„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“; სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე

ანგარიში განხილვაშია
ინიცირების თარიღი
24.05.2019
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/352/9
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“; სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე

📋 განხილვის ეტაპები

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
სხდომაზე განსახილველი პროექტი
✓ 78 ✗ 0

🏛️ კომიტეტები

  • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2019-05-27
ბიუროს ნომერი 261

📜 ტექსტი

მიმოხილვა
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2019 თავი I 2018 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში 10,463,098.0 10,463,098.0 10,595,649.4 101.3% გადასახადები 9,690,000.0 9,690,000.0 9,695,962.2 100.1% გრანტები 338,098.0 338,098.0 404,014.7 119.5% სხვა შემოსავლები 435,000.0 435,000.0 495,672.5 113.9% 9,915,543.2 9,526,424.9 9,543,712.7 100.2% შრომის ანაზღაურება 1,425,619.1 1,408,298.0 1,407,624.2 100.0% საქონელი და მომსახურება 1,216,512.1 1,272,723.7 1,288,263.2 101.2% პროცენტი 520,938.0 513,044.6 513,043.8 100.0% დასახელება შემოსავლები ხარჯები სუბსიდიები 424,208.0 408,201.4 419,453.0 102.8% გრანტები 1,578,103.2 1,335,798.7 1,331,957.4 99.7% სოციალური უზრუნველყოფა 3,492,758.0 3,502,089.1 3,501,326.9 100.0% სხვა ხარჯები 1,257,404.9 1,086,269.3 1,082,044.2 99.6% საოპერაციო სალდო 547,554.8 936,673.1 1,051,936.7 112.3% არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,392,639.8 1,740,111.0 1,811,165.9 104.1% ზრდა 1,492,639.8 1,840,111.0 1,912,171.3 103.9% კლება 100,000.0 100,000.0 101,005.4 101.0% მთლიანი სალდო -845,085.0 -803,437.9 -759,229.1 94.5% ფინასური აქტივების ცვლილება 210,503.0 248,132.8 365,188.7 147.2% 333,735.0 371,364.8 484,339.0 130.4% 0.0 0.0 103,240.5 სესხები 219,290.0 225,324.0 237,642.2 105.5% აქციები და სხვა კაპიტალი 114,445.0 146,040.8 143,456.2 98.2% კლება 123,232.0 123,232.0 119,150.3 96.7% ვალუტა და დეპოზიტები 23,232.0 23,232.0 0.0 0.0% სესხები 90,000.0 90,000.0 94,131.8 104.6% აქციები და სხვა კაპიტალი 10,000.0 10,000.0 25,013.7 250.1% ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სხვა დებიტორული დავალიანებები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო სესხები 0.0 0.0 4.8 1,055,588.0 1,051,570.7 1,124,417.8 106.9% 1,804,770.0 1,804,770.0 1,877,617.1 104.0% 425,000.0 425,000.0 422,310.4 99.4% 425,000.0 425,000.0 422,309.4 99.4% 0.0 0.0 1.0 1,379,770.0 1,379,770.0 1,455,306.7 105.5% 1,379,770.0 1,379,770.0 1,455,306.7 105.5% 2 დასახელება აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 0.0 0.0 0.0 749,182.0 753,199.3 753,199.3 100.0% 35,082.0 35,082.0 35,082.0 100.0% 35,000.0 35,000.0 35,000.0 100.0% 82.0 82.0 82.0 100.0% 714,100.0 718,117.3 718,117.3 100.0% 714,100.0 714,884.7 714,884.7 100.0% 0.0 3,232.6 3,232.6 100.0% 0.0 0.0 0.0 შესრულება %-ში *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 1 638 539.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 216 229.8 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 422 309.4 ათასი ლარი. ათას ლარებში 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება შესრულება %-ში შემოსულობები 12,467,868.0 12,467,868.0 12,693,422.2 101.8% შემოსავლები 10,463,098.0 10,463,098.0 10,595,649.4 101.3% 100,000.0 100,000.0 101,005.4 101.0% დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა 100,000.0 100,000.0 119,150.3 119.2% 1,804,770.0 1,804,770.0 1,877,617.1 104.0% გადასახდელები 12,491,100.0 12,491,100.0 12,590,181.6 100.8% 9,915,543.2 9,526,424.9 9,543,712.7 100.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება 1,492,639.8 1,840,111.0 1,912,171.3 103.9% 333,735.0 371,364.8 381,098.4 102.6% 749,182.0 753,199.3 753,199.3 100.0% ნაშთის ცვლილება -23,232.0 -23,232.0 103,240.5 -444.4% ხარჯები 3 თავი II 2018 წლის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა 2018 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 4.7 პროცენტი შეადგინა. პირველ კვარტალში - 5.2%, მეორე კვარტალში - 5.6%, მესამე კვარტალში - 3.7%, ხოლო მეოთხე კვარტალში - 4.5%. 2018 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 41 077.5 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 8.5 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 11 013.9 ლარს (4 345.5 აშშ დოლარი) შეადგენს. 2018 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში: საფინანსო საქმიანობა (13.5%), კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა (13.2%), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (12.1%), სასტუმროები და რესტორნები (9.7%), ტრანსპორტი (9.4%), სამთომოპოვებითი მრეწველობა (7.6%), ვაჭრობა (5.9%). კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში 2018 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი კვლავ კერძო სექტორს ეჭირა. 2018 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 19.5 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება 10.5 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 24.5 ათასი ადამიანით (აღნიშნული მონაცემები მოცემულია საქსტატის, ბიზნეს სექტორის 2017-2018 წლების კვარტალური კვლევების მიხედვით). ფასები 2018 წელს წლიური ინფლაციის დონე 1.5 პროცენტით განისაზღვრა. ამავე პერიოდისათვის, საბაზო ინფლაცია 0.9 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 1.7 პროცენტით, რაც 0.52 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 4.9 პროცენტით, რაც 0.33 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში; საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 3.1 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 0.25 პროცენტული პუნქტი შეიტანა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 2.9 პროცენტით, რაც 0.25 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. 2018 წელს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3.0 პროცენტს შეადგენდა. გაცვლითი კურსი 2018 წელს ლარი გაუფასურდა აშშ დოლართან მიმართებაში. 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 3.3 პროცენტით გაუფასურდა და 2.68 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 8.0 პროცენტით. 4 მონეტარული აგრეგატები 2018 წლის დეკემბერში 2017 წლის დეკემბერთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 14.7 პროცენტით გაიზარდა და 21 124.7 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 16.1 პროცენტით გაიზარდა და 9 776.7 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2018 წელს მთლიანი დეპოზიტები 16.3 პროცენტით გაიზარდა, მათ შორის დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 21.1 პროცენტით, ხოლო დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 13.5 პროცენტით გაიზარდა. 2018 წელს, წინა წელთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი 1.5 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 62.1 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში 2.5 პროცენტული პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 56.7 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2018 წელს საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 12 473.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16.9%-ით მეტია; აქედან ექსპორტი 3 354.9 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (22.6%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 9 118.5 მლნ. აშშ დოლარს (14.9%-ით მეტი). 2018 წელს საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 27.0%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (13.6%), რუსეთი (11.0%), აზერბაიჯანი (8.7%) და ჩინეთი (8.3%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.7%-ია. აზერბაიჯანის 15.0%, შემდეგ მოდიან რუსეთი 13.0%, სომხეთი 8.3%, ბულგარეთი 7.7% და თურქეთი 6.9%. სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 15.0 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 12.2%, ფეროშენადნობები 10.5%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.9%, სიგარები, სიგარელები და სიგარეტები 4.4% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 28.8%-ია. თურქეთის 16.1%. შემდეგ მოდიან რუსეთი 10.3%, ჩინეთი 9.1%, აზერბაიჯანი 6.4% და უკრაინა 5.7%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 9.5 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: მსუბუქი ავტომობილები 6.6%, სპილენძის მადნები და კონცეტრატები 4.3%, სამკურნალო საშუალებები 3.7%, ნავთობის აირები 3.1% და სხვა. ევროკავშირი ქვეყნებთან ვაჭრობაში: ექსპორტის 11.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (28%-იანი ზრდა), ეთილის სპირტმა (49%-იანი ზრდა) და რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (36%-იანი ზრდა). იმპორტის 19.6%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (99%-იანი ზრდა), ნავთობმა (14%-იანი ზრდა) და ტურბორეაქტიულმა ძრავებმა (769%-იანი ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 7.4%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (32%-იანი ზრდა), შავი ლითონების ჯართმა (107%-იანი ზრდა), ცხიმებმა (62%-იანი) და ელექტროენერგიამ (15%-იანი ზრდა). 5 იმპორტის 7.0%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (38%-იანი ზრდა), ალუმინის წნელებმა და პროფილებმა (38%-იანი ზრდა) და რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (20%-იანი ზრდა). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 10.1%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ყურძნის ნატურალურმა ღვინოებმა (16%-იანი ზრდა), ცენტრიფუგებმა (450%-იანი ზრდა) და მინერალურმა და მტკნარმა წყლებმა (10%იანი ზრდა). იმპორტის 17.5%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა (48%-იანი ზრდა), კოქსი (157%-იანი ზრდა) და ქვანახშირმა (63%-იანი ზრდა). ფულადი გზავნილები 2018 წელს, წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 14.7 პროცენტით გაიზარდა და 1 349.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (172.6 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა იტალიიდან 30.1 პროცენტით და 189.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (43.8 მლნ აშშ დოლარით მეტი), ისრაელიდან - 28.2 პროცენტით და 146.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (32.2 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან - 20.9 პროცენტით და 161.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (27.9 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან - 12.4 პროცენტით და 154.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (17.1 მლნ აშშ დოლარით მეტი). ტურიზმი 2018 წელს, საქართველოს 8 326 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2017 წლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 7 555 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 10.2 პროცენტით აღემატება. ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 3 222 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 19.1 პროცენტით (518 მლნ აშშ დოლარით) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2018 წელს, წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 34.9 პროცენტით შემცირდა და 1 232.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. შემცირების გამომწვევ ძირითად მიზეზებს შორის აღსანიშნავია მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება, რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში, ასევე, არარეზიდენტი პირდაპირი ინვესტორის მიმართ ვალდებულებების შემცირება (სასესხო დავალიანების დაფარვა). საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს აზერბაიჯანი (240 მლნ აშშ დოლარი), გაერთიანებული სამეფო (203.7 მლნ აშშ დოლარი) და ნიდერლანდი (167.9 მლნ აშშ დოლარი) წარმოადგენს. ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები საფინანსო სექტორში (277 მლნ აშშ დოლარი), ტრანსპორტში (210 მლნ აშშ დოლარი) და ენერგეტიკაში (157 მლნ აშშ დოლარი) განხორციელდა. 6 ინფორმაცია საქართველოს 2018 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2018 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 11 705 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული 11 822 151.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.0%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 10 500 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 10 506 316.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 400 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 406 416.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.6%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 805 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 909 419.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 113.0%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 205 729.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (220 000.0 ათასი ლარი) 93.5%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 103 971.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (100 000.0 ათასი ლარი) 104.0%-ია. 2018 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % 11,705,000.0 11,822,151.9 117,151.9 101.0 10,500,000.0 10,506,316.2 6,316.2 100.1 საშემოსავლო გადასახადი 3,215,000.0 3,247,088.8 32,088.8 101.0 მოგების გადასახადი 740,000.0 736,624.4 -3,375.6 99.5 დამატებული ღირებულების გადასახადი 4,430,000.0 4,426,909.8 -3,090.2 99.9 აქციზი 1,440,000.0 1,465,726.6 25,726.6 101.8 იმპორტის გადასახადი 70,000.0 73,416.9 3,416.9 104.9 ქონების გადასახადი 435,000.0 441,160.3 6,160.3 101.4 სხვა გადასახადი 170,000.0 115,389.4 -54,610.6 67.9 გრანტები 400,000.0 406,416.7 6,416.7 101.6 სხვა შემოსავლები 805,000.0 909,419.0 104,419.0 113.0 შემოსავლები გადასახადები ინფორმაცია საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 10 463 098.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 10 595 649.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.3%. 7 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- 10,463,098.0 10,595,649.4 132,551.4 101.3 9,690,000.0 9,695,962.2 5,962.2 100.1 გრანტები 338,098.0 404,014.7 65,916.7 119.5 სხვა შემოსავლები 435,000.0 495,672.5 60,672.5 113.9 შემოსავლები გადასახადები % გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 690 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 9 695 962.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.1%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 877 895.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 840 000.0 ათასი ლარი) 101.3%-ია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 736 624.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (740 000.0 ათასი ლარი) 99.5%-ია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 4 426 909.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 430 000.0 ათასი ლარი) 99.9%-ია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 1 465 726.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 440 000.0 ათასი ლარი) 101.8%-ია.  იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 73 416.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (70 000.0 ათასი ლარი) 104.9%-ია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 115 389.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (170 000.0 ათასი ლარი) 67.9%-ია. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი გეგმა ფაქტი +/- % 9,690,000.0 9,695,962.2 5,962.2 100.1 2,840,000.0 2,877,895.1 37,895.1 101.3 740,000.0 736,624.4 -3,375.6 99.5 დამატებული ღირებულების გადასახადი 4,430,000.0 4,426,909.8 -3,090.2 99.9 აქციზი 1,440,000.0 1,465,726.6 25,726.6 101.8 იმპორტის გადასახადი 70,000.0 73,416.9 3,416.9 104.9 სხვა გადასახადი 170,000.0 115,389.4 -54,610.6 67.9 8 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 338 098.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 404 014.7 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 64 611.2 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 119.5%. ათასი ლარი დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი გრანტები 404,014.7 ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 137,680.1 საინვესტიციო გრანტები 134,281.3 SDC 3,833.3 IFAD 1,498.1 GEF 1,894.4 EU 10,722.2 SIDA 7,966.5 MCC 95,277.7 KfW 11,706.1 CNF 1,383.1 ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 67,442.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან 64,611.2 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 435 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 495 672.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 113.9%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 201 598.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (188 000.0 ათასი ლარი) 107.2%-ია. აქედან,  პროცენტები - 103 791.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100 000.0 ათასი ლარი) 103.8%-ს შეადგენს.  დივიდენდების სახით მობილიზებულია 70 350.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (71 000.0 ათასი ლარი) 99.1%-ს შეადგენს. მათ შორის, შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან შეადგენს 70 000.0 ათას ლარს.  რენტის სახით მობილიზებულია 27 455.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 000.0 ათასი ლარი) 161.5%-ია.  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 94 440.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (81 100.0 ათასი ლარი) 116.4%-ია. აქედან,  ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 91 147.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (77 500.0 ათასი ლარი) 117.6%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 648.5ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (600.0 ათასი ლარი) 108.1%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 65 774.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (54 000.0 ათასი ლარი) 121.8%-ია. 9 - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 2 639.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 800.0 ათასი ლარი) 146.6%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 18 552.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 000.0 ათასი ლარი) 103.1%-ია; - საკონსულო მოსაკრებელი - 1 974.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 800.0 ათასი ლარი) 109.7%-ია; - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 1 023.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (900.0 ათასი ლარი) 113.7%-ია. - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 535.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (400.0 ათასი ლარი) 133.9%-ია.  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 3 292.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 600.0 ათასი ლარი) 91.5%-ია. მათ შორის: - საქონლის რეალიზაციიდან - 65.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100.0 - ათასი ლარი) 65.5%-ია; - მომსახურების გაწევიდან - 3 206.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 500.0 ათასი ლარი) 91.6%-ია; - სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 20.0 ათასი ლარი.  სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 78 248.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (75 000.0 ათასი ლარი) 104.3%-ია.  ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე მობილიზებულია 14 144.9 ათასი ლარი.  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 107 241.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (88 500.0 ათასი ლარი) 121.2%-ია. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- 435,000.0 495,672.5 60,672.5 113.9 შემოსავლები საკუთრებიდან 188,000.0 201,598.1 13,598.1 107.2 პროცენტები 100,000.0 103,791.5 3,791.5 103.8 დივიდენდები 71,000.0 70,350.8 -649.2 99.1 რენტა 17,000.0 27,455.9 10,455.9 161.5 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 81,100.0 94,440.1 13,340.1 116.4 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 77,500.0 91,147.7 13,647.7 117.6 სალიცენზიო მოსაკრებლები 600.0 648.5 48.5 108.1 სანებართვო მოსაკრებლები 54,000.0 65,774.2 11,774.2 121.8 სხვა შემოსავლები % გადასახდელები სარეგისტრაციო მოსაკრებლები 1,800.0 2,639.6 839.6 146.6 სახელმწიფო ბაჟი 18,000.0 18,552.6 552.6 103.1 საკონსულო მოსაკრებელი 1,800.0 1,974.2 174.2 109.7 10 დასახელება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გეგმა ფაქტი +/- % 900.0 1,023.10 123.1 113.7 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 400.0 535.5 135.5 133.9 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი 3,600.0 3,292.3 -307.7 91.5 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 100.0 65.5 -34.5 65.5 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,500.0 3,206.8 -293.2 91.6 20.0 20.0 გადავადების მოსაკრებელი და მომსახურება სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 75,000.0 78,248.4 3,248.4 104.3 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების 2,400.0 14,144.9 11,744.9 589.4 88,500.0 107,241.0 18,741.0 121.2 გარდა შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 101 005.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (100 000.0 ათასი ლარი) 101.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 119 150.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100 000.0 ათასი ლარი) 119.2%-ია. 11 Tavi III saxelmwifo biujetis asignebebi 2018 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ერთხელ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები თავდაპირველ ბიუჯეტთან შედარებით გაიზარდა 31 600.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 12 491 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 12 590 181.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.8%-ია. საქართველოს 2011-2018 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური გეგმა წლიური ფაქტი 14000000 ფაქტი/ გეგმა% 100.9% 99.9% 100.4% 100.8% 99.2% 12000000 102.0% 100.0% 98.5% 98.0% 10000000 8000000 96.0% 96.5% 6000000 94.0% 92.6% 92.0% 12,491,100.0 12,590,181.6 11,720,475.0 11,764,835.4 10,297,950.0 10,292,234.1 9,620,000.0 9,703,127.1 9,080,000.0 9,009,812.2 8,748,500.0 8,104,217.6 8,091,500.0 7,806,801.8 2000000 7,569,732.2 7,459,279.5 4000000 90.0% 88.0% 0 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 915 543.2 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9 526 424.9 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 96.1%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 9 543 712.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.2%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 1 492 639.8 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა 12 გეგმამ შეადგინა 1 840 111.0 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 123.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 912 171.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 103.9%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 333 735.0 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 371 364.8 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 111.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 381 098.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 102.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 749 182.0 ათასი ლარით. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 753 199.3 ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 100.5%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 753 199.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია. 2018 წლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 75.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.2% ვალდებულების კლება 6.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 3.0% გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო 13 კომპენსაციებით. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 1 716.7 მლნ ლარი.  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი ფულადი დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 641.3 მლნ ლარი;  „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების საქართველოს შესახებ“ კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატს სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 46.4 მლნ ლარი;  „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული მ.შ. (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 756.5 მლნ ლარი;  საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების მიმდინარეობდა მოსახლეობის მედიკამენტებით. ქვეყნის უზრუნველყოფა მასშტაბით შესაბამისად (2017 წლის აპრილიდან) ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაფინანსდა დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) სამკურნალო და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა;  საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2018 წლის ივნისში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიური სოციალური დახმარების (180 ლარი) გაცემა. 14  საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები;  მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო საკუთრებაში ბინა გადაეცა 1 531 ოჯახს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 709 საცხოვრებელი სახლი. განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული 110 ბინის გამოსყიდვა, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 122 საცხოვრებელი სახლი. 20 ოჯახი უზრუნველყოფილ იქნა საკონპენსაციო თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50.0 ათასი ლარის ოდენობით). მენაშენეებისაგან შეძენილ იქნა 605 საცხოვრებელი ბინა, მათ შირის თბილისში 423 ბინა. ასევე, დასრულდა ზოგიერთი ობიექტის გრძელვადიანი სარემონტო/სარეაბილიტაციო საცხოვრებლით ახალაშენებულ და კეთილმოწყობის კორპუსებში დაკმაყოფილდა სამუშაოები. 581 ოჯახი (თბილისში - 180 ოჯახი, ქ. ზუგდიდში - 240 ოჯახი; დაბა ვაზიანში - 40 ოჯახი, გორის რაიონის მუნიციპალიტეტში - 34 ოჯახი, ქ. ქუთაისში - 52 ოჯახი, მარნეულში -21 ოჯახი, ანაკლიაში - 14 ოჯახი). მიმდინარეობდა II ეტაპის მშენებლობა ქ. ქუთაისში (სამი შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი), III ეტაპის მშენებლობა ზუგდიდში (სამი თორმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი), I ეტაპის (ორი ათსართულიანი) საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა წყალტუბოში სოფელ გვიშტიბში და მცხეთაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე ორი ათსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ბინების შეძენა მიმდინარეობდა თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და სამტრედიაში;  სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 11 430 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 1 456 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50 - დან 300 ლარამდე);  ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2.0 ათასზე მეტი საჯარო და 220 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 596.1 მლნ ლარი;  საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 300 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 458 საჯარო, 3 კერძო სკოლაში და 2 პროფესიულ სასწავლებელში;  უზრუნველყოფილი იქნა 1.2 ათასზე მეტი საჯარო სკოლის 70.4 ათასამდე მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია;  საზოგადოებრივი/პროფესიული განმახორციელებელი და პროფესიული საგანმანათლებლო საგანმანათლებო დაწესებულებები პროგრამების უზრუნველყოფილნი იქნენ დაფინანსებით, ამ მიზნით მიიმართა 28.9 მლნ ლარი;  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა - 124.6 მლნ ლარი;  „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ მიზნით დაფინანსდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამ მიზნით მიიმართა 22.7 მლნ ლარი;  ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 4.8 მლნ ლარზე მეტი;  დასრულდა 6 დიდი და 17 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე დაფინანსდა 3 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა 3 საჯარო სკოლის სრული 15 რეაბილიტაცია, ხოლო სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით დაფინანსდა 4 საჯარო სკოლა. 30 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ამ მიზნით დაფინანსდა 312 საჯარო სკოლა. 6 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლას გადაეცა 46 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი. დაფინანსდა 279 საჯარო სკოლა აღჭურვილობის შესაძენად და 13 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 695 ერთეული ჰაერის გაგრილების საშუალება;  „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში 29 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სხვდასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 36 საჯარო სკოლას გადაეცა 429 ცალი კომპიუტერი, ხოლო 66 საჯარო სკოლას - 111 ერთეული პროექტორი. შესყიდულ იქნა 128 ცალი მობილური ტიპის კონდიციონერი და განხორციელდა 16 საგამოცდო ცენტრის კონდენციონერებით აღჭურვა. შეძენილ იქნა 800 ცალი სასკოლო დაფა 51 საჯარო სკოლისათვის, ხოლო 36 საჯარო სკოლა აღიჭურვა ავეჯით;  დასრულებულდა სამი საზოგადოებრივი კოლეჯის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და 19 პროფესიულ/საზოგადოებრივ კოლეჯს გადაეცა 416 ერთეული კომპიუტერი. სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელების მიზნით დაფინანსდა ოთხი პროფესიული სასწავლებელი, ხოლო სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის - ცხრა სასწავლებელი. მოდულარული პროგრამების დანერგვისათვის საჭირო აღჭურვილობებისა და ხელსაწყოების შეძენის მიზნით დაფინანსდა 11 პროფესიული კოლეჯი. ასევე, დაფინანსება გამოეყო 4 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო ამუშაოებისა და აღჭურვისთვის;  მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში. განხორციელდა სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება როგორც ქვეყნის, ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში;  ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას;  ქართული ლიტერატურისა და კულტურის მასშტაბური პოპულარიზაციის საქმეში საეტაპო მნიშვნელობის პროექტის „ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საქართველოს წარდგენა“ ფარგლებში ხელი შეეწყო სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი პროექტების მომზადებას;  საქართველომ უმასპინძლა მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს: ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ჭადრაკში, თბილისის გრან-პრი ძიუდოში, მსოფლიო რბენა „Wings for Life“ 2018, ჭიდაობის გრან-პრი (ბალავაძე - კარტოზია), ევროპის სპორტის კვირეული, მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა.  სპორტის 49 სახეობაში დაფინანსდა 322 ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 467 სასწავლო საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა იქნა მიღებული 316 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს 850 მედალი, მათ შორის: 325 ოქრო, 251 ვერცხლი და 274 ბრინჯაო. მიღწეულ შედეგებთან დაკავშირებით ფულადი პრიზების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 19.5 მლნ ლარი;  „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ) სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა 80-მდე საფეხბურთო კლუბი; 16  „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 32 ოლიმპიურ ჩემპიონზე, 718 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. სტიპენდია და სოციალური დახმარება გაიცა საქართველოს სახალხო არტისტებზე, სახალხო მხატვრებზე, რუსთაველის პრემიის ლაურიატებზე, 415 ვეტერან სპორტსმენზე, სპორტის მუშაკებზე, მაღალმთიან რეგიონებში დასაქმებულ სპორტის 300 მწვრთნელზე, ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებულ 23 მოღვაწეზე.  „სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში რაგბისა და ფეხბურთის სახეობების განვითარების მიზნით დასრულდა თბილისში - 7, ხოლო ქუთაისში - 3 სტანდარტული ბუნებრივ და ხელოვნურსაფარიანი მოედნის მშენებლობა;  ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში და აგრეთვე, იმ სოფლებში, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიენიჭათ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდში მოხმარებული 12.9 მლნ მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 7.4 მლნ ლარის ოდენობით;  საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების, სხვადასხვა მოცულობის გრანტების გაცემის მიზნით მიიმართა 46.0 მლნ ლარი;  შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, სულ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 60.2 მლნ ლარი;  „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 2 053 ჰა-ზე გასაშენებელი 302 ბაღის პროექტი. აღნიშნულის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 9.6 მლნ ლარი;  ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნების, სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსების, განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვის და მოსავლის შენარჩუნების, ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების განხორციელების, ლაბორატორიული კვლევების, აზიური ფაროსანას გავრცელების არეალის დადგენისა და შეწამვლითი ღონისძებების განხორციელების მიზნით მიიმართა 39.8 მლნ ლარი;  „გარემოსდაცვითი შესაბამისობის ზედამხედველობის“ დადგენის მიზნით ფარგლებში განხორციელებული გარემოსდაცვითი იქნა მოთხოვნებთან რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 2 968 ინსპექტირება (არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა), მათ შორის 223 - საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების; 17  დაცულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ვიზიტორთა სტატისტიკური აღრიცხვის საფუძველზე, 2018 წელს ვიზიტორთა რაოდენობამ დაცულ ტერიტორიებზე შეადგინა 1 130.5 ათასი ვიზიტორი (მათ შორის 529.0 ათასი უცხოელი), რაც 18 %-ით აღემატება 2017 წლის მაჩვენებელს.  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 1 204.3 მლნ ლარი, მათ შორის:  საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია - 186.5 მლნ ლარი;  საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 90.5 მლნ ლარი;  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 728.0 მლნ ლარი.  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 274.9 მლნ ლარი, მათ შორის:  მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 58.6 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) პროექტზე - 1.9 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) პროექტზე - 5.6 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) – 20.8 მლნ ლარი;  რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II – 12.6 მლნ ლარი;  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 58.4 მლნ ლარი;  მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 55.4 მლნ ლარი.  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში:  დასრულდა ქალაქ ბოლნისის, წალკის, ქარელის და წნორის წყალსადენის რეაბილიტაცია;  დასრულდა ახმეტის, ტყიბულის, საგარეჯოს, ხობის, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, თელავის სოფელ კურდღელაურის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია;  მიმდინარეობდა სიღნაღის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია;  დასრულდა დუშეთის (მეორე ფაზა), წალკის და ბოლნისის (მეორე ფაზა), ლიკანისა და წაღვერის (მეორე ფაზა) წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;  დასრულდა თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები და წყალტუბოს წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა;  მიმდინარეობდა ქ. ურეკში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა;  მიმდინარეობდა ქ. ქუთაისში მუხნარის და ახალი აღმოსავლეთის რეზერვუარების, მუხნარის და ქვიტირის სატუმბი სადგურების, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა;  მიმდინარეობდა ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემის, კერძოდ: გამანაწილებელი ქსელის, ბაშის რეზერვუარის, ინგირის სატუმბი სადგურის მშენებლობა და 9 ჭაბურღილის ბუღვითი სამუშაოები;  დასრულდა გურჯაანში 80 საცხოვრებელი კორპუსის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება და ამავე საცხოვრებელი კორპუსების წყალმომარაგების შიდა სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 18 წყალმომარაგების ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 195.2 მლნ ლარი;  საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით მოეწყო 146 პრეს და გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან მოწვეული ჟურნალისტებისა და ტუროპერატორებისათვის, მიმდინარეობდა სარეკლამო კამპანია საერთაშორისო ტელეარხ „Euronews“-სა და ყაზახეთის, უკრაინისა და რუსეთის წამყვან ტელეარხებზე, გაზეთ „The Holland Times”-ში და გერმანულ ჟურნალ „Das Erbe Unserer Welt“-ში განთავსდა სარეკლამო გვერდი საქართველოს შესახებ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გაიმართა პრეზენტაციები/შეხვედრები საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გაცნობისა და ქვეყანაში საქმიანი ტურიზმის კუთხით არსებული შესაძლებლობების შესახებ, საქართველო წარმოდგენილ იქნა ქ. ბერლინში გამართულ ფესტივალზე „Berlin Travel Festival“, საქმიანი გამოფენაზე „IBTM ტურიზმის Arabia 2018“ და აგრეთვე, 25 საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაზე FITUR (მადრიდი); EMITT (სტამბული); IMTM (თელ-ავივი); ITB (ბერლინი); UITT (კიევი); „Matka 2018“ (ფინეთი); „Tourest 2018“ (ტალინი); „International Tourism Trade Show 2018“ (ვროცლავი) და „Green Week 2018“ (ბერლინი); „CTF 2018“ (თბილისი); „IMEX 2018“ (ფრანკფურტი); „AITF 2018“ (ბაქო); „COTTM 2018“ (პეკინი); „KITF 2018“ (ალმა-ატა); „ATM 2018“ (დუბაი); „Batumi Expo 2018“ - ბათუმი; „Otdykh Leisure 2018“ (მოსკოვი); „JATA 2018“ (ტოკიო); „Top Resa IFTM 2018“ (პარიზი); „Frankfurt River Bank Festival“ და „Frankfurt Buchmesse“ (ფრანკფურტი); TTG (რიმინი); WTM (ლონდონი); IBTM (ბარსელონა); „TT WARSAW“ (ვარშავა);  სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1 994 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს;  „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 18 ბენეფიციარისათვის 6 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა;  „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში სსიპ-აწარმოე საქართველოში მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 101 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე (ინდუსტრიულ ნაწილში 65 ბენეფიციარ კომპანიასთან და სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით 36 ბენეფიციარ კომპანიასთან). აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის კომპონენტით ისარგებლა 85-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 16-მა ბენეფიციარმა. ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის 13 ბენეფიციარ კომპანიას აუნაზღაურდა გაწეული მომსახურების ხარჯი. აღნიშნულ კომპანიებზე კომერციული ბანკების სესხების და სალიზინგო კომპანიების დამტკიცებული პროექტების მოცულობამ შეადგინა 134.7 მლნ ლარი, ხოლო კომპანიების მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ გადააჭარბა 215.2 მლნ ლარს;  საქართველომ დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა ბარბადოსთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციით დაიდო და ინიცირებულ იქნა 75 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან ძალაში შევიდა 29, ხოლო 46-ის მიმართ მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები;  საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში. 19  ძალაში შევიდა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასთან და საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება საუდის არაბეთის სამეფოსთან;  2018 წლიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველად ბაზარზე ე. წ. ბენჩმარკ ბონდების რეგულარული ემისია დაიწყო. 2018 წელს განხორციელდა 940.0 მლნ ლარის სახაზინო ობლიგაციების (2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე) ემისია, რაც სრულად ბენჩმარკ ბონდებს წარმოადგენს. აღნიშნული ინსტრუმენტი წარმოადგენს გამსხვილებულ ემისიებს წინასწარ ცნობილი პერიოდულობით და თანაბარი მოცულობებით (ერთიანი დაფარვით). საქართველოს ბაზრის სიდიდის გათვალისწინებით თითოეული ვადიანობისთვის ბენჩმარკ ბონდის მოცულობა განისაზღვრა დაახლოებით 240.0 მლნ ლარით. ბენჩმარკ ბონდები ზრდის ინვესტორების დაინტერესებას საქართველოს მთავრობის ფასიანი ქაღალდების მიმართ და ხელს უწყობს ბაზრის განვითარებას, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ფასიანი ქაღალდების ლიკვიდურობის ზრდას;  საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19 პოლიტიკური პარტია. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსებისთვის მიიმართა 14.3 მლნ ლარამდე;  გრძელდებოდა ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობის მიღება ავღანეთში ნატო-ს სამშვიდობო მისიაში „მტკიცე მხარდაჭერის მისია (RSM, QRF)“, ასევე, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM RCA) და მალის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM Mali);  საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 120 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 180.4 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 408 298.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 407 624.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.7%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 11.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 1 272 723.7 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 288 263.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 101.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 217 089.4 ათასი ლარი; 20 _ მივლინებები - 75 619.8 ათასი ლარი; _ ოფისის ხარჯები - 187 413.9 ათასი ლარი; _ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 23 187.1 ათასი ლარი; _ კვების ხარჯები - 69 345.2 ათასი ლარი; _ სამედიცინო ხარჯები - 50 963.6 ათასი ლარი; _ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 31 164.9 ათასი ლარი; _ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 153 374.4 ათასი ლარი; _ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 69 401.1 ათასი ლარი; _ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 410 703.7 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 513 044.6 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 513 043.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.1%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 268 671.5 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 244 334.3 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 408 201.4 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 419 453.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 102.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.3%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 125 949.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 101.2%-ს შეადგენს;  ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 75 261.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ს შეადგენს;  მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 28 277.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე ჯამურად მიიმართა 26 977.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.1%-ს შეადგენს.  მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - ჯამურად მიიმართა 20 507.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.0%-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 331 957.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (1 335 798.7 ათასი ლარი) 99.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.6%-ს შეადგენს. 21 „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 501 326.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (3 502 089.1ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 36.7%-ა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 27.8%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 716 705.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 756 533.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 641 309.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  პროგრამები: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 181 089.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს; 2018 წლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 36.7% სხვა ხარჯები 11.3% გრანტები 14.0% სუბსიდიები 4.4% შრომის ანაზღაურება 14.7% საქონელი და მომსახურება 13.5% პროცენტი 5.4% „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 086 269.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 082 044.2 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 99.6%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.3%ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 8.6%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 624 324.9 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 594 500.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 22  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 123 966.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება აღნიშნული მიზნით მიიმართა 35 336.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს;  ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 33 338.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80.7%-ს შეადგენს; სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2017-2018 წლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2017 წლის ფაქტიური შესრულება 2018/2017 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 160.0% 2,800,000.0 2,600,000.0 140.0% 133.4% 2,400,000.0 2,200,000.0 118.3% 111.5% 2,000,000.0 120.0% 113.5% 109.7% 104.7% 1,800,000.0 107.1% 107.1% 106.0% 94.5% 100.0% 1,600,000.0 80.0% 1,400,000.0 1,200,000.0 60.0% 1,000,000.0 800,000.0 40.0% 600,000.0 2,698,981.5 2,545,373.7 1,255,940.8 1,172,525.8 350,342.9 262,652.5 1,141,617.9 1,066,313.2 25,357.3 23,108.8 59,554.4 62,994.2 1,775,871.0 1,564,597.8 1,173,469.0 1,052,068.1 724,298.9 691,578.0 2,250,450.3 1,902,633.3 1,008,742.2 200,000.0 960,815.9 400,000.0 20.0% 0.0% 0.0 701* 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 -ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 23 ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 262 510.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 250 450.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 19.6%. მათ შორის:  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 364 220.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (373 707.9 ათასი ლარი) 97.5%-ია;  საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 37 727.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32 836.3 ათასი ლარი) 114.9%-ია;  ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 518 017.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (518 021.5 ათასი ლარი) 100.0%-ია;  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 1 241 708.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 248 474.2 ათასი ლარი) 99.5%-ია;  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 88 776.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (89 470.8 ათასი ლარი) 99.2%ია.  თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 717 753.6 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 724 298.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 100.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 6.3%. მათ შორის:  შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 311 358.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (311 365.6 ათასი ლარი) 100.0%;  საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 38 207.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (38 220.8 ათასი ლარი) 100.0%;  თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 30 240.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (29 918.3 ათასი ლარი) 101.1%-ს შეადგენს;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 344 493.0 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის (338 248.9 ათასი ლარი) 101.8%-ია.  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 176 245.3 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 173 469.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.2%. მათ შორის:  პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 641 461.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (639 885.5 ათასი ლარი) 100.2%;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 36 173.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (35 793.6 ათასი ლარი) 101.1%;  სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 126 321.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (129 305.8 ათასი ლარი) 97.7%-ს შეადგენს;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 137 645.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (137 779.9 ათასი ლარი) 99.9%-ს შეადგენს; 24  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 231 866.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (233 480.6 ათასი ლარი) 99.3%-ს შეადგენს.  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 715 100.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 775 871.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 103.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 15.5%. მათ შორის:  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 60 918.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (61 296.0 ათასი ლარი) 99.4%;  სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 198 234.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (198 472.9 ათასი ლარი) 99.9%-ს შეადგენს;  სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 13 295.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13 179.5 ათასი ლარი) 100.9%-ს შეადგენს;  სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 11 231.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (11 428.0 ათასი ლარი) 98.3%;  ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 1 242 126.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 176 444.4 ათასი ლარი) 105.6%;  ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 219 404.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (220 717.7 ათასი ლარი) 99.4%;  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 30 660.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (33 561.6 ათასი ლარი) 91.4%-ს შეადგენს.  გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 64 630.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 59 554.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 92.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.5%. მათ შორის:  ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 2 117.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 390.0 ათასი ლარი) 152.3%-ს შეადგენს;  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 1 094.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 100.0 ათასი ლარი) 99.5%-ს შეადგენს;  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 19 323.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (25 609.0 ათასი ლარი) 75.5%-ს შეადგენს;  გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 37 019.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (36 531.2 ათასი ლარი) 101.3%-ს შეადგენს.  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 32 502.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 25 357.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 78.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.2%. მათ შორის:  კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 10 421.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17 094.4 ათასი ლარი) 61.0%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 5 998.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6 445.3 ათასი ლარი) 93.1%-ს შეადგენს; 25  საბინაო კომუნალური მეურნეობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების დაფინანსებამ შეადგინა 8 937.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8 963.0 ათასი ლაარი) 99.7%-ს შეადგენს.  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 117 625.9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 141 617.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 102.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.0%. მათ შორის:  სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 12 479.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (12 955.6 ათასი ლარი) 96.3%;  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 804 691.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (804 728.6 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;  საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 176 536.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (158 156.7 ათასი ლარი) 111.6%;  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 49 072.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (49 163.4 ათასი ლარი) 99.8%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 98 838.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (92 621.7 ათასი ლარი) 106.7%-ს შეადგენს.  დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 341 763.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 350 342.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 102.5%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 3.1%. მათ შორის:  დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 163 061.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (159 839.6 ათასი ლარი) 102.0%;  კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 119 994.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (114 420.7 ათასი ლარი) 104.9%-ს შეადგენს;  ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 54 123.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (54 056.4 ათასი ლარი) 100.1%-ს შეადგენს;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1 504.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 504.4 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;  დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 11 659.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11 942.5 ათასი ლარი) 97.6%ს შეადგენს.  განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 239 044.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 1 255 940.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 101.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.0%. მათ შორის:  სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 0.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2.5 ათასი ლარი) 28.0%-ს შეადგენს;  ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 606 455.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (606 518.6 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 37 096.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (37 592.1 ათასი ლარი) 98.7%; 26  უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 175 775.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (168 041.5 ათასი ლარი) 104.6%-ს შეადგენს;  უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 2 258.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 675.6 ათასი ლარი) 134.8%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 99 754.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (99 431.3 ათასი ლარი) 100.3%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 70 272.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (70 137.4 ათასი ლარი) 100.2%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 264 327.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (255 645.8 ათასი ლარი) 103.4%-ს შეადგენს. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 19.6% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 10.2% თავდაცვა 6.3% ეკონომიკური საქმიანობა 15.5% სოციალური დაცვა 23.6% გარემოს დაცვა 0.5% განათლება 11.0% დასვენება, კულტურა და რელიგია 3.1% ჯანმრთელობის დაცვა 10.0% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 0.2%  სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 2 699 358.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 698 981.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 23.6%. მათ შორის:  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6 926.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (6 999.9 ათასი ლარი) 99.0%;  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 746 159.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 746 159.8 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 655 384.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (655 545.0 ათასი ლარი) 100.0%;  საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 11 521.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (11 524.4 ათასი ლარი) 100.0%;  სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 134 849.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (134 486.2 ათასი ლარი) 100.3%; 27  სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 144 139.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (144 643.5 ათასი ლარი) 99.7%-ს შეადგენს. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 60 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 მაისის N1171 განკარგულების თანახმად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 100.0 ათასი ლარით, ხოლო „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 დეკემბრის N2479 განკარგულების თანახმად - 3 000.0 ათასი ლარით. 2018 წლის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 63 100.0 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 63 036.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 61 518.1 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 4,716,565.3 4,672,045.6 4,643,663.3 28,382.3 265,795.0 230,699.4 230,699.4 0.0 778,715.2 775,767.9 775,767.9 0.0 2,062,910.0 2,056,433.3 2,056,433.3 0.0 1,100,000.0 1,100,000.0 1,071,617.7 28,382.3 66,169.0 66,169.0 66,169.0 0.0 ხარჯი გადახრა საქართველოს მთავრობის ცალკეულ უწყებებსა და აშშსაქართველოს ის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების უკეთ მთავრობის წარმართვისა და საქართველოში ამერიკული განკარგულება N269 02.02.18. ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს საქართველოს მთავრობის ევროკავშირის მთავრობის ინსტიტუტებსა და ნატოსთან პარტნიორობის განკარგულება გაღრმავების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების N270 02.02.18. შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს მთავრობის განკარგულება N271 02.02.18. საქართველოს მთავრობის ცალკეულ უწყებებსა და აშშის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა და საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N908 26.04.18. მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 მარტის N690 განკარგულებით დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო განვითარების ახალ ეტაპზე გადასვლასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობის მიერ გაცხადებული რეფორმების 28 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი განკარგულება პერიოდში მოსახლეობაში არსებული მიდგომებისა და N1782 07.09.18. ხედვების სიღრმისეული გაგებისა და მათი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 442,976.0 442,976.0 442,976.0 0.0 11,983,316.0 11,983,316.0 11,381,279.0 602,037.1 10,016,763.0 10,016,763.0 9,414,726.0 602,037.1 1,966,553.0 1,966,553.0 1,966,553.0 0.0 100,000.0 100,000.0 89,771.9 10,228.1 100,000.0 100,000.0 89,771.9 10,228.1 1,970,000.0 1,970,000.0 1,968,297.7 1,702.3 1,970,000.0 1,970,000.0 1,968,297.7 1,702.3 244,000.0 244,000.0 244,000.0 0.0 120,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 124,000.0 124,000.0 124,000.0 0.0 5,331,545.0 5,316,566.7 5,316,563.8 2.9 2,358,200.0 2,348,800.0 2,348,800.0 0.0 78,761.0 78,761.0 78,760.2 0.8 ხარჯი გადახრა გათვალისწინებისათვის სოციოლოგიური კვლევის ჩატარების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2366 13.12.18. საქართველოს ახალარჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების მიზნით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსებისათვის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს მთავრობის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის დაფინანსების მიზნით N2221 19.11.18. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის დაფინანსებისათვის საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2369 13.12.18. გამოყოფილი თანხიდან წარმოქმნილი ეკონომია და ამ განკარგულებით (N2369 13,12,18,) გამოყოფილი თანხა მიიმართოს საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების ორივე ტურის დროს საარჩევნო სუიბიექტების მიერ საარჩევნო კომპანიისათვის გაწეული ხარჯების საკომპენსაციო თანხების დასაფინანსებლად საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1171 25.05.18. მოსამართლეთა საგამოცდო კომისიის წევრთა საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს მთავრობის განკარგულება საიდუმლო N08-ს 03.05.18. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს საელმწიფო მინისტრის აპარატი სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის საქართველოს სტრატეგიითა და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმით მთავრობის განსახორციელებელი ღონისძიებების ფარგლებში განკარგულება არაქართულენოვანი გაზეთების : „ვრასტანისა“ (60 000 N1632 17.08.18. ლ.) და „გურჯისტანის“ (60 000 ლ.) ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2370 13.12.18. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონში მცხოვრები 62 ოჯახის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების, საოჯახო მეურნეობების განვითარებისა და პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მთავრობის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის განკარგულება ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის N179 25.01.18. მიზნით საქართველოს პრემიერ- საიდუმლო 29 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო საიდუმლო 46,586.0 46,522.4 46,522.4 0.0 საიდუმლო 39,134.0 39,134.0 39,133.6 0.4 206,000.0 200,488.0 200,487.7 0.3 საიდუმლო 41,023.0 41,023.0 41,022.9 0.1 საიდუმლო 33,997.0 33,997.0 33,996.2 0.8 საიდუმლო 19,666.0 19,665.9 19,665.9 0.0 საიდუმლო 16,719.0 16,719.0 16,718.5 0.5 საიდუმლო 15,757.0 15,756.4 15,756.4 0.0 საიდუმლო 15,718.0 15,717.3 15,717.3 0.0 საიდუმლო 15,353.0 15,352.6 15,352.6 0.0 თანხის გაცემის მიზანი ხარჯი გადახრა მინისტრის ბრძანება N04-ს 20.04.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N05-ს 20.04.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N06-ს 20.04.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1044 10.05.18. საქართველოს მიერ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებისათვის საჭირო პოტენციური ეკონომიკური შედეგების შესწავლის მიზანშეწონილობის კვლევის მომსახურების შესყიდვის მიზნით საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N07-ს 28.05.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N08-ს 05.07.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N09-ს 27.07.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N13-ს 22.08.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N21-ს 06.11.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N22-ს 12.11.18. საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N26-ს 27.11.18. 30 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 25,031.0 25,030.1 25,030.1 0.0 2,419,600.0 2,419,600.0 2,419,600.0 0.0 19,718,158.2 19,645,735.6 19,639,382.4 6,353.2 925,773.5 925,773.5 925,761.3 12.2 17,251,787.9 17,201,046.1 17,196,091.9 4,954.2 1,500,000.0 1,500,000.0 1,498,646.3 1,353.7 40,596.8 18,916.1 18,883.0 33.1 ხარჯი გადახრა საქართველოს პრემიერმინისტრის საიდუმლო ბრძანება N34-ს 24.12.18. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მთავრობის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის განკარგულება ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის N2531 28.12.18. მიზნით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იურიდიული კომპანიებისა და სისხლის სამართლის დარგის სპეციალისტებისაგან იურიდიული მომსახურების საქართველოს მთავრობის განკარგულება N251 02.02.18. შესყიდვის, სათანადო ცოდნის მქონე ექსპერტების მიერ საქართველოსა და უცხო სახელმწიფოს საექსპერტო დაწესებულებებში შესაბამისი კვლევების ჩატარების, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ჩამორთმევას დაქვემდებარებული ქონების მოძიებაში დახმარებისა და შესაბამისი კონსულტაციის გაწევის, აგრეთვე, აღნიშნული პირების ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯებისა და ხსენებულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გადასახადების დასაფინანსებლად საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული მომსახურების საქართველოს მთავრობის განკარგულება N252 02.02.18. შესყიდვის, შესაბამისი საარბიტრაჟო და სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კომპლექსურ საქმეებზე დავების საწარმოებლად იურიდიული მომსახურების შეყიდვისა და აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებული სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს კანონმდებლობით მასთან დაკავშირებული გადასახადების დასაფინანსებლად „ღია მმართველობის პარტნიორობის გლობალური საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1393 11.07.18. სამიტის“ ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 მაისის N1201 განკარგულების საფუძველზე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1664 23.08.18. საქართველოს სამი არასრულწლოვანი მოქალაქის ერაყის რესპუბლიკიდან საქართველოში გამომგზავრების (გამომგზავრებასთან დაკავშირებული აუცილებელი მომსახურებით) უზრუნველყოფის მიზნით 31 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 1,249,757.5 1,245,152.6 1,230,315.6 14,837.0 73,314.0 73,314.0 73,314.0 0.0 21,854.6 20,933.8 20,933.8 0.0 200,000.0 200,000.0 199,364.0 636.0 572,691.9 569,007.8 569,007.8 0.0 91,897.0 91,897.0 91,897.0 0.0 200,000.0 200,000.0 186,788.7 13,211.3 90,000.0 90,000.0 89,010.3 989.7 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 5,500,000.0 5,500,000.0 4,890,354.4 609,645.6 5,500,000.0 5,500,000.0 4,890,354.4 609,645.6 915,958.0 915,955.0 912,962.1 2,992.9 133,049.0 133,049.0 130,828.2 2,220.8 ხარჯი გადახრა საქართველოს მთავრობის განკარგულება საიდუმლო N04-ს 21.02.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N684 29.03.18. საქართველო-ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე საინფორმაციო კამპანიის მესამე ფაზის განხორციელების მიზნით „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N908 26.04.18. მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 მარტის N690 განკარგულებით დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით საქართველოს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მთავრობის სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებთან განკარგულება დაკავშირებით საკონსულტაციო მომსახურების N1045 10.05.18. შესყიდვის მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულება საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის მიზნით N1206 28.05.18. საქართველოს 2018 წლის 14-15 ივნისს ქ. ბათუმში რიგით მე-15 მთავრობის საერთაშორისო კონფერენციის - „საქართველოს განკარგულება ევროპული გზის“ ჩატარებასთან დაკავშირებული N1277 08.06.18. ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1650 17.08.18. 2018 წლის 6-7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის 10 წლისთავთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N908 26.04.18. მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 მარტის N690 განკარგულებით დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2479 27.12.18. სამინისტროს მოსამსახურეებზე დაკისრებული ფუნქციების ზედმიწევნით და სანიმუშოდ, ასევე განსაკუთრებული სირთულის ან მნიშვნელობის დავალების შესრულებისათვის ფულადი ჯილდოს გაცემის მიზნით საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საქართველოს ავტოკეფალური მმართველობის აღდგენის 100 მთავრობის წლისთავისა და სრულიად საქართველოს კათალიკოს- განკარგულება N323 07.02.18. პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყრდებიდან 40 წლის საიუბილეო ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით 32 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 660,000.0 659,997.0 659,224.9 772.1 122,909.0 122,909.0 122,909.0 0.0 2,688,077.0 2,688,077.0 2,687,523.4 553.6 2,688,077.0 2,688,077.0 2,687,523.4 553.6 3,021,514.0 3,021,514.0 3,021,514.0 0.0 საიდუმლო 2,656,514.0 2,656,514.0 2,656,514.0 0.0 საიდუმლო 95,000.0 95,000.0 95,000.0 0.0 საიდუმლო 270,000.0 270,000.0 270,000.0 0.0 514,845.0 514,845.0 514,845.0 0.0 514,845.0 514,845.0 514,845.0 0.0 534,390.0 534,390.0 533,759.7 630.3 534,390.0 534,390.0 533,759.7 630.3 642,300.0 537,942.0 537,941.5 0.5 642,300.0 537,942.0 537,941.5 0.5 120,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 120,000.0 120,000.0 120,000.0 0.0 თანხის გაცემის მიზანი ხარჯი გადახრა „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების საქართველოს სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის მთავრობის 2018 წლის 29 მარტის N690 განკარგულებით განკარგულება დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით N908 26.04.18. განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით საქართველოს დოკუმენტური ფილმის - „აწყურისა და ივერიის მთავრობის ღვთისმშობლის ხატების მოგზაურობის“ მეორე ეტაპის განკარგულება გადაღებასთან დაკავშირებული ხარჯების N954 03.05.18. დაფინანსების მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მთავრობის მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების განკარგულება ნაწილობრივი სუბსიდირების მიზნით N393 15.02.18. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს მთავრობის განკარგულება N16-ს 10.12.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N17-ს 27.12.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N18-ს 27.12.18. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს მთავრობის საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის განკარგულება ადმინისტრაციული შენობის დაქირავების მიზნით N1318 29.06.18. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N908 26.04.18. მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 მარტის N690 განკარგულებით დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით განსახორციელებელი ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით სრულიად საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N862 20.04.18. სამების საკათედრო-საპატრიარქო ტაძარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის სარესტავრაციო-აღდგენითი სამუშაოების გასაგრძელებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატის მთავრობის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით 33 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 3,285,965.0 3,285,965.0 3,285,965.0 0.0 16,400.0 16,400.0 16,400.0 0.0 1,800,000.0 1,800,000.0 1,800,000.0 0.0 530,765.0 530,765.0 530,765.0 0.0 350,000.0 350,000.0 350,000.0 0.0 188,800.0 188,800.0 188,800.0 0.0 400,000.0 400,000.0 400,000.0 0.0 63,036,390.9 62,795,504.5 61,518,138.8 1,277,365.7 ხარჯი გადახრა განკარგულება N669 27.03.18. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მთავრობის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის განკარგულება ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის N179 25.01.18. მიზნით საქართველოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტს - 2018 წლის ბოლომდე მთავრობის დასაფინანსებელი ღონისძიებების შეუფერხებელი განკარგულება დაფინანსების მიზნით N1436 26.07.18. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში 2018 საქართველოს წლის 5 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად მთავრობის მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განკარგულება განხორციელების მიზნით (საცხოვრებელი სახლების (5 N2323 10.12.18. ერთეული) საკომპენსაციოდ) საქართველოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტს 2018 წლის ბოლომდე მთავრობის დასაფინანსებელი ღონისძიებების შეუფერხებლად განკარგულება განხორციელების მიზნით N2485 28.12.18. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მთავრობის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის განკარგულება ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის N2531 28.12.18. მიზნით საქართველოს 2015-2018 წლებში სამედიცინო თანადაფინანსების მთავრობის დავალიანებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯების განკარგულება შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით N2545 28.12.18. ს უ ლ * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.12.2018 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 4 967.7 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 4 857.1 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N03/01/02 03.01.18. აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი 3,988,608.3 3,977,358.3 3,940,913.2 36,445.1 52,500.0 52,500.0 52,500.0 0.0 გადახრა შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით 34 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N11/01/02 11.01.18. საქართველოს თანხის გაცემის მიზანი მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ბიბლიოთეკარი, N18/01/04 18.01.18. გამაძლიერებელი“ განხორციელების მიზნით N18/01/05 18.01.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N18/01/06 18.01.18. საქართველოს ბიოგრაფიული შტრიხები და შემოქმედება: პანკისის N26/01/01 26.01.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N26/01/02 26.01.18. 0.0 182,935.0 182,935.0 178,647.7 4,287.3 6,900.0 6,900.0 6,900.0 0.0 25,000.0 25,000.0 24,989.5 10.5 43,500.0 32,250.0 27,937.5 4,312.5 20,000.0 20,000.0 19,807.9 192.1 10,700.0 10,700.0 10,700.0 0.0 9,086.0 9,086.0 9,086.0 0.0 30,240.0 30,240.0 30,240.0 0.0 89,897.0 89,897.0 89,897.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 4,347.8 4,347.8 4,346.0 1.8 განხორციელების მიზნით შპს newpost ნიუპოსტის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „პრაქტიკული ჟურნალისტიკის“ განხორციელების მიზნით სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობის საკითხთა კომისიის განკარგულება 5,605.0 ხეობა დროისა და სივრცის ჭრილში“ - თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურებისათვის საქართველოს 5,605.0 ა(ა)იპ - კავკასიელ ქალთა კონგრესს - მის მიერ განკარგულება პრეზიდენტის 5,605.0 დაგეგმილი პროექტის - „მათე ალბუთაშვილის პრეზიდენტის N23/01/02 23.01.18. გადახრა ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას როგორც თემის მობილიზატორი და თემის პრეზიდენტის საკასო ხარჯი ურთიერთობები“ - განხორციელების მიზნით განკარგულება განკარგულება გამოყოფილი თანხა ა(ა)იპ - განათლება ყველა ბავშვს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ბერძნულ-ქართული პრეზიდენტის საქართველოს აქტით გამოყოფილი თანხა საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი მხარდაჭერის ცენტრს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ჩვენ შევძლებთ“ განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭო - საერთაშორისო ვორქშოპი“ განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის საქართველოს ადმინისტრაციისათვის ინფორმაციის პრეზიდენტის შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად, განკარგულება საინფორმაციო სააგენტოს „ინტერპრესნიუსის“ (IPN) N29/01/03 29.01.18. მომსახურების შესაძენად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა პრეზიდენტის ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - განკარგულება „აფხაზურენოვანი ინტერნეტრადიო „ჰარას““ N29/01/04 29.01.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N31/01/03 31.01.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N02/02/02 02.02.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N15/02/01 15.02.18. განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ - მოითხოვე ქართულის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული მცირე და საშუალო წარმოების საინფორმაციო საგანმანათლებლო მხარდაჭერა“ - განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სოფლის მეურნეობაში განათლების ხელმისაწვდომობისა და ფერმერთა შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა “ განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის ინტერნეტით სარგებლობისათვის აუცილებელი მომსახურების 35 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 243,730.0 243,730.0 240,112.0 3,618.0 59,500.0 59,500.0 59,453.3 46.7 9,250.0 9,250.0 9,250.0 0.0 21,980.0 21,980.0 21,968.3 11.7 20,700.0 20,700.0 19,971.9 728.1 36,767.5 36,767.5 36,602.6 165.0 23,408.0 23,408.0 23,408.0 0.0 123,015.0 123,015.0 119,423.0 3,592.0 25,207.0 25,207.0 25,207.0 0.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 0.0 49,994.0 49,994.0 49,950.0 44.0 შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - ევროპულ-ქართული ინსტიტუტს - მის მიერ პრეზიდენტის დაგეგმილი პროექტის - „ინიციატივა: აქტიური განკარგულება ახალგაზრდობა - უკეთესი საზოგადოება“ - N15/02/02 15.02.18. განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის ა(ა)იპ - ევროკლუბს - მის მიერ დაგეგმილი განკარგულება პროექტის „ევროკლუბის“ განხორციელების მიზნით N20/02/01 20.02.18. საქართველოს ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა პრეზიდენტის ინსტიტუტს - გამორჩეული სტუდენტებისათვის განკარგულება ზურაბ ჟვანიას სახელობის სტიპენდიის გაცემის N21/02/01 21.02.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N21/02/02 21.02.18. მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ განხორციელების მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - საფარის, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - პრეზიდენტის „ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობა განკარგულება კახეთსა და ქვემო ქართლში“ - განხორციელების N21/02/03 21.02.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N23/02/01 23.02.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N28/02/04 28.02.18. მხარდაჭერის მიზნით ასოციაცია „ნოე ჟორდანიას სახელობის ინსტიტუტს“ - პოლიტიკური ემიგრაციის დროს უცხოეთში ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე გამოცემული წიგნების ქართულ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის მიზნით შპს - ნებულას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სუპერნოვას“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N28/02/05 28.02.18. მომავლის კვლევისა და განვითარების ცენტრს არს ვივენდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევების ამოცნობა და პრევენცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და დანერგვა ბავშვებსა და მოზარდებში“ - განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N28/02/06 28.02.18. საქართველოს ა(ა)იპ - როდი სკოტის სახელობის ფონდ საქართველოს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დამოუკიდებელი ქალი“ განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ პრეზიდენტის სასახლეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - განკარგულება „ეროვნული სასახლის მუზეუმის“ - N02/03/02 02.03.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N02/03/03 02.03.18. განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ეთნოფესტი 2018“-ის მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - კრეატივ ბიზნეს კაპ ჯორჯიას - მის მიერ პრეზიდენტის დაგეგმილი პროექტის „სიბისი საქართველო 2018-ის 36 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი განკარგულება ხელშეწყობა და განვითარება“ - განხორციელების N02/03/04 02.03.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N06/03/01 06.03.18. ა(ა)იპ - კახეთის რეგიონალური განვითარების განკარგულება „პანკისის ახალგაზრდების უკუთესი ა(ა)იპ - დაუნის სინდრომის ასოციაციას - მის მიერ პრეზიდენტის დაგეგმილი პროექტის „21 მარტის, დაუნის განკარგულება სინდრომის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი ა(ა)იპ - დავით მარგოშვილის სახელობის ძიუდოს პრეზიდენტის კლუბ პანკისს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - განკარგულება „პანკისის ძიუდოს კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა“ საქართველოს საპატიო მოქალაქეობის პრეზიდენტის მედალიონისა (2 ცალი) და სასაჩუქრე ყუთის (2 განკარგულება ცალი) შეძენისათვის საჭირო ხარჯების განკარგულება N13/03/01 13.03.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N14/03/03 14.03.18. პროექტის „მოზარდების დაწყებითი სამხედრო და N19/03/02 19.03.18. სალაშქრო მომზადების“ განხორციელების მიზნით პრეზიდენტის განკარგულება N29/03/02 29.03.18. 41.0 6,750.0 6,750.0 6,750.0 0.0 20,535.0 20,535.0 20,535.0 0.0 822.0 822.0 822.0 0.0 26,050.0 26,050.0 26,050.0 0.0 23,910.0 23,910.0 23,910.0 0.0 28,940.0 28,940.0 28,231.8 708.2 10,125.0 10,125.0 10,125.0 0.0 15,000.0 15,000.0 14,843.5 156.5 88,600.0 88,600.0 87,916.9 683.1 8,240.0 8,240.0 8,240.0 0.0 დაფინანსების მიზნით განკარგულება საქართველოს 48,576.0 ა(ა)იპ - post-ალიონის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ფრთხილად, წინ საშიში წარსულია!“ ა(ა)იპ - გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის N21/03/01 21.03.18. 48,617.0 დაფინანსების მიზნით ახალგაზრდულ ლეგიონს - მის მიერ დაგეგმილი პრეზიდენტის 48,617.0 ა(ა)იპ - კვლევისა და განვითარების ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „მილიონი სვლის“ საქართველოს განკარგულება 66.3 დაფინანსების მიზნით პრეზიდენტის საქართველოს 21,908.7 - დაფინანსების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის 21,975.0 საინფორმაციო კამპანიის“ განხორციელების მიზნით საქართველოს საქართველოს 21,975.0 მომავლისათვის“ - განხორციელების მიზნით საქართველოს N07/03/01 07.03.18. გადახრა სამსახურში“ - განხორციელების მიზნით ფონდს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - N06/03/04 06.03.18. საკასო ხარჯი ა(ა)იპ - უხუცეს ქალთა საბჭოს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქალები ქალების საქართველოს N06/03/03 06.03.18. გამოყოფილი თანხა მიზნით პრეზიდენტის N06/03/02 06.03.18. აქტით გამოყოფილი თანხა ა(ა)იპ ქალთა თანადგომა მშვიდობისათვის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „თანადგომა დევნილთა სამოქალაქო განათლებისა და ჩართულობისათვის“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - მაცნე 2015-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ჩვენ საქართველოს შვილები ვართ“ განხორციელების მიზნით სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას - მის საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N02/04/06 02.04.18. მიერ „უახლოეს წარსულში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მსჯავრდებას დაქვემდებარებულ (რეპრესირებულ) ადვოკატთა და პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული (დევნილი) პირების რეაბილიტაციის კომისიის“ საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N05/04/01 05.04.18. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სასაჩუქრე კალათების შეძენის მიზნით 37 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N11/04/06 11.04.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N12/04/01 12.04.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N16/04/01 16.04.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N18/04/02 18.04.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N19/04/01 19.04.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N20/04/03 20.04.18. თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 20,084.0 20,084.0 18,029.4 2,054.6 22,570.0 22,570.0 22,558.7 11.3 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 29,940.0 29,940.0 29,940.0 0.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 6,776.0 6,776.0 6,776.0 0.0 18,465.0 18,465.0 17,291.2 1,173.8 14,853.0 14,853.0 14,821.8 31.3 17,500.0 17,500.0 17,500.0 0.0 128,380.0 128,380.0 127,580.0 800.0 შოთა რუსთველის სახელობისა და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების კომისიისა და საქართველოს ეროვნული პრემიის კომისიის თავმჯდომარეთა შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „მცირე სათემო პროექტები სოფლის მოსახლეობის საკეთილდღეოდ“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ - ძალადობისაგან დაცვის ეროვნულ ქსელს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ნაბიჯი მომავლისაკენ“ განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ - ელისო ბოლქვაძის საქველმოქმედო ფონდს ლირას, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი Batumi MusicFest – 2018“-ის განხორცილების მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დამოუკიდებლობა თავისუფლებისათვის სასკოლო კლუბების ქსელი საქართველოში“ განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახისათვის ფინანსური განკარგულება დახმარების გაწევის მიზნით N24/04/01 24.04.18. საქართველოს ა(ა)იპ - ევროპულ ინიციატორთა ასოციაციას - მის პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სამოქალაქო განკარგულება თვითშეგნება რესპუბლიკის მეასე წელს“ - N30/04/01 30.04.18. განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N02/05/01 02.05.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N04/05/01 04.05.18. ა(ა)იპ - განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ რესპუბლიკის 100 წელი“ - განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ- სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ხის სოციალური საწარმო „სხივის“ განვითარება“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის პრეზიდენტის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსამზადებლად განკარგულება სარედაქციო ჯგუფის ხარჯების დაფინანსების N08/05/02 08.05.18. უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო პრეზიდენტის განვითარების ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი 38 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი განკარგულება პროექტის „ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე N10/05/02 10.05.18. საკონსულტაციო საბჭო“ განხორციელების მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და პრეზიდენტის გამავრცელებელთა ასოციაციას - მის მიერ განკარგულება დაგეგმილი პროექტის „თბილისის წიგნის XX N15/05/01 15.05.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/05/01 17.05.18. აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 3,490.0 3,490.0 3,490.0 0.0 14,962.0 14,962.0 12,326.3 2,635.7 6,936.0 6,936.0 6,073.0 863.0 650,000.0 650,000.0 649,655.3 344.7 116,500.0 116,500.0 116,000.0 500.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 58,423.0 58,423.0 57,267.0 1,155.9 21,795.0 21,795.0 21,572.1 222.9 14,830.0 14,830.0 14,830.0 0.0 26,230.0 26,230.0 25,172.7 1,057.3 საერთაშორისო ფესტივალის“ მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერან ოფიცერთა კავშირის ანსამბლ „მშვიდობის“ 15 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საკონცერტო, სამხედრო ფორმის შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით შოთა რუსთაველის სახელობია (5 ცალი) ვაჟა- საქართველოს ფშაველას სახელობისა (ერთი ცალი) და პრეზიდენტის საქართველოს ეროვნულ (2 ცალი) პრემიებთან განკარგულება ერთად გადასაცემი სამკერდე ნიშნებისა და N18/05/01 18.05.18. შესაბამისი რაოდენობის სასაჩუქრე ყუთების შესაძენად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N22/05/01 22.05.18. ა(ა)იპ - გეთ სთართიდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის სტარტაპ კვირეულის - „დაიწყე აქ და ახლა“ - მხარდაჭერის მიზნით 2018 წლის 26 მაისს საქართველოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი პრეზიდენტის საზეიმო ღონისძიებების, აგრეთვე ამავე წლის 25-26 განკარგულება მაისს საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის N25/05/07 25.05.18. ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N30/05/01 30.05.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N05/06/02 05.06.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N12/06/03 12.06.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N13/06/03 13.06.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N15/06/01 15.06.18. საქართველოს პრეზიდენტის ა(ა)იპ - ზურაბ ჟვანიას ფონდს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ზურაბ ჟვანიას წინანდლის პრემიის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - თეატრალური კოსტიუმებისა და აქსესუარების პროფესიულ სკოლას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „თეატრალური კოსტიუმებისა და აქსესუარების პროფესიული სკოლის“ განხორციელების მიზნით საქართევლოს სახელმწიფო ჯილდოს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენის (30 ცალი) და შესაბამისი რაოდენობის სასაჩუქრე ყუთის შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი ქართველებისათვის“ განხორციელების მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - ესეების კონკურსი - „დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ რესპუბლიკის 100 წელი“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და პროფესიონალების კავშირს „ჩვენი ბავშვები“ ს- მის მიერ დაგეგმილი პროექტის 39 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი განკარგულება „მზადება გარდატეხის ასაკისა და ჯანსაღი N18/06/01 18.06.18. ცხოვრებისათვის“ განხორციელების მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - სამოქალაქო განვითარებისა და კვლევის პრეზიდენტის ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის განკარგულება „სამოქალაქო ქმედება - რეგიონები“ N20/06/02 20.06.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N21/06/02 21.06.18. ფიზიკურ პირ ნინო ქოქიაშვილს - მის მიერ განკარგულება ქოქიაშვილის“ საბეჭდი ვერსიის შექმნისა და პრეზიდენტის N12/07/01 12.07.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N13/07/01 13.07.18. „დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ - ა(ა)იპ - დემოკრატიის რესურსცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული უფასო ონლაინ განკარგულება საკონფერენციო ვებ რესურსის შექმნა“ ა(ა)იპ ახალგაზრდა ბათუმელთა კავშირს - მის მიერ პრეზიდენტის დაგეგმილი პროექტის - „პროფესიული ორიენტაცია განკარგულება წარმატებული მომავლისათვის“ განხორციელების ასოციაციას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ახალი საქართველოს პირველი პარლამენტი (1990- განკარგულება N09/08/01 09.08.18. 3,650.0 3,650.0 0.0 16,000.0 16,000.0 16,000.0 0.0 2,629.0 2,629.0 2,629.0 0.0 103,500.0 103,500.0 103,500.0 0.0 51,158.0 51,158.0 51,158.0 0.0 6,000.0 6,000.0 5,992.2 7.8 დაკავშირებით 7-8 აგვისტოს გსამართი 55,083.0 55,083.0 54,532.5 550.5 30,000.0 30,000.0 26,000.0 4,000.0 20,146.0 20,146.0 19,140.6 1,005.4 18,625.0 18,625.0 18,625.0 0.0 ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად მხატვარ ვახტანგ რურუას ავტორობით შექმნილი წიგნი-ალბომის „ფიროსმანის“ ინგლისურ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის მიზნით ა(ა)იპ - საქართველოს კინოაკადემიას - მის მიერ ახალგაზრდა კინომატოგრაფისტებისათვის კინოს განკარგულება სახლში საგანმანათლებლო პლატფორმის შექმნის პრეზიდენტის 3,650.0 2008 წლის აგვისტოს ომის 10 წლისთავთან საქართველოს საქართველოს 0.0 1992)“ განხორციელების მიზნით პრეზიდენტის N23/08/01 23.08.18. 34,190.0 ა(ა)იპ - საქართველოს ზეპირი ისტორიის განკარგულება საქართველოს 34,190.0 მიზნით პრეზიდენტის პრეზიდენტის 34,190.0 განხორციელების მიზნით საქართველოს N07/08/03 07.08.18. 39.0 მოწყობის მიზნით პრეზიდენტის განკარგულება 107,157.0 თარგმნისა და გამოცემის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის 107,196.0 ა(ა)იპ კამარას - საქართველოში პირველად არტთერაპიის გერმანული სახელმძღვანელოს საოჯახო სახლისათვის სასათბურე მეურნეობის საქართველოს 107,196.0 მიზნით განკარგულება N02/08/04 02.08.18. 0.0 რესპუბლიკის 100 წელი“ - განხორციელების ა(ა)იპ - მომავლის სხივისათვის - ლანჩხუთის საქართველოს 25,450.0 ა(ა)იპ - განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების მუნიციპალიტეტის სოფელ ლესაში მდებარე მცირე N02/08/03 02.08.18. 25,450.0 ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - საქართველოს N26/07/02 26.07.18. 25,450.0 ბეჭდვის მიზნით პრეზიდენტის N26/07/01 26.07.18. გადახრა განხორციელების მიზნით დაგეგმილი პროექტის „წიგნი-ალბომის - ვახტანგ განკარგულება საკასო ხარჯი ა(ა)იპ „ევროკლუბს“ - მის მერ დაგეგმილი პროექტის „დებატები ევროპული მომავლისათვის“ საქართველოს საქართველოს გამოყოფილი თანხა განხორციელების მიზნით პრეზიდენტის N09/07/01 09.07.18. აქტით გამოყოფილი თანხა მხარდაჭერის მიზნით ა(ა)იპ - გეთ სთართიდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სტარტაპ კონკურსის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 40 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 4,798.0 4,798.0 4,798.0 0.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 8,700.0 8,700.0 8,700.0 0.0 158,926.0 158,926.0 158,926.0 0.0 239,000.0 239,000.0 238,741.0 259.0 16,820.0 16,820.0 16,820.0 0.0 27,530.0 27,530.0 27,530.0 0.0 31,031.0 31,031.0 30,031.0 1,000.0 6,765.0 6,765.0 6,765.0 0.0 40,420.0 40,420.0 40,420.0 0.0 4,300.0 4,300.0 4,300.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 0.0 განკარგულება N24/08/01 24.08.18. საქართველოს ა(ა)იპ - მუსლიმთა სამოქალაქო ჩართულობის პრეზიდენტის ცენტრს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - განკარგულება „მრავალფეროვანი ბიბლიოთეკის“ განხორციელების N24/08/02 24.08.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N24/08/03 24.08.18. მიზნით კინოოპერატორ გიორგი ბერიძის შესახებ მომზადებული წიგნი-ალბომის გამოცემის მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - თავისუფალი ფეხბურთს - მის მიერ პრეზიდენტის დაგეგმილი პროექტის „ტურინის იუვენტუსის განკარგულება აკადემიის ბანაკი სოციალურად დაუცველი N27/08/04 27.08.18. მოზარდებისათვის“ - განხორციელების მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ -ეროვნული მედეგობის ცენტრს - მის მიერ პრეზიდენტის დაგეგმილი პროექტის „ეროვნული მედეგობის განკარგულება ცენტრის ინსტიტუციონალური ჩამოყალიბების“ N28/08/02 28.08.18. განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში სამხედრო პრეზიდენტის მოსამსახურეებისადმი მიძღვნილი საზეიმო განკარგულება მიღების ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების N29/11/02 29.11.18. დაფინანსების მიზნით საქართველოს ა(ა)იპ - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას - მის პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „წიგნი განკარგულება „მეცხოველეობა-მეფრინველეობა“ ყველა სოფელს“ N06/12/01 06.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N06/12/02 06.12.18. განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დაგეგმილი საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის, პრეზენტაციისა და საზეიმო მიღების ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ადამიანის პრეზიდენტის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით განკარგულება დაგეგმილი ღონისძიების გამართვისათვის საჭირო N07/12/05 07.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N12/12/01 12.12.18. ხარჯების დაფინანსების მიზნით ა(ა)იპ - ექსპორტის განვითარების ასოციაციას - მის მიერ წიგნის - „მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება“ - გამოცემის მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის მუსიკალური საკრავების შეძენისათვის საჭირო განკარგულება ხარჯების დაფინანსების მიზნით N27/12/03 27.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის წიგნის „მთიულეთ-გუდამაყრის“ გამოცემის განკარგულება მხარდაჭერის მიზნით N27/12/04 27.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის პოეტური კრებულის - „მიმკა“ - გამოცემის განკარგულება მხარდაჭერა N27/12/05 27.12.18. საქართველოს შპს - ანთილიოსის სტუდიის - სქაი ამბების პრეზიდენტის ტექნიკური აღჭურვის მიზნით 41 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 2,800.0 2,800.0 2,800.0 0.0 3,961.0 3,961.0 3,893.0 68.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 110,620.0 110,620.0 110,620.0 0.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 50,350.0 50,350.0 50,350.0 0.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 0.0 80,105.3 80,105.3 80,102.3 განკარგულება N28/12/01 28.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის ა(ა)იპ-ს წმ.გრიგოლ ფერაძის სახელობის განკარგულება შრომისმოყვარეობის სახლის აღჭურვის მიზნით N28/12/02 28.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის საქართველოს პრეზიდენტის სახელით გადასაცემი განკარგულება საახალწლო საჩუქრების შესყიდვის მიზნით N28/12/03 28.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება ჟურნალ „ხიდის“ გამოცემის მხარდაჭერის მიზნით N28/12/04 28.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის წიგნის „ბრმადყოფილზე, და ,,,,,“ გამოცემის განკარგულება მხარდაჭერის მიზნით N28/12/05 28.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N28/12/06 28.12.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N28/12/07 28.12.18. 2019 წლის 5 იანვარს ქ.ზუგდიდში დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიების უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპიკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის მოღვაწეობის ამსახველი წიგნის გამოცემის მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს საქართველოს პრეზიდენტის საახალწლო მილოცვის პრეზიდენტის ვიდეოგადაღებისა და საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება სახელით ბავშვებისათვის გადასაცემი სასაჩუქრე N28/12/08 28.12.18. ნაკრების შეძენის უზრუნველსაყოფად სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში პრეზიდენტის დაცული ბეგთაბეგისეული „ვეფხისტყაოსნის“ განკარგულება უნიკალური გამოცემის (26 ეგზემპლარი) N31/12/08 31.12.18. შეძენისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N14/03/01 14.03.18. საქართველოს პრეზიდენტის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს განკარგულება N26/02/03 26.02.18. 80,105.3 80,105.3 80,102.3 3.0 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პრეზიდენტის 3.0 29,686.0 29,686.0 29,686.0 - სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პროფესიული სასწავლო კურსები: „გახდი ბუღალტერი“ და „საქმეთა 29,686.0 29,686.0 29,686.0 0.0 მმართველი - ოფისის მენეჯერი“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტს - ბათუმის პრეზიდენტის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას - მის მიერ განკარგულება დაგეგმილი პროექტის „სტიპენდია წარჩინებული N08/05/03 08.05.18. სტუდენტებისათვის““ განხორციელების მიზნით 11,200.0 11,200.0 11,200.0 11,200.0 11,200.0 11,200.0 - 0.0 42 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N01/05/03 01.05.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N03/05/02 03.05.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N08/06/01 08.06.18. აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა 62,273.9 62,273.9 საკასო ხარჯი გადახრა 62,273.9 - ლიტვის რესპუბლიკაში საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების ასი წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიების 15,638.4 15,638.4 15,638.4 0.0 3,950.0 3,950.0 3,950.0 0.0 27,018.8 27,018.8 27,018.8 0.0 15,666.8 15,666.8 15,666.8 0.0 555,958.0 555,958.0 533,570.1 22,387.9 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 25,740.0 25,740.0 25,740.0 0.0 320.0 320.0 320.0 0.0 104,686.0 104,686.0 104,685.5 0.5 38,056.0 38,056.0 23,405.0 14,651.0 24,605.0 24,605.0 23,649.0 956.0 ჩასატარებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით წმინდა საყდართან (ვატიკანში) საქართველოს საელჩოს მიერ ქართველი მეცნიერისა და სასულიერო მოღვაწის მიხეილ თამარაშვილის სახელობის ყოველწლიური საჯარო ლექციის დაარსებისა და ჩატარების მხარდაჭერის მიზნით საქართველო-რუმინეთის ისტორიკოსთა კომისიის შექმნისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს პირველი დემოკრატიული საქართველოს რესპუბლიკის დაარსების ასი წლისთავის პრეზიდენტის აღსანიშნავად, გერმანიის ფედერაციულ განკარგულება რესპუბლიკაში ისტორიული წიგნის N29/06/01 29.06.18. გამოცემისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N31/01/01 31.01.18. სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სახელობითი სტიპენდია გამორჩეული სტუდენტებისათვის - გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდიის“ განხორციელების მიზნით საქართველოს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის პრეზიდენტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - საქართველოს განკარგულება პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას N31/01/02 31.01.18. სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო საქართველოს უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - პრეზიდენტის „ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და განკარგულება სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების N02/02/01 02.02.18. ინიციატივების ხელშეწყობა“ - განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N02/02/03 02.02.18. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო საქართველოს უნივერსიტეტს პროექტის - „თბილისის პრეზიდენტის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ განკარგულება უცხოელი პროფესორების აკადემიური და N08/02/01 08.02.18. სამედიცინო საქმიანობის ორგანიზება საქართველოში“ განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N14/02/01 14.02.18. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს ფიზიკისა და ბიოქიმიური ლაბორატორიის აღჭურვის მიზნით საქართველოს სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს პრეზიდენტის მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „გორის 43 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი განკარგულება N14/02/02 14.02.18. თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი გადახრა 107,840.0 107,840.0 107,840.0 0.0 36,400.0 36,400.0 36,400.0 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 41,000.0 41,000.0 41,000.0 0.0 35,350.0 35,350.0 31,965.0 3,385.0 19,525.0 19,525.0 19,525.0 0.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0 49,965.0 49,965.0 46,569.6 3,395.4 800.0 800.0 800.0 0.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0 უნივერსიტეტის გამომცემლობის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის საქართველოს მიერ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით პრეზიდენტის კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში განკარგულება სახელმწიფო ენისა და საქართველოს N02/03/01 02.03.18. კონსტიტუციის საფუძვლების დაჩქარებული მეთოდით ინტეგრირებული სწავლების პროგრამის „ვისწავლოთ ქართულის“ განხორციელების მიზნით საქართველოს სსიპ - იაკობ გოგებიშვილის სახელობის თელავის პრეზიდენტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის განკარგულება ბაზაზე არსებული ტექნოლოგიის ლაბორატორიის N14/03/02 14.03.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N18/04/03 18.04.18. აღჭურვის მიზნით სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის პროფესიის განვითარება საქართველოში“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N02/05/02 02.05.18. უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „აჭარული სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივი ტრადიციული კერძებისა და მათი ინგრედიენტების ქიმიური კვლევა ანალიზის თანამედროვე ინსტრუმენტული მეთოდებით“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო პრეზიდენტის სასწავლო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი განკარგულება პროექტის „შემოდგომის სკოლა - დემოკრატია და N08/05/04 08.05.18. ადამიანის უფლებები“ - განხორციელების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N07/06/02 07.06.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N12/06/02 12.06.18. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ზაფხულის სკოლა - სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სახელობითი სტიპენდია გამორჩეული სტუდენტებისათვის - გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდია“ - განხორციელების მიზნით საქართველოს სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ფინანსური განათლება განკარგულება საზოგადოების კეთილდღეობისათვის“ N19/06/02 19.06.18. განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N17/07/06 17.07.18. საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N22/08/01 22.08.18. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „სახელობითი სტიპენდია გამორჩეული სტუდენტებისათვის - გრიგოლ ხანძელის სახელობის სტიპენდიის“ განხორციელების მიზნით 44 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N28/08/01 28.08.18. თანხის გაცემის მიზანი პრეზიდენტის განკარგულება N30/04/02 30.04.18. უნივერსიტეტს - მის მიერ საბუნებისმეტყველო საკასო ხარჯი გადახრა 50,351.0 50,351.0 50,351.0 0.0 ლაბორატორიის მოწყობისა და აღჭურვის მიზნით 9,037.0 9,037.0 8,578.2 458.8 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - "ქართულ-ფრანგული 9,037.0 9,037.0 8,578.2 458.8 188,875.0 188,875.0 150,517.9 38,357.1 70,750.0 70,750.0 55,358.9 15,391.1 118,125.0 118,125.0 95,159.0 22,966.0 42,000.0 42,000.0 სინთეზი ფრანგულ სცენაზე" - განხორციელების მიზნით საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას პრეზიდენტის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „დუალური განკარგულება პროფესიული განათლების საკოორდინაციო საბჭოს“ N16/02/02 16.02.18. გამოყოფილი თანხა სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს აქტით გამოყოფილი თანხა - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N16/08/01 16.08.18. - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „შესაბამისობის კვლევა რეგიონულ ბიზნეს-სექტორის მიერ მოთხოვნად პროფესიებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებს შორის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N10/05/01 10.05.18. 40,303.0 1,697.0 ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ა.რ. მინისტრის აპარატისათვის გადასაცემად, საერთაშორისო სიმპოზიუმის - 42,000.0 42,000.0 40,303.0 1,697.0 4,967,743.5 4,956,493.5 4,857,144.7 99,348.8 „მეცნიერება და რელიგია მომავლისათვის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით ს უ ლ *შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.12.2018 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 300 000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №12578 განკარგულების საფუძველზე ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 12 247.2 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 312 247.2 ათასი ლარით. საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი 45 ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 312 193.3 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 306 471.3 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 19,100,000.0 19,100,000.0 19,099,972.9 27.1 19,100,000.0 19,100,000.0 19,099,972.9 27.1 530,000.0 530,000.0 530,000.0 0.0 530,000.0 530,000.0 530,000.0 0.0 400,000.0 400,000.0 399,150.0 850.0 400,000.0 400,000.0 399,150.0 850.0 292,163,256.0 287,292,220.0 286,442,145.9 850,074.1 247,539,656.0 243,280,000.0 243,117,590.9 162,409.1 500,400.0 500,000.0 457,747.0 42,253.0 30,000.0 30,000.0 23,412.0 6,588.0 4,910,000.0 4,907,020.0 4,819,665.0 87,355.0 ხარჯი გადახრა ზოგიერთი საავტომობილო გზის (საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია, სნო-ჯუთა-როშკა-შატილიომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზა, ზემო საქართველოს იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი მთავრობის განკარგულება N2578 31.12.18. საავტომობილო გზა, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთი, ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლი) რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია-მშენებლობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ა(ა)იპ - შინდისის გმირების მემორიალის ფონდს საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1203 28.05.18. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისში გმირულად დაღუპული საქართველოს შეიარაღებული ძალების მე-2 ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო-ქიმიური ასეულის სამხედრო მოსამსახურეთა მემორიალის აგებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო თუშეთის უნიკალური ისტორიულსაქართველოს მთავრობის განკარგულება N953 03.05.18. არქიტექტურული ღირებულების მქონე 10 ციხესოფლის: ძველი დიკლოს, ძველი გირევის, ჭონთიოს, ჰეღოს, აგეურთას, წაროს, კვავლოს, ფარსმას, დაქიურთასა და ინდურთას საინვენტარიზაციო-კვლევითი სამუშაოების დაფინანსების მიზნით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის საქართველოს N23 დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 განკარგულება N136 18.01.18. დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის 2018 წლის 4 ივნისს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს მთავრობის განკარგულება N250 02.02.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N394 15.02.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N957 03.05.18. 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2018 წლის 10 იანვარს ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 46 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1043 10.05.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1205 28.05.18. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1468 01.08.18. თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 785,200.0 785,200.0 785,200.0 0.0 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0 0.0 3,111,000.0 3,100,000.0 3,074,829.0 25,171.0 2,505,000.0 2,500,000.0 2,493,492.0 6,508.0 2,509,000.0 2,000,000.0 1,684,807.0 315,193.0 2,568,000.0 2,500,000.0 2,481,831.0 18,169.0 3,310,000.0 3,300,000.0 3,220,413.0 79,587.0 4,395,000.0 4,390,000.0 4,283,159.0 106,841.0 312,193,256.0 307,322,220.0 306,471,268.8 850,951.2 გადახრა ხარჯი 2017 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2017-2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგად საქართველოს მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების მთავრობის განხორციელების მიზნით (საპროექტო განკარგულება N1622 17.08.18. დოკუმენტაციის მომზადების, სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკაშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვისათვის) საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1780 07.09.18. 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად საქართველოს მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების მთავრობის განხორციელების მიზნით (საპროექტო განკარგულება N1951 დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო 24.10.18. სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის საქართველოს სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მთავრობის მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, განკარგულება N2168 09.11.18. სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკაშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვისათვის) სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის საქართველოს სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მთავრობის მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, განკარგულება N2367 13.12.18. სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკაშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვისათვის) ს უ ლ ამასთან, სოფლის გათვალისწინებული განვითარების ღონისძიებების 2018-2020 ფარგლებში წლის სამოქმედო სოფლის გეგმის 2018 ინფრასტრუქტურის წელს (საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მრავალბინიანი კორპუსების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია) განვითარების მიზნით მიიმართა 131.3 მლნ ლარზე მეტი. 47 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 19 207.5 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 13 189.4 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 246,805.0 246,805.0 246,805.0 0.0 246,805.0 246,805.0 246,805.0 0.0 8,959,105.0 8,959,105.0 3,140,809.0 5,818,296.0 8,959,105.0 8,959,105.0 3,140,809.0 5,818,296.0 23,000.0 23,000.0 9,293.6 13,706.4 23,000.0 23,000.0 9,293.6 13,706.4 9,978,579.0 9,900,000.0 9,792,508.0 107,492.0 9,978,579.0 9,900,000.0 9,792,508.0 107,492.0 ხარჯი გადახრა საქართველოს მთავრობის ფშავ-ხევსურეთისა და გუდამაყრის ხეობებში განკარგულება ინტერნეტქსელის აგებისა და ოპერირებისათვის N671 27.03.18. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო „დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული მრავალწლიანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის განკარგულება N671 27.03.18. მაღალმთიან დასახლებებში კენკროვანი კულტურების გაშენებისათვის; მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების და რძის მწარმოებელი სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში პირველადი მთავრობის სამედიცინო (ექიმამდელი) დახმარების დადგენილება ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამის N440 24.08.18. დაფინანსება საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N955 03.05.18. თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო 48 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 19,207,489.0 19,128,910.0 13,189,415.6 ხარჯი გადახრა კომისიის 2018 წლის 10 აგვისტოს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად ს უ ლ 5,939,494.4 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2018 წელს წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 47 493.0 ათასი ლარი. მათ შორის:  საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 26 435.7 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 1 386.1 ათასი ლარი.  წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 14 841.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 14 838.8 ათასი ლარი);  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს გამოეყო 568.7 (ათვისება 100%), საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს - 176.0 ათასი ლარი (ათვისება 100%), საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს - 229.6 ათასი ლარი (ათვისება 100%) და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს - 232.6 ათასი ლარი (ათვისება 100%);  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 5 011.7 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 3 739.8 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 1 271.9 ათასი ლარი. სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 49 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 983 556.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 268 671.5 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 714 884.7 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 714 884.7 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 530 160.1 ათასი ლარი, მათ შორის:  მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 200 109.7 ათასი ლარი;  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 143 730.5 ათასი ლარი;  აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 99 165.7 ათასი ლარი;  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 34 989.2 ათასი ლარი;  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 27 277.5 ათასი ლარი;  ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 22 022.6 ათასი ლარი;  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 2 864.9 ათასი ლარი. ორმხრივი კრედიტორები – 184 724.6 ათასი ლარი, მათ შორის:  საფრანგეთი - 60 500.1 ათასი ლარი;  გერმანია - 57 593.4 ათასი ლარი;  რუსეთი - 23 461.5 ათასი ლარი;  ყაზახეთი - 10 578.2 ათასი ლარი;  იაპონია – 6 427.9 ათასი ლარი;  აშშ - 6 242.8 ათასი ლარი;  თურქეთი - 4 978.4 ათასი ლარი;  ქუვეითი - 4 839.3 ათასი ლარი;  სომხეთი - 3 524.6 ათასი ლარი;  აზერბაიჯანი - 2 629.4 ათასი ლარი;  ირანი - 2 122.3 ათასი ლარი;  ჩინეთი - 1 131.4 ათასი ლარი;  ნიდერლანდები - 509.7 ათასი ლარი;  უზბეკეთი - 97.0 ათასი ლარი;  უკრაინა - 88.6 ათასი ლარი. ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 268 671.5 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები - 132 278.2 ათასი ლარი, მათ შორის:  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 51 377.2 ათასი ლარი;  აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 34 618.7 ათასი ლარი;  მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 31 256.8 ათასი ლარი; 50  ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 5 862.6 ათასი ლარი;  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 4 330.1 ათასი ლარი;  ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 3 501.7 ათასი ლარი;  სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 732.2 ათასი ლარი;  ევროკავშირი (EU)- 598.9 ათასი ლარი. ორმხრივი კრედიტორები – 50 290.9 ათასი ლარი, მათ შორის:  გერმანია - 20 997.5 ათასი ლარი;  რუსეთი – 7 022.8 ათასი ლარი;  ყაზახეთი - 6 338.2 ათასი ლარი;  საფრანგეთი - 5 310.3 ათასი ლარი;  იაპონია – 4 541.5 ათასი ლარი;  თურქეთი - 1 359.6 ათასი ლარი;  აშშ - 1 325.3 ათასი ლარი;  ქუვეითი - 893.6 ათასი ლარი;  სომხეთი - 747.1 ათასი ლარი;  აზერბაიჯანი - 652.7 ათასი ლარი;  ირანი - 503.4 ათასი ლარი;  ავსტრია - 449.7 ათასი ლარი;  ნიდერლანდები- 124.4 ათასი ლარი;  უზბეკეთი - 13.0 ათასი ლარი;  უკრაინა - 11.8 ათასი ლარი. სხვა საგარეო ვალდებულებების მომსახურება (ევრობონდები) - საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 86 102.5 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხა მოხმარდა სახელმწიფოს მიერ 2011 წელს გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების, ევრობონდების მომსახურებას. (ათასი ლარი) კრედიტორები ვალების დაფარვა სულ 2018 პროცენტი ავსტრია - 449.7 449.7 კუვეიტი 4,839.3 893.6 5,732.9 იაპონია 6,427.9 4,541.5 10,969.4 გერმანია 57,593.4 20,997.5 78,590.9 აშშ 6,242.8 1,325.3 7,568.1 სომხეთი 3,524.6 747.1 4,271.7 აზერბაიჯანი 2,629.4 652.7 3,282.1 ირანი 2,122.3 503.4 2,625.8 ყაზახეთი 10,578.2 6,338.2 16,916.3 ნიდერლანდები 509.7 124.4 634.1 რუსეთი 23,461.5 7,022.8 30,484.3 51 კრედიტორები ვალების დაფარვა სულ 2018 პროცენტი თურქეთი 4,978.4 1,359.6 6,338.0 უკრაინა 88.6 11.8 100.4 უზბეკეთი 97.0 13.0 109.9 საფრანგეთი 60,500.1 5,310.3 65,810.4 ჩინეთი 1,131.4 - 1,131.4 IDA 200,109.7 31,256.8 231,366.6 IBRD 34,989.2 51,377.2 86,366.4 IFAD 2,864.9 732.2 3,597.1 EBRD 27,277.5 3,501.7 30,779.1 EIB 22,022.6 5,862.6 27,885.2 ADB 99,165.7 34,618.7 133,784.4 IMF 143,730.5 4,330.1 148,060.6 EU - 598.9 598.9 ევრობონდები - 86,102.5 86,102.5 714,884.7 268,671.5 983,556.2 სულ სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2018 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 279 334.3 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 244 334.3 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 35 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:  „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 35 000.0 ათასი ლარი;  „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 15 782.4 ათასი ლარი;  „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 21 150.2 ათასი ლარი;  სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 48 661.2 ათასი ლარი;  სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 158 740.5 ათასი ლარი. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდში (ნომინალური ღირებულებით 52 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 6% 6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 14% 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 22% 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 29% 2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 29% სახელმწიფო საშინაო ვალის ე. წ. ,,ისტორიული ვალების” ნაწილი 10 სხვადასხვა კატეგორიას მოიცავს. ჯამურად მათი საორიენტაციო მოცულობა 672.3 მლნ ლარია, თუმცა ეს ციფრი არ ასახავს ვალის რეალურ სიდიდეს, რადგან ვალის უმეტესი კატეგორიის ოდენობა განსაზღვრული არ არის. მათი მოცულობა აღებული იყო საორიენტაციოდ შემდგომში მისი დაზუსტების იმედით. წლების მანძილზე ამ ციფრმა მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა და კვლავ საორიენტაციო ხასიათს ატარებს. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდში შენიშვნა (სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე. წ. "ისტორიულ ვალს") სახაზინო ობლიგაციები 69% ობლიგაცია სებსთვის 9% ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 5% სახაზინო ვალდებულებები 17% სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 1 247 627.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  გათანაბრებითი ტრანსფერი - 705 080.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. 53  მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 770.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 11 759.3 ათასი ლარი;  სპეციალური ტრანსფერი - 249 334.2 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 248 033.4 ათასი ლარი;  კაპიტალური ტრანსფერი - 281 443.5 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 276 835.4 ათასი ლარი. საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია; მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 9 978.6 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 9 792.5 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 292 163.3 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 286 442.1 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 იანვრის N179 განკარგულებით კასპის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 16.4 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ივლისის N1436 განკარგულებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 1 800.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 10 დეკემბრის N2323 განკარგულებით მესტიის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 530.8 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N2485 განკარგულებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 350.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N2531 განკარგულებით საჩხერის, წალენჯიხის, დუშეთისა და ონის მუნიციპალიტეტებს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 188.8 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N2545 განკარგულებით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 400.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 10 მაისის N10.05.01 განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის საერეზერვო ფონდიდან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტისათვის გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 42.0 ათასი ლარი, საიდანაც 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით გადარიცხულია 40.3 ათასი ლარი. 54 ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა კაპიტალური ტრანსფერი 22.3% სპეციალური ტრანსფერი 20.0% გათანაბრებითი ტრანსფერი 56.8% მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 0.9% საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი თვითმმართველი ქალაქი თბილისი 20,000.0 20,000.0 კახეთის მხარე 38,875.7 37,344.5 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 3,715.9 3,713.2 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 8,737.0 8,477.1 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 2,819.8 2,819.8 თელავის მუნიციპალიტეტი 6,744.3 6,629.4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 4,663.0 3,834.6 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 3,493.3 3,473.6 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 4,444.1 4,276.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 4,258.3 4,120.9 იმერეთის მხარე 70,819.3 69,948.7 ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 11,197.2 10,913.2 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 4,975.3 4,955.4 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5,701.4 5,628.7 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 4,360.3 4,267.3 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 4,094.9 4,045.6 ვანის მუნიციპალიტეტი 6,794.4 6,758.6 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 3,626.2 3,563.5 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 5,523.7 5,449.5 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 4,979.3 4,906.9 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 9,589.4 9,564.5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,333.7 6,259.0 55 დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი ხონის მუნიციპალიტეტი 3,643.7 3,636.5 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 45,145.4 43,712.9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,333.1 4,278.8 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 10,957.4 10,652.1 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,067.2 4,930.3 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 3,731.2 3,257.3 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,973.2 1,684.8 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,794.0 4,773.9 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,491.9 4,481.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 5,474.2 5,416.1 ხობის მუნიციპალიტეტი 4,323.1 4,238.6 19,451.1 18,944.6 შიდა ქართლის მხარე გორის მუნიციპალიტეტი 7,198.3 6,963.7 ქარელის მუნიციპალიტეტი 5,883.0 5,726.4 კასპის მუნიციპალიტეტი 3,362.6 3,291.5 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 3,007.3 2,962.8 26,488.5 26,214.5 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 8,096.4 8,096.4 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 4,055.5 4,034.7 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 2,089.8 2,083.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 1,888.6 1,888.6 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 3,262.6 3,258.9 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 3,291.2 3,103.5 წალკის მუნიციპალიტეტი 3,804.4 3,749.4 20,254.1 20,136.2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,814.0 6,777.4 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 9,791.1 9,711.3 ქვემო ქართლის მხარე გურიის მხარე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3,648.9 3,647.5 19,489.7 19,256.2 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 2,324.9 2,234.9 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 2,373.7 2,325.5 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,946.2 2,915.5 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 2,955.1 2,933.2 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 6,701.6 6,665.1 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2,188.2 2,181.9 სამცხე-ჯავახეთის მხარე მცხეთა-მთიანეთის მხარე 18,642.6 17,971.4 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 4,008.7 3,766.6 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,524.5 5,441.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 7,803.9 7,459.8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 1,305.6 1,303.9 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 12,996.9 12,913.1 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 4,928.9 4,904.8 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 1,539.7 1,536.4 ონის მუნიციპალიტეტი 2,676.2 2,630.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,852.1 3,841.7 56 დასახელება ჯამი წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი 292,163.3 286,442.1 *შენიშვნა: საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თბერვლის N23 და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებების თანახმად. ამ თანხის გადარიცხვა ხორციელდება წლის მანძილზე ეტაპობრივად გაფორმებული ხელშეკრულებების და შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 426.8 426.8 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 284.7 284.7 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 256.9 256.9 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 1,119.7 1,119.5 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 308.5 308.5 ხონის მუნიციპალიტეტი 464.9 464.9 მესტიის მუნიციპალიტეტი 347.4 347.4 გორის მუნიციპალიტეტი 532.0 527.1 ქარელის მუნიციპალიტეტი 314.9 314.9 კასპის მუნიციპალიტეტი 416.4 406.2 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 127.6 41.2 წალკის მუნიციპალიტეტი 143.1 131.3 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 71.0 71.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 607.0 581.1 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 788.9 788.9 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 234.5 234.5 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 760.0 760.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 282.1 282.1 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 1,028.0 1,028.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 204.1 187.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 426.4 407.8 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 89.3 89.3 57 დასახელება წლიური გეგმა 12 თვის ფაქტი ონის მუნიციპალიტეტი 328.4 328.4 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 415.9 405.0 9,978.6 9,792.5 ჯამი ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ათასი ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი დელეგირებული სპეციალური კაპიტალური ტრანსფერი უფლებამოსილების ტრანსფერი ტრანსფერი განსახორციელებლად თვითმმართველი ერთეულების დასახელება წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი 579,266.9 579,266.9 345,806.9 345,806.9 460.0 460.0 213,000.0 213,000.0 20,000.0 20,000.0 აფხაზეთის ა.რ. 8,042.0 8,040.3 8,042.0 8,040.3 აჟარა 1,099.6 1,099.6 1,074.6 1,074.6 25.0 25.0 აჭარა 60,577.8 60,577.8 56,652.5 56,652.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,925.3 3,925.3 44,211.7 44,211.7 40,286.4 40,286.4 3,925.3 3,925.3 6,443.2 6,443.2 6,443.2 6,443.2 3,928.7 3,928.7 3,928.7 3,928.7 4,538.2 4,538.2 4,538.2 4,538.2 თვითმმართველი ქალაქი თბილისი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,456.0 1,456.0 1,456.0 1,456.0 კახეთის მხარე 80,018.6 78,487.4 38,704.4 38,704.4 1,470.0 1,470.0 3,652.4 2,784.0 36,191.8 35,529.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 8,834.4 8,831.7 4,988.5 4,988.5 130.0 130.0 0.0 0.0 3,715.9 3,713.2 15,111.1 14,851.2 5,787.3 5,787.3 160.0 160.0 722.0 721.2 8,441.8 8,182.7 3,822.7 3,822.7 817.9 817.9 185.0 185.0 0.0 0.0 2,819.8 2,819.8 16,590.0 16,475.1 9,560.7 9,560.7 285.0 285.0 937.4 893.7 5,806.9 5,735.7 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი 58 მიზნობრივი ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი დელეგირებული სპეციალური კაპიტალური ტრანსფერი უფლებამოსილების ტრანსფერი ტრანსფერი განსახორციელებლად თვითმმართველი ერთეულების დასახელება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი 11,206.0 10,377.6 6,323.0 6,323.0 220.0 220.0 800.0 0.0 3,863.0 3,834.6 9,772.5 9,752.8 5,784.5 5,784.5 210.0 210.0 130.0 130.0 3,648.0 3,628.3 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 7,361.5 7,193.4 2,515.5 2,515.5 145.0 145.0 1,063.0 1,039.1 3,638.0 3,493.8 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 7,320.3 7,182.9 2,927.0 2,927.0 135.0 135.0 0.0 0.0 4,258.3 4,120.9 იმერეთის მხარე 159,492.6 158,621.9 82,851.6 82,851.6 2,120.0 2,120.0 7,275.6 7,124.9 67,245.4 66,525.4 37,095.2 36,811.2 25,678.0 25,678.0 220.0 220.0 1,545.0 1,489.3 9,652.2 9,423.9 10,622.6 10,602.7 5,415.3 5,415.3 232.0 232.0 0.0 0.0 4,975.3 4,955.4 10,293.6 10,220.9 2,642.2 2,642.2 150.0 150.0 2,700.0 2,675.4 4,801.4 4,753.4 10,035.3 9,942.3 5,505.0 5,505.0 170.0 170.0 300.0 279.6 4,060.3 3,987.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 7,839.8 7,790.5 3,616.9 3,616.9 128.0 128.0 200.0 199.9 3,894.9 3,845.6 ვანის მუნიციპალიტეტი 12,868.7 12,832.9 5,929.3 5,929.3 145.0 145.0 145.0 145.0 6,649.4 6,613.6 9,896.0 9,833.3 6,029.8 6,029.8 240.0 240.0 0.0 0.0 3,626.2 3,563.5 11,748.4 11,674.2 6,064.7 6,064.7 160.0 160.0 120.0 90.9 5,403.7 5,358.7 9,672.4 9,600.0 4,506.1 4,506.1 187.0 187.0 630.0 629.7 4,349.3 4,277.2 18,225.5 18,200.5 7,317.8 7,317.8 190.0 190.0 1,455.6 1,442.5 9,262.1 9,250.2 11,006.6 10,931.8 4,226.4 4,226.4 138.0 138.0 60.0 59.9 6,582.2 6,507.6 10,188.7 10,181.5 5,920.1 5,920.1 160.0 160.0 120.0 112.8 3,988.6 3,988.6 97,881.1 96,448.6 49,380.7 49,380.7 1,792.0 1,792.0 9,673.8 9,498.0 37,034.6 35,777.9 5,711.9 5,657.6 1,118.8 1,118.8 260.0 260.0 1,000.0 1,000.0 3,333.1 3,278.8 30,495.3 30,190.0 19,187.9 19,187.9 350.0 350.0 721.0 689.2 10,236.4 9,962.8 10,176.8 10,039.9 4,962.6 4,962.6 147.0 147.0 700.0 636.6 4,367.2 4,293.8 9,387.0 8,913.1 5,500.8 5,500.8 155.0 155.0 86.0 85.4 3,645.2 3,171.9 მესტიის მუნიციპალიტეტი 5,453.5 5,165.1 2,477.1 2,477.1 125.0 125.0 2,168.0 2,167.7 683.5 395.3 სენაკის მუნიციპალიტეტი 9,475.6 9,455.5 4,486.6 4,486.6 195.0 195.0 607.0 586.9 4,187.0 4,187.0 9,899.1 9,888.2 4,835.2 4,835.2 172.0 172.0 1,595.0 1,594.6 3,296.9 3,286.4 10,948.8 10,890.6 5,011.7 5,011.7 178.0 178.0 2,064.8 2,006.7 3,694.2 3,694.2 6,333.1 6,248.6 1,800.0 1,800.0 210.0 210.0 732.0 731.1 3,591.1 3,507.6 ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი საჩხერის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე თვითმმართველი ქალაქი ფოთი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი შიდა ქართლის მხარე 65,544.6 65,022.9 43,582.8 43,582.8 1,081.0 1,081.0 166.4 166.4 20,714.4 20,192.7 გორის მუნიციპალიტეტი 28,742.1 28,502.7 20,708.8 20,708.8 303.0 303.0 0.0 0.0 7,730.3 7,490.9 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,968.1 1,968.1 1,923.1 1,923.1 45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,122.6 2,122.6 2,032.6 2,032.6 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 13,256.5 13,099.9 6,845.6 6,845.6 213.0 213.0 0.0 0.0 6,197.9 6,041.3 კასპის მუნიციპალიტეტი 7,516.4 7,435.1 3,546.0 3,546.0 175.0 175.0 16.4 16.4 3,779.0 3,697.7 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,565.9 1,565.9 1,385.9 1,385.9 30.0 30.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 10,373.1 10,328.6 7,140.8 7,140.8 225.0 225.0 0.0 0.0 3,007.3 2,962.8 59 მიზნობრივი ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი დელეგირებული სპეციალური კაპიტალური ტრანსფერი უფლებამოსილების ტრანსფერი ტრანსფერი განსახორციელებლად თვითმმართველი ერთეულების დასახელება წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური 12 თვის წლიური გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი გეგმა ფაქტი 58,113.6 57,741.5 29,583.5 29,583.5 1,771.0 1,771.0 0.0 0.0 26,759.1 26,387.0 23,546.7 23,546.7 14,950.3 14,950.3 500.0 500.0 8,096.4 8,096.4 4,360.5 4,339.7 305.0 305.0 4,055.5 4,034.7 2,349.8 2,343.0 260.0 260.0 2,089.8 2,083.0 5,769.8 5,769.8 3,751.2 3,751.2 130.0 130.0 1,888.6 1,888.6 7,501.7 7,411.7 3,894.6 3,894.6 217.0 217.0 3,390.1 3,300.1 9,545.0 9,357.3 6,003.8 6,003.8 250.0 250.0 3,291.2 3,103.5 წალკის მუნიციპალიტეტი 5,040.1 4,973.3 983.6 983.6 109.0 109.0 3,947.5 3,880.7 გურიის მხარე 38,598.1 38,480.2 17,617.0 17,617.0 656.0 656.0 4,987.0 4,922.4 15,338.1 15,284.9 13,272.6 13,236.0 6,238.6 6,238.6 220.0 220.0 2,275.0 2,262.3 4,539.0 4,515.1 19,345.1 19,265.3 9,301.0 9,301.0 253.0 253.0 2,412.0 2,360.4 7,379.1 7,350.9 5,980.4 5,979.0 2,077.4 2,077.4 183.0 183.0 300.0 299.7 3,420.0 3,418.9 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 34,115.3 33,855.8 11,132.2 11,132.2 1,103.0 1,103.0 0.0 0.0 21,880.1 21,620.6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 2,514.9 2,424.9 190.0 190.0 2,324.9 2,234.9 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 6,358.2 6,284.1 3,240.5 3,240.5 137.0 137.0 2,980.7 2,906.6 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 4,261.1 4,230.4 400.0 400.0 126.0 126.0 3,735.1 3,704.4 3,404.5 3,382.6 215.0 215.0 3,189.5 3,167.6 13,292.6 13,256.1 5,561.0 5,561.0 270.0 270.0 7,461.6 7,425.1 4,283.9 4,277.6 1,930.7 1,930.7 165.0 165.0 2,188.2 2,181.9 32,614.8 31,926.4 11,624.0 11,624.0 786.0 786.0 1,046.0 1,029.3 19,158.8 18,487.1 2,413.3 2,413.3 2,323.3 2,323.3 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 7,954.6 7,712.6 3,508.9 3,508.9 107.0 107.0 578.0 570.5 3,760.7 3,526.2 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 9,925.3 9,841.9 3,236.8 3,236.8 136.0 136.0 448.0 440.7 6,104.5 6,028.3 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10,931.0 10,569.7 2,555.0 2,555.0 368.0 368.0 20.0 18.0 7,988.0 7,628.7 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 1,390.6 1,388.9 85.0 85.0 0.0 0.0 1,305.6 1,303.9 32,262.8 32,138.8 17,069.8 17,069.8 506.0 495.3 1,491.0 1,468.2 13,196.0 13,105.4 12,296.8 12,247.8 6,801.5 6,801.5 140.0 133.7 0.0 0.0 5,355.3 5,312.6 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 4,807.5 4,804.2 2,723.5 2,723.5 105.0 105.0 419.0 417.5 1,560.0 1,558.2 ონის მუნიციპალიტეტი 6,140.0 6,094.0 2,952.4 2,952.4 103.0 103.0 131.0 110.0 2,953.6 2,928.6 ქვემო ქართლის მხარე ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი მცხეთა-მთიანეთის მხარე ახალგორის მუნიციპალიტეტი რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 12 თვის ცაგერის მუნიციპალიტეტი 9,018.4 8,992.7 4,592.4 4,592.4 158.0 153.6 941.0 940.8 3,327.0 3,306.0 ჯამი 1,247,627.7 1,241,708.1 705,080.0 705,080.0 11,770.0 11,759.3 249,334.2 248,033.4 281,443.5 276,835.4 *შენიშვნა: სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერების გეგმები ასახავს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ, საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პრეზიდენტის აქტებით გამოყოფილ თანხებს. 60 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2018 წლის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-759 229.1) ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 365 188.7 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 484 339.0 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 371,364.8 484,339.0 0.0 103,240.5 სესხები 225,324.0 237,642.2 აქციები და სხვა კაპიტალი 146,040.8 143,456.2 ვალუტა და დეპოზიტები* *ვალუტა და დეპოზიტებში 103 240.5 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 557 972.5 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2019 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვრა 661 213.0 ათასი ლარით. 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 119 150.3 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 123,232.0 119,150.3 ვალუტა და დეპოზიტები 23,232.0 0.0 სესხები 90,000.0 94,131.8 აქციები და სხვა კაპიტალი 10,000.0 25,013.7 0.0 4.8 სხვა დებიტორული დავალიანებები 61 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 1 124 417.9 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 1 877 617.1 ათასი ლარი, მათ შორის:  422 309.4 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  1.0 ათასი ლარი - სხვა კრედიტორული დავალიანებები;  996 881.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  458 425.6 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები ათას ლარებში 1,804,770.0 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 1,877,617.1 425,000.0 422,310.4 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 425,000.0 422,309.4 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 1.0 1,379,770.0 1,455,306.7 1,379,770.0 1,455,306.7 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა საშინაო საგარეო სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი* 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა **შენიშვნა: საზაზინო სამსახურის ინფორმაციით მუხლში „აქცია და სხვა კაპიტალი“ დაფიქსირებულია 25 ლარი. ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები AFD საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 458,425.6 262,868.0 EU 46,435.9 KfW 149,121.7 საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 996,881.1 WB 174,192.6 IFAD 9,037.8 EIB 340,899.2 EBRD 16,524.0 AIIB 13,608.8 ADB 350,937.7 კუვეიტი 746.2 საფრანგეთი 22,881.1 იაპონია 7,164.1 ავსტრია 16,175.2 გერმანია სულ კრედიტები 44,714.3 1,455,306.7 62 2018 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 52 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1 660 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან სახაზინო ობლიგაციები - 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე ობლიგაციები სრულად წარმოადგენს ე. წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. ამავე პერიოდში დაიფარა 1 257 400.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 14.5% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 21.7% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 6.0% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 1 638 539.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 216 229.8 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 422 309.4 ათასი ლარი, რაც 2018 წლის ბიუჯეტის დაგეგმილ მაჩვენებელთან შედარებით 99.4%ია. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2018 წლის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 151,518.7 210,821.4 -59,302.7 თებერვალი 127,244.1 56,738.1 70,505.9 მარტი 127,950.4 146,745.0 -18,794.6 აპრილი 154,630.2 62,308.3 92,322.0 მაისი 128,989.2 56,515.1 72,474.1 ივნისი 129,423.3 202,852.6 -73,429.3 ივლისი 152,645.9 152,846.7 -200.8 აგვისტო 127,963.1 56,906.9 71,056.3 სექტემბერი 127,281.6 37,966.1 89,315.6 ოქტომბერი 154,148.4 156,567.4 -2,419.0 ნოემბერი 128,179.5 37,973.3 90,206.2 დეკემბერი 128,564.7 37,989.0 90,575.7 სულ 1,638,539.2 1,216,229.8 422,309.4 63 3. ვალდებულებების კლება 753 199.3 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 753,199.3 საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 753,199.3 35,082.0 35,082.0 35,000.0 35,000.0 82.0 82.0 718,117.3 718,117.3 714,884.7 714,884.7 3,232.6 3,232.6 საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 17 795.3 მლნ ლარი, მათ შორის:  სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 3 250.5 მლნ ლარს, მათ შორის:  ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 280.8 მლნ ლარი;  სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 152.0 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 563.5 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 2 254.1 მლნ ლარი;  სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 14 544.9 მლნ ლარს. ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.12.2018 მდგომარეობით სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალი 14,544,890.2 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10,275,031.8 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,233,297.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 81,215.2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 130,290.6 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 332,313.2 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 3,058,681.7 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,283,953.4 ევროკავშირი (EU) 116,663.8 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 38,616.8 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 2,479,879.6 ავსტრია 55,046.9 აზერბაიჯანი 20,927.2 თურქმენეთი 565.0 თურქეთი 40,200.4 64 კრედიტორი ნაშთი 31.12.2018 მდგომარეობით ირანი 16,057.2 რუსეთი 164,325.6 სომხეთი 23,133.4 376.0 უზბეკეთი უკრაინა 343.4 ყაზახეთი 47,083.2 ჩინეთი 4,675.0 გერმანია 869,579.5 იაპონია 575,115.6 კუვეიტი 28,338.9 ნიდერლანდები 2,217.7 ამერიკა 54,184.2 საფრანგეთი 577,710.5 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,338,300.0 ევრობონდები 1,338,300.0 სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები 4,968.2 გერმანია 4,968.2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ნაშთი 1 446,710.6 3,250,453.9 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 280,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 563,460.8 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 2,254,147.1 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 17,795,344.1 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესაბამისობა „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით: ა) 2018 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 305.0 მლნ ლარით, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.7%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%); ბ) 2018 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრულმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 42.2%-ით (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).2 1 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია; 2 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალის ნაშთი (2.5 მლნ ლარი), „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 65 თავი V საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1.1. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“  სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი      მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა, ასევე შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50% ანაზღაურება მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ სთ ელექტროენერგიის საფასურისა; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 1.1.1. მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)  საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა 66  და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით; სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა იანვარში 732.4 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში - 733.6 ათასზე მეტი პირი, მარტში - 734.3 ათასზე მეტი პირი, აპრილში -735.6 ათასზე მეტი პირი, მაისში - 737.3 ათასზე მეტი პირი, ივნისში - 738.2 ათასზე მეტ პირი, ივლისში - 739.2 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში 740.4 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 741.7 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 743.2 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში - 744.6 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში - 745.0 ათასი პირი, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა იანვარ-მაისში - ყოველთვიურად 21.8 ათასზე მეტ პირზე, ივნის-სექტემბერში ყოველთვიურად 21.9 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერ - დეკემბერში - 22.0 ათასზე მეტ პირზე (თითოეულ თვეში); სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 1 716.7 მლნ ლარი. 1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02)        საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 456.6 ათასზე მეტი, თებერვალში – 453.8 ათასზე მეტი, მარტში – 453.1 ათასზე მეტი, აპრილში - 451.5 ათასზე მეტი, მაისში - 449.8 ათასზე მეტი, ივნისში - 449.0 ათასზე მეტი, ივლისში - 445.2 ათასზე მეტი, აგვისტოში - 413.8 ათასზე მეტი, სექტემბერში - 417.0 ათასზე მეტი, ოქტომბერში- 418.3 ათასზე მეტი, ნოემბერში-434.5 ათასზე მეტი და დეკემბერში 435.5 ათასზე მეტი; ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება გაეწია იანვარში 1 144 პირს, თებერვალში - 1 044 პირს, მარტში – 1 034 პირს, აპრილში - 1 078 პირს, მაისში - 961 პირს, ივნისში - 1 081 პირს, ივლისში - 1 126 პირს, აგვისტოში - 1 268 პირს, სექტემბერში - 1 067 პირს, ოქტომბერში – 1 103 პირს, ნოემბერში – 1 410 პირს, ხოლო დეკემბერში – 1 242 პირს; დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იანვარში შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა 222.8 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში 230.4 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 228.7 ათასზე მეტი პირი, აპრილ-ივნისში ყოველთვიურად - 228.1 ათასზე მეტი პირი, ივლისში - 228.3 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში - 228.8 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში - 230.0 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში– 230.3 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერ-დეკემბერში ყოველთვიურად – 227.7 ათასზე მეტი პირი; რეინტეგრაციის შემწეობა იანვარში გაიცა 448 ბავშვზე, თებერვალში – 447 , მარტში – 448, აპრილში – 446, მაისში – 440, ივნისში – 438, ივლისში - 442, აგვისტო-სექტემბერში ყოველთვიურად- 451, ოქტომბერში – 458, ნოემბერში – 465, ხოლო დეკემბერში – 470 ბავშვზე; სოციალური პაკეტი იანვარ-თებერვალში ყოველთვიურად გაიცა 166.2 ათასზე მეტ პირზე, მარტში 166.1 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 165.9 ათასზე მეტ პირზე, მაისში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 165.8 ათასზე მეტ პირზე, ივლისში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში - 165.7 ათასზე მეტ პირზე, სექტემბერში - 165.4 ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში - 165.0 ათასზე მეტ; პირზე, მეტი, ნოემბერში 165.1 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო დეკემბერში - 165.0 ათასზე მეტ პირზე; საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 26.5 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 26.3 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 26.1 ათასზე მეტი პირი, აპრილში – 26.0 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 25.8 ათასზე მეტი პირი, ივნისში– 25.7 ათასზე მეტი პირი, ივლისში - 25.6 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში - 25.5 ათასზე მეტი პირი, სექტემბერში - 25.4 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში – 25.3 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში – 25.2 ათასზე მეტი პირი, დეკემბერში – 25.0 ათასზე მეტი პირი; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვარში დახმარება მიიღო 980 პირმა, თებერვალში - 974 პირმა, მარტში - 966 პირმა, აპრილში - 963 პირმა, მაისში - 960 პირმა, ივნისში - 955 პირმა, ივლისში - 948 პირმა, 67    აგვისტოში - 941 პირმა, სექტემბერში- 934 პირმა, ოქტომბერში - 922 პირმა, ნოემბერში - 916 პირმა, ხოლო დეკემბერში- 907 პირმა; დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე ფულადი სოციალური დახმარება მიიღო იანვარი-თებერვალში ყოველთვიურად 11.7 ათასამდე პირმა, მარტი - ოქტომბერში ყოველთვიურად 11.7 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 11.8 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 11.9 ათასზე მეტმა პირმა; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ივნისში დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიური სოციალური დახმარების (180 ლარი) გაცემა, საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაიცა ივნისში - 583 პირზე, ივლისში - 574 პირზე, აგვისტოში - 564 პირზე, სექტემბერში - 550 პირზე, ოქტომბერში- 537 პირზე, ნოემბერში- 529 პირზე, დეკემბერში- 508 პირზე; „9 მაისის - ფაშიზმზე გამარჯვების 73-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად მეორე მსოფლიო ომის მონაწილემ (445 პირი) მიიღო ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით და ომში დაღუპულთა მარჩენალდაკარგულმა (246 პირი) - 300 ლარის ოდენობით. სულ მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამაზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 641.3 მლნ ლარი. 1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)     „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის’’ ფარგლებში იანვარში მომსახურება გაეწია 921 ბენეფიციარს, თებერვალში - 947, მარტში - 928, აპრილში - 979, მაისში - 1 117, ივნისში - 973 ბენეფიციარს, ივლისში - 929 ბენეფიციარს, აგვისტოში- 919 ბენეფიციარს, სექტემბერში 928 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 921 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 982 ბენეფიციარს და დეკემბერში - 962 ბენეფიციარს; დახმარება გაწეულ იქნა ხელოვნური კვების ვაუჩერით; „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 638 ბენეფიციარს, თებერვალში - 809 ბენეფიციარს, მარტში - 876 ბენეფიციარს, აპრილში - 928 ბენეფიციარს, მაისში - 974 ბენეფიციარს, ივნისში - 930 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 015 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 808 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 082 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 120 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 165 ბენეფიციარს და დეკემბერში - 1 190 ბენეფიციარს; „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, მომსახურება გაეწია იანვარში 27 ბენეფიციარს, თებერვალში - 729 ბენეფიციარს, მარტში - 925 ბენეფიციარს, აპრილში - 718 ბენეფიციარს, მაისში - 903 ბენეფიციარს, ივნისში - 928 ბენეფიციარს, ივლისში - 832 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 260 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 904 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 660 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 589 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 527 ბენეფიციარს; „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში 1 614 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 588, მარტში - 1 653 ბენეფიციარს, აპრილში - 1 671 ბენეფიციარს, მაისში - 1 672 ბენეფიციარს, ივნისში - 1 689 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 619 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 1 119 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 1 717 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1 708 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 1 758 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 1 769 ბენეფიციარს; მათ შორის:  მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში - 457 ბენეფიციარს, თებერვალში - 449, მარტში - 457, აპრილში - 461, მაისში - 464, ივნისში - 472, ივლისში - 393, აგვისტოში - 196, სექტემბერში - 462, ოქტომბერში - 438 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 453 ბენეფიციარს, დეკემბერში 449 ბენეფიციარს; 68     შშმ ბავშვების შემთვხვევაში: იანვარში - 596 ბენეფიციარს, თებერვალში - 575, მარტში - 617, აპრილში - 630, მაისში - 628 , ივნისში - 641, ივლისში - 653, აგვისტოში - 512, სექტემბერში - 681, ოქტომბერში - 680 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 699 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 698 ბენეფიციარს;  18 წლისა და მეტი ასაკის შშმ პირების შემთხვევაში: იანვარში - 515 ბენეფიციარს, თებერვალში 518, მარტში - 532, აპრილში - 534, მაისში - 536, ივნისში - 533, ივლისში - 530, აგვისტოში - 411, სექტემბერში - 529, ოქტომბერში - 530 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 546 ბენეფიციარს, დეკემბერში 550 ბენეფიციარს;  მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების შემთხვევაში: იანვარში 46 ბენეფიციარს, თებერვალში - 46, მარტში - 47, აპრილში - 46, მაისში - 44, ივნისში - 43, ივლისში - 43, აგვისტოში - არ გაწეულა მომსახურება, სექტემბერში - 45, ოქტომბერში - 46 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 46 ბენეფიციარს, დეკემბერში - 47 ბენეფიციარს. „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გათვალისწინებულ მომსახურებათა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 16 შემთხვევა, თებერვალში - 109 შემთხვევა, მარტში - 230 შემთხვევა, აპრილში - 194 შემთხვევა, მაისში - 406 შემთხვევა, ივნისში - 459 შემთხვევა, ივლისში - 504 შემთხვევა, აგვისტოში - 132 შემთხვევა, სექტემბერში - 339 შემთხვევა, ოქტომბერში- 397, ნოემბერში - 520, დეკემბერში - 57, მათ შორის:  სავარძელ–ეტლებით (მექანიკური) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში - 22, მარტში - 39, აპრილში - 31, მაისში - 50, ივნისში - 44, ივლისში - 75, აგვისტოში - 20, სექტემბერში - 35, ოქტომბერში - 6, ნოემბერში -30, დეკემბერში -2;  სავარძელ–ეტლებით (ელექტრო) უზუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტიის ფარგლებში თებერვალში - 6, მარტში - 34, აპრილში - 20, მაისში - 15, ივნისში - 3, ივლისში - 22, აგვისტოში - 14, სექტემბერში - არ გაცემულა, ოქტომბერში - 42, ნოემბერში -51, დეკემბერში -2;  საპროთეზო – ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში - 65, მარტში - 107, აპრილში - 103 , მაისში - 91, ივნისში - 89, ივლისში - 71, აგვისტოში - 35, სექტემბერში - 33, ოქტომბერში - 30, ნოემბერში - 156, დეკემბერში 45;  ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურებების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: თებერვალში - 4, მარტში - 10, აპრილში - 2, მაისში - 7, ივნისში - 4, ივლისში - 7, აგვისტოში - 4, სექტემბერში - 3, ოქტომბერში - 8, ნოემბერში - 32, დეკემბერში - 2;  კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევათა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში - 16, თებერვალში - 12, მარტში - 40, აპრილში - 38, მაისში - 58, ივნისში - 60, ივლისში - 56, აგვისტოში - 23, სექტემბერში - 15, ოქტომბერში - 24, ნოემბერში - 49, დეკემბერში - 5;  სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების შემთხვევაში რაოდენობამ შეადგინა: მაისში - 185, ივნისში - 259, ივლისში - 273, აგვისტოში - 36, სექტემბერში - 253, ოქტომბერში - 287, ნოემბერში - 202, დეკემბერში - 5. „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 312 ბენეფიციარს, თებერვალში - 314 ბენეფიციარს, მარტში - 323, აპრილში - 325, მაისში - 339, ივნისში - 333, ივლისში - 289, აგვისტოში - 320, სექტემბერში - 324, ოქტომბერში -320, ნოემბერში - 319, დეკემბერში 321; 243 „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში ბენეფიციარს, თებერვალში - 247, მარტში - 244, აპრილში - 244, მაისში - 248, ივნისში - 254 ბენეფიციარს, ივლისში - 255, აგვისტოში - 249, სექტემბერში -250, ოქტომბერში - 255, ნოემბერში - 266, დეკემბერში 270; 69        „ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 160 ბენეფიციარს, თებერვალში – 146, მარტში - 180, აპრილში - 140, მაისში - 151, ივნისში -170 ბენეფიციარს, ივლისში 143, აგვისტოში - 120, სექტემბერში - 138, ოქტომბერში -135, ნოემბერში-126, დეკემბერში - 138; „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 65 ბენეფიციარს, თებერვალში - 63, მარტში - 71, აპრილში - 72, მაისში - 64, ივნისში 58 ბენეფიციარს, ივლისში - 71, აგვისტოში - 64, სექტემბერში - 65 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -57, ნოემბერში-62, დეკემბერში - 58; „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 129 ბენეფიციარს, თებერვალში - 133, მარტში -142, აპრილში - 144, მაისში - 147 ბენეფიციარს, ივნისში - 147, ივლისში - 147, აგვისტოში - 147, სექტემბერში - 147 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -147, ნოემბერში-141, დეკემბერში - 145; „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 1 465 ბენეფიციარს, თებერვალში - 1 474, მარტში - 1 468, აპრილში-1 490, მაისში-1 491, ივნისში - 1 496 ბენეფიციარს, ივლისში - 1 492, აგვისტოში - 1 483, სექტემბერში - 1 476 ბენეფიციარს, ოქტომბერში -1 460, ნოემბერში1 456, დეკემბერში - 1 456; „ომის მონაწილეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა“ ფარგლებში მარტში მომსახურება გაეწია 19 ბენეფიციარს, აპრილში - 9 ბენეფიციარს, მაისში - 9 ბენეფიციარს, ივლისში - 7 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 3 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 4 ბენეფიციარს, ოქტომბერში 2, ნოემბერში არ განხორციელებულა ბენეფიციართა მომსახურება, დეკემბერში -3; „მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარ-სექტემბერში მომსახურება ყოველთვიურად გაეწია - 7-7 ბენეფიციარს, ხოლო ოქტომბერ-დეკემბერში თითოეულ თვეში 14 -14 ბენეფიციარს; „მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია: იანვარში 40 ბენეფიციარს, თებერვალში - 41, მარტში - 39, აპრილში 40, მაისში - 40, ივნისში - 40, ივლისში- 47, აგვისტოში - 46, სექტემბერში - 48, ოქტომბერში -48, ნოემბერში - 49, დეკემბერში - 49. 1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)     სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირთა პენსიის დანამატი იანვარში მიიღო 66.4 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალში - 66.7 ათასზე მეტმა პირმა, მარტში - 66.8 ათასზე მეტმა პირმა, აპრილში - 66.9 ათასზე მეტმა პირმა, მაისში - 67.0 ათასზე მეტმა პირმა, ივნისში - 67.1 ათასზე მეტმა პირმა, ივლისში - 67.1 ათასზე მეტმა პირმა, აგვისტოში - 67.3 ათასზე მეტმა პირმა, სექტემბერში - 67.4 ათასზე მეტმა პირმა, ოქტომბერში - 67.5 ათასზე მეტმა პირმა, ნოემბერში - 67.6 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო დეკემბერში - 67.6 ათასზე მეტმა პირმა; სოციალური პაკეტის დანამატი იანვარში მიიღო 12.9 ათასზე მეტმა პირმა, თებერვალი - მარტში 13.013.0 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო აპრილი - დეკემბერში ყოველთვიურად 13.1 ათასზე მეტმა პირმა; ელექტროენერგიის შეღავათი გავრცელდა იანვარში 70.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, თებერვალში - 69.9 ათასზე მეტ აბონენტზე, მარტში - 71.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, აპრილში - 73.7 ათასზე მეტ აბონენტზე, მაისში - 75.8 ათასზე მეტ აბონენტზე, ხოლო ივნისში - 76.3 ათასზე მეტ აბონენტზე, ივლისში - 76.7 ათასზე მეტ აბონენტზე, აგვისტოში - 77.1 ათასზე მეტ აბონენტზე, სექტემბერში - 77.8 ათასზე მეტ აბონენტზე, ოქტომბერში 75.0 ათასზე მეტ აბონენტზე, ნოემბერში- 77.2 ათასზე მეტ აბონენტზე, დეკემბერში - 75.7 ათასზე მეტ აბონენტზე; სამედიცინო პერსონალის დანამატი იანვარში მიიღო 1 493 ექიმმა და ექთანმა, თებერვალში - 1 475 ექიმმა და ექთანმა, მარტში - 1 492 ექიმმა და ექთანმა, აპრილში - 1 503 ექიმმა და ექთანმა, მაისში - 1 498 70 ექიმმა და ექთანმა, ივნისში 1 505 ექიმმა და ექთანმა, ივლისში - 1 509 ექიმმა და ექთანმა, აგვისტოში - 1 508 ექიმმა და ექთანმა, სექტემბერში - 1 508 ექიმმა და ექთანმა, ოქტომბერში - 1 526 ექიმმა და ექთანმა, ნოემბერში - 1 519 ექიმმა და ექთანმა და დეკემბერში - 1 523 ექიმმა და ექთანმა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 46.4 მლნ ლარი. 1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 05)       ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის მუშაობდა ცხელი ხაზი, რომლის მომსახურებით ისარგებლა 34-მა პირმა (მათ შორის 20 მდედრ. 14 მამრ. სქესის); ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებით (თავშესაფარი) ისარგებლა 3-მა პირმა (მდედრ. სქესის); ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება, კერძოდ: თავშესაფრით მომსახურება – 3 პირს, სამედიცინო მომსახურება - 1 პირს, სამართლებრივი კონსულტაცია - 2 პირს, კანონიერი ინტერესების დაცვა - 2 პირს; ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე:  ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 1 822-მა მოქალაქემ (მათ შორის 1 487 მდედრ. 335 მამრ სქესის);  თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა 412-მა პირმა. მათ შორის სრულწლოვანი - 165 (160 მდედრ. 5 მამრ. სქესის), არასრულწლოვანი - 23 (19 მდედრ. 4 მამრ. სქესის), დამოკიდებელი პირი - 224 (112 მდედრ. 112 მამრ. სქესის);  ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარება/რეაბილიტაცია გაეწია 296 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 155 (150 მდედრ. 5 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 120 (67 მდედრ. 53 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 21 (17 მდედრ. 4 მამრ. სქესის);  სამართლებრივი კონსულტაცია/დახმარება გაეწია 135 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 115 (112 მდედრ. 3 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 3 (1 მდედრ. 2 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 10 (8 მდედრ. 2 მამრ. სქესის);  სამედიცინო მომსახურება გაეწია 213 პირს (მათ შორის სრულწლოვანი - 75 (71 მდედრ. 4 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი/დამოკიდებული პირი - 133 (73 მდედრ. 60 მამრ. სქესის) არასრულწლოვანი - 17 (13 მდედრ. 4 მამრ. სქესის). დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნით სასამართლოში წარსადგენად მომზადდა 34 განცხადება; განქორწინების, ალიმენტის დანიშვნისა და საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მომზადდა 24 სარჩელი; მშობლის წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით - 3 სარჩელი; ქონებრივ დავასთან დაკავშირებით მომზადდა 1 სასარჩელო განცხადება; ზიანის ანაზღაურება მოძალადისგან - 1 სარჩელი; შემაკავებელი ორდერის გასაჩივრების 6 შემთხვევაში განხორციელდა მსხვერპლის ინტერესების დაცვა; დამცავი ორდერის გასაჩივრების 1 შემთხვევაში განხორციელდა ბენეფიციარის ინტერესების დაცვა; პირის/ბენეფიციარის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის და მხარდამჭერის დანიშვნის მოთხოვნით წარდგენილ იქნა 4 განცხადება, ხოლო სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა განხორციელდა 16 სისხლის სამართლის საქმეზე; განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (193 ბენეფიციარი), ხანდაზმულთა (165 ბენეფიციარი) და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა (110 ბენეფიციარი) მოვლაპატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები; 71  1.2 სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში გადაყვანილ იქნა 24 ბენეფიციარი (21 ბენეფიციარი - თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლიდან, 3 ბენეფიციარი - კოჯრის შშმ ბავშვთა სახლიდან). მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“  სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“       ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში. 1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)  პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურების 697.2 ათასზე მეტი შემთხვევა, გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების - 269.2 72 ათასამდე, კარდიოქირურგიის - 3.3 ათასზე მეტი, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 40.2 ათასზე მეტი, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების 2.4 ათასზე მეტი,, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის - 56.5 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ამბულატორიის 4.0 ათასზე მეტი შემთხვევა, გეგმური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) – 91.7 ათასამდე, ინფექციური დაავადებების მართვა - 27.9 ათასამდე შემთხვევა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 756.5 მლნ ლარი. 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)  განხორციელდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება. 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)     „კიბოს სკრინინგის“ კომპონენტის ფარგლებში სხვადასხვა სახის სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 57.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, მათ შორის, ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) - 23.3 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 5.0 ათასამდე, პროსტატის კიბოს მართვა - 7.2 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგი - 298 ბენეფიციარს და კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით - 51 ბენეფიციარს, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებულ სკრინინგის პილოტის კომპონენტში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) ჩაუტარდა 816 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 51.5%), ხოლო საშვილოსნოს ყელის კოლპოსკოპიური სკრინინგი 62 ბენეფიციარს (შესრულების მაჩვენებელი 18.4%); „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 1-6 წლის ასაკის 1056 ბავშვს; მათ შორის ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 1046, ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები 939, ეპილეფტოლოგიური და ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 43; „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და ზედამხედველობის“ კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სულ გამოკვლეულ იქნა 2176 პაციენტი, პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი ჩაუტარდა - 2176 პაციენტს, მეორადი (ეპილეფტოლოგიური) სკრინინგი - 1728- პაციენტს, 1186-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული სკრინინგი, 725-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 1398-ს ეპილეფტოლოგიური დასკვნითი დიაგნოსტიკა; დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტის ფარგლებში პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა 698 ბენეფიციარს; დაფიქსირდა განმეორებითი კვლევის 1797 შემთხვევა. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)  რუტინული ვაქცინაციის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო + 1 წლამდე ასაკი) 48 981 აცრა, დაიხარჯა 137 303 დოზა ბცჟ ვაქცინა, ვაქცინის დანაკარგის 73         კოეფიციენტია 2,80; ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო) 48 892 აცრა, დაიხარჯა 52 202 დოზა ჰეპატიტი B მონოვაქცინა; ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1,07; პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ ჩატარებულია (15 წლამდე ასაკი) 114 678 აცრა, დაიხარჯა 196 619 დოზა ბოპ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1,72; ჰექსა ვაქცინით (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) 144 787 აცრა, დაიხარჯა 149 574 დოზა დყტ+ჰეპB+ჰიბ +იპვ, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.03; დიფთერია-ყივანახველა-ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–6 წელი) ჩატარებულია 49 173 აცრა – დაიხარჯა 82 586 დოზა დყტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1. 86; დიფთერია - ტეტანუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით (1–6 წელი) ჩატარებულია 59 815 აცრა– დაიხარჯა 88 095 დოზა დტ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.47; ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) 42 666 აცრა, დაიხარჯა 59 541 დოზა ტდ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.40; წითელა- წითურა-ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი) ჩატარებულია 147 220 აცრა, დაიხარჯა 173 844 დოზა წწყ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1,18. ამ რიცხვში შედის წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში წითელას, წითურას, ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილთა რაოდენობა, რომელიც შეადგენს 39 171; როტა ინფექციის საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 80 160 აცრა, დაიხარჯა 83 191 დოზა როტა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.04; პნევმოკოკის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–2 წლამდე ბავშვები) ჩატარებულია 136 253 აცრა, დაიხარჯა 158 055 დოზა პკვ ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელია 1.16; ადამიანის პაპილომავირუსის საწინააღმდეგოდ ქ. თბილისში, ქუთაისში და აჭარის ა/რ-ში ჩატარებულია 10 442 აცრა, რაზედაც გაიხარჯა 10 508 დოზა ვაქცინა, ვაქცინის ხარჯვის მაჩვენებელი 1.01; სპეციფიკური შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში გახარჯულია ანტიდიფთერიული შრატი 4 კომპლექტი, ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა დიფთერიის არცერთი შემთხვევა; ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი (ადამიანის) – გახარჯულია 137 კომპლექტი, დაფიქსირებულია დადასტურებული ტეტანუსის 7 შემთხვევა. (9 თვის ანგარიშში დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა იყო იგივე (7), თუმცა ბოლო კვარტალში დამატებით 53 კომპლექტი გაიხარჯა საეჭვო შემთხვევებზე, რომლებიც საბოლოოდ არ დადასტურდა);  გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი გახარჯულია 46 კომპლექტი 38 ბენეფიციარზე; ანტიბოტულინური შრატი გახარჯულია: A ტიპი – 13, B ტიპი – 13, E ტიპი - 13 კომპლექტი, დაფიქსირებულია 13 შემთხვევა; ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა დაიხარჯა 510 დოზა, აცრა ჩაუტარდა 480 ბენეფიციარს;  ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში ანტირაბიული იმუნოგლობულინი მოხმარდა 11.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, რაზეც დაიხარჯა 26 350 ფლაკონი; ანტირაბიული ვაქცინით აცრა ჩაუტარდა 53.5 თასზე მეტ ბენეფიციარს, გაიხარჯა 203 382 დოზა ვაქცინა; დაფიქსირდა ცოფის 2 შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ქვეყანაში არ დაფიქსირებულა ცოფის არცერთი შემთხვევა. მიმდინარე წელს გამოვლენილი ორი შემთხვევიდან, ერთი განპირობებულია დაავადების მძიმე ფორმით, ხოლო მეორე ექსპოზიციიდან დაგვიანებული მიმართვით;  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;  გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში შესყიდულ იქნა 40 000 დოზა (მ.შ 10 000 დოზა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კონტიგენტისათვის) სამვალენტიანი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ხოლო დონორული დაფინანსების ფარგლებში 74 953 დოზა. 2018 წლის 26 დეკემბრის მდგომარეობით გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა 40 241 ბენეფიციარმა;  წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში წითელა, წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგო ვაქცინით იმუნიზაცია ჩაუტარდა - 39 307 პირს. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)      განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული კვლევების (სისხლის სქელი წვეთი და ნაცხები) შედეგების გადამოწმება ცენტრის ლაბორატორიაში და აგრეთვე, პრეპარატების ხარისხის კონტროლი. შემოსულია 232 პრეპარატი, ყველა მათგანის შედეგი იყო უარყოფითი; ჩატარდა მალარიაზე საეჭვო 5 პაციენტის სისხლის ლაბორატრიული კვლევა. დაფიქსირდა მალარიის 9 შემთხვევა (მ.შ. 7 ტროპიკული, და 2 სამდღიური), ყველა მათგანი იყო შემოტანილი აფრიკისა და აზიის ქვეყნებიდან. დადასტურებული 9 შემთხვევიდან 3 უცხოეთის, ხოლო 6 საქართველოს მოქალაქეა, რომლებიც სამუშაოდ იმყოფებოდნენ ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში. არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დასრულებულა. მალარიოგენულ ტერიტორიებზე ფუნქციონირებადი სჯდ ცენტრების მიერ გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო კლინიკური ნიშნების მქონე 1 473 პირი; კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა კერებში გადამტანის წინააღმდეგ პროფილაქტიკური ღონისძიებები, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ინსექტიციდით დამუშავება. ქვეყნის მასშტაბით განისაზღვრა რეგიონებიდან (აჭარა, გურია, სამეგრელო, იმერეთი, კახეთი, ქვ.ქართლი, სამცხეჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი) 25 მუნიციპალიტეტი, რომელთა ტერიტორიებზეც სეზონურად განხორციელდება სადეზინსექციო სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ინსექტიციდით დამუშავდა 9 261 030 კვ.მ. ფართობი (გეგმის 96.7%); ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 442 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა, რაც დასახული მიზნის 23%–ს შეადგენს; ვირუსული დიარეების კვლევის კომპონენტის ფარგლებში სულ განხორციელდა მწვავე დიარეის 175 შემთხვევის ფეკალის ნიმუშის ლაბორატორიული გამოკვლევა, რაც დაგეგმილის 30%–ს შეადგენს; კვლევის შედეგად დადებითი გამოვლინდა: ადენოვირუსზე – 2 (1,2%); როტავირუსზე – 7 (4%); ნოროვირუსზე - 11 (6,3%) ნიმუში; WHO-ს (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია) პროექტში ჩართული საყრდენი ბაზიდან მოწოდებულია 257 ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევა. კვლევის შედეგად: ადენოვირუსზე დადებითი გამოვლინდა 2 , ხოლო ნოროვირუსზე – 11 ნიმუში; გრიპზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნებისა და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირების კომპონენტის ფარგლებში ლაბორატორიულად გამოკვლეულია გრიპზე საეჭვო პაციენტების 226 ნიმუში. 18 შემთხვევაში იდენტიფიცირებულია B ტიპის გრიპის ვირუსი, ხოლო 1 შემთხვევაში - A/H1P ტიპის გრიპის ვირუსები. 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)  პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 86.3 ათასამდე დონაცია (დაფინანსებულია66 640 დონაცია), მათგან 52.1 ათასზე მეტი (60%) იყო კადრის (რეგულარული) დონორი, 10.6 ათასზე მეტი (12%) - ნათესავი და 23.5 ათასი (27%) - უანგარო დონორი. დონორის სისხლის ნიმუშების კვლევისას გამოვლინდა აივ-ინფექცია/შიდსზე სავარაუდო დადებითი 68 შემთხვევა, С ჰეპატიტზე სავარაუდო - 528, B ჰეპატიტზე - 469, ხოლო სიფილისზე კვლევისას - 348 სავარაუდო შემთხვევა. 75 1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)   პროგრამის ფარგლებში 5 საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური კვლევები; მომზადდა ტექნიკური რეგლამენტის პროექტები: „ვიბრაციისა და მანგანუმის ერთობლივი მოქმედების თავისებურებები ადამიანის ორგანიზმზე“ და „ადამიანების ორგანიზმზე მანგანუმის ნაერთების მოქმედების თავისებურებანი“. 1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)  პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2.1 ათასზე მეტი შემთხვევა (2018 წლის 1 იანვრიდან ინფექციური დაავადებების მართვა ინტეგრირდა “საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში”). 1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)       საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 42.7 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 24.1 ათასზე მეტ პაციენტს; სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2.1. ათასამდე პირს და დაფიქსირდა 92.8 ათასამდე საწოლდღე; ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 35.5 ათასზე მეტი ბაქტერიოსკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 17.1 ათასამდე, ხოლო ქიმიოკონტროლი - 18.4 ათასზე მეტი, ჩატარებული ბაქტერიოლოგიური (კულტურალური) კვლევების რაოდენობა - 13.8 ათასზე მეტი, ფილტვგარეშე ტუბერკულოზის ბაქტერიოლოგიური კვლევა - 1.4 ათასზე მეტი; ანტიბიოტიკომგრძნობელობა I რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 3.3 ათასამდე, ანტიბიოტიკომგრძნობელობა II რიგის ტუბსაწინააღმდეგო პრეპარატების მიმართ - 998; GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა - 19.3 ათასამდე, FAST სტრატეგიის ფარგლებში GeneXpert აპარატით ჩატარებული კვლევების რაოდენობა 3.4 ათასზე მეტი, ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი - 1.4 ათასზე მეტი, განხორციელდა 5 874 ამანათის ტრანსპორტირება; პირველი რიგის მედიკამენტებით მკურნალობაში ჩაერთო 2 565 ტბ პაციენტი; 531-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის; 2.4 ათასზე მეტმა სენსიტიურმა პაციენტმა მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის მიიღო ფულადი წახალისება გლობალური ფონდის ტუბერკულოზის პროგრამიდან. 1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)     პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურების 55.7 ათასზე მეტი შემთხვევა. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 4.5 ათასზე მეტმა პირმა; პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურების 831 შემთხვევა (570 ბენეფიციარი). ჩატარდა 177 569 სკრინინგული გამოკვლევა, მათგან გამოვლინდა 976 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 685. ასევე ჩატარდა 36 025 ტესტის წინა და 35 882 ტესტის შემდგომი კონსულტაცია, 755 კონფირმაციული კვლევა იმუნოგლობულინის მეთოდით და 84 პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რექციის (პჯრ) მეთოდით; განხორციელდა ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების, სექს-მუშაკების, მათი კლიენტების და მსმ-ების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება 76  და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 3789 კვლევა; ჰეპატიტების მქონე პაციენტების აივინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით 13266; ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების აივ ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით - 2442 კვლევა; „აივ-ინფექცია/შიდსის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სულ 2018 წლის განმვალობაში არვ მკურნალობაზე იმყოფებოდა 4885 პაციენტი, მათგან წლის განმავლობაში გარდაიცვალა 87 პაციენტი, 190 პაციენტმა შეწყვიტა მკურნალობა და 11-მა დატოვა სისტემა. შესაბამისად, წლის ბოლოსთვის სულ მკურნალობაზე იმყოფებოდა 4597 აივ/შიდსით ავამდყოფი, მათგან 3814 იმყოფებოდა 1-ლი რიგის მკურნალობაზე, ხოლო 783 - მე-2 რიგის მკურნალობას. 1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)           ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 181.2 ათასამდე შემთხვევა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის 4.1 ათასზე მეტი შემთხვევა; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 49.8 ათასზე მეტი ბენეფიციარი; სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის დროს კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 67 ბენეფიციარს, დაფიქსირდა 96 შემთხვევა; პროგრამის ფარგლებში ინფექციებზე კომბინირებული ტესტ-სისტემებით („B“ და „C“ ჰეპატიტი, სიფილისი, აივ ინფექცია/შიდსი) გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა შეადგენს 46,2 ათასზე მეტ ორსულს. სიფილისის სწრაფი მარტივი ტესტებით ორსულობის მესამე ვიზიტზე სკრინინგი ჩაუტარდა 16.4 ათასზე მეტ ბენეფიციარს (მესამე ვიზიტზე სიფილისის სწრაფი/მარტივი მეთოდით დიაგნოსტიკა უტარდებოდათ 2018 წლის 1 თებერვლამდე დარეგისტრირებულ ორსულებს (4 ანტენატალური ვიზიტის ფარგლებში), ხოლო 2018 წლის 1 თებერვლიდან დარეგისტრირებული ორსულებისთვის პროგრამა ითვალისწინებდა 8 ანტენატალურ ვიზიტს, რომელიც არ მოიცავდა სიფილისის მხოლოდ პირველ ვიზიტზე სკრინინგს)კონფირმაციული კვლევით გამოკვლეული იქნა: B ჰეპატიტზე - 631 სისხლის ნიმუში (დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა - 604); სიფილისზე - აღრიცხვაზე იმყოფებოდა სიფილისზე საეჭვო დადებითი სტატუსის მქონე 65 ორსული , აქედან 24 უარყოფითია, 32 დადებითი. კონფირმაციით დადასტურებულ 27 შემთხვევაში მოხდა მკურნალობის დაწყება. აივინფექცია/შიდსზე საეჭვო შემთხვევის რაოდენობაა - 40 (უარყოფითი შედეგი -23, 3 ორსულზე მიმდინარეობს მიდევნება, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა - 13, მ.შ. 5 ორსული (ადრე დადასტურებული) იმყოფება მკურნალობის ქვეშ, ხოლო 8 ორსულს (ახალგამოვლენილი შემთხვევები) დაუდასტურდა ინფექცია, დარეგისტრირდა და იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ; C ჰეპატიტზე საეჭვო შემთხვევების რაოდენობაა - 286; მათგან კონფირმაცია ჩატარდა 212 შემთხვევაში, აქედან დადასტურდა 166, მათგან მკურნალობაში ჩასართველად დიაგნოსტიკური კვლევა ჩაიტარა 79, მკურნალობა დაიწყო 62 ბენეფიციარმა; B ჰეპატიტის იმუნოგლობულინი გაუკეთდა 750 ბენეფიციარს; დაბადების რეგისტრის მონაცემებით, საანგარიშგებო პერიოდში ცოცხლადშობილების რაოდენობა იყო 50 506, სმენის სკრინინგი ჩაუტარდა 50 356 ბენეფიციარს, აქედან სკრინინგი ვერ გაიარა - 6656 ბენეფიციარმა, სმენის სკრინინგი გაიარა- 43700 ახალშობილმა; სმენის მეორადი სკრინინგი: შუა ყურის ინტაქტურობის დადგენის მიზნით ტიმპანომეტრული გამოკვლევა - 72 კვლევა; გამოვლენილ პაციენტთა სმენის მეორადი სკრინინგი - 1075 კვლევა; კომპიუტერული აუდიომეტრიული გამოკვლევის ჩატარება ტვინის ღეროს სმენის პასუხის რეგისტრაციის მეთოდით - 11 გამოკვლევა; პირველადი სკრინინგით გამოვლენილი საეჭვო დარღვევის 77 მქონე ახალშობილთა მშობლები ინფორმირებულ (მათ შორის წერილობითი) იქნენ ბავშვის სმენის მდგომარეობის შესახებ; მოხდა მონაცემთა ბაზის განახლება; ექსუდაციური ოტიტი 2 შემთხვევა; ევსტაქიტი - 34 შემთხვევა; მძიმე ხარისხის სმენის დაქვეითება - 17 ახალშობილს, აქედან IV ხარისხის სმენის დაქვეითება აღენიშნება 13 ახალშობილს, I ხარისხის - 1 ახალშობილს, II ხარისხის - 3 ახალშობილს. 1.2.2.10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10)     ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 10.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და რეაბილიტაციით ისარგებლა 773 პაციენტმა, დაფიქსირდა 10.1 ათასზე მეტი შემთხვევა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 393-მა პირმა; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 109 ბენეფიციარმა, დაფიქსირდა 4.3 ათსზე მეტი შემთხვევა; N2 და N8 პენიტენიურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 822 პირს, დაფიქსირდა 42.9 ათასზე მეტი შემთხვევა. 1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)      ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის (მ.შ. ტრენინგები პჯდ სპეციალისტებისათვის თამბაქოსათვის თავის ხანმოკლე კონსულტაციების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და ტექნიკის სწავლებაზე (გადამზადდა 301 პჯდ სპეციალისტი); თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევების იდენტიფიკაციასა და რეაგირებაზე პასუხისგებელი სტრუქტურების წარმომადგენლების ტრენინგი (გადამზადდა შსს-ს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 100-მდე წარმომადგენელი); ჩატარდა თბილისსა და სხვადასხვა რეგიონის დიდ ქალაქებში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის განხორციელების ობსერვაცია შერჩევითი პრინციპით შერჩეულ დაწესებულებებსა (სამედიცინო, საგანმანათლებლო, საჯარო, სახელმწიფო კერძო და სამასპინძლო დაწესებულებები) და სავაჭრო ობიექტებში; დასრულდა ეროვნული რაოდენობრივი კვლევა (KAPS) თამბაქოსა და მასთან დაკავშირებული რისკფაქტორების და ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შესახებ. ქვეყნის მასშტაბით გამოიკითხა 2 481 ადამიანი; მომზადდა ინტერაქტიული ვებ-გვერდი, ასევე მობილური აპლიკაცია ჯანმრთელობის ხელშეწყობის და ანტენატალური მეთვალყურეობის თემატიკაზე; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაციისა და გაძლიერების კომპონენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქვეკომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა თვისობრივი კვლევა 13 ფოკუს ჯგუფში თბილისში შემდეგ მიმართულებაზე: დედათა და ბავშვთა მენტალური ჯანმრთელობა; მენტალურ ჯამრთელობასთან დაკავშირებული სტიგმის, დისკიმინაციისა და სოციალურ იზოლაციის დაძლევის ხელშეწყობა; მენტალური პრობლემების პრევენცია, დროული გამოვლენა და მართვა დარგის სპეციალისტებისა და პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების მიერ: მომზადდა თვისობრივი კვლევის საბოლოო ანგარიში რეკომენდაციებით. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საგანმანათლებლო კამპანიის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის; 78       ჯანსაღი კვების თემის მედია ადვოკატირებასთან დაკავშირებით განხორციელდა 3 მედია-სტუმრობა, ჩატარდა 4 სატელევიზიო გადაცემა, 8 რადიო რუბრიკა და დაიწერა 20 სტატია; შემუშავდა ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების საწინააღმდეგო და ფიზიკური აქტივობის კამპანიის საკომუნიკაციო სტრატეგიები და სტრატეგიული გეგმები; შემუშავდა შესაბამისი საგანმანათლებლო მასალები და გაიტესტა სამიზნე აუდიტორიაზე (20 რესპოდენტი); დაიბეჭდა 30 000 ცალი ბუკლეტი; დაიგეგმა მოსახლეობის C ჰეპატიტის საინფორაციო და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია, მომზადდა 200-მდე სატელევიზიო გადაცემა, რეპორტაჟი და სტატია; C ჰეპატიტზე მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ჰეპატიტის მსოფლიო დღის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა „STOP C“ საოკომუნიკაციო კამპანია; მომზადდა და სოციალურ ქსელში განთავსდა ჯანსარი კვების, ალკოჰოლის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის და რეგულარული ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობის შესახებ საგანმანათლბლო პოსტები; 1.2.2.12 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)    დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 20.5 ათასამდე პირმა; სკრინინგული კომპონენტის ფარგლებში C ჰეპატიტის სკრინინგის ელექტრონულ ბაზაში, აღნიშნული და სხვა პროგრამებით C ჰეპატიტზე დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა სულ შეადგენს 860.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს (მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 25.2 ათასამდე (2.9%)) მათ შორის:  C ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში - ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 21.0 ათასამდე ბენეფიციარი, ამბულატორიული დაწესებულებების მიერ - 294.7 ათასზე მეტი ბენეფიციარი;  დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამით ჩატარდა 44.1 ათასამდე ორსულის სკრინინგული კვლევა (მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 286 (0.65%));  უსაფრთხო სისხლის პროგრამის ფარგლებში, დონორთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის მონაცემებით - 87.4 ათასამდე დონორი (მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 504 (2,54%)); სკრინინგული კვლევა ჩაუტარდა 391.0 ათასამდე ჰოსპიტალიზებულ პაციენტს (მათ შორის საეჭვო დადებითი შედეგი გამოვლინდა 9916 შემთხვევაში (2,54%)). 1.2.3  მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 79  არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით). 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)        ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 22.9 ათასამდე ბენეფიციარმა; ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 74 ბენეფიციარს, დაფიქსირდა 1.4 ათასამდე შემთავევა; ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფარგლებში მომსახურება გაიარა 330 ბენეფიციარმა; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა 607 ბენეფიციართან; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურებით ისარგებლა - 424 ბენეფიციარმა; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 4.8 ათასამდე ბენეფიციარმა (მათ შორის ბავსვი -120, მოზრდილი - 4592); ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 108 ბენეფიციარს. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტით ისარგებლა 1 400 ბენეფიციარმა, ხოლო სპეციალიზებული აბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5.0 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)  პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 7.7 ათასზე მეტი შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 131-მა ბენეფიციარმა. 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)    პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო 3.3 ათაზე მეტი პაციენტი; სულ დაფიქსირდა ჰემოდიალიზის 378.6 ათასზე მეტი შემთხვევა (3 212 ბენეფიციარი), პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის 862 შემთხვევა (111 ბენეფიციარი); დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 16 შემთხვევა; განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა. 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)   ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 21.3 ათასზე მეტი შემთხვევა, 957 პაციენტს გაეწია შესაბამისი მომსახურება; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 26.8 ათასზე მეტი საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 1 853 პაციენტს. 80 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)      პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა); პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 196 ბავშვს; ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 252 პაციენტს, დაფიქსირდა 3.4 ათასზე მეტი შემთხვევა; ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები, მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინებიით (ბრუტონის დაავადება)დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე პირები, მუკოვისციდოზით დაავადებული პირები, იუვენილური ართრიტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, დიდი თალასემიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით; ფენილკეტონურიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სამკურნალო საკვები დანამატით. 1.2.3.7 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)      ცენტრის მართვაში არსებული 219 ბრიგადის მეშვეობით განხორციელდა 807 000-მდე გამოძახების შესრულება; სამთო-სათხილამურო სეზონთან დაკავშირებით 2 ბრიგადა დაემატა დაბა გუდაურში, 3 ბრიგადა - ბაკურიანში, 1 ბრიგადა - მესტიაში, ხოლო 1 ბრიგადა - გოდერძის უღელტეხილზე. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით მოხდა ქობულეთსა და ბაკურიანში თითო ბრიგადის დამატება. ასევე, მოხდა თითო ბრიგადის დამატება ანაკლიისა და შაორის მომავლის ბანაკებში, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ტერიტორიაზე, სოფელ ომალოსა და სოფელ მანავში. ხოლო აგვისტოში "Check in Georgia"-ს მხარდაჭერით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიაში მუსიკალურ ფესტივალ "Anaklia ECHO WAVE"ის სამოქმედო ტერიტორიაზე იმყოფებოდა 1 დამატებით ბრიგადა და დამატებით 3 ექიმი და 3 ექთანი; სამედიცინო ტრანსპორტირება-რეფერალური დახმარების კომპონენტის ფარგლებში შესრულდა 17.3 ათასამდე გამოძახება; აგვისტოდან ცენტრის ყველა სერტიფიცირებულ თანამშრომელს ხელფასი 30%-ით გაეზარდა. საანგარიშო პერიოდში ახალციხის, ბორჯომის, ჩოხატაურის, ქობულეთის, სამტრედიის, საჩხერის, ბაღდათის და ფოთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონულ სამსახურებს ახალი შენობები გადაეცათ. აღნიშნული შენობები უზრუნველყოფილია პერსონალის მუშაობისა და მოსვენებისთვის ყველა პირობით. განხორციელდა სამედიცინო ბრიგადების მედიკამენტებით, სამედიცინო სახარჯი მასალითა და უნიფორმებით უზრუნველყოფა, სასწრაფოს ავტომობილების საწვავ/საპოხი მასალით, სათადარიგო ნაწილებითა და მათი მუშა მდგომარეობაში ყოფნისათვის საჭირო შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა, ბრიგადის წევრთა შრომის ანაზღაურების გაცემა, ქალაქ ბათუმში მოსახლეობისათვის სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების მისაწოდებლად შპს ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისაგან შესაბამისი მომსაუხრების შესყიდვა და სხვა საჭირო ქმედებების გატარება, რის შედეგადაც სააგნარიშო წლის მანძილზე ცენტრის მართვაში არსებული რაიონული სამსახურებისა და სამედიცინო ბრიგადების ფუნქციონირება ხდებოდა შეუფერხებლად, უწყვეტ რეჟიმში. 81 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)   სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის; პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული იყო 1 211 სოფლის ექიმი (1 ექიმის ვაკანსია აჭარაში, 1 ქვემო ქართლში, 1 გურიაში) და 1 448 ექთანი (1 ვაკანსია რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი, 1 კახეთი, 1 სამეგრელო); პროვაიდერების ჩათვლით: 1 282 ექიმი და 1 545 ექთანი (საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის ფარგლებში). პროვაიდერების მიერ დაკონტრაქტებულია 71 ექიმი და 97 ექთანი. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 25.3 მლნ ლარი. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)  პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 15.1 ათასზე მეტი შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 10.5 ათასამდე პაციენტს. 1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)  პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 18.1 ათასზე მეტი წვევამდელი. მათ შორის, ამბულატორიული კომპონენტით ისარგებლა 17.0 ათასამდე ბენეფიციარმა, ხოლო დამატებითი კვლევების კომპონენტით 1 195 პირმა. 1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 03 03 11)  განხორციელდა გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) სამკურნალო და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა. აღნიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფილია 29.4 ათასზე მეტი ბენეფიციარი. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)   განხორციელდა მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებისათვის საექიმო სპეციალობების მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი განათლების დაფინანსება. პროგრამაში ჩართულია 27 მაძიებელი; განახლდა ბაზები და დამუშავდა საკვალიფიკაციო ტესტები პროფილით მედიცინა და სტომატოლოგია, ასევე სახელმწიფო სასერტიფიკაციო ტესტები 10 საექიმო სპეციალობაში, კერძოდ: „ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგია“, „გადაუდებელი მედიცინა“, „ენდოკრინოლოგია“, 82 „კარდიოლოგია“, „ლაბორატორიული მედიცინა“, „ნევროლოგია“, „რადიოლოგია“, „ორთოპედიატრავმატოლოგია“, „ფსიქიატრია“, „თერაპიული სტომატოლოგია“; ერთიან დიპლომისშემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდაზე მაღალი შეფასების მქონე 9 საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა მიიღო ფინანსური მხარდაჭერა (თითოეულმა მაძიებელმა 2 200 ლარის ოდენობით).  1.3 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;  მიმდინარეობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, პენსიონერთა და მათი ოჯახის წევრთა, დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდებოდა მათი ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; მოსამსახურეების საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ტარდებოდა პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი, ასევე შასაბამისი ღონისძიებები ეფექტურობის ამაღლების მიზნით; თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის მიერ შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობისთვის განხორციელდა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; საპროთეზო - ორპედიული მომსახურება ჩაუტარდა დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და კომპანია "Otto Bock HealthCare GmbH"-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საგარანტიო მომსახურეობა (შემოწმება) ჩაუტარდა სამხედრო მოსამსახურეების Genium X3 საპროთეზო მუხლებს; ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური საქართველოს შეიარაღებული უზრუნველყოფის სარდლობის ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო სამსახურში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი გაიარა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 151-მა სამხედრო მოსამსახურემ და 71-მა ოჯახის წევრმა. ასევე აღნიშნული კურსი გაიარა აღმოსავლეთ უკრაინის ანტიტერორისტულ ოპერაციებში უკრაინის სამხედრო ძალების 48 სამხედრო მოსამსახურემ, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაჭრილმა ორმა გერმანელმა სამხედრო მოსამსახურემ და 2 ოჯახის წევრმა; მიმდინარეობდა სამხედრო სამსახურში, სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სამინისტროს სისტემის ქვედანაყოფებში მისაღები კანდიდატების, მისიაში წამსვლელი, მისიიდან დაბრუნებული პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შერჩევა/მონიტორინგი, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, სუიციდის პრევენციის ფარგლებში ფსიქოლოგიური შემოწმება, დაჭრილ/დაშავებულ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია; შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში ჩატარდა ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებები (დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია).      1.4 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 83  სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;  სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;  სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“ 1.4.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01)        ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება. შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება და გადასინჯვა; სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია; საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება და დამტკიცება, მათი განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი. 1.4.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)        მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი; პროგრამის ფარგლებში დასრულდა 793 საკითხის შესწავლა/განხილვა. 12 სამედიცინო დაწესებულებაში განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამების გეგმიური და 7 დაწესებულებაში არაგეგმიური რევიზია. სალიცენზიო, სანებართვო და ტექნიკური რეგლამენტის პირობები შემოწმდა 107 სამედიცინო დაწესებულებაში, ხოლო ინფექციების კონტროლის სისტემის ფუნქციონირება შემოწმდა 34 სტაციონარულ დაწესებულებაში; დასრულდა 614 სასამართლო პროცესი, საიდანაც შენიშვნა მიეცა 92 სამართალდამრღვევს, საქმე შეწყდა 8 შემთხვევაში, დაჯარიმდა 514 სამართალდამრღვევი, 141 შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს; სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 10 სამედიცინო დაწესებულებაზე. სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია გაიცა 1 დაწესებულებაზე. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარი ეთქვა 3 სამედიცინო დაწესებულებას; წარმოდგენილ იქნა 518 შეტყობინება ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებების მიერ მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განხორციელების თაობაზე; განხილულ იქნა დიპლომისშემდგომი მზადების განხორციელების უფლების მქონე/მაძიებლის (სამედიცინო დაწესებულება/სასწავლებელი) 198 სააკრედიტაციო განაცხადი; ჩატარდა ექიმთა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიები. სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდებზე 84      გამოცხადდა 927 მაძიებელი, ხოლო ერთიან დიპლომისშემდგომ საკვალიფიკაციო გამოცდებზე - 1693 მაძიებელი. ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ წარმოებაზე სულ გაცემულია 60 ნებართვა. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაციის უფლება მიეცა 463 აფთიაქს. გაუქმდა 75 ფარმაცევტული დაწესებულება. შეტყობინების საფუძველზე რეალიზაცია შეწყვიტა 260-მა ფარმაცევტულმა დაწესებულებამ. ნებართვის გაცემეზე უარი ეთქვა 27 ავტორიზებულ აფთიაქს. გაიცა ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის 57 ნებართვა (56 საერთაშორისო კვლევა, 1 ქართული წარმოების ფარმაკოლოგიური წარმოების კვლევა). კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემაზე უარი ეთქვა 6 მაძიებლს (საერთაშორისო კვლევები). გაუქმებულია კლინიკური კვლევის 4 ნებართვა (საერთაშორისო კვლევები); ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 645-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა; ეროვნული რეჟიმით რეგისტრაცია გაიარა 1122-მა ფარმაცევტულმა პროდუქტმა. გაკეთდა 1437 განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის შეტყობინება. უარი ეთქვა, აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრაციაზე 17 ფარმაცევტულ პროდუქტს, ეროვნული რეჟმით რეგისტრაციაზე - 99 ფარმაცევტულ პროდუქტს. უარი ეთქვა განსხვავებული შეფუთვა-მარკირებით შემოტანის 64 შეტყობინებას; ეროვნული რეჟმით გაუქმდა 62 ფარმაცევტული პროდუქტი; განხორციელდა ფარმაცევტული საქმიანობის კონტროლის 810 ღონისძიება, 652 შემთხვევაში გამოვლინდა სამართალდარღვევის ფაქტები, რაზედაც შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, 158 შემთხვევაში სამართალდარღვევის ფაქტები არ დაფიქსირებულა; „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 იანვრის N41 დადგენილების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში შშმპ სტატუსის მინიჭების მართლზომიერება შემოწმდა 70 დაწესებულებაში, განმეორებით გამოკვლევაზე გადაიგზავნა სულ 487 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, გადამოწმებაზე არ გამოცხადდა 43 შშმ პირი, სტატუსი არ დაუდგინდა 13 შშმ პირს, სტატუსი შეეცვალა 13 შშმ პირს, სტატუსი დაუდასტურდა 418 შშმ პირს. 116 ფარმაცევტულ დაწესებულებაში განხორციელდა 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა. 1.4.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03)     მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; მიმდინარეობდა ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა; განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა. 1.4.4 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04)  მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარებისა და სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების განახლება და კომპეტენციის ფარგლებში მართვა; 85    სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება; ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის წარმართვა და კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება; განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და განხორციელების მონიტორინგი. 1.4.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 05)   საანგარიშო პერიოდში ფონდის თანამშრომლებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ჩატარდა 24 ტრენინგი სოციალური მუშაობის, კომუნიკაციისა და უკუკავშირის, ოჯახის დაგეგმვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევების გამოძიების, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთათვის მხარდაჭერის გაწევის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა მხარდაჭერის, ოჯახში ძალადობის რისკების შეფასების და სხვა აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით; ფონდის მიერ გამოცემული დისციპლინური ზომების რაოდენობამ შეადგინა - 21. 1.4.6 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 06)     მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა); ცენტრის რაიონული სამსახურების ბრიგადების მიერ მიღებული და შესრულებული გამოძახებების აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და ყოველდღიური ანალიზი; ცენტრის საკუთრებაში არსებული, ეროვნულ სასწავლო ცენტრის ბაზაზე კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გადამზადება გაიარა 1172-მა თანამშრომელმა, საიდანაც გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობამ - 533, ექთნების - 280, ხოლო მძღოლების - 359 ერთეული შეადგინა; ცენტრის რაიონულ სამსახურებში საკადრო დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით, შეიქმნა „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ექიმამდელი, პრეჰოსპიტალური, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სპეციალისტი-პარამედიკოსის სპეციალიზაციის კურსი“, რომლის ფარგლებში გადამზადდა 45 პარამედიკოსი. 1.5. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო   დაფინანსდა შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ლანჩხუთის სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო რენტგენოგრაფიული სისტემის შესყიდვა; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის შესყიდულ იქნა სპეციალიზებული ფორმები (ფეხსაცმელი), 52 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში განხორციელდა ახალი ოფისების აღჭურვა საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით, ხოლო 16 ქვედანაყოფში განხორციელდა აღჭურვა ავეჯით. ცენტრის ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა 86          სპეციალიზირებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანები (12 ერთეული მაღალი გამავლობის, 7 ერთეული რეანიმობილი, 17 ერთეული მიკროავტობუსის ტიპის) და 2 რეანიმობილის ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურა; შესყიდულ იქნა სამედიცინო მოწყობილობები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისში (იაღლუჯი) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტისა და საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის; განხორციელდა აზომვითი ნახაზების შედგენა/დაზუსტების მომსახურების შესყიდვა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მიწის ნაკვეთის გამიჯვნისა და საკადასტრო რუკის განახლება, ტუბერკულოზის ეროვნული სათავო/რეფერენს ლაბორატორიისა და სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ გაერთიანებული საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შედგენა და შენობა-ნაგებობის დატანა, სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე-ქ. თბილისი, ხეხილსანერგე მეურნეობის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის და ტოპოგრაფიული რუკის შედგენა); განხორციელდა შპს „დმანისის ცენტრალური საავადმყოფოს“ ქონების (მოძრავი და უძრავი) გამოსყიდვა და შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ კაპიტალის გაზრდა; დაფინანსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშნებლო სამუშაოები (ნაწილობრივ) და სარეზერვო გარე ელექტრომომარაგების განაცხადის საფასური; სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს საიჯარო გადასახადის გადახდა და განხორციელდა ცენტრის დაფინანსება საჭირო სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის მიზნით; საქართველოს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების (სენაკი, ხაშური, წყალტუბო,ზუგდიდი, თეთრიწყარო, ჩოხატაური, ხონი, თერჯოლა, ახალციხე, წალენჯიხა, დუშეთი, მესტია) სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოფლის ამბულატორიებისათვის შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა/მოწყობილობები, საოფისე ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა; განხორციელდა სამინისტროს ძირითადი სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის") ინფრასტრუქტურის განახლების/მოდერნიზაციისა და სარეზერვო სერვერული ცენტრის ("დატა ცენტრის") მოწყობის შესყიდვა; უზრუნველყოფილია NordDRG-ის გამოყენების უფლების ლიცენზიისა და NordDRG Grouperპროგრამული შესყიდვა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის დაფარვა; დაფინანსდა შპს „აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო“ გათბობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები. 1.6 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური;  ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გამოჩენილი მამაცობისა და თავდადებისათვის დაჯილდოვდა 84 ომის მონაწილე, აქედან:  24 პირი - ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით;  44 პირი - ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენით;  12 პირი - ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენით;  3 პირი - მედლით მხედრული მამაცობისთვის; განსაკუთრებული 87                  1 პირი - მედლით საბრძოლო დამსახურებისთვის. ვეტერანის სტატუსი მიენიჭა 2 292 პირს, სტსტუსის მინიჭებაზე უარი ეთქვა 25 პირს, ხოლო სტატუსი შეუჩერდა 2 508 პირს; დაფინანსდა ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურება. ამ მიზნით სამსახურს მომართა 5945 ბენეფიციარმა, კომისიის მიერ განხილულ იქნა და გაიცა საგარანტიო წერილები 2 727 ბენეფიციარზე, ხოლო ადგილობრივ თვითმართველობასთან და ცენტრალურ სახელისუფლებო სტრუქტურებთან 1 926 ბენეფიციარს გაეწია შუამდგომლობა. გარდაცვილი ვეტერანის ოჯახებზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარება 500 ლარის ოდენობით; იურიდიული კონსულტაცია გაეწია 2 530 ბენეფიციარს; ჩატარდა შემეცნებითი-საგანმანათლებლო და პატრიოტული თემატიკის 7 ღონისძიება თსუ-ში, საჯარო სკოლებსა და სამხედრო ნაწილებში. ქართულ-უკრაინული გაცვლითი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ქართველი და უკრაინელი ვეტერანების შვილებისა და შვილიშვილების დასვენებასა და ურთიერთობის გაღრმავებას ისახავდა მიზნად, 10 ბავშვი გაგზავნილი იქნა ქ. ხერსონში. მოძრავი ფოტოგამოფენის - „სამშობლოსათვის“ შესაქმნელად დაიბეჭდა 40 სტენდი, სულ 160 ფოტო. ეროვნული არქივიდან შერჩეული და შეძენილ იქნა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლების ამსახველი 200 ფოტოს ელექტრონული ვერსია, ხოლო სხვადასხვა ფოტოხელოვანმა სამსახურს უსასყიდლოდ გადმოსცა 160 ფოტოს ელექტრონული ვერსია. ქ. თბილისის საკრებულოში, სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიასთან თანამშრომლობით 8 ქუჩასა და სკვერს მიენიჭა მეომრების სახელები. შემუშავდა საქართველოში მოქმედი ბიზნესის მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამებში ჩართვის მსურველ ვეტერანთა საინფორმაციო ბაზაზე შემუშავდა ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ფსიქო-სოციალური დახმარების გაწევის მიზნით სპეციალური პროგრამა, რომელსაც განახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციები „სახლი“ და „თანასწორობა და უფლებები“, გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე. განხორციელდა სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა მემორიალური კომპლექსების, ობელისკების, საძმო სასაფლაოების და უცხო ქვეყნის მებრძოლების საფლავების დასურათება, ადგილმდებარეობის დაფიქსირება და მემორიალებზე (არსებობის შემთხვევაში) ომში დაღუპულთა/გარდაცვლილთა სიის შექმნა. გაფორმდა მემორანდუმები სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების შეღავათიანი პირობებით მომსახურებაზე. „საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის სამედიცინო მომსახურებისა და ერთჯერადი დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის კომისიის“ გადაწყვეტილებით დაუფინანსდათ ვეტერანებს და მათი ოჯახის წევრებს მედიკამენტები, ოპერაციული მკურნალობა და სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახის წევრებზე გაიცა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები (506 ოჯახი). მომზადებულ იქნა რიგი საკანონმდებლო ინიციატივები ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური პირობების გაუმჯობესების შესახებ. გატარდა რიგი ღონისძიებები ვეტერანების რეგისტრაციის ერთიან ელექტრონულ ბაზაში აღრიცხვიანობის გაუმჯობესების მიზნით. ეროვნულ ჩემპიონატში რაგბის უმაღლესმა გუნდმა გამართა 8 მატჩი, რომელთაგანაც 1 მატჩი მოგებით დაასრულა. რაგბში მიმდინარეობდა „ა“ და „ბ“ ლიგის ასაკობრივი გუნდების გარდამავალი ჩემპიონატი. ჭაბუკთა „ა“ ლიგის გუნდმა „გოჩა აბაშიძის თასის“ გარდამავალ ტურნირზე (აღმოსავლეთი) გამართა 9 მატჩი, ხოლო ჭაბუკთა „ბ“ ლიგის გუნდმა „თენგიზ ჩერგოლეიშვილის თასის“ ტურნირზე 88 (აღმოსავლეთი „ა“) გამართა 9 მატჩი. დაიწყო 2018-2019 წლის ,,დიდი 10“-ის ჩემპიონატი და საქართველოს პირველობა ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში; 1.7 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;            დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში (www.worknet.gov.ge) ვებპორტალზე რეგისტრაცია გაიარა 80.5 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელმა. 782 დამსაქმებელმა დაარეგისტრირა 8 932 თავისუფალი სამუშაო ადგილი; შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობის მიზნით, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონულ განყოფილებაში სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტარდათ ინდივიდუალური და ჯგუფური ზოგადი კონსულტირებები:  ჯგუფურ კონსულტირებაში მონაწილეობა მიიღო 1 744-მა სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი - 1 168, ახალგაზრდა - 670, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 1 205, იძულებით გადაადგილებული პირი - 161, შშმ პირი- 61;  ინდივიდუალური კონსულტირება გაიარა 16.3 ათასამდე სამუშაოს მაძიებელმა, მათ შორის: ქალი 9 266, ახალგაზრდა - 4 113, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 8 664, იძულებით გადაადგილებული პირი - 1 995, შშმ პირი- 474; საშუამავლო მომსახურების ფარგლებში დასაქმდა 483 მაძიებელი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროფესიული კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტების მიერ კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული კონსულტირების მომსახურებები ჩატარდა თბილისსა და საქართველოს ხუთ რეგიონში. ინდივიდუალური პროფესიული კონსულტირება ჯამში გაეწია 530 ბენეფიციარს მათ შორის: ქალი 365, ახალგაზრდა - 295, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 259, იძულებით გადაადგილებული პირი - 53; ჯგუფური პროფესიული კონსულტირება გაეწია 333 ბენეფიციარს. მათ შორის: ქალი - 207, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი - 65, იძულებით გადაადგილებული პირი - 69; დამსაქმებელთან შეხვედრის შედეგად მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტებმა მოიძიეს 341 ვაკანსია შშმ პირთათვის. მხარდაჭერითი მომსახურება გაეწია 274 შშმ პირს (თბილისი - 93, რეგიონი 181). აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში დასაქმდა 35 შშმ პირი (თბილისი - 3, რეგიონი - 32); დასაქმების კონსულტანტების მხარდაჭერით, სუბსიდირების კომპონენტში ჩაერთო 15 დამსაქმებელი და 26 ბენეფიციარი, მათ შორის 23 შშმ პირი. 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში სუბსიდირების კომპონენტში ჩართული ბენეფიციარებიდან, 2018 წელს დასაქმდა 15 შშმ პირი (თბილისი - 6, რეგიონი - 9); ჩატარდა 12 დასაქმების ფორუმი, ფორუმებში მონაწილეობა მიიღო სულ 234-მა დამსაქმებელმა და 2 317-მა სამუშაოს მაძიებელმა; შრომის პირობების ინსპექტირების პროგრამის ფარგლებში შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით ქვეყნის მასშტაბით შემოწმდა 224კომპანია/ობიექტი, გამოვლენილ დარღვევებზე კი გაიცა 1757 რეკომენდაცია; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის წესის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შემოწმდა 154 კომპანია გეგმიურად, ხოლო 2 კომპანია არაგეგმიურად; 89    სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდა ქალაქ თბილისში და 16 მუნიციპალურ ერთეულში ორ ეტაპად. დარეგისტრირდა სულ 2908 სამუშაოს მაძიებელი:  პირველ ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 41 პროფესიული სასწავლებელი (15 სახელმწიფო კოლეჯი, 26 -კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 2 347 სამუშაოს მაძიებელმა. პროგრამაში ჩართული იყო 187 იძულებით გადაადგილებული პირი, 384 სოციალურად დაუცველი პირი, 23 ყოფილი პატიმარი, 1 პრობაციონერი და 72 შშმ პირი;  მეორე ეტაპზე პროგრამაში მიმწოდებლად ჩართული იყო 27 პროფესიული სასწავლებელი (10 სახელმწიფო კოლეჯი, 17 -კერძო). რეგისტრაციის პროცესი გაიარა 561-მა სამუშაოს მაძიებელმა. პროგრამაში ჩართული იყო 38 იძულებით გადაადგილებული პირი, 157 სოციალურად დაუცველი პირი, 8 ყოფილი პატიმარი და 23 შშმ პირი;  სულ პროგრამის ფარგლებში სასწავლო კურსი წარმატებით დაასრულა 2 574-მა სამუშაოს მაძიებელმა. მათ შორის, რეგიონებში - 1381-მა. კვალიფიკაციის ამაღლების (სტაჟირების) კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად დარეგისტრირდა 44 ორგანიზაცია, მათ შორის თბილისში - 10, ხოლო რეგიონებში -34. სტაჟიორად დარეგისტრირდა 193 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 35, იძულებით გადაადგილებული პირი - 11. დღეის მდგომარეობით (სტაჟირების) კომპონენტის ფარგლებში უკვე დასაქმებულია 79 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 12 შშმ პირი (ქალი-50 (64.1%), კაცი-28 (35.9%). ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შედეგად 2018 წელს დასაქმებულია 1 888 სამუშაოს მაძიებელი, მათ შორის 99 შშმ პირი. 1.8 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსაურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური       განხორციელდა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაჭრილი ან/და დაზიანებული მოსამსახურეების მკურნალობა და მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებები, აგრეთვე სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურება; ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირების მიზნით განხორცილდა ბენეფიციართა (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა) დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება; დადგენილი წესით ჩატარებულ იქნა სამხედრო-საექიმო კომისიები; შეძენილ იქნა თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სისხლის საერთო ანალიზატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალური სიზუსტის დიაგნოსტირებას და მოკლედ დროში ახორციელებს უფრო მეტი პაციენტის მომსახურებას, ვიდრე არსებული, აგრეთვე მოიხმარს უფრო ნაკლებ რეაქტივს და ამცირებს სამსახურის ხარჯს; შეძენილ იქნა თანამედროვე სტანდარტების ციფრული რენტგენის აპარატი, რისი საშუალებითაც გაუმჯობესდა დიაგნოსტირების ხარისხი და გაიზარდა მომართულ პაციენტთა რაოდენობა. შესყიდულ იქნა 2 კომპლექტი სტომატოლოგიური სავარძელი, რისი საშუალებითაც მოხდა 1 კაბინეტის დამატება და 1 კომპლექტი მოძველებული სავარძლის ჩანაცვლება. ასევე დამონტაჟდა ახალი 90  სტომატოლოგიური რენტგენი და ვიზიოგრაფი, რომელთა მეშვეობითაც, ციფრული ფორმით ხდება დიაგნოსტირება და მონაცემების გადაცემა ექიმ-სპეციალისტთან. მიდმინარე სარემონტო სამუშაოები ჩაუტრდა სამსახურის ადმინისტრციულ შენობას და სამხედროსაექიმო კომისია განთავსდა ახლადგარემონტებულ ფართში. რემონტის შედეგად გაიზარდა ოთახების რაოდენობა, რაც ზრდის მომართულ კონტიგენტთა გამტარიანობას და მოკლე დროში ხარისხიან მომსახურებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. 1.9 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი   სოლიდარობის ფონდმა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია სიმსივნით დაავადებული და სისხლმბადი ორგანოს დაავადებების მქონე ბავშვსა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდას (ჯამში 275, ახალი შემთხვევა - 148 აღნიშნული მხარდაჭერა მოიცავდა:  სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის დაფინანსებას საქართველოში 118 შემთხევა);  ძვირადღირებული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებას საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში და ასევე ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსებას როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ 157 შემთხვევა; განხორციელდა 482 საჯარო უწყების 100 000-ზე მეტი თანამშრომლის ყოველთვიური ინდივიდუალური დონაცია, 78 თანამშრომლობითი მემორანდუმის ფარგლებში საჯარო და კერძო სექტორში ინოვაციური დაფინანსების ინიცატივების გააქტიურება, 15 საქველმოქმედო შემოქმედებითი პროგრამა, ასევე ინდივიდუალური ინიციატივის ფარგლებში დონაციები. 2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება - (პროგრამული კოდი 30 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო დაწესებულება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია   საქვეუწყებო დასრულდა ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო საქმიანობის საპილოტე პროექტის პირველი ფაზა და მიმდინარეობდა საპილოტე პროექტის მეორე ფაზის დაგეგმვა. ასევე დასრულდა შეფასების დოკუმენტზე მუშაობა. პროგრამაში ჩართული პირების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით, 2018 წლის 1 მარტიდან 14 ანალიტიკოსმა გაიარა სტაჟირება შსს საინფორმაციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტში. შემუშავდა პროექტის (e-Police) ტექნიკური დავალების შემუშავების პროცესი გრძელდებოდა მუშაობა მის განვითარებაზე; ვერ გავიგე რისი თქმა გინდა მართლწესრიგის ოფიცრებისთვის შემუშავდა სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც „e-Police“-ის შემადგენელ ერთ-ერთ მოდულს წარმოადგენს. ოფიცრები, პორტატული პლანშეტური კომპიუტერების გამოყენებით, კომპეტენციას მიკუთვნებული ინციდენტების რეგისტრაციას, სისტემატიზაციას და შემდგომ, ინტერაქტიული რუკის სამაგიდო ვერსიაზე პირველად დამუშავებას განახორციელებენ; 91             ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონულ სამმართველოში გაეშვა საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის საპილოტე პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მართლწესრიგის ოფიცრის თანამდებობაზე გადაინიშნა 64 შსს-ს მოქმედი თანამშრომელი, რომლებმაც წინასწარ გაიარეს მართლწესრიგის ოფიცრის გადამზადების კურსი; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში, რომელშიც სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად მონაწილეობას იღებდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განხორციელდა საზოგადოების ინფორმირება სამინისტროს მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ. ღონისძიების სტუმრები გაეცნენ საქართველოს ბოლო 100 წლის ისტორიას; ჩატარდა პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ღონისძიებაზე სამინისტროს სტრუქტურულ დანაყოფებს ჰქონდათ საშუალება მოსახლეობისთვის გაეცნოთ სამომავლო გეგმები; განხორციელდა მართლწესრიგის ოფიცრის კამპანია, რომელიც ემსახურებოდა რეკრუიტინგის მიმართულებით საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას, მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტზე ინტეგრირებული მარკეტინგული კამპანიის შედეგად, დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა რაოდენობამ შეადგინა 3 340. აქტიურად ხორციელდებოდა საზოგადოების ინფორმირება კრიმინალთან ბრძოლის მიმართულებით, რაც მოიცავდა სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებს და მესიჯებს, მათ შორის ვიდეორგოლებს, ღია კარის დღეს, საინფორმაციო საშუალებებს და ა.შ.;საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა საინფორმაციო მასალების (ვიდეო მასალა, ბრიფინგები) მომზადება და გავრცელება ტელევიზიის, ონლაინ საინფორმაციო სააგენტოების, სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელის საშუალებით; ქვეყანაში არსებული საგზაო უსაფრთხოების დონის ამაღლების, ავტოსაგზაო შემთხვევების პრევენციის და საზოგადოების ცნობიერების გაზრდის მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისროს მიერ ინტენსურად ხორციელდებოდა შესაბამისი ღონისძიებები და პრე- საინფორმაციო კამპანიები; პერიოდულად ხორციელდებოდა სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე დანაშაულის სტატისტიკური მონაცემების განახლება; საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის, დანაშაულის პრევენციისა და მასზე რეაგირების მიზნით, შესყიდულ იქნა სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფისთვის განკუთვნილი 92 სერვერი; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროექტში მონაწილე მუნიციპალიტეტების მიერ შესყიდულ იქნა 1 837 ზოგადი 77 ხედვის ვიდეოკამერა (ასევე, კვების ბლოკი), ასევე გაფორმდა ხელშეკრულებები მათთვის გათვალისწინებული 1 100 ლიცენზიის სერვერული ინფრასტრუქტურის შეძენის მიზნით; სილქნეტთან გაფორმდა 5 წლიანი ხელშეკრულება, რომლის ფარგელბშიც საქართველოს მასშტაბით საკომუნიკაციო წერტილებზე განხორციელდება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის/რადიო-სარელეო ხაზის მოწყობა და სამუშაოების შესრულება; საშუალო სიჩქარის კონტროლისა და საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით საქართველოს საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე ამოქმედდა 28 საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია, საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ამოქმედდა 514 ვიდეოკამერა, მათ შორის 147 ნომრის ამომცნობი და 364 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა, ასევე ამოქმედდა 18 სიჩქარის მზომი წერტილოვანი რადარი; საგზაო უსაფრთხოების ფარგლებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრაქტიკაში პირველად დაიწყო შიდა ტრანზიტული სანომრე ნიშნებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების დაჯარიმება ფოტოვიდეო ტექნიკის გამოყენებით; მონაცემთა დაარქივების მიზნით შეძენილია შემნახველი მასივი; 92         საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და გრძელდება საქართველოს მასშტაბით პოლიციის შენობების (219 ობიექტის) ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის სტანდარტიზაცია, შესაბამისი სამუშაოები განხორცილედა ქ. თბილისის 24 განყოფილებაში; სრულად განახლდა და სტანდარტების შესაბამისად მოეწყო შსს-ს დროებითი მოთავსების 6 (თბილისის, თელავის, ქუთაისის, ბათუმის, ახალქალაქის და გორის იზოლატორები) იზოლატორის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა; დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით, გაიმართა შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის (თურქეთი, გერმანია, ავსტრია, ლიეტუვა, უკრაინა, ისრაელი, ბრაზილია, ავსტრალია, სერბეთი, ჩინეთი, აზერბაიჯანი, ნიდერლანდები) შესაბამისი მთავრობის/დაწესებულებების წარმომადგენლებთან; წარიგზავნა მეკავშირე ოფიცერი ევროპოლში; შს სამინისტროს პოლიციის ატაშემ პოლონეთის რესპუბლიკაში, მიიღო აკრედიტაცია ესტონეთის რესპუბლიკაში, ლატვიასა და ლიეტუვაში; დაინიშნა პოლიციის ატაშე ჩეხეთის რესპუბლიკაში; პოლიციის ატაშემ შვედეთის სამეფოში მიიღო აკრედიტაცია ფინეთსა და დანიაში; შინაგან საქეთა სამინისტროს საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პროექტის „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო სკოლებისთვის“ ფარგლებში 89 საჯარო სკოლის 11-ე და 9-ე კლასის მოსწავლეებს ჩაუტარდათ საინფორმაციო-საგანმანათლებლო სემინარები კიბერუსაფრთხოების, მართლწესრიგის, ოჯახში ძალადობის და „ბულინგის“ თემატიკაზე. მოსწავლები ასევე, ესტუმრნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს: სსიპ -112-ს, საექსპერტოკრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს, შსს აკადემიას, სასაზღვრო პოლიციასა და სსიპ - მომსახურების სააგენტოს; სამინისტროსა და მისი დანაყოფების საქმიანობის შესახებ მომზადდა საინფორმაციო ტიპის ვიდეო და გრაფიკული რგოლები. ქვეყნის მასშტაბით ყველა იზოლატორისთვის შეძენილი იქნა ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის განკუთვნილი სამაგიდე თამაშები (დომინო და ჭადრაკი). აღნიშნული აქტივობის განხორციელებით გათვალისწინებული იქნა ევროპის წამების პრევენციის კომიტეტის რეკომენდაცია; იზოლატორებში მოხდა წიგნების რაოდენობის გაზრდა. წიგნები ხელმისაწვდომია რამდენიმე ენაზე; კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა აღკვეთის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში:  სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დაკავებული იქნა 74 პირი;  სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობაზე დაკავებული იქნა 97 პირი;  სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევისთვის დაკავებული იქნა 1 052 პირი;  სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მიერ, საქართველოს საზღვაო სივრცეში დაფიქსირდა 216 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და სისხლის სამართლის დანაშაულის 2 ფაქტი, სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ამოღებული თანხის ოდენობამ შეადგინა დაახლოებით 1 115.0 ათასი ლარი;  საქართველოს საზღვაო სივრცის აფხაზეთის ოკუპირებულ მონაკვეთზე გამოვლენილი იქნა „ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის წესების“ დარღვევის 93 ფაქტი;  ჩატარდა სამაშველო ოპერაციები ზღვაზე ადამიანის ძებნის და მისი სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით. დეპარტამენტის მოსამსახურეებმა დახმარება გაუწიეს 45 მცურავ საშუალებას და 3 ადამიანს; გადაარჩენილ იქნა 40 ადამიანი;  საანგარიშო პერიოდში, სანაპირო დაცვის სადგურების მიერ გაცილებულ იქნა ტერიტორიულ წყლებსა და მიმდებარე ზონაში გადაადგილებული - 5 958 მცურავი საშუალება, შემოწმდა - 297 არასამხედრო გემი.  მიმდინარეობდა საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის მონიტორინგი; 93  განხორციელდა სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპატამენტის N5, N6, N7 სამმართველოების პირადი შემადგენლობის როტაცია, სურსათითა და მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა;სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობა;  მიმდინარეობდა ხანძრის სალიკვიდაციო ოპერაციებში მონაწილეობა;  განხორციელდა საფრენოსნო შემადგენლობის სასაწავლო-სავარჯიშო ფრენები;    პროფესიული უნარ-ჩვევების შენარჩუნების  საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით მიმდონარეობდა ფრენები თბილისი-ომალო-თბილისის მიმართულებით. დაიწყო და მიმდინარეობდა ბელარუსიის რესპუბლიკის ქ. ორშანსკის საავიაციო-სარემონტო ქარხანაში 4 მი-8 ტიპის შვეულმფრენის კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზება; სასაზღვრო პოლიციის მოსამსახურეებმა საანგარიშო პერიოდში გაიარეს სასწავლო კურსები, როგორც ქვეყნის შიგნით ასვე, ქვეყნის გარეთ; დაიწყო, მიმდინარეობდა და რიგ შემთხვევებში დასრულდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგი ადმინისტრაციული შენობების მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის:  დაიწყო და მიმდინარეობდა ქ. რუსთავში XX მიკრო/რაიონს, XXI მიკრო/რაიონსა და ლეონიძის ქუჩას შორის მიმდებარედ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ 02.03.06.047 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა;  დაიწყო და მიმდინარეობდა ქ. ბათუმი, ადლიას ქ. N112-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა;  დაიწყო და მიმდინარეობდა ქ. ზუგდიდში ბენდელიანის ქ. N35-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ს/კ 43.31.71.099 და ს/კ 43.31.71.100 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა;  დაიწყო და მიმდინარეობდა ქ. ქუთაისში ნიკეას ქ. N19 (ნაკვეთი N1-1) მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ 03.05.22.707, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა;  დასრულდა ავიაციის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის სახურავის სარემონტო სამუშაოები;  სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალურ ოფისში მოეწყო იარაღის საცავი ოთახი;  ჩატარდა სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მიერ შერჩეული მიწის ნაკვეთების (,,კასუმლო“, ,,გუგუთი“, „კატნატუ“, „ხრიანი“ და „სამება“) საიჟინრო-გეოლოგიური კვლევები; განხორცილედა სასაზღვრო სექტორებზე "სადახლო" და "გუგუთი" სასერვერო ოთახების მოწყობა და სასაზღვრო სექტორზე "უდაბნო" სარემონტო სამუშაოები;    დასრულდა სასაზღვრო სექტორის „ახალსოფელი“ გაზიფიცირება, დასრულდა N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) გათბობის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სასაზღვრო სექტორის „სადახლო“ გაზიფიცირება; განახლდა სამინისტროს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა; საანგარიშო პერიოდში შეძენილი იქნა 150 ერთეული საპატრულო პოლიციის ავტომანქანა, ასევე 10 მაღალი გამავლობის და 10 მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალება. 94 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;            შემუშავდა დოკუმენტი „მინისტის დირექტივები 2018“, რომელიც წარმოადგენს თავდაცვის სამინისტროს, გენერალური შტაბისა და დაქვემდებარებული ქვედანაყოფების სახელმძღვანელო დოკუმენტს და ასახავს მოკლევადიანი დაგეგმვის ღონისძიებებს 2018 წლისთვის განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად; „თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელოს 2019-2022“ შემუშავების მიზნით, მიმდინარეობდა გასული წლების პროგრამების აღსრულების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი. შემუშავებულია დოკუმენტის საბოლოო პროექტი; დამტკიცდა „შეიარაღების სისტემების შესყიდვების სტრატეგია 2019-2025“ დოკუმენტი; შემუშავდა საინფორმაციო დოკუმენტი „ჰიბრიდული ომი და საფრთხეები“; გაიმართა სამეთაურო-საშტაბო სწავლება „დიდგორი 2018“, რომლის მიზანი ტოტალური თავდაცვის პრინციპიდან გამომდინარე, კრიზისული სიტუაციების, საგანგებო და საომარი მდგომარეობის მართვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით უწყებათაშორისი კოორდინაციის გაუმჯობესება და უზრუნველყოფის ოპერაციების დახვეწა; 2018 წლის 1-2 ნოემბერს ქალაქ ბათუმში სასტუმრო ჰილტონში გაიმართა ყოველწლიური საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების რიგით მე-12 კონფერენცია (GDSC); ჩეხეთის რესპუბლიკის სამხედრო შეფასებითი ჯგუფის მიერ მე-4 მექანიზებულ ბრიგადაში ჩატარდა „შეფასებითი ვიზიტი“, „ვენის 2011 წლის დოკუმენტის“ მოთხოვნათა შესაბამისად (პასიური კვოტა); უწყებათაშორის დონეზე განხორციელდა მრავალეროვნული სწავლება „Noble Partner 2018-ის“ დაგეგმვის პროცესის კოორდინაცია; სწავლების დაგეგმვის პროცესის კონფერენციის ორგანიზება, შემდგომში უწყებების ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრისა და მხარდაჭერის აღმოჩენის მიზნით; ნატოს კვირეულის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროსა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით სამხედრო ბაზებზე ჩატარდა სემინარები და ვიზიტები ჟურნალისტებისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის. ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ქ. ბრიუსელში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, სადაც განხილული იყო ვერიფიკაციის საკოორდინაციო კომიტეტის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა ,,VERITY WORKSHOP“; ვერიფიკაციის მიმართულებით განხორციელდა 17 ღონისძიება, რაც მოიცავდა აქტივობებს, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ; 2.3. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო  პენიტენციური სისტემის სრულყოფისათვის და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით მიმდინარეობდა ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, უწყებებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 95 2.3.1.პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01)           პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 1 205 მონაწილე, მათ შორის, 31 არასრულწლოვანი და 381 ქალი; ზოგადი განათლების პროგრამაში დაფიქსირდა 144 მსჯავრდებულის მონაწილეობა (მათ შორის 19 სრულწლოვანი მსჯავრდებული), ხოლო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობს 38 მსჯავრდებული; ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ფსიქოსოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 2 073 მონაწილე, მათ შორის 255 არასრულწლოვანი და 397 ქალი მსჯავრდებული; 248 სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებაში, ინტელექტუალურ და შემეცნებით შეხვედრებში, კონკურსებში და სხვა დაფიქსირდა 1 788 მონაწილე, მათ შორის 495 არასრულწლოვანი და 336 ქალი მსჯავრდებული; დასაქმების პროგრამებში ჩაბმულია 862 მსჯავრდებული, მათ შორის 86 ქალი. მსჯავრდებულები დასაქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინიკერებსა და საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნა-რეალიზაცია); საზოგადოებრივი მისაღების შენობებში მოქალაქეთათვის გაწეულ იქნა 204.0 ათასამდე მომსახურება; პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით; პენიტენციური დეპარტამენტის, პენიტენციური დაწესებულებების სპეციალური წოდების მქონე, სოციალური სამსახურის, სამედიცინო დეპარტამენტის პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა 100% უზრუნველყოფილ იქნა სამედიცინო დაზღვევით, მათი სოციალური დაცულობის გაუმჯობესების მიზნით; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ ტრენინგი გაიარა 777 მსჯავრდებულმა, მათ შორის, არასრულწლოვანმა ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა − არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიხედვით, ხოლო ქალმა მსჯავრდებულებმა − ბანგკოკის წესების გათვალისწინებით; პენიტენციური დაწესებულებებიდან 2018 წელს 4 979 კონფიდენციალური საჩივრის კონვერტი დარეგისტრირდა და გაიგზავნა შესაბამის ადრესატთან. 2.3.2. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02)    მიმდინარეობდა პენიტენციურ დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახურების მომარაგება მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით; ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 56.0 ათასზე მეტი სკრინინგული გამოკვლევა, მათ შორის 2 302 ჩაუტარდა ქალს და 275 არასრულწლოვანს. “DOTS” და “DOTS+” მკურნალობის პროგრამაში ახალჩართულთა რაოდენობამ შეადგინა 74 ქალ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა და არასრულწლოვანთა ჩართვის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა; აივ-ინფექცია/შიდსის გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 6 705 სკრინინგი (მათ შორის ქალი - 206, არასრულწლოვანი - 27). აივ-ინფექცია/შიდსის ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროგრამაში ჩაერთო 14 ახალი პაციენტი; 96   C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 4 910 სკრინინგი. მკურნალობაში ჩაერთო 908 ბრალდებულ/მსჯავრდებული, მათ შორის 14 ქალი; საანგარიშო პერიოდში 32.1 ათასამდე ბრალდებულ/მსჯავრდებულებს გაეწიათ კონსულტაცია სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების მიერ. ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა 4 478-ჯერ ისარგებლეს სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში და 2 941-ჯერ - სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში. 2.3.3. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03)      სისტემის ყველა პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განლაგებულ შენობა-ნაგებობებში ჩატარდა და მიმდინარეობდა სხვადასხვა მიმდინარე და კაპიტალური სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები; დასრულდა ორი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე ბუფერული ზონის მოსწორების სამუშაოები და ორი დაწესებულების ტერიტორიაზე კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები, ხოლო ერთ დაწესებულებაში განხორციელდა გათბობის სისტემის მონტაჟის კაპიტალური სამუშაოები; განხორციელდა სპეციალურ ავტომობილებში ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები, ასევე სისტემისთვის 30 ცალი თაღოვანი მეტალოდეტექტორის და 13 ცალი ტურნიკეტის მიწოდებისა და მონტაჟის სამუშაოები; დასრულდა პენიტენციური დაწესებულებების საჭიროებისათვის მავთულხლართების მიწოდება და მონტაჟი; ოთხ პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებულ საზოგადოებრივ მისაღებს ჩაუტარდა საჭირო სარემონტო სამუშაოები 2.4 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;   განხორციელდა საბრძოლო მზადყოფნისა და სამხედრო გადაზიდვების სამუშაოები, ასევე მატერიალური საშუალებების შემოტანა, დასაწყობება, აღრიცხვა და გაცემა. მიმდინარეობდა ინფრასტრუქტურული და საპროექტო სამუშაოები; განხორციელდა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) წარმატებით განხორციელებისათვის შეძენილ იქნა საჭირო მატერიალური საშუალებები; 2.5 თავდაცვის შესაძლებლობათა შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;  საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მხარდაჭერის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და პროგრამით გათვალისწინებული გეგმების განხორციელების მიზნით მიმდინარეობდა შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება (ტანკსაწინააღმდეგო შესაძლებლობის განვითარება, GDRP პროგრამით მომზადებული ბატალიონების დაკომპლეტება, საჰაერო-სატრანსპორტო შესაძლებლობის შენარჩუნება/განვითარება); 97 2.6 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური    საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა, უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; გრძელდებოდა კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი; ხორციელდებოდა საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა და ქვეყნის საგარეო საფრთხეებისაგან დაცვა. 2.7 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;   ავღანეთში „მტკიცე ღონისძიებები: მხარდაჭერის მისიის“ (RSM) ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი  მტკიცე მხარდაჭერის მისიის (RSM) ფარგლებში შეერთებული შტატების კონტინგენტის შემადგენლობაში იმყოფებოდა 31-ე ბატალიონი და მე-11 ბატალიონი, რომელიც როტაციის წესით ჩაანაცვლა 43-ე ბატალიონმა; ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების კონტინგენტის შემადგენლობაში მყოფი რეიჯერების გაძლიერებული ასეული როტაციის წესით ჩაანაცვლა 21-ე ბატალიონის გაძლიერებულმა ასეულმა, შემდეგ ეროვნული გვარდიის ნაკრებმა ოცეულმა.  მტკიცე მხარდაჭერის მისიის (QRF, RSM) ფარგლებში, გერმანიის კონტინგენტის შემადგენლობაში მე-4 ბრიგადის ნაკრების ასეული, რომელიც 2018 წლის ივლისში ჩაანაცვლა მე-2 ბრიგადის სადაზვერვო ასეულმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები როტაციის წესით მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა მისიებში:  ცენტრალურ აფრიკაში ევროკავშირის სამხედრო მრჩეველთა მისიაში (EUTM RCA);  მალის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM Mali). 2.8 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს პროკურატურა  სასჯელს განრიდებულ იქნა 2 390 პირი, მათ შორის: 497 არასრულწლოვანი (14-დან 18 წლამდე ასაკის პირი), 18-დან 21 წლამდე ასაკის − 400 პირი და 21 წლიდან ზემოთ ასაკის − 1 493 სრულწლოვანი პირი. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების მიერ მომსახურება გაეწია 9 292 პირს; 98        შემუშავდა და ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში, რის საფუძველზეც მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი გახდა პროცესის მონაწილე; საკანონმდებლო ცვლილების გათვალისწინებით, შემუშავდა ახალი სახელმძღვანელო მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის შესახებ და სამსახურებრივი გამოყენებისთვის დაეგზავნა პროკურატურის ყველა თანამშრომელს. აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს პრაქტიკულ რეკომენდაციებს კოორდინატორის სისხლის სამართლის საქმეში ჩართვის, მისი ფუნქციებისა და უფლება-მოვალეობების, პროკურორისა და კოორდინატორის ერთობლივი მუშაობისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ; პროკურორებისათვის შემუშავდა რეკომენდაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და განრიდების საკითხებზე, დამტკიცდა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში საქართველოს პროკურატურის სამოქმედო ინსტრუქცია; განისაზღვრა პროკურატურის გამომძიებლებისა და პროკურორების სპეციალიზაციის წესი ოჯახური დანაშაულის საქმეებზე; საქართველოს პროკურატურაში ოჯახური დანაშაულის საქმეებზე სპეციალიზაცია 83 პროკურორმა და სისტემის გამომძიებელმა გაიარა. არასამთავრობო სექტორთან კოორდინირებული მუშაობისა და ეფექტიანი თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნა მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ოჯახში ძალადობის, დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების, არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვისა და სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებით იმუშავებს; დაიწერა 2017 წლის გამამართლებელი განაჩენების ანალიზი; შესწავლილ იქნა 2012 და 2017 წლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაწყებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაული შემდეგი კვალიფიკაციით: სისხლის სამართლის კოდექსის 19,108-ე, 108-ე, 19,109-ე, 109-ე, 117-ე მუხლები და დაიწერა შედარებითი ანალიზი; განხორციელდა პროკურორთა დატვირთვის ანალიზი; „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 706 ღონისძიება, მათ შორის: 545 − საგანმანათლებლო-ინტელექტუალური, 71 − კულტურული, 46 − სპორტული სახის და 44 − სხვადასხვა სახის სოციალური აქცია. მონაწილეობა მიიღო 35 300 პირმა; სკოლის მოსწავლეებისთვის გამოცხადდა ვიდეორგოლების კონკურსი − „ჩვენ უარს ვამბობთ იარაღსა და ბულინგზე“. რაიონის მასშტაბით გამარჯვებული ვიდეორგოლები უკვე გამოავლინა 14 რაიონულმა პროკურატურამ; პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და არსებული საჭიროების გათვალისწინებით:  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თემაზე ჩატარდა 4 სპეციალიზაციის კურსი, რომელთა ფარგლებშიც სწავლება გაიარეს პროკურატურის სხვადასხვა ტერიტორიული ორგანოსა და სტრუქტურული დანაყოფის მენეჯერებმა, პროკურორებმა და პროკურატურის გამომძიებლებმა;  არასრულწლოვანი მოწმის/დაზარალებულის/ ბრალდებულის გამოკითხვის/დაკითხვის პროტოკოლის თემაზე პროკურატურის წარმომადგენლების ჩართულობით განხორციელდა 3 ტრენინგი, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები გაეცნენ მოწმე/დაზარალებული/ბრალდებული ბავშვის დაკითხვის/გამოკითხვის მეთოდებს;  პროკურორებისა და სისტემის გამომძიებლების მოსამზადებლად ჩატარდა სპეციალიზაციის 3 კურსი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე. ტრენინგი გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა;  ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, ოჯახური დანაშაულის თემაზე სპეციალიზებული პროკურორებისათვის ევროპის საბჭოს „HELP“-ის დისტანციური სწავლების პლატფორმის გამოყენებით ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე განხორციელდა 2 სასწავლო კურსი;  სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტების (ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი) თემაზე ჩატარდა 7 ტრენინგი, რომელთა ფარგლებშიც სწავლება გაიარეს პროკურორებმა, 99              სისტემის გამომძიებლებმა და სტაჟიორებმა. ტრენინგები ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით ხორციელდება; სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თემაზე ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩატარდა 4 ტრენინგი პროკურორებისა და სისტემის გამომძიებლებისთვის; დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტების თემაზე პროკურორებისა და სისტემის გამომძიებლებისთვის ჩატარდა 4 ტრენინგი (კურსი ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ხორციელდება); ტრეფიკინგისა და საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანის თემაზე განხორციელდა 11 სასწავლო აქტივობა; მიმდინარეობდა პროკურორების გადამზადების პროცესი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარების თემაზე, განხორციელდა 7 ტრენინგი; ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თემაზე თბილისში ჩატარდა ქართველი მოსამართლეებისა და პროკურორების სამუშაო შეხვედრა ამერიკელ მოსამართლესთან, სადაც მხარეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება და სამუშაო პრაქტიკა. აქტივობები აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტთან (DOJ) თანამშრომლობით განხორციელდა; ევროკავშირთან თანამშრომლობით პროკურორებისთვის სამართლებრივი მართლწერის საკითხებზე განხორციელდა 2 ტრენინგი; პროკურატურის სისტემის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა 12 ტრენინგი პროფესიული ეთიკის, ინტერესთა შეუთავსებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე; კიბერდანაშაულის გამოძიების თემაზე ჩატარდა 7 ტრენინგი, რომელიც ევროკავშირის, ევროპის საბჭოს, ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისისა და აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) მხარდაჭერით ჩატარდა; ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და წინასწარი პატიმრობის საკითხებზე, პროკურორებისა და სხვადასხვა სამართალდამცავი უწყების გამომძიებლებისათვის ჩატარდა 2 ტრენინგი საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) მხარდაჭერით და მონაწილეობდა საქართველოს პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის 50ზე მეტი წარმომადგენელი; ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით პროკურორებისა და სისტემის გამომძიებლებისთვის განხორციელდა 11 სასწავლო აქტივობა, მათ შორის 3 სასწავლო ვიზიტი. ტრენინგები მოიცავდა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებს, ნარკოდანაშაულის აღკვეთის ღონისძიებას, ევროპის ქვეყნების ნარკოპოლიტიკის გაცნობას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს; ახალი კადრების პროფესიული განვითარებისა და სისტემაში ადაპტაციის უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს პროკურატურაში დაინერგა მენტორობის პროგრამა. შერჩეული მენტორების მომზადების მიზნით ჩატარდა 2 ტრენინგი, რომლებიც მათთვის აუცილებელი ცოდნის გადაცემასა და პრაქტიკული უნარების განვითარებას ემსახურებოდა (პროექტი ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) მხარდაჭერით ხორციელდება); საქართველოს პროკურატურის ცხელი ხაზის თანამშრომლების გადამზადების მიზნით განხორციელდა ტრენინგი ეფექტური სატელეფონო კომუნიკაციის თემაზე; დასრულდა სტაჟიორთა 2 ჯგუფის მოსამზადებელი კურსი, რომელთა ფარგლებშიც მონაწილეებმა გაიარეს ყველა ის მნიშვნელოვანი თეორიული და პრაქტიკული სწავლება, რაც მათ ყოველდღიურ პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოადგებათ. სტაჟიორებმა დამატებით შეისწავლეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თემა, სადაც გაეცნენ კორუფციული დანაშაულების ტიპებს, პრაქტიკაში არსებულ გამოწვევებსა და მათთან ბრძოლის მექანიზმებს; პროკურორებისა და გამომძიებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით დამატებით ჩატარდა ტრენინგები შემდეგი მიმართულებებით: სასამართლო ექსპერტიზა; ელექტრონული 100 საქმისწარმოების პროგრამა; პროფესიული წერა და კომუნიკაცია; ტრენერთა ტრენინგი; გამოძიების ტექნიკები; კორუფციის, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა; ადამიანის უფლებების დაცვა და სხვა. 2.9 სამეცნიერო კლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";  სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;  სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;  სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;  სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;  სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;  სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი;         ჩატარდა ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხება, შეფასება, უტილიზაცია, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავება, სამეცნიეროკვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო, საწარმოო-ტექნოლოგიური სამუშაოები და ასევე, ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოები; განხორციელდა ნატოს ენერგოუსაფრთხოების კურსის ორგანიზება, სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშანმანქანის მოდერნიზაციის სამუშაოები; მზადყოფნაში იყო სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემაზე ჩატარდა მეტეოროლოგიური რადიოლოკატორის ტექნიკური მომსახურება, შეძენილ იქნა რადარის წლიური მომსახურების პაკეტი; განხორციელდა სამხედრო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების დაპროექტება; მიმდინარეობდა მუშაობა GENA-120 მმ ნაღმტყორცნზე და საექპორტოდ საუდის არაბეთისთვის განკუთვნილ მედევაკზე მუშაობა; მიმდინარეობდა მუშაობა წყლის ჩამოსასხმელი მოწყობილობის (BCY-5 ან BCY-5A) საცდელექსპერიმენტალური ნიმუშის დამზადებისათვის; მიმდინარეობდა სამეცნიერო კვლევები სახვადასხვა სფეროში: გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში, მანქანათმშენებლობის სფეროში, გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში, მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში; თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთით შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის თამარ მაყაშვილის სახელობის სარეაბილიტაციო ცენტრში განხორციელდა ლიფტების დამონტაჟება. 2.10 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;  ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და უზრუნველყოფის კუთხით სარემონტო/სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა 77 ობიექტზე, სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა 56 ობიექტზე, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები - 21 ობიექტზე. 2.11 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) 101 პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური  საანგარიშო პერიოდში ტარდებოდა შესაბამისი ღონისძიებები საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროებში დანაშაულის გამოვლენასთან დაკავშირებით. ასევე, ტარდებოდა პრევენციული ღონისძიებები დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით.  საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) მიერ, ფინანსური დანაშაულის გამოძიების ქსელი FClnet პროექტში თანამშრომლობის მიზნით მიწვეულ იქნა საფრანგეთში, ასევე სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ პოლონეთის რესპუბლიკაში თემაზე „ციფრული მტკიცებულებების როლი ეკონომიკურ დანაშაულში“ ევროკავშირის მიერ დაგეგმილ პროექტში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობა“ ფარგლებში. სამსახურის თანამშრომლებმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში მონაწილეობა მიიღეს verint Systems“ ყოველწლიურ ფორუმში.  თანამშრომელთა გარკვეულმა ჯგუფმა ეტაპობრივად მონაწილეობა მიიღეს CEPOL-ის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებსა და გაცვლით პროგრამებში ბულგარეთის, რუმინეთის და მოლდავის რესპუბლიკებში, სადაც ტარდებოდა სემინარები ინტელექტუალური საკითხების უფლების განხილვაზე.  ბულგარეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ სოფიაში, OLAF-ის (ევროპული თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის)ორგანიზებით დაგეგმილ 23-ე კონფერენციაზე მონაწილეობის მისაღებად სიგარეტის საკითხებთან დაკავშირებით ვიზიტის ფარგლებში სამსახურის წარმომადგენლები გაეცნენ, თუ როგორი მეთოდებით ებრძვიან ევროპის ქვეყნები ეკონომიკურ დანაშაულს.  საგამოძიებო სამსახურის მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ემსახურება იმას, რომ შედეგად ქვეყანაში იკლოს ეკონომიკურ დანაშაულთა რიცხვმა, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შედეგად გამოვლენილ იქნას შედარებით ნაკლები სამართალდარღვევები, ასევე შემცირდეს იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებულ იქნება აღკვეთის ღონისძიება. 2.12 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 20 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო  საანგარიშო პერიოდში ხორციელდებოდა საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება;  მიმდინარეობდა სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების, სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა და სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება. 2.13 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 102  მიმდინარეობდა დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, ეროვნული საგანძურისა და სხვადასხვა ობიექტების დაცვითი მომსახურებით უზრუნველყოფა;  საანგარიშო პერიოდში ობიექტებზე შექმნილი სიტუაციებიდან გამომდინარე საჭიროების შემთხვევებში ხდებოდა ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების გასვლა, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 174 500-ზე მეტი გასვლა;  მიმდინარეობდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, არაგაბარიტული და სახიფათო მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილება, ასევე, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა (ინკასაცია). 2.14 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;        ბიუროს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის პლატფორმის მართვის სასწავლო კურსში; ბიუროს წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ნატოს გაერთიანებული ძალების საწვრთნელ ცენტრში ქ. ბიდგოში (პოლონეთი) გამართულ სწავლებაში Brilliant Joust 18. ასევე NATO-ს გონივრული თავდაცვის პროექტის „მრავალეროვნული კიბერთავდაცვის განათლებისა და ტრენინგ პროგრამის“ და ,,მრავალეროვნული მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ“ სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრებში; ჩატარდა უწყებათაშორისი სამეთაურო-საშტაბოსწავლება INFO-2018, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ბიუროს თანამშრომლებმა; ბიუროს წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ქ. ტალინში (ესტონეთის რესპუბლიკა), ნატო-ს კოოპერაციული კიბერთავდაცვის ცენტრის (CCDCOE) მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში „კიბერკონფლიქტი 2018“; ასევე ქ. მიუნხენში ბიუროს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ნატოს კიბერთავდაცვის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გამართულ სამუშაო შეხვედრაში; კიბერუსაფრთხოების ბიუროს აშშ-ის ჯორჯიის შტატის ეროვნული გვარდიის კიბერექსპერტების ჯგუფი ესტუმრა. განხორციელდა 5 დღიანი ვიზიტი ამერიკული მხარის მიერ შემუშავებული კიბერთავდაცვის განვითარების 5 წლიანი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, რომლის მიზანია კიბერუსაფრთხოების ბიუროს შესაძლებლობების საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; შეძენილ იქნა საინფორმაციო უსაფრთხოების და ხდომილებათა მართვის სისტემის “SIEM”, არატაქტიკური რადიოსადგურების აკუმულატორები, ტაქტიკური კავშირგაბმულობის საშუალებები, კომპიუტერული ტექნიკის სხვადასხვა კომპონენტები; მიმდინარეობდა სამუშაოები ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით. 2.15 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  მიმდინარეობდა სამუშაოები საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობის, ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების, აშშ-ს სამხედრო 103  ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფის, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწოფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფის მიმართულებით; განხორციელა ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის. 2.16. სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო    2018 წლის 1 იანვრიდან შინაპატიმრობა გავრცელდა სრულწლოვან მსჯავრდებულებზე, სანგარიშო პერიოდში პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აღსასრულებლად შემოვიდა სრულწლოვან მსჯავრდებულთა შინაპატიმრობის 73 საქმე, ხოლო არასრულწლოვნების - 13 საქმე; ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩაერთო 4 782, პროფესიული გადამზადებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებში - 185, საზოგადოებრივ–კულტურულ საქმიანობაში მონაწილეობდა 385 და დასაქმდა 73 პირობით მსჯავრდებული; კომისიური წესით ჩატარებული განხილვების შესაბამისად 4 408 პრობაციონერს ვადაზე ადრე მოეხსნა პირობითი მსჯავრი და გაუუქმდა ნასამართლეობა, ხოლო 492-ს აღუდგა ჩამორთმეული უფლებები; 2.18 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი  ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროექტის ფარგლებში:  სულ ჩართული იყო 500 ბენეფიციარი, მათ შორის - 46 ქალი. დასაქმდა 7 ბენეფიციარი, სარეაბილიტაციო კურსის გავლის შედეგად 37 ბენეფიციარი დასაქმდა დამოუკიდებლად, პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით 26 ბენეფიციარმა წამოიწყო მცირე ბიზნესი;  ჯანმრთელობის პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება მიიღო 80 ბენეფიციარმა;  ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის გაცნობის მიზნით პროგრამის სოციალური მუშაკები პენიტენციურ დაწესებულებებში შეხვდნენ 1 031 პატიმარს;  ფსიქოლოგისა და ფსიქიატრის მომსახურება მიიღო 36 ბენეფიციარმა, მათ შორის, პროექტის ფსიქოლოგის მომსახურება − 21 ბენეფიციარმა, სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების ფსიქოლოგიური მომსახურება − 9 ბენეფიციარმა, სხვა პარტნიორ ორგანიზაციაში ფსიქიატრის მომსახურებით ისარგებლა 6 ბენეფიციარმა;  იურიდიული მომსახურება მიიღო 78 ბენეფიციარმა, მათ შორის, პროექტის იურისტის იურიდიული კონსულტაცია მიიღო 66 ბენეფიციარმა, სხვა მხარდამჭერი და კონტრაქტორი ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურეობა მიიღო 12 ბენეფიციარმა;  სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები გაიარა 134 ბენეფიციარმა;  საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ცხელ ხაზზე განხორციელდა 431 ზარი;  სპორტულ/კულტურულ/გამაჯანსაღებელ აქტივობებში ჩაერთო 62 მონაწილე; 104  უფასო სამგზავრო ბარათი დაუმზადდა 69 ბენეფიციარს;  პირადობის დამადასტურებელი ID ბარათი დაუმზადდა 13 ბენეფიციარს;  არტთერაპიის კურსი გაიარა 25 ბენეფიციარმა.  დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებში სულ ჩაერთო 5 038 უნიკალური მონაწილე:  „ორი თაობა“ − სკოლის მოსწავლეების მოხალისეობრივ ჩართულობა თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის საქმიანობაში. ჩართულია 122 უნიკალური მონაწილე, მათ შორის, განრიდების პროგრამის მონაწილეები;  „მოხალისე“ − ახალგაზრდების მოხალისეობრივ ჩართულობა იუსტიციის სახლების საქმიანობაში. ჩართულია 398 უნიკალური მონაწილე;  „ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია“ − საინფორმაციო შეხვედრები და სამდღიანი ტრენინგები მოსწავლეებთან, პედაგოგებსა და მშობლებთან. შეხვედრებს 564 მოსწავლე, 159 პედაგოგი და 173 მშობელი დაესწრო;  98 ახალგაზრდა ეწვია ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონს, საცავებსა და ლაბორატორიებს;  „იმიტირებული ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესი“ – ჩატარდა გორსა და თელავში, ჩაერთო 417 უნიკალური მონაწილე;  „სასწავლო ვიზიტი პოლიციის აკადემიაში“ – 14-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებში სახელმწიფო უწყებების მიმართ ნდობის ამაღლება, ჩაერთო 64 უნიკალური მონაწილე;  „სამოქალაქო უსაფრთხოების წესების სწავლება“ – 12-14 წლის მოსწავლეებისთვის საგანგებო სიტუაციებში ქცევის წესების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. სსიპ - 112-ს ეწვია 125 მონაწილე;  „სასკოლო კლუბი“ − სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და სასკოლო გარემოს გაუმჯობესება, ჩართულია 48 არასრულწლოვანი;  SKYE (ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა) − ახალგაზრდებში აქტიური მოქალაქეობის, დასაქმების, ლიდერობის და სოციალური მეწარმეობის შესახებ ცოდნის მიწოდება, შესაბამისი უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. დაინერგა საქართველოს 6 ქალაქში (თბილისში, გორში, ბათუმში, ლაგოდეხში, რუსთავსა და თელავში) და 6 თვის განმავლობაში ახალგაზრდებთან სისტემურ ტრენინგებსა და აქტივობებს მოიცავდა, ჩაერთო 130 უნიკალური მონაწილე.  დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის მიმართულებით ცენტრი მოემსახურა 460 არასრულწლოვანს (343 გოგო და 117 ბიჭი), მათგან 68 (33 გოგო და 35 ბიჭი) ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავეს; ტრენინგსემინარები და საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა ბავშვებთან მომუშავე 90 სპეციალისტთან. გაწეულ იქნა შემდეგი მომსახურებები:  გოგონათა კლუბი თბილისში − 14-დან 18 წლამდე გოგონებში ცხოვრებისთვის საჭირო უნარჩვევების განვითარება, ჩართული იყო 30 გოგონა;  კარიერული განვითარება – დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების მხარდაჭერა მომავალი პროფესიის არჩევასა და დასაქმებაში, ჩართული იყო 26 ბენეფიციარი (15 გოგო და 11 ბიჭი);  პიროვნული განვითარება − გრძნობების გამოხატვისა და გაზიარების წახალისება, ჩართული იყო 9 ბენეფიციარი (3 გოგო და 6 ბიჭი);  ახალგაზრდული კლუბი სკოლაში − არაფორმალური განათლების ტექნიკების დანერგვა 123-ე საჯარო სკოლის სივრცეში, ადგილზე ახალგაზრდული კლუბის ჩამოყალიბება და კლუბის წევრების ინტერესების მიხედვით სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვა/განხორციელება. ჩართულია 40 ბენეფიციარი (31 გოგო და 9 ბიჭი);  შენ ნიჭიერი ხარ – (საპილოტე) ხელოვნების სტუდიის ჩამოყალიბება. სულ შეირჩა 22 ბავშვი: 12 − მუსიკალურ ბენდში, 10 − ფოტოგრაფიის წრეზე (13 გოგო, 9 ბიჭი); 105  ვიზიტები თეატრებში − ჩატარდა სამი ვიზიტი თეატრში (მუსიკისა და დრამის თეატრი, რუსთაველისა და მარჯანიშვილის თეატრები). დაესწრო 70 ბენეფიციარი (52 გოგო და 18 ბიჭი);  ადრეული პრევენცია განათლების სისტემაში − განათლების სისტემაში დასაქმებული სპეციალისტების ცოდნისა და უნარების გაძლიერება დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით. ჩაერთო თბილისის საჯარო სკოლების 38 მასწავლებელი;  ადრეული პრევენცია ზრუნვის სისტემაში − ზრუნვის სისტემაში დასაქმებული სპეციალისტების ცოდნისა და უნარების გაძლიერება დანაშაულის პრევენციის მიმართულებით. პროექტში ჩაერთო 52 სპეციალისტი;  კულტურულ-შემეცნებითი ტური თბილისში − თბილისის ძველ, ისტორიულ ნაწილში გიდის თანხლებით. ბენეფიციარები გაეცნენ თბილისის იმ ნაწილს, რომელსაც 1936 წლამდე „ტიფლისი“ ეწოდებოდა. მათ მოისმინეს ისტორიები სხვადასხვა შენობა-ნაგებობების შესახებ, მიიღეს ინფორმაცია XIX-XX საუკუნეების თბილისში არსებული კულტურისა და ტრადიციების შესახებ. პროექტში ჩართული იყო 12 ბენეფიციარი (8 გოგო და 4 ბიჭი);  კინოსაღამოები − მოზარდებისთვის მათთვის საინტერესო ფილმების ჩვენება და შემდეგ მათ ირგვლივ მსჯელობა. მონაწილეობა მიიღო 26 ბენეფიციარმა (17 გოგო, 9 ბიჭი);  შეხვედრები ახალგაზრდებთან − არასრულწლოვნების აზრის გაგება, მათთვის აქტუალური და მტკივნეული თემების გამოკვეთა და სასურველი აქტივობების დასახელება. ჩატარდა 5 შეხვედრა სახელმწიფო მზრუნველობის დღისა და 24 საათიან ზრუნვით დაწესებულებაში, რომელთაც დაესწრო ჯამში 60 ბავშვი;  კალათბურთის წრე − ცენტრმა ზაზა ფაჩულიას საკალათბურთო აკადემიასთან ერთად ა(ა)იპ „საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფლის“ ბენეფიციარებისთვის ახალი პროექტი დაიწყო და 14 წლამდე ასაკის 15 ბავშვი ჩაერთო; პროექტის მიზანია დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვნებზე მორგებული სპორტული აქტივობების დანერგვა, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მყოფი არასრულწლოვნების ჯანსაღ, წარმატებულ და მიზანდასახულ პიროვნებებად აღზრდა;  გოგონათა კლუბი რეგიონებში − ჩატარდა შეხვედრები ქვემო ქართლსა და კახეთის მხარეში 121 ბავშვთან (106 გოგო, 15 ბიჭი);  ერთად ვიზრუნოთ გარემოზე − არასრულწლოვნებში გარემოსდაცვითი კომპეტენციის გაძლიერება, გარემოს პრობლემებზე ინფორმაციის მიწოდება, მათი მოგვარების გზების ჩვენება და პრაქტიკაში განხორციელება. ჩაერთო 16 ბენეფიციარი (14 გოგო, 2 ბიჭი).  განრიდებისა და მედიაციის მიმართულებით:  განრიდებულ იქნა 897 პირი, რომელთაგან 366-ის მიმართ გამოყენებულ იქნა მედიაციის კომპონენტი და შედგა მედიაციის 290 კონფერენცია. განრიდების პროცესი დაიწყო 100 პირის მიმართ;  ჩატარდა ორი ტრენინგი (სამუშაო შეხვედრა), რომელთა ფარგლებშიც მედიაციის ხარისხის კონტროლის მექანიზმთან დაკავშირებით მედიაციის სახლში შედგა სამუშაო შეხვედრა „ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის“ მიერ მოწვეულ ექსპერტთან; გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მედიატორებსა და პროგრამის განხორციელების პროცესში ჩართულ სხვა პირებთან. გაიმართა ინტერვიზიის 6 სესია მედიატორთა მონაწილეობით.  ხორციელდებოდა ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის სამმართველოს ბენეფიციარებისთვის ინგლისური ენის კურსების პროგრამა. კურსებს 17 ბენეფიციარი დაესწრო. მათგან 14 შეძლო ინგლისური ენის კურსების წარმატებით დასრულება;  აჭარის რეგიონში (ბათუმი, ქობულეთი, ხელვაჩაური, ქედა, ხულო, შუახევი) ჩატარდა საგანმანათლებლო სისტემაში მომუშავე სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებისთვის ადამიანებით ვაჭრობის − ტრეფიკინგის პრევენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანია. დაესწრო 140 მონაწილე; 106   მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანია − „ჯანსაღი დამოკიდებულება − ჯანსაღი ცხოვრება“, რომლის ფარგლებშიც სკოლის მოსწავლეებმა მოისმინეს ინფორმაცია შემდეგი საკითხების შესახებ: ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების უარყოფითი შედეგები; ჯანსაღი ცხოვრების წესის კერძოდ, ახალგაზრდებში სპორტულ და კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართულობის მნიშვნელობა; ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. კამპანიაში მონაწილეობა მიიღეს საჯარო სკოლების IX, X და XI კლასების მოსწავლეებმა. იმერეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში 21 შეხვედრა გაიმართა, შეხვედრებს მთლიანობაში 413 მონაწილე დაესწრო; ფონდ „თბილისთან“ თანამშრომლობით მიმდინარეობდა დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის სამმართველოს არასრულწლოვანი ბენეფიციარების მომზადება საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისთვის (11 ბენეფიციარი ემზადება ინგლისურ ენასა და ზოგად უნარებში). 3. რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.  გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან, სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზები. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა. საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.    შემუშავებულ იქნა საქართველოს კანონის, საქართველოს მთავრობის დადგენილების და საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტები; კომპეტენციის ფარგლებში, მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიეროტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; კომპეტენციის ფარგლებში, მიმდინარეობდა გათვალისწინებული ღონისძიებების მონიტორინგი და მართვა. 3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) 107 პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.         მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, ხიდების და გვირაბების რეაბილიტაცია, კერძოდ: მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 43 გარდამავალ ობიექტზე (2017-2018 წლები), საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა 35 ობიექტი; 2018 წლის გეგმით გათვალისწინებული 110 ახალ ობიექტზე გაფორმდა ხელშეკრულებები, რომელთაგან 47 ობიექტზე სამუშაოები დასრულდა; მიმდინარეობდა ახალი ასფალტობეტონის საფარების მოწყობა, ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების რეაბილიტაცია; 2018 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 148.2 კმ საავტომობილო გზას, 22 ხიდს და 1 გვირაბს. აშენდა 8 ახალი ხიდი. „საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა:  2018 წლის გეგმით გათვალისწინებული მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე;  მიწის ვაკისის, საავტომობილო გზის სავალი ნაწილის, ხელოვნური ნაგებობების, სადრენაჟო სისტემების, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების, საავტომობილო გზის კუთვნილების კეთილმოწყობის სამუშაოები;  საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე პერიოდული შეკეთების სამუშაოები. „სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების“ ფარგლებში:  მიმდინარეობდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები 9 გარდამავალ ობიექტზე (2017-2018 წლები);  2018 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 11 ახალ ობიექტზე გაფორმდა ხელშეკრულებები, რომელთაგან 10 ობიექტზე დასრულდა სამუშაოები;  მიმდინარეობდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები;  ახალ ობიექტებზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები. „სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების“ ფარგლებში დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 3 გარდამავალ ობიექტზე (2017-2018 წლები). 2018 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 32 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები, საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა 21 ობიექტი; „დევდორაკის გვირაბის მშენებლობის“ სამუშაოების ფარგლებში საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 მონაკვეთზე (დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) აშენდა 1.7 კმ-იანი ახალი გვირაბი; „ბაღდათი-აბასთუმანის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის“ ფარგლებში საავტომობილო გზის 3.2 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები; ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის საავტომობილო სამუშაოების ფარგლებში წყალთაშუა-კაკასხიდის მონაკვეთის კმ1-კმ10 და კაკსხიდი-ზეკარის კმ1-კმ10 მონაკვეთების რეაბილიტაციაზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები; „სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის“ ფარგლებში საავტომობილო გზის 11.6 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო ბარისახო-შატილი (5 ლოტზე) დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმებულია ხელშეკრულებები; „ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობის“ ფარგლებში საავტომობილო გზის 5.7 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობაზე გაფორმდა 108     ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; საჩხერე-ქვემო ხევი-შქმერი-ზუდალის კმ5.537-კმ10.556 მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები; საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუმთას საავტომობილო გზის შქმერი-ზუდალის კმ40.9კმ48.6 მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე გაფორმდა ხელშეკრულება; „სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის“ ფარგლებში დასრულდა 5.6 კმ საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოები; „შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტის (WB)“ ფარგლებში დასრულდა გარდამავალ (2017-2018 წლები) ადგილობრივი მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის საავტომობილო გზის კმ1-კმ18 მონაკვეთზე (18 კმ-იანი საავტომობილო გზა) აღდგენითი სამუშაოები. „PBC“ ობიექტებზე დასრულდა 21.5 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. მიმდინარეობდა მოვლაშენახვის სამუშაოები. დასრულდა მცირე მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების სამუშაოები ქვემო ქართლის (ლოტი 1), იმერეთის, გურიის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის (ლოტი 2) რეგიონებში და თბილისი (გლდანი)-თიანეთის საავტომობილო გზაზე; „შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტის (WB)“ ფარგლებში მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და პროექტირება 3 გარდამავალ ობიექტზე (2017-2018 წლები), კერძოდ:  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის კმ50-კმ70 (ლოტი1) მონაკვეთზე დასრულდა 13 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის (გურჯაანის შემოვლითი) საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მიწის სამუშაოები, ხელოვნური ნაგებობების, მათ შორის ხიდების მოწყობის სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა პირველი 2 კმ-იანი მონაკვეთის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხილვაშეთანხმების პროცედურები; აშენდა 6 ახალი ხიდი;  ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ6-კმ15 მონაკვეთზე დასრულდა 10 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 1 ხიდის რეაბილიტაცია, აშენდა 1 ახალი ხიდი;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაური კმ25, წინარეხი-ქვათახევი კმ1-კმ4.5 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა 2.6 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი (პანტიანი) - მანგლისი კმ23-კმ32 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქი კმ62-კმ68 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თეთრი წყარო-დაღეთი-ტოპანი-ბოლნისი კმ16-კმ20.5 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები. „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)“ შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში:  ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ16+00-კმ25.5 (ლოტი 1) მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა 4 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები. ხოლო, დარჩენილ 5.5 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხილვაშეთანხმების პროცედურები;  ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ25.5-კმ32 (ლოტი 2) 4 კმ-იანი მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება, მიმდინარეობდა მილების 109    მოწყობის სამუშაოები და დარჩენილ 3.5 კმ-იანი მონაკვეთის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, განხილვა-შეთანხმების პროცედურები;  თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო გზის კმ1-კმ30 10 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა 2 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ1+00-კმ14+600 (ლოტი 1) 14.6 კმ მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა 10 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ14+600-კმ25+800 (ლოტი 2) 11.4 კმ მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა 11.4 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საავტომობილო გზის კმ12.4-კმ22.5 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა 6 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები. „ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქციის (Kuwait Fund)“ ფარგლებში კონტრაქტორთან ხელშეკრულება გაფორმდა ორივე ლოტზე და გადაეცა სამშენებლო მოედანი. დაიწყო სამობილიზაციო და მოსამზადებელი სამუშაოები; ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის (ADB)“ ფარგლებში ძირულა-მოლითი (ლოტი 1) საავტომობილო გზის მონაკვეთზე მიმდინარეობდა სამობილიზაციო-მოსამზადებელი, მიწის ვაკისის და საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები, ხოლო მოლითი-ჩუმათელეთი (ლოტი 2) საავტომობილო გზის მონაკვეთზე გაფორმდა ხელშეკრულება; „საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებების“ ფარგლებში ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის სამტრედიის მონაკვეთზე დასრულდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის კაბელის მიწაში დამონტაჟება (II ლოტი). დასრულდა ქ. სამტრედიის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ 0+000-კმ 24+045 და ქ. ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ 0+000 - კმ 17+300 ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემებისთვის ელექტროენერგიის ქსელის გაყვანის სამუშაოები. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.  „აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)“ ღონისძიების ფარგლებში:  დასრულდა 7 კმ-იანი მონაკვეთის შენებლობა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ნატახტარი-რუისის მონაკვეთზე დასრულდა გარემოს გაუმჯობესების სამუშაოები და მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  დასრულდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის გასწვრივ (ეტაპი 2) ხრეშოვანი გზების მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობდა კონტრაქტით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის განათების სამუშაოების ფარგლებში დასრულდა განათების სამუშაოები და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი, ხოლო რუისი-აგარა კმ114-121 110     მონაკვეთზე განათების სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე აღრიცხვის კვანძების, სატრანსფორმატორო ქვესადგურების და სანათი ბოძების საძირკვლის სამონტაჟო სამუშაოები. „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)“ ფარგლებში:  (ლოტი 1) კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის, ხიდების (N1, N2, N3) და არხის ხიდზე სამშენებლო და გეოლოგიური კვლევების სამუშაოები, ასევე ხიდის წინასწარდამზადებული კოჭების მოწყობა;  (ლოტი 2) კმ5+800-კმ14+050 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის, ადგილობრივ საავტომობილო გზებზე ასფალტობეტონის საფარისა და სადრენაჟე სისტემის მოწყობის, წყალგამტარი მილების ფუნდამენტის მოწყობის, N1 გვირაბის აღმოსავლეთ პორტალის ექსკავასიის სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურები. „ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში:  (ლოტი 1) - 12.4 კმ საავტომობილო გზაზე გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან. მიმდინარეობდა განათების მკვებავი საკაბელო ქსელის, არსებული ქსელიდან განშტოების, საანგარისწორებო აღრიცხვის კვანძის, სატრანსფორმატორო ქვესადგურების მოწყობის სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობდა ლითონის საყრდენების მონტაჟი გრუნტში მოწყობილი ხიმინჯებზე და სანათების მოწყობა საყრდენებზე.  (ლოტი 2) - 18 კმ საავტომობილო გზაზე დასრულდა 18 კმ-იანი საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობა. მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დასრულდა გარე განათების პროექტის მომზადების სამუშაოები და ჩატარდა გამოკითხვის მეთოდით სპეციალიზებული გარე განათების მომწყობი კომპანიის შერჩევის პროცედურები. „ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო, სამშენებლო მოედნის გაწმენდა (ნაგებობების დემონტაჟი და ხეების მოჭრა) და გზის დამაგრების, მიწის ვაკისის, წყალგამტარი მილებისა და სადრენაჟე სისტემის მოწყობის, ჭრილის ფერდის დაცვის, ხიდების განაპირა და შუალედური ბურჯებისათვის რკინაბეტონის ხიმინჯების მოწყობის, ბურჯების სამშენებლო და N5 გვირაბის პორტალის მოწყობის სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები; „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)“ ღონისძიების ფარგლებში:  ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ15.2 მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და მიმდინარეობდა კონტრაქტით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზაზე (კმ0კმ17.3), ქუთაისი-სამტრედიის გზის (კმ0-კმ15.4) და ქუთაისი-სამტრედიის გზის (კმ15.4-კმ24.0) მონაკვეთზე მონაკვეთებზე დასრულდა გარე განათების სამუშაოები და მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის (კმ0-კმ15.2) მონაკვეთის გარე განათების სამუშაოებზე მიმდინარეოდა დეფექტების აღომფხვრის პერიოდი;  ჭიშურას ფერდის გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ფერდების პროფილირებისათვის ექსკავაციის სამუშაოები; პროექტით განსაზღვრულ ადგილზე ბეტონის კედლის მშენებლობა; ფერდების გამაგრებითი სამუშაოები, ლითონისა და რკინაბეტონის ბადეების (ჩაანკერების მეთოდით) მოწყობა; მშენებლობის პროცესში განვითარებული ფერდის ნაწილობრივი რღვევის მონიტორინგი სტაბილიზაციის წინადადების მომზადება. 111         „სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის (EIB, EU)“ ფარგლებში:  (ლოტი 1) კმ0-კმ11.5 მონაკვეთზე გაფორდა ხელშეკრულება და დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები;  (ლოტი 2) კმ11.5-კმ30 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა: ხიდებზე რკინა-ბეტონის ხიმინჯების, როსტვერკების, ბურჯების, რიგელების მოწყობის სამუშაოები; მიწის ვაკისის, წყალგამტარი მილებისა და სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ხიდებისა და გზაგამტარების მოწყობის სამუშაოები; წინასწარდაძაბული მალის ნაშენის კოჭების დამზადება-ტრანსპორტირება და კოჭების მონტაჟის სამუშაოები; საგზაო სამოსის კონსტრუქციის, ქვესაფუძვლის, საფუძვლის და საფარის მოწყობის სამუშაოები; გაზსადენის და მაღალი ძაბვის ელექტორ გადამცემი ხაზების გადატანის სამუშაოები;  (ლოტი 3) კმ30-კმ42 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო, გზის აღდგენა-დაკვალვის, მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების და მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდა გელოგიური კვლევები;  (ლოტი 4) კმ42-კმ51.6 მონაკვეთზე დაიწყო საგზაო სამოსის ქვესაგები ფენისა და საფუძვლის ქვედა ფენის სამუშაოები და მიმდინარეობდა: მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; სადრენაჟე სისტემების ბეტონის და გრუნტის არხების მოწყობის სამუშაოები; ხიდებზე რკინა-ბეტონის ხიმინჯების, როსტვერკების, ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; წინასწარდაძაბული მალის ნაშენის კოჭების დამზადება-ტრანსპორტირება. „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის (EIB, WB)“ ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები. მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები; „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის (ADB)“ ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები და მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები; „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB)“ ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები და მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები; „თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის (JICA)“ ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები; „სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობის (EIB)“ ფარგლებში დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები და მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები; „თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)“ ღონისძიების ფარგლებში მიმდინარეობდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის, ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მართვის გეგმების მომზადება; „ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის მშენებლობა“ ღონისძიების ფარგლებში ოთხივე ლოტზე დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან და დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები. 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03); 112 პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.  მიმდინარეობდა 2018 წლამდე პერიოდში დაწყებული პროექტების განხორციელება. ასევე, საანგარიშო პერიოდში დაიწყო სხვადასხვა ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაფინანსება, რომლებიც ემსახურებოდა საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა მუნიციპალური და კულტურული ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა საგზაო ინფრასტრუქტურის, წყალმომარაგების, წყალარინების, ნაპირსამაგრი, კულტურული, ტურისტული, საყოფაცხოვრებო და სხვა ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავდა რეგიონული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას. 3.2.1 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი - 25 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.    მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადებისათვის განხორციელდა შესაბამისი მომსახურების შესყიდვა; მიმდინარეობდა:  სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება;  სოფელ ჭაჭკარის განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, სტალინის ქუჩაზე XIX საუკუნის გერმანული მხატვრულ-არქიტექტურული ღირებულების ეკლესიის, საცხოვრებელი სახლებისა და სასაფლაოს აღდგენა/რესტავრაციის სამშენებლო სამუშაოები;  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აღნიშნულ ძეგლამდე მისასვლელი 600 მ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. დასრულდა:  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში ადგილობრივი მნიშვნელობის 12 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები;  საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დმანისის არქეოლოგიური ლაბორატორიის საფონდო ნაგებობების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, 9 აპრილის ქუჩის 1 კმ - იანი რეაბილიტაცია;  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძის სახლ-მუზეუმის სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობდა საბოლოო ანგარიშსწორება;  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ფარავნის ტბის ჯებირისა და მის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;  ქ. გურჯაანის სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობის დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 113  ახმეტის მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული შუა საუკუნეებით დათარიღებული აბანოს შენობისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგიური კვლევა;  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯარმაში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, ციხექალაქ უჯარმის მიმდებარედ არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის სამშენებლო სამუშაოები;  ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ოყურეშის გზის პროექტირება;  სარეაბილიტაციო სამუშაოები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ტაბაკინის წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერთან მისასვლელ 2.7 კმ - იან საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  ცაგარის მუნიციპალიტეტში ხვამლის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელი გზის პროექტირება;  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სათაფლიის აღკვეთილის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოებო;  გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტისპირა სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის პროექტირება;  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობა-ვარჩხილის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  ქალაქ ფოთში მალთაყვის ტერიტორიაზე მშენებარე 30 სახლიანი საცხოვრებელი უბნისთვის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა;  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში „NEXT LEAGUE PVT“ სასტუმრო კომპლექსის წყალარინების გარე სისტემის მშენებლობა;  კურორტ ბახმაროს გარე ელექტრომომარაგების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  დაბა ურეკში ბულვარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია;  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში „ჯინო ველნეს გრუპი“-ს დასასვენებელგამაჯანსარებელი კომპლექსის გაზმომარაგების სისტემის სამშენებლო სამუშაოები;  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ქუჩების და ტროტუარების რეაბილიტაცია;  მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ წეროვანთან და აღნიშნული სოფლის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი 2 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  კობი-გუდაურის სამთო-სათხილამურო არეალების დამაკავშირებელი მაგისტრალური სასრიალო ტრასების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA-Georgia) მფლობელობაში არსებული შენობის (ქ. თბილის, კოსტავას ქ. N5) ლიფტის რეაბილიტაცია;  რეგიონალური ინოვაციების ჰაბისა და ინოვაციების ცენტრის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  სიღნაღის მუნიციპალიტეტში წმინდა ნინოს წყაროსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  ცაგერის მუნიციპალიტეტისა და მიმდებარე 16 სოფლის ქულბაქის წყაროებიდან წყალმომარაგების არსებული პროექტის რედიზაინი, ევროპის განვითარების ბანკის მიერ მომზადებულ სპეციფიკაციებთან და ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;  ზესტაფონის და ბაღდათის სოფლების ცხენთარო-აჯამეთი-ვარციხის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის და სოფ. ობჩა-როდინაულის შიდა გზების რეაბილიტაციის ასევე მდინარე ყვირილაზე ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; 114   კასპის სტადიონის და სპორტ-სკოლის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლებაში მდინარე ლოჭინზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;  თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ღულელები - ქვემო ნაქალაქარის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის, ასევე მდინარე აძეძეზე და გზის გადამკვეთ ღელეზე სახიდე გადასასვლელების რეკონსტრუქციის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;  ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. დასრულდა და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი ქალაქ ქობულეთის ნაპირდაცვისა და 300 მ-იანი სანაპირო ზოლის მოწყობის სამუშაოებზე. 