საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის“ დოკუმენტის (N07-2/132; 29.09.2017) საბოლოო ვარიანტები და თანდართული მასალა
📋 განხილვის ეტაპები
ინიციირებული ვარიანტი
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2017-12-01
ბიუროს ნომერი 111
📜 ტექსტი
საქართველოს კანონის პროექტი
l,JdJ6,CI80sTglU A0J860AJ
lrrdu6o,3Cq,('lt Jif,q,rAC6Ol,
brjulorgggob brbq36Xgo JsrErCdbot 39-C AObqob
Bgb$$obrqr, $rt60o6oqr6X6or ,,bsjst6o3gq,c,rlr 2018 Sqob
brbgq0$ogo bogaX6ob 03ttrb9b" trsj.:6orggq,ob 3s6o6ob
&lo3jgott,: eJ
"CSf
U6nl, do6oorqro Ao6.r0C0CAo er
0o&t6o3q10g0o 2018-2021 $q,3bobro6ob" qQo3U0C6Oob
lsboq,om gr6oJ60Cbb q,J orbqt6orgqr flrb,lqrsb.
*f.c"*,r,rk=,&*,Rrx6orss,q,o
N 35968
30.11.2017
JA(,5JV360
bsj.:6or3Xq,r.rb 0orr36obob 2017 $q,ob 30 6cr3006oli bbqm0otr
N 39 ojOoqg$
)OO{\{. ,,lrrj.>6o69qoU 2018 gqotr LrbCq,A$ogo bogXCootr tsglrsbg$"
U.>
j.>t6org6q,ott 3.>6o6olr Jt6ogjgoUr qrr ,,$9g6otr do6oorrqo fu6r0CAC6o A!
Ao6y6ol"3q,CbC0o 2018-2021 gq,C&rUlo4ou" qmJU0C6OoL, lr.:&'rq,oo gr6or66C0o
or$q.ort6oryq, 0rurq,.>l.rr6 g6o)rq, (&'!Abbg6CbCq,o L.>jrr6o6ggol-r go6r6boD 0o6olrg16o
a.brb6d9)
1 lD3oo,bo (,rAroCouq, oj6gb U:jrrro6gq,olr 0orgt6obotr lr\x'raob qpqoU
$gb6o60o.
2. aoB!6CAUq, oj69L ,,ltj.:6o6gq,ob 2018 $q,oU tribCqflftRo bo"g696otr
AgUrhA" b,:jrt6o6gqxrU 3r6<'r6otr Jd,oCCOoL! q,J ,, j$6ou do6.,oJ(r, Ao6.:6g0gbo gr
Ao6r6oryq,gfubo 2018-2021 $q,g0obo3oU" A<'rJUAC6Oot ll.t&rq,oo gr6,or66Cbo
or649rr6o1gqr 0rlr.>q,.:lor6 X6orqr qr $rrfuqg6o6oL brjr6oggqlclb J.>6q,.:0g6gtr
616brboq,3Cq,r(,.
It j.>6o69qoU J690ogr>€o6olrrgdro
ll jrt6orggqolr 6orr36obolr
.rq0o6oU66.r6oolr gg6r'rUo
,j!<)\
\(.\\
.t!il
)"?)
6. 33ot6o3r03oq,o
0. 6jogo03oqo
LJdJ60[JCR[9L J6CA0C6-40601O60b
d6dJ63dJ
N345 2017 $qT rb 30 6o3003dro C oboq'olio
a. brbgsdob ltjrdr<yl3Sq't,ru 0ot36o6ob br3u6<T
60q95\m o5o6or$ogob $gltoo
f"itO"n5s9",b ;t6fo f3O6Oo 6Oq969ocag "lsjr6o6gq'dr2018 $q'ob
lr.iCedtg orgp6obBglsbgb"ltjrdr6gq'ob3*'r6obilft19b$3'
2018-2021
a.ouocacb e6
l{t6ogrcPcbcbo
A"JCaC56bc,ecg6"[ ;f,"-ta"
6o'>3r6obob Oobltg6Sbrtg "brjrt6ormq'ob 2017
a;brjst6o6Sqrerlr
$Ac;;l,tr;"b"
'ao-aQobrfrytbob Ecltbcb"
$q,obirtbgq'E$ogo bog2qx$ob httdrcq,cbol'
a"rorrcocaqpcb{ c.rtodi6"l, Lt ortg qgr ,qg' j3aboasoq'olr L$r6o6gq'olt
O-tg,td; GjtS"r6apCbqro o6ogo\y€o\ $gboo' t'rjrd'crSCqrob Jr6qrr03668o
2018 $qnb brbgq8ftigo bogpgSool' ECUrbCb"
ViOemO.e
"rr.*rt-ngqxdr
'
brji"6gq*b 3rbr'6otr J6ogj1)$C, As\ilaCqJ$C "$5g6ob do6oorqn
aoSr6fCb. Ai Otstfrogq'9agO;20r8-2021 $q'3$obto3ob" cg! brr)6ogCq'rtu
2017 $qnbllrbgq'0$ogo bogg6gQob
o-raH',oia, a]*r'cscottc
"r'i3to"6gq'r'rlr
qg$o836ob otobrccC"
€Cbf;q,C0ob Aoaq.6t o,C.rb.b aCbrbgb" As€bl'X6Cbq'Cbsqg
rnCrri;;qd, J6,c0.,co-tooou6oou zotT Sq'& 29 bd6cas6nU N258 bdrdcbcbob
drq,W,)3r6,mq'rq 6rEogbrQC0ob oretbotg
1. lt$>6o3cq'crli brbouxcor'r 3oqgjbob 39-3 0Sbqrob 03-5 6r$oq'ob
0gUsbs0ob.:p, lrljrdror3gq'ob 0orlS6crbob b':3':6o60q93bq'r'r o6ogor$r6ob $gboot
rri3,:o"69q-t orolia3s6ao $,>6qp696oq",ltjr6orgq'ob 2018 $qnb
frrfuqagq. bogaS6ob 03ltbgb" brj.:t6o39q'erl-r 3':6o6oli ffrcd$Sg'
sg.maCOObC,,$9g6nl, a"Onolrqo 0er6r3905bo qrr 0o0r6orgqrgbgbo
201&2021
2
j':rtor,3gEx'i.r
$q,cbol$ol3ob" Qr f]r]6cr,30q'ob Oorr3ttrobolr 6obb363bstg ,,b':
2017 $q'ob tirbgq,S$ogtn bo3ryr6ol, Bgufryqrgbob 6o0qro6r6Scobott €gttbgO"
lrcjrliopq,r'rb 3,:r6q,r0966ob Jq'36.:6rgq' bbqgo03btg 0o0blr1fubq'xg
qr,:o6oE6ob lrrj,>6or3gq,rnlr go6sbbor ffiobo6o ATACB.: brb6cd3.
2. b,:$6cr69q,olr $er6rqro uqgao6ob66.togq'o 3oqr3ibolr 511 eo\'ob
jpObofuoq'oli
ts3lnbs8olt:qQ, drq,rqg.:3,:669q'rqr 6s0ogb,:qqq99b
"qg.
brj,:{trorpq,oli 0ors36r'rbolr llu3rbel60qrgbq'o o6o6oc6o3ob $gboor
ltjr6o3cq,ob Jr6q,,>0g6$tso $r6p696oq',,tr,:$t6o3gq'ob 2018 $E,ntr
brbgq,O$ogo bcry636ob ts9b$34" b,>jr6o3gq'r'rb 3r6r'l6ot' Jt6ogiotX,
do6oorr(n 0m6,>6fubo qgr 0o0,:6oryq'3bgbo 2018-202i
AoJCACEObC
"SCS6ob
$q,g0olto6ob" q.or bsjr6omq,ob 0or.r36obol'r 0obb3650rbg "trsjrt6o4gq'cntt
2017 $q,ob bsbgq,O$ogrn bogiaS6ob tsgbdryq,,5boli 0o0qgo6r65o0ob tglisbgb"
0r'r0btrg6gbq,3b,>qg qrr6o036ob orx'rbrt5" brjr6orgq'erb 3690oX6-0o6ob66olr
2017 $q,oU 29l4jgg0bt6ob N258 b6dr6gb,:.
6cxr66o 33otto3s8goq,o
განმარტებითი ბარათი
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ”
საქართველოს კანონის პროექტზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი
საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება;
ბ) კანონპროექტის მიზანი
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცება;
გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი
კანონპროექტის მიხედვით განისაზღვრება 2018 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და
გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლები. 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება
სამთავრობო პროგრამის - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ შესრულებას,
რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარება.
რეფორმების 4 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა და დასახული
შედეგების მიღწევის მიზნით, მნიშვნელოვანია არსებული ფისკალური რესურსების მაქსიმალურად
ეფექტიანი გამოყენება. 2017 წლის ბიუჯეტთან ერთად საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი იყო
2017-2020 წლების ბიუჯეტების ძირითადი პარამეტრები, სადაც მოცემული იყო აღნიშნულ
პერიოდში, როგორც საბიუჯეტო დეფიციტის, ასევე მიმდინარე და ინფრასტრუქტურული ხარჯების
ურთიერთშეფარდების მაჩვენებლები.
აღნიშნული ფისკალური ჩარჩო იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან (IMF) მოლაპარაკებების
მთავარი დოკუმენტი და სწორედ აღნიშნულ დოკუმენტზე დაყრდნობით მიმდინარე წელს ხელი
მოეწერა
საერთაშორისო
სავალუტო
ფონდთან
ახალ,
სამ
წლიან
პროგრამას,
რომელიც
ითვალისწინებს საქართველოსთვის 285 მლნ აშშ დოლარის გამოყოფას და სრულად ასახავს
საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტებს და ქვეყნის მაკროეკონომიკური და ფისკალური
პარამეტრების პროგნოზებს საშუალოვადიან პერიოდში.
2018-2021 წლებში დაგეგმილია სახელმწიფო ინფრასტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების
განხორციელება. ეს ინვესტიციები ორიენტირებულია ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსებაზე, რომლებმაც უნდა წაახალისოს ინვესტიციები და ეკონომიკური აქტივობა კერძო
სექტორში. ამასთან, პროექტებს ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობი ეფექტები ექნება არა მხოლოდ
მათი განხორციელების პერიოდში, არამედ მათი დასრულების შემდგომაც.
მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზები, ხიდები,
გვირაბები, აეროპორტები, საკურორტო ზონები, წყლის და ენერგოინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ა.შ.), რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს რეგიონებისა და იქ მცხოვრები
მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მათ შორის ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნის გზით.
ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის
მაჩვენებლის პროგნოზირებისას მხედველობაში იქნა მიღებული მიმდინარე წლის განვლილ
პერიოდში და მომავალი წლისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების
პროგნოზები როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ტენდენციების
შესახებ. ინფორმაცია 2017 წელს ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით ვრცლად
იქნა წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის პლენარულ სხდომასა და საკომიტეტო განხილვების
დროს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვნად აღემატება
დაგეგმილ 4%-იან მაჩვენებელს და პარლამენტში წარდგენილი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
ცვლილების შესაბამისად განახლებული პროგნოზი 4,5%-ს შეადგენს, თუმცა ფაქტიურად კიდევ
უფრო მაღალი ზრდა არის მოსალოდნელი.
მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით
არის დაგეგმილი და 2018 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდა 4.5%-ს შეადგენს, ხოლო მშპ-ის
დეფლატორის პროგნოზი 3.5%-ს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის რეალური ზრდის
პროგნოზი 5-6%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 3%-ის ფარგლებში.
მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, 2018 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 40.6
მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2021 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 52,1 მლრდ
ლარამდე.
არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების გათვალისწინებით, 2018 წელს ნაერთი ბიუჯეტის
საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი 10 260.0 მლნ ლარს შეადგენს, რაც მშპ-ს 25.3%-ია.
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საბიუჯეტო დეფიციტი (რომელიც ეყრდნობა
GFSM
2001
კლასიფიკაციას)
მშპ-თან
მიმართებაში
განისაზღვრება
1.3%-ით,
ამასთან
გასათვალისწინებელია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარლებში
ფისკალური ჩარჩოს ინდიკატორად გამოიყენება მოდიფიცირებული დეფიციტი, რომელიც GFSM
2001 კლასიფიკაციისგან განსხვავებით ფინანსური აქტივებით განხორციელებულ ოპერაციებსაც
განიხილავს, როგორც დეფიციტის ფორმირების წყაროს. აღნიშნული მეთოდოლოლოგიის თანახმად
2018
წლის
დეფიციტი
მშპ-თან
მიმართებაში
განისაზღვრება
3.0%-ის
ფარგლებში,
ხოლო
საშუალოვადიან პერიოდში შემცირდება 2.5%-მდე.
2017 წლიდან დაწყებული ხარჯების ოპტიმიზაცია კვლავ გრძელდება და 2018 წელს მიმდინარე
ხარჯები განისაზღვრება მშპ-ის 23.5%-ის ფარგლებში (2017 წელს 24.4%), ხოლო 2021 წლისათვის
შემცირდება 20.7%-მდე.
პარალელურად
ხორციელდება
მთავრობის
საშუალოვადიან
ჩარჩოში
ინფრასტრუქტურული
პროექტების დასაფინანსებლად შესაბამისი სახსრების მობილიზება და ნაერთი ბიუჯეტიდან ამ
მიმართულებით 8-9% მიიმართება.
კანონპროექტი შესაბამისობაშია „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ ზღვრულ პარამეტრებთან:
ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი (GFSM 2001)
მშპ-სთან მიმართებაში – 1.3% (ზღვრული
მაჩვენებელი - 3%);
2
ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამური მაჩვენებელი მშპთან მიმართებაში - 29.9% (ზღვრული მაჩვენებელი - 30%);
სახელმწიფო
ვალის მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში - 44.2% (ზღვრული მაჩვენებელი -
60%).
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი
12 441.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც პროექტის წინა ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 48.0
მლნ ლარით, მათ შორის:
შემოსავლები - 10 314,2 მლნ ლარი (გაზრდილია 99,2 მლნ ლარით);
საგადასახადო შემოსავლები - 9 490.0 მლნ ლარი (გაზრდილია 20,0 მლნ ლარით), მათ
შორის:
საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 780.0 მლნ
ლარით;
მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 630.0 მლნ
ლარით;
2018 წლის ბიუჯეტში მოგების გადასახადი 2017 წელზე ნაკლები მოცულობით არის დაგეგმილი, რაც
გამოწვეულია მოგების გადასახადის რეფორმით, კერძოდ მიმდინარე წელს (1 აპრილამდე) მოგების
გადასახადში შემოვიდა კომპანიების მიერ დეკლარირებული 2016 წლის მოგებიდან წარმოქმნილი
მოგების გადასახადი. (2017 წლამდე არსებული ნორმებით, 4 ჯერ საავანსოს იხდიდნენ წლის
განმავლობაში და მომდევნო წლის პირველ აპრილამდე ფაქტობრივი მოგების გადასახადთან სხვაობას
იხდიდნენ მოგების გადასახადის დეკლარაციასთან ერთად). ახალი მოგების გადასახადის
რეგულაციით კომპანიები საავანსოებსაც აღარ იხდიან და არც მომდევნო წლის აპრილში ექნებათ
დასადეკლარირებელი და გადასახდელი თანხა.
დამატებული
ღირებულების
გადასახადის
საპროგნოზო
მაჩვენებელი
განისაზღვრა 4 400.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 9,9 პროცენტს შეადგენს;
აქციზის საპროგნოზო
მაჩვენებელი
განისაზღვრა
1
450.0
მლნ
ლარის
ოდენობით;
აქციზის გადასახადი დაგეგმილია მიმდინარე წელს მოსალოდნელი შესრულების გათვალისწინებით. შემცირება
გამოწვეულია:
1. თამბაქოს აქციზი:
2017 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული თამბაქოს პროდუქციის მარაგები (ძირითადად
იმპორტირებული) შემცირდა მნიშვნელოვნად. 2016 წლის განმავლობაში საქართველოში საშუალოდ
თამბაქოს პროდუქციის 2 თვის მარაგი არსებობდა მუდმივად. 2017 წლის განმავლობაში საქართველოში
არსებული მარაგები განახევრდა და საშუალოდ საქართველოში თამბაქოს პროდუქციის 1 თვის მარაგია
(30 მლნ კოლოფი). იმის გათვალისწინებით რომ აღნიშნულ მარაგებზე კომპანიების მიერ აქციზის
გადასახადი გადახდილია გასულ წლებში, მარაგების შემცირება აისახა აქციზის გადასახადის სახით
ბიუჯეტში შემოსულ თანხებზე;
აქციზის განაკვეთების ცვლილების შედეგად, მიმდინარე წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა თამბაქოს
მოხმარება საქართველოში. 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში სულ რეალიზებული იყო 5,8 მილიარდი ღერი
3
სიგარეტი, ხოლო 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში სულ რეალიზებულია 4,9 მილიარდი ღერი სიგარეტი.
თამბაქოს მოხმარება მიმდინარე წელს (8 თვის მონაცემებით) შემცირებულია 900 მილიონი ღერით, რაც
არის მოხმარების 15.5%-იანი შემცირება. იმის გამო რომ თამბაქოს მოხმარება 2017 წელს შემცირდება
საპროგნოზო მაჩვენებლზე (8%) მეტად, (საპროგნოზო შემცირება - 0.7 მილიარდი ღერი, ხოლო ფაქტიური
შემცირება - 1.3 მილიარდი ღერი) ბიუჯეტში აქციზის გადასახადის სახით მობილიზებული თანხები
ჩამორჩება 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელს.
2. ავტომობილების აქციზი:
საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირებდა იმპორტირებული
ავტომობილების ასაკი (9 წლამდე ავტომობილების წილი მთლიან იმპორტში ბოლო 4 თვის (ივნისისექტემბერი) განმავლობაში გაიზარდა 29%-იდან 76%-მდე), რაც აისახა საბიუჯეტო შემოსავლის
ნაწილზეც, ვინაიდან შედარებით ახალი ავტომობილები იბეგრებიან უფრო დაბალი აქციზის განაკვეთით;
მნიშვნელოვნად გაზრდილია ჰიბრიდულ და ელექტრო ძრავიანი ავტომობილების იმპორტი, რაც ასევე
შემცირებული განაკვეთით იბეგრება: ჰიბრიდი - სტანდარტულ განაკვეთზე 60%-ით დაბალი განაკვეთით
იბეგრება, ხოლო ელექტრო - სრულად განთავისუფლებულია გადასახადებისაგან (ჰიბრიდულ და
ელექტრო ძრავიანი ავტომობილების წილი მთლიან იმპორტში ბოლო 4 თვის (ივნისი-სექტემბერი)
განმავლობაში გაიზარდა 7%-იდან 42%-მდე);
ბიუჯეტის დამტკიცების შემდგომ, მსუბუქი ავტომობილების იმპორტთან მიმართებაში ფიზიკურ და
იურიდიულ პირებს დაუწესდათ დამატებითი შეღავათები. კერძოდ: ავტომობილები რომლებიც
გამოგზავნილი იყო საქართველოში 2017 წლის 1 იანვრამდე და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე
შემოტანილ იქნა არაუგვიანეს 2017 წლის 31 მარტისა, მათთვის აქციზის გადასახადის განაკვეთები დარჩა
უცვლელი. შესაბამისად, აღნიშნულ პერიოდში იმპორტირებული ავტომობილებზე აქციზი გადახდილი
იქნა ძველი (შემცირებული) განაკვეთებით.
3. კომუნიკაციების აქციზი 2017 წელს 8,0%-იდან შემცირდა 3%-მდე და 2018 წლის იანვრიდან უქმდება.
იმპორტის
გადასახადის
საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 60.0 მლნ
ლარით;
სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 170.0 მლნ ლარით.
გრანტები - 414.2 მლნ ლარი, რაც ბიუჯეტის პროექტის წინა ვარიანტთან შედარებით
გაზრდილია 79.2 მლნ ლარით, რაც გამოწვეულია საბიუჯეტო დახმარების სახით
ევროკავშირიდან მისაღები გრანტების მოცულობის დაზუსტებით;
სხვა შემოსავლები - 410.0 მლნ ლარი (არ შეცვლილა წინა ვარიანტთან შედარებით);
არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 60.0 მლნ
ლარის ოდენობით;
ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 80.0 მლნ ლარის ოდენობით;
ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 1 986.8 მლნ
ლარის ოდენობით, რაც პროექტის წინა ვარიანტთან შედარებით შემცირებულია 51,3 მლნ
ლარით. ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრები შემდეგი წყაროებისგან შედგება:
საინვესტიციო
პროექტების
დასაფინანსებლად
მიღებული
გრძელვადიანი,
შეღავათიანი კრედიტები - 1 236.8 მლნ ლარი;
საერთაშორისო
საფინანსო
ინსტიტუტებიდან
და
ევროკავშირისგან
მისაღები
საბიუჯეტო კრედიტები - 350.0 მლნ ლარი;
4
სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი
დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა - 400.0 მლნ
ლარი.
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები)
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის პროექტის მეორე წარდგენასთან შედარებით
გაზრდილია 56.2 მლნ ლარით და განისაზღვრა 12 459.5 მლნ ლარის ოდენობით,
მათ შორის:
საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 11 058.5 მლნ ლარს, გრანტები - 164.2 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 1 236.8 მლნ ლარს.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 9 720.9 მლნ ლარს, მათ შორის:
შრომის ანაზღაურება - 1 413.6 მლნ ლარი;
საქონელი და მომსახურება - 1 201.3 მლნ ლარი;
პროცენტი - 550.0 მლნ ლარი;
სუბსიდიები - 445.0 მლნ ლარი;
გრანტები - 1 379.0 მლნ ლარი;
სოციალური უზრუნველყოფა - 3 492.8 მლნ ლარი;
სხვა ხარჯები - 1 239.3 მლნ ლარი.
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებული ასიგნება შეადგენს 1 628.5 მლნ ლარს;
ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 350,0 მლნ ლარი;
ვალდებულებების კლება შეადგენს 760.1 მლნ ლარს, საიდანაც 725.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 35.1 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო
ვალდებულებების და დავალიანების დაფარვაზე.
წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება 2017 წლის
გეგმასთან შედარებით იზრდება 112.2 მლნ ლარით (ბიუჯეტის პროექტის მეორე წარდგენასთან
მიმართებაში
უცვლელია)
და
შეადგენს
3
528.0
მლნ
ლარს
(ბიუჯეტის
მთლიანი
გადასახდელების 28.3%). აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის - 2 468.3 მლნ ლარი;
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის - 983.4 მლნ ლარი, მათ შორის:
-
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისთვის - 704.0 მლნ
ლარი;
იმუნიზაცია - 22.4 მლნ ლარი;
C ჰეპატიტის მართვის პროგრამა - 16.0 მლნ ლარი;
ინფექციური დაავადებების მართვა -10.5 მლნ ლარი;
ტუბერკულოზის მართვა - 15.6 მლნ ლარამდე;
5
აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა - 10.0 მლნ ლარზე მეტი,
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია - 35.0 მლნ ლარი;
- ფსიქიკური ჯანმრთელობა - 21.0 მლნ ლარი;
- დიაბეტის მართვა - 13.0 მლნ ლარი;
- სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება - 39.0 მლნ
ლარი;
- სოფლის ექიმი - 26.0 მლნ ლარი;
- რეფერალური მომსახურება - 22.3 მლნ ლარი;
- ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 10.0
მლნ ლარი;
- ჯანმრთელობის ხელშეწყობა - 1.1 მლნ ლარი (მ.შ. თამბაქოს კონტროლის
პროგრამა);
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 25.0 მლნ ლარი;
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა - 3.7 მლნ ლარი;
-
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 1 815.0
მლნ ლარი, რაც 557.0 მლნ ლარით აღემატება 2017 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელს. ამასთან,
საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია "საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტი, რომლის მიხედვითაც სამინისტროსთვის
2018 წელს დასაფინანსებელი ღონისძიებებისთვის გამოეყოფა დამატებით 25,0 მლნ ლარი.
გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 1 310.8 მლნ ლარი, მათ შორის
განხორციელდება შემდეგი საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია:
- თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
გზის
მშენებლობა
და
რეკონსტრუქცია
(ჩუმათელეთი-არგვეთა) - 250.0 მლნ ლარი;
- აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის
დერეფნის
გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) – 80.0 მლნ ლარი;
- სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია-მშენებლობა 150.0 მლნ ლარი;
- ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა - 70.0 მლნ ლარი;
- ჩუმათელეთი-ხარაგაულის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია 45.0 მლნ ლარი;
- ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა - 30 მლნ ლარი;
- ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 30.0 მლნ ლარი;
- აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური)
– 20.0 მლნ ლარი;
- ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 25 მლნ ლარი;
- სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტის
მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 20.0 მლნ
ლარი;
- სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის
მშენებლობა - 60.0 მლნ ლარი;
- მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე
საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა - 53.0 მლნ ლარი;
- თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის რუსთავი-წითელი ხიდის
მონაკვეთის მშენებლობა - 25.0 მლნ ლარი;
- ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია - 25.0 მლნ
ლარი;
6
-
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ლოჭინი-საგარეჯოს
მონაკვეთის მშენებლობა - 25.0 მლნ ლარი;
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა - 10.0 მლნ ლარი;
რეგიონული
და
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციისათვის
გათვალისწინებულია 288.5 მლნ ლარი, მათ შორის:
- მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 60 მლნ
ლარი;
- მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - 70.0
მლნ ლარი (თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია და
ბათუმის ნაპირდაცვის და სანაპირო ზოლის მოწყობა);
- საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 45.0
მლნ ლარი;
- რეგიონალური განვითარების პროექტი (კახეთი, იმერეთი, მცხეთა-მთიანეთი და
სამცხე-ჯავახეთი) - ჯამში 43.5 მლნ ლარი;
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის
გათვალისწინებულია 196.0 მლნ ლარი, მათ შორის:
- ქუთაისის წყალარინების პროექტის ფარგლებში 368 კმ სიგრძის წყალარინების
ქსელის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა;
- რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები 12.0 მლნ ლარი, მათ შორის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში
წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მოწყობა და სხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება;
- ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა - 150.0 მლნ ლარი, რომლის
ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მესტია, ანაკლია, ურეკი, ფოთი, ზუგდიდი, ჯვარი,
ჭიათურა, გუდაური, ბოლნისი, მარნეული), ასევე ქუთაისის წყალმომარაგების
სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და აბაშის მაგისტრალური მილსადენის
რეაბილიტაცია;
- წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი - 12.5 მლნ ლარამდე, რომლის
ფარგლებშიც დაგეგმილია პროექტების განხორციელება კახეთის (თელავიკურდღელაური, სიღნაღი, წნორი, საგარეჯო), შიდა ქართლის (დუშეთი), ქვემო
ქართლის
(ბოლნისი, წალკა) და სამცხე-ჯავახეთის (ლიკანი-წაღვერი)
რეგიონებში.
- საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი - 15.5 მლნ ლარი,
რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება 2 გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა ქ.
თელავსა და ქ. წყალტუბოში.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში გათვალისწინებულია მთავრობის
სტრუქტურაში დაგეგმილი ცვლილებები და სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროდან
გადმოტანილია
ახალგაზრდობის
პოლიტიკის
დაგეგმვასა
და
შესაბამის
პროგრამებზე
გათვალისწინებული თანხები (4.4 მლნ ლარი). 2018 წლისთვის ასიგნებები განსაზღვრულია
1 186.2 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 678.1 მლნ ლარი, მათ შორის:
-
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - 598.9 მლნ ლარი;
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 11.9 მლნ ლარი;
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა - 12.8 მლნ ლარი;
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 23.0 მლნ ლარი;
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 20.1 მლნ ლარი;
7
პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 40.8 მლნ ლარი;
უმაღლესი განათლების პროგრამების დასაფინანსებლად - 133.8 მლნ ლარი;
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - 65.6 მლნ ლარი;
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 97.2 მლნ
ლარი;
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად
- 4.2 მლნ ლარი;
დონორების დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მიიმართება (მათ შორის
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - გრანტი) 131.7 მლნ ლარი.
მთავრობის
სტრუქტურაში
დაგეგმილი
ცვლილებების
გათვალისწინებით
ბიუჯეტში
განსაზღვრულია საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სამინისტრო, რომლისთვისაც გამოყოფილია 274.8 მლნ ლარი. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში
გათვალისწინებულია:
სამელიორაციო
სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა - 61.7 მლნ ლარი. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ პარლამენტში
წარდგენილი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების მიხედვით აღნიშნულ
პროგრამას დამატებული აქვს 35,0 მლნ ლარი, რაც მოხმარდება 2018 წლის განმავლობაში
დაგეგმილი სამუშაოების დაფინანსებას;
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობისათვის 35.9 მლნ ლარი;
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარებისათვის - 25.1 მლნ ლარი;
სოფლის
მეურნეობის
დარგში
სამეცნიერო
კვლევითი
ღონისძიებების
განხორციელებისათვის - 5.2 მლნ ლარი;
ერთიანი აგროპროექტისთვის - 82.2 მლნ ლარი;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები - 7.8 მლნ ლარი;
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობისთვის - 10.9 მლნ ლარი;
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის - 14.6 მლნ ლარი;
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის - 10.4 მლნ ლარი.
დაგეგმილი სტრუქტურულ-ფუნქციური ცვლილებების გათვალისწინებით ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეუერთდა ენერგეტიკის სამინისტრო და გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის მიმართულება.
აღნიშნულის გარდა გათვალისწინებულია შემდეგი 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში
დაგეგმილი ცვლილებები, კერძოდ:
2017 წელს ეკონომიკის სამინისტროს სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს ემატება 106,0
მლნ ლარი, რომელიც მიიმართება სახელმწიფო საწარმოების კაპიტალში და მოხმარდება
2018 წელს დაგეგმილი მშენებლობების დაფინანსებას (ქუთაისის აეროპორის II
ტერმინალის მშენებლობა, ბიზნეს სახლის მშენებლობა, მთის კურორტების
ინფრასტრუქტურა), შესაბამისად 2018 წლის პროექტში სსიპ - ქონების მართვის
სააგენტოს ბიუჯეტი შემცირებულია 108,0 მლნ ლარით;
2018 წელს განულებულია გაზიფიცირების სამუშაოებისთვის გათვალისწინებული 30,0
მლნ ლარი, თუმცა 2018 წელს გაზიფიცირების მიმართულებით განსახორციელებელი
სამუშაოებისთვის 2017 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს ემატება 50,0 მლნ ლარი,
შესაბამისად პროექტის წინა ვარიანტში გაზიფიცირებისთვის გათვალისწინებული 30,0
მლნ ლარის ნაცვლად დაიხარჯება 50,0 მლნ ლარი.
2018 წელს დონორების მიერ დაფინანსებული ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის
(განმახორციელებელი - სს „სახელმწიფო ელექტროსისტემა“) თანადაფინანსების მიზნით
ენერგეტიკის სამინისტროს 2017 წლის ბიუჯეტით გამოეყო 15,0 მლნ ლარი და
შესაბამისად აღნიშნული თანხით მცირდება შესაბამისი პროგრამა;
8
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროსათვის განსაზღვრულია 229.6 მლნ ლარი.
თავდაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 802.0 მლნ ლარი, რაც პროექტის წინა
ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 100,0 მლნ ლარით და აღნიშნული თანხა მოხმარდება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის შენარჩუნებასა და გაძლიერებას;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 569.6 მლნ ლარი, რაც პროექტის წინა
ვარიანტთან შედარებით 35,4 მლნ ლარით ნაკლებია. აღნიშნული შემცირება გამოწვეულია:
მთავრობის სტრუქტურაში დაგეგმილი ცვლილებების შესაბამისად სამინისტროს
გამოეყო სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო (პროექტის წინა ვარიანტის
მიხედვით ასიგნებები შეადგენდა 78,1 მლნ ლარს) და სსიპ - საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი
(პროექტის წინა ვარიანტის მიხედვით ასიგნებები შეადგენდა 0,3 მლნ ლარს), რის გამოც
სამინისტროს დაფინანსება მცირდება 78,4 მლნ ლარით;
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავების (პროგრამული კოდი 30 01) მიმართულებით
დაემატა 43,0 მლნ ლარი (მ.შ. 11,0 მლნ ლარი დაემატა წლის განმავლობაში პოლიციელთა
მატერიალური წახალისებისთვის საჭირო ხარჯებისთვის, ხოლო 20,0 მლნ ლარი
ვერტმფრენების სრული რეაბილიტაციისთვის);
დაგეგმილი ცვლილებების შესაბამისად ჩამოყალიბდა საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური, რომლის დაფინანსება შეადგენს 82,0 მლნ ლარს;
დაგეგმილი საკანონმდებო ცვლილებების გათვალისწინებით საგარეო დაზვერვის სპეციალური
სამსახური შეუერთდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომლისთვისაც
განსაზღვრულია 137.5 მლნ ლარი;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 150.0 მლნ ლარი,
რაც ბიუჯეტის მეორე წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 5.0 მლნ ლარით (დამატებითი
თანხები მიიმართბა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დასაფინანსებლად);
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 120.9 მლნ ლარი. ბიუჯეტის
პროექტის მეორე წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 3.0 მლნ ლარამდე, რაც გამოწვეულია
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სამინისტროსთან შერწმით;
დაგეგმილი სტრუქტურულ-ფუნქციური ცვლილებების გათვალისწინებით სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის მიმართულება შეუერთდა საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს. შედეგად ჩამოყალიბდა კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 285.3 მლნ ლარი;
იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 63.0 მლნ ლარი;
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და
განსახლების სამინისტროსთვის გამოყოფილია 96.2 მლნ ლარი;
9
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
დაფინანსება
შეადგენს
82.3
მლნ
ლარს
და
შენარჩუნებულია 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ნიშნულზე;
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის ასიგნებები პროექტის წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 350,0 ათასი ლარით
და შეადგენს 1,6 მლნ ლარს;
სასამართლო სისტემა
საერთო სასამართლოების დაფინანსება შეადგენს 71,2 მლნ ლარს (საქმეთა განაწილების
ელექტრონული
სისტემის
დანერგვის
კუთხით
ფუნქციების
გადანაწილების
გათვალისწინებით, პროექტის წინა ვარიანტთან შედარებით მოაკლდა 250,0 ათასი ლარი
და უზენაეს სასამართლოს დაემატა 400,0 ათასი ლარი);
უზენაესი სასამართლოსთვის გათვალისწინებულია 8,4 მლნ ლარი (პროექტის წინა
ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 400,0 ათასი ლარით);
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის გათვალისწინებულია 3,8 მლნ ლარი, რაც პროექტის
წინა ვარიანტთან შედარებით 1,1 მლნ ლარით მეტია. ზრდა დაკავშირებულია
საქართველოს კანონმდებლობაში გათვალისწინებული ცვლილებების შესაბამისად
საბჭოსთვის
დაკისრებული
დამატებითი
ფუნქციების
განხორციელებასთან
(სამოსამართლო
მენეჯმენტის
დეპარტამენტი,
დამოუკიდებელი
ინსპექტორის
სამსახური)
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დაფინანსება პროექტის წინა ვერსიასთან
შედარებით გაზრდილია 0,5 მლნ ლარით და შეადგენს 5,7 მლნ ლარს;
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის დაფინანსება გაზრდილია 0,4 მლნ ლარით და
შედგენს 6,4 მლნ ლარს;
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დაფინანსება გაზრდილია 0,2 მლნ ლარით და შეადგენს
0,5 მლნ ლარს;
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 2 457.3
მლნ ლარს, მათ შორის:
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 1 015.0 მლნ ლარი;
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 295.0 მლნ ლარი
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 260.0 მლნ
ლარი;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების
თანახმად მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 20.0
მლნ ლარი;
მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50.0 მლნ ლარით, ხოლო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5.0
მლნ ლარით განისაზღვრა.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა
პროექტის წინა ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 48,0 მლნ ლარით, მათ შორის 46,0 მლნ
ლარით იზრდება ქ. თბილისისთვის გათვალისწინებული ტრანსფერი.
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს თან ერთვის:
10
ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების
რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ;
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი 2018-2021 წლებისათვის;
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი)
ფისკალური სექტორის რისკების ანალიზი და შესაბამისი ძირითადი ეკონომიკური და
ფინანსური
ინდიკატორები
ოპტიმისტური
და
პესიმისტური
სცენარების
განვითარების
შემთხვევაში;
სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზი;
ინფორმაცია სახელმწიო ვალის შესახებ;
საშუალოვადიანი პერიოდისათვის მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზის შედარება;
ინფორმაცია ცენტრალური ბიუჯეტის ფისკალური მაჩვენებლების შესახებ (მათ შორის სსიპების
საკუთარი შემოსავლების ფარგლებში მიღებული სახსრებისა და მის ფარგლებში გაწეული
ხარჯების შესახებ);
ინფორმაცია საჯარო სამსართლის იურიდიული პირების შემოსულობებისა და გადასახდელების
შესახებ დაფინანსების ყველა წყაროდან;
ინფორმაცია პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების მოსალოდნელი
შედეგებისა და მათი შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ;
ინფორამაცია
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
პროგრამების/ქვეპროგრამების
განმახორციელებელი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ;
ინფორმაცია ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა
ხარჯების“ მუხლის ფარგლებში დასაფინანსებელი ღონისძიებების შესახებ
ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება:
ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო
_ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი
დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის;
ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე
_ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
საპროგნოზო მაჩვენებლებს;
ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე
_ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი
დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის;
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება
11
_
ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც
ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება
_
ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის
ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი)
_
გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან
გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან
კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.
გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან
დაკავშირებულ ვალდებულებებთან
კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში
წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს.
გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან
კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული
ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს.
დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც
მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური
პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან.
დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის
შეფასება კანონპროექტის მიმართ
წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ;
დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი
კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი
კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.
12
დანართი #1.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
8.6%
4.6%
8.9%
2.9%
7.2%
2.8%
10.2%
4.5%
8.2%
4.5%
8.2%
5.0%
8.7%
5.5%
9.2%
6.0%
29150.5
16509.6
31755.6
13993.2
34028.5
14377.8
37515.5
15006.2
40575.8
16230.3
43882.8
17553.1
47685.2
19074.1
52062.7
20825.1
6491.6
3676.2
10132.8
3.1%
2.0%
3.8%
8550.9
3766.6
11957.2
4.0%
4.9%
5.9%
9146.4
3864.6
12865.5
2.1%
1.8%
4.2%
10083.7
4033.5
14574.8
5.5%
5.5%
5.5%
10906.3
4362.5
16264.6
3.5%
3.0%
3.5%
11795.2
4718.1
18099.1
3.0%
3.0%
3.0%
12817.2
5126.9
20224.4
3.0%
3.0%
3.0%
13993.8
5597.5
22765.6
3.0%
3.0%
3.0%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
8.7%
8.7%
12.1%
13.9%
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
9.7%
9.7%
8.9%
11.5%
10.9%
10.9%
6.6%
4.0%
5.3%
5.3%
8.2%
4.5%
9.2%
9.2%
7.9%
5.3%
8.0%
8.0%
7.1%
4.4%
8.2%
8.2%
6.7%
2.8%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
-1.6%
-4.1%
1.8%
8.4%
7.8%
11.0%
-12.1%
-23.9%
3.8%
-13.5%
-15.7%
-3.2%
0.8%
-5.4%
7.0%
-2.0%
-3.3%
3.3%
21.0%
24.9%
17.6%
6.8%
7.4%
4.5%
9.4%
11.2%
7.7%
8.8%
8.7%
9.3%
10.1%
11.2%
9.1%
8.7%
8.8%
8.4%
11.0%
11.6%
10.3%
9.4%
9.6%
8.8%
11.8%
12.0%
11.6%
10.1%
10.3%
9.2%
12.8%
13.8%
9.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
28.0%
20.2%
12.9%
17.0%
15.7%
18.2%
13.7%
13.6%
15.4%
14.0%
14.4%
16.2%
15.4%
15.8%
17.4%
17.0%
17.2%
18.7%
2.6
4.9
2.4
5.5
2.1
5.2
2.0
4.9
1.9
4.6
1.8
4.3
1.7
3.9
1.6
3.6
2.49
1.31
2.70
1.16
2.53
1.03
2.50
1.04
2.50
1.05
2.51
1.07
2.52
1.09
2.52
1.11
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
4.1
3087.2
4.1
3395.9
4.2
3735.5
4.2
4109.1
4.2
4520.0
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
19.7%
8.4%
19.1%
9.0%
19.6%
9.4%
17.5%
8.4%
15.5%
7.4%
13.5%
6.4%
11.5%
5.4%
9.5%
4.4%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
34.8%
37.7%
37.8%
38.9%
40.1%
41.2%
42.4%
43.7%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
27.9%
24.8%
24.8%
30.2%
25.3%
5.0%
2.6%
-2.0%
28.2%
25.2%
25.2%
30.4%
24.8%
5.6%
3.4%
-1.1%
28.4%
25.8%
25.8%
30.9%
25.8%
5.1%
2.6%
-1.4%
29.0%
26.0%
26.0%
29.9%
24.4%
5.5%
4.6%
-0.5%
28.3%
25.3%
25.3%
29.9%
23.5%
6.4%
4.7%
-1.3%
28.1%
25.5%
25.5%
29.9%
22.9%
6.9%
5.2%
-1.4%
27.7%
25.4%
25.4%
29.4%
22.0%
7.4%
5.7%
-1.4%
27.3%
25.1%
25.1%
28.8%
20.7%
8.0%
6.5%
-1.3%
-25.9%
-28.1%
-26.9%
-24.3%
-23.9%
-23.5%
-23.2%
-23.0%
-19.4%
-10.7%
-20.0%
-12.0%
-20.6%
-12.8%
-17.9%
-10.2%
-17.3%
-9.6%
-16.4%
-9.0%
-15.3%
-8.1%
-13.9%
-6.9%
35.4%
26.6%
58.6%
5.1%
95.4%
8.8%
127.1%
41.3%
32.4%
68.9%
3.9%
114.8%
8.9%
146.3%
44.4%
35.1%
71.8%
3.5%
123.4%
9.3%
156.1%
42.9%
33.5%
66.1%
3.7%
115.6%
9.4%
148.1%
43.1%
33.5%
65.4%
4.9%
118.6%
9.6%
152.6%
42.8%
33.0%
63.4%
4.8%
117.6%
9.7%
152.2%
42.4%
32.7%
61.4%
4.4%
117.9%
9.7%
152.8%
41.3%
31.9%
58.6%
8.2%
117.2%
9.4%
151.6%
7.9%
6.1%
5.5%
6.6%
8.8%
8.8%
8.4%
16.4%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
მთავრობის ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #1.2
ეროვნული ანგარიშები
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
24283.4
2665.5
21618.0
10132.8
1443.9
8688.9
12522.3
7192.1
5330.2
17788.1
14733.2
3054.8
29150.5
-390.3
-139.5
-250.8
28760.2
2531.7
267.3
2264.4
31292.0
27877.0
10132.8
7008.6
749.5
6259.0
3124.2
25419.0
2804.8
22614.2
11957.2
1776.4
10180.8
14144.0
7033.8
7110.2
19764.6
15962.6
3802.0
31755.6
-732.9
-174.3
-558.6
31022.7
2540.6
298.4
2242.2
33563.3
29678.3
11957.1
8144.3
1080.2
7064.1
3812.8
26486.0
3146.9
23339.1
12865.5
1729.0
11136.6
14867.2
6936.1
7931.1
20190.3
16093.4
4096.9
34028.5
-1688.2
-195.0
-1493.2
32340.2
2655.9
269.3
2386.7
34996.2
30966.9
12865.5
8510.2
882.3
7627.8
4355.3
26725.2
3170.0
23555.2
14574.8
2075.0
12499.8
19001.8
9150.2
9851.6
22786.3
18264.7
4521.5
37515.5
-2925.8
-255.0
-2670.8
34589.8
2893.6
305.0
2588.6
37483.3
32593.3
14574.8
10758.1
1720.0
9038.1
3816.7
28330.6
3215.0
25115.6
16264.6
2590.0
13674.6
20783.0
10172.0
10611.0
24802.3
19860.6
4941.7
40575.8
-3020.5
-290.0
-2730.5
37555.3
3139.2
380.0
2759.2
40694.5
35564.5
16264.6
12363.8
1915.0
10448.8
3900.7
29869.9
3310.0
26559.9
18099.1
3040.0
15059.1
22885.8
11311.5
11574.3
26972.0
21615.6
5356.4
43882.8
-3110.4
-290.0
-2820.4
40772.4
3240.1
300.0
2940.1
44012.6
38432.6
18099.1
14142.7
2270.0
11872.7
3956.4
31574.0
3410.0
28164.0
20224.4
3530.0
16694.4
25395.4
12625.3
12770.2
29508.5
23681.8
5826.7
47685.2
-3194.6
-300.0
-2894.6
44490.7
3442.2
295.0
3147.2
47932.9
41792.9
20224.4
16358.9
2730.0
13628.9
3865.4
33380.6
3515.0
29865.6
22765.6
4180.0
18585.6
28394.3
14143.6
14250.7
32477.8
26116.8
6361.0
52062.7
-3167.6
-255.0
-2912.6
48895.1
3644.1
260.0
3384.1
52539.2
45628.2
22765.6
19158.6
3396.0
15762.6
3607.1
4.6%
2.9%
2.8%
4.5%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6491.6
3676.2
201.8%
3.8%
199.4%
3.1%
8550.9
3766.6
213.7%
5.9%
207.4%
4.0%
9146.4 10083.7 10906.3 11795.2 12817.2 13993.8
3864.6 4033.5 4362.5 4718.1 5126.9 5597.5
222.7% 234.9% 243.1% 250.4% 257.9% 265.7%
4.2%
5.5%
3.5%
3.0%
3.0%
3.0%
211.8% 223.4% 231.3% 238.2% 245.4% 252.7%
2.1%
5.5%
3.5%
3.0%
3.0%
3.0%
201.6%
2.0%
211.4%
4.9%
215.3%
1.8%
227.1%
5.5%
234.0%
3.0%
241.0%
3.0%
248.2%
3.0%
255.6%
3.0%
19.7%
19.1%
19.6%
17.5%
15.5%
13.5%
11.5%
9.5%
8.4%
11.3%
9.0%
10.2%
9.4%
10.2%
8.4%
9.1%
7.4%
8.1%
6.4%
7.1%
5.4%
6.1%
4.4%
5.1%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
12178.8
1336.8
10842.0
5081.9
724.2
4357.7
6204.8
3563.7
2641.1
9021.4
7472.2
1549.3
14444.0
-193.4
-69.1
-124.3
14250.6
1254.5
132.4
1122.0
15505.1
13813.0
5020.8
3472.7
371.4
3101.3
1548.0
12257.4
1352.5
10904.9
5765.9
856.6
4909.3
6618.6
3291.4
3327.2
9782.1
7900.4
1881.7
14859.9
-342.9
-81.6
-261.4
14516.9
1188.9
139.6
1049.2
15705.8
13887.8
5595.3
3811.1
505.5
3305.6
1784.2
12505.1
1485.8
11019.3
6074.3
816.3
5258.0
6677.3
3115.2
3562.1
9973.6
7949.8
2023.8
15283.2
-758.2
-87.6
-670.6
14525.0
1192.9
120.9
1071.9
15717.8
13908.2
5778.3
3822.2
396.3
3425.9
1956.1
11960.3
1418.7
10541.6
6522.6
928.6
5594.0
8089.5
3895.4
4194.0
10601.3
8497.6
2103.6
15971.1
-1245.6
-108.6
-1137.0
14725.6
1231.9
129.8
1102.0
15957.4
13875.7
6204.8
4580.0
732.2
3847.7
1624.8
12250.0
1390.2
10859.9
7032.7
1119.9
5912.8
8548.5
4184.0
4364.5
11141.5
8921.6
2219.9
16689.8
-1242.4
-119.3
-1123.1
15447.4
1291.2
156.3
1134.9
16738.6
14628.5
6690.0
5085.6
787.7
4297.9
1604.5
12539.4
1389.5
11149.9
7598.0
1276.2
6321.8
9139.3
4517.2
4622.1
11752.4
9418.5
2333.9
17524.3
-1242.1
-115.8
-1126.3
16282.2
1293.9
119.8
1174.1
17576.2
15347.8
7227.8
5647.8
906.5
4741.3
1580.0
12868.7
1389.8
11478.9
8242.9
1438.7
6804.2
9846.1
4895.0
4951.2
12469.6
10007.4
2462.3
18488.2
-1238.6
-116.3
-1122.3
17249.6
1334.6
114.4
1220.2
18584.2
16203.6
7841.2
6342.6
1058.5
5284.1
1498.7
13208.8
1390.9
11817.9
9008.4
1654.0
7354.4
10688.2
5323.9
5364.2
13308.0
10701.5
2606.5
19597.5
-1192.4
-96.0
-1096.4
18405.1
1371.7
97.9
1273.8
19776.8
17175.4
8569.4
7211.7
1278.3
5933.3
1357.8
83.3%
9.1%
74.2%
34.8%
5.0%
29.8%
43.0%
24.7%
18.3%
61.0%
50.5%
10.5%
100.0%
-1.3%
-0.5%
-0.9%
98.7%
8.7%
0.9%
7.8%
107.3%
95.6%
34.8%
24.0%
2.6%
21.5%
10.7%
80.0%
8.8%
71.2%
37.7%
5.6%
32.1%
44.5%
22.1%
22.4%
62.2%
50.3%
12.0%
100.0%
-2.3%
-0.5%
-1.8%
97.7%
8.0%
0.9%
7.1%
105.7%
93.5%
37.7%
25.6%
3.4%
22.2%
12.0%
77.8%
9.2%
68.6%
37.8%
5.1%
32.7%
43.7%
20.4%
23.3%
59.3%
47.3%
12.0%
100.0%
-5.0%
-0.6%
-4.4%
95.0%
7.8%
0.8%
7.0%
102.8%
91.0%
37.8%
25.0%
2.6%
22.4%
12.8%
71.2%
8.4%
62.8%
38.9%
5.5%
33.3%
50.7%
24.4%
26.3%
60.7%
48.7%
12.1%
100.0%
-7.8%
-0.7%
-7.1%
92.2%
7.7%
0.8%
6.9%
99.9%
86.9%
38.9%
28.7%
4.6%
24.1%
10.2%
69.8%
7.9%
61.9%
40.1%
6.4%
33.7%
51.2%
25.1%
26.2%
61.1%
48.9%
12.2%
100.0%
-7.4%
-0.7%
-6.7%
92.6%
7.7%
0.9%
6.8%
100.3%
87.6%
40.1%
30.5%
4.7%
25.8%
9.6%
68.1%
7.5%
60.5%
41.2%
6.9%
34.3%
52.2%
25.8%
26.4%
61.5%
49.3%
12.2%
100.0%
-7.1%
-0.7%
-6.4%
92.9%
7.4%
0.7%
6.7%
100.3%
87.6%
41.2%
32.2%
5.2%
27.1%
9.0%
66.2%
7.2%
59.1%
42.4%
7.4%
35.0%
53.3%
26.5%
26.8%
61.9%
49.7%
12.2%
100.0%
-6.7%
-0.6%
-6.1%
93.3%
7.2%
0.6%
6.6%
100.5%
87.6%
42.4%
34.3%
5.7%
28.6%
8.1%
64.1%
6.8%
57.4%
43.7%
8.0%
35.7%
54.5%
27.2%
27.4%
62.4%
50.2%
12.2%
100.0%
-6.1%
-0.5%
-5.6%
93.9%
7.0%
0.5%
6.5%
100.9%
87.6%
43.7%
36.8%
6.5%
30.3%
6.9%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #1.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
8,118.8
7,241.6
4,203.6
3,037.9
0.0
279.5
597.8
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,675.5 10,865.0 11,470.0 12,330.0 13,230.0 14,190.0
8,786.1 9,740.0 10,260.0 11,200.0 12,100.0 13,090.0
4,426.1 5,540.0 5,910.0 6,508.0 6,986.0 7,579.0
4,360.0 4,200.0 4,350.0 4,692.0 5,114.0 5,511.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.3
385.0
460.0
380.0
380.0
350.0
592.1
740.0
750.0
750.0
750.0
750.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7,369.3
1,521.9
1,143.6
248.4
139.5
108.9
625.8
12.2
2,791.2
1,026.3
7,883.0
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
956.9
8,793.2
1,752.9
1,394.0
402.9
195.0
207.9
756.1
28.0
3,393.7
1,065.6
9,145.0
1,660.0
1,510.0
495.0
255.0
240.0
835.0
80.0
3,530.0
1,035.0
9,555.0 10,060.0 10,500.0 10,794.0
1,710.0 1,760.0 1,815.0 1,870.0
1,505.0 1,550.0 1,595.0 1,645.0
560.0
610.0
650.0
645.0
290.0
290.0
300.0
255.0
270.0
320.0
350.0
390.0
855.0
880.0
910.0
934.0
80.0
80.0
85.0
90.0
3,720.0 4,030.0 4,260.0 4,410.0
1,125.0 1,150.0 1,185.0 1,200.0
749.5
1,080.2
882.3
1,720.0
1,915.0
2,270.0
2,730.0
3,396.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,329.2
1,443.9
-114.7
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,361.8
1,729.0
-367.2
1,890.0
2,075.0
-185.0
2,440.0
2,590.0
-150.0
2,900.0
3,040.0
-140.0
3,400.0
3,530.0
-130.0
4,050.0
4,180.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-579.7
-341.1
-479.4
-170.0
-525.0
-630.0
-670.0
-654.0
216.1
274.3
-58.2
1,001.0
507.6
-35.0
568.4
-25.8
493.4
996.9
-503.4
205.3
99.7
105.6
447.1
506.2
-59.1
933.0
256.7
-35.0
323.9
-32.1
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
477.9
559.1
-81.2
1,047.6
299.5
-35.0
365.9
-31.4
748.1
1,080.6
-332.5
90.3
144.4
-54.1
1,055.0
1,125.0
-70.0
1,078.0
319.0
-35.0
389.0
-35.0
759.0
1,216.0
-457.0
-147.0
-147.0
0.0
646.0
716.0
-70.0
1,233.0
320.0
-35.0
390.0
-35.0
913.0
1,638.0
-725.0
62.0
62.0
0.0
615.0
700.0
-85.0
1,225.0
325.0
-35.0
395.0
-35.0
900.0
1,700.0
-800.0
-20.0
-20.0
0.0
610.0
600.0
700.0
700.0
-90.0
-100.0
1,420.0 1,255.0
325.0
225.0
-35.0
-35.0
395.0
295.0
-35.0
-35.0
1,095.0 1,030.0
1,900.0 3,100.0
-805.0 -2,070.0
140.0
1.0
140.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4157.2
364.1
285.1
79.0
2570.4
26.6%
58.6%
4295.5
240.0
163.2
76.8
2827.3
32.4%
68.9%
4510.1
222.9
140.5
82.4
3170.7
35.1%
71.8%
5022.5
284.8
182.8
102.0
3540.0
33.5%
66.1%
5440.2
406.0
290.0
116.0
3905.0
33.5%
65.4%
5800.2
436.0
320.0
116.0
4265.0
33.0%
63.4%
6238.2
442.0
322.0
120.0
4625.0
32.7%
61.4%
6650.2
930.0
828.0
102.0
4885.0
31.9%
58.6%
5.1%
3.9%
3.5%
3.7%
4.9%
4.8%
4.4%
8.2%
(მლნ ლარი)
საოპერაციო სალდო
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
მემორანდუმის მუხლები
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
1.1%
1.2%
1.3%
1.3%
1.4%
1.3%
1.2%
0.9%
127.1%
146.3%
156.1%
148.1%
152.6%
152.2%
152.8%
151.6%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
7.9%
6.1%
5.5%
6.6%
8.8%
8.8%
8.4%
16.4%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
7.3%
5.6%
5.0%
6.3%
8.4%
8.3%
7.9%
15.5%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
1.6%
1.8%
1.9%
2.3%
2.4%
2.2%
2.1%
1.7%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
27.9%
24.8%
14.4%
10.4%
0.0%
1.0%
2.1%
28.2%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.4%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
1.7%
29.0%
26.0%
14.8%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.3%
25.3%
14.6%
10.7%
0.0%
1.1%
1.8%
28.1%
25.5%
14.8%
10.7%
0.0%
0.9%
1.7%
27.7%
25.4%
14.7%
10.7%
0.0%
0.8%
1.6%
27.3%
25.1%
14.6%
10.6%
0.0%
0.7%
1.4%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
25.3%
5.2%
3.9%
0.9%
0.5%
0.4%
2.1%
0.0%
9.6%
3.5%
24.8%
5.0%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.0%
25.8%
5.2%
4.1%
1.2%
0.6%
0.6%
2.2%
0.1%
10.0%
3.1%
24.4%
4.4%
4.0%
1.3%
0.7%
0.6%
2.2%
0.2%
9.4%
2.8%
23.5%
4.2%
3.7%
1.4%
0.7%
0.7%
2.1%
0.2%
9.2%
2.8%
22.9%
4.0%
3.5%
1.4%
0.7%
0.7%
2.0%
0.2%
9.2%
2.6%
22.0%
3.8%
3.3%
1.4%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
8.9%
2.5%
20.7%
3.6%
3.2%
1.2%
0.5%
0.7%
1.8%
0.2%
8.5%
2.3%
საოპერაციო სალდო
2.6%
3.4%
2.6%
4.6%
4.7%
5.2%
5.7%
6.5%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.6%
5.0%
-0.4%
4.5%
5.6%
-1.1%
4.0%
5.1%
-1.1%
5.0%
5.5%
-0.5%
6.0%
6.4%
-0.4%
6.6%
6.9%
-0.3%
7.1%
7.4%
-0.3%
7.8%
8.0%
-0.2%
მთლიანი სალდო
-2.0%
-1.1%
-1.4%
-0.5%
-1.3%
-1.4%
-1.4%
-1.3%
0.7%
0.9%
-0.2%
3.4%
1.7%
-0.1%
1.9%
-0.1%
1.7%
3.4%
-1.7%
0.7%
0.3%
0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
2.9%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.1%
0.9%
-0.1%
1.1%
-0.1%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
0.4%
-0.2%
2.8%
3.0%
-0.2%
2.9%
0.9%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.0%
3.2%
-1.2%
-0.4%
-0.4%
0.0%
1.6%
1.8%
-0.2%
3.0%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.3%
4.0%
-1.8%
0.2%
0.2%
0.0%
1.4%
1.6%
-0.2%
2.8%
0.7%
-0.1%
0.9%
-0.1%
2.1%
3.9%
-1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.2%
3.0%
0.7%
-0.1%
0.8%
-0.1%
2.3%
4.0%
-1.7%
0.3%
0.3%
0.0%
1.2%
1.3%
-0.2%
2.4%
0.4%
-0.1%
0.6%
-0.1%
2.0%
6.0%
-4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
დანართი #1.4
საგადასახდელო ბალანსი
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
-1769.4
-4271.0
4073.3
-8344.3
1288.7
3018.8
-1730.1
-221.0
662.8
-883.8
-79.0
-804.8
1433.9
151.4
1282.5
1675.2
279.4
1297.1
98.7
124.3
30.1
-1680.1
-3934.5
3099.5
-7034.0
1457.8
3133.1
-1675.4
-322.9
488.3
-811.3
-76.8
-734.5
1119.6
131.5
988.1
1877.3
298.0
1807.1
-227.8
178.4
375.6
-1840.2
-3869.2
2930.7
-6799.9
1620.1
3351.1
-1731.0
-713.3
557.8
-1271.2
-82.4
-1188.8
1122.2
113.8
1008.4
1762.2
316.1
1452.5
-6.4
-235.7
-313.7
-1526.7
-3645.8
3660.1
-7305.9
2132.0
3940.6
-1808.6
-1170.3
570.2
-1740.5
-102.0
-1638.5
1157.4
122.0
1035.4
1857.4
303.6
1117.6
436.3
-330.8
0.0
-1560.3
-3875.4
4068.8
-7944.2
2267.7
4244.4
-1976.7
-1208.2
600.5
-1808.7
-116.0
-1692.7
1255.7
152.0
1103.7
1869.0
365.2
1334.7
169.1
-308.7
0.0
-1582.6
-4121.6
4524.6
-8646.2
2487.2
4629.7
-2142.6
-1244.2
631.9
-1876.1
-116.0
-1760.1
1296.1
120.0
1176.1
1922.2
360.0
1377.4
184.7
-339.6
0.0
-1546.2
-4422.6
5050.1
-9472.7
2777.4
5108.1
-2330.7
-1277.8
667.6
-1945.4
-120.0
-1825.4
1376.9
118.0
1258.9
1919.7
438.0
1219.5
262.3
-373.6
0.0
-1442.8
-4789.3
5657.4
-10446.7
3155.9
5700.3
-2544.4
-1267.1
708.1
-1975.1
-102.0
-1873.1
1457.6
104.0
1353.6
1853.7
412.0
1081.6
360.1
-410.9
0.0
-10.7%
-25.9%
24.7%
-50.5%
7.8%
18.3%
-10.5%
-1.3%
4.0%
-5.4%
-0.5%
-4.9%
8.7%
0.9%
7.8%
10.1%
1.7%
7.9%
0.6%
0.8%
0.2%
-12.0%
-28.1%
22.1%
-50.3%
10.4%
22.4%
-12.0%
-2.3%
3.5%
-5.8%
-0.5%
-5.2%
8.0%
0.9%
7.1%
13.4%
2.1%
12.9%
-1.6%
1.3%
2.7%
-12.8%
-26.9%
20.4%
-47.3%
11.3%
23.3%
-12.0%
-5.0%
3.9%
-8.8%
-0.6%
-8.3%
7.8%
0.8%
7.0%
12.3%
2.2%
10.1%
0.0%
-1.6%
-2.2%
-10.2%
-24.3%
24.4%
-48.7%
14.2%
26.3%
-12.1%
-7.8%
3.8%
-11.6%
-0.7%
-10.9%
7.7%
0.8%
6.9%
12.4%
2.0%
7.4%
2.9%
-2.2%
0.0%
-9.6%
-23.9%
25.1%
-48.9%
14.0%
26.2%
-12.2%
-7.4%
3.7%
-11.1%
-0.7%
-10.4%
7.7%
0.9%
6.8%
11.5%
2.3%
8.2%
1.0%
-1.9%
0.0%
-9.0%
-23.5%
25.8%
-49.3%
14.2%
26.4%
-12.2%
-7.1%
3.6%
-10.7%
-0.7%
-10.0%
7.4%
0.7%
6.7%
11.0%
2.1%
7.8%
1.1%
-1.9%
0.0%
-8.1%
-23.2%
26.5%
-49.7%
14.6%
26.8%
-12.2%
-6.7%
3.5%
-10.2%
-0.6%
-9.6%
7.2%
0.6%
6.6%
10.1%
2.3%
6.4%
1.4%
-2.0%
0.0%
-6.9%
-23.0%
27.2%
-50.2%
15.2%
27.4%
-12.2%
-6.1%
3.4%
-9.5%
-0.5%
-9.0%
7.0%
0.5%
6.5%
8.9%
2.0%
5.2%
1.7%
-2.0%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #1.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
855.9
უცხოური აქტივები
6,610.7
უცხოური ვალდებულებები
5,754.8
საშინაო აქტივები
10,333.9
მთავრობის წმინდა დავალიანება
727.9
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება13,259.6
სხვა მუხლები წმინდა
-3,653.6
ფართო ფული M3
11,189.8
ფართო ფული M2
5,911.3
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
1,942.6
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
3,968.7
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
5,278.5
1,218.3
9,090.0
7,871.7
12,125.7
751.9
15,832.6
-4,458.8
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,987.3
10,607.1
8,619.8
14,057.9
945.4
19,360.5
-6,248.0
16,045.2
6,505.5
2,383.2
4,122.3
9,539.7
1,858.4
11,515.1
9,656.8
16,701.4
1,053.8
22,299.4
-6,651.8
18,559.8
7,687.9
2,736.7
4,951.2
10,871.9
2,207.4
12,670.1
10,462.7
18,876.4
956.8
24,855.3
-6,935.8
21,083.8
8,874.8
3,074.8
5,800.0
12,209.0
2,594.5
13,940.9
11,346.3
21,520.8
941.8
27,822.0
-7,243.0
24,115.4
10,309.1
3,459.3
6,849.7
13,806.3
2,872.8
15,339.1
12,466.3
25,045.8
766.8
31,855.8
-7,576.8
27,918.6
12,107.9
3,915.8
8,192.0
15,810.7
2,999.8
16,877.6
13,877.8
29,713.3
730.8
36,923.7
-7,941.2
32,713.0
14,377.5
4,459.8
9,917.7
18,335.5
2.61
4.93
57.1%
2.49
1.31
45.5%
2.38
5.51
66.7%
2.70
1.16
49.9%
2.12
5.23
69.8%
2.53
1.03
56.9%
2.02
4.88
68.7%
2.50
1.04
59.4%
1.92
4.57
67.8%
2.50
1.05
61.3%
1.82
4.26
66.8%
2.51
1.07
63.4%
1.71
3.94
65.9%
2.52
1.09
66.8%
1.59
3.62
64.9%
2.52
1.11
70.9%
წმინდა უცხოური აქტივები
-27.8%
უცხოური აქტივები
1.0%
უცხოური ვალდებულებები
7.3%
საშინაო აქტივები
19.4%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
23.1%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 23.2%
სხვა მუხლები წმინდა
35.3%
ფართო ფული M3
13.8%
ფართო ფული M2
9.1%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
2.3%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
12.8%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
19.5%
42.3%
37.5%
36.8%
17.3%
3.3%
19.4%
22.0%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
63.1%
16.7%
9.5%
15.9%
25.7%
22.3%
40.1%
20.2%
12.9%
20.2%
9.0%
25.8%
-6.5%
8.6%
12.0%
18.8%
11.5%
15.2%
6.5%
15.7%
18.2%
14.8%
20.1%
14.0%
18.8%
10.0%
8.3%
13.0%
-9.2%
11.5%
4.3%
13.6%
15.4%
12.4%
17.1%
12.3%
17.5%
10.0%
8.4%
14.0%
-1.6%
11.9%
4.4%
14.4%
16.2%
12.5%
18.1%
13.1%
10.7%
10.0%
9.9%
16.4%
-18.6%
14.5%
4.6%
15.8%
17.4%
13.2%
19.6%
14.5%
4.4%
10.0%
11.3%
18.6%
-4.7%
15.9%
4.8%
17.2%
18.7%
13.9%
21.1%
16.0%
3.8%
28.6%
24.8%
38.2%
2.4%
49.9%
-14.0%
42.0%
18.1%
6.2%
11.9%
23.9%
5.8%
31.2%
25.3%
41.3%
2.8%
56.9%
-18.4%
47.2%
19.1%
7.0%
12.1%
28.0%
5.0%
30.7%
25.7%
44.5%
2.8%
59.4%
-17.7%
49.5%
20.5%
7.3%
13.2%
29.0%
5.4%
31.2%
25.8%
46.5%
2.4%
61.3%
-17.1%
52.0%
21.9%
7.6%
14.3%
30.1%
5.9%
31.8%
25.9%
49.0%
2.1%
63.4%
-16.5%
55.0%
23.5%
7.9%
15.6%
31.5%
6.0%
32.2%
26.1%
52.5%
1.6%
66.8%
-15.9%
58.5%
25.4%
8.2%
17.2%
33.2%
5.8%
32.4%
26.7%
57.1%
1.4%
70.9%
-15.3%
62.8%
27.6%
8.6%
19.0%
35.2%
(მლნ ლარი)
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
2.9%
უცხოური აქტივები
22.7%
უცხოური ვალდებულებები
19.7%
საშინაო აქტივები
35.5%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
2.5%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 45.5%
სხვა მუხლები წმინდა
-12.5%
ფართო ფული M3
38.4%
ფართო ფული M2
20.3%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
6.7%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
13.6%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
18.1%
დანართი #1.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
4,564.1
5,032.9
5,030.1
2.8
468.8
-63.1
-66.3
521.6
587.9
211.7
-208.4
4,501.0
2,462.1
1,154.4
884.5
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
6,765.0
7,295.9
7,295.7
0.2
530.9
-432.5
-493.3
504.5
997.8
1,558.8
-1,498.0
6,332.5
2,999.3
2,766.3
566.9
7,066.3
7,718.2
7,718.0
0.2
651.9
343.8
-381.3
469.5
850.8
1,923.0
-1,197.9
7,410.2
3,469.6
3,151.3
789.3
7,870.7
8,490.0
8,489.8
0.2
619.3
552.3
-478.3
434.5
912.8
2,309.6
-1,279.0
8,423.0
3,934.9
3,489.5
998.6
8,750.7
9,714.0 10,769.3
9,339.0 10,272.9 11,300.2
9,338.8 10,272.7 11,300.0
0.2
0.2
0.3
588.3
558.9
531.0
849.5
1,366.6
2,189.6
-493.3
-668.3
-704.3
399.5
364.5
329.5
892.8
1,032.8
1,033.8
2,709.6
3,497.1
4,460.2
-1,366.8 -1,462.1 -1,566.3
9,600.2 11,080.7 12,958.9
4,469.0
5,109.4
5,880.2
3,861.7
4,291.7
4,789.8
1,269.6
1,679.6
2,288.9
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
4.1
3087.2
4.1
3395.9
4.2
3735.5
4.2
4109.1
4.2
4520.0
5.7%
2.6%
2.6%
90.4%
-20.0%
-80.8%
-287.8%
-0.4%
20.4%
-174.4%
162.1%
12.8%
4.7%
16.3%
37.2%
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
22.7%
20.8%
20.9%
-94.8%
0.7%
-23.5%
40.6%
0.4%
16.9%
118.5%
61.5%
28.0%
19.8%
61.1%
-22.0%
4.5%
5.8%
5.8%
9.9%
22.8%
-179.5%
-22.7%
-6.9%
-14.7%
23.4%
-20.0%
17.0%
15.7%
13.9%
39.2%
11.4%
10.0%
10.0%
8.2%
-5.0%
60.6%
25.4%
-7.5%
7.3%
20.1%
6.8%
13.7%
13.4%
10.7%
26.5%
11.2%
10.0%
10.0%
8.2%
-5.0%
53.8%
3.1%
-8.1%
-2.2%
17.3%
6.9%
14.0%
13.6%
10.7%
27.1%
11.0%
10.0%
10.0%
8.7%
-5.0%
60.9%
35.5%
-8.8%
15.7%
29.1%
7.0%
15.4%
14.3%
11.1%
32.3%
10.9%
10.0%
10.0%
9.2%
-5.0%
60.2%
5.4%
-9.6%
0.1%
27.5%
7.1%
17.0%
15.1%
11.6%
36.3%
15.7%
17.3%
17.3%
0.0%
1.6%
-0.2%
-0.2%
1.8%
2.0%
0.7%
-0.7%
15.4%
8.4%
4.0%
3.0%
17.4%
19.0%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.2%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
19.9%
21.4%
21.4%
0.0%
1.6%
-1.3%
-1.4%
1.5%
2.9%
4.6%
-4.4%
18.6%
8.8%
8.1%
1.7%
18.8%
20.6%
20.6%
0.0%
1.7%
0.9%
-1.0%
1.3%
2.3%
5.1%
-3.2%
19.8%
9.2%
8.4%
2.1%
19.4%
20.9%
20.9%
0.0%
1.5%
1.4%
-1.2%
1.1%
2.2%
5.7%
-3.2%
20.8%
9.7%
8.6%
2.5%
19.9%
21.3%
21.3%
0.0%
1.3%
1.9%
-1.1%
0.9%
2.0%
6.2%
-3.1%
21.9%
10.2%
8.8%
2.9%
20.4%
21.5%
21.5%
0.0%
1.2%
2.9%
-1.4%
0.8%
2.2%
7.3%
-3.1%
23.2%
10.7%
9.0%
3.5%
20.7%
21.7%
21.7%
0.0%
1.0%
4.2%
-1.4%
0.6%
2.0%
8.6%
-3.0%
24.9%
11.3%
9.2%
4.4%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
,,LJdJ603CROI, 2018 9R0U tJb0RAVOtsO d04X0.501,
BotJbOa*
LJdJ603CR0I, dJ5050t Jft(l)Cd60
(bJqJardJ3cdIR0 3J60J560)
o)d0R0t0
2017
პროექტი
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
მათ შორის
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის 2018 წლის
გეგმა
პროექტი საბიუჯეტო დონორების
სახსრები დაფინანსება
8,580,032.1
9,489,460.0 10,314,248.0 10,150,000.0
გადასახადები
7,986,750.3
8,820,000.0 9,490,000.0
9,490,000.0
0.0
გრანტები
296,827.0
284,460.0
414,248.0
250,000.0
164,248.0
სხვა შემოსავლები
296,454.8
385,000.0
410,000.0
410,000.0
0.0
8,741,830.8
9,121,225.2 9,720,893.2
9,344,770.2
376,123.0
შრომის ანაზღაურება
1,452,292.5
1,393,505.1 1,413,619.1
1,413,036.1
583.0
საქონელი და მომსახურება
1,117,790.3
1,144,275.3 1,201,306.1
1,177,008.1
24,298.0
პროცენტი
397,707.3
503,040.0
550,038.0
550,038.0
0.0
სუბსიდიები
333,993.0
419,969.0
444,958.0
345,026.0
99,932.0
გრანტები
960,452.6
1,020,282.0 1,378,959.2
1,255,164.2
123,795.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,150,058.1
3,313,177.0 3,492,758.0
3,492,758.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,329,537.0
1,326,976.8 1,239,254.9
1,111,739.9
127,515.0
საოპერაციო სალდო
-161,798.7
368,234.8
593,354.8
805,229.8
-211,875.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
416,109.4
909,041.3
1,568,529.8
842,954.8
725,575.0
ზრდა
662,400.4
999,041.3
1,628,529.8
902,954.8
725,575.0
კლება
246,291.0
90,000.0
60,000.0
60,000.0
0.0
მთლიანი სალდო
-577,908.1
-540,806.5
-975,175.0
-37,725.0
-937,450.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
488,643.9
725,721.5
251,493.0
-47,807.0
299,300.0
577,361.1
810,721.5
349,995.0
50,695.0
299,300.0
ვალუტა და დეპოზიტები
81,789.9
41,700.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
285,239.1
352,762.5
266,800.0
0.0
266,800.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
210,332.1
416,259.0
83,195.0
50,695.0
32,500.0
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
ზრდა
164,248.0
2
მათ შორის
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის 2018 წლის
გეგმა
პროექტი საბიუჯეტო დონორების
სახსრები დაფინანსება
88,717.2
85,000.0
98,502.0
98,502.0
0.0
0.0
0.0
18,502.0
18,502.0
0.0
სესხები
87,994.3
85,000.0
80,000.0
80,000.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
718.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
ვალდებულებების ცვლილება
1,066,552.0
1,266,528.0 1,226,668.0
-10,082.0
1,236,750.0
1,458,983.7
1,792,715.0 1,986,750.0
750,000.0
1,236,750.0
378,381.9
400,000.0
400,000.0
400,000.0
0.0
378,381.9
400,000.0
400,000.0
400,000.0
0.0
1,080,601.8
1,392,715.0 1,586,750.0
350,000.0
1,236,750.0
1,080,601.8
1,392,715.0 1,586,750.0
350,000.0
1,236,750.0
392,431.7
526,187.0
760,082.0
760,082.0
0.0
59,945.4
95,187.0
35,082.0
35,082.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
სესხები
966.8
80.0
82.0
82.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
23,978.6
60,107.0
0.0
0.0
0.0
332,486.2
431,000.0
725,000.0
725,000.0
0.0
სესხები
307,538.2
431,000.0
725,000.0
725,000.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24,948.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
კლება
საშინაო
საგარეო
ბალანსი
3
მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და
ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
მათ შორის
დასახელება
შემოსულობები
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის 2018 წლის
გეგმა
პროექტი საბიუჯეტო დონორების
სახსრები დაფინანსება
10,374,024.0 11,457,175.0 12,440,998.0 11,040,000.0
1,400,998.0
შემოსავლები
8,580,032.1
9,489,460.0 10,314,248.0 10,150,000.0
164,248.0
არაფინანსური აქტივების კლება
246,291.0
90,000.0
60,000.0
60,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
88,717.2
85,000.0
80,000.0
80,000.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
1,458,983.7
1,792,715.0 1,986,750.0
750,000.0
1,236,750.0
10,292,234.1 11,415,475.0 12,459,500.0 11,058,502.0
1,400,998.0
ხარჯები
8,741,830.8
9,121,225.2 9,720,893.2
9,344,770.2
376,123.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
662,400.4
999,041.3
1,628,529.8
902,954.8
725,575.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
495,571.2
769,021.5
349,995.0
50,695.0
299,300.0
ვალდებულებების კლება
392,431.7
526,187.0
760,082.0
760,082.0
0.0
81,789.9
41,700.0
-18,502.0
-18,502.0
0.0
გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
4
თავი II
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 314 248.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
8,580,032.1
9,489,460.0
10,314,248.0
გადასახადები
7,986,750.3
8,820,000.0
9,490,000.0
გრანტები
296,827.0
284,460.0
414,248.0
სხვა შემოსავლები
296,454.8
385,000.0
410,000.0
დასახელება
შემოსავლები
მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 490 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
7,986,750.3
8,820,000.0
9,490,000.0
3,034,072.9
3,251,000.0
3,410,000.0
1,978,136.4
2,570,000.0
2,780,000.0
საშემოსავლო გადასახადი
1,978,136.4
2,570,000.0
2,780,000.0
გადასახადი საწარმოებიდან
1,055,936.5
681,000.0
630,000.0
მოგების გადასახადი
1,055,936.5
681,000.0
630,000.0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
4,356,051.5
5,406,000.0
5,850,000.0
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და
მომსახურებაზე
3,286,393.4
3,779,000.0
4,400,000.0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
3,286,393.4
3,779,000.0
4,400,000.0
1,069,658.1
1,627,000.0
1,450,000.0
70,040.6
76,000.0
60,000.0
70,040.6
76,000.0
60,000.0
დასახელება
გადასახადები
გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის
ღირებულების ნაზრდზე
ფიზიკური პირებიდან
აქციზი
გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ
ოპერაციებზე
იმპორტის გადასახადი
5
დასახელება
სხვა გადასახადები
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
526,585.3
87,000.0
170,000.0
მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 414 248.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
296,827.0
284,460.0
414,248.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
202,229.5
180,890.0
250,448.0
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
153,390.7
130,000.0
200,000.0
97,318.2
130,000.0
200,000.0
7,737.6
20,352.0
29,100.0
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)
0.0
0.0
70,500.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III)(EU )
17,941.6
16,791.0
0.0
11,128.4
7,632.0
10,350.0
რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU )
25,038.9
20,352.2
26,300.0
მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA)(EU )
0.0
25,440.0
30,000.0
DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU )
16,692.6
12,720.3
33,750.0
დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012
ნაწილი IV(EU )
8,346.3
10,176.0
0.0
დასაქმება და პროფესიული განათლება და
გადამზადება (EU )
10,432.9
16,536.5
0.0
56,072.4
0.0
0.0
56,072.4
0.0
0.0
48,838.8
50,890.0
50,448.0
5,806.1
15,000.0
2,100.0
თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P EBRD )
5,806.1
12,000.0
0.0
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P EBRD )
0.0
3,000.0
2,100.0
399.3
0.0
0.0
დასახელება
გრანტები
EU
საქართველოში მართმსაჯულების სექტორის
რეფორმის მხარდაჭერა (EU )
საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა
საქართველოში (EU )
სხვადასხვა დონორები
ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები
(სხვადასხვა დონორები )
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
E5P
IFAD
6
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
399.3
0.0
0.0
2,423.1
6,450.0
12,600.0
0.0
1,300.0
250.0
2,423.1
5,150.0
12,350.0
996.0
1,200.0
1,223.0
996.0
1,200.0
1,223.0
882.9
1,000.0
2,200.0
882.9
1,000.0
2,200.0
29,536.3
19,800.0
27,650.0
3,851.3
4,000.0
1,900.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)(EU KfW )
9,231.0
0.0
0.0
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU
EIB)
4,999.7
3,500.0
9,450.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU EIB )
9,838.7
11,300.0
15,300.0
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (EU KfW )
1,615.7
1,000.0
1,000.0
8,352.2
0.0
0.0
8,352.2
0.0
0.0
442.9
1,940.0
4,675.0
442.9
1,940.0
4,675.0
0.0
5,500.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
500.0
0.0
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული
94,597.6
103,570.0
113,800.0
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
94,597.6
103,570.0
113,800.0
დასახელება
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
SIDA
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA
EBRD )
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის
პროექტი (SIDA )
CNF
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF )
WB-TF
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF WB )
EU
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი
II(EU EIB )
EC
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა (KfW EBRD EC WB )
GEF
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
EBRD
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD )
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი
კონცეფციის შემუშავება (EBRD )
7
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
53,218.4
80,000.0
86,490.0
53,218.4
80,000.0
86,490.0
17,811.6
22,400.0
23,485.0
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW )
600.2
4,500.0
9,300.0
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა
კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა
საქართველო, ფაზა III) (KfW )
3,842.2
2,900.0
7,170.0
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური
პროგრამა (II ფაზა) (KfW )
369.2
0.0
0.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW )
402.7
0.0
0.0
ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია–
საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა
საქართველოში“(KfW )
354.6
0.0
0.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)(EU KfW )
10,065.2
15,000.0
7,015.0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი
სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ
საქართველოში (KfW )
2,177.5
0.0
0.0
21,993.9
0.0
0.0
21,993.9
0.0
0.0
434.2
1,170.0
3,325.0
434.2
1,170.0
3,325.0
1,139.5
0.0
500.0
1,139.5
0.0
500.0
0.0
0.0
50,000.0
დასახელება
MCC
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი (MCC )
KfW
USAID
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური
შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით
გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID )
ORIO
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
(ORIO)
ORET
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD ORET)
მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)დან
8
მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
296,454.8
385,000.0
410,000.0
71,727.2
127,400.0
151,000.0
პროცენტები
50,282.6
46,000.0
73,000.0
დივიდენდები
717.1
66,400.0
61,000.0
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი
საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი
717.1
1,400.0
1,000.0
შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან
0.0
65,000.0
60,000.0
20,727.5
15,000.0
17,000.0
80,627.4
80,200.0
80,700.0
76,316.5
76,200.0
77,100.0
სალიცენზიო მოსაკრებელი
421.4
500.0
600.0
სანებართვო მოსაკრებელი
54,046.4
53,000.0
54,000.0
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი
1,921.4
2,000.0
1,800.0
სახელმწიფო ბაჟი
17,280.4
18,000.0
18,000.0
საკონსულო მოსაკრებელი
1,348.7
1,400.0
1,400.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
900.2
900.0
900.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
398.0
400.0
400.0
4,310.9
4,000.0
3,600.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
65.7
100.0
100.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
4,223.6
3,900.0
3,500.0
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონლიდან და მომსახურებიდან
21.6
0.0
0.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
57,418.7
60,000.0
60,000.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
23,054.8
2,400.0
2,400.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
63,626.7
115,000.0
115,900.0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
9
თავი III
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 720 893.2 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
მათ შორის
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
ხარჯები
8,741,830.8
9,121,225.2
შრომის ანაზღაურება
1,452,292.5
საქონელი და მომსახურება
დასახელება
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
9,720,893.2
9,344,770.2
376,123.0
1,393,505.1
1,413,619.1
1,413,036.1
583.0
1,117,790.3
1,144,275.3
1,201,306.1
1,177,008.1
24,298.0
პროცენტი
397,707.3
503,040.0
550,038.0
550,038.0
0.0
სუბსიდიები
333,993.0
419,969.0
444,958.0
345,026.0
99,932.0
გრანტები
960,452.6
1,020,282.0
1,378,959.2
1,255,164.2
123,795.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,150,058.1
3,313,177.0
3,492,758.0
3,492,758.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,329,537.0
1,326,976.8
1,239,254.9
1,111,739.9
127,515.0
მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 568 529.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 628 529.8
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
სულ ჯამი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
662,400.4
999,041.3
1,628,529.8
902,954.8
725,575.0
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
3,053.2
6,017.1
8,396.1
8,396.1
0.0
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
278.6
68.0
198.0
198.0
0.0
03 00
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
38.9
18.0
0.0
0.0
0.0
10
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
1,201.9
704.0
470.0
470.0
0.0
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
1,164.0
250.0
100.0
100.0
0.0
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
1,578.9
1,599.7
986.0
986.0
0.0
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
179.2
100.0
100.0
100.0
0.0
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
274.2
160.0
83.0
83.0
0.0
09 00
საერთო სასამართლოები
2,638.0
15,050.0
9,455.0
9,455.0
0.0
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
133.9
121.0
55.0
55.0
0.0
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
4.7
5.0
5.0
5.0
0.0
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
35.5
0.0
5.0
5.0
0.0
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის,
საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის,
ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
5.0
10.0
10.0
10.0
0.0
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
5.0
6.0
6.0
6.0
0.0
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის,
მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,
ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
7.8
5.0
5.0
5.0
0.0
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის,
ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
3.0
7.0
4.0
4.0
0.0
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
33.2
20.0
0.0
0.0
0.0
11
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის,
ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
12.0
5.0
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
2,521.3
21 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
22 00
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
5.0
5.0
0.0
2,150.0
8,200.0
8,200.0
0.0
5,332.3
5,688.0
20,706.0
20,706.0
0.0
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
19.6
27.0
25.0
25.0
0.0
23 00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
2,383.6
9,010.0
16,085.0
16,085.0
0.0
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
10,873.6
5,187.0
4,285.0
2,925.0
1,360.0
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
407,117.3
680,036.0
1,146,179.0
437,879.0
708,300.0
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
8,018.9
5,165.5
4,835.0
4,835.0
0.0
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
15,497.8
15,073.0
24,142.0
24,142.0
0.0
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
1,544.4
930.0
2,192.0
2,192.0
0.0
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
38,174.5
40,922.0
130,426.7
130,426.7
0.0
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
11,122.4
24,920.0
54,636.0
54,636.0
0.0
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სამინისტრო
15,871.2
9,490.0
14,789.0
9,059.0
5,730.0
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
43,752.4
82,398.0
71,425.0
61,240.0
10,185.0
33 00
საქართველოს კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
5,741.0
9,776.0
32,459.0
32,459.0
0.0
34 00
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
46,762.9
52,919.0
59,865.0
59,865.0
0.0
35 00
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
24,380.2
16,996.0
3,094.0
3,094.0
0.0
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
333.3
1,024.0
0.0
0.0
0.0
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
697.2
1,270.0
900.0
900.0
0.0
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
8.6
577.0
541.0
541.0
0.0
39 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
3,970.7
2,150.0
2,544.0
2,544.0
0.0
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
247.5
150.0
290.0
290.0
0.0
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
3,859.7
6,695.0
7,618.0
7,618.0
0.0
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
78.3
40.0
50.0
50.0
0.0
12
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაცია
94.5
40.0
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
2,680.8
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
47 00
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
30.0
30.0
0.0
1,892.0
1,535.0
1,535.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
19.2
25.0
40.0
40.0
0.0
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
145.3
20.0
0.0
0.0
0.0
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
6.5
10.0
10.0
10.0
0.0
50 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
180.7
60.0
5.0
5.0
0.0
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
210.5
215.0
222.0
222.0
0.0
52 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
6.4
15.0
15.0
15.0
0.0
56 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
9.9
8.0
0.0
0.0
0.0
57 00
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
15.2
13.0
0.0
0.0
0.0
58 00
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
64.0
0.0
0.0
0.0
0.0
59 00
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
60 00
დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
60 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
246,291.0
90,000.0
60,000.0
ძირითადი აქტივები
71,300.4
58,000.0
55,500.0
არაწარმოებული აქტივები
174,990.6
32,000.0
4,500.0
მიწა
3,340.0
2,000.0
3,000.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
171,650.6
30,000.0
1,500.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების კლება
რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
171,650.6
30,000.0
1,500.0
13
მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
მათ შორის
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინასება
7
სულ ჯამი
9,404,231.2
10,120,266.5
11,349,423.0
10,247,725.0
1,101,698.0
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება
1,749,818.6
1,990,091.0
2,122,674.4
2,122,674.4
0.0
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,
საგარეო ურთიერთობები
326,546.4
367,301.2
396,027.2
396,027.2
0.0
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
176,116.4
170,284.0
173,583.0
173,583.0
0.0
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
32,954.0
78,072.2
87,947.2
87,947.2
0.0
7.1.1.3
საგარეო ურთიერთობები
117,476.0
118,945.0
134,497.0
134,497.0
0.0
7.1.3
საერთო დანიშნულების მომსახურება
40,059.2
29,710.0
31,155.0
31,155.0
0.0
7.1.3.1
საერთო საკადრო მომსახურება
1,173.4
1,250.0
1,400.0
1,400.0
0.0
7.1.3.2
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და
სტატისტიკური მომსახურება
7,888.6
7,575.0
8,500.0
8,500.0
0.0
7.1.3.3
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
30,997.3
20,885.0
21,255.0
21,255.0
0.0
7.1.6
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
397,647.5
503,000.0
570,000.0
570,000.0
0.0
7.1.7
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები
მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
903,690.6
955,080.0
1,048,000.0
1,048,000.0
0.0
7.1.8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში
81,874.9
134,999.8
77,492.2
77,492.2
0.0
7.2
თავდაცვა
678,554.4
675,915.0
729,362.0
707,362.0
22,000.0
7.2.1
შეიარაღებული ძალები
24,003.4
58,513.0
316,818.0
316,818.0
0.0
7.2.3
საგარეო სამხედრო დახმარება
39,159.5
35,270.0
40,445.0
40,445.0
0.0
7.2.4
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის
სფეროში
34,700.6
28,322.0
28,322.0
28,322.0
0.0
7.2.5
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
თავდაცვის სფეროში
580,690.9
553,810.0
343,777.0
321,777.0
22,000.0
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,010,806.3
1,028,400.0
1,115,570.0
1,115,570.0
0.0
7.3.1
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
565,282.8
564,270.0
607,770.0
607,770.0
0.0
7.3.2
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
58,918.6
58,050.0
78,100.0
78,100.0
0.0
7.3.3
სასამართლოები და პროკურატურა
110,690.8
127,740.0
131,480.0
131,480.0
0.0
7.3.4
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
129,092.0
127,470.0
138,600.0
138,600.0
0.0
14
მათ შორის
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინასება
7.3.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საზოგადოებრივი წესრიგისა და
უსაფრთხოების სფეროში
146,822.2
150,870.0
159,620.0
159,620.0
0.0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
1,122,593.1
1,359,269.5
1,949,915.0
1,007,415.0
942,500.0
7.4.1
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა
68,498.3
68,150.0
66,520.0
66,520.0
0.0
7.4.1.1
საერთო ეკონომიკური და კომერციული
საქმიანობა
66,307.4
64,100.0
62,445.0
62,445.0
0.0
7.4.1.2
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა
2,190.9
4,050.0
4,075.0
4,075.0
0.0
7.4.2
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
235,378.2
179,297.0
188,481.0
175,981.0
12,500.0
7.4.2.1
სოფლის მეურნეობა
235,378.2
179,297.0
188,481.0
175,981.0
12,500.0
7.4.3
სათბობი და ენერგეტიკა
17,984.4
14,110.0
18,150.0
8,150.0
10,000.0
7.4.3.2
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
4,087.6
6,650.0
8,000.0
8,000.0
0.0
7.4.3.5
ელექტროენერგეტიკა
13,896.7
7,460.0
10,150.0
150.0
10,000.0
7.4.4
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი
მრეწველობა, მშენებლობა
1,174.7
1,067.0
33,710.0
33,710.0
0.0
7.4.4.3
მშენებლობა
1,174.7
1,067.0
33,710.0
33,710.0
0.0
7.4.5
ტრანსპორტი
647,290.3
906,905.0
1,363,800.0
534,600.0
829,200.0
7.4.5.1
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
623,007.1
883,125.0
1,356,300.0
528,100.0
828,200.0
7.4.5.3
სარკინიგზო ტრანსპორტი
48.9
80.0
0.0
0.0
0.0
7.4.5.4
საჰაერო ტრანსპორტი
4,276.5
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
7.4.5.5
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო
საშუალებები
19,957.7
17,700.0
1,500.0
500.0
1,000.0
7.4.7
ეკონომიკის სხვა დარგები
121,326.0
157,517.5
235,925.0
155,125.0
80,800.0
7.4.7.1
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და
დასაწყობება
400.2
310.0
310.0
310.0
0.0
7.4.7.3
ტურიზმი
33,948.2
52,464.0
52,115.0
52,115.0
0.0
7.4.7.4
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი
86,977.6
104,743.5
183,500.0
102,700.0
80,800.0
7.4.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
30,941.2
32,223.0
43,329.0
33,329.0
10,000.0
7.5
გარემოს დაცვა
57,668.5
39,575.0
61,039.0
51,396.0
9,643.0
7.5.1
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
განადგურება
18,800.9
2,300.0
1,250.0
0.0
1,250.0
7.5.3
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
945.8
890.0
2,400.0
2,400.0
0.0
7.5.4
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების
დაცვა
18,826.7
19,395.0
25,738.0
17,345.0
8,393.0
7.5.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
გარემოს დაცვის სფეროში
19,095.2
16,990.0
31,651.0
31,651.0
0.0
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
51,407.1
36,800.0
40,819.7
9,754.7
31,065.0
15
მათ შორის
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინასება
7.6.2
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
20,299.1
22,500.0
21,019.7
4,704.7
16,315.0
7.6.3
წყალმომარაგება
27,438.2
8,250.0
3,800.0
1,900.0
1,900.0
7.6.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
3,669.8
6,050.0
16,000.0
3,150.0
12,850.0
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
1,024,691.3
999,469.0
1,087,020.0
1,087,020.0
0.0
7.7.1
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები
და აპარატები
7,131.1
14,550.0
25,500.0
25,500.0
0.0
7.7.1.1
ფარმაცევტული პროდუქცია
7,131.1
14,550.0
25,500.0
25,500.0
0.0
7.7.2
ამბულატორიული მომსახურება
722,162.8
700,880.0
749,450.0
749,450.0
0.0
7.7.2.1
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული
მომსახურება
706,114.2
686,000.0
730,000.0
730,000.0
0.0
7.7.2.2
სპეციალიზირებული ამბულატორიული
მომსახურება
16,048.6
14,880.0
19,450.0
19,450.0
0.0
7.7.3
საავადმყოფოების მომსახურება
168,458.5
149,987.0
167,401.0
167,401.0
0.0
7.7.3.1
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების
მომსახურება
7,039.3
6,539.0
6,540.0
6,540.0
0.0
7.7.3.2
სპეციალიზებული საავადმყოფოების
მომსახურება
155,736.7
136,922.0
153,335.0
153,335.0
0.0
7.7.3.3
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო
სახლების მომსახურება
5,682.5
6,526.0
7,526.0
7,526.0
0.0
7.7.4
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35,156.9
38,107.0
49,460.0
49,460.0
0.0
7.7.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
91,782.0
95,945.0
95,209.0
95,209.0
0.0
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
274,522.9
238,192.0
324,378.0
324,378.0
0.0
7.8.1
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის
სფეროში
83,133.1
97,130.0
147,520.0
147,520.0
0.0
7.8.2
მომსახურება კულტურის სფეროში
107,026.3
78,846.0
108,920.0
108,920.0
0.0
7.8.3
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო
საქმიანობა
45,200.3
47,350.0
53,522.0
53,522.0
0.0
7.8.4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
1,650.5
972.0
962.0
962.0
0.0
7.8.6
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის
სფეროში
37,512.7
13,894.0
13,454.0
13,454.0
0.0
7.9
განათლება
1,024,002.0
1,187,950.0
1,236,634.0
1,140,144.0
96,490.0
7.9.1
სკოლამდელი აღზრდა
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
7.9.2
ზოგადი განათლება
523,688.2
590,815.0
611,880.0
611,880.0
0.0
7.9.2.3
საშუალო ზოგადი განათლება
523,688.2
590,815.0
611,880.0
611,880.0
0.0
7.9.3
პროფესიული განათლება
25,995.4
34,628.0
45,960.0
45,960.0
0.0
7.9.4
უმაღლესი განათლება
139,155.2
146,547.0
153,962.0
153,962.0
0.0
7.9.4.1
უმაღლესი პროფესიული განათლება
14,487.2
14,014.0
14,413.0
14,413.0
0.0
16
მათ შორის
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინასება
7.9.4.2
უმაღლესი აკადემიური განათლება
124,668.0
132,533.0
139,549.0
139,549.0
0.0
7.9.5
უმაღლესისშემდგომი განათლება
1,955.1
2,200.0
2,500.0
2,500.0
0.0
7.9.6
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
75,376.5
88,127.0
94,829.0
94,829.0
0.0
7.9.7
გამოყენებითი კვლევები განათლების
სფეროში
65,067.9
41,480.0
41,770.0
41,770.0
0.0
7.9.8
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
192,763.7
284,153.0
285,593.0
189,103.0
96,490.0
7.10
სოციალური დაცვა
2,410,167.0
2,564,605.0
2,682,011.0
2,682,011.0
0.0
7.10.1
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური
დაცვა
6,414.9
4,094.0
7,248.0
7,248.0
0.0
7.10.1.1
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
116.7
144.0
198.0
198.0
0.0
7.10.1.2
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა სოციალური დაცვა
6,298.2
3,950.0
7,050.0
7,050.0
0.0
7.10.2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
1,579,764.3
1,710,261.0
1,730,961.0
1,730,961.0
0.0
7.10.4
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
660,232.3
694,570.0
694,068.0
694,068.0
0.0
7.10.6
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
9,797.3
9,646.0
12,194.0
12,194.0
0.0
7.10.7
სოციალური გაუცხოების საკითხები,
რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
107,437.6
84,140.0
90,030.0
90,030.0
0.0
7.10.9
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
46,520.6
61,894.0
147,510.0
147,510.0
0.0
17
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-975 175.0) ათასი ლარის
ოდენობით.
მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
251 493.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 349 995.0
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
577,361.1
810,721.5
349,995.0
ვალუტა და დეპოზიტები
81,789.9
41,700.0
0.0
სესხები
285,239.1
352,762.5
266,800.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
210,332.1
416,259.0
83,195.0
დასახელება
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 98 502.0
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება
88,717.2
85,000.0
98,502.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
18,502.0
სესხები
87,994.3
85,000.0
80,000.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
718.5
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
4.4
0.0
0.0
დასახელება
18
მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 226 668.0
ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 986 750.0
ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
ვალდებულებების ზრდა
1,458,983.7
1,792,715.0
1,986,750.0
საშინაო
378,381.9
400,000.0
400,000.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
378,381.9
400,000.0
400,000.0
საგარეო
1,080,601.8
1,392,715.0
1,586,750.0
სესხები
1,080,601.8
1,392,715.0
1,586,750.0
დასახელება
ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 400 000.0
ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 180 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით;
გ) გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები –
125 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები
სახსრები – 45 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ
საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი
კრედიტები − 1 236 750.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
კრედიტები
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის
მშენებლობა (ADB)
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD,
SIDA)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
2016 წლის
ფაქტი
822,450.7
2017 წლის
გეგმა
922,715.0
2018 წლის
პროექტი
1,236,750.0
0.0
0.0
2,400.0
0.0
7,600.0
12,150.0
0.0
0.0
43,175.0
119.8
1,600.0
550.0
0.0
0.0
52,450.0
19
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
51,038.1
37,000.0
18,650.0
(JICA)
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (IBRD,
ADB, WB)
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)
12,788.2
21,535.0
25,250.0
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
0.0
3,240.0
4,200.0
აგროკრედიტი (EIB)
0.0
5,000.0
10,000.0
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
0.0
1,720.0
0.0
0.0
0.0
7,600.0
359.0
3,600.0
7,000.0
0.0
0.0
17,350.0
334.8
5,000.0
10,000.0
1,042.5
5,850.0
11,750.0
13,069.2
17,000.0
10,000.0
0.0
0.0
36,250.0
41,962.1
40,000.0
16,000.0
8,370.5
5,800.0
800.0
6,471.4
5,520.0
10,000.0
32,180.1
32,800.0
20,000.0
0.0
0.0
52,450.0
14,735.4
20,000.0
0.0
0.0
16,000.0
23,700.0
539.1
0.0
0.0
14,810.2
50,000.0
0.0
13,138.4
8,900.0
6,400.0
0.0
1,000.0
20,300.0
5,434.1
11,000.0
10,100.0
0.0
0.0
41,600.0
0.0
1,700.0
0.0
საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB)
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროექტი (KfW, EU)
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB)
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის
პროექტი ბ (IBRD)
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV
(აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე
პროექტი (WB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა
ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD)
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait
Fund)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში,
ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების
პროექტი (Unicredit Bank)
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(WB, EIB)
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (KfW, EBRD)
20
დასახელება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების
პროექტი (KfW, ADB)
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და
განვითარების პროექტი (EIB)
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების
ღია პროგრამა (WB, EBRD, EC, KfW)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB,
EU)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო
ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (KfW)
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო
სვანეთში (Government of France)
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი (EIB)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი
ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო
გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB)
500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი
უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (KEXIM,
ADB)
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
82,377.8
78,000.0
22,000.0
60,832.6
0.0
0.0
0.0
40,400.0
56,000.0
71,056.5
32,570.0
111,550.0
32,735.4
26,230.0
37,600.0
34,158.8
28,000.0
32,000.0
18,582.7
19,750.0
8,700.0
94,799.2
112,300.0
121,000.0
850.7
64,000.0
73,900.0
5,644.6
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
4,940.1
0.0
0.0
0.0
5,000.0
800.0
0.0
10,000.0
7,000.0
5,207.2
19,880.0
24,000.0
0.0
0.0
17,350.0
83,908.6
35,800.0
59,000.0
0.0
0.0
35,500.0
0.0
3,180.0
0.0
0.0
0.0
52,450.0
13,870.0
15,000.0
1,000.0
39,436.5
30,200.0
1,600.0
21
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
0.0
4,000.0
10,000.0
0.0
0.0
16,400.0
231.0
24,000.0
35,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
3,378.3
300.0
2,500.0
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
35,553.1
47,840.0
24,475.0
0.0
7,500.0
0.0
9,741.8
0.0
0.0
8,752.9
12,000.0
12,800.0
დასახელება
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო
ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის
კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის
პროექტი (WB)
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III
(რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე
პროექტი (WB)
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 760 082.0 ათასი
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
ვალდებულებების კლება
392,431.7
526,187.0
760,082.0
საშინაო
59,945.4
95,187.0
35,082.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
35,000.0
35,000.0
35,000.0
სესხები
966.8
80.0
82.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
23,978.6
60,107.0
0.0
საგარეო
332,486.2
431,000.0
725,000.0
სესხები
307,538.2
431,000.0
725,000.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24,948.0
0.0
0.0
დასახელება
მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018
წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 17 931.4 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის სახელმწიფო საგარეო
ვალისა – 14 026.4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 905.0 მლნ ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
22
სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის
ათას ლარებში
კრედიტორი
საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2018
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების
14,026,365
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
9,901,001
1 მსოფლიო ბანკი (WB)
5,070,738
2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
83,140
3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
124,250
4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
341,300
5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
2,847,822
6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
1,257,471
7 ევროკავშირი (EU)
114,000
8 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)
14,081
9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი AIIB
48,200
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
2,444,509
1 ავსტრია
58,340
2 აზერბაიჯანი
19,546
3 თურქმენეთი
528
4 თურქეთი
37,548
5 ირანი
14,998
6 რუსეთი
153,484
7 სომხეთი
21,607
8 უზბეკეთი
351
9 უკრაინა
321
10 ყაზახეთი
43,977
11 ჩინეთი
4,800
12 გერმანია
839,553
13 იაპონია
631,747
14 კუვეიტი
66,131
15 ნიდერლანდები
2,167
16 ამერიკა
50,609
17 საფრანგეთი
498,802
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1,250,000
ევრობონდები
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
გერმანია
1,250,000
4,855
4,855
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
426,000
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
3,905,000
23
კრედიტორი
საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2018
1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად
280,846
2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
152,000
3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
739,726
4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
2,060,103
5 ისტორიული ვალი
672,325
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
17,931,365
შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.5 ლარი. სახელმწიფო ვალის
ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.
