.8 9,349.9 10,170.1 4,071.8 4,432.7 4,858.1 5,360.0 3,444.3 3,732.8 4,062.4 4,439.6 676.8 531.3 429.4 370.5 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.5 2520.7 3.9 2756.4 3.8 3015.3 3.5 3316.9 3.7 3549.1 3.7 3762.0 3.7 3987.8 3.7 4266.9 20.8% 20.0% 20.0% 15.1% 12.4% 796.0% 429.2% -3.7% 45.1% 237.0% 345.0% 9.9% 1.7% 48.8% -17.8% 22.7% 20.8% 20.9% -94.8% 0.7% -23.5% 40.0% 0.8% 16.9% 118.5% 61.7% 28.0% 19.8% 61.1% -22.0% 5.3% 8.0% 8.0% 284.2% 42.5% -35.5% 1.5% -5.8% -2.2% 11.1% 0.8% 8.1% 10.3% 1.9% 26.3% 15.3% 13.7% 13.7% 10.2% -1.8% 42.1% -23.3% -7.3% -15.5% 15.3% 32.9% 14.2% 13.7% 12.7% 22.9% 8.1% 7.0% 7.0% 5.7% -5.0% 72.9% 52.8% -9.0% 19.6% 0.1% 4.4% 4.8% 8.2% 8.5% -23.0% 6.9% 6.0% 6.0% 5.7% -5.0% 15.6% 64.5% -11.2% 33.6% 18.2% 4.4% 6.1% 8.9% 8.4% -21.5% 6.8% 6.0% 6.0% 6.2% -5.0% -1.3% 0.1% -12.6% -3.3% 4.7% 4.5% 7.5% 9.6% 8.8% -19.2% 7.8% 7.0% 7.0% 6.7% -5.0% -4.4% 10.9% -14.4% 4.7% 9.9% 4.6% 8.8% 10.3% 9.3% -13.7% 17.4% 19.0% 19.0% 0.0% 1.7% -1.8% -1.1% 1.6% 2.7% 2.2% -2.9% 15.6% 7.9% 5.4% 2.3% 19.9% 21.4% 21.4% 0.0% 1.6% -1.3% -1.4% 1.5% 2.9% 4.6% -4.4% 18.6% 8.8% 8.1% 1.7% 18.7% 20.7% 20.7% 0.0% 2.0% -0.7% -1.3% 1.3% 2.6% 4.6% -4.0% 18.0% 8.7% 7.4% 1.9% 19.7% 21.5% 21.5% 0.0% 1.8% -0.9% -0.9% 1.1% 2.0% 4.8% -4.8% 18.7% 9.0% 7.6% 2.1% 20.1% 21.7% 21.7% 0.0% 1.6% -1.6% -1.3% 0.9% 2.2% 4.5% -4.8% 18.6% 9.2% 7.8% 1.5% 20.4% 21.8% 21.8% 0.0% 1.4% -1.7% -2.1% 0.8% 2.8% 5.1% -4.7% 18.7% 9.5% 8.0% 1.1% 20.5% 21.8% 21.8% 0.0% 1.3% -1.6% -1.9% 0.6% 2.6% 5.0% -4.6% 18.9% 9.8% 8.2% 0.9% 20.7% 21.8% 21.8% 0.0% 1.1% -1.4% -2.0% 0.5% 2.5% 5.1% -4.5% 19.3% 10.2% 8.4% 0.7% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი
საშუალოვადიანი პროგნოზების ურთიერთშედარება წინამდებარე პროგნოზი, მომზადდა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის შედგენის მიზნით და წარმოადგენს 2018 წლის ბიუჯეტზე თანდართული და 2018 წლის ივლისის თვეში საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი პროგნოზის განახლებულ ვარიანტს. ახალი პროგნოზი შედარებულია გასული წლის ბიუჯეტის პროექტზე თანდართულ ცხრილებთან. პროგნოზების განახლებისას განხორციელებული ცვლილებები გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის უნიშვნელოვანესია ის, რომ პროგნოზებში გასული წლის მოსალოდნელი მაჩვენებლის ნაცვლად მოცემულია მათი ფაქტიური მნიშვნელობები, რასაც გავლენა აქვს მთელ საპროგნოზო პერიოდზე. თუმცა მიმდინარე ტენდენციების ანალიზის საფუძველზე, სხვადასხვა საერთაშორისო ცხრ.1. ძითითადი ვარაუდები და დაშვებები 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ორგანიზაციებთან კონსულტაციებისა და ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეალური მშპ-ს ზრდა , % მისიებთან მოლაპარაკების შედეგად წინა პოგნოზი 4.5% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% ახალი პროგნოზი 5.0% 5.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% მიზანშეწონილად ჩაითვალა ძირითადი სხვაობა 0.5% 0.5% -0.5% -0.5% -0.5% 6.0% მშპ-ს დეფლატორის პროცენტული ცვლილება ვარაუდებისა და დაშვებების წინა პოგნოზი 5.5% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% ახალი პროგნოზი 6.5% 4.5% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% კორექტირებაც. სხვაობა 1.0% 1.0% 0.5% 0.0% 0.0% 3.0% ცხრ.1. გვიჩვენებს ძირითადი საპროცენტოგანაკვეთი სესხენხე, % წინა პოგნოზი 17.5% 15.5% 13.5% 11.5% 9.5% ვარაუდებისა და დაშვებების ახალი პროგნოზი 16.7% 15.7% 14.7% 13.7% 12.7% 11.7% ცხრილებში შეტანილია სხვაობა -0.8% 0.2% 1.2% 2.2% 3.2% 11.7% ცვლილებებს. საპროცენტოგანაკვეთი დეპოზიტებზე, % 2017 წლის ფაქტიური მაჩვენებლებიც, წინა პოგნოზი 8.4% 7.4% 6.4% 5.4% 4.4% ახალი პროგნოზი 8.8% 8.3% 7.8% 7.3% 6.8% 6.3% რათა უფრო ნათლად გამოჩნდეს 2017 სხვაობა 0.4% 0.9% 1.4% 1.9% 2.4% 6.3% წლის ფაქტიური მონაცემების დაზუსტებით გამოწვეული ცვლილების ეფექტი. როგორც ვხედავთ ცვლილებები განიცადა მშპ-ს ზრდის 2018 წლის მოსალოდნელმა მაჩვენებელმა და 2019-2021 წლების საშუალოვადიანმა პროგნოზმა. ამასთან, დამატებულია 2022 წლის პროგნოზი. შეცვლილია ასევე, მშპ-ს დეფლატორის 2018 წლის მოსალოდნელი მაჩვენებელი და 2019 წლის პროგნოზი. ასევე, ცხრილიდან ჩანს, რომ მონაცემების დაზუსტების გამო ცვლილებები განიცადა 2017 წლის მშპ-ს ზრდისა და მშპ-ს დეფლატორის ფაქტიურმა მაჩვენებელმა. შედეგად, შეცვლილია 2017 წლის ნომინალური და რეალური მშპ, რამაც ბუნებრივია, გავლენა იქონია მთელ საპროგნოზო პერიოდზე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, როგორც ცნობილია, მაკროეკონომიკური პროგნოზირებისთვის იყენებს მოდელს. საწყისი პერიოდის მონაცემების ცვლილება და საწყისი ცვლადების კორექტირება გავლენას ახდენს საბოლოო შედეგებზე, რაც ასახულია ცხრ .2. ნ ომ ინალური მშპ-ს ცვლილება მაკროეკონომიკურ პროგნოზებში. (მილიონი ლარი) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. ცხრ.2. გვიჩვენებს ნომინალური ნომინ ალურ ი მ შპ-ს წინ ა პროგნ ოზი 37,515.5 40,575.8 43,882.8 47,685.2 52,062.7 0.0 ცვლილებები სამომხმარებლო ხარჯები 1,315.2 2,913.5 2,162.8 2,561.3 3,064.0 39,371.0 მშპ-ს ძველ და განახლებულ მთავრობა 14.7 18.0 22.0 -5.0 -10.0 3,800.0 კერძო 1,300.6 2,895.5 2,140.8 2,566.3 3,074.0 35,571.0 პროგნოზებს. ცხრილში მოცემულია ინვესტიციები -127.5 -485.1 -527.7 -912.5 -1,391.6 23,425.0 მთავრობა 238.9 25.0 308.0 310.0 250.0 4,790.0 როგორც საპროგნოზო მშპ-ს კერძო -366.5 -510.1 -835.7 -1,222.5 -1,641.6 18,635.0 ექსპორტი 211.3 2,885.8 4,914.4 5,127.6 5,370.9 37,629.0 ცვლილება, ასევე მისი შემადგენელი საქონელი -40.6 1,222.1 2,164.4 2,347.9 2,555.6 18,693.5 მომსახურება 251.8 1,663.7 2,750.0 2,779.6 2,815.4 18,935.6 ცალკეული კომპონენტის სხვაობები იმპორტი 872.2 4,148.2 5,285.4 5,635.1 6,048.8 42,497.2 საქონელი 483.2 3,208.0 4,048.5 4,313.1 4,630.5 34,001.1 წინა პროგნოზთან შედარებით. მომსახურება 389.0 940.2 1,236.9 1,322.1 1,418.3 8,496.1 სულ მ თ ლიანი შიდა პრ ოდუქტის ცვლილება 526.7 1,166.0 1,264.1 1,141.2 994.5 57,927.9 როგორც ვხედავთ, 2017 წლის ნომინ ალურ ი მ შპ-ს ახალი პროგნოზი 38,042.2 41,741.8 45,146.9 48,826.4 53,057.2 57,927.9 ფაქტიური და 2018 წლის მოსალოდნელი მშპ-ს გავლენით, უმიშვნელოდ, მაგრამ გაზდილია ნომინალური მშპ-ს საშუალოვადიანი პროგნოზები. რეალური მშპ-ს და მისი შემადგენელი კომპონენტების ცვლილებები მოცემულია ცხრილში 3. როგორც ვხედავთ, თავდაპირველი მონაცემებისა და ვარაუდების ცვლილების გამო, 2018-2019 წლების საპროგნოზო რეალური მშპ ოდნავ აჭარბებს თავდაპირველ ცხრ. 3. რეალური მშპ-ს ცვლილება პროგნოზებს, ხოლო 2020-2021 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. წლების რეალური მშპ-ს რეალური მშპ-ს წინა პროგნოზი 15,971.1 16,689.8 17,524.3 18,488.2 19,597.5 0.0 პროგნოზები უმნიშვნელოდ, ცვლილებები სამომხმარებლო ხარჯები 525.2 1,191.7 840.2 973.8 1,139.8 15,049.3 მაგრამ მაინც ჩამორჩება მის მთავრობა -0.6 0.7 2.2 -9.0 -10.9 1,452.5 კერძო 525.8 1,191.0 838.0 982.9 1,150.7 13,596.8 თავდაპირველ საპროგნოზო ინვესტიციები -89.8 -244.1 -258.7 -411.5 -593.3 8,954.0 მთავრობა 101.7 5.1 122.2 118.5 90.1 1,830.9 მაჩვენებელს. აღსანიშნავია, რომ კერძო -191.5 -249.2 -380.9 -530.0 -683.4 7,123.1 ექსპორტი 14.1 1,004.6 1,701.9 1,710.2 1,723.3 13,428.9 არაერთგვაროვანი ტენდენცია საქონელი -53.2 414.9 738.0 774.0 814.4 6,671.3 მომსახურება 67.3 589.7 963.9 936.2 909.0 6,757.7 აქვს რეალური მშპ-ს შემადგენელი იმპორტი 375.4 1,794.3 2,201.9 2,274.5 2,364.4 16,759.2 კომპონენტების ცვლილებას, საქონელი 200.7 1,386.0 1,683.6 1,737.5 1,806.3 13,408.6 მომსახურება 174.7 408.3 518.3 536.9 558.1 3,350.5 კერძოდ, თავდაპირველ სულ მთლიანი შიდა პროდუქტის ცვლილება 74.1 157.9 81.6 -2.0 -94.5 20,673.1 რეალური მშპ-ს ახალი პროგნოზი 16,045.3 16,847.8 17,605.9 18,486.2 19,502.9 20,673.1 პროგნოზთან შედარებით იზრდება კერძო რეალური სამომხმარებლო ხარჯები, ხოლო მცირდება საინვესტიციო ხარჯების მოცულობა. ზრდადია რეალური ექსპორტიც და იმპორტიც. ქვემოთ უფრო დეტალურად იქნება განხილული საგადასახდელო ბალანსის კომპონენტების ცვლილება უცხოურ ვალუტაში. მაკროეკონომიკური ინდიკატორების და ვარაუდების ცვლილება აისახება ნაერთი ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლებზეც. ნაერთი ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლების ცვლილება მოცემულია ცხრილში 4. როგორც ვხედავთ ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების ცხრ. 4. ნაერთი ბიუჯეტი განახლებული საპროგნოზო (მილლიონი ლარი) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 მაჩვნებლები მომატებულია. ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. შემოსავლების ძველი პროგნოზი 10,865.0 11,470.0 12,330.0 13,230.0 14,190.0 0.0 საბიუჯეტო შემოსავლების ცვლილებები სულ 56.2 154.0 233.0 172.0 60.0 15,340.0 პროგნოზების ცვლილება გადასახადები 38.9 240.0 80.0 32.0 -90.0 14,000.0 გრანტები -34.4 -141.0 -7.0 0.0 0.0 340.0 გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის სხვა შემოსავლები 51.6 55.0 160.0 140.0 150.0 1,000.0 შემოსავლების ახალი პროგნოზი 10,921.2 11,624.0 12,563.0 13,402.0 14,250.0 15,340.0 პროგნოზის კორექტირებისგან და ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ძველი პროგნოზი 11,220.0 12,145.0 13,100.0 14,030.0 14,974.0 0.0 სხვა ფაქტორებისგან. კერძოდ, ცვლილებები სულ 288.3 55.0 524.0 520.0 435.0 16,625.0 ხარჯები 49.3 30.0 216.0 210.0 185.0 11,835.0 საწვავზე და თამბაქოზე აქციზის შრომის ანაზღაურება -11.1 -17.0 1.0 -5.0 -5.0 2,020.0 საქონელი და მომსახურება 25.7 35.0 21.0 0.0 -5.0 1,780.0 განაკვეთის მატების შედეგად პროცენტი -13.5 0.0 29.0 0.0 0.0 710.0 აქციზის წილი მთლიან სუბსიდიები 71.7 2.0 7.0 0.0 0.0 1,000.0 გრანტები -51.9 0.0 48.0 30.0 55.0 155.0 საგადასახადო შემოსავლებში სოციალური უზრუნველყოფა 13.9 5.0 68.0 150.0 90.0 4,840.0 სხვა ხარჯები 14.5 5.0 42.0 35.0 50.0 1,330.0 გაზრდილია. რადგან აქციზით არაფინანსური აქტივების ზრდა 238.9 25.0 308.0 310.0 250.0 4,790.0 ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ახალი პროგნოზი 11,508.3 12,200.0 13,624.0 14,550.0 15,409.0 16,625.0 იბეგრება მოხმარებული რაოდენობა და არა ღირებულება, ამიტომ აქციზის გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი არ იზდება ნომინალური მშპ-ს პროპორციულად. იმის გათვალისწინებით, რომ არც აქციზური პროდუქციის მოხმარება იზრდება რეალური მშპ-ს პროპორციულად, აქციზიდან მისაღები შემოსავლების ზრდა რეალური მშპ-ს ზრდაზე ნაკლებია. მიუხედავად იმისა, რომ ნომინალური მშპ მცირედით აჭარბებს თავდაპირველ პროგნოზს, მშპ-ს ზრდის კორექტირების გამო, საგადასახადო შემოსავლები, 2021 წლისთვის, თავდაპირველ პროგნოზებზე მაინც ნაკლებია. ბიუჯეტის ხარჯების პროგნოზში ასახულია სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და ფისკალური პოლიტიკა: მათ შორს შენარჩუნებულია მიმდინარე ხარჯების კლების ტენდეცია მშპ-თან მიმართებაში, შრომის ანაზღაურების ფონდი შენარჩუნებულია მშპ-ის 3.9%-ზე დაბალ ნიშნულზე, სოციალური უზრუნველყოფის ნაწილში გათვალისწინებულია საპენსიო და სხვა სოციალური გასაცემლების ზრდა, კაპიტალური ხარჯები შენარჩუნებულია 8%-9%-ის ფარგლებში და ითვალისწინებს მსხვილი საგზაო და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას. შემოსავლებისა და დაფინანსების წყაროების შესაბამისად, შეცვლილია ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის პროგნოზებიც. ცვლილებები განიცადა ქვეყნის საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების პროგნოზმაც. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მომატებულია როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის საპროგნოზო მაჩვენებლები, თუმცა იმპორტის მატება აჭარბებს ექსპორტის შესაბამის მაჩვენებელს, რასაც გავლენა აქვს სავაჭრო ბალანსზეც. საპირისპირო დინამიკა აქვს მომსახურების ექსპორტისა და იმპორტის საპროგნოზო მაჩვენებლებს, რაც საქონლით ვაჭრობის დეფიციტის ნაწილობრივ კომპენსაციას ახდენს. გაზრდილია ფაქტორული ცხრ. 5. საგადასახდელო ბალანსი შემოსავლების საპროგნოზო მომდინარე ანგარიში 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. (მლნ აშშ დოლარი) შემოსავლების მაჩვენებლები. მიმდინარე ანგარიში ძველი პროგნოზი -1,526.7 -1,560.3 -1,582.6 -1,546.2 -1,442.8 0.0 ცვლილებები სულ 210.6 -31.9 330.8 336.8 281.9 -1,088.5 საპროგნოზო მაჩვენებლებზე საქონელი -194.9 -720.8 -392.5 -400.2 -413.7 -5,669.5 საქონლის ექსპორტი -30.1 417.1 466.5 495.5 527.4 6,923.5 გავლენა მოახდინა 2017 წლის საქონლის იმპორტი 164.8 1,137.9 859.0 895.8 941.2 12,593.0 მომსახურება -62.8 249.1 376.2 334.1 283.7 3,866.5 პერიოდის ტენდენციებმა. მომსახურების ექსპორტი 85.4 588.2 675.6 651.1 620.5 7,013.2 მომსახურების იმპორტი 148.1 339.0 299.4 317.0 336.8 3,146.7 მუხედავად იმისა, რომ წმინდა ფაქტორული შემოსავლები 354.1 378.7 325.1 372.4 390.6 -864.5 უცხოელების მიერ წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები 114.1 61.1 22.0 30.5 21.4 1,578.9 მიმდინარე ანგარიში ახალი პროგნოზი -1,316.1 -1,592.2 -1,251.7 -1,209.3 -1,160.9 -1,088.5 ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლების ნაწილი რეინვესტირების სახით უკან უბრუნდება საშინაო ეკონომიკას, იგი მაინც აისახება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე და აუარესებს მას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ წმინდა მიმდინარე ტრანსფერების სახით ქვეყანაში შემოდინებული სახსრების პროგნოზი მნიშვნელოვნად არ ცხრ. 6. დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (მლნ ლარი) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 არის შეცვლილი, მიმდინარე ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. დეფიციცი ფართო ფული M3 ძველი პროგნოზი 18,559.8 21,083.8 24,115.4 27,918.6 32,713.0 0.0 ანგარიშის ცვლილებები პროგნოზთან თავდაპირველ წმინდა უცხოური აქტივები 112.1 641.7 1,174.0 1,466.9 1,800.3 5,294.1 გაუარესებულია, უცხოური აქტივები 616.8 1,206.3 1,772.3 1,950.8 2,147.3 21,124.8 შეარებით 504.8 564.6 598.3 483.9 346.9 15,830.7 უცხოური ვალდებულებები თუმცა დეფიციტის ზრდა არ -255.6 483.2 -166.3 -770.4 -1,524.8 33,196.2 საშინაო აქტივები -113.3 99.7 -87.3 -289.3 -254.3 371.5 არის ისეთი, რომ უარყოფითი მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 52.9 826.3 372.6 -21.5 -804.0 41,637.9 გავლენა იქონიოს ქვეყნის სხვა მუხლები წმინდა -195.2 -442.8 -451.6 -459.6 -466.6 -8,813.3 ფართო ფული M3 -143.5 1,125.0 1,007.6 696.5 275.5 38,490.3 მაკროეკონომიკურ ფართო ფული M3 ახალი პროგნოზი 18,416.3 22,208.7 25,123.0 28,615.1 32,988.5 38,490.3 განვითარებაზე. კორექტირებულია მონეტარული მაჩვენებლების პროგნოზიც. 2017 წლის და მიმდინარე წლის გასული პერიოდის ტენდენციებიდან გამომდინარე სავარაუდოა, რომ 2018 და მომდევნო წლების ფართო ფულის საპროგნოზო მაჩვენებელი გადააჭარბებს მის თავდაპირველ მნიშვნელობას. ცვლილებებია საბანკო სექტორის აქტივების შემადგენლობაშიც. იმპორტის მატების გამო, საბანკო სისტემას დასჭირდება უცხოური აქტივების ზრდა თავდაპირველ პროგნოზებზე მეტად, რის გამოც საბანკო სისტემას მოუწევს გაზარდოს წმინდა უცხოური აქტივები. ფართო ფულის საერთო მოცულობის პროგნოზიდან გამომდინარე, ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის მისაღწევად, საჭირო იქნება საშინაო აქტივების მართვა, რაც მოხერხდება მხოლოდ ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანების ხარჯზე, თუმცა 2018-2020 წლებში საჭირო არ იქნება მსგავსი ღონისძიებების გატარება. ასევე, განახლებული პროგნოზის პირობებში, კერძო სექტორის დავალიანების კორექტირება არ გამოიწვევს საკრედიტო ბაზრიდან კერძო სექტორის რეპრესირებას და საბანკო სექტორი შეძლებს კერძო სექტორის დაკრედიტებას ისე, რომ იგი უზრუნველყოფილი იქნება ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსით.
დანართი
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ათას ლარებში დასახელება კოდი 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,763,690.0 2,763,690.0 - 3,092,900.0 3,158,000.0 3,224,000.0 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,044,565.0 1,044,565.0 - 1,011,000.0 1,046,000.0 1,080,000.0 57,705.0 56,605.0 1,100.0 60,850.0 60,850.0 60,950.0 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 20,000.0 20,000.0 - 20,000.0 20,000.0 20,000.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,500.0 7,100.0 400.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4,290.0 4,290.0 - 4,300.0 4,300.0 4,300.0 4,170.0 4,100.0 70.0 4,170.0 4,170.0 4,170.0 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 260.0 260.0 - 260.0 260.0 260.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და 30 05 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 54 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სულ 3,903,180.0 3,901,610.0 1,570.0 4,201,980.0 4,302,080.0 4,402,180.0 1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (27 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირება; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 % ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 % (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები; მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, პრევენცია; 2 შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა; საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობისმსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 10 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის ბენეფიციართა რაოდენობის დაახლოებით 20%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (27 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; კანონმდებლობით დადგენილი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა პენსიების გაორმაგებით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით. 3 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 740 ათასამდე პირი, მათ შორის 30% მამაკაცი, 70% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 22 ათასამდე პირი, მათ შორის 80% მამაკაცი, 20% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (27 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის (სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100 000-ზე და ცხოვრობენ 16 წლამდე ბავშვები) ყოველთვიური დახმარება (მ.შ. კვების ვაუჩერის შემოღება); პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა. 1. 4 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 450 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 144 000-მდე ბავშვი. მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 167 000 პირი, მათ შორის 62.4% მამაკაცი, 37.6% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები დაახლოებით 229 000 პირი, მათ შორის 50.5% მამაკაცი, 49.5% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული დაწესებულებიდან ბავშვის ოჯახში დაბრუნების შემდეგ ბიოლოგიური ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან რეინტეგრაციის შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით -438 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება რეინტეგრაციის შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (დაახლოებით 500); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (11 000 -მდე ბენეფიციარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა, შობადობის კლება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული ქალები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1126-მდე პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; 5 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზიანის ანაზღაურების დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 948 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 8. საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 26,0 ათასამდე პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (27 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია; კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 10 000 ბენეფიციარი; 6 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით დამატებით უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (27 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20%-ის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20% ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები/სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (27 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი პროექტის აღწერა და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის და სექსუალური ხასიათის 7 მიზანი ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა; მსხვერპლთა (მათზე დამოკიდებულ პირებთან ერთად) დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სადღეღამისო და დღის მომსახურება და იურიდიული მხარდაჭერა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და დამოუკიდებლად ცხოვრების პოტენციალის გაძლიერების ხელშეწყობა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ხანდაზმულებზე და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებზე გრძელვადიანი ზრუნვა; სახელმწიფო სოციალური სისტემის მეშვეობით ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სადღეღამისო მომსახურება და მოვლა, ასევე, ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საზოგადოების ცნობიერების მაღალი დონე, ნდობა და ჩართულობა ძალადობის მსხვერპლთა დაცვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში; ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილი ფონდის ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა); ფიზიკურად და სოციალურად აქტიური და სათემო ცხოვრებაში ჩართული ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელი 2643 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5; შესაძლო რისკები - შეთავაზებული სერვისების საჭიროების არქონა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი 15 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5; შესაძლო რისკები - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი რაოდენობა; დონორი ორგანიზაციის მოძიება 3. 8 საბაზისო მაჩვენებელი - ფონდის მზრუნველობაში მყოფი შშმპ დაწესებულების ბენეფიციარების 40 კულტურულ ღონისძიებაში ჩართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა/პარტნიორი ორგანიზაციები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (27 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ --საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო სერვისებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ 9 მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების, ასევე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე - 9.0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები; ცოცხლადდაბადებულთა რაოდენობის შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების წილი 99.9%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ მიღებული მშობიარობების არსებული წილის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,5; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების 10 ორგანიზაციული ხარვეზები მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა, უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. მიზნობრივი ჯგუფები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე-3,5; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებელი 99%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო სერვისებით მოცვის მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სერვისის კერძო მიმწოდებლების მიერ მათთვის არასასურველი სერვისების მიწოდების შეწყვეტა 11 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი. C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული აცრებით მოსახლეობის მოცვა; C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13,1; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია, სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 89,5:100 000 მოსახლეზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-90,1%, წწყ 1-94,6%, წწყ 2- 89,5%, დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3- 12 95%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტზე სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა მომართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (27 03 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა; ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით); საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით); 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა-ადმინისტრირება. 13 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა; ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა; სახელმწიფო პროგრამების გაუმჯობესებული ადმინისტრირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 20554; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 24514; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 7334; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 5% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-3%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 962; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 76; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებლის ზრდა- 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში - 99,8%, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელი შენარჩუნებულია, სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; 14 შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- სერვისზე ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისში -გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1500 ბენეფიციარი, მათ შორის 37,6% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 62,4%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა შენარჩუნებულია თბილისის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - თბილისის სამედიცინო დაწესებულებებში დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-2%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები იმუნიზაცია (27 03 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის, ასევე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან 15 რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება; გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა; „ცივი ჯაჭვი“-ს მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით; მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-90,1%, წწყ 1-94,6%, წწყ 2- 89,5%, დაწყებულია ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 395%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი; საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების დაგეგმილი რაოდენობის შესყიდვა უზრუნველყოფილია 100%ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქვეყნის მასშტაბით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით; 16 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი, მომწოდებელების დაბალი ინტერესი საქართველოს მცირე ბაზრის მიმართ 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 26 927 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების და მათი მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ -99%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე 100 %-იანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით ეპიდზედამხედველობა (27 03 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება; მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება; მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი; ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე; 17 გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფა და მონიტორინგი; ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა; მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; ნოზოკომიური ინფექციების პრევენციისა და გამოვლენის გაუმჯობესება; მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება; გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ შესაბამისი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა 100 %-ით; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა 100%-ით; იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში; იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე; რაიონების 100% უზრუნველყოფილია ვაქცინების, შრატებისა და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვის საშუალებებით და ლოჯისტიკის სერვისით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - სერვისის წარმოებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ხარვეზები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე 3. 18 საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 7, ყველა კლინიკის ბაზაზე განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი (ნიმუშის დაზიანება, არასწორად აღებული ნიმუში, არაიდენტიფიცირებული ნიმუში) უსაფრთხო სისხლი (27 03 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დონორული სისხლის კვლევას В და С ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფას (მ.შ. სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირებას პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ასევე ყველა დანარჩენ სისხლის ბანკში, რომელიც ფლობს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიას, არ არის პროგრამით განსაზღვრული სერვისების მიმწოდებელი, მაგრამ თანხმობას განაცხადებს ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდება პროგრამის განმახორციელებელთან, დადგენილი წესის შესაბამისად; 19 სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელებას, მ.შ. "უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან" დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერას; სისხლის დონორებში C ჰეპატიტზე სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა Cor-Ag მეთოდით, მ.შ. იმ სისხლის ბანკებში რომლებიც არ წარმოადგენენ ამ პროგრამის მომსახურების მიმწოდებლებს, მაგრამ ჩართულნი არიან ხარისხის გარე კონტროლის ერთიან სისტემაში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება; უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი 6 თვის მონაცემით- 24%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (27 03 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების განხორციელების ხელშეწყობა; სხვადასხვა ტიპის საწარმოებში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების 20 ჩატარება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების აგრეგირებას მონაცემთა ბაზაში; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება კონკრეტული საწარმოსათვის; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების შემუშავებული რეკომენდაციები გადაეცა შემოწმებულ საწარმოთა 90%-ს; განისაზღვრა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით შემოწმებული საწარმოთა 90%-ში; შეფასებულ საწარმოთა 90%-ს ჩაუტარდა ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია პროგრამულმა ღონისძიებებმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე ტუბერკულოზის მართვა (27 03 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ); მომსახურება 21 ლაბორატორიული მართვა; ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი და მეორე რიგის (სრული რაოდენობის არანაკლებ 50%) ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა; ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება; შემცირებული ახალი შემთხვევები; ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 89.5 (2017 წლის მონაცემი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 3%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე-70,3; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების და რეციდივების მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 3%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დაგვიანებული დიაგნოსტიკა და შეწყვეტილი მკურნალობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებულ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; 22 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (27 03 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან); მკურნალობის აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არა უმეტეს 50%) მედიკამენტების შესყიდვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა; ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა; შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და სკრინინგული კვლევა - 43800-ზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; 23 ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგალითად: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები 100% უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა შესაბამისი საჭიროების მქონე პაციენტი 100 % -ით უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (27 03 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა. ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა. პროექტის დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; 24 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევით მოცვის ზრდა; საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 8 სრული ანტენატალური ვიზიტი -ანტენატალური ვიზიტების რაოდენობა (153 400); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტებით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 3-5% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - არასრულად განხორციელებული ვიზიტები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალურ მომსახურების მიმღებ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 48.0 ათასზე მეტი ახალშობილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 3% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მუკოვისციდოზის სკრინინგზე გეოგრაფიულად არათანაბარი ხელმისაწვდომობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა ჩაუტარდა 26.0 ათასზე მეტ ახალშობილს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით ახალშობილთა მოცვის გაზრდა 5% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-10%; შესაძლო რისკები - საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმწირე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 50% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინის პრეპარატით უზრუნველყოფილია 915 ორსული; საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 430; 25 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100% უზრუნველყოფილია მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 784; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პროგრამაში ჩართვისთის არსებული ბარიერები (რიგითობა) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 8100; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით 3. 26 საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტები 100%-ით შესყიდულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 442პაციენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო ბენეფიციართა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა, სერვისებზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (27 03 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; 27 თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა; თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი; თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; ჯანმრთელობის საკითხების მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგი 4000-მდე დაწესებულებაში, მ.შ. 100 დაწესებულებაში - მეორადი კვამლის გაზომვა. თამბაქოს ნაწარმის ვაჭრობის ქსელის მონიტორინგი - 3000 სავაჭრო ობიექტში, 1000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალების მონიტორინგი, რეკლამის მონიტორინგი თბილისსა და რეგიონულ ცენტრებში, ასევე, აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის 70-ზე მეტი ტრენინგის ჩატარება თბილისსა და რეგიონებში. სკოლის ექიმებისათვის, თბილისის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რაიონული ცენტრების წარმომადგენლებისათვის და მედიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა თემატიკაზე - 8 ტრენინგი. საგანმანათლებლო მასალის ბეჭდვა: თამბაქოს სხვადასხვა თემატიკაზე - 14 000 ცალი ლიფლეტი (მათ შორის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე), 7000 ცალი ფლაერი, სარეკომენდაციო ბროშურა - 7000 ცალი; ჯანსაღი კვების ხელშეწყობაზე - 40,000 ბროშურა, ალკოლჰოლის ჭარბი მოხმარების პრევენციაზე - 30,000 ბროშურა, ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობზე - 20 000 ცალი ფლაერი, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე - 40 000 ცალი ბროშურა, C ჰეპატიტის პრევენციაზე 5 000 ცალი პოსტერი, 30 000 ცალი ბუკლეტი და ფლაერი. კლიპები და ვიდეო ისტორიები: 1 საგანმანათლებლო ვიდეო-ისტორია, 1 ვიდეო ისტორია C ჰეპატიტის თემატიკაზე; 1 კლიპი და 1 ვიდეო ისტორია ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკაზე, 5 კლიპი - თამბაქოს თემატიკაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად C ჰეპატიტის მართვა (27 03 02 11) 28 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება; პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა; C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა - C ჰეპატიტზე 2018 წლის 8 თვის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2 007 913 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 121 016 (6.03%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 30% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ, პროგრამაში მომართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით (პროგრამას მომართა და სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 28 400-ზე მეტ პირს); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 95% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მომწოდებლის მიერ ვადების შესაძლო დარღვევა, ცნობიერების დაბალი დონე, პაციენტების მხრიდან მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; 29 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (27 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (6 თვის მონაცემებით) - 19.7 ათასზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით (6 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 65-მა პაციენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 30 შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით (6 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 168-მა ბავშვმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფილია ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში(6 თვის მონაცემებით) მომსახურება გაეწია 345 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, რეგიონებში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამების საერთო დაფინანსებიდან ჰოსპიტალური და თემზე დაფუძნებული სერვისების დაფინანსების თანაფარდობა 37% / 63%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანაფარდობა 40% / 60%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები შესაბამისი კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, სტაციონარული სერვისების დეინსტიტუციონალიზაციასთან დაკავშირებული სირთულეები 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა (6 თვის მონაცემებით) - 3.2 ათასამდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით (6 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 103-მა პირმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე 31 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (27 03 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 24 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 88 პაციენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433-მა ბავშვმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 32 შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია 3 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი კადრების დეფიციტი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5 311; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე დიაბეტის მართვა (27 03 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. პროექტის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; 33 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: 6 თვის მონაცემით პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა 1404-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით (6 თვის მონაცემებით) ისარგებლა 2600ზე მეტმა პირმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (27 03 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები შუალედური შედეგის შეფასების 1. 34 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი პროგრამული სტაციონარულიდა ამბულატორიული მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (27 03 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა (6 თვის მონაცემებით) 3.0 ათასამდე ბენეფიციარმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა (6 თვის მონაცემებით) 93-მა პაციენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება) 35 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დამიწოდება უზრუნველყოფილია სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე 100 %-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; ინფლაცია, მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის (6 თვის მონაცემებით) 9 შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (27 03 03 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (6 თვის მონაცემებით) - 580; 36 მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა (6 თვის მონაცემებით) - 789; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი მომართვიანობა; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი საჭიროების მქონე ინკურაბელური ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (პაციენტში დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დადგენა); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (27 03 03 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები; ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა. 37 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება (6 თვის მონაცემებით) გაეწია 166 ბავშვს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება (6 თვის მონაცემებით) გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 336 ბავშვს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა (6 თვის მონაცემებით) გაეწია 206 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამით გათვალისწინებული იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (27 03 03 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 38 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში (6 თვის მონაცემებით) დაფიქსირებლია 9.4-ათასზე მეტი გამოძახება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციართა რეფერალური დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა, დაგვაინებული მომართვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) 100% უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით ((6 თვის მონაცემებით) შესრულებული 393 000-ზე მეტი გამოძახება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - რთული სეზონური კლიმატური პირობები, დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები სოფლის ექიმი (27 03 03 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); 39 სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; სოფლის მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტების რაოდენობა ერთ სულზე სამიზნე პოპულაციაში (სოფლის მოსახლეობაში) 1.1 (2016 წელი); ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა რეფერალური მომსახურება (27 03 03 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები შუალედური შედეგის 40 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში (6 თვის მონაცემებით) დაფინანსებულ იქნა 8.1 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა, სერვისის მისაღებად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მიერ პირობითი საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული პრობლემები სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (27 03 03 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამხედრო ძალების შევსება ჯანმრთელი კონტინგენტით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში (6 თვის მონაცემებით) ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 8.7 ათასზე მეტი წვევამდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია 2. საბაზისო მაჩვენებელი - (6 თვის მონაცემებით) ჩატარდა 600 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%; შესაძლო რისკები - დამატებით გამოკვლევაზე გაგზავნილი პაციენტები, რომლებიც აღარ იტარებენ დანიშნულ კვლევას ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (27 03 03 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი 41 მიზანი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქრონიკული არაგადამდები დაავადებები მქონე ბენეფიციართა სამიზნე ჯგუფისათვის ძირითადი არაგადამდები დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოთხი ძირითადი ( გულსისხლძარღვთა, ფქოდი-ს, დიაბეტი მე-2 ტიპი, ფარისებური ჯირკვლის) ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით და განთავსებულია საცალო რეალიზაციის ფარმაცევტულ ობიექტებში გეოგრაფული ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (27 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, ამ მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში ადამიანური რესურსის მომზადების საშუალებით; პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა; დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ექიმთა შეფასების ინსტრუმენტის გაუმჯობესება; ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 42 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომი განათლების პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა 2018 წლის ივლისის მდგომარეობით არის 11; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - მაძიებელთა დაბალი ინტერესი მომავალი სავალდებულო დასაქმების ადგილის მიმართ 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული რეგულირების არსებული მექანიზმების (სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტები) განახლების მაჩვენებელი - 2018 წელს განახლდება საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადგილობრივი დარგობრივი ექსპერტის ვერმოძიება, დიპლომისშემდგომი და ერთიანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ფორმატის ცვლილება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (27 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი; სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა; სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი; სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მათ მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა; სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი; 43 სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა; სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა; სადისტრიბუციო ჯაჭვის ადმინისტრაციული კონტროლის განხორციელება, რეალიზატორებისაგან სამკურნალო საშუალებების ნიმუშის შესყიდვა და ლაბორატორიული კვლევა; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა. ასევე, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში; საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა; ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა, მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეინტეგრაციის მიზნით, მიზნობრივი პროექტების/პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ხარისხიანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და ეკომიგრანტთა ხელშეწყობა; ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა; სამედიცინო დახმარების უსაფრთხოებისა და კომფორტის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამებით გათვალისწინებული სახსრების დანახარჯების მიზნობრიობის ხელშეწყობა; 44 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზით უზრუნველყოფილი შშმ პირთათვის განსაზღვრული სოციალური გასაცემლის სწორად მიმართვა; ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ხარისხის მაღალი სტანდარტების შესაბამისი მომსახურება, გაუმჯობესებული კეთილდღეობა და ცხოვრების ხარისხი; საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში; ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა და დასაქმების ხელშეწყობა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა და ეკომიგრანტთა, მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობა საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებით; ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ხორციელდება შრომის ბაზრის მონიტორინგი და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი 45 ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არაუმეტეს 15%-ისა; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,05% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დევნილთა, ეკომიგრანტთა და დაბრუნებულ მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილებს, ეკომიგრანტებს და დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი-400; სალიცენზიო/სანებართვო/ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობების შემოწმება 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაცია-5000; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემა-200; ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემა 200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემა-120; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მოთხოვნების შემცირება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1% 7. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი - 35 000 შშ სტატუსის მქონე პირის გადამოწმება; 46 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% 8. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია და დამტკიცებულია მომსახურების ხარისხის სახელმძღვანელო; მომზადებულია და დანერგილია მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპები მინიმუმ 4 საკვანძო პროცესისთვის (მაგალითად, რთული ქცევის მართვა, ძალადობის რისკის მართვის გეგმა, ძალადობის მსხვერპლის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, ინდივიდუალური მომსახურების გეგმები, და ა.შ.); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურების ხარისხის სახელმძღვანელოს დანერგვა და გამოვლენილი შეუსაბამობის ფაქტების რაოდენობა (2020 წელს საბაზისო მაჩვენებლის კლება 50%, 2021 წელს საბაზისო მაჩვენებლის კლება 40%, 2022 წელს საბაზისო მაჩვენებლის კლება 10%); საბაზისო მაჩვენებლის შესაბამისად მომზადებული და დანერგილი მომსახურების სახელმძღვანელო პრინციპების რაოდენობა ყოველ წელს გაიზრდება მინიმუმ ერთით(2022 წლისთვის 8 სახელმძღვანელო პრინციპი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -/+5-10% 9. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვა; სასწრაფოსამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (740 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - არამიზნობრივი გამოძახებები 10. საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისთვის (500-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი), რომელიც ჩაირიცხება სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს 500-მდე იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების ხარჯი, 2020-2022 წლებში 1000-მდე იძულებით გადაადგილებულ პირს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - პროფსიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილთა მომართვიანობის დაბალი დონე; ჩარიცხული სტუდენტების მომართვიანობა რომელთაც ესაჭიროებათ ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (27 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; 47 სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა -100% სამედიცინო დაწესებულებების აღჭურვა სამედიცინო ტექნიკითა და სამედიცინო ავეჯით - 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის 16 ადმინისტრაციულტერიტორიულ ქვედანაყოფში ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; ,,უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის" აღჭურვა სამედიცინო აპარატურით და სამედიცინო ავეჯით - 100%; თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის ,,სისხლის ბანკების" რეაბილიტაცია/აღჭურვა - 100%; პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების აღჭურვა - 100%; ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების აღჭურვა - 80%; ბაკურიანსა და გუდაურში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრების (ემერჯენსი) მშენებლობა და აღჭურვა - 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის რეგიონალური ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით - 100%; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკის შევსება/განახლება - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -+10%; შესაძლო რისკები - მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (37 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ვეტერანების სახელმწიფო სამსახური ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო - უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ -ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის 48 სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (27 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და 49 სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოსმაძიებლების მომზადება-გადამზადება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასაქმების ხელშეწყობის დასაქმებულთა ზრდა; მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისინებული ღონისძიებების შედეგად ამაღლებულია შრომის კანონმდებლობისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება; მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობებით დასაქმებულია 200-500 სამუშაოს მაძიებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ხელშეწყობის სხვადასხვა აქტივობების შედეგად დასაქმებულების რაოდენობის 10% ზრდა ყოველწლიურად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - სამუშაო ადგილების შეზღუდული რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 2019 წელს - 120, 2020 წელს - 200, 2021 წელს - 250, 2022 წელს -300; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა რაოდენობა 2019 წელს - 200, 2020 წელს - 250, 2021 წელს - 300, 2022 წელს -350; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს; შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მომზადებულია შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების რაოდენობა: 2019 წელს - 4, 2020 წელს - 4, 2021 წელს - 4, 2022 წელს -4; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წელს სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით სამართლებრივ ბაზაზე მუშაობის დასრულებულია; 50 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს; შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმის გათვალისწინებით შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტების შემუშავების გადავადება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა, კვალიფიკაციის შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში. შეზღუდული მოთხოვნა სამუშაო ადგილებზე. განხორციელების ვადები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 05) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება; სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა; საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება; სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი; სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბენეფიციართა უზრუნველყოფა თანანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მომართულ 51 კონტიგენტთა 100% უზურნველყოფილ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ: ექიმ-სპეციალისტებთან განხორციელდა 81.3 ათასი ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია 6.7 ათას პაციენტს; განხორციელდა 4.2 ათასი სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 5.8 ათასი გამოკვლევა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 18.7 ათასი პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა 12.7 ათასი პაციენტი; ჩატარდა 456 ათასი სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 1.8 ათასი პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 5.0 ათასი სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა 5.6 ათასმა პირმა. სხვადასხვა კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 2.3 ათას პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - აღნიშნული მაჩვენებელი დამოკიდებულია მოსალოდნელ ავადობათა სიხშირესა და სახეობებზე სსიპ - საპენსიო სააგენტო (54 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საპენსიო სააგენტო დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, როგორც ნდობითი ვალდებულების მქონე პირი, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად; დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, დაგროვებითი საპენსიო გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება; სქემის განვითარებასა და „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (39 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისათვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; 52 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირად ღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირად ღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური; პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება; ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი; დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური; ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად 53 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ათას ლარებში დასახელება კოდი 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 528,040.0 528,040.0 - 528,040.0 528,040.0 528,040.0 თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 29 01 თავდაცვის მართვა 314,250.0 314,250.0 - 315,000.0 320,000.0 330,000.0 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური 151,745.0 151,745.0 - 147,105.0 147,105.0 147,005.0 სისტემის ჩამოყალიბება 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 149,960.0 149,960.0 - 180,600.0 200,900.0 230,700.0 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება 141,200.0 141,200.0 - 163,000.0 194,000.0 223,000.0 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 119,920.0 119,920.0 - 119,920.0 119,920.0 114,920.0 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 94,900.0 94,900.0 - 94,900.0 94,900.0 94,900.0 21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 87,738.0 87,600.0 138.0 87,800.0 87,800.0 87,800.0 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 63,750.0 55,450.0 8,300.0 64,300.0 69,300.0 77,300.0 29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის 55,000.0 55,000.0 - 55,000.0 55,000.0 55,000.0 50,000.0 50,000.0 - 50,000.0 50,000.0 50,000.0 გაძლიერება (SG) 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 47,190.0 46,860.0 330.0 47,330.0 50,330.0 55,330.0 29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 42,750.0 42,750.0 - 44,300.0 44,300.0 44,300.0 33 00 საქართველოს პროკურატურა 36,000.0 36,000.0 - 36,000.0 36,000.0 36,000.0 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის 41,000.0 33,530.0 7,470.0 42,500.0 45,500.0 57,500.0 განვითარება 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 21,500.0 21,500.0 - 31,000.0 41,000.0 46,500.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 21,485.0 21,485.0 - 21,485.0 21,485.0 21,485.0 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 16,080.0 16,080.0 - 16,080.0 16,080.0 16,080.0 34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 - 15,000.0 16,500.0 18,000.0 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო 11,000.0 11,000.0 - 11,000.0 11,000.0 11,000.0 30 03 დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული 134,410.0 10,160.0 124,250.0 134,410.0 134,410.0 134,410.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 54 დასახელება კოდი 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 9,500.0 9,500.0 - 9,500.0 9,500.0 9,500.0 10,066.0 6,685.0 3,381.0 9,466.0 9,466.0 9,466.0 12,192.0 - 12,192.0 11,092.0 11,092.0 11,092.0 60,451.0 - 60,451.0 56,921.0 57,026.0 54,176.0 1,100.0 - 1,100.0 1,150.0 1,200.0 1,200.0 კომპიუტერული სისტემები 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 30 07 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 30 06 მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო სულ 2,234,727.0 2,017,115.0 217,612.0 2,292,899.0 2,371,854.0 2,464,704.0 55 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება; ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა ფაქტების გამოვლენას; ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უფრო ძლიერი დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებები; ამაღლებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხი; მაღლებული საგზაო უსაფრთხოების დონე; დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა; დროებითი მოთავსების იზოლატორების სრულყოფილი ფუნქციონირება; საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების განსათავსებლად - დროებითი განთავსების ცენტრის სრულყოფილი ფუნქციონირება; სამინისტროს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; სამინისტროს განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; სამინისტროს განახლებული ავტოპარკი; გაუმჯობესებული საზოგადოებრივი წესრიგის და დანაშაულთან ბრძოლის ხარისხი. საბოლოო შედეგის შეფასების 1. 56 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - საპოლიციო საქმიანობის წარმოებისას დანაშაულის პრევენციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. დანაშაულის პრევენცია აერთიანებს იმ საპოლიციო სტრატეგიებსა და ზომებს, რომლებიც განსხვავდება ტრადიციული საპოლიციო საქმიანობისგან და მიზნად ისახავს დანაშულის შემცირებას სხვადასხვა ინიციატივის განხორციელების მეშვეობით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სტრატეგიული ხედვის თანახმად, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს დანაშაულის პრევენცია. სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში დანერგილია მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი, რომელიც ორიენტირებულია საზოგადოების პრობლემების მოგვარებაზე, მათთან თანამშრომლობაზე, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე, მართლწესრიგის დაცვაზე, ა. შ. პროექტის განხორციელების მიზნით, შევიდა შესაბამისი ცვლილება თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დებულებაში, რომელშიც გაიწერა მართლწესრიგის ოფიცრის ფუნქცია-მოვალეობები. რაც შეეხება სტრუქტურას, მართლწესრიგის ოფიცრები განთავსდნენ პოლიციის განყოფილებებში, ხოლო მათი მართვა ხორციელდება განყოფილებების, სამმართველოების და დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის მეთვალყურეობით. მართლწესრიგის ოფიცრების განაწილება ხდება თითოეულ ტერიტორიულ ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით დაახლოებით, 1 ოფიცერი 3000 მოსახლეზე. სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს 240 მართლწესრიგის ოფიცერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებს 365 მართლწესრიგის ოფიცერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ზემოხსენებული ადამიანური რესურსის მოზიდვა, გადარჩევა, გადამზადება და ვაკანტურ პოზიციებზე დანიშვნა დამოკიდებულია როგორც შიდა ორგანიზაციულ, ასევე, გარემო ფაქტორებზე. კერძოდ, რეკრუტირების პროცესში მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა და ისეთი დაინტერესებული პირების მოზიდვა, რომლებიც შეესაბამებიან მართლწესრიგის ოფიცრისთვის დადგენილ მოთხოვნებს, გააჩნიათ სათანადო პიროვნული მახასიათებლები და უნარები. ამასთანავე, არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, საკმაოდ დიდია იმ პირების რიცხვი, რომლებიც წარმატებით ვერ ასრულებენ მომზადების პროგრამას, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია შერჩეული პირების დიდმა ნაწილმა წარმატებით გაიაროს მოსამზადებელი კურსი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციის UNICEF-ის დახმარებით ქ.რუსთავის პოლიციის შენობაში შექმნილი ბავშვზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულა შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); დღეის მდგომარეობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების ინსტიტუტის ფუნქციონირებისთვის შექმნილია შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის შენობაში მოწყობილი ბავშვის ინტერესზე მორგებული სივრცე (ბავშვზე მორგებული 30 კვ.მ სტუდიოს ტიპის სივრცე, აღნიშნული იზოლირებული სივრცე სხვა ოთახებთან დაკავშირებულია დამოუკიდებელი შესასვლელით, რომელიც ადაპტირებულია შშმპ-სთვის, ხოლო იმავე სივრცეში არსებული დაკვირვების ოთახი აღჭურვილია ვიდეო-აუდიო ჩაწერისთვის საჭირო ტექნიკით); მოწმისა და დაზარალებულის მინიმუმ 2 კოორდინატორის არსებობა ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; 57 შესაძლო რისკები - სარემონტო სამუშაოების შეფერხება; შესაბამისი კვალიფიკაციის/უნარების მქონე ადამიანურ რესურსის ვერ მოძიება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პრევენციული და საგამოძიებო ღონისძიებების მეტი ეფექტიანობისთვის ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართულია 1 500 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა, სახის ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფით აღჭურვილი 50 ვიდეოკამერა, ფუნქციონირებს სახის ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფის 50 ლიცენზიაზე გათვლილი სერვერული უზრუნველყოფა, პროექტის „უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყანა“ ფარგლებში მუნიციპალიტეტების მიერ შესყიდულია 1 837 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა, მოწყობილია 1 100 ზოგადი ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული უზრუნველყოფა, შესყიდულია Milestone ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 1 100 ლიცენზია, შესყიდულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 1 800 ლიცენზია, ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები უზრუნველყოფილია პროგრამული მხარდაჭერით, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელისთვის 2 094 წერტილის მოსაწყობად გაფორმებულია შესაბამისი იჯარის ხელშეკრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში სულ ჩართულია 2 100 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა, მოწყობილი 3 100 ზოგადი ხედვის კამერაზე გათვლილი სერვერული ინფრასტრუქტურა, შესყიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი პროგრამული უზრუნველყოფის 2 100 ლიცენზია, შესყიდული Milestone ვიდეომენეჯმენტის სისტემის 3 100 ლიცენზია, ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები უზრუნველყოფილი პროგრამული მხარდაჭერის მომსახურებით, მოწყობილი 2 094 წერტილისთვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 30 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (სომხეთი, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ჩინეთი, ეგვიპტე, ესტონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ისრაელი, იტალია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიტვა, მალტა, მოლდოვა, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ესპანეთი, შვედეთი, თურქეთი, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო, აშშ, უზბეკეთი) ხელმოწერილია შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; ევროპის 6 სახელმწიფოსთან (ესტონეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, რუმინეთი) ხელმოწერილია ერთობლივი განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; გერმანიის 4 ფედერალური მიწის (რაინლანდ– პფალცი, ბადენ–ვიურტემბერგი, ჰესენი, საქსონია) შესაბამის სამინისტროებთან ხელმოწერილია მემორანდუმები თანამშრომლობის შესახებ; ევროკავშირთან და 7 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ბელარუსი, დანია, ისლანდია, მოლდოვა, ნორვეგია, შვეიცარია, უკრაინა) ხელმოწერილია შეთანხმებები უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ 10 სახელმწიფოსთან (ბულგარეთი, ესტონეთი, უნგრეთი, ავსტრია, ბელგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი, ლიტვა, სლოვაკეთი, გერმანია) ხელმოწერილი რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 2 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ჩეხეთი და სერბეთი) ხელმოწერილი შეთანხმება/მემორანდუმი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის/პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, სხვა შესაბამის ქვეყნებთან მოლაპარაკების წარმოება, დამატებით ევროპის 1 სახელმწიფოსთან (უკრაინა) ხელმოწერილი ერთობლივი განცხადებები ევროპული მისწრაფებების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. დამატებით გერმანიის 1 ფედერალური მიწის (ჩრდილოეთ რაინ –ვესტფალი) შესაბამის სამინისტროსთან ხელმოწერილი მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ. სხვა შესაბამის ფედერალურ მიწებთან კონსულტაციების წარმოება, დამატებით 1 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (სერბეთი) 58 ხელმოწერილი შეთანხმება უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ, ევროკავშირის წევრ დამატებით 1 სახელმწიფოსთან (ლატვია) ხელმოწერილი რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმები; ხელმოწერილი შეთანხმება 1 პარტნიორ სახელმწიფოსთან (ესპანეთი) მართვის მოწმობების ურთიერთაღიარების სფეროში,სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკების წარმოება. დამატებით 6 ქვეყნის (დნეპროპეტროვსკის, ოდესის, იტალიის, ლიტვის, პოლონეთის, სამხრეთ კაროლინის) შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან და სამართალდამცავი ორგანოების აკადემიებთან გაფორმებული მემორანდუმები 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დროებითი მოთავსების იზოლატორების 83% შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან; იზოლატორებში არსებული ინვენტარის 90% ვარგისია შემდგომი ექსპულატაციისთვის; დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული პირების 70%-ს სამედიცინო დახმარებას უწევენ ადგილზე დასაქმებული სამედიცინო მუშაკები, ხოლო 30%-სთვის დახმარების გაწევა ხდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების მეშვეობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული ბორჯომის (იზოლატორის მშენებლობა განხორციელდება ბორჯომის პოლიციის შენობის მშენებლობის ფარგლებში), თბილისის, ახალციხის, ზუგდიდის იზოლატორები, ასევე, ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის აშენებული თბილისის და სამტრედიის დაწესებულებები; გარემონტებული სენაკის, ჭიათურის და ლანჩხუთის იზოლატორები. იზოლატორების 100% სრულად აღჭურვილი საჭირო ინვენტარით; იზოლატორში მოთავსებული პირების 100% უზრუნველყოფილია ადგილზე კვალიფიციური, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით (სამსახურში აყვანილი 80-ამდე სამედიცინო მუშაკი) 6. საბაზისო მაჩვენებელი - თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილი მიგრანტებისთვის გამოყოფილია ერთი ოთახი, ერთი ოთახი შშმ პირისთვის. ცენტრში განთავსებული 2 პირის მიერ წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში, ასევე 2 შშმ პირის განთავსების შემთხვევაში ვერ ხდება სრულყოფილად შესაბამისი ინსტრუქციით გათვალისწინებული ღონისძიებების აღსრულება; განთავსების ცენტრის სპორტული მოედანი აღჭურვილია კალათბურთის და ფრენბურთის ბადეებით. მიგრანტების თავისუფალი დროის ეფექტიანად შევსების მიზნით ცენტრის სპორტული მოედანი არ არის აღჭურვილი სავარჯიშო ტრენაჟორებით, იმის გამო, რომ ეზოში სასეირნო ბილიკი არ არის გადახურული, ცუდ ამინდში ვერ ხერხდება ცენტრში განთავსებულთა გასეირნება. ადმინისტრაციული შენობის ქალთა და მამაკაცთა ფლიგელებში დამონტაჟებულია საევაკუაციო კიბე, საოჯახო ფლიგელში არ არის საევაკუაციო კიბე, ამიტომ საგანგებო სიტუაციების დროს ვერ მოხერხდება მიგრანტების დროული ევაკუაცია ოპერატიული საჭიროებიდან გამომდინარე ცენტრის უსაფრთხოების სამსახური აღჭურვილია 12 რაციით, ამათგან 9 მწყობრიდან არის გამოსული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრი უზრუნველყოფილია დამატებით: დეესკალაციის - 1, თვითდაზიანებისკენ მიდრეკილი მიგრანტებისთვის - 1 ოთახით; ცენტრის სპორტული მოედანი აღჭურვილია ფიზიკური დატვირთვისთვის აუცილებელი ინვენტარით (სავარჯიშო ტრენაჟორებით); მოწყობილია საევაკუაციო კიბე ცენტრის უსაფრთხოების სამსახურის აღჭურვილია 10 რაციით 7. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს ბალნსზე არსებული მდგომარეობით ირიცხება 307 ადმინისტრაციული შენობა, აქედან მხოლოდ 20% აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებს სრულად. თუმცა მოსამსახურეთა სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად აუცილებელია განხორციელდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2%-ით რეაბილიტირებულია სამინისტროს ინფრასტრუქტურა. აშენებული 7 ახალი ობიექტი; 59 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ასაშენებელი შენობებისთვის შესაბამისი მიწისნაკვეთების მოძიება; კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებულ შენობებზე მიყენებული ზიანი 8. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭიროა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება. არსებული მდგომარეობით თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 70%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5% -ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუთვალისწინებელი ოდენობით მწყობრიდან გამოსვლა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სამინისტროს ბალანსზე ერიცხება 4 808 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (მ.შ. მსუბუქი - 2 743 ერთეული, მაღალი გამავლობის (მსუბუქი) – 1 684 ერთეული, სამგზავრო - 120 ერთეული და სატვირთო - 261 ერთეული), საიდანაც გამოუსადეგარ მდგომარეობაშია 460 ავტოსატრანსპორტო საშუალება (საერთო რაოდენობის 10%). სამინისტროს მიერ მუდმივად მიმდინარეობს საპატრულო პოლიციისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტოს საშუალებების განახლების პროცესი მაგალითად 2017 წელს შეძენილია - 176 ერთეული (შესყიდვა განხორცილედა სსიპ - მომსახურების სააგენტოს მიერ) თანხით 9 159.0 ათასი ლარი, ხოლო 2018 წელს შეძენილია - 150 ერთეული (სამინისტროს მიერ) თანხით 8 400 ათასი ლარი, თუმცა სამინისტროს სფეციფიკის გათვალისწინებით აღნიშნული რაოდენობის და მოდიფიკაციის სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა ვერ უზრუნველყოფს სამინისტროს ავტოპარკის საჭიროებისამებრ განახლებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საპატრულო პოლიციისთვის შეძენილია - 150 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სატრანსპორტო საშუალებების ღირებულების ზრდა თავდაცვის მართვა (29 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა; ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო); ჩატარება პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და 60 უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება; თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური და სამხედრო შესაძლებლობების განვითარება; პარტნიორ ქვეყნებში საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა; თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს თავდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებს და განაგრძობს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესს. 2. 24 პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. ნატოს-თან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა. დაგეგმილია თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის ჩატარება. 3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა. 2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება და ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმების შემუშავება-განხორციელება. 3. თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში ქართველი მშვიდობისმყოფელების მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1. დაბალი ალბათობა 2. ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება. 3.10-15%; შესაძლო რისკები - 1. კვალიფიციური პერსონალის შენარჩუნება/გადინება. 2. რეგიონული თუ ლოკალური პრობლემების გამო საერთაშორისო თანამშრომლობის არაეფექტურად განხორციელება. 3. საზოგადოების ინფორმირებისას აუდიტორიის დაინტერესების დეფიციტი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (26 02) პროექტის აღწერა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის 61 მიზანი ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და შესაბამის ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებითა და ღონისძიებების გატარებით საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემა ჩამოყალიბებულია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემუშავდა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება სისტემას არ შეუძლია სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო. მათ შორის, რიგ შემთხვევებში, არარელევანტურობის, სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებისა და საჭიროებებიდან გამომდინარე; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (26 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სპეციალური პენიტენციური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა; პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა; პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა შრომაში და პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის შესაძლებლობის გაზრდით). პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია; პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით; პენიტენციური სისტემა აღჭურვილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით; 62 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვლილებები შესულია „პატიმრობის კოდექსში" და სხვა კანონმდებლობაში. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში და სხვა კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო გაუქმდა და მისი ძირითადი ფუნქციები გადაეცა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას − სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს, ხოლო დარჩენილ ნაწილში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ჩაითვალა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს უფლებამონაცვლედ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ეფექტური მართვისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად გამოწვეული ცვლილებები შესულია პატიმრობის კოდექსში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა 100% სათვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთა 100% სათვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 %-ის აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 % -ის აღჭურვა; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით: • განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 1 600 მონაწილე; • ზოგადი განათლების პროგრამაში დაფიქსირდა 110 მსჯავრდებულის მონაწილეობა, ხოლო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობს 30 მსჯავრდებული; • ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო, რეკრეაციულ პროგრამებსა და ფსიქოსოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1 900 მონაწილე; • გაიმართა 200 სხვადასხვა დამხმარე პროგრამა (კულტურული ღონისძიება, ინტელექტუალური და შემეცნებითი შეხვედრა, კონკურსი, სპორტული წვრთნა); • დასაქმების პროგრამებში 63 ჩაბმულია 850 მსჯავრდებული. მსჯავრდებულები დასაქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინი კერებსა და საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნა-რეალიზაცია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - სარეაბილიტაციო პროცესში ჩართულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რაოდენობა შენარჩუნებულია ან გაზრდილია; 2020 წელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით; 2021 წელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით; 2022 წელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში პატიმართა ჩართვის უზრუნველყოფა, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა (26 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სპეციალური პენიტენციური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უზრუნველყოფილია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; • მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახურების მომარაგება მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით; • ტუბერკულოზის პრევენციისა და ადრეული გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 55 000 სკრინინგი; • აივინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 4 500 სკრინინგი; • C და B ჰეპატიტებზე ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს ჩაუტარდათ 5 000 სკრინინგი. С ჰეპატიტის ანტივირუსული მკურნალობის კურსში ჩაერთო 800 ბრალდებულ/მსჯავრდებული; • სხვადასხვა პროფილის მოწველული ექიმ-სპეციალისტების მიერ, ბრალდებულ/ მსჯავრდებულებს გაეწიათ 33 000 კონსულტაცია. ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა 4 000-ჯერ ისარგებლეს სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში და 2 600-ჯერ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში; 64 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (26 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სპეციალური პენიტენციური სამსახური პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი დაწესებულებები და სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებული ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებული ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (29 09) 65 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისათვის (GDRP) საჭირო ლოგისტიკური ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვედანაყოფების მობილურობის შენარჩუნება (იგულისხმება ავტო-ტექნიკის მიმდინარე რემონტი) და ლოგისტიკური შესაძლებლობების გაზრდა; შეიარაღებული ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების, უწყვეტი და დროული მომარაგების პროცესის ამაღლება; თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის წარმატებით განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. 2018 წლიდან ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაციები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია შეიარაღების საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების ბაზის, საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის, ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი) საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია. 2. შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 3. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. შეიარაღების საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკური ქონების ბაზის, შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზის შენახვის ქვეგანყოფილების და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) გაერთიანება. საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის და ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა ნორმატიული დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - 1. დაგეგმილი ღონისძიებების გარკვეული ვადით გადავადება სამუშაოთა დიდი მოცულობის გამო. 2. ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა (მატერიალური საშუალებების/მომსახურებების მოწოდების ვადების გადაწევა/დარღვევა) თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (29 08) 66 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად; რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობები სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (20 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 67 კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დროულად გამოვლენილი და კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობი; თავიდან აცილებული უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა პროგნოზირებული და პრევენცირებული სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეები; სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (30 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა; ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებული საზღვრის მართვის, კონტროლის, დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიები და ვიდეომეთვალყურების სისტემა; რეაბილიტირებული სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ინფრასტრუქტურა; განვითარებული საჰაერო ფლოტის შესაძლებლობები; რეაბილიტირებული სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული ტექნიკა. 68 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია არსებული 64 სექტორიდან 41 (64%) სექტორი და დაკომპლექტებულია ვიდეო-მეთვალყურების მოწყობილობებით 5 სექტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სასაზღვრო სექტორი 75% (48 სექტორი), შეძენილია 100 პერსონალური კომპიუტერი და 50 ფოტოხაფანგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სექტორების რთული გეოგრაფიული მდებარეობა აფერხებს საინფორმაცი ტექნოლოგიების განვითარებას 2. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული 64 სასაზღვრო სექტორიდან დღეის მდგმარეობით აშენებულია 19 (30%) (ასაშენებელია 16 (25%) სასაზღვრო სექტორი), ხოლო 29 სექტორი (45%) საჭიროებს კაპიტალურ და მიმდინარე რემონტს, ინფრასტრუექტურის და კომუნიკაციების მოწყობას. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტს არგააჩნია შეიარაღების საწყობი, დაზიანებულია საფრენი აპარატების ასაფრენი ზოლი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის N4 სამმართველოში (დედოფლისწყარო) აშენებულია სასაზღვრო სექტორი ,,ლეკისყურე“, ელექტროფიცირებულია N5 სამმართველო (ლაგოდეხი) სასაზღვრო სექტორი „შილდა" და N1 სამმართველო (ბათუმი) სასაზღვრო სექტორზე ,,კირნათი“ მოწყობილია სეპტიკი, გაზიფიცირებულია N3 სამმართველო (წითელი ხიდი) სასაზღვრო სექტორი ,,კასუმლო“. ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი ბლოკ-პოსტებს ,,ხობჩო" და ,,მარადიდი". აშენებულია სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის შეიარაღების საწყობი. სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ასაფრენ ზოლს ჩაუტარდა გეოლოგიური კვლევა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სასაზღვრო სექტორების რთული გეოგრაფიული მდებარეობა აფერხებს სამშენებლო პროექტებს 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სასაზღვრო პოლიციის სპეციალური დანიშნულების ავიაციის მთავარ სამმართველოს ბალანსზე რიცხული საფრენი აპარატების უმეტესობა გამოსულია მწყობრიდან (საფრენოსნო ოპერაციებისათვის გამოსადეგია 3 საფრენი აპარატი) ამოწურული აქვთ საფრენოსნო რესურსი, სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სატვირთო მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტი გამოსულია მწყობრიდან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მი-8 ტიპის ორ ვერტმფრენს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია. სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მაღალი გამავლობის სატვირთო ავტოტრანსპორტს ჩაუტარდა კაპიტალური რემონტი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (21 00) პროგრამის განმახორციელებელი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემის ფუნქციონირების კოორდინირება; 69 სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება; საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა; მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; სახელმწიფო რეზერვების მარაგების შენახვა და მატერიალურ ფასეულობებთან უზრუნველყოფა; გათვალისწინებული ოპერაციების წარმოების კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რეზერვების სისტემის მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობა და მისი შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფა; სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების უზრუნველყოფა და განვითარება. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისათვის, სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა (ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანზერიზაცია); დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების გატარება, ფიზიკური რეაბილიტაციის და პროტეზირების პროგრამის განხორციელება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეები) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა; სამედიცინო მხარდაჭერის როლი 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების 70 შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად; აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება-განახლება თანამედროვე სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პროფილაქტიკური ღონისძიებებით ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური სტატუსის შენარჩუნება და განმტკიცება, შემცირებული ავადობის მაჩვენებლები და შრომისუნარიანობის ხანგრძლივობა. თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი პაციენტები; საქართველოს შეიარაღებული ძალების მოთხოვნების შესაბამისად სოციალური და ფსიქოლოგიური ეფექტიანი მხარდაჭერაა; სამხედრო ქვედანაყოფეების სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი შევსებული მარაგები; თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობა და ინფრასტრუქტურა; სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის გაუმჯობესება; ქვედანაყოფებში სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის დეზინსექცია-დერატიზაციის ხარისხობრივი გაუმჯობესება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია- 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს სტაციონარული მომსახურება გაეწევა 1,800-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს და 4,800-მდე საქართველოს მოქალაქეს. მოქალაქეს, ხოლო ამბულატორული მომსახურება გაეწევა 30,000-მდე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელსა და მათი ოჯახის წევრებს, წევრებს, ასევე, 24,000-მდე საქართველოს მოქალაქეს. სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ხორციელდება სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები. ასევე ხორციელდება დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია/ რესოციალიზაცია, ადგილობრივ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულობის ხელშეწყობა. ხელშეწყობა, ხორციელდება სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები; ღონისძიებები, შეიარაღებული ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფების ხარჯვადი და არახარჯვადი სამედიცინო ქონებით მომარაგება. ხორციელდება სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების უზრუნველყოფილი არიან ჯანმრთელობის დაზღვევა; დაზღვევით; ქვედანაყოფებში მიმდინარეობს სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის ვაქცინაცია-იმუნიზაციისა და დეზინფექცია-დეზინსექციადერატიზაციის სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დანერგვითა და გამოყენებით ავადობის მაჩვენებლების შემცირება; მკურნალობის ხარისხის კონტროლისა და რეგულირების მექანიზმების სრულყოფა; შეიარაღებულ ძალებში სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამების გაუმჯობესება 71 და არსებული საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე ახალი პროგრამების შემუშავება; ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის პირობების გაუმჯობესება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის; თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით, სამედიცინო ხარჯვადი და არახარჯვადი მარაგებით, სამედიცინო ავტოტექნიკით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები; შეიარაღებულ ძალებში პრევენციული მედიცინის განვითარება. სამხედრო საველე და ჰოსპიტალური მედიცინის განვითარება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა პროფესიული სამხედრო განათლება (29 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ დავით აღმაშენებლის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; სსიპ ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა; სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით; სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება; თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით. პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები; უმაღლესი აკადემიური ხარისხის და შესაბამისი სამხედრო განათლების მქონე კვალიფიციური ოფიცერთა კადრები, რომლებსაც ექნებათ სათანადო ცოდნა და უნარ-ჩვევები იმსახურონ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში; ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორი; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 56%, 72 მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 98%, მათ შორის 60% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. მათთვის დაწყებითი სამხედრო მომზადების კურსის შესწავლა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - მისაღები კონტიგენტის დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ლეიტენანტის წოდების ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა (ბაკალავრიატი და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი) რაოდენობის თანხვედრა; საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროებისამებრ ოფიცრის შუალედური სამხედრო განათლების მქონე უფროს ოფიცერთა განსაზღრული რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის სისტემაში და მოთხოვნისამებრ სახელმწიფოს ძალოვანი უწყებებისათვის თავდაცვის ანალიზის უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მე-2 საფეხურის მქონე მოსამსახურეთა რაოდენობისა და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; საქართველოს თავდაცვის სისტემაში შესაბამის უცხო ენებში მომზადებული მოსამსახურეების რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა თანხვედრა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - კვოტით განსაზღვრული მისაღები კონტინგენტის არასრული დაკომპლექტება; კვალიფიციური კადრების გადინება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - თავდაცვის ინსტიტუციური სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან) პროგრამას (1 უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა; 3 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5- ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა; სასწავლო პროცესის შეფერხება, ჩაშლა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ტარდება გეგმით გათვალისწინებული სწავლებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმით გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - შერჩეული კანდიდატების ცვლილება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული 73 სასწავლო კურსები; ნატო-ს ინდივიდუალური პარტნიორობისა და თანამშრომლობის პროგრამის (IPCP) ფარგლებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები ნატო-ს საწვრთნელ/სასწავლო დაწესებულებებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამოქალაქო პერსონალი - 80 კურსი; სამხედრო პერსონალი - 242 კურსი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - შერჩეული კანდიდატების ცვლილება საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (29 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ “მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა” (RSM) და “ნატოს რეაგირების ძალებში” (NRF) მონაწილეობა. ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალის რესპუბლიკა - EUTM Mali) მონაწილეობა; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯებს) დაფინანსება და გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატოს რეაგირების ძალებში და ევროკავშირის მისიებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო ალბათობa 74 საქართველოს პროკურატურა (33 00) პროექტის აღწერა და მიზანი იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მათ შორის, „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა; საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა; დანაშაულის (მათ შორის, არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 75 კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე კომპეტენტური კადრები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (2018 წელს, საორიენტაციოდ, 5 რეკომენდაცია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება (საორიენტაციოდ, 2019 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2020-2022 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის გამოცემა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საქმეების კომპლექსურობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით, პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სირთულეები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2018 წელს, საორიენტაციოდ, 500 ღონისძიება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ, 2019 წლისთვის განხორციელდება 500 ღონისძიება, ხოლო 2020-2022 წლებში - 1 500 ღონისძიება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაინტერესების და ჩართულობის დონე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2018 წელს, საორიენტაციოდ, 150 აქტივობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2019 წლისთვის, საორიენტაციოდ, 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2020-2022 წლებში, საორიენტაციოდ - 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტრენერ-ექსპერტების დატვირთვა და დროის დეფიციტი. საქართველოს პროკურატურის მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის შესახებ განკარგულების მიუღებლობა. აქტივობების მიმართ დონორი ორგანიზაციებისგან დაინტერესების და ხელშეწყობის შემცირება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (29 07) პროგრამის განმახორციელებელი ს.ს.ი.პ. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა"; ს.ს.ი.პ. გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; ს.ს.ი.პ. ინსტიტუტი ოპტიკა; ს.ს.ი.პ. სოხუმის 76 ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა; მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია; ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება; საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო მრეწველობის განვითარება და მისი განვითარებისთვის აუცილებელი სამეცნიერო კვლევები, შექმნილი პროდუქციის რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო კვლევა სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. პროდუქციის გამოშვება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა კადრების გადინება ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა პროექტის აღწერა და თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის 77 მიზანი შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონების განვითარება-რეაბილიტაცია; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციების და ქსელების რეაბილიტაცია; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შეიარაღებული ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი და რეაბილიტირებული სამხედრო ქალაქების ფუნქციონალური ზონები. (საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, საპარკო-სამეურნეო და საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა). სათანადოდ მოწყობილი საინჟინრო კომუნიკაციები და ქსელები. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების მიერ დაკისრებული მოვალეობების შესრულება ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლის ინფრასტრუქტურული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - წლიური გეგმების შემდგომ წლებზე გადავადება, დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება. საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით. პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა; 78 საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა,გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა. კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დანაშაულებრივი ხელყოფისგან დაცვა; საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა; გამოძიების ხარისხის ამაღლება; საქართველოს მიმართ ბიზნესინტერესების გაზრდა.; საგამოძიებო სამსახურის მწობრი სისტემის ჩამოყალიბება ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (20 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ღონისძიებების განხორციელება; შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა; სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება მომსახურების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების გზით მოპოვებული ფაქტობრივი მონაცემები სისხლის სამართლის საქმეზე; კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების და ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელების გზით მოპოვებული ინფორმაცია უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფებისა და ცალკეული პირების სადაზვერვო ან/და ტერორისტული ქმედებების შესახებ. 79 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (24 10) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა; ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება; საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 80 პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა; კონტროლი კერძო დაცვით საქმიანობაზე; ავტოპარკის მუდმივი განახლება; ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება; თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები; თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები, ასევე, დასაცავი ობიექტები; თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანზე რიცხული შენობანაგებობები; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებს 15 618 ობიექტის დაცვას. აქედან, საპოლიციო ძალით დაცულია 720 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით – 12 325 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდება 267 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 256 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 20 50 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის ზრდა 5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 8%; შესაძლო რისკები - მზარდი კონკურენციის გამო დასაცავი ობიექტების რაოდენობის შემცირება, 2017 წლიდან საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 34-ე მუხლის ამოქმედებით არაკონკურენტუნარიან გარემოში ჩაყენება (საკუთარი შემოსავლების 10 %-ის მიმართვა სახემწიფო ბიუჯეტში); აღნიშნული თანხის საგადასახადო მიზნებისათვის გამოუქვითავ ხარჯად აღიარება. დაბალი სახელფასო ანაზღაურების გამო კვალიფიციური კადრების გადინება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღევანდელი მდგომარეობით AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს მასშტაბით 12000-ზე მეტი აბონენტის გამართულ მუშაობას, თანამედროვე ციფრული რადიოკავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფილია ქ.თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, ინკასაციის 81 სამმართველო, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები. რეგიონებში არსებული სიგნალების გადაცემის ქსელები საჭიროებენ ოპტიმიზაციას (დასაცავი ობიქტების რაოდენობის გაზრდიდან გამომდინარე), აგრეთვე გასაახლებელია კომპიუტერული ტექნიკა თბილისსა და რეგინების ცენტრალური დაკვირვების პუნქტებზე (არსებული ტექნიკა არ აკმაყოფილებს მიმდინარე მოთხოვნებს და ნაწილობრივ გასული აქვს ყველანარი ექსპლუატაციის ვადა), გასამართია რეგიონებში მდებარე დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტებისთვის SMS სერვისი. დღევანდელი მდგომარეობით ჯამური ლიცენზიების რაოდენობა (თბილისი და რეგიონები) შეადგენს 15500-ს. დეპარტამენტსა და რეგიონებში ტექნიკურად მოძველებულია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები, არ არსებობს გარე პერიმეტრის დაცვის სისტემები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთი-გურიისა და კახეთის რდპ სამმართველოებში განახლებული AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურეობის უზრუნველყოფა, რეგონალურ პულტებზე გააქტიურებული SMS სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური და კომპიუტერული ინფრასტრუქტურა (4 სპეციალიზირებული სადისპეჩერო სადგური კომპლექტში, 4 საჰაერო მიმართული სარალეო გადაცემის ანტენა, 3 სპეცალიზირებული სერვერი და დამატებითი აქსესუარები სისტემის გამართული მუშაობისათვის). რეგიონალური დანაყოფების ციფრული რადიოსაშუალებებით აღჭურვა (საშუალოდ 45 ხელით სატარებელი რაცია, 20 სტაციონარი და 5 სიატი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - დაცვის ობიექტების რაოდენობის მკვეთრი ცვლილება, ახალი, ბაზარზე მეტად თანამედროვე სპეცტექნიკის გამოჩენა და დამკვეთისგან მისი მოთხოვნა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 337 მსუბუქი ავტომობილი, 73 მაღალი გამავლობის, 11 სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო ავტომობილი, 109 დაჯავშნილი მანქანა, 2 სპეცტექნიკა (ევაკუატორი). ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან, ასევე, ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეები, შესაბამისად, ვარგისია ექსპლუატაციისათვის ინკასაციის მანქანების 82%, ხოლო ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანების - 85%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის შეძენილი 5 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა (არსებული ბაზის 4,6%-ით განახლება), დასაცავ ობიექტებზე ცენტრალური დაკვირვების პულტის სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისათვის 6 ერთეული მცირე ტვირთამწეობის ფურგუნი (არსებული ბაზის 22%-ით განახლება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობის ცვლილება, გაუთვალისწინებლად ავტომანქანების სრულად მწყობრიდან გამოსვლა (ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე დღეის მდგომარეობით ირიცხება 57 შენობა-ნაგებობა, რომელთაგან 34 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო მოთხოვნებს, ხოლო დარჩენილი 23 შენობა 82 სარემონტოა (მ.შ. 13 საჭიროებს კოსმეტიკურს, ხოლო 10 – კაპიტალურ რემონტს); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ძირითადი და დამხმარე შემოსასვლელები, აჭარის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს ადმინისტრაციული შენობა, დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობისა და ქ. თბილისის სამმართველოს კეთილმოწყობილი ეზო, აშენებული იმერეთიგურიის რდპს საჩხერე-ჭიათურის ქვეგანყოფილების შენობა, დასაცავი ობიექტებისათვის 10 ცალი შეძენილი და 150 ცალი გარემონტებელი დაცვის ჯიხური; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინე¬ბელი ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად დაუგეგმავი რემონტი, აღნიშნული პროექტების შეცვლა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (29 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარება შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად. კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურებას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა. ასევე დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა; ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავებას და დანერგვას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნებისმიერი კიბერთავდასხმის საზიანო შედეგების მინიმუმამდე შემცირება და თავდასხმის შემთხვევაში ინფორმაციული და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების სისტემების ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების სრული აღდგენა უმოკლეს დროში; თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის შექმნა და არსებულის თავსებადობა თანამედროვე გამოწვევებთან და 83 საერთაშორისო სტანდარტებთან; უსაფრთხო კავშირისა და ინფორმაციის საიმედოობის შენარჩუნება ყველა დონეზე; შეიარაღებაში არსებული კავშირგაბმულობის საშუალებების მუშაუნარიანობის/ ქმედითუნარიანობის აღდგენა; ინფორმაციის მართვა და საერთო ოპერატიული სურათის მიღება ყველა დონეზე; უსაფრთხო რადიოკავშირის და ნავიგაციის უზრუნველყოფა საერთო ოპერატიული სურათის მისაღებად. გაზრდილი მობილურობა და დაცული ინფორმაცია; თავდაცვის სამინიტროს ყველა შესაბამისი ქვედანაყოფის ელექტრონული სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფა; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა და მონაცემთა დაკარგვის რისკების შემცირება. ERP სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფის დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ხორციელდება კიბერუსაფრთხოების ბიუროს მაღალკვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება. ასევე, ხორციელდება კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენცია, მოსალოდნელი საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი აღმოფხვრა. მიმდინარეობს მუშაობა შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის შესაქმნელად. 