3.2.2 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) (პროგრამული კოდი - 25 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.    მომზადდა ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირისა და მარჯვენა სანაპიროს გადაკვეთაზე ვეფხის და მოყმის ძეგლთან სატრანსპორტო კვანძის დეტალური დიზაინი და სატენდერო დოკუმენტაცია; დასრულდა ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირისა და მარჯვენა სანაპიროს გადაკვეთაზე ვეფხის და მოყმის ძეგლთან სატრანსპორტო კვანძის დეტალური დიზაინის ექსპერტიზა; მიმდინარეობდა:  პროექტების მართვის საოპერაციო, ადმინისტრაციული, სესხის მომსახურების, საკონსულტაციო, ზედამხედველობისა და აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება (აზიის განვითარების ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში);  თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) 6.8 კმ - იანი საავტომობილო გზის თბილისირუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (II მონაკვეთი);  ქალაქ თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელებისა და მეტროსადგურ „უნივერსიტეტის“ დასრულებული მშენებლობის საბოლოო ანგარიშსწორება და მეტროსადგურის სათადარიგო ნაწილების შეძენა-მიწოდება;  ქალაქ ბათუმის ნაპირდაცვის პროექტის ფარგლებში ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა 1 750 მ-ზე და სანაპირო ზოლის აღდგენა;  თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული განსახლების პროცედურები;  ქ. თბილისში მარშალ გელოვანის გამზირისა და მარჯვენა სანაპიროს გადაკვეთაზე ვეფხის და მოყმის ძეგლთან სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობის ზედამხედველი კომპანიის შერჩევის პროცედურა;  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (GTU) ხიდსაცდელი ლაბორატორიის საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოები, ასევე ლაბორატორიისათვის აღჭურვილობის შეძენის ტენდერი;  ქ. თბილისის მეტროს რეაბილიტაციის პროექტის სამშენებლო ტენდერი. გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება ორივე ლოტზე (ლოტი 1; ლოტი 2);  ქ. თბილისის მეტროს რეაბილიტაციის პროექტის მშენებლობის ზედამხედველი კომპანიის შერჩევის პროცედურა. გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება;  თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმისათვის ტექნიკური დავალების მომზადება თბილისის მერიასთან ერთად. 115 3.2.3 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.    მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობდა პროექტების მართვის საოპერაციო, ადმინისტრაციული, საკონსულტაციო, ზედამხედველობის და აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება; მიმდინარეობდა დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებული საყრდენი კედლების რესტავრაციარეაბილიტაციის სამუშაოები; დასრულდა:  საბოლოო ანგარიშსწორება, ქალაქ თელავში ბატონის ციხის დასრულებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (მუზეუმი და ტერიოტრია) - ფაზა 2;  საბოლოო ანგარიშსწორება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის მიწოდებულ საექსპოზიციო აღჭურვილობაზე, საოფისე ავეჯზე (სკამები), კომპიუტერებზე და ელექტრო ტექნიკის შესყიდვაზე;  საბოლოო ანგარიშსწორება ქ. თელავში ბატონის ციხის ტერიტორიაზე ახალი მუზეუმის მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოების საპროექტო მომსახურებაზე;  საბოლოო ანგარიშსწორება, ყოვლადწმინდაში წყალმომარაგების სისტემის დასრულებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე;  საბოლოო ანგარიშსწორება შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის მიწოდებულ სხვადასხვა სახის აღჭურვილობაზე (დაცვის სისტემების დასხვადასხვა აღჭურვილობის და ტექნიკის მიწოდება და მოწყობა);  საბოლოო ანგარიშსწორება თელავში ტურიზმის რეგიონალური მართვის ორგანიზაციისთვის (DMO) მიწოდებული ავეჯის, კომპიუტერების და ციფრულ ტექნიკის შესყიდვაზე;  ძველი შუამთის, ახალი შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებით ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება;  დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი და დამატებითი სამუშაოები ალავერდის ტურისტული ინფრასტრუქტურისთვის;  დავით-გარეჯის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებით ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება;  კახეთის რეგიონისათვის სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში, შერჩეული კომპანიების ობიექტებისთვის 4 ჭაბურღილის, 1 საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის და 1 სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 3.2.4 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 116    გაფორმდა ხელშეკრულება ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში არსებული შადრევნის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე; მიმდინარეობდა:  ქალაქ ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია - ფაზა 3;  გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია;  კაცხის სვეტთან კელიების და მომსახურების შენობის მშენებლობა;  რეგიონული განვითარების პროექტი II-ის ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება;  „მოწამეთას“ მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის და ტურისტული ზონების კეთილმოწყობა;  კახეთის და იმერეთის რეგიონებისთვის ტურიზმის მარკეტინგის და პრომოუშენის, ონლაინ დაფარვის და დანიშნულების მართვის ოფისების საკონსულტაციო მომსახურეობა;  მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში პროექტების მართვის საოპერაციო, ადმინისტრაციული, საკონსულტაციო და აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება. დასრულდა:  დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი ვანის არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვის და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე.  კეთილმოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონებზე (უბისა, გელათი, კაცხი) დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  იმერეთის რეგიონში ტურისტული სექტორის შეფასებისა და მონიტორინგის საკონსულტაციო მომსახურებაზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება „მოწამეთას“ სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის;  იმერეთის რეგიონში ტურისტული სექტორის შეფასებისა და მონიტორინგის საკონსულტაციო მომსახურება;  საწურბლიას მღვიმემდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 3.2.5 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) (პროგრამული კოდი - 25 03 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.   ხელშეკრულება გაფორმდა აბასთუმნის ურბანული განახლების დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზე და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურეობის შესყიდვაზე; მიმდინარეობდა:  დარიალის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე პარკირებისა და მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი 0.5 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტზე დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის მიზნით, სამშენებლო სამუშაოები;  ზედაზნის მონასტერთან მისასვლელი 6.1 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. ავტოსადგომისა და ეკლესიამდე მისასვლელი ბილიკის მოწყობის პროექტზე გაფორმდა ხელშეკრულება; 117   დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლების სამუშაოები;  გუდაურის ახალ საბაგიროსთან მისასვლელი გზის, პარკინგის და ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და შეფასება;  დაბა აბასთუმანში აბასთუმნის ისტორიული ხის სახლების რეაბილიტაცია;  აბასთუმანში ასტროფიზიკური ობსერვატორიის რეაბილიტაცია;  ბაკურიანის რეკრეაციული პარკის რეაბილიტაციის პროექტის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად კომპანიის შერჩევის პროცედურები;  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ბიზნესის დაწყების/განვითარების საკონსულტაციო მომსახურება მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის;  რეგიონალური განვითარების პროექტი III-ის ფარგლებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურეობა;  მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში, პროექტების მართვის საოპერაციო, ადმინისტრაციული და სხვადასხვა საკონსულტაციო ხარჯების დაფინანსება. დასრულდა:  დუშეთის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია;  დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია და მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გერგეთში მისასვლელი 1.8 კმ - იანი საავტომობილო გზის და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის რეაბილიტაცია და მიმდინარეობდა მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი;  ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;  ვარძიის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;  მიტარბის და კოხტას დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის, დიდველის ინფრასტრუქტურის და პარკინგის მოწყობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;  ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბორჯომის კავალერიის შენობის მუზეუმად ადაპტაციისთვის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;  ასპინძაში ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება;  ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანამდე მისასვლელი 2.7 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენის მისასვლელი 7.4 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების ზომების პროექტზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  ზარზმის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;  ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი 7,5 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოსთვის UNESCO-ს საკონსულტაციო მომსახურება კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში;  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ბიზნესის დაწყების/განვითარების საკონსულტაციო მომსახურება მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის;  სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული 3 კომპანიის ობიექტისთვის გაზმომარაგების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 3.2.6 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) (პროგრამული კოდი - 25 03 06) 118 პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.   მიმდინარეობდა:  ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია;  დაბა მესტიაში ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეაბილიტაცია;  გარდაბნის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის (რეზერვუარები, მილსადენები 52.1 კმ, საქლორატორო, სატუმბო სადგური, ჭები და სხვ.) ქვეპროექტის მასალების მომზადება;  ქალაქ ხაშურის სტადიონის რეაბილიტაციის ქვეპროექტის მასალების მომზადება;  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის 4.5 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები;  ელექტროენერგიის მიწოდების ინფრასტრუქტურის მოწყობა შპს „ჯიველი“-სთვის;  საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად ტექნიკური დახმარება, კერძოდ: პროექტების მართვაში, სივრცით დაგეგმარებაში, აქტივების მართვასა და ძირითადი კაპიტალდაბანდებების დაგეგმვაში, ფისკალური დისციპლინისა და ანგარიშგების სისტემის გასაუმჯობესებლად;  მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში პროექტების მართვის საოპერაციო, ადმინისტრაციული, ზედამხედველობისა და აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება. დასრულდა:  ქალაქ ქობულეთში ნაპირდამცავი 1,9 კმ - იანი კედლის რეაბილიტაცია;  ქალაქ ქობულეთში ნაპირდამცავი 0.38 კმ-იანი კედლის რეაბილიტაცია;  ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსის (შენობა, ეზო, კომუნიკაციები და სხვ.) და 1.3 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  ქალაქ ხაშურში თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე N7 საბავშვო ბაღის (შენობა, ეზო, კომუნიკაციები და სხვ.) რეაბილიტაცია;  ქალაქ თელავის წყალარინების მილსადენის რეაბილიტაცია სიგრძით 16.2 კმ;  ელექტროენერგიის მიწოდების ინფრასტრუქტურის მოწყობა შპს „წინანდლის მამულები“-სთვის;  სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული 3 კომპანიის ობიექტისთვის გაზმომარაგების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 3.2.7 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) (პროგრამული კოდი - 25 03 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.  მიმდინარეობდა:  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, რეაბილიტირებულ წალენჯიხა-ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს 9.2 კმ-იან საავტომობილო გზაზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ პალურის გზის რეაბილიტაციის პროექტის სატენდერო და საკონტრაქტო პროცედურები;  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში წალენჯიხა-ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწუს გზის რეაბილიტაციის (ფაზა II) სამუშაოები;  მარტვილის მუნიციპალიტეტში ონოღია-ნაჯახაოს 5 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტზე საბოლოო ანგარიშსწორება; 119  მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში საფეხბურთო სკოლის ხელოვნურსაფარიანი მოედნის მოწყობის სამუშაოებზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელი წყემის 8.3 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  ხობის მუნიციპალიტეტში „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობა;  ქალაქ ფოთში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის პროექტირებამშენებლობის პროექტზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;  ხონის მუნიციპალიტეტში ივანდიდი-პატარა ჯიხაიშის 3.5 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საბოლოო ანგარიშსწორება.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა;  საჩხერის მუნიციპალიტეტში ჩიხის და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა;  საჩხერის მუნიცპალიტეტში სოფელ ხვანის გადასახვევიდან სოფელ ლიჩის ცენტრამდე 11.5 კმ-იანი გზის რეაბილიტაცია;  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ღვანკითის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია;  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის 10.8 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნადოკრა-ხევსურთსოფელის 7.3 კმ - იანი გზის რეაბილიტაცია;  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დაბა ლაითურის წყალსადენის რეაბილიტაცია;  მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხათწყაროს გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები (საავტომობილო გზა 6 კმ, კიუვეტები, და სხვ.).  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში (ს. მსხალდიდი, ზემო/ქვემო წყლულეთი) გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები (საავტომობილო გზა 15 კმ, კიუვეტები, და სხვ.).  თელავის მუნიციპალიტეტში უსახელო ხევის სამშენებლობო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  ქალაქ თელავში რეაბილიტირებული „თელავის ხევი“-ს საბოლოო ანგარიშსწორება;  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და სოფელ ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის პროექტზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  ქალაქ ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია;  გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლებისთვის წყლის 17 ჭაბურღილის მოწყობა;  ქ. კასპში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა;  ახალციხის ქუჩებში რეაბილიტირებული გარე განათების ქსელზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  ბაკურიანის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის სატენდერო და საკონტრაქტო პროცედურები;  დაბა სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქცია;  მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები.  ქ. თბილისში „მზიურის პარკი“-ს დიზაინისა და მშენებლობის სამუშაოები;  ქ. თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე მდინარე ვერეს ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლის მშენებლობა;  ქ. ოზურგეთში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით სამ სამარშრუტო ტრასაზე საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსების სამუშაოები;  საჩხერის მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები; 120   ქ. რუსთავში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის მოედნამდე ცენტრალური გზის დახაზვის და საგზაო მონიშვნების სამუშაოები;  სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტების ფარგლებში. დასრულდა:  წალენჯიხის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ როდინაულის სასოფლო 15 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  საჩხერის მუნიციპალიტეტში გორისა-ჯალაურთას 5.9 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების როხის და სალომინაოს 3.5 კმ - იანი საავტომობილო გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია;  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში წმინდა გიორგის უბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა;  ჩოხატაურის მუნიციპლიტეტში ბუკისციხე-ზემო სურების 16.6 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის გზის რეაბილიტაციის პროექტზე საბოლოო ანგარიშსწორებები;  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში 1.6 კმ- იან საუბნო საავტომობილო გზებზე საბოლოო ანგარიშსწორება;  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის წყალსადენის რეაბილიტაცია;  წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  წყნეთი-ბეთანიის გზის (წყნეთის ბოლოდან მეწყრის ზონამდე და მეწყრის ზონიდან კოჯორისამადლოს გზის კვეთამდე) რეაბილიტაცია;  ღვანკითის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია (ფაზა I);  მდინარე ვერეს კალაპოტში 3 ერთეული ნატანდამჭერი ნაგებობების მოწყობა;  2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა). 3.2.8 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) (პროგრამული კოდი - 25 03 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.   ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარეობდა არსებული ძველი საბაგირო სადგურებისა და საბაგირო-სატრანსპორო სისტემების სადემონტაჟო სამუშაოებისა და ახალი რევერსიული გონდოლებიანი საბაგიროს სამონტაჟო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოები; ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა მუხაძის ხაზის საბაგირო გზის რეაბილიტაცია. 3.2.9 მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 121  დასრულდა კობი-გუდაურის 7.2 კმ -იანი საბაგირო გზის სამშენებლო სამუშაოები. 3.2.10 სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.  მიმდინარეობდა ქ. თბილისში, ლეონიძის ქუჩა N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რემონტისათვის (ადაპტაციისათვის) საჭირო დამატებითი საქონლის მიწოდება და სარემონტო სამუშაოები. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;  მიმდინარეობდა, როგორც 2018 წლამდე პერიოდში დაწყებული პროექტების, ასევე 2018 წელს დაწყებული ახალი პროექტების განხორციელება, რომელიც ემსახურებოდა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების, წყალარინების და მასთან დაკავშირებული სხვა ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციას. აღნიშნული სამუშაოები მიზნად ისახავდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას. 3.3.1 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) (პროგრამული კოდი - 25 04 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.   დასრულდა ქალაქ ქობულეთის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა ნაგეგობის გადაცემასთან დაკავშირებული პროცედურები. 3.3.2 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) (პროგრამული კოდი - 25 04 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.    დასრულდა ქალაქ ბოლნისის, წალკის, ქარელის და წნორის წყალსადენის რეაბილიტაცია; დასრულდა ქალაქების და მუნიციპალიტეტების: ახმეტის, ტყიბულის, საგარეჯოს, ხობის, ქ. ზესტაფონის, ლაგოდეხის, ქ. თელავში - სოფელ კურდღელაურის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია; დასრულდა ქალაქებისა და სოფლების: ქ. დუშეთის (მეორე ფაზა), წალკის და ბოლნისის (მეორე ფაზა), ლიკანისა და წაღვერის (მეორე ფაზა) წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია; 122   პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა განსახორციელებელი ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება; მიმდინარეობდა სიღნაღის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია. სამშენებლო სამუშაოების 3.3.3 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) (პროგრამული კოდი - 25 04 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.    დასრულდა ქალაქ თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები; დასრულდა ქალაქ წყალტუბოს წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; დასრულდა წყალტუბოსა და თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისათვის საზედამხედველო მომსახურება. 3.3.4 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების სექტორი) (ADB) (პროგრამული კოდი - 25 04 04) პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;       პროექტი ABA-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა გადამცემ ხაზზე და წყალმომარაგების ქსელზე სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: გაყვანილია გადამცემი ხაზი 10,3 კმ და წყალმომარაგების ქსელი 4,9 კმ; დაიწყო საცხოვრებელი ბინების გამრიცხველიანება და განხორციელებულდა 69 სახლის დაერთება. ასევე, დამონტაჟდა 17 სახანძრო ონკანი; პროექტი REG-01 ფარგლებში, დამონტაჟდა: საფილტრ სადგურში (ბალდი) ახალი წყლის მრიცხველები და ტუმბოები, 28 ჭაბურღილისთვის გადამღვრელები (ნოსირი 1), დონის მარეგულირებელი და სასიგნალო სისტემები (ქუთაისში, დარჩელი, ნოსირი). მოწყობილია აკუსტიკური დაცვა სატუმბო სადგურში. დასრულდა 7 ჭაბურღილზე მოწყობის სამუშაოები (ნოსირი 2), კერძოდ: დამონტაჟდა ტუმბოები და ელექტრო დაერთებები; პროექტი REG-02 ფარგლებში, დასრულდა ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის ელექტრო და მექანიკური სამონტაჟო სამუშაოები და მიმდინარეობდა მოვლა-შენახვის პერიოდი. მესტიის წყალგამწმენდ ნაგებობაზე დამონტაჟდა გამრეცხების კალციტის ფილტრის ტუმბოები და ჰიდრო ციკლონის კამერა. განხორციელდა მესტიის წყალგამწმენდი ნაგებობისთვის მექანიკური და ელექტრო აღჭურვილობის წინასწარი ექსპლუატაცია; პროექტი URE-01 ფარგლებში, ურეკში მიმდინარეობდა წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, კერძოდ: წყალმომარგების ქსელზე დამონტაჟდა წყლის მრიცხველიანი ჭები, საკანალიზაციო ჭები, სახანძრო ჰიდრანტები და მიწისქვეშა ურდულები. ჭაბურღილების ტერიტორიაზე დასრულდა მილების გაყვანის სამუშაოები, დასრულდა რეზერვუარი N1-ის მშენებლობა. დაიწყო მდინარე ნატანებზე ხიდის სამშენებლო სამუშოები, ხოლო მდინარის საყრდენების მშენებლობა ორივე მხარეს დასრულებულია; პროექტი URE-02 ფარგლებში, მიმდინარეობდა მოპირკეთების და გამწვანებითი სამუშაოები. დასრულებულ წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე მიმდინარეობდა მოვლა-შენახვის პერიოდი; პროექტი KUT-01 ფარგლებში (II ფაზა), მიმდინარეობდა ქ. ქუთაისში მუხნარის და ახალი აღმოსავლეთის რეზერვუარების, მუხნარის და ქვიტირის სატუმბი სადგურების, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა; მოწყობილია წყალმომარაგების ქსელის 273 კმ, მაგისტრალური მილსადენის 13 კმ, დაგებულია ასფალტის საფარი 170 564 მ2. დამონტაჟდა 907 123          წყლის ურდული და ფასონური ნაწილი, განხორციელდა 15 490 სახლის დაერთება, მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში მოეწყო 5 461 აღრიცხვის კვანძი, მდინარე რიონზე ხიდის მშენებლობის ფარგლებში მოეწყო 12 ხიმინჯი, 8 ბურჯი, 8 სვეტის თავი და 8 ლითონის კოჭი; პროექტი ZUG-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა ქ. ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, კერძოდ: გამანაწილებელი ქსელის, ბაშის რეზერვუარის და ინგირის სატუმბი სადგურის მშენებლობა, ცხრა ჭაბურღილის ბურღვითი სამუშაოები და ტესტირება დასრულებულია, მოწყობილია წყალმომარაგების ქსელის 252 კმ და მაგისტრალური მილსადენის 13 კმ. დასრულდა წყალომარაგების ქსელი 42 821 კმ სიგრძის პოლიეთილენის მილის, 8 193 კმ სიგრძის თუჯის მილის მოწობის სამუშაოები, დამონტაჟდა 387 ურდული, 379 ჰიდრანტი, 6 885 ერთეული აღრიცხვის კვანძის ყუთი, მოეწყო 4 134 ერთეული სახლის დაერთება, შესრულდა ინგირის სატუმბი სადგურის ბეტონის სამუშაოები; პროექტი ZUG-02 ფარგლებში, მიმდინარეობდა პროექტის განახლება, არსებული წყალარინების მილების გაწმენდა, წყალარინების ქსელის მშენებლობა (მთავარი კოლექტორი 62 კმ), სახლის დაერთებები - 25 კმ; მოეწყო წყალარინების 1786 ჭა, განხორციელდა 3 633 ერთეული სახლის დაერთება. დასრულდა წყალარინების 49 კმ ქსელის, წყალარინების ქსელზე სახლის დაერთებების 20 კმ, 1 343 ერთეული წყალარინების ჭის, წყალარინების ქსელზე სახლების დაერთების 1 952 ერთეული ჭის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდა 16 კმ არსებული წყალარინების ქსელის CCTV კვლევა; პროექტი POT-01 ფარგლებში, დასრულდა მობილიზაციის, ქვეკონტრაქტორი კომპანიების შერჩევის პროცედურები და მასალების შესყიდვა. განხორციელდა არსებული საკანალიზაციო ქსელის CCTV კვლევა. მომზადდა წინასამშენებლო კვლევის ანგარიში. დამონტაჟდა მაღალი სიმკვრივის დაწნევითი მილები - 648 მ; პროექტი POT-02 ფარგლებში, დასრულდა საბაზისო დიზაინზე მუშაობა, მობილიზაციის სამუშაოები და ნაიდაგის გეოლოგიური კვლევა; პროექტი JVARI-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა ჯვარში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები 33.58 კმ. დასრულდა 7 ჭაბურღილის სამშენებლო სამუშაოები და სატუმბი სადგურის დეტალური პროექტირება. დაიწყო არსებული რეზერვუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; პროექტი REG-03a ფარგლებში, ზუგდიდში დამონტაჟდა ბეტონის ქარხნის სტაციონალური დანადგარი, დასრულდა ძაბვის გადამცემი ხაზის გადატანა. მიმდინარეობდა ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები (მიმღები კამერის, ცხიმის მოსაშორებელი კამერის, ბიოლოგიური ავზის, პირველადი და მეორადი სალექარის, გაუწყლოვნების შენობის, გრავიტაციული ლამის გამამკვირვებელი ავზის, მეთანტეკის, საოპერაციო, ადმინისტრაციული ნაგებობები); პროექტი OFFICE-01 ფარგლებში, განახლდა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სათაო ოფისის სამშენებლო სამუშაოები; მიმდინარეობდა განახლებული ხარჯთაღრიცხვის შეთანხმება დონორ ორგანიზაციასთან; დასრულდა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სათაო ოფისის I, II, III და IV სართულების მშენებლობა; პროექტი CHI-01 ფარგლებში, მიმდინარეობდა მაგისტრალური მილის მოწყობის სამუშაოები (5,691 კმ.). ქალაქ საჩხერესა და ჭიათურაში დასრულდა გამანაწილებელი ქსელის (53780 მ.), მაგისტრალური მილსადენის (6 995 მ.) ლეჟუბნის რეზერვუარის (სატუმბი სადგურის ხაზი - 320 მ.) სამშენებლო სამუშაოები; პროექტი MAR-01 ფარგლებში, მარნეულის წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემების, ბოლნისის წყალარინების სისტემის და კოლექტორის მშენებლობასთან დაკავშირებით გაფორმდა ხელშეკრულება. დაიწყო სამობილიზაციო სამუშაოები. 3.3.5 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) (პროგრამული კოდი - 25 04 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; 124  მიმდინარეობდა პროცედურები. საზედამხედველო და რედიზაინის კონსულტანტი კომპანიის შერჩევის 3.3.6 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 04 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;   მიმდინარეობდა:  საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალში წყალარინების ქსელის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის;  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში წყალმომარაგების სისტემის I ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა ლითონის რეზერვუარის (25 მ3.) მოწყობისა სამუშაოები. აშენდა დიდველის სატუმბო სადგური. დამონტაჟდა თუჯის მილები;  ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვა;  სამობილიზაციო სამუშაოები კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის I ეტაპის სამუშაოებთან;  ხაშურის წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დეტალური საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვა;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში კომპანიის აბონენტების გამრიცხველიანებისა და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები, აგრეთვე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის I ეტაპის სამუშაოები. აშენდა ახალი საშიბერო კამერა. მოეწყო წყალმზომის კვანძი 385 ერთეული. მოეწყო წყალსადენი ქსელი 2 კმ;  თერჯოლის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად საჭირო მომსახურეობისა და შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა. მოეწყო დროებითი არხი და დამბა. დამუშავდა გრუნტი (1575 მ3.) მიმდინარეობდა ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობა;  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის ოთხი ქუჩის (ილია ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტავას, ვიქტოს ფიცხელაურისა და შოთა რუსთაველის ქუჩები) წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი). დამონტაჟდა პოლიეთილენის მილი (2 578 მ) და პოლიეთილენის მილი (2 110 მ) მოეწყო რკინა/ბეტონის ჭა 9 კომპლექტი და ჰიდრანტი 13 ერთეული; დასრულდა:  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გურჯაანში 80 საცხოვრებელი კორპუსის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება და ამავე საცხოვრებელი კორპუსების წყალმომარაგების შიდა სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დამონტაჟდა პოლიეთილენის მილი 632 მ. მოეწყო რკინა/ბეტონის 1 ჭა;  დაბა აგარაში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად საპროექტო მომსახურეობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაოები;  ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა ადიგენში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაოები; 125  ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამორტიზებული რეზერვუარების ნაცვლად ახალი რეზერვუარების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა; მიმდინარეობდა 2 ახალი რეზერვუარების სამშენებლო სამუშაოები და მონოლითური რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები;  ახალციხის მუნიციპალიტეტში, საბაგირო სადგურის დასახლების ზედა ნაწილში, წყალარინების ქსელის სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა რკინა/ბეტონის 4 ჭის მოწყობის სამუშაოები. დამონტაჟდა კანალიზაციის გოფრირებული მილი;  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები (მოცულობით 100 000 მ3);  ონის სერვისცენტრის ოფისის (შენობის) რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა;  ონის მუნიციპალიტეტის „ჟიჟორეთი“ს წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე, ჰორიზონტალური დრენაჟის ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები. მოეწყო წყალმომარაგების სათავე ნაგებობა და წყალგამყვანი არხი. დამონტაჟდა ფოლადის(200 მ.) და პოლიეთილენის მილები (84 მ.);  ქუთაისის სერვის ცენტრების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები;  ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი ოჯახებისთვის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოეწყო პოლიეთილენის მილი (1725 მ.), ლითონის (სამარაგო) რეზერვუარი (25 მ3) და სანიტარული ღობე;  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარუჯას წყალმიმღების მონაკვეთებში მდინარე ნატანების (შენაკადი მდ. ბჟუჟა) სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. მდინარის კალაპოტში დამუშავდა გრუნტი (4500 მ3.) და მოეწყო მდინარისაგან ნაპირდამცავი გაბიონი;  გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცსა და სოფელ წითელუბანში (გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები) წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის მოწყობის სამუშაოები;  ქ. სენაკის მშვიდობის ქუჩაზე არსებული პოლიეთილენის მილის რეაბილიტაცია (2 060 მ) და აღმაშენებლის ქუჩის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაო.;  ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოების სამუშაოების (მესამე ეტაპი) შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაო; 3.3.7 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) (25 04 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;  საკონსულტაციო ანგარიშები. კომპანიებმა წარმოადგინეს ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევების პირველადი 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:  220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა;  500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდას" მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ბოლო ეტაპი;  „ჯვარი-ხორგას" ეგს-ის მშენებლობის სამუშაოები (დაახლოებით 80%). 126 3.4.1 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  „220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)“ პროექტის ფარგლებში:  პროექტის I ფაზის (II სეგმენტი, ბათუმი-შუახევის 52.4კმ-იანი მონაკვეთი) მშენებლობის დასრულების (2017 წლის ბოლოს) შემდგომ, აღნიშნული მონაკვეთის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მიმდინარეობდა გამოსასწორებელი (სტაბილიზაციის) სამუშაოები I ფაზის კრიტიკულ წერტილებზე და ხარვეზების აღმოფხვრა შესაბამისი ცხრილის (Punch List) საფუძველზე;  მიმდინარეობდა პროექტის II ფაზით გათვალისწინებული (I სეგმენტი, შუახევი-ახალციხის 94.5კმიანი მონაკვეთი) სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც მსოფლიო ბანკის მითითებით შეჩერდა 2018 წლის 20 მაისიდან 26 ოქტომბრამდე განსახლების საკითხების სრულად მოგვარებამდე. 3.4.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო   მიმდინარეობდა „500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)“ პროექტით გათვალისწინებული ეგხ-ის 253 ანძიდან დამონტაჟდა 243 ანძის ფუნდამენტი და 242 ანძა. დაიწყო ხაზის გაჭიმვის პროცესი, რის შედეგად 95.25 კმ-დან სამუშაოები დასრულდა 84,76 კმ-ზე; მიმდინარეობდა „ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB)” პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები:  500კვ ეგხ-ის „კავკასიონის“ შეჭრის პროექტი - პროექტით გათვალისწინებული ეგხ-ებზე ლია 1 და ლია 2 21 ფუნდამენტიდან მოწყობილია 20,5 ფუნდამენტი, აწყობილი და დამონტაჟებულია 18 ანძა 21-დან;  მიმდინარეობდა სადენის მონტაჟისა და ანძებს შორის სადენის გაჭიმვის სამუშაოები (გაჭიმულია 3,6 კმ-ზე 8,3კმ-დან). დამონტაჟდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენი ენგურის ჰიდროსადგურიდან N1 ანძამდე (არ არის განხორციელებული მხოლოდ სადენის გადაბმა. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენის მონტაჟი დარჩენილია N1 ანძიდან ქ/ს „ჯვარამდე“ და ქ/ს „ჯვარიდან“ ქ/ს „ხორგამდე“);  220კვ ეგხ-ის ჯვარი-ხორგა (ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე დაახლოებით 60 კმ) - 220 კვ ეგხ-ებზე ოდიში-1, ოდიში-2 მოწყობილია 170 ფუნდამენტი 171-დან, დამონტაჟებულია 85 ანძა 171-დან. 3.5 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია  საქართველო წარმოდგენილ იქნა 25 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე: FITUR (მადრიდი); EMITT (სტამბული); IMTM (თელ-ავივი); ITB (ბერლინი); UITT (კიევი); „Matka 2018“ (ფინეთი); „Tourest 2018“ (ტალინი); „International Tourism Trade Show 2018“ (ვროცლავი) და „Green Week 2018“ (ბერლინი); „CTF 2018“ (თბილისი); „IMEX 2018“ (ფრანკფურტი); „AITF 2018“ (ბაქო); „COTTM 2018“ (პეკინი); „KITF 2018“ (ალმა-ატა); „ATM 2018“ (დუბაი); „Batumi Expo 2018“ - ბათუმი; „Otdykh Leisure 127              2018“ (მოსკოვი); „JATA 2018“ (ტოკიო); „Top Resa IFTM 2018“ (პარიზი); „Frankfurt River Bank Festival“ და „Frankfurt Buchmesse“ (ფრანკფურტი); TTG (რიმინი); WTM (ლონდონი); IBTM (ბარსელონა); „TT WARSAW“ (ვარშავა); საქართველო წარმოდგენილ იქნა საქმიანი ტურიზმის გამოფენაში „IBTM Arabia 2018“, რომელიც გაიმართა არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში (ქ. აბუდაბი). მონაწილეობა იქნა მიიღებული ქ. ბერლინში გამართულ ფესტივალში „Berlin Travel Festival“; ქ. კიოლნსა და ქ. ბრიუსელში გაიმართა ახალ პირდაპირ ფრენებთან (კიოლნი - თბილისი, ბრიუსელი თბილისი) დაკავშირებული პრეზენტაციები. საერთაშორისო ტელეარხ „Euronews“-ზე გადაიცემოდა საქართველოს ზაფხულის სეზონის საპრომოციო ვიდეო რგოლი. გაზეთ „The Holland Times”-ში, გერმანულ ჟურნალ „Das Erbe Unserer Welt“-ში და ავიაკომპანიის საბორტო ჟურნალ „Qatar Airways Oryx magazine“-ში განთავსდა სარეკლამო გვერდი საქართველოს შესახებ; მოეწყო 146 პრეს და გაცნობითი ტური, სადაც მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან მოწვეულმა ჟურნალისტებმა და ტუროპერატორებმა (596 პრესის წარმომადგენელი და 285 ტუროპერატორი); „გაიცანი საქართველო“-ს პროექტის ფარგლებში ქართველი ჟურნალისტებისთვის მოეწყო 22 პრეს ტური საქართველოს რეგიონებში; გაიმართა: ზაფხულის სეზონის გახსნა რაჭაში, ვარძიის სათავგადასავლო ტურნირი, ველომარათონი ბაკურიანში, რთველის ისტორიული პერფომანსი თელავში, ქუთაისში 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, გურჯაანის საერთაშორისო ღვინის ფესტივალი, ღონისძიება პანკისობა, ზამთრის სეზონის გახსნის ღონისძიება გუდაურში და მესტიაში; განხორციელდა ზაფხულის სატელევიზიო რეკლამა/გადაცემები უკრაინაში, ყაზახეთსა და რუსეთის ფედერაციაში და აგრეთვე, ზამთრის სატელევიზიო რეკლამა/გადაცემები - უკრაინაში, ისრაელში, პოლონეთში და რუსეთის ფედერაციაში; მიმდინარეობდა: საქართველოს შესახებ სარეკლამო განთავსება Facebook-ზე და იაპონურ გზამკვლევში „Chikyo no Arukikata“ (6 გვერდიანი სტატია), სარეკლამო კამპანიები საერთაშორისო ტელეარხებზე (BBC და CNN), ინტერნეტ კამპანია „Tripadvisor“-ზე, „National Geographic”-ზე, „Expedia“-სა და „Lonely Planet“ზე ზაფხულის სეზონის ამსახველი სარეკლამო კამპანიები; ევროპის 7 ქალაქში ჩატარდა საქართველოს, როგორც ტურისტულად მიმზიდველი ქვეყნის პრეზენტაცია (სამიზნე ბაზრები შეირჩა ახალი პირდაპირი ფრენების დანიშვნის გათვალისწინებით პრაღა, ვენა, ბარსელონა, ბოლონია, რომი, პარიზი, ამსტერდამი); „Welcome to Georgia National Awards“-ის ფარგლებში ჩატარდა ტურიზმისა და მასპინძლობის მე-3 კონფერენცია და ასევე, გაიმართა „Welcome Challenge“-ის პრეზენტაცია, რომელიც წარმოადგენს მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის ინოვაციების ყოველწლიურ მსოფლიო ფორუმს და ინვესტორ-სტარტაპების დამაკავშირებელ ღონისძიებას; გაიმართა შეხვედრა მსოფლიოს საუკეთესო სტუმართმასპინძლობის სკოლის „Les Roches’’ წარმომადგენლებსა და საქართველოში არსებული სასტუმროების მენეჯმენტ-ჯგუფებთან, კერძო სექტორის ხელშეწყობის მიზნით - ინფოტურები: სოფელ ვეჯინში მდებარე შატოში „ხარიტონა“, სოფელ კარდენახში „ნაღდი მარანი“, ყვარელში (სოფელ ახალსოფელი) „ჯავახიშვილების მარანი“, თბილისში „არტ ჰაუში“ და სასტუმროებში (G – Old TOWN, KS და „სეფია“); ჩატარდა ფორუმი ქვემო ქართლის ტურისტული პოტენციალის შესახებ; მომზადდა გორის, ზუგდიდის, ბორჯომის, ახალციხის და ცაგერის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ინტერიერის დიზაინის პროექტები და მარნეულის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის ჯიხურის პროექტი; საინფორმაციო ცენტრებში დამონტაჟდა სამეთვალყურეო კამერები, განახლდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ბრენდბუქი, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები მომარაგდა სარეკლამო მასალით, განხორციელდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების საქმიანობის ხარისხის მონიტორინგი და განახლდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების საოპერაციო სახელმძღვანელო 128              გადამოწმდა და განახლდა საქართველოს მასშტაბით ტურისტული ობიექტების შესახებ მონაცემთა ბაზა (განთავსება, კვება, კულტურა, სერვისი და ღვინის გზა); USAID-ის დახმარებით ქ. თბილისში ჩატარდა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლების ტრენინგები. გარდა ამისა ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების თანამშრომლებს ჩაუტადათ ინფოტური კახეთის, სვანეთის, სამეგრელოსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში; ჩატარდა თბილისში მოქმედი ტურისტული კომპანიების კვლევა. განხორციელდა მშენებარე და ექსპლოატაციაში შესული სასტუმროების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა საქართველოს ყველა რეგიონიდან, მისი გადამუშავება და განთავსდა ადმინისტრაციის ვებ გვერდზე; მიმდინარეობდა საზღვრის კვეთების, განთავსების საშუალებებისა და საავიაციო ბაზრის სტატისტიკის დამუშავება და პრეზენტაციის/ანგარიშის მომზადება (მოიცავს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ანალიზს და ასახავს თვის ძირითად ტენდენციებს) და შემუშავდა სტატისტიკის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ფუნქციონალი (მოიცავს ტურიზმის სფეროში მოღვაწე პროფესორებისა და საჯარო ორგანიზაციების მიერ შექმნილ ნაშრომებსა და პუბლიკაციებს), რომლებიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვებგვერდზე; ჩატარდა კონფერენცია თემაზე „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები“; დაიბეჭდა სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად (მესამე გამოცემა), რომელიც დაეხმარება ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კომპანიებს თავიანთი ბიზნესის უფრო ეფექტიანად მართვაში; ჩატარდა სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგები („ღვინო და კულინარია“, „მარკეტინგის და გაყიდვების მხარდაჭერა“, „ჰიგიენა და უსაფრთხოება“, „პირველადი სამედიცინო დახმარება“, „ინგლისური ენის კურსები“, „მართვის უნარ-ჩვევები“; „საგადასახადო კოდექსი და ფინანსური ანგარიშგება“; „შშმ პირთა მომსახურების უნარ-ჩვევების ტრენინგი“; „გიდების ტრენერთა ტრენინგი“; „ტრადიციული რეწვის პროდუქცია და საერთაშორისო ბაზარი“, „საოჯახო სასტუმროს მართვა“; „გიდის უნარ - ჩვევები“), რის შედეგად გადამზადდა 1 254 ადამიანი. ხარისხის განვითარების კუთხით გაიმართა მარკეტინგული კამპანია „კეთილი განწყობით“; ადმინისტრაცია წარმომადგენელ იქნა საქართველო-რუმინეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-2 სხდომაზე (ქ. ბუქარესტი), საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის რიგით მესამე სხდომაზე (ქ. ბრიუსელი), გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (მტო) ევროპის კომისიის შეხვედრაზე (ქ. პრაღა); საქართველომ წარადგინა საკუთარი კანდიდატურა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (მტო) აღმასრულებელი საბჭოს ევროპის რეგიონის წევრობაზე, 2020-2023 წლების მანდატით; მონაწილეობა იქნა მიღბული ქ. ვარშავაში გამართულ პოლონეთ-საქართველოს ბიზნეს ფორუმის „Doing Business and Investment in Georgia – Incentives and Opportunities”-ის მუშაობაში და ქ. ტაშკენტში გამართულ „Central Asia Regional Economic Cooperation Program (CAREC)“-ის რეგიონალურ სემინარში „Promoting Regional Tourism Cooperation under CAREC 2030", რომლის მიზანს წარმოადგენდა რეგიონის ქვეყნებს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; ადმინისტრაციისა და USAID-ის პროექტ „ZRDA“-ს მასპინძლობით, ანაკლიაში გაიმართა სამეგრელოზემო სვანეთის ტურიზმის განვითარების რეგიონული სიმპოზიუმი, რომლის მიზანს წარმოადგენდა რეგიონში ტურიზმის სექტორში არსებული გამოწვევების გამოვლენა და პრიორიტეტების დასახვა სამეგრელოში. აღნიშნული პროექტის ინიციატივით ქ. ახალციხეში გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში პირველი დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის (DMO) დაფუძნების ცერემონიალი; კონვენციების და კონგრესების საერთაშორისო ასოციაციას (ICCA) მიეწოდა ინფორმაცია 2017 წელს საქართველოში გამართული ასოციაციების შეხვედრების შესახებ, რაც ხელს უწყობს ქვეყნის რეიტინგის გაუმჯობესებას. 129              შემუშავდა ქვეყანაში არსებული ასოციაციების ბაზა, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან საერთაშორისო ორგანიზაციებში და გაიმართა 30-მდე შეხვედრა აღნიშნული ასოციაციების წარმომადგენლებთან, ქვეყანაში სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიების მოზიდვის ხელშეწყობის კუთხით; საქართველოს ტურიზმის სფეროს შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით და საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების ინფორმირების თვალსაზრისით, ორგანიზება გაეწია ტურიზმის სფეროში კარიერის დაგეგმვის ღონისძიებას „Career Fair“; საუდის არაბეთის სამეფოში (ქ. ჯედა), კომპანია „Turkish Airlines“-ის მხარდაჭერით, გაიმართა პრეზენტაცია საქართველოს ტურისტული პოტენციალისა და ქვეყანაში საქმიანი ტურიზმის კუთხით არსებული შესაძლებლობების შესახებ; ქ. მოსკოვში, კომპანია „აჭარა ტური“-ის მხარდაჭერით, საქართველოს უკეთესად წარმოჩენისა და ტურისტული პოტენციალის გაცნობის მიზნით, რუსული ტურ-ოპერატორებისათვის გაიმართა პრეზენტაციები საქართველოს შესახებ; Witness Media (LLC)-ს გამოცემულ ჟურნალში „Business Traveller“, რომელიც მკითხველს აცნობს ინფორმაციას, როგორც ტურიზმის სფეროში უახლესი მიღწევების, ასევე არსებული ტენდენციების შესახებ, 15 გვერდი დაეთმო საქართველოს და საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს წევრ, გამოცემაში მონაწილეობის მსურველ კომპანიებს. საქართველოში სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით, გაიამრთა 10-მდე შეხვედრა ქვეყანაში არსებული ასოციაციების წარმომადგენლებთან, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან საერთაშორისო ორგანიზაციებში; მონაწილეობა იქნა მიღებულიო ესპანეთში (ქ. ოვიედო) გამართული კონფერენციის მუშაობაში „2nd UNWTO World Conference on Smart Destination“, რომლის მთავარ საკითხებს წარმოადგენდა ტურისტული დანიშნულების ადგილების ციფრული ტრანსფორმაცია, ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების მართვა, მონაცემთა ხელმისაწვდომობა და კიბერ-უსაფრთხოება; ადმინისტრაციამ უმასპინძლა „Motivate Publishing“-ის ჟურნალ „Business Traveller Middle East“-ის მთავარ რედაქტორსა და კომპანია ENITED-ის დირექტორს შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით; მონაწილეობა იქნა მიღებული: რუსეთის საქმიანი ტურიზმის ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გამოცემის („Buying Business Travel“) მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში „Buying Business Travel Summer Fest 2018" (ქ. მოსკოვი), სადაც გაიმართა B2B შეხვედრები ადგილობრივი საქმიანი ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კომპანიების წარმომადგენლებთან; ქ. ვაშინგტონში, „The American Society of Travel Agents“-ის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაში „Global Convention“; ქ. მოსკოვში ჩატარებულ ბიზნეს ფორუმში „MeetingPlanners Russia”, სადაც B2B შეხვედრები გამართა მსოფლიოს მასშტაბით ღონისძიებების ორგანიზატორებთან; იორდანიის ქ. ამანში გამართულ „ICCA Middle East International Meetings Forum“ში; გაიმართა ტრენინგი საკონვენციო ბიუროს წევრებისათვის, საქართველოს საქმიანი ტურიზმის სტრატეგიაში განსაზღვრული ბიზნეს სტანდარტების დანერგვის შესახებ; საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს ორგანიზებითა და „International Congress and Convention Association (ICCA)“-ს ჩართულობით თბილისში გაიმართება „Georgia International Meetings Forum in Partnership with ICCA; მონაწილეობა იქნა მიღებული: ქ. დუბაიში გაიმართულ საერთაშორისო კონგრესებისა და კონვენციების ასოციაციის (ICCA) ყოველწლიურ კონგრესის მუშაობაში და ქ. მოსკოვში კომპანია „ABTService LLC”-ის ორგანიზებით გამართულ „International Mice Geography Show 2018”-ში; ქ. დუბაიში, ავიაკომპანია FlyDubai-სთან თანამშრომლობით, კომპანიის წარმომადგენლებისათვის გაიმართა პრეზენტაცია ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის შესახებ, ბაჰრეინის სამეფოში, ავიაკომპანია Gulfair-თან ერთად გაიმართა პრეზენტაცია საქმიანი ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კომპანიის წარმომადგენლისათვის; 130          გამოცემა „Buying Business Travel“-ის მიერ გამართულ ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე „Business Travel Awards“ საქართველომ მოიპოვა ჯილდო ნომინაციაში „საუკეთესო MICE მიმართულება“; პრობლემური საკითხების გამოვლენის მიზნით, უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა როგორც ადმინისტრაციის ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელის (Facebook), ასევე Feedback ელ-ფოსტის და სხვა სოციალური მედიისა და ვებ-გვერდების მონიტორინგი. გარდა ამისა, ფუნქციონირებდა Viber-ის ნომერი, Online Chat-ი და ცხელი ხაზი 24 საათის განმავლობაში, რომლის მეშვეობით ტურისტებს ეძლევათ ინფორმაციის მოწოდების საშუალება საქართველოში მოგზაურობისას შექმნილი პრობლემების შესახებ; განხორციელდა მონიტორინგი ზამთრის კურორტებზე (დაბა გუდაური, დაბა ბორჯომი და დაბა ბაკურიანი) პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით; მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის ფარგლებში დასრულდა პანკისისა და ზემო სვანეთის სამთო-საფეხმავლო ბილიკების კვლევა. ხევსურეთის ყველაზე მონახულებად და ტურისტულად საინტერესო ადგილებში განთავსდა საინფომაციო დაფები ობიექტების მიმართულების მანიშნებლები; მომზადდა ურეკი-შეკვეთილის სანაპირო ზოლის სანიტარიული დაცვის ზონის პროექტი, ღვინის გზის ახალი ობიექტებისათვის მანიშნებლების პროექტი და განხორციელდა ახალი ობიექტების მანიშნებლების მონტაჟი. ქ. თბილისის მასშტაბით დასუფთავდა არსებული მანათობელი კონსტრუქციები; დაიბეჭდა ღვინის გზის კატალოგი ინგლისურ და რუსულ ენებზე; სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთებით და ტელე-რადიო არხებით მოსახლეობას ყოველთვიურად მიეწოდება ინფორმაცია მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ; პროექტ „Check in Georgia“-ს ფარგლებში, ჩატარდა ტურისტულად მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: კლასიკური საგუნდო ფესტივალი; ბლექსი არენაზე ენიო მორიკონეს კონცერტი; თბილისში, ჯეიმს ბლანტის კონცერტი; გამოფენები („აღორძინების ეპოქის გრაფიკა“, „ტიციანიფერთა დიდოსტატი“, KOLGA TBILISI PHOTO); ლაგოდეხში „Blues Fest“; მიუზიკლი „Welcome to Georgia“; კულტურული ღამის ტურები, სადაც მონაწილეობდნენ ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი „სუხიშვილები“ და „თეატრალური კვარტეტი“; კირკე - თანამედროვე ცეკვები და ექსპერიმენტალუსი პერფორმანსები; საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი; მუსიკალური ფესტივალი არტარეა; ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკური „Opera Crown“; კონცერტი „საქართველოს სიმფონიეტა”; მუსიკალური ფესტივალი „Tbilisi Open Air 2018“; თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ბაზრობა „Tbilisi Art Fair“; ფერების ფესტივალი, „Summer Set“; „Jazz Festival Batumi“; ჯოვან ლორენცო ბერნინისა და მე-18 საუკუნის იტალიელი ოსტატების გამოფენა; „Jazz&Wine“; ბლუზფესტი (ლაგოდეხი); „ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი“-ს ფარგლებში კონცერტი ჩოხატაურში; Echowaves (ანაკლია); „ბახმარო სანსეტი“; ფოლკლორის დღეები ბათუმში; „Ad Black Sea”; ფოლკლორული ფესტივალი „ფუძეობა 2018”; ფესტივალი „არტარეა“; „Color Fest“-ი; „Welcome Challenge“ - მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის ინოვაციების მსოფლიო ფორუმი და სხვა ღონისძიებები. 3.6 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 24 13) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  „ენგურისა და ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტის“ ფარგლებში, ენგურჰესზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად გაფორმდა სასესხო ხელშეკრულება EBRD-თან და რატიფიცირებულ იქნა პარლამენტის მიერ. პროექტის საერთაშორისო ინჟინერ- 131   კონსულტანტებთან ერთად დაიწყო სატენდერო დოკუმენტაციების მომზადება და მიმდინარეობდა სატენდერო წინადადებების მიღება: ჩატარდა წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა: აფხაზეთის გამშვები პუნქტიდან ენგურჰესადმე მიმავალი გზის რეაბილიტაციაზე (14 კმ); ელექტრომექანიკური და ჰიდრომექანიკური სამუშაოები ტენდერისთვის; ენგურის სადაწნეო გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სხვა სამშენებლო სამუშაოები ტენდერისთვის; საანგარიშო წლის ბოლოსთვის შერჩეულ იქნა ტენდერში მონაწილე კვალიფიციური კომპანიები, რომელთაც დაეგზავნათ სატენდერო მასალები. 3.7 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;  მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მართვა. ასევე, მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებისათვის ნაგვის კონტეინერების მიწოდება. 3.7.1 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;     მიღებულ იქნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნებართვა; მიღებულ იქნა პირობიანი სამშენებლო ნებართვა; ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება; მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურეობა. 3.7.2 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) (პროგრამული კოდი - 25 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;   შერჩეულ იქნა ნაგავსაყრელის ასაშენებელი ახალი ტერიტორია ქვემო ქართლში; განხორციელდა წინასწარი კველვითი სამუშაოები და დონორ ბანკთან (EBRD) მიღწეულ იქნა შეთანხმება პროექტის სახელშეკრულებო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 3.7.3 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;  დასრულდა: 132     ქ. საჩხერეს ნაგავსაყრელის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;  დასრულდა მესტიის გადამტვირთი სადგურის ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობის სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოები;  დასრულდა ქ. ხაშურისა და ქ. გორის ნაგავსაყრელების ღობეების რეაბილიტაციის სამუშაოები;  ქ. რუსთავის ნაგავსაყრელის მყარი ნარჩენების დახარისხების საამქროსათვისგათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემის მონტაჟის სამუშაოები;  ქ. თერჯოლას ნაგავსაყრელის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;  ქ. ფოთის ნაგავსაყრელის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;  ქ. ქუთაისის ნაგავსაყრელზე ელექტროგადამცემი ხაზის გადატანისთვის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;  ქ. ქუთაისის ნაგავსაყრელზე ელექტროგადამცემი ხაზის გადატანის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. ქ. რუსთავის ნაგავსაყრელისათვის შეძენილ იქნა ბულდოზერი; ქ. რუსთავის ნაგავსაყრელისათვის შეძენილ იქნა ემისიების მონიტორინგის მოწყობილობა; შეძენილ იქნა ნარჩენების 10 846 კონტეინერი და გადაეცა მუნიციპალიტეტებს. 3.7.4 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (პროგრამული კოდი - 25 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.  დასრულდა 146 თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანების და 7 209 ნაგვის კონტეინერების მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის (ლოტი 1, ლოტი 2 და ლოტი 3). განხორციელდა პროექტის ფარგლებში საბოლოო ანგარიშსწორებები. 3.7.5 კახეთისა და სამეგრელო–ზემო სვანეთის ნარჩენების მართვის პროექტი (EU, KfW) (პროგრამული კოდი - 25 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;   დასრულდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა; მიმდინარეობდა წინასწარი სატენდერო პროცედურები პროექტის განმახორცილებელი კონსულტანტის და პროექტის დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტის შესარჩევად. 3.8 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ-საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო   პროგრამის ფარგლებში დასრულდა 2018 წლის პირველი სტარტაპ თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა და „ინტერნეტი განვითარებისათვის“ პროგრამის ცნობიერების გაზრდის ტრენინგები; მიმდინარეობდა ახმეტის ინოვაციების ცენტრისა და თელავის ინოვაციების ჰაბის სარემონტო/აღჭურვის სამუშაოები; 133      გაიხსნა რუხისა და ახმეტის ინოვაციების ცენტრები და თელავის ტექნოპარკი; დასრულდა „ინტერნეტი განვითარებისათვის“ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე ელექტორნულ კომერციაში შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგი საქართველოს რეგიონებში ტურისტული მასპინძლობის სფეროში (hospitality sector) მომუშავე მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანიებისათვის; თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისათვის პროგრამის ფარგლებში:  დასრულდა პროგრამის პირველი რაუნდის მენტორობის სამთვიანი კურსი;  შეირჩა და დაკონტრაქტდა მეორე რაუნდის შეფასების კომპანია. გამოცხადდა და დასრულდა მეორე რაუნდის განაცხადების მიღება;  პირველი რაუნდის ბენეფიციარებისათვის დაიხურა იმპლემენტაციის პირველი კვარტალი და შესაბამის სტარტაპებს გადაერიცხათ იმპლემენტაციის მეორე კვარტლის თანხები; „მეჩინგ-გრანტების“ პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 17 სტარტაპი და გაიცა წილობრივი გრანტი 1.6 მლნ ლარის ოდენობით; გამოცხადდა ინოვაციების თანადაფინანსების გრანტების (GEL 600K) შეფასების კომპანიის ტენდერი. 3.9 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი;  სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო.         განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით, საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული იქნა 808 ინფრასტრუქტურული პროექტი, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების, საბავშვო ბაღების და ა.შ. მშენებლობარეაბილიტაცია; შემუშავებული იქნა საკანონმდებლო აქტების, საქართველოს მთავრობის დადგენილებების და საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები. განხილულ იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულება/მემორანდუმი; ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური გაძლიერებისა და მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად შემუშავდა წინადადებები; სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა სექტორსა და დარგში მიმდინარეობდა დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფის მიზნით, დაიგეგმა და განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები; კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის ხელშეწყობა; მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო- ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; მიმდინარეობდა საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა; 134    განხორციელდა საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის ღონისძიებების კოორდინაცია; მიმდინარეობდა საქართველოში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობასთან, მართვასთან და დახურვასთან, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობასთან და მართვასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრა და გადაწყვეტილებების მიღება; უფლებამოსილების ფარგლებში სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, განხორციელდა საჭირო ღონისძიებების ხელშეწყობა. 3.10 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  განხორციელდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში და აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 7.4 მლნ ლარის ოდენობით. მოხმარებულმა ბუნებრივი აირის ოდენობამ შეადგინა 12.9 მლნ მ3. 3.11 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;  ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი;       დაიწყო მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა, გამოცხადდა განაცხადების მიღება. ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებებით (ანდროიდი, ios, voip, helpdesk, გაყიდვები, triz, კიბერუსაფრთხოება, front-end მიმართულებებით); სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის მიერ ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობა (Fab talks, LEGO Robotics, Product exhibition და სხვა); მიმდინარეობდა მუშაობა ინოვაციის ცენტრების მართვის სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით; დაიგეგმა ღონისძიებები და შეირჩა ტრენერები, რომლებიც მოახდენენ ციფრული და ელექტრონული წიგნიერების მიმართულებით რეგიონებში მეწარმეებისა და ოჯახების გადამზადებას, მათ მიერ ონლაინ სივრცეში სხვადასხვა პროდუქტებისა და სერვისების განთავსების ხელშეწყობას და შემდგომ ინტერნეტის ვაუჩერების მიღებას; გაიმართა სტარტაპ-ბიტსის ღონისძიებები. დაიგეგმა პირველი რეგიონული ბუთქემფი ქართველი და აზერბაიჯანელი სტარტაპერების მონაწილეობით. გატარდა ღონისძიებები ქართული სტარტაპ ეკოსისტემის საერთაშორისო მედიაში წარმოჩენის მიზნით (Emerging Europe); მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 321 საპროექტო განაცხადიდან დაფინანსდა 98 პროექტი (პროტოტიპირება - 19; ღონისძიების ორგანიზება - 28; სამგზავრო - 51); 135                   ტექნოპარკში გაიმართა ღონისძიება „ქალი და ინოვაცია“. გაიმართა ქართული სტარტაპების პირველი მითაფი დიდი მონაცემების დამუშავების თემატიკის ირგვლივ (data talks) და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების კვირეული; MIT ერთად ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი Arduino, Lego Robotics და Little Bits მიმართულებით; მხარი დაეჭირა ქართული სტარტაპების 3 საერთაშორისო ღონისძიებაში მონაწილეობას (ქ. მინსკი, საერთაშორისო გამოფენა/ფორუმი „TIBO 2018”; ქ. ლონდონი, „Google-ის მიერ ორგანიზებულo Start-Up Grind“ ღონისძიება; ქ. თბილისი, „Google-ის მიერ ორგანიზებულo Start-Up Grind“ ღონისძიება); მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ბრიუსელში გამართულ საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-4 თემატური ჯგუფის (რომელიც მოიცავს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობას) მესამე სხდომის მუშაობაში; ქ. ბუქარესტში საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში, გაიმართა შეხვედრები რუმინეთის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან სამომავლო თანამშრომლობის საკითხების განხილვის მიზნით; „EuroDIG 2018“ („ევროპული დიალოგი ინტერნეტმმართველობის საკითხებზე"“) ღონისძიების ფარგლებში ტექნოპარკში გაიმართა YOUthDIG, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა და 20-ზე მეტი ქვეყნის ახალგაზრდა წარმომადგენლებმა; მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. ლავალში გამართულ ღონისძიებაში „EON Experience Fest 2018”, რომელიც ვირტუალური რეალობის მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა; უცხოელი პროფესიონალების მონაწილეობით საქართველოში ჩატარდა პირველი საჯარო ღონისძიებების ციკლი Fab Talks, რომელიც ეხებოდა ფაბლაბ/სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის თემატიკას; ჩატარდა STEAM მიმართულებით საბავშვო ვორქშოფები (Arduino, Lego Robotics, Little Bits, 2D ვორქშოფები) და ტრენინგი „როგორ მუშაობს ფაბლაბი”, სადაც მონაწილეებმა შეისწავლეს თანამედროვე დანადგარებთან მუშაობა; ფაბლაბმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში (წარმოდგენილ იქნა FABCAFE-ითა და სტარტაპების გამოფენა-გაყიდვით), საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონში გამართულ ღონისძიებაში „ევროპის დღეები 2018“ და სოციალურ ღონისძიებაში „Sharing Fest“; ტექნოპარკის ფაბლაბისა და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ჩატარდა კვირეული „ინოვაციური სწავლება პროფესიულ სწავლებაში”; გაიმართა „დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად’’ პროექტის მე-5 ეტაპის დასკვნითი ღონისძიება (მონაწილე სტარტაპების გამოფენა-გაყიდვა); ფაბლაბისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის „პროპაგანდა’’-ს ორგანიზებით ჩატარდა სახელოვნებო კონკურსი. მონაწილეობა იქნა მიღბული ახალგაზრდა არქიტექტორთა თბილისის ოლიმპიადაში, სადაც მონაწილეებმა უსასყიდლოდ გამოიყენეს სამრეწველო ინოვაციური ლაბორატორიის დანადგარები; პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა სტარტაპ-კვირეული თბილისსა და ზუგდიდში, სადაც დამსწრე საზოგადოება გაეცნო იმ სახელმწიფო და კერძო პროგრამებს, რომლებიც ეხმარება სტარტაპებს განვითარებაში; ამოქმედდა პროგრამა „სტარტაპ მეგობრული“, რომელშიც გაერთიანებული კერძო, ლოკალური და საერთაშორისო კომპანიები სპეციალურ შეღავათებს სთავაზობენ სტარტაპებს; „Fab Summer Kids“ პროექტის ფარგლებში STEAM მიმართულებით ჩატარდა 60-მდე საბავშვო ვორქშოფი (Little Bits, Lego Robotics, Arduino, 2D Design, 3D Design), სადაც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ადგილობრივი, ასევე რეგიონებიდან ჩამოყვანილი ბავშვები; ჩატარდა „Fab Talks“ საჯარო შეხვედრა Hardware-ის წარმოების მიმართულებით; „Fab Summer“-ის ფარგლებში 4 ნაკადად ჩატარდა ტრენინგი „როგორ მუშაობს ფაბლაბი“, სადაც 40-მდე ადამიანი გადამზადდა ფაბლაბის სხვადასხვა დანადგარების მიმართულებით; 136                  სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია წარმოდგენილი იყო ღონისძიებაზე „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018“; ფაბლაბმა უმასპინძლა საერთაშორისო ბანაკის „WiSci Girls STEAM Camp” - „ქალები მეცნიერებაში“ STEAM-ით (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია, ხელოვნება და მათემატიკა) დაინტერესებულ 100ზე მეტ 15-18 წლის გოგონას სამხრეთ კავკასიიდან (სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო) და აშშდან; შეიქმნა შემდეგი პროტოტიპები: მრავალფუნქციური დრონი, რობოტის მაკეტი, ბლოკჩეინ პრინციპზე დაფუძნებული მომარაგების მენეჯმენტის პროტოტიპი და სხვა; ტექნოპარკის ფაბლაბმა მიიღო მონაწილეობა ფაბლაბების საერთაშორისო კონფერენციაში „Fab 14”, სადაც 1200-მდე ფაბლაბის წარმომადგენელმა გაიცნო და მიიღო ინფორმაცია საქართველოს ფაბლაბების შესახებ. ფაბლაბი აქტიურად ჩაერთო „Fab City“-ს საერთაშორისო ქსელში; ჩატარდა ბუთქემფი თელავში, სადაც 30-მდე ქართველი ახალგაზრდა გაეცნო ინოვაციების და ტექნოლოგიების საფუძვლებს, დაესწრო ტრენინგებს და გააკეთა პრეზენტაციები. ბაღდათში, ჩატარდა ტრენინგი „როგორ გავაკეტოთ ვებსაიტი მარტივად”, რომელსაც დაესწრო 30-მდე მონაწილე; „სტარტაპ მეგობრულ“ პროგრამას, რომელიც აერთიანებს კერძო, ლოკალურ და საერთაშორისო კომპანიებს სტარტაპების დასახმარებლად დაემატა 3 ახალი კომპანია, რომელიც სპეციალურ შეღავათებს სთავაზობს სტარტაპებს; პრე-აქსელერატორების მენეჯერების დასატრერინგებლად შეირჩა ამერიკული კომპანია, რომელიც 10მდე უნივერსიტეტის მენეჯერს გაუმართავს ტრენინგებს და პარალელურად ჩაატარებს პრეაქსელერატორის პროგრამას სტუდენტებისთვის; საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსათვის მომზადდა სპეციალური ტექნოლოგიური სტენდი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარსადგენად; გაიმართა კონფერენცია თემაზე „ციფრული ეკონომიკა, ინოვაციური ტექნოლოგია და სამართლებრივი რეგლამენტაცია“; ევროპის განათლების ფონდთან (ETF) თანამშრომლობით გაიმართა საერთაშორისო ვორქშოფი „ევროპული სამეწარმეო და ციფრული კომპეტენციების ჩარჩო საქართველოს განათლების სისტემის განვითარებისთვის“; ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და იტალიის ტექნოლოგიური ინოვაციების ასოციაცია COTEC-ს შორის გაფორმდა სამოქმედო შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს გამოცდილების გაზიარებას ინოვაციების/ტექნიკურ-სამეცნიერო მიმართულებით და ერთობლივი ინიაციატივებისა და პროექტების განხორციელებას; საქრთველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ,,სიბისი ჯორჯია"-ს ორგანიზებით ჩატარდა ორდღიანი რეგიონალური ბუთქემფი მასპინძლობის ინდუსტრიაში (ქ. ზუგდიდი); გაეროს სააგენტოს „UN Women”-სა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანაორგანიზებით დაიწყო ჰაკათონის ჩატარება, რომელიც ემსახურება ქალების ჩართვას ტექნოლოგიურ სფეროში; ბაღდათში ჩატარდა ტრენინგი „როგორ გავაკეტოთ ვებსაიტი მარტივად”; სააგენტო „იმფაქთ ჰაბთან” ერთად ჩატარდა: კონკურსი „Social Impact Award”, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში სოციალური სტარტაპების განვითარებას; ინტელექტუალური კონკურსი-ჰაკათონი „ინოვაცია თბილისისთვის“; ანაკლიაში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან პარტნიორობის ფარგლებში, უცხოელ და ქართველ მენტორთა ხელმძღვანელობით გაიმართა მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიებში მომუშავე სტარტაპებს შორის პირველი რეგიონალური თასის (კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების) გათამაშება (welcome challenge); ჩატარდა „პოლონეთ-საქართველოს ტექნოლოგიური სამიტი“. გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ბლოკჩეინის სფეროში მოღვაწე ბიზნესმენებს, ექსპერტებს, მეცნიერებსა და კანონმდებლებს შორის NEO-ს შავი ზღვის ასამბლეის ფარგლებში; 137              ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, ავსტრიის განვითარების სააგენტოს, ავსტრიის სავაჭრო პალატისა და ევროპის ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა მწვანე ტექნნოლოგიების და სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწე სტარტაპების სასწავლო ვიზიტი ვენასა და გრაცში; გაიმართა პირველი „DATA FEST“-ი ამიერკავკასიაში; ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და სტარტაპ ლიტვას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის მიზანია გამოცდილების გაზიარება ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში და ასევე, ქართველი სტარტაპების და ინოვატორების ლიტვის ბაზარზე შესვლის ხელშეწყობა; ქართველი სტარტაპი მიწვეულ იქნა EBAN-ის (EuropeanTrade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Startups) ზამთრის სამიტზე მონაწილეობის მისაღებად, სადაც პრეზენტაციით წარდგნენ ინვესტორების წინაშე; ქ. შანხაიში გამართული „ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენის“ ფარგლებში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენლებმა და ქართველმა სტარტაპებმა გამართეს pitching სესიები პოტენციურ ინვესტორებთან; ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენლებმა და 10-მდე ქართველმა სტარტაპებმა მონაწილეობა მიიღეს ქ. ლისაბონში გამართულ სტარტაპების ეკოსისტემაში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების ვებ-სამიტის მუშაობაში; ქ. თბილისის ტექნოლოგიურ პარკში გაიმართა საქართველოსა და გაერთიანებული სამეფოს „უორდროპის სტრატეგიული დიალოგის“ მე- 5 შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა მმართველობის გაძლიერების, ინკლუზიური ინოვაციისა და სწრაფი ეკონომიკური ზრდისათვის ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების პროექტი; გლობალური სამეწარმეო ქსელისა და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა გლობალური მეწარმეობის კვირეული (300-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საქართველოს მასშტაბით), რომლის მიზანია სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირება, ეკოსისტემის ლიდერების დაკავშირება, მეწარმეობის პოპულარიზაცია და დამწყები მეწარმეების მოტივაცია და მხარდაჭერა; ინოვაციების და ტექნოლოგოების სააგენტოს წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო ქ. პარიზში გამართულ ღონისძიებაზე „OECD Eurasia Week 2018“, სადაც საქართველოს მხარე მონაწილეობას ღებულობდა გამოცდილების გაზიარების პანელში მეწარმეობის სტრატეგიის წარმატებით განხორციელების და მონიტორინგის შედეგების გაზიარების მიზნით; ქ. თბილისის გაიმართა ღონისძიება „Startup Lithuania goes Tbilisi“, რომლის მიზანი იყო ლიტვის ბიზნეს გარემოს შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, გამოცდილების გაზიარება და თანამშრომლობის გაღრმავება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა „Startup Pitch Battle“, რომლის გამარჯვებულმაც მიიღო მოწვევა „Startup Fair 2019”-ზე; საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ორ ქართულ სტარტაპთან (VREX და LingWing) ერთად წარსდგა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ინოვაციური სტენდით, სადაც დამთვალიერებელი ვირტუალური რეალობის სათვალის გამოყენებით ისმენდა ქართველი ინოვატორების ისტორიას და ეცნობოდა საქართველოში არსებულ სტარტაპის ხელშემწყობ მექანიზმებს; საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო „აწარმოე საქართველოსთან ” ერთად იყო წარმოდგენილი ლისაბონში გამართულ ვებ-სამიტზე, სადაც სტენდის მეშვეობით დამთვალიერებელი ეცნობოდა საქართველოში არსებულ პროგრამებს, რომელიც ხელს უწყობს სტარტაპების განვითარებას; საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ მსოფლიო ბანკის „GENIE” პროექტის ფარგლებში გააფორმა ხელშეკრულება „Startup Wise Guys და Civitta“-ს წარმომადგენლებთან სტარტაპ პრე-აქსელერატორის პროგრამის დაწყებისათვის, რომლის ფარგლებშიც სტარტაპები გაივლიან აქსელერაციას, ხოლო 8 უნივერსიტეტის მენეჯერი ზუგდიდის ტექნოპარკის და თელავის ტექნოპარკის მენეჯერთან ერთად - ტრენერთა ტრენინგის პრე-აქსელერატორის მართვასთან დაკავშირებით; 138        სააგენტომ გააფორმა ხელშეკრულება სტარტაპ ბიუროსთან და გახდა სტარტაპ ბიუროს პარტნიორი, რომლიც ფარგლებში ჩატარდა „Fuckupnightს” სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა ბუთქემფი ბათუმში, სადაც 16-22 წლამდე ახალგაზრდებს 4 დღის განმავლობაში ჩაუტარდა ტრენინგები ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით; ჩატარდა ჯეოლაბის ტრენინგები საქართველოს 10 რეგიონში, სადაც ბენეფიციარებს ჩაუტარდა აიტი ტრენინგები (სულ გადამზადდა 160-მა მონაწილე და მომზადდა 41 პროექტი); საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ტექნოპარკის ფაბლაბის ორგანიზებით ჩატარდა მეექსვე ნაკადის მიღება პროექტზე „დაიწყე ბიზნესი ფაბლაბთან ერთად”; ორგანიზაცია „Impact hub“-ისა და ფაბლაბის ორგანიზებით ჩატარდა სტარტაპ ანბანი. ყოველ კვირეულად ტარდებოდა Fab სკოლის საბავშვო ვორქშოფები (Little bits, Lego robotics და Arduino-ს მიმართულებით); მიმდინარეობდა ფართოზოლოვანი ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის აუცილებლი საქონლის, სამუშაოების და გასაწევი მომსხაურების შესყიდვებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. დასრულდა მუშაობა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების ხარვეზების აღმოფხვრაზე; „ოუფენ ნეტის“ მიერ მიმდინარეობდა მუშაობა მსოფლიო ბანკის მიერ ეროვნული ფართოზოლოვანი განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის სარეკომენდაციო დოკუმენტაციაზე. 3.12 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო       მიმდინარეობდა ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით. დაიწყო ევროკავშირის დახმარების „ტვინინგი“-ს პროექტის „ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განსავითარებლად“ განხორციელება. პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ექსპერტების მიერ შესწავლილ იქნა წინა წლებში ბაზარზე ზედამხედველობის კუთხით განხორციელებული ღონისძიებები, აღნიშნულთან დაკავშირებით გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები და ევროკავშირის ექსპერტების მიერ ჩატარდა სხვადასხვა სახის ტრენინგები; დამტკიცდა „ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ამოღების, გამოთხოვის, რეალიზაციის შეჩერებისა და განადგურების წესი“. დასრულდა მუშაობა „ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების საფრთხის კატეგორიების განსაზღვრისა და რისკის შეფასებისა და ფორმის დამტკიცების შესახებ“ პროექტის შემუშავებაზე; ჩატარდა პილოტური კვლევა სამშენებლო პროდუქტის - ცემენტისა და პლასტმასის მილების დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით; დამტკიცდა სააგენტოს ბაზარზე ზედამხედველობის სამოქმედო გეგმები კვარტლების მიხედვით, სადაც გათვალისწინებულ იქნა საზედამხედველო ობიექტების ჩამონათვალი და ზედამხედველობის განხორციელების ვადები; გრძელდებოდა მუშაობა საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე; მშენებლობისა და ტექნიკური უსაფრთხოების კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  გაიცა V კლასის განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების მშენებლობის 105 ნებართვა, მათ შორის 24 ნებართვა ელექტრონული ფორმით;  ადმინისტრაციულ წარმოებაში მიღებულ იქნა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებიდან გადმოგზავნილი IV კლასის 230 სამშენებლო ობიექტი. სამინისტროებზე გაიცა 12 შეთანხმება მშნებლობაზე; 139  მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობა განხორციელდა 224 ობიეტზე, ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 36 ობიექტი და არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 87 ობიექტი;  ელექტრონული ფორმით გაცემულ იქნა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 22 ნებართვა;  შემოწმებულ იქნა 1 654 მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტი და გამოვლენილი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 142 ობიექტი;  შემოწმდა ბაზარზე ზედამხედველობის 260 ობიექტი: წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები), წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები, ბავშვის მოხმარებისთვის რეზისტენტული სანთებელები და ახალი სახეობის სანთებელები;  გეოინფორმაციულ სისტემებში აისახა 295 ობიექტის მონაცემები. 3.13 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო   მიმდინარეობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. „გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად, განხორციელდა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირისა და ასევე, მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება; 3.14 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 16) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო    ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალისთვის თოვლის დანამქვრისაგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების არეალში განხორციელდა 2016 წელს ჩატარებული ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა - კარწახის მონაკვეთზე სარკინიგზო მაგისტრალის თოვლით დანამქვრისგან დამცავი დამატებითი ნაგებობების მშენებლობისთვის საჭირო მიწის ნაკვეთების კვლევითი სამუშაოების შედეგების განახლება და აღწერა; შესასყიდი მიწის ნაკვეთების იურიდიული ბაზის შესწავლის მიზნით განახლდა 103 მიწის ნაკვეთის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და საკადასტრო გეგმა; დამტკიცდა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის დერეფანში მდებარე და თოვლის დანამქვრისგან დამცავი ნაგებობებისთვის საჭირო მიწების გამოსყიდვისა და კომპენსაციის მიდგომების განმსაზღვრელი სახელმძღვანელო. 140 4. განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება 4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) პროგრამის განმახორციელებელი:                    საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სრულად იყვნენ უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსით; მასწავლებლებმა, დირექტორებმა, პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და სწავლა-სწავლების პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად გაიარეს სხვადასხვა პროფესიული ტრენინგი და სტაჟირება; განხორციელდა პროგრამა ,,სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა“ სპორტის, კულტურა-ხელოვნების და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით; პროგრამის „დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ ფარგლებში განხორციელდა მოსწავლეთა საზაფხულო სკოლა/ბანაკები: ქართული და ინგლისური ენების სწავლება, შრომითი უნარების განვითარება, ხელოვნების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერება; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სასკოლო სახელმძღვანელოებით; მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, მიმდიანარეობდა სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულებისათვის ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლება და შესაძლებლობა სასკოლო გამოცდების ჩაბარების, ასევე ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის; უზრუნველყოფილ იქნა იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირება სკოლებში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია; განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილ იქნენ საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით; საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისათვის უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა; მოსწავლეთა/სტუდენტთა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო და ფსიქოლოგიური პრობლემებისა და ქცევითი დარღვევების მქონე პირების, მათი ოჯახის წევრებისა და მასწავლებლებისათვის შესაბამისი მომსახურება; უზრუნველყოფილია გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადება და აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადება. 141 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  განხორციელდა ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 082 საჯარო და 220 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაფინანსება; 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.        ქვეპროგრამის ,,უწყვეტი პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში სხვასდასხვა საგნობრივი მიმართულებით ჩატარდა პროფესიული გადამზადების ტრენინგები, რომელიც გაიარა 29 600-ზე მეტმა მასწავლებელმა; ქვეპროგრამის „eTwinningplus“ ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი, შეირჩა და პროგრამას დაემატა 300 ახალი მასწავლებელი, 108 სკოლიდან (სულ ჩართული იყო 889 მასწავლებელი და 477 სკოლა); ქვეპროგრამის „ასწავლე საქართველოსთვის" ფარგლებში სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით 185 კონსულტანტ-მასწავლებელი განაწილებული იყო საქართველოს 10 რეგიონის 31 მუნიციპალიტეტის 101 სკოლაში. ჩატარდა პროფესიული განვითარების ტრენინგები: „როგორ განვავითაროთ მოსწავლეებში შემოქმედებითი აზროვნება“, „სკოლებში ბულინგის პრევენცია და ტოლერანტული კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით მონაწილეთა მიერ განხორციელდა 2000-მდე სხვადასხვა აქტივობა. საპილოტე რეჟიმში განხორციელდა ინგლისური ენის დისტანციური სწავლება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2 სკოლაში (მთისუბანი და პანტნარი); ქვეპროგრამის „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ ფარგლებში 2017-2018 სასწავლო წლის მე-2 და 2018-2019 სასწავლო წლის პირველ სემესტრებში პროგრამაში მონაწილეობდა 20 ინგლისურენოვანი, 2 გერმანულენოვანი, 4 ფრანგულენოვანი, 1 იტალიურენოვანი და 17 ჩინურენოვანი მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც განაწილებული იყვნენ საქართველოს 9 რეგიონის 53 სკოლაში და 3 პროფესიულ სასწავლებელში. ჩატარდა ტრენინგები თემაზე: „რესურსების შექმნა/გამოყენება, წერის სწავლება და შეფასება, განმავითარებელი შეფასება, გუნდური მუშაობა და დიფერენცირებული სწავლების სტრატეგიები“ და „თანასწავლება და კლასგარეშე აქტივობები“, რომელსაც დაესწრო 80- ზე მეტი მონაწილე; ქვეპროგრამის „არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლების დეფიციტის შევსების მიზნით მივლენილი იყო მასწავლებელთა სამი ჯგუფი: 121 კონსულტანტ-მასწავლებელი, 84 დამხმარე მასწავლებელი და 77 ორენოვანი დამხმარე მასწავლებელი. არაქართულენოვანი სკოლის ბაზაზე არაფორმალური სწავლების პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით პროგრამის ფარგლებში კონსულტანტ-მასწავლებლების და დამხმარე მასწავლებლების მიერ განხორციელდა 1000-მდე პროექტი; ქვეპროგრამის „პროფესიული სტანდარტების განვითარებისა და დანერგვა“ ფარგლებში განხორციელდა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის რევიზია, ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე შემუშავდა სატრენინგო მოდულები შემდეგ საგნებში: „მე და საზოგადოება“, 142          „ჩვენი საქართველო“. შემუშავდა პროფესიული განვითარების კურსები შემდეგი მიმართულებით: ,,ისტი საგნის სწავლების ეფექტიაობისთვის“, ,,უსაფრთხო სასკოლო გარემო“, ,,მდგრადი განვითარების გლობალური მიზნები განათლებაში“; სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებით ჩატარდა არაერთი კონფერენცია, სემინარი და მასტერკლასი, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო ასეულობით მასწავლებელმა მთელი საქართველოდან; საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ფიზიკის მასწავლებლების ვიზიტი ევროპის ბირთვული კვლევების ცენტრში (CERN). მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის დანერგვის ხელშესაწყობად შემუშავდა/განახლდა 48 სატრენინგო მოდული, მათ შორის, უცხოენოვანი მოხალისე მასწავლებლებისთვის მომზადდა ხუთი მოდული; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სერვისების დეცენტრალიზაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადდა 8 საგრანტო კონკურსი, რომელთა ფარგლებშიც დაფინანსდა 5 პროექტი; ქვეპროგრამის „საგანმანათლებლო პროცესში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა“ ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგები: „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“, რომელსაც დაესწრო 1942 მასწავლებელი; „ინტელის ძირითადი კურსი: პროექტებით სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება“ დაესწრო - 2330 მასწავლებელი; მოკლე ტრენინგკურსები: ,,ედმოდო ვირტუალური საკლასო ოთახი“ დაესწრო - 801 მასწავლებელი; ,,Google Earth-ის (გუგლ დედამიწის) გამოყენებით სასწავლო რესურსის შექმნა“ დაესწრო - 11 მასწავლებელი; „ზოგადი კურსი ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის“ დაესწრო - 125 ისტ-ის მასწავლებელი; განხორციელდა დისტანციური სწავლების მასწავლებლებთან ტრენინგი: ,,ეფექტური კომუნიკაცია დისტანციური სწავლების პროცესში“. 222 მოსწავლისთვის ჩატარდა 1259 ქართული ენის დისტანციური გაკვეთილი. შეიქმნა ქართული ენის დისტანციური სწავლების პროგრამა და დონის განმსაზღვრელი ტესტები. ჩატარდა საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების მე-5 ეროვნული კონფერენცია 200 მონაწილესთვის; ინტერნეტგაზეთ „მასწავლებელი“ გამოქვეყნდა 930 სტატია. მომზადდა, გამოიცა და ყველა საჯარო სკოლას და საგანმანათლებლო რესურსცენტრს მიეწოდა ჟურნალ ,,მასწავლებლის“ 6 ნომერი, ერთი სპეცნომერი, სადაც დაიბეჭდა კონკურსის „საუკეთესო მოთხრობა მასწავლებელზე“, ფარგლებში შერჩეული 3 ფინალისტის მოთხრობები და მასწავლებლის ორი წიგნი „ინკლუზიური განათლება“ და „უსაფრთხო სკოლა“; ქვეპროგრამის „სკოლამდელი აღზრდის და განათლების“ ფარგლებში შემუშავდა ტრენინგპროგრამა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით. ტრენინგი გაიარა 473-მა მეთოდისტმა და პროგრამის კოორდინატორმა თბილისსა და ქობულეთში; საანგარიშო წელს განხორციელდა 245 გარედაკვირვება, მათ შორის, 228 დადებითად და 17 უარყოფოთად შეფასდა; პროგრამის „პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლები გადამზადდნენ შემდეგი მიმართულებებით: „სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში“ ტრენინგი გაიარა 176 მასწავლებელმა; „პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში“. ტრენინგი გაიარა 183 მასწავლებელმა; ,,სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები“. ტრენინგი გაიარა 263 მასწავლებელმა; „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებში“ ტრენინგი გაიარა 132 მასწავლებელმა; ,,პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა პროფესიული განვითარება“ ტრენინგი გაიარა 279 მასწავლებელმა; ინდივიდუალური კონსულტირება კომპეტენციებზე დაფუძნებულ შეფასებაში გაიარა 21 მასწავლებელმა; ტრენინგ-კურსი-„სტრატეგიული დაგეგმვა“ დირექტორებისათვის და ადმინისტრაციისთვის გაიარა 32 ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა; საწარმოში ტრენინგი - დასანერგი მოდულური პროგრამის მიმართულებით, ტრენინგი გაიარა 76 143  მასწავლებელმა; ტრენინგი „მეწარმეობაში“ გაიარა 40 მასწავლებელმა. ,,მოდულური სწავლების საკითხები, სისტემაში არსებული დამწყები მასწავლებლებისათვის“ ტრენინგი გაიარა 32 დამწყებმა მასწავლებელმა“; ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის გაიარა 47 მასწავლებელმა; ქვეპროგრამის „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარება“ ფრაგლებში ჩატარდა საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის (მათ შორის, არაქართულენოვანი) დირექტორებისა და პროექტის სკოლის ბაზაზე პროფესიული განვითარების ფასილიტატორთა ტრენინგები ლიდერობის აკადემია 2-ის და 3-ის მოდულების მიხედვით. საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის VII – XII კლასების ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, გეოგრაფიისა და ინგლისური ენის მასწავლებლებმა გაიარეს ტრენინგები ზოგადპროფესიული უნარების (ორი მოდული) და საგნობრივი მიმართულებით (ერთი მოდული). 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 300 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 458 საჯარო, 3 კერძო სკოლაში და 2 პროფესიულ სასწავლებელში; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის პროექტის ფარგლებში სპორტულ აქტივობაში ჩართული იყო 458 საჯარო სკოლა, ჩატარდა - 22 537 სპორტული აქტივობა, რომელშიც ჩართული იყო 300 000 მოსწავლე; ჯორჯიის შტატის საგამოძიებო ბიუროს სპეციალურმა აგენტმა ქალაქ თბილისის საჯარო სკოლების მანდატურებს ჩაუტარეს ტრენინგი თემაზე „სიტუაციის შესწავლა და ძალადობის შემთხვევები სკოლებში“, რომელიც გაიარა 51-მა მანდატურმა და 7-მა კოორდინატორმა; მანდატურების მიერ ილუსტრირებული მასალების და სიტუაციური თამაშების გამოყენებით მოსწავლეებს, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (I-VIII კლასი), მიეწოდათ ინფორმაცია მანდატურის უფლება-მოვალეობების, საგზაო მოძრაობის წესების, ზოგადი უსაფრთხოების წესების, ძალადობის და აკრძალული ნივთების შესახებ. 471 სკოლაში ჩატარდა 8 748 შეხვედრა; სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრებში (თბილისი, ქუთაისი, თელავი, ბათუმი, ფოთი, გორი, რუსთავი) შემოსული იყო 2 903 ახალი შემთხვევა, მათ შორის, 2 272 გადმომისამართდა სკოლიდან, ხოლო 631 ბენეფიციარმა თავისი სურვილით მიმართა ცენტრს შესაბამისი სერვისის მიღების მიზნით. გაგრძელდა ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევა იმ 416 ბენეფიციარისათვის, რომლებთანაც მუშაობა დაწყებულ იქნა გასულ წელს; ბენეფიციართა საჭიროებიდან გამომდინარე, ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის მიერ შესაბამის უწყებებში, საანგარიშო წელს გადამისამართდა 163 ბენეფიციარი; სატესტო რეჟიმში ამუშავდა ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის ინტერნეტ პორტალი (www.befriend.mes.gov.ge), რომელიც ხელს შეუწყობს ძალადობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და პრევენციას; „უსაფრთხო სკოლის სახელმძღვანელოს“ დანერგვისათვის შეიქმნა ტრენინგ-მოდული, რომლის მიხედვითაც დაიწყო მანდატურების გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში გადამზადდა 742 მანდატური და 13 კოორდინატორი; სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ბაზაზე შეიქმნა კრიზისული ინტერვენციის ჯგუფები; პროგრამას „ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია“ ფარგლებში 29სკოლაში ჩატარდა ტრეინინგები, რომელსაც დაესწრო 330 მასწავლებელი; 144 ● იმ საჯარო სკოლებისათვის, სადაც არ არის წარმოდგენილი საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური, უსაფრთხო და პოზიტიური სასკოლო გარემოს უზრუნველსაყოფად ხორციელდება უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების შესაბამისი ტრენინგმოდულით გადამზადება. საანგარიშო პერიოდში ტრეინინგები ჩატარდა შიდა ქართლისა და კახეთის რეგიონებში და გადამზადდა 129 სკოლის წარმომადგენელი. 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;      ქვეპროგრამის „ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები“ ფარგლებში ჩატარდა 2017-2018 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების მეორე და მესამე ტურები. გამოვლინდა 121 გამარჯვებული მოსწავლე, რომლებიც დაჯილდოვდნენ დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. წამახალისებელი სიგელებით დაჯილდოვდა 600-ზე მეტი მოსწავლე და 29 სკოლა. ჩატარდა 2018-2019 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების პირველი ტური; ჩატარდა ინფორმატიკის ოლიმპიადა სამ ასაკობრივ ჯგუფში. გამოვლენილ იქნა სამეულები და ათეულის 18 გამარჯვებული მოსწავლე, რომლებიც დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკისა და აქსესუარების სასაჩუქრე ბარათებითა და დიპლომებით; ქვეპროგრამის „საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადები“ ფარგლებში შესარჩევი ტურების შედეგად დაკომპლექტდა საქართველოს 5 ნაკრები გუნდი (ფიზიკაში, ქიმიაში, მათემატიკაში, ინფორმატიკასა და ბიოლოგიაში), რომლებმაც გაიარეს შესაბამისი მომზადება, მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ოლიმპიადებში და მოიპოვეს 2 ოქროს, 2 ვერცხლის, 10 ბრინჯაოს მედალი და 4 წამახალისებელი სიგელი; სასკოლო/ეროვნული გუნდების რეგიონალურ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის მიზნით დაფინანსდა 8 განაცხადი და შედეგად, რეგიონალურ საერთაშორისოო ოლიმპიადაზე მოპოვებულ იქნა 5 ოქროს, 12 ვერცხლის და 11 ბრინჯაოს მედალი და 3 წამახალისებელი სიგელი; ქვეპროგრამის „წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლები“ ფარგლებში გამოვლინდა 2017-2018 სასწავლო წლის 2 638 ოქროს და 1 059 ვერცხლის მედალოსანი. 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05) საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა   განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეები, რომლებიც სარგებლობენ სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურებით უზრუნველყოფილნი იყვნენ ხარისხიანი საკვებით, საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთებით, მედიკამენტებით და აღმზრდელების მომსახურებით; სკოლაში ფუნქციონირებდა მათემატიკის, ფიზიკის, ინფორმატიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, ინგლისურიენის, რუსული ენის და სხვა წრეები. ხორციელდებოდა სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობები, კონკურსები, ინტელექტუალური თამაშები. 145 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო  საქართველოს ყველა საჯარო სკოლისათვის დარიგებული იქნა 5 121 799 ცალი სახელმძღვანელო და რვეული;  2018-2019 სასწავლო წლისთვის შეძენილია 61 ცალი რელიეფური და 899 ცალი ბრაილის წიგნი, რომლის ფარგლებშიც დარიგდა 45 ცალი რელიეფური და 556 ცალი ბრაილის წიგნი;  დასრულდა I-VI კლასების სახელმძღვანელოების/სერიების გრიფირება. გრიფი მიენიჭა 65 სახელმძღვანელოს სერიას 11 საგანში. 4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 600-მდე მოსწავლისათვის განხორციელდა „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა“ დაბა წყნეთში, ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა-თბილისის ბაზაზე. საზაფხულო სკოლაში შერჩეული იქნა 21 საუკეთესო მოსწავლე, რომლებიც ორი კვირის ვადით გაემგზავრნენ დიდ ბრიტანეთში ინგლისური ენის შემსწავლელ საზაფხულო სკოლაში;  საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 400-მდე მოსწავლისათვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთში, სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯის „აისის“ ბაზაზე განხორციელდა „შრომითი უნარების განვითარების საზაფხულო სკოლა“;  სსიპ - სალიბაურის N2 საჯარო სკოლის ბაზაზე, საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 300-მდე მოსწავლისათვის განხორციელდა „საზაფხულო ეკოსკოლა“, 200 -მდე მოსწავლისათვის - „ქართული ენის საზაფხულო სკოლა“, ასევე 200-მდე მოსწავლისათვის „ხელოვნების საზაფხულო სკოლა“;  საქართველოში განხორციელებული სამეცნიერო საზაფხულო სკოლის მონაწილე 150 მოსწავლიდან შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმების საფუძველზე შერჩეული იქნა 10 საუკეთესო მოსწავლე, რომლებიც გაემგზავნენ სამეცნიერო სკოლაში შვეიცარიაში CERN-ში (ბირთვული კვლევის ცენტრი)“. ასევე, 10 საუკეთესო მოსწავლე გაემგზავრა პოლონეთში, სამეცნიერო სკოლაში. 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  განხორცილედა ოკუპირებული რეგიონების პერსონალის ფინანსური დახმარება. პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური 146 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო      ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნების, ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდებისათვის, ექსტერნად დარეგისტრირდა N11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო, N8 და N2 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის, ასევე N16 დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი 19 ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 17-მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა პირმა, რომლებმაც დაძლიეს პროგრამის სხვადასხვა კლასისა და საფეხურის დონე; 2017-2018 სასწავლო წლის განმავლობაში საბაზო-საშუალო საფეხურის მოსწავლეების მიერ კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30%-ის და მეტის გაცდენის გამო ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის ექსტერნატის ფორმით დაძლევის გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო/გადალახა 2-მა არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა მოსწავლემ; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა 7 - მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო 2017-2018 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებში და დაძლია 4-მა პატიმარმა მოსწავლემ; N11 არასრულწლოვანთა სპეციალურ და სხვა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფმა 15-მა მსჯავრდებულმა/ბრალდებულმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო ერთიან ეროვნულ გამოცდებში და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩაირიცხა 7 ბრალდებული/მსჯავრდებული პირი; ჩატარდა მონიტორინგი პენიტენციური დეპარტამენტის ქ. ქუთაისის N2, ქ. თბილისის N8 პატიმრობისა და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის და N11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებებში. შემოწმებულ იქნა მასწავლებლების მიერ წარმოებული ჟურნალები. ასევე, შემოწმდა საგაკვეთილო პროცესი და შეხვედრა შედგა არასრულწლოვან ბრალდებულ/მსჯავრდებულ მოსწავლეებთან. 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო     განხორციელდა საგნობრივი სასწავლო გეგმების რევიზია, საბაზო საფეხურის საათობრივ ბადეზე მუშაობა, დამტკიცდა განახლებული საბაზო საფეხურის სასწავლო გეგმა; დასრულდა მუშაობა ეროვნული უმცირესობების ენებისთვის მომზადებული სტანდარტების შესაბამისად სომხური ენისა და ლიტერატურის (როგორც მშობლიური ენის), აზერბაიჯანული ენისა და ლიტერატურის (როგორც მშობლიური ენის) წლიურ პროგრამებზე ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფციისა და დიზაინის გათვალისწინებით; დასრულდა მუშაობა, მეორე უცხოური ენებისთვის მომზადებული სტანდარტების შესაბამისად, იტალიური ენისა და ჩინური ენის პროგრამებზე, გამოცხადდა გრიფირების კონკურსი საბაზო საფეხურის სახელმძღვანელოებზე (პირველ ეტაპზე მე-7 კლასი); რევიზირებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, ქართულესტონური პროექტის ფარგლებში რევიზირებული გეგმის პილოტირება განხორციელდა 147    საქართველოს 15 საპილოტე სკოლაში დაწყებით საფეხურზე. დასრულდა საბაზო საფეხურის IX კლასის ბიოლოგიის სტანდარტის პილოტირება (პარტნიორი ორგანიზაციები: გაეროს მოსახლების ფონდი, ორგანიზაცია „თანადგომა“); დასრულდა მუშაობა დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდამჭერ გზამკვლევებზე (სამუშაო ვერსიები); ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ფარგლებში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები თბილისისა და რეგიონების საჯარო სკოლის დირექტორებთან, თბილისის 36 საჯარო სკოლაში განხორციელდა საპილოტე პროექტი „სკოლებში ფიზიკური აღზრდა და სპორტის სწავლების გაძლიერება“ სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის თანამონაწილეობით; ექსპერტულად შეფასდა: ფიზიკური პირებისა და ორგანიზაციებიდან შემოსული დოკუმენტები ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული სკოლის გამოსაშვები საგამოცდო პროგრამები, ასევე გაკეთდა სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული დოკუმენტების ანალიზი ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან მიმართებაში; მომზადდა ექსტერნატის გამოცდების ტესტური დავალებებიმე-12 კლასელებისთვის შემდეგ საგნებში: ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება, ინგლისური ენა, ისტორია; 4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. ● 2017-2018 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში უზრუნველყოფილი იქნა 1 244 საჯარო სკოლის 70 400 მოსწავლის, ხოლო 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისათვის უზრუნველყოფილია 1243 საჯარო სკოლის 66 967 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია. 4.1.12 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ● 617 საჯარო სკოლას დაუფინანსდა სხვადასხვა მიმართულების 826 ექსტრაკულიკულარული წრეები/პროექტები, მათ შორის: სპორტის მიმართულებით დაფინანსდა - 194 განაცხადი, კულტურახელოვნების მიმართულებით - 246 განაცხადი და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით 386 განაცხადი. 4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი,  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო,  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. ● საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, 148 ● პროგრამაში ჩართული იყო 2017-2018 სასწავლო წლისათვის 8 მსმენელი, ხოლო 2018-2019 სასწავლო წლისათვის ჩაირიცხა 62 მსმენელი; ქვეპროგრამის ,,საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის“ ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მე-8 - მე-11 კლასის 26 211 მოსწავლესთან, ჩატარებული ტესტირების შედეგად გამოვლინდა მეორე ეტაპის 4 107 მონაწილე. გაიმართა ფინალური შოუ-კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო მეორე ეტაპის კონკურსში გამარჯვებულმა 78-მა მოსწავლემ და მათ შორის გამოვლინდა 3 გამარჯვებული, რომელთაც გადაეცათ სასაჩუქრე ვაუჩერები. ასევე, გაიმართა ჩემპიონატის მეორე ეტაპი, სადაც ჩართული იყო 560 საჯაროს კოლის და 10 752 მოსწავლე, მათგან შემდეგ ეტაპზე გადავიდა 1 552 მოსწავლე. ფინალურ ეტაპში მონაწილეობა მიიღო 21 მოსწავლემ და გამოვლინდა 3 ● ● ● ● ● ● ● გამარჯვებული, რომელთაც გადაეცათ სასაჩუქრე ვაუჩერები; ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადების მიზნით, ოკუპირებული გალის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების აბიტურიენტებსა და მასწავლებლებს უსასყიდლოდ გადაეცათ 27 ცალი სახელმძღვანელო და 60 ცალი ცნობარი აბიტურიენტებისათვის. გალის რაიონის პედაგოგების საგნობრივი წვრთნის მიზნით ზუგდიდში დაატრენინგეს 46 მასწავლებელი; 2018-2019 სასწავლო წლისთვის, საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებს დაურიგდათ 38 800 ცალი სასკოლო ჟურნალი; ქვეპროგრამის „სასკოლო კონკურსები“ ფარგლებში სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციის მიზნით, საქართველოს არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების/სექტორების მოსწავლეებისთვის ჩატარდა ქართულენოვანი სპექტაკლების კონკურსი სახელწოდებით „ჩემი პირველი ქართული როლი“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 68 სკოლის 1 107 მოსწავლემ. გამოვლინდა 4 გამარჯვებული სკოლა და 1 ჟიურის სიმპათია; ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა სლოგანებისა და ვიდეო რგოლების კონკურსი „ნაბიჯი თანადგომისკენ", რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 151 სკოლის 1 702 მოსწავლემ. გამოვლინდა I, II, III საკონკურსო ადგილზე გასული ნამუშევრები; ქვეპროგრამის „ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა“ ფარგლებში ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც ჩაერთო 1700 სკოლის 100 000-მდე მოსწავლე. მხიარულ სტრატებში გამართულ შეჯიბრებაში იასპარეზა 18 გუნდმა და ჩემპიონობა მოიპოვა სსიპ - ახალციხის N1 საჯარო სკოლის გუნდმა. სპორტულ-შემეცნებითი თამაშების დასკვნითი ტურებში მონაწილეობა მიიღეს რეგიონული თამაშების გამარჯვებულმა გუნდებმა. ,,სპორტულ-შემეცნებითი ოლიმპიადა 2018“-ის გამარჯვებული გახდა სსიპ - ქალაქ სენაკის N3 საჯარო სკოლის გუნდი; ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა მოსწავლეთა დღიურების კონკურსი. მონაწილეობამიიღო 500-მდე სკოლის 1 000-მდე მოსწავლემ. გამოვლინდა I, II, III საკონკურსო ადგილზე გასული ნამუშევრები; ნიკო ფიროსმანის გარდაცვალებიდან 100 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჩატარდა ანიმაციური ვიდეო რგოლების კონკურსი „გაცოცხლებული სურათები“. მონაწილეობა მიიღო 100-მდე სკოლის 250-მდე მოსწავლემ. გამოვლინდა I, II, III საკონკურსო ადგილზე გასული ნამუშევრები; 4.1.14 ელექტრონული სწავლება (eLearning) (პროგრამული კოდი 32 02 14) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ● ● სოფლად მდებარე 213 საჯარო სკოლა, სადაც მე-10 - მე-12 კლასებში მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 50-დან 250-მდე მოსწავლეს, უზრუნველყოფილ იქნა სასწავლო ელექტრონული რესურსებით. ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში ჩართული საჯარო სკოლების შესაბამისი ტექნოლოგიებით აღჭურვა. 149 4.2 უმაღლესი განათლება (32 04) პროგრამის განმახორციელებელი:               საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის, 2017-2018 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები და პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები; სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სწავლის დაფინანსებით, წარჩინებულმა სტუდენტებმა მიიღეს სტიპენდია; პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით, დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასურით და/ან სტიპენდიით/საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის საჭირო თანხით უზრუნველყოფილია პროგრამის ბენეფიციარები; საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება დაუფინანსდა სხვადასხა სოციალური კატეგორიის მქონე სტუდენტებსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს; „ვისწავლოთ საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო განათლების ევროპული ასოციაციის ორგანიზებით ქალაქ ჟენევაში, გამართულ საერთაშორისო გამოფენაში, ასევე ორგანიზაცია ICEF-ის (International Consultants for Education and Fairs) მიერ ორგანიზებულ ბერლინის ვორკშოპში. ქვეპროგრამის,,უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება და ინტერნაციონალიზაცია“ ფარგლებში შემუშავდა ტრენინგმოდული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტებისთვის და აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტების სახელმძღვანელო; „ევროსტუდენტი VI“-ის კვლევის ფარგლებში გამოიცა საერთაშორისო შედარებითი ანგარიში, რომელშიც ჩართულია საქართველოს სტუდენტთა მონაცემები; სხვადასხვა ქვეყნის წამყვანი უნივერსიტეტების საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და „მცირე საგრანტო“ პროგრამის ფარგლებში სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებს; ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების მიზნით, მომზადდა სახელმძღვანელოები ენის ფლობის დონეების მიხედვით, რომლებიც განთავსდა ვებგვერდზე (geofl.ge) და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის; უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობისა და სტუდენტთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები ინფორმირებულნი იყვნენ შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით. 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 150 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ჩატარდა სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდები. ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დარეგისტრირდა 40 405 აბიტურიენტი და სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 27 907 -მა, სახელმწიფო დაფინანსება გამოცდების შედეგების მიხედვით მოიპოვა მოიპოვა 6 730-მა აბიტურიენტმა. საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 12 350 სტუდენტმა და სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 7 655-მა, სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტი მოიპოვა 893 სტუდენტმა; პრაქტიკოს მასწავლებელთა საგნის გამოცდაზე რეგისტრაცია გაიარა 20 812 მასწავლებელმა, გამოცდაზე გავიდა - 15 367; სკოლის გამოსაშვები გამოცდა ყველა საგანში ჩააბარა მე-12 კლასის 35 995-მა მოსწავლემ და მე-11 კლასის 32 021-მა მოსწავლემ; სტუდენტთა საგრანტო გამოცდაზე დარეგისტრირდა 4 539 სტუდენტი, გამოცდაზე გავიდა 3 575 სტუდენტი და გრანტი მოიპოვა/გაიუმჯობესა 297-მა; ჩატარდა პროფესიული ტესტირება, დარეგისტრირდა 17 597 აპლიკანტი, გამოცდაზე გამოცხადდა 11 990, სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 7 835 - მა. მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორიოს პროგრამის The Program for International Student Assessment (PISA) ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა ეროვნული ანგარიში PISA 2015 ციკლის მონაცემების საფუძველზე, დასრულდა PISA 2018 ციკლის ელექტრონული ტესტირების პროგრამაზე მუშაობა, დაზუსტდა საერთაშორისო კვლევა PISA 2018-თვის შერჩეული სკოლების ბაზა, დაზუსტდა მოსწავლეთა მონაცემთა ბაზები, ჩატარდა კვლევა საქართველოს 323 სკოლაში, დირექტორის კითხვარები აიტვირთა მონაცემთა ბაზის პროგრამაში DME. (შეიქმნა პროგრამა (DME) მშობლის კითხვარის ბაზა). მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების საერთასორისო კვლევის Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) ფარგლებში დასრულდა TIMSS-ის კვლევის პილოტირებისათვის დავალებების თარგმნა. დასრულდა მათემატიკისა და საბუნებისმტყველო ნაწილის ეროვნულ ანგარიშზე მუშაობა. ჩატარდა სკოლის კოორდინატორების ტრენინგები კვლევის (პილოტირების) ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით. პილოტირება ჩატარდა საქართველოს 45 სკოლაში და გასწორდა მოსწავლეთა ნამუშევრები. შეიქნა კვლევის ინსტრუმენტების მონაცემთა ბაზა და გადაიგზავნა საერთაშორისო ორგანიზაციაში შემდგომი დამუშავებისათვის. დასრულდა TIMSS/eTIMSS საერთაშორისო ინსტრუმენტების ვერიფიკაციის პირველი და მე-2 ეტაპი; სწავლებისა და სწავლის საერთაშორისო გამოკითხვის Teaching and Learning International Survey (TALIS) ფარგლებში დასრულდა ინსტრუმენტების რედაქტირება, სამ ენაზე (ქართული, აზერბაიჯანული და რუსული) დაიბეჭდა დირექტორებისა და მასწავლებლებისთვის ინსტრუმენტები, რომელიც განთავსდა ინტერნეტ პლატფორმაზე. პროექტის ფარგლებში შეირჩა და გადამზადდა 334 კოორდინატორი. დასრულდა ძირითადი კვლევის ადმინისტრირება და ,მონაცემების შეტანა, მონაცემები გაეგზავნა საერთაშორისო კონსორციუმს. დასრულებულია მონაცემთა გაწმენდა; სახელმწიფო შეფასება მათემატიკაში ფარგლებში დასრულდა საცდელი ტესტირების ფსიქომეტრული ანალიზი და მის შედეგად შეირჩა ტესტური დავალებები. მომზადდა კვლევის ინსტრუმენტები, შეირჩა კვლევაში მონაწილე სკოლები და კვლევა ჩატარდა საქართველოს 226 სკოლაში, დასრულებულდა მოსწავლეთა ნამუშევრების გასწორება. მომზადებულია მონაცემთა ბაზა შემდგომი კალიბრაციისა და მიღწევის დონეების დასადგენად. სახელმწიფო შეფასება ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში (მე-9 კლასი) და ქართულში, როგორც მეორე ენა (მე-7 კლასი) ფარგლებში დასრულდა საბუნებისმეტყველო საგნების ეროვნულ ანგარიშზე მუშაობა. გამოქვეყნებულია და დაბეჭდილია საბუნებისმეტყველო საგნების ეროვნული ანგარიში; სკოლების შიდა შეფასებისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში მომზადდა კვლევის პირველი შუალედური ანგარიში ინგლისურ ენაზე. 151 4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აპარატი  სსიპ - განათლების ხარსიხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● სახელმწიფო სასწავლო და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი სტუდენტები უზრუნველყოფილნი იქნენ სწავლის დაფინანსებით. პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში პრეზიდენტის სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს ათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 700მდე სტუდენტს; დაფინანსდა 6 სტუდენტი, რომლებმაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე განაგრძეს სწავლა საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; პროგრამის ,,გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება” ფარგლებში 2017-2018 სასწავლო წლის სწავლება დაუფინანსდა 1 190-ზე მეტ სტუდენტს, 2018-2019 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში სწავლება დაუფინანსდა გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, წალენჯიხის, დუშეთის, ონის, საჩხერის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ 1 549 სტუდენტს; „მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სწავლება დაუფინანსდა 452 პირს, 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის - 546 პირს; ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება მოიპოვა უცხო ქვეყნის 43 მოქალაქემ, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება მოიპოვა უცხო ქვეყნის 8 მოქალაქემ; სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა სხვადასხვა კატეგორიის 1 360 ბაკალავრმა და 85 მაგისტრანტმა; პროგრამის „ვისწავლოთ საქართველოში“ ფარგლებში სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო განათლების ევროპული ასოციაციის ორგანიზებით ქალაქ ჟენევაში, დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენაში, ასევე ორგანიზაცია ICEF-ის (International Consultants for Education and Fairs) მიერ ორგანიზებულ ბერლინის ვორკშოპში. ქვეპროგრამის ,,უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება და ინტერნაციონალიზაცია“ ფარგლებში შემუშავდა ტრენინგმოდული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტებისთვის, ასევე ორი ტრენინგმოდული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის აკრედიტაციის სტანდარტების შესახებ და აღნიშნული მიმართულებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგებლებს ჩაუტარდა 10 ტრენინგი; გამოიცა ,,ევროსტუდენტი VI”-ის საერთაშორისო შედარებითი ანგარიში, რომელშიც ჩართულია საქართველოს სტუდენტთა მონაცემები; განხორციელდა „ევროსტუდენტი VII”-ის კვლევის მეთოდოლოგიური ნაწილის დახვეწა, მომზადდა ,,ევროსტუდენტი VII”-ის ეროვნული კვლევის განხორციელებისათვის საჭირო ტექნიკური დავალება. ,,საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა უნგრეთის ტემპუსის საზოგადოებრივი ფონდის ექსპერტების ვიზიტი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში. ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტერნაციონალიზაციის 152 ● თემატიკაზე, სადაც მონაწილეობა მიიღო ცენტრის პარტნიორი 6 უმაღლესი საგანანმანათლებლო დაწესებულების და განათლების სფეროში მოქმედი საჯარო დაწესებულებების 35-მდე წარმომადგენელმა; პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სწავლა დაუფინანსდა და სტიპენდია გაიცა საქართველოში მყოფ 68 უცხოელ სტუდენტზე, მათ შორის 2 უნგრელ სტუდენტს დაუფინანსდა სამედიცინო დაზღვევის საფასური. „საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სწავლების ხელშეწყობის პროგრამის“ მიზნები ეხმიანება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ერთიან სტრატეგიას (2017-2021 წწ.) განათლების ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით, ასევე მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი 2030-ით განსაზღვრულ ამოცანებს. 4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; ● ● შეიქმნა ვებგვერდის geofl.ge ახალი ფორმატი. ენის ფლობის A დონისათვის დაიწერა ონლაინ სავარჯიშოები, შეიქმნა სახელმძღვანელო ენის პროფესიონალურად ფლობის დონისათვის (C1), ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ლექსიკონი (A1-A2-B1-B2 დონეები). ინგლისურად ითარგმნა ვებგვერდის საინფორმაციო მასალა. ქართული ენის პოპულარიზაციისა და ევროპაში მისი უკეთ გაცნობის მიზნით, ენების ევროპული დღისთვის მომზადდა და დაიბეჭდა საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალები, რომელიც გადაეცა საზღვარგარეთ 20-ზე მეტ აკრედიტირებულ საქართველოს საელჩოს. დარგობრივი რედაქტირება გაუკეთდა ქართულად ნათარგმნ აზერბაიჯანის სასკოლო სახელმძღვანელოებს (მეათე კლასი). ქვეპროგრამის ,,სტუდენტური ბარათების“ ფარგლებში, ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები უზრუნველყოფილნი იქნენ ქვეპროგრამაში ჩაბმული 170-მდე საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციით. კომპანიების მიერ სტუდენტებისთვის შემოთავაზებული სერვისებით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცა 135 000-მდე სტუდენტს. 4.2.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი  დიდი ბრიტანეთის, იტალიის, ჩეხეთის, ავსტრიის, იაპონიის, ესტონეთის, ლიტვის, უნგრეთის, გერმანიის, პოლონეთის, აშშ-ს, შვეიცარიის, საფრანგეთის, შვედეთის, დანიის, კანადის, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, მალაიზიის, ირლანდიის, ფინეთისა და ესპანეთის უნივერსიტეტებსა და ტრენინგ ორგანიზაციებში, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებზე სასწავლებლად გაიცა საგრანტო დაფინანსება;  ფულბრაიტის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში საქართველოსა და აშშ-ს მთავრობებს შორის 2016 წელს გაფორმებული განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე, 2018-2019 სასწავლო წლისათვის აშშ-ს წამყვან უნივერსიტეტებში სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 12 მოქალაქეს; 153  სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში, უნგრეთის მთავრობის მიერ სხვადასხვა აკადემიურ საფეხურზე სწავლა დაუფინანსდა საქართველოს 51 მოქალაქეს. 4.3 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (32 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA - GEORGIA) ●   ● ●         განხორციელდა 66 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია, რომლებიც ასევე აღიჭურვენ საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით მცხეთა-მთიანეთის, შიდაქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭალეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, კახეთის, ქვემო ქართლის და იმერეთის რეგიონებში). სასწავლო გარემო გაუმჯობესებულია 23 ათასზე მეტი მოსწავლისათვის; ჩატარდა საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის სრული ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციის შედეგების შეტანა მონაცემთა ბაზაში (eSchool); შემუშავდა საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამის მართვისათვის სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა „მნე“, მიმდინარეობს აღნიშნული პროგრამისათვის მონაცემთა ბაზის შემუშავება; განახლდა საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის სისტემის დოკუმენტი და ნორმატივები; მასწავლებლებისა და დირექტორების პროფესიული განვითარების პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები ზოგად პროფესიული უნარების მე-2 (15 125 მასწავლებელი) და მე-3 (14 697 მასწავლებელი) მოდულებში და საგნობრივ (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა, გეოგრაფია, ინგლისური ენა) მოდულებში (13 816 მასწავლებელი); ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 მოდული გაიარა 1 847 დირექტორმა და 1 707 ფასილიტატორმა. ლიდერობის აკადემია 3-ის მოდულები გაიარა ქართულენოვანი სკოლების 1 582 დირექტორმა და 1 277 ფასილიტატორმა; ჩატარდა PISA 2018 - ის ძირითადი კვლევა და მონაცემები გაიგზავნა საერთაშორისო პარტნიორებთან დამუშავებისთვის; მომზადდა TIMSS 2015 - ის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო ნაწილების ეროვნული ანგარიშები, ასევე დასრულდა TIMSS 2019 - ის ციკლის საცდელი კვლევა და მიმდინარეობს ძირითადი კვლევისთვის მზადება; გაფორმდა PIRLS 2021 - ის ციკლის ადმინისტრირებისთვის ხელშეკრულება, მომზადებულია მონაცემთა ბაზა PIRLS 2016 - ის ანგარიშის დასაწერად. ასევე, ჩატარდა TALIS 2018 - ის ძირითადი კვლევა და მომზადებულია მონაცემთა ბაზა ეროვნული ანგარიშის დასაწერად; მომზადდა საბუნებისმეტყველო საგნების (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია) მე - 9 კლასის სახელმწიფო შეფასებების ეროვნული ანგარიში და ბაზები ქართულის, როგორც მეორე ენის (მე-7 კლასი) სახელმწიფო შეფასების ეროვნული ანგარიშისათვის; პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ საგრანტო კონკურსის (PICG) ფარგლებში, შეიქმნა შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები (საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი). პროექტის ,,მცირე საგრანტო კონკურსის“ (პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის, STPP) ფარგლებში ჩატარდა მესამე ეტაპი და დაფინანსდა 10 გამარჯვებულ პროექტი; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის საერთაშორისო სტანდარტებით სწავლებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის, სასწავლო პირობებისა და შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა სასწავლო ლაბორატორიებისა და მასალების შესყიდვა. 154  საქართველოს სამ პატრნიორ უნივერსიტეტში (თსუ, ისუ, სტუ) განხორციელდა სტუდენტების ოთხი ნაკადის მიღება სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებზე (კომპიუტერული მეცნიერება, კომპიუტერული ინჟინერია, ელექტრული ინჟინერია, ქიმია/ბიოქიმია, სამოქალაქო ინჟინერია და სამრეწველო ინჟინერია). ჩატარდა დასაქმებისა და სტაჟირების მესამე ფორუმი, რომელშიც საქართველოში მომუშავე 60-ზე მეტმა წამყვანმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს სტუდენტების დაახლოებით 50%-მა გაიარა სტაჟირება, ხოლო ზოგიერთი კი დასაქმდა ნაწილობრივ/არასრულ განაკვეთზე; ათასწლეულის ინოვაციის 2017-2018 წლის კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 45 გუნდის 147-მა მონაწილემ, საქართველოს რვა რეგიონიდან. კონკურსის ფინალურ ეტაპზე, წარმოდგენილი იყო 12 გუნდის ინოვაციური პროექტი და გამარჯვებული გახდა თბილისის მწვანე სკოლის და გიმნაზია ,,აია ჯესი” - ის მოსწავლეთა გუნდი „ანალემა“ პროექტით „რობოტი ლაბორანტი“. გამარჯვებულმა გუნდმა მონაწილეობა მიიღო NASA-ს კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის ერთკვირიან სასწავლო პროგრამაში; საქართველომ პირველად უმასპინძლა გოგონების საერთაშორისო ბანაკს, სახელწოდებით „ქალები მეცნიერებაში“. ბანაკში მონაწილეობა მიიღო 100-მა გოგონამ საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.  ● ● 4.4 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.        საჯარო სკოლის პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილი არიან პორტაბელური კომპიუტერებით; წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ კომპიუტერული ტექნიკით და გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლების უკაბელო კომპიუტერული ქსელის მოწყობის მიზნით; დასრულდა ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა და რიგი საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია; რიგი საჯარო სკოლები აღიჭურვა სასკოლო ავეჯითა და ინვენტარით; განხორციელდა პროფესიული სასწავლებლის შენობების სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დაფინანსება გადაეცა 4 უმაღლეს სასწავლებელს სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის; განხორციელდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი იურიდიული პირებისა და რესურსცენტრების რეაბილიტაცია. 4.4.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01) ინფორმაციულ- პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 155 ● ● ● პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში საქართველოს საჯარო სკოლების პირველკლასელებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის გადასაცემად შესყიდულია 55 050 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი; განხორციელდა წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 3 100 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერის შეძენა; საქართველოს 69 საჯარო სკოლაში მოეწყო უკაბელო კომპიუტერული ქსელის ინფრასტრუქტურა; 4.4.2 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02) 4.4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო      დასრულებულია 17 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის (სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ რომანეთის საჯარო სკოლა, სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონიანთხევის საჯარო სკოლის სოფელ გორანის დაწყებითი სკოლის შენობა, სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარეკის საჯარო სკოლის სოფელ ბაჯითის სკოლა; სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვრის საჯარო სკოლის სოფელ სამწევრისის დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრმაღელის საჯარო სკოლის ომფარეთის დაწყებთი სკოლის შენობა; სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარის საჯარო სკოლის სოფელ შოლავერის დაწყებითი სკოლა; სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის საჯარო სკოლა; სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის ფოლადაურის დაწყებითი სკოლა; სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურზუს დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდრის დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის №1 საჯარო სკოლის გერგეთის დაწყებითი სკოლა; სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლა; სსიპ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათის საჯარო სკოლა; სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომისუბნის საჯარო სკოლის სოფელ ჯიხანჯირის დწყებითი სკოლა, სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუასურების საჯარო სკოლა; სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოს საჯარო სკოლის ქორეთის დაწყებითი სკოლა) სამშენებლო სამუშაოები; დაფინანსებულ იქნა 3 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები (სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის საჯარო სკოლა; სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვას საჯარო სკოლა; სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლის საჯარო სკოლა); დასრულებულია 6 საჯარო სკოლის (სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის; სსიპ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არლის საჯარო სკოლის, სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლის, სსიპ - ქალაქ თბილისის №100 საჯარო სკოლა, სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანიეთის საჯარო სკოლა; სსიპ - ქალაქ კასპის №1 საჯარო სკოლა) მშენებლობა; დასრულდა 3 საჯარო სკოლის (სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლა; სსიპ - დაბა სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა; სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №1 საჯარო სკოლა (1ლი ეტაპი) სრული რეაბილიტაცია და ასევე დაფინანსებულია 4 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 30 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაფინანსდა 312 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 156        „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის (MCC-ის პროგრამის ფარგლებში) გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში 29 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სხვდასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შესყიდული იქნა და გადაეცა კომპაქტით გათვალისწინებულ 7 საჯარო სკოლას 25 ცალი სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი, 29 საჯარო სკოლას და ახალაშენებულ სკოლებს 404 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერები, 54 რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლას 99 ერთეული პროექტორი და 7 ახალაშენებულ საჯარო სკოლას 12 ერთეული პროექტორი; 6 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლას, სსიპ - ქალაქ თბილისის N150, სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის საჯარო სკოლას და სსიპ-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლას გადაეცა 46 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი; დაფინანსებულია 279 საჯარო სკოლა აღჭურვილობის შეძენის მიზნით; 13 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 695 ერთეული ჰაერის გაგრილების საშუალება; შესყიდულია 128 ცალი მობილური ტიპის კონდიციონერი, რომლიდანაც 32 ცალი დროებით სარგებლობაში გადაეცა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის N1 საჯარო სკოლას; 2 ერთეული გადაეცა სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ხოლო 22 ერთეული მობილური კონდიციონერი გადაეცა სსიპ - ფოთის N3 საჯარო სკოლას; განხორციელდა 16 საგამოცდო ცენტრის (ქალაქ თბილისის N39, N117, , N147, N173, N175, N103; N207, ქალაქ გორის N3, ქალაქო ზურგეთის N2; ზუგდიდის N2; ქალაქ ქუთაისის N1; N23; N41, ახალციხის N1 და ფოთის N3 და ქალაქ თელავის N8 საჯარო სკოლები) გაგრილება-ვენტილაციის სამუშაოები და შესაბამისი კონდენციონერებით აღჭურვა; შეძენილი იქნა და 51 საჯარო სკოლისგადაეცა 800 ცალი სასკოლო დაფა, ხოლო 36 საჯარო სკოლა აღჭურვილ იქნა ავეჯით. 4.4.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო     დასრულებულია სსიპ - პროფესიული კოლეჯის ,,თეთნულდი’’ სასწავლო კორპუსის, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ფაზისის“ და სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შეძენილი იქნა და გადაეცა 11 პროფესიული/საზოგადოებრივ კოლეჯს 222 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი და 8 პროფესიული/საზოგადოებრივ კოლეჯს 194 ერთეული პერსონალური კომპიუტერი; დაფინანსებულია 4 პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებისთვის (სსიპ - პროფესიული კოლეჯის "ლაკადა" და სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ სასწავლო კორპუსების მშენებლობა; სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისზუგდიდის სასწავლო ერთეულის მეფუტკრის სახელოსნოს მშენებლობა, სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა); დაფინანსდა 9 პროფესიული კოლეჯი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით (სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,აისი"; სსიპ- საზოგადოებრივი კოლეჯი "სპექტრი"; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი 157  ტალღა“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"; სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „ოპიზარი“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი"); მოდულარული პროგრამების დანერგვისათვის საჭირო აღჭურვილობებისა და ხელსაწყოების შეძენის მიზნით დაფინანსდა 11 პროფესიული კოლეჯი; 4.4.2.3 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო  განხორციელდა 4 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი; სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) დაფინანსება, სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და აღჭურვისთვის. 4.4.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო     დასრულდა ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სანიტარული კვანძების, წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს და მისი არქივის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შეძენილი იქნა და გადაეცა 50 საგანმანათლებლო რესურსცენტრს 185 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი და 49 ერთეული პროექტორი; შესყიდულია 21 ცალი სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი და გადაცემულია საქართველოს 21 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისათვის. დაფინანსდა 4სამინისტროს სისტემაში შემავალი 4 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური, სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა და სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი) სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად. 4.4.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 02 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. 158  საანგარიშო პერიოდში გათბობის სისტემების რეაბილიტაციისათვის დაფინანსება გამოეყო 35 საჯარო სკოლას. 4.5 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.  სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;  სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;  სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;  სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;  სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;        ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევებისათვის გაიცა სხვადასხვა სამეცნიერო გრანტები; ჩატარდა საგრანტო კონკურსები, ახალგაზრდა მეცნიერთა წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესების გაღრმავების მიზნით, ჩატარდა ერთობლივი საგრანტო კონკურსები; ორგანიზებულია და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, საიუბილეო დღეები და სხვადასხვა ღონისძიებები; შემუშავებულია სხვადასხვა სამეცნიერო წინადადებები, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ნაშრომები, გამოცემულია სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედია და ჟურნალები; ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენის, სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციების პოპულარიზაციის, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ჩატარდა „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2018“. საქართველო 2018 წელს მიწვეული იქნა საპატიო სტუმრის სტატუსით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. 4.5.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ● ● ● ,,გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ფარგლებში დაფინანსდა 2014 წლის კონკურსში გამარჯვებული 69 პროექტი, 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 107 პროექტი, 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 86 პროექტი და 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული 14 პროექტი; „ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 7 პროექტი და 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 9 პროექტი; ,,საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2017 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი და 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 6 პროექტი; 159 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2017 წლის საგრანტო კონკურში გამარჯვებული პროექტები: ინდივიდუალური (მობილობის) გრანტებში გამარჯვებული 12 პროექტი და ინსტიტუციურ (საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები) გრანტებში გამარჯვებული 8 პროექტი. აგრეთვე, 2018 წლის საგრანტო კონკურში გამარჯვებული პროექტების: ინდივიდუალური (მობილობის) გრანტებში გამარჯვებული 41 პროექტი და ინსტიტუციურ (საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები) გრანტებში გამარჯვებული 22 პროექტი; საკონფერენციო გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 4 პროექტი; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი; ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 25 პროექტი, 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 23 პროექტი და 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ 33 პროექტი; ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის მიზნით, ღონისძიების „სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება უცხოეთში“ ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი; მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული 5 პროექტი და 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 30 პროექტი; დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სამეცნიერო გრანტების ფარგლებში დაფინანსდა 2014 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი, 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 33 პროექტი, 2017 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 32 პროექტი და 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 54 პროექტი; სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 8 პროექტი; საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ გამოვლინდა და დაფინანსდა 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 10 პროექტი; „ჰორიზონტი 2020-ში" საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული 6 პროექტი; მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“ ფარგლებში საპრიზო ადგილებზე გასული პროექტების ავტორები (8 მოსწავლე) დაჯილდოვდა ფულადი ჯილდოთი. დაფინანსდა 2017 წლის გრან-პრის მფლობელი 3 მოსწავლის სასწავლო-შემეცნებითი ტური დიდ ბრიტანეთში (Portsmouth College); სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) ერთობლივი კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 2016 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 10 პროექტი და 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 7 პროექტი; დაფინანსდა სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის (JÜLICH) კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული ერთობლივი 2015-2017 წლების საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 4 ახალგაზრდა მეცნიერი და 2018 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 4 ახალგაზრდა მეცნიერი; სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი “Rustaveli-DAAD”-ის სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული 18 ახალგაზრდა მეცნიერი; ერთობლივი კონკურსი ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში - დაფინანსდა საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა (CNRS) და სსიპ - შოთა რუსთაველის 160 ● ● ● ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2015 -2017 წლების ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტის (The International Scientific Cooperation Project - PICS) გამარჯვებული 3 პროექტი. ასევე, დაფინანსდა CNR იტალიის კვლევების ეროვნულ საბჭოსთან 2017 წლის კონკურსში გამარჯვებული 3 პროექტი და 2016 წლის თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 1 პროექტი; სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო „წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი და მეცნიერთა ჯგუფი“ ფარგლებში გამოვლინდა და ფულადი ჯილდო გადაეცა ზუსტი და საბუნებისმეტყველო, ტექნოლოგიებსა და საინჟინრო მეცნიერებების, სოციალური და ჰუმანიტარული, სიცოცხლის შემსწავლელი, ჯანდაცვის, აგრარული მეცნიერების მიმართულებით მოღვაწე გამარჯვებულ 3 მეცნიერსა და 1 მეცნიერთა ჯგუფს; სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის (JÜLICH) კვლევითი ცენტრის მიზნობრივი პროგრამის SMART|EDM_lab ფარგლებში დაფინანსდა SMART|EDM ლაბორატორია; დაფინანსდა ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების მომწოდებელ კომპანიასთან „ELSEVIER BV“- თან გაფორმებული ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და განთავსების (Production and Hosting of Journal) ხელშეკრულების ფარგლებში 2 ქართული ჟურნალის მომზადება და გამოცემა ELSEVIER BV-ის პლატფორმაზე. ,,აგრარულ მეცნიერებათა მაცნე“ (Annals of Agrarian Science) (გამოქვეყნდა 2 ჟურნალი) და ,,ანდრია რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“ (Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute) (გამოქვეყნდა 2 ჟურნალი). 4.5.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი  სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი. ● ● ● ● სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა 54 სტატია უცხოურ და 35 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 55 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში და 91 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამომცემლობა NOVA PUBLISHER-ის მიერ გამოქვეყნდა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თანამშრომელთა შრომათა კრებული „Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders“ (ცენტრის თანამშრომელთა 25 სტატია). სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქცემულ იქნა 3 კრებული უცხოეთში და 1 - საქართველოში. საქართველოში ჩატარდა 2 საერთაშორისო კონფერენცია, 1 საერთაშორისო სიმპოზიუმი და 1 ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის და სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ მომზადდა ახალი სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა „უჯრედული ნეირომეცნიერება“; მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრმა წარადგინა ორი ინოვაციური პროექტი ბიოსამედიცინო სფეროში: სისტემურტექნიკური კომპლექსი CR-1 კარდიორიტმი და DR- „ჭკვიანი ბალიში". ასევე, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ცენტრის უახლესი სამეცნიერო მიღწევები, ახალი სამეცნიერო წიგნები, 161 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● სახელმძღვანელოები, შრომათა კრებულები. ,საბავშვო მეცნიერების გამოფენაზე სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს და დამსწრე საზოგადოებას წარედგინა პატარებისთვის ადვილად აღსაქმელი სამეცნიერო ექსპერიმენტები და გამოკითხვები. სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატის შემადგენლობაში შემავალი ფაგების მოლეკულურ-ბიოლოგიური, იმუნოლოგიური და ბიოლოგიური კვლევები, ახალი ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და არსებული კოლექციის გამდიდრება, ბაქტერიოფაგების გამოყენება სხვადასხვა სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებით. გამოყოფილია ახალი სპეციფიური ფაგები, შესწავლილია აქტიური ფაგები, მათ შორის ის ფაგები, რომლებიც ჩართულია სამკურნალო ფაგური პრეპარატების შემადგენლობაში. ჩატარდა „საზაფხულო სკოლა“, რომლის თემა იყო „ფაგის გენომისა და ბაქტერიოფაგების კვლევის მეთოდების შესწავლა“. სკოლას დაესწრო 11 ქვეყნის 26 წარმომადგენელი; შემოწმდა ინსტიტუტის კოლექციაში არსებული ფაგების აქტივობა ახლადგამოყოფილ ბაქტერიულ შტამებზე, რომლებიც გამოყოფილია ინფექციური დაავადებების მქონე პაციენტებიდან, ასევე ინფიცირებული ცხოველებიდან; ინსტიტუტი გახდა სამი ფაგური პრეპარატის (სეს, ფერსისი და ენკო) სასაქონლო ნიშნისა და ახალი ვეტერინარული ფაგური პრეპარატის სასარგებლო მოდელის და სასაქონლო ნიშნის თანამფლობელი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულია 21 სამეცნიერო სტატია, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში. საერთაშორისო კონფერენციებზე წარდგენილია 22 თეზისი; სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობდა დაცული ხელნაწერების, საარქივო მასალების, ისტორიული დოკუმენტებისა და საბიბლიოთეკო წიგნების დიგიტალური ვერსიების დამზადება, მათი დაცვისა და შენახვის მიზნით საკონსერვაციო და სარესტავრაციო სამუშაოები, ფონდების სისტემატიზაცია-კატალოგიზაცია, ახალი ფონდებით შევსება, სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული კატალოგების მომზადება; გამოიცა წიგნები: ,,ძველი აღთქმის მინიატურები ქართულ ხელნაწერებში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), ,,ლარგვისის ზატიკის მხატვრული გაფორმება“, ,,პუნქტუაცია ქართულ ხელნაწერებში (V-X სს.)“, ,,ქსნის ერისთავიანთ ქალები“, ,,ივანე ჯავახიშვილის კვალდაკვალ“, ,,საქართველო ფარნავაზიდან ბაგრატ მესამემდე“,,,,ოპიზის საოქრომჭედლო“, ,,ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა“, ,,ბიბლიური სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში”, ,,ქართული ხელნაწერი წიგნი V-XIX საუკუნეები“(ალბომი), ,,Georgian Manuscrpt book, 5 th-19 th Centuries, Album, Second Revised dition“, ,,ქართული ხელნაწერი წიგნი საზღვარგარეთ”, ,,Georgian Manuscript Book Abroad”, ,,უცხოეთში გადაწერილი ქართული ხელნაწერები საქართველოს წიგნთსაცავებში”; ,,ჩვენ ყველანი ერთ პარტიას შევადგენთ“; გამოსაცემად მომზადდა ,,მეფე თეიმურაზი, წამება ქეთევან დედოფალისა“; ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დაარსებიდან 60 წელთან დაკავშირებით მოეწყო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა“; სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნდა 43 სამეცნიერო სტატია ქართულ გამოცემებში და 8 - უცხოურ გამოცემებში; მომზადდა 21 თეზისი საერთშორისო სიმპოზიუმებისათვის; ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლების მიერ სხვასადხვა კონფერენციებსა და ფორუმებში საქართველოსში წაკითხული იქნა - 59 მოხსენება და უცხოეთში - 17 მოხსენება; მომზადდა 11 მონორაფია და ერთი კრებული. სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა 50-მდე გამოფენა-პრეზენტაცია და წაკითხული იქნა 20-მდე საჯარო ლექცია; მიმდინარეობდა სამეცნიერო კვლევები ფუნდამენტურ და გამოყენებით მიმართულებებში (მრავალწლიანი პროექტები): ტექსტოლოგიურ-კოდიკოლოგიური მიმართულებით - 27 პროექტი; წყაროთმცოდნეობითი - 12 პროექტი; ხელოვნებათმცოდნეობითი - 3 პროექტი; არქივების დამუშავება/გადამუშავება - 14 პროექტი. 162 4.5.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. ● ● ● ● ჩატარდა სამეცნიერო განყოფილებებისა და სამეცნიერო საბჭოს სხდომები, სადაც წარმოდგენილი იყო სამეცნიერო მუშაობის შესახებ ანგარიშები და მოხსენებები; აკადემიის მეცნიერ-თანამშრომლება მონაწილეობა მიიღეს როგორც საქართველოში აგრეთვე უცხოეთში გამართულ სამეცნიერო კომფერენციებში, აკადემია ჩართული იყო საქართველოს პარლამენტის 5 სამეცნიერო კომფერენციაში; ,,მრგვალი მაგიდის“ ფორმატში ჩატარდა 10 სამუშაო შეხვედრა; მომზადდა და დაიბეჭდა 24 სამეცნიერო ნაშრომზე რეკომენდაცია, 24 მონოგრაფია, სახელძღვანელო, 2 შრომათა კრებული. 4.5.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ● პროგრამის „სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა“ ფარგლებში დაფინანსდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში შემავალი დამოუკიდებელ სამეცნიეროკვლევითი ერთეულის 43 პროექტი; 4.5.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ● ● ● ● „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018“ მოიცავდა 6 ქალაქს და ჩატარდა 300-მდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება; ფესტივალში მონაწილეობდა 24 უნივერსიტეტი, 4 სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულება, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია და სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაცია; მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებს სულ დაესწრო 10 000-მდე პირი, 500-მდე სტუმრი, საბავშვო ღონისძიებებს დაესწრო 1000 - მდე მოსწავლე; საქართველო 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მიწვეული იყო საპატიო სტუმრის სტატუსით და გარდა მხატვრული ლიტერატურისს, ბაზრობაზე წარსდგა სამეცნიერო, სამეცნიეროპოპულარული და საგანამათლებლო ლიტერატურის პროგრამით, რომელშიც ჩართული იყო უმაღლესი საგანამათლებლო დაწესებულებები, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, მეცნიერთა ჯგუფები და ცალკეული მეცნიერები (50-ზე მეტი ორგანიზაცია). განხორციელდა ახალი პროდუქციისა და არსებული პროდუქციის ხელახლა გამოცემასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროდუქციის გამოცემა მოხდა უცხოეთში); 163 ● ● ● ● ● ქვეპროგრამის „ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა“ ფარგლებში სამეცნიერო, სამეცნიერო-პოპულარული და საგანამათლებლო ლიტერატურის გამოცემის მიზნით სამინისტროსა და პოლონეთის სახელმწიფო გამომცემლობებს - PWN (პოლონეთის სახელმწიფო სამეცნიერო გამომცემლობა) და KEW (აღმოსავლეთ ევროპის კოლეგიუმის გამომცემლობა) შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებები და ზემოაღნიშნულ გამომცემლობებში გამოიცა 200-ზე მეტი დასახელების წიგნი (ნაშრომები ლექსიკოლოგიაში, ქართველოლოგიაში, ხელოვნებათმცოდნეობაში, მუსიკოლოგიაში, საბავშვო ლიტერატურათმცოდნეობაში, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ლიტერატურაში, კინო/თეატრმცოდნეობაში და სხვა); პროდუქციის შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოების (ტექსტის მომზადება, თარგმნა, კონცეფციის შექმნა, რედაქტირება, კორექტურა, წიგნის დიზაინის მომზადება, ტექნიკური სამუშაოები და სხვა) შესრულება უზრუნველყო ხელშეკრულების საფუძველზე სსიპ - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის 240-ზე მეტმა შრომითი ხელშელკრულებით დასაქმებულმა პირმა; ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საგანმანათლებლო და საბავშვო სცენებზე წარდგენილი იქნა სამეცნიერო ლიტერატურისა და საბავშვო ლიტერატურის საკვანძო გამოცემების 25 პრეზენტაცია; ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე განხორციელდა პავილიონის მშენებლობა და მშენებლობის მონიტორინგი; სამეცნიერო სტენდზე (Science Made by Characters) გამოიფინა მომზადებული სამეცნიერო ლიტერატურა და ბაზრობის მიმდინარეობისას სტენდი მოინახულა დაახლოებით 400 000-ზე მეტმა ვიზიტორმა. 4.6 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;  სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;  სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;       დასრულდა ვირტუალური სიმულატორების კურსისათვის შენობის მშენებლობა; ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ განხორციელდა წლის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა სახის საველე და გასვლითი სწავლებები იუნკერებისთვის და ოფიცრის საკანდიდატო კურსის მსმენელებისთვის; ნატოს სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამის (DEEP) ფარგლებში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრები „საინფორმაციო ომის“ კურსის კურიკულუმის დახვეწის, ასევე პროფესორმასწავლებლებისთვის DEEP Faculty Development Workshop; გაერთიანებული სამსახურების სამეფოს ინსტიტუტთან (RUSI) გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, მომზადდა თავდაცვის ანალიზის სამაგისტრო პროგრამის „ომის ტრანსფორმაცია ჰიბრიდული და ასიმეტრიული ომების“ მოდულის სასწავლო პროგრამა და ჩატარდა ლექციები; ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ჩატარდა მრავალეროვნული კომბინირებული ბრიგადის დონის საშტაბო სწავლება რუკის გამოყენებით - MAPEX, რომელშიც მონაწილეობდა ლიტვის თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კურსის 66 წარმომადგენელი და საქართველოს თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის 49 წარმომადგენელი; კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ჩატარდა გამოსაშვები გამოცდები. სწავლა დაამთავრა 68 კადეტმა. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 67-მა კადეტმა. აქედან უმაღლეს სასწავლებელში 164      სწავლა გააგრძელა 64-მა კადეტმა, მათ შორის 20-მა თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში. განხორციელდა ახალი ნაკადის მიღება. მიღებულ იქნა 126 კადეტი, მათ შორის 22 გოგო; განხორციელდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეთაურო-საშტაბო კოლეჯის რიგით მეშვიდე საზეიმო გამოშვება. სასწავლო კურსი დაასრულა და შესაბამისი დიპლომი გადაეცა 45 მსმენელს; თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ორგანიზებით ჩატარდა 60 ღონისძიება (სასწავლო კურსები, ტრენინგები, ლექციები, სემინარები და დისკუსია); წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობაში ჩატარდა სასწავლო კურსები. მომზადდა 2 884 სამხედრო მოსამსახურე; საერთაშორისო მისიებისათვის ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრში (JTEC) მომზადება გაიარა 2011-მა სამხედრო მოსამსახურემ. პროფესიული განვითარების პროგრამაში ქვეყნის გარეთ განხორციელდა 132 ვიზიტი, ხოლო ქვეყნის შიგნით - 353 ვიზიტი, როგორც სამხედრო ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთა მონაწილეობით; 4.7 პროფესიული განათლება (32 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი დაწესებულებები;  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;  სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა      მიმდინარეობდა პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; ხორციელდებოდა პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები; გაიზარდა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი; ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის ახალი რედაქცია შევიდა ძალაში და დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები კანონით გათვალისწინებული ძირითადი მიდგომების დანერგვის მიზნით; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები. 4.7.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმაახორციელებელი დაწესებულებები 165  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ● ● ● ● საზოგადოებრივი/პროფესიული და პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უზრუნველყოფილი იქნა დაფინანსებით; ქვეპროგრამის „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარებია“ ფარგლებში მე-8 და მე9 კლასის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების გამომუშავებაზე ორიენტირებული აქტივობების განხორციელების მიზნით ჩატარდა კონკურსი, რომელზეც ავტორიზებულმა პროფესიულმა საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელმა დაწესებულებებმა პარტნიორ სკოლასთან თანამშრომლობით მოამზადეს და წარმოადგინეს საკონკურსო პროექტები. კომისიის მიერ შეირჩა და დაფინანსდა 28 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების 348 პროექტი (221 საჯარო სკოლის ჩართულობით), პროფესიული უნარების კურსებში ჩართულია 4 000-ზე მეტი მოსწავლე; ქვეპროგრამის ,,მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა’’ ფარგლებში მომზადდა 2017 წლის მესამე ეტაპის და 2018 წლის პირველი ეტაპის დანერგვის მხარდაჭერის შემაჯამებელი ანალიტიკური დოკუმენტი. მოდულური/დუალური პროგრამების დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებთან შედგა 100-მდე საკონსულტაციო შეხვედრა და პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის 118 ვიზიტი. განხორციელდა 33 ჩარჩო დოკუმენტის შესაბამისი მოდულების შინაარსობრივი და ტექნიკური ანალიზი. განხორციელდა ჩარჩო დოკუმენტების ატვირთვა სსიპ - განათლების მართვის სამინფორმაციო სისტემის საინფორმაციო ბაზაში. საიტზე აიტვირთა/ცვლილება შევიდა 129 ჩარჩო დოკუმენტში და მის შემადგენელ მოდულებში. გადამუშავდა მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების სახელმძღვანელო; საანგარიშო პერიოდში მოდულარული პროგრამების დანერგვისათვის საჭირო აღჭურვილობებისა და ხელსაწყოების შეძენის მიზნით დაფინანსდა 3 პროფესიული კოლეჯი (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივი კოლეჯი და ა(ა)იპ-პროფესიული კოლეჯი „განთიადი" და ა(ა)იპ – სამშენებლო კოლეჯი „კონსტრუქტ2"). 4.7.2 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი დაწესებულებები  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;   მსჯავრდებულთა პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის მიზნით დაფინანსდა 9 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება, რომლებიც უზრუნველყოფენ 11 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართულია 618 მსჯავრდებული პირი; სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა უზრუნველყო პირობით მსჯავრდებულების, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულებისათვის მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამის მიწოდება 8 ბენეფიციარისათვის. 166 4.7.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა      პროგრამის ,,სახელმწიფო ენის სწავლება“ ფარგლებში დამტკიცდა ორი ახალი დარგობრივი მიმართულების პროგრამა - A2+ დონის პედაგოგებისათვის და B1+ დონის ,,სამოქალაქო განათლების“. აღნიშნული პროგრამებით სწავლება საპილოტე რეჟიმში განხორციელდა ორ ჯგუფში 26 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელთან და მათგან, 18 წარმატებულ კურსდამთავრებულს გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი; ,,სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით“ სკოლის 10 რეგიონულ სასწავლო ცენტრში, რომლებიც მდებარეობს საქართველოს სამ რეგიონში (ქვემო-ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი) სწავლა დაასრულა 2017 წელს ჩარიცხულმა 1 072-მა და 2018 წელს ჩარიცხულმა 2 058-მა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელმა; ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამის ფარგლებში ჩაირიცხა ეროვნული უმცირესობების 3 400 წარმომადგენელი, შეიქმნა 246 სასწავლო ჯგუფი, მათგან 171 მობილური ჯგუფი - 10 ქალაქსა და 67 სოფელში; ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ენას A1 და A2 დონეზე დაეუფლა/ეუფლება 126 უცხო ქვეყნის მოქალაქე (სომხეთის, რუსეთის, უკრაინის, სირიის, ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, ერაყის, ირანის, იემენისა და სომალის მოქალაქეები), რომელთაც მინიჭებული აქვთ საქართველოს ტერიტორიაზე ლეგალურად ცხოვრების უფლება; საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა მოკლევადიანი სპეციალიზებული სასწავლო ტრენინგ-კურსები, ასევე გასვლითი ტრენინგ კურსი, სულ 16 მიმართულება. განხორციელდა გასვლითი ტრენინგ-კურსი „საქმისწარმოება და ელექტრონული მმართველობა“ 9 მუნიციპალიტეტში (ახალქალაქი, ბოლნისი, ახმეტა, დედოფლისწყარო, ლანჩხუთი, ჩხოროწყუ, წალკა, ჭიათურა, ქუთაისი) და მასში მონაწილეობდა 193 მსმენელი;  ,,კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის“ ფარგლებში გადამზადდა 82 საჯარო მოსამსახურე. ტრენინგ კურსში „მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურების ტექნოლოგიები“ მონაწილეობა მიიღო 10-მა პირმა, „ადამიანური რესურსების მართვა“ და „საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია“ ტრეინინგ კურსები განხორციელდა კახეთის რეგიონში, მასში მონაწილეობა მიიღო 22-მა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მერიის, საკრებულოსა და გუბერნიის თანამშრომლმა;  ,,საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების“ პროგრამით ისარგებლა 307-მა პირმა, მათ შორის ეროვნული უმცირესობის 48 წარმომადგენელმა;  „პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ეროვნული უმცირესობებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში დასრულდა მუშაობა B1+ დონის კონკრეტული დარგობრივი მიმართულების სახელმძღვანელოსა და რვეულის შექმნაზე;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამით A1 დონეზე, ხცისის სამხედრო ბაზაზე ჩაირიცხა და სწავლების კურს გადის 299 წვევამდელი.  მომზადდა და დაიბეჭდა დარგობრივი მიმართულების 10 სახელმძღვანელო და სამუშაო რვეული (საექთნო საქმე, პედაგოგებისათვის, საბუღალტრო აღრიცხვა, აგრონომია, ელექტრობა, სასურსათო ტექნოლოგიები, ტურიზმი, მშენებლობა, მეცხოველეობა და ტრანსპორტი);  საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფ, თავშესაფრის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებზეც ვრცელდება UNHCR-ის მანდატი ქართული ენის საბაზისო ცოდნის მიღებასა და ინტეგრირებაში, სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის მიერ 167 პროექტის „ისწავლე ქართული აუდიო გაკვეთილებით“ ფარგლებში მომზადებულ იქნა კომპაქტდისკი, 12 აუდიო გაკვეთილითა და შესაბამისი ილუსტრაციებით;  სახელმწიფო ენის პოპულარიზების მიზნით გამოცხადდა ესეების კონკურსი ,,ჩვენი თაობის პრივილეგია“, რომლის ფარგლებში გამოვლინდა 4 გამარჯვებული, რომელთაც გადაეცათ სერტიფიკატები და წიგნები, ხოლო 1-ლი ადგილის მფლობელს - პლანშეტი. 4.8 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;  სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.           მიმდინარეობდა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილ იქნა განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობებით; განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ასოციაციის (ENQA) სრულ წევრობაზე გააკეთა განაცხადი, რის შემდგომაც განხორციელდა ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი. ENQA-ს სრული წევრობა ხელს უწყობს საერთაშორისო დონეზე საქართველოში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციების აღიარებასა და სანდოობას. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციისგან (WFME) მიიღო აღიარება; ევროპის განათლების ფონდთან (ETF) თანამშრომლობით დასრულდა მუშაობა განახლებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მართვისა და განვითარების, მონიტორინგის წესის პროექტზე; განახლებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს გამჭვირვალობის, დაინტერესებული მხარეებისთვის ხელმისაწვდომობის, ცნობიერების ამაღლებისა და დანერგვის გაადვილების მიზნით, ETF-ის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, შემუშავდა ჩარჩოს სახელმძღვანელო; განახლებული ევროპის განათლების ფონდთან (ETF) თანამშრომლობით დასრულდა მუშაობა ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-5, მე-6 და მე-7 დონეების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების სახელმძღვანელო დოკუმენტის პროექტზე; ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალს დაემატა პროფესიული სპეციალიზაციები: „ფარმაცია“, „საექთნო საქმე“. ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დაემატა 16 პროფესიული კვალიფიკაცია; ჩატარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 27 სხდომა რომელმაც მიიღო 96 გადაწყვეტილება; საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 60 სხდომა და მიღებულ იქნა 217 გადაწყვეტილება; სააპელაციო საბჭოს 7 სხდომა და მიღებული იქნა 24 გადაწყვეტილება; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 21 სხდომა, მიღებული იქნა 223 გადაწყვეტილება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 19 სხდომა და მიღებული იქნა 84 გადაწყვეტილება; საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურების თაობაზე წარმოდგენილი განცხადებებიდან მიღებულ იქნა 5 224 დადებითი და 758 უარყოფითი გადაწყვეტილება. 168          საქართველოში გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების ლეგალიზაციასა და აპოსტილით დამოწმებასთან დაკავშირებით, განხილულ იქნა 12 094 დოკუმენტი. უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების მიზნით ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოება და მომზადდა უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების 9 500-მდე დოკუმენტი, აქედან 282 უარი; უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნით მომზადდა 618 უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის შესახებ ცნობა; ლიკვიდირებულ და მიღებული საგანმანათლებლო საქმიანობაშეწყვეტილ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განათლების აღიარების მიზნით მომზადდა 356 გადაწყვეტილება, მათ შორის 239 დადებითი და 117 უარყოფითი; დევნილების მიერ მიღებული განათლების აღიარების მიზნით მომზადდა 23 გადაწყვეტილება განათლების მიღების ფაქტის დადასტურების/დადასტურებაზე უარის თქმის თაობაზე, მათ შორის 18 დადებითი და 5 უარყოფითი; ლიცენზირებულ რეჟიმში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე მომზადდა 11 დადებითი გადაწყვეტილება; ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების მოთხოვნით მომზადდა 17 გადაწყვეტილება, მათ შორის 16 დადებითი და 1 უარყოფითი; განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმების მიზნით, 199 დიპლომის ფორმებიდან ენობრივად შეთანხმებულია 136 ფორმა; შემოწმდა და დადასტურდა 51 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწსებულების მიერ წარმოდგენილი 539 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა; შემოწმებულ და დადასტურებულ იქნა სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული პროფესიული/პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი 27 დაწესებულების მიერ 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებისათვის წარმოდგენილი 177 საგანმანათლებლო პროგრამა, ხოლო 2018 წლის საშემოდგომო მიღებისათვის - 32 დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი 318 პროგრამა; დადასტურებულ იქნა 16 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 130-მდე მოდული; 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრის მობილობაზე პორტალის მომსახურებით ისარგებლა 2 761 -მა სტუდენტმა, აქედან მობილობის უფლება მოიპოვა 2 403 - მა და 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობაზე პორტალის მომსახურებით ისარგებლა 4 997-მა სტუდენტმა, აქედან მობილობის უფლება მოიპოვა 3 916-მა; განხორციელდა სტუდენტთა ხუთი რიგგარეშე მობილობა, რომელშიც 2 200-მდე სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა; ჩატარდა პროფესიული განათლების დარგობრივი საბჭოს 19 სხდომა, დადებითი რეკომენდაცია მიეცა 55 პროფესიულ სტანდარტს, საგანმანათლებლო პროგრამის 29 ჩარჩო დოკუმენტსა და მოდულთა 3 ბლოკს; დამტკიცდა 48 პროფესიული სტანდარტი; 28 ჩარჩო დოკუმენტი; 3 მოდულთა ბლოკი; საგანმათლებლო სისტემაში ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისა და ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად გაგარძელდა მართვის საინფორმაციო სისტემების მოდულების შემდგომი განვითარება, კერძოდ: პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემა; პროფესიული განათლების მსურველ აპლიკანტთა რეგისტრაციისა და მიღების ელექტრონული პლატფორა (www.vet.emis.ge), რომელშიც განთავსდა სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მათი პროგრამების შესახებ სრული ინფორმაცია; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტთა მიერ მოპოვებული სახელმწიფო დაფინანსების უზრუნველსაყოფად გრანტების დათვლის ავტომატიზაციის პროცესის დაწყება UniGrants განხორციელება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაცია /აკრედიტაციის QMS სისტემის ახალი ფუნქციონალების დამატება. განათლების სისტემაში კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის დასანერგად, განხორციელდა უსაფრხო და დაცული ციფრული ხელმოწერის ინტეგრირება ელექტრონულ დოკუმენტბრუნვის პროგრამაში eflow და საჯარო სკოლებსა და რესურსცენტრებში შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია/გამართვა; სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის პროგრამული სისტემისთვის (erofficers.emis.ge) განხორციელდა ახალი ფუნქციონალის შემუშავება, გატესტვა და გაშვება; 169       მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების სამმართველოსათვის შემუშავდა ახალი საიტი „შეაჩერე ძალადობა“; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ,,სკოლების მოვლა-პატრონობის" სისტემისთვის განხორციელდა ახალი ფუნქციონალის შემუშავება, გატესტვა, გაშვება. აგრეთვე, განხორციელდა განათლების სამინისტროს მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების ელექტრონული სისტემისთვის http://hr.mes.gov.ge ახალი ფუნქციონალის შემუშავება, გატესტვა, გაშვება; მომზადდა და გაეშვა სკოლის ექსტერნატის გამოცდებისთვის საჭირო რეგისტრაციის პორტალი. აგრეთვე, განხორციელდა eschool.emis.ge-ის პორტალის მომზადება პირველკლასელთა რეგისტრაციისათვის; სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტის el.ge-ის ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ პორტალი, რომლის საშუალებით შესაძლებელია სკოლამდელი ასაკის, ზოგადი, პროფრსიული და უმაღლესი განათლების სტუდენტებისა და პედაგოგებისთვის ელექტრონულ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა და სასწავლო პროცესში მათი გამოყენება. პორტალზე განთავსებულია ელექტრონული წიგნები ქართულ ენაზე, სხვადასხვა საგანმანათლებლო ვიდეო მასალა, ფოტო არქივი და სხვა; უზრუნველყოფილ იქნა საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამართული ფუნქციონირება სასწავლო პროცესში ელექტრონული რესურსებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობის მიზნით. ასევე, საქართველოს მასშტაბით საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ცენტრალიზებული, ელექტრონული გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება/ტექნიკური მხარდჭერა; სტატისტიკისა და ანალიტიკის გაუმჯიბესების მიზნით განხორციელდა ანალიტიკური სისტემის პილოტირება; ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში 150-ე სკოლაში განხორციელდა განახლებული ელექტრონული ჟურნალის პილოტირება. 4.9 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები      უმაღლეს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლებში განხორციელდა ავტორიზაციის პროცესი და სამეცნიერო ღონისძიებები, კონფერენციები, გამოიცა პუბლიკაციები; მოეწყო გასვლითი რეგიონალური ღონისძიებები, საზღვარგარეთ მობილობით მივლენილ იქნენ უმაღლესი სახელოვნებო სასწავლებლების აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები; სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის შემოქმედებითი ღონისძიება - გაიმართა კონცერტები, გამოფენები, სპექტაკლები, მოეწყო საიუბილეო საღამოები. სასწავლებლებმა მონაწილეობა მიიღეს კონკურსებში და საკონკურსო ფესტივალებში, ჩატარდა საჯარო ლექციები. ჩატარდა ტრადიციული მრავალხმიანობის მე-9 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოსამზადებელი სამუშაოები, განისაზღვრა სიმპოზიუმში მონაწილე 45 მეცნიერის და ანსამბლების რაოდენობა; გაიმართა საქართველოს სამუსიკო სკოლების მე-7 რეგიონალური კონკურსი, სადაც თელავის სამუსიკო სასწავლებლის თერთმეტმა მოსწავლემ წარმატებას მიაღწია, მათგან ოთხმა მოსწავლემ მოიპოვა I პრემია, სამმა- II პრემია, ორმა - III პრემია; პარიზში გამართულ პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში „FLAME” „ნიჭიერთა ათწლედის“ 2-მა მოსწავლემ მოიპოვა I და II პრემია; შვერინში ჩატარებულ საერთაშორისო ფესტივალში Festspiele 170          Mecklenburg-Vorpommern მონაწილეობა მიიღო 1 მოსწავლემ; მიწვევა მასტერ-კლასებზე გოსლარის აკადემიაში შესარჩევი ტურის შედეგად მიიღო 2-მა მოსწავლემ, ლიხტენშტეინში - 3-მა. სსიპ - ე. მიქელაძის სახელობის თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეებმა საერთაშორისო ფესტივალში „რეინის ვარსკვლავები“ პირველი ადგილი მოიპოვეს; ახალგაზრდა მევიოლინეთა კონკურსში ქ. სან-ვიტო ტალიამინოში მონაწილეობდა 1 მოსწავლე; მუსიკის საერთაშორისო აკადემიის (MISA) ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობდა 1 მოსწავლე. ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებლისა და იაპონიის ქ. საიტამას საბალეტო სკოლის „Sato ballet“-ის მიერ იაპონიაში გაიმართა ერთობლივი სპექტაკლი - კ.ხაჩატურიანის ბალეტი - „ჩიპოლინო“ და საკონცერტო პროგრამა, იაპონიაში სასწავლებლის მოსწავლეებმა ასევე გაიარეს მასტერკლასი; საბალეტო სასწავლებლის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ სემინარში „ბალეტის ხელოვნება“, რომელიც იტალიაში, ქალაქ კასტელ ანეტა მარინაში ჩატარდა; განხორციელდა 45-მდე საგანმანათლებლო-კულტურული პროექტის მხარდაჭერა, მათ შორის ხელი შეეწყო: ლატვიაში, ჰანს ბელვედერის ვოკალისტთა 37-ე საერთაშორისო კონკურსში საქართველოდან კონკურსანტების მონაწილეობას, ბრიუსელში ახალგაზრდა პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობას, სან ვიტო ტალიამენოში გამართულ საერთაშორისო სავიოლინო კონკურსში “II Piccolo Violino Magico“ მონაწილეობას, კლივლენდის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში; საფრანგეთში „Ircam Manifeste-2018“-ის ფესტივალში; ჯულიარდის სკოლაში ბაკალავრიატის საშემსრულებლოსაფოტრეპიანო მიმართულებასა და ბერკლის სამუსიკო კოლეჯის საშემსრულებლო ფაკულტეტის ჯაზვოკალის სპეციალობაზე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას. ბრიუსელში „ახალგაზრდა პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში“ Merci, Maestro“ - International Competition for Young Pianists in Brussels Merci, Maestro" მონაწილეობას და ა.შ; შეიქმნა სტუდენტური ელექტრონული ჟურნალი „არტი და ტექსტი“. სპორტის, კულტურისა და ხელოვნების ფესტივალის ფარგლებში მოეწყო ქართველი და თურქი სტუდენტების ერთობლივი გამოფენა სახელწოდებით „ხელოვნებას საზღვრები არა აქვს“; სახელოვნებო განათლების მიმართულებით გამოსაცემად მომზადდა 9 სახელმძღვანელო და სასწავლო რესურსის მომზადება, დამუშავების პროცეშია 2 სახელმძღვანელო და გამოსაცემად ითარგმნა „მ. სთოქსთეიდისა და მ.ვ. ქოთრენის სახელმძღვანელო „Art History“; დაიწყო სპეციალური ლიტერატურის „დამოუკიდებლობის პერიოდის ქართული მხატვრული კინო“ და „სახელმძღვანელო მსოფლიო თეატრის ისტორიაში“ გამოსაცემად მომზადება; კონსერვატორიის მაგისტრი თათია კუხიანიძე მონაწილეობდა ვაიდენკამში (გერმანია) გამართულ მასტერკლასებსა და კონცერტებში; ინკლუზიური განათლების მიმართულებით სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე თბილისის ინკლუზიური საცეკვაო დასის „მაკ ჯორჯიას“ მხარდაჭერით წარმოდგენილ იქნა პირველი ინკლუზიური ცეკვის სპექტაკლი „სხვა გზა“; სასპორტო განათლების მიმართულებით განხორციელებული შემდეგი ღონისძიებები: დამტკიცდა უნივერსიტეტის 2 სააკრედიტაციო პროგრამა; გაიმართა შიდა პირველობები კალათბურთში, ახალგაზრდული შეხვედრები ფეხბურთსა და კალათბურთში, კოლეჯის აღსაზრდელი ექვსი მოსწავლე გახდა საქართველოს ჩემპიონი, სამი - ევროპის ჩემპიონი; რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ასპარეზზე მიღწეულ იქნა მნიშვნელოვანი შედეგები: სხვადასხვა ოლიმპიურ სახეობებში და ასაკობრივ ჯგუფებში სასწავლებლის სტუდენტებმა მოიპოვეს ჯამში 80 ოქროს, 49 ოქროს, 74 ბრინჯაოს მედალი; გაგრძელდა საქართველოს მასშტაბით, ზოგადსაგანმანათლებლო საფეხურზე დასაქმებული მწვრთნელების გადამზადების პროგრამა. გადამზადდდა რამდენიმე ასეული მწვრთნელი საქართველოს მასშტაბით; შემუშავდა ფიზიკური აღზრდის პედაგოგების სპორტის შესაბამის სახეობაში გადამზადების მოკლევადიანი პროგრამები. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჯამში ხუთ გუნდური სპორტის 171  სახეობაში (ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი) უკვე გადამზადდა 3 000 ფიზიკური აღზრდის პედაგოგი; გამართა XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი: „ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის“. ღონისძიება მიეძღვნა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 80 წლის იუბილეს. კონგრესის საპატიო სტუმრები იყვნენ მსოფლიოს წამყვანი სპორტის უნივერსიტეტების რექტორები, პროფესორები, სპორტის დამსახურებული მოღვაწეები და სპორტის სფეროს წარმომადგენლები მსოფლიოს 20-ზე მეტი ქვეყნიდან; 4.10 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (32 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  ჰიდროტექნიკური კვლევების საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების მიზნით UniCredit Bank Austria AG-სგან გამოყოფილია სესხი, რომლის ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია ლაბორატორიული აღჭურვილობის მოწოდება. 4.12 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა   გაიმართა საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებები. განხორციელდა საბიბლიოთეკო მომსახურების გაწევა და ელექტრონული ბაზების გაზრდა, მ.შ ციფრული ბიბლიოთეკის. 4.13 სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია      განხორციელდა სამაგისტრო, საბაკალავრო, სპეციალური, პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები, ასევე გადამუშავდა სასწავლო პროგრამები; განხორციელდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პროფესიონალი კადრების მომზადება და გადამზადება; განხორციელდა საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; უზრუნველყოფილი იქნა საარქივო საქმიანობა; განხორცილედა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში განთავსებული მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ისე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა და მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენისათვის. 172 4.14 ინკლუზიური განათლება (32 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;            თბილისისა და რეგიონის საჯარო, ასევე კერძო სკოლები უზრუნველყოფილი იქნა მულტიდისციპლინური გუნდის მომსახურებით და იდენტიფიცირდა 2 158 სსსმ მოსწავლე, ხოლო პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში სწავლის გაგრძელების მიზნით მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შეფასდა 315 პირი; შემუშავდა უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტთა მხარდამჭერი მომსახურების მოდელი; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული ორიენტაციის ხელშესაწყობად მომზადდა პროფესიების ანალიზის ჩარჩო, პროფესიის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებელი კითხვარი და 10 პროფესიის ანალიზი; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ზოგადი განათლების საფეხურიდან პროფესიულ განათლებაში ტრანზიციის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა 2 საპილოტე საჯარო სკოლის მიერ წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება; სსიპ - ქალაქ თბილისის 64-ე საჯარო სკოლაში სენსორული (სმენა) დარღვევების მქონე მოსწავლეებისათვის, ხოლო სსიპ - ქალაქ თბილისის 166-ე საჯარო სკოლაში, სსიპ - მიხეილ გრუშევსკის სახელობის ქალაქ თბილისის 41-ე საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის 72-ე საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ რუსთავის 21-ე საჯარო სკოლაში, სსიპ - თბილისის კლასიკური გიმნაზიაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის 61-ე საჯარო სკოლაში, სსიპ - ქალაქ თბილისის 132-ე საჯარო სკოლასა და სსიპ - ქალაქ ბათუმის მე-13 საჯარო სკოლაში აუტისტური სპექტრის მქონე მოსწავლეებისათვის, სსიპ ქალაქ თბილისის 214-ე საჯარო სკოლაში საშუალო, მძიმე ინტელექტუალური და მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის, სსიპ - ქალაქ თელავის მე-9 საჯარო სკოლაში სხვადასხვა ტიპის დარღვევების მქონე მოსწავლეებისათვის და სსიპ - ქალაქ თბილისის 55-ე საჯარო სკოლაში აუტიზმის სპექტრის მქონე მოსწავლეებისათვის ფუნქციონირებდა ინტეგრირებული კლასები; სსიპ - ქალაქ თბილისის 147-ე საჯარო სკოლის მიერ უზრუნველყოფილია იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება; სოციალური ინკლუზიის ფარგლებში კომისიამ განიხილა საჯარო სკოლების მიერ წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადები და შშმ, ბოშა და მესხი მოსწავლეების ინტეგრაციის მიზნით დაფინანსდა 16 საჯარო სკოლის პროექტი, რომელშიც ჩართული იყო 272 ბენეფიციარი, მათ შორის 63 ბოშა, 36 მესხი, 114 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი, 25 სომეხი, 34 დევნილი მოსწავლე; განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობის მიმართულებით განხორციელდა სპეციალური სერვისის „ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამის“ მიწოდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიუსაფარი ბავშვების 6 დღის ცენტრების 140-მდე ბენეფიციარებისთვის; შემუშავდა ქართული ჟესტების ელექტრონული ბანკის მობილური აპლიკაცია; მხედველობის დარღვევის მქონე სტუდენტთა პროფესიული განათლების მხარდასაჭერად შექმნილია 29 სახელმძღვანელოს აუდიო ვერსია; ქცევის პოზიტიური მხარდაჭერის მიზნით სკოლებისთვის შემუშავდა 5 გზამკვლევი (ელექტრონული წიგნები და პოსტერები); სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მშობლებისთვის შემუშავდა 6 დამხმარე გზამკვლევი (ელექტრონული წიგნები); 173          სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 600-მდე მოსწავლე, რომლებიც სარგებლობენ რესურს-სკოლების მომსახურებით უზრუნველყოფილი არის ხარისხიანი საკვებით, საჭირო საყოფაცხოვრებო ნივთებით, ტანსაცმლით, მედიკამენტებითა და აღმზრდელების მომსახურებით; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სპეციალისტებისთვის ჩატარდა ვორკშოპი; შემუშავდა ალტერნატიული სასწავლო პროგრამა ბუნებისმეტყველებასა და მათემატიკაში. პროგრამის ,,ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება“ ფარგლებში ჩატარდა ტრეინინგები, რომრლიც გაიარა 2 000-ზე მეტმა მასწავლებელმა და სპეცმასწავლებელმა: ტრენინგის „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ინტეგრაცია ზოგადსაგანმანათლებლო კლასში“ ფარგლებში გადამზადდა 1 085 მასწავლებელი და სპეცმასწავლებელი; ,,გუნდური მუშაობის მნიშვნელობა სსსმ მოსწავლის სასწავლო პროცესის დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში“ გადამზადდა 187 მასწავლებელი; „რთული ქცევის მართვა“ ტრენინგის ფარგლებში გადამზადდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების ან რთული ქცევის მქონე მოსწავლეებთან მომუშავე 237 მასწავლებელი; „სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესავალი კურსის" ფარგლებში გადამზადდა 217 სპეციალური მასწავლებელი; „მოწყვლადი ჯგუფების ბავშვთა (მათ შორის მიუსაფარი ბავშვების) საგანმანათლებლო საჭიროებების იდენტიფიკაცია, მათთან კომუნიკაციის და თანამშრომლობის სტრატეგიები“ ტრენინგის პილოტირების ფარგლებში გადამზადდა 119 მასწავლებელი; სკოლიდან პროფესიულ სასწავლებელში მოსწავლის ტრანზიცია მიმართულები“ გადამზადდა 85 მასწავლებელი და 11 ტრენერი; „რეგიონული სასწავლო ტურის“ ფარგლებში პრაქტიკული კურსი ჩაუტარდათ 59 სპეციალურ მასწავლებელს საქართველოს ათი რეგიონიდან; ჩტარდა გამოცდა რომელიც ჩააბარა მრავლობითი დარღვევის აბილიტაციის მიმართულებით ადრეული ჩარევის 20-მა სპეციალისტმა და მობილობა-ორიენტაციის 12-მა სპეციალისტმა. სხვადასხვა სკოლაში ჩატარდა ინდივიდუალური კონსულტირების პროგრამა სპეციალური საჭიროების მქონე 14 მოსწავლისთვის, მათი მასწავლებლებისა და მშობლებისთვის; პრაქტიკული კურსი გაიარა და სერტიფიკატებით დაჯილდოვდა მობილობა-ორიენტაციის 9 სპეციალისტი. პროგრამით განხორციელებული საქმიანობა პასუხობს: 2015 წლის 25 სექტემბერის გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტის მე-4 მიზანს: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის; საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს N1740 განკარგულებით დამტკიცებული „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებს; ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმას; საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნულ სამოქმედო გეგმას; ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმას; 4.15 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია  განხორციელდა: ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნიერო და სამეცნიერო-ტექნიკური მიმართულებების პროგნოზირება; რეკომენდაციების შემუშავება მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისთვი; უმაღლესი საგანმანათლებლო და კვლევითი ორგანიზაციების სამეცნიერო მუშაობის ექსპერტიზა; 174    შეიქმნა ქართული ენის თესაურუსი, პირველი დოკუმენტირებული ისტორიული ლექსიკონი ქართული ენისათვის, ქართული წერილობითი წყაროების ლექსიკური ბაზა და განხორციელდა მისი უზრუნველყოფა სპეციალური პროგრამული სისტემით; გამოსაცემად მომზადდა ენციკლოპედია „საქართველო“ (მე-5 ტომი) და „ქართული კულტურის ძეგლთა აღწერილობა“ (მე - 4 ტომი), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბის 2018 წლის I - IV ტომი, მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა, ხელოვნებათმცოდნეობის, ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიეების სერიის 2018 წლის პირველი ნომერები; ჩატარდა: საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენცია, კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი. 4.16 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი    ჩატარდა სოციალური უნარების, იურიდიული, ინფორმაციული და ფინანსური მიმართულებების სხვადასხვა ტრენინგები. ჩართული იყო სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის სულ 5 398 წარმომადგენელი. ასევე, ჩატარდა:  გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე;  კონფერენცია თემაზე: „ქალის როლი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში II“;  დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტი;  საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული შეჯიბრი;  საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესი;  სულხან საბა-ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების ინსტიტუციური ვიზიტი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში;  საზაფხულო სკოლა ბრიტანეთის საბჭოს თანამშრომლობით;  კონფერენცია ტრეფიკინგის თემაზე;  ესეების კონკურსი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის თემაზე;  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეფექტიანი მომსახურება და კომუნიკაციის სტანდარტები და საკითხები მედიის წარმომადგენლებისთვის;  ICC იმიტირებული სასამართლოს პროექტის პრეზენტაცია. ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის სერვისით ისარგებლეს როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ისე მისი მმართველობის სფეროში მოქმედმა უწყებებმა და თვითმმართველმა ორგანოებმა. საერთო ჯამში, ტესტირება გაიარა 6 959 პირმა; ტესტის შექმნის სამსახურმა შეასრულა 63 შეკვეთა, რისთვისაც შემუშავდა 1 754 ტესტური დავალება, შემოწმდა და განახლდა 2 039 ტესტური დავალება. ასევე, შეფასდა 446 აპლიკანტის წერითი ნაშრომი. ტესტური დავალებების შექმნასა და გადამოწმებაზე იმუშავა შესაბამისი სფეროს 28 ექსპერტმა; სასწავლო ცენტრის ყვარლის ფილიალში განხორციელდა 70 პროექტი, მონაწილეობდა 2 200 პირი. 4.17 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. 175  მიმდინარეობდა მოსამართლეობის კანდიდატების (იუსტიციის მსმენელების) ერთი ჯგუფის სწავლება, პროფესიული მომზადება;  ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.  გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 98 ტრეინინგი; 4.18. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი     მიმდინარეობდა სამუშაო ჯგუფებში ახალი სასწავლო პროგრამების მომზადება და არსებული სასწავლო პროგრამების განახლება; მომზადდა და განხორციელდა 101 სასწავლო ღონისძიება/ტრენინგი, მონაწილეობა მიიღო პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში მომუშავე და კავშირში მყოფმა 2 250 მსმენელმა, კერძოდ: სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 1 947 (მ.შ. პენიტენციური დაწესებულებების 1 475), სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 283, სსიპ პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრის 4 და სხვა უწყებების 16 წარმომადგენელმა; საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარდა 10 319 კაც/ტრენინგ/დღე; ელექტრონული ტესტირების პროგრამაში ტესტირება გაიარა 403-მა მსმენელმა. დადგენილი ქულობრივი ბარიერი გადალახა 98%-მა. 4.19 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია     საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა თემაზე ჩატარდა 42 უნიკალური სასაწავლო და ტრენინგ კურსი, რომელსაც დაესწრო სულ 1 938 მსმენელი. ახალი კადრების შერჩევის ხელშეწყობის მიზნით, პროფესიული ტესტირებების ორგანიზების გზით, ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტების სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციაზე პროფესიული მიმართულების ტესტირება და ინგლისური ენის ტესტირება/გასაუბრება ჩაუტარდათ დასაქმების მსურველ კანდიდატებს (სულ 1 382 კანდიდატი, 18 ტესტირება). საკონსტიტუციო სასამართლოს, სსიპ-ტექნიკურ სამშენებლო ლაბორატორიას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს აპარატს, ხულოს მუნიციპალიტეტს, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციაზე ჩაუტარდა პროფესიული მიმართულების ტესტირება, ტესტირება და გასაუბრება ინგლისურ და რუსულ ენებში, წერითი დავალება კომპიუტერულ პროგრამა-AutoCAD- ში (სულ 1369 კანდიდატი, 11 ტესტირება). დაინტერესებული პირების (მათ შორის, ფიზიკური პირებისთვის, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 176     სხვადასხვა თემაზე ჩატარდა 49 უნიკალური სასწავლო და ტრენინგ კურსი, რომელსაც დაესწრო სულ 3 070 მსმენელი. საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კუთხით საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებისა და სასწავლო კურსების განხორციელების (მათ შორის, რეგიონალური) მიზნით სხვადასხვა თემაზე ჩატარდა 20 უნიკალური სასწავლო და ტრენინგ კურსი და დაესწრო 514 მსმენელი. სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით გავრცელების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები: სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემაში ცვლილებების გაცნობა, IPSAS სტანდარტების დანერგვის შედეგად აღრიცხვის და ანგარიშგების მეთოდოლოგიაში 2017-2018 წლებში განხორციელებულ ცვლილებები, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (სულ 873 მსმენელი). სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასა და გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) მხარდაჭით უცხოელი ექსპერტის მიერ საქართველოს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის სამმართველოს თანამშრომლებისთვის ჩატარდა პროექტი თემაზე: „საკვების საერთაშორისო სტანდარტები - კოდექს ალიმენტარიუსი“ და ტრენერთა ტრენინგი თემაზე: „რენტგენის გამოსახულების ამოცნობა“. გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN WOMEN) თანამშრომლობით საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრებისა და ლტოლვილებისთვის ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ თემებზე: როგორ ვმართოთ და განვავითაროთ ბიზნესი, როგორ დავიწყოთ ბიზნესი და 4 სამუშაო შეხვედრა თემაზე: ბრძოლისა და „ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მსხვერპლთა(დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა“ და „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების“ 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმების ბიუჯეტირება, რომელსაც ესწრებოდნენ სახელმწიფო უწყებების საფინანსო მიმართულების თანამშრომლები ( სულ 119 მსმენელი); 4.20 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო    ექსპერტიზა ჩაუტარდა სახელმწიფო სიმბოლოების ნიმუშებს, განმასხვავებელ ნიშნებს და მომზადდა შესაბამისი დასკვნები; შემუშავდა სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესები (ეტიკეტი); შემუშავდა ჰერალდიკური ნიმუშების მხატვრული სახე; განხორციელდა ჰერალდიკის შესახებ კანონპროექტზე მუშაობა. 4.21 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ცენტრი  ლევან მიქელაძის სახელობის სასწავლო ცენტრში ჩატარდა გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამები (საკონსულო პირის დასანიშნად სავალდებულო სპეციალური სასწავლო პროგრამა), მოკლევადიანი სასწავლო კურსები, სემინარები, 177     საჯარო ლექციები, ღია კარის დღეები, უცხო ენის (ესპანური, ფრანგული, თურქული) შემსწავლელი კურსები და ქართული ენის კურსი უცხოელი დიპლომატებისთვის; საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი საერთაშორისო პარტნიორებთან: უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გენადი უდოვენკოს სახელობის დიპლომატიურ აკადემიასა და იტალიის რესპუბლიკის ადმინისტრირების ეროვნულ სკოლასთან; დიპლომატებისა და სხვა საჯარო მოხელეების მომზადების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებისა და განვითარების მიზნით გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი ადგილობრივ ორგანიზაციებთან; სასწავლო ცენტრს, კვლევითი კომპონენტის დამატებიდან გამომდინარე დაემატა 9 ელჩი, რომელთა მოვალეობები ითვალისწინებს, როგორც კვლევითი, ისე სასწავლო მიმართულებით მუშაობას; მიმდინარეობს მუშაობა ახალი სავალდებულო სასწავლო გეგმის შემუშავება/განხორციელების მიმართულებით. 4.22 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია      ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში ავტორიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად დამონტაჟდა შშმ პირებისათვის ადაპტირებული 2 ერთეული ლიფტი, დასრულდა აკადემიის ძირითადი სასწავლო კორპუსის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხანძარსაწინააღმდეგო, ელექტროობის, ინტერნეტქსელის და გათბობის სისტემების მონტაჟი); შესყიდულ იქნა: აკადემიის მეზღვაურთა სასწავლო, საწრთვნელი და სერთიფიცირების ცენტრში არსებულ სიმულატორულ კომპლექსებზე დამატებითი სატრენაჟორო აპლიკაციები. განახლდა არსებული კავშირისა და უსაფრთხოების საზღვაო გლობალური სისტემის (GMDSS) სიმულატორულსატრენაჟორო კომპლექსის პროგრამური უზრუნველყოფა; გემის სამანქანო განყოფილების სასწავლო ლაბორატორია, სატვირთო და საბალასტე ოპერაციების სასწავლო ლაბორატორია და გემის ხიდურისა და კავშირგამბულობის სასწავლო სიმულატორი 12 მსმენელზე; აღნიშნული ლაბორატორიებისათვის სპეციალიზირებული ინვენტარი. კომპანია „NOVIKONTAS MARITIME COLLEGE“-საგან შესყიდულ იქნა ელექტრონული პუბლიკაციების პროგრამული პაკეტები, რომელიც მოიცავს მეზღვაურთა წვრთნის, სერთიფიცირებისა და ვახტაზე დგომის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის (STCW) სასწავლო მასალას (ტრენინ პროგრამა, პრეზენტაციის ფაილები, პრაქტიკული დავალებები, პრაქტიკული დავალებების აღწერილობა ინსტრუქტორებისათვის და მსმენელთათვის); ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო „პროფესიული განათლება საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის’’ პროექტის ფარგლებში აკადემიის პროფესიული მომზადების ცენტრში არსებულ სიმულატორულ-კომპლექსებზე კომპანია „Applied Reserch International Pvd.Ltd (Ari Simulation)“-სგან შესყიდულ იქნა დამატებითი მოდულის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები და განახლდა არსებული პროგრამები; საზღვაო აკადემიის მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერთიფიცირების ცენტრში არსებულმა დინამიური პოზიციონირების (DP) საწვრთნელმა ცენტრმა წარმატებით გაიარა სავალდებულო რეაკრედიტაცია „The Nautical Institute”-თან, რომელიც წარმოადგენს დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებულ DP-ს საზღვაო სასწავლო სქემის შემმუშავებელ საზღვაო ინსტიტუტს. 178 5. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება 5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - აწარმოე საქართველოში        სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულებები 101 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე, მათ შორის ინდუსტრიულ ნაწილში - 65 ბენეფიციართან და სასტუმრო ინდუსტრიის ნაწილში - 36 ბენეფიციართან. აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის კომპონენტით ისარგებლა 85-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - 16-მა ბენეფიციარმა; „აწარმოე საქართველოში” პროგრამის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში, სააგენტოს ორგანიზებით განხორციელდა მენეჯერთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამა მოიცავდა გერმანიაში ვიზიტს, რის ფარგლებშიც ჩატარდა როგორც ტრეინინგები, ასევე ინდივიდუალური შეხვედრები გერმანიაში მოქმედი კომპანიების წარმომადგენლებთან. ღონისძიების ფარგლებში ქართველ მეწარმეებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ გერმანელ კერძო მეწარმეთა სამუშაო პირობებს და სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით, დაემყარებინათ კონტაქტები მათთვის საინტერესო კომპანიებთან. აღნიშნულ ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 25 კომპანიის წარმომადგენელმა; ჩატარდა სექტორული შეხვედრა სასტუმრო ინდუსტრიის ბენეფიციარებთან, რომელიც მიზნად ისახავდა სფეროში არსებული გამოწვევებისა და კერძო სექტორის საჭიროებების იდენტიფიცირებას. შეხვედრაზე კერძო სექტორთან ერთად განიხილულ იქნა რეგიონებში სასტუმრო ინდუსტრიის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებული სააგენტოს ინიციატივები; გაიმართა რეგიონული შეხვედრები (აჭარის, კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში) ადგილობრივ მეწარმეებთან „აწარმოე საქართველოში” სახელმწიფო პროგრამის გაცნობის მიზნით. გარდა ამისა, გაიმართა შეხვედრა პროგრამის ბენეფიციარებთან, მათთვის ხარისხის მართვის პრინციპების გასაცნობად. ჩატარდა შეხვედრა აჭარის რეგიონში არსებული კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ჩართულები არიან პროგრამის განხორცილებაში. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის დეტალური პრეზენტაცია და ტექნიკური დეტალების/პროცედურების გაცნობა; „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში აგვისტოში გაფორმდა ხელშეკრულებები კონტრაქტორ ორგანიზაციებთან (შპს „ჯი ემ სი ჯი“, შპს „თბილისის ბიზნეს ტრენინგის ცენტრი“, ა(ა)იპ „საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაცია - საქართველოს სკაუტები“, ა(ა)იპ „რეგიონული განვითარების ასოციაცია - RDA”), ხოლო სექტემბერში გამოცხადდა ბიზნეს იდეების კონკურსი (შემოსული 17 392 განაცხადიდან ბიზნეს გეგმების ეტაპზე გადავიდა 2 523 განმცხადებლი). სექტემბერში ჩატარდა ზოგადი მეწარმეობის ტრენინგი, რომელიც მოიცავდა ბიზნეს გეგმების შედგენას (გადამზადდა 2 346 ბენეფიციარი); „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის ნაწილში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე, 2015-2017 წლებში დაფინანსებულ ბენეფიციარებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ დაფინანსება 2018 წელს ახალი ეტაპის ფარგლებში. შესაბამისად, პროგრამის ბიზნეს გეგმების კონკურსზე ჯამში დარეგისტრირდა 2 883 ბიზნეს გეგმა, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ასევე, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 2015-2017 წლებში დაფინანსებული ბენეფიციარები. საბოლოო შეფასებით გამოვლინდა 899 გამარჯვებული პროექტი, რომელთა დაფინანსება მიმდინარეობდა 2018 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში და ინტენსიურად ხორციელდებოდა აღნიშნული პროცესების მონიტორინგი; „გადაიღე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში:: 179      საქართველოში, ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა რიჩარდ გაის ინტენსიური სასწავლო კურსი „Movie Magic Scheduling and Budgeting”, რომელიც მიზნად ისახავდა დამოუკიდებელი პროდიუსერებისა და ადგილობრივი საპროდიუსერო კომპანიების წარმომადგენელებისათვის დასავლეთის ქვეყნებში ფართოდ გავრცელებულ კომპიუტერულ პროგრამაში „Movie Magic” მუშაობის, დაგეგმარების და ბიუჯეტირების შესწავლას;  პროგრამის პორტფელს დაემატა 8 პროექტი, რომელთა ინვესტიციის ჯამური მოცულობა შეადგენს 18.6 მლნ ლარს, კვალიფიციური ხარჯის ოდენობა უტოლდება 17 მლნ ლარს, ხოლო დასაქმებულთა რიცხვი აღემატება 4 000-ს;  შეიქმნა ე.წ „Production Book”, სადაც ასახულია საქართველოში არსებული საპროდიუსერო კომპანიების და ასევე, ზოგადად კინოინდუსტრიაში არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა გადასაღებ ლოკაციებსა და ე.წ „Cash rebate” მექანიზმზე მოცემულ საინფორმაციო მასალასთან ერთად;  ქვეყნისა და ზოგადად პროგრამის პოპულარიზაციის და აგრეთვე, სათანადო კონტაქტების დამყარების მიზნით, საქართველოს სტენდი წარმოდგენილ იქნა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე „Berlinale”, „India International Film Tourism Conclave (IIFTC)”-ზე (მუმბაი), პეკინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე „Beijing International Film Festival”, საფრანგეთში ანიმაციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე „Annecy”, კანის კინოფესტივალზე „Cannes Film Festival” და ლონდონში ევროპის უმსხვილეს საპროდიუსერო პლატფორმაზე „Focus London“ და ლოსანჯელესში ამერიკის კინომარკეტზე. გარდა ამისა, საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე მიმზიდველი გადასაღები ლოკაციის, კონკურენტუნარიანი კინომარკეტის, მოქნილი და ბიუროკრატიის არმქონე ქვეყნის, პოზიციონირება მოხდა დიდ და ჰოლივუდურ სტუდიებში (Universal Pictures, Walt Disney Studio, HBO, Paramount Pictures, Park Pictures, Fox, Sony);  განხორციელდა ამერიკელი პროდიუსერისა და ლოკაციის მენეჯერისთვის საქართველოს გაცნობითი ტური, რომლის ფარგლებში მათ მიეცა საშუალება აღმოეჩინათ არა მარტო გადასაღებად მიმზიდველი ლოკაციები, არამედ დაემყარებინათ კომუნიკაცია ქართველ კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებთან და გაეცნოთ დეტალურად ე.წ „Cash rebate”; მამაკაცის სამოსისა და აქსესუარების გამოფენის ფარგლებში (ფლორენცია) სააგენტომ მხარი დაუჭირა 6 ქართველი დიზაინერის „Pitti Immagine Uomo“ საგამოფენო ღონისძიებაზე მონაწილეობას, სადაც საქართველოს მიენიჭა საპატიო ქვეყნის სტატუსი და მთავარი აქცენტი გაკეთდა არა მხოლოდ მოდის ინდუსტრიის, არამედ ქვეყნის ტურისტული პოტენციალისა და გადასაღები ლოკაციების პოპულარიზაციაზე; სააგენტომ მხარი დაუჭირა: საქართველოში ეთნოფესტივალის ფარგლებში ორი პროფესიონალის ვიზიტს, რომლებმაც ხელნაკეთი ნივთების მეწარმეებს ჩაუტარეს მასტერკლასები ხარისხის გაუმჯობესების, გაყიდვების ზრდის, სამეწარმეო უნარების ამაღლებისა და ექსპორტზე პროდუქციის გატანის მზაობასთან დაკავშირებით; ფესტივალის „ოქროს თვალის“ ფარგლებში ლუქსემბურგელი პროდიუსერის ვიზიტს, რომელმაც ქართული კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს გაუზიარა თავისი გამოცდილება და ჩაატარა მასტერკლასი ფინანსების მოძიების თემატიკაზე; ფესტივალის „თოფუზის“ ჩატარებას, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში ანიმაციის მიმართულების განვითარებას და ახალგაზრდა ანიმატორების აღმოჩენას; ქვეყნის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ამერიკულ წამყვან ყოველკვირეულ ჟურნალში „Variety” გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ სტატია „Scout and About Georgia” და განთავსდა სარეკლამო მასალა; ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით, სააგენტომ ორგანიზება გაუწია 23 საერთაშორისო ღონისძიებას (13 საერთაშორისო გამოფენა, 3 საერთაშრისო ღონისძიება, 6 საერთაშორისო კონფერენცია და 1 სავაჭრო მისია), სადაც სააგენტოს მხარდაჭერით საერთო ჯამში 184მა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა; 180            საკვები და სასმელი პროდუქტების მიმართულებით, სააგენტოს ორგანიზებითა და თანადაფინანსებით ქართულმა კომპანიებმა მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ საერთაშორისო გამოფენებში: „Gulfood 2018” (დუბაი), „AGRITEQ QATAR 2018” (დოჰა), „SIAL CANADA 2018” (მონრეალი) და „SIAL CHINA 2018” (შანხაი); SIAL PARIS” (პარიზი); „CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO – CIIE“ (სექტორების შესაბამისად წარდგენილი იქნა ექსპორტზე ორიენტირებული 52 ქართული კომპანია და 6 სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების საინფორმაციო სტენდი ქვეყნის პოპულარიზაციისა და დაინტერესებულ პირთათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით); საფეიქრო ინდუსტრიის, მოდის დიზაინისა და საიუველირო პროდუქტების მიმართულებებით სააგენტომ ორგანიზება გაუწია ქართველი დიზაინერების მონაწილეობას შემდეგ საერთაშორისო გამოფენებში: „LineaPelle“ (ქ. მილანი), „APLF Leather&Materials“(ჰონგ-კონგი), JVF (ქ. ვიჩენცა) და „Pitti Imagine Uomo” (ქ. ფლორენცია), „Paris Fashion Week-ის თანმდევ ღონისძიებებზე (ქ. პარიზი) და ქ. მილანში მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართულ საგამოფენო ღონისძიებაში (trade show) „Pitti Super”, სადაც საქართველოსა და ქართველი დიზაინერებისათვის გამოიყო განსაკუთრებული სივრცე დასახელებით „Focus on Georgia"; სათამაშოების მიმართულებით ორგანიზება გაეწია ქართული კომპანიების მონაწილეობას სათამაშოების მწარმოებელი კომპანიების საერთაშორისო გამოფენაზე „Spielwarenmesse“ (ნიურნბერგი) და „Messe Frankfurt Exhibition GmbH” (ფრანკფურტი), რომელიც განათების ინდუსტრიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებაა; სააგენტომ IT მიმართულებით ორგანიზება გაუწია ქართული კომპანიების დასწრება/მონაწილეობას შემდეგ საერთაშორისო კონფერენციებზე: „Global Startup Grind“ (აშშ), World Blockchain Forum (დუბაი), „Consensus 2018” (ნიუ-იორკი), „London Startup Grind” (ლონდონი); „Web Summit 2018“ (ლისაბონი); არქიტექტურისა და დიზაინის მიმართულებით სააგენტოს მხარდაჭერით ქართულმა არქიტექტურულმა კომპანიებმა მონაწილეობა მიიღეს A’18-AIA „Conference on Architecture 2018“ კონფერენციის მუშაობაში (ქ. ნიუ-იორკი); ადგილობრივ ბაზარზე ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების ხელშეწყობის მიზნით სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა B2B შეხვედრები „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ბენეფიციარებსა და ადგილობრივ სერვის პროვაიდერებს შორის; საგანმანათლებლო კუთხით სააგენტომ უზრუნველყო ექსპორტის მენეჯერების სასერტიფიკატო კურსის ჩატარება (დაესწრო 68 პირი). გარდა ამისა დაიწყო „განავითარე შენი ბიზნესი“ ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება, რომლის ფარგლებში ჩატარდა 9 მასტერკლასი (ჯამურად დაესწრო 700-ზე მეტი მსმენელი); ინვესტიციების ხელშეწყობის მიმართულებით, გაიმართა შეხვედრები საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებით დაინტერესებულ მხარეებთან და კონსულტაცია გაეწია სხვადასხვა საკითხებზე 350მდე პოტენციურ ინვესტორს (შეხვედრები ასევე მოიცავდა „aftercare“-ის მიმართულებას); მონაწილეობა იქნა მიღებული დუბაიში გამართულ ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში (AIM), სადაც საქართველო წარმოდგენილი იყო სტენდით, საინვესტიციო პოტენციალითა და უძრავი ქონების სექტორში მოღვაწე ქართული კომპანიებით; მრგვალი მაგიდის ფორმატში გაიმართა შეხვედრები ქ. სიამინში ფეხსაცმელების და ჩანთების მწარმოებელ 20-მდე კომპანიასთან და ქ. ბერლინში პოტენციურ ინვესტორებთან, სადაც გაკეთდა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო კლიმატზე და მიმზიდველ საინვესტიციო სექტორებზე. გარდა ამისა, ბუქარესტში „Road Show”-ს ფარგლებში გაიმართა მიზნობრივი შეხვედრები წინასწარ შერჩეულ კომპანიებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოში ფეხსაცმელისა და ტანსაცმლის წარმოებით; ქ. ვარშავაში გამართულ საქართველო-პოლონეთის ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 150-ზე მეტმა ქართულმა და პოლონურმა კომპანიამ, სადაც ქართველ და პოლონელ ბიზნესმენებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ ორი ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს; ქ.თბილისში გამართულ საქართველო-იტალიის ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობა მიიღო 23-მა იტალიურმა და 120-ზე მეტმა 181             ქართულმა კომპანიამ; გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში გამართულ მრგვალი მაგიდის ფორმატის ეკონომიკური ხასიათის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს გერმანულმა და ქართულმა კომპანიებმა; ქ. სტამბულში გამართული კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა ფეხსაცმელების, ტანსაცმლის და ჩანთების წარმოების სექტორში მოღვაწე 20-მდე თურქულ კომპანიასთან საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით. გარდა ამისა, იტალიაში გაიმართა შეხვედრები საფეიქრო ინდუსტრიის 30-მდე იტალიურ პოტენციურ ინვესტორთან და სექტორული კლასტერების ხელმძღვანელებთან; მონაწილეობა იქნა მიღებული დუბაიში გამართულ უძრავი ქონების საინვესტიციო გამოფენაზე (Cityscape Global 2018), სადაც 40-მდე კომპანიას მიეწოდა ინფორმაცია საქართველოს უძრავი ქონების სექტორის საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ; ქ. ფრანკფურტში გამართულ გერმანულ-ქართული ბიზნესისა და თანამშრომლობის ფორუმის ფარგლებში გაკეთდა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ და შეხვედრები სექტორული ასოციაციების ხელმძღვანელებთან (BPO და გაიმართა ფეხსაცმელების/ტყავის მწარმოებელთა ასოციაცია); ქ. კიევში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებაზე გაკეთდა პრეზენტაცია საქართველოს საინვესტიციო გარემოს შესახებ (ესწრებოდა 20-მდე უკრაინული კომპანია); ქ. სამორინში (სლოვაკეთში) გამართულ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიწოდების ჯაჭვის შესახებ ფორუმზე (CEE Automotive Supply Chain 2018) სააგენტოს საინვესტიციო მიმართულება წარსდგა სტენდით და შეხვედრები გამართა 10-მდე კომპანიასთან ავტონაწილების წარმოების მიმართულებით; ქ. ლისაბონში გამართულ ღონისძიებაზე „Web Summit 2018 BPO“ IT სექტორის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოჩენის მიზნით, სააგენტო წარსდგა სტენდით და გამართა შეხვედრები 100-მდე კომპანიასთან. გარდა ამისა, სააგენტოს საინვესტიციო მიმართულება წარსდგა სტენდით და გამართა შეხვედრები ქ. ბერლინში გამართულ ღონისძიებაზე „European Manufacturing Strategies Summit 2018“ და ქ. ბაქოში გამართულ უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენაზე „Rec-Expo“; მომსახურების ცენტრი გასცემდა კონსულტაციებს, დაინტერესებულ პირებს აქტიურად მიეწოდებოდა ინფორმაცია მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების ფაზების შესახებ; ქ. ბათუმში გაიხსნა სააგენტოს მომსახურების ცენტრის წარმომადგენლობა სააგენტოს სერვისებისა და სახელმწიფო ხელშემწყობი პროგრამების შესახებ რეგიონებში საზოგადოების მეტი ინფორმირებისა და ადგილზე კონსულტაციების გაწევის მიზნით; განხორციელდა კვლევების წარმოებისათვის საჭირო მონაცემთა ბაზების მოკვლევა/შეძენა. ჩატარდა უძრავი ქონების ბაზრისა და ფეხსაცმლის, ჩანთების და აქსესუარების წარმოების კვლევები. განხორციელდა სასტუმრო ინდუსტრიის და საგანანმანათლებლო სექტორის წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების პროექტი; დაიწყო „SME Linkages” პროექტის განხორციელება, რომელიც ადგილობრივ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს აძლევს საქართველოში არსებულ მულტინაციონალურ და ე.წ „ფრენჩაიზინგის” კომპანიებთან დაკავშირების შესაძლებლობას; მიმდინარეობდა მუშაობა ექსპორტის სტრატეგიის განვითარებასთან დაკავშირებით; მიმდინარეობდა ნიდერლანდების საელჩოს ტრეინინგ-პროგრამის განხორციელება ქართველი მეწარმეებისთვის. 5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) პროგრამის განმახორციელებელი: 182  სსიპ - შემოსავლების სამსახური             საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობის შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, 2018 წლის ივლის-ოქტომბერში გაიმართა გადასახადის გადამხდელებთან 36 შეხვედრა ,,ღია კარის დღის“ ფორმატში საგადასახადო კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი საკითხებისა და საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების შესახებ გადასახადის გადამხდელთა ინფორმირების მიზნით. შეხვედრას დაესწრო დაახლოებით 1 650-მდე მსმენელი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარდა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პრეზენტაცია. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მომსახურების დეპარტამენტის უბნის ოფიცერთა მიერ საგადასახადო დარღვევების პრევენციის მიზნით შედგენილ იქნა 21 608 საგადასახადო სამართალდარღვევის აღმოფხვრის ვადის განსაზღვრის აქტი. აღნიშნული აქტით გადამხდელს საგადასახადო სამართალდარღვევის გამოსწორებისათვის ეძლევა ვადა 2 სამუშაო დღე, ამ ვადის მოქმედების პერიოდში, აღნიშნული დარღვევისათვის გადასახადის გადამხდელი არ ჯარიმდება. გაფრთხილებული ობიექტებიდან სამართალდარღვევის გამოსწორების გადამოწმების შედეგად შედგენილ იქნა 158 სამართალდარღვევის ოქმი. 2018 წლის განმავლობაში 11 733 გადამხდელთან განხორციელდა ვადაგასული ან/და შემდგომი მიწოდებისათვის უვარგისი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის დოკუმენტის დადასტურება (ადგილზე გასვლით - 4 469, ავტომატურად - 7 264), რითაც გადამხდელს საშუალება მიეცა ბალანსიდან ჩამოწეროს უვარგისი, გაფუჭებული საქონელი და თავიდან აირიდონ ამ საქონლის დაბეგვრით გამოწვეული ზედმეტი საგადასახადო ტვირთი. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერა. აგრეთვე განხორციელდა 557 საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონლის შესახებ განცხადების უზრუნველყოფა. 82.6 ათას გადასახადის გადამხდელის ობიექტებში განთავსდა შესაბამისი უბნის ოფიცრის და სექტორის უფროსის რეკვიზიტები, რაც გადასახადის გადამხდელს ეხმარება საჭიროების შემთხვევაში დროულად დაუკავშირდეს და მიიღოს დახმარება უბნის საგადასახადო ოფიცრისაგან. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სერვის ცენტრებში ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 662.9 ათასი ერთეული. მომსახურების სერვის ცენტრების მიერ მიღებულ იქნა 277.4 ათასი ელექტრონული განაცხადი, ხოლო დამუშავებულ იქნა 146.3 ათასი. საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრში მიღებულია 315.4 ათასი ზარი როგორც საგადასახადო, ისე საბაჟო კანონმდებლობის საკითხებზე, პროცედურებზე, შემოსავლების სამსახურში მიმდინარე აქტივობებზე. საგადასახადო ვებპორტალის მომხმარებლად გადამხდელის დისტანციურად რეგისტრაციის მიზნით განხორციელდა ვიდეოაქტივაციის, პაროლის შეცვლის/აღდგენის 2.2 ათასი პროცედურა. მოძრავი სერვის-ცენტრის - RS CAR-ის საშუალებით გადასახადის გადამხდელებს შესაძლებლობა აქვთ, მათთვის მოსახერხებელ ადგილას, დასახლებული პუნქტიდან გაუსვლელად, დროულად მიიღონ სხვადასხვა სახის სერვისი. აღნიშნული სერვისით მომსახურების მიწოდება ყოველთვიურად ხორციელდებოდა 30-39 დისლოკაციაზე, იქ სადაც არ არის შემოსავლების სამსახურის მომსახურების სერვის ცენტრები და წარმომადგენლობები, მათ შორის მაღალმთიან რაიონებში. 2018 წელს RS CAR მომსახურების სერვისით ისარგებლა სულ 9.1 ათასმა მეწარმე სუბიექტმა. 2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, განახლდა www.rs.ge-ზე „ხშირად დასმული შეკითხვების“ ვებ-გვერდი; განხორციელდა 19 ახალი ელექტრონული განაცხადის ფორმის შემუშავება; გადასახადის გადამხდელთა კანონშესაბამისობის და დროული დეკლარირებლის მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიზნით, შეიქმნა დეკლარირების კულტურის ამაღლების სამმართველო, რომელიც 183          მისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს ნებაყოფლობითი დეკლარირების უზრუნველსაყოფად. დეკლარირების კულტურის ამაღლების სამმართველოს მიერ, დროული დეკლარირების კულტურის ამაღლების ღონისძიებები განხორციელდა დღგ-ის მიმართულებით და მცირე ბიზნესის სტატუსით მოსარგებლე საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელებზე. დროული დეკლარირების კულტურის ამაღლების კამპანიის ფარგლებში, დღგ-ის მიმართულებით საინფორმაციო ხასიათის შეტყობინებები განთავსდა სერვის-ცენტრებსა და გეზ-ებში არსებულ ეკრანებზე, ასევე ინფორმაციის გავრცელება განხორციელდა call ცენტრის ხმოვანი შეტყობინების საშუალებით. კამპანიის ფარგლებში, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა დეკლარირების კულტურის ამაღლებასთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბანერი. დროული და სრული დეკლარირების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავდა და დაიხვეწა გადასახადის გადამხდელთა დეკლარირების დროულობის კონცეფცია. სსიპ - შემოსავლების სამსახურმა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის საფუძველზე, შეიმუშავა ,,საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია“, რომლის მიზანია აამაღლოს გადასახადის გადამხდელთა ნებაყოფლობითი გადახდევინების მაჩვენებელი. აღნიშნული სტრატეგიის ერთ-ერთ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქონების გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირები. პროექტის ფარგლებში წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებების შედეგად ვახდენთ გადასახადის გადამხდელების მხრიდან საგადასახადო კანონმორჩილების დონის ზრდას. შესაბამისად, ყოველწლიურად იზრდება არა მხოლოდ დეკლარანტთა რაოდენობა, არამედ მათი მხრიდან დეკლარირების სიზუსტის მაჩვენებელიც. 2018 წლის განმავლობაში გაგრძელდა სტრატეგიით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ, არაკანონმორჩილი გადასახადის გადამხდელების მიმართ, რომლებიც პოზიტიურად არ რეაგირებენ შემოსავლების სამსახურის მხრიდან გაგზავნილ გამაფრთხილებელ შეტყობინებებზე, დაიგეგმა შესაბამისი საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებები. ამასთან კანონმორჩილი გადამხდელებისთვის დეკლარირების გამარტივების მიზნით მიმდინარეობდა მუშაობა ქონების გადასახადის დაბეგვრის სისტემის სრულყოფის მიმართულებით. განხორციელდა სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის პროცედურები ს ევრორეგულაციებთან ჰარმონიზაცია და დახვეწა. ასოცირების დღის წესრიგის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განხორციელდა წითელი ხიდისა და სადახლოს სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტების ინფრასტრუქტურული განვითარება. შემუშავდა ევროკავშირის საბაჟო კოდექსთან დაახლოებული საბაჟო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობა. საქართველოს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი სისტემა დაახლოვდა ევროკავშირის შესაბამის სისტემასთან. OECD-ის საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლის და გამჭვირვალობის გლობალ ფორუმის ფარგლებში საქართველო არჩეულ იქნა ლუქსემბურგის შემფასებლად, შესაბამისად განხორციელდა ვიზიტი და მოხდა ლუქსემბურგის მარეგულირებელი კანონმდებლობის და პრაქტიკის თაობაზე ანგარიშის მომზადება. გერმანიის ფინანსთა სამინისტროს მხარდაჭერით საქართველო ჩაერთო ფინანსური ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის საპილოტე პროექტში, რომლის ფარგლებშიც, გერმანელი ექსპერტების მიერ ხდება საქართველოს მომზადება ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვისთვის. უკვე განხორციელდა და მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმით გათვალისიწინებული მთელი რიგი აქტივობები, რაც უკავშირდება პირველადი და მეორადი კანონმდებლობის პროექტების მომზადებას, თანამშრომელთა გადამზადებას და სტანდარტის მოთხოვნების თაობაზე ცნობიერების ამაღლებას. 5.3 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01) 184 პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო            მომზადდა საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის/მაჩვენებლების ამსახველი ანალიტიკური დოკუმენტები, რომელებიც მოიცავს: ზოგად ეკონომიკურ მიმოხილვას, მთლიანი შიდა პროდუქტის ანალიზს, საგარეო სექტორის მიმოხილვას, ბიზნეს სექტორის მიმოხილვას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ტურიზმის სექტორebის ანალიზს, ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი და შემაფერხებელი ფაქტორების შეფასებას; მიღებულ იქნა „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი და აგრეთვე, შემუშავდა მეორადი კანონმდებლობა (თანმდევი სამართლებრივი აქტები), რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ; საკრედიტო-საგარანტიო სქემის შექმნასთან დაკავშირებით შესწავლილ იქნა საერთაშორისო გამოცდილება და შემუშავდა კონცეფცია საკრედიტო-საგარანტიო სქემის შესახებ. საკრედიტოსაგარანტიო სქემის ასამოქმედებლად შესაბამისი ჩარჩო-კანონმდებლობის შექმნის მიზნით შემუშავებულ იქნა მთავრობის დადგენილების პირველადი ვერსია საკრედიტო-საგარანტიო სქემის შესახებ და მიმდინარეობდა განხილვები დაინტერესებულ მხარეებთან; შემუშავებულ იქნა წიაღის სექტორის პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტის პირველადი სამუშაო ვერსია და მიმდინარეობდა განხილვები დაინტერესებულ მხარეებთან; შესწავლილ იქნა საერთაშორისო გამოცდილება ლიზინგისა და ფაქტორინგის რეგულირების ჩარჩოს შემუშავებასთან დაკავშირებით, მომზადდა შესაბამისი კონცეფციის დოკუმენტი და შემუშავებულ იქნა ლიზინგისა და ფაქტორინგის კანონის პირველადი ვერსია; რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავდა პოლიტიკის დოკუმენტი, სადაც გაანალიზდა საერთაშორისო რეიტინგების შეფასების მეთოდოლოგია და შესწავლილ იქნა მონაცემთა წყაროები რეიტინგების თოთოეული ინდიკატორისთვის. განახლდა ბროშურა „საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2018 წლები“ და მომზადდა პრეზენტაცია „საქართველო მსოფლიო რეიტინგებში 2012-2018 წლები“ ქართულ და ინგლისურ ენებზე; მომზადდა რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი „საქართველოში დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე“. მომზადდა შრომის ბაზრის წლიური ანალიზი, რომელიც აანალიზებს დასაქმებისა და უმუშევრობის მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს (მათ შორის სექტორულ, ასაკობრივ, გენდერულ და რეგიონულ ჭრილში). სამინისტროს მიერ მომზადებული მეთოდოლოგიური ჩარჩოსა და კითხვარის მიხედვით განხორციელდა შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა ტურიზმის ინდუსტრიაში; განხორციელდა მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის (2016-2020 წლებისთვის) სამოქმედო გეგმის 2018 წლისთვის განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების კოორდინაცია და მონიტორინგი. მომზადდა „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2020 წლების სამოქმედო გეგმის“ 2018 წლის სამოქმედო გეგმის წლიური ანგარიში და განხორციელდა მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის იმპლემენტაციის შეფასების დოკუმენტის მომზადება; მომზადდა 2018 წლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ვრცელი ანალიზი, რის მიხედვით საანგარიშო პერიოდში ექსპორტი გაიზარდა 22.9%-ით და განისაზღვრა 3 362.1 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით (რეკორდული მაჩვენებლია), უარყოფითი სალდო შემცირდა 3%-ით და შეადგინა 5 760.2 მლნ აშშ დოლარი და დაიკავა სავაჭრო ბრუნვის 46%. შესაბამისად, გაიზარდა ექსპორტის წილი ბრუნვაში 25.6%იდან 27%-მდე; მომზადდა ვრცელი ანალიზი საქართველოს პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების გამოყენების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. 2018 წელს დაფიქსირდა საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის ისტორიული მაქსიმუმი - 2 297 მლნ აშშ დოლარი (აქედან 85% გავიდა თავისუფალი 185              ვაჭრობის რეჟიმის მქონე ქვეყნებში, რომელთა ჯამური საექსპორტო ბაზარი მსოფლიო სამომხმარებლო ბაზრის 1/3-ს და 2.3 მლრდ-ზე მეტ მომხმარებელს შეადგენს); 2018 წელს ქართული პროდუქციისთვის გამოჩნდა ახალი საექსპორტო ბაზრები: აზოტოვანი სასუქები - გვატემალა, ჰონდურასი, კოსტა-რიკა, ლიბანი; აზოტოვანი სასუქები ფოსფორით - უზბეკეთი; მინის ჭურჭელი - საფრანგეთი; ფეროშენადნობები - ყაზახეთი, ბრაზილია, ბელიზი; სპილენძის ჯართი აზერბაიჯანი, იაპონია; საფრენი აპარატები - გერმანია; ციანიდები და ოქსიდ ციანიდები - ტაჯიკეთი; მანგანუმის მადნები - თურქეთი, უკრაინა, მალაიზაია; ქერი - ერაყი; გამხმარი პარკოსანი ბოსტნეულის ფქვილი - ავსტრია; ხილის ჯემი - ავსტრია; ხილ-ბოსტნეულის კონსერვი - შვედეთი; შოკოლადის ნაწარმი - სინგაპური; დადუღებული სასმელი - ბელარუსი; ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ ქვეყნებში: ავსტრია (43%); ბელგია (21%); ბულგარეთი (39%); გაერთიანებული სამეფო (31%); გერმანია - (13%); ნიდერლანდები - (16%); საფრანგეთი - (66%); სლოვენია - (4-ჯერ); აზერბაიჯანი - (85%); თურქმენეთი - (81%); რუსეთი - (10%); სომხეთი - (32%); ტაჯიკეთი - (95%); უზბეკეთი - (25%); უკრაინა - (41%); ყაზახეთი - (75%); ყირგიზეთი - (3-ჯერ); ავსტრალია - (35%); არაბთა გაერთიანებული საამიროები - (22%); აშშ - (31%); ვიეტნამი (110%); იაპონია - (55%); ისრაელი - (32%); კანადა - (4-ჯერ); კოლუმბია - (7-ჯერ); ლიბანი - (3-ჯერ); საფრანგეთი - (66%); მონღოლეთი - (72%); პერუ - (141%); ტაივანი - (3-ჯერ); 2018 წლის სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად, მომზადდა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებთან ორმხრივი სავაჭრო ბრუნვის ანალიზი, სტრუქტურულ ჭრილში საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის ზრდის/კლების ტენდენციების გამოვლენის მიზნით; მომზადდა პრიორიტეტული სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების საიმპორტო ბაზრების ანალიზი იმ პროდუქციის გამოვლენის მიზნით, რომლის ექსპორტის ზრდა/შეთავაზება შესაძლებელია საქართველოს მხრიდან; მომზადდა ვრცელი ინფორმაციები სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ; მომზადდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების 2018 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და 2019 წლის გეგმა; ქვეყნის 5 რეგიონში (იმერეთი, რაჭა, სამეგრელო, ქვემო ქართლი, კახეთი) გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ მეწარმეებთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ფარგლებში გატარებული და დაგეგმილი რეფორმების თაობაზე; ძალაში შევიდა საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი შვეიცარიასა და ლიხტენშტაინთან. შესაბამისად, სრულად ამოქმედდა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრ ქვეყნებთან; ხელი მოეწერა საქართველოსა და ჰონგ-კონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას; საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების განხორციელების მიზნით, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე ტარიფების შემდგომ ლიბერალიზაციასა და შეთანხმებაში მომსახურებით ვაჭრობის დამატების შესახებ; განხორციელდა ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევა. ხელი მოეწერა ერთობლივ დეკლარაციას საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მიზანშეწონილობის კვლევის დაწყების თაობაზე და დაიწყო მუშაობა ერთობლივი კვლევის განხორციელებასთან დაკავშირებით; ხელი მოეწერა შეთანხმებას „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნების, ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და წარმოშობის წყაროს აღნიშვნების ურთიერთაღიარების და დაცვის შესახებ“; ხელმოსაწერად მომზადდა „საქართველოს მთავრობასა და ხორვატიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი და „საქართველოს 186          ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმის პროექტი; მიმდინარეობდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტთან დაკავშირებით; მომზადდა შემდეგი შეთანხმების პროექტები: „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ორმხრივი ხელშეწყობის შესახებ“, „საქართველოს მთავრობასა და საუდის არაბეთის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ორმხრივი ხელშეწყობის შესახებ“ და „საქართველოს მთავრობასა და მექსიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ინვესტიციების ორმხრივი ხელშეწყობის შესახებ“. აღნიშნული პროექტებზე გატარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები და განსახილველად გადაეცა მეორე მხარეს; მიმდინარეობდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები შემდეგ შეთანხმების პროექტებთან დაკავშირებით: „საქართველოს მთავრობასა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების მთავრობას შორის ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“, „საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“, „სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ (უზბეკეთთან, მოლდოვასა და ყირგიზეთთან) და „გეოგრაფიული აღნიშვნების, ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და „წარმოშობის წყაროს აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ“ (უკრაინასთან, მოლდოვასთან, ბელარუსთან, უზბეკეთთან, ყირგიზეთთან); დასრულდა მოლაპარაკებები და ხელმოსაწერად მომზადდა „საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ და „საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ადგილწარმოშობის დასახელებების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმების პროექტები; გაიმართა ეკონომიკური თანამშრომლობის ორმხრივი მთავრობათაშორისი კომისიები და მაღალი რანგის სხვა ღონისძიებები: ქ. მინსკში საქართველო-ბელარუსის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-4 სხდომა და ვაჭრობის საკითხებზე ერთობლივი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მე-3 სხდომა; ქ. თბილისში საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის მე-8 სხდომა; ქ. ბუქარესტში საქართველო-რუმინეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის მე-2 სხდომის ექსპერტთა შეხვედრა; ქ. თბილისში საქართველო-ჩეხეთის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი კომიტეტის მე-4 სხდომა და სხვა; გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით მომზადდა მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის დოკუმენტის პროექტი; გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UN Environment) მხარდაჭერით დაიწყო მუშაობა მწვანე ზრდის ეროვნულ სტრატეგიაზე, რომელიც აქცენტს გააკეთებს მხოლოდ წინასწარ შერჩეულ 3 სექტორზე (ტურიზმი, მშენებლობა და სოფლის მეურნეობა) და მომზადდა აღნიშნულ სექტორებთან მიმართებაში მაკროეკონომიკური ანალიზის ტექნიკური ანგარიში; ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის EU4ENERGY-ის მე-3 კომპონენტის ფარგლებში ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს დახმარებით შემუშავდა კანონპროექტი „საქართველოს კანონი „შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ“; მიმდინარეობდა მუშაობა ენერგოეფექტურობის საკითხებზე და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით მომზადდა რეგულაციის პროექტი „შენობებისთვის, შენობის ნაწილებისთვის ან შენობის ელემენტებისთვის ენერგოეფექტიანობის მინიმალური მოთხოვნების დადგენის შესახებ“ და 187        რეგულაციის შესაბამისი დანართი „საქართველოში დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი რაიონებისთვის მინიჭებული საერთო კლიმატური ზონის მიხედვით“; მომზადდა „საქართველოში შენობების მინიმალური ენერგეტიკული მახასიათებლების მოთხოვნებზე რეგულაციის ჩარჩო-დოკუმენტი“ და „ენერგეტიკული მახასიათებლების გამოთვლის ეროვნული მეთოდოლოგია“. ენერგეტიკული გაერთიანების მხარდაჭერით დაიწყო „შენობების ენერგოეფექტიანობის გამოთვლის ეროვნული მეთოდოლოგია და დამხმარე ეროვნული სტანდარტების მიღების მხარდაჭერა საქართველოში“ ახალი პროექტის განხორციელება; ევროდირექტივების შესაბამისად მიმდინარეობდა მუშაობა საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების კანონმდებლობის შემუშავებაზე. პარალალურ რეჟიმში მიმდინარეობდა მუშაობა დირექტივის დელეგირებული აქტების შესაბამისად განსაზღვრული 12 ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავებაზე (დასრულდა მუშაობა 8 ტექნიკურ რეგლამენტზე); გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტზე „სათბური გაზების გამოყოფის შემცირება საქართველოს სამრეწველო სექტორში ენერგო ეფექტურობის გაუმჯობესებით“; ენერგომენეჯმენტის სისტემების თაობაზე წინასწარ შერჩეული კომპანიებისათვის (ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერ, თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, რუსთავის აზოტი და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის კომპანიები (საქინვესტი, საქნახშირი და ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა)) ჩატარდა ტრენინგები (ტრენინგები მოტორების სისტემების ოპტიმიზაციის საკითხებზე და ტექნიკური ინჟინრებისათვის ტრენინგები თემაზე „ენერგიის მართვის სისტემების თაობაზე შესაძლებლობების გაძლიერება და მართვა“); გერმანიასა და საქართველოს შორის ფინანსური თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა სადემონსტრაციო პროექტის განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმში საჯარო შენობების (ძირითადად საბავშვო ბაღების) ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით მოდერნიზების მიზნით სხვადასხვა უახლესი ტექნოლოგიების ტესტირებას; საზღვაო ტარნსპორტის სფეროში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  სამართლებრივი ექსპერტიზა ჩაუტარდა შემდეგი სახის შეთანხმების პროექტებს: „საქართველოსა და ნატო-ს შორის წერილების გაცვლის გზით დასადები „ოპერაცია ზღვის მცველის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი, „უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის ინფორმაციის გაზიარების შესახებ შავ ზღვაზე საზღვაო ზედაპირის სურათის მონიტორინგის მიზნით“ მემორანდუმის პროექტი; „საქართველოსა და პანამის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი და კუკის კუნძულების ტრანსპორტის სამინისტროსა და სსიპ ''საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს'' შორის მეზღვაურთა კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ორმხრივი აღიარების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი;  ინიცირებულ იქნა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურებისთვის შემდეგი საერთაშორისო შეთანხმებების პროექტები: „შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი; ეგვიპტის მხარის მიერ მოწოდებული „ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ“ შეთანხმების პროექტი და იტალიის მხარის მიერ მოწოდებული „იტალიის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ“ თანამშრომლობის შეთანხმების პროექტი;  ინიცირებულ იქნა დენონსაციისათვის შემდეგი საერთაშორისო კონვენციები: „ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“ და „ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“; 188           მიმდინარეობდა მუშაობა მრავალმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებების („ბალტიის ზღვა - შავი ზღვის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ შეთანხმება“, „სატრანზიტო ვაჭრობის და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“, „ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის ინსტიტუტის დაარსების შესახებ“ შეთანხმება) ძალაში შესვლის და შიდასახელმწიფოებრივ პროცედურებთან დაკავშირებით; თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მიმდიონარეობდა ინვესტორის შერჩევასთან დაკავშირებული შესაბამისი სამუშაოები; ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ევროკავშირის N1370/2010 რეგულაციასთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით მომზადდა საქართველოს სარკინიგზო კოდექსში შესატანი ცვლილების პროექტი, რომელიც 2018 წლის დეკემბერში ინიცირებულ იქნა საქართველოს პარლამენტში; დამტკიცდა სახიფათო ტვირთების გადასაზიდი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მომზადების მოწმობის ფორმა და მისი გაცემის წესი, რითაც შეიქმნა ქვეყანაში სახიფათო ტვირთების გადამზიდავი მძღოლების სპეციალური მომზადების შესახებ ADR-ით განსაზღვრული პლასტიკური ბარათებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა. დაინერგა სახიფათო ტვირთების გადაზიდვაზე მძღოლების მომზადების სისტემა; მიმდინარეობდა მუშაობა საგზაო უსაფრთხოების ამაღლების საკითხებზე. დამტკიცდა საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმა. მომზადდა და საქართველოს მთავრობას გადაეგზავნა საგზაო უსაფრთხოების 2018 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების 6 თვის შესრულების ანგარიშები; მიმდინარეობდა მუშაობა საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების პროექტებზე (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, მონღოლეთი, ტაჯიკეთის რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა) და შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის ოქმზე ყაზახეთის რესპუბლიკასთან; 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ახალი სტანდარტების შესაბამისად მძიმეწონიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის (სატვირთო და სამგზავრო ავტომობილებისთვის, რომელთა მგზავრთა დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა აღემატება 8-ს, მძღოლის გარდა), 2018 წლის 1 ივლისიდან - პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მეორე ეტაპი (M1 (მსუბუქი) კატეგორიის იურიდიული პირის მფლობელობაში და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები), ხოლო 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან - მესამე ეტაპი (M1 (მსუბუქი) კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა ძრავის მუშა მოცულობა შეადგენს 3 000 კუბურ სანტიმეტრს ან მეტს). აღნიშნულის შედეგად, 2018 წლის განმავლობაში ტექნიკური ინსპექტირება გაიარა 138 594 ერთეულმა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ, რომელთაგან პირველ ჯერზე დადგენილი მოთხოვნები დააკმაყოფილა დაახლოებით 69,28%-მა, ხოლო დაახლოებით 30,72%ს დაუდგინდა ხარვეზი და მიეცა დამატებითი ვადა ხარვეზის გამოსასწორებლად; საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტების, პროცედურებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის შესაბამისად განხორციელებისათვის, მიმდინარეობდა მუშაობა საკანონმდებლო ცვლილებებზე; მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები: საქართველოსა და საუდის არაბეთის სამეფოს საავიაციო ხელისუფლებებს შორის „საქართველოსა და საუდის არაბეთის სამეფოს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების“ თაობაზე; საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საავიაციო ხელისუფლებებს შორის „საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების" თაობაზე; შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით, EBRD-ის დახმარებით განხორციელდა საბინაო სექტორის ბაზრის შეფასება საქართველოში (შედგება 2 ფაზისაგან). EBRD-ის მიერ განხორციელდა პირველი ფაზით გათვალისწინებული საცხოვრისი სექტორის ანალიზი და შემუშავდა ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსია (NEEAP); 189          ევროკოდების თარგმნის სარედაქციო კოლეგიის მიერ ხორციელდებოდა შემდეგი ევროკოდების თარგმნა/რედაქტირების სამუშაოები: ევროკოდი 8 „სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება“ (ნაწილი 2 - ხიდები (რედაქტირება); ნაწილი 3 - შენობების შეფასება და განახლება-გაძლიერება (რედაქტირება); ნაწილი 4 - სილოსები, რეზერვუარები და მილსადენები (რედაქტირება); ნაწილი 5 საძირკვლები, დამჭერი კონსტრუქციები და გეოტექნიკური ასპექტები (რედაქტირება); ნაწილი 6 კოშკები, ანძები და საკვამურები (რედაქტირება); სეისმომედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება (საბოლოო რედაქტირება)); ევროკოდი 4 „ლითონისა და ბეტონის კომპოზიტური კონსტრუქციების დაპროექტება“ (ნაწილი 1-1 - ზოგადი წესები და წესები შენობებისათვის; ნაწილი 1-2 - ზოგადი წესები - ცეცხლმედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება; ნაწილი 2 - ზოგადი წესები და წესები ხიდებისათვის (საბოლოო რედაქტირება)); ევროკოდი 5 „ხის კონსტრუქციების დაპროექტება“ (ნაწილი 1-1 - ზოგადი ერთიანი წესები და წესები შენობებისათვის (თარგმნა და რედაქტირება); ნაწილი 1-2-ზოგადი მიმოხილვა - ცეცხლმედეგი კონსტრუქციების დაპროექტება (თარგმნა და რედაქტირება); „ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება“ - გლოსარიუმის შედგენა და რედაქტირება; ევროკოდი 6 „ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება“ (გლოსარიუმის შედგენა და რედაქტირება); ნაწილი 1-1: ზოგადი წესები დაარმატურებული და დაუარმატურებელი ქვის/აგურის წყობის კონსტრუქციებისათვის (თარგმნა და რედაქტირება); განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის პროექტების, მშენებლობის განხორციელების ეტაპების, არსებული შენობა-ნაგებობების ან/და მათი ნაწილების საექსპერტო სამუშაოების ჩასატარებლად განხორციელდა 165 ექსპერტთა კანდიდატურის შეთანხმება; დასრულდა მესამე ეტაპის სამუშაოები მესტიის მუნიციპალიტეტისა და მულახის თემის 11 სოფლის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციაზე (მიმდინარეობდა აღნიშნული დოკუმენტაციის დამტკიცების პროცედურები) და აგრეთვე, ონის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმაზე; მიმდინარეობდა მესამე ეტაპის სამუშაოები (განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავება) ახმეტის მუნიციპალიტეტისა და სოფლების (ომალო, დართლო, ფარსმა, გირევი, დოჭუ, ჯვარბოსელი, შენაქო, დიკლო, ინდურთა, ეთელთა, ზემო ალვანი, ქვემო ალვანი), ქალაქ თელავისა და თელავის ცენტრალური უბნისათვის, ფოთში-მალთაყვის უბნისა და უშგულის თემის 4 სოფლისათვის (ჟიბიანი, ჩვიბიანი, მურყმელი, ჩაჟაში), რომელიც გაგრძელდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ; მიმდინარეობდა მეოთხე ეტაპის სამუშაოები განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავებაზე (უწერა, მრავალძალი, ნიკორწმინდა, ჭრებალო, წესი, კურორტ შოვისა და შაორის ტურისტულსარეკრეაციო კომპლექსი) და პირველი ეტაპის სამუშაოები კურორტ ლებარდეს ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავებაზე, რომელიც გაგრძელდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ; გაფორმდა 10 ურთიერთგაგების მემორანდუმი ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე (ხევი ჰესი - 3,08 მგვტ; ბოყო ჰესი - 1 მგვტ; პლატო და ბორჯომ ჰესი - 19 მგვტ; ბჟუჟა 2 ჰესი - 5 მგვტ; გუბაზეული 6 ჰესი - 3.06 მგვტ; ოქროპირაული ჰესი - 4.36 მგვტ; დიღომი ჰესი - 17.50 მგვტ; ჯონოული 2 ჰესი - 32 მგვტ; მტკვარი კასკადი 4 – 78.10 მგვტ; ჩორდულა ჰესი - 1.97 მგვტ); 1 პროექტი გადავიდა მშენებლობა-ლიცენზირების ეტაპზე, ხოლო 3 პროექტი - მშენებლობის ეტაპზე; ექსპლუატაციაში შევიდა 8 ჰიდროელექტროსადგური: კასლეთიჰესი 2, დადგმული სიმძლავრე 8.1მგვტ; ხადორიჰესი 3, დადგმული სიმძლავრე - 5.4 მგვტ; ხეორიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 1.3 მგვტ; ბოდორნაჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 4.5 მგვტ; ჯონოულიჰესი 1, დადგმული სიმძლავრე - 1.1 მგვტ; სკურდიდიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 1.33მ გვტ; კირნათიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 27.47 მგვტ; ოლდენერჯიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 21.39 მგვტ; ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომელიც ადგენს წესებს საქართველოს კანონის „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“. გარდა ამისა, ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომელიც ადგენს იმ ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ- 190              ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ წინადადებების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის წარდგენისა და განხილვის წესისა და პირობებს, რომელიც არ წარმოადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტს; მიმდინარეობდა მონიტორინგი ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირების 2017 და 2018 წლების გეგმების მიხედვით სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობაზე. 2018 წლის 12 თვის განმავლობაში შპს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ“ დაასრულა 62 დასახლებული პუნქტის გაზიფიცირების სამუშაოები და ჯამში 20 481 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება; დაიწყო მუშაობა საქართველოს რეგიონების გაზიფიცირების 2019-2021წწ სამოქმედო გეგმაზე; მიმდინარეობდა „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმის (2018-2028) შესრულების მონიტორინგი; დამტკიცდა ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) 2019 წლის საპროგნოზო ბალანსი და ბუნებრივი გაზის 2019 წლის საპროგნოზო ბალანსი; მიმდინარეობდა მუშაობა საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე; დამტკიცდა ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის კონცეფცია, რომელიც შემუშავდა „ენერგეტიკული გაერთიანების“ სამდივნოს, USAID-ს, სექტორში მოღვაწე მნიშვნელოვანი კომპანიების, მარეგულირებელი უწყებასა და ასევე, „Nord Pool“-სა და საკონსულტაციო კომპანიასთან „Blueberries“ თანამშრომლობით. აღნიშნული გულისხმობს გრძელვადიან ხედვას ელექტროენერგიის ბაზრის მოწყობის კუთხით აღებული ვალდებულებების შესრულებისათვის; გრძელდება მუშაობა გაზის ბაზრის დიზაინის კონცეფციის შემუშავების მიმართულებით; წარმატებით დასრულდა „სამხრეთ-კავკასიური მილსადენის“ გაფართოების პროექტი, რომელიც გაზრდის საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხარისხს, ასევე მიზნად ისახავს მილსადენის გამტარიანობის გაზრდას და წელიწადში დამატებითი 16 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ტრანსპორტირებას კასპიის ზღვაში მდებარე შაჰ დენიზ 2-ის საბადოდან ევროპის ქვეყნებამდე; „ენერგეტიკული ქარტიის“ ფარგლებში გრძელდება თანამშრომლობა ტრანზიტისა და ვაჭრობის მიმართულებით, რომელიც ითვალისწინებს მსუბუქი სამართლებრივი ინსტრუმენტების შემუშავებას ტრანზიტის ტექნიკური ქვე-ჯგუფის მეშვეობით, რაც მოიცავს EIRA Report-ში მონაწილეობის მიღებას; ქ.თბილისში ჩატარდა მე-11 ევროპული დიალოგი ინტერნეტ მმართველობის საკითხებზე „EuroDIG 2018“, სადაც მონაწილეობა მიიღო ევროპის ქვეყნების სახელმწიფო ორგანოების, სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნესის და საერთაშორისო ორგანიზაციების 600-მდე წარმომადგენელმა. ფორუმზე განიხილებოდა სატელეკომუნიკაციო სფეროში არსებული ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიცაა ადამიანის უფლებების დაცვა ინტერნეტში, გამოხატვის თავისუფლება, საავტორო უფლებების დაცვა, მონაცემთა დაცვის შესახებ რეგულაციები (GDPR), კიბერუსაფრთხოება, ინტერნეტთან და კონტენტთან წვდომა, სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სათემო ინტერნეტიზაცია, დომენები, ინტერნეტში ბავშვების დაცვა, ციფრული ეკონომიკა, ელექტრონული კომერცია, ბლოკჩეინი, ციფრული წიგნიერება, ინოვაციები და ინტერნეტთან დაკავშირებული სხვა აქტუალური საკითხები; შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების გასავლელად და მთავრობის სხდომაზე წარსადგენად მომზადდა „ფოსტის შესახებ" კანონის პროექტი და მისი თანმდევი კანონპროექტები; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმებით სატელეკომუნიკაციო სფეროში განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, მიმდინარეობდა მუშაობა კანონპროექტზე „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2018 წლის 1 ივნისიდან საქართველო ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) დსთ-ს არეა ოფისიდან გადავიდა ევროპის რეგიონალურ ოფისში. აღნიშნული ცვლილება საქართველოს ტელეკომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროს აძლევს შემდგომი განვითარების მიმართულებების დასახვისა და კოორდინირებული ქმედებებით მათი იმპლემენტაციის, ევროპის ქვეყნებთან ერთად ევროპოს რეგიონული ინიციატივების კოორდინაციის პროცესში ჩართვის და ერთიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესაძლებლობას; 191           მიმდინარეობდა ელექტრონული კომუნიკაციების, ელექტრონული კომერციის და ფოსტის მიმართულებით საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოების სამუშაოები AA/DCFTA-ით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან; გრძელდებოდა მუშაობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის (HDM) პროექტის EU4Digital ქსელების სხვადასხვა აქტივობებზე. მსოფლიო ბანკის საექსპერტო ტექნიკური დახმარებით, მიმდინარეობდა მუშაობა „საქართველოს ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიისა და მისი განხორციელების გეგმის“ შემუშავებაზე და მომზადებულ იქნა რეკომენდაციების პროექტი; მომზადებულ იქნა და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭრით დაიწყო ფშავ-ხევსურეთის და გუდამაყრის სათემო ინტერნეტიზაციის პროექტის განხორციელება (პროექტის ფარგლებში დაიფარება: ფშავის, უკანა ფშავის, პირაქეთა ხევსურეთის, არხოტის, პირიქითა ხევსურეთის, არდოტის და გუდამაყრის ხეობები), რომელიც დადებით ზეგავლენას მოახდენს აღნიშნული თემების სოციალურ, კულტურულ და ეკონომიკურ განვითარებაზე; მიმდინარეობდა მუშაობა ბალკანეთის ქვეყნებთან როუმინგული ტარიფების ჰარმონიზებასთან დაკავშირებით (მაკედონია, სერბეთი, მონტენეგრო, ბოსნია-ჰერცოგოვინა); ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კაშირის (ITU) ტექნიკური დახმარებით და ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით მიმდინარეობდა მუშაობა „ონლაინ უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიაზე და მის განხორციელების გეგმაზე“, რომელიც ორიენტირებული იქნება საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩოს განვითარების, ცნობიერების ამაღლების/რეაგირების, ცხელი ხაზის ორგანიზების და სხვა საკითხებზე. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად ახალგაზრდა თაობა, გასაკუთრებით ბავშვები, დაცული იქნებიან ინტერნეტში სხვადასხვა საფრთხეებისგან, როგორიცაა კიბერ-ბულინგი და ძალადობრივი კონტენტი, ძალადობრივი და მავნე ზეგავლენის შემცველი ონლაინ თამაშები, ე.წ. „ფეიკ, ნიუსები“, პერსონალური მონაცემებზე არასანქცირებული წვდომა და ა.შ. გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი ესპანური ნავთობისა და გაზის კომპანია „PERSOL“-თან არსებული გეოლოგიური მასალის ტექნიკურ დამუშავებაზე. მემორანდუმის საფუძველზე „PERSOL“ მოამზადებს ანგარიშს, სადაც მოცემული იქნება მტკვრის აუზის ნახშირწყალბადების პოტენციალის შეფასება და რეკომენდაციები მისი შემდგომი ათვისებისათვის; გაფორმდა: ხელშეკრულება „ExxonMobil International Limited“-ის შვილობილ კომპანია „Esso Exploration international Limited“-თან, რომელიც ითვალისწინებს დასავლეთ საქართველოში მდებარე სალიცენზიო ბლოკების შესახებ სააგენტოში არსებული გეოლოგიური მასალების დამუშავების საფუძველზე ნახშირწყალბადების პოტენციალის შეფასებას; ხელშეკრულება „Total E&P Activities Petrolieres“-თან, რომელიც ითვალისწინებს სააგენტოში არსებული გეოლოგიური მასალების დამუშავების საფუძველზე ნახშირწყალბადების პოტენციალის შეფასებას; დაიწყო 2013 წლის 8 თებერვალს შპს „Elenito Georgia“-სთან XIH სალიცენზიო ბლოკზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურა; დამტკიცდა: შპს „Georgia Oil and Gas Limited“- ის 2 განაცხადი მაგნიტოტელური სამუშაოების ჩასატარებლად XIM, XIN, XIG, VIII da XIC სალიცენზიო ბლოკებზე; შპს „Schlumberger Rustaveli Oil Company“-ის განაცხადი ჭაბურღილის ბურღვაზე XIB სალიცენზიო ბლოკზე; შპს „Frontera Eastern Georgia“-ს განაცხადი მეორე ლულის ბურღვაზე XII სალიცენზიო ბლოკზე; შპს „Kura Basin Operating Company“-ის განაცხადი მნიშვნელოვანი კაპიტალური რემონტის ჩატარებაზე XIE სალიცენზიო ბლოკსა და ნინოწმინდის ფართობზე; შპს „ნორიოს საოპერაციო კომპანიის“ 3 განაცხადი მნიშვნელოვანი კაპიტალური რემონტის ჩატარებაზე XIC სალიცენზიო ბლოკზე; შპს „ნორიოს საოპერაციო კომპანიის“ განაცხადი მეორე ლულის ბურღვაზე XIF სალიცენზიო ბლოკზე; XIE და XIF სალიცენზიო ბლოკებზე დასრულდა „ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესებით“ გათვალისწინებული სკოპინგის დასკვნის დამტკიცების 192      პროცედურა, ხოლო V, VIA და VIB სალიცენზიო ბლოკებზე აღნიშნული წესებით გათვალისწინებული პროცედურების გავლის შედეგად გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებები; მიმდინარეობდა კომპანიების შემოწმება, რის შედეგად დაჯარიმდნენ: შპს „ზდ ნავთობკომპანია“ მიღებული ნავთობპროდუქტების სტანდარტებთან შეუსაბამობის გამო; შპს „ენ ვი პი ჯორჯია“ „ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესებით“ დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო; შპს „მარინ რისორსიზ ექსპლორეიშენ ინტერნეოშენალ ბი.ვი.“ „ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესებით“ გათვალისწინებული ანგარიშების წარმოუდგენლობის გამო; მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები „ნავთობისა და გაზის შასახებ“ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. დაიწყო მუშაობა ტექნიკურ რეგლამენტზე, რომლითაც დადგინდება ნავთობისა და გაზის ოპერაციების შესრულებისათვის განკუთვნილი მიწის მინაკუთვნის ნორმები; გამოცხადდა ღია საერთაშორისო ტენდერი შემდეგ სახელშკრულებო ფართობებზე: VIIA სალიცენზიო ბლოკი, XIII სალიცენზიო ბლოკი, XIV სალიცენზიო ბლოკი, XIA სალიცენზიო ბლოკი და ფართობზე, რომელიც მოიცავს IXA, XIK, XIL სალიცენზიო ბლოკებს; მიმდინარეობდა ლიცენზიანტების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგების ფორმების ანალიზი, სისტემატიზაცია და ინფორმაციის კონტროლი. გრძელდება ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მიმდინარეობის ინსპექტირება და კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი დამტკიცებული სამუშაო გეგმის მიხედვით; წლიური მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელდა შპს „ნორიოს საოპერაციო კომპანიის, შპს „შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმიტედის“ და შპს „ენ ვი პი ჯორჯიას“ მიმდინარე ოპერაციების მონიტორინგი. 5.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური     შემუშავდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დამტკიცდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2019-2022 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომლებიც მოიცავს პრიორიტეტებს და მათ მისაღწევად განსახორციელებელ პროგრამებსა და ღონისძიებებს პროგრამული ბიუჯეტის მომზადების განახლებული მეთოდოლოგიის მოთხოვნების შესაბამისად. მომზადდა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინა 2018-2021 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და 2019-2022 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი და გადამუსავებული ვარიანტები. საანგარიშო პერიოდში მომზადდა, საქართველოს პარლამენტს წარედგინა და დამტკიცებულ იქნა „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტები. ორივე კანონი რედაქტირებად ფორმატში განთავსებულია სამინისტროს ვებ-გვერდზე. მომზადდა და საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა დადგენილება „ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების მიზნით ეტაპობრივად წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში. 193         ჩატარდა ფინანსთა სამინისროს საბიუჯეტო დეპარტამენტისა და შიდა ფინანსური კონტროლის დეპარტამენტის ერთობლივი შეხვედრა სამინისტროების წარმომადგენლებთან ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების მიზნით, საბიუჯეტო პროცესის განმავლობაში მათ მიერ ეტაპობრივად მოსამზადებელი ინფორმაციის, მათ შორის დადგენილებით განსაზღვრული სიახლეების განხილვის მიზნით. საქართველოს მთავრობას წარედგინა ინფორმაცია 2019-2022 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ. მომზადდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში საქართველოს პარლამენტს წარედგინა საქართველოს 2017 წლის წლიური და საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I კვარტლის, 6 თვის და 9 თვის შესრულების ანგარიშები. ივლისში ცვლილება შევიდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ გადამუშავდა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია, მათ შორის განახლდა მუნიციპალიტეტების და ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით შედგენის ნაწილში. დეტალურად ჩამოყალიბდა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესი, შემოღებულია საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებისთვის. საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დანართის ფორმები გახდა მეთოდოლოგიის ნაწილი, როგორც სახელმწიფო, ისე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის. მუნიციპალიტეტების პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის ნაწილში გაძლიერდა პრიორიტეტების დოკუმენტის როლი, რათა იგი წარმოადგენდეს დაგეგმვისათვის ეფექტურ საშუალოვადიან ჩარჩოს და განახლდა ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით შედგენის მეთოდოლოგია. მეთოდოლოგიას დაემატა მართვისა და რეგულირების ტიპის პროგრამების ხარჯთაღრიცხვის მომზადების ინსტრუქცია. GIZ-თან თანამშრომლობით დაიწყო 3-წლიანი პროექტი პროგრამული ბიუჯეტირების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის, რომლებიც მხარს დაუჭერენ პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების მიზნით სამინისტროებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მუშაობას. საანგარიშო პერიოდში PEFA-ს სამდივნომ გამოაქვეყნა სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) 2017 წლის შეფასება (მოიცავს 2014-2016 წლების შეფასებას); შეფასების შედეგებით საქართველოს შეფასება უფრო მაღალია 24 ქვეყნის საშუალო შეფასებასთან შედარებით (რომლებიც 2016 წლის PEFA-ს მეთოდოლოგიით არის შეფასებული) 31 ინდიკატორიდან 29 ინდიკატორის შემთხვევაში. 2012 წლის შეფასებასთან შედარებით 28 ინდიკატორიდან 27 ინდიკატორის შეფასების შედეგი გაუმჯობესებულია/შენარჩუნებულია. საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მიმართულებით მიღწევების, არსებული გამოწვევების და სამომავლო გეგმების განხილვის მიზნით, ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის (International Budget Partnership) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ორგანიზებით, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, მიმდინარე წლის ივლისში ქ. თბილისში გაიმართა მაღალი რანგის რეგიონალური დიალოგი - „ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და ჩართულობა“. აღნიშნული ღონისძიება დაიგეგმა საქართველოს 2017 წლის ღია ბიუჯეტის კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია, 115 ქვეყანას შორის მე-5 ადგილი დაიკავა და გადაინაცვლა მნიშვლელოვნად გამჭვირვალე ქვეყნების ხუთეულში. დამტკიცდა საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების, არაფინანსური აქტივების კლებისა და ფინანსური აქტივების კლების კვარტალური განწერა, რომელიც ხელმისაწვდომია ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. 194            შემუშავდა კონცეფცია ბიუჯეტის მომზადების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით, რომლის საფუძველზე მიმდინარეობდა ელექტრონული მოდულის მომზადება სამინისტროს ვებგვერდზე. მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ 2020 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტებზე და ბიუჯეტის კანონზე მომზადებულია მოქალაქის გზამკვლევი, ასევე მომზადებულია 2019-2022 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) დოკუმკენტის, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შერულების 6 და 9 თვის შესრულების შესახებ მოკლე გზამკვლევები. აღნიშნული, გზამკვლევები საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდის მეშვეობით. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფის მიზნით განხორციელდა ღონისძიებები რეფორმის ირგვლივ ცნობიერების გაზრდის თვალსაზრისით; სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების მასშტაბით შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდა ტრენინგები, პილოტური აუდიტორული შემოწმებები და შემუშავდა მეთოდოლოგიური დოკუმენტები; ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის (FMC) სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის, დონორი და მხარდამჭერი ორგანიზაციების მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა, როგორც მეთოდოლოგიური ჩარჩოს სრულყოფაზე, ასევე, პილოტური პროექტების ფარგლებში პრაქტიკაში სისტემის დანერგვაზე. 2018 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა მუშაობა სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის პროექტის სრულყოფაზე. სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის განახლებული დოკუმენტის პროექტი (20192021 წლები) წარდგენილ იქნა საქართველოს მთავრობაში. გრძელდებოდა მოლაპარაკებები დონორებთან/განვითარების პარტნიორებთან განსაზღვრული პრიორიტეტული საინვესტიციო პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების მიზნით შეღავათიანი ფინანსური რესურსის მისაღებად. თითოეული სესხის ფინანსური პარამეტრების შერჩევა ხდება ისე, რომ მაქსიმალურად იქნას შენარჩუნებული სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი მაჩვენებლები. 2018 წლის განმავლობაში გაფორმდა 50 ხელშეკრულება, მათ შორის: 10 სასესხო, 5 საგრანტო, 2 ქვესასესხო და 33 სხვა სახის. 2018 წლის განმავლობაში ჩატარდა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების 52 აუქციონი, გამოშვებული იყო 1 660.0 მლნ ლარის მოცულობის სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები. ყოველთვიურად მზადდებოდა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე თავსდებოდა ანალიტიკური და ინფორმაციული მასალა ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების და სტაბილურობის ამსახველი მაჩვენებლების შესახებ. მომზადდა ქვეყნის მაკროეკონომიკური განვითარების და სტაბილურობის ამსახველი მაჩვენებლების შესახებ სათანადო ანალიტიკური და ინფორმაციული მასალა (ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდა, მშპ-ს გეფი, ინფლაცია, საგარეო ვაჭრობა, მონეტარული მაჩვენებლები, საგადასახდელო ბალანსი და სხვა); მიმდინარეობდა ბიუჯეტის შემოსულობების მონიტორინგი, მზადდებოდა ყოველთვიური და ყოველდღიური ინფორმაციები გადასახადების, სხვა შემოსავლების, ფინანსური და არაფინანსური აქტივების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. მიმდინარეობდა მუშაობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტების (SDDS) მიხედვით, სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის და ცენტრალური ხელისუფლების ვალების მონაცემების მიღება-დამუშავებაზე და გავრცელებაზე. „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტში აისახა სამუშაო ჯგუფის წევრებისა და დაინტერესებული მხარეების შენიშვნები და გადაგზავნილ იქნა საქართველოს პარლამენტში. ეკონომიკის სამინისტროთან თანამშრომელობით შემუშავდა რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი. „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონი პარლამენტმა 2018 წლის ივლისში დაამტკიცა. აღნიშნული კანონი ამოქმედდა 2019 წლის იანვრიდან. 195          საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფის მიზნით მომზადდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესახებ“ კანონპროექტი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ახალ ინიციატივას. ინიცირებულ იქნება საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ფარგლებში საჰაერო ხომალდებისათვის ტექნიკური მომსახურების გაწევის ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებას. ძალაში შევიდა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება მოლდოვასთან. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება საუდის არაბეთთან. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითრების ორგანიზაციის (OECD) დასაბეგრი ბაზის შემცირების და მოგების გადატანის (BEPS) პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მრავალმხრივი საგადასახადო ინსტრუმენტი (MLI) და აღნიშნულ დოკუმენტთან დაკავშირებით საქართველოს დათქმებისა და პოზიციების შესახებ დოკუმენტი. მომზადდა საბაჟო კოდექსის პროექტის საბოლოო ვარიანტი. განხორციელდა პროექტის შიდაუწყებრივი შეთანხმება და პროექტი წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში. ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტიდან გამომდინარე, მომზადდა ცვლილებების პაკეტი საქართველოს 31 კანონში. საქართველო აგრძელებს თანამშრომლობას საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან. „Standard & Poor’s“, „Fitch“ და „Moody’s სარეიტინგო კომპანიები აფასებენ და აქვეყნებენ ანგარიშს ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის შესახებ. ამ კომპანიების მისიების საქართველოში ყოფნის პერიოდში ფინანსთა სამინისტრო კოორდინაციას უწევდა მათი საქმიანობის მხარდაჭერასა და მათთვის ინფორმაციის მოგროვებას. 2018 წლის მარტში სარეიტინგო კომპანია Moody’s-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საკრედიტო რეიტინგი იგივე დონეზე, Ba2-ზე დატოვა, სტაბილური პერსპექტივით. ასევე, მარტში სარეიტინგო კომპანია Fitch-მა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი გააუმჯობესა „BB“ სტაბილურიდან „BB“ პოზიტიურისკენ. მაისში სარეიტინგო სააგენტო Standard& Poor’s- მა გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს სუვერენული რეიტინგის შესახებ. საქართველოს მიენიჭა „BB“ რეიტინგი, ხოლო პერსპექტივა - სტაბილური. იგივე რეიტინგი შეუნარჩუნა Standard& Poor’s- მა საქართველოს ნოემბრის ანგარიშით. სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში (PFMS) 2018 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა გადასახდელების აღრიცხვისათვის პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტების (ინვოისების) მოდული, რომელიც უზრუნველყოფს ბიუჯეტის ხარჯების დარიცხვის და საკასო ოპერაციების ბუღალტრული გატარებების ავტომატიზაციას და ასახვას ხაზინის მთავარ წიგნში. საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების (IPSAS) დანერგვის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, 2018 წელს დასანერგი სტანდარტების ანალიზის საფუძველზე მომზადდა აღრიცხვის და ანგარიშგების არსებულ მეთოდოლოგიაში შესატანი ცვლილებები. აღნიშნული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მომზადდა 2018 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშგებები. სახაზინო სამსახურის მიერ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასთან თანამშრომლობით 2017-2018 წლებში დანერგილ საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში გადამზადდა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ანგარიშგებისა და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის საერთაშორისო მსოფლიო ბანკის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები IPSAS სტანდარტებში. გარდა ამისა, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ფინანსური ანგარიშგების საფუძველზე მომზადდა რომელიც კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის, 196   ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, განთავსებულია სახაზინო სამსახურის ვებ-გვერდზე www.treasury.ge. ამასთან, თვითმმართველ ერთეულებში IPSAS სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, სახაზინო სამსახურსა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციას შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანია ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დანერგვის და აღრიცხვაანგარიშგების მეთოდოლოგიის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მოეწყო შეხვედრები, სახაზინო სამსახურის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაციის წევრებს შორის, სადაც განხილული იყო აღრიცხვის და ანგარიშგების პრობლემატური საკითხები. გარდა ამისა, GIZ-ის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში IPSAS სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით მოწვეულმა საერთაშორისო ექსპერტმა შეისწავლა აღრიცხვის და ანგარიშგების კუთხით ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში არსებული სიტუაცია და მოამზადა IPSAS სტანდარტების დანერგვისათვის დეტალური გზამკვლევი. 2018 წლის განმავლობაში ფულადი სახსრების ეფექტური პროგნოზირებისა და მართვის მიზნებისათვის, განხორციელდა ფულადი სახსრების ნაშთების, შემოსულობებისა და გადასახდელების შესახებ სხვადასხვა რეპორტების მომზადება/დახვეწა. კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში მომზადდა 2018 წლის შესაბამისი თვეების ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება. ფუნქციონალურად დაიხვეწა ფულადი სახსრების განთავსებისათვის საჭირო ფასიანი ქაღალდების დაჯავშნის ელქტრონული მოდული, რომელიც ლიკვიდობის მართვის პროცესის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ კომპონენტს წარმოადგენს.ფულადი სახსრების მართვის ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფო ხაზინამ წარმატებით განახორციელა სადეპოზიტო აუქციონები ბლუმბერგის სისტემის გამოყენებით. აღნიშნული აუქციონების ჩატარება ხდება „სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრების განთავსების წესის“ შესაბამისად. საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ხაზინამ ბლუმბერგის სისტემაში გამართა სულ 68 აუქციონი. 2018 წლის განმავლობაში მუდმივად ხორციელდებოდა ბიუჯეტების აღრიცხვა-ანგარიშგებების წარმოების დახვეწა და სრულყოფა. დღეისათვის სახელმწიფო ხაზინა აწარმოებს სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების აღრიცხვას, ანგარიშგებას და ანგარიშსწორებას, სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის და სახელმწიფო ხაზინის სხვა სალარე და სავალუტო ანგარიშების მართვას, ოპერირებას და აღრიცხვას, ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხების დაბრუნებას, აღრიცხვას და ანგარიშგებას, სახელმწიფო ხაზინის მიერ კომერციულ ბანკებში განთავსებული თანხების აღრიცხვას, მართვას და ანგარიშგებას და სხვა. ყოველდღიურ საქმიანობასთან ერთად მუდმივად ხდება აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების პროცესის საოპერაციო ციკლის სრულყოფა და ოპერატიულობის გაუმჯობესება, ანგარიშგებების ფორმების დახვეწა და ახალი, უფრო ინფორმატიული ანალიტიკური ფორმების შემუშავება. 5.5 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური  eBudget-ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა: გაფართოვდა რეპორტინგის ფუნქციონალი. კონსოლიდაციის მოდული გადაიწერა ახალ ტექნოლოგიაზე. დასრულდა eDMS სისტემასთან ინტეგრაციის, ცვლილების ცნობების სავალიდაციო სქემის გაფართოებისა და სხვა ამოცანები. 197        eTreasury-სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა: დაემატა ათზე მეტი ახალი მოდულო (არასახელფასო დაკავება, დაგროვებითი საპენსიო სქემა, ფულის მართვის მოდული და სხვ.). დასრულდა 8 მსხვილი ამოცანა (მენიუს მართვა, პირველადი დოკუმენტების ჩატვირთვის და დამუშავების ლოგიკა, მწვანე დერეფნის ფუნქციონალი და სხვ.). eDMS - სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემა: მოხდა DMNAT-ის მონაცემთა ბაზის სრული მიგრაცია. შემუშავდა eTreasury სისტემასთან დაკავშირებული ახალი სერვისები (პირველადი დოკუმენტების გენერირება, ინვოისების ავტომატური შექმნა, გაგზავნა და სხვ.). ჩატარდა პროექტების, საინვესტიციო ხაზების და კომპონენტების სტრუქტურის რეფაქტორინგი. დასრულდა ავტომატური მიმოცვლის სერვისები eBudget სისტემასთან. დასრულდა სერვისების ცვლილებების ამოცანა eTreasury სისტემასთან. eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა: სისტემას დაემატა თანამშრომლის პორტალი (Self-Service). დაინერგა SMS ავტორიზაციის მეთოდი. შემუშავდა 10-მდე მსხვილი ფუნქციონალური მოდული (პროფესიული საჯარო მოხელეების კლასები, ორგანიზაციების გაუქმება, თანამშრომელთა შეფასების ჯამური ასახვა და სხვ.) eDocument საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა: საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სისტემის 5 მსხვილმასშტაბიანი განახლება (შტამპი, კომუნიკატორი, დავალების ვიზარდი, დოკ.-ები ვებსივრცეში, ვიზარდების მოდიფიკაცია, კონტროლზე აყვანის/მოხსნის ოპტიმიზაცია, სამახსოვრო ბარათი, წაშლილი ფაილების გასუფთავება და სხვ.) შემუშავდა და გაეშვა 10-ზე მეტი ჰოტფიქსი. ელექტრონულ შტამპთან დაკავშირებული კონსულტაცია (ინფორმირება, რეგისტრაცია, ინსტალაცია, მხარდაჭერა) გაეწია 100-მდე კლიენტ ორგანიზაციას. eAuction ელექტრონული აუქციონი: სისტემას დაემატა 35-მდე ახალი ფუნქცია (პირგასამტეხლოს ავტომატური დათვლა, ლოგირება და სხვ.) და ანგარიშგების სხვადასხვა ფორმა. სისტემის მობილურ აპლიკაციას დაემატა ხუთი ახალი ფუნქცია (გაყიდე ქონება, ანგარიშის ნომრის დამატება, ლოტების სია, პროფილის დათვალიერება, რედაქტირება). რეალურ და/ან სატესტო გარემოში განთავსდა სისტემის 18-მდე კომპონენტი. განხორციელდა მომსახურების სააგენტოს ადმინისტრაციული რესურსების მართვის სისტემასთან (ERP) ინტეგრაცია და GeorgianCard-ის გადახდის სერვისის ძირეული ცვლილება. EIMS - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემა - სისტემა დაიყო ხუთ პროექტად: 1) eTRMMS - მერქნული რესურსების მართვისა და მონიტორინგის სისტემა:  შემუშავდა და განხორციელდა ტყეკაფის პირველადი აღრიცხვის ავტომატური კალკულაციები;  შემუშავდა და განხორციელდა ხე-ტყის დამზადების ბილეთების ახალი კალენდარული ვადების ფუნქციონალი;  ახალ ტექნოლოგიაზე გადაიწერა: ტყეკაფების მოდულის, ტყის რესურსის, ხე-ტყის მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების მოდული; სისტემის ადმინისტრირების 57 მოდული.  მიმდინარეობდა კვლევა ტყის ინვენტარიზაციის და 10 წლიანი მართვის გეგმის სისტემის შესამუშავებლად;  მიმდინარეობდა ანალიტიკური სამუშაოები ხე-ტყის ელექტრონული წარმოშობის დოკუმენტის აპლიკაციის შექმნისათვის. 2) eSMMS - სახერხი საამქროების მართვისა და მონიტორინგის სისტემა:  შემუშავდა ხე-ტყის ზედნადების გამოწერა სერვისის საშუალებით გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და მართვის სისტემის საფუძველზე. სერვისი რეალურ რეჟიმში განახლებულია;  შემუშავდა და განხორციელდა სახერხი საამქროს ჟურნალის მართვის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა;  მიმდინარეობდა კვლევა - ანალიტიკა პირველადი გადამუშავების მრგვალი მორის მოძრაობის ტრანსპორტირების მოდულის შემუშავების დასადგენად. 3) eAir - სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების აღრიცხვისა და მონიტორინგის სისტემა: 198       3561-მა ობიექტმა წარმოადგინა სტაციონალური წყაროებიდან მავნები ნივთიერებების გაფრქვევის ანგარიშგება. 4) eFisher - თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემა:  შემუშავდა და განხორციელდა თევზჭერის სარეწაო მართვის ჟურნალის back სისტემის მოდული;  შემუშავდა და განხორციელდა თევზჭერის ლიცენზიანტების და გემების მიხედვით ერთიანი ანგარიშგების მიღება.  შემუშავდა და განხორციელდა თევზჭერის ჟურნალში ახალ ვადებში ზუსტი წონის წარმოდენა. 5) eWater - წყალსარგებლობის სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემა:  წლიური ანგარიშგება წარადგინა 85-მა ობიექტმა. eGMC - საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემა:  შემუშავდა და განხორციელდა სისტემაში ექსპონატების ძებნის გამარტივებული ძებნის ფუნქციონალი;  დარეგისტრირდა 20 664 ექსპონატი ფონდებისა და კოლექციების მიხედვით;  სისტემა დაინერგა 27 მუზეუმში (98 მომხმარებელი).  ჩატარდა სისტემის რეფაქტორინგი ფაილების შენახვის ახალი მეთოდის შემუშავების კუთხით. eVMS - ვიზიტორთა მართვის ელექტრონული სისტემა: შეიცვალა ორგანიზაციების ასახვის და მათ ჭრილში არსებული ინფორმაციების ხედვის ლოგიკა. დაემატა საჯარო რეესტრიდან საჭირო მონაცემების წამოღების მართვის ფუნქციონალი და ახალი მომხმარებლის დასამატებელი ფორმა. eAIMS - საერთაშორისო დახმარებების მართვის სისტემა: სისტემის გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა სისტემის მოთხოვნილებების დოკუმენტი, დაგეგმილია სისტემის განახლება და გაუმჯობესება. სიტემას დაემატება: SDG და საქართველოს სტრატეგიული გეგმის კლასიფიკატორები, ანგარიშები Dashboard და ინფოგრაფიკები, GIS რუკა, სიახლეების დამატების ფუნქციონალი, კალენდარზე აქტივობების დამატების ფუნქციონალი, სოციალურ ქსელებში ინფორმაციის გაზიარების ფუნციონალი და სხვა. eVIMS - ავტომანქანების ხარჯების აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა:  აღრიცხულია 908 ავტომანქანა. 2018 წლის საანგარიშო პერიოდში სისტემას დაემატა 5 817 ავტომანქანებზე შესრულებული სამუშაოს აქტი.  დაემატა შემდეგი მოდულები:  საწვავის, პარკირების, შსს მომსახურების, ტექნიკური დათვალიერების ხარჯების აღრიცხვის და შეტყობინებების მოდული;  დაემატა ავტომანქანების კუთვნილების ფუნქციონალი - კუთვნილების მართვა, ისტორიის ნახვა  მხარდაჭერილია სისტემის ფუნქციონალი, დაემატა და გაუმჯობესდა სისტემაში სხვადსხვა ფორმები;  გაუმჯობესდა შეტყობინებების მოდული, რომელიც მოიცავდა შეტყობინების შექმნის/კონფიგურაციის ფუნქციონალისა და შეტყობინებების ადმინისტრირების შესაძლებლობას self-service, რომელიც საშუალებას იძლევა მენეჯერებს სისტემაში მათთვის საინტერესო ხარჯებზე თავად დაამატონ შეტყობინებები, ჩაურთონ სისტემის მომხმარებლებს სასურველი შეტყობინებები, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა მოკლე დროში, დროულად მიიღონ გადაწყვეტილებები და უფრო ეფექტურად შეასრულონ სამუშაო.  მიმდინარეობდა სისტემის ფუნციონალის მხარდაჭერა და გაუმჯობესება. ვებ-გვერდი, პორტალი:  აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციისა და ადმინისტრირების სისტემა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის პორტალისათვის https://saras.gov.ge/app https://saras.gov.ge/company https://saras.gov.ge/admin  აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ადმინისტრირების სისტემას დაემატა შემდეგი მოდულები/ფუნქციონალი:  დაზღვევის მოდული: 199            ორგანიზაციების მართვაში ორგანიზაციის მონაცემების რედაქტირებისა და წაშლის ფუნქცია.  ახალი რეპორტები.  ვებ-გვერდის ადმინისტრირების პანელს დაემატა გამოკითხვების მართვის და სიახლეების გამოწერის მოდულები. განახლდა აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების დეტალური ინფორმაციის გვერდი. აღრიცხვა-აუდიტის ტერმინოლოგიის ვებ-გვერდი, შეფასების და ადმინისტრირების სისტემა http://translate.dev.fas.ge/ http://admin.translate.dev.fas.ge: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის პორტალს დაემატება აღრიცხვა-აუდიტის ტერმინოლოგიის ვებ-გვერდი, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერი დაინტერესებული პირი შეძლებს მოიძიოს აღრიცხვა-აუდიტის ტერმინოლოგია, მათი ქართულ - ინგლისური მნიშვნელობები, განმარტებები და კონტექსტები სტანდარტებიდან. ასევე შესაძლებელი იქნება ახალი (ლექსიკონში არარსებული) ტერმინების შეთავაზება მომხმარებლების მიერ. შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა, ჩატარდა ტესტირება. ანგარიშგების პორტალი: https://reportal.ge ჩატარდა ანალიტიკური სამუშაოები ანგარიშგების პორტალის ახალი ვერსიის შესაქმნელად, სადაც შესაძლებელი იქნება როგორც I და II კატეგორიის, ასევე III და IV კატეგორიის საწარმოების მიერ ანგარიშგების წარდგენა/მოძიება. მიმდინარეობდა ანგარიშგებების ასატვირთი ვებ-გვერდის შექმნა. განათლების საერთაშორისო ცენტრის აპლიკანტთა რეგისტრაციის სისტემა - http://admin.iec.gov.ge/ სისტემას დაემატა ქულების მართვის და შედეგის ჩანართის ავტომატურად გენერაციის მოდული. თითოეული პროგრამისათვის გამსვლელი და სარეზერვო ქულების დაფიქსირება შესაძლებელია სწავლის მიმართულებების ან საფეხურის მიხედვით. შედეგის გვერდის გენერაცია ხდება კონკურსის ეტაპების მიხედვით და ამ გვერდზე აისახება შეფასების სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით აპლიკანტის მიერ მიღებული ქულები. 2018 წლის განმავლობაში სისტემის საშუალებით განხორციელდა 8 საკონკურსო პროგრამა. განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდი: შეიქმნა განათლების საერთაშორისო ცენტრის ვებგვერდის ახალი დიზაინი. CMS-ში აიწყო ვებ-გვერდის მთავარი გვერდი და შიდა გვერდების ნაწილი. შეიქმნა მთავარ გვერდზე კონკურსების დასრულების ინდიკატორის მართვის სისტემა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამების აპლიკანტთა რეგისტრაციის და შეფასების სისტემა: https://mobility.tsu.ge https://mobility-ap.tsu.ge https://mobility-eval.tsu.ge - აპლიკანტების რეგისტრაციის უნივერსალური მოდული (შესაძლებელია განსხვავებული შინაარსის მქონე საკონკურსო პროგრამებზე რეგისტრაცია); ადმინისტრირების პანელი ყველა ტიპის საკონკურსე პროგრამის მართვისთვის; შეფასების მოდული (საკონკურსო განაცხადები ფასდება ეტაპების მიხედვით). სისტემის ფარგლებში უკვე 14 კონკურსი, ჯამში დარეგისტრირდა 1000 -ზე მეტი სტუდენტი/თსუ პერსონალი. საქართველოს კულტურის და სპორტის პოლიტიკის ვებგვერდი: http://www.cultureandsports.gov.ge/ - ორი სამინისტროს გაერთიანების შემდეგ განახლდა საქართველოს კულტურის პოლიტიკის ვებ-გვერდი. შეიცვალა მენიუ და კონტენტი, დაემატა სპორტთან დაკავშირებული ნაწილი. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის ოფიციალური ვებგვერდი: http://georgia-characters.com/ - შეიქმნა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის ოფიციალური ვებგვერდი. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ვებ-გვერდი: http://ggtc.ge/ - შეიქმნა გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ვებგვერდი. განხორციელდა ძველი ვებ-გვერდის კონტენტის იმპორტი ახალ ვებ-გვერდზე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ვებ-გვერდი: http://dev.mof.ge/Academy - მზა დიზაინის მიხედვით აიწყო CMS-ში ვებ-გვერდის სატესტო ვერსია. ვებ-გვერდს გააჩნია ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისა და რეგისტრირებული მომხმარებლის კურსზე რეგისტრაციის ფუნქციონალი. მიმდინარეობდა შიდა გვე-რდებზე მუშაობა. პრობლემური სესხების განულების მონაცემების გადასამოწმებელი ვებ-გვერდი: https://vali.ge/ - ვებ- 200 გვერდის მონაცემთა ბაზაში ამ მომენტისათვის რეგისტრირებულია 51 საფინანსო ორგანიზაციიდან შეძენილი 1 387 296 სესხი/კრედიტი. მსესხებლების რაოდენობა შეადგენს 615 164- ს, ხოლო ჯამური დავალიანების თანხა 4 104 429 484-ს; ჩატარდა შემდეგი სამუშაობი: go.mof.ge დიზაინი, მარკაპი emoe.gov.ge მარკაპი eAuction მარკაპი eHRMS დიზაინი eDoc დიზაინი; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა (eDocument) - 42 ორგანიზაცია, 1 181 მომხმარებელი; ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემა (eHRMS) - 19 ორგანიზაცია, 74 მომხმარებელი; სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა (eTreasury) - 393 მომხმარებელი. სულ - 1 648 მომხმარებელი. გაწეულ იქნა 65 811 სატელეფონო ან online კონსულტაცია, მ.შ.: eDocument – 30 411, eTreasury – 33 880, eHRMS - 801, სხვა სისტემები - 719. ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი მოემსახურა 3 640 ტექნიკურ გამოძახებას და გასწია შესაბამისი მომსახურება. მომართვათა საერთო რაოდენობა - 69 451; განხორციელდა eDocument სისტემის ძირეული განახლება 299 ორგანიზაციაში 23 746 მომხმარებლისთვის. ფინანსთა სამინისტროს ICT ინფრასტრუქტურის მდგრადობის უზრუნველყოფა: ვებაპლიკაციების უსაფრთხოების ზრდის მიზნით, ჩატარდა სოფტვეარული ბალანსერის ინსტალაცია და მისი Reverse Proxy რეჟიმში გადაყვანა. გაიზარდა PFMS სისტემის მონაცემთა შენახვის სივრცე და ბაზების წარმადობის ოპტიმიზაცია. მოხდა მონაცემთა ბაზების Always On მოდელის დანერგვა, რამაც გააუმჯობესა რეპორტების გენერირების სიჩქარე. დაიწყო ელექტრონული ფოსტის კორპორაციული სისტემის ახალ ვერსიაზე მიგრაცია. მოხდა კორპორაციული ელექტრონული სერტიფიკატების ჰეშირების ალგორითმის 256 ბიტზე გადაყვანა, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა სისტემების უსაფრთხოება. გაფართოვდა სარეზერვო კოპირების სისტემა დედუპლიცირებული სისტემისთვის ახალი მოდულის დამატებით. დაიწყო ვებაპლიკაციების დამცავი მოწყობილობის ტესტირება ვებსაიტების უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. ჩატარდა შემოსავლების სამსახურის სისტემების განახლება და მონაცემთა ბაზის მიგრაცია. განახლდა და მნიშვნელოვნად გაძლიერდა როგორც სერვერული და მონაცემთა შენახვის სისტემები, ისე პროგრამული უზრუნველყოფა. შემუშავდა და დაინერგა ცვლილებების, პრობლემების და ინციდენტების მართვის სისტემის ავტომატიზებული შაბლონები. მიღწეული იქნა საბანკო გადარიცხვების სისტემის თავსებადობა ახალი ვერსიის მონაცემთა ბაზასთან. განხორციელდა დაცული ქსელური არხების მარშრუტიზატორების ბალანსირება. საზოგადოებასთან ურთიერთობა: მიმდინარეობდა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მონიტორინგი ქვეყანაში IT სფეროში მნიშვნელოვანი ამბებისა და სიახლეების გამოვლენის მიზნით. მომზადდა და საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელდა ინფორმაცია სამსახურის მიერ შემუშავებული ელექტრონული სისტემის ორი ახალი კომპონენტის შესახებ. სოციალურ ქსელში (Facebook) განთავსდა ინფორმაცია სამსახურის პროდუქტების შესახებ. გაიმართა კორპორაციული გასართობ-სპორტული ღონისძიება სამსახურის თანამშრომლებისთვის. სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო თსუ-ს მიერ გამართულ დასაქმების ფორუმში.      5.6 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო    სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის პროექტის ფარგლებში აღმოჩენილი ქონებიდან სახელმწიფო ქონებად დარეგისტრირდა 1 388 ჰა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი; თბილისში სახელმწიფო საკუთრებად დარეგისტრირდა 929 ობიექტი, ხოლო რეგიონულ მომსახურების ცენტრებში 5 217 ობიექტი; გამოცხადდა 1 350 აუქციონი, შედგა 857 აუქციონი, ჩაიშალა 385 აუქციონი და შეწყდა 11 აუქციონი; 201          მიმდინარეობდა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების რაოდენობის ოპტიმიზაციის პროცესი. საწარმოების მინიმიზაციის მიმართულებით დასრულდა 9 გაკოტრების საქმისწარმოება, განხორციელდა 10 საწარმოს შერწყმა, მართვის უფლებით გადაცემულია 2 საწარმო. დასრულდა 2 საწარმოს პრივატიზების პროცესი; განხორციელდა 9 კონტრაჰენტის გათავისუფლება დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან; მიწის მიკუთვნებისა და საკუთრების ზედდების თაობაზე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 2 397 საკითხზე; 82 უძრავი ქონება გადაეცა სახელმწიფო უწყებებზე/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, ხოლო 914 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს. ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს მიეცა თანხმობა 281 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციაზე; სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1 994 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს; „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 18 ბენეფიციარისათვის 6 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა; განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროგრამის ფარგლებში სოფლებსა და გამგეობებში, სააგენტოს რეგიონულ მომსახურების ცენტრებში და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 54 რეგიონულ ცენტრში გავრცელდა 68 300 ბუკლეტი 360 გამოცხადებული აუქციონის შესახებ; უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის/დაცვის ღონისძიებები, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მთელი საქართველოს მასშტაბით; განხორციელდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება. ანაზღაურდა შესრულებული 276 439 აზომვითი ნახაზის მომზადების საფასური. 5.7 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი  განხორციელდა: სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური და მეთოდოლოგიური სტანდარტების შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, განხორციელება, მართვა და ადმინისტრირება; სამსახურის მართვის, სტატისტიკური კვლევებისათვის საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ - ტექნიკური და ინფორმაციულ - ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი  განხორციელდა ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება და შედეგების გავრცელება, კერძოდ:  ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშება; საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადებისა და ნაშთების 202  მოცულობის გაანგარიშება; სამომხმარებლო ფასების, მწარმოებელთა ფასების, იმპორტის ფასების და მშენებლობის ღირებულების ინდექსების გაანგარიშება; საერთაშორისო შედარებების პროგრამისთვის საინფორმაციო ბაზის მომზადება;  ბიზნეს სექტორში და არაკომერციული ორგანიზაციების სექტორში მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი (საწარმოთა კვარტალური და წლიური სტატისტიკური გამოკვლევები; სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების, ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების, საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების, სალომბარდო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების, სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევები; ენერგორესურსების მოხმარება საწარმოებში; საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევა საწარმოებში; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევა; საფოსტო-საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევები; არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა); მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და დამთავრებული მშენებლობის შესახებ მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი; ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზაცია; მიმდინარე დემოგრაფიული სტატისტიკის წარმოება (შობადობა, სიკვდილიანობა, მიგრაცია და ა.შ.); შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში, კერძო და სახელმწიფო სექტორში; საწარმოებისა და ორგანიზაციების 2017 წლის წლიური გამოკვლევის ფარგლებში მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და გავრცელება დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასების შესახებ დაკავებული თანამდებობების/პოზიციების მიხედვით და სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯების სტრუქტურის შესახებ; სამუშაო ძალის გამოკვლევა; შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება, სიღარიბის, შემოსავლებისა და ხარჯების მაჩვენებლების გაანგარიშება; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევა შინამეურნეობებში; ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური სტატისტიკის სხვა მაჩვენებლების გაანგარიშება; უცხოელ ვიზიტორთა კვლევისა და ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის კვლევების ჩატარება, მონაცემთა დამუშავება და გამოქვეყნება; საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური, მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; აკვაკულტურის შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; წყალმომმარაგებელი საწარმოების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; გარემოს შესახებ მონაცემების მოპოვება დამუშავება და გავრცელება. გამოიცა და გამოქვეყნდა სხვადასხვა სახის სტატისტიკური პუბლიკაციები და გამოკვლევების შედეგები. 5.9 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 38 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური   კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, სამსახურში შემოსული ინფორმაციის ანალიზის და სამსახურის მიერ მოძიებული სხვა ინფორმაციის დამუშავების შედეგად, სამსახურის მიერ გამოვლინდა და „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების სავარაუდო შემთხვევებზე 137 საქმე გადაეცა შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს; ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიზნებისთვის ფინანსური სისტემის გამოყენების აღკვეთის თაობაზე ევროკავშირის (მეოთხე) დირექტივისა (Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for 203   the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council) და ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციების მოთხოვნებთან საქართველოს კანონმდებლობის აპროქსიმაციის მიზნით, სამსახურის მიერ მომზადდა კანონპროექტი „ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“, რომელიც შეთანხმდა ყველა დაინტერესებულ უწყებასა თუ ორგანიზაციასთან, მათ შორის, ფინანსურ ინსტიტუტებთან და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებთან. კანონპროექტი შეთანხმებულ იქნა აგრეთვე ევროკავშირის ექსპერტებთან, რომელთა დასკვნების და შეფასებების პრეზენტაციის მიზნით, ქ. თბილისში გაიმართა ვორკშოპი. კანონპროექტი შემდგომი განხილვისათვის წარედგინა საქართველოს მთავრობას; გაგრძელდა აქტიური თანამშრომლობა ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტთან. სამსახურის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ Moneyval-ის კომიტეტის მეხუთე რაუნდის შეფასების პროცესში მოლდოვასა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში; კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების ხელშეწყობის მიზნით, გრძელდებოდა ტრენინგები და საკონსულტაციო შეხვედრები როგორც ფინანსური სექტორის, მათ შორის, კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების, აგრეთვე არასაფინანსო სექტორის (სამორინეების) წარმომადგენლებისათვის. 5.10 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - კონკურენციის სააგენტო       სააგენტოში მიმდინარეობდა 5 სასაქონლო ბაზრის მოკვლევა (საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი), ბაზარზე „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე, საიდანაც დასრულდა 5 მოკვლევა; მიმდინარეობდა საქონლის/მომსახურების 7 ბაზრის (სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის, ჩვილბავშვთა კვების, ავტო დაზღვევის (CASCO), ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების, დიზელის და საავტომობილო გაზის, ხორბლისა და პურპროდუქტების და ფარმაციის ბაზრის) მონიტორინგი; მონაწილეობა იქნა მიღებული 7 სასამართლო დავაში სააგენტოს მიერ მიღებულ 6 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით; კონკურენციის სამართლის შესახებ საჯარო და კერძო სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით, გაიმართა 15 სემინარი/კონფერენცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების და ბიზნესსუბიექტების წარმომადგენლების მონაწილეობით; სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით ჩატარდა 10 ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში. ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს გაჯანსაღების მიზნით, გაიცა რეკომენდაციები როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების, ასევე ეკონომიკური აგენტების მიმართ. 5.11 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 204                სუბიექტებისათვის მმართველობის ანგარიშგების მომზადების პროცესის გამარტივების მიზნით, სამსახურმა შეიმუშავა და გამოაქვეყნა „მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო“. მმართველობის ანგარიშგების მომზადების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, გაიმართა 3 ღონისძიება, რომელსაც საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების, I და II კატეგორიის საწარმოებისა და მათი მომსახურე აუდიტორული ფირმების 600-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. გაიმართა მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული 5 ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც მიმოიხილეს საკანონმდებლო ცვლილებები, მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SME) თავისებურებები, დანერგვის აუცილებლობა, შინაარსი და მისი გამოყენების უპირატესობები. პრეზენტაციამ ასევე მოიცვა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის მნიშვნელობა და მოსალოდნელი სარგებელი, სამსახურის საქმიანობის მიზნები და არსებითი სიახლეები. სამსახურმა სდპ-სა და I და II კატეგორიის საწარმოებისათვის სარეკომენდაციო მითითება გამოსცა, რომელიც ფასს სტანდარტების (ფასს, მსს ფასს) პირველად გამოყენებას და შესადარისი პერიოდების მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენასა და სავალდებულო აუდიტის მოთხოვნებს შეეხება. დამტკიცდა „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“, „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“. შემუშავდა „ანგარიშგების წარდგენის ჩანართის ადმინისტრირების ტექნიკური დავალების“ და „ანგარიშგებების პორტალის ოპტიმიზაციის ტექნიკური დავალების“ სტანდარტები. ასევე, ითარგმნა ერთი ახალი სტანდარტი (ფასს 16) და ცვლილებები შევიდა ფასს-ის 36 სტანდარტში. ითარგმნა ფასს სტანდარტების ლურჯი წიგნის 2018 წლის ვერსია და ასევე დამატებით ერთი ახალი სტანდარტი (ფასს 16). IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესის გამარტივების მიზნით, დონორების დახმარებით, შეიქმნა სახელმძღვანელო „მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი და თვითსწავლების მასალები“. სახელმძღვანელო განთავსებულია სამსახურის ვებ-გვერდზე. აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში სრულად რეგისტრირებულია 441 აუდიტორი და 248 აუდიტორული ფირმა. გაიმართა შეხვედრები სასწავლო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესების აღიარების საკითხებზე პროფესიულ ორგანიზაციებთან. სამსახურმა შეისწავლა პროფესიული ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი სასერტიფიკაციო პროგრამის და საგამოცდო პროცესის დოკუმენტაცია და სერტიფიცირების სტანდარტთან შესაბამისობის კუთხით გასცა შესაბამისი რეკომენდაციები. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდა 15 აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი. აქედან დასრულდა 5 აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი და მიმდინარე პროცესშია 10. სამსახურის ინიციატივით და მსოფილო ბანკის ორგანიზებით გაიმართა 2 შეხვედრა პროფესიული ორგანიზაციების და აუდიტორული ფირმების წარმომადგენლებთან განგარძობითი განათლების სწავლების სრულყოფისა და გაუმჯობესებისთვის. ასევე, გაიმართა 2 შეხვედრა პროფესიული 180 ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტების შესაბამისი სასერტიფიკაციო პროგრამის აღიარების შესახებ. ითარგმნა განახლებული პროფესიონალი ეთიკის კოდექსის (IESBA code) ქართულ ენაზე. გამოიცა სამსახურის 2017 წლის საქმიანობის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამსახურის ვებ გვერდზე. აღიარებულ იქნა პროფესიული ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი სასერტიფიკაციო განგრძობითი განათლების პროგრამები. ასევე, აღიარებულ იქნა ერთი პროფესიული ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი საგამოცდო პროცესი. პროგრამების და საგამოცდო პროცესის შესახებ ინფორმაცია განთავსდა სამსახურის ვებგვერდზე. აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის პროცესების შესახებ ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სამსახურს სამუშაო ვიზიტით ესტუმრნენ 205   ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის წარმომადგენლები და აუდიტორული ფირმების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დაიწყო (ICAEW) აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული რეგიონული ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილის განხორციელება. USAID G4G გრანტით დაფინანსებული მსს მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა მსს ფასს სტანდარტების ინგლისურენოვანი ტრენერების ტრენინგი. გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომის და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ. 5.12 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა     საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით ჩატარდა 100-ზე მეტი ღონისძიება და ბიზნეს-ფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 000-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში; საქართველოს კულტურის პალატის ორგანიზებით ჩატარდა:  „თემურ თათარაშვილი - 35 წელი სცენაზე“ - საიუბილეო საღამო, მანანა თოდაძის შემოქმედებითი საღამო და „თბილისი არის ურთიერთობა“ - გიო ხუციშვილის შემოქმედებითი საღამო დიდ საკონცერტო დარბაზში;  ახალგაზრდა მხატვრების ნამუშევართა გამოფენა, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი, ყოფილი აბრეშუმის ფაბრიკის ტერიტორიაზე;  ქუთაისში ახალგაზრდული ელექტრონული მუსიკის საღამო;  საქართველოში პირველი ფესტივალი „ჭაჭა“ თელავში - კონკურსში მონაწილეობდა კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის საუკეთესო ფერმერების და 11 კომპანიის საუკეთესო ჭაჭის 50 სახეობა, საუკეთესოები დაჯილდოვდნენ ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლებით;  პროექტი „ლანა ღოღობერიძე - საიუბილეო 90 წელი“ - ლანა ღოღობერიძის მოგონებების, თარგმანების, წერილების, გამოსვლების და ესეების კრებული 4 წიგნად; საქართველოს კულტურის პალატასა და სოხუმის სახლმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობისა და გაცვლითი პროგრამების ერთობლივად განხორციელების შესახებ. გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, განხორციელდა ახალგაზრდულ ბანაკში (შაორის ტბაზე) საქართველოს კულტურის პალატის მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებში გამორჩეული 80 სტუდენტის დასვენება; მათ შორის 20 სტუდენტი ჩამოყვანილი იქნა გალის რაიონიდან; საქართველოს კულტურის პალატა იყო მხარდამჭერი და პარტნიორი:  ახალგაზრდა პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსზე;  ქუთაისში, ახალგაზრდული ელექტრონული მუსიკის საღამოზე;  ზ. ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში თეიმურაზ გუგუშვილის, კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრში დავით დვალიშვილის, თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში თემურ ქევხიშვილის და ანსამბლ „დარილის“, თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირთან ერთად თენგიზ უთმელიძის, 206 ოზურგეთის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის 150 წლისადმი მიძღვნილ, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში მარიკა სამანიშვილის, თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში ვენერა ფეიქრიშვილის და თემურ ხუნაშვილის და ამბროლაურის კულტურის სახლში როსტომ გოგოლაძის და ანსამბლის „საგალობელი“ შემოქმედებით საიუბილეო საღამოებსა და ვარსკვლავის გახსნის ღონისძიებებზე;  „ვაჟაობა ჩარგალში“ - ვაჟა-ფშაველას ფონდის და საქართველოს კულტურის პალატის ერთობლივი პროექტში. 5.13 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო      მიმდინარეობდა ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების პროექტის (CIB) მესამე ეტაპი, რომლის ფარგლებშიც: ე.წ. „Framework Contract“ „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს (GEOSTM) მხარდაჭერა საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემებში“ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საინფორმაციო მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი პროცესების იდენტიფიცირება და მიმდინარეობდა პროცესების დეტალური სქემების შემუშავება/შეთანხმება; ხორციელდებობა ტვინინგ პროექტი „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“; დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის „ISO/IEC 17025“ მოთხოვნების შესაბამისად, განხორციელდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ფუნციონირებისა და ეფექტურობის ყოველწლიური ანალიზი/მიმოხილვა; მიმდნარეობდა ეტალონების მზადყოფნა/შენახვასთან დაკავშირებული მუდმივი მეტროლოგიური სამუშაოები, მათ შორის გაზომვის საშუალებების დაკალიბრება, საერთაშორისო და ორმხრივ შედარებებში მონაწილეობა; უკვე აღიარებულ სფეროებში (ელექტრობა, მასა, ტემპერატურა) საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნებისა და დიაპაზონის გაზრდის მიზნით და აგრეთვე, ახალ სფეროებში (ტენიანობა, მცირე მოცულობა, სიგრძე, რადიაციული გაზომვები, წნევა) აღიარების მოპოვებისათვის მიმდინარეობდა შემდეგი სამუშაოები:  მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის ხარისხის ფორუმზე მოეწყო სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის პრეზენტაცია, მომზადდა და COOMET-ის ხარისხის კომიტეტს წარედგინა წერილობითი პრეზენტაცია. COOMET-ის ხარისხის ფორუმის ფარგლებში, გერმანიის მეტროლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტში PTB ჩატარდა სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზეპირი პრეზენტაცია;  სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონებისა და სხვა გაზომვის საშუალებების მიკვლევადობის უზრუნველყოფის მიზნით, აღნიშნული მოწყობილობები დაკალიბრდა სხვადასხა ქვეყნების მეტროლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტებში (ჩეხეთი, გერმანიია, ბელორუსი და უკრაინა);  სააგენტოს ეტალონური განყოფილებები მონაწილეობდნენ საერთაშრისო შედარებებში შემდეგი მიმართულებებით: ტემპერატურა, ტენიანობა, მცირე მოცულობა;  დასრულდა ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტაციის აკტუალიზაცია როგორც მენეჯმენტის ნაწილში, ასევე ლაბორატორიული პროცედურების კუთხით; ეტალონურ ლაბორატორიებში უცხოელი ექსპერტების მიერ ჩატარდა წინასწარი შეფასებები. მცირე მოცულობის, სიგრძის და ტენიანობის განყოფილებაში შემოწმება ჩაატარა გერმანიის საკალიბრო 207         ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა. ტვინინგ პროექტის ფარგლებში ექსპერტების ჯგუფის მიერ ჩატადა წინასწარი შემოწმება ელექტროგაზომვების, წნევის, სიგრძის, მცირე მოცულობის, ტემპერატურისა და ტენიანობის ეტალონურ განყოფილებებში (მონაწილეობდნენ ექსპერტები დანიის, იტალიისა და სლოვაკეთის მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტებიდან); სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონურმა ლაბორატორიებმა წარმატებით გაიარეს საერთაშორისო შეფასება (შეფასება ჩატარდა მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMETის თანასწორ ექსერტთა მიერ) და მიაღწიეს საერთაშორისო აღიარებას შემდეგ მიმართულებებში: გეომეტრია (სიგრძის გაზომვები), მასა, მცირე მოცულობა, წნევა, ტემპერატურა და ტენიანობა, ელექტროგაზომვები, მაიონიზებელი გამოსხივება; საქართველოში ჩატარდა:  მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის ტექნიკური კომიტეტის TK1.10 „თერმომეტრია და თბოფიზიკა“ სხდომა (მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ქვეყნების მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტების ექსპერტები (უკრაინა, მოლდოვა, სლოვაკეთი, ბელორუსი, რუსეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, თურქმენეთი)), სადაც განხილულ იქნა ტემპერატურის ერთეულის რედეფინიციის მიმართულებით საერთაშორისო დონეზე მიღწეული პროგრესი და სხვა საკითხები;  მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის „ხარისხის ფორუმის“ ტექნიკური კომიტეტის სხდომა, რომელზეც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური ლაბორატორიების საერთაშორისო აღიარების თაობაზე და გაცემულ იქნა აღიარების სერტიფიკატი QSF-R58; მეტროლოგიის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მიღწევის მიზნით შეძენილ იქნა აღჭურვილობა ელექტროტექნიკური ეტალონური ლაბორატორიისათვის. ტვინინგ პროექტის ფარგლებში შეძენილ იქნა ეტალონური თერმოჰიგრომეტრი და დაკალიბრდა დიდი ბრიტანეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტში (აღნიშნული ეტალონური აპარატურით ტემპერატურისა და ტენიანობის განყოფილება მონაწილეობს ორმხრივ დამატებით შედარებაში). გარდა ამისა, სააგენტოს მიერ შეძენილ იქნა: გარემო პირობების მონიტორინგის გამზომი საშუალებები ტემპერატურისა და ტენიანობის, გეომეტრიული გაზომვების, ფიზ-ქიმიური გაზომვების, რადიაციული გაზომვების, ელექტრობის, მასის, მექანიკისა და რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილებისათვის; პრეციზიული ლაბორატორიული სასწორები მეტროლოგიის ინსტიტუტის რადიაციული მეტროლოგიისა და ფიზქიმიური გაზომვების ეტალონური განყოფილებებისათვის; შმიდტის ჩაქუჩის დასაკალიბრებელი გრდემლი მექანიკის ეტალონური განყოფილების საჭიროებისთვის; სიგრძის ბრტყელპარალელური კიდურა საზომების ეტალონური ნაკრები დაშვებათა კლასი „0“; (0,5 – 100) მმ, 122 საზომი გეომეტრიული გაზომვების ლაბორატორიისათვის; ელექტრონული საზომი ხელსაწყო „Millimar 1240“ სიგრძის კიდურა საზომების კომპარატორისათვის და სხვა; სააგენტოსა და „ASTM International”-ს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რაც ხელს შეუწობს საქართველოში მოქმედი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის ASTM-ის 12 000-ზე მეტ სტანდარტზე ხელმისაწვდომობას; სააგენტოსა და ევროპის სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტს (ETSI) შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რის შედეგადაც სააგენტო ოფიციალურად გახდა ETSI-ის სტანდარტიზაციის ეროვნული ორგანო საქართველოში; მონაწილეობა იქნა მიღებული კუბის მეტროლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტებში (INIMET, CENTIS და CPHR-ში) COOMET-ის მიერ ორგანიზებულ თანასწორ ექსპერთტა შეფასებაში („ISO/IEC 17025“–ის სტანდარტის შესაბამისად); სააგენტომ, ლატვიის სტანდარტების ორგანოსთან (LVS) ერთად და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) მხარდაჭერით, გამართა კონფერენცია „საქართველოში ევროკოდების დანერგვის შესახებ“ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის; საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით დამტკიცდა 2018 წლის საქართველოს სტანდარტების პროგრამა და ტექნიკური კომიტეტების გადაწყვეტილების 208        საფუძველზე განისაზღვრა ქართულ ენაზე 2018 წლის განმავლობაში „იდენტური თარგმნის“ მეთოდით მისაღები სტანდარტების სია. მიმდინარეობდა სტანდარტის მიღებისა და თარგმნის პროცედურები აღნიშნული პროგრამის შესაბამისად; ჩატარდა ტრენინგი ,,ისო 50001-ენერგო მენეჯმენტის სისტემებზე“ სააგენტოსა და გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) ორგანიზებითა და GITA-ს მხარდაჭერით, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ენერგო-ეფექტურობის, ელექტროენერგიის სფეროში მოქმედმა ორგანიზაციებმა და აღნიშნული საკითხით დაინტერესებულმა პირებმა; ტვინინგ პროექტის ფარგლებში თელავის, ზუგდიდის და რუსთავის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ცნობადობის ამაღლების სემინარი ადგილბრივი მეწარმეებისათვის და სხვა დაინტერესებულ პირთათვის. სემინარის ფარგლებში სააგენტოს მეტროლლგიიის ინსტიტუტისა და სტანდარტების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა მონაწილეებს გააცნეს DCFTA ტექნიკური ბარიერები, ვაჭრობაში საქართველოს ვალდებულებები და ბენეფიტები, სააგენტოს მიღწევები, განვითარებული სერვისები და გამოწვევები. გარდა ამისა, სემინარის მონაწილეებს საკუთარი ქვეყნების გამოცდილება გაუზიარეს ლიტველმა და ლატვიელმა ექსპერტემა; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის საერთაშორისო/რეგიონალური ორგანიზაციების საქმიანობაში სააგენტოს ჩართულობის გაზრდისა და DCFTA TBT მოთხოვნების შესაბამისად საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოების მიზნით, სააგენტოს წარმომადგენლები მონაწილეობას ღებულობენ აღნიშნული ორგანიზაციების გენერალურ ასამბლეის მუშაობაში და სხვა ღონისძიებებში (COOMET-ის გენერალური ასამბლეა, ქ. სარაევო; ევროპის სტანდარტიზაციის ორგანიზაციების CEN/CENELEC გენეალური ასამბლეა, ქ. ბლედი; საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) გენერალურ ანსამბლეა (GA), ქ. ჟენევა; საკანონმდებლო მეტროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის OIML გენერალურ ანსამბლეა/კონფერნცია, ქ. ჰამბურგი; კონფერენცია „Innovative industries for smart growth”, ქ. ვენა; ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს ისტორიული კონფერენცია/გენერალური ასამბლეა, ქ. ვერსალი; მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის საპრეზიდენტო საბჭოს სხდომა, ქ. მინსკი. საქართველოს წარმომადგენელი 2018 წლიდან გახდა COOMET-ის ერთ-ერთი ვიცეპრეზიდენტი და შესაბამისად აღნიშნული საბჭოს წევრი); სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები ტვინინგ პროექტის ფარგლებში რეგულარულად მონაწილეობენ კვალიფიკაიის ამაღლების ღონისძიებებში (სემინარები, ტრენინგები, სასწავლო ვიზიტები, როგორც გაზომვის და დაკალიბრების პრაქტიკულ, ასევე საკანონმდებლო მეტროლოგიის საკითხებზე და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემებზე (სტანდარტი ISO/IEC 17025:2017-ის და ISO 17034:2016 ახალი ვერსიების მოთხოვნები); ევროკავშირის ტვინინგის პროექტის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა ევროკავშირი-საქართველოს DCFTA მოთხოვნების შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნით“ ფარგლებში გაიმართა საჯარო ლექცია ,,საერთაშორისო სტანდარტიზაციის სისტემების შესახებ“ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, რომელსაც უძღვებოდა ლატვიის სტანდარტების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი; შემუშავებულ იქნა: დაკალიბრების პროცედურა 01LP-5.4-01 „100 მმ-მდე ნომინალური სიგრძის ბრტყელ პარალელური კიდურა საზომების დაკალიბრების პროცედურა“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) და დაკალიბრების პროცედურა 01LP-5.4-22 „სიგრძის კიდურა საზომების კომპარატორის დაკალიბრების პროცედურა“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). აღნიშნული განახლებული/ახალი პროცედურების საფუძველზე მოხდა დაკალირებისა და გაზომვის შესაძლებლობების CMC ჩანაწერების მომზადება და საერთაშორისო აღიარებისათვის წარდგენა; ტვინინგ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილების თანამშრმლების კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები როგორც უცხოელი ექსპერტების ვიზიტების ფარგლებში, ასევე თანამშომელბის სასწავლო ვიზიტების ფარგლებში (ლატვიის ეროვნულ მეტროლოგიის ცენტრში და დანიის ფუნდამენტალური მეტროლოგიის ინსტიტუტში). პერმანენტულად მიმდინარეობდა ეტალონების მოდერნიზების სამუშაოები; 209           სააგენტო რეგულარულად მონაწილეობდა საერთაშორისო შედარებებში ტემპერატურული გაზომვების მიმართულებით (2018 წლიდან ახალი მიმართულებით - ტენიანობის გაზომვები). დიდი ბრიტანეთის მეტროლოგიის ეროვნულ ინსტიტუტთან ერთად მონაწილეობა მიღებულ იქნა ორმხრივ შედარებაში (NPL COOMET-ის თემა №768/GE/18 „ფარდობითი ტენიანობის გამზომი ხელსაწყოების ურთიერთშედარება (30 ÷ 90)% დიაპაზონში, 23°C ტემპერატურაზე“) და ასევე, აღნიშნულ სფეროში პილოტურ შედარებებში გერმანიის გაზომვებისა და დაკალიბრების ცენტრთან ერთად; ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ლიცენზიის მოთხვნების შესაბამისად, პერმანენტულადტარდებოდა წყაროების ფიზიკური ინვენტარიზაცია (გადამოწმდა ბირთვული და რადიაციული მასალების რაოდენობა და მათი ადგილმდებარეობა, გაიგზავნა შესაბამისი ინფორმაცია ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოში); ტვინინგის პროექტის ფარგლებში: იტალიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის ექსპერტისა და რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონური განყოფილების წარმომადგენლების მიერ განხილულ იქნა საერთაშორისო აღიარების შესაძლებლობები, მომზადდა რეკომენდაციები დაკალიბრების პროცედურებთან და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის სხვა დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით; პოლონელი ექსპერტის ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა დოკუმენტაცია და რეკომენდაცია CMCჩანაწერებისათვის წნევის გაზომვების ლაბორატორიაში; მიღებულ იქნა მონაწილეობა ბოსნია და ჰერცეგოვინაში გამართულ COOMET-ის ტექნიკური კომიტეტის 1.6 „მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეები“ სხდომაში; ტვინინგ პროექტის ფარგლებში, შეფასდა მეტროლოგიის ინსტიტუტის რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკური განყოფილების აკუსტიკის ლაბორატორიისა (დანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტისა და იტალიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის ექსპერტების მიერ) და ოპტიკის ლაბორატორიის შესაძლებლობები (დანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის ექსპერტის მიერ ფოტომეტრიარადიომეტრიის მიმართულებით) გაზომვის საშუალებების არსებული ბაზის გათვალისწინებით საერთაშორისო შედარებებში მონაწილეობის მისაღებად. ლაბორატორიის თანამშრომლებს გაეწია შესაბამისი რეკომენდაციები დაკალიბრების პროცედურების შემუშავების საკითხებში და ასევე, აღჭურვილობის ბაზის შემდგომი განვითარების კუთხით. აღნიშნულის შედეგად განყოფილების მიერ გადამუშავდა 2 არსებული დაკალიბრების პროცედურა და შემუშავდა 1 ახალი პროცედურა; დანიის ეროვნული მეტროლოგიური ინსტიტუტის ექსპერტთან ერთად განხილულ იქნა საკითხები „ISO 17025“- სტანდარტის მოთხოვნების შესრულების შესაბამისობის შესახებ. ასევე, ჩაატარდა ტრენინგი და განხილულ იქნა კონდუქტომეტრიისა და pH-მეტრიის ეროვნული ეტალონების მოდერნიზაციისა და ეტალონური ბაზის განახლებასთან დაკავშირებული საკითხები. მონაწილეობა იქნა მიღებული COOMET-ის საერთაშორისო შედარებაში: „პილოტური შედარებები ფოსფატის ბუფერის წყალბადის მაჩვენებლის - 7,0 განსაზღვრა“; „ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების 100 ომი და 100 კომი საერთაშორისო შედარებები“ (წამყვანი (პილოტი) ლაბორატორიის სტატუსით) და „დენის ტრანსფორმატორების გაზომვების დამატებითი შედარებები“; ელექტროობის ეტალონური განყოფილების ორგანიზებით საქართველოში არსებული აკრედიტებული ლაბორატორიებისათვის ჩატარდა ლაბორატორიათაშორისი შედარებები „ვოლტმეტრის დაკალიბრება უშუალო შედარების მეთოდით ცვლადი ძაბვის (0÷500)ვ დიაპაზონში“, სადაც პილოტილაბორატორიის ფუნქციას ასრულებდა ელექტროობის ეტალონური განყოფილება; დარეგისტრირდა და დამტკიცდა 11 ტიპის გაზომვის საშუალება; განხორციელდა 220 846 ერთეული გამზომი საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარება (1 513 ელექტრო მრიცხველი, 150 503 აირის მრიცხველი და 68 830 წყლის მრიცხველი); სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 2) „მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“ მიერ საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა 10 სტანდარტი; სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 3) „სასურსათო კომიტეტის“ მიერ საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა 9 სტანდარტი; სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 4) „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ მიერ საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა 2 სტანდარტი; სტანდარტიზაციის 210    ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 5) „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“ მიერ საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა 7 სტანდარტი; სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 6) „ბუნებრივი გაზი“ წევრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა 2 სტანდარტი;მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამდივნოში გაიგზავნა 3 ნოტიფიკაცია საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ; საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) ეროვნული საინფორმაციო ცენტრის მიერ საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში, მათი კომპეტენციის შესაბამისად, ინფორმაციისათვის დაიგზავნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების პროექტების შესახებ 185 ნოტიფიკაცია; საქართველოს სტანდარტად დარეგისტრირდა სულ 1 940 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) - 104; სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) - 1 761; სსტ ისო (საქართველოს სტანდარტი, ქართულენოვანი ვერსია) - 20; სსტ ენ (საქართველოს სტანდარტი, ქართულენოვანი ვერსია) - 10; ეტსი ენ (ევროპული სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების ინსტიტუტის სტანდარტი) - 40; სსტ იეკ (საერთაშორისო სტანდარტი) – 4; სსტ ბს (დიდი ბრიტანეთის სტანდარტი) -1. სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ სულ გაცემულია 367 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) -148; გოსტ (სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი) –14; სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) - 91; სსტ იეკ (საერთაშორისო სტანდარტი) – 3; სსტ (საქართველოს სტანდარტი) -111. 5.14 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი      აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს მიერ, აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად გაიცა 152 აკრედიტაციის მოწმობა, მათ შორის: ინსპექტირების ორგანო - 100 (სამშენებლო სფეროს ინსპექტირების ორგანო - 23, დაკანონებული გამზომი საშუალებების დამამოწმებელი პირი 8, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ინსპექტირების ორგანო - 57, სხვა - 12); საგამოცდო ლაბორატორია - 45; სამედიცინო ლაბორატორია - 2; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 2; მენეჯმენტის სერტიფიკაციის ორგანო - 1; პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო - 1 და საკალიბრებელი ლაბორატორია - 1. აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად გეგმური მონიტორინგი გაიარა 91-მა აკრედიტირებულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა, მათ შორის: აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად გეგმური მონიტორინგი გაიარა 91 აკრედიტირებულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა:საკალიბრებელი ლაბორატორია - 4; ინსპექტირების ორგანო - 23; საგამოცდო ლაბორატორია - 61; სამედიცინო ლაბორატორია - 1; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 1 და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანო - 1; დამატებით სფეროში აკრედიტაცია გაიარა 10-მა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა, მათ შორის: სამშენებლო სფეროს ინსპექტირების ორგანო - 2; ასს-ების ინსპექტირების ორგანო - 1; საგამოცდო ლაბორატორია -7; აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნების დარღვევის გამო, აკრედიტაციის სფერო შეუმცირდა 17 შესაბამისობის შემფასებელ პირს (სამშენებლო სფეროს ინსპექტირების ორგანო - 8; ასს-ების ინსპექტირების ორგანო - 7; საგამოცდო ლაბორატორია -2); შესაბამისობის შემფასებელი პირების მიერ გატარებული შესაბამისი ღონისძიებების თანახმად, არაგეგმიური მონიტორინგით აკრედიტაცია აღუდგა 5 პირს (ინსპექტირების ორგანო - 2; საგამოცდო ლაბორატორია - 2; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 1); 211       აკრედიტაციის ცენტრმა შეიმუშავა და აკრედიტაციის სისტემაში განახორციელა აკრედიტაციის განახლებული წესების და პროცედურების იმპლემენტაცია. აკრედიტაციის ცენტრის წამყვანი შემფასებლებისათვის განხორციელდა ტრეინინგი განახლებული „ISO/IEC 17025:2017“ სტანდარტისა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ „ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნები“ ტექნიკურ რეგლამენტის შესაბამისად. გარდა ამისა, აკრედიტაციის ცენტრის წამყვანმა შემფასებელმა მონაწილეობა მიიღეს EA-ს მიერ ორგანიზებულ EA-ს შემფასებლების ტრეინინგში (პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების „ISO/IEC 17024:2012“ - სტანდარტის შესაბამისად) EA-ს იმ შემფასებლების მომზადების მიზნით, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ EA-ს მიერ ორგანიზებულ შეფასებებში; განხორციელდა 13 პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის აკრედიტაცია და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მათთან გაფორმდა ხელშეკრულებები „ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა ნაგებობების, აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნების“ დამტკიცების თაობაზე“ 2017 წლის 1 დეკემბრის №511 დადგენილებით გათვალისწინებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის აკრედიტაციის დამატებითი პირობების თაობაზე“ დანართი 1-ის შესაბამისად; ჩატარდა აკრედიტაციის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც დაეთმო უსაფრთხო გარემოს და აკრედიტაციის, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების როლს უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაში. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ხარისხის ინფრასტრუქტურის, აკრედიტირებული პირების და აკრედიტაციით დაინტერესებული ორგანოების წარმომადგენლებმა; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების თანახმად, აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ EA-ს ყოველწლიური ლაბორატორიული, ინსპექტირების, მრავალმხრივი შეთანხმებისა და სერტიფიკაციის ტექნიკური კომიტეტების და EA-ს გენერალური ასამბლეის მუშაობაში; EA-ს მიერ განხორციელდა აკრედიტაციის ცენტრის გეგმიური შეფასება 2017 წელს აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს შორის ორმხრივი აღიარების ხელშეკრულების ხელმოწერილი აღიარებული სფეროების შენარჩუნებისა და ახალი საერთაშორისო სსტ ისო/იეკ 17011:2017/2018 სტანდარტის აკრედიტაციის წესებში და პროცედურებში იმპლემენტაციის შემოწმების მიზნით. EA-ს შეფასების შედეგად აკრედიტაციის ცენტრმა შეინარჩუნა ყველა აღიარებული სფერო; შვეიცარიულმა კომპანია „SGS Société Générale de Surveillance SA“-მა, რომელიც კონსულტაციას უწევს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების პროგრამის იმპლემენტაციის საკითხებში, წარმოადგინა D, D1 და E ანგარიშები (D ანგარიში - „საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემოთავაზება ან საზოგადოების სათანადო ცოდნისა და ჩართულობის მიწოდება აღნიშნულ პროექტში“; D1 ანგარიში - „საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და საკომუნიკაციო გეგმის შემოთავაზება“ და E ანგარიში - „სათანადო სამოქმედო სტრატეგიის შემოთავაზება“) და აგრეთვე, H3 მე-2 ეტაპით გათვალისწინებული ანგარიში „რეკომენდაციები ხარისხის გაუმჯობესებისათვის“, რომელთა იმპლემენტაცია დაიწყო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების საქმიანობაში; 6. ინსტიტუციური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა 212 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) 6.1.1 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს პარლამენტის აპარატი    მიღებულია 705 კანონი, 2221 დადგენილება, 58 საკადრო საკითხზე, რატიფიცირებული იქნა 49 საერთაშორისო ხელშეკრულება, შეთანხმება, კონვენცია და დამტკიცებული იქნა 1 რეზოლუცია. მონაწილეობა იქნა მიღეს 68 საპარლამენტო ასამბლეაში, საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა 30 ოფიციალურ დელეგაციას, გაიმართა 256 შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორებთან. საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან და საკანონმდებლო აქტების ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით ცვლილება იქნა შეტანილი 100-ზე მეტ კანონში დაზოგ შემთხვევაში შეიქმნა სრულიად ახალი საკანონმდებლო აქტები. ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მე-5 გლობალურ სამიტს თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსით უმასპინძლა. სამიტი საპარლამენტო ღიაობის კონფერენციით დაიწყო. საპარლამენტო კონფერენციას 24 ქვეყნისა და 12 პარლამენტის 200-ზე მეტი წარმომადგენელი დაესწრო. 6.1.2 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს პარლამენტის აპარატი;    უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით ფრაქციების საკუთარ პოლიტიკური კურსის გამოხატვის, პარლამენტისა და მისი ორგანოების საქმიანობის სრულყოფაში მონაწილეობის, კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა; მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროები უზრუნველყოფენ ამომრჩევლებთან მუშაობის ორგანიზების, აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოების საქმიანობაში და ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში პარლამენტის წევრის მონაწილეობას; მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროში შემოვიდა 39970 მოქალაქის წერილობითი განცხადება, 14064 ზეპირი მომართვა. რეაგირებული განცხადებების რაოდენობამ შეადგინა 15 336, 5 285 საჯარო შეხვედრა გაიმართა ამომრჩევლებთან. 6.1.3 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 01 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს პარლამენტის აპარატი   ადმინისტრაციული მხარდაჭერის საფუძველზე განხორციელდა საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა. მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შშმპ პირებისთვის; პარლამენტის C კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 213    გარემონტდა და მოეწყო თანამედროვე საარქივო საცავი და სივრცე სტამბისთვის; ამორტიზირებული ავტოპარკის განახლებისა და დანახარჯების შემცირების შეძენილი იქნა 19 ერთეული Hyundai Elantra და 1 ჰიბრიდული ტიპის ავტომანქანა, ხოლო სხვადასხვა უწყებებს გადაეცა 14 ერთეული მანქანა. დაინერგილ იქნა პარლამენტზე მორგებული საქმისწარმოების ახალი ელექტრონული სისტემა. პლენარული სხდომის დარბაზი და ბიუროს აღჭურვილ იქნა პლანშეტებით. 6.2 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია  ჩატარდა 2018 წლის 28 აპრილის და 13 მაისის შუალედური არჩევნები;  2018 წლის 28 აპრილის და 13 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის ჩატარდა საოლქო სარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგები;  გაიმართა შეხვედრები საკანონმდებლო ცვლილებებზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან;  მიმდინარეობდა პროექტების „საარჩევნო განვითარების სკოლა“ და „ვესაუბრებით ამომრჩეველს” ახალი 2018 წლის ეტაპი;  განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები საოლქო საარჩევნო კომისიებსა და ცესკოში და შეძენილ იქნა შენობა სიღნაღის საოლქო საარჩევნო კომისიისათვის. ასევე, განახლდა კომპიუტერული ტექნიკა საოლქო საარჩევნო კომისიებში;  ჩატარდა ტრენინგი „სამართლებრივი წერა“ საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის;  2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ჩატარდა საოლქო და საუბნო სარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგები, საარჩევნო ადმინისტრაციის ტრენერთა ტრენინგი, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და სამხარეო ადმინისტრაციების წარმომადგენლთა ტრენინგები, ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლთა ტრენინგები;  საოლქო საარჩევნო კომისიებს ცესკოს დადგენილებით განისაზღვრა დაფინანსების ოდენობები და კანონით დადგენილ ვადაში ჩაირიცხა საოლქო საარჩევნო კომისების ანგარიშებზე;  განხორციელდა წინასაარჩევნო მოსამზადებელი სამუშაოები: ნაწილობრივ განახლდა საარჩევნო ყუთები, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის შეძენილ იქნა უნიფორმები, დამზადდა საარჩევნო უბნების აბრები, კენჭისყრის დღისთვის შეძენილ იქნა მარკირების სითხე, საბეჭდი ქაღალდი ოლქებისთვის, ბიულეტენისთვის ოფსეტური ქაღალდი და სპეციალური კონვერტები ბიულეტენისთვის, დეტექტორის და სხვა. დაიბეჭდა კედლის კალენდრები, საინფორმაციო ფლაერები და საარჩევნო სახელმძღვანელოები. შემოწმდა და ტექნიკურად გაიმართა საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის საჭირო ასლგადამღები მანქანები. საოლქო საარჩევნო კომისიებში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, შეძენილ იქნა სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამული პაკეტები, ასევე, დამზადდა/განთავსდა საინფორმაციო/საიმიჯო ვიდეორგოლები და შეძენილ იქნა სარეკლამო დრო;  განხორციელდა არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტის სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯის დაფინანსება;  ჩატარდა 2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი და მეორე ტურები. 6.3 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 214  სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი  „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტია და ასევე, მათ მიერ კვლევების, სწავლების, კონფერენციების, მივლინებების, რეგიონული და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო განათლების პროექტების განხორციელების მიზნით;  გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსდა 68 არასამთავრობო ორგანიზაცია. 6.4 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი         2018 წლის აუდიტორული გეგმით განისაზღვრა 112 აუდიტის ჩატარება, მათ შორის: 85 ფინანსური/შესაბამისობის აუდიტი, 20 ეფექტიანობის აუდიტი, 2 უწყებათაშორისი სისტემური შესაბამისობის აუდიტი და 5 IT აუდიტი; მიმდინარე პერიოდში ჩატარებულია 78 ფინანსური/შესაბამისობის აუდიტი, დასრულებულია 14 ეფექტიანობის აუდიტი, დასკვნით ეტაპზეა 2 სისტემური შესაბამისობის აუდიტი, დასრულებულია 1 IT აუდიტი; სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალურმა აუდიტორმა, საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის და პლენარულ სხდომაზე წარადგინა აუდიტის სამსახურის მოხსენება „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“; აუდიტის მართვის სისტემის (AMS) გამოყენებით ჩატარებულია 42 აუდიტი; მომზადდა და პარლამენტს წარედგინა ანგარიში 2015-2017 წლების განმავლობაში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შედეგების შესახებ, რეკომენდაციების შესრულების შედეგები ასახულია 2017 წლის საქმიანობის წლიურ ანგარიშში, რომელიც ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებ-გვერდზე: https://sao.ge/about-us/annualperfomance-report/annual-report-2017, ასევე მოეწყო 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის საკომიტეტო და პლენარული განხილვები საქართველოს პარლამენტში; საჯარო ფინანსების მართვის ზედამხედველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით ბიუჯეტის მონიტორის ვებ-პლატფორმას სატესტო რეჟიმში დაემატა მოქალაქეთა მომართვების მონიტორინგის მოდული, დაინერგა მოქალაქეების ანონიმურად მომართვის მექანიზმი; სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანალიტიკური ვებ-პატფორმა - „ბიუჯეტის მონიტორი“ გაეროს მსოფლიო სამიტის ჯილდოს (World Summit Awards) გამარჯვებული გახდა საკონკურსო კატეგორიაში„მთავრობა და მოქალაქეთა ჩართულობა“. „ბიუჯეტის მონიტორი“ ჟიურისა და მონაწილეების მიერ შეფასდა, როგორც „მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ინოვაციური ციფრული გამოგონება“ და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გლობალურ კონგრესზე ქ. ვენაში, 2018 წლის WSA გამარჯვებულის დიპლომი და სპეციალური პრიზი გადაეცა; ბიუჯეტის მონიტორის გაცნობის მიზნით, ბიუჯეტის მონიტორთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით გაიმართა შეხვედრები სტუდენტებთან და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებთან კავკასიის უნივერსიტეტში და GIPA-ში. 6 შეხვედრა გაიმართა პარლამენტის კომიტეტებთან, 1 სომხეთის უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციასთან და 1 - უკრაინის უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან; 215    საანგარიშო პერიოდში სამსახურში განხორციელდა IntoSAINT კეთილსინდისიერების, თვითშეფასების სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავდა სას-ის კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებას, მართვას და შესაბამისი პოლიტიკის მექანიზმების შემუშავების გზით კონტროლის სისტემის გაუმჯობესებას; ლატვიელი ექსპერტების დახმარებით შემუშავდა ეთიკის კოდექსი, რომელიც მოიცავს მამხილებლისა და ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკებს; მომზადდა საჯარო ფინანსების მართვასთან დაკავშირებული უკეთესი პრაქტიკის სახელმძღვანელო და კვლევითი ანალიტიკური პუბლიკაცია - „შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომლების მართვა“. 6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია  გაიმართა საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 2017 წლის საქმიანობის პრეზენტაცია;  ცესკოს თანამშრომლები საანგარიშო პერიოდში დააკვირდნენ არჩევნებს სხვადასხვა ქვეყნებში;  საოლქო სარჩევნო კომისიებს ჩაუტარდათ ტრენინგები ანგარიშგების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით, ასევე ცესკოს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე - შესაძლებლობების ზრდა IT მიმართულებით. 6.6 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო     განახლდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები, დამტკიცდა განახლებული სტრატეგიული დოკუმენტები, აგრეთვე, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 2017 წლის პროგრესის ანგარიში და 2018-2022 წლების სამოქმედო გეგმები; მომზადდა ერთიანი ანგარიში, რომელიც მოიცავს მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების 2017 წლის ზოგადი და კონკრეტული პირობების შესრულების დამადასტურებელ ინფორმაციასა და შესაბამის მასალებს. აღნიშნული ანგარიში ევროკავშირის დელეგაციას 2018 წლის ივნისში წარედგინა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნო მუშაობდა სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების პროექტზე სისხლის სამართლის კოდექსის სისტემური და მასშტაბური გადასინჯვის მიზნით. კანონპროექტის მიზანია კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანა ლიბერალიზაციის სისხლის სამართლის პოლიტიკასა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებთან; მომზადდა 2017-2018 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის პროგრესისა და მონიტორინგის ჩარჩო და 2017 წლის მონიტორინგის ანგარიში. ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო მუშაობდა კორუფციული რისკების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელოს მომზადებაზე, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა ინფორმაციული კვლევა. ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნომ იმუშავა, აგრეთვე, პროგრესის შესახებ ინფორმაციის მომზადებაზე ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) შეფასების მესამე რაუნდისა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 216     ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის მეოთხე (OECD-ACN) მონიტორინგის რაუნდის ფარგლებში; დასრულდა „ღია მმართველობა − საქართველოს“ 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება. „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ახალი, 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის წერის პროცესში საქართველოს მასშტაბით გამართა საჯარო კონსულტაციები. შედეგად, ასევე, პასუხისმგებელი უწყებებისა და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოთავაზებების გათვალისწინებით, „ღია მმართველობა − საქართველოს“ 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა; მომზადდა „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) პირველი საპილოტო ანგარიში ევროკავშირის პროექტ „საკანონმდებლო ზემოქმედების შეფასება, კანონშემოქმედებითი პროცესი და წარმომადგენლობითი უნარების გაძლიერების“ ფარგლებში; განხორციელდა კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ყოველწლიური გეგმით განსაზღვრული და სხვა სახის სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა, ასევე, საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული ყველა საკანონმდებლო აქტის პროექტის, საქართველოს მთავრობისა და სხვა ცალკეული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის სამართლებრივი ექსპერტიზა და არსებითი დახმარება გაეწია სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით ცალკეული საკანონმდებლო აქტის, საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტებისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების პროექტების შესწორების, მათი შინაარსის თაობაზე რეკომენდაციების მიწოდებისა და სამართლებრივი კონსულტაციების სახით; საქმიანობა წარიმართა შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:  ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნების ასახვის მიზნით გრძელდებოდა მუშაობა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტსა და გამომდინარე კანონპროექტებზე;  მიმდინარეობდა მუშაობა „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტზე საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და პრაქტიკაში არსებული პრობლემების აღკვეთის მიზნით; დაიწყო საჯარო კონსულტაციები;  მედიაციის სფეროს განვითარებისა და მედიაციის საკანონმდებლო რეგულირების მიზნით, კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში, შემუშავდა „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები;  დასრულდა მუშაობა აღსრულების კოდექსის ახალ პროექტზე, საჯარო კონსულტაციების პროცესის ჩათვლით, ამ სფეროს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების მიზნით;  მიმდინარეობდა მუშაობა საერთო სასამართლოების სისტემაში კომერციული და საგადასახადო კოლეგიების/პალატების შექმნის კონცეფციაზე და ამ მიზნით დონორებთან/პოტენციურ დონორებთან კოორდინაციაზე, ასევე, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე;  ადმინისტრაციული კანონმდებლობის მოდერნიზაციის და მასში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, „GIZ“-ის მხარდაჭერით, იუსტიციის სამინისტროსა და ამ სფეროში მოღვაწე პროფესორებისა და პრაქტიკოსი იურისტების ჩართულობით, მიმდინარეობდა მუშაობა ადმინისტრაციული სამართლის რეფორმაზე;  გაერო-ს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერითა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ჩართულობით, საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან ერთად მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის გადახედვაზე ამ სფეროს ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით; 217           შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარეობდა აქტიური მუშაობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ კანონმდებლობის სრულყოფისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 2006 წლის კონვენციის იმპლემენტაციის მიზნით;  შემუშავდა „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი და გამომდინარე კანონპროექტები;  სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით შემუშავდა გვარის შეცვლასთან დაკავშირებული რეგულაციები, რითაც მნიშვნელოვნად შეიზღუდა გვარის შეცვლის საფუძვლები და აღმოიფხვრა საკანონმდებლო ხარვეზები;  მიმდინარეობდა მუშაობა იუსტიციის მინისტრის მიერ გამოსაცემი პენიტენციური და პრობაციის სფეროს მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისათვის. ჩატარდა საჯარო მოხელეებისათვის განკუთვნილი ტრენინგები ევროკავშირის სამართალთან დაკავშირებით, რომლებსაც დაესწრო სხვადასხვა საჯარო უწყების ასამდე წარმომადგენელი; ევროკავშირის სამართლის წყაროებთან დაახლოების მიზნით გაცემული იქნა 42 დასკვნა საკანონმდებლო აქტების, ხოლო 49 დასკვნა − კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ; სახელმწიფოთაშორისი საჩივრის − „საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (II)“ − ფარგლებში დამუშავდა და სტრასბურგის სასამართლოს მიეწოდა არაერთი დამატებითი მტკიცებულება. ამასთან, მოსმენისთვის მომზადდა და სასამართლოს გადაეგზავნა სახელმწიფოს პოზიციის ამსახველი კომპლექსური დოკუმენტები ახალ არგუმენტებსა და მტკიცებულებებთან ერთად. სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის წინაშე ჩატარდა ზეპირი მოსმენა, სადაც საქართველო წარდგა მტკიცებულებებით გამყარებული პოზიციით; მომზადდა და სტრასბურგის სასამართლოს წარედგინა კიდევ ერთი სახელმწიფოთაშორისი საჩივარი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ − „საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ (IV)“. საჩივარი შეეხება 2008 წლის ომის შემდგომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს მოსახლეობის მასობრივი შევიწროების, მათი დაკავებების, თავდასხმებისა და მკვლელობების ადმინისტრაციულ პრაქტიკას და ფარავს არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობის საქმეებს; ევროპულ სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ ინდივიდუალურ საჩივრებთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის პოზიციის წარდგენის მიზნით დამუშავდა 52 საქმე (მათ შორის, 34 საქმეზე გაიგზავნა საქართველოს მთავრობის პოზიცია); სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს I წინასასამართლო პალატის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისს მიეცა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ფარგლებში ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულების გამოძიების უფლებამოსილება. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, განხორციელდა შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები სასამართლოს მიერ მოწოდებული თხოვნების შესრულებისა და გამოძიების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით; სამართლებრივი ექსპერტიზა ჩაუტარდა რიგ ხელშეკრულებების პროექტებს როგორც საერთაშორისო საჯარო, ასევე კერძო სამართლის მიმართულებით; აქტიურად მიმდინარეობდა ორმხრივი საინვესტიციო და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებების შემუშავებისა და მოლაპარაკებების პროცესი: კანადასთან ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების ტექსტის შემუშავება და მოლაპარაკება; იაპონიასთან ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების სამ რაუნდში მონაწილეობა; მიმდინარეობდა მუშაობა დიდ ბრიტანეთთან გასაფორმებელი ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ტექსტზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გასაფორმებელი ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულების ტექსტზე; 218          მიმდინარეობდა მუშაობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის კომისიისა და შვეიცარიაში რეგისტრირებული ორგანიზაცია „საერთაშორისო დავების გადაწყვეტის ცენტრის“ ერთობლივი პროექტის – „ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის საინვესტიციო დავების მოგვარების სისტემის რეფორმა“ – ფარგლებში; ანგარიშგება შედგა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ამერიკის საელჩოს სახელმწიფო დეპარტამენტისადმი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით 2017-2018 წლებში შესრულებული საქმიანობების შესახებ; კოორდინაცია გაეწია იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის (ROADMAP2EU) შემუშავების პროცესს; შემუშავდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე პროგრესანგარიში (ე.წ. Post – VLAP Report); მომზადდა „2017-2020 წლებისთვის ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების კომუნიკაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის“ შუალედური და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2018 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ექვსი თვის ანგარიშები; წარმოებაში იყო ბავშვთა არამართლზომიერი გადაადგილების/დაკავებისა და არასრულწლოვანთან ურთიერთობის უფლების განხორციელების 22 საქმე. აქედან ხუთ საქმეზე საქართველოს ცენტრალური ორგანო თანამშრომლობს საბერძნეთისა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ცენტრალურ ორგანოებთან, ხოლო დანარჩენ საქმეებზე − თურქეთის რესპუბლიკის (ოთხი საქმე), საფრანგეთის რესპუბლიკის (სამი საქმე), ერაყის (ორი საქმე), ყაზახეთის რესპუბლიკის, უკრაინის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, იტალიის რესპუბლიკის, ესპანეთის სამეფოს, ბელარუსის რესპუბლიკისა და ეგვიპტის არაბთა გაერთიანებული სამეფოს და დიდი ბრიტანეთის ცენტრალურ ორგანოებთან. მუშაობა დასრულდა ოთხ საქმეზე − ორი თურქეთის რესპუბლიკასთან, ერთი ეგვიპტის არაბთა გაერთიანებულ სამეფოსთან და ერთი საბერძნეთთან მიმართებით; ჰააგის 1980 წლის კონვენციის იმპლემენტაციის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავდა ბავშვთა საქმეებზე სარეკომენდაციო არამართლზომიერი გადაადგილება/დაკავების საერთაშორისო სახელმძღვანელო; მომზადდა ბავშვთა არამართლზომიერი გადაადგილება/დაკავების საერთაშორისო საქმეებზე მიმართვიანობის (რეფერირებისა) და აღსრულების პროცედურების პროექტი, რომელიც დამტკიცდება მთავრობის დადგენილებით. აღნიშნული მექანიზმის დასამტკიცებლად შემუშავდა, ასევე, საკანონმდებლო ცვლილებები 7 ნორმატიულ აქტში: „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში“, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში“, „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“, „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში, „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში; შემუშავდა ტრენინგმოდული მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ ჰააგის 1996 წლის კონვენციის იმპლემენტაციის საკითხებზე; სამართლებრივი ურთიერთდახმარების სფეროში მოქმედი ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებების იმპლემენტაციის ხელშეწყობის მიზნით შემუშავდა და გამოიცა პრაქტიკული სახელმძღვანელო სამოქალაქო საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ; 219         ერაყის რესპუბლიკის შესაბამის ორგანოებთან საერთშორისო მოლაპარაკებების შედეგად წარმატებით დასრულდა ჰუმანიტარული მისია, რაც გულისხმობდა ერაყის ციხიდან საქართველოს მოქალაქე სამი ბავშვის საქართველოში დაბრუნებას; გაიმართა ნარკომანიასთან ბრძოლის საბჭოს სხდომა, სადაც განხილულ იქნა საქართველოს ეროვნული ნარკოპლატფორმის საკანონმდებლო პაკეტი, ცვლილებათა ძირითადი არსი და შემოთავაზებული რეგულაციები; უწყებათაშორისი საბჭოს მორიგ შეხვედრაზე საბჭოს წევრებმა განიხილეს, მოიწონეს და ერთხმად მხარი დაუჭირეს ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის შექმნის საკითხს; ნარკომანიასთან ბრძოლის მიმართულებით მომზადდა რამდენიმე ანგარიში საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის მიწოდების მიზნით: Mini-Dublin Statistics; გაერო-ს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისისათვის (OHCHR) ანგარიში; ARQ (Annual Report Questionnaire)c − გაერო-ს დანაშაულსა და ნარკოტიკებთან ბრძოლის ოფისის (UNODC) მიერ მოწოდებულ 4-ნაწილიან კითხვარზე - ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების, პრევენციული ღონისძიებებისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების საკითხზე; HONLEA (Heads of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific) - HONLEA-ს მიერ 2016 წელს გაცემული რეკომენდაციების - Our Joint Commitment to Effectively Addressing and Countering the World Drug Problem – შესრულების თაობაზე; EMCDDA-ს ინფორმაცია მიეწოდა, ქვეყანაში არსებული ნარკოვითარებისა და გამოწვევების შესახებ; მომზადდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედური ანგარიში და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის 2019-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი; ცნობიერების ამაღლების მიზნით სტუდენტებისთვის გაიმართა „ეროვნული შეჯიბრი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში“; შემუშავდა ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მომზადდა ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლის 2017-2018 წლების შესრულების შუალედური (2017 წლის) ანგარიში; ასევე, ანგარიში დამატებითი ოქმის შესრულების თაობაზე „ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციის „ადამიანების, განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და დასჯის შესახებ“; ანგარიში მონობის თანამედროვე ფორმების, მისი მიზეზებისა და შედეგების საკითხებზე გაერო-ს სპეციალური მომხსენებლის მიერ შედგენილი კითხვარის საფუძველზე თემაზე „Gender dimensions of contemporary forms of slavery, its causes and consequences“. „იძულებითი ან სავალდებულო შრომის შესახებ“ №29 კონვენციის შესრულების თაობაზე ანგარიშის მომზადების მიზნით დამუშავდა ინფორმაცია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2015-2016 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის სტრატეგიული მიზნების განხორციელებისა და სტატისტიკური მონაცემების თაობაზე; 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებებისა და ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით სახელმწიფო პოლიტიკის დახვეწის კუთხით ჩატარდა თემატური კვლევები და შესწავლილ იქნა სხვა სახელმწიფოთა პრაქტიკა; ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფს (GRETA) მიეწოდა დამატებითი ინფორმაცია ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფის (GRETA) მიერ 2016 წელს საქართველოს მიმართ გამოცემული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე; იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში მომზადდა ანგარიში ბავშვის უფლებების შესახებ გენერალური ასამბლეის 72/245 რეზოლუციის შესრულების თაობაზე; სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან ერთად, ევროკავშირის ახალი ინიციატივის – „Good Human Rights Stories“ – ფარგლებში, მომზადდა ინფორმაცია თემაზე „პენიტენციური სისტემის რეფორმა“ 220     განსაკუთრებული აქცენტით თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში წამებისა და სხვა არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთაზე; შემუშავდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი; გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში მომზადდა „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ გაერო-ს კონვენციის შესრულების მე-6 პერიოდული ანგარიში და „ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის“ შესრულების 2017 წლის ანგარიში; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში მომზადდა ანგარიში ევროპის საბჭოს რეკომენდაციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების თაობაზე ქვეყანაში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დიკსრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ; „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში შემუშავდა საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში; მომზადდა „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის სამოქმედო გეგმა; შემუშავდა პანკისის ხეობასთან დაკავშირებით 2018 წლის სამოქმედო გეგმა, რომლითაც განისაზღვრა იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები. მომზადდა საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ანგარიში; შემუშავდა პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების 2019-2020 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე, 2018 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში შეიქმნა რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი პენიტენციურ დაწესებულებებში მეთადონის გრძელვადიანი ჩანაცვლებითი თერაპიის ამოქმედების მიზანშეწონილობის თაობაზე და მსჯავრდებულთა პირობით ვადამდე გათავისუფლების მოქმედი მექანიზმის დახვეწის მიზნით და უწყებათშორისი საზოგადოებრივი დაცვის მექანიზმის (MAPPA) შექმნის თაობაზე. 6.7 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი   საარქივო მომსახურება შეუფერხებლად მიეწოდებოდა მოქალაქეებს, სხვადასხვა სახელმწიფო და კომერციულ ორგანიზაციას:  „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით პასუხის სახით გაიგზავნა 109.7 ათას წერილზე მეტი;  მოქალაქეთა მომართვის საფუძველზე მომზადდა 32 069 საარქივო ცნობა;  უნიკალური საარქივო მასალების გაცნობის მიზნით, მკვლევართა დარბაზში იმუშავა 2 381 მკვლევარმა (მათ შორის, 128 უცხოელმა). „ლევილის მამულის უკანასკნელი არქივი“ − მამია ბერიშვილის შთამომავალ ტიერი ბერიშვილთან გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად, ეროვნულ არქივს გადაეცა ლევილის მამულის უკანასკნელი 221      არქივი, რომლის შენახვის, დაცვისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას ეროვნული არქივი განახორციელებს; საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით ელექტრონულ სერვისებს დაემატა კატალოგი − „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების“ წევრების ელექტრონული საძიებელი; ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეროვნულ სტენდზე წარმოდგენილი იყო ეროვნული არქივის გამოცემები: „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა“, „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმიისა და სახალხო გვარდიის შეიარაღება“, „UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრი. საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული ხელნაწერები“, „ჩვენი არქივი − ჩვენი საუნჯე“, „ქართული მოხატული ხელნაწერები და ისტორიული საბუთები“, „ნოე რამიშვილი“; ასევე, გერმანული კინოს მუზეუმში ჩატარდა ქართული კინოს რეტროსპექტივა, რომლის ფარგლებში ნაჩვენები იყო ეროვნულ არქივში დაცული მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების პროგრამა; განხორციელდა შემდეგი პროექტები:  საგანმანათლებლო პროექტი სტუდენტებისთვის „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორიის კვლევა არქივის დოკუმენტების მიხედვით“;  საგანმანათლებლო პროექტი მოსწავლეებისთვის „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა“, რომელშიც მონაწილეობა 374 საჯარო სკოლამ მიიღო;  ვორქშოფი სკოლის მოსწავლეებისათვის „დაზგის გარეშე წიგნის აკინძვა“;  მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა − ტენდენციები და გამოწვევები“, მონაწილეობდა 120-მდე ქართველი და უცხოელი მეცნიერი;  სამეცნიერო ფორუმი „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება 100 წლის შემდეგ: მოდელი ევროპისთვის?“ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან;  „საქართველოს ფოსტასთან“ ერთად საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებული მარკების გამოცემა და პრეზენტაცია;  პროექტი „ელექტრონული კარტოგრაფია“ (რუკების აღწერილობა);  არქივების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პროექტი „არქივის ღია კარი“;  საჯარო ლექციები: დიმიტრი სილაქაძე „რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის ომი (ნაკლებად ცნობილი ბრძოლების ისტორია)“; მიხეილ ბარნოვი „ჯერონიმოს ბოლო ომი − აპაჩების სამხედრო წინააღმდეგობის დასასრული ველურ დასავლეთში“;  პროექტი „რე-ანიმაცია“ კინოსტუდია „ქართული ფილმთან“ ერთად. ქართული კინომემკვიდრეობის მაღალი ხარისხის ციფრული ასლების შესაქმნელად შესყიდულ იქნა თანამედროვე, 4K გარჩევადობის კინოსკანერი; საანგარიშო პერიოდში ეროვნული არქივის მიერ გაიმართა:  გამოფენა „UNESCO“-ს რეესტრში შეტანილი ქართული ხელნაწერები“;  გამოფენა „საქართველო და უკრაინა 100 წლის წინათ“;  პოლონურ-ქართული კომისიის ისტორიკოსთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა „ამიერკავკასიის რესპუბლიკისა და სეიმის 100 წლისთავი“;  იტალიელ ალპინისტ და ფოტოგრაფ ვიტორიო სელას მიერ სვანეთსა და რაჭაში გადაღებული ფოტოების გამოფენა (ფოტოფესტივალ „ქოლგას“ ფარგლებში);  ვანკუვერის ზამთრის ოლიმპიადაზე 2010 წელს ტრაგიკულად დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილისადმი მიძღვნილი წიგნის პრეზენტაცია;  საქართველოს სახალხო არტისტის, ,,სუხიშვილების“ ანსამბლის ყოფილი სოლისტის, თენგიზ უთმელიძის პერსონალური გამოფენა „სუხიშვილები“;  გამოფენა „აქ ერთად ვართ“ (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან ერთად);  საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო გამოფენა;  საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პირველი თავმჯდომარის, ნოე რამიშვილის შესახებ ალბომის პრეზენტაცია და მცირე ექსპოზიცია; 222        საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საფოსტო მარკების პრეზენტაცია;  გამოფენა „ფოტოდღიურები. XX საუკუნის 90-იანები“;  გამოფენა „ბერტა ფონ ზუტნერი – ავსტრიელი ნობელიანტი ქალი მშვიდობის დარგში – ცხოვრება საქართველოში“ (ავსტრიის საელჩოსთან ერთად);  საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ ექსპოზიციები იუსტიციის სახლებში (ლაგოდეხი, ყვარელი, გურჯაანი, გორი, თბილისი, თიანეთი, მესტია, ოზურგეთი, ყაზბეგი, ზუგდიდი, ფოთი და ქუთაისი);  საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის საიუბილეო გამოფენა (ვილნიუსში, ლიტვის სახელმწიფო არქივის საგამოფენო სივრცეში; სარაევოში, ბოსნია და ჰერცეგოვინის ეროვნულ მუზეუმში; იაპონიაში, ტოკიოს უნივერსიტეტში);  გამოფენა „საქართველო და იტალია − მეგობრობის ისტორია“;  გამოფენა „პირველი მსოფლიო ომის დასასრული − გზა ევროპისკენ“ კაუნასის პირველი მსოფლიო ომის მუზეუმში. 7 ქვეყნის მასალასთან ერთად გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული დოკუმენტები;  გამოფენა „ქართული კინო“ − ქართული კინოს 110 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. მიმდინარეობდა მუშაობა ბეჭდვით გამოცემებზე: „ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობის“ მეორე ტომი; ესტატე მირიანაშვილის მოგონებები; წმინდა გიორგის ილუსტრირებული ცხოვრება; ნოე რამიშვილის ალბომი; თედო ხოშტარიას მოგონებები; დავით გორგაძის „მოგზაურობა ჯოჯოხეთში“; „საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალები“; გაიხსნა 140 მაყურებელზე გათვლილი თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი კინოდარბაზი, სადაც ფილმის პროექცია, ციფრული ფორმატის გარდა, კინოფირიდანაც შესაძლებელია. თანამედროვე სტანდარტებით მოეწყო დარბაზის აუდიო და აკუსტიკური სისტემაც. კინოთეატრში შედგა შემდეგი ღონისძიებები: კანადური კინოს დღეები, საბავშვო ფილმების ფესტივალის („ოქროს პეპელა“) გახსნის ცერემონიალი; მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის კინოსტუდია „პიონერფილმის“ მიერ გადაღებული საქართველოს პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებული ფილმის საპრემიერო ჩვენება; 1934 წელს ნუცა ღოღობერიძის მიერ გადაღებული ფილმ „უჟმურის“ (რესტავრირებული ვერსიის) ჩვენება; ეროვნული არქივის ცენტრალური საექსპერტო შემმოწმებელი კომისიის გადაწყვეტილებით, შეძენილ იქნა მოქალაქე ალექსანდრე თარხნიშვილის საკუთრებაში არსებული 22 ერთეული უნიკალური გრამფირფიტა, ხოლო მოქალაქე ალექსანდრე რეხვიაშვილისაგან − 1929-1930 წლების მოზარდ მაყურებელთა თეატრის 78 ფოტო, თეატრის 1933 წლის აფიშა, 1929 წლის საგასტროლო ბუკლეტი და 1929-1930 წლების სეზონის პლაკატი; თანამშრომელთა პროფესიული ზრდისა და განვითარებისათვის ეროვნული არქივის 161 თანამშრომელმა გაიარა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. საარქივო საქმის სპეციფიკას გაეცნო პროფესიული კოლეჯის 65 სტუდენტი, ხოლო საქმისწარმოებისა და საარქივო საქმის ტრენინგსემინარები ჩაუტარდა სამი ორგანიზაციის 21 თანამშრომელს; ცენტრალიზაციის პროექტის ფარგლებში დასრულდა საარქივო დოკუმენტების გადატანა და სტელაჟებზე განთავსება ქუთაისის ცენტრალური არქივის ძველი შენობიდან ახალ შენობაში. გადატანილ იქნა ტყიბულის ადგილობრივი არქივის დოკუმენტებიც; მიმდინარეობდა მუშაობა ეროვნული საარქივო ფონდის ციფრულ მატარებლებზე გადატანის მიმართულებით, რაც საშუალებას იძლევა, არ დაზიანდეს საარქივო დოკუმენტის დედანი ხშირი გამოყენებით და შენარჩუნდეს პირველადი სახე. დასკანირდა ეროვნული საარქივო ფონდის 950 ათას გვერდზე მეტი, სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საფონდო მასალის ციფრულ მატარებლებზე გადატანისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, ციფრულ მატარებლებზე გადატანილ იქნა 16 ათასი ფაილი, ხოლო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, საარქივო 223     მასალებიდან ციფრულ მატარებლებზე გადატანილ იქნა 76 400 ფაილი, ასევე, დასკანირდა 8 235 ერთეული ფოტოდოკუმენტი, 500 ერთეული კინოდოკუმენტი, 453 ერთეული ფონოდოკუმენტი; რესტავრირებული იქნა ქაღალდისფუძიანი დოკუმენტების 51 ათასზე მეტი ფურცელი, ყდაში ჩაისვა და შეიკერა 27 ათაზე მეტი საქმე; განხორციელდა აუდიოვიზუალური დოკუმენტების საკონსერვაციოპროფილაქტიკური დამუშავება: კინო − 2 014, ფოტო − 305, აუდიო − 322 ერთეული; ეროვნული საარქივო ფონდი შეივსო შემდეგი დოკუმენტებით: მმართველობითი − 23 034 ერთეული; პირადი წარმოშობის დოკუმენტები − 438 ერთეული; ფოტო − 781 ერთეული; აუდიო − 7 605 ერთეული; კინო − 73 ერთეული; სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება ჩაუტარდა 49 ათასზე მეტ მმართველობით და 33.5 ათასზე მეტ პირადი შემადგენლობის საქმეს; არქივების საექსპერტო-შემმოწმებელი კომისიების მიერ შეთანხმდა და დამტკიცდა დაწესებულება/ორგანიზაციათა ანაწერები შემდეგ შესანახ ერთეულზე: მმართველობითი − 57 494 ერთეული; პირადი შემადგენლობის − 36 003 ერთეული; ფოტო − 842 ერთეული. 6.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური        იურიდიული დახმარების სამსახურმა წარმოებაში მიიღო 16 086 საქმე. აქედან 12 413 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს, 2 829 საქმე - სამოქალაქო სამართლის დარგს, 844 საქმე - ადმინისტრაციულ სამართალს. გაწეულ იქნა 31 110 კონსულტაცია, შედგენილ იქნა 1 950 იურიდიული დოკუმენტი. შრომით და ქონებრივ დავებთან დაკავშირებით ძალაში შევიდა ცვლილებები საქართველოს კანონებში „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ და „იურიდიული დახმარების შესახებ“. შესაბამისად, ამ დღიდან უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფილია ძალადობის მსხვერპლი ნებისმიერი ბენეფიციარი, გადახდისუნარიანობის მიუხედავად. იურიდიული დახმარება ხელმისაწვდომი გახდა უძრავ ნივთებთან და შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებულ დავებზე, რაც ათასობით მოქალაქეს მატერიალური პირობების დაცვის შესაძლებლობას აძლევს. შეიცვალა იურიდიული დახმარების საბჭოს ფორმირების წესებიც, საბჭო ყოველწლიურად განახლდება 2 წევრით. თბილისში გაიხსნა იურიდიული დახმარების სამსახურის განახლებული ადმინისტრაციული ოფისი და შედგა ახალი ვებ-გვერდის (www.legalaid.ge) პრეზენტაცია. აქვე ინტეგრირებულია ვებგვერდის ვერსია ნაკლებადმხედველი და მხედველობის არმქონე პირებისათვის, რაც გაუმჯობესებულ მომსახურებას უზრუნველყოფს, როგორც იურიდიული დახმარების მიმღებ პირთათვის, ასევე იურისტებისათვის. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურში ამოქმედდა სატელეფონო კონსულტაციების ქოლცენტრი, რომლის მეშვეობით მოქალაქეებს შეუძლიათ კვალიფიციური იურისტების კონსულტაციის მიღება. ევროკავშირის დაფინანსებით, „150 000–ე ბენეფიციარის“ კამპანიის ფარგლებში, თბილისის მეტროპოლიტენის ხუთ სადგურში განთავსდა იურიდიული დახმარების სამსახურის სარეკლამო ბანერები. თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ლაგოდეხში ევროკავშირის წამომადგენლობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ორგანიზებით აღინიშნა „ევროპის დღეები“, სადაც იურიდიული დახმარების სამსახური სპეციალური სტენდით იყო წარმოდგენილი. 224       საზოგადოებრივი ადვოკატები წლის განმავლობაში ორ კვირაში ერთხელ გეგუთის, მარტყოფის, ტყვიავის, ჩაქვის, კაბალის საზოგადოებრივ ცენტრებში მართავდნენ პირად შეხვედრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. თბილისში ჩატარდა „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემებში იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია“, რომელიც საქართველოს პარლამენტისა და იურიდიული დახმარების სამსხურის მიერ იყო ორგანიზებული. კონფერენციაში მსოფლიოს 67 ქვეყნის 300-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდა 62 ტრენინგი, მათ შორის ისეთ თემებზე, როგორიცაა: „ეფექტური კომუნიკაცია და კონფლიქტის მოგვარება“; „ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის საკითხები“; „სამშენებლო სამართალი“ და ასე შემდეგ. ჩატარდა ტრენინგები იურიდიული დახმარების სამსახურის სტრატეგიის - „მუდმივი პროფესიული გადამზადების და განვითარების“ ფარგლებში. გარდა ამისა, სამსახურის თანამშრომლები დაესწრნენ სხვადასხვა სემინარს, რომელიც ორგანიზებული იყო სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათაშორისი კომისიის მიერ. ადვოკატებმა გაიარეს ტესტირება, რომლის შედეგადაც წარმატებულ 39 კანდიდატს მიენიჭა სპეციალიზაცია ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის საკითხებზე. პროექტ „იურიდიული კლინიკის“ ფარგლებში გაიმართა ტრენინგები სტუდენტებისათვის ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში, ჩატარდა რამდენიმე იმიტირებული სასამართლო პროცესი. წლის განმავლობაში ჩატარდა 116 საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა მოსახლეობასთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მათ შორის, მიწის ნაკვეთების გამარტივებული რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტთან დაკავშირებული კამპანია; გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მიერ შემუშავებული 2018-2020 წლების საკომუნიკაციო სტრატეგიის ფარგლებში გამართული შეხვედრები; საკონსულტაციოსაინფორმაციო შეხვედრები დევნილი, კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისთვის და გოგონებისთვის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების, კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის შესახებ; „ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ“ მიმდინარე გლობალური კამპანიის ღონისძიებები; იურიდიული დახმარების სამსახურის სერვისების გაცნობა და ა.შ. 6.9. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 41 01) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი    მიმდინარეობდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის განხორციელება; შემუშავებულ იქნა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური, დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციები; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის, გენდერის დეპარტამენტის, თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის, სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის, ბავშვის უფლებების დეპარტამენტისა და სახალხო დამცველის აპარატში არსებული პროექტების უფლებამოსილების ფარგლებში ჩატარდა შესაბამისი მონიტორინგი; 225        განხორციელდა თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებსა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა უფლებების დარღვევის შესახებ განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება; სამიზნე აუდიტორიისათვის განხორციელდა საგანმანათლებლო ღონისძიებები და საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა, თარგმნა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; მიმდინარეობდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოქალაქეთა უფლებათა დარღვევის შესახებ შემოსული განცხადების/საჩივრების მიღება, რეგისტრაცია, სტრუქტურულ ერთეულებზე გადანაწილება, შემდგომი განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; განხილულ იქნა საქართველოს მოქალაქეთა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა, აგრეთვე, კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა, პოლიტიკურ და სხვა გაერთიანებათა განცხადებები და საჩივრები; შესრულდა ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციები; მიმდინარეობდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის გაეროს 2006 წლის კონვენციის იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი; მიწოდებულ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. 6.10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - იუსტიციის სახლი       მომხმარებელთათვის დროული და ეფექტიანი მომსახურების მიწოდების მიზნით მოეწყო მომსახურების ახალი სივრცე, სადაც გაერთიანდა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კადასტრისა და დოკუმენტების დედანში გაცნობის, აგრეთვე, ცალკეული მარტივი პროცედურის სერვისები, განახლდა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისების მიმართულებით სკანერჯგუფის საქმიანობა; ყოველივე ამან შეამცირა მოლოდინის დრო შესაბამის სერვისებზე, რაც დადებითად აისახა ფილიალის სამუშაო პროცესზე; 2017 წლის იდუმალი მომხმარებლის კვლევის ფარგლებში მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე, შემუშავდა თანამშრომელთა დამოკიდებულებების ანალიზის დოკუმენტი; ასევე, შეიქმნა თანამშრომელთათვის სასურველი და საჭირო ტრენინგების ბაზები. ფილიალების სამუშაო პროცესებთან დაკავშირებით იდენტიფიცირებული საკითხების გათვალისწინებით, მოხდა მენეჯერებისთვის მომხმარებლის კმაყოფილებაზე დადებითად და უარყოფითად მოქმედი ფაქტორების გაცნობა და შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება; ინდივიდუალურ/ჯგუფურ შეხვედრებზე თანამშრომლებისგან მიღებულ უკუკავშირზე დაყრდნობით და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შეიქმნა 2018 წლის იდუმალი მომხმარებლის კვლევის ინსტრუმენტების (კითხვარების) საბოლოო ვერსიები; თბილისის ფილიალში უცხოენოვანი მომხმარებლების სწრაფად და ეფექტურად მომსახურების მიზნით შეიქმნა სივრცე, სადაც მომხმარებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, მომსახურება მიიღონ როგორს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ისე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისებზე; „მომხმარებლის კმაყოფილების“ კვლევა, რომლის ფარგლებში დასრულდა თვისებრივი კვლევის კომპონენტი და მიმდინარეობდა რაოდენობრივი კვლევა. „მომხმარებლის ხმის“ პროექტის ფარგლებში განხილულ იქნა 1 574 აპლიკაცია; სტუდენტებისა და მოტივირებული ახალგაზრდების მოზიდვის მიზნით მონაწილეობა იქნა მიღებული კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ დასაქმების ფორუმში, ასევე, 226       გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტთან, დაიგეგმა საჯარო ლექცია, დაინტერესებული სტუდენტები გაეცნენ იუსტიციის სამინისტროს სისტემის სერვისებს, დასაქმების პერსპექტივებსა და კარიერული განვითარების შესაძლებლობებს; მომსახურების მაღალი ხარისხის შენარჩუნებისა და განვითარების მიზნით ფილიალების და სატელეფონო ცენტრის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ სხვადასხვა ტრენინგი; შეიქმნა სახელმძღვანელო „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურება იუსტიციის სახლში“, რომელიც ხელმისაწვდომია როგორც ბეჭდური, ისე აუდიოწიგნის სახით; შემუშავდა სპეციალური ტრენინგმოდულები, რომელთა მეშვეობით იუსტიციის სახლის 50 თანამშრომელმა გაიარა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეფექტიანი მომსახურების ტრენერთა ტრენინგი, ხოლო იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში ჩატარდა ტრენინგი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეფექტიანი მომსახურება და კომუნიკაციის სტანდარტები“. სულ გადამზადდა იუსტიციის სახლის წინა ხაზის 750-მდე თანამშრომელი; მომზადდა 100-მდე საინფორმაციო ბანერი ონლაინ მედიისთვის. წინა ხაზის საშუალებით გაგრძელდა ევროპაში უვიზო მიმოსვლის საინფორმაციო კამპანია ბეჭდური მასალის დარიგების გზით; განხორციელდა უძრავი ქონების რემონტის დაზღვევის პოპულარიზაციის კამპანია ბეჭდური მასალის მოქალაქეებისთვის გადაცემის საშუალებით. განახლდა საიმიჯო ბროშურა და ვებგვერდი. მომხმარებელთან უკუკავშირის სისტემის დახვეწის მიზნით შემუშავდა „მომხმარებლის ხმის“ სტენდის განახლებული დიზაინი; დასრულდა ქუთაისის იუსტიციის სახლში ავტომობილების პარკირების დამატებითი ფართის მოწყობის სამუშაოები და თბილისის იუსტიციის სახლში არსებული წრიული მონიტორის გადახურვა; იუსტიციის სახლის 12 ფილიალში განთავსდა სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სტენდები; თიანეთის და ახალციხის ფილიალებში დამონტაჟდა გაზონის სარწყავი სისტემები. თბილისის იუსტიციის სახლში დასრულდა საზოგადოებრივი საპირფარეშოს სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, შეიცვალა გაგრილების სისტემის მდორე გაშვების აგრეგატი და საშვთა ბიუროს შემოსასვლელი დერეფნიდან მომსახურების სივრცეში გამავალი 5 ერთეული კარი; გარემონტდა რეცეფციის კუთხე; ქუთაისის ფილიალში განხორციელდა შეხვედრების ოთახის რეკონსტრუქცია და დაემატა ერთი ოთახი; თბილისის იუსტიციის სახლში დასრულდა გაგრილების სისტემის რეკონსტრუქციის მე-3 ეტაპი, დამონტაჟდა მილოვანი თბომცვლელები და სარდაფში მოეწყო ხანძრის გავრცელების საწინააღმდეგო ტიხრები; ფოთის ფილიალში გარემონტდა ნესტისგან დაზიანებული კედლები; განხორციელდა ზუგდიდის პარკინგის სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე, საანგარიშო პერიოდში შესრულდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის აღმოფხვის სამუშაოები; დასრულდა ახალაქალაქის, მარტვილისა და სენაკის ფილიალების სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობდა ხონის ფილიალის სამშენებლო სამუშაოები: მოეწყო მონოლითური ფუნდამენტი, დასრულდა ჰიდროსაიზოლაციო და რანდკოჭების მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა სარდაფში ჩასასვლელი პანდუსის მოსაწყობად მოსამზადებელი სამუშაოები, მოეწყო სახურავის მეტალის მზიდი კონსტრუქცია, დასრულდა ფასადის მეტალკონსტრუქციების დამზადება/მონტაჟი, დამონტაჟდა კომუნიკაციები, დასრულდა შიდა გადატიხვრის სამუშაოები და მიმდინარეობდა ვიტრაჟების მოწყობის სამუშაოები. ბოლნისის ფილიალის მშენებლობის ფარგლებში დასრულდა სამშენებლო მოედანზე არსებული ძველი შენობის დემონტაჟის სამუშაოები და მიმდინარეობდა ქვაბულის ამოღების სამუშაოები. ჩატარდა ხაშურში იუსტიციის სახლის სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის საინჟინრო ექსპერტიზა და გეოლოგიური კვლევის ანგარიშის საინჟინრო ექსპერტიზა, მომზადდა არსებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის პროექტი და სამუშაოები. ჩატარდა ქარელის იუსტიციის სახლის სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთის გეოლოგიური კვლევის ანგარიშისა და სამშენებლო პროექტის საინჟინრო ექსპერტიზა; კასპის იუსტიციის სახლის 227 სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის საინჟინრო ექსპერტიზა. 6.11 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო             რეალურ რეჟიმში გაეშვა „my.gov.ge“-ს ფუნქციონალის ახალი ვერსია, მიმდინარეობდა პორტალზე ახალი ელექტრონული სერვისების ინტეგრაციის სამუშაოები. ახალ ვერსიაში ფიზიკური პირის ანგარიში დაკავშირებულია მასთან ასოცირებული იურიდიული პირების ანგარიშებთან და შესაძლებელია სხვა მომხმარებლებისათვის წარმომადგენლობითი უფლების მინიჭება; დასრულდა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამეწარმეო რეესტრის 21 სერვისის ბიზნესპროცესის აღწერა; მათ შორის, რეალიზებულია 20 სერვისი; „ბიზნესსახლის“ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 24 სერვისის ბიზნესპროცესის აღწერის პირველადი დოკუმენტაცია; 12 სერვისი გაშვებულია მოქალაქის პორტალზე, ხოლო 2 სერვისზე თითქმის დასრულდა ტექნიკური სამუშაოები; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან ტექნიკურად რეალიზებულია 5 სერვისი; დასრულდა მდგრადი განვითარების გეგმების მონიტორინგის სისტემის (SDG) ფუნქციონალის აღწერა; ძალაში შევიდა „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის ის პუნქტები, რომლებიც გარკვეული სახის ვალდებულებებს ადგენს ელექტრონული კომუნიკაციისათვის. ზემოთქმულის უზრუნველსაყოფად „my.gov.ge“-ს მიმდინარე ვერსიაში მოხდა ელექტრონული ხელმოწერის საშუალების ინტეგრაცია; სსიპ - იუსტიციის სახლისთვის ოპერატორების ერთიანი სამუშაო სისტემის ფარგლებში, დასრულდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დაკვეთით ლიცენზიანტების სერვისების ინტეგრაციის პროცესი; დასრულდა ბიზნესპროცესის აღწერის დოკუმენტაცია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენისთვის განაცხადის გაგზავნის სერვისის მოქალაქის პორტალზე (my.gov.ge) ინტეგრაციის მიმართულებით; 12 იუსტიციის სახლში მოეწყო პორტალის (my.gov.ge) კუთხეები, სადაც მოქალაქეებს მისი გაცნობისა და ადგილზე რეგისტრაციის საშუალება ეძლევათ; ელექტრონული ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით ევროკავშირის აღმოსავლეთპარტნიორობის ქვეყნებში შეიქმნა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებისთვის ვებსაიტების მოსამზადებელი პლატფორმის პირველადი დოკუმენტი; სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის (CERT.GOV.GE) მიერ საცდელ რეჟიმში დაინერგა ქსელური ნაკადის ანალიზის სისტემა „Cisco Stealth Watch“, რომელიც „Netflow“ ნაკადის ანალიზის საშუალებას იძლევა. ანალიზი უტარდებოდა შემდეგი ორგანიზაციების ქსელურ ნაკადს:  სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;  სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო;  სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  სსიპ - სმართ ლოჯიქი;  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;  სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო. შპს „ჯორჯიან ქარდის“ თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგები კიბერჰიგიენაში, შეძენილ იქნა შეღწევადობის ტესტირებისთვის განკუთვნილი ხელსაწყო „Fortify WebInspect“ და განხორციელდა 228          შეღწევადობის ტესტირება კომერციული ორგანიზაციის შპს „NOVA“-ს კუთვნილ ვებაპლიკაციაზე (www.oppa.ge); ჩატარდა 7 ვებაპლიკაციის შეღწევადობის ტესტირება:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (www.moe.gov.ge);  საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო (www.nsc.gov.ge);  საქართველოში ფართოზოლოვანი, ოპტიკურბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა (www.opennet.ge);  საქართველოს პროკურატურა (www.pog.gov.ge);  სსიპ - იუსტიციის სახლი (www.psh.gov.ge);  სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.publish.matsne.gov.ge);  სსიპ - გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და ცოდნის მართვის სისტემა (https://eims.eiec.gov.ge). სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) წარმატებით ჩაატარა რიგით მესამე ეროვნული კიბეროლიმპიადა „Cyber Cube 2018“. ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მიიღო 130-ზე მეტმა მოსწავლემ და სტუდენტმა. ჯგუფის მონაწილეობით შეიქმნა ოლიმპიადისთვის კიბერსავარჯიშოები, გაიმართა ქსელური და სერვერული ინფრასტრუქტურა; კიბერუსაფრთხოების ბიუროს გუნდმა მონაწილეობა მიიღო აშშ-ის მიჩიგანის შტატის ეროვნული გვარდიის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კიბერსწავლება „პეინტბოლში“ და აშშ-ის სხვადასხვა შტატის ეროვნული გვარდიისა და მათი პარტნიორი ქვეყნების 9 გუნდს შორის საპატიო მესამე ადგილი დაიკავა. სწავლების სცენარი ითვალისწინებდა როგორც თავდაცვითი, ისე თავდასხმითი ოპერაციების წარმოებას არასაიდუმლო და ღია კოდის მქონე პროგრამული უზრუნველყოფების გამოყენებით; სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) რეაგირება მოახდინა საქართველოს კიბერსივრცეში დაფიქსირებულ 800 ინციდენტზე; ჩატარდა 6 ტრენინგი:  „ინფორმაციული უსაფრთხოება: შესავალი, დანერგვა, აუდიტი“ − ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 16 პირმა;  „ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა: შიდა აუდიტორი“ − ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 13 პირმა;  „ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვა“ – 4 ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 51 პირმა. ჩატარდა ISO 9001 სერტიფიკატის განახლებასთან დაკავშირებული აუდიტი; ჩატარდა ტრენინგები 8 ქალაქში (თბილისი, რუსთავი, თელავი, ბორჯომი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ოზურგეთი, ბათუმი), რომელთა მიზანიც იყო როგორც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების თანამშრომლებისთვის, ისე სახელმწიფო რწმუნებულების − გუბერნატორების ადმინისტრაციების წარმომადგენლებისთვის კვალიფიციური სანდო მომსახურებისა და განახლებული ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალის (MY.GOV.GE) პრაქტიკული დანიშნულების საკითხების გაცნობა; „CERT.GOV.GE“-ს ორგანიზებით ჩატარდა ეროვნული კიბერსავარჯიშო „CyberEXE 2018“, მონაწილეობა მიიღო 25 გუნდმა საჯარო და კერძო სექტორიდან, სულ 70-მდე მონაწილემ. აღნიშნული ღონისძიებისთვის ჯგუფის მიერ მომზადდა ამოცანები, გაიმართა ინფრასტრუქტურა და CTF პლატფორმა; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საჯარო და კერძო დაწესებულებების 100-მდე წარმომადგენლისთვის გაიმართა „www.Cyber-Lab.Tech“ პორტალის პრეზენტაცია, რომელიც შეიქმნა საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენას“ და „CERT.GOV.GE“-ს მიერ, სატესტო რეჟიმში დარეგისტრირდა 150-მდე სტუდენტი. ამ ეტაპზე პორტალზე განთავსებულია 78 ლაბორატორიული სამუშაო 153 კითხვით. 6.12 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09) 229 პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო       მთლიანად აზომილი იქნა 34 700 მიწის ნაკვეთი, საკუთრების უფლება რეგისტრირდა 15 000-მდე მიწის ნაკვეთზე, სარეგისტრაციო წარმოება მიმდინარეობდა 7 000-მდე მიწის ნაკვეთზე; განხორციელდა მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტო პროექტი. აზომილი იქნა: ჯიმითში - 2 375 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 1 873), მზისგულში - 1 247 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 946), არხილოსკალოში - 2 331 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 1 931), არბოშიკში - 3 755 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 2 847), სალხინოში - 2 953 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 1 805), მანგლისში - 5 749 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 3 967), საგურამოში - 5 559 მიწის ნაკვეთი, ლახამულაში - 713 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 269), შუახევში - 2 701 მიწის ნაკვეთი (რეგისტრირებულია 1 090), ზარიძეებში - 1 430 მიწის ნაკვეთი, ვედიდკარში - 2 054 მიწის ნაკვეთი და კარალეთში − 4 000 მიწის ნაკვეთი; საგურამოსა და სალხინოს საპილოტო არეალებში მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით ჩატარდა 2 საინფორმაციო ფორუმი; ჩატარდა შეხვედრები ყველა საპილოტო არეალის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წევრებთან; დროისა და რესურსის ოპტიმიზაციის მიზნით შეიქმნა „მიწის სისტემური რეგისტრაციის მონაცემების დამუშავებისა და რეგისტრაციის სისტემა“, რომელიც უზრუნველყოფს საკადასტრო-აზომვითი ნახაზების, სამართლებრივი ანალიზისა და GIS მონაცემების ელექტრონულად დამუშავების შესაძლებლობას. ასევე, შეიქმნა სისტემური რეგისტრაციის ვებპორტალი, რომლის მიზანს წარმოადგენს მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და ელექტრონული მომსახურების შეთავაზება; ოთხ საპილოტო არეალზე ჩატარდა საბაზისო კვლევა. გამოიკითხა 800-მდე საოჯახო მეურნეობა, ინფორმაცია შეგროვდა შემდეგ საკითხებზე: საკუთრების დაცულობის ხარისხი და მნიშვნელობა, მიწაზე განხორციელებული ტრანზაქციები (ყიდვა, გაყიდვა, იპოთეკა, იჯარა), მიწათსარგებლობის ტიპები, განხორციელებული ინვესტიციები, სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ მოსახლეობის სანდოობა და მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მიზნით განხორციელებული რეფორმის მნიშვნელობა და შედეგები. კვლევის შედეგები გათვალისწინებული იქნება პროექტის ფარგლებში მიწის რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგიის მომზადებისას. 6.13 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი    ინსპექტორის აპარატის მიერ კონსულტაცია გაწეულ იქნა საჯარო და კერძო პირების პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე (გაიცა 6 101 კონსულტაცია); განხილულ იქნა და რეაგირება განხორციელდა 382 მოქალაქის განცხადებაზე; ჩატარდა 148 ორგანიზაციის შემოწმება (ინსპექტირება), განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების განხორციელების შედეგად გამოვლინდა 266 სამართალდარღვევის ფაქტი, დაჯარიმდა 72 ორგანიზაცია, 61ორგანიზაციას მიეცა გაფრთხილება;67 სამართალდარღვევაზე პასუხისმგებლობა დაკისრება ვერ მოხდა ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო, 7 შემთხვევაში დანაშაულის ნიშნების არსებობის გამო ან შემდგომი რეაგირებისათვის საქმე გადაეცა უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოს. დამატებით, საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს, სხვა მონაცემთა დამმუშვებლებს და უფლებამოსილ პირებს მიეცათ 316 დავალება და რეკომენდაცია; 230     ჩატარდა საქართველოს სახელით დასადები 28 საერთაშორისო შეთანხმებების ექსპერტიზა და მომზადდა შესაბამისი დასკვნები/ რეკომენდაციები. ასევე, განხილულ იქნა სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემის შესახებ 8 განცხადება; აპარატმა 40 საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით წარადგინა მოსაზრებები/რეკომენდაციები და შეისწავლა სხვადასხვა სამართლებრივი სფეროს მარეგულიერებელი 100-ზე მეტი ნორმატიული აქტის პროექტი; პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე აპარატის მიერ ჩატარდა 38 ტრენინგი და საინფორმაციო შეხვედრა 1 200 საჯარო მოსამსახურის, კერძო სექტორის წარმომადგენლის, ჟურნალისტის, სტუდენტის და სხვა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით; განახლდა რეკომენდაციის ტექსტი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. ასევე შემუშავდა ჯანდაცვის სფეროში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ რეკომენდაციები. 6.15 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი  ჩატარდა ტრენინგი „საარჩევნო სისტემები და გენდერული კვოტირება“ საქართველოს პარლამენტის წევრებისა და აპარატის თანამშრომლებისთვის;  გაიმართა სასწავლო პროგრამა „ტრენერის პროფესიული უნარების განვითარება“, სასწავლო კურსები - „საარჩევნო სამართალი”, „სამართლებრივი წერა და საარჩევნო დავებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ წარმოება“ და ასევე, სასწავლო კურსი საარჩევნო სამართლის დარგში საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;  მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსის შერჩევის მიზნით, ჩატარდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები;  ჩატარდა სასწავლო-საინფორმაციო პროექტები „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“ „ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი“ და ტრენინგი „არჩევნების მიმოხილვა და პროცედურების ზოგადი სასწავლო კურსი“ საოლქო საარჩევნო კომისიიების ახალი წევრებისთვის. 6.17 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 26 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სმართ ლოჯიქი  სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით მიმდინარეობდა სამუშაოები რიგ პროგრამულ უზრუნველყოფებზე:  დასრულდა სისხლის სამართლის საქმისწარმოების პროგრამის ძირითად ნაწილზე მუშაობა, მიმდინარეობდა შექმნილი ვერსიისა და შესაბამისი სტატისტიკური მოდულების ტესტირება;  დამზადდა და განთავსდა ვებგვერდი „OGP“-ის 2018 წლის გლობალური სამიტისათვის; ასევე, შეიქმნა მისი ადმინისტრირების მოდული, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საშუალება აქვს, განაახლოს ინფორმაცია;  დაიწერა გადახდისუუნარობის მქონეთა საქმისწარმოების პროგრამის ამოცანა. ამ აპლიკაციის მეშვეობით განხორციელდება გადახდისუუნარო ფიზიკური ან იურიდიული პირის საქმისწარმოების სრული ციკლი; 231     დასრულდა მუშაობა სასწრაფო დახმარების სამედიცინო ბრიგადების მართვის სამსახურის პროგრამის ამოცანაზე. „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მომზადდა რისკების მოპყრობის გეგმა და მოხდა ყველა აქტივისა და მათი საფრთხეების ინდივიდუალურად შეფასება. ასევე, აქტივის მფლობელებთან ერთად განხორციელდა აღნიშნული საფრთხეების შესაბამისი არსებული და სასურველი კონტროლების იდენტიფიცირება. მომზადდა რისკების მოპყრობის გეგმა (RTP) და კონტროლის მექანიზმების გამოყენებადობის განაცხადი (SoA), რაც გულისხმობს ორგანიზაციის ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემისთვის გამოსადეგი და გამოყენებადი კონტროლის მიზნებისა და მექანიზმების დოკუმენტირებულ განაცხადს. რისკების მოპყრობის გეგმაში მოხდა კონტროლის მექანიზმების ეფექტიანობის საზომების განსაზღვრა; თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის მიზნით შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:  სარეზერვო სასერვეროში ჩატარდა გარკვეული აპარატურული და სისტემური საკონფიგურაციო სამუშაოები, დაიხვეწა სარეზერვო ასლების განთავსების სისტემა. რეალურ გარემოში ამუშავდა „Active Direcoty“-ს სერვისისა და „Microsoft Exchange“-ს დამატებითი საიტი, რაც უზრუნველყოფს მათ ბაზასთან მომხმარებლების წვდომას ძირითად სასერვეროში განთავსებული სერვისის დაზიანებისას;  განახლდა ორგანიზაციის თანამშრომლების შიდა ქსელთან წვდომის სერვისი. დაინერგა ახალი სისტემა „AnyConnect VPN“-ის გამოყენებით, რომელმაც გააუმჯობესა მომხმარებელთა დისტანციური მუშაობის ხარისხი;  შესრულდა „Office 365“-ის კონფიგურაცია სსიპ „საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსათვის“;  სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა მიგრაციის პარალელურად გაიმართა ქსელური ინფრასტრუქტურა და სამუშაო ადგილები;  დასრულდა სისხლის სამართლის გამოძიების ახალი სისტემის პროდუქტიული გარემოს მომზადების სამუშაოები, გაკეთდა ძველიდან ახალ ბაზაში მონაცემების მიგრაციის პროექტი. დაიწყო სისტემის აქტიური ტესტირება. მიმდინარეობდა სათავო ოფისის ძირითადი კონსტრუქციის სამშენებლო სამუშაოები. 6.18 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 53 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი      სხვადასხვა ინტიტუტებთან და სამეცნიერო ორგანიზაციებთან ერთად მომზადდა და ჩატარდა 20-მდე სახის სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენცია და ღონისძიება; ქალაქ თბილისის რამდენიმე ქუჩის სრული გამოკვლევის მაგალითზე მომზადდა ინსტრუქცია ქუჩის წარწერების პირველადი აღრიცხვის, დოკუმენტირებისა და კლასიფიკაციისათვის, რეკომენდაციები მიეცა თბილისისა და რეგიონების შესაბამის უწყებებს გარეაბრების განთავსებასთან დაკავშირებით. შეიქმნა ქალაქ თბილისის ქუჩების დაწერილობის ინგლისური თარგმანების უნიფიცირებული ბაზა; გამოიცა „გავრცელებულ ენობრივ შეცდომათა ლექსიკონი“. შეიქმნა ფერეიდნული, იმერული და თუშური დიალექტის კორპუსული ლექსიკონი. ქართულ-აფხაზურ-ინგლისური და ქართულ-ოსურინგლისური სიხშირული ლექსიკონი. მომზადდა და გამოიცა ინგლისურენოვანი მონოგრაფია „საქართველოს ენები“. მომზადდა ცვლილებები სახელმწიფო ენისა და რეკლამის შესახებ კანონში შესატანად; შემუშავდა და სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიამ დაამტკიცა ქართული ენის ფლობის დონეების ზოგადი სტანდარტები; 232 7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 7.1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო;  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.       ხორციელდებოდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების კერძო საკუთრებაში გადაცემა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველსაყოფად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა საცხოვრებელი სახლები, ასევე მენაშენეებისაგან და ჩინური კომპანია „ჰუალინგ ჯგუფისგან“ ახლადაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ბინები. განხორციელდა ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების გამოსყიდვა. მიმდინარეობდა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელ კორპუსებში ბინების გადაცემა; იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაეწიათ ფულადი დახმარება; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა; მიმდინარეობდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა/რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით - დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; ფულადი დახმარება გაეწია იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც ჰქონდათ იპოთეკური ვალდებულებები (ოჯახზე 20.0 ათასი ლარის ფარგლებში, ირიცხებოდა შესაბამის ბანკში). 7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;  საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო. 233    სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში შეძენილი იქნა საცხოვრებელი სახლები. ასევე, სტიქიით დაზარალებული ოჯახები უზრუნვეყოფილი იქნა საკომპენსაციო თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50,0 ათასი ლარის ოდენობით); „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში 5 არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გაიცა გრანტები, დაფინანსდა 175 სოციალური პროექტი, ასევე, სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით დაკმაყოფილდა 40 ბენეფიციარი, დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი იქნა 21 დაბრუნებული მიგრანტი და პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩაერთო /დაფინანსდა 9 ბენეფიციარი; „საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის“ 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამა დამტკიცდა 2018 წლის მაისში, თუმცა 2018 წლის ზაფხულში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების გამო, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საკითხი და არსებული ბიუჯეტი გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო დეკემბერში „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებით, საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებად განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. აღნიშნული ცვლილებით ამავე სამინისტროს დაევალა საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის პროგრამების შემუშავება, განხორციელება და მათი ამ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა. 7.3 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი    შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი და მისი აპარატი მართავდა შეხვედრებს და მჭიდროდ თანამშრომლობდა პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე, იმართებოდა ორმხრივი შეხვედრები ადგილობრივ არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ეუთოს, ევროსაბჭოს და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებთან; ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 4 რაუნდი. აქტიური მონაწილეობა იქნა მიღებული ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფში, რომელშიც განიხილება ისეთი ჰუმანიტარული საკითხები, როგორიც არის გამყოფ ხაზებზე რუსი სამხედროების მიერ ხელოვნური ბარიკადების აღმართვის შედეგად მოსახლეობისათვის წარმოქმნილი მძიმე ჰუმანიტარული და სოციალური გამოწვევები, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ადამიანის უფლებების, განსაკუთრებით გალის მოსახლეობის უფლებების უხეში დარღვევების ფაქტები, იძულებით გადადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში უსაფრთხო, ღირსეული და ნებაყოფლობითი დაბრუნება, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობა. ქართულ ენაზე განათლების მიღების უფლების შეზღუდვა ახალგორსა და გალის რაიონში; სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მონაწილეობას იღებდა ერგნეთსა და გალში გამართულ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რაეგირების მექანიზმების (IPRM) შეხვედრებში (ერგნეთში ჩატარდა - 7, ხოლო გალში - 5 შეხვედრა). აღნიშნულ ფორმატში განიხილება საქართველოს 234            ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ადამიანის უფლებების დარღვევების, მათ შორის უკანონო დაკავებებისა და პატიმრობის ფაქტები, ყაჩაღობის, ძალადობის, თანხის გამოძალვის მიზნით გატაცების, მკვლელობისა და ქონების მისაკუთრების შემთხვევების, მავთულხლართებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვის, ასევე გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებული პირის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის და არჩილ ტატუნაშვილის ორგანოების გადმოცემის, პატიმართა გათავისუფლების, კერძო საკუთრების ხელყოფასთან დაკავშირებული საკითხები. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რაეგირების მექანიზმის მუშაობის ფარგლებში, სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურთან; მიმდინარეობდა უგზოუკვლოდ დაკარგულთა მოძიების სამმხრივი ფორმატის მუშაობა (თბილისი, მოსკოვი, ცხინვალი. ფორმატში შუამავლის როლს ასრულებს წითელი ჯვარი); აპარატი აქტიურად იყო ჩართული რუსეთის ე.წ. სასაზღვრო ძალების მიერ მავთულხლართების გავლებისა და ღობეების აღმართვის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებისა და საერთაშორისო რეაგირების მობილიზებაში; მიღებულ იქნა მონაწილეობა „კონფლიქტით დაზარალებული რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური განვითარების“ სტრატეგიის მომზადებაში; მიმდინარეობდა შეხვედრები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული სოფლების მოსახლეობასთან; აპარატის წარმომადგენლები აქტიურად მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის და ცალკეულ კომიტეტების მიერ ორგანიზებულ დისკუსიებსა და შეხვედრებში; წლის განმავლობაში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში შემოვიდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისგან - 1 417 განცხადება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან სამედიცინო დახმარების შუამდგომლობის თაობაზე. აფხაზეთის რეგიონს მიეწოდა იმუნიზაციის ვაქცინები, დიაბეტის და ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პრეპარატები; აპარატის თანამშრომლები მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ და მონაწილეობდნენ ქალთა უფლებების დამცველ და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ შეხვედრებში; მიმდინარეობდა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ნდობის აღდგენის პროექტების განსახორციელებლად მოდალობების ფარგლებში სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების პროექტებზე თანხმობის ბრძანებების გაცემა, ასევე ევროსაბჭოს ნდობის აღდგენის პროექტების ფარგლებში განხორციელდა რამდენიმე ქართულ-აფხაზური შეხვედრა; სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მომზადდა სამშვიდობო ინიციატივა „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“, რომელიც ეხმიანება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მოსახლეობის საჭიროებებსა და ინტერესებს და გზას უხსნის კონფლიქტით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის კონსტრუქციულ დიალოგს, თანამშრომლობას და ნდობის აღდგენას; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასთან თანამსრომლობით გაიმართა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების/გოგონებისათვის და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალებისთვის (16 ქალი) სასწავლო ტრენინგ კურსი „როგორ დავიწყოთ და განვავითაროთ ბიზნესი, სასწავლო კურსის მიზანი იყო მეწარმეობის შესახებ თეორიული ცოდნის ამაღლება და ბიზნესის წარმოების პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; თბილისში შედგა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის, უკრაინის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრის და რეინტეგრაციის საკითხებში მოლდოვას ვიცე-პრემიერის შეხვედრა. სტუმრებმა მონაწილეობა მიიღებს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის და საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის კონფერენციაში - „კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევების პოლიტიკური და სამართლებრივი შედეგები“. შეხვედრის ფარგლებში უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს სახელმწიფო უწყებებს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს ურთიერთგაგების და თანამშროლობის შესახებ, რის შედეგადაც შეიქმნა სამმხრივი 235               უწყებათაშორისი პლატფორმა. პლატფორმის ფარგლებში მოხდა ინფორმაციის და ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მიმართულებით; მომზადდა და სახელმწიფო უწყებათაშორის კომისიას წარედგინა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში და 2018 წლის სამოქმედო გეგმა; გაგრძელდა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2018 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელება; არაქართულენოვანი სკოლებისათვის სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში გამოცხადდა კონკურსი „ჩემი პირველი ქართული როლი“; გარდაბნის და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის - კუმურდოს, დილისკას, კულიგამის, ტურცხის, კარწახის, სულდეს, ასევე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოს, იორმუღანლოსა და დუზაგრამის არაქართულენოვანი სკოლის მოსწავლეებთან გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები განათლების სფეროში არსებული სიახლეების შესახებ; ქისტი განმანათლებლისა და საზოგადო მოღვაწის მათე ალბუთაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა მოსწავლეთა კონფერენცია თემაზე „მათე ალბუთაშვილის ბიოგრაფიული შტრიხები და შემოქმედება: პანკისის ხეობა დროისა და სივრცის ჭრილში“. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა და ქისტმა საზოგადო მოღვაწეებმა, მოსწავლეებმა როგორც თბილისიდან ასევე პანკისის ხეობიდან; პანკისის ხეობის სხვადასხვა სოფლის სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან გაიმართა შეხვედრა, სადაც მათ მიეწოდათ ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული პროექტების შესახებ; ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გაიმართა სახელმწიფო მინისტრის შეხვედრა პანკისის ხეობის მკვიდრ ქართული და ჩეჩნური ენის პედაგოგებთან. შეხვედრის მონაწილეებს გადაეცათ სიმბოლური საჩუქრები; პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაში გაიმართა ქისტი მწერლისა და პოეტის, მაია მარგოშვილის წიგნის პრეზენტაცია. ასევე, პანკისის ხეობის სოფელ დუისში გაიმართა ცნობილი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის გიგი ხორნაულის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი საღამო; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით ქ. ფოთში ჩატარდა ვაინახური კულტურისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს წევრებმა და ახალგაზრდებმა; საქართველოში მცხოვრები თანამედროვე, ცნობილი აზერბაიჯანელი მხატვრების გამოფენა გაიმართა გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში; გაიმართა პროექტის „ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისათვის“ შედეგების პრეზენტაცია; ევროკავშირის შესახებ გავრცელებული 10 მითის შესახებ საინფორმაციო მასალა ითარგმნა აფხაზურ, ოსურ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე; „ევროპის დღეები 2018“-ის ფარგლებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინირებით, დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიამ უმასპინძლა პროექტის „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“-ს მონაწილეებსა და პანკისელ მოსწავლეებს. ჩატარდა პროექტში მონაწილე ტრენერების დაჯილდოებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ტრენერებმა, სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინირებით, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების 50 სოფელში ჩაატარეს 70-მდე ტრენინგი. საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია მიიღო 1700-მდე მონაწილემ; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „ერთად აღვნიშნავთ დამოუკიდებლობას“; 236                 აღინიშნა კულტურული მრავალფეროვნების დღე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში მცხოვრებმა ეთნიკურ უმცირესობათა შემოქმედებითმა ჯგუფებმა; სსიპ-თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელში, ფესტივალის „ერთი ცის ქვეშ - კულტურათა დიალოგის“ ფარგლებში ჩატარდა კლასიკური მუსიკის კონცერტი; ქვემო ქართლის, კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში გაიმართა სახელმწიფო პროგრამებისა და სერვისების შესახებ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ დაგეგმილი საინფორმაციო კამპანიის პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობა, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის კოორდინირებით, სამცხე-ჯავახეთის 2 მუნიციპალიტეტში, ქვემო ქართლის 7 მუნიციპალიტეტში (17 შეხვედრა), კახეთის რეგიონის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ 5 მუნიციპალიტეტში (13 შეხვედრა) ჩატარდა საინფორმაციო სახის შეხვედრები ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, სოციალური თუ ეკონომიკური პროგრამების შესახებ; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივითა და ორგანიზებით გაიხსნა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში, დემოკრატიული გზით არჩეული პირველი მუსლიმი ქალის ფარი-ხანუმ სოფიევას მემორიალი; პანკისის ხეობის სოფელ დუისის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში გაიმართა სპექტაკლის - „ღია შუშაბანდი" ჩვენება; სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ კი, ნინოწმინდაში მოღვაწე სასულიერო პირებისათვის გაიხსნა ქართული ენის შემსწავლელი კურსი; ქვემო ქართლში მცხოვრები ქალებისთვის დაიგეგმა და განხორციელდა სასწავლო კურსი „როგორ დავიწყოთ და განვავითაროთ ბიზნესი“; გაიმართა 1+4 სტაჟირების პროგრამის მოსარგებლე პირებისათვის სტაჟირების პროგრამის პრეზენტაცია სამცხე-ჯავახეთის, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თელავის უნივერსიტეტებში; გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებსა და სახელწმიფო მომსახურეობის სერვისებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პროექტის „ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები“ ფარგლებში, სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრთან თანამშრომლობით განხორციელდა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების (30 ადამიანი) გადამზადება (TOT ტრენინგი) საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ გაგრძელდა არაქართულენოვანი გამოცემების „ვრასტანი“ და „გურჯისტანი“ მხარდაჭერა. გაზეთები გავრცელდა რეგიონებსა და თბილისში; ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველყოფის მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში გაიმართა შეხვედრები არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ევროკვშირი, ევროპის საბჭო, ეუთო) წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან. მათ მიეწოდათ ინფორმაცია ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებზე; სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო მექანიზმების (ევროკავშირი, ევროპის საბჭო, ეუთო) ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში, სემინარებსა და დისკუსიებში; სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ითანამშრომლა ევროპის საბჭოს მრჩეველთა კომიტეტის დელეგაციასთან და კოორდინირება გაუწია დელეგაციის ვიზიტს საქართველოში, რომელიც ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენციის მესამე მონიტორინგის ციკლის ფარგლებში დაიგეგმა/ განხორციელდა; მომზადდა მასალები/ანგარიშგება საერთაშორისო ინსტრუმენტების ფარგლებში; 237      მიმდინარეობდა მუშაობა სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის შუალედური შეფასების დოკუმენტის მომზადებაზე; განხორციელდა 1992-1993 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად და მის შემდგომ პერიოდში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირებთან დაკავშირებული ქართულ - აფხაზური საკოორდინაციო მექანიზმის და სამედიცინო - ანთროპოლოგიური ექსპერტიზის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებისთვის ინფორმაციის მომზადება და წინა შეხვედრებზე ქართული მხარის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა; გაიმართა სამუშაო შეხვედრები წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს, სსიპ- ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, შპს ,,ჰერმესის ” და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სამარხებთან დაკავშირებული ინფორმაციების შეგროვების, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტთან შეთანხების და აღნიშნული სამარხების ექსჰუმირების გეგმაში ჩართვის მოთხოვნით; განხორციელდა 60-მდე გენეტიკური საექსპერტო მომსახურების გაწევა, კერძოდ 1992-1993 წლებში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახის წევრებისა და ბიოლოგიური ნათესავების ბიოლოგიური ნიმუშების გენეტიკური გამოკვლევა -პროფილირების მიზნით; აპარატმა მონაწილეობა მიიღო სტრასბურგში ევროპის საბჭოს ბოშათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა კომიტეტის (CAHROM) მე-16 შეხვედრაზე; ასევე, Federal Union for European Nationalities (FUEN) ორგანიზებით გამართულ კონფერენციაზე თემაზე „უმცირესობები კავკასიაში: დიალოგი სტაბილური მომავლისათვის“, სადაც ერთ-ერთ ძირითად საკითხს წარმოადგენდა ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის საკითხი. შეხვედრები გაიმართა რეპატრიაციის საკითხით დაინტერესებული გადასახლებული პირების შთამომავლებთან, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 7.4 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო  ჩატარდა საინფორმაციო კამპანიები, რომლის ფარგლებშიც:  გაიმართა 10 საინფორმაციო შეხვედრა კოდაში, ზუგდიდში, მარნეულში, ქუთაისში, წეროვანის და კოპიტნარის დევნილთა ჩასახლებაში;  5000 - მდე დევნილ ოჯახს პირადად გააცნეს მოხალისეებმა სამოქმედო გეგმაში შესული საარსებო წყაროების პროგრამები;  ჩატარდა 2 საარსებო წყაროების ფორუმი;  გაიგზავნა 2 მილიონზე მეტი მოკლე ტექსტური შეტყობინება დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის, განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამის, მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის, კოოპერატივების შექმნისა და განვითარების პროგრამის და სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრაციის დაწყების შესახებ;  დაიბეჭდა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პროგრამების შესახებ 5 000 ცალი ფლაერი, 2 600 - სააგენტოს პროგრამების განაცხადის და მონიტორინგის ფორმები და 6 000 საინფორმაციო ბროშურა;  კარდაკარის პრინციპით, გავრცელდა ინფორმაცია სააგენტოს პროგრამის შესახებ გორის, კასპის, ქარელის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში. 238   „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით დაკმაყოფილდა 363 განმცხადებელი, ხოლო უარი ეთქვა 35 განმცხადებელს კრიტერიუმებთან შეუსაბამობის გამო; დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ახალი განსახლების ადგილებზე ინტეგრაციის ხელშეწყობისა და შემოსავლის შექმნის/გაუმჯობესების მიზნით 79 დევნილ ბენეფიციარზე გაიცა გრანტი/სუბსიდია. 8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 8.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი        სპორტული ორგანიზაციების მხარდაჭერა: სულ სპორტის 49 სახეობაში დაფინანსდა დაახლოებით 322 ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 467 სასწავლო - საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა იქნა მიღებული 316 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 325 ოქროს, 251 ვერცხლის, 274 ბრინჯაოს, ჯამში 850 მედალი; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, საქართველომ უმასპინძლა მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებს:  მსოფლიო ინდივიდუალური ჩემპიონატი ჭადრაკში 2018;  თბილისის გრან-პრი 2018 ძიუდოში  მსოფლიო რბენა "Wings for Life" 2018;  ჭიდაობის გრან-პრი (ბალავაძე - კარტოზია);  ევროპის სპორტის კვირეული;  მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა;  მსოფლიო თასი პარა-ფარიკაობაში;  მსოფლიო ჩემპიონატი სამბოში ახალგაზრდებს შორის.  განხორციელდა მასობრივ სპორტული ღონისძიებები, რომელშიც ჯამში 45-მდე სპორტის სახეობაში რამდენიმე ათეული ათასი პირი მონაწილეობდა (სპორტის საერთაშორისო დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე - 26 მაისი, ევროპის სპორტის კვირეული) გაიმართა 12 მასობრივ სპორტული ღონისძიება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფისათვის. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც 100 000-ზე მეტი სკოლის მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა; დაიწყო პროექტის „Street Art Festival for Sport“ განხორციელება, რაც ქალაქ თბილისის ქუჩებში კონკრეტული ღია ობიექტების სპორტული თემატიკით მოხატვას ითვალისწინებს, პირველ ეტაპზე მოიხატა 5 ლოკაცია; გრზელდება სპორტის სფეროში არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის მართვის ერთიანი სისტემის განვითარება. ამ ფარგლებში ვებ-გვერდზე უკვე ასახულია 20 ათასამდე პირველადი და 100 ათასამდე მეტი მონაცემი; საერთაშორისო ექსპერტული ორგანიზაცია „Couches Across Continents”-ის მიერ განხორციელდა მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა, პროექტი განხორციელდა 4 რეგიონში, ჯამში გადამზადდა 200-მდე მწვრთნელი და პედაგოგი; 239 8.2 საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 33 02) პროგრამის განმახორციელებელი :  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ ორგანიზაციები    საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში ჩატარდა წიგნის, თეატრალური, ლიტერატურული, მუსიკალური, კინო, ფოლკლორული, ხალხური რეწვის საერთაშორისო ფესტივალები, განხორციელდა ახალი დადგმები, გაიმართა კინოჩვენებები, კონცერტები, მოეწყო გამოფენები, ჩატარდა გასტროლები ქვეყნის შიგნით და უცხოეთში, კოლექტივებმა/ხელოვანებმა მონაწილეობა მიიღეს უცხოეთში გამართულ ფესტივალებში, ბაზრობებში, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში, ჩატარდა საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის წარმომჩენი ღონისძიებები, განხორციელდა შშმ პირთა შემოქმედებითი უნარების წარმომჩენი პროექტები, საზღვრისპირა რეგიონებში მოეწყო კულტურული ღონისძიებები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, გამოიცა ლიტერატურული და სახელოვნებო ჟურნალების 2018 წლის ნომრები, ასევე წიგნი-ალბომები, აუდიო-ალბომები ცნობილ ხელოვანთა შემოქმედების შესახებ, ანთოლოგიები ქათული ხალხური სიმღერებისა და საგალობლების შესახებ, გაიმართა საიუბილეო საღამოები, საქართველო, როგორც ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის საპატიო სტუმარი, წარმოჩნდა ქართული კულტურის მრავალფეროვნებითა და თანამედროვე მიღწევებით. სულ განხორციელდა 7 900 -მდე აქტივობა. სახელოვნებო ორგანიზაციებმა (თეატრები, მუსიკალური ცენტრები, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, ფოლკლორის, კინოს, წიგნის, ჩერქეზული კულტურის ცენტრები, მწერალთა სახლი) მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალებში, გამართეს სპექტაკლები, პრემიერები, კონცერტები, კინოჩვენებები, ლიტერატურული კონკურსები, გასტროლები ქვეყნის შიგნით და უცხოეთში, მოაწყვეს გამოფენები, პრეზენტაციები, საიუბილეო და ხსოვნის საღამოები, ქართული წიგნის, ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაცია განხორციელდა უცხოეთში ქართული ლიტერატურის გამოცემების თარგმანების ხელშეწყობით, ასევე ხელი შეეწყო ქართული ფილმის წარმოების სხვადასხვა ეტაპებს და სხვა. სანგარიშო პერიოდში (ფესტივალები, გამოფენები, კონკურსები, კონცერტები, გასტროლები, ახალი დადგმები, ფილმები, გამოცემები და ა.შ.) სულ ჩატარდა 3 490-მდე აქტივობა. ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით, განხორციელდა 55-მდე აქტივობა, მათ შორის:      30-მდე საერთაშორისო ფესტივალი და კონკურსი - თბილისის საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალი; დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი "CineDoc", თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი პრომეთე, თბილისის კამერული მუსიკის ფესტივალი. კონკურსის ფარგლებში - „ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში ქართველი ხელოვანების მონაწილეობა“ - დაფინანსდა 11 პროექტი; კულტურის დღეების ფარგლებში განხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებები - 13 -მდე; ქართული ლიტერატურის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა 9 პროექტი: ხელი შეეწყო 4 ლიტერატურულ კონკურსს; 3 ლიტერატურულ ფესტივალს; გამოიცა: 2 ლიტერატურული ჟურნალის („არილი“, „საუნჯე“), 1 საბავშვო ჟურნალის („დილა“) 12-12 ნომერი; განხორციელდა: პროექტი „ერთჯერადი ვაუჩერი ბიბლიოთეკებს“, რომლის ფარგლებშიც 65 ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეივსო ახალი გამოცემებით; განხორციეელდა ქართული პროფესიული თეატრალური ხელოვნების განვითარების მიზნით - 28 პროექტი; ქართული პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარების მიზნით - 11 პროექტი; ქართული კინოს ხელშეწყობის მიზნით - 8 პროექტი; სახვითი ხელოვნების განვითარების მიზნით - 16 პროექტი; ეთნიკური უმცირესობის ხელშეწყობის მიზნით - 7 პროექტი; შშმ პირთა მხარდაჭერის 240    მიზნით - 10 პროექტი;ხელოვნების განვითარების სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდა 30-მდე პროექტი; განხორციელდა საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ფოლკლორული, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა. სულ 3 730-მდე აქტივობა. მათ შორის:  პროექტის „კინო სკოლაში“ ფარგლებში რეგიონების 140 სკოლაში შედგა ფილმების ჩვენება დისკუსია;  რეგიონების 14 თეატრში დაიდგა ახალი სპექტაკლები, რეგიონების 4 თეატრმა გამართა გასტროლი უცხოეთში, თბილისის 8 თეატრმა 12 გასტროლი უცხოეთში;  რუსეთის ფონდიდან საქართველოში დაბრუნდა 18 ქართული ფილმი;  ჩატარდა ტრადიციული მრავალხმიანობის მე-9 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, საერთაშორისო ფესტივალი „საჩუქარი“;  კონკურსის „ეთნიკურ უმცირესობათა თვითმყოფადობის ამსახველი გამოცემების ხელშეწყობა“ ფარგლებში გამოიცა 4 წიგნი,;  კონკურსის „საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში ტრადიციული დღესასწაულებისა და საიუბილეო ღონისძიებების მხარდაჭერა“ განხორციელდა 11 პროექტი. რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის მიმართულებით განხორციელებული 57- მდე აქტივობა, მათ შორის:  18-მდე ფესტივალი - კონკურსი და სხვადასხვა 40-მდე ღონისძიება:  საქართველოს სამუსიკო სკოლების მოსწავლეთა რეგიონალური კონკურსი, ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი; რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, გორის კომედიის ფესტივალი; შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი, პროექტი-,,ცოცხალი წიგნები“, ძმები ზდანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი "Fest I Nova". ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, საქართველო, როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა წარსდგა ლიტერატურული და კულტურული პროგრამებით: სულ გაიმართა 644 ღონისძიება მათ შორის:  ლიტერატურული პროგრამის ფარგლებში საქართველო წარსდგა 200-მდე ახალი გერმანულენოვანი პუბლიკაციით;  გაიმართა მრავალი ლიტერატურული ღონისძიება და საღამო ქართველი ავტორების მონაწილეობით;  საჯარო ლექციები გერმანიის ქალაქებში: ლაიფციგი, ჰამბურგი, იენა, ბერლინი, ფრანკფურტი, მიუნხენი, ბონი, შტუტგარტი,  „ქართული კულტურის ფორუმი“-ს ფარგლებში ჩატარდა 100-მდე ლიტერატურული ღონისძიება;  განხორციელდა პროექტები „33 არტეფაქტით მოთხრობილი საქართველოს ისტორია“ და ,,თომას ზღაპრები”.  სხვადასხვა სივრცეში გაიმართა პოეტურ-მუსიკალური ღონისძიებები ქართველი და გერმანელი პოეტების, მუსიკოსების მონაწილეობით;  პროექტები „სუფრა“, მაგნუმელი ფოტოგრაფების გამოფენა თბილისზე, „წიქარა - მუზეუმი მუზეუმში“, „შტრუველპეტერის“ მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში განხორციელდა ზღაპარში გადმოცემული სიტუაციების, ეპიზოდების და განვითარებული მოვლენების ამსახველი სცენების გაცოცხლება;  მოეწყო გამოფენა - „My Image of Georgia. Artistic Reflections on a Country and its Culture“,  კულინარიული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 20-ზე მეტი ღონისძიება, ჩატარდა მარკეტინგული და სარეკლამო ღონისძიებები (41 ლაით-ბოქსი, 36 ეკრანი, 7 სარეკლამო სვეტი), მომზადდა ვიდეორგოლები, ვიდეო-ფილმი, გაიმართა სპექტაკლები, კონცერტები, პერფომანსები, გამოფენები და სხვა; 241    საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს კულტურის, ხელოვნებისა და სპორტის სფეროს ცნობადობის ამაღლების, პოპულარიზაციის, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში, კულტურისა და სპორტის სფეროში ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობით საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით, ხელი მოეწერა 12 დოკუმენტს: მიმდინარეობს შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები ორმოც (40) საერთაშორისო ხელშეკრულებას/მემორანდუმს. სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო 20-მდე ქვეყნის გარეთ და 40-მდე ქვეყნის შიგნით საზღვარგარეთ გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებაში; საქართველოში კულტურისა და ხელოვნების სფეროების მდგრადი განვითარების და „კულტურის სტრატეგია 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი დარგების განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიული დაგეგმვისა და მონიტორინგის მიმართულებით მომზადდა 10-ზე მეტი სხვადასხვა შინაარსის სტრატეგიული დოკუმენტი და ანგარიში 8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  საქართველოს მუზეუმები;  სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო    სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა სხვადასხვა სახეობის 320 ექსპონატს; განხორციელდა 7 მუზეუმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება/რეაბილიტაცია/აღჭურვა (სსიპ ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის საგამოფენო დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება და დარბაზის გარე ფასადის რეაბილიტაცია; სსიპ დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების II ეტაპი; სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის კომპლექსში შემავალი როსტომისეული სასახლისა და კარის ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშოები; სსიპ ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმის კომპლექსში შემავლი ბიბლიოთეკის, ფონდსაცავის, სააქტო დარბაზის, ვესტიბიულის ჭერისა და ბეღელის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება, ასევე მუზეუმის ეზოში სველი წერტილის მოწესრიგების სამუშაოები; სსიპ თელავის ისტორიული მუზეუმის დროებით საგამოფენო დარბაზში სურათების საკიდების მოწყობის სამუშაოები; სსიპ დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმში საექსპოზიციო სტენდების შემოსაფარგლავი მოწყობილობის (ბარიერები) შეძენა; სსიპ - „საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის“ ფონდსაცავის კონვენციური ტემპერატურული დეტექტორითა და ხანძრის ქრობის პანელით აღჭურვა); სამუზეუმო მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში:  განხორციელდა ოთხი ტრენინგი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მუზეუმები, განათლება და კულტურული აქტოვობები“. საერთაშორისო ვორქშოფი „მუზეუმები მდგარადი განვითარებისთვის“;  მუზეუმების კოლექციების ერთიან სააღრიცხვო ელექტრონულ სისტემაში (www.egmc.gov.ge) დარეგისტრირდა 20 000-ზე მეტი ექსპონატი;  სამხატვრო აკადემიის სტუდენტების ჩართულობით მომზადდა 51 ინფოგრაფიკა, მათ შორის 11 ანიმაციური, 6 ვიდეო კლიპი;  მუზეუმების საერთაშორისო დღის ფარგლებში ჩატარდა აქცია - „ღამე მუზეუმში“, რომელშიც ქვეყნის მასშტაბით მონაწილეობა მიიღო 101 მუზეუმმა, ვიზიტორთა რაოდენობამ ერთ დღეში გადააჭარბა 100 000-ს; 242                მუზეუმების პოპულარიზაციისა და სამუზეუმო ცხოვრებაში საზოგადოების ჩართულობის გააქტიურების მიზნით, მოეწყო გამოცემების პრეზენტაციები, შეხვედრები, გამოფენები, ჩატარდა საჯარო ლექციები ადგილობრივი და მოწვეული მეცნიერების მიერ; მომზადდა 65-ზე მეტი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია, განხორციელდა -70-ზე მეტი ძეგლების რესტავრაციარეაბილიტაცია, კონსერვაცია და არქეოლოგიური შესწავლა; მომზადდა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრს განსახილველად მიეწოდა მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, გელათის სამონასტრო კომპლექსისა და მათ ბუფერულ არეალებში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო და სარეკოსნტრუქციო პროექტები; მონაწილეობა იქნა მიღებული: კონფერენციაში თემაზე -„ევროპული არტ ბაზრის გაძლიერება კულტურული ფასეულობების უკანონო მიმოქცევასთან ბრძოლაში“, რეგიონალურ სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც მიეძღვნა რელიგიური ხასიათის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების მართვის პრინციპების შემუშავებას, ქალაქ ლუქსემბურგში გამართულ ევროსაბჭოს ფორუმის მუშაობაში „კულტურული მემკვიდრეობის 21-ე საუკუნის გამოწვევებზე“; გაიმართა უწყებათაშორისო სამუშაო მრგვალი მაგიდა ევროპის ლანდშაფტების კონვენციის საქართველოში განხორციელების საკითხებთან დაკავშირებით; დამუშავდა საქართველოს სხვადასხვა არქივებში არსებული მასალები, ტექსტის თარგმანები და წიგნის აუთენტური დეკორი 1900 წელს პარიზის საერთაშორისო გამოფენისთვის მოსამზადებელი წიგნის „საქართველოს სიძველენის“ რეტროსპექტიული გამოცემისთვის; პოლონეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მოხდა ფიროსმანის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი გამოფენის ოფიციალური გახსნა. გამოფენაზე ექსპონირებული იქნა ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი გამოფენების აფიშები/პოსტერები, რომელიც დაცულია მირზაანის მუზეუმში; სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმთან მოხდა წინასწარი შეთანხმება იქ დაცული შუასაუკუნეების პერიოდის ქართული ხელნაწერების კონსერვაციის მიზნით საქართველოში დროებითი გამოგზავნის თაობაზე. მიმდინარეობს სამუშაოები ეროვნულ არქივთან აღნიშნული ხელნაწერების კონსერვაციის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით; ქ. ქუთაისში გაიხსნა სტეფან კრუკოვსკის სახელობის პოლონურ-ქართული ინტერდისციპლინარული კვლევითი ცენტრი; ქართულ-ებრაულ მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას არამატერიალური მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში სხვა უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად, პროფესიული კვლალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, გაიარეს სერტიფიცირებული სასწავლო ტერინიგები იტალიის რესტავრაციისა და კონსერვაციის უმაღლესი სასწავლებელში, შემდეგი კურსები: სამგანზომილებიანი დოკუმენტირების ტექნიკა და ინსტრუმენტები; არქეოლოგიის პრევენციული კონსერვაცია და არქეოლოგიური აღმოჩენების პირველადი დახმარება; გაგრძელდა მუშაობა აზერბაიჯანისა და საქართველოს საზღვარზე მდებარე ისტორიული ძეგლის წითელი ხიდის რეაბილიტაციის სტრატეგიული გეგმის შესამუშავებლად; დაიწყო თურქეთის მხარის ჩართულობით ოშკის რეაბილიტაციის პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი, რომელიც ასევე მოიცავს ტაძრის გუმბათის ყელის კონსტრუქციულ გამაგრებას; გაგრძელდა კვიპროსის მხარის ჩართულობით ალამინოსის ოლქში აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტის გადახურვის კომპლექსური სამუშაოები; ასევე ალამინოსის არეალში მომხდარი სტიქიის შედეგად, ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის წმინდა გიორგის ტაძრის დაზიანების შედეგად განხორციელდა ძეგლის გაწმენდისა და დაზიანებული დამცავი ღობის აღდგენა; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტებს: „ცხავატური მეთუნეობა“, „ქართულ-ებრაული 26 საუკუნოვანი უნიკალური ურთიერთობის ტრადიცია“, „ულამი (უსასყიდლო შრომითი 243            ურთიერთდახმარების ტრადიცია“,,ქართული ხორბლის კულტურა“, აფხაზური მარილის - „აპირპილჯიკა“ და მეგრული აჯიკის მომზადების ტექნოლოგია“; გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, ტრეინინგები და სემინარები ქართულ ხორბალთან დაკავშირებით სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან, საქართველოს აბრეშუმის მუზეუმის თანამშრომლებთან, ხალხური რეწვის ასოციაციის წევრებთან და ქართული ცხენოსნობის ტრადიციებთან დაკავშირებით ცხენოსნობის ფედერაციასთან; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის რეკომენდაციით 194 ობიექტს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი. ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია განესაზღვრა 18 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს: ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს, ქ. ყვარელში; ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს, სოფ. საგურამოში; ალ. ყაზბეგის სახლ-მუზეუმს დაბა სტეფანწმინდაში, მოდინახეს ციხეს ქალაქ საჩხერესთან, ვანის ნაქალაქარს, ინწობის იოანე ნათლისმცემლის სამონასტრო კომპლექსს - ფიქლებს, ზ. ფალიაშვილის სახ. სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრს, ნასოფლარ აგეურთას, გირევს, დაქიურთას, ძველ დიკლოს-ციხე-სოფელს, ნასოფლარ ინდურთას, სოფ. კვავლოს, სოფ. ფარსმას, ნასოფლარ წაროს, ნასოფლარ ჭონთიოს და ნასოფლარ ჰეღოსა ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესიას. ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის რეკომენდაცია გაეწია - მრავალძალის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიასა და სოფ. ნაკიფარის წმ. გიორგის სახელობის დარბაზული ეკლესიას. განხორციელდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტების და ძეგლების ინვენტარიზაცია/მონიტორინგი (სულ 230 ძეგლი/ობიექტი). ასევე მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებულ ობიექტებზე – სააღრიცხვო ბარათების შედგენა და მომზადება (სულ 160 სააღრიცხვო ბარათი); განხორციელდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში, პანკისის ხეობაში არსებული ობიექტების ინვენტარიზაცია/რეინვენტარიზაცია, რომლის ფარგლებშიც მოხდა 60-მდე ძეგლისა და ობიექტის ადგილზე შესწავლა და ფოტო-ფიქსაცია. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, თრუსოს ხეობაში მდებარე ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაცია-რეინვენტარიზაცია; სამცხე-ჯავახეთის კათოლიკური ძეგლების ინვენტარიზაცია, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება 18 ობიექტის შესწავლა და ფოტო ფიქსაცია, ფარავნის ყორღანული ველის ინვენტარიზაცია; დასრულდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის თუშეთის 10 ციხე-სოფლის ინვენტარიზაცია; მუდმივ რეჟიმში გრძელდება გის კომპლექსური მონაცემთა ბაზის შევსება/განახლების პროცესი; კულტურული მემკვიდრეობის საცავის მონაცემთა ბაზაში აიტვირთა 1267 ძეგლის/ობიექტის სააღრიცხვო ბარათი/პასპორტი; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში დაემატა143 ძეგლი; დაიწყო ქსნის ხეობის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალში დაცული კოლექციის ინტეგრირება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ერთიან საინფორმაციო მონაცემთა ბაზაში, მუზეუმში დაცულია 4 686 ექსპონატი; უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალში მიმდინარეობს კვლევითი პროექტი „ტენიანობის ზეგავლენა ქანზე და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფიზიკური მდგომარეობის გაუარესება“. პროექტის ფარგლებში უფლისციხეში დამონტაჟდა მონიტორინგის სისტემა, რომელიც პერიოდულ მონაცემებს იძლევა კლიმატზე, ტენიანობაზე, ქარის მიმართულებაზე; გამოიცა: „მუზეუმი, ისტორია, არტეფაქტი - სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმი - ალექსანდრე ყაზბეგი“; „მუზეუმებისა და არქივების კოლექციებიდან - კავკასიის კარი - Porta Caucasiae“; საფოსტო ბარათების ნაკრები - „სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის კოლექციები“. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა 2016-2017; ფ. ბაირამი, „მამაწმინდა“; „გერმანული დასახლებები და არქიტექტურული მემკვიდრეობა საქართველოში“; საბავშვო გამოცემა -„არქეოლენდი“ I და II ნაწილი; კრებული - „არქეოსპექტრი“; „ფიქრიგორის სამაროვანი“ წიგნის „ისლამი ქართულ სახვით ხელოვნებასა და ხუროთმოძღვრებაში“; ალბომი - „შეხვედრა ფიროსმანთან“; ყოველწლიური ჟურნალი - „ძველი 244          ხელოვნება დღეს“; მომზადდა სამეცნიერო სესიის - „ფიროსმანი დღეს“ - მასალები; ჟურნალი „ონლაინ არქეოლოგია“ N13, N14; ქართულიდან ინგლისურ ენაზე ითარგმნა გულიკო კვანტიძის წიგნი „ქართული სამოსი“; გადამუშავდა, ხელახალი ტირაჟირებისათვის მომზადდა და გამოიცა: ვარძიის ისტორიულარქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი; გრემი; ფიროსმანი; ნოქალაქევი; „ნიკო ფიროსმანაშვილის პირადი საქმე“. მარნეულის, ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტების ქართული და აზერბაიჯანული სკოლების მოსწავლეებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტი. სულ 60მდე მონაწილე; შემუშავდა ახალი შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროგრამა „დამწერლობა ქართული“, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურის პოპულარიზაციას; განხორციელდა კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ გალის რაიონის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული მოზარდები (40-მდე მოსწავლე) და აგრეთვე, სენაკის მუნიციპალიტეტის „ხელოვნების ცენტრის“ სამუსიკო სკოლის აღსაზრდელები, მთლიანად ქართულ და აფხაზურ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას დაეთმო, რაც თავისთავად, ჩვენი ქვეყნის ერთიანი და მრავალფეროვანი კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს; ფიროსმანის გარდაცვალებიდან 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მირზაანში ჩატარდა სტუდენტური კვირეული, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სტუდენტებმა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა; კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლების რეესტრში რეგისტრირებულია 4222 მოძრავი ძეგლი. ჩატარდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სამუზეუმო მიმართულების სამსახურის მიერ ინიცირებული რიგით V სამეცნიერო კონფერენცია - „მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა“; დაიწყო ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის ვირტუალური რეალობის სადემონსტრაციო ექსპოზიციის შექმნა, იგი მოიცავს საინფორმაციო ხასიათის 360 გრადუსის ხედვის/გამოსახულების მქონე ვიდეო რგოლებს, რომელიც ხელს შეუწყობს ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალი გახდეს ინკლუზიური ტურიზმისათვის ადაპტირებული ; დაიწყო ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ნიკო ფიროსმანაშვილის ორი ნამუშევარის - „მალაკნების ქეიფი“ და „ხილის დუქანთან“ გამოფენა გერმანიაში, ქ. დიუსელდორფში მოდერნიზმის გამოფენაზე - ,,Museum Global“. 8.5 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი - 33 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;    დასრულების ეტაპზეა ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვანი სპორტული ობიექტების ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტის სასახლეების მშენებლობა რეგიონებში: ბათუმში, გორსა და თელავში; დასრულდა 7 სტანდარტული მოედნის (ქ.თბილისი),3 სტანდარტული მოედნის მშენებლობა (ქ.ქუთაისი), აქედან 5 ბუნებრივი და 4 ხელოვნური საფარით, რომლებიც რაგბისა და ფეხბურთის სახეობებისათვის იქნება გამოყენებული; განხორციელდა 10-ზე მეტი კულტურული ობიეტების საპროეტო/სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მათ შორის: სსიპ თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია და თეატრალური მინი - ქალაქის საპროექტო 245 სამუშაოები; სსიპ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის სარემონტო და ტექნოლოგიური სარეაბილიტაციო პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები; სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის შენობის სარეაბილიტაციო სარემონტო სამუშაოები; სსიპ მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის სცენის დაზიანებული სისტემის აღდგენისა და დაზიანებული ძრავების მოწყობილობების რემონტი/მონტაჟი; სსიპ ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის გეგმა/გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაწილი; სსიპ ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სტიქიის შედეგად დაზიანებული შენობის აღდგენითი სამუშოები; სსიპ შემოქმედებითი საქართველოს სარგებლობაში არსებული შენობის გამაგრებითი სამუშაოების პირველი ეტაპი; სსიპ საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრის სარგებლობაში არსებული შენობის დაზიანებული ფასადის აღდგენის საპროექტო საკვლევაძიებო სამუშაოები; სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის „ერისიონი“ შენობის სარეაბილიტაციო პროექტის მომზადების გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები; სსიპ თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის სამშენებლო და ტექნოლოგიური გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების ნაწილი; სსიპ ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ახალი შენობის სამშენებლო და ტექნოლოგიური გეგმით გათვალისწინებული სამუშოების ნაწილი. 8.7 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 33 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;    სახელმწიფო სტიპენდიები გაიცა 700 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე და 33 ოლიმპიურ ჩემპიონზე სახელმწიფო სოციალური დახმარება გაიცა 411 ვეტერანმა სპორტსმენსა და სპორტის მუშაკზე. და მაღალმთიან რეგიონებში დასაქმებული 318 მწვრთნელეზე. სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 144-მა საქართველოს სახალხო არტისტმა, სახალხო მხატვარმა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატმა, ხოლო სოციალური დახმარება მიიღო ლიტერატურისა და ხელოვნების 23-მა მოღვაწემ. 8.8 კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  მომსახურების სისწრაფისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად გადაყვანა/დიგიტალიზირებულ იქნა ციფრულ ფორმატში არქივში არსებული ტექსტური, ფოტო და პოლიგრაფიული დოკუმენტების (19802007წწ) ციფრულ ფორმატში მონაცემთა ბაზის შექმნა და მასში ინფორმაციის განთავსება; ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) 8 ორგანიზაციების ჩართვა;საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციებთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება. 246 8.10 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი;  სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი.               პროგრამა „მომავლის ბანაკი“ განხორციელდა შემდეგ ლოკაციებზე: ანაკლია, შაორი, მანავი, ქუთაისი, დაბა ბაკურიანი, კაჭრეთი და ბოლნისი; ანაკლიის „მომავლის ბანაკმა“ უმასპინძლა 14-18 წლის წარჩინებულ 2 778 მოსწავლეს 10 ნაკადად. ბანაკის პროგრამა 7 თემატური დღისგან შედგებოდა და თითოეული მათგანი მოიცავდა, როგორც საგანმანათლებლო, ისე სპორტულ და კულტურულ აქტივობებს; შაორის „მომავლის ბანაკმა”, უმასპინძლა 939 უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტსა და უცხოელ ახალგაზრდას; „სპორტულ-შემეცნებითმა საზაფხულო ბანაკმა“ მანავში უმასპინძლა საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონებისა და მცირეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლების 976 მოსწავლეს; „რობოტექნიკის საზაფხულო ბანაკმა“ ქუთაისში უმასპინძლა საჯარო სკოლის 13-დან 18-წლამდე 1 420 მოსწავლე; „თავგადასავალი 2018“ ფარგლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ ფოლადაურში გაიმართა ბანაკი, სადაც მონაწილეობა მიიღო 300-მა ბენეფიციარმა; პროექტის „ნორჩ მაშველთა კლუბის“ მონაწილეები შეირჩნენ ფიზიკური ნორმატივებისა და ჯგუფური გასაუბრების საფუძველზე და პროექტში მონაწილეობა მიიღო სულ 30-მა საჯარო სკოლის მოსწავლემ. ტრენინგების გავლის შემდგომ, გადამზადებულმა ბენეფიციარებმა აზერბაიჯანსა (7მოსწავლე) და ბელორუსიაში (7 მოსწავლე) საერთაშორისო ტურნირებში მიიღეს მონაწილეობა. ქართველმა მონაწილეებმა მოიპოვეს გუნდური პირველი ადგილი და სხვადასხვა ჯილდო; „სამთო-სათხილამურო სპორტული ბანაკი“ გაიმართა დაბა ბაკურიანში რომელშიც მონაწილეობა მიიღო შიდა ქართლისა და კახეთის რეგიონებში მცხოვრებმა 11-14 წლის 399-მა მოსწავლემ; ,,საერთაშორისო ევროპული ბანაკი“ ბანაკი 21 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მონაწილეობა მიიღო 100-მა ახალგაზრდამ ევროპის 10 სხვადასხვა ქვეყნებიდან; პროგრამის ,,ახალგაზრდული ფესტივალი – 2018" ფარგლებში განხორციელდა 10-ზე მეტი პროექტი და აქტივობა, როგორც დედაქალაქის მასშტაბით, ასევე საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში. პროექტში ჩართული იყო 4 553 ახალგაზრდა; პროგრამა ,,ახალგაზრდული ფესტივალი–2018" ფარგლებში ფუნქციონირებდა გამაჯანსაღებელი დარბაზი შშმ პირთათვის, რომლითაც ისარგებლა დღის ცენტრებისა და ინდივიდუალურად მოვარჯიშე 117 - მა ბენეფიციარმა; პროგრამა ,,ახალგაზრდული ფესტივალი–2018" სპორტული წრეების კომპენენტი მოიცავდა უშუსა და ხრიდოლის უფასო წრეების ფუნქციონირებას, სადაც ჩართული იყო 222 ბენეფიციარი; პროგრამა „სახელობო წრეები“ (არტკლუბი) ფარგლებში ფუნქციონირებდა ტიხრული მინანქრის, თექისა და ქსოვის წრეები, ასევე არტთერაპიული სივრცე „არტკლუბი“ ახალგაზრდა მხატვრებისათვის, მათ შორის სმენა დაქვეითებული ბენეფიციარებისათვის პროექტის ფარგლებში ჩართული იყო 104 ბენეფიციარი; პროექტის „სპორტი ბარიერების გარეშე“ ფარგლებში საქართველოს 12 ქალაქში ჩატარდა ტურნირი სპორტის ოთხ სახეობაში (მინიფეხბურთი, კალათბურთი, სპრინტი (60 მეტრზე გარბენი) და ჭადრაკი). ფინალური ეტაპის 288 მონაწილეს საჩუქრებთან ერთად გადაეცათ ანაკლიის ბანაკის საგზურები (მონაწილეობა მიიღო 1 775-მა ბენეფიციარმა). ანაკლიის ,,მომავლის ბანაკში“ ჩატარდა ფინალური 247         ეტაპი საქართველოს ჩემპიონატი, გაიმართა ტურნირები სასჯელაღსრულების 3 დაწესებულებაში და გადაეცათ სპორტული ინვენტარი; პროექტის „ახალგაზრდა ხელოვანი“ ფარგლებში განხორციელდა ხატვისა და წერის ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა; ხელი შეეწყო ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაციას. ლიტერატურული კონკურსის ფინალური ეტაპისთვის შეირჩა 24 მონაწილე და ნახატების კონკურსის ფინალური ეტაპისთვის 12 მონაწილე; პროექტის „ახალგაზრდა ლიდერები მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის“ ფარგლებში 150 ახალგაზრდიდან შეირჩა 31 სტუდენტი, რომლებმაც გაიარეს ორ თვიანი ინტენსიური ტრენინგ კურსი - მდგრადი განვითარების მიზნების მიმართულებით. პროექტ „CYNC სივრცის“ (CYNC- Children and Youth National Center) თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო დაწესებულების 1 200 მოსწავლეს ცენტრის ბაზაზე ჩაუტარდათ სხვადასხვა აქტივობები და ტრენინგები შემდეგ თემაზე: ,,სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა“, ,,აქტიური მოქალაქეობა, მოხალისეობა“, ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესი“ და ,,მეგობრობა ბულინგის ნაცვლად“; პროექტის „CYNC ქსელის“ ფარგლებში მიმდინარეობდა ინტენსიური ლექცია ტრენინგები სხვადასხვა რეგიონებში, რომლის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოებაში შშმ პირთა მიმართ არსებული დამოკიდებულებისა და შეხედულებების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა და ცნობიერების ამაღლება. აქტივობებში ჩართული იყო მე- 7-12 კლასის 380 მოსწავლე. ქვეპროგრამის ,,სქართველოს მოხალისე“ ფარგლებში საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტისა და ქ. თბილისის მაშტაბით შეირჩა 148 მოხალისე, რომელთაც ჩაუტარდათ 5 დღიანი მოსამზადებელი ტრენინგ-სემინარი და მიენიჭათ „საქართველოს მოხალისე” სტატუსი; ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული მუშაკების სერტიფიცირების სასწავლო პროგრამის“ ფარგლებში შემუშავდა ახალგაზრდული მუშაკის საბაზო სასწავლო კურსი. ჩატარდა საბაზისო კვლევა თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების გამოყენებით, რომელიც მოიცავდა წინასწარ შემუშავებული ინდიკატორებით ახალგაზრდების ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულების შეფასებას. შერჩეული იქნა 6 სკოლისა და 4 ახალგაზრდული ცენტრის 282 ბენეფიციარი (14-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფი), რომლებთანაც ახალგაზრდულმა მუშაკებმა განახორციელეს ყოველკვირეული პრაქტიკული სამუშაოები. შემუშავდა ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიული სტანდარტის სარეკომენდაციო პაკეტი; გადამზადდა 20 ახალგაზრდული მუშაკი. 198 მოსწავლე და 84 ახალგაზრდა; ქვეპროგრამის ,,ადგილობრივ თვითმმართველობებში ახალგაზრდული სამსახურების გაძლიერება“ შერჩეული იქნა სამიზნე 7 მუნიციპალიტეტი (მარნეული, მესტია, ზუგდიდი, ახალციხე, ბორჯომი, ბაღდათი, ქ. რუსთავი), სადაც განხორციელდა საინფორმაციო შეხვედრები ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან, ხოლო ქ. რუსთავის საერთაშორისო სკაუტურ ცენტრში - ISCR მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე პირებს ჩაუტარდათ ტრენინგების ოთხი ციკლი; ქვეპროგრამის „საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში“ ფარგლებში გამოცხადდა კონკურსი და გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელიც ახალგაზრდობის წარმომადგენელი მანდატის ფარგლებში გაემგზავრა ნიუ იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით წარსადგენად, მონაწილეობა მიიღო გაეროს სხვადასხვა კომიტეტების მუშაობაში და თავისი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდობისთვის აქტუალური საკითხებისადმი მიძღვნილი რეზოლუციების მიღებაში. 9. საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრჩეში ინტეგრაცია 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) პროგრამის განმახორციელებელი: 248  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;  საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები);  სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო.    მიმდინარეობდა მუშაობა ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობის, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის, საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფორმატში მუშაობის, ეკონომიკური დიპლომატიის, ადგილსამყოფელ ქვეყნებში საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციისა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების შესახებ ინფორმირების მიმართულებით; დიდი ყურადღება ექცეოდა საზღვარგარეთ ქართულ დიასპორასთან მუშაობას, საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ინტერესების დაცვას; გაიმართა მრავალი მნიშვნელოვანი მაღალი დონის ოფიციალური, თუ სამუშაო ორმხრივი ვიზიტები ამერიკის, ევროპის, მეზობელი, ახლო აღმოსავლეთის, აზიის ქვეყნებში. 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო     მიმდინარეობდა მუშაობა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევის და მხარდაჭერის მობილიზებისთვის. ჩატარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4 რაუნდი, რომლთა ფარგლებშიც მთავარ თემებად განიხილებოდა რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობა, აგრეთვე ძალის არგამოყენების, უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების საკითხები. ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში განსაკუთრებული აქცენტი კეთებოდა არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობის საქმეებზე მართლმსაჯულების აღსრულების აუცილებლობაზე. აქტიურად განიხილებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების, მათ შორის ქართველების ეთნიკური დისკრიმინაციის კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარება. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდებოდა რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების მხრიდან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების შეხვედრების წინააღმდეგ მიმართულ დესტრუქციულ ქმედებებზე და ამ მნიშვნელოვანი მექანიზმის შეუფერხებელი მუშაობის აუცილებლობაზე; მიდიოდა ინტენსიური მუშაობა, რათა ინდივიდუალური ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ამოქმედდეს ყველა შესაძლო ბერკეტი „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში“ შეყვანილ პირთა მიმართ შემზღუდავი ზომების დასაწესებლად; საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ევროკომისიის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით გაიმართა საქართველოს მთავრობისა და ევროკომისიის წევრების პირველი შეხვედრა. თანამშრომლობის ეს ფორმატი, ევროკავშირს არც ერთ სხვა ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ქვეყანასთან არ გააჩნია, რაც ნათლად წარმოაჩენს ევროკავშირთან ორივე მხარის სურვილს, უფრო მეტად გააღრმავონ თანამშრომლობა კონკრეტული მიმართულებებით; ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის წარმატებული ფუნქციონირების მიზნით ხორციელდებოდა აქტიური კომუნიკაცია ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და წევრქვეყნებთან. პარტნიორებს რეგულარულად მიეწოდებოდათ ინფორმაცია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, ასევე უვიზო რეჟიმის ბოროტად გამოყენების შემთხვევების აღსაკვეთად საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი და გატარებული 249            ღონისძიებების შესახებ. განხორციელდა უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღა. 12 ათასამდე საქართველოს მოქალაქეს მიეწოდა დეტალური ინფორმაცია ევროკავშირის/შენგენის სივრცეში უვიზო გადაადგილების წესების შესახებ. ბრიუსელში ნატო-ს სამიტზე პირველად ჩატარდა ნატო-ს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურების დონეზე ჩრდილო-ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა საქართველოსა და უკრაინასთან. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ნატო-ს სამიტზე გაიმართა შეხვედრა უმაღლეს დონეზე უშუალოდ საქართველოს თემატიკაზე; აქტიურად მიმდინარეობდა თანამშრომლობა ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში. წლის განმავლონაში გაიმართა 20-მდე სხდომა, მაღალ და სამუშაო დონეზე; შემუშავდა წლიური ეროვნული პროგრამის პროექტი, ხოლო წლის ბოლოს ბრიუსელში, ნატოსაქართველოს კომისიის სხდომაზე მოხდა 2018 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის იმპლემენტაციის შეფასების განხილვა; საანგარიშო პერიოდში გაიმართა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, დემოკრატიისა და მმართველობის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრები; აშშ-ის სენატში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის ინიცირება მოხდა. რეზოლუცია ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილეს და ხაზს უსვამს აშშ-ის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოსა და ქართველი ხალხისადმი. საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია აშშ-ის კონგრესში წარადგინეს როგორც რესპუბლიკელმა, ასევე დემოკრატმა სენატორებმა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოსადმი აშშ-ის კონგრესის ურყევ ორპარტიულ მხარდაჭერას; საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია გერმანიის ფედერალური კანცლერი, რითაც გერმანულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის, ასევე ქვეყანაში გატარებული რეფორმების მიმართ. ამასთან, ვიზიტის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო კანცლერის მისვლა საოკუპაციო ხაზზე, რაც მკაფიო გზავნილია რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკის მიუღებლობასთან დაკავშირებით; საქართველო აგრძელებდა სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავებას თურქეთთან და აზერბაიჯანთან, რომლის შედეგად გაგრძელდა რეგიონალური თანამშრომლობა მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ პროექტებზე. ამ მხრივ, ხაზი უნდა გაესვას „გაზის სამხრეთ დერეფნის“ და TANAP-ის პროექტების ოფიციალური გახსნის ცერემონიებს. წინსვლა აღინიშნა სტრატეგიული სატრანსპორტო დერეფნების ამოქმედების კუთხით, პირველ რიგში ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის ამოქმედების თვალსაზრისით; ხელი მოეწერა შეთანხმებას ისრაელსა და საქართელოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობის კვლევის (Feasibility study) დაწყების შესახებ, საქართველოში გაიხსნა არაბთა გაერთიანებული საემიროების და საუდის არაბეთის საელჩო. ბაჰრეინის სამეფომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაამარტივა სავიზო პროცედურები. დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობა ბარბადოსთან სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული ევროპის საბჭოს, ეუთო-სა და გაერო-ს ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მონაწილეობა მიიღო გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიაში, სადაც ყურადღება იქნა გამახვილებული ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე, საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივაზე, ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებსა და რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე; ქ. თბილისში გაიმართა „ღია მმართველობა პარტნიორობის“ მე-5 გლობალური სამიტი და საქართველო კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა დემოკრატიულ და წარმატებულ ქვეყნად რეფორმების გატარების მიმართულებით; საანგარიშო პერიოდში, სამინისტროს კოორდინაციით, დაიდო და ინიცირებულ იქნა საერთაშორისო ხელშეკრულებები; 250      შეძენილ იქნა საოფისე შენობები ქ. სტრასბურგსა და ქ. ლონდონში; ქვეყნის მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის აღსანიშნავად მთელი წლის მანძილზე კომპლექსური ღონისძიებები ჩატარდა. საზღვარგარეთ, შემეცნებით და საიმიჯო ღონისძიებებთან ერთად, მსოფლიო დედაქალაქების შენობები და სატელევიზიო ანძები განათდა საქართველოს დროშის ფერებით. პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავი განსაკუთრებით მასშტაბურად აღინიშნა აშშ-ში, ჩინეთში, ბელგიაში, ნიდერლანდებში, ინდოეთში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში - გაერო-სა და UNESCO-ში; საკონსულო დეპარტამენტის ქოლ-ცენტრის მიერ სატელეფონო კონსულტაცია გაეწია 36 001 მოქალაქეს; დეპარტამენტის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული მეილების რაოდენობამ შეადგინა - 13 807; საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამმართველოში საკონსულო ლეგალიზაციის განხორციელების მიზნით წარმოდგენილ იქნა 8 098 დოკუმენტი; საანგარიშო პერიოდში გაცემული იქნა 446 დიპლომატიური და 272 სამსახურებრივი პასპორტი. e-VISA პორტალის მეშვეობით 2018 წლის მონაცემების მიხედვით დარეგისტრირდა 38 588 განაცხადი, აქედან: დასრულებულია უარყოფითად - 8 444 განაცხადი (შეწყვეტილია 66) დასრულებულია დადებითად - 30 078 განაცხადი; საანგარიშო პერიოდში www.Geoconsul.gov.ge-ის მეშვეობით დარეგისტრირდა 7 268 განაცხადი, საიდანაც 2 626 უარყოფითად, ხოლო 4 546 დადებითად იქნა დასრულებული. 96 განაცხადის განხილვა შეწყდა ან/და დარჩა სტატუსით „განუხილველი“; საკონსულო დეპარტამენტი აგრძელებდა მუშაობას ნაოსნობაში მყოფ საქართველოს მოქალაქე მეზღვაურებთან დაკავშირებით შექმნილი პრობლემების მოგვარებაზე. 2018 წლის განმავლობაში დეპარტამენტმა 33 მეზღვაურის საკითხზე გაწია სამუშაო. მათ შორის საქმე დასრულდა 29 მეზღვაურის შემთხვევაში, მიმდინარეა 4 საქმე; შესაბამისი ღონისძიებები გატარდა საზღვარგარეთ გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქეების გადმოსვენებასთან დაკავშირებით. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო  საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო  ბიურომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით, თარგმნა და დაამოწმა 45 051 გვერდი და განხორციელდა 315 საათი სინქრონული თარგმნით მომსახურება. 9.1.4 დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04) 251 პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო     უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის განსაზღვრისა და თანამემამულის დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის მიზნით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გრძელდება თანამემამულის სტატუსის განმსაზღვრელი კომისიის ფუნქციონირება. საანგარიშო პერიოდში გაიმართა კომისიის 10 სხდომა, თანამემამულის სტატუსი მიენიჭა 228 პირს; საგარეო საქმეთა სამინისტრომ „საკვირაო სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, შეიმუშავა ქართული ენის ინტეგრირებული პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ქართული ენის კურსის ფარგლებში საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიისა და ქართული კულტურის საკითხების შესწავლას. პროგრამის საფუძველზე გამოიცა სამსაფეხურიანი სახელმძღვანელოების კომპლექტი, რომელიც უსასყიდლოდ გადაეცემათ საზღვარგარეთ მოქმედ ქართულ საკვირაო სკოლებს; საქართველოს ახალგაზრდა ელჩების პროგრამამ შესაძლებლობა მისცა საზღვარგარეთ მცხოვრებ 18დან 29 წლამდე საქართველოს მოქალაქეებს ერთწლიანი მანდატით გახდეს „ახალგაზრდა ელჩი“ ადგილსამყოფელ ქვეყანაში და საკუთარი წვლილი შეიტანოს საქართველოს პოპულარიზაციაში; ანაკლიაში, „მომავლის ბანაკის“ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო 14-18 წლის ასაკის 144-მა მოზარდმა საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნიდან. 9.2 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ  ცენტრის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მუშაობა, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრებისთვის, საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად განხორციელდა სხვადასხვა სახის აქტივობები. საინფორმაციო ღონისძიების/კამპანიის (ტელე, რადიო, ბეჭდური მასალა)სახით კომუნიკაცია განხორციელდა საქართველოს მოსახლეობასთან. საქართველოში მეექვსედ აღინიშნა ევროპის დღეები, (საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა 100-მდე ღონისძიება), ასევე მეთერთმეტედ აღინიშნა ნატოს დღეები (საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა 75-მდე ღონისძიება). 10. სოფლის მეურნეობა 10.1 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 31 05) პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავება და შენახვა-რეალიზაცია რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;  აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;  სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; 252  კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება. 10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (31 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტიანი განხორციელება. 10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების (საწარმოების) იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში მონაწილეობას იღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ისე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი. სესხის (ლიზინგის) მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოებების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება. 10.1.3 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევის განხორციელდა სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტომ განახორციელა სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსაება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწების ეფექტური გამოყენება მრავალწლიანი კულტურების გაშენების გზით, რის შედეგადაც განხორციელდება იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება და გაიზრდება საექპორტო პოტენციალი. გაადვილდება 253 გადამამუშავებელი საწარმოების ნედლეულით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა და გაუმჯობესდება სოფლად მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ადგილობრივი მაღალხარისხიანი ფიტოსანიტარულად სუფთა სარგავი მასალების (ნერგების) წარმოების მხარდაჭერა, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე ინტენსიური ბაღების გაშენებით დაინტერესებული პირებისათვის იმპორტირებულთან შედარებით იაფი სარგავი მასალების შეთავაზება. მრავალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტი: შესაძენი ნერგების ღირებულების 70%-ის და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენისა და მონტაჟის ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 100.0 ათასი ლარის ერთ ბენეფიციარზე; სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტი: სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროექტის (ბიზნესგეგმა) ღირებულების 50 %-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 150.0 ათასი ლარის ერთ ბენეფიციარზე. 10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება, კერძოდ: ბენეფიციარის (გარდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა) საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება 60%-ის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და იჯარით მიღებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება 70% -ის ოდენობით.  პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები, საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 80%-ის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და იჯარით მიღებული ჩაის პლანტაცი(ებ)ზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება - 90%-ის ოდენობით.  პროექტით გათვალისწინებული პირობების ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაეცა ჩაის პირველადი დამუშავების მანქანა-დანადგარები, მოწყობილობები და ინვენტარი. 10.1.6 სოფლის მეურნეობის (პროგრამული კოდი 31 05 06) პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  პროექტის ფარგლებში ხორციელდებოდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი ახალი საწარმოების შექმნით დაინტერესებული კომპანიებისათვის (მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის) ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევა; ფინანსური დახმარება აგროლიზინგს; სააგენტოს ითვალისწინებდა: შეღავათიან აგროკრედიტს; შეღავათიან თანადაფინანსებას. პროექტი მოიცავს ორ კომპონენტს: სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტს და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტს. ასევე პროექტი მოიცავს სპეც პირობებს 12 მუნიციპალიტეტისათვის. 254 10.1.7 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი (პროგრამული კოდი 31 05 17) პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობდა ფერმერების რეგისტრაცია ერთიან ელექტრონულ ბაზაში (პროექტში დასარეგისტრირებელი ფერმერი არის პირი, რომელსაც გააჩნია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დარეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (0.25 ჰა და ზევით) ან იჯარით აქვს სარგებლობაში და ამ მიწაზე ასრულებს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას), რაც საშულებას აძლევს მიზნობრივი ჯგუფების სწორედ შერჩევას და მომავალში მათზე მორგებული მოქნილი პროექტების დაგეგმვას. საანგარიშო პერიოდში დარეგისტრირებულია 107.1 ათასი ფერმერი. 10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 31 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  შპს „საქართველოს მელიორაცია“  მიმდინარეობდა: სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; პირველადი წარმოების და აგრობიზნესის განვითარებისათვის გრანტების გაცემა; მიწის აღდგენის სამუშაოების განხორციელება. 10.2.1 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 31 07 01) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო    განხორციელდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, სარწყავი და დამშრობი სისტემების და ასევე სარწყავი სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის რეაბილიტაცია. შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება. სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად; საირიგაციო სისტემებზე, კაპიტალური ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდებოდა 53 პროექტი, აქედან დასრულდა 33; დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 15 ობიექტზე, აქედან დასრულდა 8; 255    2018 წელს დაიწყო და დასრულდა დამოუკიდებელი ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაცია, კერძოდ ქალაქ ფოთთან მდინარე რიონის წყალგამყოფი ჰიდროკვანძის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შეძენილია 71 ერთეული სხვადასხა ტექნიკა და მოწყობილობები; მიმდინარეობდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურებისა და სხვა ჰიდროკვანძების ფუნქციონირებისთვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების და კომპანიის მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება. 10.2.2 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (პროგრამული კოდი 31 07 02) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო     ზედა რუს, ტბისი-კუმისის და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხი რეაბილიტაცია. კერძოდ: ზედა რუს 27 კმ ღია მაგისტრალური არხის აღდგენა - დასრულება, ქვემო სამგორის 25 კმ ღია მაგისტრალური არხის აღდგენა - დასრულება. ტბისი -კუმისის 15 კმ ღია მაგისტრალური არხის და 24 კმ მილსადენის აღდგენა-შეკეთება. საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სამწლიანი ფინანსური აუდიტის ჩატარება; კომპანიის აქტივების სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება; მიმდინარეობდა შპს „საქართველოს მელიორაციის“ თანამედროვე ტექნიკით (GPS, წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა) აღჭურვა. 10.2.3 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) (31 07 03) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“  განხორციელდა ზოგიერთი სამელიორაციო სისტემის შიდა ქსელის და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია და მიწის აღდგენითი სამუშაოები, გაიცა გრანტები კერძო პირებზე გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის. გაკეთდა სასოფლო გზა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში, მოეწყო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი რამოდენიმე სადემონსტრაციო ნაკვეთები, ჩატარდა სხვადასხვა თემატიკის ტრეინინგები (თეორიული და პრაქტიკული) ფერმერისთვის. 10.2.4 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 31 07 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი   პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში განხორცელდა კვლევები, რომელიც დაფინანსდა მხარეების 50-პროცენტიანი თანამონაწილეობით; მომზადდა ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის კონცეპტუალური დიზაინი. 256 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 31 02) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“;  სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“         სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების განხორციელება და ლაბორატორიული კვლევა; ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი მიმოქცევაში მყოფ ვეტერინარულ პრეპარატებსა და ცხოველებში არსებული ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების გამოსავლენად; საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენის და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შესასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირება, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაცია. 10.4 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო        ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენებისა და პრესტურების მოწყობა; სპეციალიზებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება და მათი გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის საჭირო სხვა ღონისძიებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა საქართველოს და საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერტიფიკაციო ნიმუშების ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწებისა და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით შესწავლის ხელშეწყობა და არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა წიპწების მოპოვებისათვის; 257   მევენახეობის სფეროში დასაქმებული პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა. მომზადებული იქნა და წარდეგნილი 2 მოხსენება შესაბამისი პუბლიკაციებით, 2 სამეცნიერო სტატია მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში. გადაღებული იქნა სამეცნიერო - დოკუმენტური ფილმი სააგენტოს შედეგების პოპულარიზაციისა და ფართო აუდიტორიის გაცნობისათვის; 10.5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 06) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო       მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები უზრუნველყოფილ იყვნენ საწარმოო საშუალებებით (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა), მიმდინარეობდა: ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა; მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე ყურძნის მიღება-გადამუშავებისათვის გადაცემულ იქნა საჭირო დანადგარები და მოწყობილობები; ხორციელდებოდა თაფლის საწარმოს მშენებლობა, აღჭურვა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე იჯარით გადაცემა; მიმდინარეობდა მაღალმთიანი რეგიონების მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობის სტიმულირება; კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტარდებოდა ტრეინინგები. 10.6 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 31 04) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი      განხორციელდა კვლევითი სამუშაოები შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენა გაუმჯობესების მიზნით. შინაური პირუტყვი გამოკვლეულ იქნა დაავადებებზე; განხორციელდა კვლევითი სამუშაოები მრავალწლოვანი კულტურების მიმართულებით. დაირგო ხეხილის სხვადასხვა ჯიშის 3 000 კალამი და საძირე. კვლევის საფუძველზე შემუშავდა 7 კულტურის 19 ჯიშის სარეკომენდაციო სია; გაცემულია 518 ნიადაგის შესაბამისობის რეკომენდაცია პროგრამა “დანერგე მომავალის” ბენეფიციარებისთვის; განხორციელდა კვლევები ერთწლოვანი კულტურების მიმართულებით, შემდგომი კვლევებისთვის დაითესა სხვადასხვა ჯიშის მცენარე, მიღებულ იქნა სხვადასხვა ერთწლიანი მცენარეების სათესლე მასალა; ჩატარდა კარტოფილის ამღები კომბაინის მანქანების საველე გამოცდა, დამზადებულ იქნა შემწოვდამქუცმაცებელი აპარატი; 258         ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლის მიზნით აღებულ იქნა ნიადაგის ნიმუშები, გამოკვლეულია სიმინდის მარცვლის 30 ნიმუში; ჩატარდა გადამუშავებული პროდუქტის საკვლევი ნიმუშების დეგუსტაცია, ვაშლის სიდრის, ვაშლის ძმრის და ლიმონათის საკვლევი ნიმუშების გაფილტვრა და ჩამოსხმა; მომზადდა და ჩამოისხა 128 დასახელების ღვინო; მოეწყო 3 ექსპედიცია თხილის ჯიშებზე დაკვირვების მიზნით, ჩატარდა ვაზის ვირუსული და თხილის ბაქტერიული დაავადებების სიმპტომების მქონე ნიმუშების ლაბორატორიული ანალიზი; მოძიებულია და იდენტიფიცირებულია ქართული ვაზის ჯიშები (15 ჯიში); აგროსატყეო საკოლექციო ნარგაობას შეემატა წითელი ნუსხის სახეობები. დაირგო იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი სახეობის - ქართული ნუშის (Amygdalus georgica) 5 ნერგი. აგროსატყეო საკოლექციო ნარგაობა შეივსო 35 ნერგით; დადგენილ იქნა თაფლოვანი მცენარეების ყვავილობის ფაზები და მომზადდა მოყვავილე თაფლოვანი მცენარეების ყვავილობის კალენდარი; შეფასდა სურსათისმიერი ტყვიის სავარაუდო ექსპოზიცია საქართველოს მოსახლეობისათვის და შემუშავდა რისკის მინიმიზაციის რეკომენდაციები. 11. სასამართლო სისტემა 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00–10 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;  საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი;  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო;  საქართველოს უზენაესი სასამართლო.  მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გასაუმჯობესებლად;  ჩატარდა მოსამართლეთა შესარჩევი ერთი კონკურსი, რომლის შედეგადაც საანგარიშო პერიოდში დაინიშნა 34 მოსამართლე;  საბჭოს მიერ შეფასდა 62 მოსამართლე, აქედან 27 მოსამართლე შეფასების პროცედურის დასრულების საფუძველზე გამწესდა უვადოდ. ამასთან, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე უვადოდ დაინიშნა 44 მოსამართლე;  საქმეთა განაწილების ელექტრონული პროგრამა სრულად ამოქმედდა ყველა საერთო სასამართლოში;  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება „მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“. აღნიშნული გადაწყვეტილებით ახლებურად ჩამოყალიბდა საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნისა და უფლებამოსილების წესი, განახლდა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამა, დაინიშნა საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელიც ჩატარდა ივლისში. 233 გამოსაცდელიდან გამოცდა წარმატებით 52-მა გამოსაცდელმა ჩააბარა, აქედან: 1-მა საერთო სპეციალიზაციით, 16-მა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით და 35-მა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით;  2018 წლის სექტემბერში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსი. სულ დარეგისტრირდა 122 კანდიდატი, რომელთაგანაც 121 გადავიდა კონკურსის მეორე ეტაპზე. 259  2018 წლიდან ამოქმედდა ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების ახალი წესი. 68 ნაფიცი მსაჯული და 455 ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატები უზრუნველყოფილ იქნენ კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;  დასრულდა თბილისის სააპელაციოს (მათ შორის მოეწყო ინკლუზიური საპირფარეშო), ქუთაისის სააპელაციოს (შესაბამისი სტანდარტით მოეწყო არასრულწლოვანთა დაკითხვის ოთახი), თბილისის (მათ შორის ჩატარდა სასამართლოს მთავარი დარბაზის აკუსტიკური სამუშაოები), რუსთავისა და ქუთაისის საქალაქოს, საჩხერის, სამტრედიის, თელავის, გურჯაანის, მცხეთის, გორისა და სენაკის რაიონული, აბაშის (მათ შორის მოეწყო შ.შ.მ. პირთა გადასაადგილებელი პანდუსი), ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხონის, ტყიბულის, თიანეთის, გარდაბნის, ქარელის, ნინოწმინდისა და ქედის მაგისტრატი სასამართლოს შენობების სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;  დასრულდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტერიტორიაზე სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიისთვის განკუთვნილი ოთხსართულიანი ფლიგელის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო ასფალტ-ბეტონის საფარი, დამონტაჟდა გაზონის სარწყავი სისტემა, ეზოს პერიმეტრზე არსებული ღობეს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  ბორჯომის მაგისტრატი სასამართლოს საკონფერენციო დარბაზში დამონტაჟდა აუდიო-ვიდეო აპარატურა;  აუდიო გახმოვანების აპარატურა დამონტაჟდა თბილისისა და ქუთაისის საქალაქო და სიღნაღისა და თელავის რაიონულ სასამართლოებში. აუდიო გახმოვანების აპარატურა დამონტაჟდა თბილისისა და ქუთაისის საქალაქო და სიღნაღისა და თელავის რაიონულ სასამართლოებში;  საერთო სასამართლოების ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური (IT) ინფრასრტუქტურის გაძლიერებისა უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით შეძენილ იქნა 2 ერთეული ბლეიდ ტიპის სერვერი, ქსელის მარშრუტიზატორები, ქსელური მოდულები და ანტივირუსის პროგრამული პაკეტი. 12. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა 12.1 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო       აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება; აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია; გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვით; 260    ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის, საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების) აღრიცხვა და მათი მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა; იმ ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, რომლებიც საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ არ არის შეტანილი, სანადირო სახეობებად განსაზღვრა და ზოგ შემთხვევაში მათ დასაცავად უფრო ქმედითი ღონისძიებების განხორციელება; თეთრყვავილას შერჩეული პოპულაციების შესახებ საბაზისო ინფორმაციის მოძიება რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დასადგენად, მათ შორის თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის კუთხით. 12.1.1 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო       აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა შესაბამისი კანონმდებლობის მიღებითა და დახვეწით; ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროებში ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავება, მიღება და აღსრულება, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების რეგულირება; საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად:  ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და ევროპაში უფრო სუფთა ჰაერის შესახებ დირექტივისა და ატმოსფერულ ჰაერში დარიშხანის, კადმიუმის, ვერცხლისწყლის, ნიკელის და პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობის შესახებ დირექტივის მოთხოვნების მიხედვით, შემუშავდა საქართველოს კანონის პროექტი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;  ევროკავშირის დირექტივის „საზღვაო გარემოს დაცვის პოლიტიკის სფეროში საზოგადოებრივი ქმედებებისათვის ჩარჩოს შემუშავების შესახებ“ მოთხოვნების იმპლემენტაციის მიზნით მომზადდა და საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა საქართველოს 2018 წლის 23 მარტის N2084-IIს კანონი „საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;  შემუშავდა „წყლის რესურსების მართვის შესახებ" საქართველოს კანონპროექტის საბოლოო ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს წყლის რესურსების მართვის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნას. კანონპროექტი უზრუნველყოფს წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას და ინტეგრირებული მართვის პრინციპების დანერგვას. მომზადდა „წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი. კანონპროექტი ქმნის სამართლებრივ საფუძველს ირიგაციის სფეროში თანამედროვე და მოქნილი მართვის მექანიზმების დასანერგად;  განხორციელდა სატელიტური გადაღებების მეშვეობით მოსავლიანობის სივრცითი მონიტორინგის საპილოტე პროექტი. აღნიშნული მიზნად ისახავს ავტომატიზირებული 261      დამუშავების მეთოდზე დაფუძნებული, თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაძლებლობების დემონსტრირებას და ქვეყნის მასშტაბით აღნიშნული ტექნოლოგიის დანერგვის მიზანშეწონილობის შეფასებას;  შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტების დადგენის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი”. შედეგად, 2018 წლის 1 აგვისტოდან ქვეყანაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება თანამედროვე ევროპული სტანდარტების საფუძველზე ხორციელდება;  შეძენილ იქნა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის მობილური ავტომატური სადგური, რომლის საშუალებით მონიტორინგის წარმოება შესაძლებელია ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიაზე. რომელიც საშუალებას იძლევა მოხდეს ე.წ. ცხელი წერტილების იდენტიფიცირება და მონიტორინგის ქსელის შემდგომი გაფართოების უკეთ დაგეგმვა. ამასთან, 2018 წელს გაიზარდა იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ჰაერის ხარისხის ინდიკატორული გაზომვები ხორციელდება. დღეს ინდიკატორული გაზომვების გზით ჰაერის ხარისხის შეფასება ქვეყნის 25 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება; ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის, მისი გაუმჯობესების ღონისძიებების, დაბინძურების წყაროების და ატმოსფერული ჰაერისა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის დროულად და მარტივად აღსაქმელი ფორმით ინფორმირების მიზნით შეიქმნა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი: air.gov.ge; მომზადდა და საქართველოს მთავრობის (2018 წლის 16 ნოემბრის N550 დადგენილებით ცვლილებები შევიდა „დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 25 დეკემბრის №238 დადგენილებაში. შედეგად, 2020 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში დიზელის საწვავის ხარისხი ევრო 5 სტანდარტამდე აიწევს, ხოლო 2019 წლის 1 იანვრიდან იგი ევრო 4 სტანდარდს გაუტოლდა; წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გააქტიურდა საწვავის ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი. კერძოდ, 2018 წელს 143 ავტოგასამართ სადგურზე 250-მდე საწვავის სინჯი იქნა აღებული; მომზადდა და გაეროს ევროპის ეკონომიკურ კომისიას (UNECE) წარედგინა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფქვევების ინვეტარიზაციის ანგარიში 2007-2016 წლებისთვის და „ბათუმის ქმედებების უფრო სუფთა ჰაერისთვის” (BACA) ინიციატივის განხორციელების შესახებ ერთი წლის ანგარიში (2017-2018); მომზადდა „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი. კანონის პროექტი აერთიანებს „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ და „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს კანონებს. გასწორდა კანონებში არსებული ტერმინები. აღნიშნული კანონის პროექტის მიღებით სახელმწიფო დაწესებულებებსა და მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს/მფლობელს შორის მკაფიოდ გაიმიჯნება ნიადაგის დაცვის სფეროში უფლებამოვალეობები. ნიადაგური საფარის დაცვის მიზნით, კანონის პროექტი ითვალისწინებს მონიტორინგის სისტემის შექმნას, როგორც ნიადაგის ხარისხობრივი მაჩვენებლებზე, ასევე ნიადაგის დაბინძურებაზე. სამეწარმეო ან და სხვა საქმიანობის განხორციელებისას გამკაცრდება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენების მართვის მექანიზმები და რეგულირდება ნიადაგის ექსპორტთან დაკავშირებული საკითხები; მომზადდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „ნიადაგის დაბინძურების ხარისხის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“. დადგენილების პროექტის მიხედვით განახლდება ნიადაგის მძიმე მეტალებით დაბინძურების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები და დადგინდება ნიადაგების დაცვის ჰიგიენური მოთხოვნები სხვადასხვა სახის საქმიანობის უარყოფითი ზემოქმედებისაგან. ტექნიკური რეგლამენტი აგრეთვე განსაზღვრავს ნიადაგის ხარისხის კონტროლის წესს; 262         მიწის დეგრადაციის მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით, შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „მიწის დეგრადაციის ეროვნული ინდიკატორები და მათი განსაზღვრის მეთოდოლოგია“; მომზადდა საქართველოს კანონის პროექტი „ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ”, რომელიც დაარეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე ქარსაფარი ზოლების ინვენტარიზაციასთან, სტატუსის მინიჭებასთან, რეგისტრაციასთან, აღდგენა-გაშენებასთან, მართვასთან და სარგებლობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, მიუხედავად მათი საკუთრების ფორმისა. „ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ“ კანონის პროექტისთვის მომზადდა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტი; მუნიციპალიტეტებში დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობდა და დაგეგმილია ქარსაფარი ზოლების გაშენება. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში გაშენდა 6,5 კმ ქარსაფარი ზოლი. ქარსაფარი ზოლების გაშენება დაგეგმილია გარდაბნის, გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში; მომზადდა კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის 2021-2030 (CAP) სამუშაო ვერსია ტრანსპორტის სექტორისთვის; 2018 წელს დაიწყო ქვეყნის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის (NAP) საპრეოქტო განაცხადის მომზადების პროცესი. ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მიზანია ქვეყნის კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვლადობის შეფასება, გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი საჭიროებების განსაზღვრა და გამოვლენილი საჭიროებებისა და პრობლემების აღმოსაფხვრელად სტრატეგიებისა და პროგრამების შემუშავება. განისაზღვრა კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის ძირითადი მიმართულებები და საკვლევი თემები. პროექტის მომზადების ეტაპზე კვლევებისა და ექსპერტული შეფასებების საფუძველზე განისაზღვრა შემდეგი პრიორიტეტები: წყლის რესურსები, მყინვარები, ბიომრავალფეროვნება, ტყეების მართვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ჯანდაცვა და ინფრასტრუქტურა; გაეროს განვითარების პროგრამასთან თანამშრომლობით მომზადდა პროექტი „მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის გაფართოება და კლიმატთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოყენება საქართველოში“ რომელიც დაფინანსდა კლიმატის მწვანე ფონდის მიერ 27.0 მლნ აშშ დოლარისა და შვეიცარიის განვითარების საგენტოს მიერ 5.0 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის გრანტით. პროექტის განხორციელების შედეგად გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, დაინერგება ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა და გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები; გაუმჯობესდა ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სექტორიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა. გაფრქვევების ინვენტარიზაცია თანამედროვე საერთაშორისო მეთოდოლოგიის (EMEP/EEA Guidebook 2016) საფუძველზე მიმდინარეობდა. ყოველწლიურად უმჯობესდება აღრიცხვის ხარისხი და გაიზარდა იმ სექტორების რაოდენობა, რომლებისთვისაც ხორციელდება გაფრქვევების გაანგარიშება; 2018 წლის იმპორტის კვოტის შესაბამისად ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარება საბაზისო მოხმარებასთან შედარებით 25%-ით შემცირდა. 12.1.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 31 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ 263 მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება. 12.1.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 31 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო        ქ. ბერლინში, დაგეგმილ საერთაშორისო გამოფენაზე „მწვანე კვირეული-2018“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ტრადიციულად მიიღო მონაწილეობა. ,,მწვანე კვირეული 2018-ში“ სხვადასხვა ქვეყნის 1 600-ზე მეტი კომპანია მონაწილეობდა, რომლებიც 100 000ზე მეტ სხვადასხვა დასახელების სასურსათო პროდუქციას წარუდგინეს მომხმარებელს. საქართველოს სტენდზე 19 კომპანია იყო წარმოდგენილი - შემდეგი პროდუქციით: ღვინო, ჭაჭა, ლიმონათი, წვენი, ჩაი, ჩურჩხელა, ტყლაპი,, ჯემი, სუნელი და საწებლები. სამინისტროს მხარდაჭერით წარმოდგენილი იყო ქართული სამზარეულო, დამზადდა ქართული ტრადიციული კერძები; ქ. ბაქოში, აგროსამრეწველო სექტორის მე-12 საერთაშორისო გამოფენაზე „Caspion Agro 2018” რვა ქართულმა კომპანიამ საკუთარი პროდუქცია წარადგინა. ქართულ სტენდზე წარმოდგენილი იყო შპს „თაფლიკაცის“, „გიუაანოს“, „მადლიანი 2017-ის“, „კულას“, „ნუტრიმაქსის“, „მზა ჩითილის“, „ველინგტონის“, „თამარის“ მიერ წარმოებული ქართული პროდუქცია; ქ. ფრანკფურტში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო, ყოველწლიურ გამოფენა-ფესტივალში „Museumsuferfest Frankfurt 2018“. გამოფენაზე მოეწყო ქართული კუთხე და წარმოდგენილ იქნა მცირე საოჯახო მარნების (16 საოჯახო მარანი) პროდუქცია; ქ. რიგაში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ საერთაშორისო გამოფენაში „Riga Food 2018“, გამოფენაზე მოეწყო ქართული კუთხე და წარმოდგენილ იქნა 11 სხვადასხვა კომპანიის („ტყუპების ღვინის მარანი“, „ვაინ მენ“, „ასადელი“, „GEO-US WORLD EXPORT“, „კულა“, „ქართული ლუდის კომპანია - ზედაზენი”, „თამარი“, „Wine Products and Spirits”, „EU-GS STANDART GmbH (GEORGIAN PRODUCTION)“, „ქინძმარაულის ღვინის მარანი“, ELKOR FOOD&WINE LTD“) პროდუქცია. ქ. ტურინში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მონაწილეობა მიიღო, საერთაშორისო გასტრონომიულ გამოფენაში „Terra Madre Salone del Gusto“. სამინისტროს ორგანიზებით, გამოფენაზე მოეწყო ქართული კუთხე და წარმოდგენილ იქნა სხვადასხვა ქართული კომპანიის (ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია „ელკანა“, „ჯეოლაინი“, „მადლიანი 2017“, „ნუგბარი“, „ჯობს“) პროდუქცია. საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო ქვეყნის სტუმრის სტატუსით წარსდგა. წიგნის ყველაზე მასშტაბურ გამოფენაზე საქართველო მთავარი მასპინძელი ქვეყანა იყო. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ფარგლებში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, ინდივიდუალური სტენდით წარსდგა. სტენდზე წარმოდგენილი იყო 11 ქართული კომპანია, რომელთაც წარადგინეს ქართული ღვინო, ჩაი, ხილის არაყი, ჭაჭა; ქ. ციურიხში ჩატარდა ღვინის საერთაშირისო გამოფენა “EXPOVINA“, რომელშიც საქართველო წელს პირველად მონაწილეობდა საპატიო სტუმრის სტატუსით. აღნიშნულ გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო 4 000-ზე მეტი ღვინო მსოფლიოს მასშტაბით და დაესწრო 65 000-მდე ღვინის იმპორტიორი. გამოფენაზე საქართველოსთვის გამოყოფილი იყო 150 კვ.მ. ფართობის საგამოფენო სივრცე, სადაც მონაწილეობა მიიღო შემდეგმა კომპანიებმა და მცირე მარნებმა; 264   ქ. თბილისში მთაწმინდის პარკში გაიმართა ჩაისა და თაფლის ყოველწლიური ფესტივალი, სადაც წელს პირველად ჩაის მსხვილი ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანიებისა და იმპორტიორების გარდა, მონაწილეობა მიიღო ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამის ბენეფიციარებმაც, ასევე ჩაისა და თაფლის კოოპერატივებმა; საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის იუბილე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თბილისში, თელავსა და ფოთში სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნა. სამინისტროს სტენდზე წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო პროექტების ფარგლებში დაფინანსებული აგრარული მიმართულების საწარმოებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქცია - თაფლი და თაფლის პროდუქტები, ღვინო და ყველის ნაირსახეობა, ჩაი, ჩურჩხელა, ბადაგი, თხილი, სუბლიმირებული ხილი, ხილის ჩირი, მოცვი, სხვადასხვა სახის კომპოტი და წვენი, ჯემებისა და მურაბების ნაირსახეობა. სპეციალურად ამ დღისთვის, რუსთაველის გამზირზე ეროვნულმა საშენმა მეურნეობამ მწვანე კუთხე მოაწყო, სადაც ენდემური და „წითელი ნუსხის“ სახეობები იყო წარმოდგენილი. 12.1.4 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 04) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება; გარემოზე ზემოქმედების კუთხით წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა; გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული მხარეებისა და შესაბამისი უწყებების მონაწილეობის უზრუნველყოფა; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ საქმიანობის პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების შეფასება; გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება; 12.1.5 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 05) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორებთან თანამშრომლობის გაძლიერება; დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 12.1.6 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 06) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  განხორციელდა თეთრყვავილას (Galanthus woronowii) რესურსის საველე კვლევა ეროვნული მასშტაბით. მიმდინარეობდა ყველა ცნობილი ველური პოპულაციის, ასევე კერძო ნაკვეთებზე 265   არსებული რესურსის შესწავლა და დადგინდა რესურსის ოდენობა და სიმჭიდროვე. პროექტის შედეგად მომზადდა რეკომენდაციები 2019-2021 წლებში თეთრყვავილას მოპოვების კვოტების თაობაზე; შემოთავაზებული იქნა რეკომენდაციები თეთრყვავილას ველური პოპულაციების მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის მომზადდა რეკომენდაციები ხელოვნური მოშენების ნაკვეთების მართვისათვის, მოპოვების კონტროლის მეთოდოლოგიის და მონიტორინგის სისტემისათვის. განხორციელდა ვორონოვის თეთრყვავილას მოპოვების 10-წლიანი ლიცენზიის ციკლის შეფასება და რეკომენდაციები მომდევნო ციკლის სალიცენზიო პირობების შესახებ; შერჩეული იქნა ტერიტორიები თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის განხორციელებისათვის და შეგროვებული იქნა საბაზისო ინფორმაცია 2019-2020 წლებში ასეთი კვლევის განხორციელებისათვის. პროექტის ფარგლებში მომზადდა თეთრყვავილას ველური პოპულაციებისა და კერძო ნაკვეთების რუკები GIS ფორმატში. დაგეგმილი შუალედური შედეგები. 12.1.7 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (31 01 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  საანგარიშო პერიოდში გაფორმებულია ხელშეკრულება ლენტეხის რაიონში, სოფელ ცანას ყოფილ დარიშხანის სამთამადნო წარმოების და გადამუშავების ობიექტებზე (ცანა 1, ცანა 2 და ცანა 3), დარიშხანის შემცველი მავნე ნივთიერებების გაუვნებელყოფის მიზნით, უსაფრთხო სარკოფაგების მოწყობისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე. 12.2 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 09) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო       განხორციელდა GPS მოწყობილობების დამონტაჟება სააგენტოს კუთვნილ 153 (ასათი) ერთეული სხვადასხვა მარკის ავტომანქანის, მოტო ტრანსპორტის და წყალმცურავი საშუალებებზე; მუდმივად წარმოებდა ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი დაცული ტერიტორიების 20 ტერიტორიული ადმინისტრაციის მიერ სპეციალური წლიური გეგმების მიხედვით; საანგარიშო პერიოდში დაცულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობდა ვიზიტორთა სტატისტიკური აღრიცხვა: 2018 წელს ვიზიტორთა რაოდენობამ დაცულ ტერიტორიებზე შეადგინა 1 130 462 ვიზიტორი, მათ შორის 529 023 უცხოელი (2017 წლის განმავლობაში დაცულ ტერიტორიებს ესტუმრა 954 692 (მათ შორის 412 529 უცხოელი); დაიგეგმა და განხორციელდა დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ეკოსაგანმანათლებლო და საინფორმაციო შეხვედრები სამიზნე ჯგუფებისთვის, სადაც მონაწილეობა მიიღო 95 063 ადამიანმა; პრომეთესა და სათაფლიის მღვიმეებისათვის შეძენილ იქნა სპეციალური აღჭურვილობა და ქიმიკატები, რის შედეგადაც განხორციელდა სტალაქტიდებისა და სტალაგმიტების ქლორით დამუშავების სამუშაოები; დასრულდა ყაზბეგისა და ალგეთის ეროვნული პარკების ადმინისტრაციისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა და შესაბამისი ტექნიკითა და ავეჯით მოწყობა. 266               დასრულდა კინტრიშის დაცული ტერიტორიების საგამოფენო დარბაზის მოწყობა; ტერიტორიების განვითარება (CNF)-ის ფარგლებში დონორის მიერ შეძენილ იქნა და უზრუნველყოფილი არიან 10 ადმინისტრაციის თანამშრომლები შესაბამისი უნიფორმით; დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო (KfW)-ის ფარგლებში დონორის მიერ შეძენილ იქნა 13 მაღალი გამავლობის ავტომობილი სამიზნე დაცული ტერიტორიებისთვის; დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)-ის ფარგლებში დონორის მიერ შეძენილ იქნა ბორჯომის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციისთვის 2 პიკაპის ტიპის ავტომობილი. ასევე დონორის მიერ ბორჯომისა და თუშეთის ეროვნული პარკებისთვის შეიძინა ხელის 8 ცალი GPS მოწყობილობა; ბაწარა-ბაბანეულის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაში, ილტოს აღკვეთილში რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე გამართული პატრულილერის მიზნით შეძენილ იქნა ერთი ერთეული მაღალი განმავლობის მცირე ტვირთამწეობის ავტომობილი; დასრულდა და მოეწყო სამი ახალი მსხვილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: კინჩხას ჩანჩქერის, ნავენახევის და საწურბლიას მღვიმეების ბუნების ძეგლები; დაცული ტერიტორიების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა ახალი ტურისტული ვებ გვერდი, ასევე შეძენილ იქნა 45 ცალი „ge“ და 59 ცალი „com“ დომეინი; დაცულ ტერიტორიებზე ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის, უკანონო ქმედებების აღკვეთისა და პატრულირების გამჭვირვალობის მიზნით შეძენილ იქნა და შესაბამის ადმინისტრაციებში გადანაწილდა 177 ერთეული ფოტოხაფანგი; დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)-ის ფარგლებში დონორის მიერ შეძენილ იქნა სამიზნე დაცული ტერიტორიებზე ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის, უკანონო ქმედებების აღკვეთისა და პატრულირების გამჭვირვალობის 29 ფოტოხაფანგი; შეძენილ იქნა ფერომონები 2 სახეობის მავნებლების ექვსკბილა ქერქიჭამია (Ips sextendatus) და მბეჭდავი ქერქიჭამია (Ips typographus) წინააღმდეგ ბრძოლის განსახორციელებლად და განთავსდა ისინი ყაზბეგისა და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე; დაცული ტერიტორიების სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო თბილისის მე-20 საერთაშორისო და ბათუმში გამართულ ტურისტულ გამოფენებში. სადაც სააგენტომ დამთვალიერებლებს უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, ინტერაქტიულ საგამოფენო პავილიონი წარუდგინა. წარმოდგენილი იყო ინოვაციური პროექტი „დამატებითი რეალობა“, რომელიც საქართველოში პირველად განხორციელდება. გამოფენებზე მისული სტუმრები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე არსებულ სერვისებს გაეცნენ. სპეციალურად გამოფენისთვის, ახალი საპრომოციო მასალები მომზადდა; დაცული ტერიტორიების სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო ქ. ფოთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი გამართულ ღონისძიებაში. ადგილზე მისულ სტუმრებს, სააგენტომ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, ინტერაქტიული საგამოფენო პავილიონი წარუდგინა. დამთვალიერებლები გაეცნენ საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე არსებულ სერვისებს, ასევე საშუალება ჰქონდათ, როგორც ფოტოსურათი გადაეღოთ სპეციალურად მოწყობილ პრომეთეს მღვიმის სფერულ ინსტალაციაში და ნავში, ასევე დაშვებულიყვენენ ზიპლაინით, რომლის ანალოგიც მტირალას ეროვნულ პარკში გვხვდება; დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)-ის ფარგლებში ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის მიზნით შეძენილ იქნა აღჭურვილობა ჯიხვის რადიოტელემეტრული მეთოდით მონიტორინგისთვის. სექტემბერში ჩატარდა საველე გასვლა საერთაშორისო კონსულტანტთან ერთობლივად; სააგენტოს მიერ ტერიტორიული ადმინისტრაციებისთვის შეძენილ იქნა საინფორმაციო ნიშნული, სხვადასხვა სახის ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი (ბენზოხერხი, ბარი, თოხი, წერაქვი, ფოცხი, ცეცხლმაქრი ჩანთები და ა.შ), ასევე კვადროციკლები წყლის ავზებითა და ტუბოებით. 267 12.3 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 08) პროგრამის განმახორციელებელი  გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი             2018 წელს განხორციელდა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 2 968 ინსპექტირება (არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა). მათ შორის, 223 - საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების ინსპექტირება გარემოსდაცვითი მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით; მთლიანად ინსპექტირებისა და პატრულირების შედეგად, გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 7 040 ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 6 544 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 496 ფაქტი; მიმდინარე მონაცემებით, სამართალდამრღვევებზე დაკისრებულმა ჯარიმამ შეადგინა 3 673.9 ათასი ლარი, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის შედეგად, გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ შეადგინა 10 046.4 ათასი ლარი; სულ 2018 წელს „ცხელ ხაზზე“ - 153 შემოვიდა 2 605 შეტყობინება გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის თაობაზე, რაზედაც დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა რეაგირება და გატარდა კანონმდებლობით დადგენილი ზომები; საავტომობილო ბენზინისა და დიზელის საწვავის ხარისხის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, 2018 წლის მაისში განხორციელდა სინჯების აღება შპს ,,სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" კუთვნილი 7 ავტოგასამართი სადგურიდან. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საკვლევი ბენზინის ნიმუშებში გოგირდისა და ტყვიის შემცველობა, ასევე დიზელის საწვავის ნიმუშებში, ცეტანური რიცხვის, სიმკვრივისა და გოგირდის შემცველობის მნიშვნელობები აკმაყოფილებდა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს; საავტომობილო საწვავში ტყვიის შემცველობის დადგენის მიზნით, 2018 წლის დეკემბერში განხორციელდა 136 ბენზინგასამართი სადგურის რეზერვუარებიდან 240 ერთეული სხვადასხვა მარკის საავტომობილო ბენზინის სინჯი. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ტყვიის შემცველობა საავტომობილო ბენზინის ყველა საკვლევ ნიმუშში აკმაყოფილებდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს; 2018 წელს მიმდინარეობდა მუშაობა მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული ზედნადების სისტემასთან ინტეგრირების მიზნით, რაც უზრუნველყოფს ხე-ტყის/პირველადი გადამუშავების პროდუქტის მოძრაობის კონტროლისა და მიკვლევადობის გაუმჯობესებას, დოკუმენტების გაყალბების რისკის მინინუმამდე შემცირებას; შავ ზღვაში სამრეწვეელო თევზჭერის მონაცემების შეფასებისა და ანალიზის გაუმჯობესების მიზნით, თევზჭერის ელექტრონულ სისტემაში შემუშავდა ლიცენზიანტების შესახებ რეპორტების მოდული; დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით გადამზადდა 117 თანამშრომელი; განხორციელდა უნიფორმების ნაწილობრივი განახლება, სწრაფი რეაგირების განყოფილებების თანამშრომელთათვის შეძენილ იქნა: ზამთრის ქურთუკები, ზამთრის ფეხსაცმელები, ჟილეტები, შარვლები, მაისურები, საწვიმრები; შეძენილ იქნა 12 ერთეული RENAULT DUSTER-ის მარკის მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი, ხოლო სამინისტროდან გადმოცემულ იქნა 27 ერთეული ავტომანქანა; დასრულდა დეპარტამენტის ტერიტორიული სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა და კეთილმოწყობა ქ. ზუგდიდში. 268 12.4 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო             მიმდინარეობდა სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის მოვლა-აღდგენის მიმართულებით გაგრძელდა მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებები სამცხეჯავახეთში; ბზის კორომების გადარჩენისა და შენარჩუნების მიზნით იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, სამეგრელოზემო სვანეთის რეგიონებში მავნებლის - „ბზის ალურას“ გასანადგურებლად განხორციელდა შეწამვლის სამი ეტაპი; განხორციელდა ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობისა და მოვლის სამუშაოები, ტყის აღდგენის პროექტები საქართველოს 8 სხვადასხვა რეგიონში: სამცხე-ჯავახეთში, გურიაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, იმერეთში, კახეთში, შიდა ქართლში და ქვემო ქართლსა და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში; ტყითსარგებლობის მიმართულებით განისაზღვრა სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის მასივებში მოსაწყობი (ახალი გზა) და სარეაბილიტაციო სატყეო-სამეურნეო გზების სავარაუდო მონაცემები, მომზადდა პროექტები, განხორციელდა სამუშაოები სულ 105.5 კმ-ზე, მ.შ. მოეწყო - 10.2 კმ, რეაბილიტიაცია ჩაუტარდა - 95.3 კმ-ს; შეძენილ იქნა 2 ერთეული მერქნული რესურსის გადასაზიდი სპეციალური მძიმე ტექნიკა; სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და იმერეთის რეგიონებში სულ სპეციალური ჭრის (მ. შ. სანიტარული ჭრის) ფარგლებში დამზადდა 83.7 ათასი მ3 მერქნული რესურსი. აუქციონის მეშვეობით ფაქტობრივად რეალიზებულ იქნა 34.6 ათასი მ3 მერქნული რესურსი, პირდაპირი მიყიდვის წესით საჯარო სკოლებისა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის (დაახლოებით 2000 -მდე ბენეფიციარი) გადაცემული იქნა 49.1 ათასი მ3 საშეშე მერქნული რესურსი; მოსახლეობის, საბიუჯეტო და სხვადასხვა ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით (გარდა სპეციალური ჭრისა) გამოყოფილია ტყეკაფები 432 084.77 მ3 ოდენობით. (მ. შ. I ხარისხის 7 86.,09 მ3, ხოლო II ხარისხის 424 221.68 მ3 საშეშე მერქანი). სპეციალური ჭრის ფარგლებში გამოყოფილია 9 122 მ3 მოცულობის ტყეკაფი; ხე-ტყის დამზადების ბილეთებით გაცემულია 384 884.1 მ3 ხე-ტყე (მ. შ. I ხარისხი 20 950,5 მ3, II ხარისხი - 363 933,6 მ3). ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტით -343 409.5 მ3 (მ. შ. I ხარისხი 19’427.3 მ3, II ხარისხი - 323’982.2 მ3); სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო უფროსის ბრძანებების საფუძველზე სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლება მიენიჭა 95 სუბიექტს; გადაუდებელი აუცილებლობით (ხანძრით, სტიქიური უბედურებით ან/და სხვა ფორსმაჟორული გარემოებით) გამოწვეულ შემთხვევებთან დაკავშირებით გამოიყო 1 298 მ3 მრგვალი ხე-ტყე (მორი); საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით: ზუგდიდის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, ჩოხატაურის, ზესტაფონის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების და მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყო II ხარისხის (საშეშე) მერქანი (1 633.387 მ3); „წალკის, ონის, ცაგერის, დუშეთის, ლაგოდეხის, ყვარლის, გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყო II ხარისხის (საშეშე) მერქანი (2185.09 მ3); „თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყო II ხარისხის (საშეშე) მერქანი (39 მ3); „ადიგენის, ასპინძის, ახალქალაქის, ახალციხის, ბორჯომის, ნინოწმინდისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყო II ხარისხის (საშეშე) 269         მერქანი (1 734 მ3); შპს „აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“- სთვის უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყო II ხარისხის (საშეშე) მერქანი (150 მ3); გრძელვადიანი დანიშნულებით ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 68 განცხადება, აქედან, 20 განმცხადებელს უარი ეთქვა გრძელვადიანი დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლების მოპოვებაზე, ხოლო საქმისწარმოება მიმდინარეობდა 48 საქმეზე; ტყის აღრიცხვის მიმართულებით დაზუსტდა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სატყეო უბნების ფართობები და საზღვრები. განხორციელდა მერქნული რესურსის მარაგების დადგენა-დაზუსტება, მოინიშნა სპეციალური ჭრის ტყეკაფები; სახელმწიფო ტყის ფონდის ფართობების შესახებ მომზადდა ინფორმაცია: სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობისთვის - 2 915 191 მ2 ფართობზე; სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით ტყითსარგებლობისთვის - 586 ჰა ფართობზე; ტყის ფონდის ტერიტორიაზე წიაღით სარგებლობის განხორციელებისთვის - 4 699.3 ჰა ფართობზე; სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებით - 90 875 ჰა ფართობზე; ტყის ფონდიდან ამოსარიცხ - 662 ჰა ფართობზე; სპეციალური ჭრის შედეგად დამზადებული მერქნული რესურსის საკუთრებაში გაცემის მიზნით გამოცხადდა 526 ელექტრონული აუქციონი, შედგა 384 - აუქციონი (34 ‘540 მ3), რომლის საბოლოო ფასმა შეადგინა 6, 2 მლნ. ლარი; რეგიონალური სატყეო სამსახურების თანამშრომელთა მიერ გამოვლენილ იქნა 2 611 სამართალდარღვევის ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 1 577 და სისხლის სამართლის - 239 ფაქტი, 795 ფაქტზე დაიწერა საველე აქტი და გადაიგზავნა სამართალდამცავ ორგანოებში. უკანონოდ მოპოვებული რესურსის მოცულობამ შეადგინა 25 622.39 მ3, გარემოზე მიყენებულმა ზიანის ოდენობამ 3.4 მლნ-მდე ლარი; შიდა კონტროლის სამსახურის მიერ შერჩევითი წესით შემოწმდა სატყეო სამსახურებს დაქვემდებარებული ტყის ფონდის ტერიტორია. შემოწმების შედეგად გამოვლინდა უკანონო ჭრის ფაქტები. აღრიცხული უკანონო ჭრის საერთო რაოდენობამ შეადგინა 4 828 მ3, ხოლო გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა - 570.4 ათასი ლარი; ტერიტორიული სატყეო სამსახურების მიერ დაიხურა 242 ტყეკაფი, ხოლო 2 წლის ვადის გასვლის გამო გაუქმდა - 2 276 ტყეკაფი; საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის, ასოცირების შეთანხმების განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, სატყეო სისტემის ჩამოყალიბებისა და მართვის საკითხი ცალკე ღონისძიებად/აქტივობად იქნა ასახული სოფლის განვითარების 2017-2020 წწ. სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმაში. აღნიშნული გეგმის მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად, მომზადდა პერიოდული ანგარიშები, პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა სამუშაო შეხვედრები. 12.5 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 12) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი   განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მიმდინარეობდა საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; 270   საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ორგანიზებულ იქნა სხვადასხვა კამპანიები; მიმდინარეობდა შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები. 12.6 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 13) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო           დამონტაჟდა ახალი რადიაციული მონიტორინგის სისტემები სოფ. სააკაძესთან არსებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხის ტერიტორიასა და სოფ. მუხათგვერდან განთავსებული რადიოაქტიური ნარჩენების საცავის პერიმეტრზე; სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსა და შვედეთის რადიაციულ მარეგულირებელ ორგანოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში განხორციელდა დაბა ანასეულთან მდებარე ტერიტორიაზე არსებული ყოფილი ჩაისა და სუბტროპიკული მცენარეების კვლევითი ინსტიტუტის ტერიტორიის რადიოლოგიური შესწავლა, გეოლოგიური მონაცემების ანალიზი რადიონუკლიდების დისტრიბუციის შესაძლო მარშრუტების შესასწავლად და ასევე, აქტივობების განსაზღვრა არსებული სიტუაციის რადიოლოგიურად უსაფრთხო მდგომარეობაში გარდაქმნის მიზნით; ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის მხარდაჭერით განხორციელებულია პროექტი, რაც გულისხმობს რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებულ საცავში რადიოსიხშირული იდენტიფიკატორების დამონტაჟების გზით რადიოაქტიური წყაროს შემცველი კონტეინერის არაავტორიზირებული გახსნის ან საცავიდან გამოტანის შემთხვევაში საავარიო სიგნალის გენერირების უზრუნველყოფას; საქართველოს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის შესწავლისა და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სააგენტომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისიას (Integrated Regulatory Review Service (IRRS)) უმასპინძლა; ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოთხოვნითა და სახელმწიფო უწყებების ჩართულობით განხორციელდა „ბირთვული დაცულობის ინტგრირებული გეგმის“ განახლება; საერთაშორისო ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით 2018 წელს მიღებული იქნა კანონქვემდებარე აქტები. ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაზე გაიცა 65 ლიცენზია, გაუქმდა - 27 ლიცენზია; ლიცენზიის მფლობელ 136 ობიექტს მიეცა ლიცენზიის ფარგლებში საქმიანობის გაფართოების უფლება; ლიცენზიის ფარგლებში გაიცა 151 ნებართვა; განხორციელდა 111 გეგმური და 8 არაგეგმური ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისობის დადგენის მიზნით (დაჯარიმდა 39 ობიექტი). გამოვლენილ დარღვევებზე შედგა 47 სამართალდარღვევის ოქმი; განხორციელდა რეაგირება 18 რადიაციულ ინცინდენტზე. 12.7 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 11) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა 271                წლის განმავლობაში მეურნეობის მიერ რეალიზებული იქნა 328.0 ათასი ცალი ნერგი, რომლის ღირებულებამ თანმდევ მომსახურებასთან ერთად შეადგინა 855.8 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტებზე უსასყიდლოდ გაცემული იქნა სხვადასხვა დასახელების 9.3 ათასი ცალი ნერგი; გამოყვანილ იქნა საღსაღაჯის (საკმლის ხე) (ფსტა) 164.6 ათასი ცალი კონტეინერული ნერგი; მთაწმინდის ფერდობზე ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენა-გამწვანების მიზნით, გაიწმინდა ტერიტორია დამწვარი ხეებისგან, ამოღებული იქნა 3 000 ორმო და მიყვანილი იქნა წყალი მოსარწყავად, დაირგო სხვადასხვა სახეობის 3.0 ათასი ცალი ნერგი და გაკეთდა წვეთოვანი სარწყავი სისტემა; ბორჯომის ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენის მიზნით დაირგო 17.5 ათასი ცალი კავკასიური ფიჭვის ნერგი; 2 ჰა ფართობზე დაირგო 4.1 ათასი ძირი კავკასიური ფიჭვის ნერგი. 2 ჰა ტერიტორიაზე დაირგო 5.6 ათასი ცალი ნერგი; აჯამეთის აღკვეთილში დაირგო 2.4 ათასი ცალი იმერული მუხის კონტეინერული ნერგი; საანგარიშო პერიოდში კონტეინერებში დაითესა უხრავი 3.5 ათასი ცალი, ქართული ნეკერჩხალი 0.5 ათასი ცალი 10.0 ათასი ცალი საღსაღაჯის თესლი და 6.0 ათასი ცალი თელადუმას თესლი, ნეკერჩხალი მაღალი მთის 20.0 ათასი ცალი, პანტა 2.0 ათსი ცალი, კვიდო 10.0 ათსი ცალი; დამზადდა შემდეგი სახეობის და ოდენობის თესლები: ჩვეულებრივი იფანი 80 კგ; მინდვრის ნეკერჩხალი 82 კგ; მარადმწვანე კვიდო 2 კგ.; დიდი დიღმის ქედზე ქ. თბილისის მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში გაშენებულ ტერიტორიაზე, ჩანაცვლდა 217 ცალი ნუშისა და 2 154 ცალი საპნის ხის გამხმარი ნერგი; ღია გრუნტში დაითესა მინდვრის ნეკერჩხალი და გაშენდა ძელქვის სკოლა 0,1 ჰექტარზე; 200 ცალი ნაკადულის კალმახის ლიფსიტა ბუნებრივ გარემოში - მდინარე ჩიხურაში გაეშვა; საშენ მეურნეობასა და სარეკის საჯარო სკოლას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რაც ბავშვებში წითელი ნუსხის სახეობების და მათ შორის ნაკადულის კალმახის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას გულისხმობს; ,,საქართველოს წითელი ნუსხის“ სახეობის ნაკადულის კალმახის გამრავლების პროგრამის ფარგლებში ქვირითიდან გამოიჩეკა აღმოსავლეთის და დასავლეთის პოპულაცია დაახლოებით 8 000 ცალი ლიფსიტი; საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებულმა ნამატმა შეადგინა 2 430 კაკაბი და 410 ხოხბის ლაპი; ორნიტოფერმაში გაკეთდა 17 ახალი ვოლიერი, აქედან 13 პატარა - ზომით 6მ.X6მ. და 4 დიდი - ზომით 10მ.X5მ. ახალი ნამატისთვის. მოეწყო ფრინველთა შესაფარებელი მცირე ზომის ფარეხები და ჩაუტარდა შეკეთება ძველ ვოლიერებს. დამატებით აშენდა სამი დახურული ვოლიერი საწიწილედან ღია ვოლიერში გადაყვანამდე ფრინველის მოსათავსებლად, სადაც გადაყვანილია 630 კაკაბი და 70 მოზარდი ხოხობი. ღია ვოლიერებში მოეწყო მზისგან დამცავი ბადეები და საწვიმარი ქოხები; შემოიღობა ხობის სანერგე მეურნეობის გარე პერიმეტრი (2 150 მეტრი) ეკლიანი მავთულით. 272 თავი VI 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სულ ჯამი 12,491,100.0 12,491,100.0 12,590,181.6 ხარჯები კოდი 00 00 9,915,543.2 9,526,424.9 9,543,712.7 შრომის ანაზღაურება 1,425,619.1 1,408,298.0 1,407,624.2 საქონელი და მომსახურება 1,216,512.1 1,272,723.7 1,288,263.2 პროცენტი 520,938.0 513,044.6 513,043.8 სუბსიდიები 424,208.0 408,201.4 419,453.0 გრანტები 1,578,103.2 1,335,798.7 1,331,957.4 სოციალური უზრუნველყოფა 3,492,758.0 3,502,089.1 3,501,326.9 სხვა ხარჯები 1,257,404.9 1,086,269.3 1,082,044.2 1,492,639.8 1,840,111.0 1,912,171.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 00 ფინანსური აქტივების ზრდა 333,735.0 371,364.8 381,098.4 ვალდებულებების კლება 749,182.0 753,199.3 753,199.3 62,131.0 62,131.0 61,154.2 53,734.9 55,496.6 54,721.4 შრომის ანაზღაურება 29,518.4 29,518.4 29,428.4 საქონელი და მომსახურება 22,974.0 24,365.1 23,775.4 გრანტები 77.0 77.0 71.2 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 850.0 810.5 სხვა ხარჯები 665.5 686.1 635.9 8,396.1 6,634.4 6,432.7 52,091.0 52,091.0 51,481.2 46,699.9 47,916.6 47,343.9 შრომის ანაზღაურება 24,228.0 23,808.0 23,725.4 საქონელი და მომსახურება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები 21,349.1 22,665.8 22,248.9 გრანტები 70.0 70.0 69.3 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 700.0 676.2 სხვა ხარჯები 652.8 672.8 624.1 5,391.1 4,174.4 4,137.3 16,886.7 17,674.7 17,394.5 16,886.7 17,674.7 17,394.5 შრომის ანაზღაურება 15,043.0 14,753.0 14,724.5 საქონელი და მომსახურება 1,571.2 2,651.2 2,446.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 273 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება გრანტები 70.0 70.0 69.3 სხვა ხარჯები 202.5 200.5 153.9 6,787.8 6,484.5 6,450.5 6,787.8 6,484.5 6,450.5 6,787.8 6,484.5 6,450.5 28,416.5 27,931.8 27,636.1 23,025.4 23,757.4 23,498.8 კოდი 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 9,185.0 9,055.0 9,000.9 საქონელი და მომსახურება 12,990.1 13,530.1 13,351.5 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 700.0 676.2 სხვა ხარჯები 450.3 472.3 470.2 5,391.1 4,174.4 4,137.3 9,590.0 9,590.0 9,223.9 6,590.0 7,130.0 6,928.4 შრომის ანაზღაურება 5,004.4 5,424.4 5,417.3 საქონელი და მომსახურება 1,467.1 1,537.1 1,364.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები გრანტები 7.0 7.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 150.0 134.3 სხვა ხარჯები 11.5 11.5 9.9 3,000.0 2,460.0 2,295.4 450.0 450.0 449.1 445.0 450.0 449.1 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 285.7 საქონელი და მომსახურება 157.8 162.2 161.6 სხვა ხარჯები 1.2 1.8 1.8 5.0 0.0 0.0 9,800.0 13,777.4 13,529.0 9,602.0 13,727.5 13,479.2 შრომის ანაზღაურება 4,692.0 4,274.3 4,211.0 საქონელი და მომსახურება 4,785.0 6,688.3 6,533.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 175.0 171.3 სხვა ხარჯები 55.0 2,589.8 2,563.1 198.0 49.9 49.9 1,800.0 1,880.1 1,847.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები 1,800.0 1,880.1 1,847.1 შრომის ანაზღაურება 1,340.0 1,325.0 1,315.7 საქონელი და მომსახურება 453.0 533.1 511.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 15.0 15.0 274 კოდი სხვა ხარჯები 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 7.0 7.0 5.2 16,500.0 21,172.0 20,713.1 16,030.0 20,612.0 20,171.3 8,058.0 7,139.2 7,123.9 7,814.0 13,246.0 12,822.0 სოციალური უზრუნველყოფა 103.0 195.8 194.4 სხვა ხარჯები 55.0 31.0 30.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.0 560.0 541.8 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 14,517.2 14,517.2 14,123.5 14,417.2 14,272.2 13,909.5 შრომის ანაზღაურება 11,969.2 11,954.2 11,407.8 საქონელი და მომსახურება 1,943.0 1,713.0 1,899.2 გრანტები 5.0 5.0 4.1 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 365.0 364.0 სხვა ხარჯები 300.0 235.0 234.4 100.0 245.0 214.0 67,058.2 79,041.5 77,214.5 66,072.2 78,156.1 76,304.0 შრომის ანაზღაურება 26,898.5 37,120.0 36,237.2 საქონელი და მომსახურება 12,192.8 12,062.0 11,344.1 5.0 5.4 13.6 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 87.0 87.0 26,943.9 28,881.7 28,622.1 986.0 885.3 910.5 11,250.0 11,474.9 10,993.8 11,235.0 11,459.9 10,982.7 შრომის ანაზღაურება 8,392.5 9,069.6 9,037.6 საქონელი და მომსახურება 2,767.5 2,267.1 1,831.6 გრანტები 5.0 5.4 5.1 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 77.8 77.8 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 02 2018 წლის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შრომის ანაზღაურება ხარჯები 06 00 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 40.0 40.0 30.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 11.1 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 40,103.2 52,137.8 50,816.0 39,178.2 51,277.8 49,926.9 შრომის ანაზღაურება 17,883.5 27,395.4 26,544.6 საქონელი და მომსახურება 8,928.8 9,368.5 9,108.9 0.0 0.0 8.5 12,365.9 14,513.9 14,265.0 925.0 860.0 889.1 ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 275 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 1,170.0 1,103.6 1,080.7 1,124.0 1,093.2 1,070.3 შრომის ანაზღაურება 622.5 655.0 655.0 საქონელი და მომსახურება 496.5 426.5 403.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 9.2 9.2 სხვა ხარჯები 3.0 2.5 2.5 46.0 10.3 10.3 14,535.0 14,325.3 14,324.1 14,535.0 14,325.3 14,324.1 14,535.0 14,325.3 14,324.1 4,150.0 4,150.0 3,849.5 კოდი 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 4,050.0 4,050.0 3,821.9 შრომის ანაზღაურება 2,762.0 2,739.2 2,658.9 საქონელი და მომსახურება 1,180.0 1,180.0 1,062.0 გრანტები 3.0 3.0 3.1 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 27.8 24.8 სხვა ხარჯები 08 00 100.0 100.0 73.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 27.6 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 8,400.0 8,400.0 8,307.8 8,317.0 8,077.0 8,019.6 შრომის ანაზღაურება 5,525.0 5,105.0 5,096.0 საქონელი და მომსახურება 2,620.0 2,748.7 2,700.5 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 140.0 139.9 სხვა ხარჯები 102.0 83.3 83.1 83.0 323.0 288.2 71,150.0 68,050.0 66,845.7 61,695.0 59,040.0 58,474.6 შრომის ანაზღაურება 45,400.0 42,950.0 42,791.8 საქონელი და მომსახურება 14,400.0 14,515.5 14,325.6 სოციალური უზრუნველყოფა 640.0 848.5 838.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები სხვა ხარჯები 1,255.0 726.0 519.1 9,455.0 9,010.0 8,371.1 69,530.0 66,430.0 65,375.9 60,210.0 57,710.0 57,261.6 შრომის ანაზღაურება 44,750.0 42,309.0 42,174.5 საქონელი და მომსახურება 13,870.0 13,930.0 13,775.0 სოციალური უზრუნველყოფა 620.0 813.0 802.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები 276 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 970.0 658.0 509.2 9,320.0 8,720.0 8,114.4 1,620.0 1,620.0 1,469.7 1,485.0 1,330.0 1,213.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 641.0 617.3 საქონელი და მომსახურება 530.0 585.5 550.6 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 35.5 35.1 სხვა ხარჯები 285.0 68.0 10.0 135.0 290.0 256.7 3,750.0 3,850.0 3,456.5 3,695.0 3,695.0 3,325.2 შრომის ანაზღაურება 3,150.0 2,765.0 2,530.7 საქონელი და მომსახურება 505.0 855.0 728.5 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 55.0 53.6 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 12.4 55.0 155.0 131.3 800.0 800.0 786.2 795.0 794.0 780.2 შრომის ანაზღაურება 520.0 518.4 504.9 საქონელი და მომსახურება 270.0 269.0 268.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 6.6 6.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 6.0 6.0 610.0 610.0 607.5 605.0 610.0 607.5 შრომის ანაზღაურება 425.0 420.8 420.7 საქონელი და მომსახურება 176.0 182.0 179.8 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 7.2 7.1 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 კოდი სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 11 00 12 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 277 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 735.0 735.0 727.9 725.0 730.0 722.9 შრომის ანაზღაურება 500.0 498.6 491.6 საქონელი და მომსახურება 220.0 225.0 224.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 6.4 6.4 10.0 5.0 5.0 725.0 725.0 695.2 კოდი 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 14 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 719.0 719.0 689.3 შრომის ანაზღაურება 482.0 474.2 450.2 საქონელი და მომსახურება 230.0 235.0 229.3 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 7.8 7.8 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0 6.0 595.0 595.0 594.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 592.0 591.6 591.2 შრომის ანაზღაურება 425.0 424.0 423.6 საქონელი და მომსახურება 162.0 162.3 162.2 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 4.0 4.0 სხვა ხარჯები 2.0 1.3 1.3 3.0 3.4 3.4 585.0 585.0 582.7 580.0 580.0 578.2 შრომის ანაზღაურება 425.0 426.0 426.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 144.0 142.8 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 6.0 5.8 სხვა ხარჯები 5.0 4.0 3.5 5.0 5.0 4.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 278 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 595.0 595.0 536.6 591.0 586.0 530.1 შრომის ანაზღაურება 425.0 401.9 360.2 საქონელი და მომსახურება 155.0 156.8 146.6 კოდი 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 18 00 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 7.1 6.0 სხვა ხარჯები 9.0 20.2 17.3 4.0 9.0 6.5 860.0 860.0 832.9 860.0 852.3 827.2 შრომის ანაზღაურება 520.0 518.0 517.7 საქონელი და მომსახურება 320.0 312.9 291.3 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 12.0 11.7 სხვა ხარჯები 10.0 9.4 6.5 0.0 7.8 5.7 625.0 625.0 592.4 620.0 621.8 589.3 შრომის ანაზღაურება 452.0 429.7 400.6 საქონელი და მომსახურება 168.0 167.2 163.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 21.3 21.3 სხვა ხარჯები 0.0 3.6 3.6 5.0 3.2 3.1 127,000.0 128,970.0 128,891.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები 115,800.0 116,576.1 116,497.7 შრომის ანაზღაურება 77,000.0 77,971.6 77,971.3 საქონელი და მომსახურება 32,908.0 33,556.0 33,478.7 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 948.2 947.5 სხვა ხარჯები 5,042.0 4,100.3 4,100.2 11,200.0 12,393.9 12,393.8 112,075.0 111,738.2 111,660.0 101,175.0 100,244.3 100,166.2 შრომის ანაზღაურება 70,100.0 70,603.0 70,602.7 საქონელი და მომსახურება 25,927.0 25,245.6 25,168.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 279 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 780.0 792.2 791.6 სხვა ხარჯები 4,368.0 3,603.4 3,603.3 10,900.0 11,493.9 11,493.8 14,925.0 17,231.8 17,231.5 14,625.0 16,331.8 16,331.5 შრომის ანაზღაურება 6,900.0 7,368.6 7,368.6 საქონელი და მომსახურება 6,981.0 8,310.4 8,310.1 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 155.9 155.9 სხვა ხარჯები 674.0 496.9 496.9 300.0 900.0 899.9 86,210.0 86,778.7 86,186.9 61,304.0 61,872.7 62,001.3 შრომის ანაზღაურება 44,500.0 44,255.6 44,250.6 საქონელი და მომსახურება 11,954.0 13,336.9 13,468.4 გრანტები 58.0 56.0 56.0 სოციალური უზრუნველყოფა 881.0 1,234.5 1,233.3 კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები 3,911.0 2,989.7 2,993.1 24,906.0 24,906.0 24,185.6 1,600.0 1,844.0 1,655.7 1,575.0 1,819.0 1,636.1 შრომის ანაზღაურება 700.0 698.3 698.3 საქონელი და მომსახურება 865.0 809.0 650.6 სუბსიდიები 0.0 120.0 120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 136.7 136.7 სხვა ხარჯები 5.0 55.0 30.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 19.7 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 82,300.0 82,329.7 76,380.4 66,215.0 68,770.2 67,536.2 შრომის ანაზღაურება 49,365.0 49,362.6 49,358.8 საქონელი და მომსახურება 14,985.0 17,648.0 16,624.2 გრანტები 137.0 144.5 143.1 სოციალური უზრუნველყოფა 387.0 372.1 324.5 სხვა ხარჯები 1,341.0 1,243.0 1,085.5 16,085.0 13,559.5 8,844.3 20,275.0 21,521.4 21,170.5 17,510.0 17,883.9 17,773.2 შრომის ანაზღაურება 8,800.0 7,870.0 7,866.8 საქონელი და მომსახურება 8,015.0 9,472.4 9,380.5 გრანტები 105.0 112.5 110.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები 280 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 197.0 184.7 სხვა ხარჯები 330.0 232.0 230.4 2,765.0 3,637.5 3,397.3 33,800.0 31,638.4 26,772.6 22,800.0 23,838.4 23,312.7 შრომის ანაზღაურება 21,800.0 21,800.0 21,799.9 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 2,038.4 1,512.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 7,800.0 3,459.9 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 18,430.0 19,433.2 18,787.1 18,430.0 19,433.2 18,787.1 შრომის ანაზღაურება 14,945.0 15,948.2 15,948.2 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 1,939.8 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 50.2 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 848.8 7,900.0 7,746.8 7,581.6 5,655.0 5,699.8 5,669.4 შრომის ანაზღაურება 2,700.0 2,616.8 2,616.8 საქონელი და მომსახურება 2,910.0 3,028.0 3,002.2 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 45.0 44.6 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 5.9 2,245.0 2,047.0 1,912.2 895.0 989.9 1,109.5 820.0 914.9 1,034.6 შრომის ანაზღაურება 370.0 355.7 355.7 საქონელი და მომსახურება 444.0 538.9 658.7 გრანტები 0.0 0.0 0.4 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 19.3 19.3 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.5 75.0 75.0 75.0 1,000.0 1,000.0 959.2 1,000.0 1,000.0 959.2 შრომის ანაზღაურება 750.0 771.9 771.4 საქონელი და მომსახურება 216.0 170.3 130.2 გრანტები 32.0 32.0 31.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 25.8 25.7 კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 281 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 232,050.0 232,839.6 227,528.3 146,465.0 140,274.5 137,412.8 შრომის ანაზღაურება 15,715.0 13,370.8 13,294.3 საქონელი და მომსახურება 67,903.0 56,566.3 55,087.5 სუბსიდიები 58,000.0 62,182.0 61,361.4 გრანტები 1,330.0 4,311.8 3,829.9 სოციალური უზრუნველყოფა 288.0 469.1 461.9 კოდი 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 3,229.0 3,374.5 3,377.8 4,085.0 2,964.8 2,473.0 81,500.0 89,600.2 87,642.4 22,035.0 16,635.4 15,904.4 21,825.0 16,430.8 15,733.5 შრომის ანაზღაურება 7,530.0 5,891.9 5,870.6 საქონელი და მომსახურება 12,875.0 8,021.9 7,365.7 გრანტები 1,230.0 2,281.8 2,276.7 სოციალური უზრუნველყოფა 133.0 196.5 193.4 სხვა ხარჯები 57.0 38.7 27.2 210.0 204.6 170.9 1,210.0 1,335.0 1,234.4 1,205.0 1,307.0 1,206.4 შრომის ანაზღაურება 840.0 952.0 902.4 საქონელი და მომსახურება 358.0 335.0 287.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 18.0 14.4 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 1.8 5.0 28.0 27.9 845.0 845.0 835.6 645.0 645.0 644.9 შრომის ანაზღაურება 525.0 503.0 503.0 საქონელი და მომსახურება 70.0 70.0 69.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 ფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 22.0 22.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 50.0 200.0 200.0 190.7 140.0 140.0 140.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 140.0 140.0 140.0 შრომის ანაზღაურება 110.0 110.0 110.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 30.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 52,115.0 46,406.8 45,552.5 282 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 50,655.0 45,179.4 44,334.4 შრომის ანაზღაურება 1,450.0 1,430.0 1,430.0 საქონელი და მომსახურება 34,115.0 29,134.0 28,764.4 სუბსიდიები 15,000.0 12,484.7 12,483.9 გრანტები 0.0 2,000.0 1,525.8 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 124.5 124.2 სხვა ხარჯები 10.0 6.1 6.1 1,460.0 1,227.4 1,218.1 51,325.0 60,946.4 60,842.1 7,825.0 9,346.2 9,241.8 შრომის ანაზღაურება 2,860.0 2,860.0 2,854.5 საქონელი და მომსახურება 4,880.0 5,258.5 5,177.3 სუბსიდიები 0.0 640.0 640.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 40.0 სხვა ხარჯები 45.0 547.7 530.0 43,500.0 51,600.2 51,600.2 41,680.0 39,273.9 39,229.1 41,650.0 39,213.7 39,168.9 შრომის ანაზღაურება 2,000.0 1,262.9 1,262.8 საქონელი და მომსახურება 12,025.0 9,632.6 9,588.4 სუბსიდიები 27,600.0 28,277.7 28,277.2 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 35.6 35.5 სხვა ხარჯები 20.0 5.0 5.0 30.0 60.2 60.2 5,020.0 4,006.0 3,841.9 4,000.0 3,921.4 3,757.3 კოდი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 400.0 261.0 261.0 საქონელი და მომსახურება 3,170.0 3,206.4 3,087.8 გრანტები 100.0 30.0 27.5 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 32.5 32.5 სხვა ხარჯები 24 09 305.0 391.5 348.6 1,020.0 84.6 84.5 6,000.0 6,482.4 6,482.4 6,000.0 6,482.4 6,482.4 სუბსიდიები 4,000.0 4,900.1 4,900.1 სხვა ხარჯები 2,000.0 1,582.3 1,582.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 283 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 380.0 741.2 741.2 380.0 741.2 741.2 შრომის ანაზღაურება 0.0 100.0 100.0 საქონელი და მომსახურება 380.0 630.0 630.0 სხვა ხარჯები 0.0 11.2 11.2 8,000.0 7,363.4 7,363.3 8,000.0 7,363.4 7,363.3 8,000.0 7,363.4 7,363.3 4,600.0 4,600.0 3,301.5 3,440.0 3,440.0 2,580.8 სუბსიდიები 3,400.0 3,400.0 2,580.8 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 1,160.0 1,160.0 720.6 1,810.0 1,810.0 2,588.3 0.0 0.0 815.6 0.0 0.0 815.6 1,810.0 1,810.0 1,772.7 1,810.0 1,810.0 2,588.3 0.0 0.0 815.6 0.0 0.0 815.6 1,810.0 1,810.0 1,772.7 36,890.0 36,890.0 34,269.5 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 36,190.0 36,190.0 34,269.5 15,200.0 15,200.0 16,787.7 700.0 700.0 0.0 კოდი 24 10 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 24 13 01 ფინანსური აქტივების ზრდა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 700.0 0.0 14,500.0 14,500.0 16,787.7 14,500.0 14,500.0 16,787.7 14,500.0 14,500.0 16,787.7 284 კოდი 24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები სუბსიდიები 24 16 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 25 01 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 21,690.0 21,690.0 17,481.9 21,690.0 21,690.0 17,481.9 16,300.0 16,300.0 12,405.5 16,300.0 16,300.0 12,405.5 5,390.0 5,390.0 5,076.3 5,390.0 5,390.0 5,076.3 0.0 5,116.1 5,116.1 0.0 5,116.1 5,116.1 0.0 5,116.1 5,116.1 0.0 248.0 86.2 0.0 248.0 86.2 0.0 248.0 86.2 1,565,000.0 1,584,100.0 1,661,664.4 446,221.0 176,136.7 176,272.8 შრომის ანაზღაურება 10,180.0 8,954.0 8,854.0 საქონელი და მომსახურება 95,377.0 121,116.6 121,028.5 სუბსიდიები 72,380.0 42,732.0 43,141.3 გრანტები 253,440.0 300.0 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 148.0 378.0 341.7 სხვა ხარჯები 14,696.0 2,656.1 2,607.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 936,439.0 1,229,452.6 1,296,697.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 182,340.0 178,510.7 188,694.1 8,680.0 6,643.0 6,458.0 8,601.0 6,584.0 6,434.7 შრომის ანაზღაურება 4,563.0 3,665.0 3,617.7 საქონელი და მომსახურება 3,607.0 2,377.2 2,310.6 გრანტები 300.0 300.0 300.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 285 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 65.0 115.0 83.3 სხვა ხარჯები 66.0 126.8 123.2 79.0 59.0 23.2 1,082,000.0 1,144,681.0 1,204,329.6 147,140.0 152,060.4 151,681.7 5,617.0 5,289.0 5,236.3 საქონელი და მომსახურება 91,770.0 118,739.4 118,717.8 სუბსიდიები 49,420.0 27,233.0 26,977.7 გრანტები 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 83.0 263.0 258.4 სხვა ხარჯები 230.0 536.0 491.4 934,860.0 992,620.6 1,052,647.9 7,620.0 7,467.0 7,382.2 7,370.0 7,347.0 7,266.8 შრომის ანაზღაურება 5,617.0 5,289.0 5,236.3 საქონელი და მომსახურება 1,570.0 1,745.0 1,723.6 გრანტები 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 83.0 263.0 258.4 სხვა ხარჯები 80.0 50.0 48.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 120.0 115.4 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 459,600.0 462,671.7 468,916.1 97,140.0 121,501.4 121,392.7 საქონელი და მომსახურება 90,200.0 116,994.4 116,994.2 სუბსიდიები 6,890.0 4,041.0 3,964.8 კოდი 25 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 25 02 02 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 466.0 433.7 341,170.3 347,523.4 614,780.0 674,542.3 728,031.4 42,630.0 23,212.0 23,022.2 42,530.0 23,192.0 23,012.9 100.0 20.0 9.3 572,150.0 651,330.3 705,009.2 274,130.0 238,148.0 245,786.9 271,880.0 16,300.0 16,253.4 სუბსიდიები 18,260.0 14,441.0 14,394.8 გრანტები 253,120.0 0.0 0.0 500.0 1,859.0 1,858.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 221,167.0 228,875.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 750.0 681.0 657.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 50.0 362,460.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 286 კოდი 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 186,609.0 195,229.0 17,600.0 172.3 148.6 3,700.0 38.0 14.5 134.3 134.1 0.0 15,236.0 14,787.8 174,390.0 171,200.7 180,292.6 8,200.0 8,019.0 9,861.0 1,000.0 1,020.0 1,754.4 1,000.0 1,020.0 1,754.4 0.0 370.0 362.9 7,200.0 6,629.0 7,743.7 63,900.0 83,721.7 87,230.2 59,065.0 77,454.4 80,767.9 შრომის ანაზღაურება 35,875.0 34,884.6 34,815.2 საქონელი და მომსახურება 21,282.0 40,246.1 43,657.2 გრანტები 110.5 110.5 129.2 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 557.8 538.3 სხვა ხარჯები 1,537.5 1,655.4 1,627.9 4,835.0 6,267.4 6,462.3 7,485.0 28,385.0 28,298.1 7,418.0 26,439.0 26,360.3 შრომის ანაზღაურება 3,910.0 3,698.0 3,668.7 საქონელი და მომსახურება 3,012.0 22,097.5 22,080.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები გრანტები 95.0 95.0 91.7 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 84.9 სხვა ხარჯები 301.0 448.5 434.2 67.0 1,946.0 1,937.8 36,000.0 36,925.8 36,581.2 33,975.0 34,849.6 34,561.8 შრომის ანაზღაურება 25,310.0 25,007.7 24,975.4 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 191,990.0 13,900.0 ხარჯები 26 01 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 26 00 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ხარჯები 7,367.0 8,382.3 8,139.9 გრანტები 7.0 7.0 5.7 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 352.3 348.3 სხვა ხარჯები 1,221.0 1,100.3 1,092.5 287 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 2,025.0 2,076.2 2,019.4 7,450.0 4,993.0 4,853.2 5,400.0 4,570.0 4,477.9 შრომის ანაზღაურება 3,560.0 3,560.0 3,557.4 საქონელი და მომსახურება 1,790.0 960.0 870.5 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,050.0 423.0 375.3 1,885.0 1,635.0 1,792.0 1,880.0 1,630.0 1,787.3 შრომის ანაზღაურება 870.0 806.0 805.2 საქონელი და მომსახურება 1,010.0 824.0 967.1 კოდი 26 03 26 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ხარჯები გრანტები 0.0 0.0 14.9 5.0 5.0 4.7 2,135.0 2,325.0 2,909.5 2,135.0 1,845.0 2,427.5 შრომის ანაზღაურება 1,425.0 1,105.0 1,105.0 საქონელი და მომსახურება 685.0 685.0 1,277.9 გრანტები 8.5 8.5 8.5 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 45.0 35.4 სხვა ხარჯები 1.5 1.5 0.7 0.0 480.0 482.0 590.0 320.8 319.9 320.0 320.0 319.9 საქონელი და მომსახურება 320.0 320.0 319.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 270.0 0.8 0.0 1,285.0 1,457.3 1,440.2 1,280.0 1,447.4 1,431.2 შრომის ანაზღაურება 800.0 707.9 703.6 საქონელი და მომსახურება 451.0 633.8 622.9 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 10.5 10.0 სხვა ხარჯები 4.0 95.1 94.8 5.0 9.9 9.0 4,170.0 4,170.0 4,303.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 288 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 3,757.0 3,757.0 3,938.6 საქონელი და მომსახურება 3,757.0 3,757.0 3,938.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 413.0 413.0 365.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,900.0 2,900.0 2,700.0 2,900.0 2,596.5 2,412.5 2,890.0 2,586.5 2,398.4 გრანტები 0.0 0.0 8.4 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 5.7 0.0 303.5 287.5 0.0 610.0 3,646.9 0.0 0.0 2,665.4 0.0 0.0 2,657.3 კოდი ხარჯები 26 09 ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 12 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 8.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 610.0 981.5 0.0 0.0 385.5 0.0 0.0 385.5 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 383.9 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 1.6 150,000.0 150,000.0 149,667.3 125,858.0 125,858.0 125,545.5 შრომის ანაზღაურება 65,445.0 64,444.0 64,383.8 საქონელი და მომსახურება სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები 56,480.0 57,486.0 57,290.2 გრანტები 11.0 11.0 10.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,191.0 1,416.0 1,393.3 სხვა ხარჯები 2,731.0 2,501.0 2,467.5 24,142.0 24,142.0 24,121.7 143,600.0 143,600.0 143,433.7 119,600.0 119,600.0 119,441.6 შრომის ანაზღაურება 61,730.0 60,820.0 60,762.6 საქონელი და მომსახურება 54,059.0 55,089.0 55,034.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები გრანტები 11.0 11.0 10.8 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,210.0 1,191.4 სხვა ხარჯები 2,700.0 2,470.0 2,442.2 24,000.0 24,000.0 23,992.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 289 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 114,600.0 114,200.0 114,041.6 114,600.0 114,200.0 114,041.6 შრომის ანაზღაურება 61,730.0 60,820.0 60,762.6 საქონელი და მომსახურება 49,059.0 49,689.0 49,634.6 11.0 11.0 10.8 კოდი 27 01 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები გრანტები 27 01 02 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,210.0 1,191.4 სხვა ხარჯები 2,700.0 2,470.0 2,442.2 5,000.0 5,400.0 5,400.0 5,000.0 5,400.0 5,400.0 5,000.0 5,400.0 5,400.0 24,000.0 24,000.0 23,992.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,000.0 24,000.0 23,992.1 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 5,400.0 5,400.0 5,389.8 5,268.0 5,268.0 5,260.2 შრომის ანაზღაურება 3,370.0 3,345.0 3,342.2 საქონელი და მომსახურება 1,790.0 1,700.0 1,699.8 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 195.0 195.0 სხვა ხარჯები 28.0 28.0 23.2 132.0 132.0 129.6 1,000.0 1,000.0 843.8 990.0 990.0 843.8 შრომის ანაზღაურება 345.0 279.0 279.0 საქონელი და მომსახურება 631.0 697.0 555.8 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 7.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 01 03 27 02 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ხარჯები 27 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 3.0 3.0 2.1 10.0 10.0 0.0 142,450.0 143,757.4 143,707.1 123,108.0 125,279.6 125,242.7 შრომის ანაზღაურება 9,474.0 9,362.7 9,308.1 საქონელი და მომსახურება 107,365.0 109,068.3 108,898.8 გრანტები 6,033.0 6,107.3 6,105.5 სოციალური უზრუნველყოფა 164.0 243.9 234.4 სხვა ხარჯები 72.0 497.3 695.9 19,342.0 18,477.9 18,464.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 141,415.0 142,377.2 142,155.7 122,081.0 123,928.4 123,716.4 შრომის ანაზღაურება 9,046.0 8,983.5 8,958.6 საქონელი და მომსახურება 106,786.0 108,135.9 107,958.5 გრანტები 6,033.0 6,106.3 6,104.9 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 216.4 216.4 სხვა ხარჯები 66.0 486.3 478.1 19,334.0 18,448.9 18,439.3 133,965.0 135,575.8 135,357.4 115,631.0 117,343.0 117,131.0 შრომის ანაზღაურება 8,995.0 8,935.0 8,910.1 საქონელი და მომსახურება 106,312.0 107,689.0 107,511.6 გრანტები 108.0 181.3 179.9 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 216.4 216.4 სხვა ხარჯები 66.0 321.3 313.1 18,334.0 18,232.9 18,226.3 5,925.0 5,925.0 5,925.0 5,925.0 5,925.0 5,925.0 5,925.0 5,925.0 5,925.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 48.5 48.5 საქონელი და მომსახურება 74.0 76.5 76.5 1,400.0 751.4 748.4 400.0 535.4 535.4 კოდი 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 400.0 370.4 370.4 სხვა ხარჯები 0.0 165.0 165.0 1,000.0 216.0 213.0 385.0 582.0 566.6 382.0 558.0 543.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება 113.0 75.0 74.1 საქონელი და მომსახურება 254.0 462.0 458.5 გრანტები 0.0 1.0 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 4.5 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 6.0 5.4 3.0 24.0 23.5 291 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 650.0 798.2 984.8 645.0 793.2 983.2 შრომის ანაზღაურება 315.0 304.2 275.4 საქონელი და მომსახურება 325.0 470.5 481.9 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 13.5 13.5 კოდი 28 03 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები სხვა ხარჯები 29 00 5.0 5.0 212.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 1.6 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 807,000.0 808,259.6 814,737.7 671,573.3 656,538.9 662,945.7 შრომის ანაზღაურება 380,039.0 365,964.9 365,940.4 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 244,646.3 243,767.7 250,199.4 გრანტები 112.0 85.7 84.9 სოციალური უზრუნველყოფა 26,062.0 28,450.4 28,449.2 სხვა ხარჯები 20,714.0 18,270.1 18,271.8 135,426.7 131,607.8 131,679.1 0.0 20,112.9 20,112.9 312,237.0 302,102.4 307,468.8 312,237.0 302,102.4 307,425.4 შრომის ანაზღაურება 294,077.0 283,075.8 283,056.7 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 18,160.0 17,888.3 23,231.2 გრანტები 0.0 24.1 23.4 სხვა ხარჯები 0.0 1,114.2 1,114.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 43.4 პროფესიული სამხედრო განათლება 43,452.0 43,602.6 43,541.3 43,042.0 42,609.8 42,548.9 შრომის ანაზღაურება 36,012.0 35,834.0 35,833.4 საქონელი და მომსახურება 6,225.0 6,082.7 6,023.0 სოციალური უზრუნველყოფა 254.0 330.1 329.4 სხვა ხარჯები 551.0 363.1 363.1 410.0 992.8 992.4 54,600.0 52,568.4 52,555.2 53,903.0 52,076.4 52,063.2 შრომის ანაზღაურება 4,471.0 3,506.7 3,506.6 საქონელი და მომსახურება 3,721.0 4,205.3 4,192.6 სოციალური უზრუნველყოფა 25,691.0 27,719.4 27,719.0 სხვა ხარჯები 20,020.0 16,645.0 16,645.0 697.0 492.0 492.0 ხარჯები 29 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 292 კოდი 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 14,143.0 4,202.3 4,095.4 4,093.4 535.7 535.5 3,553.5 3,551.7 გრანტები 58.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 6.3 6.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,337.7 10,051.1 10,049.6 ინფრასტრუქტურის განვითარება 26,000.0 20,168.3 20,168.3 500.0 1,222.0 1,222.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 1,222.0 1,222.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,500.0 18,946.3 18,946.3 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 40,445.0 38,220.8 38,207.3 40,445.0 38,220.8 38,207.3 შრომის ანაზღაურება 765.0 311.0 310.8 საქონელი და მომსახურება 39,680.0 37,909.8 37,896.5 28,322.0 50,031.2 50,353.3 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 27,279.0 27,264.2 27,556.5 შრომის ანაზღაურება 18,548.0 16,619.0 16,614.7 საქონელი და მომსახურება 8,425.0 10,083.3 10,378.4 გრანტები 54.0 61.6 61.5 სოციალური უზრუნველყოფა 109.0 361.0 360.9 სხვა ხარჯები 143.0 139.3 141.0 1,043.0 2,654.1 2,683.9 ფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება ხარჯები 0.0 20,112.9 20,112.9 128,245.0 124,550.4 124,550.4 28,245.0 26,968.6 26,968.6 საქონელი და მომსახურება 28,245.0 26,968.6 26,968.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.0 97,581.9 97,581.9 142,159.0 140,869.0 140,868.9 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 10 14,146.5 806.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 09 9,540.0 3,330.3 ხარჯები 29 08 2018 წლის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება ხარჯები 29 07 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა შრომის ანაზღაურება ხარჯები 29 06 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 139,720.0 139,979.4 139,979.3 შრომის ანაზღაურება 25,360.0 26,082.8 26,082.7 საქონელი და მომსახურება 114,360.0 113,854.4 113,854.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 33.6 33.6 სხვა ხარჯები 0.0 8.6 8.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,439.0 889.6 889.6 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 22,000.0 22,000.0 22,881.1 293 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 22,000.0 22,000.0 22,881.1 22,000.0 22,000.0 22,881.1 596,590.0 602,090.0 603,761.8 531,954.0 537,823.0 539,100.4 შრომის ანაზღაურება 371,800.0 373,175.8 372,547.8 საქონელი და მომსახურება 130,414.0 132,963.7 134,877.8 გრანტები 50.0 55.5 55.3 სოციალური უზრუნველყოფა 6,375.0 10,231.1 10,226.4 კოდი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 23,315.0 21,396.9 21,393.0 64,636.0 64,267.0 64,661.4 576,610.0 581,262.6 582,890.1 512,410.0 518,430.9 519,663.2 შრომის ანაზღაურება 360,150.0 362,108.4 361,481.9 საქონელი და მომსახურება 123,935.0 126,100.8 127,963.7 50.0 55.5 55.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები გრანტები 30 02 სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.0 9,729.6 9,725.8 სხვა ხარჯები 22,275.0 20,436.6 20,436.5 64,200.0 62,831.7 63,226.9 10,160.0 9,639.7 9,614.5 10,110.0 9,597.6 9,572.4 8,195.0 7,984.4 7,983.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30 03 საქონელი და მომსახურება 905.0 536.0 513.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 400.5 400.5 სხვა ხარჯები 710.0 676.6 675.8 50.0 42.1 42.1 6,170.0 6,359.7 6,429.5 5,784.0 5,415.2 5,485.7 შრომის ანაზღაურება 2,825.0 2,497.6 2,497.5 საქონელი და მომსახურება 2,644.0 2,626.9 2,701.1 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 99.8 98.9 სხვა ხარჯები 245.0 191.0 188.2 386.0 944.5 943.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 294 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 3,650.0 4,828.0 4,827.8 3,650.0 4,379.3 4,379.1 შრომის ანაზღაურება 630.0 585.4 585.4 საქონელი და მომსახურება 2,930.0 3,700.0 3,700.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 1.3 1.3 სხვა ხარჯები 85.0 92.7 92.5 0.0 448.7 448.7 262,465.0 271,424.1 263,009.2 226,481.0 211,137.9 213,553.7 შრომის ანაზღაურება 43,440.0 42,687.3 42,580.8 საქონელი და მომსახურება 53,020.0 51,198.5 52,658.9 სუბსიდიები 83,722.0 91,170.2 90,535.2 გრანტები 2,716.0 1,359.0 4,754.0 კოდი 30 04 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 31 01 სოციალური უზრუნველყოფა 450.0 569.2 546.5 სხვა ხარჯები 43,133.0 24,153.6 22,478.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,489.0 24,845.3 16,589.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,495.0 35,441.0 32,865.9 17,061.0 15,987.9 15,305.7 16,451.0 15,484.5 14,938.4 შრომის ანაზღაურება 10,589.0 9,613.4 9,345.9 საქონელი და მომსახურება 4,847.0 4,812.4 4,708.8 გრანტები 750.0 750.0 635.7 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 173.7 168.9 სხვა ხარჯები 135.0 135.0 79.1 610.0 503.5 367.3 11,256.0 9,817.0 9,343.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 10,926.0 9,513.5 9,056.2 შრომის ანაზღაურება 7,104.0 5,907.1 5,644.4 საქონელი და მომსახურება 2,887.0 2,642.4 2,604.1 გრანტები 750.0 750.0 635.7 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 119.0 117.7 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 95.0 54.3 330.0 303.5 287.3 295 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 3,900.0 3,904.5 3,870.8 3,860.0 3,904.5 3,870.8 შრომის ანაზღაურება 3,330.0 3,326.0 3,325.5 საქონელი და მომსახურება 450.0 494.5 479.5 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 44.0 41.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 24.8 40.0 0.0 0.0 1,100.0 1,449.6 1,448.9 1,100.0 1,449.6 1,448.9 1,100.0 1,449.6 1,448.9 355.0 466.9 414.5 კოდი 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები 31 01 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 04 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 01 05 355.0 466.9 414.5 შრომის ანაზღაურება 155.0 380.3 376.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 75.9 28.2 0.0 10.7 10.2 150.0 50.0 49.0 110.0 50.0 49.0 110.0 50.0 49.0 40.0 0.0 0.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 99.0 200.0 200.0 80.0 200.0 200.0 80.0 35,910.0 35,227.2 39,764.2 35,601.0 34,452.3 36,614.0 შრომის ანაზღაურება 8,160.0 8,583.5 8,583.5 საქონელი და მომსახურება 27,155.0 24,817.2 26,681.3 გრანტები 50.0 550.0 1,047.7 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 67.5 67.5 სხვა ხარჯები 186.0 434.1 234.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 309.0 774.9 3,150.2 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 18,060.0 9,345.7 9,168.1 18,020.0 9,227.7 9,051.1 845.0 845.0 845.0 სოციალური უზრუნველყოფა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 07 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 296 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება 7,554.0 8,291.7 8,124.5 გრანტები 54.0 59.0 57.1 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 19.5 სხვა ხარჯები 9,547.0 12.0 5.0 40.0 118.0 116.9 5,150.0 6,150.0 6,041.8 4,618.0 4,543.1 4,558.9 შრომის ანაზღაურება 1,820.0 1,780.0 1,779.4 საქონელი და მომსახურება 2,738.0 2,698.1 2,722.2 გრანტები 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 50.0 48.2 კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 15.0 15.0 9.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 532.0 1,076.9 952.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 530.0 530.0 95,370.0 102,014.1 101,688.7 95,370.0 85,814.1 85,488.7 შრომის ანაზღაურება 3,770.0 3,742.1 3,730.3 საქონელი და მომსახურება 810.0 537.0 529.4 სუბსიდიები 69,625.0 75,567.0 75,261.3 სხვა ხარჯები 21,165.0 5,968.0 5,967.6 0.0 16,200.0 16,200.0 20,470.0 20,434.1 20,415.5 20,470.0 4,234.1 4,215.5 შრომის ანაზღაურება 3,770.0 3,742.1 3,730.3 საქონელი და მომსახურება 500.0 492.0 485.2 სხვა ხარჯები ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 31 05 02 16,200.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16,200.0 16,200.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები 52,000.0 60,160.0 60,160.0 52,000.0 60,160.0 60,160.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35.0 0.0 0.0 51,965.0 60,160.0 60,160.0 9,000.0 4,789.0 4,787.5 9,000.0 4,789.0 4,787.5 საქონელი და მომსახურება 130.0 45.0 44.2 სუბსიდიები 8,870.0 4,744.0 4,743.3 დანერგე მომავალი 8,000.0 9,863.0 9,562.8 8,000.0 9,863.0 9,562.8 110.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები 31 05 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 297 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 7,890.0 9,863.0 9,562.8 ქართული ჩაი 900.0 800.0 795.3 ხარჯები 900.0 800.0 795.3 900.0 800.0 795.3 5,000.0 5,968.0 5,967.6 5,000.0 5,968.0 5,967.6 საქონელი და მომსახურება 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,965.0 5,968.0 5,967.6 7,750.0 17,125.9 11,111.5 5,140.0 7,665.8 6,378.7 შრომის ანაზღაურება 566.0 560.0 548.1 საქონელი და მომსახურება 769.0 668.2 530.5 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 21.0 19.2 სხვა ხარჯები 3,790.0 6,416.6 5,280.9 2,610.0 9,460.1 4,732.8 44,480.0 45,980.0 45,962.7 21,985.0 24,533.0 27,699.0 სუბსიდიები 13,000.0 14,500.0 14,500.0 გრანტები 1,852.0 0.0 2,998.9 სხვა ხარჯები 7,133.0 10,033.0 10,200.1 კოდი სუბსიდიები 31 05 05 სუბსიდიები 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2,736.0 2,127.8 22,495.0 18,711.0 16,135.9 13,000.0 14,500.0 14,500.0 13,000.0 14,500.0 14,500.0 13,000.0 14,500.0 14,500.0 14,350.0 14,250.0 13,887.9 1,650.0 1,650.0 1,633.4 1,650.0 1,650.0 1,633.4 0.0 354.0 354.0 12,700.0 12,246.0 11,900.5 15,870.0 15,970.0 17,038.9 7,335.0 8,383.0 11,565.6 გრანტები 1,852.0 0.0 2,998.9 სხვა ხარჯები 5,483.0 8,383.0 8,566.8 0.0 2,382.0 1,773.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 01 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 07 02 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 03 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 298 კოდი ფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 03 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 03 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები 31 08 8,535.0 5,205.0 3,699.5 2,100.0 5,000.0 4,998.1 2,100.0 5,000.0 4,998.1 2,100.0 5,000.0 4,998.1 13,770.0 10,970.0 12,040.9 3,383.0 6,567.6 1,852.0 0.0 2,998.9 სხვა ხარჯები 3,383.0 3,383.0 3,568.7 0.0 2,382.0 1,773.8 ფინანსური აქტივების ზრდა ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ფინანსური აქტივების ზრდა 8,535.0 5,205.0 3,699.5 1,260.0 1,260.0 535.9 1,260.0 1,260.0 535.9 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 10,891.0 11,160.7 11,136.6 9,738.0 10,007.7 10,002.4 შრომის ანაზღაურება 6,312.0 6,288.0 6,288.0 საქონელი და მომსახურება 3,175.0 3,444.7 3,443.3 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 84.0 83.2 სხვა ხარჯები 191.0 191.0 187.8 1,153.0 1,153.0 1,134.2 14,643.0 14,544.0 8,504.1 6,862.0 6,923.0 5,827.4 შრომის ანაზღაურება 3,533.0 3,418.0 3,351.6 საქონელი და მომსახურება 1,336.0 1,514.8 1,246.0 სუბსიდიები 1,097.0 1,103.2 773.8 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 36.0 35.7 სხვა ხარჯები 876.0 851.0 420.3 7,781.0 7,621.0 2,676.7 10,445.0 10,415.0 10,195.1 10,445.0 9,903.8 9,717.9 შრომის ანაზღაურება 6,900.0 6,900.0 6,899.8 საქონელი და მომსახურება 3,345.0 2,801.6 2,630.6 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 100.1 სხვა ხარჯები 90.0 92.2 87.3 0.0 511.2 477.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 5,235.0 ხარჯები 31 09 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 04 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 299 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 820.0 841.0 815.7 628.0 649.0 648.1 შრომის ანაზღაურება 150.0 171.0 170.6 საქონელი და მომსახურება 478.0 478.0 477.5 192.0 192.0 167.6 985.0 1,732.6 2,090.2 735.0 1,045.9 1,419.1 კოდი 31 11 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 12 არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 305.0 296.3 321.1 საქონელი და მომსახურება 423.0 741.8 1,076.7 გრანტები 0.0 0.0 14.6 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 2.6 სხვა ხარჯები 2.0 2.8 4.0 250.0 686.7 671.2 900.0 900.0 1,014.4 888.0 888.0 999.8 შრომის ანაზღაურება 490.0 490.0 541.4 საქონელი და მომსახურება 390.0 393.0 453.8 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 2.0 1.6 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 3.0 12.0 12.0 14.5 0.0 0.0 210.4 0.0 0.0 210.4 0.0 0.0 176.0 0.0 0.0 34.3 1,186,215.0 1,186,771.0 1,199,799.7 1,104,490.0 1,063,056.4 1,060,839.5 შრომის ანაზღაურება 21,761.0 20,409.4 20,541.3 საქონელი და მომსახურება 81,805.0 83,988.0 84,611.7 სუბსიდიები 58,551.0 58,814.6 61,059.2 გრანტები 24,966.0 42,027.6 42,380.8 სოციალური უზრუნველყოფა 3,456.0 3,717.5 3,698.5 სხვა ხარჯები 913,951.0 854,099.3 848,548.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,425.0 103,414.6 122,785.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,300.0 20,300.0 16,175.2 29,630.0 29,811.3 29,927.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 00 32 01 საქონელი და მომსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 300 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 28,455.0 26,937.7 27,065.5 შრომის ანაზღაურება 9,537.0 8,674.5 8,656.3 საქონელი და მომსახურება 18,555.0 17,776.2 17,933.1 გრანტები 120.0 112.5 112.3 სოციალური უზრუნველყოფა 196.0 295.4 287.3 სხვა ხარჯები 47.0 79.1 76.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,175.0 2,873.6 2,862.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 678,065.0 676,037.0 676,207.3 678,010.0 674,724.6 674,848.5 შრომის ანაზღაურება 2,182.0 2,012.7 2,007.7 საქონელი და მომსახურება 39,995.0 42,410.8 42,595.8 სუბსიდიები 240.0 2,467.2 2,465.5 კოდი ხარჯები 32 02 ხარჯები გრანტები 0.0 178.3 166.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3,181.0 3,288.9 3,288.0 სხვა ხარჯები 632,412.0 624,366.8 624,324.9 55.0 1,312.3 1,358.8 598,900.0 596,167.7 596,139.4 598,900.0 596,167.7 596,139.4 0.0 1,640.4 1,638.8 598,900.0 594,527.2 594,500.5 11,895.0 12,330.7 12,619.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სუბსიდიები 32 02 02 სხვა ხარჯები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 11,875.0 12,266.2 12,507.4 შრომის ანაზღაურება 650.0 622.7 618.9 საქონელი და მომსახურება 10,542.0 11,277.2 11,522.0 0.0 27.0 28.2 გრანტები 32 02 03 32 02 04 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 44.8 44.0 სხვა ხარჯები 670.0 294.5 294.3 20.0 64.5 111.7 12,770.0 12,556.5 12,550.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 12,760.0 12,543.5 12,538.1 შრომის ანაზღაურება 1,532.0 1,390.0 1,388.8 საქონელი და მომსახურება 1,755.0 4,437.2 4,433.6 სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 93.0 93.0 სხვა ხარჯები 9,450.0 6,623.3 6,622.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 13.0 12.3 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 730.0 570.4 562.3 730.0 570.4 562.3 490.0 309.7 304.1 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 301 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 240.0 260.7 258.2 240.0 235.6 235.6 240.0 235.6 235.6 240.0 235.6 235.6 22,980.0 23,571.5 23,558.9 22,980.0 23,571.5 23,558.9 საქონელი და მომსახურება 980.0 1,952.9 1,940.3 სხვა ხარჯები 22,000.0 21,618.6 21,618.6 2,800.0 1,337.7 1,318.2 2,800.0 1,337.7 1,318.2 2,800.0 1,037.7 1,031.1 გრანტები 0.0 151.3 138.4 სხვა ხარჯები 0.0 148.7 148.7 3,140.0 3,147.5 3,147.5 3,140.0 3,147.5 3,147.5 3,140.0 3,147.5 3,147.5 210.0 169.8 169.2 210.0 169.8 169.2 60.0 60.0 60.0 150.0 109.8 109.2 630.0 445.9 440.3 605.0 445.9 440.3 საქონელი და მომსახურება 600.0 442.4 436.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 3.5 3.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 0.0 0.0 20,100.0 22,344.0 22,343.8 20,100.0 22,344.0 22,343.8 საქონელი და მომსახურება 20,100.0 22,344.0 22,343.8 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა 900.0 559.9 554.0 900.0 559.9 554.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 31.0 30.1 სხვა ხარჯები 852.0 528.9 523.9 630.0 1,272.4 1,243.2 კოდი 32 02 05 სხვა ხარჯები განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 10 32 02 11 სხვა ხარჯები ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 302 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 630.0 1,272.4 1,243.2 საქონელი და მომსახურება 480.0 516.1 493.3 სუბსიდიები 0.0 591.2 591.1 სხვა ხარჯები 150.0 165.1 158.9 2,000.0 1,325.0 1,324.9 2,000.0 90.2 90.1 2,000.0 0.2 0.1 0.0 90.0 90.0 0.0 1,234.8 1,234.8 140.0 2.5 0.7 140.0 2.5 0.7 140.0 2.5 0.7 40,800.0 32,075.4 31,587.0 კოდი ხარჯები 32 02 14 ელექტრონული სწავლება (eLearning) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები 40,315.0 30,878.1 30,380.5 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 384.5 საქონელი და მომსახურება 2,046.0 2,412.9 2,551.7 სუბსიდიები 12,785.0 12,019.1 11,927.4 გრანტები 0.0 1,176.2 1,177.8 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 22.8 22.4 25,200.0 14,977.1 14,316.7 485.0 1,197.3 1,206.5 38,315.0 29,346.8 28,797.9 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 37,915.0 28,234.5 27,676.1 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 114.5 საქონელი და მომსახურება 200.0 194.2 263.1 სუბსიდიები 12,600.0 11,886.2 11,802.9 გრანტები 0.0 1,176.2 1,177.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 5.8 5.8 25,115.0 14,972.1 14,311.9 400.0 1,112.3 1,121.8 185.0 132.8 124.5 185.0 132.8 124.5 185.0 132.8 124.5 2,300.0 2,595.7 2,664.6 2,215.0 2,510.7 2,580.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 270.0 საქონელი და მომსახურება 1,846.0 2,218.7 2,288.6 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 03 03 სუბსიდიები ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები 303 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 17.0 16.6 სხვა ხარჯები 85.0 5.0 4.8 85.0 85.0 84.7 143,840.0 146,081.1 153,765.6 143,270.0 145,550.4 152,482.4 შრომის ანაზღაურება 3,520.0 3,394.8 3,377.8 საქონელი და მომსახურება 10,445.0 9,906.2 10,149.3 სუბსიდიები 1,350.0 1,650.7 6,156.6 გრანტები 0.0 8.5 266.3 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 23.8 16.6 127,935.0 130,566.3 132,515.8 570.0 530.7 1,283.1 11,810.0 11,501.3 11,499.3 11,260.0 11,344.6 11,342.6 შრომის ანაზღაურება 3,170.0 3,058.0 3,057.4 საქონელი და მომსახურება 8,060.0 8,261.4 8,266.7 კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 11.0 6.2 სხვა ხარჯები 15.0 14.2 12.4 550.0 156.7 156.6 123,620.0 124,686.4 124,634.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები 32 04 03 123,620.0 124,657.7 124,606.2 საქონელი და მომსახურება 1,700.0 666.0 640.0 სხვა ხარჯები 121,920.0 123,991.7 123,966.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 28.7 28.7 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 150.0 157.5 153.2 ხარჯები 32 04 04 140.0 157.5 153.2 საქონელი და მომსახურება 140.0 157.5 153.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0 6,910.0 7,730.9 7,675.2 6,900.0 7,720.9 7,665.8 შრომის ანაზღაურება 350.0 336.8 320.5 საქონელი და მომსახურება 545.0 821.2 792.3 გრანტები 0.0 8.5 3.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 12.8 10.4 6,000.0 6,541.5 6,538.7 10.0 10.0 9.4 1,350.0 2,005.0 9,803.1 1,350.0 1,669.7 8,714.7 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 304 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 0.0 0.0 297.1 სუბსიდიები 1,350.0 1,650.7 6,156.6 გრანტები 0.0 0.0 262.4 სხვა ხარჯები 0.0 19.0 1,998.6 0.0 335.3 1,088.4 65,600.0 63,464.2 63,800.1 62,733.0 60,219.4 60,632.9 შრომის ანაზღაურება 4,382.0 4,369.9 4,430.5 საქონელი და მომსახურება 4,688.0 6,257.2 6,149.0 სუბსიდიები 21,975.0 20,919.9 20,507.1 გრანტები 21,001.0 21,654.0 21,766.3 კოდი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 2,867.0 3,244.8 3,167.2 32,280.0 30,912.9 31,787.6 31,560.0 30,027.7 30,902.5 720.0 715.0 714.6 1,820.0 2,316.2 2,329.5 გრანტები 21,000.0 20,053.0 20,167.7 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 15.0 15.0 სხვა ხარჯები 8,010.0 6,928.4 7,675.7 720.0 885.3 885.1 5,170.0 4,289.1 4,433.6 5,098.0 4,202.9 4,342.7 შრომის ანაზღაურება 2,757.0 2,755.3 2,816.2 საქონელი და მომსახურება 2,329.0 1,433.0 1,490.3 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 7.2 7.1 სხვა ხარჯები 7.0 7.4 29.2 72.0 86.2 90.8 1,100.0 1,097.5 1,097.4 1,050.0 1,028.1 1,028.1 შრომის ანაზღაურება 905.0 899.6 899.6 საქონელი და მომსახურება 139.0 115.5 115.5 გრანტები 1.0 0.2 0.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 04 30.4 7,749.6 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 05 03 30.6 6,987.8 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 17.0 10,670.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 8.4 8.4 სხვა ხარჯები 3.0 4.4 4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 69.4 69.3 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 26,650.0 23,164.6 22,661.1 24,625.0 20,967.0 20,545.4 ხარჯები 305 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სუბსიდიები 21,975.0 20,919.9 20,507.1 გრანტები 0.0 2.0 0.0 კოდი სხვა ხარჯები 2,650.0 45.1 38.3 2,025.0 2,197.6 2,115.6 400.0 4,000.0 3,820.4 400.0 3,993.8 3,814.2 საქონელი და მომსახურება 400.0 2,392.5 2,213.8 გრანტები 0.0 1,598.7 1,598.3 სხვა ხარჯები 0.0 2.5 2.1 0.0 6.3 6.3 5,135.0 4,848.8 4,827.4 5,110.0 4,759.7 4,738.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,631.0 1,288.4 1,275.4 სუბსიდიები 3,049.0 3,025.1 3,020.2 გრანტები 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 20.5 19.7 სხვა ხარჯები 377.0 425.8 422.9 25.0 89.1 89.1 97,210.0 103,008.5 102,858.3 41,365.0 58,275.0 58,181.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,100.0 941.1 936.6 საქონელი და მომსახურება 3,365.0 3,324.2 3,274.6 გრანტები 3,795.0 18,614.1 18,607.5 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 26.8 25.8 33,085.0 35,368.9 35,336.6 55,845.0 44,733.5 44,677.1 26,210.0 27,745.7 27,726.3 24,660.0 25,989.8 25,971.6 შრომის ანაზღაურება 1,100.0 941.1 936.6 საქონელი და მომსახურება 520.0 661.6 648.6 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 17.2 17.1 23,025.0 24,370.0 24,369.2 1,550.0 1,755.9 1,754.7 71,000.0 75,262.8 75,132.0 16,705.0 32,285.2 32,209.6 2,845.0 2,662.6 2,626.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 306 კოდი გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 5.0 9.6 8.7 10,967.4 60,000.0 54,764.2 54,711.9 12,105.0 18,708.0 18,655.8 2,600.0 2,449.5 2,429.7 გრანტები 0.0 5,250.0 5,250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 9.6 8.7 9,500.0 10,998.9 10,967.4 47,895.0 36,056.2 36,056.1 5,000.0 13,428.8 13,395.2 1,000.0 9,105.3 9,088.4 საქონელი და მომსახურება 205.0 205.0 188.2 გრანტები 795.0 8,900.3 8,900.2 4,000.0 4,323.5 4,306.7 3,000.0 4,256.7 4,256.3 3,000.0 4,256.7 4,256.3 3,000.0 4,256.7 4,256.3 1,000.0 744.3 703.9 200.0 207.1 201.0 გრანტები 0.0 207.1 201.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 0.0 800.0 537.2 502.8 2,000.0 2,068.9 2,064.9 400.0 8.1 8.0 40.0 8.1 8.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 360.0 0.0 0.0 1,600.0 2,060.8 2,056.8 4,200.0 4,723.2 5,443.5 4,012.0 4,700.4 5,419.4 შრომის ანაზღაურება 770.0 746.5 747.8 საქონელი და მომსახურება 880.0 612.1 682.7 სუბსიდიები 1,572.0 3,011.7 3,230.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 18,607.5 42,922.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 05 18,614.1 10,998.9 სხვა ხარჯები 32 07 02 04 3,795.0 42,977.6 საქონელი და მომსახურება 32 07 02 03 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 10,060.0 ხარჯები 32 07 02 02 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 54,295.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 01 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 307 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება გრანტები 0.0 284.0 284.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 8.7 8.3 კოდი სხვა ხარჯები 32 09 არაფინანსური აქტივების ზრდა ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი ხარჯები 102,571.5 111,357.9 101,020.0 57,011.0 47,090.8 15,721.0 13,752.0 41,290.0 33,338.8 215.0 45,560.5 64,267.1 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 20,300.0 24,150.0 20,025.2 0.0 3,850.0 3,850.0 20,300.0 20,300.0 16,175.2 302,755.0 304,080.0 311,980.6 270,296.0 277,225.3 285,061.6 შრომის ანაზღაურება 59,640.0 58,906.6 58,924.6 საქონელი და მომსახურება 40,852.0 40,383.5 40,301.3 სუბსიდიები 122,550.0 124,462.1 125,998.9 გრანტები 6,524.0 12,107.3 12,208.9 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი საქონელი და მომსახურება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სოციალური უზრუნველყოფა 1,217.0 1,333.2 1,324.6 სხვა ხარჯები 39,513.0 40,032.6 46,303.4 32,459.0 26,554.7 26,619.0 0.0 300.0 300.0 7,455.0 5,948.0 5,814.6 7,360.0 5,938.5 5,805.1 შრომის ანაზღაურება 4,830.0 4,056.1 4,028.4 საქონელი და მომსახურება 2,340.0 1,587.9 1,491.4 გრანტები 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 261.3 258.8 სხვა ხარჯები 40.0 33.3 26.4 95.0 9.6 9.6 80,795.0 79,242.3 79,361.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 101,235.0 17,580.0 ხარჯები 33 01 24.2 83,440.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 466.1 სხვა ხარჯები ხარჯები 32 11 37.5 22.8 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 10 785.0 188.0 საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 308 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 73,666.0 70,483.5 70,640.4 შრომის ანაზღაურება 31,425.0 31,639.2 31,657.9 საქონელი და მომსახურება 29,803.0 26,331.5 26,410.4 გრანტები 490.0 934.9 1,061.3 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 92.0 87.7 11,888.0 11,485.9 11,423.1 7,129.0 8,758.8 8,721.0 22,640.0 24,114.9 23,880.1 19,817.0 19,959.5 19,757.0 შრომის ანაზღაურება 14,273.0 14,238.2 14,234.5 საქონელი და მომსახურება 4,537.0 5,089.2 4,902.3 სუბსიდიები 150.0 50.8 49.8 გრანტები 13.0 12.6 12.6 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 33.6 33.6 სხვა ხარჯები 833.0 535.1 524.2 2,823.0 4,155.4 4,123.1 22,001.0 27,060.0 27,347.7 18,793.0 16,770.4 16,899.8 შრომის ანაზღაურება 8,932.0 8,819.8 8,850.5 საქონელი და მომსახურება 4,152.0 7,291.6 7,419.0 1.0 1.1 1.1 კოდი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები გრანტები 33 05 სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 36.5 34.9 სხვა ხარჯები 5,692.0 621.3 594.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,208.0 10,289.6 10,447.9 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 142,100.0 149,157.5 151,877.2 142,100.0 149,156.4 151,876.0 შრომის ანაზღაურება 180.0 153.3 153.3 საქონელი და მომსახურება 20.0 80.7 77.7 სუბსიდიები 122,400.0 124,411.3 125,949.1 გრანტები 6,000.0 4,912.0 4,887.3 სხვა ხარჯები 13,500.0 19,599.0 20,808.6 0.0 1.1 1.1 7,560.0 7,717.9 12,888.7 7,560.0 7,717.9 12,888.7 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 06 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 33 07 სოციალური უზრუნველყოფა 1,000.0 909.9 909.5 სხვა ხარჯები 6,560.0 6,808.0 11,979.2 20,204.0 10,839.4 10,810.9 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 309 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 1,000.0 7,199.2 7,194.6 საქონელი და მომსახურება 0.0 2.5 0.5 გრანტები 0.0 6,246.6 6,246.6 კოდი ხარჯები სხვა ხარჯები 1,000.0 950.0 947.5 19,204.0 3,340.2 3,316.2 0.0 300.0 300.0 141,200.0 141,200.0 140,602.0 36,335.0 39,609.5 39,469.8 შრომის ანაზღაურება 4,543.0 4,512.5 4,445.3 საქონელი და მომსახურება 4,801.0 4,882.4 4,713.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები სუბსიდიები 0.0 0.0 155.5 გრანტები 0.0 0.0 33.6 სოციალური უზრუნველყოფა 2,109.0 2,584.2 2,626.2 სხვა ხარჯები 24,882.0 27,630.4 27,495.5 104,865.0 101,590.5 101,132.2 12,870.0 12,987.1 12,887.9 12,640.0 12,827.1 12,808.2 შრომის ანაზღაურება 4,393.0 4,362.5 4,303.3 საქონელი და მომსახურება 3,391.0 3,601.3 3,493.6 სუბსიდიები 0.0 0.0 155.5 გრანტები 0.0 0.0 1.4 სოციალური უზრუნველყოფა 104.0 131.9 177.8 სხვა ხარჯები 4,752.0 4,731.4 4,676.6 230.0 160.0 79.6 127,645.0 127,647.6 127,130.7 23,015.0 26,217.1 26,078.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 34 03 საქონელი და მომსახურება 1,285.0 1,156.1 1,097.4 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,451.0 2,447.2 სხვა ხარჯები 19,730.0 22,610.0 22,533.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,630.0 101,430.5 101,052.6 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 685.0 565.2 583.5 680.0 565.2 583.5 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 142.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 125.0 122.6 გრანტები 0.0 0.0 32.2 ხარჯები 310 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 1.2 1.2 სხვა ხარჯები 400.0 289.0 285.5 5.0 0.0 0.0 3,528,000.0 3,530,711.1 3,555,004.0 3,524,906.0 3,511,903.8 3,535,305.0 შრომის ანაზღაურება 28,107.0 27,849.8 31,350.1 საქონელი და მომსახურება 99,966.0 99,533.9 104,631.7 კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები სუბსიდიები 0.0 0.0 8,863.4 გრანტები 2,351.0 2,502.0 2,768.3 სოციალური უზრუნველყოფა 3,364,903.0 3,364,198.8 3,363,719.6 სხვა ხარჯები 29,579.0 17,819.3 23,971.9 3,094.0 18,807.2 19,699.0 47,630.0 49,417.6 57,778.1 47,142.0 46,450.9 54,853.7 შრომის ანაზღაურება 28,107.0 27,849.8 31,188.8 საქონელი და მომსახურება 16,248.0 15,477.4 20,427.7 გრანტები 2,351.0 2,484.7 2,485.2 სოციალური უზრუნველყოფა 288.0 491.3 475.1 სხვა ხარჯები 148.0 147.7 276.9 488.0 2,966.6 2,924.3 9,400.0 10,227.7 9,922.4 9,300.0 9,749.0 9,835.1 შრომის ანაზღაურება 4,046.0 3,978.9 3,978.8 საქონელი და მომსახურება 2,850.0 3,184.1 3,275.8 გრანტები 2,298.0 2,440.0 2,438.6 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 120.0 116.6 სხვა ხარჯები 26.0 26.0 25.3 100.0 478.7 87.3 3,300.0 3,565.6 3,515.6 3,275.0 3,565.6 3,515.6 შრომის ანაზღაურება 2,435.0 2,385.6 2,383.3 საქონელი და მომსახურება 812.0 1,094.2 1,049.1 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 75.1 72.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 13.0 10.7 10.5 25.0 0.0 0.0 10,400.0 10,210.5 17,803.8 311 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 10,362.0 8,858.7 16,257.8 შრომის ანაზღაურება 3,150.0 3,150.0 6,500.7 საქონელი და მომსახურება 7,051.0 5,614.2 9,560.0 გრანტები 50.0 5.5 7.5 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 50.4 50.4 სხვა ხარჯები 49.0 38.6 139.3 38.0 1,351.8 1,546.0 21,000.0 21,702.1 21,685.0 20,700.0 20,734.4 20,792.8 შრომის ანაზღაურება 16,230.0 16,162.8 16,161.4 საქონელი და მომსახურება 4,321.0 4,259.3 4,328.8 3.0 39.2 39.2 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 210.0 206.5 სხვა ხარჯები 47.0 63.1 57.0 300.0 967.7 892.1 1,030.0 935.7 2,038.8 1,025.0 933.7 1,801.1 შრომის ანაზღაურება 806.0 749.0 748.8 საქონელი და მომსახურება 200.0 170.5 1,002.5 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 9.5 9.4 სხვა ხარჯები 7.0 4.7 40.4 5.0 2.0 237.8 2,500.0 2,776.0 2,812.4 კოდი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 35 02 2,480.0 2,609.6 2,651.3 შრომის ანაზღაურება 1,440.0 1,423.5 1,415.8 საქონელი და მომსახურება 1,014.0 1,155.2 1,211.5 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 26.3 19.6 სხვა ხარჯები 6.0 4.6 4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 166.4 161.1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,468,300.0 2,439,330.5 2,439,064.9 2,468,215.0 2,439,235.2 2,438,983.2 9,956.0 8,722.3 8,673.5 ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 17.3 17.1 2,454,120.0 2,425,728.1 2,425,596.3 4,139.0 4,767.5 4,696.2 85.0 95.3 81.7 312 კოდი 35 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 35 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები 1,716,759.8 1,700,000.0 1,716,760.1 1,716,759.8 0.0 19.9 19.9 0.0 17.3 17.1 1,700,000.0 1,716,705.2 1,716,705.1 0.0 17.7 17.7 680,000.0 643,384.1 643,349.4 643,349.4 2,063.5 2,039.4 სოციალური უზრუნველყოფა 675,800.0 641,319.7 641,309.1 0.0 0.9 0.9 28,200.0 26,702.2 26,500.8 28,200.0 26,702.2 26,500.8 საქონელი და მომსახურება 810.0 758.4 748.3 სოციალური უზრუნველყოფა 23,290.0 21,280.0 21,159.4 სხვა ხარჯები 4,100.0 4,663.8 4,593.0 55,000.0 46,391.3 46,391.2 55,000.0 46,391.3 46,391.2 55,000.0 46,391.3 46,391.2 5,100.0 6,092.9 6,063.8 5,015.0 5,997.6 5,982.1 საქონელი და მომსახურება 4,946.0 5,880.5 5,865.9 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 32.0 31.6 სხვა ხარჯები 39.0 85.1 84.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.0 95.3 81.7 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 983,370.0 1,013,833.8 1,031,573.0 983,349.0 1,012,462.9 1,029,223.5 0.0 0.0 161.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 72,154.0 73,455.1 73,963.9 სუბსიდიები 0.0 0.0 8,863.4 გრანტები 0.0 0.0 265.9 910,495.0 937,948.1 937,622.2 700.0 1,059.6 8,346.7 21.0 1,370.9 2,349.6 704,000.0 760,410.1 760,375.1 704,000.0 760,410.1 760,375.1 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 01 1,716,760.1 643,384.1 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 1,700,000.0 4,200.0 ხარჯები 35 02 05 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 680,000.0 ხარჯები 35 02 04 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 35 02 03 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 313 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება 4,000.0 3,876.5 3,841.5 სოციალური უზრუნველყოფა 700,000.0 756,533.1 756,533.1 0.0 0.5 0.5 98,470.0 72,561.0 91,676.0 98,470.0 71,846.2 89,961.8 0.0 0.0 161.3 37,615.0 34,626.5 35,858.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 8,863.4 გრანტები 0.0 0.0 265.9 60,855.0 37,219.7 37,519.3 0.0 0.0 7,293.9 0.0 714.8 1,714.2 1,900.0 1,293.4 1,289.8 1,900.0 1,293.4 1,289.8 1,900.0 1,293.4 1,289.8 იმუნიზაცია 22,400.0 21,847.6 21,802.8 ხარჯები 22,400.0 21,172.0 21,128.2 საქონელი და მომსახურება 22,380.0 21,152.0 21,110.9 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 17.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 675.6 674.6 1,700.0 1,679.2 1,671.4 1,700.0 1,679.2 1,671.4 1,700.0 1,679.2 1,671.4 1,800.0 1,473.7 1,469.5 1,800.0 1,473.7 1,469.5 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,473.7 1,469.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 260.0 226.7 226.5 კოდი სხვა ხარჯები 35 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 02 35 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები 35 03 02 05 ხარჯები 35 03 02 06 260.0 226.7 226.5 საქონელი და მომსახურება 260.0 226.7 226.5 ინფექციური დაავადებების მართვა 10,500.0 1,449.6 1,449.6 10,500.0 1,449.6 1,449.6 10,500.0 1,449.6 1,449.6 15,580.0 13,306.0 20,370.0 15,580.0 13,306.0 19,406.8 0.0 0.0 59.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 314 კოდი საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები 0.0 0.0 1,291.4 265.9 0.0 0.0 3,615.1 0.0 0.0 963.2 10,030.0 9,313.3 21,504.5 10,030.0 9,313.3 21,462.1 0.0 0.0 102.4 4,030.0 3,489.4 4,275.2 0.0 0.0 7,572.0 6,000.0 5,823.9 5,833.7 0.0 0.0 3,678.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 42.5 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 8,000.0 5,896.8 5,885.1 8,000.0 5,896.8 5,885.1 საქონელი და მომსახურება 149.0 105.5 105.5 სოციალური უზრუნველყოფა 7,851.0 5,791.3 5,779.6 9,200.0 8,457.2 8,456.0 9,200.0 8,457.2 8,456.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 157.0 156.8 სოციალური უზრუნველყოფა 9,034.0 8,300.2 8,299.2 1,100.0 1,210.5 1,181.9 1,100.0 1,210.5 1,181.9 1,100.0 1,210.5 1,181.9 16,000.0 6,407.0 6,368.9 16,000.0 6,367.8 6,335.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 2,014.0 1,981.4 სოციალური უზრუნველყოფა 14,800.0 4,353.8 4,353.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 39.2 33.9 180,100.0 180,689.4 179,351.0 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ხარჯები ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 35 03 03 2,389.1 11,786.4 შრომის ანაზღაურება 35 03 02 12 1,825.1 0.0 ხარჯები 35 03 02 11 2,930.0 11,480.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 10 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 0.0 სხვა ხარჯები 35 03 02 09 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 12,650.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 08 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 180,079.0 180,033.3 178,715.7 საქონელი და მომსახურება 29,779.0 34,820.1 34,132.4 სოციალური უზრუნველყოფა 149,640.0 144,195.3 143,569.8 660.0 1,017.8 1,013.4 21.0 656.1 635.3 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 315 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 21,000.0 20,550.7 20,550.2 21,000.0 20,550.7 20,550.2 21,000.0 20,550.7 20,550.2 13,000.0 11,290.4 11,290.4 13,000.0 11,290.4 11,290.4 საქონელი და მომსახურება 200.0 204.0 204.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,800.0 11,086.4 11,086.4 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 35,000.0 33,813.1 33,811.4 35,000.0 33,813.1 33,811.4 36.0 36.0 36.0 34,964.0 33,777.1 33,775.4 2,800.0 2,851.9 2,851.7 2,800.0 2,851.9 2,851.7 286.0 285.4 285.3 2,514.0 2,566.5 2,566.3 8,000.0 8,536.1 8,534.2 8,000.0 8,536.1 8,534.2 საქონელი და მომსახურება 252.0 216.0 216.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,748.0 8,320.1 8,318.2 39,000.0 40,645.9 39,777.4 კოდი 35 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 35 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 03 05 სოციალური უზრუნველყოფა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 03 06 35 03 03 07 სოციალური უზრუნველყოფა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 38,979.0 39,989.8 39,142.1 საქონელი და მომსახურება 27,501.0 33,319.6 32,633.7 სოციალური უზრუნველყოფა 10,818.0 6,240.4 6,082.4 სხვა ხარჯები 660.0 429.8 426.0 21.0 656.1 635.3 სოფლის ექიმი 26,000.0 25,348.2 25,346.0 ხარჯები 26,000.0 25,348.2 25,346.0 საქონელი და მომსახურება 34.0 4.2 2.6 სოციალური უზრუნველყოფა 25,966.0 24,756.0 24,756.0 0.0 588.0 587.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 08 სხვა ხარჯები 316 კოდი 35 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 10 22,300.0 26,880.0 26,874.3 0.0 0.0 26,874.3 1,000.0 698.5 698.4 1,000.0 698.5 698.4 1,000.0 698.5 698.4 10,000.0 8,074.6 7,616.9 10,000.0 8,074.6 7,616.9 საქონელი და მომსახურება 450.0 56.5 56.4 სოციალური უზრუნველყოფა 9,550.0 8,018.1 7,560.5 800.0 173.3 170.9 800.0 173.3 170.9 760.0 132.0 132.0 40.0 41.3 38.9 25,000.0 24,617.0 23,300.9 22,500.0 10,317.0 9,016.4 48.0 605.4 464.1 22,452.0 9,711.6 8,552.3 2,500.0 14,300.0 14,284.5 3,700.0 3,512.2 3,287.1 3,700.0 3,437.8 3,228.2 საქონელი და მომსახურება 1,560.0 1,273.7 1,102.4 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 31.3 25.9 2,140.0 2,132.8 2,099.9 0.0 74.4 58.9 6,380.0 6,380.0 5,347.7 6,380.0 6,266.0 5,315.0 შრომის ანაზღაურება 4,200.0 4,182.0 3,552.3 საქონელი და მომსახურება 2,120.0 2,002.6 1,681.3 გრანტები 0.0 0.0 3.8 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 58.0 57.4 სხვა ხარჯები 20.0 23.4 20.2 0.0 114.0 32.8 5,700.0 5,700.0 5,657.3 4,800.0 4,980.8 4,941.8 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება სხვა ხარჯები სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 26,874.3 26,880.0 საქონელი და მომსახურება 36 00 26,880.0 20.0 ხარჯები 35 05 22,300.0 22,280.0 ხარჯები 35 04 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 35 03 04 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 03 11 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 317 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება შრომის ანაზღაურება 1,630.0 1,765.8 1,763.2 საქონელი და მომსახურება 1,700.0 1,640.0 1,622.2 კოდი სუბსიდიები 220.0 220.0 220.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,200.0 1,260.0 1,241.8 სხვა ხარჯები 50.0 95.0 94.6 900.0 719.2 715.5 2,150.0 2,150.0 1,623.5 1,609.0 1,793.5 1,606.8 შრომის ანაზღაურება 1,200.0 1,168.0 1,168.0 საქონელი და მომსახურება 354.0 538.5 370.9 გრანტები 15.0 15.0 11.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 32.0 30.3 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 26.7 541.0 356.5 16.6 260.0 260.0 237.0 260.0 251.7 230.1 შრომის ანაზღაურება 186.0 186.0 179.9 საქონელი და მომსახურება 74.0 59.7 44.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 6.0 6.0 0.0 8.3 6.9 56,800.0 59,821.5 59,773.5 53,256.0 52,115.2 52,072.3 შრომის ანაზღაურება 37,885.0 37,668.0 37,659.2 საქონელი და მომსახურება 13,446.0 12,726.0 12,693.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 40 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 525.0 615.0 614.3 სხვა ხარჯები 1,400.0 1,106.2 1,105.2 3,544.0 7,706.3 7,701.2 49,000.0 48,983.2 48,956.7 45,706.0 44,551.0 44,527.1 შრომის ანაზღაურება 36,500.0 36,500.0 36,499.6 საქონელი და მომსახურება 7,506.0 6,516.0 6,494.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 590.0 589.3 სხვა ხარჯები 1,200.0 945.0 944.3 3,294.0 4,432.2 4,429.6 7,800.0 10,726.5 10,705.6 7,550.0 7,543.0 7,524.0 1,385.0 1,168.0 1,159.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 318 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება 5,940.0 6,210.0 6,199.6 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 25.0 სხვა ხარჯები კოდი 40 03 200.0 140.0 139.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 3,183.5 3,181.6 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 0.0 111.8 111.2 0.0 21.2 21.2 0.0 21.2 21.2 0.0 90.6 90.0 5,500.0 6,014.8 7,375.6 5,210.0 5,684.8 7,060.9 შრომის ანაზღაურება 3,270.0 3,270.0 2,987.2 საქონელი და მომსახურება 1,765.0 2,170.4 3,822.8 გრანტები 60.0 33.0 44.2 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 137.4 137.4 სხვა ხარჯები 35.0 74.1 69.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 330.0 314.7 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 52,522.0 53,056.4 53,124.6 44,904.0 47,794.1 47,862.3 შრომის ანაზღაურება 3,880.0 1,981.6 1,981.5 საქონელი და მომსახურება 38,507.0 43,537.0 43,605.3 გრანტები 370.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 119.4 119.3 სხვა ხარჯები 2,067.0 2,156.1 2,156.1 7,618.0 5,262.3 5,262.3 2,100.0 2,100.0 1,861.5 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები 2,050.0 2,070.0 1,861.0 შრომის ანაზღაურება 1,350.0 1,297.0 1,249.6 საქონელი და მომსახურება 660.0 680.0 552.3 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 83.0 55.4 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 3.7 50.0 30.0 0.6 2,460.0 2,460.0 2,431.6 2,430.0 2,430.0 2,401.9 შრომის ანაზღაურება 1,240.0 1,325.0 1,325.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 375.0 355.7 სუბსიდიები 340.0 340.0 340.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები 319 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 298.5 სხვა ხარჯები 165.0 90.0 82.6 30.0 30.0 29.8 25,000.0 25,537.9 25,535.4 23,383.0 23,156.8 23,154.4 პროცენტი 38.0 38.0 38.0 სუბსიდიები 23,345.0 23,118.8 23,116.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,535.0 2,299.2 2,299.1 ვალდებულებების კლება 82.0 82.0 82.0 14,683.0 15,275.9 15,273.5 14,251.0 14,179.8 14,177.4 14,251.0 14,179.8 14,177.4 432.0 1,096.2 1,096.1 295.0 645.0 645.0 295.0 545.0 545.0 295.0 545.0 545.0 0.0 100.0 100.0 1,768.0 1,768.0 1,767.9 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 1,520.0 248.0 248.0 248.0 959.0 959.0 959.0 580.0 580.0 580.0 კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 580.0 580.0 580.0 379.0 379.0 379.0 261.0 261.0 261.0 251.0 251.0 251.0 251.0 251.0 251.0 10.0 10.0 10.0 447.0 447.0 447.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 320 კოდი 45 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 09 სუბსიდიები საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 7.0 7.0 7.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 2,000.0 1,945.0 1,945.0 2,000.0 1,945.0 1,945.0 2,000.0 1,945.0 1,945.0 2,304.0 1,954.0 1,954.0 1,955.0 1,605.0 1,605.0 1,955.0 1,605.0 1,605.0 349.0 349.0 349.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 500.0 500.0 500.0 308.0 308.0 308.0 პროცენტი 38.0 38.0 38.0 სუბსიდიები 270.0 270.0 270.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 110.0 ვალდებულებების კლება 82.0 82.0 82.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 4,200.0 4,200.0 4,199.7 2,700.0 2,700.0 2,700.0 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები საქონელი და მომსახურება 2,700.0 2,700.0 2,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 1,500.0 1,499.7 321 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 8,500.0 8,500.0 9,328.7 8,460.0 8,460.0 9,263.0 შრომის ანაზღაურება 4,100.0 3,843.0 3,816.4 საქონელი და მომსახურება 4,280.0 4,458.0 5,288.0 გრანტები 0.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 139.0 136.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 12.7 40.0 40.0 65.6 5,000.0 5,040.0 4,836.0 4,960.0 5,000.0 4,797.6 შრომის ანაზღაურება 4,100.0 3,843.0 3,816.4 საქონელი და მომსახურება 790.0 1,010.0 843.3 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 127.0 125.2 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 12.7 40.0 40.0 38.3 3,500.0 3,460.0 4,492.7 3,500.0 3,460.0 4,465.4 3,490.0 3,448.0 4,444.6 გრანტები 0.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 12.0 10.8 კოდი 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 48 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 49 00 0.0 0.0 0.0 27.3 4,000.0 4,000.0 3,796.4 4,000.0 4,000.0 3,796.4 1,589.0 1,589.0 1,577.1 საქონელი და მომსახურება 395.0 393.9 391.5 სხვა ხარჯები 2,016.0 2,017.1 1,827.9 1,000.0 1,308.9 1,356.8 990.0 1,286.4 1,334.6 შრომის ანაზღაურება 700.0 763.9 769.5 საქონელი და მომსახურება 248.0 475.5 519.8 გრანტები 25.0 35.0 34.3 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 10.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 22.5 22.2 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,400.0 1,400.0 1,483.2 1,395.0 1,372.7 1,451.1 998.0 994.2 839.6 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები 50 00 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 322 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება 394.0 362.0 595.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 11.9 11.8 კოდი სხვა ხარჯები 51 00 3.0 4.5 3.9 5.0 27.3 32.1 2,000.0 2,000.0 1,880.4 1,778.0 1,778.0 1,700.4 შრომის ანაზღაურება 1,370.0 1,364.5 1,364.5 საქონელი და მომსახურება 394.0 378.7 304.4 გრანტები 0.0 2.3 2.2 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 25.5 24.5 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 4.8 222.0 222.0 180.0 5,330.0 5,330.0 5,180.1 5,315.0 5,315.0 5,165.7 550.0 550.0 426.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 251.0 251.0 234.8 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 4,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 2.6 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 1.9 15.0 15.0 14.4 500.0 500.0 492.6 500.0 495.5 488.1 შრომის ანაზღაურება 400.0 387.5 387.1 საქონელი და მომსახურება 0.0 54.2 47.2 სუბსიდიები 100.0 41.7 41.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 12.1 12.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4.5 4.5 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 13,500.0 13,500.0 13,491.2 13,500.0 13,500.0 13,491.2 13,500.0 13,500.0 13,491.2 2,751,176.7 2,664,404.5 2,656,604.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები 54 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო ხარჯები სუბსიდიები 55 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები საქონელი და მომსახურება 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 1,974,976.7 1,884,047.3 1,868,040.5 შრომის ანაზღაურება 0.0 150.0 130.8 საქონელი და მომსახურება 0.0 109.3 108.6 520,900.0 513,006.6 513,005.8 პროცენტი 323 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება გრანტები 1,279,704.7 1,266,444.8 1,258,899.4 სოციალური უზრუნველყოფა 80,000.0 79,601.7 79,601.7 სხვა ხარჯები 94,372.0 24,734.9 16,294.2 0.0 139.8 138.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,100.0 27,100.0 35,307.9 ვალდებულებების კლება 749,100.0 753,117.3 753,117.3 990,000.0 983,556.3 983,556.2 275,900.0 268,671.6 268,671.5 275,900.0 268,671.6 268,671.5 714,100.0 714,884.7 714,884.7 280,000.0 279,335.0 279,334.3 245,000.0 244,335.0 244,334.3 245,000.0 244,335.0 244,334.3 35,000.0 35,000.0 35,000.0 17,000.0 17,192.1 17,192.0 17,000.0 17,192.1 17,192.0 0.0 0.8 0.7 17,000.0 17,191.3 17,191.3 938,000.0 1,242,678.1 1,241,708.1 938,000.0 1,242,678.1 1,241,708.1 938,000.0 1,242,678.1 1,241,708.1 8,000.0 8,042.0 8,040.3 8,000.0 8,042.0 8,040.3 8,000.0 8,042.0 8,040.3 930,000.0 1,234,636.1 1,233,667.8 930,000.0 1,234,636.1 1,233,667.8 930,000.0 1,234,636.1 1,233,667.8 5,000.0 43.5 0.0 5,000.0 43.5 0.0 5,000.0 43.5 0.0 60,000.0 304.5 0.0 60,000.0 304.5 0.0 60,000.0 304.5 0.0 კოდი არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 324 კოდი 56 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 56 09 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 56 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 56 11 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები 5,014.9 5,011.7 10,000.0 5,014.9 5,011.7 10,000.0 5,014.9 5,011.7 300,000.0 4,925.0 0.0 300,000.0 4,925.0 0.0 300,000.0 4,925.0 0.0 20,000.0 871.1 0.0 20,000.0 871.1 0.0 20,000.0 871.1 0.0 200.0 200.0 180.4 200.0 200.0 180.4 200.0 200.0 180.4 757.0 757.0 681.1 757.0 681.1 681.1 80,000.0 79,601.7 79,601.7 80,000.0 79,601.7 79,601.7 80,000.0 79,601.7 79,601.7 50,219.7 46,294.4 45,728.9 23,119.7 19,194.4 10,421.0 გრანტები 4,704.7 779.4 0.0 სხვა ხარჯები 18,415.0 18,415.0 10,421.0 27,100.0 27,100.0 35,307.9 19,415.0 17,150.7 19,759.3 9,415.0 7,150.7 9,073.3 გრანტები 2,400.0 135.7 0.0 სხვა ხარჯები 7,015.0 7,015.0 9,073.3 10,000.0 10,000.0 10,685.9 21,704.7 20,043.7 16,854.3 11,604.7 9,943.7 1,347.6 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 02 10,000.0 757.0 სოციალური უზრუნველყოფა 56 13 01 2018 წლის ფაქტიური შესრულება 757.0 ხარჯები 56 13 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 757.0 სხვა ხარჯები 56 12 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) ხარჯები 325 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის ფაქტიური შესრულება გრანტები 2,304.7 643.7 0.0 სხვა ხარჯები 9,300.0 9,300.0 1,347.6 10,100.0 10,100.0 15,506.7 9,100.0 9,100.0 8,749.3 2,100.0 2,100.