24
თავი V
სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ
ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი
დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს
საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა
და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა
მოქალაქე კვლავაც იქნება დაცული სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული
მაღალი ხარჯებისაგან. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით,
განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელები და მექანიზმები, რათა
დასაქმებულმა
ადამიანებმა
მეტი
წვლილი
შეიტანონ
ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში. განხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის
რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების
მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზეც
დაიზოგება
როგორც
სახელმწიფოს,
ისე
მოსახლეობის
მიერ
გაწეული
დანახარჯები.დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის
იქნება პრიორიტეტული. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი
იქნება როგორც დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად
აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.გაგრძელდება ჯანდაცვის
სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C-ჰეპატიტის
ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა პაციენტს;
გაუმჯობესდება
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პროგრამის
ხარისხი
როგორც
სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების
დონეზე.განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო
ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით
ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი
განვითარებისთვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.საფუძველი ჩაეყრება
ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან
მეთოდებს.ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:
დაიხვეწება არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტი;
მომსახურების ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან
შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს ამ
პროგრამის ხარჯების უფრო ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.მედიკამენტებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის განხორციელდება სისტემური რეფორმა, რომლის
შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს გაეზრდებათ ხელმისაწვდომობა
ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტებზე. ჯანდაცვის სერვისებისა და
მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო
მონიტორინგის განხორციელების მეშვეობით, ასევე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის
საფუძველზე.ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების
სისტემის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანდაცვის ხარისხის
გაუმჯობესებას.გამოწვევების შესაბამისი გახდება სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი
რისკის შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი
ტექნიკური რეგლამენტის პირობები.ჯანდაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება
სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმით, რაც უზრუნველყოფს მაღალი
კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო
პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა,
რაც, ერთი მხრივ,
გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის წარმატებული პრევენციული და სამკურნალო
პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების
25
დანახარჯებს.სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს წარმოადგენს:
სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის
ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და
ხელშეწყობა. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესების
მიზნით, დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება სისტემის
ფუნქციონირება ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იმგვარად, რომ გამოირიცხოს
სუბიექტური
ფაქტორები,
გამკაცრდება
მონიტორინგის
სისტემა.დაინერგება
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც გახდება საპენსიო ასაკში
ღირსეული არსებობის გარანტია. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას
დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.განხორციელდება
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო
კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო
ინფორმაციულ დახმარებას გაუწევს სამუშაოს მაძიებლებს პროფესიის არჩევის,
მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს
პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობას პროფესიული გადამზადების პროცესში.
1.1
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური
უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური
მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და
მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების
რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,
საზოგადოებაში ინტეგრაცია. აღნიშნულის უზრუნველყოფა ხორციელდება
პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი
მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;
საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და
სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის,
სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის
დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების,
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის,
დემოგრაფიული
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
ხელშეწყობის
ფულადი
ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის
შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების
შესაბამისად, აგრეთვე შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის
ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი
წესით
მაღალმთიან
დასახლებაში
მუდმივად
მცხოვრები
პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება
პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, სამედიცინო პერსონალის
დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის პენსიის
ერთმაგი
ოდენობით.
მაღალმთიან
დასახლებაში
მოხმარებული
ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო
მომხმარებლებისთვის),
მაგრამ
არაუმეტეს
მოხმარებული
100
კვტ
სთ
ელექტროენერგიის საფასურისა;
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის,
სექსუალური
ხასიათის
ძალადობის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა,
სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღება და ფსიქოლოგიურ-სოციალური
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
1.1.1
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)
26
საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი)
და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის,
სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის
დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური
უფლებების რეალიზაცია.
1.1.2
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული
კოდი 35 02 02)
მიზნობრივი
სოციალური
ჯგუფების
მატერიალური
მდგომარეობის
შემსუბუქების მიზნით, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის
საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის,
ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა
შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და
მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის
ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
1.1.3
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა),
ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად
დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
კრიზისულ
დახმარება.
1.1.4
მდგომარეობაში
მყოფი
ბავშვიანი
ოჯახების
გადაუდებელი
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04)
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება:
მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის დანამატი პენსიის
20%-ის ოდენობით; სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატი სოციალური
პაკეტის 20%-ის ოდენობით; დანამატი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე,
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში
არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალზე
(ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი
ოდენობით). ასევე, აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ
მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური
საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ
ელექტროენერგიის საფასურისა).
1.1.5
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა
და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 05)
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი
თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით მომსახურება;
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ
ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციის გაცემა;
შემთხვევებში,
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და
მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების
პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო
რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
27
სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი −
მოვლა-პატრონობა,
კვება,
პირველადი
სამედიცინო
მომსახურება,
სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება.
1.2
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა;
დაავადებათა პრევენციის,
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების
უზრუნველყოფა;
გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული,
გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის
უზრუნველყოფა; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება.
ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი,
ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება
და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა
ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები
დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული
და სტციონარული სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით
დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა
მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული
მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე
სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;
პროგრამების
ეტაპობრივად
საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების
დაფინანსება
მაღალმთიანი
და
საზღვრისპირა
მუნიციპალიტეტებისათვის
დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.
1.2.1
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01)
ჯანმრთელობის
დაცვის
სერვისებზე
მოსახლეობის
ფინანსური
და
გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის
მიზნით,
გეგმური
ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული,
გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის
უზრუნველყოფა; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება;
ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი,
ვეტერანები და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
1.2.2
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის
მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის
ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა
ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი
გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში
28
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.
1.2.2.1
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02
01)
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის უზრუნველყოფა და გავრცელების
შეზღუდვა;
ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს
სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის
ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით
ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის
ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ
ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის
მიზნით);საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით);
1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური
განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და
გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;
ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;
დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე, დღენაკლულთა
სიბრმავის პროფილაქტიკა.
1.2.2.2
იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)
მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების
(მათ შორის, აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული
პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი
მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;
სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის
საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების
სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;
ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;
ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური
შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების)
მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით
ცენტრალური
დონიდან
რეგიონულ/რაიონულ
ადმინისტრაციულ
ერთეულებამდე;
წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის
სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის
არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით
იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;
გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების
აცრა.
1.2.2.3
ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური
სისტემის ფუნქციონირება;
29
მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო
არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება;
მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო,
ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და
კონტროლი;
ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;
ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან
(ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც
მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს). ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა
(0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ,
ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;
გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ.
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება.
1.2.2.4
უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)
დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და
ათაშანგზე;
ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა;
სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის
ეროვნული
კამპანიის
განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები
ინფექციების პრევენცია.
1.2.2.5
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)
დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული
პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით;
და
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა;
1.2.2.6
ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)
მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა
ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
1.2.2.7
სტაციონარული
მკურნალობის
ინფექციური
და
პარაზიტული
დაავადებების
მქონე
სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.
ავადმყოფთა
ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)
ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა
ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით
უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);
ლაბორატორიული მართვა;
ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური,
თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;
სენსიტიური
და
რეზისტენტული
ფორმების
მკურნალობა
(მ.შ.
მულტირეზისტენტული
ტუბერკულოზის
მკურნალობა
ახალი
მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ.
პირველი და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა;
მომსახურების სრულად ანაზღაურება;
30
ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის
გავრცელების შემცირების უზრუნველყოფა;
1.2.2.8
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)
აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით
დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
(პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან);
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;
აივ-ინფექცია/შიდსით
დაავადებულთა
სტაციონარული მკურნალობა;
ამბულატორიული
და
აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული
ღირებულების არა უმეტეს 25%) მედიკამენტების შესყიდვა.
1.2.2.9
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)
ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო
დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის
მიზნით შემდეგი სერვისების დაფინანსება: ანტენატალური მეთვალყურეობა,
გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა, ორსულებში B და C
ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი, ორსულთა
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;
ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.
1.2.2.10
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03
02 10)
ნარკომანიით
დაავადებულ
პირთა
მკურნალობა
(სტაციონარული
დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი
ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური
პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.
1.2.2.11
აშლილობის
მქონე
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)
ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით,
თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;
ჯანსაღი კვების
ამაღლება;
და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების
ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;
C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების
პრევენცია;
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.
1.2.2.12
C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)
სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ
შორის,
მკურნალობაში
ჩართვამდე
აუცილებელი
კვლევებისა
და
მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების
31
ჩატარების უზრუნველყოფა;
პირთა
C
ჰეპატიტის
(სოფოსბუვირი, ჰარვონი,
უზრუნველყოფა;
სამკურნალო
ფარმაცევტული
პროდუქტით
პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი)
მედიკამენტების ლოჯისტიკა.
1.2.3
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03)
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პრობლემების
სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;
მქონე
მოსახლეობის
დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;
თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით,
თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ინკურაბელური
უზრუნველყოფა;
პაციენტების
მკურნალობა
და
მედიკამენტებით
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა
სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა;
და
რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და
მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან,
მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი
სამედიცინო
მომსახურებები
სასწრაფო–გადაუდებელ
შემთხვევებში)
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.
1.2.3.1
ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)
ფსიქიატრიული
მომსახურების
გეოგრაფიული
და
ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოს მოსახლეობისათვის;
ბავშვთა
და
მომსახურება;
მოზრდილთა
ამბულატორიული
და
ფინანსური
სტაციონარული
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
1.2.3.2
დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;
32
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო
გართულებების პრევენცია.
1.2.3.3
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)
18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების
მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობა.
1.2.3.4
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)
ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;
ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების,
მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;
თირკმლის ტრანსპლანტაცია;
ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
1.2.3.5
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35
03 03 05)
ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და
სიმპტომური მკურნალობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
1.2.3.6
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)
იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული
მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;
ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით
დაავადებულ
ბავშვთა
და
მოზრდილთა
ამბულატორიული
და
სტაციონარული მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა.
1.2.3.7
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება
(პროგრამული კოდი 35 03 03 07)
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2.3.8
დახმარების
და
სამედიცინო
სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)
პირველადი
ჯანდაცვის
მომსახურება
სოფლად
(მათ
შორის
–
ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და
სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო
33
დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);
სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე
მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა;
სპეცდაფინანსებაზე
მყოფი
დაწესებულებების
მიერ
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;
შესაბამისი
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი
ფინანსური უზრუნველყოფა;
შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და
განვითარება.
1.2.3.9
რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)
სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების,
კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის, ასევე
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს
მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური და
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
1.2.3.10
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული
კოდი 35 03 03 10)
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და
დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.
1.2.3.11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 35 03 03 11)
სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა შემდეგი დაავადებების
მკურნალობისათვის:
გულ-სისხლძარღვთა
ქრონიკული
დაავადებები,
ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები,
დიაბეტი (ტიპი 2);
ფარმაცევტული
პროდუქტის
საქართველოს
საბაჟო
ტერიტორიაზე
გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის
მოსარგებლეებზე.
1.2.4
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)
იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა,
რომლებში მზადებაც დაფინანსდება და აღნიშნულ სპეციალობებში
გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა;
იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის განსაზღვრა,
განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება;
რომლებისთვისაც
მაძიებელთა შერჩევა პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის
მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით.
1.3
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების
პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების
ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო
დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის ამბულატორული და სტაციონარული
მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია;
შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი
სამედიცინო დახმარების
უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური
და
34
სოციალური მხარდაჭერა;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა
(მეორე და მომდევნო კონტრაქტი) ფინანსური დახმარება;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური
დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის
დასკვნის შედეგად ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, ასევე დაღუპულ
მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე
ფულადი დახმარებების გაცემა/აღმოჩენა.
1.4
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული
კოდი 35 01)
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და
კონტროლი;
შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება;
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და მათზე
ზედამხედველობა;
სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;
ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული რეგულირება;
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლი;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი
სახელმწიფო
(მ.შ.
ჯანმრთელობის
დაცვის
სახელმწიფო
პროგრამებით
განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა,
დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება/განხორციელება;
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა;
დაცვის
შესახებ
შესაბამისი
სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა,
შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;
საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა;
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების
შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;
ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე
ზედამხედველობა;
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა
და დახმარების მართვა;
საქართველოს
ტერიტორიულ
ერთეულებში
საგანგებო
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა.
1.5
სიტუაციების
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)
35
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება;
სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური
სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა
ხელშეწყობა.
1.6
მშენებლობა,
აღჭურვა
და
ფუნქციონირების
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათი ოჯახის წევრების, ასევე
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის,
თავისუფლებისა
და
დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული
ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების
პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის
სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და
რეალიზაციის ხელშეწყობა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და
საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება,
მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების
სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და
განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის
ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა;
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის
უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ
გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის
მუდმივი ზრუნვა;
1.7
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05)
შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
და ცნობიერების ამაღლება;
შრომის
ბაზარზე,
შრომის
მდგომარეობის შესწავლა;
უსაფრთხოების
მიმართულებით
შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა;
და
ამის
არსებული
საფუძველზე,
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება,
შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა
დასაქმების ხელშეწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ
პროფესიულ
სასწავლო-საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
რეგისტრირებული
სამუშაოს-მაძიებლების
მომზადებაგადამზადება.
1.8
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების
36
სამსახურის თანამშრომელთა, ასევე მათი ოჯახის წევრთა სტაციონარული და
ამბულატორიული მკურნალობით უზრუნველყოფა, როგორც სსიპ-ის ბაზაზე, ასევე
სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში
(ქვეყნის შგნით და ქყვეყნის გარეთ).
საჭიროების შემთხევაში მოსამსახურეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის
უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და
ევაკუაციის ორგანიზება სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით;
სამინისტროს სისტემაში
ღონისძიებათა კონტროლი.
1.9
სანიტარიულ-ჰიგიენური
და
ეპიდსაწინააღმდეგო
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული
სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული
(არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ
საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს
მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი
დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების
დაგეგმვა/განხორციელება;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა
სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ
მოხვედრილი
თერაპიისა
და
დიაგნოსტიკის,
ასევე
ძვირადღირებული
სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურება საზღვარგარეთ დადასტურებული
სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში;
ონკოლოგიური
დაავადებების
მქონე
მოზრდილი
მოსახლეობისათვის
ძვირადღირებული
მედიკამენტების
ხელმისაწვდომობის
კომპონენტის
უზრუნველყოფა.
2
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის
მქონე, მოქნილი, მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც
თავსებადია ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის, უზრუნველყოფს
სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური და ტექნოგენური უბედურების
დროს, ადეკვატურად პასუხობს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის
საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო აგრესიას. არსებული უსაფრთხოების
გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული
ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომელიც
ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორებთან თანაფარდ სამხედრო
შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით,
საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ჩვენი ქვეყნის ნატოში
გაწევრიანებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია. ძლიერი და
ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს მთავრობა
დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის
თავდაცვის ახლებური ხედვის ცხოვრებაში გატარების სტრატეგიული გეგმა და
საფუძვლად დაედება სამხედრო ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის
პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში
დღემდე არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე წარმატებულ
პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე სამხედრო ძალების
რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება შემდეგი 5
მიმართულებით, ესენია:- სტრატეგია და მართვა - თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის
სისტემების ინტეგრირების ხარისხის გაზრდა რესურსების პრიორიტეტული
37
მიმართულებებით ეფექტიანად მიმართვის და გადანაწილების მიზნით;- ძალების
ოპტიმიზაცია - სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც
განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;- ძალების მზადყოფნა კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება სისტემური განვითარების მიმართულებით:
პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება- წვრთნები და მდგრადობა;- ინსტიტუციური
რეფორმები - თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული
დახვეწა შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის
უზრუნველსაყოფად;- საერთაშორისო ჩართულობა - სამხედრო შესაძლებლობების,
აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გაზრდის მიზნით,
საერთაშორისო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობა.სასჯელაღსრულების
სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:- სულ უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის
ხელმისაწვდომი გახდება პროფესიული განათლება; შესაძლებელი გახდება უმაღლესი
განათლების
მიღება
დაბალი
რისკის
პენიტენციურ
დაწესებულებაში;
მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე
პირთა რეაბილიტაციის პროგრამები;- დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე შინაპატიმრობა სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის, რომლის აღსრულების
კონტროლი განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; მოხდება
შინაპატიმრობის გამოყენება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება - წინა სასამართლო პრობაცია,
რაც საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად
შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;- გაგრძელდება
მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი,
საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიებად, რაც ხელს შეუწყობს
პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას,
მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ,
განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;- შეიქმნება ახალი პენიტენციური
დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და საშუალო
რისკის მქონე მსჯავრდებულს;- გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური
გეგმის შესაბამისად;- გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი
რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;- გაგრძელდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის
გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა. მუშაობა
გაგრძელდება პენიტენციური ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებისათვის;გაუმჯობესდება
პირობით
ვადამდე
გათავისუფლებასთან
დაკავშირებული
პროცედურები, დაიხვეწება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა
გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის
ასაკის
გამო
მსჯავრდებულის
სასჯელის
მოხდისგან
გათავისუფლების
მექანიზმი.პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, დაიხვეწება
პროკურორთა თანამდებობაზე დანიშვნის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის,
გათავისუფლებისა და წახალისების (მათ შორის დაწინაურების) სისტემა. შემუშავდება
პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები.
გაგრძელდება
პროკურორთა
გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
პროგრამები;შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და საპოლიციო საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება
ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემა.გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის
მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით, გაიზრდება ტექნოლოგიების როლი საპოლიციო
საქმიანობაში,
რაც
გააძლიერებს
დანაშაულის
პრევენციის
მიმართულებას,
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხსა და განავითარებს პოლიციის
შესაძლებლობებს.განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა,
რომელიც ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების ამაღლებას
მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე უბედურ შემთხვევებს. ტექნოლოგიების ხვედრითი
წილი
მნიშვნელოვნად
გაიზრდება
საგზაო
მოძრაობის
ადმინისტრირების
სფეროშიც.დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც
უზრუნველყოფს სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და
უნიფიკაციას.დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის
ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციასა და სწრაფ რეაგირებას.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან
38
დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ კუთხით სამინისტროს შესაძლებლობების
განვითარებასა და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.გაღრმავდება
თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით კი
ევროპოლთან. პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად,
ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული
წინსვლა
დაეფუძნოს
ობიექტურ
კრიტერიუმებს,
დამსახურებასა
და
კვალიფიკაციას.გაგრძელდება
მუშაობა
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
მიერ
განსახორციელებელი მომსახურების უფრო მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა
და ხარისხის ამაღლების, აგრეთვე ამ სფეროს შემდგომი განვითარებისა და
მოქალაქეებისთვის
დამატებითი
მომსახურების
სახეების
შეთავაზების
მიზნით.უზრუნველყოფილი
იქნება
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურის
დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა.
2.1
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)
დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი
უსაფრთხოება და მართლწესრიგი. პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების
გაძლიერება;
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში,
საქართველოს
საზღვაო
სივრცესა
და
საქართველოს
იურისდიქციას
დაქვემდებარებულ
გემებზე
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების
გადარჩენის მიზნით;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში ქვეყნის სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების
დაცვის კონტროლი;
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის ვიდეოანალიტიკური
პროგრამური უზრუნველყოფით აღჭურვილი ერთიანი ვიდეომონიტორინგის
სისტემის დანერგვა და ეტაპობრივი განვითარება;
სამინისტროში არსებულ/დაცულ ინფორმაციაზე სწრაფი ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად, სამინისტროს სისტემაში არსებული სხვადასხვა ტიპის
მონაცემთა ბაზების ერთ სივრცეში გაერთიანება, ანალიტიკურ პროგრამებთან
ინტეგრირება, ეტაპობრივად განვითარება და მართვა;
უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი
უცხოელების საქართველოდან გაძევების პროცედურების განხორციელება, ასევე სხვა
ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით
რეადმისიის შეთანხმებათა იმპლემენტაცია;
საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის განვითარება პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის
უწყებებთან
და
ორგანოებთან
საერთაშორისო
ხელშეკრულების
ან/და
თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების
გზით,
ასევე
აღნიშნული
თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება პარტნიორ ქვეყნებთან/საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან,
როგორც
ოპერატიული,
აგრეთვე
არაოპერატიული
მიმართულებით;
სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნის
მიზნით, სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება ან/და
შევსება, ასევე სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ზოგიერთი შენობა-ნაგებობისთვის
მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ახალი შენობების
39
აშენება.
2.2
თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)
საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და
გარე პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული
მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად
თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი
ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა;
პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და
მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო);
სამინისტროს
დიპლომატიური
(სამოქალაქო
და
სამხედრო)
თავდაცვის
წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის
ორგანიზების, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების
განხორციელება;
საერთაშორისო დახმარებების მოზიდვა და მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება;
თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების
საზოგადოების ინფორმირების და ცნობიერების ამაღლება.
2.3
შესახებ
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
(პროგრამული კოდი 27 01)
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების
მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო
დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება.
2.3.1
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული
კოდი 27 01 01)
პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;
პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;
პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი
პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა;
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია
(მსჯავრდებულთა შრომაში და პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო
სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის შესაძლებლობის
გაზრდით);
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება;
2.3.2
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02)
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო
საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ;
პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და
პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები
დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით.
2.3.3
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი
27 01 03)
40
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესების და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან
მიახლოების
მიზნით
არსებული
დაწესებულებების
სარემონტოსარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით
აღჭურვა.
2.4
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)
ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება,
ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
2.5
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება /
განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)
ეროვნული
უსაფრთხოების
გარემოს
გათვალისწინებით,
საქართველოს
შეიარაღებული ძალები მზადუოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და
რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის
მისაღებად;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე
და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და
ამოცანების შესასრულებლად, მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული
ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო
ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო
მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით.
2.6
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01)
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული
მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური
სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების
არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის
უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური
ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების
განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის
ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.
2.7
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)
ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და
საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ
მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატო-ს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF)
მონაწილეობა;
ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა
და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის
41
რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალი - EUTM Mali) მონაწილეობა;
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების
ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯების უზრუნველყოფა
(საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის
საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის
და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯები);
გადასროლისწინა მომზადებისთვის
უზრუნველყოფის ხარჯები.
2.8
საჭირო
საბრძოლო
მასალის
შეძენის
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26
02)
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და
საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული
დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს
შემუშავება;
ადამიანის
უფლებების
დაცვა
გამოძიების
მიმდინარეობისა
და
სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში
სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების
დადგენა
და
საერთაშორისო
და
უფლებადამცველი
ორგანიზაციების
რეკომენდაციების გათვალისწინება;
ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა
უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა;
პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების
შესაბამისი ეთიკის კოდექსის შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების
აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია;
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა,
პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის
ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული
მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება;
პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის
ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების
არსებული მექანიზმების სრულყოფა;
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის
პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის
ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მ.შ. „საზოგადოებრივი
პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში;
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება;
არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა,
არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო
სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონდებლო
სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის
ხელშეწყობა,
პროკურატურის
თანამშრომელთა
პროფესიული
მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო
მიდგომების დანერგვის მიზნით, პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო
უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო
პროექტების განხორციელება.
2.9
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29
07)
ეროვნული
უსაფრთხოების
გარემოს
გათვალისწინებით,
საქართველოს
შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და
42
რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის
მისაღებად;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე
და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და
ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი
შესაძლებლობების განვითარება;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო
ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო
მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით.
2.10
ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
თავდაცვის
სამინისტროს
სამხედრო
და
სამოქალაქო
მოსამსახურეების
უზრუნველყოფა გამართული და სათანადოდ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურით;
თავდაცვის
სამინისტროსა
და
შეიარაღებული
ძალების
ქვედანაყოფების
ტერიტორიაზე
განთავსებული
ინფრასტრუქტურის
(საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების შენობა-ნაგებობები, საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა, კვების
ობიექტები, საცხოვრებელი ბინები, საინჟინრო კომუნიკაციები, საპარკო-სამეურნეო
ინფრასტრუქტურა,
სასაწყობო
მეურნეობა,
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ინფრასტრუქტურა) შენარჩუნება და განვითარება.
2.11
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში
ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო
საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების
გადახდაზე თავის არიდების აღკვეთის მიზნით; პრევენციული ღონისძიებების
გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით;
საქართველოსა
და
კრიტერიუმებისა და
შესწავლა.
2.12
საზღვარგარეთის
ქვეყნებში
პერსონალის
შერჩევის
პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 20 03)
უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური
საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების,
სუვერენიტეტის,
თავდაცვისუნარიანობის,
ტერიტორიული
მთლიანობის,
მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა
შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი
მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება;
„კონტრდაზვერვითი
საქმიანობის
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
უზრუნველყოფა;
სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
2.13
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის
ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)
კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებისაგან იურიდიულ და ფიზიკურ
პირთა ქონების და პირადი დაცვის უზრუნველყოფა;
43
დასაცავი ობიექტებიდან შეუფერხებელი, ხარისხიანი სიგნალის მიწოდების
უზეუნველსაყოფად, ციფრული კავშირგაბმულობითა და დასაცავი ობიექტების
თანამედროვე დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;
ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფების, ასევე
დასაცავი ობიექტების უზრუნველყოფა თანამედროვე საშუალებებით;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, შენობა-ნაგებობების რებილიტაციამშენებლობა.
2.14
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები
(პროგრამული კოდი 29 04)
კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;
თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების
სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარებას შეიარაღებული
ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდაჭერა;
კავშირგაბმულობის
უზრუნველყოფა;
სერვისების,
ინტერნეტისა
და
საფოსტო
მომსახურების
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, დამატებითი სტანდარტებისა და
წესების შემუშავება და დანერგვა, ასევე ERP სისტემის მოდულებსა და სხვადასხვა
პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის,
ფინანსების, აქტივების, ავტოპარკის, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული
ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავება და
დანერგვა.
2.15
ტრანსპორტის
სფეროში
ვალდებულებების დაფარვა
(პროგრამული კოდი 24 09)
საქართველოს
გაღრმავება;
ევროპის
კომპეტენციის
ხელშეწყობა;
ფარგლებში
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით
ნაკისრი
და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
ერთიან
საჰაერო
საერთაშორისო
სივრცეში
ინტეგრაციის
ანტიტერორისტული
პროცესის
საქმიანობის
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა
მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით
გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;
საქართველოს მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა, რეგიონში ტურიზმის
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.
2.16
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02)
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;
44
სარეაბილიტაციო
ჩართულობა;
პროგრამების
განხორციელება და მათში
პრობაციონერების
მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინა პატიმრობის სრულყოფილი
აღსრულება ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.
2.17
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 01)
სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით
უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მომზადება;
სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების
მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია
კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული
უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა.
საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის,
უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და
ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით
საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა.
ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული
უშიშროების საბჭოს წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების
მომზადება.
2.18
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი
26 07)
საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია;
რისკჯგუფებთან
მუშაობა
და
პირველადი
დანაშაულის
პრევენციასთან
დაკავშირებული
ღონისძიებების
გატარება
შემდეგი
მიმართულებებით:
ახალგაზრდების
ფიზიკური,
შემეცნებითი,
გონებრივი,
სოციალური
და
მოხალისეობრივი კულტურის განვითარება;
დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების
ფსიქოსოციალური
მდგომარეობის
გაძლიერება,
ყოფილი
პატიმრების
ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება;
შრომის
ბაზრის
მოთხოვნების
ადეკვატური
ტრენინგების/პროფესიული
გადამზადების
კურსების
შეთავაზება
და
პოტენციურ
დამსაქმებელთან
რეკომენდაციების გაწევა;
განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა;
საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი
შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის
მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და
სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება.
3
რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
საქართველოს
რეგიონების
განვითარების,
საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა
და
ეკონომიკური
განვითარების
სტიმულირების
უმნიშვნელოვანესი
წინაპირობაა.საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების
მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, მთავრობის 4–პუნქტიანი გეგმის სივრცითი
მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში, გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება
ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია და
საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება
საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა
საავტომობილო გზები.საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს - ანაკლიის საზღვაო
ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს
45
საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს
როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად. მომავალში გაგრძელდება ანაკლიის
ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის ხელშეწყობახარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი
მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის მიღწევა ეტაპობრივად განხორციელდება მომდევნო
რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის, 24-საათიანი წყალმომარაგებით
უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი. აქტიურად გაგრძელდება
წყალმომარაგება–კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის
პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა
და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების სისტემების სამშენებლოსამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების
საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდება
სასმელი
წყლის
მიწოდების
ხარისხი.ნარჩენების
მართვა
განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე
გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები; მოხდება არსებული
ნაგავსაყრელების ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა და
ეტაპობრივი დახურვა; ევროსტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი
რეგიონალური სანიტარიული ნაგავსაყრელები; დაინერგება ნარჩენების სეპარირების და
გადამუშავების სისტემები.ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში აშენდება
8000-კილომეტრიანი ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც დამატებით 800 ათასი ადამიანი
მიიღებს ინტერნეტს და ქვეყნის მოსახლეობის 90%-ზე მეტს ექნება ინტერნეტთან
წვდომა.საქართველოს
მთავრობის
ენერგეტიკული
პოლიტიკის
უმთავრესი
მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის
ხარისხის
ამაღლება,
იმპორტირებულ
ენერგორესურსებზე
დამოკიდებულების
ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების,
მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით.საქართველოს
მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების მიზნით.
გაგრძელდება
ელექტრიფიკაციისა
და
გამრიცხველიანების
პროცესი,
სადაც
განსაკუთრებული აქცენტი უშუქო სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებზე
გაკეთდება.ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება:იმპორტზე
დამოკიდებულების
შემცირება
ადგილობრივი
ენერგორესურსების
რაციონალური ათვისების გზით;- ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობა;განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და
სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად;ტურიზმის
განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად
მზარდია ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები.
ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი,
როგორც პრიორიტეტული დარგის, შემდგომი განვითარებისთვის საქართველოს
მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:- მოწესრიგდება და განვითარდება
საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ ძეგლებთან და სხვა
ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის
სტიმულირებას;- გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ
ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი
შემოსავლის მოზიდვას ქვეყანაში;- მოხდება დაცული ტერიტორიების გაფართოება და
ეკოტურიზმის ხელშეწყობა, რაც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;- ხელი
შეეწყობა ტურიზმის სხვადასხვა ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო,
სპორტული, ღვინის და სხვ.);- ტურიზმის პოლიტიკაში ერთ-ერთი სტრატეგიული
მიმართულება იქნება საქართველოს გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც
უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში
მათ სტაბილურ განაწილებას;- ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარება მოხდება
გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის,
გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის
შესაძლებლობები;- ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის
თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მარკეტინგის
კუთხით- აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განხორცილების ხელშეწყობა, რომელიც
შემუშავებულია თითოეული რეგიონისათვის. ასევე ხორციელდება „2015-2017 წლების
46
საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროგრამა“. ზემოაღნიშნული მიდგომების
შესაბამისად, მთავრობა შეიმუშავებს მომდევნო, 2018-2020 წლების რეგიონალური
განვითარების პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის რეგიონების
დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდის შემდგომი ხელშეწყობისკენ.- მთავრობა აგრეთვე
გააგრძელებს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერას,
ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობას, მაღალმთიან დასახლებებში
დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესებაზე და იქ მცხოვრები ადამიანების
კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე ზრუნვას.
3.1
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02)
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების
სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა,
ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, მათ შორის: 300 კმ-ზე მეტი ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალების მშენებლობა, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო
გზის
ჩუმათელეთი-არგვეთას
მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა,
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა და მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა,
სახელმწიფოთაშორისო
და
რეგიონთაშორისო
ავტოსაგზაო
კავშირების
გაუმჯობესება, მთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარერბა, კერძოდ: ბაღდათიაბასთუმნის 45 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია; ზემო
იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი 50 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობაბაწარა-ახმეტის
მიმართულებით
200
კმ-იანი
საავტომობილო
გზების
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;
მოსახლეობის
გაზრდილი
ეკონომიკური
აქტივობის,
ინტენსიური
ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან
საავტომობილო
საგზაო
ქსელის
განვითარების
ტემპების
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა.
3.1.1
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01)
საავტომობილო
გზების
ინფრასტრუქტურული
სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.
3.1.2
პროექტების
სფეროში
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების და ხიდების რეაბილიტაცია;
საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია,
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება;
ავტომაგისტრალის განათება;
სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია.
3.1.3
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობის
გაზრდა,
ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო
მოძრაობის უზრუნველყოფა.
3.2
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული
კოდი 25 03)
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
სახელმწიფო
მნიშვნელობის
(ადმინისტრაციული,
სტრატეგიული,
სამხედრო,
47
პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოების განხორციელება;
ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების
მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ასევე,
სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და
შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო
და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა
მომსახურებების შესყიდვა.
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად
საჭირო
ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი.
3.3
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი
25 04)
მუნიციპალიტეტებში
მცხოვრები
მოსახლეობის
და
დაწესებულებების
ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების
მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით
უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში);
საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების
სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის
ფარგლებში);
ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება (კომპეტენციის ფარგლებში).
3.4
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული
კოდი 24 14)
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი
ხაზების.
სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა
და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა.
თავისუფალი
ინდუსტრიული
ზონის
ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.
3.4.1
განვითარებისათვის
შესაბამისი
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების
გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასება;
220კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (პირველი ფაზა სიგრძე 142 კმ);
,,ბათუმი შუახევი“ (52 კმ); ,,შუახევი-ახალციხე“ (2-ე ფაზა, 90 კმ; ჯამურად 250
ანძის დადგმა)
3.4.2
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა
(პროგრამული კოდი 24 14 02)
500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის
საშუალებით განხორციელდება ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე
დარიალის, ლარსის და აგრეთვე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში
ასაშენებელი სხვა ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში.
220
კვ
ჯვარი-ხორგას
ქსელის
მშენებლობა,
რომლის
საშუალებით
48
განხორციელდება ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება და ფოთის
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა.
3.5
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო
ბაზარზე;
ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებულის დივერსიფიკაცია
(მარშუტების
შემუშავება,
პროდუქტის
ბეჭდვური-საინფორმაციო
მასალის
მომზადება);
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
3.6
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი
24 13)
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების
კასკადი) რეაბილიტაცია, მათ შორის: ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის
რეაბილიტაცია; ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია; ენგურჰესთან
მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების
სისტემის განახლება; მდინარე ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები
ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის
რეაბილიტაცია; ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის
შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება.
3.7
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05)
მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა,
მართვა და დახურვა;
ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
3.8
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (პროგრამული
კოდი 24 12)
საქართველოში ეროვნული
რომელიც მოიცავს:
ინოვაციების
ეკოსისტემის
შექმნის
ხელშეწყობა,
რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის ფორმირებას;
ციფრული წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის გამოყენების დონის
ამაღლებას;
მომავლის
სპეციალობების
მიმართულებით
კვალიფიციური
კადრების
გადამზადებას;
დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების
ხელშეწყობას;
ინოვაციების დაფინანსებით პროდუქტების (სერვისების),
ტექნოლოგიების განვითარებისა და დანერგვის, აგრეთვე
კომერციალიზაციის ხელშეწყობა.
3.9
პროცესების, თუ
მათი შემდგომი
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 25 01)
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და
განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში, რეგიონული
განვითარების პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი;
მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო
49
ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა
გამიჯვნის
საკითხებზე,
აგრეთვე,
მუნიციპალიტეტების
ინსტიტუციური
გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
ადგილობრივი
და
უცხოური
წყაროებით
დაფინანსებული
რეგიონული
პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია და მათი შესრულების ეფექტიანობის
შეფასება, კომპეტენციის ფარგლებში;
კომპეტენციის
ფარგლებში,
სახელმწიფო
რწმუნებულების-გუბერნატორების
ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტის მოხელეთა სწავლების საკითხების
კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა და
ამაღლების
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის
ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის
საფუძველზე, მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული
უფლებამოსილების განხორციელებაზე, საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად, დარგობრივი
ზედამხედველობის განხორციელება;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის
საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით
და ფარგლებში, როგორც სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა
სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობას მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი
ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა,
აგრეთვე ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების სამშენებლო,
სარეაბილიტაციო და სხვა სახის სამუშაოების კოორდინაცია და კომპეტენციის
ფარგლებში, მონიტორინგი;
კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს წყლით უზრუნველყოფისა და
მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების
ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;
სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;
მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეების სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო
სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის სამუშაოთა
კოორდინაცია;
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა,
ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა);
კომპეტენციის ფარგლებში, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო
ღონისძიებების
თაობაზე
წინადადებების
მომზადება/განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა.
3.10
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების
ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24 11)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი
აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული
50
ბენეფიციარებისათვის;
3.11
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი
24 08)
საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური
გაზიარება და ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა;
გამოცდილების
დაგეგმილი/განსახორციელებელი
პროექტების
შესრულებისათვის
საჭირო
კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო
გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი ყველა პროგრამის ადმინისტრაციული
რესურსით უზრუნველოფა.
3.12
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა
ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან
(დერექტივები და რეგულაციები) დაახლოებისა და ევროპულ ბაზარზე არსებული
ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის გზით;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე უსაფრთხოების ზრდის
ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწის გზით;
განსაკუთრებული
მნიშვნელობის
ობიექტების
მშენებლობის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა
და სანებართვო პირობების კონტროლის საშუალებით.
3.13
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 24 15)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე
არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.
4
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
განათლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
დაგეგმილია ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რომელიც ბავშვების,
ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და
პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად, უზრუნველყოფს ეროვნული და
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, მათი სამოქალაქო
ცნობიერების ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების
განვითარების საწინდარი იქნება. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, საქართველოს
ხელისუფლება გეგმავს განათლების სფეროს სისტემური ცვლილებების განხორციელებას,
რათა განათლებისა და მეცნიერების სისტემა გახდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული,
ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მყარი საფუძველი. უზრუნველყოფილი
იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების სისტემა იქნება ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა
და ინკლუზიაზე ორიენტირებული. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ
საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში ლიდერის პოზიციები დაიკავოს და
რეგიონალურ საგანმანათლებლო
ცენტრად გადაიქცეს.გაგრძელდება სკოლამდელი
განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი
დაწესებულებების დაფუძნება.წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის მხარდაჭერილი
იქნება სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე
სკოლების
ბაზაზე.ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო
ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება
თანასწორი, უსაფრთხო და ინკლუზიური, მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული
საგანმანათლებლო გარემოს განვითარება. ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად,
დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე
ორიენტირებული სტანდარტები.განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, შეიქმნება
ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული
სასწავლო გეგმები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I-VI
51
კლასებში უკვე 2017-18 სასწავლო წელს დაიწყება და შემდგომ ეტაპობრივად დაფარავს
ზოგადი განათლების სამივე საფეხურს.სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებული
მიდგომები ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებების,
სახელოვნებო, სახელობო გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით.განვითარდება
ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება
თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი.ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის
პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული
ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით. გაგრძელდება
ანაზღაურების სისტემისა და სამოტივაციო პაკეტების განვითარება.სწავლა-სწავლების
პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, 2017 წლიდან გაგრძელდება
მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური
პროგრამების განხორციელებაა.თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეების
ინტერესებზე იქნება მორგებული, გახდება სასკოლო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს,
რომლებიც მათ დაეხმარება ანალიტიკური, კრეატიული, შემოქმედებითი და ინოვაციური
აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა და სამეწარმეო უნარების, ასევე
სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში, წაახალისებს ჯანსაღი
ცხოვრების წესსა და სპორტულ აქტივობებს.სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება
თანამედროვე
ტექნოლოგიების,
აგრეთვე
დისტანციური
სწავლების
როლი.
მნიშვნელოვნად
გაიზრდება
სკოლების
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე
სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით, შეიქმნება ელექტრონული
სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის
დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში, საქართველოს
გეოგრაფიასა და ისტორიაში.მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლო
ინფრასტრუქტურის განვითარებაში უახლესი სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის,
ახალი სკოლების მშენებლობაში. 2017 წლიდან, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული
პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება ათასწლეულის
გამოწვევის კომპაქტის
დაფინანსებით შერჩეული 100-მდე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და
საბუნებისმეტყველო
ლაბორატორიებით
უზრუნველყოფა,
რაც
საქართველოს
რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს საერთაშორისო სტანდარტის სკოლებში
სწავლის საშუალებას მისცემს, ასევე ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ
დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ სკოლაში ჩატარდება
სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მიმართული სამუშაოები.
სახელმწიფო უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი და სოფლის
სკოლების გაძლიერების პროგრამების ამოქმედებას.პროფესიული განათლების სისტემაში
დაინერგება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული, სწავლების მიდგომა საჯაროკერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად
სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ
კომპეტენციებს. შესაბამისად, სტუდენტები თეორიულ ცოდნას სასწავლებელში,
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში
დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება მოქნილი მოდულური
სწავლების მიდგომის დანერგვა, რაც ახალგაზრდებს სრული მოდულური პროგრამის,
ზრდასრულებს კი ცალკეული მოდულების გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს
შედარებით მოკლე დროში და სწავლის დასრულების შემდეგ გაძლიერებულ საწარმოო
პრაქტიკას გულისხმობს.
შედეგად, გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი
დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის
მზაობის
ხარისხი.შრომის
ბაზრის
კვლევის
საფუძველზე,
სახელმწიფო
განსაზღვრავს
პროფესიული
განათლების
ცალკეულ
პრიორიტეტულ
მიმართულებებს
და
უზრუნველყოფს დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული პროგრამების
შემუშავებისა და განხორციელების, ასევე სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების
პროცესებში.პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და
ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო
სექტორთან თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა.
ამოქმედდება პროფესიული მომზადება-გადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები.
პარალელურად, შეიქმნება პროფესიული განათლებიდან უმაღლეს განათლებაში
გადასვლის
მოქნილი
მექანიზმები,
სისტემა
გახდება
უფრო
ღია
და
52
ინკლუზიური.დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად,
სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერების
მიზნით, ასევე პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლებაც. პროფესიის დაუფლებასთან
ერთად, სტუდენტები ისწავლიან მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე კადრი,
რომელიც დასაქმების გარდა, შეძლებს სახელმწიფოს თუ ბიზნესსექტორის მიერ
გატარებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ ღონისძიებებში (კონკურსები,
დაფინანსებები, სტარტაპების წახალისება) მონაწილეობას და ბიზნესის დაწყებას
პროფესიით.ამოქმედდება
ევროპული
მიდგომების
შესაბამისად
საკუთარი
მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების
ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა და დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი
განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს
ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები ევროპულ და სხვა
წარმატებულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით და მოამზადონ კადრები
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისად.განვითარდება
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურა
და
საჯარო-კერძო
პარტნიორობის
ფორმატში
გაფართოვდება
არსებული
გეოგრაფიული
ქსელი.პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული
განვითარების მწყობრი სისტემა, წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები
საზღვარგარეთ. სახელფასო პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და
მიღწეული შედეგების ანალიზს.დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების
ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა
და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც
ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან,
საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული და
შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება იდენტიფიცირებული.დაინერგება
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის
ეფექტიანი მოდელები; ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, შედეგებსა და
განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები ორიენტირებული
იქნება ხარისხის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფაზე. პრიორიტეტი მიენიჭება
სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას.დაინერგება ინტეგრირებული
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების
სისტემის გაუმჯობესების მიზნით. უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის
სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება
მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო
პროგრამები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდება და ხელს შეუწყობს
ყოველწლიურად სკოლებში ახალი კადრების დასაქმებას.მხარდაჭერილი იქნება
სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიერო-კვლევით
ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი ქართველი მეცნიერების
უმაღლესი
განათლების
სისტემაში
რეინტეგრაციის
მიზნით.სახელმწიფო
განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე
ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური
განათლების კომპონენტის გაძლიერებას.სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი
განათლების ინტერნაციონალიზაციას და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარებას.საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების
მიზნით, განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს
სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტი - „ისწავლე საქართველოში“. ქვეყნის
ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების მოთხოვნებისა და საზოგადოების
საჭიროებების
გათვალისწინებით
მოხდება
პრიორიტეტული
სამეცნიერო
მიმართულებების იდენტიფიკაცია და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა.ხელი შეეწყობა
საზღვარგარეთ
სამეცნიერო
ცენტრებსა
და
უნივერსიტეტებთან
სამეცნიერო
თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების
სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო
მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ
მკვლევარებთან
ერთობლივი
კვლევითი
პროგრამების
განხორციელებას.
უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში
მიზნობრივი პროგრამების დანერგვით.
4.1
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
53
ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის;
საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო
სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური
რესურსებით უზრუნველყოფა;
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და
აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და
შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის
ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა
კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც
ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ
ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ
შეზღუდული შესაძლებლობები;
ეთნიკურად არაქართველი
ხელშეწყობა;
მოსწავლეებისათვის
ქართული
ენის
სწავლების
სასკოლო ინიციატივების წახალისება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის
წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა
და დისციპლინის გაუმჯობესება;
საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა.
ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა;
სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი
ინტერესის გაზრდა, განათლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ამაღლება;
მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემოს
უზრუნველყოფა;
მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული
განვითარების გზით;
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების უზრუნველყოფა
უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით;
ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფა;
მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით,
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
უზრუნველყოფა
აუცილებელი
ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით;
რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით;
თავისუფალი გაკვეთილების დანერგვა ყველა საჯარო სკოლაში;
54
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა
ხელშემწყობი ღონისძიებები;
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი
განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;
4.1.1
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების
დაფინანსების
უზრუნველყოფა
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად,
ზოგადი
განათლების
დაფინანსება ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი
შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი
დატვირთვის,
სქემით
განსაზღვრული
შესაბამისი
სტატუსის
მქონე
მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და
სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით
4.1.2
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32
02 02)
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში
დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების დაწესებულებაში
დასაქმებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე
პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და
კვალიფიკაციის
ხარისხის
ამაღლება.
ეროვნული
სასწავლო
გეგმით
განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების
დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა;
სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი
პროფესიული სტანდარტების შემუშავება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი
და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის
სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება;
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი
საკანონმდებლო
რეგულაციების
შემუშავებითა
და
ინტერვენციების
განხორციელებით;
4.1.3
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32
02 03)
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა
უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი
იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების
გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;
ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების
თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი
ოჯახის
წევრების
კვალიფიციური
ფსიქო-სოციალური
მომსახურებით
უზრუნველყოფა;
4.1.4
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ
გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და
55
საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და
საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;
კოლებისათვის სხვადასხვა თემატური
მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.
4.1.5
და
კალენდარული
დღისადმი
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო
სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების
მქონე
ბენეფიციართა
განვითარებაზე
ზრუნვა
მათი
ინდივიდუალური
საჭიროებების,
ასაკისა
და
შესაძლებლობების
გათვალისწინებით .
4.1.6
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02
06)
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის
ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა
და საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების
მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
4.1.7
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07)
აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა
სოციალური და საგნობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა;
საზაფხულო
სკოლებში
მოსწავლეთა
უზრუნველყოფა
შეჯერებული
პროგრამებითა და დღის მეორე ნახევრის აქტივობებით. დასვენება არასასკოლო,
არაფორმალურ გარემოში. თანატოლებთან ურთიერთობა და სხვადასხვა
მიმართულებთ მეტი ინფორმაციის მიღება;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების
სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება;
კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
4.1.8
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)
გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის
ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.
4.1.9
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)
სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის
უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში
მყოფი
ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლეების
საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;
4.1.10
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი
32 02 10)
ზოგადი
განათლების ხარისხის ამაღლების
ხელშეწყობა
საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით
ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან
დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება.;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა;
56
ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა.
4.1.11
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული
კოდი 32 02 11)
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები
და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფა.
4.1.12
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო სასწავლო გარემოს შექმნა და
სკოლების გაძლიერება;
თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების ხელშეწყობა სპორტის, წიგნიერების,
კულტურა/ხელოვნება და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით,
რომელიც
გულისხმობს
მოსწავლის
ინტერესებზე
მორგებულ
კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს, რომლის შინაარსი და
სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება საგაკვეთილო პროცესისგან, არ
ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და არ
აქვს საგაკვეთილო სახე;
4.1.13
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13)
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი
განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;
სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულების უზრუნველყოფა;
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე
მცხოვრები
ეთნიკურ
ქართველებისთვის
ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და
ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნება, აგრეთვე ქართული ენის
შესწავლის ხელშეწყობა;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის სწავლება ზოგადი განათლების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით;
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა;
4.1.14
ელექტრონული სწავლება (e Learning) (პროგრამული კოდი 32 02 14)
კონკურსების ჩატარების გზით ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების
შერჩევა;
ელექტრონული სწავლების ხელშეწყობა;
საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ქართული ენისა და კულტურის
პოპულარიზაცია, საქართველოსთან დაახლოების ხელშეწყობა;
დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დისტანციური სწავლების ხელშეწყობა
4.1.15
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 15)
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების გაცნობა
და დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური
მხარდაჭერა;
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების
დანერგვის, განვითარებისა და გაუმჯობესების მიზნით სკოლამდელი
დაწესებულების მონიტორინგი;
57
სკოლამდელი
განათლების
პერსონალის
მომზადება/გადამზადების
პროგრამების განვითარების მხარდაჭერა და განხორციელება.
4.2
უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის
გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო
სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და
საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო
ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო
გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო
კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში
მიზნით პროექტის - „ვისწავლოთ საქართველოში“ განხორციელება;
მოზიდვის
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური
კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების,
კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
4.2.1
ინტელექტუალური
და
გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
კურსდამთავრებულთათვის
სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების
ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების
ჩატარება;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის
ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის
შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.
4.2.2
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
(პროგრამული კოდი 32 04 02)
პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი
განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების
მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება;
სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და
წახალისება;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო
კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის მომზადება;
ახალგაზრდების
ხელშეწყობა
განათლების
მიმართულებით
სწავლის
58
გასაგრძელებლად.
4.2.3
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის
ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების)
შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების მონიტორინგი;
ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლომეთოდური მასალით მუდმივად შევსება და განახლება;
ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა;
ავტორიზებული
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
სტუდენტებისთვის
სტუდენტის
პირადობის
(ბინადრობის)
მოწმობის
საფუძველზე რიგი საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების
საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება.
4.2.4
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04)
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის
სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და
სადოქტორო
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე
განათლების
მიღების
ხელშეწყობა;
ქვეყნის
საჯარო
და
საზოგადოებრივი
სექტორის
გაძლიერება
მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და
კურსებზე მომზადების/კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ
პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა;
უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა,
საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში.
4.2.5
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული
კოდი 32 04 05)
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტექნიკური მხარდაჭერა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართვის სისტემის ხელსწყობა;
4.3
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (პროგრამული კოდი 32 09)
საჯარო
სკოლების
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა;
და
თანამედროვე
საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების
პედაგოგების, ყველა საჯარო სკოლის დირექტორისა და პროფესიული განვითარების
ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება;
ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე,
სანდო მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და
შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მეშვეობით
კადრების მომზადება საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგებისთვის,
როგორიცაა ინჟინერია, ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი;
59
საქართველოში
უმაღლესი
განათლების
განვითარების
ხელშეწყობა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში;
ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს
სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება.
4.4
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07)
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
განათლების უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების
უზრუნველყოფა
პერსონალური
კომპიუტერებით
(„ნეთბუქებით“),
ხოლო
წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით;
სამინისტროს
სისტემაში
შემავალი
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
4.4.1
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული
კოდი 32 07 01)
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვა;
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების
უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) ხოლო
წარჩინებული
მოსწავლეების/სტუდენტების
წახალისება
სხვადასხვა
კომპიუტერული ტექნიკით;
4.4.2
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების,
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,
ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება;
სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის არსებულიდან ახალ სისტემაზე
გადასვლის ხელშეწყობა.
4.4.2.1
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 02 01)
საქართველოს
სხვადასხვა
რეგიონში
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა
და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
4.4.2.2
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 02)
საქართველოს
სხვადასხვა
რეგიონში,
მათ
შორის
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის
მიზნით,
არსებული
გეოგრაფიული
პროფესიული
60
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია;
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
4.4.2.3
სხვადასხა
სახის
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 02 03)
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
დაწესებულებების
დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის
ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით.
4.4.2.4
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა
და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 02 04)
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული
პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული
პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
4.4.2.5
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება
(პროგრამული კოდი 32 07 02 05)
საჯარო სკოლების ოპერირებისა
განვითარების ხელშეწყობა;
და
მოვლა-პატრონობის
სისტემის
პასუხისმგებელი
მხარეების
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე
შესაძლებლობების განვითარება.
4.5
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური
პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე
მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის
წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი
სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;
„ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა;
მაგისტრანტთა
სასწავლო-კვლევითი
პროექტების
საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება;
და
დოქტურანტურის
და
ქართველოლოგის
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;
საზღვარგარეთ
ქართველოლოგიური
შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება.
კათედრებისა
საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.
4.5.1
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 32 05 01)
ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ
და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ პროგრესის ხელშეწყობა;
მაღალი
ხარისხის
სამეცნიერო
კვლევების,
საერთაშორისო
სამეცნიერო
61
თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა;
მეცნიერების პოპულარიზაცია;
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;
მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი ელექტრონული ჟურნალების მონაცემთა ბაზებთან
(Elsevier BV და Thomson Reuters/Clarivate Analytics) წვდომის უზრუნველყოფა
საქართველოს
კვლევითი
სამეცნიერო
და
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისთვის (უსდ-ები, კვლევითი ინსტიტუტები, ცენტრები და სხვ),
აგრეთვე
მეცნიერების
მენეჯმენტში
ჩართული
სახელმწიფო
ორგანიზაციებისთვის (რუსთაველის ფონდი, GITA, „საქპატენტი“);
ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ზრდა და მათი მხარდაჭერა.
4.5.2
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა.
4.5.3
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05
03)
აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების
ხელშეწყობა;
სამეცნერო ხასიათის შეხვედრების ორგანიზება/მონაწილეობის მიღება
აგრონომიული, აგროსაინჟინრო, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა
და გადამუშავების, მეცხოველეობის ვეტერინარიის და საკვებწარმოების,
ეკონომიკის და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო მიმართულებით;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება,
კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების
მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის
გაღრმავება.
4.5.4
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით
მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა,
სამეცნიერო
პერსონალისთვის
თანამედროვე
სამეცნიერო
მიღწევებზე
დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
სამეცნიერო
პერსონალის
საქმიანობის,
მათ
შორის,
სამეცნიერო
საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა
და შესაფერისი პირობების შექმნა;
კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა.
4.5.5
მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05)
საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით
ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება,
რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების
პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის
წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო
საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების
დაახლოებას.
62
4.6
პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)
მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი
საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის
ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;
აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და
სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
სპეციალიზებული
მოკლე
და
გრძელვადიანი
კურსების,
ტრენინგების,
გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარებას
კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით;
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება
თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით;
პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც
სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის.
4.7
პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება,
პირის პროფესიული განვითარების და პროფესიული კარიერის ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი
სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
სახელმწიფოს
მიერ/მონაწილეობით
დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა და საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით დაფუძნებულ პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განმახორციელებელ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებშიპროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსება;
პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების
სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
სტრატეგიისა და
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და
პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა
და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება.
4.7.1
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03
01)
პროფესიული განათლების სისტემის
ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში
პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და
საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია;
პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის,
სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების სისტემის ამოქმედებითა და ხარისხის უზრუნველყოფის
ევროპული ჩარჩოს დანერგვის გზით;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების
პროგრამების დანერგვა;
შესაბამისი
დუალური
საგანმანათლებლო
63
პროფესიულ
განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა,
კოლეჯების
რეგიონული ქსელის გაფართოება, ასევე ინკლუზიური პროფესიული
განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის
ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა;
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეებისათვის
პროფესიულ კურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;
საორიენტაციო-
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციური სასწავლო
გარემოს და სამეწარმეო განათლების განვითარება;
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმების გაძლიერება (მათ
შორი,ს შშმ და სსსმ პირების საჭიროებების გათვალისწინებით), როგორიცაა:
ხარისხიანი
კარიერის
დაგეგმვისა
და
პროფორიენტაციის
სისტემის
უზრუნველყოფა;
სამუშაოზე
დაფუძნებული
სწავლების
ხელშეწყობა;
მეწარმეობის სწავლების მხარდაჭერა და სხვ.
4.7.2
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02)
პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში
მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში
განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით
ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული)
სხვადასხვა
პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ
მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში
ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;
ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა
გზით.
4.7.3
პროფესიული მომზადების
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32
03 03)
საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში
არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა;
საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად
დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ
სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
ნებისმიერი დაინტერესებული
ხელშეწყობა.
4.8
პირისთვის
სახელმწიფო
ენის
სწავლების
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და განხორციელება. ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის
საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;
საქართველოს
ყველა
მოქალაქისათვის
შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;
განათლების
მიღების
თანაბარი
ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი,
64
პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების
განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;
საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან
ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო
დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი
გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და
საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელსწყობის
მიზნით პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის
შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების
უზრუნველყოფა;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მიზნით სასკოლო სახელმძღვანელოების
გრიფირება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა
და გარე მექანიზმების სრულყოფა;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა.
4.9
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)
ქვეყნის სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო
სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია.
სასწავლებლებში თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო
გეგმების და პროგრამების მოწესრიგება;
საერთაშორისო გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საფუძველზე სწავლების
ხარისხის ამაღლება;
უმაღლესი, სკოლისგარეშე და სახელოვნებო განათლების ევროპულ სტანდარტებთან
ჰარმონიზაცია;
სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების, სწავლის, მათი შემოქმედებითი
აქტივობების ხელშეწყობა და მიღწევების პოპულარიზაცია.
4.10
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური
კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (პროგრამული
კოდი 32 11)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის
და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და
ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბება.
4.11
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის
პროექტი (პროგრამული კოდი 32 10)
თბილისის
საჯარო
სკოლების
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
ენერგოეფექტურობის გაზრდის უზრუნველყოფა;
4.12
და
საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)
საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური
საყოველთაო ხელმისაწდომობის უზრუნველყოფა;
მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
შევსება,
საბიბლიოთეკო
დაცვა
და
ფონდების
65
სამეცნიერო-კვლევითი
მუშაობის
ორგანიზება
წიგნთმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის დარგებში;
ბიბლიოთეკათმცოდნეობის,
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;
საქართველოს ეროვნული ელექტრონული
მემკვიდრეობის არქივის შექმნა;
ბიბლიოთეკისა
და
ციფრული
ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა.
4.13
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03)
სამაგისტრო, საბაკალავრო, სპეციალური, პროფესიული და სპეციალური
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ასევე სასწავლო პროგრამების
გადამუშავება/განახლება;
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროსთვის
და
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახურისთვის პროფესიონალი კადრების მომზადება და გადამზადება;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების
მომზადება და გადამზადება;
საარქივო საქმიანობის უზრუნველყოფა;
შსს არქივში განთავსებული მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ
მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არქივის გლობალურ ქსელში ჩართვა,
საარქივო ელექტრონული ბაზის შექმნა;
აკადემიის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მშენებლობა;
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება.
4.14
ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)
საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე
ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა;
სსსმ მოსწავლეთა მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებლების, მშობლებისა და
სხვა სპეციალისტების სისტემური ტრენინგებით უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი,
მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი,
რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების
ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების
დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში
ჩართვის სურვილის გაღვიძება;
ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ
სსსმ მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და
კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან
დაკავშირებით;
66
სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და
მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის,
ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი
და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის
განსაზღვრა;
სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო
სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და
შესაძლებლობების გათვალისწინებით.
4.15
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00)
მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების
შესახებ წინადადებების მომზადება;
ეკონომიკური და სოციალური
რეკომენდაციების წარდგენა;
პროექტების
მეცნიერული
შეფასება
და
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების
სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და
რეკომენდაციები;
მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა;
სამეცნიერო ნაშრომების,
ლექსიკონების გამოცემა;
სამეცნიერო
ჟურნალების,
ენციკლოპედიების
და
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება
4.16
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და
სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა
კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგ-საჭიროებათა ანალიზისა და ტრენინგების
სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, აგრეთვე,
საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება;
საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის
საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებთან და ევროპულ სამართალთან
ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების
განხორციელების გზით;
კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ტესტური დავალებების,
ტრენინგ-მოდულებისა და სასწავლო კურსის პროგრამების შექმნა და მუდმივად
განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;
ტრენინგების, სპეციფიკითა და შინაარსით, როგორც საჯარო მოხელეების, ისე
სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე
მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო
კომპეტენციების განვითარებას არამარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო
საზოგადოებრივ წრეებშიც.
4.17
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
(პროგრამული კოდი 09 02)
იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის
რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური
კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;
მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება
რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, სამუშო შეხვედრებისა და
კონფერენციების საშუალებით;
67
ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და
შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.
4.18
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და
პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03)
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული
მომზადება-გადამზადების
გზით,
ქვეყანაში
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების
სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და
ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;
შეფასების სისტემის სრულყოფა, სისტემის საჭიროებებზე საუკეთესოდ მორგებული
მომზადებისა და პერიოდული გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების
მოდულური პროგრამების მეშვეობით სისტემის პროფესიონალი კადრებით
დაკომპლექტების ხელშეწყობა.
4.19
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი
23 05)
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის
ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და
გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე,
პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული
ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და
საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა
მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით;
კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი
ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული
სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების
განხორციელება;
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ
ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების
შემუშავება-განხორციელება,
მათ
შორის,
ნიდერლანდების
ფინანსთა
სამინისტროსთან
გაფორმებული
თანამშრომლობის
მემორანდუმისა
და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო
პროგრამის ფარგლებში.
4.20
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03)
ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება
ევროპული სტანდარტების დონეზე;
სახელმწიფო ცერემონიის, ოფიციალური ღონისძიებებისა და სამხედრო აღლუმების
მოწყობისას სახელმწიფო სიმბოლოებისა და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, ასევე
საქართველოს
სახელმწიფო
დაწესებულებათა
ჰერალდიკური
ნიშნების,
საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური
ფორმის ტანსაცმელისა (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და მათი გამოყენების
წესების დადგენაში მონაწილეობის მიღება, სათანადო რეკომენდაციებისა და
დასკვნების გაცემა;
საქართველოს
ტერიტორიული
უზრუნველყოფა;
ჰერალდიკის
სისტემური
განვითარების
68
ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა;
ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია;
ჰერალდიკის
საკითხებზე
ისტორიული
მასალების
(საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ) და ანალიზი;
(წყაროების)
მოძიება
სახელმწიფო
სიმბოლოებისა
და
განმასხვავებელი
ნიშნების
ნიმუშების
ჰერალდიკური ექსპერტიზისა და მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების
მომზადება.
4.21
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
(პროგრამული კოდი 28 02)
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა
პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი
პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ
სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების
გაზიარების მიზნით;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის
გამდიდრება.
4.22
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 10)
საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში
დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება;
სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო
პროგრამებით უზრუნველყოფა;
სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარჩვევების ჩამოყალიბება.
5
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალი ბაზრის
პრინციპებს, რომელიც ძლიერი კერძო სექტორის წინაპირობაა. შესაბამისად,
თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაყრდნობით, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა,
ერთი მხრივ, მიმართული იქნება კერძო სექტორის შემდგომი განვითარებისა და კერძო
სექტორში არსებული პრობლემების გადაჭრისკენ, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კერძო
სექტორის გაძლიერებასა და სამუშაო ადგილების გენერირებას, ხოლო, მეორე მხრივ,
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სასურველი დონის მიღწევამდე, უზრუნველყოფს
მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერას, რომლებიც ამას ყველაზე მეტად
საჭიროებენ.ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკის პრიორიტეტი. მთავრობა მიზნად ისახავს ისეთი მოდელის დანერგვას,
რომლის პირობებშიც, ეკონომიკური ზრდის პარალელურად, მცირდება სიღარიბე და
უმუშევრობა მოსახლეობაში. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკურ
ეფექტიანობასთან ერთად, იხელმძღვანელებს სოციალური უსაფრთხოებისა და
სამართლიანობის პრინციპებით. გრძელვადიანი სწრაფი ეკონომიკური ზრდის
უზრუნველსაყოფად, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის
ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში. მთავრობის მიერ
შემუშავებული 4-პუნქტიანი გეგმა მიმართულია ბიზნესის, როგორც ეკონომიკური
ზრდის
მთავარი
მამოძრავებლის,
განვითარებაზე,
ადამიანური
რესურსების
პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებაზე ქვეყნის განვითარებაში, ინფრასტრუქტურის
69
სწრაფ
განვითარებასა
და
ღია
მმართველობის
პრინციპების
დანერგვაზე.მაკროეკონომიკური სტაბილურობამთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა
ეფუძნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, როგორც ეკონომიკური განვითარების
ფუნდამენტის, პრინციპებისადმი ერთგულებას.ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის
დაბალი დონე და ფასების სტაბილურობა, მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა,
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანდათანობითი შემცირება და ფინანსური სექტორის
სტაბილურობის
შენარჩუნება
ქვეყნის
გრძელვადიანი
ეკონომიკური
ზრდის
მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.საქართველო არის მცირე, ღია ეკონომიკის ქვეყანა.
შესაბამისად, ის ვერ იქნება იზოლირებული რეგიონსა და გლობალურ ეკონომიკაში
მიმდინარე მოვლენებისაგან. თუმცა, სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო
მნიშვნელოვანია
ნეგატიური
საგარეო
შოკების
ზემოქმედების
შერბილებისათვის.მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და საბიუჯეტო პროცესის
ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:- გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი
პროცესი, რაც მიმართული იქნება სახსრების გამოთავისუფლებასა და მათ
გადანაწილებაზე
პრიორიტეტული
მიმართულებებით.
ამასთან,
შემცირდება
ადმინისტრაციული
ხარჯები
და
მომავალში
შეიზღუდება
მათი
ზრდა;უზრუნველყოფილი იქნება პროგრამული ბიუჯეტის პრინციპების სრულყოფა;გაიზრდება ბიუჯეტის გამჭვირვალობა;- სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან
მიმართებით შენარჩუნდება იმ დონეზე, რომელიც ქვეყნის სტაბილურ საკრედიტო
რეიტინგსა და დადებით საინვესტიციო იმიჯს უზრუნველყოფს;- უზრუნველყოფილი
იქნება ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანი კოორდინაცია;- ქვეყნის
განვითარებისათვის აუცილებელი მასშტაბური პროექტების დაფინანსების მიზნით,
ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზებისთვის, გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით
გათვალისწინებული დროებითი ღონისძიებები; - ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა
იქნება ხელშეუხებელი;- ხელი შეეწყობა ლარით დაკრედიტების ზრდას.მთავრობის 4–
პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად, გაუმჯობესდება საგადასახადო ადმინისტრირება.
სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ვეღარ მოხდება ბიზნესის ანგარიშების
დაყადაღება. კომპანიების საგადასახადო შემოწმების ვადა იქნება რეგლამენტირებული
და გაუქმდება ეკონომიკური დანაშაულისთვის წინასწარი პატიმრობის გამოყენება
განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა. აღნიშნული ნაბიჯები ბიზნესს მისცემს მეტ
თავისუფლებას
და
გააჩენს
განვითარების
დამატებით
პოტენციალს
ეკონომიკაში.ხელისუფლების მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ბიზნესის დაწყების
ხელშეწყობა. ქართულ სინამდვილეში მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც ქვეყანაში
გაჩნდა „სტარტაპების“ დაფინანსების ინსტრუმენტი. „სტარტაპების“ დაფინანსება იქნება
სწრაფი
განვითარების
4-პუნქტიანი
გეგმის
ერთ-ერთი
მთავარი
მიმართულება.ფინანსებზე
წვდომის
გაუმჯობესების
კუთხით,
გაგრძელდება
მეწარმეობის ხელშეწყობის არსებული პროგრამები, მოხდება მათი ოპტიმიზაცია
ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით.სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ეფექტიანი
ურთიერთობების ხელშეწყობისთვის შეიქმნება ერთიანი სივრცე „ბიზნესსახლი“, სადაც
ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება კერძო ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით
მოემსახურება. შედეგად, ბიზნესს შეუმცირდება სახელმწიფოსგან შესაბამისი
მომსახურების მიღებისთვის საჭირო დრო და რესურსები.ფართოდ დაინერგება
რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც მოგვცემს საშუალებას,
თითოეული გადაწყვეტილების გავლენა ბიზნესზე იყოს წინასწარ გაანალიზებული,
რითაც ბიზნესს დავიცავთ შესაძლო ნეგატიური გავლენებისგან.კონკურენტული
ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის, მოხდება სახელმწიფოს ეტაპობრივად გამოსვლა
ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვს დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და
განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება ქვეყნის კონკურენტუნარიანი დარგების
სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების ზრდის, ისე საექსპორტო
პოტენციალის გაფართოების მიმართულებითსაქართველოში ეკონომიკური ზრდის
სტიმულირებისთვის, ზოგადად ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების გარდა, საქართველოს
მთავრობა გეგმავს მასშტაბური რეფორმების განხორციელებას.კაპიტალის ბაზრის
რეფორმა - ქვეყანაში განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს,
საბანკო დაკრედიტების პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური
რესურსების მოზიდვის ეფექტიან შესაძლებლობას. ამით კაპიტალის ბაზარი ქმნის
კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ დაკრედიტების, არამედ დანაზოგების ეფექტიანად
გადანაწილების მიმართულებითაც. მეტიც, თუ რაიმე მიზეზით საბანკო დაკრედიტება
70
იზღუდება, ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა ასრულებდეს დამბალანსებლის როლს.
კაპიტალის ბაზრის ფუნქცია არა მხოლოდ ბიზნესისათვის ფინანსური რესურსების
მიწოდებაა, არამედ განვითარებული ბაზარი ქვეყნის მოსახლეობის დანაზოგების
განთავსების დამატებითი ინსტრუმენტიცაა. შედეგად, განვითარებული და გამჭვირვალე
კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის
კეთილდღეობის ამაღლებასსაპენსიო რეფორმა - სახელმწიფო გაატარებს საპენსიო
რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა.
აღნიშნული რეფორმა კაპიტალის ბაზრის შედარებით ფართო რეფორმის შემადგენელი
კომპონენტია, რადგან იგი ხელს უწყობს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების
წარმოქმნას.მიწის რეფორმა - განხორციელდება სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია,
რაც გულისხმობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღრიცხვასა და
ერთიან ბაზაში თავმოყრას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს სახელმწიფო აქტივების მართვაგანკარგვის პროცესს, გამოუყენებელი აქტივების ბრუნვაში ჩართვას, ქვეყანაში მიწის
კადასტრის სრულყოფასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.საჯარო-კერძო
პარტნიორობის სისტემის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და
ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საჯარო-კერძო
პარტნიორობა. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფოსა და
ბიზნესს შორის თანამშრომლობით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა.
საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად, აუცილებელია
შესაბამისი
კანონმდებლობის
დახვეწა.საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების
შეთანხმების, კერძოდ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების
გაფორმებით, ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები
ექსპორტის ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყანაში პროდუქტიულობის ზრდის
კუთხით.ხელი მოეწერა შეთანხმებას ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან
(EFTA), დასრულდა მოლაპარაკებები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან თავისუფალი
ვაჭრობის შესახებ. ამჟამად, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმებაზე ჰონგ-კონგთან, ხოლო თურქეთთან მოლაპარაკებები წარიმართება
არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფართოების მიმართულებით.
გაგრძელდება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმების
განვითარების კუთხით მუშაობა. შედეგად, გაიზრდება ქართული პროდუქციის
საექსპორტო
პოტენციალი
და
საექსპორტო
ბაზრების
დივერსიფიცირებულობა.სართველოს მთავრობის პრიორიტეტია საქართველოსა და
უცხო ქვეყნების რეგიონებს შორის საქმიანი კავშირების დამყარების და თანამშრომლობის
გაფართოების პროცესის ხელშეწყობა, რათა მოხდეს მსოფლიოს ლიბერალურ ბაზრებთან
ქვეყნის ინტეგრაცია. ამ კუთხით, მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ეკონომიკური
კომპონენტის გაძლიერებისა და კომერციული ატაშეების სისტემის დანერგვისკენ.
5.1
მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი
მამოძრავებელი ძალის ჩამოყალიბებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი
კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი
და შეზღუდულია;
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად,
მეწარმეობის (მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო
სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, საქართველოს
ეკონომიკის რეგიონული და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
საგარეო
სავაჭრო-ეკონომიკური
ურთიერთობების
განვითარება,
DCFTA-ს
მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით მცირე და საშუალო ბიზნესის
შესაძლებლობების ზრდა. ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი
დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა;
თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს
71
განვითარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჩართულობას ეკონომიკური
განვითარების პროცესებში;
ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე
წარდგენა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა, რაც მნიშვნელოვანია
უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობის დამყარებისათვის. კომპანიების
დახმარება ბაზრის კვლევების კუთხით, რომელიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის
დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებული
კომპანიებისათვის რეგულარული კომუნიკაციის განხორციელება და დახმარების
გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების
კუთხით;
საქართველოს
საწარმოო
პოტენციალის
პოპულარიზაცია,
მასშტაბური
საერთაშორისო
მარკეტინგული
კამპანიების
წარმოებისა
და
პროდუქციის/მომსახურების პოპულარიზაციის გზით. მეწარმეობის განვითარების
წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების
პროდუქტიულობის ზრდა და სათანადო ხელშეწყობა კონკურენტუნარიანობის
ამაღლებისათვის;
საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ.
მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან
მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა.
5.2
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 23 02)
გადამხდელთა
კმაყოფილების
ხარისხის
ამაღლების
მიზნით
არსებული
ელქტრონული
სერვისების
გაუმჯობესება,
გადამხდელთა
მომსახურების
თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;
გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების
საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება;
მიზნით,
გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა;
საგადასახადო შემოწმებების სწრაფად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით,
კომპიუტერულ (IT) აუდიტზე გადასვლა, აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის
უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა;
ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების ხელშეწყობა;
საგადასახადო
შემუშავება;
კანონმდებლობის
სრულყოფა
და
ერთიანი
მეთოდოლოგიის
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და საგადასახადო
და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებისაგან
თავის არიდების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება;
საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის
გაუმჯობესება/სრულყოფა;
ამაღლება,
საბაჟო
ადმინისტრირების
საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში
მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო
გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.
5.3
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01)
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური
ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის
კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება
72
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის
მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება;
განვითარებისათვის
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება;
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისათვის საქართველოს როგორც
საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური,
ენერგეტიკული,
ტექნოლოგიური,
ტურისტული
და
საფინანსო
კვანძის
პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო-სატრანზიტო
პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას,
ესქპორტის ზრდას და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას;
ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვისა და
საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის
ხელშეწყობა;
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო
პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება;
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი
განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების
ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას;
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო ბალანსზე აყვანის ხელშეწყობა;
დეგრადირებული მიწების რეკულტივაციის ეროვნული მეთოდოლოგიის მომზადება
და დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმება;
შრომის ბაზრის ინფორმაციის მოძიება, შესწავლა/კვლევა, ანალიზი და შრომის
ბაზრის საინფორმაციო სისტემის (LMIS) შემდგომი განვითარება;
ელექტროენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება. სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, მისი
განხორციელების
კოორდინაცია.
საქართველოს
ენერგეტიკის
სფეროში
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
საქართველოში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობგაზპროდუქტების
ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლებისა და
სახელმწიფო რეგისტრაციის ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნა.
5.4
სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)
მაკროეკონომიკური
ანალიზის
და
პროგნოზირების
გასაუმჯობესებლად
მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი
პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების
მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის
ჩამოყალიბება;
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების
მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად
სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით;
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება
სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ
აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად;
საბიუჯეტო პროცესის
შესრულება;
კალენდრით
გათვალისწინებული
ეტაპების
ჯეროვანი
73
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა
სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად
მოქცევა;
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო
პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით
(მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების
მომზადების
კოორდინაცია,
საინვესტიციო
პროექტების
მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის
კოორდინაცია);
საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო
პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად;
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება
სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა
და მუნიციპალიტეტებში;
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების
მართვის გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი
სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და შესაბამისი სტრატეგიული და
სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის
წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული
ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების
შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება
და საჯაროობის უზრუნველყოფა;
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის
შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან
ასოცირების ხელშეკრულების
ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზაციის მიზნით, გადასახადის
გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა
მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო
გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო
რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის
სუბიექტების
საქმიანობის
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი
ფუნქციონირება;
სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და
საერთაშორისო
საფინანსო
ინსტიტუტებთან
ეფექტური
თანამშრომლობის
შენარჩუნება, საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული
პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად;
დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო
საგარეო ვალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, ვალის მდგრადობის
შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში;
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით,
74
სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული
პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად;
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული
საკითხების შესრულების კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
კომპეტენციის ფარგლებში და აღებული ვალდებულებების შესრულების
მონიტორინგი;
IPSAS სტანდარტების შესაბამისად,
სააღრიცხვო სისტემის შემოღება.
5.5
დარიცხვის
მეთოდზე
დაფუძნებული
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 23 04)
სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და
საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (მათ შორის ბიუჯეტის მართვის
ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება;
სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და
ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების
მართვის სისტემის დანერგვა; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის
მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავმოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება
და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის
მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა).
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება,
უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა;
ბიზნეს-
ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის
მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების
კვლევა/ანალიზი/დანერგვა;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა;
ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის
განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა;
მოდერნიზება,
ფუნქციონალური
ვებ-გვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და
მხარდაჭერა.
5.6
სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)
სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება;
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის უძრავი ქონების კომპონენტის
განხორციელება;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მართვის ეფექტური სისტემების
ჩამოყალიბება (დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია) და
ასევე, სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის
განხორციელება;
სახელმწიფო
ქონების
ინვენტარიზაციის
სრულმასშტაბიანი
პროექტის
განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა;
გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ბრუნვაში
ჩართვისა
და
მასზე
75
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა;
მთის კურორტებზე საბაგიროებისა და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ასევე,
მათი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის გაფართოება;
გურიის რეგიონში მდებარე ბლექსი - არენის ტურისტულად საინტერესო ცენტრად
ჩამოყალიბების, ადგილობრივი ბიზნესის და
აღნიშნულ რეგიონში მეტი
დამსვენებლის მოზიდვის ხელშეწყობა;
ბიზნეს-სერვისების განვითარება და ხელშეწყობა.
5.7
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება;
სტატისტიკური
ანგარიშგება;
კვლევების
დაგეგმვა,
მართვა,
წარმოება,
გავრცელება
და
მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება;
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური,
მატერიალურ-ტექნიკური
და
ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
რესურსებით
უზრუნველყოფა.
5.8
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და
ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის
გაანგარიშება;
სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება;
ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე
მოვლენების და პროცესების ანალიზი;
ენერგორესურსების
მოხმარების
შესახებ
სტატისტიკური
გამოკვლევის
განხორციელება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება;
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება;
სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა;
შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება;
მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;
საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების
მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები,
მოსახლეობის სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა);
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების
მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს
ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება,
დამუშავება და გავრცელება;
76
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა
და ბიზნესში;
საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა.
5.9
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 38 00)
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების
და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და
პრევენცია;
საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო (FATF)
ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზება;
სტანდარტებთან
და
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის
სფეროში ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება.
5.10
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00)
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს
მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული
ბარიერების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების
დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად
გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების,
გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო,
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ხელისუფლების
ან/და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოს
მიერ
კონკურენციის
არამართლზომიერად
შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას;
კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას;
კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის,
ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა.
5.11
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა
(პროგრამული კოდი 23 06)
აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსურ ანგარიშგებაზე სანდოობის
ამაღლების მიზნით, აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა,
რომელიც
უზრუნველყოფს
აუდიტორული
მომსახურების
საერთაშორისო
სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო
სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას;
ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26
ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU
დირექტივა გარკვეული
კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების
გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების
მიზნით.
5.12
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 49 01)
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთანებებთან
პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების
77
ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების
მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში
მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა
და აგრეთვე, ქართული კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
კავშირების დამყარების, რეგიონულ/საერთაშორისო ვაჭრობის და ეკონომიკაში
ინტეგრაციისა და აგრეთვე, რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და
ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის
პოპულარიზაციისა და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში
წარმომადგენლობების გააქტიურება;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის ბაზრის
გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების
გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით
ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
ევროკავშირში
ექსპორტით
დაინტერესებული
მეწარმე
სუბიექტებისათვის
ტრენინგების ჩატარება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი
ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ ამოქმედებულ
მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
საქართველოს ბიზნეს სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების
ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობა კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების
საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში
მონაწილეობა;
რეგიონული პალატების ქსელის გაფართოვება, რეგიონულ მცირე და საშუალო
მეწარმეებთან თანამშრომლობისა და მათთვის პალატის სერვისების მიწოდების
მიზნით;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ქსელის
გაფართოვება რეგიონებში, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა
DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით,
ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველოევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე,
კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან
ადაპტაციის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების,
სემინარების, ფორუმებისა და
პრეზენტაციების გამართვა და ასევე,
კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის
მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება.
5.13
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24
78
03)
საქართველოს
სტანდარტების
და
მეტროლოგიის
მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოება;
ეროვნული
სააგენტოს
CIB პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA
ვალდებულებების
შემდგომი
დანერგვისათვის“
ფარგლებში
შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება;
საქართველოს
სტანდარტების
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
მეტროლოგიისა
და
სტანდარტიზაციის
საერთაშორისო
და
ორგანიზაციებში ინტეგრაცია;
სააგენტოს
რეგიონულ
სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი
პრინციპების დანერგვა ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად და ქვეყნის ეკონომიკური
პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების
ჩამოყალიბება;
მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების
მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და
ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება.
5.14
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)
შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა
კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული
მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი
მიმართულებების შეთავაზება;
ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის
პრაქტიკასთან აკრედიტაციის ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის
განხორციელება;
აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ EA-ს
ხელმომწერ მხარედ აღიარებისათვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე
პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვისთვის საჭირო
განხორციელება.
6
სავალდებულო
ღონისძიებების
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალმა კანონმა შექმნა სათანადო სამართლებრივი
საფუძვლები საჯარო სამსახურის რეფორმის სისრულეში მოსაყვანად და „კარგი
მმართველობის“ პრინციპების დასანერგად. ეტაპობრივად ჩამოყალიბდება საჯარო
სამსახურის კარიერული მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს მოხელეთა სამსახურში
აყვანასა და კარიერულ წინსვლას ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად.კვლავ
გაგრძელდება პოლიტიკის დაგეგმვისა და მისი მონიტორინგის ერთიანი სისტემის
დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც ეფუძნება გამჭვირვალე, შედეგზე ორიენტირებული,
საზოგადოების ჩართულობის პრინციპსა და ანგარიშვალდებულებაზე აგებული
სისტემის ჩამოყალიბების იდეას. პოლიტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის ერთიანი
სისტემა საფუძვლად დაედება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალურ
დონეზე
იმპლემენტაციას
და
მათ
ინტეგრაციას
ეროვნული
დაგეგმვის
დოკუმენტებში.საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება
აქტიური მუშაობა საჯარო ფინანსების მართვის, ანგარიშვალდებულებისა და
თვითმმართველობების მმართველობითი შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით,
რათა
მიღწეულ
იქნეს
ამ
რეფორმის
სრულმასშტაბიანი,
წარმატებული
განხორციელებასაქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების
79
მუდმივ გაუმჯობესებას განახორციელებს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული
სტრატეგიის პრინციპების შესაბამისად.სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემდგომი
გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება სისხლის სამართლის რეფორმა
სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო
პრაქტიკის გაზიარების შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ კვლავაც უზრუნველყოფილი
იქნება საკუთრების უფლების განუხრელი დაცვა. გაგრძელდება სამართლიანობის
აღდგენის პროცესი. კონსტიტუციის ფარგლებში და საერთაშორისო ვალდებულებების
შესაბამისად, ხელისუფლება გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ მექანიზმს, რათა
თითოეულ
ადამიანს
აღუდგეს
წინა
ხელისუფლების
მიერ
დარღვეული
უფლება.უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით
გადადგმული ნაბიჯების ქმედითი კოორდინაცია, სამოქალაქო საზოგადოების
მონაწილეობის უზრუნველყოფა, ამ მიმართულებით განათლებისა და საზოგადოების
ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, ანტიკორუფციული მექანიზმების დანერგვა და
გაძლიერება. დაინერგება ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის
სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს სრულყოფილ მონიტორინგს, კერძოდ, დეკლარაციებში
წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორის დადგენას.კიდევ უფრო დაიხვეწება და
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისი
გახდება
პირადი
ცხოვრების
ხელშეუხებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ზედამხედველობის სისტემა.
გაგრძელდება შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების განვითარება, რომლებიც
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებათა განხორციელებისას უზრუნველყოფს პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას უფრო მაღალი სტანდარტით. აღნიშნული
ცვლილებები განხორციელდება იმგვარად, რომ დაცული იყოს გონივრული ბალანსი
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ქვეყნისა და ადამიანების უსაფრთხოების
ინტერესებს შორის. განხორციელდება ქმედითი ღონისძიებები პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ასამაღლებლად.გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის
უფლების რეალიზებისათვის და ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის
თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად.საქართველო, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის
კუთხით რეგიონის აღიარებული ლიდერი და ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)
თანათავმჯდომარე ქვეყანა, გააგრძელებს მუშაობას იმისათვის, რომ კიდევ უფრო
შთამბეჭდავი გახადოს თავისი მიღწევები კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში. ამ მიზნით
იგი კვლავაც მჭიდროდ ითანამშრომლებს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD), GRECO-სთან და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან.დაიხვეწება
საჯარო
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
მარეგულირებელი ნორმები და შემუშავდება ახალი კანონი ინფორმაციის თავისუფლების
შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტებსა და სხვა ქვეყნების
საუკეთესო პრაქტიკასთან ქართული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობას,
ინფორმაციის თავისუფლებაზე ცალკეულ აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ
საკანონმდებლო აქტში კონსოლიდირებას და არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების
აღმოფხვრას. კიდევ უფრო მოწესრიგდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის არსებული
პრაქტიკა.
6.1
საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01)
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის
კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.
6.1.1
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა
(პროგრამული კოდი 01 01 01)
საქართველოს
მოსახლეობის
მიერ
საქართველოს
მინდობილი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა;
პარლამენტისათვის
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის საშინაო
განსაზღვრა;
და
საგარეო
პოლიტიკის
ძირითადი
მიმართულებების
80
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების
არაღიარების პოლიტიკის და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით
ქვეყნის დეოკუპაციის მიღწევის მიზნით;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის
საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება;
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების რატიფიცირება და
მათთან შეერთება;
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მიღება და მის შესრულებაზე საპარლამენტო
კონტროლის განხორციელება;
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური
ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება;
საერთაშორისო
საპარლამენტთაშორისო
ორგანიზაციებთან
სახელმწიფოთა პარლამენტარებთან აქტიური თანამშრომლობა;
და
სხვა
საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნით, შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება, ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესების
გაღრმავება, მათ დირექტივებთან ჰარმონიზება გაწევრიანების მიზნით;
პარლამენტის დროებითი კომისიების და გენდერული
მუდმივმოქმედი საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა.
6.1.2
თანასწორობის
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების
საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01 02)
კანონმდებლობის თანახმად, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება პოლიტიკური
გაერთიანებების (საპარლამენტო ფრაქციები) და მაჟორიტარი წევრების
ბიუროების მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, მათი ხელშეწყობა
პარლამენტის
და
მისი
ორგანოების
საქმიანობაში
მონაწილების,
კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი (საზედამხედველო) საქმიანობის
განხორციელების მიზნით.
6.1.3
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (პროგრამული
კოდი 01 01 03)
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, პარლამენტის თავმჯდომარის და მისი
მოადგილეების, პარლამენტის წევრების, კომიტეტების, საპარლამენტო
ფრაქციების, უმრავლესობის და უმცირესობის, პარლამენტის საგამოძიებო და
სხვა დროებითი კომისიების სააქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი,
დოკუმენტური, საინფორმაციო, საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და
სოციალურ- საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა;
პარლამენტის
პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით
უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას გამოთქმული წინადადებებისა და
შენიშვნების აღრიცხვა;
პარლამენტის წევრებისათვის მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში
ხელის შეწყობა;
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით პარლამენტის საქმიანობის გაშუქება და
დოკუმენტების გამოქვეყნება;
პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული
ინფრასტრუქტურის შექმნის, გამართულად მუშაობის და განვითარების
უზრუნველყოფა;
81
პარლამენტის
ვებგვერდის
უზრუნველყოფა;
მართვა,
განვითარება
და
ტექნიკური
საქართველოს
კანონმდებლობით
პარლამენტის
გამგებლობისთვის
მიკუთვნებული სხვა საკითხების გადაწყვეტისათვის ხელშეწყობა.
6.2
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი,
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
ორგანიზაციული,
ფინანსური
და
არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა;
საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში;
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
6.3
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული
კოდი 06 04)
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული
კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის
საარჩევნო
თემატიკაზე
საგრანტო
კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების
განაწილების უზრუნველყოფა.
6.4
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01)
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ,
უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას
წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს
საზოგადოების მაღალი ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა
და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და
უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული
რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა
და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის
ხელშეწყობა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა;
კომპეტენციის
ხელშეწყობა.
6.5
ფარგლებში
საჯარო
ფინანსების
მართვის
გაუმჯობესების
საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
82
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული
არჩევნების ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა
ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ
საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის,
პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო
პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე
ორიენტირებული
სისტემის
დამკვიდრება,
დემოკრატიული
პროცესების
განვითარებაში წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის
ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის
გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური
მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა,
კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების
ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
6.6
ჩატარების
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01)
ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება, საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება, ეროვნულ, ასევე,
საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო
წარმომადგენლობა, სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი
საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო
ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და
ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია;
სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების
შესწავლა, სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით,
სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა,
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების
მომზადება, სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით
საკანონმდებლო
ინიციატივების,
საკანონმდებლო
და
კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა
კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
დადებული
ასოცირების
შეთანხმების
შესაბამისი
საკანონმდებლო
და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, საქართველოს
კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელოს
შემუშავება;
ეროვნული კანონმდებლობის საქართველოს საერთაშორისო
ხელშეკრულებებიდან
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში
წევრობიდან
გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში
კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოსა და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის
ან/და
ინდივიდუალურ
დავებზე;
სისხლის
სამართლის
საერთაშორისო
სასამართლოსთან თანამშრომლობა და მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების
თანამშრომლობის კოორდინირება. ასევე, ეროვნულ სასამართლოში, საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს
ინტერესების დაცვა, ხოლო, ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ
მიმართულ დავებში მონაწილეობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
კომპეტენციის გათვალისწინებით;
83
სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და
კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი)
ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი
საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და შესაბამისი
დასკვნის პროექტის მომზადება. ასევე, ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი
შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი
დასკვნის პროექტის მომზადება;
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს
საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა,
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და
სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ
ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება;
ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და
იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული
ანტიკორუფციული სტრატეგიის ყოველწლიური განახლება, პროგრესის ანგარიშის
და შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება,
ანტიკორუფციული კუთხით მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე (მათ შორის
კანონპროექტებზე) მუშაობა; ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის
საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − ღია მმართველობა საქართველოს
ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში
დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის
მონაწილეობის (თავმჯდომარეობა) უზრუნველყოფა;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის
გაძლიერების ხელშეწყობა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების,
არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის
წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელების
ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული
დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; საერთაშორისო ჰუმანიტარული
სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა.
6.7
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 26 03)
ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ
მატარებელზე გადატანილი დოკუმენტებით, ეროვნული საარქივო ფონდის
დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება,
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული
აღრიცხვა, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის
სათანადო პირობების უზრუნველყოფა;
კინოფირებისა და საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა;
ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული
არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვის და
შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის
შენობის მშენებლობა და აღჭურვა;
მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული,
ეროვნული საარქივო ფონდის მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის, გენეალოგიური
მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების და ეროვნული საარქივო
ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები)
ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება;
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივების შენობებისათვის
ხანძარქრობის სისტემების მოწყობა, ნიტროფუძიანი და ტრეაცეტატული ფირების
მქონე დოკუმენტების საცავის მშენებლობა და აღჭურვა, თბილისში მდებარე
ეროვნული არქივის ეზოში დამხმარე სამეურნეო სათავსოებისა და სკვერის, ასევე,
84
სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და შენობის კაპიტალური რემონტი.
6.8
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 36 00)
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის სამოქალაქო
და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე.
სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ინფრასტრუქტურის განვითარება
და ახალი ოფისების გახსნა.
სამსახურის მანდატის გაფართოებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების
გათვალისწინებით,
სამსახურში
დასაქმებული
ადვოკატების
სათანადო
პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა.
იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
6.9
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41
01)
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის
უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი)
მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან
სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე
წარდგენა;
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების
მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
შემუშავებული
რეკომენდაციების
განხორციელების შეფასება;
შესრულების
მონიტორინგი,
მათი
საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა
და მათი გაზრდა;
ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ
შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური
გამოცემა;
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების
ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის
ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის
ხელშეწყობა;
85
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი,
არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე
რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი
სახელმწიფო უწყებებისთვის;
მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა
და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე
რეგიონებში;
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებების
არასრულწლოვანთა
გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
მონიტორინგის
24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების
ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული
და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის
აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან
დაკავშირებული
განცხადება/საჩივრების
შესწავლა
და
შესაბამისი
დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში
მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების
საქმიანობის,გამოცდილების
განზოგადება
და
საქართველოში
დანერგვის
ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის
მონიტორინგი;
მქონე
პირების
უფლებრივი
მდგომარეობის
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო
პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა ინტერესების ადვოკატირება;
გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“
დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;
ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის
შესწავლა და მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება;
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის
განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში.
6.10
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული
კოდი 26 08)
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება
შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა
დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
და
და
სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე
გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. იუსტიციის სახლში დამატებით
86
რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სოციალური მომსახურების
სააგენტოს და ენერგოკომპანიების რიგი სერვისების დანერგვა. იუსტიციის სახლის
სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის
კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში;
ინფრასტრუქტურული ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის
სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას;
იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა ზოგიერთ დიდ ადმინისტრაციულ
ტერიტორიულ ერთეულში (ახაქალაქი, მარტვილი, ხონი, სენაკი, ბოლნისი, ხაშური).
6.11
ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
სახელმწიფო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა
და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის
ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით;
ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება, ინფორმაციული
უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება, კომპიუტერული
ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა,
კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება, ინციდენტებზე დახმარების
ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და
შედეგების მართვა;
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი
კომპონენტებია
სამი
სახის
აპარატურულ-პროგრამული
მიმართულება/ინსტრუმენტი:
„საქართველოს
სამთავრობო
კარიბჭე“
ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის
ინფორმაციის გაცვლა, „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის
მიერ რეალიზებულ სხვადასხვა სახის ელექტრონულ სერვისზე ყველა
დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და
„საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ინტეგრირებული საკონტეინერო
გადაზიდვები, სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება.
ეროვნული სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“,
ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა; რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების,
რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი
სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია; რეესტრის სუბიექტის
მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ
რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის
განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო
დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა.
6.12
მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09)
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია;
შერჩეულ 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური
რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ საპილოტო პროექტის შედეგად გამოვლენილი
მონაცემების და ინფორმაციის დამუშავება, რაც შედარდება პროექტის დაწყებამდე
არსებულ მონაცემებთან. მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პოლიტიკისა
და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება;
მიწების რეგისტრაციის რაოდენობრივი ზემოქმედება მიწებთან დაკავშირებულ
გარიგებებზე, მიწებთან დაკავშირებულ დავებზე, მიწაში კაპიტალდაბანდებებზე,
სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობასა და მომგებიანობაზე;
საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწის
ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
6.13
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00)
პერსონალური
მონაცემების
დაცვის
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის,
87
საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის
საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის
ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების
შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და
ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის
საზედამხედველო ორგანოებთან;
„პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის
მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული
აქტივობების კონტროლი;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე
რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური
პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი;
სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე
ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად;
ფაილურ სისტემათა კატალოგების (არსებული ფაილური სისტემების დეტალური
აღრიცხვა) რეესტრის წარმოება და გამოქვეყნება;
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და
დაცვის
შესახებ
საზოგადოების
ცნობიერების
ამაღლება,
საზოგადოების
ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული
მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე
ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების
კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება
მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე.
6.14
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 50 00)
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვისა და ადამინური რესურსების
წლიური გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია, საჯარო სამსახურში
ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული
სამუშაოს შეფასებისა და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის დანერგვა. ასევე,
მოხელეთა ერთიანი კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების სისტემის დანერგვა.
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების
მონიტორინგი
კანონით
გათვალისწინებული
სავალდებულო
რაოდენობის
შესაბამისად.
ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება;
6.15
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 06 03)
საგანმანათლებლო პროგრამების
ჩართული მხარეებისთვის;
შემუშავება
და
განხორციელება
არჩევნებში
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების“ შესახებ საქართველოს ორგანული
კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება.
88
6.16
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდები 11 00 - 19 00)
სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო
ხელისუფლების
ორგანოებთან
კოორდინირებულად
ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების
დოკუმენტების შემუშავება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და
ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესის და ადგილობრივი
თვითმმართელობის ორგანოების საქმიანობას მონიტორინგის გაწევა.
6.17
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული
კოდი 26 06)
სახელმწიფოს
საქმიანობაში
თანამედროვე
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
დანერგვა,
მათზე
გაწეული
დანახარჯების
შემცირება,
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს
გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს
ქსელურ უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს,
ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ
უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი
და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას,
სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა
და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო
ორგანიზაციებში
დასაქმებულთა
კომპიუტერული
ტექნიკის
ადგილზე
მომსახურებას;
სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ
მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და დამკვეთის
ბიზნესპროცესებზე
მორგებული
კონკრეტული
ინოვაციური
ბიზნესგადაწყვეტილებების შემუშავება;
ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება;
დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით
ტექნოლოგიის
განვითარება
როგორც
პროგრამული,
ისე
გამოთვლითი
სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის
ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობის უზრუნველყოფა.
7
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
ხელისუფლება გააგრძელებს დევნილთა საცხოვრებელი ფართობებით უზრუნველყოფის
ეფექტიან პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, მოხდება ბინების შესყიდვა მენაშენეებისგან
თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში
მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 24 000-ზე მეტ
დევნილ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში აქვს გადაცემული საცხოვრებელი ფართობი,
აგრეთვე მათ მიერ შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს საკუთრებაში გადაეცემათ
საერთო სარგებლობის ფართობებიც (სხვენები, სარდაფები და სხვ.). გაგრძელდება კერძო
მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართობების გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს
აქვთ დაკავებული. პარალელურად, მიმდინარეობს მუშაობა, ერთი მხრივ, დონორებთან,
ხოლო, მეორე მხრივ, ინვესტორებთან, რათა კერძო და საჯარო პარტნიორობის
ფარგლებში აშენდეს ახალი საცხოვრებლები დევნილებისთვის როგორც ქალაქებში, ისე
სოფლად. მნიშვნელოვნად გაძლიერდება მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და
დევნილთაკოოპერაციის
ხელშეწყობა
სახელმწიფოს
მხრიდან.
გაგრძელდება
ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების
დაკანონების პროცესი. დაგეგმილია ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე ეკომიგრანტი
89
ოჯახისთვის სახლების შეძენა.დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით,
გაძლიერდება სხვადასხვა სოციალური პროგრამა. გაძლიერდება ხანდაზმულთა
პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულება. პრობლემების მქონე ოჯახებთან მიმართებით
გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი.
7.1
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის
განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით
გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის
საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში
გადაცემა;
სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და
შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება
სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
იძულებით გადაადგილებულ
პირთათვის ფულადი
დახმარების
გაწევა,
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით
დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში
ჩასატარებელი
სამუშაოების
ღირებულების
თანადაფინანსება,
სათანადო
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა
რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და
ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების
შესყიდვა, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის,
გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა
სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, აშენებულ და რეაბილიტირებულ
ობიექტებში
დევნილთა
გრძელვადიანი
განსახლების
ღონისძიებების
დასრულებამდე ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა;
ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის
საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება.
7.2
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34
01)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის
მიზნით სათანადო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია
სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან;
ეკომიგრანტებისთვის
საცხოვრებელი
სახლების
შეძენა
ან/და
მათთვის
საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურება. ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და შენახვა.
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში
საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი
რეპატრიაციის შემდგომ ადაპტაციისა და ინტერგაციის ხელშეწყობა;
დევნილთა, ლტოლვილისა
რაოდენობის დაზუსტება;
ან
ჰუმანიტარული
სტატუსების
მქონე
პირთა
არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეებისთვის
90
უფლებების აღდგენის მიმართულებით ღონისძიებების გატარება;
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ
დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება;
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების
ამაღლება
ქართული
ენის,
კულტურის,
ისტორიისა
და
საქართველოს
კანონმდებლობის სფეროში.
7.3
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00)
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა
და სამოქმედო გეგმის ინსტრუმენტების განხორციელება. ჩართულობის სახელმწიფო
უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა;
შერიგებისა
და
ნდობის
აღდგენის
ახალი
ინიციატივების
მომზადება/წარდგენა/განხორციელება; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის კუთხით
სხვადასხვა ფონდების შექმნის კოორდინაცია; საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული
თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროექტების
განხორციელების ხელშეწყობა;
ორმხრივი ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური დიალოგის წარმართვა.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩართულობის და
საქმიანობის ხელშეწყობა. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან
ურთიერთობის
კოორდინაცია.
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება; საკოორდინაციო მექანიზმის
ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ჟენევის დისკუსიების მეორე
სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა. გალში და ერგნეთში გამართული
ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში
მონაწილეობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზების ხელშეწყობა;
სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. „სამოქალაქო თანასწორობისა და
ინტეგრაციის სახელწმიფო სტრატეგიისა და 2015-2020წწ. სამოქმედო გეგმის“
განხორციელების კოორდინირება/ხელშეწყობა: ეთნიკური უმცირესობების თანაბარი
და აქტიური სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად
სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წვდომის
ხელშეწყობა განათლების ყველა საფეხურზე; სახელმწიფო ენის ცოდნის
გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა;
არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა;
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ცნობიერების
ამაღლების კამპანიის ჩატარება სხავადასხვა საკითხების შესახებ, მათ შორის:
განათლების, სოფლის მეურნეობის, ევროინტეგრაციის, გენდერული თანასწორობის,
სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის, ეთნიკური
უმცირესობების უფლებების;
„ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ („1+4“ პროგრამით)
მოსარგებლე პირებისთვის“ სტაჟირების პროგრამის განხორციელება;
კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების
ხელშეწყობა/განხორციელება; ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა
ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელების უზრუნველყოფა;
91
7.4
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03)
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
გაუმჯობესების
საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა სასოფლო სამეურნეო
თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება;
მიზნით
და/ან
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და
ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა ცნობიერების ამაღლება საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ
მიმართული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ.