2018 წელს მოხდება ERP სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის (HR) მოდულის და სხვადასხვა შიდა უწყებრივი ელსერვისების რეალურ რეჟიმში გაშვება; დასრულდება თავდაცვის სამინისტროს ქსელისა და სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფორმაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის თავსებადობა საერთაშორისო სტანდარდებთან. ინსტიტუციონალური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მაღალკვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში კიბერსაფრთხეების შესახებცნობიერების ამაღლება. კიბერრეზერვისტთა შესაძლებლობების ამაღლება. არსებული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების რესურსის აღდგენა-შენარჩუნება და საიმედოობის გაზრდა; შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების არსებული ქსელის შენარჩუნება; ქვედანაყოფების დაკომპლექტების არსებული დონის შენარჩუნება; უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვა განვითარებული ინფრასტრუქტურა; ავტომატიზებული ბიზნეს პროცესები (Enterprise Resource Planning 3 მიმართულებით), საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკის დოკუმენტების, წესების და სტანდარტების განვითარება, ახლის შექმნა და დანერგვა. არსებული სერვისების უწვეტობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა და კვალიფიციური კადრების შენარჩუნება. თავდაცვის სისტემაში არსებული კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ინფრასტრუქტურის მდგრადობა შესაბამის საფრთხეებთან. დამოკიდებულება (პრობლემები) სერვისის/პროდუქციის მომწოდებლებზე; ტექნიკური და ტექნოლოგიური განვითარების მაღალი ტემპის გამო არსებული სისტემების მოძველება 84 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 06) პროექტის აღწერა და მიზანი ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, მათ შორის დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და დანაშაულის პირველად პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება; დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით გაუმჯობესდება ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობა, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით ხელი შეეწყობა მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებას, მოხდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება; პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინაპატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება - ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია; პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; პრობაციონერების ჩართულობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, დანაშაულის პრევენციისა და მათ რესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით; ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინაპატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდება 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 ბენეფიციარი; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების/მათი ოჯახის წევრების შესაბამისი უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს ჩართული 5 900 უნიკალური მონაწილე, 2020 წელს − 6 000, 2021 წელს − 6 100, 2022 წელს − 6 200; 85 მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2018 წელს ჩართული 5800-მდე უნიკალური მონაწილე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მსგავსი სერვისები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - განვითარდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ბათუმში, აჭარის პრობაციის ბიუროს ახალი შენობის მშენებლობისთვის, გარემონტდა კასპის ოფისი, ვიდეოპაემნის სერვისი ფუნქციონირებს სრულფასოვნად); პრობაციონერები ჩართულები არიან სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც ხელს უწყობს დანაშაულის პრევენციასა და მათ რესოციალიზაციას; სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ფუნქციონირება მიმდინარეობს სრულფასოვნად; არასაპატიმრო სასჯელის სახე - შინაპატიმრობა არასრულწლოვნებისა და სრულწლოვნების მიმართ ფუნქციონირებს გამართულად ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები განვითარებულია. ვიდეოპაემნის სერვისი სრულფასოვნად ფუნქციონირებს პრობაციის ბიუროებში. სარეაბილიტაციო სამმართველო ფუნქციონირებს სრულფასოვნად. პირობით მსჯავრდებულები საჭიროებისამებრ (რისკის დონის მიხედვით) ჩართულები არიან სარეაბილიტაციო პროგრამებში. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მატერიალურტექნიკური ბაზა გაფართოებულია. შინაპატირობის სასჯელის აღსრულება დანერგილია სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პრობაციონერთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის შემთხვევაში დატვირთვამ შეიძლება გადააჭარბოს 150 საქმეს; შესაძლო რისკები - პრობაციონერთა რაოდენობის ზრდა. პირობით მსჯავრდებულთა რეზისტენტულობა საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 07) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - 112 მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარების უზრუნველყოფა; საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენაზე პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვა პროცესში; გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება. პროექტის გაუმჯობესებული არსებული და დანერგილი ახალი სერვისები; 86 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესყიდული და დანერგილი გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერის პროგრამა; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ ,,112“ ორიენტირებულია მუდმივი პროგრესისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ, რაც დამოკიდებულია ახალი სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვაზე. დღეისათვის შსს სსიპ „112“-ში ლოკაციის დადგენა შესაძლებელია ორი საკომუნიკაციო არხის მეშვეობით: ფიქსირებული ტელეფონით, საიდანაც ყოველდიურად 18 074 ზარი შემოდის, შემოსული შეტყობინებებიდან იქმნება საშუალოდ 5 200 საქმე სხვადასხვა სამსახურების რეაგირების შედეგად (სასწრაფო, სახანძრო, პატრული, კრიმინალური, ევაკუატორი, ცხოველთა მონიტორინგი) საქართველოს მასშტაბით. 2017 წელს შეიქმნა მობილური აპლიკაცია „112 საქართველო“ სადაც დღეის მდგომარეობით 11 922 მომხმარებელია რეგისტრირებული, საშუალოდ 22 427 შეტყობინება შემოდის ყოველთვიურად. მობილური აპლიკაციის შექმნიდან დღემდე შემოსულია 618 “SOS”, 902 “Chat” და 2 287 „SMS“ შეტყობინება. პროგრამა საჭიროებს იდენტიფიცირებული ხარვეზების საფუძველზე პროგრამულ გაუმჯობესებას. სსიპ „112“ ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებს, სთავაზობს SMS და ვიდეო ზარის სერვისს. წლის განმავლობაში ვიდეო ზარის შეტყობინებებიდან სხვადასხვა სამსახურების მიერ რეაგირება მოხდა 160 საქმეზე სმენადაქვეითებული პირების დასახმარებლად. 2014 წელს სსიპ ,,112“- ში გაიხსნა ევაკუატორით მომსახურების სერვისის ცენტრი, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შემთხვევებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ევაკუაცია და დაცულ საჯარიმო ავტოსადგომზე გადაყვანა, კერძო და იურიდიული პირების ევაკუატორით მომსახურება (ტრანსპორტირება და სადგომზე გადაყვანა). საშუალოდ ყოველდღიურად ფიქსირდება ისეთი 80 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და 57 სისხლის სამართალის დანაშაული სადაც საჭიროა ევაკუატორის გამოძახება და მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული სერვისებით (გადაუდებელ შემთხვევათა სტატისტიკის აღმრიცხველი ერთიანი პროგრამა, მობილური აპლიკაცია, ევაკუატორის სერვისით მომსახურება) მომსახურების ხარისხის შენარჩუნება და (გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრთან კომუნიკაციის ახალი არხების (eCall, GPS Tracker და სხვა) დამატება ასევე მობილური აპლიკაციის გახმოვანების მხედველობადაქვეითებული პირებისათვის) გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ცრუ ზარების განხორციელება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ-112-ის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საქმეების პრიორიტეტიზაციის პრობლემა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა აღნიშნული პრობლემის არსებობა საშუალებას არ იძლევა ობიექტურად მოხდეს გადაუდებელი შემთხვევების პროირიტეტიზაცია. ყოველდღიურად საშუალოდ 2 184 მაღალი პრიორიტეტის, 1 087 საშუალო პრიორიტეტის და 1 093 დაბალი პრიორიტეტის საქმე იქმნება, თუმცა, მაღალია პრიორიტეტის განსაზღვრისას ცდომილების ალბათობა რასაც შედეგად მოსდევს სასწრაფოს ბრიგადების არარაციონალური დატვირთვა, მაღალპრიორიტეტულ შემთხვევებში ზრდის რეაგირების დროს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერის პროგრამაზე გადასვლით შესაძლებელია არესებული პრობლემების მოგვარება. ამისთვის, სსიპ-112-მა უნდა განახორიელოს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა 87 და დანერგვა. აღნიშნული პროგრამა (Proqa) პრიორიტეტებს განსაზღვრავს მაქსიმალური სიზუსტით, კერძოდ, პრიორიტეტის განსაზღვრის ცდომილების ზღვარი 2%-მდე დაიწევს. შესაბამისად, მაღალპრიორიტეტული შემთხვევებზე რეაგირების დრო შემცირდება. გარდა ამისა, პროგრამა ავტომატურად დააგენერირებს სიტუაციის შესაბამის პირველადი დახმარების ინსტრუქციებს, რაც საშუალებას მისცემს გადაუდებელ შემთხვევათა მენეჯერს ტელეფონის საშუალებით მოსაუბრეს გაუწიოს პირველადი სამედიცინო და სხვა სახის გადაუდებელი კონსულტაცია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 06) პროექტის აღწერა და მიზანი სააგენტოს მიერ შეთავაზებული სერვისების გაფართოების და გაუმჯობესების გზით სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხის ამაღლება; მომსახურების პროცესის შეუფერხებლად და თანამედროვე პირობებით მიწოდებისთვის, სააგენტოს ინფარასტრუქტურის განახლება/რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული, მოქნილი და მეტად ხელმისაწვდომი მომსახურება; გაზრდილი და განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი; სააგენტოს რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველდღიურ რეჟიმში სააგენტო შესაბამის მომსახურებას უწევს ასეულობით მოქალაქეს, რომელთაგანაც 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ინტერნეტქსელის მწყობრიდან გამოსვლა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქალაქის პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდა - დღეის მდგომარეობით მართვის მოწმობის გამოცდის ქალაქის რეალურ პირობებში (B - კატეგორია) ჩატარების მიზნით შეძენილია 70 მსუბუქი ავტომანქანა, მათ შორის 28 ავტომატური კოლოფის მქონე. ვინაიდან ქალაქის პირობებში ავტომატური კოლოფის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაცილებით გაუმარტივდებათ გამოცდების ჩაბარება, სავარაუდოდ მოთხოვნა გაცილებით გაიზრდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე 2019 წელს დასამატებელი იქნება ავტოსატრანსპორტო საშუალებები (15 ერთეული); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქალაქის პირობებში მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდისთვის საგამოცდო ავტოპარკი 88 განახლებულია 100%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოქალაქეების მხრიდან მოთხოვნის არ არსებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სააგენტოს ინფრასტრუქტურის 100% საჭიროებს რეაბილიტაციას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის 100% რეაბილიტირებულია 89 რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი ათას ლარებში დასახელება კოდი 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო პროექტი 1,377,050.0 სახსრები 1,377,050.0 მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის - პროგნოზი 1,950,000.0 პროგნოზი 2,600,000.0 პროგნოზი 3,000,000.0 სახსრები 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 327,350.0 254,050.0 73,300.0 191,000.0 165,100.0 182,000.0 25 04 რეაბილიტაცია წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა- 225,500.0 225,500.0 - 255,000.0 285,000.0 315,000.0 24 14 რეაბილიტაცია სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის 86,900.0 86,900.0 - 296,000.0 376,700.0 196,100.0 24 05 განვითარება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 51,940.0 51,940.0 - 52,600.0 52,600.0 52,600.0 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 41,500.0 41,500.0 - 111,600.0 187,800.0 155,900.0 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით 40,000.0 40,000.0 - 40,000.0 40,000.0 40,000.0 24 13 მომარაგების გაუმჯობესება ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების 25,000.0 25,000.0 - 31,590.0 31,565.0 - 25 01 რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 16,900.0 16,900.0 - 19,400.0 14,100.0 14,100.0 24 12 პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის 10,000.0 10,000.0 - 40,000.0 40,000.0 - 24 11 პროექტი (IBRD) ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის 8,000.0 8,000.0 - 8,000.0 8,000.0 8,000.0 24 08 მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 9,880.0 4,820.0 5,060.0 10,880.0 10,880.0 10,880.0 24 02 განვითარება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,933.0 1,900.0 33.0 1,933.0 1,933.0 1,933.0 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის 300.0 300.0 - - - - 24 25 მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და 3,989.0 - 3,989.0 3,800.0 3,800.0 3,800.0 24 23 ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და 8,922.0 - 8,922.0 9,000.0 9,000.0 9,200.0 24 24 განვითარება სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და 15,000.0 - 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 განვითარება 90 დასახელება კოდი 24 22 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა სულ 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო პროექტი 5,238.0 სახსრები 2,255,402.0 2,143,860.0 - მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის სახსრები 5,238.0 პროგნოზი 4,800.0 პროგნოზი 4,900.0 პროგნოზი 5,000.0 111,542.0 3,040,603.0 3,846,378.0 4,009,513.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში; ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა; სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება; მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დონისა და გაზრდილი ტემპების შესაბამისობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი და მომხმარებლისთვის კომფორტული საავტომობილო გზები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 37 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება. აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,477,7 კმ; ხიდი - 293; გვირაბი - 2. პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა 182 კმ. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 87 ობიექტი. ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა 486,1 კმ; ხიდი - 2. შეძენილი 16 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება. განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი). გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე. საავტომობილო გზებზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია. განხორციელებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; 91 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება. მშენებლობარეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 364 კმ; ხიდი - 51. მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი. სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი. განათებული ავტომაგისტრალი. რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა. უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება. დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები. ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. მიმდინარე სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 37 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 37 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 92 პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. აშენებული, მოდერნიზებული/რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული/აღდგენილი ხიდები და განათებული ავტომაგისტრალი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,375.2 კმ; ხიდი - 207; პერიოდული შეკეთება - 182 კმ; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 96 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 87 ობიექტი; ამორტიზირებული გზა: 486,1 კმ; ამორტიზირებული ხიდი: 1; შეძენილი 16 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება; განათებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი (ზაჰესი-სოფ. აგარების მონაკვეთი); გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; საავტომობილო გზაზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 345 კმ; ხიდი - 40; მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი; განათებული ავტომაგისტრალი; მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; რეაბილიტირებული გზის მოვლა-შენახვა; გადარიცხული დაკავებული თანხები კონტრაქტორ ორგანიზაციებზე; მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების, საერთაშორისო ტენდერების გამოცხადების მომსახურების შეუფერხებელი უზრუნველყოფა; უცხოური სახსრებით შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებიბისა და სხვა მოწყობილობების გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი (საფინანსო ნაწილში) პროექტის აღწერა და მიზანი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო დერეფნებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის 93 კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი). 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 102,5 კმ; ხიდი - 86; გვირაბი - 2; ამორტიზირებული ხიდი; მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტები; მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაცია; განხორციელებული გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დაწყებული მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 11; მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 164,7 კმ; გვირაბი - 9 კმ; დასრულებული პროექტირება და მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აპარატი; სსიპ - საქართველოს პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოს საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა 94 მომსახურებების შესყიდვა; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო მუნიციპალიტეტებში განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა; ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები მოსახლესობისთვის. გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 1.3 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 5. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 50.1 კმ; ობიექტი - 12; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1; ობიექტი - 7. მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოები 1 ობიექტზე და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 1 ობიექტზე. მოწყობილი: სანაპირო ზოლი - 700 მ. ასაშენებელი სატრანსპორტო კვანძი. დასრულებული სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 1. რეაბილიტირებული: ობიექტი - 2. მომზადებული 3 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარე საზედამხედველო მომსახურეობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები. რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 44.6 კმ; ობიექტი -15; წყალმომარაგების სისტემა - 8. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები: ობიექტი - 5. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 4. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. რეკონსტრუირებული 1 ობიექტი. რესტავრირებული ობიექტები. მოწყობილი ობიექტი - 2. შესყიდული ვიტრინები და ფურნიტურები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; 1200 მეტრიანი ნაპირდამცავი კედელი; ობიექტი - 6; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალანირების სისტემა - 1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 3. დაწყებული სარეაბილიტაციოსარეკონსტრუქციო სამუშაოები 5 სკოლაზე. მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი. რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული საზედამხედველო მომსახურეობა. მომზადებული საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები 95 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობისა და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში); საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში); მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში); ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება (კომპეტენციის ფარგლებში). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგება; მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები; განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 23 ქალაქში რეაბილიტირებული წყალმომარაგების სისტემა. ამორტიზირებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3; რეზერვუარი - 2; წყლის გამწმენდი ნაგებობა -1. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების სისტემა - 1; წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 3; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1. გაფორმებული 12 სასესხო ხელშეკრულება სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან; დასრულებული და გამოცხადებული ტენდერები. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია; გაფორმებული ხელშეკრულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 8; წყალარინების სისტემა - 9; წყალმომარაგების სისტემა - 9. რეაბილიტირებული წყლის მაგისტრალური სისტემა - 1 . მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: წყალარინების სისტემებზე; წყალარინების და წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები; დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; 96 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (24 14) პროგრამის განმახორციელებელი სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სისტემის მდგრადობა და გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი; მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გაზრდილი გამტარუნარიანობა; 500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება; ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ; აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება; პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების, მესტიის რეგიონის ჰესების, მდ. თერგის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, აჭარა-გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროგადქამცემი ხაზების „ახალციხე-ბათუმი", „ქსანი-სტეფანწმინდა“, „ჯვარი-ხორგა“ მიმდინარე მშენებლობები; 97 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება: 220 კვ. „ახალციხე- ბათუმი" - 2021 წ.; 500 კვ „ქსანი - სტეფანწმინდა“ - 2019 წ.; 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზები „ჯვარი-ხორგა" – 2019 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% - განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება: 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" – 2022 წ; „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური" პროექტის დასწულება - 2022 წ; 500კვ ერთჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო" – 2022 წ; 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" - 2021წ; რეაბილიტირებული „ახმეტა - თელავი - წინანდალი- მუკუზანი- გურჯაანის" კვანძი - 2021წ; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური -ონი" – 2022 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% - განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (24 14 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); აჭარის პერსპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება; საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სტრატეგიული შეფასება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური 2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული იქნება ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა და განხორციელების ეტაპზე იქნება SCADA/EMS სისტემის პროექტი; საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისა და მასთან დაკავშირებული გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვადასხვა სტრატეგიული სცენარისათვის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში და რეკომენდაციები სასურველი სცენარისთვის. 98 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2019 წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულია კონსულტანტი, წარმოდგენილია ,,საწყისი ეტაპის ანგარიშის“ საბოლოო ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25% - ვადები; შესაძლო რისკები - საბოლოო ანგარიშის შეთანხმების პროცედურები 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) (24 14 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება; აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2019 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა; განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი. ახლი 220 კვ. „ახალციხე - ბათუმი" ელექტოგადამცები ხაზი; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; 99 მიზნობრივი მაჩვენებელი - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მშენებლობის დასრულება - 2019წ.; SCADA/EMS სისტემის განახლება - 2020წ.; საკონსულტაციო მომსახურება - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმის" 2 ფაზის - „შუახევი - ახალციხის" მონაკვეთის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახლი 220 კვ. ეგხ „ახალციხე ბათუმი" - 2020; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (24 14 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; მიმდინარე „ქსანი-სტეფანწმინდა" 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება; მიმდინარე „ჯვარი-ხორგა" 500/220კვ ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების და ავარიული გამორთვების რაოდენობის შემცირება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება, თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ), რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ/სომხეთისკენ ტრანზიტის უნარისა და საიმედოობის ამაღლება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; 100 შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების(შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) (24 14 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა; რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო რეალიზაცია; არსებული 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვირება; მდ. თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“ მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი - სტეფანწმინდა“ მშენებლობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი - სტეფანწმინდა" ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების 101 განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500კვ ელ.გადამცემი ხაზი „ქსანი - სტეფანწმინდის“ მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ ქსანი - სტეფანწმინდა, ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) (24 14 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („ეგრისი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); ბათუმის (აჭარა) რეგიონში ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება და არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. 500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების (შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის 220 კვ. ეგხ. „ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ დაკავშირება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” მშენებლობის დასრულება, ტესტირების დასრულება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 102 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ ,,კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში დაკავშირების(შეჭრის) მიმდინარე სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მონაკვეთის- 220 კვ. ეგხ. “ოდიში 1,2”-ის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ „კავკასიონი“ დაკავშირებული იქნება ქვესადგურთან ჯვართან; 220 კვ ეგხ “ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დასრულდება ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი (24 14 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, დამაკავშირებელი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა; თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა; 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე" მშენებლობის დაწყება; „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური" პროექტის განხორციელების დაწყება; 500კვ ერთჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო" მშენებლობის განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება და რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; 103 ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო - ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო", 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2020წ.;ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2020წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2021- 2022წწ.; განახლებული 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" – 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში; ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) (24 14 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველოთურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წლის ბოლოს გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები და დაწყებული მშენებლობა. 104 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმის" დასრულებული მშენებლობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო სატენდერო პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ - სამუშაოების 20%-ის შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 კვ. ეგხ „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმი"-ს მშნებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაგარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაშიცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) (24 14 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადიდან სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები 105 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების დასრულებული მშენებლობა: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში"; ახალი ქვერსადგური ,,ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - ტენდერების დასრულება; 2020წ.- სამუშაოების 30%-ის შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - ( 2020-2022წწ.) 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ეგხ-ბი: „ჯვარი - ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში ლაჯანური" და ახალი ქ/ს ნენსკრას მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა - 2019 წ.; გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში - ( 2020-2022წწ.) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (24 14 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველოთურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; 106 ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები; 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა; 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2019წ.; სამუშაოების 40%-ის შესრულება - 2020წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო"-ს, 500კვ ქვედადგური „წყალტუბო"-ს მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (24 14 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; 107 მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება; ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები. 110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული მშენებლობა; ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების 20%-ის შესრულება - 2019წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 110 კვ ეგხ „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაურის" და ახალი ქ/ს „ოზურგეთის" მშენებლობის დასრულება - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) (24 14 03 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 108 პროექტის აღწერა და მიზანი კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები. ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები; კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019წ. - სამუშაოების 20%-ის შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს დასრულებული სატენდერო პროცედურები სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ხაზები: „ახმეტა - თელავი - წინანდალი - მუკუზანი - გურჯაანი" და რეაბილიტირებული ქვესადგურები - 2021წ.; ტესტირება და ექსპლუატაციაში მიღება - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) (24 14 03 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; 109 ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის დასრულებული მშენებლობა; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგურის დასრულებული მშენებლობა ლაჯანურში. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონტრაქტის გაფორმება და დეტალურ დიზაინზე მუშაობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა; შესაძლო რისკები - ტენდერების ჩავარდნა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის - მიმდინარე სამშენებლო ტენდერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგური ლაჯანურში და ახალი ეგხ „ხელედულა - ლაჯანური - ონი" 2022 წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% - ვადა; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე; ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდური-საინფორმაციო მასალის მომზადება); მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; 110 ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდება; პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა; საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამაღლებული ცნობადობა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს 7 554 936 საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში მოხდება 2017 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 35%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (25 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. საბოლოო შედეგის შეფასების 1. 111 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 31 ნაგავსაყრელი; დახურული 23 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი ნარჩენების 5 გადამტვირთი სადგური; ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მიმდინარე მშენებლობა; ნაგავსაყრელის ტერიტორიის მიმდინარე კვლევა; პროექტის განმახორციელებელი და დამხმარე საკონსულტაციო კომპანიების შერჩევა; შესყიდული 146 ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა; 7209 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 12 ნაგავსაყრელის დახურვის სამუშაოები; ექსპლოატაციაში შესული ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და 5 გადამტვირთი სადგური; ნაგავსაყრელის მშენებლობის დაწყება; შემუშავებული პოლიგონის დიზაინი; სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი; საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (24 15) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დასაქმდება ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამიზნე რეგიონების მეწარმეობის გამოცოცხლებასა და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 9 000 აბონენტი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 2022 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 25 000-მდე აბონენტი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 126 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წლის ბოლოსთვის გაზიფიცირებული 1 135 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები - ხე-ტყის ჭრის ნებართვები; განსახლების საკითხები - საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრა და ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში 112 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 126 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლის ბოლოსთვის გაზიფიცირებული 1 151 000 საყოფაცხოვრებო აბონენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) (24 13) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ენგურჰესის რეაბილიტაცია; მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ენგურჰესზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-საამშენებლო სამუშაოები პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტირებულია, გაყვანილია საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაფორმებულია ხელშეკრულებება, შედგენილია სამუშაო გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოები იწყება 2018 წელს და ნავარაუდევია წლის ბოლომდე სამუშაოების დაახლოებით 30%-ის განხორციელება. მასშტაბების გამო სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება ეტაპობრივად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესრულებული სამუშაოების პროცენტული მაჩვენებელი: 2019წ. - 30%; 2020წწ. – 30% და 2021წ. 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება საბოლოო შედეგის 113 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელ. ენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები; აფხაზეთის ტერიტორიზე მასალების და მოწყობილობის შეტანის გართულება რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მისი განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი; მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე და მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და მათი ეფექტიანობის შეფასება; კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულების–გუბერნატორების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტების მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტების მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების დარგობრივი ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და დადგენილ 114 ფარგლებში როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობისთვის მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და სხვა სამუშაოების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში მათი მონიტორინგი; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წყლით უზრუნველყოფის და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია; სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა. მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინაცია; არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა); კომპეტენციის ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება, ღონისძიებათა განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა; ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღების ხელშეწყობა და ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა; „საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“-ს პროექტის გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეგიონული განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი; 115 გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე შეთანხმებული (მშენებლობის ნებართვა გაცემის I და II სტადიაზე) მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების (გაპი) და არქიტექტურული პროექტები; სივრცითი მოწყობისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის შემუშავებული დოკუმენტაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); 15 მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სერვისების ეფექტიანობის შეფასება; ვებგვერდზე განთავსებული 10 ელექტრონული პუბლიკაცია; კვალიფიკაცია აიმაღლა 300-მა მოხელემ; 76 მუნიციპალიტეტს გაწეული მეთოდოლოგიური დახმარება; თვითმმართველობის მოხელეთა სასწავლო პროგრამების რეესტრში რეგისტრირებული 105 სასწავლო პროგრამება; ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემით სწავლება გავლილი აქვს 1500 მოხელეს. საკონტეინერო ტერმინალის ოპერატორთან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და მშენებელ კომპანიებთან შესაბამისი გაფორმებული ხელშეკრულებება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე განხილულ იქნა 1013 პროექტი (გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა). შემუშავებულია ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციები. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია: დასრულდა პირველი და მეორე ეტაპის სამუშაოები - 4 მუნიციპალიტეტისათვის, 2 დასახლებისათვის და 28 სოფლისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მისადგომი კედლის მშენებლობის დასრულება, ტალღმტეხი კედლის მშენებლობა და სახმელეთო სამუშაოების დასრულება, მოწყობილობების დამონტაჟება. სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე 150 პროექტის განხილვა. ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის შემუშავება, 1 მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმების შემუშავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (24 12) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარებას; 116 რეგიონებში მცხოვრები მეწარმეებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა ფართოზოლოვან ინტერნეტში მათი ჩართვის მიზნით; ინოვაციებზე ორიენტირებული მეწარმეობის ფორმირების ხელშეწყობა; ინოვაციების საგრანტო დაფინანსება მათი შემდგომი კომერციალიზაციის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდება ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები; გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება, გაიზრდება ინტერნეტიზაცია რეგიონებში და მაღალკვლიფიციური კადრების რაოდენობა ინტერნეტ ტექნოლოგიებში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს 4 ინოვაციების ცენტრი (ხარაგაული, ბაღდადი, ჭოპორტი) და 1 რეგიონული ტექნოპარკი (ზუგდიდი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონებში 50 ინოვაციების ცენტრის და 8 რეგიონული ტექნოპარკის შექმნა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 80%; შესაძლო რისკები - სათანადო ინფრასტრუქტურის დაბალი ხარისხობრივი მაჩვენებელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (24 11) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში, პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის 117 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 5700 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სუბსიდირება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და საქართველოში დანერგვა; დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი პროექტების ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა; ქვეყნის მასშტაბით ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომერციული პოტენციალის მქონე პროდუქტები და მომსახურება; ფორმირებული ინოვაციური ეკოსისტემა; საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გაზრდილი რაოდენობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის დასაწყისისათვის ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგიენა 25 000 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკებისა და ინოვაციების ცენტრების ბენეფიციართა რაოდენობა 2022 წლის ბოლოსათვის 125 000 ერთეული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2017 წლებში სააგენტოს სხვადასხვა სერვისებით მოსარგებლე სტარტაპების რაოდენობა 150 ბენეფიციარს ითვლიდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამით 120-მდე ბენეფიციარის 118 დახმარება, ხოლო 5 000 ლარამდე გრანტის ფარგლებში 400-მდე ბენეფიციარის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - განაცხადის რაოდენობის სიმცირე, კონკურსის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით ფუნციონირებს 2 ტექნოპარკი (თბილისი და ზუგდიდი) და 3 ინოვაციის ცენტრი (ჭოპორტი, ხარაგაული და ბაღდათი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით გაიხსნება ახალი ცენტრი ან ჰაბი: 2019 წელს - 3 ერთეული; 2020 წელს - 2 ერთეული; 2021 წელს - 2 ერთეული; 2022 წელს - 2 ერთეული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დირექტივები და რეგულაციები) დაახლოებით და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვით; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების დონის ამაღლების ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწით; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული ნორმატიული ბაზა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შემუშავებულია 5 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით შემდეგ სფეროებში: ლიფტები; საბაგირო მოწყობილობები; წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა დამატებით 1 ახალი მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომელიც 119 არეგულირებს შემდეგ სფეროს: მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები (2019 წლის ბოლომდე); დამატებით 6 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: სათამაშოები (2019 წლის ბოლომდე); მოწყობილობა/მექანიზმები (2019 წლის ბოლომდე); პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები (2019 წლის ბოლომდე); აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები (2019 წლის ბოლომდე); სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები (2019 წლის ბოლომდე); ძაბვის გარკვეული ზღვრებში გამოსაყენებელი მოწყობილობები (2022 წლის ბოლომდე); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - პროფესიული კადრების ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში; შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი 3 ტექნიკური რეგლამენტისთვის, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; საამფეთქებლო სამუშაოები; ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 14 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ნახშირის შახტები (2019 წლის ბოლომდე); ნავთობის ბაზები (2019 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2019 წლამდე); ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსები (2019 წლის ბოლომდე); ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი (2020 წლის ბოლომდე); გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპან-ბუტანი) გაზსავსები სადგურების, პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო, გაზბალონიანი დანადგარები (2020 წლის ბოლომდე); მადნეული და არამადნეული საბადოები (2020 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური ნავთობსადენი (2021 წლის ბოლომდე); ატრაქციონის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); იმ მიწისქვეშა ობიექტების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის შესახებ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან (2021 წლის ბოლომდე); საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - პროფესიული კადრების ნაკლებობა ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (24 17) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო 120 მიზანი საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით; სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დასრულდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა-კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე სამშენებლო დერეფანში მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული ნაგებობებისა და მწვანე ნარგავების ფართობების გამიჯვნა, შეფასება და სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცევა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებიდან გამოსყიდულია 1209,08 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში კერძო საკუთრებაში დარჩენილი ნაკვეთების გამოსყიდვა (დაახლოებით 60 ერთეული მიწის ნაკვეთი ფართობით - 13,30 ჰექტარი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სირთულეები კერძო მესაკუთრეებთან მოლაპარაკების პროცესში შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა (24 25) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების უზრუნველყოფა; თანამედროვე სანავიგაციო საქართველოს პორტებში გემების უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლისთვის მატერიალური საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების პარალელურად ალტერნატიული, ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების გამოსახულების გადამცემი სპეციალური პროგრამული სისტემის უზრუნველყოფა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის ცდომილების დასაშვებ ცდომილებამდე დაყვანა სისტემური კორექტირების საშუალებით; სპეციალიზებული ჰიდროგრაფიული გემი-სახელოსნოს შესყიდვა; უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის განვითარება; 121 ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების მიწოდება და პორტის საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ამაღლებული ნაოსნობის უსაფრთხოების დონე (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლაგასვლა); შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლების და ტერიტორიული ზღვის (წყლების) თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებები, გაზრდილი წარმადობა, უსაფრთხო ნავიგაცია, საშიშროებების ოპერატიული იდენტიფიცირება და ლოკალიზაცია; AIS ATON AND DGNSS პროექტის განხორციელების შედეგად ფოთისა და ბათუმის ტერიტორიაზე AIS-ის ტრანსმიტსადგურების განთავსებით, მოხდება ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის დანერგვა და ინტეგრაცია; საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი რუქები. გამოცემული საზღვაო პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების, შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის მოქცევის სიების შესახებ. საერთაშორისო რუქების კატალოგში (MEDINTECHART) GE ლოგოთი გამოქვეყნებული და მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუქები; გემების კაპიტნებისათვის გამარტივებული მანევრირება პორტის აკვატორიასა და მიმდებარე წყლებში. ანაკლიის პორტში გემების უსაფრთხო მანევრირება (შესვლა, დგომა და გამოსვლა). საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებში განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებსაც ნაოსნობის უსაფრთხოების დონის ზრდადი მოთხოვნების და ამ მიმართულებით მსოფლიოში დანერგილ სტადარტების შესაბამისად მუდმივად ესაჭიროება მოდერნიზაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელინაწილების და მოწყობილობების) შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ---; შესაძლო რისკები - --2. საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული; 122 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანაკლიის მონაკვეთიდან მეტეოროლოგიური მონაცემების რეალურ დროში მიღება; ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება ნავიგაციის დამხმარე საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ---; შესაძლო რისკები - --3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუქების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუქების წარმოება მსოფლიოში დანერგილი სტანდარტებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ---; შესაძლო რისკები - --4. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვაზე რთული მეტეოპირობების დროს საზღვაო მეტეო-სადგურების შეფერხებით მუშაობისას მეტეო მონაცემების მისაღებად სამსახურს არ გააჩნია თანამედროვე ტექნოლოგებით აღჭურვილი ალტერნატიული სახმელეთო მეტეოროლოგიური სადგური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად პორტების აღჭურვა ალტერნატიული მეტეოროლოგიური სადგურებით. მეტეო პირობების შესახებ ინფორმაციის ოპერატიული მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - --; შესაძლო რისკები - -- საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (24 23) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო უსაფრთხოების და უშიშროების უზრუნველყოფა; სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებსა/კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი ცნობადობის გაზრდისა და საერთაშორისო დონეზე საზღვაო სფეროში არსებული ინოვაციების გაცნობის მიზნით; საქართველოს, როგორც საზღვაო სახელმწიფოს, იმიჯის ამაღლების მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის (GIMF) ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და იმ რეფორმებს, რომლებიც საქართველომ განახორციელა საზღვაო დარგში; ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტის წარმატებით გავლა და მეზღვაურთა 123 კვალიფიკაციის/კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება; მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; გემების გრძელ მანძილზე იდენტიფიცირებისა და კვალის დადგენის სისტემის (LRIT) დანერგვა და EMSA-ს სისტემაზე მიერთება; საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია; საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება; 0%-იანი დაკავების კოეფიციენტის მიღწევა ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე; გემების მოძრაობის მომსახურებისა და გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის ცენტრების (VTS) სრულყოფა თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების, საერთაშორისო შეთანხმებების და ნაციონალური კანონების მოთხოვნების შესრულების მიზნით; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში/ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებული გემები (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე); დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011; საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის, ძებნა-გადარჩენის და გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად; საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის გაზრდილი იმიჯი საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო დროშა არ ირიცხება არცერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმის სიაში; 124 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საზღვაო დროშის პოზიციის გაუმჯობესება PARIS MOU და TOKYO MOU-ს დროშის კატეგორიებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება (24 24) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება; ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა; სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება; თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა; საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება; დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება; ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა; მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე; ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი; განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა 125 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 75 000 ნებართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - გაიცემა 80 000-მდე ნებართვა; 2020 წელი - გაიცემა 85 000-მდე ნებართვა; 2021 წელი გაიცემა 90 000-მდე ნებართვა; 2022 წელი - გაიცემა 91 000-მდე ნებართვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 25%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 45% -ით; 2020 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 55% -ით; 2021 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 65% -ით; 2022 წელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 70% -ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ინვესტორების დაბალი აქტივობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს 25%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 30%-მდე; 2020 წელი - მაჩვენებელის გაზრდა 35%-მდე; 2021 წელი მაჩვენებელის გაზრდა 40%-მდე; 2022 წელი - მაჩვენებელის გაზრდა 45%-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - - სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა (24 22) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა; საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება; 126 საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა; დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ICAO-სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლია 64,4 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 80%-მდე; 2020-2022 წლები - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 85%-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2019 წელი - 5-10%; შესაძლო რისკები - 2019 წელი - სტანდარტების დანერგვის ვადების დაუცველობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცერებულია 75 ევროპული რეგულაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2020 წლები - 3 ევრო რეგულაციის დანერგვა; 2021 წელი - 4 ევრო რეგულაციის დანერგვა; 2022 წელი - 5 ევრო რეგულაციის დანერგვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - რეგულაციების დანერგვის პროცესში რეგულაციების ცვლილება 127 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება ათას ლარებში დასახელება კოდი მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი 743,521.0 სახსრები 739,646.0 სახსრები 3,875.0 პროგნოზი 822,576.0 პროგნოზი 852,490.0 პროგნოზი 894,082.0 2019 წლის 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 171,014.0 171,014.0 - 219,791.0 226,791.0 231,791.0 32 04 უმაღლესი განათლება 481,860.0 168,760.0 313,100.0 481,866.0 491,166.0 499,066.0 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 67,319.0 65,470.0 1,849.0 71,600.0 73,680.0 73,930.0 32 03 პროფესიული განათლება 68,038.0 48,690.0 19,348.0 68,631.0 69,205.0 77,925.0 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 45,345.0 45,345.0 - - - - 38,295.0 35,159.0 3,136.0 43,065.0 43,240.0 43,222.0 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 32 06 ინკლუზიური განათლება 17,710.0 17,710.0 - 18,375.0 18,375.0 18,375.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 - 9,590.0 9,590.0 9,590.0 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური 7,159.0 6,800.0 359.0 6,900.0 6,900.0 6,900.0 32 09 კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 7,186.0 6,670.0 516.0 7,200.0 7,200.0 7,290.0 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,472.0 4,000.0 472.0 4,440.0 4,440.0 4,440.0 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა 4,795.0 2,795.0 2,000.0 4,775.0 4,775.0 5,175.0 09 02 დაინტერესებული პირების გადამზადება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება- 1,900.0 1,870.0 30.0 1,850.0 1,850.0 1,850.0 გადამზადება 128 დასახელება კოდი 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი 1,395.0 სახსრები 895.0 სახსრები 500.0 პროგნოზი 1,445.0 პროგნოზი 1,495.0 პროგნოზი 1,545.0 2019 წლის 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო 555.0 545.0 10.0 555.0 555.0 555.0 01 03 ურთიერთობების დარგში ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 450.0 - 464.0 477.0 492.0 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 7,400.0 400.0 7,000.0 7,545.0 7,600.0 7,900.0 60 02 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო 200.0 - 200.0 200.0 200.0 200.0 9,694.0 - 9,694.0 9,694.0 9,694.0 11,694.0 60 01 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" სულ 1,687,898.0 1,325,809.0 362,089.0 1,780,562.0 1,829,723.0 1,896,022.0 129 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (32 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; 130 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება; ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით); მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება კომპიუტერული ტექნიკით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი გაზრდილი ინტერესი და ამაღლებული განათლების ხარისხი; მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილი მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემო; პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით); მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით. მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფის მხარდაჭერა; მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით; წახალისებულია სასკოლო ინიციატივები; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები. 2-დან 5 წლამდე ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების სტანდარტების დანერგვისა და სასწავლო-სააღმზრდელო 131 პროცესის ხელშეწყობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 70.01% პრაქტიკოსი მასწავლებელი (40 663), 29.62 % - უფროსი მასწავლებელი (17 201), 0.35 % - წამყვანი მასწავლებელი (201), 0.01% - მენტორი მასწავლებელი (8). ეტაპობრივად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში. 2019-2022 წლებში შეცვლილია მასწავლებლების გადანაწილება სტატუსების მიხედვით, შესაბამისად ხორცილედება მასწავლებლების ხელფასის ეტაპობრივი ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - სამიზნე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების დაბალი მოტივაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართული არიან სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, 217 000 მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ ინტელექტ ჩემპიონატში და 98 000-მდე მოსწავლე მონაწილეობდა სასკოლო ოლიმპიადებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საგნმანათლებლო დაწესებულების 1 370 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 487 საჯარო, 3 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელსა და ერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ფსიქოლოგიური მომსახურებით; 429 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში 400 ერთეულით გაზრდილი საჯარო სკოლების რაოდენობა, სადაც მანდატური უზრუნველყოფს წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას. გაგრძელდება ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების სრული დაფარვა, სადაც განთავსებული იქნება ვიდეო სათვალთვალო კამერა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი; კვალიფიციული კადრების არარსებობა; არასრულწლოვანი 132 მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი დაფინანსებით; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დაკავებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა; სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშვება, 133 საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება; მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით; ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და სწავლა-სწავლების პროცესის ხელშეწყობა სახელმწიფო ენის გაძლიერების გზით პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელებულია პროფესიული სტანდარტების რევიზია, განახლებულია სტანდარტი და გატარებულია სტანდარტის დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები; „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს პროფესიული უნარ-ჩვევები; არაქართულენოვანი სკოლის ბაზაზე გაუმობესებულია არაფორმალური სწავლების პრაქტიკა; ამასთანავე ნაწილობრივ შევსებულია არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო დეფიციტი; ჩამოყალიბებულია და მოქმედებს მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემა, რომლის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პროფესიულ განათლებაში პედაგოგიური კადრების კვლევა, კომპეტენციის ამაღლების მუდმივი შესაძლებლობა და კარიერული წინსვლა; მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, რომლის შედეგადაც სამიზნე ჯგუფი წარმატებით ასრულებს შეთავაზებულ პროფესიული განვითარების აქტივობებს შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში ასახულია მასწავლებელთა ზოგადი/გამჭოლი კომპეტენციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საჭიროებებზე მორგებული და შემუშავებული თითოეულ საგანში არანაკლებ ერთი მოდულისა და პროფესიული განვითარების სხვა რესურსების გადამუშავება/შექმნა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5 %; შესაძლო რისკები - პროგრამის საქმიანობაში მიმდინარე ცვლილებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ 134 სქემა ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფებისათვის ღონისძიების წარმატებით განხორციელების მიზნით ხელშემწყობი აქტივობები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა პროგრამის ფარგლებში მივლენილ კონსულტანტ-მასწავლებელთან ან/და დამხმარე მასწავლებელთან თანამშრომლობით გაიუმჯობესეს პროფესიული უნარჩვევები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი, სადაც ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს პროფესიული უნარების მიმართულებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - აქტივობებში მონაწილეობის დაბალი მოტივაცია და აქტივობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 30% ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; ლიდერობის აკადემია 2-ის ტრენინგმოდულები 1-6 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426). ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 ტრენინგმოდული გავლილი აქვს საჯარო სკოლების ქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (3744). ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1-2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების დირექტორთა და ფასილიტატორთა (3744) 80%-ს. მასწავლებელთა მეორე ნაკადში რეგისტრირებული (9 546) მასწავლებლიდან (მ.შ. არაქართულენოვანი სკოლებიდან) 80%-ს გავლილი აქვს ზოგადპროფესიული კურსის მეორე და მესამე ტრენინგმოდულები, ასევე საგნობრივი ტრენინგმოდული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა მინიმუმ 40 % ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში, განხორციელებულია პილოტაჟი; ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგმოდულები 1 და 2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების აქტივობებში მონაწილეობის დაბალი მოტივაცია და აქტივობა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური პროექტის აღწერა და საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ჯანსაღი ცხოვრების 135 მიზანი წესის პოპულარიზაცია; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა; კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფის შექმნა გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიწოდების მიზნით; ქცევითი და ემოციური უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურებით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებულია დარღვევების რაოდენობა; გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება; ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქოსოციალური გარემო, დაცულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები; დაუყოვნებელი და მოკლევადიანი ფსიქო-სოციალური დახმარება, რომელიც კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ პირს/პირებს ეხმარება ბიოფსიოქოსოციალური ფუნქციონირების, წონასწორობის აღდგენაში და ამცირებს გრძელვადიანი ფსიქოლოგიური ტრავმის ჩამოყალიბების რისკს; გაზრდილია საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის მიმართ ნდობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 488 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 370 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 588 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 570 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი 136 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 7 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და მათი უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური მომსახურებით. კრიზისული სიტუაციისას გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისის მიწოდება საგანმანათლებლო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირდა დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების რაოდენობა, გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგანანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენი დარღვევათა რიცხვის, შემცირების მაჩვენებელი მაღალია წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი X-XII კლასის მოსწავლეები მოტივირებულია მონაწილეობა მიიღოს ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავოს ცოდნა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში; სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები; გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები; გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება; საქართველო 100-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში; 137 ქართველი მოსწავლეებს და მათ ხელმძღვანელებს შესაძლებლობა აქვთ დაამყარონ კონტაქტები უცხოელ თანატოლებთან და კოლეგებთან; წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების ხარისხიანი საკვებით, საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთებით, მედიკამენტებით და აღმზრდელების მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სკოლა-პანსიონის ბენეფიციარებისთვის უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 99 მოსწავლე უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით და პანსიონური მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინფრასტრუქტურული გარემოს განვითარების შეფერხება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 138 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეებისთვის და კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში 2017-2018 სასწავლო წლისთვის მოსწავლეებისათვის გადასაცემად შესყიდულია 2 669 320 ცალი სახელმძღვანელო და რვეული, რომელიც მოთხოვნის შესაბამისად გადაცემულია საქართველოს ყველა საჯარო სკოლისათვის; შესყიდულია 81 რელიეფური ნახატით დაბეჭდილი დამხმარე სასწავლო მასალა და 302 ცალი ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სასკოლო სახელმძღვანელო, რომელიც სრულად გადაეცა სსიპ ქალაქ თბილისის N202 საჯარო სკოლას; შეძენილი და გადაცემული იქნა 30 ცალი ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილი სასკოლო სახელმძღვანელო სსიპ ქალაქ ბათუმის N3 საჯარო სკოლისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა; ცხოვრების ჯანსაღი წესის, როგორც ფასეულობის განმტკიცება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება; შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უნარ-ჩვევების განვითარების, შესაბამისი ფასეულობებისა და ადაპტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობისა და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა; მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსწავლეებიი მიერ გავლილი აკადემიური/არააკადემიური პროგრამების მოკლე კურსის შედეგად შეძენილი უნარები და გამოცდილება, რასაც გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს სკოლებში დაბრუნების შემდეგ. დაგეგმილი აქტივობები ხელს შეუწყობს მოსწავლეების ინტერესების ზრდას და აქტიურ ჩართვას ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 139 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება არანკალებ 1 750 მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა, მშობლების / მეურვეების თანხმობის შემთხვევაში, მოსწავლე ( სამინისტროსთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე) მაინც არ გამოცხადდეს საზაფხულო სკოლაში ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 827 მასწავლებელი ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნა ფინანსური დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით და 253 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 140 შუალედური შედეგი სასწავლო პროგრამების შესწავლა და სხვადასხვა აღმზრდელობითი საქმიანობებში ჩართულობა; ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა; ბრალდებული/მსჯავრდებული შესაძლებლობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა (32 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა; ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები; ჩატარებული მონიტორინგი, მიღებული შედეგების ანალიზი, მომზადებული რეკომენდაციები; ჩატარებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება საბაზო და საშუალო საფეხურებზე; 141 შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის; შემუშავებულია რეკომენდაციები დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის შემდგომი გადამუშავებისთვის დანერგვის მონიტორინგის შედეგად. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით საფეხურზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია გამოკითხვა დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით, დამუშავებულია მონაცემები, გაკეთებულია ანალიზი; მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის კითხვარები საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. განხორციელებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის (ზოგიერთი საგნობრივი სტანდარტის) დანერგვის პილოტირება საშუალო საფეხურზე. მომზადებულია საბაზო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) პროექტის აღწერა და მიზანი დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის; გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები; მინიმუმამდე დაყვანილია გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელი გადააჭარბებს 95 %-ს; უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება. 142 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1 246 საჯარო სკოლის 75 186 მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მეტეოროლოგიური პირობები და უამინდობა; შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა; კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი მომსახურება პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" (32 02 12) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების პირველკლასელი კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით); მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება კომპიუტერული ტექნიკით; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილნი არიან პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; 143 შესაბამის სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვან პირთათვის ქართული ენის სწავლება, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა; მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა მოსწავლეების წახალისება; ფორმატისა და შინაარსის კონკურსების შეთავაზება; კონკურსებში წარმატებული მოსწავლეთათვის უსაფრთხო, ძალადობისაგან თავისუფალი და პოზიტიური საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნვეყოფის ხელშეწყობა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ძალადობის გამომწვევი მიზეზების და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გზების შესახებ; მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცისა და დამკვიდრების ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფიზიკური აქტივობისა და სპორტში მასობრივი ჩართვის სტიმულირება, სასკოლო სპორტის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელი და საერთაშორისო დაცვის მქონე და შსს მიგრაციის დეპარტამენტში დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები; თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზრდება მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი; გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა სასკოლო კონკურსებში ჩართულობის მოტივაციის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებით; მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების გამოვლენა და განვითარება; ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების რაოდენობის შემცირება; სასკოლო სპორტის განვითარება, მოსწავლეებისთვის სპორტულ აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობის გაზრდა, ცხოვრების 144 ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართული 30 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (32 02 14) პროექტის აღწერა და მიზანი უნარ-ჩვევების განვითარება განათლების შემდეგ საფეხურებზე წარმატების მიღწევის მიზნით; სკოლამდელი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის ზრდა; განათლების სტანდარტის დანერგვა ბავშვის განვითარების ყველა ასაკობრივ ჯგუფში; მშობლების ინფორმირებულობის ზრდა სკოლამდელი განათლების შესაძლებლობებზე; დამხმარე ელექტრონული რესურსები მშობლებისთვის - სკოლამდელი ასაკის ბავშვების განვითარებისთვის; სკოლების ელექტრონული რესურსით უზრუნველყოფა; ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებებისათვის ინტერნეტის/კავშირით უზრუნვეყოფა და სიჩქარის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სწავლა-სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების როლის გაძლიერება; სკოლების ინტერნეტ საკომუნიკაციო სისტემების მოწყობა (დაქსელვა) და ელექტრონული რესურსით უზრუნველყოფა; საინტერესო და სახალისო სასწავლო პროცესის წარმართვა; ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებები უზრუნველყოფილია ინტერნეტ კავშირით; 145 საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამართულად ფუნქციონირება შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 250 - მდე საჯარო სკოლის ინტერნეტ საკომუნიკაციო სისტემების მოწყობა (დაქსელვა) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. მათგან ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 40% (50 Mb); ხოლო დანარჩენ სკოლებში სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით კავშირის სიჩქარე (1-2 Mb); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 45 % (30 Mb), ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება კავშირის სიჩქარე კავშირის სიჩქარე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - ოპტიკური კავშირების დანერგვის დაბალი ტემპი რეგიონებში. შესაბამისად, მომწოდებელთა შეზღუდული შესაძლებლობები ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭეურვა; სახანძრო უსაფრთხოების სათანადო მოწყობილობების დამონტაჟება და შშმ პირებისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობების შექმნის მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა; გახორციელდება 35 ობიექტიდან, როგორც ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, ასევე ახალი ობიექტების მშენებლობა სრულყოფილი ინფრასტრუქტურით, ხელი შეეწყობა საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის აქტიურ მონაწილეობას კულტურისა და სპორტის სფეროში. 146 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერს მიზნით 100- მდე აქტივობის ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაძლო რისკები - ელექტრონული შესყიდვისას გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების გახანგრძლივება, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რვა ერთეულამდე გაიზრდა ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, დაიწყო 10 ახალი სკოლის მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7 ერთეულამდე გაიზრება ახალ აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით. დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება 147 2. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის, სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა დაახლოებით 100-მდე საჯარო სკოლას, ხოლო 400- მდე საჯარო სკოლას ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, სახურავის შეკეთება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაახლოებით 200 -მდე საჯარო სკოლას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 300 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; 459 საჯარო სკოლაში განთავსებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 200-მდე საჯარო სკოლის სხვადასხვა ინვენტარით აღჭურვა. 215- მდე სკოლაში საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების განახლება, საჯარო სკოლების 90% უზრუნველყოფილია ვიდეოსათვალთვალო კამერებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; 148 მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებითი ლოკაციების შექმნა მინიმუმ 5-6 მუნიციპალიტეტში ან/და სასწავლო ადგილების დამატება არსებულ კოლეჯებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8 - მდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა 8-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 5-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა რეაბილიტაცია; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამინისტროს სისტემაში შემავალი ინფრასტრუქტურის განვითარება. საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების 149 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; 150 მიზანი საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება; ინვენტარიზაცია ღონისძიებები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის მდგრად მუშაობას. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში განხორციელდა ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ასევე თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 25-მდე საჯარო სკოლაში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2018 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოების განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (32 07 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი კულტურის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგება, მათი უსაფრთხო, სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის მომზადება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 4 მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 - მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 - მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 - მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; 151 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (32 07 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;ჭიდაობის სახლი: სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 104 აქტივობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 104 აქტივობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - ელექტრონული შესყიდვისას გამარჯვებულის გამოვლენის პროცედურების მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა გახანგრძლივება, უმაღლესი განათლება (32 04) 152 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო საგრანტო გდაფინანსებით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით, უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტის - „ისწავლე საქართველოში“ განხორციელება; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ჩატარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდები; განვითარდება გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი; უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი სრულყოფა; განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება; 153 საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ეტაპობრივი ფორმირება საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს დაფინანსდა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 33 000-მდე ბაკალავრი, პრიორიტეტულ პროგრამულ მიმართულებებზე დაფინანსდა 18 000-მდე სტუდენტი, სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსდა 2 000-მდე მაგისტრანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მინიმუმ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსების ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით უმაღლესი საგანმანათლენბლო პროგრამების აკრედიტაცია გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას; 154 საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება; საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება; პროფესიული ტესტირებისა ჩატარება; მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოვეწლიურად სხადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება 195 000, გამოცდებზე გამოცხადებული აპლიკანტების რაოდენობა აღემატება - 173 000, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით, ხოლო 135 000 -ს აღემატება იმ აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შესაძლო რისკები - გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა და გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთა სხვაობა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება; 155 უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის მომზადება; ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება; ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ფორმირება; ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე; ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური მეცნიერებების სფეროში; საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების 1. 156 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით, მათ შორის სოციალური და პირორიტეტული პროგრამების ფარგლებში უზრუნველყოფილია 35 000 - ზე მეტი სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტებთან (თსუ, სტუ, ისუ) ერთად საქართველოში ახორციელებს ბაკალავრიატის ამერიკულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ელექტრულ ინჟინერიაში, კომპიუტერულ მეცნიერებაში, ქიმიაში (ბიოქიმიის განხრით), კომპიუტერულ ინჟინერიაში, სამოქალაქო ინჟინერიასა და სამრეწველო ინჟინერიაში; სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 369 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სან დიეგოს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარისცულ სტუდენტთა რაოდენობა გაზრდილია 50%მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი. ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების პროგრამა „ირბახის“ განხორციელება; ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსებასა და განახლებას; ქართული ენის პოპულარიზაცია და ქართული ენის შესწავლით დაინტერესების ხელშეწყობა უცხოეთში; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის სტუდენტის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის საფუძველზე რიგი საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, სტუდენტური ცხოვრების კვლევა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსდება ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი გახდეს ქართული ენის ნებისმიერი უცხოელი შემსწავლელისთვის; მოხდება ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ; პროგრამა „ირბახის“ ფარგლებში უცხოეთის 157 ცენტრებში ენების ევროპული დღის (26 სექტემბერი) ღონისძიებებზე მოხდება განხორციელდება პროგრამა „ირბახის“ ფარგლებში ამ დღისთვის მომზადებული მასალების წარმოდგენა და სასაჩუქრედ გადაცემა; გაიზრდება ქართული ენის შესწავლის მოტივაცია და შესაბამისად, ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა; ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება დამატებითი სოციალური შეღავათები; კვლევის შედეგად შესწავლილი იქნება სტუდენტთა პრობლემები და შემუშავდება სტუდენტური კმაყოფილების ინდექსი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია სხვადასხვა სასწავლო მასალები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული ელექტრონული სახელმძღვანელოები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კვლევაში სტუდენტთა ჩართულობის პროცენტის განსაზღვრა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილების მაჩვენებელი წლის განმავლობაში; შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსის შესახებ ინფორმაციის მართებულობის საიმედობა გამოკითხვის დროს საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის მნიშვნელოვანი აკადემიური, სამეცნიერო და/ან ადმინისტრაციული ინიციატივების განხორციელება და ადმინისტრაციული კადრების გადამზადება; უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; 158 ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს და უცხო ქვეყნის ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გადამზადებული აკადემიური/ადმინისტრაციული კადრები; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სასწავლებლად გაიცა 197 გრანტი; მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა კურსდამთავრებულთა 4 პროექტი, სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში უნგრეთის მთავრობის მიერ სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 63 მოქალაქეს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შესანრჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კონკურსანტთა დაბალი აქტივობა; დაბალი კონკურენტული გარემო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტექნიკური მხარდაჭერა; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის სისტემის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში პედაგოგიური ინოვაციების განვითარება; სწავლების ყველა დონეზე სწავლას, სწავლებასა და კვლევას შორის მჭიდრო კავშირი; 159 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმისწარმოებისა და სხვა ადმინისტრაციული ხასიათის საქმიანობის გაუმჯობესება; აკადემიური პერსონალის სწავლების კომპეტენციების გაუმჯობესება; საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ბენეფიციარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტეგრაცია და მათ მიმართ ნდობის ამაღლება შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა; 2. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების/დაწესებულებების მართვის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა; მაგისტრანტთა დაფინანსება; სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; 160 სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერებას; უზრუნველყოფილი დანერგვით; იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქართველ მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვის შესაძლებლობა; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია; სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; სართაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა; ახალგაზრდა მეცნიერებს/გამომგონებლებს საშუალება ექნებათ მატი მიგნებები კომერციულად საინტერესო წინადადებებად აქციონ; მეცნიერების პოპულარიზაცია; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; გაძლიერდება მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები; სამეცნიერო ელექტრონულ ჟურნალთა მონაცემთა ბაზების პროდუქტების წვდომის უზრუნველყოფა ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირებისა და კვლევების ხარისხის გაზრდის მიზნით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა. 2015-2017 წლებში გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა აღემატება 1 600-ს; 161 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - რიგ სამეცნიერო (ქვე)მიმართულებებში მეცნიერთა არასაკმარისი რესურსი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიერო-კვლევითი, შემეცნებითი ღონისძიებები - კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები - რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიეროკვლევითი ერთეულების წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის, ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებები რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით არანაკლებ ორმოცი სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ELSEVIER-ის ბაზაში წარმოებულ ქართულ ჟურნალებში გამოქვეყნებული ქართული სტატიების წლიური რაოდენობა შეადგენს 25 ერთეულს, National Geographic-ის ჟურნალის მეშვეობით გავრცელებულია 25 გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევის შედეგი; ELSEVIER ელექტრონულ ბაზებზე წვდომა აქვს კონსორციუმში გაერთიანებულ 21 ორგანიზაციას. Thomson Reuters ელექტრონულ ბაზებზე წვდომის ხელსეწყობა. ბაზასთან წვდომის შესაძლებლობა აქვს 14 ორგანიზაციას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ყოველწლიური ზრდა მინიმუმ 10%. (გამოქვექნებული სტატიების და სამცნიერო კვლებების წლიური რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევის შედეგების ნაკლებობა დაგეგმილთან შედარებით სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზანია კონკურსის წესით ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გზით გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციის 162 და ასევე საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების განვითარების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ქვეყანაში არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარება, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავება, ქართული მეცნიერების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტ-დოქტორანტთა, დოქტორანტთა, მაგისტრანტთა) კვლევებისა და მათი კარიერული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციების საერთაშორისო რეფერირებად, რეცენზირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში; ახალგაზრდა მეცნიერებს/გამომგონებლებს საშუალება ექნებათ მათი მიგნებები კომერციულად საინტერესო წინადადებებად აქციონ; გაიზრდება საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა პროგრამების რაოდენობა; გაუმჯობესებულია სამეცნიერო - კვლევითი ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია ღია/გაზიარებული წვდომა, ახალგაზრდა მეცნიერთა საგანმანათლებლო კომპონენტი (ტრენინგი) და შესაბამისი მომსახურება/შენახვა/ფუნქციონირება; ქართველ მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვის შესაძლებლობა; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებში 2016-2017 წლებში დაფინანსდა 826 პროექტი. საგრანტო პროექტებში ჩართულია 800-ზე მეტი მეცნიერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დაფინასებულია 320-ზე მეტი პროექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - რიგ სამეცნიერო (ქვე)მიმართულებებში მეცნიერთა არასაკმარისი რესურსი, ფინანსური რესურსის სიმწირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 100 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოქვეყნებულია 120 პუბლიკაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო, ჟურნალებში პუბლიკაციების რაოდენობის აღნიშნული ტემპით ზრდის შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი პროგრამების რაოდენობა შეადგენს 1-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ერთობლივი, საერთაშორისო პროგრამების რაოდენობა 163 შეადგენს 7-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - ბილატერალური პარტნიორობის ფარგლებში შესაძლო ორგანიზაციული და ფინანსური სირთულეები სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ფორუმების, კონგრესების, კონფერენციებისა და სემინარები გამართვა; სამეცნიერო და პოპულარული გამოცემები; კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური, წყაროთმცოდნეობითი და ხელოვნებათმცოდნეობითი ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები; ბიბლიოგრაფიულ-საენციკლოპედიო, საგამოფენო-საგანმანათლებლო მიმართულებების განვითარება; საარქივო, საფონდო, სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო საქმისწარმოება; ხელნაწერთა რესტავრაცია-კონსერვაცია; ფონდების დიგიტალიზაცია; ფუნდამენტური გამოკვლევების ჩატარება ბაქტერიოფაგიას, მიკრობიოლოგიასა და ვირუსოლოგიაში; ადამიანის და ცხოველების, ასევე, მცენარეების სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლა; ბაქტერიული შტამების - გამომწვევების კვლევა და ამ შტამების საწინააღმდეგოდ სპეციფიური ფაგების გამოყოფა, მათი დეტალური შესწავლა და ფაგური პრეპარატების შექმნა; 164 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში; მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები; კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია; მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა; სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ; საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება; მაღალაქტიური, ეფექტური და სპეციფიური ბაქტერიოფაგების კოლექციის გამდიდრება, ახალი ფაგური პრეპარატების შექმნა და მათი პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა 55 სტატია უცხოურ და 40 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 60 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში და 10 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისათვის; ორგანიზება გაეწია და ჩატარდა სამი საერთაშორისო და ორი ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების ბაქტერიული გამომწევევების კვლევა, ამ გამომწვევების, მათ შორის, ანტიბიოტიკო-რეზისტენტული ბაქტერიული შტამების მიმართ აქტიური ფაგების გამოყოფა, შერჩევა და დეტალური დახასიათება. ინსტიტუტის მეცნიერ-თნამშომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, წარადგინეს თეზისები. გამოქვეყნებული იქნა სამეცნიერო სტატიები, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში. მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო საგრანტო კონკურსებში. ჩატარდა საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო საგრანტო 165 კონკურსებში საპროექტო განაცხადების წარდგენა, კვლევითი კონტრაქტების მოძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გამარჯვებული საპროექტო განაცხადების სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებული სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები; საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებულია ხელნაწერთა აღწერილობები, აღწერილობითი კატალოგები, ტექსტოლოგიურ-კოდიკოლოგიური კვლევების სტანდარტები. სამუზეუმო მიმართულებით საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სტანდარტების დაცვით მოწყობილია საგამოფენო ინფრასტრუქტურა - საგამოფენო დარბაზები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა (32 05 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიის, აგროინჟინერიის, სასურსათო ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის, ეკონომიკის და სატყეო საქმის სამეცნიერო მიმართულებით; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადდა და გამოიცა პუბლიკაციები: „სსმმ აკადემიის 2018 წლის ანგარიში”, სახელმწიფო პროგრამული რეკომენდაცია “მარცვალი”, აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული “მოამბე - ორი ტომი”, ოთხი სახელმძღვანელო, 15-მდე მონოგაფია, 250-მდე სამეცნიერო სტატია, 20 რეკომენდაცია და 20 ბროშურა. აკადემიის მეცნიერ თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში - მომზადდა და გამოიცა კონფერენციის მასალები, ჩატარდა 9 სემინარი (მ.შ. 3 გამსვლელი) და 13 შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, 166 ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარჩვევების გამომუშავება; სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა; კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაფინანსდება 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საქმიანობა (სამეცნიერო პროგრამა), რაც ნიშნავს სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრის მხარდაჭერას; გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და სხვ.); გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა საზღვარგარეთ; გაიზრდება ქართველი მეცნიერების პროდუქტიულობა (მონოგრაფიები, წიგნები, კრებულები და სხვ.); სამეცნიერო კვლევებში ჩართულია ახალგაზრდები; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ; გაძლიერდება კავშირები ეკონომიკის პრაქტიკულ საჭიროებებსა და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევებს შორის. შუალედური შედეგის შეფასების 1. 167 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგები. ანგარიშის თანხმად, უმაღლესი შეფასება მიიღო 28 სამეცნიერო კვლევითმა ერთეულმა, დამაკმაყოფილებელი შეფასება - 13, უარყოფითი შეფასება 0, ხოლო არ შეფასდა 1 სამეცნიერო კვლევითი ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების 10%-ით გაუმჯობესებული მაჩვენებლები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების ტექნიკური ხარვეზები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 43 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში; გაიზრდება მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი; გაიზრდება ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1.ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება, მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; 2.ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და 168 ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოწვეული სტუმრებისა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ფესტივალის ღონისძიებებში მონაწილეობის ინტერესის შემცირება პროფესიული განათლება (32 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სოციო-ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად, საქართველოს მოქალაქეების ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა პროფესიული და ზოგადი უნარების განვითარების გზით; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამის, ხარისხიან პროფესიულ განათლებაზე თანაბარ ხელმისაწვდომობას; განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობა; ✓პროფესიული განათლების რეფორმის 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ქართული ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება ტრენინგების ჩატარების გზით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პროფესიული განათლების სისტემის მართვა ხორციელდება სოციალური პარტნიორების/დამსაქმებლების და სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით; გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა ყველა სამიზნე ჯგუფისთვის; გაზრდილია პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი; პროფესიული კვალიფიკაციები ფორმირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად; გაუმჯობესებულია სწავლა სწავლების ხარისხი; 169 უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მასწავლებლის უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების კავშირი განათლების სხვა საფეხურებთან; კურსდამთავრებულთა დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის დაფუძნებული/დუალური პროგრამები და გაუმჯობესებულია სამეწარმეო სწავლება; მიზნით დანერგილია სამუშაოზე გაუმჯობესებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობა და გაზრდილია ერთობლივად განხორციელებული პროექტების მასშტაბი; შექმნილია ფორმალური და არაფორმალური განათლების აღიარების ეფექტური მექანიზმები; შექმნილია ზრდასრულთა განათლების სისტემა; განვითარებულია პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სერვისი; შექმნილია პროფესიული განათლების ახალი ბრენდი და ხორციელდება საკომუნიკაციო სტრატეგია; ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციის თანამშრომლების და ქართული ენის სწავლებით დაინტერესებულმა სხვა პირების ქართული ენის ცოდნის დონე ამაღლებულია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი წლიურად აღწევს 12 000-ს, მ.შ 240-ზე მეტი- შშმ/სსსმ პირი, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აღწევს 56%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 20%-ით, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს არანაკლებ 56%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ბენეფიციარების ნაკლები ინტერესი პროფესიული განათლების არსებული იმიჯის გამო; სამუშაო ადგილების სიმცირე და კვალიფიკაციების არარელევანტურობა; შესაძლო რისკები - საზოგადოების ნაკლები ინფორმირება და სტერეოტიპები; არსებული ქსელის გეოგრაფიული გაფართოების და სამოსწავლო ადგილების გაზრდის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 170 70% -ზე მეტი არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 9 არის დუალური) პროგრამები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში განხორციელებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების 100% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექნილი მოდულური პროგრამები. დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა გაზრდილია 100%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა ინტერესმა დუალური პროგრამების მიმართ, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხებამ; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად რეფორმირებისადმი რეზისტენტობა გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან, განსაკუთრებით დაწესებულებების ადმინისტრაციის დონეზე ფინანსური რესურსების შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებების რაოდენობა შეადგენს 39-ს (11 ფილიალით), მათ შორის საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში 3 საგანმანათლებლო დაწესებულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა გაზრდილია მინ 5 ახალი ლოკაციით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა ინტერესმა რეგიონებში ახალი სასწავლო კორპუსების განვითარების კუთხით და დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების დასრულების გადავადებამ; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სამშენებლო სამუშაოების გახანგრძლივება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მართვასა და ადმინისტრირებაში საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისა და ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, გადამზადებული ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული პირების რაოდენობა - 3 505; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გადამზადებულთა 20-30%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის ფუნქციონირებისა და განვითარების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კოლეჯების რეგიონული ქსელის გაფართოება; პროფესიულ სტუდენტთა სწავლების სახელმწიფო დაფინანასების უზრუნველყოფა; 171 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური და დუალური პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა; პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა: სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი მოდელისა და ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმების დანერგვა; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და მოწყვლადი ჯგუფებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისების მიწოდება; სკოლის მოსწავლეებისათვის პროფორიენტაციული სერვისის მიწოდება პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის განხორციელების გზით; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების განვითარება; ზოგადი განათლების სასწავლო შედეგების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრირების ხელშეწყობა; არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების შექმნა; ზრდასრულთათვის პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამების განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო ქსელში ყველა სამიზნე ჯგუფისათვის, უზრუნველყოფილია თანამედროვე სასწავლო გარემო; გაუმჯობესებულია სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო ქსელის გეოგრაფიული დაფარვა მათ შორის საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში; გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე დასაქმების/თვითდასაქმების მაჩვენებელი; ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და კურსდამთავრებულთა უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის 172 მხარდაჭერა და სისტემაში არსებული საგნობრივი პროგრამების სრულად ჩანაცვლება მოდულური პროგრამებით; გაზრდილია სისტემაში დანერგილი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით,პროფესიული განათლების ახალი ბრენდის საფუძველზე ხორციელდება საკომუნიკაციო სტრატეგია; გაზრდილია კერძო სექტორთან პარტნიორობით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის დანერგილია პროფესიული განვითარების ახალი მოდელი; დანერგილია ხარისხის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებული მექანიზმები; განვითარებულია მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო სერვისები; გაზრდილია პროფესიული უნარების განვითარების კურსებში ჩართული მოსწავლეებისა და საჯარო სკოლების რაოდენობა; უზრუნველყოფილია ინოვაციური და სამეწარმეო სწავლების ხელშემწყობი მექანიზმები; შემუშავებულია ზოგადი განათლების პროფესიულ პროგრამებში ინტეგრაციის მეთოდოლოგია; შემუშავებულია არაფორმალური განათლების აღიარების მეთოდოლოგია და მექანიზმები; შემუშავებულია ზრდასრულთა განათლების განვითარების კონცეფცია, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აღწევს 12 000-ს, მათ შორის პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 240-მდე შშმ/სსსმ პირი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 10%-ით საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით პროფესიულ განათლებაში ჩართული შშმ/სსსმ პირების რაოდენობა გაზრდილია 5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების ნაკლები ინტერესი პროფესიული განათლების არსებული იმიჯის გამო; სასწავლო ადგილების რაოდენობის გაზრდა შეფერხებულია. არასაკმარისი სერვისები, ან ამ სერვისების არასათანადო ხარისხი და ხელმისაწვდომობა 2. 