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 7,000.0 7,000.0 8,749.3 0.0 0.0 366.0 0.0 0.0 366.0 0.0 3,232.6 3,232.6 0.0 3,232.6 3,232.6 0.0 398.3 377.2 0.0 258.5 238.7 შრომის ანაზღაურება 0.0 150.0 130.8 საქონელი და მომსახურება 0.0 108.5 107.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 139.8 138.5 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 0.0 597.1 0.0 0.0 597.1 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 385.3 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 143.6 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 68.2 კოდი ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 15 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონიძიებები ვალდებულებების კლება 56 16 დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირება ხარჯები 60 00 ხარჯები 326 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 62 131.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 61 154.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 930.7 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70000 60000 60,131.0 59,223.5 50000 62,131.0 61,154.2 40000 30000 20000 10000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 10.5%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 777.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 13 529.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 334.4 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 16000 14000 12000 13,489.6 13,194.6 13,777.4 13,529.0 10000 8000 6000 4000 2000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.4%. 327 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 880.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 1 847.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 45.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2000 1,898.9 1,892.5 1,880.1 1600 1,847.1 1200 800 400 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 21 172.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 20 713.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 441.4 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 25000 20000 18,917.1 21,172.0 20,713.1 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 18,271.7 15000 10000 5000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.6%, 328 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 517.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 14 123.5 ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 16000 14000 14,517.2 14,156.8 14,517.2 12000 14,123.5 10000 8000 6000 4000 2000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.5%, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 79 041.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 77 214.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12 954.8 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 90000 80000 79,041.5 70000 60000 65,991.7 77,214.5 64,259.7 50000 40000 30000 20000 10000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.2%, 329 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 3 849.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 208.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 4,162.5 3500 4,057.5 4,150.0 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 3,849.5 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%. საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 8 307.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ათასი 740.5 ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 9000 8000 7000 8,400.0 7,700.0 8,307.8 7,567.3 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.5%. 330 საერთო სასამართლოები საერთო სასამართლოებისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 68 050.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 66 845.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7 894.5 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 80000 70000 68,050.0 60000 59,000.0 50000 66,845.7 58,951.2 40000 30000 20000 10000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 87.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.5%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 850.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ -3 456.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 898.5 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 3,850.0 3500 3,456.5 3000 2500 2,700.0 2000 2,558.0 1500 1000 500 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 96.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.8%. 331 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 786.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.0 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 900 800 812.0 700 800.0 785.2 786.2 600 500 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.8% სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 610.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 607.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 610.0 607.9 610.0 607.5 500 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 332 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 735.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 727.9 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800 700 735.0 734.8 735.0 727.9 600 500 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.7% სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 725.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 695.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9.3 ათასი ლარით მეტია. 333 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800 700 725.0 600 685.9 725.0 695.2 500 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.9%. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 595.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 594.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.6 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 592.0 591.0 595.0 594.6 500 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. 334 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 585.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 582.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.1 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 585.0 582.6 585.0 582.7 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 500 400 300 200 100 0 ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 595.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 536.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11.2 ათასი ლარით მეტია. 335 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 595.0 500 595.0 536.6 525.4 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.2%. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2018 წელს დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 860.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 832.9 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.4 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1000 900 800 860.0 820.5 860.0 832.9 700 600 500 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%. 336 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 625.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 592.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 32.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700 600 625.0 624.5 625.0 500 592.4 400 300 200 100 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 128 970.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 128 891.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8 476.9 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 140000 120000 128,970.0 120,500.0 128,891.5 120,414.6 100000 80000 60000 40000 20000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.6%. 337 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 86 778.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 86 186.9 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20 806.2 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 105000 90000 86,778.7 75000 60000 66,134.7 86,186.9 65,380.7 45000 30000 15000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 71.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 28.1%. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 844.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 655.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 178.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2100 1800 1,816.6 1500 1,834.1 1,844.0 1,655.7 1200 900 600 300 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.2% 338 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 82 329.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 76 380.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 364.8 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 90000 80000 82,300.0 70000 80,745.2 82,329.7 76,380.4 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.6%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 232 839.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 227 528.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 461 900.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 840000 720000 600000 692,345.0 689,428.3 480000 360000 240000 232,839.6 227,528.3 120000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 60.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 1.1%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 38.5%. 339 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 584 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 661 664.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 305 918.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1800000 1600000 1200000 1,661,664.4 1,584,100.0 1400000 1,324,574.3 1,355,746.4 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 10.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 78.0%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.4%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 83 721.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 87 230.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15 280.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 120000 100000 98,549.0 80000 102,510.4 83,721.7 87,230.2 60000 40000 20000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.4%. 340 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 150 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 149 667.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 980.2 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160000 140000 143,100.0 142,687.1 150,000.0 149,667.3 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.1%. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 143 757.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 143 707.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24 340.1 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160000 140000 143,757.4 143,707.1 120000 119,989.1 119,367.0 100000 80000 60000 40000 20000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.8%. 341 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 808 259.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 814 737.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 44 114.1 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 900000 800000 700000 770,623.6 749,614.0 808,259.6 814,737.7 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 81.37%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 16.16%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.47%. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 602 090.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 603 761.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 58 025.2 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700000 600000 602,090.0 500000 544,238.0 603,761.8 545,736.6 400000 300000 200000 100000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 10.7%. 342 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 271 424.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 263 009.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 105 059.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 400000 350000 368,068.7 364,820.3 300000 250000 271,424.1 263,009.2 200000 150000 100000 50000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 81.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.3%, ხოლო „ფინანუსრი აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.5%. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 186 771.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 199 799.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 92 321.4 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1400000 1200000 1000000 1,110,625.3 1,107,478.3 1,186,771.0 1,199,799.7 800000 600000 400000 200000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 343 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.42%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.23%, ხოლო „ფინანუსრი აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.35%. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 304 080.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 311 980.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22 248.2 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 350000 300000 250000 304,080.0 311,980.6 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 289,732.4 278,731.8 200000 150000 100000 50000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 8.5%, ხოლო „ფინანუსრი აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 141 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 140 602.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 38 736.0 ათასი ლარით მეტია. 344 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 160000 140000 141,200.0 140,602.0 120000 100000 101,866.0 99,790.0 80000 60000 40000 20000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 28.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 71.9%. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 530 711.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 555 004.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 108 065.0 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4000000 3500000 3000000 3,418,029.3 3,446,939.0 3,530,711.1 3,555,004.0 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. 345 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 380.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 347.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 465.5 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 7000 6000 5000 6,380.0 5,800.0 5,347.7 4,882.2 4000 3000 2000 1000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 5 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 657.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 160.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 7000 6000 5000 6,400.0 5,818.0 5,700.0 5,657.3 4000 3000 2000 1000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 12.6%. 346 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 2 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 623.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 184.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2,150.0 2,150.0 2000 1,623.5 1,807.9 1500 1000 500 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.0%. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 260.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 237.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 300 250 260.0 254.6 260.0 237.0 200 150 100 50 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.9%. 347 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 59 821.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 59 773.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 499.7 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70000 60000 55,400.0 55,273.8 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 50000 59,821.5 59,773.5 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 40000 30000 20000 10000 0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.9%. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 014.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 375.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 951.9 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 8000 7000 7,375.6 6000 6,423.7 6,014.8 5000 4000 4,800.0 3000 2000 1000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.7%%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.3%. 348 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 53 056.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 53 124.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 551.8 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 60000 50000 53,124.6 53,056.4 46,555.0 40000 46,572.8 30000 20000 10000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.9%. სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 861.5 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 45.5 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2000 2,100.0 1,900.0 1,861.5 1,816.0 1500 1000 500 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.97%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.03%. 349 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 460.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 2 431.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3000 2500 2000 2,460.0 2,454.9 2,460.0 2,431.6 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 1500 1000 500 0 ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%,ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.2%. საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 537.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 25 535.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 537.5 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 30000 25000 25,000.0 24,997.9 25,537.9 25,535.4 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება 20000 15000 10000 5000 0 საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.0%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.3%. 350 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 4 199.7 ათასი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 699.7 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 4,200.0 4,199.7 3500 3000 2500 2000 2,500.0 2,500.0 1500 1000 500 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 64.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 35.7%. სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 9 328.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 556.7 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 10000 9000 9,328.7 8000 7000 8,500.0 7,782.5 7,772.0 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.7% 351 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 4 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 3 796.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4500 4000 3500 3,850.0 3,802.3 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 4,000.0 3,796.4 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 308.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 356.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 360.6 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1200 1,308.9 1,356.8 1000 800 1,000.0 996.2 600 400 200 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.6%. 352 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 483.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 71.4 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1600 1400 1,411.8 1200 1,483.2 1,400.0 1,250.0 1000 800 600 400 200 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 2.2% პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 000.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 880.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 42.3 ათასი ლარით მეტია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2500 2000 1,900.0 2,000.0 1,838.1 1,880.4 1500 1000 500 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 90.4% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.6%. 353 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2018 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 330.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 180.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 42.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 6000 5000 5,330.0 5,222.6 5,330.0 5,180.1 4000 3000 2000 1000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2018 წელს გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 492.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 489.6 ათასი ლარით მეტია. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.9%. კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანოსათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 500.0 ათასი ლარი, რომლის ხარჯვაც საანგარიშო პერიოდში არ მომხდარა. საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 13 491.2 ათასი ლარი, 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.8 ათასი ლარით მეტია. 354 2017-2018 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 16000 14000 12000 13,500.0 13,484.4 13,500.0 13,491.2 10000 8000 6000 4000 2000 0 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის საკასო შესრულება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტისათვის 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2018 წელს მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 597.1 ათასი ლარი. 355 ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის შესახებ 02 00 - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით; 06 02 - არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით; 23 02 - შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია 2018 წელს რიგ ობიექტებზე (საბაჟო გამშვები პუნქტები „ნინოწმინდა“ „სარფი„) განსახორციელებელი მოცულობითი სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების 2019 წელში გადატანით (რთული მეტეოროლოგიური პირობებისა და ტენდერების უარყოფითი შედეგის გამო); 24 10 - საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით და აგრეთვე, სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად სხვა პროგრამული კოდის ასიგნებებში წარმოქმნილი რესურსის მიმართვით; 24 12 - საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროექტის პირველი კომპონენტით დაგეგმილი 15 ცენტრის ნაცვლად 2018 წლის ბოლოსათვის გაიხსნა 2 ინოვაციების ცენტრი და ერთი რეგიონული ტექნოპარკი, ვინაიდან რეგიონებში შერჩეული 12 შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის დასადგენად ჩატარებული კვლევების საფუძველზე გამოვლინდა მხოლოდ 4 კონსტრუქციულად მდგრადი შენობა. შესაბამისად ვეღარ განხორციელდა ინოვაციების სერვისების განვითარების მიმართულებით 2018 წლისათვის დაგეგმილი აქტივობები. გარდა ამისა, პროექტის პრიორიტეტების ცვლილებიდან გამომდინარე ვერ მოეწსრო პროგრამა „ინტერნეტი განვითარებისთვის" დაწყება/განხორციელება; 24 13 01 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 24 14 01 01 - 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 24 14 01 02 - საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) პროექტის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილებებიდან გამომდინარე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები პირობების შესათანხმებლად, რამაც გამოიწვია გამოყოფილი ასიგნებების აუთვისებლობა; 24 14 02 01 - 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სოფელ ჭართლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (125-133 ანძების მონაკვეთი) მოსახლეობის პროტესტის გამო კონტრაქტორმა ვერ განახორციელა კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები შესაბამის ვადებში. KFW-სთან შეთანხმებით 356 მოიძებნა ალტერნატიული შემოვლითი გზა და მიმდინარეობს საპროექტო და გარემოსდაცვითი სამუშაოები; 24 15 - მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით; 24 16 - ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ შეფერხდა მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის პროცედურები შემდეგი მიზეზების გამო:  შეფერხდა მიწის გამოსყიდვისა და კომპენსაციის მიდგომების განმსაზღვრელი სახელმძღვანელოს დამტკიცების პროცესი;  მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი არ არის რეგისტრირებული (105 ნავკეთე), რაც შეუძლებელს ხდის მათზე საშემფასებლო დასკვნების მომზადებას, შეთავაზებების მომზადებას, მოლაპარაკებების ჩატარებას და შესაბამისად ნასყიდობის ხელშეკრულებების გაფორმებას და გამოსყიდვის პროცედურის დასრულებას;  ხელახალი კვლევის ჩატარების შედეგად მოხდა ისეთი მიწის ნაკვეთების იდენტიფიცირება, რომელთა სარეგისტრაციო მონაცემებში უნდა მოხდეს ცვლილება, რადგან ისინი არასწორად არიან რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში (15 ნაკვეთი); 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით; 26 01 - სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით; 26 03 - ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია Microsoft-ის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების უფლებისა და ახალი ლიცენზიების შესაძენად, ასევე „Genuine OS Licensing და Eruerprise Licersing“ ლიცენზიების ნაწილის დასაფარავად ასიგნებების გადატანით სხვა პროგრამულ კოდზე; 26 05 - ელექტრონული მმართველობის განვითარება - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 26 06 - ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია „Genuine OS Licensing და Eruerprise Licersing“ ლიცენზიების ღირებულების ნაწილის დაფარვის მიზნით ასიგნებების გადატანით სხვა პროგრამულ კოდზე; 357 26 10 - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია „Microsoft“-ის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების უფლებისა და ახალი ლიცენზიების შესაძენად ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის - საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 26 12 - სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 27 03 - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა სავალდებულო სერტიფიცირების დროში გადავადებით, კერძოდ, პროფესიული გადამზადების შესაბამისი კურსები ნაცვლად 2018 წლის აგვისტოსი დაიწყო 2018 წლის დეკემბრიდან; 28 01 04 - დიასპორული პოლიტიკა - საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე პროგრამული კოდის ასიგნებები მიმართული იყო დიპლომატიური დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის და საზღვარგარეთ გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქეების გადმოსვენებასთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფარავად, რამაც განაპირობა სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 28 02 - მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის განპირობებულია წლის განმავლობაში ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდით, ასევე სასწავლო პროგრამების ჩასატარებლად საჭირო კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისათვის ასიგნებების გადანაწილებით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 28 03 - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 29 04 - მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად ასიგნებების გადანაწილებით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 29 07 - სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად (მ.შ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ფუნქციონირების ხარჯები) ასიგნებების გადანაწილებით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 30 04 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია ბენეფიციართა მკურნალობის, მედიკამენტებითა და სამედიცინო სახარჯი მასალით უზრუნველყოფისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 358 31 01 03 - ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია - დაგეგმილი გამოფენების სრულად დაფინანსების მიზნით, საჭირო გახდა პროგრამული კოდის ასიგნებების გაზრდა, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 01 04 – გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები - დაგეგმილი ღონისძიებების სრულად დასაფინანსებლად საჭირო გახდა პროგრამული კოდის ასიგნებების გაზრდა, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 01 05 - გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები - 2018 წლის მარტში დასრულდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროების რეორგანიზაცია/შერწყმის პროცესი. რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შემდგომ საჭირო გახდა თემების, საკითხებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების პროცესში ცვლილებების შეტანა და შესაბამისად პრიორიტეტების სხვაგვარად გადანაწილება, რამაც გამოიწვია აღნიშნული სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 01 07 - ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები - იმის გათვალისწინებით, რომ სოფელ ცანას ყოფილ დარიშხანის სამთამადნო წარმოების და გადამუშავების ობიექტებზე (ცანა1, ცანა 2 და ცანა 3), დარიშხანის შემცველი მავნე ნივთიერებების გაუვნებელყოფის მიზნით უსაფრთხო სარკოფაგების მოწყობისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილ იყო დონორი ორგანიზაციის მიერ 4 წლის წინ, საანგარიშო პერიოდისთვის საჭიროდ იქნა მიჩნეული გადასინჯულიყო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და მომხდარიყო მისი მისადაგება არსებული რეალობისადმი. შესაბამისად, 2018 წელს განხორციელდა მხოლოდ განახლებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, რომლის საფუძველზე დაიგეგმა 2019-2020 წ. სამშენებლო სამუშაოები. აღნიშნულმა გავლენა იქონია საკასო მაჩვენებელზე; 31 03 - მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება - პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდიის გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. თუმცა მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება და აღნიშნულ პირებზე სუბსიდიის გაცემა აღარ განხორციელდა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 05 03 - აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები - პროექტის ფარგლებში გაიცემოდა სადაზღვევო პოლისი მხოლოდ ისეთი მიწის ნაკვეთ(ებ)ის დასაზღვევად, რომელ(ებ)იც რეგისტრირებული იყო სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში (აღნიშნული შეზღუდვა წინა წლების პროექტში არ იყო განსაზღვრული). დაზღვევის მსურველების უმეტესობას მიწის ნაკვეთები რეგისტრირებული არ ჰქონდათ. შესაბამისად, დარჩენილი რესურსი მიიმართა სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 06 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების მიზნით, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გაიზარდა პროგრამის ბიუჯეტი. ამასთან, პროგრამის ფარგლებში ვერ მოესწრო ტენდერების გამოცხადება სკების გადასატანი ლაფეტების შეძენისათვის, ასევე ვერ მოესწრო პროგრამის ბრენდირების ნაწილში ჩართული 4 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მომსახურების გაწევა. მაღალმთიან რეგიონებში სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესასყიდი დანადგარების ნაწილი მოითხოვდა მთავრობასთან შესაბამისი CPV კოდების წინასწარ თანხმობას. აღნიშნული აღჭურვილობაზე შესათანხმებელი პროცედურების გაჭიანურების გამო განკარგულებაზე ხელი მოეწერა დეკემბერში, რამაც არ მისცა 359 კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს საშუალება გამოეცხადებინა ტენდერები. სამი რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მიწების, კოოპერატივების სააგენტოს სახელზე გადმოცემა და რეგისტრაცია მოხდა დაგვიანებით, რის შედეგადაც გაჭიანურდა პროექტების შესრულება და ვერ მოეწრო სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერების დასრულება. ზემოაღნიშნულმა გარემოებებმა გავლენა იქონია საკასო მაჩვენებელზე; 31 07 03 01 - სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) - პროექტის ინტენსივობიდან გამომდინარე საჭირო გახდა პროგრამული კოდის ასიგნებების გაზრდა, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის; 31 07 04 - ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) – დონორი ორგანიზაციის ფინანსური პროცედურების გამო, ორიოს მხრიდან კონტრაქტორებისათვის თანხების ანაზღაურება ვერ განხორციელდა 2018 წელს და თანხების სრულად ათვისება მოხდა 2019 წლის თებერვალში, აღნიშნულმა გავლენა იქონია საკასო მაჩვენებელზე; 31 09 - დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა - მარტვილის კანიონის ადმინისტრაციული შენობისა და მიმდებარედ არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტირების მიზნით, კონტრაქტორის მიერ ვერ მოესწრო 2018 წლის ბოლომდე სამუშაოების დასრულება, შესაბამისად ვერ მოხდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხის ათვისება. ფშავხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ფარგლებში ორი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისთვის დონორის მიერ დამტკიცებული შესყიდვის პროცედურებით გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით და ვერ იქნა გამოვლენილი გამარჯვებული. შესაბამისად, ვერ განხორციელდა თანხის ათვისება. აღნიშნულმა გარემოებებმა გავლენა იქონია საკასო მაჩვენებელზე; 31 12 - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა განპირობებულია ABACO-ს ფერმერთა რეესტრის სისტემის შესყიდვის განსახორციელებლად და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის 12 შტატგარეშე თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ასიგნებების გაზრდით. ამასთან, დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით. 31 14 - გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით. 32 02 07 - დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების (სამთო-სათხილამურო, რობოტექნიკის, ინტერკულტურული და სპორტული საზაფხულო ბანაკების) განხორციელება დაევალა სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრს, პროგრამის „მომავლის ბანაკის" ფარგლებში და გამომდინარე აქედან, განხორციელდა ასიგნებების გადატანა შესაბამის პროგრამულ კოდში; 32 02 12 - სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებეს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ძირითად ბენეფიციარებს წარმოადგენდნენ სოფელსა და დაბაში მდებარე მცირეკონტინგენტიანი სკოლები, რომლებსაც ნაკლები გამოცდილება ჰქონდათ პროექტების განხორციელებაში, ამიტომ არ მოხერხდა დაგეგმილი რაოდენობის პროექტების დაფინანსება. 360 შესაბამისად აუთვისებელი პროგრამაზე/პროგრამებზე; რესურსის გადანაწილება მოხდა სხვა პრიორიტეტულ 32 02 13 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - დამტკიცებულთან შედარებით დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობის ზრდა გამოწვეულია მოსწავლეების ფიზიკური აქტივობის, სპორტში მასობრივი ჩართვისა და სასკოლო სპორტის განვითარების მიზნით, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ეროვნულ დონეზე ჩატარებით. 32 02 14 - ელექტრონული სწავლება (eLearning) - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მიმდინარეობდა მუშაობა დისტანციური სწავლების ოპტიმალურ სტანდარტზე, რის შედეგად გამოვლინდა საკითხის/საკითხების რამდენიმე ალტერნატიული გადაწყვეტა. ასევე, რიგი ინფრასტრუქტურული შეუსაბამობები. ამასთან, მიმდინარეობდა მსხვილ საერთაშორისო კომპანიებთან მოლაპარაკება მრჩეველთა საბჭოს ფორმირებაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საკითხის სწრაფი გადაწყვეტილება არაოპტიმალურად იქნა მიჩნეული და პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელებისთვის. 32 02 15 - სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ვერ განხორციელდა სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა. ამასთან, დაგეგმილი აქტივობების ნაწილი შესრულდა სამინისტროს აპარატის მიერ, ნაწილი კი - გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF - ისა და სხვა პარტნიორების ტექნიკური მხარდაჭერით და აუთვისებელი რესურსის გადანაწილება მოხდა სხვა პრიორიტეტულ პროგრამაზე/პროგრამებზე, ხოლო დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გამოწვეულულია იმ გარემოებით, რომ აღნიშნული ასიგნება ითვალისწინებდა ექსპერტის ანაზღაურებას, თუმცა ქსპერტის მომსახურება დაკონტრაქტა მხოლოდ ნახევარი თვით. 32 04 05 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 32 05 05 - მეცნიერების პოპულარიზაცია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია, მსოფლიო მასშტაბის ღონისძიების „ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის“ განხორციელების მიზნით ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდებით გათვალისწინებული ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 32 07 02 02 - პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოიწვია გეგმით გათვალისწინებული ზრდამ. შესაბამისად, სარეაბილიტაციო საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობის განხორციელდა ასიგნებების გადანაწილება სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 32 07 02 03 - უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის N289 დადგენილებით შექმნილი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსების გამოყოფის საკითხების შემსწავლელი შესრულების მიზნით, გაიზარდა უწყებათაშორისი კომისიის მიერ მიღებული რეკომენდაციების პროგრამული კოდის ასიგნებები, რამაც გავლენა იქონია დაზუსტებული გეგმის მოცულობაზე; 361 32 08 - ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 32 10 - თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ასიგნებების გადანაწილებით სახვა პრიორიტეტულ ღონისძიებებზე. 32 11 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გამოწვეულულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში 2017 წელს დონორის მიერ განხორციელდა დაგეგმილზე მეტი თანხის ჩამორიცხვა, მაშინ როცა ამ მიზნით 2018 წლის ბიუჯეტის კანონში უკვე გათვალისწინებული იყო ასიგნებები. გამომდინარე აქედან, 2018 წელს აუთვისებელი დარჩა ასიგნების ის ნაწილი, რომლის ხარჯვაც განხორცილეა 2017 წელს; 33 06 - კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 33 07 - კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის მიზნით ასიგნებები გადანაწილდა თეატრებზე და კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე (მ.შ. სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატულ თეატრი; სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრი; სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტო და სხვა). 35 01 03 - დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 35 01 05 - სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 35 03 02 01 - დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია კონტრაქტორი დაწესებულების მიერ განხორცელებული შესრულებული სამუშაოს მოცულობით/ფაქტიურად გაწეული მომსახურებით (შემსრულებელ ორგანიზაციასთან ფორმდება ხელშეკრულება წლის განმავლობაში შესასრულებელი სამუშაოს მაქსიმალურ ოდენობაზე, შემსრულებელი ორგანიზაცია პროგრამის განმახორციელებელ ცენტრს ყოველთვიურად წარუდგენს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ასანაზღურებელი თანხის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც 2018 წელს გაცილებით ნაკლები იყო ვიდრე სახელშეკრულებო თანხა სამუშაობის შესრულებით) და ასევე საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით. შესაბამისად, წარმოქმნილი რესურსი გამოყენებული იქნა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში განსახორციელებელი აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად. 35 03 02 06 - ინფექციური დაავადებების მართვა - 2018 წლის 1 იანვრიდან პროგრამა სრულად ინტეგრირებულ იქნა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში და მისი ბიუჯეტი განისაზღვრა მხოლოდ 2018 წლის 1 იანვრამდე დამდგარი შემთხვევების დასაფინანსებლად. შესაბამისად, 362 წარმოქმნილი რესურსი გამოყენებული იქნა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში განსახორციელებელი აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად. 35 03 02 07 - ტუბერკულოზის მართვა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 35 03 02 08 - აივ ინფექცია/შიდსის მართვა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით; 35 03 02 12 - C ჰეპატიტის მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით პაციენტთა საპროგნოზო რაოდენობა დაიგეგმა საშუალოდ თვეში 2000-2500 ოდენობით, თუმცა 2018 წელს დაფიქსირდა პაციენტთა რაოდენობის კლება (თვეში საშუალოდ ერთვებოდა 800-1000 პაციენტი). შესაბამისად, წარმოქმნილი რესურსი გამოყენებული იქნა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში განსახორციელებელი აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად. 35 03 03 10 - სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევების დროს წვევამდელთა რაოდენობით (საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე). შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად 35 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები სრულად ვერ განხორციელდა, რადგან პროგრამაში ჩასართავად მაძიებლების მომართვიანობა იყო ნაკლები (მაძიებლებმა, რომლებმაც ვერ მოიპოვეს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი, შესაბამისად ვერ გაიარეს დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამა). შესაბამისად, წარმოქმნილი რესურსი გამოყენებული იქნა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში განსახორციელებელი აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად. 36 00 - სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია 2018 წლის დასაწყისში განხორციელებული სამსახურის სტრუქტურის გარდაქმნით, რომლის მიხედვითაც დამტკიცდა ახალი საშტატო ნუსხა, წლის განმავლობაში შტატების სრულად დაკომპლექტება ვერ მოხერხდა. სხვაობა ასევე გამოწვეულია იმით, რომ 2018 წელს დაგეგმილი იყო დასავლეთ საქართველოში ახალი ბიუროს გახსნა, რაც არ განხორციელებულა, ვინაიდან ვერ მოხერხდა შესაბამისი ფართის მოძიება. შესაბამისად, სამსახურის მხრიდან სარემონტო სამუშაოების, ავტომობილის, საოფისე ავეჯის და ინვენტარის შეძენა არ განხორციელებულა. 38 00 - სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია სამსახურში არსებული ვაკანსიებით, რამაც შეამცირა დაზღვევის ხარჯი, ასევე ქვეყნის გარეთ დაგეგმილი მივლინებების ხარჯები ანაზღაურდა მიმწვევი მხარის მიერ. 40 02 - სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით; 363 40 03 - სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ა სევე ზოგიერთი ღონისძიებების განსახორციელებლად ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე; 41 00 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია აპარატისათვის საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი გრანტების ათვისებით; 45 02 - ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე ცენტრის ასიგნებების გაზრდით, ხარაგაულის გიმნაზიის ავარიული შენობის კაპიტალური შეკეთების მიზნით; 47 02 - სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია აპარატისათვის საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი გრანტების ათვისებით; 49 00 - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით; 54 00 – კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო - საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ ფუნქციონირება დაიწყო 2019 წლიდან, შესაბამისად საკასო ხარჯი არ იქნა გაწეული; 60 00 - სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი - სხვაობა დამტკიცებულ, დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული მიზნობრივი გრანტების ათვისებით; 364 თავი VII საქართველოს 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები და სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 2018 წლის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 11,570,535.6 10,595,649.4 1,083,783.2 გადასახადები 9,695,962.2 9,695,962.2 0.0 გრანტები 353,476.2 404,014.7 57,921.0 სხვა შემოსავლები 1,521,097.3 495,672.5 1,025,862.2 ხარჯები 10,432,699.7 9,543,712.7 973,847.6 შრომის ანაზღაურება 1,778,309.3 1,407,624.2 370,685.5 საქონელი და მომსახურება 1,640,732.9 1,288,263.2 352,469.7 პროცენტი 516,671.5 513,043.8 3,627.7 სუბსიდიები 422,584.0 419,453.0 3,131.0 გრანტები 1,332,316.2 1,331,957.4 85,210.3 სოციალური უზრუნველყოფა 3,514,452.3 3,501,326.9 13,125.4 სხვა ხარჯები 1,227,633.3 1,082,044.2 145,598.0 საოპერაციო სალდო 1,137,836.0 1,051,936.7 109,935.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,881,611.9 1,811,165.9 94,482.3 ზრდა 1,982,617.29 1,912,171.27 94,482.33 კლება 101,005.40 101,005.40 0.00 მთლიანი სალდო -743,775.9 -759,229.1 15,453.2 ფინანსური აქტივების ცვლილება 382,787.9 365,188.7 17,599.2 ზრდა 512,368.5 484,339.0 28,029.5 კლება 129,580.6 119,150.3 10,430.3 1,126,563.8 1,124,417.8 2,146.0 1,879,763.1 1,877,617.1 2,146.0 საშინაო 424,456.4 422,310.4 2,146.0 საგარეო 1,455,306.7 1,455,306.7 0.0 753,199.3 753,199.3 0.0 საშინაო 35,082.0 35,082.0 0.0 საგარეო 718,117.3 718,117.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება ზრდა კლება ბალანსი 365 ათას ლარებში 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 13,680,884.7 12,693,422.2 1,096,359.5 შემოსავლები 11,570,535.6 10,595,649.4 1,083,783.2 არაფინანსური აქტივების კლება 101,005.4 101,005.4 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 129,580.6 119,150.3 10,430.3 ვალდებულებების ზრდა 1,879,763.1 1,877,617.1 2,146.0 13,570,564.0 12,590,181.6 1,089,279.4 ხარჯები 10,432,699.7 9,543,712.7 973,847.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,982,617.3 1,912,171.3 94,482.3 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 402,047.8 381,098.4 20,949.4 ვალდებულებების კლება 753,199.3 753,199.3 0.0 110,320.7 103,240.5 7,080.1 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში 366 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 13,570,564.0 12,590,181.6 1,089,279.4 ხარჯები კოდი 00 00 01 00 დასახელება 10,432,699.7 9,543,712.7 973,847.6 შრომის ანაზღაურება 1,778,309.3 1,407,624.2 370,685.5 საქონელი და მომსახურება 1,640,732.9 1,288,263.2 352,469.7 პროცენტი 516,671.5 513,043.8 3,627.7 სუბსიდიები 422,584.0 419,453.0 3,131.0 გრანტები 1,332,316.2 1,331,957.4 85,210.3 სოციალური უზრუნველყოფა 3,514,452.3 3,501,326.9 13,125.4 სხვა ხარჯები 1,227,633.3 1,082,044.2 145,598.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,982,617.3 1,912,171.3 94,482.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 402,047.8 381,098.4 20,949.4 ვალდებულებების კლება 753,199.3 753,199.3 0.0 61,154.2 61,154.2 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 54,721.4 54,721.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,428.4 29,428.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 23,775.4 23,775.4 0.0 გრანტები 71.2 71.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 810.5 810.5 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები 51,481.2 51,481.2 0.0 47,343.9 47,343.9 0.0 23,725.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,248.9 22,248.9 0.0 გრანტები 69.3 69.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 676.2 676.2 0.0 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 624.1 624.1 0.0 4,137.3 4,137.3 0.0 17,394.5 17,394.5 0.0 17,394.5 17,394.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,724.5 14,724.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,446.9 2,446.9 0.0 გრანტები 69.3 69.3 0.0 სხვა ხარჯები 153.9 153.9 0.0 6,450.5 6,450.5 0.0 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 01 03 0.0 0.0 23,725.4 სხვა ხარჯები 01 01 02 635.9 6,432.7 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 635.9 6,432.7 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 6,450.5 6,450.5 0.0 6,450.5 6,450.5 0.0 27,636.1 27,636.1 0.0 23,498.8 23,498.8 0.0 9,000.9 9,000.9 0.0 367 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 13,351.5 13,351.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 676.2 676.2 0.0 სხვა ხარჯები 470.2 470.2 0.0 4,137.3 4,137.3 0.0 9,223.9 9,223.9 0.0 6,928.4 6,928.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,417.3 5,417.3 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები 1,364.9 1,364.9 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 134.3 134.3 0.0 სხვა ხარჯები 9.9 9.9 0.0 2,295.4 2,295.4 0.0 449.1 449.1 0.0 449.1 449.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 285.7 285.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 161.6 161.6 0.0 სხვა ხარჯები 1.8 1.8 0.0 13,529.0 13,529.0 0.0 13,479.2 13,479.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,211.0 4,211.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,533.8 6,533.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 171.3 171.3 0.0 სხვა ხარჯები 2,563.1 2,563.1 0.0 49.9 49.9 0.0 1,847.1 1,847.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები 04 00 1,847.1 1,847.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,315.7 1,315.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 511.2 511.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.2 5.2 0.0 20,713.1 20,713.1 0.0 20,171.3 20,171.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,123.9 7,123.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,822.0 12,822.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 194.4 194.4 0.0 სხვა ხარჯები 30.9 30.9 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 541.8 541.8 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 14,767.5 14,123.5 644.0 ხარჯები 14,553.5 13,909.5 644.0 შრომის ანაზღაურება 11,773.3 11,407.8 365.6 საქონელი და მომსახურება 2,086.0 1,899.2 186.8 4.1 4.1 0.0 გრანტები 368 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 366.6 364.0 2.6 სხვა ხარჯები 323.4 234.4 89.0 214.0 214.0 0.0 77,214.5 77,214.5 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 76,304.0 76,304.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 36,237.2 36,237.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,344.1 11,344.1 0.0 გრანტები 13.6 13.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 87.0 87.0 0.0 28,622.1 28,622.1 0.0 910.5 910.5 0.0 10,993.8 10,993.8 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები 06 02 10,982.7 10,982.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,037.6 9,037.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,831.6 1,831.6 0.0 გრანტები 5.1 5.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 77.8 77.8 0.0 სხვა ხარჯები 30.6 30.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.1 11.1 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 50,816.0 50,816.0 0.0 ხარჯები 49,926.9 49,926.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,544.6 26,544.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,108.9 9,108.9 0.0 8.5 8.5 0.0 14,265.0 14,265.0 0.0 889.1 889.1 0.0 1,080.7 1,080.7 0.0 1,070.3 1,070.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 655.0 655.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 403.7 403.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.2 9.2 0.0 გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 2.5 2.5 0.0 10.3 10.3 0.0 14,324.1 14,324.1 0.0 14,324.1 14,324.1 0.0 14,324.1 14,324.1 0.0 3,849.5 3,849.5 0.0 3,821.9 3,821.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,658.9 2,658.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,062.0 1,062.0 0.0 3.1 3.1 0.0 გრანტები 369 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 24.8 24.8 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 08 00 დასახელება 73.0 73.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.6 27.6 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 8,307.8 8,307.8 0.0 ხარჯები 8,019.6 8,019.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,096.0 5,096.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,700.5 2,700.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 139.9 139.9 0.0 სხვა ხარჯები 83.1 83.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები 58,474.6 165.9 42,812.7 42,791.8 20.9 14,325.6 86.2 სოციალური უზრუნველყოფა 838.0 838.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 578.0 519.1 58.8 8,432.4 8,371.1 61.4 65,533.8 65,375.9 157.9 57,358.1 57,261.6 96.5 შრომის ანაზღაურება 42,174.5 42,174.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,835.5 13,775.0 60.5 სოციალური უზრუნველყოფა 802.9 802.9 0.0 სხვა ხარჯები 545.2 509.2 36.0 8,175.7 8,114.4 61.4 1,539.1 1,469.7 69.4 1,282.4 1,213.0 69.4 შრომის ანაზღაურება 638.2 617.3 20.9 საქონელი და მომსახურება 576.4 550.6 25.7 სოციალური უზრუნველყოფა 35.1 35.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 32.8 10.0 22.8 256.7 256.7 0.0 3,456.5 3,456.5 0.0 3,325.2 3,325.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,530.7 2,530.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 728.5 728.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 53.6 53.6 0.0 სხვა ხარჯები 12.4 12.4 0.0 131.3 131.3 0.0 786.2 786.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 58,640.6 14,411.8 ხარჯები 10 00 0.0 227.3 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 09 02 288.2 66,845.7 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 288.2 67,073.0 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 370 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 780.2 780.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 504.9 504.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 268.7 268.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.6 6.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 0.0 607.5 607.5 0.0 607.5 607.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 420.7 420.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 179.8 179.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.1 7.1 0.0 727.9 727.9 0.0 კოდი დასახელება მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 14 00 722.9 722.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 491.6 491.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 224.9 224.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.4 6.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 695.2 695.2 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 689.3 689.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.2 450.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 229.3 229.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.8 7.8 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 6.0 6.0 0.0 594.6 594.6 0.0 591.2 591.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 423.6 423.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 162.2 162.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.3 1.3 0.0 3.4 3.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 371 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 582.7 582.7 0.0 578.2 578.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 426.0 426.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 142.8 142.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.8 5.8 0.0 სხვა ხარჯები 3.5 3.5 0.0 4.5 4.5 0.0 536.6 536.6 0.0 530.1 530.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 360.2 360.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 146.6 146.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 17.3 17.3 0.0 6.5 6.5 0.0 832.9 832.9 0.0 კოდი 16 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 827.2 827.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 517.7 517.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 291.3 291.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.7 11.7 0.0 სხვა ხარჯები 6.5 6.5 0.0 5.7 5.7 0.0 592.4 592.4 0.0 589.3 589.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 400.6 400.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 163.8 163.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.3 21.3 0.0 სხვა ხარჯები 3.6 3.6 0.0 3.1 3.1 0.0 128,926.6 128,891.5 35.1 116,532.8 116,497.7 35.1 შრომის ანაზღაურება 77,971.3 77,971.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 33,478.7 33,478.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 947.5 947.5 0.0 სხვა ხარჯები 4,135.3 4,100.2 35.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები 372 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 12,393.8 12,393.8 0.0 86,563.3 86,186.9 376.3 62,292.4 62,001.3 291.1 შრომის ანაზღაურება 44,261.4 44,250.6 10.8 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ხარჯები 13,703.0 13,468.4 234.6 გრანტები 56.0 56.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,233.3 1,233.3 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 45.7 85.3 1,655.7 1,655.7 0.0 1,636.1 1,636.1 0.0 698.3 698.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 650.6 650.6 0.0 სუბსიდიები 120.0 120.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 136.7 136.7 0.0 სხვა ხარჯები 30.5 30.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.7 19.7 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 220,932.0 76,380.4 144,551.5 206,590.2 67,536.2 139,054.1 შრომის ანაზღაურება 103,708.5 49,358.8 54,349.8 საქონელი და მომსახურება 60,438.2 16,624.2 43,814.0 გრანტები 13,109.7 143.1 12,966.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3,122.9 324.5 2,798.3 სხვა ხარჯები 26,210.9 1,085.5 25,125.4 14,341.7 8,844.3 5,497.4 21,170.5 21,170.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები 17,773.2 17,773.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,866.8 7,866.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,380.5 9,380.5 0.0 გრანტები 110.8 110.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 184.7 184.7 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 2,993.1 24,185.6 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 23 01 3,038.8 24,270.9 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 230.4 230.4 0.0 3,397.3 3,397.3 0.0 161,847.0 26,772.6 135,074.4 154,397.9 23,312.7 131,085.2 შრომის ანაზღაურება 72,671.7 21,799.9 50,871.8 საქონელი და მომსახურება 43,431.6 1,512.8 41,918.8 გრანტები 11,932.9 0.0 11,932.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2,731.9 0.0 2,731.9 სხვა ხარჯები 23,629.9 0.0 23,629.9 7,449.1 3,459.9 3,989.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 373 კოდი 23 03 დასახელება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ხარჯები 23 04 18,787.1 0.0 18,787.1 0.0 15,948.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,939.8 1,939.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.2 50.2 0.0 სხვა ხარჯები 848.8 848.8 0.0 9,329.9 7,581.6 1,748.3 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 6,924.9 5,669.4 1,255.5 შრომის ანაზღაურება 3,234.6 2,616.8 617.8 საქონელი და მომსახურება 3,022.8 3,002.2 20.6 გრანტები 373.7 0.0 373.7 სოციალური უზრუნველყოფა 44.6 44.6 0.0 სხვა ხარჯები 249.3 5.9 243.4 2,404.9 1,912.2 492.8 1,720.1 1,109.5 610.6 1,551.2 1,034.6 516.6 შრომის ანაზღაურება 513.2 355.7 157.5 საქონელი და მომსახურება 963.0 658.7 304.2 გრანტები 0.4 0.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.3 19.3 0.0 სხვა ხარჯები 55.3 0.5 54.9 169.0 75.0 94.0 959.2 959.2 0.0 959.2 959.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 771.4 771.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.2 130.2 0.0 გრანტები 31.9 31.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.7 25.7 0.0 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 7,118.2 0.0 7,118.2 6,196.8 0.0 6,196.8 შრომის ანაზღაურება 2,702.8 0.0 2,702.8 საქონელი და მომსახურება 1,570.4 0.0 1,570.4 გრანტები 660.0 0.0 660.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 66.5 0.0 66.5 სხვა ხარჯები 1,197.2 0.0 1,197.2 921.4 0.0 921.4 285,285.0 227,528.3 57,756.7 190,786.1 137,412.8 53,373.3 შრომის ანაზღაურება 30,017.3 13,294.3 16,723.0 საქონელი და მომსახურება 69,266.0 55,087.5 14,178.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 00 18,787.1 18,787.1 ხარჯები 23 07 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 15,948.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 23 05 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 374 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 61,881.0 61,361.4 519.6 გრანტები 12,069.6 3,829.9 8,239.7 სოციალური უზრუნველყოფა 709.9 461.9 247.9 სხვა ხარჯები 16,842.3 3,377.8 13,464.6 კოდი 24 01 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,856.5 2,473.0 4,383.5 ფინანსური აქტივების ზრდა 87,642.4 87,642.4 0.0 16,356.6 15,904.4 452.2 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 16,170.5 15,733.5 436.9 შრომის ანაზღაურება 6,117.3 5,870.6 246.6 საქონელი და მომსახურება 7,551.0 7,365.7 185.3 გრანტები 2,276.7 2,276.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 193.4 193.4 0.0 სხვა ხარჯები 32.1 27.2 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები 0.3 1,206.4 0.3 902.4 902.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 287.9 287.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.4 14.4 0.0 სხვა ხარჯები 2.1 1.8 0.3 27.9 27.9 0.0 2,139.8 835.6 1,304.2 1,944.9 644.9 1,300.1 შრომის ანაზღაურება 1,046.3 503.0 543.3 საქონელი და მომსახურება 468.5 69.9 398.6 გრანტები 135.1 0.0 135.1 სოციალური უზრუნველყოფა 30.3 22.0 8.3 სხვა ხარჯები 264.8 50.0 214.8 194.9 190.7 4.2 3,283.5 140.0 3,143.5 3,276.7 140.0 3,136.7 შრომის ანაზღაურება 277.0 110.0 167.0 საქონელი და მომსახურება 2,709.7 30.0 2,679.7 სხვა ხარჯები 290.0 0.0 290.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 15.2 1,206.7 ხარჯები 24 04 170.9 1,234.4 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 186.1 1,234.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.8 0.0 6.8 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 46,544.1 45,552.5 991.5 45,326.0 44,334.4 991.5 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,430.0 1,430.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,764.4 28,764.4 0.0 სუბსიდიები 13,003.5 12,483.9 519.6 გრანტები 1,525.8 1,525.8 0.0 375 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 124.2 0.0 478.1 6.1 471.9 1,218.1 1,218.1 0.0 73,360.2 60,842.1 12,518.1 9,241.8 12,422.9 2,854.5 1,555.2 საქონელი და მომსახურება 7,329.0 5,177.3 2,151.7 სუბსიდიები 640.0 640.0 0.0 გრანტები 1,057.0 0.0 1,057.0 სოციალური უზრუნველყოფა 144.4 40.0 104.4 სხვა ხარჯები 8,084.6 530.0 7,554.6 95.2 0.0 95.2 51,600.2 51,600.2 0.0 39,229.1 39,229.1 0.0 39,168.9 39,168.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,262.8 1,262.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,588.4 9,588.4 0.0 სუბსიდიები მეწარმეობის განვითარება 28,277.2 28,277.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.5 35.5 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 60.2 60.2 0.0 4,758.9 3,841.9 917.1 4,658.7 3,757.3 901.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 939.0 261.0 678.0 საქონელი და მომსახურება 3,306.0 3,087.8 218.2 გრანტები 27.5 27.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.5 32.5 0.0 სხვა ხარჯები 353.8 348.6 5.1 100.2 84.5 15.7 6,482.4 6,482.4 0.0 6,482.4 6,482.4 0.0 სუბსიდიები 4,900.1 4,900.1 0.0 სხვა ხარჯები 1,582.3 1,582.3 0.0 9,756.3 741.2 9,015.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 10 124.2 4,409.8 ხარჯები 24 09 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 21,664.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 7,294.2 741.2 6,553.0 შრომის ანაზღაურება 3,423.1 100.0 3,323.1 საქონელი და მომსახურება 3,547.1 630.0 2,917.1 გრანტები 21.5 0.0 21.5 სხვა ხარჯები 302.6 11.2 291.4 2,462.1 0.0 2,462.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 376 კოდი 24 11 დასახელება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი 24 14 01 01 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სუბსიდიები 24 16 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია ხარჯები 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 7,363.3 7,363.3 0.0 7,363.3 7,363.3 0.0 7,363.3 7,363.3 0.0 3,301.5 3,301.5 0.0 2,580.8 2,580.8 0.0 2,580.8 2,580.8 0.0 720.6 720.6 0.0 2,588.3 2,588.3 0.0 815.6 815.6 0.0 815.6 815.6 0.0 1,772.7 1,772.7 0.0 2,588.3 2,588.3 0.0 815.6 815.6 0.0 815.6 815.6 0.0 1,772.7 1,772.7 0.0 34,269.5 34,269.5 0.0 34,269.5 34,269.5 0.0 16,787.7 16,787.7 0.0 16,787.7 16,787.7 0.0 16,787.7 16,787.7 0.0 16,787.7 16,787.7 0.0 17,481.9 17,481.9 0.0 17,481.9 17,481.9 0.0 12,405.5 12,405.5 0.0 12,405.5 12,405.5 0.0 5,076.3 5,076.3 0.0 5,076.3 5,076.3 0.0 5,116.1 5,116.1 0.0 5,116.1 5,116.1 0.0 5,116.1 5,116.1 0.0 86.2 86.2 0.0 86.2 86.2 0.0 377 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 86.2 86.2 0.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,917.6 0.0 4,917.6 4,912.7 0.0 4,912.7 შრომის ანაზღაურება 2,578.9 0.0 2,578.9 საქონელი და მომსახურება 1,237.3 0.0 1,237.3 გრანტები 510.0 0.0 510.0 სხვა ხარჯები 586.6 0.0 586.6 კოდი 24 20 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 21 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ხარჯები 7,644.5 0.0 7,644.5 0.0 3,214.5 საქონელი და მომსახურება 1,824.4 0.0 1,824.4 გრანტები 1,091.2 0.0 1,091.2 სოციალური უზრუნველყოფა 50.6 0.0 50.6 სხვა ხარჯები 1,463.7 0.0 1,463.7 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 0.0 154.0 0.0 7,147.6 7,055.8 0.0 7,055.8 1,667.8 0.0 1,667.8 საქონელი და მომსახურება 1,040.1 0.0 1,040.1 გრანტები 1,990.2 0.0 1,990.2 სოციალური უზრუნველყოფა 49.3 0.0 49.3 სხვა ხარჯები 2,308.3 0.0 2,308.3 91.8 0.0 91.8 3,761.5 0.0 3,761.5 2,818.0 0.0 2,818.0 შრომის ანაზღაურება 1,336.6 0.0 1,336.6 საქონელი და მომსახურება 743.9 0.0 743.9 გრანტები 456.1 0.0 456.1 სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 0.0 19.2 სხვა ხარჯები 262.2 0.0 262.2 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 943.5 0.0 943.5 სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო 5,789.6 0.0 5,789.6 5,199.5 0.0 5,199.5 შრომის ანაზღაურება 1,411.9 0.0 1,411.9 საქონელი და მომსახურება 782.2 0.0 782.2 გრანტები 2,978.6 0.0 2,978.6 სოციალური უზრუნველყოფა 16.1 0.0 16.1 სხვა ხარჯები 10.7 0.0 10.7 590.2 0.0 590.2 1,706,119.8 1,661,664.4 44,455.4 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 154.0 7,147.6 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 24 4.9 7,798.4 3,214.5 ხარჯები 24 23 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 22 4.9 7,798.4 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 378 კოდი დასახელება ხარჯები 176,272.8 20,844.5 11,725.8 8,854.0 2,871.8 121,028.5 1,074.9 პროცენტი 3,497.8 0.0 3,497.8 სუბსიდიები 43,141.3 43,141.3 0.0 გრანტები 12,079.9 300.0 11,779.9 სოციალური უზრუნველყოფა 441.1 341.7 99.4 4,128.0 2,607.3 1,520.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,299,363.4 1,296,697.6 2,665.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 209,639.2 188,694.1 20,945.1 6,458.0 6,458.0 0.0 6,434.7 6,434.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,617.7 3,617.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,310.6 2,310.6 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სოციალური უზრუნველყოფა 83.3 83.3 0.0 სხვა ხარჯები 123.2 123.2 0.0 23.2 23.2 0.0 1,204,329.6 1,204,329.6 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 151,681.7 151,681.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,236.3 5,236.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 118,717.8 118,717.8 0.0 სუბსიდიები 26,977.7 26,977.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 258.4 258.4 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 25 02 02 197,117.3 122,103.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 25 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 25 01 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი 491.4 491.4 0.0 1,052,647.9 1,052,647.9 0.0 7,382.2 7,382.2 0.0 7,266.8 7,266.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,236.3 5,236.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,723.6 1,723.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 258.4 258.4 0.0 სხვა ხარჯები 48.4 48.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.4 115.4 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 468,916.1 468,916.1 0.0 121,392.7 121,392.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 116,994.2 116,994.2 0.0 სუბსიდიები 3,964.8 3,964.8 0.0 სხვა ხარჯები 433.7 433.7 0.0 347,523.4 347,523.4 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 379 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 728,031.4 728,031.4 0.0 23,022.2 23,022.2 0.0 სუბსიდიები 23,012.9 23,012.9 0.0 სხვა ხარჯები 9.3 9.3 0.0 705,009.2 705,009.2 0.0 290,242.2 245,786.9 44,455.4 37,097.9 16,253.4 20,844.5 შრომის ანაზღაურება 2,871.8 0.0 2,871.8 საქონელი და მომსახურება 1,074.9 0.0 1,074.9 პროცენტი 3,497.8 0.0 3,497.8 სუბსიდიები 14,394.8 14,394.8 0.0 გრანტები 11,779.9 0.0 11,779.9 99.4 0.0 99.4 კოდი 25 02 03 დასახელება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25 04 3,379.3 1,858.7 1,520.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,541.5 228,875.7 2,665.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 21,602.8 657.7 20,945.1 195,229.0 195,229.0 0.0 148.6 148.6 0.0 14.5 14.5 0.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 25 05 134.1 134.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,787.8 14,787.8 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 180,292.6 180,292.6 0.0 9,861.0 9,861.0 0.0 1,754.4 1,754.4 0.0 1,754.4 1,754.4 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 26 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 362.9 362.9 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,743.7 7,743.7 0.0 280,723.9 87,230.2 193,493.7 246,911.6 80,767.9 166,143.8 შრომის ანაზღაურება 77,205.1 34,815.2 42,389.9 საქონელი და მომსახურება 113,395.8 43,657.2 69,738.6 გრანტები 30,884.9 129.2 30,755.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,186.1 538.3 2,647.8 სხვა ხარჯები 22,239.7 1,627.9 20,611.8 33,812.3 6,462.3 27,350.0 28,298.1 28,298.1 0.0 26,360.3 26,360.3 0.0 3,668.7 3,668.7 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 380 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 22,080.7 0.0 91.7 91.7 0.0 84.9 0.0 სხვა ხარჯები 434.2 434.2 0.0 1,937.8 1,937.8 0.0 36,581.2 36,581.2 0.0 34,561.8 34,561.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,975.4 24,975.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,139.9 8,139.9 0.0 5.7 5.7 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა სოციალური უზრუნველყოფა 348.3 348.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,092.5 1,092.5 0.0 2,019.4 2,019.4 0.0 9,700.5 4,853.2 4,847.3 8,653.3 4,477.9 4,175.4 შრომის ანაზღაურება 4,344.7 3,557.4 787.3 საქონელი და მომსახურება 2,962.0 870.5 2,091.5 გრანტები 300.0 0.0 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 114.6 50.0 64.7 სხვა ხარჯები 932.0 0.0 932.0 1,047.2 375.3 671.9 3,957.9 1,792.0 2,165.9 3,726.7 1,787.3 1,939.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 805.2 805.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,346.5 967.1 1,379.4 გრანტები 535.0 14.9 520.1 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 0.0 33.6 სხვა ხარჯები 6.3 0.0 6.3 231.2 4.7 226.5 3,416.7 2,909.5 507.2 2,641.4 2,427.5 213.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 22,080.7 84.9 გრანტები 26 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 26 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,123.2 1,105.0 18.2 საქონელი და მომსახურება 1,472.9 1,277.9 195.0 გრანტები 8.6 8.5 0.1 სოციალური უზრუნველყოფა 35.4 35.4 0.0 სხვა ხარჯები 1.3 0.7 0.7 775.3 482.0 293.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 381 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 2,578.7 319.9 2,258.8 2,576.0 319.9 2,256.1 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,313.8 0.0 1,313.8 საქონელი და მომსახურება 781.2 319.9 461.3 გრანტები 95.8 0.0 95.8 სოციალური უზრუნველყოფა 15.9 0.0 15.9 სხვა ხარჯები 369.3 0.0 369.3 2.7 0.0 2.7 1,711.8 1,440.2 271.6 1,701.5 1,431.2 270.2 შრომის ანაზღაურება 703.6 703.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 796.7 622.9 173.8 გრანტები 85.0 0.0 85.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.9 10.0 2.0 სხვა ხარჯები 104.2 94.8 9.4 10.3 9.0 1.4 31,494.6 4,303.6 27,191.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 22,565.6 3,938.6 18,627.0 შრომის ანაზღაურება 10,040.1 0.0 10,040.1 საქონელი და მომსახურება 11,256.2 3,938.6 7,317.6 გრანტები 146.8 0.0 146.8 სოციალური უზრუნველყოფა 802.2 0.0 802.2 სხვა ხარჯები 26 09 320.3 0.0 320.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,929.0 365.0 8,564.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,700.0 2,700.0 0.0 ხარჯები 2,412.5 2,412.5 0.0 2,398.4 2,398.4 0.0 გრანტები 8.4 8.4 0.0 სხვა ხარჯები 5.7 5.7 0.0 287.5 287.5 0.0 66,348.5 3,646.9 62,701.7 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 55,907.0 2,665.4 53,241.6 შრომის ანაზღაურება 8,687.5 0.0 8,687.5 საქონელი და მომსახურება 33,380.4 2,657.3 30,723.1 გრანტები 6,350.0 0.0 6,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 371.6 8.1 363.5 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 7,117.4 0.0 7,117.4 10,441.6 981.5 9,460.1 2,041.2 0.0 2,041.2 382 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,546.8 0.0 1,546.8 შრომის ანაზღაურება 670.4 0.0 670.4 საქონელი და მომსახურება 655.9 0.0 655.9 გრანტები 159.8 0.0 159.8 სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 0.0 39.1 სხვა ხარჯები 21.6 0.0 21.6 494.4 0.0 494.4 52,618.8 385.5 52,233.3 46,407.2 385.5 46,021.7 შრომის ანაზღაურება 14,805.0 0.0 14,805.0 საქონელი და მომსახურება 19,665.2 383.9 19,281.3 გრანტები 5,020.6 0.0 5,020.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,046.2 1.6 1,044.6 სხვა ხარჯები 5,870.2 0.0 5,870.2 6,211.6 0.0 6,211.6 39,275.7 0.0 39,275.7 37,851.6 0.0 37,851.6 6,067.5 0.0 6,067.5 საქონელი და მომსახურება 7,459.7 0.0 7,459.7 გრანტები 18,077.6 0.0 18,077.6 სოციალური უზრუნველყოფა 282.2 0.0 282.2 სხვა ხარჯები 5,964.6 0.0 5,964.6 1,424.1 0.0 1,424.1 151,830.0 149,667.3 2,162.7 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 12 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები 127,663.4 125,545.5 2,117.9 შრომის ანაზღაურება 65,593.7 64,383.8 1,209.9 საქონელი და მომსახურება 57,522.1 57,290.2 231.9 გრანტები 244.6 10.8 233.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,423.4 1,393.3 30.1 სხვა ხარჯები 2,879.7 2,467.5 412.2 24,166.6 24,121.7 44.9 143,433.7 143,433.7 0.0 119,441.6 119,441.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 60,762.6 60,762.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 55,034.6 55,034.6 0.0 გრანტები 10.8 10.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,191.4 1,191.4 0.0 სხვა ხარჯები 2,442.2 2,442.2 0.0 23,992.1 23,992.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 383 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი 27 01 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 114,041.6 114,041.6 0.0 114,041.6 114,041.6 0.0 ხარჯები 27 01 02 შრომის ანაზღაურება 60,762.6 60,762.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 49,634.6 49,634.6 0.0 გრანტები 10.8 10.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,191.4 1,191.4 0.0 სხვა ხარჯები 2,442.2 2,442.2 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 5,400.0 5,400.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 23,992.1 23,992.1 0.0 27 01 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,992.1 23,992.1 0.0 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 7,552.5 5,389.8 2,162.7 7,378.0 5,260.2 2,117.9 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,552.1 3,342.2 1,209.9 საქონელი და მომსახურება 1,931.7 1,699.8 231.9 გრანტები 233.7 0.0 233.7 სოციალური უზრუნველყოფა 225.0 195.0 30.1 სხვა ხარჯები 435.4 23.2 412.2 174.5 129.6 44.9 843.8 843.8 0.0 843.8 843.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 279.0 279.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 555.8 555.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 2.1 2.1 0.0 144,473.6 143,707.1 766.5 126,005.4 125,242.7 762.7 შრომის ანაზღაურება 9,353.0 9,308.1 44.9 საქონელი და მომსახურება 109,514.5 108,898.8 615.7 გრანტები 6,105.5 6,105.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 234.4 234.4 0.0 სხვა ხარჯები 798.0 695.9 102.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,468.3 18,464.4 3.8 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 142,883.1 142,155.7 727.3 ხარჯები 124,439.9 123,716.4 723.5 შრომის ანაზღაურება 8,971.5 8,958.6 12.9 საქონელი და მომსახურება 108,567.4 107,958.5 608.9 384 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 6,104.9 6,104.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 216.4 216.4 0.0 სხვა ხარჯები 579.8 478.1 101.7 18,443.2 18,439.3 3.8 135,357.4 135,357.4 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 117,131.0 117,131.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,910.1 8,910.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 107,511.6 107,511.6 0.0 გრანტები 179.9 179.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 216.4 216.4 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 5,925.0 5,925.0 0.0 5,925.0 5,925.0 0.0 5,925.0 5,925.0 0.0 852.3 125.0 727.3 848.4 125.0 723.5 61.4 48.5 12.9 685.3 76.5 608.9 სხვა ხარჯები 101.7 0.0 101.7 3.8 0.0 3.8 748.4 748.4 0.0 535.4 535.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 370.4 370.4 0.0 სხვა ხარჯები 165.0 165.0 0.0 213.0 213.0 0.0 580.5 566.6 13.9 557.0 543.1 13.9 შრომის ანაზღაურება 80.9 74.1 6.8 საქონელი და მომსახურება 465.2 458.5 6.8 გრანტები 0.6 0.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 4.5 0.0 სხვა ხარჯები 5.8 5.4 0.4 23.5 23.5 0.0 1,010.1 984.8 25.3 1,008.5 983.2 25.3 შრომის ანაზღაურება 300.7 275.4 25.3 საქონელი და მომსახურება 481.9 481.9 0.0 დიასპორული პოლიტიკა არაფინანსური აქტივების ზრდა მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 03 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 28 02 313.1 18,226.3 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 04 313.1 18,226.3 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები 385 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 13.5 13.5 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 29 00 დასახელება 212.4 212.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 1.6 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 831,273.2 814,737.7 16,535.5 ხარჯები 673,154.1 662,945.7 10,208.4 შრომის ანაზღაურება 370,609.8 365,940.4 4,669.4 საქონელი და მომსახურება 253,936.1 250,199.4 3,736.7 გრანტები 1,339.6 84.9 1,254.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,503.9 28,449.2 54.7 სხვა ხარჯები 29 01 18,764.8 18,271.8 493.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138,006.2 131,679.1 6,327.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,112.9 20,112.9 0.0 307,468.8 307,468.8 0.0 307,425.4 307,425.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 283,056.7 283,056.7 0.0 საქონელი და მომსახურება თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 23,231.2 23,231.2 0.0 გრანტები 23.4 23.4 0.0 სხვა ხარჯები 1,114.1 1,114.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.4 43.4 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 44,431.1 43,541.3 889.8 ხარჯები 43,243.7 42,548.9 694.8 შრომის ანაზღაურება 35,923.0 35,833.4 89.6 საქონელი და მომსახურება 6,504.8 6,023.0 481.8 სოციალური უზრუნველყოფა 329.4 329.4 0.0 სხვა ხარჯები 486.5 363.1 123.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 1,187.5 992.4 195.1 64,794.1 52,555.2 12,238.9 59,990.0 52,063.2 7,926.8 შრომის ანაზღაურება 7,987.0 3,506.6 4,480.4 საქონელი და მომსახურება 6,651.2 4,192.6 2,458.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 930.0 0.0 930.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,773.4 27,719.0 54.4 სხვა ხარჯები 16,648.4 16,645.0 3.4 4,804.2 492.0 4,312.2 14,143.0 14,143.0 0.0 4,093.4 4,093.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 შრომის ანაზღაურება 535.5 535.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,551.7 3,551.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.3 6.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,049.6 10,049.6 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 20,168.3 20,168.3 0.0 1,222.0 1,222.0 0.0 ხარჯები 386 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 29 06 18,946.3 0.0 0.0 38,207.3 38,207.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 310.8 310.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 37,896.5 37,896.5 0.0 53,760.0 50,353.3 3,406.7 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29,143.4 27,556.5 1,586.9 შრომის ანაზღაურება 16,714.1 16,614.7 99.4 საქონელი და მომსახურება 11,174.8 10,378.4 796.4 გრანტები 386.2 61.5 324.7 სოციალური უზრუნველყოფა 361.2 360.9 0.3 სხვა ხარჯები 507.1 141.0 366.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,503.8 2,683.9 1,819.9 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,112.9 20,112.9 0.0 124,550.4 124,550.4 0.0 26,968.6 26,968.6 0.0 26,968.6 26,968.6 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 97,581.9 97,581.9 0.0 140,868.9 140,868.9 0.0 139,979.3 139,979.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,082.7 26,082.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 113,854.4 113,854.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 33.6 0.0 სხვა ხარჯები 8.6 8.6 0.0 889.6 889.6 0.0 22,881.1 22,881.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ხარჯები 22,881.1 22,881.1 0.0 22,881.1 22,881.1 0.0 804,181.3 603,761.8 200,419.4 722,756.3 539,100.4 183,655.9 შრომის ანაზღაურება 453,585.2 372,547.8 81,037.4 საქონელი და მომსახურება 173,422.5 134,877.8 38,544.7 გრანტები 22,831.0 55.3 22,775.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12,706.5 10,226.4 2,480.0 სხვა ხარჯები 60,211.1 21,393.0 38,818.0 81,425.0 64,661.4 16,763.5 582,890.1 582,890.1 0.0 საქონელი და მომსახურება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 0.0 38,207.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 1,222.0 18,946.3 საქონელი და მომსახურება 29 10 1,222.0 38,207.3 ხარჯები 29 09 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 29 08 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები ხარჯები 29 07 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 519,663.2 519,663.2 0.0 361,481.9 361,481.9 0.0 387 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 127,963.7 0.0 55.3 55.3 0.0 9,725.8 0.0 სხვა ხარჯები 20,436.5 20,436.5 0.0 63,226.9 63,226.9 0.0 125,855.1 9,614.5 116,240.7 120,547.5 9,572.4 110,975.1 შრომის ანაზღაურება 72,085.0 7,983.1 64,101.9 საქონელი და მომსახურება 11,727.8 513.0 11,214.8 გრანტები 12,581.0 0.0 12,581.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,337.6 400.5 1,937.1 სხვა ხარჯები 21,816.0 675.8 21,140.2 5,307.7 42.1 5,265.6 7,155.8 6,429.5 726.3 5,979.2 5,485.7 493.5 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,497.5 2,497.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,087.7 2,701.1 386.6 სოციალური უზრუნველყოფა 98.9 98.9 0.0 სხვა ხარჯები 295.1 188.2 106.9 1,176.6 943.8 232.8 5,285.4 4,827.8 457.6 4,468.1 4,379.1 88.9 შრომის ანაზღაურება 594.9 585.4 9.5 საქონელი და მომსახურება 3,779.4 3,700.0 79.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 127,963.7 9,725.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 30 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები 92.5 92.5 0.0 817.3 448.7 368.7 71,882.7 0.0 71,882.7 61,751.4 0.0 61,751.4 შრომის ანაზღაურება 12,212.5 0.0 12,212.5 საქონელი და მომსახურება 23,300.3 0.0 23,300.3 გრანტები 9,176.2 0.0 9,176.2 სოციალური უზრუნველყოფა 298.3 0.0 298.3 388 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 16,764.1 0.0 16,764.1 10,131.2 0.0 10,131.2 11,112.2 0.0 11,112.2 10,346.9 0.0 10,346.9 შრომის ანაზღაურება 4,713.5 0.0 4,713.5 საქონელი და მომსახურება 3,563.5 0.0 3,563.5 გრანტები 1,018.5 0.0 1,018.5 სოციალური უზრუნველყოფა 244.6 0.0 244.6 სხვა ხარჯები 806.8 0.0 806.8 765.3 0.0 765.3 311,931.9 263,009.2 48,922.7 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 31 01 258,392.0 213,553.7 44,838.3 შრომის ანაზღაურება 55,143.0 42,580.8 12,562.2 საქონელი და მომსახურება 69,259.0 52,658.9 16,600.1 სუბსიდიები 91,170.0 90,535.2 634.8 გრანტები 8,724.7 4,754.0 3,970.7 სოციალური უზრუნველყოფა 781.9 546.5 235.5 სხვა ხარჯები 33,313.3 22,478.4 10,834.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,669.7 16,589.5 4,080.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,870.2 32,865.9 4.3 15,305.7 15,305.7 0.0 14,938.4 14,938.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,345.9 9,345.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,708.8 4,708.8 0.0 გრანტები 635.7 635.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 168.9 168.9 0.0 სხვა ხარჯები 79.1 79.1 0.0 367.3 367.3 0.0 9,343.5 9,343.5 0.0 9,056.2 9,056.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,644.4 5,644.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,604.1 2,604.1 0.0 გრანტები 635.7 635.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 117.7 117.7 0.0 სხვა ხარჯები 54.3 54.3 0.0 287.3 287.3 0.0 3,870.8 3,870.8 0.0 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,870.8 3,870.8 0.0 3,325.5 3,325.5 0.0 389 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 479.5 479.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.0 41.0 0.0 სხვა ხარჯები 24.8 24.8 0.0 1,448.9 1,448.9 0.0 1,448.9 1,448.9 0.0 1,448.9 1,448.9 0.0 414.5 414.5 0.0 414.5 414.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 376.0 376.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.2 28.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.2 10.2 0.0 49.0 49.0 0.0 49.0 49.0 0.0 49.0 49.0 0.0 99.0 99.0 0.0 კოდი 31 01 03 დასახელება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 04 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 01 05 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 06 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 01 07 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 31 03 99.0 0.0 99.0 0.0 80.0 80.0 0.0 80.0 80.0 0.0 46,929.6 39,764.2 7,165.4 43,354.7 36,614.0 6,740.8 შრომის ანაზღაურება 10,486.2 8,583.5 1,902.7 საქონელი და მომსახურება 29,389.0 26,681.3 2,707.6 გრანტები 1,669.7 1,047.7 622.1 სოციალური უზრუნველყოფა 105.2 67.5 37.7 სხვა ხარჯები 1,704.6 234.0 1,470.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,574.8 3,150.2 424.6 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 10,214.8 9,168.1 1,046.7 10,076.8 9,051.1 1,025.7 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,210.5 845.0 365.5 საქონელი და მომსახურება 8,376.7 8,124.5 252.3 გრანტები 94.0 57.1 36.9 სოციალური უზრუნველყოფა 43.6 19.5 24.1 სხვა ხარჯები 351.9 5.0 346.9 138.0 116.9 21.1 6,263.8 6,041.8 221.9 4,763.6 4,558.9 204.7 1,779.4 1,779.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 99.0 99.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 390 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,822.0 2,722.2 99.8 სოციალური უზრუნველყოფა 48.2 48.2 0.0 სხვა ხარჯები 114.0 9.1 105.0 970.1 952.9 17.2 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 530.0 530.0 0.0 104,977.8 101,688.7 3,289.1 88,704.7 85,488.7 3,215.9 შრომის ანაზღაურება 3,763.6 3,730.3 33.4 საქონელი და მომსახურება 1,290.0 529.4 760.6 სუბსიდიები 75,896.2 75,261.3 634.8 გრანტები 34.0 0.0 34.0 სოციალური უზრუნველყოფა 111.5 0.0 111.5 სხვა ხარჯები 7,609.3 5,967.6 1,641.7 68.8 0.0 68.8 16,204.3 16,200.0 4.3 21,775.4 20,415.5 1,359.9 5,551.3 4,215.5 1,335.8 შრომის ანაზღაურება 3,763.6 3,730.3 33.4 საქონელი და მომსახურება 1,033.4 485.2 548.2 სუბსიდიები 562.7 0.0 562.7 გრანტები 34.0 0.0 34.0 სოციალური უზრუნველყოფა 111.5 0.0 111.5 სხვა ხარჯები 46.1 0.0 46.1 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 19.7 0.0 19.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,204.3 16,200.0 4.3 შეღავათიანი აგროკრედიტები 60,160.0 60,160.0 0.0 60,160.0 60,160.0 0.0 60,160.0 60,160.0 0.0 4,787.5 4,787.5 0.0 4,787.5 4,787.5 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები ხარჯები 31 05 04 საქონელი და მომსახურება 44.2 44.2 0.0 სუბსიდიები 4,743.3 4,743.3 0.0 დანერგე მომავალი 9,562.8 9,562.8 0.0 ხარჯები 9,562.8 9,562.8 0.0 9,562.8 9,562.8 0.0 ქართული ჩაი 795.3 795.3 0.0 ხარჯები 795.3 795.3 0.0 795.3 795.3 0.0 7,635.3 5,967.6 1,667.7 სუბსიდიები 31 05 05 სუბსიდიები 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 391 კოდი დასახელება ხარჯები 31 05 17 0.0 72.1 1,595.6 261.5 0.0 261.5 212.4 0.0 212.4 საქონელი და მომსახურება 212.4 0.0 212.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.1 0.0 49.1 11,111.5 11,111.5 0.0 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,378.7 6,378.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 548.1 548.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 530.5 530.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 19.2 0.0 სხვა ხარჯები 5,280.9 5,280.9 0.0 4,732.8 4,732.8 0.0 48,850.5 45,962.7 2,887.8 30,586.8 27,699.0 2,887.8 14,500.0 14,500.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა გრანტები 2,998.9 2,998.9 0.0 სხვა ხარჯები 13,087.9 10,200.1 2,887.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,127.8 2,127.8 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,135.9 16,135.9 0.0 14,500.0 14,500.0 0.0 14,500.0 14,500.0 0.0 14,500.0 14,500.0 0.0 13,887.9 13,887.9 0.0 1,633.4 1,633.4 0.0 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები 1,633.4 1,633.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354.0 354.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,900.5 11,900.5 0.0 19,926.7 17,038.9 2,887.8 14,453.4 11,565.6 2,887.8 გრანტები 2,998.9 2,998.9 0.0 სხვა ხარჯები სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები 31 07 04 11,454.6 8,566.8 2,887.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,773.8 1,773.8 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,699.5 3,699.5 0.0 535.9 535.9 0.0 535.9 535.9 0.0 11,136.6 11,136.6 0.0 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 1,667.7 5,967.6 სუბსიდიები 31 07 03 5,967.6 72.1 ხარჯები 31 07 02 7,635.3 7,563.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 07 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები ხარჯები 31 07 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ხარჯები 31 06 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 392 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 10,002.4 10,002.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,288.0 6,288.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,443.3 3,443.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 83.2 83.2 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 8,504.1 8,340.0 5,827.4 7,429.0 3,351.6 2,746.0 საქონელი და მომსახურება 3,677.6 1,246.0 2,431.7 სუბსიდიები 773.8 773.8 0.0 გრანტები 889.4 0.0 889.4 სოციალური უზრუნველყოფა 60.4 35.7 24.7 სხვა ხარჯები 1,757.5 420.3 1,337.2 3,587.7 2,676.7 911.0 25,341.7 10,195.1 15,146.6 24,769.9 9,717.9 15,052.1 შრომის ანაზღაურება 10,139.1 6,899.8 3,239.3 საქონელი და მომსახურება 10,271.2 2,630.6 7,640.6 გრანტები 1,488.0 0.0 1,488.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.1 100.1 0.0 სხვა ხარჯები 2,771.5 87.3 2,684.2 571.8 477.2 94.6 1,857.5 815.7 1,041.8 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 1,654.1 648.1 1,006.0 შრომის ანაზღაურება 389.1 170.6 218.5 საქონელი და მომსახურება 973.0 477.5 495.5 გრანტები 107.8 0.0 107.8 სხვა ხარჯები 184.2 0.0 184.2 203.4 167.6 35.8 2,202.6 2,090.2 112.4 1,531.5 1,419.1 112.4 შრომის ანაზღაურება 321.1 321.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,162.7 1,076.7 86.0 გრანტები 14.6 14.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 2.6 0.0 სხვა ხარჯები 30.4 4.0 26.4 671.2 671.2 0.0 1,063.1 1,014.4 48.8 1,047.1 999.8 47.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 16,844.1 6,097.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 12 0.0 0.0 13,256.4 ხარჯები 31 11 187.8 1,134.2 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 187.8 1,134.2 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 393 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 551.4 541.4 10.0 საქონელი და მომსახურება 491.1 453.8 37.3 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 1.6 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 16.0 14.5 1.5 9,832.5 210.4 9,622.2 7,326.9 210.4 7,116.6 შრომის ანაზღაურება 4,222.9 176.0 4,046.9 საქონელი და მომსახურება 2,123.1 34.3 2,088.7 გრანტები 792.5 0.0 792.5 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 37.4 0.0 37.4 სხვა ხარჯები 151.0 0.0 151.0 2,505.6 0.0 2,505.6 1,525,575.1 1,199,799.7 325,775.4 1,347,350.1 1,060,839.5 286,510.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები 32 01 შრომის ანაზღაურება 150,074.4 20,541.3 129,533.2 საქონელი და მომსახურება 214,195.1 84,611.7 129,583.5 პროცენტი 80.2 0.0 80.2 სუბსიდიები 62,785.2 61,059.2 1,726.0 გრანტები 43,599.0 42,380.8 1,218.2 სოციალური უზრუნველყოფა 4,876.6 3,698.5 1,178.1 სხვა ხარჯები 871,739.5 848,548.0 23,191.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162,049.8 122,785.0 39,264.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,175.2 16,175.2 0.0 33,712.4 29,927.4 3,784.9 30,732.2 27,065.5 3,666.8 შრომის ანაზღაურება 9,455.8 8,656.3 799.5 საქონელი და მომსახურება 19,646.6 17,933.1 1,713.5 გრანტები 556.7 112.3 444.5 სოციალური უზრუნველყოფა 320.7 287.3 33.4 სხვა ხარჯები 752.5 76.6 675.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,980.1 2,862.0 118.2 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 682,367.7 676,207.3 6,160.4 680,940.1 674,848.5 6,091.6 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 32 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,007.7 2,007.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 47,464.5 42,595.8 4,868.7 სუბსიდიები 2,465.5 2,465.5 0.0 გრანტები 167.6 166.6 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3,322.3 3,288.0 34.3 სხვა ხარჯები 625,512.4 624,324.9 1,187.5 1,427.6 1,358.8 68.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 394 კოდი 32 02 01 დასახელება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები 32 02 02 596,139.4 596,139.4 0.0 1,638.8 0.0 0.0 18,698.1 12,619.0 6,079.1 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 18,560.1 12,507.4 6,052.7 შრომის ანაზღაურება 618.9 618.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,353.0 11,522.0 4,831.0 გრანტები 29.2 28.2 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 78.0 44.0 34.0 სხვა ხარჯები 1,480.9 294.3 1,186.6 138.0 111.7 26.4 12,631.7 12,550.4 81.3 12,576.9 12,538.1 38.8 შრომის ანაზღაურება 1,388.8 1,388.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,471.3 4,433.6 37.7 სოციალური უზრუნველყოფა 93.3 93.0 0.3 სხვა ხარჯები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 6,623.5 6,622.6 0.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.7 12.3 42.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 562.3 562.3 0.0 562.3 562.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 304.1 304.1 0.0 სხვა ხარჯები 258.2 258.2 0.0 235.6 235.6 0.0 235.6 235.6 0.0 235.6 235.6 0.0 23,558.9 23,558.9 0.0 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა სუბსიდიები მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 23,558.9 23,558.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,940.3 1,940.3 0.0 სხვა ხარჯები 21,618.6 21,618.6 0.0 1,318.2 1,318.2 0.0 1,318.2 1,318.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,031.1 1,031.1 0.0 გრანტები 138.4 138.4 0.0 სხვა ხარჯები 148.7 148.7 0.0 3,147.5 3,147.5 0.0 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ხარჯები 32 02 08 0.0 594,500.5 ხარჯები 32 02 07 596,139.4 1,638.8 ხარჯები 32 02 06 596,139.4 594,500.5 ხარჯები 32 02 05 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 04 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სუბსიდიები ხარჯები 32 02 03 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 395 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,147.5 3,147.5 0.0 3,147.5 3,147.5 0.0 169.2 169.2 0.0 169.2 169.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 109.2 109.2 0.0 440.3 440.3 0.0 440.3 440.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 436.7 436.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.5 0.0 22,343.8 22,343.8 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 22,343.8 22,343.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,343.8 22,343.8 0.0 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა 554.0 554.0 0.0 554.0 554.0 0.0 ხარჯები 32 02 13 საქონელი და მომსახურება 30.1 30.1 0.0 სხვა ხარჯები 523.9 523.9 0.0 1,243.2 1,243.2 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 1,243.2 1,243.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 493.3 493.3 0.0 სუბსიდიები 591.1 591.1 0.0 სხვა ხარჯები 158.9 158.9 0.0 1,324.9 1,324.9 0.0 90.1 90.1 0.0 ელექტრონული სწავლება (eLearning) ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.1 0.1 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 1,234.8 1,234.8 0.0 0.7 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 49,211.9 31,587.0 17,624.9 44,783.7 30,380.5 14,403.2 შრომის ანაზღაურება 3,045.4 384.5 2,660.8 საქონელი და მომსახურება 13,936.8 2,551.7 11,385.1 სუბსიდიები 11,927.4 11,927.4 0.0 გრანტები 1,177.8 1,177.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 31.0 22.4 8.6 14,665.3 14,316.7 348.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები 396 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 1,206.5 3,221.7 46,341.4 28,797.9 17,543.5 27,676.1 14,327.6 114.5 2,657.7 საქონელი და მომსახურება 11,575.7 263.1 11,312.6 სუბსიდიები 11,802.9 11,802.9 0.0 გრანტები 1,177.8 1,177.8 0.0 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები სუბსიდიები ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები 14.4 5.8 8.6 14,660.5 14,311.9 348.7 4,337.7 1,121.8 3,215.9 124.5 124.5 0.0 124.5 124.5 0.0 124.5 124.5 0.0 2,746.1 2,664.6 81.4 2,655.6 2,580.0 75.6 შრომის ანაზღაურება 273.1 270.0 3.1 საქონელი და მომსახურება 2,361.1 2,288.6 72.5 სოციალური უზრუნველყოფა 16.6 16.6 0.0 სხვა ხარჯები 4.8 4.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება ხარჯები 90.5 84.7 5.8 449,692.4 153,765.6 295,926.8 412,778.5 152,482.4 260,296.0 შრომის ანაზღაურება 129,304.5 3,377.8 125,926.7 საქონელი და მომსახურება 120,646.2 10,149.3 110,496.8 პროცენტი 80.2 0.0 80.2 სუბსიდიები 7,882.6 6,156.6 1,726.0 გრანტები 976.8 266.3 710.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,117.7 16.6 1,101.1 სხვა ხარჯები 152,770.5 132,515.8 20,254.7 36,913.9 1,283.1 35,630.8 16,272.2 11,499.3 4,772.9 16,085.8 11,342.6 4,743.2 შრომის ანაზღაურება 4,921.6 3,057.4 1,864.2 საქონელი და მომსახურება 10,187.5 8,266.7 1,920.7 გრანტები 501.1 0.0 501.1 სოციალური უზრუნველყოფა 13.3 6.2 7.2 სხვა ხარჯები 462.4 12.4 450.0 186.4 156.6 29.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 4,428.2 2,772.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 42,003.6 სხვა ხარჯები 32 03 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება სოციალური უზრუნველყოფა 32 03 02 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი გამოცდების ორგანიზება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 397 კოდი 32 04 02 დასახელება სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.0 124,606.2 124,606.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.7 28.7 0.0 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 153.2 153.2 0.0 153.2 153.2 0.0 153.2 153.2 0.0 7,675.2 7,675.2 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 7,665.8 7,665.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 320.5 320.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 792.3 792.3 0.0 გრანტები 3.9 3.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.4 10.4 0.0 სხვა ხარჯები 6,538.7 6,538.7 0.0 9.4 9.4 0.0 300,957.0 9,803.1 291,153.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 264,267.5 8,714.7 255,552.9 შრომის ანაზღაურება 124,062.5 0.0 124,062.5 საქონელი და მომსახურება 108,873.2 297.1 108,576.1 პროცენტი 80.2 0.0 80.2 სუბსიდიები 7,882.6 6,156.6 1,726.0 გრანტები 471.8 262.4 209.4 სოციალური უზრუნველყოფა 1,093.9 0.0 1,093.9 სხვა ხარჯები 21,803.3 1,998.6 19,804.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,689.4 1,088.4 35,601.0 65,848.3 63,800.1 2,048.2 62,483.1 60,632.9 1,850.2 შრომის ანაზღაურება 4,576.6 4,430.5 146.1 საქონელი და მომსახურება 7,108.2 6,149.0 959.2 სუბსიდიები 20,507.1 20,507.1 0.0 გრანტები მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 21,828.5 21,766.3 62.2 სოციალური უზრუნველყოფა 31.1 30.4 0.7 სხვა ხარჯები 8,431.7 7,749.6 682.0 3,365.1 3,167.2 198.0 32,063.0 31,787.6 275.4 31,163.8 30,902.5 261.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 124,634.9 640.0 ხარჯები 32 05 124,634.9 123,966.1 საქონელი და მომსახურება 32 04 05 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 640.0 ხარჯები 32 04 04 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი 123,966.1 სხვა ხარჯები 32 04 03 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 714.6 714.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,345.8 2,329.5 16.4 398 კოდი დასახელება გრანტები 15.0 0.0 183.7 899.2 885.1 14.1 6,166.9 4,433.6 1,733.3 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 5,900.2 4,342.7 1,557.4 შრომის ანაზღაურება 2,938.5 2,816.2 122.3 საქონელი და მომსახურება 2,425.5 1,490.3 935.2 გრანტები 0.9 0.0 0.9 სოციალური უზრუნველყოფა 7.8 7.1 0.7 სხვა ხარჯები 527.5 29.2 498.3 266.7 90.8 175.9 1,136.9 1,097.4 39.5 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა 1,059.6 1,028.1 31.5 შრომის ანაზღაურება 923.4 899.6 23.8 საქონელი და მომსახურება 123.2 115.5 7.7 გრანტები 0.2 0.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.4 8.4 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 4.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.4 69.3 8.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 22,661.1 22,661.1 0.0 20,545.4 20,545.4 0.0 სუბსიდიები 20,507.1 20,507.1 0.0 სხვა ხარჯები 38.3 38.3 0.0 2,115.6 2,115.6 0.0 3,820.4 3,820.4 0.0 3,814.2 3,814.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,213.8 2,213.8 0.0 გრანტები 1,598.3 1,598.3 0.0 2.1 2.1 0.0 6.3 6.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინკლუზიური განათლება 4,827.4 4,827.4 0.0 4,738.3 4,738.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,275.4 1,275.4 0.0 სუბსიდიები 3,020.2 3,020.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.7 19.7 0.0 სხვა ხარჯები 422.9 422.9 0.0 89.1 89.1 0.0 102,858.3 102,858.3 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 61.3 7,675.7 ხარჯები 32 06 20,167.7 15.0 ხარჯები 32 05 05 20,229.0 7,859.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები ხარჯები 32 05 03 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 399 კოდი დასახელება ხარჯები 936.6 0.0 0.0 გრანტები 18,607.5 18,607.5 0.0 25.8 25.8 0.0 35,336.6 35,336.6 0.0 44,677.1 44,677.1 0.0 27,726.3 27,726.3 0.0 25,971.6 25,971.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 936.6 936.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 648.6 648.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.1 17.1 0.0 24,369.2 24,369.2 0.0 1,754.7 1,754.7 0.0 75,132.0 75,132.0 0.0 32,209.6 32,209.6 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 2,626.0 2,626.0 0.0 გრანტები 18,607.5 18,607.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 8.7 8.7 0.0 10,967.4 10,967.4 0.0 42,922.5 42,922.5 0.0 54,711.9 54,711.9 0.0 18,655.8 18,655.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,429.7 2,429.7 0.0 გრანტები 5,250.0 5,250.0 0.0 8.7 8.7 0.0 10,967.4 10,967.4 0.0 36,056.1 36,056.1 0.0 13,395.2 13,395.2 0.0 9,088.4 9,088.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 188.2 188.2 0.0 გრანტები 8,900.2 8,900.2 0.0 4,306.7 4,306.7 0.0 4,256.3 4,256.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 02 04 0.0 3,274.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 03 58,181.2 936.6 ხარჯები 32 07 02 02 58,181.2 3,274.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 01 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 07 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება სოციალური უზრუნველყოფა 32 07 01 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,256.3 4,256.3 0.0 4,256.3 4,256.3 0.0 703.9 703.9 0.0 400 კოდი დასახელება ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები 32 08 201.0 0.0 201.0 201.0 0.0 502.8 502.8 0.0 2,064.9 2,064.9 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 2,056.8 0.0 5,673.8 5,443.5 230.2 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,622.2 5,419.4 202.9 შრომის ანაზღაურება 747.8 747.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 842.9 682.7 160.2 სუბსიდიები 3,230.3 3,230.3 0.0 გრანტები 284.0 284.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.3 8.3 0.0 სხვა ხარჯები 508.9 466.1 42.7 51.5 24.2 27.3 111,357.9 111,357.9 0.0 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 47,090.8 47,090.8 0.0 სუბსიდიები 13,752.0 13,752.0 0.0 სხვა ხარჯები 33,338.8 33,338.8 0.0 64,267.1 64,267.1 0.0 20,025.2 20,025.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,850.0 3,850.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,175.2 16,175.2 0.0 348,845.1 311,980.6 36,864.5 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები 33 01 201.0 2,056.8 ხარჯები 33 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 11 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 32 09 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი 318,418.3 285,061.6 33,356.7 შრომის ანაზღაურება 65,832.3 58,924.6 6,907.7 საქონელი და მომსახურება 61,833.7 40,301.3 21,532.5 პროცენტი 21.0 0.0 21.0 სუბსიდიები 125,998.9 125,998.9 0.0 გრანტები 13,399.4 12,208.9 1,190.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,479.2 1,324.6 154.6 სხვა ხარჯები 49,853.8 46,303.4 3,550.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,126.8 26,619.0 3,507.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 5,814.6 5,814.6 0.0 კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,805.1 5,805.1 0.0 4,028.4 4,028.4 0.0 401 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 1,491.4 1,491.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 258.8 258.8 0.0 სხვა ხარჯები 26.4 26.4 0.0 9.6 9.6 0.0 96,104.4 79,361.4 16,743.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია ხარჯები 86,062.8 70,640.4 15,422.4 შრომის ანაზღაურება 33,614.8 31,657.9 1,956.9 საქონელი და მომსახურება 37,164.8 26,410.4 10,754.4 პროცენტი 21.0 0.0 21.0 გრანტები 2,246.5 1,061.3 1,185.2 სოციალური უზრუნველყოფა 144.7 87.7 57.0 სხვა ხარჯები 12,870.9 11,423.1 1,447.8 10,041.7 8,721.0 1,320.6 32,921.8 23,880.1 9,041.7 27,081.3 19,757.0 7,324.4 შრომის ანაზღაურება 16,925.4 14,234.5 2,690.9 საქონელი და მომსახურება 8,974.5 4,902.3 4,072.3 სუბსიდიები 49.8 49.8 0.0 გრანტები 16.1 12.6 3.5 სოციალური უზრუნველყოფა 65.7 33.6 32.1 სხვა ხარჯები 1,049.8 524.2 525.6 5,840.5 4,123.1 1,717.3 38,331.5 27,347.7 10,983.8 27,415.5 16,899.8 10,515.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 11,083.8 8,850.5 2,233.3 საქონელი და მომსახურება 14,081.4 7,419.0 6,662.4 2.9 1.1 1.7 გრანტები 33 05 სოციალური უზრუნველყოფა 100.4 34.9 65.4 სხვა ხარჯები 2,147.1 594.3 1,552.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,916.0 10,447.9 468.2 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 151,973.1 151,877.2 95.9 151,970.3 151,876.0 94.2 შრომის ანაზღაურება 179.9 153.3 26.6 საქონელი და მომსახურება 121.1 77.7 43.4 სუბსიდიები 125,949.1 125,949.1 0.0 გრანტები 4,887.3 4,887.3 0.0 სხვა ხარჯები 20,832.8 20,808.6 24.2 2.8 1.1 1.7 12,888.7 12,888.7 0.0 12,888.7 12,888.7 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 06 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 402 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 909.5 909.5 0.0 სხვა ხარჯები 11,979.2 11,979.2 0.0 10,810.9 10,810.9 0.0 7,194.6 7,194.6 0.0 0.5 0.5 0.0 გრანტები 6,246.6 6,246.6 0.0 სხვა ხარჯები 947.5 947.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,316.2 3,316.2 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 140,602.0 140,602.0 0.0 კოდი 33 07 დასახელება კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები 39,469.8 39,469.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,445.3 4,445.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,713.7 4,713.7 0.0 სუბსიდიები 155.5 155.5 0.0 გრანტები 33.6 33.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,626.2 2,626.2 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 0.0 0.0 12,887.9 12,887.9 0.0 12,808.2 12,808.2 0.0 4,303.3 4,303.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,493.6 3,493.6 0.0 სუბსიდიები 155.5 155.5 0.0 გრანტები 1.4 1.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 177.8 177.8 0.0 სხვა ხარჯები 4,676.6 4,676.6 0.0 79.6 79.6 0.0 127,130.7 127,130.7 0.0 26,078.1 26,078.1 0.0 1,097.4 1,097.4 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 34 03 27,495.5 101,132.2 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 02 27,495.5 101,132.2 სოციალური უზრუნველყოფა 2,447.2 2,447.2 0.0 სხვა ხარჯები 22,533.5 22,533.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101,052.6 101,052.6 0.0 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 583.5 583.5 0.0 583.5 583.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 142.0 142.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 122.6 122.6 0.0 გრანტები 32.2 32.2 0.0 ხარჯები 403 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 1.2 0.0 სხვა ხარჯები 285.5 285.5 0.0 3,556,155.3 3,555,004.0 1,151.4 3,536,434.4 3,535,305.0 1,129.4 შრომის ანაზღაურება 31,868.9 31,350.1 518.7 საქონელი და მომსახურება 105,142.3 104,631.7 510.7 სუბსიდიები 8,863.4 8,863.4 0.0 კოდი 35 00 დასახელება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები გრანტები 2,768.3 2,768.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,363,719.6 3,363,719.6 0.0 სხვა ხარჯები 24,071.9 23,971.9 100.0 19,721.0 19,699.0 22.0 58,859.9 57,778.1 1,081.8 55,917.6 54,853.7 1,063.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31,707.5 31,188.8 518.7 საქონელი და მომსახურება 20,872.9 20,427.7 445.2 გრანტები 2,485.2 2,485.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 475.1 475.1 0.0 სხვა ხარჯები 376.8 276.9 100.0 2,942.3 2,924.3 18.0 9,922.4 9,922.4 0.0 9,835.1 9,835.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,978.8 3,978.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,275.8 3,275.8 0.0 გრანტები 2,438.6 2,438.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 116.6 116.6 0.0 სხვა ხარჯები 25.3 25.3 0.0 87.3 87.3 0.0 3,515.6 3,515.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები 35 01 03 3,515.6 3,515.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,383.3 2,383.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,049.1 1,049.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 72.7 72.7 0.0 სხვა ხარჯები 10.5 10.5 0.0 18,643.8 17,803.8 840.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები 17,091.2 16,257.8 833.4 შრომის ანაზღაურება 6,980.1 6,500.7 479.4 საქონელი და მომსახურება 9,845.7 9,560.0 285.7 გრანტები 7.5 7.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.4 50.4 0.0 404 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 207.6 139.3 68.3 1,552.6 1,546.0 6.6 21,706.4 21,685.0 21.4 20,814.2 20,792.8 21.4 შრომის ანაზღაურება 16,169.4 16,161.4 8.0 საქონელი და მომსახურება 4,338.4 4,328.8 9.5 გრანტები 39.2 39.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 206.5 206.5 0.0 სხვა ხარჯები 60.8 57.0 3.9 892.1 892.1 0.0 2,068.8 2,038.8 30.0 1,829.7 1,801.1 28.6 შრომის ანაზღაურება 748.8 748.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,031.1 1,002.5 28.6 სოციალური უზრუნველყოფა 9.4 9.4 0.0 სხვა ხარჯები 40.4 40.4 0.0 239.1 237.8 1.4 3,002.9 2,812.4 190.5 2,831.8 2,651.3 180.5 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,447.2 1,415.8 31.3 საქონელი და მომსახურება 1,332.8 1,211.5 121.3 სოციალური უზრუნველყოფა 19.6 19.6 0.0 სხვა ხარჯები 35 02 32.2 4.4 27.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.1 161.1 10.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,439,064.9 2,439,064.9 0.0 2,438,983.2 2,438,983.2 0.0 8,673.5 8,673.5 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 17.1 17.1 0.0 2,425,596.3 2,425,596.3 0.0 4,696.2 4,696.2 0.0 81.7 81.7 0.0 1,716,759.8 1,716,759.8 0.0 1,716,759.8 1,716,759.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.9 19.9 0.0 გრანტები 17.1 17.1 0.0 1,716,705.1 1,716,705.1 0.0 17.7 17.7 0.0 643,349.4 643,349.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 35 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 405 კოდი დასახელება ხარჯები 2,039.4 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 26,500.8 26,500.8 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 26,500.8 26,500.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 748.3 748.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21,159.4 21,159.4 0.0 სხვა ხარჯები 4,593.0 4,593.0 0.0 46,391.2 46,391.2 0.0 46,391.2 46,391.2 0.0 46,391.2 46,391.2 0.0 6,063.8 6,063.8 0.0 5,982.1 5,982.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,865.9 5,865.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 31.6 31.6 0.0 სხვა ხარჯები სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 84.5 84.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.7 81.7 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,031,642.5 1,031,573.0 69.5 ხარჯები 1,029,288.9 1,029,223.5 65.5 შრომის ანაზღაურება 161.3 161.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 74,029.3 73,963.9 65.5 სუბსიდიები 8,863.4 8,863.4 0.0 გრანტები 265.9 265.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 937,622.2 937,622.2 0.0 სხვა ხარჯები 8,346.7 8,346.7 0.0 2,353.6 2,349.6 4.0 760,375.1 760,375.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 760,375.1 760,375.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,841.5 3,841.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 756,533.1 756,533.1 0.0 0.5 0.5 0.0 91,676.0 91,676.0 0.0 89,961.8 89,961.8 0.0 სხვა ხარჯები 35 03 02 0.0 641,309.1 ხარჯები 35 03 01 643,349.4 2,039.4 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 643,349.4 641,309.1 ხარჯები 35 02 05 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 35 02 04 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 35 02 03 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 161.3 161.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 35,858.0 35,858.0 0.0 სუბსიდიები 8,863.4 8,863.4 0.0 გრანტები 265.9 265.9 0.0 406 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 37,519.3 37,519.3 0.0 სხვა ხარჯები 7,293.9 7,293.9 0.0 1,714.2 1,714.2 0.0 1,289.8 1,289.8 0.0 1,289.8 1,289.8 0.0 1,289.8 1,289.8 0.0 იმუნიზაცია 21,802.8 21,802.8 0.0 ხარჯები 21,128.2 21,128.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,110.9 21,110.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.3 17.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 674.6 674.6 0.0 1,671.4 1,671.4 0.0 1,671.4 1,671.4 0.0 1,671.4 1,671.4 0.0 1,469.5 1,469.5 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 02 35 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები 35 03 02 05 1,469.5 1,469.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,469.5 1,469.5 0.0 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 226.5 226.5 0.0 ხარჯები 35 03 02 06 226.5 226.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 226.5 226.5 0.0 ინფექციური დაავადებების მართვა 1,449.6 1,449.6 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 1,449.6 0.0 1,449.6 0.0 20,370.0 20,370.0 0.0 19,406.8 19,406.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 59.0 59.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,389.1 2,389.1 0.0 სუბსიდიები 1,291.4 1,291.4 0.0 გრანტები 265.9 265.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11,786.4 11,786.4 0.0 სხვა ხარჯები 3,615.1 3,615.1 0.0 963.2 963.2 0.0 21,504.5 21,504.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 08 1,449.6 1,449.6 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა ხარჯები 21,462.1 21,462.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 102.4 102.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,275.2 4,275.2 0.0 სუბსიდიები 7,572.0 7,572.0 0.0 407 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 5,833.7 5,833.7 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 35 03 02 09 დასახელება 3,678.8 3,678.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.5 42.5 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 5,885.1 5,885.1 0.0 5,885.1 5,885.1 0.0 ხარჯები 35 03 02 10 საქონელი და მომსახურება 105.5 105.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,779.6 5,779.6 0.0 8,456.0 8,456.0 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 02 11 8,456.0 8,456.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 156.8 156.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,299.2 8,299.2 0.0 1,181.9 1,181.9 0.0 1,181.9 1,181.9 0.0 1,181.9 1,181.9 0.0 6,368.9 6,368.9 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 12 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 35 03 03 6,335.0 6,335.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,981.4 1,981.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,353.7 4,353.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.9 33.9 0.0 179,420.5 179,351.0 69.5 178,781.1 178,715.7 65.5 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 34,197.9 34,132.4 65.5 სოციალური უზრუნველყოფა 143,569.8 143,569.8 0.0 სხვა ხარჯები 1,013.4 1,013.4 0.0 639.4 635.3 4.0 20,550.2 20,550.2 0.0 20,550.2 20,550.2 0.0 20,550.2 20,550.2 0.0 11,290.4 11,290.4 0.0 11,290.4 11,290.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 35 03 03 03 საქონელი და მომსახურება 204.0 204.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11,086.4 11,086.4 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 33,811.4 33,811.4 0.0 33,811.4 33,811.4 0.0 408 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33,775.4 33,775.4 0.0 2,851.7 2,851.7 0.0 2,851.7 2,851.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 285.3 285.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,566.3 2,566.3 0.0 8,534.2 8,534.2 0.0 8,534.2 8,534.2 0.0 კოდი 35 03 03 05 დასახელება ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 35 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 03 07 საქონელი და მომსახურება 216.0 216.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,318.2 8,318.2 0.0 39,846.9 39,777.4 69.5 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 39,207.6 39,142.1 65.5 საქონელი და მომსახურება 32,699.2 32,633.7 65.5 სოციალური უზრუნველყოფა 6,082.4 6,082.4 0.0 სხვა ხარჯები 426.0 426.0 0.0 639.4 635.3 4.0 სოფლის ექიმი 25,346.0 25,346.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 08 35 03 03 09 25,346.0 25,346.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.6 2.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24,756.0 24,756.0 0.0 სხვა ხარჯები 587.4 587.4 0.0 26,874.3 26,874.3 0.0 26,874.3 26,874.3 0.0 26,874.3 26,874.3 0.0 698.4 698.4 0.0 698.4 698.4 0.0 698.4 698.4 0.0 7,616.9 7,616.9 0.0 7,616.9 7,616.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 56.4 56.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,560.5 7,560.5 0.0 170.9 170.9 0.0 170.9 170.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 132.0 132.0 0.0 სხვა ხარჯები 38.9 38.9 0.0 23,300.9 23,300.9 0.0 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 409 კოდი დასახელება ხარჯები 0.0 464.1 0.0 8,552.3 0.0 14,284.5 14,284.5 0.0 3,287.1 3,287.1 0.0 3,228.2 3,228.2 0.0 1,102.4 1,102.4 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა სოციალური უზრუნველყოფა 25.9 25.9 0.0 სხვა ხარჯები 2,099.9 2,099.9 0.0 58.9 58.9 0.0 5,347.7 5,347.7 0.0 5,315.0 5,315.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,552.3 3,552.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,681.3 1,681.3 0.0 გრანტები 3.8 3.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.4 57.4 0.0 სხვა ხარჯები 20.2 20.2 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 32.8 32.8 0.0 6,234.6 5,657.3 577.4 5,499.3 4,941.8 557.6 შრომის ანაზღაურება 1,817.3 1,763.2 54.2 საქონელი და მომსახურება 2,107.4 1,622.2 485.2 სუბსიდიები 220.0 220.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,252.1 1,241.8 10.4 სხვა ხარჯები 102.4 94.6 7.8 735.3 715.5 19.8 1,623.5 1,623.5 0.0 1,606.8 1,606.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,168.0 1,168.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 370.9 370.9 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.3 30.3 0.0 სხვა ხარჯები 26.7 26.7 0.0 16.6 16.6 0.0 2,962.3 237.0 2,725.3 2,955.4 230.1 2,725.3 შრომის ანაზღაურება 179.9 179.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.5 44.2 6.3 სოციალური უზრუნველყოფა 2,719.4 6.0 2,713.4 5.7 0.0 5.7 6.9 6.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 9,016.4 464.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 9,016.4 8,552.3 საქონელი და მომსახურება 37 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები ხარჯები 36 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 05 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 410 კოდი 40 00 დასახელება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები 3,886.9 53,075.9 52,072.3 1,003.6 37,659.2 649.8 12,693.6 134.5 სოციალური უზრუნველყოფა 623.5 614.3 9.3 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,315.2 1,105.2 210.0 10,584.5 7,701.2 2,883.2 48,956.7 48,956.7 0.0 44,527.1 44,527.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 36,499.6 36,499.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,494.0 6,494.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 589.3 589.3 0.0 სხვა ხარჯები 944.3 944.3 0.0 4,429.6 4,429.6 0.0 13,372.6 10,705.6 2,667.0 7,524.0 7,524.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,159.6 1,159.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,199.6 6,199.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები 139.7 139.7 0.0 5,848.6 3,181.6 2,667.0 1,331.1 111.2 1,219.9 1,024.8 21.2 1,003.6 შრომის ანაზღაურება 649.8 0.0 649.8 საქონელი და მომსახურება 134.5 0.0 134.5 სოციალური უზრუნველყოფა 9.3 0.0 9.3 სხვა ხარჯები 231.2 21.2 210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 306.3 90.0 216.3 7,375.6 7,375.6 0.0 7,060.9 7,060.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,987.2 2,987.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,822.8 3,822.8 0.0 გრანტები 44.2 44.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 137.4 137.4 0.0 სხვა ხარჯები 69.3 69.3 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 59,773.5 38,309.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 63,660.4 12,828.1 ხარჯები 40 03 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 40 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 314.7 314.7 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 56,512.7 53,124.6 3,388.1 50,692.4 47,862.3 2,830.1 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,007.7 1,981.5 26.2 საქონელი და მომსახურება 45,408.8 43,605.3 1,803.5 411 კოდი დასახელება პროცენტი 119.3 168.3 803.5 5,820.3 5,262.3 558.0 1,861.5 1,861.5 0.0 1,861.0 1,861.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,249.6 1,249.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 552.3 552.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55.4 55.4 0.0 სხვა ხარჯები 3.7 3.7 0.0 0.6 0.6 0.0 3,417.7 2,431.6 986.1 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,369.4 2,401.9 967.6 შრომის ანაზღაურება 1,984.2 1,325.0 659.3 საქონელი და მომსახურება 639.8 355.7 284.1 სუბსიდიები 350.3 340.0 10.3 სოციალური უზრუნველყოფა 298.5 298.5 0.0 სხვა ხარჯები 96.5 82.6 13.9 48.2 29.8 18.5 25,535.4 25,535.4 0.0 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 23,154.4 23,154.4 0.0 პროცენტი 38.0 38.0 0.0 სუბსიდიები 23,116.4 23,116.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,299.1 2,299.1 0.0 ვალდებულებების კლება 82.0 82.0 0.0 15,273.5 15,273.5 0.0 14,177.4 14,177.4 0.0 14,177.4 14,177.4 0.0 1,096.1 1,096.1 0.0 645.0 645.0 0.0 545.0 545.0 0.0 545.0 545.0 0.0 100.0 100.0 0.0 1,767.9 1,767.9 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 248.0 248.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 03 28.7 2,156.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 0.0 287.6 ხარჯები 45 01 28.7 2,959.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სხვა ხარჯები ხარჯები 44 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 412 კოდი 45 04 დასახელება ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 959.0 959.0 0.0 580.0 580.0 0.0 580.0 580.0 0.0 379.0 379.0 0.0 261.0 261.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 10.0 10.0 0.0 447.0 447.0 0.0 440.0 440.0 0.0 440.0 440.0 0.0 7.0 7.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,945.0 1,945.0 0.0 1,954.0 1,954.0 0.0 1,605.0 1,605.0 0.0 1,605.0 1,605.0 0.0 349.0 349.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 500.0 500.0 0.0 308.0 308.0 0.0 პროცენტი 38.0 38.0 0.0 სუბსიდიები 270.0 270.0 0.0 110.0 110.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 413 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები 82.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 22,152.6 4,199.7 17,952.9 2,700.0 17,758.5 0.0 8,696.0 საქონელი და მომსახურება 7,806.0 2,700.0 5,106.0 გრანტები 1,686.2 0.0 1,686.2 სოციალური უზრუნველყოფა 91.0 0.0 91.0 სხვა ხარჯები 2,179.3 0.0 2,179.3 1,694.2 1,499.7 194.5 9,426.9 9,328.7 98.3 9,361.3 9,263.0 98.3 შრომის ანაზღაურება 3,816.4 3,816.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,361.0 5,288.0 73.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 136.0 136.0 0.0 სხვა ხარჯები 37.9 12.7 25.2 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 65.6 65.6 0.0 4,934.2 4,836.0 98.3 4,895.9 4,797.6 98.3 შრომის ანაზღაურება 3,816.4 3,816.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 916.4 843.3 73.0 სოციალური უზრუნველყოფა 125.2 125.2 0.0 სხვა ხარჯები 37.9 12.7 25.2 38.3 38.3 0.0 4,492.7 4,492.7 0.0 4,465.4 4,465.4 0.0 4,444.6 4,444.6 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.8 10.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 00 82.0 8,696.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 20,458.5 ხარჯები 47 01 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 00 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები 27.3 27.3 0.0 4,101.2 3,796.4 304.8 4,049.6 3,796.4 253.2 შრომის ანაზღაურება 1,645.0 1,577.1 67.9 საქონელი და მომსახურება 462.1 391.5 70.6 გრანტები 4.2 0.0 4.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 0.0 1.8 414 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები 50 00 1,827.9 108.6 51.6 0.0 51.6 1,746.4 1,356.8 389.6 1,713.8 1,334.6 379.3 769.5 3.8 834.1 519.8 314.3 გრანტები 34.3 34.3 0.0 სხვა ხარჯები 72.1 10.9 61.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.5 22.2 10.3 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,483.2 1,483.2 0.0 1,451.1 1,451.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 839.6 839.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 595.8 595.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.8 11.8 0.0 სხვა ხარჯები 3.9 3.9 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 32.1 32.1 0.0 1,880.4 1,880.4 0.0 1,700.4 1,700.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,364.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 304.4 304.4 0.0 გრანტები 2.2 2.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.5 24.5 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 4.8 4.8 0.0 180.0 180.0 0.0 5,180.1 5,180.1 0.0 5,165.7 5,165.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 426.3 426.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 234.8 234.8 0.0 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 0.0 2.6 2.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ხარჯები 55 00 1,936.4 773.3 ხარჯები 53 00 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 51 00 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი 1.9 1.9 0.0 14.4 14.4 0.0 492.6 492.6 0.0 488.1 488.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 387.1 387.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 47.2 47.2 0.0 სუბსიდიები 41.7 41.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.1 12.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 4.5 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,491.2 13,491.2 0.0 13,491.2 13,491.2 0.0 13,491.2 13,491.2 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 415 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,656,604.2 2,656,604.2 0.0 1,868,040.5 1,868,040.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 130.8 130.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 108.6 108.6 0.0 პროცენტი 513,005.8 513,005.8 0.0 გრანტები 1,258,899.4 1,258,899.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 79,601.7 79,601.7 0.0 სხვა ხარჯები კოდი 56 00 დასახელება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 56 01 16,294.2 16,294.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.5 138.5 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,307.9 35,307.9 0.0 ვალდებულებების კლება 753,117.3 753,117.3 0.0 983,556.2 983,556.2 0.0 268,671.5 268,671.5 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 268,671.5 268,671.5 0.0 714,884.7 714,884.7 0.0 279,334.3 279,334.3 0.0 244,334.3 244,334.3 0.0 244,334.3 244,334.3 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 17,192.0 17,192.0 0.0 17,192.0 17,192.0 0.0 0.7 0.7 0.0 17,191.3 17,191.3 0.0 1,241,708.1 1,241,708.1 0.0 1,241,708.1 1,241,708.1 0.0 1,241,708.1 1,241,708.1 0.0 8,040.3 8,040.3 0.0 8,040.3 8,040.3 0.0 8,040.3 8,040.3 0.0 1,233,667.8 1,233,667.8 0.0 1,233,667.8 1,233,667.8 0.0 1,233,667.8 1,233,667.8 0.0 5,011.7 5,011.7 0.0 5,011.7 5,011.7 0.0 5,011.7 5,011.7 0.0 416 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი 56 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 180.4 180.4 0.0 180.4 180.4 0.0 180.4 180.4 0.0 681.1 681.1 0.0 681.1 681.1 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 56 11 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 56 12 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 56 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) ხარჯები 79,601.7 0.0 79,601.7 0.0 45,728.9 45,728.9 0.0 10,421.0 10,421.0 0.0 10,421.0 10,421.0 0.0 35,307.9 35,307.9 0.0 19,759.3 19,759.3 0.0 9,073.3 0.0 0.0 10,685.9 10,685.9 0.0 16,854.3 16,854.3 0.0 1,347.6 1,347.6 0.0 1,347.6 1,347.6 0.0 15,506.7 15,506.7 0.0 8,749.3 8,749.3 0.0 8,749.3 8,749.3 0.0 366.0 366.0 0.0 366.0 366.0 0.0 3,232.6 3,232.6 0.0 3,232.6 3,232.6 0.0 377.2 377.2 0.0 238.7 238.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 130.8 130.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 107.9 107.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.5 138.5 0.0 2,728.1 0.0 2,728.1 2,705.3 0.0 2,705.3 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 56 15 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონიძიებები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დაგროვებითი საპენსიო სქემის ადმინისტრირება ხარჯები 57 00 79,601.7 79,601.7 9,073.3 ხარჯები 56 16 0.0 0.0 9,073.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 04 681.1 79,601.7 9,073.3 სხვა ხარჯები 56 13 02 681.1 79,601.7 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები 417 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,304.9 0.0 1,304.9 საქონელი და მომსახურება 290.0 0.0 290.0 გრანტები 469.1 0.0 469.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 0.0 3.3 სხვა ხარჯები 638.0 0.0 638.0 22.8 0.0 22.8 7,922.6 0.0 7,922.6 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 59 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები 60 00 7,885.8 0.0 7,885.8 შრომის ანაზღაურება 3,279.5 0.0 3,279.5 საქონელი და მომსახურება 1,838.3 0.0 1,838.3 სუბსიდიები 240.3 0.0 240.3 გრანტები 124.8 0.0 124.8 სოციალური უზრუნველყოფა 84.0 0.0 84.0 სხვა ხარჯები 2,318.8 0.0 2,318.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.8 0.0 36.8 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 597.1 597.1 0.0 597.1 597.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 385.3 385.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 143.6 143.6 0.0 სხვა ხარჯები 68.2 68.2 0.0 5,259.8 0.0 5,259.8 ხარჯები 62 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხარჯები 5,132.8 0.0 5,132.8 შრომის ანაზღაურება 2,479.0 0.0 2,479.0 საქონელი და მომსახურება 1,155.6 0.0 1,155.6 გრანტები 625.0 0.0 625.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.5 0.0 100.5 სხვა ხარჯები 772.7 0.0 772.7 127.0 0.0 127.0 518.3 0.0 518.3 503.3 0.0 503.3 შრომის ანაზღაურება 249.7 0.0 249.7 საქონელი და მომსახურება 238.9 0.0 238.9 სოციალური უზრუნველყოფა 14.5 0.0 14.5 სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 418 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების ნაერთი ბალანსი ათასი ლარი დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 1,711,987.8 გრანტები 96,452.3 სხვა შემოსავლები 1,615,535.5 ფინანსური აქტივების კლება 10,430.3 ვალდებულებების ზრდა 2,146.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 165,259.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 125,369.0 39,890.0 ხარჯები 1,555,726.9 შრომის ანაზღაურება 875,014.9 საქონელი და მომსახურება 442,578.5 პროცენტი 3,627.7 სუბსიდიები 3,247.5 გრანტები 65,715.6 სოციალური უზრუნველყოფა 14,768.8 სხვა ხარჯები 150,773.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,769.2 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,945.1 შემოსულობები 1,724,564.1 შემოსავლები 1,711,987.8 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 10,430.3 ვალდებულებების ზრდა 2,146.0 გადასახდელები 1,703,441.2 ხარჯები 1,555,726.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,769.2 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 20,945.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 21,123.0 429,294.9 450,417.9 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 531.1 531.1 644.0 შრომის ანაზღაურება 365.6 საქონელი და მომსახურება 186.8 419 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 სხვა ხარჯები 89.0 შემოსულობები 531.1 შემოსავლები 531.1 გადასახდელები 644.0 ხარჯები 644.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -112.9 113.1 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 308.6 სხვა შემოსავლები 308.6 ხარჯები 96.6 საქონელი და მომსახურება 60.5 სხვა ხარჯები 36.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.4 შემოსულობები 308.6 შემოსავლები 308.6 გადასახდელები 157.9 ხარჯები 96.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 150.7 345.2 495.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 98.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 49.2 49.2 69.4 შრომის ანაზღაურება 20.9 საქონელი და მომსახურება 25.7 სხვა ხარჯები 22.8 შემოსულობები 49.2 შემოსავლები 49.2 გადასახდელები 69.4 420 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 69.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -20.2 58.8 38.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 73.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები 225.5 სხვა შემოსავლები 225.5 ხარჯები 35.1 სხვა ხარჯები 35.1 შემოსულობები 225.5 შემოსავლები 225.5 გადასახდელები 35.1 ხარჯები 35.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 190.3 10.3 200.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 434.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 331.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 103.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი შემოსავლები 93.9 სხვა შემოსავლები 93.9 ფინანსური აქტივების კლება 371.6 ხარჯები 46.3 შრომის ანაზღაურება 10.8 საქონელი და მომსახურება 5.5 სხვა ხარჯები 30.0 შემოსულობები 93.9 შემოსავლები 93.9 გადასახდელები 46.3 ხარჯები 46.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 47.6 47.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 18.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 421 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 168.7 სხვა შემოსავლები 168.7 ფინანსური აქტივების კლება -371.6 ხარჯები 244.8 საქონელი და მომსახურება 229.2 სხვა ხარჯები 15.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.3 შემოსულობები 168.7 შემოსავლები 168.7 გადასახდელები 330.1 ხარჯები 244.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -161.4 532.9 371.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,896.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,584.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 312.0 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები 3,738.7 სხვა შემოსავლები 3,738.7 ხარჯები 1,255.5 შრომის ანაზღაურება 617.8 საქონელი და მომსახურება 20.6 გრანტები 373.7 სხვა ხარჯები 243.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 492.8 შემოსულობები 3,738.7 შემოსავლები 3,738.7 გადასახდელები 1,748.3 ხარჯები 1,255.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 492.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,990.5 2,273.7 4,264.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 99.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 462.4 422 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 462.4 ხარჯები 516.6 შრომის ანაზღაურება 157.5 საქონელი და მომსახურება 304.2 სხვა ხარჯები 54.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.0 შემოსულობები 462.4 შემოსავლები 462.4 გადასახდელები 610.6 ხარჯები 516.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -148.2 371.0 222.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 82.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები 118,206.0 სხვა შემოსავლები 118,206.0 ხარჯები 131,085.2 შრომის ანაზღაურება 50,871.8 საქონელი და მომსახურება 41,918.8 გრანტები 11,932.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2,731.9 სხვა ხარჯები 23,629.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,989.2 შემოსულობები 118,206.0 შემოსავლები 118,206.0 გადასახდელები 135,074.5 ხარჯები 131,085.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,989.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -16,868.5 20,852.2 3,983.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,891.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,496.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 395.0 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები 6,605.6 423 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 6,605.6 6,196.8 შრომის ანაზღაურება 2,702.8 საქონელი და მომსახურება 1,570.4 გრანტები 660.0 სოციალური უზრუნველყოფა 66.5 სხვა ხარჯები 1,197.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 921.4 შემოსულობები 6,605.6 შემოსავლები 6,605.6 გადასახდელები 7,118.2 ხარჯები 6,196.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 921.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -512.6 3,169.5 2,656.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 163.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,347.4 1,347.4 1,300.1 543.3 საქონელი და მომსახურება 398.6 გრანტები 135.1 სოციალური უზრუნველყოფა 8.3 სხვა ხარჯები 214.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.2 შემოსულობები 1,347.4 შემოსავლები 1,347.4 გადასახდელები 1,304.2 ხარჯები 1,300.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 43.2 180.5 223.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 88.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 424 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები 274.9 სხვა შემოსავლები 274.9 ხარჯები 437.0 შრომის ანაზღაურება 246.7 საქონელი და მომსახურება 185.4 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.3 შემოსულობები 274.9 შემოსავლები 274.9 გადასახდელები 452.2 ხარჯები 437.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -177.4 460.2 282.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 35.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 9,714.3 9,714.3 7,055.8 1,667.8 საქონელი და მომსახურება 1,040.1 გრანტები 1,990.2 სოციალური უზრუნველყოფა 49.3 სხვა ხარჯები 2,308.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.8 შემოსულობები 9,714.3 შემოსავლები 9,714.3 გადასახდელები 7,147.6 ხარჯები 7,055.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,566.7 7,540.1 10,106.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 83.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 425 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები 44.3 სხვა შემოსავლები 44.3 ხარჯები 0.3 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 44.3 შემოსავლები 44.3 გადასახდელები 0.3 ხარჯები 0.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44.0 4.9 48.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 55.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები 7,744.2 გრანტები 30.0 სხვა შემოსავლები 7,714.2 ხარჯები 7,644.5 შრომის ანაზღაურება 3,214.5 საქონელი და მომსახურება 1,824.4 გრანტები 1,091.2 სოციალური უზრუნველყოფა 50.7 სხვა ხარჯები 1,463.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.0 შემოსულობები 7,744.2 შემოსავლები 7,744.2 გადასახდელები 7,798.4 ხარჯები 7,644.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -54.2 1,922.8 1,868.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 121.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 107.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია შემოსავლები სხვა შემოსავლები 250.0 250.0 426 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 991.6 სუბსიდიები 519.6 სხვა ხარჯები 472.0 შემოსულობები 250.0 შემოსავლები 250.0 გადასახდელები 991.6 ხარჯები 991.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -741.6 2,256.4 1,514.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 115.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 52.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები 5,062.6 სხვა შემოსავლები 5,062.6 ხარჯები 4,912.7 შრომის ანაზღაურება 2,578.9 საქონელი და მომსახურება 1,237.3 გრანტები 510.0 სხვა ხარჯები 586.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 შემოსულობები 5,062.6 შემოსავლები 5,062.6 გადასახდელები 4,917.6 ხარჯები 4,912.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 145.0 583.5 728.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 80.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 69.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,651.5 3,651.5 2,818.0 შრომის ანაზღაურება 1,336.6 საქონელი და მომსახურება 743.9 გრანტები 456.1 427 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 სხვა ხარჯები 262.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 943.5 შემოსულობები 3,651.5 შემოსავლები 3,651.5 გადასახდელები 3,761.5 ხარჯები 2,818.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 943.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -110.0 1,479.6 1,369.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 90.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 77.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები 11,562.3 სხვა შემოსავლები 11,562.3 ხარჯები 874.7 შრომის ანაზღაურება 678.0 საქონელი და მომსახურება 195.6 სხვა ხარჯები 1.2 შემოსულობები 11,562.3 შემოსავლები 11,562.3 გადასახდელები 874.7 ხარჯები 874.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10,687.6 10,677.4 21,365.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 14.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 20,452.7 გრანტები 9,900.0 სხვა შემოსავლები 10,552.7 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 12,423.0 1,555.2 საქონელი და მომსახურება 2,151.8 გრანტები 1,057.0 სოციალური უზრუნველყოფა 104.4 428 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სხვა ხარჯები 7,554.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.2 შემოსულობები 20,452.7 შემოსავლები 20,452.7 გადასახდელები 12,518.1 ხარჯები 12,423.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,934.6 7,123.6 15,058.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 258.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 184.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები 274.4 გრანტები 246.8 სხვა შემოსავლები 27.6 ხარჯები 26.7 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 22.7 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 შემოსულობები 274.4 შემოსავლები 274.4 გადასახდელები 42.4 ხარჯები 26.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 232.0 27.9 259.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები 8,538.8 გრანტები 1,597.5 სხვა შემოსავლები 6,941.4 ხარჯები 6,553.0 შრომის ანაზღაურება 3,323.1 საქონელი და მომსახურება 2,917.1 გრანტები 21.5 429 დასახელება სხვა ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 291.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,462.1 შემოსულობები 8,538.8 შემოსავლები 8,538.8 გადასახდელები 9,015.1 ხარჯები 6,553.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,462.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -476.3 606.2 129.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 320.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 222.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 98.0 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები 2,440.5 გრანტები 939.6 სხვა შემოსავლები 1,500.9 ხარჯები 3,136.7 შრომის ანაზღაურება 167.0 საქონელი და მომსახურება 2,679.7 სხვა ხარჯები 290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.8 შემოსულობები 2,440.5 შემოსავლები 2,440.5 გადასახდელები 3,143.5 ხარჯები 3,136.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -703.0 1,719.2 1,016.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 82.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 13,473.8 გრანტები 500.0 სხვა შემოსავლები 12,973.8 ხარჯები 5,199.4 შრომის ანაზღაურება 1,411.9 საქონელი და მომსახურება 782.2 430 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გრანტები 2,978.6 სოციალური უზრუნველყოფა 16.1 სხვა ხარჯები 10.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 590.2 შემოსულობები 13,473.8 შემოსავლები 13,473.8 გადასახდელები 5,789.6 ხარჯები 5,199.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 590.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,684.2 7,684.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები 20,189.3 გრანტები 2,696.4 სხვა შემოსავლები 17,493.0 ფინანსური აქტივების კლება 9,920.5 ხარჯები 20,844.5 შრომის ანაზღაურება 2,871.8 საქონელი და მომსახურება 1,074.9 პროცენტი 3,497.8 გრანტები 11,779.9 სოციალური უზრუნველყოფა 99.4 სხვა ხარჯები 1,520.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,665.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,945.1 შემოსულობები 30,109.8 შემოსავლები 20,189.3 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 9,920.5 გადასახდელები 44,455.4 ხარჯები 20,844.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,665.8 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 20,945.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -14,345.6 135,336.4 120,990.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 139.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116.0 431 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები 27,038.5 გრანტები 14,758.2 სხვა შემოსავლები 12,280.4 ხარჯები 18,627.0 შრომის ანაზღაურება 10,040.1 საქონელი და მომსახურება 7,317.6 გრანტები 146.8 სოციალური უზრუნველყოფა 802.2 სხვა ხარჯები 320.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,564.0 შემოსულობები 27,038.5 შემოსავლები 27,038.5 გადასახდელები 27,191.0 ხარჯები 18,627.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,564.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -152.5 241.7 89.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 948.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 848.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100.0 სსიპ - სმართ ლოჯიქი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,022.0 3,022.0 2,256.1 შრომის ანაზღაურება 1,313.8 საქონელი და მომსახურება 461.3 გრანტები 95.8 სოციალური უზრუნველყოფა 15.9 სხვა ხარჯები 369.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 შემოსულობები 3,022.0 შემოსავლები 3,022.0 გადასახდელები 2,258.8 ხარჯები 2,256.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 763.1 171.8 432 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 934.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 59.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები 3,695.4 სხვა შემოსავლები 3,695.4 ხარჯები 4,175.4 შრომის ანაზღაურება 787.3 საქონელი და მომსახურება 2,091.5 გრანტები 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.7 სხვა ხარჯები 932.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 671.9 შემოსულობები 3,695.4 შემოსავლები 3,695.4 გადასახდელები 4,847.3 ხარჯები 4,175.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 671.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,151.9 3,274.8 2,122.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 445.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 363.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 82.0 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,961.7 1,961.7 1,939.4 საქონელი და მომსახურება 1,379.4 გრანტები 520.1 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 სხვა ხარჯები 6.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.5 შემოსულობები 1,961.7 შემოსავლები 1,961.7 გადასახდელები 2,165.9 ხარჯები 1,939.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.5 ნაშთის ცვლილება -204.2 433 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 893.0 688.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 133.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი" შემოსავლები 189.7 გრანტები 85.0 სხვა შემოსავლები 104.7 ხარჯები 165.2 საქონელი და მომსახურება 153.8 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 სხვა ხარჯები 9.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 შემოსულობები 189.7 შემოსავლები 189.7 გადასახდელები 166.6 ხარჯები 165.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.1 1.2 24.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შემოსავლები 493.2 გრანტები 261.2 სხვა შემოსავლები 232.0 ხარჯები 213.9 შრომის ანაზღაურება 18.2 საქონელი და მომსახურება 195.0 გრანტები 0.1 სხვა ხარჯები 0.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 293.3 შემოსულობები 493.2 შემოსავლები 493.2 გადასახდელები 507.2 ხარჯები 213.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 293.3 ნაშთის ცვლილება -14.1 434 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 285.7 271.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი შემოსავლები 105.0 გრანტები 105.0 ხარჯები 105.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 გრანტები 85.0 შემოსულობები 105.0 შემოსავლები 105.0 გადასახდელები 105.0 ხარჯები 105.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 82.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36.0 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები 1,752.8 სხვა შემოსავლები 1,752.8 ხარჯები 1,546.8 შრომის ანაზღაურება 670.4 საქონელი და მომსახურება 655.9 გრანტები 159.8 სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 სხვა ხარჯები 21.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 494.4 შემოსულობები 1,752.8 შემოსავლები 1,752.8 გადასახდელები 2,041.2 ხარჯები 1,546.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 494.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -288.4 440.4 152.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 435 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 51,026.9 სხვა შემოსავლები 51,026.9 ხარჯები 46,021.7 შრომის ანაზღაურება 14,805.1 საქონელი და მომსახურება 19,281.3 გრანტები 5,020.6 სოციალური უზრუნველყოფა 1,044.6 სხვა ხარჯები 5,870.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,211.6 შემოსულობები 51,026.9 შემოსავლები 51,026.9 გადასახდელები 52,233.3 ხარჯები 46,021.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,211.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,206.4 10,762.3 9,555.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,400.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 793.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 607.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 33,587.7 33,587.7 37,851.6 შრომის ანაზღაურება 6,067.5 საქონელი და მომსახურება 7,459.7 გრანტები 18,077.6 სოციალური უზრუნველყოფა 282.2 სხვა ხარჯები 5,964.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,424.1 შემოსულობები 33,587.7 შემოსავლები 33,587.7 გადასახდელები 39,275.7 ხარჯები 37,851.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,424.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -5,687.9 11,071.3 5,383.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 527.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 334.0 436 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 193.0 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები 63,416.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 63,416.9 53,241.6 შრომის ანაზღაურება 8,687.5 საქონელი და მომსახურება 30,723.1 გრანტები 6,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 363.5 სხვა ხარჯები 7,117.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,460.1 შემოსულობები 63,416.9 შემოსავლები 63,416.9 გადასახდელები 62,701.7 ხარჯები 53,241.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,460.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 715.2 6,105.3 6,820.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,279.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 538.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 741.0 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,221.7 2,221.7 2,117.9 შრომის ანაზღაურება 1,209.9 საქონელი და მომსახურება 231.9 გრანტები 233.7 სოციალური უზრუნველყოფა 30.1 სხვა ხარჯები 412.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.9 შემოსულობები 2,221.7 შემოსავლები 2,221.7 გადასახდელები 2,162.7 ხარჯები 2,117.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 59.0 1,219.1 1,278.0 437 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 328.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 265.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები 782.0 სხვა შემოსავლები 782.0 ხარჯები 723.5 შრომის ანაზღაურება 12.9 საქონელი და მომსახურება 608.9 სხვა ხარჯები 101.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 შემოსულობები 782.0 შემოსავლები 782.0 გადასახდელები 727.3 ხარჯები 723.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 54.7 30.2 84.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 47.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 13.2 13.2 25.3 25.3 შემოსულობები 13.2 შემოსავლები 13.2 გადასახდელები 25.3 ხარჯები 25.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -12.1 16.1 4.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 23.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 7.4 438 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სხვა შემოსავლები 7.4 ხარჯები 13.9 შრომის ანაზღაურება 6.8 საქონელი და მომსახურება 6.8 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 7.4 შემოსავლები 7.4 გადასახდელები 13.9 ხარჯები 13.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.5 9.8 3.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 35.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 348.3 გრანტები 346.3 სხვა შემოსავლები 2.1 ხარჯები 162.9 საქონელი და მომსახურება 91.6 სხვა ხარჯები 71.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.1 შემოსულობები 348.3 შემოსავლები 348.3 გადასახდელები 285.0 ხარჯები 162.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.4 236.3 299.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 76.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 57.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსავლები 622.0 სხვა შემოსავლები 622.0 ვალდებულებების ზრდა 144.0 ხარჯები 755.3 შრომის ანაზღაურება 54.2 439 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება საქონელი და მომსახურება 697.6 სხვა ხარჯები 3.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 შემოსულობები 766.0 შემოსავლები 622.0 ვალდებულებების ზრდა 144.0 გადასახდელები 775.1 ხარჯები 755.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -9.2 15.1 6.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 48.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები 113.7 გრანტები 56.3 სხვა შემოსავლები 57.4 ხარჯები 81.5 საქონელი და მომსახურება 81.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 113.7 შემოსავლები 113.7 გადასახდელები 82.2 ხარჯები 81.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 31.5 46.8 78.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 979.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 906.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები 418.0 გრანტები 242.9 სხვა შემოსავლები 175.2 ხარჯები 514.0 შრომის ანაზღაურება 76.4 საქონელი და მომსახურება 236.0 440 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 სხვა ხარჯები 201.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.2 შემოსულობები 418.0 შემოსავლები 418.0 გადასახდელები 602.3 ხარჯები 514.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -184.2 320.9 136.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 142.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 153.2 გრანტები 140.0 სხვა შემოსავლები 13.2 ხარჯები 19.3 შრომის ანაზღაურება 14.3 საქონელი და მომსახურება 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 შემოსულობები 153.2 შემოსავლები 153.2 გადასახდელები 20.7 ხარჯები 19.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 132.6 7.8 140.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 54.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები 554.2 გრანტები 284.0 სხვა შემოსავლები 270.2 ხარჯები 398.2 შრომის ანაზღაურება 89.6 საქონელი და მომსახურება 187.9 441 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სხვა ხარჯები 120.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.3 შემოსულობები 554.2 შემოსავლები 554.2 გადასახდელები 592.6 ხარჯები 398.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -38.4 107.9 69.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 485.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 477.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 ა(ა)იპ - დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდი შემოსავლები 16.5 სხვა შემოსავლები 16.5 ხარჯები 44.5 საქონელი და მომსახურება 5.4 სოციალური უზრუნველყოფა 39.1 შემოსულობები 16.5 შემოსავლები 16.5 გადასახდელები 44.5 ხარჯები 44.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -28.0 28.2 0.1 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა შემოსავლები 140.0 გრანტები 140.0 შემოსულობები 140.0 შემოსავლები 140.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 140.0 5.6 145.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 35.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსავლები 69.4 გრანტები 66.5 442 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 2.9 111.8 შრომის ანაზღაურება 1.7 საქონელი და მომსახურება 54.1 სხვა ხარჯები 56.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.8 შემოსულობები 69.4 შემოსავლები 69.4 გადასახდელები 139.6 ხარჯები 111.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -70.2 87.8 17.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 119.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები 227.4 გრანტები 214.5 სხვა შემოსავლები 12.9 ხარჯები 152.8 შრომის ანაზღაურება 7.1 საქონელი და მომსახურება 110.9 სხვა ხარჯები 34.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.4 შემოსულობები 227.4 შემოსავლები 227.4 გადასახდელები 186.2 ხარჯები 152.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 41.2 130.4 171.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 145.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 129.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები 3,246.9 3,246.9 443 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 626.1 საქონელი და მომსახურება 298.7 გრანტები 324.7 სხვა ხარჯები 2.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,547.0 შემოსულობები 3,246.9 შემოსავლები 3,246.9 გადასახდელები 2,173.1 ხარჯები 626.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,547.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,073.8 624.2 1,697.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,763.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,416.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 347.0 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები 9,985.2 სხვა შემოსავლები 9,985.2 ხარჯები 7,882.3 შრომის ანაზღაურება 4,480.4 საქონელი და მომსახურება 2,453.1 გრანტები 930.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.3 სხვა ხარჯები 3.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,312.2 შემოსულობები 9,985.2 შემოსავლები 9,985.2 გადასახდელები 12,194.4 ხარჯები 7,882.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,312.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2,209.3 3,154.6 945.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 682.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 466.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 216.0 ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE" შემოსავლები 313.1 გრანტები 120.0 444 დასახელება სხვა შემოსავლები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 193.1 ხარჯები 136.1 შრომის ანაზღაურება 23.2 საქონელი და მომსახურება 109.9 სხვა ხარჯები 2.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 შემოსულობები 313.1 შემოსავლები 313.1 გადასახდელები 150.5 ხარჯები 136.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 162.6 14.1 176.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 200.0 სხვა შემოსავლები 200.0 ხარჯები 88.9 შრომის ანაზღაურება 9.5 საქონელი და მომსახურება 79.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 368.7 შემოსულობები 200.0 შემოსავლები 200.0 გადასახდელები 457.6 ხარჯები 88.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 368.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -257.6 365.1 107.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 115.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 80,303.6 80,303.6 61,615.4 12,189.3 445 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება საქონელი და მომსახურება 23,190.4 გრანტები 9,176.2 სოციალური უზრუნველყოფა 298.3 სხვა ხარჯები 16,761.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,116.9 შემოსულობები 80,303.6 შემოსავლები 80,303.6 გადასახდელები 71,732.2 ხარჯები 61,615.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,116.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 8,571.4 10,967.0 19,538.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 685.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 586.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 99.0 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები 120,168.8 სხვა შემოსავლები 120,168.8 ხარჯები 110,924.3 შრომის ანაზღაურება 64,051.2 საქონელი და მომსახურება 11,214.8 გრანტები 12,581.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,937.1 სხვა ხარჯები 21,140.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,265.6 შემოსულობები 120,168.8 შემოსავლები 120,168.8 გადასახდელები 116,189.9 ხარჯები 110,924.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,265.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,978.9 6,316.4 10,295.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 9,852.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9,695.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 157.0 ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი შემოსავლები 50.8 გრანტები 50.8 446 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება დასახელება ხარჯები 50.8 შრომის ანაზღაურება 50.8 შემოსულობები 50.8 შემოსავლები 50.8 გადასახდელები 50.8 ხარჯები 50.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 14.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - 112 შემოსავლები 11,681.5 გრანტები 1,500.0 სხვა შემოსავლები 10,181.5 ხარჯები 10,346.9 შრომის ანაზღაურება 4,713.5 საქონელი და მომსახურება 3,563.5 გრანტები 1,018.5 სოციალური უზრუნველყოფა 244.6 სხვა ხარჯები 806.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 765.3 შემოსულობები 11,681.5 შემოსავლები 11,681.5 გადასახდელები 11,112.2 ხარჯები 10,346.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 765.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 569.4 304.8 874.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 460.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 294.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 166.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები 471.6 გრანტები 21.6 სხვა შემოსავლები 450.0 ხარჯები 493.5 საქონელი და მომსახურება 386.6 სხვა ხარჯები 106.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232.8 შემოსულობები 471.6 შემოსავლები 471.6 447 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გადასახდელები 726.3 ხარჯები 493.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -254.8 637.7 383.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 270.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 161.0 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები 23.3 სხვა შემოსავლები 23.3 ხარჯები 112.4 საქონელი და მომსახურება 86.0 სხვა ხარჯები 26.4 შემოსულობები 23.3 შემოსავლები 23.3 გადასახდელები 112.4 ხარჯები 112.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -89.1 227.9 138.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 46.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,308.2 1,308.2 1,025.7 შრომის ანაზღაურება 365.5 საქონელი და მომსახურება 252.3 გრანტები 36.9 სოციალური უზრუნველყოფა 24.2 სხვა ხარჯები 347.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.1 შემოსულობები 1,308.2 შემოსავლები 1,308.2 გადასახდელები 1,046.7 ხარჯები 1,025.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.1 448 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 261.4 272.9 534.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 246.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 196.0 სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა შემოსავლები 1,096.2 სხვა შემოსავლები 1,096.2 ხარჯები 1,006.0 შრომის ანაზღაურება 218.5 საქონელი და მომსახურება 495.5 გრანტები 107.8 სხვა ხარჯები 184.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.8 შემოსულობები 1,096.2 შემოსავლები 1,096.2 გადასახდელები 1,041.8 ხარჯები 1,006.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 54.4 44.5 98.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 83.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 44.0 44.0 47.3 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 37.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 44.0 შემოსავლები 44.0 გადასახდელები 48.8 ხარჯები 47.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -4.8 22.9 449 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 30.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო შემოსავლები 3,358.5 გრანტები 2,998.9 სხვა შემოსავლები 359.6 ფინანსური აქტივების კლება 500.0 ხარჯები 6,103.7 შრომის ანაზღაურება 33.4 საქონელი და მომსახურება 760.6 სუბსიდიები 634.8 გრანტები 34.0 სოციალური უზრუნველყოფა 111.5 სხვა ხარჯები 4,529.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.8 შემოსულობები 3,858.5 შემოსავლები 3,358.5 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები 500.0 6,172.5 ხარჯები 6,103.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2,314.0 4,356.0 2,042.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 214.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 73.0 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,961.8 8,961.8 7,429.0 შრომის ანაზღაურება 2,746.0 საქონელი და მომსახურება 2,431.7 გრანტები 889.4 სოციალური უზრუნველყოფა 24.7 სხვა ხარჯები 1,337.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 911.0 შემოსულობები 8,961.8 450 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 8,961.8 გადასახდელები 8,340.0 ხარჯები 7,429.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 911.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 621.8 1,247.7 1,869.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 646.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 528.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 118.0 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 196.2 გრანტები 196.2 ხარჯები 204.7 საქონელი და მომსახურება 99.8 სხვა ხარჯები 105.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.2 შემოსულობები 196.2 შემოსავლები 196.2 გადასახდელები 221.9 ხარჯები 204.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -25.7 85.1 59.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 299.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 115.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 184.0 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 14,770.8 14,770.8 15,052.1 შრომის ანაზღაურება 3,239.3 საქონელი და მომსახურება 7,640.6 გრანტები 1,488.0 სხვა ხარჯები 2,684.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.6 შემოსულობები 14,770.8 შემოსავლები 14,770.8 გადასახდელები 15,146.6 451 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 15,052.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -375.9 2,168.5 1,792.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,004.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 866.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 138.0 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 6,417.0 გრანტები 498.0 სხვა შემოსავლები 5,919.0 ხარჯები 4,998.3 შრომის ანაზღაურება 1,529.6 საქონელი და მომსახურება 1,688.8 გრანტები 470.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 1,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.4 შემოსულობები 6,417.0 შემოსავლები 6,417.0 გადასახდელები 5,106.7 ხარჯები 4,998.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,310.3 497.9 1,808.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,307.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 501.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 806.0 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 3,979.6 გრანტები 1,717.2 სხვა შემოსავლები 2,262.4 ხარჯები 7,116.6 შრომის ანაზღაურება 4,046.9 საქონელი და მომსახურება 2,088.7 გრანტები 792.6 სოციალური უზრუნველყოფა 37.4 სხვა ხარჯები 151.1 452 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,505.6 შემოსულობები 3,979.6 შემოსავლები 3,979.6 გადასახდელები 9,622.2 ხარჯები 7,116.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,505.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -5,642.6 6,698.3 1,055.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 320.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 239.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 81.0 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია შემოსავლები 1,539.5 გრანტები 37.3 სხვა შემოსავლები 1,502.2 ხარჯები 1,742.5 შრომის ანაზღაურება 373.2 საქონელი და მომსახურება 1,018.9 გრანტები 152.1 სოციალური უზრუნველყოფა 27.8 სხვა ხარჯები 170.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316.2 შემოსულობები 1,539.5 შემოსავლები 1,539.5 გადასახდელები 2,058.7 ხარჯები 1,742.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -519.2 1,439.7 920.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 166.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 144.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,223.5 გრანტები 15.7 სხვა შემოსავლები 4,207.8 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,216.7 3,582.4 453 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება საქონელი და მომსახურება 613.2 სოციალური უზრუნველყოფა 10.8 სხვა ხარჯები 10.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.6 შემოსულობები 4,223.5 შემოსავლები 4,223.5 გადასახდელები 4,230.3 ხარჯები 4,216.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.8 91.4 84.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 563.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 481.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 82.0 ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 1,674.3 გრანტები 2.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,672.0 1,689.7 შრომის ანაზღაურება 1,387.9 საქონელი და მომსახურება 288.9 სოციალური უზრუნველყოფა 12.6 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 შემოსულობები 1,674.3 შემოსავლები 1,674.3 გადასახდელები 1,704.1 ხარჯები 1,689.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -29.8 133.7 103.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 194.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 166.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 11,616.9 გრანტები 350.0 სხვა შემოსავლები 11,266.9 454 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 11,306.8 შრომის ანაზღაურება 9,764.7 საქონელი და მომსახურება 1,463.5 სოციალური უზრუნველყოფა 47.5 სხვა ხარჯები 31.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 128.5 შემოსულობები 11,616.9 შემოსავლები 11,616.9 გადასახდელები 11,435.3 ხარჯები 11,306.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 128.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 181.6 568.9 750.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,476.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,293.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 183.0 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები 597.7 გრანტები 139.1 სხვა შემოსავლები 458.6 ხარჯები 493.3 შრომის ანაზღაურება 24.6 საქონელი და მომსახურება 442.5 სხვა ხარჯები 26.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.2 შემოსულობები 597.7 შემოსავლები 597.7 გადასახდელები 563.6 ხარჯები 493.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 34.1 81.0 115.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 67.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 კასპის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,092.8 გრანტები 584.6 455 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 6,508.2 6,394.7 შრომის ანაზღაურება 5,558.1 საქონელი და მომსახურება 795.4 სოციალური უზრუნველყოფა 34.3 სხვა ხარჯები 6.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 შემოსულობები 7,092.8 შემოსავლები 7,092.8 გადასახდელები 6,494.7 ხარჯები 6,394.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 598.1 1,224.8 1,822.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 865.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 743.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 საჩხერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,566.6 გრანტები 42.7 სხვა შემოსავლები 7,523.9 ხარჯები 7,506.5 შრომის ანაზღაურება 6,339.8 საქონელი და მომსახურება 1,148.2 სოციალური უზრუნველყოფა 18.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.6 შემოსულობები 7,566.6 შემოსავლები 7,566.6 გადასახდელები 7,586.1 ხარჯები 7,506.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -19.5 479.7 460.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 377.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 168.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 209.0 ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,986.8 456 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გრანტები 37.3 სხვა შემოსავლები 4,949.5 ხარჯები 4,682.1 შრომის ანაზღაურება 3,906.2 საქონელი და მომსახურება 722.0 გრანტები 17.8 სოციალური უზრუნველყოფა 36.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.5 შემოსულობები 4,986.8 შემოსავლები 4,986.8 გადასახდელები 4,770.6 ხარჯები 4,682.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 216.2 437.3 653.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 459.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 352.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 107.0 ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,692.1 გრანტები 34.4 სხვა შემოსავლები 5,657.7 ხარჯები 5,545.1 შრომის ანაზღაურება 4,782.3 საქონელი და მომსახურება 740.1 სოციალური უზრუნველყოფა 14.6 სხვა ხარჯები 8.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.9 შემოსულობები 5,692.1 შემოსავლები 5,692.1 გადასახდელები 5,677.0 ხარჯები 5,545.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.1 997.8 1,012.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 775.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 659.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116.0 457 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,665.9 გრანტები 30.8 სხვა შემოსავლები 7,635.1 ხარჯები 7,537.9 შრომის ანაზღაურება 6,351.1 საქონელი და მომსახურება 1,122.9 სოციალური უზრუნველყოფა 25.7 სხვა ხარჯები 38.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.8 შემოსულობები 7,665.9 შემოსავლები 7,665.9 გადასახდელები 7,677.7 ხარჯები 7,537.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -11.8 482.0 470.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,030.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 874.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 156.0 თერჯოლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,853.6 გრანტები 378.0 სხვა შემოსავლები 5,475.6 ხარჯები 5,551.8 შრომის ანაზღაურება 4,928.3 საქონელი და მომსახურება 580.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 სხვა ხარჯები 37.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 შემოსულობები 5,853.6 შემოსავლები 5,853.6 გადასახდელები 5,568.2 ხარჯები 5,551.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 285.4 316.9 602.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 861.0 458 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 736.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 125.0 ქალაქ თბილისის ისანი-სამგორის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 33,420.4 სხვა შემოსავლები 33,420.4 ხარჯები 33,227.4 შრომის ანაზღაურება 27,447.1 საქონელი და მომსახურება 5,630.2 სოციალური უზრუნველყოფა 77.4 სხვა ხარჯები 72.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.3 შემოსულობები 33,420.4 შემოსავლები 33,420.4 გადასახდელები 33,414.7 ხარჯები 33,227.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.7 2,196.5 2,202.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,519.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,968.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 551.0 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია შემოსავლები 15.5 გრანტები 12.4 სხვა შემოსავლები 3.1 ხარჯები 31.5 შრომის ანაზღაურება 23.8 საქონელი და მომსახურება 7.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 შემოსულობები 15.5 შემოსავლები 15.5 გადასახდელები 39.5 ხარჯები 31.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -24.0 24.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 40.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 459 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 5.0 ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 10,134.0 10,134.0 9,406.0 შრომის ანაზღაურება 8,337.0 საქონელი და მომსახურება 947.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.0 სხვა ხარჯები 103.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.0 შემოსულობები 10,134.0 შემოსავლები 10,134.0 გადასახდელები 9,542.0 ხარჯები 9,406.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 592.0 429.0 1,021.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,390.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,226.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 164.0 სენაკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,005.3 გრანტები 141.8 სხვა შემოსავლები 4,863.5 ხარჯები 4,782.6 შრომის ანაზღაურება 4,123.3 საქონელი და მომსახურება 647.8 სხვა ხარჯები 11.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.9 შემოსულობები 5,005.3 შემოსავლები 5,005.3 გადასახდელები 4,966.5 ხარჯები 4,782.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 38.8 246.1 284.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 690.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 590.0 460 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100.0 ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,474.7 გრანტები 24.9 სხვა შემოსავლები 6,449.8 ხარჯები 6,462.3 შრომის ანაზღაურება 5,506.4 საქონელი და მომსახურება 901.3 სოციალური უზრუნველყოფა 27.0 სხვა ხარჯები 27.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.3 შემოსულობები 6,474.7 შემოსავლები 6,474.7 გადასახდელები 6,643.6 ხარჯები 6,462.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 181.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -168.9 498.0 329.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,004.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 877.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 127.0 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები 1,460.8 გრანტები -31.7 სხვა შემოსავლები 1,492.5 ხარჯები 1,483.1 შრომის ანაზღაურება 96.2 საქონელი და მომსახურება 1,311.3 სხვა ხარჯები 75.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,095.8 შემოსულობები 1,460.8 შემოსავლები 1,460.8 გადასახდელები 2,578.8 ხარჯები 1,483.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,095.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,118.1 1,353.3 235.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 48.0 461 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 ხონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,670.5 გრანტები 41.1 სხვა შემოსავლები 4,629.4 ხარჯები 4,611.1 შრომის ანაზღაურება 3,944.6 საქონელი და მომსახურება 660.9 სოციალური უზრუნველყოფა 3.7 სხვა ხარჯები 1.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.3 შემოსულობები 4,670.5 შემოსავლები 4,670.5 გადასახდელები 4,694.4 ხარჯები 4,611.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -23.9 240.8 216.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 736.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 631.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 ბოლნისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,757.0 8,757.0 8,615.1 შრომის ანაზღაურება 7,483.2 საქონელი და მომსახურება 1,105.9 სოციალური უზრუნველყოფა 26.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.5 შემოსულობები 8,757.0 შემოსავლები 8,757.0 გადასახდელები 8,692.6 ხარჯები 8,615.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 64.4 787.5 851.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,285.0 462 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,107.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 178.0 ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 9,186.0 გრანტები 186.0 სხვა შემოსავლები 9,000.0 ხარჯები 9,054.0 შრომის ანაზღაურება 7,775.0 საქონელი და მომსახურება 1,070.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 სხვა ხარჯები 187.0 შემოსულობები 9,186.0 შემოსავლები 9,186.0 გადასახდელები 9,054.0 ხარჯები 9,054.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 132.0 705.0 837.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,310.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,138.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 172.0 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,368.2 3,368.2 3,308.4 შრომის ანაზღაურება 599.5 საქონელი და მომსახურება 1,625.6 გრანტები 444.5 სოციალური უზრუნველყოფა 32.4 სხვა ხარჯები 606.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.2 შემოსულობები 3,368.2 შემოსავლები 3,368.2 გადასახდელები 3,414.6 ხარჯები 3,308.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -46.4 145.4 99.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 374.0 463 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 325.0 ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 9,900.6 გრანტები 20.4 სხვა შემოსავლები 9,880.2 ხარჯები 9,657.0 შრომის ანაზღაურება 8,438.0 საქონელი და მომსახურება 1,100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.6 სხვა ხარჯები 84.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 273.0 შემოსულობები 9,900.6 შემოსავლები 9,900.6 გადასახდელები 9,930.0 ხარჯები 9,657.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 273.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -29.4 569.2 539.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,687.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,508.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 179.0 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები 58,409.9 გრანტები 6,243.9 სხვა შემოსავლები 52,166.0 ხარჯები 54,651.7 შრომის ანაზღაურება 26,034.9 საქონელი და მომსახურება 23,842.3 პროცენტი 80.2 გრანტები 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 261.7 სხვა ხარჯები 4,402.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,554.9 შემოსულობები 58,409.9 შემოსავლები 58,409.9 გადასახდელები 60,206.6 ხარჯები 54,651.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,554.9 464 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,796.7 5,752.2 3,955.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,290.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,310.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 980.0 ცაგერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,583.3 4,583.3 4,467.6 შრომის ანაზღაურება 3,660.0 საქონელი და მომსახურება 800.3 სოციალური უზრუნველყოფა 7.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.7 შემოსულობები 4,583.3 შემოსავლები 4,583.3 გადასახდელები 4,640.2 ხარჯები 4,467.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -56.9 498.0 441.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 517.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 457.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 აბაშის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,416.4 გრანტები 32.3 სხვა შემოსავლები 4,384.1 ხარჯები 4,382.6 შრომის ანაზღაურება 3,840.4 საქონელი და მომსახურება 520.2 სხვა ხარჯები 22.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.9 შემოსულობები 4,416.4 შემოსავლები 4,416.4 გადასახდელები 4,495.5 ხარჯები 4,382.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.9 ნაშთის ცვლილება -79.1 465 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 225.0 145.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 652.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 561.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 91.0 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები 1,314.6 გრანტები 799.4 სხვა შემოსავლები 515.2 ხარჯები 275.0 საქონელი და მომსახურება 275.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341.1 შემოსულობები 1,314.6 შემოსავლები 1,314.6 გადასახდელები 616.0 ხარჯები 275.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 698.6 2,924.1 3,622.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 112.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 94.0 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები 565.5 გრანტები 35.5 სხვა შემოსავლები 530.0 ხარჯები 502.2 შრომის ანაზღაურება 4.5 საქონელი და მომსახურება 495.8 სხვა ხარჯები 1.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.4 შემოსულობები 565.5 შემოსავლები 565.5 გადასახდელები 515.6 ხარჯები 502.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 49.9 228.7 278.6 466 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 118.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსავლები 3,184.1 გრანტები 2,823.9 სხვა შემოსავლები 360.2 ხარჯები 213.4 შრომის ანაზღაურება 10.2 საქონელი და მომსახურება 203.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.5 შემოსულობები 3,184.1 შემოსავლები 3,184.1 გადასახდელები 259.9 ხარჯები 213.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,924.1 1,207.7 4,131.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 109.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,611.7 გრანტები 42.6 სხვა შემოსავლები 5,569.1 ხარჯები 5,508.3 შრომის ანაზღაურება 4,681.3 საქონელი და მომსახურება 788.4 სოციალური უზრუნველყოფა 26.7 სხვა ხარჯები 11.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.9 შემოსულობები 5,611.7 შემოსავლები 5,611.7 გადასახდელები 5,574.2 ხარჯები 5,508.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.5 448.5 486.0 467 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 756.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 650.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 106.0 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები 450.8 სხვა შემოსავლები 450.8 ხარჯები 358.4 შრომის ანაზღაურება 200.0 საქონელი და მომსახურება 87.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 69.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 შემოსულობები 450.8 შემოსავლები 450.8 გადასახდელები 370.4 ხარჯები 358.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 80.5 432.0 512.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 422.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 399.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 19,049.1 გრანტები 481.5 სხვა შემოსავლები 18,567.6 ხარჯები 18,735.4 შრომის ანაზღაურება 9,030.5 საქონელი და მომსახურება 8,130.0 გრანტები 16.5 სოციალური უზრუნველყოფა 24.2 სხვა ხარჯები 1,534.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,127.3 შემოსულობები 19,049.1 შემოსავლები 19,049.1 გადასახდელები 21,862.7 ხარჯები 18,735.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,127.3 ნაშთის ცვლილება -2,813.6 468 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,007.7 3,194.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,659.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 677.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 982.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,127.2 გრანტები 157.7 სხვა შემოსავლები 2,969.5 ხარჯები 2,940.3 შრომის ანაზღაურება 1,584.3 საქონელი და მომსახურება 1,280.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 70.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.6 შემოსულობები 3,127.2 შემოსავლები 3,127.2 გადასახდელები 3,014.8 ხარჯები 2,940.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 112.3 744.3 856.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 302.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 165.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 137.0 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები 79,668.6 გრანტები 530.8 სხვა შემოსავლები 79,137.8 ხარჯები 54,038.0 შრომის ანაზღაურება 29,860.5 საქონელი და მომსახურება 20,889.3 გრანტები 13.7 სოციალური უზრუნველყოფა 394.5 სხვა ხარჯები 2,880.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,838.0 შემოსულობები 79,668.6 შემოსავლები 79,668.6 გადასახდელები 60,876.1 469 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 54,038.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,838.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18,792.5 2,488.3 21,280.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,962.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,834.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,128.0 ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 1,310.9 1,310.9 1,302.9 შრომის ანაზღაურება 1,050.8 საქონელი და მომსახურება 250.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.9 შემოსულობები 1,310.9 შემოსავლები 1,310.9 გადასახდელები 1,318.8 ხარჯები 1,302.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.9 94.6 86.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 137.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,035.8 8,035.8 8,018.0 შრომის ანაზღაურება 6,899.2 საქონელი და მომსახურება 1,082.7 სოციალური უზრუნველყოფა 14.8 სხვა ხარჯები 21.3 შემოსულობები 8,035.8 შემოსავლები 8,035.8 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 8,018.0 8,018.0 17.8 470 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 656.1 673.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,255.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,094.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 161.0 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები 56.7 სხვა შემოსავლები 56.7 ხარჯები 61.4 შრომის ანაზღაურება 44.3 საქონელი და მომსახურება 17.0 შემოსულობები 56.7 შემოსავლები 56.7 გადასახდელები 61.4 ხარჯები 61.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.6 9.5 4.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 30.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 6,268.7 გრანტები 351.9 სხვა შემოსავლები 5,916.8 ხარჯები 5,761.5 შრომის ანაზღაურება 4,043.1 საქონელი და მომსახურება 1,566.9 სხვა ხარჯები 151.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 976.3 შემოსულობები 6,268.7 შემოსავლები 6,268.7 გადასახდელები 6,737.8 ხარჯები 5,761.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 976.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -469.1 1,749.6 1,280.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 504.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 369.0 471 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 135.0 დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 3,838.9 გრანტები 56.1 სხვა შემოსავლები 3,782.8 ხარჯები 4,116.4 შრომის ანაზღაურება 3,227.8 საქონელი და მომსახურება 440.3 სოციალური უზრუნველყოფა 22.7 სხვა ხარჯები 425.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.3 შემოსულობები 3,838.9 შემოსავლები 3,838.9 გადასახდელები 4,148.7 ხარჯები 4,116.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -309.8 432.7 122.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 600.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 517.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები 454.1 გრანტები 415.7 სხვა შემოსავლები 38.4 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 495.7 285.6 გრანტები 0.9 სხვა ხარჯები 209.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.9 შემოსულობები 454.1 შემოსავლები 454.1 გადასახდელები 633.6 ხარჯები 495.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -179.5 522.6 343.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 223.0 472 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 198.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 8,432.8 გრანტები 40.8 სხვა შემოსავლები 8,392.0 ხარჯები 8,404.2 შრომის ანაზღაურება 7,268.1 საქონელი და მომსახურება 1,054.5 სოციალური უზრუნველყოფა 32.7 სხვა ხარჯები 48.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221.8 შემოსულობები 8,432.8 შემოსავლები 8,432.8 გადასახდელები 8,626.0 ხარჯები 8,404.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 221.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -193.2 571.3 378.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,228.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,082.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 146.0 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,459.7 4,459.7 4,743.2 შრომის ანაზღაურება 1,864.2 საქონელი და მომსახურება 1,920.7 გრანტები 501.1 სოციალური უზრუნველყოფა 7.2 სხვა ხარჯები 450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.7 შემოსულობები 4,459.7 შემოსავლები 4,459.7 გადასახდელები 4,772.9 ხარჯები 4,743.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -313.2 589.9 473 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 276.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,728.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,587.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 141.0 თიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,888.9 2,888.9 2,851.1 შრომის ანაზღაურება 2,253.3 საქონელი და მომსახურება 593.6 სოციალური უზრუნველყოფა 4.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.7 შემოსულობები 2,888.9 შემოსავლები 2,888.9 გადასახდელები 2,865.8 ხარჯები 2,851.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.1 214.6 237.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 338.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 277.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 18,503.3 გრანტები 177.7 სხვა შემოსავლები 18,325.6 ხარჯები 18,334.0 შრომის ანაზღაურება 15,987.2 საქონელი და მომსახურება 2,297.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.4 სხვა ხარჯები 4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 214.0 შემოსულობები 18,503.3 შემოსავლები 18,503.3 გადასახდელები 18,548.0 ხარჯები 18,334.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 214.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -44.7 1,501.0 474 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,456.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,580.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,287.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 293.0 ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსავლები 308.9 გრანტები 289.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 19.7 120.2 შრომის ანაზღაურება 19.6 საქონელი და მომსახურება 100.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.7 შემოსულობები 308.9 შემოსავლები 308.9 გადასახდელები 141.9 ხარჯები 120.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 167.0 197.0 364.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 20,934.0 20,934.0 20,880.0 შრომის ანაზღაურება 16,364.3 საქონელი და მომსახურება 4,423.1 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 სხვა ხარჯები 56.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.8 შემოსულობები 20,934.0 შემოსავლები 20,934.0 გადასახდელები 21,213.8 ხარჯები 20,880.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -279.8 1,399.9 1,120.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,598.0 475 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,238.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 360.0 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები 939.3 გრანტები 130.8 სხვა შემოსავლები 808.5 ხარჯები 651.1 საქონელი და მომსახურება 648.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 სხვა ხარჯები 2.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.4 შემოსულობები 939.3 შემოსავლები 939.3 გადასახდელები 931.5 ხარჯები 651.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.9 462.0 469.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები 99.6 გრანტები 43.1 სხვა შემოსავლები 56.5 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38.9 37.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 სხვა ხარჯები 0.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.4 შემოსულობები 99.6 შემოსავლები 99.6 გადასახდელები 81.3 ხარჯები 38.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.3 1.8 20.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 148.0 476 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 78.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 70.0 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 351.2 გრანტები 291.6 სხვა შემოსავლები 59.6 ხარჯები 594.4 შრომის ანაზღაურება 10.6 საქონელი და მომსახურება 436.5 სხვა ხარჯები 147.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 შემოსულობები 351.2 შემოსავლები 351.2 გადასახდელები 601.9 ხარჯები 594.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -250.7 467.8 217.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 143.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები 664.6 გრანტები 30.5 სხვა შემოსავლები 634.1 ხარჯები 557.8 შრომის ანაზღაურება 97.7 საქონელი და მომსახურება 460.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.1 შემოსულობები 664.6 შემოსავლები 664.6 გადასახდელები 581.9 ხარჯები 557.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 82.7 861.1 943.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 82.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29.0 477 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 53.0 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 63,266.4 გრანტები 7,411.1 სხვა შემოსავლები 55,855.3 ხარჯები 59,000.6 შრომის ანაზღაურება 26,118.7 საქონელი და მომსახურება 24,904.3 სუბსიდიები 1,726.0 გრანტები 97.6 სოციალური უზრუნველყოფა 162.3 სხვა ხარჯები 5,991.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,894.1 შემოსულობები 63,266.4 შემოსავლები 63,266.4 გადასახდელები 65,894.6 ხარჯები 59,000.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,894.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2,628.2 11,600.3 8,972.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,572.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,011.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,561.0 მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,067.0 გრანტები 77.2 სხვა შემოსავლები 6,989.8 ხარჯები 7,004.2 შრომის ანაზღაურება 6,183.9 საქონელი და მომსახურება 737.2 სოციალური უზრუნველყოფა 13.8 სხვა ხარჯები 69.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 189.0 შემოსულობები 7,067.0 შემოსავლები 7,067.0 გადასახდელები 7,193.2 ხარჯები 7,004.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 189.0 ნაშთის ცვლილება -126.3 478 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 383.7 257.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,316.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,165.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 151.0 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 0.3 0.3 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 33.1 33.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 140.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,210.8 გრანტები 32.5 სხვა შემოსავლები 5,178.3 ხარჯები 5,154.1 შრომის ანაზღაურება 4,528.7 საქონელი და მომსახურება 619.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 664.2 შემოსულობები 5,210.8 შემოსავლები 5,210.8 გადასახდელები 5,818.3 ხარჯები 5,154.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 664.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -607.5 1,185.2 577.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 749.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 645.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 104.0 ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,405.6 გრანტები 79.6 სხვა შემოსავლები 5,326.0 479 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 5,562.5 შრომის ანაზღაურება 4,652.6 საქონელი და მომსახურება 909.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.3 შემოსულობები 5,405.6 შემოსავლები 5,405.6 გადასახდელები 5,586.8 ხარჯები 5,562.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -181.2 332.4 151.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 841.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 709.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 132.0 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები 2,102.9 გრანტები 165.8 სხვა შემოსავლები 1,937.1 ხარჯები 2,086.0 შრომის ანაზღაურება 287.4 საქონელი და მომსახურება 1,616.0 სხვა ხარჯები 182.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.8 შემოსულობები 2,102.9 შემოსავლები 2,102.9 გადასახდელები 2,216.8 ხარჯები 2,086.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -113.9 302.3 188.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 102.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68.0 ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,703.5 გრანტები 154.8 სხვა შემოსავლები 4,548.7 ხარჯები 4,310.4 480 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შრომის ანაზღაურება 3,743.3 საქონელი და მომსახურება 562.3 სოციალური უზრუნველყოფა 4.1 სხვა ხარჯები 0.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,714.3 შემოსულობები 4,703.5 შემოსავლები 4,703.5 გადასახდელები 6,024.7 ხარჯები 4,310.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,714.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,321.2 4,111.4 2,790.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 640.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 545.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი - ს.კ. თსუ" შემოსავლები 122.2 გრანტები 12.2 სხვა შემოსავლები 110.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 122.6 122.6 შემოსულობები 122.2 შემოსავლები 122.2 გადასახდელები 122.6 ხარჯები 122.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.3 0.9 0.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 21.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,563.3 3,563.3 3,350.6 შრომის ანაზღაურება 2,815.8 საქონელი და მომსახურება 522.9 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 481 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სხვა ხარჯები 10.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 შემოსულობები 3,563.3 შემოსავლები 3,563.3 გადასახდელები 3,365.0 ხარჯები 3,350.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 198.3 698.5 896.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 446.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 370.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,010.3 სხვა შემოსავლები 6,010.3 ხარჯები 5,427.2 შრომის ანაზღაურება 4,668.9 საქონელი და მომსახურება 741.8 სოციალური უზრუნველყოფა 16.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 526.1 შემოსულობები 6,010.3 შემოსავლები 6,010.3 გადასახდელები 5,953.3 ხარჯები 5,427.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 526.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 57.0 1,147.0 1,204.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 678.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 564.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 114.0 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები 3,025.1 გრანტები 2,838.5 სხვა შემოსავლები 186.5 ხარჯები 195.5 შრომის ანაზღაურება 138.3 საქონელი და მომსახურება 57.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.9 482 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსულობები 3,025.1 შემოსავლები 3,025.1 გადასახდელები 248.4 ხარჯები 195.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,776.7 115.2 2,891.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 21.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 ნინოწმინდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 8,723.4 გრანტები 7.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,716.3 8,881.3 შრომის ანაზღაურება 7,479.0 საქონელი და მომსახურება 1,402.3 შემოსულობები 8,723.4 შემოსავლები 8,723.4 გადასახდელები 8,881.3 ხარჯები 8,881.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -157.9 2,260.8 2,102.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,337.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,287.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები 626.1 გრანტები 254.2 სხვა შემოსავლები 371.9 ხარჯები 392.3 შრომის ანაზღაურება 5.7 საქონელი და მომსახურება 375.9 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 სხვა ხარჯები 5.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.8 შემოსულობები 626.1 შემოსავლები 626.1 483 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გადასახდელები 434.1 ხარჯები 392.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 192.0 37.0 229.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 60.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 43.0 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები 2,363.3 გრანტები 490.2 სხვა შემოსავლები 1,873.1 ხარჯები 1,546.9 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 1,535.2 11.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 471.5 შემოსულობები 2,363.3 შემოსავლები 2,363.3 გადასახდელები 2,018.4 ხარჯები 1,546.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 471.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 344.9 915.6 1,260.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 138.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები 113.6 გრანტები 39.8 სხვა შემოსავლები 73.8 ხარჯები 75.7 შრომის ანაზღაურება 3.1 საქონელი და მომსახურება 72.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 შემოსულობები 113.6 შემოსავლები 113.6 გადასახდელები 81.5 ხარჯები 75.7 484 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 32.1 3.6 35.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 143.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 133.0 მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,016.1 გრანტები 189.6 სხვა შემოსავლები 4,826.5 ხარჯები 5,003.1 შრომის ანაზღაურება 3,854.2 საქონელი და მომსახურება 672.6 სოციალური უზრუნველყოფა 25.4 სხვა ხარჯები 450.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.2 შემოსულობები 5,016.1 შემოსავლები 5,016.1 გადასახდელები 5,106.3 ხარჯები 5,003.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -90.2 2,570.9 2,480.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 501.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 410.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 91.0 ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება შემოსავლები 0.3 სხვა შემოსავლები 0.3 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.3 0.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები 424.8 424.8 485 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 332.0 შრომის ანაზღაურება 261.5 საქონელი და მომსახურება 69.9 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.7 შემოსულობები 424.8 შემოსავლები 424.8 გადასახდელები 367.7 ხარჯები 332.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 57.1 713.5 770.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 95.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსავლები 500.0 გრანტები 500.0 ხარჯები 261.3 საქონელი და მომსახურება 16.4 გრანტები 61.3 სხვა ხარჯები 183.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.1 შემოსულობები 500.0 შემოსავლები 500.0 გადასახდელები 275.4 ხარჯები 261.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 224.6 61.1 285.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 54.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,401.7 4,401.7 6,052.7 486 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება საქონელი და მომსახურება 4,831.0 გრანტები 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 34.0 სხვა ხარჯები 1,186.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.4 შემოსულობები 4,401.7 შემოსავლები 4,401.7 გადასახდელები 6,079.1 ხარჯები 6,052.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,677.4 2,495.0 817.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,548.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,524.0 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 21,209.1 გრანტები 4,749.6 სხვა შემოსავლები 16,459.5 ხარჯები 16,549.8 შრომის ანაზღაურება 9,142.4 საქონელი და მომსახურება 6,153.3 გრანტები 1.5 სოციალური უზრუნველყოფა 68.9 სხვა ხარჯები 1,183.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,695.7 შემოსულობები 21,209.1 შემოსავლები 21,209.1 გადასახდელები 24,245.5 ხარჯები 16,549.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,695.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -3,036.4 4,155.0 1,118.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,434.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 703.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 731.0 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები 1,311.8 487 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გრანტები 777.0 სხვა შემოსავლები 534.8 ხარჯები 439.8 შრომის ანაზღაურება 243.5 საქონელი და მომსახურება 196.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.4 შემოსულობები 1,311.8 შემოსავლები 1,311.8 გადასახდელები 531.2 ხარჯები 439.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 780.6 1,675.5 2,456.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 106.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 208.7 208.7 202.9 საქონელი და მომსახურება 160.2 სხვა ხარჯები 42.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.4 შემოსულობები 208.7 შემოსავლები 208.7 გადასახდელები 230.2 ხარჯები 202.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -21.5 23.3 1.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 167.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 136.0 ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 14,280.2 გრანტები 226.4 სხვა შემოსავლები 14,053.8 ხარჯები 14,290.8 488 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შრომის ანაზღაურება 12,232.4 საქონელი და მომსახურება 1,971.3 სოციალური უზრუნველყოფა 17.7 სხვა ხარჯები 69.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182.3 შემოსულობები 14,280.2 შემოსავლები 14,280.2 გადასახდელები 14,473.1 ხარჯები 14,290.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -192.9 739.7 546.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,180.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,886.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 294.0 ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,181.8 გრანტები 130.1 სხვა შემოსავლები 4,051.7 ხარჯები 4,221.9 შრომის ანაზღაურება 3,564.5 საქონელი და მომსახურება 535.8 სოციალური უზრუნველყოფა 11.3 სხვა ხარჯები 110.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.6 შემოსულობები 4,181.8 შემოსავლები 4,181.8 გადასახდელები 4,310.5 ხარჯები 4,221.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -128.7 656.3 527.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 515.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 437.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 78.0 რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 15,000.0 გრანტები 237.9 489 დასახელება სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 14,762.1 14,925.4 შრომის ანაზღაურება 12,773.0 საქონელი და მომსახურება 2,006.2 სოციალური უზრუნველყოფა 67.4 სხვა ხარჯები 78.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.7 შემოსულობები 15,000.0 შემოსავლები 15,000.0 გადასახდელები 15,043.1 ხარჯები 14,925.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -43.1 675.5 632.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,700.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,469.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 231.0 ჩხოროწყუს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,554.0 გრანტები 45.6 სხვა შემოსავლები 4,508.4 ხარჯები 4,585.6 შრომის ანაზღაურება 4,010.2 საქონელი და მომსახურება 554.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 სხვა ხარჯები 19.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.5 შემოსულობები 4,554.0 შემოსავლები 4,554.0 გადასახდელები 4,652.1 ხარჯები 4,585.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -98.1 190.7 92.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 699.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 628.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 71.0 გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები 490 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 7,316.4 გრანტები 79.7 სხვა შემოსავლები 7,236.7 ხარჯები 7,958.3 შრომის ანაზღაურება 6,075.9 საქონელი და მომსახურება 1,844.9 სოციალური უზრუნველყოფა 36.4 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.8 შემოსულობები 7,316.4 შემოსავლები 7,316.4 გადასახდელები 8,002.1 ხარჯები 7,958.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -685.7 2,609.6 1,923.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,075.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 955.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 120.0 წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,296.4 გრანტები 2.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,294.4 7,229.6 შრომის ანაზღაურება 5,952.2 საქონელი და მომსახურება 1,238.7 სოციალური უზრუნველყოფა 10.3 სხვა ხარჯები 28.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.6 შემოსულობები 7,296.4 შემოსავლები 7,296.4 გადასახდელები 7,379.2 ხარჯები 7,229.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -82.8 758.9 676.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 771.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 629.0 491 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 142.0 ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,332.9 გრანტები 19.4 სხვა შემოსავლები 4,313.5 ხარჯები 4,224.2 შრომის ანაზღაურება 3,706.7 საქონელი და მომსახურება 494.6 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 სხვა ხარჯები 13.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.9 შემოსულობები 4,332.9 შემოსავლები 4,332.9 გადასახდელები 4,241.1 ხარჯები 4,224.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 91.8 603.3 695.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 653.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 544.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 590.6 გრანტები 208.6 სხვა შემოსავლები ხარჯები 382.1 467.3 შრომის ანაზღაურება 111.7 საქონელი და მომსახურება 213.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 სხვა ხარჯები 141.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.5 შემოსულობები 590.6 შემოსავლები 590.6 გადასახდელები 497.8 ხარჯები 467.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 92.8 260.7 492 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 353.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 90.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23.0 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,673.1 3,673.1 3,488.6 შრომის ანაზღაურება 2,351.1 საქონელი და მომსახურება 993.1 სოციალური უზრუნველყოფა 17.8 სხვა ხარჯები 126.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.7 შემოსულობები 3,673.1 შემოსავლები 3,673.1 გადასახდელები 3,637.2 ხარჯები 3,488.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 35.9 404.8 440.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 390.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 223.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 167.0 ქალაქ დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,159.8 7,159.8 7,073.8 შრომის ანაზღაურება 6,119.5 საქონელი და მომსახურება 936.2 სოციალური უზრუნველყოფა 18.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 შემოსულობები 7,159.8 შემოსავლები 7,159.8 გადასახდელები 7,108.3 ხარჯები 7,073.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.5 990.4 1,041.9 493 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 941.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 783.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 158.0 ლენტეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 2,160.4 გრანტები 6.7 სხვა შემოსავლები ხარჯები 2,153.7 2,160.8 შრომის ანაზღაურება 1,696.4 საქონელი და მომსახურება 449.5 სოციალური უზრუნველყოფა 14.3 სხვა ხარჯები 0.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.5 შემოსულობები 2,160.4 შემოსავლები 2,160.4 გადასახდელები 2,177.3 ხარჯები 2,160.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -16.9 24.8 7.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 322.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 244.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 78.0 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 2,075.1 გრანტები 425.4 სხვა შემოსავლები 1,649.7 ხარჯები 1,648.9 შრომის ანაზღაურება 640.0 საქონელი და მომსახურება 994.4 გრანტები 0.9 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 სხვა ხარჯები 13.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335.0 შემოსულობები 2,075.1 შემოსავლები 2,075.1 გადასახდელები 1,983.9 ხარჯები 1,648.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 335.0 494 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 91.2 540.1 631.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 238.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 90.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 148.0 ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,076.1 სხვა შემოსავლები 5,076.1 ხარჯები 5,111.2 შრომის ანაზღაურება 4,305.4 საქონელი და მომსახურება 799.6 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62.7 შემოსულობები 5,076.1 შემოსავლები 5,076.1 გადასახდელები 5,173.9 ხარჯები 5,111.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -97.8 325.9 228.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 768.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 647.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121.0 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 149.4 149.4 136.7 შრომის ანაზღაურება 84.2 საქონელი და მომსახურება 52.5 შემოსულობები 149.4 შემოსავლები 149.4 გადასახდელები 136.7 ხარჯები 136.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.8 40.3 53.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 495 დასახელება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 3.0 სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,791.9 გრანტები 2.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,789.6 4,762.2 შრომის ანაზღაურება 4,158.4 საქონელი და მომსახურება 564.9 სოციალური უზრუნველყოფა 8.6 სხვა ხარჯები 30.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.1 შემოსულობები 4,791.9 შემოსავლები 4,791.9 გადასახდელები 4,849.3 ხარჯები 4,762.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -57.4 178.7 121.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 814.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 718.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 96.0 ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 10,721.6 გრანტები 737.2 სხვა შემოსავლები 9,984.4 ხარჯები 10,165.7 შრომის ანაზღაურება 8,873.4 საქონელი და მომსახურება 1,205.5 სოციალური უზრუნველყოფა 6.4 სხვა ხარჯები 80.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 225.8 შემოსულობები 10,721.6 შემოსავლები 10,721.6 გადასახდელები 10,391.5 ხარჯები 10,165.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 225.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 330.0 529.2 859.2 496 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 1,601.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,385.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 216.0 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები 1,492.4 გრანტები 189.9 სხვა შემოსავლები 1,302.5 ხარჯები 1,416.6 შრომის ანაზღაურება 754.6 საქონელი და მომსახურება 661.0 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.8 შემოსულობები 1,492.4 შემოსავლები 1,492.4 გადასახდელები 1,471.4 ხარჯები 1,416.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.9 144.8 165.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 128.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 102.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი" შემოსავლები 1,192.9 გრანტები 207.8 სხვა შემოსავლები 985.1 ხარჯები 960.1 საქონელი და მომსახურება 956.1 სხვა ხარჯები 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.3 შემოსულობები 1,192.9 შემოსავლები 1,192.9 გადასახდელები 1,085.4 ხარჯები 960.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 107.6 162.3 269.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 194.0 497 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 120.0 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები 1,286.5 გრანტები 56.0 სხვა შემოსავლები 1,230.5 ხარჯები 999.1 შრომის ანაზღაურება 75.8 საქონელი და მომსახურება 899.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 სხვა ხარჯები 23.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.4 შემოსულობები 1,286.5 შემოსავლები 1,286.5 გადასახდელები 1,143.5 ხარჯები 999.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 143.1 546.0 689.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 109.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,567.3 7,567.3 7,501.9 შრომის ანაზღაურება 6,354.8 საქონელი და მომსახურება 1,045.5 სოციალური უზრუნველყოფა 39.3 სხვა ხარჯები 62.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 435.5 შემოსულობები 7,567.3 შემოსავლები 7,567.3 გადასახდელები 7,937.4 ხარჯები 7,501.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 435.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -370.1 944.3 574.2 498 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 1,038.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 928.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 110.0 ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 4,613.0 გრანტები 40.2 სხვა შემოსავლები 4,572.8 ხარჯები 4,784.0 შრომის ანაზღაურება 3,864.0 საქონელი და მომსახურება 914.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.5 შემოსულობები 4,613.0 შემოსავლები 4,613.0 გადასახდელები 4,897.5 ხარჯები 4,784.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -284.5 409.0 124.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 836.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 721.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 115.0 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები 1,082.9 გრანტები 205.0 სხვა შემოსავლები 877.9 ხარჯები 917.8 შრომის ანაზღაურება 69.1 საქონელი და მომსახურება 832.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.1 სხვა ხარჯები 14.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.7 შემოსულობები 1,082.9 შემოსავლები 1,082.9 გადასახდელები 1,088.5 ხარჯები 917.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -5.6 1,980.1 499 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,974.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 184.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 119.0 ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 7,793.9 გრანტები 80.7 სხვა შემოსავლები 7,713.2 ხარჯები 7,799.8 შრომის ანაზღაურება 6,693.0 საქონელი და მომსახურება 1,010.3 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 სხვა ხარჯები 56.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 275.3 შემოსულობები 7,793.9 შემოსავლები 7,793.9 გადასახდელები 8,075.1 ხარჯები 7,799.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 275.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -281.2 1,047.5 766.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,155.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 977.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 178.0 მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 19,084.1 19,084.1 18,960.6 შრომის ანაზღაურება 16,761.5 საქონელი და მომსახურება 2,174.7 სოციალური უზრუნველყოფა 24.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,238.1 შემოსულობები 19,084.1 შემოსავლები 19,084.1 გადასახდელები 20,198.7 ხარჯები 18,960.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,238.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -1,114.6 3,252.5 500 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,137.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,958.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,540.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 418.0 ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 25,871.6 გრანტები 252.1 სხვა შემოსავლები 25,619.5 ხარჯები 25,723.2 შრომის ანაზღაურება 20,974.0 საქონელი და მომსახურება 4,594.0 სოციალური უზრუნველყოფა 59.1 სხვა ხარჯები 96.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 649.6 შემოსულობები 25,871.6 შემოსავლები 25,871.6 გადასახდელები 26,372.8 ხარჯები 25,723.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 649.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -501.2 2,174.7 1,673.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,766.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,332.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 434.0 სამტრედიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 7,847.5 7,847.5 7,959.9 შრომის ანაზღაურება 6,678.5 საქონელი და მომსახურება 1,208.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.7 სხვა ხარჯები 49.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.4 შემოსულობები 7,847.5 შემოსავლები 7,847.5 გადასახდელები 8,186.3 ხარჯები 7,959.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.4 501 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -338.8 1,073.2 734.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,103.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 969.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 134.0 ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 32,978.9 სხვა შემოსავლები 32,978.9 ხარჯები 32,281.3 შრომის ანაზღაურება 27,008.7 საქონელი და მომსახურება 4,857.9 სოციალური უზრუნველყოფა 220.7 სხვა ხარჯები 194.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 262.0 შემოსულობები 32,978.9 შემოსავლები 32,978.9 გადასახდელები 32,543.3 ხარჯები 32,281.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 262.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 435.6 1,134.3 1,569.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,988.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,367.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 621.0 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 45,010.3 გრანტები 2,035.9 სხვა შემოსავლები 42,974.4 ხარჯები 35,755.0 შრომის ანაზღაურება 13,565.3 საქონელი და მომსახურება 18,658.7 გრანტები 49.3 სოციალური უზრუნველყოფა 145.6 სხვა ხარჯები 3,336.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,850.3 შემოსულობები 45,010.3 შემოსავლები 45,010.3 502 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გადასახდელები 39,605.4 ხარჯები 35,755.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,850.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,405.0 16,711.8 22,116.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,812.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 649.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,163.0 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 346.5 346.5 287.2 შრომის ანაზღაურება 211.7 საქონელი და მომსახურება 75.5 შემოსულობები 346.5 შემოსავლები 346.5 გადასახდელები 287.2 ხარჯები 287.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 59.3 1,855.4 1,914.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 69.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 ძველი თბილისის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 24,912.3 გრანტები 1,995.3 სხვა შემოსავლები ხარჯები 22,917.0 23,149.9 შრომის ანაზღაურება 18,309.3 საქონელი და მომსახურება 4,363.6 სოციალური უზრუნველყოფა 78.3 სხვა ხარჯები 398.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.8 შემოსულობები 24,912.3 შემოსავლები 24,912.3 გადასახდელები 23,470.7 ხარჯები 23,149.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 320.8 503 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,441.6 1,741.7 3,183.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 4,700.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4,020.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 680.0 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 351.0 351.0 260.3 შრომის ანაზღაურება 228.9 საქონელი და მომსახურება 31.1 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 შემოსულობები 351.0 შემოსავლები 351.0 გადასახდელები 263.7 ხარჯები 260.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 87.3 106.2 193.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 54.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,508.5 გრანტები 22.7 სხვა შემოსავლები 5,485.8 ხარჯები 5,240.3 შრომის ანაზღაურება 4,572.6 საქონელი და მომსახურება 660.8 სოციალური უზრუნველყოფა 6.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 513.0 შემოსულობები 5,508.5 შემოსავლები 5,508.5 გადასახდელები 5,753.3 ხარჯები 5,240.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 513.0 ნაშთის ცვლილება -244.8 504 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,019.2 774.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 708.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 595.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 113.0 თეთრიწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 5,449.0 გრანტები 6.6 სხვა შემოსავლები 5,442.4 ხარჯები 5,488.8 შრომის ანაზღაურება 4,451.3 საქონელი და მომსახურება 1,037.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124.9 შემოსულობები 5,449.0 შემოსავლები 5,449.0 გადასახდელები 5,613.7 ხარჯები 5,488.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -164.7 774.2 609.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 726.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 601.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 125.0 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 3,592.2 გრანტები 60.1 სხვა შემოსავლები 3,532.1 ხარჯები 2,860.6 შრომის ანაზღაურება 1,691.7 საქონელი და მომსახურება 1,040.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13.6 სხვა ხარჯები 114.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.2 შემოსულობები 3,592.2 შემოსავლები 3,592.2 გადასახდელები 2,966.8 ხარჯები 2,860.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.2 ნაშთის ცვლილება 625.4 505 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 932.2 1,557.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 300.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 155.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 145.0 ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 9,298.4 გრანტები 189.8 სხვა შემოსავლები 9,108.6 ხარჯები 9,121.1 შრომის ანაზღაურება 7,981.8 საქონელი და მომსახურება 1,106.3 სოციალური უზრუნველყოფა 29.8 სხვა ხარჯები 3.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.2 შემოსულობები 9,298.4 შემოსავლები 9,298.4 გადასახდელები 9,172.3 ხარჯები 9,121.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 126.1 307.8 433.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,277.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,102.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 175.0 ახალქალაქის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები 14,885.8 21.8 14,863.9 13,681.2 შრომის ანაზღაურება 11,926.9 საქონელი და მომსახურება 1,711.9 სოციალური უზრუნველყოფა 42.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.6 შემოსულობები 14,885.8 შემოსავლები 14,885.8 გადასახდელები 13,949.9 ხარჯები 13,681.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.6 506 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 935.9 3,471.8 4,407.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,913.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,631.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 282.0 ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 5,093.5 5,093.5 5,038.9 შრომის ანაზღაურება 4,197.0 საქონელი და მომსახურება 832.4 სოციალური უზრუნველყოფა 9.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 შემოსულობები 5,093.5 შემოსავლები 5,093.5 გადასახდელები 5,070.6 ხარჯები 5,038.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.9 106.1 129.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 766.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 627.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 139.0 წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 6,385.0 გრანტები 25.0 სხვა შემოსავლები 6,360.0 ხარჯები 6,943.8 შრომის ანაზღაურება 5,319.5 საქონელი და მომსახურება 1,617.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.1 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 6,385.0 შემოსავლები 6,385.0 გადასახდელები 6,943.8 ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 6,943.8 -558.8 2,449.0 507 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,890.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 967.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 847.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 120.0 ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9,932.4 9,932.4 9,864.8 შრომის ანაზღაურება 8,402.5 საქონელი და მომსახურება 1,380.4 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 სხვა ხარჯები 53.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.1 შემოსულობები 9,932.4 შემოსავლები 9,932.4 გადასახდელები 9,895.9 ხარჯები 9,864.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 36.5 302.6 339.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 979.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 861.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 118.0 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,624.0 გრანტები 37.8 სხვა შემოსავლები 1,586.2 ხარჯები 1,097.1 შრომის ანაზღაურება 51.7 საქონელი და მომსახურება 1,006.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 სხვა ხარჯები 38.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.3 შემოსულობები 1,624.0 შემოსავლები 1,624.0 გადასახდელები 1,165.4 ხარჯები 1,097.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.3 508 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 458.7 46.7 505.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 395.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 163.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 232.0 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო შემოსავლები 53.4 გრანტები 53.4 ხარჯები 89.6 შრომის ანაზღაურება 10.0 საქონელი და მომსახურება 79.3 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.9 შემოსულობები 53.4 შემოსავლები 53.4 გადასახდელები 122.5 ხარჯები 89.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -69.0 92.6 23.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 27.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე შემოსავლები 265.0 გრანტები 97.5 სხვა შემოსავლები 167.5 ხარჯები 185.8 შრომის ანაზღაურება 42.8 საქონელი და მომსახურება 119.0 სხვა ხარჯები 24.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.6 შემოსულობები 265.0 შემოსავლები 265.0 გადასახდელები 213.4 ხარჯები 185.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.6 509 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.6 6.1 57.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 46.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15.0 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი შემოსავლები 0.7 სხვა შემოსავლები 0.7 ხარჯები 0.6 საქონელი და მომსახურება 0.6 შემოსულობები 0.7 შემოსავლები 0.7 გადასახდელები 0.6 ხარჯები 0.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 5.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 77.1 გრანტები 62.0 სხვა შემოსავლები 15.1 ხარჯები 75.3 საქონელი და მომსახურება 75.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 შემოსულობები 77.1 შემოსავლები 77.1 გადასახდელები 76.7 ხარჯები 75.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.4 0.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.5 0.5 0.5 510 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება საქონელი და მომსახურება 0.5 შემოსულობები 0.5 შემოსავლები 0.5 გადასახდელები 0.5 ხარჯები 0.5 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.5 0.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 22.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 2,608.2 გრანტები 2,248.4 სხვა შემოსავლები 359.8 ხარჯები 1,113.4 შრომის ანაზღაურება 817.9 საქონელი და მომსახურება 276.8 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 სხვა ხარჯები 18.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,410.6 შემოსულობები 2,608.2 შემოსავლები 2,608.2 გადასახდელები 2,524.0 ხარჯები 1,113.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,410.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 84.2 789.6 873.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 281.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 172.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 109.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 118.2 გრანტები 50.0 სხვა შემოსავლები 68.2 ხარჯები 119.3 საქონელი და მომსახურება 117.5 სოციალური უზრუნველყოფა 0.6 სხვა ხარჯები 1.2 511 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.3 შემოსულობები 118.2 შემოსავლები 118.2 გადასახდელები 126.6 ხარჯები 119.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -8.5 13.3 4.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 244.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 207.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 44.0 სხვა შემოსავლები 44.0 ხარჯები 22.0 შრომის ანაზღაურება 21.1 საქონელი და მომსახურება 0.6 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 44.0 შემოსავლები 44.0 გადასახდელები 22.0 ხარჯები 22.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.1 0.7 22.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 30.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 39.3 გრანტები 15.0 სხვა შემოსავლები 24.3 ხარჯები 42.1 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 39.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 შემოსულობები 39.3 შემოსავლები 39.3 512 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება დასახელება გადასახდელები 42.5 ხარჯები 42.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -3.2 3.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 31.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსავლები 116.2 გრანტები 62.9 სხვა შემოსავლები 53.2 ხარჯები 111.8 შრომის ანაზღაურება 26.7 საქონელი და მომსახურება 66.5 სხვა ხარჯები 18.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.2 შემოსულობები 116.2 შემოსავლები 116.2 გადასახდელები 132.0 ხარჯები 111.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -15.8 39.9 24.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 20.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 51.0 51.0 51.9 შრომის ანაზღაურება 23.0 საქონელი და მომსახურება 28.2 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 51.0 შემოსავლები 51.0 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 51.9 51.9 -0.9 513 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება დასახელება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.3 1.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 24.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 ა(ა)იპ - ზევსი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 82.4 82.4 76.9 შრომის ანაზღაურება 48.0 საქონელი და მომსახურება 8.8 სხვა ხარჯები 20.2 შემოსულობები 82.4 შემოსავლები 82.4 გადასახდელები 76.9 ხარჯები 76.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.4 5.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 60.4 60.4 60.4 შრომის ანაზღაურება 0.8 საქონელი და მომსახურება 59.3 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 60.4 შემოსავლები 60.4 გადასახდელები 60.4 ხარჯები 60.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 87.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 3,347.3 გრანტები 92.1 სხვა შემოსავლები 3,255.2 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,967.0 1,042.6 514 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება საქონელი და მომსახურება 1,805.3 სოციალური უზრუნველყოფა 27.5 სხვა ხარჯები 91.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.6 შემოსულობები 3,347.3 შემოსავლები 3,347.3 გადასახდელები 3,076.7 ხარჯები 2,967.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 270.6 148.2 418.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 314.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 267.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 96.1 სხვა შემოსავლები 96.1 ხარჯები 55.0 შრომის ანაზღაურება 26.4 საქონელი და მომსახურება 28.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 96.1 შემოსავლები 96.1 გადასახდელები 56.9 ხარჯები 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 39.2 39.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 63.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 5.4 5.4 2.7 2.7 შემოსულობები 5.4 შემოსავლები 5.4 გადასახდელები 2.7 515 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 2.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.7 1.4 4.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 14.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 45.6 45.6 40.7 შრომის ანაზღაურება 17.8 საქონელი და მომსახურება 20.1 სხვა ხარჯები 2.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 45.6 შემოსავლები 45.6 გადასახდელები 42.1 ხარჯები 40.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.4 10.0 13.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 13.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 206.0 206.0 173.1 შრომის ანაზღაურება 108.7 საქონელი და მომსახურება 59.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 სხვა ხარჯები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 შემოსულობები 206.0 შემოსავლები 206.0 გადასახდელები 178.3 ხარჯები 173.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 516 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 27.7 961.5 989.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 154.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 91.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 417.0 გრანტები 355.0 სხვა შემოსავლები 62.0 ხარჯები 66.7 შრომის ანაზღაურება 23.4 საქონელი და მომსახურება 42.9 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 417.0 შემოსავლები 417.0 გადასახდელები 66.7 ხარჯები 66.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 350.3 0.8 351.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები 686.3 გრანტები 8.0 სხვა შემოსავლები 678.3 ხარჯები 627.6 შრომის ანაზღაურება 217.2 საქონელი და მომსახურება 278.1 სოციალური უზრუნველყოფა 18.7 სხვა ხარჯები 113.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 686.3 შემოსავლები 686.3 გადასახდელები 629.0 ხარჯები 627.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება 57.3 517 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 274.7 332.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 141.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 108.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 282.5 გრანტები 110.0 სხვა შემოსავლები 172.5 ხარჯები 255.9 შრომის ანაზღაურება 1.8 საქონელი და მომსახურება 229.1 სხვა ხარჯები 25.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 შემოსულობები 282.5 შემოსავლები 282.5 გადასახდელები 259.8 ხარჯები 255.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.7 28.0 50.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 153.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 95.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 58.0 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9.6 9.6 10.3 საქონელი და მომსახურება 8.9 სხვა ხარჯები 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.2 შემოსულობები 9.6 შემოსავლები 9.6 გადასახდელები 14.6 ხარჯები 10.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -5.0 9.8 4.9 518 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 11.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 5,764.9 გრანტები 5,572.7 სხვა შემოსავლები 192.3 ხარჯები 191.4 შრომის ანაზღაურება 33.5 საქონელი და მომსახურება 146.5 სხვა ხარჯები 11.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162.1 შემოსულობები 5,764.9 შემოსავლები 5,764.9 გადასახდელები 353.5 ხარჯები 191.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5,411.5 728.9 6,140.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 120.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.8 0.8 0.6 0.5 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 გადასახდელები 0.6 ხარჯები 0.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.2 0.9 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 43.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 519 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 159.6 გრანტები 27.6 სხვა შემოსავლები 132.0 ხარჯები 201.3 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 140.4 გრანტები 0.4 სხვა ხარჯები 30.5 შემოსულობები 159.6 შემოსავლები 159.6 გადასახდელები 201.3 ხარჯები 201.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -41.8 54.7 12.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 147.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 88.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები 4,289.3 გრანტები 924.1 სხვა შემოსავლები 3,365.1 ხარჯები 5,147.5 შრომის ანაზღაურება 458.2 საქონელი და მომსახურება 4,216.6 გრანტები 0.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 სხვა ხარჯები 471.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.4 შემოსულობები 4,289.3 შემოსავლები 4,289.3 გადასახდელები 5,254.9 ხარჯები 5,147.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -965.7 3,075.7 2,110.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 894.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 653.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 241.0 520 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 251.1 გრანტები 185.1 სხვა შემოსავლები 66.0 ხარჯები 229.7 შრომის ანაზღაურება 37.1 საქონელი და მომსახურება 98.2 სხვა ხარჯები 94.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.5 შემოსულობები 251.1 შემოსავლები 251.1 გადასახდელები 247.2 ხარჯები 229.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.9 108.6 112.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 1,479.6 გრანტები 1,363.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 115.8 105.7 საქონელი და მომსახურება 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 სხვა ხარჯები 20.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168.2 შემოსულობები 1,479.6 შემოსავლები 1,479.6 გადასახდელები 274.0 ხარჯები 105.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,205.6 162.4 1,368.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 56.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51.0 521 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 38.0 გრანტები 20.0 სხვა შემოსავლები 18.0 ხარჯები 34.0 შრომის ანაზღაურება 3.8 საქონელი და მომსახურება 30.0 სხვა ხარჯები 0.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 შემოსულობები 38.0 შემოსავლები 38.0 გადასახდელები 38.1 ხარჯები 34.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.1 7.3 7.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 28.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 10.9 10.9 10.4 შრომის ანაზღაურება 2.4 საქონელი და მომსახურება 7.5 სხვა ხარჯები 0.6 შემოსულობები 10.9 შემოსავლები 10.9 გადასახდელები 10.4 ხარჯები 10.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.4 0.1 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 17.5 522 კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება დასახელება სხვა შემოსავლები 17.5 ხარჯები 17.5 საქონელი და მომსახურება 17.1 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 17.5 შემოსავლები 17.5 გადასახდელები 17.5 ხარჯები 17.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 42.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები 381.2 გრანტები 24.6 სხვა შემოსავლები 356.7 ხარჯები 369.4 შრომის ანაზღაურება 55.5 საქონელი და მომსახურება 254.6 სხვა ხარჯები 59.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 შემოსულობები 381.2 შემოსავლები 381.2 გადასახდელები 375.9 ხარჯები 369.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.3 5.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 34.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18.0 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 29.8 გრანტები 7.3 სხვა შემოსავლები 22.5 ხარჯები 49.7 შრომის ანაზღაურება 20.4 საქონელი და მომსახურება 28.4 სხვა ხარჯები 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 შემოსულობები 29.8 523 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 29.8 გადასახდელები 53.7 ხარჯები 49.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -23.9 31.4 7.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 55.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსავლები 113.6 გრანტები 4.0 სხვა შემოსავლები 109.6 ხარჯები 82.6 შრომის ანაზღაურება 11.3 საქონელი და მომსახურება 35.4 სხვა ხარჯები 36.0 შემოსულობები 113.6 შემოსავლები 113.6 გადასახდელები 82.6 ხარჯები 82.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 31.0 105.6 136.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 14.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 1,104.6 გრანტები 161.7 სხვა შემოსავლები 942.9 ხარჯები 939.0 შრომის ანაზღაურება 129.3 საქონელი და მომსახურება 699.1 გრანტები 16.6 სხვა ხარჯები 94.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 შემოსულობები 1,104.6 შემოსავლები 1,104.6 524 დასახელება გადასახდელები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 941.8 939.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 162.8 19.2 182.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 242.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 189.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 1,074.6 გრანტები 31.5 სხვა შემოსავლები 1,043.1 ხარჯები 1,056.9 შრომის ანაზღაურება 93.5 საქონელი და მომსახურება 915.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 სხვა ხარჯები 34.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.3 შემოსულობები 1,074.6 შემოსავლები 1,074.6 გადასახდელები 1,070.1 ხარჯები 1,056.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.5 152.2 156.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 334.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 270.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 14.4 14.4 13.2 საქონელი და მომსახურება 6.9 სხვა ხარჯები 6.3 შემოსულობები 14.4 შემოსავლები 14.4 გადასახდელები 13.2 525 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 13.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.2 964.8 966.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 187.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 175.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 1,031.2 გრანტები 67.2 სხვა შემოსავლები 964.0 ხარჯები 942.9 შრომის ანაზღაურება 95.4 საქონელი და მომსახურება 840.8 სხვა ხარჯები 6.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.4 შემოსულობები 1,031.2 შემოსავლები 1,031.2 გადასახდელები 960.2 ხარჯები 942.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 70.9 35.0 106.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 127.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 107.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 0.7 0.7 0.9 საქონელი და მომსახურება 0.9 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 0.7 შემოსავლები 0.7 გადასახდელები 0.9 ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 -0.3 0.4 0.1 526 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები 322.6 გრანტები 18.7 სხვა შემოსავლები 303.9 ხარჯები 181.3 შრომის ანაზღაურება 25.0 საქონელი და მომსახურება 121.5 სხვა ხარჯები 34.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.1 შემოსულობები 322.6 შემოსავლები 322.6 გადასახდელები 191.4 ხარჯები 181.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 131.2 345.2 476.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 272.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75.0 სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი შემოსავლები 15.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 15.0 11.9 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 8.6 3.3 შემოსულობები 15.0 შემოსავლები 15.0 გადასახდელები 11.9 ხარჯები 11.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.1 5.3 8.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 44.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 527 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 86.8 გრანტები 49.8 სხვა შემოსავლები 37.0 ხარჯები 82.1 შრომის ანაზღაურება 2.8 საქონელი და მომსახურება 77.1 სხვა ხარჯები 2.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.8 შემოსულობები 86.8 შემოსავლები 86.8 გადასახდელები 222.9 ხარჯები 82.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -136.1 152.1 16.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 46.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 9.0 სხვა შემოსავლები ხარჯები 9.0 9.0 შრომის ანაზღაურება 4.3 საქონელი და მომსახურება 4.3 სხვა ხარჯები 0.5 შემოსულობები 9.0 შემოსავლები 9.0 გადასახდელები 9.0 ხარჯები 9.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 3,359.1 3,359.1 2,914.3 528 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შრომის ანაზღაურება 721.0 საქონელი და მომსახურება 1,627.0 გრანტები 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 სხვა ხარჯები 503.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.1 შემოსულობები 3,359.1 შემოსავლები 3,359.1 გადასახდელები 3,129.4 ხარჯები 2,914.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 229.8 532.9 762.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 375.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 233.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 142.0 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 111.1 გრანტები 8.0 სხვა შემოსავლები 103.1 ხარჯები 111.2 შრომის ანაზღაურება 12.6 საქონელი და მომსახურება 98.6 შემოსულობები 111.1 შემოსავლები 111.1 გადასახდელები 111.2 ხარჯები 111.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.1 2.5 2.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 84.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 0.2 0.2 2.1 2.1 0.2 529 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 2.1 ხარჯები 2.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.9 2.5 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 42.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 38.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 59.6 გრანტები 49.8 სხვა შემოსავლები 9.9 ხარჯები 52.1 შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 43.5 სხვა ხარჯები 0.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.1 შემოსულობები 59.6 შემოსავლები 59.6 გადასახდელები 59.2 ხარჯები 52.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.5 0.4 0.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 71.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 15.8 15.8 15.8 შრომის ანაზღაურება 11.5 საქონელი და მომსახურება 4.0 სხვა ხარჯები 0.4 შემოსულობები 15.8 შემოსავლები 15.8 გადასახდელები 15.8 530 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 15.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 40.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 11.4 სხვა შემოსავლები 11.4 ხარჯები 10.8 შრომის ანაზღაურება 5.7 საქონელი და მომსახურება 4.0 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 11.4 შემოსავლები 11.4 გადასახდელები 12.7 ხარჯები 10.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.3 1.9 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 69.9 გრანტები 42.0 სხვა შემოსავლები 27.9 ხარჯები 57.3 შრომის ანაზღაურება 11.3 საქონელი და მომსახურება 44.9 სხვა ხარჯები 1.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.5 შემოსულობები 69.9 შემოსავლები 69.9 გადასახდელები 69.9 ხარჯები 57.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 531 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 297.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 297.8 260.3 შრომის ანაზღაურება 44.4 საქონელი და მომსახურება 189.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 სხვა ხარჯები 25.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 შემოსულობები 297.8 შემოსავლები 297.8 გადასახდელები 274.3 ხარჯები 260.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 23.5 232.9 256.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 41.6 41.6 6.8 საქონელი და მომსახურება 6.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 41.6 შემოსავლები 41.6 გადასახდელები 8.3 ხარჯები 6.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33.3 22.1 55.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 58.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 897.6 532 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გრანტები 74.7 სხვა შემოსავლები 822.9 ხარჯები 955.3 შრომის ანაზღაურება 345.8 საქონელი და მომსახურება 523.5 სხვა ხარჯები 86.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 შემოსულობები 897.6 შემოსავლები 897.6 გადასახდელები 958.7 ხარჯები 955.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -61.1 87.9 26.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 6.0 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 17.1 სხვა შემოსავლები ხარჯები 17.1 7.4 საქონელი და მომსახურება 7.1 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 17.1 შემოსავლები 17.1 გადასახდელები 7.4 ხარჯები 7.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.7 0.9 10.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 51.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 24.9 24.9 28.5 საქონელი და მომსახურება 28.0 სხვა ხარჯები 0.5 533 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსულობები 24.9 შემოსავლები 24.9 გადასახდელები 28.5 ხარჯები 28.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -3.6 3.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 65.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 17.0 გრანტები 1.3 სხვა შემოსავლები 15.8 ხარჯები 37.0 შრომის ანაზღაურება 3.2 საქონელი და მომსახურება 19.4 სხვა ხარჯები 14.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 შემოსულობები 17.0 შემოსავლები 17.0 გადასახდელები 40.3 ხარჯები 37.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -23.3 23.4 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 94.2 94.2 94.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 შემოსულობები 94.2 შემოსავლები 94.2 გადასახდელები 95.8 ხარჯები 94.0 534 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.7 4.5 2.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 16.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 85.2 სხვა შემოსავლები ხარჯები 85.2 1,237.8 შრომის ანაზღაურება 3.2 საქონელი და მომსახურება 74.6 გრანტები 1,160.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 შემოსულობები 85.2 შემოსავლები 85.2 გადასახდელები 1,238.8 ხარჯები 1,237.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,153.6 1,160.8 7.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 104.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 29.0 გრანტები 25.0 სხვა შემოსავლები 4.0 ხარჯები 33.1 საქონელი და მომსახურება 27.2 სხვა ხარჯები 5.9 შემოსულობები 29.0 შემოსავლები 29.0 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 33.1 33.1 -4.2 4.2 535 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 78.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17.0 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 16.6 16.6 15.8 შრომის ანაზღაურება 6.6 საქონელი და მომსახურება 9.0 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 16.6 შემოსავლები 16.6 გადასახდელები 15.8 ხარჯები 15.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.8 1.1 1.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 17.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 799.4 გრანტები 24.9 სხვა შემოსავლები ხარჯები 774.5 789.8 შრომის ანაზღაურება 81.0 საქონელი და მომსახურება 658.6 გრანტები 0.1 სხვა ხარჯები 50.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 შემოსულობები 799.4 შემოსავლები 799.4 გადასახდელები 794.5 ხარჯები 789.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.9 62.6 67.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 292.0 536 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89.0 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 7.8 სხვა შემოსავლები 7.8 ხარჯები 7.2 შრომის ანაზღაურება 1.4 საქონელი და მომსახურება 5.8 შემოსულობები 7.8 შემოსავლები 7.8 გადასახდელები 7.2 ხარჯები 7.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 9.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 1,064.8 გრანტები 49.8 სხვა შემოსავლები 1,015.0 ხარჯები 694.1 შრომის ანაზღაურება 52.7 საქონელი და მომსახურება 527.6 გრანტები 0.6 სოციალური უზრუნველყოფა 3.6 სხვა ხარჯები 109.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.4 შემოსულობები 1,064.8 შემოსავლები 1,064.8 გადასახდელები 749.5 ხარჯები 694.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 315.3 347.2 662.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 206.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 53.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 153.0 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 537 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 94.2 26.6 საქონელი და მომსახურება 43.4 სხვა ხარჯები 24.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 გადასახდელები 95.9 ხარჯები 94.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -95.9 147.9 52.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 7.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 3,141.2 გრანტები 393.3 სხვა შემოსავლები 2,747.9 ვალდებულებების ზრდა 2,002.0 ხარჯები 4,560.0 შრომის ანაზღაურება 309.9 საქონელი და მომსახურება 3,618.8 პროცენტი 21.0 გრანტები 8.2 სოციალური უზრუნველყოფა 21.5 სხვა ხარჯები 580.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 611.9 შემოსულობები 5,143.2 შემოსავლები 3,141.2 ვალდებულებების ზრდა 2,002.0 გადასახდელები 5,171.9 ხარჯები 4,560.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 611.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -28.7 67.6 38.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 526.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 470.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 56.0 538 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 3.3 გრანტები 1.5 სხვა შემოსავლები 1.8 ხარჯები 3.3 საქონელი და მომსახურება 3.3 შემოსულობები 3.3 შემოსავლები 3.3 გადასახდელები 3.3 ხარჯები 3.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 8.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 5.9 5.9 8.2 8.2 შემოსულობები 5.9 შემოსავლები 5.9 გადასახდელები 8.2 ხარჯები 8.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.3 2.4 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 208.2 გრანტები 4.1 სხვა შემოსავლები 204.1 ხარჯები 179.9 შრომის ანაზღაურება 167.9 საქონელი და მომსახურება 11.0 სხვა ხარჯები 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 შემოსულობები 208.2 539 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 208.2 გადასახდელები 182.9 ხარჯები 179.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 25.3 34.5 59.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 309.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 293.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 1,075.6 გრანტები 10.0 სხვა შემოსავლები 1,065.6 ხარჯები 834.1 შრომის ანაზღაურება 326.9 საქონელი და მომსახურება 275.6 გრანტები 2.9 სხვა ხარჯები 228.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.7 შემოსულობები 1,075.6 შემოსავლები 1,075.6 გადასახდელები 897.9 ხარჯები 834.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 177.8 295.6 473.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 542.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 420.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9.0 9.0 7.9 საქონელი და მომსახურება 7.8 სხვა ხარჯები 0.1 შემოსულობები 9.0 შემოსავლები 9.0 გადასახდელები 7.9 540 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 7.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 1.3 2.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 22.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 19.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი შემოსავლები 14.0 გრანტები 14.0 ხარჯები 14.0 საქონელი და მომსახურება 14.0 შემოსულობები 14.0 შემოსავლები 14.0 გადასახდელები 14.0 ხარჯები 14.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 25.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები 536.1 გრანტები 482.3 სხვა შემოსავლები 53.9 ხარჯები 500.7 შრომის ანაზღაურება 6.4 საქონელი და მომსახურება 447.4 სხვა ხარჯები 46.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.0 შემოსულობები 536.1 შემოსავლები 536.1 გადასახდელები 536.7 ხარჯები 500.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.6 189.5 188.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 108.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 63.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45.0 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 541 დასახელება შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 875.3 875.3 733.3 შრომის ანაზღაურება 21.0 საქონელი და მომსახურება 581.7 სხვა ხარჯები 130.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.2 შემოსულობები 875.3 შემოსავლები 875.3 გადასახდელები 750.6 ხარჯები 733.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 124.7 139.7 264.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 151.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46.0 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 119.5 გრანტები 34.9 სხვა შემოსავლები 84.6 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 122.9 8.3 საქონელი და მომსახურება 75.7 სხვა ხარჯები 38.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 შემოსულობები 119.5 შემოსავლები 119.5 გადასახდელები 129.4 ხარჯები 122.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -9.9 46.0 36.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 37.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 219.4 542 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება გრანტები 95.0 სხვა შემოსავლები 124.4 ხარჯები 214.3 შრომის ანაზღაურება 88.4 საქონელი და მომსახურება 98.1 სხვა ხარჯები 27.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 შემოსულობები 219.4 შემოსავლები 219.4 გადასახდელები 215.8 ხარჯები 214.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.5 6.3 9.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 85.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 76.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსავლები 237.5 გრანტები 12.0 სხვა შემოსავლები 225.5 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 236.9 230.4 საქონელი და მომსახურება 4.4 სხვა ხარჯები 2.1 შემოსულობები 237.5 შემოსავლები 237.5 გადასახდელები ხარჯები 236.9 236.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 2.1 2.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 29.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4.0 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 120.3 120.3 117.4 543 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შრომის ანაზღაურება 50.1 საქონელი და მომსახურება 61.3 სხვა ხარჯები 6.0 შემოსულობები 120.3 შემოსავლები 120.3 გადასახდელები 117.4 ხარჯები 117.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.8 1.6 4.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 78.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 3.3 სხვა შემოსავლები 3.3 ხარჯები 3.5 შრომის ანაზღაურება 2.1 საქონელი და მომსახურება 1.4 შემოსულობები 3.3 შემოსავლები 3.3 გადასახდელები 3.5 ხარჯები 3.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -0.2 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 15.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 31.5 სხვა შემოსავლები 31.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.5 შემოსულობები 31.5 შემოსავლები 31.5 გადასახდელები 31.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 114.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 92.0 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი 544 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 7.3 სხვა შემოსავლები 7.3 ხარჯები 6.4 შრომის ანაზღაურება 1.1 საქონელი და მომსახურება 5.3 შემოსულობები 7.3 შემოსავლები 7.3 გადასახდელები 6.4 ხარჯები 6.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.9 0.3 1.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 12.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 134.2 134.2 88.7 შრომის ანაზღაურება 30.0 საქონელი და მომსახურება 47.2 სხვა ხარჯები 11.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 შემოსულობები 134.2 შემოსავლები 134.2 გადასახდელები 94.0 ხარჯები 88.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 40.2 33.6 73.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 38.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 31.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.2 0.2 0.2 0.1 545 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსულობები 0.2 შემოსავლები 0.2 გადასახდელები 0.2 ხარჯები 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 53.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 48.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 1,923.0 სხვა შემოსავლები 1,923.0 ხარჯები 1,377.8 შრომის ანაზღაურება 837.1 საქონელი და მომსახურება 153.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 სხვა ხარჯები 384.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.2 შემოსულობები 1,923.0 შემოსავლები 1,923.0 გადასახდელები 1,435.0 ხარჯები 1,377.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 488.0 769.2 1,257.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 52.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები 291.2 291.2 ფინანსური აქტივების კლება 9.8 ხარჯები 21.4 შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 9.5 სხვა ხარჯები 3.9 შემოსულობები 301.0 შემოსავლები 291.2 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები 9.8 21.4 21.4 546 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 279.6 176.4 456.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 2,040.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,740.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 300.0 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 42.1 42.1 28.6 საქონელი და მომსახურება 28.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 შემოსულობები 42.1 შემოსავლები 42.1 გადასახდელები 30.0 ხარჯები 28.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 12.1 28.3 40.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 562.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 528.0 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 472.9 472.9 245.9 შრომის ანაზღაურება 31.4 საქონელი და მომსახურება 186.8 სხვა ხარჯები 27.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 შემოსულობები 472.9 შემოსავლები 472.9 გადასახდელები 260.0 ხარჯები 245.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 213.0 567.6 780.6 547 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 93.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 51.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 42.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 799.9 გრანტები 2.4 სხვა შემოსავლები 797.5 ფინანსური აქტივების კლება 0.1 ხარჯები 833.4 შრომის ანაზღაურება 479.4 საქონელი და მომსახურება 285.7 სხვა ხარჯები 68.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.6 შემოსულობები 800.0 შემოსავლები 799.9 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.1 გადასახდელები 840.0 ხარჯები 833.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -40.0 543.7 503.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 472.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 302.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 170.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შემოსავლები 0.8 სხვა შემოსავლები 0.8 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.8 1.8 2.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 319.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 169.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 150.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14.7 14.7 548 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 17.3 სოციალური უზრუნველყოფა 10.4 სხვა ხარჯები 6.9 შემოსულობები 14.7 შემოსავლები 14.7 გადასახდელები 17.3 ხარჯები 17.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.6 4.4 1.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 154.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები 2,699.8 გრანტები 4.9 სხვა შემოსავლები 2,694.9 ხარჯები 2,725.4 საქონელი და მომსახურება 6.3 სოციალური უზრუნველყოფა 2,713.4 სხვა ხარჯები 5.7 შემოსულობები 2,699.8 შემოსავლები 2,699.8 გადასახდელები 2,725.4 ხარჯები 2,725.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -25.5 43.7 18.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 921.8 921.8 1,003.6 შრომის ანაზღაურება 649.8 საქონელი და მომსახურება 134.5 სოციალური უზრუნველყოფა 9.3 სხვა ხარჯები 210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 216.3 549 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსულობები 921.8 შემოსავლები 921.8 გადასახდელები 1,219.9 ხარჯები 1,003.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 216.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -298.1 367.9 69.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 46.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 44.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები 2,667.0 გრანტები 2,418.3 სხვა შემოსავლები 248.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,667.0 შემოსულობები 2,667.0 შემოსავლები 2,667.0 გადასახდელები 2,667.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,667.0 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 91.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 75.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 214.4 214.4 201.9 საქონელი და მომსახურება 174.3 სხვა ხარჯები 27.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 შემოსულობები 214.4 შემოსავლები 214.4 გადასახდელები 202.5 ხარჯები 201.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 11.9 11.6 23.5 550 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება მომუშავეთა რიცხოვნება 309.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 237.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები 3,851.6 სხვა შემოსავლები 3,851.6 ხარჯები 2,628.3 შრომის ანაზღაურება 26.2 საქონელი და მომსახურება 1,629.2 პროცენტი 28.7 სოციალური უზრუნველყოფა 168.3 სხვა ხარჯები 775.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 557.4 შემოსულობები 3,851.6 შემოსავლები 3,851.6 გადასახდელები 3,185.7 ხარჯები 2,628.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 557.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 666.0 396.2 1,062.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,322.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,200.0 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი შემოსავლები 972.4 გრანტები 760.6 სხვა შემოსავლები 211.8 ხარჯები 957.3 შრომის ანაზღაურება 659.3 საქონელი და მომსახურება 284.2 სხვა ხარჯები 13.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.5 შემოსულობები 972.4 შემოსავლები 972.4 გადასახდელები 975.8 ხარჯები 957.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -3.3 5.2 551 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 81.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 41.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" შემოსავლები 10.3 სხვა შემოსავლები 10.3 ხარჯები 10.3 სუბსიდიები 10.3 შემოსულობები 10.3 შემოსავლები 10.3 გადასახდელები 10.3 ხარჯები 10.3 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.0 4.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 64.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები 16,678.6 გრანტები 140.0 სხვა შემოსავლები 16,538.6 ხარჯები 17,758.5 შრომის ანაზღაურება 8,696.0 საქონელი და მომსახურება 5,106.0 გრანტები 1,686.2 სოციალური უზრუნველყოფა 91.0 სხვა ხარჯები 2,179.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.5 შემოსულობები 16,678.6 შემოსავლები 16,678.6 გადასახდელები 17,952.9 ხარჯები 17,758.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,274.4 2,196.3 922.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 507.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 350.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 157.0 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 552 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 160.9 სხვა შემოსავლები 160.9 ხარჯები 98.3 საქონელი და მომსახურება 73.0 სხვა ხარჯები 25.2 შემოსულობები 160.9 შემოსავლები 160.9 გადასახდელები 98.3 ხარჯები 98.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 62.6 16.0 78.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 870.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 192.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 678.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები 345.8 სხვა შემოსავლები 345.8 ხარჯები 253.2 შრომის ანაზღაურება 67.9 საქონელი და მომსახურება 70.6 გრანტები 4.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 სხვა ხარჯები 108.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.6 შემოსულობები 345.8 შემოსავლები 345.8 გადასახდელები 304.8 ხარჯები 253.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 41.0 153.3 194.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 195.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 165.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30.0 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 396.7 396.7 379.3 553 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შრომის ანაზღაურება 3.8 საქონელი და მომსახურება 314.3 სხვა ხარჯები 61.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.3 შემოსულობები 396.7 შემოსავლები 396.7 გადასახდელები 389.6 ხარჯები 379.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.1 333.2 340.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 30.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 25.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 4,210.8 სხვა შემოსავლები ხარჯები 4,210.8 2,705.3 შრომის ანაზღაურება 1,304.9 საქონელი და მომსახურება 290.0 გრანტები 469.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 სხვა ხარჯები 638.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.8 შემოსულობები 4,210.8 შემოსავლები 4,210.8 გადასახდელები 2,728.1 ხარჯები 2,705.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,482.7 1,482.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 43.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9.0 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8,017.9 8,017.9 7,827.3 3,227.9 554 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება საქონელი და მომსახურება 1,838.3 სუბსიდიები 240.3 გრანტები 118.0 სოციალური უზრუნველყოფა 84.0 სხვა ხარჯები 2,318.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.8 შემოსულობები 8,017.9 შემოსავლები 8,017.9 გადასახდელები 7,864.1 ხარჯები 7,827.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 153.8 580.6 734.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 119.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 92.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27.0 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები 58.5 გრანტები 58.5 ხარჯები 58.5 შრომის ანაზღაურება 51.6 გრანტები 6.9 შემოსულობები 58.5 შემოსავლები 58.5 გადასახდელები 58.5 ხარჯები 58.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 3.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 6,290.6 6,290.6 5,132.8 შრომის ანაზღაურება 2,479.0 საქონელი და მომსახურება 1,155.6 გრანტები 625.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.5 სხვა ხარჯები 772.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.1 შემოსულობები 6,290.6 555 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება შემოსავლები 6,290.6 გადასახდელები 5,259.8 ხარჯები 5,132.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,030.8 5,515.2 6,546.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 104.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 64.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 40.0 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 518.3 518.3 503.4 შრომის ანაზღაურება 249.7 საქონელი და მომსახურება 238.9 სოციალური უზრუნველყოფა 14.5 სხვა ხარჯები 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 შემოსულობები 518.3 შემოსავლები 518.3 გადასახდელები 518.3 ხარჯები 503.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 10.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5.0 ბათუმის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 18,799.7 18,799.7 18,590.2 შრომის ანაზღაურება 14,054.6 საქონელი და მომსახურება 2,545.4 სუბსიდიები 116.5 სოციალური უზრუნველყოფა 82.6 სხვა ხარჯები 1,791.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.2 შემოსულობები 18,799.7 შემოსავლები 18,799.7 გადასახდელები 18,739.4 556 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ხარჯები 18,590.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 60.3 660.0 720.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,947.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,695.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 252.0 ქედის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 6,935.7 6,935.7 6,804.8 შრომის ანაზღაურება 5,414.0 საქონელი და მომსახურება 1,316.3 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 სხვა ხარჯები 69.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.9 შემოსულობები 6,935.7 შემოსავლები 6,935.7 გადასახდელები 6,959.7 ხარჯები 6,804.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -24.0 465.3 441.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 904.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 788.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 116.0 ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 11,341.2 11,341.2 11,174.2 შრომის ანაზღაურება 9,546.0 საქონელი და მომსახურება 1,593.4 სოციალური უზრუნველყოფა 15.1 სხვა ხარჯები 19.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62.6 შემოსულობები 11,341.2 შემოსავლები 11,341.2 გადასახდელები 11,236.8 557 დასახელება ხარჯები კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება 11,174.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 104.4 539.4 643.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,636.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,388.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 248.0 შუახევის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 8,775.5 8,775.5 8,784.3 შრომის ანაზღაურება 6,727.6 საქონელი და მომსახურება 2,056.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.4 შემოსულობები 8,775.5 შემოსავლები 8,775.5 გადასახდელები 8,844.7 ხარჯები 8,784.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -69.2 658.7 589.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,103.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 881.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 222.0 ხულოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 10,562.6 10,562.6 10,379.9 შრომის ანაზღაურება 8,688.2 საქონელი და მომსახურება 1,691.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.8 შემოსულობები 10,562.6 შემოსავლები 10,562.6 გადასახდელები 10,710.7 ხარჯები 10,379.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.8 ნაშთის ცვლილება -148.1 558 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 577.7 429.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,407.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,086.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 321.0 ხელვაჩაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 9,343.9 9,343.9 9,206.7 შრომის ანაზღაურება 7,524.7 საქონელი და მომსახურება 1,441.4 სოციალური უზრუნველყოფა 36.6 სხვა ხარჯები 204.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.3 შემოსულობები 9,343.9 შემოსავლები 9,343.9 გადასახდელები 9,310.0 ხარჯები 9,206.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 33.9 316.9 350.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,405.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,225.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 180.0 ზემო აფხაზეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები შემოსავლები 2,966.8 გრანტები 70.9 სხვა შემოსავლები 2,895.9 ხარჯები 2,997.1 შრომის ანაზღაურება 2,596.9 საქონელი და მომსახურება 391.1 სოციალური უზრუნველყოფა 6.5 სხვა ხარჯები 2.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.9 შემოსულობები 2,966.8 შემოსავლები 2,966.8 გადასახდელები 3,022.0 ხარჯები 2,997.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.9 559 დასახელება კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების 2018 წლის საკასო შესრულება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -55.2 229.0 173.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 433.0 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 383.0 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 50.0 შენიშვნა: შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარდგენის წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №442 ბრძანების შესაბამისად მონაცემებში ასახულია რესურსცენტრების სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების წლიური ანგარიშები. რესურს-ცენტრების ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში კანონმდებლობით ნებადართულ სხვა (საკუთარ) შემოსავლებში/გადასახდელებში აღრიცხულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვაუჩერის სახით გადარიცხული სახსრები. 560