8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
ყოველწლიურად იზრდება კულტურის განვითარებისათვის სახელმწიფოს მიერ
გამოყოფილი დაფინანსება. ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების თანახმად,
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა და მთავრობამ
დაამტკიცა „კულტურის სტრატეგია 2025“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას,
მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის სექტორში. საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პირველია, რომელიც ევროკავშირის პროგრამის „შემოქმედებითი ევროპის“ წევრი გახდა.დაიხვეწება კულტურასა და ძეგლთა დაცვასთან
დაკავშირებული კანონმდებლობა; შემუშავდება კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი,
რომელიც შექმნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სათანადო საკანონმდებლო
საფუძვლებს; გაგრძელდება ალტერნატიული გზების ძიება კულტურის სფეროს
დაფინანსების მოძიებისთვის და
დივერსიფიკაციისთვის.გაიზრდება კულტურის
ხელმისაწვდომობა
ფართო
საზოგადოებისათვის,
განსაკუთრებით
რეგიონების
მოსახლეობისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმ პირებისათვის; განხორციელდება
ინფრასტრუქტურული პროექტები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მემკვიდრეობის
შესანარჩუნებლადა; მოხდება კულტურის პოპულარიზაცია
მოსახლეობის ფართო
ფენებისათვის; ხელი შეეწყობა მედიისა და მაუწყებლის პოტენციალის გამოყენებას
კულტურისა
და
შემოქმედებითი
სექტორის
პოპულარიზაციისა
და
განვითარებისათვის;ხელი შეეწყობა ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და
ქვეყნის პოპულარიაზაციის მიზნით ქართველი ხელოვანების მონაწილეობას
მნიშენელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში; ხელი შეეწყობა კულტურათაშორისი
დიალოგის
გაღრმავებას
და
თანამშორმლობით
პროექტებს,
ინსტიტუციურ,
ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე;გაგრძელდება სახელოვნებო განათლების
განვითარების
ხელშეწყობა,
დარგის
სპეციალისტების
კვალიფიკაციის
ამაღლება;უზრუნველყოფილი იქნება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია
ზოგად-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი ფეხბურთისა და რაგბის კომბინირებული მოედნები. რეგიონალურ ცენტრებში
აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი სპორტის სასახლეები;
შეიქმნება სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ეფექტიანი მოდელი, რომელიც
საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული;მომდევნო 4 წლის
განმავლობაში გაგრძელდება საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე სხვადასხვა დონის
საფეხბურთო კლუბებისა და პროგრამების ხელშეწყობა; ხელი შეეწყობა საფეხბურთო
გუნდების კერძო საკუთრებაში გადაცემას, ბავშვთა და ქალთა ფეხბურთის, ასევე
ასაკობრივი გუნდების (მათ შორის, ნაკრების) განვითარებას;ეროვნულ სპორტულ
ფედერაციებთან კოორდინაციით, შემუშავდება სპორტული ტურიზმის განვითარების
სტრატეგია, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციასთან ერთად, განაპირობებს არსებული
სპორტული ინფრასტრუქტურის ეფექტიან გამოყენებას;გაგრძელდება ახალგაზრდული
საქმიანობის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის, არაფორმალური
საგანმანათლებლო პროგრამების, ჰობი-განათლებისა და რეკრეაციული პროექტების
დაფინანსების კუთხით; გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი
ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით.
8.1
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 05)
საქართველოში
მასობრივი
და
მაღალი
მიღწევების
სპორტის
სახეობების
92
განვითარება.
ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და
პირობის შექმნა;
ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო
სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები,
მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო
საწვრთნელი შეკრებები);
საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და
მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადების უზრუნველყოფა, სპორტის შემდგომი
პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა;
ოლიმპიური
და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის
ოლიმპიური ლიცენზიის
მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადებისა და ოლიმპიადებზე
საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების
მომზადება;
ფეხბურთის
მართვის
თანამედროვე
სტანდარტების
კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა.
8.2
დანერგვა
და
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
(პროგრამული კოდი 33 02)
საქართველოში კულტურის და ხელოვნების სფეროების მდგრადი განვითარებისა და
„კულტურის სტრატეგია - 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი
ინდუსტრიების განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა.
საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ქართული კულტურისა და ხელოვნების
ინტეგრაცია.
ქვეყნის
კულტურულ
ცხოვრებაში
მოქალაქეთა
შეუზღუდავი,
თანაბარი
ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა.
საზოგადოებრივი აქტივობის
ღონისძიებების მეშვეობით;
ამაღლება,
კულტურული
და
სახელოვნებო
საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების
მხარდაჭერა.
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით
საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა;
8.3
მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 00)
საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და
სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების
მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა.
8.4
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
(პროგრამული კოდი 33 04)
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში
ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული
პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების უზრუნველყოფა;
93
საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი
პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება,
მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული
ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის,
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით საერთაშორისო კონვენციებით აღებული
ვალდებულებების შესრულება.
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა;
უნარშეზღუდულ
ხელშეწყობა;
პირთა
ქვეყნის
კულტურულ
ცხოვრებაში
ინტეგრირების
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის
ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების
წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო
სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით;
UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის“
კონვენციასთან
კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება და მენეჯმენტის
გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის;
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
ობიექტების/ძეგლების
ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება.
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
ერთიანი
საინფორმაციო
სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა
ერთიანი ბაზის მუდმივი განახლება და გაფართოება;
ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება,
აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს
შექმნისათვის ხელშეწყობა.
8.5
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 33 07)
კულტურისა და სპორტის
რეაბილიტაცია;
8.6
სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01)
ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით საპატრიარქოს
70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის
(სასულიერო
აკადემიები
და
სემინარიები,
უნივერსიტეტი,
სკოლაგიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის
ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება
საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში.
8.7
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 33 06)
საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისათვის,
ნაკრებების მომსახურე პერსონალისათვის, ოლიმპიური ჩემპიონების და
94
პრიზიორებისათვის, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულებისათვის, ვეტერანი
სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისათვის დახმარების აღმოჩენა და მათი
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის
ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა.
სახალხო
არტისტების,
სახალხო
მხატვრებისა
სტიპენდიებისა და სოციალური დახმარება გაცემა.
8.8
და
ლაურეატებისათვის
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
(პროგრამული კოდი 33 01)
მომსახურების სისწრაფის და ხარისხის ამაღლების მიზნით სამინისტროს არქივში
არსებული დოკუმენტაციის (ტექსტური, ფოტო, პოლიგრაფიული) ციფრულ
ფორმატში გადაყვანა/დიგიტალიზაცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის
განთავსება;
ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა.
სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიიზაციების ადამიანური რესურსების
მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა.
სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციებთან სახელმწიფო ბიუჯეტით
განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში
ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება.
8.9
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 52 00)
საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის
შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა;
კვლევა
და
რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების
შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება;
საქართველოში
არსებული
რელიგიური
გაერთიანებებისათვის
საბჭოთა
ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების
უზრუნველყოფა.
8.10
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 32 08)
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა,
ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და
წახალისება,
არაფორმალური
განათლების
ხელშეწყობით
ახალგაზრდებში
სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის
შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის
ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება
და სრულყოფა;
ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული
მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი
უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზება;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და
სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური უმცირესობებისა და
სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის
ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების,
ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და
ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების
ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;
95
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა,
ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი
წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა
მიმართულებით;
სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო
დონორებთან ურთიერთობების გაღრმავება;
პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში
ქართველი
ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;
და
უცხოელი
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
კულტურულ„ახალგაზრდული ფესტივალის“ პროგრამის ფარგლებში
შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი
ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის
პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა
მიმართულებით.
9
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
მშვიდობიანი და მდგრადი განვითარების საფუძველი უსაფრთხოების, სტაბილურობისა
და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. ხელისუფლების მიზანია თანამედროვე,
სტაბილური, განვითარებული დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფოს აღმშენებლობის
პროცესის გაგრძელება და მისი ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე აყვანა. ამ მიზნის
მიღწევის
საუკეთესო
გზა
ქვეყნის
ევროპული
და
ევროატლანტიკური
ინტეგრაციაა;საქართველოს
მთავრობის
უმთავრესი
საგარეო
პოლიტიკური
პრიორიტეტია საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობისა
და სუვერენიტეტის განმტკიცება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის
აღდგენა, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი.პრევენციისათვის, ისევე,
როგორც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის
უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციას.
გაგრძელდება მუშაობა საქართველოში დღეს არსებული ერთადერთი საერთაშორისო
მექანიზმის - ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულად განხორციელების ხელშესაწყობად.საქართველოს
მთავრობა ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის
ფარგლებში,
მიმართავს
ძალისხმევას
საერთაშორისო
თანამეგობრობისათვის
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ობიექტური
ინფორმაციის მიწოდებასა და აღიარების შესაძლო რისკების პრევენციისკენ.კონფლიქტის
მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებასა და
ნდობის აღდგენას, ომით დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი
დიალოგის და შერიგების პროცესის წახალისების, ნდობის აღდგენისკენ მიმართული
კონკრეტული პროექტების, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარულ
საჭიროებებზე რეაგირების, სახალხო დიპლომატიის და საერთო ინტერესებზე
დაფუძნებული თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი
პრიორიტეტია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო წარმოჩნდეს როგორც
სტაბილური და უსაფრთხო ქვეყანა, რომელიც დემოკრატიული განვითარებისა და
წარმატებული რეფორმების მხრივ რეგიონის ლიდერია. მსოფლიო მასშტაბით ქვეყნის
პოზიტიური იმიჯის ფორმირებისათვის იგეგმება საქართველოში გატარებული
რეფორმებისა და მიღწევების საზღვარგარეთ აქტიური პოპულარიზაცია და ამ მხრივ
საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება.
საქართველოს, როგორც უძველესი ისტორიისა და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე
ქვეყნად, წარმოჩენისათვის საჭიროა აქტიური კულტურული დიპლომატიის წარმოება.
მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში
საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობისაკენ. განხორციელება ძალისხმევა
როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში, საერთაშორისო კულტურული და
96
ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო
პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით. გაგრძელდება საქართველოსა და უცხო
ქვეყნების ქალაქებსა და რეგიონებს შორის კონტაქტების დამყარებისა და გაღრმავების
ხელშეწყობა. გაგრძელდება გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და
მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) აქტიური თანამშრომლობის გზით
საქართველოს კულტურული და ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებისა და
პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში
ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორის, პოპულარიზაცია და
ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა, ასევე გაგრძელდება
თანამშრომლობა UNESCO–სთან საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებთან
დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარების ხელშეწყობის მიზნით.ქვეყნისათვის
უაღრესად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის ეროვნული
იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაც, თავის მხრივ, ხელს
შეუწყობს დიასპორის ჩართულობას მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა
და საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცების საკითხში. მთავრობა აქტიურად
იქნება ჩართული იმ ცალკეული სოციალური საკითხების გადაჭრის პროცესში,
რომლებიც აწუხებს ქართულ დიასპორას. მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი
დიასპორის წარმომადგენლებისთვის ეფექტიანი იურიდიული და საკონსულტაციო
მექანიზმის შეთავაზება და ადგილზე დახმარება.საქართველოს მთავრობა კვლავ
გააგრძელებს სტრატეგიულ თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც
საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან; საქართველოს მთავარი საგარეო-პოლიტიკური
ამოცანების განხორციელების თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი იქნება ევროპის
ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე
ორიენტაცია. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას საქართველოში
გატარებული რეფორმების შედეგების ევროპის ქვეყნებში სრულფასოვნად წარმოჩენისა
და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის
გაზრდის უზრუნველყოფის მიმართულებით. აღმოსავლეთის ქვეყნებთან სავაჭროეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მჭიდრო თანამშრომლობას
უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, როგორც ისტორიულად
ჩამოყალიბებული აბრეშუმის გზისა და ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი
სატრანზიტო ფუნქციის მქონე ქვეყნისთვის.მრავალმხრივი დიპლომატია - საგარეო
პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ
ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის
შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის,
ადამიანის უფლებათა განმტკიცების, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი
გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის გაზრდის, ომით
გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ
რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის
მიმართულებებით. სტრატეგიული კომუნიკაცია - საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების
მიღწევისათვის აუცილებელია აქტიური სტრატეგიული კომუნიკაცია მთავრობის მიერ
განხორციელებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს ქვეყნის საგარეო კურსის
მიმართ მოსახლეობის მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება. ციფრული დიპლომატიის
მეშვეობით გაგრძელდება მოქალაქეებთან პირდაპირი და უშუალო კონტაქტის დამყარება
და მთავრობის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ქვეყნის შიდა და გარე
აუდიტორიის პროაქტიული ინფორმირება.გაგრძელდება სამოქალაქო საზოგადოებასთან
თანამშრომლობა, რაც ასოცირების შეთანხმების წარმატებით განხორციელების, ქვეყანაში
ევროინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის შემდგომი კონსოლიდაციის, ასევე
არსებული ცოდნისა და გამოცდილების მობილიზების შესაძლებლობას იძლევა.
9.1
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის
აღდგენის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით
კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის
პოლიტიკის განხორციელება;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების
პოლიტიკის განმტკიცება;
97
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა
დაცვის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული
დაბრუნების ხელშეწყობა;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა
და ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა;
ევროკავშირთან საქართველოს
ინტეგრაციის გაღრმავება;
პოლიტიკური
ასოცირების
და
ეკონომიკური
ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო
პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;
აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების
განხორციელება და აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისა
და
სუვერენიტეტის
მხარდაჭერისა
და
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში;
საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო)
ფარგლებში
საქართველოსთან დაკავშირებული თემების შენარჩუნება და აქტუალიზაცია;
აზერბაიჯანთან,
გაღრმავება;
თურქეთთან
და
სომხეთთან
ურთიერთობების
შემდგომი
რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაცია;
აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ოკეანეთის, ლათინური ამერიკისა და აფრიკის
ქვეყნებთან
თანამშრომლობის
განვითარების
ხელშეწყობა/საქართველოს
ცნობადობის გაზრდა;
პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება,
ქართული ექსპორტისა და საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის, ქვეყნის
სატრანზიტო
პოტენციალის
განვითარების,
საქართველოს
ტურისტული
პოტენციალის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში
ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის
წარმოჩენის ხელშეწყობა;
დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის
განვითარების უზრუნველყოფა;
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში
ვალდებულებების შესრულება.
9.1.1
ყოველწლიურად
არსებული
ფინანსური
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
გაეროს დარჩენილ
დამყარება;
წევრ
ქვეყნებთან
დიპლომატიური
ურთიერთობების
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების
98
შეუფერხებელი ფუნქციონირება და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე
საგნობრივი დისკუსიების გამართვა;
საქართველოსა
და
ევროკავშირს
შორის
ასოცირების
შეთანხმების
იმპლემენტაცია და ასოცირების ახალი დღის წესრიგით (2017-2020) ნაკისრი
ვალდებულებების განხორციელება;
საქართველო-ევროკავშირის
პოლიტიკური
დიალოგის
ინტენსიფიკაცია;
ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP)
ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება;
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“
ინიციატივის
ფარგლებში
ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;
დაგეგმილ
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომი მონიტორინგის პროცესში
თანამშრომლობა ევროკომისიასთან, რეგულარული ანგარიშგება და აქტიური
ორმხრივი თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან;
საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში ალიანსთან პრაქტიკული და
პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავება;
2018 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება;
ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების
ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების
წარმოება;
წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ
წარმოჩენა;
საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და
მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია;
საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო)
თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის
უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების
პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით;
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ომით დაშორიშორებულ
საზოგადობებს შორის ნდობის აღდგენის
პროექტების განხორციელების
მიზნით;
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
მუშაობაში
საქართველოს
აქტიური
მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი
საარჩევნო კამპანიების წარმოება;
საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების
გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში;
ეუთოს როლის გაზრდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით
მოგვარების პროცესში;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში გაერო-ს და ეუთო-ს ჩართულობის
უზრუნველყოფა;
ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
პროექტების განხორციელება.
99
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების
მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია;
აშშ-ის ახალ ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის
პოლიტიკური დიალოგის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა
მიმართულებით მჭიდრო ურთიერთობების შენარჩუნება და გამყარება;
სტრატეგიული
პარტნიორობის
ქარტიის
ფარგლებში
ორმხრივი
ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება დემოკრატიისა და მმართველობის,
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე
ხალხთაშორისი
ურთიერთობებისა
და
კულტურული
გაცვლების
მიმართულებებით, ასევეახალი პროექტების დაგეგმვა;
აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა;
აშშ-ის
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო
სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი
თანამშრომლობა;
მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის
ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების
მომავალში გაფორმების მიზნით;
ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად თანამშრომლობის
მრავალმხრივ ფორმატებში.
ექსპორტის მხარდაჭერა;
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;
სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა
და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება;
ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი
ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით;
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
და
თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება,
ფინანსურ
ინსტიტუტებთან
საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენა, როგორც მდიდარი და
მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნის;
საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის
ხელშეწყობა;
ძალისხმევა, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო
კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და
ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით;
საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების
დაცვის, მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების
შემუშავების ხელშეწყობა;
აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და
100
მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO);
თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან; მუშაობა UNESCO-ს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით.
თანამემამულეებისა
და
დიასპორული
ორგანიზაციების
ერთობლივი
ინტერესების განხორციელება, ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა თანამემამულეთა
უფლებების რეალიზაციის, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული
თვითმყოფადობის შენარჩუნების, დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის
ეფექტიანად წარმართვისათვის;
სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ სარგებლიანობაზე დაფუძნებულ
მდგრადი
კავშირის
ხელშეწყობა,
რომელიც
უზრუნველყოფს
თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე მაქსიმალურ
წვდომას, საქართველოსათვის კი სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიან
განხორციელებას.
საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
გამართული
და
ეფექტიანი
სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და
მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება;
საკონსულო საქმიანობის განხორციელების/ გადაფარვის არეალის გაზრდა;
საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების
არეალის გაფართოება.
9.1.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)
საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის
ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.
9.1.3
ეროვნული
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
(პროგრამული კოდი 28 01 03)
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა
დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება;
სხვადასხვა
ოფიციალური
უზრუნველყოფა;
და
შეხვედრების
სხვადასხვა
სინქრონული
ოფიციალური
თარგმნით
თარგმნის ხარისხის უფრო მეტად დახვეწა;
თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება;
მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების
ჩატარება;
მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის
შეძენა;
9.1.4
დიასპორული პოლიტიკა (პროგრამული კოდი 28 01 04)
დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის
განვითარების უზრუნველყოფა;
საზღვარგარეთ
მცხოვრებ თანამემაულეთა
ეფექტური მომსახურება და
101
კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი
უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება;
9.2
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება (პროგრამული კოდი 28 03)
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების მიზნით სხვადასხვა შეხვედრისა და
ღონისძიების ჩატარება;
საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ გამოცემა
10
სოფლის მეურნეობა
მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ აგროპოლიტიკას, რომლის მიზანი იქნება მდგრადი
განვითარების
პრინციპებზე
დაყრდნობით
აგროსასურსათო
სექტორში
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების
სტაბილური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის უვნებლობა
და სოფლის განვითარება.სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების
მხარდაჭერა იქნება საქართველოს მთავრობის აგროპოლიტიკის სტრატეგიული
მიმართულება.
მნიშვნელოვანი
ყურადღება
დაეთმობა
კოოპერატივების
შესაძლებლობების
განვითარებაზე
ორიენტირებული
ღონისძიებების
განხორციელებას.სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის რაციონალური მართვის,
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ბაზრის განვითარებისა და სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწების მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით,
განხორციელდება ღონისძიებები ფერმერთა რეესტრისა და მიწათსარგებლობის
გეოინფორმაციული სისტემის შექმნის მიმართულებით.მნიშვნელოვანი ყურადღება
დაეთმობა დეგრადირებული ნიადაგების გამოკვლევას და მათი ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების ღონისძიებებს.შემუშავდება სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკა,
რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებასა და
ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე.სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის აღების
შემდგომი ტექნოლოგიების დანერგვას - შემნახველი, დამხარისხებელი, შემფუთავი,
გადამმუშავებელი
და
სადისტრიბუციო
სექტორების
განვითარებას.
ამით
უზრუნველყოფილი იქნება დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის
შემადგენელი კომპონენტების ინტეგრაცია.დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროექტი, რაც
ხელს შეუწყობს ფერმერთა ინტერესების დაცვას. გაიზრდება მელიორირებული
(წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები. განვითარდება და
გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები.
დამტკიცდება სატარიფო მეთოდოლოგია. ხელი შეეწყობა მორწყვის თანამედროვე
სისტემების
დანერგვას
და
წყალმომხმარებელთა
გაერთიანებების
ჩამოყალიბებას.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დარგში დასაქმებულთა ცოდნის
ამაღლებას,
აგრობიზნესზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის
განვითარებას და შესაბამისი ექსტენციის პაკეტების შემუშავებას. ჩამოყალიბდება
თანამედროვე ექსტენციის მოქნილი სისტემა.გაგრძელდება მუშაობა ფერმერებისთვის
ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის
მიმართულებით.მნიშვნელოვანი
პროექტები
განხორციელდება
სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის
ხელმისაწვდომობის
ასამაღლებლად.ქვეყნის
სასურსათო
უსაფრთხოების
მონიტორინგის
უზრუნველსაყოფად, განისაზღვრება ძირითადი ინდიკატორები და შემუშავდება
შესაბამისი მეთოდოლოგია.გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის,
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი,
მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი სრულყოფა.სურსათის
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება DCFTA-ის
გეგმით
გათვალისწინებულ
ევროკავშირის
შესაბამის
კანონმდებლობას,
რაც
განხორციელდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ვადებში. ეს
უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, მომხმარებელთა
ინტერესების, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, აგრეთვე მცენარეთა
სიჯანსაღის დაცვას, შიდა ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას და
აგროსასურსათო პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან
როლს შეასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო
პარტნიორის, იმიჯის დამკვიდრებაში.ქვეყანაში ბიოაგრომეურნეობების განვითარების
102
და ასევე კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დამკვიდრების
მიმართულებით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.გაუმჯობესდება მონაცემთა
შეგროვების, გავრცელებისა და გამოყენების კოორდინირებული სტატისტიკური სისტემა.
დაიხვეწება
სოფლის
მეურნეობის
პროდუქციის
ბაზრის
საინფორმაციო
სისტემა.მნიშვნელოვანი
ყურადღება
დაეთმობა
აგროსასურსათო
პროდუქციის
პოპულარიზაციას ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე.
10.1
ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 31 05)
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი
სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების
გაშენების ხელშეწყობა;
მოწყობის
და
მრავალწლიანი
კულტურების
ბაღების
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების
რეაბილიტაცია;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების
თანადაფინანსება.
10.1.1
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 31 05 01)
ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების
მართვა და ეფექტური განხორციელება.
10.1.2
შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02)
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი
სახსრებით.
ბენეფიციარებზე სესხების (ან ლიზინგის) გაცემა პროექტში
მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტოს“ მიერ ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო
სარგებელის თანადაფინანსების და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობის მიიღება
როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით
წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი
შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს
კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის)
მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი
წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება.
10.1.3
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 05 03)
აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის
შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების დაზღვევის განხორციელება სადაზღვევო კომპანიების მიერ,
ხოლო პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს სადაზღვევო პრემიების
თანადაფინანსებას, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების
შესაბამისად.
10.1.4
დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04)
სანერგე მეურნეობების განვითარების და
ხელშეწყობა;
ინტენსიური ბაღების
გაშენების
მრვალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტი: შესაძენი
ნერგების ღირებულების 70% და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენა-მონტაჟის
ღირებულების 50%-ს დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარის ერთ
ბენეფიციარზე;
103
სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტის: სანერგე მეურნეობის
მოწყობის პროექტის (ბიზნეს-გეგმა) ღირებულების 50%-ის დაფინანსება, მაგრამ
არაუმეტეს 150 000 ლარის ერთ ბენეფიციარზე.
10.1.5
ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05)
საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური
გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა,
მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების
რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის, ასევე
კოოპერატივებისათვის;
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური
გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის
გზით;
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისთვის
ჩაის
გადამამუშავებელი
დანადგარების თანადაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი
პირობების შესაბამისად.
10.1.6
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 31 05 06)
იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებას, ასევე ადგილობრივი
სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი
აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით.
10.1.7
აგროკრედიტი (პროგრამული კოდი 31 05 07)
ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან გრძელევადიანი (12 წელი) საშეღავათო
პერიოდიანი საკრედიტო რესურსის საფინანსო ინსიტუტებზე გადასესხება იგივე
ფინანსური პირობებით;
საბოლოო ბენეფიციარის მიერ დაბალი საპროცენტო განაკვეთით მიზნობრივი
აგროსესხის მიღების უზრუნველსაყოფად ერთწილიანი და მრავალწლიანი
კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართულ საწარმოებზე შეღავათიანი
სესხების გაცემის მიზნით, საფინანსო ინსტიტუტებზე იგივე ფინანსური
პირობებით გადასესხება.
10.2
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 31 07)
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების,
სარწყავი
და
დამშრობი
სისტემის
რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების
ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების
სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის
განვითარებისათვის; მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება.
10.2.1
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
(პროგრამული კოდი 31 07 01)
მიმდინარე
ტექნიკური
ექსპლუატაცია
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი
სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების,
მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი
ელექტროენერგიის ხარჯების,
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის,
სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის
ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად.
10.2.2
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (პროგრამული კოდი 31 07 02)
სამი საირიგაციო სისტემის (ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი,
104
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხი და ტბისიკუმისის სარწყავი სისტემა)
სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები,
მაგისტრალური არხები, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხები და
შიდა სამეურნეო ქსელები).
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ
შპს „საქართველოს
მელიორაციის“ სამწლიანი ფინანსური აუდიტის ჩატარება. კომპანიის აქტივების
სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება;
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ აღჭურვა თანამდროვე ტექნიკით (GPS,
წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა).
10.2.3
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი 31 07 03)
შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, კივი, ხურმა,
დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი) ხელშეწყობა;
შერჩეულ კულტურებთან
დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა
სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება
ხიდები და ა.შ);
(ნაპირსამაგრები, ჯებირები,
ფერმერებისთვის პრაქტიკული საველე სწავლების მიზნით, თანამედროვე
ტექნოლოგიებით აღიჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა;
ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის
მომზადება;
გრანტების გაცემა ორი მიმართულებით: მცირე გრანტები პირველადი
წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის
ექვივალენტი ლარში, რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის
ხარისხის ამაღლება); მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური
ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში, რომლის მიზანია მოქმედი
საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით).
10.2.4
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 31 07
04)
ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა
მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა
მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე
ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია;
პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში პროექტირების
და კვლევების
დაფინანსება მხარეების 50%-იანი თანამონაწილეობით, ხოლო მეორე ფაზის
ფარგლებში, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების
დაფინანსება (საერთო
ბიუჯეტის 35 % დაფინანსდება გრანტით, ხანგრძლივობა 5 წელი);
ოპერირებისა და შენახვითი სამუშაოების ფაზის ფარგლებში, (რეაბილიტაციის
დასრულებიდან 10 წლის განმავლობაში) სისტემის ექსპლუატაციის
ღონისძიებების, ასევე
ადგილობრივი ფერმერების ცნობადობისა და
საექსტენციო პროგრამების განხორციელება.
10.2.5
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი
31 07 05)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი
105
სისტემების რეაბილიტაცია;
შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და
ექსპერტიზის ჩატარება;
სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების,
მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო
ობიექტებზე
საექსპლუატაციო
და
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
უზრუნველსაყოფად.
10.3
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
(პროგრამული კოდი 31 02)
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი;
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი
ღონისძიებების განხორციელება და ლაბორატორიული კვლევა;
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ
პრეპარატებზე
და
ცოცხალ
ცხოველებში
ვეტპრეპარატების
და
სხვა
დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობაზე;
საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში
საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება;
მავნე ორგანიზმების
პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი
აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი;
და
გავრცელების
ვეტერინარული
სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით
საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმებისა და
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა;
ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენისა და მისი რიცხოვნობის
დაფიქსირება ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე
სპეციფიკური შემასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით, აზიური ფაროსანას
პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირება, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაციის
განხორციელება.
10.4
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 31 03)
მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების
ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით:
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების,
კონკურსების, გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა;
სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით
საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების
მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე;
ალკოჰოლიანი
სასმელების
სასერთიფიკაციო
ან/და
პარტიებიდან
აღებული
ნიმუშების
შედარების
ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება;
სერტიფიცირებული
უზრუნველსაყოფად
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა;
106
ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის
ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და
თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით;
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის
მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება;
10.5
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 31 06)
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით:მეფუტკრე სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის
სკები, საწურები და სხვა); ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში
კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის
გადაცემა;
მევენახეობის
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებზე
ყურძნის
მიღებაგადამუშავებისათვის საჭირო დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემა;
თაფლის საწარმოს მშენებლობა, აღჭურვა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე
იჯარით გადაცემა; მაღალმთიანი რეგიონების მესაქონლეობის განვითარების
ხელშეწყობა; კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების
ჩართულობის სტიმულირება; კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
და ტრეინინგების ჩატარება.
10.6
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
(პროგრამული კოდი 31 04)
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე
გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
აგროტექნოლოგიების
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების,
თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და
პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა,
კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა;
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო
სტანდარტების შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის
ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება;
უნარიანობისა
და
ნედლად
შენახვის
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით
სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო
ღონისძიებების გატარება;
მეღვინეობის თანამედროვე საექსპერიმენტო-საკვლევი საწარმოს მშენებლობა.
11
სასამართლო სისტემა
107
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადამიანის
უფლებების დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები.ძლიერი, კვალიფიციური და
დამოუკიდებელი სასამართლო არის ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი. მთავრობის
მოქმედებები მიმართული იქნება სასამართლო სისტემის ნდობის ამაღლებისკენ.
მთავრობის პრიორიტეტია თითოეული მოქალაქის და კერძო სექტორის რწმენის
ამაღლება
ქართული
მართლმსაჯულებისადმი.გაგრძელდება
და
დასრულდება
მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე ტალღა, რაც ბოლომდე მიიყვანს
სასამართლო სისტემის რეფორმას როგორც ინსტიტუციურ დონეზე სასამართლოს
დამოუკიდებლობის, ისე ცალკეული მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და
მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. სასამართლოს რეფორმის მესამე ეტაპის
განხორციელების შედეგად დაიხვეწება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის წესი და
დისციპლინური წარმოების პროცედურები; საქმეები განაწილდება შემთხვევითობის
წესით, ელექტრონული ფორმით. განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
რეფორმა. მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული გადამზადების
უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა.
2017 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ერთ-ერთ დიდ სასამართლოში საპილოტე
წესით დაინერგება საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა. მიმდინარე წლის
ზაფხულში სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილი
ცვლილებების საფუძველზე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების ტერიტორიული
განსჯადობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელდება. საერთო სასამართლოების
სისტემაში
შეიქმნება
კომერციული
კოლეგიები
და
პალატები,
რომლებიც
სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაიზრდება მართლმსაჯულების ხარისხი და სისწრაფე
კომერციულ და საგადასახადო დავებზე, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური
მექანიზმების მეშვეობით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების
ალტერნატიული საშუალების, დამკვიდრებას და განვითარებას, რამაც მთლიანობაში
ხელი უნდა შეუწყოს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოცულობის ზრდასა და ეკონომიკის წინსვლას.
11.1
სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00 – 10 00)
სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების
ჩატარება;
ნაფიცი
მსაჯულების
და
მსაჯულობის
კანდიდატების
უზრუნველყოფა
კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც
დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და
საჯაროობის პროცესის გაგრძელება;
11.2
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
(პროგრამული კოდი 46 00)
კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით
განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის
შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
საერთაშორისოდ აღიარებული სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენება;
ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება.
12
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის
შენარჩუნება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება მნიშვნელოვანი
გამოწვევაა და საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას
წარმოადგენს.
მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად საქართველოს
მთავრობა გააგრძელებს რეფორმებს, კერძოდ:საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად, გაგრძელდება თანამედროვე
108
გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა. საქართველო
გააგრძელებს ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით
ნაკისრი ვალდებულებებისა და მდგრადი განვითარების მიზნების გარემოსდაცვითი
მიმართულებების
შესრულებას
და
მწვანე
ეკონომიკის
პრინციპების
ხელშეწყობას;თანამედროვე
მიდგომების
გათვალისწინებით
გაუმჯობესდება
გარემოსდაცვითი
მმართველობა;ჩამოყალიბდება გამჭვირვალე პროცედურებზე
დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემა. დაიხვეწება გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული რისკების შემცველი საქმიანობების
ჩამონათვალი. საპროექტო იდეის შემუშავების საწყის ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი
საქმიანობის მიზანშეწონილობა, რაც ინვესტორს დაიცავს ფუჭი ფინანსური
დანახარჯებისგან. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობა
უფრო ეფექტიანი გახდება. ქვეყნის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქების განვითარების
გეგმებს, აგრეთვე სხვადასხვა სექტორში მომზადებულ გეგმა-პროგრამებს ჩაუტარდება
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, რაც საშუალებას მისცემს ქვეყანას, სხვადასხვა
მნიშვნელოვანი სექტორის განვითარების გეგმარებით პროცესში გაითვალისწინოს
ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის ასპექტები;გარემოს დაზიანების პრევენციისა და
აღმოფხვრის
(კომპენსაციის)
მიზნით
ჩამოყალიბდება
გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა;მოწესრიგდება სასარგებლო წიაღისეულის
შესწავლისა და მოპოვების საკითხები, რათა სტიმულირებულ იქნეს ამ სფეროთი კერძო
სექტორის მაქსიმალური დაინტერესება; ლიცენზირების პროცესში გათვალისწინებული
იქნება ეკოლოგიური ასპექტები; სახელმწიფო შეძლებს რესურსების ეფექტიანად
გამოყენება-ათვისებას;
დაინერგება
ახალი
მარეგულირებელი
ნორმები
ბიომრავალფეროვნების დაცვა-შენარჩუნებისა და ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი
სარგებლობის მიზნით, მათ შორის, ნადირობისა და თევზჭერის სფეროებში;სახელმწიფო
უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის
ხელშეწყობას;ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით,
დამკვიდრდება ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც
ხელს შეუწყობს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნებაგაუმჯობესებას;კლიმატის ცვლილებით განპირობებული ბუნებრივი კატასტორფების
საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით, გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება
ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა; კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის
შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები
ქვეყანაში სათბურის ეფექტის მქონე აირების გაფრქვევების შესამცირებლად;
გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა
და შეფასების სისტემა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,
დადგინდება თხევადი საწვავის ხარისხობრივი ნორმები და გაუმჯობესდება
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის აღრიცხვის სისტემა;გაგრძელდება
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც ეფუძნება
სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს; გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების ხარისხი, შეიქმნება რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა,
რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და გარემოს დაცვას რადიაციის შესაძლო მავნე
ზეგავლენისგან; გაუმჯობესდება ქიმიური ნივთიერებების მართვისა და კონტროლის
მექანიზმები;გაგრძელდება
და
გაფართოვდება
გარემოსდაცვითი
განათლების
ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების
ამაღლებისკენ
მიმართული
ღონისძიებები.
12.1
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული
კოდი 31 01)
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების
განხორციელება;
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა
და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების
მართვა და ადმინისტრირება;
109
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია.
გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფა;
ქვეყანაში
გარემოსდაცვითი
მმართველობის
გაუმჯობესების
მიზნით,
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი შეფასებითი და სტრატეგიული
დოკუმენტების მომზადება;
გარემოზე
ზემოქმედების
შეფასებას
დაქვემდებარებული
საქმიანობების
ჩამონათვალის სრულყოფა საერთაშორისო ვალდებულებებთან ჰარმონიზების
მიზნით; სკრინინგისა და სკოპინგის პროცედურების ეროვნულ კანონმდებლობაში
დანერგვა;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის დანერგვა; ტრანსსაზღვრო
პროცედურების შემოღება; საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპების
შემოღება, ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად;
გარემოზე
მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების
მქონე
ობიექტების
ამსახველი
სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების
კომპლექსურად დადგენა;
გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით,
ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების
მომზადება;
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი
ეროვნული კანონმდებლობის შემუშავება ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების
მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის რესურსების მართვის,
ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში;
ნარჩენების,
ქიმიური
ნივთიერებების,
წყლის,
ატმოსფერული
ჰაერის,
ბიომრავალფეროვნების
სახელმწიფო
მართვა;
კლიმატის
ცვლილებასთან
ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა;
მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების ანაგარიშების განხილვა, დამტკიცება და
სახელმწიფო ბალანსზე აყვანა;
მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის
ეროზიის წინააღმდეგ ზომების მიღება, ნაყოფიერების აღდგენისა და შენარჩუნების
ღონისძიებები;
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების
ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით;
ოზონდამშლელი ნივთიერებების (ოდნ-ების) მოხმარების ეტაპობრივად შემცირების
და საბოლოოდ შეწყვეტის მიზნით, მათი მოხმარების მარეგულირებელი
საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში
დაგეგმილი
საქმიანობების
შესწავლა
და
დასაბუთებული
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
110
ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოზე
ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების ამსახველი
ერთიანი ელექტრონული
სისტემის შექმნა;
საინფორმაციო
კამპანიებისა
და
ღონისძიებების
ჩატარება,
სახელმწიფო,
არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის
გაძლიერება, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარეებისათვის სხვადასხვა
საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა
და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების)
აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის
შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება,
სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი
ზომების დანერგვა;
თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება
მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი
მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა.
12.1.1
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა (პროგრამული კოდი 31 01 01)
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ
განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება;
მიმართულებათა
მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების,
ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯებესების
სფეროში
ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად
სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
დარგობრივი
სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების
მართვა და ადმინისტრირება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა;
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით გარემოს
მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენებისა და გარემოს დაცვის
მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის მომზადება;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
ბიომრავალფეროვნების მდგრადი
მიღებისა და დახვეწის გზით;
მართვა
შესაბამისი
კანონმდებლობის
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის კანონმდებლობის შემუშავება,
განხორციელება და აღსრულება, ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების
111
რეგულირება;
კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების
ღონისძიებები;
მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის
ეროზიის წინააღმდეგ ზომების მიღება, ნაყოფიერების აღდგენისა და
შენარჩუნების ღონისძიებები;
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და წლის რესურსების მართვის
გაუმჯობესების
მიზნით
ეროვნული
კანომდებლობის
ჰარმონიზაცია
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან;
წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ
სრულყოფილი ინფორმაციის მიღების მიზნით მონიტორინგის სახელმწიფო
სისტემის გაუმჯობესება;
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის
გაუმჯობესება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგიდან დაბინძურების წყაროების და
მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის
დანერგვის გზით;
ოზონდამშლელი ნივთიერებების (ოდნ-ების) მოხმარების ეტაპობრივად
შემცირების და საბოლოოდ შეწყვეტის მიზნით, მათი მოხმარების
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება.
12.1.2
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში (პროგრამული კოდი 31 01 02)
რეგიონებში სოფლის
მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის
გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა;
სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება,
დაინტერესებული
პირებისათვის
დარგის
შესაბამის
საკითხებზე
კონსულტაციების გაცემა;
ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება.
12.1.3
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 31
01 03)
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა,
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული ღონისძიებების
ფარგლებში სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო
აქტივობების განხორციელება.
12.1.4
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31 01 04)
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების
სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება;
მქონე
ობიექტების
ამსახველი
წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა გარემოზე
ზემოქმედების კუთხით;
ყველა დაინტერესებული მხარისა და შესაბამისი უწყების მონაწილეობის
უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ამ საქმიანობის პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის
შეფასება;
112
გარემოსდაცვითი
მოთხოვნებისა
და
გარემოს
დაცვის
ნორმების
გათვალისწინებით, ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი
საექსპერტო დასკვნების მომზადება.
ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოზე
ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების ამსახველი ერთიანი ელექტრონული
სისტემის შექმნა.
12.1.5
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31
01 05)
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო კამპანიებისა
და ღონისძიებების ჩატარება. სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და
საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;
დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების
მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
12.1.6
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 31
01 06)
თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება
მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი
მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა.
12.1.7
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 31 01 07)
ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მიზნით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცანას მიმდებარედ არსებული
დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების
განხორციელება, კერძოდ, სარკოფაგების აშენება, არსებული ობიექტების
რეაბილიტაცია და მათში არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსება.
12.2
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31
09)
დაცული ტერიტორიების დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება,
კანონდაღვევების აღკვეთა), უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების
აღკვეთის მიზნით ხერგილების და ბარიერების მოწყობა, დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და მოვლა-შენახვა;
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა
და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის
შენარჩუნების მიზნით;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ
გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური
მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად;
უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების
დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით;
დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული
ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი
პრეპარატების შეძენა;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი
პრევენციის განხორციელება;
დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების
დადგენა, გამოყენება, შეფასება და მოსახლეობისათვის იჯარით გაცემა; ტყის
113
ინვენტარიზაცია;
საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის
განვითარების და ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით საინფორმაციო
ტურების ორგანიზება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, დაცული ტერიტორიების
სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება (საინტერპრეტაციო და
საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში);
საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და
საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების გარემოსდაცვითი ქცევის გაუმჯობესების
მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება;
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის
დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს
ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით;
ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების
ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის
და მის შესანარჩუნებლად;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური
მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის
განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და
პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის
ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით.
12.3
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 31 08)
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც
უზრუნველყოფს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის
სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს
დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას,
გამოვლენასა და აღკვეთას;
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების
ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების
სათანადო დონის მიღწევა;
ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება.
12.4
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31 10)
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის
განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის
დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება;
სატყეო სფეროში
სრულყოფა;
არსებული
საკანონმდებლო
და
მეთოდოლოგიური
ბაზის
ტყეების ეფექტურად მართვის, ტყის ფიზიკური დაცვისა და ეკოლოგიური
მდგომარეობის შენარჩუნების
მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს
ინსტიტუციონალური
გაძლიერებისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელება;
მერქნული რესურსების მართვის
განვითარების უზრუნველყოფა;
ელექტრონული
სისტემის
მართვისა
და
სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნველყოფა;
114
სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანის
სამუშაოების განხორციელება ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით;
ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება
დადგენილი წესით;
მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე
დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;
(მ.შ.
სათბობი
შეშა)
მოთხოვნილების
სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა და
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო
უბნების ტერიტორიებზე, ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების განხორციელება
წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, მათ შორის სწრაფმზარდი
სახეობებით პლანტაციების გაშენება - რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე
ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე
მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას;
ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე
მავნებლებ-დაავადებების ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება;
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი
ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ
შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა,
საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი
ხანძარსაწინააღმდეგო
და
ცეცხლმაქრი
საშუალებებისა
და
შესაბამისი
აღჭურვილობის შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების
შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და
სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა;
ტყის აღრიცხვის არსებული მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება, ინფორმაციის
დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, გარე
კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება,
ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით.
12.5
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 31 12)
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის
უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების
მიღების
მონაწილეობის
ხელშეწყობის
უზრუნველყოფა
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
პროცესში
სათანადო
საზოგადოების
ინფორმაციაზე
გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს
ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
მომზადების, გადამზადებისა
უზრუნველყოფა;
და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
ორგანიზების
115
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და
გამარტივების
მიზნით
გარემოსდაცვით
მონაცემთა
სისტემის
შექმნა,
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და
დაინტერესებული
საზოგადოებისთვის
მიწოდების
მოქნილი
მექანიზმის
უზრუნველყოფა.
12.6
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 31 13)
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო
პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და
კონტროლის განხორციელება;
მასალების,
მაიონებელი
გამოსხივების
გენერატორების,
რადიოაქტიური
რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული
დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური
ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო
და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს
მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების
განხორციელების გზით.
12.7
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული
კოდი 31 11)
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და
ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა;
მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ასევე სხვადასხვა სტიქიური
მოვლენების პრევენციის მიზნით, მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა და
ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, შესაბამისი სახეობების მაღალი
ხარისხის ნერგების გამოყვანა;
ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების
მიზნით შესაბამისი დეკორატიული ხე-მცენარეების ნერგების გამოყვანა (როგორც
ღია გრუნტში, ისე კონტეინერებში);
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია
გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი
ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და
გამრავლების ღონისძიებები;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 56 დასახელების მცენარის ნერგების
გამოყვანა, ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების სადედე
და პლიუსური ხეების მოძიება, თესლების, კალმების და ფესვის ნაბარტყის
დამზადება;
უცხოეთიდან შემოტანილი მაღალი ხარისხის სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგებიდან
116
აჭრილი კვირტების მეურნეობის მიერ გამოყვანილ ძირებზე
ღონისძებები, შემდგომში მათი ადგილზე წარმოების მიზნით;
დამყნობის
ტყის ფართობების გასუფთავების და შეშის ალტერნატიული სათბობის შექმნის
მიზნით ტყის
მერქნული ნარჩენების გადამუშავება და საწვავი ბრიკეტების
წარმოება.
117
თავი VI
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ასიგნებები
საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2018 წლის პროექტი
კოდი
00 00
დასახელება
სულ ჯამი
გრანტი
კრედიტი
11,415,475.0
12,459,500.0
11,058,502.0
164,248.0
1,236,750.0
116,757.0
113,589.0
113,589.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,741,830.8
9,121,225.2
9,720,893.2
9,344,770.2
140,208.0
235,915.0
1,452,292.5
1,393,505.1
1,413,619.1
1,413,036.1
583.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
662,400.4
999,041.3
1,628,529.8
902,954.8
20,715.0
704,860.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
495,571.2
769,021.5
349,995.0
50,695.0
3,325.0
295,975.0
ვალდებულებების კლება
392,431.7
526,187.0
760,082.0
760,082.0
0.0
0.0
55,667.4
60,131.0
62,131.0
62,131.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,331.0
1,331.0
1,126.0
1,126.0
0.0
0.0
ხარჯები
52,613.7
54,113.9
53,734.9
53,734.9
0.0
0.0
30,405.5
33,180.4
29,518.4
29,518.4
0.0
0.0
3,053.2
6,017.1
8,396.1
8,396.1
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
47,744.9
52,091.0
52,091.0
52,091.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840.0
840.0
670.0
670.0
0.0
0.0
ხარჯები
45,643.1
47,278.9
46,699.9
46,699.9
0.0
0.0
24,787.2
27,604.4
24,228.0
24,228.0
0.0
0.0
2,101.2
4,812.1
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
0.0
0.0
15,043.0
15,043.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
47,744.9
52,091.0
28,416.5
28,416.5
0.0
0.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
შრომის ანაზღაურება
01 01
02
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების ბიუროების
საქმიანობა
01 01
03
საკანონმდებლო საქმიანობის
ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840.0
840.0
285.0
285.0
0.0
0.0
ხარჯები
45,643.1
47,278.9
23,025.4
23,025.4
0.0
0.0
24,787.2
27,604.4
9,185.0
9,185.0
0.0
0.0
2,101.2
4,812.1
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
საბიუჯეტო
სახსრები
115,756.0
შრომის ანაზღაურება
01 01
01
სულ
10,292,234.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
2017 წლის
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
01 00
2016 წლის
ფაქტი
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
7,482.9
7,590.0
9,590.0
9,590.0
0.0
0.0
118
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
476.0
441.0
441.0
0.0
0.0
6,590.0
0.0
0.0
5,004.4
0.0
0.0
948.8
1,200.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
439.7
450.0
450.0
450.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ხარჯები
436.5
445.0
445.0
445.0
0.0
0.0
278.8
286.0
286.0
286.0
0.0
0.0
3.2
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
13,983.4
9,800.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150.0
150.0
140.0
140.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,704.2
9,732.0
9,602.0
9,602.0
0.0
0.0
4,298.0
4,692.0
4,692.0
4,692.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
278.6
68.0
198.0
198.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,949.3
1,800.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,910.4
1,782.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,418.7
1,340.0
1,340.0
1,340.0
0.0
0.0
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
საქართველოს ეროვნული უშიშროების
საბჭოს აპარატი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.9
18.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,423.7
16,500.0
16,500.0
16,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
262.0
240.0
240.0
240.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,214.9
15,796.0
16,030.0
16,030.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
8,771.9
8,058.0
8,058.0
8,058.0
0.0
0.0
1,201.9
704.0
470.0
470.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,645.5
14,517.2
14,517.2
14,517.2
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
370.0
370.0
339.0
339.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,856.5
14,267.2
14,417.2
14,417.2
0.0
0.0
11,738.3
11,796.2
11,969.2
11,969.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,164.0
250.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
625.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69,985.8
60,500.0
67,058.2
67,058.2
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
494.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
68,406.8
58,900.3
66,072.2
66,072.2
0.0
0.0
33,797.4
26,504.5
26,898.5
26,898.5
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
476.0
6,590.0
შრომის ანაზღაურება
06 00
კრედიტი
5,004.4
შრომის ანაზღაურება
05 00
გრანტი
6,390.0
შრომის ანაზღაურება
04 00
საბიუჯეტო
სახსრები
5,290.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00
სულ
6,534.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
2017 წლის
გეგმა
5,339.5
შრომის ანაზღაურება
01 03
2016 წლის
ფაქტი
1,578.9
1,599.7
986.0
986.0
0.0
0.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
10,214.2
11,197.4
11,250.0
11,250.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
469.0
475.0
475.0
475.0
0.0
0.0
9,923.7
10,977.4
11,235.0
11,235.0
0.0
0.0
7,862.9
8,392.5
8,392.5
8,392.5
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
119
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.5
220.0
15.0
15.0
0.0
0.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
46,007.2
35,321.7
40,103.2
40,103.2
0.0
0.0
44,812.0
33,964.5
39,178.2
39,178.2
0.0
0.0
25,584.7
17,496.8
17,883.5
17,883.5
0.0
0.0
1,195.1
1,357.2
925.0
925.0
0.0
0.0
888.6
1,195.9
1,170.0
1,170.0
0.0
0.0
25.0
25.0
25.0
25.0
0.0
0.0
კოდი
06 02
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
795.3
1,173.4
1,124.0
1,124.0
0.0
0.0
349.8
615.2
622.5
622.5
0.0
0.0
93.3
22.5
46.0
46.0
0.0
0.0
12,875.8
12,785.0
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
06 04
პოლიტიკური პარტიებისა და
არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
12,875.8
12,785.0
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
3,393.9
4,110.0
4,150.0
4,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99.0
109.0
73.0
73.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,214.7
4,010.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
08 00
2,617.0
2,762.0
2,762.0
2,762.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.2
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,140.6
7,700.0
8,400.0
8,400.0
0.0
0.0
184.0
184.0
184.0
184.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
საერთო სასამართლოები
8,317.0
0.0
0.0
5,525.0
0.0
0.0
274.2
160.0
83.0
83.0
0.0
0.0
52,833.5
69,000.0
71,150.0
71,150.0
0.0
0.0
1,783.0
1,963.0
1,658.0
1,658.0
0.0
0.0
50,190.1
53,950.0
61,695.0
61,695.0
0.0
0.0
38,846.1
42,229.0
45,400.0
45,400.0
0.0
0.0
2,638.0
15,050.0
9,455.0
9,455.0
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51,386.1
67,470.0
69,530.0
69,530.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,745.0
1,925.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
ხარჯები
48,854.3
52,460.0
60,210.0
60,210.0
0.0
0.0
38,190.7
41,580.0
44,750.0
44,750.0
0.0
0.0
2,526.5
15,010.0
9,320.0
9,320.0
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,447.4
1,530.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
38.0
38.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,335.8
1,490.0
1,485.0
1,485.0
0.0
0.0
655.5
649.0
650.0
650.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
8,317.0
5,525.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02
7,540.0
5,650.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
09 01
6,866.4
4,979.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
111.6
40.0
135.0
135.0
0.0
0.0
2,598.4
2,700.0
3,750.0
3,750.0
0.0
0.0
80.0
80.0
69.0
69.0
0.0
0.0
120
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
გრანტი
კრედიტი
2,464.5
2,579.0
3,695.0
3,695.0
0.0
0.0
2,122.0
2,126.0
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
133.9
121.0
55.0
55.0
0.0
0.0
807.2
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
34.0
34.0
33.0
33.0
0.0
0.0
795.0
795.0
795.0
0.0
0.0
520.0
520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
694.8
610.0
610.0
610.0
0.0
0.0
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
659.3
610.0
605.0
605.0
0.0
0.0
467.9
425.0
425.0
425.0
0.0
0.0
35.5
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
800.0
735.0
735.0
735.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
795.0
725.0
725.0
725.0
0.0
0.0
548.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
5.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
740.7
725.0
725.0
725.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
735.8
719.0
719.0
719.0
0.0
0.0
524.4
490.0
482.0
482.0
0.0
0.0
4.9
6.0
6.0
6.0
0.0
0.0
649.2
592.0
595.0
595.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
646.2
589.0
592.0
592.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
საბიუჯეტო
სახსრები
520.0
ხარჯები
14 00
სულ
802.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13 00
2017 წლის
გეგმა
580.3
შრომის ანაზღაურება
12 00
2016 წლის
ფაქტი
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
121
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
კრედიტი
490.0
440.0
425.0
425.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
0.0
618.3
585.0
585.0
585.0
0.0
0.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
468.8
420.0
425.0
425.0
0.0
0.0
7.8
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
510.3
595.0
595.0
595.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
507.3
588.0
591.0
591.0
0.0
0.0
391.2
425.0
425.0
425.0
0.0
0.0
3.0
7.0
4.0
4.0
0.0
0.0
908.2
860.0
860.0
860.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის,
ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს,
მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
875.0
840.0
860.0
860.0
0.0
0.0
572.6
520.0
520.0
520.0
0.0
0.0
33.2
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
594.9
625.0
625.0
625.0
0.0
0.0
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
583.0
620.0
620.0
620.0
0.0
0.0
453.0
460.0
452.0
452.0
0.0
0.0
12.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
118,950.6
131,500.0
137,500.0
137,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,850.0
3,850.0
3,850.0
3,850.0
0.0
0.0
ხარჯები
116,423.0
129,350.0
129,300.0
129,300.0
0.0
0.0
73,818.8
76,000.0
77,000.0
77,000.0
0.0
0.0
2,521.2
2,150.0
8,200.0
8,200.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 01
გრანტი
32.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 00
საბიუჯეტო
სახსრები
610.5
შრომის ანაზღაურება
19 00
სულ
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
2017 წლის
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
17 00
2016 წლის
ფაქტი
ვალდებულებების კლება
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
118,950.6
131,500.0
122,575.0
122,575.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,850.0
3,850.0
3,452.0
3,452.0
0.0
0.0
ხარჯები
116,423.0
129,350.0
114,675.0
114,675.0
0.0
0.0
122
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
73,818.8
76,000.0
70,100.0
70,100.0
0.0
0.0
2,521.2
2,150.0
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,925.0
14,925.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
398.0
398.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
14,625.0
14,625.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
0.0
0.0
0.0
5,025.0
5,022.0
5,022.0
5,022.0
0.0
0.0
59,038.4
56,272.0
61,304.0
61,304.0
0.0
0.0
43,676.0
41,690.0
44,500.0
44,500.0
0.0
0.0
5,332.3
5,688.0
20,706.0
20,706.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,599.7
1,215.0
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
1,188.0
1,575.0
1,575.0
0.0
0.0
759.6
700.0
700.0
700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
27.0
25.0
25.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
78,862.5
82,300.0
82,300.0
82,300.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,785.0
4,785.0
5,070.0
5,070.0
0.0
0.0
ხარჯები
76,478.8
73,290.0
66,215.0
66,215.0
0.0
0.0
60,337.5
54,365.0
49,365.0
49,365.0
0.0
0.0
2,383.6
9,010.0
16,085.0
16,085.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17,883.7
20,150.0
20,275.0
20,275.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
407.0
396.0
368.0
368.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,381.4
17,150.0
17,510.0
17,510.0
0.0
0.0
9,446.5
8,800.0
8,800.0
8,800.0
0.0
0.0
502.3
3,000.0
2,765.0
2,765.0
0.0
0.0
34,638.3
33,800.0
33,800.0
33,800.0
0.0
0.0
3,568.0
3,568.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსავლების მობილიზება და
გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
34,309.4
28,800.0
22,800.0
22,800.0
0.0
0.0
32,056.7
26,800.0
21,800.0
21,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.9
5,000.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
17,933.4
18,555.0
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
670.0
670.0
660.0
660.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,933.4
18,555.0
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
15,371.1
14,945.0
14,945.0
14,945.0
0.0
0.0
7,418.8
7,900.0
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
23 04
0.0
31.0
ვალდებულებების კლება
23 03
300.0
82,010.0
1,580.2
შრომის ანაზღაურება
23 02
300.0
82,010.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
0.0
62,010.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
23 00
0.0
64,370.7
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
123
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
99.0
99.0
99.0
99.0
0.0
0.0
5,875.9
6,900.0
5,655.0
5,655.0
0.0
0.0
2,944.0
2,700.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
1,542.7
1,000.0
2,245.0
2,245.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
890.7
895.0
895.0
895.0
0.0
0.0
22.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
820.0
820.0
0.0
0.0
370.0
0.0
0.0
9.6
10.0
75.0
75.0
0.0
0.0
97.6
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
ხარჯები
97.6
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
82.6
750.0
750.0
750.0
0.0
0.0
337,446.5
502,767.0
229,550.0
147,300.0
9,450.0
72,800.0
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
948.0
948.0
929.0
929.0
0.0
0.0
128,161.6
150,779.0
161,115.0
142,475.0
9,450.0
9,190.0
17,185.7
14,365.0
15,715.0
15,715.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,873.6
5,187.0
4,285.0
2,925.0
0.0
1,360.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
198,410.4
346,801.0
64,150.0
1,900.0
0.0
62,250.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,560.0
19,158.0
22,035.0
22,035.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
419.0
419.0
354.0
354.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,013.9
18,628.0
21,825.0
21,825.0
0.0
0.0
7,994.1
7,265.0
7,530.0
7,530.0
0.0
0.0
1,546.0
530.0
210.0
210.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,175.3
1,067.0
1,210.0
1,210.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63.0
63.0
58.0
58.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,170.8
1,067.0
1,205.0
1,205.0
0.0
0.0
917.6
840.0
840.0
840.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,241.6
806.0
845.0
845.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
83.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ხარჯები
707.7
540.0
645.0
645.0
0.0
0.0
678.7
540.0
525.0
525.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
534.0
266.0
200.0
200.0
0.0
0.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და
განვითარება
149.3
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
14.0
14.0
14.0
14.0
0.0
0.0
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
სფეროს განვითარება
შრომის ანაზღაურება
24 04
კრედიტი
370.0
ხარჯები
24 03
გრანტი
885.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 02
საბიუჯეტო
სახსრები
370.0
შრომის ანაზღაურება
24 01
სულ
881.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 00
2017 წლის
გეგმა
436.6
შრომის ანაზღაურება
23 06
2016 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
კრედიტი
149.3
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
141.0
110.0
110.0
110.0
0.0
0.0
27,973.1
52,464.0
52,115.0
52,115.0
0.0
0.0
83.0
83.0
93.0
93.0
0.0
0.0
27,109.2
50,724.0
50,655.0
50,655.0
0.0
0.0
1,642.6
1,450.0
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
863.9
1,740.0
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
41,805.7
143,515.0
7,825.0
7,825.0
0.0
0.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
7,815.0
7,825.0
7,825.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,496.3
2,860.0
2,860.0
2,860.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31,983.7
135,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41,105.7
41,699.0
41,680.0
41,680.0
0.0
0.0
35.0
35.0
89.0
89.0
0.0
0.0
40,944.8
41,687.0
41,650.0
41,650.0
0.0
0.0
895.5
900.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.8
12.0
30.0
30.0
0.0
0.0
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
9,361.5
8,208.0
5,020.0
5,020.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,719.1
5,408.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
მეწარმეობის განვითარება
შრომის ანაზღაურება
1,256.9
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,245.1
2,339.0
1,020.0
1,020.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
397.2
461.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,276.5
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
4,276.5
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
425.3
380.0
380.0
380.0
0.0
0.0
24 09
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
24 10
საზღვაო პროფესიული განათლების
ხელშეწყობა
ხარჯები
ხარჯები
425.3
380.0
380.0
380.0
0.0
0.0
163.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,087.6
6,650.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
4,087.6
6,650.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
334.8
5,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
ხარჯები
334.8
4,700.0
8,640.0
0.0
0.0
8,640.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
300.0
1,360.0
0.0
0.0
1,360.0
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
4,999.7
12,100.0
21,600.0
0.0
9,450.0
12,150.0
4,999.7
4,500.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
0.0
7,600.0
12,150.0
0.0
0.0
12,150.0
შრომის ანაზღაურება
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მოსახლეობისათვის
მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
24 13
გრანტი
221.0
შრომის ანაზღაურება
24 12
საბიუჯეტო
სახსრები
9,821.8
ხარჯები
24 11
სულ
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 08
2017 წლის
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ვალდებულებების კლება
24 07
2016 წლის
ფაქტი
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების
ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
125
2018 წლის პროექტი
კოდი
24 13
01
დასახელება
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
24 14
01
სასისტემო მნიშვნელობის
ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4,999.7
12,100.0
21,600.0
0.0
9,450.0
12,150.0
4,999.7
4,500.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
0.0
7,600.0
12,150.0
0.0
0.0
12,150.0
154,381.7
89,000.0
52,700.0
2,050.0
0.0
50,650.0
ხარჯები
8,352.2
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
146,029.5
86,540.0
52,000.0
1,900.0
0.0
50,100.0
51,038.1
39,480.0
19,700.0
1,050.0
0.0
18,650.0
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების
პროექტი
ხარჯები
24 14
01 01
2016 წლის
ფაქტი
0.0
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
51,038.1
37,020.0
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის
მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
51,038.1
37,020.0
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
51,038.1
37,020.0
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
0.0
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
0.0
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
42,511.0
34,520.0
33,000.0
1,000.0
0.0
32,000.0
ხარჯები
8,352.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
34,158.8
34,520.0
33,000.0
1,000.0
0.0
32,000.0
11,584.3
22,520.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
11,584.3
22,520.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
30,926.7
12,000.0
8,000.0
1,000.0
0.0
7,000.0
ხარჯები
8,352.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24 14
01 02
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული
სექტორის განვითარების შეფასება (ADB,
IBRD, WB)
24 14
02
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ხარჯები
24 14
02 01
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანისტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB)
24 14
02 02
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი
(EBRD, EC, KfW, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
22,574.5
12,000.0
8,000.0
1,000.0
0.0
7,000.0
24 14
03
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი
60,832.6
15,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
60,832.6
15,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24 14
03 01
500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი
(KfW)
0.0
3,180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,832.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,832.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
03 02
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
03 03
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
03 04
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD,
KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24 14
03 05
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)
0.0
1,720.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,720.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24 14
03 06
გურიის ელგადაცემის ხაზების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)
0.0
900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
126
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და
ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
20,544.8
20,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
544.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,000.0
20,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.9
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.9
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
96,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
96,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,975.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,975.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
965,842.5
1,258,047.0
1,815,000.0
747,950.0
33,500.0
1,033,550.0
376.0
376.0
382.0
382.0
0.0
0.0
405,418.8
344,598.5
481,871.0
266,271.0
18,700.0
196,900.0
8,356.1
7,970.0
10,180.0
10,180.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407,117.3
680,036.0
1,146,179.0
437,879.0
14,800.0
693,500.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
143,952.0
213,412.5
186,950.0
43,800.0
0.0
143,150.0
ვალდებულებების კლება
9,354.4
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,491.0
4,880.0
8,680.0
8,680.0
0.0
0.0
160.0
160.0
156.0
156.0
0.0
0.0
კოდი
24 15
დასახელება
24 16
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
24 17
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის
მშენებლობისათვის ანაკლიის
ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული
მიწების გამოსყიდვა - კომპენსაცია
24 18
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის
განვითარება ზემო სვანეთში (Government of
France)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
25 01
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
25 02
01
5,636.1
4,829.0
8,601.0
8,601.0
0.0
0.0
3,622.0
3,420.0
4,563.0
4,563.0
0.0
0.0
854.9
51.0
79.0
79.0
0.0
0.0
529,797.2
849,177.0
1,310,820.0
543,720.0
15,300.0
751,800.0
216.0
216.0
226.0
226.0
0.0
0.0
114,659.0
149,192.0
164,720.0
105,920.0
500.0
58,300.0
4,734.1
4,550.0
5,617.0
5,617.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
405,890.5
679,985.0
1,146,100.0
437,800.0
14,800.0
693,500.0
ვალდებულებების კლება
9,247.6
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,265.5
6,012.0
7,620.0
7,620.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
216.0
216.0
226.0
226.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,123.0
5,912.0
7,370.0
7,370.0
0.0
0.0
საავტომობილო გზების პროგრამების
მართვა
4,734.1
4,550.0
5,617.0
5,617.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
141.7
100.0
250.0
250.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
127
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
252,597.5
416,285.0
503,200.0
372,000.0
0.0
131,200.0
ხარჯები
69,502.9
78,800.0
95,250.0
86,850.0
0.0
8,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173,989.6
317,485.0
407,950.0
285,150.0
0.0
122,800.0
ვალდებულებების კლება
9,105.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270,934.2
426,880.0
800,000.0
164,100.0
15,300.0
620,600.0
ხარჯები
39,033.2
64,480.0
62,100.0
11,700.0
500.0
49,900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231,759.2
362,400.0
737,900.0
152,400.0
14,800.0
570,700.0
141.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
213,730.8
176,190.0
288,500.0
146,700.0
2,200.0
139,600.0
211,865.6
173,977.5
287,500.0
146,700.0
2,200.0
138,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
2,212.5
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,081.2
183,950.0
196,000.0
46,650.0
14,750.0
134,600.0
კოდი
25 02
02
25 02
03
დასახელება
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
ვალდებულებების კლება
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
25 04
25 05
25 06
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
31,108.0
14,300.0
19,800.0
5,050.0
14,750.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
134,973.2
169,650.0
176,200.0
41,600.0
0.0
134,600.0
26,279.7
43,850.0
11,000.0
2,200.0
1,250.0
7,550.0
ხარჯები
18,800.9
2,300.0
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,478.8
41,550.0
9,750.0
2,200.0
0.0
7,550.0
23,462.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
ხარჯები
26 00
23,349.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
106.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
102,608.9
62,015.0
63,000.0
61,000.0
0.0
2,000.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,753.0
1,665.0
1,602.0
1,602.0
0.0
0.0
ხარჯები
69,516.9
56,849.5
58,165.0
56,165.0
0.0
2,000.0
38,048.0
35,517.0
35,875.0
35,875.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,018.9
5,165.5
4,835.0
4,835.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25,073.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38,382.6
7,485.0
7,485.0
7,485.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
230.0
213.0
201.0
201.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,923.9
7,290.0
7,418.0
7,418.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
შრომის ანაზღაურება
26 02
4,141.9
3,910.0
3,910.0
3,910.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,385.6
195.0
67.0
67.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25,073.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35,048.9
35,000.0
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
გამოძიებაზე ზედამხედველობის,
სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
128
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
860.0
860.0
860.0
860.0
0.0
0.0
ხარჯები
33,428.2
33,006.0
33,975.0
33,975.0
0.0
0.0
25,491.5
24,732.0
25,310.0
25,310.0
0.0
0.0
1,620.7
1,994.0
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
6,745.0
7,450.0
7,450.0
7,450.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
410.0
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,878.8
5,350.0
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
4,047.2
3,560.0
3,560.0
3,560.0
0.0
0.0
866.3
2,100.0
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
2,429.3
1,885.0
1,885.0
1,885.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69.0
60.0
60.0
60.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,429.3
1,880.0
1,880.0
1,880.0
0.0
0.0
955.8
870.0
870.0
870.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
2,278.4
2,135.0
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვის და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და
სასწავლო ცენტრის განვითარება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
ელექტრონული მმართველობის
განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,268.0
2,135.0
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
1,419.8
1,445.0
1,425.0
1,425.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
1,695.3
590.0
590.0
590.0
0.0
0.0
61.0
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26 06
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1,304.1
200.0
320.0
320.0
0.0
0.0
1,195.3
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
391.3
390.0
270.0
270.0
0.0
0.0
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია
1,468.7
1,285.0
1,285.0
1,285.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.0
53.0
53.0
53.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,443.4
1,278.5
1,280.0
1,280.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26 07
შრომის ანაზღაურება
26 08
796.3
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
6.5
5.0
5.0
0.0
0.0
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
1,985.6
3,800.0
4,170.0
4,170.0
0.0
0.0
ხარჯები
26 09
1,985.6
3,500.0
3,757.0
3,757.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
300.0
413.0
413.0
0.0
0.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
40.7
2,385.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
ხარჯები
40.7
2,210.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
175.0
0.0
0.0
0.0
0.0
129
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
26 10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
11,435.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,715.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,719.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,099.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,099.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
143,029.4
139,100.0
150,000.0
150,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,967.0
4,947.0
4,470.0
4,470.0
0.0
0.0
ხარჯები
127,483.2
124,027.0
125,858.0
125,858.0
0.0
0.0
67,487.3
64,735.0
65,445.0
65,445.0
0.0
0.0
15,497.8
15,073.0
24,142.0
24,142.0
0.0
0.0
48.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
134,154.9
131,970.0
143,600.0
143,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,587.0
4,175.0
4,175.0
0.0
0.0
ხარჯები
118,976.2
117,170.0
119,600.0
119,600.0
0.0
0.0
62,243.2
60,500.0
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
15,130.3
14,800.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
48.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
114,010.1
112,670.0
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
26 12
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
27 01
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
27 01
01
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის
შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,587.0
4,175.0
4,175.0
0.0
0.0
ხარჯები
113,961.7
112,670.0
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
62,243.2
60,500.0
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
48.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,014.5
4,500.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
27 01
02
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურებით უზრუნველყოფა
5,014.5
4,500.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
27 01
03
პენიტენციური სისტემის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
15,130.3
14,800.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,130.3
14,800.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
ხარჯები
27 02
7,430.7
6,130.0
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
367.0
347.0
276.0
276.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,069.5
5,870.0
5,268.0
5,268.0
0.0
0.0
5,012.7
4,000.0
3,370.0
3,370.0
0.0
0.0
361.2
260.0
132.0
132.0
0.0
0.0
1,443.7
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
19.0
19.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,437.5
987.0
990.0
990.0
0.0
0.0
231.5
235.0
345.0
345.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება
და პროფესიული განვითარება
შრომის ანაზღაურება
130
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01
6.2
13.0
10.0
10.0
0.0
0.0
113,234.7
112,845.0
120,950.0
120,950.0
0.0
0.0
820.0
835.0
835.0
835.0
0.0
0.0
111,615.0
111,915.0
118,758.0
118,758.0
0.0
0.0
9,474.0
9,474.0
0.0
0.0
2,192.0
2,192.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
75.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
111,961.5
111,930.0
119,915.0
119,915.0
0.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
797.0
812.0
812.0
812.0
0.0
0.0
110,380.1
111,023.0
117,731.0
117,731.0
0.0
0.0
9,135.8
9,021.0
9,046.0
9,046.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,506.7
907.0
2,184.0
2,184.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
74.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105,795.4
106,830.0
112,701.0
112,701.0
0.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
795.0
810.0
810.0
810.0
0.0
0.0
104,214.0
105,923.0
111,517.0
111,517.0
0.0
0.0
9,085.0
8,970.0
8,995.0
8,995.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,506.7
907.0
1,184.0
1,184.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
74.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,066.2
5,000.0
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
6,066.2
5,000.0
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
99.8
100.0
125.0
125.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
0.0
ხარჯები
99.8
100.0
125.0
125.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
50.8
51.0
51.0
51.0
0.0
0.0
დიასპორული პოლიტიკა
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
326.3
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული
ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
323.4
367.0
382.0
382.0
0.0
0.0
103.3
108.0
113.0
113.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
18.0
3.0
3.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
946.8
530.0
650.0
650.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
18.0
0.0
0.0
ხარჯები
911.5
525.0
645.0
645.0
0.0
0.0
313.0
315.0
315.0
315.0
0.0
0.0
35.3
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
28 03
კრედიტი
930.0
ხარჯები
28 02
გრანტი
9,444.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28 01
04
საბიუჯეტო
სახსრები
9,552.2
შრომის ანაზღაურება
28 01
03
სულ
1,544.4
ხარჯები
28 01
02
2017 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28 01
01
2016 წლის
ფაქტი
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
131
2018 წლის პროექტი
კოდი
29 00
დასახელება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
748,000.0
802,000.0
780,000.0
0.0
22,000.0
41,992.0
41,992.0
0.0
0.0
671,573.3
649,573.3
0.0
22,000.0
407,594.3
378,895.0
380,039.0
380,039.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,174.5
40,922.0
130,426.7
130,426.7
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
336.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
491,552.2
466,067.0
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
თავდაცვის მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,884.0
37,850.0
37,893.0
37,893.0
0.0
0.0
ხარჯები
488,485.5
461,202.0
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
375,895.7
318,642.0
294,077.0
294,077.0
0.0
0.0
3,048.9
4,865.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროფესიული სამხედრო განათლება
17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,677.5
43,098.0
43,452.0
43,452.0
0.0
0.0
1,818.0
1,855.0
1,668.0
1,668.0
0.0
0.0
18,228.7
42,556.0
43,042.0
43,042.0
0.0
0.0
11,561.0
35,507.0
36,012.0
36,012.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.8
542.0
410.0
410.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
49,237.6
53,757.0
54,600.0
54,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
547.0
547.0
544.0
544.0
0.0
0.0
ხარჯები
48,389.9
53,357.0
53,903.0
53,903.0
0.0
0.0
4,254.7
4,471.0
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
836.7
400.0
697.0
697.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,778.6
9,743.0
9,540.0
9,540.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.0
49.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,086.6
5,300.0
4,202.3
4,202.3
0.0
0.0
956.0
999.0
806.0
806.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის
და კომპიუტერული სისტემები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,692.0
4,443.0
5,337.7
5,337.7
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
20,154.1
32,069.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,361.3
2,500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,792.8
29,569.0
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
39,159.5
35,270.0
40,445.0
40,445.0
0.0
0.0
39,159.5
35,270.0
40,445.0
40,445.0
0.0
0.0
305.6
728.0
765.0
765.0
0.0
0.0
35,187.4
28,322.0
28,322.0
28,322.0
0.0
0.0
1,959.0
1,956.0
1,856.0
1,856.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
29 07
745,977.2
42,257.0
ხარჯები
29 06
კრედიტი
707,078.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29 05
გრანტი
42,257.0
ვალდებულებების კლება
29 04
საბიუჯეტო
სახსრები
707,286.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
სულ
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
29 02
2017 წლის
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
29 01
2016 წლის
ფაქტი
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო
მრეწველობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
25,423.5
27,279.0
27,279.0
27,279.0
0.0
0.0
14,527.2
18,548.0
18,548.0
18,548.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,277.1
1,043.0
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
336.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
132
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
29 08
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება /
განვითარება
ვალდებულებების კლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 09
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
29 10
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ხარჯები
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო
საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
150.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
128,245.0
128,245.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28,245.0
28,245.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100,000.0
100,000.0
0.0
0.0
2,852.4
1,674.0
142,159.0
142,159.0
0.0
0.0
1,773.2
1,614.0
139,720.0
139,720.0
0.0
0.0
94.0
0.0
25,360.0
25,360.0
0.0
0.0
1,079.1
60.0
2,439.0
2,439.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
82,377.8
78,000.0
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
82,377.8
78,000.0
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
530,212.0
526,590.0
569,590.0
569,590.0
0.0
0.0
24,964.0
24,964.0
24,822.0
24,822.0
0.0
0.0
519,064.6
501,670.0
514,954.0
514,954.0
0.0
0.0
353,338.7
345,800.0
359,800.0
359,800.0
0.0
0.0
11,122.4
24,920.0
54,636.0
54,636.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
507,867.6
506,610.0
549,610.0
549,610.0
0.0
0.0
23,485.0
23,485.0
23,485.0
23,485.0
0.0
0.0
ხარჯები
497,035.2
482,110.0
495,410.0
495,410.0
0.0
0.0
341,150.6
334,150.0
348,150.0
348,150.0
0.0
0.0
10,828.3
24,500.0
54,200.0
54,200.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,168.7
10,160.0
10,160.0
10,160.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,293.0
1,293.0
1,178.0
1,178.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,097.9
10,110.0
10,110.0
10,110.0
0.0
0.0
8,585.0
8,195.0
8,195.0
8,195.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.8
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
21.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,586.1
6,170.0
6,170.0
6,170.0
0.0
0.0
150.0
150.0
124.0
124.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ
შორის ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
შრომის ანაზღაურება
30 03
2017 წლის
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
30 02
2016 წლის
ფაქტი
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,346.5
5,830.0
5,784.0
5,784.0
0.0
0.0
2,947.6
2,825.0
2,825.0
2,825.0
0.0
0.0
239.6
340.0
386.0
386.0
0.0
0.0
133
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
30 04
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
5,589.6
3,650.0
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
36.0
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,585.0
3,620.0
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
655.5
630.0
630.0
630.0
0.0
0.0
4.7
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
371,911.4
293,695.0
274,765.0
213,372.0
16,393.0
45,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,316.0
3,262.0
3,568.0
3,568.0
0.0
0.0
ხარჯები
256,013.5
198,097.0
212,481.0
199,318.0
7,338.0
5,825.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
31 01
გრანტი
კრედიტი
40,983.4
40,175.0
43,440.0
42,857.0
583.0
0.0
9,490.0
14,789.0
9,059.0
5,730.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
99,496.2
86,108.0
47,495.0
4,995.0
3,325.0
39,175.0
ვალდებულებების კლება
530.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,510.6
17,095.0
18,361.0
18,361.0
0.0
0.0
572.0
571.0
555.0
555.0
0.0
0.0
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
16,749.0
15,765.0
16,451.0
16,451.0
0.0
0.0
11,192.0
10,330.0
10,589.0
10,589.0
0.0
0.0
2,761.5
1,330.0
1,910.0
1,910.0
0.0
0.0
14,377.7
11,805.0
11,256.0
11,256.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
328.0
327.0
292.0
292.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,671.7
10,805.0
10,926.0
10,926.0
0.0
0.0
7,622.6
7,000.0
7,104.0
7,104.0
0.0
0.0
2,706.0
1,000.0
330.0
330.0
0.0
0.0
4,038.0
3,830.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
244.0
244.0
229.0
229.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,991.6
3,810.0
3,860.0
3,860.0
0.0
0.0
3,569.3
3,330.0
3,330.0
3,330.0
0.0
0.0
46.4
20.0
40.0
40.0
0.0
0.0
967.2
1,000.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
967.2
1,000.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
28.6
360.0
355.0
355.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
34.0
34.0
0.0
0.0
ხარჯები
28.6
60.0
355.0
355.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
03
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
31 01
04
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
05
საბიუჯეტო
სახსრები
15,871.2
ხარჯები
31 01
02
სულ
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31 01
01
2017 წლის
გეგმა
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებები
0.0
0.0
155.0
155.0
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.0
70.0
150.0
150.0
0.0
0.0
134
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ხარჯები
89.9
60.0
110.0
110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
10.0
40.0
40.0
0.0
0.0
0.0
30.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
30.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
26,730.4
20,175.0
35,910.0
35,910.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
657.0
657.0
657.0
657.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,583.2
19,930.0
35,601.0
35,601.0
0.0
0.0
9,478.4
8,160.0
8,160.0
8,160.0
0.0
0.0
1,143.9
245.0
309.0
309.0
0.0
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
43,582.2
43,070.0
25,060.0
25,060.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
43,313.4
42,980.0
25,020.0
25,020.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
31 01
06
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის
ღონისძიებები
31 01
07
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების
მართვის ღონისძიებები
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
31 03
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31 04
1,005.8
845.0
845.0
845.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.4
90.0
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
90.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,340.5
4,970.0
5,150.0
5,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
121.0
121.0
121.0
121.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,804.8
4,470.0
4,618.0
4,618.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო
კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
1,989.2
1,820.0
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
3,383.7
500.0
532.0
532.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,149.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
165,059.9
95,190.0
82,170.0
72,170.0
0.0
10,000.0
0.0
145.0
145.0
145.0
0.0
0.0
120,132.4
70,190.0
72,170.0
72,170.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
3,770.0
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
44,500.0
25,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
ვალდებულებების კლება
427.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,787.4
3,790.0
4,270.0
4,270.0
0.0
0.0
0.0
145.0
145.0
145.0
0.0
0.0
5,287.4
3,790.0
4,270.0
4,270.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
3,770.0
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
31 05
01
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31 05
02
შეღავათიანი აგროკრედიტები
48,926.0
47,000.0
45,000.0
45,000.0
0.0
0.0
48,926.0
47,000.0
45,000.0
45,000.0
0.0
0.0
31 05
03
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
7,195.7
7,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
7,195.7
7,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
135
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
6,861.1
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,861.1
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
ქართული ჩაი
67.1
400.0
900.0
900.0
0.0
0.0
ხარჯები
67.1
400.0
900.0
900.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
კოდი
31 05
04
31 05
05
31 05
06
დასახელება
დანერგე მომავალი
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება
ხარჯები
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
31 05
07
აგროკრედიტი
0.0
5,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
5,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
31 05
08
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და
ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა
22,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
925.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
925.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51,297.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
09
მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის
რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
31 05
10
31 05
11
31 06
მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო
სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
50,869.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
427.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
19,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
19,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,500.1
4,870.0
7,750.0
7,750.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
28.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,370.6
4,060.0
5,140.0
5,140.0
0.0
0.0
541.4
480.0
566.0
566.0
0.0
0.0
129.5
810.0
2,610.0
2,610.0
0.0
0.0
68,841.1
78,110.0
61,680.0
18,680.0
8,000.0
35,000.0
ხარჯები
14,878.4
17,002.0
24,185.0
13,685.0
4,675.0
5,825.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
53,846.7
61,108.0
37,495.0
4,995.0
3,325.0
29,175.0
11,700.0
10,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
11,700.0
10,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
12,747.5
19,150.0
23,250.0
0.0
0.0
23,250.0
ხარჯები
1,784.7
1,830.0
2,550.0
0.0
0.0
2,550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,846.8
17,320.0
20,700.0
0.0
0.0
20,700.0
2,085.8
8,790.0
18,670.0
2,245.0
4,675.0
11,750.0
ხარჯები
1,393.8
5,172.0
8,635.0
685.0
4,675.0
3,275.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
692.0
3,618.0
10,035.0
1,560.0
0.0
8,475.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
31 07
01
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია
31 07
02
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების
პროექტი
ხარჯები
31 07
03
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
136
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
31 07
04
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
1,007.8
2,170.0
6,760.0
3,435.0
3,325.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,007.8
2,170.0
6,760.0
3,435.0
3,325.0
0.0
31 07
05
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია
და ტექნიკის შეძენა
41,300.0
38,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41,300.0
38,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,899.0
9,080.0
10,891.0
10,891.0
0.0
0.0
434.0
391.0
411.0
411.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 08
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
9,040.0
8,200.0
9,738.0
9,738.0
0.0
0.0
6,029.5
5,330.0
6,312.0
6,312.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,859.0
880.0
1,153.0
1,153.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
10,082.2
10,035.0
14,643.0
6,250.0
8,393.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
522.0
470.0
574.0
574.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,599.7
4,565.0
6,862.0
4,199.0
2,663.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31 09
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
583.0
0.0
5,730.0
0.0
8,459.5
9,180.0
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
869.0
776.0
972.0
972.0
0.0
0.0
9,150.0
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
5,687.0
5,965.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
561.7
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
731.8
400.0
820.0
820.0
0.0
0.0
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
509.0
350.0
628.0
628.0
0.0
0.0
165.9
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
222.9
50.0
192.0
192.0
0.0
0.0
4,692.3
630.0
985.0
985.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
17.0
17.0
17.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,808.6
548.0
735.0
735.0
0.0
0.0
452.6
305.0
305.0
305.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
883.6
82.0
250.0
250.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
945.7
890.0
900.0
900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
24.0
24.0
24.0
0.0
0.0
ხარჯები
892.0
887.0
888.0
888.0
0.0
0.0
546.5
470.0
490.0
490.0
0.0
0.0
53.8
3.0
12.0
12.0
0.0
0.0
535.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
440.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
167.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 14
2,950.0
2,051.0
7,891.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 13
3,533.0
7,781.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31 12
2,550.0
5,470.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
31 11
3,727.6
4,482.4
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
137
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
95.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
955,729.1
1,120,010.0
1,186,215.0
1,069,425.0
86,490.0
30,300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,723.0
1,720.0
1,430.0
1,430.0
0.0
0.0
ხარჯები
911,815.5
1,037,612.0
1,094,490.0
1,008,185.0
86,305.0
0.0
24,063.7
22,681.0
21,761.0
21,761.0
0.0
0.0
43,752.4
82,398.0
71,425.0
61,240.0
185.0
10,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
ვალდებულებების კლება
161.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28,712.0
26,929.0
29,630.0
29,630.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
687.0
684.0
595.0
595.0
0.0
0.0
ხარჯები
24,351.1
26,068.0
28,455.0
28,455.0
0.0
0.0
9,935.5
9,440.0
9,537.0
9,537.0
0.0
0.0
4,360.7
861.0
1,175.0
1,175.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
572,018.2
650,188.0
678,065.0
678,065.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
259.0
259.0
125.0
125.0
0.0
0.0
571,954.4
649,966.0
678,010.0
678,010.0
0.0
0.0
3,421.3
3,200.0
2,182.0
2,182.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.9
222.0
55.0
55.0
0.0
0.0
32 02
01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსება
517,090.1
575,500.0
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
517,090.1
575,500.0
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
32 02
02
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა
12,974.2
11,990.0
11,895.0
11,895.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35.0
35.0
35.0
35.0
0.0
0.0
12,942.7
11,950.0
11,875.0
11,875.0
0.0
0.0
666.2
650.0
650.0
650.0
0.0
0.0
31.4
40.0
20.0
20.0
0.0
0.0
11,912.0
12,650.0
12,770.0
12,770.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
224.0
224.0
90.0
90.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,887.4
12,480.0
12,760.0
12,760.0
0.0
0.0
2,755.1
2,550.0
1,532.0
1,532.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.6
170.0
10.0
10.0
0.0
0.0
32 02
04
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
542.5
615.0
730.0
730.0
0.0
0.0
542.5
615.0
730.0
730.0
0.0
0.0
32 02
05
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა
220.0
220.0
240.0
240.0
0.0
0.0
220.0
220.0
240.0
240.0
0.0
0.0
7,304.1
16,900.0
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
7,299.5
16,900.0
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
32 02
06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
702.0
1,200.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
702.0
1,200.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
2,372.9
3,140.0
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
2,372.9
3,140.0
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
168.9
205.0
210.0
210.0
0.0
0.0
168.9
205.0
210.0
210.0
0.0
0.0
21.5
550.0
630.0
630.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.5
538.0
605.0
605.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.0
25.0
25.0
0.0
0.0
18,176.5
19,500.0
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
18,176.5
19,500.0
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
0.0
4,000.0
900.0
900.0
0.0
0.0
0.0
4,000.0
900.0
900.0
0.0
0.0
533.5
718.0
630.0
630.0
0.0
0.0
ხარჯები
530.3
718.0
630.0
630.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრონული სწავლება (e Learning)
0.0
3,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
3,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
21,353.7
29,580.0
40,800.0
40,800.0
0.0
0.0
19.0
19.0
11.0
11.0
0.0
0.0
21,179.5
29,095.0
40,315.0
40,315.0
0.0
0.0
418.6
270.0
270.0
270.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.6
485.0
485.0
485.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,758.5
27,200.0
38,315.0
38,315.0
0.0
0.0
18,675.4
26,800.0
37,915.0
37,915.0
0.0
0.0
128.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.5
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
186.3
200.0
185.0
185.0
0.0
0.0
186.3
200.0
185.0
185.0
0.0
0.0
2,408.9
2,180.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
19.0
19.0
11.0
11.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
32 02
07
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
32 02
08
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა
და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება
32 02
09
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
32 02
10
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და
მონიტორინგი
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
32 02
11
საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
12
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 02
13
32 02
14
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 02
15
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 03
პროფესიული განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 03
01
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 03
02
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი
პატიმრებისათვის პროფესიული
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 03
03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
უმაღლესი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,215.0
2,215.0
0.0
0.0
289.7
270.0
270.0
270.0
0.0
0.0
91.1
85.0
85.0
85.0
0.0
0.0
120,036.7
128,859.0
133,840.0
133,840.0
0.0
0.0
155.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,773.3
3,550.0
3,520.0
3,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
769.8
439.0
570.0
570.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
150.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,915.8
11,840.0
11,810.0
11,810.0
0.0
0.0
გამოცდების ორგანიზება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
168.0
143.0
143.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,714.4
11,426.0
11,260.0
11,260.0
0.0
0.0
3,497.1
3,200.0
3,170.0
3,170.0
0.0
0.0
201.4
414.0
550.0
550.0
0.0
0.0
94,328.6
110,074.0
113,620.0
113,620.0
0.0
0.0
94,233.3
110,074.0
113,620.0
113,620.0
0.0
0.0
95.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
246.5
180.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
246.5
165.0
140.0
140.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
15.0
10.0
10.0
0.0
0.0
საზღვარგარეთ განათლების მიღების
ხელშეწყობა
5,951.6
6,765.0
6,910.0
6,910.0
0.0
0.0
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო
გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,940.2
6,755.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
276.2
350.0
350.0
350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ხელშეწყობა
6,414.2
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,802.2
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
557.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
54.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62,615.4
61,440.0
65,600.0
65,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
458.0
458.0
453.0
453.0
0.0
0.0
ხარჯები
58,782.4
58,556.0
62,733.0
62,733.0
0.0
0.0
4,425.4
4,361.0
4,382.0
4,382.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,833.1
2,884.0
2,867.0
2,867.0
0.0
0.0
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
33,752.2
32,255.0
32,280.0
32,280.0
0.0
0.0
40.0
40.0
40.0
40.0
0.0
0.0
უმაღლესი განათლების ხარისხის
განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
32 05
01
2,095.0
133,270.0
შრომის ანაზღაურება
32 05
2,317.8
155.0
ვალდებულებების კლება
32 04
06
კრედიტი
133,270.0
ხარჯები
32 04
05
გრანტი
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
04
საბიუჯეტო
სახსრები
128,420.0
შრომის ანაზღაურება
32 04
03
სულ
180.0
შრომის ანაზღაურება
32 04
02
2017 წლის
გეგმა
119,116.6
ხარჯები
32 04
01
2016 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31,540.0
31,560.0
31,560.0
0.0
0.0
720.0
0.0
0.0
720.0
0.0
0.0
5,093.4
4,035.0
5,170.0
5,170.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
382.0
382.0
377.0
377.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,185.5
3,951.0
5,098.0
5,098.0
0.0
0.0
2,724.3
2,736.0
2,757.0
2,757.0
0.0
0.0
907.9
84.0
72.0
72.0
0.0
0.0
1,059.1
1,100.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
36.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,030.2
1,040.0
1,050.0
1,050.0
0.0
0.0
902.3
905.0
905.0
905.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.0
60.0
50.0
50.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
21,254.9
23,650.0
26,650.0
26,650.0
0.0
0.0
ხარჯები
19,229.9
21,625.0
24,625.0
24,625.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,024.9
2,025.0
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
399.5
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
399.5
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
1,056.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,050.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32 05
06
ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის
ჩატარება
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,242.1
5,134.0
5,135.0
5,135.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,158.1
5,092.0
5,110.0
5,110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
42.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
79,064.8
115,980.0
97,210.0
97,210.0
0.0
0.0
57.0
57.0
41.0
41.0
0.0
0.0
44,759.9
43,930.0
41,365.0
41,365.0
0.0
0.0
1,024.0
1,100.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
34,304.9
72,050.0
55,845.0
55,845.0
0.0
0.0
25,676.1
27,160.0
26,210.0
26,210.0
0.0
0.0
57.0
57.0
41.0
41.0
0.0
0.0
25,649.6
24,610.0
24,660.0
24,660.0
0.0
0.0
1,024.0
1,100.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.5
2,550.0
1,550.0
1,550.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
53,388.7
88,820.0
71,000.0
71,000.0
0.0
0.0
ინკლუზიური განათლება
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 07
02
32,886.7
720.0
მეცნიერების პოპულარიზაცია
32 07
01
კრედიტი
720.0
32 05
05
32 07
გრანტი
720.0
შრომის ანაზღაურება
32 06
საბიუჯეტო
სახსრები
715.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
04
სულ
798.8
შრომის ანაზღაურება
32 05
03
2017 წლის
გეგმა
865.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02
2016 წლის
ფაქტი
141
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ხარჯები
19,110.3
19,320.0
16,705.0
16,705.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,278.4
69,500.0
54,295.0
54,295.0
0.0
0.0
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
38,149.8
61,900.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,186.1
6,900.0
12,105.0
12,105.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,963.7
55,000.0
47,895.0
47,895.0
0.0
0.0
პროფესიული საგანანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
9,869.7
16,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,541.6
3,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,328.1
13,000.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
უმაღლესი და სამეცნიერო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
4,382.7
7,420.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
4,382.7
7,420.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
986.5
1,500.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
კოდი
32 07
02 01
32 07
02 02
32 07
02 03
დასახელება
ხარჯები
32 07
02 04
32 07
02 05
32 08
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
986.5
1,500.0
800.0
800.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
2,000.0
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
5,321.7
3,845.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
63.0
63.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,260.4
3,620.0
4,012.0
4,012.0
0.0
0.0
1,065.6
760.0
770.0
770.0
0.0
0.0
61.3
225.0
188.0
188.0
0.0
0.0
62,364.4
93,055.0
101,235.0
14,745.0
86,490.0
0.0
ხარჯები
62,253.1
92,865.0
101,020.0
14,715.0
86,305.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.3
190.0
215.0
30.0
185.0
0.0
0.0
4,000.0
10,200.0
200.0
0.0
10,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
1,000.0
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
252,382.3
232,590.0
285,255.0
285,255.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,250.0
8,262.0
7,044.0
7,044.0
0.0
0.0
ხარჯები
233,718.8
192,114.0
252,796.0
252,796.0
0.0
0.0
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
32 10
32 11
33 00
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი
თბილისის საჯარო სკოლების
რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის
გაზრდის პროექტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური
კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების
პროექტი (Unicredit Bank)
საქართველოს კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
142
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
59,602.1
61,045.0
59,640.0
59,640.0
0.0
0.0
9,776.0
32,459.0
32,459.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,705.0
7,895.0
7,455.0
7,455.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
231.0
231.0
216.0
216.0
0.0
0.0
ხარჯები
31,661.5
7,835.0
7,360.0
7,360.0
0.0
0.0
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
5,239.7
4,840.0
4,830.0
4,830.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.4
60.0
95.0
95.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89,110.9
55,924.0
80,795.0
80,795.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,096.0
4,065.0
3,368.0
3,368.0
0.0
0.0
ხარჯები
86,746.7
53,939.0
73,666.0
73,666.0
0.0
0.0
30,016.7
32,970.0
31,425.0
31,425.0
0.0
0.0
2,361.8
1,985.0
7,129.0
7,129.0
0.0
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,902.0
19,871.0
22,640.0
22,640.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,244.0
2,287.0
2,084.0
2,084.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,743.7
17,786.0
19,817.0
19,817.0
0.0
0.0
14,058.4
13,813.0
14,273.0
14,273.0
0.0
0.0
2,157.2
2,085.0
2,823.0
2,823.0
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,201.3
15,530.0
22,001.0
22,001.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,679.0
1,679.0
1,371.0
1,371.0
0.0
0.0
ხარჯები
15,366.8
15,384.0
18,793.0
18,793.0
0.0
0.0
საქართველოში ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
შრომის ანაზღაურება
10,138.6
9,242.0
8,932.0
8,932.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
834.1
146.0
3,208.0
3,208.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73,275.7
89,335.0
124,600.0
124,600.0
0.0
0.0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33 06
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
33 07
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა
და ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა
ხარჯები
ხარჯები
34 00
კრედიტი
30,700.0
ვალდებულებების კლება
33 05
გრანტი
5,741.0
შრომის ანაზღაურება
33 04
საბიუჯეტო
სახსრები
12,918.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
სულ
ფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
33 02
2017 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 01
2016 წლის
ფაქტი
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
73,275.7
89,335.0
124,600.0
124,600.0
0.0
0.0
148.7
180.0
180.0
180.0
0.0
0.0
7,123.0
7,035.0
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
7,123.0
7,035.0
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
14,064.4
37,000.0
20,204.0
20,204.0
0.0
0.0
801.4
800.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
344.5
5,500.0
19,204.0
19,204.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,918.5
30,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
85,264.8
84,790.0
96,200.0
96,200.0
0.0
0.0
143
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
285.0
285.0
259.0
259.0
0.0
0.0
ხარჯები
38,488.2
31,871.0
36,335.0
36,335.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
0.0
0.0
0.0
13.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,473.6
10,076.0
12,870.0
12,870.0
0.0
0.0
275.0
249.0
249.0
0.0
0.0
9,987.0
12,640.0
12,640.0
0.0
0.0
4,665.7
4,194.0
4,393.0
4,393.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
398.6
89.0
230.0
230.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73,422.0
74,287.0
82,645.0
82,645.0
0.0
0.0
ხარჯები
27,048.9
21,500.0
23,015.0
23,015.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,361.7
52,787.0
59,630.0
59,630.0
0.0
0.0
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
369.1
427.0
685.0
685.0
0.0
0.0
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა
და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება
დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
366.4
384.0
680.0
680.0
0.0
0.0
142.4
140.0
150.0
150.0
0.0
0.0
2.7
43.0
5.0
5.0
0.0
0.0
3,265,213.3
3,415,800.0
3,528,000.0
3,528,000.0
0.0
0.0
3,225.0
3,225.0
2,658.0
2,658.0
0.0
0.0
3,239,561.7
3,398,804.0
3,524,906.0
3,524,906.0
0.0
0.0
34,603.8
28,776.0
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,380.2
16,996.0
3,094.0
3,094.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,271.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
57,737.2
49,296.0
47,630.0
47,630.0
0.0
0.0
3,225.0
3,225.0
2,658.0
2,658.0
0.0
0.0
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
56,784.6
48,696.0
47,142.0
47,142.0
0.0
0.0
34,472.5
28,776.0
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
866.7
600.0
488.0
488.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
85.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,583.0
9,184.0
9,400.0
9,400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 01
01
0.0
275.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
4,543.0
59,865.0
11,072.9
შრომის ანაზღაურება
35 00
4,543.0
59,865.0
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
34 03
4,334.0
52,919.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
34 02
4,808.1
46,762.9
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
255.0
255.0
247.0
247.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,398.0
9,084.0
9,300.0
9,300.0
0.0
0.0
4,273.8
3,830.0
4,046.0
4,046.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
144
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.7
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,568.8
3,223.0
3,300.0
3,300.0
0.0
0.0
კოდი
35 01
02
დასახელება
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174.0
174.0
174.0
174.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,550.0
3,205.0
3,275.0
3,275.0
0.0
0.0
2,546.2
2,396.0
2,435.0
2,435.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.8
18.0
25.0
25.0
0.0
0.0
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
11,747.0
8,430.0
10,400.0
10,400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 01
03
მომუშავეთა რიცხოვნობა
312.0
312.0
311.0
311.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,588.4
8,392.0
10,362.0
10,362.0
0.0
0.0
5,189.8
3,150.0
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.6
38.0
38.0
38.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,134.4
19,970.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 01
04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,813.0
1,813.0
1,813.0
1,813.0
0.0
0.0
ხარჯები
21,944.2
19,670.0
20,700.0
20,700.0
0.0
0.0
17,771.0
15,200.0
16,230.0
16,230.0
0.0
0.0
190.2
300.0
300.0
300.0
0.0
0.0
7,045.4
6,034.0
1,030.0
1,030.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
574.0
574.0
37.0
37.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,688.1
5,910.0
1,025.0
1,025.0
0.0
0.0
3,711.8
3,200.0
806.0
806.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
352.8
124.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,658.5
2,455.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 01
06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97.0
97.0
76.0
76.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,615.8
2,435.0
2,480.0
2,480.0
0.0
0.0
979.9
1,000.0
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.7
20.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,256,684.4
2,438,000.0
2,468,300.0
2,468,300.0
0.0
0.0
2,256,633.6
2,438,000.0
2,468,215.0
2,468,215.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
35 02
01
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,570,961.1
1,680,000.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
1,570,960.1
1,680,000.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
652,261.0
680,000.0
680,000.0
680,000.0
0.0
0.0
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02
02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
145
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02
03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე
ზრუნვა
35 02
04
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან
დასახლებაში
35 02
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების უზრუნველყოფა
ხარჯები
ხარჯები
35 03
680,000.0
0.0
0.0
49.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,850.0
23,000.0
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
22,850.0
23,000.0
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
10,612.3
55,000.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
10,612.3
55,000.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,100.0
5,100.0
0.0
0.0
5,015.0
0.0
0.0
85.0
0.0
0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
920,946.6
894,454.0
983,370.0
983,370.0
0.0
0.0
911,397.0
894,424.0
983,349.0
983,349.0
0.0
0.0
131.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,414.7
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,134.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
681,234.9
660,000.0
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
681,228.4
660,000.0
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89,751.2
84,102.0
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
80,911.6
84,102.0
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის
დაცვა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
131.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,064.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
775.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,722.7
1,900.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,722.7
1,900.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
იმუნიზაცია
16,205.7
16,253.0
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
16,205.7
16,253.0
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
1,603.7
1,779.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,603.7
1,779.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,620.0
1,700.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,620.0
1,700.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
270.0
270.0
260.0
260.0
0.0
0.0
270.0
270.0
260.0
260.0
0.0
0.0
9,871.8
9,000.0
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
9,871.8
9,000.0
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
20,917.0
15,400.0
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
16,172.2
15,400.0
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
90.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და
სკრინინგი
ეპიდზედამხედველობა
უსაფრთხო სისხლი
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
ხარჯები
ინფექციური დაავადებების მართვა
ხარჯები
35 03
02 07
680,000.0
85.0
ხარჯები
35 03
02 06
680,000.0
5,015.0
ხარჯები
35 03
02 05
652,211.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 03
02 04
კრედიტი
0.0
ხარჯები
35 03
02 03
გრანტი
0.0
ვალდებულებების კლება
35 03
02 02
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
ხარჯები
35 03
02 01
სულ
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
35 03
02
2017 წლის
გეგმა
ხარჯები
ხარჯები
35 03
01
2016 წლის
ფაქტი
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
146
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,664.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
80.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
18,927.1
8,600.0
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
14,860.6
8,600.0
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,371.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
694.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,044.2
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
6,044.2
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
4,782.9
7,000.0
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
4,782.9
7,000.0
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
319.9
200.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
319.9
200.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
7,466.1
15,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,437.7
15,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148,971.3
149,352.0
180,100.0
180,100.0
0.0
0.0
148,585.7
149,322.0
180,079.0
180,079.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.7
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
352.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
16,442.2
16,000.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
16,442.2
16,000.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
8,962.8
9,230.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
8,962.8
9,230.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
1,697.1
1,700.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
1,697.1
1,700.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
31,893.1
32,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
31,893.1
32,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
1,580.7
2,000.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,496.2
2,000.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
84.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,390.7
6,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
5,390.7
6,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
30,233.3
35,422.0
39,000.0
39,000.0
0.0
0.0
29,932.3
35,392.0
38,979.0
38,979.0
0.0
0.0
32.7
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
კოდი
35 03
02 08
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35 03
02 09
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
35 03
02 10
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
ხარჯები
35 03
02 11
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
35 03
02 12
35 03
03
C ჰეპატიტის მართვა
მოსახლეობისათვის სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში
ხარჯები
35 03
03 01
ხარჯები
35 03
03 02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
35 03
03 03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება
ხარჯები
35 03
03 04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
35 03
03 05
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური
მზრუნველობა
ხარჯები
35 03
03 06
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
ხარჯები
35 03
03 07
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
268.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის ექიმი
24,885.8
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
24,885.8
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
27,110.7
20,000.0
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
27,110.7
20,000.0
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
774.8
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
774.8
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
582.4
1,000.0
800.0
800.0
0.0
0.0
582.4
1,000.0
800.0
800.0
0.0
0.0
406.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
35 03
03 08
35 03
03 09
რეფერალური მომსახურება
35 03
03 10
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
სამედიცინო შემოწმება
35 03
03 11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
35 03
04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო
განათლება
ხარჯები
35 03
05
35 04
35 05
36 00
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური
პროგრამა (II ფაზა) (KfW)
ხარჯები
88.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
318.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
27,654.3
30,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,871.6
13,634.0
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,782.7
16,366.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა
2,190.9
4,050.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,874.9
4,050.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
4,848.6
5,800.0
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
240.0
240.0
211.0
211.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,515.3
4,776.0
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
3,539.4
3,310.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
333.3
1,024.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,263.0
6,400.0
5,700.0
5,700.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
106.0
106.0
106.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,565.7
5,130.0
4,800.0
4,800.0
0.0
0.0
1,909.7
1,630.0
1,630.0
1,630.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
697.2
1,270.0
900.0
900.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
1,147.9
2,150.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,135.2
1,573.0
1,609.0
1,609.0
0.0
0.0
966.0
1,200.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.6
577.0
541.0
541.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
256.5
260.0
260.0
260.0
0.0
0.0
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
39 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის
ფონდი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
148
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
40 00
256.5
259.0
260.0
260.0
0.0
0.0
186.0
186.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
54,907.2
55,000.0
55,500.0
55,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,634.0
3,634.0
3,634.0
3,634.0
0.0
0.0
ხარჯები
50,754.9
52,850.0
52,956.0
52,956.0
0.0
0.0
37,120.0
37,385.0
37,885.0
37,885.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,970.7
2,150.0
2,544.0
2,544.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
181.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47,453.2
47,500.0
48,000.0
48,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,550.0
3,550.0
3,550.0
3,550.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,110.8
45,600.0
45,706.0
45,706.0
0.0
0.0
36,000.0
36,000.0
36,500.0
36,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,160.8
1,900.0
2,294.0
2,294.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
181.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,454.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
0.0
0.0
დასაცავ პირთა და ობიექტთა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
84.0
84.0
84.0
84.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,644.1
7,250.0
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
1,120.0
1,385.0
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
809.9
250.0
250.0
250.0
0.0
0.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
6,014.4
4,800.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
123.0
123.0
123.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,761.2
4,650.0
5,210.0
5,210.0
0.0
0.0
2,812.0
2,850.0
3,270.0
3,270.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247.5
150.0
290.0
290.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44,498.6
46,405.0
52,522.0
52,522.0
0.0
0.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
184.0
184.0
184.0
184.0
0.0
0.0
ხარჯები
40,360.9
39,655.0
44,904.0
44,904.0
0.0
0.0
2,101.2
3,740.0
3,880.0
3,880.0
0.0
0.0
3,859.7
6,695.0
7,618.0
7,618.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
278.0
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,776.3
1,900.0
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,697.5
1,860.0
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
44 00
კრედიტი
1.0
შრომის ანაზღაურება
43 00
გრანტი
175.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 00
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
შრომის ანაზღაურება
41 00
სულ
174.9
შრომის ანაზღაურება
40 02
2017 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
40 01
2016 წლის
ფაქტი
1,221.8
1,350.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.3
40.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,507.5
2,460.0
2,460.0
2,460.0
0.0
0.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
149
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 00
45 01
კრედიტი
90.0
90.0
90.0
90.0
0.0
0.0
2,767.1
2,420.0
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
1,927.7
1,240.0
1,240.0
1,240.0
0.0
0.0
94.5
40.0
30.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,943.9
23,028.0
23,383.0
23,383.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,680.8
1,892.0
1,535.0
1,535.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
72.0
80.0
82.0
82.0
0.0
0.0
15,379.7
14,683.0
14,683.0
14,683.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,026.9
14,004.0
14,251.0
14,251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,352.8
679.0
432.0
432.0
0.0
0.0
295.0
295.0
295.0
295.0
0.0
0.0
295.0
295.0
295.0
295.0
0.0
0.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,440.0
1,440.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.0
328.0
248.0
248.0
0.0
0.0
959.0
959.0
959.0
959.0
0.0
0.0
ხარჯები
580.0
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379.0
379.0
379.0
379.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის
წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
გრანტი
261.0
261.0
261.0
261.0
0.0
0.0
ხარჯები
251.0
251.0
251.0
251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
447.0
447.0
447.0
447.0
0.0
0.0
ხარჯები
440.0
440.0
440.0
440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
0.0
ხარჯები
230.0
220.0
230.0
230.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის
გრანტი
45 03
45 08
გრანტი
645.9
ხარჯები
45 07
საბიუჯეტო
სახსრები
25,696.7
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
45 06
სულ
ვალდებულებების კლება
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
45 05
2017 წლის
გეგმა
საქართველოს საპატრიარქო
45 02
45 04
2016 წლის
ფაქტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს
სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
150
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
2,304.0
2,304.0
2,304.0
2,304.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,805.0
1,955.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499.0
349.0
349.0
349.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
323.0
290.0
308.0
308.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.0
130.0
110.0
110.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
72.0
80.0
82.0
82.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
3,500.0
2,500.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
45 10
ხარჯები
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
ხარჯები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს
ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
45 13
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
ხარჯები
ხარჯები
47 00
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
3,500.0
2,500.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
7,892.0
7,575.0
8,500.0
8,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,869.3
7,550.0
8,460.0
8,460.0
0.0
0.0
3,633.0
3,300.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.2
25.0
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,570.1
4,050.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,547.4
4,025.0
4,960.0
4,960.0
0.0
0.0
3,633.0
3,300.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.2
25.0
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,020.2
3,380.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,020.2
3,380.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
301.7
145.0
0.0
0.0
0.0
0.0
301.7
145.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,887.1
3,850.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და
მართვა
შრომის ანაზღაურება
47 02
სულ
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
47 01
2017 წლის
გეგმა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
ხარჯები
47 03
მოსახლეობისა და საცხოვრისების
საყოველთაო აღწერა
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
168.0
167.0
167.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,741.8
3,830.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
151
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00
3,451.2
3,505.0
1,589.0
1,589.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,279.2
990.0
990.0
990.0
0.0
0.0
828.0
700.0
700.0
700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,173.6
1,250.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
31.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
992.7
1,190.0
1,395.0
1,395.0
0.0
0.0
539.3
600.0
998.0
998.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.7
60.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,704.4
1,900.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,493.9
1,685.0
1,778.0
1,778.0
0.0
0.0
1,199.4
1,300.0
1,370.0
1,370.0
0.0
0.0
210.5
215.0
222.0
222.0
0.0
0.0
5,281.3
5,330.0
5,330.0
5,330.0
0.0
0.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,274.9
5,315.0
5,315.0
5,315.0
0.0
0.0
562.2
550.0
550.0
550.0
0.0
0.0
6.4
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
1,731,744.4
2,212,805.8
2,585,176.7
2,535,661.7
18,415.0
31,100.0
ხარჯები
1,337,434.3
1,614,805.8
1,794,076.7
1,775,661.7
18,415.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
40,458.0
92,000.0
31,100.0
0.0
0.0
31,100.0
ვალდებულებების კლება
353,852.0
506,000.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
502,549.4
685,000.0
1,015,000.0
1,015,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
195,011.2
254,000.0
290,000.0
290,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
307,538.2
431,000.0
725,000.0
725,000.0
0.0
0.0
237,636.3
284,000.0
295,000.0
295,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
202,636.3
249,000.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
54 00
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
55 00
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
55 02
კრედიტი
1,000.0
შრომის ანაზღაურება
55 01
გრანტი
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
საბიუჯეტო
სახსრები
1,000.0
შრომის ანაზღაურება
52 00
სულ
145.3
შრომის ანაზღაურება
51 00
2017 წლის
გეგმა
1,290.1
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
შრომის ანაზღაურება
50 00
2016 წლის
ფაქტი
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
152
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
8,973.8
7,900.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
8,973.8
7,900.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
905,190.6
675,080.0
768,000.0
768,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
903,690.6
675,080.0
768,000.0
768,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,500.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
9,500.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
895,690.6
666,580.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
894,190.6
666,580.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
40,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
0.0
40,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
11,313.8
40,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
55 03
საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან
გამომდინარე ვალდებულებები
55 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
55 04
01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
55 04
02
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
55 05
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდი
55 06
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდი
55 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების
დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
11,313.8
40,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
260,000.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
0.0
260,000.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
48.4
299.8
200.0
200.0
0.0
0.0
48.4
299.8
200.0
200.0
0.0
0.0
948.1
1,000.0
757.0
757.0
0.0
0.0
948.1
1,000.0
757.0
757.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
65,083.9
129,526.0
54,219.7
4,704.7
18,415.0
31,100.0
ხარჯები
26,125.9
37,526.0
23,119.7
4,704.7
18,415.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
38,958.0
92,000.0
31,100.0
0.0
0.0
31,100.0
ვალდებულებების კლება
55 08
საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
ხარჯები
55 09
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდი
55 10
საქართველოს სახელმწიფო
ჯილდოებისათვის დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის
ფინანსური უზრუნველყოფა
55 11
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და
სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება
55 12
დაგროვებითი საპენსიო სქემის
თანადაფინანსება
55 13
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
153
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
55 13
01
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)
(EU, KfW)
32,365.3
33,500.0
19,415.0
2,400.0
7,015.0
10,000.0
ხარჯები
19,296.2
16,500.0
9,415.0
2,400.0
7,015.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,069.2
17,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
6,034.3
17,000.0
21,704.7
2,304.7
9,300.0
10,100.0
ხარჯები
600.2
6,000.0
11,604.7
2,304.7
9,300.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,434.1
11,000.0
10,100.0
0.0
0.0
10,100.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
13,000.0
9,100.0
0.0
2,100.0
7,000.0
ხარჯები
0.0
3,000.0
2,100.0
0.0
2,100.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
20,616.3
62,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,806.1
12,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55 13
02
55 13
03
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
55 13
04
55 13
05
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P,
EBRD)
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,810.2
50,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55 13
06
ორმხრივი, რეგიონალური და
რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)
9.4
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55 13
07
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო
ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)
11.3
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55 13
08
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა)
(KfW)
6,047.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
402.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,644.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,284.1
1,180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,274.2
1,172.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,095.9
990.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.9
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
1,602.2
1,750.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,586.8
1,735.0
0.0
0.0
0.0
0.0
669.1
650.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
55 14
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში
გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ
ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
56 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 00
შრომის ანაზღაურება
154
2018 წლის პროექტი
კოდი
58 00
დასახელება
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
ხარჯები
59 00
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
438.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
374.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
420.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
413.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
60 00
2016 წლის
ფაქტი
269.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
1,519.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,517.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
566.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
155
თავი VII
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
1.