173 საბაზისო მაჩვენებელი - ამოქმედებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 50% ჩართულია მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის მოდელში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მასწავლებლის მომზადების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სისტემის დამტკიცების შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული ორიენტაციის სერვისის განვითარების ფარგლებში, სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით განხორციელებულია 300 პროექტი (საპილოტე რეჟიმში); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების მიზნით განხორციელებულია 300ზე მეტი პროექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სკოლების ნაკლები ინტერესი პროგრამაში ჩასართავად; არასაკმარისი რესურსები (ადამიანური, ფინანსური, ინფრასტრუქტურული) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 70% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექმნილი მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 9 არის დუალური) პროგრამები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში განხორციელებული პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების 100% არის დამსაქმებლის მონაწილეობით შექნილი მოდულური პროგრამები (რომელიც მოიცავს მეწარმეობის სავალდებულო მოდულს) დანერგილია წელიწადში მინიმუმ 2 დუალური პროგრამა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად; რეფორმირებისადმი რეზისტენტობა გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან, განსაკუთრებით დაწესებულებების ადმინისტრაციის დონეზე; ფინანსური რესურსების შემცირება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამოყალიბებულია ზრდასრულთა განათლების სისტემა, დასრულებულია პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების ინტეგრირების პილოტირება, ჩამოყალიბებულია საბოლოო მიდგომა და მომზადებულია მისი სისტემურად დანერგვის საფუძველი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხორციელდება ყველა ასაკობრივ ჯგუფზე მორგებული მრავალფეროვანი პროგრამები (საკვალიფიკაციო/ინტეგრირებული-ზოგადს დამატებულიპროფესიული/მომზადება-გადამზადების პროგრამები); შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად; პროცესების მართვისა და მონიტორინგის, ხარისხის უზრუნველყოფის სუსტი მექანიზმები 174 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიული მომზადების პროგრამების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა პროფესიული მომზადების გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მსჯავრდებულებისთვის, ისევე როგორც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების ან/და განრიდებულთათვის, სახელმწიფო დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადების პროგრამებში კურსებში) ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი მსჯავრდებულთა/ყოფილ პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მოტივაცია ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა; საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება. 175 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები, შესაბამისად ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე; გადამზადებულია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში საჯარო მოხელეები, სკოლის და ბაღის პედაგოგები და სხვა დაინტერესებული პირები, რომლებმაც გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, ასევე დაეუფლენ დარგობრივი მიმართულებების ლექსიკას. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 255; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა 300; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობის დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 250; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 8 000; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია 11 სასწავლო პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 20 სასწავლო პროგრამა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 25% კაცია, 75% ქალი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 35% კაცია, 65% ქალი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (32 14) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA) საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა; 176 საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების, პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება; დირექტორისა და ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება; პროფესიული განათლების ხელშეწყობით შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადება; საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული საჯარო სკოლები; სკოლის მოსწავლეებისთვის გაუმჯბესებული სასწავლო გარემო; გადამზადებული ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, მათემატიკის და ინგლისური ენის მასწავლებლები და დატრენინგებული დირექტორები (ლიდერობის აკადემიის სამივე დონე); უზრუნველყოფილია საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებებში PISA, TIMSS, TALIS; დანერგილია საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობისა პროგრამა; განახლებულია პროფესიული განათლების სფეროში მომუშავე სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა; განხორცილებულია საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო (ABET, ACS, WASC) აკრედუტაცია; მომზადებულია STEM (საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური) სფეროს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა - 83 ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა - 35 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა - 91 ბენეფიციარი მოსწავლეების რაოდენობა 37 000; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების 177 არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება; სარეაბილიტაციო ბიუჯეტის დადგენილი ჭერის გამო ბოლო სარეაბილიტაციო სეზონისთვის განსაზღვრული ბენეფიციარი სკოლების შემცირება სარეაბილიტაციო ბიუჯეტების შესაძლო ზრდის ხარჯზე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 21 000-ზე მეტი პედაგოგი გადამზადდება ზოგად პროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ ტრენინგებში; ქართულენოვანი სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგებს; სკოლის ბაზაზე არსებული ფასილიტატორები დაასრულებენ „ლიდერობის აკადემია 3-ს“; ჩატარდება საველე სამუშაოები და მთავარი კვლევა ეროვნული და საერთაშირისო შეფასებებისთვის (PISA 2018, TALIS 2018, TIMSS 2019) ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეთნიკური უმცირესობების სკოლების 7-12 კლასების ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, გეოგრაფიის და ინგლისური ენის პედაგოგები დაასრულებენ ზოგად პროფესიულ და საგნობრივ ტრენინგებს; ეთნიკური უმცირესობის სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონეს; მოხდება პროფესიული განვითარების კურსების ელექტრონული ვერსიების შექმნა და პილოტირება; გამოქვეყნდება მე-9 კლასის ეროვნული შეფასების ანგარიში მათემატიკაში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა, სხვადასხვა ტექნიკური მიზეზის გამო ვერ მოხერხდეს ყველა მასწავლებლის ტრენინგების მოდულის ელექტრონულ ფორმატში გადატანა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდება პროექტებით განსაზღვრული შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და არსებული პროგრამების განახლება (ჯამურად 42 საგანმანათლებლო და სასერტიფიკატო პროგრამა), ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 10 საგრანტო განაცხადის ფარგლებში, შემუშავდება ჯამში 42, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, პროფესიულ საგანმანათლებლო და სასერთიფიკატო პროგრამა, რომელზეც კომპაქტის განმავლობაში ისწავლის 1,400-მდე სტუდენტი. 2015-2019 წლებში პროექტის ფარგლებში სულ ჩატარდება სამი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება; წარმოდგენილი პროექტებში დაშვებული ხარვეზების არსებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 500-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; დასრულდება პარტნიორი ახალი სასწავლო კორპუსის კარკასის მშენებლობა თბილისში და პარალელურად, დაიწყება შენობის სრული ინფრასტრუქტურული აღჭურვის (Fit-out) სამუშაოები, 4500 მ2-მდე ფართის; 67–მა ქართველმა პროფესორმა მიიღო მონაწილეობა პროფესიული განვითარების პროგრამაში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის კამპუსში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სან დიეგოს 6 საბაკალავრო პროგრამებზე დამატებით ჩაირიცხება 400-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; დასრულდება პარტნიორი ახალი სასწავლო კორპუსის აღჭურვის სამუშაოები; მინიმუმ 75 ქართველი პროფესორი მიიღებს მონაწილეობას პროფესიული განვითარების პროგრამაში სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 178 კალიფორნიის კამპუსში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობები; ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სახელმძღვანელოების ეტაპობრივად შექმნა ზოგადი განათლების სამივე საფეხურსთვის; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა; განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა; 179 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების აქტიური ჩართვის ხელშეწყობა; ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი და მაღალხარისხიანი განათლების მიღების, დასაქმებისა და პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის და მისი აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების, მონიტორინგის „კარგი მმართველობის“ პრინციპით უზრუნველყოფა; საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვასა და ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა; სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სრულყოფილი სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა; განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა; ხარისხიანი და თანაბრად ხელმისაწვდომი განათლების ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების დანერგვა; განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ახალგაზრდული საქმიანობის უწყვეტი მხარდაჭერა, მათ შორის შშმ პირების ინკლუზიაზე ორიენტირებული არაფორმალური განათლების პროგრამების მხარდაჭერა; 180 არასამთავრობო სექტორთან განვითარებისთვის; თანამშრომლობის გაუმჯობესება ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობისა და ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება; უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფილი ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებები; დაფინანსების, ადმინისტრირების, ანგარიშგებისა და მონიტორინგის მექანიზმების დახვეწა, საზოგადოების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავებასა და მართვაში. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავება, სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა მუშაობა: ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებაზე, დანერგვასა და დანერგვის მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ, ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება. ზოგადი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სწავლა-სწავლების ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესება; ზოგად განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ზოგადი განათლების მიმართულებით დამტკიცებული პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018-2019 სასწავლო წელს I-VI კლასის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გრიფირებული I-XII კლასის სახელმძღვანელოები/სერიები დაფარავს ზოგადი განათლების სამივე საფეხურს 4. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; 181 მიმდინარეობს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელება, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მსჯავრდებულები, ყოფილი პატიმრები, ეთნიკური უმცირესობები, შშმპ, სსმპ და სხვ.) შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობას (კურსდამთავრებულთა დასაქმების მზარდი მაჩვენებელი და სისტემაში შემოსულ პირთა რაოდენობა); სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 2017 წელს ჩაირიცხა 12 000-მდე პროფესიული სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდა (მინიმუმ დამატებით 8 მუნიციპალიტეტში); სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის (მათ შორის ზრდასრულთა საჭიროებების შესაბამისი) მოქნილი სასწავლო პროგრამების, მოდელებისა და სერვისების შექმნა/გაუმჯობესება; პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა -წელიწადში მინიმუმ 8 % საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; პროფესიული განათლების კავშირის გაუმჯობესება ზოგად და უმაღლეს განათლებასთან; პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და მიმზიდველობის უზრუნველყოფა; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი სისტემაში ჩასართავად 5. საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების სრულყოფა შესაბამის საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება; უმაღლესი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების მოდელის სრულყოფა: მომდევნო წლების განმავლობაში. გაგრძელდება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის გაძლიერება და ბენეფიციართა წრის გაფართოება; რეგიონალურ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და რეგიონის წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების და სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოქმედი დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების დაფინანსება; დარეგისტრირებული კომერციული პროდუქტებისა და პატენტების რაოდენობა; სამეცნიერო თანამდებობებზე ახალგაზრდა მეცნიერთა დასაქმების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ რეჟიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების ამოცანებსა და პრინციპებზე; შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; 182 შესაძლო რისკები - ახალი სისტემების შემუშავების/დანერგვის/ექსპლუატაციაში გაშვების მართვის ხარვეზები. მომხმარებლების მიერ, სისტემებთან მუშაობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების არასათანადო ფლობა 8. საბაზისო მაჩვენებელი განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის პოლიტიკის სფეროებში შემუშავებული/დამტკიცებული გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული/დამტკიცებულიგანათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის პოლიტიკისადა მეთოდოლოგიური/ სახელმძღვანელო დოკუმენტები; შესწავლილი და გაანალიზებული ეფექტური მართვის მოდელები; ჩატარებული კვლევები და შექმნილი მონაცემთა ელექტრონული ბაზა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის სიმცირე; მხარეთაშეუთანხმებლობა/შეთანხმების დარღვევა; შემსრულებლის მიერ სახელშეკრულებლოპირობებისშეუსრულებლობა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურის საჯარო დაფინანსების ალტერნატიული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული დაფინანსებისა და მმართველობის სისტემის რეფორმის პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მმართველობის სისტემის გაუმჯობესებით მიზნით ჩატარებული რეფორმები / ცვლილებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის სიმცირე; მხარეთაშეუთანხმებლობა/შეთანხმების დარღვევა; შემსრულებლის მიერ სახელშეკრულებლოპირობებისშეუსრულებლობა ინკლუზიური განათლება (32 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა, შესაბამისი სერვისების შეთავაზება განათლების ყველა საფეხურზე. ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული, ეფექტური და ეფექტიანი საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა, სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული, დევნილი, რეპატრირებული და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი განსაკუთრებული საჭიროებების, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების/სტუდენტები/პირების ინტეგრაცია და სოციალიზაცია, სათემო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების ხელშეწყობისთვის საჯარო სკოლების დამატებითი დაფინანსება; სკოლა-პანსიონების მოსწავლეების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, ასაკისა და 183 შესაძლებლობების გათვალისწინებით სსსმ მოსწავლეებთან აკადემიური, ფუნქციური და სოციალური უნარების განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა; სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; სკოლა-პანსიონების სააღმზრდელო ნაწილის მომსახურების უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანთლებლო გარემოს შექმნა და მხარდაჭერა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზოგადი და პროფესიული განათლების საფეხურზე შესაბამისი მომართვის საფუძველზე შეფასებულია ყველა მოსწავლე და სტუდენტი, მათთვის უზრუნველყოფილია ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული განათლების პროცესი. ინკლუზიური განათლების პროცესის მონიტორინგი მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში. განხორციელებულია ინკლუზიური განათლების საინფორმაციო და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სსსმ მოსწავლეთა მკვეთრად გაზრდილი რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 8 სკოლა-პანსიონში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა პროექტის აღწერა და მიზანი საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და მათი საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის და ბიბლიოგრაფიის დარგებში; 184 საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; საბიბლიოთეკო დარგში ინოვაციური პროცესების მართვის ხელშეწყობა; საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა; ინტერნეტის გამოყენება საბიბლიოთეკო პროცესებსა და მკითხველთა მომსახურებაში; ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად და სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; სამინისტროს არქივში განთავსებული, საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისთვის, ასევე პიროვნების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით; ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. 185 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ეფექტიანი ფუნქციონირება; სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და გადამზადებული პროფესიონალი კადრები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არქივი; რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მეორე ნახევარში აკადემიაში ამოქმედდა მართლწესრიგის ოფიცრების საბაზისო პროგრამა, გამომძიებლის მომზადების საბაზისო პროგრამა, ოპერატიულ თანამშრომელთა მომზადების საბაზისო პროგრამა; ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა მომზადების საბაზისო პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მართლწესრიგის ოფიცრების საბაზისო პროგრამაზე ჩარიცხული 200 კურსანტი; გამომძიებლის მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 200 კურსანტი; ოპერატიულ თანამშრომელთა მომზადების საბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 200 კურსანტი; ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით პატრულთა მომზადებისსაბაზისო პროგრამზე ჩარიცხული 40 კურსანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით აკადემიაში არსებულ სხვადასხვა კურსებზე მოთხოვნილების შემცირება ან გაზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით აკადემიაში არ მოქმედებს გამომძიებელთა გადამზადების პროგრამა; კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელთა დაწინაურების კურსი (პრეტესტი); ოპერატიულ თანამშრომელთა გადამზადების კურსი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული 100 გამომძიებელი; გადამზადებული კრიმპოლის 100 თანამშრომელი (დაწინაურების კურსი, პრეტესტი); გადამზადებული 100 ოპერატიული თანამშრომელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით აკადემიაში არსებულ სხვადასხვა კურსებზე მოთხოვნილების შემცირება ან გაზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად აკადემიაში არის 19 ტრეინინგი: დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა; ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი; პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე მიღებული წვევამდელების სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური წოდების მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების 186 პროგრამა; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი სპეციალიზირებული პოლიციელის მომზადების პროგრამა; განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების გადამზადების ტრენინგი; განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მოსამსახურეთა გადამზადების ტრენინგი; ტრენინგი "ანალიტიკოსთა მომზადების სასწავლო კურსი"; ტრენინგი "ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის თანამშრომლების გადამზადება"; ტრენინგი "ეფექტური მომსახურება"; დროებითი მოთავსების იზოლატორების თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადების სასწავლო კურსი; ტრენინგი "კიბერდანაშაულის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისა და ციფრული მტკიცებულებების მოპოვება-დამუშავების სასწავლო კურსი"; რენინგი "მართვის მოწმობის მისაღები გამოცდის თეორიული მომზადების კურსი"; ტრენინგი "სეკულარიზმი და რელიგიური ნეიტრალიტეტი"; ტრენინგი "საპოლიციო დანაყოფის მენეჯმენტი"; ტრენინგი "დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის ესკორტ-ოფიცრის კურსი"; ტრენინგი "ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის ინსტრუქტორთა მომზადების კურსი"; ტრენინგი "ToT - უსაფრთხოების ათი გაკვეთილი"; ელექტრონული ლექცია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მოქმედი კანონმდებლობის შესახებ. პოლიციელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის და ახალი გამოწვევების საპასუხოდ არ არის დანერგილი ახალი ტრეინინგები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 13 ახალი ტრეინინგის დამატება: ეფექტიანი კომუნიკაცია (ვერბალური არავერბალური); კომუნიკაცია მოწყვლად ჯგუფებთან; კონფლიქტის მენეჯმენტი; სტრესის მართვა; მენეჯმენტი; ბრალდებულის და სავარაუდო ბრალდებულის დაკითხვის თავისებურებები; მოწმე და დაზარალებულის დაკითვის თავისებურებები; არასრულწლოვნათა დაკითხვა გამოკითხვა; ტრენინგი „შემთხვევის ადგილი დათვალიერება“; ტრენინგი „დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი პირის გამოკითხვა“; ოპერატიული ინფორმაციის შეფასება და მართვა; საგამოძიებო, ოპერატიული და საპოლიციო ღონისძიებების დაგეგმვისა და კონტროლის ძირითადი პრინციპები; 353-ე და 353-ე პრიმა მუხლების გამოძიების თავისებურებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ტრეინინგის რიცხოვნების შემცირება ან გაზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება, რათა აქცენტი გაკეთდეს არა მხოლოდ თეორიული ცოდნის, არამედ პრაქტიკული უნარების განვითარებაზე. ეს კი თავის მხრივ საჭიროებს შესაბამისი ინსტრუქტორების გადამზადებას სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 20 გადამზადებული ინსტრუქტორი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - რეალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ინსტრუქტორთა რიცხვის შემცირება ან გაზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არქივში დაცული მასალების 50% დიგიტალიზებულია. მასალების დიდი ნაწილი გაბნეულია სხვადასხვა სათავსოში. არ არსებობს საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასალების 60% რესტავრირებულია; მასალების 75% დიგიტალიზებულია; დაინტერესებული მოქალაქეების 100% უზრუნველყოფილია მრავალმხრივი და მოხერხებული სერვისების მიწოდებით ელექტრონული ბაზის მეშვეობით; შექმნილი საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური სისტემები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 100%; შესაძლო რისკები - შესაძლებელია არქივი გადაეცეს სხვა სახელმწიფო დაწესებულებას 187 6. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ განახლებას, რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს. გასარემონტებელია სასწავლო აუდიტორიები, საცურაო აუზი, კიბის უჯრედები, სავარჯიშო დარბაზები, სარწყავ სისტემას ესაჭიროება რეაბილიტაცია, მოსაწყობია შიდა ეზო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული საცურაო აუზი, გარემონტებული 3 სასწავლო აუდიტორია, გარემონტებული კიბის უჯრედი, გარემონტებული 2 სავარჯიშო დარბაზი, რეაბილიტირებული სარწყავი სისტემა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მსმენელების 100% უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტიანი სასწავლო პროცესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 09) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული სასწავლებლები; სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით; სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით საფეხურეობრივი განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობა; უნარებისა და კომპეტენციების განვითარებისა და პროფესიული ხარისხზე ორიენტირებული, ახალგაზრდის შემოქმედებით და სპორტულ უნარებზე მორგებული, დაფინანსების მოქნილი მოდელების შემუშავების გზით, მაღალკვალიფიციური, შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სახელოვნებო და სასპორტო დარგების სპეციალისტების აღზრდა; თანამედროვე სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ხარისხიანი სწავლების პროცესის სწავლებისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სასწავლებლების აღჭურვა; უზრუნველსაყოფად სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სასწავლებლების ხელშეწყობა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, 188 შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერით (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზაცია და მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების მდგრადი განვითარების და ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულია და ხორციელდება განვითარების სტრატეგიული გეგმა. განსაზღვრულია საგანმანათლებლო პროგრამების საბაკალავრო საფეხურზე განხორციელებისათვის, ერთეულ სტუდენტის საჭიროებაზე გათვლილი სწავლის ღირებულება; შემუშავებულია სახელოვნებო და საგანმანათლებლო სასწავლებლებში სწავლებაზე დაშვების უნივერსიტეტების მიერ შემოქმედებითი და სპორტული ტურის ჩატარების და შეფასების მექანიზმები. წინაპირობად დაფინანსების მოქნილი სისტემა მორგებულია ახალგაზრდის შემოქმედებითი და სასპორტო უნარების მაღალ მაჩვენებლებს. თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური სახელოვნებო და სასპორტო დარგის სპეციალისტების კონკურენტუნარიანობა დასაქმების ბაზარზე. გაზრდილია სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული პროგრამებისადმი ინტერესი. საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე; სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლებლების მიღწევების განმტკიცება და ღონისძიებების რაოდენობის შენარჩუნება საბაზისო მაჩვენებელის დონეზე; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა - 900-მდე (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურს-ფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა - 1000-მდე (კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, კონკურსფესტივალები, მასტერკლასები, სპორტული ღონისძიებები); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება 189 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (48 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები; მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება (26 04) პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგების სრული ციკლის (ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება) მართვის, აგრეთვე, საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზების საშუალებით; საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებსა და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულების, სასწავლო კურსებისა და პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არა მარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც; პენიტენციური და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით, ქვეყანაში სისხლის 190 სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, პენიტენციურ სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა; პენიტენციური და პრობაციის სისტემისათვის რეფორმების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა, მაღალპროფესიული კადრების შერჩევა, მომზადება და გადამზადება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5700 მსმენელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 მსმენელი; 2020 წელს - 5900 მსმენელი; 2021 წელს - 6000 მსმენელი; 2022 წელს - 6100 მსმენელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 2%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების გადინება; სხვა სასწავლო ცენტრების მიერ გაწეული კონკურენციის შედეგად მსმენელების რაოდენობის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/-2%; შესაძლო რისკები - საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად გამოსაცხადებელი კონკურსების რაოდენობის შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია 80 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1500 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ დღე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ჩატარებულია 165 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 3300 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%-მა. გამომუშავებულია 30 500 კაც/ტრენინგ დღე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სასწავლო ღონისძიებებზე მსმენელთა მოვლინების შეფერხება; სისტემაში დასაქმების მსურველთა დაბალი აქტივობა 191 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელების (მოსამართლეობის კანდიდატების) პროფესიული სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება; მოქმედი მოსამართლეების, მოსამართლის თანაშემწეების, სასამართლოს მენეჯერების და სასამართლოს სისტემის სხვა მოხელეების პროფესიული გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული სასწავლო აქტივობების - ტრენინგების საშუალებით; იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენელთათვის სასწავლო აქტივობების ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (მოსამართლეობის კანდიდატის) მომზადება 85 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოხდება მინიმუმ 15 ახალი იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; წლის განმავლობაში ჩატარდება მინიმუმ გადამზადების 85 აქტივობა შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის; მოსამართლის თანაშემწეებისათვის; სასამართლოს მენეჯერებისათვის და სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლებისთვის; განხორციელდება მინიმუმ ორი „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი“; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - წლის მანძილზე, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად შესაძლოა საჭირო გახდეს დაგეგმილზე მეტი ტრენინგის ჩატარება, რისი გათვალისწინებაც წინასწარ ვერ განხორციელდება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, 192 პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით. კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება. პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი . ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით; 2. ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, სწორად შერჩეული კადრებით; ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან 3. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით / ტრენინგებით; 4. საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით; არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული 5. საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით. . საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 1326 თანამშრომლის გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%-იანი ზრდა 193 წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1,5%; შესაძლო რისკები - ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი გადასამზადებელი თანამშრომლების რაოდენობის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის მინიმუმ 40 ტესტირების ჩატარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის 2%- იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინებისა და კონკურსების რაოდენობის შემცირება, შესაძლო ცვილელებები საჯარო მოსამსახურეთა შერჩევის პროცესში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში მინიმუმ 765 მსმენელის გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში გადამზადებულთა რაოდენობა დამოკიდებულია რეფორმების რაოდენობასა და მასშტაბებზე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2018 წელს იგეგმება მინიმუმ 3377 დაინტერესებული პირის (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების) გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია დაფინანსების წყაროებსა და შესყიდვების პროცედურებზე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების ფარგლებში იგეგმება 458 მსმენელის გადამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; 194 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტრენერთა დატვირთულობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს განსახორციელებელ ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება; ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია საერთაშორისო და უცხოური ინსტიტუციების გადაწყვეტილებებსა და დაფინანსების საშუალებებზე. სტუდენტური პროექტების განხორციელება დამოკიდებულია აკადემიის საკმარის ფინანსურ რესურსებზე მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); კომპეტენციის ფარგლებში კვლევითი/ანალიტიკური პროექტების განხორციელება; მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით; დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის გამდიდრება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის განვითარება; კვლევითი/ანალიტიკური პროდუქტების არსებობა; სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კვალიფიკაცია ამაღლებული 700 საჯარო მოხელე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების და სხვა დაინტერესებული/ჩართული პირების რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული 3 გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა,20 მოკლევადიანი სასწავლო კურსი/სემინარი, 12 195 საჯარო ლექცია და 4 უცხო ენის შემსწავლელი კურსი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიპლომატიური სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში შექმნილი ანალიტიკური ნაშრომის რაოდენობა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად; სახელმწიფო ცერემონიების, ოფიციალური ღონისძიებების და სამხედრო აღლუმების ჩატარებისას საჭირო სახელმწიფო სიმბოლოების და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმლის (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა; საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა; ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა; ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია; ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ) და ანალიზი; სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზის, აგრეთვე მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 196 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (24 16) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო და ნაციონალური საგანმანათლებლო და საზღვაო კანონმდებლობის შესაბამისად უმაღლესი საზღვაო და მომიჯნავე დარგების კვალიფიციური კადრების მომზადება; სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა; სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ - ჩვევების ჩამოყალიბება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები; საკრუინგო კომპანიების გაზრდილი რიცხვი; საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 584 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 000 მომზადებული კვალიფიციური კადრი (ყოველწლიურად მომზადებული 2 500 კვალიფიციური კადრი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა; ეკონომიკური კრიზისი საზღვაო ინდუსტრიის სფეროში 197 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ათას ლარებში დასახელება კოდი 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო პროექტი 48,940.0 სახსრები 48,940.0 მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის - პროგნოზი 49,000.0 პროგნოზი 49,000.0 პროგნოზი 49,000.0 სახსრები 24 07 მეწარმეობის განვითარება 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების 165,125.0 37,600.0 127,525.0 166,100.0 168,100.0 170,320.0 24 06 გაუმჯობესება სახელმწიფო ქონების მართვა 35,000.0 28,750.0 6,250.0 34,640.0 34,640.0 34,640.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 22,120.0 22,120.0 - 22,120.0 22,120.0 22,120.0 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 21,430.0 21,430.0 - 21,430.0 21,430.0 21,430.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური 9,900.0 7,900.0 2,000.0 9,700.0 9,700.0 9,700.0 40 02 უზრუნველყოფა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,500.0 7,500.0 - 7,500.0 7,500.0 7,500.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 5,750.0 5,500.0 250.0 5,750.0 5,750.0 5,750.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 4,000.0 4,000.0 - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 3,800.0 3,800.0 - 3,800.0 3,800.0 3,800.0 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 2,200.0 - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 - 2,150.0 2,150.0 2,150.0 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,270.0 1,120.0 150.0 1,270.0 1,270.0 1,270.0 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 24 03 ზედამხედველობა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,076.0 850.0 1,226.0 2,076.0 2,076.0 2,076.0 198 კოდი დასახელება მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის - პროგნოზი 750.0 პროგნოზი 750.0 პროგნოზი 750.0 580.0 460.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 500.0 500.0 - 500.0 500.0 500.0 2019 წლის პროექტი 750.0 სახსრები 750.0 1,040.0 სახსრები 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 24 09 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 1,240.0 140.0 1,100.0 1,340.0 1,390.0 1,390.0 23 07 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 7,400.0 - 7,400.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 62 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 8,500.0 - 8,500.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 სულ 351,691.0 196,830.0 154,861.0 353,166.0 355,216.0 357,436.0 199 მეწარმეობის განვითარება (24 07) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - აწარმოე საქართველოში კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, ჩამოყალიბებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად მეწარმეობის (მათ შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა; საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმის გამოყენებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსებზე წვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. აღნიშნული უზრუნველყოფს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას, რომლებსაც არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა სესხის ასაღებად. საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაზრდა; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა; თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და მათი საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობების დამყარებისათვის. კომპანიებისთვის დახმარების გაწევა ბაზრის კვლევების კუთხით, რომლებიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებულ კომპანიებთან რეგულარული კომუნიკაცია და მათთვის დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებით; საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების წარმოებით 200 და პროდუქციის/მომსახურების წარმოჩენით. მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების სათანადო ხელშეწყობა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის; საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი; გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის დაფინანსებული იქნება 6000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკური მხარდაჭერა გაწეული აქვს 16000-ზე მეტ ბენეფიციარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანადაფინანსებული 7000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკურად მხარდაჭერილი 18000მდე ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბიზნეს პროექტის განაცხადების სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების რაოდენობაა 100 ერთული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების რაოდენობის ზრდა 140 ერთეულამდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება ახალი 1000-მდე სამუშაო ადგილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეიქმნება ახალი 3600-მდე სამუშაო ადგილი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02) პროგრამის სსიპ - შემოსავლების სამსახური 201 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების ოფისების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა. გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. შემოწმების პროცედურებზე ელექტრონული კონტროლის გამარტივების მიზნით აუდიტის პროცესის მართვის ელეტრონული სისტემის დანერგვა. აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა. გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელის გაზრდისა და საგადასახადო ადმინისტრირების პროცესის გამარტივების მიზნით, საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება. საქონლის გაფორმებასთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებულ ვალდებულებათა შესრულების გამარტივება. არსებული პროგრამული მოდულების დახვეწა და ახალი პროდუქტების შექმნა, რომლებიც უზრუნველყოფენ შემოსავლების სამსახურის ძირითადი ფუნქციების მხარდაჭერას, ინსტიტუციურ განვითარებასა და მდგრადობას. საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის გაუმჯობესება/სრულყოფა. ამაღლება, საბაჟო პროცედურების გამარტივება, საბაჟო ადმინისტრირების საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები -სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება საგადასახადო სფეროში. -გადამხდელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი. -საგადასახადო შემოწმებების სწრაფი და ხარისხიანი შესრულება. -საგადასახადო ადმინიტრირების და საბაჟო კონტროლის პროცედურების გამარტივება. -ინსტიტუციური განვითარება და მდგრადობა. -ეფექტური საბაჟო კონტროლი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 20-ს; გადამხელებთან შედგა 10 202 საინფორმაციო სახის შეხვედრა საბაჟო მიმართულით; მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 680 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 380 000 ზარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა შეადგენს 30-ს; გადამხდელებთან შედგა 18 საინფორმაციო სახის შეხვედრა საბაჟო მიმართულით მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 685 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 500 000 ზარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ინიცირებულია 10 ელექტრონული სერვისი.შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 2 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა შეადგენს 90%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილია/განახლებულია დამატებით 18 ელექტრონული სერვისი, შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 7 ერთეულს. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა შეადგენს 100%-ს,; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური პრობლემები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 5 თვეს; დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა შეადგენს 200 თანამშრომელს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 3 თვეს;დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 200 თანამშრომელს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კადრების შესაძლო გადინება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (30%) გადასახადების ჭრილში დროულად დეკლარირების %- ული მაჩვენებელი (60 %) ამოქმედებულია ავტოიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი დანერგილია (AEO); მიზნობრივი მაჩვენებელი - დღგ-ის ზედმეტობის ავტომატურად დაბრუნება (100%) გადასახადების ჭრილში დროულად დეკლარირების %- ული მაჩვენებელი (90 %) AEO სტატუსი აქვს 8 ოპერატორს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ზედმეტობის რეალობის გადამოწმების (შეფასების) მექანიზმი; საკანონმდებლო ჩარჩო 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის მაჩვენებელი გაზრდილია 10 %-ით. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეული დეკლარაციების შემოწმება და არასწორი დეკლარირების %-ული წილი. საგადასახადო დანაკარგების ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება. ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება 5 %. 2019 წლის საქონლის გაშვების შემდგომი გეგმა შემუშავებულია. ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ 203 კონტროლის სასაზღვრო ინსპექტირების 5 პუნქტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბაზებში არსებული მონაცემების სისწორის მაჩვენებელი გაზრდილია 65%-ით. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეული დეკლარაციების შემოწმება და არასწორი დეკლარირების %-ული წილი. საგადასახადო დანაკარგების ანალიზი (TAX GAP) და დანაკარგის შემცირება. ხანდაზმული ნარჩენის ოდენობის შემცირება 25 %. 2022 წლის საქონლის გაშვების შემდგომი გეგმა შემუშავებულია. ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის სასაზღვრო ინსპექტირების პუნქტების რაოდენობა. მგზავრების შესახებ წინასწარი. ინფორმაციისა (Advance Passenger Information – API) და მგზავრის პირადი მონაცემების ჩანაწერის (Passenger Name Record – PNR) სისტემების სრულად დანერგილია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%-15%; შესაძლო რისკები - არასრულყოფილი მონაცემები. მშენებლობის პროცესში, გაუთვალისწინებელი ობიექტური შემაფერხებელი გარემოებიები 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2022 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ღონისძიებების პრაქტიკაში შესაბამის დონეზე იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით პრობლემების წარმოშობა სახელმწიფო ქონების მართვა (24 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომხმარებელზე ორიენტირებული ხარისხიანი სერვისების შეთავაზების გზით სახელმწიფო ქონების ეფექტური მართვა-განკარგვა; სახელმწიფო საწარმოთა მართვა; გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა; 204 სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა; სვანეთში, გუდაურსა და ბაკურიანში საბაგიროების და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებას, ქვეყნის კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას, რეგიონში ეკონომიკური ფონის ამაღლებას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიკაციის და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის სწორი სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოში შექმნილია სათხილამურო კურორტები განვითარებული ინფრასტრუქტურით და მიმდინარეობს მათი პოპულარიზაცია, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა შესრულდა 107.7%-ით (სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 64 622 815 ლარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20 %; შესაძლო რისკები - საპრივატიზებო ვალდებულების შეუსრულებლობა/არაკეთილსინდისიერი შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 123 საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - საწარმოს კაპიტალში არსებული ხარვეზები; საწარმოთა გაკოტრების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები, პარტნიორებთან წარმოქმნილი სირთულეები სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება. 205 ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით. სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად. საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და სსიპ/ა(ა)იპ-ების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია). საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად. საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში. სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება. ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა. საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით 206 ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები • სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა; • სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა, წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური პარამეტრები შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვრულ მოცულობებს; • ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა; • საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა; • პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან; • საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით; • სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა; • საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, რაც დასტურდება სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებებით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 30%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 28.8%; შესაძლო რისკები - რისკები-რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 0.9%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 2%-ის ფარგლებში; შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 43%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 41%-ის ფარგლებში; შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 82%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არსებული დანერგილი პრაქტიკის მიუხედავად შესაძლებელია მაჩვენებელი არ გაუმჯობესდეს მეთოდოლოგიური ცვლილების ან სხვა ქვეყნების მაღალი შეფასების გამო; შესაძლო რისკები - შეფასების მეთოდოლოგიის გამკაცრება და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებლის მნიშვნელოვნად 207 გაუმჯობესება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BB-სტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი “Ba2 (რაც BB ანალოგია) სტაბილური“; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სტანდარტების დანერგვის სირთულე ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციების ანლიზი, შესაბამისი ანგარიშების მომზადება და ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების შემუშავება და განხორციელება, რომელშიც იგულისხმება თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და კერძო სექტორის განვითარებისთვის; ეფექტიანი კოორდინაციით მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელება; კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის ფარგლებში კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა და აგრეთვე, კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობის და სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 208 საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების/შენარჩუნების/ ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; შრომის ბაზრის ტენდენციების შესწავლა და ანალიზი, შესაბამისი კვლევების განხორციელება და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის შემდგომი განვითარება; ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოს, როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო - სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვას და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობას; არსებული საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შემოღება; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების, ციფრული ეკონომიკისა და საინფორმაციო საზოგადობის ჩამოყალიბების პროცესების დაჩქარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, მეწარმეობის და კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობა. ევროპასა და აზიას შორის ფართოზოლოვანი გლობალური ინერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარება; საფოსტო სფეროს და საფოსტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, ფოსტის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს საფოსტო სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური საფოსტო მომსახურებების დანერგვა. დანიშნული საფოსტო ოპერატორისთვის ერთიანი საფოსტო წესების დადგენა; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება; მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების (2018 წლის 209 31 დეკემბრიდან დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება) გატარება და აგრეთვე, დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად (Danish International Development Agency) „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“ პროექტზე მუშაობა, რომელიც ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ითვალისწინებს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემის შემუშავებასა და დანერგვას; ქვეყნებს შორის ერთიანი სატრანსპორტო სისტემების შექმნის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებისა და საბაჟო პროცედურების გამარტივების ხელშეწყობა; ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რომელიც მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; შემუშავებული ეკონომიკური რეფორმები მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის; ქვეყანაში ჩამოყალიბებული ხელსაყრელი და საიმედო ბიზნესგარემო; გაუმჯობესებული საქართველოს სავაჭრო ბალანსი; გაფორმებული სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები, მოზიდული ტვირთნაკადები და ქვეყნის განვითარებული სატრანზიტო პოტენციალი; სამშენებლო სფეროში ევროპულ ნორმებთან დაახლოებული საქართველოს კანონმდებლობა; შემუშავებული ევროდირექტივების შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტები/სტანდარტები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 38 042.2 მლნ ლარი შეადგინა. 2017 წელი - ეკონომიკური ზრდა 5% (ფაქტიური); 2018 წელი - 4.5% (გეგმიური). საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2018“ წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს მდგომარეობა 7 ადგილით გაუმჯობესდა და 190 ქვეყანას შორის მე-9 პოზიცია დაიკავა (ნაცვლად მე-16 ადგილისა), ხოლო ქვეყნის სარეიტინგო ქულა 2.12 პუნქტით გაუმჯობესდა (79.92 ქულიდან 82.04 ქულამდე); საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser Institute) მიერ გამოქვეყნებულ 2017 წლის ანგარიშით, 2015 წელს საქართველო მსოფლიოს პირველ ათეულში შედის და მე-8 პოზიციაზეა. Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2018-ის მიხედვით, საქარველოს პოზიცია წინა წელთან შედარებით 3 ადგილით შემცირდა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის მე-16 პოზიცია დაიკავა კვლავ „უმეტესად 210 თავისუფალი“ სტატუსით, საქართველოს ქულა 0.2 პუნქტით გაუმჯობესდა (76.0 ქულიდან 76.2 ქულამდე 2018 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით); მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ („The Global Competitiveness Index“) მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან შედარებით 8 პოზიციით შემცირდა და 67 ადგილზე (4,28-იანი ქულით) გადაინაცვლა 137 ქვეყანას შორის; „Transparency International“-ის მიერ 2018 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2017 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექსში“ („Corruption Perception Index“) საქართველოს რეიტინგი 2 ადგილით შემცირდა და 176 ქვეყანას შორის 44-ე ადგილიდან 46-ე ადგილზე გადმოინაცვლა (100-ქულიან შკალაზე 56 ქულით 2018 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ეკონომიკის ზრდაზე ზეგავლენის მქონე საგარეო ფაქტორების გაუარესება, მათ შორის რეგიონსა და უმთავრეს პარტნიორ ქვეყნებში არახელსაყრელი ეკონომიკური მდგომარეობა ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა). საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა. ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა. მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა. 211 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება; მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზაცია ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, რაც ფინანსთა სამინისტროს საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს მიერ აღებულ საგარეო და საშინაო ვალზე არსებულ ყველა სახის ინფორმაციას თავი მოუყაროს ერთიან ელექტრონულ სივრცეში. ამის შედეგად, მოხდება ინფორმაციის აღრიცხვისა და მართვის გამარტივება და გაუმჯობესება, ხოლო ფინანსური მოდელირების ფუნქციონალის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის სხვადასხვა ჭრილში დანახვა, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; 212 შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის და შეფასების მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (Self-Service) დამატება; სხვა სისტემებთან (eDocument, eTreasury) ინტეგრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 23.000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე მიმოწერას ახორცილებს ელექტრონულად. შემუშავებულია სისტემის ახალი ვერსია და მხადაჭერილია მისი ფუნქციონალური განვითარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში და განვითარება; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი). მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; 213 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 8. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 9. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილია ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ- ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელდა მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების შესაბამისობა კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს- პროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციოტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. პროექტის განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები. 214 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება; სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება; ბიზნესსექტორში, აგრეთვე არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზი; ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური კვლევის ჩატარება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება; სამაცივრო, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა; შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება; მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა) მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; 215 საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; შინამეურნეობებსა და ბიზნესში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება; საწარმოთა ინოვაციური აქტივობების გამოკვლევა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მიღებული იქნება მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის და (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემები, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ. მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადახვა სექტორში. მიღებული იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (24 18) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის „ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ გაფორმებული შეთანხმების და „სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და ,,TURKISH ELECTRICITY TRADING AND CONTRACTING CO.”-ს შორის გასაფორმებელი ოქმის პროექტის მოწონების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა“ და თურქეთის ელექტროენერგიით ვაჭრობისა და ხელშემკვრელ კომპანიას (TETAS) შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანების (1 000 000 000 კვტ.სთ ელექტროენერგიის) დაბრუნება (2019 წლიდან მომდევნო 17 წლის მანძილზე ყოველწლიურად 50 მლნ კვტ.სთ 216 ელექტროენერგია). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო მიერ დაიფარება თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თურქეთის რესპუბლიკის მიმართ წარმოქმნილი აღიარებული ელექტროენერგიის დავალიანება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფარული დავალიანება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - -; შესაძლო რისკები - - სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - კონკურენციის სააგენტო თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობისათვის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაწესების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რაც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყანაში კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა. პროექტის „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის 217 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში მიმდინარეობდა 5 სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა (საავტომობილო საწვავის (ბენზინი და დიზელი), შპს „სიტროენ ჯორჯიას“, შპს „დიზაინ ჰაუსის“, სადაზღვევო კომპანია „უნისონის“ და შპს „დაზგას“), საიდანაც დასრულდა 4 მოკვლევა; მიმდინარეობს საქონლის/მომსახურების 6 ბაზრის (სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის; ჩვილბავშვთა კვების; ავტო დაზღვევის (CASCO); ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების; ბენზინის, დიზელის და საავტომობილო გაზის; თხილის) მონიტორინგი; მონაწილეობა იქნა მიღებული 8 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 7 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით; კონკურენციის სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით გაიმართა 7 სემინარი/კონფერენცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების და ბიზნეს-სუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით; სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით ჩატარდა 4 ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების დათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების თანასწორუფლებიანობის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართზომიეი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების დაუშვებლობა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (38 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია; საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო – ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) – სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და 218 საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (49 00) პროექტის აღწერა და მიზანი მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა, ექსპორტ-იმპორტის ხელშეწყობა რეგიონულ და საერთაშორისო ბაზრებში მათი ინტეგრაციის მიზნით; სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთიანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა; ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნესწრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება; ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა, პარტნიორის მოძიება და პალატის ინტეგრაცია საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანებეში რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით; ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა; საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა; მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა; საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობო კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა; „ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრების სრულფასოვანი ამოქმედება, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო 219 ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება; დუალური პროფესიული განათლების პროგრამების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობა; ქართული კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; საქართველოს კულტურული ფასეულობების წარდგენა და ხელოვანთა მონაწილეობის ხელშეწყობა სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში; ღონისძიებათა გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას ქართული ხელოვნებისა და კულტურის მიმართ; ქართული კულტურის მოღვაწეთა და ქართული კულტურის განვითარებისთვის უცხო ქვეყნის თვალსაჩინო მოღვაწეთა დამსახურებების სხვადასხვა ფორმით აღნიშვნა და წახალისება; კულტურისა და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების გამყარება; კავშირების დამყარება ხელოვნების დარგის წარმომადგენლების ინსტიტუციონალურ და კერძო ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან კულტურის სფეროში საინვესტიციო პროექტებით; სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის პალატებთან და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი; ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შორის ორმხრივი სავაჭრო 220 კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა; საქართველოს ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი; მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და ევროკავშირში საქართველოს კულტურული ინტეგრაცია, საქართველოსა და ევროკავშირს ქვეყნებს შორის შორის ორმხრივი ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ხელოვნებისა და კულტურის დარგში. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 34 ბიზნეს-ფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 300-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნესსუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და ბიზნესპარტნიორების რიცხვის გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში; ძირითადი ნედლეულის ფასების ვარდნა საერთაშორისო ბაზარზე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურის პალატის და საზღვარგარეთის ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ განხორციელებული ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები ხელოვნებისა და კულტურის კუთხით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (23 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და 221 ევროდირექტივასთან შესაბამისობას. ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის სანდოობის ზრდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების) მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა. სუბიექტების ანგარიშგების ხელმისაწვდომობა საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების განვითარება საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობის ამაღლება. კაპიტალის ბაზრის განვითარება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქართულ ენაზე ნათარგმნი, სამოქმედოდ შემოღებული და სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული: 1. ხარისხის კონტროლის (ISQC), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის განახლებული ვერსია; 2. პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) განახელებული ვერსია; 3. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) განახლებული ვერსია; 4. მცირე და საშუალო საწარმოებისთვია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) სატრენინგო მოდულები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ქართულ ენაზე ნათარგმნი, სამოქმედოდ შემოღებული და სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული: -ხარისხის კონტროლის (ISQC), აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის განახლებული ვერსია; -პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) განახელებული ვერსია; -ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) და მცირე და საშუალო საწარმოებისთვია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) განახლებული ვერსიები; 2. 630 აუდიტორის და 320 აუდიტორული ფირმის მიერ გამოყენებული აუდიტის (ISA), მიმოხილვის (ISRE), სხვა მარწმუნებელი (ISAE) და დაკავშირებული (ISRS) მომსახურეობების საერთაშორისო სტანდარტების და პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA Code); 3. 100 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) შესაბამის ხარისხის კონტროლის სისტემებს; 4. 3850 (სდპ, პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიის) საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 1. საწარმოების, აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების მიერ ქართულ ენაზე ნათარგნი საერთაშორისო სტანდარტების გამოუყენებლობა; 2. სტანდარტებთან შეუსაბამო ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტორული დასკვნის მომზადება 222 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: 1. რეგისტრირებული 550 აუდიტორი და 280 აუდიტორული ფირმა; 2. სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.saras.gov.ge) განთავსებული რეგისტრირებული 550 აუდიტორის და 280 აუდიტორული ფირმის შესახებ სრული ინფორმაციის განთავსება; 3. 300 აუდიტორის და 200 აუდიტორული ფირმის მიმართ განხორციელებული მოკვლევა; 4. 25-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ზედამხედველობა და მონიტორინგი: 1. რეგისტრირებული 630 აუდიტორი და 320 აუდიტორული ფირმა; 2. სამსახურის ვებ-გვერდზე (www.saras.gov.ge) განთავსებული რეგისტრირებული 630 აუდიტორის და 320 აუდიტორული ფირმის შესახებ სრული ინფორმაციის განთავსება; 3. 630 აუდიტორის და 320 აუდიტორული ფირმის მიმართ განხორციელებული მოკვლევა; 4. 162-მდე აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 1. შესაბამისი რაოდენობის აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების მიერ რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის არ გაკეთება; 2. სამსახურის პერსონალის კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული და განგრძობითი განათლება: 1. აღიარებული ორი პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 2. აღიარებული სამი განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 3. 550 აუდიტორის მიერ გავლილი აღიარებული განგრძობითი განათლების პროგრამა; 4. 100 სერტიფიცირებული ბუღალტერი; 5. სამსახურის მიერ აღიარებული სწავლების, გამოცდის და სერტიფიცირების მიმწოდებელი ორი ინსტიტუციის მონიტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული და განგრძობითი განათლება და მათი აღიარება: 1. აღიარებული სამი პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 2. აღიარებული თვრამეტი განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათი რეესტრში ასახვა; 3. 630 აუდიტორის მიერ გავლილი აღიარებული განგრძობითი განათლების პროგრამა; 4. 240 სერტიფიცირებული ბუღალტერი; 5. სამსახურის მიერ აღიარებული სწავლების, გამოცდის და სერტიფიცირების მიმწოდებელი სამი ინსტიტუციის მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 1. შესაბამისი რაოდენობის ასაღიარებელი პროგრამების და საგამოცდო პროცესების არარსებობა; 2. სერტიფიცირებით დაინტერესებული პირების მიერ სასერტიფიკაციო გამოცდების ვერ ჩაბარება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის წარმოდგენილი 500 საწარმოს ანგარიშგება; 2. ანგარიშგების ვებ-გვერდზე (www.reportal.ge) განთავსებული 500 ანგარიშგება; 3. საერთაშორისო სტანდარტებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართულებით საწარმოთათვის ჩატარებული ცნობიერების ამაღლების 20 პრეზენტაცია; 4. სამსახურის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული მეოთხე კატეგორიის (მიკრო) საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი; 5. გამოცემული მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო; 6. 80 საწარმოს მიერ წარმოდგენილი მმართველობის ანგარიშგების გასაჯაროება ანგარიშგების პორტალზე 223 (Reportal.ge); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის წარმოდგენილი 79 200 საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება; 2. ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (eservices.rs.ge | SARAS) სამსახურისთვის წარმოდგენილი 800 საწარმოს მმართველობის ანგარიშგება; 3. ანგარიშგების ვებ-გვერდზე (reportal.ge) განთავსებული 80 000 ანგარიშგება; 4. სამსახურის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული მეოთხე კატეგორიის (მიკრო) საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, რომელის მიხედვითაც 75 000 საწარმო მოამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას და წარმოადგენს სამსახურში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - 1. საწარმოების მიერ ფინანსური ან მმართველობის ანგარიშგებების მოუმზადებლობა ან სამსახურისთვის წარმოუდგენლობა; 2. ანგარიშგებების დამუშავების შეფერხება სამსახურის პერსონალის რაოდენობრივი სიმცირის გამო სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროსა და დიაპაზონის გაფართოება; ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების (CIB) პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის - „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის DCFTA-ს ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება; საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების მიღება საქართველოს სტანდარტებად; მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზომვების პრიორიტეტულ სფეროებში ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურება; მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად; 224 გაზრდილი ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია სამი მეტროლოგიური ლაბორატორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის პრიორიტეტის შესაბამისად აღიარების მიღწევა დამატებით 2 სფეროში და უკვე აღიარებულ 1 სფეროში დიაპაზონის გაფართოება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების (BIPM, COOMET) მხრიდან აღიარების პროცესის ვადების და პროცედურების შეცვლა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები შემდეგი 9 მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა, ნივთიერებათა ხარჯი (აირის საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმიური გაზომვები და რადიოფიზიკა(ხმაურის გაზომვები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს დაგეგმილია მეტროლოგიის ინსტიტუტის ლაბორატორიების განახლება 1 მიმართულებით (სავარაუდო მიმართულებაა მექანიკური გაზომვები ); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა ვერ მოხერხდეს შესაბამისი აღჭურვილობის დროული შეძენა მომწოდებლის მოძიების სიძნელის გამო (აღჭურვილობის ტექნიკური სპეციფიურობიდან გამომდინარე ზოგიერთი მოწყობილობა არ არის სერიული წარმოების და საჭიროებს სპეციალურად დამზადებას) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით სულ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 11 425 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ დაგეგმილია 20 000 (2022 წლის ბოლოსათვის) საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა შეიზღუდოს საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტების ბაზაზე ხელმისაწვდომობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობის შეფერხებით ან ამავე ორგანიზაციების მიერ განხორციელდეს სტანდარტების გაუქმება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებულია 6 ტექნიკური კომიტეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 3 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა ( 2019-2022 წწ); 225 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 %; შესაძლო რისკები - შესაძლოა ვერ მოხერხდეს ტექნიკურ კომიტეტში მონაწილე ბიზნესის და საჯარო სექტორის წარმომადგენლების შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონი პირების მოძიება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება ( 20192021)წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის გაჭიანურება პასუხისმგებელი უწყების მიერ ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა (24 09) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად ღია საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადება შავი ზღვის შელფზე (შავი ზღვის პროექტი) და ხმელეთის თვისუფალ ბლოკებზე; ნავთობის გადამუშავების, ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ტრანსპორტირების ლიცენზიის (საქმიანობის ლიცენზია) გაცემა; ნავთობის ტრანსპორტირების ან ბუნებრივი გაზის ნავთობისა და გაზის სფეროში სტანდარტების შემუშავება; ნავთობისა და გაზის სფეროში მონაცემებისა და ინფორმაციის ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა და მართვა; ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისთვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები; ნავთობისა და გაზის გადამუშავებასა და ტრანსპორტირებისთვის გაცემული ლიცენზიები; შექმნილი ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გაცემულია ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 24 226 გენერალური ლიცენზი; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების 4 და ტრანსპორტირების 1 ლიცენზია, დასრულებულია ლიკვიდირებული ჭაბურღილების პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად გამოცხადებულ ტენდერში შავი ზღვის შელფზე გამოცხადებული ტენდერის დასრულება. დასრულებული მცირედებეტიანი ჭაბურღილების პროგრამა. 2020 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ახალი 3 გენერალური ლიცენზიის გაცემა; ნავთობისა და გაზის გადამუშავების და ტრანსპორტირების ახალი 5 ლიცენზიის გაცემა. 2021 წელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ახალი 2 გენერალური ლიცენზიის გაცემა. 2022 წელი - ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური სარეზერვო მარაგების უზრუნველყოფის ვალდებულების შესახებ 2009/119 /EC დირექტივის ინპლემენტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-12%; შესაძლო რისკები - საქართველოში წარმოებული ნავთობპროდუქტების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ნორმებთან. 2022 წელი - სატენდერო და იურიდიული პროცედურები აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად - შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; ევროპის აკრედიტაციის რეგიონული ორგანიზაციის - EA-ს მიერ აკრედიტაციის საერთაშორისოდ აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების აღიარება. აკრედიტაციის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აღიარებისთვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სრულად განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია; EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის გაუმჯობესებული და განახლებლი სისტემა; სახელმძღვანელოების შესაბამისად აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება; 227 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2019წ.; ტესტირების და საკალიბრებელი ლაბორატორიების ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალ ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - 2020წ.; ISO 50001 და ISO 50003 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2021წ; ISO 50001 და ISO 50003 სტანდარტის ახალ ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - 2022წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10% - 2019-2020წწ; 10-15% - 2021-2022წწ; შესაძლო რისკები - სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები - 2019წ.; დასაკალიბრებელი ლაბორატორიების მოუმზადებლობა ახალ სტანდარტზე გადასასვლელად - 2020წ.; სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა. სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა - 2021-2022წწ 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში აკრედიტაციის განხორციელება - აკრედიტაციის განხორციელება მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური რეგლამენტების მოქმედების შეჩერება, ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრია და მონაწილეობს მის მუშაობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება - EA-ს მხრიდან აღიარებული სფეროების შენარჩუნება და ახალ სფეროებში აღიარების მიღება - 2019წ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. საქართველოს ეკონომიკის საჭიროებების მიხედვით, საერთაშორისო ორგანიზაციის ILAC (International Laboratory Committee) ან/და IAF (International Accreditation Forum) წევრობის დაკმაყოფილებული პირობები - 2020-2021წწ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს 228 შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. EA-ს მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასების ჩატარება და აღიარებული სფეროების შენარჩუნება - 2022წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - EA-ს პროცედურების მკვეთრი ცვლილება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია „პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა - ნაგებობების აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე“ ტექნიკური რეგლამენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის ღონისძიებების განხორციელება - 2019-2020წწ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე დანერგილი სავალდებულო პერიოდული ტესტირების ღონისძიებების მონიტორინგი - 2021-2022წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - ცვლილება კანონმდებლობაში. ტესტირების გადავადება სხვადასხვა კატეგორიის ავტომობილებისთვის 2019-2020წწ; ცვლილება კანონმდებლობაში - 2021-2022წწ მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა. მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა. სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის მიზნით. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდებისა და ქონების განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდის მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება. მოსახლეობაში არსებული სერვისების შესახებ ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა; სერვისების განვითარება; პირტალის ბრუნვის ზრდა საბოლოო შედეგის 229 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 86,0 ათასამდე მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - მომხმარებელთა მხრიდან სერვისის გამოუყენებლობა/უსაფრთხოების დონის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქონების მიღება-შეფასება-შენახვის განახლებული მოდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (62 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი; გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში; სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება; სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა; დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა; განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა. პროექტის 230 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა; დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა; განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; გატარდა წარმატებული რეფორმები და განხორციელდა სისტემის მოდერნიზაცია, რამაც უზრუნველყო მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა; განხორციელდა საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; დაინერგა სახელმწიფო შესყიდვების ახალი საშუალებები და მეთოდები (ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას); დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება, რომელმაც უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო კორუფციული რისკების შემცირება და ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ შემსყიდველ ორგანიზაციათა და მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა, აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს მიერ გატარებული წარმატებული 231 რეფორმებისა და სისტემის მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უახლოეს მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და სახელმწიფო შესიდვებში მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ცოდნის გაზიარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი საშუალებებისა და მეთოდების დანერგვა, მაგალითად: ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას. დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება, რომლის თანახმადაც აღარ არსებობს ვაჭრობის რაუნდები, ხოლო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის გარდა ყველა მონაცემი დაფარულია ტენდერში ხელშეკრულების დადებამდე. ტენდერის აღნიშნულმა ფორმამ მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, ასევე შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო კორუფციული რისკების შემცირება და უზრუნველყო ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური 232 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა ათას ლარებში დასახელება კოდი 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო პროექტი 54,696.0 სახსრები 54,696.0 მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის - პროგნოზი 57,431.0 პროგნოზი 66,302.0 პროგნოზი 69,617.0 სახსრები 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 15,830.8 15,830.8 - 16,306.0 16,795.0 17,299.0 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 15,800.0 15,800.0 - 15,800.0 15,800.0 15,800.0 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,308.7 14,308.7 - 14,308.8 14,308.8 13,709.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 11,998.9 11,998.9 - 14,000.0 14,500.0 16,000.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,800.0 9,800.0 - 9,800.0 9,800.0 9,800.0 26 01 მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და 8,490.0 8,490.0 - 8,490.0 8,490.0 8,490.0 10,750.0 7,450.0 3,300.0 9,650.0 9,650.0 9,650.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების 26 03 თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,400.0 6,400.0 - 6,500.0 6,500.0 6,800.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,400.0 6,400.0 - 6,400.0 6,750.0 7,100.0 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და 23,490.0 4,700.0 18,790.0 17,400.0 17,700.0 17,700.0 44 00 ხელმისაწვდომობა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე 2,460.0 2,460.0 - 2,460.0 2,460.0 2,460.0 26 05 დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,895.0 2,435.0 460.0 2,735.0 2,735.0 2,735.0 26 08 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,100.0 2,100.0 - - - - 233 კოდი დასახელება 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო პროექტი 2,000.0 სახსრები 2,000.0 მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის - პროგნოზი 2,100.0 პროგნოზი 2,200.0 პროგნოზი 2,200.0 სახსრები 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,600.0 - 1,600.0 1,600.0 1,600.0 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების 1,179.5 1,179.5 - 1,450.0 1,500.0 1,600.0 870.0 870.0 - 870.0 870.0 870.0 865.0 865.0 - 865.0 865.0 865.0 780.0 780.0 - 780.0 780.0 780.0 735.0 735.0 - 735.0 735.0 735.0 630.0 630.0 - 630.0 630.0 630.0 625.0 625.0 - 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0 - 625.0 625.0 625.0 620.0 620.0 - 620.0 620.0 620.0 ხელშეწყობა სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, 11 00 ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 00 ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 00 ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 14 00 ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 19 00 12 00 15 00 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 234 დასახელება კოდი 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 17 00 ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და 610.0 610.0 - 610.0 610.0 610.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 500.0 - 500.0 500.0 500.0 05 02 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 540.0 340.0 200.0 600.0 651.0 702.0 26 09 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 3,325.0 - 3,325.0 4,000.0 4,200.0 4,600.0 26 11 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა 60,630.0 - 60,630.0 48,754.0 45,754.0 45,754.0 1,950.0 - 1,950.0 1,900.0 1,950.0 2,000.0 66,935.0 - 66,935.0 63,995.0 63,995.0 59,215.0 - - - 41,682.2 42,412.2 - 3,800.0 - 3,800.0 5,300.0 5,300.0 5,300.0 26 12 განვითარება და ხელმისაწვდომობა ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 26 10 06 04 58 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სულ 334,238.9 174,848.9 159,390.0 359,522.0 368,213.0 326,991.0 235 საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება; კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვაგამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა; მოქალაქეთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა; საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა; მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა, ანგარიშვალდებულება; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა; საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია 236 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (01 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს მოსახლეობის მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის მინდობილი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა; კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე. წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკით და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მისაღწევად შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება; საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება და მათთან შეერთება; საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება და მისი შესრულების საპარლამენტო კონტროლი; საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება; საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სახელმწიფოთა პარლამენტების წევრებთან აქტიური თანამშრომლობა; საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავება და მათ დირექტივებთან ჰარმონიზაცია; საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიებისა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება, მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქვეყნის მდგრადი განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება. მოქალაქეთა 237 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (01 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, აგრეთვე მათი ხელშეწყობა საქართველოს პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად, კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი (საზედამხედველო) საქმიანობის განსახორციელებლად. კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის მართვაგამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა. საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (01 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილეების, საქართველოს პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, საპარლამენტო ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის, საქართველოს პარლამენტის საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა; საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება; საქართველოს პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის, გამართული მუშაობის და განვითარების უზრუნველყოფა; საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდის მართვა, განვითარება და ტექნიკური უზრუნველყოფა; საქართველოს კანონმდებლობით საქართველოს პარლამენტის გამგებლობისთვის მიკუთვნებული სხვა საკითხების 238 გადაწყვეტის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული შესაძლებლობების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობებისა და საკანონმდებლო მანდატის გაძლიერება; მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის თვისობრივი გაუმჯობესება, კერძოდ, სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის გაძლიერება; თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, მათ შორის, დიდ მონაცემთა ანალიტიკის გაძლიერება; პარლამენტთან თანამშრომლობის გაღრმავება; შიდა კონტროლის სისტემისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების გაუმჯობესება; საერთაშორისო და დონორ პარტნიორ ორგანიზაციებთან პროფესიული თანამშრომლობის გაღრმავება; წლიური აუდიტორული გეგმის ფორმირებისას მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება. პროექტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) 239 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შესაბამისად წარმართვა; საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 03) პროექტის აღწერა და მიზანი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა; საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალ პროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით ჩატარება და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა სხვა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტიანი საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება; დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდის და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების 240 ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია. სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა; სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის შესრულების მიზნით სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა; საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოებისთვის მომზადებული სახელმძღვანელოს ბოლო რედაქციის დამუშავება და წარდგენა საქართველოს მთავრობისთვის; ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ევროკავშირის რეგულაციებთან, გადაწყვეტილებებსა და დირექტივებთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების/ჰარმონიზაციის მიზნით სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე სხვადასხვა უწყების მიერ შემუშავებული ნორმატიული აქტების პროექტების და თანმდევი დოკუმენტების სამართლებრივი ექსპერტიზა; სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა და მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობის კოორდინირება. ეროვნულ სასამართლოში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო ხელისუფლების დაწესებულებების 241 წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგენლობა; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და სათანადო დასკვნის პროექტის მომზადება. ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ორ წელში ერთხელ განახლება, პროგრესის და შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება, ანტიკორუფციული კუთხით მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე მუშაობა; ეროვნულ დონეზე „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერებაზე ზრუნვა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის განსაზღვრა, მისი განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიის საქმიანობის ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება; ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის განმავლობაში ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 58 აქტთან დაახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 186 აქტთან დაახლოება (2019 წელი − 79 აქტთან დაახლოება; 2020 წელი − 41 აქტთან დაახლოება; 2021 წელი − 36 242 აქტთან დაახლოება; 2022 წელი − 30 აქტთან დაახლოება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების არასაკმარისი ჩართულობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 27%-30% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის წარმატებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის წარმატებული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - სასამართლოს მიერ დიდი რაოდენობის ერთგვაროვან საქმეებზე დარღვევის დადგენა; სასამართლოს მიერ ისეთი თხოვნების დიდი რაოდენობით გამოგზავნა, რომლებიც მოითხოვს უწყებების მიერ კომპლექსური ღონისძიებების გატარებას 4. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადაყვანილი დოკუმენტებით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადაყვანა, რაც უზრუნველყოფს დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებასა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობას, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების 243 ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობას. ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის ახალი შენობის მშენებლობა და აღჭურვა; მოქალაქეზე ორიენტირებული სერვისების დანერგვისა და საარქივო დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემის განახლება, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება; ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვისა და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის დოკუმენტები; მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები; შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ბოლოსათვის აშენებული/გარემონტებული და აღჭურვილი 5 არქივი, ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 42 ადგილობრივი არქივი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 1 არქივი (ახალქალაქი), 2020 წელს დასრულდება შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობა და აღჭურვა, ასევე, ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი (კასპი და ხაშური); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი პროექტის ვადის ცვლილება 2-3 თვე; შესაძლო რისკები - სამშენებლო-სარემონტო და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის დამატებით სერვისები: „მასალები საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ“, „ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფონდი“ და „ეროვნულ არქივში დაცული მასალა გერმანელების შესახებ“. ასევე, სატესტო რეჟიმში გაეშვება მკვლევართა მომსახურების სისტემაში ცვლილებები და დამატებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 1 სერვისი; შესაძლო რისკები - პროექტთა პრიორიტეტიზაციის ცვლილება 244 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში დასკანირდება 5 400 ათას დოკუმენტზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადაყვანილ იქნება დამატებით 700 ათასი გვერდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%-5%; შესაძლო რისკები - მწყობრიდან გამოსული ძვირადღირებული სკანერული აპარატურის სწრაფად ჩაუნაცვლებლობა. სკანირების ჯგუფში ადამიანური რესურსების მკვეთრი კლება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (36 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე, იურიდიული დახმარების გაწევა; მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისის გახსნა; იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა; იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით. უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 00) 245 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის, სოციალური რეკლამის დამზადება და მასმედიით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიურად გამოცემა; ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციის გამოცემა და გავრცელება; ტოლერანტობის კულტურის განვითარების და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, 246 ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისათვის წარდგენა; საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმისა და სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის განხორციელება რელიგიათა საბჭოს და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს მონაწილეობით; ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა ცენტრსა და რეგიონებში; არასრულწლოვანთა პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24-საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლისთვის მომზადების ზედამხედველობა; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული, გენდერული თანასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადებების/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოებისა და ორგანიზაციების საქმიანობისა და გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი; ე. წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; 247 თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება; საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია; დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია; რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება; სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში; დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა.; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - იუსტიციის სახლი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ახალი სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის, ენერგოკომპანიების, სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტოსა და კერძო სექტორის სერვისები, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წინა ხაზი. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; 248 ინფრასტრუქტურული ხარვეზები აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას; იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში (ბოლნისი, ხაშური, ქარელი). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი; მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს მომხამრებელთა კმაყოფილების დონე, სავარაუდოდ, შეადგენს 86%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შეადგენს 86-88%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3.5%; შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა. არასაკმარისი საკადრო რესურსი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა სავარაუდოდ, იქნება 20 000 მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − 22 000 მომხმარებელი 2020 წელს − 23 000 მომხმარებელი 2021 წელს − 23 000 მომხმარებელი 2022 წელს − 23 000 მომხმარებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება; ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება; კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა; კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება; ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულ- 249 პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ - ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა; „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებული სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისები, რომლებზეც შესაძლებელია ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ამ ეტაპზე ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები და სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება; ეროვნული სისტემის ინტეგრირება მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან; ვებგვერდის (data.gov.ge) სრული მხარდაჭერა, რომელზეც სამოქალაქო მნიშვნელოვანი საჯარო, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია ქვეყნდება; და ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა. რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია. რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით; კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე დროული და ეფექტური რეაგირება; ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებული 155 სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომია 2019 წელს 170 სერვისი, 2020 წელს − 185 სერვისი, 2021 წელს − 200 სერვისი, 2022 წელს − 215 სერვისი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სერვისიების ინტეგრაციის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 900 ინციდენტზე. დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ ინფორმაცია სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების გზების მეთოდების შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად არანაკლებ 1000 ინციდენტზე მოხდება რეაგირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 250 შესაძლო რისკები - კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების მხრიდან ვერ დაფიქსირდა კომპიუტერული ინციდენტი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ღია მონაცემების პორტალზე (data.gov.ge) ატვირთული 690 მონაცემთა ცხრილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 700 მონაცემთა ცხრილი, 2020 წელს − 740 მონაცემთა ცხრილი, 2021 წელს − 800 მონაცემთა ცხრილი, 2022 წელს − 840 მონაცემთა ცხრილი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან არასაკმარისი ნება მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (26 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საქართველოს მთავრობის მიერ შერეჩეულ 12 საპილოტო არეალზე, საჯარო რეესტრის მიერ პროაქტიულად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის დასრულება; რეგისტრირებულ მონაცემებზე ხარისხის კონტროლის განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის არსებული პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება; მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის რეგულაციების სამართლებრივი ანალიზი და ხარვეზების გამოვლენა; მიწის რეგისტრაციის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა და ამოქმედება; მიწის რეგისტრაციის ელექტრონული პორტალის დანერგვა და ამოქმედება; საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, დასამტკიცებლად მთავრობისთვის წარდგენა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 12 საპილოტო არეალში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარედგინება მთავრობას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00) 251 პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან; „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი; სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად; პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება; სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი; ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ. სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (35 00) 252 პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის და ადამიანური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესების კოორდინაცია, საჯარო სამსახურის ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის, აგრეთვე მოხელეთა კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების ერთიანი სისტემის დანერგვა; თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის მონიტორინგი; საჯარო სამსახურის ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება. საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისათვის; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 – 19 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინაციით თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება; ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება; სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი. 253 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (52 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა; ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენა და დამკვიდრება; სახელმწიფო ენის ფლობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა; ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების დაცვა, შენახვა, სიტემური კვლევა და განვითარება; საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ენის როგორც უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და წარმოჩენა სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (05 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება. საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ინსტიტუციური განვითარება. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (26 09) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სმართ ლოჯიქი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული 254 ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვ; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების მუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება; დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის; სერვისებზე გაზრდილი მოთხოვნის შესაბამისი საწარმოო შესაძლებლობების ზრდის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან ფინანსური რესურსების გაერთიანებით). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაწეულია 30 ორგანიზაციისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელი − მომსახურება გაეწევა 40 ორგანიზაციას 2020 წელი − მომსახურება გაეწევა 45 ორგანიზაციას 2021 წელი − მომსახურება გაეწევა 50 ორგანიზაციას 2022 წელი − მომსახურება გაეწევა 55 ორგანიზაციას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 ორგანიზაცია; შესაძლო რისკები - 1. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის ბიუჯეტის დეფიციტი 2. ბაზარზე კონკურენტი ორგანიზაციის მიერ ფასების შემცირება (თვითღირებულებაზე ქვემოთ) 3. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის მიდგომის ცვლილება აუთსორსიდან საკუთარ IT ჯგუფზე გადასვლაზე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 11) 255 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების გახსნილი, დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული სივრცითი მონაცემების წარმოება და ხელმისაწვდომობა ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით სახელმწიფო უწყებების, ბიზნესსექტორის, აკადემიური წრეებისა და მოქალაქეებისთვის; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ შიდა და გარე მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო სისტემებთან. მომხმარებლებისთვის ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით; მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირების სარეგისტრაციო მასალათა დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, რაც უზრუნველყოფს სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, დისტანციური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაცია განთავსდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი გახდება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის; IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის გაფართოება; სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 1 100-მდე თანამშრომლის ცენტრალიზებულად განთავსების და შესაბამისად ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, სათავო ოფისის მშენებლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 1.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 1.0 ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 2.0 ვერსია; ეროვნული 256 სანავიგაციო სისტემის 2.0 ვერსია; 2020 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 3.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 3.0 ვერსია; 2021 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 4.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 4.0 ვერსია; 2022 წელს − ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის 5.0 ვერსია; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 5.0 ვერსია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ეროვნული სანავიგაციო სისტემისა და ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის კონკრეტული ვერსიების შემუშავების დროში გადავადება; შესაძლო რისკები - პოლიტიკური მხარდაჭერის შესუსტება; საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ტექნიკური და ფინანსური დახმარების შეწყვეტა; სხვადასხვა უწყების, როგორც ეროვნული სივრცითი ინფრასტრუქტურის სუბიექტების, მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების არასრულფასოვნად შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის არქივირებული იქნება 46 947 საქმე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2020 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2021 წელს − დამატებით 18 150 საქმის დაარქივება; 2022 წელს დამატებით − 18 150 საქმის დაარქივება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - საკადრო რესურსის გადინება ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 12) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე პროექტის აღწერა და მიზანი ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა; ნორმატიული აქტებისათვის იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით მათი სრული ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge); ხელმისაწვდომი, დაცული, მუდმივად განახლებადი ოფიციალურ ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც მომხმარებელს შეუძლია, იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნა, ხოლო საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების − ინგლისურ ენაზე თარგმნა. „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე, რომელზეც განთავსებულია ტერმინოლოგიური ბაზა (TB) ახალი დამუშავებული ტერმინების და არსებული გადამოწმებული ტერმინების მუდმივად განთავსება; დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო მიზნებისათვის სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური ვერსიების გამოცემა. პროექტის სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა 257 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ვებგვერდზე რეგისტრირებული იქნება 4 600 ავტორიზებული მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019-2022 წლებში, ყოველწლიურად, ავტორიზებულ მომხმარებელთა 100 ერთეულით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 30 მომხმარებელი; შესაძლო რისკები - ახალი პროგრამული ფუნქციონალების დამატების შეფერხება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 10) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და აღნიშნული სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა. მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება, რაც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას, სოფლიდან გაუსვლელად, მიიღოს როგორც სახელმწიფო (სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვა), ისე კერძო სექტორის (საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სხვა) მომსახურება. ასევე, მუნიპიცალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის სისტემა (მმს) დანერგვა. სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების დაკავშირება ახალ მისამართებთან (ფორმირებული მობილური ჯგუფების მიერ საველე სამუშაოების შედეგად თითოეულ მისამართზე რეგისტრირებულ პირთა იდენტიფიცირება) და ამ მისამართების გადატანა სააგენტოს საინფორმაციო სისტემაში; სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია და სააგენტოს ბიზნესპროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლება. ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში მოაქცევს სააგენტოში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას. სერვისებზე უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების მიზნით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და განვითარება. შემდეგი სახელმწიფო სერვისები - ციფრული ხელმოწერა, ციფრული შტამპი, დროის აღნიშვნა, ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემა და სხვა - დანერგვა და გაუმჯობესება; 258 მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით გაგრძელდება კომისიის როგორც ანალიტიკური, ისე ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, განხორციელდება მიმდინარე წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, შემუშავდება შემდგომი წლების სტრატეგიის დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სააგენტოს სერვისების ხელმისაწვდომობა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე; ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის ფუნქციონირებს 66 საზოგადოებრივი ცენტრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს ფუნქციონირებს 70 საზოგადოებრივი ცენტრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 საზოგადოებრივი ცენტრი; შესაძლო რისკები - მზაობისა და შესაძლებლობების ნაკლებობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის დასრულდება 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წწ. სამოქმედო გეგმის შეფასების პროცესი; დამტკიცდება მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 2020 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა; 2021 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2022 წლის სამოქმედო გეგმა. 2022 წელს − შემუშავდება და დამტკიცდება 2023 წლის სამოქმედო გეგმა; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (06 04) პროექტის აღწერა და მიზანი არჩევნების დაგეგმვა – სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; არჩევნების ჩატარებისათვის საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა; საარჩევნო პერიოდში საიმიჯო კამპანიის წარმოება; ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; 259 გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამართლიანად შემდგარი არჩევნები; საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია; საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები: არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული დავების რაოდენობა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მოიცვა მედია საშუალებების დაფარვის არეალმა 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები 8. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის (ცესკო/ოლქები/უბანი) მოწყობა, საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა/განახლება 260 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (58 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით) კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია; საქართველოს სადაზღვევო სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია; სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სადაზღვევო ბაზრის გადახდისუნარიანობის უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და დახვეწა 261 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ათას ლარებში კოდი დასახელება 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 50,000.0 50,000.0 - 70,000.0 80,000.0 100,000.0 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 47,850.0 47,850.0 - 55,850.0 55,850.0 55,850.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 2,850.0 2,850.0 - 2,850.0 2,850.0 2,850.0 სულ 100,700.0 100,700.0 - 128,700.0 138,700.0 158,700.0 262 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (25 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1024-მდე ოჯახი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებელი ბინით დაკმაყოფილებული 1000-მდე ოჯახი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება გათვალისწინებული ვადების დარღვევით (ჩაშლა), კონტრაქტით იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა (27 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება მესაკუთრეთა უფლებების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; 263 საბოლოო შედეგი ეკომიგრანტების საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა; დევნილი მოსახლეობისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების მხარდაჭერა; საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებები შესრულებულია, იდენტიფიცირებულია არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეები და დაცულია მათი უფლებები; დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელება; ხორციელდება: ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა, დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, მიმდინარეობს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები განხორციელდება შეუფერხებლად; ეკომიგრანტები უზრუნველყოფილ იქნენ საცხოვრებელი სახლებით; დაბრუნებულ მიგრანტებს გაუმარტივდათ სოციალურეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესი. განხორციელდება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება და მათთვის სოციალურეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების პროცესი სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის (27 06 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროკავშირის ქვეყნებიდან და სხვა გეოგრაფიული არეალიდან დაბრუნებული ქართველი ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაბრუნებული ქართველი მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური სარეინტეგრაციო მომსახურებების გაწევა, მათ შორის: რეინტეგრაციის მიგრანტების სოციალურ- მიზნით სხვადასხვა სახის სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსება, ასევე ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; 264 საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 150 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (27 06 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო განხორციელდება სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ეკომიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა, დაზარალებული ოჯახებისთვის სამინისტროს მიერ 2012 წლამდე შესყიდული სახლების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; ეკომიგრანტთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. სტიქიით დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 5000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 174-მდე ოჯახი; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (27 06 03) პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა, რომელიც 265 ითვალისწინებს: სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლას და შემდგომში მათ რეაბილიტაციას; ქართველი მენაშენეებისაგან ბინების (კორპუსების) შესყიდვას ქვეყნის მასშტაბით; სახლების შესყიდვას და საკუთრებაში გადაცემას დევნილი ოჯახებისათვის სულადობის მიხედვით; ობიექტების (კოლექტიური ცენტრების იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, მაგრამ მისაღებია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის) გამოსყიდვას კერძო მესაკუთრეებისაგან და დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემას; ფულადი დახმარების გაწევას იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და აქვთ იპოთეკური ვალდებულება; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას; საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებების გაწევას; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსებას და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 4 ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 3 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; შესაძლო რისკები - კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 300-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 250-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 266 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1 000-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 700-მდე ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა; 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; შესაძლო რისკები - ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 7000-მდე დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200 -მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 150-მდე ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% 267 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება, სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ განხორციელების კოორდინირება, ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, გამყოფი ხაზების გასწვრივ ვაჭრობის წახალისება, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე რეგისტრაციის და სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის, გამყოფი ხაზების გასწვრივ მომსახურების და ინფრასტრუქტურის განვითარების, ახალი სერვისების დანერგვის და ამოქმედების ხელშეწყობა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გარემოს დაცვის ხელშეწყობა; ტერიტორიების მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მასალის და ტექნიკის, მცენარეთა მოვლის საშუალებების მიწოდების და სხვადასხვა პარაზიტებთან/მწერებთან ბრძოლაში დახმარების ხელშეწყობა. საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე განათლების ყველა საფეხურისადმი წვდომის გამარტივების, განათლების სისტემაში ჩართვის ახალი სტატუს-ნეიტრალური მექანიზმის შექმნის ხელშეწყობა. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში და საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის გამარტივების და ახალი შესაძლებლობების შექმნის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული განათლების აღიარების გამარტივების, პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობის, აფხაზური ენის დაცვის და განვითარების ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღებისა და საერთაშორისო საგანმანთლებლო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირების სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისებისადმი წვდომის გამარტივება და გაუმჯობესება, ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობების გაზრდა, ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო ტექნიკის მიწოდება. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებიდან და საქართველო-ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლიდან გამომდინარე ყველა სარგებლისა და შესაძლებლობის შეთავაზება/გაზიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ცნობიერების ამაღლება ევროინტეგრაციის საკითხებზე. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქალაქის პასპორტის ხელმისაწვდომობის და სამოქალაქო აქტების გაცემის გამარტივების ხელშეწყობა; 268 საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება. ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა; გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა. საქართველოში და საზღვარგარეთ გამართულ ღონისძიებებში, საერთაშორისო ფორუმებში და ფორმატებში მონაწილეობა, პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზება; გამყოფ ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის დახმარების სახელმწიფო კომისიის თანა-თავმჯდომარეობა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015 - 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება; სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის კოორდინირება; კომისიის ფარგლებში არსებული თემატური ჯგუფების მუშაობის წარმართვა; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ შუალედური შეფასების მომზადება და წარდგენა; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია/თანამშრომლობა როგორც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ისე ეთნიკურ უმრავლესობასთან; სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; ეთნიკური უმცირესობების მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და პოპულარიზაციის, კულტურული მრავალფეროვნების წახალისების და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა. კონკრეტული კულტურულ-საგანმანათლებლო და ინტერკულტურული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებსა და სერვისებზე საინფორმაციო/ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გამართვა; რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ მიმდინარე პროცესების რეგულირება; 269 კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის შერიგების, დიალოგის და კონტაქტების ხელშეწყობის მიზნით ნდობის, აღდგენისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელების ხელშეწყობა; კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველყოფის მიზნით კონფლიქტის შედეგად წარმოქმნილ არასწორ/უარყოფით სტერეოტიპებთან და პროპაგანდასთან გამკლავების, მავთულხლართებისა თუ სხვა ბარიერების, ასევე ხელოვნური დაშორიშორების შედეგად ადამიანთა შორის ჩამოყალიბებული გაუცხოების აღმოფხვრა, გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის საერთო ინტერესების გარშემო გაერთიანება; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში ოჯახების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობით დაბრუნებული მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საოჯახო მეურნეობების განვითარების მიზნით მატერიალური დახმარების გაცემა; ეთნიკური უმცირესობის მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაცია. მედიასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენციით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულების შესრულების ხელშეწყობა. სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიითა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული არაქართულენოვანი მედია საშუალებების, კერძოდ სომხურენოვანი გაზეთის შპს „ვრასტანის“ და აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთის შპს „გურჯისტანის“ მხარდაჭერა; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება. 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტთან დაკავშირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და დანარჩენ საქართველოში არსებული სამარხებიდან ექსჰუმირებული ნეშტების ამოცნობის პროცესის ხელშეწყობა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; 270 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ათას ლარებში დასახელება კოდი 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 109,280.0 109,200.0 80.0 109,280.0 109,280.0 109,300.0 32 10 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 77,510.0 67,402.0 10,108.0 74,000.0 74,000.0 74,000.0 42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 119,700.0 58,500.0 61,200.0 130,344.0 138,226.0 152,847.0 21,170.0 21,170.0 - 20,570.0 20,570.0 20,570.0 28,256.0 21,064.0 7,192.0 28,256.0 28,256.0 28,256.0 32 13 32 11 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,738.0 14,738.0 - 14,738.0 14,738.0 14,738.0 32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,707.0 5,400.0 307.0 6,785.0 6,830.0 6,880.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 5,330.0 - 5,330.0 5,330.0 5,330.0 1,945.0 1,945.0 - 1,945.0 1,945.0 1,945.0 1,805.0 1,805.0 - 1,805.0 1,805.0 1,805.0 1,768.0 1,768.0 - 1,768.0 1,768.0 1,768.0 870.0 870.0 - 870.0 870.0 870.0 45 08 45 09 45 03 45 06 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 271 დასახელება კოდი 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 800.0 800.0 - 800.0 800.0 800.0 685.0 685.0 - 685.0 685.0 685.0 653.0 653.0 - 653.0 653.0 653.0 645.0 645.0 - 645.0 645.0 645.0 500.0 500.0 - 500.0 500.0 500.0 261.0 261.0 - 261.0 261.0 261.0 230.0 230.0 - 230.0 230.0 230.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა 45 04 ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 45 13 45 02 45 12 45 05 45 07 45 10 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი სულ 391,953.0 313,066.0 78,887.0 399,565.0 407,492.0 422,183.0 272 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია (32 12) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, სასწავლო საწვრთნელო შეკრებები.). საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარება; სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა. მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა; „სპორტიყველასათვის“ მოძრაობის განვითარება; მასობრივ სპორტული ღონისძიებების გამართვა; ოლიმპიური, პარალიმპიური, სურდლიმპიური, სპეციალური ოლიმპიური და სხვა მოძრაობების განვითარების ხელშეწყობა; სპორტულ ორგანიზაციებში „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დანერგვის მიზნით, დაგეგმვის ეტაპზე მონაწილეობა და სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელება. სპორტული ფედერაციებისთვის და რეგიონული სპორტული ორგანიზაციებისთვის გადასაცემად სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა; საქართველოში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საერთაშორისო შეჯიბრებების მასპინძლობა და მასობრივი სპორტული ღონისძიებების მაღალ დონეზე ორგანიზება. საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის ცნობადობის და იმიჯის ამაღლება, სპორტული ტურიზმის განვითარება; საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საბაზისო დაფინანსება. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების ფინანსური სტიმულირება;საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში მონაწილე კლუბების საპრიზო და პრემიალური ფონდის განკარგვა; მასობრივი სახის საფეხბურთო ღონისძიებებისა და საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება; პროექტის მოსალოდნელი მაღალი მიღწევებისა და მასობრივ სპორტში ჩართული პირების გაზრდილი მაჩვენებელი; 273 საბოლოო შედეგი მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები; სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა; რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულ პირთა რაოდენობის ზრდა; ეროვნულ სპორტის სახეობებში ჩართულ პირთა რაოდენობის ზრდა; სპორტში გამოვლენილი დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი; საქართველოში გამართული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების გაზრდილი მაჩვენებელი; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების გამართვის გაზრდილი მაჩვენებელი; სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდილი მაჩვენებელი. ჩამოყალიბებული ფეხბურთის საკლუბო სისტემა; გადამზადებული კვალიფიციური კადრები (მსაჯები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ინვენტარი; ეკიპირება) საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მწვრთნელები, სამედიცინო პერსონალი) გაუმჯობესებული 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 28%. ჩატარებული 40ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსახლეობის 31%. 50 - ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; 274 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-7%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 40 - მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40 - მდე სპორტული ფედერაციისათვის და 10-მდე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის და ეკიპირების გადაცემა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად ყოველწლიურად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 130-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (32 10) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტრო; სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა და შშმ პირთა ჩართულობის მხარდაჭერა; ქართული კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა და საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ინტეგრირება; ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა; სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების პროგრამების მხარდაჭერა; ქვეყნის კულტურულ უზრუნველყოფა; ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა; 275 ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება, ახალი თემატური კულტურული მარშრუტების ინიცირება და „ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტები“-ს პროგრამაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ხელოვნების დარგების განვითარება, ხელოვნების პოპულარიზაციის ამაღლება, ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების და გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა, სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის მრავალფეროვნება და ახალი ნაწარმოებებით შევსება, საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის, პოპულარულობის ამაღლება, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, რეგიონების სახელოვნებო ინსტიტუციების, კოლექტივების ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში ჩართულობის და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენის ამაღლება, ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამის მიერ საქართველოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირება, ადგილობრივი კულტურული მარშრუტების განვითარება და პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი მეწარმეობის შესაძლებლობების განვითარების ამაღლება.. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წელიწადში აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები, გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები, შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 7 690-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წელიწადში აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები, გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები, შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა, საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 9 100-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვების პროცედურის უარყოფითი შედეგით დასრულება მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, მათ შორის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების მომზადება და მათი გაშუქების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება. 276 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 13) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოში მცხოვრები ოლიმპიური ჩემპიონებისთვის, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრებისთვის, მწვრთნელებისთვის, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალისთვის და პერსპექტიული სპორტსმენებისთვის ყოველთვიური სტიპენდიის გაცემა. ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა; სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების, რუსთაველის პრემიის ლაურეატების და ხელოვნების მუშაკთა სოციალური დახმარების გაცემა; დაცვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები; სოციალურად დაცული ვეტერანი სპორტსმენები, სპორტის მუშაკები, სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები, რუსთაველის პრემიის ლაურეატები და ხელოვნების მუშაკები; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 912 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს ყოველწლიურად 930 ბენეფიციარი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს 757 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს ყოველწლიურად 865 ბენეფიციარი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (32 11) პროგრამის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტრო; საქართველოს მუზეუმები; სსიპ - 277 განმახორციელებელი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების უზრუნველყოფა; შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ეროვნული უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის მიზნით; უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა; საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება; კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა;. 278 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაციის გაზრდა; კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა; „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული სამოქმედო გეგმები; საზოგადაოების ცნობიერების ამაღლება ეროვნული უმცირესობათა კულტურის შესახებ; უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები; საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული ასახული მონაცემები საინფორმაციო სივრცეში; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო, ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული ყოველწლიურად 307-მდე ექსპონატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული ყოველწლიურად 300-ზე მეტი ექსპონატი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ნივთის დაზიანების ხარისხი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 70-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო; 279 შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ვალუტის კურსის ცვალებადობა, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 176 021-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - ყოველწლიურად 1 185 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდისათვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (მათ შორის, მაღალმთიან რეგიონებში) საქართველოს საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის (სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები, დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 08) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფოს ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა; სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; სოციალური მეწარმეობაში ჩართვის გზით ახალგაზრდული კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობა; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება, 280 ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური/ეროვნული უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; სხვადასხვა ახალგაზრდულ გაღრმავება; არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობების ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა; ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარება, საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან დასაქმებაზე გადასვლის სისტემის განვითარება, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 48 550-მდე ბენეფიციარმა, „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ პროგრამაში ჩაერთო 989 ბენეფიციარი; პროგრამა „მომავლის ბანაკმა“ (ანაკლიასა და შაორში) უმასპინძლა 3 108 ახალგაზრდას; პროექტ „ნორჩ მაშველთა კლუბის“ აქტივობებში ჩაერთო 30 მოსწავლე; „ახალგაზრდული ფესტივალი 2017“- ში ჩართული იყო - 3 065 პირდაპირი და 45 000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი. დაფინანსებული ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მხარდამჭერ 39 პროექტებში ჩართული იყო 5 300 პირდაპირი და 30 000-ზე მეტი არაპირდაპირი ბენეფიციარი, დასაქმდა 32 ახალგაზრდა. სხვადასხვა პროექტებში ჩართული იყო 67 შშმ ახალგაზრდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა პროექტებში ჩართულია 220 000-მეტი ახალგაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 281 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (50 00) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებებისათვის პრობლემატურ რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება; საკითხებზე და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკომენდაციების მომზადება სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად; რეკომენდაციები რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე; კავშირის დამყარება და თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფოთა რელიგიურ ორგანიზაციებთან. 282 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია ათას ლარებში დასახელება კოდი 28 01 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 136,455.0 სულ 135,955.0 136,455.0 135,955.0 500.0 500.0 136,475.0 136,475.0 136,485.0 136,485.0 136,505.0 136,505.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა; თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელება; საერთაშორისო ევროკავშირში სრულფასოვანი ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენება; ნატო-ში გაწევრიანებისათვის მოსამზადებლად გამოყენებით; მუშაობა არსებული პოლიტიკური და პრაქტიკული ინსტრუმენტების აშშ–თან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის, ასევე, ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის და არსებული მრავალმხრივი ფორმატების ფარგლებში; აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერასა და თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში; ევროპის ქვეყნებთან როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება და ახალ 283 საფეხურზე აყვანა; რეგიონული სტაბილურობის ხელშეწყობა და დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკის გატარება; აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის თანამშრომლობის გაღრმავება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; აუზის ქვეყნებთან საერთაშორისო ორგანიზაციებში (გაერო, ევროპის საბჭო, ეუთო) აქტიური ჩართულობა და ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკის გატარება/პოზიციონირება; პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა; საზღვარგარეთ საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციის ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; ხელშეწყობა, ქართული კულტურისა და დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება; სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენციის და შემცირების მიზნით; საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა და ქმედითი ჩართულობის ხელშეწყობა; მუდმივი ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარებისა და რუსეთის 284 უკანონო ნაბიჯების შესახებ; საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მობილიზება; რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების მიზნით საერთაშორისო თანამეგობრობასთან აქტიური თანამშროლობა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიებისა და პროგრესის მიღწევის ხელშეწყობა; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან თანამშრომლობა ადგილზე ვითარების ესკალაციის პრევენციისა და მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით; ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი განმტკიცება; კონსულტაციების გამართვა გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დასამყარებლად, არსებული საელჩოებიდან დიპლომატიური გადაფარვის გაგრძელება და გაფართოება; საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის (Roadmap2EU) შემუშავების დასრულება და მისი განხორციელების დაწყება; ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის ეფექტიანი წარმართვა და გაღრმავება; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების ახალი დღის წესრიგის (2017-2020) ეფექტიანი განხორციელების კოორდინაცია; „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული საკითხების შემდგომი მონიტორინგის პროცესის გაგრძელება და აქტიური 285 თანამშრომლობა ევროკომისიასთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან; ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვა და განხორციელება; ევროკავშირის ე.წ. თანამეგობრობის პროგრამებში საქართველოს მონაწილეობის ეფექტიანობის გაზრდა და ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან მაქსიმალური ინტეგრაცია; საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში ალიანსთან პრაქტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავება; 2019 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა; ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; აშშ-ის ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებით მჭიდრო ურთიერთობების შენარჩუნება და გამყარება; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა; სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება დემოკრატიისა და მმართველობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების მიმართულებებით და ახალი პროექტების დაგეგმვა; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა; ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში. მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით; ევროპის ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავება პოლიტიკურ, ტრანსპორტის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროებში; სავაჭრო-ეკონომიკურ, ენერგეტიკის, 286 სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება სომხეთთან; საქართველო-აზერბაიჯანის და საქართველო-სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე მოლაპარაკებების წარმართვა პროცესის განახლების მიზნით; რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების ხელშეწყობა; რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე საფრთხეებზე დროული რეაგირება და შესაძლებლობების ფარგლებში პრევენცია; აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში; ტრადიციულ პარტიონებთან არსებული ურთიერთობების განმტკიცება, სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გაფართოების ხელშეწყობა; თანამშრომლობის განვითარება და წახალისება აზიის და ოკეანეთის ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს შედარებით დაბალი ინტენსივობის ურთიერთობა გააჩნია; ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება, როგორც ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის კონტინენტის სახელმწიფოებთან, ასევე რეგიონულ ორგანიზაციებთან, მათ შორის აფრიკის კავშირთან, ყურის თანამშრომლობის საბჭოსთან და არაბული სახელმწიფოების ლიგასთან; ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნების მხრიდან საქართველოს მიმართ პოლიტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; რეგიონულ ორგანიზაციებთან (კარიბეთის ქვეყნების გაერთიანებასა (CARICOM) და წყნარი ოკეანეთის ალიანსთან (Pacific Alliance) თანამშრომლობის გააქტიურება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით; გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების წინაშე წარსადგენი ანგარიშების მომზადების პროცესის კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება; ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს თავმჯდომარეობისათვის (2019 წლის ნოემბერი-2020 წლის მაისი) მომზადება და შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა. ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება. 287 შეიარაღებაზე კონტროლის, განიარაღებისა და გაუვრცელებლობის საერთაშორისო ფორმატებში დიპლომატიური ურთიერთობების გაღრმავება; თანამედროვე გამოწვევებთან ბრძოლის მიმართულებით პარტნიორ სახელმწიფოებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურება; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების ხელსეწყობა; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება, საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში. საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენის ხელშეწყობა; ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარება და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა; აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) , ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა; თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მუშაობა UNESCO-ს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით. საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება და თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება; 288 საჭიროების მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება; სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება; შესაბამისი ღონისძიებების გატარება საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის უკანონო ქმედებებზე, ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე საერთაშორისო თანამეგობრობის გაზრდილი ინფორმირებულობა; სრული მხარდაჭერა და ქმედითი ჩართულობა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში საერთაშორისო საზოგადოების მიერ; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებების, დეკლარაციების, რეზოლუციების, გადაწყვეტილებების, აქტებისა და ანგარიშების მიღება; საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე; საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით პროექტების განხორციელებაში; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი მხარდაჭერა; საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა; ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებლად ფუნქციონირება; ევროკავშირთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება; 289 ევროკავშირის სპეციალიზირებულ სააგენტოებში და ევროკავშირის მოქმედ პროგრამებში საქართველოს ჩართულობის გაზრდა; ევროკომისიასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის ინსტიტუტების გამართული ფუნქციონირება; ნატო-საქართველოს კომისიის საქმიანობაში პოზიტიური დინამიკის შენარჩუნება და გაძლიერება; წლიური ეროვნული პროგრამის წარმატებით განხორციელებით ნატო-ს სტანდარტებთან დაახლოვება, წლიური ეროვნული პროგრამის თვით შეფასების მომზადება; ალიანსის მხრიდან წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელების პოზიტიური შეფასების მიღება და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; „არსებით ღონისძიებათა პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების სისრულეში მოყვანის ხელშეწყობა და მისი ელემენტების ეფექტური გამოყენება; საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება; ალიანსთან შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით თანამშრომლობის გაღრმავება; მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა; ნატო-ში ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პოზიტიური საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია წრეებში; აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; ევროპული ქვეყნების მხრიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მისი პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მტკიცე მხარდაჭერა, ორმხრივი პოლიტიკური, ეკონომიკური თანამშროლობის გაღრმავება; რეგიონალური სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის ხელის შეწყობა; რეგიონში ეკონომიკური ხასიათის თანამშრომლობის ახალი ფორმატების განვითარება; რეგიონში მსოფლიო მნიშვნელობის და რეგიონული ეკონომიკური პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 290 აზიისა და ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება, ხალხთა შორის კავშირების ხელშეწყობა, ინვესტიციების მოზიდვა; სავაჭროეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება; ქვეყნის ზოგადი პოპულარიცია, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება; საერთაშორისო ფორმატებში საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მხარდაჭერის მოპოვება/გაზრდა; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ცნობადობის ამაღლება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუტების ჩართულობა ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა; საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების ზრდა, სატრანზიტო დერეფნების მნიშვნელობის გაზრდა; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება; საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით ჩატარებული პროექტების რაოდენობის ზრდა. საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა; შედეგი არ არის, იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა. საკონსულო მომსახურების ხარისხისა და მომსახურების გაუმჯობესება; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა და კანონიერი ინეტერესების სწრაფად და ეფექტურად რეალიზება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები, დეკლარაციები, რეზოლუციები, აქტები, გადაწყვეტილებები, ანგარიშები 2. 291 საბაზისო მაჩვენებელი - 42 რაუნდი (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 5 ქვეყანას (2018 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული კომისიის სხდომები 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორმხრივი ურთიერთობების კუთხით მაღალი დონის ვიზიტების აქტიური დინამიკის შენარჩუნება, პოლიტიკური კონსულტაციები, სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმატების დაფუძნება და არსებულის ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - 80 ხელშეკრულება (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან სამინისტროს კოორდინაციით დადებული ხელშეკრულებები 8. საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა 9. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების წინაშე გაგზავნილი ანგარიშების რაოდენობა 10. საბაზისო მაჩვენებელი - ლეგალიზების მიზნით წარმოდგენილი 1842 დოკუმენტი (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე, კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა; რეადმისიის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართული ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა 292 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში (აგრეთვე, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ სხვადასხვა კონვენციაში, კომისიაში, ჯგუფში, ღონისძიებაში და ა. შ.) ქვეყნის ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად, ყოველწლიური საწევრო შენატანები სრულად გადახდილია (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება; სათარგმნი მასალების რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა; გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა; თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება; მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა; საქართველოს სამინისტროებისა და სახელმწიფო უწყებებისაგან, აგრეთვე სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან ინფორმაციის მიღება ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა დადებულ უნდა იქნეს, ასევე 293 კონვენციებთან და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტებთან მიერთების თაობაზე, სავარაუდო დროისა და მოცულობის მითითებით ბიუროს მუშაობის კოორდინაციისა და ძალების უკეთესად განაწილების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თარგმნის ხარისხის გაუმჯობესება - შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების, თანამედროვე განმარტებითი და ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენით (საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით). 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა-დამოწმების რაოდენობა (35 563 გვერდი), სინქრონული თარგმნის საათების რაოდენობა (191 საათი) (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით დახარისხება და დაარქივება დიასპორული პოლიტიკა (28 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების ერთობლივი ინტერესების განხორციელება; თანამემამულეებისათვის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დიასპორასთან დაკავშირებული საკითხების, წინადადებების, პროექტების შემუშავებაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ სარგებლიანობაზე დაფუძნებულ მდგრადი კავშირის ხელშეწყობა, დიასპორისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ პერიოდულად განახლებადი ელექტრონული ბაზის შექმნა და სრულყოფა; დიასპორულ ორგანიზაციებთან და დიასპორის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამყარება; დიასპორული ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; 294 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე მაქსიმალურ წვდომა; საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიანი გახორციელება; თანამემამულეთა უფლებების რეალიზაცია, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება; დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიასპორის კუთხით განხორციელებული პროექტები და ღონისძიებები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (28 01 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრების უპირატესობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის წარმოჩენა ქვეყნის მოსახლეობისთვის მარტივად გასაგები, ობიექტური ინფორმაციის რეგულარული მიწოდებით და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით; საერთო დასავლური ღირებულებების შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა; სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობისთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში გატარებული, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება; შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობაზე ანტიდასავლური პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენციის და შემცირების მიზნით; საზოგადოებაში ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებასთან დაკავშირებული მოლოდინის მართვა; დასახული მიზნების განხორციელებისთვის აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებასთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, მედიასთან; აქტიური კომუნიკაციის გაგრძელება საჯარო დისკუსიების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების, საზაფხულო სკოლების, 295 სასწავლო ვიზიტების და საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით ინფორმაციის გამავრცელებელ ჯგუფებთან, მოსწავლეებთან/სტუდენტებთან, მასწავლებლებთან, საჯარო მოხელეებთან/ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, სასულიერო პირებთან, მედიასთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან, გამყოფ ხაზებთან ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობასთან, სამხედრო მოსამსახურეებთან, ფერმერებთან/მეწარმეებთან და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს მოსახლეობის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ სწორი ინფორმირება საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებისა და მიმართულებების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება ქართული და ევროპული ღირებულებების იდენტობის წარმოჩენა; ევროკავშირის, ნატოს, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა; ანტიდასავლური პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელების შემცირება; მოსახლეობის ინფორმირება საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისობის, სარგებლისა და შესაძლებლობის შესახებ. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მიერ განხორციელებული 387 ღონისძიება, პირდაპირი კომუნიკაცია დამყარდა 27 630 მოქალაქესთან (2017 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები 296 სოფლის მეურნეობა ათას ლარებში დასახელება კოდი 31 05 31 07 31 02 ერთიანი აგროპროექტი სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი 97,200.0 სახსრები 97,100.0 სახსრები 100.0 პროგნოზი 91,600.0 პროგნოზი 96,000.0 პროგნოზი 85,000.0 76,700.0 76,700.0 - 122,716.6 121,614.1 87,054.0 76,695.0 68,095.0 8,600.0 76,972.0 77,291.0 68,600.0 15,100.0 14,050.0 1,050.0 14,125.0 14,430.0 14,245.0 6,595.0 6,595.0 - 6,150.0 6,150.0 6,150.0 6,500.0 6,500.0 - 6,800.0 5,500.0 19,200.0 2019 წლის კეთილსაიმედოობა 31 03 31 04 31 06 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები სულ 278,790.0 269,040.0 9,750.0 318,363.6 320,985.1 280,249.0 297 ერთიანი აგროპროექტი (31 05) პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა; აგროდაზღვევის განვითარება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა; ჩაის წარმოების ზრდა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს განხორციელდა 6 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი ყველა პროექტის განხორციელება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (31 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 298 პროექტის აღწერა და მიზანი ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტიანი განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სააგენტოს მიერ დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი და ეფექტური მართვა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება შეღავათიანი აგროკრედიტები (31 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების (საწარმოების) იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ისე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში (პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი. სესხის (ლიზინგის) მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოებების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება). პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება, სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება, დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2018 წლებში შეიქმნა 139 ახალი და 880 არსებული საწარმო გადაიარაღდა; პროექტში მონაწილეობა მიიღო 12 ბანკმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება 70-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა 299 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (31 05 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარების მიზნით, საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; სასოფლო-სამეურნეო სადაზღვევო კომპანიების მიერ ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირების მიზნით სასოფლოსამეურნეო კულტურების დაზღვევა, ხოლო ააიპ პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2018 წლებში სულ გაიცემა 75,000 -მდე პოლისი და დაზღვეული მიწის ფართობია 65000 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 14,000 ჰა-მდე მიწის ფართობი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა დანერგე მომავალი (31 05 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სანერგე მეურნეობების განვითარების და ბაღების ინტენსიური გაშენების ხელშეწყობა; მრავალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტი: შესაძენი ნერგების ღირებულების 70 %-ის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენისა და მონტაჟის ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე; სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტი: სანერგე მეურნეობის მოწყობის ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 150 000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე. პროექტის მოსალოდნელი პროექტის (ბიზნეს-გეგმა) ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა; 300 შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაშენდა 5 400 ჰა ახალი ხეხილის ბაღი და 2 სანერგე მეურნეობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაშენდება / დაკონტრაქტდება დამატებით 1 500 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა; გაშენდება კენკროვანი კულტურების 100 ჰა-ზე მეტი ბაღი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%- 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა ქართული ჩაი (31 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტიანი კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის, ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება კომპანიებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის ბიზნესოპერატორებისთვის იჯარით გადაცემით; პლანტაციების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების თანადაფინანსება მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მათი საქართველოს ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაკონტრაქტებული სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაციები შეადგენს 1 000 ჰა-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები; ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა 301 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (31 05 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო იმპორტის ჩამანაცვლებელი პროდუქციის წარმოების, აგრეთვე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით . სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გადამამუშავებელ კომპონენტში პროექტის დაწყებიდან 2018 წლის ბოლომდე შეიქმნება 41 გადამამუშავებელი საწარმო (დამატებით 3 მიმდინარე პროექტი), ხოლო შემნახველი საწარმოების კომპონენტში 10 ახალი საწარმო (დამატებით 4 მიმდინარე პროექტი). არანაკლებ 5 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება დამატებით 15 გადამამუშავებელი/ შემნახველი საწარმოს მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (31 05 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემას დარეგულირების მიზნით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა; რაც შესაძლებლობას მისცემს სახელმწიფოს ფლობდეს სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელიც გამოყენებული იქნება სამიზნე ჯგუფების სწორი შერჩევისათვის და მათთვის სხვადასხვა მასტიმულირებელი პროექტების/პროგრამების საჭიროებისამებრ დაგეგმვისთვისა და განხორციელებისთვის. შექმნილი ბაზა და ფერმერების მხრიდან უფრო მეტი ჩართულობა. 1. 302 ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს შექმნილი ელექტრონული ბაზა ( 100,000 დარეგისტრრირებული ფერმერი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონულინ გვერდის შექმნა, სადაც დარეგისტრირებული ფერმერები შეძლებენ საქმიანობის დინამიკის დანახვას და აგრეთვე შეძლებენ ცვლილებების შეტანა/რეგისტრაციას იმერეთის აგროზონა (31 05 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო იმერეთის რეგიონში, 125ჰა მიწის ნაკვეთზე შეიქმნება სასათბურე კლასტერი. სასათბურე კლასტერის ტერიტორიაზე გაშენდება სხვადასხვა ტიპის სასათბურე მეურნეობები საერთო ფართით დაახლოებით 70-80ჰა, სადაც მოყვანილი იქნება ძირითადად მწვანილი და სასათბურე ბოსტნეული. იმერეთის აგრო ზონის ტერიტორიაზე დამოუკიდებელ სუბიექტად წარმოდგენილი იქნება საექსპორტო/კონსოლიდატორი კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს სასათბურე კლასტერის ტერიტორიაზე მიღებული მოსავლის შესყიდვას და შემდგომ საექსპორტოდ გამზადებას. სახელმწიფოს მიერ მოხდება იმერეთის აგრო ზონის ტერიტორიის კეთილოწყობა და ტერიტორიაზე ყველა საჭირო კომუნიკაციის (დენი, გაზი, წყალი, კანალიზაცია) მიყვანა. აღნიშნული მოახდენს საქართველოში არსებული მწვანილის საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაციას. სასათბურე ბოსტნეულის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა, ახალ ბაზრებზე წვდომა, სასათბურე მეურნეობების მოდერნიზაცია 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე პროექტირების დასრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტერიტორიის კომუნიკაციებით უზრუნველყოფა (დენი; წყალი; კანალიზაცია; გაზი) აიღე მოსავალი (31 05 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული (მათ შორის სახელმწიფო პროგრამების საშუალებით გაშენებული) სასოფლოსამეურნეო კულტურების მოსავლის ეფექტურად აღება. რომლის ფარგლებში განხორციელდება: აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება შესაბამისი აგროვადების დაცვით; სოფლის მეურნეობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღების) მიმართულებით. პროგრამა ითვალისწინებს ქვეყანაში სასოფლოსამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) შესყიდვის საგრანტო თანადაფინანსების გზით. სააგენტოს საგრანტო თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 303 (მოსავლის ამღები) ღირებულების არაუმეტეს 50%-ს არაუმეტეს 150,000 ლარისა. პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე ან საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული პირი (მათ შორის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი), რომელშიც სახელმწიფო არ ფლობს წილს/პაის/აქციას; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაიზრდება მოსავლის ამღები ტექნიკის რაოდენობა 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-მდე მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსება ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი (31 05 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ფინანსური დახმარების საშუალებით, ხარისხიან მარკეტინგულ სერვისებზე წვდომა. პროდუქტებისთვის USP (Unique Sales Proposition) შექმნა; სხვადასხვა ბაზრებზე (ლოკალური და საერთაშორისო) შესვლასა და სათანადო პოზიციონირებაში დახმარება. მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნა და აღნიშნულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემებისა და სტანდარტების დანერგვაში, ადგილობრივ ბაზრებზე შესვლასა და დამკვიდრებაში, მარკეტინგული ინფორმაციის შექმნასა (აღნიშნულ ინფორმაციაზე) და მარკეტინგულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 10 (ათი) ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვას და სერტიფიცირებას; 30 (ოცდაათი) ბენეფიციარი მოახდენს პროდუქციის/კომპანიის სრულ ბრენდინგს; ჩატარდება 10 (ათი) დარგობრივი კვლევა 304 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (31 07) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“ პროექტის აღწერა და მიზანი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა; ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოების და აგრობიზნესის განვითარებისათვის; მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 128,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 39,0 ათასი ჰექტარი ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 1,0 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 14.2 ათასი ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 5,0 ათასი ჰა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით 1.6 ათასი კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა) დაახლოებით 92 ერთეული; დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი დაახლოებით 2300 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 44 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, 305 აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 400 ერთეული; დაახლოებით 2700 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 150-მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10-მდე (75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 70 - მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები 5. საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400-მდე გადამზადებული ფერმერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300-მდე გადამზადებული ფერმერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5,000.00 ჰა მორწყული მიწა; 4,000.00 მომხმარებელი 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის (ORIO) პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ORIO (ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) მაგისტრალური არხისა და მეორე რიგის გამანაწილებელების დეტალური პროექტის შედგენა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (31 07 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება; 306 სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი 2018 წლის დასასრულს - დაახლოებით 128,0 ათასი ჰექტარი; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0ათ. ჰა მექანიკური სისტემებით. დაშრობილი ფართობი 2018 წლის დასასრულს 39,0 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 , 0 ათას ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27.0 ათასი ჰა მექანიკური წესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 1.0 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 9.2 ათ. ჰა მიწის ფართობების დაშრობა 5.0 ათასი ჰა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (31 07 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 307 პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსება. წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, შეუფერხებელი მიწოდება. სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ღონისძიებების გატარების შედეგად: გაწმენდილი დაახლოებით- 1550 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებული ან შეცვლილი დაახლოებით 21 კმ მილსადენი; შეკეთებული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), დაახლოებით 92 ერთეული; დაახლოებით 235 ხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანამექანიზმების მოვლა- პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) (31 07 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ზედა რუს მაგისტრალური არხის, ტბისი-კუმისის მაგისტრალური არხისა და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხის სრული რეაბილიტაცია, (მოიცავს სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხებისა და შიდა სამეურნეო ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაციას); შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ინსტიტუციონალური გაძლიერება და თანამდროვე ტექნიკით აღჭურვა. პროექტის მოსალოდნელი სარწყავი წყლის მთლიანი მოცულობის მიწოდების ზრდა სამიზნე არეალში; სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; 308 შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საირიგაციო სერვისების მიმღები წყლის მომხმარებლების ზრდა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5,000.00 ჰა მორწყული მიწა; 4,000.00 მომხმარებელი სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (31 07 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, -, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი, ყვავილები, კაკალი) ხელშეწყობა; შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიწის აღდგენითი სამუშაოები (მაგ. ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ); თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა; ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება; გაიცემა გრანტები, ორი მიმართულებით: მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება გაუმჯობესებული ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით; მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხისა და მოცულობის გაუმჯობესების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის 309 გაუმჯობესება; სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 150 მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე (75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 70 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 1350 ჰექტარზე გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1000 ჰა ფართობი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400 მდე გადამზადებული ფერმერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოწყობილი 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 300 მდე გადამზადებული ფერმერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (31 07 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის აღდგენა- რეაბილიტაცია. პროექტის რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების 310 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ORIO (ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია) მაგისტრალური არხისა და მეორე რიგის გამანაწილებელების დეტალური პროექტის შედგენა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (31 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური, იძულებითი ღონისძიებებისა და ლაბორატორიული კვლევების განხორციელება ; ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი; ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობის კონტროლი; საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირების მიზნით, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია. 311 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; ბაზარზე უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გეგმური ინსპექტირებების რაოდენობა 7000; სავარაუდოდ განსახორციელებელი დოკუმენტური შემოწმების რაოდენობა 8 000 – 10 000;სავარაუდოდ სურსათის ასაღები ნიმუშების რაოდენობა 4500; სააგენტოს უფლებამოსილი პირების მიერ ზედამხედველობის განხორციელება შემთხვევათა 100%-ში სურსათის/ცხოველის საკვების განადგურებაზე, ბიზნესოპერატორის მიერ სურსათის/ცხოველის საკვების ბაზარზე განთავსების აღკვეთაზე, ბაზრიდან და მომხმარებლისგან გამოთხოვაზე, ბიზნესოპერატორის მიერ სააგენტოს მითითებების შესრულებაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს განხორციელდება 5000 გეგმური ინსპექტირება; დაახლოებით 8000 დოკუმენტური შემოწმება; 4 187 სურსათის ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა; წლის განმავლობაში ბიზნესოპერატორის საქმიანობაზე ზედამხედველობა - დაკვირვება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ლაბორატორიების მხრიდან ტენდერის პირობების შეუსრულებლობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 201 8 წელს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 30 000 ჰა. ვადაგასული და ფალსიფიცირებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად შემოწმებული იქნება დაახლოებით 350 ნიმუში; საკარანტინო მავნებლებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით აღებული და ლაბორატორიულად გამოკვლეული იქნება მავნე ორგანიზმების 1000 ნიმუში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კალიების გავრცელების აღსაკვეთად შეიწამლება აღმოსავლეთ საქართველოში სავარაუდოდ 25 000 ჰა ფართობი. ამერიკული თეთრი პეპლის, ბზის ალურას და სხვა მავნებლების წინააღმდეგ საორიენტაციოდ დამუშავდება 5000 ჰა. ქვეყნის მასშტაბით. დამუშავებულ ფართობებზე ჩატარებული ღონისძიებების ეფექტურობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 80 % . აღებული იქნება 350 ნიმუში რისკისშემცველი ქიმიკატებიდან ფალსიფიცირების პრევენციის მიზნით. ქვეყნის ტერიტორიის ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის და საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან თავისუფალი ზონების დადგენის მიზნით გამოსაკვლევად აღებული იქნება მავნე ორგანიზმების 1000 ნიმუში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - მავნებლების განვითარებისათვის არახელსაყრელი კლიმატური პირობების დადგომისას (წაყინვები, ჭარბი 312 ტენი) მათი ბუნებრივი სიკვდილიანობის გამო შეიძლება შემცირდეს დაგეგმილი ღონისძიებების მასშტაბები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს განხორციელებული მასიური ვაქცინაციების შედეგად ქვეყანაში არ ფიქსირდება დაავადების ეპიდაფეთქებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცხოველებში ენდემური დაავადებების გამოვლინების რაოდენობა; ეგზოტიკური დაავადებების ქვეყანაში შემოჭრის რისკების მინიმიზება; მსხვილფეხა, წვრილფეხა პირუტყვის და ღორების იდენტიფიკაციის საორიენტაციო გეგმის არანაკლებ 70%-ით შესრულება და იდენტიფიცირებული ცხოველების არანაკლებ 80%-ის მონაცემეთა ბაზაში რეგისტრაცია, ბრუცელოზზე ვაქცინირებული ცხოველების 100%-ის პასპორტიზაცია; დაავადების ფონური მაჩვენებლისა და ვაქცინაციის დაჭიმულობის შესწავლის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევების არანაკლებ 90%-ის შესრულება; დაავადების გამოვლინების შემთხვევების 100%-ში ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია და სხვა ვეტსანიტარული ღონისძიებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში ეპიზოოტიური მდგომარეობის მკვეთრი ცვლილება ახალი ეგზოტიკური დაავადების დაფიქსირების ან ენდემური დაავადების მასიური გამოვლინების შემთხვევაში. ცხოველთა სულადობის ცვლილება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება გეგმიური ინსპექტირება არსებული კონტროლქვემდებარე ობიექტების არაუმეტეს 55% -სა, (ვეტერინარული აფთიაქი, კლინიკა, ვეტპრეპარატების დამამზადებელი საწარმო, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტი, ზოომაღაზია, კოსმეტიკური კაბინეტი). ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით განხორციელდება ქვეყანაში რეგისტრირებული პრეპარატების არაუმეტეს 25 % შეძენა და ლაბორატორიული კვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება გეგმიური ინსპექტირება არსებული კონტროლქვემდებარე ობიექტების არაუმეტეს 55% -სა, (ვეტერინარული აფთიაქი, კლინიკა, ვეტპრეპარატების დამამზადებელი საწარმო, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ობიექტი, ზოომაღაზია, კოსმეტიკური კაბინეტი). ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით განხორციელდება ქვეყანაში რეგისტრირებული პრეპარატების არაუმეტეს 25 % შეძენა და ლაბორატორიული კვლევა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მაღალი რისკის ზონებში განლაგდება ფერომონიანი 10 000 მდე ფერომონიანი დამჭერი, რომელთა მონიტორინგს განახორციელებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მონიტორიგნის შედეგები აისახება ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემაში და ხელმისაწვდომი იქნება ფართო საზოგადოებისათვის. მონიტორინგის შედეგები ასევე გავრცელდება მას - მედიის საშუალებით. ინვაზიის ზონებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ტყის საფარს, რომელიც ასევე წარმოადგენს აზიური ფაროსანას გამოზამთრების არეალს. ტყის მიმდებარე ზოლებში, გარე პერიმეტრზე განთავსდება 110 000 მდე, ე.წ. „მოიზიდე და მოკალი“ სადგური სპეციალური ფერომონების გამოყენებით. ქიმიური დამუშავებისთვის გამოყენებული იქნება 150 მდე სამანქანო-სატრაქტორო შემასხურებელი საშუალებები, საჭიროების შემთხვევაში - სპეციალიზირებული ტექნიკა და მსუბუქი საავიაციო ტექნიკა შესაბამისი გარემოს დაცვითი ნორმებისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვით. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები მიზნად ისახავს საქართველოს პირობებში აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის შესწავლას, მისი ბიოლოგიური მტრების გამოვლენას, მათი გამოყენების შესაძლებლობას და მიზანშეწონილობას, მონიტორინგისა და მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა საშუალებების 313 ეფექტიანიობის შესწავლას. ამ მიზნით აღიჭურვება ანასეულში მდებარე ლაბორატორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 000 ჰა ფართობის შეწამვლა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (31 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა; სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების განხორციელება; დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებების ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს და საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა წიპწების მოპოვებისათვის; ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; 314 სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 120.0-145.0 ათას აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებულ იქნება 100.0-110.0 ათასი ტონა ყურძენი. რთველის ფარგლებში მიღებული და გადამუშავებული იქნა 110,0-130.0 ათასი ტონა ყურძენი. კახეთის, ქართლის, იმერეთს, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონში აღრიცხულ იქნება ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (31 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“ პროექტის აღწერა და მიზანი აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად; ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; 315 ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება; მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მეღვინეობის სამეცნიერო - კვლევითი მარანის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის შესწავლა, მოშენება და მიკროსასელექციო ბირთვების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ტექნოლოგიები; კულტურების მოვლა-მოყვანის შესწავლილი და აპრობირებული თანამედროვე ახალი ჯიშებისა და ელიტური თესლის მიღება-წარმოება; საერთაშორისო წესებით ამოქმედებული თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემა; ნედლად შენახვის, შრობის და სწრაფი გაყინვის ოპტიმალური დადგენილი რეჟიმები; შექმნილი ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგია; რისკის შეფასების საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 12 სტატია, შემუშავებული 5 რეკომენდაცია, განახლებული 9 მონაცემთა ბაზა. სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადებული 3 დასკვნა / რეკომენდაცია. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის ფარგლებში გამოცემული 52 სტატია, შემუშავებული 23 რეკომენდაცია, განახლებული 16 მონაცემთა ბაზა. შედგენილი ვაზის 100 ჯიშის ამპელოგრაფიული მონაცემთა ბაზა. შემუშავებული 1 რეკომენდაცია ჯიშ-საძირის კომბინაციების შესახებ. გაცემული 50 თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. შემუშავებული თანამედროვე სამანქანო 7 ტექნოლოგია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში შემუშავებული 4 რეკომენდაცია. შესწავლილი ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე, თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული 1 რეკომენდაცია; გამოცემული 5 სტატია. ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუქა; 316 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 14 სტატია, შემუშავებული 7 რეკომენდაცია, განახლებული 9 მონაცემთა ბაზა. სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადებული 3 დასკვნა / რეკომენდაცია. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის ფარგლებში გამოცემული 59 სტატია, შემუშავებული 31 რეკომენდაცია, განახლებული 16 მონაცემთა ბაზა. შედგენილი ვაზის 130 ჯიშის ამპელოგრაფიული მონაცემთა ბაზა. შემუშავებული 3 რეკომენდაცია ჯიშ-საძირის კომბინაციების შესახებ. გაცემული 50 თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. შემუშავებული თანამედროვე სამანქანო 7 ტექნოლოგია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში შემუშავებული 5 რეკომენდაცია. შესწავლილი ნიადაგების მდგომარეობა 20 000 ჰა ფართობზე, თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული 1 რეკომენდაცია; გამოცემული 5 სტატია. ნიადაგში ორგანული ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუქა. მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი მარანის მშენებლობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (31 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა). რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა; ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა; მაღალმთიან რეგიონებში:ხორცის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება,კარტოფილის შესანახი სასაწყობე მეურნეობის და ხილის საშრობების მოწყობა; ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა; 317 საბოლოო შედეგი კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა; ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე 5 - მდე კოოპერატივს გადაეცემა 48 ადგილიანი მისაბმელი; 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა; 7- მდე კოოპერატივში დაინერგება სტანდარტიზაციის პროცესი; 7- მდე სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია-ბრენდირება;8 კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, 10 მდე კოოპერატივს გადაეცემა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობები. განხორციელდება თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და აღჭურვა მანქანა-დანადგარებით; 3 კოოპერატივს გადაეცემა ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოსთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15-მდე მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისათვის საწარმო საშუალებების გადაცემა ; 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვის მოწყობა ; 10 კოოპერატივში დაინერგება სტანდარტიზაციის პროცესი; 10 სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია - ბრენდირება; 5 მდე კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, 4 მდე კოოპერატივს გადაეცემა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობები. სავარაუდოდ 2 კოოპერატივს გადაეცემა ხორბლის წარმოებისათვის აუცილებელი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და სათესლე მასალა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა 318 სასამართლო სისტემა ათას ლარებში დასახელება კოდი 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 76,080.0 75,880.0 200.0 71,580.0 71,580.0 71,580.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,500.0 9,500.0 - 9,500.0 10,000.0 10,500.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 4,250.0 4,250.0 - 4,500.0 4,750.0 5,000.0 22,205.0 4,200.0 18,005.0 22,200.0 22,200.0 22,200.0 4,150.0 4,150.0 - 4,150.0 4,150.0 4,150.0 35,375.0 - 35,375.0 28,200.0 28,200.0 28,200.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 26 13 ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა პირისათვის ხელმისაწვდომობა სულ 151,560.0 97,980.0 53,580.0 140,130.0 140,880.0 141,630.0 319 სასამართლო სისტემა (07 00 – 10 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საქართველოს უზენაესი სასამართლო პროექტის აღწერა და მიზანი სასამართლოთა შენობების სამშენებლო და სარემონტო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიდატებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა ხარჯის ანაზღაურების უზრუნველყოფა, რომლებიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 1. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 2. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება; 3. მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი ხორციელდება ყოველწლიურად უწყვეტად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოხდება 10 სასამართლო შენობის მიმდინარე ან/და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მიმწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების მხრიდან ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100% 320 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული სამედიცინო კვლევის მეთოდების გამოყენება და ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება. ექსპერტიზის ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება. ბიუროს მიერ მიწოდებული სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნება. მომსახურების სფეროს მუდმივი განვითარება. კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება. ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით. ISO17025-ის სტანდარტის სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (26 13) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზება მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით; სააღსრულებლო მომსახურებები − უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა და სხვა; არასააღსრულებლო მომსახურებები − გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება, კერძო აღმასრულებელთათვის ლიცენზიის გაცემა და მათთვის სააუქციონო მომსახურების გაწევა, ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით გამარტივებული წარმოება, მესამე პირების მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების მომსახურება, 321 ფაქტების კონსტატაცია; სააღსრულებო მომსახურების, სააღსრულებო წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება, „მოძიება-ყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან, რომელიც ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა და ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშიდან, რაც უფრო გაამარტივებს მონაცემების მიმოცვლას; პალატა; დამოუკიდებელი აღმასრულებლებით დაკომპლექტებული აღმასრულებელთა გამარტივებული საქმისწარმოების სამსახურის ახალი სერვისების („სასყიდლიანი ხელშეკრულება“ და „სესხის ხელშეკრულება“) დამატება; აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა, უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის (გამოსახლება) და დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება, გამოსახლებისა და დემონტაჟის რეზონანსულ საქმეებში მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერების, სოციალური მუშაკებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მუდმივი ხელმისაწვდომობა; აღსრულების ეროვნულ ბიუროს საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისთვის სასროლეთის მოწყობა, სადაც სწავლებას გაივლიან აღსრულების პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლები. დაყადაღებული ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში განთავსების მიზნით, საჭიროებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა რეგიონში საწყობებისა და ავტოსადგომების აშენება და აღჭურვა ქ. რუსთავში, ქ. ფოთსა და ქ. ახალციხეში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები; მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლისთვის აღსრულდება 60,000 საქმე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 1,500-ით მეტი საქმის აღსრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 700 საქმე; შესაძლო რისკები - რთულად აღსასრულებელი საქმეების რაოდენობის მატება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს გამოსახლების საქმეების 80% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 80% მორიგებით იქნა დასრულებული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გამოსახლების საქმეებზე მხარეთა შეუთანხმებლობა 322 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა ათას ლარებში დასახელება კოდი 2019 წლის მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ. საკუთარი 2020 წლის 2021 წლის 2022 წლის პროექტი სახსრები სახსრები პროგნოზი პროგნოზი პროგნოზი 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 18,690.0 18,690.0 - 18,190.0 18,290.0 16,595.0 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 39,738.0 15,000.0 24,738.0 36,375.0 39,900.0 43,300.0 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 20,535.0 11,535.0 9,000.0 15,422.0 16,322.0 17,222.0 31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 11,300.0 11,300.0 - 12,240.0 11,525.0 15,625.0 3,815.0 3,715.0 100.0 3,103.0 3,114.0 3,253.0 11,000.0 1,500.0 9,500.0 9,100.0 9,500.0 9,194.8 920.0 900.0 20.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 31 12 31 14 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 31 11 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 1,570.0 620.0 950.0 1,570.0 1,570.0 1,570.0 24 21 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 10,806.0 - 10,806.0 10,528.0 10,543.0 10,583.0 სულ 118,374.0 63,260.0 55,114.0 107,678.0 111,914.0 118,492.8 323 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (31 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის აგრარულ და გარემოს დაცვის სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება; აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და პროგრამების შემუშავება; შესაბამისი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა ადმინისტრირება; და 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია. ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების მიღწევაზე. 324 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილ იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (31 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აგრარული სექტორის და გარემოს დაცვის პროგრამების შემუშავება; განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის განვითარების და სოფლის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად სამოქმედო გეგმების შემუშავება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა ადმინისტრირება; და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობისა სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი და ეფექტური მართვა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილ იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილ იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების 325 საწევრო გადასახადის გადახდა; უზრუნველყოფილია 2017-2021 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის განხორციელების შეფასება და 2022-2026 წწ. გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის შემუშავება სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (31 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა; სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა; ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერები და სხვა დაინტერესებული პირები ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (31 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო აქტივობების განხორციელება. პროექტის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. 326 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი რამდენიმე (დაახლოებით 2-3) ღონისძიება ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით შესაძლებელია გაუქმდეს; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (31 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება; გარემოზე ზემოქმედების კუთხით წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა; გადაწყვეტილების უზრუნველყოფა; მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეებისა და შესაბამისი უწყებების მონაწილეობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ საქმიანობის პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების შეფასება; გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება; ეფექტიანი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების აღრიცხვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამინისტროს მიერ მიღებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების/დასკვნების/რეკომენდაციების მაღალი ხარისხი. 327 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად ექსპერტები მონაწილეობენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვის პროცესში, ყოველწლიურად საშუალოდ გაიცემა 70-მდე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტების მიერ, სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და გეგმებზე გაცემული გარემოსდაცვითი შეფასების რეკომენდაციები. მიღებული გადაწყვეტილებების გაუმჯობესებული ხარისხი. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 80-მდე დასკვნა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%; შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედების ვადის გადაწევა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა; შერჩეულ ცხოველთა სახეობების მონიტორინგი; წყალმცურავი ფრინველების აღრიცხვა და მონაცემთა ანალიზი; ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა სახეობების რესურსის წინასწარი შეფასება; საქართველოში გავრცელებული უცხო ინვაზიური სახეობებისა და ქვესახეობების პოპულაციების მდგომარეობის შესწავლა; შეფასება და პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება, ზურმუხტის ქსელის შერჩეული საიტის მართვის გეგმების შემუშავება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა. მომზადებული რუკები GIS ფორმატში; მოპოვებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების შესახებ საბაზისო მონაცემები; წყალმცურავი ფრინველებისშესახებ მოპოვებული მონაცემები.ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე მცენარეთა შერჩეული სახეობების განსაზღვრული ოდენობა; 328 შემუშავებულია ლაგოდეხის, ბაწარას და ვაშლოვანას საიტების მართვის გეგმა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თეთრყვავილას რესურსი შეფასებულია 2009 და 2014 წლებში, თუმცა რესურსის კომერციული მიზნით ყოველწლიურად დიდი ოდენობით მოპოვების გამო საჭიროა დამატებითი მონიტორინგი, 2018 წელს განხორციელდება დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე. გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა სახეობების პოპულაციების რეალური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე; მოპოვებული გადაშენების საფრთხეების წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების მდგომარეობის შესახებ საბაზისო მონაცემები ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (31 01 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს მდგომარეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების განხორციელებ,. კერძოდ: სარკოფაგების აშენება, არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია და მათში არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უსაფრთხოდ განთავსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სოფელ ცანაში; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დარიშხანშემცველი ნარჩენების შემცირებული ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცანას მიმდებარედ დიდი რაოდენობით (დაახლ. 50000 მ3) არასათანადო კონტროლის ქვეშ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სერიოზული რისკის ქვეშ აყენებს მიმდებარე გარემოსა და დასახლებულ პუნქტებს. საბჭოთა პერიოდში 1930წ-დან ამ ტერიტორიაზე არსებული მადნის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებდა და აწარმოებდა დარიშხანის ანჰიდრიდსა და მეტალურ დარიშხანს. საწარმომ ფუნქციონირება შეწყვიტა 1990-იანი წლების დასაწყისში. ცანას სამივე ობიექტზე: ცანა1, ცანა 2 და ცანა 3 უბნებზე ნარჩენები ინახება მეტალის კონტეინერებში ან ყოველგვარი კონტეინერის გარეშეა მიმობნეული მიწის ზედაპირზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცანა 1-ზე სარკოფაგის მშენებლობის დასრულებულია და ცანა 1/ ცანა 2 ობიექტებზე არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენები განთავსებულია მასში (სულ: 11500 მ3); ცანა 1-ზე დასრულებულია მდინარის დამცავი/ეროზიის მაკონტროლებელი კედლის მოდიფიკაცია; ცანა 1 და ცანა 2 ობიექტებზე ჩატარებულია რემედიაციის ღონისძიებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; 329 შესაძლო რისკები - სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი შეფერხებები სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 10) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბებისათვის სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფციით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; სატყეო სფეროს საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის ეფექტიანი მართვის, ფიზიკური დაცვის და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანა ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით; მერქნულ რესურსზე (მათ შორის, სათბობ შეშაზე) მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; ეროვნული სატყეო სააგენტოს მომსახურების სახეების განვითარება, მათ შორის, მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხეტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით; ხე-ტყის დამზადებისათვის შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყის დროებით სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის 330 დროებითი სანერგეების მოწყობა, წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების განხორციელება მათ შორის წრაფმზარდი სახეობების პლანტაციების გაშენება, რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას; ტყეების პათოლოგიური კვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებსა და დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო, პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლსაქრობი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა; ტყის აღრიცხვის მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება და ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ტყის გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან ასაცილებლად. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება; ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა; სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სატყეო სფეროში არსებული არასრულყოფილი საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და განახლებული 331 საკანონმდებლო ბაზა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მიღება დაგეგმილ ვადაზე გვიან; შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2013 წლის პერიოდიდან დღემდე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებულია 24 000 ჰექტარი; მავნებელ დაავადებათა პროგრესირება შემცირებულია 50%-ით; ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 60%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამის ფართობებზე მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების ყოველწლიურად შემცირებული მაჩვენებელი 10%-ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 95%-ით), ამავე ფართობებზე ტყეების 5%-ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 80%-ით) გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%-5%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესაბამისი შესასყიდი საქონლის ან/და მომსახურების მომწოდებელების სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის ფართობების აღდგენის მიზნით, დროებითი სანერგეები მოწყობილია 5,4 ჰა ფართობზე (9 რეგიონში). გამოყვანილი ნერგები გამოყენებულია დეგრადირებული ტყეების აღდგენის მიზნით, მათ შორის ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენისათვის; 100,0 ჰა-ზე განხორციელებულია ტყის აღდგენის ღონისძიებები; 30,0 ჰა-ზე გაშენებულია სწრაფმზარდი პლანტაციები, რომლებიც ეტაპობრივად შეასუსტებენ ბუნებრივ ტყეზე ზეწოლას და მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება როგორც საშეშე, ასევე სოფლის მეურნეობისათვის აუცილებელი წვრილი სორტიმენტის მერქნული რსურსით- სარებით, ჭიგოებით, ბოძებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავარაუდოდ ყოველწლიურად დარგული 500'000 ცალი ნერგი ((უპირატესად, ადგილობრივი ენდემური (მ.შ წითელი ნუსხით დაცული) ტყის შემქმნელი სახეობები: იმერული მუხა, მაღალმთის ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა, წაბლი და ა.შ.) და 100-დან-125 ჰა-მდე-ზე გაშენებული ტყე (მ.შ. ნახანძრალი ტერიტორია); საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს დამატებით 80 ჰა-ზე გაშენებული პლანტაცია (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 44,8 ათ. კბმ მერქნული რესურსი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გახარების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი (65%-ზე ქვემოთ) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით 2014-2017 წლების მდგომარეობით მოწყობილი/რეაბილიტირებულია გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მისასვლელი 308.8 კმ სატყეო-სამეურნეო გზა, 2018 წელს დაგეგმილია დაახლოებით 140 კმ-მდე გზის მოწყობა/რეაბილიტაცია; სააგენტომ ყოველწლიურად ამზადებს მერქნულ რესურსს აუქციონის წესით რეალიზაციის მიზნით (2017 წელს დაამზადა 33 000 კბმ-მდე); 2018 წელს მოსალოდნელია 90’000 კბმ დამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები სავარაუდო სიგრძით 100-დან 140 კილომეტრამდე. მოწყობილ/რეაბილიტირებული ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების 70% დასაგეგმი წლის პირველი აგვისტოსთვის, ხოლო 332 მოცემული წლის 15 სექტემბერს შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების სრული მოცულობა. სრულად უზრუნველყოფილი ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე (600,0 ათ. კბმ-დან 700,0 ათ. კბმ-მდე); სააგენტოს მიერ ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით დამზადებული და რეალიზებული 120’000 კბმ მერქნული რესურსი.მოწყობილი 54 ერთეული ხე-ტყის დამამზადებელი ბაზა (საქმიანი ეზო); შეძენილი 1 ერთეული ბულდოზერი; ხე-ტყის დამამზადებელი ბრიგადებისთვის შეძენილი სატრანსპორტო საშუალებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გზების მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის არასაკმარისი რაოდენობა; ბაზრის მოთხოვნის შემცირება, ეკონომიკური სტაბულურობის დაბალი მაჩვენებელი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 7 სატყეო უბნისათვის 37 ( სატყეო უბნიდან, რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის 19.3%-ს შეადგენს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის (მათ შორის 2019 წ. დასრულებულია- ლენტეხი, ახმეტა - 105,1 ათ. ჰა და დაწყებულია ცაგერი ამბროლაური - სულ - 132.1 ათ. ჰა). საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 51,18%-ზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10 %; შესაძლო რისკები - სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით მცირეა იმ ფირმების რაოდენობა, რომელიც მონაწილეობას იღებენ ტენდერებში. დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 09) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება, კანონდარღვევების აღკვეთა), დაცულ ტერიტორიებზე უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების აღკვეთისათვის ხერგილებისა და ბარიერების მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და მოვლა-შენახვა; დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათ შესანარჩუნებლად; 333 დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლისათვის შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციაის განხორციელება; დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, გამოყენება, შეფასება და მოსახლეობისათვის საძოვრების იჯარით გაცემა; ტყის ინვენტარიზაცია; საქართველოს დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვისა და დაინტერესების მიზნით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის საინფორმაციო ტურების ორგანიზება, დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება (საინტერპრეტაციო და საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში); საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების დონის და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებლად და საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების შესაბამისი ქცევის გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციისათვის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულკულტურული გარემოს აღდგენისა და შენარჩუნებისათვის; საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები; დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ეკოტურიზმისათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები; 334 აშენებული და მოწყობილი ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა ზოგიერთ ბუნების ძეგლზე; განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; განვითრებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში, მათი გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სააგენტო მართავს 597, 5 ათას ჰექტარზე მეტი ფართობის ტერიტორიას 20 ტერიტორიული ადმინისტრაციის მეშვეობით. დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევების აღკვეთის პრევენციისათვის საჭიროა ხერგილებისა და ბარიერების ეტაპობრივად მოწყობა, ასევე დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროების ლოკალიზების მიზნით საჭიროა ტერიტორიული ადმინისტრაციები აღიჭურვოს შესაბამისი მობილური და სპეციფიკური ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 12 დაცულ ტერიტორიაზე 120 ერთეული ხერგილისა და ბარიერის მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების მობილური, სპეციფიკური ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით აღჭურვა, კერძოდ: მოტოპომპა, ხანძრის ჩასაქრობი რეზინის საფერთხელა, ცეცხლმაქრი რეზინის ზურგჩანთა, ბარი, თოხი, ცული/წერაქვი (პულასკი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მავნებელ დაავადებათა გავრცელებისა და აგრესიულობის დონის დადგენის მიზნით, ჩატარდა რეკოგნოსცირება - წინასწარი შეფასება და დეტალური კვლევა რამდენიმე დაცულ ტერიტორიაზე, დეტალურ კვლევას საჭიროებს სხვა დაცულ ტერიტორიებზე არსებული წიწვოვანი ტყეებიც, სავარაუდოდ ფართობით 1 000 ჰა. ბზით დაფარული ტერიტორიები საჭიროებს ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდების გამოყენებას (წელიწადში 3-ჯერადად), სავარაუდო ფართობით 120 ჰა. აჯამეთის აღკვეთილში იმერული მუხის აღდგენის პროექტის ფარგლებში დარგული ნერგები საჭიროებს მოვლას, სავარაუდო 10 ჰექტარი ფართობი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი და ტყეების გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 65 %-ზე; აჯამეთის აღკვეთილში აღდგენილი იმერული მუხა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დაავადების გავრცელების ინტენსივობაზე; შესაძლო რისკები - მავნებელი მწერებისა და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების ინტენსივობა, სხვადასხვა ანთროპოგენური ფაქტორების გამო ახალი (ინვაზიური) მავნებელი სახეობების გავრცელება საქართველოში. აქედან 335 გამომდინარე, გაზრდილია ტყის ეკოსისტემების მასიური ხმობის რისკი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმის შემუშავება; უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ბორჯომ-ხარაგაულის, მტირალასა და ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე არ მომხდარა ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება. ზოგიერთ უბანზე წარსულში ჭრების შედეგად ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებელია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები ბორჯომხარაგაულის, მტირალასა და ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკებისთვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია სატენდერო პროცედურებში ამ მიმართულებით მომუშავე ბაზარზე არსებული პირების ჩართულობაზე; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტაქსატორების სიმცირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების ნაწილზე განთავსებული სხვადასხვა საინფორმაციო მანიშნებლების უმეტესობა მოძველებულია და საჭიროებს შეცვლა-განახლებას. ამასთანავე დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორების ტურისტულ ბილიკებზე გადასაადგილებლად საჭიროა სხვადასხვა მიმართულების მაჩვენებლები. დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა მოზიდვის და მათთვის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს პროდუქტების/სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისათვის აუცილებელია სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანიების წარმოება (რეკლამა ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ვებ გვერდებზე და ა.