ინფორმაცია
ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესრულების შესახებ Tbilisi 2019 ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესრულების შესახებ 1 პრიორიტეტი − ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 35 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,439,330.5 2,439,330.5 2,439,064.9 2,439,064.9 0.0 35 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,013,967.8 1,013,833.8 1,031,642.5 1,031,573.0 69.5 29 03 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 65,345.0 52,568.4 64,794.1 52,555.2 12,238.9 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 50,769.2 49,417.6 58,859.9 57,778.1 1,081.8 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 24,617.0 24,617.0 23,300.9 23,300.9 0.0 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 6,677.2 5,700.0 6,234.6 5,657.3 577.4 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 3,512.2 3,512.2 3,287.1 3,287.1 0.0 30 04 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 5,292.4 4,828.0 5,285.4 4,827.8 457.6 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 4,774.9 260.0 2,962.3 237.0 2,725.3 3,614,286.3 3,594,067.4 3,635,431.8 3,618,281.2 17,150.6 სულ 2 1.1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“  სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:  მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;  მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, პრევენცია;  შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;  ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგი:  დაფინანსდა სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები, სამიზნე ჯგუფების ფულადი სოციალური დახმარებები და სოციალური მომსახურებები;  „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონიდან გამომდინარე, დაფინანსდა მაღალმთიან დასახლებაში აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასური 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;  დაფინანსდა მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებები;  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გაიზარდა მომსახურებათა ქსელი და დაფინანსება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა ბენეფიციარების დაფინანსება სოციალური გასაცემლებით, სრულად და დროულად. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 9800; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 13285; 3 მიღწეული მაჩვენებელი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (მათ შორის, ბავშვები), ხანდაზმულები და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული, სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი ბავშვები უზრუნველყოფილნი იყვნენ შესაბამისი სოციალური მომსახურებებით, პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული იყო 13 ათასამდე ბენეფიციარი. 1.1.1. მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით. მიღწეული შუალედური შედეგი:  სახელმწიფო გასაცემლები - სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა სრულად და დროულად; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა ჯამურად 729 162 პირი, მათ შორის 212 237 მამაკაცი, 516 925 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ასაკით პენსია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 738 ათას პირზე. პენსიის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 71% ქალია. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 21 652 პირი, მათ შორის 17 280 მამაკაცი, 4 372 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 21 ათასზე მეტ პირზე. კომპენსაციის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 20% ქალია. 1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი: 4  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დახმარების პროგრამაზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 641.3 მლნ ლარი. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი გასაცემლით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 459 699 პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 440 ათასამდე პირზე. შენარჩუნებულია მიმღებთა შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 166 572 მათ შორის, 62.6% მამაკაცი, 37.4% - ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სოციალური პაკეტი სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 165 ათასზე მეტ პირზე. სოციალური პაკეტის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 37.2% ქალია; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები სულ 229 627 მათ შორის 46,1% მამაკაცი, 53,9% - ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 228 ათასზე მეტ პირზე. შემწეობის მიმღებთა გადანაწილება სქესობრივ ჭრილში შენარჩუნებულია, მიმღებთა დაახლოებით 53,7 % ქალია; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული დაწესებულებიდან ბავშვის ოჯახში დაბრუნების შემდეგ ბიოლოგიური ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან რეინტეგრაციის შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (რეინტეგრაციის მიმღებთა რაოდენობა - 426); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (დაახლოებით 500); მიღწეული მაჩვენებელი - რეინტეგრაციის შემწეობა სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 450 ოჯახზე. 5. საბაზისო მაჩვენებელი -ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (11 185 ბენეფიციარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; 5 მიღწეული მაჩვენებელი - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებული ორივე კომპონენტის ფარგლებში დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 11 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე. 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული ქალები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1212 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ ათასზე მეტ ბენეფიციარზე. 7. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზიანის ანაზღაურების დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1000 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირებისთვის დახმარება სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 947 ბენეფიციარზე. 8. საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 27076 პირი, მათ შორის 34% მამაკაცი, 66% -ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - საყოფაცხოვრებო სუბსიდია სხვადასხვა სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებული პირთა წრისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა თვეში საშუალოდ 25 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე. 9. საბაზისო მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი დახმარებით (1210 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა რაოდენობა, რომელზეც გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება შეადგენს 691 პირს. 10. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვებისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა სოციალური დახმარება თვეში საშუალო 11 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე, რისთვისაც მიიმართა დაახლოებით 21 მლნ ლარი. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:  2018 წლის 1 ივნისიდან საარსებო მინიმუმად აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გაანგარიშებული 2018 წლის პირველი კვარტლის საშუალო მაჩვენებელი - 175 ლარი, გარდა ამისა, კომუნალური მომსახურების კოეფიციენტი შემცირდა 3%-ით. შესაბამისად, 2018 წლის მეორე ნახევრიდან იმატებს საარსებო შემწეობის მიმღებთა ყოველთვიური რაოდენობა;  ბიოლოგიიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობის, რიგ შემთხვევებში კი ბავშვ(ებ)ისათვის არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემოს გამო ვერ მოხერხდა მათი ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება; 6  შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარება შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირთა წრისათვის უკვე დანიშნულია და ახალი დანიშვნები თითქმის აღარ ხორციელდება;  საყოფაცხოვრებო სუბსიდია შესაბამისი სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული პირთა წრისათვის უკვე დანიშნულია და ახალი დანიშვნები თითქმის აღარ ხორციელდება.  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა გარდაცვალების მაღალი მაჩვენებლის გამო, 2018 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა მიმღებთა რაოდენობა. 1.1.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა; მიღწეული შუალედური შედეგი:  გაუმჯობესდა შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობა და მიმდინარეობდა მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიციარი; მიღწეული მაჩვენებელი - შენარჩუნულია სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი; მომსახურება გაეწია 13 000-მდე ბენეფიციარს. 1.1.4. სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ 7 დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით. მიღწეული შუალედური შედეგი:  პენსიის/სოციალური პაკეტის დანამატით უზრუნველყოფილია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პენსიონერი/სოციალური პაკეტის მიმღები პირი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული/დაკონტრაქტებული სამედიცინო პერსონალი. ასევე, ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.საბაზისო მაჩვენებელი-მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო პენსიის დანამატი მიიღო დაახლოებით 67 ათასზე მეტმა პენსიონერმა, სოციალური პაკეტის დანამატი მიიღო 13 000-ზე მეტმა პირმა, ელექტროენერგიის შეღავათით უზრუნველყოფილი იქნა 74 000-მდე ოჯახი. 1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერების დონის ამაღლება;  ოჯახში ძალადობის მსხვეპლთა მიერ თავშესაფრით სარგებლობის უზრუნველყოფა; ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ საინტეგრაციო პროგრამების განხორციელება. 8  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება. მიღწეული შუალედური შედეგი:  ტრეფიკინგისა და ძალადობის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება;  ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრით და სხვა სერვისებით;  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებლის ზრდა 30%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული; მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი მიღწეულია (ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა - 2693 ერთეული.) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული; მიღწეული მაჩვენებელი - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებები შესრულებულია 100%-ით; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებები შესრულებულია 100%-ით. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა 10%–ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული; 9 მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი მიღწეულია (სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა) გადაყვანის მაჩვენებელი - 24); 4. საბაზისო მაჩვენებელი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებლის ზრდა 20 %– ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული; მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი მიღწეულია (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის მაჩვენებელი - 83). 1.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03) პროგრამის განმახორციელებელი:     საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“ სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“ დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა.          მიღწეული საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების კლების ტენდენცია შენარჩუნებულია; ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან ადექვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით; ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სათემო ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით; დიაბეტის მქონე პროგრამით მოსარგებლე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით; ტუბერკულოზითა და აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით; გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი; 10        ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა; C ჰეპატიტით დაავადებული საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილნი არიან სადიაგნოსტიკო კვლევებითა და C ჰეპატიტის სამკურნალო უახლესი თაობის მედიკამენტებით; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადექვატური სამედიცინო მომსახურებით; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით; მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით; პირველად/ამბულატორიული მომსახურებაზე გაზრდილია უტილიზაციის მაჩვენებელი; „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული პირები, რომლებზეც მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ასევე, საპენსიო ასაკის მოსახლეობა (ქალი - 60 წლიდან, მამაკაცი - 65 წლიდან), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან გულ-სისხლძარღვთა, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებების, ასევე დიაბეტი ტიპი 2-ის სამკურნალო მედიკამენტებით. შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილნი არიან ასევე, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13.3 (2017); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13.3 (2018 წელი); 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -8.6 (2015 წელი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -9.6 (2017 წელი), 9.0 (2016 წელი); ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის სტრუქტურაში 70.1%-ს პერინატალური პერიოდის ავადმყოფობები შეადგენს, ხოლო პრინატალური სიკვდილიანობის 68.0% მკვდრადშობადობაზე მოდის; 3.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2 (2015 წელი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 5%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13.1 (2017 წელი), 23.0 (2016 წელი); 11 4.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,9 (2015 წელი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0.5%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3.5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის 6-ს შეადგენს. საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია. 1.2.1. მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა, მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. მიღწეული შუალედური შედეგი: უწყვეტად ხორციელდებოდა მოსახლეობის როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3 (2018 წელი); 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3,9; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; 12 მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის 6-ს შეადგენს. საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:      გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება; C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი:  გაუმჯობესებულია იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი;  ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა;  პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება;  ტუბერკულოზის ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით; 13  აივ-ინფექცია/შიდსით და ტუბერკულოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;  შენარჩუნებულია დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია;  ნარკომანიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილი არიან საჭირო სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებით, მ.შ, ჩამანაცვლებელი თერაპიით;  C ჰეპატიტის მკურნალობაში ჩაერთო 53.3 ათასზე მეტი ადამიანი. მკურნალობა დაასრულა 49.8 ათასზე მეტმა პირმა, განკურნების მაჩვენებელი 98.2%-ია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება - 5%-ით; მიღწეული მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 13.1 (2017 წელი), 23.0 (2016 წელი); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100 000 მოსახლეზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; მიღწეული მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე-78.5 (2017 წელი), 89.5 (2016 წელი); 3. საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა მოზრდილთა შორის 5%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შემცირება 15% წინა წელთან შედარებით; მიღწეული მაჩვენებელი - C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა მოზრდილთა შორის 5%. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობის შეფასება განხორცილდება ელიმინაციის პროექტის დასრულებისას (2020). 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების გაუმჯობესება;  სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება; 14  საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;  ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;  დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა დაგეგმილი ღონისძიებები. გაუმჯობესდა დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები, ბავშვთა ასაკი მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და სერვისზე ხელმისაწვდომობა, ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი -99.5%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 97,3%; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 100%; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 97.5%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3%; მიღწეული მაჩვენებელი - საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები: ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 83,4%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 86,6%; პროსტატის კიბოს მართვა - 151%; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 82,2%. კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილი 2016 წელს შეადგენდა 46%-ს, ხოლო 2017 წელს 25%-ს (შემცირებულია 21%-ით); ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: კიბოს სკრინინგის შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებლების მიზეზია:  მატერიალურ ტექნიკური აღჭურვილობისა და კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, კერძოდ, მამოგრაფების მცირე რაოდენობა ქვეყანაში და მისი არათანაბარი გეოგრაფიული განაწილება (გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, კონტრაქტორი დაწესებულება მამომობილების საშუალებით კვარტალში ერთხელ ახორციელებს სკრინინგულ კვლევებს იმ რეგიონებში, სადაც არ ფუნქციონირებს სტაციონარული მამოგრაფი (გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი);  მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე (სერვისების მიმწოდებელი საქართველოს ყველა რეგიონში ახორციელებდა სხვადასხვა სახის საკომუნიკაციო ღონისძიებებს, თუმცა მოსახლეობაში ჯერ კიდევ არის ინფორმაციის ნაკლებობა სკრინინგული კვლევების მნიშვნელობის შესახებ.); 15  სკრინინგულ/პრევენციულ პროგრამებში ვალდებულებებისა და მოტივაციური ელემენტების არარსებობა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე; 2.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1 122; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 187; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) 94.0%, კოლპოსკოპია - 96.9%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 30%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს არაუმეტეს 20%-ს; მიღწეული მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 20.8%. საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები - 37% (2018 წელი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: საშვილოსნოს ყელის კიბოს ორგანიზებული სკრინინგის ფარგლებში, მიუხედავად იმისა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლის ექიმებს გადაეცათ სამინისტროს მიერ შესყიდული სამედიცინო აღჭურვილობა, ჩაუტარდათ ტრენინგები ნაცხის აღების ტექნიკის შესასწავლად, 2018 წელს არ განხორციელდა საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი მეორე სქემით (სოფლის ექიმების მიერ ნაცხის აღება). ამის მიზეზია: პჯდ-ექიმების დაბალი მოტივაცია და აქტიურობა, მოსახლეობის ცნობიერებისა და ინფორმატიულობის დაბალი დონე სკრინინგის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კვლევები ხორციელდებოდა მხოლოდ პირველი სქემით (ბენეფიციართა რეფერირება). 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში - 99,8%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ. თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით; მიღწეული მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებით - 72,2%; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, კონტრაქტორ დაწესებულების შპს „გლობალმედის“ მიერ გაფორმებულია ხელშეკრულება შპს „ბომონდთან“ (ქ. ქუთაისი), სადაც საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეულია 41 ბენეფიციარი. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  „1-დან 6-წლამდე ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებლის ერთ-ერთი მიზეზია ბენეფიციართა დაბალი მიმართვიანობა სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებაში, რაც განპირობებულია პირველადი ჯანდაცვის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მიერ შესაძლო დარღვევების მქონე ბავშვების არადროული იდენტიფიცირებით, ასევე, მშობლების ცნობიერების და ინფორმირებულობის არასაკმარისი დონით;  რეგიონების დაბალი ჩართულობა - გამოკვლეულ პირთა 81.3% თბილისის მაცხოვრებელია (ფაქტიური მისამართების მიხედვით), ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან გამოკვლევა ჩაუტარდა ბენეფიციართა 18.7%-ს, მიუხედავად იმისა, რომ კონტრაქტორი დაწესებულების მიერ გაფორმებულია ხელშეკრულება ქვეკონტრაქტორთან სერვისების მიწოდების თაობაზე დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობისათვის 16 გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მიზნით; თუმცა მიმართვიანობა საკმაოდ დაბალია -სავარაუდოდ, პირველადი ჯანდაცვის ექიმებსა და მოსახლეობაში ამ სერვისების მიწოდების შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2 625 ბენეფიციარი, მათ შორის 45% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 55%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისის და ქუთაისის (პილოტი) მასშტაბით; ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 6%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება(დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით. ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით; მიღწეული მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 2176 ბენეფიციარი, მათ შორის 25.4% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 74,6%; სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისისა და ქუთაისის მასშტაბით ქვეკონტრაქტორების მეშვეობით; ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 6%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება(დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით. ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე პროექტი ქ. თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი -დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის პილოტი - საანგარიშო პერიოდში სკრინინგი ჩაუტარდა საპროგნოზო რაოდენობის 118.3%-ს. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;  მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება. მიღწეული შუალედური შედეგი:  პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იყო ვაქცინებისა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად მომარაგება; 17  ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) 100%-ის მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე მოხდა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 395%, წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი: დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3 – 92,7%; წწყ 1 - 98,7%; წწყ 2 – 95,7%. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  საზოგადოების გარკვეული ნაწილის „უარყოფითი“ დამოკიდებულება ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ და სამედიცინო დაწესებულებების და პერსონალის დამატებითი მოტივაციის ნაკლებობა მოცვის სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის შემთხვევაში;  იმუნიზაციის პროცესში მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის დასაშვები ნორმაა 2%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი (1290 დოზა) რაოდენობის შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად; მიღწეული მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად, მათ შორის:  ტეტანუსის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი - 1 560 შპრიც-დოზა;  დიფთერიის საწინააღმდეგო შრატი - 650 კომპლექტი;  ბოტულიზმის საწინააღმდეგო A,B,E ტიპის შრატები -130 კომპლექტი;  ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინა - 800 დოზა;  გველის შხამის საწინააღმდეგო შრატი - 100 დოზა. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებზე უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით; მიღწეული მაჩვენებელი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის შესაბამისად, მათ შორის: ანტირაბიული იმუნოგლობულინი - 29 310 ფლაკონი; ანტირაბიული ვაქცინა - 152 000 დოზა. მათი 100%-ის მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე განხორციელდა „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 25 000 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%; 18 მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წლის 26 დეკემბრის მდგომარეობით გრიპის საწინააღმეგო ვაქცინაცია ჩაიტარა 40 241 ბენეფიციარმა, რაც 60%ზე მეტით აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს; 5.საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა; მიღწეული მაჩვენებელი - წითელა-წითურას მიმართ არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოებდა 40 წლამდე ასაკის მოსახლეობის აუცრელ ან არასრულად ვაქცინირებულ ფენებში. სრულად იყო უზრუნველყოფილი ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა. (საანგარიშო პერიოდში, წითელას კომპონენტის შემცველი ვაქცინით სულ აიცრა 148.3 ათასამდე პირი, მათ შორის გეგმური ვაქცინაცია ჩაუტარდა 108.9 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკა - 39.3 ათასზე მეტ პირს). 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფის მონიტორინგი;  ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;  მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;  ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი;  მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;  გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით. მიღწეული შუალედური შედეგი:  სტატისტიკური ფორმების შეგროვება და წარდგენა სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში განხორციელდა მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;  ეპიდზედამხედველობის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;  სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;  იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში. 19  საანგარიშო პერიოდში საქართველოში დაფიქსირდა მალარიის 9 შემთხვევა (მ.შ. 7 ტროპიკული, და 2 სამდღიური), ყველა მათგანი იყო შემოტანილი აფრიკისა და აზიის ქვეყნებიდან. დადასტურებული 9 შემთხვევიდან 3 უცხოეთის, ხოლო 6 საქართველოს მოქალაქეა, რომლებიც სამუშაოდ იმყოფებოდნენ ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში. არც ერთი შემთხვევა ლეტალურად არ დასრულებულა.  ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის საყრდენ ბაზებზე (სულ 8 სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება). იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა;  მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ. თბილისის 1 (50%) ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულ იქნა ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის 73%, რომლებსაც ჩაუტარდა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ ხორციელდება სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; -საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; -სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; -იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში; -ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის (ერთ პაციენტზე - 4.0 კონტაქტი); -იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი  სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;  ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში (დზეისი) ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%;  სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ;  იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებები შეფასებულია პროგრამის ჩართვა სერვისების მიწოდებისათვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისობაზე;  იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების არანაკლებ 100%-ში;  „ეპიდზედამხედველობის“ სახელმწიფო პროგრამის მიმწოდებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრების დოკუმენტური მონიტორინგი განხორციელდა დაგეგმილი რაოდენობით, ხოლო ადგილზე მონიტორინგი 70%-ში. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 20 მიღწეული მაჩვენებელი - მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური დაავადებების გადამტანების გავრცელების, ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს დასახული მიზნის 96,7%-ს ( 9261 030 კვ.მ. ); მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა არ დაფიქსირებულა. 3.საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 10%-ით გაზრდილია წინა წლის მაჩვენებელთან (7%) შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2017 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; მიღწეული მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობა დამყარებულია ქ. თბილისის და ქ. ბათუმის საყრდენ ბაზებზე (სულ 8 სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულება). იდენტიფიცირებული მიკროორგანიზმების 100%-ში განისაზღვრა ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის კომპონენტში დაფიქსირდა ქვეკონტრაქტორი დაწესებულებების მიერ დაგეგმილთან შედარებით ჩატარებული კვლევების დაბალი შესრულების მაჩვენებელი, რაც განპირობებულია:  კონტრაქტორ (ე.წ. საყრდებ ბაზებზე) დაწესებულებებში საავადმყოფოსშიდა ინფექციაზე საეჭვო შემთხვევების (ფაქტობრივად შესრულებული) მცირე ოდენობით გამოვლენამ, მათ მიერ მოწოდებულ საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით, რის საფუძველზეც მოხდა პროგრამული ღონისძიებების დაგეგმვა;  არსებული რეგულაციებით, რომელიც საავადმყოფოსშიდა ინფექციის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, კლინიკას ავალდებულებს შემთხვევის ანაზღაურების პასუხისმგებლობას, რის გამოც კლინიკის მენეჯერებს არ აქვთ სურვილი ითანამშრომლონ სახელმწიფო ინსტიტუციასთან;  სამედიცინო პერსონალის ცოდნის და დამოკიდებულების ნაკლებობა ნოზოკომიური/ჰოსპიტალური ინფექციების კონტროლის მნიშვნელობის თაობაზე; 4.საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; მიღწეული მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ. თბილისის 1 (50%) ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულ იქნა ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის 73%, რომლებსაც ჩაუტარდა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  კომპონენტის მიმწოდებელი იყო ქ. თბილისის ორი სამედიცინო დაწესებულება - შპს ,,თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო" და შპს „გლობალმედი“, რომელთაგან ერთმა 2018 წლის II კვარტალიდან უარი განაცხადა პროგრამაში მონაწილეობაზე; 21 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი - გამოკვლეულ იქნა საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული 226 კლინიკური ნიმუში მათან კონფირმაციული კვლევა (PCR) ჩაუტარდა ნიმუშების 98%-ს (2% წუნდებული იქნა არასრულად შევსებული ფორმების ან ნიმუშის არასათანადო მდგომარეობის გამო), კონფირმაციული კვლევებით 15 შემთხვევაში დადასტურდა გრიპის ვირუსი. მ.შ. 13 შემთხვევაში იდენტიფიცირდა B ტიპის გრიპის ვირუსი, ხოლო 2 შემთხვევაში - A ტიპი (1-A/H3; 1-A/H1p). 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;  უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა;  განახლებული დონორთა ერთიანი ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის სისხლის ბანკებში და სამედიცინო დაწესებულებებში დანერგვა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია გამოკვლეული დონორული სისხლისაგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება. პროგრამის მიმწოდებელმა ყველა სისხლის ბანკმა საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიიდან (ESFEQA/RIQAS), მიღებულ რეფერენს მასალაზე ჩატარებული კვლევები, კვლევის შედეგები და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები წარმოადგინა ცენტრში;  უანგარო დონაციების რაოდენობა გაზრდილია 2017 წელთან შედარებით;  ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირების ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზის სარეზერვო კოპირება, პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის დროს შემჩნეული ხარვეზების გამოსწორება, ახალი ორგანიზაციებისა და მომხმარებლების მართვა (დამატება/გაუქმება/შეცვლა). დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 22 მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% გამოკვლეულია B და C ჰეპატიტზე, აივინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის კონტროლის მიზნით სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუში რეტროსპექტულ ტესტირებას გადის ცენტრის ლაბორატორიაში; -საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენს-ლაბორატორიის მიერ ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) ტარდება კვარტალში ერთხელ; -დაინერგა განახლებული სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისხლის ბანკებში ჩატარებული დონორთა ლაბორატორიული კვლევების 5%-ის რეტესტირება ლუგარის რეფერალური ლაბორატორიის მიერ; პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზაში ყველა სისხლის ბანკის სავალდებულო მონაწილეობა; მიღწეული მაჩვენებელი  პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად იქნა ამოღებული სისხლის შრატის 2983 ალიქვოტი და ტრანსპორტირებული ცენტრის ლაბორატორიაში საკონტროლო ლაბორატორიული კვლევის ჩატარებლად B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე ტრანსპორტირება განხორციელდა სტანდარტული სამოქმედო პროცედურების სრული შესაბამისობით (კრიოყუთები/„ცივი ჯაჭვი“)). აქედან წუნდებულ იქნა (სინჯარის შიგთავსის ჩაღვრის გამო) 36 ნიმუში, საკონტროლო კვლევები ჩაუტარდა 2947 ნიმუშზე;  პროგრამაში ჩართული ბანკებისთვის შემუშავდა და დამტკიცდა სტანდარტული სამოქმედო პროცედურა (სსპ) – სისხლის ნიმუშის მომზადების, ალიქვოტირების, შენახვისა და ტრანსპორტირების შესახებ;  ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირების ფარგლებში მიმდინარეობს მონაცემთა ბაზის სარეზერვო კოპირება, პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის დროს შემჩნეული ხარვეზების გამოსწორება, ახალი ორგანიზაციებისა და მომხმარებლების მართვა (დამატება/გაუქმება/შეცვლა);  პროგრამის მიმწოდებელმა ყველა სისხლის ბანკმა საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიიდან (ESFEQA/RIQAS), მიღებულ რეფერენს მასალაზე ჩატარებული კვლევები, კვლევის შედეგები და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები წარმოადგინა ცენტრში; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 35%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 15%; მიღწეული მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი შეადგენს 28%-ს (სულ - 77139 დონაცია, უანგარო 21685), რაც აღემატება 2015 (სულ - 67160 დონაცია, მათ შორის 16 790 (25%) უანგარო) და 2016 (სულ - 80361 დონაცია, მათ შორის 20,381 (25%) უანგარო) წლების მონაცემებს; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  უანგარო დონაციების პროცენტული ზრდის არასაკმარისი მაჩვენებელი გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორებით:  დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე;  აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის არასაკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური);  სისხლის ბანკების დაბალი აქტიურობა უანგარო დონაციების რაოდენობების გასაზრდელად;  საბოლოო შედეგების მისაღწევად მნიშვნელოვანია უსაფრთხო სისხლის ეროვნული პოლიტიკის გაძლიერება. 23 1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. მიღწეული შუალედური შედეგი:  შერჩეულ საწარმოში მიზნობრივი ჯგუფის 90%-ს ჩატარებული აქვს რეფერენს-კვლევა;  თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა;  განახლებულია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქის მონაცემთა ბაზა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულ საწარმოებში განხორციელდა პროფესიული დაავადებების გამომწვევი რისკ-ფაქტორების გამოვლენა დარგების მიხედვით; შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებულია რეფერენს-კვლევები; თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავებულია დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; მიღწეული მაჩვენებელი  შემუშავდა და შემოწმებულ საწარმოებს გადაეცა პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები;  შემოწმებული საწარმოებში განისაზღვრა დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; 24  შეფასებულ საწარმოებში ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ცენტრს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება შეუძლია მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;  დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით). 1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება;  ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.  მიღწეული შუალედური შედეგი: საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა; მიღწეული მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,08%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყო ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სტაციონარული მკურნალობით. პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა - 2.1 ათასზე მეტი შემთხვევა. 25 1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:              ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა; ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება; შემცირებული ახალი შემთხვევები; ფილტვის ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილი შემთხვევის კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საშუალებით; მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა, გამოვლენა და პასუხების დროული რეფერალის უზრუნველყოფა; ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება აღებიდან 24 საათში; პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში; ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი მედიკამენტებით. და მეორე რიგის მიღწეული შუალედური შედეგი: ტუბერკულოზის პრევალენტობა და ინციდენტობა ქვეყანაში ხასიათდება კლების ტენდენციით; საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით; გრძელვადიანი ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფი რეზისტენტული პაციენტების დამყოლობისთვის უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისების მექანიზმი; ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე; დაფიქსირდა 42 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 21 ათასზე მეტ პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით პაციენტთა მოცვის ზრდა; 26 მიღწეული მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 78.5 (2017 წელი), 89.5 (2016 წელი); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია საკვლევი ნიმუშების დროული რეფერალი, მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და გამოვლენა; პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში; მიღწეული მაჩვენებელი  ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება (საქართველოს ფოსტის საკურიერო მომსახურებით) განხორციელდა მასალის აღებიდან 24 საათში;  საკვლევი მასალის პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ჩატარდა ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;  საანგარიშო პერიოდში, სადიაგნოსტიკო მასალის კულტურალური კვლევებისთვის თხევად ნიადაგზე დათესვის პროცენტულმა მაჩვენებელმა შეადგინა 70%. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2 106 პირს და დაფიქსირდა 99.8 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით; მიღწეული მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია უფასო სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურებით. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვის მიზნით მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა: არ განხორციელდა (არ იყო მოთხოვნა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებები უზრუნველყოფილი იქნებიან ტუბერკულოზის მართვისთვის მედიკამენტებით, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალებით მოთხოვნის შესაბამისად; მიღწეული მაჩვენებელი - პენიტეტნციური დაწესებულებებითვის მედიკამენტებისა და სახარჯი მასალის გადაცემა არ განხორციელებულა მოთხოვნის არქონის გამო; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში; მიღწეული მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მონაცემები; 6.საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე; 27 მიღწეული მაჩვენებელი - პირველადი ანალიზის შედეგად, საანგარიშო პერიოდში კლინიკურ ბაზში დარეგისტრირდა ფილტვის ტუბეკულოზის 2 120 ახალი შემთხვევა, მათგან სჯდ ცენტრების ეპიდემიოლოგების მიერ, გამოკვლეულ იქნა 1 301 პაციენტის (60%) 4 220 კონტაქტი (3.24 ერთ ინდექს პაციენტზე); 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიღწეული მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებულთა მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით შესყიდული იქნა მეორე რიგის (50%) მედიკამენტები შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული საერთაშორისო შესყიდვების აგენტის GDF-ის მეშვეობით. სახელმწიფო ბიუჯეტით შეძენილი პირველი რიგის მედიკამენტები მიეწოდა ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრს (იზონიაზიდი, რიფამპიცინი, პირაზინამიდი, ეტაბუტოლი); 8. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 375-მდე; მიღწეული მაჩვენებელი - ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე მყოფ რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: საანგარიშო პერიოდში 531-მა MDR პაციენტმა მიიღო ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის. 1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;  ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;  შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი:  უზრუნველყოფოლია პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უფასო ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით;  სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების გადამოწმების კონფირმაციული მეთოდებით გამოვლენილი კომპონენტის მომსახურების რაოდენობები:  პირველი განმეორებითი სკრინინგი - 1070 (81,3%);  მეორე განმეორებითი სკრინინგი - 344 (67.5%); 28  სისხლში აივ ანტისხეულების განსაზღვრა იმუნობლოტინგის მეთოდით - 755 (104,9%);  სისხლში აივ დნმ/რნმ განსაზღვრა პოლიმერიზაციის ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდით - 84 (98,8%);  უზრუნველყოფილია აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია, ტესტირება, აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობა;  აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით, ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით (მ.შ. აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა);  პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება ანაზღაურებულია სრულად (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან). დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების 60%-ში; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების 60%-ში; აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 5%-ში; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების 15 %-ში. ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ 65%-ს; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 65 %-ს; აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 10%-ს. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 20%-ს ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; მიღწეული მაჩვენებელი  პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში აივ-ინფექციაზე გამოკვლეულია საპროგნოზო რაოდენობის 73,9%;  ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში აივ-ინფექციაზე გამოკვლეულია საპროგნოზო რაოდენობის 81,4%;  სკრინინგული გამოკვლევით მიღებული დადებითი შედეგების 100%-ში ჩატარდა კონფირმაციული კვლევა. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  2017 წელთან შედარებით უმნიშვნელოდ შემცირდა ჰეპატიტების დიაგნოზის მქონე პაციენტების აივ ინფექციაზე კვლევების რაოდენობა, რაც განპირობებულია C ჰეპატიტის მკურნალობაში პაციენტების ჩართვის დაბალი მაჩვენებლით; 29  მცირედ შემცირდა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობით კონსულტაციების და სკრინინგული კვლევების რაოდენობა, რაც განპირობებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირთა რაოდენობის შემცირებით;  ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში მყოფი პირების კვლევების შემცირება დასახულ მაჩვენებელთან მიმართებაში თანხვედრაშია ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირებასთან (2017 წელს - 2927 პაციენტი, 2018 წელს - 2611); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 46.4 ათასამდე შემთხვევა; ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 3.6 ათასზე მეტმა პირმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული მკურნალობით; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული მკურნალობით; 3.საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 717 შემთხვევა (534 ბენეფიციარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო სტაციონარული მკურნალობით; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო სტაციონარული მკურნალობით; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 25%-ის) შესყიდვა, მიღება და ტრანსპორტირება (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები) პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - შესყიდულ იქნა აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების 100% და მეორე რიგის 50%; ასევე, არვ-მკურნალობის მონიტორინგის ტესტ-სისტემები 50%. 1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;  ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; 30  ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;  საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  დედათა სიკვდილობის მაჩვენებლი 2015 წელთან შედარებით (32) მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა (13.1-2017 წელი) ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა ორსულთა ვიზიტების 181.2 ათასამდე შემთხვევა;  ორსულებისათვის უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავის და საჭიროების შემთხვევაში ანემიის საწინააღმდეგო მედიკამენტის, ხოლო 6 - 23 თვის ასაკის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის - მრავალკომპონენტიანი საკვები დანამატის მიწოდება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 44071; წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე 8.6; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 10%; ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1.5%; მიღწეული მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტით მოცვის მაჩვენებელი- 46 920 (2017 წელი); 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -9.6 (2017 წელი), 9.0 (2016 წელი); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 4.5 ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რისკ ჯგუფის ორსულთა 70% ჩაუტარდა სკრინინგული კვლევა; მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სკრინინგი ჩაუტარდა 41687 ორსულს, ამავე საანგარიშგებო პერიოდში, კერძო ვიზიტის ფარგლებში სკრინინგი ჩაუტარდა 4585 ბენეფიციარს. აღნიშნული მონაცემებით, სულ სკრინინგი გაიარა 46272 ორსულმა. საანგარიშგებო პერიოდში იმ ორსულთა რაოდენობა, ვინც თუნდაც 1 ვიზიტი მაინც განახორციელა შეადგენს 51324 ორსულს, შესაბამისად სკრინინგებით მოცული ორსულების რაოდენობა შეადგენს - 90%-ს; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალურ მომსახურების ბენეფიციარ ორსულ ქალთა 93%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი 1.7%; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5 %-ზე ნაკლებია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის სკრინინგული კვლევის მაჩენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; დედიდან ბავშვზე აივ– ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5%-ზე ნაკლებია; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5%-ზე ნაკლებია; მიღწეული მაჩვენებელი - დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი -0,5% (2017); დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი - 0% (2017); 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 55.9 ათასზე მეტი ახალშობილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 10%; მიღწეული მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 49.8 ათასზე მეტი ახალშობილი. 31 ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული ახალშობილების რაოდენობა დამოკიდებულია დაბადებული ახალშობილების რაოდენობაზე, რაც 2018 წელს წინასწარი სტატისტიკური მონაცემებით დაახლოებით 50.0 ათასს შეადგენს; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში ჩაუტარდა 23.0 ათასზე მეტ ახალშობილს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით; მიღწეული მაჩვენებელი - ქვეყნის მაშტაბით სამშობიარო სახლებში დაბადებული ყველა ახალშობილი მოცულია სმენის პირველადი სკრინინგით; 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტებით უზრუნველყოფა-რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა- 1003; ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -12 739; საკვები დანამატების მიმღები 6 - 23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 778; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100% უზრუნველყოფილია მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; მიღწეული მაჩვენებელი - რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა - 890; ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა - 27 854; საკვები დანამატების მიმღები 6 - 23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 1 716. 1.2.2.10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;  ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. მიღწეული შუალედური შედეგი: ნარკომანიით დაავადებული პირები და ალკოჰოლოს მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 32 1. დაგეგმილი რგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 441; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით; მიღწეული მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 773; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; მიღწეული მაჩვენებელი - ჩანაცვლებითი თერაპიით მომსახურება გაეწია 10.6 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ყველა მათგანი უზრუნველყოფილი იყო ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიღწეული მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულ იქნა დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა; 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით; მიღწეული მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურებით ისარგებლა 393-მა პირმა; საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილი იყო სტაციონარული მომსახურებით. 1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; 33 დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა;  თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;  თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა;  თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი;  თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა;  მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;  ჯანმრთელობის საკითხების მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა;  ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს. მიღწეული შუალედური შედეგი:  განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადგილობრივი სამსახურების წარმომადგენელთა ტრენინგი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მეთოდოლოგიაში ციფრული კომუნიკაციის როლსა და მის გამოყენებაზე;  „ჯანმრთელობის ხელშეწყობის“ ფეისბუკის გვერდზე რუტინულ რეჟიმში მიმდინარეობდა საგანმანათლებლო პოსტების განთავსება ჯამრთელობის ხელშეწყობის სხვადასხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე;  მიმდინარეობდა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის თემების პოპულარიზაცია სატელევიზიო მედიის მეშვეობით; კომუნიკაციის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების  განხორციელდა საკონსულტაციო შეხვედრები ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, სპეციალისტთა ჯგუფთან ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ვებ გვერდისა და მობილური აპლიკაციის, ასევე „მშობელთა სკოლის“ მობილური აპლიკაციის რებრენდინგის პროექტისა და კონცეფციის გასაწერად; შემუშავდა კონცეფციები და რეკომენდაციები; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია. 34 1.2.2.12 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“. დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;  პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;  C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი: პროგრამის ფარგლებში, Anti HCV ტესტირებულ პირთა რაოდენობის შეფარდება წლიურ სამიზნე რაოდენობასთან (300 000 ბენეფიციარი) შეადგენს დაახლოებით - 110%-ს (328 557 ამბულატორიულად გამოკვლეული პირი) საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 20.5 ათასამდე პირმა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა-C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 70211 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 12890 (18,3%); C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა დაკონტრაქტებული დაწესებულებების მიერ - 18900 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1405 (7.8%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 50%; მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში Anti HCV ტესტირებულ პირთა რაოდენობის შეფარდება წლიურ სამიზნე რაოდენობასთან (300 000 ბენეფიციარი) შეადგენს დაახლოებით- 110%-ს (328 557 ამბულატორიულად გამოკვლეული პირი); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21 000-ზე მეტ პირს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 20.5 ათასამდე პირმა; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  სეროპრევალენტობის პოპულაციური კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკვლეული მოსახლეობის 7.7% ანტი-HCV დადებითია, ხოლო 5.4% − HCV რნმ დადებითი. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში დაახლოებით 150.0 ათასი ადამიანი დაავადებულია C ჰეპატიტის აქტიური ფორმით;  ამასთან, ელიმინაციის მისაღწევად, პროგრამის მიზანია დაავადებულთა 90% დიაგნოსტირება, მათ შორის 95% მკურნალობა და ნამკურნალევთა შორის 95% განკურნება; 35  აღნიშნული პრინციპების, ასევე პროგრამის გამტარუნარიანობის (მიმწოდებელ კლინიკათა რაოდენობა) გათვალისწინებით ხორციელდებოდა პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა პროგნოზული რაოდენობების დაგეგმვა საშუალოდ თვეში 2000-2500 ოდენობით;  2017-2018 წლებში დაფიქსირდა პაციენტთა რაოდენობის კლება. თვეში საშუალოდ ერთვებოდა 800-1000 პაციენტი. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულია მკურნალობის კომპონენტში; მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; მიღწეული მაჩვენებელი - მკურნალობის კომპონენტში ჩაერთო 10 210-ზე მეტი პირი; პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა შორის, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა, 98.2%-ში მიღწეულია დადებითი შედეგი; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე 42 დაწესებულების მიხედვით. 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;  სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;  პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;  ლეტალობის მაჩვენებლის მხრივ გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა;  პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაცია გაზრდილია წინა წლებთან შედარებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; 36 მიღწეული მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა 100 000 მოსახლეზე - 2376.9 (2017 წელი), 2418.2 (2016 წელი); ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა 100 000 მოსახლეზე- 129.9 (2017 წელი), 140.3 (2016 წელი); 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით, ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3,5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის დაახლოებით 6-ს შეადგენს. საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია. 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;  ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება. მიღწეული შუალედური შედეგი: ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 24 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით ისარგებლა 22 900-მდე პირმა (2018). 37 ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებლის რაოდენობა (24000) წარმოადგენს პროგნოზულად, კომპონენტის ფარგლებში 2017 წლის განმავლობაში მოსალოდნელ ბენეფიციართა რიცხვს. რეალურად, 2017 წელს ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 19.9 ათასზე მეტმა პაციენტმა; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 88 პაციენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით; მიღწეული მაჩვენებელი - ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 74 ბენეფიციარს; შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433-მა ბავშვმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიქიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%; მიღწეული მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ფარგლებში მომსახურება გაიარა 330 ბენეფიციარმა; ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%; 4.საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; მიღწეული მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია განხორციელდა 607 ბენეფიციართან (რაც დაახლოებით 10%-ით მეტია 2017 წლის მაჩვენებელზე). 5. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია 3 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50%; მიღწეული მაჩვენებელი - სათემო მობილური გუნდების რაოდენობამ 2018 წლის ბოლოს შეადგინა 11, რაც 266%-ით მეტია 2017 წელთან შედარებით. 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5 311; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; მიღწეული მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით ისარგებლა 5 000-მდე პირმა; მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; 7. საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 108 ბენეფიციარს. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%. 38 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;  დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგი: პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 1.4 ათასმა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 38% ზრდაა 2017 წელთან შედარებით. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5.4 ათასზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5.0 ათასზე მეტმა პირმა. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით. 39 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები. მიღწეული შუალედური შედეგი: ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვები სრულად არიან მოცული პროგრამული სერვისებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ბავშვთა ასაკის ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტების 100% აქვს შესაძლებლობა, ისარგებლოს პროგრამული სერვისებით. 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა. მიღწეული შუალედური შედეგი: თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული საქართველოს მოსახლეობა სრულად მოცულია ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 2 740-მა ბენეფიციარმა; 40 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; მიღწეული მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 3212-მა ბენეფიციარმა, საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია ჰემოდიალიზით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 120-მდე პაციენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; მიღწეული მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 111 ბენეფიციარმა. საჭიროების მქონე ბენეფიციარების 100% უზრუნველყოფილია პერიტონეული დიალიზით; 3.საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; მიღწეული მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 16 შემთხვევა. უზრუნველყოფილია მომართული პაციენტების 100%; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით. 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები. მიღწეული შუალედური შედეგი:  ინკურაბელური პაციენტები, პროგრამული მომსახურების ფარგლებში, უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და სპეციფიკური მედიკამენტებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 41 1.საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 895; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით; მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 957. პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1007; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; მიღწეული მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1853. მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით. 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;  ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული პაციენტები, რომელებიც ჩართულები არიან პროგრამაში უზრუნველყოფილნი არიან ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით და მედიკამენტებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 42 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 193 ბავშვს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია - 196 ბავშვს; პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 551 ბავშვს; პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; მიღწეული მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 252 პაციენტს, ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტებით 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ფენილკეტონურიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სამკურნალო საკვები დანამატით მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მუკოვისციდოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 7. საბაზისო მაჩვენებელი - მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინებიით (ბრუტონის დაავადება)დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; 43 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 8. საბაზისო მაჩვენებელი - ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზრდის ჰორმონით- მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 9. საბაზისო მაჩვენებელი - იუვენილური ართრიტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ ბიოლოგიურ პრეპარატებს უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტით -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 10. საბაზისო მაჩვენებელი - დიდი თალასემიით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან რკინის შემბოჭავი პრეპარატებით მომართვის შემთხვევაში -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით; 11. საბაზისო მაჩვენებელი - იდიოპათიური პულმონური ფიბროზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან პირფენიდონით - მომართვის შემთხვევაში -100% რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში; მიღწეული მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტები (100%) უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მედიკამენტებით. 1.2.3.7 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;  სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“ დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  შესრულებულია ყველა პროგრამული გამოძახება. 44 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21.0 ათასამდე შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების სამედიცინო ტრანსპორტირება; მიღწეული მაჩვენებელი - რეფერალურ შემთხვევებში პროგრამის ფარგლებში სრულად უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების სამედიცინო ტრანსპორტირება; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%; 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილია ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილი იყო ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით; 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ სსდ ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი. წლიურად შესრულებული 700,000-მდე გამოძახება; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში 2018 წელს ჯამურად გამოძახებათა რაოდენობამ შეადგინა 17 300 მდე; დაფიქსირდა ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; 45 დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  სოფლის ექიმთან მიმართვები; მიღწეული შუალედური შედეგი:  პროგრამის ფარგლებში შეფასების მაჩვენებლების ზრდის თვალსაზრისით თვალსაჩინო გაუმჯობესება არ დაფიქსირებულა, თუმცა სტაბილურად ნარჩუნდება მიღწეული შედეგები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით; სოფლის ექიმები უზრუნველყოფილნი არიან ექიმის ჩანთით (პირველადად) და სამედიცინო დოკუმენტაციით; ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 3.9; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა - 3.5 (2017 წელი), 3.9 (2016 წელი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით, 1 სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო მაჩვენებელი ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის 6-ს შეადგენს. საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში მაჩვენებლის მნიშვნელობა 2.2-ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მოსახლეობის მიმართვიანობა როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტაციონარულ დაწესებულებებში, მკვეთრად გაიზარდა და 2017 წელს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 3.5-ს მიაღწია; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. სოფლის ექიმის პროგრამის დასაფინანსებლად მიიმართა 25.4 მლნ ლარამდე (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის 2018 წელს დაგეგმილი აქტივობის ფარგლებში (სოფლის ექიმი) ათვისებული ბიუჯეტი იგივეა) 46 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები. მიღწეული შუალედური შედეგი:  მიმდინარეობდა მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს;  გაიზარდა ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 10.0 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წელს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 15.1 ათასზე მეტი შემთხვევა. 1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  სამხედრო ძალების შევსების განხორციელება ჯანმრთელი კონტინგენტით. მიღწეული შუალედური შედეგი:  სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდა ჯანმრთელი კონტინგენტით. 47 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი წვევამდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გამოკვლეულ იქნა 17.0 ათასამდე წვევამდელი, წვევამდელთა რიცხვი ყოველწლიურად დგინდება ,,სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წლის დადგენილებებით; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დამატებითი კვლევების კომპონენტით გამოკვლეულ იქნა 1 195 წვევამდელი (საჭიროების მქონე პირთა 100%). 1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 03 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ძირითადი არაგადამდები დაავადებების მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე, 80%-იანი ხელმისაწვდომობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  გაიზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა განსაზღვრულ მედიკამენტებზე ბენეფიციარებისათვის (მათ შორის სოციალურად დაუცველი პირებისთვის, საპენსიო ასაკის მოსახლეობისთვის, შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისა და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის, პარკინსონითა და ეპილეფსიით დაავადებულთათვის). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - შესყიდულია გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების, ფილტვის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის (ტიპი 2) და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა, ასევე პარკინსონისა და ეპილეფსიის სამკურნალო მედიკამენტები დადგენილი სიის მიხედვით. 48 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგი:  დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა;  მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა. მიღწეული შუალედური შედეგი:  მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიების სამედიცინო დაწესებულებებში ექიმთა დეფიციტი შემცირებულია;  სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები 2018 წლის საშემოდგო სესიაზე გახლებული ტესტებით ჩატარდა 16 საექიმო სპეციალობაში (მათგან, 2017 წელს განახლდა ტესტები 6 საექიმო სპეციალობაში, 2018 წელს - 10 საექიმო სპეციალობაში); ასევე განახლებული ტესტ-კითხვარებით ჩატარდა ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდები - „მედიცინა“, „სტომატოლოგია“ პროფილით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 28; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფილია დიპლომშემდგომი სამედიცინო განათლება; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიების სამედიცინო დაწესებულებებში არსებული საკადრო დეფიციტის შემცირება; ექიმთა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება უზრუნველყოფილია; ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება უზრუნველყოფილია. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:  საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა მხრიდან არ არის მზაობა, დასაქმდნენ მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებსა და „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიების სამედიცინო დაწესებულებებში, რაც ქმნის პრობლემებს მათი პროგრამაში ჩართვის კუთხით. 49  პროგრამის ფარგლებში 2017 წლიდან დაემატა ახალი კომპონენტები: სახელმწიფო სასერტიფიკაციო და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო საგამოცდო ტესტ-კითხვარების განახლება. ამასთან, სასერტიფიკაციო ტესტ-კითხვარების რაოდენობა 2017 წელს განისაზღვრა 6 საექიმო სპეციალობით, 2018 წელს - 10 საექიმო სპეციალობით. 2019 წელს დაგეგმილია სასერტიფიკაციო ტესტ-კითხვარების განახლება 20 საექიმო სპეციალობაში. 1.3 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, სამოქალაქო პირებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, მათი საბაზისო სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება და საჭირო სამედიცინო მარაგების შევსება; სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა; სამხედრო მოსამსახურეების და მათი ოჯახის წევრების სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა; სოციალური მხარდაჭერის კუთხით შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე აღებული სოციალური ვალდებულებების ფინანსური უზრუნველყოფა; დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური/ფინანსური მხარდაჭერა. დაჭრილ/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების და მათი ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგები თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეების, შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის და მათი ოჯახის წევრები უნზრუნველყოფილ იქნენ ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტით და შესაბამი მომსახურებით; გაუმჯობესდა დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, გატარდა მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაცია/რესოციალიზაციაში ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებები. 50 შეიარაღებული ძალების სამედიცინო ქვედანაყოფები უზრუნველყოფილ იქნა სამედიცინო ხარჯვადი მარაგებითა და აუცილებელი სამედიცინო აპარატურით; შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების დასაკომპლექტებლად შესყიდულ იქნა სამედიცინო საევაკუაციო ავტოტექნიკა (ამბულანსები); დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი განხორციელდება სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერის ხელშეწყობა; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით; სოციალური და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პროგრამები ეფექტიანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფილია სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის, თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილია თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები; მიმდინარეობს დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების რესოციალიზაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტების საფუძველზე საქართველოს თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის ფსიქოლოგიური შემოწმება/ფსიქოგანათლება; „მარო მაყაშვილის სახელობის სამხედრო მოსამსახურეთა სარეაბილიტაციო სამსახურში“ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსები (151 - სამხედრო მოსამსხურე, 71 - ოჯახის წევრი); ამბულატორული მომსახურება გაეწია 36 507 თანამშრომელს, ხოლო სტაციონალური მომსახურება - 2 101 თანამშრომელს; საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურება გაეწია 40 დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეს; საგარანტიო მომსახურება (შემოწმება) ჩაუტარდა 17 დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურის Genium X3 საპროთეზო მუხლებს. სარეაბილიტაციო სამსახურში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები (6 157 პირი); ნატოსთან თავსებადობის სტანდარტიზაცია; შესაბამისად თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში სამედიცინო აპარატურისა და აღჭურვილობის პრიორიტეტების შესაბამისად სამედიცინო საევაკუაციო ავტოტექნიკით (ამბულანსები) დაკომპლექტებული ქვედანაყოფები; 51 ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფილი თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობა და მათი ოჯახის წევრები; 1.4. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;  სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;  სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;  სსიპ - „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“ დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:  შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები;  ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან;  განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები;  უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;  საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;  ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;  ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერების დონის ამაღლება;  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება;  საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში. მიღწეული საბოლოო შედეგი: 52  შრომის ბაზრის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა მოთხოვნადი პროფესიები ქ. თბილისსა და სხვადასხვა მუნიციპალურ ერთეულებში;  შემცირებულია სუბსტანდარტული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა ფარმაცევტულ ბაზარზე;  გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი;  უზრუნველყოფილია ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;  ტრეფიკინგის კუთხით გაზრდილია ცნობიერება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და პრობლემასთან დაკავშირებით;  ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი მომსახურებით, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარებით, თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით;  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ხანდაზმულები და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით, პირველადი სამედიცინო მომსახურებით, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და დღის და სადღეღამისო მომსახურებებით;  მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით რეგიონებში და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში. განხორციელებულია ბრიგადების მიერ შესრულებული გამოძახებების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება/ანალიზი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები. სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ბენეფიციარებისთვის დადგენილი გასაცემლების (სრული და დროული მიწოდება) უზრუნველყოფის ხელშეწყოფა; მიღწეული მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებით გათვალისწინებული შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 209; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3204; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-523; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის 53 სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2620; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-186. 3.საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე 95%; მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე 94,14%. 4.საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება; მიზნობრივი მაჩვენებელი -შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება. 5.საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი. "დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (350103) პროგრამის არანაკლებ 85 % შესრულება; მიღწეული მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის გამოვლენილი რისკები, საზოგადოების ინფორმირებულობა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის განხორციელებული ღონისძიებები. 6.საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება, ბენეფიციარების აღრიცხვა, გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება, შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა, პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა. 54 7.საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელის ზრდა 30%–ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი; მიღწეული მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი მიღწეულია (ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელმა შეადგინა - 2 693 ერთეული). 8.საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (700 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%; მიღწეული მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (825 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: მე-2 ინდიკატორი: სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლის შეტყობინებების დაგეგმილმა ოდენობამ 400-ის ნაცვლად შეადგინა 209, რაც გამოიწვია შემოსული კორესპონდენციის სიმცირემ. ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობამ დაგეგმილი 1200-ის ნაცვლად შეადგინა 523, რაც გამოიწვია მაძიებელთა მომართვიანობის ნაკლებობამ. მე-4 ინდიკატორი: ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება, წინა წლების სტატისტიკის მიხედვით დაგეგმილი იყო 500 ერთეულით. ფარმაცევტულ ბაზარზე საეჭვოდ მიჩნეულ იქნა 304 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი. 1.5. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:  რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. მიღწეული საბოლოო შედეგი: 55  უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა;  განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მეშნებლობა და აღჭურვა (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით)- 100%; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა- 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები; მიღწეული მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილ იქნა პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია და აღჭურვა სამედიცინო ტექნიკითა და სამედიცინო ავეჯით, კერძოდ: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა - 95%; სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოფლის ამბულატორიებისათვის სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურის/მოწყობილობების, საოფისე ავეჯისა და საოჯახო ტექნიკის შესყიდვა - 100%; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ფუნქციონირებისათვის 52 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში ახალი ოფისების აღჭურვა ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების შესყიდვა; სამინისტროს ძირითადი სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის“) ინფრასტრუქტურის განახლების/მოდერნიზაციისა და სარეზერვო სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის“) მოწყობა - 100%. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო სამუშაოები (ნაწილობრივი დაფინანსება) დაფინანსდა 95%-ით ნაცვლად 100%-სა. ცდომილება გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების დაგვიანებით შესრულების შედეგად. 1.6 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური  ა(ა)იპ სპორტული კლუბი „არმია“ 56 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება. მიღწეული საბოლოო შედეგები     ვეტერანთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტები; მაქსიმალური კოორდინაცია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან; მოქნილი აღრიცხვის ელექტრონული ბაზა; გაფორმებული მემორანდუმების რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა; დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაუმჯბესებული აღრიცხვიანობის ელექტრონული საინფორმაციო ბაზა; გაიზარდა კულტურულ-საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, სპორტული და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა; ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა პროექტი. 1.7 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; 57 დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:  დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა;  ამაღლებულია შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე, ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება;  მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები;  გაზრდილია რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა;  შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგი:  უზრუნველყოფილია შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის (www.worknet.gov.ge) მოდულები სამუშაოს მაძიებელთა, დამსაქმებელთა, ვაკანსიების, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების (უკუკავშირი და ანალიზი) გამართული ფუნქციონიება. ასევე განხორციელდა სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები. დანერგილია შესაბამისი მექანიზმები შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობისათვის. განვითარებულია საშუამავლო მომსახურება. რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა რაოდენობა გაზრდილია;  უზრუნველყოფილია შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობას შესწავლა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის პირობების დაცვაზე ზედამხედველობა, არსებული შრომის პირობების დაცვის ნორმების გაუმჯობესება, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა, შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პორგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 120; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებულია რეკომენდაციების რაოდენობა 250; მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 კომპანია/ობიექტი და მომზადდა 1757 რეკომენდაცია. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500-2000 (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი); მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 2 574 სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: რეგიონებში 1381, რისთვისაც მიიმართა 2 მლნ ლარზე მეტი). ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: 58  2018 წლის სახელმწფიო პროგრამის ფარგლებში შემოწმდა 224 ობიექტი. თითო ობიექტზე საშუალოდ გამოვლინდა 7-8 შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების კანონმდებლობასთან შეუსაბამობა/კანონმდებლობის დარღვევა, შესაბამისად თითო ობიექტზე გაიცა 7-8 რეკომენდაცია, რის საფუძველზეც 2018 წელს ჯამურად გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობამ შეადგინა 1757. 1.8 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირებული რაოდენობა; შენარჩუნებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები  ყველა მომართული ბენეფიციარი (1 372 პაციენტი ქვეყნის შიგნით და 54 პაციენტი ქვეყის გარეთ) უზრუნველყოფილ იქნა თანამედროვე და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით და სამკურნალო საშუალებებით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროების შემთხვევაში სამსახურის ბაზაზე მოსამსახურეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობით (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს სამსახურის ბაზაზე (არსებული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით) მომართულ კონტიგენტთა 100% უზურნველყოფილ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ: ექიმ-სპეციალისტებთან განხორციელდა 76 059 ვიზიტი; სტომატოლოგიური მომსახურება გაეწია 6 284 პაციენტს; განხორციელდა 3 865 სხვადასხვა ულტრაბგერითი კვლევა; ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 10 542 გამოკვლევა; ფიზიოთერაპიულ კაბინეტში განხორციელდა 28 924 პროცედურა; რენტგენოგრაფიულად გაშუქდა 21 914 პაციენტი; ჩატარდა 51 125 სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა; საინექციო კაბინეტში განხორციელდა 2 315 პროცედურა; მასაჟის კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 5 532 სამკურნალო პროცედურა; სამხედრო-საექიმო კომისია გაიარა 6 917 პირმა. სხვადასხვა კლინიკებში (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ) ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა გაეწია 59 1 435 პაციენტს. სამსახურის ბაზაზე ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების ციფრული რენტგენის აპარატი, რისი საშუალებითაც გაუმჯობესდა დიაგნოსტირების ხარისხი და გაიზარდა მომართულ პაციენტთა რაოდენობა. 1.9 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი      დაგეგმილი საბოლოო შედეგი: მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური; პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება; ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია); იშვიათი დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური; ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად. მიღწეული საბოლოო შედეგი:  უზრუნველყოფილია სიმსიმნით დაავადებული და სისხლმბადი ორგანოს დაავადების მქონე ბავშვთა, ასევე 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა როგორც საქართველოში ასევე უცხოურ კლინიკებში;  ფონდის ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იყვნენ ძვირადღიერებული მედიკამენტებით;  2014 – 2018 წლებში სოლიდარობის ფონდის მუდმივმოქმედმა კომისიამ განიხილა და დაამტკიცა სიმსივნით დაავადებული და სისხლმბადი სისტემის იშვიათი დაავადებების მქონე 623 ბავშვისა და 22 წლამდე ასაკის ახალგაზრდის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა,მათ შორის 335 შემთხვევაში საქართველოში, ხოლო 288 შემთხვევაში საზღვარგარეთ გერმანიის, თურქეთის, ავსტრიის, ესპანეთის, ისრაელის, იაპონიის, იტალიისა და საფრანგეთის კლინიკებში. საანგარიშო პერიოში მობილიზებული და განსაკარგავი საკუთარი სახსრების მოცულობამ შეადგინა – 2 748.7 ათას ლარზე მეტი; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:  ფონდში ყოველთვიური რეგულარული დოტაციების მოცულობა დაგეგმილი იყო სულ მცირე 400.0 ათასი ლარის ოდენობით, თუმცა საანგარიშო პერიოდში საშუალოდ დოტაციის მოცულობა შეადგენდა 230.0 ათასამდე ლარს. 60 2. პრიორიტეტი − თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 581,262.6 581,262.6 582,890.1 582,890.1 0.0 29 01 თავდაცვის მართვა 302,102.4 302,102.4 307,468.8 307,468.8 0.0 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 143,600.0 143,600.0 143,433.7 143,433.7 0.0 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 140,869.0 140,869.0 140,868.9 140,868.9 0.0 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება 124,550.4 124,550.4 124,550.4 124,550.4 0.0 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 111,738.2 111,738.2 111,660.0 111,660.0 0.0 21 00 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 87,230.7 86,778.7 86,563.3 86,186.9 376.3 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 48,983.2 48,983.2 48,956.7 48,956.7 0.0 29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 38,220.8 38,220.8 38,207.3 38,207.3 0.0 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 36,925.8 36,925.8 36,581.2 36,581.2 0.0 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 57,630.7 50,031.2 53,760.0 50,353.3 3,406.7 29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 22,000.0 22,000.0 22,881.1 22,881.1 0.0 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 20,168.3 20,168.3 20,168.3 20,168.3 0.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 19,433.2 19,433.2 18,787.1 18,787.1 0.0 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა 17,272.7 17,231.8 17,266.6 17,231.5 35.1 55 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 13,491.2 13,491.2 0.0 61 კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 30 02 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 130,190.2 9,639.7 125,855.1 9,614.5 116,240.7 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 14,146.5 14,146.5 14,143.0 14,143.0 0.0 24 09 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 6,482.4 6,482.4 6,482.4 6,482.4 0.0 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 8,500.0 5,400.0 7,552.5 5,389.8 2,162.7 03 01 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 1,880.1 1,880.1 1,847.1 1,847.1 0.0 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 1,843.3 1,457.3 1,711.8 1,440.2 271.6 30 06 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 11,764.7 0.0 11,112.2 0.0 11,112.2 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,505.8 111.8 1,331.1 111.2 1,219.9 30 05 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 77,966.1 0.0 71,882.7 0.0 71,882.7 2,019,767.0 1,796,513.3 2,009,452.6 1,802,744.7 206,707.9 სულ 62 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  გაძლიერებული პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციები (ე.წ. „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერების სისტემის ჩამოყალიბება);  დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;  დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა ამაღლებული ცნობიერება;  უზრუნველყოფილი სახელმწიფო საზღვრის დაცვა;  განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;  რეაბილიტირებული/აშენებული ინფრასტრუქტურა;  უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და დანაშაულთან ბრძოლა. მიღწეული საბოლოო შედეგები  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროექტში მონაწილე მუნიციპალიტეტების მიერ შესყიდულია ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერები, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ხარისხის გაუმჯობესებას  გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების საფუძელზე პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პროგრამების ფარგლებში ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები;  განხორციელებული მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო სკოლებისთვის;  სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფის მიზნით გატარებული ღონიძიებების შედაგეგად აღკვეთილი საზღვრის უკანონო დარღვევის ფაქტები;  განხორციელებული ღონისძიებების საფუძველზე, სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში და საქართველოს საზღვაო სივრცეში შემცირებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები;  ნაოსნობის უსაფრთხოების და წესების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, გამოვლენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები;  ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით, ზღვაზე ჩატარებული სამაშველო ოპერაციები და მცურავი საშუალებებისთვის აღმოჩენილი დახმარება; 63  განახლებული სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;  რეაბილიტირებული და აშენებული სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პრევენციული და საგამოძიებო ღონისძიებების მეტი ეფექტიანობისთვის ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართულია 1000 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქსელში ჩართული დამატებით 1 500 კამერა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში ქსელში ჩაირთო დამატებით 1 407 კამერა; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე დარჩენილი 93 კამერის ჩართვა ქსელში ვერ მოხერხდა, ვინაიდან კამერის ქსელში ჩართვა დამოკიდებულია ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელის მიყვანაზე შესაბამის წერტილებთან, რაც ვერ განხორცილედა ვინაიდან საანაგრიშო პერიოდის განმავლობაში გადაიხედა კამერების ლოკაციები და დაზუსტდა მათი განთავსების ადგილები შესაბამისად, საჭირო გახდა დამატებით არაგეგმიური სამუშაოების განხორციელება რამაც შეაფერხა კამერების ქსელში ჩართვის პროცესი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტრო ახორციელებს ეფექტიან საერთაშორისო თანამშრომლობას დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმების და ერთობლივი პროგრამების განხორციელების გზით, დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში ხელშეკრულება გაფორმებულია 29 ქვეყანასთან, უკანონოდ მყოფ პირთა რეადმისიისა და უკანონო მიგრაციის საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულია 7 ხელშეკრულება და 10 საიმპლემენტაციო ოქმი, საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების გაზრდილი რაოდენობა, პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების (სასწავლო ვიზიტები, ტრენინგები და სწავლება) გაზრდილი რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, სამინისტროს მაღალი რანგის დელეგაციასთან ერთად, ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ნიდერლანდებში, ქ. ჰააგაში განთავსებულ ევროპოლის შტაბბინაში. ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი შეხვდა ევროპოლის აღმასრულებელ დირექტორს რობ უეინრაითს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ევროპოლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხელი მოაწერეს „საქართველოსა და ევროპის კავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს შორის უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის თაობაზე“ ურთიერთგაგების 64 მემორანდუმს და „საქართველოსა და ევროპის კავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს შორის მეკავშირეობის შესახებ“ შეთანხმებას; თურქეთის რესპუბლიკის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თურქეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სასაზღვრო უსაფრთხოების გაძლიერების შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმს; განხორციელდა საქართველოს ვიცე–პრემიერის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტი საფრანგეთის რესპუბლიკაში. ხელი მოეწერა „საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრს შორის ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სპეციალისტების ერთობლივი ჯგუფის შექმნის თაობაზე“ ტექნიკურ შეთანხმებას; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია გაემგზავრა უკრაინაში სპეცდანიშნულების რაზმების წარმომადგენლებს საერთაშორისო ტურნირზე „KORD Challenge 2018”; ხელი მოეწერა ერთობლივ განცხადებას „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის მთავრობას შორის დანაშაულის, განსაკუთრებით კი საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ზომების შემდგომი გაძლიერების შესახებ“ აღნიშნულ დოკუმენტს ხელმოეწერა ქ. სტოკჰოლმში და ძალაშია ხელმოწერის დღიდან. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლიდან სამინისტრო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს საინფორმაციოსაგანმანათლებლო პროგრამას „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო სკოლებისთვის“, რომელშიც სამინისტროს 9 ქვედანაყოფია ჩართული, პროექტის დაწყებიდან 4500-მდე მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ შეხვედრებში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო შეხვედრებში ჩართული 2 000 მოსწავლე. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო სკოლებისთვის“, საინფორმაციო შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო 2 000-მდე მოსწავლემ. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს სახელმწიფო საზღვრის (კონტროლირებადი 85%-ის) დაცვა, საჭიროა განხორციელდეს სასაზღვრო სექტორების ჩართვა მაღალსიჩქარიან ინტერნეტ ქსელში, აუცილებელია საზღვრის რისკების შფასების ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბება და ინფორმაციის გაცვლის საერთო პლატფორმის შექმნა (საინფორმაციო ბაზა). ასევე, სასაზღვრო სექტორების აღჭურვა ვიდეოდაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით, სასაზღვრო ინფსრასტრუქტურის ნაწილი შესაბამისობაში არის მოსაყვანი თანამედროვე სტანდარტებთან. სასაზღვრო სექტორების ნაწილი არ არის ელექტროფიცირებული და გაზიფიცირებული, რაც აფერხებს სექტორების ჩართვას ინტერნეტ ქსელში და ზამთრის პერიოდში გართულებულია მათი გათბობის შესაძლებლობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომა სექტორების 70 %-სათვის, სახელმწიფო საზღვრის რისკების შეფასება ერთიანი მეთოდოლოგიის შესაბამისად და ჩართული სასაზღვრო ინციდენტების რეგისტრაციის (მოხსენების) სისტემა სექტორების 65 70%-ზე, ფოტო-ვიდეო დაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 2 მაღალი რისკის მქონე სასაზღვრო სექტორი, გაზიფიცირებული და ელექტროფიცირებული სასაზღვრო სექტორების რაოდენობა, რეაბილიტირებული სასაზღვრო სექტორების რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფილი N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) სექტორი „ბულდაზორი“, გაზიფიცირებული N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) სექტორი “სადახლო“ და ელექტროფიცირებული N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) სექტორი „ლოქჯანდარი“, აშენებული N2 სამმართველოს (ახალციხე) სექტორი „ჭარალი“ და რეაბილიტირებული N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) სექტორი „გუგუთი“; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ფოტოვიდეო დაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით 2 მაღალი რისკის მქონე სასაზღვრო სექტორი არღჭურვა არ შესრულებულა, ვინაიდან აღნიშნული სექტორების აღჭურვა დონორის (დიტრა) 2018-2019 წლების გეგმაში იქნა შეტანილი (ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა), მიმდინარეობს მუშაობა სახელმწიფო საზღვრის რისკების შეფასების ერთიანი მეთოდოლოგიისა და სასაზღვრო ინციდენტების რეგისტრაციის (მოხსენების) სისტემა „BORS”-ის სამართლებრივი ბაზის შესაქმნელად, აღნიშნულ სისტემაში სატესტო რეჟიმში ჩართულია N3 სამმართველოს (წითელი ხიდი) სექტორები: „ირგანჩაი“, „გუგუთი“, „ლოქჯანდარი“, „ახკერპი“, „ბულდაზორი“, „სადახლო“, „კასუმლო“, „წითელი ხიდი“, „ვახტანგისი“, „ჭანარი“, „ჯანდარა“, „უდაბნო“ 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურტექნიკური ბაზის 70%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15%-ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანაგრიშო პერიოდში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების მიზნით შეძენილია: 844 ცალი სტანდარტული პერსიონალური კომპიუტერის კომპლექტი, რადიო-სარელეო ქსელური აპარატურა, შსს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად უწყვეტი კვების წყაროების კომპლექტების (თანმდევი მომსახურებით - კონკრეტულ ბოძებზე განთავსებით), 35 ცალი ფოტო ხაფანგი, 648 ცალი მრავალფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერი, 665 ცალი სტანდარტული უწყვეტი კვების წყარო, 10 ცალი ლეპტოპი, 50 ცალი ერთფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერი, შესაძლებლობებისა და ფუნქციონალის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა და 400 (ოთხასი) ცალი მუდმივმოქმედი ლიცენზია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციისთვის განკუთვნილი სამხრე კამერების კომპონენტების შესყიდვა (სერვერული ინფრასტრუქტურის და შემნახველი მასივის, ასევე პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და პირველად გამართვა), 1 300 ცალი სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ამომცნობი ვიდეოკამერის ვიდეოანალიტიკურ პროგრამა ISS SecureOS-ში ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის საჭირო სერვერები თანმდევი მომსახურებით, ვიდეო მენეჯმენტ პროგამა მაილსტოუნის ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის საჭირო სერვერული ტექნიკა, ქსელის კაბელების შესყიდვა, შსს ერთობლივი ოპერაცის ცენტრის ბაზაზე დანერგილი ვიდეო-ანალიტიკური პროგრამებისთვის განკუთვნილი ქსელური აპარატურა, ციმციმა ხმამაღლა მოლაპარაკე მოწყობილობები, სპექტრალური ლუმინესცენტური მიკროსკოპი, 20 ცალი კამერა, 20 ცალი საავტომობილო ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა, 30 ცალი სკანერი, 66 325 ცალი გორგოლაჭიანი და საოფისე სავარძელი, საქართველოს მასშტაბით 17 ადმინისტრაციული შენობისთვის (მ.შ. პოლიციის შენობები და დროებითი დაკავების იზოლატორები) ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები (მონტაჟით), საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტისთვის ლუმინესცენტური მიკროსკოპი, ჰაბიტოსკოპიური სისტემის - "POLYFACE"-ის პროგრამული უზრუნველყოფა, ვტოსაგზაო შემთხვევის ვირტუალური რეკონსტრუქციის პროგრამა "Virtual Crash 2.2„, პროგრამული უზრუნველყოფის "Magnet Forensics"-ის (IEF USB, IEF Module - Mobile Artifacts, IEF Module- Business Application & OS Artifacts, SMS- IEF, SMS - IEF Module - Mobile Artifacts, SMS - IEF Module - Business Application & OS Artifacts), ბალისტიკური ავტომატური საძიებო საიდენტიფიკაციო სისტემა. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და თავიდან აშენებულია სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობების 60%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით აშენებული და გარემონტებული პოლიციის შენობების საერთო რაოდენობის 15%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა ქ. თბილისში, გულუას ქუჩა N6-სა და N8-ს შორის მდებარე შსს ბალანსზე რიცხულ მიწის ნაკვეთზე მშენებარე ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოების მეორე ფაზა (დაიწყო 2017 წელს) რკინა-ბეტონის კარკასის დასრულების სამშენებლო სამუშაოები; განხორციელდა ქ. თბილისში, ნოე რამიშვილის ქ. N38-ში განთავსებულ ადმინისტრაციულ შენობაში საპატრულო პოლიციის მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის მოწყობის სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ. თბილისში გულუას ქ.N6-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეფუთვის და მე-5 სართულის სარემონტო სამუშაოები; განხორციელდა ქ. ზუგდიდში, გორის ქ. N 3-ში მდებარე, შსს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო განსაკუთრებულ დავალებათა სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობაშის სარემონტო სამუშაოები (დაიწყო 2017 წელს); განხორციელდა ქ. თბილისში, ი. ცურტაველის ქუჩა N29-ში შსს ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებული საკონტროლო-გამშვები პუნქტის მოწყობის, ყაზარმის სარემონტო სამუშაოები და ქ. თბილისში, კ. ჩალაძის ქ. N1-ში მდებარე ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ტერიტორიაზე გადახურული ფარდულის მოწყობის სამუშაოები (დაიწყო 2017 წელს); განხორციელდა ქ. თბილისში, პოლიციის ქ. N10-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო და ახალი ავტოფარეხის სამშენებლო სამუშაოები (დაიწყო 2017 წელს); განხორციელდა ქ. თბილისში, ნოე რამიშვილის ქ. N38-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული მოედნის და ქ. თბილისში, ქიზიყის ქ. N5-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის შეიარაღების სამმართველოს სახელოსნო-საწყობის სარემონტო სამუშაოები (დაიწყო 2017 წელს); განხორციელდა ქ.თბილისი, გულუას ქ.N10-ში მდებარე, შსს ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართულზე, ოფიციალური ბრიფინგების ჩასატარებლად დარბაზის მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდა ქ. ზუგდიდში, სოხუმის ქუჩა N1-ში მდებარე, პოლიციის სამმართველოს შენობის სარემონტო სამუშაოების, ქ. ზუგდიდში, სოფელ ანაკლიაში მდებარე, პოლიციის განყოფილების სარემონტო სამუშაოების, ქ. ზუგდიდში, ბერანძის ქუჩა N9-ში მდებარე, გდდ-ს ტერიტორიაზე ავტოფარეხის სამშენებლო სამუშაოების და ქ. ზუგდიდში, თამარ მეფის ქუჩა N146-ში მდებარე, პოლიციის განყოფილების სარემონტო სამუშაოები; 67 განხორციელდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოძისში მდებარე შსს მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალგორის რაიონული სამმართველოს საოკუპაციო საზღვრის გამტარ პუნქტზე სველი წერტილის მოწყობის და სასადილოს სარემონტო სამუშაოების, ქ. გორში, მშვიდობის ქ. N2-ში მდებარე შსს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო სამუშაოების და ქ. გორში, სუხიშვილის ქ. N2-ში მდებარე შსს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში სარემონტო და შენობის ცენტრალური შესასვლელი კიბის მოპირკეთების სამუშაოები; განხორციელდა ქ. თბილისში, გოგოლის ქუჩა N11-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; განხორციელდა ქ. თბილისში, ქიზიყის ქ. N5-ში მდებარე შს სამინისტროს სასაწყობე მეურნეობის ტერიტორიაზე მდებარე N1/1 საწყობის შენობის დემონტაჟი და ახალი სასაწყობე შენობის სამშენებლო სამუშაოები; განხორციელდა სოფელ ავრალოში მდებარე, წალკის რაიონული სამმართველოს ავრანლოს განყოფილების შენობასა და შსს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გარდაბნის რაიონული სამმართველოს გაჩიანის პოლიციის განყოფილების შენობაში სარემონტო და შსს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გარდაბნის რაიონული სამმართველოს ვაზიანის პოლიციის განყოფილების ტერიტორიაზე საშხაპის, სველი წერტილის და საკანალიზაციო ჭის მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდა შსს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის კასპის რაიონული სამმართველოს და გორის რაიონის სოფელ დიცში მდებარე, ქურთის რაიონული სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობების სარემონტო სამუშაოები; სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ დროებითი მოთავსების იზოლატორში (განყოფილება) (ქ.მცხეთა); მოეწყო სამედიცინო ოთახები საგარეჯოსა და ზესტაფონის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. დაიწყო და გრძელდება ქ. ბოლნისში, აღმაშენებლის ქუჩა N62-ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებით სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ. თბილისში გულუას ქ. N6-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეფუთვის სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ. რუსთავში, XII მ/რაიონის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე შს სამინისტროს ახალი ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; განხორცილედა ქ. თბილისში, ქიზიყის ქ. N1-ში მდებარე, შსს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის შენობა N4 (1)-ზე მიშენების სამუშაოები და ქ. თბილისში, პოლიციის ქ. N10-ში მდებარე, შსს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სახურავის შეცვლის სამუშაოები; განხორციელდა ქ. თბილისში, გულუას ქ. N10-ში მდებარე შსს ადმინისტრაციულ შენობაში მე-2 სართულზე ოფიციალური შეხვედრებისთვის საკონფერენციო ოთახის მოწყობის სამუშაოები და ამავე შენობის მე-6 სართულზე სველი წერტილის სარემონტო სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. შესახვევის II, N2 ს/კ 01.11.05 .029.181 სასროლეთის (ტირი) შენობის მშენებლობისა და ტერიტორიის კეთიმოწყობის სამუშაოებო; დაიწყო და გრძელდება ქ. თბილისში გულუას ქ. N6-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ. თბილისში, გულუას ქ. N6-ში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის სარდაფში, სასროლეთის (ტირის) მოწყობის სამუშაოები; 68 დაიწყო და გრძელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალში მდებარე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ 71.52.03.094 შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს, დუშეთის რაიონული სამმართველოს, ჟინვალის პოლიციის განყოფილების შენობის სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო და გრძელდება ქ.თბილისში ქერჩის ქ. N6-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ორი თერთმეტსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამშენებლო სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ. თბილისში, ავჭალის ქ. N17-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 72.12.06.634) შსს დროებითი მოთავსების იზოლატორის მშენებლობისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ. თბილისში, გულუას ქ. N8-ში შსს ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართულზე სარემონტო სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ.ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N11-ში მდებარე შსს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის შენობის სარემონტო სამუშაოები, ასევე, ქ.ბათუმში აბუსერიძის ქ. N11-ში მდებარე შსს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტისთვის ნივთმტკიცების ოთახის მოწყობის სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.მარტყოფში მდებარე შსს მიგრაციის დეპარტამენტის თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის "ა" კორპუსის (ს/კ 81.10.09.339) სარემონტო სამუშაოები; დაიწყო და გრძელდება ქ. ფოთში, მშვიდობის ქ. N6-ში მდებარე, შსს სამეგრელო–ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ქ. ფოთის საქალაქო სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობის სარემონტო სამუშაოები და ქ. სამტრედიაში, რუსთაველის ქ.29-ში მდებარე, შსს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური დროებითი მოთავსების იზოლატორის, სამტრედიის დროებით მოთავსების იზოლატორის სარემონტო სამუშაოები. 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება: თავდაცვის ეფექტიანი სტრატეგიული მართვა, თავდაცვის სამინისტროს ძირითად მიმართულებებზე სტრატეგიული პოლიტიკის განსაზღვრა; თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური და სამხედრო შესაძლებლობების განვითარების მიზნით პარტნიორ ქვეყნებში საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა; საზოგადოების ინფორმირება, ცნობიერების ამაღლება. მიღწეული საბოლოო შედეგები თავდაცვის სამინისტროს ეფექტიანი მართვის მიზნით შემუშავდა და განახლდა სტრატეგიული და პროცედურული ტიპის დოკუმენტები; 69 შეიარაღებული ძალების ბრძოლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად და ასამაღლებლად განხორციელდა დაგეგმილი მრავალეროვნული, უწყებათაშორისი სამხედრო სწავლებები; შესრულდა საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებები სავერიფიკაციო ინსპექციების მიმართულებით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი 1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს თავდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებს და განაგრძობს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესს. 2. 24 პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა. დაგეგმილია თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის ჩატარება. 3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება. მიზნობრივი მაჩვენებელი 1. ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა. 2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. 3. თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში ქართველი მშვიდობისმყოფელების მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დამტკიცებული/შემუშავებული სტრატეგიული და პროცედურული ტიპის დოკუმენტები: „თავდაცვის პროგრამების სახელმძღვანელოს 20192022“; „შეიარაღების სისტემების შესყიდვების სტრატეგია 2019-2025“; „მინისტრის დირექტივები 2018“; შეიარაღებული ძალების ბრძოლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად და ასამაღლებლად განხორციელებული უწყებათაშორის დონეზე მრავალეროვნული სწვალებები, კონფერენციები; სამეთაურო-საშტაბო სწავლებები შემდგომში უწყებების ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრისა და მხარდაჭერის აღმოჩენის მიზნით. 2.3. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01) 70 პროგრამის განმახორციელებელი:  სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებითა და ღონისძიებების გატარებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა ჩამოყალიბებულია. მიღწეული საბოლოო შედეგები  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად გატარდა სათანადო ღონისძიებები და რეფორმები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ დადებითადაა შეფასებული საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული შემდეგი ღონისძიებები: • სასჯელაღსრულების სფეროში მიმდინარე რეფორმები, რომლებიც ემყარება სწორ სტრატეგიულ ხედვას და ემსახურება საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას; • ქალი პატიმრების რაოდენობის შემცირება, რომელიც შეესაბამება დასავლეთ ევროპული ქვეყნების მაჩვენებელს; • მკვეთრად შემცირებული არასრულწლოვან პატიმართა რაოდენობა, რომელიც ამჟამად ევროპის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია; • მკვეთრად შემცირებული უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა რაოდენობა, რომელიც ასევე ჩამოუვარდება ევროპის საშუალო მაჩვენებელს; • პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შემუშავება; • მსჯავრდებულთა რაოდენობის შემცირება; • C ჰეპატიტის მკურნალობის ღონისძიებების მიმდინარეობა; • სამედიცინო პერსონალის დამოკიდებულება მსჯავრდებულთა მიმართ; • სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მკვეთრი შემცირება; • სუიციდის პრევენციის პროგრამა; მართლმსაჯულების მსოფლიო პროექტის (WJP) კანონის უზენაესობის საერთო მაჩვენებლის მიხედვით, საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემა ლიდერია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს და მიესალმება პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებულ რეფორმას, რომლის ფარგლებშიც მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი „პატიმრობის კოდექსში“. 71 (მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს). 2.3.1. პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია;  პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;  პენიტენციური სისტემა აღჭურვილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით;  ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია;  უზრუნველყოფილია ინფორმატიულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ. მიღწეული შუალედური შედეგები  გაუმჯობესდა სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება;  პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნდა 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;  პენიტენციური სისტემა აღიჭურვა უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით;  ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია;  უზრუნველყოფილია ინფორმატიულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინური და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვლილებები შესულია "პატიმრობის კოდექსში" და სხვა კანონმდებლობაში შემდეგი მიმართულებით: 1) გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი თავისუფლების 72 აღკვეთის დაწესებულების შესაქმნელად; 2) დაბალი რისკის, გათავისუფლებისათვის მომზადებისა და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად; 3) ცვლილებები შესულია პატიმრობის კოდექსსა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის თანახმად სამართალდარღვევად ითვლება ისეთი ქმედება როგორიცაა პენიტენციური დაწესებულების გარე აკრძალულ ზოლში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმის დარღვევა; 4) არასაპატიმრო სასჯელის სახედ შინაპატიმრობის დანერგვისა (თავისუფლების შეზღუდვის გაუქმება) და დარჩენილი სასჯელის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით - შინაპატიმრობით შეცვლის უზრუნველსაყოფად; 5) ქალი მსჯავრდებულის, რომლებსაც დაწესებულებაში ჰყავდათ 3 წლამდე ასაკის შვილი, ბავშვის მიერ დაწესებულების დატოვებიდან 1 წლის განმავლობაში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დატოვების უფლების უზრუნველსაყოფად; 6) უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულის მიმართ დანიშნული სასჯელის გადასინჯვის მექანიზმების უზრუნველსაყოფად; 7) მსჯავრდებულის ავადმყოფობის გამო სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად; 8) სასჯელის აღსრულების გადავადების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად; 9) სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმის უზრუნველსაყოფად; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ეფექტური მართვისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად გამოწვეული ცვლილებები შესულია პატიმრობის კოდექსში; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები („პატიმრობის კოდექსში“), რომელთა საფუძველზე დაინერგა სრულიად ახალი სტანდარტები და კიდევ უფრო გაუმჯობესდა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი მდგომარეობა, კერძოდ:  პირველად საქართველოში მსჯავრდებულებს მიეცათ უფლება, მიიღონ უმაღლესი განათლება. ეს მექანიზმი 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა;  ტერმინი „ადმინისტრაციული პატიმრობა“ შეიცვალა „დისციპლინური პატიმრობით“. ამასთან, მნიშვნელოვნად შემცირდა დისციპლინური პატიმრობის ვადები;  დაიხვეწა სამინისტროს პირობით ვადამდე გათავისუფლების და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი ადგილობრივი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმი;  2018 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი;  შეიცვალა სასჯელის აღსრულების გადავადების მექანიზმი;  დაიხვეწა ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მოსამსახურეთათვის კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთათვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება; 73 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სისტემაში შენარჩუნებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს (ეთნიკური, რელიგიური, განთავსების ადგილი, დაავადებები) მორგებული დღიური სამჯერადი კვება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100%-თვის (2018 წელს მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა საშუალო წლიური ოდენობა შეადგენდა 9 748-ს) შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის სასურსათო ნორმების დაცვით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 %-ის აღჭურვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 % -ის აღჭურვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100%-სთვის შენარჩუნებულია შესაძლებლობა, სუფთად და წესრიგში იქონიოს ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი. ბრალდებულ/მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან ჰიგიენური საშუალებებით. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 1 342 მონაწილე, მათ შორის 88 არასრულწლოვანი, 177 ქალი; • ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ფსიქო-სოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1466 მონაწილე, მათ შორის 142 არასრულწლოვანი და 286 ქალი მსჯავრდებული; • კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, ინტელექტუალურ და შემეცნებით შეხვედრებში, თეატრალურ დასში და კონკურსებში დაფიქსირდა 1016 მონაწილე, მათ შორის 246 არასრულწლოვანი და 111 ქალი მსჯავრდებული; • დასაქმდა 726 მსჯავრდებული, მათ შორის 79 ქალი; მსჯავრდებულები დააქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინი კერებსა და საწარმოო ზონაში, ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შემქნა-რეალიზაცია); 2017 წლის 9 თვის განმავლობაში პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 840 მონაწილე, მათ შორის 51 არასრულწლოვანი და 72 ქალი მონაწილე; • ზოგად განათლების პროგრამაში 9 თვის მანძილზე დაფიქსირდა 83 მსჯავრდებულის მონაწილეობა, ხოლო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობს 17 მსჯავრდებული; • ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო, რეკრეაციულ პროგრამებსა და ფსიქოსოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1249 მონაწილე, მათ შორის 172 არასრულწლოვანი და 193 ქალი მსჯავრდებული; • დასაქმების პროგრამებში ჩაბმული იყო 760 მსჯავრდებული, მათ შორის 92 ქალი. მსჯავრდებულები დასაქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინი კერებსა და საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნა-რეალიზაცია); 74 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში ჩართულ პატიმართა მზარდი რაოდენობა, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით, პატიმართა საერთო რაოდენობის ხვედრითი წილიდან გამომდინარე; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროფესიული/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქოსოციალურ პროგრამებში, ფსიქოსოციალურ ტრენინგებსა თუ კურსებში, ასევე, კულტურულ ღონისძიებებში დაფიქსირდა 5 066 მსჯავრდებულის მონაწილეობა, რაც მზარდი მაჩვენებელია საბაზისო მაჩვენებლებთან შედარებით. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობს 38 მსჯავრდებული. დასაქმების პროგრამებში ჩაბმული იყო 862 მსჯავრდებული, რაც, ასევე, მზარდი მაჩვენებელია, საბაზისო მაჩვენებლებთან შედარებით. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფორმატულობის ზრდა და ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100 %-სათვის; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ინფორმატულობის ზრდა და ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100 %-სათვის; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პატიმართა უფლებების შესახებ განახლებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიქმნა ტექსტური ვიდეორგოლები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ყველა დაწესებულებაში ბრალდებულ/ მსჯავრდებულებისთვის ერთერთ სატელევიზიო არხზე. საანგარიშო პერიოდში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ ტრენინგი 777-მა მსჯავრდებულმა გაიარა. პენიტენციური დაწესებულებებიდან 2018 წელს 4 979 კონფიდენციალური საჩივრის კონვერტი დარეგისტრირდა და გაიგზავნა შესაბამის ადრესატთან. (მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს). 2.3.2. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სპეციალური პენიტენციური სამსახური დაგეგმილი შუალედური შედეგები  უზრუნველყოფილია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. 75 მიღწეული შუალედური შედეგები  მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებული და შენარჩუნებულია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია: პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%სთვის სამოქალაქო სექტორის ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარებითა და პირველადი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; აივ-ინფექციით ინფიცირებულთა და ტუბერკულოზით დაავადებულთა 100%-სთვის ხელმისაწვდომია მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა; C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანტივირუსული მკურნალობა ხელმისაწვდომია იმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-თვის, ვინც აღნიშნული მკურნალობის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100% უზრუნველყოფილია პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდებით პენიტენციურ სისტემასა და მის გარეთ. (მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს). 2.3.3. პე ნიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სპეციალური პენიტენციური სამსახური დაგეგმილი შუალედური შედეგები  არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია. პენიტენციურ დაწესებულებებში მიღწეული შუალედური შედეგები 76  არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. პენიტენციურ დაწესებულებებში დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები გაუმჯობესებულია. (მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი წარმოადგენს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში აღებული ვალდებულებების ნაწილს). 2.4 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ქვედანაყოფების მობილურობის შენარჩუნება (იგულისხმება ავტო-ტექნიკის მიმდინარე რემონტი) და ლოჯისტიკური შესაძლებლობების გაზრდა; მომარაგების უწყვეტი პროცესის შენარჩუნების მიზნით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების უზრუნველყოფა ლოჯისტიკური გეგმით გათვალისწინებული მინიმალურად აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებითა და მომსახურებებით. მიღწეული საბოლოო შედეგები შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია მინიმალურად საჭირო ლოჯისტიკური მარაგებით და საშუალებებით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 77 2017 წლიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა სტრუქტურული რეორგანიზაციები. მიმდინარეობდა საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია ლოჯისტიკის ცენტრი - სამხრეთი და ლოჯისტიკის ცენტრი - აღმოსავლეთი. 2. შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია მინიმალურად საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 3. თავდაცვის სამინისტროს გაცხადებული აქვს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის სტრუქტურული ერთეულების ლოგისტიკის ცენტრის (სამხრეთი) და საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის გაუქმება და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილება; მაღალ დონეზე ჩატარებული საერთაშორისო სწავლებები; წარმატებით დაიწყო ქვედანაყოფების მომზადება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის (GDRP) პროგრამის ფარგლებში. 2.5 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება მიღწეული საბოლოო შედეგები GDRP საქართველოს თავდაცვის მზადღოფნის პროგრამით მომზადებული ქვედანაყოფები აღიჭურვა თანამედროვე ჯავშანსაწინააღმდეგო სისტემებით; საჰაერო-სატრანსპორტო საშუალებების შესაძლებლობების მოდერნიზებისა და განვითარებისათვის გაფორმდა საჭირო გრძელვადინი ხელშეკრულები დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 78 საბაზისო მაჩვენებელი განხორციელდა საარტილერიო ქვედანაყოფების სტრუქტურული რეორგანიზაცია. საარტილერიო ქვედანაყოფების შესაძლებლობების შენარჩუნებისთვის დაგეგმილი მარაგების ნაწილების შესყიდვების გზით. მიზნობრივი მაჩვენებელი საბრძოლო მომზადების დონის ამაღლება და საბრძოლო მზადყოფნის შესაძლებლობების გაზრდა პრიორიტეტების შესაბამისად. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მომზადებული და თანამედროვე ჯავშანსაწინააღმდეგო სისტემებით აღჭურვილი ქვედანაყოფები; 2.6 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  დროულად გამოვლენილი და თავიდან აცილებული უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობი;  პროგნოზირებული და პრევენცირებული სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეები. მიღწეული საბოლოო შედეგები  გამოვლენილია მოსალოდნელი საფრთხეები და მიღებულია შესაბამისი ზომები. 2.7 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები შეიარაღებული ძალების ნატო-სთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 79 მიღწეული საბოლოო შედეგები 2018 წლის განმავლობაში ქართველმა სამხედროებმა წარმატებით შეასრულეს დაკისრებული მისია. სულ განხორციელდა ასეულის 4, ბატალიონის 2, უფროსი სამხედრო წარმომადგენლობის 2, ოცეულის 2 და მოკავშირე ოფიცრების 2 როტაცია. 2018 წლის განმავლობაში საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა მიიღო სულ 1800-მა სამხედრო მოსამსახურემ. ნატო-ს წევრი ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან ერთად მოქმედება მნიშვნელოვნად უწყობს საქართველოს სამხედრო შესაძლებლობების განვითარებას და არა მარტო პარტნიორ ქვეყნებთან, არამედ ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანასთან, აშშ-თან, სრული თავსებადობის მიღწევას. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი: საქართველოს თავდაცვის ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატო-ს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატო-ს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი: საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატო-ს რეაგირების ძალებში და ევროკავშირის მისიებში. მიმდინარეობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ამაღლდა შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობა, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ასევე ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებთან ინტეგრაცია, შეიარაღებული ძალების სამხედრო და სამოქალაქო კომპონენტებით ნატოსა და ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობით. 2.8 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს პროკურატურა დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა;  დანაშაულის (მათ შორის არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;  კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური კადრები. 80 მიღწეული საბოლოო შედეგები:  მომზადებული რეკომენდაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და განრიდების საკითხებზე; დამტკიცდა ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში საქართველოს პროკურატურის სამოქმედო ინსტრუქცია;  გაზრდილი კოორდინაცია ყველა იმ უწყებას შორის, რომლებსაც სხვადასხვა ეტაპზე შეხება აქვთ არასრულწლოვნებთან;  უზრუნველყოფილი იქნა ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის: საჯარო მოხელეების, სტუდენტების, მოზარდების ჩართულობა დაგეგმილ ღონისძიებებში;  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ჩართულ პირებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებული მექანიზმი;  განხორციელებული სასწავლო აქტივობების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნა სისტემაში დასაქმებული კადრების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (2017 წელს საორიენტაციოდ 5 რეკომენდაცია); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება (საორიენტაციოდ 2018 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2019-დან 2021 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის გამოცემა); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებული იქნა 1 სახელმძღვანელო მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის საქმიანობის შესახებ, 5 ანალიზი (2 განრიდებაზე, 1 სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე, 1 განაჩენებზე, 1 პროკურორთა დატვირთვაზე), 2 კვლევა (ყოფილ პატიმართა მიერ დანაშაულის ჩადენის ხელშემწყობი ფაქტორების და პროკურორთა კმაყოფილების შესახებ), 4 რეკომენდაციის პროექტი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2017 წელს საორიენტაციოდ 200 ღონისძიება); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ, 2018 წლისთვის განხორციელდება 200 ღონისძიება, ხოლო 2019-დან 2021 წლებში 600 ღონისძიება); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში დანაშაულის პრევენციის მიზნით „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 706 ღონისძიება. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით 2017 წელს საორიენტაციოდ 150 აქტივობა; 81 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის მიზნით, 2018 წლისთვის საორიენტაციოდ 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2019-დან 2021 წლებში საორიენტაციოდ 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს პროკურატურის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველსაყოფად განხორციელდა 195 სასწავლო აქტივობა. 2.9 სამეცნიერო კლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა";  სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი;  სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი;  სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი;  სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა;  სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;  სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები. მიღწეული საბოლოო შედეგები აშენდა და დამონტაჟდა კახეთის რეგიონში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემებისთვის ახალი საცეცხლე წერტილები. ჩატარებული კვლევების ბაზაზე დამუშავდა ახალი ტექნოლოგიები; გაუმჯბოესდა საქართველოს სამთო მრეწველობა, ინოვაციური ტექნოლოგიები, ახალი ნახევარგამტარული, ზეგამტარული და კომპოზიციური მასალები და ფუნქციური დანიშნულების კერამიკული ნაკეთობები, დაპროექტება და საცდელი ნიმუშების დამზადება, მათი გამოცდები; მანქანათმშენებლობასა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ჩატარებულია სამხედრო მასალების მოწყობილობების კვლევა და განვითარება, მეცნიერული კვლევები და საცდელ–საკონსტრუქტორო სამუშაოები. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 82 სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო კვლევა სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში, პროდუქციის გამოშვება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი აჭარის რეგიონის საინჟინრო ბრიგადის ფეთქებადი საბრძოლო მასალების განადგურების ასეულის მიერ მიმდინარე გაწმენდითი სამუშაოების ხარისხის კონტროლი. ბრძოლოს ველის ქვედაპირული (სიღრმისეული) წმენდის ხარისხის კონტროლი - 3933 მ2, განხორციელდა მიმდინარე ჰუმანიტარული განაღმვის სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის/კონტროლის საველე სამუშაოები: შიდა ქართლის რეგიონის ქარელის რაიონის სოფ. დვანში საერთაშორისო ჰუმანიტარული განაღმვის ორგანიზაცია „HALO Trust”-ის მიერ განაღმული ტერიტორიის ხარისხის კონტროლი: მახენაღმებით დაბინძურებული ველის განაღმვის ხარისხის კონტროლი - 778მ2 ; მახე-ნაღმებით დაბინძურებული ველის ტექნიკური მოკვლევის ხარისხის კონტროლი - 496მ2. 2.10 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები შეიარაღებული ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა; და აღდგენილი საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, საწვრთნელი და საპარკოსამეურნეო თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული საცხოვრებელი კორპუსები და სახლები; გაუმჯობესებული კვებითი ობიექტები, გამართული წყლის რეზერვუარები და რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები. სათანადოდ მოწყობილი ინფრასტრუქტურული კომუნიკაციები და საინჟინრო ნაგებობები მიღწეული საბოლოო შედეგები დამთავრდა GDRP-ის სამხედრო ბაზის მშენებლობა, რითაც შესაძლებელი გახდა ქვედანაყოფების მომზადების დაწყება; დამთავრდა რეზერვისტთა სამხედრო ბაზების პირველი ეტაპის რეაბილიტაცია, რითაც შესაძლებელი გახდა რეზერვისტთა პირველი ასეულების მიღება და საბრძოლო მომზადების ჩატარება; დამთავრდა საქართველო-საფრანგეთის კონტრაქტით გათვალისწინებული სამხედრო ბაზის მშენებლობა; გაუმჯობესდა სხვადასხვა ქვედანაყოფში საყოფაცხოვრებო პირობები და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები. 83 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ინფრასტრუქტურის არსებული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 2018 წლის ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები შესრულდა. 2.11 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა.  ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა.  საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე, შემცირდა საგამოძიებო მოქმედების ვადები და დაზოგილ იქნა გამოძიების პროცესში ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ქვეყანაში ამაღლდა გამოძიების ხარისხი, ასევე იკლო ეკონომიკურ და ფინანსურ სფეროში დანაშაულთა რაოდენობამ. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა (2016 წლის მდგომარეობით) 1024 და ყველა საქმეზე დაწყებული წინასწარი გამოძიება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა, გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა. 84 მიღწეული მაჩვენებელი - გამოვლენილ იქნა სულ 1 273 ერთეული ეკონომიკური და ფინანსური ხასიათის დანაშაული და ყველა საქმეზე დაიწყო წინასწარი გამოძიება, როცა 2017 წლის განმავლობაში აღნიშნული სახის დანაშაულთა რაოდენობა შეადგენდა 1 193 ერთეულს; იმ პირთა რაოდენობამ, რომელთა მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, შეადგინა 826 ერთეული,როცა 2017- ში ეს რიცხვი შეადგენდა 878 ერთეულს; აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ იქნა 410-ის მიმართ, როცა 2017-ში შეადგენდა 599 ერთეულს. საქმეთა რაოდენობა, რომელზეც შეწყდა წინასწარი გამოძიება შეადგინა 272 ერთეული, როდესაც 2017 წელს შეადგენდა 314. 2.12 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 20 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების გზით მოპოვებული ფაქტობრივი მონაცემები სისხლის სამართლის საქმეზე;  კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების და ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელების გზით მოპოვებული ინფორმაცია უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფებისა და ცალკეული პირების სადაზვერვო ან/და ტერორისტული ქმედებების შესახებ. მიღწეული საბოლოო შედეგები  მოპოვებულია ფაქტობრივი მონაცემები სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმებსა და უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფებისა და ცალკეული პირების სადაზვერვო ან/და ტერორისტული ქმედებების შესახებ. 2.13 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება; 85  თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;  თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები, ასევე, დასაცავი ობიექტები;  თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობები. მიღწეული საბოლოო შედეგები  გამართული დაცვითი მომსახურება;  განახლებული ცენტრალური დაკვირვების პულტი თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით;  შეძენილია: ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასაციისთვის განკუთვნილი დაჯავშნილი ავტომანქანები, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისთვის, არაგაბარიტული ტვირთებისა და სხვა ფასეულობათა დაცვა-გაცილებისთვის მსუბუქი ავტომანქანებ, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისთვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანები;  დეპარტამენტის ბალანსზე გარემონტებული არსებული შენობების 6%. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებს 12 905 ობიექტის დაცვას. აქედან საპოლიციო ძალით დაცულია 722 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით - 11688 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალა+ტექნიკური საშუალებები) ხორციელდება 277 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 218 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 1995 ერთეულს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-ით გაზრდილი არსებული მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 13 568 დასაცავი ობიექტიდან საპოლიციო ძალით დაცულია 720 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით – 12 325 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით ერთდროულად) ხორციელდება 267 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 256 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობა შეადგენს 2 050 ერთეულს. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 5%. გაზრდილია დასაცავი ობიექტები, ვინაიდან გაიზარდა მოთხოვნა დაცვის პოლიციის მომსახურეობაზე. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - AES და SIS პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს მასშტაბით 12 000-მდე აბონენტის გამართულ მუშაობას, თანამედროვე ციფრული რადიოკავშირგაბმულობის საშუალებებით უზრუნველყოფილია ქ. თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, ფულადი სახსრების, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული 86 რეაგირების ჯგუფები. გასაახლებელია დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა სრულად, რეგიონალურ დანაყოფებში სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა (არსებული კომპიუტერული ტექნიკა ამორტიზირებულია), ასევე ქ. თბილისში მდებარე დაცვაში არსებული ობიექტებისთვის SMS შეტყობინებების დაგზავნის სერვისი. საჭიროა აბონენტთა პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების 14 000-მდე გაზრდა. ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში ტექნიკურად გასაახლებელია ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები, დასანერგია გარე პერიმეტრის დაცვის სისტემები. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად განახლებული დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა, რეგიონალურ დანაყოფებში განახლებული სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, დაცვის ქვეშ მყოფი აბონენტებისთვის SMS შეტყობინებების გაუმჯობესებული, მყისიერი დაგზავნის სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური ინფრასტრუქტურა (კომპიუტერული ტექნიკა, საჰაერო ქსელური მოწყობილობა, სერვერები); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებულია ცენტრალური დაკვირვების პულტის ტექნიკური საშუალებები და უზრუნველყოფილია ცენტრალური დაკვირვების პუნქტის შეუფერხებელი და გამართული მუშაობა. სრულად განახლდა დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა, რეგიონალურ დანაყოფებში განახლდა სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, გაუმჯობესდა დაცვის ქვეშ მყოფი აბონენტებისთვის SMS შეტყობინებების მყისიერი დაგზავნის სერვისი, გადაიარაღდა ქსელური ინფრასტრუქტურა (კომპიუტერული ტექნიკა, საჰაერო ქსელური მოწყობილობა,სადისპეჩერო სერვერები); 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 337-მსუბუქი ავტომობილი, 81 ჯიპი და პიკაპი, 12-სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო ავტომობილი, 109 - დაჯავშნილი მანქანა, 2-სპეც ტექნიკა (ევაკუატორი). ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან, ასევე ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხვდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეები, შესაბამისად ინკასაციის და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანებს ხშირად ესაჭიროება ჩანაცვლება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი ან ჩანაცვლებული ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვაინკასირებისათვის 20 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და მოძრავი ტვირთების დაცვაგაცილებისათვის 20 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და დასაცავი ობიექტებისათვის 10 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა-ინკასირებისათვის შეძენილია 15 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის, არაგაბარიტული ტვირთების, ფეთქებადი, ნარკოტიკული საშუალებებისა და სხვა ფასეულობათა დაცვა-გაცილებისათვის - 38 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფებისათვის 10 ერთეული მაღალი გამავლობის (პიკაპის ტიპის) ავტომანქანა, რომლების გამოიყენება მაღალმთიან და მთაგორიან რეგიონებში; 87 ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 26%. დასაცავი ობიექტების ზრდისა და დასაცავი ობიექტების სპეციფიკიდან გამომდინარე (განგაშის მიღებიდან 3-დან 5 წუთში ობიექტზე მისვლა) საჭირო გახდა ოპერატიული ა/მანქანების დამატება. ასევე, ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევები, რასაც მწყობრიდან გამოყავს არსებული ავტოპარკი და საჭიროებს მუდმივ განახლებას. გაზრდილია არაგაბარიტული და სახიფათო მოძრავი ტვირთების დაცვაგაცილების მოთხვნა, საქმიანობის შეუფერხებელი და სრულყოფილი შესრულებისთვის საჭიროა, როგორც არსებული პარკის განახლება, ასევე, ახალი სატრანსპორტო საშუალებების დამატება. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე ირიცხება 65 შენობა, საიდანაც 34 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო შესაბამის პირობებს, ხოლო 17 შენობას ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი და 14 შენობას - კაპიტალური რემონტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული აჭარის დპს, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს, ქ. თბილისის სამმართველო. დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობილი ეზო, აშენებული იმერეთი-გურიის რდპს ჭიათურის ქვეგანყოფილების, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს შენობები, გარემონტებული ადმინისტრაციული შენობის მე-6 სართულის ნაწილი (125 სამეთვალყურეო პულტის ოთახი), დასაცავი ობიექტებისათვის შეძენილი 10 ცალი და გარემონტებელი 150 ცალი დაცვის ჯიხური; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გარემონტებული ინკასაციის, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკური პირთა დაცვის სამმართველოების ადმინისტრაციული შენობა, კახეთის რდპ სამმართველოს გურჯაანის ქვეგანყოფილების ადმინისტრაციული შენობა, დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მე-5 სართულის ნაწილი (125 განყოფილების სამეთვალყურეო პულტის ოფისებისათვის); დიპლომატიური მისიების, მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, ეროვნული საგანძურისა და სხვადასხვა დასაცავი ობიექტებისათვის გარემონტებელი 185 ერთეული. დაცვის საგუშაგო ჯიხური; საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და გრძელდება: დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის I სართულზე სასერვერო ოთახის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილების ადმინისტრაციული შენობის და აჭარის დპ სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 55 %.  გარემონტებული ინკასაციის, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკური პირთა დაცვის სამმართველოების ადმინისტრაციული შენობა - ერთ შენობაშია განლაგებული ინკასაციის და მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო;  გარემონტებული კახეთის რდპ სამმართველოს გურჯაანის ქვეგანყოფილების ადმინისტრაციული შენობა - ძირითადად გარემონტდა დეპარტამენტის ისეთი დანაყოფები, სადაც შენობები საკმაოდ მოძველებულია, იმდენად რომ საჭიროებს კაპიტალურ რემონტს. წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა მიმდინარე ან კაპიტალური რემონტი. ძლიერი წვიმებისა და მძიმე კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე დაბზარულია სამუშაო ოთახების კედლები, სანიტარული კვანძები ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს, რის გამოც ხშირია სისტემის მწყობრიდან გამოსვლა. 88  გარემონტებული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის მე-5 სართულის ნაწილი (125 განყოფილების სამეთვალყურეო პულტის ოფისებისათვის) - მე-6 სართულის მაგივრად 125 სამეთვალყურეო პულტის ოთახი მოეწყო მე-5 სართულზე,  დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის I სართულზე სასერვერო ოთახის სარემონტო სამუშაოები - დასაცავ ობიექტებზე ცენტრალური დაკვირვების პულტის სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია სერვერების განახლება. დეპარტამენტში არსებული სერვერები ექსპლუატაციაშია 2010 წლიდან (საჭიროებს განახლებას, მოდერნიზაციას). სერვერების განახლება უზრუნველყოფს ქ. თბილისსა და რეგიონალურ დანაყოფებში 100%-ით განახლებულ AES და SIS სისტემური და პროგრამული მომსახურეობას, რეგიონალურ დანაყოფებში 100%-ით განახლებულ სიგნალების მართვის პროგრამას, რეგიონალურ პულტებზე გააქტიურებულ SMS სერვის, ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკური საშუალებებით დაცვაში არსებული აბონენტების რაოდენობის გაზრდას 18000-მდე. არსებული კომპიუტერული ტექნიკა ამორტიზირებულია, შესაბამისად ვერ უძლებს დატვირთვას, ხშირია კრიტიკულ მომენტში გათიშვის შემთხვევები (პიკის საათებში, როდესაც ხდება 8000-მდე ობიეტის ერთდროული დახურვა/გახსნა), რაც იწვევს მთლიანი "პულტის" სამუშაო პროცესის შეფერხებას. შესაბამისად, ვერ ხერხდება ინციდენტებზე დროული რეაგირება, აგრეთვე ვერ ხერხდება დროულად SMS შეტყობინებების დაგზავნა. განახლების შედეგად დეპარტამენტი შეძლებს ზემოთ ხსენებული პრობლემების აღმოფხვრას, კერძოდ, გაიმართება დუბლირებული სერვერების სისტემა სადაც მოხდება დატვირთვის გადანაწილება 2 სერვერზე, ცალკეულ სერვერზე ჩაიწერება SMS შეტყობინებების დასაგზავნი პროგრამა (მნიშნელოვნად შემცირდება გაგზავნის დროს და დამატებით დატვირთვას ააცილებს მონიტორინგის სისტემას). აგრეთვე, ერთ სერვერზე გაიმართება GPS სისტემა, ბაზა სადაც შეინახება ობიექტების კოორდინატები და მოხდება რუქაზე საგანგაშო ობიექტის ვიზუალიზაცია ოპერატორებთან და მორიგე ოფიცერთან დამონტაჟდება დუბლირებული სადისპეჩერო სადგურები, რომლის მეშვეობითაც მორიგე ოფიციერი მოახდენს რეალურ დროში ყველა განგაშის, დაკავების ჯგუფების გადაადგილების და საგანგაშო ობიექტებზე სიტუაციის მონიტორინგს. აგრეთვე ქოლლ ცენტრში დამონტაჟდება 4 სადისპეჩერო სადგური, რის შედეგადაც პიკის საათის დროს მნიშნელოვნად შეუმსუბუქდება ც.დ.პ. - ს დატვირთვა;  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილების ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები - ქ. თბილისში, ბუდაპეშტის ქუჩაზე მდებარე დეპარტამენტის შენობაში უახლესი ტექნოლოგიებით განხორციელდა ოფისის მოწყობა, სადაც განთავსდება მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი, ფიზიკური და იურიდიული პირები მიიღებენ დეტალურ (კვალიფიციურ) ინფორმაციას დეპარტამენტის საქმიანობისა და მისი მომსახურებების შესახებ, შეავსებენ განაცხადებს, გაფორმდება ხელშეკრულებები. ყოველივე ზემო აღნიშნული წარმოადგენს დეპარტამენტის საიმიჯო პროექტს, რომლის ამოქმედებაც დადებითად იმოქმედებს დეპარტამენტის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმიჯზე, ასევე გამოიწვევს დამატებითი შემოსავლების მობილიზებას;  გარემონტებული სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს, ქ. თბილისის სამმართველო - ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით გადაიდო 2019 წლისთვის;  დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობილი ეზო - საანგარიშო პერიოდში ვერ მოესწრო აღნიშნული სამუშაოების განხორციელება და ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით გადაიდო 2019 წლისთვის;  აშენებული იმერეთი-გურიის რდპს ჭიათურის ქვეგანყოფილება - მიწის ნაკვეთი, რომელზეც უნდა აშენებულიყო აღნიშნული ქვეგანყოფილება, სარგებლობა გადაცემულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, შესაბამისად, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მიწის გაცვლის თაობაზე;  დასაცავი ობიექტებისთვის შეძენილი 10 ერთეული დაცვის ჯიხური - დასაცავი ობიექტებისთვის გამოყენებული იქნა გარემონტებული ჯიხურები. 89 2.14 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები საქართველოს თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის დახვეწა, რომელიც მოიცავს ქვედანაყოფებში სიტუაციის ფლობის, ინფორმაციის გავრცელებისა და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს. მიღწეული საბოლოო შედეგები გეგმის მიხედვით განხორციელდა საქართველოს თავდაცვის ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის დახვეწა, რომელიც მოიცავს ქვედანაყოფებში სიტუაციის ფლობის, ინფორმაციის გავრცელებისა და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი კრიტიკული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების არსებული სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი არსებული კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხო და გამართული ფუნქციონირების შენარჩუნება/განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კიბერუსაფრთხოების ბიურო კომპლექტდება კვალიფიციური კადრებით; განვითარდა ინფორმაციული სისტემების მოდერნიზება და ქსელური ინფრასტრუქტურა; განხორციელდა ტაქტიკური და არატაქტიკური კავშირგაბმულობის საშუალებების შესყიდვა; 2.15 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 09) პროგრამის განმახორციელებელი: 90  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები   ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება; საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები  საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმინობის ხელშეწყობის ფარგლებში, შესრულებული იქნა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები;  საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ ინტერესი, რაც გამოიხატება ვიზიტორების რაოდენობის ზრდით და საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ მსოფლიოს ცნობილ ჟურნალებში დაბეჭდილი სტატიებით და ტელევიზიების მიერ მომზადებული გადაცემებით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამხედრო ავიაცია უზრუნველყოფილ იქნა საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით. 2.16. სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 91  განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები;  უზრუნველყოფილია პრობაციონერების ჩართულობა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, დანაშაულის პრევენციისა და მათ რესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით;  დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. მიღწეული საბოლოო შედეგები  განვითარდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები;  პრობაციონერები ჩართული არიან სავალდებულო და ნებაყოფლობითი მიმართულების სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც ხელს უწყობს დანაშაულის პრევენციასა და მათ რესოციალიზაციას; შემუშავდა პირობით მსჯავრდებულთა რისკებისა და საჭიროებების შეფასების ახალი ინსტრუმენტი;  2018 წელს დაინერგა ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინაპატიმრობის აღსრულება სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ, ხოლო გაგრძელდა არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთა მიმართ. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (აშენებულია ახალი ოფისები; უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარით, ვიდეოპაემნის სერვისი სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს); პრობაციის ერთი ოფიცრის დატვირთვა საშუალოდ შეადგენს 125 საქმეს. (პრაქტიკიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, რომ ერთი ოფიცირის დატვირთვა არ აღემატებოდეს 150 საქმეს); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება შენარჩუნებულია; პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა 150 საქმემდეა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ვიდეოპაემნის სერვისი ფუნქციონირებს 10 პრობაციის ბიუროს ოფისსა და 7 პენიტენციურ დაწესებულებაში; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება ლიკვიდირებულია; პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა 126 საქმეს წარმოადგენს. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 1468 პირობით მსჯავრდებულს ესაჭიროებოდა რეაბილიტაციის პროცესში ფსიქოლოგის/სოციალური მუშაკის ჩართულობა. ამათგან, სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 854-მა პირობით მსჯავრდებულმა (73 ქალი - 781 მამაკაცი). სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო პირობით მსჯავრდებულთა 6.23 %. 2017 წლის 9 თვეში რისკებისა და საჭიროებების მიხედვით შეფასდა 1390 პირობით მსჯავრდებული. ამათგან, სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 592-მა პირობით მსჯავრდებულმა (64 ქალი - 528 მამაკაცი). პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩაერთო - 239, საზოგადოებრივ-კულტურულ ღონისძიებებში - 353, ხოლო დასაქმდა 80 პირობით მსჯავრდებული; სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო პირობით მსჯავრდებულთა 6,14%; 92 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია პირობით მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 7%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 1 138-მა (70 ქალი, 1 068 კაცი) პირობით მსჯავრდებულმა, რაც პრობაციონერთა საერთო რაოდენობის (20 340) 5.59%-ია. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. 2016 წელს პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აღსასრულებლად შემოვიდა შინაპატიმრობის 9 საქმე. შემუშავებული კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც შინაპატიმრობა, როგორც სასჯელის სახე გამოყენებული იქნება სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართაც. 2017 წლის 9 თვეში პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აღსასრულებლად შემოსულია შინაპატიმრობის 31 საქმე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია შინა პატიმრობის აღსრულების ელექტრონული მონიტორინგის გამართულად ფუნქციონირება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აღსასრულებლად შემოვიდა სრულწლოვან მსჯავრდებულთა შინაპატიმრობის 73 საქმე, ხოლო არასრულწლოვნების 13 საქმე. პირობით მსჯავრდებულთა მიმართ დანერგილი ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინაპატიმრობის ეფექტურად აღსრულება შენარჩუნებულია. 2.18 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია;  დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია. მიღწეული საბოლოო შედეგები: 93  განხორციელდა ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების პროექტებში ჩართვით და ბიზნესის წამოწყების და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობით;  არასრულწლოვნებისთვის განხორციელდა სხვადასხვა პიროვნული განვითარების პროექტები და ტრენინგები დანაშაულის ადრეული პრევენციისთვის. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდება 60 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს დასაქმდა 70 ბენეფიციარი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2017 წელს ჩაერთვება 5900-მდე უნიკალური მონაწილე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში ყოველწლიურად ჩართული, სულ მცირე, 5900 არასრულწლოვანი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2018 წელს ჩაერთო 5 498 არასრულწლოვანი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პირველი და მეორე დონის ღონისძიებებში ჯამურად ჩაერთო 5 498 არასრულწლოვანი, რაც 402 ერთეულით ნაკლებია მიზნობივ მაჩვენებელთან შედარებით. პოლიციის აკადემიაში განხორციელებული რეფორმების შედეგად შეწყდა სასწავლო ვიზიტების მიღება, რამაც გამოიწვია ცდომილება მიზნობრივ და მიღწეულ მაჩვენებლებს შორის (პროგრამა − „სასწავლო ვიზიტი პოლიციის აკადემიაში“ − ფარგლებში). 2.19 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 30 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - 112 94  მიღებულ იქნა საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი აუცილებლობის შესახებ შეტყობინებები, რომელებიც დამუშავებულ იქნა შესაბამისი მომიჯნავე სამსახურების მიერ და გაწეულ იქნა კოორდინირებული მუშაობა 112 -ის კომპეტენციის ფარგლებში;  ამოქმედდა 112-ის მობილური აპლიკაცია, რომელსაც უკვე ყავს 18 950-ზე მეტი მომხმარებელი;  სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი ადმინისტრაციული შენობა;  ქოლ-ცენტრში სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა 35 დესქტოპ კომპიუტერი (ქეისი), 120 მონიტორი, 35 ვიდეო კარტა, 140 ადაპტერი, 240 ყურსასმენი და 130 ყურსასმენის ინტერფეისის;  დასრულდა თბილისის ქოლცენტრის შენობის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები;  დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულ იქნა ევაკუატორით მომსახურეობის სერვისი, როგორც საპატრულო პოლიციისთვის, ასევე სხვადასხვა იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის;  შემუშავდა სსიპ - 112-ის 2018-2022 წლების სტრატეგიული დოკუმენტი;  შემუშავდა და დამტკიცდა საგანგებო და კრიზისული სიტუაციების სამოქმედო გეგმის დოკუმენტი;  112-ის მომსახურების გაუმჯობესებისა და ხარისხის მართვის მიზნით, შემუშავდა და დამტკიცდა მომსახურებისა და ქცევის სტანდარტები;  112-ის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელდა 839 მსმენელის მომზადება/გადამზადება, მათ შორის: 645 - პატრულ ინსპექტორი/ოცმეთაური, 30 - კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელი, 77 - ქოლ ცენტრის მოქმედი ოპერატორი, 60 - ქოლ ცენტრის ოპერატორობის კანდიდატი, 12 - თბილისის სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის თანამშრომელი, 15 - საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრის თანამშრომელი;  საქართველოს წითელ ჯვართან ერთად დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებისთვის პერიოდულად იმართებოდა პირველი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგები ;  112-სა და სსიპ ,,განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (EMIS) შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eSchool) დახმარებით 112-ის ოპერატორს საშუალება აქვს ისეთი შემთხვევის დროს, როცა დაზარალებული ბავშვია და არ იცის მისამართი, მაგრამ იცის სკოლის სახელწოდება, ოპერატიულად დაადგინოს მისი საცხოვრებელი მისამართი და მშობლების საკონტაქტო ინფორმაცია;  შეიქმნა ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი ჯგუფები, რითაც გაუმჯობესდა უცხოენოვანი ინიციატორების მომსახურების სერვისი;  112-ში ქ. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ბრიგადებისთვის და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებისთვის შეიქმნა ელექტრონული მართვის სისტემა, რომელიც ონლაინ რეჟიმში პლანშეტების მეშვეობით გადაეცემათ ინფორმაცია ბრიგადებს/ეკიპაჟებს;  სტატისტიკური მონაცემების უკეთ დამუშავების მიზნით 112-ის სამუშაო ბაზაში დაემატა რამდენიმე ახალი ფუნქციონალი. დამუშავდა ოჯახში ძალადობის საქმეების ანალიზის, სტატისტიკისა და პრევენციის საკითხები;  სსიპ - 112-მა უმასპინძლა 30-მდე ქვეყნის დელეგაციას. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  სსიპ – 112-ის გაუმჯობესებული მომსახურება. 95 მიღწეული საბოლოო შედეგები  გაუმჯობესებულია სსიპ – 112-ის მომსახურება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - 112 საქართველოს ტერიტორიიდან შემოსულ გადაუდებელი დახმარების შესახებ ზარებს ყოველწამიერ რეჟიმში პასუხობს. საჭირო გადაუდებელი დახმარების მიმღები მოქალაქეებიდან 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წელს შეიქმნა მობილური აპლიკაცია „112 საქართველო“, რომლიც უზრუნველჰყოფს მოქალაქესა და „112“-ის ოპერატორს შორის უმოკლეს დროში კავშირის დამყარებისა და ადგილმდებარეობის დაუყოვნებლივ განსაზღვრის შესაძლებლობას. 2018 წლის მდგომარეობით 18 952 მომხმარებელია რეგისტრირებული. აპლიკაცია ადაპტირდა მხედველობის არმქონე პირებისათვის. სსიპ „112“ ყრუ და სმენადაქვეითებულ პირებს, სთავაზობს SMS და ვიდეო ზარის სერვისს. UN Womenთან თანამშრომლობით, სსიპ „112“-ის მობილურ აპლიკაციაში დაემატა ჩანართი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის. სადაც განთავსდა ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც ოჯახური ძალადობის თემაზე მუშაობენ და იმ ცხელი ხაზის ნომრები, სადაც შესაძლებელია დაკავშირება ძალადობის შემთხვევაში. სსიპ „112“ სა და დაცვის პოლიციასთან შეთანხმებით აეწყო განგაშის სიგნალის მიღების სერვისი და საპილოტე რეჟიმში მიმდინარეობს eCall-ის პროექტი. 2.20 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 30 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო  მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტები და შინაგან საქმეთა მინისტრის შესაბამისი ბრძანება, რომლებიც მიზნად ისახავს:  სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდისთვის მეორე ეტაპის (რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში) დამატებას, სატრანსპორტო საშუალებების არსებული კატეგორიებისთვის/ქვეკატეგორიებისთვის ახალი კატეგორიების/ქვეკატეგორიების დამატებასა და არსებული კატეგორიების ევროკავშირის პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 20 დეკემბრის მართვის მოწმობების შესახებ დირექტივის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას; 96  სააგენტოს არსებული მომსახურებებისთვის ახალი მომსახურების სახეების დამატებას (მაგ. გირავნობის/ლიზინგის დაჩქარებული წესით რეგისტრაცია, სატრანსპორტო საშუალების სააღრიცხვო ნომრისა და საიდენტიფიკაციო ნომრის ადგილზე დადამღვა და სხვა) და არსებული მომსახურებების დახვეწა-განვითარებას;  სანადირო იარაღებზე გამოცდის გაუქმებას;  სააგენტოსთვის მართვის უფლების ან/და იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების სამედიცინო დაწესებულებიდან გამოთხოვის უფლების მინიჭებას;  სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ თეორიული გამოცდის ბილეთებისათვის ეკო-მართვასთან დაკავშირებული საკითხების დამატებას;  სააგენტოს მომსახურების დახვეწას და პრაქტიკაში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრას.  მომზადდა საგამოცდო მარშუტები რეგიონების მიხედვით და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ერთად დაიწყო მუშაობა შერჩეული მარშუტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად;  განხორციელდა აქტიური საინფორმაციო კამპანია მართვის მოწმობების ვადების, შეცვლის პროცედურების და საფასურების შესახებ. კამპანიის ფარგლებში გაიმართა რეგიონალური მედია ტურები, ასევე, ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, მოეწყო შეხვედრები ყველა რეგიონალური ტელეკომპანიის, საინფორმაციო სააგენტოს/რადიოს ჟურნალისტებთან;  შესყიდული და დამონტაჟებული იქნა სააგენტოს ყველა შენობისთვის UPS-ები;  შესყიდული და დამონტაჟებული იქნა ოთხი ერთეული სახელმწიფო სანომრე ნიშნების საბეჭდი/საპრესი აპარატი;  განხორციელდა IT უსაფრთხოებისათვის განკუთვნილი აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია/კონფიგურაცია რაც უზრუნველოფს სააგენტოს IT უსაფრთხოების დონის ამაღლებასა და ინფორმაციის დაცულობას;  მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით შესყიდულ იქნა და ამოქმედდა სააგენტოს ვებ გვერდზე ონლაინ ჩათი;  განახლდა საინფორმაციო ცენტრის სატელეფონო სადგური (Call Manager - Cisco), რითაც ცენტრი აღიჭურვა ახალი კრიტიკული ტექნიკური შესაძლებლობებით. კერძოდ, დღეს ცენტრის მიერ უკვე შესაძლებელია განხორციელდეს ზარების ჩაწერა და ზარების რეალურ დროში მონიტორინგი;  განხორციელდა სააგენტოს არქივაციის პროცესების შესწავლა და სტანდარტიზაცია მატერიალური სახით წარმოდგენილი დოკუმენტების შენახვის ოპტიმიზაციის კუთხით;  ჩამოყალიბდა სააგენტოს სერვისცენტრებში ელექტრონული რიგის მართვის სისტემის მუშაობის ახალი მოდელი, რაც საპილოტედ განხორციელდა რუსთავის სერვის ცენტრში, ასევე, განისაზღვრა საერთო მოთხოვნები ელექტრონული რიგის მართვის სისტემის მიმართ სააგენტოს შესაბამის სერვის ცენტრებში დანერგვის მიზნით;  სააგენტოს რებრენდინგის პროექტის ფარგლებში შემუშავდა სააგენტოს საკომუნიკაცია პლატფორმა და შეიქმნა სააგენტოს ვიზუალური იდენტობა (Brand Book);  შსს თანამშრომლებისათვის, ასევე მათი ოჯახებისათვის შემუშავდა ლოიალურობის ბარათის (Police Card) პლატფორმის კონცეფცია, ასევე დამუშავდა კონცეფციის განხორცილების ფინანსური მოდელი საბანკო სექტორთან და შესაბამის სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებთან; 97  დამუშავდა და მომზადდა მართვის მოწმობაში Am კატეგორიის დამატების და შესაბამისად ამავე კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაციის კონცეფცია;  მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის, როგორც მოედნის, ასევე, ქალაქის რეალურ საგზაო პირობებში ჩასატარებლად შესყიდული იქნა 6 ერთეული მოტოციკლი, სატვირთო მიკროავტუბუსი, სამგზავრო მიკროავტობუსი და ავტობუსი შესაბამისი აღჭურვილობებით და მისაბმელით, სულ 7 ერთეული;  ქალაქში საგზაო მოძრაობის გამოცდის გატანასთან დაკავშირებით მოხდა C, D, საშუალებების საგამოცდო ელექტრონულ-სენსორული სისტემით აღჭურვა, სულ 22 ერთეული; E კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო  განხორციელდა სააგენტოს კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის კორპორატიული ანტივირუსული სისტემით აღჭურვა;  IT ინციდენტების მართვის სისტემის დანერგვის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საკონსულტაციო მომსახურების მიღება და შესაბამისი პროცედურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა;  ჩატარდა მთავარი ქსელური კვანძების და ფილიალთაშორის ქსელური კავშირების მდგრადობის ხარისსხის ამაღლებასთან დაკავშირებული სამუშაოები;  სააგენტოს ბიზნეს სერვისების უწყვეტობის ხარისხის ამაღლების მიზნით დაინერგა IT ინფრასტრუქტურის და ელექტრონული სერვისების მუშაობის მონიტორინგის სისტემა;  მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ქალაქის რეალურ საგზაო პირობებში ჩატარების მიზნით, სააგენტოს რუსთავის და ახალციხის ფილიალების ტერიტორიაზე მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა;  სააგენტოს ქუთაისის ფილიალში ყველა კატეგორიებისთვის მოეწყო (გარდა B კატეგორიისა), საგამოცდო მოედანი;  საანგარიშო პერიოდში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის შეძენილ და გადაცემულ იქნა საჭირო საწვავი და უნიფორმები;  გაიმართა მძღოლთა გადამზადებისა და ტესტირების საერთაშორისო ორგანიზაციის რიგით 50-ე კონგრესი, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მიერ განხორციელებული საქმიანობები, მძღოლთა განათლების საერთაშორისო სტანდარტები. ასევე მომსახურების სააგენტოს მიერ წარდგენილი იქნა პრეზენტაცია სააგენტოს საქმიანობისა და საქართველოს შესახებ. CIECA-ს 51 საერთაშორისო კონგრესის ჩატარების ლოკაციად შერჩეულ იქნა საქართველო, რომელსაც 2019 წელს თბილისი უმასპინძლებს.  მხარდაჭერილი იქნა ტექინსპექტირების ცენტრების ოპერირების დაწყების პროცესი, რის ფარგლებშიც შეიქმნა მათთან ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლის ავტომატიზირებული მექანიზმი.  ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირების ადმინისტრირების პროცესის მხარდასაჭერად შეიქმნა საპატრულო ეკიპაჟებისთვის ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულად მიწოდების მექანიზმი და ჭკვიან კამერებთან ტექნიკური ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლის ავტომატიზირებული მექანიზმი.  მხარდაჭერილი იქნა ქ. თბილისის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა ავტომატიზირებული მექანიზმი. ტაქსების ლიცენზირების პროცესი, რის ფარგლებშიც შეიქმნა ქ.თბილისის მერიასთან და მართვის მოწმობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლის  მხარდაჭერილი იქნა ქ. თბილისის, ქ. ქუთაისის და სხვა ქალაქების ავტოსატრანსპორტო საშუალების პარკირების ადმინისტრირების პროცესი, რის ფარგლებშიც შეიქმნა შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან ავტოსატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლის ავტომატიზირებული მექანიზმი. 98 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  მეტად დახვეწილი, მოქნილი და გამართული მომსახურების პროცესი;  განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი;  სააგენტოს რეაბილიტირებული ინფარასტრუქტურა. მიღწეული საბოლოო შედეგები  დაიხვეწა და მეტად მოქნილი და გამართული გახდა მომსახურების პროცესი.  განახლდა საგამოცდო ავტოპარკი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურების მიმღები მოქალაქეებიდან 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებელის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში სააგენტომ მომსახურება გაუწია 550 000 მოქალაქეს და 270 ორგანიზაციას. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მართვის მოწმობის პარაქტიკული გამოცდების მიმდინარეობის პროცესში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხდება საგამოცდო ავტომანქანების მწყობრიდან გამოსვლა და ამით ფერხდება საგამოცდო პოცესი საგამოცდო მანქანების 60% საჭიროების შეცვლას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული საგამოცდო ავტოპარკის 60%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებული ავტოპარკის სრულად იქნა ჩანაცვლებული ახალი ავტომანქანებით (შეძენილი და შესაბამისი საგამოცდო ტექნიკით აღჭურვილი იქნა 37 ავტომანქანა). 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს ინფრასტრუქტურის 70% საჭიროებს რეაბილიტაციას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 50%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს არ განხორციელებულა არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. 99 ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე საანგარიშო პერიოდში მოქალაქეთა გაზრდილი მომართვიანობის და შექმნილი რიგების გამო ვერ მოხერხდა არსებული შენობების რეაბილიტაცია. 3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1,144,681.0 1,144,681.0 1,204,329.6 1,204,329.6 0.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 285,969.2 238,148.0 290,242.2 245,786.9 44,455.4 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 186,609.0 186,609.0 195,229.0 195,229.0 0.0 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 36,890.0 36,890.0 34,269.5 34,269.5 0.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 47,406.8 46,406.8 46,544.1 45,552.5 991.5 24 13 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია 1,810.0 1,810.0 2,588.3 2,588.3 0.0 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 8,019.0 8,019.0 9,861.0 9,861.0 0.0 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 4,600.0 4,600.0 3,301.5 3,301.5 0.0 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 6,643.0 6,643.0 6,458.0 6,458.0 0.0 7,363.4 7,363.4 7,363.3 7,363.3 0.0 12,258.0 4,006.0 4,758.9 3,841.9 917.1 1,368.0 1,335.0 1,234.7 1,234.4 0.3 24 11 24 08 24 02 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 100 კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 24 23 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 3,900.7 0.0 3,761.5 0.0 3,761.5 24 22 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 14,840.0 0.0 7,147.6 0.0 7,147.6 24 20 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 5,005.0 0.0 4,917.6 0.0 4,917.6 24 15 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 5,116.1 5,116.1 5,116.1 5,116.1 0.0 24 21 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 9,892.0 0.0 7,798.4 0.0 7,798.4 24 16 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 248.0 248.0 86.2 86.2 0.0 1,782,619.1 1,691,875.2 1,835,007.4 1,765,018.0 69,989.4 სულ 101 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი - 25 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.     დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: მშენებლობა და რეაბილიტაცია საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების; სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია; პრევენციური ღონისძიებების მიზნით, ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრება; ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის (E-60 ავტომაგისტრალი) მშენებლობა-რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  აშენებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და ხიდები;  რეაბილიტირებული ობიექტები;  აშენებული-რეკონსტრუირებული და მოდერნიზებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი);  გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა ავტომაგისტრალზე;  უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მოძრაობა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საბაზისო მაჩვენებელი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 791.8 კმ; ხიდი - 312; გვირაბი - 66; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 35 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 20 ობიექტი. მიზნობრივი მაჩვენებელი: მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 302 კმ; ხიდი - 43; გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთება-შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ-მდე; პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20მდე ობიექტი; განათებული საავტომობილო გზა - 39 კმ; დასრულებული: მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (FEASIBILITY STUDY). დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზებზე; 102 მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) (200 მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით), 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის გზა და 2 ავტოსადგომი); რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება; დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 246,3 კმ; ხიდი - 65; გვირაბი - 3; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 24 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 19 ობიექტი. ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ცდომილება გამოწვეულია სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და დამატებითი სამუშაოებით. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი - 25 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები:  განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა მიღწეული შუალედური შედეგები:  საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების (33 პროექტი) მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. საბაზისო მაჩვენებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 31 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი: 27 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 33 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება 103 3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები:  აშენებული, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული-აღდგენილი ხიდები და განათებული ავტომაგისტრალი. მიღწეული შუალედური შედეგები:  განხორციელდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება. ჩატარდა სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი, ასევე მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოები. საბაზისო მაჩვენებელი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 606.1 კმ; ხიდი - 98; გვირაბი - 2; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 35 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20 ობიექტი. მიზნობრივი მაჩვენებელი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 283 კმ; ხიდი - 31; გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთებაშენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ-მდე; პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები 20-მდე ობიექტზე; განათებული 39 კმ საავტომობილო გზა; სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება; მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) (200 მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით), 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის გზა და 2 ავტოსადგომი); რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება. მიღწეული მაჩვენებელი: 104 აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 236.8 კმ; ხიდი - 38; გვირაბი -2; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6 000 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 24 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებული სამუშაოები - 19 ობიექტი. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები:  რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი). მიღწეული შუალედური შედეგები:  აშენებული-რეკონსტრუირებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისიწითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი);  გაუმჯობესებული გამტარუნარიანობა ავტომაგისტრალზე;  უზრუნველყოფილი უსაფრთხო მოძრაობა. საბაზისო მაჩვენებელი: აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 185.7 კმ; ხიდი - 214; გვირაბი - 64. მიზნობრივი მაჩვენებელი: მოდერნიზაცია-მშენებლობა: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 12. დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზებზე; მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (FEASIBILITY STUDY); დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. მიღწეული მაჩვენებელი: აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 9.5 კმ; ხიდი - 27; გვირაბი-1. ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: ცდომილება გამოწვეულია სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენებით და დამატებითი სამუშაოებით. 105 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 03); პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტებში; ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის გაუმჯობესებული პირობები და განვითარებული ინფრასტრუქტურა, გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარ-ჩვევები;  აღდგენილი-რეაბილიტირებული საავტომობილო გზები, შენობები, წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელები. მოწყობილი ვიზიტორთა ცენტრები, რესტავრირებული და რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. საბაზისო მაჩვენებელი: ამორტიზირებული: 17 ობიექტი; საავტომობილო გზა - 83.2 კმ; ქ. თბილისის მეტრო (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ასაშენებელი: 5 ობიექტი; წყალმომარაგების, წყალარინების და გაზმომარაგების სისტემები; საავტომობილო გზა - 28 კმ. აშენებული: საავტომობილო გზა - 14.1 კმ; ტალღმტეხი ნაგებობა - 1 ერთეული; დასრულებული 32 ობიექტი; მოწყობილი ნაპირდამცავი ნაგებობა - 0.8 კმზე; სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო: 4 ობიექტი; წყალარინების სისტემა; 1.9 კმ სანაპირო ზოლი. განახლებული საპროექტო დოკუმენტაციები. გამოცხადებული ტენდერები. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები. დაწყებული სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი: რეაბილიტირებული: 22 ობიექტი; საავტომობილო გზა - 83.2 კმ; 1.9 კმ-იანი სანაპირო ზოლი; საბაგირო გზა (4 მიმართულება). აშენებული: საავტომობილო გზა - 34.8 კმ; 6 ობიექტი; ახალი 7.2 კმ-იანი საბაგირო გზა; წყალმომარაგების, წყალარინების და გაზმომარაგების სისტემები; 2 ტალღმტეხი ნაგებობა. მოწყობილი ნაპირდამცავი ნაგებობა - 0.8 კმ-ზე. ქ. თბილისის მეტროს (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 11 ობიექტზე. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები. დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი; მიღწეული მაჩვენებელი: 106 მიმდინარე სარეაბილიტაციო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები: საავტომოვილო გზა - 35,4 კმ; ობიექტი - 3. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები: ობიექტი - 10; ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 2. რეაბილიტირებული: საავტომოვილო გზა - 101,4 კმ; სანაპირო ზოლი 300 მ; სანაპირო ზოლის აღდგენითი და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები 1 750 მ-ზე; ობიექტი - 20; წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; წყალარინების გარე სისტემა - 1. დასრულებული მშენებლობა: ობიექტი - 7; წყალმომარაგების სისტემა - 1; წყალარინების სისტემა - 3; საბგირო გზა 7,2 კმ; მომზადებული საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი 11 ობიექტი. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი - 25 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგება; მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები; განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები და სასმელი წყლით მომარაგების პროცესი;  მოწესრიგებული წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები;  განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. საბაზისო მაჩვენებელი: სამშენებლო სამუშაოები: 4 წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე; 2 წყალარინების და 4 წყალმომარაგების სისტემებზე; წყლის ხელოვნური რეზერვუარი - 1. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; წყლის გამწმენდი ნაგებობა - 1; რეზერვუარი - 2. სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოები: წყალმომარაგების სისტემა - 2. დასრულებული ტენდერი: ობიექტი - 3. დასრულებული საპროექტო 107 დოკუმენტაცია: ობიექტი - 4. გაფორმებული სასეხო ხელშეკრულება - 12. ამორტიზირებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; წყალარინების ქსელი - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 8; მიზნობრივი მაჩვენებელი: აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 4; წყალმომარაგების სისტემა - 3; წყალარინების სისტემა - 1; წყლის ხელოვნური რეზერვუარი - 1. აშენებული-რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების სისტემა - 9. შეძენილი და დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვნების დანადგარი; დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; დასრულებული ტენდერები - 5; მიღწეული მაჩვენებელი: მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: სარეაბილიტაციო - სამშენებლო სამუშაოები: წყალმომარაგების სისტემა - 5 და გადამცემი ხაზი 1; ხიდი - 1; წყალარინების სისტემა - 1; წყალარინების ჭის მოწყობის სამუშაოები - 1 786; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო სამუშაოები; რეზერვუარი - 2. დასრულებული: 19 693 სახლის დაერთება; ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები - 7; მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები - 3; წყალარინების ჭის მოწყობის სამუშაოები - 1 343 ერთეული; სახლის დაერთების ჭის მოწყობის სამუშოები - 1 952 ერთეული. აშენებული: წყალმომარაგების სისტემა - 3; წყალარინების სისტემა - 4 ; წყლის რეზერვუარი - 5; ჭაბურღილი - 7; სატუმბი სადგური - 1. აშენებული-რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების სისტემა - 13 . შეძენილი და დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვნების დანადგარი; დაწყებული სამობილიზაციო სამუშაოები. დასრულდა საქართველოს მასშტაბით 11 მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია. საანგარიშო პერიოდში „წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია“ პროგრამისთვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 195.2 მლნ. ლარი. მათ შორის, 2018-2020 წლების სოფლის განვითარების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის 2018 წელს მიიმართა 154.0 მლნ ლარი. 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14) პროგრამის განმახორციელებელი: 108  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა;  მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობის გაზრდა;  500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის “კავკასიონის” (საქართველორუსეთი) დარეზერვება;  ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ;  თერგის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;  აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება;  პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: მესტიის რეგიონის ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ. მიღწეული საბოლოო შედეგები    დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის (,,ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) მშენებლობა და დაიწყო მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის განხორციელება; 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ქსანი-სტეფანწმინდა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 83.5%-ს; 220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ჯვარი-ხორგა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 92%ს. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ელექტროგადამცემი ხაზი; 109 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფიზიკური პროგრესის კუთხით, პროექტის II ფაზის ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი სამუშაოები: მოწყობილია 178 გზა (დარჩა 92), ჩატარებულია გეოლოგიური კვლევა 171 წერტილზე (დარჩენილია 99), დასრულებულია 175 ფუნდამენტი (დარჩენილია 95), აწყობილია 167 ანძა (დარჩენილია 103), გაჭიმულია სადენები საერთო სიგრძით 171.66 კმ (1 კილომეტრზე 6 სადენი იჭიმება, ამიტომ სადენების გაჭიმვის პროგრესის დათვლისას კილომეტრაჟი იზომება 1კმX6 ოდენობით); გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში დასრულდა 12 კმ სიგრძის 110კვ სიმძლავრის პარალელური ხაზი 61 ანძით; დასრულდა 220კვ „ახალციხებათუმი" ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის (,,ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) მშენებლობა და დაიწყო მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის განხორციელება; ცდომილების მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილი იყო ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა (ხაზის სიგრძე - 90 კმ). მე2 ფაზის მე-3 მონაკვეთის - ე.წ. „სხალთის ხეობის“ 38 კმ სიგრძის მონაკვეთის მშენებლობისთვის კონტრაქტორმა მოითხოვა ხაზის მიმართულებისა და ანძის მდებარეობების ცვლილება ტექნიკური და სოციალური/განსახლების მოსაზრებით, რის გამოც მშენებლობა იქნა შეჩერებული 5 თვით. აქედან გამომდინარე „ახალციხე - შუახევის“ დასრულება ნავარაუდებია 2020 წელს. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ-ის ,,ქსანი-სტეფანწმინდას" მიმდინარე საამშენებლო სამუშაოების ბოლო ეტაპი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა". სატრანზიტო პოტენციალი (საქართველო-რუსეთი- სომხეთი), გამტარუნარიანობა გაიზრდება; 200 მგვტ სომძლავრეების ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ქსანი-სტეფანწმინდა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 83.5%-ს; ცდომილების მაჩვენებელი - „ქსანი-სტეფანწმინდა“ პროექტზე სოფელ ჭართლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (125-133 ანძების მონაკვეთი) არსებულ მონაკვეთზე მოსახლეობის პროტესტის გამო კონტრაქტორმა ვერ განახორციელა კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები კონტრაქტით განსაზღვრულ ვადებში. KFW-სთან შეთანხმებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ალტერნატიულ შემოვლით გზასთან დაკავშირებით (მიმდინარეობს საპროექტო და გარემოსდაცვითი სამუშაოები). 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ,,ჯვარი-ხორგას" ეგს-ის მშენებლობის სამუშაოების დაახლოებით 80 %; 110 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების დასრულება, ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა; ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 220კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა „ჯვარი-ხორგა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 92%-ს (220 კვ ეგხ-ებზე ოდიში-1, ოდიში-2 - მოწყობილია 170 ფუნდამენტი (171-დან), დამონტაჟებულია 86 ანძა (171-დან); ცდომილების მაჩვენებელი - 2017 წლის 4 ივლისს კონტრაქტორი კომპანია „Jyoty Structures Ltd“ ვალაუვალ ორგანიზაციად გამოცხადდა ინდოეთში. 2018 წლის 28 თებერვალს, 18 აპრილს, 24 მაისს და 20 ივნისს ჩატარდა ყოველთვიური შეხვედრები პროექტის ფარგლებში, მაგრამ კონტრაქტორის მხრიდან პროექტის დროული და სრულყოფილი განხორციელებისათვის რაიმე ქმედითი ნაბიჯი არ გადადგმულა. 2018 წლის 25 აპრილიდან შეჩერდა სამშენებლო სამუშაოები. 2018 წლის 1 აგვისტოს კომპანია Jyoty Structures Ltd-ს გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე. 3.4.1 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები    2018 წლის ბოლოსთვის დასრულდება ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრი; დაწყებული იქნება SCADA/EMS სისტემის და საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმის პროექტები; საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისა და მასთან დაკავშირებული გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვადასხვა სტრატეგიული სცენარისათვის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების მოწოდება სასურველი სცენარისთვის. მიღწეული შუალედური შედეგები: 111   დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის („ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) მშენებლობა; საქართველოს ელექტრო ენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასების პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდისათვის წარმოდგენილია „საწყისი ეტაპის ანგარიშის“ საბოლოო ვერსია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დამთავრებული იქნება ფაზა 1 – „ბათუმი - შუახევის" მონაკვეთი. „შუახევი - ახალციხის" ნაწილზე დაზუსტდება ეგხ-ის ტრასა, დასრულდება მოსამზადებელი სამუშაოები და დაიწყება „შუახევი - ახალციხე"-ს მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობის დასრულება; ახალი 220 კვ. ეგხ ,,ახალციხე - ბათუმი"; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფიზიკური პროგრესის კუთხით, პროექტის II ფაზის ფარგლებში: მოწყობილია 178 გზა (დარჩენილია 92), ჩატარებულია გეოლოგიური კვლევა 171 წერტილზე (დარჩენილია 99), დასრულებულია 175 ფუნდამენტი (დარჩენილია 95), აწყობილია 167 ანძა (დარჩენილია 103), გაჭიმულია სადენები საერთო სიგრძით 171.66 კმ (1 კილომეტრზე იჭიმება 6 სადენი, ამიტომ სადენების გაჭიმვის პროგრესის დათვლისას კილომეტრაჟი იზომება 1კმ*6 ოდენობით) და დასრულებულია 12 კმ სიგრძის 110კვ სიმძლავრის პარალელური ხაზი 61 ანძით; დასრულდა 220კვ „ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობის პირველი ფაზის (,,ბათუმი-შუახევის“ მონაკვეთი) მშენებლობა და დაიწყო მეორე ფაზის („შუახევი-ახალციხის“ მონაკვეთი) პროექტის განხორციელება; ცდომილების მაჩვენებელი - 2018 წლის ბოლოსთვის დაგეგმილი იყო ფაზა 2 ეგხ „შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა (ხაზის სიგრძე - 90 კმ). მე2 ფაზის მე-3 მონაკვეთის - ე.წ. „სხალთის ხეობის“ 38 კმ სიგრძის მონაკვეთის მშენებლობისთვის კონტრაქტორმა მოითხოვა ხაზის მიმართულებისა და ანძის მდებარეობების ცვლილება ტექნიკური და სოციალური/განსახლების მოსაზრებით, რის გამოც მშენებლობა იქნა შეჩერებული 5 თვით. აქედან გამომდინარე „ახალციხე - შუახევის“ დასრულება ნავარაუდებია 2020 წელს. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია სტრატეგიული შეფასების ანგარიშის საბოლოო დრაფტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - წარმოდგენილია „საწყისი ეტაპის ანგარიშის“ საბოლოო ვერსია; 112 ცდომილების მაჩვენებელი - საკონსულტაციო მომსახურების ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილებებიდან გამომდინარე (მიმდინარეობს მოლაპარაკებები პირობების შესათანხმებლად). 3.4.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები   500/220 კვ ქვესადგური ჯვარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მშენებლობისა და 500 კვ ეგხ კავკასიონის ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის სამუშაოები; ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების სიმძლავრის ქსელში შემოყვანის ხელშეწყობა. მიღწეული შუალედური შედეგები   „ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 92%-ს; „500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 83.5%-ს. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი ხელშეწყობა; ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების საერთო სიმძლავრით 133 მგვტ ქსელში შემოყვანის მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს დაახლოებით 83.5%-ს; 113 ცდომილების მაჩვენებელი - „500 კვ ეგხ-ის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა“ პროექტი - სოფელ ჭართლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (125133 ანძების მონაკვეთი) მოსახლეობის პროტესტის გამო კონტრაქტორმა ვერ განახორციელა კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოები შესაბამის ვადებში. KFW-სთან შეთანხმებით მოიძებნა ალტერნატიული შემოვლითი გზა და მიმდინარეობს საპროექტო და გარემოსდაცვითი სამუშაოები. 3.5 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები    საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა; საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამალებული ცნობადობა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები  საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ ინტერესი, რაც გამოიხატება ვიზიტორების რაოდენობის ზრდით და საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ მსოფლიოს ცნობილ ჟურნალებში დაბეჭდილი სტატიებით და ტელევიზიების მიერ მომზადებული გადაცემებით;  გამოცემა „Buying Business Travel“-ის მიერ გამართულ ყოველწლიურ საქმიანი ტურიზმის სფეროში გამოჩენილი მიღწევებისა და ინოვაციების დაჯილდოება „Business Travel Awards“-ზე საქართველომ მოიპოვა ჯილდო ნომინაციაში „საუკეთესო MICE მიმართულება“;  შეიქმნა ღვინის გზის კატალოგი;  გაუმჯობესებულ და მოწყობილ იქნა მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა, კერძოდ: დამონტაჟდა ღვინის გზის საგზაო მანიშნებლები და ხევსურეთში საინფორმაციო დაფები;  გადამზადდა 1 254 ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანი. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს შეიქმნა დამატებით 3 ტურისტული პროდუქტი, განხორციელდა დამატებით 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი და გადამზადდა 900 ტრენინგის მონაწილე - ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი, რისთვისაც მიიმართა 657.5 ათასი ლარი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 114 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს დაფიქსირდა 6 350 825 საერთაშორისო ვიზიტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში მოხდება 2016 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 35%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს საქართველოს ესტუმრა 8 679 544 საერთაშორისო მოგზაური, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს აღემატება 9.8%-ით. 3.6 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 24 13) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტაცია, საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  2018 წლის განმავლობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ დაწყებულა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8 %; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო საინჟინრო საკონსულტაციო ფირმასთან „Lahmeyer International GmbH“ ერთად დაიწყო სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და გამოცხადდა ტენდერები; 115 ცდომილების მაჩვენებელი - სარეაბილიტაციო პროექტის დაწყება იგეგმებოდა 2017 წლის ბოლოს, მაგრამ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა და საქართველოს მთავრობას შორის სასეხო ხელშეკრულების (შესაბამისად საპროექტო ხელშეკრულების) გაფორმება მოხდა მხოლოდ 2018 წლის მაისში, რის გამოც პროექტის მომზადება და სატენდერო პროცესების დაწყება შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 2018 წლის შემოდგომაზე. 3.7 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;  შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები;  საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება;  გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. საბაზისო მაჩვენებელი: კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელი; დახურული 20 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 5 გადამტვირთი სადგური. დასრულებული ტენდერები სამშენებლო სამუშაოებზე; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი: სამშენებლო სამუშაოები ახალ ნაგავსაყრელებზე; კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელის და 5 გადამტვირთი სადგურის ოპერირებაექსპლუატაცია; მიღწეული მაჩვენებელი: კეთილმოწყობილ-რებილიტირებული 3 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 1 ნაპირდამცავი გაბიონი; შეძენილი 10 846 კონტეინერი, 1 ნაგავსაყრელის დახარისხების საამქროს კონდიცირების სისტემა, 1 ბულდოზერი, 1 ემისიების მონიტორინგის მოწყობილობა. (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დაიწყო 1 ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რისთვისაც მიიმართა 6.5 მლნ ლარი). 116 3.8 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ-საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები    პროექტი ხელს შეუწყობს ახალი ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენას მთელი ქვეყნის მასშტაბით; გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრდება საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მომუშავე კვალიფიციური კადრი. მიღწეული საბოლოო შედეგები    გაიხსნა და ფუნქციონირებს 2 ახალი ინოვაციების ცენტრი და 1 ახალი ტექნოპარკი; დასრულდა პირველი რაუნდი თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის; გადამზადდა ფიზიკური პირები და მეწარმეები, ამაღლდა კომპიუტერული წიგნიერების დონე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს ზუგდიდის 1 რეგიონული ტექნოპარკი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - დაემატება 4 რეგიონული ტექნოპარკი (თელავში, ქუთაისში, გორსა და ბათუმში); 2019წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; 2020წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; 2021წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ფუნქციონირებს თელავის ტექნოპარკი; ცდომილების მაჩვენებელი - 75%, ინფრასტრუქტურის შეუსაბამობა. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს 3 ინოვაციების ცენტრი; 117 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - დაემატება 12 ინოვაციების ცენტრი (გურჯაანი, ბოლნისი, ამბროლაური, ქარელი, კასპი, ხაშური, ოზურგეთი, ზესტაფონი, სამტრედია, ახმეტა, რუხი, მესტია); 2019წ - დაემატება 10 ინოვაციების ცენტრი; 2020წ - დაემატება 10 ინოვაციების ცენტრი; 2021წ - დაემატება 15 ინოვაციების ცენტრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიხსნა და ფუნქციონირებს ახმეტის და რუხის ინოვაციების ცენტრები, რისთვისაც მიიმართა 773 ათასი ლარი. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მაჩვენებლები იგივეა. ცდომილების მაჩვენებელი - 83%, ინფრასტრუქტურის შეუსაბამობა. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - 30 000 ოჯახისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია: 2018წ. გაიცემა 3 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2019წ. - დამატებით 12 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2020წ. - დამატებით 10 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2021წ. დამატებით 5 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიცა 16 ინტერნეტ ვაუჩერი, რისთვისაც მიიმართა 2.4 ათასი ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მაჩვენებლები იგივეა. ცდომილების მაჩვენებელი - შეიცვალა პროგრამის დიზაინი. ოჯახების რაოდენობა შემცირდა 10 000-მდე; მომზადდა ვაუჩერების პორტალი, რომელიც გაეშვა 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს, რის გამოც ვაუჩერებთან დაკავშირებული ძირითადი აქტივობები განხორციელდება 2019 წელს. 4. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 500 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2019წ - დამატებით 11 000 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2020წ - დამატებით 9 000 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2021წ - დამატებით 4 000 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობები არ განხორციელებულა; ცდომილების მაჩვენებელი - კომპონენტი ამოღებულ იქნა პროგრამიდან, ვინაიდან მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომა (განსაკუთრებით მაღალმთიან დასახლებებში) სააგენტოსათვის მეტად პრიორიტეტულია, ვიდრე კომპიუტერიზაცია, რადგან მას საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უკვე ახორციელებს წარმატებით. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; 118 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. - 1 000 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2019წ. - 1 800 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2020წ. - 2 600 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2021წ. - 3 000 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29 მეწარმისთვის დაფინანსებულია ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; ცდომილების მაჩვენებელი - შეიცვალა პროგრამის დიზაინი, 2018 წელს ჩატარდა ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგები მეწარმეებისათვის და მოხდა მათთვის ინდივიდუალური კონსულტაციების გაწევა, გლობალურ ელ. კომერციის პლატფორმებზე მათ დასარეგისტრირებლად. 6. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2019წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2020წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2021წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობები არ განხორციელებულა; ცდომილების მაჩვენებელი - გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომა და ხარისხიანი კონტენტის შექმნა მეწარმეებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კომპიუტერიზაცია, ეს კომპონენტი ამოღებულ იქნა პროგრამიდან და მოხდა მისი ჩანაცვლება ხარისხიანი კონტენტის შექმნით. 7. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე 8 000 ბენეფიციარი; 2019წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 9 600 ბენეფიციარი; 2020წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400 ბენეფიციარი; 2021წ კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400 ბენეფიციარი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე 1 350 ბენეფიციარი; მათ შორის: სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: გადამზადდა: ა) ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში 1150 ბენეფიციარი ბ) ელექტრონულ წიგნიერებაში 200 მეწარმე, რისთვისაც მიიმართა 103 ათასი ლარი. ცდომილების მაჩვენებელი - შეიცვალა პროგრამის დიზაინი. გადამზადებამდე მოხდა ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგების ჩატარება. 8. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; 119 მიზნობრივი მაჩვენებელი-2018წ.-კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/კონკურსების/ ოლიმპიადების 1200 ქალი ბენეფიციარი; 2019წ. კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/კონკურსების/ოლიმპიადების დამატებით 1 440 ქალი ბენეფიციარი; 2020წ. - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/კონკურსების/ოლიმპიადების დამატებით 1 260 ქალი ბენეფიციარი; 2021წ. - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/კონკურსების/ოლიმპიადების დამატებით 2 980 ქალი ბენეფიციარი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე 300 ქალი ბენეფიციარი; ცდომილების მაჩვენებელი - შეიცვალა პროგრამის დიზაინი. გადამზადებამდე მოხდა ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგების ჩატარება. 9. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული 1 000 სპეციალისტი; 2019წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; 2020წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; 2021წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობები არ განხორციელებულა; ცდომილების მაჩვენებელი - აქტივობა დაიწყება 2019 წელს, ვინაიდან შეიცვალა პროგრამის დიზაინი. 10. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონულ კომერციის ტრენინგების, ტექნიკური ხასიათის კონსულტაციების, ქოუჩინგის, გამოფენების, ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის მიხედვით ტრენინგები არ ჩატარებულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 1 000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2019წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 2 000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2020წ ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 3 000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2021წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 4 000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამაში 600 დატრენინგებული ბენეფიციარია; ცდომილების მაჩვენებელი - 400 მეწარმეს ჩაუტარდა ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგი. 200 მეწარმეს გაეწია ინდივიდუალური კონსულტაცია ელ. კომერციის მიმართულებით. 11. საბაზისო მაჩვენებელი - სტარტაპ გრანტი არ გაცემულა; 120 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით; 2019წ - დამატებით 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით; 2020წ - დამატებით 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 17 სტარტაპისთვის გაცემულია წილობრივი გრანტი 1.6 მლნ ლარის ოდენობით; ცდომილების მაჩვენებელი - 64%, განაცხადების არასაკმარისი ხარისხი. საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა ორჯერ, მაგრამ დაფინანსებული სტარტაპები გამოვლინდება 2019 წლის პირველ კვარტალში. კონკურსი გამოცხადდა 2018 წლის ნოემბრის ბოლოს, ხოლო საკონკურსო პირობების შესაბამისად, შეფასებისთვის საჭიროა დაახლოებით სამთვიანი პერიოდი. 12. საბაზისო მაჩვენებელი - ინოვაციების გრანტი არ გაცემულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის ოდენობით; 2019წ - დამატებით 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის ოდენობით; 2020წ - დამატებით 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის ოდენობით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ინოვაციური გრანტი არ გაცემულა; ცდომილების მაჩვენებელი - 100%, ცვლილებები საგრანტო პროგრამის დიზაინში, შესყიდვის მეთოდებში. 3.9 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი;  სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული დოკუმენტები;  შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები;  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი; საჯარო პოლიტიკის 121  გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  რეგიონული განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები;  შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები;  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი; გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში. დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: საბაზისო მაჩვენებელი: ტრენინგი გაიარა 117 მოხელემ; მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული 832 ინფრასტრუქტურული პროექტი; განხილული 40 სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულება/მემორანდუმი; შემუშავებული საკანონმდებლო აქტი - 38, საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 181 და საქართველოს მთავრობის განკარგულება - 258; დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მიზნობრივი მაჩვენებელი: გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული 808 ინფრასტრუქტურული პროექტი; განხილული 46 სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები/მემორანდუმები; შემუშავებული საკანონმდებლო აქტი - 2, საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 34 და საქართველოს მთავრობის განკარგულება - 154; დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ცდომილების მაჩვენებელი (% / აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 122 3.10 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები  ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 5 700 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები 5 700 აბონენტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარები - საშუალოდ 5 700 აბონენტი, რისთვისაც მიიმართა 7.4 მლნ ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი მაჩვენებელი იგივეა. 3.11 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08) პროგრამის განმახორციელებელი: 123  სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;  ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები    მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდენა ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები; გაიზრდება ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა და ინტერნეტიზაციის პროცესი; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრედბა კვალიფიციური კადრების რიცხვი, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მუშაობის საშუალება. მიღწეული საბოლოო შედეგები     ქვეყნის მასშტაბით წარიმართა პროცესები საკვანძო ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენისათვის; გაძლიერდა საქართველოში არსებული სტარტაპ საზოგადოება; ხელი შეეწყო სტარტაპების საერთაშორისო ბაზრებზე თავის დამკვიდრებას და კერძო ინვესტიციების მოზიდვას; წარმატებით განხორციელდა ტრენინგები და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტული შრომითი რესურსების ბაზის შექმნას. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-2016 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები (ჯამში 9 ობიექტი, მათ შორის ტექნოპარკი თბილისსა და ზუგდიდში). ბენეფიციარების რაოდენობა 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 15 000 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკის ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება ყოველწლიურად: 2018 წელს-15 000 ერთეულით; 2019 წელს15 000 ერთეულით; 2020 წელს-15 000 ერთეულით; 2021 წელს-15 000 ერთეულით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ტექნოპარკის ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზარდა 15 500 ერთეულით. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2016 წლებში დაფინანსდა: 17 სტარტაპი 50 000 ლარის ოდენობის გრანტით, 142 ბენეფიციარი 5000 ლარამდე ოდენობის გრანტით და 20 სტარტაპი „სტარტაპ საქართველოს" პროგრამის ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დამატებით დაფინანსდება 20 სტარტაპი 2018 წელს, 20 სტარტაპი 2019 წელს, 20 სტარტაპი 2020 წელს და 20 სტარტაპი 2021 წელს. 5 000 ლარის ოდენობით გაიცემა გრანტი 2018 წელს 100 ბენეფიციარზე; 2019 წელს დამატებით 100 ბენეფიციარზე; 2020 წელს - დამატებით 100 ბენფიციარზე; 2021 წელს - დამატებით 100 ბენეფიციარზე; 124 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს საგრანტო კომისიის მიერ გრანტის გაცემის წესის შესაბამისად გამარჯვებულად გამოვლინდა და დაფინანსდა 98 სტარტაპი, საგრანტო თანხის ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა დაახლოებით 400 ათასი ლარი (მათ შორის: პროტოტიპირების გრანტი გაიცა 19 ბენეფიციარზე ჯამური ღირებულებით 87 ათასი ლარი, სამგზავრო გრანტი - 51 ბენეფიციარზე ჯამური ღირებულებით 185 ათასი ლარი; ღონისძიების ორგანიზების გრანტი - 28 ბენეფიციარზე ჯამური ღირებულებით 128 ათასი ლარი); ცდომილების მაჩვენებელი - 2018 წელს „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში არ განხორციელებულა სტარტაპების დაფინანსება. ვინაიდან პროექტს ახორციელებს შპს „სტარტაპ საქართველო“, სააგენტომ შეწყვიტა აღნიშნული პროექტის განხორციელება. 3.12 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები   ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული ნორმატიული ბაზა. მიღწეული საბოლოო შედეგები    ამოქმედდა პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომლითაც განისაზღვრა ინდუსტრიულ და სამომხმარებლო პროდუქტებზე ბაზარზე ზედამხედველობის მეთოდები, პრინციპები, შემზღუდველი ღონისძიებები და სანქციები; საქართველო მთავრობის დადაგენილებებით დამტკიცდა: ტექნიკური რეგლამენტი „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ“; „ბაზარზე ზედამხედველობისა და პროდუქტის რეალიზაციის შეჩერების, ბაზრიდან ამოღების, გამოთხოვისა და განადგურების წესი“ და „ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების საფრთხის კატეგორიების განსაზღვრისა და რისკის შეფასების წესი და ფორმები“; ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომლის მიხედვით სამშენებლო საქმიანობის საექსპერტო შეფასება შეიძლება განახორციელონ აკრედიტებულმა ინსპექტირების ორგანოებმა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 125 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 7 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: ლიფტები; საბაგირო მოწყობილობები, წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები; წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები; სამშენებლო პროდუქტები; პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობები და დამცავი სისტემები. ცვლილებები შეტანილია დამატებით 3 ახალ მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებს შემდეგ სფეროებს: ლიფტები; წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები; წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა დამატებით 2 ახალ მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებს შემდეგ სფეროებს: საბაგირო მოწყობილობები (2018 წლის ბოლომდე); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები (2018 წლის ბოლომდე); დამატებით 5 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: სათამაშოები (2019 წლის ბოლომდე); მოწყობილობა/მექანიზმები (2019 წლის ბოლომდე); პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები (2019 წლის ბოლომდე); აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები (2019 წლის ბოლომდე); სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები (2019 წლის ბოლომდე); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში შევიდა და ამოქმედდა ცვლილებები. ბაზარზე ზედამხდველობის გასახორციელებლად შემუშავდა და ამოქმედდა 3 ნორმატიული აქტი; ცდომილების მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე საბაგირო მოწყობილობებისა და მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლების ტექნიკურ რეგლამენტებში ცვლილებების შეტანის პროცედურებმა გადაიწია 2019 წლისათვის. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია და დამტკიცებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში. ცვლილებები არის შეტანილი 3 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; საამფეთქებლო სამუშაოები; ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 18 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: საბაგირო გზები უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); კარიერების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); გაზის სისტემები (2018 წლის ბოლომდე); ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); ნახშირის შახტები (2019 წლის ბოლომდე); ნავთობის ბაზები (2019 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2019 წლამდე), ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსები (2019 წლის ბოლომდე); ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი (2020 წლის ბოლომდე); გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპანბუტანი) გაზსავსები სადგურების, პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო, გაზბალონიანი დანადგარები (2020 წლის ბოლომდე); მადნეული და არამადნეული საბადოები (2020 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური ნავთობსადენი (2021 წლის ბოლომდე); ატრაქციონის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); იმ მიწისქვეშა ობიექტების 126 მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის შესახებ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან (2021 წლის ბოლომდე); საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შემუშავდა მთავრობის დადაგენილების პროექტები: „კარიერების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ და „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების შესახებ“; დარეგისტრირდა საქართველოს სტანდარტი „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ“; ცდომილების მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე „საბაგირო გზები უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკურ რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის პროცედურებმა გადაიწია 2019 წლისათვის. 3.13 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  2018 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 100 000-ზე მეტი აბონენტი. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 083 480 აბონენტი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 075 000 აბონენტი; 127 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს დამატებით გაზიფიცირებულია 20 480 აბონენტი, რისთვისაც მიიმართა 22.4 მლნ ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლები იგივეა. ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 083 480 აბონენტი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 100 000 აბონენტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 083 480 აბონენტი. 3.15 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 24 20) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო      დამტკიცდა: „საავიაციო რუკების შემუშავების წესი“, რომლის მიზანია ფრენის უსაფრთხოების გაუმჯობესება და საქართველოს საჰაერო სივრცის მომხმარებლისათვის საავიაციო რუკების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; „ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების წესი“, რომლის მიზანია ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების რეგულირება ამ მომსახურებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო და ტექნიკური მოთხოვნების დადგენის გზით; ცვლილებები შევიდა „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესებში“, რომლის მიზანია პილოტების პროფესიული მომზადების ხელშეწყობა და ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა; 2018 წლის ნოემბრიდან ძალაში შევიდა „ფრენის იმიტაციის საწვრთნელი მოწყობილობის (საწაფის) სერტიფიცირების წესი“, რომელიც ითვალისწინებს სააგენტოს მიერ ფრენის იმიტაციის საწვრთნელი მოწყობილობის (საწაფის) სერტიფიცირებას და მის შემდგომ ზედამხედველობას. ახალი რეგულაციის თანახმად, საფრენოსნო სასწავლო პროგრამის განხორციელების პროცესში, ფრენის იმიტაციის საწვრთნელი მოწყობილობის (საწაფის) სერტიფიცირება განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტის და ევრორეგულაციის შესაბამისად, რაც ხელს შეუწყობს საავიაციო უსაფრთხოების დონის ამაღლებას; სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ შეჯამდა 2017 წლის გადაყვანა-გადაზიდვების სტატისტიკა და 2017 წელს საქართველოს საავიაციო ბაზარზე მოქმედი ავიაკომპანიების მიერ გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობა პროცენტული წილის მიხედვით; სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ „AK-AIR GEORGIA"-ზე და „Myway Way Airlines“-ზე გაიცა საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატები და გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობები; 128        ჩარტერული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა გაიცა ავიაკომპანია „Korean Air“-ზე; რეგულარული საჰაერო მიმოსვლისათვის აუცილებელი ნებართვა მიენიჭა ავიაკომპანია „Kuwait Airways“-ს, რომელიც საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირებდა 11 ივნისიდან 10 სექტემბრამდე; სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ დამტკიცდა 2018 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონისათვის თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის რეგულარული სამგზავრო რეისების განრიგები (მარტის ბოლო კვირიდან ოქტომბრის ბოლო შაბათამდე); არაევროკავშირის წევრი ქვეყნების ავიაკომპანიების ავტორიზაციის პროცესის ფარგლებში (EU safety authorization for foreign air operators – PART-TCO), ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ (EASA) ქართულ სატვირთო ავიაკომპანია „GEO SKY“-ზე გასცა საჰაერო უსაფრთხოების ერთიანი ნებართვა. ავტორიზაციის საფუძველზე ავიაგადამზიდველს უფლება ენიჭება ერთი ცენტრალიზებული ნებართვით ოპერირება განახორციელოს EASA-ს წევრ ევროკავშირის 28 და თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის 4 ქვეყანაში. „GEO SKY“ რიგით მესამე ქართული ავიაკომპანიაა, რომელიც ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს საჰაერო უსაფრთხოების ერთიანი ნებართვის მფლობელი გახდა (2016 წელს EASA-ს ავტორიზაცია მოიპოვეს ავიაკომპანიებმა „Georgian Airways”-მა და „TCA”-მ); საქართველოში დარეგისტრირდა პირველი უპილოტო „DJI Hexa Copter Matrice 600“ ტიპის საჰაერო ხომალდი, რომელიც მრავალფუნქციური დანიშნულებისაა და პროფესიული საჰაერო ფოტოგადაღების გარდა გამოიყენება სხვადასხვა სახის ინდუსტრიაში; საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ (GCAA) და საფრანგეთის სამოქალაქო ავიაციის მთავარმა დეპარტამენტმა (DGAC) მოაწერეს ხელი ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამის განახლებას, რომელიც 4 წლის ვადით გაფორმდა და ითვალისწინებს ორი ქვეყნის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას/გამოცდილების გაზიარებას. ICAO-ს აუდიტის ოფიციალური დასკვნის მიხედვით, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის მთლიანი მაჩვენებელი შადგენს 87.64%-ს. ახალი მაჩვენებლებით საქართველო საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტების დანერგვის და ზედამხედველობის თვალსაზრისით მსოფლიოში ოცდამეათე, ევროპაში მეათე და რეგიონში პირველ ადგილზეა. ICAO-ს კოორდინირებული ვალიდაციის აუდიტის საბოლოო დასკვნის შესაბამისად, მაჩვენებლები შემოწმებული კომპონეტების მიხედვით გამოიყურება შემდეგნაირად:  სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სააერნაოსნო მომსახურებაზე ზედამხედველობის (ANS) ეფექტური იმპლემენტაციის მაჩვენებელმა შეადგინა 96.51%-ს (მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელი - 63.94%);  სააგენტოს მიერ აეროდრომების/აეროპორტების და მიწისზედა საშუალებების ზედამხედველობის მაჩვენებელი 92.36%-ს გაუტოლდა (მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი - 59.81%);  ICAO-ს სტანდარტებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაცია საავიაციო კანონმდებლობის ნაწილში (LEG) 95.24%-ია (მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი - 72.05%);  ორგანიზაციულ ნაწილი (ORG), რომელიც საავიაციო ხელისუფლების ორგანიზაციულ-სტრუქტურულ, ფინანსურ და ადამიანურ შესაძლებლობებს სწავლობს 91.67%-მდე გაუმჯობესდა (მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელი - 69.05%);  სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს მიერ საავიაციო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის (AIG) ეფექტური იმპლემენტაციის მაჩვენებელი შეადგინა 91.09% (მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელი - 55.81%). დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა; 129   დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები        ნაწილობრივ ჰარმონიზებულია ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან და სტანდარტებთანთან საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა. დანერგილია 1 ევროპული რეგულაცია (კომისიის 2005 წლის 23 დეკემბრის რეგულაცია N2150/2005 „საჰაერო სივრცის მოქნილად გამოყენების საერთო წესების დადგენის შესახებ“); ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ ევროკავშირთან არსებული შეთანხმების ფარგლებში, ევროპული რეგულაციების შესაბამისად (N551/2004; N2150/2005) შეტანილია ცვლილებები საჰაერო კოდექსში და მიღებულია „საქართველოს საჰაერო სივრცით მოქნილი სარგებლობის წესი” მთავრობის დადგენილებით. რეგულაციის მიხედვით, საქართველო იხელმძღვანელებს ევროკონტროლის საჰაერო სივრცით მოქნილი სარგებლობის სპეციფიკაციით (EUROCONTROL Specification for the application of the Flexible Use of Airspace − FUA); საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობა (OL) გაიცა 8 ქართულ ავიაკომპანიაზე, უარი მოწმობის გაცემაზე ეთქვა 1 ავიაკომპანიას. ამავე პროცესის ფარგლებში, ხდება მუდმივი ზედამხედველობა, რათა საწარმოს ფინანსური მდგრადობა გარანტირებული იყოს არა მხოლოდ მოწმობის გაცემის დროს, არამედ მისი ფუნქციონირების პროცესში; შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, გაიზარდა საქართველოს აეროპორტების ინსპექტირებების რაოდენობა „საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვისას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის დახმარების აღმოჩენის შესახებ“ წესის შესაბამისად; საფრენოსნო-ტექნიკური პერსონალის მოწმობების ვადების გაგრძელების და შესაბამისი საკვალიფიკაციო აღნიშვნების დაჩქარებულ ვადებში მიღების თაობაზე ავიასპეციალისტების მაღალი მომართვიანობის გათვალისწინებით, ძალაში შევიდა სააგენტოს დაჩქარებული მომსახურებები. სამოქალაქო ავიაციის სფეროში პილოტების პროფესიული მომზადების ხელშეწყობის, ეროვნული კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან (ICAO, Part FCL) შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, გამარტივდა სახელმწიფო ავიაციის ავიასპეციალისტებისთვის სამოქალაქო ავიაციის ავიასპეციალისტის მოწმობის მიღება; განხორციელდა შემდეგი ავიაკომპანიების დაშვება საქართველოს საავიაციო ბაზარზე: Iran Air, Kuwait Airways, Jazeera Airways, Salam Air, Flynas, UVT Aero, TAROM Airlines, Skyup Airlines; განახლდა ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამა საფრანგეთთან; დანერგილია ICAO-ს 4 დანართი, კერძოდ ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის შემდეგი დანართები: მე-4 დანართი - „საავიაციო რუკების შემუშავების წესი“, მე-10 დანართი - „სააერნაოსნო მომსახურების ტექნიკური უზრუნველყოფის წესი“; მე-11 დანართი - „საჰაერო მოძრაობის მომსახურების წესი“; მე-15 დანართი - „ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების წესი“). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლი გაიზარდა 64,4 %-მდე; 130 მიზნობრივი მაჩვენებელი - იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 75%-მდე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის მთლიანი მაჩვენებელი გახდა 87.64%. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცერებულია 75 ევროპული რეგულაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2019წწ - 1 ევრო რეგულაციის და ICAO-ს 2 დანართის დანერგვა; 2020-2021წწ - 4 ევრო რეგულაციის დანერგვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დანერგილია 1 ევროპული რეგულაცია და ICAO-ს 4 დანართი. 3.16 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (პროგრამული კოდი 24 21) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო        საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში დარეგისტრირდა საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 13 მცურავი საშუალება: 4 იახტა, 1 ბალკერი და 8 თევზასაჭერი გემი; დაფიქსირდა საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი საშუალების (1 გემი) დაკავების პრეცენდენტი; დაინერგა საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 ვერსია, სააგენტომ ახალი სტანდარტით წარმატებით გაიარა სარესერტიფიკაციო აუდიტი და მას მიენიჭა ხარისხის მართვის სერთიფიკატი; საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 მოთხოვნების შესაბამისად მომზადდა და დამტკიცდა: სააგენტოს რისკების მართვის დოკუმენტი იდენტიფიცირებული პრევენციული ზომებით; „2018 წლის კონტექსტი და დაინტერესებული მხარეები“; „2018 წლის ხარისხის პოლიტიკა და სტრატეგიული მიზნები“; „2018 წლის ხარისხის მიზნების კრიტერიუმები“; „2018 წლის კონტექსტისა და დაინტერესებული მხარეების მოლოდინი“; „2018 წლის შიდა აუდიტის განრიგი“ და; „2018 წლის გაუმჯობესების გეგმა“; მიმდინარეობდა ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტის ISO 27001 დანერგვისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები; ISO 45001 სტანდარტის (შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთოების მენეჯმენტის სტანდარტი) დანერგვასთან დაკავშირებით ჩატარდა ბაზრის კვლევა; საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა დადგენილებები: „საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ'' საერთაშორისო კონვენციასთან შეერთების თაობაზე“ და „გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციასთან შეერთების და ძალაში შესვლის თაობაზე“. 131     სააგენტომ განახორციელა შემდეგი საერთაშორისო კონვენციების სარატიფიკაციო პროცედურების ინიცირება: „ათენის 2002 წლის კონვენცია ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ“ და „1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ 1966 წლის ცვლილებათა გათვალისწინებით“; მომზადდა: „გემებისა და ნავსადგურების უშიშროების წესების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი; „მეზღვაურთა დასაქმების შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი; „საქართველოს საზღვაო კოდექსის“ ცვლილების პროექტი; „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი; „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექში“ ცვლილების პროექტი; „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“ ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს მიერ ტრანსპორტის სფეროში აღებული ვალდებულებების ფარგლებში:  დასრულდა სამუშოები და გადაიგზავნა პარლამენეტში განსახილველად რეგულაცია „Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents“, რომელიც ეხება უბედური შემთხვევების დროს ზღვით მგზავრების გადამყვანთა პასუხისმგებლობას;  დაინერგა შემდეგი დირექტივა/რეგულაციები: „2003 წლის 14 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) №782/2003 რეგულაცია გემებზე ორგანოტინის ნაერთების აკრძალვის შესახებ“; „1992 წლის 31 მარტის საბჭოს 92/29/EEC დირექტივა გემების ბორტზე გაუმჯობესებული სამედიცინო მკურნალობის მიზნით უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“; „2004 წლის 31 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს (EC) №725/2004 რეგულაცია გემებისა და ნავსადგურების მოწყობილობების უსაფრთხოების გაძლიერების თაობაზე“; „2005 წლის 26 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/65/EC დირექტივა ნავსადგურების უსაფრთხოების გაძლიერების თაობაზე“; გაიმართა საქართველოს მეორე საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდა 53 ქვეყნის 400-მდე დელეგატი. ფორუმის ფარგლებში ხელი მოეწერა: ურთიერთგაგების მემორანდუმებს გერმანიასა და ხორვატიასთან, მეზღვაურთა კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების ორმხრივი აღიარების თაობაზე, რაც ხელს შეუწყობს მეზღვაურთა დასაქმების არეალის გაფართოებას; გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსა და ქალთა საერთაშორისო სავაჭრო და სანაოსნო ასოციაციას შორის მემორანდუმს, რომლის მიზანია გენდერული მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა საზღვაო ინდუსტრიაში; საქართველოსა და უკრაინას შორის განზრახულობათა ოქმს, ავტომატური საიდენტიფიკაციო სისტემების მონაცემთა გაცლის თაობაზე; ბათუმისა და შანხაის საზღვაო აკადემიებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს, სამომავლოდ სტუდენტთა ურთიერთგაცვლასა და ტრენერ-პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები    საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებული გემები (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე); დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011 საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უზარუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა, ძებნაგადარჩენის ოპერაციების ეფექტური ჩატარება და გარემოს დაცვა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად; 132  საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის გაზრდილი იმიჯი საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:       საქართველოს საზღვაო დროშა არ ირიცხება არცერთი ურთიერთგაგების მემორანდუმის სიაში. 2018 წელს არ შენარჩუნდა საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებების დაკავების 0%-იანი მაჩვენებელი (რუმინეთის პორტში დაკავებულ იქნა ერთი მცურავი საშუალება); საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში დარეგისტრირებულია საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 32 მცურავი საშუალება; სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა სასერტიფიკაციო აუდიტი და მოიპოვა ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სერტიფიკატი; საქართველო მიუერთდა ორ საერთაშორისო კონვენციას: „გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემების კონტროლის შესახებ“ და „საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ“; საერთაშორისო საზღვაო გამოფენა-კონფერენცია „POSIDONIA 2018“-ის ფარგლებში საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას „GLOBAL MARITIME CONSULTANTS GROUP-თან გენერალური აგენტირების შესახებ“, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს დროშის ქვეშ ხარისხიანი გემების მოზიდვას; საქართველოს დროშას პოზიციონირება არ შეუცვლია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი - საქართველო იმყოფება რუხი დროშის კატეგორიაში; საქართველოს გემების რეესტრში დღეის მდგომარეობით ირიცხება საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 13 მცურავი საშუალება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას; მცურავი საშუალებების 10%-იანი ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს დროშას პოზიციონირება არ შეუცვლია. ქართული დროშის ქვეშ ამჟამად საერთაშორისო ნაოსნობაში რეგისტრირებული 32 მცურავი საშუალება იმყოფება (2018 წელს დარეგისტრირდა 13 მცურავი საშუალება. 2017 წლის მაჩვენებელს აღემატება 33%-ით). 2. საბაზისო მაჩვენებელი ხარისხის მართვის სისტემის ახალი სტანდარტის დანერგვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა სასერტიფიკაციო აუდიტისათვის; 133 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 2015 წლის 15 სექტემბერს დამტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 ვერსიის დანერგვა და იმპლემენტაცია. 2018 წელს ახალი სტანდარტით სასერტიფიკაციო აუდიტის გავლა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სააგენტომ შეუსაბამობების გარეშე გაიარა სასერტიფიკაციო აუდიტი და მოიპოვა 2015 წლის 15 სექტემბერს დამტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 ვერსიის ხარისხის მართვის სერტიფიკატი. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. მიმდინარეობს მეზღვაურთა შრომის კოდექსის შემუშავება საზღვაო შრომის კონვენციის (MLC 2006), ევროკავშირის 1999/63/EC (20/05/2009 ცვლილებით) დირექტივებისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით; 2. საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ “International Convention on Liability for Bunker Oil Pollution” – კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 3. ათენის 2002 წლის კონვენცია ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვების შესახებ - Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) 2002.- კონვენციის რატიფიკაცისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 4. 1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ - International Convention on Load Lines, 1966. - კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 5. გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ, 2001 - International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 - კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაცია; საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების რატიფიკაცია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველო მიუერთდა ორ საერთაშორისო კონვენციას: „საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ'' და „გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ“. 3.17 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (პროგრამული კოდი 24 22) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო  გაიმართა მთავრობათაშორისი შეთანხმებებით განსაზღვრული საავტომობილო მიმოსვლის სფეროში ორმხრივი შერეული კომისიის სხდომა საქართველოსა და აზერბაიჯანის კომპეტენტური ორგანოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. სააგენტოს გარდა აღნიშნულ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ ორივე ქვეყნის საბაჟო უწყებებისა და საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდველთა ასოციაციების წარმომადგენლები; 134        გაიმართა საავტომობილო ტრანსპორტის ECMT (ევროპის ტრანსპორტის მინისტრთა კონფერენციის) კვოტის ხარისხობრივი განვითარების ქვეჯგუფის და საავტომობილო ტრანსპორტის მუშა ჯგუფის მორიგი სხდომა, სადაც განიხილულ იქნა „ხარისხის ქარტიასთან“ ექვივალენტურობის შესახებ საქართველოს, ბელორუსის რესპუბლიკის, მოლდოვის რესპუბლიკის და მონტენეგროს ოფიციალური განაცხადები და მოხდა მათი დამტკიცება. განხილული იქნა ასევე ევროკავშირის სხვა არაწევრ ქვეყნებში „ხარისხის ქარტიის“ მოთხოვნათა დანერგვის პროცესი და ამ კონტექსტში საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების კვოტის განვითარებასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. შემუშავებულ იქნა მაისის მინისტერიალისთვის ერთობლივი დეკლარაციის პროექტი; 2003 წლის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2003/59/EC დირექტივით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საკვალიფიკაციო ცენტრში დაინერგა CPC მძღოლის (კოდი 95) სწავლება (70 საათიანი კურსი). კურსის დამთავრების შემდეგ დადებითად შეფასებულ მსმენელებზე გაიცემა საერთაშორისო საავტომობილო კავშირის (IRU) დიპლომი და პლასტიკური ბარათი კოდი - 95 - ის მითითებით; ჩამოყალიბდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცხელი ხაზი, რომლის მოვალეობაა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მომხმარებლებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო სერვისის მიწოდების უზრუნველყოფა (დღეში დაახლოებით 500 ზარი); „სახიფათო ტვირთბის საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ ევროპული შეთანხმების (ADR) საქართველოში იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად შემუშავდა ტექნიკური რეგლამენტი „სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“; საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელმა 706 მძღოლმა გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ; სააგენტოს მიერ გაცემულ იქნა: საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის 85 300 ორმხრივი ნებართვა, 1240 ECMT-სისტემის ნებართვა, 86 საერთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვა და 2987 ECMT-ს სერტიფიკატი; მომზადდა 45 CPC მენეჯერი და 307 CPC მძღოლი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები     გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე; ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი; გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:   გაუმჯობესებულია საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი და ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით; 13.7%-ით გაიზარდა გაცემული ორმხრივი სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები 2017 წელთან მიმართებაში (2017 წელს - 75 000 ნებართვა); 135    განახლდა სატვირთო გადაზიდვებში მომუშავე ავტოპარკის ნაწილი; 706 მძღოლმა გაიარა სრული კურსი ციფრული ტაქოგრაფის შესახებ, რაც განაპირობებს უსაფრთხოების მაჩვენებელის ზრდას; ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობისათვის მომზადებულია სამშენებლო დოკუმენტაცია (მშენებლობა დაიწყება 2019 წელს). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 40 600 ნებართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. გაიცემა 45 000-მდე ნებართვა, 2019წ. - 50 000-მდე ნებართვა, 2020წ. - 55 000-მდე ნებართვა, 2021წ.- 60 000ნებართვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 85 300 ნებართვა. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 25%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოპარკის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 2018წ. 35%-ით; 2019წ - 45%-ით; 2020წ 55%-ით; 2021წ - 65%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ავტოტრანსპორტის და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 40%-ით. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს 10%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 20%-მდე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 20%-ით. 3.18 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (პროგრამული კოდი 24 23) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 136          საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე სახმელეთო და მცურავ სანავიგაციო ნიშნებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩაუტარდა ტექნიკური მომსახურება გეგმით გათვალისწინებული სქემით. სანავიგაციო ნიშნებზე განხორციელდა საერთაშორისო სტანდარტებით მინიჭებული მახასიათებლების მონიტორინგი. მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა ნავიგაციისათვის საჭირო ოპტიმალურ კოორდინატებში სანავიგაციო მოთხოვნების შესაბამისად; შუქურების ორგანიზაციების საერთაშორისო ასოციაცია IALA-ს რეკომენდაციების შესაბამისად სანავიგაციო ნიშნების დასაკომპლექტებლად შეძენილ იქნა სარეზერვო მეტალის საზღვაო მცირე და საშუალო და სპეციალური დანიშნულების ქერქეჭელები, მზის ენერგიაზე მომუშავე საზღვაო სანავიგაციო ფარნები; ფოთის ნავსადგურის შემოსასვლელი არხიდან 3 ქერქეჭელას ჩაუტარდა მიმდინარე რემონტი, დაკომპლექტდა საღუზე მოწყობილობებით და განთავსდა თავის საშტატო ადგილას, ხოლო ყულევის საზღვაო ტერმინალის შემოსასვლელ არხში გემის მიერ დაზიანებული და დაკარგული პირველი წყვილი წითელი ქერქეჭელის ნაცვლად (არსებული რეზერვიდან) მომზადდა სათადარიგო ქერქეჭელა, დაკომპლექტდა საღუზე მოწყობილობებით, ჩაუტარდა მიმდინარე რემონტი და განთავსდა საშტატო ადგილას. ანაკლიის საზღვაო აკვატორიაში, სანავიგაციო საჭიროებიდან გამომდინარე, მოხდა სარყის გადაადგილება მითითებულ კოორდინატებში; ფოთის პორტის დასავლეთ მოლზე განთავსდა ზღვის დონეების ცვალებადობის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) საზომი ხელსაწყო მარიოგრაფი და აღნიშნული მოლის თავზე სახმელეთო სანავიგაციო ანძაზე სტაციონალურად განთავსდა რადიოლოკაციური მოპასუხე (Racon); ფოთისა და ბათუმის პორტების აკვატორიაში განთავსდა დამატებითი სარეზერვო ქარის სიჩქარისა და მიმართულების საზომი ხელსაწყო ანომომეტრი; შავი ზღვის საქართველოს პასუხისმგებლობის ზონაში განხორციელდა ბათიმეტრიული კვლევები, შესწავლილ იქნა დაგეგმილი რაიონები და მოხდა პროგრამული დამუშავება. გარდა ამისა, ახალი კვლევები ჩატარდა იდენტიფიცირებულ რაიონებში და დადარებულ იქნა საბაზისო მონაცემებთან. მოპოვებული მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შედეგად გამოიცა ქაღალდის სანავიგაციო რუქა GE-105 (ბათუმი-მდ. ენგური), GE-100 (ხოფა-ბათუმი. თურქეთ-საქართველოს საზღვარი). ახალი ბათიმეტრიული მონაცემების საფუძველზე განახლდა როგორც ქაღალდის, ასევე ელექტრონული სანავიგაციო რუქების მთლიანი პორტფოლიო; განხორციელდა მრავალსხივიანი ექოლოტის განახლება, რომლის მეშვეობით უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების სრულყოფა, ზღვის ბათიმეტრიით დაუფარავი რაიონების შესწავლა და უკვე შესწავლილის მონიტორინგი, ცვლილებების ასახვა და გამოყენება. აღნიშნული მოდერნიზირებული ექოლოტი დამონტაჟდა კატამარან „გაგრაზე“ და ექსპლუატაციაში გაიშვა ახალი სისტემით SEABAT T50-R; განახლდა კარტოგრაფიული პროგრამა (Dkart Inspector); ოპერატიულად ხდებოდა ზღვაში განთავსებული სანავიგაციო ნიშნების, ზღვაზე არსებული სიღრმეების, საზღვაო რაიონების, პორტამდე მისასვლელი სამარშუტო გზების, მოძრავი გამყოფი სისტემების, წრიული მოძრაობის რაიონების, ნაოსნობისთვის განსაკუთრებული სიფრთხილის რაიონებისა და სხვა უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული ყველა ინფორმაციის შემცველი მონაცემების ასახვა ელექტრონულ/ქაღალდის რუქებზე. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 137         საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპირო ზოლზე განთავსებული თანამდეროვე მოთხოვნების შესაბამისი სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნაოსნობის უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა); საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უზრუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა; საქართველოს ტერიტორიულ წყლების და სანაპიროების თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით უზრუნველყოფა, გაზრდილი წარმადობა, უსაფრთხო ნავიგაცია და გამოვლენილი საშიშროების ლოკალიზაციის ოპერატიულობა; შემცირებული საზღვაო ინციდენტების რიცხვი (ალბათობა) საქართველოს საზღვაო სანაპირო ზოლში და პორტებში; ფოთის პორტის აკვატორიაში განთავსებული ზღვის დონის ცვალებადობის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესის განმსაზღვრავი ხელსაწყო მარიოგრაფი; რადიო რეკონებით აღჭურვილი ფოთისა და ბათუმის პორტები; საქართველოს სანაპირო ზოლზე განლაგებული მაკორექტირებელი საბაზისო ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური სისტემა (DGPS); საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული სამსახურის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი რუქები; გამოცემული საზღვაო პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების, შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის მოქცევის სიების შესახებ. საერთაშორისო რუქების კატალოგში (MEDINTECHART) GE ლოგოთი გამოქვეყნებული და მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუქები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:      განხორციელდა სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით. მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციისათვის საჭირო ოპტიმალურ კოორდინატებში და საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილ იქნა საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობა; ფოთის ნავსადგურში განთავსდა ზღვის დონის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) საზომი ხელსაწყო მარიოგრაფი, რომლის მეშვეობით ოპერატიულად ხდება ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესში გემების გაფრთხილება საშიშროების შესახებ, მათი უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად; ფოთის პორტში განთავსებული რადიოლოკაციური მოპასუხის მეშვეობით მცურავ საშუალებებს, მათზე განთავსებული რადარების მეშვეობით, უკვე შეუძლიათ ნებისმიერ მეტეოროლოგიურ პირობებში ადგილმდებარეობის უხარვეზოდ იდენტიფიცირება; ფოთისა და ბათუმის პორტების აკვატორიაში განთავსდა დამატებითი სარეზერვო ქარის სიჩქარისა და მიმართულების საზომი ხელსაწყო ანომომეტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ფაქტიურ ამინდზე დაკვირვების უწყვეტობას; რუქების პორტფოლიოს დაემატა ახალი რუქები. ექოლოტის განახლების და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუქები იწარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 138 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებიც არ პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების და მოწყობილობების) შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში - 2018-2021წწ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე სახმელეთო და მცურავ სანავიგაციო ნიშნებს თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით ჩაუტარდა ტექნიკური მომსახურება გეგმით გათვალისწინებული სქემით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფისათვის საჭირო ოპტიმალურ კოორდინატებში. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობები არ არის განხორციელებული; ცდომილების მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლაგამოსვლის უზრუნველსაყოფად დამონტაჟდება ოკეანოგრაფიული-მეტეოროლოგიურ ტივტივა, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება - 2020-2021 წლები. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე: მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კარტოგრაფიული სამმართველოს მოდერნიზაციის, კადრების კვალიფიკაციის დონის ამაღლების, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის და მოდერნიზირებული ექოლოტის დამონტაჟების შედეგად ჩატარებული ბათიმეტრიული კვლევების საფუძველზე, შეიქმნა მაღალი ხარისხის საქართველოს ტერიტორიული წყლების და პორტების საზღვაო რუქები. 139 4. პრიორიტეტი − განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება (ათას ლარებში) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები კოდი დასახელება 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 685,346.6 676,037.0 682,367.7 676,207.3 6,160.4 32 04 უმაღლესი განათლება 498,279.6 146,081.1 449,692.4 153,765.6 295,926.8 32 09 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 102,571.5 102,571.5 111,357.9 111,357.9 0.0 32 07 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 103,008.5 103,008.5 102,858.3 102,858.3 0.0 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 66,838.2 63,464.2 65,848.3 63,800.1 2,048.2 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 44,571.7 43,602.6 44,431.1 43,541.3 889.8 32 03 პროფესიული განათლება 56,308.0 32,075.4 49,211.9 31,587.0 17,624.9 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 33,641.0 29,811.3 33,712.4 29,927.4 3,784.9 33 03 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა 35,247.3 24,114.9 32,921.8 23,880.1 9,041.7 32 11 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 24,150.0 24,150.0 20,025.2 20,025.2 0.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 9,223.9 9,223.9 0.0 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 7,351.5 6,359.7 7,155.8 6,429.5 726.3 32 06 ინკლუზიური განათლება 4,848.8 4,848.8 4,827.4 4,827.4 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,400.0 4,000.0 4,101.2 3,796.4 304.8 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 4,427.3 1,635.0 3,957.9 1,792.0 2,165.9 140 კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 1,710.0 1,620.0 1,539.1 1,469.7 69.4 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,000.0 1,000.0 843.8 843.8 0.0 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,625.9 989.9 1,720.1 1,109.5 610.6 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 450.0 449.1 449.1 0.0 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 608.5 582.0 580.5 566.6 13.9 24 10 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 9,963.2 741.2 9,756.3 741.2 9,015.1 59 01 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 10,057.0 0.0 7,864.1 0.0 7,864.1 59 02 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო 200.0 0.0 58.5 0.0 58.5 60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 0.0 597.1 597.1 0.0 1,706,194.7 1,276,733.1 1,645,101.9 1,288,796.5 356,305.4 სულ 141 4.1 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) პროგრამის განმახორციელებელი :       საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები         სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი გაზრდილი ინტერესი და ამაღლებული განათლების ხარისხი; მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილი მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემო; კვალიფიციურ მასწავლებლებელთა გაზრდილი რაოდენობა, მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფილი ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებები; ოკუპირებულ რეგიონებში გაზრდილი საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხი; აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო უზრუნველყოფილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; დანერგილი თავისუფალი გაკვეთილები ყველა საჯარო სკოლაში; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები. მიღწეული საბოლოო შედეგები    ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები; გადამზადებულია საჯარო სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები, პროფესიული განათლების მასწავლებლები; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა/სტუდენტთა ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის უსაფრთხო გარემო; 142     სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზუნველყოფილია საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიის მოსწავლეები; უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება სკოლებში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები, ასევე საქართველოში თავშესაფრის მაძიებლები და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები უზრუნველყიფილნი არიან განათლების მიღების შესაძლებლობით; გადამზადებულია გალის რაიონის პედაგოგები ასევე, აბიტურიენტები - ეროვნული გამოცდებისათვის. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დამტკიცებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა, მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; დაწყებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დამტკიცდებული საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ჩატარებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში; განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება; ჩატარებულია გამოკითხვა განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით; მომზადებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი     გადამუშავებულია და დამტკიცებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; დასრულებულია მუშაობა სომხური ენისა და ლიტერატურის (როგორც მშობლიური ენის), აზერბაიჯანული ენისა და ლიტერატურის (როგორც მშობლიური ენის) წლიურ პროგრამებზე, ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფციისა და დიზაინის გათვალისწინებით; საქართველოს 15 სკოლაში, განხორციელდა დაწყებით საფეხურზე რევიზირებული სასწავლო გეგმის პილოტირება; დასრულდა საბაზო საფეხურის IX კლასის ბიოლოგიის სტანდარტის პილოტირება და დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდამჭერ გზამკვლევებზე (სამუშაო ვერსიები) მუშაობა. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 143 მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშწყობის მიზნით, განხორციელებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილია უფასო ტრანსპორტირებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი    ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები სრულად უზრუნველყოფილია ფინანსური რესურსით; საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლეები და კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიის მოსწავლეები უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და სამუშაო რვეულებით; განხორციელებულია შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იმ მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2017 წლის მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 69% პრაქტიკოსი მასწავლებელი (46 057), 26 % - უფროსი მასწავლებელი (17 425), 0,3% წამყვანი მასწავლებელი (207). ეტაპობრივად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ,,მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა“ წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში; 2018-2021 წლებში მოსალოდნელია სკოლაში შეიცვალოს მოქმედი მასწავლებლბის გადანაწილება სტატუსების მიხედვით: 44 % - პრაქტიკოსი მასწავლებელი, 53 % - უფროსი მასწავლებელი, 1.9 % - წამყვანი მასწავლებელი და 1.1% - მენტორი); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი პრაქტიკოსი მასწავლებლების რაოდენობა, სქემაში ჩართული მასწავლებლების 60.1%-ს შეადგენს, უფროსი მასწავლებლების - 39.1%-ს, წამყვანი მასწავლებლების - 0.7%-ს და მენტორი მასწავლებლების - 0.1%-ს. 144 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები   ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი დაფინანსებით; მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. მიღწეული შუალედური შედეგები ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფილი იყო ვაუჩერული დაფინანსებით და მოსწავლეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიეღოთ განათლება, ზოგადი განათლების ყველა საფეხურზე; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის; დაგეგმილი მიზნობრივი აჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% უზრუნველყოფილია საჭირო ფინანსური რესურსით. 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები 145      განხორციელებულია პროფესიული სტანდარტების რევიზია, განახლებულია სტანდარტი და გატარებულია სტანდარტის დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები; „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე და პროფესიული უნარჩვევები, გაზრდილია არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება ქართულ ენასა და ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ სხვა საგნებში, ნაწილობრივ შევსებულ იქნა არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო დეფიციტი; ჩამოყალიბებულია და მოქმედებს მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემა, რომლის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პროფესიულ განათლებაში პედაგოგიური კადრების კვლევა, კომპეტენციის ამაღლების მუდმივი შესაძლებლობა და კარიერული წინსვლა; განხორციელდა მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლის შედეგადაც სამიზნე ჯგუფი წარმატებით ასრულებს შეთავაზებულ პროფესიული განვითარების აქტივობებს. მიღწეული შუალედური შედეგები     გატარებულია სტანდარტის განვითარებისა და დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები, ასევე განახლებულია სტანდარტი; სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვანი სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია პროგრამის კონსულტანტმასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. არაქართულენოვანი სკოლის ბაზაზე გაუმჯობესებულია არაფორმალური სწავლების პრაქტიკა. გადამზადებულია პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლები შვიდი სხვადასხვა მიმართულების მოდულებით; სკოლის დირექტორებისა და ფასილიტატორებისათვის ჩატარებულია ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 მოდული, რომელიც გაიარა 1 883 სკოლის დირექტორმა და 1 732 ფასილიტატორმა. ლიდერობის აკადემია 3-ის ფარგლებში გადამზადებულია 1 691 დირექტორი და 1353 ფასილიტატორი. ზოგადპროფესიული უნარების მეორე მოდული გაიარა მეორე ნაკადის 8 260 მასწავლებელმა, ხოლო მესამე მოდული მეორე ნაკადის 7 713 მასწავლებელმა. საგნობრივი მოდულების ტრენინგებს მეორე ნაკადიდან დაესწრო 7 253 მასწავლებელი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა“ ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სამიზნე ჯგუფებისათვის პროგრამის სამოქმედო გეგმის შესაბამისი ღონისძიებების წარმატებით განხორციელება; 146 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი  „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემის ფარგლებში 5 234 პრაქტიკოსი მასწავლებელი გახდა უფროსი, 224 უფროსი მასწავლებელი - წამყვანი და 31 წამყვანი მასწავლებელი - მენტორი; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების მიზნით კონსულტანტ-მასწავლებლებისა და დამხმარე მასწავლებლების მივლენება, სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსების და ზოგადი პროფესიული უნარების ტრენინგის ჩატარება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტმასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. ყოველწლიურად ამავე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს სახელმწიფო ენის და პროფესიული უნარების მიმართულებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის და კახეთის არაქართულენოვანი სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია პროგრამის კონსულტანტმასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. არაქართულენოვანი სკოლების 90%-ში გაუმჯობესებულია არაფორმალური სწავლების პრაქტიკა. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შემუშავებულია: 1. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთიანი სისტემა, 2. ლიდერობის აკადემიის მეორე დონის 3-6 მოდულები და ლიდერობის აკადემიის მესამე დონის 1,2,3 მოდული, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ზოგადი უნარების კურსის მესამე მოდული და საგნობრივი მეთოდიკის მოდულები (24 საკონტაქტო საათი); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მინიმუმ 50% ჩართულია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთიან სისტემაში. პროფესიული განვითარების საგნობრივი მეთოდიკის მოდული გაიარა პირველი ნაკადის 80%-მა; ლიდერობის აკადემიის მეორე და მესამე დონის ტრენინგები გაიარა საჯარო სკოლის დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-მა. ბენეფიციართა მინიმუმ 80% აღწევს დასახულ სასწავლო შედეგებს; მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 147 ჩატარდება ტრენინგები „მეწარმეობის უნარების განვითარება" პილოტირება: პილოტირებაში მონაწილეობას მიიღებს საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მინიმუმ 50 მასწავლებელი და 5 დირექტორი. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ● პროფესიული განათლების მასწავლებელთა არსებული რაოდენობის 40%-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი, პრაქტიკის მასწავლებელთა 65%-ს - ტრენინგები საწარმოში, მასწავლებლებელთა 8%-ს - ტრენინგები მეწარმეობაში, მასწავლებელთა 65% -ს ტრენინგები მოდურ სწავლებაში. სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლის 23 დირექტორს და 9 ადმინისტრაციის წარმომადგენელს გაგვლილი აქვს ტრენინგი სტრატეგიულ დაგეგვმაში. ტრენინგი „მეწარმეობის უნარების განვითარება" გაიარა 32-მა მასწავლებელმა და 2მა დირექტორმა, რისთვისაც მიიმართა 2.9 ათასი ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი იგივეა). ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 მოდული გაიარა საჯარო სკოლების დირექტორთა 88%-მა და ფასილიტატორთა - 83%-მა, ლიდერობის აკადემია 3-ის მოდულები გაიარა ქართულენოვანი სკოლების დირექტორთა 84%-მა და ფასილიტატორთა - 68%-მა, ტრენინგები ზოგად პროფესიული უნარების მეორე მოდული გაიარა 83%-მა, მესამე მოდული - 80%-მა, საგნობრივი მიმართულებით - 76%-მა. ● 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური დაგეგმილი შუალედური შედეგები   ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, შემცირებული დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების რაოდენობა; ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემოს უზრუნველყოფა. მიღწეული შუალედური შედეგები  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებულია დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების რაოდენობა, გაზრდილია მანდატურთა ჩართულობა რისკის ქვეშ მყოფი შემთხვევების მართვაში, უზრუნველყოფილია რისკის ქვეშ მყოფ შემთხვევათა სწრაფი იდენტიფიკაცია და ადეკვატური რეაგირება;  2017-2018 სასწავლო წელს გასულ სასწავლო წელთან შედარებით იმ საგანანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მანდატურია წარმოდგენილი დარღვევათა რიცხვი შემცირებულია 10.9%-ით; 148  უზრუნველყოფილია მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემო, დაცულია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში გადამისამართების პროცედურები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 460 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 300 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 475 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა 1 330 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის მიერ; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 458 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1300 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე მანდატურთა გადინების მაჩვენებელი მაღალია და მათი ჩანაცვლება გადამზადებული მანდატურებით სასწავლო კურსის მოდულის გახანგრძლივების გამო ვერ მოესწრო. 2. დაგეგმილი საბაზისო აჩვენებელი შვიდი ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი უზრუნველყოფს სკოლის 2 300 - მდე მოსწავლის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და მათი უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური მომსახურების გაფართოება ახალციხესა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. ფსიქოლოგიური მომსახურებით. 149 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები ფუნქციონირებდა შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა ქართლი და სამეგრელო (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი) მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გამოვლენილი და სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრებში რეფერირებულია ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე 2 900ზე მეტი ბენეფიციარი, რომელთაც გაეწიათ ყველა საჭირო სერვისი თუ მომსახურება. ფუნქციონირებდა 8 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი (საანგარიშო პერიოდში გაიხსნა ერთი ცენტრი ქალაქ თბილისში). სსიპ - საგანმანეთლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურეობის ცენტრში გადმომისამართდა 1 147 ბენეფიციარი, მათ შორის; სამეგრელო ზემო სვანეთი - 99, კახეთი - 51, ქვემო ქართლი - 219, მცხეთა მთიანეთი - 14, შიდა ქართლი- 182, სამცხე ჯავახეთი - 24, იმერეთი - 308, გურია - 14, აჭარა - 236, რისთვისაც მიიმართა 392.5 ათასი ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი;  სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები         X-XII კლასის 95 000 - მდე მოტივირებული მოსწავლე, მიიღებს მონაწილეობას ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავებს ცოდნას ესგ-ით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში; სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები; გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები; გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება; მოსწავლეებს შექმნილი აქვთ პირობები წარმოაჩინონ და განივითარონ კვლევის, გუნდური მუშაობის, კრეატიული აზროვნების, ექსპერიმენტული სამუშაოების ჩატარების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების და შემოქმედებითი უნარები; საქართველო 80-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში; ქართველ მოსწავლეებს და მათ ხელმძღვანელებს შესაძლებლობა აქვთ დაამყარონ კონტაქტი უცხოელ თანატოლებთან და კოლეგებთან; წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით. 150 მიღწეული შუალედური შედეგები   ჩატარებულია ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადები და გამოვლენილია წარჩინებული მოსწავლეები; ჩატარებულია ინფორმატიკის ოლიმპიადა; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით, საგნობრივ ოლიმპიადებში გამოვლინდა 124 გამარჯვებული მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გამოცხადებულ მოსწავლეთა სრულად უზრუნველყოფა შესაბამისი სერვისით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ეროვნული ოლიმპიადის ფარგლებში არსებული სერვისით სრულად ისარგებლეს ოლიმპიადის მონაწილე ბენეფიციარებმა, რომლის მე-2 ტურში მონაწილეობა მიიღო 559 მოსწავლემ, მე-3 ტურში-303 მოსწავლემ, გამოვლენილია 121 გამარჯვებული. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ინფორმატიკის ტურნირში 3 ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლენილია 12 გამარჯვებული მოსწავლე, გუნდურ კონკურსებში თითოეულ საგანში გამოვლენილია 3-3 გამარჯვებული გუნდი (36 მოსწავლე); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ინფორმატიკის ოლიმპიადაში 3 ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლენილია სამეულები და ათეულის 18 გამარჯვებული მოსწავლე. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 151 წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გამოვლენილია 2017-2018 სასწავლო წლის 2638 ოქროს და1059 ვერცხლის მედალოსანი. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საერთაშორისო ოლიმპიადებში მოპოვებულ იქნა 5 მედალი; დაკომპლექტებულია საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში მონაწილე საქართველოს ნაკრები გუნდები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში მონაწილე საქართველოს ნაკრებმა გუნდებმა მოპოვეს ორი ოქროს, ორი ვერცხლის, 10 ბრინჯაოს მედალი და 4 წამახალისებელი სიგელი. 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა. დაგეგმილი შუალედური შედეგები  განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით; 152  ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და განვითარებაზე ზრუნვა; მიღწეული შუალედური შედეგები მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით. სკოლაში შექმნილია მოსწავლეებისათვის მზრუნველი და განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემო; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკოლა პანსიონის მომსახურებით უზრუნველყოფილი იყო 100 მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის 110 მოსწავლემდე გაზრდა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განსაკუთრებული მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული 95 მოსწავლე უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით და პანსიონური მომსახურებით. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები 153 უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები. მიღწეული შუალედური შედეგები ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო რესურსები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის. ასევე, კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები, გაუმჯობესებულია განათლების ხარისხი და შექმნილია კომფორტული სასწავლო პირობები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა/იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით; დაგეგმილი მიზნობრი ვიმაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია სასკოლო სახელმძღვანელოებით. 4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი დაგეგმილი შუალედური შედეგები 154   მოსწავლეების მიერ გავლილი აკადემიური/არააკადემიური პროგრამების მოკლე კურსის შედეგად შეძენილი უნარები და გამოცდილება, რასაც გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს სკოლებში დაბრუნების შემდეგ. კულტურათა შორის დიალოგის განვითარება, მოსწავლეების ინტერესების ზრდა და აქტიური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მიღწეული შუალედური შედეგები   საზფხულო სკოლებში მონაწილე მოსწავლეებმა გაიარეს აკადემიური/არააკადემიური პროგრამების მოკლე კურსი, შეიძინეს შესაბამისი უნარები/გამოცდილება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულმა აქტივობებმა ხელი შეუწყო მოსწავლეების ინტეგრაციას და კულტურათაშორის დიალოგის განვითარებას. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება არანკალებ 9 000-მდე მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება 10 000-მდე მოსწავლე. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელის თანახმად, ყოველწლიურად სოფლის საჯარო სკოლების 9,000 მოსწავლე უზრუნველყოფილი იქნება საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობის შესაძლებლობით. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილია საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 1 850 მოსწავლე. საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა მიიღო სოფლის სკოლების 1,530-მა მოსწავლემ, რისთვისაც მიიმართა 1.3 მლნ. ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი რიგი აქტივობები: სამთო-სათხილამურო, რობოტექნიკის, ინტერკულტურული და სპორტული საზაფხულო ბანაკების განხორციელება დაევალა სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრს, პროგრამის „მომავლის ბანაკის" ფარგლებში და 155 ფინანსური რესურსის გადანაწილდა აღნიშნულ პროგრამაზე (აღნიშნული საკითხი ბიუჯეტის დაგეგმვისას არ იქნა გათვალისწინებული, ვინაიდან ახალგაზრდობის კოპონენტი სამინისტროს 2017 წლის ბოლოს შეუერთდა). 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი დაგეგმილი შუალედური შედეგები ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება. მიღწეული შუალედური შედეგები ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების 1 082 უზრუნველყოფილია ყოველკვარტალური ფინანსური დახმარებით. მასწავლებელი და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ფინანსური დახმარებით. 156 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები    სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროგრამების შესწავლა და სხვადასხვა აღმზრდელობითი საქმიანობებში ჩართულობა. ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა. ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა. მიღწეული შუალედური შედეგები   პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფმა 45-მა ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა მოსწავლემ შეისწავლა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროგრამები; პროგრამის ფარგლებში, ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 157 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 45 ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა. 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები     გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები; ჩატარებული მონიტორინგი, მიღებული შედეგების ანალიზი, მომზადებული რეკომენდაციები; ჩატარებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე; შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის. მიღწეული შუალედური შედეგები    გადამუშავებული და დამტკიცებულია საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება განხორციელდა 15 საპილოტე სკოლაში თბილისსა და რეგიონებში (ქართულ-ესტონური პროექტის ფარგლებში); ასევე, ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის ფარგლებში, „განხორციელდა ახალი სკოლის მოდელის პილოტირება თბილისის 150-ე საჯარო სკოლაში; დასრულებულია მუშაობა ეროვნული სასწავლო გეგმის დაწყებითი საფეხურის საგნობრივ გზამკვლევებზე, შემუშავებულია საბაზო საფეხურის გზამკვლევები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დამტკიცებულია დაწყებითი და საბაზო საფეხურების ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი 158 დამტკიცებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გადამუშავების პროცესშია ეროვნული სასწავლო გეგმის საშუალო საფეხურის კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც გადაიხედება საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით საფეხურზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის კითხვარები დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. განხორციელებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება საბაზო საფეხურზე. მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი   დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესის და საჭიროებების შეფასების მიზნით მომზადებულია ინსტრუმენტები: მოსწავლის, მასწავლებლისა და ადმინისტრაციის კითხვარები; სასწავლო პროცესზე დაკვირვების ფორმა. ასევე შემუშავებულია მოსწავლის დავალებების შეფასების ფორმა; მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები. 4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები 159   გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები; უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება. მიღწეული შუალედური შედეგები    გაიზარდა ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის. მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები და მოსწავლეთა გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებელმა გადააჭარბა 95 % - ს. უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებებში მცხოვრებ მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1 188 საჯარო სკოლის 66 070 მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით, რისთვისაც მიიმართა 22.3 მლნ ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მონაცემები იგივეა). 4.1.12 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 160 საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 617 საჯარო სკოლას დაუფინანსდა სხვადასხვა მიმართულების 826 ექსტრაკულიკულარული წრეები/პროექტები, მათ შორის: სპორტის მიმართულებით დაფინანსდა - 194 განაცხადი, კულტურა-ხელოვნების მიმართულებით - 246 განაცხადი და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით - 386 განაცხადი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები   საჯარო სკოლებში დანერგილია დამატებითი კლასგარეშე აქტივობები; გააქტიურებულია სასკოლო ცხოვრება; მიღწეული შუალედური შედეგები ექსტრაკურიკულარულ/კლასგარეშე აქტივობებში ჩართული იყო 16 500-ზე მეტი მოსწავლე, 800-ზე მეტი მასწავლებელი და 900-ზე მეტი დირექცია/ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროგრამის ფარგლებში ჩართული 43 000 მოსწავლე იღებს დამატებით საგანმანათლებლო სერვისს და რესურსს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი   პროგრამის ფარგლებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა გაიზრდება საშუალოდ 20 000-ით; ყოველწლიურად მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით, ჩატარდება „თავისუფალი გაკვეთილები", რომელშიც ჩაერთვება არანაკლებ 20 000 მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან) (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროგრამის ფარგლებში ექსტრაკურიკულარულ/კლასგარეშე აქტივობებში ჩართულია 16 500-ზე მეტი მოსწავლე. სპორტის, კულტურა-ხელოვნებისა და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებების წრეებსა და პროექტებში ჩაერთო 20,000 მოსწავლეზე მეტი(მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ზემოაღნიშნული ღონისძიებების დასაფინენსებლად სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებიდან მიიმართა 1.3 მლნ ლარზე მეტი). 161 ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პროგრამის ძირითად ბენეფიციარებს წარმოადგენდნენ სოფელსა და დაბაში მდებარე მცირეკონტინგენტიანი სკოლები, რომლებსაც ნაკლები გამოცდილება ჰქონდათ პროექტების განხორციელებაში, ამიტომ ვერ დაფინანსდა დაგეგმილი რაოდენობის პროექტები და აუთვისებელი რესურსის გადანაწილება მოხდა სხვა პრიორიტეტულ პროგრამაზე/პროგრამებზე 4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო დაგეგმილი შუალედური შედეგები     ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები; თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზრდება მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი; გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. მოხდება საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლების უზრუნველყოფა სასკოლო ჟურნალებით. მიღწეული შუალედური შედეგები     ამაღლდა თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ცოდნის დონე ქართულ ენაში; თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზარდა მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი; გაიზარდა გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე; საკლასო ჟურნალებით უზრუნველყოფილია ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 162 თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის სტატუსის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 70 პირი უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2017-2018 და 2018-2019 სასწავლო წლისათვის თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის სტატუსის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 70 პირი უზრუნველყოფილი იქნა ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი განხორციელებულია ეროვნულ ინტელექტ-ჩემპიონატი საქართველოს ყველა საჯარო და კერძო სკოლისათვის. სულ ეროვნულ ინტელექტჩემპიონატში ჩართულია 40 000-მდე მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ინტელექტ-ჩემპიონატში ჩართული საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების 36 000 - მდე მოსწავლე; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი გალის რაიონის 46 პედაგოგი გადაამზადდა, რომლებმაც 400-მდე აბიტურიენტი მოამზადეს ეროვნული გამოცდებისთვის; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 163 გადამზადდა გალის რაიონის 46 პედაგოგი, რომლებმაც მომაზადეს 320 აბიტურიენტი ეროვნული გამოცდებისთვის (238 - ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში). 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 2017-2018 სასწავლო წლისთვის 2 085 - მდე საჯარო სკოლა და საჭიროებისამებრ, კერძო სკოლა უზრუნველყოფილია 38 100 სასკოლო ჟურნალით; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2018-2019 სასწავლო წლისთვის, საქართველოს 2 311 საჯარო და კერძო სკოლებისთვის დარიგებულია 38 800 ერთეული სასკოლო ჟურნალი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ქვეპროგრამის „ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა“ ფარგლებში მოსწავლეების ფიზიკურ აქტივობასა და სპორტში მასობრივი ჩართვისა და სასკოლო სპორტის განვითარების მიზნით, სამინისტრომ დააფინანსა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ეროვნულ დონეზე ჩატარება, რამაც გავლენა იქონია დაზუსტებული გეგმის მოცულობაზე. 4.1.14 ელექტრონული სწავლება (eLearning) (32 02 14) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები   სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების როლი; მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით, შეიქმნება ელექტრონული სწავლების 164 პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში, საქართველოს გეოგრაფიასა და ისტორიაში. მიღწეული შუალედური შედეგები  სოფლად მდებარე საჯარო სკოლების მოსწავლეებში გაზრდილია სწავლა-სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგირების გამოყენების მაჩვენებელი, ასევე გაზრდილია სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საპილოტე რეჟიმის ფარგლებში, დიდ ბრიტანეთში მცხოვრებ მოსწავლეებს ჩაუტარდათ 15 გაკვეთილი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობა; პროგრამაში ჩართული ქვეყნების გაზრდილი რაოდენობა. მიღწეული შუალედური შედეგები   სოფლად მდებარე 213 საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილია ელექტრონული რესურსით; ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში ჩართული საჯარო სკოლებზე გადასაცემად შეძენილია 900 ნოუთბუქი. 4.1.15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (32 02 15) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე დაგეგმილი იყო სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვის მონიტორინგის განსახორციელებლად მომსახურების შესყიდვა, მაგრამ ვერ გამოვლინდა შესაბამისი ორგანიზაცია და წლის ბოლომდე დარჩენილი დროის გათვალისწინებით 165 მიმდინარე წელს ტენდერი განმეორებით აღარ გამოცხადდა. ამასთან, დაგეგმილი აქტივობების ნაწილი შესრულდა სამინისტროს აპარატის მიერ, ნაწილი კი - გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF - ისა და სხვა პარტნიორების ტექნიკური მხარდაჭერით და აუთვისებელი რესურსის გადანაწილება მოხდა სხვა პრიორიტეტულ პროგრამაზე/პროგრამებზე. 