„გორის,
ამბროლაურის,
მცხეთის,
ოზურგეთის,
თელავის,
ახალციხის
და
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის N987-IIს
დადგენილების საფუძველზე შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტებისათვის 2018 წლის გათანაბრებითი
ტრანსფერი
განისაზღვროს
ამავე
დადგენილების
საფუძველზე
გაუქმებული
შესაბამისი
მუნიციპალიტეტებისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული გათანაბრებითი ტრანსფერის ჯამური ოდენობით.
2. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმულით 2018 წლის გათანაბრებითი
ტრანსფერის გაანგარიშებისას იმ მუნიციპალიტეტს (მათ შორის ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებულ
მუნიციპალიტეტებს),
რომლისათვისაც
გამოანგარიშებული
გათანაბრებითი
ტრანსფერი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 ნაწილის თანახმად საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი
ჯამურად ნაკლებია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ემატება ზემოაღნიშნულ მაჩვენებლებს შორის
სხვაობა გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით.
3. მუნიციპალიტეტების მიერ მისაღები დაგეგმილი საკუთარი შემოსავლების მობილიზების
ტენდენციის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-5 პუნქტის
თანახმად
მუნიციპალიტეტებისათვის
გადასაცემი
ტრანსფერის
რესურსი
გამოიყენოს
მუნიციპალიტეტებისათვის მოკლევადიანი სესხის გასაცემად.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოკლევადიანი სესხის ოდენობა არ უნდა
აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ და ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავლებს შორის
სხვაობას, ხოლო სესხით სარგებლობის ვადა უნდა განსაზღვროს საქართველოს მთავრობამ და იგი არ
უნდა სცილდებოდეს 2018 წლის 25 დეკემბერს.
5. ამ მუხლის
საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 768 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკა
8,000.0
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტი
389,266.9
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
სპეციალური
ტრანსფერი
8,000.0
345,806.9
460.0
43,000.0
156
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
1,099.6
1,074.6
25.0
40,286.4
40,286.4
6,443.2
6,443.2
3,928.7
3,928.7
ქედის მუნიციპალიტეტი
4,538.2
4,538.2
შუახევის მუნიციპალიტეტი
0.0
0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
1,456.0
1,456.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5,118.5
4,988.5
130.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
5,947.3
5,787.3
160.0
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
1,002.9
817.9
185.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
9,845.7
9,560.7
285.0
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
6,543.0
6,323.0
220.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
5,994.5
5,784.5
210.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
2,660.5
2,515.5
145.0
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
3,062.0
2,927.0
135.0
ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტი
25,898.0
25,678.0
220.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5,647.3
5,415.3
232.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2,792.2
2,642.2
150.0
წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი
5,675.0
5,505.0
170.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
3,744.9
3,616.9
128.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
6,074.3
5,929.3
145.0
6,269.8
6,029.8
240.0
6,224.7
6,064.7
160.0
4,693.1
4,506.1
187.0
7,507.8
7,317.8
190.0
აჟარის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
157
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი
4,364.4
4,226.4
138.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
6,080.1
5,920.1
160.0
ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტი
1,378.8
1,118.8
260.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
19,537.9
19,187.9
350.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
5,109.6
4,962.6
147.0
მარტვილის
მუნიციპალიტეტი
5,655.8
5,500.8
155.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
2,602.1
2,477.1
125.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
4,681.6
4,486.6
195.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
5,007.2
4,835.2
172.0
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი
5,189.7
5,011.7
178.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
2,010.0
1,800.0
210.0
გორის მუნიციპალიტეტი
21,011.8
20,708.8
303.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,122.6
2,032.6
90.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი
1,968.1
1,923.1
45.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
3,721.0
3,546.0
175.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
7,058.6
6,845.6
213.0
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,565.9
1,385.9
30.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
7,365.8
7,140.8
225.0
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი
15,450.3
14,950.3
500.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
305.0
0.0
305.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
260.0
0.0
260.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
3,881.2
3,751.2
130.0
თეთრი წყაროს
მუნიციპალიტეტი
4,111.6
3,894.6
217.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
6,253.8
6,003.8
250.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
1,092.6
983.6
109.0
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
6,458.6
6,238.6
220.0
სპეციალური
ტრანსფერი
150.0
158
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
9,554.0
9,301.0
253.0
2,260.4
2,077.4
183.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
3,377.5
3,240.5
137.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
526.0
400.0
126.0
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
215.0
0.0
215.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5,831.0
5,561.0
270.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
190.0
0.0
190.0
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
2,095.7
1,930.7
165.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
2,413.3
2,323.3
90.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3,615.9
3,508.9
107.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3,372.8
3,236.8
136.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2,923.0
2,555.0
368.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
85.0
0.0
85.0
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი
6,941.5
6,801.5
140.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2,828.5
2,723.5
105.0
ონის მუნიციპალიტეტი
3,055.4
2,952.4
103.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
4,750.4
4,592.4
158.0
768,000.0
705,080.0
11,770.0
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი
სულ
სპეციალური
ტრანსფერი
51,150.0
შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“,
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“,
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“,
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“,
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული
უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება.
159
თავი VIII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 17. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა
ამ კანონით დამტკიცებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების –
„55 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „55 02 – საშინაო
სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „55 03 – საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „55 04 – ავტონომიური
რესპუბლიკებისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულებისათვის
გადასაცემი
ტრანსფერები“, „55 10 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული
ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“, „55 11 – საერთაშორისო
ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების
თანადაფინანსება “ და „55 13 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები“ – საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრომ.
მუხლი 18. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების
დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
2.
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტში
შეიქმნას
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 260 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა
განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროცედურების და კრიტერიუმების
შესაბამისად შერჩეული მუნიციპალური და რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ
მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში.
4. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
5.
წინა
წლებში
წარმოქმნილი
დავალიანების
დაფარვისა
და
სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი
განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის
ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი
თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში.
6. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს
საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური
რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს
ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
მუხლი 19. დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება
ამ კანონით დამტკიცებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების –
„55 12 - დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება“ პროგრამული კოდის ფარგლებში
გათვალისწინებული ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს პარლამენტის მიერ
160
დაგროვებითი პენსიის სქემის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების დამტკიცების შემდგომ,
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით.
მუხლი 20. დავალიანებების დაფარვა
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია
გამოიყენონ 2018 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი
დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ
ორგანიზაციებს.
მუხლი 21. სახელმწიფო ვალი
1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 015 000.0 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 725 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 177 900.0 ათასი ლარი;
ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 547 100.0 ათასი ლარი;
ბ) პროცენტის გადახდა – 290 000 ათასი ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 59 170.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –144 890.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი
ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 85 940.0 ათასი ლარი.
2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის
მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი
ქვეყნის
მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული წესით, განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული
სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული
პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში
პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.
3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების
დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის
2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად,
საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს
43 000.0 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს
შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა
– 35 000.0 ათასი ლარით.
4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის
20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად
განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0
ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 280 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და
40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის
ოპერაციებისათვის.
5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო
ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 400 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო
ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის
აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.
6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და
161
სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე
არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების
ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ
უნდა აღემატებოდეს 400 000.0 ათას ლარს.
მუხლი 22. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა
შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად;
2. 2018 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის
მიზნებისათვის საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კანონის ამოქმედებამდე:
ა) დაევალოთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი
დაქვემდებარებული
სამინისტროების
აპარატების,
საქვეუწყებო
დაწესებულებებისა
და
ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის
შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ
სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.
ბ) საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, საქართველოს
მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და
თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების
შედეგად არ იზრდება თანამდებობრივი სარგოს ერთი თვის ფონდი, საშტატო რიცხოვნობა ან/და
თანამდებობრივი სარგოები.
გ) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა
აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.
დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ
უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს.
ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა
აღემატებოდეს 1 500 ლარს.
ვ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა
არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ
თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის
20%-ს.
ზ) ამ პუნქტის „გ“-„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება
ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და თვითმმართველ ერთეულებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, იმ
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან
რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე,
რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით
განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს.
თ) ამ პუნქტის „გ“-„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი
შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით.
162
4. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს
კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს
მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
5. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი
მხარჯავი დაწესებულებების მიერ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის
ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ
საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12ისა.
მუხლი 23. ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობის
შეზღუდვა
1. საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით და „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, დამხმარე ფუნქციების შესრულების მიზნით შრომით
ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში
შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ
პირთა რიცხოვნობასთან დაკავშირებული შეზღუდვიდან გამონაკლისი სახელმწიფო ბიუჯეტის
საჯარო
დაწესებულებებში
დაიშვება
საქართველოს
მთავრობასთან
შეთანხმებით;
მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, გარდა ქ. თბილისისა, განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის
საკრებულოსთან შეთანხმებით, ხოლო ქ. თბილისის და ავტონომიური რესპუბლიკების საჯარო
დაწესებულებებში განისაზღვრება შესაბამის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით.
3. საჯარო დაწესებულებაში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის
საფუძველზე, არამუდმივი ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა საჭიროებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ორგანოებთან
შეთანხმებას იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებაში 30 დღეზე მეტი ვადით გაფორმებული
შრომითი
ხელშეკრულებით
დასაქმებული
პირების
რაოდენობა
აღემატება
შტატით
გათვალისწინებულ ფაქტიურად დასაქმებულთა რიცხოვნობის 1%-ს, ხოლო იმ ორგანიზაციებში
სადაც საშტატო რიცხოვნობის 1% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შეთანხმებას საჭიროებს შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობა, რომელიც 5 ერთეულზე მეტია;
4. „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის
ამოქმედებამდე, საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების
რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციაში, სადაც
საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, შრომითი ხელშეკრულებით
დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს.
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება საქართველოს
პარლამენტზე, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და თვითმმართველ ერთეულებზე და მათ მიერ
დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ)
იურიდიულ პირებზე, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს
კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო
შემოსულობების 25%-ს.
6. „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის
ამოქმედებამდე ამ კანონის 22-ე და 23-ე მუხლებით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან
გამონაკლისი საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ საჭიროებს, თუ იგი არ აღემატება
163
გამონაკლისის იმ შეთანხმებულ ოდენობას, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის დაშვებული
იყო/საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე ვრცელდებოდა 2017 წლის განმავლობაში.
მუხლი 24. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მაკროეკონომიკური პარამეტრების
ზღვრების დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და შეზღუდვები
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი
მაკრეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვრების დაცვის მიზნით და ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის 1551-ე მუხლის საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილების
გათვალისწინებით:
ა) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის
განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით.
ბ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლით განსაზღვრული წესით წლიური
ბიუჯეტის დაზუსტებისას საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისათვის გათვალისწინებული
გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანა დასაშვებია მხოლოდ
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით.
გ) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია განსაზღვროს შესყიდვების ერთიანი
ლექსიკონის (CPV) კოდების მიხედვით კლასიფიკატორის კოდები, რომელთა ფარგლებში
შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება საქართველოს
მთავრობის წინასწარ თანხმობას საჭიროებს.
დ) საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი
კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის
გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის და ამ
ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე.
ე) საქართველოს სამინისტროებს მიეცეთ უფლება ამ პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული ტენდერებიდან წარმოქმნილი ეკონომია მიმართონ ინფრასტრუქტურული
პროექტების დასაფინანსებლად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით;
ვ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის „დ“
ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ
ინფორმაციას.
საქართველოს
მთავრობის
შესაბამისი
გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი
ნაწილის მიმართვა ამ კანონით გათვალისწინებულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 25. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და
საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა
„საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი
ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და
ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს
პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ
მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო
თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების
ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ
კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
164
მუხლი 26. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება
უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების
შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს
დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება.
მუხლი 27. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების
დაფინანსება
1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2017 წელს „ხარჯების“ და
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული
სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული
ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ
ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროსათვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული
ასიგნებების ფარგლებში.
2.
საქართველოს
თავდაცვის
მინისტრის
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე,
სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული
სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და აქვთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობები და პასუხისმგებლობა.
მუხლი 28. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც
დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად
(ორგანიზებულად)
განსახლების
ობიექტი,
ასევე
სადაც
სამინისტრო
ახორციელებდა
ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის,
ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა
მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის,
განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას)
ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით.
აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად.
ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო.
მუხლი 29. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
1. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსათვის
დამტკიცებული
ასიგნებების
ფარგლებში
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ
ღონისძიებებში გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა
ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა
და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.
2. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „მოსახლეობის სოციალური დაცვა“,
„მოსახლეობის
165
ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო
საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული
ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების,
ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ
საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
3. „მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და
სახელმწიფო კომპენსაცია.
4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს 180
ლარით.
5. „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების“ ფარგლებში:
ა) დაფინანსდეს „სოციალურ პაკეტში“ შემავალი ფულადი გასაცემელი/გასაცემლები;
ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად;
გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28
ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის
შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და
პირობებით;
დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა
შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე
გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით;
ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის
შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და
პირობებით;
ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის
ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის
დანიშვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა;
ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან
დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება;
თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები.
6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2017 წლის შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
ის
სახელმწიფო
პროგრამები/მათი
ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2018 წლის 1
იანვრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში
განსახორციელებელი 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით
გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით.
7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ
კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი
ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი
მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2017 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
166
დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი
განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,
და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა
რამ არ იქნა განსაზღვრული; ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს პარლამენტის
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.
8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში 2017 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული
ასიგნებებიდან.
9. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში 2017 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების
გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური
უბედურებების,
კატასტროფების,
საგანგებო
სიტუაციების,
კონფლიქტების
რეგიონებში
დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა
შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის“ კომპონენტის
ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2017 წელს, დაფინანსდეს ამ
კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან.
10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში
ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტებისა და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების
შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო
იმ
ვაქცინების,
შპრიცების,
მალარიის
სამკურნალო
მედიკამენტების
და
ცივი
ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა
ფონდის მეშვეობით − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 07 – ტუბერკულოზის მართვა“
ფარგლებში, მათ შორის „საქართველოში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა
და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მდგრადობის პროგრამის“ (GEO-T-NCDC)
ღონისძიებებისათვის და პროგრამული კოდის „35 03 02 08 – აივ ინფექცია/შიდსის მართვა“
ფარგლებში, მათ შორის „საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და
მოვლის ღონისძიებების გაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის პროგრამის“ (GEO-HNCDC) ღონისძიებებისთვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის
შესყიდვა, მათ შორის, აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის და
მეორე რიგის მედიკამენტების შეძენა ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში,
გახორციელდეს აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის
გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვების
მექანიზმისა და აგენტების, მათ შორის შესყიდვის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით;
ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, რომელთა
შესყიდვაც ვერ ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ
ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის
მექანიზმისა და აგენტების საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად.
12. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის 35 03 02 07 – „ტუბერკულოზის მართვა“
ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეები ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის
დაცვაში ხელშეწყობის მიზნით, ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვის
შემთხვევაში, ამბულატორიული მკურნალობის მთელი კურსის განმავლობაში იღებენ სოციალურ
დახმარებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
167
13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 30. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება
1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში
(სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანაროსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად
მაღალმთიანი
დასახლების
სტატუსი
მიენიჭათ)
მუდმივად
მცხოვრები
მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2017 წლის 1 დეკემბრიდან
2018 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით
პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ3-ის (მაისსა და
ოქტომბერში – 350 მ3-ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული
პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო
თვეში, კერძოდ, 2017 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2018 წლის
15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2018 წლის 16 მაისს, 2018 წლის
15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით
პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2019 წლის 16 მაისს.
2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის
თანახმად შეღავათით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი თვის დასაწყისში
ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი
შეღავათი.
3.
ბუნებრივი
აირის
გამანაწილებელი
კომპანიის
მიერ
წარმოდგენილი
და
მუნიციპალიტეტების
გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების
მიხედვით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ აანაზღაუროს 2017
წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 30
ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ,
წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის
და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად
მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება.
მუხლი 31. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის
ადმინისტრაციის
–
სამხრეთ
ოსეთის
ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
2018 წლის განმავლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი
უფლებამოსილია
ამ
კანონით
ადმინისტრაციისათვის
დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი
დახმარებები.
მუხლი 32. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებები
უფლება მიეცეს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს,
პროგრამის „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით
168
უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2017 წელს მიღებული საქონლისა და მომსახურების დაფინანსება
განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის
დამტკიცებული ასიგნებებიდან.
მუხლი 33. საქართველოს საერთო სასამართლოების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით
განსახორციელებელი ღონისძიებები
ამ კანონის მე-15 მუხლით საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული
მომუშავეთა რიცხოვნობა არ ზღუდავს კანონით დადგენილი წესით საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეების და მათთან დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე,
რეფერენტი და სხვა) დანიშვნას.
მუხლი 34. ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებები
1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე4 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს დაევალოთ მათ მიერ 2018
წელს მობილიზებული კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი) შემოსავლების არანაკლებ
10%-ის მიმართვა სახელმწიფო ბიუჯეტში.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესრულების მიზნით შესაბამისმა უწყებებმა სახელმწიფო
ბიუჯეტში თანხების მიმართვა განახორციელონ ყოველი კვარტლის ბოლო სამუშაო დღეს,
გადარიცხვის დღისათვის კვარტალში მიღებული შემოსავლის არანაკლებ 10%-ის ოდენობით.
3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დებულებები არ ვრცელდება საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის მიერ მიღებულ გრანტებზე, ასევე იმ შემოსავლებზე, რომელსაც საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი იღებს კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს სისტემაში
შემავალი სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისგან.
169
თავი IX
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 35. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2016
წლის 14 დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 23.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი:
190020010.05.001.018246).
საქართველოს პრეზიდენტი
გიორგი მარგველაშვილი
ქუთაისი,
2017 წლის დეკემბერი.
№
170
საქართველოს მთავრობა
QქვეყნისQძირითადი მონაცემები და მიმართულებები
2018-2021 წლებისათვის
(გადამუშავებული ვარიანტი)
თბილისი
2017
თავი I
სამთავრობო პროგრამა
თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა
წინასიტყვაობა
2012 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ შეძლო დაეძლია კრიზისი და დაიწყო ისეთი
სახელმწიფოს მშენებლობა, რომელიც ეფუძნება დემოკრატიის უმთავრეს პრინციპებს:
სამართლიანობას, თავისუფლებას, თანასწორობას, კანონის უზენაესობას და ადამიანის
უფლებათა პატივისცემას, სადაც ხელშეუხებელია საკუთრება, თავისუფალია ბიზნესი,
ხელისუფლების გავლენისგან გათავისუფლებულია სასამართლო და მედია, პოლიცია არ
ემსახურება ერთ პოლიტიკურ ძალას, სადაც ყველას აქვს განათლებისა და სამედიცინო
დახმარების მიღების საშუალება. მთავრობის ძალისხმევა მიმართულია რეალური და
გეგმაზომიერი რეფორმების განხორციელებისკენ.
მთავრობა აგრძელებს თანამიმდევრულ მუშაობას კანონის უზენაესობის განმტკიცების მიზნით,
რათა სასამართლოს დამოუკიდებლობა და სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა კიდევ
უფრო დაუახლოვდეს საუკეთესო ევროპულ სტანდარტებს; ხელშეუხებელი არის და
მომავალშიც იქნება გამოხატვის თავისუფლება; მედიის დამოუკიდებლობა; გაგრძელდება
განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოს თითოეული
მოქალაქისათვის; დაიხვეწება სახელმწიფო სოციალური პროგრამები; გაჩნდება ახალი სამუშაო
ადგილები და დაიძლევა სიღარიბე.
პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავაც დარჩება მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა,
მეწარმეობისა და ახალი ბიზნესის წახალისება, სოფლის მეურნეობის განვითარება და მსოფლიო
ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირება.
გამყარდება ქვეყნის უსაფრთხოება და საქართველოს რეგიონალური პოზიციები, გაგრძელდება
ძალისხმევა საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნით და კიდევ უფრო
გაღრმავდება ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესები; საგარეო პოლიტიკის დღის
წესრიგის მთავარი თემა იქნება ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა და,
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით, ქვეყნის დეოკუპაციის მიღწევა. გაგრძელდება
მუშაობა აფხაზებსა და ოსებთან პირდაპირი დიალოგისა და შერიგების პროცესის დასაწყებად.
მთავრობის 4–პუნქტიანი გეგმა
საქართველოს სწრაფი განვითარებისთვის განხორციელდება რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმა,
რომელიც სრულად პასუხობს თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობის მთავარ გამოწვევებს და
განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფ ზრდას. ამ გეგმით, მთავრობა ფოკუსირებას მოახდენს
ზუსტად იმ მიმართულებებზე, რომლებიც მოიტანს თვისებრივ ცვლილებებს ქვეყნის
განვითარებაში, უზრუნველყოფს ეკონომიკის სწრაფ ზრდას და მოსახლეობის კეთილდღეობის
ამაღლებას.
4–პუნქტიანი გეგმით მთავრობა განახორციელებს:
2
– ეკონომიკურ რეფორმას, რომელიც ორიენტირებული იქნება კერძო სექტორის მაქსიმალურ
წახალისებასა და მის გაძლიერებაზე. ამ მიმართულებით მთავრობას აქვს გადაწყვეტილებების
მთელი პაკეტი, რომელიც ქვეყანაში ბიზნესის კეთებას უფრო მიმზიდველს და მომგებიანს
გახდის. შეიქმნება მნიშვნელოვანი საგადასახადო სტიმულები, ბიზნესი აღარ დაიბეგრება
მოგების გადასახადით მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში. აღნიშნული რეფორმით,
ბიზნესსექტორში დარჩება ასეულობით მილიონი ლარი, რაც წაახალისებს ინვესტიციებს,
დააჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას და შექმნის ათიათასობით სამუშაო ადგილს. ბოლო 4 წლის
განმავლობაში მთავრობამ განახორციელა მნიშვნელოვანი ცვლილებები საგადასახადო
კანონმდებლობაში. საგადასახადო გარემო ბიზნესის მიმართ იქნება კიდევ უფრო მეგობრული
და მაქსიმალურად წაახალისებს ინვესტიციებს; გაგრძელდება და გაფართოვდება
მეწარმეობის, დამწყები ბიზნესისა და ინოვაციების ხელშემწყობი პროგრამები, რაც
უზრუნველყოფს დამატებით სამუშაო ადგილებს კერძო სექტორში;
– განათლების რეფორმა უზრუნველყოფს ადამიანური კაპიტალის განვითარებას და მის
მაქსიმალურ, ეფექტიან ჩართვას ქვეყნის განვითარებაში. პროფესიული განათლების
სისტემაში დაინერგება დუალური ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომა
საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური კადრების
მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი ერთობლივად განახორციელებენ
სასწავლო პროგრამებს და გაინაწილებენ სტუდენტის მიერ მისაღწევ კომპეტენციებს.
უმაღლესი განათლება დაეფუძნება ეკონომიკის საჭიროებებს და მოთხოვნებს. შრომის ბაზრის
ანალიზის საფუძველზე, განისაზღვრება და დაფინანსდება უმაღლესი
განათლების
პრიორიტეტული მიმართულებები. ამასთან, გათვალისწინებული იქნება ქვეყნის სოციალურკულტურული
თუ
სახელმწიფოებრივი
განვითარებისათვის
აუცილებელი
სხვა
მიმართულებების სპეციფიკა და საჭიროებები. შედეგად, გაიზრდება სტუდენტებისა და
მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის
ხარისხი;
– სივრცითი მოწყობის გეგმა იქნება ქვეყნის განვითარების მთავარი ჩარჩო. სივრცითტერიტორიული დაგეგმვა არის ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ცხოვრების ხარისხის
ამაღლების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. სივრცითი მოწყობის რეფორმის ფარგლებში
მომზადდება ქალაქებისა და სოფლების განაშენიანების რეგულირების გეგმები, წერტილი
დაესმება ქაოსურ განაშენიანებას. სწორი სივრცითი მოწყობით საქართველო გახდება ოთხი
სეზონის ტურისტული ქვეყანა, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების
მიღებისა და წლის განმავლობაში მათი სტაბილური განაწილების საშუალებას. მთელი
საქართველოს მასშტაბით დაპროექტდება და დაიგება რეგიონების დამაკავშირებელი
სატრანსპორტო ქსელი, რომელიც ყველა რეგიონს მჭიდროდ დააკავშირებს ერთმანეთთან.
გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ იქნება ბარიერი ბიზნესის წარმოებისა და
გადაადგილებისთვის. საქართველოს საავტომობილო გზების ქსელი გახდება მიმზიდველი
სატრანზიტო გადაზიდვებისათვის, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას,
განაპირა და მაღალმთიან რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარებასა და რეგიონების
დაკავშირებას. სწორი დაგეგმარებით და გააზრებული სივრცითი მოწყობით საქართველო
ეფექტიანად აითვისებს ქვეყნის განვითარების პოტენციალს და მსოფლიო რუკაზე
გაძლიერდება საქართველოს, როგორც ტრანზიტული ჰაბის, მნიშვნელობა.
– საჯარო მმართველობის რეფორმა უზრუნველყოფს სახელმწიფო სერვისების პოლიტიკის
შემუშავებასა და მომსახურების ხარისხის დახვეწას. ასევე, უწყებების მუშაობის ეფექტიანობის
3
ამაღლებას. უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის საჭიროა მმართველობის ეფექტიანობის
გაზრდა. რეფორმის ფარგლებში შეიქმნება ერთიანი „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი
სახელმწიფო უწყება ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. გაძლიერდება
საზოგადოების ჩართულობა მმართველობის პროცესში და უზრუნველყოფილი იქნება
პროცესების ეფექტიანი მონიტორინგის საშუალება. მოხდება ონლაინმომსახურების დახვეწა
და გაუმჯობესება, ახალი დისტანციური სერვისების დამატება და სახელმწიფო სერვისების
საფასურის ოპტიმიზაცია. გაძლიერდება საზოგადოების ჩართულობა მმართველობისა და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უზრუნველყოფილი იქნება პროცესების ეფექტიანი
საზოგადოებრივი მონიტორინგის საშუალება.
ეს რეფორმები უზრუნველყოფს ეკონომიკის უფრო სწრაფ ზრდას და თვისებრივ გარდაქმნას
ქვეყნის განვითარებაში. მმართველობის რეფორმა უზრუნველყოფს სწრაფი განვითარების
მიზნის მისაღწევად საჭირო გადაწყვეტილებების სწრაფ და ეფექტიან აღსრულებას.
4–პუნქტიანი გეგმის განხორციელებით მივიღებთ თანამედროვე, განვითარებული და
საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე ქვეყანას, შრომის ბაზრის
საჭიროებების შესაბამისი ადამიანური რესურსით, უსაფრთხო და სტაბილური
ბიზნესგარემოთი და ეფექტიანი სახელმწიფო მმართველობით. სწორედ ეს კომპონენტები
განაპირობებს უფრო სწრაფ განვითარებასა და კეთილდღეობის ზრდას. ეს არის გზა, რომელიც
თვისებრივ გარდატეხას შეიტანს ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ახალი, სწრაფი განვითარების
ეტაპის დაწყების საწინდარი გახდება.
4
1. დემოკრატიული განვითარება
2012-16 წლებში საქართველომ მიაღწია ფუნდამენტურ წინსვლას დემოკრატიული განვითარების
ყველა მიმართულებით: ადამიანის ღირსების, მისი უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა იქცა
ხელისუფლების საქმიანობის მთავარ პრიორიტეტად, თვისებრივად ამაღლდა მმართველობისა
და პოლიტიკური სისტემების დემოკრატიულობის, აგრეთვე სამოქალაქო სექტორის
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის ხარისხი. აღნიშნული მიმართულებით
კვლავაც აქტიურად გაგრძელდება მთავრობის მუშაობა, რათა მიღწეული შედეგები იყოს კიდევ
უფრო მყარი და შეუქცევადი.
1.1. ადამიანის უფლებათა დაცვა, დემოკრატიული მმართველობა და კანონის უზენაესობა
გარდამავალი დემოკრატიის რთული ეტაპის გადალახვა მნიშვნელოვნად განაპირობა წარსულში
ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული პრობლემების ეფექტიანად დაძლევამ. ბოლო ოთხი
წლის განმავლობაში შეიქმნა და დაიხვეწა ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუციური
მექანიზმები, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების, ისე სისტემური რეფორმების გზით.
საქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების მუდმივ გაუმჯობესებას
განახორციელებს
ადამიანის უფლებათა
დაცვის
ეროვნული
სტრატეგიის პრინციპების
შესაბამისად.
სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემდგომი გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება
სისხლის სამართლის რეფორმა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და საერთაშორისო
სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესაბამისად.
2015 წელს საქართველომ მიიღო მთელი რეგიონის მასშტაბით უნიკალური და სამაგალითო
არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების
კოდექსი,
რომელიც
ასახავს
ბავშვთა
მართლმსაჯულების სფეროში საერთაშორისო სამართლის ყველა სტანდარტსა და ნორმას.
გაგრძელდება მუშაობა ამ კოდექსის პრინციპებისა და ნორმების პრაქტიკაში დამკვიდრების
მიზნით.
სასჯელაღსრულების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:
- სულ უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის ხელმისაწვდომი გახდება პროფესიული განათლება;
შესაძლებელი გახდება უმაღლესი განათლების მიღება დაბალი რისკის თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში; მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები;
გაძლიერდება პატიმართა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა
დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამები;
- დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი
სახე - შინაპატიმრობა სრულწლოვანი
მსჯავრდებულებისთვის,
რომლის
აღსრულების
კონტროლი
განხორციელდება
ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; მოხდება შინაპატიმრობის გამოყენება პირობით
ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;
- დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება - წინა სასამართლო პრობაცია, რაც
საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად
შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;
5
- გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია
დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიებად, რაც ხელს შეუწყობს
პენიტენციარულ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას,
მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ,
განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;
- შეიქმნება ახალი პენიტენციარული დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის
მოამზადებს დაბალი და საშუალო რისკის მქონე მსჯავრდებულს;
- გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად;
- გაგრძელდება პენიტენციარული დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და
მოდერნიზაცია;
- გაგრძელდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული
განვითარების ხელშეწყობა. მუშაობა გაგრძელდება პენიტენციარული ჯანდაცვის სერვისების
მიწოდების გაუმჯობესებისათვის;
- გაუმჯობესდება პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები,
დაიხვეწება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი;
გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო მსჯავრდებულის
სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.
სახელმწიფოს მიერ კვლავაც უზრუნველყოფილი იქნება საკუთრების უფლების განუხრელი
დაცვა. გაგრძელდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. კონსტიტუციის ფარგლებში და
საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად, ხელისუფლება გამოიყენებს ყველა
სამართლებრივ მექანიზმს, რათა თითოეულ ადამიანს აღუდგეს წინა ხელისუფლების მიერ
დარღვეული უფლება.
კიდევ უფრო დაიხვეწება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ზედამხედველობის
სისტემა. გაგრძელდება შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების განვითარება, რომლებიც
ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებათა განხორციელებისას უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის დაცვას უფრო მაღალი სტანდარტით. აღნიშნული ცვლილებები
განხორციელდება იმგვარად, რომ დაცული იყოს გონივრული ბალანსი პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობისა და ქვეყნისა და ადამიანების უსაფრთხოების ინტერესებს შორის.
განხორციელდება ქმედითი ღონისძიებები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად.
გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის უფლების რეალიზებისათვის და
ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად.
უზრუნველყოფილი იქნება რწმენის თავისუფლების დაცვა ყველა რელიგიური გაერთიანებისა
და თითოეული ადამიანისთვის.
ხელისუფლება ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში
შემწყნარებლობის კულტურის შემდგომ განვითარებას.
ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და რეალიზების უზრუნველსაყოფად
განხორციელდება სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2015-2020 წლების სამოქმედო
გეგმა. საქართველოს ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა, ექნება
შესაძლებლობა, სრულფასოვნად ჩაერთოს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში,
ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, პოლიტიკურ და სამოქალაქო პროცესებში.
6
განსაკუთრებით პრიორიტეტული იქნება სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება,
შესაბამისად, გაიზრდება სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების ეფექტიანობა,
გაფართოვდება წვდომა სახელმწიფო ენის პროგრამებზე აკადემიური პროცესის მიღმაც.
უზრუნველყოფილი იქნება ქართული ენის მიზნობრივი სწავლება საჯარო სექტორში
დასაქმებული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის.
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ეთნიკური უმცირესობებისთვის გაუმჯობესდება
ადმინისტრაციული წარმოების დოკუმენტებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების
ხელმისაწვდომობა. განათლების სტრატეგიული დოკუმენტის შესაბამისად, გადაიდგმება
ქმედითი ნაბიჯები და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ხარისხიან განათლებაზე
ხელმისაწვდომობა განათლების ყველა საფეხურზე. გაუმჯობესდება მედიასა და ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობა და, შესაბამისად, ეროვნული უმცირესობების ერთიან საინფორმაციო
სივრცეში ჩართვა, რაც წარმატებული სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის ერთ-ერთი
წინაპირობაა.
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის,
სოციალური და ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება, მათ შორის, სახელმწიფოს
შესაბამის პროგრამებსა და სერვისებზე მათთვის გასაგებ ენაზე სრულყოფილი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის გაზრდით. უზრუნველყოფილი იქნება ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა და განვითარების შესაძლებლობები,
ტოლერანტული გარემოს წახალისება მთლიანად საზოგადოებაში.
განხორციელდება ქმედითი ღონისძიებები საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში,
განსაკუთრებით პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საქმიანობაში, და გადაწყვეტილების მიღების
დონეზე, გენდერული თანასწორობის დასაცავად. უზრუნველყოფილი იქნება სწრაფი და
ქმედითი რეაგირება გენდერული თანასწორობის დარღვევის თითოეულ ფაქტზე.
ხელისუფლება ხელს შეუწყობს გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ცნობიერების
ამაღლებას.
გაგრძელდება ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და მასთან ბრძოლისათვის საკანონმდებლო
რეფორმის განხორციელება. კერძოდ, განხორციელდება „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის („სტამბულის
კონვენცია“) რატიფიკაცია. გაუმჯობესდება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის
სამართლებრივი დაცვა და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებისა და თავშესაფრის
ხელმისაწვდომობა.
გაგრძელდება
ოჯახში
ძალადობის
საკითხებზე
ცნობიერების
ამაღლებისთვის ზრუნვა. გაგრძელდება მუშაობა ქალთა და ბავშვთა უფლებების განმტკიცების
მიზნით.
დაცული იქნება შშმ პირთა უფლებები გონივრული მისადაგების პრინციპის საფუძველზე, მათი
საჭიროებების გათვალისწინებით. საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში შშმ პირთა
სრულყოფილი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს შშმ პირთა
დასაქმებას, ასევე ადმინისტრაციული შენობების შშმ პირთა საჭიროებების გათვალისწინებით
ადაპტირებას. ხელისუფლება ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებების,
გადაადგილებისა და მოგზაურობის თანაბარ ხელმისაწვდომობას შესაბამისი სტანდარტების
შემუშავებისა და დანერგვის გზით.
7
გაგრძელდება აქტიური ბრძოლა ტრეფიკინგის, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის
წინააღმდეგ.
1.2. ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადამიანის
უფლებების დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები.
ძლიერი, კვალიფიციური და დამოუკიდებელი სასამართლო არის ქვეყნის განვითარების
ქვაკუთხედი. მთავრობის მოქმედებები მიმართული იქნება სასამართლო სისტემის ნდობის
ამაღლებისკენ. ჩვენი პრიორიტეტია თითოეული მოქალაქის და კერძო სექტორის რწმენის
ამაღლება ქართული მართლმსაჯულებისადმი.
გაგრძელდება და დასრულდება მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე ტალღა, რაც
ბოლომდე მიიყვანს სასამართლო სისტემის რეფორმას როგორც ინსტიტუციურ დონეზე
სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ისე ცალკეული მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და
მიუკერძოებლობის
უზრუნველსაყოფად.
სასამართლოს
რეფორმის
მესამე
ეტაპის
განხორციელების შედეგად დაიხვეწება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის წესი და
დისციპლინური წარმოების პროცედურები; საქმეები განაწილდება შემთხვევითობის წესით,
ელექტრონული ფორმით. განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა.
მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფის
მიზნით, განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა. 2017 წლის პირველ
ნახევარში საქართველოს ერთ-ერთ დიდ სასამართლოში საპილოტე წესით დაინერგება საქმეთა
ელექტრონული განაწილების სისტემა. მიმდინარე წლის ზაფხულში სისხლის სამართლის
საპროცესო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე ნაფიც მსაჯულთა
სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელდება.
საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიქმნება კომერციული კოლეგიები და პალატები,
რომლებიც სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაიზრდება მართლმსაჯულების ხარისხი და სისწრაფე
კომერციულ და საგადასახადო დავებზე, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების
მეშვეობით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული
საშუალების, დამკვიდრებას და განვითარებას, რამაც მთლიანობაში ხელი უნდა შეუწყოს
საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის
ზრდასა და ეკონომიკის წინსვლას.
უზრუნველყოფილი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა.
პროკურატურა კვლავაც იმუშავებს როგორც საზოგადოების ინტერესებსა და საჭიროებებზე
ორიენტირებული სისტემა, რაც ბრალდებულთა და პროცესის მონაწილე სხვა მხარეთა
უფლებების მაქსიმალურ დაცვას უზრუნველყოფს. დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში
შემუშავდება ახალი მიდგომები, დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებთან კიდევ უფრო
დაახლოვდება არსებული საგამოძიებო და საპროკურორო პრაქტიკა. გაიზრდება საზოგადოების
მონაწილეობა დანაშაულის პრევენციის უზრუნველყოფის პროცესში. რიგითი პროკურორის
დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, დაიხვეწება პროკურორთა თანამდებობაზე
დანიშვნის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის, გათავისუფლებისა და წახალისების (მათ
8
შორის დაწინაურების) სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და
მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო
საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული
პოლიციის სისტემა.
პოლიციის სანდოობისა და საიმედოობის გაზრდისათვის უზრუნველყოფილი იქნება
საზოგადოების ჩართვა უსაფრთხოებასა და მართლწესრიგთან დაკავშირებული პრობლემების
იდენტიფიცირებასა
და
გადაწყვეტაში,
აგრეთვე
გაძლიერდება
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, სამეცნიერო წრეებთან, მედიასა და ბიზნესსექტორთან მუდმივი
კომუნიკაციის მექანიზმები.
გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით, გაიზრდება
ტექნოლოგიების როლი საპოლიციო საქმიანობაში, რაც გააძლიერებს დანაშაულის პრევენციის
მიმართულებას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხსა და განავითარებს
პოლიციის შესაძლებლობებს.
განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც ქვეითთა,
მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების ამაღლებას მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე
უბედურ შემთხვევებს. ტექნოლოგიების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო
მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროშიც.
დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც უზრუნველყოფს
სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და უნიფიკაციას.
დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც
უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციასა და სწრაფ რეაგირებას. განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ კუთხით
სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებასა და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.
გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით
კი ევროპოლთან.
პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, ჩამოყალიბდება
ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს
ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას.
მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განხორციელდება შსს აკადემიაში: დაინერგება ახალი პროგრამები,
განახლდება ტექნოლოგიები, აკადემიის ბაზაზე შეიქმნება პოლიციის საერთაშორისო სასწავლო
ცენტრი.
პოლიციის საზოგადოებასთან დაახლოების კუთხით გაგრძელდება პოლიციის რეფორმირება
იმგვარად, რომ სისტემა მაქსიმალურად მოემსახუროს საზოგადოებასთან თანამშრომლობის
მიზანს.
გაგრძელდება მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი მომსახურების
უფრო მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ხარისხის ამაღლების, აგრეთვე ამ
სფეროს შემდგომი განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურების სახეების
შეთავაზების მიზნით.
9
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და
ქმედითი საქმიანობა.
გარანტირებული იქნება სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა, მისი აქტიური
თანამშრომლობა საქართველოს პარლამენტსა და სხვა საჯარო სტრუქტურებთან.
1.2. საჯარო მმართველობის რეფორმა, პოლიტიკის სისტემა და სამოქალაქო საზოგადოება
ხელისუფლება
განახორციელებს
ქმედით
და
სამართლიან
პოლიტიკას,
რათა
უზრუნველყოფილი იყოს მმართველობის სისტემის, პოლიტიკის სისტემისა და სამოქალაქო
საზოგადოების შემდგომი გაძლიერება და ჩართულობა.
2015 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონი,
რომელმაც უნდა შექმნას სათანადო სამართლებრივი საფუძვლები საჯარო სამსახურის
რეფორმის სისრულეში მოსაყვანად და „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დასანერგად.
ეტაპობრივად
ჩამოყალიბდება
საჯარო
სამსახურის
კარიერული
მოდელი,
რომელიც
უზრუნველყოფს მოხელეთა სამსახურში აყვანასა და კარიერულ წინსვლას ობიექტური
კრიტერიუმების შესაბამისად.
კვლავ გაგრძელდება პოლიტიკის დაგეგმვისა და მისი მონიტორინგის ერთიანი სისტემის
დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც ეფუძნება გამჭვირვალე, შედეგზე ორიენტირებული,
საზოგადოების ჩართულობის პრინციპსა და ანგარიშვალდებულებაზე აგებული სისტემის
ჩამოყალიბების იდეას. პოლიტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის ერთიანი სისტემა
საფუძვლად დაედება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალურ დონეზე
იმპლემენტაციას და მათ ინტეგრაციას ეროვნული დაგეგმვის დოკუმენტებში.
საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საჯარო
ფინანსების მართვის, ანგარიშვალდებულებისა და თვითმმართველობების მმართველობითი
შესაძლებლობების
გაძლიერების
კუთხით,
რათა
მიღწეულ
იქნეს
ამ
რეფორმის
სრულმასშტაბიანი, წარმატებული განხორციელება.
გაძლიერდება ადგილობრივი თვითმმართველობა. სუბსიდიარობის პრინციპის საფუძველზე
გაიზრდება მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილებები, რომელთა განხორციელება სოციალურ–
ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის უწყვეტ და თანამიმდევრულ პროცესს დაეფუძნება.
ფისკალური დეცენტრალიზაციის, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილებებსა და
რესურსებს
შორის
შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად,
ეტაპობრივად
გაიზრდება
ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლების ხვედრითი წილი ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებში.
გაძლიერდება
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
განხორციელებაში
მოქალაქეთა
მონაწილეობის უზრუნველყოფის მექანიზმები. საზოგადოებრივი მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესებისა
და
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად
სათანადოდ
აღიჭურვება
მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ორგანოები. ეტაპობრივად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით,
10
კიდევ უფრო გაფართოვდება „საზოგადოებრივი ცენტრების“ არსებული ქსელი, რომლის
მეშვეობით განხორციელდება სახელმწიფო და ადგილობრივი საზოგადოებრივი მომსახურების
მიწოდება ყოველ დიდ ან/და ცენტრიდან დაცილებულ დასახლებაში.
უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადადგმული
ნაბიჯების
ქმედითი
კოორდინაცია,
სამოქალაქო
საზოგადოების
მონაწილეობის
უზრუნველყოფა, ამ მიმართულებით განათლებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის
დონის გაზრდა, ანტიკორუფციული მექანიზმების დანერგვა და გაძლიერება. დაინერგება
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს
სრულყოფილ მონიტორინგს, კერძოდ, დეკლარაციებში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორის
დადგენას.
საქართველო, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით რეგიონის აღიარებული ლიდერი და
ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) თანათავმჯდომარე ქვეყანა, გააგრძელებს მუშაობას
იმისათვის, რომ კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახადოს თავისი მიღწევები კორუფციასთან
ბრძოლის საქმეში. ამ მიზნით იგი კვლავაც მჭიდროდ ითანამშრომლებს ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD), GRECO-სთან და სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
2016 წლის ნოემბერში მთავრობამ დაამტკიცა ღია მმართველობის პარტნიორობის მესამე
სამოქმედო გეგმა, რომელიც 24 ამბიციურ და ინოვაციურ ვალდებულებას შეიცავს. მათი
განხორციელების შედეგად საქართველო კიდევ უფრო განიმტკიცებს თავის რეპუტაციას,
როგორც ელექტრონული მმართველობის სფეროში რეგიონისა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით
ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა.
დაიხვეწება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი ნორმები და
შემუშავდება ახალი კანონი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს
საერთაშორისო სტანდარტებსა და სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან ქართული
კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობას, ინფორმაციის თავისუფლებაზე ცალკეულ
აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ საკანონმდებლო აქტში კონსოლიდირებას და არსებული
საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრას. კიდევ უფრო მოწესრიგდება საჯარო ინფორმაციის
გაცემის არსებული პრაქტიკა.
2. ეკონომიკური განვითარება
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს,
რომელიც ძლიერი კერძო სექტორის წინაპირობაა. შესაბამისად, თავისუფალი ბაზრის
პრინციპებზე დაყრდნობით, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ერთი მხრივ, მიმართული
იქნება კერძო სექტორის შემდგომი განვითარებისა და კერძო სექტორში არსებული პრობლემების
გადაჭრისკენ, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კერძო სექტორის გაძლიერებასა და სამუშაო
ადგილების გენერირებას, ხოლო, მეორე მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სასურველი
დონის მიღწევამდე, უზრუნველყოფს მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერას, რომლებიც ამას
ყველაზე მეტად საჭიროებენ.
11
ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტი.
მთავრობა მიზნად ისახავს ისეთი მოდელის დანერგვას, რომლის პირობებშიც, ეკონომიკური
ზრდის პარალელურად, მცირდება სიღარიბე და უმუშევრობა მოსახლეობაში. მთავრობის
ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკურ ეფექტიანობასთან ერთად, იხელმძღვანელებს
სოციალური უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის პრინციპებით.
გრძელვადიანი სწრაფი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში.
მთავრობის მიერ შემუშავებული 4-პუნქტიანი გეგმა მიმართულია ბიზნესის, როგორც
ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებლის, განვითარებაზე, ადამიანური რესურსების
პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებაზე ქვეყნის განვითარებაში, ინფრასტრუქტურის სწრაფ
განვითარებასა და ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვაზე.
2.1. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა
მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, როგორც
ეკონომიკური განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპებისადმი ერთგულებას.
ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე და ფასების სტაბილურობა,
მონეტარული
პოლიტიკის
დამოუკიდებლობა,
მიმდინარე
ანგარიშის
დეფიციტის
თანდათანობითი შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყნის
გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.
საქართველო არის მცირე, ღია ეკონომიკის ქვეყანა. შესაბამისად, ის ვერ იქნება იზოლირებული
რეგიონსა და გლობალურ ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებისაგან. თუმცა, სტაბილური
მაკროეკონომიკური გარემო მნიშვნელოვანია ნეგატიური საგარეო შოკების ზემოქმედების
შერბილებისათვის.
მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და საბიუჯეტო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის
მიზნით:
-
-
-
გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი, რაც მიმართული იქნება
სახსრების
გამოთავისუფლებასა
და
მათ
გადანაწილებაზე
პრიორიტეტული
მიმართულებებით. ამასთან, შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები და მომავალში
შეიზღუდება მათი ზრდა;
უზრუნველყოფილი იქნება პროგრამული ბიუჯეტის პრინციპების სრულყოფა;
გაიზრდება ბიუჯეტის გამჭვირვალობა;
სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შენარჩუნდება იმ დონეზე,
რომელიც ქვეყნის სტაბილურ საკრედიტო რეიტინგსა და დადებით საინვესტიციო იმიჯს
უზრუნველყოფს;
უზრუნველყოფილი იქნება ფისკალური და მონეტარული
პოლიტიკის ეფექტიანი
კოორდინაცია;
ქვეყნის განვითარებისათვის აუცილებელი მასშტაბური პროექტების დაფინანსების მიზნით,
ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზებისთვის, გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით
გათვალისწინებული დროებითი ღონისძიებები;
12
-
ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა იქნება ხელშეუხებელი;
ხელი შეეწყობა ლარით დაკრედიტების ზრდას.
2.2. დასაქმება
ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირი მოსახლეობის
დასაქმებაა.
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2016-2017 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის
ანგარიშის მიხედვით, ბიზნესის კეთების მხრივ, უპირველესი პრობლემა კვლავ კვალიფიციური
სამუშაო ძალის ნაკლებობაა. ამავე დროს, უმუშევრობა რჩება მწვავე პრობლემად. ეს ვითარება
ნათლად მიუთითებს შრომის ბაზარზე არსებულ დისბალანსს. ერთი მხრივ, არსებობს მოთხოვნა
კერძო სექტორის მხრიდან, თუმცა, ეს მოთხოვნა ვერ კმაყოფილდება იმ სამუშაო ძალით,
რომელიც შრომის ბაზარზეა წარმოდგენილი.
შრომის ბაზარზე არსებული დისბალანსის აღმოსაფხვრელად და დასაქმების რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი მაჩვენებლის გასაუმჯობესებლად, მთავრობის 4–პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად,
გატარდება განათლების რეფორმა, რომლის შედეგადაც გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი
დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.
განხორციელდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და უზრუნველყოფილი იქნება
მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო
ინფორმაციულ დახმარებას გაუწევს სამუშაოს მაძიებლებს პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და
გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების
ჩართულობას პროფესიული გადამზადების პროცესში.
უმაღლესი განათლება დაეფუძნება არა ასიმეტრიულ მოთხოვნას, რომელიც რამდენიმე
დომინირებული პროფესიით შემოიფარგლება, არამედ რეალურ საჭიროებებს, რომლის წინაშეც
ქვეყანა დგას. შესაბამისად, უზრუნველყოფილი იქნება შრომის ბაზარზე არსებული
დისბალანსის აღმოფხვრა. ამასთან, გათვალისწინებული იქნება ქვეყნის სოციალურკულტურული თუ სახელმწიფოებრივი განვითარებისთვის აუცილებელი სხვა მიმართულებების
სპეციფიკა და საჭიროებები.
2.3. ბიზნესგარემო
საქართველოს ხელისუფლება ბიზნესგარემოს შემდგომი გაუმჯობესებისა და მეწარმეობის
ხელშეწყობის მიზნით, გააგრძელებს აქტიური პოლიტიკის გატარებას, კერძოდ:
- დაცული იქნება საკუთრების უფლების ხელშეუვალობის პრინციპი;
- დაიხვეწება სამოქალაქო, სამეწარმეო, გადახდისუუნარობის, აღსრულებისა და დავების
მოგვარების ალტერნატიული საშუალებების მარეგულირებელი კანონმდებლობა;
- უზრუნველყოფილი იქნება საკუთრებით შეუფერხებელი სარგებლობა - ამოქმედდება უძრავ
ნივთზე საკუთრების ხელყოფის ან სხვაგვარი ხელშეშლის აღკვეთის ადმინისტრაციული
13
(არასასამართლო) წესი, როგორც საკუთრების უფლების დაცვის ეფექტიანი საშუალება, იმ
შემთხვევებისათვის, როდესაც არ იქნება საოჯახო, მემკვიდრეობითი, სამეზობლო თუ სხვა
სახის დავა. გარდა ამისა, ალტერნატივის სახით, შეიქმნება ამ კატეგორიის დავებზე
სასამართლო წესით უფლების დაცვის ეფექტიანი საპროცესო მექანიზმი და გამკაცრდება
კონტროლი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ვადებზე;
- განხორციელდება საგადასახადო დავების სისტემის რეფორმა.
მთავრობის 4–პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად, გაუმჯობესდება საგადასახადო ადმინისტრირება.
სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ვეღარ მოხდება ბიზნესის ანგარიშების დაყადაღება.
კომპანიების საგადასახადო შემოწმების ვადა იქნება რეგლამენტირებული და გაუქმდება
ეკონომიკური დანაშაულისთვის წინასწარი პატიმრობის გამოყენება განსაკუთრებული
შემთხვევების გარდა. აღნიშნული ნაბიჯები ბიზნესს მისცემს მეტ თავისუფლებას და გააჩენს
განვითარების დამატებით პოტენციალს ეკონომიკაში.
ხელისუფლების მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა. ქართულ
სინამდვილეში მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც ქვეყანაში გაჩნდა „სტარტაპების“
დაფინანსების ინსტრუმენტი. „სტარტაპების“ დაფინანსება იქნება სწრაფი განვითარების 4პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება.
ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესების კუთხით, გაგრძელდება მეწარმეობის ხელშეწყობის
არსებული პროგრამები, მოხდება მათი ოპტიმიზაცია ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით.
სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ეფექტიანი ურთიერთობების ხელშეწყობისთვის შეიქმნება
ერთიანი სივრცე „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება კერძო ბიზნესს
ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. შედეგად, ბიზნესს შეუმცირდება სახელმწიფოსგან
შესაბამისი მომსახურების მიღებისთვის საჭირო დრო და რესურსები.
კიდევ უფრო დაიხვეწება და გაუმჯობესდება არსებული ონლაინსერვისები, შესაძლებელი
გახდება როგორც კომპანიის ელექტრონულად დარეგისტრირება, ისე არსებულ მონაცემებში
ცვლილებების ელექტრონულად განხორციელება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში
მისვლის გარეშე.
მოხდება
სამეწარმეო
საქმიანობის
განხორციელებასთან
დაკავშირებული
ეკონომიკური
დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია, მათ შორის:
- გაუქმდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მოქმედებებისთვის, რომლებიც თავისი
შინაარსით ისეთი საგადასახადო სამართალდარღვევაა, როგორიცაა სასაქონლო ზედნადების
არასრულად ან/და არასწორად შევსება (საქონლის რაოდენობის ან/და ფასის შემცირება), 10000
ლარზე მეტი ღირებულების საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება,
სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის მარკირების გარეშე
რეალიზაცია, ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დარღვევა;
- 100 000 ლარამდე გაიზრდება გადასახადებისგან თავის არიდებისათვის სისხლის სამართლის
პასუხისმგებლობის დაკისრების ზღვარი, რაც 2017 წლიდან, ხანდაზმულობის ვადის 3
წლამდე შემცირების ფონზე, მნიშვნელოვანი ეფექტის მომტანი იქნება ბიზნესისთვის;
- გამოცხადდება სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე (ყალბი საგადასახადო დოკუმენტის
დამზადება ან გამოყენება) და 218-ე (გადასახადისთვის თავის არიდება) მუხლებით
გათვალისწინებული
დანაშაულების
სრული
ამნისტია.
შესაბამისად,
14
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან გათავისუფლდებიან
პირები, რომლებმაც აღნიშნული დანაშაული 2013 წლის 1 იანვრამდე ჩაიდინეს.
გადახდისუუნარობის/გაკოტრების
საქმისწარმოებასთან
დაკავშირებული
პროცედურების
დასახვეწად გატარდება გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმა. გამარტივდება ასევე
ბიზნესის ლიკვიდაციის პროცედურები.
ფართოდ დაინერგება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც მოგვცემს
საშუალებას,
თითოეული
გადაწყვეტილების
გავლენა
ბიზნესზე
იყოს
წინასწარ
გაანალიზებული, რითაც ბიზნესს დავიცავთ შესაძლო ნეგატიური გავლენებისგან.
გამოცხადდება მორატორიუმი ახალი ლიცენზიებისა და ნებართვების შემოღებაზე. აღნიშნული
მორატორიუმი შეეხება ნებისმიერი ტიპის საქმიანობას, გარდა იმისა, რომელიც იმპერატიულად
მოთხოვნილია, რომ იყოს ლიცენზირებადი საქმიანობა საქართველოს მიერ გაფორმებული
საერთაშორისო შეთანხმებებით. მორატორიუმი გამოცხადდება ასევე ახალი მარეგულირებელი
სტრუქტურების შექმნაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს იმპერატიულად არის მოთხოვნილი
საქართველოს მიერ გაფორმებული საერთაშორისო შეთანხმებებით.
გაძლიერდება ინვესტიციების დაცვის საკანონმდებლო ჩარჩო - შეიქმნება ახალი კანონი
ინვესტიციების შესახებ - საქართველოში ადგილობრივი და უცხოელი ინვესტორების მიერ
ინვესტიციის განხორციელების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის მიზნით, რომელიც სრულად
უპასუხებს თანამედროვე მოთხოვნებსა და გამოწვევებს. ამავე კანონით დადგინდება ისეთი
საკანონმდებლო
ნორმა-პრინციპი,
რომელიც
სხვადასხვა
სფეროს
კანონმდებლობაში
განხორციელებული ცვლილებების მიუხედავად, ინვესტორისათვის უზრუნველყოფს მოქმედი
ლიბერალური ნორმებისა და შეღავათების შენარჩუნებას გარკვეული ვადით, რათა მან შეძლოს
ბიზნესის თავისუფლად დაგეგმვა და არ ჰქონდეს ინვესტიციის განხორციელების შემდგომ
უახლოეს პერიოდში რეგულაციების შეცვლის (დამძიმების) მოლოდინი.
კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის, მოხდება სახელმწიფოს ეტაპობრივად
გამოსვლა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვს დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა
და განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება ქვეყნის კონკურენტუნარიანი დარგების
სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების ზრდის, ისე საექსპორტო
პოტენციალის გაფართოების მიმართულებით.
2.4. ეკონომიკური რეფორმები
15
საქართველოში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის,
გაუმჯობესების გარდა, საქართველოს მთავრობა გეგმავს
განხორციელებას.
ზოგადად ბიზნესგარემოს
მასშტაბური რეფორმების
2.4.1. კაპიტალის ბაზრის რეფორმა
ქვეყანაში განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს, საბანკო დაკრედიტების
პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების მოზიდვის
ეფექტიან შესაძლებლობას. ამით კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ
დაკრედიტების, არამედ დანაზოგების ეფექტიანად გადანაწილების მიმართულებითაც. მეტიც,
თუ რაიმე მიზეზით საბანკო დაკრედიტება იზღუდება, ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა
ასრულებდეს დამბალანსებლის როლს. კაპიტალის ბაზრის ფუნქცია არა მხოლოდ
ბიზნესისათვის ფინანსური რესურსების მიწოდებაა, არამედ განვითარებული ბაზარი ქვეყნის
მოსახლეობის დანაზოგების განთავსების დამატებითი ინსტრუმენტიცაა. შედეგად,
განვითარებული და გამჭვირვალე კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ
ზრდასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას.
საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა საქართველოს რეგიონალურ ფინანსურ
ცენტრად ჩამოყალიბებაა. ამ მიზნის მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
-
ხელი შეეწყობა კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, რაც გამორიცხავს ბაზრის
ცალკეული სეგმენტების, ინსტრუმენტების ან მონაწილეების დისკრიმინაციას, უპირატეს ან
მონოპოლიურ მდგომარეობაში ჩაყენებას. სახელმწიფო და კაპიტალის ბაზრის
რეგულატორები უზრუნველყოფენ სამართლიანობის პრინციპებზე დაფუძნებული ბაზრის
მონაწილეთა ღია და გამჭვირვალე საქმიანობას;
-
დაიხვეწება შესაბამისი საგადასახადო დაბეგვრის რეჟიმები. აღნიშნული ცვლილება
გულისხმობს
საგადასახადო
სისტემის
უფრო
მეტად
ეკონომიკურ
ზრდაზე
ორიენტირებულობას, ასევე სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტის თანაბარ პირობებში
ჩაყენებას;
-
ხელი შეეწყობა მოსახლეობის ფინანსური განათლების დონის ამაღლებას;
-
დაიხვეწება მომხმარებელთა და ინვესტორთა უფლებების დაცვის გარანტიები.
მაქსიმალურად იქნება დაცული წვრილი და ნაკლებად გათვითცნობიერებული
ინვესტორების ინტერესები, რაც კაპიტალის ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტის განვითარების
ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა. აღნიშნულ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა მარეგულირებლის, საგანმანათლებლო, კორპორაციული მართვისა და ფინანსური
აღრიცხვიანობის საკითხებს.
მომდევნო წლებში, განხორციელებული რეფორმის შედეგად, საქართველოში ჩამოყალიბებული
კაპიტალის ბაზარი იქნება რესურსების მოზიდვის მაღალეფექტიანი წყარო. იგი ბაზრის ყველა
მონაწილეს მისცემს საშუალებას, მიიღოს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული
საფინანსო მომსახურების სრული სპექტრი. ამასთან, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის
შესაბამისი და მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირებული მარეგულირებელი გარემო
უზრუნველყოფს მაღალი დონის სანდოობასა და ინვესტორთა დაცულობას.
2.4.2. საპენსიო რეფორმა
16
სახელმწიფო გაატარებს საპენსიო რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო
სისტემაზე გადასვლა. აღნიშნული რეფორმა კაპიტალის ბაზრის შედარებით ფართო რეფორმის
შემადგენელი კომპონენტია, რადგან იგი ხელს უწყობს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების
წარმოქმნას.
საპენსიო რეფორმის უმთავრესი ამოცანაა მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, აგრეთვე
არსებული სოციალური სისტემის ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნება. ფისკალური
სტაბილურობის გათვალისწინებით, კერძო დაგროვებითი პენსია ოპტიმალური მოდელია
საპენსიო უზრუნველყოფის ადეკვატურობის გაუმჯობესების კუთხით. კერძო საპენსიო სისტემა
შესაძლებლობას მისცემს მოქალაქეს, შექმნას დანაზოგი, რომელიც წლების განმავლობაში
დასაქმებულის მიერ გამომუშავებული ხელფასის პირდაპირპროპორციული იქნება.
გარდა ამისა, კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემას აქვს ეკონომიკის მასტიმულირებელი
ეფექტი. კერძო დანაზოგების ზრდა, რაც ნიშნავს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსის
მობილიზებას, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადილობრივი კაპიტალის ბაზრის განვითარებას
და, საბოლოოდ, დადებითად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე.
2.4.3. მიწის რეფორმა
განხორციელდება სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობს მთელი ქვეყნის
მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღრიცხვასა და ერთიან ბაზაში თავმოყრას. აღნიშნული ხელს
შეუწყობს სახელმწიფო აქტივების მართვა-განკარგვის პროცესს, გამოუყენებელი აქტივების
ბრუნვაში ჩართვას, ქვეყანაში მიწის კადასტრის სრულყოფასა და ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ინვენტარიზაციის პროექტი დასრულდება 2016 წლის ბოლოს და
დაინერგება ქონების გამარტივებული რეგისტრაცია, რაც, პირველ რიგში, განხორციელდება
კერძო მესაკუთრეთა ინტერესების გათვალისწინებით.
2016 წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედდა და 2 წლის განმავლობაში იმუშავებს „სახელმწიფო
პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის
სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონი, რომელიც
მაქსიმალურად ამარტივებს და მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის მიწის რეგისტრაციის
პროცესს, ახალისებს რეგისტრაციას სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის
რეგისტრაციისათვის მომზადებული საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების საფასურის
ანაზღაურების, ასევე მომსახურების სხვა საფასურისაგან გათავისუფლების და სარეგისტრაციო
პროცედურების მაქსიმალურად გამარტივების გზით. სახელმწიფო მოქალაქეს ეხმარება
საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების მოძიებასა და მედიაციის გზით დავების
მოგვარებაში. დამტკიცებულია მაღალმთიან რეგიონებში ფაქტობრივ მფლობელობაში
არსებული მიწის ნაკვეთების პრივატიზების ხელშეწყობის პროგრამა და დაიწყება მისი
განხორციელება.
17
2.4.4. საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარება
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტორია საჯარო-კერძო პარტნიორობა. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში
სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის თანამშრომლობით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი
განხორციელდა. საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად,
აუცილებელია შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწა.
იმ პირობებში, როდესაც მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვან
ფინანსურ რესურსებს მოითხოვს, განსაკუთრებით ისეთ დარგებში, როგორიცაა ენერგეტიკა,
ტრანსპორტი და სხვ., თანამშრომლობის აღნიშნული ფორმა ხელს უწყობს პროექტის
განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების გადანაწილებას საჯარო და კერძო სექტორებს
შორის და სახელმწიფოსა და ბიზნესის მიერ რესურსების მობილიზებას, რითაც უფრო რეალური
და ადვილი ხდება მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება.
ხელისუფლება განავითარებს შესაბამის კანონმდებლობასა და სისტემას საჯარო-კერძო
პარტნიორობის გაფართოებისთვის. სისტემა ხელს შეუწყობს საქართველოში ინვესტიციების
შემოდინებას და სახელმწიფოსა და ბიზნესის მიერ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული
პროექტების უფრო სწრაფად და ეფექტიანად განხორციელებას.
2.5. სივრცითი მოწყობა
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა არის ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ცხოვრების დონის
ამაღლების
მნიშვნელოვანი
ინსტრუმენტი,
რომლის
ამოცანებია:
გააუმჯობესოს
ურთიერთკავშირი ქალაქსა და სოფელს შორის; ხელი შეუწყოს მაღალხარისხიანი მდგრადი
ტურიზმის განვითარებას, ასევე საქართველოს ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ
სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბებას, შექმნას ინვესტირებისთვის
მასტიმულირებელი და მიმზიდველი გარემო, შეამციროს გარემოზე მავნე ზემოქმედება.
ქვეყნის სივრცითი მოწყობის მიმართულებით, საქართველოს მთავრობა გაატარებს აქტიურ
პოლიტიკას, მათ შორის: მომზადდება საქართველოს სივრცითი მოწყობის სქემა; დასრულდება
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა; მომზადდება ახმეტისა და მესტიის
მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმები, თუშეთის 12 სოფლისა და მულახის თემის
10 სოფლის განაშენიანების რეგულირების გეგმები; მცხეთის, კობი-გუდაურის, ბაკურიანიდიდი მიტარბის, ბახმაროს, ქობულეთის, ხელვაჩაურის მიწათსარგებლობის გეგმები; იყალთოს
ხევის, შაორის, უწერის განაშენიანების რეგულირების გეგმები.
სწორი დაგეგმარებითა და გააზრებული სივრცითი მოწყობით საქართველო გახდება ოთხი
სეზონის ტურისტული ქვეყანა, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების
მიღების და წლის განმავლობაში მათი სტაბილური განაწილების საშუალებას.
გაგრძელდება წყალტუბოს, სამცხე-ჯავახეთის, ყაზბეგი-გუდაურის, მცხეთა-მთიანეთის,
თუშეთის, რაჭის რეგიონებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე,
საერთაშორისო დონის კურორტების შექმნა. ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შესაბამისად,
მოხდება გუდაური-კობის, ბაკურიანის, დიდველის, კოხტა-მიტარბის, თეთნულდი-ჰაწვალის,
გოდერძის სამთო-სათხილამურო კურორტების განვითარება და არსებულ კურორტებზე ახალი
18
მიმართულებების დამატება, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის
განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები.
2.6. საგარეო-სავაჭრო ურთიერთობები
საქართველოსთვის
თავისუფალი
სავაჭრო
ურთიერთობების
დამყარება
მსოფლიოსთან ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია.
დანარჩენ
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების, კერძოდ, ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებით, ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა
მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ექსპორტის ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყანაში
პროდუქტიულობის ზრდის კუთხით.
ხელი მოეწერა შეთანხმებას
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA),
დასრულდა მოლაპარაკებები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ. ამჟამად, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ჰონგკონგთან, ხოლო თურქეთთან მოლაპარაკებები წარიმართება არსებული თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმების გაფართოების მიმართულებით. გაგრძელდება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან
ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმების განვითარების კუთხით მუშაობა. შედეგად, გაიზრდება
ქართული
პროდუქციის
საექსპორტო
პოტენციალი
და
საექსპორტო
ბაზრების
დივერსიფიცირებულობა.
ამასთან, საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი
უმთავრესი მიზანია თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებით მიღებული შესაძლებლობის
ეფექტიანი და სწრაფი გამოყენება. ამ მიზნით საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს აქტიური
პოლიტიკის განხორციელებას, კერძოდ:
- დაეხმარება ბიზნესს ახალი ბაზრების ათვისებაში; კერძოდ, მოხდება ექსპორტთან
დაკავშირებული ხარჯების შემსუბუქება, აგრეთვე ექსპორტთან ასოცირებული რისკების
დაზღვევა;
- განვითარდება ონლაინპლატფორმა, რომელიც სრულ ინფორმაციას მიაწვდის ქართველ
ექსპორტიორებს მათთვის საინტერესო ბაზრებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ;
- ქართული პროდუქციის საექსპორტო ბაზრების გაფართოების ხელშეწყობის მიზნით,
იმოქმედებს კომერციული ატაშეების ინსტიტუტი;
- არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებით განსაზღვრული შესაძლებლობების
მაქსიმალურად ასათვისებლად და ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით,
გაიზრდება შესაბამისი საწარმოების სახელმწიფო მხარდაჭერა (როგორც ფინანსური, ისე
ტექნიკური). ეს განსაკუთრებით შეეხება სოფლის მეურნეობის საწარმოებს; ამავე დროს,
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული რეგულაციების გადმოღება
განხორციელდება ამ შეთანხმებით მკაცრად განსაზღვრულ ვადებში და საქართველოს
ეკონომიკის თავისებურებების გათვალისწინებით. ყოველი წლის დასაწყისში მთავრობა
დაამტკიცებს და გაასაჯაროებს მისაღები რეგულაციების ნუსხას.
19
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის, ქართული ექსპორტის გაზრდისა და
საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის მიზნით:
- განხორციელდება
საგარეო-ეკონომიკური
ურთიერთობების
მარეგულირებელი
სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა და გაფართოება (ინვესტიციების ურთიერთწახალისების,
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების, ვაჭრობის ხელშეწყობის და სხვა მიმართულებით);
- ხელი შეეწყობა ქართველ და უცხოელ ბიზნესმენებსა და ბიზნესგაერთიანებებს შორის
პირდაპირი კავშირების დამყარებას და თანამშრომლობის განვითარებას, გაგრძელდება
უცხოეთში ქართული ბიზნესის ინტერესების დაცვა.
2.7. ინფრასტრუქტურული განვითარება
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო
სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური
განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.
საქართველოს მთავრობა მკაფიო გეგმით განავითარებს ქვეყნის ინფრასტრუქტურას.
საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის
გათვალისწინებით, მთავრობის 4–პუნქტიანი გეგმის სივრცითი მოწყობის კომპონენტის
ფარგლებში, გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების
მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზება. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და
რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა საავტომობილო გზები. ეს იქნება ქვეყნის ხერხემალი,
რომელიც ყველა რეგიონს მჭიდროდ დააკავშირებს ერთმანეთთან და დედაქალაქთან.
გეოგრაფიული
მდებარეობა
აღარ
იქნება
ბარიერი
ბიზნესის
წარმოებისა
და
გადაადგილებისთვის.
ეს პროექტი გააძლიერებს საქართველოს მნიშვნელობას რეგიონში და გაზრდის მისი, როგორც
ტრანზიტული ჰაბის, დატვირთვას. 2020 წლამდე დაიგება 800 კმ-ზე მეტი სიგრძის, 3.5
მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების საგზაო ინფრასტრუქტურა, დასრულდება
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტობანის მშენებლობა. შედეგად, საქართველოს საავტომობილო
გზების ქსელი გახდება მიმზიდველი სატრანზიტო გადაზიდვებისათვის, ხელი შეეწყობა
ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას, განაპირა და მაღალმთიან რეგიონებში სოფლის მეურნეობის
აღორძინებასა და რეგიონების დაკავშირებას.
ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა
საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის მიღწევა ეტაპობრივად
განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის, 24-საათიანი
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი.
20
აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება–კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების
მშენებლობა-რეაბილიტაციის
პროექტები
მთელ
რიგ
ქალაქებსა
და
სოფლებში.
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების
სისტემების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის
მუნიციპალიტეტების საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი.
ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მთელ
ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები; მოხდება
არსებული ნაგავსაყრელების ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობაში
მოყვანა და ეტაპობრივი დახურვა; ევროსტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი
რეგიონალური სანიტარიული ნაგავსაყრელები; დაინერგება ნარჩენების სეპარირების და
გადამუშავების სისტემები.
ქვეყნის
ინტერნეტიზაციის
პროექტის
ფარგლებში
აშენდება
8000-კილომეტრიანი
ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს ინტერნეტს და
ქვეყნის მოსახლეობის 90%-ზე მეტს ექნება ინტერნეტთან წვდომა.
2.8. დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკა
საქართველოს ეკონომიკის ძირეული ტრანსფორმაციის გლობალურ ღონისძიებებთან ერთად,
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკური ზრდის
მამოძრავებელი დარგების გარდაქმნა-განვითარებაზე.
2.8.1. ენერგეტიკა
საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის
ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ
ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული
რესურსების ათვისების, მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით.
საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების მიზნით.
გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და გამრიცხველიანების პროცესი, სადაც განსაკუთრებული
აქცენტი უშუქო სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებზე გაკეთდება.
ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება:
- იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური
ათვისების გზით;
- ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობა. 2017-2020 წლებში შეიქმნება, სულ
მცირე, 500 მეგავატი დადგმული სიმძლავრე და ენერგეტიკის სექტორში განხორციელდება 3
მლრდ ლარის ოდენობის ინფრასტრუქტურული ინვესტიცია;
- განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური
გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად;
- იგეგმება გაზსაცავის მშენებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნისთვის აუცილებელი
21
-
-
სტრატეგიული მარაგის შექმნას. გაზმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, უკვე დაწყებულია
210-280 მლნ კუბური მეტრის მოცულობის გაზსაცავის პროექტის განხორციელება;
გაძლიერდება საქართველოს სატრანზიტო როლი ენერგეტიკის სფეროში. საქართველო
აქტიურად მონაწილეობს „სამხრეთის ბუნებრივი აირის დერეფნის“ პროექტის რეალიზაციის
პროცესში. გრძელდება მუშაობა საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტის
შესაძლებლობების გაზრდის მიმართულებით;
დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდება ენერგეტიკის სფეროს
კანონმდებლობა;
სექტორში გამჭვირვალობის, კონკურენციისა და დამოუკიდებელი რეგულირების
ხელშეწყობით გაუმჯობესდება საინვესტიციო გარემო;
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესს და ინოვაციების დანერგვას;
პრიორიტეტად დარჩება განახლებადი ენერგიის წყაროების ოპტიმალურად ათვისება;
განხორციელდება ენერგოდამზოგველი და ენერგოეფექტიანი პოლიტიკა;
2020 წლის ბოლომდე დამატებით 200 ათასი ოჯახი მიიღებს ბუნებრივ აირს;
ე.წ. „უშუქო სოფლებში“ 1 000 ოჯახი პირველად მიიღებს ელექტროენერგიას და ქვეყანაში
ელექტროენერგიის გარეშე აღარ დარჩება არც ერთი სოფელი.
2.8.2. სოფლის მეურნეობა
მთავრობა
გააგრძელებს აქტიურ აგროპოლიტიკას, რომლის მიზანი იქნება მდგრადი
განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება.
სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა იქნება საქართველოს
მთავრობის აგროპოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულება. მნიშვნელოვანი ყურადღება
დაეთმობა
კოოპერატივების
შესაძლებლობების
განვითარებაზე
ორიენტირებული
ღონისძიებების განხორციელებას.
სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდის რაციონალური მართვის, სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ბაზრის განვითარებისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების
მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ღონისძიებები ფერმერთა
რეესტრისა და მიწათსარგებლობის გეოინფორმაციული სისტემის შექმნის მიმართულებით.
მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დეგრადირებული ნიადაგების გამოკვლევას და მათი
ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებებს.
შემუშავდება სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება
სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებასა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე.
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიების დანერგვას შემნახველი, დამხარისხებელი, შემფუთავი, გადამმუშავებელი და სადისტრიბუციო სექტორების
განვითარებას. ამით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული
ციკლის შემადგენელი კომპონენტების ინტეგრაცია.
დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროექტი, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერთა ინტერესების დაცვას.
22
გაიზრდება მელიორირებული (წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების
ფართობები. განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი
(სადრენაჟე) სისტემები. დამტკიცდება სატარიფო მეთოდოლოგია. ხელი შეეწყობა მორწყვის
თანამედროვე სისტემების დანერგვას და წყალმომხმარებელთა გაერთიანებების ჩამოყალიბებას.
მნიშვნელოვანი
ყურადღება
დაეთმობა
დარგში
დასაქმებულთა
ცოდნის
ამაღლებას,
აგრობიზნესზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარებას და
შესაბამისი ექსტენციის პაკეტების შემუშავებას. ჩამოყალიბდება თანამედროვე ექსტენციის
მოქნილი სისტემა.
გაგრძელდება მუშაობა ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით.
მნიშვნელოვანი
პროექტები
განხორციელდება
სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის
ხელმისაწვდომობის ასამაღლებლად.
ქვეყნის
სასურსათო
უსაფრთხოების მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, განისაზღვრება
ძირითადი ინდიკატორები და შემუშავდება შესაბამისი მეთოდოლოგია.
გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა
დაცვის სფეროებში სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი, მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და
მისი შემდგომი სრულყოფა.
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება
DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას, რაც
განხორციელდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ვადებში. ეს
უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, მომხმარებელთა ინტერესების,
ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, აგრეთვე მცენარეთა სიჯანსაღის დაცვას, შიდა
ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას და აგროსასურსათო პროდუქტების
საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეკონომიკის
განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო პარტნიორის, იმიჯის დამკვიდრებაში.
ქვეყანაში ბიოაგრომეურნეობების განვითარების და ასევე კლიმატგონივრული სოფლის
მეურნეობის
პრაქტიკის
დამკვიდრების
მიმართულებით
განხორციელდება
შესაბამისი
ღონისძიებები.
გაუმჯობესდება მონაცემთა შეგროვების, გავრცელებისა და გამოყენების კოორდინირებული
სტატისტიკური სისტემა. დაიხვეწება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემა.
მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას
ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე.
2.8.3. ტრანსპორტი
საქართველოს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური
23
გამოყენება. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობამ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი
ნაბიჯები.
საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს - ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას,
რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო
პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და აქცევს მას
ლოგისტიკურ ჰაბად. მომავალში გაგრძელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის
ხელშეწყობა.
დასრულდა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს
აზიასა და ევროპას შორის ტვირთების გადაზიდვისთვის საჭირო დროს და ჩვენი ქვეყნის
გავლით დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვის საწინდარია.
ტრანსპორტის სფეროს შემდგომი განვითარებისა და საქართველოს, როგორც რეგიონალური
ჰაბის, პოტენციალის სრულად ათვისებისთვის საქართველოს მთავრობა გაატარებს აქტიურ
პოლიტიკას, კერძოდ:
-
-
-
-
სატრანზიტო
დერეფნის
კონკურენტუნარიანობის
ასამაღლებლად,
გაგრძელდება
საერთაშორისო
სატრანსპორტო
სისტემებში
ინტეგრაცია
და
რეგიონალური
თანამშრომლობის გაღრმავება. სხვადასხვა ქვეყანასთან გრძელდება მოლაპარაკებები
საქართველოს გავლით ახალი სატრანსპორტო დერეფნების დაფუძნებისა და მათი
განვითარების თვალსაზრისით (მაგ., Lapis lazuli, სპარსეთის ყურე-შავი ზღვა, ბალტიის ზღვაშავი ზღვა);
მოხდება სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურის,
მულტიმოდალური
და
ინტერმოდალური
გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ხელშეწყობის გზით;
სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ხელი შეეწყობა „ღია ცის“ პოლიტიკის გატარებას;
მოხდება „ევროგაერთიანებასა და მის წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის
ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ შეთანხმების იმპლემენტაცია, რაც უზრუნველყოფს
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ფრენის უსაფრთხოების, საავიაციო
უშიშროების, გარემოს დაცვის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა
მიმართულებების ევროპულ დონეზე განვითარებას და საქართველოს საავიაციო სივრცის
ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციას;
ხელი შეეწყობა მცირე ავიაციისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას
მთიან რეგიონებში, რაც ამ რეგიონების ეკონომიკურ წინსვლას შეუწყობს ხელს;
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, მოხდება საქართველოს
კანონმდებლობის დაახლოება ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივებსა და
რეგულაციებთან, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო ოპერაციების უსაფრთხოების ზრდას.
2.8.4. ტურიზმი
ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად
მზარდია ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები. ტურიზმი
ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც
პრიორიტეტული
დარგის,
შემდგომი
განვითარებისთვის
საქართველოს
მთავრობა
განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
-
მოწესრიგდება და განვითარდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ
24
ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს
ტურიზმის სტიმულირებას;
-
გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ ბაზრებზე, რაც ხელს
შეუწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას
ქვეყანაში;
-
მოხდება დაცული ტერიტორიების გაფართოება და ეკოტურიზმის ხელშეწყობა, რაც ჩვენი
ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;
-
ხელი შეეწყობა ტურიზმის სხვადასხვა ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო,
სპორტული, ღვინის და სხვ.);
-
საქმიანი ტურიზმის განვითარების მიზნით, საკონვენციო ბიუროს საშუალებით მოხდება
მეტი მაღალმხარჯველი ტურისტის მოზიდვა საქართველოში, ასევე ამ მიმართულებით
ინვესტიციების წახალისება და ხელშეწყობა;
-
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მომსახურების სფეროში მომუშავე პერსონალის
გადამზადებაზე, მომსახურების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებამდე გაზრდის
მიზნით;
-
ტურიზმის პოლიტიკაში ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს
გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი
შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;
-
ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარება მოხდება გააზრებული განვითარებისა და
განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების
ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;
-
ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას
ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მარკეტინგის კუთხით.
2.9. რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკა
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქვეყნის
რეგიონების განვითარება და მათ შორის უთანასწორობის აღმოფხვრაა.
საქართველოს მთავრობას აქვს რეგიონალური განვითარების სტრატეგიული ხედვა, რომელიც
ეფუძნება ევროკავშირის რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების
გათანაბრების პოლიტიკის მიდგომებს. ეს გულისხმობს ინტეგრირებულ, დარგთაშორის და
ტერიტორიაზე მორგებულ დაგეგმვას და შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელებას.
აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისა
და სამოქმედო გეგმების განხორცილების ხელშეწყობა, რომელიც შემუშავებულია თითოეული
რეგიონისათვის. ასევე ხორციელდება „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონალური
განვითარების პროგრამა“. ზემოაღნიშნული მიდგომების შესაბამისად, მთავრობა შეიმუშავებს
მომდევნო, 2018-2020 წლების რეგიონალური განვითარების პროგრამას, რომელიც მიმართული
იქნება ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდის შემდგომი ხელშეწყობისკენ.
25
რეგიონალური განვითარება, თანამიმდევრული დეცენტრალიზაცია და ტერიტორიული
ერთეულების აქტიური როლი ადგილობრივი ეკონომიკური პროცესების სტიმულირებაში
კვლავ განიხილება როგორც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი საერთოეროვნული წარმატების
მისაღწევად. სწორედ რეგიონებში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების, მათი
საინვესტიციო მიმზიდველობისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, თანამედროვე ფიზიკური
და ინსტიტუციური ინფრასტრუქტურის შექმნას და განვითარებას შეუძლია ეკონომიკური
ზრდისა და
მოქალაქეთა ცხოვრების დონის თვისებრივი გაუმჯობესება. შესაბამისი
რეგიონალური
პოლიტიკის
განხორციელებისას,
უზრუნველყოფილი
იქნება
თვითმმართველობების ჩართულობა და მათი საჭიროებების გათვალისწინება, ცალკეული
რეგიონის განვითარების პრიორიტეტებისა და გამოვლენილი პერსპექტიული მიმართულებების
შესაბამისად.
მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონის შესაბამისად, მთავრობა აგრეთვე გააგრძელებს
მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერას, ადგილობრივი წარმოების
განვითარების ხელშეწყობას, მაღალმთიან დასახლებებში დემოგრაფიული ვითარების
გაუმჯობესებაზე და იქ მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე ზრუნვას.
გაგრძელდება მუშაობა მთის განვითარების სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამის
შემუშავებისთვის, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრება საშუალოვადიან პერიოდში
დამატებით განსახორციელებელი აუცილებელი ღონისძიებები, სტრატეგიული მიზნები და
ამოცანები.
რეგიონალური განვითარების დაგეგმვის პროცესში მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული
კონფლიქტისპირა რეგიონების მოსახლეობის საჭიროებები და პრიორიტეტები.
უზრუნველყოფილი იქნება რეგიონალური განვითარების დაგეგმვის პროცესში ახალი
მიდგომების გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონში დარგთაშორისი კომპლექსური
კავშირების განვითარებასა და ადგილობრივ პირობებთან მაქსიმალურად მორგებული
ეკონომიკური მოდელის შემუშავებას.
ხელისუფლება მხარს დაუჭერს რეგიონალურ დონეზე სოციალური, კულტურული,
გარემოსდაცვითი, განათლების, ინოვაციების, კვლევის, ინფრასტრუქტურის განვითარების
სფეროებში კერძო ბიზნესის ჩართვას.
კიდევ უფრო დაიხვეწება რეგიონალური განვითარების დაფინანსების სისტემა, მათ შორის,
ხარჯსარგებლიანობის ანალიზის გამოყენების ფართოდ დანერგვის გზით.
გაუმჯობესდება
რეგიონალური
განვითარების
ზედამხედველობისა
და
ანგარიშგების
ინსტრუმენტები და მექანიზმები.
დაიხვეწება
რეგიონალური
განვითარების
სამართლებრივი
ბაზა
და
ინსტიტუციური
უზრუნველყოფის მექანიზმები.
განხორციელდება ადგილობრივი ეკონომიკური და მატერიალური აქტივებისა და მათი
პოტენციალის სრულფასოვანი შესწავლა და სისტემატიზაცია მათი გონივრული მართვისა და
გამოყენების პოტენციალის ამაღლების მიზნით.
2.10.
გარემოს დაცვა
26
ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის შენარჩუნება და
ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და საქართველოს
მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს.
მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს
რეფორმებს, კერძოდ:
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად,
გაგრძელდება თანამედროვე გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და სტანდარტების ეტაპობრივი
დანერგვა.
საქართველო
გააგრძელებს
ორმხრივი
და
მრავალმხრივი
გარემოსდაცვითი
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და მდგრადი განვითარების მიზნების
გარემოსდაცვითი
მიმართულებების
შესრულებას
და
მწვანე
ეკონომიკის
პრინციპების
ხელშეწყობას;
თანამედროვე
მიდგომების
გათვალისწინებით
გაუმჯობესდება
გარემოსდაცვითი
მმართველობა;
ჩამოყალიბდება გამჭვირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების სისტემა. დაიხვეწება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული
რისკების შემცველი საქმიანობების ჩამონათვალი. საპროექტო იდეის შემუშავების საწყის
ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი საქმიანობის მიზანშეწონილობა, რაც ინვესტორს დაიცავს ფუჭი
ფინანსური
დანახარჯებისგან.
გადაწყვეტილების
მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება. ქვეყნის
მიღების
სივრცითი
პროცესში
მოსახლეობის
მოწყობისა და ქალაქების
განვითარების გეგმებს, აგრეთვე სხვადასხვა სექტორში მომზადებულ გეგმა-პროგრამებს
ჩაუტარდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, რაც საშუალებას მისცემს ქვეყანას,
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სექტორის განვითარების გეგმარებით პროცესში გაითვალისწინოს
ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის ასპექტები;
გარემოს დაზიანების პრევენციისა და აღმოფხვრის (კომპენსაციის) მიზნით ჩამოყალიბდება
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა;
მოწესრიგდება სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლისა და მოპოვების საკითხები, რათა
სტიმულირებულ
იქნეს
ამ
სფეროთი
კერძო
სექტორის
მაქსიმალური
დაინტერესება;
ლიცენზირების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ეკოლოგიური ასპექტები; სახელმწიფო
შეძლებს რესურსების ეფექტიანად გამოყენება-ათვისებას;
დაინერგება ახალი მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვა-შენარჩუნებისა
და ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით, მათ შორის, ნადირობისა და
თევზჭერის სფეროებში;
სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის
ხელშეწყობას;
27
ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით, დამკვიდრდება
ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს ტყეების
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნება-გაუმჯობესებას;
კლიმატის ცვლილებით განპირობებული ბუნებრივი კატასტორფების საფრთხეების რისკების
შემცირების
მიზნით,
გაფართოვდება
ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვების
ქსელი,
გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული შეტყობინების
ეროვნული სისტემა;
კლიმატის
ცვლილების
შესახებ
პარიზის
შეთანხმებით
აღებული
ვალდებულებების
შესაბამისად, გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები ქვეყანაში სათბურის ეფექტის მქონე აირების
გაფრქვევების შესამცირებლად;
გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და
შეფასების სისტემა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, დადგინდება
თხევადი საწვავის ხარისხობრივი ნორმები და გაუმჯობესდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა გაფრქვევის აღრიცხვის სისტემა;
გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც
ეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს;
გაუმჯობესდება
ბირთვული
და
რადიაციული
უსაფრთხოების
ხარისხი,
შეიქმნება
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის
და გარემოს დაცვას რადიაციის შესაძლო მავნე ზეგავლენისგან; გაუმჯობესდება ქიმიური
ნივთიერებების მართვისა და კონტროლის მექანიზმები;
გაგრძელდება
და
გაფართოვდება
გარემოსდაცვითი
განათლების
ხელშეწყობისა
და
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები.
3. სოციალური განვითარება
3.1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2012 წლის არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა სახელმწიფოს სოციალური
პასუხისმგებლობის პრინციპზე დაფუძნებულ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პოლიტიკას, რომლის შემდგომი სრულყოფა საქართველოში თითოეული ადამიანის ღირსეულ
ცხოვრებას და კეთილდღეობას უზრუნველყოფს.
3.1.1. ჯანმრთელობის დაცვა
ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, 2013
წლიდან უკვე დაფინანსდა 2,4 მილიონზე მეტი შემთხვევა.
მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი
ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო.
საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავაც იქნება დაცული სამედიცინო მომსახურებასთან
28
დაკავშირებული
მაღალი
ხარჯებისაგან.
საუკეთესო
საერთაშორისო
პრაქტიკის
გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელები და
მექანიზმები, რათა დასაქმებულმა ადამიანებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში.
განხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი
ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და
მნიშვნელობა, რის საფუძველზეც დაიზოგება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ
გაწეული დანახარჯები.
დაავადებათა
პროფილაქტიკა
(პრევენცია)
ჯანდაცვის
პოლიტიკისთვის
იქნება
პრიორიტეტული. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც
დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი
გართულების თავიდან აცილებაზე.
გაგრძელდება ჯანდაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: Cჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა პაციენტს;
გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე
ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას - ქვეყნის
მასშტაბით დაინერგება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების
რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია
და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი
განვითარებისთვის
აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.
საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური
მაღალეფექტიან მეთოდებს.
დაავადებების
მკურნალობის
თანამედროვე
და
ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება არსებული
სტანდარტიზებული
საყოველთაო
ჯანდაცვის
საბაზისო
პაკეტი;
მომსახურების
ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების
და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს ამ პროგრამის ხარჯების უფრო
ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.
მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის განხორციელდება სისტემური რეფორმა,
რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს გაეზრდებათ ხელმისაწვდომობა
ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტებზე.
ჯანდაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური
სახელმწიფო მონიტორინგის განხორციელების მეშვეობით, ასევე საკანონმდებლო ბაზის
დახვეწის საფუძველზე.
ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა, რაც
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.
გამოწვევების შესაბამისი გახდება სალიცენზიო, სანებართვო
და მაღალი რისკის შემცველი
ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტის
პირობები.
29
ჯანდაცვის
ხარისხი
უზრუნველყოფილი
იქნება
სამედიცინო
განათლების
სისტემური
რეფორმით, რაც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის
აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა,
რაც, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის წარმატებული პრევენციული და
სამკურნალო
პროცესების
შედეგებს,
ხოლო,
მეორე
მხრივ,
შეამცირებს
სამედიცინო
დაწესებულებების დანახარჯებს.
3.1.2. სოციალური დაცვა
ხელისუფლების შემდგომი მმართველობის სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად
პრინციპებს წარმოადგენს: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური
დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების
მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა.
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, დაიხვეწება
სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება სისტემის ფუნქციონირება ობიექტურ
კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იმგვარად, რომ გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები,
გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.
დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც გახდება საპენსიო
ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია. დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას
დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.
„ცხოვრება გრძელდება“ პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა საპენსიო ასაკის კვალიფიციური
პირების დასაქმებას.
ხელისუფლება გააგრძელებს დევნილთა საცხოვრებელი ფართობებით უზრუნველყოფის
ეფექტიან პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლების მშენებლობა, მოხდება ბინების შესყიდვა მენაშენეებისგან თბილისსა და სხვა დიდ
ქალაქებში, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის
საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 24 000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში აქვს
გადაცემული საცხოვრებელი ფართობი, აგრეთვე მათ მიერ შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობებს საკუთრებაში გადაეცემათ საერთო სარგებლობის ფართობებიც (სხვენები,
სარდაფები და სხვ.). გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართობების
გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს აქვთ დაკავებული. პარალელურად, მიმდინარეობს
მუშაობა, ერთი მხრივ, დონორებთან, ხოლო, მეორე მხრივ, ინვესტორებთან, რათა კერძო და
საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში აშენდეს ახალი საცხოვრებლები დევნილებისთვის როგორც
ქალაქებში, ისე სოფლად. მნიშვნელოვნად გაძლიერდება მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და
დევნილთა კოოპერაციის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან.
გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების
დაკანონების პროცესი. დაგეგმილია ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე ეკომიგრანტი ოჯახისთვის
სახლების შეძენა.
30
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდება სხვადასხვა
სოციალური პროგრამა. გაძლიერდება ხანდაზმულთა პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულება.
პრობლემების მქონე ოჯახებთან მიმართებით გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი.
მოხდება სასჯელის ლიბერალიზაცია მსუბუქი ნარკოტიკების მოხმარებასთან მიმართებით.