შ.); მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა ინფორმირებისა და მათი უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით დამზადებული და დამონტაჟებული 200 ერთეული საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი დაფა. სამიზნე ჯგუფებში 20%-ით ამაღლებული საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის და ცნობიერების დონე (ვებგვერდისა და ,,ფეისბუკ“ გვერდის ნახვის რაოდენობა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით ან/და არაჯეროვნად შესრულება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით დაცული ტერიტორიების განვითარება (СNF) - ხორციელდება 10 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციებისთვის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, 292-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით, მოწყობილია მცირე ინფრასტრუქტურა ცალკეულ დაცულ ტერიტორიებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 10 ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფილი 10 ადმინისტრაციის თანამშრომლები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - წინა წელთან შედარებით 5%; შესაძლო რისკები - ცვლილებები დონორის პრიორიტეტებში, რაც შესაძლოა გამოწვეული იქნას ყოველწლიურად ბიუჯეტის დამტკიცების დროს 336 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (31 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას; კანონდარღვევათა შემაკავებელი ეფექტიანი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობით შესრულების სათანადო დონის მიღწევა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი; შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო, უზრუნველყოფილი გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული რეაგირება, რისი საშუალებითაც მოხდება ლეგალური საქმიანობის ხელშეწყობა და კონკურენციის თანაბარი პირობების შექმნა; შექმნილი ახალი ინფრასტრუქტურა, სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები; გადამზადებული ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი 2018 წლის ბოლომდე სავარაუდოდ 3 მლნ ლარს მიაღწევს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით გარემოს დაბინძურებითა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი, 2019 წლისათვის ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 2 მილიონი ლარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა. შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სამართალდარღვევათა ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შიდა რესურსით გადამზადებული 300 თანამშრომელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 სრულად გადამზადებული თანამშრომელი 3. 337 საბაზისო მაჩვენებელი - სამართალდამრღვევი ობიექტების 70% დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამართალდამრღვევი ობიექტების 80-85% დადგენილ გონივრულ ვადებში შეასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ ობიექტთა მიერ განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლომდე სავარაუდოდ ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და დათვალიერება) 2 500 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეგმიურად შემოწმებული 50-ზე მეტი გარემოსდაცვით ნებართვას/ლიცენზიებს დაქვემდებარებული ობიექტი; ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) 1 000-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევები. კადრების დენადობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წლის მდგომარეობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემთხვევაში, გარემოს პირვანდელ ან პირვანდელთან მიახლოებულ მდგომარეობაში აღდგენის ვალდებულება სამართალდამრღვევებს არ გააჩნიათ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებული გამასწორებელი ღონისძიებების გეგმის შესაბამისად 70%-ზე დაწყებულია აღდგენის/ან სანაცვლო ღონისძიებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - დამრღვევის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა კლიმატური პირობების და სხვა მიზეზებით 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული 3 ახალი ოფისის მშენებლობა (ამბროლაურში, ბათუმსა და ახალციხეში), დაწყებული ზუგდიდის ოფისის მშენებლობა, სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 34 ეკიპაჟი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული 2 ახალი საოფისე შენობა ქ. ზუგდიდსა და ქ. ქუთაისში, 7%-ით განახლებული ავტოპარკი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლოა ვერ დასრულდეს ქუთაისის ოფისის მშენებლობა; შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება, კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (31 12) პროგრამის სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განთლების ცენტრი 338 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის ცნობიერების გაზრდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით; განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაციის უზრუნველყოფა; მომზადების, გადამზადების, კანონმდებლობით გათვალისიწნებული სერტიფიცირებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით ერთიანი მონაცემთა სისტემის შექმნა, განვითარება, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის შემუშავაბის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი ცნობიერება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები. შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებისადმი შეცვლილი ქცევა. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება. კოოპერაციულ საქმიანობაში ჩართული მეპაიეების და მმართველი რგოლების ცოდნისა და აქტივობის გაზრდა; შექმნილი ერთიანი მონაცემთა სისტემა. საბოლოო შედეგის 339 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2018 წლის ბოლომდე მოეწყობა 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600-მდე მოსწავლე და სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიების მოწყობა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600 მოსწავლე და სტუდენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2018 წლის განმავლობაში ტრენინგებს გაივლის 200-ზე მეტი თანამშრომელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო შეხვედრებში/საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობას მიიღებს 400-ზე მეტი ადამიანი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტრეინინგ/მოდულების მოსამზადებლად და ტრეინინგების ორგანიზებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიასაინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, საინფორმაციო კამპანიების მომზადება და უზრუნველყოფა. მოწყობილი 26-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია- საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღისთვის ღონისძიებების ორგანიზების თვალსაზრისით შექმნილი ხარვეზები; საზოგადოების დაბალი ინტერესი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2018 წელს გადამზადდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 1000 მეპაიე, გაიზრდება საქმიანობაში ჩართული მეპაიეების ცოდნის დონე; 340 მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული 300 მეპაიე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, შექმნილი და განახლებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებული/გაფართოებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (31 14) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის გაფართოება: რადარული და აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა; ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება; გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენა; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი საფუძველი; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი; გეოლოგიური აგეგმვა; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების იქთიოლოგიური შეფასება და პროგნოზირება, ბიოლოგიური მონიტორინგი, წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა; ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების დაცვის, აღდგენის და გონივრული მართვის წინადადებების შემუშავება; თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება; აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა. პროექტის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაუმჯობესებული ხარისხი, თავიდან აცილებული /შერბილებული სტიქიური 341 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები; გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი; გამოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი, 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული ვერსიაში გადაყვანილი გეოლოგიური ინფორმაცია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები; გამოკვლეული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრები და ასოცირებული ფაუნა; ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არასაკმარისი სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა; ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოების (აეროლოგიური დაკვირვებები) არწარმოება, რადარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით გაუშუქებელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, დაბალი ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სივრცული და დროითი გარჩევადობა, ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით; მიზნობრივი მაჩვენებელი გაფართოებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელი(ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურების და საგუშაგოების რაოდენობის გაზრდა ყოველწლიურად საშუალოდ 10-20 ერთეულით), გაფართოებული რადარული დაკვირვების ქსელი, გაფართოებული ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების, გაზრდილი ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების სივრცითი და დროითი გარჩევადობა, სრულყოფილი მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მეტეოროლოგიური სადგურების შეძენაზე 10%; ჰიდროლოგიური სადგურების შეძენაზე 10%; აეროლოგიური კომპლექსების შეძენაზე 50%; ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების კუთხით 20%. ქაღალდის მატარებელზე არსებული ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის კუთხით 10%; 342 შესაძლო რისკები - შესაძენი ხელსაწყო-დანადგარების ფასების შესაძლო გაძვირება; სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების სიხშირის გაზრდის შემთხვევაში გეგმით გაუთვალისწინებელი ექსპედიციური სამუშაოების წამოების აუცილებლობის შედეგად შრომითი რესურსების უკმარისობა; საქართველოს ტერიტორიაზე რთული (ძნელადპროგნოზირებადი) ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების განვითარება, ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვრვების პუნქტების უკმარისობა; ჰიდრომეტეოროლოგიურ ინფორმაციულ მომსახურებაზე მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი სამუშაოების მოცულობების გაზრდის გამო შრომითი რესურსების უკმარისობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება დასახლებულ პუნქტებში - გეოლოგიური მონიტორინგი; მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; ვიზუალური საინჟინროგეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგი - სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი 2018 წელს შეადგენს 51 ერთეულს; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების პროგნოზირებისათვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილს წარმოადგენს და შესაბამისად დაწყებულია გეოლოგიური აგეგმვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი - „საქართველოში საანგარიშო წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი მომდევნო წლისთვის“; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში დეტალიზებული სამოქმედო ინფორმაციის და გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების რუკა, შესაბამისად გაზრდილი ინფორმაციის მასშტაბურობა; გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების არსებული მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი; 100%-ით შესრულებული სახელმწიფო გეოლოგიური რუკის ყაზბეგის ფურცელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის ხარისხზე და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობაზე; გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა არის 166; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 50; ქ. რუსთავში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი აღწევს 100%-ს, ხოლო ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში - 50%-ს. ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა 100%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11%-ით გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილები (166 წერტილიდან 181 წერტილამდე); 16%-ით გაზრდილი ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის პუნქტი (50 დან 58 დასახლებულ პუნქტამდე), შეფასებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ქალაქ ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელდებული 100%-იანი 343 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები, ან გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა. ინდიკატორული გაზომვების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მილაკების დაზიანება/დაკარგვის გამო ან ტექნიკური შეუსაბამობის მიზეზით 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და შიგა წყალსატევებში არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის ანალიზი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები, ამფიბიები და სხვა) კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - არ წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევსა და მათი უბნებზე განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, ინფორმირებული მოსახლეობა სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების სიმცირე 6. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობს მხოლოდ ძირითად სარეწაო ობიექტების სტავრიდისა და ხონთქარას შემთხვევაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების შეფასებული რესურსი და სარეწაო პროგნოზი - წარმოებული ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP)), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) 344 მოთხოვნების/რეკომენდაციების შებამისად, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (31 13) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება; რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა; საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი; ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან; რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა; ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული ნარჩენების სამარხი და საცავი; რადიოაქტიური 345 შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა; მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო; დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (გურია, აჭარა) მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე გაგრძელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელებული რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მონიტორინგისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელიც მიმდინარე პერიოდისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი დაცვითი სისტემით და აღჭურვილობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2 %; შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხასიათის შეფერხებები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოების განხორციელებაში ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 11) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის 346 (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შესაბამისი სახეობების დიდი რაოდენობით ნერგის გამოყვანა, რისი გაშენებითაც საბოლოოდ გადაიჭრება ერთი მხრივ სახნავსათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემები, ხოლო მეორე მხრივ თავიდან იქნება აცილებული სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები; აქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების დიდი რაოდენობით გამოყვანა, რაც უზრუნველყოფს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებას კომპენსაცია/ჩანაცვლების მიზნით, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად მოაგვარებს მათი გარემოში შემცირების პრობლემას; ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების გამრავლება და ბუნებაში გაშვება, რაც ხელს შეუწყობს მათი ბუნებრივ გარემოში გამრავლების საკითხს; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელს გამოყვანილი რაოდენობების 20%-თ ზრდა სახეობების მიხედვით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ადგილობრივი იშვიათი (მოწყვლადი) ორნიტოფაუნის და იქტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი გარემო-პირობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-თ), რაც შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნისა და იქტიოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსი გაუმჯობესდეს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კაკალნაყოფიანების (ძირითადად ნამყენი კაკალი და ნუში) გამრავლების მიზნით, მყნობისათვის საძირეებად გაშენებული პლანტაციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წლისთვის მინიმუმ 50-50 ათასი ნუშისა და კაკლის სამყნობი მასალის (კვირტი) შემოტანა მათი შემდგომი მყნობისათვის. ყოველწლიურად მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის რაოდენობის 40-50%-თ ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10% 4. 347 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ფლორის იშვიათი (მოწყვლადი) - 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ფლორის იშვიათი (მოწყვლადი) - 56 სახეობის მცენარეთა ყოველწლიურად მზარდი ოდენობით გამოყვანილი ნერგები, შემდგომში მათი ბუნებრივ გარემოში გადატანით, რაც შესაძლებელს გახდის გაუმჯობესდეს მათი სტატუსი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია (24 21) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო მიტოვებულ საბადოთა აღრიცხვა/პასპორტიზაცია; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება; წიაღის სექტორის სტანდარტების და მეთოდოლოგიების შემუშავება და დანერგვა. შესაბამისი მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ცვლილების მომზადება და წარდგენა ინიცირებისთვის. საერთაშორისო გამოცდილების გაზირება/შესწავლა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები; წიაღის სექტორის სრულყოფილი და გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა; წიაღისეულის მარაგების გამოთვლის დანერგილი თანამედროვე სტანდარტები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის სალიცენზიოდ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებულია 1150 გეოსაინფორმაციო პაკეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით 348 სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; არასრული ტექნიკური უზრუნველყოფა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დაუმუშავებელი აციფრული გეოგრაფიული საფონდო მასალები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; არასრული ტექნიკური უზრუნველყოფა 349
დანართი
დანართი #1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 8.9% 2.9% 7.2% 2.8% 11.8% 5.0% 9.7% 5.0% 8.2% 4.5% 8.2% 5.0% 8.7% 5.5% 9.2% 6.0% 31755.6 13993.2 34028.5 14377.8 38042.2 15159.0 41741.8 16433.8 45146.9 16721.1 48826.4 18083.8 53057.2 19650.8 57927.9 21454.8 8550.9 3766.6 11957.2 4.0% 4.9% 5.9% 9146.4 3864.6 12865.5 2.1% 1.8% 4.2% 10231.4 4078.5 14447.2 6.0% 6.7% 6.5% 11226.4 4419.8 15779.5 3.5% 3.0% 4.5% 12142.1 4497.1 17571.4 3.0% 3.0% 3.5% 13131.7 4863.6 19311.9 3.0% 3.0% 3.0% 14269.6 5285.0 21374.0 3.0% 3.0% 3.0% 15579.5 5770.2 23425.0 3.0% 3.0% 3.0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 10.6% 10.6% 9.6% 7.0% 9.7% 9.7% 8.9% 11.5% 11.3% 11.3% 9.0% 4.2% 7.4% 7.4% 6.0% 4.2% 7.4% 7.4% 11.7% 7.2% 7.6% 7.6% 6.8% 4.2% 7.2% 7.2% 5.9% 2.5% 7.7% 7.7% 7.9% 7.8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -12.1% -23.9% 3.8% -13.6% -15.7% -3.3% 0.8% -5.4% 7.0% -2.0% -3.3% 3.3% 21.9% 23.9% 20.1% 10.5% 9.9% 13.0% 21.7% 23.6% 20.0% 20.9% 21.6% 18.3% 10.5% 11.3% 9.8% 4.8% 4.7% 5.5% 9.8% 11.1% 8.6% 8.9% 9.1% 8.4% 10.6% 11.5% 9.8% 9.6% 9.8% 8.8% 11.4% 11.9% 11.0% 10.3% 10.6% 9.2% 9.9% 19.3% -2.5% 28.0% 20.2% 12.9% 8.1% 14.8% 29.4% 14.2% 20.6% 17.5% 10.1% 13.1% 15.1% 11.3% 13.9% 15.8% 12.6% 15.3% 17.1% 13.9% 16.7% 18.4% 2.4 5.5 2.1 5.2 2.1 4.5 1.9 4.2 1.8 4.0 1.7 3.7 1.6 3.4 1.5 3.2 2.70 1.16 2.53 1.03 2.69 1.23 2.84 1.27 2.92 1.32 2.99 1.38 3.06 1.43 3.13 1.49 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.5 2520.7 3.9 2756.4 3.8 3015.3 3.5 3316.9 3.7 3648.6 3.7 4013.5 3.7 4414.8 3.7 4900.4 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19.1% 9.0% 19.6% 9.4% 16.7% 8.8% 15.7% 8.3% 14.7% 7.8% 13.7% 7.3% 12.7% 6.8% 11.7% 6.3% რეალური სექტორი ინვესტიციები 37.7% 37.8% 38.0% 37.8% 38.9% 39.6% 40.3% 40.4% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28.2% 25.2% 25.2% 30.5% 24.9% 5.6% 3.3% -1.2% 28.4% 25.8% 25.8% 31.0% 25.9% 5.1% 2.5% -1.5% 28.7% 25.7% 25.7% 30.3% 24.2% 6.1% 4.5% -0.9% 27.8% 25.2% 25.2% 29.2% 23.0% 6.3% 4.9% -0.9% 27.8% 25.0% 25.0% 30.2% 22.8% 7.4% 5.1% -2.0% 27.4% 24.8% 24.8% 29.8% 21.9% 7.9% 5.5% -2.1% 26.9% 24.5% 24.5% 29.0% 20.7% 8.3% 6.2% -1.9% 26.5% 24.2% 24.2% 28.7% 20.4% 8.3% 6.1% -2.0% -28.1% -26.9% -25.3% -28.0% -27.0% -26.7% -26.5% -26.4% -20.1% -12.1% -20.7% -12.8% -17.1% -8.7% -17.7% -9.7% -15.4% -7.5% -14.5% -6.7% -13.4% -5.9% -12.4% -5.1% 41.3% 32.4% 68.9% 3.9% 114.8% 8.9% 146.3% 44.4% 35.1% 71.8% 3.5% 123.4% 9.3% 156.1% 44.3% 35.0% 66.5% 3.6% 121.8% 9.3% 154.2% 43.0% 33.6% 55.7% 4.3% 120.6% 9.4% 154.3% 43.0% 33.3% 54.1% 4.4% 119.6% 9.7% 154.7% 43.0% 33.0% 52.8% 3.6% 120.3% 9.9% 156.6% 42.0% 32.0% 50.2% 7.0% 119.0% 10.0% 156.3% 41.0% 31.0% 47.8% 3.3% 117.2% 10.0% 155.0% 6.1% 5.5% 6.3% 8.8% 9.8% 8.2% 16.5% 8.2% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #1.2 ეროვნული ანგარიშები (საბაზო სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 25419.0 2804.8 22614.2 11957.2 1776.4 10180.8 14144.0 7033.8 7110.2 19764.6 15962.6 3802.0 31755.6 -768.0 -174.3 -593.7 30987.5 2540.6 298.4 2242.2 33528.1 29675.2 11957.1 8109.1 1048.1 7061.1 3848.0 26486.1 3146.9 23339.2 12865.5 1729.0 11136.6 14867.2 6936.1 7931.1 20190.4 16093.4 4097.0 34028.5 -1705.1 -195.0 -1510.1 32323.3 2655.9 269.3 2386.7 34979.3 30981.4 12865.5 8493.1 851.0 7642.2 4372.3 28040.5 3184.7 24855.8 14447.2 2313.9 12133.3 19213.1 9109.6 10103.4 23658.5 18748.0 4910.5 38042.2 -2048.3 -237.5 -1810.8 35993.9 3190.9 322.5 2868.4 39184.8 34273.3 14447.2 11144.3 1726.8 9417.5 3302.8 31244.1 3233.0 28011.1 15779.5 2615.0 13164.5 23668.8 11394.1 12274.7 28950.5 23068.6 5881.9 41741.8 -2107.1 -290.0 -1817.1 39634.7 3344.6 239.0 3105.6 42979.4 37707.4 15779.5 11735.3 2039.0 9696.3 4044.2 32032.7 3332.0 28700.7 17571.4 3348.0 14223.4 27800.2 13475.9 14324.3 32257.4 25664.1 6593.3 45146.9 -2481.3 -340.0 -2141.3 42665.6 3558.8 245.0 3313.8 46224.4 40605.4 17571.4 14191.7 2287.0 11904.7 3379.7 34135.2 3405.0 30730.2 19311.9 3840.0 15471.9 30523.0 14973.2 15549.8 35143.7 27994.9 7148.8 48826.4 -2444.6 -300.0 -2144.6 46381.8 3800.1 265.0 3535.1 50181.8 44084.8 19311.9 16046.6 2692.0 13354.6 3265.2 36444.6 3505.0 32939.6 21374.0 4430.0 16944.0 33765.2 16699.2 17066.1 38526.6 30747.2 7779.3 53057.2 -2366.4 -285.0 -2081.4 50690.8 3993.3 205.0 3788.3 54684.1 47908.1 21374.0 18239.5 3271.0 14968.5 3134.5 39371.0 3800.0 35571.0 23425.0 4790.0 18635.0 37629.0 18693.5 18935.6 42497.2 34001.1 8496.1 57927.9 -2334.1 -340.0 -1994.1 55593.8 4263.1 185.0 4078.1 59857.0 52552.0 23425.0 20485.9 3505.0 16980.9 2939.1 2.9% 2.8% 5.0% 5.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 8550.9 3766.6 213.7% 5.9% 207.4% 4.0% 9146.4 10231.4 11226.4 12142.1 13131.7 14269.6 15579.5 3864.6 4078.5 4419.8 4497.1 4863.6 5285.0 5770.2 222.7% 237.1% 247.8% 256.4% 264.1% 272.0% 280.2% 4.2% 6.5% 4.5% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 211.8% 224.6% 232.4% 239.4% 246.6% 254.0% 261.6% 2.1% 6.0% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 211.4% 4.9% 215.3% 1.8% 229.8% 6.7% 236.7% 3.0% 243.8% 3.0% 251.1% 3.0% 258.6% 3.0% 266.4% 3.0% 19.1% 19.6% 16.7% 15.7% 14.7% 13.7% 12.7% 11.7% 9.0% 10.2% 9.4% 10.2% 8.8% 8.0% 8.3% 7.5% 7.8% 7.0% 7.3% 6.5% 6.8% 6.0% 6.3% 5.5% 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 12257.4 1352.5 10904.9 5765.9 856.6 4909.3 6618.6 3291.4 3327.2 9782.1 7900.4 1881.7 14859.9 -359.4 -81.6 -277.8 14500.5 1188.9 139.6 1049.2 15689.3 13886.4 5595.3 3794.6 490.4 3304.2 1800.6 12505.2 1485.8 11019.4 6074.3 816.3 5258.0 6677.3 3115.2 3562.1 9973.6 7949.8 2023.8 15283.2 -765.8 -87.6 -678.2 14517.4 1192.9 120.9 1071.9 15710.3 13914.7 5778.3 3814.5 382.2 3432.3 1963.8 12485.5 1418.0 11067.5 6432.9 1030.3 5402.6 8103.6 3842.2 4261.4 10976.7 8698.4 2278.3 16045.3 -863.9 -100.2 -763.8 15181.3 1345.8 136.0 1209.8 16527.2 14455.6 6093.5 4700.4 728.3 3972.1 1393.1 13441.8 1390.9 12050.9 6788.6 1125.0 5663.6 9553.1 4598.9 4954.3 12935.8 10307.6 2628.2 16847.8 -850.5 -117.0 -733.4 15997.3 1349.9 96.5 1253.5 17347.2 15219.4 6368.9 4736.6 823.0 3913.6 1632.3 13379.7 1391.7 11987.9 7339.3 1398.4 5940.9 10841.2 5255.2 5586.0 13954.3 11102.1 2852.2 17605.9 -967.6 -132.6 -835.0 16638.3 1387.8 95.5 1292.3 18026.1 15834.8 6852.3 5534.3 891.9 4642.5 1318.0 13842.6 1380.8 12461.8 7831.4 1557.2 6274.2 11556.3 5669.0 5887.3 14744.1 11744.9 2999.2 18486.2 -925.6 -113.6 -812.0 17560.6 1438.7 100.3 1338.4 18999.4 16691.0 7311.7 6075.4 1019.2 5056.2 1236.3 14348.6 1380.0 12968.6 8415.2 1744.1 6671.0 12411.5 6138.3 6273.2 15672.4 12507.8 3164.6 19502.9 -869.9 -104.8 -765.1 18633.1 1467.9 75.4 1392.5 20101.0 17610.2 7856.7 6704.5 1202.4 5502.2 1152.2 15049.3 1452.5 13596.8 8954.0 1830.9 7123.1 13428.9 6671.3 6757.7 16759.2 13408.6 3350.5 20673.1 -833.0 -121.3 -711.6 19840.1 1521.4 66.0 1455.4 21361.6 18754.6 8359.8 7311.0 1250.9 6060.1 1048.9 80.0% 8.8% 71.2% 37.7% 5.6% 32.1% 44.5% 22.1% 22.4% 62.2% 50.3% 12.0% 100.0% -2.4% -0.5% -1.9% 97.6% 8.0% 0.9% 7.1% 105.6% 93.4% 37.7% 25.5% 3.3% 22.2% 12.1% 77.8% 9.2% 68.6% 37.8% 5.1% 32.7% 43.7% 20.4% 23.3% 59.3% 47.3% 12.0% 100.0% -5.0% -0.6% -4.4% 95.0% 7.8% 0.8% 7.0% 102.8% 91.0% 37.8% 25.0% 2.5% 22.5% 12.8% 73.7% 8.4% 65.3% 38.0% 6.1% 31.9% 50.5% 23.9% 26.6% 62.2% 49.3% 12.9% 100.0% -5.4% -0.6% -4.8% 94.6% 8.4% 0.8% 7.5% 103.0% 90.1% 38.0% 29.3% 4.5% 24.8% 8.7% 74.9% 7.7% 67.1% 37.8% 6.3% 31.5% 56.7% 27.3% 29.4% 69.4% 55.3% 14.1% 100.0% -5.0% -0.7% -4.4% 95.0% 8.0% 0.6% 7.4% 103.0% 90.3% 37.8% 28.1% 4.9% 23.2% 9.7% 71.0% 7.4% 63.6% 38.9% 7.4% 31.5% 61.6% 29.8% 31.7% 71.4% 56.8% 14.6% 100.0% -5.5% -0.8% -4.7% 94.5% 7.9% 0.5% 7.3% 102.4% 89.9% 38.9% 31.4% 5.1% 26.4% 7.5% 69.9% 7.0% 62.9% 39.6% 7.9% 31.7% 62.5% 30.7% 31.8% 72.0% 57.3% 14.6% 100.0% -5.0% -0.6% -4.4% 95.0% 7.8% 0.5% 7.2% 102.8% 90.3% 39.6% 32.9% 5.5% 27.4% 6.7% 68.7% 6.6% 62.1% 40.3% 8.3% 31.9% 63.6% 31.5% 32.2% 72.6% 58.0% 14.7% 100.0% -4.5% -0.5% -3.9% 95.5% 7.5% 0.4% 7.1% 103.1% 90.3% 40.3% 34.4% 6.2% 28.2% 5.9% 68.0% 6.6% 61.4% 40.4% 8.3% 32.2% 65.0% 32.3% 32.7% 73.4% 58.7% 14.7% 100.0% -4.0% -0.6% -3.4% 96.0% 7.4% 0.3% 7.0% 103.3% 90.7% 40.4% 35.4% 6.1% 29.3% 5.1% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 8,963.2 8,010.9 4,445.5 3,565.4 0.0 318.8 633.5 9,675.5 10,921.2 11,624.0 12,563.0 13,402.0 14,250.0 15,340.0 8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,280.0 12,132.0 13,000.0 14,000.0 4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,526.0 6,943.0 7,450.0 8,009.0 4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,754.0 5,189.0 5,550.0 5,991.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.3 350.6 319.0 373.0 380.0 350.0 340.0 592.1 791.6 805.0 910.0 890.0 900.0 1,000.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 7,915.1 1,601.7 1,203.2 329.9 174.3 155.6 734.3 20.4 3,036.7 989.0 8,824.5 1,752.9 1,394.0 402.9 195.0 207.9 756.1 28.0 3,393.7 1,097.0 9,194.3 1,648.9 1,535.7 481.5 237.5 244.0 906.7 28.1 3,543.9 1,049.5 9,585.0 10,276.0 10,710.0 10,979.0 11,835.0 1,693.0 1,761.0 1,810.0 1,865.0 2,020.0 1,540.0 1,571.0 1,595.0 1,640.0 1,780.0 560.0 639.0 650.0 645.0 710.0 290.0 340.0 300.0 285.0 340.0 270.0 299.0 350.0 360.0 370.0 857.0 887.0 910.0 934.0 1,000.0 80.0 128.0 115.0 145.0 155.0 3,725.0 4,098.0 4,410.0 4,500.0 4,840.0 1,130.0 1,192.0 1,220.0 1,250.0 1,330.0 საოპერაციო სალდო 1,048.1 851.0 1,726.8 2,039.0 2,287.0 2,692.0 3,271.0 3,505.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,421.3 1,776.4 -355.1 1,361.8 1,729.0 -367.2 2,084.5 2,313.9 -229.4 2,395.0 2,615.0 -220.0 3,198.0 3,348.0 -150.0 3,710.0 3,840.0 -130.0 4,300.0 4,430.0 -130.0 4,660.0 4,790.0 -130.0 მთლიანი სალდო -373.2 -510.8 -357.7 -356.0 -911.0 -1,018.0 -1,029.0 -1,155.0 447.1 506.2 -59.1 965.2 288.9 -35.0 323.9 0.0 676.3 1,046.7 -370.4 144.8 265.4 -120.6 477.9 559.1 -81.2 1,079.0 330.9 -35.0 365.9 0.0 748.1 1,080.6 -332.5 90.3 144.4 -54.1 884.8 994.5 -109.7 1,151.9 353.9 -35.0 388.9 0.0 798.1 1,252.1 -454.1 -90.5 -22.0 -68.5 610.0 685.0 -75.0 815.0 351.0 -35.0 386.0 0.0 464.0 1,192.0 -728.0 -151.0 -151.0 0.0 268.0 378.0 -110.0 1,341.0 426.0 -40.0 466.0 0.0 915.0 1,805.0 -890.0 162.0 162.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი 200.0 310.0 290.0 410.0 -90.0 -100.0 1,550.0 1,295.0 455.0 465.0 -45.0 -45.0 500.0 510.0 0.0 0.0 1,095.0 830.0 1,900.0 2,900.0 -805.0 -2,070.0 332.0 -44.0 332.0 -44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.0 390.0 -110.0 1,495.0 465.0 -45.0 510.0 0.0 1,030.0 1,950.0 -920.0 60.0 60.0 0.0 0.0 მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან -860.0 -1,025.1 -1,112.8 4295.5 4510.1 5091.9 240.0 222.9 275.6 163.2 140.5 180.9 76.8 82.4 94.6 2827.3 3170.7 3535.2 32.4% 35.1% 35.0% 68.9% 71.8% 66.5% 3.9% 3.5% 3.6% -966.0 -1,179.0 -1,218.0 -1,339.0 -1,435.0 5191.3 5567.0 5972.6 6280.0 6661.5 400.8 455.6 409.3 872.2 466.7 286.6 329.6 298.1 766.7 340.7 114.2 125.9 111.1 105.6 125.9 3917.0 4400.0 4855.0 5320.0 5785.0 33.6% 33.3% 33.0% 32.0% 31.0% 55.7% 54.1% 52.8% 50.2% 47.8% 4.3% 4.4% 3.6% 7.0% 3.3% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.0% 0.8% 0.9% 146.3% 156.1% 154.2% 154.3% 154.7% 156.6% 156.3% 155.0% მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 6.1% 5.5% 6.3% 8.8% 9.8% 8.2% 16.5% 8.2% მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 5.6% 5.0% 6.0% 8.3% 9.0% 7.6% 15.3% 7.6% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 1.8% 1.8% 2.1% 2.4% 2.5% 2.1% 1.8% 2.0% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28.2% 25.2% 14.0% 11.2% 0.0% 1.0% 2.0% 28.4% 25.8% 13.0% 12.8% 0.0% 0.9% 1.7% 28.7% 25.7% 14.8% 10.9% 0.0% 0.9% 2.1% 27.8% 25.2% 14.3% 10.8% 0.0% 0.8% 1.9% 27.8% 25.0% 14.5% 10.5% 0.0% 0.8% 2.0% 27.4% 24.8% 14.2% 10.6% 0.0% 0.8% 1.8% 26.9% 24.5% 14.0% 10.5% 0.0% 0.7% 1.7% 26.5% 24.2% 13.8% 10.3% 0.0% 0.6% 1.7% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 24.9% 5.0% 3.8% 1.0% 0.5% 0.5% 2.3% 0.1% 9.6% 3.1% 25.9% 5.2% 4.1% 1.2% 0.6% 0.6% 2.2% 0.1% 10.0% 3.2% 24.2% 4.3% 4.0% 1.3% 0.6% 0.6% 2.4% 0.1% 9.3% 2.8% 23.0% 4.1% 3.7% 1.3% 0.7% 0.6% 2.1% 0.2% 8.9% 2.7% 22.8% 3.9% 3.5% 1.4% 0.8% 0.7% 2.0% 0.3% 9.1% 2.6% 21.9% 3.7% 3.3% 1.3% 0.6% 0.7% 1.9% 0.2% 9.0% 2.5% 20.7% 3.5% 3.1% 1.2% 0.5% 0.7% 1.8% 0.3% 8.5% 2.4% 20.4% 3.5% 3.1% 1.2% 0.6% 0.6% 1.7% 0.3% 8.4% 2.3% საოპერაციო სალდო 3.3% 2.5% 4.5% 4.9% 5.1% 5.5% 6.2% 6.1% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4.5% 5.6% -1.1% 4.0% 5.1% -1.1% 5.5% 6.1% -0.6% 5.7% 6.3% -0.5% 7.1% 7.4% -0.3% 7.6% 7.9% -0.3% 8.1% 8.3% -0.2% 8.0% 8.3% -0.2% მთლიანი სალდო -1.2% -1.5% -0.9% -0.9% -2.0% -2.1% -1.9% -2.0% 1.4% 1.6% -0.2% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 3.3% -1.2% 0.5% 0.8% -0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 3.2% 1.0% -0.1% 1.1% 0.0% 2.2% 3.2% -1.0% 0.3% 0.4% -0.2% 2.3% 2.6% -0.3% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.1% 3.3% -1.2% -0.2% -0.1% -0.2% 1.5% 1.6% -0.2% 2.0% 0.8% -0.1% 0.9% 0.0% 1.1% 2.9% -1.7% -0.4% -0.4% 0.0% 0.6% 0.8% -0.2% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.0% 4.0% -2.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.6% -0.2% 3.2% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 2.2% 3.9% -1.6% 0.7% 0.7% 0.0% 0.6% 0.8% -0.2% 2.4% 0.9% -0.1% 1.0% 0.0% 1.6% 5.5% -3.9% -0.1% -0.1% 0.0% 0.5% 0.7% -0.2% 2.6% 0.8% -0.1% 0.9% 0.0% 1.8% 3.4% -1.6% 0.1% 0.1% 0.0% ბალანსი 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -2.7% -3.0% -2.9% -2.3% -2.6% -2.5% -2.5% -2.5% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი #1.4 საგადასახდელო ბალანსი (საბაზო სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. -1695.6 -3934.5 3099.5 -7034.0 1457.8 3133.1 -1675.4 -338.4 488.3 -826.8 -76.8 -750.0 1119.6 131.5 988.1 1517.2 298.0 1447.0 -227.8 178.4 0.0 -1847.4 -3869.2 2930.7 -6799.9 1620.0 3351.1 -1731.1 -720.5 557.8 -1278.3 -82.4 -1195.9 1122.2 113.8 1008.4 2083.1 316.1 1773.4 -6.4 -235.7 0.0 -1316.1 -3840.7 3630.0 -7470.7 2069.3 4026.0 -1956.8 -816.2 622.7 -1438.9 -94.6 -1344.3 1271.5 128.5 1143.0 1575.0 318.0 1001.5 255.5 -258.9 0.0 -1592.2 -4596.3 4485.9 -9082.1 2516.8 4832.5 -2315.7 -829.6 658.6 -1488.2 -114.2 -1374.0 1316.8 94.1 1222.7 1893.8 182.7 1710.5 0.6 -301.5 0.0 -1251.7 -4514.2 4991.1 -9505.2 2863.3 5305.3 -2442.0 -919.0 653.4 -1572.4 -125.9 -1446.5 1318.1 90.7 1227.3 1583.4 338.9 1253.4 -8.8 -331.7 0.0 -1209.3 -4822.8 5545.6 -10368.5 3111.5 5759.2 -2647.7 -905.4 688.6 -1594.0 -111.1 -1482.8 1407.4 98.1 1309.3 1574.2 405.6 1015.3 153.3 -364.9 0.0 -1160.9 -5203.0 6184.9 -11387.9 3439.5 6320.8 -2881.2 -876.4 728.6 -1605.0 -105.6 -1499.5 1479.0 75.9 1403.1 1562.3 307.4 1024.0 230.8 -401.3 0.0 -1088.5 -5669.5 6923.5 -12593.0 3866.5 7013.2 -3146.7 -864.5 774.0 -1638.5 -125.9 -1512.5 1578.9 68.5 1510.4 1574.2 381.5 890.0 302.7 -485.6 0.0 -12.1% -28.1% 22.1% -50.3% 10.4% 22.4% -12.0% -2.4% 3.5% -5.9% -0.5% -5.4% 8.0% 0.9% 7.1% 10.8% 2.1% 10.3% -1.6% 1.3% 0.0% -12.8% -26.9% 20.4% -47.3% 11.3% 23.3% -12.0% -5.0% 3.9% -8.9% -0.6% -8.3% 7.8% 0.8% 7.0% 14.5% 2.2% 12.3% 0.0% -1.6% 0.0% -8.7% -25.3% 23.9% -49.3% 13.7% 26.6% -12.9% -5.4% 4.1% -9.5% -0.6% -8.9% 8.4% 0.8% 7.5% 10.4% 2.1% 6.6% 1.7% -1.7% 0.0% -9.7% -28.0% 27.3% -55.3% 15.3% 29.4% -14.1% -5.0% 4.0% -9.1% -0.7% -8.4% 8.0% 0.6% 7.4% 11.5% 1.1% 10.4% 0.0% -1.8% 0.0% -7.5% -27.0% 29.8% -56.8% 17.1% 31.7% -14.6% -5.5% 3.9% -9.4% -0.8% -8.7% 7.9% 0.5% 7.3% 9.5% 2.0% 7.5% -0.1% -2.0% 0.0% -6.7% -26.7% 30.7% -57.3% 17.2% 31.8% -14.6% -5.0% 3.8% -8.8% -0.6% -8.2% 7.8% 0.5% 7.2% 8.7% 2.2% 5.6% 0.8% -2.0% 0.0% -5.9% -26.5% 31.5% -58.0% 17.5% 32.2% -14.7% -4.5% 3.7% -8.2% -0.5% -7.6% 7.5% 0.4% 7.1% 8.0% 1.6% 5.2% 1.2% -2.0% 0.0% -5.1% -26.4% 32.3% -58.7% 18.0% 32.7% -14.7% -4.0% 3.6% -7.6% -0.6% -7.0% 7.4% 0.3% 7.0% 7.3% 1.8% 4.1% 1.4% -2.3% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 1,218.3 9,090.0 7,871.7 12,125.7 751.9 15,832.6 -4,458.8 13,343.9 5,762.9 1,981.9 3,781.0 7,581.0 1,987.3 10,607.1 8,619.8 14,057.9 945.4 19,360.5 -6,248.0 16,045.2 6,505.5 2,383.2 4,122.3 9,539.7 1,970.4 12,132.0 10,161.5 16,445.8 940.5 22,352.3 -6,847.0 18,416.3 8,418.1 2,698.7 5,719.4 9,998.1 2,849.1 13,876.4 11,027.3 19,359.6 1,056.5 25,681.6 -7,378.6 22,208.7 9,891.2 3,041.8 6,849.4 12,317.5 3,768.5 15,713.2 11,944.7 21,354.5 854.5 28,194.6 -7,694.6 25,123.0 11,383.6 3,374.8 8,008.7 13,739.4 4,339.6 17,289.9 12,950.2 24,275.4 477.5 31,834.3 -8,036.4 28,615.1 13,183.6 3,749.3 9,434.3 15,431.5 4,800.1 19,024.8 14,224.7 28,188.4 476.5 36,119.7 -8,407.8 32,988.5 15,438.2 4,190.9 11,247.3 17,550.4 5,294.1 21,124.8 15,830.7 33,196.2 371.5 41,637.9 -8,813.3 38,490.3 18,278.6 4,713.2 13,565.4 20,211.7 2.38 5.51 66.7% 2.70 1.16 49.9% 2.12 5.23 69.8% 2.53 1.03 56.9% 2.07 4.52 63.6% 2.69 1.23 58.8% 1.88 4.22 64.3% 2.84 1.27 61.5% 1.80 3.97 63.2% 2.92 1.32 62.5% 1.71 3.70 62.1% 2.99 1.38 65.2% 1.61 3.44 60.9% 3.06 1.43 68.1% 1.50 3.17 59.8% 3.13 1.49 71.9% 42.3% 37.5% 36.8% 17.3% 3.3% 19.4% 22.0% 19.3% -2.5% 2.0% -4.7% 43.6% 63.1% 16.7% 9.5% 15.9% 25.7% 22.3% 40.1% 20.2% 12.9% 20.2% 9.0% 25.8% -0.8% 14.4% 17.9% 17.0% -0.5% 15.5% 9.6% 14.8% 29.4% 13.2% 38.7% 4.8% 44.6% 14.4% 8.5% 17.7% 12.3% 14.9% 7.8% 20.6% 17.5% 12.7% 19.8% 23.2% 32.3% 13.2% 8.3% 10.3% -19.1% 9.8% 4.3% 13.1% 15.1% 10.9% 16.9% 11.5% 15.2% 10.0% 8.4% 13.7% -44.1% 12.9% 4.4% 13.9% 15.8% 11.1% 17.8% 12.3% 10.6% 10.0% 9.8% 16.1% -0.2% 13.5% 4.6% 15.3% 17.1% 11.8% 19.2% 13.7% 10.3% 11.0% 11.3% 17.8% -22.0% 15.3% 4.8% 16.7% 18.4% 12.5% 20.6% 15.2% 3.8% 28.6% 24.8% 38.2% 2.4% 49.9% -14.0% 42.0% 18.1% 6.2% 11.9% 23.9% 5.8% 31.2% 25.3% 41.3% 2.8% 56.9% -18.4% 47.2% 19.1% 7.0% 12.1% 28.0% 5.2% 31.9% 26.7% 43.2% 2.5% 58.8% -18.0% 48.4% 22.1% 7.1% 15.0% 26.3% 6.8% 33.2% 26.4% 46.4% 2.5% 61.5% -17.7% 53.2% 23.7% 7.3% 16.4% 29.5% 8.3% 34.8% 26.5% 47.3% 1.9% 62.5% -17.0% 55.6% 25.2% 7.5% 17.7% 30.4% 8.9% 35.4% 26.5% 49.7% 1.0% 65.2% -16.5% 58.6% 27.0% 7.7% 19.3% 31.6% 9.0% 35.9% 26.8% 53.1% 0.9% 68.1% -15.8% 62.2% 29.1% 7.9% 21.2% 33.1% 9.1% 36.5% 27.3% 57.3% 0.6% 71.9% -15.2% 66.4% 31.6% 8.1% 23.4% 34.9% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 5,513.2 6,040.1 6,036.9 3.3 526.9 -565.1 -350.9 502.5 853.4 713.4 -927.5 4,948.2 2,503.7 1,717.2 727.2 6,765.0 7,295.9 7,295.7 0.2 530.9 -432.5 -491.3 506.5 997.8 1,558.8 -1,500.0 6,332.5 2,999.3 2,766.3 566.9 7,121.7 7,878.3 7,877.6 0.7 756.6 -278.8 -498.6 477.1 975.8 1,731.9 -1,512.1 6,842.9 3,308.9 2,818.3 715.8 8,213.5 8,956.4 8,955.6 0.7 742.9 -396.0 -382.6 442.2 824.8 1,996.5 -2,009.9 7,817.5 3,762.1 3,175.8 879.6 9,146.3 10,166.7 11,284.0 12,627.1 9,852.0 10,837.2 11,920.9 13,232.1 9,851.2 10,836.3 11,920.0 13,231.1 0.8 0.8 0.9 1.0 705.7 670.4 636.9 605.1 -535.7 -582.3 -490.8 -332.2 -584.6 -961.6 -962.6 -1,067.6 402.2 357.2 312.2 267.2 986.8 1,318.8 1,274.8 1,334.8 2,149.1 2,577.2 2,775.8 3,155.2 -2,100.2 -2,197.8 -2,303.9 -2,419.8 8,610.6 9,584.5 10,793.2 12,294.8 4,190.4 4,694.6 5,294.5 6,010.7 3,525.2 3,910.2 4,355.1 4,870.7 895.0 979.7 1,143.6 1,413.4 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.5 2520.7 3.9 2756.4 3.8 3015.3 3.5 3316.9 3.7 3648.6 3.7 4013.5 3.7 4414.8 3.7 4900.4 20.8% 20.0% 20.0% 15.1% 12.4% 796.0% 429.2% -3.7% 45.1% 237.0% 345.0% 9.9% 1.7% 48.8% -17.8% 22.7% 20.8% 20.9% -94.8% 0.7% -23.5% 40.0% 0.8% 16.9% 118.5% 61.7% 28.0% 19.8% 61.1% -22.0% 5.3% 8.0% 8.0% 284.2% 42.5% -35.5% 1.5% -5.8% -2.2% 11.1% 0.8% 8.1% 10.3% 1.9% 26.3% 15.3% 13.7% 13.7% 10.2% -1.8% 42.1% -23.3% -7.3% -15.5% 15.3% 32.9% 14.2% 13.7% 12.7% 22.9% 11.4% 10.0% 10.0% 8.2% -5.0% 35.3% 52.8% -9.0% 19.6% 7.6% 4.5% 10.1% 11.4% 11.0% 1.8% 11.2% 10.0% 10.0% 8.1% -5.0% 8.7% 64.5% -11.2% 33.6% 19.9% 4.6% 11.3% 12.0% 10.9% 9.5% 11.0% 10.0% 10.0% 8.7% -5.0% -15.7% 0.1% -12.6% -3.3% 7.7% 4.8% 12.6% 12.8% 11.4% 16.7% 11.9% 11.0% 11.0% 9.2% -5.0% -32.3% 10.9% -14.4% 4.7% 13.7% 5.0% 13.9% 13.5% 11.8% 23.6% 17.4% 19.0% 19.0% 0.0% 1.7% -1.8% -1.1% 1.6% 2.7% 2.2% -2.9% 15.6% 7.9% 5.4% 2.3% 19.9% 21.4% 21.4% 0.0% 1.6% -1.3% -1.4% 1.5% 2.9% 4.6% -4.4% 18.6% 8.8% 8.1% 1.7% 18.7% 20.7% 20.7% 0.0% 2.0% -0.7% -1.3% 1.3% 2.6% 4.6% -4.0% 18.0% 8.7% 7.4% 1.9% 19.7% 21.5% 21.5% 0.0% 1.8% -0.9% -0.9% 1.1% 2.0% 4.8% -4.8% 18.7% 9.0% 7.6% 2.1% 20.3% 21.8% 21.8% 0.0% 1.6% -1.2% -1.3% 0.9% 2.2% 4.8% -4.7% 19.1% 9.3% 7.8% 2.0% 20.8% 22.2% 22.2% 0.0% 1.4% -1.2% -2.0% 0.7% 2.7% 5.3% -4.5% 19.6% 9.6% 8.0% 2.0% 21.3% 22.5% 22.5% 0.0% 1.2% -0.9% -1.8% 0.6% 2.4% 5.2% -4.3% 20.3% 10.0% 8.2% 2.2% 21.8% 22.8% 22.8% 0.0% 1.0% -0.6% -1.8% 0.5% 2.3% 5.4% -4.2% 21.2% 10.4% 8.4% 2.4% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე დანართი #1.7 სახელწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 9,809.5 10,597.7 11,854.4 12,618.0 13,525.7 14,352.0 15,205.0 16,295.0 8,010.9 8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,280.0 12,132.0 13,000.0 14,000.0 4,445.5 4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,526.0 6,943.0 7,450.0 8,009.0 3,565.4 4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,754.0 5,189.0 5,550.0 5,991.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 331.7 301.3 296.2 352.0 338.0 325.0 295.0 285.0 1,466.9 1,510.3 1,779.3 1,766.0 1,907.7 1,895.0 1,910.0 2,010.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 8,687.5 1,982.5 1,494.7 329.9 174.3 155.6 709.6 21.1 3,049.3 1,100.4 საოპერაციო სალდო 1,122.0 993.8 1,846.1 2,200.7 2,341.3 2,733.0 3,303.0 3,537.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,560.1 1,915.4 -355.3 1,490.3 1,859.4 -369.1 2,066.0 2,327.5 -261.5 2,538.5 2,758.5 -220.0 3,352.6 3,502.7 -150.1 3,873.0 4,003.0 -130.0 4,453.0 4,583.0 -130.0 4,813.0 4,943.0 -130.0 მთლიანი სალდო -438.1 -496.5 -219.9 -337.8 -1,011.3 -1,140.0 -1,150.0 -1,276.0 457.1 524.8 -67.7 967.2 290.0 -35.0 325.0 677.2 1,046.7 -369.5 72.0 469.1 559.2 -90.1 1,081.5 333.4 -35.0 368.4 748.1 1,080.6 -332.5 115.9 909.6 997.9 -88.3 1,151.9 353.8 -35.0 388.8 798.1 1,252.1 -454.0 22.4 602.5 684.8 -82.3 819.2 355.2 -35.0 390.2 464.0 1,191.6 -727.6 -121.1 267.8 377.8 -110.0 1,353.4 438.4 -40.0 478.4 915.0 1,805.0 -890.0 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 30.9% 25.2% 14.0% 11.2% 0.0% 1.0% 4.6% 31.1% 25.8% 13.0% 12.8% 0.0% 0.9% 4.4% 31.2% 25.7% 14.8% 10.9% 0.0% 0.8% 4.7% 30.2% 25.2% 14.3% 10.8% 0.0% 0.8% 4.2% 30.0% 25.0% 14.5% 10.5% 0.0% 0.7% 4.2% 29.4% 24.8% 14.2% 10.6% 0.0% 0.7% 3.9% 28.7% 24.5% 14.0% 10.5% 0.0% 0.6% 3.6% 28.1% 24.2% 13.8% 10.3% 0.0% 0.5% 3.5% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27.4% 6.2% 4.7% 1.0% 0.5% 0.5% 2.2% 0.1% 9.6% 3.5% 28.2% 6.3% 4.9% 1.2% 0.6% 0.6% 2.1% 0.1% 10.0% 3.6% 26.3% 5.3% 4.9% 1.3% 0.6% 0.6% 2.3% 0.1% 9.3% 3.1% 25.0% 5.0% 4.4% 1.3% 0.7% 0.7% 2.1% 0.1% 8.9% 3.0% 24.8% 4.9% 4.3% 1.4% 0.8% 0.7% 2.0% 0.1% 9.1% 3.0% 23.8% 4.6% 4.1% 1.3% 0.6% 0.7% 1.9% 0.1% 9.1% 2.8% 22.4% 4.4% 3.8% 1.2% 0.5% 0.7% 1.8% 0.1% 8.5% 2.6% 22.0% 4.3% 3.8% 1.2% 0.6% 0.6% 1.7% 0.1% 8.4% 2.6% საოპერაციო სალდო 3.5% 2.9% 4.9% 5.3% 5.2% 5.6% 6.2% 6.1% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი 9,603.9 10,008.3 10,417.3 11,184.4 11,619.0 11,902.0 12,758.0 2,141.0 2,023.3 2,103.5 2,197.3 2,256.0 2,315.0 2,470.0 1,680.8 1,848.0 1,857.0 1,958.2 1,985.0 2,035.0 2,175.0 402.9 481.5 563.0 639.0 650.0 645.0 710.0 195.0 237.5 290.0 340.0 300.0 285.0 340.0 207.9 244.0 273.0 299.0 350.0 360.0 370.0 716.2 874.5 863.8 890.6 914.0 938.0 1,004.0 29.7 40.8 33.0 36.6 25.5 55.5 65.5 3,406.3 3,555.4 3,734.0 4,125.5 4,420.5 4,510.5 4,850.5 1,227.0 1,184.8 1,263.0 1,337.2 1,368.0 1,403.0 1,483.0 200.0 310.0 290.0 410.0 -90.0 -100.0 1,550.0 1,295.0 455.0 465.0 -45.0 -45.0 500.0 510.0 1,095.0 830.0 1,900.0 2,900.0 -805.0 -2,070.0 210.0 -165.0 280.0 390.0 -110.0 1,495.0 465.0 -45.0 510.0 1,030.0 1,950.0 -920.0 -61.0 (პროცენტულად მშპ-სთან) 2015 ფაქტ. 2016 ფაქტ. 2017 ფაქტ. 2018 მოსალ 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4.9% 6.0% -1.1% 4.4% 5.5% -1.1% 5.4% 6.1% -0.7% 6.1% 6.6% -0.5% 7.4% 7.8% -0.3% 7.9% 8.2% -0.3% 8.4% 8.6% -0.2% 8.3% 8.5% -0.2% მთლიანი სალდო -1.4% -1.5% -0.6% -0.8% -2.2% -2.3% -2.2% -2.2% 1.4% 1.7% -0.2% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 2.1% 3.3% -1.2% 0.2% 1.4% 1.6% -0.3% 3.2% 1.0% -0.1% 1.1% 2.2% 3.2% -1.0% 0.3% 2.4% 2.6% -0.2% 3.0% 0.9% -0.1% 1.0% 2.1% 3.3% -1.2% 0.1% 1.4% 1.6% -0.2% 2.0% 0.9% -0.1% 0.9% 1.1% 2.9% -1.7% -0.3% 0.6% 0.8% -0.2% 3.0% 1.0% -0.1% 1.1% 2.0% 4.0% -2.0% 0.2% 0.4% 0.6% -0.2% 3.2% 0.9% -0.1% 1.0% 2.2% 3.9% -1.6% 0.4% 0.6% 0.8% -0.2% 2.4% 0.9% -0.1% 1.0% 1.6% 5.5% -3.9% -0.3% 0.5% 0.7% -0.2% 2.6% 0.8% -0.1% 0.9% 1.8% 3.4% -1.6% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი
დანართი
1. მაკროეკონომიკური რისკები 1.1. შესავალი ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე. ამგვარი მოვლენები წარმოადგენს ფისკალურ რისკებს, რომლებიც თავის მხრივ მოქმედებს ქვეყნის ფისკალურ მდგომარეობაზე. დოკუმენტის მიზანია გამოავლინოს მაკროეკონომიკური რისკები და შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა წინასწარ იყოს განსაზღვრული, როგორც ნეგატიური, ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხები. მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო დადებითი თუ უარყოფითი ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორი, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აზრით გავლენა ექნება მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. გამოვლენილი რისკების ანალიზის საფუძველზე დოკუმენტში განხილულია მაკროეკონომიკური განვითარების პესიმისტური. საბაზისო სცენარი სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. პესიმისტური სცენარი შექმნილია ეკონომიკური განვითარების შეფერხების, ხოლო ოპტიმისტური - ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების შემთხვევისათვის. მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას განსაზღვრული, თუ როგორი ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან გადახრის შემთხვევაში. ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებზე მთავრობის პოლიტიკის პასუხებს. 1.2. ეკონომიკური მიმოხილვა 1.2.1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა 2017 წელს, წინასწარი მონაცემებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 5.0 პროცენტი შეადგინა. ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში 38,042 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 11.8 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2017 წლიდან რეგიონში ეკონომიკური ზრდა სწრაფი ტემპებით ვითარდება და ეკონომიკის მკვეთრ გაჯანსაღებას აქვს ადგილი. 2018 წლის პირველ ნახევარში, წინასწარი მონაცემებით, ეკონომიკური ზრდა 5.4 პროცენტს შეადგენს. 1.2.2. ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპის განსაზღვრას და აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას, რაც აუცილებელი ფაქტორია გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის დადგენილებით „საქართველოს 2017-2019 წლების ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ“ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2018 წლიდან 3 პროცენტს შეადგენს. 2018 წლის სექტემბრის ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაციის დონე) 2.7 პროცენტი შეადგინა. 2018 წლის ბოლოს ინფლაციის გადახრა მიზნობრივი მაჩვენებლიდან მოსალოდნელი არ არის. 1.2.3. ლარის გაცვლითი კურსი 2018 წლის დასაწყისიდან ლარმა მიმართებაში 2.45 ნიშნულის ირგვლივ გამყარება დაიწყო და აშშ დოლართან დასტაბილურდა, თუმცა ქვეყნის გარშემო შექმნილი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო (აშშ-ის მიერ თურქეთისათვის დაწესებული სანქციები), 2018 წლის აგვისტოდან ლარის კურსი აშშ დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა და სექტემბრის მდგომარეობით 2.61-ის გარშემო მერყეობს. მსგავსი ტენდენცია ფიქსირდება ევროსთან მიმართებაში, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე, გასული წლისგან განსხვავებით, გაუფასურების ტენდენციით ხასიათდება. 2018 წლის 1 იანვრიდან მოყოლოებული, 9 თვეში, ლარი აშშ დოლარის მიმართ 1.0 პროცენტით გაუფასურდა, ხოლო ევროს მიმართ 0.8 პროცენტით გამყარდა. ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი 11.8 პროცენტით გამყარდა. გამყარებულია ასევე რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსიც და გამყარება აგვისტოს მდგომარეობით 9.6 პროცენტს შეადგენს. 1.2.4. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში სამეწარმეო სექტორში გასული წლის მსგავსად 2018 წელს შეინიშნება მნიშვნელოვანი გააქტიურება. პროდუქციის გამოშვება ბიზნეს სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 14.2 პროცენტით, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 23.2 ათასი ადამიანით. მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმმართველი როლი ჰქონდა კერძო სექტორს. აღსანიშნავია, რომ მოგების გადასახადის რეფორმის ეფექტი 2018 წელსაც მაღალია, რის გამოც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებში რეინვესტირების მაჩვენებელი 2018 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით 22.5 პროცენტით გაიზარდა გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. 1.2.5. საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 9,125 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20.8 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2,448 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (25.7%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 6,677 მლნ. აშშ დოლარს (19.1%-ით მეტი). საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს უკავია, რომლის წილი 2018 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით მთლიანი საქონელბრუნვის 13.7 პროცენტს შეადგენს. მას მოსდევს რუსეთი 10.9%, ჩინეთი 8.9% და აზერბაიჯანი 8.1%-ული წილებით. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2,483 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 19.6 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 533 მლნ. აშშ დოლარი იყო (13.2%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 1,950 მლნ. აშშ დოლარი (21.5%-ით მეტი). დსთ-ის ქვეყნებთან (რუსეთის გარეშე) საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში 2,114 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33.3%-ით მეტი). აქედან ექსპორტი 847 მლნ. აშშ დოლარი (65.0%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 1,267 მლნ. აშშ დოლარი (18.1%-ით პროცენტით მეტი). 1.2.6. მიმდინარე ანგარიში მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 8.7 პროცენტი შეადგინა, რაც 4.2 პროცენტული პუნქტით მცირეა 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. აღნიშნულ გაუმჯობესებაში მთავარი წვლილი მომსახურების მუხლმა შეიტანა. 2018 წლის პირველ და მეორე კვარტალში დეფიციტმა 10.3 პროცენტი შეადგინა. უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაუმჯობესებით ხასიათდება მომსახურებისა და მეორადი შემოსავლების მუხლები. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა და სტრუქტურული რეფორმები მიმართულია ეკონომიკაში დანაზოგების ზრდისაკენ, რაც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მდგრად დონემდე შემცირების საწინდარია. 1.2.7. საბიუჯეტო პოლიტიკა მთავრობა მიჰყვება ფისკალური დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირების პოლიტიკას საშუალოვადიან პერიოდში. კაპიტალური ხარჯების აქსელერაციის ფონზე მიმდინარე ფისკალური კონსოლიდაციის შედეგად, 2018 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი1 მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.3 პროცენტამდე შემცირდება, ხოლო 2019 წლისთვის მშპ-ს 2.6 პროცენტამდეა პროგნოზირებული. კონსოლიდაცია შენარჩუნებულ იქნება მომდევნო წლებშიც და 2020 წლიდან საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ს 2.5 პროცენტამდე შემცირდება. 1.2.8. სახელმწიფო ვალი 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალი მშპ-ს 44.6%-ის დონეზე დაფიქსირდა. აქედან, საგარეო ვალმა მშპ-ს 35.3, ხოლო საშინაო ვალმა 9.3 პროცენტი შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი, არ აღემატება ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ დასაშვებ ნორმას (60% მშპ- სთან მიმართებაში). გასულ პერიოდში ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ლარში გამოსახული სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობა, თუმცა სახელმწიფო ვალის პორტფელი ინარჩუნებს ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრებს და საშუალოვადიან პერიოდში არ მიაღწევს კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ასევე აჩვენებს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზის შედეგები. ამასთან, საგარეო მოწყვლადობის შესამცირებლად, გრძელვადიან პერიოდში მთავრობის პოლიტიკად რჩება სახელმწიფო საშინაო ვალის წილის ზრდა. 1.2.9. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელს, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 21 პროცენტით გაიზარდა და 1 894 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 2018 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ პროცენტით ნაკლებია 2017 აღინიშნოს, რომ ეს 676 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, წლის შესაბამისი პერიოდის შემცირება ერთჯერადი ფაქტორებითაა რაც 9.8 მაჩვენებელზე. უნდა გამოწვეული და უკავშირდება ცალკეული კომპანიების მესაკუთრეების ცვლილებას. 2018 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებით უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების პროცენტულ სტრუქტურაში პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი 1 საერთაშორისო სავალუტო თანახმად. ფონდის პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მეთოდოლოგიის (20.2%), ხოლო მეორე ადგილზე გაერთიანებული სამეფო (19.3%) იმყოფება. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს პირველ-მეორე ადგილებს აზერბაიჯანი (24.5%) და თურქეთი (15.0%) ინაწილებდნენ, თუმცა ერთჯერადი ფაქტორების გამო, თურქეთში პირდაპირი ინვესტიციების წმინდა გადინება (-8.8%) დაფიქსირდა. რაც შეეხება ეკონომიკის სექტორებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა ენერგეტიკისა და საფინანსო სექტორებში, ხოლო კლება ფიქსირდება მშენებლობის სექტორში. 1.2.10. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა 2017 წლის 12 აპრილს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა საქართველოსათვის ახალი, სამწლიანი პროგრამა 285 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ (EFF) ფარგლებში. ფონდი იზიარებს და მიესალმება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ქვეყანაში მდგრად ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. მნიშვნელოვანია, რომ ახალი პროგრამა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმას ეფუძნება. პროგრამის ფარგლებში სავალუტო ფონდი იქნება ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში. საერთაშორისო ეკონომიკური სავალუტო და ფონდის მიერ სტრუქტურული მოწონებული რეფორმები, იქნა მთავრობის რომელთა მიზანია მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერა. 2017 წლის ბიუჯეტი, ისევე როგორც მთავრობის საშუალოვადიან საბიუჯეტო გეგმები წარმოადგენს თვისობრივად ტრანსფორმირებულ ფისკალურ პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს:  ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას;  ეკონომიკური ზრდისათვის მეგობრული საგადასახადო სისტემის შექმნას;  საბიუჯეტო პროგრამების ეფექტიანობის ზრდას და;  ინვესტიციების ზრდას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. 2017-2020 წლებში დასრულდება ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის ხერხემალი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს სრულად გამოვიყენოთ ჩვენი ლოგისტიკური და ტურისტული პოტენციალი. ინფრასტრუქტურის განვითარების უმნიშვნელოვანესი შედეგი იქნება რეგიონებს შორის კავშირის გაუმჯობესება, რაც გაზრდის მათ ჩართულობას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ განახორციელა და განაგრძობს მთელ რიგ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც დადებით გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე: - 2017 წლის ივლისის თვეში დაფუძნდა სსიპ - „დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო“. საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა მსოფლიო ბანკის ხელშეწყობით და „დეპოზიტების ეფექტიანი დაზღვევის სისტემის“ ძირითად პრინციპებზე დაყრდნობით დაინერგა, რომელიც დეპოზიტების დაზღვევის საერთაშორისო ასოციაციის და საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის მიერაა შემუშავებული. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს დადგა პირველი სადაზღვევო შემთხვევა, რომელსაც წარმატებით გაართვა თავი სააგენტომ; - 2018 წლის მაისის თვეში ძალაში შევიდა „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც ადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მათ შორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიზნებს წარმოადგენს: პროექტების ეფექტიანობის ზრდა, კერძო დაფინანსების მოზიდვა, საჯარო და კერძო სექტორებს შორის რისკების განაწილება, საჯარო ფინანსების ხარჯვის ეფექტიანობის ზრდა. 2018 წლის 5 სექტემბერს მთავრობის N452 დადგენილებით დატმკიცდა სსიპ - „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს“ დებულება. სააგენტო თანამშრომლობის შესახებ“ უფლებამოსილებებს, რაც მაკოორდინირებელი საქართველოს ძირითადად როლის არადისკრიმინაციულობის, ანგარიშვალდებულების ახორციელებს კანონით გულისხმობს და კერძო განსაზღვრულ მოცემულ შესრულებას მიუკერძოებლობის, პრინციპების „საჯარო სფეროში დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა დაცვით. საჯარო და და კერძო თანამშრომლობის ფარგლებში სახელმწიფო ვალდებულების ზედა ზღვარი დგინდება სახელმწიფო ფინანსების რომლის განსაზღვრის და მარეგულირებელი სახელმწიფო ფინანსების კანონმდებლობით, მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 2018 წლის 31 დეკემბრამდე ასახვის მიზნით, წინადადებების მომზადებას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; - 2018 წლის ივლისის თვეში პარლამენტმა მიიღო საქართველოს კანონი „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტი წარმოადგენს საპენსიო რეფორმის ნაწილს, რომლის მთავარი მიზანია საქართველოში სოციალური სისტემის გაუმჯობესება. დაგროვებითი საპენსიო სქემა საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს გააკეთონ დანაზოგები წლების მანძილზე გამომუშავებული ხელფასიდან მაქსიმალური ჩანაცვლების კოეფიციენტით. აღსანიშნავია საპენსიო რეფორმის პოზიტიური გავლენა ეკონომიკაზე, საქართველო მიიღებს გაზრდილ წვდომას რესურსებზე, რომელიც თავის მხრივ იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი კაპიტალის ბაზრის განვითარებისკენ. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის მექანიზმი გადაჭრის მთავარ გრძელვადიან გამოწვევას - ღირსეული პენსიის უზრუნველყოფას საპენსიო ასაკს მიღწეული მოსახლეობისთვის, განსხვავებით არსებული სისტემისგან, სამართლიანობის, რომელსაც ეფექტურობის აქვს და მნიშვნელოვანი ფისკალური ნაკლოვანებები მდგრადობის კუთხით. დაგროვებითი საპენსიო სისტემა ამოქმედდება 2019 წლის 1 იანვრიდან; - ამ მომენტისთვის შესაბამისი სამინისტროები და უწყებები საერთაშორისო პარტნიორების მაღალი ჩართულობით აქტიურად მუშაობენ გადახდისუუნარიონობის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის, მიწის რეფორმის, კაპიტალის ბაზრის რეფორმის, სადაზღვევო სისტემის რეფორმის, საჯარო ფინანსების მართვის დახვეწის და სხვა მიმართულებებით. 1.3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი 1.3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი წინა დოკუმენტში მაკროეკონომიკური იდენტიფიცირებულ რისკი. პოზიტიური იქნა 5 რისკებიდან პოზიტიური 2016 წელს და 4 ნეგატიური განვლილ პერიოდში რეალიზებულ იქნა ორი მათგანი: სწრაფად გაიზარდა საგარეო მოთხოვნა. სავაჭრო პარტნიორმა ყვეყნებმა აჩვენეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, რაც დადებითად აისახა ექსპორტსა და ფულად გზავნილებზე. ამ ეტაპისათვის, საგარეო მოთხოვნის შოკი ამოწურულია და ეკონომიკა სტაბილურად ჯანსაღად ვითარდება. როგორც 2017, ასევე 2018 წლის მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდა პროგნოზირებულზე მაღლა ფიქსირდება, რისი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც სწრაფად მზარდი საგარეო მოთხოვნაა. მთავრობის ლარიზაციის ღონისძიებების ეტაპობრივი განორციელების შედეგად შემცირების ტენდენცია გამოიკვეთა დოლარიზაციაში. ფინანსური სექტორის სტაბილურობა კვლავ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება. 2017 წლის განვლილ პერიოდში იდენტიფიცირებული უარყოფითი რისკების ანალიზისას უნდა აღინიშნოს, რომ სტაბილურად მწვავედ შენარჩუნდა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა რეგიონში. თურქეთში ეკონომიკური პროცესები მიმიდნარეობს მაღალი ინფლაციისა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე, რაც უარყოფითად აისახა საქართველო-თურქეთს შორის სავაჭრო ბალანსზე და ლარის გაცვლით კურსზე. ანგარიშში უარყოფით რისკად იყო იდენტიფიცირებული ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ პოლიტიკის განაკვთის ზრდა. 2018 წლის ინავრიდან მოყოლებული საპროცენტო განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვანი რეზონსნსი არ მოჰყოლია. 1.3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი პოზიტიური ფაქტორების რეალიზაციის გამო, 2018 წლის ეკონომიკური განვითარების დინამიკა ოპტიმისტური სცენარის მსგავსია. კერძოდ, ოპტიმისტურ სცენარში ეკონომიკური ზრდა 5.8 პროცენტის ფარგლებში იყო ნავარაუდევი, პირველი ორი კვარტლის მონაცემების მიხედვით კი ზრდა 5.4 პროცენტს შეადგენს. აღნიშნული სცენარის წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკის პასუხი იყო ფისკალური დეფიციტის ნაწილობრივი შემცირება, მიმდინარე ხარჯების შენარჩუნება და კაპიტალური ხარჯების ზრდა, ასევე დღგ-ს ზედმეტობების დაბრუნება. 1.4. მაკროეკონომიკური რისკფაქტორები მაკროეკონომიკური ფაქტორები, რომელთაც რისკების იდენტიფიცირების შესაძლოა გავლენა პროცესში მოახდინონ გამოვლენილია ეკონომიკური ის განვითარების დინამიკაზე. 1.4.1. პოზიტიური შოკები გლობალური ეკონომიკური აქტოვობის ზრდა და სავაჭრო არეალის გაფართოება თავისუფალი საგარეო ვაჭრობა ეხმარება ქვეყანას ეკონომიკური განვითარების დონით დაუახლოვდეს სავაჭრო პარტნიორებს. საქართველოს გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები მსოფლიო სხვა მრავალ ყვეყანასთან. DCFTA-სა და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების მოსალოდნელზე სწრაფი რეალიზაცია გამოიწვევს საქართველოს ეკონომიკის სწრაფ ზრდას. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა საქართველოში მთლიანი შიდა ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ნაწილს უცხოური პირდაპირი ინვესტივიები წარმოადგენს. უცხოური ინვესტიციები ერთ მხრივ ზრდის პოტენციურ გამოშვებას, ხოლო მეორე მხრივ წარმოადგენს ახალი ტექნოლოგიების შემოდინების მნიშვნელოვან წყაროს ეკონომიკისათვის. შესაბამისად, განვითარებადი ქვეყნებისათვის უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკური ზდრის პოტენციალის მნიშვნელივანი წყაროა. გასულ წელს სარეიტინგო სააგენტო Moody’s-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი Ba3 სტაბილურიდან დან Ba2 სტაბილურამდე, ხოლო Fitch-მა BB- სტაბილურიდან BB- პოზიტიურამდე გააუმჯობესა. მნიშვნელოვანი პროგრესია აგრეთვე ქვეყნის საგარეო მოწყვლადობების შემცირების მიმართულებითაც. სწრაფად მცირდება დოლარიზაციის მაჩვენებელი, წარმატებით მიმდინარეობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა. ყოველივე ზემოთაღნიშნული დადებითად აისახება ინვესტორთა მიერ ეკონომიკის ნდობაზე, რაც ზრდის პირდაპირი უცხოური ინვესტივიების ზრდის ალბათობას. დოლარიზაციის შემცირება 2017 წლიდან დაიწყო დე-დოლარიზაციის (ლარიზაციის) ღონისძიებების ამოქმედება, რის შედეგადაც ლარიზაციის მაჩვენებელი 10 პროცენტულ პუნქტზე მეტად არის გაზრდილი. გრძელდება ღონისძიებები ამ მიმართულებით. მაღალი დოლარიზაცია მიჩნეულია (ამას ადასტურებს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სარეიტინგო სააგენტოების ანგარიშები) საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ უმთავრეს სისუსტედ. ლარიზაციის ზრდა (დოლარიზაციის შემცირება) შეამცირებს შოკების გადმოცემას საგარეო სექტორიდან, გაზრდის მონეტარული პოლიტიკის მოქნილობასა და გააძლიერებს გადაცემის არხებს, რაც უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური ზრდისა და ფასების მერყეობით გამოწვეული არაეფექტიანობის შემცირებისათვის. საპენსიო რეფორმის შედეგად დანაზოგების უფრო მკვეთრი ზრდა 2018 წელს განხორციელდა საპენსიო სისტემის რეფორმა. არსებულ საბაზისო პენსიას დაემატა მეორე სვეტი და შეიქმნა საპენსიო სააგენტო. საპენსიო სისტემის მეორე სვეტის შემოღება გაზრდის ეკონომიკაში დანაზოგების დონეს, რაც ერთი მხრივ, შეამცირებს საგარეო მოწყვლადობის ხარისხს, ხოლო მეორე მხრივ, გაზრდის პოტენციურ მშპ-ს. საპენსიო სისტემის შედეგად დანაზოგების მოსალოდნელზე სწრაფი ზრდა დამატებით გამოიწვევს უფრო მაღალ და სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდას. ბიზნესისა და მომხმარებელთა ნდობის გაუმჯობესება 2017 წლიდან ეკონომიკა სწრაფი აღმავლობით ხასიათდება. პოზიტიური ტენდენციებია გლობალური მასშტაბითაც. ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით 2018 წელს გაგრძელდა საგადასახადო რეფორმები. 500 ათასამდე წლიური ბრუნვის მქონე ბიზნესისათვის გამარტივდა საგადსახადო სისტემასთან ურთიერთობა. აღნიშნული საწარმოები იბეგრებიან ბრუნვის 1%-იანი გადასახადით. იგეგმება დღგ-ს ზედმეტობების ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნება, ეს ყოველივე პოზიტიურად აისახება ბიზნესის ნდობაზე, რაც პოტენციურად გამოიწვევს ინვესტიციების წახალისებას და გაზრდის პოტენციურ გამოშვებას გრძელვადიან პერიოდში. 1.4.2 ნეგატიური შოკები: გეოპოლიტიკური რისკი მწვავედ ნარჩუნდება რეგიონში გეოპოლიტიკური ვითარება და დესტაბილიზაციის რისკები, რაც ერთი მხირვ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ეკონომიკურ ურთიერთობებს, საგარეო ვაჭრობასა და ეკონომიკურ ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ მოქმედებს მოლოდინებზე. რეგიონში გაუარესებული პოლიტიკური მდგომარეობის ფონზე დასავლეთი განაგრძობს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო შემცირებული ეკონომიკური პარტნიორი აქტივობა სავაჭრო ქვეყნებისათვის სანქციების პარტნიორებში, აგრეთვე დაწესებას. რეგიონში გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამწვავება, აგრეთვე დესტაბილიზაციის მოლოდინების გამძაფრება უარყოფითად აისახება საგარეო მოთხოვნასა და ეკონომიკურ ზრდაზე. ინფრასტრუქტურული პროექტების არასაკმარისი აქსელერაცია 2019 წლის ბიუჯეტში, ისევე როგორც წინა 2 წლის ბიუჯეტებში ცენტრალურ როლს ინფტრასტრუქტურის დაჩქარების პროგრამა თამაშობს. აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს მსხვილი ინფტრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რაც მრავალ არაკონტროლირებად ფაქტორებთანაა დაკავშირებული. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დროული დასრულება და გამოყოფილი თანხების ათვისება, უარყოფით გავლენას მოახდენს როგორც მიმდინარე, ასევე პოტენციურ ეკონომიკურ ზრდაზე. 1.5. მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი მაკროეკონომიკური სცენარების ფორმირება ხდება სხვადასხვა, არაპროგნოზირებადი მოვლენის მოხდენის შემთხვევაში საბიუჯეტო მაჩვენებლების დაგეგმილი მნიშვნელობიდან გადახრის რაოდენობრივი შეფასების მიზნით, რათა შეფასდეს შემთხვევითი მოვლენებისადმი ფისკალური სექტორის მდგრადობა. სცენარების ფორმირებისას ხდება იმ მაჩვენებლების ცვლილებაზე დაკვირვება, რომლებსაც ბიუჯეტზე პირდაპირი გავლენა აქვს. ამასთან, მნიშვნელოვანია ცვლილების სიდიდის რეალისტური შეფასება. მეტისმეტად მცირე ან მეტისმეტად დიდმა სავარაუდო შოკმა, შესაძლოა მცდარი წარმოდგენა შექმნას მოსალოდნელი რისკების შესახებ. შოკის სიდიდის განსაზღვრისთვის აღებულია „სტანდარტული ცდომილების“ სტატისტიკური მაჩვენებელი, რადგან სწორედ ეს მაჩვენებელი გამოიყენება ეკონომიკური მახასიათებლის ისტორიული რყევის სიდიდის შესაფასებლად. სტანდარტული ცდომილება გაანგარიშებულია გასული 10 წლის მონაცემების მიხედვით, რადგან საერთაშორისო პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება 10 წლიანი პერიოდი. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების მერყეობის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემები. მაკროეკონომიკური ცხრილი 1. ცვლადების დასახელება 10 წლის საშუალო სტანდარტული ცდომილება მშპ-ს ზრდა (%) ინფლაცია (%) საპროცენტო განაკვეთი (%) 4.5% 1.2% 4.5% 1.2% 3.1% 0.1% სავალუტო კურსი (აშშ დოლარი-ლარი) 1.9% 0.1% საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 4.5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდისა და 3 პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2019 წლისათვის დაგეგმილია 12,563 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 11,280 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, საოპერაციო სალდო 2,287 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,348 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი (სსფ-თან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით) დაფიქსირდება 1,179 მლნ ლარის დონეზე. პოზიტიური სცენარი პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2019 წელს ეკონომიკის 5.7 პროცენტით და ფასების დონის 4.2 პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს საგადასახადო შემოსავლების და შესაბამისად მთლიანი შემოსავლების ზრდას 215.0 მლნ ლარით საბაზისო სცენართან შედარებით. პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე ხარჯებს. შესაძლოა ნაწილობრივ გაიზრდოს კაპიტალური ხარჯები. ხოლო ჭარბი შემოსავლების დარჩენილი ნაწილით შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი. ნეგატიური სცენარი აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 3.3 პროცენტიანი და ფასების 1.8 პროცენტიანი ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების კლება 214.0 მლნ ლარით. ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება: 2019 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება. ძირითადად შემცირდება არაფინანსური აქტივების ზრდა. ცხრილი 2. საბაზისო პოზიტიური ნეგატიური საბაზისო მლნ ლარი პოზიტიური ნეგატიური % მშპ-თან შემოსავლები 12 563,0 12 778,0 12 349,0 27,8% 27,7% 28,0% ხარჯები 10 276,0 10 276,0 10 276,0 22,8% 22,2% 23,3% საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 287,0 2 502,0 2 073,0 5,1% 5,4% 4,7% 3 348,0 3 348,0 3 134,0 7,4% 7,2% 7,1% დეფიციტი დეფიციტი სსფ პროგრამით (911,0) (1 179,0) (696,0) (964,0) (911,0) (1 179,0) -2,0% -1,5% -2,1% -2,1% -2,7% -2,6% 1.6. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება მათი ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას. როგორც აღინიშნა ფისკალურ სექტორზე მოქმედ ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს წარმოადგენს: ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთები და საპროგნოზო მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე განსაზღვრულია მათი ისტორიული მერყეობების მასშტაბების გათვალისწინებით. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საბაზისო მაჩვენებლიდან გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე. ცხრილი 3. გადახრა საბაზისოდან ლარი (მლნ) სცენარები შემოსავლები ხარჯები % მშპ-თან დეფიციტი დაფინასების შემოსავლები ხარჯები დეფიციტი დაფინასების წყაროები დადებითი 5,7% 105,6 უარყოფითი 3,3% (105,6) დადებითი 4,2% 96,6 54,9 უარყოფითი დადებითი 3 საპროცენტო განაკვეთი უარყოფითი დადებითი 4 სავალუტო კურსი უარყოფითი 1,8% 3,4% (96,6) მშპ-ს ზრდა1 2 ინფლაცია 3,8% 2,53 2,73 (18,0) 18,0 წყაროები 105,6 0,23% (105,6) -0,23% 41,7 0,21% 0,12% 0,09% (54,9) (29,7) (41,7) 29,7 -0,21% -0,12% -0,07% -0,09% 0,07% 29,7 (18,4) 18,4 (29,7) 0,5 (0,5) 0,07% -0,04% 0,04% -0,07% 0,00% 0,00% (36,1) 36,1 -0,04% 0,04% 0,23% -0,23% -0,08% 0,08% ეკონომიკური ზრდა2; ინფლაცია3; საპროცენტო განაკვეთი4; ლარის გაცვლითი კურსი5. 2 ეკონომიკური ზრდის სცენარები გაანგარიშებულია როგორც 2018 წლის საპროგნოზო მაჩვებელს პლუს (მინუს) 20082017 წლების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ერთი სტანდარტული ცდომილება. აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის მდგომარეობაზე, რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით. ინფლაციის მაჩვენებლისთვის აღებულია საპროგნოზო მაჩვენებელს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება; 4 ნომინალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის სახელმწიფო საშიანო და საგარეო ვალის საპროგნოზო საპროცებტო ეფექტურ განაკვეთს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება; 5 ლარის საშუალო წლიური ნომინალური კურსის ზედა და ქვედა ზღვარი არის საპროგნოზო კურსს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება. 3
დანართი
სახელმწიფო ვალი სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენს 17,194.3 მილიონ ლარს. მათ შორის საგარეო ვალის 13,441.9 მილიონ ლარს, ხოლო საშინაო ვალის ნაშთი 3,752.4 მილიონ ლარს. საგარეო ვალის ნაშთი, 13,441.9 მილიონი ლარი, მთლიანი სახელმწიფო ვალის 79%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 22.0 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.8 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.24%-ს. სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით საშინაო 21% საგარეო 79% მრავალმხრი ვი 57% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 2.24% - საკონტრაქტო ვადიანობა 22.0 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.8 წელი ორმხრივი 13% ევრობონდი 8% 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 62% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 39% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა სხვა, 4% ცვლადი 38% USD 34% ფიქსირებული 62% EUR 23% SDR 39% 1 სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით კრედიტორი კრედიტის ნაშთი ათასი აშშ ვალუტა სახელმწიფო საგარეო ვალი მრავალმხრივი კრედიტორები განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IDA) SDR EUR განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IBRD) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) USD SDR საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (SBA ) ევროგაერთიანება (EU) SDR SDR EUR ევროპის რეკონსტრუქციის და EUR SDR EUR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების USD ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) EUR ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი EUR USD USD USD USD USD დოლარი 5 140 098 3 789 141 815 762 258 900 9 552 106 435 180 626 32 336 47 828 115 638 62 644 147 190 10 000 31 065 23 120 000 10 897 18 724 19 304 5 836 4 640 125 573 62 786 11 589 15 066 125 654 65 408 379 256 45 235 217 443 30 926 58 333 68 386 11 770 15 333 50 000 39 134 38 424 4 250 38 453 3 019 11 940 9 679 23 178 11 589 26 916 23 178 86 916 17 383 23 178 77 896 15 323 55 055 3 477 849 013 14 695 7 976 211 15 297 6 155 63 567 ნაშთი ათასი საპროცენტო საპროცენტო შეწონილი ლარი განაკვეთი განაკვეთი 30.09.2018 საპროცენტო 0.75% 2.00% 2.15% 0.70% 2.80% 2.96% 3.00% 3.17% 3.19% 3.20% 3.25% 3.34% 3.41% 3.45% 3.47% 3.55% 0.75% 2.00% 1.15% 2.00% 2.00% 0.52% 1.16% 0.78% 1.00% 1.50% 1.60% 2.00% 0.20% 2.86% 2.91% 2.98% 3.00% 3.02% 3.10% 3.11% 3.12% 3.15% 3.20% 3.70% 0.86% 0.87% 1.65% 1.69% 1.94% 0.00% 0.01% 0.23% 0.47% 0.48% 0.54% 0.58% 0.119% 0.101% 0.004% 0.014% 0.098% 0.019% 0.028% 0.071% 0.039% 0.092% 0.006% 0.020% 0.000% 0.081% 0.007% 0.013% 0.003% 0.002% 0.001% 0.049% 0.024% 0.001% 0.003% 0.019% 0.013% 0.111% 0.014% 0.085% 0.001% 0.032% 0.039% 0.007% 0.009% 0.029% 0.024% 0.023% 0.003% 0.024% 0.002% 0.009% 0.002% 0.004% 0.004% 0.009% 0.009% 0.000% 0.000% 0.001% 0.007% 0.001% 0.006% 0.000% 1.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 4.00% 0.003% 0.005% 0.000% 0.009% 0.004% 0.049% 13 441 870 9 908 983 2 133 298 Fixed 677 050 Fixed 24 979 Fixed EURIBOR + Var. Spread 278 337 472 355 84 561 125 076 302 404 163 820 LIBOR + Variable 384 915 Spread 26 151 81 238 59 313 812 28 496 48 964 Fixed 50 483 15 261 Fixed 12 134 (SDR LIBOR + IBRD 328 385 SDR Rate of Charge 164 192 SDR Rate of Charge 30 306 Fixed 39 398 Fixed 328 597 EURIBOR+ 1% 171 048 991 792 Fixed 118 295 568 634 80 875 EURIBOR + Fixed 152 547 178 837 30 780 40 098 LIBOR + Fixed 130 755 Spread 102 339 100 483 11 114 100 557 7 895 31 225 LIBOR + Variable 25 310 60 612 Fixed 30 306 70 388 60 612 227 295 EURIBOR+0.183% 45 459 EURIBOR+0.505% 60 612 EURIBOR + 0.75% 203 705 EURIBOR+0.75% 40 071 EURIBOR+0.81% 143 974 EURIBOR + 0.82% 9 092 EURIBOR + 0.858% 2 220 255 38 428 Fixed 20 857 Fixed 552 Fixed 40 002 Fixed 16 095 Fixed 166 234 Fixed განაკვეთი 2 კრედიტორი კრედიტის ნაშთი ათასი აშშ ვალუტა სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) USD EUR დოლარი ნაშთი ათასი საპროცენტო საპროცენტო შეწონილი ლარი განაკვეთი განაკვეთი 30.09.2018 საპროცენტო 9 023 23 596 Fixed 3.00% 160 418 Fixed 3.00% 146 382 Fixed 3.00% 18 685 48 863 Fixed 4.00% 1 743 4 559 Fixed 0.00% 1 559 4 077 EURIBOR+ 0.3% 0.05% 133 512 349 148 Fixed 0.75% 11 920 31 172 Fixed 1.65% 646 1 690 Fixed 1.90% 36 504 95 462 Fixed 2.00% 29 585 77 369 Fixed 2.20% 11 878 31 062 Fixed 4.20% 37 664 98 494 Fixed 5.70% 13 697 35 819 Fixed 6.68% 25 372 66 351 Fixed 0.01% 135 976 355 592 Fixed 0.65% 1 632 4 269 Fixed 1.30% 23 060 60 305 Fixed 1.40% 21 766 56 919 Fixed 2.30% Fixed 2.50% 63 166 10 807 28 263 Fixed 3.00% 159 416 Fixed 4.20% 772 2 018 Fixed 5.10% Fixed 1.50% 268 701 8 530 22 307 Fixed 2.00% 5 351 13 992 Fixed 2.25% 7 657 20 024 Fixed 2.50% Fixed 0.17% 13 704 35 838 23 952 62 636 Fixed 1.10% 19 129 50 023 Fixed 1.27% 49 776 130 169 Fixed 1.41% 69 533 181 836 EURIBOR + 0.6% 0.33% 9 794 25 612 EURIBOR + 1.8% 1.80% 7 089 18 537 EURIBOR + 2.1% 2.10% 500 000 1 307 550 500 000 1 307 550 Fixed 6.875% 1 943 5 082 Fixed 1 943 5 082 Fixed 0.75% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი განაკვეთი 0.005% 0.000% 0.000% 0.015% 0.000% 0.000% 0.019% 0.004% 0.000% 0.014% 0.013% 0.010% 0.042% 0.018% 0.000% 0.017% 0.000% 0.006% 0.010% 0.000% 0.006% 0.000% 0.001% 0.000% 0.003% 0.002% 0.004% 0.000% 0.005% 0.005% 0.014% 0.004% 0.003% 0.003% 0.669% 0.000% 2.24% 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 1,420,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე ბიუჯეტის მხარდამჭერი რესურსის სახით „სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის“ ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) 105,000.0 ათასი ლარის, „საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის“ ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) 75,000.0 ათასი ლარის, „საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის“ ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 145,000.0 ათასი ლარის და ევროკავშირის „მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში (MFA) (EU) 60,000.0 ათასი ლარის ათვისებას. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 1,230,000 ათასი ლარი, საიდანაც 890,000 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 340,000 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას: 3 სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2019 წლისათვის (პროგნოზი) ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2019 890,000 340,000 1,230,000 ავსტრია 3,600 400 4,000 კუვეიტი 5,100 1,200 6,300 იაპონია 15,100 5,200 20,300 გერმანია 68,500 19,600 88,100 აშშ 6,200 1,100 7,300 სომხეთი 4,000 600 4,600 აზერბაიჯანი 2,900 600 3,500 ირანი 2,400 400 2,800 ყაზახეთი 11,300 6,200 17,500 ნიდერლანდები 600 100 700 რუსეთი 26,400 6,100 32,500 თურქეთი 5,600 1,200 6,800 თურქმენეთი 600 10,200 10,800 უკრაინა 100 9 109 უზბეკეთი 100 10 110 საფრანგეთი 71,200 4,800 76,000 ჩინეთი 1,300 - 1,300 IDA 264,500 29,900 294,400 IBRD 34,600 76,300 110,900 IFAD 3,000 1,200 4,200 EBRD 41,000 4,800 45,800 EIB 26,100 13,700 39,800 ADB 165,300 64,700 230,000 IMF 130,500 1,900 132,400 EU - 700 700 CEB - 900 900 AIIB - 600 600 NEFCO - 100 100 ევრობონდები - 87,481 87,481 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 7.1%, 12 თვიანზე 7.1%, 2 წლიანზე - 7.2%, 5 წლიანზე - 7.4%, 10 წლიანზე - 9.0%. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალის ნაშთმა 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენა 3,080.1 მილიონი ლარი (სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 3,096.9 მლნ ლარი), აქედან 2,639.2 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 440.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში. შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. „ისტორიულ ვალს". „ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია 4 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 3,096,868 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,656,022 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 120,000.0 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 430,000.0 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 813,000.0 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 965,502.0 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 372,520.0 სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 440,846 სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის 280,846.0 სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 160,000.0 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების მოსალოდნელ კლებას 1,240,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას - 1,200,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) – 40,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 2019 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განხორციელდება იმ მოცულობით, რომელიც სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველად ბაზარზე არსებული განაკვეთების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ბიუჯეტში შემოსულ და დაფარულ ძირითად თანხებს შორის სხვაობას არაუმეტეს 500,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტით განსაზღვრული საგარეო და საშინაო ვალის პარამეტრები უზრუნველყოფენ სახელმწიფო ვალის მდგრადობის შენარჩუნებას საშუალო ვადიან პერიოდში 5 სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის საპროგნოზო ნაშთი კრედიტორი 31.12.2019 ათასი ლარი სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან მსოფლიო ბანკი (WB) 1 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 2 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 3 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 4 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 5 ევროკავშირი (EU) 6 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 7 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 8 გარემოს დაცვის სკანდინავიური საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 9 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი გერმანია იაპონია კუვეიტი ნიდერლანდები ამერიკა საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები 1 ევრობონდები სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები 1 გერმანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 1 2 3 4 5 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები ისტორიული ვალი სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 15,710,176 10,882,737 5,241,277 87,819 431,592 3,433,687 1,437,591 177,633 1,500 68,638 3,000 2,792,379 35,799 18,087 570 34,832 13,753 138,663 19,256 266 243 35,834 3,888 1,045,548 690,250 32,400 1,649 48,273 673,071 1,350,000 1,350,000 4,659 4,659 680,400 4,400,000 240,846 152,000 567,295 2,767,534 672,325 20,110,176 შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.7 ლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით. 6
დანართი
დანართი - ინფორმაცია კაპიტალურ პროექტებზე კოდი 24 13 24 14 01 01 24 14 02 01 24 14 02 02 დასახელება ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 24 14 03 01 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) 24 14 03 02 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური(EBRD) 24 14 03 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 24 14 03 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 24 14 03 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 24 14 03 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 24 15 25 02 02 01 25 02 02 07 25 02 02 08 25 02 02 09 25 02 02 10 25 02 02 11 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობაბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 68,558.6 21,600.0 25,000.0 31,590.0 31,565.0 - 178,313.6 106,562.7 19,000.0 13,000.0 16,100.0 4,800.0 - 159,462.7 47,584.5 25,000.0 6,000.0 - - - 78,584.5 117,147.2 8,000.0 7,900.0 - - - 133,047.2 - - 10,000.0 57,000.0 67,500.0 23,000.0 157,500.0 - - 15,000.0 80,000.0 117,500.0 91,000.0 303,500.0 - - 10,000.0 45,500.0 61,500.0 28,500.0 145,500.0 - - 5,000.0 18,400.0 24,900.0 13,600.0 61,900.0 - - 10,000.0 27,500.0 33,000.0 17,000.0 87,500.0 - - 10,000.0 51,500.0 67,500.0 23,000.0 152,000.0 115,050.6 - 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 275,050.6 1,409,247.9 125,000.0 190,000.0 200,000.0 210,000.0 220,000.0 2,354,247.9 43,130.3 19,000.0 20,000.0 22,000.0 23,000.0 25,000.0 152,130.3 1,678.8 25,000.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 50,000.0 196,678.8 3,077.4 20,000.0 20,000.0 52,000.0 55,000.0 60,000.0 210,077.4 2,358.6 25,000.0 15,000.0 30,000.0 25,000.0 20,000.0 117,358.6 - 11,000.0 20,000.0 75,000.0 75,000.0 90,000.0 271,000.0 პროექტის მთლიანი თანხა 1 კოდი 25 02 02 12 25 02 02 13 25 02 02 14 25 02 02 15 25 02 02 16 25 02 02 17 25 02 02 18 25 02 03 01 25 02 03 02 დასახელება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 25 02 03 05 25 02 03 06 25 02 03 07 25 02 03 08 25 02 03 09 ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი - 10,000.0 5,000.0 5,000.0 - - 20,000.0 135,623.0 16,000.0 3,000.0 3,000.0 500.0 - 158,123.0 117,198.7 25,000.0 45,000.0 - - - 187,198.7 4,739.6 35,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 - 99,739.6 3,049.2 30,000.0 13,000.0 35,000.0 35,000.0 23,000.0 139,049.2 8,182.0 45,000.0 28,500.0 32,500.0 38,000.0 - 152,182.0 137.1 5,000.0 3,200.0 4,800.0 - - 13,137.1 170,697.2 20,000.0 5,000.0 - - - 195,697.2 56,342.3 80,000.0 100,000.0 155,000.0 128,000.0 - 519,342.3 398,474.0 30,000.0 5,000.0 - - - 433,474.0 139,679.2 70,000.0 70,000.0 110,000.0 77,000.0 - 466,679.2 - - 54,000.0 60,000.0 36,000.0 - 150,000.0 360,597.8 150,000.0 100,000.0 134,500.0 105,000.0 - 850,097.8 - 55,000.0 35,850.0 84,000.0 108,000.0 73,500.0 356,350.0 - 65,000.0 80,000.0 150,000.0 225,000.0 150,000.0 670,000.0 - 65,000.0 120,000.0 204,000.0 255,000.0 221,000.0 865,000.0 პროექტის მთლიანი თანხა 2 კოდი 25 02 03 10 25 02 03 11 25 02 03 12 25 02 03 13 25 02 03 14 25 02 03 15 25 02 03 16 25 02 03 17 25 02 03 18 25 02 03 19 25 03 02 25 03 03 25 03 04 25 03 05 25 03 06 25 03 07 დასახელება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB) მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავიწითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი - 65,000.0 82,000.0 119,600.0 216,000.0 184,000.0 666,600.0 - 60,000.0 58,500.0 64,000.0 58,000.0 - 240,500.0 - 53,000.0 135,000.0 140,000.0 252,500.0 220,000.0 800,500.0 470,103.8 2,000.0 2,000.0 - - - 474,103.8 - - 5,000.0 31,000.0 36,000.0 - 72,000.0 - - 5,000.0 60,000.0 108,000.0 99,000.0 272,000.0 - 10,000.0 1,500.0 - - - 11,500.0 - 25,000.0 5,000.0 - - - 30,000.0 - 25,000.0 4,000.0 - - - 29,000.0 - 25,000.0 5,000.0 - - - 30,000.0 418,716.8 70,000.0 80,000.0 70,000.0 - - 638,716.8 131,923.5 1,000.0 50.0 - - - 132,973.5 68,377.9 12,500.0 8,500.0 - - - 89,377.9 18,969.8 30,000.0 30,000.0 - - - 78,969.8 42,309.6 10,000.0 13,000.0 - - - 65,309.6 92,345.3 45,000.0 70,000.0 - - - 207,345.3 პროექტის მთლიანი თანხა 3 კოდი 25 03 08 25 03 09 25 03 10 25 03 11 25 03 12 25 03 13 25 04 01 25 04 02 25 04 03 25 04 04 დასახელება საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 25 04 05 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 25 04 06 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები 25 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 25 05 02 25 05 03 25 05 04 25 05 05 01 25 06 01 26 02 03 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი - 1,000.0 10,000.0 89,000.0 133,100.0 150,000.0 383,100.0 43,244.5 1,500.0 500.0 - - - 45,244.5 25,000.0 60,000.0 4,000.0 - - - 89,000.0 - 32,500.0 6,500.0 - - - 39,000.0 - 10,200.0 2,500.0 - - - 12,700.0 - - 4,000.0 - - - 4,000.0 8,270.6 3,000.0 1,500.0 - - - 12,770.6 105,451.6 12,500.0 5,500.0 - - - 123,451.6 8,124.9 15,500.0 1,500.0 - - - 25,124.9 425,306.0 150,000.0 160,000.0 158,400.0 143,700.0 155,000.0 1,192,406.0 52.7 3,000.0 3,000.0 36,600.0 81,300.0 100,000.0 223,952.7 30,264.8 12,000.0 25,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 97,264.8 - - 16,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 76,000.0 4,438.2 10,000.0 20,000.0 22,600.0 - - 57,038.2 119.8 1,000.0 3,000.0 8,200.0 6,250.0 - 18,569.8 - - 2,000.0 60,800.0 161,550.0 135,900.0 360,250.0 5,280.4 - 500.0 - - - 5,780.4 - - 50,000.0 70,000.0 80,000.0 100,000.0 300,000.0 127,525.4 24,000.0 30,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 256,525.4 პროექტის მთლიანი თანხა 4 კოდი 27 04 31 06 04 31 07 01 32 07 32 11 03 02 55 13 01 55 13 02 დასახელება ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2022 წლის პროგნოზი 194,338.7 25,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 299,338.7 3,237.4 5,000.0 5,000.0 4,700.0 3,500.0 16,200.0 37,637.4 259,095.1 - 36,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 415,095.1 712,081.4 89,204.0 167,014.0 214,791.0 219,791.0 224,791.0 1,627,672.4 45,770.6 7,047.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 88,817.6 80,380.3 19,415.0 23,550.0 378.0 - - 123,723.3 21,326.2 21,704.7 14,991.1 22,693.8 19,403.3 - 100,119.1 - 4,000.0 3,000.0 8,531.3 8,531.3 8,531.3 32,593.9 - 9,100.0 7,800.0 3,900.0 - - 20,800.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, სახელოვნებო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 55 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 55 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 55 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) 55 13 06 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II- ელექტრო) (ADB) 55 13 07 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) - - - - - - 65,000.0 12,000.0 65,000.00 8,000.00 20,000.00 19,500.00 პროექტის მთლიანი თანხა - - 77,000.0 - - 73,000.0 - 45,000.0 5,500.00 5 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) პროექტის პროგრამული კოდი 24 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 13 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ენგურჰესის რეაბილიტაცია; მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ენგურჰესზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო-საამშენებლო სამუშაოები დეტალური ინფორმაცია ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია; ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია; ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია (EU-ს გრანტით დაფინანსება); ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება; მდ. ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტირებულია, გაყვანილია საპროექტო სიმძლავრეზე, ამაღლებულია სადგურის საიმედოობა. 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 01 01 6 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა; საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმა „SCADA/EMS” სისტემის განახლება; აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წლის ბოლოსთვის ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" დასრულებული მშენებლობა; განხორციელების ეტაპზეა SCADA/EMS სისტემის პროექტი. დეტალური ინფორმაცია „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის სრული სამუშაოების განხორციელება (I და II ფაზა): 146 კმ-ის სიგრძის 220 კვტ-იანი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220/110 კვ-იანი 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის და ამწევი ქვესადგურის მშენებლობა/მონტაჟი; 417 ანძის ფუნდამენტის მოწყობა, ანძების მონტაჟი და ანძებთან მისასვლელი გზების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახლი 220 კვ. „ახალციხე - ბათუმი" ელექტოგადამცები ხაზი; განახლებული „SCADA/EMS” სისტემა. 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 02 01 7 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა; რუსეთი-საქართველო-სომხეთი-ირანის სატრანზიტო პოტენციალის საიმედო რეალიზაცია; არსებული 500 კვ ძაბვის ხაზის „კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვირება; მდ. თერგის ჰესების ქსელში ინტეგრირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი სტეფანწმინდა“ მშენებლობა. დეტალური ინფორმაცია 96 კმ-ის სიგრძის 500 კვტ-იანი ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 500/110 კვ ტრანსფორმატორის მოტნაჟი (სიმძლავრე 250 მგვა) ქვესადგურ „სტეფანწმინდაში"; 251 ანძის ფუნდამენტის მოწყობა, ანძების მონტაჟი და ანძებთან მისასვლელი გზების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 2019 წლის ბოლოსთვის დასრულებული 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი სტეფანწმინდა“ მშენებლობა. ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 02 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 8 პროექტის აღწერა და მიზანი აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („ეგრისი 1,2” ხაზების დარეზერვირება); ბათუმის (აჭარა) რეგიონში ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება და არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. დეტალური ინფორმაცია 220 კვ-იანი ეელეტროგადამცემი ხაზის „ოდიში 1,2” მშენებლობა (სიგრძე 60 კმ); 500 კვ ეელეტროგადამცემი ხაზის „კავკასიონის“ შეჭრა/დაკავშირება ქ/ს „ჯვარი 500/220“-ში (სიხრძე - 8 კმ); 500/220 კვ-ანი ქვესადგურის „ჯვარის” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 500 მგვა); 180 მგვარ რეაქტორის მონტაჟი ქ/ს „ჯვარი 500“-ში; 220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური „ხორგას” მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე - 400 მგვა). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 500 კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის დამთავრებული სამუშაოები; 220 კვ ეგხ-ის „ოდიში 1,2” დასრულებული მშენებლობა. 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 9 პროექტის აღწერა და მიზანი 500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წლის ბოლოს გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები და დაწყებული მშენებლობა. დეტალური ინფორმაცია 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხის" მშენებლობა (ხაზის სიგრძე - 160 კილომეტრი); 500კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება (500 კვ-იან ხაზის მისაერთებლად), 400 კვ ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმის" მშენებლობა (ხაზის სიგრძე საზღვრამდე - 30 კილომეტრი); 500 კვ ქვესადგური „ახალციხის" გაფართოება 400 კვ ეგხ „ახალიციხე-თორთუმის" მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზი „წყალტუბო -ახალციხე - თორთუმის" დასრულებული მშენებლობა. ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10 პროექტის აღწერა და მიზანი მესტიის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; მდინარე ნენსკრას შენაკადების, ნენსკრაჰესის, ნამახვანის კასკადიდან სიმძლავრის გამოტანა; ლაჯანურის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები დეტალური ინფორმაცია 500 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი - ნენსკრა"-ს მშენებლობა; 110 კვ ორჯაჭვა „ნენსკრა-მესტია" ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, 500/220 /110 კვ ქვესადგური „ნენსკრას" მშენებლიბა, 500კვ ეგხ-ის „კავკასიონი"-ს შეჭრა ქვესადგურ „ნენსკრაში"; 500 კვ ერთჯაჭვა „ლაჯანური - წყალტუბო“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ. ორჯაჭვა „წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში - ლაჯანური“ ელექგროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; 220 კვ ქვესადგური „წყალტუბოს“ გაფართოება; 220 კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის მშენებლობა ლაჯანურის ქვესადგურიდან ლაჯანურის ჰესამდე. სულ პროექტი ითვალისწინებს 220 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების დასრულებული მშენებლობა: „ჯვარი ნენსკრა - მესტია", „ლაჯანური - წყალტუბო - ნამახვანი - ტვიში"; ახალი ქვერსადგური ,,ნენსკრას" დასრულებული მშენებლობა 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 11 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500 კვ მაგისტრალის „ენგური-ზესტაფონი-ახალციხის“ (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) დარეზერვება; ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ); რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ ჰესების სიმძლავრის ევაკუაცია: ნენსკრაჰესის, ენგურის და მისი შენაკადების ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის კასკადის და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა ქსელში და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ (თბილისი-რუსთავის კვანძი) და საექსპორტოდ (სომხეთისა და თურქეთისკენ). საქართველო-თურქეთს შორის სიმძლავრის მიმოცვლის უნარისა და საიმედოობის გაზრდა; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები; დეტალური ინფორმაცია 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" მშენებლობა (სიგრძე -77 კმ); 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 500კვ ერთჯაჭვა ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა; 500კვ ქვესადგური „წყალტუბოს" დასრულებული მშენებლობა. გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის 12 გამოტანის საიმედოობის ამაღლება; ბათუმის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება; ეგხ „ახალციხე-ბორჩხა“-ს დარეზერვება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები. დეტალური ინფორმაცია 220კვ ეგხ „პალიასტომის" ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა ქს-ში „ოზურგეთი" (სიგრძე - 3 კმ); 110კვ ე.გ.ხაზის მშენებლობა „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" (სიგრძე - 74 კმ); 220/110კვ ქვესადგური „ოზურგეთის" მშენებლობა (სიმძლავრე - 250 მვა). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 110 კვ ელექტროგადმცემი ხაზის „ოზურგეთი - ზოტიჰესი - ჩოხატაური" დასრულებული მშენებლობა; ახალი ქვესადგური „ოზურგეთის" დასრულებული მშენებლობა. კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი კახეთის რეგიონში პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; კახეთის და დუშეთის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები. დეტალური ინფორმაცია 110 კვ ეგხ „ახმეტა-თელავის" გაორჯაჭვიანება (220 კვ-ის გაბარიტებში); 110 კვ ეგხ „თელავი-წინანდალის", 110 კვ ეგხ „წინანდალი-მუკუზანის" და 110 კვ ეგხ „მუკუზანი-გურჯაანის" გაორჯაჭვიანება; ქვესადგურების რეკონსტრუცია (თელავი, გურჯაანი, ახმეტა, წინანდალი) 13 ქვესადგური ,,თელავის" გაფართოება 220 კვ ფრთით; სულ პროექტი ითვალისწინებს 83 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა/რეაბილიტაციას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ელექტროსისტემის ქსელში ინტეგრირებული კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესები; კახეთის და დუშეთის რეგიონის გაუმჯობესებული ელეტქრომომარაგება. ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 24 14 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა; ონის ჰესების კასკადის და რაჭის ჰესების სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წელი - გაფორმებული სამშენებლო კონტრაქტები დეტალური ინფორმაცია 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (სიგრძე - 88 კმ); ლაჯანურში 500/220/110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 220 კვ ორჯაჭვა „ხელედულა-ლაჯანური- ონი" ელექტროგადამცემი ხაზის დასრულებული მშენებლობა; ახალი 500/220/110 კვ ქვესადგურის დასრულებული მშენებლობა ლაჯანურში. მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 24 15 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 15 - მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დასაქმდება ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამიზნე რეგიონების მეწარმეობის გამოცოცხლებასა და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2019 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 9 000 აბონენტი დეტალური ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზსადენებით დაქსელვა, დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილების მონტაჟი და ასევე, ელექტროგადამცემი ხაზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშნებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 2022 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართული დამატებით 25 000-მდე აბონენტი. საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. 15 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული და რეაბილიტირებული ხიდები. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მისასვლელი საავტომობილო გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების მიზნით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. დეტალური ინფორმაცია პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდება ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და მდინარეებთან. ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 16 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული/რეაბილიტირებული ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი საავტომობილო გზა (ბაღდათი-აბასთუმანი), შემცირებული გადაადგილების დრო და ხარჯები, განვითარებული ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურა. დეტალური ინფორმაცია კურორტ აბასთუმანიდან უმოკლესი საავტომობილო გზა გადის, ბორჯომხარაგაულის ტყე-პარკის გავლით, კურორტ საირმისკენ, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი საავტომობილო გზის (ბაღდათი-აბასთუმანი) სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დაკავშირებული იქნება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის რეგიონები. შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, მოიმატებს ტურისტული ნაკადი, რის შედეგადაც განვითარდება ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანიბენარას საავტომობილო გზის 60 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქციარეაბილიტაციით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 17 პროექტის აღწერა და მიზანი აშენებული/რეკონსტრუირებული სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული/რეკონსტრუირებული სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზა, განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის გაუმჯობესებული ეკონომიკური მდგომარეობა. დეტალური ინფორმაცია ტურისტული ნაკადის ზრდის ფონზე, „საცხენოსნო მარშრუტებით“ თუშეთსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს (ხევსურეთი, ყაზბეგი) შორის გადაადგილდება მრავალი ადგილობრივი, თუ უცხოელი ტურისტი. აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის შედეგად ორი ტურისტული რეგიონი მეტად მიმზიდველი გახდება ვიზიტორებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამავე დროს, სავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობა, როგორც სასაზღვრო რეგიონისათვის, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის 232 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი აშენებული/რეკონსტრუირებული ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული/რეკონსტრუირებული ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზა, შემცირებული დრო და მანძილი თბილისი - რაჭის მიმართულებით. დეტალური ინფორმაცია ზემო იმერეთის რეგიონი უმოკლესი მანძილით დაუკავშირდება რაჭის რეგიონს. ამასთან, საკმაოდ შემცირდება თბილისი-რაჭის მიმართულებით გადაადგილების 18 დრო და მანძილი. ასევე, აღნიშნული მონაკვეთი ქუთაისი-ტყიბულის საავტომობილო გზის ალტერნატიული მიმართულება იქნება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის 50 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ორი რეგიონი უმოკლესი გზით დაუკავშირდება ერთმანეთს. ამასთან, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა. ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული საავტომობილო გზა და რკინიგზა, შემდგომში გამოყენებული იქნება ტვირთბრუნვისათვის. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მშენებლობის სამუშაოები ხელს შეუწყობს ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტის დაჩქარებულ მშენებლობას, ხოლო შემდგომში გამოყენებული იქნება ტვირთბრუნვისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 18 კმ-მდე საავტომობილო გზა და რკინიგზა; ადგილობრივი მოსახლეობის ამაღლებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 19 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი). პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწყობილი/აშენებული რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს შორის (700 მ-მდე) დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები, გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა). დეტალური ინფორმაცია რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს შორის 700 მეტრამდე დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები, გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა) მოწყობის ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწყობილი/აშენებული რკინიგზის სადგურსა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს შორის (700 მ-მდე) დამაკავშირებელი ინფრასტრუქტურა (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები, გასაჩერებლები, დასასვენებლები, ექსკალატორები და სხვა). შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება საავტომობილო გზებზე, ადგილობრივი მოსახლეობის ამაღლებული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის გამარტივებული დაკავშირების უზრუნველყოფა რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა 20 ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება საავტომობილო გზებზე, ადგილობრივი მოსახლეობის ამაღლებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარებული ტურისტულ ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის გამარტივებული დაკავშირების უზრუნველყოფა რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 21 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება საავტომობილო გზებზე, ადგილობრივი მოსახლეობის ამაღლებული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის გამარტივებული დაკავშირების უზრუნველყოფა რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული საავტომობილო გზა; ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 16 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)–ახალციხის ს/გზის კმ81კმ110 ხულო–გოდერძის უღელტეხილი მონაკვეთის და კმ111-კმ129 გოდერძის უღელტეხილი–ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. 