4.2 უმაღლესი განათლება (32 04) პროგრამის განმახორციელებელი :     საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები       ჩატარებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდები; განვითარდება გამოცდების სისტემა, გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი სრულყოფა; განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები      დაფინანსებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებები და უზრუნველყოფილია შესაბამისი სასწავლო პროცესები; ჩატარებულია ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, მასწავლებლის საგნის, 2017-2018 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები და პროფესიულ სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები; დაფინანსებულია სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები და წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები; პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების, დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასურით და/ან სტიპენდიით/საყოფაცხოვრებო ხარჯებისათვის საჭირო თანხით უზრუნველყოფილია პროგრამის ბენეფიციარები; საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებულია სტუდენტები; 166  საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება დაუფინანსდათ სხვადასხა სოციალური კატეგორიის მქონე სტუდენტებს და უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებს. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი შეუფერხებლად ჩატარებულია სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების ფარგლებში 12 500 - მდე სტუდენტის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების ფარგლებში დაფინანსებულია 19 200 - ზე მეტი სტუდენტი. 167 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები       ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება; ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება; პროფესიული ტესტირების ჩატარება; მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი; მიღწეული შუალედური შედეგები        გამოვლინენ პირები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს გამოცდა და მოიპოვეს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტი - ატესტატი; აბიტურიენტთა აბსოლუტური რანჟირების დოკუმენტისა და კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის საფუძველზე, აბიტურიენტებმა მოიპოვეს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი და სწავლის გაგრძელების უფლება საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; გამოვლინდა იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებმაც მოიპოვეს ან გაიუმჯობესეს საგრანტო დაფინანსება, ასევე გამოვლენილია მაგისტრანტობის კანდიდატები; გამოვლინდნენ მასწავლებლები, რომლებმაც დასძლიეს მასწავლებლის საგნის გამოცდა; აპლიკანტებმა მოიპოვებენ სწავლის გაგრძელების უფლება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ჩატარდა PISA-ს ძირითადი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდა 323 სკოლის 7901 მოსწავლე. გამოქვეყნდა TIMSS 2015-ის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო ნაწილების ეროვნული ანგარიშები, ჩატარდა TALIS ძირითადი კვლევა, კვლევაში მონაწილეობდა 328 სკოლის 5 129 მოსწავლე. სახელმწიფო შეფასების (მათემატიკა) ფარგლებში ჩატარდა ძირითადი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 226 სკოლის 3 438 მოსწავლემ; საბუნებისმეტყველო საგნების (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია) მე - 9 კლასის სახელმწიფო შეფასებების ფარგლებში მომზადდა და გაიწმინდა ბაზები, გაკეთდა დავალებების ფსიქომეტრული და სტატისტიკური ანალიზები, ჩატარდა სტანდარტების დადგენის პროცედურა და ექსპერტულად დადგინდა მიღწევის საფეხურები, დასრულდა საბუნებისმეტყველო მიმართულებით სახელმწიფო შეფასებების ეროვნულ ანგარიშებზე მუშაობა, მომზადებულია ქართული, როგორც მეორე ენის ეროვნული ანგარიშის სამუშაო ვერსია. 168 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სხადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა, გამოცდებზე გამოცხადებული აპლიკანტების რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით, აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი        მე-12 კლასის გამოცდებზე დარეგისტრირდა 49 248 მოსწავლე, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 47 669 - მა, წარმატებით დაძლია - 35 995 მოსწავლემ; მე-11 კლასის გამოცდებზე დარეგისტრირდა 39 210 მოსწავლე, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 38 546 -მა, წარმატებით დაძლია - 32 021 მოსწავლემ; ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე დარეგისტრირდა 40 405 აბიტურიენტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 36 497 აბიტურიენტმა და სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 27 907 - მა, სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვა 6 730 - მა; საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე დარეგისტრირდა 12 350 სტუდენტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 10 864 - მა, სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 7 655 - მა, სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტი მოიპოვა 893 - მა; მასწავლებელთა საგნის გამოცდებზე დარეგისტრირდა 20 812 მასწავლებელი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 15 367 - მა; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 4 539 სტუდენტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 3 575 სტუდენტმა, გრანტი მოიპოვა/გაიუმჯობესა 297-მა სტუდენტმა; პროფესიულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 17 597 აპლიკანტი, გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო 11 990-მა, სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვა 7 835 - მა. 4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები 169          სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ფორმირება; ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა. მიღწეული შუალედური შედეგები       აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემულია სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები; წარჩინებულ სტუდენტებზე გაცემულია სტიპენდიები; ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაუფინანსდათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით ჩაირიცხნენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; სწავლა დაუფინანსდათ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ იმ სტუდენტებs, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; მიმდინარეობდა საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ეტაპობრივი ფორმირება; განხორციელდა ღონისძიებები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშესაწყობის მიზნით დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 170 სახელმწიფო სასწავლო გრანტებით უზრუნველყოფილია 29 780-ზე მეტი, სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 4 900-ზე მეტი, პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 15 600 -მდე სტუდენტი და ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 100ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სასწავლო გრანტებით უზრუნველყოფილია 31 300-ზე მეტი სტუდენტი, მათ შორის: სოციალური პროგრამების ფარგლებში 5 000-ზე მეტი, ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული უცხოელი სტუდენტი - 150-ზე მეტი და პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრმებზე ჩარიცხული 14 450 -მდე სტუდენტი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტებით უზრუნველყოფილი 1 650-ზე მეტი სრუდენტი, სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 125ზე მეტი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 8 უცხოელი სტუდენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის 20%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი; მიღწეული შუალედური შედეგის ეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტებით უზრუნველყოფილია 1 878-ზე მეტი სტუდენტი, მათ შორი: სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 160-ზე მეტი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულია 8 უცხოელი სტუდენტი; 3. დაგეგმილისაბაზისომაჩვენებელი სახელმწიფო სტიპენდიებით უზრუნველყოფილია 2 700 სტუდენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 171 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 700 სტუდენტს. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დაფინანსდა 276 პირი, რომელიც ჩაირიცხა მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა მაქსიმუმ 70%-ით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი „მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში სწავლება დაუფინანსდა 450 -ზე მეტ პირს. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობის მიზნით 2017 წლის განმავლობაში განხორციელდა 30-მდე ახალი სტუდენტის მიღება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა რაოდენობის ზრდა 20 ერთეულით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის უზრუნველყოფილია 68 უცხოელი სტუდენტი. სწავლების ხელშეწყობის მიზნით სწავლა დაუფინანსდა და სტიპენდიით 4.2.3 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03) პროგრამის განმახორციელებელი :  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი 172  სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა. დაგეგმილი შუალედური შედეგები     დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსდება ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი გახდეს ქართული ენის ყველა უცხოელი შემსწავლელისთვის; მოხდება ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ; გაიზრდება ქართული ენის შესწავლის მოტივაცია და შესაბამისად, ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა; ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება დამატებითი სოციალური შეღავათები. მიღწეული შუალედური შედეგები  მომზადდა სასწავლო მასალები და ვებგვერდზე geofl.ge განთავსებულია ქართული ენის სახელმძღვანელო „აღმართის“ A1, A2, A2+, B1, B2 და B2+ დონეების სახელმძღვანელო კომპლექტები. საიტის მომსახურებით ისარგებლა 40 000-ზე მეტმა მომხმარებელმა, ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით საზღვარგარეთ ენების ევროპული დღისთვის მომზადდა და დაიბეჭდა საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალები რომლებიც გადაეცა საზღვარგარეთ აკრედიტირებულ 20-ზე მეტ საელჩოს;  ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იყო 170-მდე საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე შეთავაზებული ფასდაკლების შესახებ ინფორმაცია. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დასრულებულია და ვებგვერდზე განსათავსებული იქნება შემდეგი სასწავლო მასალები: ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონი B1.1 დონე (2000 სიტყვა); ქართულის, როგორც უცხო ენის, შეფასების სისტემა (შესაბამისობაში საერთოევროპულ კრიტერიუმებთან); ინტერაქტიული სავარჯიშოები ენის ფლობის A2 დონისთვის; მასწავლებლის წიგნი ენის ფლობის A2 დონისთვის; კულტუროლოგიური და ქვეყანათმცოდნეობითი ხასიათის საკითხავი ლიტერატურა ენის ფლობის მაღალი დონისათვის სავარჯიშოების კრებული ენის ფლობის უნარების მიხედვით C1 დონისათვის; პროგრამის საინფორმაციო მასალა ითარგმნება ინგლისურად. შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაგრძელდება მუშაობა და სრულყოფა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონის B1.2დონე (2 000 სიტყვა); მომზადდება საკითხავი მასალა (ისტორიული ნარკვევები). მოხდება ვებგვერდის ინგლისურად თარგმნა. შეიქმნება სახელმძღვანელო-ელემენტარული გრამატიკა შემსწავლელებისთვის. შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და 173 გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ჩატარდება კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. დაიწყება უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის თვითმასწავლებლის (A1დონე) შექმნა მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დასრულებულია ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონულ ლექსიკონზე B1 და B2 დონე (3000 სიტყვა), მომზადებულია საკითხავი მასალა (ისტორიული ნარკვევები, რომელიც აკმაყოფილებს ენის ფლობის C1 დონეს). შეიქმნა ახალი ვებგვერდი და საინფორმაციო მასალა ითარგმნა ინგლისურად, ასევე ელემენტარული გრამატიკის ონლაინ სავარჯიშოები A დონის შემსწავლელებისთვის და დაიწყო მუშაობა გრამატიკის გზამკვლევზე. განხორციელდა ქართულად ნათარგმნი აზერბაიჯანული V-X კლასების სახელმძღვანელოების რედაქტირება (ნაცვლად კულტურულშემეცნებითი ღონისძიებისა დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის) და საკითხავი ლიტერატურისთვის ცალკე შეიქმნა თარგმნითი (ქართულ-ინგლისური) ლექსიკონი (უცხოელთათვის ქართული ენის თვითმასწავლებლის (A1 დონე) შექმნის ნაცვლად). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 135 000 -მდე სტუდენტს ქონდა საშუალება ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით 4.2.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 04) პროგრამის განმახორციელებელი;  სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები 174   უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაფინანსებული პირების რაოდენობის ზრდა; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგები შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში/ორგანიზაციებში აკადემიურ და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ პროგრამებზე სწავლების გზით გაზრდილია მაღალკვალიფიციური კადრების ოდენობა დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 200-მდე დაფინანსებული კონკურსანტი. „სასტიპენდიო პროგრამა უნგრეთი“ ფარგლებში დაფინანსებულია 50 ქართველი სტუდენტი, „მცირე საგრანტო“ პროგრამის ფარგლებში დაფინასებულია 10 საგრანტო პროექტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა შესაბამის სფეროში/დაწესებულებაში ან/და საუნივერსიტეტო სივრცეში; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე დაფინანსებულია 199 სტუდენტი, ასევე სასტიპენდიო პროგრამის „Stipendium Hungaricum“ ფარგლებში დაფინანსებულია საქართველოს 51 მოქალაქე. 4.3 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი (32 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA) 175 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები            რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისა და შესაბამისად ბენეფიციარების რაოდენობა; ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, მათემატიკის, ინგლისური ენის საგნის მასწავლებლის გადამზადება და ყველა საჯარო სკოლის დირექტორისათვის ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგის ჩატარება; საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებებში PISA, TIMSS, TALIS; საბუნებისმეტყველო და მათემატიკის საგნებსა და ქართული, როგორც მეორე ენაში ეროვნული შეფასებების განხორციელება; საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობისა პროგრამის დანერგვა; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების პროგრამების დანერგვა საინჟინრო-ტექნიკურ დარგებში, სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში; პროფესიული განათლების სფეროში მომუშავე სასწავლებლებში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და/ან განახლება, თანამშრომლობა უცხოელ მომწოდებელთან, სხვა სახის ტექნიკური დახმარება; ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიურ დარგებში; საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია; საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული სასწავლო-სამეცნიერო და მატერიალურტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; STEM (საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური) სფეროს მსოფლიო დონის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. მიღწეული საბოლოო შედეგები დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 48 რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რეაბილიტირებული იქნება 92 საჯარო სკოლა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 176 რეაბილიტირებულია და თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვილია 36 საჯარო სკოლა. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 7 000 პედაგოგი გადამზაადა ზოგადპროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ ტრენინგებში, სკოლის დირექტორები გადიან ლიდერობის აკადემიის პირველ და მეორე დონეს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 14 000 პედაგოგის გადამზადება ზოგადპროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ ტრენინგებში; სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგებს; გამოქვეყნდება PISA და TIMSS საერთაშორისო შეფასებების ეროვნული ანგარიშები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი   ზოგად პროფესიული უნარების მე-2 და მე-3 მოდულებში და საგნობრივ (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა, გეოგრაფია, ინგლისური ენა) მოდულებში გადამზადებულია 43 600-ზე მეტი მასწავლებელი. ლიდერობის აკადემია 2-ის მე-6 მოდულით გადამზადებულია 1 847 დირექტორი და 1 707 ფასილიტატორი, ხოლო ლიდერობის აკადემია 3-ის მოდულებით გადამზადებულია ქართულენოვანი სკოლების 1 582 დირექტორი და 1 277 ფასილიტატორი; ჩატარებულია PISA-ს ძირითადი კვლევა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 323 სკოლის 7 901 მოსწავლემ. მომზადებულია TIMSS 2015-ის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო ნაწილების ეროვნული ანგარიშები დაTIMSS 2019-ის ციკლის საცდელი კვლევა. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი  მსხვილი გრანტების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 10 პროექტი, ჩატარდება მცირე გრანტების კონკურსის მეორე რაუნდი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის; ჩატარებულია მეორე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“, რომლის მიზანია პროფესიული განათლების პოპულარობის/მოთხოვნის გაზრდის ხელშეწყობა და ფონდის მიერ დაფინანსებული პროფესიული განათლების ახალი პროგრამების პრეზენტაცია; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი  გაგრძელდება პროექტებით განსაზღვრული შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და არსებული პროგრამების განახლება (45 პროგრამა). გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და არსებული მატერიალურ177 ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; დაიწყება სტუდენტების მიღება განახლებულ პროგრამებზე. ჩატარდება მესამე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  შექმნილია 38 მოდულური და 13 სასერთიფიკატო ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და მიღებულია 1 917 სტუდენტი, მათგან 393-მა სტუდენტმა დაასრულა სასწავლო პროგრამა.  პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია საერთაშორისო სტანდარტებით სწავლებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, შესყიდულიასასწავლო ლაბორატორიები და მასალები. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი  სან დიეგოს 4 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 206 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი;  პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცის, 2 950 მ2-ზე;  ჩატარდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოთხი STEM აკადემია, რომლის ფარგლებში საინჟინრო, ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო დარგებით დაინტერესებული 200-მდე აბიტურიენტი გაეცნო ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, მათემატიკის და ინჟინერიის სფეროს უახლეს აღმოჩენებსა და მიღწევებს,  სახელმწიფო უნივერსიტეტების 45-მა აკადემიურმა პერსონალმა გაიარა ტრენინგი სან დიეგოში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი    სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა, რომელიც მოიცავს ლაბორატორიების, აუდიტორიების და პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო 1200 მ2-მდე ფართის რეაბილიტაციას. სახელმწიფო უნივერსიტეტების 135 აკადემიური პერსონალი გაივლის ტრენინგის სან დიეგოში. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი    სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 6 ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლობს 545 სტუდენტი, მათ შორის 19 უცხოელია. ხელმოწერილია ხელშეკრულება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სასწავლო კორპუსის სრული ინფრასტრუქტურული აღჭურვის (fit-out) სამუშაოებისთვის, რომელიც მოიცავს ლაბორატორიების, აუდიტორიების და საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო 4 500 მ2-მდე ფართის კეთილმოწყობას. პროფესიული განვითარების/გადამზადების პროგრამით 77 პროფესორი საქართველოდან გადამზადებულია სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კალიფორნიაში. 4.4.საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07) 178 პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები    ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; ყველა საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით. მიღწეული საბოლოო შედეგები   გაზრდილია ახალ აშენებული, რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების, პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა; საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებლი უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით, ასევე დაჯილდოებულია წარჩინებული ახალგაზრდები კომპიუტერული ტექნიკით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით; 179 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებელი უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით. აგრეთვე, დაჯილდოებულია წარჩინებული მოსწავლეები კომპიუტერული ტექნიკით. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაზრდილია ახალაშენებული და რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა, ასევე, გაზრდილია რეაბილიტირებული პროფესიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების რაოდენობა. 4.4.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები   საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით), ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით. 180 მიღწეული შუალედური შედეგები  2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემიპირველი კომპიუტერის“ ბენეფიციარების სრულად არიან უზრუნველყოფილნი პერსონალური კომპიუტერებით და გაფორმებულია ხელშეკრულება საჯარო სკოლების უკაბელო კომპიუტერული ქსელის მოწყობის მიზნით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო სკოლებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პერსონალური კომპიუტერებით. გასულ წელთან შედარებით 19.5 %-ით გაზრდილია კომპიუტერული ტექნიკით დაჯილდოებული წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა. უსადენო ინტერნეტი დამონტაჟდა 108 სკოლაში, რისთვისაც მიიმართა 1.7 მლნ ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). 4.4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგები 181 განხორციელდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები განახლებულია 900-მდე საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურა (მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა). 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ახალაშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობის შვიდი ერთეულით გაზრდა და 10 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობის დაწყება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რვა ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; დაიწყება 10 ახალი სკოლის მშენებლობა; ყოველწლიურად განხორციელდება 6-მდე დიდკონტიგენტიანი (60 ბავშვზე მეტის ) ახალი სკოლის მშენებლობა (სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დასრულებულია 23 საჯარო სკოლის, მათ შორის 17 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: განხორციელდა 331 საჯარო სკოლის აღჭურვა სხვადასხვა სახის სასკოლო ინვენტარით. 2018 წელს დასრულდა სოფლად 19 სკოლის მშენებლობა, აქედან 3 დიდკონტინგენტიანია და 4 მცირეკონტინგენტიანი. სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა 8 საჯარო სკოლაში. ასევე, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დაფინანსდა 300 საჯარო სკოლა. დაფინანსება გადაეცა ადგილობრივ მუნიციმალიტეტებს 46 სკოლის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, რისთვისაც მიიმართა 35.9 მლნ ლარი. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი  ხორციელდება 26 საჯარო სკოლის გამაგრება, 81 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, 145 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, 1 სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების გზით, 153 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა, 92 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 140 საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია; MCC პროგრამის ფარგლებში 182 დაგეგმილია 62 საჯარო სკოლის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარება, ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის: სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 100-მდე საჯარო სკოლას, 400- მდე საჯარო სკოლას ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: სახურავის შეკეთება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელდა 371 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო 7 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ხორციელდება 400 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 390 საჯარო სკოლა აღჭურვილია სხვადასხვა ტიპის ინვენტარით. 4.4.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 183 მიღწეული შუალედური შედეგები პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში რეაბილიტირებულია და უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარითა და აღჭურვილობებით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ერთი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაიწყება მინიმუმ ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა. 2018 წელს სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში დაწყებულია სამუშაოები ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების მიზნით (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაწყებულია კასპის ახალი პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა და დაფინანსებულია 4 არსებული პროფესიული სასწავლებლის სხვადასხვა ლოკაციაზე შენობების სამშენებლო - სარეაბლიტაციო სამუშაოები. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: სამუშაოები დაწყებულია 3 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტში კოლეჯის დაფუძნების მიზნით. ასევე დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები ხულოსა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში, რისთვისაც სულ მიიმართა 2.9 მლნ ლარი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ექვსამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების (შენობებს) ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა); სხვადასხვა სახის დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 184 ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სამ პროფესიულ სასწავლებელს ჩაუტარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაფინანსებულია ცხრა პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შესაბამისი ინვენტარით ათამდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულების მომარაგება; დაგეგმილი მიზნობრი ვიმაჩვენებელი შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 8 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი თერთმეტი პროფესიული სასწავლებელი აღჭურვილია შესაბამისი ინვენტარით. 4.4.2.3 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03) პროგრამის განმახორციელებელი :  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგები გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და სასწავლო გარემო. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 185 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დაფინანსებულია არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დაფინანსებულია 4 უმაღლესი სასწავლებელი, სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და აღჭურვის მიზნით. 4.4.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების განვითარება. ინფრასტრუქტურის მიღწეული შუალედური შედეგები რეაბილიტირებულია და აღჭურვილია ტექნიკური საშუალებებითსამინისტროს სისტემაში შემავალი რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და ტერიტორიული ორგანო. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 186 ხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დაწესებულების რეაბილიტაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელებულია 4 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის და 4 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 4.4.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 02 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები    დასრულდა სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის 705 საჯარო სკოლის, აჭარა, გურია, აფხაზეთი, სამეგრელო და ზემო სვანეთის 807 საჯარო სკოლის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის 459 საჯარო სკოლის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 540 საჯარო სკოლის ინვენტარიზაცია (შენობა ნაგებობების აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, კითხვარის და ფართოებების ცხრილის შევსება); საჯარო სკოლების უძრავი ქონების ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავების მიზნით, განხორციელდა პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა; განხორციელდა ორი საპილოტე მუნიციპალიტეტის 20 საჯარო სკოლის შენობა-ნეგებობის პროექტირება, მოვლა-პატრონობის და ოპერირების ღონისძიებების ჩატარების მიზნით. დაგეგმილი შუალედური შედეგები ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბება და შემდგომ წლებში მის მდგრადი მუშაობა. 187 მიღწეული შუალედური შედეგები საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობებსა და მიწის ნაკვეთებს ჩაუტარდა აზომვითი სამუშაოები. შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა საჯარო სკოლების უძრავი ქონების ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავებისა და შემდგომში ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის მდგრადი მუშაობის მიზნით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 75 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013 წლიდან დღემდე აშენებულ სკოლებზე) ხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 150 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2017 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) განხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა - პატრონობის ღონისძიებები; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის პროექტის ფარგლებში გაკეთებულია ორი საპილოტე მუნიციპალიტეტის 20 საჯარო სკოლის შენობა -ნეგებობის პროექტირება, მოვლა-პატრონობის და ოპერირების ღონისძიებების ჩატარების მიზნით. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო თიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 25-მდე საჯარო სკოლაში ოპერირების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების ჩატარება. საანგარიშო წელს შეიცვალა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პრიორიტეტები და შესაბამისად განისაზღვრა საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლის ინვენტარიზაცია და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება. 4.5 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;  სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;  სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; 188  სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი;  სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები         სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, აგრეთვე მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო საგრანტო დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა; მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსებით უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრების და ქართველოლოგიის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება; ინოვაციური პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები      დაფინანსებულია ღონისძიებები ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობის მიზნით; გაღრმავებულია სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის პროცესი და ჩამოყალიბულია კონკურენტული კვლევითი გარემო; პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებულია საგრანტო პროექტები; გაიზარდილია სკოლის მოსწავლეების მოტივაცია ფუნდამენტალური და სხვა მეცნიერებების შესწავლის მიმართულებით; სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისა დაა ხალგაზრდა მეცნიერთა წახალისების მიზნით დაფინანსებულია კვლევითი პროექტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა. 2015 წელს გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა 488, ხოლო 2016 წელს გამარჯვებული პროექტი - 489; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 189 საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებულია 680-ზე მეტი საგრანტო პროექტი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიერო-კვლევითი, შემეცნებითი ღონისძიებები კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები - რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის, ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებები რაოდენობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით არანაკლებ ორმოცი სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ორგანიზებულია „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2018“, რომლის ფარგლებში ჩატარდა 300-მდე სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიება. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული ოთხ სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების - 41 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების დაფინასება; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 190 დაფინანსებულია სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი E.LSEVIER - წამყვანი საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობაზე წვდომა; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი ELSEVIER ელექტრონულ და Thomson Reuters ელექტრონულ ბაზებზე წვდომის ხელშეწყობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ● ● ELSEVIER ელექტრონული ბაზის შემთხვევაში კონსორციუმის წევრთა რაოდენობა შეადგენდა 21-ს, ხოლო Thomson Reuters ელექტრონული ბაზის შემთხვევაში - 17-ს. ამას გარდა, Thomson Reuters-ის მიერ კონსორციუმის წევრებისათვის ჩატარდა 4 ტრენინგი. დაფინანსებულია ორი ქართული ჟურნალის მომზადება და გამოცემა ELSEVIER BV-ის პლატფორმაზე. 4.5.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები   გაიზრდება ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში. შესაბამისად გაიზრდება მეცნიერთა მობილობა, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირება და მეცნიერებაში შემოსული საერთაშორისო ფონდების ინვესტიციები; გაიზრდება დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის რაოდენობა; მიღწეული შუალედური შედეგები     ჩატარებულია 19 საგრანტო კონკურსი, სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებში დაფინანსებულია 235 საგრანტო პროექტი. მოდიფიცირდა პროექტების შეფასების კრიტერიუმები და დაინერგა გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS); საგრანტო კონკურსებზე დარეგისტრირებული პროექტების შეფასებულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); დარეგისტრირებულია საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტები. 191 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 100 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 120 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 112 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 8 ერთეულს; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 12 ერთეულს; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 7 ერთეულს. 4.5.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;  სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; 192  სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი. დაგეგმილი შუალედური შედეგები ● ● ● ● ● ● ● ● სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში; მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები; კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია; მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა; კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ. საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება. მიღწეული შუალედური შედეგები ● ● ● ● ● ● ორგანიზებულია და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, სიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები. მომზადებული იქნა და გამოქვეყნდა სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში სადაც მომზადებული და მათ მიერ წაკითხული იქნა მოხსენებები და თეზისები; სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში მომუშავე ახალგაზრდა მეცნიერები ჩართულები იყვნენ სამეცნიერო კვლევებში, როგორც ცენტრების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, ასევე საგრანტო პროექტებში. მოქმედებდა სტაჟირების სისტემა, რაც განაპირობებს ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას და მიმართულებების მიხედვით სამუშაოებში მათ ჩაბმას და კვალიფიკაციის ამაღლებას; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ მოპოვებულია 2 ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტი; გაზრდილია კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ: მოეწყო საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; ცენტრში და სხვადასხვა ინსტიტუციებში ცენტრის თანამშრომლებმა წაიკითხეს ლექციები; გაიმართა ცენტრის სამეცნიერო პროექტების და სხვა აქტივობების შესახებ პრეზენტაციები; მოეწყო გამოფენები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა 51 სტატია უცხოურ და 31 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 56 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში და 8 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ 193 სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისას; სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 5 პროექტის დაფინანსება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გამოქვეყნებულია 54 სტატია უცხოურ და 35 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში, 55 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში და 91 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისას. სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან ცენტრის თანამშრომლების მიერ მოპოვებულია 3 პროექტის დაფინანსება. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა კვლევები სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატების შემადგენლობაში არსებული ფაგების მოლეკულურ-ბიოლოგიური, იმუნოლოგიური და ბიოქიმიური შესწავლა. ასევე, კვლევები ადამიანისა და ცხოველების სხვადასხვა ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ჰოსპიტალური ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლის კუთხით; სსიპ - შოთა რუსთაველი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 4 პროექტის დაფინანსება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი განხორციელებულია კვლევები, სხვადასხვა სამედიცინო და ვეტერინარული მიზნებით. გამოქვეყნებულია 21 სამეცნიერო სტატია, მათ შორის მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალებში. საერთაშორისო კონფერენციებზე წარდგენილია 22 თეზისი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 194 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციები, ფორუმები, სიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები. სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 6 პროექტის დაფინანსება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი მომზადებულია და გამოცემულია 16 წიგნი, გამოქვეყნებულია 43 სამეცნიერო სტატია ქართულ გამოცემებში და 8 - უცხოურ გამოცემებში; მომზადებულია 21 თეზისი საერთშორისო სიმპოზიუმებისათვის, 76 მოხსენება, 11 მონორაფია და ერთი კრებული. ჩატარებული 50-მდე გამოფენა-პრეზენტაცია და წაკითხული იქნა 20-მდე საჯარო ლექცია. 4.5.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 05 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. დაგეგმილი შუალედური შედეგები საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად. მიღწეული შუალედური შედეგები • • • გამოცემულია სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომები, ანგარიშები, შრომათა კრებულები, სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები სოფლის მეურნეობის საკითხებზე; ჩატარებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციები; გამოცემულია სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო საკითხებზე მომზადებულ ნაშრომებზე. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 195 აკადემიის მიერ გამოცემულია 3 სახელმძღვანელო, 14 მონოგრაფია, 23 რეკომენდაცია, 16 ბროშურა და 2 გამოგონება/პატენტი. 15%-ით გაიზარდა გამოცემული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაზრდილია სამეცნიერო ნაშრომთა, გამოცემულ სახელმძღვანელოთა და მონოგრაფიათა რაოდენობა. 4.5.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები         დაფინანსდება 41 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საქმიანობა (სამეცნიერო პროგრამა), რაც ნიშნავს სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრის მხარდაჭერას; გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და სხვ.) გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა საზღვარგარეთ; გაიზრდება ქართველი მეცნიერების პროდუქტიულობა (მონოგრაფიები, წიგნები, კრებულები და სხვ.); გაიზრდება სამეცნიერო კვლევებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ; გაძლიერდება კავშირები ეკონომიკის პრაქტიკულ საჭიროებებსა და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევებს შორის. მიღწეული შუალედური შედეგები დაფინანსებულია 43 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითის ერთეულის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელების მიზნით (კვლევებისა და ცდების განხორციელება, ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციები და ფორუმები, საერთაშორისო სამეცნიერო 196 ღონისძიებებში მონაწილეობა, წიგნებისა და მონოგრაფიების გამოცემა, პუბლიკაციებისა და სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნება (მათ შორის მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში)), გაუმჯობესებულია სამეცნიერო საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო პირობები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგების თანხმად, უმაღლესი შეფასება მიიღო 28 სამეცნიერო კვლევითმა ერთეულმა, დამაკმაყოფილებელი შეფასება - 13, უარყოფითი შეფასება 0, ხოლო არ შეფასდა 1 სამეცნიერო კვლევითი ერთეული; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების 10%-ით გაუმჯობესებული მაჩვენებლები; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი შეფასებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების პროექტები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 41 პროექტი; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 43 პროექტი; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 197 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დაემატა ორი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული (მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი და ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი) და შესაბამისად ,,სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდა 43 სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული. 4.5.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები     გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში; გაიზრდება მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და ინოვაციებში ჩართული სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების რაოდენობა. გაიზრდება ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით. მიღწეული შუალედური შედეგები    გაზრდილია მეცნიერ-მკვლევართა ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე; უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კვლევითი ცენტრების მიერ წარმოჩენილია დღეისათვის არსებული სიახლეები და მიღწევები. გაზრდილია ახალგაზრდებში სამეცნიერო კვლევებისადმი ინტერესი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება; ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 198 ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი „მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი 2018“-ის ფარგლებში ჩატარდა 300-მდე სხვადასხა სახის სამეცნიეროშემეცნებითიღონისძიება, ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 24 უნივერსიტეტმა, 4 სამეცნიერო-კვლევითმადაწესებულებამ, 2-მა აკადემიამ და სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებმა. ფესტივალმა უმასპინძლა 10 000 - მდე დაინტერესებულ პირს და 500-ს სტუმარს. 4.6 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი;  სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია;  სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა;  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები; კვალიფიციური კადრები, რომლებსაც ექნებათ სამეთაურო-საშტაბო ოფიცრის და შესაბამისი სპეციალობის პროფესიული ცოდნა. ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის განვითარება; გადამზადებული სამხედრო პერსონალი და საზღვარგარეთ სასწავლო კურსებში მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები; მიღწეული საბოლოო შედეგები მიზნობრიობისა და პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, წარმატებით განხორციელებული პროფესიული განვითარების პროგრამები; საქართველოს შეიარაღებული ძალები შეივსო: საწყისი საბრძოლო მომზადებაგავლილი რეკრუტებით, სპეციალიზაციის კურსებზე მომზადებული სამხედრო მოსამსახურეებით, პროფესიული საკარიერო განათლება გავლილიუმცროს ოფიცრებით და სერჟანტებით; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის მისაღებად გაიწვრთნა ქვედანაყოფები; 199 პროფესიული განვითარების საჭიროებათა გათვალიწინებით ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით განხორციელებული სასწავლო კურსები, განვითარების პროგრამები და ტრენინგები; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი 1. არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 63%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 100%, მათ შორის 60% უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში; 2. საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ლეიტენანტის წოდების ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა (ბაკალავრიატი და ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსი) რაოდენობის თანხვედრა; 3. სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან) პროგრამას (1 - უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა; 3 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5- ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა). 4. 2018 წლის გეგმით გათვალისწინებული სწავლებები; 5.ნატოსთან და პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამები და სასწავლო კურსები. მიზნობრივი მაჩვენებელი 1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა; 2. საქართველოს თავდაცვის ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა; 3. ნატოსთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება; 4. გეგმით გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება. 5. სასწავლო კურსების ორგანიზება, გადამზადებული სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კადეტთა დაწყებითი სამხედრო მომზადება, საწყისი და შუალედური სამხედრო განათლების შესაბამისი, უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მქონე, კვალიფიციური ოფიცერთა კადრების არსებობა. საქართველოს თავდაცვის სისტემის უცხო ენებში მომზადებული პერსონალი; ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორი; საზღვარგარეთ სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები. გადამზადებული სამხედრო პერსონალი. 200 4.7 პროფესიული განათლება (32 03) პროგრამის განმახორციელებელი:     პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი დაწესებულებები; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა დაგეგმილი საბოლოო შედეგები     გაზრდილია პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი; მომზადებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სამუშაო ძალა; უზრუნველყოფილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა; უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ); გაზრდილია ადაპტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა; შემუშავებულია ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩართვის მექანიზმები; ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებულია ახალი და არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.    მიღწეული საბოლოო შედეგები  გადამუშავდა პროფესიული სტანდარტები, შემუშავდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 100-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც შეესაბამება შრომის აზრის არსებულ და სამომავლო მოთხოვნებს, სისტემაში დანერგილი პროგრამების 70% მოდულურია;  მომზადებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სამუშაო ძალა და პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა კვლევის თანახმად 2017 წლის კურსდამთავრებულთა 60% დასაქმებულია;  გაუმჯობესდა პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა;  პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ); 201  ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით ჩატარებულია ტრენინგები. პროგრამით განხორციელებული საქმიანობა პასუხობს: SDG-ის 4.3 და 4.4 ამოცანებს:  გლობალური ამოცანა 4.3: - 2030 წლისთვის ყველა ქალისა და მამაკაცისათვის ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ტექნიკური, პროფესიული და საშუალო და უმაღლესი განათლების, მათ შორის საუნივერსიტეტო განათლების, უზრუნველყოფა.  გლობალური ამოცანა 4.4: - 2030 წლისთვის იმ ახალგაზრდებისა და ზრდასრული ადამიანების რაოდენობის მნიშვნელოვნად გაზრდა, რომელთაც აქვთ დასაქმებისთვის, ღირსეული სამუშაოსთვის და მეწარმეობისთვის შესაფერისი უნარები, მათ შორის ტექნიკური და პროფესიული უნარები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი აღწევს 12 000-ს, მათ შორის 300-მდე შშმ/სსსმ პირია და 900-მდე დევნილი, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 56%-ს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდში პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 16%-ით, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 4 %-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასებისი ნდიკატორი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი შეადგენს 7 267-ს, მათ შორის 350 შშმ/სსსმ პირი, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 60%-ია. ამასთან, 2018 წელს სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ირიცხებოდა 1 508 დევნილი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სისტემაში დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 50% არის მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 9 არის დუალური), ამოქმედებულია ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო; 202 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სისტემა სრულად გადასულია მოდულურ სწავლებაზე, ასევე გაზრდილია სისტემაში დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა. ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაციები თავსებადია ევროპული კვალიფიკაციების სისტემასთან; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროფესიული განათლების სისტემაში დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 70% არის მოდულური (საიდანაც 20-ზე მეტი არის დუალური); დაწყებულია სამუშაოები ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელისა და ეროვნულიკვალიფიკაციის ჩარჩოს ამოქმედების მიზნით; 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შექმნილია საკანონმდებლო საფუძველი პროფესიული განათლების მოქნილობის უზრუნველყოფის მიზნით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სისტემის ფარგლებში უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების დაუფლების, ზრდასრულთა სწავლების - მომზადება-გადამზადების შესაძლებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ძალაში შევიდა ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის ახალი რედაქცია, რომელიც საფუძველს უქმნის პროფესიული განათლების ფარგლებში ზოგადი განათლების მიწოდებას. 4.7.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი დაწესებულებები;  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 203 დაგეგმილი შუალედური შედეგები           გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა; გაზრდილია კურსდამთავრებულთა მაჩვენებელი; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შემუშავებულია პროფესიული განათლების ახალი ბრენდი; უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა და სისტემაში არსებული საგნობრივი პროგრამების სრულად ჩანაცვლება მოდულური პროგრამებით; შემუშავებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ახალი სქემა, რაც უზრუნველყოფს მასწავლებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის გაუმჯობესებას და დიფერენცირებულ ანაზღაურებას, მათი გამოცდილების, პროფესიული განვითარებისა და დატვირთვის შესაბამისად; გაზრდილია სისტემაში დანერგილი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა; გაზრდილია იმ პროგრამების რაოდენობა, რომლებიც ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმით; გაზრდილია საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, რაც უზრუნველყოფს გაუმჯობესებულ რეგიონულ დაფარვას; გაუმჯობესებულია პროფესიულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სამეწარმეო უნარები; გაზრდილია დასაქმებისა და თვითდასაქმები/სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა შორის; ჩამოყალიბებულია მოქნილი პროფესიული განათლების სისტემა, რომლის ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების დაუფლება, ზრდასრულთა სწავლება - მომზადება-გადამზადება, პარალელურად უსდ-ში სწავლა და მოქნილი გრაფიკით სარგებლობა, სპეციალური ხელშეწყობა და სერვისები სსსმ და შშმ პირებისათვის, ასევე სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და სხვ. მიღწეული შუალედური შედეგები     სტაბილური სასწავლო პროცესის შენარჩუნების და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით, საჭოების შესაბამისად პროგრამული/მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი/პროფესიული და პროფესიული საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; გაუმჯობესებულია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შემუშავებულია პროფესიული განათლების ახალი ბრენდი და საკომუნიკაციო სტრატეგია; უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა და სისტემაში დანერგილი პროგრამების 70% არის მოდულურია; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 204 სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აღწევს 12 000-ს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 10%-ით; 2018 წელს პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხული (სოფლად მცხოვრები) სტუდენტების რაოდენობა 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესიულ პროგრამებზე საანგარიშო პერიოდში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა - 7 267. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელის თანახმად, სოფლად ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობამ საერთო ჯამში შეადგინა 4,480, რაც 2016 წლის მაჩვენებელთან (4,754 სტუდენტი) შედარებით ნაკლებია, 2018 წელს პროფესიულ სტუდენტთა ვაუჩერული/მოდულებისგან შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ვაუჩერულ დაფინანსებაზე მიიმართა 5.7 მლნ ლარი. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემის დანერგვა იწყება 2018 წლიდან; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულია მასწავლებელთა 20%; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიაში შესვლის, განვითარებისა და კარიერული წინსვლის გამჭვირვალე სისტემის შესაქმნელად მიმდინარეობდა მუშაობა რეგულირების დოკუმენტებზე (პროფესიული განათლების მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითრებისა და კარიერული წინსვლის წესი და პირობები, პროფესიული განათლების მასწავლებლის ეთიკის კოდექსი, პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 205 კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 56%-ს; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 57%; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა კვლევის თანახმად, კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენს 60%-ს. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებული 23 პროფესიული სასწავლებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დამატებითი ლოკაციები შექმნილია მინიმუმ 2 მუნიციპალიტეტში; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სტუდენტები პირველად მიიღო ხობის (სამეგრელო) მუნიციპალიტეტში არსებულმა ლოკაციამ. ასევე, საჯარო კერძო პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სს ,,M² უძრავიქონება“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დაფუძნებულია ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2", სადაც დასრულებულია სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ყველა ასაკობრივი ჯგუფისა და განსხვავებული საჭიროების მქონე პირებისათვის ხორციელდება ერთი სახის პროგრამა/პროგრამები; დაგეგმილიმი ზნობრივი მაჩვენებელი სისტემაში დაწყებულია ზრდასრულთა პროფესიული განათლების/მომზადება-გადამზადების პროგრამების დანერგვა; განხორციელდებულია პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების ინტეგრირების პილოტირება, ჩამოყალიბებულია საბოლოო მიდგომა და მომზადებულია მისი სისტემურად დანერგვის საფუძველი; 206 მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ძალაში შევიდა ,,პროფესიული განათლების შესახებ“ კანონის ახალი რედაქცია, რომელიც ხელს შეუწყობს პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების კომპონენტის დანერგვას, ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარებას. შემუშავებულია ზრდასრულთა პროფესიული განათლების/მომზადება-გადამზადების მოდელი. განხორციელდა პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების ინტეგრირების პილოტირების საბოლოო მონიტორინგი, რომლის გათვალისწინებითაც ჩამოყალიბებულია საბოლოო მიდგომა და დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები მისი სისტემურად დანერგვის მიზნით. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 300-მდე შშმ/სსსმ პირი და 900-მდე დევნილი პირი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიულ განათლებაში ჩართული შშმ/სსსმ პირების რაოდენობა გაზრდილია 5%-ით საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით; პროფესიულ განათლებაში ჩართული დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა გაზრდილია 5%-ით საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართული იყო 350 შშმ/სსსმ პირი და 1508 დევნილი. 4.7.2 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. დაგეგმილი შუალედური შედეგები 207 მსჯავრდებულებისთვის, ისევე როგორც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების ან/და განრიდებულთათვის, სახელმწიფო დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსები. მიღწეული შუალედური შედეგები მსჯავრდებულები (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები, პირობითი მსჯავრდებულები, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული მსჯავრდებულები) დაეუფლნენ მათთვის სასურველ პროფესიებს. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი მსჯავრდებულთა/ყოფილ პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, უზრუნველყოფილია 626 ბენეფიციარის პროფესიული განათლება. 4.7.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა. დაგეგმილი შუალედური შედეგები  საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები და შესაბამისად ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე; 208  გადამზადებულია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში დაინტერესებული პირები, რომლებმაც გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, ასევე დაეუფლენ დარგობრივი მიმართულების (სამართალმცოდნეობი, ფინანსები და შესყიდვები, ორგანიზაციული მენეჯმენტი და ინფრასტრუქტურა) ლექსიკას. მიღწეული შუალედური შედეგები   ხელმისაწვდომია ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის (რომელიც ლეგალურად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე), ასევე ,,სახელმწიფო ენის სწავლების“ პროგრამა - ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში არსებულ რეგიონულ სასწავლო ცენტრებში (დმანისი, მარნეული, გარდაბანი, საგარეჯო, წალკა, ნინოწმინდა, ბოლნისი, ახალქალაქი, ახმეტა, ლაგოდეხი); ,,საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების“ პროგრამა ხელმისაწვდომია საჯარო სამსახურებში დასაქმებული და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, როგორც კომპლექსური პროგრამების ასევე, მოკლევადიანი სპეციალიზებული კურსების მეშვეობით. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 255; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300; 2018 წელს საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადდება 300 პოტენციური მსმენელი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით მოსარგებლეთა ფაქტიური რაოდენობა - 307. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელის მიხედვით 2018 წელს საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით ისარგებლა 307-მა პირმა, რისთვისაც მიიმართა 26.5 ათასი ლარი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 250; 209 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3300; მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით ისარგებლებს 3300 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით მოსარგებლეთა ფაქტიური რაოდენობა - 3400. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელის თანახმად 2018 წელს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით სულ ისარგებლა ეროვნული უმცირესობების 3 400-მა წარმომადგენელმა, რისთვისაც მიიმართა 2.5 მლნ ლარი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი დანერგილია 11 სასწავლო პროგრამა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი დაინერგება 14 სასწავლო პროგრამა; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საანგარიშო წელს დანერგილი პროგრამების ფაქტიური რაოდენობა - 25. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი გადამზადებულთა 25% კაცია, 75% - ქალი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გადამზადებულთა 35% კაცია, ხოლო 65% ქალი; მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 210 გადამზადებულთა 36% კაცია, ხოლო 64% ქალი. 4.8 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროგრამის განმახორციელებელი:     სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები          განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა; განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა; განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება.განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა; განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა; განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები 211            გაიზარდა სანდოობა და შემცირდა მმართველობითი ინფორმაციის მომზადების დრო; გაუმჯობესებულია საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემა და უზრუნველყოფილია მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა და ხარისხი; შემუშავებულია ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებთან და სახელმძღვანელო პრინციპებთან (ESG 2015) თავსებადი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები და პროცედურები; სამედიცინო პროგრამების და სამედიცინო პროგრამის განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფის შეფასების მექანიზმები თავსებადია სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) მოთხოვნებთან; განახლებულია ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესი; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი და შესწავლილია საავტორიზაციო და სააკრედიტაციო განაცხადები; გაფორმებულია ხელშეკრულებები/მემორანდუმები და ცენტრი გაწევრიანდა სხვადასხვა საერთასორისო ასოციაციებში; ზოგადი განათლების (eSchool) მართვის საინფორმაციო სისტემა უზრუნველყოფს ბიზნესს პროცესების ავტომატიზაციას, შესაბამისი მმართველობითი და სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებას; საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით უზრუნველყოფილია პროფესიული (eVet) განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის გარდაქმნისა და ახლი სისტემის ფორმირების მოსამზადებელი ეტაპი. უმაღლესი განათლების (eUni) მართვის საინფრმაციო სისტემების ფორმირების კუთხით მიღწეულია სტუდენტთა გრანტების დათვლის პროცესის ზოგიერთი კომპონენტის ავტომატიზაცია. ანალიტიკური სისტემის პილოტირების შედეგად გაუმჯობესდა სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მონაცემთა დამუშავების პროცესი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვასა და დანერგვის მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ, ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 212 განხორცილდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფის, სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის და მეცნიერების განვითარების მიმართულებით; 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ზოგადი განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება. ზოგადი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სწავლა-ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესება, ზოგად განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ზოგადი განათლების მიმართულებით დამტკიცებული პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების თანამბარი ხელმისაწვდომობა, გაუმჯობესებულია მოსწავლეთა სწავლის შედეგები. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შემუშავდა სასკოლო სახელმძღვანელოების/სერიების შერჩევისა და გავრცელების ახალი რეგულაციები; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გრიფირებული I-VI კლასების სახელმძღვანელოების/სერიების რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი დასრულდა I-VI კლასების სახელმძღვანელოების/სერიების გრიფირება, გრიფი მიენიჭა 65 სახელმძღვანელოს სერიას 11 საგანში. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიული განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია, პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, მიმდინარეობს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელება, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მსჯავრდებულები, ყოფილი პატიმრები, ეთნიკური უმცირესობები, შშმპ, სსმპ და სხვ.) შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობას 213 (კურსდამთავრებულთა დასაქმების მზარდი მაჩვენებელი და სისტემაში შემოსულ პირთა რაოდენობა); 2015 წელს ჩაირიცხა 10 273 სტუდენტი, ხოლო 2016 წელს - 11 651 სტუდენტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდა (მინიმუმ ერთ მუნიციპალიტეტში), პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა მზარდი მაჩვენებელი, წინა წელთან მიმართებაში ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 4%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი გაზრდილია პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, პირველად განხორციელდა სტუდენტთა მიღება სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ფაზისი“ ხობის მუნიციპალიტეტში არსებულ ლოკაციაზე; საჯარო და კერძო პარტნიორობის ფარგლებში დაფუძნებულია ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი ,,კონსტრუქტ2“, სადაც დასრულებულია სარეაბილიტაციო სამუშაოები. საბაზისო მაჩვენებელთა შედარებით სტუდენტთა რაოდენობა გაზრდილია 7 267 ერთეულით. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების სრულყოფა შესაბამის საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება; უმაღლესი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების მოდელის სრულყოფა, გაგრძელდება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის გაძლიერება და ბენეფიციართა წრის გაფართოება; გაიზრდება რეგიონის წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიმდინარეობდა მუშაობა უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების მოდელის ცვლილებაზე, გაგრძელდა უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის გაძლიერება და ბენეფიციართა წრის გაფართოება; გაიზრდა რეგიონის წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 214 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ რეჯიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების ამოცანებსა და პრინციპებზე; შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; მიღწეულისაბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი      რიგ სკოლებში წარმოებულია მოსწავლეთა მოსწრების/დასწრების შესახებ ინფორმაცია; ელექტრონული ჟურნალის დანერგვის ფარგლებში გამოვლენილია პოტენციურად სკოლის მიღმა დარჩენის რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვები; იდენტიფიცირებულია სკოლის მიღმა მყოფი სასკოლო ასაკის ბავშვები; პროფესიულ სტუდენტთა დასწრებისა და აკადემიური მოსწრების აღრიცხვის სისტემა მორგებულია მოდულურ და დუალურ პროგრამებზე, რომელიც დანერგილია სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების 100%-ში და ასევე ხელმისაწვდომია კერძო კოლეჯებისთვის; უმაღლესი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მზადაა პილოტირებისათვის. 4.9 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03) განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებები. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები საქართველოს სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სისტემის, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემის, საერთაშორისო მასშტაბით აღიარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები საქართველოს სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სისტემის, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემის, საერთაშორისო მასშტაბით აღიარება. 215 გაზრდილია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ცნობადობა და ავტორიტეტი, დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი აქტივობების რაოდენობა (მოსწავლეების და სტუდენტების კონცერტები, გამოფენები სპექტაკლები, ფილმები, მასტერკლასები და სხვა) - 1 140- მდე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი აქტივობების რაოდენობა – 1 140-მდე. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი აქტივობების რაოდენობა – 1 140-ზე მეტი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები - აქტივობების რაოდენობა - 650-მდე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი აქტივობების რაოდენობა – 650-მდე მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი აქტივობების რაოდენობა – 650-ზე მეტი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები - აქტივობების რაოდენობა - 290-მდე. (სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად რეგიონებში სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება) დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 216 აქტივობების რაოდენობა – 290-მდე. (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: წლის განმავლობაში დაფინანსდა სახელოვნებო განათლების მიმართულებით სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირება, რისთვისაც მიიმართა 480.0 ათასი ლარი.) მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი აქტივობების რაოდენობა – 300-მდე. (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით აქტივობა 2.1.9 ,,სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა“ 2018 წლის შედეგის მაჩვენებლებია: ხელი შეეწყო რეგიონებში სახელოვნებო განათლების ორ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რისთვისაც მიიმართა 481.2 ათასი ლარი.) 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა - აქტივობებში მონაწილე სტუდენტებისა და მოსწავლეების რაოდენობა - 200-მდე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი აქტივობებში მონაწილე სტუდენტებისა და მოსწავლეების რაოდენობა – 200-მდე მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი აქტივობებში მონაწილე სტუდენტებისა და მოსწავლეების რაოდენობა – 200-ზე მეტი. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სპორტის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების 630 სტუდენტი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სპორტის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების 1 600 სტუდენტი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სპორტის სფეროში უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში სწავლობს 920 სტუდენტი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სტუდენტთა რაოდენობა გათვლილია ოთხ წელზე, შესაბამისად, მიღწეული შედეგი შესაბამისობაშია დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელთან. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 217 სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებელი - პროფესიული განათლების პროგრამებზე 24 სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებელი - პროფესიული სახელოვნებო განათლების პროგრამებზე 32 სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებელი - პროფესიული სახელოვნებო განათლების პროგრამებზე 32 სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა 4.10 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (32 11) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების მიზნით UniCredit Bank Austria AG-სგან გამოყოფილია სესხი, რომლის ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია ლაბორატორიული აღჭურვილობის მოწოდება. დაგეგმილი საბოლოო შედეგი უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორია (საერთო ფართი 4000 კვ.მ-ზე მეტი), რაც იძლევა შესაძლებლობას შესწავლილ იქნეს ენერგეტიკულ, ინფრასტრუქტურულ და სოფლის მეურნეობის პროექტებთან დაკავშირებული, მთელი რიგი საინჟინრო საკითხები. მიღწეული საბოლოო შედეგი შესყიდულია და საქართველოში ჩამოტანილია ლაბორატორიული აღჭურვილობა; 218 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ჰიდრავლიკიას და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორისთვის შეძენენილია უახლესი ტექნოლოგიების აპარატურა და აღჭურვილობა. 4.11 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (32 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკის (СEB) ფინანსური მხარდაჭერით განსაზღვრულია „თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის“ განხორციელება. პროექტის მიზანი თბილისის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია-გამაგრება და ენერგოეფექტურობის გაზრდაა, ხოლო მთავარი ამოცანა სკოლის მოსწავლეთა უსაფრთხოების, სასწავლო გარემოს და ენერგოეფექტურობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. პროექტის ღირებულება დაახლოებით 22 მილიონი ევროა. პროექტის განმახორციელებლად თავდაპირველად განისაზღვრა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (ESIDA). პროექტის განხორციელების მიზნით შესაბამისი შეთანხმებები დონორთან გაფორმდა 2016 წლის 18 ოქტომბერს. პროექტი ფოკუსირებული იქნა დაახლოებით 25 სკოლაზე. პროექტის ფარგლებში სკოლების რეკონსტრუქცია-გამაგრებასთან ერთად დაგეგმილია აღნიშნულ სკოლებში ენერგოეფექტურობის გაზრდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ენერგოეფექტური მშენებლობა არის ახალი მიმართულება და დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში მათი უფრო ეფექტური განხორციელებისათვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მნიშვნელოვნად მიიჩნია მიმდინარე ეტაპზე შესაბამისი კვალიფიკაციის დაგროვება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მუნიციპალური განვითარების ფონდის (MDF) ფარგლებში. შესაბამისად, მომავალი წლიდან აღნიშნული პროექტის განმახორციელებლად ნაცვლად სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსი, განისაზღვრა სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდი. 219 4.13 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  შსს აკადემიის ეფექტური ფუნქციონირება;  საბაკალავრო და სამაგისტრო კურსებზე სწავლების მსურველთა გაზრდილი მაჩვენებელი;  შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და გადამზადებული პროფესიონალი კადრები;  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არქივი, გლობალურ ქსელში ჩართული საარქივო ელექტრონული ბაზა;  რეაბილიტირებული და აშენებული ინფრასტრუქტურა;  განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მიღწეული საბოლოო შედეგები  შემუშავდა და განახლდა 43 პროგრამა, კურსი და ტრეინინგი. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი გადამზადება /მომზადების კურსები და პროგრამები.  ტესტირება გაიარა 9 392 პირმა. მომზადება-გადამზადების კურსებზე ჩაირიცხა 20 831 მსმენელი (საბაზისო 523 მსმენელი, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 3616 მსმენელი, ელექტრონული სწავლება 16692 მსმენელი).  მოხდა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.  განახლდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.  შეიქმნა საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა და საძიებო სისტემა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი 1. აკადემიაში მოქმედებს სამართლის საბაკალავრო პროგრმა და საჯარო სამართლის პროგრამა „საპოლიციო რეგულირების სფეროში“ დღეის მდგომარეობით აკადემიაში სწავლობს 234 ბაკალავრი და 9 მაგისტრანტი; ასევე ხორციელდება ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც რეგისტრირებულია 6 სტუდენტი. გამოცდები ტარდება მატერიალური სახით - ქაღალდზე დაბეჭდილი საგამოცდო საკითხებით, ასევე ელექტრონულად; 220 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაკალავრო კურსებზე ჩარიცხული 100 სტუდენტი; სამაგისტრო კურსებზე ჩარიცხული 174 10 სტუდენტი; სტუდენტებისთვის სწავლების და გამოცდების ჩატარება „როზეტა სტოუნის“ პროგრამის მეშვეობით; საპოლიციო სპეციალიზაციის განვითარების მიზნით შესაბამისი მიმართულებით გადამზადებული ლექტორების რაოდენობა; სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემით სტუდენტების მიერ რეგისტრაციის გავალისა და საგნების არჩევის შესაძლებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი - დაგეგმილი ღონისძიებები არ განხორციელებულა; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ცდომილება 100%, საანგარიშო პერიოდში საქართველოს შსს აკადემიაში გაუქმდა სამართლის სკოლა, რის გამოც ვერ შესრულდა დაგეგმილი ღონისძებები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით საჭიროა შესაბამისი ინსტრუქტორების გადამზადება; სპეციალური პროფესიული სწავლების ადმინისტრირებისთვის აკადემიაში შექმნილი და დანერგილია პროფესიული სწავლების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ასევე მოიცავს ელექტრონული სალექციო ცხრილების პროგრამას. მიმდინარეობს ახალი კურსის შემუშავება: თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 გადამზადებული ინსტრუქტორი; 10 გადამზადებული მასწავლებელი; სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემით მსმენელების მიერ რეგისტრაციის გავლის შესაძლებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია სტუდენტური ბაზების მართვის ელექტრონული სისტემის პაკეტი. განახლდა სტუდენტთა ტესტირების სისტემა „Questionnaire”, გადამზადდა 11 ინსტრუქტორი (7 სასწავლო ვიზიტი, 4 სამუშაო ვიზიტი); ტესტირება გაიარა 9 392 პირმა, მათ შორის 7 085 მისაღები კანდიდატი, 2 307 მოქმედი პოლიციელი. შემუშავდა მსმენელთა ელ.გვერდის მობილური აპლიკაციის სისტემა. შემუშავდა და განახლდა 24 პროგრამა და კურსი, ასევე 22 ტრეინინგი. ქართული ენის სწავლის მსურველებისთვის შედგა სპეციალური პროგრამა, რომელიც პერმანენტულად ახლდება. დისტანციური სწავლების დანერგვის და გაუმჯობესების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით 10 სხვადასხვა რეგიონში მომზადდა სასწავლო გარემო. შესაბამის ცენტრებს გადაეცათ სწავლებისათვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკა და ინვენტარი, მიმდინარეობს სწავლების პროცესის მუდმივი განახლება. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე სამართლის სკოლის გაუქმების გამო 10 მასწავლებლის გადამზადება არ მომხდარა. აღნიშნულის გათვალისწინებით მოხდა დაგეგმილზე ერთით მეტი ინსტრუქტორის გადამზადება. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - არქივში დაცული მასალების 50% დიგიტალიზირებულია. მასალების დიდი ნაწილი გაბნეულია სხვადასხვა სათავსოებში, რომელთა ნაწილი არ არის აკადემიის საკუთრებაში. ამასთანავე, არსებულ შენობებში სტანდარტები არაა დაცული, რაც იწვევს უნიკალური ისტორიული ღირებულების მქონე მასალების დაზიანება-განადგურების მომეტებულ საფრთხეს, არ არსებობს საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა; 221 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული - მასალებისმასალების 10%; დიგიტალიზირებული - მასალების 25%; ელექტრონუილი ბაზის მეშვეობით მრავალმხრივი და მოხერხებული სერვისების მიწოდებით უზრუნველყოფილი დაინტერესებული მოქალაქების 100%; შექმნილი საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური სისტემები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - რესტავრირებული - უშიშროების არქივის მასალების 10%; დიგიტალიზირებული მასალების 15%; შეიქმნა ელექტრონუილი ბაზები, რომლის მეშვეობით ხდება მრავალმხრივი და მოხერხებული სერვისების მიწოდება მოქალაქებზე; შექმნილია საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური სისტემები. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ნაცვლად დაგეგმილი 25 %-ისა მოხდა მასალების 15%-ის დიგიტალიზაცია, რადგან ამ პროცესისთვის განკუთვნილი სპეციფიკური სკანერი გამოვიდა მწყობრიდან და მოახდინა სამუშაო პროცესის შეფერხება. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიისა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებს მუდმივ განახლებას რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25-%-ით განახლებული აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეძენილია 30 ახალი პროექტორი, რომლითაც აღიჭურვა საწავლო აუდიტორიები. 5. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შსს აკადემიის სტუდენტების და მსმენელების 100% უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური სასწავლო პროცესით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არსებული მაჩვენებელი შენარჩუნებულია, სწავლის პროცესი მიმდინარეობდა შეუფერხებლად. 6. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებას მუდმივ რეაბილიტაცაიას და შეკეთებას რათა სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდეს შესაბამის გარემოში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენობებისათვის შეკეთებული სახურავები; 222 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საცურაო აუზის სახურავის რეაბილიტაცია და შიდა სივრცის რემონტი. გაკეთდა იმიტირებული პოლიციის ოფისი, გარემონტდა 1 სავარჯიშო დარბაზი. მოეწყო საშხაპეების სივრცე და გამოსაცვლელი ოთახი მსმენელებისთვის. განხორციელდა სასტუმროს ტიპის საერთო საცხოვრებლის რეაბილიტაცია. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე ტენედერების ეკონომიის ხარჯზე გაკეთდა იმიტირებული პოლიციის ოფისი, მოეწყო საშხაპეების სივრცე და გამოსაცვლელი ოთახი მსმენელებისთვის, გარემონტდა 1 სავარჯიშო დარბაზი. 4.14 ინკლუზიური განათლება (32 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი;  სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები     საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტების შესაძლებლობებზე საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება. სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ფორმალურ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობა. სკოლა-პანსიონების სააღმზრდელო ნაწილის უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფა. მორგებული ხარისხიანი მიღწეული საბოლოო შედეგები     საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტების შესაძლებლობებზე მორგებული ხარისხიანი საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდება; სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებულია საინფორმაციო კამპანია და მომზადებულია დამხმარე გზამკვლევები; უზრუნველყოფილია სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ფორმალურ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობა; უზრუნველყოფილია რესურს-სკოლების სააღმზრდელო ნაწილის უწყვეტი მუშაობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 223 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული 6 600-ზე მეტი სსსმ მოსწავლე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული პირების რაოდენობა გაიზრდება 20%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შეფასებულია 2 158 მოსწავლე და 315 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელების მსურველი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სსსმ პირების ინკლუზიის მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებს ინკლუზიური განათლების ვებგვერდი http://inclusion.ge/; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი გაუმჯობესდება ინკლუზიური განათლების ვებგვერდის http://inclusion.ge/ ფუნქციონალი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიმდინარეობდა ვებ-გვერდის მუდმივი ადმინისტრირება, ვებ-გვერდზე განსათავსებელი მასალა მრავალფეროვანია, რაც ზრდის განსხვავებული საჭიროებების მქონე პირებისათვის ვებ-გვერდის ხელმისაწვდომობას. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ინტეგრაციის ბარიერების გადალახვისთვის სკოლების გაძლიერების მიზნით შემუშავებულია სატრენინგო პროგრამა. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მომსახურე ყველა ცენტრის (6 ცენტრი) ბენეფიციარები უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო მომსახურებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 224 სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის მიმღები ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია, სერვისში ჩართულია 140-მდე ბენეფიციარი. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების შესახებ ინფორმირებულია ქვეპროგრამაში ჩართული ძირითადი სუბიექტები 6 რეგიონის 41 მუნიციპალურ ერთეულში. სკოლის მიღმა დარჩენილი მოზარდებისა და სკოლის მიტოვების რისკის მქონე მოსწავლეებისთვის შექმნილია დაწევის პროგრამების შემუშავების რეკომენდაციები ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის სტრატეგიის პროექტის სახით. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რვა სკოლა-პანსიონში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით; გათვალისწინებით ბენეფიციარები დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი უზრუნველყოფილია სპეციალური საგანმანთლებლო 8 დაწესებულების ბენეფიციარი ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით. 4.16 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: 225  იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;  იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციების თანამშრომლებს აუმაღლდა კვალიფიკაცია და მნიშვნელოვნად გაუუმჯობესდათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;  ტესტირებები განხორციელდა მაღალ დონეზე. ორგანიზებული ტესტირების შედეგად სხვადასხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებს საშუალება მიეცათ, გამოცხადებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე აეყვანათ კვალიფიციური კადრები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტრენინგს გაივლის 5500 აპლიკანტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5600 აპლიკანტი 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5700 აპლიკანტი 2020 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი 2021 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ტრენინგი გაიარა 6 950-მა აპლიკანტმა. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტესტირებას გაივლის 7 000 აპლიკანტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7 000 აპლიკანტი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ტესტირება გაიარა 6 959 აპლიკანტმა. 4.17 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; 226 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობები განხორციელება. მიღწეული საბოლოო შედეგები: იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 1376-მა მონაწილემ. მათ შორის:  მოქმედი მოსამართლეებისთვის - მონაწილეობა მიიღო 680-მა მონაწილემ;  სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის - მონაწილეობა მიიღო 623-მა მონაწილემ;  გაერთიანებული ტრენინგი მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 73-მა მონაწილემ. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: საბაზისო მაჩვენებელი: პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი: 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 98 ტრენინგი; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, იუსტიციის მსმენელთა ჩარიცხვა, საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა. 4.18. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები 227  უზრუნველყოფილია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის რეფორმების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა, მაღალპროფესიული კადრების შერჩევა, მომზადება და გადამზადება. მიღწეული საბოლოო შედეგები  შემუშავდა და დაინერგა სისტემის საჭიროებას მორგებული ახალი პროგრამები, განახლდა არსებული სასწავლო პროგრამები. მომზადდა პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელ პირთა პროფესიული განვითარების და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა მომზადების მესამე დონის სასწავლო პროგრამები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს დონორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია 3 პროექტი; დაიგეგმა და განხორციელდა 2 ღონისძიება ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; 2017 წლის 9 თვის განმავლობაშიდონორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია 2 პროექტი; განხორციელდა 14 ღონისძიება ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დონორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია პროექტი; დაიგეგმა და განხორციელდა ღონისძიება ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოძიებულ იქნა დონორების დახმარება, გაფორმდა ორი საგრანტო ხელშეკრულება, დაფინანსდა ტრენინგები. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ჩატარებულია 171 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა 3900 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 93%-მა. გამომუშავებულია 30885 კაც/ტრენინგ/დღე. (სისტემაში სამ წელიწადში ერთხელ ტარდება კანონით დადგენილი სერთიფიცირება. 2016 წელს ჩატარებული ღონისძიებების სიმრავლე განპირობებულია ამ მიზეზით) 2017 წლის 9 თვის განმავლობაში ჩატარებულია 64 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა1168 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 96%-მა; გამომუშავებულია 6235 კაც/ტრენინგ/დღე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია 80 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 2000 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%-მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ/დღე; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარებულია 101 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 2 250-მა მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 98%-მა; გამომუშავებულია 10 319 კაც/ტრენინგ/დღე. 228 4.19 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ- ფინანსთა სამინისტროს აკადემია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით.  საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით.  საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით მიღწეული საბოლოო შედეგები:  ფინანსთა სამინისტროს სისტემა და ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული და სწორად შერჩეული კადრებით.  ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ტრენინგებით.  საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით.  საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 955 გადამზადებული თანამშრომელი. 229 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი - გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 53.4%-ით. წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სასწავლო კურსების განხორციელება ტრენინგების საჭიროებათა ანალიზის შედეგად შემუშავებული გეგმის მიხედვით ასევე სამუშაო პროცესში გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად (მუდმივი პროცესი); 2017 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 1 263 თანამშრომელი. 2018 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 1 938 თანამშრომელი. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის ჩატარებული 28 ტესტირება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი - ფაქტიურად ჩატარებული ტესტირების აპლიკანტების რაოდენობა შემცირდა 7,15 %-ით. 2017 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 39 (2963 აპლიკანტი) ტესტირება 2018 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 29 (2751 აპლიკანტი). 2017 წლის მაღალი მაჩვენებელი გამოწვეული იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ უწყებებში გამოცხადებული კონკურსების მაღალი რაოდენობით. 2018 წელს შექმნილი დანაკლისი ტესტირების და შეფასების კუთხით ნაწილობრივ აღმოფხვრილი იქნა სხვა საჯარო და კერძო დაკვეთებით. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში - ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში გადამზადდა 30 მსმენელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი - აკადემია ორგანიზებას უკეთებს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით გავრცელების მიზნით ტრენინგების ორგანიზებას როგორც საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის ასევე კერძო სექტორისთვის. საჯარო და კერძო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 16.4%-ით. 2017 წელს აკადემიაში გადამზადდა 750 დაინტერესებული ადამიანი 2018 წელს - 873. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში გადამზადდა 2 282 მსმენელი (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლები). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან. 230 მიღწეული მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში აკადემია ორგანიზებას უკეთებს სხვადასხვა ტრენინგებს დაინტერესებული პირებისთვის (მათ შორის ფიზიკური პირებისთვის კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2017 წელს აკადემიაში გადამზადდა 3 311 დაინტერესებული ადამიანი 2018 წელს აკადემიაში გადამზადდა 3 070 დაინტერესებული ადამიანი. საჯარო და კერძო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა შემცირდა 7.28%ით. გადამზადებული კადრების რაოდენობის შემცირება გამოწვეულია დაფინანსების წყაროების შემცირებითა და შესყიდვების პროცედურებით. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების ფარგლებში გადამზადდა 216 მსმენელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წელს აკადემიაში საერთაშორისო/უცხოური ინსტიტუციებთან და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გადამზადდა 449 პირი. 2018 წელს კი - 633 პირი. გადამზადებულ პირთა რაოდენობა გაიზარდა 41%-ით. 4.21 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება;  საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება ყველა მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით;  უცხო ენის კურსების და საჯარო ლექციების ჩატარება, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, ასევე სხვა საჯარო უწყებების წარმომადგენლებისათვის;  საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;  სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის და Facebook გვერდის განახლება.  ქართული ენის კურსების ჩატარება უცხოელი დიპლომატებისთვის. მიღწეული საბოლოო შედეგები 231     კვალიფიკაცია აიმაღლეს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე მოხელეებმა; გაფორმებული მემორანდუმები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; ახალი წიგნებით გამდიდრებული სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკა; ცენტრის განახლებული ვებ და Facebook გვერდები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა მიღწეული მაჩვენებელი - კვალიფიკაცია ამაღლებული 350-მდე საჯარო მოხელე. 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული 2 გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამა, 22 მოკლევადიანი სასწავლო კურსი, 18 სემინარი, 4 საჯარო ლექცია, 2 ღია კარის დღე და 3 უცხო ენის შემსწავლელი კურსი. 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა; მიღწეული მაჩვენებელი - 10 ერთეული წიგნით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა. 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები მიღწეული მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების 2 მემორანდუმი. 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით; მიღწეული მაჩვენებელი - ცენტრის ამაღლებული იმიჯი. 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი დიპლომატების რაოდენობა; 4.22 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 232 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. მიღწეული საბოლოო შედეგები: STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და მომიჯნავე დარგებში დასაქმებულია 2 450 კვალიფიციური კადრი, საიდანაც 2070 ემსახურება საზღვაო სავაჭრო ფლოტს, ხოლო 380 დასაქმებულია მომიჯნავე დარგებში. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. - 2200 მომზადებული კვალიფიციური კადრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მომზადებულია 2 870 კვალიფიციური კადრი, საიდანაც დასაქმებულია 2 450 ერთეული. 4.23 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ (პროგრამული კოდი 59 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“  განხორციელდა ღონისძიებები გამოგონების, დიზაინის, სასაქონლო ნიშნების და სასარგებლო მოდელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით (დამცავი დოკუმენტების გაცემის მიზნით), რომელიც მოიცავდა: ფორმალური მოთხოვნების ექსპერტიზას, არსობრივ ექსპერტიზას, გამოქვეყნებას, პატენტის გაცემას და ძალაში შენარჩუნებას, საერთაშორისო განაცხადზე ქმედებების ჩატარებას, სასაქონლო ნიშნის მოქმედების ვადის გაგრძელებას, სააპელაციო საჩივრის განხილვას სასაქონლო ნიშანზე და სხვა; 233  ინტელექტუალური საკუთრების დამცავი დოკუმენტების მომზადების მიზნით საქპატენტის ექსპერტების მიერ ხორციელდებოდა შესაბამისი საძიებო სამუშაოები საქპატენტის, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, ევროპის საპატენტო უწყების მონაცემთა ბაზაში და არასაპატენტო ლიტერატურის მონაცემთა ბაზებში. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში. მიღწეული საბოლოო შედეგები  უზრუნველყოფილი იქნა ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში (გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, სასაქონლო ნიშნები) და დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი ბენიფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოგონების სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. 2. საბაზისო მაჩვენებელი ბენიფიციარებისათვის; - სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით დამცავი დოკუმენტების გაცემა შესაბამისი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკაშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი ბენიფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიზაინის სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. 234 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკაშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი ბენიფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული შესაბამისი დამცავი დოკუმენტები. საბაზისო მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტები. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების სამართლებრივი დაცვა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დროულად იქნა გაცემული ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი დოკუმენტები. 235 5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 24 07 მეწარმეობის განვითარება 39,273.9 39,273.9 39,229.1 39,229.1 0.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 167,333.8 31,638.4 161,847.0 26,772.6 135,074.4 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 17,095.4 16,635.4 16,356.6 15,904.4 452.2 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 21,521.4 21,521.4 21,170.5 21,170.5 0.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 15,286.8 7,746.8 9,329.9 7,581.6 1,748.3 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 78,436.4 60,946.4 73,360.2 60,842.1 12,518.1 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 13,593.7 10,726.5 13,372.6 10,705.6 2,667.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 5,227.8 5,040.0 4,934.2 4,836.0 98.3 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 3,460.0 3,460.0 4,492.7 4,492.7 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 1,623.5 1,623.5 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,100.0 2,100.0 1,861.5 1,861.5 0.0 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,948.9 1,308.9 1,746.4 1,356.8 389.6 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 1,000.0 1,000.0 959.2 959.2 0.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,205.0 845.0 2,139.8 835.6 1,304.2 04 02 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 574.0 574.0 562.4 562.4 0.0 54 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 4,367.2 140.0 3,283.5 140.0 3,143.5 62 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 6,450.0 0.0 5,259.8 0.0 5,259.8 23 07 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 7,548.0 0.0 7,118.2 0.0 7,118.2 63 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო 642.5 0.0 518.3 0.0 518.3 390,714.7 205,606.7 369,165.2 198,873.3 170,291.9 სულ 236 5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - აწარმოე საქართველოში დაგეგმილი საბოლოო შედეგები   კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი; გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:          სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული კომპონენტით (სასტუმროს გარდა) მხარდაჭერილია 65 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა აღემატება 124.9 მლნ ლარს, საიდანაც კომერციული ბანკების სესხების და სალიზინგო კომპანიების დამტკიცებული პროექტების მოცულობა ჯამში აღემატება 77.9 მლნ ლარს და შეიქმნება 2 500-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი; სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით მხარდაჭერილია 36 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 90.2 მლნ ლარზე მეტს. კომერციული ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების მოცულობა ჯამში აღემატება 56.7 მლნ ლარს. მხარდაჭერილი სასტუმროები შექმნიან 900-ზე მეტ დამატებით ოთახს და 800-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს; საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების წლიური გადასახადის თანადაფინანსებაზე გაფორმებულია ორი ხელშეკრულება; ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებულია 13 ხელშეკრულება გაწეული მომსახურების ხარჯის ანაზღაურების თაობაზე; 2018 წლის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსებულია 972 ბენეფიციარი და გადამზადებულია 2 346 ბენეფიციარი (დაფინანსებული ბენეფიციარების 43% სტარტაპია და დაფინანსებული ბენეფიციარების 45% ქალია); პროგრამას კინოინდუსტრიის წახალისების კომპონენტის „გადაიღე საქართველოში“ ფარგლებში დაემატა 8 პროექტი; ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილია 184-ზე მეტი ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანია. პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულება აღემატება 1.6 მლნ აშშ დოლარს; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) ხელშეწყობის მიმართულებით, 2018 წელს უცხოელი ინვესტორების მიერ დაიწყო 7 ახალი საინვესტიციო პროექტი; საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილია 1000-მდე ახალი სამუშაო ადგილი. 237 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის დაფინანსებული იქნება 5 000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკური მხარდაჭერა გაწეული იქნება 12 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - თანადაფინანსებული 1000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკურად მხარდაჭერილი 600-მდე ბენეფიციარი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ტექნიკურად მხარდაჭერილია 2 350-მდე ბენეფიციარი. 2018 წ. - თანადაფინანსებულია 1000-ზე მეტი ერთეული ბიზნეს-პროექტი, მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებლები:  რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ბენეფიციარი კომპანიების კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსების მიმართულებით მხარი დაეჭირა 15 ახალ ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტს, რისთვისაც მიიმართა 4,270 ათასი ლარი;  რეგიონებში სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულების ფარგლებში მხარი დაეჭირა 28 ახალ ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების პროექტს, რისთვისაც მიიმართა 3,939 ათასი ლარი. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2017წწ. ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების ექსპორტის მოცულობაა 22 მლნ-მდე აშშ დოლარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების ექსპორტის მოცულობის ზრდა - 40 მლნ-მდე აშშ დოლარი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების ექსპორტის მოცულობის ზრდა - 49 მლნ-მდე აშშ დოლარი. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება ახალი 1000-მდე სამუშაო ადგილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - შეიქმნება ახალი 3600-მდე სამუშაო ადგილი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილია ახალი 1 000-მდე სამუშაო ადგილი. 238 5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) განმახორციელებელი:  სსიპ - შემოსავლების სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა;  ჩაბარებული დეკლარაციების რაოდენობის, დარიცხული და გადახდილი გადასახადების გაზრდა;  საგადასახადო-საბაჟო პროცედურების გამარტივება და ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება;  საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის გაზრდა;  საგადასახადო შემოწმების პროცედურებზე კონტროლის ეფექტურად წარმართვა და მისი გამარტივება;  ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა და გამარტივება;  საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის გაზრდა და პროცედურების დაჩქარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  გადასახადის გადამხდელებს შესაძლებლობა ქონდათ მიეღოთ ამომწურავი ინფორმაცია საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე, მოესმინათ პასუხები მათთვის საინტერესო საკითხებზ, სახეზე იყო ღია კარის დღეებისა და ფორუმის მიმართ გადამხდელთა მაღალი დაინტერესება და მონაწილეთა მაღალი აქტივობა.  დროული და სრული დეკლარირების უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავდა და დაიხვეწა გადასახადის გადამხდელთა დეკლარირების დროულობის კონცეფცია.  ამოქმედდა ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი.  გამარტივდა და დაიხვეწა საზღვრის კვეთისა და საქონლის გაფორმების პროცედურები.  გადაიხედა და შეიცვალა გადამხდელებისთვის ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების რისკის კრიტერიუმები.  საბაჟო კონტროლის ეფექტიანობის გაზრდისა და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულების თავის არიდების შემთხვევების გამოვლენის მიზნით 2018 წლის განმავლობაში შეიქმნა დამატებით 96 ახალი რისკის პროფილი.  ასოცირების დღის წესრიგის 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განხორციელდა წითელი ხიდისა და სადახლოს სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტების ინფრასტრუქტურული განვითარება.  განხორციელდა სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის პროცედურების ევრორეგულაციებთან ჰარმონიზაცია და დახვეწა.  შემუშავდა ევროკავშირის საბაჟო კოდექსთან დაახლოებული საბაჟო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობა.  განხორციელებულია ლუქსემბურგის შეფასება; საქართველო ჩაერთო ინფორმაციის გაცვლის საპილოტე პროექტში.  საქართველოს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი სისტემა დაახლოვდა ევროკავშირის შესაბამის სისტემასთან. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 239 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა - 21, მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 380 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 220 000 ზარი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა -30, მომსახურების ცენტრებში 400 000 ვიზიტორისათვის კონსულტაციის გაწევა; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 230 000 ზარი. მიღწეული მაჩვენებელი - ღია კარის დღეების რაოდენობა - 36; მომსახურების სერვის - ცენტრებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 662 857; სატელეფონო ცენტის მიერ მომსახურებული ზარების რაოდენობა - 315 400. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე 2 ერთეული ავტომანქანა. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა 90%. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე 5 ერთეული ავტომანქანა. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა 100%. მიღწეული მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილია მომსახურების ყველა ოფისი; მიზეზები-რისკები-ტექნიკური პრობლემების გამო არ განხორციელებულა სესაბამისი აღღურვილობის მქონე ავტომანქანების შესყიდვა. შესაძლო რისკები - ტექნიკური პრობლემების გამო არ განხორციელებულა შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე ავტომანქანების შესყიდვა. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი- 6 თვე; ტრენერების ტრენინგი გავლილი აქვს 12 აუდიტორს, ხოლო მათ მიერ დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა 84 თანამშრომელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი - 3 თვე; ტრენერების ტრენინგი გავლილი აქვს 12 აუდიტორს, ხოლო მათ მიერ დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა - 200 თანამშრომელი. მიღწეული მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 1-დან 3 თვემდე. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავდა საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია გამარტივებული და დახვეწილია საზღვრის კვეთისა და საქონლის გაფორმების პროცედურები, ამოქმედებულია ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადასახადების დროულად დეკლარირების მაჩვენებელი შეადგენს 60%-ს. მიღწეული მაჩვენებელი - დღგ-ში აქტიური გადამხდელების მიერ დროული დეკლარირება -91.8%. 240 მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე აქტიური გადამხდელების მიერ საშემოსავლო გადასახადში დროული დეკლარირება (სექტემბერიდეკემბერი) - 83%. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის ელექტრონულ ბაზებში ასახულია გადამხდელთა შესახებ დიდი მოცულობის საგადასახადო ინფორმაცია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დავალიანების მართვისა და გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების პრევენციის უზრუნველსაყოფად მონაცემთა შერჩევისა და შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება; სამსახურის ელექტრონულ ბაზებში ასახული დიდი მოცულობის საგადასახადო ინფორმაციის ავტომატურად დამუშავების ელექტრონული პროგრამა; ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილი ფიტო-ვეტ კონტროლის 4 ლაბორატორია, კერძოდ: სგპ სარფის, სგპ წითელი ხიდი, სგპ კარწახისა და გეზი ფოთის ტერიტორიებზე; მიღწეული მაჩვენებელი - დავალიანების მართვისა და გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების პრევენციის უზრუნველსაყოფად მონაცემთა შერჩევისა და შეფასების კრიტერიუმების შემუშავებულია; შემოსავლების სამსახურის საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე ფუნქციონირებს ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილია ფიტო-ვეტ კონტროლის 4 ლაბორატორია, კერძოდ: სგპ სარფის, სგპ წითელი ხიდი, სგპ კარწახისა და გეზი ფოთის ტერიტორიებზე, დასრულების სტადიაზე ფიტო-ვეტ ლაბორატორიის მოწყობა სგპ სადახლოზე. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებები შესრულებულია. 5.3 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება;  სახელმწიფო ბალანსზე აყვანილი სასარგებლო წიაღისეულის მარაგები;  შემუშავებული და დამტკიცებული დეგრადირებული მიწების რეკულტივაციის მეთოდოლოგიის ეროვნული ინსტრუქცია;  შრომის ბაზრის შესწავლილი ტენდენციები;  ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ამაღლებული დონე; 241   ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის შედეგად განვითარებული ეკონომიკის სხვადასხვა დარგები; ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები. მიღწეული საბოლოო შედეგები  2018 წელს საშუალო წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 4.7%;  2018 წლის სტატისტიკური მონაცემების შედეგად 2018 წელს ექსპორტი გაიზარდა 23%-ით, უარყოფითი სავაჭრო სალდო შემცირდა 3%-ით (შეადგინა 5 760.2 მლნ აშშ დოლარი) და დაიკავა სავაჭრო ბრუნვის 46% (2017 წელი - 49%). ექსპორტის წილი ბრუნვაში გაიზარდა 1.4%-ით;  საქართველოს 123 საექსპორტო ბაზრიდან ექსპორტი გაიზარდა 83 ქვეყანაში. 2018 წელს გამოჩნდა ქართული პროდუქციისათვის ახალი საექსპორტო ბაზრები. ევროკავშირისა და დსთ-ს ქვეყნების გარდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტის გეოგრაფიული არეალი;  2018 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან, შვეიცარიასა და ლიხტენშტაინთან;  საავტომობილო ტრანსპორტით, საქართველოს რკინიგზის საშუალებით და საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მეშვეობით გადაზიდული ტვირთების რაოდენობამ და გადაყვანილმა მგზავრების რიცხვმა შეადგინა:  საავტომობილო ტრანსპორტის სექტორში საქართველოს ტვირთზიდვის მაჩვენებელმა შეადგინა 31.1 მლნ ტონა (2017 წლის მაჩვენებელზე მეტია 1.1%-ით), ხოლო გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობამ - 393.4 მლნ მგზავრი (2017 წლის მაჩვენებელზე მეტია 2.7%-ით); 2018 წელს შესრულდა 357 არარეგულარული სამგზავრო გადაყვანის რეისი, რაც 27.7 %-ით მეტია 2017 წელთან შედარებით;  შემცირდა პარტნიორ ქვეყნებთან პარიტეტის საფუძველზე ფუნქციონირებადი მარშრუტებისა და შესრულებული რეგულარული საერთაშორისო სამგზავრო რეისების ოდენობა. საერთო ჯამში 2018 წლის პერიოდში საშუალოდ ფუნქციონირებდა 76 მარშრუტი და საშუალოდ სრულდებოდა დღეში 247 რეისი (2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით შემცირებულია შესაბამისად 27.6%ით და 142 %-თ);  2018 წელს საქართველოს რკინიგზის საშუალებით გადაყვანილმა მგზავრების რაოდენობამ შეადგინა 2.8 მლნ მგზავრი (2017 წლის მაჩვენებელზე მეტია 5.6%-ით);  2018 წელს საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტების მეშვეობით გადაზიდულმა ტვირთების რაოდენობამ შეადგინა 25.5 ათასი ტონა (2017 წელს მაჩვენებელზე ნაკლებია 20.5%-ით), ხოლო გადაყვანილმა მგზავრების რაოდენობამ - 5.0 მლნ მგზავრი (2017 წლის მაჩვენებელს აღემატება 23.6%-ით). მგზავრთნაკადის მატება ბოლო პერიოდში განპირობებულია საქართველოში ტურისტული ნაკადის ზრდის ტენდენციით და საქართველოს ავიაბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლით;  2018 წელს საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებში ჯამურად გადამუშავებულმა კონტეინერების რაოდენობამ შეადგინა 453 938 ერთეული TEU და გადააჭარდა 2017 მაჩვენებელს 15.0%-ით;  მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით გაწერილი ყველა პრიორიტეტული ღონისძიებები და შესაბამისი აქტივობები შესრულდა 100%-ით;  მიმდინარეობდა ქვეყნის ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) განხორციელება (განგრძობითი პროცესი);  ექსპლუატაციაში შევიდა 8 ჰიდროელექტროსადგური: კასლეთიჰესი 2, დადგმული სიმძლავრე - 8.1მგვტ; ხადორიჰესი 3, დადგმული 4.5 მგვტ; ჯონოულიჰესი სიმძლავრე - 5.4 მგვტ; ხეორიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 1.3 მგვტ; ბოდორნაჰესი, დადგმული სიმძლავრე 1, დადგმული სიმძლავრე - 1.1 მგვტ; სკურდიდიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 1.33მ გვტ; კირნათიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 27.47 მგვტ; ოლდენერჯიჰესი, დადგმული სიმძლავრე - 21.39 მგვტ; 242  შრომის ბაზრის შესწავლილი ტენდენციებიდან გამომდინარე, მომზადდა კვლევა „შრომის ბაზრის საჭიროებათა კვლევა ტურიზმის ინდუსტრიაში“;  მომზადდა რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი „საქართველოში დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე“;  წარმატებით დასრულდა „სამხრეთ-კავკასიური მილსადენის“ გაფართოების პროექტი, რომელიც გაზრდის საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხარისხს და მილსადენის გამტარიანობას, რის შედეგად შესაძლებელი იქნება წელიწადში დამატებითი 16 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ტრანსპორტირება კასპიის ზღვაში მდებარე შაჰ დენიზ 2-ის საბადოდან ევროპის ქვეყნებამდე. საქართველო ტრანზიტის საფასურად ყოველწლიურად მიიღებს დაახლოებით 1 მილიარდამდე კუბურ მეტრ გაზს;  დასრულებულია გოდერძის უღელტეხილის გაზიფიცირების პროექტის შემადგენელი სატრანსპორტო მილსადენის (პირობითად „ახალციხე-გოდერძის უღელტეხილის მილსადენი“) საპროექტო სამუშაოები;  ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის გაცემულია 4 ახალი გენერალური ლიცენზია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 33 921.6 მლნ ლარი შეადგინა. 2016 წელი - 2,7% (ფაქტიური); 2017 წელი - 4% (გეგმიური). საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: „მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2017“ წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველო დაწინაურდა და მე-16 ადგილზე გადმოინაცვლა 190 ქვეყანას შორის; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser Institute) მიერ გამოქვეყნებულ 2016 წლის ანგარიშით საქართველომ პოზიცია გაიუმჯობესა და მსოფლიოში 159 ქვეყანას შორის ეკონომიკური თავისუფლების მხრივ მე-5 პოზიცია დაიკავა 7.98 ქულით; Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2017- ის მიხედვით საქართველომ პოზიცია გაიუმჯობესა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის მე-13 პოზიციაზე კვლავ „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით; მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2016-2017 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ მიხედვით საქართველომ გაიუმჯობესა პოზიცია და 59-ე ადგილზე (4,32-იანი ქულით) გადმოინაცვლა; „Transparency International“-ის მიერ 2016 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2015 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექს“-ში („Corruption Perception Index“) საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესდა და 44-ე ადგილზე გადმოინაცვლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საშუალო წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 2018 წელს შეადგინა 4.7%; 2017 წელს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა შეადგინა 37 846.6 მლნ ლარი; ცდომილების მაჩვენებელი 5-7%, ეკონომიკურმა ზრდამ გადააჭარბა დაგეგმილ მაჩვენებელს, რაც ქვეყანაში წარმატებით განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების შედეგია. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეიტინგში მსოფლიო ბანკის 2016 წლის ანგარიშით „ბიზნესის კეთება 2017“ საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა 7 ადგილით და იმყოფება 16-ე ადგილზე 80.20 ქულით. მათ შორის, სარეიტინგო პოზიცია 10 ინდიკატორიდან შემდეგ 243 7 ინდიკატორში გაუმჯობესდა: ბიზნესის დაწყება - მე-8 ადგილი (96.13 ქულით); მშენებლობის ნებართვა - მე-8 ადგილი (82.84 ქულით); ელექტროენერგიით მომარაგება - 39-ე ადგილი (82.73 ქულით); ქონების რეგისტრაცია და კრედიტის მიღება - პოზიციები უცვლელია; მინორიტარულ ინვესტორთა უფლებების დაცვა - მე-7 ადგილი (76.67 ქულით); გადასახადების გადახდა - 22-ე ადგილი (87.43 ქულით); ვაჭრობა საზღვრებს შორის - 54-ე ადგილი (85.15 ქულით); კონტრაქტების აღსრულება - მე-16 ადგილი (73.21 ქულით); გადახდისუუნარობა გაუარესდა 5 პოზიციით. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის 2016 წლის ანგარიშით საქართველოს პოზიცია 6 ადგილით გაუმჯობესდა და მე-5-ე ადგილზე იმყოფება 7.98 ქულით. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობით მომზადდა საპილოტე RIA-ს დოკუმეტი "მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტზე", ასევე მომზადდა ეკონომიკური შეფასება "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსზე"; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეიტინგული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება; საკანონმდებლო ინიციატივებზე მარეგულირებელი გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტების მომზადება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების 2019“ ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან შედარებით 3 ადგილით გაუმჯობესდა და მსოფლიოს 190 ქვეყანას შორის მე-6 ადგილი დაიკავა. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოს ქულა 0.48 პუნქტით გაუმჯობესდა და 83.28 ქულა შეადგინა; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 2018 წლის ანგარიშით „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლება“, ქვეყნის სარეიტინგო მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით 2 პოზიციით გაუმჯობესდა და მე-7 ადგილი დაიკავა 162 ქვეყანას შორის. 2018 წელს, წინა წელთან შედარებით, Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ რეიტინგში, გაუმჯობესდა საქართველოს სარეიტინგო ქულა და 8,02 ქულა შეადგინა. აღნიშულ რეიტინგში საქართველო ევროპის რეგიონის 44 ქვეყანას შორის მე-9 ადგილზეა, მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის კი 76.2 ქულით მე-16 პოზიციაზეა „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით; მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ 2018-ის მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი წინა წელთან შედარებით 1 პოზიციით გაუმჯობესდა და 140 ქვეყანას შორის 66-ე პოზიცია დაიკავა. წინა წელთან შედარებით საქართველოს ქულა 1.1 პუნქტით გაუმჯობესდა და 60.9 ქულა შეადგინა; საერთაშორისო გამჭვირვალობის „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ 2018 წლის რეიტინგის მიხედვით საქართველო მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 56 ქულით 46-ე ადგილზეა; ცდომილების მაჩვენებელი - 5% :  საქართველოს სარეიტინგო მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდებოდა, ყველა განხორციელებული რეფორმა შესაბამისად რომ ასახულიყო საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში;  Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ 2018 წლის რეიტინგში საქართველოს ქულა წინა წელთან შედარებით 0,2 პუნქტით გაუმჯობესდა და 76,2 ქულა შეადგინა, თუმცა საქართველო მსოფლიო რეიტინგში 3 პოზიციით ჩამოქვეითდა და მე-16 ადგილი დაიკავა, ნაცვლად მე-13 პოზიციისა. აღსანიშნავია, რომ რეიტინგის 12 ინდიკატორიდან ქვეყნის სარეიტინგო ქულა 7 ინდიკატორში გაუმჯობესდა, რაც ქვეყნის საერთო ქულაზე დადებითად აისახა. თავის მხრივ კი, ქვეყნის სარეიტინგო მდგომარეობის შემცირება განაპირობა სხვა ქვეყნების უფრო მეტად დაწინაურებამ;  საერთაშორისო გამჭვირვალობა „კორუფციის აღქმის ინდექსში“ ქვეყნის სარეიტინგო ქულა 1 პუნქტით შემცირდა და 56 ქულით 46-ე პოზიცია დაიკავა. „კორუფციის აღქმის ინდექსის“ მეთოდოლოგიით, რეიტინგის შეფასების ნაწილი ეფუძნება სხვადასხვა სარეიტინგო, 244 კვლევითი და სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებს, მიმოხილვებსა და სტატიებს, ექსპერტთა და მოქალაქეთა გამოკითხვებსა და შეფასებებს პირისპირი შეხვედრების, სატელეფონო გასაუბრების ან ელექტრონული გამოკითხვის საშუალებით, რომლებიც სუბიექტურ მონაცემებზე დამყარებულ შეფასებას წარმოადგენს და არ ახდენს სრულად და სწორად ქვეყნის რეალური მდგომარეობის შეფასებას. 5.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი - 23 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა.  სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა, წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური პარამეტრები შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვრულ მოცულობებს.  ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა.  საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა.  პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან.  საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით.  სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა.  საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, რაც დასტურდება სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებებით. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი სრულად შეესაბამება კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფისკალურ პარამეტრებს.  შემუშავებულია შიდა აუდიტის საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის კონცეფცია.  სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის დანერგვა მიმდინარეობდა სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიხედვით;  მიღებულია კანონი „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“.  სახელწიფო ვალი აკმაყოფილებს ვალის მდგრადობის ძირითად ინდიკატორებს.  შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებების არეალის გაფართოება. 245  საგადასახადო სფეროში დაინერგა საერთაშორისო სტანდარტების.  საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების მიერ საქართველოსთვის მინიჭებული საკრედიტო რეიტინგები შენარჩუნებულია იგივე დონეზე ან გაუმჯობესებულია.  ანგარიშგებების დახვეწის და სრულყოფის შედეგად, ბიუჯეტების აღრიცხვის და ანგარიშგებების ხარისხი გაუმჯობესებულია, გაზრდილია ბიუჯეტების აღრიცხვა-ანგარიშგების გამჭვირვალობის დონე და ანგარიშვალდებულება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 29.9%. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 28.8% (საშუალოვადიან პერიოდში). მიღწეული მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 30% ; დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 0.5%. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 1.3% (საშუალოვადიან პერიოდში). მიღწეული მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან - 0.7%. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 42.9%. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 41.3% (საშუალოვადიან პერიოდში). მიღწეული მაჩვენებელი - მთავრობის ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან - 42.2%; 246 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 66. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის გაუმჯობესება. მიღწეული მაჩვენებელი: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BB სტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი „Ba2 (რაც -BBს ანალოგია) სტაბილური“. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება მიღწეული მაჩვენებელი - „Standard & Poor’s“, „Fitch“ და „Moody’s“. სარეიტინგო სააგენტო Standard&Poor’s მიხედვით საქართველოს მინიჭებული აქვს რეიტინგი BB- სტაბილური. სარეიტინგო სააგენტო Fitch-ის მიხედვით საქართველოს მინიჭებული აქვს რეიტინგი BBპოზიტიური (გაუმჯობესდა BB-სტაბილურიდან). სარეიტინგო სააგენტო Moody’s-ის მიხედვით საქართველოს მინიჭებული აქვს რეიტინგი Ba2 სტაბილური. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი; მიღწეული მაჩვენებელი - სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ყოველწლიურად გაუმჯობესებულია IPSAS სტანდარტების დანერგვის სამოქმედო გეგმით (2017-2020) გათვალისწინებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევის გზით და გამოქვეყნებულია სახაზინო სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.treasury.ge 5.5 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: 247  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა;  საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება);  203 მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;  სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შემუშავება/განახლება. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესები უზრუნველყოფილია და შესაბამისობაშია გეგმასთან; უზრუნველყოფილია ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; უზრუნველყოფილია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია; განსაზღვრულია მომხმარებელთა სხვადასხვა რესურსზე წვდომის უფლებები, უზრუნველყოფილია კონტროლი და მონიტორინგი; ოპტიმიზებულია სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენება მომხმარებელთა მიერ; უზრუნველყოფილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და ვებსერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზაცია ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება. 248 მიღწეული მაჩვენებელი - განახლებულია სისტემის ფუნქციონალები; განხორციელდა eTreasury და eDMS სისტემებთან ინტეგრაცია ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის (eTreasury) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება. მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა ვალდებულების და ხელშეკრულების გაერთიანების რეფორმა; შესაბამისი ბუღალტრული გატარებები აისახება ხაზინის მთავარ წიგნში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების 204 ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის (eDMS) დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში - ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება. მიღწეული მაჩვენებელი - საშინაო და საგარეო ვალის შესახებ ინფორმაცია გადატანილია eDMS სისტემაში; განხორციელდა eTreasury და eBudget სისტემებთან ინტეგრაცია ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის (eHRMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის და შეფასების მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (self-service) დამატება; სხვა სისტემებთან (საქმისწარმოება, სახელმწიფო ხაზინა) ინტეგრირება. 249 მიღწეული მაჩვენებელი - განხორცილედა Self-service მოდულის დამატება სისტემაში; სისტემის ახალი ვერსია დანერგილია ფინანსთა სამინისტროში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის (eAuction) სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან. მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემის ფუნქციონალი შეესაბამება დამკვეთის - მომსახურების სააგენტოს მოთხოვნებს. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 20.0000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე მიმოწერას ახორცილებს ელექტრონულად. მხარდაჭერილია არსებული ფუნქციონალი. შემუშავებულია სისტემის ახალი ვერსია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. მიღწეული მაჩვენებელი - სისტემაში რეალიზებული ელექტრონული ხელმოწერისა და ელეტრონული შტამპის ფუნქციონალები; სისტემის განახლებული ვერსია დანერგილია ყველა კლიენტ ორგანიზაციაში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3 900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი).მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის (EIMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება. 250 მიღწეული მაჩვენებელი - საინფორმაციო სისტემაში რეალიზებულია თევზჭერის და წყლის აღრიცხვის და მონიტორინგის ფუნქციონალები; სისტემის ახალი ვერსია დანერგილია ბუნებრივი რესურსების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებ-გვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან. მიღწეული მაჩვენებელი - შემუშავებული ვებგვერდები შეესაბამება დამკვეთის მოთხოვნებს და სპეციფიკაციებს. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილია ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ-ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელდა მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა: სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების შესაბამისობა კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს-პროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა. მიღწეული მაჩვენებელი - განახლებულია სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის წარმადობა; მიმდინარეობს მუშაობა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შესამუშავებლად. 5.6 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 251 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები      კლასიფიცირებული სახელმწიფო საწარმოები და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის შემუშავებული სწორი სტრატეგია და მისი განხორციელება. გაყიდული საპრივატიზებო ობიექტები და მოზიდული ინვესტიციები; საქართველოს სათხილამურო კურორტების განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაც განაპირობებს ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვას; ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებული სამგზავრო ტერმინალი (არსებულთან შედარებით 2,5-ჯერ) და მგზავრთნაკადის/ავიარეისების გაზრდილი რაოდენობა; ქვეყნის ამაღლებული ცნობადობა, განვითარებული რეგიონი და ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი შემოსავლები; ფუნქციონირებს „ბიზნეს-სახლი", რომელიც იძლევა ერთ სივრცეში 600-ზე მეტი სერვისის გაწევის საშუალებას. მიღწეული საბოლოო შედეგები:         შემცირდა სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა 23 ერთეულით; გამოცხადებული 1 350 აუქციონიდან, პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაცემულ იქნა 723 ობიექტი და გაყიდული/გადაცემული ქონების მოსალოდნელმა ინვესტიციებმა შეადგინა 56.9 მლნ ლარი; სახელმწიფო პრივატიზების გეგმა შესრულდა 151.6%-ით; უზრუნველყოფილია კობი-გუდაურის საზვავე უბნებზე უწყვეტი მონიტორინგი და პროგნოზირება და შემცირებულია მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგები; თხილამურებსა და სნოუბორდში თავისუფალი სტილით სრიალში 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის არეალი დაგეგმილია და დაპროექტირებულია; ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის გაფართოების პროექტის ფარგლებში პრაქტიკულად დასრულებულია მზიდი კონსტრუქციების მშენებლობა და დაწყებულია ფასადის და სახურავის მოწყობის სამუშაოები. უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ნაწილის დასრულება იგეგმება 2019 წლის ბოლოს, რის შემდეგაც ეტაპობრივად დაიწყება ტერმინალის აღჭურვა სპეცტექნიკით და არსებული ტერმინალის შენობის რეკონსტრუქცია და მიერთება ახალი ტერმინალის შენობასთან. სრულად გაერთიანებული და გაფართოებული სახით აეროპორტის ოპერირების დაწყება იგეგმება 2020 წლის პირველ ნახევარში; ქვეყნის ამაღლებული ცნობადობის შედეგად, ქუთაისის აეროპორტში გაზრდილია მგზავრთნაკადი 2017 წელთან შედარებით 52,34 %-ით (შეადგინა 617 000 მგზავრი), რისი საფუძველიც არის ავიარეისების მიმართულებების და სიხშირეების ზრდა. 2018 წელს ქუთაისის აეროპორტში დაემატა ავიაკომპანია Wizzair-ის მეორე ბაზირებული ხომალდი და 8 ახალი პირდაპირი მიმართულება, ხოლო 2019 წელს დაემატება მესამე ბაზირებული ხომალდი და ეტაპობრივად - კიდევ 8 ახალი პირდაპირი მიმართულება. აღნიშნულის შედეგად ვითარდება ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული ბიზნესი რეგიონში და აგრეთვე, იზრდება პირდაპირი/არაპირდაპირი სამუშაო ადგილების რიცხვი; ბიზნეს სახლის პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით შემუშავდა კონცეპტუალური დიზაინი, დასრულდა საინჟინრო-საპროექტო სამუშოები, სამშენებლო სამუშაოების დასაწყებად მიყვანილია საჭირო კომუნიკაციები და დასრულდა ე.წ. „მიწის სამუშაოები“. 252 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 74,9 მლნ. ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა 99.8%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 88.7 მლნ ლარი (2018 წ. პრივატიზების გეგმა - 58.5 მლნ.ლარი). წლიური გეგმა შესრულდა 151.6 %-ით (2017 წ. სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 64.6 მლნ ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა 107,7 %-ით). 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 135 საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2017 წლის ბოლოს სააგენტოს მართვაში იმყოფებოდა სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 123 საწარმო. 2018 წელს შემცირებულია სახელმწიფო უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა რაოდენობა 23 ერთეულით (გაკოტრებით დასრულდა 9 საწარმოს საქმისწარმოება, გასხვისებულია 2 საწარმო, შერწყმულია 10 საწარმო და მართვის უფლებით გადაცემულია 2 საწარმო; სახელმწიფო ბიუჯეტში მოზიდულია 88.7 მლნ ლარი). 5.7 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:   კვლევების მართვა და შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლების მიღება. საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ - ტექნიკური და ინფორმაციულ -ტექნოლოგიური რესურსების გამოყენების ეფექტიანობა და პროდუქტიულობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: 253  გავრცელდა სტატისტიკური კვლევების შედეგები, დამუშავდა და განახლდა მეთოდოლოგიური სტანდარტები, განვითარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემები, განახლდა ოფისები და მატერიალურ - ტექნიკური აღჭურვილობა, შესრულდა სამსახურის წინაშე დასახული ამოცანები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა; მიღწეული მაჩვენებელი    დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა პერიოდულობის 100-ზე მეტი კვლევა; გაუმჯობესდა მართვის სტრუქტურა; სამუშაოები შესრულდა ეფექტურად. 5.8. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:     მიღებული იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად და სამომხმარებლო კალათის დასადგენად საჭირო მონაცემების მოპოვების უზრუნველყოფა; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ; მიღებული იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადასხვა სექტორში. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით მიღებულ იქნა შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც მოხდა ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორების გაანგარიშება; 254    განხორციელდა მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მონაცემების მაჩვენებლების გაანგარიშება და სამომხმარებლო კალათის დასადგენად საჭირო მონაცემების მოპოვება; მიღებულ იქნა როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და აკვაკულტურის შესახებ; მიღებულ იქნა მონაცემები სხვადასხვა სექტორში ინოვაციური აქტივობების და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა; სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო მიღწეული მაჩვენებელი - ჩატარებული საკონტროლო ღონისძიებები ოფიციალური დაწესებულებებთან ერთად; ექსპერტული შეფასებები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. 5.10 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - კონკურენციის სააგენტო დასახული საბოლოო შედეგები  „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა;  ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები.  მიღწეული საბოლოო შედეგები სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს მიერ განხორციელადა მნიშვნელოვანი სამუშაოები, ქვეყანაში შესაბამის სასაქონლო ბაზრებზე კონკურენტულ გარემოს დაცვისა და ხელშეწყობის მიმართულებით, კერძოდ: საქონლისა და მომსახურების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის მოკვლევის, ბაზრის მონიტორინგის, მოსალოდნელი კონცენტრაციის შეტყობინების და განხორციელებული კონცენტრაციის თაობაზე, სახელმწიფო დახმარებასთან დაკავშირებით და აგრეთვე, სხვადასხვა სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის კონკურენციის პრინციპებთან შესაბამისობის შესწავლის კუთხით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 255 საბაზისო მაჩვენებელი - 1.დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე დაწყებული მოკვლევა (1 ფაქტი) დასრულდა რეკომენდაციებით ეკონომიკური აგენტების მოიმართ და მიმდინარეობს 2 მოკვლევა 2. კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების, გადაწყვეტილებების და შეთანხმებული ქმედებების(ეკონომიკური აგანტების მიმართ), ასევე სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო) მიერ კონკურენციის შეზღუდვის დაუშვებლობის ფაქტზე შესაძლო დარღვევის ფაქტზე დაწყებული მოკვლევა (1 ფაქტი). მოკვლევის ფარგლებში დაღვევა დადასტურდა და გაიცა რეკომენდაციები განათლებისა და მეცნიერების სამინისრტოს მიმართ. 3. კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების, გადაწყვეტილებების და შეთანხმებული ქმედებების ასევე ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების აკრძალვის შესაძლო დარღვევის ფაქტთან მიმართებაში. მოკვლევის ფარგლებში დარღვევა დადასტურდა და გაიცა რეკომენდაციები მოკვლევაში მონაწილე სუბიექტების მიმართ. 4. მიმდინარე წელს სააგენტომ განიხილა 3 შეტყობინება მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ. ერთს გაეცა პასუხი დაუყოვნრბლივ, დანარჩენ 2 შეტყობინებაში დასმულ კითხვებს გაეცა კვალიფიციური პასუხები. 5. სააგენტო იხილავს 1 შეტობინებას მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ. 6. მიმდინარეობს 4 სხვადასხვა მონიტორინგი (თხილის; ფილტირიანი და უფილტრო სიგარეტების; ბავშვთა კვების და საავტომობილო დაზღვევის ბაზარზე); მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართლზომიერი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების დაუშვებლობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით განხორციელებული მოკვლევების ფარგლებში გამოვლენილ იქნა არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტები, რომელიც გამოსწორდა მთლიანად ან ნაწილობრივ. ასევე გამოვლენილ იქნა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანობის მხრიდან კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებები და დასახულ იქნა მათი გამოსწორების გზები, რომელთაგან ნაწილი გამოსწორებულია. 5.11 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური 256 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა.  სუბიექტების ანგარიშგების ხელმისაწვდომობა  საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების გამარტივება და განვითარება  საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობის ამაღლება. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  2018 წლის განმავლობაში აუდიტორთა რეესტრში დარეგისტრირდა 27 აუდიტორი, აუდიტორულ ფირმათა რეესტრში დარეგისტრირდა 30 აუდიტორული ფირმა.  აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში სრულად რეგისტრირებულია 441 აუდიტორი და 248 აუდიტორული ფირმა.  2018 წლის განმავლობაში დასრულდა 5 აუდიტორული ფირმის და ამავე ფირმებში დასაქმებული 8 აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი.  დაიწყო და 2018 წლის ბოლოსთვის მიმდინარე პროცესში იყო 10 აუდიტორული ფირმის და ამავე ფირმებში დასაქმებული 11 აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი.  აუდიტორთა და აუდიტორულ ფირმები სახელმწიფო რეესტრში ასახულია 21 აუდიტორული ფირმის და 50 აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა და სამოქმედოდ შემოღება, 50 აუდიტორული ფირმისათვის; ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა და სამოქმედოდ შემოღება, 500 საწარმოსათვის. მე-2 და მე-3 კატეგორიის 2500 საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შემოღება, 400 აუდიტორული ფირმისათვის; ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შემოღება 1000 საწარმოსათვის. მე-2 და მე-3 კატეგორიის 3200 საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს. 257 მიღწეული მაჩვენებელი - ნათარგმნი და სამოქმედოდ შემოღებული განახლებული აუდიტისა და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტი; 248 აუდიტორული ფირმის და 442 აუდიტორის მიერ გამოყენებული აუდიტისა და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტები; ნათარგმნი და სამოქმედოდ შემოღებული განახლებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები; 600 საწარმო, რომლიც გამოიყენებს შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და შეადგენენ ანგარიშგებებს. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 500 დარეგისტრირებული აუდიტორი და 250 დარეგისტრირებული აუდიტორული ფირმა; 100 აუდიტორული ფირმა , რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნება მოკვლევის სისტემა 20 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სისტემას. 20 აუდიტორული ფირმისთვის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 1000 დარეგისტრირებული აუდიტორი და 400 დარეგისტრირებული აუდიტორული ფირმა. 400 აუდიტორული ფირმა, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნება მოკვლევის სისტემა 400 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სისტემას. 180 აუდიტორული ფირმისთვის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება. მიღწეული მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ერთიან სახელმწიფო რეესტრში სრულად რეგისტრირებულია 441 აუდიტორი და 248 აუდიტორული ფირმა; 2018 წლის განმავლობაში დასრულდა 5 აუდიტორული ფირმის და ამავე ფირმებში დასაქმებული 8 აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, ხოლო 2018 წლის ბოლოსთვის მიმდინარე პროცესში იყო 10 აუდიტორული ფირმის და ამავე ფირმებში დასაქმებული 11 აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი; აუდიტორთა და აუდიტორულ ფირმები სახელმწიფო რეესტრში ასახულია 21 აუდიტორული ფირმის და 50 აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 3 პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, 3 განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათ განმახორციელებელი 3 მასერთიფიცირებელი ორგანიზაცია. შედეგად 100 სერტიფიცირებული ბუღალტერი და 500 განგრძობითი განათლების კურსდამთავრებული აუდიტორი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 3 პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, 3 განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათ განმახორციელებელი 3 მასერთიფიცირებელი ორგანიზაცია, შედეგად 500 სერტიფიცირებული ბუღალტერი და 1000 განგრძობითი განათლების კურსდამთავრებული აუდიტორი. 258 მიღწეული მაჩვენებელი - აღიარებულ იქნა სამი სასერტიფიკაციო პროგრამა, პროგრამების შესახებ ინფორმაცია აისახა სამსახურის ვებგვერდზე; აღიარებულ იქნა სამი განგრძობითი განათლების პროგრამა, პროგრამების შესახებ ინფორმაცია აისახა სამსახურის ვებ-გვერდზე; აღიარებულ იქნა ერთი საგამოცდო პროცესი, საგამოცდო პროცესის შესახებ ინფორმაცია აისახა სამსახურის ვებ-გვერდზე; სამსახურის მიერ განხორციელდა აღიარებული სამივე განგრძობითი განათლების პროგრამის მონიტორინგი. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - წარდგენილი 260 ფინანსური ანგარიშგება და 20 არაფინანსური ანგარიშგება, მათი ხარისხიანობის შეფასება; პორტალზე განთავსებული 70 ანგარიშგება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარდგენილი 80 000 ფინანსური ანგარიშგება და 800 არაფინანსური ანგარიშგება, მათი ხარისხიანობის შეფასება; პორტალზე განთავსებული 80 800 ანგარიშგება. მიღწეული მაჩვენებელი - ანგარიშგებების წარმოდგენის ჩანართის მეშვეობით წარმოდგენილი იქნა 619 ფინანსური ანგარიშგება და 415 მმართველობის ანგარიშგება, წარმოდგენილი ანგარიშგებები სახმსახურის მიერ შემოქმებული იქნა ხარისხობრივად და შემდგომ გასაჯაროვდა; ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების პორტალზე განთავსებულია 1028 ანგარიშგება. 5.12 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 00) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი;  ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა;  კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: 259  ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვდა ბიზნეს-კავშირები და გაიზარდა საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების რიცხვი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 34 ბიზნესფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 300-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და ბიზნესპარტნიორების რიცხვის გაზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიმართა 16-ზე მეტი ბიზნეს-ფორუმი, მონაწილეობა მიიღო 1 600-ზე მეტმა ქართულმა კომპანიამ და გაიმართა 200-ზე მეტი B2B შეხვედრა; ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, DCFTA-ს საინფორმაციო ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 4000-ზე მეტ მცირე და საშუალო მეწარმეს და ჩატარდა 80-ზე მეტი ტრენინგი; მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდასაჭერად განხორციელდა სერვისი “მოიძიე პარტნიორი“ - ხელს უწყობს ქართველ მეწარმეებს უცხოელი პარტნიორების მოძიების პროცესში. მეწარმეებს საშუალება მიეცათ, EEN ევროპის მეწარმეთა ქსელში განათავსონ საკუთარი შეთავაზებები. საანგარიშო პერიოდში, მომზადდა და EEN-ს მიეწოდა 6 განაცხადი. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, გუანჯოუს პროვინციაში გაიხსნა „ქართული სახლი“, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს ქართულ პროდუქციას. ქართულმა კომპანიებმა მონაწილება მიიღეს ჩინეთში გამართულ ორ გამოფენაში. 5.13 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  გაზომვების პრიორიტეტულ სფეროებში ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურება;  მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. მიღწეული საბოლოო შედეგები: 260  უკვე შესაძლებელია დაინტერესებული მხარეებისათვის სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში სააგენტოს მიერ მომსახურების ფართო დიაპაზონის შეთავაზება სხვადასხვა სფეროებში (წნევა, რადიაციული გაზომვები, მცირე მოცულობები, სიგრძე, ვიბრაცია, რადიოფიზიკა, ტემპერატურა და ტენიანობა, დიდი მასებისა და ფიზიკურ-ქიმიური). პრიორიტეტული ლაბორატორიების საერთაშორისო აღიარება შენარჩუნებულია და დამატებით ახალი სფეროების საერთაშორისო აღიარება;  გაიზარდა საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა, 2018 წლის ბოლოსათვის მიღებული საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტის ჯამური რაოდენობა შეადგენს 13 660-მდე სტანდარტს. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სამი მეტროლოგიური ლაბორატორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღიარებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება-2018წ; აღიარების მიღწევა დამატებით 2 სფეროში და უკვე აღიარებულ 1 სფეროში დიაპაზონის გაფართოება - 2019წ; აღიარების მიღწევა დამატებით 5 სფეროში - 2020წ.; აღიარების მიღწევა დამატებით 5 სფეროში - 2021წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საერთაშორისო აღიარება მიღწეულ იქნა შემდეგ მიმართულებებში: გეომეტრია (სიგრძის გაზომვები), მასა, მცირე მოცულობა, წნევა, ტემპერატურა და ტენიანობა, ელექტროგაზომვები, მაიონიზებელი გამოსხივება (8 ლაბორატორია); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საგენტომ 2018 წელს მიაღწია საერთაშორისო აღიარებას გაზომვების შემდეგ მიმართულებებში: 1) გეომეტრია (სიგრძის გაზომვები); 2) წნევა; 3) ტენიანობა; 4) მაიონიზებელი გამოსხივება; 5) მცირე მოცულობა. აგრეთვე, უკვე აღიარებულ სფეროებში გეგმიური შემოწმების შედეგად შენარჩუნებულ იქნა საერთაშორისო აღიარება უკვე აღიარებულ სფეროებში: 1) ელექტრობა; 2) მასა; 3) ტემპერატურა. 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები შემდეგი 9 მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა, ნივთიერებათა ხარჯი (აირის საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმია და რადიოფიზიკა (ხმაურის გაზომვები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ დამატებით განახლებული 3 ლაბორატორია: 2018 წელს - 1 ლაბორატორია; 2019 წელს - 1 ლაბორატორია; 2021 წელს - 1 ლაბორატორია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განახლებულია მეტროლოგიური ლაბორატორიების აღჭურვა 3 მიმართულებით: ფიზ-ქიმიური, ელექტროობის და რადიოფიზიკის ლაბორატორიები. 261 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის იანვრის მდგომარეობით სულ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 9400 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11 400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად - 2018წ.; 13400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად-2019წ.; 15400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად - 2020წ.; 17400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად - 2021წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის ბოლოსათვის 13 660 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი მიღებულია საქართველოს სტანდარტად (2018 წლის განმავლობაში მიღებულია 1 940 საერთაშორისო/ევროპული სტანდარტი). 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებობს 6 ტექნიკური კომიტეტი: ტკ 1ელექტროტექნიკური კომიტეტი; ტკ 2-მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება; ტკ 3-სასურსათო პროდუქცია; ტკ 4-ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; ტკ 5 "მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები"; ტკ 6 "ბუნებრივი გაზი"; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 6 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2018წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 7 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2019წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 8 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2020წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 9 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2021წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს შეიქმნა 1 კომიტეტი (ენერგოეფექტურობის შესახებ); ცდომილების მაჩვენებელი - ცდომილება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ რეალურად დაგეგმილი იყო არა დამატებით 6 ახალი კომიტეტის შექმნა, არამედ კომიტეტების რაოდენობის 6-მდე შენარჩუნება. 2018 წლის დასაწყისში უკვე არსებობდა 6 ტექნიკური კომიტეტი, ხოლო 2018 წლის დეკემბერში მოხდა დამატებით 1 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა. 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება - 2019წ.; მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება - 2020წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აქტივობები დაიწყება 2019 წლიდან. 5.14 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 262 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები     აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია; EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის გაუმჯობესული და განახლებული სისტემა; აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:     აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს მიერ, აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად გაიცა 152 აკრედიტაციის მოწმობა; აკრედიტაციის ცენტრში სრულად დანერგილია სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის მენეჯმენტის სისტემები, რომლის შესაბამისად ხორციელდება საქმინობა. შემუშავებულია და დარეგისტირებულია ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსია, რომელიც დანერგილია აკრედიტაციის წესებსა და პროცედურებში; EA-ს შეფასების „სსტ ისო/იეკ 17011:2017/2017“ სტანდარტის შესაბამისად აკრედიტაციის ცენტრმა შეინარჩუნა აღიარებული სფეროები (საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიები ISO/IEC 17025; პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოები ISO/IEC 17024; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოები ISO/IEC 17065 და ინსპექტირების ორგანოები ISO/IEC 17020) ოთხი წლის ვადით; სრულად ამოქმედდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის ქართული ვერსია და მომზადებული ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი პროექტი - 2018წ. ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2019წ.; ტესტირების და საკალიბრებელი ლაბორატორიების ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები - 2020წ.; აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - 2021წ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - აკრედიტაციის ცენტრში სრულად დანერგილია სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის მენეჯმენტის სისტემები, რომლის შესაბამისად ხორციელდება საქმინობა. შემუშავებულია და დარეგისტირებულია ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ქართული ვერსია, რომელიც დანერგილია აკრედიტაციის წესებსა და პროცედურებში. 263 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში აკრედიტაციის განხორციელება - აკრედიტაციის განხორციელება მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში 2018-2021წწ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა მიღებული ტექნიკური რეგლამენტები, რომლის შესაბამისადაც დღევანდელი მდგომარეობით ბაზარზე არსებული 41 პტი ცენტრი აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობისა და პერსონალის ტექნიკური კვალიფიკაციის მიმართ მოთხოვნები“ მოთხოვნებს და პტი ცენტრის მიერ ჩატარებული ინსპექტირება შეესაბამება „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ მოთხოვნებს. სრულად ამოქმედდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირება. 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრი და მონაწილეობს მის მუშაობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება - ჩატარებულია ევროპული თანამშრომლობის (EA) მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის შეფასება - 2018წ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. საქართველოს ეკონომიკის საჭიროებების მიხედვით, საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILAC – International Laboratory Committee ან/და IAF (International Accreditation Forum) წევრობის დაკმაყოფილებული პირობები 2019-2021წწ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის ნოემბერში ჩატარდა EA-ს შეფასება სსტ ისო/იეკ 17011:2017/2017 სტანდარტის შესაბამისად და აკრედიტაციის ცენტრმა შეინარჩუნა აღიარებული სფეროები (საგამოცდო და საკალიბრებელი ლაბორატორიები ISO/IEC 17025; პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოები ISO/IEC 17024; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოები ISO/IEC 17065 და ინსპექტირების ორგანოები ISO/IEC 17020) ოთხი წლის ვადით. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურეობის პირველი ეტაპი შვეიცარულ კომპანია „SGS Société Générale de Surveillance SA“-ს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის პროცესის მხარდაჭერისათვის; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიღებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურეობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვისთვის - 2018წ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის ღონისძიებების განხორციელება - 2019-2020წწ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა - 2021წ; 264 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „SGS Société Générale de Surveillance SA“-ს კომპანიამ სრულად უზრუნველყო და დანერგა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების რეგულაციები, კომპანიის რეკომენდაციების საფუძველზე მიღებულ იქნა N510 და N511 მთავრობის დადგენილებები, რომლის თანახმად საქართველოში აკრედიტებულია 41 პერიოდული ტესტირების ინსპექტირების ცენტრი. 5.15 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (პროგრამული კოდი 23 07) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო  ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველსაყოფად, ასევე, ქონების ეფექტური განკარგვის მიზნით, 2018 წლის I-IV კვარტლებში მიმდინარეობდა რიგ ცვლილებებზე მუშაობა, კერძოდ, ახალი სერვისების დანერგვა, ელექტრონული სისტემების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა რიცხვის გაზრდა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, ასევე მიმდინარეობდა მუშაობა რეგიონულ დონეზე საზოგადოებრივ ცენტრებში მომსახურების სააგენტოს სერვისების გაფართოების თაობაზე. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა.  სერვისების განვითარება.  პირტალის ბრუნვის ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  ვებ-გვერდ eAuction.ge-ზე განხორციელდა რიგი ცვლილებები სისტემის დახვეწა/მოდერნიზაციის მიმართულებით. ვებ-გვერდს დაემატა არაერთი ახალი სერვისი, ასევე დაიხვეწა არსებული ფუნქციონალები. მომხმარებლების რაოდენობამ გადააჭარბა 93 900 ერთეულს. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი: დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 72.0 ათასამდე მომხმარებელი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა. 265 მიღწეული მაჩვენებელი - 2018 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ვებ-გვერდზე (eAuction.ge) რეგისტრირებულია 93.9 ათასზე მეტი მომხმარებელი, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 10.5%-ით აღემატება. 6 პრიორიტეტი − ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091.0 52,091.0 51,481.2 51,481.2 0.0 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 52,137.8 52,137.8 50,816.0 50,816.0 0.0 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20,598.0 20,598.0 20,150.7 20,150.7 0.0 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,325.3 14,325.3 14,324.1 14,324.1 0.0 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 14,517.2 14,517.2 14,123.5 14,123.5 0.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 11,474.9 11,474.9 10,993.8 10,993.8 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 13,777.4 13,777.4 13,529.0 13,529.0 0.0 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 28,385.0 28,385.0 28,298.1 28,298.1 0.0 266 კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 11,417.8 4,993.0 9,700.5 4,853.2 4,847.3 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,380.0 6,380.0 5,347.7 5,347.7 0.0 41 01 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,014.8 6,014.8 7,375.6 7,375.6 0.0 26 08 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 35,947.9 4,170.0 31,494.6 4,303.6 27,191.0 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,447.9 2,460.0 3,417.7 2,431.6 986.1 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,078.1 2,325.0 3,416.7 2,909.5 507.2 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2,000.0 2,000.0 1,880.4 1,880.4 0.0 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,900.0 2,900.0 2,700.0 2,700.0 0.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,400.0 1,400.0 1,483.2 1,483.2 0.0 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 1,103.6 1,103.6 1,080.7 1,080.7 0.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 860.0 860.0 832.9 832.9 0.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 800.0 800.0 786.2 786.2 0.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 735.0 735.0 727.9 727.9 0.0 267 კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 725.0 725.0 695.2 695.2 0.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 625.0 625.0 592.4 592.4 0.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 610.0 610.0 607.5 607.5 0.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 595.0 595.0 536.6 536.6 0.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 595.0 595.0 594.6 594.6 0.0 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 3,690.8 320.8 2,578.7 319.9 2,258.8 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 585.0 585.0 582.7 582.7 0.0 53 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 500.0 492.6 492.6 0.0 26 12 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 59,972.3 0.0 52,618.8 385.5 52,233.3 05 02 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 660.6 0.0 644.0 0.0 644.0 26 11 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 2,240.4 0.0 2,041.2 0.0 2,041.2 57 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 3,400.0 0.0 2,728.1 0.0 2,728.1 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 69,015.7 610.0 66,348.5 3,646.9 62,701.7 426,606.3 248,613.6 405,021.4 248,882.7 156,138.7 სულ 268 6.2 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  სამართლიანად შემდგარი არჩევნები;  საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია;  საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები:  არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  საქართველოს კონსტიტუციისა და საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად დემოკრატიულ, ღია და გამჭვირვალე გარემოში ჩატარებული არჩევნები;  საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის კვალიფიციური მოხელეები;  არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 269 2. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული დავების რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების პერიოდში ცესკოს მონაწილეობით გაიმართა 22 სასამართლო პროცესი, რომელიც დაკმაყოფილდა ცესკოს სასარგებლოდ; 3. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა საუბნო საარჩევნო კომისიის ორ წევრს; 4. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულმა საინფორმაციო კამპანიამ მოიცვა საქართველოს ყველა რეგიონი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარებულმა საინფორმაციო კამპანიამ მოიცვა საქართველოს ყველა რეგიონი; 5. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის 28 ოქტომბერს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრში შემოვიდა 1 800 ზარი, ონლაინ ჩატში შემოვიდა 805 კითხვა. 2018 წლის 29 ნოემბერს სატელეფონო/საინფორმაციო ცენტრში შემოვიდა 1 770 ზარი, ონლაინ ჩატში შემოვიდა 720 კითხვა; 6. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სასწავლო პროგრამებში პირველი ტურისთვის მონაწილება მიიღო საოლქო საარჩევნო კომისიის 896 და საუბნო საარჩევნო კომისიის 32 519 წევრმა და მე-2 ტურისთვის 21 634 წევრმა; 7. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეებისთვის განხორციელდა 8 სასწავლო პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 201 პირმა; 8. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნები საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ ძირითადად დადებითად შეფასდა. საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის (საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის შემადგენლობა: ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE/ODIHR), ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა (PACE)) 270 შეფასებით: „28 ოქტომებერს არჩევნები კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა და მაღალპროფესიულ დონეზე იყო ადმინისტრირებული. წამყვანმა ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ჯგუფებმა კენჭისყრის მიმდინარეობა საარჩევნო უბნების უმეტეს ნაწილზე პოზიტიურად შეაფასეს“; 9. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის (ცესკო/ოლქები/უბანი) მოწყობა, საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა/განახლება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დასრულდა 26 საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი და ცესკოს ადმინისტრაციულ შენობაში - 5 ინფრასტრუქტურული პროექტი. 6.3 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია  სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა;  საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  მოწყვლადი ჯგუფებისა და ქალების ჩართულობის კუთხით ჩატარდა 7 პროექტი;  ინფორმირებული ამომრჩევლის საარჩევნო პროცესებში ჩართვის კუთხით ჩატარდა 46 საგრანტო პროექტი და პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობის კუთხით - 15 საგრანტო პროექტი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დაფინანსდა 68 საგრანტო პროექტი. 271 6.4. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები   სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა; საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. მიღწეული საბოლოო შედეგი         IT აუდიტის განხორციელებისა და IT აუდიტორების შესაძლებლობის განვითარების მიზნით, 5 IT აუდიტორის ISO-ს ინფორმაციული უსაფრთხოების/ინფორმაციული სისტემების აუდიტის მიმართულებით გადამზადება; ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი მოხსენება; ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების შესახებ შემუშავებული და დაინტერესებული პირებისათვის გაზიარებული ანგარიში; ბიუჯეტის მონიტორის მიმართულებით მოქალაქეთა მომართვების მონიტორინგის (Tracking) ახალი მოდულის დამატება; მოქალაქეების ანონიმურად მომართვის მექანიზმის შექმნა; ჩატარებული შეხვედრები სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან, მათ შორის შეხვედრები სამოქალაქო სექტორთან, მედიასა და სასწავლო დაწესებულებებთან; შემუშავებული და განახლებული შესაბამისი სახელმძღვანელოები და პროცედურები/შიდა პოლიტიკები; ეთიკის ნორმები; ინტერესთა კონფლიქტის პოლიტიკა და პროცედურები; მხილების პოლიტიკა (whistle-blowing policy); მომზადებული საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო/პუბლიკაცია საჯარო ფინანსების მართვის შესახებ. 6.6 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი 272 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება;  საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება;  ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგები  საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის კანონმდებლობას;  საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების უმრავლესობა დასრულდა წარმატებით;  განხორციელდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს, ანტიკორუფციული საბჭოს, „ღია მმართველობა − საქართველოს“ ფორუმის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორის კომისიის, ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს და ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 55 აქტთან დაახლოება; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 215 აქტთან დაახლოება (2018 წელი- 59 აქტთან დაახლოება; 2019 წელი- 79 აქტთან დაახლოება; 2020 წელი- 41 აქტთან დაახლოება; 2021 წელი- 36 აქტთან დაახლოება;); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა ევროკავშირის 110 აქტს. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 29 სასამართლო დავიდან 22 დასრულდა სამინისტროს/სახელმწიფოს სასარგებლოდ, რაც წარმოებული სასამართლო დავების 76%-ს შეადგენს. 273 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის წარმატებული; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის წარმატებული; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დასრულებული საქმეების 76 % დასრულდა საქართველოს სასარგებლოდ; 2018 წელს მორიგებით და წარმატებით დასრულდა ერთი საარბიტრაჟო დავა − სს „ყაზტრანსგაზი“ საქართველოს წინააღმდეგ. 4. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლის განმავლობაში განახლდა სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები; მომზადდა და დამტკიცდა სისხლის სამართლის სისტემის 2017 წლის პროგრესის ანგარიში; მომზადდა 2017-2018 წწ. ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის 2017 წლის აქტივობების შესრულების მონიტორინგის ანგარიში; შემუშავდა „ღია მმართველობა − საქართველოს“ 2018-2019 წწ. სამოქმედო გეგმა; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დამტკიცდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა; შემუშავდა 2017-2018 წლების საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, მომზადდა 2017-2018 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში, შემუშავდა 2019-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი; შემუშავდა 2019-2020 წლების ნარკომანიასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმის და ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები. 6.7 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის დოკუმენტები;  მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები;  შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე. 274 მიღწეული საბოლოო შედეგები:  დასრულდა ქუთაისის ცენტრალური არქივის სამშენებლო, ეროვნული არქივის ადმინისტრაციული შენობისა და თბილისის ცენტრალური არქივის დამხმარე ნაგებობისა და სარდაფის სარეაბილიტაციო/სარემონტო სამუშაოები, შესაბამისი ფართები გამოყენებულ იქნა სასაწყობე და დოკუმენტების შესანახ სივრცედ;  მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონულ სერვისებს დაემატა 2 სერვისი;  ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანილ იქნა ეროვნულ საარქივო ფონდს მიკუთვნებული დოკუმენტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ბოლოსათვის აშენებული/გარემონტებული და აღჭურვილი 5 არქივი, ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 41 ადგილობრივი არქივი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი; 2019 წელს - ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა 1 არქივი (ტყიბული). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ელექტრონული სერვისები: საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი; აფხაზეთის ვირტუალური არქივი; ფოტო, საეკლესიო და ფონდების ელექტრონული კატალოგები, საკომლო წიგნების ელექტრონულ მონაცემთა ერთიანი ბაზა; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაეშვა ორი სერვისი: „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების“ წევრების ელექტრონული საძიებელი; პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დოკუმენტების კატალოგი. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში დასკანერებული 4 700 ათას დოკუმენტზე მეტი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნება დამატებით 700 ათასი გვერდი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნა 950 ათას გვერდზე მეტი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2018 წელს ცენტრალიზაციას ვერ დაექვემდებარა ახალქალაქის არქივი, რადგან ეს დამოკიდებულია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის ახალი შენობის მშენებლობაზე. ინფრასტრუქტურული პროექტის შეფერხება გამოწვეული იყო იმ გარემოებით, რომ მიწის სამუშაოების მსვლელობისას აღმოჩენილ იქნა არქეოლოგიური ნანგრევები. აღნიშნული არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნებისათვის აუცილებელი გახდა დროებით სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შეჩერება და ახალი სამშენებლო პროექტის შეძენა. კორექტირებული პროექტი, ასევე, 275 შეთანხმდა სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან“. პროექტის კორექტირების სირთულის გათვალისწინებით, შეიცვალა სამუშაოების წარმოების პერიოდი. 6.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი - 36 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით; უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი; გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ. მიღწეული საბოლოო შედეგები  იურიდიული დახმარების სამსახურმა 2018 წელს წარმოებაში მიიღო 16 086 საქმე, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 15.9%ით. აქედან 12 413 საქმე განეკუთვნებოდა სისხლის სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 15.4%-ით), 2 829 საქმე სამოქალაქო სამართლის დარგს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 22.1%-ით), 844 საქმე კი ადმინისტრაციულ სამართალს (წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 5.2%-ით). 2018 წელს ბენეფიციარებს გაეწიათ კონსულტაცია 31 110 საკითხზე, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 5.8%-ით. კონსულტაციებისას შედგენილ იქნა 1 950 იურიდიული დოკუმენტი.  გაიხსნა იურიდიული დახმარების სამსახურის განახლებული ადმინისტრაციული ოფისი, განახლდა და სრულყოფილად ამუშავდა ახალი ვებ-გვერდი (www.legalaid.ge).  სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურში ამოქმედდა სატელეფონო კონსულტაციების ქოლ-ცენტრი, რისი მეშვეობითაც გაწეულ იქნა 4 712 სატელეფონო კონსულტაცია.  იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდა 62 ტრენინგი, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილია 14.8%-ით.  2018 წლის განმავლობაში ჩატარდა 116 საინფორმაციო გასვლითი შეხვედრა მოსახლეობასთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც წინა წელთან შედარებით შემცირებულია 24.2%-ით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები  2018 წელს უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 9%–ით. 276 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი  უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა მიღწეული შედეგებით 4%-ით აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს.  2018 წელს ბენეფიციარებზე გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 5.8%–ით 6.9. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები         ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადებების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით, გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის განხორციელება; ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება და სამიზნე აუდიტორიისათვის საგანმანათლებლო აქტივობების ჩატარება; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ შესრულების მონიტორინგი; სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზაციული განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები   განხილულ იქნა ფიზიკურ პირთა, კერძო სამართლის იურიდიულ განცხადებები/საჩივრები და მოხდა შესაბამისი რეაგირება; უზრუნველყოფილ იქნა ცხელი ხაზის ეფექტიანი ფუნქციონირება; პირთა, პოლიტიკურ და სხვა გაერთიანებათა 277     წარდგენილ იქნა საქართველოს პარლამენტში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის ანგარიში, გამოიცა და გავრცელდა სპეციალური ანგარიშები; ამაღლდა სამოქალაქო განათლება და საზოგადოებრივი ცნობიერება ადამიანის უფლებებზე სამიზნე აუდიტორიისათვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელების შედეგად; მიმდინარეობდა ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონის იმპლემენტაცია; მიმდინარეობდა გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1.მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში; მიღწეული მაჩვენებლები სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ 8 პენიტენციურ დაწესებულებაში განხორციელდა - 37 ვიზიტი, 5 ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში - 12 ვიზიტი, 5 0 პოლიციის სამმართველოში - 5 0 ვიზიტი, 22 დროებითი მოთავსების იზოლატორში - 26 ვიზიტი, 37 ბავშვთა სახლში - 37 ვიზიტი, შშმ პირთა სახლში - 2 ვიზიტი, ევროპის ქვეყნებიდან მიგრანტთა დაბრუნების ფრენის მონიტორინგის მიზნით - 3 ვიზიტი. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტში 1 - ვიზიტი, თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში 3 - არაგეგმიური მონიტორინგი, ხანდაზმულთა დაწესებულებაში 4 - არაგეგმიური ვიზიტი, პალიატიური ზრუნვის დაწესებულებაში 1 - ვიზიტი, მხედველობადაქვეითებულ ბავშვთა ბაგა-ბაღში 2 - ვიზიტი, შშმ პირთა სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში 5 - ვიზიტი, ქალთა მე–5, მე-8, მე–11, მე-15 და მე-2 პენიტენციურ დაწესებულებებში 20 - ვიზიტი, ქალაქ თბილისის 202-ე საჯარო სკოლაში 1 - გეგმიური და 1 - არაგეგმიური მონიტორინგი, ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალურ თავშესაფარში“ 1 არაგეგმიური მონიტორინგი, შშმ პირთა დღის ცენტრში (სიღნაღი, ფოთი, ოზურგეთი) 3 - ვიზიტი, საოჯახო ტიპის სახლში 2 - ვიზიტი, მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში 43 - ვიზიტი, შემოწმდა (მინდობა) - რეინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში ჩართული 150 ოჯახი, ,,წყალსა და სანიტარიაზე ხელმისაწვდომობის უფლების მონიტორინგის’’ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ვიზიტი სსიპ ,,სოციალური მომსახურების სააგენტოს’’ 41 სამხარეო და რაიონული განყოფილებებში, 6 რეგიონში - შემოწმდა 110 საჯარო სკოლა, დანიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის პროექტის ,,ადამიანის უფლებათა სწავლების მონიტორინგი საშუალო სკოლებში" ფარგლებში მონიტორინგი განხორციელდა 70 საჯარო სკოლაში. 4 ოჯახში განხორციელდა ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფარი) მონიტორინგი, 3 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის და 1 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა თავშესაფრის მონიტორინგი. 2.მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებებისა და შუამდგომლობების რაოდენობა; 278 მიღწეული მაჩვენებლები სახალხო დამცველმა მოამზადა და გაგზავნა სხვადასხვა უწყებებსა და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან 104 რეკომენდაცია/წინადადება, მათ შორის, დისკრიმინაციის ფაქტებთან დაკავშირებით. საქართველოს სახალხო დამცველმა 11 ჯერ წარადგინა სასამართლოს მეგობრის (AMICUS CURIAE) მოსაზრება, მათ შორის, ორ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოში განსახილველ საქმეებთან მიმართებაში. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიგზავნა 2 კონსტიტუციური სარჩელი. გამოიცა სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს მიერ მიღებული რეკომენდაციების ამსახველი დოკუმენტი და გაიმართა მისი პრეზენტაცია. ასევე, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები, მათ შორის, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან. ტოლერანტობის ცენტრი თავის საქმიანობას და უმცირესობებთან დაკავშირებულ სიახლეებს აშუქებდა სამენოვანი ვებ-გვერდის WWW.TOLERANTOBA.GE საშუალებით. 3.მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებლები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ორგანიზებულ სსხვადასხვა სამუშაო შეხვედრებში/კონფერენციებში, როგორც საქართველოს მოსახლეობასთან, ისე სახელმნწიფო ორგანოების, საერთაშორისო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. 4.მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა. აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი; მიღწეული მაჩვენებლები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოვიდა - 8 480 განცხადება, აქედან დასაშვებად იქნა ცნობილი - 6 640 განცხადება. კონსულტანტის მომსახურებით ისარგებლა - 4 091 ვიზიტორმა. შემოსული ზარების რაოდენობამ შეადგინა - 8 330 საქალაქო და მობილურ ნომრებზე, ხოლო ცხელ ხაზზე - 6 063. განცხადებები სამსახურების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტი 279 110; სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი - 460; სისხლის სამართლის მართლსაჯულების დეპარტამენტი - 2498; დასავლეთ და აღმოსავლეთ სამმართველოები - 1 630; ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტი - 776; გენდერის დეპარტამენტი - 421; შშმ პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი - 236; ანალიტიკური დეპარტამენტი - 147; თანასწორობის დეპარტამენტი - 367; თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი - 37. 5. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახალხო დამცველის ინსტიტუტის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საერთაშორისო დონეზე და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორი საერთაშორისო ორგანიზაციებში გასაგზავნად შეივსო 12 კითხვარი და მომზადდა ევროკომისიის ვიზა ლიბერალიზაციის რეკომენდაციებისა და ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე ინფორმაცია. ასევე, მომზადდა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესრულებისა (CEDAW) და უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ალტერნატიულ ანგარიშები. საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების 2017-2020 წლების დღის წესრიგის გათვალისწინებით, მომზადდა სახალხო დამცველის აპარატის 2019 წლის აქტივობები და 2020-2021 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა. საანგარიში პერიოდში, ორგანიზება გაეწია 40-მდე საერთაშორისო ვიზიტს (სასწავლო ვიზიტები, კონფერენციები, ტრეინინგები და სხვა) და სამუშაო შეხვედრას ადგილობრივ დონეზე საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამასთან, სამმართველოს ჩართულობით ორგანიზება გაეწია საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარებას. 6.10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - იუსტიციის სახლი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი;  მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: 280  2018 წელს ჩატარებული კვლევის წინასწარი შედეგების მიხედვით, მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შენარჩუნებულია მაღალ მაჩვენებელზე;  2018 წელს გასულ პერიოდთან შედარებით შემცირდა მომხმარებელთა რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე სავარაუდოდ შეადგენს 86%; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შეადგენს 86-88%; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე, წინასწარი მონაცემებით შეადგენს, 88%-ს (კვლევის საბოლოო შედეგები ცნობილი გახდება 2019 წლის თებერვლის ბოლოს). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა სავარაუდოდ იქნება 21 000 მომხმარებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 24 000 მომხმარებელს. 2019 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2020 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2021 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 26 000 მომხმარებელს; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს მომხმარებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 17 700 მომხმარებელს. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლასთან ერთად, სსიპ იუსტიციის სახლმა შეიმუშავა დოკუმენტი „ელექტრონული დოკუმენტების მიღებისა და გაცემის პროცედურა“ და მომხმარებლებთან ახორციელებს აქტიურ კამპანიას ელექტრონული დოკუმენტების სახლიდან გაუსვლელად მიღების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. ეს 2018 წლის მოქალაქეთა ყოველდღიური ნაკადის საშუალო მაჩვენებლის შემცირების ერთ-ერთი მიზეზია. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მომხმარებელთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა სერვისის მისაღებად მიმართავს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გლდანის საზოგადოებრივ ცენტრს. 6.11 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 281 დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით;  კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე დროული და ეფექტური რეაგირება;  ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში დაინერგა ახალი სერვისები;  რეაგირება მოხდა კრიტიკური ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე;  გაიზარდა ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებულია 160 სერვისი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 200 სერვისი, 2019 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 230 სერვისი, 2020 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 250 სერვისი, 2021 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 270 სერვისი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წლისათვის მოქალაქის პორტალზე სულ ინტეგრირებულია 441 სერვისი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 1300 ინციდენტზე. დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების გზების მეთოდების შესახებ; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად არანაკლებ 1000 ინციდენტზე მოხდება რეაგირება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 800 ინციდენტზე. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ღია მონაცემების პორტალზე - data.gov.ge - ატვირთულია 500 მონაცემთა ცხრილი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 550 მონაცემთა ცხრილი, 2019 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 700 მონაცემთა ცხრილი, 2020 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 800 მონაცემთა ცხრილი, 2021 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 900 მონაცემთა ცხრილი; 282 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ღია მონაცემების პორტალზე (data.gov.ge) გამოქვეყნებულია 710 მონაცემთა ცხრილი XML და CSV ფორმატში. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2018 წლის განმავლობაში შემცირდა სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული კომპიუტერული ინციდენტების რაოდენობა. შესაბამისად, მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით 200 ერთეულით შემცირდა სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ მათზე რეაგირების მაჩვენებელი. 6.12 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  მომზადდა მიწის რეგისტრაციის სამოქმედო გეგმის პროექტი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რესგისტრაცია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარედგინება მთავრობას; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და მომზადდა მიწის რეგისტრაციის სამოქმედო გეგმის პროექტი (საქართველოს მთავრობას არ წარსდგენია). 283 ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - მიწის რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის საჭიროა ყველა საპილოტო არეალზე არა მხოლოდ საველე სამუშაოების, არამედ უფლებათა რეგისტრაციის პროცესის დასრულება. საველე სამუშაოები დასრულებულია ყველა საპილოტო არეალზე, სარეგისტრაციო წარმოების დროში გაგრძელება გამოწვეულია, ერთი მხრივ, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ გაგზავნილ განაცხადებზე გადაწყვეტილების მიუღებლობით, მეორე მხრივ, მოქალაქეთა დაუინტერესებლობითა და მიწაზე უფლებათა რეგისტრაციის სურვილის არქონით, რის გამოც ჭირს მათგან კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანხმობის მიღება. 6.13 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი დაგეგმილი საბოლოო შედეგი:  საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი;  ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ. მიღწეული საბოლოო შედეგი:  უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კონტროლი;  ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ ინსპექტორის აპარატის მიერ მომზადებული რეკომენდაციების, საინფორმაციო მასალის, ჩატარებული ტრენინგების, შეხვედრების, საჯარო ლექციების, ვებგვერდის განახლებისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელებით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1.მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ჩატარებული ტრენინგების, საჯარო შეხვედრებისა და სემინარების რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი - 2017 წლის მაჩვენებლთან შედარებით გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირებების რაოდენობა გაზრდილია 34-ით, საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების მაჩვენებელი გაზრდილია 1 293-ით. განხილული განცხადებების რაოდენობა გაზრდილია 142-ით. ინსპექტორის აპარატის მიერ გაწეული კონსულტაციების, გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირებების და განხილული განცხადებების ზრდის ფონზე აღინიშნება სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირების დინამიკა. 284 6.17 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 26 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სმართ ლოჯიქი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა. პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები მიღწეული საბოლოო შედეგები:  გაიზარდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობა; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწია 47 ორგანიზაციას; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელი - მომსახურება გაეწევა 53 ორგანიზაციას 2019 წელი - მომსახურება გაეწევა 59 ორგანიზაციას 2020 წელი - მომსახურება გაეწევა 65 ორგანიზაციას 2021 წელი - მომსახურება გაეწევა 70 ორგანიზაციას; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს მომსახურება გაეწია 52 ორგანიზაციას. 6.18 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 10) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო  გაიხსნა ლანჩხუთის (ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი), აწყურის (ახალციხის მუნიციპალიტეტი), სანიორის (თელავის მუნიციპალიტეტი), ზედა საზანოს (თერჯოლის მუნიციპალიტეტი), ლესიჭინეს (ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი), საჩხერის (საჩხერის მუნიციპალიტეტი), წნორისა (სიღნაღის მუნიციპალიტეტი) და დმანისის (დმანისის მუნიციპალიტეტი) საზოგადოებრივი ცენტრები, ხოლო დასრულდა შემდეგი 285 საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობა (გაიხსნა 2019 წელს): ადიგენი (ადიგენის მუნიციპალიტეტი), ახალსოფელი (ყვარლის მუნიციპალიტეტი), უდაბნო (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი), მუხრანი (მცხეთის მუნიციპალიტეტი);  საზოგადოებრივი ცენტრების მიერ სულ გაიცა 337 302 სერვისი. ადგილობრივ დონეზე სამოქალაქო ჩართულობის გაძლიერების მიმართულებით საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩატარებულ სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრაში, ტრენინგსა და სემინარში (მთლიანობაში − 965 ღონისძიება) მონაწილეობა მიიღო 14 500 პირმა;  „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერა ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ყველა ნიშნულის უწყვეტი განხორციელებისთვის“ (2017-2020) პროექტის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა (მმს) სრული სერვისებით გაეშვა შემდეგ 7 სამიზნე მუნიციპალიტეტში (ქალაქები რუსთავი, ზუგდიდი, გორი, მცხეთა, ბათუმი, ბაღდათი და ტყიბული), სადაც მმს-ის საშუალებით გასცემენ სოციალურ და ჯანდაცვის, სამშენებლო-არქიტექტურულ პროცესებთან დაკავშირებულ მუნიციპალურ სერვისებს და სარგებლობენ აქტივების მართვის მოდულით. ასევე, დამატებით გაეშვა სოციალური და ჯანდაცვის სერვისები შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ახმეტა, ხობი, ხაშური, ჩხოროწყუ, ონი, წყალტუბო, კასპი, დმანისი, სამტრედია, ქალაქი რუსთავი და ქალაქი ბათუმი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს მმს გაშვებულია სრული სერვისებით 23 სამიზნე მუნიციპალიტეტში, ხოლო ჯამში გაშვებულია 52 მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სერვისებით;  52 მუნიციპალიტეტის 378 სერვისი გაეშვა ელექტრონული სერვისების ერთიან პორტალზე (my.gov.ge). შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება აქვთ, ელექტრონულად მიმართონ მუნიციპალიტეტებს ისეთი მომსახურებების მისაღებად, როგორიცაა: მშენებლობის ნებართვა, სოციალური დახმარება, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭება და ა.შ;  საანგარიშო პერიოდში, „დამისამართების სისტემის სრულყოფის“ პროექტის ფარგლებში, საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა ქ. თბილისის ვაკის, საბურთალოს, დიდუბის, ჩუღურეთის, ნაძალადევის, მთაწმინდის, ისნის, კრწანისის, გლდანის და სამგორის რაიონებში, ასევე, ქ. მარნეულსა და ქ. ხაშურში სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებულ ცვლილებებზე დამუშავდა 452 მისამართი და 43 873 მოქალაქის ჩანაწერი. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსამგორში განხორციელდა ქუჩების სახელდება და სისტემური ნუმერაცია, რის შედეგადაც იდენტიფიცირებულია 3 010 მოქალაქის ჩანაწერი. ქვეყნის მასშტაბით სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელდა ქუჩების და ერთეული შენობების სისტემური ნუმერაცია, რამაც გამოიწვია 28 013 ჩანაწერისა და 4 740 დანერგილი მისამართის ცვლილება. სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ბიზნესპროცესებში დაინერგა თბილისის შემოგარენში არსებული მთაწმინდის რაიონის სოფლების − კიკეთის, ოქროყანის, ტაბახმელის, შინდისის, წავკისის, დაბა კოჯრის, ვაკის რაიონის დაბა წყნეთისა და სოფელ ახალდაბის − 5 995 მისამართი და 22 274 მოქალაქის ჩანაწერი. დამისამართების ჯგუფის მიერ 2018 წელს შესრულებულია სერვისდესკის პორტალის 26 846 მოთხოვნა, განხორციელდა 635 მისამართზე გასვლა, აღნიშნული მოთხოვნებისა და საველე სამუშაოების შესაბამისად მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში დარედაქტირდა 28 299 მოქალაქის ჩანაწერი;  რეგისტრაციიდან მოხსნილ და იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტის მფლობელ პირთა ინფორმირების მიზნით განახლდა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების (SMS) გაგზავნა, რომლის მეშვეობით აღნიშნული კატეგორიის პირებს ეგზავნებათ გამაფრთხილებელი შეტყობინებები (SMS) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოქმედების ვადასა და რეგისტრაციის მისამართზე არსებული პრობლემების თაობაზე; ასევე, მიეწოდებათ ინფორმაცია სააგენტოში მიმდინარე აქციის შესახებ. სულ გაიგზავნა 100 090 შეტყობინება;  „საარჩევნო სიების სრულყოფის“ პროექტის ფარგლებში:  მოქალაქეებს მიეწოდათ ინფორმაცია სააგენტოში მიმდინარე აქციის შესახებ, რაც მოიაზრებს კონკრეტულ მისამართზე დარეგისტრირების შემთხვევაში პირადობის ელექტრონული მოწმობის საფასურისგან გათავისუფლებას. აქციით ისარგებლა 3 738 ძველი პირადობის მოწმობის მქონე პირმა, ხოლო ID ბარათის მქონე 7 044 მოქალაქე დარეგისტრირდა იდენტიფიცირებად მისამართზე და აღუდგა ID ბარათის მოქმედება; 286  არარსებულ/არასრულ მისამართზე რეგისტრირებულ 7 523 მოქალაქეს მიეწოდა ინფორმაცია მისამართზე არსებული პრობლემის და პრობლემის მოგვარების გზების თაობაზე. 1 439 შემთხვევაში ხარვეზი აღმოფხვრილია;  მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის შედეგად იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტის მფლობელმა 120 670 პირმა ისარგებლა მიმდინარე აქციით;  საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, დევნილის სტატუსშეჩერებული მოქალაქეების საარჩევნო სიაში მოხვედრის მიზნით სატელეფონო ზარი განხორციელდა 8 569 მოქალაქესთან. აქციით ისარგებლა 35 პირმა;  მონაცემთა ბაზაში დაკორექტირდა 8 042 საზღვარგარეთ რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქის მისამართი ადგილსამყოფელი ქვეყნისა და ქალაქის დონეზე;  „სავარაუდოდ გარდაცვლილ“ პირთა აქტიური ჩანაწერების შემცირების მიზნით გადამოწმებულია 19 642 მისამართი, სატელეფონო კომუნიკაცია განხორციელდა 6 863 საზღვარგარეთ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სავარაუდოდ გარდაცვლილი“ პირის ოჯახის წევრთან. შედგენილია და ბაზაში დარეგისტრირებულია 1 455 გარდაცვალების ოქმი;  მონაცემთა ბაზაში უსურათო/უხარისხო ჩანაწერების შემცირების მიზნით სატელეფონო ზარი განხორციელდა 1 499 მოქალაქესთან, დაკავშირება მოხერხდა 87 პირთან. გამოვლინდა და გაუქმდა 6 გაყალბებული დოკუმენტი. მიმდინარე აქციით, რაც მოიაზრებდა უსურათო/უხარისხო ფოტოსურათის მქონე მოქალაქეებისთვის პირადობის ელექტრონული მოწმობის საფასურისგან გათავისუფლებას, ისარგებლა 49 მოქალაქემ.  ორგანიზებული აქციების ფარგლებში გაიცა 128 193 პირადობის ელექტრონული მოწმობა;  სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაციის პროექტის ფარგლებში, რაც წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთ კომპონენტს, დიგიტალიზებულ და ციფრულ ფორმატში გადატანილ იქნა 1 016 898 აქტი;  კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და შტამპის უტყუარობის გადამოწმების პროგრამული უზრუნველყოფა დაინტეგრირდა და სააგენტოს ინფრასტრუქტურაში სატესტო რეჟიმში დაინსტალირდა ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემა;  მომზადდა ქორწინების კალენდრის დისტანციური სერვისი, რომელიც გულისხმობს ქორწინების რიტუალის დაჯავშნას სააგენტოს საიტიდან;  შეიქმნა მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისი, რომლის მეშვეობითაც განცხადებების ელექტრონული რეესტრი ხელმისაწვდომი გახდა სამ ენაზე (ქართული, რუსული, ინგლისური) და თავსებადი ყველა მოწყობილობასთან (კომპიუტერი, მობილური, პლანშეტი), შესაძლებელი გახდა სააგენტოს ყველა სერვისის მიმდინარე სტატუსის გადამოწმება, ასევე, დისტანციურ სერვისებზე რეგისტირებული განცხადებების ნახვა;  დასრულდა მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნის პროექტი, სისტემა ფუნქციონირებს საცდელ რეჟიმში, მონაცემების მიღება და დამუშავება შესაძლებელია ყველა წყარო უწყებიდან, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გარდა; გაიმართა მიგრაციის სფეროში პროექტების 2 საკოორდინაციო შეხვედრა და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) ვებგვერდზე განახლდა პროექტების მატრიცა. განხორციელდა საქართველოს 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის აქტივობების შეჯამებული შეფასება. მომზადდა და დამტკიცდა საქართველოს 2016-2020 წწ. მიგრაციის სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა;  საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩატარდა 36 შეხვედრა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლასა და ლეგალურ მიგრაციაზე და გავრცელდა 35 600-მდე ბროშურა ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე;  ექსპლუატაციაში ჩაეშვა შენგენის აპლიკაცია (Schengen/EU App), რომელიც შეიქმნა მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მხარდაჭერით, რომლის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ, აღრიცხონ შენგენის/ევროკავშირის 287 ზონაში ყოფნის დღეები და გამოითვალონ უვიზო მიმოსვლით გათვალისწინებული დღეების რაოდენობა, რათა დარწმუნდნენ, რომ არ არღვევენ უვიზო მიმოსვლით განსაზღვრულ წესებს. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  სააგენტოს არსებული და ახალი სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე;  ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  განვითარებული არსებული და ახალი სერვისები და გაზრდილი ხელმისაწვდომობა როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე;  გაუმჯობესებული მიგრაციის მართვის მექანიზმები ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის ფუნქციონირებს 50 საზოგადოებრივი ცენტრი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ფუნქციონირებს 65 საზოგადოებრივი ცენტრი, 2019 წელს - 70 საზოგადობრივი ცენტრი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს ფუნქციონირებს 59 საზოგადოებრივი ცენტრი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია მინიმუმ 4 ახალი და განვითარებულია მინიმუმ 8 არსებული სერვისი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს დაინერგა 4 ახალი სერვისი (დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა, კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, დროის კვალიფიციური აღნიშვნა); განვითარდა 8 არსებული სერვისი (განცხადებების ელექტრონული რეესტრი, დაბადების განმეორებითი მოწმობა, ქორწინების განმეორებითი მოწმობა, გარდაცვალების განმეორებითი მოწმობა, განქორწინების განმეორებითი მოწმობა, შვილად აყვანის განმეორებითი მოწმობა, სახელის ან/და გვარის შეცვლის განმეორებითი მოწმობა, მამობის დადგენის განმეორებითი მოწმობა). 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის დასრულდება 2016-2020 წ.წ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წ.წ. სამოქმედო გეგმის 2017 წლის მონიტორინგი და დაიწყება შეფასების პროცესი; დამტკიცდება მიგრაციის სტრატეგიის 2018 წლის სამოქმედო გეგმა; 288 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - შემუშავდება და დამტკიცდება 2019 წლის სამოქმედო გეგმა; 2019 წელს - შემუშავდება და დამტკიცდება 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 2020 წელს - შემუშავდება და დამტკიცდება 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა; 2021 წელს - შემუშავდება და დამტკიცდება 2022 წლის სამოქმედო გეგმა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს შემუშავდა და დამტკიცდა 2019 წლის სამოქმედო გეგმა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 2018 წლის ბოლოსთვის ფუნქციონირებს 59 საზოგადოებრივი ცენტრი. საანგარიშო პერიოდში მშენებლობა/აღჭურვის დასრულების მიუხედავად ვერ მოესწრო 3 საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნის ღონისძიება (ადიგენი, ახალსოფელი, მუხრანი), ხოლო 1 საზოგადოებრივი ცენტრის (უდაბნო) - აღჭურვა (ზემოაღნიშნული ცენტრები გაიხსნა 2019 წელს). გარდა ამისა, სამშენებლო პროცესში ცვლილებების შეტანის საჭიროების გამო 1 საზოგადოებრივი ცენტრი (საწირე) გაიხსნა 2019 წლის 25 თებერვალს, ხოლო დამატებით 1 ცენტრი (შუახევი) გაიხსნება 2019 წლის 20 აპრილს. 6.19 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 12) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო  შეიქმნა 9 213 სუბიექტის შესაბამისი ელექტრონული სააღრიცხვო ბარათი; დასკანირდა და სააგენტოს ვებგვერდზე განთავსდა 18 794 სუბიექტის საქმე;  მიმდინარეობდა სახელმწიფო პროექტი „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“, რომლის ფარგლებში მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მიღებულ იქნა 342 505 განცხადება, მათ შორის, 241 918 შემთხვევაში, მოქალაქეს მიწა წარმატებით დაურეგისტრირდა. 374 574 საქმეზე მიმდინარეობდა დამატებითი დოკუმენტაციის მოძიება, ხოლო მიმდინარე განცხადებების რაოდენობამ საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის შეადგინა 6 023 ერთეული;  ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნის პროექტის ფარგლებში დასრულდა საველე სამუშაოები (შეგროვდა მონაცემები) კახეთის მხარეში − ქ. საგარეჯოში. ასევე, ქვემო ქართლის, იმერეთის, გურიის, აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის, სამცხეჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის მხარეებში აღიწერა ქალაქისა და დაბის სტატუსის მქონე ყველა დასახლებული პუნქტი და რამდენიმე სოფლის ტიპის დასახლება (წალკა, მანგლისი, ბედიანი, თრიალეთი, ხრამჰესი, ქუთაისი, წყალტუბო, სამტრედია, კულაში, ზესტაფონი, შორაპანი, თერჯოლა, ხონი, ვანი, ბაღდათი, ტყიბული, ხარაგაული, საჩხერე, ჭიათურა, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ჩოხატაური, ბახმარო, ნაბეღლავი, ლაითური, ნარუჯა, ნასაკირალი, ოჩხამური, ქედა, შუახევი, ხელვაჩაური, ხულო, მარტვილი, აბაშა, სენაკი, ჩხოროწყუ, ჯვარი, ხობი, ზუგდიდი, წალენჯიხა, მესტია, ლახამულა, ნოღარი-კეცლანი, ნოდაში, თოთელეში, ჰამაში, შდიხირი, დიზი, ქვედა-იფარი, ხელრა, ყაზაყი, გენწვიში, ადიში, ლამჯურიში, ჟიბიანი, ჩვიბიანი, მურყმელი, ჩაჟაში, ამბროლაური, ონი, ლენტეხი, ცაგერი, წაღვერი, ნინოწმინდა, ვალე, ბორჯომი, ბაკურიანი, ახალციხე, ახალქალაქი, ახალდაბა, ასპინძა, ადიგენი, აბასთუმანი, დუშეთი, ფასანაური, გუდაური, ჟინვალი, 289 სიონი, სტეფანწმინდა, თიანეთი, დავითგარეჯი, გურჯაანი, თელავი, დედოფლისწყარო, ყვარელი, ლაგოდეხი, ახმეტა, წნორი, სიღნაღი). საანგარიშო პერიოდში აღწერილი იქნა სამუშაო არეალი − 950 კმ2; საავტომობილო გზა − 13 000 კმ; საველოსიპედო ბილიკი − 14 კმ; 47 112 ინტერესის ობიექტი და 37 023 საგზაო ნიშანი;  მიმდინარეობდა სათავო ოფისის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე, სათავო ოფისის ზედამხედველობის მომსახურება, რომელიც განხორციელდება 2019 წლამდე. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა;  მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია;  სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა; მიღწეული საბოლოო შედეგები:  მომზადდა „ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის განახლებული ვერსია, რომელმაც უნდა გაიაროს ექსპერტიზა სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტის შესაბამისი პროფილის კადრების მიერ. შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „სივრცითი მონაცემების ნაკრებებისა და სივრცით მონაცემებთან დაკავშირებული ელექტრონული სერვისების აღწერის, მოძიების, მიღებისა და გამოყენების მიზნით, მეტამონაცემების შექმნის, განახლებისა და შენახვის წესის დამტკიცების შესახებ“, რომელსაც გავლილი აქვს აუდიტი სამინისტროების შესაბამისი სპეციალისტების მიერ. შეიქმნა გეოგრაფიული მონაცემების პროდუქტის სპეციფიკაციის სტანდარტი;  მიმდინარეობდა მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია;  განხორციელდა სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზი შექმნა. რეგისტრირებული მონაცემები და ელექტრონულ ფორმატში გადატანილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის ვერსია v1.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 1.0 ვერსია; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v2.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 2.0 ვერსია; 2019 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v3.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 3.0 ვერსია; 2020 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v4.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 4.0 ვერსია; 2021 წელს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v5.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 5.0 ვერსია; 290 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს შემუშავდა ეროვნული გეოპორტალის 0.4 ვერსია, მეტამონაცემების რედაქტორის 0.4 ვერსია, მეტამონაცემების კატალოგის 0.4 ვერსია. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - წარმატებით დასრულდა 100 000 განცხადება მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოქალაქეთა მოთხოვნის 90% შემთხვევაში დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოქალაქეთა მოთხოვნის 71%-ის შემთხვევაში განხორციელდა დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსთვის დამუშავებული, დაახლოებით, 83 193 საქაღალდე, არქივირებული - 39 100 საქმე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - დამატებით 12 834 საქაღალდის დამუშავება; დამატებით 18 000 საქმის დაარქივება; 2019 წელს - დამატებით 4664 საქაღალდის დამუშავება; დამატებით 18 000 საქმის დაარქივება; 2020 წელს - დამატებით 18 000 საქმის დაარქივება; 2021 წელს - დამატებით 18 000 საქმის დაარქივება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს დამატებით დამუშავდა 9 213 საქაღალდე, დაარქივდა 18 794 საქმე. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე  ბაზარზე არსებული შესაბამისი პროფილის პროფესიონალი კადრების სიმცირის გამო ვერ მოხერხდა დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლის მიღწევა;  დაგეგმილ და მიღწეულ მაჩვენებლებს შორის ცდომილება გამოწვეულია თვითნებურად დაკავებულ მუნიციპალიტეტის მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ გაგზავნილ განაცხადებებზე გადაწყვეტილების მიუღებლობით; მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი არასრულყოფილი ინფორმაციის მოწოდებით; ზოგ შემთხვევაში ვერ ხორციელდება უძრავი ნივთის იდენტიფიკაცია უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან მიმართებით ან არსებობს კანონით/ინსტრუქციით განსაზღვრული ზედდება რეგისტრირებულ ან წარმოებაში მყოფ მონაცემებთან;  2018 წლის აგვისტოდან ნოემბრის ჩათვლით მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციას დაქვემდებარებული იურიდიული პირების სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის აღრიცხვა-სისტემატიზაციისა და გაციფრულების პროექტის მიმდინარეობა შეჩერდა, რაც განაპირობა ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში მომატებული განცხადებების გამო აღნიშნულ პროექტში დასაქმებული ადამიანური რესურსის გამოყენებამ. 2018 წლის ნოემბრიდან პროექტის მიმდინარეობა განახლდა შემცირებული ადამიანური რესურსით. 6.20 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 11) 291 პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  ხორციელდებოდა ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა. გამოქვეყნდა 12 477 დოკუმენტი, მათ შორის, დარეგისტრირდა 7 670 აქტი;  ითარგმნა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების, ასევე, მათში შეტანილი ცვლილებების 1 533 გვერდი;  ითარგმნა ევროკავშირის კანონმდებლობის 138 დოკუმენტი, სულ − 4 611 გვერდი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან მიღებული დოკუმენტების 851 გვერდი, სხვა სტრუქტურებიდან მიღებული დოკუმენტების 44 გვერდი, სულ - 7 039 გვერდი;  ტერმინოლოგიურ ბაზას დაემატა 4 000 ახალი ტერმინი, ხოლო ტერმინოლოგიურ ონლაინლექსიკონს − 23 000-ზე მეტი გადამოწმებული და ახალი ტერმინი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა მიღწეული საბოლოო შედეგები:  გაიზარდა სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ვებგვერდზე რეგისტრირებული იქნება 62 400 მომხმარებელი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში, ყოველწლიურად, მომხმარებელთა 1 500 ერთეულით ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაცნეს ვებგვერდზე დარეგისტრირებულია 83 255 მომხმარებელი. 292 7. პრიორიტეტი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 127,647.6 127,647.6 127,130.7 127,130.7 0.0 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 12,987.1 12,987.1 12,887.9 12,887.9 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,844.0 1,844.0 1,655.7 1,655.7 0.0 34 03 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 565.2 565.2 583.5 583.5 0.0 სულ 143,044.0 143,044.0 142,257.8 142,257.8 0.0 293 7.1. განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო;  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:   დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები:    დევნილი ოჯახების ბინებით უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული ბინების გამოსყიდვა, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა, ასევე, არაერთ ოჯახს კერძო საკუთრებაში გადაეცა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტები; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა განსახლების ობიექტებს და ახალაშენებულ კორპუსებს ჩაუტარდათ სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო და მოწყობითი სამუშაოები; გაუმჯობესდა სოციალურად დაუცველი დევნილი ოჯახების, ასევე, იმ ოჯახების, რომლებსაც ჰქონდათ იპოთეკური ვალდებულებები აღებული, მატერიალური და სოციალური მდგომარეობა; 294 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 10-მდე ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მოხდა 7 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და მათი რეაბილიტაცია; 2.საბაზისო მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 1 072 ოჯახს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში ბინა გადაეცემა დევნილთა 1 230- მდე ოჯახს; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 581 ოჯახს; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 47.2%. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში, რომლებიც დასრულდა საანგარიშო პერიოდის IV კვარტალში, საცხოვრებელი ბინა დევნილ ოჯახებს გადაეცემა 2019 წელს; 3.საბაზისო მაჩვენებელი - 253 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 201 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა. 4.საბაზისო მაჩვენებელი - 550 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მდებარე ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცემა 630 ოჯახს; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 709 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა კერძო საკუთრებაში არსებული 497 სახლი/ბინა, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 10 447 315 ლარი; 5.საბაზისო მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - განხორციელდა კოლექტიური ცენტრების კერძო მესაკუთრეებისაგან გამოსყიდვა და 110 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; 6.საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება; 295 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 116 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება; 7.საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 50 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 27 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 27%. ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტზე ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსებას სამინისტრო ახორციელებდა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებული განსხვავება გამოწვეულია ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობის გამო. ღონისძიების განსახორციელებლად დამტკიცებული ასიგნებები მიიმართა სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამებისა და ღონისძიებების განსახორციელებლად. 8.საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 12 886 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება; 9.საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 170 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 65 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 32.5%, ღონისძიება სრულად ვერ განხორციელდა დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაბალი მომართვიანობის გამო. თანხები მიიმართა ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების შესაძენად. 7.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 296  სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;  შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  ეკომიგრანტების რეინტეგრაცია. საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური მიღწეული საბოლოო შედეგები:   სტიქიით დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნა საცხოვრებელი სახლებითა და საკომპენსაციო თანხებით; „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა გრანტები (სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების დაფინანსება, ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება/გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა, საცხოვრისით დროებით უზრუნველყოფა) და დაფინანსდა სოციალური პროექტები. ბენეფიციარები უზრუნვეყოფილი იქნენ სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით, ასევე, დროებითი საცხოვრებლით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1.საბაზისო მაჩვენებელი - 200 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 245 დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწია სხვადასხვა სახის მომსახურება. 2.საბაზისო მაჩვენებელი - გაიხსნა ინტეგრაციის ცენტრი, სადაც საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირმა შეისწავლა ქართულ ენა, აუმაღლდათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნენ საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწიათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით; 297 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - არ განხორციელდა (წლის განმავლობაში განხორციელებული არა ერთი სტრუქტურული და ფუნქციონალური ცვლილებებიდან გამომდინარე); ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე პროგრამა არ განხორციელდა ვინაიდან 2018 წლის 14 დეკემბერს „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე, საქართველოში მყოფი საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ადგილობრივი ინტეგრაციის ხელშეწყობაზე და შესაბამისად, ასიგნებების განკარვაზე პასუხისმგებელ უწყებად განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 3.საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 4 000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 90 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნა 16 ოჯახი; მიზნობრივი მაჩვენებელი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით). ეკომიგრანტთა ალტერნატიული საცხოვრებლებით უზრუნველსაყოფად დაიგეგმა 90 სახლის შეძენა 2 250 000 ლარის ფარგლებში; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 122 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილ იქნა 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით). საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა 66 სახლი, რისთვისაც წლის განმავლობაში მიიმართა 1.6 მლნ ლარზე მეტი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლები). 7.4 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები:    ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია; განხორციელდა „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებს პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა თვითდასაქმების ხელშეწყობას მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით; სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული დევნილებს აუნაზღაურდათ ტრანსპორტირების ხარჯი; 298   შეიქმნა და პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად განხორციელდა „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“; შეიქმნა და პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად განხორციელდა „მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა“ . დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1.საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო წყაროებით; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს სააგენტომ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (USAID & GIZ), რომლებთან ერთადაც განახორციელა ორი პროგრამა. სააგენტომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან (USAID) პროექტ „ზრდა საქართველოში“ (შემდგომში - ზრდა) ერთად განახორციელა „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა“, რომლის ფარგლებში 15 ოჯახისთვის (შინამეურნეობის 45 წევრი) მოეწყო 240 კვ.მ. ზომის სასათბურე მეურნეობები. სააგენტომ „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“ ორგანიზაციასთან ერთად განახორციელა „მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამა“, რომლის ფარგლებში დევნილებმა, რომლებიც ეწევიან სამეწარმეო საქმიანობას მიიღეს მხარდაჭერა არანაკლებ 7 500 ლარისა და არაუმეტეს 10 000 ლარის ფარგლებში, იმ პირობით, რომ დაასაქმებენ ადგილობრივ მინიმუმ ერთ მოწყვლად პირს. საერთო ჯამში მხარდაჭერა მიიღო 20-მა მეწარმე სუბიექტმა. ასევე, პროგრამის მოთხოვნის შესაბამისად, დამატებით მინიმუმ ერთი მოწყვლადი პირის დასაქმებით, დაფინანსებული ბენეფიციარების გარდა, საარსებო წყარო შეექმნა დამატებით მინიმუმ 20 ოჯახს. სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის კურსდამთავრებულ დევნილებს თვითდასაქმების მიზნით გადაეცათ სახელობო იარაღები. პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 1 600 ლარია. შესაძლებელია, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ჯგუფური განაცხადის შევსება. დაფინანსების ოდენობაც განმცხადებელთა პროპორციულად იცვლება. ჯგუფური განაცხადი შედგება მაქსიმუმ სამი დევნილისგან. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერა მიიღო 44-მა განმცხადებელმა (შინამეურნეობის 154 წევრი). 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 300 იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების ხარჯი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500-მდე იძულებით გადაადგილებული პირს აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების ხარჯი; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში, დევნილებს, რომლებიც სწავლობენ პროფესიულ პროგრამებზე უნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. წლის განმავლობაში პროგრამით ისარგებლა 363 დევნილმა; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - 72,6%. დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის, არსებული განსხვავება განაპირობა პროფსიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილ სტუდენტთა ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურების შესახებ მომართვიანობის დაბალმა დონემ. 3.საბაზისო მაჩვენებელი - მოეწყო 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნა 230 000 პირი, რომელთაგანაც 40% ქალია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოეწყობა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნება 170 000 პირი; 299 მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ. 8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (ათას ლარებში) 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები კოდი დასახელება 33 05 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 149,307.5 149,157.5 151,973.1 151,877.2 95.9 33 02 საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 99,227.5 79,242.3 96,104.4 79,361.4 16,743.0 42 00 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 57,326.3 53,056.4 56,512.7 53,124.6 3,388.1 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 39,172.9 27,060.0 38,331.5 27,347.7 10,983.8 33 07 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 10,839.4 10,839.4 10,810.9 10,810.9 0.0 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 15,275.9 15,275.9 15,273.5 15,273.5 0.0 33 06 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 7,717.9 7,717.9 12,888.7 12,888.7 0.0 33 01 კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 5,948.0 5,948.0 5,814.6 5,814.6 0.0 52 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 5,330.0 5,180.1 5,180.1 0.0 32 08 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,103.2 4,723.2 5,673.8 5,443.5 230.2 300 კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,954.0 1,954.0 1,954.0 1,954.0 0.0 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,945.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 0.0 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 1,767.9 1,767.9 0.0 45 04 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 959.0 959.0 959.0 959.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 45 06 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 447.0 447.0 447.0 447.0 0.0 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 645.0 645.0 645.0 645.0 0.0 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 405,510.7 368,612.6 408,825.3 377,384.1 31,441.1 სულ 301 8.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 05) განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები; მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგები; • სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა; • სპორტის პოპულარიზაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგები • მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები, მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგები საერთაშორისო ასპარეზზე, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე და მნიშნველოვან საერთაშორისო ტურნირებზე. სპორტში ჩართულობის გაზრდილი მაჩვენებელი, რაც მისი პოპულარიზაციის შედეგია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 302 საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1426-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1563-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება). მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1600-ზე მეტი ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება). 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 40-ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 50-ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 20%. 55-ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება. 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 300-მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 79 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 420-მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 303 • ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 420 მდე საპრიზო პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80 საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 27 მასობრივი ღონისძიება. 8.2 საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 33 02) განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  სსიპ ორგანიზაციები დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ხელოვნების დარგების განვითარება, ხელოვნების პოპულარიზაციის ამაღლება, ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების და გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა, სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის მრავალფეროვნება და ახალი ნაწარმოებებით შევსება, საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის, პოპულარულობის ამაღლება, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, რეგიონების სახელოვნებო ინსტიტუციების, ორგანიზაციების, კოლექტივების პოპულარულობის, ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში ჩართულობის და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენა. მიღწეული საბოლოო შედეგები         საზღვარგარეთ განხორციელებული პროექტები, რომლის შესაბამისად ქართველ ხელოვანებს მიეცათ საშუალება წარმდგარიყვნენ სხვადასხვა ქვეყანის სხვადასხვა სფეროს საერთაშორისო ღონისძიებებში და შესაბამისად წარედგინათ ქართული კულტურა; სხვადასხვა ქვეყანასთან განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები; ქვეყნის ფარგლებში განხორციელებული რამდენიმე ღონისძიება, რომელმაც ხელი შეუწყო მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყო ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესების ხელმისაწვდომობა; საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში განხორციელებული ახალი თეატრალური დადგმები, გასტროლები და კონცერტები; საქართველოს მონაწილეობა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა.. საქართველოსა და უცხოეთში, გამართული დრამატურგიული, ლიტერატურული და მუსიკალური კონკურსები, საერთაშორისო წიგნის, ლიტერატურული, მუსიკალური, კინო და თეატრალური ფესტივალები; მოეწყო გამოფენები საქართველოს ცენტრებსა და რეგიონებში; გაიმართა კინოჩვენებები; 304     ახალ გამოცემების ხელშეწყობა (თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურა, მუსიკალური, თეატრალური, კინო და სახვითი ხელოვნების ლიტერატურა); საქართველოს ცენტრებსა და რეგიონებში ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩინებით, კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა ინტეგრირებით საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობა, ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი მათი ხელმისაწვდომობაზე; რეგიონებში, როგორც საერთაშორისო ფესტივალების, ასევე ახალი ინიციატივების ხელშეწყობა; სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სსიპ-ებს მოუწესრიგდათ ინფრასტრუქტურა და გაძლიერებულიმატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 3 673-მდე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი  აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 3 685-მდე. (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად რეგიონებში კულტურის სფეროში განხორციელდება 15 პროექტი და კულტურული ღონისძიებები ჩატარდება 30 მუნიციპალიტეტში).  ყოველწლიურად კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, რეგიონებში მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპი ფინანსდება 11 სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხით. ყოველწლიურად კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული რეგიონებში მდებარე სახელოვნებო 11 სსიპ-ის ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება : პერსონალის (მათ შორის მსახიობებისა და ტექნიკური პერსონალის) ხელფასები და თითოეულ თეატრში 4 პრემიერის სადადგმო ხარჯი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი   აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) – 7 976-მდე. ;(სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში, 52 მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 34 პროექტი. რისთვისაც მიიმართა 1.7 მლნ ლარი); აქტივობის ფარგლებში რეგიონებში მდებარე 11 სახელოვნებო სსიპ დაფინანსდა 15 სხვადასხვა ღონისძიებისთვის (სპექტაკლისა და გასტროლისათვის) საჭირო ხარჯებით და ასევე, სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 რეგიონული თეატრი დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით. რისთვისაც მიიმართა 4.2 მლნ ლარი; 305 8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04) განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;  საქართველოს მუზეუმები;  სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები; მოწესრიგებული მატერიალური ბაზები; კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა; „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული სამოქმედო გეგმები, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება,კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული ასახული მონაცემები საინფორმაციო სივრცეში; დანერგილი ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო, ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები • მოწესრიგებულია მუზეუმების ინფრასტრუქტურა; მუზეუმებში დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული და კონსერვირებული ნიმუშები; სამუზეუმო მენეჯმენტის განვითარების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვის მიზნით ჩატარებულია ტრენინგები, საერთაშორისო კონფერენცია და ვორქშოპი; გაზრდილია მუზეუმების პოპულარობის დონე; გაუმჯობესებულია ადმინისტრირებისა და მართვის დონე; საქართველოს მუზეუმების კოლექციების საინფორმაციო სისტემაში აღრიცხულია 20 000-ზე მეტი ექსპონატი: კულტურული ტურიზმის განვითარებისთვის შექმნილია მიმზიდველი გარემო; გაზრდილია ვიზიტორებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების რაოდენობა. მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნებულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. • 306 • • • • • საერთაშორისო ექსპერტების მიერ რიგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შეფასებულია; განხორციელებულია კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისათვის ღონისძიებები და ქართველი სპეციალისტებისათვის უცხოელი ექსპერტების გამოცდილების გაზიარება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემები ასახულია საინფორმაციო სივრცეში, ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები დანერგილია; გამოვლენილია და აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობა გააქტიურებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; შექმნილია კულტურული ტურიზმის განვითარებისთვის და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემო. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-მდე ექსპონატი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-ზე მეტი ექსპონატი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი რესტავრირებული და კონსერვირებული 320 ექსპონატი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. რესტავრირებულია ძეგლი, დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი • კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: რეგიონებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების ყოველწლიური მაჩვენებელი 40.) მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი კულტურული მემკვიდრეობის 130-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. (მათ შორის სოფლის 307 განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: რეაბილიტირებულია 76 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რისთვისაც მიიმართა 8.6 მლნ ლარი). საანგარიშო პერიოდში, 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 970 500-მდე. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 1 143 000-მდე. (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად განხორციელდება რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 13 სსიპ-ის ( მუზეუმების, მუზეუმ-ნაკრძალების, სახლ-მუზეუმების) დაფინანსება) მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 2 530 151-მდე. (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების), ასევე, მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება, რისთვისაც მიიმართა 1.3 მლნ ლარი); 8.5 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 33 07) განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცენიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • • განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა. სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგება, მათი უსაფრთხო, სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მომზადება. მიღწეული საბოლოო შედეგები • გაუმჯობესებულია სპორტული ინფრასტრუქტურა. არსებულ ობიექტებს დამატებულია ათი სპორტული მოედანი; • მოწესრიგებულია სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 308 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; ჭიდაობის სახლი: სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი მიმდინარეობდა საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლის მშენებლობა, დასრულებულია 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი. საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებულია 60 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა 2 ორდარბაზიანი მულტიფუნქციური სპორტული დარბაზის მშენებლობა ქ. გორში და ქ. თელავში, რისთვისაც მიიმართა 17 მლნ ლარი). ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 2018 წელს, დაგეგმილი იყო ჭიდაობის სახლისა და სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობა, რომელიც ვერ განხორციელდა ტექნიკური მიზეზების გამო. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი 4-მდე ობიექტის ინფრასტურქტურის განვითარება/განახლება, 4-მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი 4-მდე ობიექტის ინფრასტურქტურის განვითარება/განახლება, 4-მდე ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 7 ობიექტის ინფრასტურქტურის განვითარება/განახლება, 4 ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა. 8.7 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 33 06) 309 განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები • ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები, მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები; • სოციალურად უზრუნველყოფილი ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები; • მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები. მიღწეული საბოლოო შედეგები • სოციალურად უზრუნველყოფილია ოლიმპიური ჩემპიონები, ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები, გაზრდილია არდა მათი მიღწევების მოტივაცია, სოციალურად უზრუნველყოფილია ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები და მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები. , დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 744 ბენეფიციარი (32 ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები; მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების 712 მომსახურე პერსონალი. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 750 ბენეფიციარი (ოლიმპიური 32 ჩემპიონები და პრიზიორები; მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების 718 მომსახურე პერსონალი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 750 ბენეფიციარი (ოლიმპიური 32 ჩემპიონები და პრიზიორები; მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების 718 მომსახურე პერსონალი. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახელმწიფო დახმარებას იღებს 708 ბენეფიციარი (ვეტერანი სპორტის 415 მუშაკი და მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის სფეროში 293 დასაქმებული მწვრთნელი). მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს სახელმწიფო დახმარებას მიიღებს 400 ბენეფიციარი. 310 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფო დახმარებას იღებს 715 ბენეფიციარი (ვეტერანი სპორტის 415 მუშაკი და მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის სფეროში 300 დასაქმებული მწვრთნელი). მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში დახმარება მიიღო მხოლოდ 318-მა ბენეფიციარმა მწვრთნელმა, რისთვისაც მიიმართა 233.0 ათასი ლარი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 750 ბენეფიციარმა (ოლიმპიური 32 ჩემპიონები და პრიზიორები; მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების 718 მომსახურე პერსონალი). სახელმწიფო დახმარება მიიღო 715 ბენეფიციარმა (ვეტერანი სპორტის 410 მუშაკი და მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის სფეროში 320 დასაქმებული მწვრთნელი). 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების და ლაურეატებისათვის სტიპენდიებისა და სოციალური დახმარების დროული გაცემა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნდება დახმარების დროული გაცემის მაჩვენებელი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 144-მა საქართველოს სახალხო არტისტმა, სახალხო მხატვარმა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატმა, ხოლო სოციალური დახმარება მიიღო ლიტერატურისა და ხელოვნების 23-მა მოღვაწემ. 8.8 კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01) განმახორციელებელი:  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები ● ● არქივის ელექტრონული ბაზის შექმნა, სამუშაო პროცესის გამარტივება; ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20-25); 311 ● საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან და ა(ა)იპებთან ფინანსური და შემოქმედებითი ურთიერთობების გაღრმავება, გამჭირვალობა, ბიუჯეტის დაგეგმვა. მიღწეული საბოლოო შედეგები განხორციელდა კოორდინაცია კულტურის, სპორტის, კულტურული მემკვიდრეობის და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის გატარებისათვის; ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) ჩართული ორგანიზაციები; მომსახურების სისწრაფისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი არქივში არსებული ტექსტური, ფოტო და პოლიგრაფიული დოკუმენტები; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი იდენტიფიცირებული - დასამუშავებელი საარქივო დოკუმენტაცია, საარქივო პროგრამა და საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (1980 წლიდან) ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი/დიგიტალიზირებული, შექმნილი მონაცემთა ბაზა და ბაზაში-განთავსებული ინფორმაცია. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ხშირი გამოყენების გამო მასალის დაზიანების და განადგურების საფრთხის თავიდან აცილება. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (3). დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ავტომატიზებულ სისტემაში (eHRMS) ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20 სსიპ 4 წლის განმავლობაში) მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ადამიანური რესურსების მართვის ერთიან ელექტრონული სისტემაში (eHRMS) წლის განმავლობაში ჩაერთო 8 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 312 3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება. დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში გაფორმებული ფუნქციური ხელშეკრულებები. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი არ იქნა განხორციელებული სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 2018 წლის 5 ივლისს „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად სამინისტროების შერწყმამ გამოიწვია დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ცვლილება კერძოდ, სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში არ გაფორმებულა ფუნქციური ხელშეკრულებები სსიპებთან და შესაბამისად მიღწეული. 8.10 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 08) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი;  სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი;  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი. დაგეგმილი საბოლოო შედეგი ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარება, საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სამსახურზე გადასვლის სისტემის განვითარება, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა. მიღწეული საბოლოო შედეგები 313 ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარების, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარების, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდის, მათში სამოქალაქო ცნობიერების და თვითშეგნების ამაღლების, სახელმწიფოებრივ პროცესებში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფის, მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარების, მუნიციპალური ახალგაზრდული პორლიტიკის განვითარების ხელშეწყობისა და სფეროში დასაქმებული ადამიანური რესურსის გაძლიერების მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიება და აქტივობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგეის შეფასების ინდიკატორები 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი განცორციელებული პროექტების 90 000 ბენეფიციარი; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი განსახორციელებელი პროექტების 116 000 ბენეფიციარი; მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს შემეცნებით-რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობას მიიღებს 2500 ბენეფიციარი. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი ახალგაზრდობის ხელშეწყობის ღონისძიებებში ჩართული იყო - 129 300-ზე მეტი ბენეფიციარი. მათ შორის: ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 19 331-მდე ბენეფიციარმა. პროგრამა „მომავლის ბანაკმა“ უმასპინძლმა - 7 442 ბენეფიციარს, პროექტ „ნორჩ მაშველთა კლუბის“ აქტივობებში ჩართული იყო 30 მოსწავლე; პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი – 2017“ში ჩართული იყო - 4 553 პირდაპირი და 63 000 -მდე არაპირდაპირი მონაწილე. პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა პროექტებში ჩართული იყო 117 შშმ ახალგაზრდა. 2018 წელს შემეცნებით-რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან მონაწილეობა მიიღო 7 500-მდე ბენეფიციარმა, რისთვისაც მიიმართა 2.7 მლნ ლარი, ხოლო სხვადასხვა ტიპის ახალგაზრდულ აქტივობაში ჩაერთო 10,000 ახალგაზრდა, რისთვისაც მიიმართა 362.5 ათასი ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი). 314 9. პრიორიტეტი – საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 03 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება სულ 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 143,177.2 142,377.2 142,883.1 142,155.7 727.3 823.5 798.2 1,010.1 984.8 25.3 144,000.7 143,175.4 143,893.1 143,140.5 752.6 315 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და სხვა დოკუმენტების მიღება;  ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანობის გაზრდა და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა;  საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით;  საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი გატარება;  საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე;  საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;  საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება;  საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ შესაბამისი რეზოლუციის მიღება;  საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით პროექტების განხორციელება;  ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2018 წელს გათვალისწინებული აქტივობების/ვალდებულებების შესრულება;  2018 წლის განმავლობაში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;  საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში სხდომების გამართვა;  მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების განხორციელება;  ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შემდგომი შესრულება;  თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება;  ევროკავშირის სპეცილიზირებულ სააგენტოებში და ევროკავშირის მოქმედ პროგრამებში საქართველოს ჩართულობის გაზრდა;  ევროკომისიასა და საქართველოს დარგობრივ სამინისტროებს შორის რეგულარული შეხვედრების გამართვა;  ნატოს წევრი ქვეყნების ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც მზად იქნებიან შემდგომ სამიტზე საქართველოს საკითხის ლობირებისთვის;  „არსებითი პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება;  წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად ნატოს სტანდარტებთან მიახლოვება.  აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების განხორციელება;  ქარტიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და ინიციატივების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და ამ ხელშეკრულებების პუნქტების 316                        იმპლემენტაციის დაწყება; საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია წრეებში; აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა; აშშ-ის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებების გაკეთება და რეზოლუციების მიღება; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, საუკეთესო შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან სხვადასხვა ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუტების ჩართულობა ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით საქართველოს ცნობადობის გაზრდა; საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე ეუთოსთან და გაეროსთან წევრი-სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების ვიზიტების განხორციელება; საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების ზრდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანზიტო დერეფნების მნიშვნელობის გაზრდა; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება; საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით ჩატარებული პროექტების რაოდენობის ზრდა. საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში მაქსიმალურად ჩართვა; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა; იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა. თანამემამულეებისათვის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დიასპორასთან დაკავშირებული საკითხების, წინადადებების, პროექტების შემუშავებაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა; დიასპორისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ პერიოდულად განახლებადი ელექტრონული ბაზის შექმნა და სრულყოფა; დიასპორულ ორგანიზაციებთან და დიასპორის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამყარება; დიასპორული ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება; 317   საჭიროების მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება; უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან. მიღწეული შუალედური შედეგები  სამინისტროსა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების აქტიური მუშაობით, საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მუდმივად იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ქართველთა ეთნიკური წმენდისა და დისკრიმინაციის მიზნით გადადგმული ნაბიჯები. სხვადასხვა ორმხრივ, თუ მრავალმხრივ საერთაშორისო ფორმატებში გაესვა რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების აუცილებლობას.  გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 4 რაუნდი;  გაერო-ს გენერალური ასამბლეაზე დევნილთა შესახებ რეზოლუციის კენჭისყრის შედეგად რეზოლუციას მხარი 81–მა ქვეყანამ დაუჭირა;  დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობა ბარბადოსთან;  გაიმართა საქართველოს მთავრობისა და ევროკომისიის წევრების პირველი შეხვედრა;  ორმხრივი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2018 წელს ევროკავშირმა საქართველოსთვის გამოყო ფინანსური დახმარება;  ბრიუსელში ნატოს სამიტზე პირველად ჩატარდა ნატო-ს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურების დონეზე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა საქართველოსა და უკრაინასთან;  გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის 20-მდე სხდომა;  ამოქმედდა აშშ-ის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი სირიასა და ნაურუზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების „დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად“ აღიარების გამო, რაც აღნიშნული ქვეყნებისათვის აშშ-ს მხრიდან ფინანსური შეზღუდვების დაწესებას გულისხმობს;  აშშ-ის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ ერთსულოვნად დაამტკიცა საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული კანონპროექტი (“Georgia Support Act”). აშშ-საქართველოს მრავალწლიანი ურთიერთობის ისტორიაში, აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის მიერ პირველად დამტკიცებული საქართველოს მხარდამჭერი აქტი, როგორც ცალკე მდგომი დოკუმენტი, რომელიც მხოლოდ საქართველოს ეხება;  სამინისტროს კოორდინაციით, დაიდო და ინიცირებულ იქნა 75 საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელთაგან ძალაში შევიდა 29;  საქართველო შეყვანილ იქნა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში ირლანდიის რესპუბლიკის, ესტონეთისა და დანიის მიერ;  გაიზარდა საქართველოს წარმომადგენლობითობა საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით ორგანოებში, კერძოდ: საქართველო არჩეული იქნა გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს (Executive Board of UN-WOMEN) წევრად, 2019-2021 წლების ვადით. საქართველოს კანდიდატი 2019-2022 წლების პერიოდით, ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის (CEDAW) წევრად ხელმეორე ვადით იქნა არჩეული. საქართველოს კანდიდატი, 2019-2022 წლების ვადით, წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის (SPT) წევრად იქნა არჩეული. საქართველოს კანდიდატი, 2019-2022 წლების ვადით, არჩეული იქნა ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ექსპერტთა ჯგუფის (GRETA) წევრად;  კომპეტენციის ფარგლებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით გაიმართა 45-ზე მეტი ბიზნესდელეგაციის ვიზიტი;  ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების კუთხით მეზობელი, ევროპის, აზია ოკეანეთის, ახლო აღმოსავლეთი აფრიკის, ლათინური და ჩრდილოეთ ამირიკის ქვეყნებში გამართული უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები; 318 დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - IPD რეზოლუციაზე მიერთებულია 76 ქვეყანა (2016 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები; მიღწეული მაჩვენებელი - 81 ქვეყანა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 4 ქვეყანას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება; მიღწეული მაჩვენებელი - 5 ქვეყანა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 37 რაუნდი (2016 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები; მიღწეული მაჩვენებელი - გაიმართა ჟენევის მოლაპარაკებების 4 რაუნდი (სულ 46). 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 187 ქვეყანა (2016 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნების რაოდენობა რომელთანაც დამყარებულია დიპლომატიური ურთიერთობები; მიღწეული მაჩვენებელი - 188 ქვეყანა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება; მიღწეული მაჩვენებელი - 21 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის გამართული მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომელსაც საქართველოს მხრიდან პრემიერ-მინისტრი, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისიის პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდნენ. 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა; მიღწეული მაჩვენებელი - ნატოს სამიტზე პირველად ნატო-ს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურების დონეზე ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა საქართველოსა და უკრაინასთან; პირველად მიღებული ნატო-საქართველოს კომისიის დეკლარაცია, რომელიც მოიცავს ნატო-საქართველოს ურთიერთობების თითქმის ყველა პრიორიტეტულ მიმართულებას, დოკუმენტში კიდევ ერთხელ დადასტურებულია ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და რომ ასპირანტ საქართველოს გააჩნია ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ალიანსში გასაწევრიანებლად. ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მონაწილეობით მოხდა 2018 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის იმპლემენტაციის შეფასების განხილვა. ალიანსმა პოზიტიურად შეაფასა საქართველოს მიერ განცხორციელებული რეფორმები. 319 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი იმპლემენტაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; მიღწეული მაჩვენებელი - კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული კანონპროექტი (“Georgia Support Act”), როგორც ცალკლე მდგომი დოკუმენტის დამტკიცება; აშშ-ის კონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი სირიასა და ნაურუზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების „დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად“ აღიარების გამო ამოქმედება, რაც აღნიშნული ქვეყნებისათვის აშშ-ს მხრიდან ფინანსური შეზღუდვების დაწესებას გულისხმობს; 8. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელი: 58 ხელშეკრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები; მიღწეული მაჩვენებელი - 75 ხელშეკრულება, 9. საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია (2016 წელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი - 73 მისია 10. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს კანდიდატურების რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი - 4 კანდიდატი; 11. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები - პრეზენტაციები, გამოფენები, ფორუმები, ბიზნესდელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების ოქმის შესრულება; მიღწეული მაჩვენებელი - 45-ზე მეტი ბიზნეს-დელეგაციის ვიზიტი და ბიზნეს-ფორუმი; საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ 39 ქვეყნის პარტნიორ ორგანიზაციასთან 43 ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება; საქართველოსა და ჩინეთის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს, ჰონკონგს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება; 12. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიმართულებით; იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოებში მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები; მიღწეული მაჩვენებელი - საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავის აღნიშვნა, საპატიო სტუმრი სტატუსი 320 მონაწილეობა მიიღო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაში; „ქართული ჭიდაობა“ (“Chidaoba-Wrestling in Georgia”) არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში; 20-ზე მეტ ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მონაწილეობა ენების ევროპული დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში, 13. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე, კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა. მიღწეული მაჩვენებელი - სატელეფონო კონსულტაცია გაეწია 36 001 მოქალაქეს; e-VISA პორტალის მეშვეობით 2018 წლის მონაცემების მიხედვით დარეგისტრირდა 38 588 განაცხადი; www. Geoconsul.gov.ge-ის მეშვეობით დარეგისტრირდა 7268 განაცხადი; 33 მეზღვაურის დახმარების საკითხზე გაწეული სამუშაო; საზღვარგარეთიდან გადმოსვენებული საქართველოს 363 მოქალაქე; 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე;  პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. მიღწეული შუალედური შედეგები  საქართველოს არ გააჩნია ყოველწლიური შენატანის დავალიანება საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში. ორგანიზაციებში, ასევე, საერთაშორისო დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება. მიღწეული მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მიერ ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებები შესრულებულია. 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები. 321 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება, შესაბამისი სპეციალისტების მოწვევით. შესასრულებელი შეკვეთების რაოდენობის გაზრდა; ხარისხის გაუმჯობესება შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების გზით; თანამედროვე განმარტებითი და ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენა (საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით), თანამედროვე ელექტრონული ლექსიკონების შეძენა და მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა, პრესკონფერენციებისა და სხვა შეხვედრების მაღალი ხარისხით ჩატარება. მიღწეული შუალედური შედეგები  გაწეული იქნა ძალისხმევა მთარგმენლთა მუშაობის ხარისხის გასაზრდელად, კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ასამაღლებლად. გადადგმული იქნა ნაბიჯები მათი საქმიანობის გასაუმჯობესებლად თანამდეროვე მატერიალ-ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. გაიზარდა თარგმნილი და დამოწმებული გვერდების ოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით დახარისხება და დაარქივება; 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა; მიღწეული მაჩვენებელი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა-დამოწმების რაოდენობა (45 051 გვერდი), სინქრონული თარგმნის საათების რაოდენობა (315 საათი). 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროს, კანონით განსაზღვრული არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა. სინქრონული აპარატურით, მაღალი ხარისხის მომსახურება, სხვა კომპანიებთან შედარებით შეღავათიან ფასებში, რის შედეგადაც სახელმწიფო ორგანიზაციებს შეუმცირდებათ საკმაოდ ძვირადღირებული მომსახურება. 322 10. პრიორიტეტი – სოფლის მეურნეობა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 106,296.7 102,014.1 104,977.8 101,688.7 3,289.1 31 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 48,980.0 45,980.0 48,850.5 45,962.7 2,887.8 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 43,127.2 35,227.2 46,929.6 39,764.2 7,165.4 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 10,458.7 9,345.7 10,214.8 9,168.1 1,046.7 31 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 17,125.9 17,125.9 11,111.5 11,111.5 0.0 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 6,410.7 6,150.0 6,263.8 6,041.8 221.9 232,399.2 215,842.9 228,347.9 213,737.0 14,610.9 სულ 323 10.1 ერთიანი აგროპროექტი(პროგრამული კოდი 31 05) პროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დაგაგმილი საბოლოო შედეგები:      სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა; აგროდაზღვევის განვითარება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა; ჩაის წარმოების ზრდა; მიღწეული საბოლოო შედეგები:     პროექტების განხორციელებამ ხელი შეუწყო იაფი ფულადი რესურსების ხელმისაწვდომობას, რის შედეგადაც შეიქმნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები; გაიზარდა პირველადი წარმოება; აგროდაზღვევის ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, რაც ხელს უწყობს დარგის განვითარებას; განხორციელდა გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; გაშენდა თანამედროვე ხეხილის ბაღები. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი    შეიქმნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები; შეიქმნა აგროდაზღვევის სისტემა; გაშენდა ახალი ბაღები; განხორციელდა ზოგიერთი ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი   შეიქმნება ახალი და გადაიარაღდება არსებული საწარმოები; გაგრძელდება აგროდაზღვევის სისტემის განვითარება; 324   გაშენდება ახალი ბაღები; ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივები აღიჭურვება საწარმოო დანადგარებით. მიღწეული მაჩვენებელი       შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტით საანგარიშო პერიოდში შეიქმნა 8 ახალი და გადაიარაღდა 66 საწარმო. სულ პროექტის დაწყებიდან შექმნილია 145 ახალი და გადაიარაღებული/მოდერნიზებულია 911 საწარმო. აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაიცა 12 574 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება შეადგენს 85 781.3 ათას ლარს, სააგენტოს გადასახდელი პრემიის წილი 4 474.9 ათას ლარს. დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 11 557 ჰექტარს. პროექტი „დანერგე მომავლი“-ს ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 2 053 ჰა-ზე გასაშენებელი 302 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 11 923.2 ათასი ლარით. პროექტი „ქართული ჩაი“- ს ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ხელშეკრულება გაუფორმდა 15 ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 325 ჰექტარს, თანადაფინანსების მოცულობა 557.3 ათას ლარს. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში გაიხსნა 13 ახალი საწარმო. სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროექტის - ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა 115 ხელშეკრულება, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 4 979.9 ათასი ლარი, ხოლო ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 12 790.0 ათას ლარს. (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დაფინანსდა (ხელშეკრულება გაფორმდა) 114 ახალგაზრდა მეწარმე, რისთვისაც მიიმართა 2.888 ათასი ლარი). 10.1.1 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (31 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები:  ორიენტირებულია სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე. მიღწეული შუალედური შედეგები  განხორციელდა დაგეგმილი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევა. 325 მიზნობრივი მაჩვენებელი  დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება 10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები      სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების გახსნა და არსებულის გაფართოება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება; დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება; მიღწეული შუალედური შედეგები  პროექტის განხორცილებით გაზრდილია სოფლის მეურნეობის დარგში იაფ საკრედიტო რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, რის შედეგადაც გაფართოვდა პირველადი წარმოება. გაიხსნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები. პროექტში მონაწილეობას იღებს 10 ბანკი. წლის განმავლობაში შემუშავდა და ამოქმედდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ქვეპომპონენტი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  2014-2017 წლებში შეიქმნა 137 ახალი და 845 არსებული საწარმო გადაიარაღდა/გაფართოვდა; პროექტში მონაწილეობა მიიღო 15-მა ბანკმა. მიზნობრივი მაჩვენებელი  2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდება 70-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის „მიზნობრივი მაჩვენებლები“ იგივეა. 326 მიღწეული მაჩვენებელი  გაცემულია 4 სესხი 357.4 ათასი აშშ დოლარი და 4 145 სესხი 271 395.5 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 8 ახალი და გადაიარაღდა 66 საწარმო. სულ პროექტის დაწყებიდან შექმნილია 145 ახალი და გადაიარაღებული/მოდერნიზებულია 911 საწარმო. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში, გაიხსნა და გადაიარაღდა/გაფართოვა/მოდერნიზდა 74 ახალი და უკვე არსებული საწარმო, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 60 160.0 ათასი ლარი. 10.1.3 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 05 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები:   აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. მიღწეული შუალედური შედეგები:  პროექტში ჩართულია ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია, რითაც ხელი შეეწყო სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას. ბენეფიციარების მხრიდან აქტივობა მზარდია, შესაბამისად უფრო მეტი ფერმერის რისკები იქნა დაზღვეული. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი:  2014-2017 წლებში სულ გაიცა 68 879 -მდე პოლისი, დაზღვეული მიწის ფართობია 59 856 ჰა. მიზნობრივი მაჩვენებელი:  20 000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დაზღვევა. 327 ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის „მიზნობრივი მაჩვენებლები“ იგივეა. მიღწეული მაჩვენებელი   გაიცა 12 574 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება შეადგენს 85 781.3 ათას ლარს, სააგენტოს გადასახდელი პრემიის წილი 4 474.9 ათას ლარს. დაზღვეული მოსავლის ფართობი - 11 557 ჰექტარს. 2014-2017 წლებში აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში გაიცა 68 879 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 465 585.0 ათასი ლარი, სააგენტოს გადახდილი პრემიის წილი 29 379.6 ათასი ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა - 59 856 ჰა. ანაზღაურებული ზარალის ოდენობამ - 29 697.2 ათასი ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში დაიზღვა 11 557 ჰა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 4 787.5 ათასი ლარი; ცდომილების მაჩვენებელი (%აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსსებულ განსხვავებებზე დაზღვეული ფართობის ოდენობის შემცირება გამოიწვია შემდეგმა გარემოებამ: 2018 წლის აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში გაიცემოდა სადაზღვევო პოლისი მხოლოდ ისეთი მიწის ნაკვეთ(ებ)ის დასაზღვევად, რომელ(ებ)იც რეგისტრირებული იყო სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. აღნიშნული შეზღუდვა წინა წლების პროექტში არ იყო განსაზღვრული. დაზღვევის მსურველების უმეტესობას მიწის ნაკვეთები რეგისტრირებული არ ჰქონდათ. 10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები:   ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა; სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიღწეული შუალედური შედეგები: 328  მთელი საქართველოს მასშტაბით გაშენდა ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები, შეიქმნა სანერგე მეურნეობები, რაც ხელს უწყობს მაღალი ხარისხის მოსავლის მიღებას. გაშენებული ბაღებიდან შემდგომ წლებში მიღებული მოსავლით მნიშვნელოვნად გაიზრდება ხილის წარმოება და გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზა, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს სოფლად მცხოვრებთა სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  2015-2017 წლებში ბაღების საერთო ფართობი შეადგენს 4,294 ჰა-ს (საიდანაც უკვე გაშენებულია დაახლოებით 3,592 ჰა); სანერგე მეურნეობის ფართობი შეადგენს 4 ჰა. მიზნობრივი მაჩვენებელი  გაშენდება / დაკონტრაქტდება დამატებით 1 500 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა; ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს გაშენდება/დაკონტრაქტდება 1,200 ჰა ახალი ბაღი. მიღწეული მაჩვენებელი  საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 2 053 ჰა-ზე გასაშენებელი 302 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 11 923.2 ათასი ლარით. რაც შეეხება სანერგეებს, სააგენტოსგან დამოუკიდებელი მიზეზებით (2018 წელს ბენეფიციარების მხრიდან მოთხოვნა არ იყო) ვერ განხორციელდა ვერცერთი პროექტის დაფინანსება. სულ 2015-2018 დამტკიცდა 995 განაცხადი საიდანაც 2 სანერგე მეურნეობის კომპონენტის ფარგლებში. ბაღების საერთო ფართობი შეადგენს დაახლოებით 6 347 ჰა-ს (საიდანაც უკვე გაშენებულია 5 955 ჰა), თანადაფინანსების ოდენობა 34 175.6 ათას ლარს. სანერგე მეურნეობის ფართობი შეადგენს 4 ჰა, თანადაფინანსება 85.5 ათას ლარს. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,053 ჰა ახალი ბაღი, რისთვისაც მიიმართა 9,563 ათასი ლარი. 10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ 329 დაგეგმილი შუალედური შედეგები:  ბიო და ორგანული ჩაის წარმოებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; მიღწეული შუალედური შედეგები:  პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ბენეფიციარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება, რაც აისახა პროექტის მიმართ ცნობადობის გაზრდაზე და შესაბამისად განაცხადების ოდენობაზე. რებილიტაცია ჩატარდა 1 000 ჰა-მდე ჩაის პლანტაციებზე. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი:  2016-2017 წლებში პროექტის ფარგლებში გაფორმდა 28 ხელშეკრულება, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 633.45 ჰა-ს. მიზნობრივი მაჩვენებელი:  7-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა (დაფინანსება) (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით ჩამოყალიბებულია შემდეგი სახით: „2018-2019 წლებში განხორციელდება 7 კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა“. მიღწეული მაჩვენებელი  გაფორმდა 16 ხელშეკრულება. პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 325.43 ჰექტარს, რეაბილიტაციის ჯამური ღირებულება 813.6 ათას ლარს, საიდანაც სააგენტს თანადაფინანსებაა 557.3 ათასი ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა, პროექტის ფარგლებში გაფორმდა 16 ხელშეკრულება, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 325.43 ჰექტარს რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 795.3 ათასი ლარი; ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებბულ განსხვავებებზე 330 ● 2018 წელს იგეგმებოდა პროექტ „ქართული ჩაი“-ში ჩართული 7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისთვის ჩაის პირველადი მანქანადანადგარების გადაცემა. გამომდინარე იქიდან, რომ წლის განმავლობაში გაგრძელდა პროექტის ფარგლებში ჩაის პლანტაციების სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება და ასევე რამდენიმე კომპანიას არ ჰქონდა სრულად შესრულებული პროექტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები, კერძოდ: არ ჰქონდა დასრულებული ჩაის გადამამუშავებელი საწარმოს შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, აღნიშნული ვალდებულების შესრულება გადაიდო 2019 წლისთვის. 10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 31 05 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დაგეგმილი შუალედური შედეგები:  სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა. მიღწეული შუალედური შედეგები:  ახლადშექმნილ საწარმოებთან ერთად გაიზარდა როგორც ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება, აგრეთვე დასაქმებულთა რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი:  „სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოების თანადაფინანსების“ პროექტის დაწყებიდან 2017 წლის ჩათვლით გაიხსნა 28 ახალი საწარმო. პროექტის ფარგლებში მიზნობრივი მაჩვენებელი:  დასრულდება დამატებით 23 გადამამუშავებელი და დაფინანსდება 5 – 8 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით 3 000 - 5 000 ტონა); ჯამში გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 2000-მდე ადამიანი; არანაკლებ 15 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები. 331 ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დასრულდება 8 გადამამუშავებელი საწარმოს და 8 შემნახველი საწარმოს შექმნა (ჯამური ტევადობით 6 000-7 000 ტონა); არანაკლებ 12 საწარმოში დაინერგება HACCP/ISO 22000 სტანდარტები; საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 1 600-ზე მეტი ადამიანი. მიღწეული მაჩვენებელი   პროექტის დაწყებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით დასრულებულია 52 საწარმო, საიდანაც გახსნილია 41 ახალი საწარმო. ყველა საწარმოს გახსნის შემდეგ ჯამური დასაქმება მიაღწევს (სეზონურის ჩათვლით) 2 000-მდე ადამიანს; 2018 წელს გაიხსნა 13 ახალი საწარმო, დაფინანსდა 8 შემნახველი (ჯამური ტევადობით 6 000 ტ) და 5 გადამამუშავებელი საწარმო. ამასთან, მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში გაიხსნა 13 ახალი საწარმო (10 გადამამუშავებელი და 3 შემნახველი), 8 საწარმოში დაინერგა ISO 22000 სტანდარტები; დაკონტრაქტებულ საწარმოებში ჯამურად დასაქმდა 1 641 ადამიანი, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 7 635.3 ათასი ლარი. შენიშვნა: რაც შეეხება ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ 2018 წლის წლიური ანგარიშის „საბაზისო მაჩვენებელს“ 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის მომზადებისას საბაზისო მაჩვენებლები (2017 წლის შედეგების გათვალისწინებით )იყო სავარაუდო, ხოლო 2018 წლის ანგარიშის მომზადების დროს ჩაიწერა დაზუსტებული მონაცემები. შესაბამისად 2018 წლის ბიუჯეტის კანონში არსებული საბაზისო მაჩვენებლები განსხვავდება წლიურ ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემებისგან. 10.2 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამილი კოდი 31 07) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართელოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროეტქების მართვის სააგენტო“  შპს „საქართველოს მელიორაცია“ დაგეგმილი საბოლოო შედეგები     სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება. მიღწეული საბოლოო შედეგები 332   სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები, ფერმერთა ჯგფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება, სოფლად განვითარებული ინფრასტრუქტურა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი:   წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 127,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,0 ათასი ჰექტარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი:       რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11,5 ათასი ჰა. არსებულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2,6 ათასი ჰა. წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5,0 ათასი ჰა. სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება - 10 000 ჰა; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი 1500 ჰა ფართობი; გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის. მიღწეული მაჩვენებელი    პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული ჰექტარი; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება - 22.5 ათას ჰექტარზე; დაშრობილი ფართობი - 1.1 ათასი ჰექტარი; მიწის ფართობი - 6.6 ათასი 10.2.1 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამილი კოდი 31 07 01) პროგრამის განმახორციელებელი  შპს „საქართველოს მელიორაცია“ 333 დაგეგმილი შუალედური შედეგები  წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. მიღწეული შუალედური შედეგები  საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა 68 ობიექტზე, დასრულდა 42 ობიექტზე. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ განაპირობა წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, დაშრობილი და გასარწყავებული ფართობების ზრდა და სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი:  ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების ფარგლებში გაიწმინდა/მოწესრიგდა 2 042 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთებულია ან შეცვლილია 29 კმ მილსადენი; შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა) 74 ერთეული; განხორციელდა 2 906 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი  გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- მექანიზმების მოვლა- პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება; მიღწეული მაჩვენებელი  ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების შედეგად გაიწმინდა 1 687 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟო არხი; შეკეთდა ან შეიცვალა 29 კმ მილსადენი; შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა 499 ერთეული; განხორციელდა 1 714 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით (ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, 334    ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); შეკეთდა და შეიცვლა ახლით ღარული არხების - 25,7 კმ.; ასევე, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული მიწის ფართობი - 6,6 ათასი ჰექტარი; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება - 22.5 ათას ჰექტარზე; დაშრობილი ფართობი - 1.1 ათასი ჰექტარი, რისთვისაც მიიმართა 30,681 ათასი ლარი. 10.2.2 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (პროგრამილი კოდი 31 07 02) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი დაგეგმილი შუალედური შედეგები     რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური გაძლიერება. მიღწეული შუალედური შედეგები  საირიგაციო არხების რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ გაუმჯობესებულ იქნება სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა და გაიზრდება გასარწყავებული მიწის ფართობი. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი:  წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 127.0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38.0 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით; 335 მიზნობრივი მაჩვენებელი  10 000 ჰა ფართობზე გაუმჯობესდება სარწყავი წლის მიწოდება მიღწეული მაჩვენებელი  დასრულდა ზედა რუს, ტბისი-კუმისის და ქვემო სამგორის მარჯვენა მაგისტრალური არხი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც 20 000 ჰა ფართობზე გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება, რისთვისაც მიიმართა 11,264 ათასი ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლები იგივეა. 10.2.3 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (31 07 03) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი დაგეგმილი შუალედური შედეგები     ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგები  განხორციელდა ორი სამელიორაციო სისტემის შიდა ქსელის და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია შიდა ქართლის რეგიონში. ჩატარდა მიწის აღდგენითი სამუშაოები: ნაპირსამაგრი (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გიორგეთი) და ქარსაცავი ზოლის გაშენება (გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ვარიანი). გაიცა 221 გრანტი კერძო პირებისთვის და 3 გრანტი გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის. გაკეთდა 9.9 კმ სასოფლო გზა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში, რომელიც ემსახურება 865 ოჯახს. მოეწყო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთები: 1 დაფნის, 1 ვერმიკომპოსტი/კომპოსტის, 1 მინიტილი/ვერმიკომპოსტის, და 2 ქარსაცავის, კახეთის, შიდა ქართლის, და სამეგრელოს რეგიონებში. ჩატარდა 27 სხვადასხვა თემატიკის ტრეინინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 1023 ფერმერისთვის. 336 დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი:      რეაბილიტირებული ფართობი შეადგენს 2 600 ჰა-ს; გაცემულია 112 მცირე და დიდი გრანტი (108 პირველადი წარმოებისათვის და 4 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სწავლება ჩაუტარდა 790 ფერმერს; დასრულდა სენაკისა (სოფ.: ძველი სენაკი, ბეთლემი და უშაფათი) და მარტვილის (სოფ.: ნაგვაზაო, აბედათი, ჯოლევი) მუნიციპალიტეტებში სოფლის გზებისა და ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაცია; დასრულდა კახეთის რეგიონში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩუმლაყში ლანშაფტის აღდგენის სამუშაოები (ნაპირსამაგრი). მიმდინარეობს კახეთის რეგიონში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გიორგეთში, მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. მიზნობრივი მაჩვენებელი  გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1 500 ჰა; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 4 ობიექტზე; მოწყობილი 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 500 მდე გადამზადებული ფერმერი. მიღწეული მაჩვენებელი  გაიცა 221 გრანტი კერძო პირებისთვის და 3 გრანტი აგრობიზნესისთვის; გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება 1 440 ჰექტარზე; მიწის აღდგენითი სამუშაოები განხორციელდა 2 ობიექტზე, შედეგად ნიადაგის ხარისხი გაუმჯობესდა 770 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე;  მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (1 დაფნის, 1 ვერმიკომპოსტი/კომპოსტის, 1 მინიტილი/ვერმიკომპოსტის, და 2 ქარსაცავის, კახეთის, შიდა ქართლის, და სამეგრელოს რეგიონებში), სწავლება გაიარა 1023 ფერმერმა; ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლები იგივეა. აქტივობების შესასრულებლად მიიმართა 12,041 ათასი ლარი.  გაკეთდა 9,9 კმ სასოფლო გზა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთში, რომელიც ემსახურება 865 ოჯახს. 10.2.4 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 31 07 04) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი 337 დაგეგმილი შუალედური შედეგები  რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. მიღწეული შუალედური შედეგი  ზემო-სამგორის სარწყავი სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდა შესაბამისი სამუშაოები; დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები. მიზნობრივს მაჩვენებელი  პროექტის სამშენებლო ეტაპის მიმდინარეობა; მიღწეული მაჩვენებელი  განხორციელდა ზემო-სამგორის სარწყავი სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. განმარტება მიზნობრივ მაჩვენებელსა და მიღწეულ მაჩვენებელს შორის არსებულ განსხვავებებზე წარდგენილი ანგარიშების საფუძველზე ნიდერლანდების სამეფოს საწარმოთა სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ დააფინანსოს პროექტის განხორციელების (მშენებლობის) ფაზა, შემდეგ გარემოებიდან გამომდინარე: სარწყავი წყლის შესაძლო დეფიციტი პიკურ პერიოდში, მიწის რეგისტრაციის დაბალი მაჩვენებელი; ფერმერების დაბალი მსყიდველობითი უნარიანობა ჩაედოთ ინვესტიციები მორწყვს თანამედროვე სისტემების შესაძენად. 338 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 31 02) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო  სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია დაგეგმილი საბოლოო შედეგები     სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; ბაზარზე უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა. მიღწეული საბოლოო შედეგები      გატარებული ღონისძიებების შედეგად სამომხმარებლო ბაზარზე შემცირებულ იქნა მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტები; ცხოველთა ინფექციური დაავადებების საწინააღმდეგოდ განხორციელებული პროფილაქტიკური ვაქცინაციის და დაავადების კერებში გატარებული ღონისძიებების შედეგად ქვეყანაში მიღწეულია სტაბილური ეპიზოოტიური სიტუაცია. შემცირებულია ცხოველებში და ადამიანებში ზოონოზური დაავადებებით გამოწვეული შემთხვევების რაოდენობა. თავიდან არის აცილებული საერთაშორისო ვაჭრობის შეზღუდვის რისკები (ექსპორტი, ტრანზიტი). ხელსაყრელი გარემოა შექმნილი ცოცხალი ცხოველებისა და მეცხოველეობის ნედლეულის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდის თვალსაზრისით. იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის საშუალებით გაადვილებულია მიკვლევადობის პროცესი; მავნებლის გავრცელების კერებში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, ბიოლოგიურმა ეფექტმა შეადგინა 80-85%, დამუშავებულ ფართობებზე შენარჩუნდა მოსავალი და მწვანე საფარი. ფიტოსანიტარიული მონიტორინგის შედეგად დროულად განისაზღვრა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების ვადები და ჩატარების ადგილები; საინფორმაციო კამპანიის შედეგად მოსახლეობას აქვს შესაბამისი ცოდნა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლისთვის და გაზრდილია ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ხარისხი. განთავსებული ფერომონიანი საჭერებიდან მიღებული ინფორმაციის შედეგად დადგინდა მავნებლის გავრცელების არეალი და დაიგეგმა შეწამვლითი ღონისძიებები, ჩატარებული შეწამვლითი ღონისძიებების შედეგად შემცირდა მავნებლის პოპულაციის რიცხოვნობა და სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე მათ მიერ გამოწვეული ზარალი; გატარებული ღონისძიებების შედეგად შემცირებულ იქნა ბაზარზე უხარისხო ვეტერინარული პრეპარატების მიმოქცევის ფაქტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 339 საბაზისო მაჩვენებელი:  სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების რაოდენობა; ცხოველთა დაავადებების, ცხოველის და ადამიანის საერთო დაავადებების რაოდენობა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა შენარჩუნება; სამომხმარებლო ბაზარზე არარეგისტრირებული, ვადაგასული, უვარგისად მიჩნეული და ფალსიფიცირებული ვეტერინარული პრეპარატების განთავსება და რეალიზაციის აღკვეთა; სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (მოსავლის) ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები; მიზნობრივი მაჩვენებელი:  სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების რაოდენობა; ცხოველთა დაავადებების, ცხოველის და ადამიანის საერთო დაავადებების რაოდენობა. სამომხმარებლო ბაზარზე არარეგისტრირებული, ვადაგასული, უვარგისად მიჩნეული და ფალსიფიცირებული ვეტერინარული პრეპარატების განთავსება და რეალიზაციის აღკვეთა; სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (მოსავლის) ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები; მიღწეული მაჩვენებელი       განხორციელდა 12 760 ინსპექტირება; 7 155 დოკუმენტური შემოწმება; 791 ზედამხედველობა; მონიტორინგის ფარგლებში სათანადო წესით აღებული ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევის შედეგად სულ შეფასდა 5 000 ნიმუში/სინჯი; 2018 წელს „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი“-ს შესაბამისად სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას გამოვლინდა 2 851 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით შეძენილი და გამოსაკვლევად ლაბორატორიაში გადაცემული იქნა ვეტერინარული პრეპარატის გეგმით გათვალისწინებული ნიმუშების 100%; ქვეყანაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად შემცირებულია ენდემური დაავადებების გამოვლინება, მინიმიზირებულია ეგზოტიკური დაავადებების ქვეყანაში შემოჭრის რისკები. იდენტიფიცირებულია მსხვილფეხა, წვრილფეხა საქონლისა და ღორის გეგმით განსაზღვრული სულადობის 72%-ი, მონაცემეთა ბაზაში რეგისტრირებულია იდენტიფიცირებული ცხოველების 91%-ი. განხორციელდა ბრუცელოზზე ვაქცინირებული ცხოველების 100%-ის პასპორტიზაცია; დაავადების ფონური მაჩვენებლისა და ვაქცინაციის დაჭიმულობის (იმუნური ფონის განსაზღვრა) შესწავლის მიზნით დაგეგმილი ლაბორატორიული კვლევები შესრულებულია 91%-ით; პროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის დაავადების გამოვლინების შემთხვევების 100%-ში განხორციელდა ცხოველთა იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია და სხვა ვეტ-სანიტარული ღონისძიებები; 340      ლაბორატორიაში საკვლევად შემოსულია დაახლოებით - 192 770 ნიმუში, ჩატარებულია - 204 962 კვლევა; აზიური ფაროსანას გავრცელების არეალის დადგენისა და შეწამვლითი ღონისძებების დაგეგმვის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით განთავსდა 8 000 ფერომონიანი საჭერი; სააგენტოს სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით დამუშავდა 790 000 ჰა ფართობი; ღონისძიებებში მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის და მათი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდა 1 000 000 ცალი საინფორმაციო ბეჭდური მასალა; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას გადაეცა 20 000 ლიტრი პესტიციდი 20 ცალი ზურგსაკიდი აპარატი და 500 ცალი ფერომონიანი საჭერი; განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ დამუშავდა 17 286 ჰექტარი ფართობი, დამუშავებულ ფართობებზე შენარჩუნდა მოსავალი და მწვანე საფარი, ბიოლოგიურმა ეფექტურობამ შეადგინა 80%. პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით აღებულია და ლაბორატორიული ანალიზი ჩაუტარდა 348 ნიმუშს; საკარანტინო მავნე ორგანიმზების მონიტორინგის მიზნით აღებულია 736 ნიმუში. 10.4 მევენახეობისა და მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:     ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე. მიღწეული საბოლოო შედეგი     არსებულ ბაზრებზე ექსპორტის მაჩვენებლი გაიზრდა 306.5 მლნ ლარით; საექსპორტო ღვინოპროდუქციის ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ფაქტები სრულად იქნა აღკვეთილი; შედგენილი იქნა კადასტრი (ნაწილობრივად) გურჯაანის მუნიცეპალიტეტიში გაშენებული ვენახების; მევენახეების შემოსავალმა კახეთის რეგიონში და რაჭა-ლეჩხუმში მიაღწია 219.0 მლნ ლარს; 341   მილანის უნივერსიტეტის მკვლევარების მიერ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული იქნა ორი სამეცნიერო სტატია. იმავე მეცნიერთა ჯგუფმა პორტალზე BioWeb of Conference (www.bio-conferences.org) გამოსაქვეყნებლად გადასცა სტატია საქართველოს მევენახეობის აგროკლიმატურ რესურსებზე; 35 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური ვაზის კვლევის მასალები გაიგზავნა საფრანგეთში. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  2017 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა მიაღწია 283.8 მლნ აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებული და გადამუშავებული იქნა 125.8 ათასი ტონა ყურძენი. გადამოწმდა და დაზუსტდა ყვარელისა და თელავის მუნიცეპალიტეტის ვენახების მონაცემთა ბაზა, ახმეტის მუნიცეპალიტეტში აღრიცხული იქნა 13 დასახლებული პუნქტის მფლობელობაში არსებული ვენახები, სადაც დაფიქსირდა 5 992 ნაკვეთი, ხოლო ვენახების ფართობმა შეადგინა 1 817.2 ჰექტარი. მიზნობრივი მაჩვენებელი  ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა. მიღწეული მაჩვენებელი      ინსპექტირების პროცესში აღებულ იქნა 852 ნიმუში 76 სხვადასხვა კომპანიიდან. 