სახელმწიფო გააუმჯობესებს ნარკოდამოკიდებული პირებისათვის ჯანდაცვის სერვისების
ხელმისაწვდომობასა და ხარისხს. პრევენციული პროგრამებით სახელმწიფო უზრუნველყოფს
ნარკოტიკების უკანონო მოხმარებაში ადამიანების, განსაკუთრებით, ახალგაზრდების ჩაბმის
თავიდან არიდებას.
სახელმწიფო, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით,
შეიმუშავებს რეგულაციებს აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის კუთხით,
განსაკუთრებით არასრულწლოვნებთან და დამოკიდებულ პირებთან მიმართებით. გამკაცრდება
სახელმწიფო კონტროლი რეგულაციების შესრულებაზე. გაძლიერდება პრევენციული
საგანმანათლებლო კომპონენტი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოსახლეობის ფართო
ფენების, განსაკუთრებით ახალგაზრდების, აზარტულ თამაშებში ჩაბმა.
3.2. განათლება
განათლება
დაგეგმილია
საქართველოს
მთავრობის
ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი
პრიორიტეტია.
ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რომელიც ბავშვების,
ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და
პრაქტიკული
უნარების
ზოგადსაკაცობრიო
გამომუშავებასთან
ღირებულებების
ერთად,
სიღრმისეულად
უზრუნველყოფს
გააზრებას,
ეროვნული
მათი
და
სამოქალაქო
ცნობიერების ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების
განვითარების საწინდარი იქნება.
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, საქართველოს ხელისუფლება გეგმავს განათლების სფეროს
სისტემური ცვლილებების განხორციელებას,
რათა
განათლებისა და მეცნიერების სისტემა
გახდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მყარი
საფუძველი. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების სისტემა იქნება
ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა და ინკლუზიაზე ორიენტირებული. ქმედითი ნაბიჯები
გადაიდგმება იმისათვის, რომ საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში ლიდერის
პოზიციები დაიკავოს და რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად გადაიქცეს.
3.2.1 ადრეული და სკოლამდელი განათლება
საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, საჯარო დაწესებულებებში
შენარჩუნდება უფასო ადრეული და სკოლამდელი განათლება.
ადრეული და სკოლამდელი განათლების თანაბრად მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად,
ყველა საჯარო და კერძო ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებაში 2017 წლიდან ამოქმედდება
ერთიანი
ხარისხის
სტანდარტები,
სახელმწიფო
საგანმანათლებლო
სტანდარტები,
ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მაღალი სტანდარტები, კვებისა და
31
ჰიგიენის ერთიანი სტანდარტი. უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოება და არაძალადობრივი
გარემო. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი.
ამოქმედდება აღმზრდელებისა და აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტი.
დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების პოპულარიზაცია,
კვალიფიციური კადრების მომზადება და პროფესიაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა.
გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
და ახალი დაწესებულებების დაფუძნება.
წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის მხარდაჭერილი იქნება სასკოლო მზაობის ჯგუფების
ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების ბაზაზე.
3.2.2 ზოგადი განათლება
ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი
იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი, უსაფრთხო და ინკლუზიური,
მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს განვითარება. ხარისხის
მაღალი სტანდარტების მისაღწევად, დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების
მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული სტანდარტები.
განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, შეიქმნება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები, პროგრამები და
სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I-VI კლასებში უკვე 2017-18 სასწავლო წელს დაიწყება
და შემდგომ ეტაპობრივად დაფარავს ზოგადი განათლების სამივე საფეხურს.
სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო,
საზოგადოებრივი მეცნიერებების, სახელოვნებო, სახელობო გაძლიერებული სწავლების
მიმართულებით.
განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში
გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი.
ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო
უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი
პროფესიული განვითარების გზით. გაგრძელდება ანაზღაურების სისტემისა და სამოტივაციო
პაკეტების განვითარება. 2017 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდება მასწავლებელთა ხელფასების
ზრდა დაგეგმილი სქემის მიხედვით და საშუალო ხელფასი 800 ლარს მიაღწევს. ხელფასების
ზრდის ტენდენცია გათვალისწინებული იქნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების
შესაბამისად. გაიზრდება პედაგოგთა სოციალური დაცვის გარანტიები. სწავლა-სწავლების
პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, 2017 წლიდან გაგრძელდება
მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური პროგრამების
განხორციელება, რომელთა დაფინანსებაც მოხდება როგორც სახელმწიფოს მიერ, ისე
ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის 14-მილიონიანი პროექტის ფარგლებში.
თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეების ინტერესებზე იქნება მორგებული,
გახდება სასკოლო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა
მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ დაეხმარება ანალიტიკური,
კრეატიული, შემოქმედებითი და ინოვაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა
32
და სამეწარმეო უნარების, ასევე სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში,
წაახალისებს ჯანსაღი ცხოვრების წესსა და სპორტულ აქტივობებს.
სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე
დისტანციური სწავლების როლი. მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციოტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები
დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით, შეიქმნება ელექტრონული
სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის
დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში, საქართველოს
გეოგრაფიასა და ისტორიაში.
მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში უახლესი
სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის, ახალი სკოლების მშენებლობაში. 2017 წლიდან,
სახელმწიფოს
მიერ
დაფინანსებული
პროგრამების
პარალელურად,
გაგრძელდება
ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის დაფინანსებით შერჩეული 100-მდე საჯარო სკოლის
სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, რაც
საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს საერთაშორისო სტანდარტის
სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს, ასევე ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ
დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ სკოლაში ჩატარდება
სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მიმართული სამუშაოები. სახელმწიფო
უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი და სოფლის სკოლების გაძლიერების
პროგრამების ამოქმედებას.
3.2.3 პროფესიული განათლება
პროფესიული განათლების სისტემაში დაინერგება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული,
სწავლების მიდგომა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური
კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით
გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. შესაბამისად, სტუდენტები თეორიულ ცოდნას
სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში
დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება მოქნილი მოდულური სწავლების
მიდგომის დანერგვა, რაც ახალგაზრდებს სრული მოდულური პროგრამის, ზრდასრულებს კი
ცალკეული მოდულების გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს შედარებით მოკლე დროში და
სწავლის დასრულების შემდეგ გაძლიერებულ საწარმოო პრაქტიკას გულისხმობს. შედეგად,
გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის
ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.
შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული განათლების
ცალკეულ
პრიორიტეტულ მიმართულებებს
და
უზრუნველყოფს
დამსაქმებლების
სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, ასევე
სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების პროცესებში.
პროფესიული განათლება ფოკუსირებული იქნება როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების,
ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით
შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადებაგადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. პარალელურად, შეიქმნება პროფესიული
33
განათლებიდან უმაღლეს განათლებაში გადასვლის მოქნილი მექანიზმები, სისტემა გახდება
უფრო ღია და ინკლუზიური.
დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის
სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით, ასევე პრიორიტეტი იქნება
სამეწარმეო განათლებაც. პროფესიის დაუფლებასთან ერთად, სტუდენტები ისწავლიან
მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე კადრი, რომელიც დასაქმების გარდა, შეძლებს
სახელმწიფოს თუ ბიზნესსექტორის მიერ გატარებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ
ღონისძიებებში (კონკურსები, დაფინანსებები, სტარტაპების წახალისება) მონაწილეობას და
ბიზნესის დაწყებას საკუთარი პროფესიით.
ამოქმედდება ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის
მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა და
დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას; პროფესიულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ ერთობლივი
პროგრამები ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით და
მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
აშშ-ისა და საქართველოს მთავრობებს შორის ხელმოწერილი ათასწლეულის გამოწვევის მეორე
კომპაქტით, 2016-19 წლებში 16 მლნ აშშ დოლარი მოხმარდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების
შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტის პროფესიული განათლების ახალი პროგრამების
დანერგვას.
გაგრძელდება ევროკავშირთან თანამშრომლობა ადამიანური რესურსების გაძლიერების
მიზნით, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის მდგრად განვითარებას. ასევე, განათლების დონეების
ერთმანეთთან ჰარმონიზებისა და განვითარების, პროფესიული განათლებისა და დასაქმების
სფეროების ერთმანეთთან დაკავშირების გზით, აღნიშნული თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს
მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის პრინციპის რეალიზებასაც.
განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და
საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული გეოგრაფიული ქსელი.
პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების
მწყობრი სისტემა, წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ. სახელფასო
პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების ანალიზს.
3.2.4 უმაღლესი განათლება
დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც
ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ქვეყნის
განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან
არის დაკავშირებული და შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება იდენტიფიცირებული.
დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის
მართვის ეფექტიანი მოდელები; ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, შედეგებსა და
განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები ორიენტირებული იქნება
ხარისხის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფაზე. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და
მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას.
34
დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით. უმაღლესი განათლების მქონე
პირთათვის სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო
პროგრამები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდება და ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად
სკოლებში ახალი კადრების დასაქმებას.
მხარდაჭერილი იქნება სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ
სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი
ქართველი მეცნიერების უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციის მიზნით.
სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში
თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური
განათლების კომპონენტის გაძლიერებას.
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას და საუკეთესო
საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას.
საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად
განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს
მოზიდვის მასშტაბური პროექტი - „ისწავლე საქართველოში“.
პოზიციონირების მიზნით,
უმაღლეს სასწავლებლებში
ქუთაისში აშენდება საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომელიც წამყვანი რეგიონალური ცენტრი
გახდება ზუსტი, საბუნებისმეტყველო, მათემატიკური, საინჟინრო და სხვა მიმართულებებით.
3.2.5 მეცნიერება
განხორციელდება მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს ძლიერ, რეგიონალურ სამეცნიერო
ცენტრად გადაქცევისთვის.
ქვეყნის
ეკონომიკის,
სტრატეგიული
განვითარების
მოთხოვნებისა
და
საზოგადოების
საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების
იდენტიფიკაცია და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა.
ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო
თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების
სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის
სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან
ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება
ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი პროგრამების
დანერგვით.
გაძლიერდება მეცნიერების ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები.
სახელმწიფო მხარს დაუჭერს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას სამეცნიერო-კვლევით
დაწესებულებებში.
სახელმწიფო
ხელს
შეუწყობს
საზღვარგარეთ
ქართველოლოგიური
კათედრებისა
და
ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერებას.
35
სახელმწიფო მხარს დაუჭერს ევროკომისიის პროგრამის ,,Horizon-2020“-ის
თანამშრომლობას,
რაც
საერთაშორისო
თანამშრომლობისა
და
ფარგლებში
დაფინანსების
ახალ
პერსპექტივებს სთავაზობს ქართველ მეცნიერებს, ბიზნესმენებსა და სხვა დაინტერესებულ
მხარეებს.
3.3 კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობის პოლიტიკა
ყოველწლიურად იზრდება კულტურის განვითარებისათვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი
დაფინანსება. ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა და მთავრობამ დაამტკიცა „კულტურის სტრატეგია
2025“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის
სექტორში. საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პირველია,
რომელიც ევროკავშირის პროგრამის - „შემოქმედებითი ევროპის“ წევრი გახდა.
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული პოლიტიკის
სფეროში გატარდება შემდეგი ღონისძიებები:
3.3.1 კულტურა
დაიხვეწება კულტურასა და ძეგლთა დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; შემუშავდება
კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი, რომელიც შექმნის კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლებს; გაგრძელდება ალტერნატიული გზების ძიება
კულტურის სფეროს დაფინანსების მოძიებისთვის და დივერსიფიკაციისთვის;
კულტურის მართვა უფრო ღია, გამჭვირვალე და ინკლუზიური გახდება; გაიზრდება ექსპერტთა
და პროფესიონალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებისა და დარგობრივი სტრატეგიების
შემუშავების პროცესში;
გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით
რეგიონების მოსახლეობისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმ პირებისათვის;
განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლადა; მოხდება კულტურის პოპულარიზაცია მოსახლეობის
ფართო ფენებისათვის; ხელი შეეწყობა მედიისა და მაუწყებლის პოტენციალის გამოყენებას
კულტურისა და შემოქმედებითი სექტორის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის;
მოხდება კულტურის ინტეგრირება სხვა დარგების, განსაკუთრებით ეკონომიკურ, პოლიტიკაში;
გაძლიერდება კომუნიკაცია კულტურის სფეროს მუშაკებსა და ბიზნესსტრუქტურებს შორის,
პარტნიორობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის; ხელი შეეწყობა კულტურის სფეროს
პოტენციალის სამეწარმეო და ტურიზმის მიმართულებით ათვისებას, მათ შორის, რეწვის
ტრადიციული ეროვნული მიმართულებით. პროგრამა „შემოქმედებითი საქართველოს“
ფარგლებში, სახელმწიფო ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვის
საჭირო სივრცეებსა და დაწესებულებებს - ლაბორატორიებს, ინკუბატორებს; შემუშავდება
შემოქმედებითი ინდუსტრიების წახალისების მექანიზმები; გაუმჯობესდება კულტურის
საექსპორტო პოტენციალის ათვისება; შემუშავდება რესურსების შეგროვებისა და
კოორდინაციის ახალი მექანიზმები, ელექტრონული მონაცემთა ბაზა და სხვ.
36
ხელი შეეწყობა ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიაზაციის
მიზნით ქართველი ხელოვანების მონაწილეობას მნიშენელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში;
ხელი შეეწყობა კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავებას და თანამშორმლობით პროექტებს,
ინსტიტუციურ, ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე;
გაგრძელდება სახელოვნებო განათლების განვითარების ხელშეწყობა, დარგის სპეციალისტების
კვალიფიკაციის ამაღლება;
უზრუნველყოფილი იქნება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
3.3.2 სპორტი
უზრუნველყოფილი იქნება მწვრთნელებისათვის პროფესიული და უმაღლესი სასპორტო
განათლების ხელმისაწვდომობა; განხორციელდება სპორტის უნივერსიტეტის რეფორმა ქვეყნის
სათანადოდ მომზადებული პროფესიული კადრებით უზრუნველსაყოფად;
ხელი შეეწყობა მასობრივი სპორტის განვითარებას, მათ შორის, მოწყვლადი ჯგუფების სპორტში
ჩაბმას. სახელმწიფო განახორციელებს ქმედით პოლიტიკას, რათა 15%-ით გაიზარდოს
პროფესიულ სპორტში ჩაბმულ პირთა, ხოლო 25%-ით მასობრივ სპორტში ჩაბმულ მოქალაქეთა
რაოდენობა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში
ბავშვებისა და მოზარდების ჩართვას; ყურადღება დაეთმობა სპორტის განვითარებას
პენიტენციარულ დაწესებულებებში;
აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ფეხბურთისა და რაგბის კომბინირებული
მოედნები. რეგიონალურ ცენტრებში აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი
სპორტის სასახლეები; შეიქმნება სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ეფექტიანი მოდელი,
რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული;
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე
სხვადასხვა დონის საფეხბურთო კლუბებისა და პროგრამების დაფინანსება; ხელი შეეწყობა
საფეხბურთო გუნდების კერძო საკუთრებაში გადაცემას, ბავშვთა და ქალთა ფეხბურთის, ასევე
ასაკობრივი გუნდების (მათ შორის, ნაკრების) განვითარებას;
ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებთან კოორდინაციით, შემუშავდება სპორტული ტურიზმის
განვითარების სტრატეგია, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციასთან ერთად, განაპირობებს არსებული
სპორტული ინფრასტრუქტურის ეფექტიან გამოყენებას;
3.3.3 ახალგაზრდობის პოლიტიკა
გაგრძელდება ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის,
არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების, ჰობი-განათლებისა და რეკრეაციული
პროექტების დაფინანსების კუთხით; გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი
ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით;
ახალგაზრდული ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით გაიზრდება კემპინგცენტრებისა და
ტურისტული ბილიკების, ასევე სოციალური თუ ახალგაზრდული კაფეების რაოდენობა;
გაღრმავდება ევროკავშირთან თანამშრომლობა ახალგაზრდობის მობილობის, მოხალისეობის
ხელშეწყობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების მიზნით;
37
გაუმჯობესდება არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა ახალგაზრდული პროექტების
ხელშეწყობისა და განვითარებისთვის;
გაიზრდება შშმ პირების ინკლუზიაზე ორიენტირებული არაფორმალური განათლების
პროგრამების მხარდაჭერა, მათ შორის, მათ დასაქმებაზე ორიენტირებული პროექტების
რაოდენობა.
4. საგარეო ურთიერთობები, უსაფრთხოება და თავდაცვა
4.1 საგარეო ურთიერთობები
ქვეყნის მშვიდობიანი და მდგრადი განვითარების საფუძველი უსაფრთხოების, სტაბილურობისა
და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. ხელისუფლების მიზანია თანამედროვე, სტაბილური,
განვითარებული დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფოს აღმშენებლობის პროცესის
გაგრძელება და მისი ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე აყვანა. ამ მიზნის მიღწევის
საუკეთესო გზა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა.
საქართველო რთულ და ცვალებად გეოპოლიტიკურ გარემოში იმყოფება. არსებული
გლობალური და რეგიონალური გამოწვევების გათვალისწინებით, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და
უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას და აშშ-თან, როგორც
მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ალტერნატივა
არა აქვს. აღნიშნული მიმართულებებით საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება ქვეყნის
გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი კომპონენტის სტაბილური და
პროგნოზირებადი პოლიტიკურ-ეკონომიკური გარემოს ფორმირების შესაძლებლობას იძლევა.
ქვეყანაში სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს ფორმირებისთვის აუცილებელია
რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების მინიმიზაცია და რუსეთთან რაციონალური პოლიტიკის
გატარება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სტრატეგიული
ინტერესების დათმობის გარეშე.
ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაგრძელებისა და რუსეთთან
რაციონალური პოლიტიკის წარმართვის საფუძველზე უსაფრთხო და სტაბილური გარემოს
ჩამოყალიბება ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდისა და ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობით განპირობებული სარგებლის მაქსიმალურად
ეფექტიანად გამოყენების საწინდარია. ყოველივე ეს საქართველოს მოსახლეობის
კეთილდღეობის ამაღლებისა და, ზოგადად, ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების აუცილებელი
წინაპირობაა.
ზემოაღნიშნული მიზნის მისაღწევად, მთავრობის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებია:
-
-
უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება, დეოკუპაცია და ტერიტორიული
მთლიანობის
აღდგენა,
რუსეთის
ფედერაციასთან
კონფლიქტის
მშვიდობიანი
დარეგულირების გზით;
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია;
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა;
38
-
მსოფლიო მასშტაბით საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაცია;
ქართულ დიასპორასთან კავშირების გამყარება და საქართველოს განვითარების პროცესში
მათი ჩართულობის ხელშეწყობა.
4.1.1 უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება,
დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რუსეთის ფედერაციასთან
კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების გზით
საქართველოს მთავრობის უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია საქართველოს
საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება,
ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი
გზით არის შესაძლებელი.
საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ძალისხმევას რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12
აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად
შესრულების უზრუნველყოფისა და ამ პროცესში საერთაშორისო ჩართულობის გაზრდის
მიზნით.
საქართველო გააგრძელებს კონსტრუქციულ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების ფორმატში. მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება პროგრესის
მიღწევისაკენ მოლაპარაკებების დღის წესრიგის ისეთ მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა: ძალის
არგამოყენება, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა
და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული
დაბრუნება.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ესკალაციის
პრევენციისათვის, ისევე, როგორც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და
ადამიანის
უფლებების
დაცვის
უზრუნველსაყოფად,
საერთაშორისო
ძალისხმევის
კონსოლიდაციას. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოში დღეს არსებული ერთადერთი
საერთაშორისო მექანიზმის - ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულად განხორციელების ხელშესაწყობად.
გაგრძელდება აქტიური მუშაობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა
მონიტორინგისა და დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებისათვის, ასევე
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის, მათ შორის, განსაკუთრებით
მოწყვლადი გალის და ახალგორის რაიონების მცხოვრებთა უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული
მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.
საქართველოს მთავრობა ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების
პოლიტიკის ფარგლებში, მიმართავს ძალისხმევას საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ობიექტური
ინფორმაციის მიწოდებასა და აღიარების შესაძლო რისკების პრევენციისკენ. გაგრძელდება
მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი სახელმწიფოების ძალისხმევის
შენარჩუნებისა და განმტკიცებისათვის არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით.
საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება საერთაშორისო
ძალისხმევის მობილიზება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ
საცხოვრებელ ადგილას უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობისათვის. ქართული
39
მხარის ძალისხმევით, აღნიშნული საკითხი დგას და შენარჩუნდება საერთაშორისო
დისკუსიების დღის წესრიგში და საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში,
ვიდრე არ იქნება მიღწეული ამ ფუნდამენტური უფლების რეალიზება.
კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმობა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებასა და
ნდობის აღდგენას, ომით დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგის და
შერიგების პროცესის წახალისების, ნდობის აღდგენისკენ მიმართული კონკრეტული
პროექტების, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე
რეაგირების,
სახალხო
დიპლომატიის
და
საერთო
ინტერესებზე
დაფუძნებული
თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.
საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს ჯანდაცვის სერვისების და C ჰეპატიტის
მკურნალობის უპრეცედენტო პროგრამის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
მცხოვრები
მოსახლეობისათვის.
2017
წლისთვის
დასრულდება
მრავალპროფილიანი სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება მთელი
რეგიონის, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების მცხოვრებლებს. საქართველოს მთავრობა
საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილ მცხოვრებლებს შესთავაზებს იმ სარგებელსა და სიახლეებს,
განვითარების და უკეთესი მომავლის პერსპექტივებს, რომლებიც, თავის მხრივ, საქართველოს
ევროპულ მომავალსა და განვითარებას უკავშირდება და გამომდინარეობს ქვეყნის ევროკავშირსა
და სხვა პარტნიორებთან თანამშრომლობის ფორმატებიდან.
4.1.2 საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია
ევროკავშირში ინტეგრაცია
საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, რომლის მიზანია ევროკავშირში სრულფასოვანი
ინტეგრაცია, ეფუძნება და სრულად ასახავს ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობის ურყევ ნებას
გახდეს დემოკრატიული ქვეყნების თანამეგობრობის ღირსეული და სრულუფლებიანი წევრი.
ასოცირების შეთანხმება წარმოადგენს
საქართველოს ევროკავშირთან პოლიტიკური და
ეკონომიკური ინტეგრაციის ჩარჩოს. მთავრობის ამოცანაა სრულად და ეფექტიანად იქნეს
გამოყენებული ქვეყნის ევროინტეგრაციით განპირობებული შესაძლებლობები.
გაგრძელდება პოლიტიკური დიალოგი ევროკავშირსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის შესახებ.
გაგრძელდება ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელება, რომელიც მოიცავს ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტს. გაღრმავდება თანამშრომლობა
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ინსტიტუტების ფარგლებში.
გაგრძელდება თანამშრომლობა მობილურობის გაზრდისა და ხალხთა შორის კონტაქტების
გაღრმავების მიმართულებით და უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების საფუძველზე შეიქმნება მეტი
შესაძლებლობები ჩვენი მოქალაქეებისთვის;
სექტორალური ინტეგრაციის მიზნით გაგრძელდება ინსტიტუციური და დარგობრივი
თანამშრომლობა ევროკავშირთან.
40
გაღრმავდება თანამშრომლობა ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში.
გაგრძელდება სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, რაც ასოცირების შეთანხმების
წარმატებით განხორციელების, ქვეყანაში ევროინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის
შემდგომი კონსოლიდაციის, ასევე არსებული ცოდნისა და გამოცდილების მობილიზების
შესაძლებლობას იძლევა.
ნატოში ინტეგრაცია
ნატოში სრულფასოვანი ინტეგრაცია არის საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების
პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და საქართველოს უსაფრთხოების განმტკიცებისა და
სტაბილური განვითარების წინაპირობა. საქართველო მიზანმიმართულად გააგრძელებს
ძალისხმევას, რათა პრაქტიკულად განხორციელდეს 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტზე
მოკავშირეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ „საქართველო გახდება ნატოს წევრი“.
2016 წლის ივლისში გამართულ ნატოს ვარშავის სამიტზე მიღებულ იქნა ინიციატივები ისეთი
მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიცაა: საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების
განვითარება, ერთობლივი წვრთნები და სწავლებები, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე
თანამშრომლობა, კრიზისების მართვის შესაძლებლობების განვითარება და სტრატეგიული
კომუნიკაციის სფეროს გაუმჯობესება.
ალიანსში ინტეგრაციის დაჩქარების მიზნით:
- არსებული პრაქტიკული ინსტრუმენტების გამოყენებით (ნატო-საქართველოს კომისია,
წლიური ეროვნული პროგრამა, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი) გაგრძელდება ნატოს
წევრობისთვის მზადება;
- გაგრძელდება ნატო-საქართველოს „არსებითი პაკეტის“ ეფექტიანი განხორციელება, რომლის
მიზანია ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების ამაღლება, რაც დაეხმარება საქართველოს
ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადებაში. ასევე გაგრძელდება მუშაობა ვარშავის სამიტზე
მიღებული ახალი ინიციატივების განხორციელების მიმართულებით;
- საქართველო კვლავ იქნება ალიანსის
უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში;
მნიშვნელოვანი
პარტნიორი
საერთაშორისო
- აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეასთან, რომელიც აქტიურად
უჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ამოცანებს, ასევე ქვეყნის ტერიტორიულ
მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
4.1.3 ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია საქართველოს,
როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური,
ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის (ჰაბის) პოპულარიზაცია,
რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ქვეყნის სატრანსპორტო-სატრანზიტო პოტენციალის
სრულყოფილად ათვისება, ეროვნული წარმოების განვითარება და ექსპორტის ზრდა, უცხოური
41
ინვესტიციების მოზიდვა, ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების
დანერგვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი
მონაწილეობის ხელშეწყობა.
საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს ძალისხმევა და კიდევ უფრო მეტად ხელი
შეეწყოს საქართველოს გავლით ენერგოდერეფნების განვითარებას, ასევე ახალი სატრანსპორტო
დერეფნების დაფუძნებასა და გაფართოებას.
მთავრობის მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ახალი აბრეშუმის გზის
ფარგლებში ინკლუზიური, კონკურენტული და ეფექტიანი რეგიონალური პროექტების
განხორციელებას ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის მიმართულებით.
საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების რეგიონებს შორის
საქმიანი კავშირების დამყარების და თანამშრომლობის გაფართოების პროცესის ხელშეწყობა,
რათა მოხდეს მსოფლიოს ლიბერალურ ბაზრებთან ქვეყნის ინტეგრაცია. ამ კუთხით, მთავრობის
პოლიტიკა
მიმართული
იქნება
საზღვარგარეთ
საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების ეკონომიკური კომპონენტის გაძლიერებისა და კომერციული ატაშეების
სისტემის დანერგვისკენ.
4.1.4 მსოფლიო მასშტაბით საქართველოს პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაცია
საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო
წარმოჩნდეს როგორც სტაბილური და უსაფრთხო ქვეყანა, რომელიც დემოკრატიული
განვითარებისა და წარმატებული რეფორმების მხრივ რეგიონის ლიდერია. მსოფლიო მასშტაბით
ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის ფორმირებისათვის იგეგმება საქართველოში გატარებული
რეფორმებისა და მიღწევების საზღვარგარეთ აქტიური პოპულარიზაცია და ამ მხრივ
საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება.
საქართველოს, როგორც უძველესი ისტორიისა და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნად,
წარმოჩენისათვის საჭიროა აქტიური კულტურული დიპლომატიის წარმოება. მთავრობის
პოლიტიკა მიმართული იქნება საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი
ჩართულობის ხელშეწყობისაკენ. განხორციელება ძალისხმევა როგორც ორმხრივ, ისე
მრავალმხრივ ფორმატში, საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის
განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით.
გაგრძელდება საქართველოსა და უცხო ქვეყნების ქალაქებსა და რეგიონებს შორის კონტაქტების
დამყარებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. გაგრძელდება გაერთიანებული ერების განათლების,
კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) აქტიური თანამშრომლობის გზით
საქართველოს კულტურული და ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებისა და
პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში
ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორის, პოპულარიზაცია და ახალი
ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა, ასევე გაგრძელდება თანამშრომლობა UNESCO–
სთან საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის
მოგვარების ხელშეწყობის მიზნით.
42
4.1.5 ქართულ დიასპორასთან კავშირების გამყარება და საქართველოს განვითარების პროცესში
მათი ჩართულობის ხელშეწყობა
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია საზღვარგარეთ მყოფი
საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა, ასევე
საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან კონტაქტების განმტკიცება. ქართული დიასპორა
უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში.
მთავრობის მიზანია სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ურთიერთობის ინტენსიფიკაცია,
სისტემატიზაცია და არსებული პრობლემების ერთიანი ძალისხმევით მოგვარება.
ქვეყნისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის ეროვნული
იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაც, თავის მხრივ, ხელს
შეუწყობს დიასპორის ჩართულობას მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა და
საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცების საკითხში.
მთავრობა აქტიურად იქნება ჩართული იმ ცალკეული სოციალური საკითხების გადაჭრის
პროცესში, რომლებიც აწუხებს ქართულ დიასპორას. მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი
დიასპორის წარმომადგენლებისთვის ეფექტიანი იურიდიული და საკონსულტაციო მექანიზმის
შეთავაზება და ადგილზე დახმარება.
ამავდროულად, მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება იმისკენ, რომ განხორციელდეს
უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოში მათი ოჯახის წევრების
მაქსიმალური ჩართულობა ქვეყნის განვითარების პროცესში, ასევე ხელი შეეწყოს უცხოეთში
მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ღირსეულ დაბრუნებას.
ორმხრივი დიპლომატია
საქართველოს მთავრობა კვლავ გააგრძელებს სტრატეგიულ თანამშრომლობას ამერიკის
შეერთებულ შტატებთან როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან, კერძოდ:
- გაღრმავდება აშშ-თან პარტნიორობა საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობებისა და
შეიარაღებული ძალების ინსტიტუციური განვითარებისათვის;
- გაღრმავდება აშშ-თან სამეცნიერო და განათლების სფეროში თანამშრომლობა; აქტიური
მუშაობა წარიმართება აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის
ფარგლებში ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის
განვითარების
ხელშეწყობის
მიზნით.
ასევე,
ხალხთაშორისი
ურთიერთობების
მიმართულებით გააქტიურდება მკვლევართა და სტუდენტთა გაცვლა;
- გაგრძელდება ორმხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების კუთხით საქმიანობა,
ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის (HLTID) ფორმატში, მათ შორის,
თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობის კუთხით.
საქართველოს მთავარი საგარეო-პოლიტიკური ამოცანების განხორციელების თვალსაზრისით,
უმნიშვნელოვანესი იქნება ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და სტრატეგიულ
პარტნიორობაზე ორიენტაცია. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას საქართველოში
გატარებული რეფორმების შედეგების ევროპის ქვეყნებში სრულფასოვნად წარმოჩენისა და
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის გაზრდის
უზრუნველყოფის მიმართულებით.
43
გასული ოთხი წლის განმავლობაში წარმატებით მიმდინარეობდა ურთიერთხელსაყრელი
თანამშრომლობის განმტკიცება და კეთილმეზობლური ურთიერთობების გაღრმავებას მეზობელ
სახელმწიფოებთან თურქეთთან, აზერბაიჯანსა და სომხეთთან.
რუსეთის ფედერაციასთან, რაციონალური და დეესკალაციის პოლიტიკის ფარგლებში,
გაგრძელდება სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და ხალხთაშორისი კონტაქტების
ხელშეწყობა.
აღმოსავლეთის ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში
მჭიდრო თანამშრომლობას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, როგორც
ისტორიულად ჩამოყალიბებული აბრეშუმის გზისა და ევროპასა და აზიას შორის
დამაკავშირებელი სატრანზიტო ფუნქციის მქონე ქვეყნისთვის. საქართველოსათვის
პრიორიტეტულია სხვადასხვა მიმართულებებით თანამშრომლობის დიდი პოტენციალის
გამოყენება და რეგიონში საქართველოს შესახებ ცნობადობის ამაღლება. განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმობა ახალი აბრეშუმის გზის ფარგლებში ინკლუზიური, კონკურენტული და
ეფექტიანი რეგიონალური პროექტების განხორციელებას ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, ასევე
ხალხთაშორისი კონტაქტების გაღრმავების მიმართულებით.
ახლო აღმოსავლეთისა და აზიის, აფრიკის კონტინენტისა და ოკეანეთის, ასევე ლათინური
ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ დონეზე გაღრმავდება
პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სხვა სექტორული სახელშეკრულებოსამართლებრივი ურთიერთობები.
მრავალმხრივი დიპლომატია
საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ
ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის შიგნით
მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, ადამიანის უფლებათა
განმტკიცების, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში
საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას
შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის
უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის მიმართულებებით.
გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრობის პერიოდში (2016-2018), საქართველო
მაქსიმალურად გამოიყენებს ამ მნიშვნელოვან ფორმატს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის
უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობასა და მიმდინარე დარღვევებზე საბჭოს ყურადღების
გამახვილების მიზნით, მათ შორის, კონკრეტული ინიციატივების გზით.
ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მონიტორინგის
მექანიზმების შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, გაგრძელდება მუშაობა საერთაშორისო
ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) შესაბამის ინსტიტუტებთან.
გაგრძელდება მუშაობა ეუთოს სამივე განზომილების: სამხედრო-პოლიტიკური, ეკონომიკური
და გარემოსდაცვითი და ადამიანური განზომილებების მიმართულებებით, ქვეყნისთვის
პრიორიტეტულ საკითხებზე.
გაგრძელდება რეგიონალური სახის თანამშრომლობის განვითარება დემოკრატიისა და
ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის - სუამის ფარგლებში. საქართველო, როგორც სუამის
44
თავმჯდომარე ქვეყანა, 2017 წელს გააგრძელებს თანამშრომლობის გაღრმავებას სუამის წევრ
სახელმწიფოებთან ორგანიზაციის დღის წესრიგის ძირითად საკითხებზე. გაგრძელდება
ურთიერთობების განვითარება არაბულ სახელმწიფოთა ისეთ რეგიონალურ ორგანიზაციებთან,
როგორიცაა არაბული სახელმწიფოების ლიგა (League of Arab States) და სპარსეთის ყურის
თანამშრომლობის საბჭო (GCC). ასევე გაღრმავდება თანამშრომლობა ფრანკოფონიის
საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (OIF), პორტუგალიურენოვანი ქვეყნების თანამეგობრობასთან
(CPLP) და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
სტრატეგიული კომუნიკაცია
საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების მიღწევისათვის აუცილებელია აქტიური სტრატეგიული
კომუნიკაცია მთავრობის მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს
ქვეყნის საგარეო კურსის მიმართ მოსახლეობის მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება.
ციფრული დიპლომატიის მეშვეობით გაგრძელდება მოქალაქეებთან პირდაპირი და უშუალო
კონტაქტის დამყარება და მთავრობის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ქვეყნის
შიდა და გარე აუდიტორიის პროაქტიული ინფორმირება.
საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მაღალი მხარდაჭერის
შენარჩუნების მიზნით:
-
-
-
გაგრძელდება ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ ქმედითი ღონისძიებების
განხორციელება ინფორმაციის, სტრატეგიული კომუნიკაციის და არა კონტრპროპაგანდის ან
სხვა არადემოკრატიული საშუალებების გამოყენებით;
გაგრძელდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანია საქართველოს
მოსახლეობისთვის ზუსტი, ამომწურავი და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება
ევროკავშირისა და ნატოს, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული
გამოწვევებისა და შესაძლებლობების, ასევე ქვეყნის მიერ განსახორციელებელი რეფორმების
თაობაზე;
გაგრძელდება თანამშრომლობა სამოქალაქო სექტორთან მათი პროექტების მხარდაჭერისა
და ერთობლივი ძალისხმევის კოორდინირების მიმართულებით;
შემუშავდება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე ინფორმაციისა
და კომუნიკაციის სტრატეგია.
4.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება
საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე,
მოქნილი, მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს
საერთაშორისო
ოპერაციებში
მონაწილეობისთვის,
უზრუნველყოფს
სამოქალაქო
ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური და ტექნოგენური უბედურების დროს, ადეკვატურად
პასუხობს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ
სამხედრო აგრესიას.
არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია თავდაცვის
სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომელიც
ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორებთან თანაფარდ სამხედრო
45
შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით,
საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ჩვენი ქვეყნის ნატოში
გაწევრიანებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია.
ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს მთავრობა
დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის
ახლებური ხედვის ცხოვრებაში გატარების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება
სამხედრო ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის
განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში დღემდე არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ
ძალებში მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს,
აგრეთვე სამხედრო ძალების რეფორმირების პრინციპულად ახალ ხედვებს, რომლებიც
განვითარდება შემდეგი 5 მიმართულებით, ესენია:
- სტრატეგია და მართვა - თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების ინტეგრირების
ხარისხის გაზრდა რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით ეფექტიანად მიმართვის
და გადანაწილების მიზნით;
- ძალების ოპტიმიზაცია - სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა,
რაც განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;
- ძალების მზადყოფნა - კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება სისტემური განვითარების
მიმართულებით: პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება- წვრთნები და მდგრადობა;
- ინსტიტუციური რეფორმები - თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების
თანამიმდევრული დახვეწა შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი
მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;
- საერთაშორისო ჩართულობა - სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი
ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გაზრდის მიზნით, საერთაშორისო პროგრამებსა და
აქტივობებში მონაწილეობა.
ხედვის წარმატებით რეალიზაციისათვის:
- საბოლოოდ გაიმიჯნება კომპეტენციები გენერალურ შტაბსა და სამინისტროს შორის;
განხორციელდება თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის მართვის, კონტროლისა
და უწყებრივი კონსულტაციების სისტემის შემდგომი ინტეგრაცია, დახვეწა და ოპტიმიზაცია;
- განხორციელდება არსებული რესურსების მართვის წესებისა და პროცედურების
ინსტიტუციონალიზაცია
თავდაცვის
რესურსების
გამჭვირვალობისა
და
ანგარიშვალდებულების პრინციპებით გამოყენების უზრუნველსაყოფად;
- გაუმჯობესდება შეიარაღებული ძალების საბრძოლო შესაძლებლობები და მობილურობა;
უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად დარჩება საჰაერო თავდაცვისა და ტანკსაწინააღმდეგო
შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება.
- შეჯერდება რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფცია;
- განხორციელდება გზების იდენტიფიცირება კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვისა და
შენარჩუნების მიზნით;
- ნატოს სტანდარტებთან თავსებადობის უზრუნველსაყოფად, შემცირდება პერსონალური
ხარჯების წილი თავდაცვის ბიუჯეტში და განხორციელდება, ზოგადად, თავდაცვის
სამინისტროს ხარჯების ოპტიმიზაცია; გარდა ამისა, თავდაცვის სამინისტროს შიგნით
მკვეთრად გაიმიჯნება უფლება-მოვალეობები და ფუნქციები;
- უზრუნველყოფილი იქნება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და ლოგისტიკის
46
-
სისტემის გამართვა; დაიწყება ერთიანი მატერიალურ-ტექნიკური და სამშენებლო ნორმების
დანერგვის პროცესი;
განვითარდება
შეიარაღებული
ძალების
კიბერშესაძლებლობები
და
გაიზრდება
კიბერუსაფრთხოების ხარისხი;
გაიზრდება სამხედრო-სამედიცინო შესაძლებლობები, რისთვისაც უზრუნველყოფილი იქნება
ქვეყნის საერთო ეროვნული რესურსებისა და შესაძლებლობების სწორი განაწილება;
შეიარაღებულ
ძალებში
განვითარდება
სპეციალური
დანიშნულების
ძალების
შესაძლებლობები;
გაგრძელდება სამხედრო პოლიციის რეფორმირება.
წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამა განსაზღვრავს იმ მთავარ მიზნებს, ამოცანებსა და
მიმართულებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლებას,
ქვეყნის სწრაფ განვითარებას და ხალხის კეთილდღეობას. ,,ქართულ ოცნებას“ შესწევს ძალა
შეინარჩუნოს მშვიდობა, გაუმკლავდეს არსებულ საფრთხეესა და გამოწვევებს და წაიყვანოს
ქვეყანა წინ.
47
თავი II
ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანები
საშუალოვადიან
მაკროეკონომიკური
პერიოდში
ქვეყნის
სტაბილურობის
მაკროეკონომიკური
უზრუნველყოფისაკენ,
პოლიტიკა
რომლის
მიმართული
მისაღწევად
იქნება
ძირითადი
პრიორიტეტებია:
-
ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მომდევნო ეტაპზე ეკონომიკის მდგრადი და მაღალი ტემპით
ზრდა;
-
ინფლაციის დონის ერთნიშნა მაჩვენებლის შენარჩუნება;
-
უმუშევრობის დონის შემცირება;
-
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება;
საშუალოვადიანი მაკროეკონომკური პროგნოზები
ცხრილი1. ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ფაქტ.
ფაქტ.
ფაქტ.
მოსალ.
პროგნ.
პროგნ.
პროგნ.
პროგნ.
რეალური მშპ (ზრდის ტემპი)
4.6
2.9
2.8
4.5
4.5
5.0
5.5
6.0
ნომინალური მშპ (მლნ ლარი)
29,150.5
31,755.6
34,028.5
37,515.5
40,575.8
43,882.8
47,685.2
52,062.7
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი)
3,676.2
3,766.6
3,864.6
4,033.5
4,362.5
4,718.1
5,126.9
5,597.5
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი
(საშუალო პერიოდის განმავლობაში)
3.1
4.0
2.1
5.5
3.5
3.0
3.0
3.0
მიმდინარე ანგარიში (პროცენტულად
მშპ-თან)
-10.7
-12.0
-12.8
-10.2
-9.6
-9.0
-8.1
-6.9
მშპ
2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 4.5 პროცენტის ფარგლებშია მოსალოდნელი.
საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდა პოტენციური ზრდის ფარგლებში ჩამოყალიბდება და
2018-2021 წლებში საშუალოდ 5.3 პროცენტის დონეზე იქნება. 2021 წელს ნომინალური მთლიანი შიდა
პროდუქტი 52.1 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება, ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 2016 წელთან
შედარებით 4.8 ათასი ლარით მოიმატებს და 13 994 ლარს გაუტოლდება.
ფასები
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც
ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარებისათვის არსებული დონისათვის ოპტიმალური ინფლაციის
48
განსაზღვრას და მის მიღწევას. 2017 წლისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 4 პროცენტს, ხოლო
2018 წლისათვის - 3 პროცენტს შეადგენს.
მიმდინარე ეტაპზე, ერთჯერადი ფაქტორების (სამომხმარებლო საქონელზე აქციზის ზრდა)
ზეგავლენით ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა ნარჩუნდება. ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა
შესაბამისობაშია არსებულ პროგნოზთან, რომლის მიხედვითაც ინფლაციის ზრდა დროებითია.
ინფლაცია წლის ბოლომდე მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა შენარჩუნდება და მომავალი წლის
დასაწყისში,
დროებითი
ფაქტორების
ამოწურვასთან
ერთად,
სამპროცენტიან
მაჩვენებელს
დაუახლოვდება. 2018-2021 ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3.0 პროცენტს შეადგენს.
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
2016 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა მშპ-ს 12.8 პროცენტი შეადგინა. მიმდინარე
პროგნოზების შესაბამისად, 2017 წელს მოსალოდნელია მიმდინარე დეფიციტის შემცირება, ხოლო 20182021 წლებში ნავარაუდევია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანმიმდევრული კლება მდგრად
დონემდე.
მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები
მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა
2016 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წელთან შედარებით 2.8 პროცენტი
შეადგინა. პირველ კვარტალში - 2.9%, მეორე კვარტალში - 3.1%, მესამე კვარტალში - 2.6%, ხოლო მეოთხე
კვარტალში - 2.8%. 2016 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 34 028.5 მლნ
ლარით განისაზღვრა, რაც 7.2 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ხოლო ერთ
სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით 9 146 ლარი (3 865 აშშ დოლარი) შეადგინა.
საქსტატის მონაცემებით, პირველი კვარტალის რეალური ზრდა 5.1 პროცენტია, ხოლო მეორე
კვარტალში 4.7 პროცენტი. შესაბამისად, პირველი ნახევრის მონაცემებით, მშპ-ს რეალური ზრდა 4.9
პროცენტის დონეზე დაფიქსირდა. 2017 წლის პირველი ნახევარში მთლიანი შიდა პროდუქტი
ნომინალურ გამოსახულებაში 17 384.1 მლნ ლარს შეადგენს.
ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურა
2016 წლის მონაცემებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:
სასტუმროები
და
რესტორნები
(12.9%),
მშენებლობა
(10.0%),
საფინანსო
საქმიანობა
(9.7%),
სამთომომპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობა (9.5%), ოპერაციები უძრავი ქონებით (5.9%).
2017 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით, მშპ-ს რეალური ზრდა 4.9 პროცენტის დონეზე
დაფიქსირდა. ეკონომიკურ აქტივობაში წარმმართველი როლი მშენებლობას, სასტუმროებს და
რესტორნებს და კავშირგაბმულობას უჭირავთ. ეკონომიკის რეალური ზრდის დარგობრივი
სტრუქტურაში ყველაზე სწრაფად გაიზარდა მშენებლობა - 18.8 პროცენტით, სასტუმროები და
რესტორნები - 10.9 პროცენტით, კავშირგაბმულობა - 8.2 პროცენტით და ოპერაციები უძრავი ქონებით,
იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა - 6.8 პროცენტით, საფინანსო საქმიანობა 6.6
პროცენტით.
49
კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
2016 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი ეჭირა კერძო სექტორს. 2016 წელს ბიზნეს
სექტორის ბრუნვის მოცულობა 13.3 პროცენტით, ხოლო საწარმოთა მიერ გამოშვებული პროდუქციის
ღირებულება 14.6 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია
36.3 ათასი ადამიანით.
2017 წლის პირველ ნახევარში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 17.9 პროცენტით, ხოლო
პროდუქციის გამოშვება 17.6 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა
გაზრდილია 30.3 ათასი ადამიანით.
უმუშევრობის დონე
2016 წელს უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა
და 11.8% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო წლების განმავლობაში
ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია.
ფასები
საქართველოს მონეტარული პოლიტიკა მისდევს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას და
მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 2016-2017 წლებისთვის 5-4 პროცენტით განისაზღვრა. 2016 წელს
საშუალო წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 2.1 პროცენტი შეადგინა. ხოლო 2016 წლის დეკემბერში 2015
წლის დეკემბერთან შედარებით ინფლაცია 1.8 პროცენტს შეადგენს.
2017 წლის ოქტომბერში ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური
ინფლაცია) 6.4 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საბაზო ინფლაცია 4.4 პროცენტის დონეზეა.
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებში:
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 7.4 პროცენტით, რაც 2.21 პროცენტული
პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში, ტრანსპორტი: ფასები მომატებულია 14.7 პროცენტით,
რამაც წლიურ ინფლაციაში 1.83 პროცენტული პუნქტი შეიტანა, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო:
ფასები გაიზარდა 17.6 პროცენტით, რაც 1.13 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაზე.
ლარის გაცვლითი კურსი
2016 წელს ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 10.4 პროცენტით გაუფასურდა. აღნიშნული
გაუფასურება გამოწვეულია ერთის მხრივ აშშ დოლარის გამყარებით, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთში და
რუსეთის ეკონომიკასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ეკონომიკების ქვეყნებში ეკონომიკური კრიზისით.
აღნიშნულ პერიოდში ლარი ევროსთან მიმართებაში 6.9 პროცენტით გაუფასურდა. ლარის ნომინალური
ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების
კურსებთან მიმართებაში, გაუფასურდა 3.7 პროცენტით.
2017 წლის ათ თვეში ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 2.2 პროცენტით გამყარდა
და 2.59 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე, ხოლო ლარის ევროსთან გაუფასურებამ 7.8% შეადგინა.
ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო
პარტნიორების კურსთან, გამყარდა 2.2 პროცენტით, თუმცა ნოემბრის თვის არსებული მონაცემებით
გაუფასურებას აქვს ადგილი.
50
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
2016 წელს საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა. 2016 წელს ნაერთი ბიუჯეტის
ფაქტიურმა საგადასახადო შემოსავლების ზრდამ წინა წელთან 9.7 პროცენტი შეადგინა, რაც ნომინალურ
გამოსახულებაში 775.2 მლნ ლარს შეადგენს.
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტენდენცია გრძელდება 2017 წელსაც. 2017 წლის 10 თვეში
წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლები 12.1% გაიზარდა, რაც
ნომინალურ გამოსახულებაში 861.4 მლნ ლარს შეადგენს.
საგარეო ვაჭრობა
2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 566.1 მლნ. აშშ დოლარი
შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.7 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2 203.1 მლნ.
აშშ დოლარს შეადგენს (29.4%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 6 363.0 მლნ. აშშ დოლარს (7.8%-ით მეტი).
საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს
უკავია, რომლის წილი 2017 წლის იანვარ-ოქტომბრის მონაცემებით მთლიანი საქონელბრუნვის 14.9
პროცენტს შეადგენს. მას მოსდევს რუსეთი 10.9%, ჩინეთი 8.5% და აზერბაიჯანი 7.6%-ული წილებით.
ექსპორტში 14.3 პროცენტით პირველ ადგილზე რუსეთია, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 8.8%,
ჩინეთი 8.4%, თურქეთი 8.3% და სომხეთი 7.7%.
იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 17.2 პროცენტით, შემდეგ მოდიან რუსეთი 9.7%,
ჩინეთი 8.5%, აზერბაიჯანი 7.2% და უკრაინა 5.6%.
სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და
კონცენტრატები 16.0 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 11.6%, მსუბუქი
ავტომობილები 7.9%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 6.1%, სამკურნალო საშუალებები 5.3% და ა.შ.
იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია,
რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები
5.9%, სამკურნალო საშუალებები 4.4%, სპილენძის მადნები და კონცეტრატები 4.3% და ა.შ.
2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის
ქვეყნებთან 2 324.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4.2 პროცენტით
მეტია. აქედან ექსპორტი 531.1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (17.1% მეტი), ხოლო იმპორტი 1 793.2 მლნ. აშშ
დოლარი (0.9% მეტი).
დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში 2 783.9 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვარ-ოქტომბერთან შედარებით 32.1% მეტი). აქედან ექსპორტი 911.5
მლნ. აშშ დოლარი (59.6 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 872.4 მლნ. აშშ დოლარი (21.9 პროცენტით
მეტი).
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2016 წელს, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა
0.1 პროცენტით გაიზარდა და 1 565.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 2016 წელს საქართველოში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს
აზერბაიჯანი, თურქეთი და გაერთიანებული სამეფო წარმოადგენენ.
51
მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა
751.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის დაზუსტებულ მაჩვენებელზე 5.5
პროცენტით ნაკლებია. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს აზერბაიჯანი (224.2 მლნ აშშ დოლარი), თურქეთი (120.8 მლნ
აშშ დოლარი) და გაერთიანებული სამეფო (111.6 მლნ აშშ დოლარი) წარმოადგენს. ყველაზე დიდი
უცხოური ინვესტიციები ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის და მშენებლობის სექტორებში
განხორციელდა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გასულ წელთან შედარებით BP-ს მიერ
სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გაფართოების პროექტის დასკვნით ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება.
მშენებლობის ძირითადი ეტაპი, რომლის განმავლობაში დაახლოებით 1.7 მილიარდი აშშ დოლარი
დაიხარჯა, პრაქტიკულად დასრულების სტადიაში არის გადასული.
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ
მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს. 2016 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 12.8 პროცენტს
შეადგენს. თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისაკენ.
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფოს ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და 2016
წელს მშპ-ს 44.6 პროცენტის დონეზეა. აქედან, საგარეო ვალი 35.2, ხოლო საშინაო ვალი 9.3 პროცენტია.
აღნიშნული მაჩვენებელი დაბალია ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ სახელმწიფო
ვალის დონეზე (მშპ-ს 60%).
ფისკალური პოლიტიკა
გრძელვადიანი პერიოდისთვის მთავრობის სტრატეგიაა ფისკალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და
მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას;
2018-2021 წლებისთვის ფისკალური პოლიტიკის ამოცანებს წარმოადგენს:
ინვესტიციების მიმართვა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და მოსახლეობის
დასაქმებისათვის, ამასთანავე ისეთი პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება როგორიცაა
საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა, განათლება და სოფლის
მეურნეობა,;
ბიუჯეტის დეფიციტის ნიშნულის ისეთი მოცულობის ფარგლებში შენარჩუნება, რომელიც
ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას;
სახელმწიფო ფინანსების მართვის შემდგომი სრულყოფა.
52
საქართველოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
2016 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების სახით მობილიზებულია 9 675.5 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.1%-ია (ცხრილი 2).
გადასახადების სახით მობილიზებულია 8 786.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.5
%-ია, ხოლო მშპ-თან მიმართებაში 25.9% შეადგინა. მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 414.1 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 525.0 მლნ ლარი) 95.6%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 7.1%ია.
მოგების
გადასახადის
სახით
მობილიზებულია
1
055.9
მლნ
ლარი,
რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (980.0 მლნ ლარი) 107.7%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 3.1%ია.
დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 286.4 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 802.0 მლნ ლარი) 86.4%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 9.7%ია.
აქციზის სახით მობილიზებულია 1 069.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 012.0
მლნ ლარი) 105.7%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 3.2%-ია.
იმპორტის
გადასახადის
სახით
მობილიზებულია
70.0
მლნ
ლარი,
რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (75.0 მლნ ლარი) 93.4%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2%ია.
ქონების გადასახადის სახით მობილიზებულია 363.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(321.0 მლნ ლარი) 113.2%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 1.1%-ია.
სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 526.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(25.0 მლნ ლარი) 2 106.3%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 1.6%-ია.
გრანტების სახით მობილიზებულია 297.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 120.5%-ია.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 592.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(585.0 მლნ ლარი) 101.2%-ია.
ცხრილი 2. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები
მლნ ლარი
ნაერთი ბიუჯეტი
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
ქონების გადასახადი
სხვა გადასახადი
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
9,571.8
8,740.0
2,525.0
980.0
3,802.0
1,012.0
75.0
321.0
25.0
9,675.5
8,786.1
2,414.1
1,055.9
3,286.4
1,069.7
70.0
363.4
526.6
103.7
46.1
-110.9
75.9
-515.6
57.7
-5.0
42.4
501.6
101.1%
100.5%
95.6%
107.7%
86.4%
105.7%
93.4%
113.2%
2106.3%
% მშპსთან
28.5%
25.9%
7.1%
3.1%
9.7%
3.2%
0.2%
1.1%
1.6%
53
ნაერთი ბიუჯეტი
დასახელება
გრანტები
სხვა შემოსავლები
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
246.8
585.0
297.3
592.1
50.5
7.1
120.5%
101.2%
% მშპსთან
0.9%
1.7%
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 367.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (305.0 მლნ ლარი) 120.4%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 81.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (60.0 მლნ ლარი) 135.3%-ია.
ვალდებულებების ზრდის ხარჯზე 2016 წელს მობილიზებულ იქნა 1 460.5 მლნ ლარი, რაც მთლიანი
შიდა პროდუქტის 4.3%-ს შეადგენს.
2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
სოციალური სფერო - 2 410.2 მლნ ლარი;
განათლება - 1 024.7 მლნ ლარი;
ჯანმრთელობის დაცვა - 982.5 მლნ ლარი;
ენერგეტიკა - 18.0 მლნ ლარი;
ტრანსპორტი - 645.7 მლნ ლარი;
დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 247.5 მლნ ლარი;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 733.2 მლნ ლარი.
საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა
და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. 2016 წლის
ივლისში განხორციელდა საპენსიო ასაკის საფუძველზე დანიშნული პენსიის ზრდა, კერძოდ ყველა
ასაკით პენსიონერთათვის პენსიის ოდენობა განისაზღვრა 180 ლარის ოდენობით. სულ საანგარიშო
პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 1
571.0 მლნ ლარი.
სოციალური
სოციალურად
დახმარებების
დაუცველი
პროგრამის
ოჯახების
ფარგლებში
მონაცემთა
ქვეყნის
ერთიან
მასშტაბით
ბაზაში
განხორციელდა
რეგისტრირებული
ღატაკი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან
ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე,
სოციალური
პაკეტის
დაფინანსება
შშმ
პირებისთვის,
შშმ
ბავშვებისთვის,
მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა
შემწეობებით
უზრუნველყოფა
და
შრომითი
მოვალეობის
შესრულებისას
დასაქმებულის
ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და
ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო
სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო
54
პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების
გამო
ფულადი დახმარების გაცემა (2016 წლის 1 იანვრიდან ფულად დახმარებას იღებენ
ბენეფიციარები, რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები
პირის სტატუსი). მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 648.4 მლნ ლარი;
„მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში (სრულად
ამოქმედდა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან), რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე
საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო მომსახურების
ხელმისაწვდომობაზე, საანგარიშო პერიოდში
მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე
ფინანსური
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის
გზით.
პროგრამამ
მოიცვა
ასევე,
გეგმიურ-
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული ოპერაციები მ.შ.
კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა,
მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.). სულ ამ მიზნით
საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 677.6 მლნ ლარი;
პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, კერძოდ: მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური
პაკეტის მიმღებთათვის დაინიშნა დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე,
დანამატები
მაღალმთიან
დასახლებაში
მდებარე,
სახელმწიფოს
წილობრივი
მონაწილეობით
დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო
პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი
ოდენობით). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 10.6 მლნ ლარი;
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
საცხოვრებელი
პირობების
გასაუმჯობესებლად
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (არსებულ უბნებში) შენობების, წყალმომარაგების სისტემის,
საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის შიდაკომუნიკაციური
ქსელების, გზებისა და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ახალი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე,
ასევე საცხოვრებელი სახლებისა და ბინების შეძენა/რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 96.1 მლნ ლარი;
ქვეყნის
მასშტაბით
არსებული
ორი
ათასზე
მეტი
საჯარო
და
240-მდე
კერძო
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 517.1 მლნ ლარი;
უზრუნველყოფილ იქნა 1.2 ათასამდე საჯარო სკოლის 70.0 ათასამდე მოსწავლის უფასო
ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ
ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია, ამ მიზნით სულ მიიმართა 18.2
მლნ ლარი.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე
მიიმართა
79.1
მლნ
ლარი,
მათ
შორის
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა
და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის
ხაზით - 25.7 მლნ ლარი.
საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და მხარდაჭერით მიმდინარეობდა მასშტაბური
პროექტი „Check in Georgia”, რომელიც მოიცავდა კულტურული ღონისძიებების სერიას თბილისსა და
რეგიონებში. მისი მიზანია ქვეყნის კულტურულ ცენტრად ქცევა და ტურისტების მოზიდვა. ამ მიზნით
მიმართულ იქნა 27.8 მლნ ლარი;
55
სარწყავი
და
დამშრობი
სისტემების
რეაბილიტაციის,
წყალსაცავების
მშენებლობის,
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა მექანიზმების, მოწყობილობების, დანადგარებისა და
სატრანსპორტო
საშუალებების
შეძენის,
სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის
ტექნიკური
ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურებისა და სხვა ჰიდროკვანძების ფუნქციონირებისთვის
მოსახმარი
ელექტროენერგიის,
სამელიორაციო
დანიშნულების
ტექნიკის,
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების ნაწილობრივი
სუბსიდირების მიზნით მიიმართა 53.0 მლნ ლარი;
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მეწარმეთა უზრუნველყოფა
იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, შესაბამისად სააგენტო უზრუნველყოფს პროექტში
მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო
განაკვეთის თანადაფინანსებას, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე.
საანგარიშო
პერიოდში გაცემულია 1 892 სესხი - 72.4 მლნ ლარის და 834 სესხი - 51,9 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით.
სულ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 48.9 მლნ
ლარი;
2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებების ფარგლებში მოხნულმა მიწის
ფართობმა შეადგინა 222.8 ათასი ჰექტარი, რისთვისაც სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული
მცირემიწიანი ფერმერების საქმიანობის სტიმულირებისათვის მიიმართა 51.3 მლნ ლარი მლნ ლარი;
აგროდაზღვევის
უზრუნველყოფის
ღონისძიებების
ფარგლებში
დაზღვეული
მოსავლის
ღირებულებამ შეადგინა 133.0 მლნ ლარი, ხოლო დაზღვეულმა ფართობმა - 15.5 ათასი ჰექტარი.
პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა 7.2 მლნ ლარი;
2016
წლის
რთვლის
ეფექტურად
განხორციელების
მიზნით,
„რთვლის
ხელშეწყობის
ღონისძიებები“-სათვის მიიმართა 36.0 მლნ ლარი, ხოლო „ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების
ხელშეწყობის ღონისძიებების“ განსახორციელებლად -19.0 მლნ ლარი.
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა
529.8 მლნ ლარი;
სსიპ
-
საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების
ფონდის
მიერ
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 264.0 მლნ ლარი;
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა - რეაბილიტაციაზე პროექტების ფარგლებში
ძირითადად მიმდინარეობდა და დასრულდა: ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობა და გამწმენდი ნაგებობის დანადგარების მონტაჟი; ქალაქ თერჯოლის წყალსადენის
რეაბილიტაცია; ქალაქების ონის, ოზურგეთის, აბაშის და თეთრიწყაროს, ხობის, ზესტაფონის,
ტყიბულის, წალკის, ბოლნისის, გურჯაანის, სიღნაღის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, ახმეტის, დუშეთის,
ქარელის, სოფელ კურდღელაურის და დაბა წნორის
წყალსადენის რეაბილიტაცია; ახალციხისა,
ლიკანისა, წაღვერის და ასპინძის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ქალაქებში თელავის და
წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (პროექტირება-მშენებლობა); ანაკლიაში
აერირებული ავზის შენობის მშენებლობა; ქალაქ ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის,
მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა; ქ. ფოთში კანალიზაციის
ქსელების მშენებლობა; ქალაქ ურეკში წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა და სხვა. აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში
მიმართული იქნა 166.1 მლნ ლარი.
56
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში, ხელშეკრულება გაფორმდა 79 ბენეფიციარ
კომპანიასთან საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით. დამტკიცებული სესხების საერთო
რაოდენობამ შეადგინა 83.4 მლნ ლარი, ხოლო მოსალოდნელმა ინვესტიციამ - 153.1 მლნ ლარი. გარდა
ამისა, პროგრამის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში ქონება გადაეცა 79
ბენეფიციარს;
სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართა 27.6 მლნ ლარზე მეტი;
საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად მიიმართა 159.4 მლნ ლარი;
საქართველოს 2017 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლები
ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების მოცულობა 2017 წელს განისაზღვრა 10 529.5 მლნ ლარით,
ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 29.3%-ს გაუტოლდა.
გადასახადების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 9 540.0 მლნ ლარით, ხოლო მისი წილი
მშპ-ის მიმართ 26.5%-ს შეადგენს. მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2 920.0 მლნ ლარს.
მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 681.0 მლნ ლარს.
დამატებული ღირებულების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3 779.0 მლნ ლარს.
აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 1 627.0 მლნ ლარს.
იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 76.0 მლნ ლარს.
ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 370.0 მლნ ლარს.
სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლი 87.0 მლნ ლარს.
გრანტების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 284.5 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს მიმართ 0.8%-ს
შეადგენს;
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 705.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს მიმართ
2.0%-ს შეადგენს;
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 160.0 მლნ
ლარით, რაც მშპ-ს 0.4%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებით მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 70.0 მლნ ლარით,
რაც მშპ-ს 0.2%-ია.
ვალდებულებების ზრდის
პროდუქტის 5.0%-ია.
მოცულობა განისაზღვრა 1 788.0 მლნ ლარით, რაც მთლიანი შიდა
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით 2017
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოსაყოფი
ასიგნებები
სხვადასხვა
სფეროების
მიხედვით
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
სოციალური სფერო - 2 564.6 მლნ ლარი,
განათლება - 1 188.0 მლნ ლარი;
ჯანმრთელობის დაცვა - 999.5 მლნ ლარი;
57
ენერგეტიკა - 14.1 მლნ ლარი;
ტრანსპორტი - 904.9 მლნ ლარი;
დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 235.3 მლნ ლარი;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 706.3 მლნ ლარი.
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 1 680.0 მლნ ლარი;
სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციართა სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილია 680.0 მლნ
ლარი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის გათვალისწინებულია 894.5 მლნ ლარი, მათ შორის
საყოველთაო ჯანდაცვისათვის - 660.0 მლნ ლარი.
2017 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 849.2 მლნ
ლარამდე;
რეგიონული
და
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის,
აგრეთვე
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის და მყარი ნარჩენების მართვაზე მიიმართება
404.0 მლნ ლარზე მეტი;
სხვადასხვა
რეგიონებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსების
მიზნით
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართება 260.0 მლნ
ლარი, ხოლო მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია - 20.0
მლნ ლარი.
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობაზე მიმართული იქნება 41.7 მლნ ლარზე მეტი;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის განსაზღვრულია 258.0 მლნ ლარი,
საიდანაც
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარებისათვის მიიმართება 78.1
მლნ ლარი, შეღავათიანი აგროკრედიტების გაცემის მიზნით - 47.0 მლნ ლარი, სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვისათვის - 20.0 მლნ ლარი, მევენახეობამეღვინეობის განვითარების მიზნით - 43.1 მლნ ლარი.
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
სახლების
მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის
გამოყოფილია 68.4 მლნ ლარზე მეტი;
სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლებისათვის
გათვალისწინებულია 32.0 მლნ ლარი;
ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად მიიმართება 575.5 მლნ ლარი, აღნიშნულ თანხაში ასევე
გათვალისწინებულია „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
მაღალმთიან რეგიონებში მომუშავე პედაგოგებისათვის გათვალისწინებული დანამატების
დასაფინანსებლად საჭირო ხარჯები;
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე
მიიმართება 116.0 მლნ ლარი, მათ შორის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხაზით 27.2 მლნ ლარი. ამასთან, ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს პროექტის ფარგლებში ზოგიერთი
საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის მიზნით
მიმართული იქნება 70.0 მლნ ლარზე მეტი.
საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად გამოყოფილია 101.1 მლნ ლარი;
სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართება 30.0 მლნ ლარი.
58
2017 წლის 9 თვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულება
მლნ ლარი
2017 წლის გეგმა
9 თვე ფაქტი
% შესრულება
10,529.5
8,034.6
76.3%
გადასახადები
9,540.0
7,205.4
75.5%
გრანტები
284.5
264.4
93.0%
სხვა შემოსავლები
705.0
564.8
80.1%
შემოსავლები
გრანტების სახით მობილიზებულია 264.4 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის
(284.5 მლნ ლარი) 93.0%-ია.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 564.8 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო
მაჩვენებლის (705.0 მლნ ლარი) 80.1%-ია.
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 147.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (160.0 მლნ ლარი) 92.1%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 52.0 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (70.0 მლნ ლარი) 74.3%-ია.
ვალდებულებების ზრდიდან მობილიზებულია 1 246.9 მლნ ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო
ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული სახსრები შეადგენს 345.4 მლნ ლარს, საგარეო წყაროებიდან
მიღებული საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 607,2 მლნ ლარს, ხოლო ბიუჯეტის
მხარდამჭერი კრედიტები 294.3 მლნ ლარს.
საქართველოს 2018-2021 წლების შემოსულობების პროგნოზი
საშუალოვადიან
გათვალისწინებულ
იქნა
პერიოდში
საბიუჯეტო
ფისკალურ
სფეროში
შემოსულობების
გასატარებელი
პროგნოზული
გათვლებისას,
ღონისძიებებიდან
გამომდინარე
მოსალოდნელი ცვლილებები და მის მიერ გამოწვეული შესაძლო შედეგები. პროგნოზული გათვლებით,
2017 წლისთვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლის წილი მშპ-სთან 29.0%-ის,
ხოლო გადასახადების წილი 26.0%-ის დონეზე იქნება. 2018-2021 წლების ბიუჯეტის შემოსავლების
საპროგნოზო მაჩვენებელი მშპ-ს მიმართ საშუალოდ 27.8%, ხოლო საგადასახადო შემოსავლების წილი
საშუალოდ 25.3%-ის დონეზეა ნავარაუდევი.
2018 წელს ნაერთი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ
სავარაუდოდ 1.8%-ს გაუტოლდება. ხოლო არაფინანსური და ფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან
მისაღები თანხების მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში შესაბამისად 0.4 და 0.2 პროცენტი იქნება.
59
ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
2,002.6
10,865.0
გადასახადები
8,786.1
7,986.8
799.3
9,740.0
გრანტები
297.3
296.5
904.2
385.0
სხვა
შემოსავლები
592.1
296.8
299.1
ხარჯები
8,793.1
8,409.5
1,752.9
11,470.0
8,980.0
760.0
10,260.0
385.0
950.0
460.0
740.0
385.0
355.0
1,290.8
9,145.0
8,870.0
1,452.3
300.6
1,660.0
1,394.0
1,117.8
276.2
პროცენტი
402.9
397.7
სუბსიდიები
701.7
გრანტები
12,330.0
9,490.0
770.0
11,200.0
460.0
1,000.0
380.0
750.0
410.0
340.0
1,225.0
9,555.0
9,205.0
1,390.0
270.0
1,710.0
1,510.0
1,215.0
295.0
8.6
495.0
485.0
334.0
367.7
835.0
800.0
12,100.0
380.0
1,050.0
380.0
750.0
410.0
340.0
1,350.0
10,060.0
9,710.0
1,415.0
295.0
1,760.0
1,505.0
1,205.0
300.0
10.0
560.0
550.0
465.0
370.0
855.0
80.0
1,020.0
10.0
80.0
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
10,400.0
სახელმწიფო ბიუჯეტი
13,230.0
ნაერთი ბიუჯეტი
2,190.0
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
11,190.0
2021 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ნაერთი ბიუჯეტი
2,110.0
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
10,360.0
2020 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
შრომის
ანაზღაურება
საქონელი და
მომსახურება
ნაერთი ბიუჯეტი
2,065.0
შემოსავლები
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
9,750.0
დასახელება
2019 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ნაერთი ბიუჯეტი
ნაერთი ბიუჯეტი
8,580.1
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
ადგილობრივი
თვითმმართველობის და
ავტონომიური რესპუბლიკების
9,675.5
2018 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2017 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2016 წლის ფაქტი
12,040.0
2,340.0
14,190.0
12,980.0
2,460.0
11,250.0
850.0
13,090.0
12,220.0
870.0
380.0
1,150.0
350.0
350.0
1,250.0
750.0
410.0
340.0
750.0
410.0
340.0
1,400.0
10,500.0
10,195.0
1,455.0
10,794.0
10,539.0
1,505.0
1,450.0
310.0
1,815.0
1,495.0
320.0
1,870.0
1,540.0
330.0
1,550.0
1,225.0
325.0
1,595.0
1,255.0
340.0
1,645.0
1,295.0
350.0
10.0
610.0
595.0
15.0
650.0
640.0
10.0
645.0
635.0
10.0
445.0
410.0
880.0
460.0
420.0
910.0
490.0
420.0
934.0
504.0
430.0
1,070.0
10.0
80.0
1,120.0
10.0
85.0
1,220.0
15.0
90.0
1,325.0
15.0
82.3
960.5
25.6
სოციალური
უზრუნველყოფა
3,393.7
3,150.1
243.6
3,530.0
3,320.0
210.0
3,720.0
3,495.0
225.0
4,030.0
3,790.0
240.0
4,260.0
4,000.0
260.0
4,410.0
4,130.0
280.0
სხვა ხარჯები
1,065.6
997.1
68.5
1,035.0
975.0
60.0
1,125.0
1,025.0
100.0
1,150.0
1,070.0
80.0
1,185.0
1,095.0
90.0
1,200.0
1,110.0
90.0
საოპერაციო სალდო
882.4
170.6
711.8
1,720.0
880.0
840.0
1,915.0
1,155.0
760.0
2,270.0
1,480.0
790.0
2,730.0
1,845.0
885.0
3,396.0
2,441.0
955.0
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1,359.9
747.9
612.0
1,890.0
1,174.0
716.0
2,440.0
1,730.0
710.0
2,900.0
2,140.0
760.0
3,400.0
2,560.0
840.0
4,050.0
3,160.0
890.0
ზრდა
1,729.0
994.9
734.1
2,075.0
1,264.0
811.0
2,590.0
1,790.0
800.0
3,040.0
2,190.0
850.0
3,530.0
2,600.0
930.0
4,180.0
3,200.0
980.0
კლება
369.1
247.0
122.1
185.0
90.0
95.0
150.0
60.0
90.0
140.0
50.0
90.0
130.0
40.0
90.0
130.0
40.0
90.0
მთლიანი სალდო
-477.5
-577.3
99.8
-170.0
-294.0
124.0
-525.0
-575.0
50.0
-630.0
-660.0
30.0
-670.0
-715.0
45.0
-654.0
-719.0
65.0
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
600.1
489.3
109.5
919.0
795.0
154.0
718.1
668.1
85.0
595.0
565.0
55.0
750.0
705.0
70.0
596.0
531.0
90.0
60
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
ზრდა
679.4
577.3
110.6
1,170.0
1,060.0
155.0
803.1
748.1
100.0
725.0
665.0
100.0
870.0
810.0
100.0
700.0
640.0
100.0
კლება
79.3
88.0
1.1
251.0
265.0
1.0
85.0
80.0
15.0
130.0
100.0
45.0
120.0
105.0
30.0
104.0
109.0
10.0
ვალდებულების
ცვლილება
1,077.6
1,066.6
9.7
1,089.0
1,089.0
30.0
1,243.1
1,243.1
35.0
1,225.0
1,225.0
25.0
1,420.0
1,420.0
25.0
1,250.0
1,250.0
25.0
ზრდა
1,491.0
1,459.0
40.5
1,616.0
1,616.0
45.0
2,038.1
2,038.1
45.0
2,100.0
2,100.0
40.0
2,300.0
2,300.0
40.0
3,400.0
3,400.0
40.0
საგარეო
1,080.6
1,080.6
1,216.0
1,216.0
1,638.1
1,638.1
1,700.0
1,700.0
1,900.0
1,900.0
3,100.0
3,100.0
საშინაო
410.4
378.4
40.5
400.0
400.0
45.0
400.0
400.0
45.0
400.0
400.0
40.0
400.0
400.0
40.0
300.0
300.0
40.0
413.4
392.4
30.8
527.0
527.0
15.0
795.0
795.0
10.0
875.0
875.0
15.0
880.0
880.0
15.0
2,150.0
2,150.0
15.0
საგარეო
332.4
332.4
0.0
457.0
457
725.0
725.0
800.0
800.0
805.0
805.0
2,070.0
2,070.0
საშინაო
81.0
60.0
30.8
70.0
70.0
15.0
70.0
70.0
10.0
75.0
75.0
15.0
75.0
75.0
15.0
80.0
80.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
კლება
ბალანსი
ნაერთი ბიუჯეტი
ტერიტორიული ერთეულების
ბიუჯეტები
2021 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2020 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2019 წლის პროგნოზი
ადგილობრივი
თვითმმართველობის და
ავტონომიური რესპუბლიკების
2018 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
2017 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2016 წლის ფაქტი
61
თავი III
მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული
მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი დაფინანსება
ათასი ლარი
მომუშავეთა
რიცხოვნობები
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
2021 წელი
1,126.0
62,131.0
65,050.0
68,097.0
71,294.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
140.0
9,800.0
9,800.0
9,800.0
9,800.0
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
35.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
240.0
16,500.0
16,500.0
16,500.0
16,500.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
339.0
14,517.2
14,952.7
15,401.3
15,863.3
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
500.0
67,058.2
27,225.0
69,767.0
70,767.0
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
73.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
184.0
8,400.0
9,000.0
9,500.0
10,000.0
1,658.0
71,150.0
71,150.0
71,150.0
71,150.0
69.0
3,750.0
3,750.0
3,750.0
3,750.0
33.0
800.0
800.0
800.0
800.0
31.0
610.0
610.0
610.0
610.0
32.0
735.0
735.0
735.0
735.0
32.0
725.0
725.0
725.0
725.0
31.0
595.0
595.0
595.0
595.0
31.0
585.0
585.0
585.0
585.0
31.0
595.0
595.0
595.0
595.0
დასახელება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
საერთო სასამართლოები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
62
მომუშავეთა
რიცხოვნობები
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
2021 წელი
32.0
860.0
860.0
860.0
860.0
32.0
625.0
625.0
625.0
625.0
3,850.0
137,500.0
141,500.0
141,500.0
141,500.0
5,022.0
82,010.0
81,910.0
63,910.0
63,910.0
31.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
5,070.0
82,300.0
82,300.0
82,300.0
82,300.0
929.0
145,250.0
480,025.0
200,860.0
200,860.0
382.0
493,000.0
665,405.0
1,006,800.0
2,738,000.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
1,602.0
61,000.0
60,410.0
60,410.0
60,410.0
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
4,470.0
150,000.0
150,000.0
150,000.0
150,000.0
835.0
120,950.0
122,850.0
126,050.0
129,050.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
41,992.0
780,000.0
760,000.0
700,000.0
710,000.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
24,822.0
569,590.0
569,590.0
569,590.0
569,590.0
3,568.0
206,542.0
259,315.0
283,100.0
302,470.0
1,430.0
1,054,480.0
1,127,600.0
1,148,900.0
1,170,000.0
7,044.0
285,255.0
236,065.0
236,065.0
236,065.0
259.0
96,200.0
107,900.0
112,900.0
112,900.0
2,658.0
3,528,000.0
3,676,100.0
3,885,300.0
3,990,500.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
211.0
6,380.0
6,500.0
6,500.0
6,800.0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
106.0
5,700.0
5,700.0
5,700.0
5,700.0
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
31.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
7.0
260.0
260.0
260.0
260.0
3,634.0
55,500.0
55,500.0
55,500.0
55,500.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
123.0
5,500.0
6,000.0
6,500.0
7,000.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
184.0
52,522.0
56,807.0
61,436.0
66,760.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
43.0
2,100.0
2,100.0
2,500.0
2,500.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-
90.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
დასახელება
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
63
დასახელება
მომუშავეთა
რიცხოვნობები
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
2021 წელი
0.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
საქართველოს საპატრიარქო
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
0.0
4,200.0
4,200.0
4,200.0
4,200.0
221.0
8,500.0
8,500.0
8,800.0
8,800.0
167.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
43.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
36.0
1,400.0
1,400.0
1,400.0
1,400.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
43.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
2,200.0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
22.0
5,330.0
5,330.0
5,330.0
5,330.0
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
15.0
500.0
500.0
500.0
500.0
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
64
მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები 2018 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის პროექტში გადანაწილდეს შემდეგი პრიორიტეტების ფარგლებში:
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
სოფლის მეურნეობა
სასამართლო სისტემა
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
65
ძირითადი მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საკანონმდებლო საქმიანობა
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა
უფლებამოსილებების განხორციელება.
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
საბიბლიოთეკო
ფონდების
ორგანიზება,
სისტემატური
შევსება,
დაცვა
და
საყოველთაო
ხელმისაწდომობის უზრუნველყოფა;
მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
სამეცნიერო-კვლევითი
მუშაობის
ორგანიზება
ბიბლიოთეკათმცოდნეობის,
წიგნთმცოდნეობის,
ბიბლიოგრაფიის დარგებში;
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;
საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა;
ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა.
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული
სტანდარტების დონეზე;
სახელმწიფო ცერემონიის, ოფიციალური ღონისძიებებისა და სამხედრო აღლუმების მოწყობისას
სახელმწიფო სიმბოლოებისა და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, ასევე საქართველოს სახელმწიფო
დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ
უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმელისა (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და მათი
გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობის მიღება, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების
გაცემა;
საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა;
66
ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა;
ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია;
ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მის
ფარგლებს გარეთ) და ანალიზი;
სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზისა და
მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის ინსტრუმენტების განხორციელება. ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის
საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ახალი ინიციატივების მომზადება/წარდგენა/განხორციელება;
შერიგებისა და ნდობის აღდგენის კუთხით სხვადასხვა ფონდების შექმნის კოორდინაცია; საერთო
ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. შერიგებისა და ნდობის აღდგენის
პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;
ორმხრივი ქართლ-აფხაზური, ქართულ-ოსური დიალოგის წარმართვა.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩართულობის და საქმიანობის
ხელშეწყობა. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია.
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება; საკოორდინაციო
მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; 69 ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო
ჯგუფის ხელმძღვანელობა. გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე
რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის
საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზების ხელშეწყობა;
სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელწმიფო
სტრატეგიისა და 2015-2020წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება/ხელშეწყობა:
ეთნიკური უმცირესობების თანაბარი და აქტიური სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წვდომის
ხელშეწყობა განათლების ყველა საფეხურზე; სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების
განხორციელებაში ხელშეწყობა;
არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა;
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ცნობიერების ამაღლების კამპანიის
ჩატარება სხავადასხვა საკითხების შესახებ, მათ შორის: განათლების, სოფლის მეურნეობის,
ევროინტეგრაციის, გენდერული თანასწორობის, სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო
პოლიტიკის, ეთნიკური უმცირესობების უფლებების;
„ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ („1+4“ პროგრამით) მოსარგებლე
პირებისთვის“ სტაჟირების პროგრამის განხორციელება;
67
კულტურულ-საგანმანათლებლო
პროექტების,
პროგრამებისა
და
ღონისძიებების
ხელშეწყობა/განხორციელება; ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიების
დაგეგმვა/განხორციელების უზრუნველყოფა;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და
მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური
განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების
სისტემის ჩამოყალიბება;
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს
ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და
ეფექტურად განაწილების მიზნით;
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური
ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების
შესაბამისად;
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა;
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის,
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული
ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო
პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის
კოორდინაცია);
საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის
გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად;
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის
მხარჯავ დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში;
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის
გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და
შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი
ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და
მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური
დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა;
68
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი
გაუმჯობესების და ევროკავშირთან
ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის
დირექტივებთან ჰარმონიზაციის მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის
უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება,
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო
რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის სუბიექტების
საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და
კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება;
სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება, საქართველოს მთავრობის მიერ
განსაზღვრული
პრიორიტეტული
პროგრამების
და
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
დასაფინანსებლად;
დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის
მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც
საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში;
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით, სხვადასხვა
ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების
შესაბამისად;
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების
შესრულების კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და
აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი;
IPSAS სტანდარტების შესაბამისად, დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის
შემოღება.
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების
გაუმჯობესება, გადამხდელთა მომსახურების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;
გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება;
გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა;
საგადასახადო შემოწმებების სწრაფად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით, კომპიუტერულ (IT)
აუდიტზე გადასვლა, აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა
და მათი
კვალიფიკაციის ზრდა;
ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების ხელშეწყობა;
69
საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება;
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და საგადასახადო და საზღვრის
კვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებისაგან თავის არიდების გამოვლენა და
შესაბამისი რეაგირება;
საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება, საბაჟო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა;
საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება,
ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების
შესრულება.
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი,
კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და
სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდაზე თავის
არიდების აღკვეთის მიზნით; პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის
მიზნით;
საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის
პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა.
შერჩევის
კრიტერიუმებისა
და
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის,
უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა (მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და
ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის
მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების
მართვის სისტემის დანერგვა; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება,
ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის
ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების
ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა).
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა
და ტექნიკური მხარდაჭერა;
ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT
პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა;
70
ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და
მხარდაჭერა;
ვებ-გვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა.
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული
სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული
პროგრამების ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების
ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების
ორგანიზების გზით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან
დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით;
კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული
და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება;
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და
სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის,
ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა
აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსურ ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით,
აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული
მომსახურების
საერთაშორისო
სტანდარტებთან,
აუდიტორების
პროფესიული
განათლების
საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას;
ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური
ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული
ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან
დაახლოების მიზნით.
71
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე
არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა;
მოძრავი ქონების
უზრუნველყოფა;
განკარგვის
გამჭირვალე,
კონკურენტული
და
გამარტივებული
პროცესების
სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის
მიზნით;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების
მიწოდებისა და ქონების განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდის
მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის
დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების
მონიტორინგი
და
შეფასება
დაინტერესებული
მხარეების
ჩართულობით,
ეკონომიკის
განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება;
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება;
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისათვის საქართველოს როგორც საერთაშორისო
საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური,
ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტოსატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის
ზრდას და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას;
ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ
პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობა;
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან
ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება;
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება, რომელიც
უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე
შენარჩუნებას;
72
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო ბალანსზე აყვანის ხელშეწყობა;
დეგრადირებული
მიწების
რეკულტივაციის
ეროვნული
მეთოდოლოგიის
მომზადება
და
დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმება;
შრომის ბაზრის ინფორმაციის მოძიება, შესწავლა/კვლევა, ანალიზი და შრომის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემის (LMIS) შემდგომი განვითარება;
ელექტროენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.
სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია.
საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
საქართველოში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების
საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლებისა და სახელმწიფო რეგისტრაციის ერთიანი
საინფორმაციო ბანკის შექმნა.
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა ქართული კანონმდებლობის
ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დერექტივები და რეგულაციები) დაახლოებისა და
ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის გზით;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე უსაფრთხოების ზრდის ხელშეწყობა
შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწის გზით;
განსაკუთრებული
მნიშვნელობის
ობიექტების
მშენებლობის
სახელმწიფო
ზედამხედველობის
უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლის
საშუალებით.
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და
დიაპაზონის გაფართოება;
CIB პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს
მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“
ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
საქართველოს
სტანდარტების
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტოს
მეტროლოგიისა
და
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია;
73
სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების
დანერგვა ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად
სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება;
მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT)
ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და
ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისობის
შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;
ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის
ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება;
აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ EA-ს ხელმომწერ მხარედ
აღიარებისათვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება.
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების
სრულად დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;
ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებულის დივერსიფიკაცია (მარშუტების
შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდვური-საინფორმაციო მასალის მომზადება);
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
სახელმწიფო ქონების მართვა
სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება;
74
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის უძრავი ქონების კომპონენტის განხორციელება;
მომსახურების
ხარისხის
გაუმჯობესება
და
მართვის
ეფექტური
სისტემების
ჩამოყალიბება
(დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია) და ასევე, სახელმწიფო ქონების
განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან
გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება;
სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო
ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა;
გამოუყენებელი
აქტივების
ეკონომიკურ
ბრუნვაში
ჩართვისა
და
მასზე
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა;
მთის
კურორტებზე
საბაგიროებისა
და
სასრიალო
ტრასების
მშენებლობა
და
ასევე,
მათი
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის გაფართოება;
გურიის რეგიონში მდებარე ბლექსი - არენის ტურისტულად საინტერესო ცენტრად ჩამოყალიბების,
ადგილობრივი ბიზნესის და აღნიშნულ რეგიონში მეტი დამსვენებლის მოზიდვის ხელშეწყობა;
ბიზნეს-სერვისების განვითარება და ხელშეწყობა.
მეწარმეობის განვითარება
კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის
ჩამოყალიბებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა და იმ
სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები
სუსტი და შეზღუდულია;
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად, მეწარმეობის (მათ შორის მცირე
და
საშუალო
ბიზნესის)
განვითარება,
კერძო
სექტორისთვის
ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონული და გლობალური კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება;
საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის
კუთხით მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების ზრდა. ექსპორტზე ორიენტირებული
წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა;
75
თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც
უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესებში;
ექსპორტის
ხელშეწყობის
საერთაშორისო
მიზნით
გამოფენებში
ქართული
მონაწილეობა,
კომპანიების
რაც
უცხოურ
მნიშვნელოვანია
ბაზრებზე
უცხოელ
წარდგენა
და
იმპორტიორებთან
ურთიერთობის დამყარებისათვის. კომპანიების დახმარება ბაზრის კვლევების კუთხით, რომელიც მათ
ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებული
კომპანიებისათვის რეგულარული კომუნიკაციის განხორციელება და დახმარების გაწევა ექსპორტის
დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების კუთხით;
საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია, მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული
კამპანიების წარმოებისა
და პროდუქციის/მომსახურების პოპულარიზაციის გზით. მეწარმეობის
განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობის
ზრდა და სათანადო ხელშეწყობა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის;
საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების
იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების
განხორციელებაში დახმარების გაწევა.
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და ამ
გამოცდილების საქართველოში დანერგვა;
დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების
მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი
ყველა პროგრამის ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა.
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;
კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
76
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“
პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების
შესრულების უზრუნველყოფა;
საქართველოს
მასშტაბით
მგზავრთა
საჰაერო
გადაყვანა,
რეგიონში
ტურიზმის
განვითარების
ხელშეწყობის მიზნით.
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით
კვალიფიციური კადრების მომზადება;
სასწავლო
პროცესის
თანამედროვე
მოთხოვნების
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამებით
უზრუნველყოფა;
სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (24 11)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის
პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.
ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება (IBRD)
საქართველოში ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს:
რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის ფორმირებას;
ციფრული წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის გამოყენების დონის ამაღლებას;
მომავლის სპეციალობების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გადამზადებას;
დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობას;
ინოვაციების
დაფინანსებით
პროდუქტების
(სერვისების),
პროცესების
თუ
ტექნოლოგიების
განვითარებისა და დანერგვის, აგრეთვე მათი შემდგომი კომერციალიზაციის ხელშეწყობა.
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია;
77
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია,
მათ შორის: ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია; ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების
რესტავრაცია;
ენგურჰესთან
მისასვლელი
გზების
რეაბილიტაცია;
ენგურის
კაშხლის
ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება; მდინარე ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები
ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; ენგურის
წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება.
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობარეაბილიტაცია, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების;
სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა
სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის
მოწყობა.
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების
გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
ქვეყნის სტრატეგიული მდებარებობის გათვალისწინებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და
სანავსადგურე ინსფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხელშემწყობი
ღონისძიებების
განხორციელება,
მათ
შორის
პორტთან
დამაკავშირებული
საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურის მოწყობა/მშენებლობის ხელშეწყობა.
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
„საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’
(ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო
კანონმდებლობაში ასახვა;
78
საქართველოს
საავიაციო
დარგისათვის
პრიორიტეტული
რეგულაციებისა
და
დირექტივების
განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი
დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება;
საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (3 ახალი დანართის დანერგვა და 3 დანერგილი დანართის
განახლება;
უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერირების წესის შემუშავება და დანერგვა.
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებებისა
და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო
უსაფრთხოების/უშიშროების უზრუნველყოფა;
საერთაშორისო დონეზე მეზღვაურთა საკუთარი ცნობადობის გაზრდისა და საზღვაო სფეროს
ინოვაციების გაცნობის მიზნით, საერთაშორისო საზღვაო გამოფენა-კონფერენცია POSIDONIA 2018 -ში
მონაწილეობის მიღება. საქართველოს საზღვაო სახელმწიფოს იმიჯის ამაღლების მიზნით GIMF
საქართველოს პირველი საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის
რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და იმ რეფორმებს, რომლებიც საქართველომ განახორციელა საზღვაო
დარგში;
ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტის წარმატებით გავლა, მეზღვაურთა
კვალიფიკაციის/კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება;
საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია;
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ეფექტური ჩატარება;
მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება;
0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტის მიღწევა ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე;
გემების მოძრაობის მომსახურებისა და VTS ცენტრების გადაიარაღება საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისად;
საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ნავთობის ავარიულად დაღვრის დროს დაღვრაზე დაკვირვება,
დაღვრილი მასის შეგროვება და შესაბამის ადგილზე გადატვირთვა.
79
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;
ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები)
გადამზადება;
თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;
საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;
დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება;
სავიზო პროცედურების ხელშეწყობა;
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა.
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და
მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების უზრუნველყოფა;
საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლის უზრუნველსაყოფად საზღვაო სანავიგაციო
ნიშნების
ალტერნატიული
ჩანაცვლება
ვირტუალური
სანავიგაციო
ნიშნების
პროგრამული
უზრუნველყოფით;
გემი-სახელოსნოს შესყიდვა;
ფოთის პორტის აღჭურვა ზღვის დონეების ცვალებადობის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესის
განმსაზღვრავი ხელსაწყო მარიოგრაფით;
უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი
სახეობისა და მასშტაბის განვითარება;
ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების
მიწოდება და პორტის საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება;
80
სანავიგაციო უსაფრთხოების მიზნით, ზღვის ცვალებადობის და ზღვის ფსკერის რელიეფის ასაღწერად,
ზღვაზე სიღრმეების საკვლევი მრავალსხივიანი ექოლოტის შეძენა.
სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო
გეოლოგიურ ფონდებში არსებული გეოლოგიური ინფორმაციის ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანა და
არსებული გეოლოგიური რუკების გეოინფორმაციულ სისტემის (გის) ფორმატში გადაყვანა;
მინერალური
რესურსების
რაციონალურად
მართვის
მიზნით,
სასარგებლო
წიაღისეულით
სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების
მომზადება.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია,
აგრეთვე
კომპეტენციის
ფარგლებში,
რეგიონული
განვითარების
პოლიტიკის
განხორციელების
მონიტორინგი და ანალიზი;
მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე, აგრეთვე,
მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების
კოორდინაცია და მათი შესრულების ეფექტიანობის შეფასება, კომპეტენციის ფარგლებში;
კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციების და
მუნიციპალიტეტის მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტის
მოხელეთა
უწყვეტი
სწავლების
თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის
სისტემის
დანერგვა
და
ადგილობრივი
ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
„მაღალმთიანი
რეგიონების
განვითარების
შესახებ“
საქართველოს
კანონის
საფუძველზე,
მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებაზე,
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად,
დარგობრივი ზედამხედველობის განხორციელება;
81
საერთაშორისო
და
შიდასახელმწიფოებრივი
განვითარების,
დაპროექტებისა
და
მნიშვნელობის
საავტომობილო
სამეცნიერო-ტექნიკური
პროგრესის
გზების
ქსელის
საკითხებში
ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ფარგლებში,
როგორც სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობას
მიკუთვნებული,
ქვეყნისათვის
მნიშვნელოვანი
განხორციელების
უზრუნველყოფა,
აგრეთვე
ამ
ცალკეული
ინფრასტრუქტურული
პროექტებით
გათვალისწინებული
პროექტების
ობიექტების
სამშენებლო, სარეაბილიტაციო და სხვა სახის სამუშაოების კოორდინაცია და კომპეტენციის ფარგლებში,
მონიტორინგი;
კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს წყლით უზრუნველყოფისა და მოსახლეობის წყლით
მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების
უზრუნველყოფა და კოორდინაცია;
სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;
მუნიციპალიტეტების
მიერ
მოქალაქეების
სამხედრო
აღრიცხვის,
სამხედრო
სამსახურისათვის
მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის სამუშაოთა კოორდინაცია;
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი
სადგურების მოწყობა და მართვა (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის გარდა);
კომპეტენციის ფარგლებში, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე
წინადადებების მომზადება/განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა.
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის
საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და
საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, მათ შორის: 300 კმ-ზე მეტი ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალების მშენებლობა, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიარგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა და მდინარე
დებედაზე ხიდის მშენებლობა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების
გაუმჯობესება, მთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარერბა, კერძოდ: ბაღდათი-აბასთუმნის 45 კმიანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის
დამაკავშირებელი 50 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა; სნო-ჯუთა-როშკაშატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით 200 კმ-იანი საავტომობილო გზების
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;
82
მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და
გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების
ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან
დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა
დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება;
ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელება.
ასევე,
სამინისტროს
მართვაში
არსებული
საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად
წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა
მომსახურებების შესყიდვა.
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად
საჭირო ღონისძიებების გატარება,
საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი.
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტებში
მცხოვრები
მოსახლეობის
და
დაწესებულებების
ეკოლოგიურად
სუფთა,
გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი
მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში);
საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
ტურისტულ-დასასვენებელ
ცენტრებში
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელება (კომპეტენციის ფარგლებში).
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა;
ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
83
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება, საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება, ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების
სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა, სახელმწიფოსა და სახელმწიფო
უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და
საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტიანი
უწყებათაშორისი კოორდინაცია;
სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა,
სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სამინისტროებისა და დარგობრივი
უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
პროექტების მომზადება, სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო
ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება,
საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი, საქართველოსა და
ევროკავშირს
შორის
დადებული
ასოცირების
შეთანხმების
შესაბამისი
საკანონმდებლო
და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, საქართველოს კანონმდებლობის
ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელოს შემუშავება; ეროვნული კანონმდებლობის
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობიდან
გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და
საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაეროს სახელშეკრულებო
ორგანოებში
სახელმწიფოთაშორის
საერთაშორისო
სასამართლოსთან
თანამშრომლობის
სამინისტროს
კოორდინირება.
წინააღმდეგ
ან/და
ინდივიდუალურ
თანამშრომლობა
ასევე,
შეტანილ
ეროვნულ
სარჩელებზე
სისხლის
სამართლის
სხვა
სახელმწიფო
ორგანოების
სასამართლოში,
საქართველოს
იუსტიციის
და
დავებზე;
მასთან
სამინისტროს
ინტერესების
დაცვა,
ხოლო,
ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით;
სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის
(მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების
სამართლებრივი
შეფასება/ექსპერტიზა
მისი
საქართველოს
კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის
დადგენის მიზნით და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება. ასევე, ხელშეკრულების პროექტის
სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი
დასკვნის პროექტის მომზადება;
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის
ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური
84
პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება;
ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში
უწყებათაშორისი
საქმიანობის
კოორდინაცია,
ეროვნული
ანტიკორუფციული
სტრატეგიის
ყოველწლიური განახლება, პროგრესის ანგარიშის და შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და
გამოქვეყნება,
ანტიკორუფციული
კუთხით
მნიშვნელოვან
სხვა
საკითხებზე
(მათ
შორის
კანონპროექტებზე) მუშაობა; ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის საკოორდინაციოსაკონსულტაციო მექანიზმის − ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; ღია
მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს
წარმომადგენლობის მონაწილეობის (თავმჯდომარეობა) უზრუნველყოფა;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა;
გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა;
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის
წინააღმდეგ
ეფექტიანი
ბრძოლის
პოლიტიკის
შემუშავება,
განხორციელების
ხელშეწყობა
და
მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის
შემუშავება; საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა.
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო
ზედამხედველობის
განხორციელების
ხელშეწყობა,
აღნიშნული
დანაშაულის
გამოძიებისა
და
სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება;
ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის
განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის
გამომწვევი
მიზეზების
დადგენა
და
საერთაშორისო
და
უფლებადამცველი
ორგანიზაციების
რეკომენდაციების გათვალისწინება;
ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის
ფაქტებზე
ეფექტური
და
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისი
გამოძიება
და
სისხლისსამართლებრივი დევნა;
პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის
კოდექსის შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით
გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია;
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე
მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა
დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება;
პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფის
მიზნით
მასმედიასთან
ურთიერთობის
ეფექტური
მექანიზმების
შექმნა,
საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა;
85
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის
ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა
დანაშაულის პრევენციის (მ.შ. „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში;
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან
დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული
გარემოს შექმნა;
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების
სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი
იმპლემენტირებისა
და
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ხელშეწყობა,
პროკურატურის
თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის
მიზნით,
პროკურატურისა
და
სხვა
საგამოძიებო
უწყებების/მიზნობრივი
ჯგუფების
წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი
დოკუმენტებით, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და
მისი მუდმივი განახლება, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული
აღრიცხვა, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების
უზრუნველყოფა;
კინოფირებისა და საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა; ადგილობრივ
არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ
შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვის და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა
ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობა და აღჭურვა;
მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
გაზრდის მიზნით
მოქალაქეთა
მომსახურების ელექტრონული,
ეროვნული
საარქივო ფონდის
მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული
სისტემების
და
ეროვნული
საარქივო
ფონდის
დოკუმენტების
(ტექსტური,
ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება;
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივების შენობებისათვის ხანძარქრობის
სისტემების მოწყობა, ნიტროფუძიანი და ტრეაცეტატული ფირების მქონე დოკუმენტების საცავის
მშენებლობა და აღჭურვა, თბილისში მდებარე ეროვნული არქივის ეზოში დამხმარე სამეურნეო
სათავსოებისა და სკვერის, ასევე, სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და შენობის კაპიტალური რემონტი.
86
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგ-საჭიროებათა
ანალიზისა და ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება,
აგრეთვე, საკონკურსო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება;
საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო
სამართლის სტანდარტებთან და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის
ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით;
კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ტესტური დავალებების,
ტრენინგ-მოდულებისა და სასწავლო
კურსის პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული
პროგრამების შეძენის გზით;
ტრენინგების,
სპეციფიკითა
და
შინაარსით,
როგორც
საჯარო
მოხელეების,
ისე
სამოქალაქო
საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს
მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არამარტო საჯარო
სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც.
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
სახელმწიფო
ორგანიზაციების,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
კერძო
სექტორისა
და
მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ
უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით;
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
აუდიტის
განხორციელება,
ინფორმაციული
უსაფრთხოების
შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება, კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული
ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა, კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება, ინციდენტებზე
დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და
შედეგების მართვა;
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის
აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა,
„მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებულ სხვადასხვა სახის
ელექტრონულ სერვისზე ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის
პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ინტეგრირებული საკონტეინერო
გადაზიდვები, სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება. ეროვნული სისტემის
ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;
87
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური
ფუნქციონირების ხელშეწყობა; რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა
და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების
კოორდინაცია; რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის
შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება,
პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით
მხარდაჭერა.
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება
სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა,
მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების
საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ
უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას,
დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის
გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას,
სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების
მართვას,
ციფრული
ტელეფონიის
სერვისს,
სახელმწიფო
ორგანიზაციებში
დასაქმებულთა
კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას;
სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე
გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე მორგებული
კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების შემუშავება;
ახალი
პროგრამული
უზრუნველყოფის
შექმნა
და
არსებულის
გაუმჯობესება;
დანერგილი
ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება
როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. დაინტერესებული
ორგანიზაციებისთვის ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობის უზრუნველყოფა.
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია;
რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
გატარება
შემდეგი
მიმართულებებით:
ახალგაზრდების
ფიზიკური,
შემეცნებითი,
გონებრივი,
სოციალური და მოხალისეობრივი კულტურის განვითარება;
88
დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით
ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური
მდგომარეობის გაძლიერება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით
მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების
შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა;
განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა;
საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი
განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების
წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების
დონის ამაღლება.
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება,
ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი
დანახარჯების შემცირება. იუსტიციის სახლში დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის
ინტეგრაცია: სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ენერგოკომპანიების რიგი სერვისების და უძრავი
ქონების დაზღვევის სერვისის დანერგვა. იუსტიციის სახლის სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის
ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში;
ინფრასტრუქტურული
ხარვეზების
აღმოფხვრა,
რაც
ხელს
შეუწყობს
იუსტიციის
სახლის
მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას;
იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა ზოგიერთ დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში
(ახაქალაქი, მარტვილი, ხონი, სენაკი, ბოლნისი, ხაშური).
„მიწის ბაზრის განვითარება (WB)“
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია;
შერჩეულ 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის დასრულების
შემდგომ საპილოტო პროექტის შედეგად გამოვლენილი მონაცემების და ინფორმაციის დამუშავება, რაც
შედარდება
პროექტის
დაწყებამდე
არსებულ
მონაცემებთან.
მიწაზე
უფლებათა
სისტემური
რეგისტრაციის პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება;
89
მიწების რეგისტრაციის რაოდენობრივი ზემოქმედება მიწებთან დაკავშირებულ გარიგებებზე, მიწებთან
დაკავშირებულ დავებზე, მიწაში კაპიტალდაბანდებებზე, სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობასა და
მომგებიანობაზე;
საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა
სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და
აღნიშნული სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა;
მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების
აშენება, სოფლიდან გაუსვლელად როგორც სახელმწიფო (სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, სოციალური
მომსახურების სააგენტოს და სხვ.), ისე კერძო სექტორის (საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სხვ.)