22 დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულოგოდერძის უღელტეხილი) და ლოტი II კმ110-კმ129 (გოდერძის უღელტეხილიზარზმის მონაკვეთი)) მშენებლობის განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება. ასევე, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი) მშენებლობის განხორციელების მიზნით განსახლების გეგმის განახლების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ხელს შეუწყობს სამცხე–ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებას, ასევე სამთო-სათხილამურო და სხვა ტურისტული სახეობების ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას და საერთო საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 17 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა– ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის საფუძველზე, რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული გზად გამოყენების შესაძლებლობა. დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება (საჭიროების შემთხვევაში) რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული გზად გამოყენება. 23 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა– ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 18 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი დაკავშირების უზრუნველყოფა აღმოსავლეთდასავლეთის და ჩრდილოეთ-სამხრეთის სატრანზიტო კორიდორებთან, განვითარებული რეგიონალური სატრანსპორტო ქსელი. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული ხიდისა და რუსთავი-სადახლოს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა უზრუნველყოფს სომხეთიდან და სომხეთის მიმართულებით მოძრავი ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ დაკავშირებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის და ჩრდილოეთ-სამხრეთის სტრანზიტო კორიდორებთან, შესაბამისად ხელს შეუწყობს რეგიონალური სატრანსპორტო ქსელის მდგრად და კონკურენტუნარიან განვითარებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული ახალი სახიდე გადასასვლელი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ოთხ ზოლიან პარამეტრებში. აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 24 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-სოფ. აგარების კმ95კმ121 მონაკვეთის განათება, ნატახტარი-რუისის კმ28-კმ95 მონაკვეთზე მოძრაობის გაუმჯობესების სამუშაოები და საპროექტო მომსახურეობა (ჩუმათელეთი-ხევის დეტალური პროექტირების მომზადება, თბილისი-ბაკურციხის, წნორი-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის Feasibility-ს და თბილისი-საგარეჯოს და საგარეჯობაკურციხის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რუსთავიწითელი ხიდის და რუსთავი-სადახლოს ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის (Feasibility study) და დეტალური პროექტირების, ჟინვალი–ლარსის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტის (Prefeasibility study), ტექნიკურეკონომიკური დოკუმენტის (Feasibility study) და ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 25 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოები (ლოტი 2) და განათების (ლოტი 1) ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ ანაზღაურება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის 26 უზრუნველყოფა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. დეტალური ინფორმაცია ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო 27 ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის მშენებლობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამშენებლო სამუშაოები 41 კმ-იან საავტომობილო გზაზე. დეტალური ინფორმაცია ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზაზე უსაფრთხოება წარმოადგენს ერთერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას.აღნიშნული პრობლემის დასაძლევად საჭიროა ღერძულა ხაზზე გადასწრების აკრძალვა. გადასწრების აკრძალვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, გამოყენებული უნდა იქნას ღერძულა ხაზის გამოცალკევების ისეთი ფიზიკური ზომები, როგორიც არის გამყოფი ბეტონის ზღუდარი და დამატებით ორი ზოლის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება. დღეის მდგომარეობით აღნიშნული გზის მონაკვეთზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად მოწყობილია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები და სხვა. საავტომობილო მოძრაობა არის ცალმხრივი (სამტრედია-ზესტაფონის მიმართულებით) რაც სატრანსპორტო ნაკადის სრული მონაცემების გაანალიზებისათვის არ არის მისაღები. აღნიშნული გარემოება არ იძლევა შესაძლებლობას დონორ ორგანიზაციებთან განხორციელდეს განხილვა დამატებითი ორი ზოლის მშენებლობის სამუშაოების დასაფინსებლად. ნეგატიური შედეგების შემცირების მიზნით აუცილებელია მაგისტრალის პროექტის გაუმჯობესება საერთაშორისო ტვირთების და მგზავრთა ნაკადის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება 28 ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაობის ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მოდერნიზებული-აშენებული 51 კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 29 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ140-კმ152 ჩუმათელეთიხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც მცირდება გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებული-აშენებული 11კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ153-კმ170 ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი- 30 უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებული-აშენებული 15 კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ171-კმ183 უბისა-ძირულას მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევიუბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებული-აშენებული 10 კმ-იანი საავტომობილო გზა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) 31 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ184-კმ200 ძირულაარგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შემცირებულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულაარგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებული-აშენებული 16 კმ-იანი საავტომობილო გზა. სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის ახალი გზის მშენებლობა. 32 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის 14 კმიანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა. დეტალური ინფორმაცია მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე 13,7 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 13,7 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 13 33 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონიქუთაისი-სამტრედიის ზესტაფონი–ქუთაისის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის სამუშაოებზე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და ქუთაისისამტრედიის მიმართულებით ახალი ორზოლიანი გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის გაუმჯობესება. დეტალური ინფორმაცია საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და ქუთაისისამტრედიის მიმართულებით ახალი ორზოლიანი გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონიქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აშენებული-რეკოსტრუირებული 56,5 კმ-მდე საავტომობილო გზა და 39 ხიდი. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 34 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე–წნორის მონაკვეთის მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ110-კმ120 ბათუმი (ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ110-კმ120 ბათუმი (ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. 35 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 16 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები ხიდზე და მისასვლელ გზებზე. დეტალური ინფორმაცია მდინარე რიონზე 500 მ-იანი ხიდის და ახალი 2 კმ-იანი მისასვლელი გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღნიშნული ხიდის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 17 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს თბილისი–წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი–წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის 36 გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის 32 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 36 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 18 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია ალგეთი-სადახლოს 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 19 37 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინისაგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში, ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინისაგარეჯოს 30 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 30 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა, კერძოდ: საგზაო ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით. ასევე, სანაპირო ზონების დაცვა შემდგომი ეროზიისაგან. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი; რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და 38 ვენტილატორები); ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი. დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი); ბათუმის ნაპირდაცვა და მოწყობილი სანაპირო ზოლი; რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები); ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოდერნიზებული თბილისი-რუსთავის 6.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა (მე-2 მონაკვეთი). რეაბილიტირებული ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები); ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირზე მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი. გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სამგზავრო პირობები. დაცული და მოწყობილი ქ. ბათუმის სანაპირო ზოლი. გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა და ტურისტულ-დასასვენებელი პოტენციალი. რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი კახეთის რეგიონში ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო) და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო სამუშაოები (ფაზა 2); ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) (ფაზა 2); ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2); ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს მშენებლობა იყალთოში; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ნინოწმინდა და დავით-გარეჯი) - ფაზა 2; საცხოვრებელი სახლების 39 რეაბილიტაცია სოფ. დართლოში - ფაზა 2; შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფ. დართლოში - ფაზა 3; ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალოში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა; გურჯანიის მუნიციპალიტეტში, ყოვლადწმინდის მონასტერთან წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი იმერეთის რეგიონში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი (ფაზა 3); რეაბილიტირებული: ქ. წყალტუბოს შადრევნი; ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი 2.1 კმ-იანი საავტომობილო გზა; ქ. წყალტუბოში, საწურბლიის მღვიმემდე მისასვლელი 1.3 კმ საავტომობილო გზა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურა. ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისთვის შესყიდული ფურნიტურა; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (მოწამეთას მონასტერი); დასრულებულ პროექტებზე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3); ქ. წყალტუბოში, შადრევნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისთვის ფურნიტურის შესყიდვა; ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი 2.1 კმიანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (მოწამეთას მონასტერი); ქალაქ წყალტუბოში, საწურბლიის 40 მღვიმემდე მისასვლელი 1.3 კმ საავტომობილო გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; დასრულებულ პროექტებზე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 6.1 კმ; ობიექტი - 5. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4 ობიექტზე. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 2. მიმდინარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები 3 ობიექტზე. შესყიდული მცხეთის მუზეუმის ექსპონატებისათვის ვიტრინები და ფურნიტურა. მომზადებული საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: აბასთუმნის ობსერვატორიის, აბასთუმნის 18 ისტორიული ხის სახლის, ბორჯომის მუზეუმის (კავალერიის შენობა) და სოფელ საროში დარბაზის ტიპის სახლის რეაბილიტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში, ფოკას და ზარზმის მონასტრებთან. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი: მცხეთის ძველი კინოთეატრის (არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაცია), დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის (ფაზა 2), დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის 41 შენობის, ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი 6.1 კმ-იანი საავტომობილო გზის და ავტოსადგომის, 41 კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე სახლის (დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება) რეაბილიტაცია. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა გუდაურში და დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობასთან. მცხეთის მუზეუმის ექსპონატებისათვის ვიტრინებისა და ფურნიტურის შესყიდვა. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონალური და მუნიციპალური საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 4.5 კმ; ობიექტი - 1. აშენებული წყალმომარაგების სისტემა. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის, სოფ. ეშტიის 4.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი პირობები და გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობები. საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 07 42 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, წყალმომარაგება, წყალარინება და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 27.9 კმ; ობიექტი - 5; წყალმომარაგების სისტემა - 5. აშენებული: საავტომობილო გზა - 2.7 კმ; ობიექტი - 4. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები 2 ობიექტზე. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 1. დასრულებული საზედამხედველო მომსახურეობა. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია საჩხერის მუნიციპალიტეტში საირხის და ჭორვილას, ჩიხას და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის, ქ. წნორის წყალმომარაგების სისტემის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბოდბის წმ. ნინოს მონასტერთან ინფრასტრუქტურის (გალავანი, მუზეუმი მაღაზია და ორდონიანი ავტოსადგომი); ვანის, ზესტაფონის, ცაგერისა და ხონის მუნიციპალიტეტებში სკვერების, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღვანკითის წყალსადენის (II ფაზა), გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების სისტემის, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნადოკრა-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის 7.3 კმ-იანი საავტომობილო გზის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში წალენჯიხა-ნაკიფუ-ჩხოროწყუ-ლეწურწუმეს 2.9 კმ-იანი საავტომობილო გზის (II ფაზა), წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ლია-პალურის 6.2 კმ-იანი საავტომობილო გზის, საჩხერის მუნიციპალიტეტში ხვანი-ჭალოვანილიჩის 11.5 კმ-იანი საავტომობილო გზის და მზიურის პარკის რეაბილიტაცია. ბაკურიანის მრავალსართულიანი ავტოსადგომის, გურჯაანში და კასპში რეგიონალური ინოვაციების ცენტრების, ქ. რუსთავში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის, ბაკურიანის 2.7 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზის, ქ. ფოთში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის და საცურაო აუზის მშენებლობა. გორის მუნიციპალიტეტში ატენის სიონის მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. საზედამხედველო მომსახურება. დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 43 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი. საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მაშტაბით ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ამორტიზირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: ობიექტი - 2; წყალმომარაგების სისტემა - 3. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1 ობიექტზე. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები 1 ობიექტზე. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: ობიექტი - 1. დეტალური ინფორმაცია კასპის, ქარელის და საჩხერის მუნიციპალიტეტებში, კონფლიქტის პირა სოფლების წყალმომარაგების სისტემის, ქ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდ. აჭყვის კალაპოტის, ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფელ მოხეშის და სოფელ ზარზმის სკოლების რეაბილიტაცია. ქ. მარნეულში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა. ფარავნის ტბის სათავე ნაგებობასთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 44 პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ჭიათურაში არსებული ძველი საბაგირო სადგურების და საბაგიროსატრანსპორტო სისტემების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული საბაგირო გზა 4 მიმართულებით და დაწყებული დეფექტების პასუხისმგებლობის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია რეაბილიტაცია რევერსული ტიპის გონდოლებიანი საბაგირო გზა (მუხაძის ხაზი სიგრძით 640 მეტრი); აშენებული 3 რევერსული ტიპის გონდოლებიანი საბაგირო გზა (პირველი მიმართულება სანატორიუმი - 862 მეტრი; მეორე მიმართულება ნაგუთი - 1081 მეტრი; მესამე მიმართულება ლეჟუბანი - 845 მეტრი). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული საბაგირო გზა 4 მიმართულებით; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი კობი-გუდაურის უღელტეხილზე დამონტაჟებული სამი გონდოლებიანი საბაგირო გზა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული კობი-გუდაურის უღელტეხილზე სამ გონდოლებიანი საბაგირო გზა, საერთო სიგრძით 7.2 კმ და დაწყებული დეფექტების პასუხისმგებლობის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ორი მიმართულების საბაგირო ხაზის მშენებლობა შუალედური სადგურით. საბაგიროს ხაზების ჯამური სიგრძე შეადგენს 7.2 კილომეტრს. ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე - 540 მეტრი, სადგურები განთავსდება ზღვის დონიდან 1994 მეტრზე, 2534 მეტრზე, 2725 მეტრზე და 2967 მეტრზე. საბაგირო აღჭურვილი იქნება გადასახსნელ-დამჭერიანი 10 მგზავრიანი გონდოლებით. მგზავრთა გადაყვანის მაქსიმალური შესაძლებლობით - 2800 მგზავრი/საათში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული ახალი 7.2 კმ-იანი საბაგირო (სათხილამურო) გზა; განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა და გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 45 პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობების რეაბილიტაცია და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 1. დასრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაწყებული დეფექტების პასუხისმგებლობის პერიოდი. 2. მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია 1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, ლეონიძის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის: შენობის აღჭურვა თანამედროვე საინჟინრო სისტემებით და შენობის ფასადების რეაბილიტაცია. 2. ქ. თბილისში ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისათვის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობები და აშენებული ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი. თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 46 პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და დაწყებული სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და არსებული გათბობის სისტემების გაუმჯობესება, მათ შორის მოწყობილი ენერგო-ეფექტური ბუნებრივი აირის ბოილერები; წარმოდგენილი მზის ენერგიის კოლექტორები; დაყენებული ორმაგი მინების მქონე ფანჯრებისა და კარების და/ან შეცვლილი დაზიანებული ორმაგი მინების მქონე ფანჯრებისა და კარების (მთლიანი ან ნაწილობრივი); შემცირებული თერმული ხიდები; მოდერნიზებული არსებული განათების სისტემა; ჩატარებული ენერგო აუდიტი, ტექნიკური დახმარება, ტრენინგები, ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული-რეკონსტრუირებული საჯარო სკოლები და შემცირებული კომუნალური ხარჯები. საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შერჩეულ 5 შენობაზე მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დეტალური ინფორმაცია შერჩეულ 25 საჯარო შენობაზე დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების გატარება, კერძოდ: სახურავების, კედლებისა და მილების იზოლაციის გაუმჯობესება; ახალი სავენტილაციო სისტემების დაყენება; ბოილერების დაყენება და შეცვლა; თერმოსტატული სარქველებისა და ავტომატიზაციის სხვა კონტროლის დაყენება; სითბოს ტუმბოების დაყენება; მზის PV სისტემების დაყენება; LED ნათურებისა და გარე განათების სისტემების დაყენება. 47 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შერჩეულ 25 საჯარო შენობაზე დანერგილი განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროები; შემცირებული კომუნალური ხარჯები. ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქობულეთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის ლამის გაუწყლოვანების სისტემის მონტაჟი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვანების სისტემა. დეტალური ინფორმაცია ქ. ქობულეთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისათვის ლამის გაუწყლოვანების სისტემის მიწოდება და მონტაჟი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 1 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა და გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების სისტემების განახლება და შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 48 დეტალური ინფორმაცია მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. საქართველოს 23 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაობის განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა, გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი და მიწოდების გრაფიკი. საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებულ პროექტებზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენებული 2 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და წყალარინების სისტემის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული სასმელი წყლის გრაფიკი და უზრუნველყოფილი წყალარინების სისტემებით მომსახურება. 49 დეტალური ინფორმაცია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ: მშენებლობა: მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ანაკლიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ფოთის წყალმომარაგების სისტემა; მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რეზერვუარები და გადამცემი ხაზი; ანაკლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ურეკის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ურეკის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემა; ფოთის წყალარინების ქსელები; ზუგდიდის წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ჯვრის წყალმომარაგების სისტემა; ჭიათურაში წყალმომარაგების ქსელი; გუდაურში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ბაკურიანის სასმელი წყლის სისტემის გაფართოება; ბოლნისის წყალარინების ქსელი; მარნეულის წყალმომარაგება და წყალარინების ქსელი. მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა; ქ. თელავის სასმელი წლის სისტემა. რეაბილიტაცია: აბაშის მაგისტრალური მილსადენი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლით და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობით. ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქუთაისში დაგეგმილია წყალარინების ქსელებისა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დეტალური ინფორმაცია 368 კმ სიგრძის წყალარინების ქსელის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, წარმადობით - 43 000 კმ3 დღე/ღამეში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ. ქუთაისში აშენებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები 50 პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკის გაზრდა, აბონენტთა გამრიცხველიანება, დანაკარგების შემცირება, გარემოსდაცვითი სტანდარტების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული წყლის ხელოვნური რეზერვუარი; დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები. დეტალური ინფორმაცია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გამრიცხველიანება, კერძოდ: გუდაურის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მშენებლობა; დაბა ადიგენის წყალმომრაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბახმაროს წყლისა და წყალარინების პროექტი; ანასეულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. მარტვილის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. დმანისის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ბაკურიანი-მიტარბის წყალარინების სისტემის პროექტირება; ქ. ცაგერის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; ქ. ტყიბულის წყალარინებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო მომსახურება; დაბა სურამი ამაღლების ქუჩის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგება; ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში 100 000 მ3 მოცულობის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის წყლით შევსებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; დაბა სურამი ამაღლების ქუჩის და მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგება; ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოება (III ეტაპი); დაბა აგარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. სენაკში, აღმაშენებლის ქუჩაზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; დაბა ბაკურიანში, დიდველის განაშენიანების ტერიტორიის წყალმომარაგება (II ეტაპი). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი და გრაფიკი, გამრიცხველიანებული აბონენტები. საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 51 პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული ნაგავსაყრელი პოლიგონების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია, ეტაპობრივი დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების მოწყობა, გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირება და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კეთილმოწყობილი ნაგავსაყრელების და ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად ოპერირებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარდება ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობისა და ეტაპობრივად დახურვის სამუშაოები. მათ ფარგლებში გაუმჯობესდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. კეთილმოწყობილ ნაგავსაყრელზე რეგულარულად მიმდინარეობს შეტანილი ნარჩენების თვისობრივ-რაოდენობრივი აღრიცხვა, მათი სპეც-ტექნიკით დაპრესვა და საიზოლაციო ფენით გადაფარვა. გაუმჯობესებული ოპერირების და ექსპლუატაციის შედეგად, ხელი ეწყობა გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. დეტალური ინფორმაცია არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება-უტილიზაცია მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა). კომპანიის საკუთრებაში გადმოცემული პოლიგონის სანიტარული წესებისა და ნორმების შესაბამისად მოწყობა-ექსპლუატაცია, საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და მათი ეტაპობრივი დახურვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 52 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი იმერეთში ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა, რომელიც მოემსახურება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ასევე, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა. დეტალური ინფორმაცია საქართველო-გერმანიის ფინანსური თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის ფარგლებშიც 2015 წელს გაფორმდა ხელშეკრულებები პროექტის განმახორციელებელ (ERM GmbH) და დამხმარე ღონისძიებების (PEM) საკონსულტაციო კომპანიებთან. შემუშავდა ნაგავსაყრელის დიზაინი, მოპოვებული იქნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და სამშენებლო ნებართვები, მიმდინარეობს სახელშეკრულებო მოლაპარაკებები მშენებელ კომპანიასთან (SADERIKO). სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი ნაგავსაყრელის მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა. ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარეობს "ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი". პროექტის მიზანია ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და მოხდება მათი აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. 53 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ტერიტორიის კონცეპტუალური პროექტის მომზადება და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და სამშენებლო ნებართვების მოპოვება. დეტალური ინფორმაცია პროექტი მიმდინარეობს დანიურ საკონსულტაციო კომპანია COWI-ს მიერ 2014 წელს მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის საფუძველზე. გაფორმდა ხელშეკრულებები პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის სერვისებისა (HPC) და კორპორაციული განვითარების, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის პროგრამის განმახორციელებელ (SEURECA) კონსულტანტებთან. საპროექტო ტერიტორიის ცვლილებასთან დაკავშირებით, განმახორციელებელმა კონსულტანტმა ჩაატარა ტერიტორიის კატეგორიზაციის მოკვლევა, რომელიც წარედგინა ბანკს განსახილველად. მომავალი წლის პირველ ნახევარში დაიწყება სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის სატენდერო პროცედურები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობა. მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი ითვალისწინებს მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის სისტემის დანერგვას კახეთსა და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებში. პროექტი მოიცავს კახეთი და სამეგრელოს რეგიონებში ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობას, მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელების დახურვას, ნარჩენების მოგროვების, ასევე ქუჩების დასუფთავების სისტემის გაფართოებასა და გაუმჯობესებას, ნარჩენების გადაზიდვის განახლებული სისტემის დანერგვას, კომპოსტირების საწარმოს მოწყობას და სეპარაციის საპილოტე პროექტის გაშვებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული და ექსპლუატაციაში შესული ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელები და დახურული ძველი ნაგავსაყრელები. დეტალური ინფორმაცია კახეთისა და სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონებში 2 ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა, არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელების აშენება, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა. 54 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის ითვალისწინებს 146 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ნაგავშემკრები კონტეინერის შესყიდვას საქართველოს 66 მუნიციპალიტეტისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება და მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების თაობაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. დეტალური ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეისყიდა 146 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 7209 ნაგავშემკრები კონტეინერი საქართველოს 66 მუნიციპალიტეტისათვის, რომლის მოწოდება განხორციელდა ეტაპობრივად. მოგვიანებით ცვლილებების საფუძველზე ორ მუნიციპალიტეტს (თერჯოლა და მცხეთა) დამატებით ორი მანქანა მიეწოდა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული მყარი ნარჩენების მართვის სისტემა იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 25 06 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 06 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებულ ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში გადაცემული ბინა 1000-მდე ოჯახს. დეტალური ინფორმაცია დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება; იძულებით გადაადგილებულ პირთადევნილთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; 55 ახალი საცხოვრებელი კორპუსების (კომპლექსები) მშენებლობა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ხანგრძლივი საცხოვრებელი პირობების შექმნა და საზოგადოებაში მათი ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაცია. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 26 02 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 26 02 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება პროგრამის განმახორციელებელი სპეციალური პენიტენციური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამის მანქანა-დანადგარებით მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებულია ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები. დეტალური ინფორმაცია კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება სისტემის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში არსებულ დაწესებულებებში, გარე და შიდა პერიმეტრის მოწესრიგება, უსაფრთხოების სისტემის და დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანა - დანადგარების შეძენა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი დაწესებულებები და სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი 27 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 56 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა და აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 31 06 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 31 06 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება; მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება; ხორბლის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა; კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა. დეტალური ინფორმაცია 6-მდე კოოპერატივისათვის რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარების (მცირე ლაბორატორია, ხელოვნული განაყოფიერებისთვის საჭირო აღჭურვილობა, მათ საკუთრებაში არსებული, როგორც მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ასევე წვრილფეხა პირუტყვის რაოდენობის შესაბამისად ყველის სახარში და რძის გამაციებელი დანადგარები, პასტერიზებული რძის ჩამოსასხმელი ნახევრადავტომატური დანადგარი, საწარმოს აღჭურვილობა, საწველი აპარატები 57 და სხვა) გადაცემა; 3-მდე კოოპერატივისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების გადაცემა; თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და აღჭურვა მანქანადანადგარებით; 3 კოოპერატივისათვის ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოსთვის განკუთვნილი აღჭურვილობის გადაცემა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა; კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა. სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი 31 07 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 31 07 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, დაპროექტების, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის განხორციელება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; 58 სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. დეტალური ინფორმაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში შემდეგი ღონისძიებების განხორციელება: შიდა ქართლის რეგიონი გორის მუნიციპალიტეტი ხურვალეთის სატუმბი სადგურის ელ. მოწყობილობების და მექანიკური სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია; ტირიფონის სარწყავი სისტემის, მაგისტრალური არხის მონაკვეთების და ავარიული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია; კასპის მუნიციპალიტეტი ხვითის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია; ქარელის მუნიციპალიტეტი მდინარე მტკვრიდან სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის წყალაღების უზრუნველყოფის ღონისძიებები; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია; კახეთის რეგიონი ახმეტის მუნიციპალიტეტი ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 33+16დან პკ56+81-მდე ; პკ115+61-დან პკ 117+19-მდე და პკ120+89-დან პკ123+59-მდე), (I ეტაპი); ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემისგ-39 გამანაწილებლებლის რეაბილიტაცია; გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ396+21- პკ 910+20) დანალექისა და მცენარეულობისაგან გაწმენდა, მაგისტრალურ არხში წყლის საპროექტო ხარჯის გატარების უზრუნველსაყოფად II რიგი); 59 ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 394+38-დან პკ 910+20-მდე (II ეტაპი); ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის ტერიტორიაზე (III რიგი); ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი); საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-22 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის I რიგის გ-26 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; ქვემო ქართლის რეგიონი დმანისის მუნიციპალიტეტი იაყუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; ბოლნისის მუნიციპალიტეტი იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია (II ეტაპი); მარნეულის მუნიციპალიტეტი ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის დაზიანებული მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია ( II ეტაპი); აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური კვანძების რეაბილიტაცია ( II ეტაპი); ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია; მდინარე ალგეთიდან ხრამ-არხის დამატებითი კვების (წყალმიწოდების) სისტემის რეაბილიტაცია; იმერეთი რეგიონი საჩხერეს მუნიციპალიტეტი ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია; 60 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკუირი ნაგებობების რეაბილიტაცია; გურიის რეგიონი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-3 კოლექტორის და მისი დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; დედაბერა-ნიგვზიანის მასივზე მ-4, კოლექტორის და მისი დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; მდ.ფიჩორის პკ 134+40-ზე ხიდის მოწყობა; სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი სენაკის მუნიციპალიტეტი ცივა-ტეხურას მასივზე სოფ. ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი) და მ-5 მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია; ცივა-ტეხურას მასივზე სოფ. ახალსოფლის დამშრობი სისტემის (ნაწილი) და მ-3 მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია; ცივა-ტეხურას მასივზე სოფ. თეკლათის ტერიტორიაზე დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; ხობის მუნიციპალიტეტი ხობი-უტორას მდინარეთაშორის მასივზე თორსა-დღვაბას და ხეთის ტერიტორიაზე არსებული დამშრობი სისტემის და მ-1 მაგისტრალური არხის (პკ 0+00 -დან პკ 12+50-მდე, პკ55+10-დან პკ 99+35-მდე და (პკ 100+50- დან პკ 115+50მდე)) რეაბილიტაცია; ხობი-უტორას მდინარეთაშორის მასივზე გურიფულას დამშრობი სისტემის და კ-2 კოლექტორის (L=2050 მ) რეაბილიტაცია; რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელ ქარიატის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; საჯიჯაო-ხიბულას მდინარეთაშორის მასივზე სოფ.-ხიბულას დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; ჭალადიდის მასივზე ქვემო ქვალონის (ხობი) და ზემო ჭალადიდის (სენაკი) დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; ჭალადიდის მასივზე ახალსოფლის ტერიტორიაზე დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია ჭალადიდის მასივზე სოფელ გაღმა ქარიატის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; 61 აჭარის რეგიონი; ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ჩოლოქის მასივზე სმეკალოვსკის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (7070 გრძ. მ) საქართველოს რეგიონებში: აღსადგენი და ახლად მოსაწყობი მცირე და საშუალო მოცულობის წყალსაცავების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; სათავე ნაგებობების კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხების აღჭურვა მარეგულირებელი ფარებითა და წყალმზომებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროექტის პროგრამული კოდი 32 02 17 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 02 - სკოლამდელი და ზოგადი განათლება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, სახელოვნებო და სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, სპორტული და სახელოვნებო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭეურვა; 62 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა პროექტის პროგრამული კოდი 32 11 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 11 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. დეტალური ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია (სვანური კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია, ბებრის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ატენის სიონის რეაბილიტაცია, ნოქალაქევის არქიტექტურულარქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაცია, ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია IV ეტაპი, ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია, თბილისში მეტეხის ეკლესიის რეაბილიტაცია, გეგუთის კომპლექსის რეაბილიტაცია, გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია, უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაცია, გორის ციხის რეაბილიტაცია, უჯარმის ციხე-ქალაქის რეაბილიტაცია, სათხის რეაბილიტაცია, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაცია, წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის მოხატულობის კონსერვაცია, ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები, გრაკლიანი გორის 63 არქეოლოგია, დიდნაურის არქეოლოგია, გუდაბერტყას არქეოლოგია, ზიარის არქეოლოგია, ძალისის არქეოლოგია და სხვა); პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 55 13 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის (გათვალისწინებულია წყლის სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა ჩაქვსა და მახინჯაურში), ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის (გათვალისწინებულია წყალარინების სატუმბი სადგურების მშენებლობა თამარისა და ბარცხანის დასახლებაში) რეაბილიტაცია და გაფართოება; მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებულ უბნებში სასმელი წყლის უწყვეტად და დანაკარგების გარეშე მიწოდება; რეაბილიტირებულ უბნებში წყალარინების სისტემის გამართული მუშაობა; დასრულებულია ჯავახიშვილის სანიაღვრე კოლექტორის (1.5 კმ) რეაბილიტაცია; დაწყებულია სანიარვრე სატუმბი სადგურის მშენებლობა არდაგანის ტბის მიმდებარედ; დაწყებულია გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის სანიღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია; დასრულებულია A (400გრძ.მ) და B (1100 გრძ.მ) წყალარინების კოლექტორის რეაბილიტაცია პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ.ბათუმის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება მდგრადი ეკონომიკური და ეკოლოგიური განვითარების და შემოსავლების შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გზით; 64 ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 55 13 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება; ჩაქვი-მახინჯაურის დასახლებაში კომპაქტური წყალარინების გამწმენდი სადგურების მშენებლობა; კახაბერი, ადლიის და აეროპორტის დასახლებაში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გონიო-კვარიათის დასახლებაში დაწყებულია წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2000 კბ.მ სასმელი წყლის რეზერვუარის, საწნეო ხაზის და სადისტრიბუციო ქსელის მშენებელობა); ხიმშიაშვილის, ინასარიძის, აღმაშენებლის ქუჩების და ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობის მიმდინარეობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება. ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 55 13 03 65 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას. ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებულია შემდეგი დოკუმენტები: პროექტის განხორციელების გეგმა, ბათუმისა და ქობულეთის (დროებითი) ნაგავსაყრელების კვლევა, PIU-ს ჩამოყალიბება და გამყარება, დეტალური პროექტი და სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვებისა და სატენდერო პაკეტის მომზადება, სამოქმედო და საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოს მომზადება, კვარტალური ანგარიშები, დახურვის ზომების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება ნებართვის აღების მიზნით, გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით), გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (EBRD-ს წესების მიხედვით); პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა; ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების დახურვა ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 55 13 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 66 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმში მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და სრულად ელექტრო ავტობუსების შეძენა, მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის პარკის განახლება/შევსება ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია ახალი, ადაპტირებული და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრასპორტით გადაადგილება პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი, ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი. თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 55 13 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დღეის მდგომარეობით ქალაქს ემსახურება 560 ერთეული ავტობუსი, რეზერვის სახით მობილიზებულია 134 ერთეული. 560 ერთეული ხაზზე მომუშავე ავტობუსებიდან 120 ერთეული წარმოადგენს 2016-2017 წწ შეძენილ CNG ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე ახალ ავტობუსს და რეზერვშია 24 ერთეული. შესაბამისად ჩასანაცვლებელი ავტობუსი რეზერვის გათვალისწინებით შეადგენს 550 ერთეულს. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ბუნებრივ აირზე მომუშავე CNG ტიპის მუნიციპალური ავტობუსების შესყიდვა, რომლის მიზანია საქალაქო ტრატრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ავტობუსებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ავტობუსების მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2019 წლის ბოლომდე 67 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განახლებული ავტოპარკი -150 ერთეული, 10 მეტრიანი, ევროპული სტანდარტების მქონე, ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსი; ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება. თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II- ელექტრო) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 55 13 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დღეის მდგომარეობით ქალაქს ემსახურება 560 ერთეული ავტობუსი, რეზერვის სახით მობილიზებულია 134 ერთეული. 560 ერთეული ხაზზე მომუშავე ავტობუსებიდან 120 რთეული წარმოადგენს 2016-2017 წწ შეძენილ CNG ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე ახალ ავტობუსს და რეზერვშია 24 ერთეული, შესაბამისად ჩასანაცვლებელი ავტობუსი რეზერვის გათვალისწინებით შეადგენს 550 ერთეულს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ელექტროძრავიანი მუნიციპალური ავტობუსების შესყიდვა, რომლის მიზანია საქალაქო ტრატრანსპორტის პარკის განახლება/შევსება ახალი ავტობუსებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ავტობუსების მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2019 წლის ბოლომდე პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განახლებული ავტოპარკი - 90 ერთეული ევროპული სტანდარტების მქონე ელექტროძრავიანი ავტობუსი (30 ერთეული 8 მეტრიანი და 60 ერთეული 10 მეტრიანი); ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მგზავრთა კომფორტული გადაადგილება. 68 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 55 13 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი ითვალისწინებს შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ ოპერირების ოპტიმიზაციისა და მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების სრულყოფას და მიზნად ისახავს ავტოპარკის განახლებას, გადამტვირთი სადგურის მშენებლობა/რეაბილიტაციას და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელის, ნაჟური წყლის (ლიჩეტის) სისტემის რეაბილიტაციას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განახლებული ავტოპარკი და ნარჩენების გადაზიდვის თანამედროვე სიტემების დანერგვა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების და გაუნვებელყოფის გაუმჯობესება, გარემოზე ზემოქმედების რისკების შემცირება 69
დანართი
ინფორმაცია 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ 2019 წლის პროექტი კოდი 01 00 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და 01 საზედამხედველო საქმიანობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული 03 მხარდაჭერა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 1,289.3 1,289.3 - - 1,289.3 1,289.3 - - 1,289.3 1,289.3 - - 406.1 406.1 - - 406.1 406.1 - - 406.1 406.1 - - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 869.4 869.4 - - 869.4 869.4 - - გრანტი კრედიტი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 869.4 869.4 - 12.0 12.0 - - 12.0 12.0 - - 1 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 12.0 12.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1.8 1.8 - - 1.8 1.8 - - 1.8 1.8 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 55.0 55.0 - - 55.0 55.0 - - 55.0 55.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 387.0 387.0 - - 387.0 387.0 - - 387.0 387.0 გრანტი კრედიტი - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 2 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 14,351.7 14,351.7 - - 14,351.7 14,351.7 - - 14,351.7 14,351.7 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 14,308.7 14,308.7 - - 14,308.7 14,308.7 - - 14,308.7 14,308.7 - - პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 140.0 140.0 - - 140.0 140.0 - - გრანტი კრედიტი 3 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 09 00 საერთო სასამართლოები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან 09 01 არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების 01 დეპარტამენტი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 140.0 140.0 - - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 112.0 112.0 - - 112.0 112.0 - - გრანტი კრედიტი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 112.0 112.0 - 1,293.0 1,293.0 - - 1,293.0 1,293.0 - - 1,293.0 1,293.0 - - 758.0 758.0 - - 758.0 758.0 - - 758.0 758.0 - - 24.0 24.0 - - 24.0 24.0 - - 24.0 24.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 4 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 09 01 საერთო სასამართლოები 02 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 11 00 მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 734.0 734.0 - - 734.0 734.0 - - გრანტი კრედიტი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ნაფიცი მსაჯულების უზუნველყოფის ხარჯები 734.0 734.0 - 535.0 535.0 - - 535.0 535.0 - სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 535.0 535.0 - 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, 14 00 დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 15 00 ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 16 00 ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 17 00 ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2.0 2.0 - - 2.0 2.0 - - 2.0 2.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2.0 2.0 - - 2.0 2.0 - - 2.0 2.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2.0 2.0 - - 2.0 2.0 - - 2.0 2.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - - გრანტი კრედიტი 6 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 18 00 თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 19 00 ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 4.0 4.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 4,790.0 4,790.0 - - 4,790.0 4,790.0 - - 4,790.0 4,790.0 - - 4,240.0 4,240.0 - - 4,240.0 4,240.0 - - გრანტი კრედიტი 7 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 21 01 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 21 02 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 4,240.0 4,240.0 - 550.0 550.0 - - 550.0 550.0 - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 550.0 550.0 - 3,245.0 3,245.0 - - 3,245.0 3,245.0 - - 3,245.0 3,245.0 - - 3,230.0 3,230.0 - - 3,230.0 3,230.0 - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 3,230.0 3,230.0 - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 8 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 22 00 საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 22 01 საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 22 02 საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ განსახორციელებელი პროგრამები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 410.0 410.0 - - 410.0 410.0 - - 410.0 410.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 400.0 400.0 - - 400.0 400.0 - - გრანტი კრედიტი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან ერთად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძებნისა და გადმოსვენების ხარჯები 400.0 400.0 - 1,310.0 1,310.0 - - 1,310.0 1,310.0 - - 1,310.0 1,310.0 - - 9 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 23 01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 01 განვითარების სამინისტრო სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 300.0 300.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით - გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 86,142.0 72,142.0 14,000.0 - 86,142.0 72,142.0 14,000.0 - 2,942.0 2,942.0 - - 83,200.0 69,200.0 14,000.0 - 50.0 50.0 - - გრანტი კრედიტი 10 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 90.0 90.0 - - 90.0 90.0 - - 90.0 90.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 17,945.0 17,945.0 - - 17,945.0 17,945.0 - - 45.0 45.0 - - გრანტი კრედიტი 11 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 06 სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 06 მთის კურორტების განვითარება 05 სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 06 შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობა 06 სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 07 სსიპ - აწარმოე საქართველოში 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 17,900.0 17,900.0 - - 45.0 45.0 - - 45.0 45.0 - - 45.0 45.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 17,000.0 17,000.0 - - 17,000.0 17,000.0 - - გრანტი კრედიტი კობში ზვავების მართვის სისტემის შექმნის ხარჯი; 2023 წლის მსოფლიო სათხილამურო და სნოუბორდის ფრისტაილის ჩემპიონატისათვის მოსამზადებელი საპროექტო სამუშაოების ხარჯი; 17,000.0 17,000.0 - 900.0 900.0 - - 900.0 900.0 - ბლექსი - არენისათვის სხვადასხვა სისტემების შეძენა/განახლების ხარჯები (გახმოვანების/განათების სისტემები, ლედ ეკრანები, ვიდეო კამერები, სცენის კონსტრუქციები/რიგინგი და ტურნიკეტები) 900.0 900.0 - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12 2019 წლის პროექტი კოდი 24 08 დასახელება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 08 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და 01 ტექნოლოგიების სააგენტო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 02 განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 09 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების 24 10 დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 505.0 505.0 - - 505.0 505.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სააღსრულებო ხარჯი 5.0 5.0 - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - ინოვაციური პროდუქტების პროტოტიპის შესაქმნელად, საზღვარგარეთ სხვადასხვა სახის კონფერენციებზე, გამოფენებსა და ფორუმებზე დასასწრებად ან საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზების საგრანტო დაფინანსება (თითოეული გრანტის ოდენობა 5 000 ლარის ფარგლებში) 500.0 500.0 - 7.0 7.0 - - 7.0 7.0 - - 7.0 7.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2,000.0 2,000.0 - - 13 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ვარდნილისა და ენგურის 24 13 ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, 01 01 IBRD, WB) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა 02 01 (EBRD, EC, KfW, WB) სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,000.0 2,000.0 გრანტი კრედიტი - საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება 2,000.0 2,000.0 - 10,000.0 - 10,000.0 10,000.0 - 10,000.0 - 10,000.0 - 10,000.0 - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 15,300.0 11,300.0 4,000.0 - 15,300.0 11,300.0 4,000.0 - 15,300.0 11,300.0 4,000.0 - 3,000.0 3,000.0 - - 3,000.0 3,000.0 - - 3,000.0 3,000.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 1,300.0 1,300.0 - - 1,300.0 1,300.0 - - - 14 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, 02 02 KfW, WB) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების 03 პროქტი სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) 03 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო 03 02 - ლაჯანური(EBRD) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 03 03 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 1,300.0 1,300.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 9,500.0 5,500.0 4,000.0 - 9,500.0 5,500.0 4,000.0 - 9,500.0 5,500.0 4,000.0 - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 5,000.0 1,000.0 4,000.0 - 5,000.0 1,000.0 4,000.0 - 5,000.0 1,000.0 4,000.0 - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 1,000.0 1,000.0 - - გრანტი კრედიტი 15 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის 03 04 გაძლიერება (KfW) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 03 05 სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 14 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 03 06 სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 40,000.0 40,000.0 - - 40,000.0 40,000.0 - - 40,000.0 40,000.0 - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების - გაზიფიცირება გრანტი კრედიტი 16 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის 24 17 მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 01 ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი 25 01 მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული 02 მოწყობის რეფორმის ცენტრი სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 220.0 220.0 - - 220.0 220.0 - - გრანტი კრედიტი ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაციის ხარჯი 220.0 220.0 - 70,974.0 68,274.0 2,700.0 - 70,974.0 68,274.0 2,700.0 - 374.0 374.0 - - 70,600.0 67,900.0 2,700.0 - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - 17 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 25 01 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 03 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 25 02 საქართველოს საავტომობილო გზების 01 01 დეპარტამენტის აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის 25 02 ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია02 16 რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 1.0 1.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯი 320.0 320.0 - - 320.0 320.0 - - 320.0 320.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, დანადგარების - დაზღვევის ხარჯი 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება გრანტი კრედიტი 18 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - საკომისიოების თანხები 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - 2,700.0 - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 63,500.0 63,500.0 - - 63,500.0 63,500.0 - - - - - - 63,500.0 63,500.0 - - გრანტი კრედიტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 25 02 ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– 03 13 სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები რეგიონალური და მუნიციპალური 25 03 ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, 06 WB-TF) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 19 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა 25 04 (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) 04 (ADB) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 04 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 05 სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 04 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების 06 მხარდაჭერის ღონისძიებები სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 05 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული 02 მართვის პროექტი (EU, KfW) სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 38,000.0 38,000.0 - - 38,000.0 38,000.0 - - - - - - 38,000.0 38,000.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 25,000.0 25,000.0 - - 25,000.0 25,000.0 - - 25,000.0 25,000.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 4,400.0 4,400.0 - - 4,400.0 4,400.0 - - 4,400.0 4,400.0 - - 4,000.0 4,000.0 - - გრანტი კრედიტი 20 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 05 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, 03 SIDA) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო 26 01 პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები პენიტენციური სისტემის მართვა და 26 02 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების 01 გაუმჯობესება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 4,000.0 4,000.0 - - 4,000.0 4,000.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 400.0 400.0 - - 400.0 400.0 - - 400.0 400.0 - - სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 3,146.0 3,136.0 - 10.0 3,146.0 3,136.0 - 10.0 3,146.0 3,136.0 - 10.0 300.0 300.0 - - 300.0 300.0 - - გრანტი კრედიტი 300.0 300.0 - 2,800.0 2,800.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, გასაცემი გრანტები - 21 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 26 04 თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26 06 დანაშაულის პრევენციის პროგრამები 01 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,800.0 2,800.0 გრანტი კრედიტი - პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხანგრძლივი პაემნებით სარგებლობისათვის გასაწევი ხარჯის ასანაზღაურება 2,800.0 2,800.0 - 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 32.0 32.0 - - 32.0 32.0 - - 32.0 32.0 - - 4.0 4.0 - - 22 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26 06 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 03 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26 08 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 27 00 დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 27 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 28.0 28.0 - - 28.0 28.0 - - გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 28.0 28.0 - 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 39,834.0 39,834.0 - - 39,834.0 39,834.0 - - 12,762.0 12,762.0 - - 27,072.0 27,072.0 - - 601.0 601.0 - - 23 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 27 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 01 სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 02 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 01 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო 02 03 კონტროლი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 01 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური 03 უსაფრთხოების პროგრამის მართვა სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 601.0 601.0 - - 501.0 501.0 - - 100.0 100.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - გრანტი კრედიტი ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; სატრანსპორტო საშუალებების - დაზღვევის ხარჯი; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 40.0 40.0 - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 7.0 7.0 - - 7.0 7.0 - - 7.0 7.0 - - მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი 50.0 50.0 - - 24 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 01 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 04 მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის 27 01 (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 05 მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 01 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და 06 გადაუდებელი დახმარების მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 01 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 07 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი; საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 79.0 79.0 - - 79.0 79.0 - - გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, - სააღსრულებო ხარჯი, სასამართლოებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული მომსახურებების ხარჯი 79.0 79.0 - 8.0 8.0 - - 8.0 8.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, - სასამართლოებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული მომსახურებების ხარჯი 8.0 8.0 - 12.0 12.0 - - 12.0 12.0 - - 12.0 12.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 400.0 400.0 - - 25 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 02 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი 03 01 ოჯახების გადაუდებელი დახმარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 02 დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა 03 06 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება. 400.0 400.0 - 300.0 300.0 - - 100.0 100.0 - - 5,764.0 5,764.0 - - 5,764.0 5,764.0 - - 5,764.0 5,764.0 - - 215.0 215.0 - - 215.0 215.0 - - 215.0 215.0 - სამიზნე ჯგუფებისათვის აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების - მიზნით გათვალისწინებული საყოფაცხოვრებო საქონლის შესყიდვის ხარჯი 5,500.0 5,500.0 - - 5,500.0 5,500.0 - - 5,500.0 5,500.0 - ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებების, სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგება-რეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება. 26 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის 27 02 (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 05 უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების 03 მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 03 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო 03 07 ტრანსპორტირება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 03 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 04 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 49.0 49.0 - - 49.0 49.0 - - გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ბენეფიციარებისათვის საზაფხულო კურორტზე დასვენების ხარჯები 49.0 49.0 - 777.0 777.0 - - 777.0 777.0 - - 717.0 717.0 - - 717.0 717.0 - - 717.0 717.0 - - 717.0 717.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 60.0 60.0 - - 60.0 60.0 - - 60.0 60.0 - სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი -პროგრამის ფარგლებში მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში - შერჩეული საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი განათლების საფასურის ხარჯი 27 2019 წლის პროექტი კოდი 27 04 დასახელება სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 05 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა 01 განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 05 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება03 გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 6,052.0 6,052.0 - - 6,052.0 6,052.0 - - გრანტი კრედიტი სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად საიჯარო გადასახადის გადახდა; ზუგდიდის - მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) 430.0 430.0 - 5,622.0 5,622.0 - - 2,140.0 2,140.0 - - 2,140.0 2,140.0 - - 2,140.0 2,140.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - 2,090.0 2,090.0 - რეალურ სამუშაო გარემოში ჩართული ბენეფიციარების სახელმწიფო სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი; შშმ და სსსმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებთან შეთანხმების მიღწევის გზით, - ახალ ან არსებულ, მათ შორის, ადაპტირებულ თავისუფალ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულ ბენეფიციართა შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების ხარჯი; - 28 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 27 06 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში 01 დაბრუნებული მიგრანტებისათვის სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 06 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 02 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,090.0 2,090.0 გრანტი კრედიტი - რეალურ სამუშაო გარემოში ორგანიზებული სწავლების (სტაჟირების) პროცესში ჩართული სამუშაოს მაძიებლების სახელმწიფო სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი; მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების მომზადების და გამოცემის, მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების გამოვლენა/რეგისტრაციის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ვაკანტური ან/და პერსპექტიული სამუშაო ადგილების არსებობის შემთხვევაში, რეალურ სამუშაო გარემოში სწავლების (სტაჟირების) ორგანიზების დაფინანსების ხარჯები 2,090.0 2,090.0 - 24,500.0 24,500.0 - - 24,500.0 24,500.0 - - 3,150.0 3,150.0 - - 21,350.0 21,350.0 - - 650.0 650.0 - - 650.0 650.0 - - 650.0 650.0 - 4,350.0 4,350.0 - მიგრანტების სამედიცინო დახმარება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, დროებითი განთავსება; სოციალური პროექტების დაფინანსება; საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის პროექტების დაფინანსება; არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ პროგრამის განხორციელების ადმინისტრაციული ხარჯი - 29 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 27 06 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი 03 საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 28 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 01 სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 4,350.0 4,350.0 - - - - - - 4,350.0 4,350.0 - - ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 19,500.0 19,500.0 - - 19,500.0 19,500.0 - - 2,500.0 2,500.0 გრანტი კრედიტი - დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების თანადაფინანსება და მათ მიერ შექმნილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; 20 ათასი ლარის ფარგლებში ფულადი - დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთათვის რაიონებში სახლების შეძენა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია. 17,000.0 17,000.0 - 70.0 70.0 - - 70.0 70.0 - - 70.0 70.0 - - 60.0 60.0 - - 60.0 60.0 - - 30 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 28 03 საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ID ბარათების დამზადება დიპლომატიური კორპუსისთვის 60.0 60.0 - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ქართული ენის შესწავლელი კურსების დაფინანსება უცხოელი დიპლომატიური კორპუსისთვის 5.0 5.0 - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 19,565.0 19,565.0 - - 19,565.0 19,565.0 - - 19,565.0 19,565.0 - - 430.0 430.0 - - 430.0 430.0 - - 430.0 430.0 - - 31 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 29 02 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 02 სამხედრო განათლება 02 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 03 სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 03 ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა 03 სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 420.0 420.0 - - 420.0 420.0 - - 420.0 420.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო - სტიპენდიების ხარჯი 19,020.0 19,020.0 - - 19,020.0 19,020.0 - - 19,020.0 19,020.0 - - 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით - გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 19,000.0 19,000.0 - - 19,000.0 19,000.0 - - გრანტი კრედიტი 32 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური 01 ცენტრი დელტა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 03 ინსტიტუტი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 05 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 19,000.0 19,000.0 - - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 115.0 115.0 - - 115.0 115.0 - - 115.0 115.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - გრანტი კრედიტი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 100.0 100.0 - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 33 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 29 07 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და 06 მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 24,240.0 24,240.0 - - 24,240.0 24,240.0 - - 24,240.0 24,240.0 - - - - - - 20,000.0 20,000.0 - - 20,000.0 20,000.0 - - გრანტი კრედიტი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 20,000.0 20,000.0 - - - - - 3,200.0 3,200.0 - - 3,200.0 3,200.0 - - 34 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, 30 03 ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, 30 04 გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო 30 05 უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 3,200.0 3,200.0 - 710.0 710.0 - - 710.0 710.0 - - 710.0 710.0 - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის - ხარჯი 245.0 245.0 - - 245.0 245.0 - - 245.0 245.0 - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის - ხარჯი 85.0 85.0 - - 85.0 85.0 - - 85.0 85.0 - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის - ხარჯი 84,084.0 63,234.0 3,320.0 17,530.0 35 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 01 განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის 02 მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 84,084.0 63,234.0 3,320.0 17,530.0 17,461.0 14,861.0 780.0 1,820.0 66,623.0 48,373.0 2,540.0 15,710.0 95.0 95.0 - - 95.0 95.0 - - 95.0 95.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 314.0 314.0 - - 314.0 314.0 - - 314.0 314.0 - - - - - - გრანტი კრედიტი 36 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და 31 02 ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის 01 მართვა და ადმინისტრირება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 02 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 02 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 02 მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული 04 კეთილსაიმედოობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 02 სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი 05 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 02 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა 06 დაავადებების დიაგნოსტიკა სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - ნიმუშების შესყიდვა 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - - ნიმუშების შესყიდვა 9.0 9.0 - - 9.0 9.0 - - 9.0 9.0 - - ნიმუშების შესყიდვა 21.0 21.0 - - გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 37 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 02 აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი 07 ღონისძიებები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის 01 მართვა და ადმინისტრირება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 03 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები 05 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 21.0 21.0 - - 21.0 21.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 130.0 130.0 - - 130.0 130.0 - - 130.0 130.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 605.0 605.0 - - 605.0 605.0 - - 605.0 605.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 600.0 600.0 - - 600.0 600.0 - - 600.0 600.0 - - ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა გრანტი კრედიტი 38 2019 წლის პროექტი კოდი 31 04 დასახელება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 05 ერთიანი აგროპროექტი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 05 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 05 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 06 გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 05 იმერეთის აგროზონა 08 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 18,980.0 18,980.0 - - 18,980.0 18,980.0 - - 12,980.0 12,980.0 - - 6,000.0 6,000.0 - - 30.0 30.0 - - 30.0 30.0 - - 30.0 30.0 - სააღსრულებო ხარჯი, დანადგარების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 12,950.0 12,950.0 - - 12,950.0 12,950.0 - - 12,950.0 12,950.0 - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების - თანადაფინანსება 2,000.0 2,000.0 - - გრანტი კრედიტი 39 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 05 აიღე მოსავალი 09 სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის 31 06 ღონისძიებების პროგრამის მართვა და 01 ადმინისტრირება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 06 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო 02 კოოპერატივების მხარდაჭერა სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,000.0 2,000.0 - - 2,000.0 2,000.0 - იმერეთის აგროზონის (სასათბურე კლასტერები) ტერიტორიის - კეთილმოწყობის ხელშეწყობა 4,000.0 4,000.0 - - 4,000.0 4,000.0 - - 4,000.0 4,000.0 - სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მოსავლის ამღები) შესყიდვის - თანადაფინანსება; 5,310.0 5,310.0 - - 5,310.0 5,310.0 - - 327.0 327.0 - - 4,983.0 4,983.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - გრანტი კრედიტი 40 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების 31 06 დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის 03 პოპულარიზაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 04 ინფრასტრუქტურის განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 165.0 165.0 - - ფუტკრის სკების და ავზების შეძენა 35.0 35.0 - - ციბრუტების შეძენა 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების (HACAP) დანერგვა; - კოოპერატივების ბრენდირება; 5,000.0 5,000.0 - - 5,000.0 5,000.0 - - 52.0 52.0 - მეღვინეობის და რძის მწარმოებელი კოოპერატივებისათვის სხდასხვა - ინვენტარის შესყიდვა და მიმდინარე ხარჯის დაფინანსება 4,948.0 4,948.0 - რძის და ხორბლის მწარმოებელი, ასევე მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო - კოოპერატივების მხარდაჭერა (მათ შორის ინვენტარის შეძენა) 58,350.0 37,500.0 3,320.0 17,530.0 58,350.0 37,500.0 3,320.0 17,530.0 2,710.0 110.0 780.0 1,820.0 55,640.0 37,390.0 2,540.0 15,710.0 გრანტი კრედიტი 41 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 31 07 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და 01 ტექნიკის შეძენა სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 07 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება 03 (WB) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 07 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე 04 წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 07 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე 04 01 წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 36,000.0 36,000.0 - - 36,000.0 36,000.0 - - 36,000.0 36,000.0 - - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციია/ტექნიკის შეძენა 10,800.0 - - 10,800.0 10,800.0 - - დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი 10,800.0 თანადაფინანსება 800.0 - - 800.0 10,000.0 - - 10,000.0 10,900.0 1,090.0 3,080.0 6,730.0 10,900.0 1,090.0 3,080.0 6,730.0 1,910.0 110.0 780.0 1,020.0 8,990.0 980.0 2,300.0 5,710.0 5,100.0 1,090.0 430.0 3,580.0 5,100.0 1,090.0 430.0 3,580.0 1,060.0 110.0 430.0 გრანტი კრედიტი დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი 520.0 თანადაფინანსება 42 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე 31 07 წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო 04 02 კომპონენტი (GEF, IFAD) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 07 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია 05 (ORIO) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 09 დაცული ტერიტორიების რეგულირება და მართვა 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 4,040.0 980.0 - 5,800.0 - 2,650.0 3,150.0 5,800.0 - 2,650.0 3,150.0 850.0 - 350.0 დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი 500.0 თანადაფინანსება 4,950.0 - 2,300.0 დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი 2,650.0 თანადაფინანსება 650.0 410.0 240.0 - 650.0 410.0 240.0 - 650.0 410.0 240.0 დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი - თანადაფინანსება 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 65.0 65.0 - - 65.0 65.0 - - 65.0 65.0 - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით - გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები გრანტი კრედიტი დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი 3,060.0 თანადაფინანსება 43 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა 31 12 და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 942,415.0 926,635.0 15,780.0 - 942,415.0 926,635.0 15,780.0 - 930,263.0 914,483.0 15,780.0 - 12,152.0 12,152.0 - - გრანტი კრედიტი 44 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 32 01 სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 01 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 01 სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 01 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის 02 განხორციელების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 01 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 03 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 01 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 04 სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 101.0 101.0 - - 101.0 101.0 - - 101.0 101.0 - - 75.0 75.0 - - 75.0 75.0 - - 75.0 75.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 8.0 8.0 - - 8.0 8.0 - - 8.0 8.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 3.0 3.0 - - გრანტი კრედიტი 45 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 01 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 06 ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 02 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 02 ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 662,175.0 662,175.0 - - 662,175.0 662,175.0 - - 656,683.0 656,683.0 - - 5,492.0 5,492.0 - - 617,230.0 617,230.0 - - 617,230.0 617,230.0 - - 617,230.0 617,230.0 - - მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი 639.0 639.0 - - 639.0 639.0 - - გრანტი კრედიტი 46 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 02 01 ეროვნული ცენტრის აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 02 02 ეროვნული ცენტრის პროგრამები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს 03 უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს 03 01 უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 639.0 639.0 - - - - - - 7.0 7.0 - - 7.0 7.0 - - 7.0 7.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 632.0 632.0 - - გრანტი კრედიტი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა; მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; კონკურსით შერჩეული პედაგოგების უცხოეთში - დაფინანსების ხარჯი; საგრანტო პროექტების დაფინანსება საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია და საერთაშორისო საზოგადოებაში მათი დამკვიდრების ხელშეწყობისა და განათლების სფეროში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 632.0 632.0 - 632.0 632.0 - - 962.0 962.0 - - 962.0 962.0 - - 962.0 962.0 - - 16.0 16.0 - - 47 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს 03 02 უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 04 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით 06 უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის 09 ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 16.0 16.0 - - 16.0 16.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 946.0 946.0 - - 946.0 946.0 - - გრანტი კრედიტი მანდატურთა დაზღვევის ხარჯი; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 946.0 946.0 - 250.0 250.0 - - 250.0 250.0 - - 250.0 250.0 - - წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 17,350.0 17,350.0 - - 17,350.0 17,350.0 - - 17,350.0 17,350.0 - - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 150.0 150.0 - - 150.0 150.0 - - 48 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 12 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 13 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 150.0 150.0 - ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების - მიღების ხელმისაწვდომობა 25,120.0 25,120.0 - - 25,120.0 25,120.0 - პირველკლასელებისა, მათი დამრიგებლების და წარჩინებული - მოსწავლეების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა 19,628.0 19,628.0 - - 5,492.0 5,492.0 - - 474.0 474.0 - - 474.0 474.0 - - გრანტი კრედიტი საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართულ ენაში მომზადებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნებისათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება 474.0 474.0 - 25,505.0 25,505.0 - - 25,505.0 25,505.0 - - 25,505.0 25,505.0 - - - - - - 49 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 32 03 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული 03 გადამზადება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 უმაღლესი განათლება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 04 გამოცდების ორგანიზება 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და 02 ახალგაზრდების წახალისება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 25,500.0 25,500.0 - - 25,500.0 25,500.0 - - 25,500.0 25,500.0 - მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი, პროფესიული სასწავლებლების მიერ - განსახორციელებელი პროგრამების დაფინანსება 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - - 5.0 5.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით - გათვალისწინებული გადასახადები 139,368.0 139,368.0 - - 139,368.0 139,368.0 - - 139,368.0 139,368.0 - - - - - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - - 15.0 15.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით - გათვალისწინებული გადასახადები 133,185.0 133,185.0 - - გრანტი კრედიტი 50 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 02 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 02 02 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 02 03 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 პროგრამა "ცოდნის კარი" 02 04 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 133,185.0 133,185.0 - - 133,185.0 133,185.0 - - 120,275.0 120,275.0 - - 120,275.0 120,275.0 - - 120,275.0 120,275.0 - - სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი 4,500.0 4,500.0 - - 4,500.0 4,500.0 - - 4,500.0 4,500.0 - - სახელმწიფო სასწავლო ასამაგისტრო გრანტების ხარჯი 4,100.0 4,100.0 - - 4,100.0 4,100.0 - - 4,100.0 4,100.0 - - სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 1,200.0 1,200.0 - - 1,200.0 1,200.0 - - 1,200.0 1,200.0 - - უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები გრანტი კრედიტი 51 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 32 04 დაზარალებული სტუდენტების სწავლის 02 05 დაფინანსება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 1,600.0 1,600.0 - - 1,600.0 1,600.0 - - 1,600.0 1,600.0 - - სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტების ხარჯი 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი 1,490.0 1,490.0 - - 1,490.0 1,490.0 - - 1,490.0 1,490.0 - - სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი 6,000.0 6,000.0 - - 6,000.0 6,000.0 - - გრანტი კრედიტი უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 32 04 ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც 02 06 საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი 02 07 საგანმანათლებლო პროგრამა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 04 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 6,000.0 6,000.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების ხელშეწყობა. 52 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 05 ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 05 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო 01 კვლევების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 01 01 სამეცნიერო ფონდის აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 01 02 სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 168.0 168.0 - - 168.0 168.0 - - 168.0 168.0 - სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 34,771.0 34,771.0 - - 34,771.0 34,771.0 - - 34,771.0 34,771.0 - - - - - - 8,110.0 8,110.0 - - 8,110.0 8,110.0 - - 8,110.0 8,110.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 8,100.0 8,100.0 - - გრანტი კრედიტი 53 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 02 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 05 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 02 01 ბიომედიცინის ცენტრი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა 02 02 ეროვნული ცენტრი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, 02 03 მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 8,100.0 8,100.0 - - 8,100.0 8,100.0 - - საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება 8.0 8.0 - - 8.0 8.0 - - 8.0 8.0 - - - - - - 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1.0 1.0 - - 1.0 1.0 - - გრანტი კრედიტი 54 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა 03 აკადემიის ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 04 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 1.0 1.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - - 3.0 3.0 - საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და - მოსაკრებლები 26,650.0 26,650.0 - - 26,650.0 26,650.0 - - 26,650.0 26,650.0 - - სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 13,012.0 13,012.0 - - 13,012.0 13,012.0 - - 13,012.0 13,012.0 - შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული კლასების - კუთხით 13,649.0 13,649.0 - - 13,649.0 13,649.0 - - 12,000.0 12,000.0 - - 1,649.0 1,649.0 - - გრანტი კრედიტი 55 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 32 07 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 01 ინფრასტრუქტურის განვითარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული 07 პროექტების მხარდაჭერა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 09 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 13,500.0 13,500.0 - - 13,500.0 13,500.0 - საჯარო სკოლების ინვენტარით აღჭურვა, მცირე სარეაბილიტაციო - სამუშაოების მიზნით სკოლების დაფინანსება 12,000.0 12,000.0 - - 1,500.0 1,500.0 - - 149.0 149.0 - - 149.0 149.0 - - - - - - 149.0 149.0 - - სპორტის სასახლეობის აღჭურვილობის ხარჯი 755.0 755.0 - - 755.0 755.0 - - გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები და ახალგაზრდული კავშირების მხარდასაჭერი პროექტების დაფინანსების ხარჯი 755.0 755.0 - 24.0 24.0 - - 24.0 24.0 - - 56 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 10 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 10 ხელოვნების განვითარება 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 10 კულტურის ხელშეწყობა 02 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 11 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 24.0 24.0 - 15,319.0 15,319.0 - - 15,319.0 15,319.0 - - 11,308.0 11,308.0 - - 4,011.0 4,011.0 - - 5,319.0 5,319.0 - - 5,319.0 5,319.0 - პერსონალის დაზღვევის, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 1,308.0 1,308.0 - 4,011.0 4,011.0 - - ფილმწარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯი 10,000.0 10,000.0 - - 10,000.0 10,000.0 - - 10,000.0 10,000.0 - - სხდასხვა ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება 786.0 786.0 - - 57 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 12 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 13 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 13 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 01 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 786.0 786.0 გრანტი კრედიტი - შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 286.0 286.0 - 500.0 500.0 - - პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება 1,000.0 1,000.0 - - 1,000.0 1,000.0 - ფედერაციების და თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემად - შესასყიდი სპორტული ინვენტარის და აჭურვილობის ხარჯი 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - - 20,170.0 20,170.0 - - 20,170.0 20,170.0 - - 20,170.0 20,170.0 - - 395.0 395.0 - - 395.0 395.0 - - 395.0 395.0 - საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 58 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 19,000.0 19,000.0 - - 19,000.0 19,000.0 - - გრანტი კრედიტი საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და 32 13 ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, 03 ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და 32 13 ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური 05 დახმარება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 33 00 საქართველოს პროკურატურა სხვა ხარჯები საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და - პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები და საპრიზო ადგილების მოპოვებისათვის წახალისება 19,000.0 19,000.0 - 775.0 775.0 - - 775.0 775.0 - - 775.0 775.0 - სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების - სტიპენდიები და სოციალური დახმარება 15,780.0 - 15,780.0 - 15,780.0 - 15,780.0 დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი - თანადაფინანსება 15,780.0 - 15,780.0 - - - - - 1,221.0 1,221.0 - - 1,221.0 1,221.0 - - 59 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ჯამი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 01 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1,221.0 1,221.0 - 12.0 12.0 - - 12.0 12.0 - - 12.0 12.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 25.0 25.0 - - 25.0 25.0 - - 25.0 25.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 60.0 60.0 - - 60.0 60.0 - სატრანსპარტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 60.0 60.0 - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 50.0 - - 60 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ ჯამი სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 37 02 ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი „არმია“ სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გრანტი კრედიტი - - - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - - 40.0 40.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის - ხარჯი 1,330.0 1,330.0 - - 1,330.0 1,330.0 - - 1,330.0 1,330.0 - - 1,200.0 1,200.0 - - 1,200.0 1,200.0 - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით - გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 130.0 130.0 - - 130.0 130.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 61 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ44 00 ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 170.0 170.0 - - 170.0 170.0 - - გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 170.0 170.0 - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 5.0 5.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, იჯარით აღებული შენობის - მიმდინარე რემონტი 5.0 5.0 - - 116.0 116.0 - - 116.0 116.0 - - 116.0 116.0 - პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით - გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 62 2019 წლის პროექტი კოდი 48 00 დასახელება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 55 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი სხვა ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,020.0 2,020.0 - - 2,020.0 2,020.0 - - 2,020.0 2,020.0 - ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდიის, აკადემიკოსების და წევრ - კორესპონდენტების წოდების დაფინანსება 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების - დაზღვევის ხარჯი 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - - 4.0 4.0 - - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 10.0 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს - კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 5,000.0 5,000.0 - - 5,000.0 5,000.0 - - გრანტი კრედიტი 63 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 55 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა 55 07 და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის 55 10 დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე 55 11 საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 5,000.0 5,000.0 - - სარეზერვო ფონდის თანხები 50,000.0 50,000.0 - - 50,000.0 50,000.0 - - 50,000.0 50,000.0 - - სარეზერვო ფონდის თანხები 20,000.0 20,000.0 - - 20,000.0 20,000.0 - - 20,000.0 20,000.0 - წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო - გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის სახსრები 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - - 200.0 200.0 - სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი - პრემიები 670.0 670.0 - - 670.0 670.0 - - 670.0 670.0 - საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა - და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება გრანტი კრედიტი 64 2019 წლის პროექტი კოდი დასახელება 55 13 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 01 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) სხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 55 13 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 02 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 55 13 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 04 სხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სულ ჯამი საბიუჯეტო სახსრები 2,850.0 - 2,850.0 - 2,850.0 - 2,850.0 - 2,850.0 - 2,850.0 - დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 4,345.0 - 4,345.0 - 4,345.0 - 4,345.0 - - - - - 4,345.0 - 4,345.0 - დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 3,000.0 - 3,000.0 - 3,000.0 - 3,000.0 - 3,000.0 - 3,000.0 - დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები გრანტი კრედიტი 65
დანართი