5 კომპანიიდან აღებული 26 ნიმუში არ შეესაბამებოდა დადგენილ ნორმებს, აღნიშნულ კომპანიებს სერტიფიკატის გაცემაზე უარი ეთქვათ, დანარჩენი აღებული ნიმუში შეესაბამებოდა დადგენილ მოთხოვნებს; მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 26 გამოფენა მსოფლიოს 13 ქვეყანაში, გაიმართა 160 დეგუსტაცია - პრეზენტაცია, 2 ფესტივალი; ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალის, ჩამოსასხმელი ბრენდისა და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა საანგარიშო პერიოდში 306.5 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა - ზრდამ 2017 წელთან (283.8 მლნ აშშ დოლარი) შედარებით 8 %-ი შეადგინა; შედგენილი იქნა კადასტრი გურჯაანის მუნიცეპალიტეტიში გაშენებული ვენახების 50%-ის. ერთიანი საკადასტრო ბაზაში ატვირთული იქნა თელავისა და ახმეტის მონაცემები. ABACO-ს ბაზაში მუშაობა გახდა უფრო კომფორტული მომხმარებლისათვის; კახეთის რეგიონში გადამუშავდა 252.0 ათას ტონაზე მეტი ყურძენი, ღირებულებით 319.0 მლნ ლარი. რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში 2.9 ათასი ტონა ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძენი - 15.0 მლნ ლარის და სხვა ჯიშის 8.1 ათასი ტონა 11.0 მლნ ლარის; 342 10.5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამილი კოდი 31 06) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ დაგეგმილი საბოლოო შედეგები    სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა; კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა; ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში; მიღწეული საბოლოო შედეგები:    გაზრდილია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; ამაღლებულია კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობა; ამაღლებულია ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონე კოოპერაციულ წარმოებაში; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი     სტატუსი მიენიჭა 124 კოოპერატივს, რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩაეთო 16 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, მათ შორის პროგრამის მოთხოვნები სრულად დააკმაყოფილა 14-მა კოოპერატივმა. აღნიშნულთაგან სააგენტოსთან გამოფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებები შეასრულა 10-მა კოოპერატივმა, რომელთაც გადაეცათ რძის საწარმოსათვის განკუთვნილი აღჭურვილობა; ერთიანი საწარმოო ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს ჩამოყალიბების მიზნით, პროგრამაში ჩაერთო 3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, საანგარიშო პერიოდში დასრულდა საწარმოს შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, სააგენტოს მიერ განხორციელდა ღვინის საწარმოსათვის განკუთვნილი, პროგრამით გათვალისწინებული აღჭურვილობის შესყიდვა და მონაწილეთათვის გადაცემა/მონტაჟი; 67 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცა 4592 სკა. გარდა აღნიშნულისა, 21 მონაწილემ პროგრამის ფარგლებში მიიღო 21 თაფლის საწური (ციბრუტი) , 22 მონაწილეს გადაეცა 22 ფიჭის ასათლელი დანა და 25 მონაწილეს გადაეცა 675 ცალი თაფლის შესანახი ავზები სულ 55 000 ლიტრი ტევადობის მაღალმთიან რეგიონებში სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 29 მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრირებულ 29 კოოპერატივს გადაეცა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა. 343  მეფუტკრე კოოპერატივების მიერ ნაწარმოები თაფლის რაოდენობა შეადგენს 400 ტონას, რძის მწარმოებელი კოოპერატივების მიერ გადამუშავებული რძის რაოდენობამ დაახლოებით შეადგინა 491 291 ლიტრი, ხოლო ყველის რაოდენობამ - 70 000 ტონა, მეღვინეობის პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივების მიერ გადამუშავებული იქნა 216 ტონა ყურძენი და რეალიზებული იქნა 128 ტონა ღვინომასალა. შენიშვნა: საბაზისო მაჩვენებელი დაზუსტდა 2017 წლის ფაქტიური შესრულების მიხედვით, მიზნობრივი მაჩვენებელი    კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი რძის მწარმოებელი და ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი კოოპერატივების რაოდენობა; კოოპერატივების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს (GLOBAL GAP, HACAP და სხვა); ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 15-მდე კოოპერატივს გადაეცემა სატრანსპორტო მისაბმელი სკების გადაადგილებისათვის; 2 გამოფენა გაყიდვის მოწყობა; უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული კოოპერატივისათვის აშენდება და ტექნიკით აღიჭურვება რძის გადამამუშავებებლი საწარმო. მიღწეული მაჩვენებელი         საანგარიშო პერიოდში სტატუსი მიენიჭა 117 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს. აღნიშნულ პერიოდში კოოპერატივის სტატუსი შეუწყდა 265 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს. აღნიშნული თარიღის მდგომარეობით სულ საქართველოს მასშტაბით რეგისტრირებულია 1106 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. მეფუტკრეობის მომთაბარეობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 2 კოოპერატივი. საერთო ჯამში მოთხოვნილია 3 მისაბმელი. გაიმართა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 2 გამოფენა-გაყიდვა; 10 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცა ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანადანადგარები; განხორციელდა თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და მიმდინარეობდა მოპირკეთებები; რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 9 მაღალმთიან რეგიონში რეგისტრირებულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს გადაეცა რძის საწარმოსათვის საჭირო აღჭურვილობები; შესყიდული იქნა დადგენილებით განსაზღვრული რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის რძის ჩამოსასხმელი ხაზები და სხვა არჭურვილობა. განხორციელდა 3 რძის გადამამუშავებელი საწარმოს საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა; 344 ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2 გამოფენა გაყიდვის გამართვა, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 56.1 ათასი ლარი; სათანადო ტექნიკით აღიჭურვა 20 კოოპერატივი, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 6 863.0 ათასი ლარი; უკანა ფშავში აშენდა და მიმდინარეობდა საწარმოს მოპირკეთების სამუშაოები, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 3 322.9 ათასი ლარი; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:       2018 წლის დასაწყისში, მეფუტკრე კოოპერატივებთან შეხვედრის გამართვის შემდგომ, დადგა საჭიროება ფუტკრის სკების ნაცვლად, მათი გადასაზისდი ლაფეტების შესყიდვისა, რის შედეგადაც მიზანშეწონილად იქნა მიღებული სკების ნაცვლად შეძენილი ყოფილიყო სკების გადასატანი ლაფეტები იმის გამო, რომ პროგრამაში რეგისტრაცია დაემთხვა მეფუტკრეებისათვის აქტიურ პერიოდს, პროგრამაში განაცხადი შემოიტანა 4-მა კოოპერატივმა, საიდანაც ჩაერთო მხოლოდ 2 კოოპერატივი. ამავე პროგრამის ფარგლებში, ვერ მოეწრო ტენდერების გამოცხადება, სკების გადასატანი ლაფეტების შეძენისათვის, რაც განპირობებული იყო, შესათანხმებელი CPV კოდებზე პროცედურების გაჭიანურებით (ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: პროგრამაში ჩაერთო 2 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, (რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 0 ლარი)); 2018 წლის დეკემბერში სტანდარტებისა და ბრენდირების პროგრამაში, პროგრამის ბრენდირების ნაწილში ჩაერთო 4 სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივი, მაგრამ მათთვის მომსახურების გაწევა ვერ მოესწრო; რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, მონაწილე კოოპერატივებისათვის აღჭურვილობა შეძენილი იქნა მაღალმთიან რეგიონებში სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ 9-ვე კოოპერატივი რეგისტრირებული იყო მაღალმთიან რეგიონში; მაღალმთიან რეგიონებში სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წალკის, დმანისისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში ასაშენებელი რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის ტენდერები გამოცხადდა 2018 წლის დეკემბერში, მაგრამ შესყიდვების პროცედურების ვადების გამო, ვერ მოეწრო მათი განხილვა, რის შედეგადაც იქნა მიღებული ტენდერების შეწყვეტის გადაწყვეტილება; მაღალმთიან რეგიონებში სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესასყიდი იყო ისეთი დანდგარები, რომელთა ნაწილიც მოითხოვდა მთავრობასთან შესაბამისი CPV კოდების წინასწარ თანხმობას აღნიშნულ აღჭურვილობაზე შესათანხმებელი პროცედურების გაჭიანურების გამო განკარგულებაზე ხელი მოეწერა 10 დეკემბერს, რამაც არ მისცა კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს საშუალება გამოეცხადებინა ტენდერები; მეპაიეთა კვალიფიკაციისა და ტრეინინგების პროგრამის ფარგელბში არსებული რესურსები მიმართული იქნა სხვა პროგრამაში, იქიდან გამომდინარე რომ, 2019 წელს აღნიშნულ პროექტს განახორციელებს სსიპ „ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“. შენიშვნა: ამასთან, საბაზისო მაჩვენებელი დაზუსტდა 2017 წლის ფაქტიური შესრულების მიხედვით. 10.6 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 31 04) 345 პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნირო კვლევითი ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:           თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა; ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა და კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ერთწლიანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; თესლისა და სარგავი მასალის სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა და შემუშავება; ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების განხორციელება; მეღვინეობის თანამედროვე საექსპერიმენტო-საკვლევი საწარმოს მშენებლობა. მიღწეული საბოლოო შედეგები: მიმდინარეობდა კვლევები:  საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივ ჯიშებზე;  ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე;  მცენარეთა მოვლა-მოყვანის ბიოლოგიურ და ეკოლოგიურ ტექნოლოგიებზე;  ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმების მიმართულებით;  ნიადაგის ნაყოფიერების შესწავლის მიზნით. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი: 346  კვლევას დაქვემდებარებულია 78 ერთეული მსხვილი რქოსანი პირუტყვი, 120 ერთეული ღორი, ცხვარი 26 ერთეული, 500 ფრთა ქათამი, 30 ფრთა ინდაური, ქართული რუხი ფუტკარის მეგრული პოპულაციის - 30 ოჯახი. სისხლი განახლდა აბრეშუმხვიას - 10 ჯიშზე; მიღებულია კობრის პოპულაციის ლიფსიტა 40 000 ც.; ჩატარებულია საკვები კულტურების კვლევა 4 ჯიშზე; მეცხოველეობაში გამოცემული სტატია - 49; შემუშავებული რეკომენდაცია -5; სურსათის საფრთხეების რისკის შეფასებაზე შემუშავებული 3 დასკვნა /რეკომენდაცია; გამოქვეყნებული წიგნები - 10; ექსტენცია - 44; სატელევიზიო გამოსვლა - 16; შესწავლილია ერთწლოვანი კულტურების 160 ჯიში და 441 ჯიშ-პოპულაცია; მოეწყო 40 ჰა სადემონსტრაციო ნაკვეთი; კვლევას დაქვემდებარებულია ვაზის დამატებით 20 იშვიათი ჯიში; მიმდინარეობს ვაზის 80 ჯიშის ამპელოგრაფიული შესწავლა; მიმდინარეობს ხეხილის 80 ჯიშის პირველადი პომოლოგიური შესწავლა; შედგენილია აგროსატყეო კულტურების დამატებით 4 სახეობის მონაცემთა ბაზა; გამდიდრებულია აგროსატყეო კოლექცია დამატებით 10 სახეობით; შედგენილია თუთის 10 ადგილობრივი და ინტროდუცირებული ჯიში; 7 სასოფლო სამეურნეო კულტურის მავნე ორგანიზმებზე ჩატარებულია კვლევები; გამოვლენილია ვაზის 7 ჯიშის 410 და ხეხილის 6 ჯიშის 300 უვირუსო მცენარე; შესრულდა 8 სასოფლო - სამეურნეო კულტურის ბიოწარმოება; გამოცდილია 28 ბიოპრეპარატი; შემუშავებულია სამანქანო ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების 7 ტექნოლოგია; გამოცემულია სტატია - 76; შემუშავებულია რეკომენდაცია - 30; მიღებულია პატენტი - 2; მიღებულია 104 ჯიშის ყურძნისაგან ღვინის საკვლევი ნიმუშები; დამზადებულია გადამუშავებული პროდუქტების 56 ნიმუში; ნაკვეთები 5 შემუშავებულია 18 რეკომენდაცია; გამოკვლეულია ნიადაგის საცდელ-სადემონსტრაციო მუნიციპალიტეტში; შესწავლილია 3 600 ჰა ფართობი; გამოცემულია სტატია - 5; შემუშავებულია რეკომენდაცია -12; შედგენილია მონაცემთა ბაზა - 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი:  გამოცემული სტატია 12; შემუშავებული რეკომენდაცია 5; განახლებული მონაცემთა ბაზა 9. მიღწეული მაჩვენებელი    გამოცემული სტატია 128; შემუშავებული რეკომენდაცია 63; განახლებული მონაცემთა ბაზა 47, შედგენილი რუკა 6. 347 11. პრიორიტეტი – სასამართლო სისტემა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 66,728.4 66,430.0 65,533.8 65,375.9 157.9 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 8,400.0 8,400.0 8,307.8 8,307.8 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 23,255.0 4,200.0 22,152.6 4,199.7 17,952.9 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,150.0 4,150.0 3,849.5 3,849.5 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 3,850.0 3,850.0 3,456.5 3,456.5 0.0 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა 44,126.3 0.0 39,275.7 0.0 39,275.7 150,509.7 87,030.0 142,576.0 85,189.5 57,386.5 სულ 348 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00–10 00) პროგრამის განმახორციელებელი:  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;  საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი;  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო;  საქართველოს უზენაესი სასამართლო. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა; საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება. მიღწეული საბოლოო შედეგები: ჩატარებული სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების შედეგად გაუმჯობესდა პირობები სასამართლოების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის; 2018 წელს ამოქმედებული ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების ახალმა წესმა უზრუნველყო ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურება, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემონტებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა - 61 სასამართლო შენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 48 სასამართლო შენობა; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - - 100%. მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 349 მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელები სრულად იქნენ უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით; გარემონტებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობები; ნაფიცი მსაჯულებსა და მსაჯულობის კანდიტატებს სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: აღნიშნული ცდომილება გამოწვეულია საერთო სასამართლოების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი შესყიდვების განხორციელების გამო, რამაც თავი იჩინა მიმდინარე პერიოდში და რისი გათვალისწინებაც შეუძლებელი იყო წლის დასაწყისში. 11.3 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 13) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო  დაინტერესებულ პირებს გაეწიათ სააღსრულებო, გამარტივებული წარმოების, გადახდისუუნარობის, ფაქტების კონსტატაციისა და სხვა მომსახურება;  დასრულდა მუშაობა „ელექტრონული განკარგულებების“ პროექტზე - გულისხმობს აუქციონში გამარჯვებული პირისათვის საკუთრების უფლების გადაცემის შესახებ განკარგულების და, ასევე, სხვა თანდართული დოკუმენტაციის ელექტრონული სახით შეთავაზებას, ქონების შემძენი დასახელებული განკარგულების მიღებას მარტივად შეძლებს „eauction.ge“-ს პირად გვერდზე;  სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში 14 861 საქმეზე მოხდა მორიგება და ვალის განწილვადება, ასევე, მხარეთათვის შესაძლო ნეგატიური შედეგების სიმწვავის შენელება სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით. განხორციელდა 27 095 მოქმედება მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის მიერ, რაც გულისხმობს ანალიზების, რეკომენდაციებისა და ანგარიშების მომზადებას, აღმასრულებლებთან ერთად მისამართებზე გასვლას, გამოსახლებებსა და დემონტაჟებზე დასწრებას, მხარეებთან შეხვედრების ჩატარებას;  დასრულებულ საქმეთა დინამიკა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20 082 საქმით გაიზარდა და შეადგინა 115 078 საქმე, საიდანაც აღსრულდა 76 008;  „კრედო ბანკთან“ ინფორმაციის გაცვლისა და მოვალეთა ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელების ელექტრონული ინსტრუმენტების დანერგვის მიზნით აეწყო სრული და გამართული ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემა;  დასრულდა ელექტრონული სააღსრულებო საქმისწარმოების მხარეთათვის განკუთვნილ პორტალზე იურიდიული პირის მოდულის ჩაშენებაზე მუშაობა;  შემუშავდა ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეებზე ამნისტიის კანონპროექტი, რომლის თანახმადაც 2019 წლის 15 იანვრამდე ჩადენილი სამართალდარღვევები გაუნულდებათ შემდეგი კატეგორიის პირებს:  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულები, რომელთა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი 100 001 ქულაზე ნაკლებია;  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები; 350  ასაკით პენსიონერები;  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე;  დევნილები;  მარტოხელა მშობლები.  დასრულდა ქ. ბათუმის, ქ. გორისა და ქ. ქუთაისის ღია ავტოსადგომების, სასაწყობე ანგარებისა და საოფისე ფართების მშენებლობა, ქ. თელავში კახეთის სააღსრულებო ბიუროსათვის განკუთვნილი საოფისე შენობის მშენებლობა და მოწყობა. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ტერიტორიაზე მდებარე პოლიციის ძველ შენობას, რომელიც გადაკეთდა სპორტულ-სატრენაჟორო დარბაზად;  სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებაში განხორციელდა საინფორმაციო და გაცნობითი შეხვედრები. კერძოდ, გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტთან, თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტთან. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:  აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები;  მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:  გაუმჯობესდა სააღსრულებო საქმეთა აღსრულების მაჩვენებლები;  გაიზარდა მორიგებით დასრულებული საქმეების რაოდენობა. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლისთვის აღსრულდება 70,000 საქმე; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 1 500-ით მეტი საქმის აღსრულება; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს აღსრულდა 76 008 საქმე, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 13 627 ერთეულით აღემატება. 2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს გამოსახლების საქმეების 50% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით; დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 60% მორიგებით იქნა დასრულებული; მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს გამოსახლების საქმეების 97% დასრულდა მხარეთა შორის მორიგებით. 351 12. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2018 წლის ფაქტიური დაფინანსება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 15,987.9 15,987.9 15,305.7 15,305.7 0.0 31 09 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 23,791.0 14,544.0 16,844.1 8,504.1 8,340.0 31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 11,160.7 11,160.7 11,136.6 11,136.6 0.0 31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 28,868.0 10,415.0 25,341.7 10,195.1 15,146.6 31 12 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 1,877.6 1,732.6 2,202.6 2,090.2 112.4 31 13 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 949.8 900.0 1,063.1 1,014.4 48.8 31 11 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 2,031.0 841.0 1,857.5 815.7 1,041.8 24 24 სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო 6,635.5 0.0 5,789.6 0.0 5,789.6 31 14 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 9,845.0 0.0 9,832.5 210.4 9,622.2 101,146.5 55,581.2 89,373.6 49,272.2 40,101.4 სულ 352 12.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 01) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები           აგრარული სექტორის განვითარება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; კანონმდებლობის რეგულაციის ქვეშ მოქცეული ყველა ის საქმიანობა, რომელიც მნიშვნელოვან მავნე ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე; ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი ერთიანი ელექტრონული სისტემა; ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის, წყლის რესურსების, ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის, ასევე ბიომრავალფეროვნების დაცვის გაუმჯობესება ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის გზით; კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები; ეტაპობრივად შემცირებული მიწის დეგრადაციის მასშტაბები; სახელმწიფო ბალანსზე არსებული წიაღის დაზუსტებული რაოდენობა; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება; ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყის მონაცემთა განახლებული ბაზა, საქართველოს ფლორისა და ფაუნის სახეობათა გავრცელების არეალის მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი საკონსერვაციო/აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები. მიღწეული საბოლოო შედეგები    ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 7 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 7 საგამოფენო ღონისძიებაზე; ქვეყნის შიგნით მოეწყო 3 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება; 2018 წელს საქართველოდან ექსპორტირებულია 959.2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 23.2%-ით მეტია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, შესაბამისად გაზრდილია ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობა; 353  დადგენილი იქნა თეთრყვავილას მოპოვების 2019 წლის კვოტა და მომზადდა სალიცენზიო პირობები 2019-2023 წლებისათვის თეთრყვავილას მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით. ინფორმაცია მოპოვების კვოტის და სალიცენზიო პირობების თაობაზე მიეწოდა ლიცენზიის გამცემ უწყებას. პროექტის ფარგლებში შეგროვებულ საბაზისო ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემუშავდა სატენდერო დოკუმენტაცია 2019 წელს თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის განხორციელებისათვის; სოფელ ცანას ყოფილ დარიშხანის სამთამადნო წარმოების და გადამუშავების ობიექტებზე (ცანა1, ცანა 2 და ცანა 3), დარიშხანის შემცველი მავნე ნივთიერებების გაუვნებელყოფის მიზნით უსაფრთხო სარკოფაგების მოწყობისათვის შედგენილია საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.  1.    მიზნობრივი მაჩვენებელი წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რაოდენობა; სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელი. მიღწეული მაჩვენებელი     2018 წელს (წინასწარი მონაცემებით) აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტი განხორციელდა 96 ქვეყანაში; აგროსასურსათო პროდუქციის ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: რუსეთი - 243.6 მლნ აშშ დოლარი, აზერბაიჯანი - 155.3 მლნ დოლარი, ევროკავშირი - 148.0 მლნ აშშ დოლარი, უკრაინა - 83.1 მლნ აშშ დოლარი, ყაზახეთი - 67.9 მლნ აშშ დოლარი, სომხეთი - 53.6 მლნ აშშ დოლარი და ირანი - 36.6 მლნ აშშ დოლარი; 2018 წელს (წინასწარი მონაცემებით) საქართველოდან ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირებულია 148 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 6%-ით (8 მლნ აშშ დოლარი) აღემატება 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2018 წელს აგროსასურსათო პროდუქციის მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 15.4%-ს შეადგენს; 2018 და 2017 წლებში საქართველოდან ევროკავშირში განხორციელებულ აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტში თუ მხედველობაში არ მივიღებთ თხილის ექსპორტს, ევროკავშირის ქვეყნებში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი აღნიშნულ პერიოდში 25.6 მლნ აშშ დოლარით (30%-ით) არის გაზრდილი. აღნიშნული ზრდა განსაკუთრებით ესპანეთში, გერმანიაში, საფრანგეთსა და ლიტვაში ფიქსირდება. 2. საბაზისო მაჩვენებელი  მიღებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომლიც ამოქმედდება 2018 წლიდან. ტრანსასაზღვრო პროცედურების განხორციელების კუთხით ამჟამად რეგულირება არ არსებობს; 354 მიზნობრივი მაჩვენებელი  ახალი კანონის შესაბამისად დანერგილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გამჭვირვალე პროცედურები, უზრუნველყოფილი ზემოაღნიშნულ პროცედურებში საზოგადოების მონაწილეობის მაღალი სტანდარტი, შემოღებული სტრატეგიული დაგეგმარების ახალი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; ობიექტებზე, რომლებმაც შესაძლოა მოახდინონ ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება.  მიღწეული მაჩვენებელი   ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურა ამოქმედდა 2018 წლის 1 იანვარს; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში კოდექსის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ნაწილი ამოქმედდა 2018 წლის 1 ივლისს; ტრანსსასაზაღვრო გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და ტრანსსასაზღვრო სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურები ამოქმედდება „ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ კონვენციისა და მისი „სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ“ ოქმის საქართველოსთვის ძალაში შესვლისთანავე.  3.   საბაზისო მაჩვენებელი მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობა წყლის რესურსების მართვის, წყლისა და ჰაერის ხარისხის რეგულირების, მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების კუთხით არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებსა და მოთხოვნებს; 2017 წელს საქართველო მიუერთდა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის შეთანხმებას. აღნიშნული შეთანხმება ავალდებულებს კონვენციის მხარე ქვეყნებს 2019 წლის ბოლომდე მოამზადონ და კლიმატის ცვლილების გაეროს ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს წარუდგინონ „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ განახლებული დოკუმენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი  ახალი კანონის შესაბამისად დანერგილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გამჭვირვალე პროცედურები, უზრუნველყოფილი ზემოაღნიშნულ პროცედურებში საზოგადოების მონაწილეობის მაღალი სტანდარტი, შემოღებული სტრატეგიული დაგეგმარების ახალი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; ობიექტებზე, რომლებმაც შესაძლოა მოახდინონ ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება; მიღწეული მაჩვენებელი 355    შემუშავებულია „წყლის რესურსების მართვის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც ქმნის აუცილებელ სამართლებრივ და ინსტიტუციურ საფუძვლებს წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრინციპების დანერგვისათვის. შემუშავებულია „წყლის რესურსების მართვის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის ქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტები, რომლებიც ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან; ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რეგულირების მიზნით მომზადდა და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბრის N550 დადგენილებით ცვლილებები შევიდა „დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 25 დეკემბრის №238 დადგენილებაში. შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ივნისის N383 დადგენილებით დამტკიცდა “ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტების დადგენის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი”; ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტის შემუშავების მიზნით ეკონომიკის სექტორებისთვის გადაითვალა „სათბურის გაზების“ ემისიის არსებული რაოდენობა და განხორციელდა ემისიის პროგნოზირება 2030 წლისთვის. შემუშავდა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტის სტრუქტურა და შინაარსი. NDC ის განხორციელების მიზნით მომზადდა "კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის 2021- 2030" წინასწარი სამუშაო ვერსია სატრანსპორტო სექტორისთვის. 4. საბაზისო მაჩვენებელი  მიღებულია ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ რომელიც მოქმედებს 2015 წლის იანვრიდან. თუმცა, ჯერჯერობით სრულად არ არის შემუშავებული კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები; დღეისათვის საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემა და არც ამის სამართლებრივი ვალდებულება არსებობდა კოდექსის მიღებამდე. მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაა შეიმუშაონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმები; მიზნობრივი მაჩვენებელი  შემუშავებული ნარჩენების კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები ნარჩენების მართვის სფეროში; მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის ჩატარებული სწავლებები მუნიციპალური ნარჩენების გეგმების შემუშავების ხელშეწყობისათვის; შეთანხმებული ყველა მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმები; მიღწეული მაჩვენებელი  შემუშავებულია და დამტკიცებულია ნარჩენების კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი შემდეგი კანონქვემდებარე აქტები („ტექნიკური რეგლამენტი − ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების დამტკიცების თაობაზე“ (N325 08.06.2018) და „ტექნიკური რეგლამენტი − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ (N 472 -14.09.2018)) 356  შემუშავებულია ნარჩენების კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი შემდეგი კანონქვემდებარე აქტების პროექტები (6 პროექტი). მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის ჩატარებულია 16 ტრენინგი მუნიციპალური ნარჩენების გეგმების შემუშავების ხელშეწყობისათვის; ყველა მუნიციპალიტეტს (გარდა ქ. თბილისისა) შემუშავებული და დამტკიცებული აქვს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც შეთანხმებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ქ. თბილისისათვის მიმდინარეობს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება.   5.  საბაზისო მაჩვენებელი აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, ეწყობა თემატური შეხვედრები, მზადდება და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ვრცელდება ვიდეო-რგოლები, პრომო ვიდეოები და სხვა. ეწყობა საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი   აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის 10-მდე ღონისძიება - საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; მიღწეული მაჩვენებელი     აღინიშნა 11-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება მწვანე თარიღი, რომელშიც მონაწილეობდნენ 3 არასამთავრობო და 5-მდე სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ატმოსფერული ჰაერის მონაცემების მონიტორინგისა და ავტომატური, მობილური და ინდიკატორული გაზომვების, ასევე, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალის შექმის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნით, დამზადდა 1 ვიდეო-რგოლი; მოეწყო 10 - მდე სხვადასხვა სახის ცნობიერების ასამაღლებელი გარემოსდაცვითი ღონისძიება; კლიმატის ცვლილებების საკითხებთან დაკავშირებულ გარემოსდაცვით ღონისძიებების შესახებ მოეწყო 1 ბრიფინგი. განხორციელდა 3 შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ ჯგუფებთან. სამინისტროს ინიციატივითა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი თანამშრომლობით, რეგიონებში მასშტაბური დასუფთავების აქციები მოეწყო, რომელშიც მონაწილეობას სამინისტროს წარმომადგენლებიც იღებდნენ. ნარჩენების მართვის თემატიკასთან და კოდექსის სიახლეების ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან. სანერგეში სკოლის მოსწავლეებისთვის მოეწყო 2 ტური, 357 სადაც მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოისმინეს ზოგადად მცენარეების, წითელი ნუსხის სახეობის მცენარეთა, ცხოველთა და ფრინველთა შესახებ. ასევე, მათთვის, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოეწყო პრეზენტაციები; გაიმართა 3 პრეზენტაცა დაინტერესებული პირებისთვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით.  6.    საბაზისო მაჩვენებელი ამ ეტაპზე შეუძლებელია ქვეყნის ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის დაზუსტებით შეფასება; მონაცემების შეგროვებას სახეობების, ჰაბიტატებისა და ეკოსისტემების შესახებ არ აქვს სისტემატური ხასიათი; ირმის (Cervus elaphus maral), როგორც გადაშენების უკიდურესი საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობის სრულყოფილი პოპულაციების აღდგენისათვის აღწარმოების ღონისძიებებია გასატარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი  შეფასებული ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი მცენარეთა სახეობების პოპულაციები და დადგენილი მდგრადი მოპოვების კვოტები. ირმის ხელოვნური აღწარმოების პროგრამისა და გეგმის მიხედვით შერჩეულ ტერიტორიებზე გაშვებული გამრავლების ცენტრში გამოყვანილი სულ მცირე, 10 ინდივიდი; მიღწეული მაჩვენებელი    არსებობს ინფორმაცია თეთრყვავილას ველური პოპულაციების და კერძო ნაკვეთების შესახებ, მათ შორის რესურსის ოდენობა და სიმჭიდროვე. დადგენილია თეთრყვავილას მოპოვების 2019 წლის კვოტა, შემუშავებულია რეკომენდაციები მომდევნო წლებში კვოტის დადგენის კუთხით. შემუშავებულია სამოქმედო გეგმა სამომავლო აქტივობების და მონიტორინგის განხორციელებისათვის, მათ შორის თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის კუთხით. 12.1.1 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების მიღწევაზე; 358        ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით შეფასებული გარემოს მდგომარეობა და დაგეგმილი განსახორციელებელი ქმედებები; საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის შესაბამისი და დახვეწილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა; დანერგილი წყლის რესურსების მართვის ინტეგრირებული მოდელი. წყლის რესურსების სააუზო მართვაზე გადასვლა. გაუმჯობესებული წყლის ეკოლოგიური მდგომარეობა; ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი მონიტორინგის სისტემა და ჰაერის ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები; ჰაერდაცვით სფეროში დანერგილი ევრორეგულაციები; ეკონომიკის სექტორის სხვადასხვა დარგისთვის დანერგილი მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის თანამედროვე სისტემა; ეტაპობრივად შემცირებული მიწის დეგრადაციის მასშტაბები; კლიმატის ცვლილების შერბილების მიზნით სათბური გაზების ემისიების შესამცირებლად დაგეგმილი ღონისძიებები, აღრიცხული სათბურის გაზების ემისიები ეკონომიკის ძირითადი სექტორებიდან; საერთაშორისო და ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული საკანონმდებლო ბაზა ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში, ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემა, რომელიც დანერგილია ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე. მიღწეული შუალედური შედეგები         ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების მიღწევაზე; ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით შეფასებული გარემოს მდგომარეობა და დაგეგმილი განსახორციელებელი ქმედებები; საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის შესაბამისი და დახვეწილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა; შემუშავებულია „წყლის რესურსების მართვის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც ქმნის აუცილებელ სამართლებრივ და ინსტიტუციურ საფუძვლებს წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრინციპების დანერგვისათვის. შემუშავებულია „წყლის რესურსების მართვის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის ქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტები, რომლებიც ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან; გაუმჯობესებულია ატმოსფერული ჰაერის დაცვისა და წყლის რესურსების მართვის ეროვნული კანონმდებლობლობა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის გზით; განხორციელებულია ღონისძიებები კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების მიზნით; შემცირებულია და ეტაპობრივად მცირდება მიწის დეგრადაციის მასშტაბები; საერთაშორისო და ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული საკანონმდებლო ბაზა ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში, ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემა, რომელიც დანერგილია ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე. 359 1. საბაზისო მაჩვენებელი  უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი  უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილ იქნება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 2017 წლის საწევრო გადასახადის და დავალიანების დაფარვის გრაფიკით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) შესაბამის ანგარიშზე; მიღწეული მაჩვენებელი  უზრუნველყოფილი იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; განხორციელდა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 2017 წლის საწევრო გადასახადის და დავალიანების დაფარვის გრაფიკით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) შესაბამის ანგარიშზე; 2. საბაზისო მაჩვენებელი  შემუშავებულია 2010-2013 წწ. გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება; მიზნობრივი მაჩვენებელი  შემუშავებული 2014-2017 წწ. გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება; მიღწეული მაჩვენებელი  2014-2017 წწ. გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება შემუშავებულია; 3. საბაზისო მაჩვენებელი  მიღებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომლიც ამოქმედდება 2018 წლიდან. ტრანსასაზღვრო პროცედურების განხორციელების კუთხით ამჟამად რეგულირება არ არსებობს; 360 მიზნობრივი მაჩვენებელი  მიიღება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებები; სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და გეგმებზე გაიცემა გარემოსდაცვითი შეფასების რეკომენდაციები; შესაბამის ობიექტებზე ხორციელდება ტრანს- სასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედების შეფასება; მიღწეული მაჩვენებელი  2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებული ახალი ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი" ითვალისწინებს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საჯარო განხილვების ჩატარებას სამინისტროს მიერ, რაც წინა კანონმდებლობით, საქმიანობის განმახორციელებლის ვალდებულებას წარმოადგენდა. 2018 წლის 1 ივლისიდან, ეროვნულ კანონმდებლობაში ამოქმედდა ახალი, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ინსტრუმენტი, რომელიც გულისხმობს თორმეტ სექტორში მომზადებული სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში გარემოს, ადამიანის ჯანმრთელობის, კულტურული მემკვიდრეობისა და მატერიალური ფასეულობების დაცვის საკითხების გათვალისწინებას. კოდექსის ფარგლებში, ტრანსსასაზაღვრო გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და ტრანსსასაზღვრო სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურები ამოქმედდება „ტრანსსასაზღვრო კონტექსტში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ კონვენციისა და მისი „სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების შესახებ“ ოქმის საქართველოსთვის ძალაში შესვლისთანავე. 4. საბაზისო მაჩვენებელი  დღეისათვის წყლის რესურსების მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემა არ შეესაბამება არსებულ მოთხოვნებს, არის მოძველებული და მოუქნელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი  დანერგილია წყლის მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვის ახალი ფორმა; დაწყებულია წყლის მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვისა და დამუშავების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; მიღწეული მაჩვენებელი  შემუშავდა „წყლის რესურსების მართვის შესახებ" საქართველოს კანონპროექტის საბოლოო ვერსია, რომელიც მიზნად ისახავს წყლის რესურსების მართვის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნას. კანონპროექტი უზრუნველყოფს წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას და ინტეგრირებული მართვის პრინციპების დანერგვას. 361 5. საბაზისო მაჩვენებელი  ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის ვალდებულებათა შესაბამისად ქვეყანა ვალდებულია, მისთვის დადგენილი გრაფიკით ეტაპობრივად შეამციროს და საბოლოოდ შეწყვიტოს ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარება (2013 წელს საბაზისო დონეზე გაყინული ოდნ-ების მოხმარება - 93 ტ, 2015 წელს - შემცირდა 10%-ით); მიზნობრივი მაჩვენებელი  ოდნ-ების ეფექტიანი რეგულირება და მოხმარების შემცირების მიზნით დანერგილი ოდნ-ების და მათზე მომუშავე დანადგარების იმპორტ/ექსპორტის და კვოტირების სანებართვო სისტემა; ქვეყანაში საბაზისო დონესთან მიმართებაში 25%-ით შემცირებული ოდნ-ების მოხმარება; მიღწეული მაჩვენებელი  2018 წლის იმპორტის კვოტის შესაბამისად ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარება საბაზისო მოხმარებასთან შედარებით 25%-ით შემცირდა. 6. საბაზისო მაჩვენებელი  2017 წელს საქართველო მიუერთდა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის შეთანხმებას. აღნიშნული შეთანხმება ავალდებულებს კონვენციის მხარე ქვეყნებს 2019 წლის ბოლომდე მოამზადონ და კლიმატის ცვლილების გაეროს ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს წარუდგინონ „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ განახლებული დოკუმენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი  შეფასებული ეკონომიკის სექტორებიდან „სათბურის გაზების“ არსებული ემისიები და ემისიების პროგნოზი 2030 წლის ჩათვლით, ასევე შეფასებული „სათბურის გაზების“ ემისიის შემცირების პოტენციალი მიღწეული მაჩვენებელი  ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტის შემუშავების მიზნით ეკონომიკის სექტორებისთვის გადაითვალა „სათბურის გაზების“ ემისიის არსებული რაოდენობა და განხორციელდა ემისიის პროგნოზირება 2030 წლისთვის. შემუშავდა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტის სტრუქტურა და შინაარსი. მომზადდა "კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის 2021- 2030" წინასწარი სამუშაო ვერსია სატრანსპორტო სექტორისთვის. 362 12.1.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 31 01 02) პროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება. მიღწეული შუალედური შედეგები  უზრუნველყოფილ იქნა სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება. დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება. მიზნობრივი მაჩვენებელი  დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებულ ფერმერთა რაოდენობა; მიღწეული მაჩვენებელი  დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერების და სხვა დაინტერესებული პირების რაოდენობამ 2018 წელს შეადგინა დაახლოებით 75 000 ერთეული; 363  ყოველწლიურად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონალური სამმართველოების, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლებს, კოოპერატივებს, ფერმერებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს ყოველწლიურად სხვა და სხვა საკითხებზე უტარდებათ დაახლოებით 20 - ზე მეტი თემატიკის ტრეინინგი. რომელსაც დაახლოებით გადის 1 500-1 700 პირი. 12.1.3 ქ ა რთული ა გროსა სურსა თო პროდუქ ციის პოპულა რიზა ცია (31 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა. მიღწეული შუალედური შედეგები  განხორციელებული გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებებმა ხელი შეუწყო ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას მსოფლიო ბაზარზე. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  წელს ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 6 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 6 საგამოფენო ღონისძიებაზე. ქვეყნის შიგნით მოეწყო 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება. მიზნობრივი მაჩვენებელი  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; მიღწეული მაჩვენებელი  ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს 7 სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ 7 საგამოფენო ღონისძიებაზე; 364  ქვეყნის შიგნით მოეწყო 3 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება. 12.1.4 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (31 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი დაგეგმილი შუალედური შედეგები    ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი მოსალოდნელი გარემოსდაცვითი რისკები; შემცირებული რისკები გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე; შექმნილი უნიფიცირებული გეოინფორმაციული ელექტრონული სისტემის პორტალი (GIS) და ბიზნეს პროცესების მოდელირებისა და ნოტაციის ავტომატიზირებული სისტემა. მიღწეული შუალედური შედეგები  დანერგილი სკრინინგის პროცედურის საფუძველზე, განისაზღვრება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროება „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ II დანართის საქმიანობებისთვის; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა გაიყო ორ ეტაპად - სკოპინგის და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის ეტაპები. სკოპინგის პროცედურა განსაზღვრავს გზშ-ისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში ასახვის საშუალებებს;  განმარტება: უნიფიცირებული გეოინფორმაციული ელექტრონული გარემოსდაცვითი განათლებისა და ინფორმაციის ცენტრი. სისტემის პორტალის შექმნაზე პასუხისმგებელია სსიპ დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1.  საბაზისო მაჩვენებელი ამჟამად ექსპერტები მონაწილეობენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის განხილვის პროცესში, ყოველწლიურად საშუალოდ გაიცემა 70-მდე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა. მიზნობრივი მაჩვენებელი 365  ექსპერტების მიერ, სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და გეგმებზე გაცემული გარემოსდაცვითი შეფასების რეკომენდაციები. მიღებული გადაწყვეტილებების გაუმჯობესებული ხარისხი. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 80-მდე დასკვნა. მიღწეული მაჩვენებელი  გაიცა დაახლოებით 190 სკრინინგის გადაწყვეტილება, 60 სკოპინგის დასკვნა, 55 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება და 7 მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება. 2.  საბაზისო მაჩვენებელი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის ვალდებულებების შესრულების მიზნით წლის ბოლომდე უნდა შეიქმნას უნიფიცირებული გეოინფორმაციული ელექტრონული სისტემის პორტალი (GIS). მისი მიზანია სამინისტროში და მისი სსიპ-ებთან არსებული გეოსაინფორმაციო მონაცემთა ბაზებისა და სივრცულ მონაცემთა ტექნიკური ინტეგრაცია და სისტემატიზაცია ერთიან სამუშაო სივრცეში, სადაც შესაძლებელი იქნება შესაბამისი გეოსივრცითი ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა, მოძიება, გაცვლა და დამუშავება მოკლე დროში; მიზნობრივი მაჩვენებელი  ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი ერთიანი ელექტრონული სისტემა; დანერგილი საჯაროობისა და ინფორმირების ახალი მექანიზმები; მიღწეული მაჩვენებელი  ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნის პროცესში, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კომპონენტის ფარგლებში მიზნობრივი მაჩვენებელი არ მიღწეულა. ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: უნიფიცირებული გეოინფორმაციული ელექტრონული სისტემის პორტალის შექმნაზე პასუხისმგებელობა გადაეცა სსიპ „გარემოსდაცვითი განათლებისა და ინფორმაციის ცენტრს“, შესაბამისად აღნიშნული პროექტი უნდა განეხორციელებულიყო ცეტრის მიერ. წინამოსამზადებელი სამუშაოების დროს დადგინდა, რომ 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხა არ იყო საკმარისი მიზნის შესასრულებლად, დღეს-დღეობით (2019 წელს) პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურთან“ ერთად (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კომპონენტის გარდა სხვა კომპონენტები შესრულებულია სსიპ 366 „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ (მაგ: ნარჩნების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ერთიანი ელექტრონული სისტემის ნაწილია)). 12.1.5 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები (31 01 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები    საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე; გაძლიერებული თანამშრომლობა სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება. მიღწეული შუალედური შედეგები    ამაღლებულია საზოგადოების ცნობიერების გარემოსდაცვით საკითხებზე; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულია ყველა დაინტერესებული მხარე; გაძლიერებულია თანამშრომლობა სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან, რის შედეგად გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართულია საზოგადოება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 1. საბაზისო მაჩვენებელი   გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები გარემოსდაცვითი თარიღების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი  აღინიშნება გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღები, ეწყობა 10-მდე თემატური შეხვედრა; მზადდება და ვრცელდება 3-4 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები, პრომო ვიდეოები და სხვა), მწვანე დღეების ღონისძიებებში ჩართულები არიან მინიმუმ 3 არასამთავრობო და 367 5 სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ეწყობა მინიმუმ 1 კონკურსი გარემოსდაცვით თემატიკაზე (ფოტოკონკურსი, დიზაინერების კონკურსი, საუკეთესო გარემოსდაცვითი პოსტერის გამოვლენა). მიღწეული მაჩვენებელი   აღინიშნა 11-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება (მწვანე თარიღი), რომელშიც მონაწილეობდნენ 3 არასამთავრობო და 5-მდე სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ატმოსფერული ჰაერის მონაცემების მონიტორინგისა და ავტომატური, მობილური და ინდიკატორული გაზომვების, ასევე, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალის შექმის შესახებ (პორტალი უზრუნველყოფს ჰაერის ხარისხთან და მონიტორინგთან დაკავშირებულ სრულ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას ერთიან ელექტრონულ სივრცეში) საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნით, დამზადდა 1 ვიდეო-რგოლი; 2. საბაზისო მაჩვენებელი    სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე გამოიყოფა პრიორიტეტული და საკითხები და იგეგმება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის ღონისძიება. მზადდება საინფორმაციო კამპანიები; ეწყობა საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის; გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ეწყობა პრეზენტაციები, კონფერენციები. მიზნობრივი მაჩვენებელი  სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოიყოფა 4-მდე პრიორიტეტი და მზადდება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის 10-12-მდე ღონისძიება: საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; მიღწეული მაჩვენებელი   გარემოსდაცვითი საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად და მაქსიმალური ინფორმირების მიზნით, გამოიყო 4 პრიორიტეტი (ნარჩენების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის, კლიმატის ცვლილებების, დასუფთავებისა და გამწვანების). მოეწყო 10-მდე სხვადასხვა სახის ცნობიერების ასამაღლებელი გარემოსდაცვითი ღონისძიება: კლიმატის ცვლილებების საკითხებთან დაკავშირებულ გარემოსდაცვით ღონისძიებების შესახებ მოეწყო 1 ბრიფინგი. განხორციელდა 3 შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ ჯგუფებთან. სამინისტროს ინიციატივითა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი თანამშრომლობით, რეგიონებში მასშტაბური დასუფთავების აქციები მოეწყო, რომელშიც მონაწილეობას სამინისტროს წარმომადგენლებიც იღებდნენ. ნარჩენების მართვის თემატიკასთან და კოდექსის სიახლეების ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან. სკოლის მოსწავლეებისთვის 2 ტური მოეწყო სანერგეში, სადაც მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 368  მოისმინეს ზოგადად მცენარეების, წითელი ნუსხის სახეობის მცენარეთა, ცხოველთა და ფრინველთა შესახებ. ასევე, მათთვის, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოეწყო პრეზენტაციები. გაიმართა 3 პრეზენტაცია დაინტერესებული პირებისთვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. 12.1.6 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა. მომზადებული რუკები GIS ფორმატში. მიღწეული შუალედური შედეგები  პროექტის შედეგებზე დაყრდნობით დადგენილი იქნა თეთრყვავილას მოპოვების 2019 წლის კვოტა და მომზადდა სალიცენზიო პირობები 2019-2023 წლებისათვის თეთრყვავილას მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით. ინფორმაცია მოპოვების კვოტის და სალიცენზიო პირობების თაობაზე მიეწოდა ლიცენზიის გამცემ უწყებას. პროექტის ფარგლებში შეგროვებულ საბაზისო ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემუშავდა სატენდერო დოკუმენტაცია 2019 წელს თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის განხორციელებისათვის. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  თეთრყვავილა საქართველოსთვის წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთ ძირითად ობიექტს. ამჟამად არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ სახეობის მოპოვებით გამოწვეული ზეგავლენის ხარისხის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი  დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე; მიღწეული მაჩვენებელი 369    არსებობს ინფორმაცია თეთრყვავილას ველური პოპულაციების და კერძო ნაკვეთების შესახებ, მათ შორის რესურსის ოდენობა და სიმჭიდროვე; დადგენილია თეთრყვავილას მოპოვების 2019 წლის კვოტა, შემუშავებულია რეკომენდაციები მომდევნო წლებში კვოტის დადგენის კუთხით; შემუშავებულია სამოქმედო გეგმა სამომავლო აქტივობების და მონიტორინგის განხორციელებისათვის, მათ შორის თეთრყვავილას პოპულაციებზე მოპოვების ზეგავლენის კვლევის კუთხით. 12.1.7 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (31 01 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაგეგმილი შუალედური შედეგები  ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ცანაში უსაფრთხოდ განთავსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები, ნარჩენების შემცირებული ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მიღწეული შუალედური შედეგები  სოფელ ცანას ყოფილ დარიშხანის სამთამადნო წარმოების და გადამუშავების ობიექტებზე (ცანა1, ცანა 2 და ცანა 3), დარიშხანის შემცველი მავნე ნივთიერებების გაუვნებელყოფის მიზნით უსაფრთხო სარკოფაგების მოწყობისათვის შედგენილია საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი საბაზისო მაჩვენებელი  ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ცანას მიმდებარედ, დიდი რაოდენობით (დაახლოებით 50 000 მ3) არასათანადო კონტროლის ქვეშ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სერიოზული რისკის ქვეში აყენებს მიმდებარე გარემოსა და დასახლებულ პუნქტებს. საბჭოთა პერიოდში 1930 წლიდან, ამ ტერიტორიაზე არსებული მადნის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებდა და აწარმოებდა დარიშხანის ანჰიდრიდსა და მეტალურ დარიშხანს. საწარმომ ფუნქციონირება შეწყვიტა 1990-იანი წლების დასაწყისში. ცანას სამივე ობიექტზე: ცანა 1, ცანა 2 და ცანა 3; 370 მიზნობრივი მაჩვენებელი  დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსებისათვის ცანა 1 და ცანა 2 ობიექტზე წინასწარი სამუშაობი ჩატარებულია მათი უსაფრთხოდ შეგროვებისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით; ცანა 1 ობიექტზე დამცავი კედლის დამატებითი სამუშაოები განხორციელებულია; სარკოფაგი აშენებულია - ცანა 1 უბანზე. განსათავსებელი სარკოფაგის მოცულობა შეადგენს 12 154 მ3 (დამცავი საიზოლაციო ფენების გარდა), რაც საკმარისია ცანა 2-დან დამატებით მოხსნილი დაბინძურებული ნიადაგის მოსათავსებლად. მიღწეული მაჩვენებელი  სოფელ ცანას ყოფილ დარიშხანის სამთამადნო წარმოების და გადამუშავების ობიექტებზე (ცანა1, ცანა 2 და ცანა 3), დარიშხანის შემცველი მავნე ნივთიერებების გაუვნებელყოფის მიზნით უსაფრთხო სარკოფაგების მოწყობისათვის მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები; ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული დამატებითი კვლევების ჩატარება განსახორციელებელი სამუშაოების მოცულობების შეფასების მიზნით (საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევები, საპროექტო ტერიტორიების ტოპოგრაფიული კვლევა, სანებართვო დოკუმენტაციის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება, ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება და სხვა), შესაბამისად. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებას დასჭირდა გარკვეული დრო. ასევე, გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ სამშენებლო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს მაღალმთიან რეგიონში და სამუშაოების ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ წელიწადის მოკლევადიანი პერიოდის განმავლობაში (4-5 თვე), შესაბამისად დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებლის განხორციელება გადაიდო 2019 წლამდე. შენიშნვნა: ზოგიერთი პროგრამის საბაზისო მაჩვენებელი დაზუსტებულია 2017 წლის ფაქტიური მონაცემების მიხედვით. 12.2 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამილი კოდი 31 09) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები: 371   დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები; დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ეკოტურიზმისათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები; აშენებული და მოწყობილი ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა ზოგიერთ ბუნების ძეგლზე; განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; განვითრებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში, მათი გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.      მიღწეული საბოლოო შედეგები:   დაცულია და შესაბამისად მიმდინარეობს ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტების და ცოცხალი ორგანიზმების აღდგენა; დაცულია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები; ხელსაყრელი პირობების შექმნის მიზნით, მიმდინარეობდა სამუშაოები ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ტურიზმისათვის; ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობამ ზეგავლენა მოახდინა დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა რაოდენობაზე; აშენებული და მოწყობილი იქნა კინჩხას ჩანჩქერისა და ნავენახევის ბუნების ძეგლების და საწურბლიის მღვიმის ტურისტული ინფრასტრუქტურა, (რომელიც ექსპლუატაციაში შევა 2019 წლის ტურისტული სეზონისთვის); მოწყობილი იქნა ალგეთის და ყაზბეგის ეროვნულ პარკებში ტურისტული ობიქტები; სათანადოდ აღჭურვილი იქნა ინფრასტრუქტურა, განახლებული იქნა საველე შენობა-ნაგებობები, გაზრდილი იქნა თანამშრომელთა მოტივაცია და შესაძლებლობები; დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ აღდგენილი და განვითარებული იქნა ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, რის შედეგადაც ადგილობრივ მოსახლეობას გაეზარდა შემოსავლები და შესაბამისად გაუმჯობესდა მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.       დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგი ს შეფასების ინდიკატორი: 1.  საბაზისო მაჩვენებელი ამჟამად არსებობს 20 ტერიტორიული ადმინისტრაცია. დასრულდა ნავენახევის, კინჩხასა და საწურბლიას ბუნების ძეგლებზე ახალი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები. იგეგმება რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების შექმნა, 372 რომლის მოწყობა და აღჭურვა განხორციელდება დონორის სახსრებით, ხოლო საჭირო თანამშრომელთა სახელფასო უზრუნველყოფა უნდა განხორციელდეს სააგენტოს საბიუჯეტო სახსრებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი  ნავენახევის, კინჩხასა და საწურბლიას ბუნების ძეგლებზე მოწყობილი ახალი ინფრასტრუქტურა. 2018 წელს შექმნილია რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები. მიღწეული მაჩვენებელი ნავენახევის, კინჩხასა და საწურბლიას ბუნების ძეგლებზე მოწყობილია ახალი ინფრასტრუქტურა, მომზადებულია 2 კანონპროექტი ახალი დაცული ტერიტორიების დასაარსებლად. 2. საბაზისო მაჩვენებელი  დაცული ტერიტორიების სააგენტო მართავს 596.0 ათას ჰექტარს (ქვეყნის ტერიტორიის 8.55%) ტერიტორიას 20 ტერიტორიული ადმინისტრაციის მეშვეობით. დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევების აღკვეთის პრევენციისათვის საჭიროა ხერგილებისა და ბარიერების ეტაპობრივად მოწყობა, ასევე დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროების ლოკალიზების მიზნით საჭიროა ტერიტორიები აღიჭურვოს ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით; მიზნობრივი მაჩვენებელი  10 დაცულ ტერიტორიაზე მოწყობილი 110 ერთეული ხერგილი და ბარიერი, ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით აღჭურვილი დაცული ტერიტორიები; ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმის 2018 წლის მაჩვენებელი იგივეა; მიღწეული მაჩვენებელი  20 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციისთვის შეძენილ იქნა სხვადასხვა სახის ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი (ბენზოხერხი, ბარი, თოხი, წერაქვი, ფოცხი, ცეცხლმაქრი ჩანთები და ა.შ საერთო რაოდენობით 450 ცალი), ასევე 2 კვადროციკლი წყლის ავზებითა და ტუბოებით; მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: სამ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარდა დაცვის ინფრასტრუქტურა (ხერგილები); ერთი დაცული ტერიტორია უზრუნველყოფილია სადემარკაციო 373 საინფორმაციო ნიშნულებით; ორი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია აღიჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით, რისთვისაც მიიმართა 174 ათასი ლარი. 3.  საბაზისო მაჩვენებელი მავნებელ დაავადებათა გავრცელებისა და აგრესიულობის დონის დადგენის მიზნით, დეტალურ კვლევას საჭიროებს დაცულ ტერიტორიებზე არსებული წიწვოვანი ტყეები და ბზით დაფარული ტერიტორიები; სავარაუდო ფართობით 1 000 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი  მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი და ტყეების გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 80 %-ზე; მიღწეული მაჩვენებელი  ყაზბეგისა და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე ფერომონების განთავსების შედეგად აღნიშნული ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მავნებლები შემცირდა 90%-ით; 4.  საბაზისო მაჩვენებელი საჭიროა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმის შემუშავება; უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ბორჯომ-ხარაგაულისა და თბილისის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე არ მომხდარა ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება. ზოგიერთ უბანზე წარსულში ჭრების შედეგად ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებელია; მიზნობრივი მაჩვენებელი  ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებული ტყის მართვის გეგმები თბილისისა და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკებისთვის და დამატებით ერთი დაცული ტერიტორიისათვის; მიღწეული მაჩვენებელი  ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციას დაქვემდებარებულ ნეძვის აღკვეთილში ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებული ნეძვის აღკვეთილის ტყის მართვის გეგმა; 374 5.  საბაზისო მაჩვენებელი დღეს არსებული მდგომარეობით დაცული ტერიტორიების შესახებ ცნობადობა დაბალია, საჭიროა ინფორმაციის გავრცელების სხვადასხვა საშუალების გამოყენება საზოგადოებაში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით; მოსახლეობის ჩართულობა (განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის) გარემოსდაცვით აქტივობებში არ არის საკმარისი; სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად, არსებულ ზოგიერთ ვიზიტორთა ცენტრში არ არის მოწყობილი ვიზიტორთა საექსპოზიციო დარბაზები, რიგ დაცულ ტერიტორიაზე არსებულ ვიზიტორთა ცენტრებში საგამოფენო დარბაზები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი  განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად (რეკლამების დამზადება და განთავსება, ეკოტურების მოწყობა და ვებრესურსის განახლება/შექმნა) პოტენციურ და რეალურ ვიზიტორთა ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი რაოდენობა; მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი საპრომოციო მასალა, ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში; საშუალოვადიან პერიოდში გახსნილი 3 ახალი ვიზიტორთა ცენტრი და განახლებული არსებული 8 ცენტრი (მოწყობილი საინფორმაციო და საგამოფენო დარბაზები), შედეგად გაუმჯობესებული ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხი. ამასთან, სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყობა ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა; მიღწეული მაჩვენებელი  განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად წინა წელთა შედარებით დაფიქსირდა ვიზიტორთა 16%-იანი ზრდა. საშუალოვადიან პერიოდში უკვე გახსნილია 2 ახალი ვიზიტორთა ცენტრი და განახლდა 4 არსებული ცენტრი. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს დამატებით 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა, რისთვისაც მიიმართა 308 ათასი ლარი. 6.  საბაზისო მაჩვენებელი დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) ხორციელდება ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა; 10 ადმინისტრაციის 246-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით; ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა შესწავლილია; 375 მიზნობრივი მაჩვენებელი  დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 12 ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფილი 10 ადმინისტრაციის თანამშრომლები; განხორციელებული სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ხიდების შეკეთების, სასტუმრო სახლების მოწყობის, ტრადიციული ხელსაქმის განვითარების ხელშეწყობა); მიღწეული მაჩვენებელი  დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) განხორციელდა ყაზბეგისა და ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა; ოცივე ადმინისტრაციის ყველა, 520-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით; 10 ადმინისტრაციის თანამშრომელი აღჭურვილია შესაბამისი უნიფორმით; განხორციელდა ცალკეული ღონისძიებები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის; 12.3 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამილი კოდი 31 08) პროგრამის განმახორციელებელი  გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები      გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი; შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო, უზრუნველყოფილი გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული რეაგირება, რისი საშუალებითაც მოხდება ლეგალური საქმიანობის ხელშეწყობა და კონკურენციის თანაბარი პირობების შექმნა; რეგულირების ობიექტების და მოქალაქეების გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებზე ინფორმირებულობის მაღალი დონე და დაინტერესებული მხარეების ფინანსური, მატერიალური და დროითი რესურსების შემცირებული ხარჯი; შექმნილი ახალი ინფრასტრუქტურა, სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები; გადამზადებული ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები. მიღწეული საბოლოო შედეგები    შემცირებულია გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის ფაქტები; სხვადასხვა სპეციფიკური მიმართულებებით გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული რეაგირება; განხორციელდა რეგულირების ობიექტების გეგმიური და არაგეგმიური შემოწმება, 24-საათიან რეჟიმში პრევენციული ღონისძიებები, „ცხელ ხაზზე“ შემოსულ შეტყობინებებზე ოპერატიული რეაგირება. გაუმჯობესებული იქნა ელექტრონული სერვისები; 376    გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამართული და სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის შექმნილი იქნა საჭირო ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. აშენებული და მოწყობილი იქნა ერთი ახალი რეგიონალური ოფისი და სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ეკიპაჟები. გადამზადებული იქნა ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები; დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი:  გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი შეადგენს 9.0 მლნ-მდე ლარს. მიზნობრივი მაჩვენებელი:  გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი (მ.შ. 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით შემცირდება 25%-ით). 2021 წელს წლისათვის ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 2 მილიონ ლარს; მიღწეული მაჩვენებელი  გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით, ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ 2018 წელს შეადგინა 10,0 მლნ ლარი (აღნიშნული აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს); ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: გარემოსათვის მიყენებული ზიანის დაანგარიშებულმა ოდენობამ 2018 წელს შეადგინა 10,0 მლნ ლარზე მეტი. აღნიშნული მაჩვენებელი აღემატება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს (ცდომილება მიზნობრივ მაჩვენებელთან მიმართებაში - 32.8%). აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ დეპარტამენტის მიერ გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა გაანგარიშებულ იქნა დარღვევაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2015-2017 წლების განმავლობაში. კერძოდ, შემოწმდა ბათუმის მერიის მიერ ადლიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციაზე გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მდგომარეობა, რომლის დროსაც გამოვლინდა, რომ ჩაშვებული წყლის ხარისხობრივი შემადგენლობა არ შეესაბამებოდა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს. გარემოზე მიყენებული ზიანის ოდენობამ 3.0 მლნ ლარზე მეტი შეადგინა. დანარჩენ შემთხვევაში, 2018 წელს ჩადენილი დარღვევისთვის დაანგარიშებული ზიანის ოდენობა, როგორც ინდიკატორის მაჩვენებელი შესრულებულია (ცდომილება - 1%). 377 2. საბაზისო მაჩვენებელი  სამართალდამრღვევი ობიექტების 60-65% დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი  საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სამართალდამრღვევი ობიექტების 80-85 %-ის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულებული გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული ვალდებულები; მიღწეული მაჩვენებელი  სამართალდამრღვევი ობიექტების 70%-ის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულდა გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულები. 3. საბაზისო მაჩვენებელი  2017 წლის განმავლობაში ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და დათვალიერება) 2 840 ობიექტი;. მიზნობრივი მაჩვენებელი:  ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) 2 000-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი. მიღწეული მაჩვენებელი  2018 წელს ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები, დათვალიერება) 2 968 ობიექტი. 4. საბაზისო მაჩვენებელი  დასრულებული 3 ახალი ოფისის მშენებლობა (ამბროლაურში, ბათუმსა და ახალციხეში) და სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 50 ეკიპაჟი. 378 მიზნობრივი მაჩვენებელი  დასრულებული დამატებით 1 ახალი ოფისის მშენებლობა (ქ. ზუგდიდი) და საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 66 ეკიპაჟი (მ.შ 2018 წელს - 50 ეკიპჟი). მიღწეული მაჩვენებელი  დასრულდა 1 ახალი ოფისის მშენებლობა და კეთილმოწყობა ქ. ზუგდიდში. სრულად აღიჭურვა სწრაფი რეაგირების 36 ეკიპაჟი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: 2017 წლის ბოლოს დაზუსტებული ინფორმაციით სწრაფი რეაგირების ეკიპაჟების რაოდენობა იყო 34 ერთეული. 2018 წელს დაგეგმილი იყო მათი გაზრდა 48-მდე, თუმცა თანამშრომელთა არასაკმარისი რაოდენობის გამო დაკომპლექტდა მხოლოდ 36 ეკიპაჟი, რომელიც სრულადაა აღჭურვილი. 5. საბაზისო მაჩვენებელი:  შიდა რესურსით გადამზადებული 300 თანამშრომელი. მიზნობრივი მაჩვენებელი:  ყოველწლიურად გადამზადებული 100 თანამშრომელი. მიღწეული მაჩვენებელი  სწავლება გაიარა 100-ზე მეტმა თანამშრომელმა სხვადასხვა მიმართულებით. 12.4 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამილი კოდი 31 10) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები  დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება; 379       ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები,გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა; სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად შექმნილი დამატებითი სამუშაო ადგილები, ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გზით; სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის გაზრდილი წილი ქვეყნის ეკონომიკაში. მიღწეული საბოლოო შედეგები       საქართველოს ტყეების გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა; ტყის ფონდის მართვის გაუმჯობესებული სისტემა; აღდგენილი ტყის მასივები, მოწყობილი დროებითი სანერგეები და გაშენებული ტყის ფართობები; მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; მერქნული რესურსების მართვის გაუმჯობესებული ელექტრონული სერვისები; სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად შექმნილი დამატებითი სამუშაო ადგილები, ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გზით; გაზრდილი სატყეო შემოსავლები და სატყეო სექტორის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი  სატყეო სფეროში არსებული არასრულყოფილი საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა მიზნობრივი მაჩვენებელი  მომზადებული შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და განახლებული საკანონმდებლო ბაზა. მიღწეული მაცვენებელი 380  შემუშავებულია და მიღებულია ცვლილებები ტყითსარგებლობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში და შესაბამის ნორმატიულ დოკუმენტებში; განახლებულია საკანონმდებლო ბაზა. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე: „ტყის კოდექსის“ პროექტის გადამუშვებული ვარიანტის საჯარო განხილვების და შეთანხმების პროცესი გრძელდება და კანონპროექტი წარედგინება პარლამენტს. კანონპროექტი მიღების შემდეგ მიღებული იქნება ცვლილებები ტყითსარგებლობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. 2.  საბაზისო მაჩვენებელი 2013 წლის პერიოდიდან დღემდე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ღონისძიებები განხორციელებულია 29 230 ჰექტარზე; მავნებელ დაავადებათა პროგრესირება შემცირებულია 60%-ით; ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 63 %-ით. მიზნობრივი მაჩვენებელი  შესაბამის ფართობებზე მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების ყოველწლიურად 10%-ით შემცირებული მაჩვენებელი (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 95%-ით), ამავე ფართობებზე ტყეების 5%-ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 80%-ით) გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა (ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 2018 წლის აღნიშნული მაჩვენებელი იგივეა). მიღწეული მაჩვენებელი  2018 წელს 2017 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%-ით შემცირდა მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდა ტყეების სანიტარული მდგომარეობა (ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 2018 წლის აღნიშნული მაჩვენებელი იგივეა). 3.  საბაზისო მაჩვენებელი ტყის ფართობების აღდგენის მიზნით, დროებითი სანერგეები მოწყობილია 5,16 ჰა ფართობზე (7 რეგიონში). გამოყვანილი ნერგები გამოყენებული იქნება ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენისათვის. 100.4 ჰა-ზე განხორციელებულია ტყის აღდგენის ღონისძიებები; 30.0 ჰა-ზე გაშენებულია სწრაფმზარდი პლანტაციები, რითაც მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება საშეშე მერქნით, სარებით, ჭიგოებით; 381 მიზნობრივი მაჩვენებელი  სავარაუდოდ ყოველწლიურად დარგული 500 000 ცალი ნერგი (იმერული მუხა, მაღალმთის ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა, წაბლი და ა.შ.) და 75-დან 100 ჰა-მდე გაშენებული ტყე; საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს დამატებით 80 ჰა-ზე გაშენებული პლანტაცია (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 44,8 ათ. მ3 მერქნული რესურსი). მათ შორის 2017 წელს - 31 ჰა (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 100 000 ცალი ჭიგო (სარი); ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დამატებით 75-100 ჰაზე გაშენებული ტყის მასივი; მიღწეული მაჩვენებელი  დარგულია 280 292 ცალი ნერგი, 160.4 ჰა-ზე გაშენებული ტყე (მ.შ. ნახანძრალი ტერიტორია-144 ჰა, რომელიც 2017 წლის აგვისტოს ხანძრის შედეგად განადგურდა) განხორციელებულია ტყის აღდგენის 7 პროექტი საქართველოს 4 რეგიონში, მოწყობილი ტყის დროებითი სანერგე 0.13 ჰა-ზე; განხორციელდა პლანტაციის მოვლის ღონისძიებები 22.5 ჰა-ზე, აქედან ახალი პლანტაცია გაშენდა 2.0 ჰა-ზე. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დამატებით 160.4 ჰა-ზე გაშენებული ტყის მასივი. ასევე, 20.5 ჰა პლანტაციისა და 2.29 ჰა ტყის დროებითი სანერგეების მოვლის ან/და მოწყობის სამუშაოები. დარგული იქნა 280 292 ცალი ნერგი. ამ აქტოვობებზე 2018 წელს მიიმართა 543.2 ათასი ლარი. სულ, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობისთვის 2018 წელს მიიმართა 1.47 მლნ ლარი. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 2018 წელს დამტკიცდა ტყის აღდგენის პროექტები და დაიწყო ტყის გაშენების სამუშაოები 144,0 ჰა-ზე სამცხე-ჯავახეთში, ბორჯომის სატყეო უბნის ჩარხისწყლის სატყეოს ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურებულ ტყის ფართობებზე; ჩატარდა გაწმენდის და ნიადაგის მომზადების სამუშოები, შემოდგომაზე დაიწყო დარგვის სამუშაოები რომელიც დასრულდება 2019 წლის შემოდგომაზე. 4. საბაზისო მაჩვენებელი  მოსახლეობის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით 2014-2017 წლების მდგომარეობით მოწყობილი/რეაბილიტირებულია გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მისასვლელი 308.8 კმ სატყეოსამეურნეო გზა; სააგენტო ყოველწლიურად ამზადებდა დაახლოებით 10 000 მ3 მერქნულ რესურსს აუქციონის წესით რეალიზაციის მიზნით, 2017 წელს დამზადდა 51.8 ათ. მ3 მერქნული რესურსი; 382 მიზნობრივი მაჩვენებელი  გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები სავარაუდო სიგრძით 140 კილომეტრამდე. მოწყობილ/რეაბილიტირებული ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების 70% დასაგეგმი წლის პირველი აგვისტოსთვის, ხოლო მოცემული წლის 1 სექტემბერს შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების სრული მოცულობა. სრულად უზრუნველყოფილი ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე (600.0 ათ. კბმ-დან 700.0 ათ. კბმ-მდე); სააგენტოს მიერ ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით დამზადებული და რეალიზებული 60 000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი; ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები სიგრძით 65-დან 90 კილომეტრამდე; სოციალური მიზნებით გაცემული 450 000 კბმ-დან 550 000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი (დაახლოებით 75 000 დან 80 000-მდე); დამზადებული და რეალიზებული 60 000 კბმ მერქნული რესურსი. მიღწეული მაჩვენებელი  გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები - 105.5 კმ.; მოსახლეობის, საბიუჯეტო და სხვადასხვა ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით (გარდა სპეციალური ჭრისა) გამოყოფილია ტყეკაფები 432 084.77 მ3 ოდენობით. (მ. შ. I ხარისხის 7 863.09 მ3, ხოლო II ხარისხის 424 221.68 მ3 საშეშე მერქანი); სპეციალური ჭრის ფარგლებში გამოყოფილია 91 122 მ3 მოცულობის ტყეკაფი. ხე-ტყის დამზადების ბილეთებით გაცემულია 344 884.1 მ3 ხე-ტყე (მ. შ. I ხარისხი 20 950.5 მ3, II ხარისხი - 363 933.6 მ3). ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტით -343 409.5 მ3 (მ. შ. I ხარისხი 19 427.3 მ3 II ხარისხი - 323 982.2 მ3). გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და იმერეთის რეგიონებში, სპეციალური ჭრის (მ. შ. სანიტარული ჭრის) ფარგლებში დამზადდა 83.7 ათასი მ3 მერქნული რესურსი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები - 105.53 კმ-ზე; რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 303.2 ათასი ლარი. სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია 343 000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი (დაახლოებით 49 000 ბენეფიციარი); კომერციული მიზნით დამზადდა და რეალიზებულია 84.5 ათ. კბმ მერქნული რესურსი. რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 6 472.9 ათასი ლარი. 12.5 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 12) პროგრამის განმახორციელებელი 383  სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განთლების ცენტრი დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:     სხვადასხვა კამპანიისა და პროგრამის ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება; შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფის შეცვლილი ქცევა; სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; შექმნილი გარემოსდაცვითი ერთიანი მონაცემთა ბაზა. მიღწეული საბოლოო შედეგები:    სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების განხორციელებით საზოგადოებაში ამაღლებულია გარემოსდაცვითი ცნობიერება; გარემოს დაცვის საკითხებისადმი, შესაბამისი პროგრამების შემუშავების და განხორციელების შედეგად შეცვლილია ქცევები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებში; სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების განხორციელებით გარემოს დაცვის სფეროში გაძლიერებულია სპეციალისტების შესაძლებლობები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი  საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2017 წელს ჩატარებულ 120-მდე გარემოსდაცვით ღონისძიებაში (მათ შორის, ჩატარდა 73 ტრენინგი და 38 ლექცია-სემინარი) მონაწილეობა მიიღო 2128 ადამიანმა. ჩატარდა 38 ლექცია - სემინარი, რომელიც მოისმინა 1108-მა ადამიანმა, მათ შორის, 891-მა მოსწავლემ და 217-მა პედაგოგმა. ჩატარდა 73 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 703-მა ადამიანმა. მიზნობრივი მაჩვენებელი  შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი მიღწეული მაჩვენებელი 384  საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2018 წელს მოეწყო 100-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობა მიიღო 2 516-მა ადამიანმა. მათ შორის იყო 900-ზე მეტი მოსწავლე და სტუდენტი. 2. საბაზისო მაჩვენებელი  2017 წლის მანძილზე გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ დაგეგმილ საჯარო დისკუსიებში 606-მა პირმა მიიღო მონაწილეობა. მიზნობრივი მაჩვენებელი  საჯარო დისკუსიებში ყოველწლიურად მონაწილეობას მიიღებს 400-ზე მეტი ადამიანი. მიღწეული მაჩვენებელი  2018 წელს ცენტრის მიერ დაგეგმილ საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობა მიიღო 517-მა ადამიანმა, წლის განმავლობაში შედგა 22 შეხვედრა სხვადასხვა გარემოსდაცვითი აქტივობის ფარგლებში. 3. საბაზისო მაჩვენებელი  გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2017 წლის განმავლობაში ტრენინგი გაიარა სამინისტროს 316-მა თანამშრომელმა. მიზნობრივი მაჩვენებელი  სამინისტროს სისტემაში თანამშრომელი. დასაქმებულთათვის ჩატარებული ტრენინგები, წლიურად საშუალოდ 300-მდე გადამზადებული მიღწეული მაჩვენებელი  გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2018 წელს ტრენინგები გაიარა 396-მა თანამშრომელმა. 4. საბაზისო მაჩვენებელი 385  2017 წელს ცენტრის ადმინისტრირების ქვეშ შეიქმნა და ამოქმედდა ნარჩენების მართვის კოდექსის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, სადაც ნარჩენების წარმომქმნელმა კომპანიებმა სამუშაო რეჟიმში დაიწყეს მონაცემების შეყვანა. შეიქმნა გარემოსდაცვით სფეროში პროექტების ფარგლებში არსებული ექსპერტთა რეესტრი და გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ნუსხარომელიც განთავსებულია ცენტრის ვებგვერდზე. მიზნობრივი მაჩვენებელი  შექმნილი ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, შექმნილი და განახლებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა, განახლებული ექსპერტთა ელექტრონული ბაზა, მოქმედი და განახლებული გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ელექტრონული ბიბლიოთეკა. მიღწეული მაჩვენებელი  შექმნილია ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, განახლებულია ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა, ექსპერტთა ელექტრონული ბაზა, გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ელექტრონული ბიბლიოთეკა. 12.6 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 13) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო დაგეგმილი საბოლოო შედეგები:       მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან; რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა; შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა; მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო; დადგენილი დოზური ზღვრის გადაჭარბებით დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები; ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი. მიღწეული საბოლოო შედეგები: 386       მოწესრიგებული იქნა საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან, მიღებული იქნა 2 კანონქვემდებარე აქტი; გაუმჯობესდა რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სისტემა; რადიაციული მონიტორინგის ახალი სისტემებით აღჭურვილია რადიოაქტიური ნარჩენების სამარხი და საცავი (2 ლოკაცია); შეფასებულია გარემოს რადიაციული მდგომარეობა სოფ. ანასეულში (გურია); მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცულია მოსახლეობა და გარემო; დადგენილი იქნა დოზური ზღვრის გადაჭარბებით დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები, განხორციელებული 119 ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის ინსპექტირება. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი: 1. საბაზისო მაჩვენებელი  დღეის მდგომარეობით არსებობს მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, სადაც არ არის სრულყოფილი რადიაციული მონიტორინგის სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი  რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია. მიღწეული მაჩვენებელი  რადიაციული მონიტორინგის სისტემებით აღჭურვილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია; 2. საბაზისო მაჩვენებელი  საქართველოს რეგიონებში (გურია, აჭარა) მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე გაგრძელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი  საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელებული რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; 387 მიღწეული მაჩვენებელი  საქართველოს რეგიონებში (სოფ. ანასეული (გურია) გაზომილი რადიაციული ფონი და ნიადაგში განსაზღვრული რადიონუკლიდების კონცენტრაცია; შენიშვნა: გამომდინარე იქიდან, რომ სოფ. ანასეულთან (გურია), ყოფილი ჩაისა და სუბტროპიკული მცენარეების საკვლევ-სამეცნიერო ინსტიტუტის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა მიწის ზედაპირის რადიაციული დაბინძურება, მიზანშეწონილად ჩაითვალა გამოკვლეული ყოფილიყო რადიონუკლიდების გავრცელება მიწის სიღრმეში და გამავალ წყლებში, დაბინძურების ზონის მახლობლად მოსახლედ მყოფი ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. არსებული პრობლემის აქტუალურობიდან და განსახორციელებელი სამუშაოების მასშტაბურობიდან გამომდინარე, 2018 წელს მიზანშეწონილად ჩაითვალა სოფ. ანასელთან (გურია) არსებული დაბინძურებული ტერიტორიის გამოკვლევის პრიორიტეტიზაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებთან მიმართებაში. ამ მიმართულებით განხორციელდა ფართო მასშტაბური გეოლოგიური და რადიაციული კვლევები, ნაპოვნი და გაუვნებელყოფილი იქნა 2 უპატრონო რადიოაქტიური წყარო. 3. საბაზისო მაჩვენებელი  2016 წლის 04 იანვარს შეიქმნა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ 2015 წლის 11 ნოემბერს; მიზნობრივი მაჩვენებელი  ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლი, შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა, გაუმჯობესებული რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა, დამტკიცებული და ძალაში შესული ამ სფეროში რიგი საკანონმდებლო აქტები მიღწეული მაჩვენებელი  შემუშავებული ახალი კანონპროექტები, სტრატეგიული დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმები; 388 12.7 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამილი კოდი 31 11) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ ეროვნული საშენი მეურნეობა დაგეგმილი საბოლოო შედეგები     სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპორსამაგრი ზოლების შექმნისთვის გამოყვანილი საჭირო ნერგების ოდენობა; აღდგენილი ქარსაფარი ზოლები, სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის გადაჭრილი პრობლემები და შედეგად თავიდან აცილებული სხვადასხვა სახის შესაძლო სტიქიური მოვლენები; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები; „საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნის და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი პირობები; დამყნობილი სადედე, გამოყვანილი სათსლე და სანაყოფე კაკალნაყოფიერების ნერგები პლანტაციების ასაშენებლად. მიღწეული საბოლოო შედეგები      მეურნეობაში არსებული როგორც კონტეინერული, ისე შიშველფესვიანი ნერგების მნიშვნელოვანი მარაგით (ფიჭვი კავკასიური, ფიჭვი ელდარის, სოჭი კავკასიური, ნაძვი აღმოსავლეთის, მუხა ქართული, მუხა წაბლფოთოლა, იფანი ჩვეულებრივი, ნეკერჩხალი მინდვრის, ნეკერჩხალი მაღალი მთის, ცაცხვი და სხვა) შესაძლებელია დაკმაყოფილდეს სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით ნებისმიერი მოთხოვნა; ქარსაფარი და მდინარეთა კალაპოტების ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის დათესილია და გამოყვანილია აკაციის, საპნის ხის, თრიმლის, ვერხვის, მახვილნაყოფა იფნის, ჭადრის, თუთის და სხვა სახეობის ნერგები; გამოყვანილია წითელ ნუსხაში შემავალი მცენარეთა ისეთი სახეობები, როგორიცაა: ძელქვა, უხრავი, ბზა კოლხური, მუხა ჭალის, მუხა იმერული, მუხა პონტოს, მუხა კოლხური, მუხა მაღალი მთის, ბალამწარა და სხვა. საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით, მეურნეობაში გამოყვანილია კაკალნაყოფიანების - მათ შორის კაკლისა და ნუშის საძირეები; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლების და მათი ბუნებაში გაშვების მიზნით, მეურნეობას ჰყავს 2 430 ერთეული კაკაბი, 410 ერთეული ზრდასრული კოლხური ხოხობი, 2 000 ერთეული აღმოსავლეთ და დასავლეთ პოპულაციის ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი, 900 ცალი ლიფსიტი და დაახლოებით 50 000 ნაკადულის კალმახის განაყოფიერებული ქვირითი. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი 389  სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით გამოყვანილი 1.8 მლნ ნერგი; ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების 180.0 ათასამდე გამოყვანილი ნერგი, ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით გამოყვანილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარის 166.0 ათასამდე ნერგი. მიზნობრივი მაჩვენებელი  ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა; 20%-ით გაზრდილი ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების, ასევე ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული და ხე-მცენარეების ნერგების რაოდენობა. მიღწეული მაჩვენებელი  სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით გამოყვანილია (როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში) 2,2 მლნ. ნერგი; ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების 220 ათ. ნერგი. 2. საბაზისო მაჩვენებელი  გამოყვანილია კაკლისა და ნუშის საძირეები. იგეგმება სერტიფიცირებული სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგების უცხოეთიდან შემოტანა და მეურნეობის ტერიტორიაზე გამოყვანილ ძირებზე დამყნობა. მიზნობრივი მაჩვენებელი  ყოველწლიურად 40-50%-ით გაზრდილი მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის რაოდენობა. მიღწეული მაჩვენებელი  მეურნეობის ტერიტორიაზე გამოყვანილი კაკლისა და ნუშის საძირე ნერგების რაოდენობამ ჯამში შეადგინა 100.0 ათას ცალამდე. 3. საბაზისო მაჩვენებელი  ხორციელდება წინა წლებში გამოყვანილი ნერგების მოვლითი სამუშაოები, 2016-2017 წლებში გამოყვანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 149 000 ერთეული ნერგი. 390 მიზნობრივი მაჩვენებელი  გამოყვანილი წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის ნერგები გამოყვანილი ნერგების ბუნებაში გადატანა, გარემოდან ამოღებული ინდივიდების შევსების მიზნით. მიღწეული მაჩვენებელი  მომზადდა 40 000 ცალი წაბლის ნერგი, შემდგომში ბუნებაში გადატანის მიზნით. 4. საბაზისო მაჩვენებელი  იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობა გაიზარდა ოთხამდე (კაკაბი, ხონთქრის ქათამი, კოლხური ხოხობი, გნოლი). მოწყობილი ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილი ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები წლის ბოლომდე ბუნებაში გაშვების მიზნით გამოყვანილი 4 000 ერთეული კაკაბი და 300 ერთეული კოლხური ხოხობი. მიზნობრივი მაჩვენებელი  ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი სახეობების გაორმაგებული რაოდენობა. ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-ით), რაც შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსის გაუმჯობესებას. მიღწეული მაჩვენებელი  მეურნეობას 2018 წლის ბოლოსთვის ჰყავს კაკაბი 2 430 ცალი და კოლხური ხოხობი 410 ცალი. 5. საბაზისო მაჩვენებელი  მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილია 5 000 კბმ ტბორი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად, დაწყებულია მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. გამოყვანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი 2 000 ერთეული ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი და 50 000-მდე ნაკადულის კალმახის ლიფსიტი. 391 მიზნობრივი მაჩვენებელი  მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; წინა წელთან შედარებით 4-ჯერ გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების 20-25%-ით ზრდა წინა წელთან შედარებით. მიღწეული მაჩვენებელი  მეურნეობას ჰყავს წითელ ნუსხაში შესული ნალადულის კალმახის 2000 ცალი სადედე ეგზემპლარი; 900 ცალი ლიფსიტი და 50 000 ცალი განაყოფიერებული ქვირითი. განმარტება 2018 წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით მესამე ინდიკატორთან დაკავშირებით: იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულმა საქმიანობამ მიიღო სრულად სამეწარმეო ხასიათი, 2018 წლის დასაწყისში, მინისტრთან და დონორ ორგანიზაციებთან (UNDP და საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა) შეთანხმებით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, აღნიშნული საწარმოს გასხვისებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ქონება აუქციონის გზით გასასხვისებლად, გადაეცა ფინანსთა სამინისტროს მომსახერების სააგენტოს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2018 წლის განმავლობაში, მეურნეობას სათბობი ბრიკეტი არ უწარმოებია. შენიშვნა: პროგრამა „ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 11) ჩასწორებულია ფაქტიური 2017 წლის მონაცემების მიხედვით. ფარგელში, საბაზისო მაჩვენებელი 12.8 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული კოდი 31 14) პროგრამის განმახორციელებელი  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო   დასახლებული პუნქტებისა და საინჟინრო ობიექტების დაცვის მიზნით, პერმანენტულად წარმოებდა გეოლოგიური მონიტორინგი სტიქიური გეოლოგიური (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა და სხვა) პროცესების შესაფასებლად საქართველოს ყველა მხარეში განხორციელდა ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგი - 1 057 დასახლებული პუნქტი; შეფასებულია 587 დასახლებულ პუნქტში მცხოვრები 1 245 მოსახლის (კომლი) საცხოვრებელი სახლის, საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა, სტიქიური გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული საშიშროების რისკის განსაზღვრით და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები გადაუდებელი ღონისძიებების გატარების მიზნით; 392             ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განხორციელდა საველე გეოეკოლოგიური კვლევები, მიმდინარეობდა გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და სხვა) მონაცემთა ბაზის შევსება და კადასტრების შედგენა; მიმდინარეობდა საველე გეოლოგიური კვლევების შედეგად მიღებული ინფორმაციის კამერალური დამუშავება თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშის შედგენის მიზნით; გრძელდება მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული ქსელის აღდგენა და სადამკვირვებლო ქსელის მოწყობა. რამოდენიმე ჭაბურღილზე დამონტაჟდა თანამედროვე ჰიდროგეოლოგიური აპარატურა (რომელიც ონლაინ რეჟიმში იძლევა ინფორმაციას წყლის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ). მონიტორინგი მიმდინარეობდა წყალპუნქტებზე, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები ჩატარდა მიწისქვეშა წყლის 97 სინჯზე (ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები); რეგულარულად, დღეღამურ რეჟიმში წარმოებდა დაკვირვებები 149 ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურსა და საგუშაგოზე. ავტომატურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებსა და საგუშაგოებზე (ნოქალაქევი, ჭრებალო, ხიდი, დუშეთი, ხარაგაული და მუხრანი) შეკეთდა/განახლდა მზის პანელები, აკუმულატორები და ძაბვის მცველები. შეკეთდა ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების მზომი ხელსაწყოები (თბილისი, ფოთი, ონი, კასპი და იანეული); საქართველოს ძირითადი მდინარეების: ენგურის, აჭარისწყალის, რიონის, სუფსის, მტკვრის, არაგვის, ქციას, ალაზნის, ხანისწყლის და მათი შენაკადების აუზების ზემო წელში და ქვეყნის 8 უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიებზე (16 მარშრუტზე) ჩატარდა თოვლის საფარის აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები, რის საფუძველზეც მომზადდა და მომხმარებელს მიეწოდა გაზაფხულის წყალდიდობის პროგნოზი. იაპონიის მთავრობის მიერ გამოყოფილი „არასაპროექტო საგრანტო დახმარების“ ფარგლებში დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე (ნატანები, ხობისწყალი, ბჟუჟა, გუბაზეული) დამონტაჟდა 4 ერთეული ავტომატური წყლის დონის მზომი სადგური', ხოლო ქ. ბათუმისა და ქ. ფოთის საზღვაო ნავსადგურებში კი ავტომატური საზღვაო მეტეოროლოგიური სადგურები; მდინარე ნენსკრაზე, ჭუბერის თემში დამონტაჟდა და გაიმართა ავტომატური ჰიდრომეტეოროლოგიური საგუშაგო; 35 ჰიდროლოგიურ საგუშაგოზე გაიზომა წყლის ხარჯები; დღე-ღამურ რეჟიმში ხორციელდებოდა ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების სტაციონალური ქსელიდან მონაცემების შეგროვება და მომხმარებლებისთვის მიწოდება. მათ შორის, 16 ერთეული მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემები, მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მონაცემთა გაცვლის გლობალური ქსელის მეშვეობით ოპერატიულად ვრცელდებოდა საერთაშორისო დონეზე; მზადდებოდა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და მასმედიის საშუალებებს მიეწოდებოდა გაფრთხილებები საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ. 2018 წელს გაიცა 68 გაფრთხილება, მათ შორის საქართველოს სამხედრო გზაზე (მლეთა-გუდაურისა და კობი-ლარსის მონაკვეთებზე) 20 გაფრთხილება მოსალოდნელი თოვლის ზვავების შესახებ; რეგულარულად წარმოებდა ქაღალდის მატარებელზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის სამუშაოები; გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის მიზნით შეძენილ იქნა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის მობილური ავტომატური სადგური, რომლის საშუალებით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი ჩატარდა თბილისში, რუსთავში, მცხეთასა და აბასთუმანში; ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი მიმდინარეობდა ექვს ქალაქში: თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში განთავსებულ 10 სადამკვირვებლო პუნქტზე; საქართველოს 25 ქალაქში ჩატარდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 554 393         ინდიკატორული გაზომვა; ატმოსფერულ ჰაერში γ-გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრის გაზომვები ტარდებოდა 14 სადამკვირვებლო პუნქტზე; საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურების მონიტორინგის ფარგლებში ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები ჩატარდა 984 სინჯზე; ნიადაგის მონიტორინგი განხორციელდა 50 დასახლებულ პუნქტში - აღებულია 270 სინჯი; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა, (1:200 000 მასშტაბი) საველე აგეგმვითი სამუშაოებისა და არსებული ფონდური, ლიტერატურული და კვლევითი ინფორმაციების ანალიზი - მომზადდა ყაზბეგის და დარიალის ფურცლების (K-38-XV-IX) გეოლოგიური ანგარიში (ტექსტური ნაწილი და გრაფიკული ნაწილი - 1:200 000 მასშტაბის გეოლოგიური, ტექტონიკური და საბადოების რუკები); საველე კვლევების საფუძველზე მოპოვებული მასალის დამუშავება რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლის (კახეთის მხარე) ფარგლებში; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს თევზების მარაგების შეფასების მიზნით განხორციელდა 5 საზღვაო ექსპედიცია. საზღვაო ექსპედიციისას ჩატარდა თევზჭერები ბენთო–პელაგიური ტრალის გამოყენებით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (თევზჭერის და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი) განსაზღვრულ ყველა ფსკერული ტრალის გამოყენების ზონაში, სხვადასხვა სიღრმით იარუსზე. შესწავლილი იქნა თევზების ბიომრავალფეროვნება და რიცხოვნობა, მოცემულ პერიოდში. მიმდინარეობს საზღვაო ექსპედიციის დროს აღებული სინჯების ლაბორატორიული დამუშავება; მთლიანობაში აღებული და გაანალიზებულია 120 სინჯი; ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დორექტივის და საზღვაო ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ბიოლოგიური მონიტორინგის და გარემოსდაცვითი სტატუსის შეფასების მიზნით, საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ანაკლიის, ფოთის, ქობულეთის, ჩაქვის, ბათუმის და გონიოს ტრავერსებზე განხორციელდა საზღვაო ჰიდრობიოლოგიური ექსპედიცია. ექსპედიციისას აღებულ იქნა მაკრო და მეიოზოობენთოსის, მეზო, მაკრო (ჟელესებრი) და იქთიოპლანქტონის, ფიტოპლანქტონის (პლანქტონური ალგოფლორა) და მიკრობიოტას სინჯები, ასევე განსაზღვრულია თანმდევი პარამეტრების, სულ 300 მდე სინჯი და განზომილება; მიმდინარეობდა თევზის სარეალიზაციო პუნქტების და თევზის გადმოცლის ადგილების მონიტორინგი, იქთიოლოგიური მასალის შეგროვება და მისი დამუშავება; მიმდინარეობდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ზღვის ძუძუმწოვრების ნაპირზე გამორიყვების მონიტორინგი, საანგარიშო პერიოდში სულ დაფიქსირდა ზღვის ძუძუმწოვრების ნაპირზე გამორიყვის 121 შემთხვევა. 2018 წლის აპრილის თვეში განხორციელდა ერთი ეგზემპლარის პათ-ანატომიური გაკვეთა, აღებული მასალის ლაბორატორიულმა კვლევამ გამორიყულ ეგზემპლარში პასტერელოზის არსებობა დაადგინა; მიმდინარეობდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს სარეწაო ობიექტების პოპულაციური ანალიზი - სამრეწველო თევზჭერის მარაგების შეფასებისა და კვოტების განსაზღვრის მიზნით; განხორციელდა საქართველოს სანაპიროს კლდოვანი კლიფების და საპორტო ნაგებობების აუფვუქსის მონიტორინგის (მაკროფიტების და მაკროუხერხემლოები) მიზნით 3 ექსპედიცია: ვეგეტაციის სეზონის დასაწყისში, ვეგეტაციის სეზონის პიკის პერიოდსა და აქტიური ვეგეტაციის სეზონის ბოლო პერიოდში, განხორციელდა მოპოვებული მასალის დამუშავება და რეპორტინგი; განხორციელდა ნურის ტბის (ბათუმი ცენტრალური პარკის ტერიტორია) და არდაგანის ტბის (ბათუმის ბულვარის ტერიტორია) კომლექსური დიაგნისტიკური კვლევა. კვლევის მიზანი იყო ტბაში არსებული ევტროფული ფონის და თევზების მასიური დაღუპვის ფაქტების, შეფასება. კვლევა მოიცავდა მიკრობიოლოგიურ, ჰიდრობიოლოგიურ და წყლის ხარისხობრივი სინჯების აღებას ტბის 394  სხვადასხვა წერტილში. აღებული სინჯები დამუშავების შედეგად მომზადდა სიტუაციის ამსახველი ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაცები; პალიასტომის ტბაზე განხორციელებული ექსპედიციის საფუძველზე დადგინდა, რომ პალიასტომის ტბაში სახეზეა კობრის ჰემორაგიული სეპტიცემიის (Septicemia hemoragica cyprinorum, იგივე კობრის აერომონოზი. ხალხური სახელწოდება ,,წითურა“) ქრონიკული ფორმის ენზოოტია თევზ კარასში. შემუშავდა შესაბამისი დასკვნა და რეკომენდაციები. დაგეგმილი საბოლოო შედეგები        ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაუმჯობესებული ხარისხი, თავიდან აცილებული/შერბილებული სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები; გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროგეოლოგიური ქსელი; გამოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი, 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული ვერსიაში გადაყვანილი გეოლოგიური ინფორმაცია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები; გამოკვლეული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრები და ასოცირებული ფაუნა; ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები. მიღწეული საბოლოო შედეგები     განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად: გაზრდილია მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენების პროგნოზირება. შერბილებულია სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალი; მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული ადამიანთა შესაძლო მსხვერპლი; ჩატარებულია საველე გეოლოგიური კვლევები და მომზადებულია „დიდი თბილისის“ გეოლოგიური საფრთხეების ზონირების წინასწარი რუკა; განხორციელებული ღონისძიებეის შედეგად გაუმჯობესებულია საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროსა და შიდა წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება, გაზრდილია გარემოს დაბინძურებისა და ბიორესურსების შესახებ ინფორმაციის სანდოობა და საიმედოობა; 395    ამოქმედებული იქნა ატმოსფერულ ჰაერის მონიტორინგის ავტომატური სადგურები ქალაქ ქუთაისსა და ბათუმში. უწყვეტი დაკვირვების განხორციელებით მიღებული იქნა საქართველოს ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათი; შედგენილი იქნა 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი და გეოლოგიური ანგარიში (ყაზბეგის და დარიალის ფურცლების (K-38-XV-IX)), ამასთან ჩატარებული იქნა საველე გეოლოგიური კვლევების პირველი ეტაპი და კამერალური სამუშაოები (რუსთავის და ლაგოდეხის ფურცლის (კახეთის მხარე)); 4 ჭაბურღილზე დამონტაჟებული იქნა თანამედროვე ჰიდროგეოლოგიური აპარატურა, მონიტორინგი მიმდინარეობდა 55 წყალპუნქტზე (49 ჭაბურღილი, 6 წყარო). დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 1. საბაზისო მაჩვენებელი  საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არასაკმარისი სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა; ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოების (აეროლოგიური დაკვირვებები) არწარმოება, რადარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით გაუშუქებელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, დაბალი ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სივრცული და დროითი გარჩევადობა, ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით; მიზნობრივი მაჩვენებელი  გაფართოებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელი (ყოველწლიურად 10 ერთეული მეტეოროლოგიური და 10 ერთეული ჰიდროლოგიური სადგურების შეძენა, დამონტაჟება და გამართვა). აღდგენილი ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოები (2 ერთეული აეროლოგიური კომპლექსის შეძენა, დამონტაჟება და გამართვა). გაფართოებული ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოები (მდინარეებზე წყლის ხარჯის გაზომვა, ჰიდრომეტრული, ტოპოგრაფიული და გლაციოლოგიური სამუშაოები,). ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაზრდილი სივრცითი და დროითი გარჩევადობა. ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის დასრულებული სამუშაოები; სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობა: ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების ქსელის გაფართოება - შეძენილი და გამართული 5 ერთეული მეტეოროლოგიური და 4 ერთეული ჰიდროლოგიური დაკვირვების სადგური. მიღწეული მაჩვენებელი  გაფართოვდა სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელი - მუდმივად მიმდინარეობდა სტიქიური მოვლენების შესახებ წინასწარი გაფრთხილების სისტემის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების 396 ამსახველი ანგარიშებისა და რუკების შექმნა; რეგულარულად, დღეღამურ რეჟიმში წარმოებდა დაკვირვებები 149 ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურსა და საგუშაგოზე;. გაფართოვდა ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოები საქართველოს ძირითადი მდინარეების: ენგურის, აჭარისწყალის, რიონის, სუფსის, მტკვრის, არაგვის, ქციას, ალაზნის, ხანისწყლის და მათი შენაკადების აუზების ზემო წელში და ქვეყნის 8 უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიებზე (16 მარშრუტზე) ჩატარდა თოვლის საფარის აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები, რის საფუძველზეც მომზადდა და მომხმარებელს მიეწოდა გაზაფხულის წყალდიდობის პროგნოზი. ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანილი იქნა ქაღალდის მატარებელზე არსებულ მეტეოროლოგიურ მონაცემთა 35%, ხოლო ჰიდროლოგიურ მონაცემთა 25%. აღნიშნული მონაცემები განთავსდა ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზებში; სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობა: დამონტაჟდა და გაიმართა 3 ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური და 5 ჰიდროლოგიური (მდინარის წყლის მზომი სადგური) სადგური, რისთვისაც მიიმართა 542 ათასი ლარი. 2.  საბაზისო მაჩვენებელი ხორციელდება სტიქიური გეოლოგიური პროცესების ყოველწლიური მონიტორინგი და ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მათი ოპერატიული შეფასება; მიმდინარეობს კვლევები თბილისის ტერიტორიაზე საინჟინრო-გეოდინამიკური ზონირების რუკის შედგენის მიზნით; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგისათვის სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს; განახლებულია გეოლოგიური რუკების კომპლექტი და ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანილია გეოლოგიური ინფორმაციის 70%; მზადდება წლიური ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი  8%-ით გაზრდილი დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები; 4%-ით გაზრდილი ვიზუალური საინჟინროგეოლოგიური დასკვნების ოდენობა; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში 100%-ით შესრულებული საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა; 20 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა; სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობები: ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება - 2017 წელთან შედარებით 5%-ით გაზრდილი დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები; გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოების ჩატარება - დასრულებული ჯვარი-ყაზბეგის გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის განხორციელება - 2017 წელთან შედარებით 5 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა, რისთვისაც მიიმართა 45.3 ათასი ლარი მიღწეული მაჩვენებელი 397  სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა 3 668 დასახლებული პუნქტიდან 1 640 პუნქტში (დასახლებული პუნქტების შეფასება დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიური პროცესების ექსტრემალური გააქტიურების დინამიკაზე); 42%-ით გაზრდილი ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების ოდენობა (351); თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში 70%-ით შესრულებული საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა; 4 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა; შედგენილი 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი და გეოლოგიური ანგარიში (ყაზბეგის და დარიალის ფურცელები -K-38-XV-IX); სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობები: 2017 წელთან შედარებით 10%ით გაიზარდა დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები; დასრულებული ჯვარი-ყაზბეგის გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა - მომზადდა ყაზბეგის ფურცლის (K-38-XV) გეოლოგიური ანგარიში შესაბამისი რუკებით (მასშტაბი 1:200 000). ამასთან იგივე მონაცემია მითითებული მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობაზე, რისთვისაც მიიმართა 6.89 ათასი ლარი და 12.88 ათასი ლარი. შენიშვნა: 2017 წელთან შედარებით 4 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა; (1 ერთეულით შემცირება გამოიწვია ბიუჯეტის კორექტირებამ შემცირების კუთხით.) 3.  საბაზისო მაჩვენებელი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების არსებული რაოდენობა - 158; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 45; ქ. ქუთაისსა და ჭიათურაში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი აღწევს 50%-ს, ხოლო ბათუმსა და რუსთავში - 30%-ს. ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 20 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა 50%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი  15%-ით გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილები (158 წერტილიდან 181 წერტილამდე); 22%-ით გაზრდილი ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის პუნქტი (45-დან 55 დასახლებულ პუნქტამდე), შეფასებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ქალაქ ქუთაისში, რუსთავში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელებული 100%-იანი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება; 398 სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობა: გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი - 158 წერტილიდან 166 წერტილამდე გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების რაოდენობა; 45-დან 50-მდე გაზრდილი დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი; მიღწეული მაჩენებელი  გაზრდილია ზედაპირული წყლების მონიტორინგის ქსელი. მდინარეებსა და ტბებზე აღებულია წყლის სინჯების რაოდენობა - 984. ნიადაგის მონიტორინგი განხორციელდა 50 დასახლებულ პუნქტში; საქართველოს 25 ქალაქში ჩატარდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 559 ინდიკატორული გაზომვა; ქალაქ თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელებული 100%-იანი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა 100% შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობა: 166 წერტილზე განხორციელდა ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგი; 50 დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი , რისთვისაც მიიმართა 664 ათასი ლარი. 4.  საბაზისო მაჩვენებელი არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და შიგა წყალსატევებში არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის ანალიზი; მიზნობრივი მაჩვენებელი  განხორციელებული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები, ამფიბიები და სხვა) კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით; მიღწეული მაჩვენებელი   განხორციელდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ბიოლოგიური (ჰიდრობიოლოგია, მიკრობიოლოგია) მონიტორინგი ყოველთვიური დაკვირვების 4 სადგურზე (სარფი, ბათუმი, ბათუმის პორტი, მწვანე კონცხი). მთლიანობაში აღებული და გაანალიზებულია 240 სინჯი; განხორციელდა საქართველოს სანაპიროს კლდოვანი კლიფების და საპორტო ნაგებობების აუფვუქსის მონიტორინგის (მაკროფიტების და მაკროუხერხემლოები) მიზნით 3 ექსპედიცია: 399 5.  საბაზისო მაჩვენებელი არ წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი  საქართველოს ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევსა და მათი უბნებზე განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, ინფორმირებული მოსახლეობა სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ; მიღწეული მაჩვენებელი  ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დრექტივის და საზღვაო ჩარჩო დირექტივის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ბიოლოგიური მონიტორინგის და გარემოსდაცვითი სტატუსის შეფასების მიზნით, საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ანაკლიის, ფოთის, ქობულეთის, ჩაქვის, ბათუმის და გონიოს ტრავერსებზე განხორციელდა საზღვაო ჰიდრობიოლოგიური ექსპედიცია. ექსპედიციისას აღებულ იქნა მაკრო და მეიოზოობენთოსის, მეზო, მაკრო (ჟელესებრი) და იქთიოპლანქტონის, ფიტოპლანქტონის (პლანქტონური ალგოფლორა) და მიკრობიოტას სინჯები, ასევე განსაზღვრულია თანმდევი პარამეტრების, სულ 300 მდე სინჯი და განზომილება; განხორციელდა ნურის ტბის (ბათუმი ცენტრალური პარკის ტერიტორია) და არდაგანის ტბის (ბათუმის ბულვარის ტერიტორია) კომლექსური დიაგნისტიკური კვლევა. კვლევის მიზანი იყო ტბაში არსებული ევტროფული ფონის და თევზების მასიური დაღუპვის ფაქტების, შეფასება. კვლევა მოიცავდა მიკრობიოლოგიურ, ჰიდრობიოლოგიურ და წყლის ხარისხობრივი სინჯების აღებას ტბის სხვადასხვა წერტილში. აღებული სინჯები დამუშავების შედეგად მომზადდა სიტუაციის ამსახველი ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაცები; პალიასტომის ტბაზე განხორციელებული ექსპედიციის საფუძველზე დადგინდა, რომ პალიასტომის ტბაში სახეზეა კობრის ჰემორაგიული სეპტიცემიის (Septicemia hemoragica cyprinorum, იგივე კობრის აერომონოზი. ხალხური სახელწოდება ,,წითურა“) ქრონიკული ფორმის ენზოოტია თევზ კარასში. შემუშავდა შესაბამისი დასკვნა და რეკომენდაციები;   6.  საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობს მხოლოდ ძირითად სარეწაო ობიექტის - ქაფშიის შემთხვევაში; 400 მიზნობრივი მაჩვენებელი  საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების შეფასებული რესურსი და სარეწაო პროგნოზი - წარმოებული ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP)), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შებამისად, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; მიღწეული მაჩვენებელი  თურქეთის რესპუბლიკის სამეცნიერო კვლევითი გემით ,,RV Surat Arastirma 1” მიერ (RV Surat Arastırma 1. Imo: 8529636. MMSI: 271017013. Call sign: TC7089. length: 28 m. width: 9.6 m. Anchor : 1 (5 Shackles). Port side gross tone: 154. Net Tone 46. draft max: 2.5 m. Hull color: Blue), ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისიის (GFCM) პროექტის (BlackSea4Fish) ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე, მათ შორის კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვაო სექტორში სამეცნიერო-კვლევა, რომელიც მოიცავდა აკუსტიკურ კვლევას და თევზჭერებს პელაგიური ტრალის გამოყენებით. კვლევის მიზანი იყო საქართველოს საზღვაო წყლებში თევზის რესურსების შეფასება, რაც წარმოადგენს რესურსების დაცვის, გონივრული მართვისა და პროგნოზირების საფუძველს. ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე რამდენადაც მწვანე კლიმატის ფონდის გრანტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის გაფართოება, ამ მიზნით სააგენტოს ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური სახსრები გამოყენებულ იქნა ჰიდრომეტეროლოგიის სფეროში სხვა მწვავედ აუცილებელი საჭიროებების დასაფინანსებლად, კერძოდ შეკეთდა/განახლდა ავტომატურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებსა და საგუშაგოებზე (ნოქალაქევი, ჭრებალო, ხიდი, დუშეთი, ხარაგაული და მუხრანი) მზის პანელები, აკუმულატორები და ძაბვის მცველები და შეკეთდა ჰიდრომეტეროლოგიური პარამეტრების მზომი ხელსაწყოები (თბილისი, ფოთი, ონი, კასპი და იანეული). 12.9 სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო (პროგრამული კოდი 24 24) პროგრამის განმახორციელებელი:  სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო  მიმდინარეობდა და წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) სამთო მოპოვებით სექტორში საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით სტრატეგიისა და საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავების მიზნით ექსპერტულ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსა 401           და EBRD-ს შორის ხელი მოეწერა სამმხრივ შეთანხმებას კონტრიბუციის თაობაზე. დაიწყო წიაღის სექტორის ფართომასშტაბიანი რეფორმა და მის განსახორციელებლად შერჩეულ იქნა მაღალკვალიფიციური და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ექსპერტთა გუნდი (ADAM SMITH International) და მომზადდა ოთხი ანგარიში (საწყისი ანგარიში, საუკეთესო პრაქტიკის ანგარიში, არსებული მდგომარეობის ანალიზი და შესაძლო ვარიანტებისა და რეკომენდაციების ანგარიში); საერთაშორისო ორგანიზაცია G4G-ის დახმარებით მომზადდა საქართვლოს სამთო-მოპოვებითი სექტორის ბიზნეს-ხედვის კვლევა და თანამშრომლებს ჩაუტარდა ტრენინგი თემაზე „მარკეტინგი და აქტივების მომზადება სამთო სექტორში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად“. მსოფლიო ბანკთან შეთანხმდა პროექტის „საბადოთა დახურვა და ეკონომიკური რეგერნერაცია“ ტექნიკური დავალება და დაიგეგმა თანამშრომელთა გადამზადება. USAID - თან თანამშრომლობით მომზადდა საბადოს დამუშავების პროექტის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თაობაზე მთავრობის დადგენილების პროექტი; საკანონმდებლო ცვლილებების ფარგლებში მომზადდა კანონპროექტები და დადგენილების პროექტები: „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“; „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და დადგენილების პროექტი „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიას დაქვემდებარებული მიწისქვეშა წყლის ობიექტების სანიტარიული დაცვის ზონების განსაზღვრისა და დამტკიცების წესის დამტკიცების თაობაზე“; ამოქმედდა „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის ან წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების შესრულების შემოწმებისას სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესი“; ცვლილებები შევიდა მთავრობის დადგენილებებში: ,,სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობისა და დამტკიცების შესახებ“; „ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) დამტკიცების თაობაზე“; „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“; დამტკიცდა: სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შენახვის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი; სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის მიზნით აუქციონის გამართვის, ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესი; სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის რეგულირების საფასურის ანგარიშგების წესი; სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლის განმასხვავებელი ნიშნების მქონე სპეციალური ტანსაცმლის (უნიფორმის), სამსახურებრივი მოწმობისა და ლუქის ნიმუშები; მომზადდა სალიცენზიოდ შემოსულ განცხადებებზე გეოსაინფორმაციო 1300 პაკეტი; დაფიქსირდა მონაცემთა ბაზაში სალიცენზიოდ შემოსული 1352 ახალი განაცხადი და სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით ჩატარებული 50 აუქციონის შესახებ ინფორმაცია. გამოცხადდა 934 სალიცენზიო ობიექტი და გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 641 ლიცენზია; შემოწმდა 280 ლიცენზია და განკარგულება (გეგმიური - 150, არაგეგმიურ - 130), ხოლო კამერალურად შემოწმდა სრული ლიცენზიების ბაზა გარკვეული სალიცენზიო პირობების მონიტორინგის კუთხით; მომზადდა ფასიან მომსახურეობაზე შემოსულ განცხადებებზე 163 პასუხები; მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირდა ლიცენზიის გაცემის, გადაცემის, გაუქმების 1503 ბრძანება; 402       მომზადდა/დაკორექტირდა სალიცენზიო განცხადების 350 ტოპოგრაფიული რუკა; მომზადება ინფორმაცია მიწის ნაკვეთების (2491 მიწის ნაკვეთი) წიაღზე დამაგრება/არ დამაგრების შესახებ; მიმდინარეობდა გეოლოგიურ ფონდებში დაცულ მასალებზე ინფორმაციის გაცემა (380 ერთეული); მომზადდა გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული კატალოგი, სადაც ინტეგრირებულია სახელმწიფო გეოლოგიურ ფონდებში არსებული ანგარიშები. აღნიშნულის მეშვეობით ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს სახელმწიფო გეოლოგიურ ფონდებში არსებული ინფორმაცია მისთვის საინტერესო რესურსის სახეობისა და მდებარეობის მითითებით; მიმდინარეობდა საქართველოს სასარგებლო წიაღისეულის სახელმწიფო ბალანსის (2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) შედგენის სამუშაოები და სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების შესახებ ინფორმაციის მონაცემთა ბაზებში დაფიქსირება; სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორის კომისიას წარედგინა 8 გეოლოგიური ანგარიში და მომზადდა კომისიაზე დამტკიცებული მარაგების 6 ანგარიშის დოკუმენტაცია (ოქმი, ბრძანების პროექტი). დაგეგმილი საბოლოო შედეგები   გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები. მიღწეული საბოლოო შედეგები:   შეიქმნა გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული არქივი. შეივსო და განახლდა ქვეყნის მინერალური რესურსების ბაზა და გაუმჯობესდა საინვესტიციო გარემო; მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტები. დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს გეოლოგიურ ფონდებში არსებული გეოლოგიური ინფორმაციის ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანა. გრძელდება სალიცენზიო ობიექტებზე გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება; 403 მიზნობრივი მაჩვენებელი - გრძელდება არსებული გეოლოგიური რუკების (გის) ფორმატში გადაყვანა (დამატებით 5%); სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის შედგენილი 1 150 გეოსაინფორმაციო პაკეტი (4%); მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - შეიქმნა გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული არქივი. მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 1300 გეოსაინფორმაციო პაკეტი და ტოპოგრაფიული რუკა; ცდომილების მაჩვენებელი - მომზადდა სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 150 ერთეულით მეტი (დაგეგმილზე 13.04%-ით მეტი) გეოსაინფორმაციო პაკეტი, სალიცენზიო განაცხადების გაზრდილი მოთხოვნების შესაბამისად. 404
ინფორმაცია
ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ Tbilisi 2019 ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ (ათას ლარებში) კოდი 24 13 01 24 14 01 01 24 14 02 01 24 14 02 02 25 02 02 01 25 02 02 07 25 02 02 08 25 02 02 09 25 02 02 10 25 02 02 11 25 02 02 12 25 02 02 13 25 02 02 14 25 02 02 15 25 02 02 16 25 02 02 17 25 02 02 18 25 02 02 20 25 02 02 23 25 02 03 01 25 02 03 02 25 02 03 03 25 02 03 04 25 02 03 05 ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2018 წლის დაზუსტებულ ი გეგმა 2018 წლის ფაქტი მომდევნო წლები (2019-2022) 68,558.6 1,810.0 1,810.0 2,588.3 88,155.0 106,562.7 14,500.0 14,500.0 16,787.7 33,900.0 47,584.5 16,300.0 16,300.0 12,405.5 6,000.0 117,147.2 5,390.0 5,390.0 5,076.3 7,900.0 საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 1,409,247.9 145,000.0 186,464.8 186,462.1 820,000.0 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 43,130.3 19,000.0 22,830.0 22,828.2 90,000.0 დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა 36,319.0 15,000.0 15,460.0 15,457.5 0.0 1,678.8 25,000.0 10,139.5 10,139.5 180,000.0 3,077.4 20,000.0 5,013.0 5,010.1 182,000.0 2,358.6 25,000.0 5,087.0 5,086.8 94,000.0 2,579.1 2,000.0 5,665.0 5,664.6 0.0 0.0 11,000.0 0.0 0.0 251,000.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 135,623.0 16,000.0 23,079.0 23,048.0 6,500.0 117,198.7 25,000.0 28,530.0 27,152.1 40,000.0 4,739.6 23,000.0 27,024.0 26,883.4 60,000.0 3,049.2 13,550.0 2,782.0 2,950.7 106,000.0 8,182.0 9,850.0 4,400.0 12,038.3 89,000.0 9,282.9 0.0 158.0 157.6 0.0 170,697.2 20,000.0 22,533.0 22,424.0 5,000.0 56,342.3 54,600.0 57,755.0 56,990.8 343,000.0 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 398,474.0 30,000.0 47,135.0 49,183.5 5,000.0 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 139,679.1 33,500.0 29,944.0 30,272.3 257,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 470,103.8 2,000.0 7,840.0 7,823.6 2,000.0 დასახელება ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობაბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 2 კოდი დასახელება 25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავიწითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) 25 02 03 07 25 02 03 08 25 02 03 09 25 02 03 10 25 02 03 11 25 02 03 12 25 02 03 13 25 02 03 14 ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2018 წლის დაზუსტებულ ი გეგმა 2018 წლის ფაქტი მომდევნო წლები (2019-2022) 360,597.8 83,200.0 52,845.0 52,751.1 311,500.0 0.0 6,180.0 5,732.0 5,713.8 321,350.0 0.0 78,700.0 99,993.8 153,383.7 605,000.0 0.0 239,995.0 239,900.0 239,230.0 800,000.0 0.0 13,850.0 14,230.0 14,228.7 579,600.0 0.0 45,295.0 56,467.0 55,876.5 180,500.0 0.0 150.0 50.0 35.7 5,000.0 0.0 1,810.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 200.0 0.0 0.0 757,500.0 25 02 03 15 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB) 0.0 100.0 0.0 0.0 1,500.0 25 02 03 16 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 0.0 5,200.0 0.0 0.0 5,000.0 25 02 03 18 ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის მშენებლობა 0.0 0.0 40,117.5 40,117.5 150,000.0 418,716.8 61,250.0 50,411.0 58,624.7 150,000.0 131,923.5 1,000.0 1,965.0 1,928.9 50.0 68,377.9 9,830.0 5,622.0 5,579.2 8,500.0 18,969.8 26,950.0 20,277.0 20,837.2 30,000.0 42,309.6 8,600.0 12,942.0 12,551.0 13,000.0 92,345.3 46,500.0 58,913.0 58,402.5 70,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 382,100.0 43,244.6 1,500.0 2,977.0 2,971.2 500.0 25,000.0 60,000.0 55,394.0 55,384.3 4,000.0 0.0 32,500.0 10,093.0 9,997.5 22,400.0 8,270.6 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 105,451.6 10,800.0 20,896.0 20,190.7 5,500.0 8,124.9 14,300.0 8,963.0 8,937.6 1,500.0 425,306.0 150,000.0 142,878.9 152,239.2 617,100.0 52.7 50.0 50.0 41.4 220,900.0 30,264.8 15,340.0 13,705.0 13,704.3 55,000.0 4,438.2 8,000.0 6,000.0 7,851.6 42,600.0 25 03 02 25 03 03 25 03 04 25 03 05 25 03 06 25 03 07 25 03 08 25 03 09 25 03 10 25 03 11 25 04 01 25 04 02 25 04 03 25 04 04 25 04 05 25 04 06 25 05 01 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 3 კოდი 25 05 02 25 05 04 01 25 05 04 02 25 05 05 27 01 03 31 06 04 31 07 05 32 07 01 02 32 07 02 32 10 დასახელება ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი ფაქტი 2017 წლის ჩათვლით 2018 წლის გეგმა 2018 წლის დაზუსტებულ ი გეგმა 2018 წლის ფაქტი მომდევნო წლები (2019-2022) 119.8 200.0 63.9 63.6 15,450.0 5,280.4 0.0 20.0 18.9 500.0 15,463.2 0.0 888.0 880.3 0.0 0.0 0.0 1,047.1 1,046.5 360,250.0 127,525.4 24,000.0 24,000.0 23,992.1 100,000.0 3,237.4 5,000.0 7,241.0 6,863.0 29,400.0 259,095.1 0.0 0.0 0.0 156,000.0 64,414.4 1,540.0 1,765.5 1,765.5 45,661.0 712,081.4 69,000.0 73,194.0 73,067.2 539,027.0 0.0 200.0 0.0 0.0 2,500.0 33 04 03 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა 45,770.6 7,047.0 10,818.6 10,731.9 36,000.0 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 194,338.7 25,000.0 24,617.0 23,300.9 80,000.0 80,380.3 19,415.0 17,150.7 19,759.3 23,928.0 21,326.2 21,704.7 20,043.7 16,854.3 59,053.2 56 13 01 56 13 02 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) 56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 0.0 9,100.0 9,100.0 8,749.3 11,700.0 56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 69,863.3 0.0 0.0 366.0 0.0 4 24 13 01 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) პროექტის საერთაშორისო საინჟინრო საკონსულტაციო ფირმასთან - Lahmeyer International GmbH - ერთად დაიწყო სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და გამოცხადდა ტენდერები: აფხაზეთის გამშვები პუნქტიდან ენგურჰესადმე მიმავალი გზის რეაბილიტაციაზე (14 კმ); ელექტრომექანიკური და ჰიდრომექანიკური სამუშაოები; ენგურის სადაწნეო გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და სხვა სამშენებლო სამუშაოები; საექსპლუატაციო და სარემონტო აუდიტის ჩატარება. წლის ბოლოსთვის შერჩეული იყო ტენდერში მონაწილე კვალიფიციური კომპანიები, რომელთაც დაეგზავნათ სატენდერო მასალები. ტენდერების შედეგები გამოქვეყნდება 2019 წელს. 24 14 01 01 - 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) პროექტის საერთო ჯამური პროგრესია 85.29%; პროექტის I ფაზის (II სეგმენტი, ბათუმი-შუახევის 52.4კმიანი მონაკვეთი) მშენებლობა დასრულებულია; გამოსასწორებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა I ფაზის კრიტიკულ წერტილებზე (კერძოდ, სტაბილიზაციის სამუშაოები), ასევე ხორციელდებოდა ხარვეზების აღმოფხვრა შესაბამისი ცხრილის (Punch List) საფუძველზე, რომლის დასრულების შედეგად მოხდება აღნიშნული მონაკვეთის ექსპლუატაციაში მიღება; მიმდინარეობდა პროექტის II ფაზის (I სეგმენტი, შუახევი-ახალციხის 94.5კმ-იანი მონაკვეთი) მშენებლობა. 2018 წლის მაისში მსოფლიო ბანკის მითითებით სამუშაოები შეჩერდა განსახლების საკითხების სრულად მოგვარებამდე. საანგარიშო პერიოდში სსე-მ შეასრულა მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილი ყველა პირობა. შესაბამისად, მსოფლიო ბანკმა ოქტომბერში გასცა ნებართვა სამუშაოების განახლების შესახებ. II ფაზის საერთო პროგრესი - საშუალოდ 73%. 24 14 02 01 - 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) მოწყობილია 243 ანძის ფუნდამენტი; აწყობილი და დადგმულია 242 ანძა; გაჭიმულია 84.76 კმ სადენი (95.97 კმ-დან). სრულდება სამუშაოები შემოვლითი 12.6 კმ მონაკვეთზე. 125-133 ანძების მონაკვეთზე (სოფ. ჭართალი) KFW-სთან შეთანხმებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ალტერნატიულ შემოვლით გზის გაკეთებაზე. პროექტის განმახორციელებელი კონსულტანტი „ფიხტნერი“ ახორციელებდა ახალი შემოვლითი მარშრუტის (სოფ. ჭართალი) გზშ-ს და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადებას. 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“ პროექტის მიმდინარე მშენებლობის პროგრესი შეადგენს 83.5%-ს. 24 14 02 02 - ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) 500კვ ეგხ-ის ,,კავკასიონი“ შეჭრის პროექტში 21 ფუნდამენტიდან ჩასხმულია 20,5; აწყობილი და დამონტაჟებულია 18 ანძა. სადენი გაჭიმულია 3,6 კმ-ზე (8,3-დან); დამონტაჟებულია ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი ენგურჰესიდან პირველ ანძამდე. 220კვ ეგხ-ის ,,ჯვარი-ხორგა“ 171 ფუნდამენტიდან მოწყობილია 170 ფუნდამენტი, დადგმულია 85 ანძა. პროექტის დასრულება იგეგმება 2019 წელს. 5 25 02 02 01 - საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: მიმდინარეობდა საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, ხიდების და გვირაბების რეაბილიტაცია., კერძოდ: მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 43 გარდამავალ ობიექტზე (2017-2018 წლები), საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა 35 ობიექტი; 2018 წლის გეგმით გათვალისწინებული 110 ახალ ობიექტზე გაფორმდა ხელშეკრულებები, რომელთაგან 47 ობიექტზე სამუშაოები დასრულდა; მიმდინარეობდა ახალი ასფალტობეტონის საფარების მოწყობა, ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების რეაბილიტაცია; 2018 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 148.2 კმ საავტომობილო გზას, 22 ხიდს და 1 გვირაბს. აშენდა 8 ახალი ხიდი. 25 02 02 07 - სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები: დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 3 გარდამავალ ობიექტზე (2017-2018 წლები), 2018 წლის გეგმით გათვალისწინებულ 32 ახალ ობიექტზე მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები, საიდანაც საანგარიში პერიოდში დასრულდა 21 ობიექტი. 25 02 02 08 - დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა: საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 მონაკვეთზე (დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) აშენებულია 1.7 კმ-იანი ახალი გვირაბი. 25 02 02 09 - ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზის 3.2 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები; ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ფარგლებში წყალთაშუა-კაკასხიდის მონაკვეთის კმ1-კმ10 და კაკსხიდი-ზეკარის კმ1-კმ10 მონაკვეთების რეაბილიტაციაზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები; 25 02 02 10 - სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა: საავტომობილო გზის 11.6 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, ხოლო ბარისახოშატილი (5 ლოტზე) დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გაფორმებულია ხელშეკრულებები. 25 02 02 11 - ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობა: საავტომობილო გზის 5.7 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობაზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; საჩხერე-ქვემო ხევი-შქმერი-ზუდალის კმ5.537-კმ10.556 მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები; საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუმთას საავტომობილო გზის შქმერი-ზუდალის კმ40.9-კმ48.6 მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე გაფორმდა ხელშეკრულება. 6 25 02 02 12 - სტეფანწმინდა - სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთზე დასრულდა 5.6 კმ საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო და მოწყობის სამუშაოები. 25 02 02 15 - შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB): დასრულდა გარდამავალ (2017-2018 წლები) ადგილობრივი მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის საავტომობილო გზის კმ1-კმ18 მონაკვეთზე (18 კმ-იანი საავტომობილო გზა) აღდგენითი სამუშაოები; „PBC“ ობიექტებზე დასრულდა 21.5 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. მიმდინარეობდა მოვლაშენახვის სამუშაოები; დასრულდა მცირე მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების სამუშაოები ქვემო ქართლის (ლოტი 1), იმერეთის, გურიის და სამეგრელო-ზემო სვანეთის (ლოტი 2) რეგიონებში და თბილისი (გლდანი)-თიანეთის საავტომობილო გზაზე. 25 02 02 16 - შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB): მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები და პროექტირება 3 გარდამავალ ობიექტზე (2017-2018 წლები), კერძოდ:  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის კმ50-კმ70 (ლოტი1) მონაკვეთზე დასრულდა 13 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის (გურჯაანის შემოვლითი) საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ: მიწის სამუშაოები, ხელოვნური ნაგებობების, მათ შორის ხიდების მოწყობის სამუშაოები. ასევე, მიმდინარეობდა პირველი 2 კმ-იანი მონაკვეთის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხილვა-შეთანხმების პროცედურები; აშენდა 6 ახალი ხიდი;  ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ6-კმ15 მონაკვეთზე დასრულდა 10 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 1 ხიდის რეაბილიტაცია, აშენდა 1 ახალი ხიდი;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელიოსიაური კმ25, წინარეხი-ქვათახევი კმ1-კმ4.5 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა 2.6 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი (პანტიანი) - მანგლისი კმ23-კმ32 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქი კმ62-კმ68 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები;  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თეთრი წყარო-დაღეთი-ტოპანი-ბოლნისი კმ16-კმ20.5 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები; რეაბილიტირებული 25.6 კმ საავტომობილო გზა და 1 ხიდი, აშენებული 7 ახალი ხიდი. 25 02 02 17 - შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB): შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში: 7  ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ16+00-კმ25.5 (ლოტი 1) მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა 4 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები. ხოლო, დარჩენილ 5.5 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხილვაშეთანხმების პროცედურები;  ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ25.5-კმ32 (ლოტი 2) 4 კმ-იანი მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება, მიმდინარეობდა მილების მოწყობის სამუშაოები და დარჩენილ 3.5 კმ-იანი მონაკვეთის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, განხილვა-შეთანხმების პროცედურები;  თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო გზის კმ1-კმ30 10 კმ-იან მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის და წყალგამტარი მილების მოწყობის სამუშაოები, დასრულდა 2 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ1+00-კმ14+600 (ლოტი 1) 14.6 კმ მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა 10 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები;  ჭრებალო-ნიკორწმინდის საავტომობილო გზის კმ14+600-კმ25+800 (ლოტი 2) 11.4 კმ მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა 11.4 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;  ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის საავტომობილო გზის კმ12.4-კმ22.5 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები, წყალგამტარი მილების, საყრდენი კედლებისა და ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა 6 კმ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და მოწყობის სამუშაოები. 25 02 02 18 - ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund): 2 ლოტზე გაფორმდა ხელშეკრულება და მიმდინარეობდა სამობილიზაციო-მოსამზადებელი სამუშაოები. 25 02 02 20 - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB): ძირულა-მოლითი (ლოტი 1) საავტომობილო გზის მონაკვეთზე მიმდინარეობდა სამობილიზაციომოსამზადებელი, მიწის ვაკისის და საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები, ხოლო მოლითიჩუმათელეთი (ლოტი 2) საავტომობილო გზის მონაკვეთზე გაფორმდა ხელშეკრულება. 25 02 02 23 - საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები: ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზის სამტრედიის მონაკვეთზე დასრულდა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის კაბელის მიწაში დამონტაჟება (II ლოტი); დასრულდა ქ. სამტრედიის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ 0+000-კმ 24+045 და ქ. ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ 0+000 - კმ 17+300 ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემებისთვის ელექტროენერგიის ქსელის გაყვანის სამუშაოები; 25 02 03 01 - აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB): დასრულდა 7 კმ-იანი მონაკვეთის შენებლობა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; 8 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ნატახტარი-რუისის მონაკვეთზე დასრულდა გარემოს გაუმჯობესების სამუშაოები და მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; დასრულდა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის გასწვრივ (ეტაპი 2) ხრეშოვანი გზების მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობდა კონტრაქტით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის განათების სამუშაოების ფარგლებში დასრულდა განათების სამუშაოები და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი, ხოლო რუისი-აგარა კმ114-121 მონაკვეთზე განათების სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები, ასევე აღრიცხვის კვანძების, სატრანსფორმატორო ქვესადგურების და სანათი ბოძების საძირკვლის სამონტაჟო სამუშაოები. 25 02 03 02 - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (EIB, WB): ლოტი 1 კმ0+000-კმ5+800: მიმდინარეობდა: მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; ხიდების (N1, N2, N3) და არხის ხიდზე სამშენებლო სამუშაოები; ხიდის წინასწარდამზადებული კოჭების მოწყობა; გეოლოგიური კვლევების სამუშაოები. ლოტი 2 კმ5+800-კმ14+050: მიმდინარეობდა: მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; ადგილობრივ საავტომობილო გზებზე ასფალტობეტონის საფარისა და სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები; წყალგამტარი მილების ფუნდამენტის მოწყობის სამუშაოები; N1 გვირაბის აღმოსავლეთ პორტალის ექსკავასიის სამუშაოები; ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურები. 25 02 03 03 - ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB): (ლოტი 1) - 12.4 კმ საავტომობილო გზაზე: გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან; მიმდინარეობდა: განათების მკვებავი საკაბელო ქსელის მოწყობის სამუშაოები; არსებული ქსელიდან განშტოების მოწყობის სამუშაოები; საანგარისწორებო აღრიცხვის კვანძის მოწყობის სამუშაოები; სატრანსფორმატორო ქვესადგურების მოწყობის სამუშაოები; ლითონის საყრდენების მონტაჟი გრუნტში მოწყობილი ხიმინჯებზე; სანათების მოწყობა საყრდენებზე. (ლოტი 2) - 18 კმ საავტომობილო გზაზე: დასრულდა 18 კმ-იანი საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობა; მიმდინარეობდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; დასრულდა გარე განათების პროექტის მომზადების სამუშაოები და ჩატარდა გამოკითხვის მეთოდით სპეციალიზებული გარე განათების მომწყობი კომპანიის შერჩევის პროცედურები. 9 25 02 03 04 - ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB): მიმდინარეობდა: განსახლების პროცედურები; მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; სამშენებლო მოედნის გაწმენდა (ნაგებობების დემონტაჟი და ხეების მოჭრა) და გზის დამაგრების სამუშაოები; მიწის ვაკისის სამუშაოები; წყალგამტარი მილებისა და სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ჭრილის ფერდის დაცვის სამუშაოები; ხიდების განაპირა და შუალედური ბურჯებისათვის რკინაბეტონის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები; ბურჯების სამშენებლო სამუშაოები; N5 გვირაბის მოწყობისათვის გრუნტის დამუშავებ პორტალი სამუშაოები. 25 02 03 05 - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA): ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის კმ0-კმ15.2 მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და მიმდინარეობდა კონტრაქტით განსაზღვრული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი საავტომობილო გზაზე (კმ0კმ17.3), ქუთაისი-სამტრედიის გზის (კმ0-კმ15.4) და ქუთაისი-სამტრედიის გზის (კმ15.4-კმ24.0) მონაკვეთზე მონაკვეთებზე დასრულდა გარე განათების სამუშაოები და მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის (კმ0-კმ15.2) მონაკვეთის გარე განათების სამუშაოებზე მიმდინარეოდა დეფექტების აღომფხვრის პერიოდი; ჭიშურას ფერდის გამაგრების სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა: ფერდების პროფილირებისათვის ექსკავაციის სამუშაოები; პროექტით განსაზღვრულ ადგილზე ბეტონის კედლის მშენებლობა; ფერდების გამაგრებითი სამუშაოები, ლითონისა და რკინაბეტონის ბადეების (ჩაანკერების მეთოდით) მოწყობა; მშენებლობის პროცესში განვითარებული ფერდის ნაწილობრივი რღვევის მონიტორინგი სტაბილიზაციის წინადადების მომზადება. 25 02 03 06 - სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU): სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 1) კმ0-კმ11.5 მონაკვეთის ფარგლებში გაფორდა ხელშეკრულება და დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 2) კმ11.5-კმ30 მონაკვეთის ფარგლებში მიმდინარეობდა: ხიდებზე რკინა-ბეტონის ხიმინჯების, როსტვერკების, ბურჯების, რიგელების მოწყობის სამუშაოები; მიწის ვაკისის, წყალგამტარი მილებისა და სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ხიდებისა და გზაგამტარების მოწყობის სამუშაოები; წინასწარდაძაბული მალის ნაშენის კოჭების დამზადება-ტრანსპორტირება და კოჭების მონტაჟის სამუშაოები; საგზაო სამოსის კონსტრუქციის, ქვესაფუძვლის, საფუძვლის და საფარის მოწყობის სამუშაოები; გაზსადენის და მაღალი ძაბვის ელექტორ გადამცემი ხაზების გადატანის სამუშაოები. 10 სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 3) კმ30-კმ42 მონაკვეთის ფარგლებში მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; გზის აღდგენა-დაკვალვის სამუშაოები;მცენარეული ფენის მოხსნისა და დასაწყობების სამუშაოები; მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; გელოგიური კვლევები. სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 4) კმ42-კმ51.6 მონაკვეთის ფარგლებში დაიწყო საგზაო სამოსის ქვესაგები ფენისა და საფუძვლის ქვედა ფენის სამუშაოები და მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; სადრენაჟე სისტემების ბეტონის და გრუნტის არხების მოწყობის სამუშაოები; ხიდებზე რკინა-ბეტონის ხიმინჯების, როსტვერკების, ბურჯების მოწყობის სამუშაოები; წინასწარდაძაბული მალის ნაშენის კოჭების დამზადება-ტრანსპორტირება; 25 02 03 07 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB): დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები. მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები; 25 02 03 08 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB): თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთზე დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები და მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები. 25 02 03 09 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB): თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შოროპანის მონაკვეთზე დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები და მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები. 25 02 03 10 - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA): თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთზე განსახლების პროცედურები. 25 02 03 11 - სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB): დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები და მიმდინარეობდა განსახლების პროცედურები. 25 02 03 12 - თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB): 11 მიმდინარეობდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის, ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მართვის გეგმების მომზადება. 25 02 03 18 - ქუთაისის შემოვლითი გზის მეორე ზოლის მშენებლობა: ოთხივე ლოტზე დასრულდა სატენდერო პროცედურები, გაფორდა ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან და დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები. 25 03 02 - მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB): საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის სრულყოფილად მუშაობის მიზნით, მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები, კერძოდ: საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 25 03 03 - რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB): საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა პროექტის დახურვის პროცედურები. 25 03 04 - რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB): საანგარიშო პერიოდში დასრულებულია შემდეგი სამუშაოები: ტურისტული ინფრატრუქტურა - 8 ობიექტი; სარესტავრაციო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე - 42 (დართლოს რეაბილიტირებული სახლები, ერეკლე მეფის სასახლე, იყალთოს ეკლესია); წყალარინების ქსელის მოწყობა - 1; ბატონის სასახლის მუზეუმის მშენებლობის დასრულება - 1; წყლის მიწოდების სისტემის მოწყობა - 2; გზის რეაბილიტაცია - 1; სასტუმროსთვის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - 1. 25 03 05 - რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB): მცხეთა-მთიანეთის პროექტის ფარგლებში აშენებული-რეაბილიტირებულია მუზეუმის ადმინისტრაციული შენობა (სტეფანწმინდის მუზეუმი) - 1 ობიექტი; რეაბილიტირებული გზა - 0.6 კმ. სამცხე–ჯავახეთის პროექტის ფარგლებში: რეაბილიტირებულია 14.6 კმ გზა (საფარა, გოგაშენი); აშენებულ-რეაბილიტირებულია 1 ობიექტი (საფარას მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურა); დაწყებულია სამუშაოები 4 ობიექტზე (ბაკურიანი–ციხისჯვრის გზა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა – ხერთვისი, ვარძია, ვანის ქვაბები). 25 03 06 - რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF): მიმდინარეობდა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია; დასრულდა ქალაქ ქობულეთში ნაპირდამცავი 1,9 კმ - იანი და 0.38 კმ-იანი კედლების რეაბილიტაცია; დასრულდა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსის (შენობა, ეზო, კომუნიკაციები და სხვ.) და 1.3 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 12 მიმდინარეობდა დაბა მესტიაში ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეაბილიტაცია; ქალაქ ხაშურში დასრულდა თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე N7 საბავშვო ბაღის (შენობა, ეზო, კომუნიკაციები და სხვ.) რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა გარდაბნის ხუთი სოფლის წყალმომარაგების სისტემის (რეზერვუარები, მილსადენები 52.1 კმ, საქლორატორო, სატუმბო სადგური, ჭები და სხვ.) ქვეპროექტის მასალების მომზადება; მიმდინარეობდა ქალაქ ხაშურის სტადიონის რეაბილიტაციის ქვეპროექტის მასალების მომზადება; მიმდინარეობდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიის 4.5 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები; დასრულდა ქალაქ თელავის წყალარინების მილსადენის რეაბილიტაცია სიგრძით 16.2 კმ; დასრულდა ელექტროენერგიის მიწოდების ინფრასტრუქტურის მოწყობა შპს „წინანდლის მამულები“სთვის; მიმდინარეობდა ელექტროენერგიის მიწოდების ინფრასტრუქტურის მოწყობა შპს „ჯიველი“-სთვის; დასრულდა სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული სამი კომპანიის ობიექტისთვის გაზმომარაგების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, მიმდინარეობდა ტექნიკური დახმარება, კერძოდ: პროექტების მართვაში, სივრცით დაგეგმარებაში, აქტივების მართვასა და ძირითადი კაპიტალდაბანდებების დაგეგმვაში, ფისკალური დისციპლინისა და ანგარიშგების სისტემის გასაუმჯობესებლად; მსოფლიო ბანკის საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობდა პროექტების მართვის საოპერაციო, ადმინისტრაციული, ზედამხედველობისა და აუდიტორული ხარჯების დაფინანსება. 25 03 07 - საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB): საბოლოო ანგარიშსწორებამიმდინარეობდა შემდეგ ობიექტებზე: წალენჯიხა-ნაკიფუ-ლეწურწუმეჩხოროწყუს 9.2 კმ-იან საავტომობილო გზა; ონოღია-ნაჯახაოს 5 კმ - იანი საავტომობილო გზა; მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში საფეხბურთო სკოლის ხელოვნურსაფარიანი მოედნის მოწყობა; აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფელი წყემის 8.3 კმ - იანი საავტომობილო გზა; ხონის მუნიციპალიტეტში ივანდიდი-პატარა ჯიხაიშის 3.5 კმ - იანი საავტომობილო გზა; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასკანამშვიდობაური-ბახვის გზა; თელავის მუნიციპალიტეტში უსახელო ხევის სამშენებლობოსარეაბილიტაციო სამუშაოები; ქალაქ თელავში რეაბილიტირებული „თელავის ხევი“; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლოკიანი-კართუბნის, ნაწისქვილარი-კართუბნის და სოფელ ნაწისქვილარის შიდა სასოფლო გზები; გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში 1.6 კმ- იან საუბნო საავტომობილო გზები; ახალციხის ქუჩებში რეაბილიტირებული გარე განათების ქსელი. 13 დასრულდა: წალენჯიხის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის წყალსადენის რეაბილიტაცია; წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; წყნეთი-ბეთანიის გზის (წყნეთის ბოლოდან მეწყრის ზონამდე და მეწყრის ზონიდან კოჯორი-სამადლოს გზის კვეთამდე) რეაბილიტაცია; ღვანკითის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია (ფაზა I); მდინარე ვერეს კალაპოტში 3 ერთეული ნატანდამჭერი ნაგებობების მოწყობა; ჩოხატაურის მუნიციპლიტეტში ბუკისციხე-ზემო სურების 16.6 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ბაღდათისა და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების როხის და სალომინაოს 3.5 კმ - იანი საავტომობილო გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია; მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანში, წმინდა გიორგის უბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა; საჩხერის მუნიციპალიტეტში გორისა-ჯალაურთას 5.9 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ როდინაულის სასოფლო 15 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (დიზაინი და მშენებლობა); მიმდინარეობდა: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ პალურის გზის რეაბილიტაციის პროექტის სატენდერო და საკონტრაქტო პროცედურები; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში წალენჯიხა-ნაკიფულეწურწუმე-ჩხოროწუს გზის რეაბილიტაციის (ფაზა II) სამუშაოები; ხობის მუნიციპალიტეტში „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის მოწყობა; ქალაქ ფოთში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის პროექტირება-მშენებლობის პროექტზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა; საჩხერის მუნიციპალიტეტში ჩიხის და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა; საჩხერის მუნიცპალიტეტში სოფელ ხვანის გადასახვევიდან სოფელ ლიჩის ცენტრამდე 11.5 კმ-იანი გზის რეაბილიტაცია; თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ღვანკითის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის 10.8 კმ - იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნადოკრა-ხევსურთსოფელის 7.3 კმ - იანი გზის რეაბილიტაცია; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დაბა ლაითურის წყალსადენის რეაბილიტაცია; მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მუხათწყაროს გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები (საავტომობილო გზა 6 კმ, კიუვეტები, და სხვ.); თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში (ს. მსხალდიდი, ზემო/ქვემო წყლულეთი) გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოები (საავტომობილო გზა 15 კმ, კიუვეტები, და სხვ.); ქალაქ ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია; გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლებისთვის წყლის 17 ჭაბურღილის მოწყობა; ქ. კასპში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა; მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები. ქ. თბილისში „მზიურის პარკი“-ს დიზაინისა და მშენებლობის სამუშაოები; ქ. თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე მდინარე ვერეს ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლის მშენებლობა; ქ. ოზურგეთში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით სამ სამარშრუტო ტრასაზე საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსების სამუშაოები; საჩხერის მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები; ქ. რუსთავში საგზაო უსაფრთხოების მიზნით ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის მოედნამდე ცენტრალური გზის დახაზვის და საგზაო მონიშვნების სამუშაოები; სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტების ფარგლებში; ბაკურიანის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის სატენდერო და საკონტრაქტო პროცედურები; დაბა სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის რეკონსტრუქცია; 25 03 09 - ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France): 14 მიმდინარეობდა საბაგირო სადგურის განახლების სამუშაოები ქ. ჭიათურაში, რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს. 25 03 10 - მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია: დასრულდა კობი-გუდაურის 7.2 კმ -იანი საბაგირო გზის სამშენებლო სამუშაოები. 25 03 11 - სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია: მიმდინარეობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რემონტისათვის (ადაპტაციისათვის) საჭირო დამატებითი საქონლის მიწოდება და სარემონტო სამუშაოები. 25 04 02 - წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU): დასრულდა: ბოლნისის, წალკის, ქარელის, წნორის, ახმეტის, ტყიბულის, საგარეჯოს, ხობის, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, ქ. თელავში - სოფელ კურდღელაურის წყალსადენის სისტემების რეაბილიტაცია; დასრულდა: დუშეთის (მეორე ფაზა), წალკის, ბოლნისის (მეორე ფაზა), ლიკანისა და წაღვერის (მეორე ფაზა) წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა სიღნაღის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია; მიმდინარეობდა განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება. 25 04 03 - საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA): დასრულდა ქალაქ თელავის და ქალაქ წყალტუბოს წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები, ასევე წყალტუბოსა და თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისათვის საზედამხედველო მომსახურება. 25 04 04 - ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB): მიმდინარეობდა სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციაის შესაბამისი ღონისძიებები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. 25 04 05 - ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF): მიმდინარეობდა საზედამხედველო და რედიზაინის კონსულტანტი კომპანიის შერჩევის პროცედურები. 25 04 06 - რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები: დასრულდა: 15  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქალაქ გურჯაანში 80 საცხოვრებელი კორპუსის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება და ამავე საცხოვრებელი კორპუსების წყალმომარაგების შიდა სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დამონტაჟდა პოლიეთილენის მილი 632 მ. მოეწყო რკინა/ბეტონის 1 ჭა;  დაბა აგარაში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად საპროექტო მომსახურეობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაოები;  ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა ადიგენში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაოები;  ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამორტიზებული რეზერვუარების ნაცვლად ახალი რეზერვუარების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა; მიმდინარეობდა 2 ახალი რეზერვუარების სამშენებლო სამუშაოები და მონოლითური რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები;  ახალციხის მუნიციპალიტეტში, საბაგირო სადგურის დასახლების ზედა ნაწილში, წყალარინების ქსელის სამშენებლო სამუშაოები. დასრულდა რკინა/ბეტონის 4 ჭის მოწყობის სამუშაოები. დამონტაჟდა კანალიზაციის გოფრირებული მილი;  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები (მოცულობით 100 000 მ3);  ონის სერვისცენტრის ოფისის (შენობის) რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა;  ონის მუნიციპალიტეტის „ჟიჟორეთი“ს წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე, ჰორიზონტალური დრენაჟის ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოები. მოეწყო წყალმომარაგების სათავე ნაგებობა და წყალგამყვანი არხი. დამონტაჟდა ფოლადის(200 მ.) და პოლიეთილენის მილები (84 მ.);  ქუთაისის სერვის ცენტრების სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები;  ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი ოჯახებისთვის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოეწყო პოლიეთილენის მილი (1725 მ.), ლითონის (სამარაგო) რეზერვუარი (25 მ3) და სანიტარული ღობე;  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარუჯას წყალმიმღების მონაკვეთებში მდინარე ნატანების (შენაკადი მდ. ბჟუჟა) სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. მდინარის კალაპოტში დამუშავდა გრუნტი (4500 მ3.) და მოეწყო მდინარისაგან ნაპირდამცავი გაბიონი;  გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცსა და სოფელ წითელუბანში (გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები) წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის მოწყობის სამუშაოები;  ქ. სენაკის მშვიდობის ქუჩაზე არსებული პოლიეთილენის მილის რეაბილიტაცია (2 060 მ) და აღმაშენებლის ქუჩის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაო.;  ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოების სამუშაოების (მესამე ეტაპი) შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამობილიზაციო სამუშაო; მიმდინარეობდა:  საპროექტო მომსახურების შესყიდვა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჟინვალში წყალარინების ქსელის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოებისთვის;  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში წყალმომარაგების სისტემის I ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დასრულდა ლითონის რეზერვუარის (25 მ3.) მოწყობისა სამუშაოები. აშენდა დიდველის სატუმბო სადგური. დამონტაჟდა თუჯის მილები; 16  ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო და გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვა;  სამობილიზაციო სამუშაოები კურორტ აბასთუმნის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის I ეტაპის სამუშაოებთან;  ხაშურის წყალმომარაგება-წყალარინების სისტემების და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დეტალური საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვა;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში კომპანიის აბონენტების გამრიცხველიანებისა და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები, აგრეთვე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის I ეტაპის სამუშაოები. აშენდა ახალი საშიბერო კამერა. მოეწყო წყალმზომის კვანძი 385 ერთეული. მოეწყო წყალსადენი ქსელი 2 კმ;  თერჯოლის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის ნაპირდაცვის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად საჭირო მომსახურეობისა და შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა. მოეწყო დროებითი არხი და დამბა. დამუშავდა გრუნტი (1575 მ3.) მიმდინარეობდა ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობა;  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის ოთხი ქუჩის (ილია ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტავას, ვიქტოს ფიცხელაურისა და შოთა რუსთაველის ქუჩები) წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი). დამონტაჟდა პოლიეთილენის მილი (2 578 მ) და პოლიეთილენის მილი (2 110 მ) მოეწყო რკინა/ბეტონის ჭა 9 კომპლექტი და ჰიდრანტი 13 ერთეული; 25 05 01 - ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW): მიღებულ იქნა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნებართვა და პირობიანი სამშენებლო ნებართვა; ტენდერში გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება; მიმდინარეობდა საკონსულტაციო მომსახურეობა. 25 05 02 - ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA): შერჩეულ იქნა ნაგავსაყრელის ასაშენებელი ახალი ტერიტორია ქვემო ქართლში; განხორციელდა წინასწარი კველვითი სამუშაოები და დონორ ბანკთან (EBRD) მიღწეულ იქნა შეთანხმება პროექტის სახელშეკრულებო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 25 05 04 01 - საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) და 25 05 04 02 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD): აღნიშნულ პროექტების ფარგლებში დასრულდა 146 თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანების და 7209 ნაგვის კონტეინერების მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის (ლოტი 1, ლოტი 2 და ლოტი 3). საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა პროექტის ფარგლებში საბოლოო ანგარიშსწორებები. 25 05 05 - მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW): მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები პროექტის განმახორცილებელი კონსულტანტის და პროექტის დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტის შესარჩევად. 27 01 03 - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 17 სისტემის ყველა არსებული პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე განლაგებულ შენობანაგებობებში ჩატარდა და ხორციელდებოდა სხვადასხვა მიმდინარე და კაპიტალური სამშენებლოსარემონტო სამუშაოები; დასრულდა ორი პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე ბუფერული ზონის მოსწორების სამუშაოები, პენიტენციური დაწესებულებების საჭიროებისათვის მავთულხლართების მიწოდება და მონტაჟი, ორი დაწესებულების ტერიტორიაზე კაპიტალური სარემონტო სამუშაოები, ხოლო ერთ დაწესებულებაში - გათბობის სისტემის მონტაჟის კაპიტალური სამუშაოები; განხორციელდა სპეციალურ ავტომობილებში ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები, სისტემისთვის 30 ცალი თაღოვანი მეტალოდეტექტორის და 13 ცალი ტურნიკეტის მიწოდებისა და მონტაჟის სამუშაოები; ოთხ პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებულ საზოგადოებრივ მისაღებში ჩატარდა საჭირო სარემონტო სამუშაოები. 31 06 04 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახემწიფო პროგრამის ფარგლებში: კაპიტალური ინვესტირების ხელშეკრულება გაფორმდა 13 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივთან, რომლებსაც განესაზღვრათ 4 თვიანი ვადა საწარმოების ასაშენებლად. პროგრამით განსაზღვრული აღჭურვილობა გადაეცა 9 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს, რომლებიც რეგისტრირებულები იყვნენ მაღალმთიან რეგიონში; საანგარიშო პერიოდში მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო 10 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელთაც გადაეცათ პროგრამით გათვალიწინებული ყურძნის გადამამუშავებელი აღჭურვილობა; „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთან შეთანხმებით მოძიებულ იქნა გორის რაიონის სოფელ ბერბუკში მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის 2500მ2 ნაკვეთი, რომელიც უსასყიდლოდ უვადო სარგებლობის უფლებიეთ გადაეცა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს. სააგენტოს მიერ აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე ივნისში იქნა დადეული ხელშეკრულება მშენებელ კომპანიასთან, რომელმაც 2018 წლის ბოლომდე დაასრულა საწარმოს მშენებლობა. ასევე, შეძენილი იქნა საწარმოს აღჭურვილობის ნაწილი. 31 07 05 - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:  ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის პკ104+33,24-დან პკ124+62,00-მდე მონაკვეთის, ზემო არხის პკ 36+01.98 დან პკ38+52.11 -მდე მონაკვეთის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფმდენზე ჩამქრობი ჭის მოწყობის სამუშაოები; 18  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მერეკძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობი სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების, მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (I რიგი);  ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხის პირველი რიგის გ-2 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;  მდ. ფიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების საპროექტო კვეთის გაზრდა და ნაგებობების რეაბილიტაცია პკ103+50-პკ166+20დან (ბოლო მონაკვეთი III ეტაპი) და 0+00-დან პკ20+00-მდე);  მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენარეაბილიტაცია (I ეტაპი);  სოფლების ციხე-სულორის და ამაღლების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;  ურბნისის სატუმბი სადგურის სარწყავი ქსელის მოდერნიზაცია-რეაბილიტაცია (I და II ეტაპი);  დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;  ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის ტერიტორიაზე III რიგი;  ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (პკ396+21- პკ 910+20) დანალექისა და მცენარეულობისაგან გაწმენდა, მაგისტრალურ არხში წყლის საპროექტო ხარჯის გატარების უზრუნველსაყოფად (I და II რიგი);  ხურვალეთის სატუმბი სადგურის ტრანსფორმატორის, ელ. მოწყობილობების და სადაწნეო მილსადენის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია;  აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ჰიდროტექნიკური კვანძების რეაბილიტაცია (II ეტაპი);  ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ვაქირის სატუმბი სადგურის აღდგენარებილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები;  სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემების რეაბილიტაცია I ეტაპი (სადაწნეო მილსადენი და საექსპლუატაციო გზა);  სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ სამარღანოში (III რიგი);  რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე სოფელს შუა ხორგის წყალშემკრები არხების რეაბილიტაცია;  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები;  იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი);  ტაშისკარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა;  ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 68+80-დან პკ 18+50-მდე) რეაბილიტაცია (II რიგი)“;  ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია;  თეძამი №1-ს სატუმბი სადგურის ტუმბო-აგრეგატის ძრავის და ურდულის შეძენა და მონტაჟი;  ხურვალეთის სატუმბი სადგურის 2 ცალი ვაკუუმ ამომრთველის შეძენა და მონტაჟი. 19 საანგარიშო პერიოდში სამუშაოები დასრულდა შემდეგ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე:  გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის სამუშაოები: გამანაწილებლის კვეთი და ბერმები გაიწმინდა ნატანისაგან და ეკალ-ბარდისაგან, აგრეთვე ძირზე და ფერდებზე მოეწყო რკ/ბ ფილები (9,3 კმ), დამონტაჟდა ახალი ზედაპირული ფარები;  ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გომი-აგარის მონაკვეთზე განშტოება გ-1-4 გამანაწილებლის მონაკვეთის (პკ102+13 დან პკ135+53-მდე)აღდგენა-რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოები: განშტოება გ-1-4 გამანაწილებლის მონაკვეთზე(3,3 კმ) დაეწყო 550 ც. რკ/ბ ღარი;  კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ხანდაკის, სასირეთის და მეტეხის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის, სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები: მოეწყო წყალმიმღები მდ. მტკვარზე, წყალმიმყვანი არხი, აშენდა ახალი სატუმბი სადგური, დამონტაჟდა 2 ცალი ტუმბოაგრეგატი, 1 აგრეგატი შეძენილია სარეზერვოდ, მოეწყო 5,75კმ სადაწნეო და 2,3 კმ არხთან მიმყვანი მილსადენები. გატარებული ღონისძიებების შედეგად მდ. მტკვრიდან ალტერნატიული წყალუზრუნველყოფა გაუკეთდა მდ. თეძამიდან გამომავალ არხებზე დაქვემდებარებულ ფართობებს, რომლებიც თეძამის წყალმცირობისას განიცდის სარწყავი წყლის დეფიციტს.  მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა -რეაბილიტაციის (II რიგი) სამუშაოები: მაგისტრალურ არხზე (14,9 კმ) განთავსებულ გვირაბებს, გალერეებს, ხიდებს და ჭებს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, აღდგა ღარული სისტემა, გარკვეულ მონაკვეთები მოპირკეთდა რკ/ბ ფილებით, აგრეთვე ჩატარდა ტორკრეტირების სამუშაოები;  მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის დაზიანებული მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოები: ხრამ-არხის სათავე ნაგებობას და პკ00+22-დან პკ106+30-მდე მონაკვეთზე განთავსებულ ჰიდოტექნიკურ ნაგებობებს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია(11 კმ);  სამთაწყარო - ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოები: სამთაწყაროს(8,7კმ) და ფიროსმანის(7,4კმ) მაგისტრალურ არხებზე ჩატარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები,(არხები და ბერმები გასუფთავდა ნატანისაგან და ეკალ-ბარდისაგან, რკ/ბ ფილებს შორის პირაპირები შეივსო ბეტონის ხსნარით,მოეწყო სიღრმული ფარები და წყალგამშვები კვანძები), რამაც ხელი შეუწყო სარწყავი წყლის უდანაკარგოდ გატარებას არხში.  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში სამთაწყაროს სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება: სატუმბ სადგურს გაუკეთდა ელ.მომარაგება(დაიდგა ახალი ტრანსფორმატორი), შემოიღობა ქვესადგურის ტერიტორია, მოეწყო საყარაულო ჯიხური და საპირფარეშო;  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხისა და ტობანიერის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხების, I რიგის გამანაწილებლების, დამშრობი ღია სადრენაჟო-საკოლექტორო ქსელის და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოები: ვარციხის, ტობანიერის მაგისტრალური არხები და I რიგის გამანაწილებლები გაიწმინდა ნატანისაგან და ბერმები ეკალ-ბარდისაგან,გამანაწილებლებზე ჩაიდო ფოლადის მილი(11კმ), მაგისტრალზე მოეწყო სხვადასხვა ტიპის წყალგამშვები კვანძები(93ც), ვარციხის არხზე მოეწყო რკ/ბ მართკუთხა კვეთი;  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მდებარე „დილისკა-პტენა-ჩუნჩხა"-ს სატუმბო სადგურის გარე ელექტრომამარაგების აღდგენის სამუშაოები: შეიცვალა არსებული 9,32კმ და მოეწყო ახალი 2,5კმ 20 ელგადამცემი ხაზი, დამონტაჟდა სატუმბი სადგურის მკვებავი ძალოვანი სატრანსფორმატორო ქვესადგური. გატარებული ღონისძიებების შედეგად გარანტირებული გახდა სატუმბი სადგურის ელმომარაგება და შეუფერხებელი მუშაობა;  ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხიდან (პკ319+00) გამომავალი ვეჯინის ("წიწილა") გამანაწილებლის რეაბილიტაცია: გამანაწილებლის კვეთი და ბერმა გასუფთავდა ნატანისაგან და ეკალ-ბარდისაგან, აღდგა ფარები, მოეწყო ლითონის მილხიდები და გამანაწილებლის ბოლო მონაკვეთი მოპირკეთდა მონოლითური ბეტონით(2,1კმ);  ხვითის სატუმბი სადგურის რეაბილიტაციის სამუშაოები: სატ. სადგურის შენობას ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, დაიდგა 2ც. ტუმბო-აგრეგატი,შეკეთდა შემწოვი და სადაწნეო მილსადენი, მოეწყო წყალმიმღები ნაგებობა და ჩატარდა შიგა ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები.  მარნეულის მუნიციპალიტეტში, აღმაშენებლის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I ეტაპი): მაგისტრალური არხის კვეთი (39კმ) და ბერმა გაიწმინდა ნატანისაგან და ეკალ-ბარდისაგან.  ზემო არხზე" სოფ. სავანეთის I და II რიგის განანაწილებლების რეაბილიტაცია: მოეწყო 7.3 კმ პლატმასის მილი;  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 ქვემო გამანაწილებლის პკ. 3+68-დან 15+25-მდე მონაკვეთის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: არხის 1157 მეტრიან მონაკვეთზე მოეწყო რკინა-ბეტონის ღარები, რაც უზრუნველყოფს არხის გამტარიანობის გაზრდას და არხიდან ფილტრაციული წყლის გაჟონვის შეწყვეტას;  ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ოჟიოს N38 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია: მოეწყო პლასტმასის მილი 1,9 კმ-ზე.  ახალციხის მუნიციპალიტეტში ფერსა - მუგარეთის და გიორგიწმინდას მექანიკური სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I რიგის გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები: განხორციელდა ფერსა-მუგარეთის და გიორგიწმინდას სატუმბი სადგურების მოწყობილობების მოდერნიზაცია, მოეწყო წყალმიმყვანი არხები, აშენდა საექსპლუატაციო პერსონალის სამორიგეო სახლები, შეკეთდა სადაწნეო მილსადენები, მოეწყო ღია სარწყავი არხები და გამანაწილებელი 1,65 კმ მილსადენი. გატარებული ღონისძიებების შედეგად გაუმჯობესდა სატუმბი სადგურების მუშაობის პირობები, გარანტირებული გახდა სარწყავი ფართობებისათვის წყლის მიწოდება და შემცირდა წყლის დანაკარგი;  ქ.ფოთთან მდ. რიონზე წყალგამყოფი ჰიდროკვანძის სარეაბილიტაციო სამუშაოები: გარემონტდა ჰიდროკვანძის შენობა, შეიცვალა მდ. რიონის შემტბორავი ფარების ამწე მექანიზმების ელექტროძრავები, ქ. ფოთში შემავალი არხის სათავეზე (რაბ-რეგულატორზე) შეიცვალა ფარების ამწე მექანიზმები. აღნიშნული უზრუნველყოფს ქ.ფოთის ტერიტორიის და ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლების სავარგულების დაცვას წყალდიდობებისა და დატბორვისაგან;  ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ბაკურციხის სატუმბი სადგურის აღდგენარებილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები: სატ. სადგურის შენობას ჩაუტარდა კაპ.რემონტი, მოხდა ტუმბო-აგრეგატების დემონტაჟი და მოინგარა მათი საძირკვლები.მოეწყო ახალი საძირკვლები და დამონტაჟდა არსებული 4 ცალი ტუმბ-აგრეგატი. სადაწნეო მილსადენზე მოეწყო წყალგამანაწილებელი ჭები;  ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-6 გამანაწილებლის ტრასის შეცვლა მძიმე ჰიდროგეოდეზიურ მონაკვეთზე პკ3+79,93 დან პკ 9+79,15 მდე: გაყვანილი იქნა 599 მეტრი სიგრძის პარაბოლური არხი, მოეწყო რკინა-ბეტონის ღარები, რაც უზრუნველყოფს დაქვემდებარებული სავარგულებისათვის წყლის გარანტირებულად მიწოდებას; 21  ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის (პკ109+89-დან - პკ 156+77-მდე) სამუშაოები: სარეაბილიტაციო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 4688 მ-ია. I და II მონაკვეთზე მოეწყო მონოლითური რკ/ბეტონის მართკუთხა არხი (I-ს სიგრძე - 2068მ, არხის ზომა 2,45X1,1მ; II-ს სიგრძე - 1381მ, არხის ზომა 2,1X1,1მ). III მონაკვეთზე (1239მ) ჩატარდა ЛР6 ღარების რემონტი და დამონტაჟდა 12 ცალი ახალი ЛР6. ასევე, მოეწყო 3 ცალი წყალაღების კვანძი და 1 ცალი საავტომობილო ხიდი;  ერწოს მასივის დამშრობის სისტემის მდ.აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი გრუნტისაგან (III და IV ეტაპი ) პკ 60+00-დან პკ 78+10-მდე: განხორციელდა მდ.აძიძის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოები ნატანი გრუნტისაგან;  კაზრეთის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I და II ეტაპი): განხორციელდა სარეაბილიტაციო მონაკვეთის (პკ 0+00-პკ 13+92) გაწმენდა ხე ბუჩქნარისაგან და არხში არსებული ლამისაგან, ასევე მკვეთრად გამოხატულ ფილტრაციულ კერებზე ბეტონის არხის მოწყობა. სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე (პკ 90+80- პკ 128+00) მთლიანად რკ/ბეტონის არხის მოწყობა. არსებული დაზიანებები იწვევდა მიმდებარე ტერიტორიების დატბორვას, სარწყავი წყლის დიდი რაოდენობით დაკარგვას და საცხოვრებელი ფართების დატბორვას( მოსახლოების უკმაყოფილებას). ზემოთ აღნიშნული არხის საპროექტო მონაკვეთზე დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისა და ჭარბი ფილტრაციის კერების მოსპობის აღმოფხვრის მიზნით განხორციელდა არხის მოსახვის მოწყობა მონოლითური რ/ბეტონის მართკუთხა კვეთის კონსტრუქციით პკ 90+80-დან პკ128+00-მდე (L=3720მ) მონაკვეთზე. რეაბილიტაციის შედეგად სრულად აღმოიფხვრა სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე არსებული დაზიანებები.  დმანისის მუნიციპალიტეტში დმანისი განთიადის სარწყავი სისტემის გამხოლოების და შიდა ქსელის მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები: განხორციელდა გრუნტის დამუშავების სამუშაოები, მოხდა ძველი ლითონის მილების დემონტაჟი და წმენდა. დიუკერების მიმღები და გამშვები ჭების წმენდა გრუნტისაგან. დიუკერებზე შეცვლილი იქნა ურდულები. პიკეტებზე მოხდა გამანაწილებელი კვანძების მოწყობა. ასევე იქნა მოწყობილი ჩამკეტი და გამშვები ჭები. მოხდა დიუკერებზე ურდულების შეცვლა. აღდგენილი იქნა დაზიანებული ჰიდრანტები. პიკეტებზე მოეწყო ჩამკეტი და გამანაწილებელი კვანძები. მოეწყო გამშვები კვანძები და მოხდა 630 მ პოლიეთილენის მილის მონტაჟი;  რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, რიონის მარცხენა სანაპირო მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია (I, II და III ეტაპი): სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი მასივზე არსებული კოლექტორები ვერ უზრუნველყოფდა სახნავი სავარგულების დაშრობას, ასევე არხები დაფარული იყო ბუჩქებით და ეკალბარდებით. სარეაბილიტაციო ფართობი (მთლიანი სისტემა) შეადგენს 400 ჰა-ს. განხორციელდა სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი მასივის რეაბილიტაცია კოლექტორების წმენდა ნატანისაგან და ბუჩქნარისაგან. სადრენაჟე არხების წმენდა ნატანისაგან და ბუჩქნარისაგან. სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი მასივზე არსებული სარდენაჟე არხები საჭიროებდა გადასასვლელ მილხიდებს, დამონჟდა სულ 62 ცალი ტიპიური მილხიდი.  ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ კეთილარში (II რიგი): მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე ჩატარდა მაგისტრალური კოლექტორების წმენდითი სამუშაოები მცენარეული საფარის, ბუჩქებისა და დანალექი ნატანისაგან, საერთო სიგრძით 32116 მ. არსებული მილხიდების 22 დემონტაჟი. ახალი 2 ერთეული მილხიდის (2.0*2.0მ) მოწყობა, ახალი 18 ერთეული მილხიდის (1.0*1.0მ) მოწყობა.  ტყვირის საკრებულოში დამშრობი სისტემის კოლექტორების რეაბილიტაცია (I ეტაპი): მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე ჩატარდა სადრენაჟე არხების წმენდითი სამუშაოები, მაგისტრალური კოლექტორის წმენდითი სამუშაოები მცენარეული საფარის, ბუჩქების და დანალექი ნატანისაგან, საერთო სიგძით 4445 მ. არსებული მილხიდების გაწმენდა ნატანისაგან ახალი 4 მილხიდის მოწყობა;  ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (II ეტაპი): მოეწყო სადაწნეო მილსადენი(12,6 კმ), აგრეთვე პირველი რიგის გამანაწილებლებზე მოეწყო დაერთების, გამშვები და დამცლელი კვანძები;  ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I ეტაპი): მაგისტრალურ არხის (14,2კმ) ძირზე და ფერდებზე მოეწყო მონოლითური რკინა-ბეტონი, გარკვეულ ადგილებზე გაკეთდა ტორკრეტი და ჰ/ტ ნაგებობებს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია;  ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-1-გ - 8 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია: გაიწმინდა და მოწესრიგდა მიწის არხი(4,5 კმ), ჩალაგდა ლითონის მილი(3,7კმ), დალაგდა რკ/ბ ღარი(7,5კმ), სულ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 15,7 კმ-ზე გამანაწილებლებს;  მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია: მოეწყო სათავე ნაგებობა, ჩალაგდა ლითონის მილი(5,6კმ) და პლასტმასის მილი(2,7კმ), დალაგდა რკ/ბ ღარი(2,7კმ), სულ რეაბილიტაცია ჩატარდა 11 კმ-ზე;  ყაურმა-მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია: მოეწყო სათავე ნაგებობა, დალაგდა რკ/ბ ღარი(5,05კმ);  სოფელ ნატანებთან მერეკრძელას სატუმბი სადგურის გარე ელ. მომარაგება: სოფ. ნატანებში მერკძელას სატ. სადგურს გაუკეთდა ელ. უზრუნველყოფა;  სიონის წყალსაცავის კაშხლის და წყალმიმღები კოშკურას გარე განათების რეაბილიტაცია: სიონის წყალსაცავის კაშხალზე და წყალმიმღებ კოშკურაზე მოეწყო გარე განათება;  იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები ( I და II რიგი): შეტანილი იქნა ფლეთილი ქვა და მოხდა კაშხლის კედლის გამაგრება და გატარდა ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიება;  ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ვარდისუბნის N70 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია: მოეწყო მილსადენი(1700მ),აგრეთვე მოეწყო ტიპიური ნაგებობები, ამაღლდა არსებული არხის კედლები, მოეწყო რკ/ბ საყრდენები;  ლაგოდეხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია პკ0+00-დან პკ20+15-მდე: მაგისტრალური არხის ბერმა გასუფთავდა ხე-ბუჩქნარისაგან, აგრეთვე არხი გასუფთავდა ნატანისაგან, არხის ძირზე და ფერდებზე მოეწყო მონოლითური რკ/ბეტონი;  სოფელ ხუნწაში მარტვილის მაგისტრალური კოლექტორის რეაბილიტაცია ( I ეტაპი): გაიწმინდა კოლექტორი(4,7კმ) ნატანისაგან და ეკალ-ბარდისაგან, მოეწყო მილხიდები;  არბო-დიცის სატუმბი სადგურის ტრანსფორმატორის შეძენა და მონტაჟი;  სკრის სატუმბი სადგურის ტუმბო-ძრავის შეძენა და მონტაჟი;  ფოთი №1-ს სატუმბი სადგურის ტუმბო-ძრავის შეძენა და მონტაჟი; 23  ფოთი №2ს სატუმბი სადგურის ელ. ტელფერის შეძენა და მონტაჟი;  მერეკრძელა-კაპროვანას, დილისკა-პტენა-ჩუნჩხას და პალდოს სათავე ნაგებობის ელექტრომომარაგების გარე ელ. ქსელზე მიერთება და სხვა სამუშაოები. 32 07 01 02 - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 69 საჯარო სკოლაში მოეწყო უკაბელო კომპიუტერული ქსელის ინფრასტრუქტურა. 32 07 02 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება დასრულებულია 17 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის (სსიპ - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ რომანეთის საჯარო სკოლა, სსიპ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონიანთხევის საჯარო სკოლის სოფელ გორანის დაწყებითი სკოლის შენობა, სსიპ - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარეკის საჯარო სკოლის სოფელ ბაჯითის სკოლა; სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კეხიჯვრის საჯარო სკოლის სოფელ სამწევრისის დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრმაღელის საჯარო სკოლის ომფარეთის დაწყებთი სკოლის შენობა; სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარის საჯარო სკოლის სოფელ შოლავერის დაწყებითი სკოლა; სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის საჯარო სკოლა; სსიპ - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის ფოლადაურის დაწყებითი სკოლა; სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურზუს დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდრის დაწყებითი სკოლის შენობა; სსიპ - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის №1 საჯარო სკოლის გერგეთის დაწყებითი სკოლა; სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახაშის საჯარო სკოლა; სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათის საჯარო სკოლა; სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომისუბნის საჯარო სკოლის სოფელ ჯიხანჯირის დწყებითი სკოლა, სსიპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუასურების საჯარო სკოლა; სსიპ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოს საჯარო სკოლის ქორეთის დაწყებითი სკოლა) სამშენებლო სამუშაოები; დაფინანსებულია 3 საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები (სსიპ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის საჯარო სკოლა; სსიპ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვას საჯარო სკოლა; სსიპ - კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლის საჯარო სკოლა); დასრულებულია 6 საჯარო სკოლის (სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის; სსიპ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არლის საჯარო სკოლის, სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლის, სსიპ - ქალაქ თბილისის №100 საჯარო სკოლა, სსიპ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანიეთის საჯარო სკოლა; სსიპ - ქალაქ კასპის №1 საჯარო სკოლა) მშენებლობა; დასრულდა 3 საჯარო სკოლის (სსიპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურის საჯარო სკოლა; სსიპ - დაბა სტეფანწმინდის N1 საჯარო სკოლა; სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის №1 საჯარო სკოლა (1-ლი ეტაპი) სრული რეაბილიტაცია და ასევე დაფინანსებულია 4 საჯარო სკოლის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 24 30 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაფინანსდა 312 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოსა“ და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს შორის (MCC-ის პროგრამის ფარგლებში) გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში: 29 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა სხვდასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შესყიდული იქნა და გადაეცა კომპაქტით გათვალისწინებულ 7 საჯარო სკოლას 25 ცალი სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი; 29 საჯარო სკოლას და ახალაშენებულ სკოლებს 404 ერთეული სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერები; 54 რეაბილიტირებულ საჯარო სკოლას 99 ერთეული პროექტორი და 7 ახალაშენებულ საჯარო სკოლას 12 ერთეული პროექტორი; 6 მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლას, სსიპ - ქალაქ თბილისის N150, სსიპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურის საჯარო სკოლას და სსიპ-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლას გადაეცა 46 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი; დაფინანსებულია 279 საჯარო სკოლის აღჭურვილობის შეძენა; 13 საჯარო სკოლისთვის გადაცემულია 695 ერთეული ჰაერის გაგრილების საშუალება; შესყიდულია 128 ცალი მობილური ტიპის კონდიციონერი, რომლიდანაც 32 ცალი დროებით სარგებლობაში გადაეცა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის N1 საჯარო სკოლას; 2 ერთეული გადაეცა სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ხოლო 22 ერთეული მობილური კონდიციონერი გადაეცა სსიპ - ფოთის N3 საჯარო სკოლას; განხორციელდა 16 საგამოცდო ცენტრის (ქალაქ თბილისის N39, N117, , N147, N173, N175, N103; N207, ქალაქ გორის N3, ქალაქო ზურგეთის N2; ზუგდიდის N2; ქალაქ ქუთაისის N1; N23; N41, ახალციხის N1 და ფოთის N3 და ქალაქ თელავის N8 საჯარო სკოლები) გაგრილება-ვენტილაციის სამუშაოები და შესაბამისი კონდენციონერებით აღჭურვა; შეძენილი და გადაცემულია 800 ცალი სასკოლო დაფა 51 საჯარო სკოლისათვის, ხოლო 36 საჯარო სკოლა აღჭურვილია ავეჯით მოთხოვნის შესაბამისად; დასრულებულია სსიპ - პროფესიული კოლეჯის ,,თეთნულდი’’ სასწავლო კორპუსის, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ფაზისი“ და სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შეძენილი იქნა და გადაეცა 11 პროფესიული/საზოგადოებრივკოლეჯს 222 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი და 8 პროფესიული/საზოგადოებრივ კოლეჯს 194 ერთეული პერსონალური კომპიუტერი; დაფინანსებულია 4 პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებისთვის (სსიპ - პროფესიული კოლეჯის "ლაკადა" და სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ სასწავლო კორპუსების მშენებლობა; სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისზუგდიდის სასწავლო ერთეულის მეფუტკრის სახელოსნოს მშენებლობა, სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა); 25 დაფინანსდა 9 პროფესიული კოლეჯი სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით (სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,აისი"; სსიპ- საზოგადოებრივი კოლეჯი "სპექტრი"; სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“; სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ოპიზარი“; სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი"); მოდულარული პროგრამების დანერგვისათვის საჭირო აღჭურვილობებისა და ხელსაწყოების შეძენის მიზნით დაფინანსდა 11 პროფესიული კოლეჯი; გამოეყო დაფინანსება 4 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას (სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერისტეტი; სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო ამუშაოებისა და აღჭურვისთვის; დასრულდა ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის და სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს და მისი არქივის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; შეძენილი იქნა და გადაეცა 50 საგანმანათლებლო რესურსცენტრს 185 ერთეული სტანდარტული პორტაბელური კომპიუტერი და 49 ერთეული პროექტორი; შესყიდულია 21 ცალი სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი და გადაცემულია საქართველოს 21 საგანმანათლებლო რესურსცენტრისათვის; დაფინანსდა სამინისტროს სისტემაში შემავალი 4 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური, სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა და სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი) სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად; დასრულდა სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის 705 საჯარო სკოლის, აჭარა, გურია, აფხაზეთი, სამეგრელო და ზემო სვანეთის 807 საჯარო სკოლის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის 459 საჯარო სკოლის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის 540 საჯარო სკოლის ინვენტარიზაცია (შენობა ნაგებობების აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, კითხვარის და ფართოებების ცხრილის შევსება); საჯარო სკოლების უძრავი ქონების ინვენტარიზაციისა და აზომვების მონაცემთა ბაზების დამუშავების მიზნით განხორციელდა პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა; მოვლა-პატრონობის და ოპერირების ღონისძიებების ჩატარების მიზნით, განხორციელდა ორი საპილოტე მუნიციპალიტეტის 20 საჯარო სკოლის შენობა-ნეგებობის პროექტირება. 33 04 03 02 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა 26 მომზადდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შემდეგი ძეგლების რეაბილიტაციის საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია:  ქ. თბილისი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N123, ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრის დაზიანებული ფასადის რესტავრაციის პროექტი (I კვლევითი ეტაპი); ისნის ქ. 24, სახცოვრებელი სახლის დროებითი გამაგრების პროექტი; ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო კვლევითი და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;  ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. N9, სახურავის რეაბილიტაციის პროექტი; მწვანეყვავილას ტაძრამდე მისასვლელი ბაქანის მოწყობის პროექტი;  ქ. თელავი, ახოსპირელის ქ. N6, საცხოვრებელი სახლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი;  ქ. მცხეთა, ბებრიციხის დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაციის პროექტი; სამთავროს დედათა მონასტრის მონაზონთა კელიების რეკონსტრუქციის პროექტი; სვეტიცხოვლის გალავნის დასავლეთი ნაწილის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება;  ქ. გორი, გორის ციხის რეაბილიტაციის პროექტი (I ეტაპი);  კვიპროსი, ალამინის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის დამცავი პავილიონის მოწყობის პროექტი;  დუშეთის მუნიციპალიტეტი: სოფ. ოძისი, ერისთავების სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტი (II და III ეტაპი); სოფ. შატილის N6 კოშკის საძირკვლის გაძლიერების პროექტი; ვაჟაფშაველას სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქციისა ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი; ვაჟაფშაველას სახლ-მუზეუმის საგამოფენო შენობის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციის წინასაპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავების მიზნით ტერიტორიის ტოპო-გეოდეზიური გადაღება და საბაზისო-საყრდენი დოკუმენტის შექმნა;  თერჯოლის მუნიციპალიტეტი: ჭიშურას ხიდის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტი;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი: სოფ. ალექსეევკა წმ. კვირიკე და ივლიტას სახელობის ეკლესიის სახურავის გამოცვლის პროექტი; სოფ. ქ. ახალშენი, ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი;  ასპინძის მუნიციპალიტეტი: ვარძიის ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის სკანირებული მეთოდით ანაზომების მომზადება; ვარძიის კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შენობის პროექტის კორექტირება; ვარძიის კომპლექსში გაბზარული ქვის დამაფიქსირებული კონსტრუქციის მოწყობის პროექტი; ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მდგომარეობის მულტიდისციპლინარული კვლევა მომსახურეობა; ვანის ქვაბების კრიტიკული - მონიტორინგი მდგომარეობის და საკონსულტაციო პირველადი ანალიზი და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია (I - ეტაპი);  მარნეულის მუნიციპალიტეტი: ოფრეთის ხიდის რეაბილიტაციის პროექტი;  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი: უჯარმის ციხის ინფრასტრუქტურისა და კოშკის გამაგრების პროექტი; კაწარეთის სამების სამონასტრო კომპლექსის ტექნიკური კვლევითი დოკუმენტაცია; გარეჯის კლდის ძეგლების (მრავალწყარო, ნათლისმცემელი, საბერეები, გარეჯის ლავრა) წინასწარი კვლევა და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია;  გორის მუნიციპალიტეტი: უფლისციხის კოტეჯების რეაბილიტაციისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტი; ატენის სიონის დასავლეთი აფსიდის კედლის მხატვრობის საპროექტო კვლევა და დოკუმენტაცია; 27  ქარელის მუნიციპალიტეტი: სოფ. ფცა, კოშკის რეაბილიტაციის პროექტი;  კასპის მუნიციპალიტეტი: გრაკლიან გორაზე არქეოლოგიურ კვლევებთან დაკავშირებით, თიხისა და ალიზის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევითი ანალიზი; გრაკლიანის არქეოლოგიური ზონის ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროექტი; სოფ. ლამისყანა, ჯამბაკურ-ორბელიანთა მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება;  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი: სკოლის რეაბილიტაციის პროექტი;  სიღნაღის მუნიციპალიტეტი: სოფ. ქვემო მაჩხაანის თეატრის 3D ლაზერული სკანირება და აზომვითი დოკუმენტაციის შედგენა;  სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტი: სოფ. სიონი, ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესიის კუთხის გამაგრების პროექტი; სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება;  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი: ერკეთის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის სუბსტრუქციის რეაბილიტაციის პროექტი;  თელავის მუნიციპალიტეტი, იყალთოს ღვთაების ტაძრის ჩრდილოეთი შესასვლელის დროებითი გამაგრების პროექტი; გრემის ეკლესიის ეზოში მდებარე მარნის გადახურვის პროექტი;  სენაკის მუნიციპალიტეტი: პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულარქეოლოგიური კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება და ახალი ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია;  მესტიის მუნიციპალიტეტი: ზემო სვანეთში მდებარე კოშკებისა და მაჩუბების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;  თუშეთის ათი ციხე-სოფლის ტოპოგრფიული გეგმის შედგენა;  გელათის გზის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის პროექტი; დასრულდა 2018 წელს დაგეგმილი შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაცია, კოსერვაცია და არქეოლოგიური შესწავლა:  ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის №125-ში მდებარე ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურკულტირული ცენტრის შენობის ფასადის რეაბილიტაციის I ეტაპი; მეტეხის ტაძრის დასავლეთ ფასადის ქვის კონსერვაცია; ქ. თბილისი, ისნის ქ. № 24-ში მდებარე შენობის დროებითი გამაგრების სამუშაოები;  ქ. მცხეთა, მცირე ჯვრის ტაძრის ინტერიერის ქვის კონსერვაცია;  ქ. თელავი, ახოსპირელის ქუჩა N6, საცხოვრებელი სახლის სახურავის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  სენაკის მუნიციპალიტეტი: კვაუთის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის სამღვდლოსადიაკვნო და აღსავლის 3 კარის შესაცვლელად საზეინკლო მომსახურება;  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი: სოფ. ალექსეევკა (დრიანეთი), წმ. ივლიტას და კვირიკეს სახელობის ეკლესიის სახურავის რეაბილიტაცია; ფიტარეთის ტაძრის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები II ეტაპი; სოფ. ქვემო ახალშენში მდებარე ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის გაწმენდა;  დუშეთის მუნიციპალიტეტი, შატილის № 6 სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების II ეტაპი; სოფელი ციხევდავის ტერიტორიაზე მდებარე სამაროვნის არქეოლოგია; სოფ. ოძისი დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოების II და III ეტაპი; სოფ. 28 ჩარგალი, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები; ფუძნარის ეკლესიის გალავნის მოწყობა; სოფ. ვაშლობში მდებარე მაცხოვრის ამაღლების ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის გაწმენდა;  ყვარლის მუნიციპალიტეტი: ილია ჭავჭავაძის კოშკის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკის კონსერვაცია; გრემის სამონასტრო კომპლექსში არსებული მარნის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  ქალაქ ყვარლის ციხის სამხრეთ-დასავლეთი კოშკის რეაბილიტაცია; ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიუტრი მუზეუმ-ნაკრძალის შენობის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის მოწყობა;  მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ბებრისციხის ჩრდილო-დასავლეთ კოშკისა და ჩრდილოეტ კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფელ ნავდარიანთკარის არქეოლოგია; გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. სვენეთთან, გუდაბერტყის არქეოლოგია; სოფ. ძალისის ტერიტორიის არქეოლოგია; არმაზისხევის არქეოლოგია;  გორის მუნიციპალიტეტი, ატენის სიონის ქვის კონსერვაციის სამუშაოები, კერძოდ დასავლეთი ფასადის და დასავლეთი აფსიდის კონქის, ინტერიერში ჩრდილოეთ აფსიდის ქვის საკონსერვაციო სამუშაოები; უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - განვითარება I და II ეტაპი; გორის ციხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები I და II ეტაპი;  თიანეთის მუნიციპალიტეტი, ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია II ეტაპი;  ახალციხის მუნიციპალიტეტი, საფარას სამონასტრო კომპლექსის IV ეტაპის (წმ. გიორგის სახელობის ტაძრის) სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  კასპის მუნიციპალიტეტი: გრაკლიანი გორის არქეოლოგია; სამთავისის ამაღლების ტაძრის კანკელის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ გარიყულაში მდებარე თარხან-მოურავების სასახლის, „მარშალიანთ სასახლის“ ინტერიერში არსებული კედლის მხატვრობისა და დეკორატიული ელემენტების პირველადი გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაოები;  გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელ მელაანის სამხრეთით მდებარე არქეოლოგიური ობიექტი მელიღელე II-ის არქეოლოგია; სოფ. ზიარის (ადგილი “ქოდალო”) ტერიტორიის არქეოლოგია; სოფელ კალაურში მდებარე იოანე ნათლისმცემელის სახელობის ტაძრის ტერიტორიის არქეოლოგია;  მესტიის მუნიციპალიტეტი, ზემო სვანეთში მდებარე კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია; სოფ. იელი, იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია; დ. მესტია, ლაღამის მაცხოვრის ეკლესია, მინაშენის და გალავანის აღდგება; ჭუბერის თემი, სოფელი ლახამის ტერიტორიის არქეოლოგია; ნაკრას თემი, სოფ. ცარელი, როდამ გვამრიანის მაჩუბის რეაბილიტაციის I ეტაპი;  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, „დიდნაურის“ ნაქალაქარის არქეოლოგია;  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ვაშნარის ნაქალაქარის არქეოლოგია;  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო მსხალგორის წმ. გიორგის სახელობის კომპლექსის არქეოლოგია;  ქარელის მუნიციპალიტეტი, დედოფლის გორას არქეოლოგია; ხუნწის ციხის არქეოლოგია;  სენაკის მუნიციპალიტეტი, ნოქალაქევის ნაქალაქარის არქეოლოგია;  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, შორაპნის ციხისა და სოფელ ქვემო საზანოს არქეოლოგია;  ქ.ქუთაისის ნაქალაქარის არქეოლოგია; ხვამლის მთის არქეოლოგია; 29  აჭარის მეტალურგიული კერების არქეოლოგია;  ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სვერის ციხის არქეოლოგია;  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ცვანეს მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგია; თრელიგორების არქეოლოგია;  ვანის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ციხესულორის ტერიტორიის არქეოლოგია;  წალენჯიხის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის ჩრდილოეთი მონაკვეთის (ჩრდილოეთი მკლავისა და ჩრდილო-დასავლეთ მკლავებს შორის სივრცის) მოხატულობაზე ჩასატარებელი საკონსერვაციო სამუშაოები;  თრიალეთის არქეოლოგიური დაზვერვები ფარავნის ყორღანული ველის ინვენტარიზაცია;  ბორჯომის მუნიციპალიტეტი: ნეძვის მონასტრის არქეოლოგია; მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია I ეტაპი;  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთის მიმდებარედ მაღაროს მღვიმური კომპლექსის ტერიტორიის არქეოლოგია;  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჯუმითის ტერიტორიის არქეოლოგია;  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე წმ. ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები;  ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, გელათის სამონასტრო კომპლექსში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის და სამრეკლოს რეაბილიტაცია;  საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფ. სხვიტორი, აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმის და კარის ეკლესიის რეაბილიტაცია;  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საღამო, იოანა წინასწარმეტყველის სახელობის ეკლესიის სამხრეთ მინაშენის რეაბილიტაცია;  ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ორხვი, გონის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია;  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, სქურის ეკლესიის გალავნის რეაბილიტაცია;  ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბულეში, მუკბანიანების კოშკის რეაბილიტაციის I ეტაპი;  ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის განვითარება;  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, გეგუთის ისტორიული სასახლის რეაბილიტაცია;  ალავერდის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის არქეოლოგია და კეთილმოწყობა; უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალის წყლით უზრუნველყოფის სისტემისა და ავტოსადგომის მოწესრიგება; ,,კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კომპლექსური მონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის’’ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: ატენის სიონის ირგვლის ჩამონადენი წყლების ჰიდრომოდელის შემუშავება; სოფელ ქვემო ახალშენის მიმდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა; თუშეთის უნიკალური არქიტექტურული ღირებულების მქონე 10 ციხე-სოფლის: ძველი დიკლოს, ძველი გირევის, ჭონტიოს, ჰეროს, აგეურთას, წაროს, კვავლოს, ფარსმას, დაქიურთასა და ინდაურთას საინვენტარიზაციო კვლევითი სამუშაოები; სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვემო მაჩხაანის თეატრის შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია; რუსთავის ციხე-სიმაგრის წინასაპროექტო დოკუმენტაცია; ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამი, ლესია უკრაინკას სახლ-მუზეუმის საინჟინროგეოლოგიური კვლევითი წინასაპროექტო დოკუმენტაცია; მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნიჩბისში ციციშვილების ციხე-დარბაზისა და მასში არსებული ტერიტორიისა და შენობა-ნაგებობის საკადასტრო რუკის და რეაბილიტაცია-ადაპტაციის და ინფრასტრუქტურული განვითარების 30 კონცეფციიის შემუშავება; ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წრომი, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება; გელათის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის პროექტის სრულყოფილად მომზადებისთვის ტოპოგრაფიულ გეგმაზე წითელი ხაზების დატანა; გელათის საინტერპრეტაციო სივრცის კონცეფცია-პროექტი; ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის გადარჩენის გეგმის - მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევების და პროექტირებისათვის ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიაზე საკვლევ-საქესპედიციო ბაზის ტერიტორიის ტოპოგეოდეზიური გადაღება 7265 კვ.მ. და ტოპო-გეოდეზიური აგეგმვა; კასპის მუნიციპალიტეტი, გრაკლიანი გორის არქეოლოგიურ ობიექტზე სანახაობითი ვიზუალიზაცია, კერძოდ, გამოვლენილ განაშენიანების ფრაგმენტებში თანადროული ყოფის წარმოსახვითი რეკონსტრუირება თანამედროვე ხელოვნების მეთოდების გამოყენებით; გრაკლიანი გორის არქეოლოგიური მუზეუმის ექსპოზიციის მოწყობის დოკუმენტაცია; ინტერდისციპლინარული კვლევა - „ქართული ოქრომჭედლობის ნიმუშები სამთავროს სამაროვნიდან; ენგურჰესის თაღოვანი კაშხალის მიმდებარედ ტურისტული ატრაქციის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია. 35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა დაფინანსდა შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ლანჩხუთის სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო რენტგენოგრაფიული სისტემის შესყიდვა; სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის შესყიდულ იქნა სპეციალიზებული ფორმები (ფეხსაცმელი), 52 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ქვედანაყოფში განხორციელდა ახალი ოფისების აღჭურვა საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით, ხოლო 16 ქვედანაყოფში განხორციელდა აღჭურვა ავეჯით. ცენტრის ფუნქციონირებისათვის შესყიდული იქნა სპეციალიზირებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანები (12 ერთეული მაღალი გამავლობის, 7 ერთეული რეანიმობილი, 17 ერთეული მიკროავტობუსის ტიპის) და 2 რეანიმობილის ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანისათვის შესყიდულ იქნა სამედიცინო აპარატურა; შესყიდულ იქნა სამედიცინო მოწყობილობები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისში (იაღლუჯი) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების პუნქტისა და საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის; განხორციელდა აზომვითი ნახაზების შედგენა/დაზუსტების მომსახურების შესყიდვა (სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მიწის ნაკვეთის გამიჯვნისა და საკადასტრო რუკის განახლება, ტუბერკულოზის ეროვნული სათავო/რეფერენს ლაბორატორიისა და სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“ გაერთიანებული საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შედგენა და შენობა-ნაგებობის დატანა, სამინისტროს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე-ქ. თბილისი, ხეხილსანერგე მეურნეობის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის და ტოპოგრაფიული რუკის შედგენა); განხორციელდა შპს „დმანისის ცენტრალური საავადმყოფოს“ ქონების (მოძრავი და უძრავი) გამოსყიდვა და შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ კაპიტალის გაზრდა; დაფინანსდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშნებლო სამუშაოები (ნაწილობრივ) და სარეზერვო გარე ელექტრომომარაგების განაცხადის საფასური; 31 სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ ფუნქციონირების უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად მიმდინარეობს საიჯარო გადასახადის გადახდა და განხორციელდა ცენტრის დაფინანსება საჭირო სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის მიზნით; საქართველოს ზოგიერთი მუნიციპალიტეტების (სენაკი, ხაშური, წყალტუბო,ზუგდიდი, თეთრიწყარო, ჩოხატაური, ხონი, თერჯოლა, ახალციხე, წალენჯიხა, დუშეთი, მესტია) სამედიცინო დაწესებულებებისა და სოფლის ამბულატორიებისათვის შესყიდულ იქნა სხვადასხვა სამედიცინო აპარატურა/მოწყობილობები, საოფისე ავეჯი და საოჯახო ტექნიკა; განხორციელდა სამინისტროს ძირითადი სერვერული ცენტრის („დატა-ცენტრის") ინფრასტრუქტურის განახლების/მოდერნიზაციისა და სარეზერვო სერვერული ცენტრის ("დატა ცენტრის") მოწყობის შესყიდვა; უზრუნველყოფილია NordDRG-ის გამოყენების უფლების ლიცენზიისა და პროგრამული შესყიდვა და დამატებითი ღირებულების გადასახადის დაფარვა; NordDRG Grouper- დაფინანსდა შპს „აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო“ გათბობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამუშაოები. 56 13 01 - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) და 56 13 02 - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) რეაბილიტაცია ჩატარდა საკანალიზაციო საწნეო მაგისტრალის წყალარინების B სატუმბი სადგურიდან ადლიის გამწმენდ ნაგებობამდე; განვითარდა წყალმომარაგების ქსელი ანგისის დასახლებაში; რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყლისა და საკანალიზაციო ქსელს თამარის - ბარცხანის - ბონისა და გოროდოკის დასახლებაში; აშენდა საკანალიზაციო სატუმბი სადგური თამარის დასახლებაში; აშენდა საკანალიზაციო სატუმბი სადგური ბარცხანის დასახლებაში; პერიოდულად ტარდებოდა საინფორმაციო კამპანიები და ბათუმის წყლის თანამშრომელთა გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. 56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 2018 წლის დასაწყისში გამოცხადდა ტენდერი ახალი 40 ერთეული ევრო სტანდარტის ავტობუსების შესაძენად, ტენდერში მონაწილეობა მიიღო უკრაინულ–იაპონურმა ორგანიზაციამ „CHERKASSY BUS“მა. სატენდერო პაკეტი გაიხსნა მარტში, „CHERKASSY BUS“ის მიერ წარმოდგენილი წინადადებები კომისიისათვის მისაღები იყო და ამ ორგანიზაციასთა გაფორმდა ხელშეკრულება 40 ერთეული „ISUZU ATAMANI“ს მოდელის ავტობუსის მოწოდებაზე. მოწოდება განხორციელდა სამ ეტაპად. პირველ ეტაპზე (აგვისტო) შემოყვანილი იყო 15 ერთეული ავტობუსი, მეორე და მესამე ეტაპზე (სექტემბერი) - 25 32 ერთეული. ასევე კომპანიის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული იქნა ინსტრუმენტები და სათადარიგო ნაწილები. „CHERKASSY BUS“სმა სატენდერო პირობები შეასრულა სრულად. 2018 წელს მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია 10 ერთეული ელექტრო ავტობუსების მოწოდებაზე და ოქტომბერში გამოცხადდა ტენდერი. 56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) შეძენილი იქნა მანი მარკის ავტობუსების სათადარიგო ნაწილები. ამჟამად, EBRD-ის მიერ შერჩეული საკონსულტაციო ჯგუფი ახორციელებს კორპორაციული განვითარების პროექტს; 33
ინფორმაცია
ინფორმაცია საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვასთან/ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ ორგანიზაც. კოდი გეგმა გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 21,062,789.00 47,493,040.23 - 26,430,251.23 2 ხარჯები 11,788,227.00 36,573,017.84 - 24,784,790.84 14,398.50 - 14,398.50 15,090,685.19 - 8,726,012.19 669,161.50 - 669,161.50 70,159.16 - 70,159.16 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 6,364,673.00 232,612.00 - 232,612.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 5,190,942.00 20,496,001.49 - 15,305,059.49 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,274,562.00 10,174,161.94 - 899,599.94 32 ფინანსური აქტივების ზრდა - 745,860.45 - 745,860.45 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 00 ჯამური - 1,200.00 - 1,200.00 2 ხარჯები - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00 2.2 01 02 საქონელი და მომსახურება საბიბლიოთეკო საქმიანობა 00 ჯამური - 1,200.00 - 1,200.00 2 ხარჯები - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00 2.2 02 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 264.27 - 264.27 2 ხარჯები - 264.27 - 264.27 - 264.27 - 264.27 2.2 04 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 00 ჯამური - 9,368.05 - 9,368.05 2 ხარჯები - 9,368.05 - 9,368.05 - 9,368.05 - 9,368.05 2.2 05 00 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 00 ჯამური - 907.47 - 907.47 2 ხარჯები - 907.47 - 907.47 - 107.50 - 107.50 2.2 05 01 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 00 ჯამური - 907.47 - 907.47 2 ხარჯები - 907.47 - 907.47 - 107.50 - 107.50 2.2 06 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 00 ჯამური - 29,599.60 - 29,599.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 29,599.60 - 29,599.60 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 00 ჯამური - 29,599.60 - 29,599.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 29,599.60 - 29,599.60 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 00 ჯამური - 6,881.58 - 6,881.58 2 ხარჯები - 6,881.58 - 6,881.58 - 6,881.58 - 6,881.58 2.2 09 00 საქონელი და მომსახურება საერთო სასამართლოები 00 ჯამური - 250.00 - 250.00 2 ხარჯები - 250.00 - 250.00 - 250.00 - 250.00 2.2 09 01 საქონელი და მომსახურება საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 00 ჯამური - 250.00 - 250.00 2 ხარჯები - 250.00 - 250.00 - 250.00 - 250.00 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ჯამური - 5,358.82 - 5,358.82 2 ხარჯები - 5,358.82 - 5,358.82 - 5,358.82 - 5,358.82 2.2 18 00 2.2 20 00 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 00 ჯამური - 58,502.38 - 58,502.38 2 ხარჯები - 58,502.38 - 58,502.38 - 58,502.38 - 58,502.38 2.2 20 01 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 58,502.38 - 58,502.38 2 ხარჯები - 58,502.38 - 58,502.38 - 58,502.38 - 58,502.38 2.2 21 00 საქონელი და მომსახურება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 00 ჯამური 568,673.00 577,558.87 - 8,885.87 2 ხარჯები 568,673.00 577,558.87 - 8,885.87 568,673.00 577,558.87 - 8,885.87 2.2 23 00 დასახელება საქონელი და მომსახურება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ორგანიზაც. კოდი დასახელება გეგმა გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 49,519.57 - 49,519.57 2 ხარჯები - 49,519.57 - 49,519.57 2.2 საქონელი და მომსახურება - 49,039.69 - 49,039.69 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 452.38 - 452.38 2.8 სხვა ხარჯები - 27.50 - 27.50 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა - 00 ჯამური - 27,840.03 - 27,840.03 2 ხარჯები - 27,840.03 - 27,840.03 2.2 საქონელი და მომსახურება - 27,387.65 - 27,387.65 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 452.38 - 452.38 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 00 ჯამური - 8,223.50 - 8,223.50 2 ხარჯები - 8,223.50 - 8,223.50 8,223.50 - 8,223.50 2.2 23 03 საქონელი და მომსახურება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 00 ჯამური - 13,456.04 - 13,456.04 2 ხარჯები - 13,456.04 - 13,456.04 13,428.54 - 13,428.54 27.50 - 27.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური - 43,349.05 - 43,349.05 2 ხარჯები - 43,349.05 - 43,349.05 2.2 საქონელი და მომსახურება - 42,149.66 - 42,149.66 2.8 სხვა ხარჯები - 1,199.39 - 1,199.39 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 00 ჯამური - 35,556.08 - 35,556.08 2 ხარჯები - 35,556.08 - 35,556.08 2.2 საქონელი და მომსახურება - 34,356.69 - 34,356.69 2.8 სხვა ხარჯები - 1,199.39 - 1,199.39 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 00 ჯამური - 1,601.90 - 1,601.90 2 ხარჯები - 1,601.90 - 1,601.90 - 1,601.90 - 1,601.90 2.2 24 07 საქონელი და მომსახურება მეწარმეობის განვითარება 00 ჯამური - 3,991.07 - 3,991.07 2 ხარჯები - 3,991.07 - 3,991.07 - 3,991.07 - 3,991.07 2.2 24 08 საქონელი და მომსახურება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 00 ჯამური - 2,200.00 - 2,200.00 2 ხარჯები - 2,200.00 - 2,200.00 - 2,200.00 - 2,200.00 2.2 25 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 14,841,000.00 14,844,363.68 - 3,363.68 2 ხარჯები 5,796,000.00 5,801,464.67 - 5,464.67 5,796,000.00 5,799,938.75 - 3,938.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები - 225.92 - 225.92 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,300.00 - 1,300.00 31 25 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,045,000.00 9,042,899.01 2,100.99 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 2,304.65 - 2,304.65 2 ხარჯები - 2,304.65 - 2,304.65 - 2,304.65 - 2,304.65 2.2 25 01 01 საქონელი და მომსახურება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 00 ჯამური - 2,259.19 - 2,259.19 2 ხარჯები - 2,259.19 - 2,259.19 2,259.19 - 2,259.19 2.2 25 01 03 საქონელი და მომსახურება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 00 ჯამური - 45.46 - 45.46 2 ხარჯები - 45.46 - 45.46 45.46 - 45.46 2.2 25 02 საქონელი და მომსახურება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 14,841,000.00 14,841,833.11 - 833.11 2 ხარჯები 5,796,000.00 5,798,934.10 - 2,934.10 5,796,000.00 5,797,634.10 - 1,634.10 1,300.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 9,045,000.00 9,042,899.01 1,300.00 2,100.99 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 1,701.54 - 1,701.54 2 ხარჯები - 1,701.54 - 1,701.54 2.2 საქონელი და მომსახურება - 401.54 - 401.54 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,300.00 - 1,300.00 25 02 02 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ორგანიზაც. კოდი დასახელება გეგმა გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 14,841,000.00 14,840,131.57 2 ხარჯები 5,796,000.00 5,797,232.56 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,796,000.00 5,797,232.56 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,045,000.00 9,042,899.01 25 03 868.43 1,232.56 1,232.56 2,100.99 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური - 225.92 - 225.92 2 ხარჯები - 225.92 - 225.92 - 225.92 - 225.92 2.5 26 00 სუბსიდიები საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 176,009.67 313,140.67 - 137,131.00 2 ხარჯები 176,009.67 235,803.36 - 59,793.69 59,719.76 - 59,719.76 176,083.60 - 73.93 77,337.31 - 77,337.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ჯამური 176,009.67 176,033.58 - 23.91 2 ხარჯები 176,009.67 176,033.58 - 23.91 30.00 - 30.00 26 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 26 02 176,009.67 - 176,009.67 176,003.58 6.09 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 00 ჯამური - 77,373.31 - 77,373.31 2 ხარჯები - 36.00 - 36.00 2.8 სხვა ხარჯები - 36.00 - 36.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 77,337.31 - 77,337.31 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 24,719.16 - 24,719.16 2 ხარჯები - 24,719.16 - 24,719.16 24,719.16 - 24,719.16 2.2 26 04 საქონელი და მომსახურება 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ჯამური - 5,678.06 - 5,678.06 2 ხარჯები - 5,678.06 - 5,678.06 5,678.06 - 5,678.06 2.2 26 07 საქონელი და მომსახურება დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 00 ჯამური - 11,408.87 - 11,408.87 2 ხარჯები - 11,408.87 - 11,408.87 2.2 საქონელი და მომსახურება - 11,364.85 - 11,364.85 2.8 სხვა ხარჯები - 44.02 - 44.02 26 08 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 00 ჯამური - 6.30 - 6.30 2 ხარჯები - 6.30 - 6.30 6.30 - 6.30 2.2 26 09 საქონელი და მომსახურება მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური - 15,226.39 - 15,226.39 2 ხარჯები - 15,226.39 - 15,226.39 15,226.39 - 15,226.39 2.2 26 10 საქონელი და მომსახურება 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური - 2,695.00 - 2,695.00 2 ხარჯები - 2,695.00 - 2,695.00 2,695.00 - 2,695.00 2.2 27 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 00 ჯამური - 19,678.17 - 19,678.17 2 ხარჯები - 19,678.17 - 19,678.17 2.1 შრომის ანაზღაურება - 263.00 - 263.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 19,165.17 - 19,165.17 სხვა ხარჯები - 250.00 - 250.00 2.8 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 00 ჯამური - 19,578.17 - 19,578.17 2 ხარჯები - 19,578.17 - 19,578.17 2.1 შრომის ანაზღაურება - 263.00 - 263.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 19,165.17 - 19,165.17 სხვა ხარჯები 2.8 - 150.00 - 150.00 00 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 19,578.17 - 19,578.17 2 ხარჯები - 19,578.17 - 19,578.17 263.00 - 263.00 19,165.17 - 19,165.17 27 01 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი 2.8 27 02 დასახელება გეგმა გადახდა სხვა ხარჯები დავალიანება 150.00 - 150.00 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 00 ჯამური - 100.00 - 100.00 2 ხარჯები - 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 2.8 28 00 სხვა ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 69,076.76 - 69,076.76 2 ხარჯები - 69,076.76 - 69,076.76 2.2 საქონელი და მომსახურება - 68,608.72 - 68,608.72 2.8 სხვა ხარჯები - 468.04 - 468.04 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 00 ჯამური - 69,076.76 - 69,076.76 2 ხარჯები - 69,076.76 - 69,076.76 2.2 საქონელი და მომსახურება - 68,608.72 - 68,608.72 2.8 სხვა ხარჯები - 468.04 - 468.04 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 69,076.76 - 69,076.76 2 ხარჯები - 69,076.76 - 69,076.76 2.2 საქონელი და მომსახურება - 68,608.72 - 68,608.72 2.8 სხვა ხარჯები - 468.04 - 468.04 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური 2 ხარჯები 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 229,562.00 4,563,418.97 - 4,333,856.97 - 4,311,234.97 - 4,311,234.97 - 4,307,916.27 - 4,307,916.27 252,184.00 - 22,622.00 229,562.00 თავდაცვის მართვა 00 ჯამური - 96,965.65 - 96,965.65 2 ხარჯები - 96,965.65 - 96,965.65 93,646.95 - 93,646.95 2.2 29 02 საქონელი და მომსახურება პროფესიული სამხედრო განათლება 00 ჯამური - 157,516.96 - 157,516.96 2 ხარჯები - 157,516.96 - 157,516.96 - 157,516.96 - 157,516.96 2.2 29 03 საქონელი და მომსახურება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 21,667.62 - 21,667.62 2 ხარჯები - 21,667.62 - 21,667.62 - 21,667.62 - 21,667.62 2.2 29 04 საქონელი და მომსახურება მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 00 ჯამური - 4,187.45 - 4,187.45 2 ხარჯები - 4,187.45 - 4,187.45 - 4,187.45 - 4,187.45 2.2 29 05 საქონელი და მომსახურება ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური 229,562.00 252,184.00 - 22,622.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 229,562.00 252,184.00 - 22,622.00 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 4,030,897.29 - 4,030,897.29 2 ხარჯები - 4,030,897.29 - 4,030,897.29 - 4,030,897.29 - 4,030,897.29 2.2 30 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური - 924,679.98 - 924,679.98 2 ხარჯები - 839,468.79 - 839,468.79 2.1 შრომის ანაზღაურება - 8,390.16 - 8,390.16 2.2 საქონელი და მომსახურება - 777,867.78 - 777,867.78 2.8 სხვა ხარჯები - 53,210.85 - 53,210.85 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 85,211.19 - 85,211.19 00 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური - 829,508.75 - 829,508.75 2 ხარჯები - 744,297.56 - 744,297.56 734,707.56 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება - 734,707.56 - 2.8 სხვა ხარჯები - 9,590.00 - 9,590.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 85,211.19 - 85,211.19 30 02 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 00 ჯამური - 51,731.95 - 51,731.95 2 ხარჯები - 51,731.95 - 51,731.95 1,955.40 2.1 შრომის ანაზღაურება - 1,955.40 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 6,252.70 - 6,252.70 2.8 სხვა ხარჯები - 43,523.85 - 43,523.85 00 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ჯამური - 38,085.73 - 38,085.73 2 ხარჯები - 38,085.73 - 38,085.73 30 03 ორგანიზაც. კოდი დასახელება გეგმა გადახდა დავალიანება 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,434.76 - 6,434.76 2.2 საქონელი და მომსახურება 31,553.97 - 31,553.97 97.00 - 97.00 2.8 30 04 სხვა ხარჯები 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ჯამური - 5,353.55 - 5,353.55 2 ხარჯები - 5,353.55 - 5,353.55 5,353.55 - 5,353.55 2.2 31 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური - 813,656.47 - 813,656.47 2 ხარჯები - 67,219.83 - 67,219.83 40,330.18 2.2 საქონელი და მომსახურება - 40,330.18 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 404.76 - 404.76 2.8 სხვა ხარჯები - 26,484.89 - 26,484.89 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 576.19 - 576.19 32 ფინანსური აქტივების ზრდა - 745,860.45 - 745,860.45 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 00 ჯამური - 11,130.02 - 11,130.02 2 ხარჯები - 11,130.02 - 11,130.02 2.2 საქონელი და მომსახურება - 5,132.18 - 5,132.18 2.8 სხვა ხარჯები - 5,997.84 - 5,997.84 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 00 ჯამური - 7,600.83 - 7,600.83 2 ხარჯები - 7,600.83 - 7,600.83 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,450.28 - 4,450.28 2.8 სხვა ხარჯები 3,150.55 - 3,150.55 31 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 00 ჯამური - 3,529.19 - 3,529.19 2 ხარჯები - 3,529.19 - 3,529.19 681.90 - 681.90 2,847.29 - 2,847.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 00 ჯამური - 11,562.36 - 11,562.36 2 ხარჯები - 11,562.36 - 11,562.36 2.2 საქონელი და მომსახურება - 11,255.75 - 11,255.75 2.8 სხვა ხარჯები - 306.61 - 306.61 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 00 ჯამური - 1,016.95 - 1,016.95 2 ხარჯები - 440.76 - 440.76 2.2 საქონელი და მომსახურება - 36.00 - 36.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 404.76 - 404.76 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 576.19 - 576.19 31 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური - 1,073.83 - 1,073.83 2 ხარჯები - 1,073.83 - 1,073.83 - 1,073.83 - 1,073.83 2.2 31 05 01 საქონელი და მომსახურება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 1,073.83 - 1,073.83 2 ხარჯები - 1,073.83 - 1,073.83 1,073.83 - 1,073.83 2.2 31 07 საქონელი და მომსახურება სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 766,017.69 - 766,017.69 2 ხარჯები - 20,157.24 - 20,157.24 2.8 სხვა ხარჯები - 20,157.24 - 20,157.24 32 ფინანსური აქტივების ზრდა - 745,860.45 - 745,860.45 31 07 02 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი 00 ჯამური - 765,860.45 - 765,860.45 2 ხარჯები - 20,000.00 - 20,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 - 20,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 745,860.45 - 745,860.45 31 07 03 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური - 157.24 - 157.24 2 ხარჯები - 157.24 - 157.24 - 157.24 - 157.24 2.8 31 09 სხვა ხარჯები დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 16,961.80 - 16,961.80 2 ხარჯები - 16,961.80 - 16,961.80 - 16,938.60 - 16,938.60 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი 2.8 31 10 დასახელება სხვა ხარჯები გეგმა გადახდა დავალიანება - 23.20 - 23.20 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური - 3,056.83 - 3,056.83 2 ხარჯები - 3,056.83 - 3,056.83 - 3,056.83 - 3,056.83 00 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური - 376.00 - 376.00 2 ხარჯები - 376.00 - 376.00 - 376.00 - 376.00 2.2 31 12 2.2 31 13 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 00 ჯამური - 2,460.99 - 2,460.99 2 ხარჯები - 2,460.99 - 2,460.99 2,460.99 - 2,460.99 2.2 32 00 საქონელი და მომსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 00 ჯამური - 17,906,908.90 - 17,906,908.90 2 ხარჯები - 17,805,699.77 - 17,805,699.77 2.1 შრომის ანაზღაურება - 5.90 - 5.90 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,645,870.52 - 2,645,870.52 2.5 სუბსიდიები - 62,012.96 - 62,012.96 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 487.62 - 487.62 2.8 სხვა ხარჯები - 15,097,322.77 - 15,097,322.77 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 101,209.13 - 101,209.13 00 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური - 24,138.18 - 24,138.18 2 ხარჯები - 24,138.18 - 24,138.18 32 01 2.1 შრომის ანაზღაურება - 5.90 - 5.90 2.2 საქონელი და მომსახურება - 22,731.06 - 22,731.06 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 487.62 - 487.62 2.8 სხვა ხარჯები - 913.60 - 913.60 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 00 ჯამური - 2,536,042.98 - 2,536,042.98 2 ხარჯები - 2,536,042.98 - 2,536,042.98 - 2,536,042.98 - 2,536,042.98 2.2 32 02 02 საქონელი და მომსახურება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 11,827.13 - 11,827.13 2 ხარჯები - 11,827.13 - 11,827.13 - 11,827.13 - 11,827.13 2.2 32 02 03 საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 24.16 - 24.16 2 ხარჯები - 24.16 - 24.16 24.16 - 24.16 2.2 32 02 06 საქონელი და მომსახურება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 12,052.19 - 12,052.19 2 ხარჯები - 12,052.19 - 12,052.19 12,052.19 - 12,052.19 2.2 32 02 11 საქონელი და მომსახურება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 2,489,543.50 - 2,489,543.50 2 ხარჯები - 2,489,543.50 - 2,489,543.50 - 2,489,543.50 - 2,489,543.50 2.2 32 02 13 საქონელი და მომსახურება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 22,596.00 - 22,596.00 2 ხარჯები - 22,596.00 - 22,596.00 - 22,596.00 - 22,596.00 2.2 32 03 საქონელი და მომსახურება პროფესიული განათლება 00 ჯამური - 1,156,962.84 - 1,156,962.84 2 ხარჯები - 1,156,962.84 - 1,156,962.84 2.2 საქონელი და მომსახურება - 51.00 - 51.00 2.5 სუბსიდიები - 35,320.69 - 35,320.69 სხვა ხარჯები - 1,121,591.15 - 1,121,591.15 2.8 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 1,156,911.84 - 1,156,911.84 2 ხარჯები - 1,156,911.84 - 1,156,911.84 2.5 სუბსიდიები - 35,320.69 - 35,320.69 2.8 სხვა ხარჯები - 1,121,591.15 - 1,121,591.15 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 00 ჯამური - 51.00 - 51.00 2 ხარჯები - 51.00 - 51.00 51.00 - 51.00 2.2 32 04 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი განათლება 00 ჯამური - 14,022,318.85 - 14,022,318.85 2 ხარჯები - 13,998,053.85 - 13,998,053.85 - 1,646.00 - 1,646.00 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება გეგმა გადახდა დავალიანება 2.5 სუბსიდიები - 26,049.10 - 26,049.10 2.8 სხვა ხარჯები - 13,970,358.75 - 13,970,358.75 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 24,265.00 - 24,265.00 31 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 00 ჯამური - 1,646.00 - 1,646.00 2 ხარჯები - 1,646.00 - 1,646.00 - 1,646.00 - 1,646.00 2.2 32 04 02 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება 00 ჯამური - 13,970,358.75 - 13,970,358.75 2 ხარჯები - 13,970,358.75 - 13,970,358.75 - 13,970,358.75 - 13,970,358.75 2.8 32 04 05 სხვა ხარჯები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 50,314.10 - 50,314.10 2 ხარჯები - 26,049.10 - 26,049.10 2.5 სუბსიდიები - 26,049.10 - 26,049.10 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 24,265.00 - 24,265.00 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 5,035.93 - 5,035.93 2 ხარჯები - 5,035.93 - 5,035.93 2.2 საქონელი და მომსახურება - 26.45 - 26.45 2.5 სუბსიდიები - 643.17 - 643.17 სხვა ხარჯები 2.8 32 05 01 00 2 - 4,366.31 - 4,366.31 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ჯამური - 4,392.76 - 4,392.76 ხარჯები - 4,392.76 - 4,392.76 2.2 საქონელი და მომსახურება - 26.45 - 26.45 2.8 სხვა ხარჯები - 4,366.31 - 4,366.31 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 643.17 - 643.17 2 ხარჯები - 643.17 - 643.17 - 643.17 - 643.17 2.5 32 06 სუბსიდიები ინკლუზიური განათლება 00 ჯამური - 704.00 - 704.00 2 ხარჯები - 704.00 - 704.00 - 704.00 - 704.00 2.2 32 07 საქონელი და მომსახურება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 159,706.12 - 159,706.12 2 ხარჯები - 82,761.99 - 82,761.99 82,669.03 2.2 საქონელი და მომსახურება - 82,669.03 - 2.8 სხვა ხარჯები - 92.96 - 92.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 76,944.13 - 76,944.13 00 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ჯამური - 25,378.02 - 25,378.02 2 ხარჯები - 25,378.02 - 25,378.02 32 07 01 2.2 საქონელი და მომსახურება - 25,285.06 - 25,285.06 2.8 სხვა ხარჯები - 92.96 - 92.96 32 07 01 01 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 00 ჯამური - 25,378.02 - 25,378.02 2 ხარჯები - 25,378.02 - 25,378.02 25,285.06 - 25,285.06 92.96 - 92.96 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 32 07 02 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 134,328.10 - 134,328.10 2 ხარჯები - 57,383.97 - 57,383.97 2.2 საქონელი და მომსახურება - 57,383.97 - 57,383.97 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 76,944.13 - 76,944.13 32 07 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 134,238.10 - 134,238.10 2 ხარჯები - 57,293.97 - 57,293.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 57,293.97 - 57,293.97 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76,944.13 - 76,944.13 32 07 02 02 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 00 ჯამური - 90.00 - 90.00 2 ხარჯები - 90.00 - 90.00 90.00 - 90.00 2.2 32 08 საქონელი და მომსახურება ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 00 ჯამური - 2,000.00 - 2,000.00 2 ხარჯები - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება 32 08 01 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა 33 00 საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გეგმა გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 6,132.58 - 6,132.58 2 ხარჯები - 6,132.58 - 6,132.58 - 6,132.58 - 6,132.58 00 საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია ჯამური - 4,814.08 - 4,814.08 2 ხარჯები - 4,814.08 - 4,814.08 - 4,814.08 - 4,814.08 ჯამური - 314.86 - 314.86 ხარჯები - 314.86 - 314.86 - 314.86 - 314.86 ჯამური - 1,003.64 - 1,003.64 ხარჯები - 1,003.64 - 1,003.64 - 1,003.64 - 1,003.64 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ჯამური - 19,153.87 - 19,153.87 ხარჯები - 18,853.87 - 18,853.87 2.2 33 02 2.2 33 03 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა 2 2.2 33 04 საქონელი და მომსახურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 2 2.2 34 00 2 საქონელი და მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 18,853.87 - 18,853.87 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 300.00 - 300.00 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური - 1,190.00 - 1,190.00 ხარჯები - 890.00 - 890.00 34 01 2 2.2 საქონელი და მომსახურება - 890.00 - 890.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 300.00 - 300.00 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 15,852.00 - 15,852.00 ხარჯები - 15,852.00 - 15,852.00 - 15,852.00 - 15,852.00 ჯამური - 2,111.87 - 2,111.87 ხარჯები - 2,111.87 - 2,111.87 2,111.87 - 2,111.87 34 02 2 2.2 34 03 საქონელი და მომსახურება საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 2 2.2 35 00 2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური - 1,784,062.26 - 1,784,062.26 ხარჯები - 1,199,216.75 - 1,199,216.75 2.2 საქონელი და მომსახურება - 499,418.99 - 499,418.99 2.5 სუბსიდიები - 606,922.62 - 606,922.62 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 67,014.42 - 67,014.42 2.8 სხვა ხარჯები - 25,860.72 - 25,860.72 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 584,845.51 - 584,845.51 ჯამური - 223,378.85 - 223,378.85 ხარჯები - 219,348.63 - 219,348.63 218,890.20 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 2 2.2 საქონელი და მომსახურება - 218,890.20 - 2.8 სხვა ხარჯები - 458.43 - 458.43 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4,030.22 - 4,030.22 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური - 17,019.68 - 17,019.68 ხარჯები - 17,019.68 - 17,019.68 17,019.68 - 17,019.68 35 01 01 2 2.2 35 01 02 2 2.2 35 01 03 2 საქონელი და მომსახურება სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ჯამური - 3,870.65 - 3,870.65 ხარჯები - 3,870.65 - 3,870.65 - 3,870.65 - 3,870.65 ჯამური - 365.13 - 365.13 ხარჯები - 365.13 - 365.13 საქონელი და მომსახურება დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 2.2 საქონელი და მომსახურება 16.50 - 16.50 2.8 სხვა ხარჯები 348.63 - 348.63 35 01 04 2 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური - 158,587.71 - 158,587.71 ხარჯები - 155,530.71 - 155,530.71 155,420.91 2.2 საქონელი და მომსახურება - 155,420.91 - 2.8 სხვა ხარჯები - 109.80 - 109.80 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3,057.00 - 3,057.00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური - 504.03 - 504.03 35 01 05 ორგანიზაც. კოდი 2 2.2 35 01 06 2 დასახელება ხარჯები გადახდა - საქონელი და მომსახურება დავალიანება 504.03 - 504.03 504.03 - 504.03 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ჯამური - 43,031.65 - 43,031.65 ხარჯები - 42,058.43 - 42,058.43 42,058.43 - 42,058.43 973.22 - 973.22 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 02 გეგმა მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2 2.2 35 03 ჯამური - 16,421.41 - 16,421.41 ხარჯები - 16,421.41 - 16,421.41 - 16,421.41 - 16,421.41 ჯამური - 1,542,732.00 - 1,542,732.00 ხარჯები - 961,916.71 - 961,916.71 საქონელი და მომსახურება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 2 2.2 საქონელი და მომსახურება - 262,577.38 - 262,577.38 2.5 სუბსიდიები - 606,922.62 - 606,922.62 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 67,014.42 - 67,014.42 2.8 სხვა ხარჯები - 25,402.29 - 25,402.29 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 580,815.29 - 580,815.29 ჯამური - 1,574.00 - 1,574.00 ხარჯები - 1,574.00 - 1,574.00 1,574.00 - 1,574.00 35 03 01 2 2.2 35 03 02 2 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა საქონელი და მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ჯამური - 1,301,839.63 - 1,301,839.63 ხარჯები - 722,049.34 - 722,049.34 2.2 საქონელი და მომსახურება - 35,057.93 - 35,057.93 2.5 სუბსიდიები - 606,922.62 - 606,922.62 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 54,710.67 - 54,710.67 2.8 სხვა ხარჯები - 25,358.12 - 25,358.12 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 579,790.29 - 579,790.29 ჯამური - 177.00 - 177.00 ხარჯები - 177.00 - 177.00 177.00 - 177.00 35 03 02 02 2 2.7 35 03 02 07 2 იმუნიზაცია სოციალური უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის მართვა ჯამური - 628,436.73 - 628,436.73 ხარჯები - 91,125.22 - 91,125.22 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,058.42 - 2,058.42 2.5 სუბსიდიები - 81,809.39 - 81,809.39 2.8 სხვა ხარჯები - 7,257.41 - 7,257.41 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 537,311.51 - 537,311.51 ჯამური - 618,180.53 - 618,180.53 ხარჯები - 575,701.75 - 575,701.75 35 03 02 08 2 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 2.2 საქონელი და მომსახურება - 32,487.81 - 32,487.81 2.5 სუბსიდიები - 525,113.23 - 525,113.23 2.8 სხვა ხარჯები - 18,100.71 - 18,100.71 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 42,478.78 - 42,478.78 ჯამური - 54,533.67 - 54,533.67 ხარჯები - 54,533.67 - 54,533.67 54,533.67 - 54,533.67 35 03 02 10 2 2.7 35 03 02 12 2 2.2 35 03 03 2 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა სოციალური უზრუნველყოფა C ჰეპატიტის მართვა ჯამური - 511.70 - 511.70 ხარჯები - 511.70 - 511.70 - 511.70 - 511.70 ჯამური - 239,318.37 - 239,318.37 ხარჯები - 238,293.37 - 238,293.37 საქონელი და მომსახურება მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 2.2 საქონელი და მომსახურება - 225,945.45 - 225,945.45 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 12,303.75 - 12,303.75 2.8 სხვა ხარჯები - 44.17 - 44.17 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,025.00 - 1,025.00 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ჯამური - 11,999.75 - 11,999.75 ხარჯები - 11,999.75 - 11,999.75 11,999.75 - 11,999.75 227,318.62 - 227,318.62 35 03 03 06 2 2.7 35 03 03 07 სოციალური უზრუნველყოფა სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ჯამური - ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა გადახდა დავალიანება - 226,293.62 - 226,293.62 2.2 საქონელი და მომსახურება - 225,945.45 - 225,945.45 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 304.00 - 304.00 2.8 სხვა ხარჯები - 44.17 - 44.17 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,025.00 - 1,025.00 ჯამური - 1,530.00 - 1,530.00 ხარჯები - 1,530.00 - 1,530.00 - 1,530.00 - 1,530.00 ჯამური - 3,731.99 - 3,731.99 ხარჯები - 3,731.99 - 3,731.99 3,673.61 - 3,673.61 58.38 - 58.38 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2 2.2 36 00 საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2 ჯამური - 60,943.00 - 60,943.00 ხარჯები - 60,943.00 - 60,943.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 39,943.00 - 39,943.00 2.8 სხვა ხარჯები 21,000.00 - 21,000.00 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2 2.2 40 00 ჯამური - 16,925.28 - 16,925.28 ხარჯები - 16,925.28 - 16,925.28 16,925.28 - 16,925.28 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 2 ჯამური - 39,319.49 - 39,319.49 ხარჯები - 39,319.49 - 39,319.49 2.2 საქონელი და მომსახურება - 10,734.82 - 10,734.82 2.8 სხვა ხარჯები - 28,584.67 - 28,584.67 ჯამური - 39,319.49 - 39,319.49 ხარჯები - 39,319.49 - 39,319.49 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,734.82 - 10,734.82 2.8 სხვა ხარჯები 28,584.67 - 28,584.67 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2 ჯამური - 50,833.13 - 50,833.13 ხარჯები - 50,833.13 - 50,833.13 2.2 საქონელი და მომსახურება - 272.42 - 272.42 2.8 სხვა ხარჯები - 50,560.71 - 50,560.71 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ჯამური - 50,833.13 - 50,833.13 ხარჯები - 50,833.13 - 50,833.13 272.42 - 272.42 50,560.71 - 50,560.71 41 01 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 2 ჯამური - 10,256.79 - 10,256.79 ხარჯები - 10,256.79 - 10,256.79 2.1 შრომის ანაზღაურება - 2,120.75 - 2,120.75 2.2 საქონელი და მომსახურება - 7,868.85 - 7,868.85 2.8 სხვა ხარჯები - 267.19 - 267.19 ჯამური - 5,456.79 - 5,456.79 ხარჯები - 5,456.79 - 5,456.79 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 2 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,120.75 - 2,120.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,068.85 - 3,068.85 2.8 სხვა ხარჯები 267.19 - 267.19 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 2 2.2 48 00 ჯამური - 4,800.00 - 4,800.00 ხარჯები - 4,800.00 - 4,800.00 4,800.00 - 4,800.00 საქონელი და მომსახურება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 2 2.8 49 00 ჯამური - 2,830.00 - 2,830.00 ხარჯები - 2,830.00 - 2,830.00 2,830.00 - 2,830.00 სხვა ხარჯები საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2 ჯამური - 607.83 - 607.83 ხარჯები - 607.83 - 607.83 2.2 საქონელი და მომსახურება - 573.26 - 573.26 2.8 სხვა ხარჯები - 34.57 - 34.57 ჯამური - 607.83 - 607.83 ხარჯები - 607.83 - 607.83 49 01 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2 2.2 საქონელი და მომსახურება 573.26 - 573.26 2.8 სხვა ხარჯები 34.57 - 34.57 ორგანიზაც. კოდი 50 00 დასახელება გეგმა გადახდა დავალიანება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 2 2.2 51 00 ჯამური - 2,809.98 - 2,809.98 ხარჯები - 2,809.98 - 2,809.98 2,809.98 - 2,809.98 საქონელი და მომსახურება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2 ჯამური - 6,947.79 - 6,947.79 ხარჯები - 6,947.79 - 6,947.79 6,911.09 - 6,911.09 36.70 - 36.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2 ჯამური 5,247,544.33 5,244,333.51 3,210.82 ხარჯები 5,247,544.33 5,244,333.51 3,210.82 232,612.00 232,612.00 - 5,014,932.33 5,011,721.51 3,210.82 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ჯამური 232,612.00 232,612.00 - ხარჯები 232,612.00 232,612.00 - 232,612.00 232,612.00 - ჯამური 232,612.00 232,612.00 - ხარჯები 232,612.00 232,612.00 - 232,612.00 232,612.00 - წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ჯამური 5,014,932.33 5,011,721.51 3,210.82 ხარჯები 5,014,932.33 5,011,721.51 3,210.82 5,014,932.33 5,011,721.51 3,210.82 2.6 გრანტები 2.8 სხვა ხარჯები 56 04 2 2.6 56 04 02 2 2.6 56 07 2 2.8 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები გრანტები სხვა ხარჯები 60 00 2 2.2 ჯამური - 6,469.47 - 6,469.47 ხარჯები - 6,469.47 - 6,469.47 6,469.47 - 6,469.47 საქონელი და მომსახურება
ინფორმაცია
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე იურიდიული თარიღით საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი პერიოდი (გეგმა): 12 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/01/2019 ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/01/2019 გადახდა დავალიანება ჯამური 00 ჯამური 11,366,535,883.00 11,470,528,601.10 -103,992,718.10 11,455,883,947.17 11,455,883,947.17 0.00 2 ხარჯები 9,526,424,854.00 9,554,578,210.36 -28,153,356.36 9,543,712,676.51 9,543,712,676.51 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,408,298,021.34 1,410,337,613.90 -2,039,592.56 1,407,624,176.88 1,407,624,176.88 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,272,723,694.46 1,293,511,564.08 -20,787,869.62 1,288,263,185.74 1,288,263,185.74 0.00 2.4 პროცენტი 513,044,599.00 513,043,810.85 788.15 513,043,810.26 513,043,810.26 0.00 2.5 სუბსიდიები 408,201,355.69 420,541,373.71 -12,340,018.02 419,453,003.11 419,453,003.11 0.00 2.6 გრანტები 1,335,798,737.00 1,332,080,264.57 3,718,472.43 1,331,957,374.06 1,331,957,374.06 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 181,314.00 198,781.47 -17,467.47 197,337.47 197,337.47 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 181,314.00 198,781.47 -17,467.47 197,337.47 197,337.47 0.00 35,816,942.00 36,154,394.10 -337,452.10 36,122,791.12 36,122,791.12 0.00 35,816,942.00 36,154,394.10 -337,452.10 36,122,791.12 36,122,791.12 0.00 1,299,800,481.00 1,295,727,089.00 4,073,392.00 1,295,637,245.47 1,295,637,245.47 0.00 40,817,253.00 44,318,701.33 -3,501,448.33 44,241,276.83 44,241,276.83 0.00 40,817,253.00 44,318,701.33 -3,501,448.33 44,241,276.83 44,241,276.83 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 19,908,597.00 20,311,181.56 -402,584.56 20,240,234.43 20,240,234.43 0.00 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 20,908,656.00 24,007,519.77 -3,098,863.77 24,001,042.40 24,001,042.40 0.00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს 8,850,268.00 8,070,918.00 779,350.00 8,069,221.02 8,069,221.02 0.00 8,821,350.00 8,042,000.00 779,350.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.1 2.6.3.2.1.1.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2.3 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.3 2.6.3.3.1 მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს კაპიტალური 779,350.00 779,350.00 სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს 779,350.00 779,350.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 1,250,132,960.00 1,243,337,469.67 6,795,490.33 1,243,326,747.62 1,243,326,747.62 0.00 1,245,682,178.00 1,238,928,530.89 6,753,647.11 1,238,917,808.84 1,238,917,808.84 0.00 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გვერდი 1 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.3.1.1 დასახელება მიმდინარე გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 734,987,812.00 734,987,812.00 0.00 734,977,112.00 734,977,112.00 0.00 გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 11,770,000.00 11,770,000.00 0.00 11,759,300.00 11,759,300.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 510,694,366.00 503,940,718.89 6,753,647.11 503,940,696.84 503,940,696.84 0.00 221,855,320.00 687,665.00 221,855,320.00 221,855,320.00 0.00 278,430,000.00 278,160,098.89 269,901.11 278,160,076.84 278,160,076.84 0.00 9,721,381.00 3,925,300.00 5,796,081.00 3,925,300.00 3,925,300.00 0.00 2.6.3.3.2 სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 222,542,985.00 4,450,782.00 4,408,938.78 41,843.22 4,408,938.78 4,408,938.78 0.00 2.6.3.3.2.1 მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 4,450,782.00 4,408,938.78 41,843.22 4,408,938.78 4,408,938.78 0.00 2.6.3.3.1.1.1 2.6.3.3.1.1.2 2.6.3.3.1.1.3 2.6.3.3.1.1.4 2.6.3.3.1.2 2.6.3.3.1.2.1 2.6.3.3.1.2.2 2.6.3.3.1.2.3 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,502,089,130.66 3,502,091,421.92 -2,291.26 3,501,326,907.69 3,501,326,907.69 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,086,269,315.85 1,082,972,161.33 3,297,154.52 1,082,044,218.77 1,082,044,218.77 0.00 1,086,269,315.85 1,082,972,161.33 3,297,154.52 1,082,044,218.77 1,082,044,218.77 0.00 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 996,709,867.31 1,000,651,953.98 -3,942,086.67 999,749,060.85 999,749,060.85 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 89,559,448.54 82,320,207.35 7,239,241.19 82,295,157.92 82,295,157.92 0.00 1,840,111,029.00 1,915,950,390.74 -75,839,361.74 1,912,171,270.66 1,912,171,270.66 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 11,366,535,883.00 11,470,528,601.10 -103,992,718.10 11,455,883,947.17 11,455,883,947.17 0.00 2 ხარჯები 9,526,424,854.00 9,554,578,210.36 -28,153,356.36 9,543,712,676.51 9,543,712,676.51 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,408,298,021.34 1,410,337,613.90 -2,039,592.56 1,407,624,176.88 1,407,624,176.88 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,272,723,694.46 1,293,511,564.08 -20,787,869.62 1,288,263,185.74 1,288,263,185.74 0.00 2.4 პროცენტი 513,044,599.00 513,043,810.85 788.15 513,043,810.26 513,043,810.26 0.00 2.5 სუბსიდიები 408,201,355.69 420,541,373.71 -12,340,018.02 419,453,003.11 419,453,003.11 0.00 2.6 გრანტები 1,335,798,737.00 1,332,080,264.57 3,718,472.43 1,331,957,374.06 1,331,957,374.06 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 181,314.00 198,781.47 -17,467.47 197,337.47 197,337.47 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 181,314.00 198,781.47 -17,467.47 197,337.47 197,337.47 0.00 35,816,942.00 36,154,394.10 -337,452.10 36,122,791.12 36,122,791.12 0.00 35,816,942.00 36,154,394.10 -337,452.10 36,122,791.12 36,122,791.12 0.00 1,299,800,481.00 1,295,727,089.00 4,073,392.00 1,295,637,245.47 1,295,637,245.47 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გვერდი 2 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1 2.6.3.1.2 დასახელება გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა 40,817,253.00 44,318,701.33 -3,501,448.33 40,817,253.00 44,318,701.33 -3,501,448.33 20,311,181.56 -402,584.56 გადახდა 44,241,276.83 დავალიანება 44,241,276.83 0.00 44,241,276.83 44,241,276.83 0.00 20,240,234.43 20,240,234.43 0.00 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 19,908,597.00 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 20,908,656.00 24,007,519.77 -3,098,863.77 24,001,042.40 24,001,042.40 0.00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს 8,850,268.00 8,070,918.00 779,350.00 8,069,221.02 8,069,221.02 0.00 8,821,350.00 8,042,000.00 779,350.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.1 2.6.3.2.1.1.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2.3 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.3 2.6.3.3.1 2.6.3.3.1.1 მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს კაპიტალური 779,350.00 779,350.00 სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს 779,350.00 779,350.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 1,250,132,960.00 1,243,337,469.67 6,795,490.33 1,243,326,747.62 1,243,326,747.62 0.00 1,245,682,178.00 1,238,928,530.89 6,753,647.11 1,238,917,808.84 1,238,917,808.84 0.00 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე 734,987,812.00 734,987,812.00 0.00 734,977,112.00 734,977,112.00 0.00 გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 11,770,000.00 11,770,000.00 0.00 11,759,300.00 11,759,300.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 510,694,366.00 503,940,718.89 6,753,647.11 503,940,696.84 503,940,696.84 0.00 222,542,985.00 221,855,320.00 687,665.00 221,855,320.00 221,855,320.00 0.00 278,430,000.00 278,160,098.89 269,901.11 278,160,076.84 278,160,076.84 0.00 9,721,381.00 3,925,300.00 5,796,081.00 3,925,300.00 3,925,300.00 0.00 2.6.3.3.2 სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 4,450,782.00 4,408,938.78 41,843.22 4,408,938.78 4,408,938.78 0.00 2.6.3.3.2.1 მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 4,450,782.00 4,408,938.78 41,843.22 4,408,938.78 4,408,938.78 0.00 2.6.3.3.1.1.1 2.6.3.3.1.1.2 2.6.3.3.1.1.3 2.6.3.3.1.1.4 2.6.3.3.1.2 2.6.3.3.1.2.1 2.6.3.3.1.2.2 2.6.3.3.1.2.3 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,502,089,130.66 3,502,091,421.92 -2,291.26 3,501,326,907.69 3,501,326,907.69 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,086,269,315.85 1,082,972,161.33 3,297,154.52 1,082,044,218.77 1,082,044,218.77 0.00 გვერდი 3 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 1,086,269,315.85 1,082,972,161.33 3,297,154.52 1,082,044,218.77 1,082,044,218.77 0.00 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 996,709,867.31 1,000,651,953.98 -3,942,086.67 999,749,060.85 999,749,060.85 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 89,559,448.54 82,320,207.35 7,239,241.19 82,295,157.92 82,295,157.92 0.00 1,840,111,029.00 1,915,950,390.74 -75,839,361.74 1,912,171,270.66 1,912,171,270.66 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 2,262,510,749.67 2,253,937,481.59 8,573,268.08 2,250,450,307.97 2,250,450,307.97 2 ხარჯები 2,215,662,257.67 2,212,146,509.76 3,515,747.91 2,208,698,348.30 2,208,698,348.30 0.00 175,170,855.62 1,016,504.72 173,771,711.75 173,771,711.75 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 176,187,360.34 2.2 საქონელი და მომსახურება 209,867,736.85 214,483,934.23 -4,616,197.38 212,832,282.36 212,832,282.36 0.00 2.4 პროცენტი 513,006,599.00 513,005,810.85 788.15 513,005,810.26 513,005,810.26 0.00 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები 120,000.00 275,499.18 -155,499.18 275,499.18 275,499.18 0.00 1,272,030,492.00 1,265,302,099.00 6,728,393.00 1,265,281,309.14 1,265,281,309.14 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 181,314.00 192,789.65 -11,475.65 191,345.65 191,345.65 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 181,314.00 192,789.65 -11,475.65 191,345.65 191,345.65 0.00 23,375,000.00 23,388,778.46 -13,778.46 23,381,829.58 23,381,829.58 0.00 23,375,000.00 23,388,778.46 -13,778.46 23,381,829.58 23,381,829.58 0.00 1,248,474,178.00 1,241,720,530.89 6,753,647.11 1,241,708,133.91 1,241,708,133.91 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 1,240,432,178.00 1,233,678,530.89 6,753,647.11 1,233,667,830.89 1,233,667,830.89 0.00 1,240,432,178.00 1,233,678,530.89 6,753,647.11 1,233,667,830.89 1,233,667,830.89 0.00 734,987,812.00 734,987,812.00 0.00 734,977,112.00 734,977,112.00 0.00 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 11,770,000.00 11,770,000.00 0.00 11,759,300.00 11,759,300.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 505,444,366.00 498,690,718.89 6,753,647.11 498,690,718.89 498,690,718.89 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.1 2.6.3.2.1.1.1 2.6.3.3 2.6.3.3.1 2.6.3.3.1.1 2.6.3.3.1.1.1 2.6.3.3.1.1.2 2.6.3.3.1.1.3 2.6.3.3.1.1.4 2.6.3.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური გვერდი 4 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.3.1.2.1 2.6.3.3.1.2.2 2.6.3.3.1.2.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.1.1 00 2 დასახელება სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 222,542,985.00 221,855,320.00 687,665.00 221,855,320.00 221,855,320.00 0.00 273,180,000.00 272,910,098.89 269,901.11 272,910,098.89 272,910,098.89 0.00 9,721,381.00 3,925,300.00 5,796,081.00 3,925,300.00 3,925,300.00 0.00 3,419,247.66 3,397,873.66 21,374.00 3,330,854.52 3,330,854.52 0.00 41,030,821.82 40,510,437.22 520,384.60 40,200,881.09 40,200,881.09 0.00 41,030,821.82 40,510,437.22 520,384.60 40,200,881.09 40,200,881.09 0.00 40,843,698.28 40,328,313.68 515,384.60 40,020,442.98 40,020,442.98 0.00 187,123.54 182,123.54 5,000.00 180,438.11 180,438.11 0.00 46,848,492.00 41,790,971.83 5,057,520.17 41,751,959.67 41,751,959.67 0.00 ჯამური 373,707,934.34 366,348,483.52 7,359,450.82 364,220,807.39 364,220,807.39 0.00 ხარჯები 333,929,817.34 331,908,760.17 2,021,057.17 329,798,824.75 329,798,824.75 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2.1 შრომის ანაზღაურება 123,185,582.34 122,972,909.70 212,672.64 122,191,030.53 122,191,030.53 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 177,729,527.85 176,249,484.61 1,480,043.24 175,058,578.06 175,058,578.06 0.00 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 275,499.18 -155,499.18 275,499.18 275,499.18 0.00 2.6 გრანტები 23,507,114.00 23,501,853.53 5,260.47 23,494,664.03 23,494,664.03 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 181,314.00 181,314.00 0.00 179,870.00 179,870.00 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 181,314.00 181,314.00 0.00 179,870.00 179,870.00 0.00 23,325,800.00 23,320,539.53 5,260.47 23,314,794.03 23,314,794.03 0.00 23,325,800.00 23,320,539.53 5,260.47 23,314,794.03 23,314,794.03 0.00 2,891,431.66 2,875,735.40 15,696.26 2,811,798.26 2,811,798.26 0.00 6,496,161.49 6,033,277.75 462,883.74 5,967,254.69 5,967,254.69 0.00 6,496,161.49 6,033,277.75 462,883.74 5,967,254.69 5,967,254.69 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 6,309,037.95 5,851,154.21 457,883.74 5,786,816.58 5,786,816.58 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 187,123.54 182,123.54 5,000.00 180,438.11 180,438.11 0.00 39,778,117.00 34,439,723.35 5,338,393.65 34,421,982.64 34,421,982.64 0.00 ჯამური 179,161,405.89 172,233,472.67 6,927,933.22 171,169,962.90 171,169,962.90 0.00 ხარჯები 31 7.1.1.1 00 2 არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 157,866,152.89 156,239,249.72 1,626,903.17 155,189,880.66 155,189,880.66 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 86,043,982.34 85,831,309.70 212,672.64 85,649,590.75 85,649,590.75 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 65,456,278.35 63,967,164.76 1,489,113.59 63,225,289.16 63,225,289.16 0.00 გვერდი 5 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 სუბსიდიები 120,000.00 275,499.18 -155,499.18 275,499.18 275,499.18 0.00 2.6 გრანტები 204,500.00 200,147.69 4,352.31 194,411.73 194,411.73 0.00 204,500.00 200,147.69 4,352.31 194,411.73 194,411.73 0.00 204,500.00 200,147.69 4,352.31 194,411.73 194,411.73 0.00 2,211,486.66 2,230,553.19 -19,066.53 2,167,630.14 2,167,630.14 0.00 3,829,905.54 3,734,575.20 95,330.34 3,677,459.70 3,677,459.70 0.00 3,829,905.54 3,734,575.20 95,330.34 3,677,459.70 3,677,459.70 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,642,782.00 3,552,451.66 90,330.34 3,497,021.59 3,497,021.59 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 187,123.54 182,123.54 5,000.00 180,438.11 180,438.11 0.00 21,295,253.00 15,994,222.95 5,301,030.05 15,980,082.24 15,980,082.24 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 34,298,401.95 33,768,796.56 529,605.39 32,910,576.97 32,910,576.97 0.00 2 ხარჯები 34,053,401.95 33,554,799.06 498,602.89 32,696,579.47 32,696,579.47 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 27,902,400.00 27,902,400.00 0.00 27,355,965.25 27,355,965.25 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,113,000.00 4,141,574.23 -28,574.23 3,839,039.20 3,839,039.20 0.00 2.6 გრანტები 5,000.00 4,114.35 885.65 4,114.35 4,114.35 0.00 5,000.00 4,114.35 885.65 4,114.35 4,114.35 0.00 5,000.00 4,114.35 885.65 4,114.35 4,114.35 0.00 450,000.00 415,237.21 34,762.79 414,246.06 414,246.06 0.00 1,583,001.95 1,091,473.27 491,528.68 1,083,214.61 1,083,214.61 0.00 1,583,001.95 1,091,473.27 491,528.68 1,083,214.61 1,083,214.61 0.00 1,583,001.95 1,091,473.27 491,528.68 1,083,214.61 1,083,214.61 0.00 245,000.00 213,997.50 31,002.50 213,997.50 213,997.50 0.00 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 160,248,126.50 160,346,214.29 -98,087.79 160,140,267.52 160,140,267.52 2 ხარჯები 142,010,262.50 142,114,711.39 -104,448.89 141,912,364.62 141,912,364.62 0.00 9,239,200.00 9,239,200.00 0.00 9,185,474.53 9,185,474.53 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 108,160,249.50 108,140,745.62 19,503.88 107,994,249.70 107,994,249.70 0.00 2.6 გრანტები 23,297,614.00 23,297,591.49 22.51 23,296,137.95 23,296,137.95 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 181,314.00 181,314.00 0.00 179,870.00 179,870.00 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 181,314.00 181,314.00 0.00 179,870.00 179,870.00 0.00 23,116,300.00 23,116,277.49 22.51 23,116,267.95 23,116,267.95 0.00 23,116,300.00 23,116,277.49 22.51 23,116,267.95 23,116,267.95 0.00 229,945.00 229,945.00 0.00 229,922.06 229,922.06 0.00 1,083,254.00 1,207,229.28 -123,975.28 1,206,580.38 1,206,580.38 0.00 1,083,254.00 1,207,229.28 -123,975.28 1,206,580.38 1,206,580.38 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები გვერდი 6 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 1,083,254.00 1,207,229.28 -123,975.28 1,206,580.38 1,206,580.38 0.00 18,237,864.00 18,231,502.90 6,361.10 18,227,902.90 18,227,902.90 0.00 საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური 32,836,314.00 38,035,933.32 -5,199,619.32 37,727,337.79 37,727,337.79 0.00 2 ხარჯები 27,568,865.00 32,444,776.79 -4,875,911.79 32,154,140.52 32,154,140.52 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,670,248.00 10,610,264.86 59,983.14 10,477,922.28 10,477,922.28 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,431,994.00 21,367,273.75 -4,935,279.75 21,211,594.20 21,211,594.20 0.00 2.6 გრანტები 8,500.00 18,465.80 -9,965.80 18,465.80 18,465.80 0.00 8,500.00 18,465.80 -9,965.80 18,465.80 18,465.80 0.00 8,500.00 18,465.80 -9,965.80 18,465.80 18,465.80 0.00 270,924.00 269,952.88 971.12 267,898.45 267,898.45 0.00 187,199.00 178,819.50 8,379.50 178,259.79 178,259.79 0.00 187,199.00 178,819.50 8,379.50 178,259.79 178,259.79 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 187,199.00 178,819.50 8,379.50 178,259.79 178,259.79 0.00 5,267,449.00 5,591,156.53 -323,707.53 5,573,197.27 5,573,197.27 0.00 0.00 საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,400,000.00 1,640,291.58 -240,291.58 1,483,173.17 1,483,173.17 2 ხარჯები 1,372,666.00 1,608,197.18 -235,531.18 1,451,078.77 1,451,078.77 0.00 960,874.98 33,373.02 839,551.35 839,551.35 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 994,248.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 361,994.00 631,303.20 -269,309.20 595,810.05 595,810.05 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 11,924.00 11,809.00 115.00 11,807.37 11,807.37 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,500.00 4,210.00 290.00 3,910.00 3,910.00 0.00 4,500.00 4,210.00 290.00 3,910.00 3,910.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.1.3.2 00 2 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4,500.00 4,210.00 290.00 3,910.00 3,910.00 0.00 27,334.00 32,094.40 -4,760.40 32,094.40 32,094.40 0.00 ჯამური 8,500,000.00 9,328,655.67 -828,655.67 9,328,655.67 9,328,655.67 0.00 ხარჯები 8,460,000.00 9,263,048.05 -803,048.05 9,263,048.05 9,263,048.05 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,843,000.00 3,816,412.32 26,587.68 3,816,412.32 3,816,412.32 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,458,000.00 5,287,974.32 -829,974.32 5,287,974.32 5,287,974.32 0.00 2.6 გრანტები 9,968.57 -9,968.57 9,968.57 9,968.57 0.00 9,968.57 -9,968.57 9,968.57 9,968.57 0.00 9,968.57 -9,968.57 9,968.57 9,968.57 0.00 139,000.00 135,968.54 3,031.46 135,968.54 135,968.54 0.00 20,000.00 12,724.30 7,275.70 12,724.30 12,724.30 0.00 20,000.00 12,724.30 7,275.70 12,724.30 12,724.30 0.00 20,000.00 12,724.30 7,275.70 12,724.30 12,724.30 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გვერდი 7 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 40,000.00 65,607.62 -25,607.62 65,607.62 65,607.62 0.00 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.3.3 00 ჯამური 22,936,314.00 27,066,986.07 -4,130,672.07 26,915,508.95 26,915,508.95 0.00 2 ხარჯები 17,736,199.00 21,573,531.56 -3,837,332.56 21,440,013.70 21,440,013.70 0.00 5,832,977.56 22.44 5,821,958.61 5,821,958.61 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,833,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,612,000.00 15,447,996.23 -3,835,996.23 15,327,809.83 15,327,809.83 0.00 2.6 გრანტები 8,500.00 8,497.23 2.77 8,497.23 8,497.23 0.00 8,500.00 8,497.23 2.77 8,497.23 8,497.23 0.00 8,500.00 8,497.23 2.77 8,497.23 8,497.23 0.00 120,000.00 122,175.34 -2,175.34 120,122.54 120,122.54 0.00 162,699.00 161,885.20 813.80 161,625.49 161,625.49 0.00 162,699.00 161,885.20 813.80 161,625.49 161,625.49 0.00 162,699.00 161,885.20 813.80 161,625.49 161,625.49 0.00 5,200,115.00 5,493,454.51 -293,339.51 5,475,495.25 5,475,495.25 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური 518,021,531.33 518,020,742.84 788.49 518,017,531.77 518,017,531.77 0.00 2 ხარჯები 518,021,531.33 518,020,742.84 788.49 518,017,531.77 518,017,531.77 0.00 513,006,599.00 513,005,810.85 788.15 513,005,810.26 513,005,810.26 0.00 5,014,932.33 5,014,931.99 0.34 5,011,721.51 5,011,721.51 0.00 5,014,932.33 5,014,931.99 0.34 5,011,721.51 5,011,721.51 0.00 5,014,932.33 5,014,931.99 0.34 5,011,721.51 5,011,721.51 0.00 ჯამური 1,248,474,178.00 1,241,720,530.89 6,753,647.11 1,241,708,133.91 1,241,708,133.91 0.00 ხარჯები 1,248,474,178.00 1,241,720,530.89 6,753,647.11 1,241,708,133.91 1,241,708,133.91 0.00 1,248,474,178.00 1,241,720,530.89 6,753,647.11 1,241,708,133.91 1,241,708,133.91 0.00 1,248,474,178.00 1,241,720,530.89 6,753,647.11 1,241,708,133.91 1,241,708,133.91 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 8,042,000.00 8,042,000.00 0.00 8,040,303.02 8,040,303.02 0.00 1,240,432,178.00 1,233,678,530.89 6,753,647.11 1,233,667,830.89 1,233,667,830.89 0.00 1,240,432,178.00 1,233,678,530.89 6,753,647.11 1,233,667,830.89 1,233,667,830.89 0.00 734,987,812.00 734,987,812.00 0.00 734,977,112.00 734,977,112.00 0.00 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 705,080,000.00 705,080,000.00 0.00 2.4 პროცენტი 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 7.1.7 00 2 2.6 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის გრანტები 2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2.6.3.2 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.1 2.6.3.2.1.1.1 2.6.3.3 2.6.3.3.1 2.6.3.3.1.1 2.6.3.3.1.1.1 მიმდინარე სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს გვერდი 8 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.3.1.1.2 2.6.3.3.1.1.3 2.6.3.3.1.1.4 2.6.3.3.1.2 დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 11,770,000.00 11,770,000.00 0.00 11,759,300.00 11,759,300.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 17,932,612.00 17,932,612.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 205,200.00 205,200.00 0.00 505,444,366.00 498,690,718.89 6,753,647.11 498,690,718.89 498,690,718.89 0.00 სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 222,542,985.00 221,855,320.00 687,665.00 221,855,320.00 221,855,320.00 0.00 273,180,000.00 272,910,098.89 269,901.11 272,910,098.89 272,910,098.89 0.00 9,721,381.00 3,925,300.00 5,796,081.00 3,925,300.00 3,925,300.00 0.00 00 ჯამური 89,470,792.00 89,811,791.02 -340,999.02 88,776,497.11 88,776,497.11 0.00 2 ხარჯები 2.6.3.3.1.2.1 2.6.3.3.1.2.2 2.6.3.3.1.2.3 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 87,667,866.00 88,051,699.07 -383,833.07 87,019,717.35 87,019,717.35 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 42,331,530.00 41,587,681.06 743,848.94 41,102,758.94 41,102,758.94 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,706,215.00 16,867,175.87 -1,160,960.87 16,562,110.10 16,562,110.10 0.00 2.6 გრანტები 40,700.00 61,248.78 -20,548.78 60,045.40 60,045.40 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 11,475.65 -11,475.65 11,475.65 11,475.65 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 11,475.65 -11,475.65 11,475.65 11,475.65 0.00 40,700.00 49,773.13 -9,073.13 48,569.75 48,569.75 0.00 40,700.00 49,773.13 -9,073.13 48,569.75 48,569.75 0.00 256,892.00 252,185.38 4,706.62 251,157.81 251,157.81 0.00 29,332,529.00 29,283,407.98 49,121.02 29,043,645.10 29,043,645.10 0.00 29,332,529.00 29,283,407.98 49,121.02 29,043,645.10 29,043,645.10 0.00 29,332,529.00 29,283,407.98 49,121.02 29,043,645.10 29,043,645.10 0.00 1,802,926.00 1,760,091.95 42,834.05 1,756,779.76 1,756,779.76 0.00 724,298,897.41 724,298,897.41 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 717,753,629.00 724,434,139.69 -6,680,510.69 2 ხარჯები 587,630,567.00 594,239,080.42 -6,608,513.42 594,104,158.15 594,104,158.15 0.00 351,227,439.31 13,373.69 351,216,688.84 351,216,688.84 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 351,240,813.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 234,641,162.00 241,261,468.68 -6,620,306.68 241,138,069.17 241,138,069.17 0.00 2.6 გრანტები 85,690.00 85,624.85 65.15 84,890.67 84,890.67 0.00 85,690.00 85,624.85 65.15 84,890.67 84,890.67 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 9 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება 85,690.00 85,624.85 რესურსი მოთხოვნა 65.15 გადახდა 84,890.67 დავალიანება 84,890.67 0.00 400,913.00 400,852.73 60.27 400,814.65 400,814.65 0.00 1,261,989.00 1,263,694.85 -1,705.85 1,263,694.82 1,263,694.82 0.00 1,261,989.00 1,263,694.85 -1,705.85 1,263,694.82 1,263,694.82 0.00 331,989.00 333,694.85 -1,705.85 333,694.82 333,694.82 0.00 930,000.00 930,000.00 0.00 930,000.00 930,000.00 0.00 130,123,062.00 130,195,059.27 -71,997.27 130,194,739.26 130,194,739.26 0.00 0.00 შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 311,365,611.00 311,362,204.08 3,406.92 311,358,185.81 311,358,185.81 2 ხარჯები 193,947,783.00 193,944,378.17 3,404.83 193,940,359.91 193,940,359.91 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 50,699,314.00 50,699,309.31 4.69 50,698,997.05 50,698,997.05 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 143,206,288.00 143,202,887.86 3,400.14 143,199,181.86 143,199,181.86 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 33,625.00 33,625.00 0.00 33,625.00 33,625.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 8,556.00 8,556.00 0.00 8,556.00 8,556.00 0.00 8,556.00 8,556.00 0.00 8,556.00 8,556.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,556.00 8,556.00 0.00 8,556.00 8,556.00 0.00 117,417,828.00 117,417,825.91 2.09 117,417,825.90 117,417,825.90 0.00 0.00 საგარეო სამხედრო დახმარება 7.2.3 00 ჯამური 38,220,793.00 38,207,512.34 13,280.66 38,207,312.28 38,207,312.28 2 ხარჯები 38,220,793.00 38,207,512.34 13,280.66 38,207,312.28 38,207,312.28 0.00 311,000.00 310,841.88 158.12 310,841.88 310,841.88 0.00 37,909,793.00 37,896,670.46 13,122.54 37,896,470.40 37,896,470.40 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7.2.4 00 ჯამური 29,918,286.00 30,240,831.23 -322,545.23 30,240,445.12 30,240,445.12 0.00 2 ხარჯები 27,264,193.00 27,556,561.87 -292,368.87 27,556,495.76 27,556,495.76 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 16,618,990.00 16,614,678.16 4,311.84 16,614,678.06 16,614,678.06 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,083,324.00 10,378,391.20 -295,067.20 10,378,363.27 10,378,363.27 0.00 2.6 გრანტები 61,590.00 61,524.85 65.15 61,524.85 61,524.85 0.00 61,590.00 61,524.85 65.15 61,524.85 61,524.85 0.00 61,590.00 61,524.85 65.15 61,524.85 61,524.85 0.00 361,013.00 360,953.01 59.99 360,914.93 360,914.93 0.00 139,276.00 141,014.65 -1,738.65 141,014.65 141,014.65 0.00 139,276.00 141,014.65 -1,738.65 141,014.65 141,014.65 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში ჯამური 139,276.00 141,014.65 -1,738.65 141,014.65 141,014.65 0.00 2,654,093.00 2,684,269.36 -30,176.36 2,683,949.36 2,683,949.36 0.00 338,248,939.00 344,623,592.04 -6,374,653.04 344,492,954.20 344,492,954.20 0.00 გვერდი 10 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ვალდებულება 328,197,798.00 334,530,628.04 რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება -6,332,830.04 334,399,990.20 334,399,990.20 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 283,611,509.00 283,602,609.96 8,899.04 283,592,171.85 283,592,171.85 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 43,441,757.00 49,783,519.16 -6,341,762.16 49,664,053.64 49,664,053.64 0.00 2.6 გრანტები 24,100.00 24,100.00 0.00 23,365.82 23,365.82 0.00 24,100.00 24,100.00 0.00 23,365.82 23,365.82 0.00 24,100.00 24,100.00 0.00 23,365.82 23,365.82 0.00 6,275.00 6,274.72 0.28 6,274.72 6,274.72 0.00 1,114,157.00 1,114,124.20 32.80 1,114,124.17 1,114,124.17 0.00 1,114,157.00 1,114,124.20 32.80 1,114,124.17 1,114,124.17 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 184,157.00 184,124.20 32.80 184,124.17 184,124.17 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 930,000.00 930,000.00 0.00 930,000.00 930,000.00 0.00 10,051,141.00 10,092,964.00 -41,823.00 10,092,964.00 10,092,964.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3 00 ჯამური 1,176,245,326.64 1,175,219,553.11 1,025,773.53 1,173,468,976.53 1,173,468,976.53 0.00 2 ხარჯები 1,032,121,341.64 1,032,249,033.78 -127,692.14 1,030,596,925.79 1,030,596,925.79 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 681,259,597.00 680,248,546.71 1,011,050.29 679,379,026.16 679,379,026.16 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 300,479,251.61 301,914,059.45 -1,434,807.84 301,196,326.54 301,196,326.54 0.00 2.6 გრანტები 227,529.00 229,920.58 -2,391.58 226,532.66 226,532.66 0.00 227,529.00 229,920.58 -2,391.58 226,532.66 226,532.66 0.00 227,529.00 229,920.58 -2,391.58 226,532.66 226,532.66 0.00 15,913,746.00 15,903,007.16 10,738.84 15,853,525.90 15,853,525.90 0.00 34,241,218.03 33,953,499.88 287,718.15 33,941,514.53 33,941,514.53 0.00 34,241,218.03 33,953,499.88 287,718.15 33,941,514.53 33,941,514.53 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,241,218.03 33,953,499.88 287,718.15 33,941,514.53 33,941,514.53 0.00 144,123,985.00 142,970,519.33 1,153,465.67 142,872,050.74 142,872,050.74 0.00 641,461,223.40 641,461,223.40 0.00 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.1 00 ჯამური 639,885,509.00 641,811,200.82 -1,925,691.82 2 ხარჯები 572,579,493.00 574,039,674.29 -1,460,181.29 573,762,686.88 573,762,686.88 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 406,592,862.00 405,981,078.15 611,783.85 405,964,555.24 405,964,555.24 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 133,152,842.00 135,229,275.32 -2,076,433.32 134,970,746.10 134,970,746.10 0.00 2.6 გრანტები 55,500.00 55,309.36 190.64 55,309.36 55,309.36 0.00 55,500.00 55,309.36 190.64 55,309.36 55,309.36 0.00 55,500.00 55,309.36 190.64 55,309.36 55,309.36 0.00 10,720,054.00 10,716,378.36 3,675.64 10,715,516.39 10,715,516.39 0.00 22,058,235.00 22,057,633.10 601.90 22,056,559.79 22,056,559.79 0.00 22,058,235.00 22,057,633.10 601.90 22,056,559.79 22,056,559.79 0.00 22,058,235.00 22,057,633.10 601.90 22,056,559.79 22,056,559.79 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გვერდი 11 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 67,306,016.00 67,771,526.53 -465,510.53 67,698,536.52 67,698,536.52 0.00 0.00 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 35,793,587.00 36,178,429.25 -384,842.25 36,173,544.40 36,173,544.40 2 ხარჯები 31,351,333.00 31,512,079.31 -160,746.31 31,507,194.46 31,507,194.46 0.00 23,525,812.99 0.01 23,525,144.49 23,525,144.49 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 23,525,813.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,546,636.00 5,703,391.47 -156,755.47 5,699,175.12 5,699,175.12 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 549,777.00 549,776.61 0.39 549,776.61 549,776.61 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,729,107.00 1,733,098.24 -3,991.24 1,733,098.24 1,733,098.24 0.00 1,729,107.00 1,733,098.24 -3,991.24 1,733,098.24 1,733,098.24 0.00 1,729,107.00 1,733,098.24 -3,991.24 1,733,098.24 1,733,098.24 0.00 4,442,254.00 4,666,349.94 -224,095.94 4,666,349.94 4,666,349.94 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სასამართლოები და პროკურატურა 7.3.3 00 ჯამური 129,305,773.51 127,466,800.25 1,838,973.26 126,321,676.39 126,321,676.39 0.00 2 ხარჯები 117,550,564.51 116,579,090.15 971,474.36 115,452,994.45 115,452,994.45 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 83,328,898.00 83,195,306.50 133,591.50 82,416,633.94 82,416,633.94 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,529,099.51 29,936,460.96 592,638.55 29,609,175.47 29,609,175.47 0.00 2.6 გრანტები 10,000.00 12,733.90 -2,733.90 12,635.50 12,635.50 0.00 10,000.00 12,733.90 -2,733.90 12,635.50 12,635.50 0.00 10,000.00 12,733.90 -2,733.90 12,635.50 12,635.50 0.00 1,621,602.00 1,617,915.23 3,686.77 1,603,427.86 1,603,427.86 0.00 2,060,965.00 1,816,673.56 244,291.44 1,811,121.68 1,811,121.68 0.00 2,060,965.00 1,816,673.56 244,291.44 1,811,121.68 1,811,121.68 0.00 2,060,965.00 1,816,673.56 244,291.44 1,811,121.68 1,811,121.68 0.00 11,755,209.00 10,887,710.10 867,498.90 10,868,681.94 10,868,681.94 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7.3.4 00 ჯამური 137,779,900.00 137,714,235.07 65,664.93 137,645,631.74 137,645,631.74 0.00 2 ხარჯები 113,779,900.00 113,715,682.24 64,217.76 113,653,529.33 113,653,529.33 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 60,440,000.00 60,440,000.00 0.00 60,405,052.57 60,405,052.57 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 49,659,000.00 49,625,705.42 33,294.58 49,609,759.86 49,609,759.86 0.00 2.6 გრანტები 11,000.00 10,849.30 150.70 10,849.30 10,849.30 0.00 11,000.00 10,849.30 150.70 10,849.30 10,849.30 0.00 11,000.00 10,849.30 150.70 10,849.30 10,849.30 0.00 1,202,000.00 1,198,658.75 3,341.25 1,187,398.83 1,187,398.83 0.00 2,467,900.00 2,440,468.77 27,431.23 2,440,468.77 2,440,468.77 0.00 2,467,900.00 2,440,468.77 27,431.23 2,440,468.77 2,440,468.77 0.00 2,467,900.00 2,440,468.77 27,431.23 2,440,468.77 2,440,468.77 0.00 24,000,000.00 23,998,552.83 1,447.17 23,992,102.41 23,992,102.41 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 12 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.3.6 00 2 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება ჯამური 233,480,557.13 232,048,887.72 1,431,669.41 231,866,900.60 231,866,900.60 0.00 ხარჯები 196,860,051.13 196,402,507.79 457,543.34 196,220,520.67 196,220,520.67 0.00 107,106,349.07 265,674.93 107,067,639.92 107,067,639.92 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 107,372,024.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 81,591,674.10 81,419,226.28 172,447.82 81,307,469.99 81,307,469.99 0.00 2.6 გრანტები 151,029.00 151,028.02 0.98 147,738.50 147,738.50 0.00 151,029.00 151,028.02 0.98 147,738.50 147,738.50 0.00 151,029.00 151,028.02 0.98 147,738.50 147,738.50 0.00 1,820,313.00 1,820,278.21 34.79 1,797,406.21 1,797,406.21 0.00 5,925,011.03 5,905,626.21 19,384.82 5,900,266.05 5,900,266.05 0.00 5,925,011.03 5,905,626.21 19,384.82 5,900,266.05 5,900,266.05 0.00 5,925,011.03 5,905,626.21 19,384.82 5,900,266.05 5,900,266.05 0.00 36,620,506.00 35,646,379.93 974,126.07 35,646,379.93 35,646,379.93 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური საქმიანობა 7.4 00 ჯამური 1,715,100,067.69 1,780,439,255.13 -65,339,187.44 1,775,870,956.26 1,775,870,956.26 0.00 2 ხარჯები 506,409,900.69 504,975,858.28 1,434,042.41 503,098,173.91 503,098,173.91 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 48,348,275.00 48,219,969.71 128,305.29 47,933,129.96 47,933,129.96 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 223,215,555.00 223,903,665.20 -688,110.20 222,805,355.70 222,805,355.70 0.00 2.5 სუბსიდიები 194,422,974.69 192,758,029.89 1,664,944.80 192,495,220.04 192,495,220.04 0.00 2.6 გრანტები 6,037,805.00 9,019,161.52 -2,981,356.52 8,943,873.15 8,943,873.15 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 3,269,000.00 3,171,512.45 97,487.55 3,154,151.58 3,154,151.58 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 3,269,000.00 3,171,512.45 97,487.55 3,154,151.58 3,154,151.58 0.00 2,768,805.00 5,847,649.07 -3,078,844.07 5,789,721.57 5,789,721.57 0.00 2,758,805.00 5,837,649.07 -3,078,844.07 5,779,721.57 5,779,721.57 0.00 2,758,805.00 5,837,649.07 -3,078,844.07 5,779,721.57 5,779,721.57 0.00 2,758,805.00 2,738,785.30 20,019.70 2,680,857.80 2,680,857.80 0.00 3,098,863.77 -3,098,863.77 3,098,863.77 3,098,863.77 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.3 2.6.3.3.2 2.6.3.3.2.1 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,233,081.00 1,209,776.87 23,304.13 1,180,437.64 1,180,437.64 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 33,152,210.00 29,865,255.09 3,286,954.91 29,740,157.42 29,740,157.42 0.00 33,152,210.00 29,865,255.09 3,286,954.91 29,740,157.42 29,740,157.42 0.00 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 13,880,210.00 11,770,745.47 2,109,464.53 11,645,647.80 11,645,647.80 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 19,272,000.00 18,094,509.62 1,177,490.38 18,094,509.62 18,094,509.62 0.00 გვერდი 13 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 1,208,690,167.00 1,275,463,396.85 -66,773,229.85 1,272,772,782.35 1,272,772,782.35 0.00 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 61,295,997.00 61,059,747.38 236,249.62 60,917,965.91 60,917,965.91 0.00 2 ხარჯები 60,952,108.00 60,749,942.28 202,165.72 60,623,617.81 60,623,617.81 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,188,393.00 10,205,889.24 -17,496.24 10,187,982.81 10,187,982.81 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,503,159.00 16,347,998.90 155,160.10 16,244,868.47 16,244,868.47 0.00 2.5 სუბსიდიები 28,917,676.00 28,917,413.14 262.86 28,917,229.87 28,917,229.87 0.00 2.6 გრანტები 2,316,805.00 2,313,178.00 3,627.00 2,310,974.15 2,310,974.15 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,070,000.00 2,066,373.00 3,627.00 2,064,169.15 2,064,169.15 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,070,000.00 2,066,373.00 3,627.00 2,064,169.15 2,064,169.15 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.1 00 2 296,925.00 291,762.60 5,162.40 289,608.65 289,608.65 0.00 2,729,150.00 2,673,700.40 55,449.60 2,672,953.86 2,672,953.86 0.00 2,729,150.00 2,673,700.40 55,449.60 2,672,953.86 2,672,953.86 0.00 2,729,150.00 2,673,700.40 55,449.60 2,672,953.86 2,672,953.86 0.00 343,889.00 309,805.10 34,083.90 294,348.10 294,348.10 0.00 ჯამური 57,732,691.00 57,690,809.81 41,881.19 57,579,750.80 57,579,750.80 0.00 ხარჯები 57,463,202.00 57,455,341.71 7,860.29 57,344,282.70 57,344,282.70 0.00 10,205,889.24 -17,496.24 10,187,982.81 10,187,982.81 0.00 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,188,393.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,178,353.00 15,179,415.27 -1,062.27 15,091,341.97 15,091,341.97 0.00 2.5 სუბსიდიები 28,917,676.00 28,917,413.14 262.86 28,917,229.87 28,917,229.87 0.00 2.6 გრანტები 2,316,805.00 2,313,178.00 3,627.00 2,310,974.15 2,310,974.15 0.00 2,066,373.00 3,627.00 2,064,169.15 2,064,169.15 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,070,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,070,000.00 2,066,373.00 3,627.00 2,064,169.15 2,064,169.15 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 246,805.00 246,805.00 0.00 246,805.00 246,805.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 265,625.00 265,625.00 0.00 263,679.38 263,679.38 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 596,350.00 573,821.06 22,528.94 573,074.52 573,074.52 0.00 596,350.00 573,821.06 22,528.94 573,074.52 573,074.52 0.00 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები გვერდი 14 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 7.4.1.2 00 2 დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 0.00 269,489.00 235,468.10 34,020.90 235,468.10 235,468.10 0.00 ჯამური 3,563,306.00 3,368,937.57 194,368.43 3,338,215.11 3,338,215.11 0.00 ხარჯები 3,488,906.00 3,294,600.57 194,305.43 3,279,335.11 3,279,335.11 0.00 1,324,806.00 1,168,583.63 156,222.37 1,153,526.50 1,153,526.50 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სხვა ხარჯები 2 დავალიანება 573,074.52 სოციალური უზრუნველყოფა 00 გადახდა 573,074.52 2.8 7.4.2 მოთხოვნა 22,528.94 2.7 31 რესურსი 573,821.06 საქონელი და მომსახურება 2.8.2 ვალდებულება 596,350.00 2.2 2.8.2.1 გეგმა 31,300.00 26,137.60 5,162.40 25,929.27 25,929.27 0.00 2,132,800.00 2,099,879.34 32,920.66 2,099,879.34 2,099,879.34 0.00 2,132,800.00 2,099,879.34 32,920.66 2,099,879.34 2,099,879.34 0.00 2,132,800.00 2,099,879.34 32,920.66 2,099,879.34 2,099,879.34 0.00 74,400.00 74,337.00 63.00 58,880.00 58,880.00 0.00 ჯამური 198,472,905.00 199,548,403.78 -1,075,498.78 198,234,385.91 198,234,385.91 0.00 ხარჯები 183,700,045.00 187,620,886.18 -3,920,841.18 186,578,846.26 186,578,846.26 0.00 24,683,039.52 60,660.48 24,456,209.73 24,456,209.73 0.00 -1,987,034.55 45,518,923.12 45,518,923.12 0.00 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,743,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,185,145.00 46,172,179.55 2.5 სუბსიდიები 90,067,000.00 89,761,348.74 305,651.26 89,761,348.74 89,761,348.74 0.00 2.6 გრანტები 1,359,000.00 4,820,866.17 -3,461,866.17 4,747,781.65 4,747,781.65 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 859,000.00 766,108.46 92,891.54 750,951.44 750,951.44 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 859,000.00 766,108.46 92,891.54 750,951.44 750,951.44 0.00 500,000.00 4,054,757.71 -3,554,757.71 3,996,830.21 3,996,830.21 0.00 500,000.00 4,054,757.71 -3,554,757.71 3,996,830.21 3,996,830.21 0.00 500,000.00 4,054,757.71 -3,554,757.71 3,996,830.21 3,996,830.21 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები 500,000.00 955,893.94 -455,893.94 897,966.44 897,966.44 0.00 3,098,863.77 -3,098,863.77 3,098,863.77 3,098,863.77 0.00 321,500.00 318,332.53 3,167.47 313,064.95 313,064.95 0.00 23,023,700.00 21,865,119.67 1,158,580.33 21,781,518.07 21,781,518.07 0.00 23,023,700.00 21,865,119.67 1,158,580.33 21,781,518.07 21,781,518.07 0.00 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 5,650,700.00 5,629,263.35 21,436.65 5,545,661.75 5,545,661.75 0.00 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 17,373,000.00 16,235,856.32 1,137,143.68 16,235,856.32 16,235,856.32 0.00 14,772,860.00 11,927,517.60 2,845,342.40 11,655,539.65 11,655,539.65 0.00 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობა 7.4.2.1 00 ჯამური 198,472,905.00 199,548,403.78 -1,075,498.78 198,234,385.91 198,234,385.91 2 ხარჯები 183,700,045.00 187,620,886.18 -3,920,841.18 186,578,846.26 186,578,846.26 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,743,700.00 24,683,039.52 60,660.48 24,456,209.73 24,456,209.73 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 44,185,145.00 46,172,179.55 -1,987,034.55 45,518,923.12 45,518,923.12 0.00 გვერდი 15 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება სუბსიდიები 90,067,000.00 89,761,348.74 305,651.26 89,761,348.74 89,761,348.74 2.6 გრანტები 1,359,000.00 4,820,866.17 -3,461,866.17 4,747,781.65 4,747,781.65 0.00 766,108.46 92,891.54 750,951.44 750,951.44 0.00 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 859,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 859,000.00 766,108.46 92,891.54 750,951.44 750,951.44 0.00 500,000.00 4,054,757.71 -3,554,757.71 3,996,830.21 3,996,830.21 0.00 500,000.00 4,054,757.71 -3,554,757.71 3,996,830.21 3,996,830.21 0.00 500,000.00 4,054,757.71 -3,554,757.71 3,996,830.21 3,996,830.21 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები 500,000.00 955,893.94 -455,893.94 897,966.44 897,966.44 0.00 3,098,863.77 -3,098,863.77 3,098,863.77 3,098,863.77 0.00 321,500.00 318,332.53 3,167.47 313,064.95 313,064.95 0.00 23,023,700.00 21,865,119.67 1,158,580.33 21,781,518.07 21,781,518.07 0.00 23,023,700.00 21,865,119.67 1,158,580.33 21,781,518.07 21,781,518.07 0.00 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 5,650,700.00 5,629,263.35 21,436.65 5,545,661.75 5,545,661.75 0.00 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 17,373,000.00 16,235,856.32 1,137,143.68 16,235,856.32 16,235,856.32 0.00 14,772,860.00 11,927,517.60 2,845,342.40 11,655,539.65 11,655,539.65 0.00 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 13,179,478.69 13,295,027.99 -115,549.30 13,295,027.99 13,295,027.99 2 ხარჯები 13,179,478.69 13,295,027.99 -115,549.30 13,295,027.99 13,295,027.99 0.00 2.5 სუბსიდიები 12,479,478.69 12,479,415.99 62.70 12,479,415.99 12,479,415.99 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 700,000.00 815,612.00 -115,612.00 815,612.00 815,612.00 0.00 700,000.00 815,612.00 -115,612.00 815,612.00 815,612.00 0.00 700,000.00 815,612.00 -115,612.00 815,612.00 815,612.