მომსახურების უზრუნველყოფა. მუნიპიცალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით
ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის სისტემის (მმს) დანერგვა;
სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური
მონაცემების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების
დაკავშირება ახალ მისამართებთან, სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია და სააგენტოს ბიზნეს
პროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში
მოაქცევს სააგენტოში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას.
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
ინფრასტრუქტურის
მოდერნიზებისა
და
განვითარების
გზით
სერვისებზე უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების
უზრუნვეყოფა.
ციფრული
ხელმოწერის,
ციფრული
შტამპის,
დროის
აღნიშვნის,
ერთიანი
ავთენტიფიკაციის სისტემის დანერგვა და გაუმჯობესება;
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით, კომისიის როგორც
ანალიტიკური, ასევე, ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, მიმდინარე წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და
მისი სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, შემდგომი წლების სტრატეგიის
დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი
წესით
სამართლებრივი
სისტემის
საჯაროობის
უზრუნველყოფა.
ნორმატიული
აქტებისათვის
იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით მათი სრული ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ
ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge);
90
ხელმისაწვდომ, დაცულ, მუდმივად განახლებად ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც
მომხმარებელს შეუძლია იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები,
საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი
თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ
ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნა,
ასევე, საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების ინგლისურ ენაზე თარგმნა. ახალი ტერმინების
„SDL Trados Studio“-ს სერვერზე (ე.წ. მთარგმნელობით მეხსიერება (TM) და ერთიან ტერმინოლოგიურ ბაზა
(TB)), მუდმივად დამუშავება და განახლება;
დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო
მიზნებისათვის სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური
ვერსიების გამოცემა;
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ცენტრალურ შენობაში მდებარე კინოდარბაზის შენობის
რეაბილიტაცია და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვა.
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
უძრავ
ნივთებზე
უფლებათა,
საჯარო-სამართლებრივი
შეზღუდვის,
საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება
და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების
გახსნილი,
დეცენტრალიზებული, მაგრამ,
ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც
ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული
სივრცითი მონაცემების წარმოება და ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით სახელმწიფო
უწყებების, ბიზნესსექტორის, აკადემიური წრეებისა და მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომობა;
ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ
შიდა და გარე მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო
სისტემებთან. მომხმარებლებისთვის ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება
დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან
მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით;
სახელმწიფო პროექტის „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია“
ფარგლებში მიწის ნაკვეთების სპორადული რეგისტრაციის განხორციელება, რაც გულისხმობს მიწის
ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებისა და რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციას პირის
განცხადებისა და მის მიერ წარდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის საფუძველზე;
91
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული
იურიდიული პირების სარეგისტრაციო
მასალათა
დამუშავება,
ბაზებში
არსებული არაზუსტი
მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, ,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაცია განთავსება
სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა;
IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების
უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის
გაფართოებას;
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელება:
სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონული
არქივის
რეკონსტრუქცია/რემონტი, ახალი საცავების მშენებლობა და სათანადო დონეზე აღჭურვა.
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა
სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების
რეალიზება მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით;
უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან
ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა;
გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის
საქმისწარმოება,
ლიცენზიის
კერძო
აღმასრულებელთათვის
გაცემა
და
მათთვის
სააუქციონო
მომსახურების გაწევა, ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან
დაკავშირებით გამარტივებული წარმოება, მესამე პირების მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების
მომსახურება, ფაქტების კონსტატაცია;
მომსახურებების ხარისხის და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად სააღსრულებო მომსახურების,
სააღსრულებო წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება;
ახალი სერვისის − „სესხების მონიტორინგი“ დანერგვა, რაც გულისხმობს ყველა არაუზრუნველყოფილი
სესხის რეგისტრაციას სპეციალურ რეესტრში, სასესხო ვალდებულების მონიტორინგს და დარღვევის
შემთხვევაში აღსრულების პროცესის დაწყებას და უზრუნველყოფს საზოგადოებაში ვალდებულების
შესრულების კულტურის განმტკიცებას, სააღსრულებო სისტემის და აღსრულების ეროვნული ბიუროს
საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. საინფორმაციო რგოლების მომზადებაგავრცელება, საინფორმაციო შეხვედრები მოწყვლად ჯგუფებთან;
„მოძიება-ყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან, რომელიც
ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული ინფორმაციის
გაცვლა, ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა სხვადასხვა
საბანკო ანგარიშებიდან;
აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა. უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის
(გამოსახლება) და დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება;
92
დაყადაღებული ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში განთავსების მიზნით საწყობებისა
და ავტოსადგომების მოწყობა და აღჭურვა ქ. ბათუმში, ქ. ახალციხეში, ქ. ფოთსა და ქ. თელავში.
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისი
პენიტენციური
სისტემის
ჩამოყალიბების
მიზნით,
საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი
ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი
საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება;
პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;
პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;
პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის
საჭირო საშუალებებით აღჭურვა;
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია
(მსჯავრდებულთა
შრომაში
და
პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის
შესაძლებლობის გაზრდით);
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება;
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის
სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის
გარეთ;
პენიტენციური
ჯანდაცვის
სტანდარტის
შესაბამისად
პრევენციული
და
პროფილაქტიკური
ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით;
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
და
მათი საერთაშორისო
სტანდარტებთან
მიახლოების მიზნით
არსებული
დაწესებულებების
სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა.
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების განვითარება;
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;
93
მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინა პატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება ელექტრონული
მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების
გზით, ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების,
სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და
ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;
შეფასების სისტემის სრულყოფა, სისტემის საჭიროებებზე საუკეთესოდ მორგებული მომზადებისა და
პერიოდული გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების მოდულური პროგრამების მეშვეობით სისტემის
პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტების ხელშეწყობა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი
გზით ქვეყნის დეოკუპაციის პოლიტიკის განხორციელება;
საქართველოს
ოკუპირებული
რეგიონების
ოკუპირებულ
რეგიონებში
ე.წ.
დამოუკიდებლობის
არაღიარების
პოლიტიკის
განმტკიცება;
საქართველოს
უსაფრთხოებისა
და
ადამიანის
უფლებათა
დაცვის
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების
ხელშეწყობა;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების
გაღრმავების ხელშეწყობა;
ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება;
ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების
მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;
94
აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და
აშშ-ს
როლის
გაძლიერება
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისა
და
სუვერენიტეტის
მხარდაჭერისა და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში;
საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო)
ფარგლებში საქართველოსთან
დაკავშირებული თემების შენარჩუნება და აქტუალიზაცია;
აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და სომხეთთან ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება;
რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაცია;
აზიის,
ახლო
აღმოსავლეთის,
ოკეანეთის,
ლათინური
ამერიკისა
და
აფრიკის
ქვეყნებთან
თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა/საქართველოს ცნობადობის გაზრდა;
პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და
საქართველოში
ინვესტიციების
მოზიდვის,
ქვეყნის
სატრანზიტო
პოტენციალის
განვითარების,
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური
ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;
დიასპორის
ერთიანობის,
სიძლიერისა
და
სამშობლოსთან
მჭიდრო
კავშირის
განვითარების
უზრუნველყოფა;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველწლიურად არსებული ფინანსური ვალდებულებების შესრულება.
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების
ურთიერთობების
სფეროში
დასაქმებულ
საჯარო
მოხელეთა
პროფესიული
საერთაშორისო
განვითარება
და
კვალიფიკაციის ამაღლება;
სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების
შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და
ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირება
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირების მიზნით სხვადასხვა შეხვედრისა და ღონისძიების ჩატარება;
95
საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ გამოცემა.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
თავდაცვის მართვა
საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის
მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი
ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით
განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა;
პარტნიორ
ქვეყნებთან
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
ორმხრივი
და
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის გაღრმავება (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო);
თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა,
თავდაცვისა
და
უსაფრთხოების
კონფერენციის
ორგანიზების,
შეიარაღების
კონტროლის
და
ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება;
საერთაშორისო დახმარებების მოზიდვა და მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება;
თავდაცვის
სამინისტროს
მიერ
განხორციელებული
ღონისძიებების
შესახებ
საზოგადოების
ინფორმირების და ცნობიერების ამაღლება.
პროფესიული სამხედრო განათლება
მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო
და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი
სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;
აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება;
სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების
ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარება კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით;
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება თანამედროვე
შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით;
პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე
სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის.
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და
მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო
პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის ამბულატორული და
სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია;
96
შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო
დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა (მეორე და მომდევნო
კონტრაქტი) ფინანსური დახმარება;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე
შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის დასკვნის შედეგად ერთჯერადი ფინანსური
დახმარებების გაცემა, ასევე დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო
მოსამსახურეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა/აღმოჩენა.
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები
კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და
მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;
თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო
და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარებას შეიარაღებული ძალების მართვისა და
კონტროლის სისტემის მხარდაჭერა;
კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა;
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება
და დანერგვა, ასევე ERP სისტემის მოდულებსა და
სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც
მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ავტოპარკის, ლოგისტიკური და სხვა
პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავება და დანერგვა.
ინფრასტრუქტურის განვითარება
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების უზრუნველყოფა გამართული და
სათანადოდ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურით;
თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული
ინფრასტრუქტურის
(საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების
შენობა-ნაგებობები,
საწვრთნელი
ინფრასტრუქტურა, კვების ობიექტები, საცხოვრებელი ბინები, საინჟინრო კომუნიკაციები, საპარკოსამეურნეო ინფრასტრუქტურა, სასაწყობო მეურნეობა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა)
შენარჩუნება და განვითარება.
97
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
ალიანსის
წინაშე
აღებული
ვალდებულებების
წარმატებით
შესრულება
და
საერთაშორისო
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და
ნატო-ს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF) მონაწილეობა;
ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში
(ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალი - EUTM Mali) მონაწილეობა;
საერთაშორისო
სამშვიდობო
მისიებში
საქართველოს
შეიარაღებული
ძალების
ქვედანაყოფების
მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯების უზრუნველყოფა (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში
მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და
სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯები);
გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენის უზრუნველყოფა.
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის
განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული
შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა;
მრეწველობის
და
მათ
შორის,
მანქანათმშენებლობის
რიგი
დარგების
განვითარება,
ახალი
ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია;
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების
მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება;
საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა-მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში
ექსპორტის გაზრდის მიზნით.
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება /განვითარება
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების
მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო
უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული
სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად,
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება,
მოდერნიზაცია
და
განვითარება
საბრძოლო
და
საბრძოლო
მხარდაჭერის
ქვედანაყოფების
შესაძლებლობების განვითარების მიზნით.
98
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის
შესაძლებლობების
შენარჩუნება/გაუმჯობესება,
ლოგისტიკური
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და
მართლწესრიგი. პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო
სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში ქვეყნის სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი;
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის ვიდეოანალიტიკური პროგრამური
უზრუნველყოფით აღჭურვილი ერთიანი ვიდეომონიტორინგის სისტემის დანერგვა და ეტაპობრივი
განვითარება;
სამინისტროში არსებულ/დაცულ ინფორმაციაზე სწრაფი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად,
სამინისტროს სისტემაში არსებული სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზების ერთ სივრცეში გაერთიანება,
ანალიტიკურ პროგრამებთან ინტეგრირება, ეტაპობრივად განვითარება და მართვა;
უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების
საქართველოდან გაძევების პროცედურების განხორციელება, ასევე სხვა ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი
საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შეთანხმებათა იმპლემენტაცია;
საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის განვითარება პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებთან და
ორგანოებთან საერთაშორისო ხელშეკრულების ან/და თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების
გზით,
ასევე
აღნიშნული
თანამშრომლობის
შემდგომი
განვითარება
პარტნიორ
ქვეყნებთან/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც ოპერატიული, აგრეთვე არაოპერატიული
მიმართულებით;
სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნის მიზნით, სამინისტროს
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება ან/და შევსება, ასევე სამინისტროს ბალანსზე
რიცხული ზოგიერთი შენობა-ნაგებობისთვის მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების
ჩატარება და ახალი შენობების აშენება.
99
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების,
ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებისაგან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების და
პირადი დაცვის უზრუნველყოფა;
დასაცავი ობიექტებიდან შეუფერხებელი, ხარისხიანი სიგნალის მიწოდების უზეუნველსაყოფად,
ციფრული კავშირგაბმულობითა და დასაცავი ობიექტების თანამედროვე დაცვითი-საგანგაშო
სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;
ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფების, ასევე დასაცავი ობიექტების
უზრუნველყოფა თანამედროვე საშუალებებით;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, შენობა-ნაგებობების რებილიტაცია-მშენებლობა.
სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება,
საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
სამაგისტრო, საბაკალავრო, სპეციალური, პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო
პროგრამების განხორციელება, ასევე სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პროფესიონალი
კადრების მომზადება და გადამზადება;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და
გადამზადება;
საარქივო საქმიანობის უზრუნველყოფა;
შსს არქივში განთავსებული მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის
თვალსაზრისით;
საერთაშორისო სტანდარტების
ელექტრონული ბაზის შექმნა;
შესაბამისად
არქივის
გლობალურ
ქსელში
ჩართვა,
საარქივო
აკადემიის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მშენებლობა;
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება.
100
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
თანამშრომელთა, ასევე მათი ოჯახის წევრთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობით
უზრუნველყოფა, როგორც სსიპ-ის ბაზაზე, ასევე სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში (ქვეყნის შგნით და
ქყვეყნის გარეთ). საჭიროების შემთხევაში მოსამსახურეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის
ორგანიზება სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი.
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა
სააგენტოს მიერ მიწოდებული სერვისების მუდმივ რეჟიმში დახვეწა და სააგენტოს მიმართ ნდობის
ხარისხის ამაღლება;
სააგენტოს მიერ უფრო მეტად სწრაფი, მოქნილი და თითოეული მოქალაქის ინტერესზე მორგებული
მომსახურების უზრუნველყოფა;
მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდაზე მოქალაქეების მიერ შეუფერხებლად გასვლისთვის
შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენა;
მომსახურების პროცესის შეუფერხებლად და თანამედროვე პირობებით მიწოდებისთვის, სააგენტოს
ინფარასტრუქტურის განახლება/რეაბილიტაცია.
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტიანი სისტემის ფუნქციონირება
112-ის შესაბამის სამსახურებთან კოორდინირებული მუშაობით, ურთიერთთანამშრომლობით და
ინფორმაციის დროული გაცვლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა მაღალი დონის და მარტივად
ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარებით;
საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში, გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის პროცესში,
პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვის უზრუნველყოფა;
გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება.
101
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება;
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და
პროგრამების შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის
ადმინისტრირება;
სამინისტროს
მიერ
განსახორციელებელი
ღონისძიებების
შესაბამისი
მართვა
და
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია.
გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;
ქვეყანაში
გარემოსდაცვითი
მმართველობის
გაუმჯობესების
მიზნით,
გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობით დადგენილი შეფასებითი და სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა
საერთაშორისო ვალდებულებებთან ჰარმონიზების მიზნით; სკრინინგისა და სკოპინგის პროცედურების
ეროვნულ კანონმდებლობაში დანერგვა;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის დანერგვა; ტრანსსაზღვრო პროცედურების
შემოღება; საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპების შემოღება, ორჰუსის კონვენციის
მოთხოვნათა შესაბამისად;
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების
დამუშავება, წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა;
გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზას
დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება;
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის
შემუშავება ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის
რესურსების მართვის, ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში;
ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების
სახელმწიფო მართვა; კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების
ღონისძიებების დაგეგმვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების ანაგარიშების განხილვა, დამტკიცება და სახელმწიფო ბალანსზე
აყვანა;
მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის ეროზიის წინააღმდეგ
ზომების მიღება, ნაყოფიერების აღდგენისა და შენარჩუნების ღონისძიებები;
102
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება ეკონომიკის
სხვადასხვა დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე
მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით;
ოზონდამშლელი ნივთიერებების (ოდნ-ების) მოხმარების ეტაპობრივად შემცირების და საბოლოოდ
შეწყვეტის მიზნით, მათი მოხმარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი
საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი
ფაქტორების ამსახველი ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა;
საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და
საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ასევე ყველა დაინტერესებული
მხარეებისათვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
ბიმრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ
შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების
საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო
სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა;
თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის
დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა.
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი;
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური
განხორციელება და ლაბორატორიული კვლევა;
და
იძულებითი
ღონისძიებების
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე და
ცოცხალ ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობაზე;
საკარანტინო და განსაკუთრებით
ღონისძიებების ჩატარება;
პესტიციდების/აგროქიმიკატების
სამკურნალოების მონიტორინგი;
საშიში
ხარისხის
მავნე
ორგანიზმების
კონტროლი
და
გავრცელების
ვეტერინარული
საწინააღმდეგო
აფთიაქებისა
და
103
სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში
დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმებისა და სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების ლაბორატორიული კვლევა;
ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენისა და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება
ფერომონიანი ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შემასხურებელი
ტექნიკის გამოყენებით, აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირება, კერების
ლოკალიზაცია/ლიკვიდაციის განხორციელება.
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და
მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით:
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების,
გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა;
სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ
სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა
ღონისძებების განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც
საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე.
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული
ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება;
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა;
ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური
გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების
მოპოვების მიზნით;
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის
რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება;
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების
დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო
გუნდების შექმნა;
104
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია,
საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა;
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების
შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სრსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევაშემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების
ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;
მეღვინეობის თანამედროვე საექსპერიმენტო-საკვლევი საწარმოს მშენებლობა.
ერთიანი აგროპროექტი
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების
უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება.
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით:მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა);
ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;
კოოპერატივების ბრენდირება; რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო
საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა;
კოოპერატივებზე
რძის
105
მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე
დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემა;
ყურძნის მიღება-გადამუშავებისათვის საჭირო
თაფლის საწარმოს მშენებლობა, აღჭურვა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე იჯარით გადაცემა;
მაღალმთიანი რეგიონების მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა;
კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობის სტიმულირება;
კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება.
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი
სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია
და
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და
ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის განვითარებისათვის;
მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება.
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს
გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა
ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის
პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას;
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა;
ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება.
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
დაცული ტერიტორიების დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება, კანონდაღვევების
აღკვეთა), უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების აღკვეთის მიზნით ხერგილების და
ბარიერების მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და
მოვლა-შენახვა;
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი
ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და
ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად;
106
უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი
შენარჩუნების მიზნით;
დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და
მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციის
განხორციელება;
დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, გამოყენება,
შეფასება და მოსახლეობისათვის იჯარით გაცემა; ტყის ინვენტარიზაცია;
საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და
ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით საინფორმაციო ტურების ორგანიზება სხვადასხვა
სამიზნე ჯგუფებისთვის, დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება
(საინტერპრეტაციო და საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში);
საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოების ცალკეული
ჯგუფების გარემოსდაცვითი ქცევის გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება;
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და
ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს
ეკოტურისტული პოტენციალის
გაზრდის მიზნით;
ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი
ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის
უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული
ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული
ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით.
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის განვითარების
სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული
ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება;
სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა;
ტყეების ეფექტურად მართვის, ტყის ფიზიკური დაცვისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების
მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება;
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;
სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება
ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის
გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით;
107
მოსახლეობის მერქნულ
უზრუნველყოფა;
რესურსზე
(მ.შ.
სათბობი
შეშა)
მოთხოვნილების
დაკმაყოფილების
სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა და საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების
განხორციელება;
ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების
ტერიტორიებზე, ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების განხორციელება წინასწარ გამოვლენილ
აღსადგენ ფართობებზე, მათ შორის სწრაფმზარდი სახეობებით პლანტაციების გაშენება - რაც
ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე
მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას;
ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებ-დაავადებების
ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება;
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო
პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და
მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება,
პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის
შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების
მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების
დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა;
ტყის აღრიცხვის არსებული მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება, ინფორმაციის დამუშავების
თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, გარე კონტურების დაზუსტება და
შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება, ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების
მიზნით.
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი
ხემცენარეების გამოყვანა;
მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ასევე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენციის
მიზნით, მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის,
შესაბამისი სახეობების მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა;
ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით შესაბამისი
დეკორატიული ხე-მცენარეების ნერგების გამოყვანა (როგორც ღია გრუნტში, ისე კონტეინერებში);
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე
კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
108
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა
იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები;
და
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 56 დასახელების მცენარის ნერგების გამოყვანა, ქვეყნის
მასშტაბით საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების სადედე და პლიუსური ხეების მოძიება,
თესლების, კალმების და ფესვის ნაბარტყის დამზადება;
უცხოეთიდან შემოტანილი მაღალი ხარისხის სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგებიდან აჭრილი კვირტების
მეურნეობის მიერ გამოყვანილ ძირებზე დამყნობის ღონისძებები, შემდგომში მათი ადგილზე წარმოების
მიზნით;
ტყის ფართობების გასუფთავების და შეშის ალტერნატიული სათბობის შექმნის მიზნით ტყის მერქნული
ნარჩენების გადამუშავება და საწვავი ბრიკეტების წარმოება.
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამა
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის
უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით
გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური
ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის
უზრუნველყოფა.
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის
შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების,
მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და
მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების
არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე
რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება;
109
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი
ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების
გზით.
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია
საქართველოს
ტერიტორიაზე,
როგორც
სტანდარტული,
ასევე
სპეციალიზებული
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების
ქსელის გაფართოება: რადარული და აეროლოგიური
დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა;
ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური
ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება
და გავრცელება;
გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური
გეოლოგიური პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო
ბიულეტენის შედგენა; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და
სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი
მართვის ერთ-ერთი საფუძველი; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი; გეოლოგიური აგეგმვა.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი,
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;
საქართველოს ყველა
უზრუნველყოფა;
მოქალაქისათვის
განათლების
მიღების
თანაბარი
შესაძლებლობების
ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და
უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი
პოლიტიკის განხორციელება;
საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია,
საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების
ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ
ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
110
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელსწყობის მიზნით პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება;
ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული
სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მიზნით სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე
მექანიზმების სრულყოფა;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა.
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის;
საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა,
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა;
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების
ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო
პროცესის დაგეგმვა და მართვა;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის
შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები;
ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;
სასკოლო ინიციატივების წახალისება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების
კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის
გაუმჯობესება;
საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა.
111
ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა;
სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი ინტერესის გაზრდა,
განათლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ამაღლება;
მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემოს უზრუნველყოფა;
მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით;
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების უზრუნველყოფა უწყვეტი და
უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით;
ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფა;
მოსწავლეთათვის
შესაბამის
საფეხურზე
ზოგადი
განათლების
ხელშეწყობის
მიზნით,
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით,
სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო
ტრანსპორტირებით;
თავისუფალი გაკვეთილების დანერგვა ყველა საჯარო სკოლაში;
ეროვნული
სასწავლო
გეგმის
დანერგვისთვის
განხორციელებული
სხვადასხვა
ხელშემწყობი
ღონისძიებები;
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების
მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა
პროფესიული განათლება
მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული
განვითარების და პროფესიული კარიერის ხელშეწყობა;
პროფესიული
განათლებისა
და
მომზადების
ერთიანი,
ხარისხიანი
და
ეფექტიანი
სისტემის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
სახელმწიფოს
მიერ/მონაწილეობით
დაფუძნებულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა
და
საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით
დაფუძნებულ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში პროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსება;
112
პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
განხორციელება;
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული
კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების
ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა
გადამზადება.
უმაღლესი განათლება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები
გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის
გამოცდების ჩატარება;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო
სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო
სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება,
განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში
„ვისწავლოთ საქართველოში“ განხორციელება;
მოზიდვის მიზნით
პროექტის
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით,
სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის
ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ინტელექტუალური
და
მატერიალური
პოტენციალის
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე
ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;
მეცნიერთა და
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური
კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;
„ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა;
113
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის
საგრანტო დაფინანსება;
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;
საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების
გაძლიერება.
საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა
ინკლუზიური განათლება
საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის
შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა;
სსსმ მოსწავლეთა მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებლების,
სპეციალისტების სისტემური ტრენინგებით უზრუნველყოფა;
მშობლებისა
და
სხვა
საჯარო
სკოლების
მოსწავლეების,
სტუდენტებისა
და
სოციალურად
დაუცველი,
მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის
ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში
საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება;
ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სსსმ მოსწავლეების
შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით;
სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე
ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების
მიღმა
დარჩენილი
ახალგაზრდებისთვის,
ხელმისაწვდომი
და
უწყვეტი
განათლების
უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა;
სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის
მომსახურებით, ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების
უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
114
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა
პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება
კომპიუტერული ტექნიკით;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით
მომარაგება.
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული
ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და
ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური
განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება,
თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს
ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და
სრულყოფა;
ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და
სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის
კულტურის პოპულარიზება;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ
განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა
და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების,
ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით
შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი
ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა,
ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;
სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან
ურთიერთობების გაღრმავება;
პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში
დასვენებით უზრუნველყოფა;
ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
„ახალგაზრდული ფესტივალის“ პროგრამის ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და
გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში,
ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა
მიმართულებით.
115
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის
ლაბორატორიებით აღჭურვა;
განვითარება
და
თანამედროვე
საბუნებისმეტყველო
საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების, ყველა
საჯარო სკოლის დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური
გადამზადება;
ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების
შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მეშვეობით კადრების მომზადება
საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგებისთვის, როგორიცაა ინჟინერია, ტექნოლოგიები,
სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი;
საქართველოში უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში,
ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში;
ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი
თბილისის
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის
უზრუნველყოფა;
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში,
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)
ჰიდროტექნიკური
კვლევების
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბება.
116
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
მომსახურების სისწრაფის და ხარისხის ამაღლების მიზნით სამინისტროს არქივში არსებული
დოკუმენტაციის (ტექსტური, ფოტო, პოლიგრაფიული) ციფრულ ფორმატში გადაყვანა/დიგიტალიზაცია,
მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის განთავსება;
ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. სამინისტროს სისტემაში
შემავალი ორგანიიზაციების ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა.
სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციებთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული
ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება,
კოორდინაცია და ანგარიშგება.
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
საქართველოში კულტურის და ხელოვნების სფეროების მდგრადი განვითარებისა და „კულტურის
სტრატეგია - 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების,
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა.
საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ქართული კულტურისა და ხელოვნების ინტეგრაცია.
ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და
ჩართულობის უზრუნველყოფა.
საზოგადოებრივი აქტივობის ამაღლება, კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებების მეშვეობით;
საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა.
ევროკავშირის
წევრ
და
სხვა
პარტნიორ
ქვეყნებთან
თანამშრომლობის
გზით
საერთაშორისო
კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა;
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა
ქვეყნის სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო სახელოვნებო
საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია.
სასწავლებლებში თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო გეგმების და
პროგრამების მოწესრიგება;
საერთაშორისო გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საფუძველზე სწავლების ხარისხის ამაღლება;
117
უმაღლესი, სკოლისგარეშე და სახელოვნებო განათლების ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია;
სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების, სწავლის, მათი შემოქმედებითი აქტივობების
ხელშეწყობა და მიღწევების პოპულარიზაცია.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის
სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე
სტანდარტებთან
მიახლოვების
და
დღეს
არსებული
პრობლემური
ასპექტების
მოწესრიგების
უზრუნველყოფა;
საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა
და
პოპულარიზაცია,
ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება,
მუზეუმებში
დაცული
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების
პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით საერთაშორისო კონვენციებით აღებული ვალდებულებების შესრულება.
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა;
უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების
დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის“
კონვენციასთან
კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება და მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის;
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და
სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის
მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის მუდმივი განახლება და გაფართოება;
ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვადაცვა;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
118
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება.
ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ
ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური
თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);
საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის
სპორტსმენთა მომზადების უზრუნველყოფა, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის
პროპაგანდა;
ოლიმპიური
და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის
ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად
საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადებისა და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა
მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;
ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და კონკურენტუნარიანი თავისუფალი
საფეხბურთო ბაზრის შექმნა.
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისათვის, ნაკრებების მომსახურე
პერსონალისათვის, ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორებისათვის, საჭადრაკო ოლიმპიადების
გამარჯვებულებისათვის, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისათვის დახმარების აღმოჩენა
და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის
ყოველთვიური
ფინანსური დახმარების გაცემა.
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატებისათვის სტიპენდიებისა და სოციალური
დახმარება გაცემა.
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
კულტურისა და სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
119
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და
ორგანიზაციებთან;
ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა ან/და მათთვის საკომპენსაციო თანხების
ანაზღაურება; ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა და შენახვა; საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ ადაპტაციისა და
ინტერგაციის ხელშეწყობა;
დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება;
არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეებისთვის უფლებების აღდგენის
მიმართულებით ღონისძიებების გატარება;
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა
მოძებნისა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება;
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება ქართული ენის,
კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში.
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების
სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების
ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია)
კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი
რეაბილიტაცია,
ადმინისტრაციული
ხარჯების
დაფინანსება
სათანადო
სამართლებრივი
აქტის
საფუძველზე;
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი
წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური
დახმარების გაცემა);
120
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით,
დევნილთა
საკუთრებაში
არსებულ
ობიექტებში
ჩასატარებელი
სამუშაოების
ღირებულების
თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე
შენობების
სარემონტო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოებთან
და
ახალი
საცხოვრებელი
ბინების
მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული
შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება
და მოწყობა სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, აშენებულ და რეაბილიტირებულ
ობიექტებში დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე ობიექტების
დაცვის მომსახურების შესყიდვა;
ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა
საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება.
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პოლიტიკის შემუშავება
და განხორციელება;
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფილ
დევნილთა
სასოფლო-სამეურნეო
და/ან
თვითდასაქმებაზე
ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება;
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული
სოციალურად დაუცველი დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა ცნობიერების ამაღლება საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და მათზე ზედამხედველობა;
სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;
ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული რეგულირება;
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლი;
121
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ.
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა,
დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ქვეყანაში
შრომის
ბაზრის
პოლიტიკისა
და
დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა
განვითარება/განხორციელება;
შრომის
უსაფრთხოებისა
და
ჯანმრთელობის
დაცვის
შესახებ
შესაბამისი
სტანდარტების
შემუშავება/გადასინჯვა;
სამუშაო
ადგილზე
შრომის
უსაფრთხო
და
ჯანსაღი
პირობების
ზედამხედველობა,
შრომის
უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;
საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა;
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
საჭიროებებისათვის
გამიზნული
პროგრამების
შემუშავება,
დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;
ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
მართვა;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების მართვა.
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოქალაქეთათვის
კანონმდებლობით
გარანტირებული
სოციალურ-ეკონომიკური
უფლებების
რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ
პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ,
მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება,
საზოგადოებაში
ინტეგრაცია.
აღნიშნულის
უზრუნველყოფა
ხორციელდება
პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და
დამხმარე საშუალებებით;
საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური
კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის
ყოფილი
წევრების,
უმაღლესი
რანგის
დიპლომატების
და
სხვა)
სახელმწიფო
კომპენსაციით
უზრუნველყოფა;
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის
სოციალური
პაკეტის,
ლტოლვილთა-დევნილთა
და
ჰუმანიტარული
სტატუსის
მქონე
პირთა
შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო დახმარების გაცემა, დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად, აგრეთვე შრომითი
122
მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის
მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე,
სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით,
ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის
ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები
აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ
სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის,
სექსუალური
ხასიათის
ძალადობის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო
მსხვერპლთა
სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღება და ფსიქოლოგიურ-სოციალური
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის
გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის
მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური
ამბულატორიული,
გადაუდებელი
ამბულატორიული
და
სტაციონარული,
გეგმური
ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის უზრუნველყოფა; მშობიარობისა
და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად
დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია. იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და
სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია,
ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების
კონტროლი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული და სტაციონარული
სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა
და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის
ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად
ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
123
დონორების
მიერ
დაფინანსებული
მიმდინარე
პროგრამების
ეტაპობრივად
სახელმწიფოს
ვალდებულებებში ასახვა;
საექიმო
სპეციალობის
მაძიებელთა
დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო
მზადების
დაფინანსება
მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო
სპეციალობებში.
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და
აღჭურვილობის განახლება;
სამედიცინო
დაწესებულებებში
დიაგნოსტიკისა
და
მკურნალობის
მინიმალური
სტანდარტის
უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება,
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;
შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა;
შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი
სამუშაო გარემოს შექმნა;
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული
შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ
პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო
რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება.
დაწესებულებებში
სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების ადმინისტრაციები
სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოებთან კოორდინირებულად
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების
სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის
განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესის და ადგილობრივი თვითმმართელობის
ორგანოების საქმიანობას მონიტორინგის გაწევა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
124
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს
აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა
პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების
შესრულების მონიტორინგი;
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების
კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
(მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი)
სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და
საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მომსახურების სისტემის სრულყოფა.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საარჩევნო გარემოს განვითარება
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე
და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების
ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა
მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და
სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ
განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში
წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო
და
ამომრჩევლის
განათლების
ხელშეწყობა:
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა
აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი
და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
125
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა;
არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა;
საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში;
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორცილება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის;
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
,,მოქალაქეთა
პოლიტიკური
გაერთიანებების“
შესახებ
საქართველოს
ორგანული
კანონით
გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება.
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად
პოლიტიკური
პარტიებისა
და
არასამთავრობო
სექტორის
განვითარებისა
და
ჯანსაღი
კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და
გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა.
126
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და
სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური,
ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და
საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი
შესრულების კონტროლი.
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით,
ფარული
მეთოდებით
საქართველოს
კონსტიტუციური
წყობილების,
სუვერენიტეტის,
თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის
წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის
საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება;
„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა;
სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციოტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
127
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ‐ საქსტატი
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება;
სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება;
მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება;
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება;
სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება;
ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და
პროცესების ანალიზი;
ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელება და საქართველოს
ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება;
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება;
სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა;
შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება;
128
მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;
საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება
და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და
უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა);
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება,
დამუშავება და გავრცელება;
საქართველოს
რეზიდენტი
და
უცხოელი
ვიზიტორების
მიერ
საქართველოს
ტერიტორიაზე
განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა და ბიზნესში;
საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის
მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის
მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და
შესაბამისი რეაგირება;
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;
საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;
ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური
რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
129
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა
პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;
ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების
გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება
და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;
მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის
ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების
ჩართულობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში;
არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა
სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო
აქტების
შესრულების
მონიტორინგი,
სახალხო
თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან
დამცველის
აპარატში
შემოსული
გენდერული
დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და
შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ
არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და
საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;
130
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;
გაეროს
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
უფლებების
კონვენციით“
დადგენილი
მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;
ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და
მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ფუნქციების შესრულება;
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში.
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის
ლიბერალიზაციის
ხელისუფლების ან/და
ხელშეწყობის
ადგილობრივი
მიზნით,
სახელმწიფო,
თვითმმართველობის
ავტონომიური
ორგანოს
მიერ
რესპუბლიკის
ბაზარზე
შესვლის
ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების
დაცვა, რომელიც
ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის
შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების
მინიჭების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას;
კონკურენციის
სააგენტოს
მიერ
გადაწყვეტილებების
მიღების
საჯაროობის,
ობიექტურობის,
არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა.
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთანებებთან პარტნიორული
ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
131
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული
და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა და აგრეთვე,
ქართული კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარების,
ინტეგრაციისა
და
აგრეთვე,
რეგიონულ/საერთაშორისო
ვაჭრობის
და
ეკონომიკაში
რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის
კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და
ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომადგენლობების გააქტიურება;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით
საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი
სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის ტრენინგების ჩატარება
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი
ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ
ამოქმედებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
საქართველოს ბიზნეს სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის
მიზნით სამთავრობა კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან
არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;
რეგიონული პალატების ქსელის გაფართოვება, რეგიონულ მცირე და საშუალო მეწარმეებთან
თანამშრომლობისა და მათთვის პალატის სერვისების მიწოდების მიზნით;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ქსელის გაფართოვება
რეგიონებში, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით
გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური
ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა
და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან
ადაპტაციის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა
და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის
ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
132
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს
საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება.
სასამართლო სისტემა
სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი
ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც
დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის
შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის
პროცესის გაგრძელება;
საქართველოს საპატრიარქო
ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით
საპატრიარქოს 70-ზე მეტი
საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის (სასულიერო აკადემიები და
სემინარიები,
უნივერსიტეტი,
სკოლა-გიმნაზიები,
დედათა
და
ბავშვთა
სახლები,
ობოლ
და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება საქართველოს
სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში.
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის
საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა;
რელიგიური
გაერთიანებების
პრობლემებისა
და
რელიგიის
სფეროში
განათლების
შესახებ
რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება;
საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის
დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა.
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის,
თავისუფლებისა
და
დამოუკიდებლობისათვის
დაღუპულ,
უგზო-უკვლოდ
133
დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების
პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის
შექმნის უზრუნველყოფა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და
ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ
ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული
სულისკვეთების გაღვივება;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში
ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა;
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად,
საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში
ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით)
საქართველოს სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია;
სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება.
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის
ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების
შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ
ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან;
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო
მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში
განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
134
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და
კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება);
ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი;
სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო
გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის
შესაბამისად;
ფაილურ სისტემათა კატალოგების (არსებული ფაილური სისტემების დეტალური აღრიცხვა) რეესტრის
წარმოება და გამოქვეყნება;
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა
და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ,
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის
სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ
ნორმატიულ აქტებზე.
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან
დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია;
საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო (FATF) სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის
დირექტივებთან ჰარმონიზება;
უკანონო
შემოსავლის
ლეგალიზაციისა
და
ტერორიზმის
დაფინანსების
პრევენციის
სფეროში
ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება.
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების
რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და
პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს
მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე,
რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება;
135
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და
მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის,
ასევე
ძვირადღირებული
სადიაგნოსტიკო
და
სამკურნალო
მომსახურება
საზღვარგარეთ
დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში;
ონკოლოგიური
დაავადებების
მქონე
მოზრდილი
მოსახლეობისათვის
ძვირადღირებული
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა.
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული
ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე.
საერთაშორისოდ აღიარებული სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენება;
ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება.
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვისა და ადამინური რესურსების წლიური გეგმის
შემუშავების პროცესის კოორდინაცია, საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა,
მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასებისა და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის
დანერგვა. ასევე, მოხელეთა ერთიანი კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების სისტემის დანერგვა.
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების მონიტორინგი კანონით
გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის შესაბამისად.
ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება.
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის
გარკვეულ საქმეებზე.
სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისების
გახსნა.
სამსახურის მანდატის გაფართოებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში
დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა.
იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
136
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების
მომზადება;
ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის
წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები;
მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა;
სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება;
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი;
გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა
და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და
არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად
შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს
შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში;
სახელმწიფო
შესყიდვების
ერთიანი
ელექტრონული
სისტემის
გამართულად
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
სახელმწიფო
შესყიდვების
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
სრულყოფა,
საერთაშორისოდ
აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი
შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“
ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში
(გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში,
137
სასაქონლო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება, გეოგრაფიული აღნიშვნა, ინტეგრალური
მიკროსქემის ტოპოლოგია, მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებები, საავტორო და
მომიჯნავე უფლებები);
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების
სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის
კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება,
პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება, საერთაშორისო
ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა
განსაზღვრა და საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება;
საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის
მიზნით ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის
განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმაციით
უზრუნველყოფა და სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით
ექსპერტიზა, შესაბამისი დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების
რეესტრების წარმოება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების
სააპელაციო საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება „საქპატენტთან“ არსებულ სააპელაციო
პალატაში;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში
საქართველოს მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება;
„საქპატენტის“ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციების
შესრულების მიზნით, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ
შორის საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა;
საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების
პროექტების მომზადება;
138
საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების
მომზადება და გამოცემა;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება;
საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა და სხვა
უფლებამონაცვლეების ქონებრივი უფლებების დაცვისათვის, კოლექტიურ საფუძველზე, მმართველი
ორგანიზაციების (საზოგადოებების) საქმიანობის ხელშეწყობა;
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება,
საინფორმაციო და შემეცნებითი ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება;
საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს
შექმნა;
ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის გრძელვადიანი
განვითარების გეგმების ფორმირების ხელშეწყობა;
გეოგრაფიული აღნიშვნების გარშემო ფერმერთა და მწარმოებელთა გაერთიანებების შექმნაში
მონაწილეობა და მათ საქმიანობაში ბრენდინგის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა;
ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
139
მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და მათი დაფინანსება
ათასი ლარი
დასახელება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საკანონმდებლო საქმიანობა
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საარჩევნო გარემოს განვითარება
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების
ხელშეწყობა
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საერთო სასამართლოები
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
62,131.0
65,050.0
68,097.0
71,294.0
52,091.0
54,696.0
57,430.0
60,302.0
9,590.0
9,890.0
10,190.0
10,500.0
450.0
464.0
477.0
492.0
9,800.0
9,800.0
9,800.0
9,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
16,500.0
16,500.0
16,500.0
16,500.0
15,417.2
15,862.7
16,321.3
16,793.3
14,517.2
14,952.7
15,401.3
15,863.3
900.0
910.0
920.0
930.0
67,058.2
27,225.0
69,767.0
70,767.0
11,250.0
11,500.0
11,750.0
12,000.0
40,103.2
-
42,282.0
43,012.0
1,170.0
1,190.0
1,200.0
1,220.0
14,535.0
14,535.0
14,535.0
14,535.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
8,400.0
9,000.0
9,500.0
10,000.0
71,380.0
71,380.0
71,380.0
71,380.0
69,730.0
69,730.0
69,730.0
69,730.0
1,650.0
1,650.0
1,650.0
1,650.0
3,750.0
3,750.0
3,750.0
3,750.0
800.0
800.0
800.0
800.0
610.0
610.0
610.0
610.0
735.0
735.0
735.0
735.0
725.0
725.0
725.0
725.0
140
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
სახელმწიფო ქონების მართვა
მეწარმეობის განვითარება
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
595.0
595.0
595.0
595.0
585.0
585.0
585.0
585.0
595.0
595.0
595.0
595.0
860.0
860.0
860.0
860.0
625.0
625.0
625.0
625.0
137,500.0
141,500.0
141,500.0
141,500.0
122,575.0
123,500.0
123,500.0
123,500.0
14,925.0
18,000.0
18,000.0
18,000.0
82,110.0
82,010.0
64,010.0
64,010.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
215,100.0
206,500.0
212,250.0
218,300.0
20,275.0
20,150.0
20,150.0
20,150.0
151,900.0
148,500.0
154,200.0
160,200.0
18,430.0
18,555.0
18,555.0
18,555.0
15,050.0
9,700.0
9,700.0
9,700.0
1,345.0
1,395.0
1,445.0
1,495.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
7,100.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
298,655.0
655,571.0
348,450.0
334,867.0
22,495.0
22,295.0
22,295.0
22,295.0
1,243.0
1,246.0
1,250.0
1,250.0
1,975.0
1,945.0
1,945.0
1,945.0
752.0
660.0
690.0
690.0
52,230.0
52,115.0
52,115.0
52,115.0
13,715.0
78,480.0
43,315.0
43,315.0
41,680.0
37,000.0
37,000.0
37,000.0
13,272.0
10,020.0
10,020.0
9,127.0
6,000.0
6,000.0
6,000.0
6,000.0
141
დასახელება
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი
აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების
მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის
პროგრამა
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
7,697.0
5,280.0
5,280.0
5,280.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
10,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
21,600.0
37,530.0
16,740.0
18,600.0
52,700.0
69,600.0
61,300.0
45,700.0
30,000.0
30,000.0
30,000.0
244,000.0
-
-
6,471.0
4,600.0
4,700.0
4,750.0
8,098.0
8,800.0
9,000.0
9,000.0
17,431.0
5,500.0
6,000.0
7,000.0
3,712.0
3,500.0
3,800.0
3,800.0
9,584.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
1,829,193.0
3,210,732.0
3,375,733.0
3,409,843.0
8,680.0
8,700.0
8,800.0
9,000.0
1,310,820.0
2,518,000.0
3,200,000.0
3,200,000.0
302,693.0
253,951.0
123,633.0
164,343.0
196,000.0
364,681.0
26,000.0
26,000.0
11,000.0
65,400.0
17,300.0
10,500.0
270,820.0
201,916.0
189,996.0
190,496.0
7,485.0
7,485.0
7,485.0
7,485.0
36,000.0
36,000.0
36,000.0
36,000.0
13,783.0
10,100.0
10,100.0
10,100.0
4,232.5
4,117.0
4,117.0
4,117.0
2,863.3
2,435.0
2,435.0
2,435.0
3,910.0
3,700.0
4,000.0
4,200.0
1,586.0
1,285.0
1,285.0
1,285.0
33,870.7
16,290.0
16,870.0
17,170.0
2,000.0
-
-
-
65,560.0
48,750.0
48,750.0
48,750.0
-
142
დასახელება
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის
განვითარება
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული განვითარება
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების
დარგში
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს
ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
თავდაცვის მართვა
პროფესიული სამხედრო განათლება
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული
სისტემები
ინფრასტრუქტურის განვითარება
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება /
განვითარება
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
2,450.0
2,100.0
2,100.0
2,100.0
55,607.7
53,554.0
40,754.0
40,754.0
41,471.8
16,100.0
16,100.0
16,100.0
153,100.0
152,500.0
152,500.0
152,500.0
143,600.0
143,500.0
143,500.0
143,500.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
121,460.0
123,360.0
126,560.0
129,560.0
120,415.0
122,200.0
125,400.0
128,400.0
395.0
510.0
510.0
510.0
650.0
650.0
650.0
650.0
821,527.0
779,325.0
719,325.0
729,325.0
312,237.0
312,237.0
312,237.0
312,237.0
43,982.0
43,780.0
43,780.0
43,780.0
66,300.0
66,300.0
66,300.0
66,300.0
9,540.0
9,540.0
9,540.0
9,540.0
21,000.0
26,000.0
31,000.0
36,000.0
40,445.0
40,445.0
40,445.0
40,445.0
35,619.0
35,619.0
35,619.0
35,619.0
128,245.0
98,245.0
28,245.0
28,245.0
142,159.0
147,159.0
152,159.0
157,159.0
22,000.0
-
-
-
762,035.0
758,205.0
756,555.0
758,105.0
549,610.0
549,610.0
549,610.0
549,610.0
132,110.0
133,860.0
132,210.0
133,760.0
6,890.0
6,890.0
6,890.0
6,890.0
3,720.0
3,720.0
3,720.0
3,720.0
59,500.0
54,525.0
54,525.0
54,525.0
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება
(SG)
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების),
დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური
კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების
სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა
143
დასახელება
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის
ფუნქციონირება
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების სამინისტრო
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება
ერთიანი აგროპროექტი
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის
განვითარების ხელშეწყობა
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
პროფესიული განათლება
უმაღლესი განათლება
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ინკლუზიური განათლება
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის
გაზრდის პროექტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში,
ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი
(Unicredit Bank)
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
10,205.0
9,600.0
9,600.0
9,600.0
316,958.0
347,692.0
363,070.0
382,640.0
18,361.0
20,830.0
18,560.0
18,380.0
43,810.0
32,640.0
32,660.0
32,960.0
25,800.0
24,710.0
24,770.0
24,780.0
5,150.0
7,000.0
6,150.0
6,150.0
84,590.0
93,170.0
93,170.0
93,170.0
7,750.0
8,700.0
7,400.0
6,400.0
61,680.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
10,891.0
10,900.0
11,000.0
11,000.0
20,863.0
13,272.0
12,100.0
12,300.0
24,615.0
23,200.0
23,800.0
23,800.0
2,010.0
1,570.0
1,620.0
1,620.0
1,085.0
1,100.0
890.0
930.0
920.0
1,100.0
1,150.0
1,150.0
9,433.0
9,500.0
9,800.0
10,000.0
1,514,903.0
1,514,557.0
1,486,900.0
1,508,900.0
32,101.0
30,800.0
30,800.0
30,800.0
683,605.0
713,200.0
733,200.0
753,200.0
57,927.0
59,000.0
60,000.0
61,000.0
434,890.0
436,000.0
436,000.0
436,000.0
67,720.0
67,700.0
67,700.0
67,700.0
5,135.0
5,200.0
5,200.0
5,200.0
97,210.0
134,000.0
135,000.0
136,000.0
4,580.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
101,235.0
49,657.0
-
-
10,200.0
14,500.0
14,500.0
14,500.0
20,300.0
-
-
-
310,695.0
260,275.0
261,575.0
261,975.0
7,455.0
7,455.0
7,455.0
7,455.0
144
დასახელება
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის
სრულყოფა
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული
პროექტების მხარდაჭერა
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია
- სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
საქართველოს საპატრიარქო
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
90,821.0
65,879.0
66,879.0
66,879.0
32,225.0
27,013.0
27,173.0
27,373.0
27,830.0
20,795.0
20,935.0
21,135.0
124,600.0
91,880.0
91,880.0
91,880.0
7,560.0
7,558.0
7,558.0
7,558.0
20,204.0
39,695.0
39,695.0
39,695.0
96,200.0
107,900.0
112,900.0
112,900.0
12,870.0
13,000.0
13,000.0
13,000.0
82,645.0
93,900.0
98,400.0
98,400.0
685.0
1,000.0
1,500.0
1,500.0
3,529,000.0
3,677,100.0
3,886,300.0
3,991,500.0
48,630.0
52,000.0
52,000.0
52,000.0
2,468,300.0
2,597,100.0
2,796,300.0
2,896,300.0
983,370.0
1,004,000.0
1,014,000.0
1,019,200.0
25,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
3,700.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
6,380.0
6,500.0
6,500.0
6,800.0
5,700.0
5,700.0
5,700.0
5,700.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
260.0
260.0
260.0
260.0
56,550.0
56,600.0
56,650.0
56,700.0
48,000.0
48,000.0
48,000.0
48,000.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
1,050.0
1,100.0
1,150.0
1,200.0
5,500.0
6,000.0
6,500.0
7,000.0
56,465.0
58,140.0
65,360.0
68,266.0
2,100.0
2,100.0
2,500.0
2,500.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
2,460.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
14,683.0
14,683.0
14,683.0
14,683.0
145
დასახელება
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის
სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ,
უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის
გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს
სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი
ცენტრი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი
- "საქპატენტი"
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული
ცენტრი - "საქპატენტი"
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
295.0
295.0
295.0
295.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
959.0
959.0
959.0
959.0
261.0
261.0
261.0
261.0
447.0
447.0
447.0
447.0
230.0
230.0
230.0
230.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,304.0
2,304.0
2,304.0
2,304.0
100.0
100.0
100.0
100.0
800.0
800.0
800.0
800.0
500.0
500.0
500.0
500.0
653.0
653.0
653.0
653.0
22,940.0
22,700.0
22,700.0
22,700.0
8,640.0
8,750.0
9,050.0
9,050.0
5,140.0
5,250.0
5,550.0
5,550.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
4,400.0
4,400.0
4,400.0
4,400.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,400.0
1,400.0
1,400.0
1,400.0
2,000.0
2,100.0
2,200.0
2,200.0
5,330.0
5,330.0
5,330.0
5,330.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
3,400.0
3,400.0
3,400.0
3,400.0
10,257.0
10,257.0
10,257.0
10,257.0
10,057.0
10,057.0
10,057.0
10,057.0
200.0
200.0
200.0
200.0
5,728.0
6,000.0
6,000.0
6,000.0
146
ინფორმაცია საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე (მეორე წარდგენა) საქართველოს პარლამენტის
კომიტეტების დასკვნების და რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უკვე რამდენიმე წელია ბიუჯეტის
პროგრამული
დაგეგმვა ხორციელდება პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით. თუმცა უნდა
წარმოადგენს ბევრი განვითარებული ქვეყნისათვის, გამომდინარე
აღინიშნოს, რომ ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული
იქიდან, რომ აღნიშნული რეფორმის სრულყოფილად დანერგვა
პროგრამებისა და პროექტების ინდიკატორები (როგორც რაოდენობრივი ისე
რთული და შრომატევადი პროცესია.
ხარისხობრივი) ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილად წარმოდგენილი, ზოგიერთ
პროგრამული ბიუჯეტის გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობა
შემთხვევაში ინდიკატორი ძალიან ზოგადია, რაც პროგრამებისა და პროექტების
გრძელდება. ბოლო 2 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი
დაფინანსების
მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდა.
სამინისტროებთან
და
ოდენობის
რაციონალურობისა
და
შესაძლო
ეფექტიანობის
შეფასების შესაძლებლობას არ იძლევა. შესაბამისად აღნიშნული მაჩვენებელი
საჭიროებს შემდგომ დახვეწასა და სრულყოფას.
ბიუჯეტირების
ბიუჯეტირების
დანერგვა
გამოწვევას
მიმდინარეობს
ასევე
გაუმჯობესების
კვლავ
დონორებთან
მიზნით.
მუშაობა
პროგრამული
მუდმივ
რეჟიმში
მიმდინარეობს პროგრამული ბიუჯეტის და სამოქმედო გეგმების
გადამუშავება, მისი გაუმჯობესების მიზნით. სამოქმედო გეგმები
დეტალურად
ასახავს
თითოეული
ფარგლებში
განხორციელებული
სამინისტროს
პროგრამების
ღონისძიებების
შესახებ
ინფორმაციას, აღნიშნული პროცესი დაკავშირებულია სხვადასხვა
სირთულეებთან და პროგრამების სპეციფიკიდან გამომდინარე (მათ
შორის, რეალური გაზომვადი ინდიკატორების განსაზღვრა და მათი
პროგრამებში
ასახვა
გაზომვის
შესაძლებლობების
არსებობის
დამუშავება,
გათვალისწინებით,
სტატისტიკური
მონაცემების
რეალური
განსაზღვრა
სხვა),
რისკების
და
ბუნებრივია,
რომ
არსებობდეს გარკვეული ხარვეზები ამ მიმართულებით. აღნიშნული
რეფორმის სრულყოფილად დანერგვა რთული და შრომატევადი
პროცესია და მომდევნო წლებშიც აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა.
ამასთან,
ცალკეულ
სამინისტროებთან
მიმართებაში
შეძლებისდაგვარად არსებული დროის და ადამიანური რესურსების
გათვალისწინებით განხორციელდა პროგრამული ბიუჯეტის და
სამოქმედო
გეგმების
გადამუშავება
და
კვლავ
გაგრძელდება
აღნიშნულ თემებზე მუშაობა.
1
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარმოდგენილ საპროგნოზო მაკროეკონომიკურ
ბიუჯეტის
პარამეტრებთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილია გაგრძელდეს კონსულტაციები
საქართველოში იმყოფებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის, კერძოდ, მშპ-ს 4,5%-იანი ზრდის ტემპის
მისია,
გადახედვის მიმართულებით და არსებული რეზერვების არსებობის შემთხვევაში
ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები და 2018 წლის პროგნოზები.
მოხდეს ფისკალური პარამეტრების კორექტირება, რაც სოციალური, მათ შორის
ასევე გაანალიზებულ იქნა ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი
საპენსიო
ქვეყნების
უზრუნველყოფის
გაუმჯობესებისა
და
სხვა
პრიორიტეტული
მიმართულებების დამატებითი დაფინანსების საშუალება იქნება.
პირველადი
რომელთან
ვარიანტის
ერთადაც
ეკონომიკური
წარმოდგენის
განხილული
მდგომარეობა
იქნა
და
შემდგომ
2017
წელს
მომდევნო
წლის
პროგნოზები.
აღნიშნულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ შესაძლებელია 2018 წელს
მიღწეულ იქნეს 4,5%-ზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა, თუმცა
საგარეო რისკების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია ბიუჯეტის
დაგეგმვა მოხდეს შედარებით კონსერვატიულ მაჩვენებელზე.
წარმოდგენილი კანონპროექტით მცირდება სხვა შემოსავლების ერთ-ერთი
დივიდენდებიდან
წყაროდან, დივიდენდებიდან მისაღები შემოსავლები. ჯერძოდ: სახელმწიფოს
ეროვნული ბანკის მოგება. 2017 წელს ეროვნული ბანკიდან მივიღეთ
წილობრივი
მონაწილეობით
მოქმედი
საწარმოების
მოგებიდან
მისაღები
შემოსავლების
ძირითადი
წყაროა
მიღებული
65,0 მლნ ლარი, ხოლო 2018 წელს გათვალისწინებულია 60,0 მლნ
დივიდენდი 2017 წელს დაგეგმილია 66,4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო 2018
ლარი. სხვა სახელმწიფო საწარმოებიდან ბიუჯეტში მიღებული
წლის ბიუჯეტის პროექტით წარმოდგენილია 61,0 მლნ ლარი. ბოლო რამდენიმე
დივიდენდები უმნიშვნელო მოცულობის არის.
წლის განმავლობაში დივიდენდებიდან მისაღები შემოსავლები ხან იზრდება ხან
მცირდება.
ეს
განპირობებულია
საწარმოთა
განკარგულებაში
გარკვეული
რაც
შეეხება
სახელმწიფო
საწარმოების
ანალიზს,
ბიუჯეტის
თანხების დატოვებით, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს მათი ეკონომიკური ზრდის
პროექტის საბოლოო ვარიანტთან ერთად წარმოდგენილ ფისკალური
სტიმულირებას და დაჩქარებას. სასურველია წარმოდგენილ იქნას ინფორმაცია
რისკების დოკუმენტში, მაღალი ბრუნვების მქონე სახელმწიფო
თუ რა ოდენობის თანხები რჩება ადგილზე და საწარმოების მიერ რამდენად
საწარმოების ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი.
ეფექტიანად ხდება მათი გამოყენება, რა შედეგებია მიღებული ასეთი შეღავათით
და ა.შ. მითუმეტეს, რომ ბიუჯეტის პროექტის დანართში „ფისკალური სექტორის
მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზი“. გადამუშავებულ პროექტში კვლავ არ
არის
წარმოდგენილი სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მდგომარეობის
ამსახველი ინფორმაცია და შესაბამისი შეფასებები, რისი წარმოდგენაც კომიტეტს
აუცილებლად მიაჩნია.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტეში საქართველოს პარლამენტის წევრთა დიდი
გათვალისწინებულია
-
არსებული
ფისკალური
რესურსის
ნაწილის ხელმოწერით შემოვიდა წერილები თხოვნით ომისა და სამხედრო
ფარგლებში სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურს
ძალების
ბიუჯეტის პროექტის წინა წარდგენასთან შედარებით ასიგნება
ვეტერანების
უფლებრივი
მდგომარეობის
შესახებ
არსებულ
სამართლებრივ ბაზაში განსახორციელებელი ძირეული ცვლილებების შესახებ და
გაეზარდა 500.0 ათასი ლარით;
ამ მიმართულებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებისთვის სახელმწიფო
2
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
ბიუჯეტიდან საჭირო დამატებითი ასიგნებების გამოყოფისა და ვეტერანების
სახელმწიფო სამსახურის ბიუჯეტის გაზრდის თაობაზე.
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის მერვე თავის 21-ე და 22-ე
მუხლებით გათვალისწინებული შეზღუდვების საქართველოს მთავრობასთან
შეთანხმების ვალდებულება არ არის მიზანშეწონილი გავრცელდეს საქართველოს
გათვალისწინებულია
პარლამენტზე (პროგრამული კოდი 01 01 „საკანონმდებლო საქმიანობა“)
საქართველოს პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა
,,კარების (წიგნების) და თავების ნუმერაციისას გამოიყენება რომაული ციფრები,
წლიური ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის
ხოლო
ციფრები.
მომზადების,
წარდგენისა
ქვეპუნქტების თანამიმდევრობა ქართული ანბანის ასოებით აღინიშნება“, თუმცა
დაზუსტების
წესი
კანონის
მუხლების
და
პუნქტების
ნუმერაციისას
–
არაბული
და
დამტკიცების,
განისაზღვრება
ასევე
საქართველოს
კანონის
საბიუჯეტო
შემავალი
კოდექსით და მნიშნველოვნად განსხვავდება „ნორმატიული აქტების
თანმიმდევრობა
შესახებ“ საქართველოს კანონით და საქართველოს კანონმდბელობით
აღნიშნულია არა ქართული ანბანის ასოებით, არამედ არაბული ციფრებით. ასევე
კანონპროექტებთან მიმართებაში არსებული რეგულაციების და
თითოეულ მათგანს აქვს სათაური. მაგალითად მე–14 მუხლის პირველი პუნქტის
პრაქტიკისაგან.
სათაურია
მე-5 თავი მოიცავს მხოლოდ ერთი მუხლს და მასში მითითებული
პროექტის
შინაარსობრივად
,,1.
მე-14
მუხლის
ქვეპუნქტების
ხელმისაწვდომი
პუნქტების
შესატყვისი
ხარისხიანი
შემადგენლობაში
ტექსტების
ჯანდაცვა
და
სოციალური
სახითაა
ნუმერაცია არ წარმოადგენს ამ მუხლის პუნქტებსა და ქვეპუნქტებს.
წარმოდგენილი: ,,1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2" და ასე შემდეგ. თითოეული მათგანი
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი, მისი სპეციფიკიდან
დასათაურებულია,
გამომდინარე
უზრუნველყოფა"
აღნიშნული
მაშინ
პუნქტის
როდესაც
ნუმერაცია
,,ნორმატიული
შემდეგი
აქტების
შესახებ"
საჭიროებს
ბიუჯეტის
გათვალისწინებული
საქართველოს კანონის მე–16 მუხლის მე–7 პუნქტის თანახმად ნორმატიული
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების კლასიფიცირებას ბიუჯეტით
აქტის პუნქტი და ქვეპუნქტი უსათაუროა.
გათვალისწინებული პრიორიტეტების ფარგლებში და ამ მუხლში
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონის პროექტით გათვალისწინებული მე-
მითითებული
ნუმერაცია
14 მუხლი საჭიროებს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონთან
პრიორიტეტის
ქვეშ
შესაბამისობაში მოყვანას.
პროგრამული
საბიუჯეტო
შეესაბამება
სწორედ
თითოეული
სხვადასხვა
მხარჯავი
დაწესებულების
კოდის
ადგილს
და
შეესაბამება
კოდექსის
თანხმად
წლიური ბიუჯეტის
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრულ პროგრამულ კლასიფიკაციას.
კანონის პროექტის 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და და 22-ე მუხლის მე-4 და მე-5
სახელმწიფო
პუნქტების თანახმად „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“
მარეგულირებელ ნორმებს, კონკრეტული საბიუჯეტო წლისათვის და
საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე დგინდება საჯარო დაწესებულებაში
მიზანშეწონილია იგი არეგულირებდეს ბიუჯეტის აღსრულებასთან
შრომის
დაკავშირებულ ყველა საკითხს.
ანაზღაურებისა
და
შტატგარეშე
მომუშავეთა
გარკვეული
სახის
ბიუჯეტის
კანონის
მე-8
თავი
წარმოადგენს
რეგულაციები.
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ „შრომის ანაზღაურების შესახებ“
„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის
საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს პარლამენტში ჯერაც
პროექტის
მიმდინარეობს
36-ე
მუხლის
თანახმად,
კანონის
ძირითადი
დებულებების
და
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
პროექტი
3
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
ამოქმედების ვადად განისაზღვრა 2018 წლის 1 იანვარი, ხოლო „საქართველოს
მიზანშეწონილია
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის 34-ე
თეორიულად
მუხლის მიხედვით, ეს კანონი ამოქმედდება 2018 წლის 1 იანვრიდან. აქედან
პროცედურების გაჭიანურების შემთხვევაში;
მოიცავდეს
ნორმებს,
ზემოაღნიშნული
რომელიც
კანონის
იმოქმედებს
პროექტის
მიღების
გამომდინარე ორივე კანონის ამოქმედება 2018 წლის 1 იანვრიდან და აღსრულების
პროცესში სამართლებრივ მნიშვნელობას დაკარგავს „საქართველოს 2018 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის 21-ე მუხლის
მე-3 პუნქტისა და და 22-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების დათქმა.
გარდა ამისა, „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის პროექტის ზემოაჭნიშნული ნორმები, თავისი შინაარსიდან
გამომდინარე,
კანონის
გარდამავალი
დებულებაა.
„ნორმატიული
აქტების
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 პუნქტის მიხედვით ნორმატიული აქტი
შეიძლება შეიცავდეს გარდამავალ დებულებებს, თუ განსაზღვრული ვადით
დგინდება ძირითადისგან განსახვავებული ნორმები ან თუ ამ ნორმატიული აქტის
სრულად ასამოქმედებლად გარკვეული პირობები და დროა საჭირო. ამდენად, 21ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და და 22-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით
გათვალისწინებული
ნორმების
ასახვა
კანონის
ძირითად
ნაწილში
სამართლებრივი ტექნიკის თვალსაზრისით მიზანშეუწონელია.
ბუნდოვანია საქართველოს კანონის პროექტის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტით
იგულისხმება
„შრომის
ანაზღაურების
შესახებ“
საქართველოს
წარმოდგენილი ტერმინი „სახელმწიფო ბიუჯეტის საჯარო დაწესებულებები“ და
კანონის პროექტით გათვალისწინებული საჯარო დაწესებულება,
რედაქციული თავლსაზრისით დახვეწას საჭიროებს, ვინაიდან გაურკვეველია, თუ
რომელიც
რა იგულისხმება ზემოაღნიშნულ ტერმინში.
განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაცია;
განმარტებულია,
შესაბამის
მუხლებში
როგორც
საბიუჯეტო
გათვალისწინებულია
კოდექსით
დათქმა
შესაბამის
ანაზღაურების
შესახებ“
კანონზე
კანონის პროექტის 32-ე მუხლის თანახმად, კანონის პროექტის მე-15 მუხლით
„საჯარო
საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული მომუშავეთა
საქართველოს კანონის პროექტი ადგენს ზოგად ზღვრებს ზოგიერთი
რიცხოვნობა
კატეგორიის
დასაქმებულებთან
მიმართებაში,
მოსამართლეების და მათთან დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე,
ბიუჯეტის
კანონი
დაარეგულირებს
რეფერენტი და სხვა) დანიშვნას. მოცემულ ნორმასთან დაკავშირებით უნდა
საბიუჯეტო
წლისათვის
საბიუჯეტო
აღინიშნოს,
ზედა
კანონმდებლობით
არ
რომ
ზღუდავს
საქართველოს
საქართველოს
პარლამენტში
საერთო
სასამართლოების
ინიციირებული
„საჯარო
დასაქმებულთა
საქართველოს
კანონის
ზღვრების ფარგლებში.
და
შრომითი
დაწესებულებაში
შრომის
ანაზღაურების
შესახებ“
პროექტის
მუხლით
დადგენილია
ადმინისტრაციული
29-ე
დაწესებულებაში
შრომის
კვლავაც
ზღვარს,
ხოლო
წლიური
კონკრეტული
ორგანიზაციებში
დადგენილი
ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობის შეზღუდვასთან დაკავშირებული
4
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
საკითხები, კერძოდ, დადგენილია ამგვარ დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის
ზედა ზღვრები. ამასთანავე, აღნიშნული კანონპროექტის პირველი მუხლის
შესაბამისად, იგი ვრცელდება საერთო სასამართლოების თანამშრომლებზე (გარდა
მოსამართლეებისა).
შესაბამისად,
„საქართველოს
2018
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის მოქმედების ფარგლებში
ვერ მოექცევიან საერთო სასამართლოების ის თანამშრომლები, რომლებიც
წარმოადგენენ
ადმინისტრაციული
ან
შრომითი
ხელშეკრულებით
დასაქმებულებს.
საქართველოს პარლამენტის წევრები
ვეტერანების
საქმეთა
სახელმწიფო
მოვალეობის
სრულყოფილად
გამოწვევების
გათვალისწინებით,
სამსახურზე
დაკისრებული
შესრულებისათვის,
გათვალისწინებულია
ნაწილობრივ
-
არსებული
ფისკალური
მდგარი
რესურსის ფარგლებში სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
განსახორციელებელი
სამსახურს ბიუჯეტის პროექტის წინა წარდგენასთან შედარებით
მის
ვეტერანებისთვის
ფუნქცია-
წინაშე
მიზნობრივი პროგრამების გაფართოების მიზნით, საქართველოს სახელმწიფო
ასიგნება გაეზარდა 500.0 ათასი ლარით.
ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტში, ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახურს შემდგომი განვითარებისთვის, საბიუჯეტო ასიგნებები 5.2
მლნ ლარის ნაცვლად განესაზღვროს 7.5 მლნ ლარის ოდენობით.
საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების
შესაბამის
შეტანის
განხორციელების შემდგომ უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო
შემთხევევაში, რომელიც შეეხება
დისკრიმინაციული შეზღუდვის
მოხსნას და საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის (22 ლარი) მიღებული უფლების
კანონმდბელობაში
სათანადო
ცვლილებების
ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზება.
მინიჭებას იმ ვეტერანებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის, რომელთაც
შესაბამისი სტატუსი მიენიჭათ 2009 წლის 4 ნოემბრის შემდეგ, მიუხედავად მათი
ასაკისა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საჭირო იქნება დამატებითი ასიგნებები 1 380
456 ლარი ოდენობით. საქართველოს ბიუჯეტის კანონის განხილვისას მოხდეს
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საზოგადოების დიდი ნაწილის
თხოვნის გათვალისწინება, პარლამენტის სახელით წინადადებით მივმართავთ
მთავრობას
ამ
დისკრიმინაციული
შეზღუდვის
მოხსნის
და
შესაბამისი
ღონისძიებების გატარების თაობაზე.
5
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე (მეორე წარდგენა) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
რეკომენდაციები
რეკომენდაცია
საყურადღებოა,
რომ
კანონპროექტის
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
გადამუშავებულ
ვარიანტში,
მაკროეკონომიკური
პარამეტრების
ფარგლებში
წარმოდგენილი
გადასახდელების წესის1 (ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსრი აქტივების ზრდის
აქტივების
მაჩვენებლებში
ზრდის
ჯამური
ოდენობის
ფარდობა
მშპ-სთან)
საპროგნოზო
გათვალისწინებულია
წლის
განმავლობაში
მაჩვენებელი 29.9%-ის დონეზეა შენარჩუნებული და მცირედით ჩამორჩება
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მისაღები მიზნობრივი გრანტების
ორგანული
მოცულობაც, ასევე აღსანიშნავია, რომ დაგეგმილი მაჩვენებლების
კანონით
დადგენილ
30.0%-იან
ნიშნულს.
შესაბამისად,
თუ
გავითვალისწინებთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში მოყვანილ
ფარგლებში
შესაძლებელია
გაანგარიშებას2 , ყურადღებას მოითხოვს ლიმიტის დარღვევის რისკი;
განმავლობაში
მოხდეს
სხვადასხვა
გარკვეული
მუხლებში
ეკონომიების
წლის
წარმოშობა,
შესაბამისად ორგანული კანონის დარღვევის რისკი ფაქტიური
შესრულების კუთხითაც მინიმალურია, მიუხედავად იმისა, რომ
ორგანული კანონი ზღვრებს ადგენს გეგმიურ მაჩვენებლებთან
მიმართებაში.
მიზანშეწონილია,
ბარათი
საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი ინფრასტუქტურული
ინფრასტრუქტურული
პროექტები ხორციელდება, როგორც საბიუჯეტო ორგანიზაციების
პროექტების დაფინანსებაზე მისამართი რესურსის მიზნობრივი ნიშნულის
მიერ ისე სახელმწიფო საწარმოების მიერ (კაპიტალში შეტანის გზით),
(საშუალოვადიან პერიოდში 8.0%) გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ, რაც
შესაბამისად,
ანგარიშგების ეტაპზე აღნიშნული მაჩვენებლის მონიტორინგის პროცესს უფრო
აქტივებისა და ფინანსური აქტივების ზრდის ოპერაციებით ხდება
გამჭვირვალეს გახდის. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული განმარტების
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. საინვესტიციო
მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაწეული გადასახდელები მოიცავს
პროექტების დასაფინანსებლად მოძიებული სახსრები ასახულია
არაფინანსური
„ძირითადი
მოიცავდეს
კანონპროექტზე
ინფორმაციას
აქტივებისა
ნაერთი
და
თანდართული
განმარტებითი
ბიუჯეტიდან
ფინანსური
აქტივების
ზრდას.
გასათვალისწინებელია, რომ „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლიდან გაწეული
ყველა
გადასახდელი
არ
წარმოადგენს
უშუალოდ
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
ეკონომიკური
და
ფინანსური
არაფინანსური
ინდიკატორების“
დოკუმენტში.
ინფრასტრუქტურულ
პროექტებზე მიმართულ სახსრებს, რაც სასურველია შესაბამისობაში მოვიდეს
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის GFSM კლასიფიკაციასთან;
საქართველოს ეკონომიკა მუდმივად განიცდის მნიშვნელოვან სტრუქტურულ
საქართველოს
ცვლილებებს, თუმცა მიზანშეწონილია, მოხდეს სტრუქტურული ბალანსისა და
ანალიტიკური მაჩვენებლების წარმოდგენას და ბიუჯეტის კანონის
ციკლზე მორგებული ბალანსის ანგარიშგება, რადგან ისინი დადებითად აისახება
პროექტი
1
კანონმდებლობა
შედგენილია
არ
მოითხოვს
კანონმდებლობის
მსგავსი
დაცვით.
ტიპის
ამასთან
Expenditure Rules: Effective Tools for Sound Fiscal Policy? IMF, 2015.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1529.pdf
2
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა „2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე (I წარდგენა), გვ. 17
6
რეკომენდაცია
ფისკალური
პოლიტიკის
მონიტორინგის
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
პროცესზე
და
ხელს
უწყობს
აღსანიშნავია,
რომ
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ზრდას, ასევე მნიშვნელოვან როლს
რეგულარულად
ხორციელდება
ანალიტიკური
თამაშობს
თუმცა
იქიდან
გამომდინარე,
რომ
მნიშვნელოვანი
სტრუქტურული
ცვლილებების
სახელმწიფო
ვალის
მაჩვენებლის
(მშპ-სთან)
მდგრადობის
შენარჩუნებაში;
სტრუქტურული
ბალანსის
შეფასება
მიზნებისთვის.
საქართველოს
ეკონომიკა
პროცესშია,
ამ
ფისკალური ინდიკატორის კომუნიკაცია არ არის მიზანშეწონილი.
სტრუქტურული
ბალანსის
შეფასებით
გაანგარიშება
ხასიათს
ატარებს. როგორც წესი, განვითარებად ეკონომიკაში, სადაც საშუალო
ციკლი
და
მიმდინარე
განსხვავდება
ეკონომიკური
ერთმანეთისაგან
ციკლი
მაღალია
მნიშვნელოვნად
სტრუქტურული
დეფიციტის შეფასების მნიშვნელოვანი და ხშირი კორექტირების
ალბათობა. ეს თავის მხრივ ართულებს მისი მონიტორინგის პროცესს
დაინტერესებული მხარეების მიერ და გაურკვევლობის საფუძველს
იძლევა.
გასათვალისწინებელია, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში მომხდარმა
საქართველოს
სავალუტო
მდგრადობის ანალიზს, რომელიც ითვალისწინებს სხვდასხვა რიკს-
კურსის
ცვლილებამ
გავლენა
იქონია
სახელმწიფო
ვალის
მთავრობა
შორის
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“-ით დადგენილ 40%-
გამომდინარე არსებულ რისკებს. ვალის მდგრადობის ანალიზში
იან ნიშნულს. თუმცა, ამასთან, სახელმწიფო ვალის მაჩვენებელი (მშპ-სთან
ასახულია
მიმართებაში) ნარჩუნდება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს
დადგომის შემთხვევაში სახელმწიფო ვალი არ აღწევს კანონით
ორგანული კანონით განსაზღვრული 60%-იანი ლიმიტის ფარგლებში. IMF-სა და
განსაზღვრულ 60%-იან ნიშნულადმე.
სტრეს-ტესტები
კურსის
ვალის
ფაქტორებს,
სხვადასხვა
სავალუტო
ამზადებს
მოცულობაზე, რის შედეგადაც მან გადააჭარბა საქართველოს სოციალურ-
3
მათ
ყოველწლიურად
და
ცვლილებიდან
არცერთი
რისკის
მსოფლიო ბანკის (WB) ვალის მართვის სახელმძღვანელოს მიხედვით, ვალის
ამასთან, გრძელვადიან პერიოდში მიზანშეწონილია სახელმწიფო
მმართველებმა
სასურველი
ვალის მეტი დივერსიფიკაცია, რისთვისაც საქართველოს მთავრობა
სტრუქტურის ან სტრატეგიული ზღვრების სიცხადე და შესაბამისობა ვალის
ახორციელებს საშინაო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების
მართვის მიზნებთან და მოახდინონ მათი ანგარიშგება და ახსნა-განმარტება.
ხელშეწყობის ღონისძიებებს.
შესაბამისად,
უნდა
უზრუნველყონ
სახელმწიფო
ვალის
ვალის
მართვის
პორტფელის
გამჭვირვალობისა
და
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიზანშეწონილია, მოხდეს
არსებული ვალის პორტფელის მდგომარეობის ანალიზი მთავრობის მიერ
სახელმწიფო
ვალთან
მიმართებაში
დადგენილ
ნებისმიერ
ზღვართან
და
გადაცდომის შემთხვევაში, წარმოდგენილ იქნეს შესაბამისი ახსნა-განმარტება;
მიმდინარე მდგომარეობით საინვესტიციო პროექტების ძირითადი ნაწილის
3
ვალდებულების გადასახდელის დარიცხვა ხდება სესხის თანხის
Guidelines for Public Debt Management (2003), International Monetary Fund and the World Bank.
7
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
შესრულება განსაზღვრული გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს, თუმცა ზოგიერთი
ხელმისაწვდომ,
პროექტის
განსხვავებული დონორის მიხედვით.
შემთხვევაში
გასათვალისწინებელია
შესრულების
დაბალი
მაჩვენებელი, რის გამოც მათზე გაწეულია დამატებითი ხარჯი, ვალდებულების
4
სესხის
ასათვისებელ
თანხის
ნაწილზე
ათვისება
და
განაკვეთი
დამოკიდებულია
არის
პროექტის
გადასახადის (commitment fee) სახით . აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია
განხორციელებაზე.
პროექტის განმახორციელებელმა უწყებებმა უზრუნველყონ პროექტის ეფექტიანი
განხორციელებისათვის საშუალოდ 3-4 წელი არის განსაზღვრული.
მართვა და გამოყოფილი სესხების გეგმური ათვისება, ასევე, აღნიშნული
სასესხო ხელშეკრულება დონორთან ფორმდება სესხის მთლიან
პროექტების მომავალი წლის გეგმის განსაზღვრის პროცესში მხედველობაში
თანხაზე, თუმცა მისი ათვისება ხდება ეტაპობრივად, პროექტის
მიიღონ მათი მიმდინარე შესრულების მდგომარეობა, რათა თავიდან იქნეს
განხორციელების
აცილებული სესხზე ვალდებულების გადასახადით გაწეული დამატებითი
გრაფიკისაგან
ხარჯებისა
შემთხვევაშიც, როდესაც პროექტის ღირებულება ეკონომიის ხარჯზე
და
დროში
გაწელილი
ან/და
დაუსრულებელი
პროექტების
რაოდენობის ზრდა;
საინვესტიციო
შესაბამისად
განსხვავებულ
ნაკლებია
პროექტის
შესაბამისად
სესხის
პროექტების
განსაზღვრული
ოდენობაზე,
საორიენტაციო
მთლიან
გრაფიკით.
მათ
შორის
ღირებულებასთან
მოცულობასთან
იმ
და
მიმართებაში,
აუთვისებელ ნაწილზე ხორციელდება მსგავსი დარიცხვები,
აუდიტის სამსახურის წინა დასკვნაში აღნიშნული დაახლოებით 2.66
მილიონი ლარი დარიცხული და გადახდილია დაახლოებით 1.95
მილიარდი ლარის (დაახლოებით 781 მილიონი აშშ დოლარი)
ოდენობის სესხზე (სესხის მთლიანი მოცულობის 0.1%). აღნიშნული
თანხის
დარიცხვა
მოხდა
მიმდინარე
პროექტების
დარჩენილ
ასათვისებელ ნაწილზე. შესაბამისად, საინვესტიციო აქტივობის
გაზრდიდან
გამომდინარე
ვალდებულების
მოცულობაც
იზრდება
პირდაპირი
და
გადასახდელების
კავშირი
პროექტების
ფარგლებში აუთვისებლობასთან კავშირში არ არის.
ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციით, კანონპროექტის
2018
მესამე წარდგენას დაემატება სახელმწიფო საწარმოების ფისკალური რისკების
ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზის
ანალიზი.
დოკუმენტი
სადაც
ამასთან,
შპს
საბიუჯეტო
სახსრების
სახელმწიფო
საწარმოების
ვალდებულებებთან
5
გასათვალისწინებელია, რომ თუ სახელმწიფო საწარმოს
დაკავშირებით,
მიერ სესხის აღების
მომენტში ცნობილია, რომ ვალდებულების დაფარვა უნდა მოხდეს სახელმწიფო
4
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
წარმოდგენილია
„მექანიზატორის
მიმართვა
პროექტს
თან
შესაბამისი
კაპიტალის
ვერ
ერთვის
ინფორმაცია.
გასაზრდელად
იქნება
განხილული
მაგალითად, 2017 წლის 9 თვეში, 9 თვის გეგმის 70%-ზე დაბალი შესრულება ფიქსირდება 7 პროექტის შემთხვევაში, რომლებზეც 8 თვის მდგომარეობით
გადახდილი ვალდებულების გადასახადი 974 ათას ლარს შეადგენს.
5
ფინანსთა სამინისტროს მიერ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციით, შპს „მექანიზატორის“ სასესხო და სალიზინგო ვალდებულებების აღების
მომენტში (2011 წელს) უკვე ცნობილი იყო, რომ მისი დაფარვა უნდა მომხდარიყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
8
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
ბიუჯეტის სახსრებიდან, აღნიშნული ვალდებულება თავისი არსით წარმოადგენს
სახელმწიფო
ვალის
შემადგენელ
სახელმწიფოს პირდაპირ ვალდებულებას და შესაბამისად, მიზანშეწონილია,
კანონმდებლობა
ასახული იქნეს სახელწიფო ვალის პორტფელში;
ვალდებულების სახელმწიფო ვალად აღიარებას.
სახელმწიფო ბიუჯეტი პროგრამული ფორმატით 2012 წლიდან მზადდება, თუმცა
პროგრამული
ბიუჯეტირების
ამ
არ
ნაწილად,
რადგან
მოქმედი
ასეთი
სახის
ითვალისწინებს
ამ დრომდე იგი მხოლოდ დანართის სახით ერთვის ბიუჯეტის კანონს და არ
მიმდინარეობს.
სამინისტროების და უწყებების წარმომადგენლები და ამას მოწმობს
პროცესი კომპლექსურ ხასიათს ატარებს, მნიშვნელოვანია მთავრობას ჰქონდეს
სწორედ
გაცხადებული ხედვა პროგრამული ბიუჯეტირების რეფორმის დანერგვასთან
მიმართულებით. ხაზგასასმელია, რომ საჯარო ფინანსების მართვის
დაკავშირებით. კერძოდ, მიზანშეწონილია შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა, სადაც
რეფორმა ბოლო ათწლეულია აქტიურად მიმდინარეობს, ხოლო 2009
გაწერილი იქნებოდა რეფორმის ფარგლებში განსახორციელებელი კონკრეტული
წლიდან რეფორმა ხორციელდება საჯარო ფინანსების მართვის
აქტივობები შესაბამისი ვადებითა და პასუხისმგებელი უწყებებით. ასევე,
სტრატეგიისა
მიზანშეწონილია, პროგრამული ფორმატით წარმოდგენილი ბიუჯეტი გახდეს
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, სადაც აისახება რეფორმის შემდგომი
კანონის შემადგენელი ნაწილი. გარდა ამისა, წარმოდგენილი კანონპროექტით
ეტაპები საშუალოვადიანი პერიოდისთვის. საჯარო ფინანსების
შეიცვალა ცალკეული პროგრამების/ქვეპროგრამების ასიგნებების მოცულობა
მართვის 4-წლიანი სტრატეგიის და წლიური სამოქმედო გეგმის
(პირველ წარდგენასთან შედარებით), თუმცა არ მომხდარა მათი მოსალოდნელი
შემუშავება, რომლის მიზანია საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის
შედეგებისა და ინდიკატორების სამიზნე მაჩვენებლების განახლება. შესაბამისად,
დანერგვა,
მიზანშეწონილია,
და
შეფასებებს (მათ შორის, PEFA, OBS), მიღებულ რეკომენდაციებს და
მიზეზ-
მათი შესრულების შესაძლებლობებს. ხოლო საჯარო ფინანსების
განმარტებული
კანონპროექტში
ფინანსურ
შედეგობრივი კავშირი.
და
უკეთესად
არაფინანსურ
იყოს
წარმოდგენილი
ინფორმაციას
შორის
წლებში
(2009-2012
აქტიურად
ეტაპობრივად
წარმოადგენს კანონის ნაწილს. რამდენადაც, პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვის
ბოლო
პროცესში
გაუმჯობესება
არიან
განხორციელებული
წწ;
ითვალისწინებს
2014-2017)
და
საერთაშორისო
ჩართულები
რეფორმები
ამ
ყოველწლიური
ორგანიზაციების
მართვის სფეროში შეფასებების ანგარიშების მომზადების დროს
შემუშავებულ დოკუმენტებს ძირითად შემთხვევაში თან ახლავს
შესაბამისი სამოქმედო გეგმები, მათ შორის:
- „საქართველოს ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასებას“ თან
ახლავს
2017-2020
ითვალისწინებს
წლების
ფისკალური
სამოქმედო
გეგმა,
გამჭვირვალობის
რომელიც
გაუმჯობესების
მიმართულებით მთელი რიგი ღონისძიებების განხორციელებას.
- 2015 წელს მომზადებულ დოკუმენტს „საქართველოს ფისკალური
პოლიტიკა და მისი თავსებადობა ევროკავშირის პრაქტიკასთან“
(რომელიც განახლდა 2016 წელს) თან ახლავს სამოქმედო გეგმა
საქართველოს ფისკალური პოლიტიკის ევროკავშირის პრაქტიკასთან
დაახლოების
მიზნით
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
და სხვა.
9
მიერ
რეკომენდაცია
რეკომენდაციის გათვალისწინების შესაძლებლობა
ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ შედეგეზე ორიენტირებული
დაგეგმვის რეალურად დანერგვისათვის აუციელებელია წარმატებით
განხორციელდეს
სამინისტროების
შიგნით
შიდა
ფინანსური
მართვისა და კონტროლის დანერგვის რეფორმა, რათა თითოეული
პროგრამისა
და
ქვეპროგრამის
მიზნობრიობა,
მოსალოდნელი
შედეგები და შესრულების პროცესში მიღწეული პროგრესიდან
გამომდინარე მათი მიღწევადობა ფასდებოდეს შესაბამისი ჩართული
მხარეების მხრიდან.
პროგრამული
ბიუჯეტის
სრულყოფილად
დანერგვა
საჯარო
ფინანსების მართვის რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია
და ამ მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა,
10
SFR 1701
ფისკალური სექტორის
რისკების ანალიზი
2017-2021 წწ.
1
SFR 1701
1. მაკროეკონომიკური რისკები
1.1.
შესავალი
ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი
გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე. ამგვარი მოვლენები
წარმოადგენს ფისკალურ რისკებს, რომლებიც თავის მხრივ მოქმედებს ქვეყნის ფისკალურ
მდგომარეობაზე. დოკუმენტის მიზანია გამოავლინოს მაკროეკონომიკური რისკები და
შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა წინასწარ იყოს განსაზღვრული, როგორც
ნეგატიური, ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხები.
მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო
დადებითი
თუ
უარყოფითი
საქართველოს ფინანსთა
მაჩვენებლებზე.
გამოვლენილი
ეკონომიკური
სამინისტროს
რისკების
ანალიზის
და
აზრით
პოლიტიკური
გავლენა
საფუძველზე
ფაქტორი,
ექნება
რომელსაც
მაკროეკონომიკურ
დოკუმენტში
განხილულია
მაკროეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური.
საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს,
რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად,
აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა.
პესიმისტური
სცენარი
შექმნილია
ეკონომიკური
განვითარების
შეფერხების,
ხოლო
ოპტიმისტური - ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების შემთხვევისათვის.
მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას
განსაზღვრული, თუ როგორი ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან
გადახრის შემთხვევაში. ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და
პესიმისტურ სცენარებზე მთავრობის პოლიტიკის პასუხებს.
1.2.
ეკონომიკური მიმოხილვა
1.2.1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა
2016 წელს, წინასწარი მონაცემებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.8
პროცენტი შეადგინა. ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში 34,028.5 მლნ ლარით განისაზღვრა,
რაც 7.2 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
2
SFR 1701
2017 წლიდან რეგიონში ეკონომიკური ზრდა სწრაფი ტემპებით ვითარდება და ეკონომიკის
მკვეთრ გამოჯანსაღებას აქვს ადგილი. 2017 წლის პირველ ნახევარში, წინასწარი
მონაცემებით, ეკონომიკური ზრდა 4.9 პროცენტს შეადგენს. საქართველო ერთ-ერთია
რეგიონის იმ ქვეყნებს შორის, რომელთაც 2014-2016 წლების ეკონომიკური შოკები
უარყოფითი ზრდის გარეშე გადალახა.
1.2.2. ფასები
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას,
რომელიც ითვალისწინებს ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპის განსაზღვრას
და აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას, რაც აუცილებელი ფაქტორია გრძელვადიანი
ეკონომიკური ზრდისთვის. ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2016 წელს 5 პროცენტს,
2017 წლისათვის - 4 პროცენტს, ხოლო 2018 წლისათვის - 3 პროცენტს შეადგენს.
2017 წლის ოქტომბერში ინფლაციის დონემ
წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით
(წლიური ინფლაციის დონე) 6.4 პროცენტი შეადგინა. 2017 წლის ბოლოს მოსალოდნელი
ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალ დონეზეა ნავარაუდევი, რაც,
მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია აქციზური გადასახადის ზრდით და ერთჯერადი
ეფექტი აქვს. 2018 წლიდან ინფლაცია ეტაპობრივად შემცირდება და საშუალოვადიან
პერიოდში სამიზნე მაჩვენებლის ფარგლებში იქნება.
1.2.3. ლარის გაცვლითი კურსი
2017 წლის დასაწყისიდან ლარმა გამყარება დაიწყო და დოლართან მიმართებაში 2.59
ნიშნულის ირგვლივ დასტაბილურდა. თუმცა განსხვავებულია ვითარებაა ევროსთან,
რომელიც
საერთაშორისო
ბაზარზე
მყარდება.
2017
წლის
პირველი
იანვრიდან
მოყოლოებული, 10 თვეში, ლარი აშშ დოლარის მიმართ 2.2 პროცენტით გამყარდა, ხოლო
ევროს მიმართ 7.8 პროცენტით გაუფასურდა. ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი 2.2
პროცენტით გამყარდა. გამყარებულია ასევე რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსიც და
გამყარება 2.6 პროცენტს შეადგენს. თუმცა ნოემბრის თვის არსებული მონაცემებით
გაუფასურებას აქვს ადგილი.
1.2.4. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
სამეწარმეო სექტორში 2017 წელს შეინიშნება მნიშვნელოვანი გააქტიურება. პროდუქციის
გამოშვება ბიზნეს სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 18 პროცენტით, ხოლო
დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 30 ათასი ადამიანით. მიმდინარე წლის პირველი
ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმმართველი როლი ჰქონდა კერძო სექტორს.
მოგების გადასახადის რეფორმის ფარგლებში კერძო სექტორს რეინვესტირებისათვის პირველ
3
SFR 1701
9 თვეში დაახლოებით 370 მლნ ლარი დარჩა. მნიშვნელოვანია ამ მხრივ, პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციებში რეინვესტირების მაჩვენებლის ზრდა, რომელიც ორი კვარტალის მონაცემების
მიხედვით 235 პროცენტს აჭარბებს.
1.2.5. საგარეო ვაჭრობა
2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8 566.1 მლნ. აშშ
დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.7 პროცენტით მეტია; აქედან
ექსპორტი 2 203.1 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (29.4%-ით მეტი), ხოლო იმპორტი 6 363.0 მლნ.
აშშ დოლარს (7.8%-ით მეტი).
საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს
უკავია, რომლის წილი 2017 წლის იანვარ-ოქტომბრის მონაცემებით მთლიანი
საქონელბრუნვის 14.9 პროცენტს შეადგენს. მას მოსდევს რუსეთი 10.9%, ჩინეთი 8.5% და
აზერბაიჯანი 7.6%-ული წილებით.
2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის
ქვეყნებთან 2 324.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4.2
პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 531.1 მლნ. აშშ დოლარი იყო (17.1% მეტი), ხოლო
იმპორტი 1 793.2 მლნ. აშშ დოლარი (0.9% მეტი).
დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-ოქტომბერში 2 783.9 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა (2016 წლის იანვარ-ოქტომბერთან შედარებით 32.1% მეტი). აქედან
ექსპორტი 911.5 მლნ. აშშ დოლარი (59.6 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 872.4 მლნ. აშშ
დოლარი (21.9 პროცენტით მეტი).
1.2.6. მიმდინარე ანგარიში
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ
მთავარ მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს. 2016 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა
12.8 პროცენტი შეადგინა, რაშიც მნიშვნალოვანი წვლილი შემოსავლების მუხლმა შეიტანა,
თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიღებული მოგების დიდი ნაწილის რეინვესტიცია განხორციელდა,
რაც დადებითად აისახა საგადასახდელო ბალანსზე.
2017 წლის პირველ კვარტალში დეფიციტმა 11.8 პროცენტი შეადგინა. მეორე კვარტალიში კი
დეფიციტი 7.4 პროცენტამდე გაუმჯობესდა. შედეგად, წლის პირველ ნახევარში მიმდინარე
ანგარიშის დეფიციტი ნომინალურ გამოსახულებაში 202 მლნ აშშ დოლარით გაუმჯობესდა
მთლიანი შიდა პროდუქტის 9.4 პროცენტამდე. მნიშვნელოვნად, 27 პროცენტით გაუჯობესდა
საქონლისა და მომსახურების დეფიციტი.
4
SFR 1701
საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა და სტრუქტურული რეფორმები
მიმართულია ეკონომიკაში დანაზოგების ზრდისაკენ, რაც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის
მდგრად დონემდე შემცირების საწინდარია.
1.2.7. საბიუჯეტო პოლიტიკა
მთავრობა მისდევს ფისკალური დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირების პოლიტიკას
საშუალოვადიან პერიოდში. კაპიტალური ხარჯების აქსელერაციის ფონზე მიმდინარე
ფისკალური კონსოლიდაციის შედეგად, 2018 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი1 მთლიანი შიდა
პროდუქტის 3.0 პროცენტამდე შემცირდება. კონსოლიდაცია შენარჩუნებულ იქნება მომდევნო
წლებშიც და 2021 წლისათვის ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ს 2.5 პროცენტამდე შემცირდება.
1.2.8. სახელმწიფო ვალი
2016 წელს სახელმწიფო ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში მშპ-ს 44.6%-ის დონეზეა.
აქედან, საგარეო ვალი 35.6, ხოლო საშინაო ვალი 9.0 პროცენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი, არ
აღემატება ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ დასაშვებ ნორმას (60% მშპსთან მიმართებაში).
გასულ პერიოდში ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ლარში
გამოსახული სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობა, თუმცა სახელმწიფო ვალის პორტფელი
ინარჩუნებს ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრებს და საშუალოვადიან პერიოდში არ მიაღწევს
კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ასევე აჩვენებს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზის
შედეგები.
ამასთან, საგარეო მოწყვლადობის შესამცირებლად, გრძელვადიან პერიოდში მთავრობა
გეგმავს სახელმწიფო საშინაო ვალის წილის ზრდას.
1.2.9. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2016 წელს, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
მოცულობა 0.1 პროცენტით გაიზარდა და 1 566 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.
2017 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოცულობამ 751 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 5.5 პროცენტით ნაკლებია
2016 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე. უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი
ქვეყნების პროცენტულ სტრუქტურაში პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი, ხოლო მეორე
ადგილზე თურქეთი იმყოფება. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გასულ წელთან
შედარებით BP-ს მიერ სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გაფართოების პროექტის დასკვნით
1
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მეთოდოლოგიის
თანახმად.
5
SFR 1701
ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება. მშენებლობის ძირითადი ეტაპი, რომლის განმავლობაში
დაახლოებით 1.7 მილიარდი აშშ დოლარი დაიხარჯა, პრაქტიკულად დასრულების სტადიაში
არის გადასული. მსგავად, შემცირება დაფიქსირდა მიკროსაფინანსო სექტორში, რაც ზოგადად
გამოწვეულია ზედამხედველობის პოლიტიკის გამკაცრებით. როგორ მოსალოდნელი იყო,
ბაზარზე რჩებიან მხოლოდ ის კომპანიების, რომლებიც მომხმარებელს გონივრულ სასესხო
პირობებს სთავაზობენ. ხოლო სხვათა შემთხვევაში ადგილი აქვს ბაზრის დატოვების ფაქტებს,
რაც აისახა სტატისტიკურ მოსაცემებში.
1.2.10.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა
2017 წლის 12 აპრილს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ
დაამტკიცა საქართველოსათვის ახალი, სამ წლიანი პროგრამა 285 მლნ აშშ დოლარის
ოდენობით „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ (EFF) ფარგლებში.
ფონდი იზიარებს და მიესალმება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას,
რომელიც ქვეყანაში მდგრად ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. მნიშვნელოვანია, რომ
ახალი პროგრამა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმას ეფუძნება. პროგრამის
ფარგლებში სავალუტო ფონდი იქნება ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკის გატარებაში.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მოწონებული იქნა მთავრობის ეკონომიკური და
სტრუქტურული რეფორმები, რომელთა მიზანია
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის
შენარჩუნება და ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერა.
2017 წლის ბიუჯეტი, ისევე როგორც მთავრობის საშუალო ვადიან საბიუჯეტო გეგმები
წარმოადგენს თვისობრივად
ითვალისწინებს:
ტრანსფორმირებულ
ფისკალურ
პოლიტიკას,
ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას;
ეკონომიკური ზრდისათვის მეგობრული საგადასახადო სისტემის შექმნას;
საბიუჯეტო პროგრამების ეფექტიანობის ზრდას და;
ინვესტიციების ზრდას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში.
რომელიც
2017-2020 წლებში დასრულდება ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის ხერხემალი, რომელიც
საშუალებას მოგვცემს სრულად გამოვიყენოთ ჩვენი ლოგისტიკური და ტურისტული
პოტენციალი.
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
უმნიშვნელოვანესი
შედეგი
იქნება
რეგიონებს შორის კავშირის გაუმჯობესება, რაც გაზრდის მათ ჩართულობას ქვეყნის
ეკონომიკურ განვითარებაში.
პროგრამის
ფარგლებში
მთავრობა
გეგმავს
ქვეყნის
ეკონომიკური
ზრდისათვის
უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული რეფორმების გატარებას. როგორიცაა:
6
SFR 1701
საპენსიო რეფორმა;
კაპიტალის ბაზრის რეფორმა;
დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შექმნა;
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის სისტემის შექმნა;
გადახდისუუნარიანობის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა;
მიწის რეფორმა;
სადაზღვევო სისტემის რეფორმა;
საჯარო ფინანსების მართვის დახვეწის ღონისძიებები
და სხვ.
2017 წლის ოქტომბერში განხორციელდა პროგრამის პირველი მიმოხილვა, რომელიც
წარმატებით დასრულდა. შესრულებულია ამ ეტაპისათვის პროგრამით განსაზღვრული,
საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული ყველა ვალდებულება და ყველა რაოდენობრივი და
სტრუქტურული
ნიშნული
შესაბამისობაშია
პროგრამის
ფარგლებში
დაწესებულ
ნიშნულებთან.
1.3.
წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი
1.3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი
წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებულ იქნა 3 პოზიტიური და 4 ნეგატიური
მაკროეკონომიკური რისკი. პოზიტიური რისკებიდან 2016 წელს განვლილ პერიოდში
რეალიზებულ იქნა ორი მათგანი:
სწრაფად განვითარდა ვაჭრობა და ექსპორტზე მოთხოვნა. 2017 წელს მკვეთრად გაიზარდა
საქონლით ვაჭრობა, ტურიზმი, ფულადი გზავნილები. რეგიონის ყველა ეკონომიკამ დაიწყო
აღდგენა და დადებითად აისახა საქართველოზეც.
ამ ეტაპისათვის, საგარეო მოთხოვნის შოკი ამოწურულია და ეკონომიკა ჯანსაღად
ვითარდება.
ეკონომიკის
პროგნოზირებული
გაჯანსაღება
მოსალოდნელზე
სწრაფად
მიმდინარეობს.
მთავრობის ლარიზაციის ღონისძიებების ეტაპობრივი განორციელების შედეგად შემცირების
ტენდენცია გამოიკვეთა დოლარიზაციაში. ფინანსური სექტორის სტაბილურობა კვლავ მაღალ
დონეზე ნარჩუნდება.
2017
წლის
განვლილ
პერიოდში
იდენტიფიცირებული
უარყოფითი
რისკების
მატერიალიზაციას და მათი ეკონომიკაზე შეფერხების მიმართულებით ასახვას ადგილი არ
ჰქონია. მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში შეიმჩნევა ინვესტირებისადმი
მიდრეკილების
დაბალი
დონე,
საქართველოს
შემთხვევაში
პირდაპირი
უცხოური
7
SFR 1701
ინვესტიციების ნაკადების მაღალია. გარდა ამისა, როგორც ეს გასული წლის რისკების
ანგარიშში იყო უარყოფით რისკად იდენტიფიცირებული, ფედერალური სარეზერვო
სისტემის მიერ არ განხორციელებულა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის მოსალოდნელი
ტემპებით ზრდა, რაც კიდევ უფრო შეამცირებდა ინვესტიციების ნაკადებს ახალი ბაზრის
ქვეყნებში.
1.3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი
პოზიტიური ფაქტორების რეალიზაციის გამო, 2017 წლის ეკონომიკური განვითარების
დინამიკა ოპტიმისტური სცენარის მსგავსია. აღნიშნული სცენარის წინასწარ განსაზღვრული
პოლიტიკის პასუხი იყო ფისკალური დეფიციტის ნაწილობრივი შემცირება, მიმდინარე
ხარჯების შენარჩუნება და კაპიტალური ხარჯების ზრდა. შესაბამისად „საქართველოს 2017
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების
პროექტი შემდეგს:
ბიუჯეტის შემოსავლები წინა საბაზისო სცენართან შედარებით გაიზარდა 335.0 მლნ
ლარით, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები 200.0 მლნ ლარით;
კაპიტალური ხარჯები გაიზარდა 413.0 მლნ ლარით;
საოპერაციო სალდო შემცირდა 284.0 მლნ ლარით
შესაბამისად, მთავრობის რეაგირება ფაქტიურ შოკებზე შესაბამისობაში იყო წინასწარ
განსაზღვრულ პოლიტიკის პასუხებთან. ასევე, განხორციელებულ იქნა დღგ-ს ზედმეტობების
დაბრუნების მატება.
1.4.
მაკროეკონომიკური რისკფაქტორები
მაკროეკონომიკური რისკების იდენტიფიცირების პროცესში გამოვლენილია ის ფაქტორები,
რომელთაც შესაძლოა გავლენა მოახდინონ ეკონომიკური განვითარების დინამიკაზე.
1.4.1. პოზიტიური ფაქტორები
1.4.1.1.