ინფორმაცია 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესახებ I. ცენტრალური ბიუჯეტის ბალანსი ათას ლარებში 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11,376,428.1 10,473,500.0 1,086,411.6 გადასახადები 9,645,000.0 9,645,000.0 0.0 გრანტები 284,119.5 368,500.0 99,103.0 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1,447,308.6 460,000.0 987,308.6 10,276,791.9 9,421,539.9 1,038,735.5 შრომის ანაზღაურება 1,888,922.7 1,469,612.7 419,310.1 საქონელი და მომსახურება 1,589,637.2 1,216,766.1 372,871.2 პროცენტი 624,132.0 624,041.0 91.0 სუბსიდიები 419,597.0 419,597.0 0.0 ხარჯები გრანტები 366,538.6 454,702.1 95,320.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,856,868.0 3,847,762.0 9,106.0 სხვა ხარჯები 1,531,096.3 1,389,059.0 142,037.3 საოპერაციო სალდო 1,099,636.2 1,051,960.1 47,676.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,305,535.6 2,154,376.1 151,159.5 ზრდა 2,375,535.6 2,224,376.1 151,159.5 კლება 70,000.0 70,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -1,205,899.4 -1,102,416.0 -103,483.4 ფინანსური აქტივების ცვლილება 165,234.6 268,705.0 -103,470.4 ზრდა 432,790.0 417,790.0 15,000.0 432,790.0 417,790.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 267,555.4 149,085.0 118,470.4 ვალუტა და დეპოზიტები 135,105.4 29,085.0 106,020.4 სესხები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი კლება 132,450.0 120,000.0 12,450.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 1,371,134.0 1,371,121.0 13.0 ზრდა 2,305,013.0 2,305,000.0 13.0 საშინაო 500,013.0 500,000.0 13.0 500,000.0 500,000.0 0.0 13.0 0.0 13.0 1,805,000.0 1,805,000.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო 1 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,805,000.0 1,805,000.0 0.0 კლება 933,879.0 933,879.0 0.0 საშინაო 40,079.0 40,079.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 79.0 79.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 893,800.0 893,800.0 0.0 სესხები 890,000.0 890,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება სესხები ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო ბალანსი ათას ლარებში 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 13,883,891.1 12,968,500.0 1,098,874.6 შემოსავლები 11,376,428.1 10,473,500.0 1,086,411.6 70,000.0 70,000.0 0.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა 132,450.0 120,000.0 12,450.0 2,305,013.0 2,305,000.0 13.0 გადასახდელები 14,018,996.5 12,997,585.0 1,204,895.0 10,276,791.9 9,421,539.9 1,038,735.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება 2,375,535.6 2,224,376.1 151,159.5 432,790.0 417,790.0 15,000.0 933,879.0 933,879.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -135,105.4 -29,085.0 -106,020.4 ხარჯები 2 II. ცენტრალური ბიუჯეტის გადასახდელები ათას ლარებში 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 14,018,996.5 12,997,585.0 1,204,895.0 ხარჯები 10,276,791.9 9,421,539.9 1,038,735.5 შრომის ანაზღაურება 1,888,922.7 1,469,612.7 419,310.1 საქონელი და მომსახურება 1,589,637.2 1,216,766.1 372,871.2 პროცენტი 624,132.0 624,041.0 91.0 კოდი 00 00 დასახელება სუბსიდიები 419,597.0 419,597.0 0.0 გრანტები 366,538.6 454,702.1 95,320.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,856,868.0 3,847,762.0 9,106.0 სხვა ხარჯები 1,531,096.3 1,389,059.0 142,037.3 2,375,535.6 2,224,376.1 151,159.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 432,790.0 417,790.0 15,000.0 ვალდებულებების კლება 933,879.0 933,879.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 64,736.0 64,736.0 0.0 57,687.9 57,687.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,224.0 31,224.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,487.6 24,487.6 0.0 გრანტები 77.0 77.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 610.0 610.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 00 ხარჯები 01 01 1,289.3 1,289.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,048.1 7,048.1 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 54,696.0 54,696.0 0.0 49,952.9 49,952.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,298.0 25,298.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,809.4 22,809.4 0.0 გრანტები 70.0 70.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,275.5 1,275.5 0.0 4,743.1 4,743.1 0.0 18,530.4 18,530.4 0.0 18,530.4 18,530.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,353.1 15,353.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,701.2 2,701.2 0.0 გრანტები 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 406.1 406.1 0.0 ხარჯები 01 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის აპარატი 3 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 6,934.5 6,934.5 0.0 6,934.5 6,934.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,934.5 6,934.5 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 29,231.1 29,231.1 0.0 ხარჯები 01 01 03 ხარჯები 01 02 24,488.0 24,488.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,944.9 9,944.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,173.7 13,173.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 სხვა ხარჯები 869.4 869.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,743.1 4,743.1 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 0.0 7,290.0 7,290.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,640.0 5,640.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 01 03 1,521.0 1,521.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,300.0 2,300.0 0.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 450.0 0.0 ხარჯები 02 00 445.0 445.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.2 157.2 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0 5.0 5.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 03 00 9,409.0 9,409.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,692.0 4,692.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,582.0 4,582.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 55.0 55.0 0.0 391.0 391.0 0.0 750.0 750.0 0.0 750.0 750.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 547.0 547.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა განმკარგავი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 4 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 15,800.0 15,800.0 0.0 15,210.0 15,210.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,430.0 7,430.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 04 00 დასახელება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 7,570.0 7,570.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 160.0 160.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 590.0 590.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,370.8 16,170.8 200.0 15,697.8 15,502.8 195.0 შრომის ანაზღაურება 12,838.3 12,697.3 141.0 საქონელი და მომსახურება 2,175.5 2,153.5 22.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 0.0 სხვა ხარჯები 419.0 387.0 32.0 673.0 668.0 5.0 15,830.8 15,830.8 0.0 15,162.8 15,162.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 12.466.3 12.466.3 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის 05 01 სამსახურის აპარატი ხარჯები 2,049.5 2,049.5 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 255.0 255.0 0.0 სხვა ხარჯები 387.0 387.0 0.0 668.0 668.0 0.0 ინსტიტუტი 540.0 340.0 200.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო აუდიტის 05 02 535.0 340.0 195.0 შრომის ანაზღაურება 672.0 231.0 141.0 საქონელი და მომსახურება 126.0 104.0 22.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 32.0 0.0 32.0 5.0 0.0 5.0 27,487.1 27,487.1 0.0 27,472.1 27,472.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,819.4 9,819.4 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 3,264.0 3,264.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 32.0 0.0 14,351.7 14,351.7 0.0 სხვა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 5 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები 06 02 0.0 11,998.9 11,998.9 0.0 0.0 9,141.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,767.5 2,767.5 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 15.0 15.0 0.0 1,179.5 1,179.5 0.0 1,179.5 1,179.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 678.0 678.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 496.5 496.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 14,308.7 14,308.7 0.0 14,308.7 14,308.7 0.0 14,308.7 14,308.7 0.0 9,539.2 9,539.2 0.0 9,539.2 9,539.2 0.0 9,539.2 9,539.2 0.0 4,769.6 4,769.6 0.0 4,769.6 4,769.6 0.0 4,769.6 4,769.6 0.0 4,150.0 4,150.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება სხვა ხარჯები პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 08 00 15.0 11,983.9 ხარჯები 07 00 15.0 9,141.4 სხვა ხარჯები 06 03 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11,983.9 ხარჯები 06 03 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 06 03 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 4,050.0 4,050.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,762.0 2,762.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,140.0 1,140.0 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 140.0 140.0 0.0 100.0 100.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები 8,945.0 8,945.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,385.0 6,385.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,388.0 2,388.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 112.0 112.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 555.0 555.0 0.0 საერთო სასამართლოები 77,980.0 77,750.0 230.0 64,913.0 64,738.0 175.0 შრომის ანაზღაურება 47,411.0 47,400.0 11.0 საქონელი და მომსახურება 15,328.0 15,225.0 103.0 სოციალური უზრუნველყოფა 820.0 820.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,354.0 1,293.0 61.0 13,067.0 13,012.0 55.0 76,080.0 75,880.0 200.0 კოდი 09 00 დასახელება ხარჯები 09 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები 09 01 01 63,103.0 62,958.0 145.0 შრომის ანაზღაურება 46,750.0 46,750.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,740.0 14,650.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 სხვა ხარჯები 813.0 758.0 55.0 12,977.0 12,922.0 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 3,044.0 2,844.0 200.0 2,969.0 2,824.0 145.0 შრომის ანაზღაურება 1,750.0 1,750.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,110.0 1,020.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 09 01 02 79.0 24.0 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 20.0 55.0 საერთო სასამართლოები 73,036.0 73,036.0 0.0 60,134.0 60,134.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 45,000.0 45,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 09 02 13,630.0 13,630.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 770.0 770.0 0.0 სხვა ხარჯები 734.0 734.0 0.0 12,902.0 12,902.0 0.0 1,900.0 1,870.0 30.0 1,810.0 1,780.0 30.0 661.0 650.0 11.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 7 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება კოდი 10 00 588.0 575.0 13.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 541.0 535.0 6.0 90.0 90.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 4,095.0 4,095.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,900.0 2,900.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,155.0 1,155.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 155.0 155.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 11 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 870.0 870.0 0.0 865.0 865.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 600.0 600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 255.0 255.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები 12 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 625.0 625.0 0.0 620.0 620.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 435.0 435.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 180.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები 13 00 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 780.0 780.0 0.0 770.0 770.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 540.0 540.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 225.0 225.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 8 კოდი 14 00 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 15 00 5.0 5.0 0.0 10.0 10.0 0.0 735.0 735.0 0.0 732.0 0.0 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 230.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 625.0 625.0 0.0 622.0 622.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 620.0 620.0 0.0 620.0 620.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 460.0 460.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 153.0 153.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 610.0 610.0 0.0 606.0 606.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 440.0 440.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 18 00 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 732.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 16 00 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 160.0 160.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 865.0 865.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 9 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 19 00 865.0 865.0 0.0 555.0 555.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 ხარჯები 20 00 0.0 628.0 0.0 470.0 470.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 155.0 155.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 136,000.0 136,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 122,630.0 122,630.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 83,000.0 83,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 33,990.0 33,990.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,790.0 4,790.0 0.0 13,370.0 13,370.0 0.0 119,920.0 119,920.0 0.0 107,550.0 107,550.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 75,750.0 75,750.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 26,810.0 26,810.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 750.0 750.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 4,240.0 4,240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,370.0 12,370.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 16,080.0 16,080.0 0.0 ხარჯები 21 00 630.0 628.0 ხარჯები 20 02 630.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 20 01 თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 15,080.0 15,080.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,250.0 7,250.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,180.0 7,180.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 550.0 550.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 87,738.0 87,600.0 138.0 67,732.0 67,594.0 138.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ხარჯები განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 10 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 50,267.6 50,200.0 67.6 საქონელი და მომსახურება კოდი 22 00 დასახელება 13,088.0 13,088.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,001.0 1,001.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,315.4 3,245.0 70.4 20,006.0 20,006.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 0.0 2,815.0 2,815.0 0.0 1,150.0 1,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 სუბსიდიები 120.0 120.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 135.0 135.0 0.0 სხვა ხარჯები 410.0 410.0 0.0 35.0 35.0 0.0 214,717.5 91,000.0 137,425.0 196,087.5 73,845.0 135,950.0 შრომის ანაზღაურება 112,383.6 47,505.0 64,878.6 საქონელი და მომსახურება 56,257.4 24,520.0 31,737.4 გრანტები 256.5 150.0 13,814.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,910.0 360.0 2,550.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 24,280.0 1,310.0 22,970.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,630.0 17,155.0 1,475.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 22,120.0 22,120.0 0.0 ხარჯები 23 01 01 2,850.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 23 01 2,850.0 18,410.0 18,410.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,900.0 8,900.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,865.0 8,865.0 0.0 გრანტები 115.0 115.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 230.0 230.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 3,710.0 3,710.0 0.0 19,125.0 19,125.0 0.0 15,415.0 15,415.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,800.0 6,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,000.0 8,000.0 0.0 გრანტები 115.0 115.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები განმკარგავი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 11 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,710.0 3,710.0 0.0 სუვერენული რეიტინგი 665.0 665.0 0.0 665.0 665.0 0.0 665.0 665.0 0.0 2,330.0 2,330.0 0.0 კოდი 23 01 02 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 23 01 03 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური ხარჯები 23 02 2,330.0 2,330.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,100.0 2,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 30.0 30.0 0.0 152,372.5 37,600.0 127,525.0 სოციალური უზრუნველყოფა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 141,372.5 26,600.0 127,525.0 შრომის ანაზღაურება 77,893.6 16,600.0 61,293.6 საქონელი და მომსახურება 39,717.4 10,000.0 29,717.4 გრანტები 106.5 0.0 12,859.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,500.0 0.0 2,500.0 სხვა ხარჯები 21,155.0 0.0 21,155.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 11,000.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 21,485.0 21,485.0 0.0 21,485.0 21,485.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,000.0 18,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 9,700.0 7,900.0 2,000.0 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 23 05 6,855.0 5,530.0 1,525.0 შრომის ანაზღაურება 3,500.0 2,800.0 700.0 საქონელი და მომსახურება 2,710.0 2,685.0 25.0 გრანტები 0.0 0.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 610.0 10.0 600.0 2,845.0 2,370.0 475.0 1,395.0 895.0 500.0 1,320.0 820.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 560.0 375.0 185.0 საქონელი და მომსახურება 685.0 440.0 245.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს სახაზინო სამსახური სსიპ - შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 12 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 0.0 70.0 75.0 75.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 830.0 830.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 გრანტები 35.0 35.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 6,645.0 0.0 7,400.0 კოდი 23 06 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 23 07 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა ხარჯები 24 00 5,645.0 0.0 6,400.0 შრომის ანაზღაურება 2,700.0 0.0 2,700.0 საქონელი და მომსახურება 1,750.0 0.0 1,750.0 გრანტები 0.0 0.0 755.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 1,145.0 0.0 1,145.0 1,000.0 0.0 1,000.0 398,164.0 344,750.0 65,084.0 289,441.0 251,105.0 50,006.0 შრომის ანაზღაურება 34,481.0 15,965.0 18,516.0 საქონელი და მომსახურება 74,941.0 60,435.0 14,506.0 სუბსიდიები 84,900.0 84,900.0 0.0 გრანტები 1,371.0 3,330.0 9,711.0 სოციალური უზრუნველყოფა 588.0 333.0 255.0 სხვა ხარჯები 93,160.0 86,142.0 7,018.0 18,323.0 3,245.0 15,078.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 86,600.0 86,600.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,800.0 3,800.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 21,430.0 21,430.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 ხარჯები 21,230.0 21,230.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,720.0 6,720.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,100.0 13,100.0 0.0 გრანტები 1,230.0 1,230.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 130.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 13 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 13,630.0 13,630.0 0.0 13,430.0 13,430.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,720.0 6,720.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,300.0 5,300.0 0.0 გრანტები 1,230.0 1,230.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 130.0 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 24 01 01 დასახელება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 24 01 02 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 200.0 0.0 ქვეყნის ბრენდის განვითარების ღონისძიებები 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,000.0 2,000.0 0.0 ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 მარკეტინგული და იურიდიული კონსულტაციების ხარჯი 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 1,933.0 1,900.0 33.0 1,848.0 1,815.0 33.0 შრომის ანაზღაურება 1,415.0 1,400.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 413.0 400.0 13.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 5.0 5.0 85.0 85.0 0.0 ხარჯები 24 01 03 ხარჯები 24 01 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 01 05 შრომის ბაზრის ანალიზი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები 1,961.0 850.0 1,226.0 1,791.0 690.0 1,216.0 შრომის ანაზღაურება 1,130.0 525.0 605.0 საქონელი და მომსახურება 401.0 50.0 351.0 გრანტები 0.0 0.0 115.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 14 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 04 90.0 145.0 170.0 160.0 10.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 1,140.0 140.0 1,100.0 1,125.0 140.0 1,085.0 შრომის ანაზღაურება 422.0 110.0 312.0 საქონელი და მომსახურება 548.0 30.0 518.0 გრანტები 0.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 153.0 0.0 153.0 15.0 0.0 15.0 49,940.0 51,940.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 48,640.0 50,640.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,560.0 1,560.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,990.0 29,990.0 0.0 სუბსიდიები 17,000.0 17,000.0 0.0 გრანტები 0.0 2,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 2,600.0 2,600.0 0.0 2,550.0 2,550.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,560.0 1,560.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 900.0 900.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 50.0 50.0 0.0 47,340.0 49,340.0 0.0 46,090.0 48,090.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,090.0 29,090.0 0.0 სუბსიდიები 17,000.0 17,000.0 0.0 გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები 24 05 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე ხარჯები 24 06 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 235.0 ხარჯები 24 05 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 24 05 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 0.0 2,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,250.0 1,250.0 0.0 სახელმწიფო ქონების მართვა 34,600.0 28,750.0 6,250.0 34,450.0 28,750.0 6,100.0 შრომის ანაზღაურება 4,460.0 2,860.0 1,600.0 საქონელი და მომსახურება 8,135.0 4,905.0 3,230.0 სუბსიდიები 3,000.0 3,000.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 400.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 15 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 40.0 70.0 სხვა ხარჯები 18,745.0 17,945.0 800.0 150.0 0.0 150.0 9,595.0 3,745.0 6,250.0 კოდი 24 06 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება ხარჯები 24 06 02 9,445.0 3,745.0 6,100.0 შრომის ანაზღაურება 4,460.0 2,860.0 1,600.0 საქონელი და მომსახურება 4,030.0 800.0 3,230.0 გრანტები 0.0 0.0 400.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 40.0 70.0 სხვა ხარჯები 845.0 45.0 800.0 150.0 0.0 150.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 105.0 105.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 06 03 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 06 04 ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო ხარჯები 24 06 05 105.0 105.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 105.0 105.0 0.0 მთის კურორტების განვითარება 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 17,000.0 17,000.0 0.0 შავი ზღვის ტურიზმის ხელშეწყობა 3,900.0 3,900.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 24 06 06 ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 24 07 900.0 900.0 0.0 48,940.0 48,940.0 0.0 48,890.0 48,890.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,860.0 1,860.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,800.0 7,800.0 0.0 სუბსიდიები მეწარმეობის განვითარება ხარჯები 24 07 01 39,200.0 39,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 სსიპ - აწარმოე საქართველოში 3,940.0 3,940.0 0.0 3,890.0 3,890.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - აწარმოე საქართველოში 16 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,860.0 1,860.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 24 07 02 დასახელება 2,000.0 2,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 50.0 50.0 0.0 45,000.0 45,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 08 45,000.0 45,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,800.0 5,800.0 0.0 სუბსიდიები 39,200.0 39,200.0 0.0 9,790.0 4,820.0 5,060.0 5,784.0 4,670.0 1,204.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 24 08 01 შრომის ანაზღაურება 1,191.0 430.0 761.0 საქონელი და მომსახურება 4,025.0 3,610.0 415.0 გრანტები 10.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 25.0 20.0 სხვა ხარჯები 513.0 505.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,006.0 150.0 3,856.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 1,320.0 1,320.0 0.0 1,320.0 1,320.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 430.0 430.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 24 08 02 860.0 860.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 3,470.0 3,500.0 60.0 3,310.0 3,350.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 2,795.0 2,750.0 45.0 გრანტები 10.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 505.0 500.0 5.0 160.0 150.0 10.0 5,000.0 0.0 5,000.0 1,154.0 0.0 1,154.0 შრომის ანაზღაურება 761.0 0.0 761.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 0.0 370.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 3,846.0 0.0 3,846.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 08 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა (ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - აწარმოე საქართველოში სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი 17 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,040.0 580.0 460.0 1,025.0 580.0 445.0 შრომის ანაზღაურება 722.0 500.0 222.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 24 09 დასახელება ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 10 285.0 70.0 215.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 3.0 3.0 სხვა ხარჯები 12.0 7.0 5.0 15.0 0.0 15.0 11,000.0 11,000.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 სუბსიდიები 9,000.0 9,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 86,900.0 86,900.0 0.0 15,300.0 15,300.0 0.0 15,300.0 15,300.0 0.0 71,600.0 71,600.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები 24 13 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD,EIB,EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 18 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 13,000.0 13,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 13,900.0 13,900.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 11,100.0 11,100.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,700.0 4,700.0 0.0 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EC, KfW, WB) 7,900.0 7,900.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანისტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 02 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 50,500.0 50,500.0 0.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (KfW) 10,000.0 10,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 5,000.0 0.0 ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური(EBRD) 15,000.0 15,000.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროქტი ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 01 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 13,500.0 13,500.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,000.0 9,000.0 0.0 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 5,000.0 5,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 03 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 03 04 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 19 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 03 06 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 15 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 500.0 500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 40,000.0 40,000.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 40,000.0 40,000.0 0.0 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 7,385.0 400.0 7,000.0 6,930.0 400.0 6,545.0 ხარჯები 24 17 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 24 16 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 3,310.0 0.0 3,310.0 საქონელი და მომსახურება 3,355.0 400.0 2,955.0 გრანტები 15.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 250.0 0.0 250.0 455.0 0.0 455.0 300.0 300.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია ხარჯები 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 220.0 220.0 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ვალდებულებების კლება 3,800.0 3,800.0 0.0 24 21 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია 4,706.0 0.0 10,806.0 ხარჯები 3,523.0 0.0 9,623.0 შრომის ანაზღაურება 2,017.0 0.0 2,017.0 საქონელი და მომსახურება 1,406.0 0.0 1,406.0 გრანტები 40.0 0.0 6,140.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო 20 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 35.0 0.0 35.0 1,183.0 0.0 1,183.0 4,768.0 0.0 5,238.0 4,725.0 0.0 5,195.0 შრომის ანაზღაურება 3,065.0 0.0 3,065.0 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 22 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 23 1,112.0 0.0 1,112.0 გრანტები 0.0 0.0 470.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 538.0 0.0 538.0 43.0 0.0 43.0 8,042.0 0.0 8,922.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები 24 24 7,446.0 0.0 8,326.0 შრომის ანაზღაურება 3,561.0 0.0 3,561.0 საქონელი და მომსახურება 2,450.0 0.0 2,450.0 გრანტები 0.0 0.0 880.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 1,385.0 0.0 1,385.0 596.0 0.0 596.0 13,900.0 0.0 15,000.0 6,270.0 0.0 7,370.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 0.0 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 0.0 1,000.0 გრანტები 6.0 0.0 1,106.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 3,514.0 0.0 3,514.0 7,630.0 0.0 7,630.0 3,589.0 0.0 3,989.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები 24 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა ხარჯები 2,464.0 0.0 2,864.0 შრომის ანაზღაურება 1,348.0 0.0 1,348.0 საქონელი და მომსახურება 841.0 0.0 841.0 გრანტები 70.0 0.0 470.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 სხვა ხარჯები 180.0 0.0 180.0 1,125.0 0.0 1,125.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 21 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2,024,950.0 1,965,000.0 73,300.0 270,650.0 263,550.0 20,450.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 15,815.0 11,365.0 4,450.0 საქონელი და მომსახურება 102,730.0 101,230.0 1,500.0 სუბსიდიები 79,600.0 79,600.0 0.0 გრანტები 220.0 220.0 13,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 261.0 161.0 100.0 სხვა ხარჯები 72,024.0 70,974.0 1,050.0 1,594,000.0 1,556,150.0 37,850.0 160,300.0 145,300.0 15,000.0 16,900.0 16,900.0 0.0 16,830.0 16,830.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 25 01 01 შრომის ანაზღაურება 5,385.0 5,385.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,130.0 11,130.0 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 61.0 61.0 0.0 სხვა ხარჯები 54.0 54.0 0.0 70.0 70.0 0.0 6,600.0 6,600.0 0.0 6,550.0 6,550.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,500.0 4,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,750.0 1,750.0 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი ხარჯები 25 01 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი ხარჯები 25 01 03 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 245.0 245.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება განმკარგავი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო 22 კოდი დასახელება ხარჯები 25 01 04 1,980.0 0.0 640.0 640.0 0.0 1,330.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 სივრცითი დაგეგმარება და ურბანული განვითარება 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 1,377,050.0 1,377,050.0 0.0 120,420.0 120,420.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,980.0 5,980.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90,100.0 90,100.0 0.0 სუბსიდიები 23,900.0 23,900.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 320.0 320.0 0.0 1,256,630.0 1,256,630.0 0.0 8,200.0 8,200.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,980.0 5,980.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 200.0 200.0 0.0 8,200.0 8,200.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი ხარჯები 25 02 02 1,980.0 1,330.0 ხარჯები 25 02 01 01 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება 25 02 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 25 02 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 8,000.0 8,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,980.0 5,980.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 200.0 200.0 0.0 496,000.0 496,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები 95,800.0 95,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 88,300.0 88,300.0 0.0 სუბსიდიები 7,300.0 7,300.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 23 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 200.0 200.0 0.0 400,200.0 400,200.0 0.0 190,000.0 190,000.0 0.0 190,000.0 190,000.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 25 02 02 01 25 02 02 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 03 საქონელი და მომსახურება 25 02 02 04 წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 06 კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 07 25 02 02 08 25 02 02 09 25 02 02 10 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები არაფინანსური აქტივების ზრდა ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა სნო-ჯუთა-როშკა-შატილიომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარაახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა არაფინანსური აქტივების ზრდა ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24 კოდი 25 02 02 11 25 02 02 12 25 02 02 13 დასახელება ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა არაფინანსური აქტივების ზრდა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა არაფინანსური აქტივების ზრდა შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 15 არაფინანსური აქტივების ზრდა შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 16 არაფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 02 02 17 არაფინანსური აქტივების ზრდა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 18 25 02 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) არაფინანსური აქტივების ზრდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 45,000.0 45,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 43,000.0 43,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 12,800.0 12,800.0 0.0 28,500.0 28,500.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 28,200.0 28,200.0 0.0 3,200.0 3,200.0 0.0 3,200.0 3,200.0 0.0 872,850.0 872,850.0 0.0 16,620.0 16,620.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 16,600.0 16,600.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 856,230.0 856,230.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 99,000.0 99,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 69,800.0 69,800.0 0.0 54,000.0 54,000.0 0.0 54,000.0 54,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 99,500.0 99,500.0 0.0 35,850.0 35,850.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 34,650.0 34,650.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 კოდი 25 02 03 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაურირიკოთი) (EIB, WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 05 25 02 03 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მეორე ზოლის მშენებლობა არაფინანსური აქტივების ზრდა სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 08 არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის განმკარგავი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 26 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 78,000.0 78,000.0 0.0 120,000.0 120,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 118,000.0 118,000.0 0.0 82,000.0 82,000.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 80,500.0 80,500.0 0.0 58,500.0 58,500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 58,000.0 58,000.0 0.0 135,000.0 135,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 134,800.0 134,800.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 1,980.0 1,980.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 განმკარგავი რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 09 არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 11 არაფინანსური აქტივების ზრდა სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 12 არაფინანსური აქტივების ზრდა მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთიკობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 13 არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 02 03 14 არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 27 კოდი 25 02 03 15 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ბათუმი(ჭოროხი)-სარფის მონაკვეთზე ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 16 არაფინანსური აქტივების ზრდა მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB, EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 17 არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 18 არაფინანსური აქტივების ზრდა ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 19 არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინისაგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,000.0 4,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 314,000.0 254,050.0 73,300.0 14,700.0 7,600.0 20,450.0 შრომის ანაზღაურება 4,450.0 0.0 4,450.0 საქონელი და მომსახურება 1,500.0 0.0 1,500.0 სუბსიდიები 4,900.0 4,900.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 13,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 3,750.0 2,700.0 1,050.0 განმკარგავი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 28 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 284,300.0 246,450.0 37,850.0 15,000.0 0.0 15,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 77,700.0 77,700.0 0.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 8,500.0 8,500.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 29,000.0 29,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 01 25 03 02 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები არაფინანსური აქტივების ზრდა მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 03 25 03 04 25 03 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 03 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ხარჯები 25 03 07 25 03 08 25 03 09 4,300.0 4,300.0 0.0 სუბსიდიები 1,600.0 1,600.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,700.0 2,700.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) არაფინანსური აქტივების ზრდა ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 29 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 59,950.0 0.0 73,300.0 7,100.0 0.0 20,450.0 შრომის ანაზღაურება 4,450.0 0.0 4,450.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 25 03 10 25 03 11 25 03 12 25 03 13 25 03 14 დასახელება მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ხარჯები 1,500.0 0.0 1,500.0 გრანტები 0.0 0.0 13,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 1,050.0 0.0 1,050.0 37,850.0 0.0 37,850.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 0.0 15,000.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 225,500.0 225,500.0 0.0 95,000.0 95,000.0 0.0 სუბსიდიები 31,500.0 31,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 63,500.0 63,500.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 127,500.0 127,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 1,500.0 0.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 5,500.0 5,500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 1,500.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 25 04 02 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 30 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 160,000.0 160,000.0 0.0 38,000.0 38,000.0 0.0 38,000.0 38,000.0 0.0 122,000.0 122,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 სუბსიდიები 2,500.0 2,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 500.0 500.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 29,000.0 29,000.0 0.0 29,000.0 29,000.0 0.0 29,000.0 29,000.0 0.0 41,500.0 41,500.0 0.0 23,700.0 23,700.0 0.0 სუბსიდიები 19,300.0 19,300.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,400.0 4,400.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 17,800.0 17,800.0 0.0 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 16,000.0 16,000.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 კოდი 25 04 03 25 04 04 დასახელება საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) არაფინანსური აქტივების ზრდა ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 05 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ხარჯები 25 04 06 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 07 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები 25 05 01 ხარჯები სუბსიდიები 25 05 02 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 25 05 03 4,000.0 4,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 15,000.0 0.0 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 3,000.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 სუბსიდიები 800.0 800.0 0.0 სხვა ხარჯები 400.0 400.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 31 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ფინანსური აქტივების ზრდა 1,800.0 1,800.0 0.0 25 05 04 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელოზემო სვანეთი) (KfW) 2,000.0 2,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 05 05 1,000.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 355,699.0 186,400.0 196,146.0 297,952.0 154,010.0 170,789.0 შრომის ანაზღაურება 128,467.0 78,147.0 50,320.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები სუბსიდიები 25 06 25 06 01 26 00 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები 26 01 140,890.0 71,104.0 69,786.0 გრანტები 231.0 148.0 26,930.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,560.0 1,465.0 2,095.0 სხვა ხარჯები 24,804.0 3,146.0 21,658.0 57,747.0 32,390.0 25,357.0 8,490.0 8,490.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები 26 02 8,420.0 8,420.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,800.0 4,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,090.0 3,090.0 0.0 გრანტები 130.0 130.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 70.0 70.0 0.0 151,745.0 151,745.0 0.0 121,745.0 121,745.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები განმკარგავი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 32 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 62,335.0 62,335.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 26 02 01 დასახელება 55,500.0 55,500.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,800.0 2,800.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 116,245.0 116,245.0 0.0 116,245.0 116,245.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62,335.0 62,335.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50,000.0 50,000.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,800.0 2,800.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 10,550.0 7,450.0 3,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 26 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები 9,372.0 6,280.0 3,292.0 შრომის ანაზღაურება 4,645.0 4,246.0 399.0 საქონელი და მომსახურება 3,733.0 1,944.0 1,789.0 გრანტები 5.0 0.0 205.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90.0 0.0 სხვა ხარჯები 899.0 0.0 899.0 1,178.0 1,170.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები 4,690.0 2,795.0 2,000.0 4,652.0 2,780.0 1,977.0 შრომის ანაზღაურება 1,239.0 1,215.0 24.0 საქონელი და მომსახურება 3,294.0 1,554.0 1,740.0 განმკარგავი სპეციალური პენიტენციური სამსახური სპეციალური პენიტენციური სამსახური სპეციალური პენიტენციური სამსახური სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი; სსიპ - პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი 33 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 0.0 0.0 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 8.0 30.0 სხვა ხარჯები 81.0 3.0 78.0 38.0 15.0 23.0 2,895.0 2,435.0 460.0 2,443.0 2,135.0 308.0 შრომის ანაზღაურება 1,495.0 1,300.0 195.0 საქონელი და მომსახურება 921.0 811.0 110.0 გრანტები 10.0 8.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 1.0 1.0 452.0 300.0 152.0 კოდი 26 05 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 9,806.0 6,685.0 3,381.0 9,569.0 6,550.0 3,279.0 შრომის ანაზღაურება 5,951.0 4,251.0 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 2,907.0 2,115.0 792.0 გრანტები 10.0 0.0 270.0 სოციალური უზრუნველყოფა 152.0 152.0 0.0 სხვა ხარჯები 549.0 32.0 517.0 237.0 135.0 102.0 23,370.0 4,700.0 18,790.0 ხარჯები 26 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 08 22,470.0 4,000.0 18,590.0 შრომის ანაზღაურება 11,000.0 0.0 11,000.0 საქონელი და მომსახურება 10,600.0 4,000.0 6,600.0 გრანტები 0.0 0.0 120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 0.0 500.0 სხვა ხარჯები 370.0 0.0 370.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 900.0 700.0 200.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,100.0 2,100.0 0.0 ხარჯები 26 09 2,100.0 2,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,090.0 2,090.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 3,245.0 0.0 3,325.0 2,950.0 0.0 3,030.0 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები განმკარგავი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი; სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო; ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი" სსიპ - იუსტიციის სახლი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სმართ ლოჯიქი 34 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,554.0 0.0 1,554.0 საქონელი და მომსახურება 915.0 0.0 915.0 გრანტები 0.0 0.0 80.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 451.0 0.0 451.0 295.0 0.0 295.0 59,205.0 0.0 66,935.0 კოდი 26 10 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 11 49,915.0 0.0 57,645.0 შრომის ანაზღაურება 10,000.0 0.0 10,000.0 საქონელი და მომსახურება 31,000.0 0.0 31,000.0 გრანტები 0.0 0.0 7,730.0 სოციალური უზრუნველყოფა 310.0 0.0 310.0 სხვა ხარჯები 8,605.0 0.0 8,605.0 9,290.0 0.0 9,290.0 55,880.0 0.0 60,630.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 12 43,220.0 0.0 47,970.0 შრომის ანაზღაურება 17,500.0 0.0 17,500.0 საქონელი და მომსახურება 18,500.0 0.0 18,500.0 გრანტები 40.0 0.0 4,790.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 0.0 900.0 სხვა ხარჯები 6,280.0 0.0 6,280.0 12,660.0 0.0 12,660.0 1,780.0 0.0 1,950.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები 26 13 1,653.0 0.0 1,823.0 შრომის ანაზღაურება 948.0 0.0 948.0 საქონელი და მომსახურება 632.0 0.0 632.0 გრანტები 0.0 0.0 170.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 0.0 40.0 სხვა ხარჯები 33.0 0.0 33.0 127.0 0.0 127.0 21,943.0 0.0 35,375.0 19,443.0 0.0 32,875.0 7,000.0 0.0 7,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 35 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 7,708.0 0.0 7,708.0 გრანტები 26.0 0.0 13,458.0 სოციალური უზრუნველყოფა 285.0 0.0 285.0 სხვა ხარჯები 4,424.0 0.0 4,424.0 2,500.0 0.0 2,500.0 3,938,100.0 3,937,000.0 1,100.0 3,903,329.0 3,902,265.0 1,064.0 კოდი 27 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები 27 01 შრომის ანაზღაურება 33,002.0 32,512.0 490.0 საქონელი და მომსახურება 117,284.0 116,743.0 541.0 გრანტები 2,493.0 2,493.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,710,683.0 3,710,683.0 0.0 სხვა ხარჯები 39,867.0 39,834.0 33.0 34,771.0 34,735.0 36.0 57,705.0 56,605.0 1,100.0 57,172.0 56,108.0 1,064.0 შრომის ანაზღაურება 33,002.0 32,512.0 490.0 საქონელი და მომსახურება 20,653.0 20,112.0 541.0 გრანტები 2,493.0 2,493.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 390.0 390.0 0.0 სხვა ხარჯები 634.0 601.0 33.0 533.0 497.0 36.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 27 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 27 01 02 11,850.0 11,850.0 0.0 11,755.0 11,755.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,400.0 5,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,765.0 3,765.0 0.0 გრანტები 2,440.0 2,440.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 95.0 95.0 0.0 4,020.0 4,020.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,930.0 2,930.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,043.0 1,043.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 36 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 3,770.0 3,770.0 0.0 3,750.0 3,750.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,930.0 2,930.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 27 01 02 01 დასახელება ხარჯები 27 01 02 02 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 143.0 143.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 01 02 03 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 11,100.0 10,400.0 700.0 11,060.0 10,370.0 690.0 შრომის ანაზღაურება 3,500.0 3,150.0 350.0 საქონელი და მომსახურება 7,362.0 7,050.0 312.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 78.0 50.0 28.0 40.0 30.0 10.0 25,990.0 25,950.0 40.0 25,670.0 25,630.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 18,636.0 18,636.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,799.0 6,759.0 40.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 153.0 153.0 0.0 სხვა ხარჯები 79.0 79.0 0.0 320.0 320.0 0.0 ხარჯები 27 01 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 37 კოდი დასახელება 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები 27 01 06 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 1,115.0 1,100.0 15.0 1,088.0 14.0 806.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 270.0 261.0 9.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 8.0 5.0 13.0 12.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 2,945.0 2,600.0 345.0 2,905.0 2,585.0 320.0 შრომის ანაზღაურება 1,580.0 1,440.0 140.0 საქონელი და მომსახურება 1,289.0 1,109.0 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 24.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 40.0 15.0 25.0 685.0 685.0 0.0 680.0 680.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 125.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 400.0 400.0 0.0 5.0 5.0 0.0 2,763,690.0 2,763,690.0 0.0 2,763,585.0 2,763,585.0 0.0 10,226.0 10,226.0 0.0 2,747,595.0 2,747,595.0 0.0 5,764.0 5,764.0 0.0 105.0 105.0 0.0 1,925,000.0 1,925,000.0 0.0 1,925,000.0 1,925,000.0 0.0 1,925,000.0 1,925,000.0 0.0 752,000.0 752,000.0 0.0 752,000.0 752,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 749,000.0 749,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 02 განმკარგავი 806.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,102.0 ხარჯები 27 02 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 27 01 07 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 38 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 33,690.0 33,690.0 0.0 33,690.0 33,690.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 02 04 910.0 910.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,065.0 27,065.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,715.0 5,715.0 0.0 46,500.0 46,500.0 0.0 46,500.0 46,500.0 0.0 46,500.0 46,500.0 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები 27 02 05 სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 6,500.0 6,500.0 0.0 6,395.0 6,395.0 0.0 6,316.0 6,316.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 49.0 49.0 0.0 105.0 105.0 0.0 1,044,565.0 1,044,565.0 0.0 1,044,332.0 1,044,332.0 0.0 82,857.0 82,857.0 0.0 960,698.0 960,698.0 0.0 777.0 777.0 0.0 233.0 233.0 0.0 754,000.0 754,000.0 0.0 754,000.0 754,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 750,000.0 750,000.0 0.0 89,400.0 89,400.0 0.0 89,300.0 89,300.0 0.0 41,549.0 41,549.0 0.0 47,751.0 47,751.0 0.0 100.0 100.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 03 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 სოციალური უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 39 კოდი 27 03 02 02 დასახელება 22,400.0 0.0 ხარჯები 22,300.0 22,300.0 0.0 22,270.0 22,270.0 0.0 30.0 30.0 0.0 100.0 100.0 0.0 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 02 07 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 22,400.0 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 04 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია საქონელი და მომსახურება 27 03 02 03 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი აივ ინფექცია/შიდსის მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,700.0 1,700.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 15,670.0 15,670.0 0.0 15,670.0 15,670.0 0.0 2,600.0 2,600.0 0.0 13,070.0 13,070.0 0.0 12,520.0 12,520.0 0.0 12,520.0 12,520.0 0.0 6,415.0 6,415.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 40 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 09 სოციალური უზრუნველყოფა ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა 6,105.0 6,105.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 154.0 154.0 0.0 7,846.0 7,846.0 0.0 12,150.0 12,150.0 0.0 12,150.0 12,150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 200,365.0 200,365.0 0.0 200,232.0 200,232.0 0.0 36,568.0 36,568.0 0.0 162,947.0 162,947.0 0.0 717.0 717.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133.0 133.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 24,000.0 24,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ხარჯები 27 03 03 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11,000.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 03 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 11,000.0 ხარჯები 27 03 03 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 24,000.0 24,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24,000.0 24,000.0 0.0 დიაბეტის მართვა 13,500.0 13,500.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 41 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 03 სოციალური უზრუნველყოფა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 27 03 03 04 სოციალური უზრუნველყოფა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 05 სოციალური უზრუნველყოფა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 06 სოციალური უზრუნველყოფა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 07 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება 13,500.0 13,500.0 0.0 200.0 200.0 0.0 13,300.0 13,300.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 36,340.0 36,340.0 0.0 36,340.0 36,340.0 0.0 36.0 36.0 0.0 36,304.0 36,304.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 286.0 286.0 0.0 2,714.0 2,714.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 216.0 216.0 0.0 9,584.0 9,584.0 0.0 0.0 44,592.0 44,592.0 0.0 34,350.0 34,350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,525.0 9,525.0 0.0 სხვა ხარჯები 717.0 717.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133.0 133.0 0.0 სოფლის ექიმი 26,000.0 26,000.0 0.0 ხარჯები 26,000.0 26,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,970.0 25,970.0 0.0 რეფერალური მომსახურება 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 ხარჯები 27 03 03 10 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 44,725.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 03 09 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 44,725.0 ხარჯები 27 03 03 08 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 42 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,000.0 1,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 450.0 450.0 0.0 19,550.0 19,550.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 27 03 03 11 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 740.0 740.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 6,100.0 6,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 48.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,052.0 6,052.0 0.0 13,900.0 13,900.0 0.0 ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4,290.0 4,290.0 0.0 4,290.0 4,290.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,150.0 2,150.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,140.0 2,140.0 0.0 47,850.0 47,850.0 0.0 27,850.0 27,850.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 24,500.0 24,500.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,350.0 4,350.0 0.0 ხარჯები 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 06 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები სხვა ხარჯები 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 43 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 42,700.0 42,700.0 0.0 22,700.0 22,700.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,500.0 19,500.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 137,010.0 136,500.0 510.0 134,995.0 134,490.0 505.0 კოდი 27 06 03 დასახელება განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 28 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 შრომის ანაზღაურება 9,940.0 9,915.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 119,007.0 118,610.0 397.0 გრანტები 5,691.0 5,691.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 204.0 204.0 0.0 სხვა ხარჯები 153.0 70.0 83.0 2,015.0 2,010.0 5.0 136,455.0 135,955.0 500.0 134,445.0 133,950.0 495.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები 28 01 01 შრომის ანაზღაურება 9,820.0 9,795.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 118,600.0 118,210.0 390.0 გრანტები 5,690.0 5,690.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 190.0 0.0 სხვა ხარჯები 145.0 65.0 80.0 2,010.0 2,005.0 5.0 127,085.0 127,085.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 28 01 01 01 126,085.0 126,085.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,400.0 9,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 116,445.0 116,445.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 17,740.0 17,740.0 0.0 16,740.0 16,740.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,400.0 9,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,100.0 7,100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 44 კოდი 28 01 01 02 დასახელება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) ხარჯები 28 01 02 109,345.0 109,345.0 0.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 109,345.0 0.0 109,345.0 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 5,690.0 5,690.0 0.0 5,690.0 5,690.0 0.0 5,690.0 5,690.0 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 625.0 125.0 500.0 620.0 125.0 495.0 შრომის ანაზღაურება 85.0 60.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 455.0 65.0 390.0 სხვა ხარჯები 80.0 0.0 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 5.0 დიასპორული პოლიტიკა 2,200.0 2,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 855.0 855.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები 850.0 850.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 335.0 335.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 განმკარგავი 109,345.0 ხარჯები 28 01 05 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 109,345.0 გრანტები 28 01 04 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 28 01 03 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 555.0 545.0 10.0 550.0 540.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 120.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 407.0 400.0 7.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 5.0 3.0 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი 45 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 884,670.0 870,000.0 16,100.0 642,388.0 631,523.0 12,295.0 შრომის ანაზღაურება 380,747.0 376,394.0 4,353.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 29 00 დასახელება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები 29 01 215,803.0 210,931.0 4,872.0 გრანტები 1.0 0.0 1,431.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24,758.0 24,633.0 125.0 სხვა ხარჯები 21,079.0 19,565.0 1,514.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242,282.0 238,477.0 3,805.0 თავდაცვის მართვა 314,250.0 314,250.0 0.0 314,220.0 314,220.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 296,300.0 296,300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,920.0 17,920.0 0.0 30.0 30.0 0.0 47,190.0 46,860.0 330.0 ხარჯები 29 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული სამხედრო განათლება ხარჯები 29 02 01 46,468.0 46,183.0 285.0 შრომის ანაზღაურება 39,208.0 39,208.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,590.0 6,305.0 285.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.0 240.0 0.0 სხვა ხარჯები 430.0 430.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 722.0 677.0 45.0 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 3,820.0 3,590.0 230.0 3,490.0 3,290.0 200.0 შრომის ანაზღაურება 2,350.0 2,350.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 29 02 02 1,100.0 900.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.0 300.0 30.0 სამხედრო განათლება 14,500.0 14,400.0 100.0 14,115.0 14,030.0 85.0 შრომის ანაზღაურება 9,500.0 9,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,985.0 3,900.0 85.0 სოციალური უზრუნველყოფა 210.0 210.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 29 02 03 420.0 420.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385.0 370.0 15.0 პროფესიული განვითარება 870.0 870.0 0.0 863.0 863.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა 46 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 358.0 358.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 505.0 505.0 0.0 7.0 7.0 0.0 27,000.0 27,000.0 0.0 27,000.0 27,000.0 0.0 27,000.0 27,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 62,920.0 55,450.0 8,300.0 60,060.0 52,590.0 8,300.0 შრომის ანაზღაურება 8,745.0 4,545.0 4,200.0 საქონელი და მომსახურება 8,074.0 4,955.0 3,119.0 გრანტები 0.0 0.0 830.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24,190.0 24,070.0 120.0 სხვა ხარჯები 19,051.0 19,020.0 31.0 2,860.0 2,860.0 0.0 კოდი 29 02 04 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სპეციალისტების მომზადება და შეფასება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 02 05 სასწავლო კურსები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 01 სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება 14,970.0 7,500.0 8,300.0 14,610.0 7,140.0 8,300.0 შრომის ანაზღაურება 8,745.0 4,545.0 4,200.0 საქონელი და მომსახურება 5,574.0 2,455.0 3,119.0 გრანტები 0.0 0.0 830.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.0 120.0 120.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 29 03 02 51.0 20.0 31.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360.0 360.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,950.0 23,950.0 0.0 23,950.0 23,950.0 0.0 23,950.0 23,950.0 0.0 24,000.0 24,000.0 0.0 ხარჯები 29 03 03 სოციალური უზრუნველყოფა ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა ხარჯები 29 04 21,500.0 21,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,000.0 19,000.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 4,404.0 4,404.0 0.0 890.0 890.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 47 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 3,506.0 3,506.0 0.0 8.0 8.0 0.0 5,096.0 5,096.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 კოდი 29 04 01 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 29 04 02 1,148.0 1,148.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 890.0 890.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 8.0 8.0 0.0 352.0 352.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 3,256.0 3,256.0 0.0 3,256.0 3,256.0 0.0 4,744.0 4,744.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა კავშირგაბმულობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 21,500.0 21,500.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,700.0 20,700.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 42,750.0 42,750.0 0.0 41,195.0 41,195.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 765.0 765.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40,430.0 40,430.0 0.0 1,555.0 1,555.0 0.0 40,400.0 33,530.0 7,470.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29 06 ხარჯები 29 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები 29 07 01 30,700.0 27,590.0 3,710.0 შრომის ანაზღაურება 8,169.0 8,016.0 153.0 საქონელი და მომსახურება 20,612.0 19,144.0 1,468.0 გრანტები 1.0 0.0 601.0 სოციალური უზრუნველყოფა 320.0 315.0 5.0 სხვა ხარჯები 1,598.0 115.0 1,483.0 9,700.0 5,940.0 3,760.0 33,100.0 27,700.0 6,000.0 24,060.0 22,200.0 2,460.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი დელტა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,811.0 3,811.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,769.0 17,989.0 780.0 განმკარგავი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი "დელტა" საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი "დელტა" სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" 48 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 0.0 0.0 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,180.0 100.0 1,080.0 9,040.0 5,500.0 3,540.0 2,340.0 1,570.0 770.0 2,190.0 1,525.0 665.0 შრომის ანაზღაურება 1,360.0 1,230.0 130.0 საქონელი და მომსახურება 580.0 290.0 290.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 5.0 5.0 სხვა ხარჯები 240.0 0.0 240.0 150.0 45.0 105.0 1,300.0 1,000.0 300.0 1,175.0 915.0 260.0 შრომის ანაზღაურება 635.0 635.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 29 07 02 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი ხარჯები 29 07 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი ხარჯები 29 07 04 450.0 270.0 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 5.0 80.0 125.0 85.0 40.0 900.0 600.0 300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი ხარჯები 29 07 05 828.0 580.0 248.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 505.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 229.0 75.0 154.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 78.0 0.0 78.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.0 20.0 52.0 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 550.0 550.0 0.0 365.0 365.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 185.0 185.0 0.0 1,570.0 1,470.0 100.0 1,497.0 1,420.0 77.0 შრომის ანაზღაურება 1,148.0 1,140.0 8.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 29 07 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი ხარჯები 334.0 270.0 64.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 5.0 5.0 განმკარგავი სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 49 კოდი 29 07 07 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 29 08 29 09 23.0 640.0 640.0 0.0 0.0 425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 160.0 160.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 0.0 141,200.0 141,200.0 0.0 141,200.0 141,200.0 0.0 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 149,960.0 149,960.0 0.0 144,541.0 144,541.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,670.0 26,670.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 117,871.0 117,871.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,419.0 5,419.0 0.0 ლოგისტიკური მხარდაჭერა 136,850.0 136,850.0 0.0 132,986.0 132,986.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,670.0 26,670.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 106,316.0 106,316.0 0.0 3,864.0 3,864.0 0.0 საბრძოლო მზადყოფნის (GDRP) ლოგისტიკური უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 30 01 50.0 585.0 ხარჯები 30 00 73.0 425.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 10 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 585.0 ხარჯები 29 09 02 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 29 09 01 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 13,110.0 13,110.0 0.0 11,555.0 11,555.0 0.0 11,555.0 11,555.0 0.0 1,555.0 1,555.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 819,622.0 644,000.0 197,322.0 745,109.0 585,670.0 181,139.0 შრომის ანაზღაურება 510,011.0 417,625.0 92,386.0 საქონელი და მომსახურება 161,858.0 136,145.0 25,713.0 გრანტები 90.0 60.0 21,730.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,700.0 7,600.0 2,100.0 სხვა ხარჯები 63,450.0 24,240.0 39,210.0 74,513.0 58,330.0 16,183.0 528,040.0 528,040.0 0.0 478,060.0 478,060.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები განმკარგავი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი "დელტა" საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 50 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 342,000.0 342,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება 110,500.0 110,500.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,500.0 5,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 20,000.0 20,000.0 0.0 49,980.0 49,980.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 94,900.0 94,900.0 0.0 86,900.0 86,900.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 64,000.0 64,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,000.0 18,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,700.0 1,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,200.0 3,200.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 121,810.0 10,160.0 124,250.0 118,594.0 10,110.0 121,084.0 შრომის ანაზღაურება 81,165.0 8,195.0 72,970.0 საქონელი და მომსახურება 14,029.0 905.0 13,124.0 გრანტები 0.0 0.0 12,600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,800.0 300.0 1,500.0 სხვა ხარჯები 21,600.0 710.0 20,890.0 3,216.0 50.0 3,166.0 7,159.0 6,800.0 359.0 6,798.0 6,500.0 298.0 შრომის ანაზღაურება 2,800.0 2,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 30 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 30 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები 30 05 3,573.0 3,360.0 213.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 95.0 0.0 სხვა ხარჯები 330.0 245.0 85.0 361.0 300.0 61.0 4,170.0 4,100.0 70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და განმკარგავი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 51 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 30 06 4,100.0 59.0 630.0 630.0 0.0 3,439.0 3,380.0 59.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 11.0 0.0 11.0 52,351.0 0.0 60,451.0 40,031.0 0.0 48,131.0 შრომის ანაზღაურება 14,270.0 0.0 14,270.0 საქონელი და მომსახურება 8,401.0 0.0 8,401.0 გრანტები 30.0 0.0 8,130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 0.0 400.0 სხვა ხარჯები 16,930.0 0.0 16,930.0 12,320.0 0.0 12,320.0 11,192.0 0.0 12,192.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები 31 00 4,159.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 30 07 ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 10,567.0 0.0 11,567.0 შრომის ანაზღაურება 5,146.0 0.0 5,146.0 საქონელი და მომსახურება 3,916.0 0.0 3,916.0 გრანტები 0.0 0.0 1,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 0.0 200.0 სხვა ხარჯები 1,305.0 0.0 1,305.0 625.0 0.0 625.0 382,166.0 332,300.0 54,058.0 359,145.0 313,103.0 50,234.0 შრომის ანაზღაურება 58,971.0 44,252.0 14,719.0 საქონელი და მომსახურება 117,851.0 95,521.0 22,330.0 სუბსიდიები 87,750.0 87,750.0 0.0 გრანტები 990.0 950.0 4,232.0 სოციალური უზრუნველყოფა 688.0 546.0 142.0 სხვა ხარჯები 92,895.0 84,084.0 8,811.0 23,021.0 19,197.0 3,824.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო სსიპ - 112 52 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 18,690.0 18,690.0 0.0 16,885.0 16,885.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,532.0 10,532.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,292.0 5,292.0 0.0 გრანტები 750.0 750.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 176.0 176.0 0.0 სხვა ხარჯები 135.0 135.0 0.0 1,805.0 1,805.0 0.0 10,440.0 10,440.0 0.0 10,175.0 10,175.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,500.0 6,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,700.0 2,700.0 0.0 გრანტები 750.0 750.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 130.0 0.0 სხვა ხარჯები 95.0 95.0 0.0 265.0 265.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 3,860.0 3,860.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,330.0 3,330.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 31 01 დასახელება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები 31 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 31 01 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები 31 01 03 450.0 450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 40.0 0.0 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 1,600.0 1,600.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 850.0 850.0 0.0 850.0 850.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 702.0 702.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 142.0 142.0 0.0 6.0 6.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 04 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 01 05 სოციალური უზრუნველყოფა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 53 კოდი 31 01 06 31 02 დასახელება ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 02 01 განმკარგავი 1,500.0 1,500.0 0.0 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 1,500.0 1,500.0 0.0 75,899.0 68,095.0 8,600.0 67,755.0 8,345.0 10,560.0 8,160.0 2,400.0 საქონელი და მომსახურება 62,312.0 59,081.0 3,231.0 გრანტები 130.0 130.0 796.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 70.0 10.0 სხვა ხარჯები 2,222.0 314.0 1,908.0 595.0 340.0 255.0 13,224.0 7,800.0 6,000.0 12,919.0 7,500.0 5,995.0 შრომის ანაზღაურება 8,200.0 6,200.0 2,000.0 საქონელი და მომსახურება 3,131.0 1,030.0 2,101.0 გრანტები 130.0 130.0 576.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 40.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,408.0 100.0 1,308.0 305.0 300.0 5.0 13,224.0 7,800.0 6,000.0 12,919.0 7,500.0 5,995.0 შრომის ანაზღაურება 8,200.0 6,200.0 2,000.0 საქონელი და მომსახურება 3,131.0 1,030.0 2,101.0 გრანტები 130.0 130.0 576.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 40.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,408.0 100.0 1,308.0 305.0 300.0 5.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,250.0 1,250.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 8,780.0 8,780.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება (ხარჯები) არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები 31 02 03 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 75,304.0 ხარჯები 31 02 02 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 31 02 01 01 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაციარეგისტრაცია სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 54 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 02 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 02 05 8,765.0 0.0 8,765.0 8,765.0 0.0 15.0 15.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 0.0 796.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 215.0 215.0 0.0 სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი 215.0 215.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 206.0 206.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 6,580.0 4,200.0 2,600.0 6,305.0 4,175.0 2,350.0 შრომის ანაზღაურება 2,360.0 1,960.0 400.0 საქონელი და მომსახურება კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 3,294.0 2,164.0 1,130.0 გრანტები 0.0 0.0 220.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 621.0 21.0 600.0 275.0 25.0 250.0 45,000.0 45,000.0 0.0 45,000.0 45,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 44,870.0 44,870.0 0.0 სხვა ხარჯები 130.0 130.0 0.0 15,100.0 14,050.0 1,050.0 14,950.0 13,950.0 1,000.0 შრომის ანაზღაურება 1,255.0 1,000.0 255.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები 31 03 01 8,765.0 796.0 ხარჯები 31 03 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 800.0 ხარჯები 31 02 07 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 31 02 06 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 12,640.0 12,270.0 370.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 15.0 15.0 სხვა ხარჯები 965.0 605.0 360.0 150.0 100.0 50.0 2,750.0 1,700.0 1,050.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება ხარჯები 2,660.0 1,660.0 1,000.0 შრომის ანაზღაურება 1,255.0 1,000.0 255.0 საქონელი და მომსახურება 950.0 580.0 370.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 15.0 15.0 განმკარგავი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 55 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 365.0 5.0 360.0 90.0 40.0 50.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 7,500.0 7,500.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 50.0 50.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 31 03 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა ღვინის ლაბორატორიული კვლევა ხარჯები 31 03 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 03 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 03 05 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 31 03 06 1,000.0 1,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 სხვა ხარჯები 600.0 600.0 0.0 3,200.0 3,200.0 0.0 ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია ხარჯები 31 03 07 3,200.0 3,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,200.0 3,200.0 0.0 ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები 200.0 200.0 0.0 190.0 190.0 0.0 190.0 190.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6,595.0 6,595.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 31 04 01 4,648.0 4,648.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,820.0 1,820.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,768.0 2,768.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 1,947.0 1,947.0 0.0 3,045.0 3,045.0 0.0 3,035.0 3,035.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 56 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,820.0 1,820.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,155.0 1,155.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 10.0 10.0 0.0 600.0 600.0 0.0 570.0 570.0 0.0 570.0 570.0 0.0 30.0 30.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 50.0 50.0 0.0 43.0 43.0 0.0 43.0 43.0 0.0 7.0 7.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 97,200.0 97,100.0 100.0 97,170.0 97,070.0 100.0 4,140.0 4,140.0 0.0 კოდი 31 04 02 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენაგაუმჯობესება და გენეტიკური ბანკის შექმნა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 04 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 04 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვაგადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 04 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების მიზნით ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3,388.0 3,350.0 38.0 სუბსიდიები 70,600.0 70,600.0 0.0 62.0 0.0 62.0 18,980.0 18,980.0 0.0 30.0 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 57 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 5,400.0 5,300.0 100.0 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 5,370.0 5,270.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 4,140.0 4,140.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 31 05 01 დასახელება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 31 05 02 1,138.0 1,100.0 38.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 0.0 62.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები 49,000.0 49,000.0 0.0 49,000.0 49,000.0 0.0 50.0 50.0 0.0 48,950.0 48,950.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები 31 05 04 8,000.0 8,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 სუბსიდიები 7,800.0 7,800.0 0.0 დანერგე მომავალი 13,000.0 13,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 ხარჯები 31 05 05 31 05 06 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 სუბსიდიები 12,900.0 12,900.0 0.0 ქართული ჩაი 500.0 500.0 0.0 ხარჯები 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 სუბსიდიები 450.0 450.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 12,950.0 12,950.0 0.0 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 აიღე მოსავალი 4,000.0 4,000.0 0.0 ხარჯები 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 07 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 08 იმერეთის აგროზონა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 09 სხვა ხარჯები 31 05 10 ტექნიკური დახმარების და მარკეტინგის პროექტი ხარჯები ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 58 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 სუბსიდიები 500.0 500.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 6,440.0 6,440.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 560.0 560.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 31 06 01 550.0 550.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,310.0 5,310.0 0.0 60.0 60.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება ხარჯები 31 06 02 940.0 940.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 560.0 560.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 350.0 350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 60.0 60.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 76,700.0 76,700.0 0.0 75,350.0 75,350.0 0.0 სუბსიდიები 17,000.0 17,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 58,350.0 58,350.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეფუტკრეობის სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 03 კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 31 06 04 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 31 07 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა განმკარგავი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 59 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 07 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 04 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 04 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 05 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ხარჯები 31 08 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 36,000.0 36,000.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 10,800.0 10,800.0 0.0 10,800.0 10,800.0 0.0 200.0 200.0 0.0 12,050.0 12,050.0 0.0 10,900.0 10,900.0 0.0 10,900.0 10,900.0 0.0 1,150.0 1,150.0 0.0 6,250.0 6,250.0 0.0 5,100.0 5,100.0 0.0 5,100.0 5,100.0 0.0 1,150.0 1,150.0 0.0 5,800.0 5,800.0 0.0 5,800.0 5,800.0 0.0 5,800.0 5,800.0 0.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 სხვა ხარჯები 650.0 650.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 11,300.0 11,300.0 0.0 ხარჯები 10,675.0 10,675.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,870.0 6,870.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,535.0 3,535.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 625.0 625.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 60 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 19,735.0 11,535.0 9,000.0 12,618.0 5,660.0 7,758.0 შრომის ანაზღაურება 7,091.0 3,970.0 3,121.0 საქონელი და მომსახურება 3,925.0 1,435.0 2,490.0 სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 გრანტები 2.0 0.0 802.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,410.0 65.0 1,345.0 7,117.0 5,875.0 1,242.0 13,900.0 5,700.0 9,000.0 11,213.0 4,255.0 7,758.0 შრომის ანაზღაურება 6,471.0 3,350.0 3,121.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 31 09 დასახელება დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 09 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების რეგულირება და მართვა ხარჯები 31 09 02 3,290.0 800.0 2,490.0 გრანტები 2.0 0.0 802.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,410.0 65.0 1,345.0 2,687.0 1,445.0 1,242.0 200.0 200.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 170.0 170.0 0.0 300.0 300.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 100.0 100.0 0.0 1,470.0 1,470.0 0.0 850.0 850.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 620.0 620.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 230.0 0.0 620.0 620.0 0.0 3,865.0 3,865.0 0.0 325.0 325.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 175.0 175.0 0.0 სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 3,540.0 3,540.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 09 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 09 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) ხარჯები 31 09 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 61 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 37,362.0 15,000.0 24,738.0 31,812.0 9,450.0 24,738.0 შრომის ანაზღაურება 10,706.0 6,245.0 4,461.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 31 10 01 16,038.0 2,995.0 13,043.0 გრანტები 0.0 0.0 2,376.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,958.0 100.0 4,858.0 5,550.0 5,550.0 0.0 16,852.0 8,900.0 10,328.0 16,502.0 8,550.0 10,328.0 შრომის ანაზღაურება 10,706.0 6,245.0 4,461.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგულირება და მართვა ხარჯები 31 10 02 3,203.0 2,095.0 1,108.0 გრანტები 0.0 0.0 2,376.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,483.0 100.0 2,383.0 350.0 350.0 0.0 2,340.0 600.0 1,740.0 2,340.0 600.0 1,740.0 2,340.0 600.0 1,740.0 17,320.0 5,300.0 12,020.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 10 03 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები ხარჯები 31 10 04 12,120.0 100.0 12,020.0 საქონელი და მომსახურება 9,645.0 100.0 9,545.0 სხვა ხარჯები 2,475.0 0.0 2,475.0 5,200.0 5,200.0 0.0 850.0 200.0 650.0 850.0 200.0 650.0 საქონელი და მომსახურება 850.0 200.0 650.0 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 1,550.0 620.0 950.0 1,450.0 620.0 850.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტყის აღრიცხვაინვენტარიზაციის ღონისძიებები ხარჯები 31 11 ხარჯები 31 11 01 შრომის ანაზღაურება 372.0 150.0 222.0 საქონელი და მომსახურება 1,008.0 470.0 538.0 გრანტები 0.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 70.0 0.0 70.0 100.0 0.0 100.0 980.0 270.0 710.0 930.0 270.0 660.0 372.0 150.0 222.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა 62 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 508.0 120.0 388.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 570.0 350.0 240.0 520.0 350.0 190.0 500.0 350.0 150.0 გრანტები 0.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 50.0 0.0 50.0 3,815.0 3,715.0 100.0 კოდი 31 11 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების განახლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 12 არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 12 01 3,815.0 3,715.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 305.0 305.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,450.0 3,400.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 55.0 5.0 50.0 3,015.0 2,915.0 100.0 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოებრივი ჩართულობა და განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 31 12 02 3,015.0 2,915.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 305.0 305.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,650.0 2,600.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 55.0 5.0 50.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 920.0 900.0 20.0 905.0 885.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება გარემოსდაცვითი ელექტრონული სისტემის დანერგვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 31 14 395.0 375.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 15.0 15.0 0.0 10,800.0 1,500.0 9,500.0 7,123.0 0.0 7,323.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო 63 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 4,260.0 0.0 4,260.0 საქონელი და მომსახურება 2,550.0 0.0 2,550.0 გრანტები 38.0 0.0 238.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 0.0 55.0 სხვა ხარჯები 220.0 0.0 220.0 3,677.0 1,500.0 2,177.0 1,853,204.0 1,522,700.0 359,511.0 1,617,729.0 1,325,170.0 321,566.0 კოდი 32 00 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები 32 01 შრომის ანაზღაურება 226,282.0 81,440.0 144,842.0 საქონელი და მომსახურება 264,967.0 118,604.0 146,363.0 პროცენტი 91.0 0.0 91.0 სუბსიდიები 136,540.0 136,540.0 0.0 გრანტები 13,274.0 41,367.0 914.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,093.0 4,804.0 1,289.0 სხვა ხარჯები 970,482.0 942,415.0 28,067.0 235,475.0 197,530.0 37,945.0 38,083.0 35,159.0 3,136.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 32 01 01 35,203.0 32,319.0 3,096.0 შრომის ანაზღაურება 16,308.0 15,432.0 876.0 საქონელი და მომსახურება 17,533.0 16,130.0 1,403.0 გრანტები 335.0 335.0 212.0 სოციალური უზრუნველყოფა 366.0 321.0 45.0 სხვა ხარჯები 661.0 101.0 560.0 2,880.0 2,840.0 40.0 14,615.0 14,615.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ხარჯები 32 01 02 14,415.0 14,415.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,900.0 8,900.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,220.0 5,220.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 210.0 210.0 0.0 სხვა ხარჯები 75.0 75.0 0.0 200.0 200.0 0.0 5,845.0 5,845.0 0.0 5,820.0 5,820.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საგანმანათლებლო რესურსცენტრები 64 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 4,117.0 4,117.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 32 01 03 დასახელება 1,644.0 1,644.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.0 51.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 5,191.0 2,900.0 2,503.0 5,151.0 2,870.0 2,493.0 შრომის ანაზღაურება 1,371.0 695.0 676.0 საქონელი და მომსახურება 3,195.0 2,075.0 1,120.0 გრანტები 65.0 65.0 212.0 სოციალური უზრუნველყოფა 65.0 30.0 35.0 სხვა ხარჯები 455.0 5.0 450.0 40.0 30.0 10.0 10,492.0 9,859.0 633.0 7,907.0 7,304.0 603.0 ხარჯები 32 01 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ხარჯები 32 01 05 შრომის ანაზღაურება 820.0 620.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 6,949.0 6,666.0 283.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 15.0 10.0 სხვა ხარჯები 113.0 3.0 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,585.0 2,555.0 30.0 საერთაშორისო ურთიერთობების მხარდაჭერა 310.0 310.0 0.0 310.0 310.0 0.0 ხარჯები 32 01 06 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 გრანტები 260.0 260.0 0.0 1,630.0 1,630.0 0.0 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ხარჯები 32 02 1,600.0 1,600.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 475.0 475.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 30.0 30.0 0.0 743,521.0 739,646.0 3,875.0 731,045.0 727,171.0 3,874.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,242.0 2,182.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 61,937.0 58,574.0 3,363.0 სუბსიდიები 890.0 890.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 65 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 3,351.0 3,350.0 1.0 სხვა ხარჯები 662,625.0 662,175.0 450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,476.0 12,475.0 1.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 617,230.0 617,230.0 0.0 617,230.0 617,230.0 0.0 617,230.0 617,230.0 0.0 15,553.0 11,755.0 3,798.0 კოდი 32 02 01 დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 02 01 15,528.0 11,730.0 3,798.0 შრომის ანაზღაურება 710.0 650.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 13,719.0 10,431.0 3,288.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,089.0 639.0 450.0 25.0 25.0 0.0 5,008.0 1,210.0 3,798.0 4,998.0 1,200.0 3,798.0 შრომის ანაზღაურება 710.0 650.0 60.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი ხარჯები 32 02 02 02 3,821.0 533.0 3,288.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 457.0 7.0 450.0 10.0 10.0 0.0 9,945.0 9,945.0 0.0 9,930.0 9,930.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,298.0 9,298.0 0.0 სხვა ხარჯები 632.0 632.0 0.0 15.0 15.0 0.0 600.0 600.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები ხარჯები 32 02 02 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მხარდაჭერით ინიცირებული მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამა ხარჯები 32 02 03 600.0 600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 600.0 600.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 15,832.0 15,755.0 77.0 15,721.0 15,645.0 76.0 შრომის ანაზღაურება 1,532.0 1,532.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,026.0 12,951.0 75.0 201.0 200.0 1.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 66 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 962.0 962.0 0.0 111.0 110.0 1.0 2,573.0 2,496.0 77.0 2,462.0 2,386.0 76.0 შრომის ანაზღაურება 1,532.0 1,532.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 893.0 818.0 75.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 20.0 1.0 სხვა ხარჯები კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 02 03 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები 32 02 03 02 16.0 16.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.0 110.0 1.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 13,259.0 13,259.0 0.0 13,259.0 13,259.0 0.0 12,133.0 12,133.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 სხვა ხარჯები 946.0 946.0 0.0 730.0 730.0 0.0 730.0 730.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 სხვა ხარჯები 250.0 250.0 0.0 440.0 440.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 04 01 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა ხარჯები 32 02 04 02 440.0 440.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 190.0 190.0 0.0 სხვა ხარჯები 250.0 250.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები - სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 160.0 160.0 0.0 160.0 160.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 160.0 160.0 0.0 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები - სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 02 04 03 ხარჯები 32 02 05 ხარჯები სუბსიდიები განმკარგავი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 67 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 32 02 05 01 სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა 240.0 240.0 0.0 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა 240.0 240.0 0.0 სუბსიდიები 240.0 240.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 ხარჯები 32 02 06 ხარჯები 32 02 07 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 სხვა ხარჯები 17,350.0 17,350.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები 32 02 08 1,650.0 1,650.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 3,140.0 3,140.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 210.0 210.0 0.0 210.0 210.0 0.0 ხარჯები 32 02 09 სოციალური უზრუნველყოფა ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 365.0 365.0 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 11 365.0 365.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 365.0 365.0 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 22,500.0 22,500.0 0.0 22,500.0 22,500.0 0.0 22,500.0 22,500.0 0.0 25,120.0 25,120.0 0.0 25,120.0 25,120.0 0.0 სხვა ხარჯები 25,120.0 25,120.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,650.0 1,650.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 526.0 526.0 0.0 სუბსიდიები 650.0 650.0 0.0 სხვა ხარჯები 474.0 474.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 12 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები 32 02 13 ხარჯები სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 68 კოდი 32 02 13 01 დასახელება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა ხარჯები 32 02 13 02 1,463.0 1,463.0 0.0 438.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 375.0 375.0 0.0 88.0 88.0 0.0 88.0 88.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 88.0 88.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს განკარგვა 99.0 99.0 0.0 99.0 99.0 0.0 99.0 99.0 0.0 20,301.0 20,301.0 0.0 7,961.0 7,961.0 0.0 7,961.0 7,961.0 0.0 12,340.0 12,340.0 0.0 14,340.0 14,340.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,340.0 12,340.0 0.0 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 საჯარო სკოლების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა - სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის განკარგვა 5,861.0 5,861.0 0.0 5,861.0 5,861.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განკარგვა ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 0.0 650.0 საქონელი და მომსახურება 32 02 14 03 1,463.0 438.0 ხარჯები 32 02 14 02 1,463.0 650.0 სხვა ხარჯები 32 02 14 01 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები ხარჯები 32 02 14 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 02 13 03 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,861.0 5,861.0 0.0 64,538.0 48,690.0 19,348.0 59,658.0 47,570.0 15,588.0 270.0 270.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 69 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 17,464.0 2,095.0 15,369.0 სუბსიდიები 16,185.0 16,185.0 0.0 გრანტები 0.0 3,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 15.0 2.0 25,722.0 25,505.0 217.0 4,880.0 1,120.0 3,760.0 კოდი სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 45,200.0 15,557.0 200.0 15,338.0 16,000.0 16,000.0 0.0 გრანტები 0.0 3,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 25,717.0 25,500.0 217.0 4,860.0 1,100.0 3,760.0 185.0 185.0 0.0 185.0 185.0 0.0 185.0 185.0 0.0 2,236.0 2,205.0 31.0 2,216.0 2,185.0 31.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,926.0 1,895.0 31.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 20.0 20.0 0.0 481,490.0 168,760.0 313,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება ხარჯები 32 04 01 57,257.0 15,538.0 სუბსიდიები 32 04 19,317.0 სუბსიდიები ხარჯები 32 03 03 46,300.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 03 02 62,117.0 446,729.0 167,259.0 279,840.0 შრომის ანაზღაურება 153,266.0 13,006.0 140,260.0 საქონელი და მომსახურება 127,321.0 13,512.0 113,809.0 პროცენტი 91.0 0.0 91.0 სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 0.0 გრანტები 659.0 353.0 676.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,117.0 20.0 1,097.0 სხვა ხარჯები 163,275.0 139,368.0 23,907.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,761.0 1,501.0 33,260.0 გამოცდების ორგანიზება 16,295.0 11,935.0 4,710.0 განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; პროფესიული საგნამანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 70 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 16,015.0 11,745.0 4,620.0 შრომის ანაზღაურება 5,285.0 3,200.0 2,085.0 საქონელი და მომსახურება 9,755.0 8,190.0 1,565.0 გრანტები 340.0 330.0 360.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 10.0 10.0 სხვა ხარჯები 615.0 15.0 600.0 280.0 190.0 90.0 8,175.0 3,815.0 4,710.0 8,045.0 3,775.0 4,620.0 შრომის ანაზღაურება 5,285.0 3,200.0 2,085.0 საქონელი და მომსახურება 2,115.0 550.0 1,565.0 გრანტები 10.0 0.0 360.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 10.0 10.0 სხვა ხარჯები 615.0 15.0 600.0 130.0 40.0 90.0 8,120.0 8,120.0 0.0 7,970.0 7,970.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,640.0 7,640.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 150.0 150.0 0.0 135,185.0 135,185.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 04 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი ხარჯები 32 04 01 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები ხარჯები 32 04 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები 32 04 02 01 135,185.0 135,185.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,000.0 2,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 133,185.0 133,185.0 0.0 120,275.0 120,275.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ხარჯები 32 04 02 02 120,275.0 120,275.0 0.0 სხვა ხარჯები 120,275.0 120,275.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 03 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ხარჯები 32 04 02 04 4,100.0 4,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,100.0 4,100.0 0.0 პროგრამა "ცოდნის კარი" 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 71 კოდი 32 04 02 05 დასახელება გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 06 უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 07 მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 08 ვისწავლოთ საქართველოში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,600.0 1,600.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 6,910.0 6,910.0 0.0 6,900.0 6,900.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 381.0 381.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 501.0 501.0 0.0 გრანტები 8.0 8.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,000.0 6,000.0 0.0 10.0 10.0 0.0 322,930.0 14,560.0 308,390.0 288,459.0 13,259.0 275,220.0 შრომის ანაზღაურება 147,600.0 9,425.0 138,175.0 საქონელი და მომსახურება 114,895.0 2,651.0 112,244.0 პროცენტი 91.0 0.0 91.0 სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 0.0 გრანტები 311.0 15.0 316.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,087.0 0.0 1,087.0 საქონელი და მომსახურება საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 05 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 170.0 ხარჯები 32 04 04 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 72 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 04 05 01 168.0 23,307.0 34,471.0 1,301.0 33,170.0 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4,636.0 3,025.0 1,611.0 4,531.0 2,980.0 1,551.0 შრომის ანაზღაურება 2,293.0 2,218.0 75.0 საქონელი და მომსახურება 2,153.0 747.0 1,406.0 გრანტები 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 0.0 70.0 105.0 45.0 60.0 5,053.0 4,253.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 4,965.0 4,215.0 750.0 შრომის ანაზღაურება 3,905.0 3,555.0 350.0 საქონელი და მომსახურება 803.0 537.0 266.0 გრანტები 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 242.0 123.0 119.0 88.0 38.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 7,465.0 4,020.0 3,445.0 6,132.0 2,802.0 3,330.0 შრომის ანაზღაურება 4,177.0 2,549.0 1,628.0 საქონელი და მომსახურება 1,867.0 223.0 1,644.0 სხვა ხარჯები 88.0 30.0 58.0 1,333.0 1,218.0 115.0 2,200.0 1,300.0 900.0 2,185.0 1,300.0 885.0 შრომის ანაზღაურება 1,023.0 550.0 473.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 04 05 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 05 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 23,475.0 ხარჯები 32 04 05 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 32 04 05 02 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 1,001.0 748.0 253.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 სხვა ხარჯები 152.0 2.0 150.0 15.0 0.0 15.0 1,650.0 400.0 1,250.0 1,642.0 400.0 1,242.0 შრომის ანაზღაურება 1,273.0 379.0 894.0 საქონელი და მომსახურება 334.0 11.0 323.0 სხვა ხარჯები 35.0 10.0 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 73 კოდი 32 04 05 06 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი ხარჯები 32 04 05 07 8.0 0.0 8.0 220.0 210.0 10.0 210.0 10.0 174.0 174.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 41.0 33.0 8.0 სხვა ხარჯები 5.0 3.0 2.0 1,352.0 1,352.0 0.0 1,352.0 1,352.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა – საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა საქონელი და მომსახურება 352.0 352.0 0.0 სუბსიდიები 1,000.0 1,000.0 0.0 60,673.0 0.0 60,693.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 59,543.0 0.0 59,563.0 შრომის ანაზღაურება 28,450.0 0.0 28,450.0 საქონელი და მომსახურება 22,801.0 0.0 22,801.0 გრანტები 102.0 0.0 122.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 8,040.0 0.0 8,040.0 1,130.0 0.0 1,130.0 52,283.0 0.0 52,283.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 10 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 220.0 ხარჯები 32 04 05 09 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 04 05 08 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 49,802.0 0.0 49,802.0 შრომის ანაზღაურება 28,590.0 0.0 28,590.0 საქონელი და მომსახურება 17,381.0 0.0 17,381.0 პროცენტი 91.0 0.0 91.0 გრანტები 39.0 0.0 39.0 სოციალური უზრუნველყოფა 191.0 0.0 191.0 სხვა ხარჯები 3,510.0 0.0 3,510.0 2,481.0 0.0 2,481.0 87,655.0 0.0 87,655.0 68,315.0 0.0 68,315.0 შრომის ანაზღაურება 32,696.0 0.0 32,696.0 საქონელი და მომსახურება 29,633.0 0.0 29,633.0 გრანტები 60.0 0.0 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 372.0 0.0 372.0 სხვა ხარჯები 5,554.0 0.0 5,554.0 19,340.0 0.0 19,340.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 74 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,317.0 0.0 3,317.0 3,237.0 0.0 3,237.0 შრომის ანაზღაურება 1,739.0 0.0 1,739.0 საქონელი და მომსახურება 1,232.0 0.0 1,232.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 სხვა ხარჯები 260.0 0.0 260.0 80.0 0.0 80.0 4,312.0 0.0 4,312.0 4,252.0 0.0 4,252.0 შრომის ანაზღაურება 2,775.0 0.0 2,775.0 საქონელი და მომსახურება 1,261.0 0.0 1,261.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 60.0 0.0 60.0 23,218.0 0.0 23,218.0 20,618.0 0.0 20,618.0 კოდი 32 04 05 11 დასახელება სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 12 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 13 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 14 შრომის ანაზღაურება 10,950.0 0.0 10,950.0 საქონელი და მომსახურება 7,888.0 0.0 7,888.0 გრანტები 30.0 0.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 1,700.0 0.0 1,700.0 2,600.0 0.0 2,600.0 39,050.0 0.0 39,050.0 35,451.0 0.0 35,451.0 შრომის ანაზღაურება 14,140.0 0.0 14,140.0 საქონელი და მომსახურება 18,666.0 0.0 18,666.0 გრანტები 45.0 0.0 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 0.0 180.0 სხვა ხარჯები 2,420.0 0.0 2,420.0 3,599.0 0.0 3,599.0 6,447.0 0.0 6,447.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 15 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები 6,047.0 0.0 6,047.0 შრომის ანაზღაურება 4,015.0 0.0 4,015.0 საქონელი და მომსახურება 1,832.0 0.0 1,832.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 400.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 75 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,755.0 0.0 3,755.0 3,570.0 0.0 3,570.0 შრომის ანაზღაურება 2,055.0 0.0 2,055.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 32 04 05 16 დასახელება სსიპ – სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 17 1,390.0 0.0 1,390.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 110.0 0.0 110.0 185.0 0.0 185.0 2,235.0 0.0 2,235.0 2,208.0 0.0 2,208.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 04 05 18 შრომის ანაზღაურება 845.0 0.0 845.0 საქონელი და მომსახურება 1,273.0 0.0 1,273.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 89.0 0.0 89.0 27.0 0.0 27.0 17,409.0 0.0 17,409.0 14,389.0 0.0 14,389.0 შრომის ანაზღაურება 8,500.0 0.0 8,500.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები 32 05 4,987.0 0.0 4,987.0 გრანტები 2.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 800.0 0.0 800.0 3,020.0 0.0 3,020.0 50,589.0 65,470.0 1,849.0 50,377.0 65,333.0 1,774.0 შრომის ანაზღაურება 4,685.0 4,415.0 270.0 საქონელი და მომსახურება 4,525.0 3,431.0 1,094.0 გრანტები 5,971.0 22,701.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 15.0 10.0 35,171.0 34,771.0 400.0 212.0 137.0 75.0 16,450.0 33,180.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 05 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 16,430.0 33,160.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 753.0 753.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,587.0 1,587.0 0.0 გრანტები 5,970.0 22,700.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,110.0 8,110.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 76 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 20.0 20.0 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 1,160.0 1,160.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 753.0 753.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 32 05 01 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ხარჯები 32 05 01 02 387.0 387.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 20.0 20.0 0.0 15,270.0 32,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები ხარჯები 32 05 02 15,270.0 32,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 გრანტები 5,970.0 22,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,100.0 8,100.0 0.0 5,889.0 4,190.0 1,699.0 5,748.0 4,114.0 1,634.0 შრომის ანაზღაურება 2,907.0 2,757.0 150.0 საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები 32 05 02 01 2,418.0 1,344.0 1,074.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 5.0 10.0 სხვა ხარჯები 408.0 8.0 400.0 141.0 76.0 65.0 2,200.0 1,670.0 530.0 2,130.0 1,630.