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 00 ჯამური 7,363,400.00 7,363,339.85 60.15 7,363,339.85 7,363,339.85 0.00 2 ხარჯები 7,363,400.00 7,363,339.85 60.15 7,363,339.85 7,363,339.85 0.00 7,363,400.00 7,363,339.85 60.15 7,363,339.85 7,363,339.85 0.00 2.5 სუბსიდიები ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 00 ჯამური 5,816,078.69 5,931,688.14 -115,609.45 5,931,688.14 5,931,688.14 0.00 2 ხარჯები 5,816,078.69 5,931,688.14 -115,609.45 5,931,688.14 5,931,688.14 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,116,078.69 5,116,076.14 2.55 5,116,076.14 5,116,076.14 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 700,000.00 815,612.00 -115,612.00 815,612.00 815,612.00 0.00 700,000.00 815,612.00 -115,612.00 815,612.00 815,612.00 0.00 700,000.00 815,612.00 -115,612.00 815,612.00 815,612.00 0.00 ჯამური 11,428,000.00 11,233,153.23 194,846.77 11,231,884.38 11,231,884.38 0.00 ხარჯები 3,166,000.00 3,066,347.38 99,652.62 3,065,078.53 3,065,078.53 0.00 952,000.00 902,354.91 49,645.09 902,354.91 902,354.91 0.00 2.8.2 2.8.2.1 7.4.4 00 2 2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა შრომის ანაზღაურება გვერდი 16 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება 335,000.00 რესურსი მოთხოვნა 288,578.27 46,421.73 გადახდა 287,905.42 დავალიანება 287,905.42 0.00 18,000.00 15,000.00 3,000.00 14,404.00 14,404.00 0.00 1,861,000.00 1,860,414.20 585.80 1,860,414.20 1,860,414.20 0.00 1,861,000.00 1,860,414.20 585.80 1,860,414.20 1,860,414.20 0.00 2,000.00 1,760.90 239.10 1,760.90 1,760.90 0.00 1,859,000.00 1,858,653.30 346.70 1,858,653.30 1,858,653.30 0.00 8,262,000.00 8,166,805.85 95,194.15 8,166,805.85 8,166,805.85 0.00 მშენებლობა 7.4.4.3 00 ჯამური 11,428,000.00 11,233,153.23 194,846.77 11,231,884.38 11,231,884.38 0.00 2 ხარჯები 3,166,000.00 3,066,347.38 99,652.62 3,065,078.53 3,065,078.53 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 952,000.00 902,354.91 49,645.09 902,354.91 902,354.91 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 335,000.00 288,578.27 46,421.73 287,905.42 287,905.42 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,000.00 15,000.00 3,000.00 14,404.00 14,404.00 0.00 1,861,000.00 1,860,414.20 585.80 1,860,414.20 1,860,414.20 0.00 1,861,000.00 1,860,414.20 585.80 1,860,414.20 1,860,414.20 0.00 2,000.00 1,760.90 239.10 1,760.90 1,760.90 0.00 1,859,000.00 1,858,653.30 346.70 1,858,653.30 1,858,653.30 0.00 8,262,000.00 8,166,805.85 95,194.15 8,166,805.85 8,166,805.85 0.00 1,242,126,115.84 1,242,126,115.84 0.00 ტრანსპორტი 7.4.5 00 ჯამური 1,176,444,420.00 1,243,629,943.27 -67,185,523.27 2 ხარჯები 158,697,820.00 156,337,757.19 2,360,062.81 156,125,817.71 156,125,817.71 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 117,242,400.00 117,164,202.46 78,197.54 117,080,357.18 117,080,357.18 0.00 2.5 სუბსიდიები 37,287,100.00 37,129,558.66 157,541.34 37,020,170.17 37,020,170.17 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,168,320.00 2,043,996.07 2,124,323.93 2,025,290.36 2,025,290.36 0.00 4,168,320.00 2,043,996.07 2,124,323.93 2,025,290.36 2,025,290.36 0.00 4,168,320.00 2,043,996.07 2,124,323.93 2,025,290.36 2,025,290.36 0.00 1,017,746,600.00 1,087,292,186.08 -69,545,586.08 1,086,000,298.13 1,086,000,298.13 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,166,737,000.00 1,234,006,376.29 -67,269,376.29 1,232,586,393.86 1,232,586,393.86 0.00 2 ხარჯები 151,962,400.00 149,685,302.49 2,277,097.51 149,557,208.01 149,557,208.01 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 116,994,400.00 116,994,202.46 197.54 116,994,202.18 116,994,202.18 0.00 2.5 სუბსიდიები 32,382,000.00 32,229,420.91 152,579.09 32,120,032.42 32,120,032.42 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,586,000.00 461,679.12 2,124,320.88 442,973.41 442,973.41 0.00 2,586,000.00 461,679.12 2,124,320.88 442,973.41 442,973.41 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,586,000.00 461,679.12 2,124,320.88 442,973.41 442,973.41 0.00 1,014,774,600.00 1,084,321,073.80 -69,546,473.80 1,083,029,185.85 1,083,029,185.85 0.00 248,000.00 170,000.00 78,000.00 86,155.00 86,155.00 0.00 სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.3 00 ჯამური გვერდი 17 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 2.2 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 248,000.00 170,000.00 78,000.00 86,155.00 86,155.00 0.00 248,000.00 170,000.00 78,000.00 86,155.00 86,155.00 0.00 საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 00 ჯამური 6,482,420.00 6,482,391.26 28.74 6,482,391.26 6,482,391.26 0.00 2 ხარჯები 6,482,420.00 6,482,391.26 28.74 6,482,391.26 6,482,391.26 0.00 2.5 სუბსიდიები 4,900,100.00 4,900,074.31 25.69 4,900,074.31 4,900,074.31 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,582,320.00 1,582,316.95 3.05 1,582,316.95 1,582,316.95 0.00 1,582,320.00 1,582,316.95 3.05 1,582,316.95 1,582,316.95 0.00 1,582,320.00 1,582,316.95 3.05 1,582,316.95 1,582,316.95 0.00 ჯამური 2,977,000.00 2,971,175.72 5,824.28 2,971,175.72 2,971,175.72 0.00 ხარჯები 5,000.00 63.44 4,936.56 63.44 63.44 0.00 5,000.00 63.44 4,936.56 63.44 63.44 0.00 2,972,000.00 2,971,112.28 887.72 2,971,112.28 2,971,112.28 0.00 2.8.2 2.8.2.1 7.4.5.5 00 2 2.5 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 00 ჯამური 220,717,716.00 220,365,132.22 352,583.78 219,404,637.39 219,404,637.39 0.00 2 ხარჯები 54,785,316.00 54,033,691.32 751,624.68 53,901,151.95 53,901,151.95 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,635,300.00 1,635,292.47 7.53 1,635,292.47 1,635,292.47 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 29,238,000.00 28,866,441.75 371,558.25 28,864,111.74 28,864,111.74 0.00 2.5 სუბსიდიები 21,771,720.00 21,866,454.11 -94,734.11 21,736,244.75 21,736,244.75 0.00 2.6 გრანტები 2,000,000.00 1,525,780.11 474,219.89 1,525,780.11 1,525,780.11 0.00 2,000,000.00 1,525,780.11 474,219.89 1,525,780.11 1,525,780.11 0.00 1,990,000.00 1,515,780.11 474,219.89 1,515,780.11 1,515,780.11 0.00 1,990,000.00 1,515,780.11 474,219.89 1,515,780.11 1,515,780.11 0.00 1,990,000.00 1,515,780.11 474,219.89 1,515,780.11 1,515,780.11 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.3 2.6.3.3.2 2.6.3.3.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 125,556.00 125,279.81 276.19 125,279.81 125,279.81 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 14,740.00 14,443.07 296.93 14,443.07 14,443.07 0.00 14,740.00 14,443.07 296.93 14,443.07 14,443.07 0.00 14,740.00 14,443.07 296.93 14,443.07 14,443.07 0.00 165,932,400.00 166,331,440.90 -399,040.90 165,503,485.44 165,503,485.44 0.00 ჯამური 324,956.00 316,408.55 8,547.45 316,408.55 316,408.55 0.00 ხარჯები 318,956.00 314,378.55 4,577.45 314,378.55 314,378.55 0.00 205,300.00 205,299.20 0.80 205,299.20 205,299.20 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.7.1 00 2 2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება შრომის ანაზღაურება გვერდი 18 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 საქონელი და მომსახურება 104,000.00 99,718.68 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 1,056.00 2.8 სხვა ხარჯები 8,600.00 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 4,281.32 99,718.68 99,718.68 0.00 1,055.36 0.64 1,055.36 1,055.36 0.00 8,305.31 294.69 8,305.31 8,305.31 0.00 8,600.00 8,305.31 294.69 8,305.31 8,305.31 0.00 8,600.00 8,305.31 294.69 8,305.31 8,305.31 0.00 6,000.00 2,030.00 3,970.00 2,030.00 2,030.00 0.00 0.00 ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 46,406,760.00 45,554,848.96 851,911.04 45,552,518.95 45,552,518.95 2 ხარჯები 45,179,360.00 44,336,737.54 842,622.46 44,334,407.53 44,334,407.53 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,430,000.00 1,429,993.27 6.73 1,429,993.27 1,429,993.27 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 29,134,000.00 28,766,723.07 367,276.93 28,764,393.06 28,764,393.06 0.00 2.5 სუბსიდიები 12,484,720.00 12,483,878.88 841.12 12,483,878.88 12,483,878.88 0.00 2.6 გრანტები 2,000,000.00 1,525,780.11 474,219.89 1,525,780.11 1,525,780.11 0.00 2,000,000.00 1,525,780.11 474,219.89 1,525,780.11 1,525,780.11 0.00 1,990,000.00 1,515,780.11 474,219.89 1,515,780.11 1,515,780.11 0.00 1,990,000.00 1,515,780.11 474,219.89 1,515,780.11 1,515,780.11 0.00 1,990,000.00 1,515,780.11 474,219.89 1,515,780.11 1,515,780.11 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 124,500.00 124,224.45 275.55 124,224.45 124,224.45 0.00 6,140.00 6,137.76 2.24 6,137.76 6,137.76 0.00 6,140.00 6,137.76 2.24 6,137.76 6,137.76 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.3 2.6.3.3.2 2.6.3.3.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,140.00 6,137.76 2.24 6,137.76 6,137.76 0.00 1,227,400.00 1,218,111.42 9,288.58 1,218,111.42 1,218,111.42 0.00 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 7.4.7.4 00 ჯამური 173,986,000.00 174,493,874.71 -507,874.71 173,535,709.89 173,535,709.89 0.00 2 ხარჯები 9,287,000.00 9,382,575.23 -95,575.23 9,252,365.87 9,252,365.87 0.00 9,287,000.00 9,382,575.23 -95,575.23 9,252,365.87 9,252,365.87 0.00 164,699,000.00 165,111,299.48 -412,299.48 164,283,344.02 164,283,344.02 0.00 ჯამური 33,561,551.00 31,307,847.26 2,253,703.74 30,660,938.84 30,660,938.84 0.00 ხარჯები 31,929,133.00 29,872,205.94 2,056,927.06 29,508,633.66 29,508,633.66 0.00 10,793,393.57 35,488.43 10,751,290.04 10,751,290.04 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.4.9 00 2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,828,882.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,711,851.00 15,064,264.27 647,586.73 14,809,189.77 14,809,189.77 2.5 სუბსიდიები 3,900,000.00 2,603,839.25 1,296,160.75 2,580,810.52 2,580,810.52 0.00 2.6 გრანტები 362,000.00 359,337.24 2,662.76 359,337.24 359,337.24 0.00 გვერდი 19 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 340,000.00 339,030.99 969.01 339,030.99 339,030.99 0.00 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 340,000.00 339,030.99 969.01 339,030.99 339,030.99 0.00 22,000.00 20,306.25 1,693.75 20,306.25 20,306.25 0.00 22,000.00 20,306.25 1,693.75 20,306.25 20,306.25 0.00 22,000.00 20,306.25 1,693.75 20,306.25 20,306.25 0.00 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 22,000.00 20,306.25 1,693.75 20,306.25 20,306.25 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 471,100.00 459,401.93 11,698.07 438,080.23 438,080.23 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 655,300.00 591,969.68 63,330.32 569,925.86 569,925.86 0.00 655,300.00 591,969.68 63,330.32 569,925.86 569,925.86 0.00 591,969.68 23,330.32 569,925.86 569,925.86 0.00 1,152,305.18 1,152,305.18 0.00 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 615,300.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 40,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,000.00 1,632,418.00 1,435,641.32 196,776.68 გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 64,630,200.00 60,261,044.66 4,369,155.34 59,554,423.18 59,554,423.18 0.00 2 ხარჯები 31,054,300.00 31,495,775.63 -441,475.63 31,141,801.77 31,141,801.77 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 17,943,600.00 18,195,494.96 -251,894.96 18,124,579.13 18,124,579.13 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,599,860.00 9,790,300.92 -190,440.92 9,538,433.89 9,538,433.89 0.00 2.5 სუბსიდიები 2,123,200.00 2,528,228.24 -405,028.24 2,528,228.24 2,528,228.24 0.00 2.6 გრანტები 15,011.31 -15,011.31 14,601.74 14,601.74 0.00 15,011.31 -15,011.31 14,601.74 14,601.74 0.00 15,011.31 -15,011.31 14,601.74 14,601.74 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.5.1 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 247,700.00 243,051.21 4,648.79 233,407.36 233,407.36 0.00 1,139,940.00 723,688.99 416,251.01 702,551.41 702,551.41 0.00 1,139,940.00 723,688.99 416,251.01 702,551.41 702,551.41 0.00 343,940.00 426,892.61 -82,952.61 405,755.03 405,755.03 0.00 796,000.00 296,796.38 499,203.62 296,796.38 296,796.38 0.00 33,575,900.00 28,765,269.03 4,810,630.97 28,412,621.41 28,412,621.41 0.00 ჯამური 1,390,000.00 2,124,393.90 -734,393.90 2,117,301.04 2,117,301.04 0.00 ხარჯები 1,020,000.00 1,754,393.90 -734,393.90 1,754,393.90 1,754,393.90 0.00 1,020,000.00 1,754,393.90 -734,393.90 1,754,393.90 1,754,393.90 0.00 370,000.00 370,000.00 0.00 362,907.14 362,907.14 0.00 1,094,356.08 1,094,356.08 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 00 ჯამური 1,100,000.00 1,094,971.63 5,028.37 2 ხარჯები 888,000.00 1,000,433.43 -112,433.43 999,817.88 999,817.88 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 490,000.00 541,452.44 -51,452.44 541,442.50 541,442.50 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 393,000.00 453,980.99 -60,980.99 453,809.08 453,809.08 0.00 გვერდი 20 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.00 2,000.00 0.00 1,566.30 1,566.30 0.00 სხვა ხარჯები 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 212,000.00 94,538.20 117,461.80 94,538.20 94,538.20 0.00 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 25,609,000.00 19,939,340.80 5,669,659.20 19,323,418.23 19,323,418.23 0.00 2 ხარჯები 17,284,800.00 16,275,054.37 1,009,745.63 16,001,858.56 16,001,858.56 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,318,000.00 10,318,000.00 0.00 10,251,438.21 10,251,438.21 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,774,420.00 4,511,259.23 263,160.77 4,333,158.77 4,333,158.77 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,103,200.00 773,834.34 329,365.66 773,834.34 773,834.34 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 146,000.00 143,153.75 2,846.25 135,757.77 135,757.77 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 943,180.00 528,807.05 414,372.95 507,669.47 507,669.47 0.00 943,180.00 528,807.05 414,372.95 507,669.47 507,669.47 0.00 147,180.00 232,010.67 -84,830.67 210,873.09 210,873.09 0.00 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.5.6 00 2 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 796,000.00 296,796.38 499,203.62 296,796.38 296,796.38 0.00 8,324,200.00 3,664,286.43 4,659,913.57 3,321,559.67 3,321,559.67 0.00 ჯამური 36,531,200.00 37,102,338.33 -571,138.33 37,019,347.83 37,019,347.83 0.00 ხარჯები 11,861,500.00 12,465,893.93 -604,393.93 12,385,731.43 12,385,731.43 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,135,600.00 7,336,042.52 -200,442.52 7,331,698.42 7,331,698.42 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,432,440.00 4,825,060.70 -392,620.70 4,751,466.04 4,751,466.04 0.00 2.6 გრანტები 15,011.31 -15,011.31 14,601.74 14,601.74 0.00 15,011.31 -15,011.31 14,601.74 14,601.74 0.00 15,011.31 -15,011.31 14,601.74 14,601.74 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,700.00 97,897.46 1,802.54 96,083.29 96,083.29 0.00 193,760.00 191,881.94 1,878.06 191,881.94 191,881.94 0.00 193,760.00 191,881.94 1,878.06 191,881.94 191,881.94 0.00 193,760.00 191,881.94 1,878.06 191,881.94 191,881.94 0.00 24,669,700.00 24,636,444.40 33,255.60 24,633,616.40 24,633,616.40 0.00 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 32,502,650.00 25,804,270.09 6,698,379.91 25,357,341.43 25,357,341.43 0.00 2 ხარჯები 17,266,650.00 10,569,532.70 6,697,117.30 10,569,532.70 10,569,532.70 0.00 14,460.43 23,539.57 14,460.43 14,460.43 0.00 2.5 სუბსიდიები 38,000.00 2.6 გრანტები 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გვერდი 21 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2.3 2.8 2.8.2 დასახელება გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს კაპიტალური სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 გადახდა დავალიანება 16,449,300.00 10,555,072.27 5,894,227.73 10,555,072.27 10,555,072.27 0.00 16,449,300.00 10,555,072.27 5,894,227.73 10,555,072.27 10,555,072.27 0.00 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 134,300.00 134,106.73 193.27 134,106.73 134,106.73 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 16,315,000.00 10,420,965.54 5,894,034.46 10,420,965.54 10,420,965.54 0.00 15,236,000.00 15,234,737.39 1,262.61 14,787,808.73 14,787,808.73 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.2 00 ჯამური 17,094,350.00 10,420,965.54 6,673,384.46 10,420,965.54 10,420,965.54 0.00 2 ხარჯები 17,094,350.00 10,420,965.54 6,673,384.46 10,420,965.54 10,420,965.54 0.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.1.2.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 გრანტები 779,350.00 779,350.00 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 779,350.00 779,350.00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 779,350.00 კაპიტალური სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 16,315,000.00 10,420,965.54 5,894,034.46 10,420,965.54 10,420,965.54 0.00 16,315,000.00 10,420,965.54 5,894,034.46 10,420,965.54 10,420,965.54 0.00 16,315,000.00 10,420,965.54 5,894,034.46 10,420,965.54 10,420,965.54 0.00 წყალმომარაგება 7.6.3 00 ჯამური 6,445,300.00 6,445,106.73 193.27 5,998,764.42 5,998,764.42 0.00 2 ხარჯები 134,300.00 134,106.73 193.27 134,106.73 134,106.73 0.00 134,300.00 134,106.73 193.27 134,106.73 134,106.73 0.00 134,300.00 134,106.73 193.27 134,106.73 134,106.73 0.00 134,300.00 134,106.73 193.27 134,106.73 134,106.73 0.00 6,311,000.00 6,311,000.00 0.00 5,864,657.69 5,864,657.69 0.00 ჯამური 8,963,000.00 8,938,197.82 24,802.18 8,937,611.47 8,937,611.47 0.00 ხარჯები 38,000.00 14,460.43 23,539.57 14,460.43 14,460.43 0.00 38,000.00 14,460.43 23,539.57 14,460.43 14,460.43 0.00 8,925,000.00 8,923,737.39 1,262.61 8,923,151.04 8,923,151.04 0.00 1,117,625,909.00 1,143,005,395.41 -25,379,486.41 1,141,617,852.12 1,141,617,852.12 0.00 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.6.6 00 2 სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური გვერდი 22 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ვალდებულება 1,099,496,124.00 რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 1,123,720,289.82 -24,224,165.82 1,122,336,035.30 1,122,336,035.30 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,051,135.00 14,573,390.56 -3,522,255.56 14,553,109.13 14,553,109.13 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 95,097,377.00 100,091,649.34 -4,994,272.34 99,409,247.26 99,409,247.26 0.00 2.5 სუბსიდიები 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.1 00 2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 8,963,375.49 -8,963,375.49 8,863,375.49 8,863,375.49 0.00 5,500.00 273,355.28 -267,855.28 273,355.28 273,355.28 0.00 5,500.00 273,355.28 -267,855.28 273,355.28 273,355.28 0.00 5,500.00 273,355.28 -267,855.28 273,355.28 273,355.28 0.00 965,820,602.00 966,065,712.42 -245,110.42 965,485,162.57 965,485,162.57 0.00 27,521,510.00 33,752,806.73 -6,231,296.73 33,751,785.57 33,751,785.57 0.00 27,521,510.00 33,752,806.73 -6,231,296.73 33,751,785.57 33,751,785.57 0.00 18,287,930.00 24,066,980.97 -5,779,050.97 24,065,959.81 24,065,959.81 0.00 9,233,580.00 9,685,825.76 -452,245.76 9,685,825.76 9,685,825.76 0.00 18,129,785.00 19,285,105.59 -1,155,320.59 19,281,816.82 19,281,816.82 0.00 ჯამური 12,955,600.00 12,886,255.85 69,344.15 12,479,586.62 12,479,586.62 0.00 ხარჯები 12,955,600.00 12,886,255.85 69,344.15 12,479,586.62 12,479,586.62 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 2.2 საქონელი და მომსახურება 576,690.00 559,526.10 17,163.90 558,392.26 558,392.26 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12,371,910.00 12,319,730.21 52,179.79 11,914,194.82 11,914,194.82 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 6,999.54 0.46 6,999.54 6,999.54 0.00 7,000.00 6,999.54 0.46 6,999.54 6,999.54 0.00 7,000.00 6,999.54 0.46 6,999.54 6,999.54 0.00 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური 12,955,600.00 12,886,255.85 69,344.15 12,479,586.62 12,479,586.62 0.00 2 ხარჯები 12,955,600.00 12,886,255.85 69,344.15 12,479,586.62 12,479,586.62 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 576,690.00 559,526.10 17,163.90 558,392.26 558,392.26 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12,371,910.00 12,319,730.21 52,179.79 11,914,194.82 11,914,194.82 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 6,999.54 0.46 6,999.54 6,999.54 0.00 7,000.00 6,999.54 0.46 6,999.54 6,999.54 0.00 7,000.00 6,999.54 0.46 6,999.54 6,999.54 0.00 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 804,728,585.00 804,726,557.66 2,027.34 804,690,988.42 804,690,988.42 0.00 2 ხარჯები 804,279,925.00 804,277,897.66 2,027.34 804,242,328.42 804,242,328.42 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 585,375.00 585,371.56 3.44 585,371.56 585,371.56 0.00 საქონელი და მომსახურება 8,070,070.00 8,068,410.00 1,660.00 8,033,441.76 8,033,441.76 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 794,943,280.00 794,943,091.74 188.26 794,943,090.74 794,943,090.74 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 681,200.00 681,024.36 175.64 680,424.36 680,424.36 0.00 681,200.00 681,024.36 175.64 680,424.36 680,424.36 0.00 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები გვერდი 23 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 7.7.2.1 00 2 დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 681,200.00 681,024.36 175.64 680,424.36 680,424.36 0.00 448,660.00 448,660.00 0.00 448,660.00 448,660.00 0.00 ჯამური 785,758,290.00 785,756,703.07 1,586.93 785,721,133.83 785,721,133.83 0.00 ხარჯები 785,758,290.00 785,756,703.07 1,586.93 785,721,133.83 785,721,133.83 0.00 3,879,092.58 1,577.42 3,844,124.34 3,844,124.34 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,880,670.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 781,289,120.00 781,289,110.49 9.51 781,289,109.49 781,289,109.49 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 588,500.00 588,500.00 0.00 587,900.00 587,900.00 0.00 588,500.00 588,500.00 0.00 587,900.00 587,900.00 0.00 588,500.00 588,500.00 0.00 587,900.00 587,900.00 0.00 ჯამური 18,970,295.00 18,969,854.59 440.41 18,969,854.59 18,969,854.59 0.00 ხარჯები 18,521,635.00 18,521,194.59 440.41 18,521,194.59 18,521,194.59 0.00 2.8.2 2.8.2.1 7.7.2.2 00 2 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 585,375.00 585,371.56 3.44 585,371.56 585,371.56 0.00 საქონელი და მომსახურება 4,189,400.00 4,189,317.42 82.58 4,189,317.42 4,189,317.42 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13,654,160.00 13,653,981.25 178.75 13,653,981.25 13,653,981.25 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 92,700.00 92,524.36 175.64 92,524.36 92,524.36 0.00 92,700.00 92,524.36 175.64 92,524.36 92,524.36 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 92,700.00 92,524.36 175.64 92,524.36 92,524.36 0.00 448,660.00 448,660.00 0.00 448,660.00 448,660.00 0.00 0.00 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 158,156,693.00 177,436,246.97 -19,279,553.97 176,536,499.31 176,536,499.31 2 ხარჯები 157,500,593.00 175,792,617.23 -18,292,024.23 174,895,493.35 174,895,493.35 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,506,660.00 3,678,357.09 -171,697.09 3,667,926.32 3,667,926.32 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 39,644,893.00 40,924,797.72 -1,279,904.72 40,310,427.56 40,310,427.56 0.00 2.5 სუბსიდიები 8,963,375.49 -8,963,375.49 8,863,375.49 8,863,375.49 0.00 2.6 გრანტები 265,896.13 -265,896.13 265,896.13 265,896.13 0.00 265,896.13 -265,896.13 265,896.13 265,896.13 0.00 265,896.13 -265,896.13 265,896.13 265,896.13 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 7.7.3.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113,919,200.00 114,239,994.93 -320,794.93 114,067,942.04 114,067,942.04 0.00 429,840.00 7,720,195.87 -7,290,355.87 7,719,925.81 7,719,925.81 0.00 429,840.00 7,720,195.87 -7,290,355.87 7,719,925.81 7,719,925.81 0.00 427,840.00 6,106,611.11 -5,678,771.11 6,106,341.05 6,106,341.05 0.00 2,000.00 1,613,584.76 -1,611,584.76 1,613,584.76 1,613,584.76 0.00 656,100.00 1,643,629.74 -987,529.74 1,641,005.96 1,641,005.96 0.00 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება გვერდი 24 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 ჯამური 6,364,023.00 6,355,514.03 8,508.97 2 ხარჯები 6,364,023.00 6,355,514.03 8,508.97 6,350,963.51 6,350,963.51 0.00 3,506,660.00 0.00 3,506,586.32 3,506,586.32 0.00 გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა 6,350,963.51 დავალიანება 6,350,963.51 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,506,660.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,773,363.00 2,764,854.03 8,508.97 2,760,706.67 2,760,706.67 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 84,000.00 84,000.00 0.00 83,670.52 83,670.52 0.00 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 146,106,070.00 165,394,425.93 -19,288,355.93 164,499,228.79 164,499,228.79 0.00 2 ხარჯები 145,449,970.00 163,750,796.19 -18,300,826.19 162,858,222.83 162,858,222.83 0.00 171,697.09 -171,697.09 161,340.00 161,340.00 0.00 36,817,530.00 38,105,943.69 -1,288,413.69 37,495,720.89 37,495,720.89 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 8,963,375.49 -8,963,375.49 8,863,375.49 8,863,375.49 0.00 2.6 გრანტები 265,896.13 -265,896.13 265,896.13 265,896.13 0.00 265,896.13 -265,896.13 265,896.13 265,896.13 0.00 265,896.13 -265,896.13 265,896.13 265,896.13 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 7.7.3.3 00 2 108,202,600.00 108,523,687.92 -321,087.92 108,351,964.51 108,351,964.51 0.00 429,840.00 7,720,195.87 -7,290,355.87 7,719,925.81 7,719,925.81 0.00 429,840.00 7,720,195.87 -7,290,355.87 7,719,925.81 7,719,925.81 0.00 427,840.00 6,106,611.11 -5,678,771.11 6,106,341.05 6,106,341.05 0.00 2,000.00 1,613,584.76 -1,611,584.76 1,613,584.76 1,613,584.76 0.00 656,100.00 1,643,629.74 -987,529.74 1,641,005.96 1,641,005.96 0.00 ჯამური 5,686,600.00 5,686,307.01 292.99 5,686,307.01 5,686,307.01 0.00 ხარჯები 5,686,600.00 5,686,307.01 292.99 5,686,307.01 5,686,307.01 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 54,000.00 54,000.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5,632,600.00 5,632,307.01 292.99 5,632,307.01 5,632,307.01 0.00 0.00 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 49,163,370.00 49,113,443.77 49,926.23 49,072,627.72 49,072,627.72 2 ხარჯები 48,282,170.00 48,243,484.39 38,685.61 48,202,947.55 48,202,947.55 0.00 1,423,355.62 144.38 1,415,812.89 1,415,812.89 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,423,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 30,187,520.00 30,158,655.26 28,864.74 30,128,535.73 30,128,535.73 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,666,600.00 16,657,077.55 9,522.45 16,654,202.97 16,654,202.97 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,550.00 4,395.96 154.04 4,395.96 4,395.96 0.00 4,550.00 4,395.96 154.04 4,395.96 4,395.96 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.6 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,550.00 4,395.96 154.04 4,395.96 4,395.96 0.00 881,200.00 869,959.38 11,240.62 869,680.17 869,680.17 0.00 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გვერდი 25 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება ჯამური 92,621,661.00 98,842,891.16 -6,221,230.16 98,838,150.05 98,838,150.05 0.00 2 ხარჯები 76,477,836.00 82,520,034.69 -6,042,198.69 82,515,679.36 82,515,679.36 0.00 8,886,306.29 -3,350,706.29 8,883,998.36 8,883,998.36 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 5,535,600.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,618,204.00 20,380,260.26 -3,762,056.26 20,378,449.95 20,378,449.95 0.00 2.6 გრანტები 5,500.00 7,459.15 -1,959.15 7,459.15 7,459.15 0.00 5,500.00 7,459.15 -1,959.15 7,459.15 7,459.15 0.00 5,500.00 7,459.15 -1,959.15 7,459.15 7,459.15 0.00 27,919,612.00 27,905,817.99 13,794.01 27,905,732.00 27,905,732.00 0.00 26,398,920.00 25,340,191.00 1,058,729.00 25,340,039.90 25,340,039.90 0.00 26,398,920.00 25,340,191.00 1,058,729.00 25,340,039.90 25,340,039.90 0.00 17,167,340.00 17,267,950.00 -100,610.00 17,267,798.90 17,267,798.90 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,231,580.00 8,072,241.00 1,159,339.00 8,072,241.00 8,072,241.00 0.00 16,143,825.00 16,322,856.47 -179,031.47 16,322,470.69 16,322,470.69 0.00 0.00 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8 00 ჯამური 341,763,667.00 350,912,764.85 -9,149,097.85 350,342,862.60 350,342,862.60 2 ხარჯები 313,482,359.00 322,500,293.11 -9,017,934.11 321,971,821.38 321,971,821.38 0.00 49,021,738.00 48,932,258.83 89,479.17 48,918,710.99 48,918,710.99 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 80,628,160.00 80,841,919.78 -213,759.78 80,677,372.20 80,677,372.20 0.00 2.5 სუბსიდიები 134,938,031.00 136,866,323.17 -1,928,292.17 136,692,437.45 136,692,437.45 0.00 2.6 გრანტები 12,378,689.00 12,480,965.09 -102,276.09 12,480,320.56 12,480,320.56 0.00 652,445.84 -54,013.84 651,801.31 651,801.31 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 598,432.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 598,432.00 652,445.84 -54,013.84 651,801.31 651,801.31 0.00 11,780,257.00 11,828,519.25 -48,262.25 11,828,519.25 11,828,519.25 0.00 7,310,557.00 7,400,662.47 -90,105.47 7,400,662.47 7,400,662.47 0.00 7,310,557.00 7,400,662.47 -90,105.47 7,400,662.47 7,400,662.47 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 1,063,920.00 1,154,025.47 -90,105.47 1,154,025.47 1,154,025.47 0.00 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 6,246,637.00 6,246,637.00 0.00 6,246,637.00 6,246,637.00 0.00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 2.6.3.3 მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 4,440,782.00 4,398,938.78 41,843.22 4,398,938.78 4,398,938.78 0.00 2.6.3.3.2 გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 4,440,782.00 4,398,938.78 41,843.22 4,398,938.78 4,398,938.78 0.00 4,440,782.00 4,398,938.78 41,843.22 4,398,938.78 4,398,938.78 0.00 2.6.3.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.3.2.1 მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 609,189.00 600,198.76 8,990.24 593,125.57 593,125.57 0.00 35,906,552.00 42,778,627.48 -6,872,075.48 42,609,854.61 42,609,854.61 0.00 გვერდი 26 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 35,906,552.00 42,778,627.48 -6,872,075.48 42,609,854.61 42,609,854.61 0.00 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30,651,893.00 37,544,476.36 -6,892,583.36 37,380,595.88 37,380,595.88 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 5,254,659.00 5,234,151.12 20,507.88 5,229,258.73 5,229,258.73 0.00 28,281,308.00 28,412,471.74 -131,163.74 28,371,041.22 28,371,041.22 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7.8.1 00 ჯამური 159,839,598.00 163,463,639.48 -3,624,041.48 163,061,741.47 163,061,741.47 2 ხარჯები 156,434,979.00 160,065,215.99 -3,630,236.99 159,687,266.22 159,687,266.22 0.00 1,611,505.00 1,618,170.75 -6,665.75 1,610,488.62 1,610,488.62 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 2.6 1,545,573.00 1,476,488.38 69,084.62 1,432,906.74 1,432,906.74 0.00 სუბსიდიები 127,473,740.00 129,402,032.84 -1,928,292.84 129,229,233.39 129,229,233.39 0.00 გრანტები 5,196,020.00 5,171,306.25 24,713.75 5,171,306.25 5,171,306.25 0.00 -17,393.47 17,393.47 17,393.47 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 17,393.47 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 17,393.47 -17,393.47 17,393.47 17,393.47 0.00 5,196,020.00 5,153,912.78 42,107.22 5,153,912.78 5,153,912.78 0.00 1,046,020.00 1,045,755.00 265.00 1,045,755.00 1,045,755.00 0.00 1,046,020.00 1,045,755.00 265.00 1,045,755.00 1,045,755.00 0.00 1,046,020.00 1,045,755.00 265.00 1,045,755.00 1,045,755.00 0.00 4,150,000.00 4,108,157.78 41,842.22 4,108,157.78 4,108,157.78 0.00 4,150,000.00 4,108,157.78 41,842.22 4,108,157.78 4,108,157.78 0.00 4,150,000.00 4,108,157.78 41,842.22 4,108,157.78 4,108,157.78 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.3 2.6.3.3.2 2.6.3.3.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,605.00 16,182.12 422.88 16,172.21 16,172.21 0.00 20,591,536.00 22,381,035.65 -1,789,499.65 22,227,159.01 22,227,159.01 0.00 20,591,536.00 22,381,035.65 -1,789,499.65 22,227,159.01 22,227,159.01 0.00 20,131,396.00 21,919,314.53 -1,787,918.53 21,765,437.89 21,765,437.89 0.00 460,140.00 461,721.12 -1,581.12 461,721.12 461,721.12 0.00 3,404,619.00 3,398,423.49 6,195.51 3,374,475.25 3,374,475.25 0.00 0.00 მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 114,420,720.00 120,091,834.52 -5,671,114.52 119,994,002.60 119,994,002.60 2 ხარჯები 95,375,575.00 100,908,699.64 -5,533,124.64 100,828,350.00 100,828,350.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 40,822,597.00 40,873,793.21 -51,196.21 40,871,978.13 40,871,978.13 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 33,706,687.00 33,971,289.98 -264,602.98 33,912,946.36 33,912,946.36 0.00 2.5 სუბსიდიები 340,000.00 340,000.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 2.6 გრანტები 7,182,669.00 7,309,658.84 -126,989.84 7,309,014.31 7,309,014.31 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 598,432.00 635,052.37 -36,620.37 634,407.84 634,407.84 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 598,432.00 635,052.37 -36,620.37 634,407.84 634,407.84 0.00 6,584,237.00 6,674,606.47 -90,369.47 6,674,606.47 6,674,606.47 0.00 2.6.3 გვერდი 27 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1 2.6.3.1.2 დასახელება გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს გეგმა ვალდებულება 6,264,537.00 6,354,907.47 6,264,537.00 რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება -90,370.47 6,354,907.47 6,354,907.47 0.00 6,354,907.47 -90,370.47 6,354,907.47 6,354,907.47 0.00 108,270.47 -90,370.47 108,270.47 108,270.47 0.00 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 17,900.00 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 6,246,637.00 6,246,637.00 0.00 6,246,637.00 6,246,637.00 0.00 გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 28,918.00 28,918.00 0.00 2.6.3.3 მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 290,782.00 290,781.00 1.00 290,781.00 290,781.00 0.00 2.6.3.3.2 გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 290,782.00 290,781.00 1.00 290,781.00 290,781.00 0.00 290,782.00 290,781.00 1.00 290,781.00 290,781.00 0.00 201,984.00 200,794.61 1,189.39 196,144.34 196,144.34 0.00 13,121,638.00 18,213,163.00 -5,091,525.00 18,198,266.86 18,198,266.86 0.00 13,121,638.00 18,213,163.00 -5,091,525.00 18,198,266.86 18,198,266.86 0.00 2.6.3.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.3.2.1 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 8,327,119.00 13,440,733.00 -5,113,614.00 13,430,729.25 13,430,729.25 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 4,794,519.00 4,772,430.00 22,089.00 4,767,537.61 4,767,537.61 0.00 19,045,145.00 19,183,134.88 -137,989.88 19,165,652.60 19,165,652.60 0.00 ჯამური 54,056,390.00 54,124,835.21 -68,445.21 54,123,664.43 54,123,664.43 0.00 ხარჯები 48,794,050.00 48,862,533.33 -68,483.33 48,861,362.55 48,861,362.55 0.00 1,981,556.55 3.45 1,981,549.97 1,981,549.97 0.00 31 7.8.3 00 2 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,981,560.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 43,537,040.00 43,605,529.24 -68,489.24 43,605,281.22 43,605,281.22 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 999,085.00 999,085.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.8.4 00 2 7.8.6 მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს 119,350.00 119,347.54 2.46 119,346.36 119,346.36 0.00 2,156,100.00 2,156,100.00 0.00 2,156,100.00 2,156,100.00 0.00 2,156,100.00 2,156,100.00 0.00 2,156,100.00 2,156,100.00 0.00 2,156,100.00 2,156,100.00 0.00 2,156,100.00 2,156,100.00 0.00 5,262,340.00 5,262,301.88 38.12 5,262,301.88 5,262,301.88 0.00 ჯამური 1,504,442.00 1,504,440.86 1.14 1,504,269.59 1,504,269.59 0.00 ხარჯები 966,500.00 966,499.33 0.67 966,328.06 966,328.06 0.00 966,499.33 0.67 966,328.06 966,328.06 0.00 537,941.53 0.47 537,941.53 537,941.53 0.00 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2.5 სუბსიდიები 966,500.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 537,942.00 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში გვერდი 28 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება ჯამური 11,942,517.00 11,728,014.78 214,502.22 11,659,184.51 11,659,184.51 2 ხარჯები 11,911,255.00 11,697,344.82 213,910.18 11,628,514.55 11,628,514.55 0.00 4,458,738.32 147,337.68 4,454,694.27 4,454,694.27 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,606,076.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,838,860.00 1,788,612.18 50,247.82 1,726,237.88 1,726,237.88 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,157,791.00 5,157,791.00 0.00 5,157,791.00 5,157,791.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 271,250.00 263,874.49 7,375.51 261,462.66 261,462.66 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 37,278.00 28,328.83 8,949.17 28,328.74 28,328.74 0.00 37,278.00 28,328.83 8,949.17 28,328.74 28,328.74 0.00 37,278.00 28,328.83 8,949.17 28,328.74 28,328.74 0.00 31,262.00 30,669.96 592.04 30,669.96 30,669.96 0.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლება 7.9 00 ჯამური 1,239,044,840.00 1,257,280,870.72 -18,236,030.72 1,255,940,800.60 1,255,940,800.60 2 ხარჯები 1,127,736,208.00 1,126,579,439.07 1,156,768.93 1,125,299,801.46 1,125,299,801.46 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 50,253,003.00 50,787,886.17 -534,883.17 50,753,188.25 50,753,188.25 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 98,811,558.00 100,003,228.34 -1,191,670.34 99,629,844.53 99,629,844.53 0.00 2.4 პროცენტი 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 75,739,750.00 78,316,066.68 -2,576,316.68 77,764,605.35 77,764,605.35 0.00 2.6 გრანტები 41,757,182.00 42,147,016.59 -389,834.59 42,125,380.51 42,125,380.51 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 5,991.82 -5,991.82 5,991.82 5,991.82 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 5,991.82 -5,991.82 5,991.82 5,991.82 0.00 5,759,291.00 5,810,634.98 -51,343.98 5,808,517.95 5,808,517.95 0.00 5,759,291.00 5,810,634.98 -51,343.98 5,808,517.95 5,808,517.95 0.00 35,997,891.00 36,330,389.79 -332,498.79 36,310,870.74 36,310,870.74 0.00 30,747,891.00 31,080,389.79 -332,498.79 31,060,892.79 31,060,892.79 0.00 30,747,891.00 31,080,389.79 -332,498.79 31,060,892.79 31,060,892.79 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 16,085,872.00 16,418,370.79 -332,498.79 16,405,351.16 16,405,351.16 0.00 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 14,662,019.00 14,662,019.00 0.00 14,655,541.63 14,655,541.63 0.00 2.6.3.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 2.6.3.3.1 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 2.6.3.3.1.2 2.6.3.3.1.2.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4,220,734.00 4,199,828.99 20,905.01 4,186,980.45 4,186,980.45 0.00 856,915,981.00 851,087,412.30 5,828,568.70 850,801,802.37 850,801,802.37 0.00 856,915,981.00 851,087,412.30 5,828,568.70 850,801,802.37 850,801,802.37 0.00 842,790,227.00 836,986,078.67 5,804,148.33 836,715,339.73 836,715,339.73 0.00 გვერდი 29 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 14,125,754.00 14,101,333.63 24,420.37 14,086,462.64 14,086,462.64 0.00 111,308,632.00 130,701,431.65 -19,392,799.65 130,640,999.14 130,640,999.14 0.00 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.1 00 ჯამური 2,500.00 2,435.00 65.00 700.00 700.00 0.00 2 ხარჯები 2,500.00 2,435.00 65.00 700.00 700.00 0.00 2,500.00 2,435.00 65.00 700.00 700.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 606,518,576.00 606,490,334.35 28,241.65 606,455,637.92 606,455,637.92 2 ხარჯები 605,224,728.00 605,196,548.82 28,179.18 605,161,852.39 605,161,852.39 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,156,979.00 2,156,978.24 0.76 2,156,803.24 2,156,803.24 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,413,097.00 2,406,253.77 6,843.23 2,399,779.27 2,399,779.27 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,640,420.00 1,640,352.57 67.43 1,638,844.57 1,638,844.57 0.00 2.6 გრანტები 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 3,193,100.00 3,193,071.25 28.75 3,193,039.10 3,193,039.10 0.00 595,669,810.00 595,648,570.99 21,239.01 595,634,996.68 595,634,996.68 0.00 595,669,810.00 595,648,570.99 21,239.01 595,634,996.68 595,634,996.68 0.00 595,669,810.00 595,648,570.99 21,239.01 595,634,996.68 595,634,996.68 0.00 1,293,848.00 1,293,785.53 62.47 1,293,785.53 1,293,785.53 0.00 0.00 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 00 ჯამური 606,518,576.00 606,490,334.35 28,241.65 606,455,637.92 606,455,637.92 2 ხარჯები 605,224,728.00 605,196,548.82 28,179.18 605,161,852.39 605,161,852.39 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,156,979.00 2,156,978.24 0.76 2,156,803.24 2,156,803.24 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,413,097.00 2,406,253.77 6,843.23 2,399,779.27 2,399,779.27 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,640,420.00 1,640,352.57 67.43 1,638,844.57 1,638,844.57 0.00 2.6 გრანტები 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,322.00 151,322.00 0.00 138,389.53 138,389.53 0.00 3,193,100.00 3,193,071.25 28.75 3,193,039.10 3,193,039.10 0.00 595,669,810.00 595,648,570.99 21,239.01 595,634,996.68 595,634,996.68 0.00 595,669,810.00 595,648,570.99 21,239.01 595,634,996.68 595,634,996.68 0.00 595,669,810.00 595,648,570.99 21,239.01 595,634,996.68 595,634,996.68 0.00 1,293,848.00 1,293,785.53 62.47 1,293,785.53 1,293,785.53 0.00 გვერდი 30 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.9.3 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება პროფესიული განათლება 00 ჯამური 37,592,111.00 37,151,853.29 440,257.71 37,096,279.84 37,096,279.84 0.00 2 ხარჯები 36,368,354.00 35,918,980.74 449,373.26 35,863,407.29 35,863,407.29 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,261,357.00 4,375,832.20 -114,475.20 4,375,662.09 4,375,662.09 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,864,007.00 4,000,935.98 -136,928.98 3,996,460.24 3,996,460.24 0.00 2.5 სუბსიდიები 12,019,065.00 11,961,361.80 57,703.20 11,927,430.18 11,927,430.18 0.00 2.6 გრანტები 1,176,157.00 1,177,831.74 -1,674.74 1,177,831.74 1,177,831.74 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,674.74 -1,674.74 1,674.74 1,674.74 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,674.74 -1,674.74 1,674.74 1,674.74 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 1,176,157.00 1,176,157.00 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,531.00 44,322.26 208.74 43,521.91 43,521.91 0.00 15,003,237.00 14,358,696.76 644,540.24 14,342,501.13 14,342,501.13 0.00 15,003,237.00 14,358,696.76 644,540.24 14,342,501.13 14,342,501.13 0.00 14,926,217.00 14,285,361.03 640,855.97 14,273,191.88 14,273,191.88 0.00 77,020.00 73,335.73 3,684.27 69,309.25 69,309.25 0.00 1,223,757.00 1,232,872.55 -9,115.55 1,232,872.55 1,232,872.55 0.00 0.00 უმაღლესი განათლება 7.9.4 00 ჯამური 168,041,506.00 176,136,529.41 -8,095,023.41 175,775,830.40 175,775,830.40 2 ხარჯები 161,293,609.00 168,618,448.37 -7,324,839.37 168,300,456.45 168,300,456.45 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 20,949,606.00 20,949,571.24 34.76 20,948,197.47 20,948,197.47 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 10,573,939.00 10,925,380.66 -351,441.66 10,864,582.28 10,864,582.28 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,605,748.00 10,277,029.31 -4,671,281.31 10,111,586.79 10,111,586.79 0.00 2.6 გრანტები 12,614.00 275,121.07 -262,507.07 275,004.47 275,004.47 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 5,991.82 -5,991.82 5,991.82 5,991.82 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 5,991.82 -5,991.82 5,991.82 5,991.82 0.00 12,614.00 48,701.01 -36,087.01 48,584.41 48,584.41 0.00 12,614.00 48,701.01 -36,087.01 48,584.41 48,584.41 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 388,246.00 388,158.07 87.93 387,279.20 387,279.20 0.00 123,763,456.00 125,803,188.02 -2,039,732.02 125,713,806.24 125,713,806.24 0.00 გვერდი 31 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 123,763,456.00 125,803,188.02 -2,039,732.02 125,713,806.24 125,713,806.24 0.00 123,744,460.00 125,784,288.02 -2,039,828.02 125,694,906.24 125,694,906.24 0.00 18,996.00 18,900.00 96.00 18,900.00 18,900.00 0.00 6,747,897.00 7,518,081.04 -770,184.04 7,475,373.95 7,475,373.95 0.00 უმაღლესი პროფესიული განათლება 7.9.4.1 00 ჯამური 14,336,093.00 14,315,500.03 20,592.97 14,289,713.88 14,289,713.88 0.00 2 ხარჯები 13,412,293.00 13,391,991.03 20,301.97 13,366,204.88 13,366,204.88 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 9,123,871.00 9,123,844.70 26.30 9,123,844.70 9,123,844.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,655,700.00 3,635,537.49 20,162.51 3,609,751.34 3,609,751.34 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 271,122.00 271,034.16 87.84 271,034.16 271,034.16 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 361,600.00 361,574.68 25.32 361,574.68 361,574.68 0.00 361,600.00 361,574.68 25.32 361,574.68 361,574.68 0.00 361,600.00 361,574.68 25.32 361,574.68 361,574.68 0.00 923,800.00 923,509.00 291.00 923,509.00 923,509.00 0.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 153,705,413.00 161,821,029.38 -8,115,616.38 161,486,116.52 161,486,116.52 2 ხარჯები 147,881,316.00 155,226,457.34 -7,345,141.34 154,934,251.57 154,934,251.57 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,825,735.00 11,825,726.54 8.46 11,824,352.77 11,824,352.77 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,918,239.00 7,289,843.17 -371,604.17 7,254,830.94 7,254,830.94 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,605,748.00 10,277,029.31 -4,671,281.31 10,111,586.79 10,111,586.79 0.00 2.6 გრანტები 12,614.00 275,121.07 -262,507.07 275,004.47 275,004.47 0.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 5,991.82 -5,991.82 5,991.82 5,991.82 0.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 5,991.82 -5,991.82 5,991.82 5,991.82 0.00 12,614.00 48,701.01 -36,087.01 48,584.41 48,584.41 0.00 12,614.00 48,701.01 -36,087.01 48,584.41 48,584.41 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 220,428.24 -220,428.24 220,428.24 220,428.24 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,124.00 117,123.91 0.09 116,245.04 116,245.04 0.00 123,401,856.00 125,441,613.34 -2,039,757.34 125,352,231.56 125,352,231.56 0.00 123,401,856.00 125,441,613.34 -2,039,757.34 125,352,231.56 125,352,231.56 0.00 123,382,860.00 125,422,713.34 -2,039,853.34 125,333,331.56 125,333,331.56 0.00 18,996.00 18,900.00 96.00 18,900.00 18,900.00 0.00 5,824,097.00 6,594,572.04 -770,475.04 6,551,864.95 6,551,864.95 0.00 1,675,645.00 2,268,444.16 -592,799.16 2,258,185.39 2,258,185.39 0.00 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური გვერდი 32 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2 დასახელება ხარჯები გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 1,671,117.00 2,263,986.26 -592,869.26 2,253,727.49 2,253,727.49 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 387,455.00 773,735.50 -386,280.50 772,465.58 772,465.58 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 186,226.00 325,978.69 -139,752.69 322,792.77 322,792.77 0.00 2.5 სუბსიდიები 41,731.00 41,730.30 0.70 41,730.30 41,730.30 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12,060.00 12,060.00 0.00 12,059.09 12,059.09 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,043,645.00 1,110,481.77 -66,836.77 1,104,679.75 1,104,679.75 0.00 1,043,645.00 1,110,481.77 -66,836.77 1,104,679.75 1,104,679.75 0.00 1,043,645.00 1,110,481.77 -66,836.77 1,104,679.75 1,104,679.75 0.00 4,528.00 4,457.90 70.10 4,457.90 4,457.90 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 99,431,250.00 99,803,222.37 -371,972.37 99,754,388.94 99,754,388.94 0.00 2 ხარჯები 97,429,503.00 97,804,575.49 -375,072.49 97,755,742.06 97,755,742.06 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,001,460.00 7,000,552.46 907.54 6,990,561.33 6,990,561.33 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 33,472,137.00 33,859,107.32 -386,970.32 33,830,832.93 33,830,832.93 0.00 2.5 სუბსიდიები 3,851,842.00 3,849,313.86 2,528.14 3,846,916.05 3,846,916.05 0.00 2.6 გრანტები 102,400.00 102,768.34 -368.34 102,768.34 102,768.34 0.00 102,400.00 102,768.34 -368.34 102,768.34 102,768.34 0.00 102,400.00 102,768.34 -368.34 102,768.34 102,768.34 0.00 199,020.00 193,582.52 5,437.48 192,145.86 192,145.86 0.00 52,802,644.00 52,799,250.99 3,393.01 52,792,517.55 52,792,517.55 0.00 52,802,644.00 52,799,250.99 3,393.01 52,792,517.55 52,792,517.55 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 48,549,444.00 48,546,050.99 3,393.01 48,539,317.55 48,539,317.55 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 4,253,200.00 4,253,200.00 0.00 4,253,200.00 4,253,200.00 0.00 2,001,747.00 1,998,646.88 3,100.12 1,998,646.88 1,998,646.88 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.7 00 ჯამური 70,137,418.00 70,894,538.73 -757,120.73 70,272,729.04 70,272,729.04 2 ხარჯები 63,076,647.00 63,906,126.24 -829,479.24 63,289,408.73 63,289,408.73 0.00 5,243,870.00 5,304,852.21 -60,982.21 5,292,951.37 5,292,951.37 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,244,196.00 6,250,912.98 -6,716.98 6,135,843.98 6,135,843.98 0.00 2.5 სუბსიდიები 20,919,853.00 20,854,458.50 65,394.50 20,507,088.58 20,507,088.58 0.00 2.6 გრანტები 21,654,015.00 21,768,415.93 -114,400.93 21,766,328.34 21,766,328.34 0.00 5,626,939.30 -2,262.30 5,624,938.87 5,624,938.87 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 5,624,677.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 5,624,677.00 5,626,939.30 -2,262.30 5,624,938.87 5,624,938.87 0.00 16,029,338.00 16,141,476.63 -112,138.63 16,141,389.47 16,141,389.47 0.00 16,029,338.00 16,141,476.63 -112,138.63 16,141,389.47 16,141,389.47 0.00 16,029,338.00 16,141,476.63 -112,138.63 16,141,389.47 16,141,389.47 0.00 15,901,450.00 16,013,588.63 -112,138.63 16,013,501.47 16,013,501.47 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს გვერდი 33 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.2.2 დასახელება კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 გეგმა ვალდებულება 127,888.00 127,888.00 რესურსი მოთხოვნა 0.00 გადახდა 127,888.00 დავალიანება 127,888.00 0.00 15,630.00 15,629.81 0.19 15,450.63 15,450.63 0.00 8,999,083.00 9,711,856.81 -712,773.81 9,571,745.83 9,571,745.83 0.00 8,999,083.00 9,711,856.81 -712,773.81 9,571,745.83 9,571,745.83 0.00 8,999,083.00 9,711,856.81 -712,773.81 9,571,745.83 9,571,745.83 0.00 7,060,771.00 6,988,412.49 72,358.51 6,983,320.31 6,983,320.31 0.00 ჯამური 255,645,834.00 264,533,513.41 -8,887,679.41 264,327,049.07 264,327,049.07 0.00 ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 162,669,750.00 152,868,338.15 9,801,411.85 152,674,507.05 152,674,507.05 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 10,252,276.00 10,226,364.32 25,911.68 10,216,547.17 10,216,547.17 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 42,055,456.00 42,232,223.94 -176,767.94 42,078,853.06 42,078,853.06 0.00 2.4 პროცენტი 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31,661,091.00 29,691,820.34 1,969,270.66 29,691,008.88 29,691,008.88 0.00 2.6 გრანტები 18,660,674.00 18,671,557.51 -10,883.51 18,665,058.09 18,665,058.09 0.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 19,600.00 30,551.59 -10,951.59 30,551.59 30,551.59 0.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 19,600.00 30,551.59 -10,951.59 30,551.59 30,551.59 0.00 18,641,074.00 18,641,005.92 68.08 18,634,506.50 18,634,506.50 0.00 13,391,074.00 13,391,005.92 68.08 13,384,528.55 13,384,528.55 0.00 13,391,074.00 13,391,005.92 68.08 13,384,528.55 13,384,528.55 0.00 33,100.00 33,031.92 68.08 33,031.92 33,031.92 0.00 13,357,974.00 13,357,974.00 0.00 13,351,496.63 13,351,496.63 0.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 2.6.3.3.1 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,249,977.95 5,249,977.95 0.00 368,147.00 353,005.08 15,141.92 343,484.66 343,484.66 0.00 59,634,106.00 51,655,366.96 7,978,739.04 51,641,555.19 51,641,555.19 0.00 59,634,106.00 51,655,366.96 7,978,739.04 51,641,555.19 51,641,555.19 0.00 2.6.3.3.1.2 2.6.3.3.1.2.2 2.7 2.8 2.8.2 სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 49,857,568.00 41,899,469.06 7,958,098.94 41,896,501.80 41,896,501.80 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 9,776,538.00 9,755,897.90 20,640.10 9,745,053.39 9,745,053.39 0.00 92,976,084.00 111,665,175.26 -18,689,091.26 111,652,542.02 111,652,542.02 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 2,699,358,844.00 2,699,233,825.85 125,018.15 2,698,981,529.07 2,698,981,529.07 0.00 2 ხარჯები 2,595,565,146.00 2,596,102,397.79 -537,251.79 2,595,896,077.75 2,595,896,077.75 0.00 გვერდი 34 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება შრომის ანაზღაურება 22,992,500.00 22,981,772.03 10,727.97 22,974,032.67 22,974,032.67 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,383,034.00 21,221,338.14 -838,304.14 21,036,254.09 21,036,254.09 0.00 2.5 სუბსიდიები 819,400.00 819,390.63 9.37 819,176.93 819,176.93 0.00 2.6 გრანტები 2,496,500.00 2,527,110.35 -30,610.35 2,527,110.35 2,527,110.35 0.00 2,496,500.00 2,527,110.35 -30,610.35 2,527,110.35 2,527,110.35 0.00 2,496,500.00 2,527,110.35 -30,610.35 2,527,110.35 2,527,110.35 0.00 2,510,223,918.00 2,510,071,120.12 152,797.88 2,510,062,599.03 2,510,062,599.03 0.00 38,649,794.00 38,481,666.52 168,127.48 38,476,904.68 38,476,904.68 0.00 38,649,794.00 38,481,666.52 168,127.48 38,476,904.68 38,476,904.68 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 0.00 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 15,204,462.00 15,107,164.76 97,297.24 15,106,003.54 15,106,003.54 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 23,445,332.00 23,374,501.76 70,830.24 23,370,901.14 23,370,901.14 0.00 103,793,698.00 103,131,428.06 662,269.94 103,085,451.32 103,085,451.32 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 6,999,940.00 6,927,208.87 72,731.13 6,926,876.07 6,926,876.07 0.00 2 ხარჯები 6,999,940.00 6,927,208.87 72,731.13 6,926,876.07 6,926,876.07 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,451,140.00 2,447,260.30 3,879.70 2,447,260.30 2,447,260.30 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,548,800.00 4,479,948.57 68,851.43 4,479,615.77 4,479,615.77 0.00 4,548,800.00 4,479,948.57 68,851.43 4,479,615.77 4,479,615.77 0.00 4,548,800.00 4,479,948.57 68,851.43 4,479,615.77 4,479,615.77 0.00 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 00 ჯამური 145,300.00 145,272.30 27.70 145,272.30 145,272.30 0.00 2 ხარჯები 145,300.00 145,272.30 27.70 145,272.30 145,272.30 0.00 145,300.00 145,272.30 27.70 145,272.30 145,272.30 0.00 ჯამური 6,854,640.00 6,781,936.57 72,703.43 6,781,603.77 6,781,603.77 0.00 ხარჯები 6,854,640.00 6,781,936.57 72,703.43 6,781,603.77 6,781,603.77 0.00 2,301,988.00 3,852.00 2,301,988.00 2,301,988.00 0.00 2.7 7.10.1.2 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,305,840.00 2.8 სხვა ხარჯები 4,548,800.00 4,479,948.57 68,851.43 4,479,615.77 4,479,615.77 0.00 4,548,800.00 4,479,948.57 68,851.43 4,479,615.77 4,479,615.77 0.00 4,548,800.00 4,479,948.57 68,851.43 4,479,615.77 4,479,615.77 0.00 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.2 00 ჯამური 1,746,159,800.00 1,746,159,530.94 269.06 1,746,159,530.94 1,746,159,530.94 0.00 2 ხარჯები 1,746,149,800.00 1,746,149,530.94 269.06 1,746,149,530.94 1,746,149,530.94 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 19,900.00 19,872.00 28.00 19,872.00 19,872.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 251,000.00 251,000.00 0.00 251,000.00 251,000.00 0.00 2.6 გრანტები 17,300.00 17,123.40 176.60 17,123.40 17,123.40 0.00 გვერდი 35 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება 17,300.00 17,123.40 176.60 17,123.40 17,123.40 0.00 17,300.00 17,123.40 176.60 17,123.40 17,123.40 0.00 1,745,843,858.00 1,745,843,793.54 64.46 1,745,843,793.54 1,745,843,793.54 0.00 17,742.00 17,742.00 0.00 17,742.00 17,742.00 0.00 17,742.00 17,742.00 0.00 17,742.00 17,742.00 0.00 17,742.00 17,742.00 0.00 17,742.00 17,742.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.4 00 ჯამური 655,544,997.00 655,395,757.66 149,239.34 655,384,411.96 655,384,411.96 2 ხარჯები 655,543,397.00 655,394,157.66 149,239.34 655,382,811.96 655,382,811.96 0.00 2,821,900.00 2,798,495.13 23,404.87 2,787,723.13 2,787,723.13 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 348,400.00 348,390.63 9.37 348,176.93 348,176.93 0.00 652,257,197.00 652,132,954.90 124,242.10 652,132,594.90 652,132,594.90 0.00 115,900.00 114,317.00 1,583.00 114,317.00 114,317.00 0.00 115,900.00 114,317.00 1,583.00 114,317.00 114,317.00 0.00 115,900.00 114,317.00 1,583.00 114,317.00 114,317.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 11,524,390.00 11,521,883.00 2,507.00 11,521,883.00 11,521,883.00 0.00 2 ხარჯები 11,524,390.00 11,521,883.00 2,507.00 11,521,883.00 11,521,883.00 0.00 11,524,390.00 11,521,883.00 2,507.00 11,521,883.00 11,521,883.00 0.00 ჯამური 134,486,228.00 134,901,343.31 -415,115.31 134,849,212.67 134,849,212.67 0.00 ხარჯები 32,973,316.00 33,607,757.66 -634,441.66 33,558,887.14 33,558,887.14 0.00 2.7 7.10.7 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 899,000.00 890,909.64 8,090.36 890,815.81 890,815.81 0.00 2,017,642.00 2,718,668.17 -701,026.17 2,677,519.08 2,677,519.08 0.00 32,209.30 -32,209.30 32,209.30 32,209.30 0.00 32,209.30 -32,209.30 32,209.30 32,209.30 0.00 32,209.30 -32,209.30 32,209.30 32,209.30 0.00 2,461,754.00 2,461,753.33 0.67 2,457,746.36 2,457,746.36 0.00 27,594,920.00 27,504,217.22 90,702.78 27,500,596.59 27,500,596.59 0.00 27,594,920.00 27,504,217.22 90,702.78 27,500,596.59 27,500,596.59 0.00 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4,151,720.00 4,131,846.67 19,873.33 4,131,826.66 4,131,826.66 0.00 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 23,443,200.00 23,372,370.55 70,829.45 23,368,769.93 23,368,769.93 0.00 101,512,912.00 101,293,585.65 219,326.35 101,290,325.53 101,290,325.53 0.00 31 7.10.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში გვერდი 36 - 37 დან ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა დავალიანება ჯამური 144,643,489.00 144,328,102.07 315,386.93 144,139,614.43 144,139,614.43 0.00 2 ხარჯები 142,374,303.00 142,501,859.66 -127,556.66 142,356,088.64 142,356,088.64 0.00 22,090,862.39 2,637.61 22,083,216.86 22,083,216.86 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 22,093,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 15,523,592.00 15,684,302.84 -160,710.84 15,551,139.88 15,551,139.88 0.00 2.5 სუბსიდიები 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 2.6 გრანტები 2,479,200.00 2,477,777.65 1,422.35 2,477,777.65 2,477,777.65 0.00 2,479,200.00 2,477,777.65 1,422.35 2,477,777.65 2,477,777.65 0.00 2,479,200.00 2,477,777.65 1,422.35 2,477,777.65 2,477,777.65 0.00 95,685,579.00 95,663,475.05 22,103.95 95,659,320.93 95,659,320.93 0.00 6,372,432.00 6,365,441.73 6,990.27 6,364,633.32 6,364,633.32 0.00 6,372,432.00 6,365,441.73 6,990.27 6,364,633.32 6,364,633.32 0.00 6,370,300.00 6,363,310.52 6,989.48 6,362,502.11 6,362,502.11 0.00 2,132.00 2,131.21 0.79 2,131.21 2,131.21 0.00 2,269,186.00 1,826,242.41 442,943.59 1,783,525.79 1,783,525.79 0.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 37 - 37 დან
ინფორმაცია
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3 მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 12 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/01/2019 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 98,470,888.49 77,444,589.46 21,026,299.03 78.6% 2 ხარჯები 87,858,865.63 71,271,090.98 16,587,774.65 81.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,596,825.64 4,459,347.54 137,478.10 97.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 39,343,637.35 28,229,461.32 11,114,176.03 71.8% 2.5 სუბსიდიები 18,830,619.59 15,719,233.36 3,111,386.23 83.5% 2.6 გრანტები 4,820,793.96 4,394,884.21 425,909.75 91.2% 17,467.47 17,467.47 0.00 100.0% 17,467.47 17,467.47 0.00 100.0% 678,647.29 457,252.69 221,394.60 67.4% 678,647.29 457,252.69 221,394.60 67.4% 4,124,679.20 3,920,164.05 204,515.15 95.0% 4,124,679.20 3,920,164.05 204,515.15 95.0% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.2 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 5,299.19 0.0% 5,299.19 0.0% 4,119,380.01 3,920,164.05 199,215.96 95.2% მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 1,020,516.24 821,300.28 199,215.96 80.5% კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 3,098,863.77 3,098,863.77 0.00 100.0% 429,973.34 383,829.41 46,143.93 89.3% 19,837,015.75 18,084,335.14 1,752,680.61 91.2% 19,837,015.75 18,084,335.14 1,752,680.61 91.2% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 18,123,343.63 16,468,950.38 1,654,393.25 90.9% 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,713,672.12 1,615,384.76 98,287.36 94.3% 10,612,022.86 6,173,498.48 4,438,524.38 58.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 05 00 00 ჯამური 329,399.88 303,252.15 26,147.73 92.1% 2 ხარჯები 329,399.88 303,252.15 26,147.73 92.1% 329,399.88 303,252.15 26,147.73 92.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 05 01 00 ჯამური 329,399.88 303,252.15 26,147.73 92.1% 2 ხარჯები 329,399.88 303,252.15 26,147.73 92.1% 329,399.88 303,252.15 26,147.73 92.1% 2.2 06 00 დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/01/2019 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია გვერდი 1 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება გეგმა ხარჯი ჯამური 138,510.32 2 ხარჯები 102,560.72 სხვაობა 130,410.28 შესრულება 8,100.04 94.2% 94,460.68 8,100.04 92.1% 85,953.26 6,896.66 92.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 92,849.92 2.6 გრანტები 9,710.80 8,507.42 1,203.38 87.6% 9,710.80 8,507.42 1,203.38 87.6% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,710.80 8,507.42 1,203.38 87.6% 35,949.60 35,949.60 0.00 100.0% არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 06 02 00 ჯამური 138,510.32 130,410.28 8,100.04 94.2% 2 ხარჯები 102,560.72 94,460.68 8,100.04 92.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 92,849.92 85,953.26 6,896.66 92.6% 2.6 გრანტები 9,710.80 8,507.42 1,203.38 87.6% 9,710.80 8,507.42 1,203.38 87.6% 9,710.80 8,507.42 1,203.38 87.6% 35,949.60 35,949.60 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 07 00 00 ჯამური 15,648.41 15,648.41 0.00 100.0% 2 ხარჯები 15,648.41 15,648.41 0.00 100.0% 15,432.04 15,432.04 0.00 100.0% 216.37 216.37 0.00 100.0% 216.37 216.37 0.00 100.0% 216.37 216.37 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საერთო სასამართლოები 09 00 00 31 ჯამური 89,550.00 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,550.00 0.0% საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 09 01 00 ჯამური 89,550.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89,550.00 0.0% საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 21 00 00 ჯამური 384,843.48 384,843.46 0.02 100.0% 2 ხარჯები 160,746.82 160,746.80 0.02 100.0% 156,755.52 156,755.50 0.02 100.0% 3,991.30 3,991.30 0.00 100.0% 3,991.30 3,991.30 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,991.30 3,991.30 0.00 100.0% 224,096.66 224,096.66 0.00 100.0% 150,807.30 134,636.92 16,170.38 89.3% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 23 00 00 ჯამური გვერდი 2 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2 ხარჯები 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 150,807.30 134,636.92 16,170.38 89.3% 150,359.63 134,189.25 16,170.38 89.2% 447.67 447.67 0.00 100.0% 447.67 447.67 0.00 100.0% 447.67 447.67 0.00 100.0% საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 23 05 00 ჯამური 150,807.30 134,636.92 16,170.38 89.3% 2 ხარჯები 150,807.30 134,636.92 16,170.38 89.3% 150,359.63 134,189.25 16,170.38 89.2% 447.67 447.67 0.00 100.0% 447.67 447.67 0.00 100.0% 447.67 447.67 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 110,000.00 110,000.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 110,000.00 110,000.00 0.00 100.0% 110,000.00 110,000.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 24 01 00 ჯამური 110,000.00 110,000.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 110,000.00 110,000.00 0.00 100.0% 110,000.00 110,000.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 6,467,354.93 4,482,116.02 1,985,238.91 69.3% 2 ხარჯები 5,386,313.04 4,090,633.48 1,295,679.56 75.9% 5,349,815.94 4,057,573.36 1,292,242.58 75.8% 24,357.85 23,325.55 1,032.30 95.8% 24,357.85 23,325.55 1,032.30 95.8% 24,357.85 23,325.55 1,032.30 95.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 12,139.25 9,734.57 2,404.68 80.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,081,041.89 391,482.54 689,559.35 36.2% საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 26 04 00 ჯამური 159,482.18 159,482.18 0.00 100.0% 2 ხარჯები 159,482.18 159,482.18 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 144,556.67 144,556.67 0.00 100.0% 2.6 გრანტები 14,925.51 14,925.51 0.00 100.0% 14,925.51 14,925.51 0.00 100.0% 14,925.51 14,925.51 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 26 05 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს ელექტრონული მმართველობის განვითარება გვერდი 3 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება ჯამური 609,387.45 609,117.45 270.00 100.0% 2 ხარჯები 607,352.45 607,083.55 268.90 100.0% 607,352.45 607,083.55 268.90 100.0% 2,035.00 2,033.90 1.10 99.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 08 00 ჯამური 202,877.76 202,877.76 0.00 100.0% 2 ხარჯები 202,877.76 202,877.76 0.00 100.0% 202,877.76 202,877.76 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 26 09 00 ჯამური 70,262.54 70,262.54 0.00 100.0% 2 ხარჯები 70,262.54 70,262.54 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 61,862.50 61,862.50 0.00 100.0% 2.6 გრანტები 8,400.04 8,400.04 0.00 100.0% 8,400.04 8,400.04 0.00 100.0% 8,400.04 8,400.04 0.00 100.0% 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 5,009,833.79 3,054,840.10 1,954,993.69 61.0% 2 ხარჯები 3,930,826.90 2,665,391.46 1,265,435.44 67.8% 3,922,687.65 2,657,252.21 1,265,435.44 67.7% 2.6.2 2.6.2.1 26 10 2.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,139.25 8,139.25 0.00 100.0% 1,079,006.89 389,448.64 689,558.25 36.1% 00 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 415,511.21 385,535.99 29,975.22 92.8% 2 ხარჯები 415,511.21 385,535.99 29,975.22 92.8% 410,478.91 383,940.67 26,538.24 93.5% 26 12 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.7 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა 1,032.30 0.0% 1,032.30 0.0% 1,032.30 0.0% 4,000.00 1,595.32 2,404.68 39.9% საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 27 00 00 ჯამური 29,169.45 29,169.45 0.00 100.0% 2 ხარჯები 29,169.45 29,169.45 0.00 100.0% 29,169.45 29,169.45 0.00 100.0% 00 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ჯამური 29,169.45 29,169.45 0.00 100.0% 2 ხარჯები 29,169.45 29,169.45 0.00 100.0% 2.2 27 03 საქონელი და მომსახურება გვერდი 4 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 29,169.45 29,169.45 0.00 100.0% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური 464,476.00 232,023.00 232,453.00 50.0% 2 ხარჯები 444,476.00 232,023.00 212,453.00 52.2% 23,200.00 212,453.00 9.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 235,653.00 2.8 სხვა ხარჯები 208,823.00 208,823.00 0.00 100.0% 208,823.00 208,823.00 0.00 100.0% 208,823.00 208,823.00 0.00 100.0% 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ჯამური 464,476.00 232,023.00 232,453.00 50.0% 2 ხარჯები 28 03 0.0% 444,476.00 232,023.00 212,453.00 52.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 235,653.00 23,200.00 212,453.00 9.8% 2.8 სხვა ხარჯები 208,823.00 208,823.00 0.00 100.0% 208,823.00 208,823.00 0.00 100.0% 208,823.00 208,823.00 0.00 100.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 0.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 6,150,981.56 5,766,845.41 384,136.15 93.8% 2 ხარჯები 6,064,213.81 5,691,827.02 372,386.79 93.9% 6,061,449.97 5,689,063.18 372,386.79 93.9% 2,763.84 2,763.84 0.00 100.0% 2,763.84 2,763.84 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,763.84 2,763.84 0.00 100.0% 86,767.75 75,018.39 11,749.36 86.5% თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 5,796,467.38 5,436,972.02 359,495.36 93.8% 2 ხარჯები 5,753,091.38 5,393,596.02 359,495.36 93.8% 5,753,091.38 5,393,596.02 359,495.36 93.8% 43,376.00 43,376.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 07 00 ჯამური 354,514.18 329,873.39 24,640.79 93.0% 2 ხარჯები 311,122.43 298,231.00 12,891.43 95.9% 308,358.59 295,467.16 12,891.43 95.8% 2,763.84 2,763.84 0.00 100.0% 2,763.84 2,763.84 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,763.84 2,763.84 0.00 100.0% 43,391.75 31,642.39 11,749.36 72.9% გვერდი 5 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 30 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 00 ჯამური 5,825,903.87 2,650,683.56 3,175,220.31 45.5% 2 ხარჯები 5,209,512.37 2,172,595.56 3,036,916.81 41.7% 5,201,012.37 2,170,664.70 3,030,347.67 41.7% 8,500.00 1,930.86 6,569.14 22.7% 8,500.00 1,930.86 6,569.14 22.7% 8,500.00 1,930.86 6,569.14 22.7% 616,391.50 478,088.00 138,303.50 77.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 5,647,063.98 2,555,511.18 3,091,552.80 45.3% 2 ხარჯები 5,034,944.44 2,081,694.74 2,953,249.70 41.3% 5,026,444.44 2,079,763.88 2,946,680.56 41.4% 8,500.00 1,930.86 6,569.14 22.7% 8,500.00 1,930.86 6,569.14 22.7% 8,500.00 1,930.86 6,569.14 22.7% 612,119.54 473,816.44 138,303.10 77.4% 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 30 03 00 ჯამური 178,839.89 95,172.38 83,667.51 53.2% 2 ხარჯები 174,567.93 90,900.82 83,667.11 52.1% 174,567.93 90,900.82 83,667.11 52.1% 4,271.96 4,271.56 0.40 100.0% 65.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 16,013,378.34 10,485,024.29 5,528,354.05 2 ხარჯები 11,586,467.15 8,032,286.33 3,554,180.82 69.3% 301,913.08 301,626.62 286.46 99.9% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,624,889.17 3,547,414.63 3,077,474.54 53.5% 2.6 გრანტები 3,569,769.02 3,511,431.95 58,337.07 98.4% 15,011.31 14,601.74 409.57 97.3% 15,011.31 14,601.74 409.57 97.3% 3,554,757.71 3,496,830.21 57,927.50 98.4% 3,554,757.71 3,496,830.21 57,927.50 98.4% 3,554,757.71 3,496,830.21 57,927.50 98.4% 397,966.44 57,927.50 87.3% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 455,893.94 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 3,098,863.77 3,098,863.77 0.00 100.0% 1,089,895.88 671,813.13 418,082.75 61.6% 2.8 სხვა ხარჯები გვერდი 6 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 1,089,895.88 სხვაობა 671,813.13 შესრულება 418,082.75 61.6% 1,089,895.88 671,813.13 418,082.75 61.6% 4,426,911.19 2,452,737.96 1,974,173.23 55.4% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 31 01 00 ჯამური 92,893.35 92,374.14 519.21 99.4% 2 ხარჯები 81,282.35 80,793.72 488.63 99.4% შრომის ანაზღაურება 38,050.45 37,777.42 273.03 99.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 43,231.90 43,016.30 215.60 99.5% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,611.00 11,580.42 30.58 99.7% 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 92,893.35 92,374.14 519.21 99.4% 2 ხარჯები 2.1 31 01 01 81,282.35 80,793.72 488.63 99.4% შრომის ანაზღაურება 38,050.45 37,777.42 273.03 99.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 43,231.90 43,016.30 215.60 99.5% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,611.00 11,580.42 30.58 99.7% 2.1 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური 9,729,589.47 5,972,126.15 3,757,463.32 61.4% 2 ხარჯები 5,762,179.03 3,538,468.61 2,223,710.42 61.4% 5,206,285.09 3,040,502.17 2,165,782.92 58.4% 555,893.94 497,966.44 57,927.50 89.6% 555,893.94 497,966.44 57,927.50 89.6% 555,893.94 497,966.44 57,927.50 89.6% 555,893.94 497,966.44 57,927.50 89.6% 455,893.94 397,966.44 57,927.50 87.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 2.6.3.1.2.2 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს 100,000.00 100,000.00 0.00 100.0% 3,967,410.44 2,433,657.54 1,533,752.90 61.3% 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ჯამური 30,750.20 27,051.45 3,698.75 88.0% 2 ხარჯები 30,750.20 27,051.45 3,698.75 88.0% 30,750.20 27,051.45 3,698.75 88.0% 00 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ჯამური 3,995,816.77 3,600,476.06 395,340.71 90.1% 2 ხარჯები 3,995,816.77 3,600,476.06 395,340.71 90.1% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 04 2.2 31 07 2.6 2.6.3 2.6.3.1 საქონელი და მომსახურება გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 7 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.3.1.2 დასახელება გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს გეგმა ხარჯი სხვაობა 0.00 100.0% 2,998,863.77 0.00 100.0% 601,612.29 395,340.71 60.3% 996,953.00 601,612.29 395,340.71 60.3% 996,953.00 601,612.29 395,340.71 60.3% 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 3,995,816.77 3,600,476.06 395,340.71 90.1% 2 ხარჯები 3,995,816.77 3,600,476.06 395,340.71 90.1% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 2,998,863.77 2,998,863.77 0.00 100.0% 996,953.00 601,612.29 395,340.71 60.3% 996,953.00 601,612.29 395,340.71 60.3% 996,953.00 601,612.29 395,340.71 60.3% 2.6.3.1.2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 07 03 2.6 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,998,863.77 2,998,863.77 2,998,863.77 996,953.00 შესრულება დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური 91,623.00 68,880.96 22,742.04 75.2% 2 ხარჯები 91,623.00 68,880.96 22,742.04 75.2% 91,623.00 68,880.96 22,742.04 75.2% 91,623.00 68,880.96 22,742.04 75.2% 91,623.00 68,880.96 22,742.04 75.2% 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 10 00 ჯამური 1,294,400.40 0.0% 2 ხარჯები 854,510.65 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 854,510.65 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 439,889.75 0.0% 00 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური 417,474.44 397,734.98 19,739.46 2 ხარჯები 31 12 95.3% 413,474.44 393,734.98 19,739.46 95.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 36,360.00 36,360.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 361,192.82 341,453.36 19,739.46 94.5% 2.6 გრანტები 14,601.74 14,601.74 0.00 100.0% 14,601.74 14,601.74 0.00 100.0% 14,601.74 14,601.74 0.00 100.0% 1,319.88 1,319.88 0.00 100.0% 1,319.88 1,319.88 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები გვერდი 8 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,319.88 1,319.88 0.00 100.0% 4,000.00 4,000.00 0.00 100.0% ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 31 13 00 ჯამური 116,533.87 116,028.00 505.87 99.6% 2 ხარჯები 112,533.87 112,528.00 5.87 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 51,452.44 51,450.00 2.44 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 61,081.43 61,078.00 3.43 100.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.00 3,500.00 500.00 87.5% გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 31 14 00 ჯამური 244,296.84 210,352.55 33,944.29 86.1% 2 ხარჯები 244,296.84 210,352.55 33,944.29 86.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 176,050.19 176,039.20 10.99 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 67,837.08 34,313.35 33,523.73 50.6% 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 409.57 0.0% 409.57 0.0% 409.57 0.0% საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 00 00 ჯამური 15,642,934.94 10,607,214.39 5,035,720.55 67.8% 2 ხარჯები 13,421,993.14 9,759,306.20 3,662,686.94 72.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 191,487.01 183,087.37 8,399.64 95.6% საქონელი და მომსახურება 1,755,526.69 1,219,912.35 535,614.34 69.5% 2.5 სუბსიდიები 6,844,978.50 4,792,693.62 2,052,284.88 70.0% 2.6 გრანტები 609,876.93 380,003.11 229,873.82 62.3% 5,991.82 5,991.82 0.00 100.0% 5,991.82 5,991.82 0.00 100.0% 241,628.22 41,083.05 200,545.17 17.0% 241,628.22 41,083.05 200,545.17 17.0% 362,256.89 332,928.24 29,328.65 91.9% 362,256.89 332,928.24 29,328.65 91.9% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,299.19 0.0% 5,299.19 0.0% 356,957.70 332,928.24 24,029.46 93.3% 356,957.70 332,928.24 24,029.46 93.3% 4,020,124.01 3,183,609.75 836,514.26 79.2% 4,020,124.01 3,183,609.75 836,514.26 79.2% 4,020,124.01 3,183,609.75 836,514.26 79.2% 2,220,941.80 847,908.19 1,373,033.61 38.2% გვერდი 9 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 32 01 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 00 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური 296,492.63 296,492.63 0.00 100.0% 2 ხარჯები 296,492.63 296,492.63 0.00 100.0% 296,492.63 296,492.63 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 321,831.19 295,514.12 26,317.07 91.8% 2 ხარჯები 274,631.19 248,314.12 26,317.07 90.4% 273,462.96 247,145.89 26,317.07 90.4% 1,168.23 1,168.23 0.00 100.0% 1,168.23 1,168.23 0.00 100.0% 1,168.23 1,168.23 0.00 100.0% 47,200.00 47,200.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 321,831.19 295,514.12 26,317.07 91.8% 2 ხარჯები 274,631.19 248,314.12 26,317.07 90.4% 273,462.96 247,145.89 26,317.07 90.4% 1,168.23 1,168.23 0.00 100.0% 1,168.23 1,168.23 0.00 100.0% 1,168.23 1,168.23 0.00 100.0% 47,200.00 47,200.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 319,408.28 319,395.66 12.62 100.0% 2 ხარჯები 303,658.49 303,645.87 12.62 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 114,531.62 114,531.62 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 183,109.73 183,097.11 12.62 100.0% 2.6 გრანტები 1,674.74 1,674.74 0.00 100.0% 1,674.74 1,674.74 0.00 100.0% 1,674.74 1,674.74 0.00 100.0% 4,342.40 4,342.40 0.00 100.0% 4,342.40 4,342.40 0.00 100.0% 4,342.40 4,342.40 0.00 100.0% 15,749.79 15,749.79 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 249,488.28 249,475.66 12.62 100.0% 2 ხარჯები 233,738.49 233,725.87 12.62 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 114,531.62 114,531.62 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 113,189.73 113,177.11 12.62 100.0% 2.6 გრანტები 1,674.74 1,674.74 0.00 100.0% გვერდი 10 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,674.74 1,674.74 0.00 100.0% 1,674.74 1,674.74 0.00 100.0% 4,342.40 4,342.40 0.00 100.0% 4,342.40 4,342.40 0.00 100.0% 4,342.40 4,342.40 0.00 100.0% 15,749.79 15,749.79 0.00 100.0% ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 32 03 03 00 ჯამური 69,920.00 69,920.00 0.00 100.0% 2 ხარჯები 69,920.00 69,920.00 0.00 100.0% 69,920.00 69,920.00 0.00 100.0% 69.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური 11,391,608.19 7,879,457.00 3,512,151.19 2 ხარჯები 9,588,396.08 7,104,405.60 2,483,990.48 74.1% 455,770.54 306,910.28 148,860.26 67.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 6,048,078.50 4,555,348.47 1,492,730.03 75.3% 2.6 გრანტები 345,443.83 262,391.15 83,052.68 76.0% 5,991.82 5,991.82 0.00 100.0% 5,991.82 5,991.82 0.00 100.0% 89,695.12 35,971.09 53,724.03 40.1% 89,695.12 35,971.09 53,724.03 40.1% 249,756.89 220,428.24 29,328.65 88.3% 249,756.89 220,428.24 29,328.65 88.3% 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,299.19 0.0% 5,299.19 0.0% 244,457.70 220,428.24 24,029.46 90.2% 244,457.70 220,428.24 24,029.46 90.2% 2,739,103.21 1,979,755.70 759,347.51 72.3% 2,739,103.21 1,979,755.70 759,347.51 72.3% 2,739,103.21 1,979,755.70 759,347.51 72.3% 1,803,212.11 775,051.40 1,028,160.71 43.0% გამოცდების ორგანიზება 32 04 01 00 ჯამური 9,816.50 9,816.50 0.00 100.0% 2 ხარჯები 9,816.50 9,816.50 0.00 100.0% 9,816.50 9,816.50 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება 32 04 02 00 ჯამური 36.01 36.01 0.00 100.0% 2 ხარჯები 36.01 36.01 0.00 100.0% 36.01 36.01 0.00 100.0% 2.8 სხვა ხარჯები გვერდი 11 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 36.01 36.01 0.00 100.0% 36.01 36.01 0.00 100.0% უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 04 05 00 ჯამური 11,381,755.68 7,869,604.49 3,512,151.19 69.1% 2 ხარჯები 9,578,543.57 7,094,553.09 2,483,990.48 74.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 445,954.04 297,093.78 148,860.26 66.6% სუბსიდიები 6,048,078.50 4,555,348.47 1,492,730.03 75.3% გრანტები 345,443.83 262,391.15 83,052.68 76.0% 5,991.82 5,991.82 0.00 100.0% 5,991.82 5,991.82 0.00 100.0% 89,695.12 35,971.09 53,724.03 40.1% 89,695.12 35,971.09 53,724.03 40.1% 249,756.89 220,428.24 29,328.65 88.3% 249,756.89 220,428.24 29,328.65 88.3% გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,299.19 0.0% 5,299.19 0.0% 244,457.70 220,428.24 24,029.46 90.2% 244,457.70 220,428.24 24,029.46 90.2% 2,739,067.20 1,979,719.69 759,347.51 72.3% 2,739,067.20 1,979,719.69 759,347.51 72.3% 2,739,067.20 1,979,719.69 759,347.51 72.3% 1,803,212.11 775,051.40 1,028,160.71 43.0% 94.5% მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური 1,112,871.46 1,051,879.93 60,991.53 2 ხარჯები 1,107,271.46 1,046,472.93 60,798.53 94.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 60,982.67 60,982.67 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 159,709.80 99,911.27 59,798.53 62.6% 2.6 გრანტები 114,768.99 114,768.99 0.00 100.0% 2,268.99 2,268.99 0.00 100.0% 2,268.99 2,268.99 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 771,810.00 770,810.00 1,000.00 99.9% 771,810.00 770,810.00 1,000.00 99.9% 771,810.00 770,810.00 1,000.00 99.9% 5,600.00 5,407.00 193.00 96.6% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 12 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 32 05 01 გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 00 ჯამური 949,104.20 894,385.08 54,719.12 94.2% 2 ხარჯები 949,104.20 894,385.08 54,719.12 94.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 84,605.21 30,886.09 53,719.12 36.5% 2.6 გრანტები 114,768.99 114,768.99 0.00 100.0% 2,268.99 2,268.99 0.00 100.0% 2,268.99 2,268.99 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 112,500.00 112,500.00 0.00 100.0% 749,730.00 748,730.00 1,000.00 99.9% 749,730.00 748,730.00 1,000.00 99.9% 749,730.00 748,730.00 1,000.00 99.9% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 163,767.26 157,494.85 6,272.41 96.2% 2 ხარჯები 158,167.26 152,087.85 6,079.41 96.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 60,982.67 60,982.67 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 75,104.59 69,025.18 6,079.41 91.9% 2.8 სხვა ხარჯები 22,080.00 22,080.00 0.00 100.0% 22,080.00 22,080.00 0.00 100.0% 22,080.00 22,080.00 0.00 100.0% 5,600.00 5,407.00 193.00 96.6% 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 32 08 00 ჯამური 2,200,723.19 764,475.05 1,436,248.14 34.7% 2 ხარჯები 1,851,543.29 759,975.05 1,091,568.24 41.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,972.72 7,573.08 8,399.64 47.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 386,981.03 86,355.17 300,625.86 22.3% 2.5 სუბსიდიები 796,900.00 237,345.15 559,554.85 29.8% 2.6 გრანტები 146,821.14 0.0% 146,821.14 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 33 00 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 146,821.14 0.0% 504,868.40 428,701.65 76,166.75 84.9% 504,868.40 428,701.65 76,166.75 84.9% 504,868.40 428,701.65 76,166.75 84.9% 349,179.90 4,500.00 344,679.90 1.3% საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გვერდი 13 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება ჯამური 9,289,411.84 9,147,221.99 142,189.85 2 ხარჯები 9,091,526.26 8,949,338.00 142,188.26 98.4% 51,920.43 51,920.43 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.8 2.8.2 ხარჯი სხვაობა შესრულება 98.5% 351,136.95 334,243.38 16,893.57 95.2% სუბსიდიები 1,913,197.71 1,907,665.07 5,532.64 99.7% გრანტები 262,178.33 144,166.28 118,012.05 55.0% 54,513.73 53,760.68 753.05 98.6% 54,513.73 53,760.68 753.05 98.6% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 6,513,092.84 6,511,342.84 1,750.00 100.0% 6,513,092.84 6,511,342.84 1,750.00 100.0% 6,510,042.84 6,509,542.84 500.00 100.0% 3,050.00 1,800.00 1,250.00 59.0% 197,885.58 197,883.99 1.59 100.0% 70.6% გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 31 გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 33 02 00 ჯამური 413,548.03 291,928.90 121,619.13 2 ხარჯები 408,130.44 286,511.90 121,618.54 70.2% 19,543.33 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 19,543.33 2.2 საქონელი და მომსახურება 143,908.06 140,195.76 3,712.30 97.4% 2.6 გრანტები 244,679.05 126,772.81 117,906.24 51.8% 37,014.45 36,367.21 647.24 98.3% 37,014.45 36,367.21 647.24 98.3% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 207,664.60 90,405.60 117,259.00 43.5% 5,417.59 5,417.00 0.59 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 33 04 00 ჯამური 432,179.79 418,891.71 13,288.08 96.9% 2 ხარჯები 239,711.80 226,424.72 13,287.08 94.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 32,377.10 32,377.10 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 207,228.89 194,047.62 13,181.27 93.6% 2.6 გრანტები 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 105.81 0.0% 105.81 0.0% გვერდი 14 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 105.81 0.0% 192,467.99 192,466.99 1.00 100.0% სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 33 05 00 ჯამური 3,271,641.18 3,264,358.54 7,282.64 99.8% 2 ხარჯები 3,271,641.18 3,264,358.54 7,282.64 99.8% 2.5 სუბსიდიები 1,913,197.71 1,907,665.07 5,532.64 99.7% 2.6 გრანტები 17,393.47 17,393.47 0.00 100.0% 17,393.47 17,393.47 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 17,393.47 17,393.47 0.00 100.0% 1,341,050.00 1,339,300.00 1,750.00 99.9% 1,341,050.00 1,339,300.00 1,750.00 99.9% 1,338,000.00 1,337,500.00 500.00 100.0% 3,050.00 1,800.00 1,250.00 59.0% კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 33 06 00 ჯამური 5,172,042.84 5,172,042.84 0.00 100.0% 2 ხარჯები 5,172,042.84 5,172,042.84 0.00 100.0% 5,172,042.84 5,172,042.84 0.00 100.0% 5,172,042.84 5,172,042.84 0.00 100.0% 5,172,042.84 5,172,042.84 0.00 100.0% 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 34 00 00 ჯამური 443,509.10 410,889.18 32,619.92 92.6% 2 ხარჯები 443,509.10 410,889.18 32,619.92 92.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 181,032.12 163,450.04 17,582.08 90.3% 2.5 სუბსიდიები 155,499.18 155,499.18 0.00 100.0% 2.6 გრანტები 33,616.54 33,616.54 0.00 100.0% 33,616.54 33,616.54 0.00 100.0% 33,616.54 33,616.54 0.00 100.0% 57,091.42 13,769.84 80.6% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 70,861.26 2.8 სხვა ხარჯები 2,500.00 1,232.00 1,268.00 49.3% 2,500.00 1,232.00 1,268.00 49.3% 2,500.00 1,232.00 1,268.00 49.3% 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 34 01 00 ჯამური 411,299.80 378,679.88 32,619.92 92.1% 2 ხარჯები 411,299.80 378,679.88 32,619.92 92.1% 181,032.12 163,450.04 17,582.08 90.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 15 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.5 სუბსიდიები 155,499.18 155,499.18 0.00 100.0% 2.6 გრანტები 1,407.24 1,407.24 0.00 100.0% 1,407.24 1,407.24 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,407.24 1,407.24 0.00 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 70,861.26 57,091.42 13,769.84 80.6% სხვა ხარჯები 2,500.00 1,232.00 1,268.00 49.3% 2,500.00 1,232.00 1,268.00 49.3% 2,500.00 1,232.00 1,268.00 49.3% სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 34 03 00 ჯამური 32,209.30 32,209.30 0.00 100.0% 2 ხარჯები 32,209.30 32,209.30 0.00 100.0% 32,209.30 32,209.30 0.00 100.0% 32,209.30 32,209.30 0.00 100.0% 32,209.30 32,209.30 0.00 100.0% 2.6 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 35 00 00 ჯამური 31,878,658.17 28,345,880.55 3,532,777.62 88.9% 2 ხარჯები 30,300,916.01 26,910,285.19 3,390,630.82 88.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,624,602.33 3,512,046.53 112,555.80 96.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 8,207,905.29 6,519,315.98 1,688,589.31 79.4% 2.5 სუბსიდიები 9,916,944.20 8,863,375.49 1,053,568.71 89.4% 2.6 გრანტები 285,355.00 267,903.87 17,451.13 93.9% 285,355.00 267,903.87 17,451.13 93.9% 285,355.00 267,903.87 17,451.13 93.9% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 346,972.83 317,003.42 29,969.41 91.4% 7,919,136.36 7,430,639.90 488,496.46 93.8% 7,919,136.36 7,430,639.90 488,496.46 93.8% 5,817,055.14 391,459.10 93.7% 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 6,208,514.24 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,710,622.12 1,613,584.76 97,037.36 94.3% 1,577,742.16 1,435,595.36 142,146.80 91.0% 86.6% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 35 01 00 ჯამური 10,393,750.77 8,999,921.58 1,393,829.19 2 ხარჯები 9,939,226.03 8,570,007.11 1,369,218.92 86.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,444,945.29 3,350,706.53 94,238.76 97.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,336,721.94 5,080,567.63 1,256,154.31 80.2% 2.6 გრანტები 19,458.87 2,007.74 17,451.13 10.3% 19,458.87 2,007.74 17,451.13 10.3% 19,458.87 2,007.74 17,451.13 10.3% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 16 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 138,099.93 136,725.21 1,374.72 99.0% 138,099.93 136,725.21 1,374.72 99.0% 138,099.93 136,725.21 1,374.72 99.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 454,524.74 429,914.47 24,610.27 94.6% 00 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 185,153.18 122,402.00 62,751.18 66.1% 2 ხარჯები 169,160.88 122,402.00 46,758.88 72.4% 122,402.00 46,758.88 72.4% 35 01 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 169,160.88 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,992.30 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 8,863,813.39 7,594,143.53 1,269,669.86 2 ხარჯები 35 01 03 0.0% 85.7% 8,667,026.40 7,400,001.62 1,267,024.78 85.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,444,945.29 3,350,706.53 94,238.76 97.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,100,387.31 3,946,427.14 1,153,960.17 77.4% 2.6 გრანტები 19,458.87 2,007.74 17,451.13 10.3% 19,458.87 2,007.74 17,451.13 10.3% 19,458.87 2,007.74 17,451.13 10.3% 102,234.93 100,860.21 1,374.72 98.7% 102,234.93 100,860.21 1,374.72 98.7% 102,234.93 100,860.21 1,374.72 98.7% 196,786.99 194,141.91 2,645.08 98.7% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 35 01 04 00 ჯამური 77,293.30 73,199.79 4,093.51 94.7% 2 ხარჯები 77,293.30 73,199.79 4,093.51 94.7% 77,293.30 73,199.79 4,093.51 94.7% 1,159,240.70 1,106,357.79 52,882.91 95.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური 2 ხარჯები 35 01 05 917,495.25 870,585.23 46,910.02 94.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 881,630.25 834,720.23 46,910.02 94.7% 2.8 სხვა ხარჯები 35,865.00 35,865.00 0.00 100.0% 35,865.00 35,865.00 0.00 100.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,865.00 35,865.00 0.00 100.0% 241,745.45 235,772.56 5,972.89 97.5% საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 35 01 06 00 ჯამური 108,250.20 103,818.47 4,431.73 95.9% 2 ხარჯები 108,250.20 103,818.47 4,431.73 95.9% გვერდი 17 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 108,250.20 103,818.47 4,431.73 95.9% 90.0% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 35 03 00 ჯამური 21,484,907.40 19,345,958.97 2,138,948.43 2 ხარჯები 20,361,689.98 18,340,278.08 2,021,411.90 90.1% 179,657.04 161,340.00 18,317.04 89.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,871,183.35 1,438,748.35 432,435.00 76.9% 2.5 სუბსიდიები 9,916,944.20 8,863,375.49 1,053,568.71 89.4% 2.6 გრანტები 265,896.13 265,896.13 0.00 100.0% 265,896.13 265,896.13 0.00 100.0% 265,896.13 265,896.13 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები 346,972.83 317,003.42 29,969.41 91.4% 7,781,036.43 7,293,914.69 487,121.74 93.7% 7,781,036.43 7,293,914.69 487,121.74 93.7% სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 6,070,414.31 5,680,329.93 390,084.38 93.6% სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,710,622.12 1,613,584.76 97,037.36 94.3% 1,123,217.42 1,005,680.89 117,536.53 89.5% 90.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 35 03 02 00 ჯამური 21,484,907.40 19,345,958.97 2,138,948.43 2 ხარჯები 20,361,689.98 18,340,278.08 2,021,411.90 90.1% 179,657.04 161,340.00 18,317.04 89.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,871,183.35 1,438,748.35 432,435.00 76.9% 2.5 სუბსიდიები 9,916,944.20 8,863,375.49 1,053,568.71 89.4% 2.6 გრანტები 265,896.13 265,896.13 0.00 100.0% 265,896.13 265,896.13 0.00 100.0% 265,896.13 265,896.13 0.00 100.0% 346,972.83 317,003.42 29,969.41 91.4% 7,781,036.43 7,293,914.69 487,121.74 93.7% 7,781,036.43 7,293,914.69 487,121.74 93.7% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 6,070,414.31 5,680,329.93 390,084.38 93.6% 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,710,622.12 1,613,584.76 97,037.36 94.3% 1,123,217.42 1,005,680.89 117,536.53 89.5% 31 35 03 02 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური 7,897,914.88 7,140,319.03 757,595.85 90.4% 2 ხარჯები 6,825,144.08 6,177,116.92 648,027.16 90.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 68,732.09 58,950.00 9,782.09 85.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 851,299.78 638,644.33 212,655.45 75.0% 2.5 სუბსიდიები 1,437,314.38 1,291,369.79 145,944.59 89.8% 2.6 გრანტები 265,896.13 265,896.13 0.00 100.0% გვერდი 18 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები გეგმა ხარჯი სხვაობა 265,896.13 265,896.13 265,896.13 333,618.07 შესრულება 0.00 100.0% 265,896.13 0.00 100.0% 307,158.42 26,459.65 92.1% 3,868,283.63 3,615,098.25 253,185.38 93.5% 3,868,283.63 3,615,098.25 253,185.38 93.5% 2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,560,656.51 2,346,953.32 213,703.19 91.7% 2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,307,627.12 1,268,144.93 39,482.19 97.0% 1,072,770.80 963,202.11 109,568.69 89.8% 89.8% 31 35 03 02 08 არაფინანსური აქტივების ზრდა აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 00 ჯამური 13,586,992.52 12,205,639.94 1,381,352.58 2 ხარჯები 13,536,545.90 12,163,161.16 1,373,384.74 89.9% 110,924.95 102,390.00 8,534.95 92.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,019,883.57 800,104.02 219,779.55 78.5% 2.5 სუბსიდიები 8,479,629.82 7,572,005.70 907,624.12 89.3% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 სხვადასხვა ხარჯები 13,354.76 9,845.00 3,509.76 73.7% 3,912,752.80 3,678,816.44 233,936.36 94.0% 3,912,752.80 3,678,816.44 233,936.36 94.0% სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,509,757.80 3,333,376.61 176,381.19 95.0% სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 402,995.00 345,439.83 57,555.17 85.7% 50,446.62 42,478.78 7,967.84 84.2% 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური 76,315.00 76,309.39 5.61 2 ხარჯები 75,365.00 75,359.39 5.61 100.0% 678.00 678.00 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 70,868.27 70,862.66 5.61 100.0% 2.6 გრანტები 3,818.73 3,818.73 0.00 100.0% 3,818.73 3,818.73 0.00 100.0% 3,818.73 3,818.73 0.00 100.0% 950.00 950.00 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური 2,494,024.56 1,984,242.71 509,781.85 79.6% 2 ხარჯები 2,492,367.56 1,982,585.71 509,781.85 79.5% 2,480,889.41 1,971,107.56 509,781.85 79.5% 11,478.15 11,478.15 0.00 100.0% 11,475.65 11,475.65 0.00 100.0% 11,475.65 11,475.65 0.00 100.0% 2.50 2.50 0.00 100.0% 2.50 2.50 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 19 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 1,657.00 1,657.00 0.00 100.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 01 00 ჯამური 2,494,024.56 1,984,242.71 509,781.85 79.6% 2 ხარჯები 2,492,367.56 1,982,585.71 509,781.85 79.5% 2,480,889.41 1,971,107.56 509,781.85 79.5% 11,478.15 11,478.15 0.00 100.0% 11,475.65 11,475.65 0.00 100.0% 11,475.65 11,475.65 0.00 100.0% 2.50 2.50 0.00 100.0% 2.50 2.50 0.00 100.0% 1,657.00 1,657.00 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 200,025.00 69,160.00 130,865.00 34.6% 2 ხარჯები 200,025.00 69,160.00 130,865.00 34.6% 200,025.00 69,160.00 130,865.00 34.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 200,025.00 69,160.00 130,865.00 34.6% 2 ხარჯები 200,025.00 69,160.00 130,865.00 34.6% 200,025.00 69,160.00 130,865.00 34.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 1,154,053.03 1,107,779.94 46,273.09 96.0% 2 ხარჯები 1,126,772.24 1,080,499.15 46,273.09 95.9% 1,116,803.65 1,070,530.56 46,273.09 95.9% 9,968.57 9,968.57 0.00 100.0% 9,968.57 9,968.57 0.00 100.0% 9,968.57 9,968.57 0.00 100.0% 0.02 0.02 0.00 100.0% 0.02 0.02 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.02 0.02 0.00 100.0% 27,280.79 27,280.79 0.00 100.0% სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 02 00 ჯამური 1,154,053.03 1,107,779.94 46,273.09 96.0% 2 ხარჯები 1,126,772.24 1,080,499.15 46,273.09 95.9% 1,116,803.65 1,070,530.56 46,273.09 95.9% 9,968.57 9,968.57 0.00 100.0% 9,968.57 9,968.57 0.00 100.0% 9,968.57 9,968.57 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 20 - 21 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 0.02 0.02 0.00 100.0% 0.02 0.02 0.00 100.0% 0.02 0.02 0.00 100.0% 27,280.79 27,280.79 0.00 100.0% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური 111,036.12 111,036.12 0.00 100.0% 2 ხარჯები 111,036.12 111,036.12 0.00 100.0% შრომის ანაზღაურება 24,668.84 24,668.84 0.00 100.0% საქონელი და მომსახურება 86,367.28 86,367.28 0.00 100.0% 2.1 2.2 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 01 00 ჯამური 111,036.12 111,036.12 0.00 100.0% 2 ხარჯები 111,036.12 111,036.12 0.00 100.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,668.84 24,668.84 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 86,367.28 86,367.28 0.00 100.0% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 50 00 00 ჯამური 384,537.84 263,076.70 121,461.14 68.4% 2 ხარჯები 379,680.90 258,226.70 121,454.20 68.0% 379,680.90 258,226.70 121,454.20 68.0% 4,856.94 4,850.00 6.94 99.9% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 60 00 00 ჯამური 626,359.35 597,125.54 29,233.81 95.3% 2 ხარჯები 626,359.35 597,125.54 29,233.81 95.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 401,555.95 385,319.75 16,236.20 96.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 156,614.90 143,617.29 12,997.61 91.7% 2.8 სხვა ხარჯები 68,188.50 68,188.50 0.00 100.0% 68,188.50 68,188.50 0.00 100.0% 68,188.50 68,188.50 0.00 100.0% 2.8.2 2.8.2.1 სხვადასხვა ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გვერდი 21 - 21 დან
დანართი
სახელმწიფო ვალი სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 17,795.3 მილიონ ლარს. მათ შორის საგარეო ვალის 14,544.9 მილიონ ლარს, ხოლო საშინაო ვალის ნაშთი 3,250.5 მილიონ ლარს. საგარეო ვალის ნაშთი, 14,544.9 მილიონი ლარი, მთლიანი სახელმწიფო ვალის 82%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 22.2 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.3 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.20%-ს. სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მრავალმხრივი 60% საშინაო 18% საგარეო 82% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 2.20% - საკონტრაქტო ვადიანობა 22.2 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.3 წელი ორმხრივი 14% ევრობონდი 8% 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 59% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 37% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. სავალუტო სტრუქტურა სხვა, 4% USD 33% EUR 26% SDR 37% საპროცენტო განაკვეთის ტიპი ცვლადი 41% ფიქსირე ბული 59% 1 სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კრედიტორი კრედიტის ნაშთი ათასი ვალუტა დოლარი აშშ ნაშთი ათასი საპროცენტო საპროცენტო შეწონილი ლარი განაკვეთი განაკვეთი 31.12.2018 საპროცენტო 0.75% 2.00% 2.15% 0.72% 2.80% 3.00% 3.19% 3.20% 3.25% 3.33% 3.49% 3.55% 3.59% 3.63% 3.78% 3.89% 0.75% 2.00% 1.27% 2.13% 2.13% 0.52% 1.16% 1.25% 0.78% 1.00% 1.50% 1.60% 2.00% 0.47% 2.86% 2.91% 3.02% 3.10% 3.11% 3.26% 3.29% 3.35% 3.49% 3.58% 0.110% 0.095% 0.004% 0.014% 0.093% 0.026% 0.011% 0.086% 0.019% 0.006% 0.030% 0.012% 0.078% 0.080% 0.022% 0.011% 0.003% 0.002% 0.001% 0.065% 0.019% 0.001% 0.003% 0.004% 0.018% 0.012% 0.104% 0.013% 0.081% 0.007% 0.031% 0.038% 0.028% 0.025% 0.022% 0.010% 0.008% 0.009% 0.004% 0.027% 3.70% 0.010% 0.86% 0.87% 1.65% 1.69% 1.94% 0.00% 0.17% 0.39% 0.48% 0.55% 0.56% 0.58% 0.002% 0.004% 0.003% 0.008% 0.008% 0.000% 0.003% 0.001% 0.008% 0.001% 0.004% 0.000% სახელმწიფო საგარეო ვალი 5 434 092 14 544 890 მრავალმხრივი კრედიტორები განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IDA) 4 005 732 797 761 257 727 9 521 105 344 180 626 47 828 17 969 145 922 32 336 9 737 46 801 18 724 118 764 120 000 31 065 15 077 19 143 6 575 4 625 166 895 48 678 11 470 14 911 17 205 124 155 65 199 378 405 45 091 221 225 79 930 58 333 70 914 50 000 44 215 38 974 16 276 12 472 14 667 6 104 40 944 10 721 742 2 135 288 689 831 25 485 281 965 483 464 128 018 48 095 390 575 86 549 26 062 125 267 50 116 317 884 321 192 83 148 40 356 51 237 17 598 12 380 446 711 130 291 30 701 39 911 46 051 332 313 174 511 1 012 839 120 690 592 131 213 942 156 135 189 809 133 830 118 346 104 318 43 565 33 382 39 257 16 337 109 592 14 428 38 617 9 579 22 940 11 470 26 640 22 940 120 437 108 966 11 470 88 971 11 120 41 721 3 441 25 640 61 402 30 701 71 306 61 402 322 360 291 659 30 701 238 139 29 763 111 669 9 210 SDR EUR განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IBRD) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) USD SDR საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (SBA ) SDR SDR ევროგაერთიანება (EU) EUR ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების EUR SDR EUR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების USD ბანკი (AIIB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) EUR Fixed Fixed Fixed EURIBOR + Var. Spread LIBOR + Variable Spread Fixed Fixed (SDR LIBOR + IBRD SDR Rate of Charge SDR Rate of Charge Fixed Fixed Fixed EURIBOR+ 1% Fixed EURIBOR + Fixed LIBOR + Fixed Spread LIBOR + Variable Spread Fixed EURIBOR+0.183% EURIBOR+0.505% EURIBOR + 0.75% EURIBOR+0.75% EURIBOR+0.81% EURIBOR + 0.82% EURIBOR + 0.858% განაკვეთი 2 კრედიტორი კრედიტის ნაშთი ათასი ვალუტა დოლარი ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 USD გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) EUR აშშ ნაშთი ათასი საპროცენტო საპროცენტო შეწონილი ლარი განაკვეთი განაკვეთი 31.12.2018 საპროცენტო განაკვეთი 926 504 2 479 880 20 566 7 819 211 15 019 5 999 61 393 8 643 140 128 17 591 1 747 1 543 56 204 129 282 13 824 2 861 34 410 27 504 12 330 34 410 12 514 26 302 139 887 1 679 24 608 22 392 303 10 284 158 671 230 7 772 5 351 6 891 13 564 23 520 23 488 43 938 68 821 28 675 8 218 5 613 500 000 55 047 20 927 565 40 200 16 057 164 326 23 133 376 343 47 083 4 675 4 131 150 435 346 036 37 001 7 659 92 101 73 616 33 004 92 103 33 495 70 399 374 423 4 495 65 865 59 933 812 27 527 422 1 796 615 20 802 14 321 18 446 36 305 62 955 62 869 117 605 184 206 76 753 21 995 15 023 1 338 300 Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR+ 0.3% EURIBOR+ 0.75% Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR + 0.33% EURIBOR + 0.6% EURIBOR + 1.8% EURIBOR + 2.1% 1.00% 3.00% 4.00% 3.13% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 0.00% 0.11% 0.75% 0.75% 1.65% 1.90% 2.00% 2.20% 4.20% 5.70% 6.68% 0.01% 0.65% 1.30% 1.40% 2.30% 2.50% 3.00% 4.20% 5.10% 1.50% 2.00% 2.25% 2.50% 0.17% 1.10% 1.27% 1.41% 0.33% 0.60% 1.80% 2.10% 0.004% 0.004% 0.000% 0.009% 0.003% 0.045% 0.005% 0.000% 0.000% 0.013% 0.000% 0.00% 0.01% 0.018% 0.004% 0.001% 0.013% 0.011% 0.010% 0.036% 0.015% 0.000% 0.017% 0.000% 0.006% 0.009% 0.000% 0.006% 0.000% 0.001% 0.000% 0.003% 0.002% 0.003% 0.000% 0.005% 0.005% 0.011% 0.004% 0.003% 0.003% 0.002% 500 000 1 338 300 Fixed 6.875% 0.633% 1 856 4 968 Fixed 1 856 4 968 Fixed 0.75% 0.000% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 2.200% 3 სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 983,556.2 ათასი ლარი, მათ შორის - 714,884.7 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 268,671.5 ათასი ლარი პროცენტის თანხას. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2018 983,556.2 714,884.7 268,671.5 ავსტრია - 449.7 449.7 კუვეიტი 4,839.3 893.6 5,732.9 იაპონია 6,427.9 4,541.5 10,969.4 გერმანია 57,593.4 20,997.5 78,590.9 აშშ 6,242.8 1,325.3 7,568.1 სომხეთი 3,524.6 747.1 4,271.7 აზერბაიჯანი 2,629.4 652.7 3,282.1 ირანი 2,122.3 503.4 2,625.8 ყაზახეთი 10,578.2 6,338.2 16,916.3 ნიდერლანდები 509.7 124.4 634.1 რუსეთი 23,461.5 7,022.8 30,484.3 თურქეთი 4,978.4 1,359.6 6,338.0 უკრაინა 88.6 11.8 100.4 უზბეკეთი 97.0 13.0 109.9 საფრანგეთი 60,500.1 5,310.3 65,810.4 ჩინეთი 1,131.4 - 1,131.4 IDA 200,109.7 31,256.8 231,366.6 IBRD 34,989.2 51,377.2 86,366.4 IFAD 2,864.9 732.2 3,597.1 EBRD 27,277.5 3,501.7 30,779.1 EIB 22,022.6 5,862.6 27,885.2 ADB 99,165.7 34,618.7 133,784.4 IMF 143,730.5 4,330.1 148,060.6 EU - 598.9 598.9 ევრობონდები - 86,102.5 86,102.5 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 7.0%, 12 თვიანზე 7.2%, 2 წლიანზე - 7.3%, 5 წლიანზე - 7.4%, 10 წლიანზე - 8.8%. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალის ნაშთმა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენა 3,250.5 მილიონი ლარი (სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 3,265.9 მლნ ლარი), აქედან 2,817.6 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 432.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში. 4 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 3,265,868.0 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,833,022.0 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 120,000.0 480,000.0 825,000.0 1,055,502.0 352,520.0 440,846.0 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 280,846.0 152,000.0 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 1,638,539.2 ათასი ლარი, ძირითადი თანხის დაფარვამ კი 1,216,229.8 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების ზრდა 422,309.4 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვა (სების მიმართ ვალი) 35,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 5
დანართი
სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით1 კრედიტორი ნაშთი 31.12.2018 მდგომარეობით სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალი 14,544,890.2 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10,275,031.8 5,233,297.1 81,215.2 130,290.6 332,313.2 3,058,681.7 1,283,953.4 116,663.8 38,616.8 მსოფლიო ბანკი (WB) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) აზიის განვითარების ბანკი (ADB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი გერმანია იაპონია კუვეიტი ნიდერლანდები ამერიკა საფრანგეთი 2,479,879.6 55,046.9 20,927.2 565.0 40,200.4 16,057.2 164,325.6 23,133.4 376.0 343.4 47,083.2 4,675.0 869,579.5 575,115.6 28,338.9 2,217.7 54,184.2 577,710.5 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,338,300.0 ევრობონდები 1,338,300.0 სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ნაშთი ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 4,968.2 4,968.2 446,710.6 3,250,453.9 280,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 152,000.0 563,460.8 2,254,147.1 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 17,795,344.1 შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის. 1 არ მოიცავს საშინაო „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. 6 მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობის ცვლილების ანალიზი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად მთავრობის ვალის ნაშთი 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 17 351.2 მლნ ლარს, მათ შორის „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალს, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 17 348.6 მლნ ლარს და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთს - 2.5 მლნ ლარს. 2018 წლის ბოლოს მდგომარეობით, 2017-თან შედარებით, მთავრობის მთლიანი ვალი გამოსახული ეროვნული ვალუტით გაიზარდა 8%-ით და შეადგინა 17 351.2 მილიონი ლარი. თუმცა, მთავრობის მთლიანი ვალის ფარდობა ნომინალურ მშპ-თან მცირედით შემცირდა და შეადგინა 42.2%. აღნიშნული მაჩვნებელი 2017 წლის ბოლოს მდგომარეობით იყო 42.4%. მთავრობის საგარეო ვალი %-ად ნომინალურ მშპ-თან მთავრობის საშინაო ვალი %-ად ნომინალურ მშპ-თან მთავრობის მთლიანი ვალი %-ად მშპ-თან 2017 34.9% 2018 34.3% 7.6% 7.9% 42.4% 42.2% 2018 წლის ბოლოს 2017 წლის ბოლოსთან შედარებით, ლარი მთავრობის ვალის პორტფელში შემავალი უცხოური ვალუტებიდან გამყარდა ევროსთან (EUR) და ჩინურ იუანთან მიმართებაში (CNY), ხოლო გაუფასურდა აშშ დოლარის (USD), სპეციალური ნასესხობის უფლების (SDR), იაპონური იენის (JPY) და ქუვეითური დინარის (KWD) მიმართ. ვალუტები 2017 2018 % ცვლილება EUR/GEL SDR/GEL CNY/GEL JPY/GEL KWD/GEL USD/GEL 3.104 3.692 0.398 0.023 8.592 2.592 3.070 3.723 0.390 0.024 8.816 2.677 -1.1% 0.8% -2.2% 5.4% 2.6% 3.3% 2018 წლის ბოლოს, 2017 წლის ბოლოს არსებული კურსების შენარჩუნების შემთხვევაში, მთავრობის ვალის ფარდობა ნომინალურ მშპ-თან მიმართებით იქნებოდა 41.8%, რაც 0.4%-ით ნაკლებია 2018 წლის ფაქტიურ მონაცემთან შედარებით (42.2%). გაცვლითი კურსის ეფექტი მთავრობის მთლიანი ვალი %-ად მშპ-თან 42.6% 42.4% 42.2% 42.2% 0.4% 41.8% 41.4% 41.8% 41.0% 2017 2018 7 მთავრობის ვალის ცვლილების ანალიზი მ დგ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ ლა რ ი ს გ ა ც ვ ლი თ ი კ ურს ი ა შ შ 1. მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი მ თა ვ რ ო ბ ი ს ს ა გ ა რე ო 2017 წ ლი ს მ ი ლი ო ნ მ ო ც უ ლო ბ ა მ 5,092 დ ო ლა რ ს , ხ ო ლო ე როვ ნ ულ 13,199 მ ი ლი ო ნ ლა რ ს . 2018 წ ე ლს ა შ შ ვ ა ლუ ტ ა შ ი ს ა გ ა რე ო ვ ა ლი ს მ დგ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ შ ე ა დგ ი ნ ა ვ ა ლი ს მ ო ც უ ლო ბ ა 3.4%-ი თ გ ა ი ზ ა რ და მ ი ლი ო ნ ი და დ ო ლა რ ი , ა შ შ ვ ა ლუ ტ ა შ ი გ ა ი ზ ა რ დ ა ა შ შ დ ო ლა რ შ ი 5,267 შ ე ა დგ ი ნ ა ხ ო ლო ე როვ ნ ულ 6.8%-ი თ დ ა შ ე ა დგ ი ნ ა 14,098 მ ი ლი ო ნ ი ლა რ ი . 1.1 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ვ ა ლუ ტ ა ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი კ რ ე დი ტ ი ს ა შ შ ვ ა ლუ ტ ა დ ო ლა რ ი 1,721 1,420 939 4 23,666 15 1,721 2,022 1,124 12 210 2 5,092 USD SDR EUR KWD JPY CNY ს ულ ლა რ ი 4,461 5,242 2,914 32 545 6 13,199 წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო მ თა ვ რ ო ბ ი ს წ ე ლს ვ ა ლი ს წ ი ნ ა მ ო ც უ ლო ბ ი ს წ ე ლთ ა ნ ზ რ და 2018 შ ე და რ ე ბ ი თ გ ა ნ ა პ ი რ ო ბ ა ს ე ს ხ ე ბ ი ს ა ღ ე ბ ა მ , რ ო მ ლე ბ ი ც მ ო ხ მ ა რ და კ ა პ ი ტ ა ლუ რ ი პ როე ქ ტე ბ ი ს ვ ა ლი ს მ ო ა ხ დი ნ ა დ ა ნ ი შ ნ უ ლე ბ ი ს მ ხ ა რ და ჭ ე რ ა ს . გ ა რ და მ ო ც უ ლო ბ ი ს ზ რ და ზ ე პ ო რ ტ ფ ე ლშ ი ა მ ი ს ა , ა რ ს ე ბ უ ლი 1.2 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი 2018 31 წ ლი ს დ ე კ ე მ ბ რ ი ს მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ (მ ლნ ) ც ხ რ ი ლი კ რ ე დი ტ ი ს ა შ შ ვ ა ლუ ტ ა დ ო ლა რ ი 1,789 1,333 1,218 3 23,689 12 1,789 1,854 1,397 11 215 2 5,267 USD SDR EUR KWD JPY CNY ვ ა ლუ ტ ე ს ულ EUR/USD SDR/USD CNY/USD JPY/USD KWD/USD GEL/USD 2017 2018 1.198 1.424 0.154 0.009 3.315 0.386 1.147 1.391 0.146 0.009 3.294 0.374 დი ნ ა მ ი კ ა % ც ვ ლი ლე ბ ა -4.2% -2.3% -5.3% 2.1% -0.6% -3.3% წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ე რ ო ვ ნ უ ლი ბ ა ნ კ ი ც ხ რ ი ლი 1.4 გ ა ც ვ ლი თ ი კ უ რ ს ე ბ ი ს (ლა რ ი ს მ ი მ ა რ თ ) ვ ა ლუ ტ ე ბ ი EUR/GEL SDR/GEL CNY/GEL JPY/GEL KWD/GEL USD/GEL 2017 2018 3.104 3.692 0.398 0.023 8.592 2.592 3.070 3.723 0.390 0.024 8.816 2.677 დი ნ ა მ ი კ ა % ც ვ ლი ლე ბ ა -1.1% 0.8% -2.2% 5.4% 2.6% 3.3% წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ე რ ო ვ ნ უ ლი ბ ა ნ კ ი გ ა ვ ლე ნ ა ვ ა ლუ ტ ე ბ ი ს კ უ რ ს ი ს ც ვ ლი ლე ბ ა მ . ვ ა ლუ ტ ა ც ხ რ ი ლი 1.3 გ ა ც ვ ლი თ ი კ უ რ ს ე ბ ი ს (ა შ შ დ ო ლა რ ი ს მ ი მ ა რ თ ) ბ ი 2017 წ ლი ს 31 დ ე კ ე მ ბ რ ი ს მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ (მ ლნ ) ც ხ რ ი ლი დ ო ლა რ ი ს მ ი მ ა რ თ შ ე ა დ გ ე ნ დ ა 2.592-ს , ხ ო ლო 2018 წ ლი ს ი მ ა ვ ე პ ე რ ი ო დ ი ს მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ 2.677-ს . 2017 წ ლი ს ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი ს ყ ვ ე ლა ზ ე დ ი დ ი წ ი ლი 39.7% დ ე ნ ო მ ი რ ი ბ უ ლი ი ყ ო SDR-შ ი , 33.8% 22.1% ე ვ რ ო შ ი . SDR-ი ს ა შ შ დ ო ლა რ შ ი და დ ე კ ო მ პ ო ზ ი ც ი ი ს შ ე დ ე გ ა დ , ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი ს 50.4% გ ა მ ო ს ა ხ უ ლი ი ყ ო ა შ შ დ ო ლა რ შ ი , ხ ო ლო 34.4% ე ვ რ ო შ ი . ლა რ ი 4,789 4,962 3,738 28 575 5 14,098 დი ა გ რ ა მ ა 1.1 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს კ ომ პ ოზი ც ი ა ვ ა ლუ ტ ე ბ ი ს ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი ს მ ი ხ ე დვ ი თ 2017 წ ლი ს ბ ო ლო ს მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ 4.4% 22.1% წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო 33.8% USD SDR EUR 2018 წ ე ლს ა შ შ ი ა პ ონ ური ი ე ნ ი ს პ ო რ ტ ფ ე ლშ ი ვ ა ლუ ტ ი ს დ ო ლა რ ი გ ა უ ფ ა ს უ რ და მ ი მ ა რ თ , ხ ო ლო გ ა მ ყ ა რ დ ა ა რ ს ე ბ უ ლი მ ი მ ა რ თ. 2017 ყ ვ ე ლა ს ხ ვ ა წ ლი ს ბ ო ლო ს 39.7% სხვა 8 წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო დი ა გ რ ა მ ა SDR-ი ს 1.2 დი ა გ რ ა მ ა SDR-ი ს მ თა ვ რ ო ბ ი ს დე კ ო მ პ ო ზ ი ც ი ი თ ს ა გ ა რე ო 2017 წ ლი ს 1.4 მ თა ვ რ ო ბ ი ს ვ ა ლი ს ა გ ა რე ო 2018 წ ლი ს დე კ ო მ პ ო ზ ი ც ი ი თ ვ ა ლი ბ ო ლო ს 13.9% ბ ო ლო ს USD 48.7% EUR 37.4% 15.3% სხვა USD EUR 50.4% 34.4% სხვა მ დგ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო 2. მ დგ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ ს ა გ ა რე ო ვ ა ლუ ტ ე ბ ი ს ვ ა ლი ს კ ომ პ ოზი ც ი ა პ ო რ ტ ფ ე ლი ს მ ც ი რ ე დი თ 2018 წ ე ლს . კ ე რ ძ ო დ , მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს შ ე ც ვ ლი ლი ა ს ა გ ა რე ო ვ ა ლი ს პ ო რ ტ ფ ე ლშ ი SDR-ი ს წ ი ლი დ ა შ ე ა დ გ ე ნ ს 35.2%-ს , დ ო ლა რ შ ი ა ღ ე ბ უ ლი ს ე ს ხ ე ბ ი ს წ ი ლი თ ი თ ქ მ ი ს ა რ შ ე ც ვ ლი ლა , ხ ო ლო ე ვ რ ო ს წ ი ლი 26.5%-მ დ ე . SDR-ი ს გ ა ზ რ დ ი ლი ა შ ე მ ც ი რ ე ბ უ ლი ა დე კ ო მ პ ო ზ ი ც ი ი ს ს ა გ ა რე ო შ ე დე გ ა დ ვ ა ლი ს დ ა ა ხ ლო ე ბ ი თ მ თ ლი ა ნ ი 48.7% ა რი ს დ ე ნ ო მ ი ნ ი რ ე ბ უ ლი ა შ შ დ ო ლა რ შ ი , ხ ო ლო 37.4% ე ვ როშ ი . დი ა გ რ ა მ ა 2018 წ ე ლს 2017 წ ე ლთ ა ნ მ ო ც უ ლო ბ ა 1.3 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ვ ა ლუ ტ ე ბ ი ს ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი ს მ ი ხ ე დვ ი თ წ ლი ს ბ ო ლო ს მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ დ ო ლა რ ი თ . თ უ დ ო ლა რ შ ი წ ლი ს გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ა დ ო ლა რ ი . გ ა მ ყ ა რე ბ ა მ უც ხ ოური USD SDR EUR სხვა 2017 წ ლი ს ბ ო ლო ს კ ურს ი თ 277.1 მ ი ლი ო ნ ი წ ე ლს ა შ შ მ ო ც უ ლო ბ ა ს გ ა ც ვ ლი თ ი ი ქ ნ ე ბ ა 2018 მ ი ლი ო ნ ი ვ ა ლი ს გ ა მ ო ვ ს ა ხ ა ვ თ, დ ა ფ ი ქ ს ი რ ე ბ უ ლი დ ო ლა რ ი ს ა შ შ კ ურს ი ს პ ო რ ტ ფ ე ლშ ი ა რ ს ე ბ უ ლი (გ ა რ დ ა ი ა პ ონ ური ვ ა ლუ ტ ე ბ ი ს ი ე ნ ი ს ა ) მ ი მ ა რ თ გ ა ნ ა პ ი რ ო ბ ა მ თა ვ რ ო ბ ი ს 101.8 ს ა გ ა რე ო ვ ა ლი ს მ ი ლი ო ნ ი ა შ შ დ ო ლა რ ი თ შ ე მ ც ი რ ე ბ ა . შ ე დ ე გ ა დ , დ ო ლა რ შ ი ვ ა ლი ს გ ა ც ვ ლი თ ი ზ რ და მ , მ ო ც უ ლო ბ ი ს კ ურს ი ს გ ა თ ვ ა ლი ს წ ი ნ ე ბ ი თ , 2018 ე ფე ქ ტი ს წ ე ლს შ ე ა დგ ი ნ ა 175.3 მ ი ლი ო ნ ი ა შ შ დ ო ლა რ ი . დი ა გ რ ა მ ა 34.0% 35.2% 2018 2018 2.1 ვ ა ლი ს ა შ შ დ ო ლა რ შ ი 2018 4.3% 26.5% ვ ა ლი ს შ ე დ ა რ ე ბ ი თ ვ ა ლი ს 175.3 გ ა ი ზ ა რ და გ ა მ ო ს ა ხ უ ლი კ ომ პ ოზი ც ი ა ს ა გ ა რე ო ც ვ ლი ლე ბ ი ს გ ა მ ო მ წ ვ ე ვ ი მ ი ზ ე ზ ე ბ ი წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო მ თა ვ რ ო ბ ი ს მ თა ვ რ ო ბ ი ს მ ო ც უ ლო ბ ი ს ც ვ ლი ლე ბ ა გაცვლითი კურსის ეფექტი დამატებითი სესხების ეფექტი ჯამური ეფექტი 400 300 272.5 200 100 175.3 68.5 4.6 0 წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო -200 -0.6 -1.7 -100 USD -168.1 SDR EUR KWD JPY CNY სულ წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო 2018 წ ე ლს ლა რ ი ს გ ა უფა ს ურე ბ ა მ პ ო რ ტ ფ ე ლშ ი შ ე მ ა ვ ა ლი ვ ა ლუ ტ ე ბ ი ს გ ა ნ ა პ ი რობ ა ზ რ და . თუ ლა რ შ ი 2018 წ ლი ს მ ი მ ა რთ ვ ა ლი ს მ ო ც უ ლო ბ ი ს ვ ა ლი ს მ ო ც უ ლო ბ ა ს 9 2017 წ ე ლს დ ა ფ ი ქ ს ი რ ე ბ უ ლი კ უ რ ს ე ბ ი თ , ვ ა ლი ს მ ო ც უ ლო ბ ა 718.3 მ ი ლი ო ნ ი ლა რ ი თ , ი ქ ნ ე ბ ა გ ა მ ოვ ს ა ხ ა ვ თ გ ა ც ვ ლი თ ი გ ა ზ რ დ ი ლი რა ც გ ა მ ო წ ვ ე უ ლი ა ზ რ დ ი თ . ვ ა ლი ს წ ლი ს მ ო ც უ ლო ბ ა გ ა ც ვ ლი თ ი კ ურს ი თ გ ა უფა ს ურე ბ ი ს შ ე ა დგ ე ნ ს 2018 წ ე ლს ე ფე ქ ტი თ მ ო ც უ ლო ბ ი ს წ მ ი ნ და გ ა მ ო ს ა ხ უ ლი ლა რ ს . შ ე დ ე გ ა დ , მ ი ლი ო ნ ვ ა ლი ს ს ე ს ხ ე ბ ი ს ზ რ და მ 2018 898.8 ლა რ ი ს ლა რ შ ი 180.5 2.2 ვ ა ლი ს ს ულ მ ო ც უ ლო ბ ი ს ც ვ ლი ლე ბ ა 2018 წ ე ლს ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ი ს 898.8 KWD JPY ფა ს ი ა ნ ი CNY სულ დი ა გ რ ა მ ა 3.1 ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ი ს და ფ ა რ ვ ა ა რ ს ე ბ უ ლი ბ ო ლო ს თ ვ ი ს ნ ა შ თი ს ა ხ ე ლმ წ ი ფ ო ე რ ო ვ ნ უ ლი ვ ა ლი 2018 შ ე დგ ე ბ ა 50 და 2018 წ ე ლს , ს ა ხ ა ზი ნ ო მ ქ ონ ე ი ს ე ვ ე ფა ს ი ა ნ ს ა ხ ი თ 2.5 მ ლნ ლა რ ი ). მ ოი ც ა ვ ს ვ ა ლს , მ ი მ ა რთ ხ ო ლო - 6 თვ ი ა ნ , 10 წ ლი ა ნ ი ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ს . წ ი ნ ა წ ე ლს , ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ი 12 თ ვ ი ა ნ , 2 წ ლი ა ნ , 5 წ ლი ა ნ ვ ა დი ა ნ ო ბ ი ს მ ი ე რ ს ე ს ხ ი ს ო ბ ლი გ ა ც ი ე ბ ი ს ა ხ ა ზი ნ ო ფა ს ი ა ნ ი ფა ს ი ა ნ როგ ორც ქ ა ღ ა ლდ ე ბ შ ი ყ ვ ე ლა ზ ე 5 წ ლი ა ნ ი ვ ა დ ი ა ნ ო ბ ი ს ფ ა ს ი ა ნ ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ს , რ ო მ ე ლს ა ც მ ო ჰ ყ ვ ე ბ ა 2 წ ლი ა ნ ი დ ა 12 თ ვ ი ა ნ ი ვ ა დ ი ა ნ ო ბ ი ს მ ქ ო ნ ე ფ ა ს ი ა ნ ი ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ი . 3.1 ს ა ხ ა ზ ი ნ ო ფ ა ს ი ა ნ ი ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ი (მ ლნ ლა რ ი ) დ ა ს ა ხ ე ლმ წ ი ფ ო ო ბ ლი გ ა ც ი ე ბ ი 6 თვ ი ა ნ ი 12 თ ვ ი ა ნ ი 2018 (მ ლნ 2017 116 545 -150 6თ 12 თ 2წ 5წ 10 წ სახ. ობლ. -350 -550 წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო 4. მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს მ თ ლი ა ნ ი ვ ა ლი და დ ი დ ი წ ი ლი უ ჭ ი რ ა ვ ს ც ხ რ ი ლი მ დგ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ 450 250 (ს ა ა ნ გ ა რ ი შ ო შ ე ა დგ ი ნ ა ბ ა ნ კ ი ს ფა ს ი ა ნ ი გ ა მ ოშ ვ ე ბ ა ძირითადი თანხის დაფარვა ბიუჯეტში შემოსული თანხა ლა რ ი . ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ი ს ს ე ს ხ ი ბ ი ს გ ა ნ პ ე რ ი ო დი ს და ლა რ ი ) მ ი ლი ო ნ ი ორგ ა ნ ი ზა ც ი ე ბ ი ს ა ღ ე ბ უ ლი მ თა ა ვ რ ო ბ ი ს 31 დ ე კ ე მ ბ რ ი ს წ ლი ს ს ა ხ ე ლმ წ ი ფ ო ო ბ ლი გ ა ც ი ე ბ ი ს გ ა ნ დ ა ა ს ე ვ ე , ს ა ბ ი უჯე ტო ო ბ ლი გ ა ც ი ე ბ ი ს შ ე და რ ე ბ ი თ გ ა ი ზ ა რ და 3,253 ს ა შ ი ნ ა ო ს ა ხ ა ზი ნ ო ს ა ხ ე ლმ წ ი ფ ო -1.3 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ს ა შ ი ნ ა ო ვ ა ლი ს მ ო ც უ ლო ბ ა მ თა ვ რ ო ბ ი ს ხ ო ლო 1,216 მ ი ლი ო ნ ი ლა რ ი . ზ რ და მ 3. მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ს ა შ ი ნ ა ო ვ ა ლი წ ე ლთ ა ნ მ ო ც უ ლო ბ ა მ ლა რ ი , მ ი ლი ო ნ ი და ფ ა რ ვ ა . წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო წ ი ნ ა 1,639 მ ო ც უ ლო ბ ი ს -3.5 შ ე ა დგ ი ნ ა ს ა ხ ა ზი ნ ო 2018 წ ე ლს შ ე ა დ გ ი ნ ა 422 , მ ი ლი ო ნ ი ლა რ ი რ ა ც წ ი ნ ა წ ლი ს შ ე ს ა ბ ა მ ი ს მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლს ა ღ ე მ ა ტ ე ბ ა 5.7%-ი თ . ა ს ე ვ ე , 35 მ ი ლი ო ნ ი 2018 წ ე ლს მ ო ხ და ლა რ ი ს 29.9 და გ ა მ ო შ ვ ე ბ უ ლი დ ა ფ ა რ ვ ი ს მ ო ც უ ლო ბ ა მ წ მ ი ნ და 328.7 წ ე ლს 3,250 შ ე დ ე გ ა დ , ს ა ხ ა ზ ი ნ ო ფ ა ს ი ა ნ ი ქ ა ღ ა ლდ ე ბ ი ს 824.3 EUR 2,863 წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო შ ე ა დგ ი ნ ა გაცვლითი კურსის ეფექტი დამატებითი სესხების ეფექტი ჯამური ეფექტი -279.3 USD SDR 834 1,068 352 433 ო ბ ლი გ ა ც ი ე ბ ი ფა ს ი ა ნ ი 2018 1,000 750 500 250 0 -250 -500 ს ა ხ ე ლმ წ ი ფ ო 703 783 249 468 გ ა მ ო წ ვ ე უ ლმ ა შ ე ა დგ ი ნ ა მ ი ლი ო ნ ი ლა რ ი . დი ა გ რ ა მ ა 2 წ ლი ა ნ ი 5 წ ლი ა ნ ი 10 წ ლი ა ნ ი 2018 116 448 2018 წ ლი ს შ ე და რ ე ბ ი თ, მ თა ვ რ ო ბ ი ს წ ე ლთ ა ნ ვ ა ლი მ დგ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ, ბ ო ლო ს გ ა მ ო ს ა ხ უ ლი მ ი ლი ო ნ ი 8%-ი თ ლა რ ი . მ თ ლი ა ნ ი ვ ა ლი ს გ ა ი ზ ა რ და მ ც ი რ ე დი თ შ ე ა დგ ი ნ ა მ თ ლი ა ნ ი ე რ ო ვ ნ უ ლი და ვ ა ლუ ტ ი თ შ ე ა დგ ი ნ ა თუ მ ც ა , შ ე მ ც ი რ და 42.2%. ა ღ ნ ი შ ნ უ ლი 17,351.2 მ თა ვ რ ო ბ ი ს ფ ა რ დო ბ ა 2018 წ ი ნ ა მ შ პ -თ ა ნ წ ე ლს და მ ა ჩ ვ ნ ე ბ ე ლი 2017 წ ლი ს მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ შ ე ა დ გ ე ნ დ ა 42.4%ს . ც ხ რ ი ლი 4.1 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ვ ა ლი (მ ლნ ლა რ ი ) 2017 2018 10 მ თა ვ რ ო ბ ი ს 13,199 14,098 2,863 3,253 16,062 17,351 ს ა გ ა რე ო ვ ა ლი მ თა ვ რ ო ბ ი ს ს ა შ ი ნ ა ო ვ ა ლი მ თა ვ რ ო ბ ი ს მ თ ლი ა ნ ი ვ ა ლი წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო ი მ შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი თ უ გ ა ც ვ ლი თ ი კ უ რ ს ი წ ლი ს ბ ო ლო ს თ ვ ი ს წ ლი ს ბ ო ლო ს მ თ ლი ა ნ ი მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლზ ე , ვ ა ლი ს და ფ ი ქ ს ი რ დე ბ ო და გ ა უფა ს ურე ბ ა მ ვ ა ლი ს შ ე ნ ა რ ჩ უ ნ დე ბ ო და მ შ პ -თ ა ნ ვ ა ლი ს პ უნ ქ ტი თ მ შ პ -თ ა ნ 41.8%. 2018 წ ე ლს გ ა მ ოი წ ვ ი ა ფ ა რ დო ბ ი ს და ზ რ და , შ ე დე გ ა დ, 0.4%-უ ლი 2018 წ ლი ს ბ ო ლო ს მ თა ვ რ ო ბ ი ს ვ ა ლი ს 42.2%-ზ ე მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლი და ფ ი ქ ს ი რ და ლა რ ი ს მ თა ვ რ ო ბ ი ს ფ ა რ დო ბ ი ს გ ა ი ზ ა რ და მ დგ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ ა ღ ნ ი შ უ ლი მ თა ვ რ ო ბ ი ს ფ ა რ დო ბ ა მ შ პ -თ ა ნ 2018 გ ა ს ულ . 4.1 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს მ თ ლი ა ნ ი ვ ა ლი %- დი ა გ რ ა მ ა ა დ მ შ პ -თ ა ნ გაცვლითი კურსის ეფექტი 42.6% 42.4% 42.2% 42.0% 41.8% 41.6% 41.4% მთავრობის მთლიანი ვალი %-ად მშპ-თან 0.4% 42.4% 41.8% 2017 2018 წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო ც ხ რ ი ლი 4.2 მ თ ა ვ რ ო ბ ი ს ვ ა ლი %-ა დ მ შ პ -თ ა ნ მ თა ვ რ ო ბ ი ს 2017 34.9% 2018 34.3% 7.6% 7.9% 42.4% 42.2% ს ა გ ა რ ე ო ვ ა ლი %-ა დ მ შ პ -თ ა ნ მ თა ვ რ ო ბ ი ს ს ა შ ი ნ ა ო ვ ა ლი %-ა დ მ შ პ -თ ა ნ მ თა ვ რ ო ბ ი ს მ თ ლი ა ნ ი ვ ა ლი %-ა დ მ შ პ -თ ა ნ წ ყ ა რ ო : ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლო ს ფ ი ნ ა ნ ს თ ა ს ა მ ი ნ ი ს ტ რ ო 11
დანართი
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/01/2019 ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი ჯამური 574,033,432.29 2 ხარჯები 93,066,570.09 55,765,624.66 37,300,945.43 2.2 საქონელი და მომსახურება 23,448,361.02 - 23,448,361.02 2.5 სუბსიდიები 24,785,191.88 11,748,219.47 13,036,972.41 2.8 სხვა ხარჯები 44,833,017.19 44,017,405.19 815,612.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258,343,506.38 62,195,997.78 196,147,508.60 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 222,623,355.82 - 222,623,355.82 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჯამური 34,957,803.49 - 34,957,803.49 2 ხარჯები 815,612.00 - 815,612.00 2.8 სხვა ხარჯები 815,612.00 - 815,612.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 34,142,191.49 - 34,142,191.49 00 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ჯამური 2,588,277.71 - 2,588,277.71 2 ხარჯები 815,612.00 - 815,612.00 2.8 სხვა ხარჯები 815,612.00 - 815,612.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,772,665.71 - 1,772,665.71 24 00 24 13 24 13 01 117,961,622.44 456,071,809.85 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 00 ჯამური 2,588,277.71 - 2,588,277.71 2 ხარჯები 815,612.00 - 815,612.00 2.8 სხვა ხარჯები 815,612.00 - 815,612.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,772,665.71 - 1,772,665.71 00 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ჯამური 32,369,525.78 - 32,369,525.78 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,369,525.78 - 32,369,525.78 15,887,652.49 - 15,887,652.49 15,887,652.49 - 15,887,652.49 15,887,652.49 - 15,887,652.49 15,887,652.49 - 15,887,652.49 16,481,873.29 - 16,481,873.29 16,481,873.29 - 16,481,873.29 24 14 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 00 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 00 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 24 14 02 01 00 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) ჯამური 12,405,548.29 - 12,405,548.29 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,405,548.29 - 12,405,548.29 00 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) ჯამური 4,076,325.00 - 4,076,325.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,076,325.00 - 4,076,325.00 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამური 355,485,877.18 9,414,287.18 346,071,590.00 2 ხარჯები 16,730,375.94 3,693,403.53 13,036,972.41 2.5 სუბსიდიები 16,730,375.94 3,693,403.53 13,036,972.41 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,757,441.25 5,720,883.65 196,036,557.60 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 136,998,059.99 - 136,998,059.99 24 14 02 02 25 00 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 183,631,056.25 - 183,631,056.25 2 ხარჯები 9,967,622.68 - 9,967,622.68 2.5 სუბსიდიები 9,967,622.68 - 9,967,622.68 ორგანიზაც. კოდი 31 25 02 02 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 173,663,433.57 - 173,663,433.57 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 12,350,534.95 - 12,350,534.95 2 ხარჯები 478,348.60 - 478,348.60 2.5 სუბსიდიები 478,348.60 - 478,348.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,872,186.35 - 11,872,186.35 00 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) ჯამური 2,710,033.97 - 2,710,033.97 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,710,033.97 - 2,710,033.97 00 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) ჯამური 746,175.29 - 746,175.29 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 746,175.29 - 746,175.29 25 02 02 15 25 02 02 18 25 02 02 20 00 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB) ჯამური 8,894,325.69 - 8,894,325.69 2 ხარჯები 478,348.60 - 478,348.60 2.5 სუბსიდიები 478,348.60 - 478,348.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,415,977.09 - 8,415,977.09 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 171,280,521.30 - 171,280,521.30 2 ხარჯები 9,489,274.08 - 9,489,274.08 2.5 სუბსიდიები 9,489,274.08 - 9,489,274.08 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161,791,247.22 - 161,791,247.22 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 00 ჯამური 40,435,189.76 - 40,435,189.76 2 ხარჯები 7,279,023.72 - 7,279,023.72 2.5 სუბსიდიები 7,279,023.72 - 7,279,023.72 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,156,166.04 - 33,156,166.04 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 16,811,312.49 - 16,811,312.49 2 ხარჯები 1,932,605.91 - 1,932,605.91 2.5 სუბსიდიები 1,932,605.91 - 1,932,605.91 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,878,706.58 - 14,878,706.58 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB) ჯამური 125,744.45 - 125,744.45 2 ხარჯები 125,744.45 - 125,744.45 2.5 სუბსიდიები 125,744.45 - 125,744.45 113,756,374.60 - 113,756,374.60 113,756,374.60 - 113,756,374.60 25 02 03 07 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 151,900.00 - 151,900.00 2 ხარჯები 151,900.00 - 151,900.00 2.5 სუბსიდიები 151,900.00 - 151,900.00 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 27,400,426.62 1,957,952.86 25,442,473.76 2 ხარჯები 5,027,302.59 1,957,952.86 3,069,349.73 2.5 სუბსიდიები 5,027,302.59 1,957,952.86 3,069,349.73 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,373,124.03 - 22,373,124.03 00 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ჯამური 24,428,702.10 - 24,428,702.10 2 ხარჯები 3,069,349.73 - 3,069,349.73 2.5 სუბსიდიები 3,069,349.73 - 3,069,349.73 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,359,352.37 - 21,359,352.37 25 03 25 03 02 ორგანიზაც. კოდი 25 03 03 სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) ჯამური 434,450.06 - 434,450.06 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 434,450.06 - 434,450.06 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ჯამური 579,321.60 - 579,321.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 579,321.60 - 579,321.60 25 03 05 25 03 06 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) 00 ჯამური 1,957,952.86 1,957,952.86 - 2 ხარჯები 1,957,952.86 1,957,952.86 - 2.5 სუბსიდიები 1,957,952.86 1,957,952.86 - 00 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ჯამური 136,085,343.10 5,720,883.65 130,364,459.45 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,720,883.65 5,720,883.65 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 130,364,459.45 - 130,364,459.45 00 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ჯამური 5,720,883.65 5,720,883.65 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,720,883.65 5,720,883.65 - 130,364,459.45 - 130,364,459.45 130,364,459.45 - 130,364,459.45 25 04 25 04 03 25 04 04 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 8,369,051.21 1,735,450.67 6,633,600.54 2 ხარჯები 1,735,450.67 1,735,450.67 - 2.5 სუბსიდიები 1,735,450.67 1,735,450.67 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,633,600.54 - 6,633,600.54 00 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ჯამური 7,851,609.08 1,735,450.67 6,116,158.41 2 ხარჯები 1,735,450.67 1,735,450.67 - 2.5 სუბსიდიები 1,735,450.67 1,735,450.67 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,116,158.41 - 6,116,158.41 25 05 01 25 05 04 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი 00 ჯამური 517,442.13 - 517,442.13 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 517,442.13 - 517,442.13 25 05 04 02 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 517,442.13 - 517,442.13 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 517,442.13 - 517,442.13 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 678,176.53 - 678,176.53 2 ხარჯები 567,225.53 - 567,225.53 2.2 საქონელი და მომსახურება 567,225.53 - 567,225.53 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,951.00 - 110,951.00 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 678,176.53 - 678,176.53 2 ხარჯები 567,225.53 - 567,225.53 2.2 საქონელი და მომსახურება 567,225.53 - 567,225.53 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,951.00 - 110,951.00 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური 22,881,135.49 - 22,881,135.49 2 ხარჯები 22,881,135.49 - 22,881,135.49 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,881,135.49 - 22,881,135.49 00 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ჯამური 22,881,135.49 - 22,881,135.49 2 ხარჯები 22,881,135.49 - 22,881,135.49 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,881,135.49 - 22,881,135.49 29 10 31 00 დასახელება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ორგანიზაც. კოდი სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 2,848,712.76 2,848,712.76 - 2 ხარჯები 1,025,434.59 1,025,434.59 - 2.5 სუბსიდიები 767,776.00 767,776.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 257,658.59 257,658.59 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,823,278.17 1,823,278.17 - 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 2,848,712.76 2,848,712.76 - 2 ხარჯები 1,025,434.59 1,025,434.59 - 2.5 სუბსიდიები 767,776.00 767,776.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 257,658.59 257,658.59 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,823,278.17 1,823,278.17 - 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 2,848,712.76 2,848,712.76 - 2 ხარჯები 1,025,434.59 1,025,434.59 - 2.5 სუბსიდიები 767,776.00 767,776.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 257,658.59 257,658.59 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,823,278.17 1,823,278.17 - 31 09 31 09 05 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 00 ჯამური 111,452,845.13 95,277,656.96 16,175,188.17 2 ხარჯები 40,625,821.00 40,625,821.00 - 2.5 სუბსიდიები 7,287,039.94 7,287,039.94 - 2.8 სხვა ხარჯები 33,338,781.06 33,338,781.06 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,651,835.96 54,651,835.96 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,175,188.17 - 16,175,188.17 32 09 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 00 ჯამური 95,277,656.96 95,277,656.96 - 2 ხარჯები 40,625,821.00 40,625,821.00 - 2.5 სუბსიდიები 7,287,039.94 7,287,039.94 - 2.8 სხვა ხარჯები 33,338,781.06 33,338,781.06 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,651,835.96 54,651,835.96 - 32 09 01 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 00 ჯამური 87,978,817.67 87,978,817.67 - 2 ხარჯები 33,338,781.06 33,338,781.06 - 2.8 სხვა ხარჯები 33,338,781.06 33,338,781.06 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,640,036.61 54,640,036.61 - 32 09 02 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC) 00 ჯამური 7,298,839.29 7,298,839.29 - 2 ხარჯები 7,287,039.94 7,287,039.94 - 2.5 სუბსიდიები 7,287,039.94 7,287,039.94 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,799.35 11,799.35 - 16,175,188.17 - 16,175,188.17 16,175,188.17 - 16,175,188.17 32 11 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 00 ჯამური 45,728,881.71 10,420,965.54 35,307,916.17 2 ხარჯები 10,420,965.54 10,420,965.54 - 2.8 სხვა ხარჯები 10,420,965.54 10,420,965.54 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,307,916.17 - 35,307,916.17 00 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ჯამური 45,728,881.71 10,420,965.54 35,307,916.17 2 ხარჯები 10,420,965.54 10,420,965.54 - 2.8 სხვა ხარჯები 10,420,965.54 10,420,965.54 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,307,916.17 - 35,307,916.17 56 13 56 13 01 დასახელება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 19,759,271.63 9,073,334.69 10,685,936.94 2 ხარჯები 9,073,334.69 9,073,334.69 - 2.8 სხვა ხარჯები 9,073,334.69 9,073,334.69 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,685,936.94 - 10,685,936.94 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) ჯამური 16,854,320.31 1,347,630.85 15,506,689.46 2 ხარჯები 1,347,630.85 1,347,630.85 - 2.8 სხვა ხარჯები 1,347,630.85 1,347,630.85 - 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,506,689.46 - 15,506,689.46 8,749,280.36 - 8,749,280.36 8,749,280.36 - 8,749,280.36 56 13 02 56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 00 ჯამური 366,009.41 - 366,009.41 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 366,009.41 - 366,009.41
დანართი
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები ფორმა # E12 საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 12 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/01/2019 თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/01/2019 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 1,330,321,450.00 1,400,700,144.65 -70,378,694.65 267,453,450.00 262,722,840.84 4,730,609.16 138,098,000.00 133,677,979.00 4,420,021.00 924,770,000.00 1,004,299,324.81 -79,529,324.81 2 ხარჯები 161,216,145.00 141,232,977.12 19,983,167.88 19,109,650.00 17,636,433.55 1,473,216.45 79,582,000.00 61,579,160.82 18,002,839.18 62,524,495.00 62,017,382.75 507,112.25 2.1 შრომის ანაზღაურება 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 25,016,295.00 25,424,684.93 -408,389.93 121,800.00 76,307.09 45,492.91 308,000.00 130,687.85 177,312.15 24,586,495.00 25,217,689.99 -631,194.99 2.5 სუბსიდიები 62,942,200.00 60,242,007.24 2,700,192.76 16,918,200.00 16,581,213.79 336,986.21 14,986,000.00 13,681,508.67 1,304,491.33 31,038,000.00 29,979,284.78 1,058,715.22 2.6 გრანტები 779,350.00 0.00 779,350.00 779,350.00 0.00 779,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 71,895,300.00 55,049,653.26 16,845,646.74 1,290,300.00 978,912.67 311,387.33 63,705,000.00 47,250,332.61 16,454,667.39 6,900,000.00 6,820,407.98 79,592.02 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 900,188,605.00 980,816,164.66 -80,627,559.66 221,247,100.00 219,274,017.63 1,973,082.37 57,991,000.00 72,098,818.18 -14,107,818.18 620,950,505.00 689,443,328.85 -68,492,823.85 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 268,916,700.00 278,651,002.87 -9,734,302.87 27,096,700.00 25,812,389.66 1,284,310.34 525,000.00 0.00 525,000.00 241,295,000.00 252,838,613.21 -11,543,613.21 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჯამური 43,300,000.00 40,159,255.43 3,140,744.57 2,050,000.00 1,900,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 41,250,000.00 38,259,255.43 2,990,744.57 24 00 2 ხარჯები 4,140,000.00 3,396,422.52 743,577.48 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 3,990,000.00 3,396,422.52 593,577.48 2.5 სუბსიდიები 3,400,000.00 2,580,810.52 819,189.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 2,580,810.52 819,189.48 2.8 სხვა ხარჯები 740,000.00 815,612.00 -75,612.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 590,000.00 815,612.00 -225,612.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,160,000.00 720,641.42 439,358.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160,000.00 720,641.42 439,358.58 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,000,000.00 36,042,191.49 1,957,808.51 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,100,000.00 34,142,191.49 1,957,808.51 00 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ჯამური 4,600,000.00 3,301,451.94 1,298,548.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600,000.00 3,301,451.94 1,298,548.06 2 ხარჯები 3,440,000.00 2,580,810.52 859,189.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,440,000.00 2,580,810.52 859,189.48 2.5 სუბსიდიები 3,400,000.00 2,580,810.52 819,189.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 2,580,810.52 819,189.48 2.8 სხვა ხარჯები 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,160,000.00 720,641.42 439,358.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160,000.00 720,641.42 439,358.58 00 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია ჯამური 1,810,000.00 2,588,277.71 -778,277.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810,000.00 2,588,277.71 -778,277.71 2 ხარჯები 0.00 815,612.00 -815,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 815,612.00 -815,612.00 2.8 სხვა ხარჯები 0.00 815,612.00 -815,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 815,612.00 -815,612.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,810,000.00 1,772,665.71 37,334.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810,000.00 1,772,665.71 37,334.29 00 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ჯამური 1,810,000.00 2,588,277.71 -778,277.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810,000.00 2,588,277.71 -778,277.71 2 ხარჯები 0.00 815,612.00 -815,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 815,612.00 -815,612.00 2.8 სხვა ხარჯები 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 12 24 13 24 13 01 24 14 00 0.00 815,612.00 -815,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 815,612.00 -815,612.00 1,810,000.00 1,772,665.71 37,334.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810,000.00 1,772,665.71 37,334.29 36,890,000.00 34,269,525.78 2,620,474.22 2,050,000.00 1,900,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 34,840,000.00 32,369,525.78 2,470,474.22 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ჯამური გვერდი 1 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 700,000.00 0.00 700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 700,000.00 0.00 700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 36,190,000.00 34,269,525.78 1,920,474.22 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,290,000.00 32,369,525.78 1,920,474.22 00 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ჯამური 15,200,000.00 16,787,652.49 -1,587,652.49 1,050,000.00 900,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 14,150,000.00 15,887,652.49 -1,737,652.49 2 ხარჯები 700,000.00 0.00 700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 700,000.00 0.00 700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,500,000.00 16,787,652.49 -2,287,652.49 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600,000.00 15,887,652.49 -2,287,652.49 14,500,000.00 16,787,652.49 -2,287,652.49 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600,000.00 15,887,652.49 -2,287,652.49 14,500,000.00 16,787,652.49 -2,287,652.49 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600,000.00 15,887,652.49 -2,287,652.49 700,000.00 0.00 700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 24 14 01 24 14 01 01 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 00 ჯამური 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB) 00 ჯამური 550,000.00 2 ხარჯები 700,000.00 0.00 700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 700,000.00 0.00 700,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 550,000.00 00 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ჯამური 21,690,000.00 17,481,873.29 4,208,126.71 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,690,000.00 16,481,873.29 4,208,126.71 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 21,690,000.00 17,481,873.29 4,208,126.71 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,690,000.00 16,481,873.29 4,208,126.71 24 14 02 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა “ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 16,300,000.00 12,405,548.29 3,894,451.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,300,000.00 12,405,548.29 3,894,451.71 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,300,000.00 12,405,548.29 3,894,451.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,300,000.00 12,405,548.29 3,894,451.71 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB) 00 ჯამური 5,390,000.00 5,076,325.00 313,675.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 4,076,325.00 313,675.00 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,390,000.00 5,076,325.00 313,675.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,390,000.00 4,076,325.00 313,675.00 32 32 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 1,048,082,600.00 1,126,079,782.48 -77,997,182.48 240,562,600.00 239,063,929.27 1,498,670.73 20,350,000.00 20,895,434.67 -545,434.67 787,170,000.00 866,120,418.54 -78,950,418.54 2 ხარჯები 43,329,300.00 43,708,624.68 -379,324.68 11,057,300.00 10,683,457.69 373,842.31 4,634,000.00 5,626,692.73 -992,692.73 27,638,000.00 27,398,474.26 239,525.74 2.5 სუბსიდიები 42,718,000.00 43,135,356.06 -417,356.06 10,446,000.00 10,110,189.07 335,810.93 4,634,000.00 5,626,692.73 -992,692.73 27,638,000.00 27,398,474.26 239,525.74 2.8 სხვა ხარჯები 611,300.00 573,268.62 38,031.38 611,300.00 573,268.62 38,031.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 839,947,600.00 907,381,358.61 -67,433,758.61 206,523,600.00 205,407,587.36 1,116,012.64 15,716,000.00 15,268,741.94 447,258.06 617,708,000.00 686,705,029.31 -68,997,029.31 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 164,805,700.00 174,989,799.19 -10,184,099.19 22,981,700.00 22,972,884.22 8,815.78 0.00 0.00 0.00 141,824,000.00 152,016,914.97 -10,192,914.97 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 714,052,600.00 773,799,348.29 -59,746,748.29 182,552,600.00 181,578,926.21 973,673.79 4,750,000.00 4,734,796.31 15,203.69 526,750,000.00 587,485,625.77 -60,735,625.77 25 02 2 ხარჯები 27,710,000.00 27,416,867.07 293,132.93 8,150,000.00 7,962,785.26 187,214.74 50,000.00 45,682.90 4,317.10 19,510,000.00 19,408,398.91 101,601.09 2.5 სუბსიდიები 27,233,000.00 26,977,705.18 255,294.82 7,673,000.00 7,523,623.37 149,376.63 50,000.00 45,682.90 4,317.10 19,510,000.00 19,408,398.91 101,601.09 2.8 სხვა ხარჯები 477,000.00 439,161.89 37,838.11 477,000.00 439,161.89 37,838.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 686,342,600.00 746,382,481.22 -60,039,881.22 174,402,600.00 173,616,140.95 786,459.05 4,700,000.00 4,689,113.41 10,886.59 507,240,000.00 568,077,226.86 -60,837,226.86 85,815,000.00 92,072,618.35 -6,257,618.35 16,220,000.00 15,850,599.21 369,400.79 0.00 0.00 0.00 69,595,000.00 76,222,019.14 -6,627,019.14 25 02 02 00 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ჯამური გვერდი 2 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 4,498,000.00 4,394,670.23 103,329.77 1,328,000.00 1,273,595.43 54,404.57 0.00 0.00 0.00 3,170,000.00 3,121,074.80 48,925.20 2.5 სუბსიდიები 4,041,000.00 3,964,763.50 76,236.50 871,000.00 843,688.70 27,311.30 0.00 0.00 0.00 3,170,000.00 3,121,074.80 48,925.20 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 457,000.00 429,906.73 27,093.27 457,000.00 429,906.73 27,093.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,317,000.00 87,677,948.12 -6,360,948.12 14,892,000.00 14,577,003.78 314,996.22 0.00 0.00 0.00 66,425,000.00 73,100,944.34 -6,675,944.34 25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 00 ჯამური 23,079,000.00 23,048,027.73 30,972.27 4,619,000.00 4,601,060.95 17,939.05 0.00 0.00 0.00 18,460,000.00 18,446,966.78 13,033.22 2 ხარჯები 1,294,000.00 1,287,744.60 6,255.40 264,000.00 257,744.60 6,255.40 0.00 0.00 0.00 1,030,000.00 1,030,000.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,294,000.00 1,287,744.60 6,255.40 264,000.00 257,744.60 6,255.40 0.00 0.00 0.00 1,030,000.00 1,030,000.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,785,000.00 21,760,283.13 24,716.87 4,355,000.00 4,343,316.35 11,683.65 0.00 0.00 0.00 17,430,000.00 17,416,966.78 13,033.22 25 02 02 16 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 00 ჯამური 28,530,000.00 27,152,132.06 1,377,867.94 6,160,000.00 5,893,019.00 266,981.00 0.00 0.00 0.00 22,370,000.00 21,259,113.06 1,110,886.94 48,373.76 2 ხარჯები 2,100,000.00 2,051,625.36 48,374.64 450,000.00 449,999.12 0.88 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,601,626.24 2.5 სუბსიდიები 2,100,000.00 2,051,625.36 48,374.64 450,000.00 449,999.12 0.88 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,601,626.24 48,373.76 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,430,000.00 25,100,506.70 1,329,493.30 5,710,000.00 5,443,019.88 266,980.12 0.00 0.00 0.00 20,720,000.00 19,657,486.82 1,062,513.18 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 27,024,000.00 26,883,387.36 140,612.64 59,000.00 19,049.00 39,951.00 0.00 0.00 0.00 26,965,000.00 26,864,338.36 100,661.64 2 ხარჯები 7,000.00 3,045.00 3,955.00 7,000.00 3,045.00 3,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 7,000.00 3,045.00 3,955.00 7,000.00 3,045.00 3,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,017,000.00 26,880,342.36 136,657.64 52,000.00 16,004.00 35,996.00 0.00 0.00 0.00 26,965,000.00 26,864,338.36 100,661.64 25 02 02 18 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 2,782,000.00 2,950,745.63 -168,745.63 2,232,000.00 2,204,570.34 27,429.66 0.00 0.00 0.00 550,000.00 746,175.29 -196,175.29 2 ხარჯები 457,000.00 429,906.73 27,093.27 457,000.00 429,906.73 27,093.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 457,000.00 429,906.73 27,093.27 457,000.00 429,906.73 27,093.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,325,000.00 2,520,838.90 -195,838.90 1,775,000.00 1,774,663.61 336.39 0.00 0.00 0.00 550,000.00 746,175.29 -196,175.29 25 02 02 20 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 4,400,000.00 12,038,325.57 -7,638,325.57 3,150,000.00 3,132,899.92 17,100.08 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 8,905,425.65 -7,655,425.65 2 ხარჯები 640,000.00 622,348.54 17,651.46 150,000.00 132,899.98 17,100.02 0.00 0.00 0.00 490,000.00 489,448.56 551.44 2.5 სუბსიდიები 640,000.00 622,348.54 17,651.46 150,000.00 132,899.98 17,100.02 0.00 0.00 0.00 490,000.00 489,448.56 551.44 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,760,000.00 11,415,977.03 -7,655,977.03 3,000,000.00 2,999,999.94 0.06 0.00 0.00 0.00 760,000.00 8,415,977.09 -7,655,977.09 00 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ჯამური 628,237,600.00 681,726,729.94 -53,489,129.94 166,332,600.00 165,728,327.00 604,273.00 4,750,000.00 4,734,796.31 15,203.69 457,155,000.00 511,263,606.63 -54,108,606.63 25 02 03 2 ხარჯები 23,212,000.00 23,022,196.84 189,803.16 6,822,000.00 6,689,189.83 132,810.17 50,000.00 45,682.90 4,317.10 16,340,000.00 16,287,324.11 52,675.89 2.5 სუბსიდიები 23,192,000.00 23,012,941.68 179,058.32 6,802,000.00 6,679,934.67 122,065.33 50,000.00 45,682.90 4,317.10 16,340,000.00 16,287,324.11 52,675.89 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 9,255.16 10,744.84 20,000.00 9,255.16 10,744.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 605,025,600.00 658,704,533.10 -53,678,933.10 159,510,600.00 159,039,137.17 471,462.83 4,700,000.00 4,689,113.41 10,886.59 440,815,000.00 494,976,282.52 -54,161,282.52 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) გვერდი 3 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 22,533,000.00 22,423,972.05 109,027.95 4,693,000.00 4,686,554.93 6,445.07 0.00 0.00 0.00 17,840,000.00 17,737,417.12 102,582.88 2 ხარჯები 6,853,000.00 6,823,876.07 29,123.93 1,393,000.00 1,387,407.03 5,592.97 0.00 0.00 0.00 5,460,000.00 5,436,469.04 23,530.96 2.5 სუბსიდიები 6,853,000.00 6,823,876.07 29,123.93 1,393,000.00 1,387,407.03 5,592.97 0.00 0.00 0.00 5,460,000.00 5,436,469.04 23,530.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,680,000.00 15,600,095.98 79,904.02 3,300,000.00 3,299,147.90 852.10 0.00 0.00 0.00 12,380,000.00 12,300,948.08 79,051.92 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 57,755,000.00 56,990,804.70 764,195.30 5,040,000.00 5,017,262.11 22,737.89 0.00 0.00 0.00 52,715,000.00 51,973,542.59 741,457.41 2 ხარჯები 466,000.00 423,045.40 42,954.60 66,000.00 48,193.47 17,806.53 0.00 0.00 0.00 400,000.00 374,851.93 25,148.07 2.5 სუბსიდიები 466,000.00 423,045.40 42,954.60 66,000.00 48,193.47 17,806.53 0.00 0.00 0.00 400,000.00 374,851.93 25,148.07 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,289,000.00 56,567,759.30 721,240.70 4,974,000.00 4,969,068.64 4,931.36 0.00 0.00 0.00 52,315,000.00 51,598,690.66 716,309.34 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 00 ჯამური 47,135,000.00 49,183,507.15 -2,048,507.15 8,260,000.00 8,004,592.18 255,407.82 0.00 0.00 0.00 38,875,000.00 41,178,914.97 -2,303,914.97 112,651.57 2 ხარჯები 9,715,000.00 9,557,794.04 157,205.96 1,715,000.00 1,670,445.61 44,554.39 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 7,887,348.43 2.5 სუბსიდიები 9,715,000.00 9,557,794.04 157,205.96 1,715,000.00 1,670,445.61 44,554.39 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 7,887,348.43 112,651.57 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,420,000.00 39,625,713.11 -2,205,713.11 6,545,000.00 6,334,146.57 210,853.43 0.00 0.00 0.00 30,875,000.00 33,291,566.54 -2,416,566.54 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 29,944,000.00 30,272,346.06 -328,346.06 7,154,000.00 7,151,706.03 2,293.97 0.00 0.00 0.00 22,790,000.00 23,120,640.03 -330,640.03 2 ხარჯები 3,129,000.00 3,102,913.68 26,086.32 1,129,000.00 1,126,910.28 2,089.72 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,976,003.40 23,996.60 2.5 სუბსიდიები 3,129,000.00 3,102,913.68 26,086.32 1,129,000.00 1,126,910.28 2,089.72 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,976,003.40 23,996.60 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,815,000.00 27,169,432.38 -354,432.38 6,025,000.00 6,024,795.75 204.25 0.00 0.00 0.00 20,790,000.00 21,144,636.63 -354,636.63 25 02 03 05 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 00 ჯამური 7,840,000.00 7,823,636.87 16,363.13 1,245,000.00 1,231,918.48 13,081.52 0.00 0.00 0.00 6,595,000.00 6,591,718.39 3,281.61 2 ხარჯები 20,000.00 9,255.16 10,744.84 20,000.00 9,255.16 10,744.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 20,000.00 9,255.16 10,744.84 20,000.00 9,255.16 10,744.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,820,000.00 7,814,381.71 5,618.29 1,225,000.00 1,222,663.32 2,336.68 0.00 0.00 0.00 6,595,000.00 6,591,718.39 3,281.61 25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური 52,845,000.00 52,751,065.62 93,934.38 13,340,000.00 13,276,428.48 63,571.52 4,750,000.00 4,734,796.31 15,203.69 34,755,000.00 34,739,840.83 15,159.17 2 ხარჯები 745,000.00 699,954.29 45,045.71 345,000.00 319,264.53 25,735.47 50,000.00 45,682.90 4,317.10 350,000.00 335,006.86 14,993.14 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 745,000.00 699,954.29 45,045.71 345,000.00 319,264.53 25,735.47 50,000.00 45,682.90 4,317.10 350,000.00 335,006.86 14,993.14 52,100,000.00 52,051,111.33 48,888.67 12,995,000.00 12,957,163.95 37,836.05 4,700,000.00 4,689,113.41 10,886.59 34,405,000.00 34,404,833.97 166.03 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური 5,732,000.00 5,713,840.45 18,159.55 5,602,000.00 5,588,096.00 13,904.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 125,744.45 4,255.55 518,907.45 18,092.55 407,000.00 393,163.00 13,837.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 125,744.45 4,255.55 2 ხარჯები 537,000.00 2.5 სუბსიდიები 537,000.00 518,907.45 18,092.55 407,000.00 393,163.00 13,837.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 125,744.45 4,255.55 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,195,000.00 5,194,933.00 67.00 5,195,000.00 5,194,933.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 4 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 93,806,600.00 147,196,534.80 -53,389,934.80 33,446,600.00 33,440,160.20 6,439.80 0.00 0.00 0.00 60,360,000.00 113,756,374.60 -53,396,374.60 0.00 2 ხარჯები 40,000.00 33,560.20 6,439.80 40,000.00 33,560.20 6,439.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 40,000.00 33,560.20 6,439.80 40,000.00 33,560.20 6,439.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,766,600.00 147,162,974.60 -53,396,374.60 33,406,600.00 33,406,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,360,000.00 113,756,374.60 -53,396,374.60 25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 239,900,000.00 239,230,047.63 669,952.37 37,605,000.00 37,548,037.79 56,962.21 0.00 0.00 0.00 202,295,000.00 201,682,009.84 612,990.16 2 ხარჯები 25,000.00 172,191.00 -147,191.00 25,000.00 20,291.00 4,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,900.00 -151,900.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.00 172,191.00 -147,191.00 25,000.00 20,291.00 4,709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,900.00 -151,900.00 239,875,000.00 239,057,856.63 817,143.37 37,580,000.00 37,527,746.79 52,253.21 0.00 0.00 0.00 202,295,000.00 201,530,109.84 764,890.16 25 02 03 10 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) 00 ჯამური 14,230,000.00 14,228,738.07 1,261.93 14,230,000.00 14,228,738.07 1,261.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 850,000.00 848,738.52 1,261.48 850,000.00 848,738.52 1,261.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 850,000.00 848,738.52 1,261.48 850,000.00 848,738.52 1,261.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,380,000.00 13,379,999.55 0.45 13,380,000.00 13,379,999.55 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 11 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 56,467,000.00 55,876,489.54 590,510.46 35,667,000.00 35,519,085.73 147,914.27 0.00 0.00 0.00 20,800,000.00 20,357,403.81 442,596.19 2 ხარჯები 832,000.00 831,961.03 38.97 832,000.00 831,961.03 38.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 832,000.00 831,961.03 38.97 832,000.00 831,961.03 38.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,635,000.00 55,044,528.51 590,471.49 34,835,000.00 34,687,124.70 147,875.30 0.00 0.00 0.00 20,800,000.00 20,357,403.81 442,596.19 25 02 03 12 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 50,000.00 35,747.00 14,253.00 50,000.00 35,747.00 14,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 35,747.00 14,253.00 50,000.00 35,747.00 14,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 153,107,000.00 160,894,697.90 -7,787,697.90 30,504,000.00 30,012,483.74 491,516.26 3,556,000.00 3,833,304.56 -277,304.56 119,047,000.00 127,048,909.60 -8,001,909.60 2 ხარჯები 14,427,000.00 14,388,796.55 38,203.45 2,743,000.00 2,565,416.64 177,583.36 3,556,000.00 3,833,304.56 -277,304.56 8,128,000.00 7,990,075.35 137,924.65 2.5 სუბსიდიები 14,427,000.00 14,388,796.55 38,203.45 2,743,000.00 2,565,416.64 177,583.36 3,556,000.00 3,833,304.56 -277,304.56 8,128,000.00 7,990,075.35 137,924.65 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,999,000.00 145,848,161.52 -7,849,161.52 27,761,000.00 27,447,067.10 313,932.90 0.00 0.00 0.00 110,238,000.00 118,401,094.42 -8,163,094.42 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 681,000.00 657,739.83 23,260.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,000.00 657,739.83 23,260.17 25 03 25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 50,411,000.00 58,624,728.59 -8,213,728.59 10,642,000.00 10,626,058.26 15,941.74 0.00 0.00 0.00 39,769,000.00 47,998,670.33 -8,229,670.33 2 ხარჯები 5,149,000.00 5,142,327.24 6,672.76 602,000.00 596,895.38 5,104.62 0.00 0.00 0.00 4,547,000.00 4,545,431.86 1,568.14 2.5 სუბსიდიები 5,149,000.00 5,142,327.24 6,672.76 602,000.00 596,895.38 5,104.62 0.00 0.00 0.00 4,547,000.00 4,545,431.86 1,568.14 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,262,000.00 53,482,401.35 -8,220,401.35 10,040,000.00 10,029,162.88 10,837.12 0.00 0.00 0.00 35,222,000.00 43,453,238.47 -8,231,238.47 გვერდი 5 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) ჯამური 1,965,000.00 1,928,943.52 36,056.48 575,000.00 541,786.85 33,213.15 0.00 0.00 0.00 1,390,000.00 1,387,156.67 2,843.33 2 ხარჯები 25,000.00 21,683.91 3,316.09 25,000.00 21,683.91 3,316.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 25,000.00 21,683.91 3,316.09 25,000.00 21,683.91 3,316.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,940,000.00 1,907,259.61 32,740.39 550,000.00 520,102.94 29,897.06 0.00 0.00 0.00 1,390,000.00 1,387,156.67 2,843.33 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ჯამური 5,622,000.00 5,579,177.58 42,822.42 1,058,000.00 1,027,771.43 30,228.57 0.00 0.00 0.00 4,564,000.00 4,551,406.15 12,593.85 2 ხარჯები 957,000.00 923,058.61 33,941.39 215,000.00 185,358.79 29,641.21 0.00 0.00 0.00 742,000.00 737,699.82 4,300.18 2.5 სუბსიდიები 957,000.00 923,058.61 33,941.39 215,000.00 185,358.79 29,641.21 0.00 0.00 0.00 742,000.00 737,699.82 4,300.18 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,665,000.00 4,656,118.97 8,881.03 843,000.00 842,412.64 587.36 0.00 0.00 0.00 3,822,000.00 3,813,706.33 8,293.67 25 03 03 25 03 04 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 20,277,000.00 20,837,161.42 -560,161.42 4,237,000.00 4,233,854.35 3,145.65 0.00 0.00 0.00 16,040,000.00 16,603,307.07 -563,307.07 2 ხარჯები 1,122,000.00 1,120,638.68 1,361.32 291,000.00 290,653.20 346.80 0.00 0.00 0.00 831,000.00 829,985.48 1,014.52 2.5 სუბსიდიები 1,122,000.00 1,120,638.68 1,361.32 291,000.00 290,653.20 346.80 0.00 0.00 0.00 831,000.00 829,985.48 1,014.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,155,000.00 19,716,522.74 -561,522.74 3,946,000.00 3,943,201.15 2,798.85 0.00 0.00 0.00 15,209,000.00 15,773,321.59 -564,321.59 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 12,942,000.00 12,550,989.42 391,010.58 2,015,000.00 1,618,696.58 396,303.42 3,556,000.00 3,833,304.56 -277,304.56 7,371,000.00 7,098,988.28 272,011.72 2 ხარჯები 7,169,000.00 7,181,024.67 -12,024.67 1,605,000.00 1,470,761.92 134,238.08 3,556,000.00 3,833,304.56 -277,304.56 2,008,000.00 1,876,958.19 131,041.81 2.5 სუბსიდიები 7,169,000.00 7,181,024.67 -12,024.67 1,605,000.00 1,470,761.92 134,238.08 3,556,000.00 3,833,304.56 -277,304.56 2,008,000.00 1,876,958.19 131,041.81 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,092,000.00 4,712,224.92 379,775.08 410,000.00 147,934.66 262,065.34 0.00 0.00 0.00 4,682,000.00 4,564,290.26 117,709.74 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 681,000.00 657,739.83 23,260.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681,000.00 657,739.83 23,260.17 25 03 06 25 03 07 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 00 ჯამური 58,913,000.00 58,402,521.65 510,478.35 9,000,000.00 8,993,140.55 6,859.45 0.00 0.00 0.00 49,913,000.00 49,409,381.10 503,618.90 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,913,000.00 58,402,521.65 510,478.35 9,000,000.00 8,993,140.55 6,859.45 0.00 0.00 0.00 49,913,000.00 49,409,381.10 503,618.90 00 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ჯამური 2,977,000.00 2,971,175.72 5,824.28 2,977,000.00 2,971,175.72 5,824.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 5,000.00 63.44 4,936.56 5,000.00 63.44 4,936.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 09 5,000.00 63.44 4,936.56 5,000.00 63.44 4,936.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,972,000.00 2,971,112.28 887.72 2,972,000.00 2,971,112.28 887.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,904,000.00 181,524,709.51 -8,620,709.51 26,235,000.00 26,207,251.78 27,748.22 11,044,000.00 10,591,883.13 452,116.87 135,625,000.00 144,725,574.60 -9,100,574.60 172,300.00 148,567.16 23,732.84 144,300.00 136,312.56 7,987.44 28,000.00 12,254.60 15,745.40 0.00 0.00 0.00 00 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 38,000.00 14,460.43 23,539.57 10,000.00 2,205.83 7,794.17 28,000.00 12,254.60 15,745.40 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 134,300.00 134,106.73 193.27 134,300.00 134,106.73 193.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,236,000.00 14,787,808.73 448,191.27 4,220,000.00 4,208,180.20 11,819.80 11,016,000.00 10,579,628.53 436,371.47 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 157,495,700.00 166,588,333.62 -9,092,633.62 21,870,700.00 21,862,759.02 7,940.98 0.00 0.00 0.00 135,625,000.00 144,725,574.60 -9,100,574.60 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ჯამური 20,896,000.00 20,190,694.82 705,305.18 3,250,000.00 3,239,261.11 10,738.89 3,061,000.00 2,625,396.58 435,603.42 14,585,000.00 14,326,037.13 258,962.87 25 04 25 04 02 00 გვერდი 6 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,311,000.00 5,864,657.69 446,342.31 3,250,000.00 3,239,261.11 10,738.89 3,061,000.00 2,625,396.58 435,603.42 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,585,000.00 14,326,037.13 258,962.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,585,000.00 14,326,037.13 258,962.87 00 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ჯამური 8,963,000.00 8,937,611.47 25,388.53 980,000.00 971,124.92 8,875.08 7,983,000.00 7,966,486.55 16,513.45 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 38,000.00 14,460.43 23,539.57 10,000.00 2,205.83 7,794.17 28,000.00 12,254.60 15,745.40 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 03 25 04 04 38,000.00 14,460.43 23,539.57 10,000.00 2,205.83 7,794.17 28,000.00 12,254.60 15,745.40 0.00 0.00 0.00 8,925,000.00 8,923,151.04 1,848.96 970,000.00 968,919.09 1,080.91 7,955,000.00 7,954,231.95 768.05 0.00 0.00 0.00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 142,878,900.00 152,239,203.81 -9,360,303.81 21,878,900.00 21,874,744.36 4,155.64 0.00 0.00 0.00 121,000,000.00 130,364,459.45 -9,364,459.45 2 ხარჯები 134,300.00 134,106.73 193.27 134,300.00 134,106.73 193.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 134,300.00 134,106.73 193.27 134,300.00 134,106.73 193.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 142,744,600.00 152,105,097.08 -9,360,497.08 21,744,600.00 21,740,637.63 3,962.37 0.00 0.00 0.00 121,000,000.00 130,364,459.45 -9,364,459.45 00 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ჯამური 50,000.00 41,390.00 8,610.00 10,000.00 6,311.98 3,688.02 0.00 0.00 0.00 40,000.00 35,078.02 4,921.98 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.00 41,390.00 8,610.00 10,000.00 6,311.98 3,688.02 0.00 0.00 0.00 40,000.00 35,078.02 4,921.98 25 04 05 25 04 09 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) 00 ჯამური 116,100.00 115,809.41 290.59 116,100.00 115,809.41 290.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 116,100.00 115,809.41 290.59 116,100.00 115,809.41 290.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 8,019,000.00 9,861,026.78 -1,842,026.78 1,271,000.00 1,265,267.54 5,732.46 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 5,748,000.00 6,860,308.57 -1,112,308.57 2 ხარჯები 1,020,000.00 1,754,393.90 -734,393.90 20,000.00 18,943.23 1,056.77 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,020,000.00 1,754,393.90 -734,393.90 20,000.00 18,943.23 1,056.77 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 370,000.00 362,907.14 7,092.86 140,000.00 136,199.11 3,800.89 0.00 0.00 0.00 230,000.00 226,708.03 3,291.97 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,629,000.00 7,743,725.74 -1,114,725.74 1,111,000.00 1,110,125.20 874.80 0.00 0.00 0.00 5,518,000.00 6,633,600.54 -1,115,600.54 25 05 01 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 00 ჯამური 6,000,000.00 7,851,609.08 -1,851,609.08 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 5,000,000.00 6,116,158.41 -1,116,158.41 2 ხარჯები 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,735,450.67 -735,450.67 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000,000.00 6,116,158.41 -1,116,158.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 6,116,158.41 -1,116,158.41 00 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) ჯამური 63,900.00 63,599.95 300.05 63,900.00 63,599.95 300.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 63,900.00 63,599.95 300.05 63,900.00 63,599.95 300.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი ჯამური 908,000.00 899,292.50 8,707.50 160,000.00 155,142.34 4,857.66 0.00 0.00 0.00 748,000.00 744,150.16 3,849.84 2 ხარჯები 20,000.00 18,943.23 1,056.77 20,000.00 18,943.23 1,056.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 20,000.00 18,943.23 1,056.77 20,000.00 18,943.23 1,056.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 370,000.00 362,907.14 7,092.86 140,000.00 136,199.11 3,800.89 0.00 0.00 0.00 230,000.00 226,708.03 3,291.97 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 518,000.00 517,442.13 557.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 517,442.13 557.87 25 05 02 25 05 04 გვერდი 7 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება 25 05 04 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) 00 ჯამური გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 20,000.00 18,943.23 1,056.77 20,000.00 18,943.23 1,056.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 20,000.00 18,943.23 1,056.77 20,000.00 18,943.23 1,056.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 20,000.00 18,943.23 1,056.77 20,000.00 18,943.23 1,056.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 05 04 02 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 888,000.00 880,349.27 7,650.73 140,000.00 136,199.11 3,800.89 0.00 0.00 0.00 748,000.00 744,150.16 3,849.84 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 370,000.00 362,907.14 7,092.86 140,000.00 136,199.11 3,800.89 0.00 0.00 0.00 230,000.00 226,708.03 3,291.97 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 518,000.00 517,442.13 557.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 517,442.13 557.87 00 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) ჯამური 1,047,100.00 1,046,525.25 574.75 1,047,100.00 1,046,525.25 574.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,047,100.00 1,046,525.25 574.75 1,047,100.00 1,046,525.25 574.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 05 05 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 2,900,000.00 2,629,761.30 270,238.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 2,629,761.30 270,238.70 2 ხარჯები 2,596,495.00 2,342,266.82 254,228.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,596,495.00 2,342,266.82 254,228.18 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,586,495.00 2,336,554.50 249,940.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,586,495.00 2,336,554.50 249,940.50 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 5,712.32 4,287.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,712.32 4,287.68 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 303,505.00 287,494.48 16,010.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,505.00 287,494.48 16,010.52 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 2,900,000.00 2,629,761.30 270,238.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900,000.00 2,629,761.30 270,238.70 2 ხარჯები 2,596,495.00 2,342,266.82 254,228.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,596,495.00 2,342,266.82 254,228.18 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,586,495.00 2,336,554.50 249,940.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,586,495.00 2,336,554.50 249,940.50 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 5,712.32 4,287.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,712.32 4,287.68 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 303,505.00 287,494.48 16,010.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,505.00 287,494.48 16,010.52 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 00 ჯამური 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 2 ხარჯები 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 00 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ჯამური 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 2 ხარჯები 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 22,881,135.49 -881,135.49 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 41,023,000.00 31,838,266.68 9,184,733.32 4,130,000.00 1,828,695.14 2,301,304.86 12,843,000.00 7,083,921.83 5,759,078.17 24,050,000.00 22,925,649.71 1,124,350.29 2 ხარჯები 12,945,000.00 11,392,774.69 1,552,225.31 657,000.00 488,009.48 168,990.52 5,988,000.00 4,905,681.55 1,082,318.45 6,300,000.00 5,999,083.66 300,916.34 2.1 შრომის ანაზღაურება 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 429,800.00 206,994.94 222,805.06 121,800.00 76,307.09 45,492.91 308,000.00 130,687.85 177,312.15 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,103,200.00 773,834.34 329,365.66 6,200.00 6,058.34 141.66 1,097,000.00 767,776.00 329,224.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 10,829,000.00 9,895,313.72 933,686.28 529,000.00 405,644.05 123,355.95 4,000,000.00 3,490,586.01 509,413.99 6,300,000.00 5,999,083.66 300,916.34 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,367,000.00 4,309,584.14 5,057,415.86 1,258,000.00 401,180.22 856,819.78 6,330,000.00 2,178,240.28 4,151,759.72 1,779,000.00 1,730,163.64 48,836.36 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 18,711,000.00 16,135,907.85 2,575,092.15 2,215,000.00 939,505.44 1,275,494.56 525,000.00 0.00 525,000.00 15,971,000.00 15,196,402.41 774,597.59 29 10 31 00 გვერდი 8 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 07 დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 31,480,000.00 27,862,217.72 3,617,782.28 2,980,000.00 1,544,109.07 1,435,890.93 4,450,000.00 3,392,458.94 1,057,541.06 24,050,000.00 22,925,649.71 1,124,350.29 2 ხარჯები 10,033,000.00 9,598,517.34 434,482.66 408,000.00 366,506.26 41,493.74 3,325,000.00 3,232,927.42 92,072.58 6,300,000.00 5,999,083.66 300,916.34 2.8 სხვა ხარჯები 10,033,000.00 9,598,517.34 434,482.66 408,000.00 366,506.26 41,493.74 3,325,000.00 3,232,927.42 92,072.58 6,300,000.00 5,999,083.66 300,916.34 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,736,000.00 2,127,792.53 608,207.47 357,000.00 238,097.37 118,902.63 600,000.00 159,531.52 440,468.48 1,779,000.00 1,730,163.64 48,836.36 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 18,711,000.00 16,135,907.85 2,575,092.15 2,215,000.00 939,505.44 1,275,494.56 525,000.00 0.00 525,000.00 15,971,000.00 15,196,402.41 774,597.59 00 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი ჯამური 14,250,000.00 13,887,855.96 362,144.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,250,000.00 13,887,855.96 362,144.04 2 ხარჯები 1,650,000.00 1,633,359.86 16,640.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,633,359.86 16,640.14 2.8 სხვა ხარჯები 1,650,000.00 1,633,359.86 16,640.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,633,359.86 16,640.14 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354,000.00 354,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354,000.00 354,000.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,246,000.00 11,900,496.10 345,503.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,246,000.00 11,900,496.10 345,503.90 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური 15,970,000.00 13,438,434.85 2,531,565.15 2,245,000.00 1,008,182.16 1,236,817.84 3,925,000.00 3,392,458.94 532,541.06 9,800,000.00 9,037,793.75 762,206.25 31 07 02 31 07 03 2 ხარჯები 8,383,000.00 7,965,157.48 417,842.52 408,000.00 366,506.26 41,493.74 3,325,000.00 3,232,927.42 92,072.58 4,650,000.00 4,365,723.80 284,276.20 2.8 სხვა ხარჯები 8,383,000.00 7,965,157.48 417,842.52 408,000.00 366,506.26 41,493.74 3,325,000.00 3,232,927.42 92,072.58 4,650,000.00 4,365,723.80 284,276.20 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,382,000.00 1,773,792.53 608,207.47 357,000.00 238,097.37 118,902.63 600,000.00 159,531.52 440,468.48 1,425,000.00 1,376,163.64 48,836.36 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,205,000.00 3,699,484.84 1,505,515.16 1,480,000.00 403,578.53 1,076,421.47 0.00 0.00 0.00 3,725,000.00 3,295,906.31 429,093.69 31 07 03 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 5,000,000.00 4,998,059.32 1,940.68 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,498,059.32 1,940.68 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 2 ხარჯები 5,000,000.00 4,998,059.32 1,940.68 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,498,059.32 1,940.68 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000,000.00 4,998,059.32 1,940.68 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,498,059.32 1,940.68 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 31 07 03 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 10,970,000.00 8,440,375.53 2,529,624.47 2,245,000.00 1,008,182.16 1,236,817.84 2,425,000.00 1,894,399.62 530,600.38 6,300,000.00 5,537,793.75 762,206.25 2 ხარჯები 3,383,000.00 2,967,098.16 415,901.84 408,000.00 366,506.26 41,493.74 1,825,000.00 1,734,868.10 90,131.90 1,150,000.00 865,723.80 284,276.20 2.8 სხვა ხარჯები 3,383,000.00 2,967,098.16 415,901.84 408,000.00 366,506.26 41,493.74 1,825,000.00 1,734,868.10 90,131.90 1,150,000.00 865,723.80 284,276.20 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,382,000.00 1,773,792.53 608,207.47 357,000.00 238,097.37 118,902.63 600,000.00 159,531.52 440,468.48 1,425,000.00 1,376,163.64 48,836.36 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,205,000.00 3,699,484.84 1,505,515.16 1,480,000.00 403,578.53 1,076,421.47 0.00 0.00 0.00 3,725,000.00 3,295,906.31 429,093.69 00 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ჯამური 1,260,000.00 535,926.91 724,073.09 735,000.00 535,926.91 199,073.09 525,000.00 0.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,260,000.00 535,926.91 724,073.09 735,000.00 535,926.91 199,073.09 525,000.00 0.00 525,000.00 0.00 0.00 0.00 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 9,543,000.00 3,976,048.96 5,566,951.04 1,150,000.00 284,586.07 865,413.93 8,393,000.00 3,691,462.89 4,701,537.11 0.00 0.00 0.00 2,912,000.00 1,794,257.35 1,117,742.65 249,000.00 121,503.22 127,496.78 2,663,000.00 1,672,754.13 990,245.87 0.00 0.00 0.00 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 0.00 31 07 04 31 09 2 ხარჯები 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 429,800.00 206,994.94 222,805.06 121,800.00 76,307.09 45,492.91 308,000.00 130,687.85 177,312.15 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,103,200.00 773,834.34 329,365.66 6,200.00 6,058.34 141.66 1,097,000.00 767,776.00 329,224.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 796,000.00 296,796.38 499,203.62 121,000.00 39,137.79 81,862.21 675,000.00 257,658.59 417,341.41 0.00 0.00 0.00 გვერდი 9 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 31 31 09 04 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 6,631,000.00 თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა 2,181,791.61 4,449,208.39 901,000.00 163,082.85 737,917.15 5,730,000.00 2,018,708.76 გეგმა ხარჯი 3,711,291.24 0.00 გადახრა 0.00 0.00 0.00 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 1,323,000.00 899,437.70 423,562.30 100,000.00 56,687.57 43,312.43 1,223,000.00 842,750.13 380,249.87 0.00 0.00 2 ხარჯები 788,000.00 669,369.60 118,630.40 32,000.00 22,050.06 9,949.94 756,000.00 647,319.54 108,680.46 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 583,000.00 516,631.69 66,368.31 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 205,000.00 152,737.91 52,262.09 32,000.00 22,050.06 9,949.94 173,000.00 130,687.85 42,312.15 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 535,000.00 230,068.10 304,931.90 68,000.00 34,637.51 33,362.49 467,000.00 195,430.59 271,569.41 0.00 0.00 0.00 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 8,220,000.00 3,076,611.26 5,143,388.74 1,050,000.00 227,898.50 822,101.50 7,170,000.00 2,848,712.76 4,321,287.24 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2,124,000.00 1,124,887.75 999,112.25 217,000.00 99,453.16 117,546.84 1,907,000.00 1,025,434.59 881,565.41 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 224,800.00 54,257.03 170,542.97 89,800.00 54,257.03 35,542.97 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 1,103,200.00 773,834.34 329,365.66 6,200.00 6,058.34 141.66 1,097,000.00 767,776.00 329,224.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 796,000.00 296,796.38 499,203.62 121,000.00 39,137.79 81,862.21 675,000.00 257,658.59 417,341.41 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,823,278.17 3,439,721.83 0.00 0.00 0.00 31 09 05 6,096,000.00 1,951,723.51 4,144,276.49 833,000.00 128,445.34 704,554.66 5,263,000.00 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ჯამური 126,721,500.00 131,383,061.56 -4,661,561.56 19,931,500.00 19,930,216.43 1,283.57 86,490,000.00 95,277,656.96 -8,787,656.96 20,300,000.00 16,175,188.17 4,124,811.83 2 ხარჯები 57,011,000.00 47,090,787.38 9,920,212.62 6,466,000.00 6,464,966.38 1,033.62 50,545,000.00 40,625,821.00 9,919,179.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 15,721,000.00 13,752,006.32 1,968,993.68 6,466,000.00 6,464,966.38 1,033.62 9,255,000.00 7,287,039.94 1,967,960.06 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 41,290,000.00 33,338,781.06 7,951,218.94 0.00 0.00 0.00 41,290,000.00 33,338,781.06 7,951,218.94 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,410,500.00 68,117,086.01 -18,706,586.01 13,465,500.00 13,465,250.05 249.95 35,945,000.00 54,651,835.96 -18,706,835.96 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,300,000.00 16,175,188.17 4,124,811.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,300,000.00 16,175,188.17 4,124,811.83 00 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი ჯამური 102,571,500.00 111,357,873.39 -8,786,373.39 16,081,500.00 16,080,216.43 1,283.57 86,490,000.00 95,277,656.96 -8,787,656.96 0.00 0.00 0.00 0.00 32 00 32 09 2 ხარჯები 57,011,000.00 47,090,787.38 9,920,212.62 6,466,000.00 6,464,966.38 1,033.62 50,545,000.00 40,625,821.00 9,919,179.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 15,721,000.00 13,752,006.32 1,968,993.68 6,466,000.00 6,464,966.38 1,033.62 9,255,000.00 7,287,039.94 1,967,960.06 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 41,290,000.00 33,338,781.06 7,951,218.94 0.00 0.00 0.00 41,290,000.00 33,338,781.06 7,951,218.94 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,560,500.00 64,267,086.01 -18,706,586.01 9,615,500.00 9,615,250.05 249.95 35,945,000.00 54,651,835.96 -18,706,835.96 0.00 0.00 0.00 00 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი ჯამური 92,553,500.00 103,481,936.65 -10,928,436.65 15,503,500.00 15,503,118.98 381.02 77,050,000.00 87,978,817.67 -10,928,817.67 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 47,180,000.00 39,228,402.42 7,951,597.58 5,890,000.00 5,889,621.36 378.64 41,290,000.00 33,338,781.06 7,951,218.94 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 5,890,000.00 5,889,621.36 378.64 5,890,000.00 5,889,621.36 378.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 41,290,000.00 33,338,781.06 7,951,218.94 0.00 0.00 0.00 41,290,000.00 33,338,781.06 7,951,218.94 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,373,500.00 64,253,534.23 -18,880,034.23 9,613,500.00 9,613,497.62 2.38 35,760,000.00 54,640,036.61 -18,880,036.61 0.00 0.00 0.00 32 09 01 32 09 02 პროგრამის ადმინისტრირება (MCC) 00 ჯამური 10,018,000.00 7,875,936.74 2,142,063.26 578,000.00 577,097.45 902.55 9,440,000.00 7,298,839.29 2,141,160.71 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 9,831,000.00 7,862,384.96 1,968,615.04 576,000.00 575,345.02 654.98 9,255,000.00 7,287,039.94 1,967,960.06 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 9,831,000.00 7,862,384.96 1,968,615.04 576,000.00 575,345.02 654.98 9,255,000.00 7,287,039.94 1,967,960.06 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187,000.00 13,551.78 173,448.22 2,000.00 1,752.43 247.57 185,000.00 11,799.35 173,200.65 0.00 0.00 0.00 გვერდი 10 - 11 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 32 11 დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 00 ჯამური 24,150,000.00 20,025,188.17 4,124,811.83 3,850,000.00 3,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,300,000.00 16,175,188.17 4,124,811.83 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,850,000.00 3,850,000.00 0.00 3,850,000.00 3,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,300,000.00 16,175,188.17 4,124,811.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,300,000.00 16,175,188.17 4,124,811.83 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 46,294,350.00 45,728,881.71 565,468.29 779,350.00 0.00 779,350.00 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 27,100,000.00 35,307,916.17 -8,207,916.17 2 ხარჯები 19,194,350.00 10,420,965.54 8,773,384.46 779,350.00 0.00 779,350.00 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 779,350.00 0.00 779,350.00 779,350.00 0.00 779,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 0.00 0.00 0.00 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,100,000.00 35,307,916.17 -8,207,916.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,100,000.00 35,307,916.17 -8,207,916.17 -8,207,916.17 56 00 56 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები 00 ჯამური 46,294,350.00 45,728,881.71 565,468.29 779,350.00 0.00 779,350.00 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 27,100,000.00 35,307,916.17 2 ხარჯები 19,194,350.00 10,420,965.54 8,773,384.46 779,350.00 0.00 779,350.00 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 779,350.00 0.00 779,350.00 779,350.00 0.00 779,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 0.00 0.00 0.00 18,415,000.00 10,420,965.54 7,994,034.46 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,100,000.00 35,307,916.17 -8,207,916.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,100,000.00 35,307,916.17 -8,207,916.17 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU) ჯამური 17,150,700.00 19,759,271.63 -2,608,571.63 135,700.00 0.00 135,700.00 7,015,000.00 9,073,334.69 -2,058,334.69 10,000,000.00 10,685,936.94 -685,936.94 56 13 01 2 ხარჯები 7,150,700.00 9,073,334.69 -1,922,634.69 135,700.00 0.00 135,700.00 7,015,000.00 9,073,334.69 -2,058,334.69 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 135,700.00 0.00 135,700.00 135,700.00 0.00 135,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,015,000.00 9,073,334.69 -2,058,334.69 0.00 0.00 0.00 7,015,000.00 9,073,334.69 -2,058,334.69 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,000,000.00 10,685,936.94 -685,936.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,685,936.94 -685,936.94 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW) ჯამური 20,043,650.00 16,854,320.31 3,189,329.69 643,650.00 0.00 643,650.00 9,300,000.00 1,347,630.85 7,952,369.15 10,100,000.00 15,506,689.46 -5,406,689.46 2 ხარჯები 9,943,650.00 1,347,630.85 8,596,019.15 643,650.00 0.00 643,650.00 9,300,000.00 1,347,630.85 7,952,369.15 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 643,650.00 0.00 643,650.00 643,650.00 0.00 643,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 9,300,000.00 1,347,630.85 7,952,369.15 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 1,347,630.85 7,952,369.15 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,100,000.00 15,506,689.46 -5,406,689.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100,000.00 15,506,689.46 -5,406,689.46 56 13 02 56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) 00 ჯამური 9,100,000.00 8,749,280.36 350,719.64 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 7,000,000.00 8,749,280.36 -1,749,280.36 2 ხარჯები 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,000,000.00 8,749,280.36 -1,749,280.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 8,749,280.36 -1,749,280.36 00 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) ჯამური 0.00 366,009.41 -366,009.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,009.41 -366,009.41 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 366,009.41 -366,009.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,009.41 -366,009.41 56 13 05 გვერდი 11 - 11 დან
დანართი
2018 წლის ხაზინა 15:04 სახელმწიფო ბიუჯეტი სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2018 - 01/01/2019 სსიპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი თანხა თარიღი 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; უზეირ კახიძე; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დიმიტრი ბარამიძე; 1,450.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარინა შენგელია; 1,550.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანზორ ირემაძე; 1,150.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრე უზუნაძე; 1,150.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზი ნაკაშიძე; 1,250.00 10.01.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 10.01.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ასმათ ფსუტური; 300.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინა ბულბულაშვილი; 1,240.00 10.01.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ცირა ბეგიჯანაშვილი; 1,300.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელენა ხუნწარია; 1,290.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუჟუნა მაყიშვილი; 1,200.00 10.01.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 10.01.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ხვთისო თეთრუაშვილი; 448.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუჟუნა ცხელიშვილი; 310.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გაიანე გოდერძაული; 1,290.00 10.01.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ გოგელია; 1,260.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯუმბერ ქართველიშვილი; 1,290.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულუ ირზაევა; 1,450.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუზანა აკოპიან; 1,000.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფატიმა სულეიმანოვა; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანა ყარალაშვილი; 416.67 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერი კუპატაძე; 1,400.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვაგიდ ხალილოვი; 1,300.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მინოუგა ორუჯოვა; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აშოტ ავაქიანი; 1,250.00 10.01.2018 გვერდი 1 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზემინარ ბერაია; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დიმიტრი დოლიძე; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციცინო კაკაბაძე; 1,150.00 10.01.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 10.01.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გუგული ბარამიძე; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსი გუსარიშვილი, ზაზა გუსარიშვილი; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი სანთელაძე; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დარეჯან ენდელაძე, ვალიკო კოღუაშვილი; 1,200.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბიძინა კოჭლიაშვილი; 1,400.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟულიეტა მაჭუტაძე; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დარიკო ფუტკარაძე; 1,250.00 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზინა სავულიდი; 1,350.00 10.01.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; იზა გიგაური; 1,980.00 10.01.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 10.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; პიერ თოთიბაძე; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაყვალა ხელაია, ერმილე ხელაია; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯემალ კუკუტიძე; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუჟუნა ქათამაძე; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კლავა-ნაილი ჭოჭუა; 1,640.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გერმო მალანია; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სპირიდონ სიდიროპულო; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იზოლდა კაშია, ტატიანა კაშია; 1,250.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულიკო ლომიძე; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედიკო ძაგნიძე; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ავთანდილ ბუიძე; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანა იშხნელი, გოჩა იშხნელი; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ორდენ სიჭინავა; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლამარა კუტალაძე; ნელი რობაქიძე; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; არჩილ წიკლაური; 1,800.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვიქტორ გრძელიძე; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საბირა სულეიმანოვა; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; პურზა სულეიმანოვი; 1,650.00 11.01.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; დარეჯან გიგაური, ამირან მუხაშვილი, ლადო მუხაშვილი; 1,416.00 11.01.2018 გვერდი 2 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მეხბულე როდინაძე; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედეა ბეგიაშვილი; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარგიზ გასანოვა; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედეია ქელბაქიანი; 1,800.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლენარი ნაჭყებია; 1,600.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფადიმე კაკაბაძე; 1,640.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულნარა სიჭინავა; 1,650.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაგული დავითაძე; 1,550.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი ქიმაძე; 1,600.00 11.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იაშა ახობაძე; 1,700.00 11.01.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო ბიუჯეტი; 1,188.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გოდერძი კობერიძე; 1,150.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრა ბარამიძე; 1,450.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ომარ ხუხუნი; 1,640.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნიკოლოზ ვასილიადი; 1,650.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაია დიასამიძე; 1,150.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარგო ბროკიშვილი; 3,200.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვახტანგი მწარიაშვილი,კახაბერი მწარიაშვილი; 1,150.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სოფია მატევოსიანი; 1,650.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელისო შანავა; 310.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლევან ლაშხია; 1,650.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზიმ მამედოვი; 1,150.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფახრად ალიევი; 1,250.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იდრის ზანდარაძე; 1,450.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინათინ ჩხიკვაძე; 416.67 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაია პაიჭაძე; 1,450.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნასტია ადამიდი; 1,550.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზურაბი მღებრიშვილი; 1,150.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი კუტალაძე, მანანა ბოლქვაძე, ლია ბოლქვაძე; 1,350.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი შარაშიძე; 1,550.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნატო სარხანიძე; 1,250.00 12.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დიდიკო შანავა, ნუცა შანავა; 1,700.00 12.01.2018 ფოლად მამედოვი; 1,000.80 12.01.2018 კობა თოდუა; 1,100.00 18.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გვერდი 3 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით ნაცვალაძე; 1,550.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარა აქუბარდია; 675.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზიკო ფოჩხუა; 1,700.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნორა ცენტერაძე, თინა კაზეიშვილი, ნორა კაზეიშვილი; 1,000.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საადათ ბოლქვაძე; 1,450.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამილა ალიევა; 1,290.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შალვა მაისურაძე, დარეჯან ბიბილურიძე; 1,150.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ასლან თურმანიძე; 825.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანული ნიბლაძე; 105.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით ცქიტიშვილი; 90.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მირ-აკპერ სეიდ-მეჯიდი, მირი სეიდ-მეჯიდი; 1,250.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯემალ ფუტკარაძე; 208.35 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი ებრელიძე; 825.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ივეტა გურასპაშვილი; 1,650.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციალა ჭელიძე; 1,600.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალმასტი მამთაჯი; 1,650.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ოქრიაშვილი; 1,650.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლუბა ხახვიაშვილი; 1,350.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ვეშაპიძე; 1,250.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხანუმ საფარლი; 1,550.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; პავლე ჭუმბაძე, ქეთო ჭუმბაძე; 767.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაგული ჭყონია; 1,000.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შალვა ხარაშვილი; 1,280.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსი ლომიძე; 1,200.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გალინა გაგლოევი; 1,350.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი ჯოხაძე; 1,650.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აგიდ ნურმამედოვი; 1,250.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოლეგ ბედინაშვილი; 1,300.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზინეთ ბერიძე; 1,550.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზიმ კომახიძე; 1,150.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დალი ღოღელიანი; 1,260.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო გეთია, გულნარა თუთბერიძე; 1,250.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იამაზენი ფოჩხუა; 825.00 25.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოდარი ფუტკარაძე; 1,150.00 25.01.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; შპს "ალგეთი"; 76,609.23 26.01.2018 გვერდი 4 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გოლჩორა მიმინოშვილი, ლიანა პერტაია; 1,800.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ბერიძე, თენგიზ ბერიძე; 1,350.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯემალ დევაძე; 1,250.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვაჟა მეშველიანი; 1,150.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გელა გორგილაძე; 1,150.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ომარ ხუხუნი; 1,650.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვართუშ მანუკიანი; 1,640.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კაბირა ნაზიმოვა, მირზამადინ მამისაშვილი; 2,900.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამთა ღელეყვა; 1,150.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ირინა პუიკიდი; 1,250.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაირა თურმანიძე; 1,650.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინა აბრამოვი, ცისანა აბრამოვი, ლილი აბრამოვი, თენგიზ აბრამოვი; 1,350.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შუშანა დავითაძე; 1,350.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნიაზ კოპაძე; 1,650.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზეინაბ აბულაძე; 1,250.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზია კაკაშვილი; 1,550.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მალხაზი კუტიბაშვილი; 1,550.00 26.01.2018 შპს "ეს კა იმპექსი"; 309.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბუკულა ნიკურაძე; 400.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სამაია გეიუშოვა; 1,250.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლუთბიე დიასამიძე; 1,450.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გოგონა ფხაკაძე; 1,400.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოლეგ ფარტენაძე; 1,290.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დოდო გუმბერიძე; 1,650.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟენიკ გარიბიანი; 1,650.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლუბოვ ღიბრაძე; 1,550.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეილა ასამბაძე; 1,650.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ემინე ცეცხლაძე; 1,650.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანი კვიტაშვილი; 1,600.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თემური ლავასოღლი; 1,250.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შუშანიკა ბერიაშვილი; 360.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოდარ დიასამიძე; 1,300.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზულეიხა გაბაიძე; 1,450.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციცინო გეგეშიძე, მადონა ვერულეიშვილი; 2,500.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოდარ ბერიძე; 1,450.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გვერდი 5 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვერა დევაძე; 1,250.00 26.01.2018 33 00-საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; დევი დევიძე; 2,000.00 26.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოდარ ფუტკარაძე; 1,550.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ომარ ჩერქეზ-ოღლი; 1,250.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლამზირა გოგებაშვილი, გიგა გოგებაშვილი, ინეზა გოგებაშვილი, ნინო გოგებაშვილი; 1,250.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯემალ ქამუშაძე; 1,250.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით ჭარხალაშვილი, ზურაბ ჭარხალაშვილი; 1,250.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნიკოლოზ დვალი; 1,550.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სვეტლანა ხარჩილავა; 550.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მადონა მსხილაძე; 1,550.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სერიოჟა ბარაბაძე; 1,550.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იაშა უზუნაძე; 1,250.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ევგენი ლორთქიფანიძე; 1,150.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ესაძე; 1,150.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარ მიგინეიშვილი, გურამ იმნაძე, ვლადიმერ იმნაძე, მერი ბონდარენკო; 1,310.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუგზარ შენგელია; 1,400.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟენია სარუხანიან; 1,150.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზეინაბ გუსეინოვა; 1,350.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზარგალამ ახმედოვა; 1,150.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარა ამირჯანოვა; 1,090.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალერი ტაბატაძე, რუსუდან ორჯონიკიძე, ნატალია ტაბატაძე; 1,350.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლუბა კვანტაშვილი; 1,000.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინა ჯინჭარაძე, პაშა მოდებაძე; 210.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გალინა ნუკრაძე, კარლო ნუკრაძე; 1,250.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციალა გოგიძე; 1,250.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გრიგოლ წერეთელი; 845.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალი დიდმანიძე; 1,150.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვაჟა გულადიშვილი; 1,550.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარგიზ ხალვაში; 1,150.00 29.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვარდო მჟავანაძე; 1,550.00 29.01.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; შპს "მედქეარი"; 3,859.00 30.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რევაზ გოგიტიძე; 1,650.00 30.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლამარა შელია; 1,650.00 30.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულჯან იორდანიძე; 1,650.00 30.01.2018 გვერდი 6 - 37 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ნათია გოგაძე; 187.00 30.01.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; თინათინ ცხვედიანი; 187.00 30.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარგიზ ჯაფარლი; 2,250.00 30.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზეინაბი ბურდიაშვილი; 1,600.00 30.01.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; თეიმურაზ შენგელია; 14,012.00 30.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანი დოლიძე; 2,000.00 30.01.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სულიკო მესხი; 1,650.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვარსენიკ ტერ-მანუელიანცი; 1,550.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარგიზ ჩახვაძე; 1,250.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანა ზურაბაშვილი; 1,250.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი ვარდანიძე, აკაკი ვარდანიძე, ლელა ვარდანიძე; 210.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაყვალა ბაღოშვილი; 1,240.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტატიანე კორკოტაძე; 1,600.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დოდო ზანდარაძე; 1,250.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აზატ ფარმანიან; 1,550.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იური გოგუა; 1,350.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზიმე მიქელაძე; 1,600.00 01.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალენტინა ტერზიანი, აშოტ ტერზიანი; 1,350.00 01.02.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით ნაკაშიძე, ფატი ძნელაძე; 1,650.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კლარა ხაირულინა; 1,150.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გრიშა ჯიხვაძე; 1,150.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტარიელ ქარცივაძე; 1,250.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვახტანგ გურგენაძე; 1,550.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი შარაბიძე; 1,680.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი მრელაშვილი; 1,650.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალერი ახობაძე; 1,250.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გოჩა უგრეხელიძე; 1,150.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუნუ უზუნაძე; 1,650.00 05.02.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; თამაზ ჯღერია; 695.26 05.02.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 05.02.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; ვახტანგ ხმალაძე; 737.44 05.02.2018 გვერდი 7 - 37 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ასმათ ფსუტური; 300.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზაურ დიასამიძე; 1,650.00 05.02.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 05.02.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 05.02.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზაურ ბოლქვაძე, გულვარდი თავდგირიძე, რევაზ ბოლქვაძე, მალხაზ ბოლქვაძე; 1,250.00 05.02.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გივი მაჩიტიძე; 675.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუნუ გიორგიძე, მურმან გიორგიძე; 1,550.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელდინა ბერულაშვილი; 1,600.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტარიელ ღვინიაშვილი; 1,750.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანული სიფრაშვილი; 1,550.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გათიბა აბასოვა, განირა მამედოვა; 1,250.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქამალ გაჯიევი; 1,200.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვიდადი აბასგულიევი; 890.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოგანეს ვარტაპეტიან; 1,250.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნადეჟდა ტატალიშვილი; 1,240.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელგუჯა ასლამაზაშვილი; 1,240.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სუსანა ყავლენაშვილი; 1,550.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სისაკ მარტიროსიანი; 1,150.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ასმათ ქოქოლაძე; 575.00 05.02.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 05.02.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციალა აბულაძე; 1,650.00 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფლორა ურუშაძე; 1,250.00 05.02.2018 შპს "თბილისის სამშენებლო კომპანია "NGL"; 2,486.00 05.02.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; იზა გიგაური; 1,980.00 05.02.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 05.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსუდან ზაქრაძე; 1,250.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ შარაშიძე; 1,250.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინა მინაშვილი; 2,000.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; უმიან შარაშიძე; 1,550.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზაზა ჯღარკავა; 70.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გვერდი 8 - 37 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ბესიკ მაისურაძე; 2,008.26 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი ჩუბინიძე; 1,650.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თეიმურაზ კოჩალიძე; 220.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზაზა ჯღარკავა; 380.00 09.02.2018 ნანა შაიშმელაშვილი; 8,150.00 09.02.2018 33 00-საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ვლადიმერ ნუცუბიძე; 26,440.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფუატ ბაბაევი; 1,300.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზურაბ მიქელაძე; 1,550.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი შენგელია, ლამარა ხუციბერიძე; 1,650.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო მაისურაძე, დალი ლობჟანიძე; 1,550.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 1,250.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით თვალაბეიშვილი, აქვსენტი თვალაბეიშვილი; ჯაჯანა მიქიაშვილი; 1,550.00 09.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბიძინა მებონია; 2,000.00 09.02.2018 06 00-საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; იოსებ თათარაშვილი; 47,582.44 09.02.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; შპს "ალგეთი"; 76,609.23 14.02.2018 ნური ბახმალოვი; 4,500.00 14.02.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; შპს "ფუდსერვისი"; 2,160.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზევინარ შავიშვილი; 1,250.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გელა ჩხეიძე; 1,150.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; არმენაკ ბაბოიან; 1,150.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შუქრი ახალაძე; 1,350.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ჩალაძე, მიმოზა ნაჭყებია; 240.00 16.02.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ანჟელიკა ზაქაიძე; 542.68 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხასან შოთაძე; 360.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნადია საგინაძე; 1,650.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფანახ კასუმოვი; 1,260.00 16.02.2018 შპს "დიდგორი"; 2,500.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზირა ერისთავი; 340.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვანო ჯოჯუა; 1,340.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ჩალაძე, მიმოზა ნაჭყებია; 1,110.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზურაბ შარაშიძე; 1,300.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი მალიევა; 1,800.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შუშიკ კარაგულიან; 1,650.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლამარა თედელური; 1,200.00 16.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გელა მელიქიძე; 1,150.00 21.02.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გვერდი 9 - 37 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; გიორგი ვარაზანაშვილი; 1,397.91 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ადალათ პლატონაძე; 1,650.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნადიმ მიქელაძე; 1,150.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხატიჯე ბასილაძე; 1,340.00 21.02.2018 02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა ყაულაშვილი; 100.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; როზა გოჩაძე; 1,450.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლუბა მოძღვრიშვილი; 1,550.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თემურ პაქსაძე; 1,250.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლუსია გრიგორიანი; 1,650.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შარაბანი ბაბაევა; 1,650.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კაკალა ჩხიკვიშვილი; 1,800.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერი ქარცივაძე; 1,650.00 21.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუნუ აფხაზავა; 1,550.00 21.02.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; გივი ბუხრაშვილი; 1,714.85 21.02.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; შპს კომპანია "მედქეარ"; 154,443.24 28.02.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; შპს "სისტემები"; 144,037.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინა ბარამიძე; 1,550.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით ფარტენაძე; 1,150.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბულბულ დუმბაძე; 1,350.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლიდა დავითაძე; 1,640.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფოთოლა ყუბანეიშვილი; 1,450.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუნუ ბურკაძე-ჭიჭეიშვილი; 1,550.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო მდინარაძე; 1,650.00 28.02.2018 გარსევან იაშაღაშვილი; 26,235.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა მამუკიშვილი; 1,160.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაყვალა ბასილაძე; 1,350.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანა ჭუმბაძე; 383.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალიდა ჯანჯღავა; 1,400.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შუშანა ფარტენაძე, მანანა შავაძე; 1,150.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვლადიმერ შაკიაშვილი; 1,450.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ისა ფარაჯოვი; 1,650.00 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ აბაშიძე, ნანული ქამაშიძე, ნარგიზ ქამაშიძე; 468.75 28.02.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რაგიმ აივაზოვი; 1,310.00 28.02.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; გვერდი 10 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ვახტანგ იაკობაშვილი; 100.00 28.02.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; გიორგი ჩობოლაური; 1,278.05 28.02.2018 მზევინარ ხუციშვილი; 308.87 28.02.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; შპს "ალგეთი"; 76,609.23 02.03.2018 ტარიელ გუბელაძე; 150.00 05.03.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კლარა ხაირულინა; 1,450.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაიმე კაკაბაძე; 1,450.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ისმაილ კარმილოვი; 1,650.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი სიჭინავა; 1,150.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ამირან ჟღენტი, მანანა ფეოდოროვი; 1,150.00 05.03.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 05.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ასმათ ფსუტური; 300.00 05.03.2018 ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 05.03.2018 გიორგი ლალუაშვილი; 964.25 05.03.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 05.03.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 05.03.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ბერიძე; 340.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარგიზ ჯაფარლი; 1,250.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი მუსაევა; 1,550.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შახზად ჯუმუშაძე; 625.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლილი მჭედლიშვილი; 1,700.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ართურ სარუხანიან; 1,150.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შოთა ფხოველიშვილი,გაიოზ ფხოველიშვილი; 1,250.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი მიქელაძე; 1,150.00 05.03.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 05.03.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 05.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნურა ადონია; 1,550.00 05.03.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; იზა გიგაური; 1,980.00 05.03.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიგა ბარათაშვილი; 350.00 05.03.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; გვერდი 11 - 37 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 05.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; გრიშა ბექაური; 97.20 12.03.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 12.03.2018 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ტარიელ ქათამაძე; 108.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ანია მაისურაძე; 153.24 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 12.03.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კახი გოგელია, სულიკო გოგელია; 1,250.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამაზ კარანაძე; 1,500.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მადონა მსხილაძე; 1,250.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედეა კუტუბიძე; 1,650.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინა ჭელიძე; 1,550.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელენა გუგუშვილი; 1,750.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაია ცინცაძე; 1,150.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნესტან გურგენაძე; 1,150.00 12.03.2018 35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ილია გინტური; 360.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეილა ქადაგიძე; 1,800.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეილა ისკანდეროვა; 1,250.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი ირემაძე; 1,250.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო ხუჭუა, ნატალია ხუჭუა; 1,150.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელენა ტერიევა; 1,450.00 12.03.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გია ლაღიაშვილი; 3,750.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვლადიმერ ბიტბუნოვი; 1,600.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულნაზ ქურიძე; 1,700.00 12.03.2018 გვერდი 12 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მოხუბბათ ზარგაროვი; 1,150.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რიჩარდ ბაბაიანი; 1,150.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალიხან ბაბაიანი; 1,250.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინა ოძელშვილი; 1,250.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ნინა ბერიძე; 90.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი პაქსაძე; 1,550.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საბირა სულეიმანოვი; 1,250.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუჟუნა ზაქარიაშვილი; 1,350.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეონინა ბერიძე; 1,550.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ნათელა გვეხიძე; 90.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 12.03.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ეთერ მანაგაძე; 108.00 12.03.2018 27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 12.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქრისტინა გრისემან; 33,517.57 15.03.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; გიორგი ოდიშელიძე; 150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იაგორ კირკიტაძე; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზევინარ გაბელია; 1,400.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო ნიკოლეიშვილი; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი ვარდანიძე; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი გამზარდია, გოჩა გამზარდია; 1,150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარგალიტა ტორონჯაძე; 1,650.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; პეტრე სალაძე; 1,150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლიდია გუჯაბიძე; 1,350.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნადეჟდა ნატრიაშვილი; 1,650.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლიდია გუჯაბიძე; 1,650.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვარლამ გორგოშაძე; 1,350.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლენა უჩანეიშვილი; 1,650.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოდარ ფუტკარაძე; 1,150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფადიმე ქოქოლაძე; 1,800.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯუმბერ ფარტენაძე; 1,150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნადია დევაძე; 1,350.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვენერა დილავეროვა; 1,650.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შუქრი თურმანიძე; 1,550.00 15.03.2018 გვერდი 13 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გურამ ვარშანიძე; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯუმბერ მიქელაძე, ჯაბა მიქელაძე, ჯემალ მიქელაძე, გულნარა მიქელაძე; 1,150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ემინე თავართქილაძე; 1,650.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრე ქინქლაძე; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მანანა ზოიძე; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ისა აბიბოვ; 1,450.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ამირან ლეჟავა; 1,350.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლაურა სიჭინავა; 1,550.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რევაზ პაქსაძე; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რესან ცინცაძე; 1,150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარ მამულაიშვილი; 1,150.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გული ირემაძე; 1,550.00 15.03.2018 ფატიმა ჭელიშვილი; 20,000.00 15.03.2018 210.00 15.03.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი ჭელიძე; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; არჩილ კეკელიძე; 1,250.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მალხაზ გოგოლაძე; 1,260.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნადია პაქსაძე; 1,650.00 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრე ჯუმუშაძე; 1,250.00 15.03.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; შახინს მამედოვი; 1,213.72 15.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; რევაზ საათაშვილი; 250.00 15.03.2018 35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; თამილა მირზოევა, ალექსანდრე კობიაშვილი, სტელა გასპარიანი, ქეთევან კერესელიძე, ეთერ შოშიაშვილი, ნათელა ვერულაშვილი, მარიამ ზაკალაშვილი,ნატალია აბაზაშვილი,ეკატერინე ჟღენტი და სხვთა სასარგებლოდ; 6,988.55 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გენრიეტა ხუციშვილი,დარეჯან ბუცხრიკიძე; 1,650.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუნუ ღლონტი; 1,550.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კარინე ვართანიანი; 1,250.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანა ამაღლობელი; 1,150.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარ ბურჯალიანი,მანანა თუთისანი,მზია თუთისანი, ლიზა თუთისანი; 1,350.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზურაბ ფარტენაძე; 1,550.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარიე ჟორდანიძე, იბრაიმ ჟორდანიძე; 1,350.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარგალიტა შუშაძე, ანზორ შუშაძე; 1,250.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რემზი სანაძე; 1,550.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი ჭელიძე; 1,250.00 20.03.2018 გვერდი 14 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი კახაძე; 1,650.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინათინ მაისაია; 130.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზი ჯელია; 1,350.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვარდენ ჩიბურდანიძე; 1,650.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იზაბელა ვარძიაშვილი; 1,550.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერი ამირანაშვილი; 1,240.00 20.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარინა მდივნიშვილი; 1,800.00 20.03.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს "ჰიდრო"; 15,004.40 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრე ხინთიბიძე; 1,150.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარიე ჟორდანიძე; 1,650.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ემინე ქოქოლაძე; 1,550.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანული მესხი; 1,250.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინა ტაკიძე; 1,650.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინათინ მაისაია; 570.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შალვა მუმლაური, ლია ქემაშვილი; 1,250.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იანინა კაპანაძე; 3,000.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეილა შამათავა; 1,250.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი მახარაძე; 910.00 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტარიელ აბიაშვილი, მერაბ აბიაშვილი, მარიამ აბიაშვილი; 1,150.00 22.03.2018 27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; კონსტანტინე პოზოვი; 4,919.61 22.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჰენრიეტა კიკვაძე; 1,650.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნორა ცეცხლაძე; 1,350.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხუსია ირემაძე, ნებიე გიორგაძე; 1,650.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულნარა თურმანიძე; 1,550.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აღალი სურმანიძე; 1,550.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედინე სურმანიძე; 1,550.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ილია ვანაძე, შახაბას ვანაძე; 3,000.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხატიჯე ლემსაძე; 1,250.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლევან ვარშალომიძე; 1,150.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალბერტ ადამიანი; 1,240.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხასან შოთაძე; 1,600.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დიმიტრი ბარამიძე, ალექსანდრა ბარამიძე; 700.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ მარჯანიშვილი; 1,240.00 28.03.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; მაიზერი ცალანი; 595.00 28.03.2018 გვერდი 15 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციცინო კობიაშვილი; 2,150.00 28.03.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ზურაბ ჟღენტი, მზია სამსიანი,თამარ კილოსანიძე, გიორგი კირვალიძე, დავით ნაცვლიშვილი, ავთანდილ კალანდაძე, დავით გულბანი, ალექსანდრე ბაზაძე, თამაზ ახსიაშვილი, ირაკლი კოტრიკაძე; 65,073.48 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსლან დიასამიძე; 1,650.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სინეივერ გიულახმედოვა; 1,250.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ცეზარ აიდარაშვილი; 645.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფატმა ალიევა; 1,250.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სარაბაინ მამედოვა, ზენფირა გუსეინოვა; 1,450.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით სულაძე; 1,250.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ ქიტიაშვილი; 1,550.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზია მსხილაძე, დავითი ცქიტიშვილი; 1,290.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზიზილო გაბუნია; 1,550.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; პეტროს მოსიკიან; 1,250.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლამარა ძნელაშვილი, ქეთევან ჩუთლაშვილი; 1,550.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარინა თოიძე; 1,550.00 28.03.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შურა დოჟდინოვ; 1,550.00 28.03.2018 მამუკა ჭარბაძე; 279.14 28.03.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სელნარა ხარჩილავა, სერგეი ხარჩილავა; 1,100.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; როზა ინწკირველი; 1,650.00 02.04.2018 100.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ალატი"; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მევლუდ ფუტკარაძე; 1,300.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარა ცეცხლაძე; 1,650.00 02.04.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს "კავკასიონი"; 7,410.00 02.04.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; კობა გათენაშვილი, ვეფხვია პაპიაშვილი, პაატა ნამგალაძე, ალექსანდრე ნარგიზაშვილი, ზეინაბ ტაბატაძე, ნანა ჩაბოშვილი, მარინე ნადარაია, როინი იობაშვილი და სხვათა სასარგებლოდ; 58,084.50 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტელმან ალიევი; 1,550.00 02.04.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; იოსებ მერებაშვილი, ჯემალ შაინიძე,თამაზი ზედგენიძე, პაატა გაფრინდაშვილი, დავით ბუტიკაშვილი; 31,540.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დარეჯან ბარჯაძე, ლაშა ბარჯაძე; 833.33 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი პაპინიანი; 1,650.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ადილხან კარაჯაევი; 1,000.00 02.04.2018 გიგა ქუფარაშვილი; 285.70 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გვერდი 16 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ასტხიკ მღდესიან; 1,550.00 02.04.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; მაკა ბახტაძე; 1,000.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი გაჩეჩილაძე; 1,400.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელხან გუსეინოვი; 1,400.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციალა გიუნაშვილი; 1,180.00 02.04.2018 იმედა ლობჯანიძე; 117.00 02.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; შპს "ალგეთი"; 76,609.24 03.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; როზა ანუაშვილი, ომარ ყოჩიაშვილი; 833.33 03.04.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ენრიკო არუთინოვი; 46,452.75 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იმედა ქართველიშვილი; 1,150.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ილონა მურადოვი; 1,150.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟულიეტა გვარჯალაძე; 1,650.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მევლუდ ფუტკარაძე; 1,650.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალეკო ბოლქვაძე; 1,150.00 05.04.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 05.04.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ასმათ ფსუტური; 300.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ივანიაძე; 1,160.00 05.04.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 05.04.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 05.04.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 05.04.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შახბადინ კარაჯაევი; 1,240.00 05.04.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 05.04.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ცისანა შალამბერიძე; 1,250.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შახრი მუსტაფაევა; 1,000.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელმან გიულმამედოვი; 1,150.00 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარ ბერიაშვილი; 1,250.00 05.04.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; იზა გიგაური; 1,980.00 05.04.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 05.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსლან ქართველიშვილი; 1,250.00 16.04.2018 გვერდი 17 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ფუტკარაძე; 1,250.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ბარამიძე; 1,650.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქაზიმ ქართველიშილი; 1,650.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი ჯაბნიძე; 1,150.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იზოლდა ტიკარაძე; 1,550.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუგზარ გაბუნია; 1,200.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯანსულ ჯინჭარაძე; 1,150.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალერ ჩაგუნავა; 1,250.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქეთევან კაკაბაძე; 1,550.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულნაზ ვასაძე; 1,650.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სონია ქებურია; 1,550.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლუბა გივიშვილი; 1,550.00 16.04.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; კობა გათენაშვილი,ვეფხვია პაპიაშვილი,პაატა ნამგალაძე,ალექსანდრე ნარგიზაშვილი და სხვა; 58,084.50 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულნაზ ვასაძე; 310.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნატალია ბუჩუკური; 1,260.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა სურმანიძე; 1,650.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კაკლიკ ალიევა; 1,260.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი ძიძინაშვილი; 1,800.00 16.04.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; სოსო მესხია; 100.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მანანა სიმონიშვილი; 1,450.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ცეზარ ახობაძე, ვაჟა ჭკუასელი; 1,550.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქეთო ჩიტიშვილი,ლიანა ბეცეცაშვილი; 1,250.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნარგიზ ვალიევა; 1,250.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფლორა ოგანეზოვი; 1,550.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გივი კოპაძე; 1,150.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი ქებაძე; 1,300.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვლადიმერ ცინცაძე; 1,550.00 16.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვარდო ქობულაძე; 1,200.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მერი შენგელია; 1,800.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუგზარ მუკუტაძე; 1,250.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოსმან მორთულაძე; 1,350.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ემინე ქოქოლაძე; 1,250.00 19.04.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; იური ვასილევა; 567.44 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარ ხორგუაშვილი; 1,160.00 19.04.2018 გვერდი 18 - 37 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი ტაბატაძე; 1,039.79 19.04.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; ნანა პაიჭაძე,გიორგი პაიჭაძე,თორნიკე პაიჭაძე; 1,169.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუჟუნა ხინკილაძე; 1,650.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თორნიკე როინიშვილი; 1,700.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარინე ბეგიაშვილი, დალი ბეგიაშვილი; 1,000.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა გამსახურდია; 650.00 19.04.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ზურაბ სარალიძე; 3,180.00 19.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საკინე აბასოვა; 1,350.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარიამ ჩილინგარაშვილი; 1,250.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მანანა მინდაძე; 1,150.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზია ჯვარშეიშვილი, ლავრენტი ჯვარშეიშვილი; 2,000.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრე ხურცილავა; 2,000.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოე ჯანელიძე; 1,600.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თაილი მურცხვალაძე; 1,300.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსი ძამსაშვილი,ნანული ნიბლაძე; 1,140.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბაკიზარ გულახმედოვა; 1,550.00 25.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თემურ ჯიქია; 1,250.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სურიე ბოლქვაძე; 1,250.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მურმან გოგიტიძე,სურიე გოგიტიძე; 1,650.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თუნთულ ბალაძე; 1,800.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზაზა გაბაიძე; 1,340.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბეგლარ ბალაძე; 310.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ბიწაძე, ელისო ბიწაძე,მერი ბიწაძე,როდამ ბიწაძე; 1,390.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფატმა მამედოვა; 1,150.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანახანუმ მურადოვა; 1,550.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სიმონ ჩილინგარაშვილი; 1,450.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვახტანგ ბუაჩიძე; 1,550.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თენგიზი ზაქარიაშვილი, ჟუჟუნა ზაქარიაშვილი; 1,250.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზიადდინ მეხტიევი; 1,150.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრე მენთეშაშვილი; 1,150.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზი ილურიძე; 1,250.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ჯაჯანიძე; 1,650.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გურამ ქამაშიძე; 1,250.00 27.04.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელდარ დარბაიძე, გიორგი დარბაიძე, თენგიზ დარბაიძე; 1,550.00 27.04.2018 გვერდი 19 - 37 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02 01-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი; რუსლან გვარაძე; 292.48 04.05.2018 თამაზი ცაბუტაშვილი; 650.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ენრიკო არუთინოვი; 46,452.75 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზურაბ ჯღარკავა; 1,450.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მანონი ნერგაძე; 1,150.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მანონი ნერგაძე; 1,150.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსუდან კალანდია; 1,550.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შოთა ფუტკარაძე; 1,650.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იაზი ბოლქვაძე,ლია ზაქარიაძე; 1,250.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით თურმანიძე; 1,150.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით თურმანიძე; 1,150.00 04.05.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კობა ჭუბაბრია; 1,150.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯემალ მახარაძე; 1,150.00 04.05.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ასმათ ფსუტური; 300.00 04.05.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნორა დიასამიძე; 1,250.00 04.05.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 04.05.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 04.05.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლევან ამყოლაძე; 310.00 04.05.2018 35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; თამაზი მარუაშვილი, თინათინ კეთილაძე, ალექსი ბუბაშვილი; 2,092.77 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სვეტლანა სარქისიანი; 1,000.00 04.05.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; თენგიზ ღარიბაშვილი; 214.93 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოდარ გაბისონია, მარგო გაბისონია, იროდი გაბისონია, დემურ გაბისონია, ჟუჟუნა თორდინავა; ნოდარ კეკელიძე; 1,650.00 04.05.2018 1,800.00 04.05.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 04.05.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო ჯაბუა; 1,150.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარ ცინცაძე, ცისანა შალამბერიძე; 1,650.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლიდა დარბინიანი; 1,350.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გულნარი სამხარაძე; 1,550.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გვერდი 20 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფიოდორ ქსანდინიდი; 1,650.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბესიკი მინაშვილი, დალილა კახუაშვილი; 1,250.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აქვსენტი ქამაშიძე; 1,250.00 04.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელნარა ვალიევა; 1,150.00 04.05.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; იზა გიგაური; 1,980.00 04.05.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 04.05.2018 მარინა ლომინაძე; 19,200.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სვეტლანა რუხაძე; 1,250.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რეზო ახობაძე; 2,500.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსუდან კონცელიძე; 2,700.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გოდერძი მინაშვილი; 625.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარი ჯაში, ოფელია შეწირული; 1,650.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარა ჩიტაშვილი; 1,650.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტარიელ მალაზონია; 1,150.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აზა გიორგაძე; 1,550.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედიკო ყურაშვილი; 1,650.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ირინე ზვიადაძე; 1,200.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აზა მაღლაკელიძე,ვლადიმერ მაღლაკელიძე; 1,350.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვენერა კოპალაძე; 1,650.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თორნიკე ქარცივაძე; 1,650.00 08.05.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გიორგი ჩიკვაიძე; 6,000.00 08.05.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ფახრად თანირგულიევი; 6,000.00 08.05.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; შორენა მეუნარგია; 12,199.44 08.05.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი; 100.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ავთანდილ კაკაჩიშვილი; 1,700.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელიზავეტა აბრამიშვილი; 1,650.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იახშიკულ ვალიევა; 1,260.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აქირამ ალიევი; 1,150.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მანანა გულაშვილი; 1,550.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაყვალა სანიკიძე, დავით ლაზარიაშვილი; 1,550.00 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ცისანა მღებრიშვილი; 1,650.00 08.05.2018 შპს "STARGOUP"; 83,908.20 08.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ქეთევან ზირაქაშვილი; 791.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზეინაბ ცანავა; 1,500.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზიბროლა კურცხალიძე; 1,250.00 11.05.2018 გვერდი 21 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზინა ფირცხალაშვილი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუმაბაი მუზაფაროვ, ბახალ მუზაფაროვ; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 1,550.00 11.05.2018 900.00 11.05.2018 ენვერ დავითაძე; 1,550.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფატყუმე სალაძე; 1,550.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აიშე მსხალაძე; 1,250.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მედეა აბაშიძე; 1,350.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნონა ხუჭუა; 1,250.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სონია აბაშიძე; 1,550.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი ივანიაძე; 290.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დიმიტრი ვაშაყმაძე; 1,150.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იზოლდა ზოიძე; 1,250.00 11.05.2018 შპს "ავერსი-ფარმა"; 5,000.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიული გრძელიშვილი; 1,550.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ცეზარ აიდარაშვილი, ეთერ აიდარაშვილი; 645.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იუხსარა ალიევა, ანარ ალიევი, ფასილე ალიევა, ფაჯირა ალიევა; 1,250.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზინა ენუქაშვილი; 1,350.00 11.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თენგიზ ჩალაძე; 1,260.00 11.05.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს 09.TECH; 869.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზიათხან სარდაროვი; 1,550.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზეინაბ ცანავა; 1,500.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კახაბერ მოდებაძე; 1,290.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანული ფარტენაძე; 1,250.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერ ლომაძე; 1,650.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვაჟა კომუშოვი; 1,700.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინა კომუშოვი; 1,350.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გერმანე კალანდაძე, თალიკო ანთიძე; 1,650.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მალხაზ მოსიძე, ციცინო მექურიძე; 1,250.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გენადი კახიძე; 1,150.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლეო ჯინჭარაძე,ციალა ჯინჭარაძე; 1,650.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გენადი კახიძე; 210.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფადიმე არჯევანიძე; 1,550.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაყვალა ბერიძე; 1,150.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მადონა შუშანიძე; 1,150.00 16.05.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ინგა ჯვარშეიშვილი,ვლადიმერ მიქაძე; 1,727.98 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გვერდი 22 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალენტინა ბიდამირჩი, ნანული ბიდამირჩი; 1,350.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ასმათი ვარშალომიძე; 1,250.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარგარიტა მკრტიჩიანი; 1,650.00 16.05.2018 550.00 16.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს ქაჩი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანული თვალთვაძე; 1,800.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გუდრათ მაჯიდოვა; 1,550.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნაზირა ერისთავი; 1,250.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვახტანგ ფუტკარაძე; 1,250.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარგალიტა ჩაფიძე, ამირან ჩაფიძე, ანზორ ჩაფიძე; 1,400.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ელგუჯა ჭუმბურიძე; 1,650.00 23.05.2018 მამუკა გამგონიძე; 1,294.77 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო ასათიანი; 825.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კობა პეტრიაშვილი; 446.67 23.05.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ზურაბ ანდღულაძე; 100.00 23.05.2018 33 00-საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ვლადიმერ ნუცუბიძე; 68,100.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნატალია ხუციშვილი; 1,210.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლიუბოვ ბაგადოვა; 1,550.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რობერტ ოგანეზოვი; 1,550.00 23.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამაზ ჭოლაძე; 575.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარი გოგიბერიძე, გურამი გოგიბერიძე, ნოდარი გოგიბერიძე; 1,250.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქეთო ტოტოჩავა, ზინა ფირცხალაშვილი, რუბენ მალაზონია; 2,500.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუჟუნა კილაძე,ციალა კილაძე; 1,250.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გივი ანთაძე; 1,050.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ინეზა კუხალაშვილი; 1,832.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლარისა ლაშიაშვილი; 3,000.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ენვერ დავითაძე; 310.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლიდა კაცაძე; 1,290.00 28.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სურაია ალიევა; 1,250.00 28.05.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; ვაჟა კოპალიანი; 3,250.00 28.05.2018 შპს "BATUMI-CITY"; 5,000.00 31.05.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნატალია ბაბილოძე, ივანე ბაბილოძე; 1,150.00 07.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მილერა ტყეშელაშვილი, ანზორ ტყეშელაშვილი; 1,650.00 07.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; გვერდი 23 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კობა პეტრიაშვილი; 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 103.30 07.06.2018 მაგალა ხარაზიშვილი; 24,464.00 07.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შამისტან ალახვერდიევი; 1,240.00 07.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კიაფატ ახმედოვა; 1,160.00 07.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტატიანა კაშია, იზოლდა კაშია; 1,250.00 07.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ენრიკო არუთინოვი; 46,452.75 08.06.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; დავით გოქაძე; 527.00 08.06.2018 მიხეილ ცაავა; 829.87 08.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტარიელ ივანოვი, ავთანდილ ივანოვი; 1,300.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟუჟუნა ბერიძე; 1,650.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; პისტი ბერიშვილი; 1,600.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზია ღონღაძე; 1,600.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტატიანა ჭელიძე; 1,650.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თეიმურაზ ქიზინიძე; 2,500.00 08.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 08.06.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; კავკაზ აზიზოვი; 569.85 08.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ასმათ ფსუტური; 300.00 08.06.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ეხტიბარ ჰუსეინოვი; 492.52 08.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ეკა წერეთელი, ნინო ხარჩილავა, თამარ გობრონიძე, სოფიო ტაბატაძე, ნანა ფანცულაია, მარიამ გაგოშაშვილი, სოფიო ფრუიძე, სალომე მერკვილაძე, ნათია გვიანიშვილი, ალექსანდრა უგრეხელიძე და სხვათა სასარგებლოდ; 13,100.00 08.06.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 08.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; მაია ახობაძე; 1,060.85 08.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 08.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 08.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარ სარალიძე; 1,400.00 08.06.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; დავით ქათამაძე; 485.47 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარიანა რაშოევა; 1,350.00 08.06.2018 ოთარ ქუფარაშვილი; 3,000.00 08.06.2018 არმენაკ აპრესიანი; 563.42 08.06.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გვერდი 24 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სოფიო ჯვარიძე; 1,650.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვერონ პაპიკიან; 1,550.00 08.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 08.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კურბან იაგუბოვი; 1,250.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვიქტორი გრძელიძე; 1,350.00 08.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სურიე დუმბაძე; 1,650.00 08.06.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; იზა გიგაური; 1,980.00 08.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ვახტანგ ნაცვლიშვილი; 2,500.00 08.06.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 5,000.00 08.06.2018 მარინა ლომინაძე; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 08.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; გრიშა ბექაური; 97.20 11.06.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 11.06.2018 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ტარიელ ქათამაძე; 108.00 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ანია მაისურაძე; 153.24 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 11.06.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; შაკირ გარაგაშევი; 835.30 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ნინა ბერიძე; 90.00 11.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; შენგელ პერანიძე; 100.00 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ნათელა გვეხიძე; 90.00 11.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციალა პაკაცოშვილი; 1,350.00 11.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ეთერ მანაგაძე; 108.00 11.06.2018 გვერდი 25 - 37 დან 27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 11.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზიათხან სადაროვი; 1,250.00 14.06.2018 45.88 14.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; მაია ახობაძე; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ბერიძე; 1,350.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საშა შეროზია; 1,350.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხვიჩა გულუა; 1,250.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ბერიძე; 1,250.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აბელ ფოფხაძე; 1,650.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; კლარა დოლიძე, ვალიდა დოლიძე, ერმალო დოლიძე; 1,250.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; როსტომ გორგილაძე; 1,250.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სოფია ზანდარაძე; 1,650.00 14.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ნანული დოჩია; 2,497.85 14.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; დავით დაჰკოშვილი; 1,463.32 14.06.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; მიხეილ მანჩხაშვილი; 1,104.41 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ინეზა კუხალაშვილი; 5.00 14.06.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; ინეზა კორძაძე; 657.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; როსტომ გორგილაძე; 200.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მარო გენჯაძე; 1,200.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინა დიდებულიძე; 1,550.00 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქაზუმ ქარიმოვი; 1,200.00 14.06.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; იური ქიტოშვილი; 629.20 14.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯახან სარიევა; 1,350.00 14.06.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 14.06.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; სს ფრანს ავტო; 1,809.65 14.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; თინათინ ბაიაშვილი; 402,840.00 18.06.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; სს "არდი დაზღვევა"; 4,800.30 22.06.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; გოჩა ქიმაძე; 737.44 22.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ლიანა ბათმანიშვილი; 1,150.00 22.06.2018 გვერდი 26 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; შპს "ელექტრონი"; 100.00 22.06.2018 ვლადიმერ ბითარიშვილი; 967.97 22.06.2018 1,450.00 22.06.2018 391.97 22.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მანანა ღვინიაშვილი; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ნაირა გეორქოვი; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; თენგიზ ჯალიაშვილი, ვასილ ჯანყარაშვილი, გაიოზ ხუციშვილი, გივი ფხოველიშვილი, ალექსანდრე ტუხაშვილი, ლერი ლეკაშვილი, თამაზ გურასპაული, გიორგი აფციაური, მამუკა ალადაშვილი; 2,495.56 22.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იზა ზავრაშვილი, მზია ზავრაშვილი; 1,000.00 22.06.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ფატიმა ტყაბლაძე; 238.77 22.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინა ხოფერია, ავთანდილ ხოფერია; 1,700.00 22.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აპოლონ დარსალია; 1,550.00 22.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დემური თიკანაშვილი; 1,650.00 22.06.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; ბიმურზა დადეშქელიანი; 476.00 22.06.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; რუსუდან კიკალეიშვილი; 476.00 22.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო ახვლედიანი შალვა ახვლედიანი; 1,450.00 28.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუნუ მინაშვილი; 625.00 28.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აბდულაჟან ბაგბანოვ; 1,550.00 28.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ამერიდო წერეთელი; 845.00 28.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნიკოლოზ ირემაშვილი; 1,550.00 28.06.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ედუარდ ბაგაური, რობერტ ბაგაური; 1,250.00 28.06.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; ნემო ბურჭულაძე; 476.00 28.06.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 06.07.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.07.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ასმათ ფსუტური; 300.00 06.07.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 06.07.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 06.07.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 06.07.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 06.07.2018 100.00 06.07.2018 1,292.09 06.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ა(ა)იპ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; გვერდი 27 - 37 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 06.07.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; იზა გიგაური; 1,980.00 06.07.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 06.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფირუზი ლომინაშვილი; 1,550.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ავთანდილ მსხილაძე; 1,550.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფირუზი ლომინაშვილი; 1,250.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; იოსებ ცინცაძე; 360.00 09.07.2018 ნანული მელაძე; 100.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გოდერძი ღონღაძე; 1,150.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფერად კაკაბაძე, გულნარა კაკაბაძე, ნაიმე კაკაბაძე; 1,400.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფერად კაკაბაძე, გულნარა კაკაბაძე, ნაიმე კაკაბაძე; 1,290.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფერად კაკაბაძე, გულნარა კაკაბაძე, ნაიმე კაკაბაძე; 1,400.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფერად კაკაბაძე, გულნარა კაკაბაძე, ნაიმე კაკაბაძე; 1,090.00 09.07.2018 შპს "მშენებელი 2004"; 5,000.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აბულგასან აზიზოვი; 1,290.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რობიზონ ბედიანაშვილი; 1,550.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანზორი თეთრაშვილი; 1,800.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მალხაზი ხარატიშვილი; 1,650.00 09.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; ზურაბ გიგოლაშვილი; 476.00 09.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; გიორგი ქობულაშვილი; 476.00 09.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; საბა კაპანაძე; 7,800.00 10.07.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზაზა წიწაკიშვილი; 5,000.00 10.07.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; საბა კაპანაძე; 10,000.00 10.07.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნუნუ ბუღაძე-ღონღაძე; 539.54 13.07.2018 მანანა ყურაშვილი, ნანი ყურაშვილი; 1,650.00 13.07.2018 ჭიჭიკო ბაღიშვილი; 1,650.00 13.07.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; გიორგი ჩობალაური; 1,013.80 13.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბაბუცა ასათიანი; 825.00 13.07.2018 ნიკოლოზ დურგლიშვილი; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 310.00 13.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალექსანდრე ტევანიანი; 1,550.00 13.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი მონასელიძე; გიორგი მონასელიძე, ჯემალ მონასელიძე; 2,350.00 13.07.2018 გვერდი 28 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; გიორგი ჩინჩალაძე; 1,150.00 13.07.2018 მირანდა ბარამიძე; 476.00 13.07.2018 40.00 13.07.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ჯუმბერ ჯიჯავაძე, ირაკლი ჯიჯავაძე; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ფრიდონ ნაკაშიძე, ტარიელ ნაკაშიძე,ავთანდილ ნაკაშიძე, ნაზი ნაკაშიძე; 1,200.00 17.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ირინა ჯუღელი; 1,650.00 17.07.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რამინ ოჩიგავა; 872.41 17.07.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; ნიკოლოზ ტალახაძე; 1,125.87 17.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზურაბ მუსლიმპური, ნიარ დვალიძე, მამედ მუსლიმპური, რიზალ მუსლიმპური; 6,000.00 17.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გია ჩხარტიშვილი; 1,600.00 17.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯემალ ლობჟანიძე; 1,350.00 17.07.2018 ავთანდილ ჯიბლაძე; 6,256.64 23.07.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; თინათინი ტაბატაძე; 26,649.18 24.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რომან კახიძე; 1,650.00 24.07.2018 27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; 27 01 01 01-პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; მაია ბროლიძე; 23,138.65 24.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ია იაშვილი, ლალი იაშვილი; 566.68 24.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ბაი ოჯახვერდიევა; 290.00 24.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ავთანდილ კვეტენაძე; 476.00 24.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; იური ბურკაძე; 476.00 24.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ნანა ნიკოლაიშვილი; 476.00 24.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ელენე კასრაძე; 476.00 24.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ელისო კასრაძე; 476.00 24.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; სალომე კასრაძე; 476.00 24.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა მუმლაძე; 645.00 26.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ციცინო კობიაშვილი; 1,000.00 26.07.2018 მერი კენჭაძე; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 1,300.00 26.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მუხამედ ზოიძე; 1,340.00 26.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნუგზარ მაღრაძე; 1,150.00 26.07.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ლიკა სანოძე; 11,800.00 26.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ტარიელ ფუტკარაძე; 476.00 26.07.2018 გვერდი 29 - 37 დან 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ლევან დანგაძე; 476.00 26.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ნინო დანგაძე; 476.00 26.07.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; მანანა დანგაძე; 476.00 26.07.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; ბექა გოგელია; 100.00 26.07.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი პანიდი; 1,350.00 02.08.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 34 01 01 01 01-იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; თამარ ცაავა, ირაკლი გადილია,მარიამი გადილია,სალომე გადილია,დარინა გადილია,ანასტასია ხაჟომია; 7,560.00 02.08.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ნორა არღვლიანი; 79,265.00 02.08.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი გორელაშვილი; 64,160.00 02.08.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 06-სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურა; რატი ტატალაშვილი; 5,500.00 02.08.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 06-სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურა; სიმონ პარუნაშვილი; 13,500.00 02.08.2018 შპს "ძევრი"; 82,532.71 08.08.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 08.08.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; კობა კოშაძე; მიხეილ ჩაგუნავა; 131,437.00 08.08.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შპს "საქართველოს ტელეკომი"; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 260,863.85 08.08.2018 ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 08.08.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 08.08.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; გურამ შერაზადიშვილი; 200.00 08.08.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 08.08.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 08.08.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 08.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 825.00 08.08.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 08.08.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 08.08.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 08.08.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თეიმურაზ გორხელაშვილი; 54.33 08.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ვალერიან რამიშვილი, ნათელა რამიშვილი, ნანა რამიშვილი; 1,250.00 08.08.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 08.08.2018 გივი ტყეშელაშვილი; გვერდი 30 - 37 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; გიორგი დარისპანიშვილი; სერგო სამსონიძე, ალექსანდრე ბლიაძე; 194.20 08.08.2018 63,742.71 10.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ქემალ ჯაბნიძე; 360.00 27.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო ჭანტურია ; 825.00 27.08.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; თელმან თამირაზოვი; 828.94 27.08.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; ეთერ ლეკაშვილი; 309.02 29.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაყვალა ალიხანაშვილი; 1,800.00 29.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაგული დავითაძე; 290.00 29.08.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ზვიად ბოკუჩავა; 476.00 29.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოთარი ტარიელაძე; 1,550.00 30.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ოგანეს ტოროსიანი; 1,250.00 30.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თინათინ მამულაშვილი; 1,000.00 30.08.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რაგილა მამედოვა, მუსრატ მაკსუმოვი; 833.32 04.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ალბერტ ადამიანი; 310.00 04.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანიკო ზარიაშვილი, ივანე ზარიაშვილი; 1,300.00 04.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აშანუშ შეშაბერიძე; 1,150.00 04.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მზია ღონღაძე; 1,250.00 05.09.2018 35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 35 01 01-შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ლეილა მურადიანი; 973.10 05.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს " ELITE DEVELOPMENT"; 100.00 05.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; აიკანუშ ბდოიან; 1,650.00 05.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შამამა კოლოსოვა; 1,040.00 05.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაია თანდილაშვილი; 1,350.00 05.09.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ლეილა დანგაძე; 476.00 05.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 06.09.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 06.09.2018 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ტარიელ ქათამაძე; 108.00 06.09.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 06.09.2018 გვერდი 31 - 37 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 153.24 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 06.09.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 06.09.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 06.09.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 06.09.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 06.09.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 108.00 06.09.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 90.00 06.09.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 06.09.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნათელა გვეხიძე; 90.00 06.09.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 06.09.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 06.09.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 06.09.2018 27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; 27 01 01 01-პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 06.09.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; აკაკი ჟვანია,კონსტანტინე შარვაშიძე,თეიმურაზ შარვაშიძე; 103,000.00 07.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნათელა ბაუჟაძე; 1,550.00 10.09.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; რამინ წიქარიშვილი; 900.00 10.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; როზა სონიძე; 100.00 10.09.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 15-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; რისმაგი კემულარია; 598.45 10.09.2018 თამაზი ზაბახიძე; გვერდი 32 - 37 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; გიგლა წიფიანი; 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 34 01 01 01 01-იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; საიდ საბრი კადჰიმ ალაზზავი; 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 34 01 01 01 01-იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 33 00-საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 1,492.80 10.09.2018 450.00 14.09.2018 ვლადიმერ ხუნწელია; 1,250.00 14.09.2018 33 02 01 44-სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი; ვასილ ჭითანავა; 61,580.64 20.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; გიორგი მახარაძე; 650.00 20.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თამარ კლიმიაშვილი; 515.00 20.09.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 07-სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურა; გიზო მამფორია; 5,000.00 25.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინა მუმლაძე; 1,350.00 25.09.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გელა ჯაშიაშვილი; 457.29 25.09.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მამუკა ხვედელიანი; 8,120.00 25.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ბესტ ტობაკო"; 10,000.00 27.09.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 34 01 01 01 01-იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; ზვიად ხუციშვილი, საბა ხუციშვილი; 1,165.56 27.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტუკაზბან მამედოვა; 1,550.00 27.09.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 08-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა; ვლადიმერ ბოგდანოვი; 10,768.00 27.09.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; სს "თამ" თბილავიამშენი; 4,320.00 04.10.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 01 04-სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველო; ნუკრი მიმინოშვილი; 1,116.17 04.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჯუმბერი ლომინაშვილი; 1,550.00 05.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნიკოლოზ პოპანდოპულო; 1,290.00 05.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ოთარ ჭადაშვილი; 7,000.00 05.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; როზა ქალიაშვილი, თენგიზ კვიჟინაძე, ქეთო კვიჟინაძე; 1,250.00 05.10.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; ანზორ ხუჭიაშვილი; 1,177.98 05.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; დავით ლეჟავა; 100.00 05.10.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 08.10.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 08.10.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 08.10.2018 ასმათ ფსუტური; 300.00 08.10.2018 ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 08.10.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გვერდი 33 - 37 დან 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 08.10.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 08.10.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 08.10.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 08.10.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 08.10.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 09.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 09.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნელი ადამია; 1,550.00 11.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თალიკო ნაკაიძე; 1,250.00 11.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შორენა ოძელაშვილი; 7,000.00 11.10.2018 34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; 34 01 01 01 01-იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; ჯონი შალამბერიძე; 585.00 11.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შპს "პროექტი-21"; 88,578.55 12.10.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ვართაზარ ეგიაზარიანი; 292,576.27 12.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნანა ქიტოშვილი, ზაზა ომარაშვილი; 1,150.00 12.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხვიჩა გურგენიძე; 900.00 12.10.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაყვალა გორგაძე; 1,850.00 17.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნანა ყარყარაშვილი; 7,000.00 17.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გია ძიმისტარაშვილი; 4,224.00 19.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თამარ ოჩიგავა; 591.00 29.10.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; თინათინ ჩხაიძე; 18,149.42 29.10.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; კუკური ქობესოვი; 865.53 01.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მარინე ხუროშვილი; 647.97 01.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; დავით სისაური; 619.01 01.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ეთერი კახიძე; 1,200.00 01.11.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; გივი მარჯანიძე; 1,058.92 01.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მიხეილ ხუციშვილი; 1,260.00 01.11.2018 01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები; 01 01 01-საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა; ხათუნა ქობულია-ფხალაძე; 476.00 01.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; ეთერ ინასარიძე; 150.00 01.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტატიანა შარანგია; 50.00 07.11.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01-სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება; ზურაბ ინაშვილი; 1,000.00 07.11.2018 გვერდი 34 - 37 დან 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ჯორჯიან ტრანზიტი"; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზესნა ბოსტოღანაშვილი, ნიკოლოზ ბოსტოღანაშვილი; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 100.00 07.11.2018 1,090.00 07.11.2018 რუსლან გვარაძე; 292.48 08.11.2018 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 08.11.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 08.11.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 08.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 08.11.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 08.11.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 08.11.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 08.11.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 08.11.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 08.11.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 08.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 08.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ზურაბ ჩაჩანიძე; 200.00 12.11.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 29 01-თავდაცვის მართვა; დავით ლონდარიძე; 102,487.62 12.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რომანი ჩხიკვაძე; 7,000.00 14.11.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; მედეა წიქარიშვილი; 10,580.00 14.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სოფიო კლიმიაშვილი; 515.00 14.11.2018 35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 35 01 01-შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ბეგლარ ხადური; 1,843.00 14.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; შპს "ვარაზი"; 2,238.00 21.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ტოფიკ მასიმოვი; 416.68 26.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ზურაბ კაპანაძე; 825.00 29.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნიკოლოზ ხარატიშვილი; 534.89 29.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ჟულიეტა ხაჩატურიანი; 360.00 29.11.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თამაზი შიხაშვილი; 100.00 29.11.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; რუსიკო გერაძე ; 1,250.00 03.12.2018 გვერდი 35 - 37 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გოჩა ხიზანიშვილი, ოლეგ გევორქოვი, დავით გაფრინდაშვილი, რამიზ აბდულაევი, ერიკ იაკობაშვილი, იოსებ აივაზაშვილი, თამაზ ლობჟანიძე; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 4,200.00 03.12.2018 მალხაზ ფილაური; 200.00 03.12.2018 29 01-თავდაცვის მართვა; ომარ არაბული; 300.00 03.12.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 06.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ანია მაისურაძე; 51.08 06.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნატალია კაკაბაძე; 1,250.00 06.12.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 06.12.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 06.12.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 06.12.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 06.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; მაგული ორაგველიძე; 825.00 06.12.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 06.12.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 06.12.2018 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 06.12.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 06.12.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 06.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 07.12.2018 32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 32 01 01-განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 07.12.2018 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ტარიელ ქათამაძე; 144.00 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 07.12.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; 90.00 07.12.2018 ციცინო ვეშაპიძე; გვერდი 36 - 37 დან 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნათელა გვეხიძე; 90.00 07.12.2018 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 07.12.2018 27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო; 27 01 01 01-პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 07.12.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; შპს "ლაბ დისტრიბუცია"; 75,983.10 12.12.2018 33 00-საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 33 01-კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა; 33 04 02 21-სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი; 31 08-გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა; თეა ბოლქვაძე; 76,180.00 12.12.2018 ფიქრია მერაბიშვილი; 28,114.01 12.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სერგო მირზოევი; 1,250.00 12.12.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; თამარ ამაშუკელი; 20,356.39 12.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 40,000.00 12.12.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნინო დუნდუა; 60,180.65 12.12.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 11-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი; 20,404.00 12.12.2018 გელა პაპასკირი; 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; მარინე გეგიძე,ქეთევან ჭუაძე; მარინე მაძღარაშვილი; 100.00 12.12.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ბეჟან ჩიქოვანი; 58,238.40 12.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ანთულა პარმაქსიზიშვილი; 1,650.00 19.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ხაიდარ ბალაძე; 1,350.00 19.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნოდარი თედორაძე; 0.00 20.12.2018 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01 13-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; ალექსი კამლაძე; 618.21 20.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; თეიმურაზ ხაჩიძე; 1,350.00 24.12.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ნუგზარ ხეტეშვილი; 854.51 24.12.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ქეთევან თურნავა; 10,349.00 24.12.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზაზა გურჩიანი; 10,100.00 26.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; ნინო კორკოტაძე; 2,500.00 26.12.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ირაკლი გარსენიშვილი; 17,480.00 26.12.2018 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 02 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზაზა გურჩიანი; 300.00 26.12.2018 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თამაზ მელქაძე; 3,098.15 26.12.2018 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; რუსუდან ტაბუცაძე, ვლადიმერ სიბაშვილი, არტურ კვაღინიძე, რაფაელ მელქონიანი; 28,000.00 27.12.2018 5,011,721.51 გვერდი 37 - 37 დან