ვაჭრობის გაფართოება
საქართველო აქტიურად იყენებს ექსპორტის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობებს. 2014 წლის
პირველი სექტემბრიდან ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ (DCFTA) ამოქმედებული შეთანხმება ამ მიმართულებით გადადგმული
მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. თავისუფალი ვაჭრობის
პრაქტიკული შედეგების დადგომის
დაჩქარებას ხელს შეუწყობს ევროკავშირის ეკონომიკური მდგომარეობის მოსალოდნელზე
სწრაფი გაჯანსაღება. გაჯანსაღების ტენდენციები ასევე სახეზეა რეგიონის ქვეყნებში, რაც
ექსპორტის პოტენციურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ასევე გასათვალისწინებელია საქართველოს
8
SFR 1701
მზარდი სატრანზიტო პოტენციალი, რაც მეზობელ ქვეყნებს (თურქეთი, ირანი, რუსეთი,
აზერბაიჯანი და სომხეთი) შორის ვაჭრობას საქართველოს დერეფნის გავლით
განავითარებს, მომავალში წარმოქნის დამატებით შემოსავალს და დადებით გავლენას
იქონიებს ქვეყნის ეკონომიკის დივერსიფიკაციაზე. საშუალოვადიან და გრძელვადიან
პერიოდში ექსპორტის ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პოზიტიური ფაქტორი იქნება
ასევე ჩინეთთან გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომლის ამოქმედება
უახლოეს მომავალში არის დაგეგმილი.
1.4.1.2.
პირდაპირი უცხური ინვესტიციების ზრდა
2017 წლის სექტემბერში საერთაშორისო სარეიტნგო სააგენტო Moody’s-ს საქართველოს
სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი Ba3-დან Ba2-მდე გააუმჯობესა. საკრედიტო რეიტინგის
გაუმჯობესების პარალელურად საქართველოს ეკონომიკა შესალოა ინვესტორებისთვის
მეტად მიმზიდველი გახდეს და უცხოური ინვესტიციების მზარდი ტალღა დადებითად
იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკის როგორც მიმდინარე, ისე გრძელვადიანი ზრდის
შესაძლებლობებზე.
1.4.1.3.
დოლარიზაციის შემცირება
დოლარიზაციის დონის შემცირების შემთხვევაში საგარეო ფაქტორები და კურსის მერყეობა
ნაკლებ
შემზღუდველ
გავლენას
მოახდენს
მოსახლეობის
განკარგვად
შემოსავალზე.
შეამცირებს ქართული ეკონომიკის უცხოური ვალუტაზე დამოკიდებულებას, რაც ხელს
შეუწყობს დადებითი მოლოდინების ფორმირებას. გარდა ამისა, შესაძლებელი გახდება უფრო
აქტიური კონტრციკლური მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარება ხელისუფლების
მხრიდან. ეს ყველაფერი დადებითად აისახება ერთობლივ მოთხოვნასა და
ეკონომიკურ
ზრდაზე საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში.
1.4.1.4.
ბიზნესისა და მომხმარებელთა ნდობის გაუმჯობესება
2017 წლის დასაწყისიდან შეინიშნება, როგორც მომხმარებელთა ასევე ბიზნესის ნდობის
გაუმჯობესება, რისი თქმის საშუალებასაც მომხმარებელთა და ბიზნესის ნდობის ინდექსების
გაუმჯობესება იძლევა. მოსალოდნელია მოხმარებისა და კერძო ინვესტიციების ზრდა, რაც
ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელზე დადებითად აისახება.
1.4.1.5.
კაპიტალის ბაზრის განვითარება
საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში პოზიტიურ ფაქტორად განიხილება ასევე კაპიტალის
ბაზრის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანია
რეალური სექტორის განვითარებისთვის.
კაპიტალის ბაზრის განვითარება ხელს შეუწყობს დანაზოგების ეფექტიანი მართვის
მექანიზმების განვითარებას, რაც თავის მხრივ ეკონომიკაში დანაზოგებსა და ინვესტიციებს
შორის არსებული განსხვავების (მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის) და შედეგად საგარეო
მოწყვლადობის შემცირებას უზრუნველყოფს.
9
SFR 1701
1.4.2. ნეგატიური ფაქტორები
1.4.2.1.
გეოპოლიტიკური რისკების რეალიზაცია
2017 წელი რეგიონის მკვეთრი გამოჯანსაღებით დაიწყო. ეკონომიკური თვალსაზრისით
რეგიონში არსებული მდგომარეობა დამატებით რისკებთან არ არის დაკავშირებული. თუმცა
გეოპოლიტიკური ვითარების გაუარესება უარყოფითად აისახება საქართველოს ექსპორტზე,
რაც თავის მხრივ მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს გააუარესებს. რეგიონში არსებული
პრობლემები ასახვას ჰპოვებს მეზობელი ქვეყნების სახელმწიფო საკრედიტო რეიტინგებზეც,
რაც უარყოფითად აისახება რეგიონის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე.
1.4.2.2.
გლობალიზაციის პროცესის შენელება
დე-გლობალიზაცია და საერთაშორისო ეკონომიკური კავშირების შესუსტება მნიშვნელოვან
რისკს წარმოადგენს შემდგომი ეკონომიკური ზრდისთვის. დე-გლობალიზაციის რისკი
დაკავშირებულია
საერთაშორისო
ვაჭრობის
შენელებასა
და
კაპიტალის
ნაკადების
შემცირებასთან.
2015 წელს საქონლით ვაჭრობის ზრდის მაჩვენებელმა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის
შემდგომ
ყველაზე
დაბალ
ნიშნულს
მიაღწია.
2016
წელს
ვითარება
შედარებით
დასტაბილურად, თუმცა სავალუტო ფონდის პროგნოზით აღნიშნული მაჩვენებელის
მნიშვნელოვან გაუმჯობესება არ არის მოსალოდნელი.
2010 წლის შემდეგ შენელდა კაპიტალის შემოდინება განვითარებად ქვეყნებში.
გასათვალისწინებელია ასევე განვითარებადი ქვეყნებიდან ინვესტორების მიერ კაპიტალის
გატანის ბოლოდროინდელი მზარდი ტენდენცია. საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის
დეფიციტის დაფინანსების მნიშვნელოვან წყაროს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
წარმოადგეს,
შესაბამისად
კაპიტალის
ნაკადების
შემცირება
რისკის
შემცველია
საქართველოსთვის.
1.4.2.3.
ამერიკაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა
აშშ-ის ეკონომიკა ბოლო პერიოდში საკმაოდ მაღალი ზრდის ტემპებით ვითარდება.
უმუშევრობის შემცირება და სამუშაო ადგილების შექმნა სოლიდურ ტემპებს ინარჩუნებს.
ეკონომიკის კიდევ უფრო გაჯანსაღების მიზნით ფედერალური სარეზერვო სისტემა
პოლიტიკის განაკვეთს გრძელვადიანი ნიშნულის დონეზე დაბლა ინარჩუნებს. თუმცა ამავე
დროს არ გამორიცხავს იმას, რომ განაკვეთის ფაქტიური ცვლილება შესაძლოა უფრო სწრაფი
ტემპებით მოხდეს, ეკონომიკის გაჯანსაღების ტემპებიდან გამომდინარე. ფედ-ის მიერ
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება დამატებითი ფაქტორი იქნება აშშ-ში კაპიტალის
ნაკადების შემობრუნებისთვის, რაც შეამცირებს ინვესტიციების ნაკადებს ახალი ბაზრის
10
SFR 1701
ქვეყნებში, გაზრდის ზეწოლას მათ სავალუტო კურსებზე და გაამძაფრებს კრიზისს მაღალი
დოლარიზაციის მქონე ქვეყნებში.
1.4.2.4.
სახელმწიფო საინვესტიციო პროქტების არასაკმარისი აქსელერაცია
სახელმწიფო საინვესტიციო პროქტებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ხარჯების
შესაბამისი თანხების სრულად ათვისების შესაძლებლობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან რისკ
ფაქტორს. აქსელერაციის შენელება შესაძლებელია გამოწვეული იყოს, როგორც საშინაო ისე
საგარეო ფაქტორებით. საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაში შეფერხება გამოიწვევს
მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას.
იდენტიფიცირებული პოზიტიური და ნეგატიური მაკროეკონომიკური ფაქტორები
ძირითადად განაპირობებენ ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებას. ერთობლივი მიწოდების
რისკებს ბიუჯეტის მაჩვენებლებზე
შედარებით ნაკლები გავლენა აქვს. ერთობლივი
მიწოდების შოკის შემთხვევაში მშპ-ს კლებას თან ახლავს ფასების ზრდა, ხოლო მშპ-ს ზრდას
ფასების კლება, რის გამოც მშპ-ის და ფასების ცვლილებით გამოწვეული ფისკალური
ეფექტები ასუსტებენ ერთმანეთს.
შესაბამისად, ფისკალური სცენარების ანალიზისას განხილულია ერთობლივი მოთხოვნის
ცვლილებებით გამოწვეული ფისკალური შედეგები და ცვლილების აღნიშნული სპეციფიკის
გათვალისწინებით შემუშავებულია საბიუჯეტო პოლიტიკის პასუხები.
1.5.
მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი
მაკროეკონომიკური
სცენარების
ფორმირება
ხდება
სხვადასხვა,
არაპროგნოზირიბადი
მოვლენის მოხდენის შემთხვევაში საბიუჯეტო მაჩვენებლების დაგეგმილი მნიშვნელობიდან
გადახრის რაოდენობრივი შეფასების მიზნით, რათა შეფასდეს შემთხვევითი მოვლენებისადმი
ფისკალური სექტორის მდგრადობა. სცენარების ფორმირებისას ხდება იმ მაჩვენებლების
ცვლილებაზე დაკვირვება, რომლებსაც ბიუჯეტზე პირდაპირი გავლენა აქვს. ამასთან,
მნიშვნელოვანია ცვლილების სიდიდის რეალისტური შეფასება. მეტისმეტად მცირე ან
მეტისმეტად
დიდმა
სავარაუდო
მოსალოდნელი რისკების შესახებ.
„სტანდარტული
ცდომილების“
შოკმა,
შესაძლოა
მცდარი
წარმოდგენა
შოკის სიდიდის განსაზღვრისთვის
სტატისტიკური
მაჩვენებელი,
რადგან
შექმნას
აღებულია
სწორედ
ეს
მაჩვენებელი გამოიყენება ეკონომიკური მახასიათებლის ისტორიული რყევის სიდიდის
შესაფასებლად. სტანდარტული ცდომილება გაანგარიშებულია გასული 10 წლის მონაცემების
მიხედვით, რადგან საერთაშორისო პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება 10 წლიანი
პერიოდი.
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების
მერყეობის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემები.
11
SFR 1701
ცხრილი 1.
ცვლადების დასახელება
10 წლის საშუალო
სტანდარტული ცდომილება
მშპ-ს ზრდა (%)
4.48
1.32
ინფლაცია (%)
4.25
1.29
საპროცენტო განაკვეთი (%)
2.8
0.26
1.80
0.09
სავალუტო
კურსი
დოლარი-ლარი)
(აშშ
საბაზისო სცენარი
საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 4.5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდასა და 3.5 პროცენტიანი
ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2018 წლისათვის დაგეგმილია 11.470
მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 10.260 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო
შემოსავლები, საოპერაციო სალდო 1.915 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.590
მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი (სსფ პროგრამის ფარგლებში შეთანხმებული
მეთოდოლოგიის მიხედვით) დაფიქსირდება 1,206 მლნ ლარის დონეზე.
ოპტიმისტური სცენარი
პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2018 წელს ეკონომიკის 5.8 პროცენტით და ფასების დონის
4.8 პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს საგადასახადო შემოსავლების და
შესაბამისად მთლიანი შემოსავლების ზრდას 200.0 მლნ ლარით საბაზისო სცენართან
შედარებით.
პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე
ხარჯებს. ნაწილობრივ გაიზრდება კაპიტალური ხარჯები, ხოლო ჭარბი შემოსავლების
დარჩენილი
ნაწილი
მოხმარდება
ბიუჯეტის
დეფიციტის
შემცირებას
და
დღგ-ს
ზედმეტობების დაბრუნებას.
პესიმისტური სცენარი
აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 3.2 პროცენტიანი და ფასების 2.2 პროცენტიანი
ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების კლება
200.0 მლნ ლარით.
ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება
2018 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება. ძირითადად
შემცირდება არაფინანსური აქტივების ზრდა.
12
SFR 1701
ფისკალური სცენარები და პოლიტიკის პასუხი
საბაზისო
ოპტიმისტური პესიმისტური
საბაზისო
ოპტიმისტური
მლნ ლარი
პესიმისტური
% მშპ-თან
შემოსავლები
11,470.0
11,671.0
11,270.0
28.3%
28.1%
28.5%
ხარჯები
9,555.0
9,555.0
9,555.0
23.5%
23.0%
24.1%
საოპერაციო სალდო
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
1,915.0
2,116.0
1,715.0
4.7%
5.1%
4.3%
2,590.0
2,590.0
2,390.0
6.4%
6.2%
6.0%
დეფიციტი
დეფიციტი სსფ პროგრამით
(525.0)
(1,206.0)
(324.0)
(1,005.0)
(525.0)
(1,206.0)
-1.3%
-3.0%
-0.8%
-2.4%
-1.3%
-3.0%
მაკროეკონომიკური
1.6.
მაჩვენებლების
გავლენა
ფისკალურ
მდგომარეობაზე
მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება მათი
ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას. როგორც
აღინიშნა
ფისკალურ
წარმოადგენს:
სექტორზე
ეკონომიკური
მოქმედ
ზრდა,
ძირითად
ინფლაცია,
მაკროეკონომიკურ
გაცვლითი
კურსი
მაჩვენებლებს
და
საპროცენტო
განაკვეთები და საპროგნოზო მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე
განსაზღვრულია მათი ისტორიული მერყეობების მაშტაბების გათვალისწინებით.
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების
საბაზისო მაჩვენებლიდან გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე.
ცხრილი 2.
გადახრა საბაზისოდან
ლარი (მლნ)
სცენარები
შემოსავლები
ხარჯები
% მშპ-თან
დეფიციტი დაფინასების შემოსავლები
ხარჯები
დეფიციტი დაფინასების
წყაროები
დადებითი
5.8%
105.8
უარყოფითი
3.2%
(105.8)
დადებითი
4.8%
94.0
49.0
უარყოფითი
დადებითი
3
საპროცენტო განაკვეთი
უარყოფითი
დადებითი
4
სავალუტო კურსი
უარყოფითი
2.2%
3.4%
(94.0)
მშპ-ს ზრდა1
2
ინფლაცია
3.7%
2.41
2.59
(18.7)
18.7
წყაროები
105.8
0.26%
(105.8)
-0.26%
44.9
0.23%
0.12%
0.11%
(49.0)
(19.9)
(44.9)
19.9
-0.23%
-0.12%
-0.05%
-0.11%
0.05%
19.9
(13.3)
13.3
(19.9)
(5.4)
5.4
0.05%
-0.03%
0.03%
-0.05%
-0.01%
0.01%
(32.8)
32.8
-0.05%
0.05%
0.26%
-0.26%
-0.08%
0.08%
ეკონომიკური ზრდა2; ინფლაცია 3 ; საპროცენტო განაკვეთი4 ლარის გაცვლითი კურსი5;
2
ეკონომიკური ზრდის სცენარები გაანგარიშებულია როგორც 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვებელს პლუს (მინუს)
2007-2016 წლების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ერთი სტანდარტული ცდომილება.
13
SFR 1701
აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი
პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი
და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის
მდგომარეობაზე, რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ
ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით.
ინფლაციის მაჩვენებლისთვის აღებულია საპროგნოზო მაჩვენებელს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი
სტანდატრული ცდომილება;
4 ნომინალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის სახელმწიფო საშიანო და საგარეო ვალის საპროგნოზო
საპროცებტო ეფექტურ განაკვეთს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება;
5 ლარის საშუალო წლიური ნომინალური კურსის ზედა და ქვედა ზღვარი არის საპროგნოზო კურსს პლუს (მინუს)
ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება.
3
14
SFR 1701
2. სახელმწიფო საწარმოების ანალიზი
2.1.
ზოგადი მიმოხილვა
საქართველო სახელმწიფო საწარმოების ზედამხედველობისა და მენეჯმენტის გაძლიერების
პროცესშია, რომელშიც მნიშვნელოვანი აქცენტი აღნიშნული საწარმოებიდან მომავალი
ფისკალური რისკების შეფასებასა და შემსუბუქებაზე კეთდება.
სახელმწიფო საწარმოები საქართველოში ფუძნდება, როგორც სააქციო საზოგადოების, ისე
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით და რეგულირდება მეწარმეთა
შესახებ საქართველოს კანონის ან, ცალკეულ შემთხვევებში, სახელმწიფო ქონების შესახებ
კანონის შესაბამისად (კერძოდ, სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის შესაბამისად, ქონების
მართვის სააგენტო ახორციელებს იმ საწარმოების ქონების მართვის ხელშეწყობას, რომლებიც
დაფუძნებულია სახელმწიფოს მიერ ან/და რომლებშიიც სახელმწიფო ფლობს გარკვეულ
წილს/აქციას). სამეთვალყურეო საბჭოები ინიშნება დამფუძნებელთა მიერ, მეწარმეთა შესახებ
კანონით. კანონი ავალდებულებს კომპანიის ხელმძღვანელებს მოამზადონ კომპანიის
საქმიანობისა და მოგების სამომავლო განაწილების ყოველწლიური ანგარიში სამეთვალყურეო
საბჭოსათვის და აქციონერთა ყოველწლიურ სხდომაზე წარსადგენად.
სახელმწიფო საწარმოების ერთიანი რეესტრი მომზადდა სახელმწიფო სტრუქტურების,
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და სხვა ადმინისტრაციული წყაროების
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. რეესტრი მოიცავს ცენტრალური მთავრობისა
და
ადგილობრივი
რომლებიც
მთავრობების
კლასიფიცირდებიან,
წილობრივი
როგორც
მონაწილეობით
ფისკალური
შექმნილ
რისკების
საწარმოებს,
ანალიზისთვის
მნიშვნელოვანი საწარმოები. ასეთ საწარმოებად განხილულია: ა) ცენტრალური მთავრობის
ყველა საწარმო; ბ) მუნიციპალური საწარმოები, რომელთა წლიური ბრუნვა აღემატება 200
ათას ლარს, ან გაცემული ხელფასები 15 ათას ლარს, რისთვისაც გამოყენებულ იქნა
სხვადასხვა ადმინისტრაციული წყაროებიდან მიღებული ფინანსური მონაცემები. აღნიშნული
ფინანსური მონაცემების საფუძველზე ამ საწარმოთათვის შეიქმნა 2016
წლის ფინანსური
მონაცემების ბაზა. ზემოთ მითითებული კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, ფისკალური
რისკისთვის მნიშვნელოვან საწარმოთა რიცხვმა შეადგინა 270, რომელიც მოიცავს რიგი
საწარმოების 25 შვილობილ კომპანიას. ამდენად, ფინანსურ მონაცემთა გაორების თავიდან
აცილების მიზნით, ანალიზისთვის საბოლოოდ შერჩეულ იქნა 245 სახელმწიფო საწარმო,
ხოლო 25 შვილობილი კომპანიის მონაცემები ცალკე დანართის სახით არის წარმოდგენილი.
ცხრილის სახით არის წარმოდგენილი. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 1.
წარმოდგენილი 245 სახელმწიფო საწარმოდან 166 ცენტრალური ხელისუფლების, ხოლო 79
ადგილობრივი
ხელისუფლების
საკუთრებაშია.
166
ცენტრალური
ხელისუფლების
მფლობელობაში არსებული საწარმოდან 112-ში სახელმწიფო წილის 100 პროცენტს, 30-ში 50
15
SFR 1701
პროცენტიდან 100 პროცენტამდე, ხოლო 24 საწარმოში 50 პროცენტზე ნაკლების მესაკუთრეა.
აღნიშნულ 166 საწარმოზე ზედამხედველობა შემდეგნაირად ნაწილდება:
122 საწარმო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
მართვაში;
20 საწარმო - შექმნილი საპარტნიორო ფონდის წილობრივი მონაწილეობით, მათ შორის 4
საწარმო - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მართვაში (დამფუძნებელი საპარტნიორო
ფონდი);
3 საწარმო - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
მართვაში;
4 საწარმო - საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მართვაში;
3 საწარმო - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მართვაში;
7 საწარმო - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მართვაში;
1 საწარმო - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მართვაში;
1 საწარმო - შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მართავში;
1 საწარმო - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მართვაში;
4 საწარმო - იურიდიული პირების მართვაში
სახელმწიფო საწარმოების სია მოიცავს მცირე, უმოქმედო კომპანიებსაც. სახელმწიფო
კომპანიების ოპტიმიზაციის მიზნით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
შესაბამის ნაბიჯებს დგამს. 2009 წელს სამინისტროს დაქვემდებარებულ საწარმოთა
რაოდენობა 1315-ს შეადგენდა. 2014 წლისათვის საწარმოთა რიცხვი 341-მდე შემცირდა. 2015ში შემცირდა 137-მდე. მიმდინარე ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს მართვაში არსებულ სახელმწიფო საწარმოთა რაოდენობა 122
ერთეულს შეადგენს. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 2.
რაც შეეხება მუნიციპალიტეტების მფლობელობაში არსებულ სახელმწიფო საწარმოებს, 28
კომპანია არის თბილისისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში და მათი წილი
მუნიციპალიტეტების
საკუთრებაში
არსებული
საწარმოების
მთლიანი
ბრუნვის
90
პროცენტზე მეტს შეადგენს. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.
ცხრილი 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მუნიციპალური საწარმოების მონაცემები
მუნიციპალიტეტების მიხედვით
საწარმოთა
რაოდენობა
ს ულ
წილი ჯამურ
რაოდენობაში
წილი
მუნიციპალური
ხელისუფლების
საწარმოების
ჯამურ
რაოდენობაში
2016 წლის
ერთობლივი
შემოსავალი
(ათასი ლარი)
წილი ჯამურ
ერთობლივ
შემოსავალში
3,836,258.2
100%
წილი
მუნიციპალური
ხელისუფლების
საწარმოების ჯამურ
ერთობლივ
შემოსავალში
245
100%
79
32.2%
100.0%
278,256.3
7.3%
100.0%
9
19
3
1
47
3.7%
7.8%
1.2%
0.4%
19.2%
11.4%
24.1%
3.8%
1.3%
59.5%
191,343.7
61,475.0
2,268.8
172.7
22,996.1
5.0%
1.6%
0.1%
0.0%
0.6%
68.8%
22.1%
0.8%
0.1%
8.3%
აქედან:
მუნიციპალიტეტები მიხედვით
თბილისის მუნიციპალიტეტი
ბათუმის მუნიციპალიტეტი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
ფოთის მუნიციპალიტეტი
სხვა დანარჩენი მუნიციპალიტეტი
16
SFR 1701
სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახურის
ბიზნეს
რეგისტრის
ინფორმაციის
თანახმად,
სახელმწიფო საწარმოები 13 სხვადასხვა სექტორში ფუნქციონირებენ (ცხრილი 2). მათგან
ნახევარზე მეტი ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების, კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევის და უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის
მომსახურების გაწევის სფეროებში ოპერირებს. საწარმოთა ბრუნვის 27.9 პროცენტი
ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე, 26.4 პროცენტი ელექტროენერგიის, აირისა
და წყლის წარმოება და განაწილების, ხოლო 25.7 პროცენტი ვაჭრობის ოპერაციებზე მოდის.
ცხრილი 2. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების ანალიზი სექტორების
მიხედვით
საწარმოს რაოდენობა
დასახელება
მ.შ.
სულ
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და სატყეო
მეურნეობა
2016 წლის
ერთობლივი
მ.შ.
ცენტრალური ადგილობრივი
10
მთავრობის
მთავრობების
9
1
სამთომოპოვებითი მრეწველობა
2
2
დამამუშავებელი მრეწველობა
20
19
1
15
9
6
მშენებლობა
18
10
ვაჭრობა
14
14
სასტუმროები და რესტორნები
10
7
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
19
10
საფინანსო საქმიანობა
3
3
35
30
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
-
8
შემოსავალი
(ათასი ლარი)
დარგობრივ საწარმოთა წილი
საწარმოთა
ჯამურ
მთლიან
ერთობლივი
რაოდენობაში
შემოსავალში
4.1%
1.1%
375.4
0.8%
0.0%
53,514.7
8.2%
1.4%
6.1%
26.4%
40,775.6
1,013,954.8
19,473.3
7.3%
0.5%
987,382.1
5.7%
25.7%
3
43,360.4
4.1%
1.1%
9
1,070,011.5
7.8%
27.9%
0.0
1.2%
0.0%
14.3%
9.6%
0.8%
0.0%
23.7%
3.2%
15.9%
3.0%
1 0 0 .0 %
100%
-
-
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა
5
369,408.8
განათლება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევა
ს ულ
2
2
58
43
15
39
8
31
245
166
79
-
111.8
124,650.0
113,239.8
3 ,8 3 6 ,2 5 8 .2
17
SFR 1701
2.2.
ცენტრალურ მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს შორის
ურთიერთობები
2.2.1. ფინანსური ტრანსფერები
სახელმწიფო რიგ სახელმწიფო საწარმოებს უწევს პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას. როგორც
წესი ასეთი დახმარება წინასწარ განსაზღვრულია ბიუჯეტით და არ წარმოადგენს ფისკალურ
რისკს.
ფინანსური ტრანსფერების მთლიანი ოდენობა და ბენეფიციართა რაოდენობა წლიდან
წლამდე განსხვავებულია. 2016 წელს პირდაპირი ფინანსური დახმარების მთლიანმა
ოდენობამ 223 მლნ ლარი შეადგინა (2015 წელს: 264 მლნ ლარი). ამ თანხიდან 209 მლნ ლარი
განისაზღვრა, როგორც კაპიტალდაბანდება და მთავარი ბენეფიციარები იყო შპს მელიორაცია,
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, შპს მთის კურორტების
განვითარების კომპანია, შპს მექანიზატორი, შპს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია და შპს
აკურა. დახმარება გაცემულ იქნა სარწყავი და წყლის სისტემების, მთის კურორტის და
დაბალი წნევის გაზსადენების განვითარების მიზნით. შპს საქართველოს მელიორაციას
გამოეყო სუბსუდია 11.7 მლნ ლარის ოდენობით, სარწყავი სისტემების მიწოდების
უზრუნველყოფისათვის. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საწარმოებისათვის გაწეული
ფინანსური დახმარების დეტალური ინფორმაცია გასული ოთხი წლის განმავლობაში
მოცემულია ცხრილში 3.
18
SFR 1701
ცხრილი 3. სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საწარმოებისათვის გაწეული ფინანსური
დახმარება (ათასი ლარი)
2013
სუბსიდია
2014
კაპიტალდა
ბანდება
სუბსიდია
2015
კაპიტალდა
ბანდება
სუბსიდია
2016
კაპიტალდა
ბანდება
სუბსიდია
სესხი
კაპიტალდა
ბანდება
შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი“
10,000
7,000
შპს „საქართველოს მელიორაცია“
48,600
36,100
49,500
შპს „სპორტმშენსერვისი“
11,500
16,000
9,000
12,919
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“
შპს „საქართველოს გაზის
ტრანსპორტირების კომპანია“
შპს „მექანიზატორი“
13,000
26,000
12,466
1,500
1,000
21,000
20,000
შპს „საქაერონავიგაცია“
5,500
შ.პ.ს. მუნიციპალპროექტი
შპს „მთის კურორტების განვითარების
კომპანია“
შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების
კომპანია
სს „აკურა“
შპს თეთნულდი დეველოპმენტი
შპს „საქართველოს აეროპორტების
გაერთიანება“
შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების
მართვის კომპანია“
შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“
უცხ.საწ.ფილ. ღია სააქც საზოგ ალკე
სამშენებ სამრეწვ და სავაჭროს ფილ
11,700
20,000
34,000
3,500
662
6,420
2,962
13
4
11,380
33,152
9,730
2
25,500
26,984
4,800
3,126
12,545
41,874
5,000
24,567
19,000
21,000
5,000
1,881
6,570
1,320
3,704
22,000
12,500
15,367
15,445
17,438
0
7,000
26,580
55
36,700
5,743
სხვა
0
2,546
0
14,822
0
11,741
235
2,000
7,124
ს ულ
1 5 ,4 6 2
1 5 8 ,5 4 7
5 ,1 0 8
1 6 6 ,1 9 4
1 ,8 8 1
2 6 4 ,2 4 8
1 1 ,9 9 3
2 ,0 0 0
2 0 9 ,3 4 3
სახელმწიფო საწარმოებისთვის სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსებიდან სესხების გამოყოფა
არ ხდება. გამონაკლისი დაშვებულ იქნა 2016 წელს, როცა ძლიერი წვიმების გამო დაზიანდა
„ვარდნილჰეს-1“-ის
კაშხალის სიღრმეული წყალსაშვი.
„ვარდნილჰეს-1“ კაშხალსა და
წყალსატარ კონსტრუქციებზე ტექნიკური უსაფრთხოების შესაბამისი სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების დასასრულებლად დამატებითი თანხის გამოყოფის თაობაზე
მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციასთან. თუმცა დაზიანებების სასწრაფო
წესით
შეკეთების
საქართველოს
მიზნით,
დონორი
ენერგეტიკის
ორგანიზაციიდან
სამინისტროსთვის
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
დაფინანსების
საქართველოს
მიღებამდე,
რეგიონებში
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7
ივლისის №1342 განკარგულების საფუძველზე „ენგურჰესს“ გამოეყო უპროცენტო სესხი 2 მლნ
ლარის ოდენობით, „ვარდნილჰეს-1“ კაშხალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების
მიზნით. სესხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრა 2016 წლის პირველ დეკემბრამდე და სესხის
დაფარვა მოხდა ამ თარიღისათვის.
ცენტრალური მთავრობა საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან მიღებული სესხებიდან
ახორციელებს
გადასესხებას
ინფრასტრუქტურის, სასოფლო
ენერგეტიკის,
წყალმომარაგების,
კომუნალური
სამეურნეო და სხვა პროექტების დასაფინანსებლად.
გადასესხება ხდება იმავე პირობებით, რომლითაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო იღებს
ვალდებულებას კრედიტორის წინაშე და მათი აღრიცხვა ხორციელდება ცენტრალური
19
SFR 1701
მთავრობის მთლიანი ვალის ნაწილში. ფისკალური რისკი შესაძლოა წარმოიქმნას იმ
შემთხვევაში, როდესაც მუნიციპალიტეტები და სახელმწიფო საწარმოები ვერ ახერხებენ
სესხის მომსახურებას და ცენტრალურმა მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სესხი. გადახდილი
თანხა ამ შემთხვევაში ხდება სახელმწიფო საწარმოს ვალი ცენტრალური მთავრობის მიმართ.
ამ რისკის მართვა დარეგულირებულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ გადასესხებისთვის
დამტკიცებული
მოთხოვნებით.
თითოეული
სესხის
დამტკიცება
ხდება
ფინანსთა
სამინისტროს მიერ, რომელიც აფასებს ვალის მდგრადობას.
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სულ საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან
ეკონომიკურ აგენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში შეთანხმებული
თანხის მოცულობა ეროვნული ვალუტით შეადგენდა 3,668.0 მლნ ლარს, საიდანაც
ათვისებულია 2,253.3 მლნ ლარი. ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი შეადგენს 376,3 მლნ
ლარს, დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი 159.6 მლნ ლარს, ნაშთი - 1,874.9 მლნ
ლარს. სესხები ძირითადად გაიცა სახელმწიფო კომპანიებზე და მუნიციპალიტეტებზე.
გადასესხება განხორციელდა ცენტრალური მთავრობის 6 სახელმწიფო კომპანიაზე (სს
„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“, შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“ შპს „ენგურჰესი", შპს „ენერგოტრანსი", შპს "საქართველოს მყარი
ნარჩენების მართვის კომპანია", შპს „საქაერონავიგაცია“), რომელთა სასესხო ვალდებულება
ჯამური თანხის 85პროცენტია (1,591.7 მლნ ლარი).
ფისკალური რისკების ანალიზისათვის საყურადღებოა სასესხო ვალდებულებების დაფარვის
მდგომარეობა, რადგან ფისკალური რისკი შესაძლოა წარმოიქმნას იმ შემთხვევაში, როდესაც
სახელმწიფო საწარმო ან მუნიციპალიტეტი ვერ მოახერხებს ვალის დაფარვას, ხოლო
ვალდებულებების მომსახურების ხარჯების გაწევა მოუწევს ცენტრალურ მთავრობას. ასეთი
მომენტი როგორც წესი არ დგება ცენტრალური მთავრობის წინაშე, რადგან კომპანიების მიერ
ვალის დაფარვის პრობლემის შექმნის შემთხვევაში ხდება კონკრეტულ კომპანიებზე
ვადადამდგარი ვალის რესტრუქტურიზაცია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის
სასესხო ვალდებულება 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 918.6 მლნ ლარი შეადგინა.
მთლიანი ვალდებულებიდან 547.6 მლნ ლარი წარმოადგენს შპს „ენერგოტრანსზე“ (სს
„საქართველოს
სახელმწიფო
ვალდებულებას,
365.5
ელექტროსისტემის“
მლნ
ლარი
-
თავად
შვილობილი
სს
კომპანია)
„საქართველოს
რიცხულ
სახელმწიფო
ელექტროსისტემის“, ხოლო 5.5 მლნ ლარი 2008 წელს დამტკიცებული კომპანიის
სარეაბილიტაციო გეგმის ნაწილია, რომლის დაფარვაც განსაზღვრულია 2023 წლამდე.
შპს „ენერგოტრანსის“ ვალდებულება წარმოიშვა კომპანიის მიერ შავი ზღვის გადამცემი
ქსელის პროექტთან დაკავშირებული სესხის აღებით. კერძოდ, კომპანიამ (KFW სესხის
ფარგლებში) ვერ მოახდინა სასესხო ვალდებულების სრული დაფარვა, ამიტომ 2014-2016
წლებში,
მთავრობის
განკარგულებების
საფუძველზე,
რამდენჯერმე
განხორციელდა
ენერგოტრანსის ფინანსური ვალდებულებების გადავადება, ხოლო მთავრობის 2016 წლის 9
დეკემბრის №2520 განკარგულების საფუძველზე, 2016 წლის 30 დეკემბერს გაფორმდა
ხელშეკრულება
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს,
შპს
„ენერგოტრანსსა“
და
სს
20
SFR 1701
„საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემას“
შორის,
რომლის
შესაბამისად
შპს
„ენერგოტრანსი“ ფინანსთა სამინისტროს მიმართ არსებულ ფინანსურ ვალდებულებას - 213.8
მლნ ლარს მოემსახურება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 2018-2027 პერიოდში.
შპს
„ენგურჰესზე“
ვარდნილისა
და
ენგურის
რეაბილიტაციისთვის სხვადასხვა წყაროებიდან
ჰიდროელექტროსადგურის
გაცემულია ოთხი სესხი. ჯამური სასეხო
ვალდებულება 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეადგენს 149.4 მლნ ლარს. კომპანიას
2016 წლის განმავლობაში ძირითადი თანხის გადახდის ვალდებულება არ ჰქონია, რადგან
ძირითადი თანხის დაფარვის ყველა თარიღი შესაბამისი მთავრობის განკარგულებით
გადავადდა 2 წლით, 2015 წლის ნოემბრიდან. 2017 წლიდან კვლავ განხორციელდა ძირითადი
თანხის გადახდის ვალდებულების გადავადება 3 წლით. გადავადება განხორციელდა ორი
ხელშეკრულების ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი ორი ხელშეკრულების მომსახურება ხდება
გრაფიკის შესაბამისად.
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაზე აზიის განვითარების
ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და ევროპის საინვესტიციო
ბანკის საკრედიტო რესურსებიდან გადასესხებულია თანხები ურბანული მომსახურების
გაუმჯობესების პროგრამებზე, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წყლის პროექტებზე და წყლის
ინფრასტრუქტურის
განახლების
პროექტებზე.
კომპანიას
ძირითადი
ვალის
სახით
გადახდილი აქვს 3.6 მლნ ევროს ექვივალენტი ლარით. ვადაგადაცილებული დავალიანება არ
ფიქსირდება და გადახდა მიმდინარეობს გრაფიკის შესაბამისად. 2016 წლის დეკემბრის
ბოლოსათვის სასესხო ვალდებულება 516.7 მლნ ლარს შეადგენს.
სხვა სახელმწიფო საწარმოების მიერ ვალის მომსახურება მიმდინარეობს გაფორმებული
ხელშეკრულებებით განსაზღვრულ ვადებში და მიმდინარე ეტაპზე ფისკალური რისკი
წარმოქმნის საფრთხე არ არსებობს.
სახელმწიფოს მხრიდან საწარმოებისთვის გარანტიების გაცემა არ ხდება. ადგილი აქვს
მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში ე.წ. კომფორტისა და მხარდაჭერის წერილების გაცემას,
რომელიც საკმაოდ ლიმიტირებულია. აღნიშნული წერილები არ გულისხმობს სახელმწიფოს
მხრიდან ვალდებულებების მომსახურებას და შესაბამისად, აქედან მომდინარე ფისკალური
რისკები არ არსებობს.
2.2.2. სახელმწიფო საწარმოების მიერ გადახდილი დივიდენდები
2016
წელს,
სახელმწიფო
საწარმოებისგან
მთავრობის
სასარგებლოდ
გადახდილმა
დივიდენდებმა 0.7 მლნ ლარი შეადგინა. ბიუჯეტის შემოსავლების დივიდენდის სახით
განსაზღვრული წყაროს ასეთი ოდენობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ სახელმწიფო
საწარმოების ნაწილს საპარტნიორო ფონდი განკარგავს და მათგან მიღებულ დივიდენდებს
ინვესტირებისთვის და სესხის მომსახურებისთვის დამოუკიდებლად იყენებს. 2016 წელს
21
SFR 1701
საპარტნიორო ფონდისათვის, სს საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის მიერ
გადახდილია 12.7 მლნ ლარი.
2.2.3. სესხები სახელმწიფო საწარმოებს შორის
სახელმწიფო საწარმოებს შორის გადასესხება და მათ მიერ ერთობლივი სესხის აღება
სხვადასხვა
პროექტების
დაფინანსებისათვის
ქმნის
მთავრობაზე
რისკის
გადატანის
საშიშროებას. საქართველოში ასეთი სესხების პრაქტიკა არ არის გავრცელებული. არსებობს
მხოლოდ რამოდენიმე ცალკეული შემთხვევა.
2016 წელს საქართველოს რკინიგზამ საკუთარ აქციონერს - საპარტნიორო ფონდს სესხის
სახით გამოუყო 6 მლნ აშშ დოლარი (16.8 მლნ ლარი 2016 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით). ასევე 2016 წელს, 8.5 მილიონი აშშ დოლარი შეიტანა თავისი შვილობილი
კომპანიის (ჯიარ ტრანს შიფმენტი) კაპიტალში, რომელმაც თავის მხრივ სესხის სახით გასცა
მის მმართველობაში არსებულ კომპანია „უსფ ვიბრო დიაგნოსტიკზე“ (22.9 მლნ ლარი, 2016
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით). საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ
გირაოს სახით ჩადებული ჰქონდა 26.5 მლნ ლარის ვადიანი დეპოზიტი იმ სესხისთვის, რაც
სასოფლო-სამეურნეო სექტორში გააჩნია სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებულ კომპანიას
(შპს მექანიზატორი). აღნიშნულ სესხზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაცემული აქვს
მხარდაჭერის წერილი. ამ სესხის ვადაგადაცილებას 2016 წლის ბოლოსთვის ადგილი არ
ჰქონია და იგი იფარება 2017 წლის 18 დეკემბერს.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროზე
2012 წლის 5 სექტემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ერთი წლის ვადით
გასცა 15 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო ამავე წლის 27 სექტემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების
საფუძველზე, ასევე 1 წლის ვადით - 13.5 მლნ აშშ დოლარი. ბიურომ სათანადო სახსრების არ
ქონის გამო შეთანხმებულ ვადებში ვერ შეძლო კორპორაციისთვის სასესხო ვალდებულების
დაბრუნება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კორპორაციასა და ბიუროს შორის 2014 წელს
გაფორმდა სესხის რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით თანხები უნდა
დაფარულიყო 2014-2017 წლებში. რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს
„სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურომ“ გადაიხადა თანხის ნაწილი, ხოლო შემდგომში ვეღარ
მოახერხა
სესხის
მომსახურება.
კორპორაციასა
და
სახელმწიფოს
შორის,
რომელიც
წარმოდგენილი იყო სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ სახით, გაფორმდა
მოთხოვნებისა
და უფლებების
გადაცემის შესახებ
ხელშეკრულება. ხელშეკრულების
თანახმად, კორპორაციამ გადასცა სახელმწიფოს შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“
მიმართ 2016 წლის 12 ოქტომბრის მდგომარეობით არსებული დავალიანების მოთხოვნის
უფლება. სააგენტოს 2016 წლის ბრძანების შესაბამისად ბიუროს კაპიტალში შეტანილ იქნა 28
მლნ აშშ დოლარის მოთხოვნის უფლება, რომელიც ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი
გაცვლითი კურსის მიხედვით შეადგენდა 68.9 მლნ ლარს.
22
SFR 1701
2.2.4. არაფინანსური ტრანსფერები
ფინანსური ტრანსფერების გარდა, საქართველოს მთავრობასა და სახელმწიფო საწარმოებს
შორის ადგილი აქვს აქტივების ტრანსფერებსაც, მათ შორის გაზი, მიწა, დანადგარები,
ინვენტარი და სხვა ფიქსირებული აქტივები. ასეთი ტრანსფერები ძირითადად იმ მიზნით
ხორციელდება, რომ სახელმწიფო საწარმოები გახდნენ აქტივების მფლობელები და მათზე
დაკისრებული ფუნქციები და პროექტები, სრულად და უკეთესად განახორციელონ. ეს არ
იწვევს ფისკალურ რისკებს.
ყველაზე
მნიშვნელოვანი
არაფინანსური
ტრანსფერი
განახორციელა
საქართველოს
რკინიგზამ, როდესაც 86 მლნ ლარი საწყისი ღირებულების ქონება, 147 მლნ ლარად გადასცა
საქართველოს მთავრობას. წინასწარ გაიქვითა ის დანახარჯები, რაც მთავრობისგან მიღებული
იყო 2012 წელს და განსხვავება საწყისი ღირებულებასა და მთავრობის დანახარჯებს შორის
წარმოადგენს მთავრობის მიერ წვლილის შეტანას კაპიტალში არაფულადი სახით.
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ 14 მლნ ლარის გაზის და 10 მლნ ლარის
ქონებისა
და
აღჭურვილობის
განაწილება მოახდინა
მთავრობაზე.
ეს
ტრანსფერები
აღიარებულია, როგორც გაუნაწილებელი მოგების განაწილება 3 მლნ ლარის ოდენობით და 21
მლნ ლარის საწესდებო კაპიტალის შემცირება.
2016 წელს გაზისა და ნავთობის კორპორაციამ სახელმწიფო მომსახურების ბიუროსთვის 2012
წელს გაცემული სესხების მოთხოვნის უფლება გადასცა სახელმწიფოს (68.9 მლნ ლარი).
2016 წლის განმავლობაში, 7 მლნ ლარის ოდენობის აქტივები განაწილდა საპარტნიორო
ფონდის კომპანიების მიერ სახელმწიფოს კონტროლირებადი დაწესებულების მიმართ, რაც
მათი კაპიტალის ზრდად აისახა.
მთავრობამ გაანაწილა 163 მლნ ლარის ღირებულების აქტივები საპარტნიორო ფონდის
კომპანიებზე, მათი სააქციო კაპიტალის ზრდის სახით.
2.2.5. კვაზი-ფისკალური აქტივობები
კვაზი-ფისკალურია სახელმწიფო საწარმოების მიერ საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით
განხორციელებული ისეთი არაკომერციული აქტივობები, რომელთა შედეგად კომპანიები
განიცდიან ზარალს, ან იღებენ საბაზროსთან შედარებით ნაკლებ მოგებას. თუ ასეთ
შემთხვევებში არ ხდება სახელმწიფო კომპანიებისთვის სათანადო კომპენსაციების გაცემა, ეს
ამცირებს მათ მომგებიანობას და ზრდის მათთვის ფისკალური დახმარების გაწევის ან
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სხვა აქტივობის საჭიროებებს.
ასევე,
სახელმწიფო საწარმოების მიერ აქტივობების განხორციელება ისეთი პირობებით,
23
SFR 1701
რომელიც მომხმარებლისთვის საბაზრო პირობებზე უკეთესია, კვაზი-ფისკალურ საქმიანობად
შეიძლება ჩაითვალოს. თუ სახელმწიფო საწარმო კონკურენციას უწევს კერძო საწარმოს, ეს მათ
არათანაბარ პირობებში აყენებს. ამასთან, ბაზრის ისეთი დეფორმირება - როდესაც
სახელმწიფო საწარმო საქონლისა ან მომსახურების მიწოდებას თვითღირებულებაზე დაბალი
ფასით
ახორციელებს,
რადგან
მისთვის
ხელმისაწვდომია
იაფი
რესურსები,
იწვევს
ეკონომიკაში რესურსების არაეფექტიან განთავსებას და აფერხებს ეკონომიკურ განვითარებას.
ფისკალური გამჭვირვალობის კუთხით განხორციელებული რეფორმების გათვალისწინებით,
რომელიც საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის დახვეწას და ევროკავშირის სტანდარტებთან
დაახლოებას ითვალისწინებს, ამ ტიპის აქტივობებისთვის სახელმწიფო კომპანიებს უნდა
გაეწიოთ ბიუჯეტიდან შესაბამისი კომპენსაცია. ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო სახელმწიფო
საწარმოებიდან
ინფორმაციის
შეგროვება
ამ
ტიპის
აქტივობების
მიზანშეწონილობის
შეფასების და მათ გადასაწყვეტად სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით.
ცხრილი 4. კვაზი-ფისკალური აქტივობები (ათასი ლარი)
კომპანია
საქმიანობის აღწერილობა
2012
2013
2014
2015
2016
237
326
402
592
430
აფხაზეთის ტერიტორიაზე
ელენერგიის მიწოდება
14,462
17,259
16,677
18,374
19,487
აფხაზეთისათვის
დამატებით შესყიდული
ელენერგია
-
-
-
-
349
473
480
430
465
479
25,420
20,260
26,380
36,770
39,125
40,592
38,325
43,889
56,201
59,870
საქართველოს ნავთობისა და
გაზის რეალიზაცია
გაზის კორპორაცია
ენგურჰესი
საქართველოს რკინიგზა
კოდორიჰესები
მგზავრთა გადაყვანა,
კირქვის და ქვანახშირის
გადაზიდვა სპეციალური
ტარიფებით
სულ
2.3.
ფინანსური ანალიზი
პირდაპირ ფინანსურ დახმარებასთან, ვალის გასტუმრებასთან, გარანტიებიდან და
ვალდებულებებიდან
გამომდინარე
გადახდებთან
და
მისაღებ
დივიდენდებთან
დაკავშირებული ფისკალური რისკების წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო საწარმოების
ფინანსური პოზიცია და მათი ფინანსური მაჩვენებლების ცვლილება. მათი შეფასების მიზნით,
ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა კითხვარები, რომლებიც დაეგზავნათ ცენტრალური და
მუნიციპალური
მთავრობის
საწარმოებს.
ცენტრალური
მთავრობის
საწარმოებისგან
ზემოაღნიშნული კითხვარით მოთხოვნილ იქნა აუდირებული, საერთაშორისო სტანდარტების
მიხედვით შედგენილი ფინანსური ანგარიშგებები. გარდა ფინანსური ანგარიშგებისა,
კომპანიებს ასევე ეთხოვათ სხვა პირობითი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდებაც, იმისთვის, რომ მომხდარიყო სავარაუდო ფისკალური რისკების შეფასება.
24
SFR 1701
ფინანსური ანგარიშგებები წარმოადგინა 84 საწარმომ. ამასთან, ინფორმაცია წარმოდგენილი
აქვთ ყველა მსხვილ კომპანიას მათ შორის: სს საქართველოს რკინიგზა, შპს საქართველოს
გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, სს
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია და სხვა. ამდენად, აღნიშნული 84 საწარმოს
ფინანსურ მაჩვენებლებს სახელმწიფო საწარმოების ჯამურ მოცულობაში მაღალი პროცენტი
უკავია. კერძოდ, მათი სრული ბრუნვა 2016 წელს შეადგენდა სახელმწიფო საწარმოების (245)
ბრუნვის 96.2 პროცენტს. ამასთან, ამ 84 საწარმოდან 81 არის ცენტრალური მთავრობის
საწარმო, რომელთა ჯამური ბრუნვა შესაბამისად ცენტრალური მთავრობის საწარმოთა (116)
ბრუნვის 99.6 პროცენტია. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე გაკეთებული ანალიზის
შედეგები ამგვარია:
2016 წელს აღნიშნული 84 კომპანიის მთლიანმა ვალდებულებებმა შეადგინა მთლიანი შიდა
პროდუქტის 20.6 პროცენტი. 2012 წელს ამავე 84 კომპანიის მთლიანი ვალდებულებების
ფარდობა მშპ-სთან 15.4 პროცენტი იყო6.
დიაგრამა 1. სახელმწიფო კომპანიების ვალდებულებების წილი მშპ-სთან
მიუხედავად იმისა, რომ მაჩვენებელი აღემატება ევროპის ანალოგიურ მედიანურ მაჩვენებელს,
აღსანიშნავია, რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში არ არსებობს სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული ფინანსური კორპორაციები, რაც ფისკალური რისკის თვალსაზრისით
დადებითია.
ბოლო 2 წლის განმავლობაში სახელმწიფო კომპანიებში ფიქსირდება მთლიანი შემოსავლების
საშუალოდ
18.1 პროცენტიანი ზრდა. თუმცა, დანახარჯების ზრდა შემოსავლების ზრდას
6
განსხვავებები 2016 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზის მონაცემებთან
გამოწვეულია მოცვის ზრდით.
25
SFR 1701
აღემატება და 27.4 პროცენტს შეადგენს. აგრეგირებულმა ზარალმა 2016 წლისათვის 440.4 მლნ
ლარი, ხოლო 2015 წელს - 756.6 მლნ ლარი შეადგინა. 2016 წლის ზარალის მეტი წილი მოდის
ისეთ კომპანიებზე როგორიცაა სახელმწიფო მომსახურების ბიურო, მარაბდა-კარწახი,
საქართველოს
სახელწიფო
ელექტროსისტემა
და
საქართველოს
გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია.
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა მშენებლობის სტადიაშია და ამდენად არ ხდება შემოსავლების
მიღება, კომპანიას უწევს მხოლოდ ხარჯების გაწევა. საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის ზარალი წყალზე დაბალი ტარიფით არის გამოწვეული. ზარალის
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაა, რამაც 2015 წელს
განსაკუთრებით მაღალი დანაკარგები მოუტანა ისეთ კომპანიებს, როგორებიცაა საქართველოს
რკინიგზა,
საქართველოს
სახელწიფო
ელექტროსისტემა
და
საქართველოს
გაზის
ტრანსპორტირების კომპანია. 2016 წელს ვალუტის კურსის ცვლილება არ იყო იმდენად
მნიშვნელოვანი, და შესაბამისად ზარალის ოდენობა შემცირდა. შედეგად რიგმა კომპანიებმა
(მათ შორის საქართველოს რკინიგზა და გაზის ტრანსპორტირების კომპანია) საანგარიშო წელი
მნიშვნელოვანი მოგებით დაასრულა.
აგრეგირებულ დონეზე 2016 წელს კომპანიებმა ზარალი დააგენერირეს, რაც კაპიტალზე
უარყოფით უკუგებაში აისახა, რომელიმაც -7.8 პროცენტი შეადგინა (თუმცა აღსანიშნავია, რომ
მარაბდა -კარწახის რკინიგზის გარეშე კაპიტალზე უკუგების მაჩვენებელი -3.5 პროცენტია).
იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მაჩვენებელი გაცილებით ჩამორჩება სახელმწიფოსათვის
კაპიტალის ღირებულებას და მოსალოდნელ კომერციულ ამონაგებს, სახელმწიფო საბალანსო
ღირებულება შემცირდა.
სახელმწიფო საწარმოების აქტივების ღირებულება 2016 წლისთვის გაიზარდა 12.7 მილიარდ
ლარამდე (2015 წელს შეადგენდა 11.8 მილიარდ ლარს). ასევე გაიზარდა ვალდებულებების
მოცულობა და 2016 წლისათვის შეადგინა 7.0 მილიარდი ლარი (2015 წელს - 6.2 მილიარდი
ლარს). მთლიანი ვალდებულების 73 პროცენტი მოდის 5 კომპანიაზე: მარაბდა-კარწახის
რკინიგზა, საქართველოს რკინიგზა, გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, ნავთობისა და გაზის
კორპორაცია და საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. სახელმწიფო
საწარმოების ვალდებულებების კაპიტალთან ფარდობის კოეფიციენტი 112 პროცენტიდან
(2015 წელი) 124 პროცენტამდე გაიზარდა. თუ ანალიზიდან ამოვიღებთ მარაბდა -კარწახის
რკინიგზის მაჩვენებელს, რომლის საერთო სურათში ჩართვა ართულებს შედეგების
ინტერპრეტაციას ამ კომპანიის დიდი ოდენობით ვალდებულების გამო (1.9 მილიარდი ლარი),
მაშინ ეს
მაჩვენებელი 2016 წელს 81.4 პროცენტია (2015-78 პროცენტი). აღნიშნული
მაჩვენებელი ნორმალური და მართავდია, თუმცა სახელმწიფო სექტორში დაბალი მოგება
პროცენტის დაფარვის უარყოფით მაჩვენებელში აისახება (-1.62 მარაბდა-კარწახის გარეშე), რაც
ნიშნავს, რომ მიმდინარე ეტაპზე სახელმწიფო საწარმოების მიერ მიღებული მოგება არ არის
საკმარისი ფინანსური ხარჯების დასაფარად.
26
SFR 1701
ცხრილი 5. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 84 საწარმოს ჯამური ფინანსური შედეგები
(შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ჩათვლით)
2012 წელი
შემოსავლები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
ლიკვიდურობის მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
1,983,617
195,205
2,091,189
(25,285)
2,260,126
(61,710)
2,739,065
(756,620)
3,109,653
(436,957)
10%
89.3%
2.3%
4.5%
5%
17%
-1%
99.5%
-0.3%
-0.5%
8%
11%
-3%
102.2%
-0.6%
-1.1%
21%
52%
-28%
128.0%
-6.3%
-13.5%
14%
2%
-14%
114.7%
-3.5%
-7.7%
4,340,949
4,022,758
5,010,258
4,451,415
5,660,703
4,919,544
5,593,679
6,262,406
5,654,343
7,003,726
280.3%
277.2%
238.4%
218.3%
226.6%
92.7%
522.7%
88.8%
-54.2%
86.9%
-70.5%
112.0%
-573.9%
123.9%
-285.2%
ცხრილი 6. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 83 საწარმოს ჯამური ფინანსური შედეგები
(შპს მარაბდა კარწახის რკინიგზის გარეშე)
2012 წელი
შემოსავლები
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
ლიკვიდურობის მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
1,983,105
203,098
2,090,857
26,394
2,251,305
26,380
2,739,065
(424,316)
3,109,653
(235,058)
10%
88.9%
2.7%
4.7%
5.4%
15.0%
1%
97.0%
0.3%
0.5%
7.7%
9.1%
1%
98.3%
0.3%
0.5%
21.7%
43.4%
-15%
115.9%
-4.0%
-7.1%
13.5%
6.0%
-8%
108.1%
-2.1%
-3.7%
4,280,870
3,276,624
5,001,955
3,589,648
5,742,640
3,827,709
6,007,901
4,683,452
6,270,454
5,102,193
223.7%
232.1%
203.1%
210.9%
220.1%
76.5%
573.4%
71.8%
59.9%
66.7%
32.0%
78.0%
-337.8%
81.4%
-161.5%
27
SFR 1701
ზოგად მდგომარეობაზე მოქმედი ფაქტორები
სახელმწიფო კომპანიები გამოყოფენ მათი საქმიანობის მომავალ შედეგზე შესაძლო
უარყოფითითი გავლენის მქონე რამდენიმე ფაქტორს.
საბაზრო რისკები გამომდინარეობს გაცვლითი კურსების და საპროცენტო განაკვეთების
მერყეობით,
საქონლის ფასის რისკი, განსაკუთრებით კი ნავთობსა და გაზზე არსებული
ფასები წარმოადგენს სახელმწიფო საწარმოების რისკის ძირითად წყაროს.
გაცვლითი კურსის გავლენა ყველაზე მეტად აისახება ისეთ კომპანიებზე, რომლებსაც დიდი
რაოდენობით ვალი გააჩნიათ უცხოურ ვალუტაში, მაგრამ შემოსავლებს ძირითადად ლარში
იღებენ. რისკი წარმოიშობა მაშინაც, როცა შემოსავლებისა და ხარჯების ვალუტები
ერთმანეთს არ შეესაბამება.
აღნიშნული ფაქტორების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარეა მარაბდა-კარწახის რკინიგზა,
სახელმწიფო ელექტროსისტემა, საქართველოს რკინიგზა და საქართველოს ნავთობის და
გაზისა კორპორაცია. თუმცა საქართველოს რკინიგზის 500 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების
ევრობონდის მომსახურების ხარჯებთან დაკავშირებულ პრობლემას ამსუბუქებს ის გარემოება,
რომ კომპანიის შემოსავლის დიდი ნაწილი ასევე აშშ დოლარშია დენომინირებული, ხოლო
საქართველოს ნავთობის და გაზისა
კორპორაციას ვალუტის რყევებისგან მისი ვალების,
შემოსავლებისა და ხარჯების აშშ დოლარში დენომინირება იცავს.
ამასთან, სხვადასხვა
სამედიცინო კომპანიები საკმაოდ არიან დამოკიდებულნი მედიკამენტების
ცვლილებაზე, რომელსაც თავის მხრივ გაცვლით კურსთა შორის სხვაობა იწვევს.
ფასის
უმეტეს კომპანიებს შეიძლება წარმოეშვას საკრედიტო რისკი, იქიდან გამომდინარე რომ მათ
შეიძლება ფინანსური დანაკარგი მიიღონ, თუ მომხმარებელი და მეორე მხარე ვერ შეძლებს
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. ასეთი ფაქტორების
მიმართ სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ განსაკუთრებით
მოწყვლადია, რადგან გენერაციის მომსახურების საფასურის გასასტუმრებლად იყენებს იმ
ფონდების
სახსრებს,
თანხებიდან.
ეს
რომელსაც
ქმნის
ვალდებულებები
თავისი
მომხმარებლების
მოკლევადიანია
და
მიერ
მომხმარებლის
გადახდილი
მიერ
მათი
დაუფარაობის შემთხვევაში საწარმოს შეასძლოა შეექმნება ფინანსური სირთულეები. ასევე
მაღალი საკრედიტო რისკი გააჩნია შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების“
კომპანიას,
რაც
დაკავშირებულია
საოჯახო
და
არასაოჯახო
მეურნეობების
მომხმარებლებისგან თანხების ამოღების პრობლემასთან. სახელმწიფო საწარმოების
უმეტესობა ამ რისკს მართავს იმით, რომ კრედიტის გაცემამდე აფასებს მომხმარებლის
გადახდისუნარიანობას. ამასთანავე, მათ თავიანთი ფულადი რესურსები განთავსებული აქვთ
სხვადასხვა რეიტინგულ ბანკებში, ეს კი აგრეთვე ამცირებს კომპანიაზე პოტენციურ ნეგატიურ
გავლენას იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ბანკს შეექმნება ფინანსური სიძნელეები.
კომპანიის
ლიკვიდურობის
რისკი
იზრდება
მაშინ
როდესაც
იგი
დგება
საკუთრი
ვალდებულებების გადახდის წინაშე. წინა პერიოდსა და 2016 წლის განმავლობაში, რამდენიმე
28
SFR 1701
კომპანიას მოუწია სესხის რესტრუქტურიზაცია, რადგან ვერ მოახერხა სესხის მომსახურება.
მათ შორისაა ენერგოტრანსი, ენგურჰესი, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანია. კომპანიების უმრავლესობა ლიკვიდურობის მართვას ახორციელებეს ადეკვატური
ფულადი რესურსებით, რაც საჭიროა ნორმალური და სტრესული მდგომარეობის დროს
ვალდებულების შესასრულებლად. ლიკვიდურობის მართვა ასევე გულისხმობს ისეთი
ვალდებულებების მონიტორინგს, რაც სესხის შეთანხმებაშია ჩართული.
სახელმწიფო საწარმოებზე ასევე მოქმედებს რეგიონში არსებული ეკონომიკური და
პოლიტიკური მდგომარეობა. ენერგიის მოხმარების დონე მჭიდროდ არის დაკავშირებული
ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის დონესთან. სხვა ფაქტორებს შორისაა ელექტროენერგიის
ექსპორტი, რაც დაკავშირებულია საქართველოსა და მისი მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ
აქტივობასთან და რაც მომგებიანობის ძირითადი მამოძრავებელია ისეთი კომპანიებისთვის,
როგორიცაა ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი და ენერგოტრანსი.
ასევე, საქართველოს რკინიგზის (მომავალში ასევე მარაბდა-კრწანისის რგინიგზის) მიერ
გადაზიდული ტვირთის მოცულობა დამოკიდებულია რეგიონში არსებულ ბაზარზე.
სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობაზე გავლენას ახდენს სამართლებრივი, საგადასახადო,
პოლიტიკური
და
მარეგულირებელი
პოლიტიკური
გადაწყვეტილებებიდან
გარემოს
ცვლილებები.
გამომდინარე,
გარკვეული საინვესტიციო პროექტების განხორციელება
ამასთან,
სახელმწიფო
სამთავრობო
საწარმოებს
უწევთ
ან საქონლისა და მომსახურების
მიწოდება არაკომერციულად, რაც დადებითად აისახება ქვეყნის სოციალურ და სტრატეგიულ
მიზნებზე, ხოლო სახელმწიფო საწარმოების საქმიანობაზე შესაძლოა უარყოფითი გავლენა
მოახდინოს.
სახელმწიფო
საწარმოების
უმრავლოსობას
მოეთხოვებათ
ჰქონდეთ
საქმიანობის
განხორციელებისთვის საჭირო ლიცენზია. კომპანიები საქმიანობენ ბაზრებზე, სადაც ფასები
დარეგულირებულია დამოუკიდებელი რეგულატორის „საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის“ მიერ, რომელიც შექმნილია ეროვნული
მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ
საქართველოს კანონით
და
არეგულირებს
ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებს (გამონაკლისია
სოციალური
სექტორისთვის
გაზის
საბითუმო
ფასი,
რასაც
ენერგეტიკის
მინისტრი
განსაზღვრავს და საქართველოს სარკინიგზო გადაზიდვის ტარიფი, რომელიც დადგენილია
საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვის სატარიფო ხელშეკრულების მიხედვით, რაც
ხელმოწერილია დსთ-ს ქვეყნების მიერ). აღნიშნულ ბაზრებზე ოპერირებენ მაგალითად
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა,
ენერგოტრანსი, ელექტროენერგეტიკული
სისტემის კომერციული ოპერატორი, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია,
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია. შესაბამისად, თუ ეს დარეგულირებული
ფასები ვერ ფარავენ მათ ხარჯებს, კომპანიები ფასის მიმართ მოწყვლადები არიან.
2016 წლის მაისში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო პროექტი მოგების
გადასახადის რეფორმასთან დაკავშირებით, რომლის შესაბამისად მოგების გადასახადის
29
SFR 1701
დარიცხვა ხდება არა მაშინ, როდესაც მოგება იქნება გამომუშავებული, არამედ როცა მისი
განაწილება მოხდება. კანონი ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 იანვარს, რაც აისახა იმაში, რომ
სახელმწიფო საწარმოების ნაწილმა გააანალიზა 2016 ფინანსური წლის ცვლილებების
გავლენა. კომპანიების ნაწილმა მოახდინა ცვლილების სრული გავლენის აღიარება ადრე
აღიარებული გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების გაუქმებით
მიმდინარე პერიოდის მოგება-ზარალის ანგარიშგებაში. ცვლილებების წმინდა ეფექტი
საპარტნიორო ფონდის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშის მიხედვით შეადგენს 32.5
მლნ ლარის სარგებელს.
მიმდინარე ან მოსალოდნელი სასამართლო პროცესებიდან გამომდინარე რისკების მეტი
წილი წინა წლებიდან მოდის და სადაო თანხა არ აღემატება 1 მლნ ლარს. გამონაკლისია
საქართველოს რკინიგზა, რომლის წინააღმდეგ დაწყებული პროცესებიდან დაახლობით 54
მლნ ლარი წინა პერიოდიდან მომდინარეობს და დავის საგანია 1995-1999 წლებში ვაგონების
გამოყენების საფასური (საიჯარო ქირა) და საინვესტიციო ვალდებულების დარღვევით
გამოწვეული ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობა. გარდა აღნიშნულისა, კომპანიის
წინააღმდეგ დაწყებული სხვა სასამართლო პროცესებიდან გამომდინარე სავარაუდო
გადასახდელი თანხა 22 მლნ ლარია. თუმცა, სს „საქართველოს რკინიგზის“ სასარგებლოდ
მოპასუხეებისაგან მისაღები თანხის ოდენობა 57.8 მლნ ლარის ფარგლებშია.
სახელმწიფო საწარმოების ნაწილი ახორციელებს ძირითადი კაპიტალურ პროექტებს, რასაც
მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა აქვს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. თუმცა
აქვე გასათვალისწინებელია რისკის ფაქტორი როგორც მშენებლობის, ასევე პროექტის
განხორციელების ფაზაში. კერძოდ, კი ის, რომ კომპანიამ ვერ შესაძლოს აღებული
ვალდებულების შესრულება, რაც ბიუჯეტს დააწვება ტვირთად.
მიმდინარე წამყვანი პროექტებია: მოდერნიზაციის პროექტი -„ჩქარი რკინიგზა“ და თბილისის
შემოვლითი რკინიგზის პროექტი. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტს ასრულებს სს
„საქართველოს რკინიგზა“ და მისი ვალდებულება 612 მლნ ლარს შეადგენს, საქართველოს
ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ მილსადენის მშენებლობა 35 მლნ ლარის
ფარგლებშია, გადამცემი ხაზებისა და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“
სადგურების მშენებლობისა და რეაბილიტაზიის ღირებულება კი 100 მლნ ლარია; 358 მლნ
ლარია დახარჯული წყლის მიწოდებისა და კანალიზაციის სხვადასხვა სისტემის მშენებლობარეაბილიტაციისთვის შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“
მიერ; სხვადასხვა პროექტის განხორციელებისთვის შპს „სახელმწიფო მშენებლობის
კომპანიის“
მიერ
ჩატარებულ
სამუშაოებზე
81
მლნ
ლარი
დაიხარჯა;
ენგურჰესის
ჰიდროელექტროსადგურის სტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 20 მლნ ევრო
და 10 მლნ დოლარი.
სახელმწიფო საწარმოთა უმრავლესობა ატარებს ფინანსური ანგარიშგების ყოველწლიურ
აუდიტორულ
შემოწმებას.
ძირითადი
კომპანიები
ანგარიშს
ადგენენ
საერთაშორისო
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების შესაბამისად და მათი ანგარიშგების აუდიტს
30
SFR 1701
ატარებენ აღიარებული აუდიტორული კომპანიები. კომპანიების ფინანსური ანგარიშების
ნახვა შესაძლებელია ვებ-გვერდებზე. აღსანიშნავია, რომ ფისკალური რისკების უკეთ მართვის
მიზნით, საჭიროა გაიზარდოს საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების
შესაბამისი ფინანსური ანგარიშის შემდგენი საწარმოების რაოდენობა.
2.3.1. სენსიტიურობის ანალიზის მეთოდოლოგია
სახელმწიფო საწარმოებიდან გამომდინარე რისკების შეფასების სრულად ასახვის მიზნით
დიდი მნიშვნელობა აქვს კომპანიების სენსიტიურობის ანალიზის ჩატარებას. საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის მისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და ტექნიკური დახმარების
ფარგლებში დამუშავდა სენსიტიურობის ანალიზის მეთოდოლოგიური გზამკვლევები.
ჩამოყალიბებულ იქნა ძირითადი მიმართულებები, განსაზღვრულ იქნა მნიშვნელოვანი
ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომელთა ცვლილების მიმართ სახელმწიფო საწარმოთა
უმრავლესობა
მნიშვნელოვანი
სენსიტიურობით
გამოირჩევა.
ჩამოყალიბდა
საბაზისო
სცენარების, ასევე სტრეს-ტესტების მოდელები. სტრეს-ტესტების მეშვეობით საპროცენტო
განაკვეთის, ვალუტის კურსის ან საქონლის ფასების მკვეთრი ცვლილებიდან გამომდინარე,
შესაძლებელი იქნება უფრო ღრმად და დეტალურად იქნას განსაზღვრული კომპანიის
მოლოდინები,
შეფასდეს
მათი
ფინანსური
პოზიციის
მდგრადობა.
ეკონომიკური
მაჩვენებლების გარდა მეთოდოლოგია ითვალისწინებს ასევე დამატებით ხარისხობრივი
მახასიათებლების
ფინანსური
განსაზღვრას,
საქმიანობის
რომლებიც
შეფასებისთვის.
გამოყენებულ
უნდა
იქნეს
კომპანიების
ეს
პრობლემების
გამოყოფას,
მოიცავს
მმართველობისა და მენეჯმენტის ხარისხის შეფასებას და სხვა. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
რომ ყველა კომპანია თავის საქმიანობის ფინანსური მდგომარეობის აუდირებულ
ანგარიშგებას ახდენდეს, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით (IFRS-ის სტანდარტებით),
რომელიც მოიცავს ისეთ მეთოდურ მითითებებს, რომელიც მნიშვნელოვანია სენსიტიურობის
ანალიზისათვის.
მიმდინარე წელს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტექნიკური მისიის დახმარებით
ჩატარდა ანალიზი რამოდენიმე კომპანიის შემთხვევაში. შეფასდა 5 მსხვილი სახელმწიფო
კომპანიის მგრძნობელობა ვალუტის 10 პროცენტიანი გაუფასურების და საპროცენტო
განაკვეთის 100 საბაზისო პუნქტით ზრდის პირობებში 2016 წლისათვის. 2016 წელს ამ
გაუფასურების შედეგი იქნებოდა 259 მლნ ლარით სახელმწიფო კომპანიების ფინანსური
მდგომარეობის გაუარესება. საპროცენტო განაკვეთის რისკი წარმოიშობა ძირითადად მაშინ,
როცა კომპანიას ვალი ცვლად პროცენტში გააჩნია. თუმცა, სახელმწიფო საწარმოების
მგრძნობელობა საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებისას შედარებით ნაკლებია, 2016 წელს 100
საბაზისო პუნქტით საპროცენტო განაკვეთის ზრდის შედეგია 6.4 მლნ ლარით ნაკლები
ერთობლივი მოგება.
31
SFR 1701
2.3.2. გრძელვადიანი საკონტრაქტო შეთანხმებები
არსებობს მთელი რიგი გრძელვადიანი ვალდებულებებისა, რომლებც აღებული აქვთ
სახელმწიფო საწარმოებს. მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოებს შეუძლიათ უზრუნველყონ
პროდუქციის მიწოდება ან
საქონლისა და მომსახურების გაყიდვა, ასეთი სახის გარანტიები
კომპანიისთვის რისკის მატარებელია, იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება საკმარისი მოთხოვნა
პროდუქციაზე ან მომსახურებაზე ან სახელმწიფო საწარმოები ვერ უზრუნველყოფენ
მოთხოვნილი საქონლისა და მომსახურების მიწოდებას.
ენერგეტიკის სამინისტროს და ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს
გაფორმებული აქვთ ელექტოენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები
დამოუკიდებელ ენერგო მწარმოებლებთან. ელექტოენერგიის გარანტირებული შესყიდვის
ხელშეკრულებების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია 3.1 ქვეთავში. გარდაბნის
კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური სარგებლობს მთავრობის ვალდებულებით,
რომ მიიღოს გარანტირებული სიმძლავრის უზრუნველსაყოფად გადახდები, რაც შემოსავლის
მინიმალურ დონეს უზრუნველყოფს. ბაზრის წესების შესაბამისად, ეს ხარჯები გადავა
მომხმარებელზე, ელექტროენერგიის ტარიფების განსაზღვრის მიზნით.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია წარმოადგენს გაზის შეძენის შესახებ
ხელშეკრულების მხარეს, რომელიც ძალაშია 2026 წლამდე და მოითხოვს, რომ კომპანიამ
შეისყიდოს
გარკვეული
რაოდენობის
გაზი
წინასწარ
განსაზღვრულ
ფასად,
რაც
მნიშვნელოვნად დაბალი იქნება ბუნებრივი გაზის საბაზრო ფასზე. თუმცა, კომპანია ასევე
მონაწილეა გაზის ნასყიდობის უკან დაბრუნების ხელშეკრულებისა, რომლის მიხედვითაც
მომხმარებელმა, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიამ (SOCAR),
უნდა შეისყიდოს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ ნაყიდი გაზი, რაც
ამცირებს შეთანხმებიდან გამომდინარე რისკებს. სოკარის მიერ შესასყიდი დარჩენილი გაზის
ღირებულება 1,014 მლნ ლარია. გარდა ამისა, საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაციას გაფორმებული აქვს 3 გრძელვადიანი კონტრაქტი, რომელთა დეტალები
მოცემულია ცხრილში 7.
ცხრილი 7. სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გრძელვადიანი კონტრაქტები
საქართველოს
რკინიგზამ
გააფორმა
შეთანხმება
ენერგოპრო
საქართველოსთან
ელექტროენერგიის ფიქსირებულ ფასად ყიდვის შესახებ. კონტრაქტი ძალაშია 2021 წლამდე.
ამასთან, საქართველოს რკინიგზას გაფორმებული აქვს 1 წლიანი (ყოველწლიურად
32
SFR 1701
გაგრძელების
უფლებით)
შეთანხმება
სს
კახეთის
ენერგო
დისტრიბუციასთან,
ელექტროენერგიის ფიქსირებულ ფასად ყიდვის შესახებ და სს თელასთან.
ამ ვალდებულებების გარდა, არ არის გამოვლენილი სხვა გრძელვადიანი კონტრაქტები ან
გარანტირებული ფასის შეთანხმებები, რომელშიც ჩართულნი იქნებიან
სახელმწიფო
საწარმოები.
2.4.
84
ფისკალური რისკის შეფასება
სახელმწიფო
კომპანია
რამდენიმე
კრიტერიუმის
საფუძველზე
სხვადასხვა
რისკ-
კატეგორიაში განაწილდა. ის კომპანიები, რომელთაც უკვე მიიღეს ფინანსური დახმარება,
მაღალი რისკის კატეგორიაში მოხვდნენ. ასევე, კომპანიების რისკიანობა შეფასდა წმინდა
ღირებულების, კერძოდ კი სააქციო კაპიტალის მიხედვით. მაღალი რისკის კატეგორიაში
მოიაზრა უარყოფითი კაპიტალის მქონე საწარმოები (აღნიშნული კრიტერიუმი მხოლოდ
ერთმა კომპანიამ ვერ დააკმაყოფილა, რომელსაც უარყოფითი კაპიტალი უფიქსირდება);
ამასთან,
მაღალი
რისკის
კატეგორიაში
მოხვდნენ
ის
კომპანიები,
რომლებიც
ვერ
აკმაყოფილებენ ქვემოთ ჩამოთვლილი სამი კრიტერიუმიდან ორს ან სამივეს.
გადახდისუნარიანობა: განისაზღვრება მთლიანი ვალდებულებების აქტივებთან
მიმართების მაჩვენებლით (13 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, მათთვის
აღნიშნული ფარდობა ზღვრულ მაჩვენებელზე, 0.5-ზე მეტია);
მომგებიანობა: განისაზღვრება კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტით, ანუ აფასებს თუ
რამდენად მომგებიანია საწარმო. (67 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, აქვს
ზღვრულ, 10 პროცენტიან მაჩვენებელზე დაბალი კოეფიციენტი);
ლიკვიდურობა:
განისაზღვრება
მიმდინარე
კოეფიციენტით,
რომელიც
აფასებს
მიმდინარე აქტივებისა და მიმდინარე ვალდებულებების ფარდობას. კრიტერიუმის ზღვრული
მაჩვენებელი შეადგენს 2-ს (39 კომპანია ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმს, მათთვის
აღნიშნული ფარდობის კოეფიციენტი ზღვრულ მაჩვენებელზე, 2-ზე დაბალია).
ანალიზის საფუძველზე სახელმწიფო კომპანიების 51.2 პროცენტი (43 კომპანია) შეფასდა
მაღალ-რისკიანად და მათი მთლიანი ვალდებულებები 2016 წლის ბოლოსთვის შეადგენს 4,315
მლნ ლარს (მშპ-ს 12.8 პროცენტს). აქედან მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ვალდებულებები
1,902 მლნ ლარია. მის გარეშე მაღალრისკიანი კომპანიების ვალდებულება 2,449 მლნ ლარს ანუ
მშპ-ს 7.2 პროცენტს შეადგენს. მარაბდა-კარწახის რკინიგზის სასესხო ხელშეკრულებაში
საქართველოს
მთავრობას
არ
აქვს
ვალდებულება
აღებული
მარაბდა-კარწახის
ვალდებულებების მიმართ. აღნიშნული მაღალ-რისკიანი კომპანიების ვალდებულებების
(მარაბდა-კარწახის გარეშე) 48 პროცენტი საქართველოს ელექტროსისტემაზე, ხოლო 27
პროცენტი
სქართველოს
გაერთიანებული
წყალმომარაგების
კომპანიაზე
მოდის.
33
SFR 1701
ვალდებულებების მხრივ 10 უდიდეს კომპანიათა რიცხვში შემავალი მაღალრისკიანი
კომპანიების
ვალდებულებების
ვალდებულებებში 93 პროცენტია.
წილი
მთლიანად
მაღალრისკიანი
კომპანიების
დიაგრამა 2. სახელმწიფო საწარმოების ვალდებულებები
საშუალო რისკის მქონე 33 კომპანიის ვალდებულებები მშპ-ს 7.4 პროცენტს შეადგენს (2.4
მლრდ
ლარი).
აღნიშნულმა
კომპანიებმა
ვერ
დააკმაყოფილეს
ზემოაღნიშნული
კრიტერიუმიდან ერთი. იმ შემთხვევაში თუ ამ კომპანიების ფინანსური მდგომარეობა
გაუარსდება, ისინი მაღალ რისკიან, ხოლო გაუმჯობესების შემთხვევაში დაბალ რისკიან
კატეგორიაში გადაინაცვლებენ.
იმ
შემთხვევაში,
თუ
სახელმწიფო
კომპანიების
მაჩვენებლები
ნეგატიურია,
მასზე
ზედამხედველობა ეკისრება სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს, რომელიც იწყებს
მუშაობას
კომპანიის
ლიკვიდაციის,
რეორგანიზაციის,
პრივატიზაციის
ან
შერწყმის
მიმართულებით. ამგვარი გადაწყვეტილებების საფუძველზე, სახელმწიფო კომპანიების
რაოდენობა 2009-2016 წლებში 1315-დან 122-მდე შემცირდა. გრძელვადიან პერიოდში
ფინანსთა სამინისტრო სხვა შესაბამის სამინისტროებთან ერთად იმუშავებს სახელმწიფო
საკუთრებაში მყოფი საწარმოების სამართლებრივი ბაზის რეფორმირების მიზნით, რათა
შეძლოს ფისკალური რისკების მართვის განმტკიცება.
34
SFR 1701
2.5.
ცალკეული
სახელმწიფო
საწარმოების
ფინანსური
მაჩვენებლები
ანალიზისათვის სახელმწიფო საწარმოების ფინანსური მაჩვენებლები და ფინანსური პოზიცია
დეტალურად არის განხილული ქვემოთ, რათა შეიქმნას ამ კონკრეტული საწარმოების
ფინანსური მდგრადობისა და პოტენციური ფისკალური რისკების ფართო სურათი.
2.5.1. შპს მარაბდა-კარწახის რკინიგზა
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა ახორციელებს „აბრეშუმის გზის“ პროექტის საქართველოს
მონაკვეთის ბოლო ნაწილს. პროექტის მიზანია ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით აზიის
დაკავშირება შუა აღმოსავლეთთან, ცენტრალურ აზიასთან და ევროპასთან. პროექტის
ამოქმედების შემდეგ, დაგეგმილია რომ პირველ ეტაპზე ტვირთების გამტარუნარიანობა იქნება
წელიწადში 5 მილიონი ტონა, ხოლო მეორე ეტაპზე შესაძლებელია რომ 15 მილიონ ტონას
გაუტოლდეს. პროექტი მოიცავს როგორც 29.2 კმ. ახალი სალიანდაგო გზების დაგებას
საქართველოში, ასევე - არსებული 157 კმ ლიანდაგების რეაბილიტაციას, ახალი სადგურების
აშენებას
და
სხვა
ინფრასტრუქტურების
განახლებას,
საბჭოთა
კავშირის
პერიოდის
სარკინიგზო გზა ჩანაცვლდება სტანდარტიზებული სარკინიგზო გზით, რომელიც გამოიყენება
ჩინეთსა და ევროპაში ვაგონების შეცვლისა და მგზავრობის დროის შესამცირებლად. 2015
წლის დეკემბრის განმავლობაში, მარაბდა-ახალქალაქის მონაკვეთმა, ხოლო 2016 წლის
განმავლობაში მარაბდა-კარწახის მონაკვეთმა წარმატებით გაიარა გამოცდა. მოსალოდნელი
იყო, რომ რკინიგზა სრულად დაიწყებდა ფუნქციონირებას 2017 წელს, მაგრამ მშენებლობის
დასრულების და საოპერაციო ფაზის
მმართველობის სტრუქტურის შეფერხების გამო
აღნიშნულმა თარიღმა 2018 წლამდე გადაიწია.
პროექტი ჯერ კიდევ განხორციელების ეტაპზეა, შესაბამისად კომპანიას არ გააჩნია საკუთარი
შემოსავლები, რაც მას ზარალიანს ხდის. ამასთან ემატება ისიც, რომ კრედიტის აღება
განხორციელდა უცხოური ვალუტით, ხოლო გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ გაზარდა
ზარალის
მაჩვენებელი.
პროექტს
აფინანსებს
აზერბაიჯანული
მხარე,
აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის მიერ გამოყოფილი სესხით. სესხის საერთო მოცულობა 775 მლნ აშშ დოლარს
შეადგენს და იგი გაცემულ იყო 2 ტრანშად: პირველი ტრანში - 200 მლნ აშშ დოლარი და
წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენდა 1 პროცენტს, ხოლო მეორე ტრანში - 575 მლნ აშშ
დოლარი წლიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 5 პროცენტს. საპროცენტო განაკვეთი
კაპიტალიზირებულია. 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ძირითადი თანხიდან 145
მლნ
აშშ
დოლარი
გამოუყენებელ
ნაშთად
დარჩა
(2015:
187
მლნ
აშშ
დოლარი).
მოსალოდნელია, რომ პროექტის საერთო ღირებულება არ გადააჭარბებს გამოყოფილ
საკრედიტო თანხას და დამატებითი ფინანსური დახმარების საჭიროება არ დადგება.
35
SFR 1701
სესხის ძირი თანხის და მასზე დარიცხული პროცენტის გადახდა დაიწყება პროექტის
დასრულების შემდეგ და უნდა დაიფაროს 25 წლის განმავლობაში. თუმცა დადებული
ხელშეკრულებების ფარგლებში, ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს. დაფარვა უნდა
განხორციელდეს ყოველ ნახევარ წელიწადში,
რომელიც დარჩება
"თავისუფალი ფულადი სახსრებიდან",
ყველა საოპერაციო ხარჯის დაფარვის შემდეგ და განისაზღვრება
პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ. საკოორდინაციო საბჭო შედგება ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
მინისტრის
მოადგილის
და
აზერბაიჯანის
რკინიგზის
ხელმძღვანელებისგან. რკინიგზის ოპერირების სამომავლო დეტალები, მათ შორის
მმართველობითი სტრუქტურა და ტარიფები, ჯერ კიდევ მოლაპარაკების სტადიაზეა და უნდა
შეთანხმდეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის.
2016 წლის ბოლოსათვის კომპანიის ვალდებულებები 1,902 მლნ ლარს შეადგენს. კომპანია
გადახდისუუნაროა და მისი ვალდებულებები 616 მლნ ლარით აღემატება აქტივების
ღირებულებებს. ეს ტენდენცია გაგრძელდება კომპანიის მიერ შემოსავლების გენერირების
დაწყებამდე. რეალიზებული წმინდა ზარალი 2016 წლისათვის 202 მლნ ლარია. საგადასახადო
სისტემაში განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმის გავლენა კომპანიის
მაჩვენებელზე დიდი არ იყო და მისმა საგადასახადო ხარჯმა 3.5 მლნ ლარი შეადგინა.
კომპანია
კლასიფიცირებულია
ვალდებულებების ფონზე
როგორც
მაღალ
რისკიანი,
რადგან
მას
მაღალი
არ გააჩნია საკუთარი შემოსავლები, ამასთან დადებული სასესხო
ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს მთავრობის მხრიდან არ არის გაცემული
გარანტიები და არ არის დაფიქსირებული მთავრობის მხრიდან აღებული ვალდებულება.
კომპანიის ფულადი სახსრები განთავსებულია აზერბაიჯანისა და საქართველოს ისეთ წამყვან
ბანკებში, რომელთა რეიტინგი სარეიტინგო სააგენტი Fitch-ის შეფასებით არის B. კომპანიას არ
აქვს მცურავი საპროცენტო განაკვეთის დავალიანება და, შესაბამისად, საპროცენტო განაკვეთის
ცვლილება არ მოახდენს გავლენას კომპანიაზე.
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა დაფუძნებულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს მიერ, სახელმწიფოს 100 პროცენტიანი წილით.
36
SFR 1701
ცხრილი 8. მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა
(ლარი, პროცენტი)7
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
512
(7,893)
332
(51,679)
8,821
(88,090)
(332,304)
(201,899)
-1541.6%
1650.4%
-1.0%
-13.1%
-35.2%
515.5%
-15566.0%
15666.0%
-5.9%
-622.4%
2556.9%
86.3%
-998.6%
1098.6%
-8.7%
107.5%
-100.0%
242.9%
0.0%
0.0%
-25.9%
80.2%
-38.2%
0.0%
0.0%
-15.7%
32.8%
60,079
746,134
8,303
861,767
(81,937)
1,091,836
(414,222)
1,578,954
(616,111)
1,901,533
4759.4%
4917.3%
3942.2%
659.6%
1001.4%
1241.9%
-409.6%
10379.0%
-2008.5%
-1332.5%
-1737.7%
-381.2%
-5340.6%
-308.6%
0.0%
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
რისკის რეიტინგი
2.5.2. სს საპარტნიორო ფონდი
საპარტნიორო
ფონდი
შეიქმნა
საქართველოს
სახელმწიფო
საკუთრებაში
არსებული
უმსხვილესი საწარმოების კონსოლიდაციით. სს საქართველოს საპარტნიორო ფონდი არის
საინვესტიციო
ფონდი,
რომელიც
მეწარმეთა
საპარტნიორო
ფონდის
შესახებ
საქართველოს
სამეთვალყურეო
საბჭოს
ხელმძღვანელობს
შესახებ
საქართველოს
კანონის
საქართველოს
შესაბამისად
კანონის და
სს
ფუნქციონირებს.
პრემიერ-მინისტრი.
საბჭოს
შემადგენლობაში ასევე შედის საქართველოს მთავრობის 4 წევრი და კერძო სექტორიდან
მოწვეული 3 პირი. კერძოდ: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების,
ფინანსთა, ენერგეტიკისა და იუსტიციის მინისტრები; თი-ბი-სი ბანკის, საქართველოს ბანკის
და ლიბერთი ბანკის წარმომადგენლები. ფონდი ფლობს ისეთი მსხვილი კომპანიების წილების
სრულ, 100 პროცენტიან პაკეტს როგორიცაა შპს საქართველოს რკინიგზა, სს საქართველოს
ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და სს
ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი. საპარტნიორო ფონდი ასევე
ფლობს სს თელასის 24 პროცენტიან წილს, რომლებიც შეადგენენ სახელმწიფო საწარმოების
7
განსხვავებები 2016 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზში ასახულ ფინანსურ
მაჩვენებლებსა და მიმდინარე ფინანსურ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია მონაცემების დაზუსტებით
აუდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში
37
SFR 1701
მთლიანი ბრუნვის 62 პროცენტს და ვალის 55 პროცენტს.
ფონდის ძირითად ფუნქციებს შეადგენს ინვესტიციების მოზიდვა და ინვესტიციების
განხორციელება საქართველოში მოქმედ კერძო და სახელმწიფო კომპანიებში, სააქციო
კაპიტალისა
და
ვალის
დაფინანსების
და
გარანტიის
გზით.
პრიორიტეტი
ენიჭება
ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და უძრავი ქონების სექტორებში
განხორციელებულ პროექტებს. 2015 წელს ფონდმა განახორციელა ინვესტიციები სამშენებლო
მასალების და თვითმფრინავების სათადარიგო ნაწილების წარმოების, ხილის ექსპორტის,
მშენებლობისა და სავაჭრო ცენტრების ლიზინგის პროექტების საწესდებო კაპიტალში. გაიცა
სესხები სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურული სექტორების პროექტებზე. 2015
წელს, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ საპარტნიორო ფონდს
გადასცა რამდენიმე საავადმყოფო, მოცემული დაწესებულებების გაერთიანების, კერძო
დეველოპერების მოზიდვისა და სახელმწიფოს საკუთრების 50 პროცენტზე ნაკლებამდე
შემცირების მიზნით. 2016 წელს ფონდმა განახორციელა 25 მლნ ლარის ინვესტიცია
ენერგეტიკის, უძრავი ქონების და სამეწარმეო სექტორის პროექტებზე.
საკუთარი საქმიანობის დასაფინანსებლად, საპარტნიორო ფონდმა 150 მლნ აშშ დოლარის
სესხი
აიღო.
სესხის
დაფარვის
2017-2020
წლებში
ტრანშებად
მოხდება.
სესხის
მომსახურებისთვის საჭირო შემოსავლების ძირითად წყაროს ფონდისთვის წარმოადგენს
შვილობილი კომპანიებიდან მიღებული დივიდენდები. 2016 წელს, საქართველოს ნავთობისა
და გაზის კორპორაციამ გადაიხადა 12.7 მლნ ლარი დივიდენდი. 2015 წელს გადახდილი
დივიდენდი ჰქონდა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას (29 მლნ ლარი).
საკმარისი დივიდენდების არ არსებობის შემთხვევაში, ფონდს მოეთხოვება საკუთარი
ინვესტიციების ლიკვიდაცია ან შვილობილი კომპანიებისგან სესხება. 2016 წელს საპარტნიორო
ფონდს მოუწია 6 მლნ აშშ დოლარის სესხება საკუთარი კომპანიისგან, საქართველოს
რკინიგზისაგან, ვალის მომსახურების დასაფარად. საპარტნიორო ფონდი Fitch-ის მიერ
შეფასებულია როგორც BB- რეიტინგის მქონე კომპანია.
სარეიტინგო კომპანიის რეპორტები და საპარნტიორო ფონდის ფინანსური ანგარიშგება
ხელმისაწვდომია საჯაროდ.
38
SFR 1701
ცხრილი
9:
საპარტნიორო
ფონდის
კონსოლიდირებული
ძირითადი
ფინანსური
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
8
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
410,618
68,395
979,399
73,569
1,094,386
124,660
1,379,630
(194,730)
1,423,011
24,224
25.3%
86.1%
1.4%
2.9%
138.5%
137.2%
21.2%
93.2%
1.5%
3.0%
11.7%
3.2%
22.2%
89.3%
2.3%
4.7%
26.1%
83.3%
23.5%
126.6%
-3.1%
-7.6%
3.1%
-14.4%
24.9%
98.5%
0.4%
0.9%
2,348,936
2,561,432
2,419,284
2,640,504
2,641,972
2,809,631
2,556,619
3,723,897
2,731,310
4,135,225
328.5%
431.0%
322.5%
412.1%
349.5%
209.0%
430.1%
209.1%
251.1%
206.3%
287.9%
245.7%
-63.1%
151.4%
14.8%
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
რისკის რეიტინგი
2.5.3. სს საქართველოს რკინიგზა
საქართველოს რკინიგზა არის ვერტიკალურად ინტეგრირებული სარკინიგზო კომპანია,
რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის მასშტაბით სარკინიგზო სისტემის ფუნქციონირებაზე.
საქართველოს
რკინიგზა
უზრუნველყოფს
სატვირთო
და
სამგზავრო
გადაზიდვების
მომსახურებას. მას ასევე აკისრია საქართველოს მასშტაბით სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის
შენარჩუნებისა და მშენებლობის ფუნქცია. საქართველოს რკინიგზა მთლიანად საპარტნიორო
ფონდის მფლობელობაშია.
2015 წელს 65.5 მლნ ლარის ზარალის შემდეგ, კომპანიამ 2016 წელს მიიღო 65.1 მლნ ლარის
წმინდა მოგება. კომპანიის 2016 წლის მოგება
ძირითადად განაპირობა ვალუტის კურსის
ცვლილების ნაკლებმა გავლენამ, კომპანიის მიერ სახელმწიფოსათვის გადაცემული ქონებიდან
მიღებულმა 80 მლნ ლარის შემოსავალმა და საგადასახადო კოდექსის ცვლილებით მიღებულმა
სარგებელმა 44.4 მლნ ლარის ოდენობით. მიუხედავად იმისა რომ ვალუტის გაუფასურების
გავლენა მიმდინარე პერიოდისთვის კვლავ მნიშვნელოვანი იყო, აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს
8
განსხვავებები 2016 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზში ასახულ ფინანსურ
მაჩვენებლებსა და მიმდინარე ფინანსურ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ 2015 წლის
მონაცემები წარმოადგენდა საპარტნიორო ფონდის საწარმოების აგრეგირებულ მონაცემებს.
39
SFR 1701
საკურსო სხვაობით გამოწვეული ხარჯი უფრო მცირე იყო (112 მლნ ლარი) ვიდრე 2015 წელს
(226.8 მლნ ლარი).
აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს შემცირდა კომპანიის მიერ სასაქონლო გადაზიდვების
მოცულობები. ტვირთის მოცულობა მერყეობს ფასებთან მიმართებაში და აქედან გამომდინარე
მერყეობს საქართველოს რკინიგზის სასაქონლო გადაზიდვების მოთხოვნაც, რომელიც ასევე
მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რეგიონში არსებულ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ
მდგომარეობაზე. მეორე მხრივ, საქართველოში სარკინიგზო გზით ტრანსპორტირებაზე
არსებობს ბუნებრივი მონოპოლია. მიუხედავად აღნიშნულისა, გასულ წლებში კომპანია
ხასიათდებოდა საოპერაციო შემოსავლების ზრდადი მაჩვენებლით, რაც მოგების მიღების
განმაპირობებელი ფაქტორია. კერძოდ, იმავე 2015 წელს კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 187.6
მლნ ლარი შეადგინა.
კომპანიის
სატარიფო
ხელისუფლებისგან
პოლიტიკა
მინიჭებული
არ
აქვს
ექვემდებარება
უფლებამოსილება
სახელმწიფო
თავად
რეგულირებას,
განსაზღვროს
იგი.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესის გარკვეულ სფეროებში დაწესებული ტარიფები
განსაზღვრულია საერთაშორისო სარკინიგზო ტრანზიტის ტარიფების შესახებ შეთანხმების
საფუძველზე
საქართველოს რკინიგზას გააჩნია გარკვეული მოქნილობა ტარიფების
დაწესებისას. რაც შეეხება სამგზავრო ტარიფებს, ამ სეგმენტში ადგილი აქვს კონკურენციას
ტრანსპორტირების სხვა საშუალებებთან. საქართველოს რკინიგზის მიზანია, რომ ტარიფების
ნებისმიერი დონით ზრდა ხდებოდეს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების შესაბამისად.
მომსახურების გაუმჯობესება, განრიგის ოპტიმიზაცია, მარკეტინგი და მაღალშემოსავლიან
მომხმარებლებზე თარგეთირება წარმოადგენს სტრატეგიული ინიციატივების შემადგენელ
ნაწილს, რაც სამგზავრო გადაზიდვების ბიზნესს მომგებიან საქმიანობად აქცევს.
2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს რკინიგზის მიერ ადგილი ჰქონდა 141
მლნ ლარის ოდენობის სავაჭრო და სხვა აუნაზღაურებელი შემოსულობების ჩამოწერას,
რომლებიც ძირითადად წარმოიშვა კომპანიისადმი
დავალიანებებისგან. 2015 წელს აღიარებული 28
არსებული ვადაგადაცილებული
მლნ ლარის აუნაზღაურებელი
დავალიანებიდან, 13 მლნ ლარი მოდიოდა ერთ უცხოურ სარკინიგზო კომპანიაზე. მოცემულ
მომხმარებელთან გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი და შეთანხმდა დაუფარავი
ბალანსები და მათი დაფარვის გრაფიკი. საქართველოს რკინიგზა მართავს საკუთარ
საკრედიტო რისკებს სატვირთო და მგზავრთა გადაზიდვების კომპანიებთან წინასწარი
გადახდების მოთხოვნით.
მიმდინარე ეტაპზე, კომპანია ახორციელებს ორ მსხვილ კაპიტალურ საინვესტიციო პროექტს:
მოდერნიზაციის პროექტი -„ჩქარი რკინიგზა“
და თბილისის შემოვლითი რკინიგზის
მშენებლობა. 2016 წელს, მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 182 მლნ ლარი (2015 წელს 186 მლნ
ლარი) და 70 მლნ ლარი მანქანა-დანადგარებზე. მოდერნიზაციის პროექტი შექმნილია
ტრანსპორტირების შესაძლებლობის ამაღლებისა და მატარებლის სიჩქარის გაუმჯობესების
მიზნით, რაც მიიღწევა თბილისსა და ბათუმს შორის (შავ ზღვაზე) სარკინიგზო
ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის გზით. შემოვლითი გზის პროექტი გულისხმობს
სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გადაადგილებას ისე, რომ აღარ ხდებოდეს სატვირთო და
40
SFR 1701
სამგზავრო მატარებლების თბილისის ცენტრის გავლით
გადაადგილება. 2013 წლის
ოქტომბერში, თბილისის შემოვლითი გზის პროექტთან დაკავშირებული ყველა სამშენებლო
სამუშაო შეჩერდა. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის განკარგულების შესაბამისად,
თბილისის შემოვლითი რკინიგზის გაუმჯობესებულ პროექტზე შესაბამისი გადაწყვეტილების
მიღება უნდა მომხდარიო 4 თვის განმავლობაში, ხოლო პროექტის დასრულება განისაზღვრა
განკარგულების მიღებიდან არა უგვიანეს 22 თვის განმავლობაში. თუმცა, ამ საკითხე დისკუსია
არ დასრულებულა და კომპანიამ სამშენებლო კონტრაქტის ვადა გააგრძელა.
საქართველოს რკინიგზასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2012 წელს გაფორმებული
მემორანდუმი
ითვალისწინებდა
თბილისის
შემოვლითი
რკინიგზის
ფარგლებში
გამოსათავისუფლებელი მიწის ნაკვეთის გადაცემას სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფოს მიერ
კომპანიისთვის 138 მლნ შვეიცარიული ფრანკის (ეკვივალენტი ეროვნულ ვალუტაში) დღგ-ს
გარეშე ანაზღაურების სანაცვლოდ. პროექტის დასრულების შემდეგ, ამავე მემორანდუმით
მხარეები
შეთანხმდნენ,
რომ
ასანაზღაურებელი
თანხის
კომპანიისათვის
მიცემა
განხორციელდებოდა კომპანიის წმინდა მოგების განაწილების შედეგად სახელმწიფო მიერ
მისაღები დივიდენდებიდან. კომპანიამ, 2011 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
გაუნაწილებელი წმინდა მოგებიდან
დაადეკლარირა 138 მლნ შვეიცარიული ფრანკი.
მთავრობასთან შეთანხმების შემდეგ, 100 მლნ ლარი დივიდენდების სახით გადახდილ იქნა
სახელმწიფო ბიუჯეტში. გადასახდელი თანხის ნაწილი დარჩა რეინვესტირებისათვის
შემდგომში თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტისათვის,
ხოლო 24 მლნ ლარი
დასაფარი დღგ-ს ხარჯი კომპანიას უნდა აუნაზღაუროს მთავრობამ.
კომპანიის ვალდებულებების თანაფარდობა მთლიან აქტივებთან 50 პროცენტი შეადგენს.
კომპანიას აქვს 50 მლნ ლარის ღირებულების დასაფარი სესხი (განაკვეთი: Libor + 1.25
პროცენტი, ვადა: 2026 წ, ვალუტა: აშშ დოლარი), რომელიც გამოყენებული იყო სამგზავრო
მატარებლების
შეძენის
დასაფინანსებლად.
სესხი
უზრუნველყოფილია
სამგზავრო
მატარებლების 52 მლნ ლარის ღირებულებით. კომპანიას გამოშვებული აქვს 500 მლნ აშშ
დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები (კუპონი: 7.8 პროცენტი; საკონტრაქტო
ვადიანობა: 2022 წ). მოცემული ობლიგაციის გამოშვების შეთანხმება მოიცავს
პუნქტს
კონტროლის უფლების ცვლილებაზე (მაგალითად, თუ სახელმწიფოს წილი დაეცემა 50
პროცენტზე ქვემოთ), გადახდილი დივიდენდებისა და წმინდა მოგების თანაფარდობის 50
პროცენტამდე შეზღუდვას და წმინდა ვალის საოპერაციო მოგებასთან (EBITDA - მოგება
გადასახადების, პროცენტის, გადაფასების და ამორტიზაციის შემდეგ) თანაფარდობის
მაქსიმუმის 3.5-ზე დაწესებას . გარდა ამისა, არსებობს ფინანსური ანგარიშგების მკაცრი
მოთხოვნები, რომლებსაც კომპანია ასრულებს. ობლიგაციების გამოშვების რეიტინგი Fitch-ის
შეფასებით არის BB-, ხოლო S&P-ის შეფასებით კი - B+. მიმდინარე ეტაპზე, ობლიგაციებით
ვაჭრობა მიმდინარეობს დაახლოებით 5 პროცენტში, რაც საქართველოს სუვერენული ფასიანი
ქაღალდების საპროცენტო განაკვეთს დაახლოებით 150 საბაზისო პუნქტით აღემატება.
2015 წლის ივლისში, კომპანიამ გამოისყიდა 2010 წელს გამოშვებული, 250 მლნ დოლარის
ღირებულების ობლიგაციების დარჩენილი 28 მლნ დოლარის ობლიგაციები, რომელთა
საკონტრაქტო ვადიანობა ამოწურული იყო.
41
SFR 1701
დივიდენდების გადახდა შეზღუდულია ევროობლიგაციების შეთანხმებით. 2016 და 2015 წელს
დივიდენდების გადახდა არ განხორციელებულა. მთავრობასთან შედგა შეთანხმება
გადასახდელი დივიდენდების შემცირებაზე საქართველოს რკინიგზის მიერ რკინიგზის
სადგურის მახინჯაურიდან ბათუმში გადატანის ღირებულების ოდენობით.
ცხრილი 10: საქართველოს რკინიგზის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა
(ათასი ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
520,878
97,217
507,632
65,230
535,590
39,286
626,476
(65,499)
563,220
65,126
18.7%
78.0%
3.4%
6.4%
-2.5%
6.2%
12.8%
85.0%
2.3%
4.2%
5.5%
13.7%
7.3%
91.6%
1.3%
2.5%
17.0%
43.3%
-10.5%
112.1%
-2.1%
-4.5%
-10.1%
-23.6%
11.6%
95.3%
2.0%
4.1%
1,530,800
1,300,745
1,569,127
1,316,100
1,562,751
1,405,630
1,471,210
1,622,707
1,599,276
1,626,407
249.8%
315.2%
224.0%
282.0%
219.3%
85.0%
931.6%
83.9%
457.7%
89.9%
87.5%
110.3%
-110.4%
101.7%
123.3%
საშუალო
საშუალო საშუალო საშუალო საშუალო
2.5.4. სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა
პასუხისმგებელია
ელექტროენერგიის
გადაცემასა და დისპეჩერიზაციაზე, ახორციელებს მთლიანი ენერგოსისტემის ტექნიკურ
კონტროლს, რათა უზრუნველყოს ენერგიის უწყვეტი და საიმედო მიწოდება. საქართველოს
სახელმწიფო
ელექტროსისტემა
პასუხისმგებელია
საქართველოს
ფარგლებში,
როგორც
იმპორტირებული, ასევე ექსპორტირებული ელექტროენერგიის გადაცემაზე. კომპანიას ჰყავს
ორი შვილობილი კომპანია: შპს ენერგოტრანსი, რომელიც პასუხისმგებელია თურქეთთან
მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების ფუნქციონირებაზე, და სს კარცალ ენერჯი (Karcal Energy),
რომელიც ხელს უწყობს საქართველოსა და თურქეთს შორის ელექტროენერგიის გაცვლით
ოპერაციებს. სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა სრულად საპარტნიორო ფონდის
მფლობელობაშია.