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 1,230.0 1,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 896.0 396.0 500.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 70.0 40.0 30.0 1,670.0 1,670.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ხარჯები 32 05 02 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ხარჯები 32 05 02 01 02 1,630.0 1,630.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,230.0 1,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 396.0 396.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 40.0 40.0 0.0 530.0 0.0 530.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი - სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს განმკარგავი სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი 77 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 30.0 0.0 30.0 2,380.0 1,870.0 510.0 განმკარგავი ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 05 02 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 05 02 02 01 2,321.0 1,836.0 485.0 შრომის ანაზღაურება 1,191.0 1,191.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 922.0 637.0 285.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 203.0 3.0 200.0 59.0 34.0 25.0 1,870.0 1,870.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 05 02 02 02 1,836.0 1,836.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,191.0 1,191.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 637.0 637.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 34.0 34.0 0.0 510.0 0.0 510.0 485.0 0.0 485.0 საქონელი და მომსახურება 285.0 0.0 285.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 25.0 0.0 25.0 1,309.0 650.0 659.0 1,297.0 648.0 649.0 შრომის ანაზღაურება 486.0 336.0 150.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი - სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები ხარჯები 32 05 02 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ხარჯები 32 05 03 600.0 311.0 289.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 201.0 1.0 200.0 12.0 2.0 10.0 1,200.0 1,050.0 150.0 1,149.0 1,009.0 140.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 78 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,025.0 905.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 100.0 20.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 51.0 41.0 10.0 26,650.0 26,650.0 0.0 26,650.0 26,650.0 0.0 26,650.0 26,650.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 17,710.0 17,710.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები 32 06 01 17,515.0 17,515.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,453.0 1,453.0 0.0 სუბსიდიები 3,050.0 3,050.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,012.0 13,012.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 195.0 195.0 0.0 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა 1,790.0 1,790.0 0.0 1,595.0 1,595.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,153.0 1,153.0 0.0 სხვა ხარჯები 442.0 442.0 0.0 195.0 195.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 704.0 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 273.0 273.0 0.0 273.0 273.0 0.0 273.0 273.0 0.0 306.0 306.0 0.0 ხარჯები 32 06 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 01 სსიპ – ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 02 სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 03 სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 04 სსიპ – ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა 79 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 306.0 306.0 0.0 306.0 306.0 0.0 587.0 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 278.0 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 264.0 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 388.0 388.0 0.0 388.0 388.0 0.0 388.0 388.0 0.0 12,570.0 12,570.0 0.0 12,570.0 12,570.0 0.0 12,570.0 12,570.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 163,819.0 171,014.0 0.0 16,019.0 23,214.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 05 სსიპ – ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 06 სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 07 სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 08 სსიპ – ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 03 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სწავლების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 06 04 ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება ხარჯები 32 07 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 2,365.0 2,365.0 0.0 გრანტები 0.0 7,195.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 13,649.0 13,649.0 0.0 147,800.0 147,800.0 0.0 120,000.0 120,000.0 0.0 15,660.0 15,660.0 0.0 2,155.0 2,155.0 0.0 5.0 5.0 0.0 13,500.0 13,500.0 0.0 104,340.0 104,340.0 0.0 16,005.0 18,000.0 0.0 190.0 2,185.0 0.0 190.0 190.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 07 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 32 07 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 80 კოდი დასახელება გრანტები 32 07 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 05 32 07 06 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 07 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები 32 08 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.0 1,995.0 0.0 15,815.0 15,815.0 0.0 1,000.0 1,200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 12,505.0 12,505.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 12,495.0 12,495.0 0.0 10,309.0 10,309.0 0.0 159.0 159.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 149.0 149.0 0.0 10,150.0 10,150.0 0.0 5,707.0 5,400.0 307.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 08 01 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 5,623.0 5,390.0 233.0 შრომის ანაზღაურება 770.0 770.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,159.0 960.0 199.0 სუბსიდიები 2,900.0 2,900.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 789.0 755.0 34.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 10.0 74.0 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა 550.0 550.0 0.0 550.0 550.0 0.0 550.0 550.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 81 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,257.0 1,950.0 307.0 2,173.0 1,940.0 233.0 შრომის ანაზღაურება 770.0 770.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 32 08 02 დასახელება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 08 02 01 609.0 410.0 199.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 789.0 755.0 34.0 84.0 10.0 74.0 1,120.0 1,120.0 0.0 1,115.0 1,115.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 250.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 755.0 755.0 0.0 5.0 5.0 0.0 1,137.0 830.0 307.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ხარჯები 32 08 02 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 08 03 1,058.0 825.0 233.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 499.0 300.0 199.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 34.0 0.0 34.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.0 5.0 74.0 პროგრამა "მომავლის ბანაკი" 2,400.0 2,400.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 7,186.0 6,670.0 516.0 7,134.0 6,629.0 505.0 შრომის ანაზღაურება 4,730.0 4,416.0 314.0 საქონელი და მომსახურება 2,196.0 2,034.0 162.0 სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 5.0 1.0 სხვა ხარჯები 52.0 24.0 28.0 52.0 41.0 11.0 7,186.0 6,670.0 516.0 ხარჯები სუბსიდიები 32 08 04 პროგრამა "ახალგაზრდული ფესტივალი – 2018" ხარჯები სუბსიდიები 32 09 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 09 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 82 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 7,134.0 6,629.0 505.0 შრომის ანაზღაურება 4,730.0 4,416.0 314.0 საქონელი და მომსახურება 2,196.0 2,034.0 162.0 სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 5.0 1.0 სხვა ხარჯები 52.0 24.0 28.0 52.0 41.0 11.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 09 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" 1,474.0 1,460.0 14.0 1,474.0 1,460.0 14.0 შრომის ანაზღაურება 1,309.0 1,309.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.0 149.0 8.0 სხვა ხარჯები 8.0 2.0 6.0 2,410.0 2,350.0 60.0 ხარჯები 32 09 01 02 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 09 01 02 01 2,376.0 2,316.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,498.0 1,448.0 50.0 სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 15.0 10.0 34.0 34.0 0.0 2,260.0 2,200.0 60.0 2,226.0 2,166.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 09 01 02 02 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,498.0 1,448.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 15.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.0 34.0 0.0 ა(ა)იპ - ზევსი 150.0 150.0 0.0 ხარჯები 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 სუბსიდიები 32 09 01 03 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები 1,395.0 1,195.0 200.0 1,392.0 1,195.0 197.0 განმკარგავი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი ა(ა)იპ - ზევსი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი 83 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,265.0 1,089.0 176.0 საქონელი და მომსახურება 124.0 105.0 19.0 სხვა ხარჯები 3.0 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 კოდი 32 09 01 04 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი ხარჯები 32 09 01 05 693.0 207.0 647.0 523.0 124.0 საქონელი და მომსახურება 236.0 163.0 73.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2.0 1.0 სხვა ხარჯები 14.0 5.0 9.0 15.0 7.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 98.0 98.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 31.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 212.0 212.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები 32 09 01 08 258.0 245.0 13.0 258.0 245.0 13.0 შრომის ანაზღაურება 229.0 221.0 8.0 საქონელი და მომსახურება 29.0 24.0 5.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი ხარჯები 32 09 01 09 215.0 900.0 ხარჯები 32 09 01 07 700.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 09 01 06 915.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 91.0 77.0 14.0 91.0 77.0 14.0 73.0 67.0 6.0 განმკარგავი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 84 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 17.0 10.0 7.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 კოდი 32 09 01 10 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 33.0 33.0 0.0 33.0 33.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 31.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 77,510.0 67,402.0 10,108.0 70,156.0 60,348.0 9,808.0 შრომის ანაზღაურება 33,207.0 31,839.0 1,368.0 საქონელი და მომსახურება 19,922.0 12,856.0 7,066.0 გრანტები 307.0 281.0 26.0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.0 53.0 55.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 32 10 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 10 01 16,612.0 15,319.0 1,293.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,354.0 7,054.0 300.0 ხელოვნების განვითარება 64,710.0 54,602.0 10,108.0 59,156.0 49,348.0 9,808.0 შრომის ანაზღაურება 33,207.0 31,839.0 1,368.0 საქონელი და მომსახურება 18,922.0 11,856.0 7,066.0 გრანტები 307.0 281.0 26.0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.0 53.0 55.0 სხვა ხარჯები 6,612.0 5,319.0 1,293.0 5,554.0 5,254.0 300.0 16,230.0 13,230.0 3,000.0 15,665.0 12,815.0 2,850.0 შრომის ანაზღაურება 6,957.0 6,707.0 250.0 საქონელი და მომსახურება 7,898.0 6,058.0 1,840.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 700.0 0.0 700.0 565.0 415.0 150.0 ხარჯები 32 10 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 32 10 01 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ხარჯები 10,730.0 7,730.0 3,000.0 10,580.0 7,730.0 2,850.0 განმკარგავი სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 85 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 6,957.0 6,707.0 250.0 საქონელი და მომსახურება 2,813.0 973.0 1,840.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 700.0 0.0 700.0 150.0 0.0 150.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 01 01 02 საბალეტო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 01 01 03 საოპერო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 10 01 02 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 0.0 1,085.0 1,085.0 0.0 1,085.0 1,085.0 0.0 415.0 415.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 2,825.0 900.0 3,718.0 2,825.0 893.0 შრომის ანაზღაურება 2,782.0 2,680.0 102.0 საქონელი და მომსახურება 896.0 145.0 751.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 35.0 0.0 35.0 7.0 0.0 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 32 10 01 04 1,500.0 3,725.0 ხარჯები 32 10 01 03 1,500.0 3,250.0 2,290.0 960.0 3,183.0 2,261.0 922.0 შრომის ანაზღაურება 2,080.0 1,935.0 145.0 საქონელი და მომსახურება 968.0 326.0 642.0 გრანტები 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 120.0 0.0 120.0 67.0 29.0 38.0 785.0 495.0 290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 774.0 491.0 283.0 შრომის ანაზღაურება 533.0 455.0 78.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 36.0 184.0 სხვა ხარჯები 21.0 0.0 21.0 განმკარგავი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 86 კოდი 32 10 01 05 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 32 10 01 06 11.0 4.0 7.0 2,120.0 1,620.0 500.0 1,620.0 480.0 1,566.0 1,566.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 473.0 54.0 419.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 60.0 0.0 60.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 5,802.0 5,597.0 205.0 1,285.0 1,080.0 205.0 შრომის ანაზღაურება 987.0 962.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 298.0 118.0 180.0 4,517.0 4,517.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 1,565.0 865.0 700.0 1,565.0 865.0 700.0 შრომის ანაზღაურება 1,035.0 835.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 30.0 450.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 50.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" 1,415.0 1,125.0 290.0 1,393.0 1,125.0 268.0 შრომის ანაზღაურება 1,173.0 1,046.0 127.0 საქონელი და მომსახურება 210.0 79.0 131.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 10.0 22.0 0.0 22.0 ხარჯები 32 10 01 09 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,100.0 ხარჯები 32 10 01 08 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 10 01 07 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" 1,085.0 925.0 160.0 1,078.0 925.0 153.0 შრომის ანაზღაურება 937.0 887.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 123.0 38.0 85.0 სხვა ხარჯები 18.0 0.0 18.0 7.0 0.0 7.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" 87 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,225.0 1,075.0 150.0 1,225.0 1,075.0 150.0 შრომის ანაზღაურება 705.0 675.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 520.0 400.0 120.0 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი 2,425.0 1,925.0 500.0 2,425.0 1,925.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 1,767.0 1,647.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 658.0 278.0 380.0 2,945.0 2,745.0 200.0 კოდი 32 10 01 10 დასახელება სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ხარჯები 32 10 01 11 ხარჯები 32 10 01 12 სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ– კულტურული ცენტრი ხარჯები 32 10 01 13 2,935.0 2,745.0 190.0 შრომის ანაზღაურება 2,471.0 2,429.0 42.0 საქონელი და მომსახურება 426.0 313.0 113.0 სხვა ხარჯები 38.0 3.0 35.0 10.0 0.0 10.0 6,245.0 6,245.0 0.0 6,061.0 6,061.0 0.0 441.0 441.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 735.0 735.0 0.0 გრანტები 281.0 281.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 4,602.0 4,602.0 0.0 184.0 184.0 0.0 263.0 230.0 33.0 263.0 230.0 33.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 184.0 13.0 საქონელი და მომსახურება 66.0 46.0 20.0 375.0 305.0 70.0 სხვა ხარჯები 32 10 01 14 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი ხარჯები 32 10 01 15 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 32 10 01 16 375.0 305.0 70.0 შრომის ანაზღაურება 208.0 208.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 165.0 97.0 68.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 1,740.0 1,090.0 650.0 1,710.0 1,090.0 620.0 შრომის ანაზღაურება 1,022.0 1,001.0 21.0 საქონელი და მომსახურება 588.0 89.0 499.0 სხვა ხარჯები 100.0 0.0 100.0 განმკარგავი სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 88 კოდი 32 10 01 17 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 32 10 01 18 30.0 1,290.0 1,120.0 170.0 170.0 959.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 276.0 161.0 115.0 სხვა ხარჯები 25.0 0.0 25.0 სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 605.0 505.0 100.0 505.0 405.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 389.0 389.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 96.0 16.0 80.0 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 100.0 100.0 0.0 155.0 135.0 20.0 155.0 135.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 110.0 107.0 3.0 საქონელი და მომსახურება 44.0 28.0 16.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 430.0 400.0 30.0 430.0 400.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 347.0 347.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 83.0 53.0 30.0 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 150.0 145.0 5.0 150.0 145.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 131.0 131.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.0 14.0 5.0 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 420.0 405.0 15.0 ხარჯები 32 10 01 23 0.0 1,120.0 ხარჯები 32 10 01 22 30.0 989.0 ხარჯები 32 10 01 21 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,290.0 ხარჯები 32 10 01 20 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 10 01 19 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 420.0 405.0 15.0 შრომის ანაზღაურება 395.0 395.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25.0 10.0 15.0 220.0 140.0 80.0 216.0 140.0 76.0 138.0 135.0 3.0 სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 89 დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 68.0 5.0 63.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 10.0 4.0 0.0 4.0 295.0 275.0 20.0 295.0 275.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 266.0 254.0 12.0 საქონელი და მომსახურება 23.0 20.0 3.0 სხვა ხარჯები 6.0 1.0 5.0 101.0 100.0 1.0 101.0 100.0 1.0 შრომის ანაზღაურება 97.0 97.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 3.0 1.0 660.0 410.0 250.0 650.0 405.0 245.0 შრომის ანაზღაურება 308.0 268.0 40.0 საქონელი და მომსახურება 292.0 132.0 160.0 სხვა ხარჯები 50.0 5.0 45.0 10.0 5.0 5.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 180.0 180.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 420.0 420.0 0.0 სხვა ხარჯები 700.0 700.0 0.0 200.0 160.0 40.0 200.0 160.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 144.0 114.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 56.0 46.0 10.0 255.0 215.0 40.0 255.0 215.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 178.0 178.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 77.0 37.0 40.0 400.0 370.0 30.0 400.0 370.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 142.0 142.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 257.0 227.0 30.0 1.0 1.0 0.0 კოდი 32 10 01 24 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი ხარჯები 32 10 01 25 სსიპ – ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" ხარჯები 32 10 01 26 სსიპ – მწერალთა სახლი ხარჯები 32 10 01 27 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 10 01 28 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი ხარჯები 32 10 01 29 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" ხარჯები 32 10 01 30 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო ხარჯები 32 10 01 31 სოციალური უზრუნველყოფა სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 22.0 20.0 2.0 განმკარგავი სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" სსიპ - მწერალთა სახლი სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი 90 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 22.0 20.0 2.0 შრომის ანაზღაურება 14.0 14.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 6.0 2.0 552.0 530.0 22.0 552.0 530.0 22.0 შრომის ანაზღაურება 357.0 349.0 8.0 საქონელი და მომსახურება 194.0 181.0 13.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 10 01 32 სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 32 10 01 33 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 1,100.0 950.0 150.0 1,100.0 950.0 150.0 შრომის ანაზღაურება 708.0 703.0 5.0 საქონელი და მომსახურება 368.0 247.0 121.0 სხვა ხარჯები 24.0 0.0 24.0 ხარჯები 32 10 01 34 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 325.0 250.0 75.0 325.0 250.0 75.0 შრომის ანაზღაურება 244.0 234.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 81.0 16.0 65.0 323.0 300.0 23.0 323.0 300.0 23.0 შრომის ანაზღაურება 223.0 223.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 99.0 77.0 22.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 ხარჯები 32 10 01 35 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 32 10 01 36 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 32 10 01 37 950.0 60.0 1,010.0 950.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 877.0 877.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 133.0 73.0 60.0 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 55.0 50.0 5.0 ხარჯები 32 10 01 38 1,010.0 55.0 50.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 30.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 20.0 1.0 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 700.0 500.0 200.0 განმკარგავი სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 91 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 700.0 500.0 200.0 შრომის ანაზღაურება 377.0 357.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 321.0 143.0 178.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 10 01 39 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 735.0 670.0 65.0 735.0 670.0 65.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 350.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 320.0 65.0 ხარჯები 32 10 01 40 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 467.0 450.0 17.0 467.0 450.0 17.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 167.0 150.0 17.0 ხარჯები 32 10 01 41 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 32 10 01 42 160.0 20.0 140.0 140.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 20.0 20.0 115.0 105.0 10.0 115.0 105.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 88.0 88.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 17.0 9.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 540.0 530.0 10.0 540.0 530.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 240.0 230.0 10.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 910.0 870.0 40.0 910.0 870.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 375.0 342.0 33.0 სხვა ხარჯები 15.0 8.0 7.0 კულტურის ხელშეწყობა 12,800.0 12,800.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 ხარჯები 32 10 02 20.0 180.0 ხარჯები 32 10 01 44 160.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 10 01 43 180.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 92 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 11 არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები 32 11 01 10,000.0 10,000.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 28,256.0 21,064.0 7,192.0 21,675.0 14,907.0 6,768.0 10,626.0 8,932.0 1,694.0 9,002.0 5,172.0 3,830.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 93.0 15.0 78.0 სხვა ხარჯები 1,952.0 786.0 1,166.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,581.0 6,157.0 424.0 მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობა 303.0 303.0 0.0 303.0 303.0 0.0 40.0 40.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 261.0 261.0 0.0 სამუზეუმო სისტემის ხელშეწყობა 13,158.0 8,966.0 4,192.0 12,756.0 8,881.0 3,875.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,858.0 6,917.0 941.0 საქონელი და მომსახურება 4,174.0 1,947.0 2,227.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 3.0 18.0 სხვა ხარჯები 703.0 14.0 689.0 402.0 85.0 317.0 8,030.0 5,830.0 2,200.0 7,760.0 5,780.0 1,980.0 შრომის ანაზღაურება 4,861.0 4,741.0 120.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 02 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება 32 11 02 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 11 02 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი 2,668.0 1,031.0 1,637.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 3.0 8.0 სხვა ხარჯები 220.0 5.0 215.0 270.0 50.0 220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე ხარჯები 380.0 320.0 60.0 359.0 320.0 39.0 შრომის ანაზღაურება 254.0 247.0 7.0 საქონელი და მომსახურება 104.0 73.0 31.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 21.0 0.0 21.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 93 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 66.0 60.0 6.0 66.0 60.0 6.0 შრომის ანაზღაურება 48.0 45.0 3.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 15.0 2.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 კოდი 32 11 02 03 დასახელება სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 04 სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 312.0 255.0 57.0 307.0 250.0 57.0 შრომის ანაზღაურება 213.0 204.0 9.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 42.0 47.0 სხვა ხარჯები 5.0 4.0 1.0 5.0 5.0 0.0 75.0 60.0 15.0 75.0 60.0 15.0 შრომის ანაზღაურება 46.0 46.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27.0 14.0 13.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 32 11 02 05 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 06 სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი ხარჯები 32 11 02 07 240.0 640.0 400.0 240.0 374.0 334.0 40.0 საქონელი და მომსახურება 165.0 65.0 100.0 სხვა ხარჯები 101.0 1.0 100.0 273.0 180.0 93.0 268.0 180.0 88.0 შრომის ანაზღაურება 192.0 162.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 71.0 18.0 53.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 89.0 80.0 9.0 89.0 80.0 9.0 შრომის ანაზღაურება 62.0 62.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 16.0 8.0 სხვა ხარჯები 3.0 2.0 1.0 სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 09 400.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 11 02 08 640.0 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 424.0 350.0 74.0 განმკარგავი სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 94 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 413.0 345.0 68.0 შრომის ანაზღაურება 301.0 263.0 38.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 82.0 28.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 11.0 5.0 6.0 535.0 469.0 66.0 510.0 444.0 66.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 209.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 285.0 235.0 50.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 25.0 25.0 0.0 83.0 80.0 3.0 83.0 80.0 3.0 შრომის ანაზღაურება 65.0 65.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 15.0 3.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 16.0 16.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი 62.0 55.0 7.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 11 02 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 11 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 12 სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 13 ხარჯები 32 11 02 14 ხარჯები 32 11 02 15 62.0 55.0 7.0 შრომის ანაზღაურება 28.0 27.0 1.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 28.0 5.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 118.0 95.0 23.0 ხარჯები 32 11 02 16 118.0 95.0 23.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 40.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 77.0 54.0 23.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 111.0 95.0 16.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 17 111.0 95.0 16.0 შრომის ანაზღაურება 77.0 70.0 7.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 25.0 8.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი 130.0 80.0 50.0 განმკარგავი სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი 95 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 130.0 80.0 50.0 შრომის ანაზღაურება 56.0 52.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 28.0 46.0 55.0 40.0 15.0 55.0 40.0 15.0 შრომის ანაზღაურება 28.0 28.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25.0 12.0 13.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 56.0 50.0 6.0 56.0 50.0 6.0 შრომის ანაზღაურება 36.0 34.0 2.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 16.0 4.0 70.0 40.0 30.0 70.0 40.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 39.0 11.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 1.0 16.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი 1,265.0 65.0 1,200.0 1,200.0 65.0 1,135.0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 11 02 18 სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი ხარჯები 32 11 02 19 სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 20 სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 21 ხარჯები 32 11 02 22 შრომის ანაზღაურება 644.0 0.0 644.0 საქონელი და მომსახურება 193.0 65.0 128.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 353.0 0.0 353.0 65.0 0.0 65.0 70.0 70.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 23 70.0 70.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25.0 25.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 45.0 0.0 61.0 60.0 1.0 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი ხარჯები 32 11 02 24 61.0 60.0 1.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 5.0 1.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი ხარჯები 134.0 115.0 19.0 134.0 115.0 19.0 შრომის ანაზღაურება 99.0 89.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 26.0 9.0 განმკარგავი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი 96 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 49.0 47.0 2.0 49.0 47.0 2.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 31.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 16.0 2.0 14,795.0 11,795.0 3,000.0 8,616.0 5,723.0 2,893.0 კოდი 32 11 02 25 დასახელება სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი ხარჯები 32 11 03 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ხარჯები 32 11 03 01 შრომის ანაზღაურება 2,768.0 2,015.0 753.0 საქონელი და მომსახურება 4,788.0 3,185.0 1,603.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.0 12.0 60.0 სხვა ხარჯები 988.0 511.0 477.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,179.0 6,072.0 107.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 5,795.0 2,795.0 3,000.0 5,656.0 2,763.0 2,893.0 შრომის ანაზღაურება 2,768.0 2,015.0 753.0 საქონელი და მომსახურება 2,328.0 725.0 1,603.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.0 12.0 60.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 32 11 03 02 488.0 11.0 477.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.0 32.0 107.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა 9,000.0 9,000.0 0.0 ხარჯები 32 12 2,960.0 2,960.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,460.0 2,460.0 0.0 სხვა ხარჯები 500.0 500.0 0.0 6,040.0 6,040.0 0.0 108,280.0 109,200.0 80.0 108,280.0 109,200.0 80.0 178.0 178.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 32 12 01 90.0 22.0 68.0 სუბსიდიები 101,000.0 101,000.0 0.0 გრანტები 6,000.0 7,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,012.0 1,000.0 12.0 6,700.0 6,700.0 0.0 6,700.0 6,700.0 0.0 6,700.0 6,700.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 12 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 97 კოდი დასახელება სუბსიდიები 32 12 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები 32 12 04 0.0 სპორტულ სახეობათა განვითარება 17,950.0 17,950.0 0.0 17,950.0 17,950.0 0.0 სუბსიდიები 16,950.0 16,950.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭრა 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 სუბსიდიები 500.0 500.0 0.0 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერა 1,750.0 1,750.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 სუბსიდიები 1,300.0 1,300.0 0.0 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერა 3,900.0 3,900.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 მასობრივი სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების სახელმწიფო მხარდაჭერა პარალიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები ხარჯები სუბსიდიები ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები 32 12 12 9,000.0 0.0 სუბსიდიები 32 12 11 9,000.0 0.0 ხარჯები 32 12 10 0.0 9,000.0 სუბსიდიები 32 12 09 13,000.0 9,000.0 ხარჯები 32 12 08 13,000.0 9,000.0 სუბსიდიები 32 12 07 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 9,000.0 ხარჯები 32 12 06 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ხარჯები 32 12 05 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები სუბსიდიები განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 98 კოდი დასახელება 32 12 13 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 12 14 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 12 15 მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 12 16 ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 12 17 სპორტის საწყლოსნო სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერა ხარჯები სუბსიდიები 32 12 18 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ხარჯები 32 13 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 36,280.0 37,200.0 80.0 37,200.0 80.0 178.0 178.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 22.0 68.0 სუბსიდიები 30,000.0 30,000.0 0.0 გრანტები 6,000.0 7,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 0.0 12.0 21,170.0 21,170.0 0.0 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები 21,170.0 21,170.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000.0 1,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 20,170.0 20,170.0 0.0 395.0 395.0 0.0 395.0 395.0 0.0 395.0 395.0 0.0 675.0 675.0 0.0 675.0 675.0 0.0 675.0 675.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები სხვა ხარჯები ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება ხარჯები 32 13 03 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 36,280.0 ხარჯები 32 13 02 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 13 01 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, განმკარგავი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 99 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 850.0 850.0 0.0 850.0 850.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 0.0 სხვა ხარჯები 775.0 775.0 0.0 45,345.0 45,345.0 0.0 27,145.0 27,145.0 0.0 კოდი დასახელება განმკარგავი მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები ხარჯები სხვა ხარჯები 32 13 04 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება ხარჯები 32 13 05 სოციალური უზრუნველყოფა სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება ხარჯები 32 14 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი ხარჯები 33 00 სუბსიდიები 11,365.0 11,365.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,780.0 15,780.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,200.0 18,200.0 0.0 საქართველოს პროკურატურა 36,000.0 36,000.0 0.0 34,030.0 34,030.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,310.0 25,310.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,422.0 7,422.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,221.0 1,221.0 0.0 1,970.0 1,970.0 0.0 13,500.0 13,500.0 0.0 ხარჯები 34 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები 35 00 13,500.0 13,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,500.0 13,500.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,600.0 0.0 1,588.0 1,588.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,132.0 1,132.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 444.0 444.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 12.0 12.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 6,345.0 6,345.0 0.0 ხარჯები 36 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს პროკურატურა საქართველოს დაზვერვის სამსახური სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 100 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 4,430.0 4,430.0 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 37 00 დასახელება 1,835.0 1,835.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 55.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 0.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,500.0 7,100.0 400.0 6,990.0 6,590.0 400.0 შრომის ანაზღაურება 2,180.0 2,090.0 90.0 საქონელი და მომსახურება 2,682.0 2,390.0 292.0 სუბსიდიები 350.0 350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,700.0 1,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 78.0 60.0 18.0 510.0 510.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 1,835.0 1,835.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,420.0 1,420.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 360.0 360.0 0.0 გრანტები 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 315.0 315.0 0.0 260.0 260.0 0.0 ხარჯები 38 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები 39 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 40 00 260.0 260.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 186.0 186.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 58,600.0 57,500.0 1,100.0 55,128.5 54,100.0 1,028.5 შრომის ანაზღაურება 40,555.0 39,885.0 670.0 საქონელი და მომსახურება 12,491.6 12,360.0 131.6 სოციალური უზრუნველყოფა 535.0 525.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,546.9 1,330.0 216.9 3,471.5 3,400.0 71.5 50,000.0 50,000.0 0.0 47,000.0 47,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,500.0 38,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,800.0 6,800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები 40 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 101 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 7,500.0 7,500.0 0.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 7,100.0 7,100.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,385.0 1,385.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,560.0 5,560.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 130.0 130.0 0.0 400.0 400.0 0.0 1,100.0 0.0 1,100.0 ხარჯები 40 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები 41 00 1,028.5 0.0 1,028.5 შრომის ანაზღაურება 670.0 0.0 670.0 საქონელი და მომსახურება 131.6 0.0 131.6 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 216.9 0.0 216.9 71.5 0.0 71.5 6,400.0 6,400.0 0.0 6,290.0 6,290.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,390.0 3,390.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,570.0 2,570.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები 170.0 170.0 0.0 110.0 110.0 0.0 61,200.0 58,500.0 61,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები 42 01 52,438.0 58,500.0 52,438.0 შრომის ანაზღაურება 4,338.0 0.0 4,338.0 საქონელი და მომსახურება 44,500.0 0.0 44,500.0 გრანტები 0.0 58,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 125.0 0.0 125.0 სხვა ხარჯები 3,475.0 0.0 3,475.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,762.0 0.0 8,762.0 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 61,200.0 58,500.0 61,200.0 52,438.0 58,500.0 52,438.0 შრომის ანაზღაურება 4,338.0 0.0 4,338.0 საქონელი და მომსახურება 44,500.0 0.0 44,500.0 გრანტები 0.0 58,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 125.0 0.0 125.0 სხვა ხარჯები 3,475.0 0.0 3,475.0 ხარჯები სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 102 კოდი 42 01 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები 42 01 02 8,762.0 0.0 8,762.0 52,225.0 49,725.0 52,225.0 49,725.0 47,173.0 2,603.0 0.0 2,603.0 საქონელი და მომსახურება 41,205.0 0.0 41,205.0 გრანტები 0.0 49,725.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 0.0 95.0 სხვა ხარჯები 3,270.0 0.0 3,270.0 5,052.0 0.0 5,052.0 8,975.0 8,775.0 8,975.0 5,265.0 8,775.0 5,265.0 შრომის ანაზღაურება 1,735.0 0.0 1,735.0 საქონელი და მომსახურება 3,295.0 0.0 3,295.0 გრანტები 0.0 8,775.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 205.0 0.0 205.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,710.0 0.0 3,710.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 2,200.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,450.0 1,450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 660.0 660.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 50.0 50.0 0.0 2,460.0 2,460.0 0.0 2,415.0 2,415.0 0.0 1,360.0 1,360.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 44 01 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 47,173.0 ხარჯები 44 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 43 00 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება 349.0 349.0 0.0 სუბსიდიები 340.0 340.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 116.0 116.0 0.0 45.0 45.0 0.0 2,120.0 2,120.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ- განმკარგავი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო სსიპ - კონკურენციის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ- 103 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები 44 02 2,075.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,360.0 1,360.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 349.0 349.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 116.0 116.0 0.0 45.0 45.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 0.0 0.0 24,038.0 24,038.0 0.0 41.0 41.0 0.0 23,997.0 23,997.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 883.0 883.0 0.0 ვალდებულებების კლება 79.0 79.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 04 340.0 25,000.0 სუბსიდიები სუბსიდიები 45 03 340.0 25,000.0 პროცენტი ხარჯები 45 02 ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,075.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი 14,738.0 14,738.0 0.0 14,308.0 14,308.0 0.0 14,308.0 14,308.0 0.0 430.0 430.0 0.0 645.0 645.0 0.0 645.0 645.0 0.0 645.0 645.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 248.0 248.0 0.0 685.0 685.0 0.0 615.0 615.0 0.0 615.0 615.0 0.0 70.0 70.0 0.0 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" საქართველოს საპატრიარქოს საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ.ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ,უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 104 კოდი 45 05 დასახელება საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 10.0 10.0 0.0 870.0 870.0 0.0 870.0 870.0 0.0 870.0 870.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 1,775.0 1,775.0 0.0 1,775.0 1,775.0 0.0 30.0 30.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 500.0 500.0 0.0 326.0 326.0 0.0 პროცენტი 41.0 41.0 0.0 სუბსიდიები 285.0 285.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,805.0 სუბსიდიები 45 11 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,805.0 ხარჯები 45 10 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები განმკარგავი ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი 105 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 95.0 0.0 ვალდებულებების კლება 79.0 79.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 20,405.0 4,200.0 18,005.0 კოდი 45 13 დასახელება ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები 47 00 18,905.0 2,700.0 18,005.0 შრომის ანაზღაურება 9,000.0 0.0 9,000.0 საქონელი და მომსახურება 7,750.0 2,700.0 5,050.0 გრანტები 5.0 0.0 1,805.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 0.0 2,000.0 1,500.0 1,500.0 0.0 9,750.0 9,500.0 250.0 9,700.0 9,450.0 250.0 შრომის ანაზღაურება 4,500.0 4,400.0 100.0 საქონელი და მომსახურება 5,040.0 4,940.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები 47 01 70.0 20.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 5,750.0 5,500.0 250.0 ხარჯები 47 02 5,700.0 5,450.0 250.0 შრომის ანაზღაურება 4,500.0 4,400.0 100.0 საქონელი და მომსახურება 1,050.0 950.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 20.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 3,990.0 3,990.0 0.0 10.0 10.0 0.0 4,472.0 4,000.0 472.0 4,327.0 3,905.0 422.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 48 00 სოციალური უზრუნველყოფა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები განმკარგავი ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 106 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,590.0 1,590.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 578.0 295.0 283.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 2,139.0 2,020.0 119.0 145.0 95.0 50.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა ხარჯები 50 00 1,110.0 150.0 832.9 770.0 62.9 საქონელი და მომსახურება 337.2 300.0 37.2 გრანტები 25.0 25.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 10.0 50.0 10.0 10.0 0.0 5,330.0 5,330.0 0.0 5,320.0 5,320.0 0.0 588.0 588.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქონელი და მომსახურება 218.0 218.0 0.0 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 10.0 10.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 1,835.0 1,835.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,400.0 1,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ხარჯები 370.0 370.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 55.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 165.0 165.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 435.0 435.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები 53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო ხარჯები სუბსიდიები 54 00 150.0 1,260.0 შრომის ანაზღაურება 52 00 1,120.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 51 00 1,270.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო განმკარგავი სსიპ - საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა; ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სსიპ - საპენსიო სააგენტო 107 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 55 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 0.0 2,257,511.1 2,257,511.1 0.0 გრანტები 341,556.1 341,556.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90,000.0 90,000.0 0.0 86,065.0 86,065.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 185,890.0 185,890.0 0.0 ვალდებულებების კლება 930,000.0 930,000.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 1,230,000.0 1,230,000.0 0.0 340,000.0 340,000.0 0.0 340,000.0 340,000.0 0.0 ვალდებულებების კლება 890,000.0 890,000.0 0.0 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 324,000.0 324,000.0 0.0 284,000.0 284,000.0 0.0 284,000.0 284,000.0 0.0 ვალდებულებების კლება 40,000.0 40,000.0 0.0 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 9,600.0 9,600.0 0.0 9,600.0 9,600.0 0.0 9,600.0 9,600.0 0.0 28,700.0 28,700.0 0.0 28,700.0 28,700.0 0.0 28,700.0 28,700.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 20,700.0 20,700.0 0.0 20,700.0 20,700.0 0.0 20,700.0 20,700.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 55 06 1,000.0 0.0 გრანტები 55 05 1,000.0 0.0 ხარჯები 55 04 02 0.0 624,000.0 პროცენტი 55 04 01 1,000.0 1,141,621.1 ხარჯები 55 04 1,000.0 624,000.0 პროცენტი 55 03 მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,141,621.1 ხარჯები 55 02 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი პროცენტი სხვა ხარჯები 55 01 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 108 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 55 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 55 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 55 09 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 55 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 55 11 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 55 12 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები 55 13 სოციალური უზრუნველყოფა დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები 55 13 01 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 670.0 670.0 0.0 670.0 670.0 0.0 670.0 670.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 199,341.1 199,341.1 0.0 13,451.1 13,451.1 0.0 3,256.1 3,256.1 0.0 10,195.0 10,195.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 185,890.0 185,890.0 0.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) 23,550.0 23,550.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 2,850.0 2,850.0 0.0 18,400.0 18,400.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 109 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 55 13 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 14,991.1 14,991.1 0.0 5,301.1 5,301.1 0.0 956.1 956.1 0.0 ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 4,345.0 4,345.0 0.0 9,690.0 9,690.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 55 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 3,000.0 0.0 55 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 7,800.0 7,800.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 3,000.0 0.0 4,800.0 4,800.0 0.0 65,000.0 65,000.0 0.0 55 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 65,000.0 65,000.0 0.0 55 13 06 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II- ელექტრო) (ADB) 65,000.0 65,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 65,000.0 65,000.0 0.0 55 13 07 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 20,000.0 20,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 20,000.0 0.0 58 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 3,320.0 0.0 3,800.0 3,281.0 0.0 3,761.0 შრომის ანაზღაურება 1,800.0 0.0 1,800.0 საქონელი და მომსახურება 666.0 0.0 666.0 გრანტები 60.0 0.0 540.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 სხვა ხარჯები 747.0 0.0 747.0 39.0 0.0 39.0 ხარჯები 60 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" 9,694.0 0.0 9,894.0 9,260.0 0.0 9,460.0 შრომის ანაზღაურება 3,413.2 0.0 3,413.2 საქონელი და მომსახურება 2,502.8 0.0 2,502.8 გრანტები 53.0 0.0 253.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.0 0.0 72.0 სხვა ხარჯები 3,219.0 0.0 3,219.0 434.0 0.0 434.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი";ა(ა)იპ - ორიჯინსაქართველო 110 კოდი დასახელება 2019 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ.კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები განმკარგავი 62 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 7,900.0 0.0 8,500.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 7,715.0 0.0 8,315.0 შრომის ანაზღაურება 4,636.8 0.0 4,636.8 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 1,438.2 0.0 1,438.2 გრანტები 0.0 0.0 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 0.0 75.0 სხვა ხარჯები 1,565.0 0.0 1,565.0 185.0 0.0 185.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა III. საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები და მათ ფარგლებში დაგეგმილი გადასახდელები ათასი ლარი დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 1,098,874.6 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 987,308.6 გრანტები 99,103.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 12,450.0 შემოსავლები ვალდებულების ზრდიდან 13.0 გადასახდელები ხარჯები 1,204,895.0 1,038,735.5 შრომის ანაზღაურება 419,310.1 საქონელი და მომსახურება 372,871.2 პროცენტი 91.0 გრანტები 95,320.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,106.0 სხვა ხარჯები 142,037.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,159.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 111 დასახელება ნაშთის ცვლილება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები -106,020.4 206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 200.0 200.0 ხარჯები 195.0 შრომის ანაზღაურება 141.0 საქონელი და მომსახურება 22.0 სხვა ხარჯები 32.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსულობები 203.6 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 203.6 გადასახდელები 200.0 ხარჯები 145.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 სხვა ხარჯები 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 ნაშთის ცვლილება 3.6 205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შემოსულობები 35.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 35.0 გადასახდელები 30.0 ხარჯები 30.0 შრომის ანაზღაურება 11.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 სხვა ხარჯები 6.0 ნაშთის ცვლილება 5.0 202191289 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსულობები 138.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 138.0 138.0 ხარჯები 138.0 შრომის ანაზღაურება 67.6 სხვა ხარჯები 70.4 205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,570.0 7,570.0 7,400.0 6,400.0 შრომის ანაზღაურება 2,700.0 საქონელი და მომსახურება 1,750.0 112 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 755.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 1,145.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 ნაშთის ცვლილება 170.0 204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსულობები 2,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,000.0 2,000.0 ხარჯები 1,525.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 საქონელი და მომსახურება 25.0 გრანტები 200.0 სხვა ხარჯები 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 475.0 204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსულობები 127,525.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 127,525.0 127,525.0 ხარჯები 127,525.0 შრომის ანაზღაურება 61,293.6 საქონელი და მომსახურება 29,717.4 გრანტები 12,859.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,500.0 სხვა ხარჯები 21,155.0 206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 500.0 500.0 500.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 185.0 საქონელი და მომსახურება 245.0 სხვა ხარჯები 70.0 245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსულობები 7,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,000.0 7,000.0 6,545.0 შრომის ანაზღაურება 3,310.0 საქონელი და მომსახურება 2,955.0 გრანტები 30.0 სხვა ხარჯები 250.0 113 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 455.0 206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსულობები 4,700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 4,700.0 5,238.0 ხარჯები 5,195.0 შრომის ანაზღაურება 3,065.0 საქონელი და მომსახურება 1,112.0 გრანტები 470.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 538.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.0 ნაშთის ცვლილება -538.0 200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსულობები 1,100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,100.0 1,100.0 ხარჯები 1,085.0 შრომის ანაზღაურება 312.0 საქონელი და მომსახურება 518.0 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 სხვა ხარჯები 153.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 202482571 სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 11,294.0 11,294.0 10,806.0 9,623.0 შრომის ანაზღაურება 2,017.0 საქონელი და მომსახურება 1,406.0 გრანტები 6,140.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 სხვა ხარჯები 35.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,183.0 488.0 200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 1,100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,226.0 1,216.0 605.0 114 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 351.0 გრანტები 115.0 სხვა ხარჯები 145.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 10.0 -126.0 205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 3,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 3,500.0 6,250.0 ხარჯები 6,100.0 შრომის ანაზღაურება 1,600.0 საქონელი და მომსახურება 3,230.0 გრანტები 400.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 სხვა ხარჯები 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 150.0 -2,750.0 206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსულობები 460.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 460.0 460.0 ხარჯები 445.0 შრომის ანაზღაურება 222.0 საქონელი და მომსახურება 215.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსულობები 11,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 11,000.0 15,000.0 ხარჯები 7,370.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 გრანტები 1,106.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 3,514.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 7,630.0 -4,000.0 202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 33.0 33.0 115 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები გადასახდელები 33.0 ხარჯები 33.0 შრომის ანაზღაურება 15.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 სხვა ხარჯები 5.0 215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსულობები 3,990.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,990.0 გადასახდელები 3,989.0 ხარჯები 2,864.0 შრომის ანაზღაურება 1,348.0 საქონელი და მომსახურება 841.0 გრანტები 470.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 სხვა ხარჯები 180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,125.0 ნაშთის ცვლილება 1.0 404497790 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსულობები 900.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 900.0 5,000.0 ხარჯები 1,154.0 შრომის ანაზღაურება 761.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 3,846.0 -4,100.0 204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსულობები 60.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 60.0 60.0 ხარჯები 50.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8,711.0 8,711.0 8,922.0 8,326.0 3,561.0 116 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 2,450.0 გრანტები 880.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 1,385.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 596.0 -211.0 206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსულობები 24,566.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10,116.0 გრანტები 2,000.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 12,450.0 გადასახდელები 73,300.0 ხარჯები 20,450.0 შრომის ანაზღაურება 4,450.0 საქონელი და მომსახურება 1,500.0 გრანტები 13,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 სხვა ხარჯები 1,050.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,850.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 ნაშთის ცვლილება -48,734.0 204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 1,860.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,860.0 2,000.0 ხარჯები 1,977.0 შრომის ანაზღაურება 24.0 საქონელი და მომსახურება 1,740.0 გრანტები 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 სხვა ხარჯები 78.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 23.0 -140.0 202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 55,975.0 52,000.0 გრანტები 3,975.0 გადასახდელები 60,630.0 ხარჯები 47,970.0 შრომის ანაზღაურება 17,500.0 საქონელი და მომსახურება 18,500.0 გრანტები 4,790.0 117 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 სხვა ხარჯები 6,280.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,660.0 ნაშთის ცვლილება -4,655.0 204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 2,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,500.0 3,100.0 ხარჯები 3,000.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 530.0 გრანტები 270.0 სხვა ხარჯები 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 ნაშთის ცვლილება -600.0 202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსულობები 67,300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 67,300.0 66,935.0 ხარჯები 57,645.0 შრომის ანაზღაურება 10,000.0 საქონელი და მომსახურება 31,000.0 გრანტები 7,730.0 სოციალური უზრუნველყოფა 310.0 სხვა ხარჯები 8,605.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,290.0 ნაშთის ცვლილება 365.0 205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსულობები 33,600.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 33,600.0 35,375.0 ხარჯები 32,875.0 შრომის ანაზღაურება 7,000.0 საქონელი და მომსახურება 7,708.0 გრანტები 13,458.0 სოციალური უზრუნველყოფა 285.0 სხვა ხარჯები 4,424.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,500.0 ნაშთის ცვლილება -1,775.0 400149326 ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 281.0 281.0 118 დასახელება გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 281.0 ხარჯები 279.0 საქონელი და მომსახურება 262.0 სხვა ხარჯები 17.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსულობები 19,217.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 12,120.0 გრანტები 7,097.0 გადასახდელები 18,790.0 ხარჯები 18,590.0 შრომის ანაზღაურება 11,000.0 საქონელი და მომსახურება 6,600.0 გრანტები 120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 სხვა ხარჯები 370.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 ნაშთის ცვლილება 427.0 204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 200.0 გადასახდელები 460.0 ხარჯები 308.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 გრანტები 2.0 სხვა ხარჯები 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 152.0 ნაშთის ცვლილება -260.0 203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსულობები 1,850.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,850.0 გადასახდელები 1,950.0 ხარჯები 1,823.0 შრომის ანაზღაურება 948.0 საქონელი და მომსახურება 632.0 გრანტები 170.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 სხვა ხარჯები 33.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.0 ნაშთის ცვლილება -100.0 206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი 119 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 2,890.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,890.0 3,325.0 ხარჯები 3,030.0 შრომის ანაზღაურება 1,554.0 საქონელი და მომსახურება 915.0 გრანტები 80.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 სხვა ხარჯები 451.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 295.0 -435.0 211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსულობები 2,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,000.0 3,300.0 ხარჯები 3,292.0 შრომის ანაზღაურება 399.0 საქონელი და მომსახურება 1,789.0 გრანტები 205.0 სხვა ხარჯები 899.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 8.0 -1,300.0 202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 205307960 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსულობები 345.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 345.0 345.0 320.0 შრომის ანაზღაურება 140.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 700.0 გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 700.0 690.0 350.0 120 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 312.0 სხვა ხარჯები 28.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი შემოსულობები 15.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 15.0 გადასახდელები ხარჯები 15.0 14.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსულობები 550.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 550.0 500.0 495.0 შრომის ანაზღაურება 25.0 საქონელი და მომსახურება 390.0 სხვა ხარჯები 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 5.0 50.0 204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 10.0 10.0 10.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 სხვა ხარჯები 3.0 212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსულობები 230.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 230.0 230.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 85.0 85.0 121 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსულობები 280.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 280.0 300.0 ხარჯები 248.0 შრომის ანაზღაურება 15.0 საქონელი და მომსახურება 154.0 გრანტები 1.0 სხვა ხარჯები 78.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 52.0 -20.0 211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 100.0 100.0 ხარჯები 77.0 შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 64.0 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.0 204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსულობები 770.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 770.0 770.0 ხარჯები 665.0 შრომის ანაზღაურება 130.0 საქონელი და მომსახურება 290.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 240.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსულობები 6,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 6,000.0 6,000.0 ხარჯები 2,460.0 საქონელი და მომსახურება 780.0 გრანტები 600.0 სხვა ხარჯები 1,080.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,540.0 249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსულობები 263.0 122 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 263.0 გადასახდელები 300.0 ხარჯები 260.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 სხვა ხარჯები 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 ნაშთის ცვლილება -37.0 218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსულობები 8,300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 8,300.0 გადასახდელები 8,300.0 ხარჯები 8,300.0 შრომის ანაზღაურება 4,200.0 საქონელი და მომსახურება 3,119.0 გრანტები 830.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 სხვა ხარჯები 31.0 205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსულობები 70,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 70,000.0 გადასახდელები 60,451.0 ხარჯები 48,131.0 შრომის ანაზღაურება 14,270.0 საქონელი და მომსახურება 8,401.0 გრანტები 8,130.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 სხვა ხარჯები 16,930.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,320.0 ნაშთის ცვლილება 9,549.0 204579429 სსიპ - 112 შემოსულობები 12,192.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10,092.0 გრანტები 2,100.0 გადასახდელები 12,192.0 ხარჯები 11,567.0 შრომის ანაზღაურება 5,146.0 საქონელი და მომსახურება 3,916.0 გრანტები 1,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 სხვა ხარჯები 1,305.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 625.0 204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 123 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები 173.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 160.0 შემოსავლები ვალდებულების ზრდიდან 13.0 გადასახდელები 70.0 ხარჯები 59.0 საქონელი და მომსახურება 59.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 ნაშთის ცვლილება 103.0 211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსულობები 120,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 120,000.0 124,250.0 ხარჯები 121,084.0 შრომის ანაზღაურება 72,970.0 საქონელი და მომსახურება 13,124.0 გრანტები 12,600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,500.0 სხვა ხარჯები 20,890.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,166.0 ნაშთის ცვლილება -4,250.0 209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსულობები 105.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 105.0 359.0 ხარჯები 298.0 საქონელი და მომსახურება 213.0 სხვა ხარჯები 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.0 ნაშთის ცვლილება -254.0 204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 1,050.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,050.0 1,050.0 1,000.0 შრომის ანაზღაურება 255.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 სხვა ხარჯები 360.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,600.0 2,600.0 124 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები გადასახდელები 2,600.0 ხარჯები 2,350.0 შრომის ანაზღაურება 400.0 საქონელი და მომსახურება 1,130.0 გრანტები 220.0 სხვა ხარჯები 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსულობები 23,763.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 23,763.0 24,738.0 ხარჯები 24,738.0 შრომის ანაზღაურება 4,461.0 საქონელი და მომსახურება 13,043.0 გრანტები 2,376.0 სხვა ხარჯები 4,858.0 ნაშთის ცვლილება -975.0 205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 6,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 6,000.0 6,000.0 ხარჯები 5,995.0 შრომის ანაზღაურება 2,000.0 საქონელი და მომსახურება 2,101.0 გრანტები 576.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 1,308.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გადასახდელები 100.0 ხარჯები 100.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 სხვა ხარჯები 50.0 ნაშთის ცვლილება -100.0 404923785 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო გადასახდელები 100.0 ხარჯები 100.0 საქონელი და მომსახურება 38.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 ნაშთის ცვლილება -100.0 226575024 სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა შემოსულობები 950.0 125 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 950.0 950.0 ხარჯები 850.0 შრომის ანაზღაურება 222.0 საქონელი და მომსახურება 538.0 გრანტები 20.0 სხვა ხარჯები 70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსულობები 8,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 8,000.0 9,000.0 ხარჯები 7,758.0 შრომის ანაზღაურება 3,121.0 საქონელი და მომსახურება 2,490.0 გრანტები 802.0 სხვა ხარჯები 1,345.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,242.0 -1,000.0 204585564 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 100.0 20.0 ხარჯები 20.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 ნაშთის ცვლილება 80.0 204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 9,440.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,695.0 გრანტები 7,745.0 გადასახდელები 9,500.0 ხარჯები 7,323.0 შრომის ანაზღაურება 4,260.0 საქონელი და მომსახურება 2,550.0 გრანტები 238.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 სხვა ხარჯები 220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 2,177.0 -60.0 215147268 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3.0 3.0 126 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები გადასახდელები 3.0 ხარჯები 3.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 6,207.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 6,207.0 6,447.0 ხარჯები 6,047.0 შრომის ანაზღაურება 4,015.0 საქონელი და მომსახურება 1,832.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 400.0 -240.0 204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 290.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 290.0 290.0 ხარჯები 283.0 შრომის ანაზღაურება 78.0 საქონელი და მომსახურება 184.0 სხვა ხარჯები 21.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 15.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 15.0 15.0 ხარჯები 15.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 33.0 33.0 33.0 33.0 შრომის ანაზღაურება 13.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 212698473 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 150.0 150.0 150.0 შრომის ანაზღაურება 5.0 საქონელი და მომსახურება 121.0 127 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სხვა ხარჯები 24.0 230053820 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 23.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 23.0 23.0 ხარჯები 23.0 საქონელი და მომსახურება 22.0 სხვა ხარჯები 1.0 231169641 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 200.0 200.0 ხარჯები 200.0 შრომის ანაზღაურება 20.0 საქონელი და მომსახურება 178.0 სხვა ხარჯები 2.0 203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 57.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 57.0 57.0 ხარჯები 57.0 შრომის ანაზღაურება 9.0 საქონელი და მომსახურება 47.0 სხვა ხარჯები 1.0 229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსულობები 6.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 6.0 6.0 ხარჯები 6.0 შრომის ანაზღაურება 2.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 227770800 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი" შემოსულობები 1,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,000.0 1,000.0 ხარჯები 1,000.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 246954620 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,085.0 2,085.0 2,305.0 2,255.0 128 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 2,255.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 ნაშთის ცვლილება -220.0 204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსულობები 19.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 19.0 გადასახდელები 19.0 ხარჯები 19.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 224066980 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსულობები 1,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,000.0 1,000.0 ხარჯები 1,000.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 675.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 675.0 3,798.0 ხარჯები 3,798.0 შრომის ანაზღაურება 60.0 საქონელი და მომსახურება 3,288.0 სხვა ხარჯები 450.0 ნაშთის ცვლილება -3,123.0 211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია შემოსულობები 150.0 გრანტები 150.0 გადასახდელები 150.0 ხარჯები 140.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 20.0 20.0 209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 60.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 60.0 129 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები გადასახდელები 60.0 ხარჯები 60.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 სხვა ხარჯები 10.0 204584315 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი შემოსულობები 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1.0 1.0 ხარჯები 1.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 14.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 14.0 14.0 ხარჯები 14.0 შრომის ანაზღაურება 6.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 სხვა ხარჯები 1.0 212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 50.0 გადასახდელები 60.0 ხარჯები 60.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 ნაშთის ცვლილება -10.0 203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 650.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 650.0 650.0 ხარჯები 620.0 შრომის ანაზღაურება 21.0 საქონელი და მომსახურება 499.0 სხვა ხარჯები 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 204583842 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო შემოსულობები 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 30.0 30.0 ხარჯები 30.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი 130 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 50.0 50.0 ხარჯები 50.0 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 46.0 204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსულობები 14.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 14.0 14.0 ხარჯები 14.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 სხვა ხარჯები 6.0 205307407 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსულობები 40.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 40.0 40.0 ხარჯები 40.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 208183605 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი" შემოსულობები 910.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 910.0 1,170.0 ხარჯები 1,170.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 1,165.0 5.0 ნაშთის ცვლილება -260.0 204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 38,450.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 37,000.0 გრანტები 1,450.0 გადასახდელები 39,050.0 ხარჯები 35,451.0 შრომის ანაზღაურება 14,140.0 საქონელი და მომსახურება 18,666.0 გრანტები 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 სხვა ხარჯები 2,420.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 3,599.0 -600.0 424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 131 დასახელება შემოსულობები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 3,476.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,476.0 3,755.0 3,570.0 შრომის ანაზღაურება 2,055.0 საქონელი და მომსახურება 1,390.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 სხვა ხარჯები 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 185.0 ნაშთის ცვლილება -279.0 202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე შემოსულობები 60.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 60.0 გადასახდელები ხარჯები 60.0 39.0 შრომის ანაზღაურება 7.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 სხვა ხარჯები 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსულობები 600.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 300.0 გრანტები 300.0 გადასახდელები 659.0 ხარჯები 649.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 საქონელი და მომსახურება 289.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 10.0 -59.0 202056531 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 100.0 100.0 100.0 საქონელი და მომსახურება 80.0 სხვა ხარჯები 20.0 211368474 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 500.0 50.0 132 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 450.0 გადასახდელები 510.0 ხარჯები 485.0 საქონელი და მომსახურება 285.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 25.0 -10.0 222934671 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 117.0 117.0 115.0 115.0 საქონელი და მომსახურება 114.0 სხვა ხარჯები 1.0 ნაშთის ცვლილება 2.0 237100070 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10.0 გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 10.0 202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსულობები 215.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 215.0 215.0 207.0 შრომის ანაზღაურება 124.0 საქონელი და მომსახურება 73.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 9.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 200.0 200.0 190.0 შრომის ანაზღაურება 42.0 საქონელი და მომსახურება 113.0 სხვა ხარჯები 35.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 219985194 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 17.0 133 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 17.0 17.0 ხარჯები 17.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსულობები 530.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 30.0 გრანტები 500.0 გადასახდელები 530.0 ხარჯები 500.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი შემოსულობები 2.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2.0 2.0 ხარჯები 2.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსულობები 52,283.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 51,902.0 გრანტები 381.0 გადასახდელები 52,283.0 ხარჯები 49,802.0 შრომის ანაზღაურება 28,590.0 საქონელი და მომსახურება 17,381.0 პროცენტი 91.0 გრანტები 39.0 სოციალური უზრუნველყოფა 191.0 სხვა ხარჯები 3,510.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,481.0 231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსულობები 66.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 66.0 66.0 ხარჯები 66.0 შრომის ანაზღაურება 15.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 სხვა ხარჯები 1.0 218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,303.0 4,303.0 134 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები გადასახდელები 4,312.0 ხარჯები 4,252.0 შრომის ანაზღაურება 2,775.0 საქონელი და მომსახურება 1,261.0 გრანტები 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 60.0 -9.0 218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსულობები 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 30.0 30.0 ხარჯები 30.0 შრომის ანაზღაურება 11.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 სხვა ხარჯები 3.0 201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 960.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 960.0 960.0 ხარჯები 922.0 შრომის ანაზღაურება 145.0 საქონელი და მომსახურება 642.0 გრანტები 15.0 სხვა ხარჯები 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი შემოსულობები 15.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 15.0 15.0 ხარჯები 15.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 სხვა ხარჯები 2.0 236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 212704938 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსულობები 74.0 135 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 74.0 74.0 ხარჯები 68.0 შრომის ანაზღაურება 38.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 2,235.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,235.0 2,235.0 ხარჯები 2,208.0 შრომის ანაზღაურება 845.0 საქონელი და მომსახურება 1,273.0 გრანტები 1.0 სხვა ხარჯები 89.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.0 205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსულობები 78.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 78.0 77.0 ხარჯები 76.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 ნაშთის ცვლილება 1.0 212700996 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 75.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 75.0 75.0 ხარჯები 75.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 30.0 გადასახდელები 30.0 ხარჯები 30.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 204935712 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 275.0 255.0 136 დასახელება გრანტები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 20.0 გადასახდელები 307.0 ხარჯები 233.0 საქონელი და მომსახურება 199.0 სხვა ხარჯები 34.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.0 ნაშთის ცვლილება -32.0 216350829 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი" შემოსულობები 595.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 595.0 1,406.0 ხარჯები 406.0 საქონელი და მომსახურება 406.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 ნაშთის ცვლილება -811.0 201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 205.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 205.0 გადასახდელები 205.0 ხარჯები 205.0 შრომის ანაზღაურება 25.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 204404439 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 6.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 6.0 6.0 ხარჯები 6.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 სხვა ხარჯები 1.0 205299005 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 250.0 250.0 250.0 245.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 საქონელი და მომსახურება 160.0 სხვა ხარჯები 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 205339944 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსულობები 420.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 420.0 137 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები გადასახდელები 393.0 ხარჯები 393.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 სხვა ხარჯები 6.0 ნაშთის ცვლილება 27.0 202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 2,120.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,120.0 2,503.0 ხარჯები 2,493.0 შრომის ანაზღაურება 676.0 საქონელი და მომსახურება 1,120.0 გრანტები 212.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 სხვა ხარჯები 450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 10.0 -383.0 202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 500.0 500.0 ხარჯები 480.0 საქონელი და მომსახურება 419.0 გრანტები 1.0 სხვა ხარჯები 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 3,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 3,000.0 3,000.0 ხარჯები 2,893.0 შრომის ანაზღაურება 753.0 საქონელი და მომსახურება 1,603.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 სხვა ხარჯები 477.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.0 237079497 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 800.0 800.0 782.0 632.0 138 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 632.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 ნაშთის ცვლილება 18.0 203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსულობები 150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 150.0 გადასახდელები 150.0 ხარჯები 150.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 227767253 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 5.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 5.0 5.0 ხარჯები 5.0 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსულობები 700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 700.0 გადასახდელები 700.0 ხარჯები 700.0 შრომის ანაზღაურება 200.0 საქონელი და მომსახურება 450.0 სხვა ხარჯები 50.0 215101716 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი" შემოსულობები 379.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 379.0 285.0 ხარჯები 258.0 საქონელი და მომსახურება 258.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.0 ნაშთის ცვლილება 94.0 235891512 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსულობები 300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 300.0 271.0 ხარჯები 271.0 საქონელი და მომსახურება ნაშთის ცვლილება 271.0 29.0 245428158 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 18,908.0 139 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 16,315.0 გრანტები 2,593.0 გადასახდელები 17,409.0 ხარჯები 14,389.0 შრომის ანაზღაურება 8,500.0 საქონელი და მომსახურება 4,987.0 გრანტები 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 სხვა ხარჯები 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 3,020.0 1,499.0 205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსულობები 80.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 80.0 80.0 ხარჯები 76.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 63.0 სხვა ხარჯები 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსულობები 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 500.0 500.0 ხარჯები 500.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 საქონელი და მომსახურება 380.0 205296259 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 20.0 20.0 20.0 20.0 შრომის ანაზღაურება 12.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 სხვა ხარჯები 5.0 203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსულობები 3,445.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,445.0 3,445.0 3,330.0 შრომის ანაზღაურება 1,628.0 საქონელი და მომსახურება 1,644.0 140 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სხვა ხარჯები 58.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.0 203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსულობები 800.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 800.0 800.0 ხარჯები 750.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 საქონელი და მომსახურება 266.0 გრანტები 15.0 სხვა ხარჯები 119.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 205355499 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსულობები 69.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 69.0 69.0 ხარჯები 69.0 საქონელი და მომსახურება 69.0 405135786 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 80.0 80.0 80.0 80.0 საქონელი და მომსახურება 68.0 სხვა ხარჯები 12.0 205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 900.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 900.0 900.0 885.0 შრომის ანაზღაურება 473.0 საქონელი და მომსახურება 253.0 გრანტები 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 სხვა ხარჯები 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 13.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 13.0 გადასახდელები ხარჯები 13.0 13.0 141 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 212907513 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი შემოსულობები 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10.0 10.0 ხარჯები 10.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 სხვა ხარჯები 2.0 209467646 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი" შემოსულობები 1,247.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,247.0 1,535.0 ხარჯები 1,405.0 საქონელი და მომსახურება 1,385.0 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 130.0 -288.0 204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსულობები 2,200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2,200.0 2,200.0 ხარჯები 1,980.0 შრომის ანაზღაურება 120.0 საქონელი და მომსახურება 1,637.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 სხვა ხარჯები 215.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 220.0 402019917 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსულობები 1,182.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,182.0 1,185.0 ხარჯები 1,012.0 საქონელი და მომსახურება 862.0 სხვა ხარჯები 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 173.0 -3.0 236098851 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 396.0 396.0 332.0 332.0 142 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები საქონელი და მომსახურება 332.0 ნაშთის ცვლილება 64.0 211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსულობები 63,149.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 63,149.0 87,655.0 ხარჯები 68,315.0 შრომის ანაზღაურება 32,696.0 საქონელი და მომსახურება 29,633.0 გრანტები 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 372.0 სხვა ხარჯები 5,554.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 19,340.0 -24,506.0 203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 900.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 900.0 900.0 ხარჯები 893.0 შრომის ანაზღაურება 102.0 საქონელი და მომსახურება 751.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 35.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 245610398 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი" შემოსულობები 750.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 750.0 513.0 ხარჯები 508.0 საქონელი და მომსახურება 505.0 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 5.0 237.0 212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსულობები 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10.0 31.0 ხარჯები 31.0 საქონელი და მომსახურება ნაშთის ცვლილება 31.0 -21.0 429322985 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსულობები 34.0 143 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 34.0 60.0 ხარჯები 60.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 ნაშთის ცვლილება -26.0 204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 5.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 5.0 გადასახდელები 5.0 ხარჯები 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 211351071 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი" შემოსულობები 1,800.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,800.0 1,800.0 ხარჯები 1,735.0 საქონელი და მომსახურება 1,732.0 სხვა ხარჯები 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 2.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 2.0 2.0 ხარჯები 2.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 231287005 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსულობები 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 500.0 2,368.0 ხარჯები 463.0 საქონელი და მომსახურება 463.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,905.0 ნაშთის ცვლილება -1,868.0 202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 9.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 9.0 9.0 ხარჯები 9.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 სხვა ხარჯები 1.0 241582220 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 16.0 144 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 16.0 16.0 ხარჯები 16.0 შრომის ანაზღაურება 7.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 სხვა ხარჯები 1.0 202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გადასახდელები 4,710.0 ხარჯები 4,620.0 შრომის ანაზღაურება 2,085.0 საქონელი და მომსახურება 1,565.0 გრანტები 360.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 90.0 -4,710.0 231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 3,265.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,030.0 გრანტები 235.0 გადასახდელები 3,317.0 ხარჯები 3,237.0 შრომის ანაზღაურება 1,739.0 საქონელი და მომსახურება 1,232.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 სხვა ხარჯები 260.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 80.0 -52.0 217890192 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 500.0 500.0 631.0 576.0 საქონელი და მომსახურება 576.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 ნაშთის ცვლილება -131.0 203860964 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 15.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 15.0 13.0 145 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სხვა ხარჯები 2.0 203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსულობები 130.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 130.0 160.0 ხარჯები 153.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 საქონელი და მომსახურება 85.0 სხვა ხარჯები 18.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 7.0 -30.0 226111668 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10.0 10.0 ხარჯები 10.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 სხვა ხარჯები 1.0 217881424 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 65.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 65.0 65.0 ხარჯები 65.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსულობები 290.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 290.0 290.0 ხარჯები 268.0 შრომის ანაზღაურება 127.0 საქონელი და მომსახურება 131.0 სხვა ხარჯები 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.0 215593043 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსულობები 22.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 22.0 22.0 ხარჯები 22.0 შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 სხვა ხარჯები 1.0 205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 146 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები 600.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 600.0 გადასახდელები 633.0 ხარჯები 603.0 შრომის ანაზღაურება 200.0 საქონელი და მომსახურება 283.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 ნაშთის ცვლილება -33.0 242728679 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა" შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 200.0 გადასახდელები 287.0 ხარჯები 277.0 საქონელი და მომსახურება 277.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 ნაშთის ცვლილება -87.0 217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 1,200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,200.0 გადასახდელები 1,200.0 ხარჯები 1,135.0 შრომის ანაზღაურება 644.0 საქონელი და მომსახურება 128.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 353.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 55,480.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 50,023.0 გრანტები 5,457.0 გადასახდელები 60,693.0 ხარჯები 59,563.0 შრომის ანაზღაურება 28,450.0 საქონელი და მომსახურება 22,801.0 გრანტები 122.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 სხვა ხარჯები 8,040.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1,130.0 -5,213.0 204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" 147 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1.0 1.0 ხარჯები 1.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 238751775 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი შემოსულობები 7.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 7.0 7.0 ხარჯები 7.0 შრომის ანაზღაურება 1.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 სხვა ხარჯები 1.0 204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 200.0 200.0 ხარჯები 197.0 შრომის ანაზღაურება 176.0 საქონელი და მომსახურება 19.0 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი შემოსულობები 40.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 40.0 40.0 ხარჯები 40.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 2,750.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 500.0 გრანტები 2,250.0 გადასახდელები 1,250.0 ხარჯები 1,242.0 შრომის ანაზღაურება 894.0 საქონელი და მომსახურება 323.0 სხვა ხარჯები 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 8.0 1,500.0 148 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსულობები 240.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 240.0 240.0 ხარჯები 240.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 სხვა ხარჯები 100.0 215113552 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 40.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 40.0 40.0 ხარჯები 40.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 სხვა ხარჯები 7.0 224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 70.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 70.0 70.0 ხარჯები 70.0 საქონელი და მომსახურება 68.0 სხვა ხარჯები 2.0 212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 21,560.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20,760.0 გრანტები 800.0 გადასახდელები 23,218.0 ხარჯები 20,618.0 შრომის ანაზღაურება 10,950.0 საქონელი და მომსახურება 7,888.0 გრანტები 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 1,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 2,600.0 -1,658.0 212682051 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,140.0 1,140.0 1,153.0 1,058.0 1,033.0 149 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 25.0 95.0 -13.0 202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 170.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 170.0 170.0 170.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 115.0 სხვა ხარჯები 25.0 203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 1,611.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,611.0 1,611.0 1,551.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 საქონელი და მომსახურება 1,406.0 სხვა ხარჯები 70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 203853954 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 3,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,000.0 გადასახდელები ხარჯები 3,000.0 2,850.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 საქონელი და მომსახურება 1,840.0 გრანტები 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 სხვა ხარჯები 700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 93.0 93.0 93.0 88.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 53.0 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 200279448 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსულობები 550.0 150 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 550.0 657.0 ხარჯები 562.0 საქონელი და მომსახურება 558.0 სხვა ხარჯები 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 ნაშთის ცვლილება -107.0 224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 20.0 20.0 ხარჯები 20.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 სხვა ხარჯები 1.0 404438211 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია გადასახდელები 400.0 ხარჯები 400.0 შრომის ანაზღაურება 90.0 საქონელი და მომსახურება 292.0 სხვა ხარჯები 18.0 ნაშთის ცვლილება -400.0 204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსულობები 1,100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,100.0 1,100.0 ხარჯები 1,028.5 შრომის ანაზღაურება 670.0 საქონელი და მომსახურება 131.6 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 216.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.5 245675880 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსულობები 8,975.0 გრანტები 8,975.0 გადასახდელები 8,975.0 ხარჯები 5,265.0 შრომის ანაზღაურება 1,735.0 საქონელი და მომსახურება 3,295.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205.0 3,710.0 151 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსულობები 52,225.0 გრანტები 52,225.0 გადასახდელები 52,225.0 ხარჯები 47,173.0 შრომის ანაზღაურება 2,603.0 საქონელი და მომსახურება 41,205.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 სხვა ხარჯები 3,270.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,052.0 204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსულობები 18,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 18,000.0 18,005.0 ხარჯები 18,005.0 შრომის ანაზღაურება 9,000.0 საქონელი და მომსახურება 5,050.0 გრანტები 1,805.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 ნაშთის ცვლილება -5.0 212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსულობები 250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 250.0 250.0 ხარჯები 250.0 შრომის ანაზღაურება 100.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 სხვა ხარჯები 50.0 203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსულობები 440.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 440.0 472.0 ხარჯები 422.0 საქონელი და მომსახურება 283.0 გრანტები 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 119.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 50.0 -32.0 204852775 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსულობები 150.0 152 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 150.0 150.1 ხარჯები 150.1 შრომის ანაზღაურება 62.9 საქონელი და მომსახურება 37.2 სხვა ხარჯები 50.0 ნაშთის ცვლილება -0.1 205305025 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსულობები 4,800.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 4,800.0 3,800.0 ხარჯები 3,761.0 შრომის ანაზღაურება 1,800.0 საქონელი და მომსახურება 666.0 გრანტები 540.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 სხვა ხარჯები 747.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.0 ნაშთის ცვლილება 1,000.0 405127232 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსულობები 200.0 გრანტები 200.0 გადასახდელები 200.0 ხარჯები 192.0 შრომის ანაზღაურება 60.2 საქონელი და მომსახურება 126.8 გრანტები 3.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 203831363 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსულობები 12,200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 12,000.0 გრანტები 200.0 გადასახდელები 9,694.0 ხარჯები 9,268.0 შრომის ანაზღაურება 3,353.0 საქონელი და მომსახურება 2,376.0 გრანტები 250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 სხვა ხარჯები 3,219.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 426.0 2,506.0 153 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 204428510 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,000.0 6,000.0 8,500.0 8,315.0 შრომის ანაზღაურება 4,636.8 საქონელი და მომსახურება 1,438.2 გრანტები 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 სხვა ხარჯები 1,565.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 185.0 -2,500.0 154