42
SFR 1701
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა კანონის შესაბამისად ახორციელებს და გეგმავს
საქართველოში მთლიანი გადამცემი ქსელის განვითარებას. 10-წლიანი გადამცემი ქსელის
განვითარების გეგმა დამტკიცებულია მთავრობის მიერ. ქსელის გაძლიერებამ გააუმჯობესა
ენერგოუსაფრთხოება, რაც დასტურდება ავარიების სრულად ან ნაწილობრივი შემცირებით 2005 წელს 16 შემთხვევიდან 2015 წელს 4 შემთხვევამდე. ანალოგიურად, ტექნიკური
დანაკარგები გაუმჯობესდა 14.95 პროცენტიანი პიკიდან 2.14 პროცენტამდე. შავი ზღვის
ელექტროგადამცემი ქსელის (BSTN) პროექტი დასრულდა 2012 წელს, რამაც მნიშვნელოვნად
გაზარდა თურქეთის მიმართულებით ელექტროენერგიის გადაცემის შესაძლებლობა. ახალი
კაპიტალური დანახარჯების პროექტები, რაც ამჟამად მიმდინარეობს, საშუალებას მისცემს
საქართველოს, რუსეთსა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის უფრო დიდი მასშტაბის
ელექტროენერგიის
ვაჭრობას
და
უზრუნველყოფს
უფრო
მეტად
სტაბილურ
ელექტროსისტემას. ეს პროექტები მოიცავს ჯვარი-ხორგას დამაკავშირებელ პროექტს,
რომლითაც
შესაძლებელი
გახდება
საქართველოს
ჩრდილო-დასავლეთით
მდებარე
ჰიდროელექტროსადგურებიდან ელექტროენერგიის გადაცემა დასავლეთ საქართველოსა და
თურქეთში; ყაზბეგის დამაკავშირებელ პროექტს, რომელიც შექმნის რუსეთის ქსელის 1100
მეგავატის გადამცემ სიმძლავრესთან დამაკავშირებელ მეორე 500 კილოვატიან ხაზს.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის
მიერ დამტკიცებული ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შესაბამისად, საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემას გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის მომსახურებისათვის
ყოველწლიურად უმტკიცდება განახლებული ტარიფი. ტარიფის დაანგარიშება ხდება
ფორმულით: კომპანიის საოპერაციო ხარჯი + კომპანიის რეგულირებადი აქტივები * WACCზე)/სატარიფო წლის საპროგნოზო ელ. ენერგიის მოხმარებაზე. 2014-2017 სატარიფო
წლებისათვის
WACC-ს ოდენობა განსაზღვრული იყო 13.54 პროცენტით, ხოლო 2018
წლისათვის მისი მაჩვენებელი იზრდება, რაც კომპანიას დამატებითი შემოსავლის მიღების
საშუალებას აძლევს. ტარიფის ყოველწლიური ცვლილება, რაც სავალუტო კურსის
განახლებულ საპროგნოზო მაჩვენებლებს ეფუძნება, სავალუტო რისკის შერბილების და
კომპენსირების ერთ-ერთი მექანიზმია.
ახალი
სატარიფო
მეთოდოლოგიის
შემოღების
შემდგომ,
კომპანიის
შემოსავალი
ყოველწლიურად იზრდება. შესაბამისად, 2012- 2016 წლების პერიოდში კომპანიის საოპერაციო
შემოსავალი დაახლოებით 54 მლნ ლარით გაიზარდა, რაც პროცენტულ გამოსახულებაში 72
პროცენტს შეადგენს. საოპერაციო შემოსავლის ასეთი ზრდა კომპანიას ფინანსური
მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და მოგების გენერირების საშუალებას აძლევს, მაგრამ 20152016 წლებში, მიუხედავად კომპანიის მიერ გამომუშავებული საოპერაციო მოგებისა, ვალუტის
გაუფასურების
გამო,
გადაფასდა
მისი
უცხოური
ვალუტით
დენომინირებული
ვალდებულებულებები, რამაც 2015 წელს - 114 მლნ ლარი უარყოფითი წმინდა მოგება
განაპირობა, ხოლო 2016 წელს - 80 მლნ ლარი, თუმცა ზარალის ოდენობა 34 მლნ ლარით
შემცირდა. საგადასახადო სისტემაში განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმის
გავლენა კომპანიის მაჩვენებელზე დიდი არ იყო იყო და მისმა საგადასახადო ხარჯმა 8.3 მლნ
ლარი შეადგინა.
43
SFR 1701
კომპანია თავისი საქმიანობის განსახორციელებლად ძირითადად დამოკიდებულია ნასესხებ
თანხებზე: თუ 2015 წლის ბოლოსთვის ვალდებულებების (991 მლნ ლარი) კაპიტალთან
თანაფარდობა 647 პროცენტი შეადგენდა, 2016 წლის ბოლოსთვის ვალდებულებების (1168
მლნ ლარი) კაპიტალთან თანაფარდობა უკვე 1125 პროცენტს შეადგენს, საწარმოს კაპიტალი
103 მლნ ლარია (2015 წელს 153 მლნ ლარი). თუ კომპანიის საქმიანობა 2015 - 2016 წლების
დინამიკით
გაგრძელდება,
არსებობს
რისკი
იმისა,
რომ
ის
შეიძლება
გახდეს
გადახდისუუნარო მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. პროცენტის დაფარვის
კოეფიციენტი (-401 პროცენტი), (2015 წელს (-537 პროცენტი)) მიუთითებს, რომ კომპანია ვერ
ღებულობს საკმარის მოგებას და არ შეუძლია დაფაროს თავისი ფინანსური ხარჯები, რაც
თავისთავად იმის მაჩვენებელია, რომ მასზე გაცემული ვალდებულებების დაფარვის
პოტენციური შესაძლებლობა მაღალი რისკის ქვეშ დგას. ეს კი პირდაპირ გავლენას მოახდენს
სახელმწიფოზე. კომპანიის ყველა აღებული სესხი და ვალდებულება გაცემულია ფინანსთა
სამინისტროს მიერ და მისი დეფოლტის შემთხვევაში ამ ვალდებულებების დაფარვა მოუწევს
მთავრობას.
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას გააჩნია მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი
ვალდებულებები. მიუხედავად ფინანსური მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა, კომპანიის უნარი,
რომ მოემსახუროს ვალს, ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს. 2016 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით, კომპანიის რესტრუქტურიზებული დავალიანება შეადგენს 66.4 მლნ ლარს,
რომელიც შედგება 2006 წლამდე წარმოქმნილი ვალდებულებებისაგან
და მისი გადახდა
ხორციელდება 2008 წელს დამტკიცებული რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად. აღნიშნული
დავალიანება სრულად დაიფარება 2023 წელს.
კომპანიას ასევე აქვს 913 მლნ ლარის ოდენობის (2015: 733 მლნ ლარი) სასესხო ვალდებულება,
რაც 2021-2033 წლებში უნდა დაიფაროს. აქედან 365.5 მლნ ლარი წარმოადგენს ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (EBRD),) ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან
(EIB), გერმანიის რეკონსტრუქციის საინვესტიციო ბანკისაგან (KfW), აზიის განვითარების
ბანკისგან (ADB), მსოფლიო ბანკისგან ფინანსთა სამინისტროსათვის გამოყოფილი სესხებიდან
განხორციელებულ გადასესხებულ სახსრებისგან წარმოშობულ ვალდებულებას, ხოლო 547.5
არის
შპს
„ენერგოტრანსზე“
(ელექტროსისტემის
შვილობილ
კომპანია)
ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (EBRD),) ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან
(EIB), გერმანიის რეკონსტრუქციის საინვესტიციო ბანკისაგან (KfW)
სესხებისგან წარმოშობილი ვალდებულება.
გადასესხებული
საერთაშორისო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან (IBRD) (მსოფლიო ბანკის
ნაწილი) აღებული სესხთან დაკავშირებით, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას
ეთხოვა მიმდინარე აქტივებისა და მიმდინარე ვალდებულებების შეფარდების კოეფიციენტის
შენარჩუნება არა ნაკლებ 1-ისა.
2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კომპანიამ ეს შეთანხმება დაარღვია, რაც
გამოწვეული იყო იმით, რომ მიმდინარე ვალდებულებები მოიცავდა გადასახდელებს იმ
44
SFR 1701
საქმიანობისათვის, რომელიც IBRD-ისა და სხვა კრედიტორების მიერ იყო დაფინანსებული.
თუ ასეთ გადასახდელებს გამოვრიცხავდით, მაშინ კომპანიასთან შეთანხმებული პირობა არ
იქნებოდა დარღვეული და კოეფიცინტი შეთანხმებულზე მაღლი იქნებოდა. თუმცა
მოსალოდნელია, რომ ყოველივე ზემოაღნიშნული არ მოახდენს უარყოფით გავლენას IBRDთან აღებული სესხის დაფარვის გრაფიკზე. 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სხვა
შეთანხმებების გრაფიკი კომპანიას არ დაურღვევია.
ასევე, ინფრასტრუქტურული საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად 2016 წლის
მდგომარეობით, კომპანიას მოზიდული აქვს 112.8 მლნ ლარის (2015 წელს - 108 მლნ ლარი)
მოცულობის გრანტები სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან. ეს თანხები
არ ექვემდებარება დაბრუნებას გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კომპანია არაჯეროვნად
გამოიყენებს მიღებულ ფულად სახსრებს ან მნიშვნელოვან საფრთხეს შეუქმნის პროექტის
განხორციელებას, რაც პრაქტიკულად გამორიცხულია.
კომპანიას ფულადი სახსრები განთავსებულია აქვს
ბანკში, რომელიც Fitch-ის მიერ B
რეიტინგით არის შეფასებული. საპროცენტო რისკის გავლენა კომპანიაზე უმნიშვნელოა,
რადგან მისი ვალდებულებების საპროცენტო განაკვეთი არ არის ცვალებადი.
ვალდებულებების კაპიტალთან შეფარდების მაჩვენებელი მაღალია და ხარჯების დაფარვის
კოეფიციენტი რჩება უარყოფითი.
ცხრილი 11. სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ძირითადი ფინანსური
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
67,403
(10,741)
78,715
(63,178)
124,607
3,919
117,051
(114,052)
132,826
(80,023)
-15.9%
121.6%
-1.0%
-3.8%
16.8%
66.2%
-80.3%
173.1%
-6.2%
-28.7%
58.3%
-11.2%
3.1%
97.1%
0.4%
1.5%
-6.1%
92.0%
-97.4%
198.4%
-10.0%
-74.5%
13.5%
-11.9%
-60.2%
154.0%
-6.3%
-77.1%
282,437
741,922
219,806
803,464
259,843
818,548
153,021
991,476
103,846
1,168,499
38.1%
72.5%
52.9%
42.7%
48.4%
262.7%
-234.5%
365.5%
-1282.3%
315.0%
18.7%
647.9%
-537.1%
1125.2%
-401.6%
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
45
SFR 1701
2.5.5. შპს ენერგოტრანსი
ენერგოტრანსი პასუხისმგებელია ელექტროენერგიის გადაცემისთვის, ელექტროენერგიის
ექსპორტისა და ტრანზიტის ჩათვლით, 500 კმ-ან „ვარძიასა“ და „ზეკარის“ ელექტროგადამცემ
ხაზებით
და
400კვ-იან
ელექტროგადამცემი
„მესხეთის“
კავშირგაბმულობის
თურქეთთან, რომლებიც აშენდა BSTN- ის პროექტის ფარგლებში.
ხაზით
ელექტროგადამცემი
ხაზები უზრუნველყოფენ საქართველოს გადამცემი ქსელის უსაფრთხოებას და ქმნიან
ენერგიის ექსპორტს თურქეთში. კომპანია მუშაობს GNERC- სგან მიღებული ლიცენზიით.
გადამცემი ტარიფები ასევე დადგენილია სემეკის მიერ.
2013 წლიდან ელექტროგადამცემი ხაზების ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, კომპანიის
შემოსავლები
ყოველწლიურად
იზრდება,
თუმცა,
საექსპორტო
და
სატრანზიტო
შესაძლებლობების გამოყენება დაბალია და ამ აქტივობიდან მიღებული შემოსავალი არ არის
საკმარისი კომპანიის ხარჯების და ვალუტის გაუფასურებით მიღებული ზარალის
დასაფარავად. გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ
უარყოფითად იმოქმედა
კომპანიის
ფინანსურ მდგომარეობაზე, რადგან მისი ვალდებულებები დენომინირებულია
უცხოური
ვალუტაში, განსაკუთრებით 2015 წელს. 2016 წელს კომპანიის მიერ მიღებულმა ზარალმა
შეადგინა 33 მლნ ლარი, ხოლო 2015 წელს 92.5 მლნ ლარი. საგადასახადო სისტემაში
განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმის გავლენა კომპანიის მაჩვენებელზე დიდი
არ იყო იყო და მისმა საგადასახადო სარგებელმა 1.6 მლნ ლარი შეადგინა.
მიღებულმა ზარალმა იმოქმედა კომპანიის კაპიტალის გაუფასურებაზე, რაც უარყოფითად
აისახება გადახდისუნარიანობაზე. ენერგოტრანსის სასესხო ვალდებულება შეადგენს 575 მლნ
ლარს და შედგება იმ გადასესხებული თანხებიდან, რომლებიც ფინანსთა სამინისტრომ
გამოუყო KfW, EIB და EBRD- სგან მიღებული სესხებიდან. 2014 წლიდან, როდესაც კომპანიას
უნდა დაეწყო KfW სესხის მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებდა შავი ზღვის
ელექტროგადამცენი ქსელის განხორციელებას, შეექმნა ფინანსური პრობლემები რის გამოც
ფინანსთა
სამინისტროს
წინაშე
დააყენა
საკითხა
სასესხო
ვალდებულებების
რესტრუქტურიზაციის თაობაზე. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულების
საფუძველზე გაფორმდა ხელშეკრულება და შედგა ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის
ახალი გრაფიკი (34 მლნ ლარი). რაც უზრუნველყოფილი იყო 50 მლნ ლარის ღირებულების
ქონებითა და აღჭურვილობით. მიუხედავად იმისა, რომ ენერგოტრანსის ნახევარზე მეტი
სასესხო ვალდებულებები გრძელვადიანია და
თვალსაჩინოა, რომ თუ კომპანია
უნდა დაიფაროს 2027 წლის ჩათვლით,
ვერ უზრუნველყოფს ექსპორტიდან და სატრანზიტო
შემოსავლების ზრდას, კომპანის გაუჭირდება სასესხო ვალდებულების მომსახურება.
2016 წლის მდგომარეობით, კომპანიამ მიიღო 63 მლნ ლარის მოცულობის გრანტი, რომელიც
გამოყოფილი იყო KfW- ის მიერ BSTN- ის პროექტის ფარგლებში, ახალი ენერგოგადამცემი
ხაზების მშენებლობისთვის.
46
SFR 1701
კომპანიის ფულადი სახსრები შენახულია საქართველოს ბანკში, რომლის შეფასების
რეიტინგი Fitch-ის მიხედვით არის B-.
2009 წლიდან “ენერგოტრანსის” პარტნიორი გახდა სააქციო საზოგადოება “საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.
ცხრილი 12. შპს ენერგოტრანსის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი
ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
1,486
(9,852)
13,569
(49,533)
60,792
8,580
37,416
(92,468)
46,776
(32,965)
-663.0%
853.0%
-1.4%
-8.2%
813%
343%
-365.0%
413.7%
-7.1%
-69.5%
348%
-13%
14.1%
80.2%
1.3%
10.7%
-38%
162%
-247.1%
341.9%
-14.8%
535.8%
25%
-36%
-70.5%
173.9%
-5.6%
57.6%
120,779
564,282
71,246
629,692
79,826
590,293
(17,257)
642,206
(57,222)
648,448
3.2%
6.3%
5.9%
3.7%
3.3%
467.2%
883.8%
739.5%
50.3%
-3721.4%
-548.6%
-1133.2%
-212.2%
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
2.5.6. სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ისტორიულად პასუხისმგებელი იყო
ბიზნესის ოთხი საოპერაციო სეგმენტის მართვაზე, რაც მოიცავს: გაზის მიწოდება (გაზის
შესყიდვა და სოციალურ სექტორზე გაყიდვა), მილსადენების იჯარა (მოიცავს საიჯარო
შემოსავალს, რომელიც მიიღება შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისათვის”
იჯარით გაცემული გაზსადენიდან), ნავთობის მოპოვება (მოიცავს ნავთობის გაყიდვას
პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებებიდან), ნავთობის ტრანსპორტირება
(მოიცავს ნავთობის ტრანსპორტირებას დასავლეთ მარშრუტის საექსპორტო მილსადენით
საქართველოს ტერიტორიის გავლით). 2015 წლიდან კორპორაციის საქმიანობამ ასევე მოიცვა
ელექტროენერგიის
წარმოება
და
მიწოდება.
გაზის
შესყიდვებთან
დაკავშირებული
საქმიანობები ეფუძნება გაზის შესყიდვის ოთხ გრძელვადიან საკონტრაქტო შეთანხმებას,
ძირითადად ფიქსირებული ფასებითა და გრძელვადიანი მოქმედების სტრუქტურით.
47
SFR 1701
კორპორაციის თითქმის
მთელი
შემოსავალი და ხარჯების დაახლოებით 85 პროცენტი
უშუალოდ დენომინირებულია აშშ დოლარში ან უკავშირდება აშშ დოლარს.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში დაიწყო
მნიშვნელოვანი პროექტის,
მეორე კომბინირებული თბოელექროსადგურისა მშენებლობა.
კორპორაცია აგრეთვე აპირებს ინვესტიციის განხორციელებას მიწისქვეშა გაზსაცავის
განვითარებაში, მშენებლობასა და ოპერირებაში. კორპორაციამ აგრეთვე განახორციელა
ინვესტიციები გორის ქარის ელექტროსადგურში.
2016 წელს, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ დააგროვა 78 მლნ ლარი მოგების
სახით, რაც მეტია ვიდრე 2015 წელს გენერირებული 31 მლნ ლარის მოგება. აღნიშნული
ძირითადად
გამოწვეულ
იქნა
გარდაბნის
230
მეგავატიანი
კომბინირებული
თბოელექტროსადგურის 2015 წლის აგვისტოში ფუნქციონირებაში გაშვებამ (კორპორაცია
ფლობს
გარდაბნის საკონტროლო პაკეტის 51 პროცენტს, ხოლო დარჩენილ 49 პროცენტს
ფლობს საპარტნიორო ფონდი). 2016 წელს გაცხადებულ და გადახდილ იქნა 12.7 მლნ ლარის
დივიდენდები. კომპანიის ვალის მთლიან აქტივებთან თანაფარდობა შეადგენს 50.7 პროცენტს,
ხოლო ვალდებულების მთლიან აქტივებთან თანაფარდობა შეადგენს 55 პროცენტს (2015 წელს
- 49 პროცენტი).
გარდაბნის მეორე თბოელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდგომ, კორპორაციის
საოპერაციო შემოსავლის ძირითადი წყარო იქნება
ელექტროენერგიის წარმოების და
მიწოდების სეგმენტი. აღნიშნული სეგმენტი მნიშვნელოვნად გაზრდის კორპორაციის
შემოსავლებს (დაახლ. 350-400 მლნ ლარი ორივე თბოსადგურის ოპერირების შემთხვევაში) და
შესაბამისად გაიზრდება აგრეთვე კორპორაციის წმინდა მოგებაც.
კომპანიის
აქვს
გრძელვადიანი
სტრატეგიული
გეგმა,
სადაც
გაწერილია
ძირითადი
პრიორიტეტები. აღნიშნული გრძელვადიანი გეგმა პოზიტიურ გავლენას ახდენს კომპანიის
საქმიანობაზე და მართვაზე.
საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის დადებულია 60 წლიანი შეთანხმება,
რომელიც კომპანიას აძლევს უფლებას დაბალ ფასად შეიძინოს გაზი, და ასევე შეთანხმება ამ
გაზის გაყიდვის თაობაზე,
რაც მნიშვნელოვნად არბილებს გაცვლითი კურსისა და გაზის
ფასების ცვლილების გავლენის რისკებს. თუმცა, კომპანია ასევე აწვდის გაზს კომერციულ
სექტორს საბაზრო ფასებით, რომელზეც გადააქვს გაზის ფასის ცვლილების გავლენის რისკი.
ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, გაზმომარაგების გრძელვადიანი ხელშეკრულების
საფუძველზე ღებულობს გაზს რუსეთიდან. ეს ნავთობის ფასების მიმართ მგძნობიარეა,
რადგან შესყიდვები ნავთობის ფასებთან დაკავშირებულია, ხოლო გაყიდვები ფიქსირდება აშშ
დოლარში. კომპანიის მგრძნობელობა სავალუტო კურსის ცვლილებასთან დამოკიდებულია
მის ვალდებულებებსა და ხარჯებზე, რომელთა მოცულობის 85 პროცენტი დენომინირებულია
აშშ დოლარში.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2012 წლის მაისში გამოუშვა 250 მლნ აშშ
დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები, რომლის საკონტრაქტო ვადიანობა იწურებოდა
2017 წლის მაისში (კორპორაციამ მოახდინა აღნიშნული ობლიგაციების რეფინანსირება 2016
48
SFR 1701
წლის აპრილში).
2016 წლის აპრილში, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გამოუშვა, განათავსა
და დაარეგისტრირა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე არაუზრუნველყოფილი ობლიგაციები. ამ
ტრანზაქციის
შედეგად,
კომპანიამ
გამოუშვა
250
მლნ
აშშ
დოლარის
სახელმწიფო
ობლიგაციები 6.875 პროცენტი-ით და 2021 წლის საკონტრაქტო ვადიანობით და გამოისყიდა
განთავსებული ობლიგაციების (2012 წელს გამოშვებული 250 მლნ აშშ დოლარი) 78.62
პროცენტი, 197 მლნ აშშ დოლარი ნომინალური ღირებულებით. კომპანიას მინიჭებული აქვს
საერთასორისო საკრედიტო რეიტინგი. Fitch-ის შეფასებით კორპორაციის რეიტინგია BB-,
ხოლო Standard and Poors-ის შეფასებით - B+. სარეიტინგო კომპანიის ანგარიშები და
პროსპექტუსი კომპანიის ობლიგაციების გამოშვების შესახებ მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას
კორპორაციის შესახებ.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ შპს სახელმწიფო მომსახურების ბიუროზე
2012 წლის 5 სექტემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ერთი წლის ვადით
გასცა 15 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო ამავე წლის 27 სექტემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების
საფუძველზე, ასევე 1 წლის ვადით - 13,5 მლნ აშშ დოლარი. ბიურომ სათანადო სახსრების არ
ქონის გამო შეთანხმებულ ვადებში ვერ შეძლო კორპორაციისთვის სასესხო ვალდებულების
დაბრუნება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კორპორაციასა და ბიუროს შორის 2014 წელს
გაფორმდა სესხის რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით თანხები უნდა
დაფარულიყო 2014-2017 წლებში. რესტრუქტურიზაციის ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს
„სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო“ გადაიხადა თანხის ნაწილი, ხოლო შემდგომში ვეღარ
მოახერხა
თანხების
დაფარვა.
კორპორაციასა
და
სახელმწიფოს
შორის,
რომელიც
წარმოდგენილი იყო სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ სახით, გაფორმდა
მოთხოვნებისა
და უფლებების
გადაცემის შესახებ
ხელშეკრულება. ხელშეკრულების
თანახმად, კორპორაციამ გადასცა სახელმწიფოს შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“
მიმართ 2016 წლის 12 ოქტომბრის მდგომარეობით არსებული დავალიანების მოთხოვნის
უფლება. სააგენტოს 2016 წლის ბრძანების შესაბამისად ბიუროს კაპიტალში შეტანილ იქნა 28
მლნ აშშ დოლარის მოთხოვნის უფლება, რომელიც ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი
გაცვლითი კურსის მიხედვით შეადგენდა 68.9 მლნ ლარს.
კორპორაციის ფულადი სახსრების 90 პროცენტი განთავსებულია აქვს საქართველოში 4
სხვადასხვა ბანკში, რომელთა რეიტინგი Fitch-ის შეფასებით არის BB-. საპროცენტო რისკის
ზეგავლენა კორპორაციაზე უმნიშვნელოა, რადგან მისი ვალდებულებების დიდ წილს
ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი აქვს.
საპარტნიორო ფონდი ფლობს კონპანიის 100 პროცენტიან წილს, თუმცა, მას ასევე
ზედამხედველობს ენერგეტიკის სამინისტრო, საპარტნიორო ფონდისა და ენერგეტიკის
სამინისტროს შორის მართვის შესახებ არსებული შეთანხმების შესაბამისად.
მიმდინარე ეტაპზე კომპანია ახორციელებს შემდეგ პროექტებს:
49
SFR 1701
კახეთის მაგისტრალური გაზსადენის „თელავი-ახმეტის“ 27კმ-იანი მონაკვეთის
მშენებლობა. მშენებლობაზე ხელშეკრულება გაფორმებულია ტენდერში გამარჯვებულ
კომპანია ,,რაპიდენჯინერინგ”-თან, სახელშეკრულებო ღირებულებით 2,120 ათას ლარზე.
მიმდინარე მომენტისთვის შესრულებულია სამუშაოების 50 პროცენტზე მეტი.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის „წითელი ხიდი-გარდაბანის“
18 კმ სიგრძის მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობა. მშენებლობაზე ხელშეკრულება
გაფორმებულია
ტენდერში
გამარჯვებულ
კომპანია
,,კომფორტმშენ
სახელშეკრულებო ღირებულებით 3,698 ათას
შესრულებულია სამუშაოების 60 პროცენტზე მეტი.
ლარზე.
მშენებლობა
საჰაერო
ვანტური
გადასასვლელის
მიმდინარე
XXI”-სთან,
მომენტისთვის
ჩრდილოეთ-სამხრეთის
მაგისტრალური გაზსადენის ყუროს ხევზე. მშენებლობაზე ხელშეკრულება გაფორმებულია
კომპანია ,,ელიტაბურჯთან“, სახელშეკრულებო ღირებულებით 1,483 ათას ლარზე, ამ ეტაპზე
მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები.
გადასასვლელი მდ. ლეხურაზე აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალურ გაზსადენზე
კორპორაციის სამშენებლო სამსახურის მიერ ხორციელდება სამშენებლო სამუშაოები.
მიმდინარე
მომენტისთვის
შესრულებულია
დაახლებით
80
პროცენტი
სამშენებლო
სამუშაოებისა.
კახეთის მაგისტრალურ გაზსადენზე 67კმ სიგრძის მონაკვეთს ჩაუტარდა სექციური
ტესტირება
ვარგისი
მონაკვეთების
დასადგენად.
კვლევებზე
დაყრდნობით
იგეგმება
მილსადენის დაზიანებული სეგმენტების აღდგენითი სამუშაოები.
50
SFR 1701
ცხრილი 13: სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანიის ძირითადი ფინანსური
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)9
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
339,686
81,026
380,394
94,293
372,190
83,889
528,763
30,953
696,011
78,037
23.9%
72.7%
9.2%
20.3%
12.0%
8.8%
24.8%
70.7%
8.9%
16.6%
-2.2%
3.7%
22.5%
74.9%
6.8%
12.4%
42.1%
77.4%
5.9%
93.5%
2.2%
4.3%
31.6%
21.1%
11.2%
86.0%
4.9%
11.0%
398,759
479,551
568,923
485,970
675,964
554,944
714,859
689,185
711,594
869,676
562.3%
930.2%
365.4%
506.8%
325.4%
120.3%
85.4%
82.1%
96.4%
142.2%
122.2%
162.4%
საშუალო
დაბალი
დაბალი საშუალო საშუალო
9
განსხვავებები 2016 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზში ასახულ ფინანსურ
მაჩვენებლებსა და მიმდინარე ფინანსურ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია მონაცემების დაზუსტებით
აუდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში
51
SFR 1701
2.5.7. შპს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
გაერთიანებული
წყალმომარაგების
წყალარინების
სერვისებით
კომპანია
მომსახურებას
უზრუნველყოფს
საქართველოს
წყალმომარაგებისა
მასშტაბით,
და
ურბანული
დასახლებებისთვის თბილისის, მცხეთის, საჩხერის, რუსთავისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის გარდა. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს შემდეგს: წყლის მოპოვება,
დამუშავებას და მიწოდება; წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელების პროექტირება,
მშენებლობა, მონტაჟს, შეკეთებასა და ექსპლუატაციას; წყალმომარაგების და წყალარინების
სისტემების შემადგენელი ელემენტების წარმოება და რეაბილიტაცია. 2016 წლის დეკემბრის
მდგომარეობით იგი ემსახურება 305,000-ზე მეტ საყოფაცხოვრებო და დაახლოებით 18,700
არასაყოფაცხოვრებო აბონენტს. კომპანია დაარსდა 2010 წელს მომსახურების ცენტრალიზების
მიზნით. კომპანიის აქციების 100 პროცენტს ფლობს სახელმწიფო და მართვა ხორციელდება
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მეშვეობით.
ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი რეალიზაციის პროცესშია და მოიცავს სატუმბი
სადგურების,
რეზერვუარების,
მილსადენების,
წყალმომარაგების
სისტემებისა
და
გამანაწილებელი ქსელების, ასევე ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობებისა და სადრენაჟე
სისტემების მშენებლობას. ეს პროექტები ფინანსდება აზიის განვითარების ბანკის, ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ გაწეული
შეღავათიანი
დაკრედიტების
მეშვეობით.
აღნიშული
ფონდები
შპს
„საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ - ს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გადასესხების
მექანიზმით მიეწოდება. კომპანიის მთლიანი ვალდებულებები 2016 წლის მონაცემებით 678.8
მლნ ლარია.
კომპანიის ზარალი 2016 წელს შეადგენდა
63 მლნ ლარს, რაც მნიშვნელოვნად გამოწვეული
იყო ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებით. მიღებულმა ზარალმა გასულ წელთან
შედარებით 11 მლნთ ნაკლები შეადგინა (2015 წელს ზარალი შეადგენდა 74 მლნ ლარს), რაც
ხარჯების შემცირების შედეგია. შემოსავლები პრაქტიკულად უცვლელ დონეზე შენარჩუნდა
და კვლავ დაბალია და არ არის საკმარისი ხარჯების დასაფარად. დადებითი ტენდენცია
გამოწვეულია კომპანიის შიდა პოლიტიკით, ყოველ წლიურად მიმდინარეობს ხარჯების
ოპტიმიზაცია. 2016 წელს საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა 43.6 მლნ ლარი. მიმდინარეობს
რეფორმები, რათა კომპანია გახდეს მომგებიანი. ამავდროულად ხდება სასმელ წყალზე
ხელმისაწვდომობის გაფართოება საქართველოში, რაც არის ზრდისა და განვითარების
წინაპირობა. არასაყოფაცხოვრებო აბონენტების რაოდენობა 500 ერთეულითაა გაზრდილი,
ხოლო საყოფაცხოვრებო აბონენტების 3,600 ერთეულით.
კომპანიის უცხოური ვალუტის დენომინირებული ვალდებულებების გადაფასებისაგან
სავალუტო კურსის გაუფასურების გამო, სავალუტო ზარალი დაფიქსირდა 2015 და 2016
წლებში.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, კომპანიის დავალიანება 2016 წლის ბოლოსთვის 678 მლნ ლარს
52
SFR 1701
შეადგენდა და ფინანსთა სამინისტროს მიერ EBRD და EIB-სგან გადასესხების მექანიზმით
მიეწოდება. მისი ვალდებულებები 6-ჯერ აღემატება კაპიტალს და ხარჯების დასაფარად
საკმარისი მოგების გენერირება უწევს. 2011 წელს EBRD და EIB--ს მიღებული წყაროებიდან
გადასესხებულ თანხებზე გაფორმებულ ხელშეკრულებებმა განსაზღვრა კომპანიის 2011-2013
წლებში შესასრულებელი ფინანსური ვალდებულებების რესტრუქტურიზაციის საკითხი,
რომლის დაფარვის გრაფიკი შედგა ფინანსთა სამინისტროსთან და თანხების დაფარვა
მიმდინარეობს დადგენილ ვადებში.
წყლის ტარიფები დაწესებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი კომისიის მიერ. დღემდე, ტარიფები დადგენილი იყო წყლის ხარისხისა და
დღიური მიწოდების ხელმისაწვდომობის საფუძველზე. ამ ეტაპზე არ დასრულებულა
ტარიფების გამოთვლა, როგორც განსაზღვრული იყო საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიის 2008 წლის 29 აგვისტოს №18
განკარგულებით. კომპანია 2017 და 2018 წლის აუდიტისას შეაფასებს ყველა აქტივს, რაც
მომავალში ტარიფების განსაზღვრისას ძირითად კრიტერიუმად ჩაითვლება.
სხვა ფაქტორებთან ერთად, შემაფერხებელ ფაქტორებად მოიაზრება კომპანიის მაშტაბით
ინდივიდუალური
გამრიცხველიანება,
გამრიცხველიანების
პოლიტიკის
გაჭიანურება,
გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებული დანაკარგების აღრიცხვიანობის დეფიციტი (როგორც
ქსელის, ასევე აბონენტების), და აქტივების აღრიცხვიანობის პრობლემები). მიმდინარე
ტარიფები არ შეესაბამება კომპანიის მიერ განხორციელებულ დანახარჯებს, რაც აფერხებს
კომპანიის
მომგებიანობის
უზრუნველყოფას.
საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დამტკიცებული ტარიფი
ეფუძნება ისტორიულ საოპერაციო ხარჯებს, არსებული აქტივების ამორტიზაციასა და
კაპიტალის უკუგებას. აქედან გამომდინარე, ეს არ იძლევა გრძელვადიანი ფინანსური
მდგრადობის
უზრუნველყოფის
განმსაზღვრელი
შესაძლებლობას.
მეთოდოლოგიის
გადახედვა
თუმცა,
მიმდინარეობს
ტარიფების
საუკეთესო
საერთაშორისო
პრაქტიკის
შესაბამისად. გარდა ამისა, ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის მრიცხველები, დაწესებულია
ფიქსირებული ტარიფები. კომპანია აფართოებს გამრიცხველიანების არეალს, რაც წყლის
მიზნობრივი ხარჯვის საშუალებას იძლევა და ასევე საშუალებას რომ, შეუწყდეთ წყლის
მიწოდება ურჩ გადამხდელებს. ხორციელდება
სოციალური კამპანიები და ისტორიული
დავალიანების ჩამოწერა, რაც შემოსავლების აკრეფის გაუმჯობესების საფუძველია. კომპანია
ასევე ახორციელებს სამართლებრივ ქმედებებს ურჩი აბონენტების წინააღმდეგ. ამჟამად,
საყოფაცხოვრებო მეურნეობებიდან გადასახადების მობილიზება დაახლოებით 86.7 პროცენტს,
ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მეურნეობებიდან 99.64 პროცენტს შეადგენს.
ამ ეტაპზე, დაფინანსების ყოველწლიური ასიგნებები, რაც გადადის გაერთიანებული
წყალმომარაგების
კომპანიაში
მომსახურებაზე.
2016
წელს,
კაპიტალის
სახით,
გაერთიანებული
მიიმართება
ვალდებულებების
წყალმომარაგების
კომპანიაში
კაპიტალდაბანდებამ 36.7 მლნ ლარი შეადგინა (2015 წელს 27 მლნ ლარი).
53
SFR 1701
ცხრილი
14.
გაერთიანებული
წყალმომარაგების
კომპანიის
ძირითადი
ფინანსური
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
10
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
46,940
4,624
51,230
(12,857)
44,876
(22,411)
37,552
(74,346)
37,262
(63,265)
9.9%
88.4%
1.0%
1.7%
9.1%
54.4%
-25.1%
125.1%
-2.8%
-7.0%
-12.4%
5.0%
-49.9%
149.9%
-3.9%
-12.0%
-16.3%
66.3%
-198.0%
298.0%
-11.7%
-58.4%
-0.8%
-10.2%
-169.8%
269.8%
-8.1%
-62.8%
270,208
207,778
182,734
283,249
187,035
384,293
127,366
509,845
100,751
678,771
312.7%
166.9%
198.1%
202.2%
186.9%
76.9%
32738.9%
155.0%
-398.5%
205.5%
-1544.7%
400.3%
-3257.1%
673.7%
-1198.5%
საშუალო
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
2.5.8. შპს ენგურჰესი
კომპანიის დამფუძნებელია საქართველოს მთავრობა, რომელიც არის 100 პროცენტიანი
წილის მფლობელი და
რომლის უფლებამოსილებებსაც
ახორციელებს
საქართველოს
ენერგეტიკის სამინისტრო. კომპანია პასუხისმგებელია ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის,
ვარდნილჰესების კასკადისა და აფხაზეთში, კოდორის ხეობაში მდებარე რამდენიმე მცირე
ჰესის ფუნქციონირებისთვის.
ვარდნილჰესების კასკადი სრულად მდებარეობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მან ოპერირება
დაიწყო 1971 წელს, შედგება 4 (ოთხი) ელექტროსადგურისგან და ამჟამად, ფუნქციონირებს
მხოლოდ ერთი – „ვარდნილი-I“, რომლის სიმძლავრეა 220 მეგავატი. დანარჩენი 3 ჰეს-ი 90-იან
წლებში საომარი მოვლენების დროს გაძარცვულ იქნა და დარჩენილი ჰიდროტექნიკური
ნაგებობები ამჟამად დაკონსერვებულია. ენგურჰესმა ოპერირება დაიწყო 1978 წელს და მისი
დადგმული
სიმძლავრე
1,300
მეგავატია.
ენგურჰესი
და
ვარდნილჰესების
კასკადი
10
განსხვავებები 2016 წელს გამოქვეყნებული სახელმწიფო საწარმოების ანალიზში ასახულ ფინანსურ
მაჩვენებლებსა და მიმდინარე ფინანსურ მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია მონაცემებში მექანიკური
შეცდომის კორექტირებით კომპანიის ანგარიშგებაში
54
SFR 1701
ერთობლივად ყოველწლიურად 4 მლრდ კვტ.სთ-ზე მეტ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ,
რაც საქართველოს წლიური ელექტროენერგიის მოთხოვნების 35 პროცენტს შეადგენს.
ენგურჰესი ნაწილობრივ
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს, საქართველოს
"ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" კანონისა და ელექტროენერგიის
(სიმძლავრის) ბაზრის წესების თანახმად,
კომპანიას აკისრია აფხაზეთის ტერიტორიაზე
ელექტროენერგიის მიწოდების ვალდებულება. ამასთან, კომპანია უსასყიდლოდ ამარაგებს
აფხაზეთის ტერიტორიას ელექტროენერგიით და არ ღებულობს შემოსავლებს. ამჟამად,
აფხაზეთის მოხმარება ენგურჰესის და ვარდნილჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული
ელექტროენერგიის დაახლოებით ნახევარს შეადგენს, თანაც მოთხოვნა ელექტროენერგიის
მიწოდებაზე წლიდან წლამდე საშუალოდ 5 პროცენტით იზრდება. განსაკუთრებით ზამთრის
თვეებში, როცა ელექტროენერგიაზე გაზრდილი მოთხოვნა პიკს აღწევს, ხოლო მიწოდება
შეზღუდულია, აფხაზეთისთვის მისაწოდებელი ელექტროენერგიის მოცულობა აღემატება
ენგურჰესისა და ვარდნილჰესის მიერ წარმოებულ ელექტროენერგიას და კომპანიას ამ
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად უწევს დამატებითი სიმძლავრის შეძენა.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში კომპანია ზარალიანია და ზარალი 2016 წელს შეადგენდა 7.3
მლნ ლარს (2015 წელს - 13.2 მლნ ლარს). ზარალის ერთ-ერთი ფაქტორი ვალუტის
გაუფასურებაა. კომპანიას გააჩნია დიდი ოდენობის ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში.
გარდა ამისა, კომპანიის შემოსავლები 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს 23 პროცენტით იყო
შემცირებული. მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წელს წინა წელთან შედარებით შემოსავლების
ზრდა დაფიქსირდა (9 პროცენტი), მაინც 2014 წლის დონეს ვერ გაუტოლდა. აფხაზეთში
ელექტროენერგიის
მზარდი
მიწოდება
ნიშნავს
იმას,
რომ
გასაყიდად
დარჩენილი
ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი არ იქნება საკმარისი კომპანიის
საოპერაციო ხარჯების დასაფარად. ამასთან, ენგურჰესს, არ აძლევა დანახარჯების ჯვარედინი
სუბსიდირების საშუალება.
ენგურჰესისა და ვარდნილჰესის რეაბილიტაცია ფინანსირდება ფინანსთა სამინისტროს მიერ
იმ გადასესხებული თანხებით, რომელსაც სამინისტრო იღებს ენგურჰესისთვის EBRD და EIBისგან
სესხის
დაახლოებით
სახით.
ნახევარი
კომპანიის
მდგომარეობა
აღრიცხულია
არასახარბიელოა,
ვალდებულების
სახით.
მისი
ფინანსების
კომპანიის
მიერ
აკუმულირებული შემოსავლები არ იძლევა იმ ოდენობის მოგების მიღებას, რომელიც
საკმარისი იქნება ხარჯების დასაფარავად. კომპანიისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სესხის
სახით თანხების გამოყოფა არ ხდება. გამონაკლისი დაშვებულ იქნა 2016 წელს, როცა ძლიერი
წვიმების
გამო
დაზიანდა
„ვარდნილჰეს-1“-ის
კაშხალის
სიღრმული
წყალსაშვი.
„ვარდნილჰეს-1“ კაშხალსა და წყალსატარ კონსტრუქციებზე ტექნიკური უსაფრთხოების
შესაბამისი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასასრულებლად დამატებითი
თანხის გამოყოფის თაობაზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციასთან.
თუმცა, დაზიანებების სასწრაფო წესით შეკეთების მიზნით, დონორი ორგანიზაციიდან
დაფინანსების მიღებამდე, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთვის საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2016
წლის 7 ივლისის №1342 განკარგულების საფუძველზე
„ენგურჰესს“ გამოეყო უპროცენტო
55
SFR 1701
სესხი 2 მლნ ლარის ოდენობით, „ვარდნილჰეს-1“ კაშხალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ჩატარების მიზნით. სესხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრა 2016 წლის პირველ დეკემბრამდე,
რაც შესრულებულ იქნა.
კომპანიის
ელექტროენერგიის
ოპერირებენ
საქართველოს
ტარიფი
სხვა
კომპანიებთან
შედარებით
რომლებიც
ბაზარზე,
არის
მნიშვნელოვნად
დაბალი.
ფინანსური
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით კომპანიამ 2016 წელს სემეკ-ში შეიტანა განაცხადი
ტარიფის გადაანგარიშების თაობაზე. სემეკ-ის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით,
კომპანიას აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულება
შემოსავლებში აღერიცხა, ხოლო ვინაიდან, კომპანია ვერ ღებულობს აღნიშნულიდან
შემოსავლებს, მისი მოთხოვნის მიუხედავად ხარჯვით ნაწილში შესაბამისი ხარჯი არ იქნა
აღიარებული.
კომპანიამ, ასევე, მიმართა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს თხოვნით, რათა
გამოსწორებულიყო მისი ფინანსური მდგომარეობა, არსებული სასესხო ვალდებულებები
(EBRD და EIB) აესახა მის კაპიტალში.
ჰესების ექსპლუატაციის ხანგრძლივობის ვადა 80-დან 100 წლამდეა, იმ პირობით, რომ
აუცილებელი განახლებები ყოველ 20-25 წელიწადში უნდა განხორციელდეს. ამჟამად
მიმდინარეობს კომპანიის მიერ ორივე ჰესის რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია. ეს მოიცავს
ელექტრო, ჰიდროტექნიკური და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობების რეაბილიტაციას, მათ
შორის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, მდინარის სადერივაციო წყალშემკრები აუზის
გაწმენდას და მისი გამტარუნარიანობის გაზრდას, სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაციას,
მისასვლელი გზების მშენებლობას და წყალსაცავიდან ლამის ამოღებას.
კომპანიის ძირითადი საქმიანობაში მაღალია კვაზი ფისკალური აქტივობები, რომელიც
წარმოადგენს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის მიწოდებას ანაზღაურების
გარეშე. აღნიშნული საქმიანობით მიღებული წმინდა ზარალი წელიწადში დაახლოებით 19.0
მლნ ლარს შეადგენს.
56
SFR 1701
ცხრილი 15. შპს „ენგურჰესის“ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი
ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
39,970
(2,796)
42,029
(6,820)
60,957
11,078
46,768
(13,162)
50,970
(7,298)
-7.0%
107.0%
-1.0%
-1.4%
5%
14%
-16.2%
116.2%
-2.2%
-3.6%
45%
2%
18.2%
81.8%
3.4%
5.6%
-23%
20%
-28.1%
128.1%
-3.8%
-7.1%
9%
-3%
-14.3%
114.3%
-2.1%
-4.1%
193,248
99,239
188,941
117,247
199,585
130,128
185,878
163,005
178,580
171,330
653.5%
1878.5%
154.7%
233.5%
86.3%
51.4%
-156.3%
62.1%
-364.2%
65.2%
2677.7%
87.7%
-2638.8%
95.9%
-391.1%
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
2.5.9. სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი (ESCO) პასუხისმგებელია
საბალანსო ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვა-გაყიდვაზე (მათ
შორის, იმპორტსა და ექსპორტზე საშუალო და გრძელვადიანი ხელშეკრულებების გაფორმების
გზით). 2016 წლის განმავლობაში საბალანსო ელექტროენერგიამ ელექტროენერგიის წარმოების
11.8 პროცენტი შეადგინა. რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან იმპორტირებული
ელექტროენერგია
მოიცავს
30
პროცენტს,
ხოლო
45
პროცენტი
მოდიოდა
ჰიდროელექტროსადგურებიდან (HPPs), დანარჩენი - თბოელექტროსადგურებისგან (TPPs).
ელექტროენერგიის 94 პროცენტი შეისყიდა სადისტრიბუციო კომპანიებმა, ხოლო 5 პროცენტი
- პირდაპირ მომხმარებელმა.
გარდა
ამისა,
ელექტროენერგეტიკული
სისტემის
კომერციული
ოპერატორი
არის
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვების ხელშეკრულების (PPAs) ხელმომწერი, რაც
მოიცავს
ჰესებიდან
გამომუშავებული
ელექტროენერგიის
გარანტირებულ
შესყიდვას
სხვადასხვა ოდენობებით, ძირითადად ზამთრის თვეებში, როცა ენერგიის მიწოდება
შეზღუდულია.
57
SFR 1701
ასევე, “ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და
“ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საბაზრო წესები“ შესაბამისად, კომპანია ახორციელებს
თბოელექტროსადგურებიდან გარანტირებული სიმძლავრის შესყიდვას და შესაბამის
გადახდებს.
გარანტირებული
თბოელექტროსადგურებთან
სიმძლავრის
მიმართებაში
(ESCO)-ს
შესყიდვის
მიერ
აღებულ
შესაბამისად
ვალდებულებებთან
დაკავშირებულ რისკებს ანეიტრალებს ელექტროენერგიის სექტორის საბაზრო წესი, რომლის
მიხედვითაც (ESCO) მეშვეობით ხორციელდება ელექტროენერგიის ხარჯის გენერირების
იდენტური ოდენობით გადატანა მომხმარებელზე, ასევე საბალანსო ელექტროენერგიაზე,
ყოველთვიურად, ვინაიდან საბალანსო ელქტროენერგიის ფასი განისაზღვრება საბაზრო
წესების შესაბამისად საშუალო შეწონილი ღირებულებით.
კომპანიის წმინდა მოგებამ 2016 წელს 1.7 მლნ ლარი შეადგინა (2015 წელს 1.8 მლნ ლარი
ზარალი). მოგების ძირითადი ნაწილს წარმოადგენს ექსპორტირებული ელექტროენერგიის
რეალიზაციიდან მიღებული მოგება და სხვა შემოსავლები. 2015 წლის ზარალი გამოწვეულია
2012 წელს უცხოური ვალუტით შესყიდული ელექტროენერგიის იმპორტთან დაკავშირებული
ვალდებულების აფასებით სავალუტო კურსის ცვლილების გამო. 2014 წლის ბოლოს
ელექტროენერგიის
(სიმძლავრის)
ბაზრის
წესებში,
განხორციელებული
ცვლილებების
მიხედვით, იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე წარმოქმნილი საკურსო სხვაობა აისახება
საბალანსო ფასის ფორმირებაში, რომელმაც არ მოიცვა 2012 წლამდე წარმოქმნილი
ვალდებულებები, რამაც გამოიწვია 2015 წლის ზარალი. ვინაიდან,
წარმოქმნილი
ცვლილებამდე
სავალუტო ვალდებულებები კომპანიას აღარ გააჩნია (რის გამოც კომპანია
სენსიტიური იყო სავალუტო კურსის ცვლილებების მიმართ) სავალუტო რისკი პრაქტიკულად
ნულამდეა დაყვანილი.
საგადასახადო სისტემაში განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმის შედეგად
ერთჯერადი ხარჯი, აღიარებული გადავადებული საგადასახადო აქტივის რევერსირების
შედეგად, რომელმაც 477.0 მლნ ლარი შეადგინა,
აისახა 2016 წლის მოგება/ზარალის
ანგარიშგებაში, მიუხედავად ამისა კომპანიამ 2016 წლის შედეგები მოგებით დაამთავრა.
სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ სასამართლო პროცესები
აქვს დაწყებული რამდენიმე კომპანიასთან, კრედიტორული დავალიანებების ამოღების
მიზნით. კერძოდ,
სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ მიერ ესკოსგან 2016 წელს შესყიდული გარანტირებული
სიმძლავრის საფასურის
გადაუხდელობის და მასზე დარიცხული პირგასამტეხლოს
დავალიანებამ 2.8 მლნ ლარი, რომელიც სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული
ოპერატორის 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში შეტანილ იქნა საეჭვო ვალად. კომპანიამ
კახეთის ენერგოდისტრიბუციის წინააღმდეგ დაიწყო სასამართლო პროცესი. 2017 წელს მოხდა
კახეთის ენერგოდისტრიბუციის პრივატიზება. ამავე წლის 24 ივლისს თბილისის საქალაქო
სასამართლოში გამართულ კრედიტორთა რიგგარეშე კრებაზე, აღნიშნული დავალიანება
შეტანილ იქნა კრედიტორთა რეესტრის მეორე რიგში. პრივატიზაციის თანხა ჩარიცხულია
58
SFR 1701
აღსრულების ანგარიშზე, თანხის კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხვა გამოიწვევს მოგების ზრდას
ზემოაღნიშნული თანხით. სასამართლო პროცესი ჯერ არ დასრულებულა.
2016 წლის 1 თებერვალს კომპანიამ სარჩელით მიმართა ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს
შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ წინააღმდეგ და მოითხოვა მოპასუხეს დაეკისროს კომპანიისგან
შესყიდული გარანტირებული სიმძლავრის ღირებულების და მისი გადაუხდელობის გამო
მასზე დარიცხული პირსაგამტეხლოს გადახდა.
ასევე, 2016
წლის 1
თებერვლიდან
წარმოშობილი პირაგასამტეხლოს იმ ოდენობით გადახდა (დღეში 1,237.2 ლარი), რაც
დაგროვდება სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლამდე. აღსანიშნავია, რომ
2017 წელს შპს „ჯორჯიან მარგანეზმა“ დაფარა ვალდებულებები 14.4 მლნ ლარის ოდენობით.
გარანტირებული სიმძლავრით ვაჭრობა ხორციელდება მხოლოდ კომპანიის მიერ, რომლის
წყაროებსაც წარმოადგენს თბოელექტოსადგურები. 2014 წლის 31 აგვისტომდე აღნიშნულ
ოპერაციაზე კომპანია მოქმედებდა როგორც აგენტი და არა როგორც პირდაპირი მყიდველი
„ელექტროენერგისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი
ცვლილების საფუძველზე, 2014 წლიდან აგვისტოდან კომპანია მოქმედებს გარანტირებული
სიმძლავრის ოპერაციებში როგორც პირდაპირი მყიდველი და ვალდებულია განახორციელოს
გადახდები გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს სასარგებლოდ იმის მიუხედავად მიიღო
თუ არა მან მომხმარებლებიდან გაყიდული სიმძლავრის საფასური. შესაბამისად, მოცემული
ანგარიშსწორების პროცესს, კერძოდ კი მომხმარებელთა მხრიდან ელექტროენერგიისა და/ან
გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევებს,
კომპანიის საკრედიტო და ლიკვიდურობის რისკის დონე.
კომპანია
მცირედ
კაპიტალიზებულია.
ვალი,
რომელიც
სრულად
უკავშირდება
მოიცავს
სავაჭრო
კრედიტორულ და მოკლევადიან ვალდებულებებს, შეადგენს მისი კაპიტალის დაახლოებით
822 პროცენტს.
2017 წლის 30 ივნისს, „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს
კანონში“ შესული ცვლილებების თანახმად, 2018 წლის 1 მაისიდან (ESCO)-ს საგრძნობლად
გაეზრდება
ელექტროენერგიის
პირდაპირ
მომხმარებელთა
რაოდენობა.
შესაბამისად
მიმდინარეობს წინადადებების მომზადება ფინანსური ვალდებულებების შესრულების
უზრუნველსაყოფად დამატებით გარკვეული მექანიზმების შემუშავებაზე, რათა მინიმუმამდე
იქნას დაყვანილი ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლების რაოდენობის ზრდით
გამოწვეული (ESCO)-ს საკრედიტო რისკის ზრდა. კერძოდ, კი კომპანია გეგმავს
განახორციელოს ახალი კლიენტების ანალიზი, კლიენტების ანგარიშების მონიტორინგი,
შემოიღოს გაფრთხილების, ჯარიმების დაწესების და უკიდურეს შემთხვევაში, მიწოდების
შეწყვეტის
მექანიზმები.
ამასთან
აღანიშნავია,
რომ
მოქმედი
კანონმდებლობა
არ
ითვალისწინებს წინასწარ გარანტიებს და კომპანიას ვერ მოითხოვს გირაოს დებიტორების
მიმართ.
სს “ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ აქციათა 100 პროცენტიან
მფლობელს წარმოადგენს სს “საპარტნიორო ფონდი“, რომელიც მთლიანად მართვის
59
SFR 1701
უფლებით
გადაცემული
აქვს
საქართველოს
ენერგეტიკის
სამინისტროს,
რომელიც
გაფორმებული მართვის ხელშეკრულების შესაბამისად ახორციელებს წილის მფლობელთა
ძირითად მოვალეობებს.
კომპანიის ფულადი სახსრები შენახულია საქართველოს წამყვან ბანკში, რომლის შეფასების
რეიტინგი Fitch-ის მიხედვით არის B.
ცხრილი 16: ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის ძირითადი
ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2.5.10.
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
173,004
1,450
118,032
909
142,549
1,219
230,713
(1,769)
328,346
1,705
0.8%
99.1%
4.3%
30.8%
-31.8%
-31.7%
0.8%
99.2%
2.7%
16.1%
20.8%
20.7%
0.9%
99.1%
3.4%
17.7%
61.8%
64.5%
-0.8%
100.8%
-3.1%
-34.9%
42.3%
40.3%
0.5%
99.3%
2.7%
24.9%
4,716
29,170
5,653
28,333
6,872
29,524
5,074
52,218
6,859
56,436
113.6%
117.5%
121.0%
108.4%
111.7%
618.5%
0.0%
501.2%
0.0%
429.6%
0.0%
1029.0%
0.0%
822.8%
0.0%
საშუალო
საშუალო საშუალო
მაღალი საშუალო
შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ერთადერთი ლიცენზირებული
ბუნებრივი
გაზის
გადამზიდავი
კომპანიაა
საქართველოს
ტერიტორიაზე.
არსებული
ლიცენზია გაცემულია 2009 წლიდან უვადოდ. კომპანიის ძირითადი საქმიანობა მოიცავს
რუსეთის ფედერაციიდან სომხეთის რესპუბლიკაში ბუნებრივი გაზის ტრანზიტს (რომლის
სანაცვლოდაც კომპანია იღებს ტრანზიტის საფასურს ბუნებრივი გაზის სახით), საქართველოს
ტერიტორიაზე ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას და სხვადასხვა გაზის მიმწოდებლებსა და
სს “საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისათვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდებას.
60
SFR 1701
კომპანიას, ძირითადი საქმიანობის (ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება და ტრანზიტი)
განსახორციელებლად, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისაგან“ საოპერაციო
იჯარით აქვს აღებული საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული მაგისტრალური
გაზსადენების
სისტემა
და
მასთან
დაკავშირებული
ინფრასტრუქტურა.
საიჯარო
ხელშეკრულება ძალაშია 2020 წლის 1 იანვრამდე. იჯარის ღირებულება დენომინირებულია
აშშ დოლარით და გამოითვლება სისტემაში გატარებული ბუნებრივი გაზის მოცულობის
შესაბამისად.
კომპანიის მიერ სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციისათვის“ მიწოდებული
ბუნებრივი
გაზის
ღირებულება
დადგენილია
მთავრობის
განკარგულებით
და
დენომინირებულია აშშ დოლარში. რაც შეეხება ქვეყნაში ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების
ტარიფს, აღნიშნული წესდება სემეკის მიერ, ეროვნულ ვალუტაში კომპანიის დანახარჯებზე
დაყრდნობით.
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი ცვალებადია და იგი რეგულირდება კომპანიის
დანახარჯებიდან გამომდინარე. ვინაიდან ქვეყნის შიგნით გაზის ტრანსპორტირება
ხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო იჯარის გადასახადი განსაზღვრულია დოლარში,
ვალუტის კურსის ცვლილება გავლენას ახდენს კომპანიის ფინანსურ მაჩვენებლებზე და
რისკის
მატარებელია.
გარდა
აღნიშნულისა
კომპანია
მგრძნობიარეა
გაზის
ფასის
ცვლილებასთან, რადგან გაწეული მომსახურების ტარიფი დენომინირებულია გაზში, ხოლო
გაზის გაყიდვას აწარმოებს იმ ტარიფით, რომელიც დაწესებულია სახელმწიფოს მიერ
ნავთობისა და გაზის კორპორაციისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია პასუხისმგებელია
გაზსადენი
სისტემის
კაპიტალურ
ხარჯებზე,
დანარჩენ
ყველა
ხარჯს,
რომელიც
დაკავშირებულია სისტემის რემონტთან, მომსახურებასთან, დაცვასა და ექსპლუატაციასთან,
იხდის გაზის ტრანსპორტირების კომპანია.
2016 წელს კომპანიამ
2015 წელთან შედარებით (ზარალი 44 მლნ ლარი) მკვეთრად
გააუმჯობესა ფინანსური მაჩვენებლები და მოგებამ შეადგინა 48 მლნ ლარი. რაც აისახა
კაპიტალის უკუგების გაუმჯობესებულ მაჩვენებელში. ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა
ვალდებულებების კაპიტალთან თანაფარდობის კოეფიციენტიც.
სოფლების
გაზიფიცირების
პროექტის
ფარგლებში,
შპს
„საქართველოს
გაზის
ტრანსპორტირების კომპანია“ მთავრობის დავალებით ახორციელებს დაბალი და საშუალო
წნევის გაზის მილსადენების (გაზგამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობას. მშენებლობა
დაფინანსებულია ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ კომპანიის გაზრდილი საწესდებო
კაპიტალით. მშენებლობის დასრულების შემდეგ, აღნიშნული აქტივები გადაეცემა მთავრობას
მათი საბალანსო ღირებულებით და შესაბამისად, შემცირდება კომპანიის საწესდებო
კაპიტალი.
კომპანიის მომგებიანობამ გაუმჯობესდა მისი გადახდისუნარიანობა. ვალდებულებების
61
SFR 1701
აქტივებთან კოეფიციენტი 98 პროცენტიდან შემცირდა 47 პროცენტამდე. 2016 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით ვალდებულებები შეადგენდა 50 მლნ ლარს და მოიცავს მხოლოდ
გაყიდვებს და სხვა გადასახადებს. აქედან 29 მლნ ლარი არის გაზისა და ნავთობის
კორპორაციისთვის მილსადენის იჯარის ვადაგადაცილებული თანხის ოდენობა.
შპს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს სრულ
მართვაშია.
ცხრილი 17: საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ძირითადი ფინანსური
მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
155,560
22,100
151,152
16,452
188,670
(11,147)
221,882
(43,785)
169,418
48,401
14.2%
83.5%
33.4%
39.9%
-2.8%
2.6%
10.9%
88.2%
31.7%
34.6%
24.8%
51.1%
-5.9%
106.8%
-14.2%
-26.4%
17.6%
31.1%
-19.7%
119.0%
-43.8%
-1849.8%
-23.6%
-55.3%
28.6%
69.7%
44.9%
84.7%
55,436
10,662
47,512
4,385
42,275
36,144
2,367
97,710
57,147
50,572
446.3%
787.5%
139.1%
70.6%
137.3%
19.2%
0.0%
9.2%
0.0%
85.5%
0.0%
4128.0%
0.0%
88.5%
0.0%
რისკის რეიტინგი
დაბალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
2.5.11.
შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ახორციელებს სამშენებლო პროექტებს, კერძოდ კი
სახელმწიფო
საავტომობილო
გზების,
ხიდებისა
და
გვირაბების
რეაბილიტაციას,
მოდერნიზაციასა და რეკონსტრუქციას, ასევე სხვა სამოქალაქო სამშენებლო სამუშაოებს, რაც
დაკავშირებულია სახელმწიფო პროექტებთან. კომპანია ასევე აწარმოებს სამშენებლო
მასალებსა და ცემენტს და უზრუნველყოფს მომსახურებას პროფესიული აღჭურვილობის
გამოყენებით.
კომპანია
მფლობელობით
და
დაარსდა
იმყოფება
2006
წელს
რეგიონული
საქართველოს
განვითარებისა
და
მთავრობის
სრული
ინფრასტრუქტურის
62
SFR 1701
სამინისტროს მართვაში.
ამ ეტაპზე მიმდინარე პროექტები მოიცავს, გზების მშენებლობასა და რეაბილიტაციას.
მაგალითად, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (პროექტის ღირებულება - 7.8 მლნ ლარი), სენაკი-ფოთი-სარფის
საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის საფარის აღდგენის, გზისა და სანაპირო
ზოლის დაცვისა და გამაგრების სამუშაოები (პროექტის ღირებულება - 58.4 მლნ ლარი),
თეთნულდის სათხილამურო კურორტის მშენებლობა და პროექტს საქართველოსა და
საფრანგეთის მთავრობები აფინანსებენ (პროექტის ღირებულება - 15.5 მლნ ლარი), სოფელ
რუხში საავადმყოფოს მშენებლობა (პროექტის ღირებულება - 41.3 მლნ ლარი).
პროექტების დაახლოებით 95 პროცენტი კომპანიის მიერ ხორციელდება სახელმწიფო
ბიუჯეტის ასიგნებების ფარგლებში. ჩარიცხული თანხები ზრდის კომპანიის კაპიტალს.
მშენებლობის ხარჯები კაპიტალიზებულია და პროექტების დასრულების შემდეგ ხდება მათი
ტრანსფერი ექსპლუატაციაში გამშვები ერთეულისათვის, რაც ამცირებს შპს სახელმწიფო
სამშენებლო კომპანიის კაპიტალს. კომპანიის დავალიანება დაბალია და მთლიანი აქტივების
მხოლოდ 20 პროცენტს შეადგენს.
კომპანიის ფუნქციონირება რეალურად ხორციელდება ერთგვარ „ჰიბრიდულ გარემოში“,
იგულისხმება, რომ მისი საქმიანობის მიზანია, როგორც ფინანსური მოგების მიღება
კონკრეტული
სამუშოებიდან,
ისე
სახელმწიფო
ინტერესებიდან
გამომდინარე
ისეთი
სამუშაოების შესრულება, რომელიც სასარგებლო და ფინანსურად მომგებიანია
სახელმწიფოსთვის. აღნიშნული მოცემულობის მეტი თვალსაჩინოებისთვის, შეიძლება
მაგალითის სახით მოვიყვანოთ ე.წ. დევდორაკის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები.
აღნიშნული სამუშაოები, წმინდა ფინანსური თვალსაზრისით ჯამში არ იყო მომგებიანი
უშუალოდ კომპანიისთვის, მაგრამ იყო მომგებიანი მისი დამფუძნებლისთვის, რაც მთავარ
მიზანს
წარმოადგენს
ნებისმიერი
კომპანიის
დაფუძნებისთვის.
ამ
შემთხვევაში,
დამფუძნებლის მოგებას წარმოადგენდა: სტიქიის ლიკვიდაცია შემჭიდროვებულ ვადებში და
გაცილებით ნაკლები დანახარჯებით, ვიდრე ეს იქნებოდა სხვა, კომერციული პირობებით,
თუნდაც იგივე ტენდერით; დაიზოგა სტიქიის დარეგულირების დრო, რამაც თავის მხრივ
გაზარდა დრო, შესაძლებლობა ტვირთბრუნვისთვის, ტრანზიტისთვის და ტურისტების
გადაადგილებისთვის, რაც უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო ინტერესის საგანს წარმოადგენს.
2016 წელს კომპანიის რეალიზებული საოპერაციო ზარალი შეადგენდა 10 მლნ ლარს, ხოლო
2015 წელს 6 მლნ ლარს. კომპანიის ზარალი არ შეიძლება ცალსახად მიჩნეული იქნეს
საქმიანობის შედეგად და ასახავდეს კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას. ზარალი ხშირ
შემთხვევაში არის „ტექნიკური“, ფინანსური გატარების შედეგი, შემდეგი გარემოების გამო:
დროის ნებისმიერ მომენტში, კომპანიის მიერ გაწეული საოპერაციო ხარჯების და შესაბამისი
შემოსავლების აღიარება ხდებოდა გარკვეული სამშენებლო პროცესის/ციკლის დასრულების
შემდეგ რაც დროში გაწელილი პროცესია (2018 წლიდან აქცენტი გაკეთდება საანგარიშო
პერიოდზე
და
არა
სამშენებლო
პროცესზე).
მნიშვნელოვან
დროს
მოითხოვს
ასევე
63
SFR 1701
შემოსავლების
და
ხარჯების
საბოლოო
აღიარება,
ვინაიდან
უნდა
განხორციელდეს
„სამხარაულის“ ექსპერტიზა და მიმღები სუბიექტის მხრიდან სამუშაოების შესაბამისი
აღიარების/ავტორიზაციის პროცედურა.
ფინანსურ
შედეგებზე
ტექნიკურად
ასევე
უარყოფითად
მოქმედებს:
1)
სხვადასხვა
ნორმატიული, საკანონმდებლო აქტების პირობები, რომლებიც ფაქტიურ/რეალურ ხარჯებს
ამცირებენ ასაღიარებელი შემოსავლების დაანგარიშების მიზნებისთვის. 2) მთავრობის
განკარგულებით პროექტებზე გამოყოფილი თანხები (კაპიტალში ჩადებული) არ აისახება
მოგება-ზარალის უწყისში, შესაბამისად აღნიშნულ პროექტებზე მისაკუთვნებელი ზედნადები
ხარჯების თანხების წილი აწვება მთლიანად კომპანიის საოპერაციო ზარალს (ხანგრძლივი
პროცესი), მათი ობიექტურად მიკუთვნება, დაანგარიშება დაკავშირებულია გარკვეულ
სირთულეებთან.
სამომავლოდ,
დაგეგმილია
შესაბამისი
პროცედურის,
„დაშვებების“
შემუშავება, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება ზედნადები ხარჯების მაქსიმალურად
ობიექტურად განაწილება.
კომპანიის ხედვაა შეინარჩუნოს და განავითაროს მოწინავე პოზიციები თავის საქმიანობაში,
როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში საიმედო და მაღალი რეპუტაციის მქონე
კომპანიამ. ახლად დანიშნული მმართველობა აქტიურად მუშაობს კომპანიის საოპერაციო
საქმიანობის მაჩვენებლების გაუმჯობესებაზე და მართვის გაძლიერებაზე, აღრიცხვის
პოლიტიკის, პრინციპების მოდერნიზაციაზე, რათა მაქსიმალურად დაუახლოვდეს აღრიცხვის
საერთაშორისოდ აღიარებულ პრინციპებს. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, მმართველ
გუნდს მნიშვნელოვნად მიაჩნია არსებული ფაქტიური მდგომარეობის იდენტიფიცირება
კვალიფიციური
სუბიექტის
მიერ,
რისთვისაც
მოწვეულ
იქნა
სერთიფიცირებული
აუდიტორული კომპანია, რომელიც ანხორციელებს 2014-2015-2016 საანგარიშო წლების
შესაბამისობის და ფინანსურ აუდიტს. აუდიტის შედეგების შესაბამისად, დაიგეგმება და
განხორციელდება ყველა საჭირო ღონისძიება, ქმედება, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი
ხარისხის და სანდოობის პროცედურებს, აღრიცხვის მონაცემებს.
შემდგომი სტაბილური განვითარებისთვის, კომპანიისთვის პრიორიტეტულია ხარჯების
ოპტიმიზაცია.
აღნიშნულის
უზრუნველსაყოფად
მნიშვნელოვნად
შემცირდა
ადმინისტრაციული ხარჯები: შეიცვალა საოფისე ფართი, რითაც მნიშვნელოვნად შემცირდა
საიჯარო ხარჯები; განხორციელდა სტრუქტურული რეორგანიზაცია. სამომავლოდ (აუდიტის
დასრულების შემდეგ, კვალიფიციური რეკომენდაციების გათვალისწინებით) დაგეგმილია
თვისობრივად ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება. მომგებიანობის გაზრდის
უზრუნველსაყოფად კომპანია გეგმავს კერძო სექტორის მოზიდვას, პროექტების ბიუჯეტის
ფარგლებში იმ შესრულების/სამუშოების უზრუნველსაყოფად, რომელიც საშუალებას მიცემს
მოხდეს ხარჯების სამართლიანი და გონივრული ოპტიმიზაცია.
64
SFR 1701
ცხრილი 18. სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების
მიმოხილვა (ათასი ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
28,391
(4,598)
25,446
(4,419)
36,598
(9,656)
22,337
(6,033)
15,557
(10,423)
-16.2%
159.9%
-10.7%
-12.1%
-10.4%
-34.2%
-17.4%
117.4%
-7.2%
-10.7%
43.8%
54.9%
-26.4%
126.4%
-11.4%
-13.2%
-39.0%
-38.7%
-27.0%
127.0%
-5.9%
-6.5%
-30.4%
-8.4%
-67.0%
167.0%
-9.8%
-12.3%
37,980
4,983
41,205
20,394
73,156
11,901
92,901
8,808
84,899
21,257
583.4%
191.3%
534.2%
950.2%
417.7%
13.1%
0.0%
49.5%
0.0%
16.3%
0.0%
9.5%
0.0%
25.0%
0.0%
რისკის რეიტინგი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
2.5.12.
შპს მექანიზატორი
შპს „მექანიზატორი“ 100 პროცენტით სახელმწიფო საწარმოს წარმოადგენს, პარტნიორია სსიპ
პროექტების მართვის სააგენტო.
შპს "მექანიზატორის" საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია სასოფლო სამეურნეო
ტექნიკით მომსახურება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელთა და ფერმერთა
ინფორმაციით უზრუნველყოფა, კონსულტაციების გაწევა, თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვა სასოფლო- სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში, ნიადაგის თესვისწინა და
შემდგომი სამუშაოების ჩატარება.
შპს „მექანიზატორი“ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მიწათმოსარგებლეებს სთავაზობს
მომსახურებას სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის საქმეში,
კონსულტაციებს უწევს: პესტიციდების, ჯიშიანი და მაღალხარისხოვანი თესლეულის, ახალი
ტექნოლოგიების და ახალი კულტურების დანერგვის შესახებ. შპს „მექანიზატორს“ აქვს
65
SFR 1701
შესაძლებლობა
აგროვადებში,
საქართველოს
სხვადასხვა
რეგიონებში
მოემსახუროს
მიწათმოსარგებლეებს, დროულად და ხარისხიანად ჩაატაროს საგაზაფხულო, საშემოდგომო
და მზრალად ხვნების სამუშაოები, ასევე თესვის, ჰერბიციდებით ნათესების დამუშავების,
კულტივაციის, ფარცხვის, მინერალური სასუქების შეტანის და რაც მთავარია მოსავლის
დროულად და უდანაკარგოდ აღების სამუშაოები.
2012 წელს შპს მექანიზატორმა მთავრობისა და დამფუძნებლის შესაბამისი განკარგულებების
საფუძველზე
განახორციელა
სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის
შესყიდვა
სხვადასხვა
ქვეყნებიდან. პროექტის ფარგლებში გაფორმდა კონტრაქტები 6 მიმართულებით: 1)
სამწლიანი სალიზინგო ხელშეკრულება ОАО ПроМагролизинг-თან (ბელორუსია); 2) ტექნიკის
შესყიდვის ხელშეკრულებები 5 სხვადასხვა კომპანიასთან (KHUN S.A საფრანგეთი; CNH U.K
LTD დიდი ბრიტანეთი; John Deer International GmbH შვეიცარია; Maschio Gaspardo S.p.A
იტალია; CLAAS Global Sales GmbH გერმანია).
მეორე
პუნქტში
მოხსენებული
კონტრაქტების
ავანსები
დაფინანსებულ
იქნა
შპს
მექანიზატორის კაპიტალში ამავე მიზნობრიობით შემოსული თანხებიდან, ხოლო დანარჩენ
ნაწილზე გაფორმდა ხუთწლიანი საკრედიტო ხელშეკრულებები სს საქართველოს ბანკთან
15.6 მლნ აშშ დოლარის და 23.9 მლნ ევროს ოდენობით. ასევე სამწლიანი საბანკო გარანტია 3.1
მლნ ევროს ოდენობით. ხსენებული საკრედიტო ხელშეკრულებების მომსახურების ხარჯები
საკუთარ თავზე აიღო სახელმწიფომ და ამ ფინანსური ვალდებულებების ხარჯები დღემდე
ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შპს მექანიზატორის კაპიტალში შემოტანის გზით, რაც
ზრდის კომპანიის კაპიტალს. ამ მიზნობრიობით, 2015 წელს კაპიტალში შეტანის გზით
ბიუჯეტიდან 26 მლნ ლარის, ხოლო 2016 წელს 22 მლნ ლარის გამოყოფა განხორციელდა.
სს „საქართველოს ბანკის“ კრედიტის უზრუნველსაყოფად საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაციამ გირაოს სახით მიმართული ჰქონდა 26.5 მლნ ლარის დეპოზიტი, ხოლო
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
მიერ
გაცემულია
კომფორტის
წერილი.
სესხის
მომსახურების ვადაგადაცილება არ დაფიქსირებულა. კომპანიის ვალდებულებების 2016
წლის ბოლოსათვის შეადგენდა 24.6 მლნ ლარს. აღნიშნული ვალდებულება სრულად იფარება
2017 წლის 18 დეკემბერს.
2016 წელს კომპანიის რეალიზებული საოპერაციო ზარალი შეადგენდა 24 მლნ ლარს, ხოლო
2015 წელს 33.5 მლნ ლარს. შპს მექანიზატორის ზარალიანობის გამომწვევ მიზეზებში
უმთავრესია ძვირადღირებული საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენება საოპერაციო
საქმიანობაში. კერძოდ, კომპანიის ყოველწლიურ ზარალში ყველაზე დიდ როლს თამაშობს
ტექნიკის ცვეთის ხარჯი, რომელმაც 2015 წელს 17.6 მლნ ლარი, ხოლო 2016 წელს 16.2 მლნ
ლარი შეადგინა. აღნიშნული განპირობებულია თვით ამ ტექნიკის მაღალი ღირებულებით.
ასევე დიდი წილი უჭირავს ქონების გადასახადს, რაც განპირობებულია სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის, შენობა-ნაგებობების (13 რეგიონალური სერვის-ცენტრი) და სხვა ძირითადი
საშუალებების ღირებულებით. კომპანიის ზარალიანობაში ასევე მნიშვნელოვანი სავალუტო
რისკის
რეალიზაცია.
როგორც
აღინიშნა,
კომპანიის
გრძელვადიანი
ფინანსური
66
SFR 1701
ვალდებულებები წარმოდგენილია აშშ დოლარისა და ევროს სახით, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მათი დაფინანსების წყაროები კომპანიაში შემოედინება ლარში.
ცხრილი 19. შპს „მექანიზატორის“ ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლების მიმოხილვა (ათასი
ლარი, პროცენტი)
2012 წელი
შემოსავალი
წმინდა მოგება გადასახადის შემდეგ
რ ენ ტაბელობა
შემოსავლების ზრდა
ხარჯების ზრდა
საოპერაციო მარჟა
ხარჯების ანაზრაურების კოეფიციენტი
აქტივების უკუგება
კაპიტალის უკუგება
ბალან ს ის ფ ურ ცელი
კაპიტალი
ვალდებულებები
ლიკვიდურ ობა
მიმდინარე კოეფიციენტი
გადახდის უნ არ იან ობა
ვალდებულებები/კაპიტალი
პროცენტის დაფარვა
რისკის რეიტინგი
2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი
8,530
(14,402)
28,265
(15,001)
22,456
(28,671)
20,379
(33,533)
16,134
(24,106)
-168.8%
268.8%
-8.8%
-19.7%
231%
89%
-53.1%
153.1%
-5.9%
-8.5%
-21%
18%
-127.7%
227.7%
-14.3%
-19.7%
-9%
5%
-164.5%
264.5%
-18.1%
-23.4%
-21%
-25%
-149.4%
249.4%
-14.3%
-16.7%
72,947
90,371
177,266
75,804
145,570
54,381
143,217
42,158
144,342
24,674
359.1%
4904.9%
587.3%
559.3%
397.4%
123.9%
-1034.1%
42.8%
-294.6%
37.4%
-765.1%
29.4%
-997.9%
17.1%
-1200.4%
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
მაღალი
3. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტები
2018 წლის 1 აპრილიდან საქართველოში ამოქმედდება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
შესახებ კანონი, ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც გავრცელდება საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სფეროში შემავალ ყველა პროექტზე. სამართლებრივი ჩარჩო ნათლად
განსაზღვრავს
საჯარო
და
კერძო
თანამშრომლობის
ძირითად
პრიციპებს
და
იმ
კრიტერიუმებს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი, რათა ის დაკვალიფიცირდეს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობად და მოექცეს კანონპროექტით გათვალისწინებულ
რეგულირების სივრცეში. კანონის შესაბამისად ამგვარი პროექტების ძირითადი პრინციპებია
გამჭვირვალობა, განჭვრეტადობა, დისკრიმინაციის აკრძალვა,
ხარისხის
ფასთან
თანაფარდობა, რისკების ოპტიმალური განაწილება, ფისკალური პასუხისმგებლობა, გარემოს
დაცვა და სოციალური მდგრადობა.
67
SFR 1701
საჯარო და კერძო თანამშრომრომლობის კანონი მკაცრად განსაზღვრავს საქართველოს
ფინანსთა
სამინიტროს
თანამშრომლობის
როლს,
პროექტის
რომელიც
მონაწილეობს
განხორციელების
თითქმის
საჯარო
და
კერძო
ყველა
ეტაპზე
და
ახორციელებს შემდეგ შეფასებებს: საჯარო ფინანსების ხელმისაწვდომობის შეფასება,
ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასება, ფისკალური რისკების შეფასება და
საჭიროების
შემთხვევაში,
სხვა
სახის
შეფასება.
აღნიშნული
ფუნქციების
განსახორციელებლად ფინანსთა სამინიტროში ჩამოყალიბდა ფისკალური რისკების
მართვის სამმართველო. შეფასებების საფუძველზე ფინანსთა სამინისტრო წარუდგენს
რეკომენდაციას
საქართველოს
მთავრობას,
ხელშეკრულების
გაფორმების
მიზანშეწონილობის შესახებ.
საჯარო და კერძო თანამშრომრომლობის კანონი განსაზღვრავს საჯარო პარტნიორის მხრიდან
მხარდაჭერის ფორმებს და აწესებს სახელმწიფო ვალდებულებების ზედა ზღვარს, რაც ძალიან
მნიშვნელოვანია ფისკალური რისკების მართვის თვალსაზრისით.
კანონი ასევე ითვალისწინებს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროქტების მონაცემთა
ბაზის შექმნას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ამგვარი პროექტების იდენტიფიცირების პროცესი
ფინანსთა სამინიტროს ჩართულობით. იდენტიფიცირების შემდგომ განხორციელდება მათი
ანალიზი და შესაბამისად იქნება წარმოდგენილი ფისკალური რისკების ანალიზში.
ენერგეტიკის სფეროში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებული
და დაგეგმილი პროექტების დეტალური ანალიზი მოცემულია შემდგომ ქვეთავში.
3.1.
ელექტროენერგიის
გარანტირებული
შესყიდვების
ხელშეკრულებები
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში, როგორც ენერგეტიკის სექტორში
ინვესტორების მოზიდვის საშუალება. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის
ხელშეკრულებები, რომელიც ფორმდება ელექტროენერგიის მწარმოებელ კომპანიასთან,
გრძელვადიანია
და
ელექტროენერგიის
საქართველოში
წარმოების
ადგილობრივი
გაზრდას
მოხმარებისა
ითვალისწინებს.
და
საექსპორტო
ელექტროენერგიის
გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები გამოიყენება მთელ მსოფლიოში და მისი
მიზანია კერძო ინვესტორების და ბანკების მიერ ახალი ენერგო-პროექტების დაფინანსების
გააქტიურება.
საქართველოში ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულება ფორმდება
სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ კომპანიასთან „ელექტროენერგეტიკული სისტემის
68
SFR 1701
კომერციული
ოპერატორი“
(ესკო),
რომლის
პასუხისმგებლობაა
ელექტროენერგიის
მიწოდება-მოთხოვნის დაბალანსება როგორც ბაზარზე და ელექტროენერგიის მწარმოებელ
კერძო კომპანიას შორის. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ერთი
ხელშეკრულება,
კერძოდ
კი
პროექტი
„ნენსკრა“
უშუალოდ
მთავრობასთან
არის
ხელშეკრულების
ფარგლებში
კერძო
გაფორმებული.
ელექტროენერგიის
გარანტირებული
შესყიდვის
კომპანიაზე გაიცემა მშენებლობის და ელექტროსადგურის ოპერირების ლიცენზია. ამის
სანაცვლოდ, ესკო იღებს ვალდებულებას შეისყიდოს ელექტროენერგიის კონკრეტული,
წინასწარ შეთანხმებული მოცულობა, წინასწარ შეთანხმებულ გარანტირებულ ფასად. ესკო,
როგორც წესი, შესყიდულ ელექტროენერგიას
ყიდის ადგილობრივ დისტრიბუტორებზე;
ასევე ესკოს აქვს შესაძლებობა განახორციელოს შეძენილი ელექტროენერგიის ექსპორტი.
მიუხედავად იმისა, რომ ესკო-ს არ მოეთხოვება ელექტროენერგიის გარანტირებული
შესყიდვის ხელშეკრულებების ასახვა მის ფინანსურ ანგარიშგებაში, მთავრობებისათვის
წაყენებული ფისკალური გამჭვირვალობის საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს ამ
ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული პოტენციური ფისკალური ხარჯების და შესაბამისად
ფისკალური რისკების გასაჯაროებას. აღნიშნული მიზეზით და ასევე იმის გამო, რომ
ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისად ელექტროენერგიის ბაზრის ეტაპობრივმა
დერეგულირებამ შესაძლოა ფისკალური რისკები წარმოქმნას, ფინანსთა სამინისტრო
მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ
გასაჯაროება მოხდეს აღნიშნული
გარანტირებული შესყიდვის
სტანდარტის შესაბამისად.
ხელშეკრულებების
ელექტროენერგიის
გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ის პროექტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ
შემდეგ
კრიტერიუმებს
ელექტროენერგიის
ყოველწლიურად
გარანტირებული
უნდა
შესყიდვის
ექვემდებარებოდეს
ხელშეკრულება
გასაჯაროებას:
ა)
ხელმოწერილია;
ბ)
მშენებლობაზე ნებართვა გაცემულია და გ) პროექტის განხორციელებისათვის ფინანსური
სახსრები უზრუნველყოფილია.
ნორმალური
ბაზრის
პირობებში
და
ამჟამად
მოქმედ
საკანონმდებლო
სისტემაში,
გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ფისკალური რისკების
წნეხი
დაბალია.
რაც
იქიდან
ელექტროენერგიის ფასი
გამომდინარეობს,
რომ
ესკოს
მიერ
შესყიდული
დისტრიბუტორებსა და მომხმარებლებზე გაყიდულ ფასზე
ნაკლებია. თუმცა, ეს შეიძლება დერეგულირებული ბაზრის პირობებში შეიცვალოს.
ელექტროენერგიის ბაზრის ახალი მოდელის ამოქმედება იგეგმება 2020 წლიდან; თუმცა,
მთავრობა ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტად განიხილავს გარდამავალი პერიოდისათვის საჯარო
მიმწოდებელის ვალდებულების დაწესებას, რათა შენარჩუნდეს რეგულირებული მიწოდება
ბაზრის
შეზღუდული
ელექტროენერგიის
სეგმენტისათვის;
გარანტირებული
ამ
შესყიდვის
ვარიანტმა
შესაძლოა
ხელშეკრულების
შეამციროს
ფისკალური
რისკი
დერეგულირებულ ბაზარზე.
69
SFR 1701
ელექტროენერგიის
გარანტირებული
შესყიდვის
ხელშეკრულებებთან
დაკავშირებული
ფისკალური რისკების მატერიალიზების ალბათობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ ესკო ვერ
შეძლებს ელექტროენერგიის გარანტირებულ ფასად შესყიდვას და მთავრობა საჯარო
პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას გაუწიოს ესკოს
ფინანსური დახმარება. ეს შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში თუ: (ა) ესკო ვერ ყიდის ჭარბ
ელექტროენერგიას
ან
ექსპორტზე
გააქვს
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ
გარანტირებულ ფასზე იაფად და (ბ) მთავრობა მომხმარებელს იცავს გარანტირებული
შესყიდვის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ფასისგან და ელექტროენერგიის ფასებს
ინარჩუნებს საბაზრო ფასის და რეალური ღირებულების ქვემოთ.
დღესდღეობით
მთავრობასთან
გაფორმებულია
72
ურთიერთგაგების
მემორანდუმი,
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის პირობების მქონე პროექტებზე, საიდანაც 18
პროექტი უკვე ოპერირებს (განხორციელებული ინვესტიცია 950 მლნ აშშ დოლარი, მთლიანი
განთავსებული
სიმძლავრე
674
მეგავატი),
16
მშენებლობის
ან
წინა
საამშენებლო
(განსახორციელებული ინვესტიცია 2.1 მლრდ აშშ დოლარი, მთლიანი განთავსებული
სიმძლავრე 941 მეგავატი), 19 ლიცენზიის მიღების (განსახორციელებული ინვესტიცია 346
მლნ აშშ დოლარი, მთლიანი განთავსებული სიმძლავრე 211 მეგავატი) და დანარჩენი 19
ტექნიკურ-ეკონომიკური
შესწავლის (განხორციელებული ინვესტიცია 1.7 მლრდ აშშ
დოლარი, მთლიანი განთავსებული სიმძლავრე 984 მეგავატი) ეტაპზეა11. 14 პროექტის
შემთხვევაში ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს ესკოს მიერ მწარმოებელი
კომპანიიდან ელექტროენერგიის წლიურ შესყიდვას, ხოლო დანარჩენი მემორანდუმების
მიხედვით
გარანტირებული
შესყიდვა
შეზღუდულია
ზამთრის
თვეებით.
წლიური
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები ესკოსთვის რისკის
მატარებელია,
ვინაიდან
ადგილობრივი
მოთხოვნა
ელექტროენერგიაზე
ზაფხულის
პერიოდში იკლებს.
გარდა ამისა, მიმდინარე ეტაპისათვის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები 82 პროექტზე.
ელექტროენერგიის
გარანტირებული
შესყიდვის
ხელშეკრულებების
მემორანდუმებით
(როგორც ოპერირებადი ასევე ლიცენზირების, საამშენებლო და წინა საამშენებლო და
ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის ეტაპზე) გათვალისწინებული თანხების ნომინალური
ღირებულება 9.1 მილიარდი აშშ დოლარია. გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების
მოსალოდნელი ნომინალური წლიური გადახდების დღევანდელი ღირებულება შეფასებულია
3.1 მილიარდ აშშ დოლარად, რაც 2017 წლის საპროგნოზო მშპ-ს 20.4%-ს შეადგენს. ესკოს
მოსალოდნელი
წლიური
გადახდების
მაქსიმუმი
2025
წელს
ფიქსირდება,
რომლის
დღევანდელი ღირებულება მშპ-ს 1.5 პროცენტია.
11
აღნიშნული პროექტები ასევე მოიცავს „ნამახვანის ჰესების კასკადის“ და „კორომხეთი ჰესის“
პროექტებს, რომლებიც მოლაპარაკების ეტაპზეა და მათი განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება
მიღებულ იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამით გათვალისწინებული პირობების
შესრულების, კონკრეტულად კი მსოფლიო ბანკის ენერგოექსპერტის მიერ ჩატარებული
ყოვლისმომცველი ფისკალური რისკების სრული ანალიზის შესრულების შემდეგ.
70
SFR 1701
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების წმინდა ფისკალური
წნეხის შეფასება განხორციელდა შემდეგი სცენარის მიხედვით. ელექტროენერგიის
გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების წმინდა ფისკალური წნეხის კლასიფიცირება
მოხდა
ესკოს
მიერ
ელექტროენერგიის
გარატირებული
შესყიდვის
პირობებში
განსახორციელებელი გადახდების და ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროს, კერძოდ
კი იმპორტის ღირებულების შედარებით. ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის
ხელშეკრულებების
გარეშე
ოპერირებადი
თბოელექტროსადგურები
და
ჰიდროელექტროსადგურების მიერ მიწოდებული ელექტროენერგიის არასაკმარისობის
შემთხვევაში ჭარბი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხდება იმპორტის მეშვეობით და ფისკალური
წნეხი განისაზღვრა, როგორც ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ღირებულებასა
და იმპორტის ღირებულების შორის სხვაობის მიმდინარე ღირებულება. ამასთან, სცენარი
ჭარბი მიწოდების შემთხვევაში ითვალისწინებს ექსპორტის შესაძლებლობას. აღნიშნული
სცენარის მეშვეობით ფისკალური წნეხის შეფასება განხორციელდა იმპორტზე და ექსპორტზე
დღეს არსებული ფასების, ფასების 10 პროცენტიანი და 40 პროცენტიანი კლების
შემთხვევებისათვის. ამასთან გათვალისწინებულ იქნა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის
ზრდის
ტემპები
ხელშეკრულებების
დღეს
არსებული
პერიოდზე12.
ელექტროენერგიის
იმის
გარანტირებული
გათვალისწინებით,
რომ
შესყიდვის
ელექტროენერგიის
გარანტირებული შესყიდვების ტარიფი ხელშეკრულებების მიხედვით განსაზღვრულია აშშ
დოლარით, ხოლო ესკო ადგილობრივ ბაზარზე შემოსავლებს აგენერირებს ლარით,
ფისკალური წნეხი ასევე შეფასებულ იქნა გაცვლითი კურსის გაუფასურების რისკის
გათვალისწინებითაც, იმ შემთხვევისათვის, როდესაც სამომხმარებლო ტარიფი დროებით
ნარჩუნდება უცვლელად (მთავრობა იცავს მომხმარებელს გარანტირებული შესყიდვის
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ფასისგან და ელექტროენერგიის ფასებს დროებით
ინარჩუნებს).
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებიდან
შესაძლო ფისკალური წნეხი შედეგები მოყვანილია ცხრილში 20.
ცხრილი
20.
ელექტროენერგიის
გარანტირებული
შესყიდვის
გამომდინარე
ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე შესაძლო ფისკალური წნეხი
ფისკალური წნეხი
მლნ აშშ დოლარი პროცენტი მშპ-სთან
იმპორტისა და ექსპორტის ამჟამად არსებული ფასები
545.9
3.6
იმპორტისა და ექსპორტის ამჟამად არსებული ფასების შემცირება 10 პროცენტით
699.5
4.7
იმპორტისა და ექსპორტის ამჟამად არსებული ფასების შემცირება 40 პროცენტით
1,176.8
7.8
12
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის ზრდა: 2018 წელს - 3 პროცენტით, 2019-2020 წლებში - 3.9
პროცენტით, ხოლო შემდეგ კი მოსალოდნელია 4 პროცენტი 36 წელი. მსოფლიო ბანკის პროგნოზი
(საბაზო სცენარი).
71
SFR 1701
ამასთან როგორც აღინიშნა შეფასებულ იქნა გაცვლითი კურსის რისკის რეალიზაციის
გავლენა. ლარის დოლართან მიმართებაში 10 პროცენტიანი გაუფასურების შემთხვევაში, იმ
პირობებში, რომ სამომხმარებლო ტარიფი ნარჩუნდება უცვლელი 1 წლის განმავლობაში,
გადახდების მაქსიმალური მაჩვენებლის წელს, კერძოდ კი 2025 წელს, ფისკალური წნეხი
შეადგენს 47.3 მლნ აშშ დოლარს.
ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ფისკალური წნეხის
შეფასება იმ დაშვებას ითვალისწინებს, რომ
ესკოს ხარჯები არ არის ჯვარედინად
სუბსიდირებული შედარებით იაფი ელექტროენერგიის მწარმოებლებისგან.
არსებული
მარეგულირებელი სისტემა კი გულისხმობს ამგვარ ჯვარედინ სუბსიდირებას, რაც
უზრუნველყოფს ესკოს დაბალ ფინანსურ რისკიანობას.
მთავრობა
ფისკალურ
რისკებს
ამსუბუქებს,
თუმცა
იმავდროულად
არსებული
ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის შესაბამისად ინვესტორების მიმართ აღებული ყველა
ვალდებულების ერთგული რჩება.
2015 წლის ბოლოსთვის, არსებობდა 121 პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა 4757 მეგავატი
სიმძლავრის მშენებლობას. ფისკალური რისკის შესამცირებლად მთავრობამ თავდაპირველად
მიიღო
გადაწყვეტილება,
შეეჩერებინა
ახალი
ხელშეკრულებების
გაფორმება
და
გამოეცხადებინა მორატორიუმი ახალი ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვების
ხელშეკრულებების ხელმოწერაზე, ვიდრე საბოლოო სტრატეგიას არ შეიმუშავებდა. შემდგომ
პერიოდში, მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, შეეჩერებინა საწყისი მორატორიუმი და
დაეშვა
ელექტროენერგიის
გარანტირებულად
ნაწილობრივი
შესყიდვის
ახალი
ხელშეკრულებების გაფორმება. ამ გადაწყვეტილების საფუძველი არის შემოდგომა-ზამთრის
პერიოდში არსებული ენერგო დეფიციტი და ნაწილობრივი შესყიდვის ხელშეკრულებები
განიხილება დაბალი ფისკალური რისკის მატარებლად. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით,
ახალი ნაწილობრივი შესყიდვის ხელშეკრულებები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სამ
ძირითად კრიტერიმს:
გარანტირებული შეყიდვის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში 8 თვეს;
გარანტირებული შეყიდვის ტარიფი არ უნდა იყოს 6 აშშ ცენტზე მეტი ერთ კილოვატ-
საათზე; და
ხელშეკრულების მიერ მოთხოვნილი მთლიანი განთავსებული სიმძლავრე, მათ შორის
მოლაპარაკების პროცესში მყოფი, არ აღემატებოდეს 500 მეგავატს.
მორატორიუმის არსებული პოლიტიკა ძალაში დარჩება კერძო-საჯარო პარტნიორობის
კანონის ამოქმედებამდე, რომელიც როგორც აღინიშნა 2018 წლის 31 მარტიდან ამოქმედდება.
72
დანართი #2.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(ოპტიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
8.6%
4.6%
8.9%
2.9%
7.2%
2.8%
10.2%
4.5%
10.9%
5.8%
10.9%
6.3%
11.4%
6.8%
11.9%
7.3%
29150.5
16509.6
31755.6
13993.2
34028.5
14377.8
37515.5
15006.2
41596.6
16638.6
46118.5
18447.4
51372.5
20549.0
57493.0
22997.2
6491.6
3676.2
10132.8
3.1%
2.0%
3.8%
8550.9
3766.6
11957.2
4.0%
4.9%
5.9%
9146.4
3864.6
12865.5
2.1%
1.8%
4.2%
10083.7
4033.5
14574.8
5.5%
5.5%
5.5%
11180.7
4472.3
16677.8
4.8%
4.3%
4.8%
12396.1
4958.4
18923.8
4.3%
4.3%
4.3%
13808.3
5523.3
21557.3
4.3%
4.3%
4.3%
15453.4
6181.4
24725.6
4.3%
4.3%
4.3%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
8.7%
8.7%
12.1%
13.9%
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
9.7%
9.7%
8.9%
11.5%
10.9%
10.9%
6.6%
4.0%
7.4%
7.4%
8.2%
4.5%
11.4%
11.4%
7.9%
5.3%
10.4%
10.4%
7.1%
4.4%
10.5%
10.5%
6.7%
2.8%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
-1.6%
-4.1%
1.8%
8.4%
7.8%
11.0%
-12.1%
-23.9%
3.8%
-13.5%
-15.7%
-3.2%
0.8%
-5.4%
7.0%
-2.0%
-3.3%
3.3%
21.0%
24.9%
17.6%
6.8%
7.4%
4.5%
11.9%
13.2%
10.6%
12.6%
12.3%
13.7%
12.6%
13.3%
12.0%
12.5%
12.4%
12.8%
13.5%
13.7%
13.3%
13.1%
13.1%
13.2%
14.3%
14.1%
14.6%
13.8%
13.8%
13.6%
12.8%
13.8%
9.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
28.0%
20.2%
12.9%
17.0%
15.7%
18.2%
20.5%
18.8%
20.3%
21.3%
19.7%
21.0%
23.8%
21.1%
22.4%
27.5%
22.5%
23.7%
2.6
4.9
2.4
5.5
2.1
5.2
2.0
4.9
1.9
4.5
1.7
4.1
1.6
3.8
1.5
3.4
2.49
1.31
2.70
1.16
2.53
1.03
2.50
1.04
2.47
1.04
2.44
1.03
2.38
1.02
2.29
0.99
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
4.1
3087.2
4.1
3473.1
4.1
3959.3
4.1
4513.7
4.2
5145.6
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
19.7%
8.4%
19.1%
9.0%
19.6%
9.4%
17.5%
8.4%
15.5%
7.4%
13.5%
6.4%
11.5%
5.4%
9.5%
4.4%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
34.8%
37.7%
37.8%
38.9%
40.1%
41.0%
42.0%
43.0%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
27.9%
24.8%
24.8%
30.2%
25.3%
5.0%
2.6%
-2.0%
28.2%
25.2%
25.2%
30.4%
24.8%
5.6%
3.4%
-1.1%
28.4%
25.8%
25.8%
30.9%
25.8%
5.1%
2.6%
-1.4%
29.0%
26.0%
26.0%
29.9%
24.4%
5.5%
4.6%
-0.5%
28.1%
25.1%
25.1%
29.2%
23.0%
6.2%
5.1%
-0.8%
27.7%
25.3%
25.3%
28.4%
21.8%
6.6%
5.9%
-0.4%
27.2%
25.0%
25.0%
27.3%
20.4%
6.9%
6.8%
0.2%
26.6%
24.7%
24.7%
26.0%
18.8%
7.3%
7.9%
0.8%
-25.9%
-28.1%
-26.9%
-24.3%
-24.4%
-24.5%
-24.8%
-25.1%
-19.4%
-10.7%
-20.0%
-12.0%
-20.6%
-12.8%
-17.9%
-10.2%
-17.7%
-10.0%
-17.2%
-9.8%
-16.6%
-9.4%
-15.8%
-8.9%
35.4%
26.6%
58.6%
5.1%
95.4%
8.8%
127.1%
41.3%
32.4%
68.9%
3.9%
114.8%
8.9%
146.3%
44.4%
35.1%
71.8%
3.5%
123.4%
9.3%
156.1%
42.9%
33.5%
66.1%
3.7%
115.6%
9.4%
148.1%
42.1%
32.7%
64.0%
4.8%
116.5%
9.4%
150.0%
40.7%
31.4%
60.6%
4.6%
113.4%
9.2%
146.8%
39.4%
30.4%
57.4%
4.1%
111.4%
9.0%
144.5%
37.4%
28.9%
53.5%
7.5%
108.5%
8.5%
140.4%
7.9%
6.1%
5.5%
6.6%
8.7%
8.5%
7.9%
15.2%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
მთავრობის ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #2.2
ეროვნული ანგარიშები
(ოპტიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
24283.4
2665.5
21618.0
10132.8
1443.9
8688.9
12522.3
7192.1
5330.2
17788.1
14733.2
3054.8
29150.5
-390.3
-139.5
-250.8
28760.2
2531.7
267.3
2264.4
31292.0
27877.0
10132.8
7008.6
749.5
6259.0
3124.2
25419.0
2804.8
22614.2
11957.2
1776.4
10180.8
14144.0
7033.8
7110.2
19764.6
15962.6
3802.0
31755.6
-732.9
-174.3
-558.6
31022.7
2540.6
298.4
2242.2
33563.3
29678.3
11957.1
8144.3
1080.2
7064.1
3812.8
26486.0
3146.9
23339.1
12865.5
1729.0
11136.6
14867.2
6936.1
7931.1
20190.3
16093.4
4096.9
34028.5
-1688.2
-195.0
-1493.2
32340.2
2655.9
269.3
2386.7
34996.2
30966.9
12865.5
8510.2
882.3
7627.8
4355.3
26725.2
3170.0
23555.2
14574.8
2075.0
12499.8
19001.8
9150.2
9851.6
22786.3
18264.7
4521.5
37515.5
-2925.8
-255.0
-2670.8
34589.8
2893.6
305.0
2588.6
37483.3
32593.3
14574.8
10758.1
1720.0
9038.1
3816.7
29308.5
3215.0
26093.5
16677.8
2590.0
14087.8
21259.5
10361.1
10898.4
25649.2
20506.0
5143.1
41596.6
-2982.8
-290.0
-2692.8
38613.8
3208.6
380.0
2828.6
41822.4
36491.4
16677.8
12513.9
2116.0
10397.9
4163.9
32095.9
3310.0
28785.9
18923.8
3040.0
15883.8
23943.8
11735.8
12207.9
28845.0
23042.6
5802.4
46118.5
-3020.0
-290.0
-2730.0
43098.5
3389.9
300.0
3089.9
46488.5
40452.5
18923.8
14392.6
2726.0
11666.6
4531.3
35274.7
3410.0
31864.7
21557.3
3530.0
18027.3
27171.7
13341.7
13830.1
32631.2
26061.9
6569.3
51372.5
-3077.5
-300.0
-2777.5
48295.0
3685.6
295.0
3390.6
51980.6
45073.6
21557.3
16705.9
3497.0
13208.9
4851.4
38832.1
3514.0
35318.1
24725.6
4180.0
20545.6
31067.2
15222.5
15844.7
37131.8
29668.3
7463.5
57493.0
-3038.7
-255.0
-2783.7
54454.3
3997.0
260.0
3737.0
58451.3
50409.3
24725.6
19619.3
4528.0
15091.3
5106.3
4.6%
2.9%
2.8%
4.5%
5.8%
6.3%
6.8%
7.3%
6491.6
3676.2
201.8%
3.8%
199.4%
3.1%
8550.9
3766.6
213.7%
5.9%
207.4%
4.0%
9146.4 10083.7 11180.7 12396.1 13808.3 15453.4
3864.6 4033.5 4472.3 4958.4 5523.3 6181.4
222.7% 234.9% 246.2% 256.8% 267.8% 279.3%
4.2%
5.5%
4.8%
4.3%
4.3%
4.3%
211.8% 223.4% 234.2% 244.2% 254.7% 265.7%
2.1%
5.5%
4.8%
4.3%
4.3%
4.3%
201.6%
2.0%
211.4%
4.9%
215.3%
1.8%
227.1%
5.5%
236.9%
4.3%
247.1%
4.3%
257.7%
4.3%
268.8%
4.3%
19.7%
19.1%
19.6%
17.5%
15.5%
13.5%
11.5%
9.5%
8.4%
11.3%
9.0%
10.2%
9.4%
10.2%
8.4%
9.1%
7.4%
8.1%
6.4%
7.1%
5.4%
6.1%
4.4%
5.1%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
12178.8
1336.8
10842.0
5081.9
724.2
4357.7
6204.8
3563.7
2641.1
9021.4
7472.2
1549.3
14444.0
-193.4
-69.1
-124.3
14250.6
1254.5
132.4
1122.0
15505.1
13813.0
5020.8
3472.7
371.4
3101.3
1548.0
12257.4
1352.5
10904.9
5765.9
856.6
4909.3
6618.6
3291.4
3327.2
9782.1
7900.4
1881.7
14859.9
-342.9
-81.6
-261.4
14516.9
1188.9
139.6
1049.2
15705.8
13887.8
5595.3
3811.1
505.5
3305.6
1784.2
12505.1
1485.8
11019.3
6074.3
816.3
5258.0
6677.3
3115.2
3562.1
9973.6
7949.8
2023.8
15283.2
-758.2
-87.6
-670.6
14525.0
1192.9
120.9
1071.9
15717.8
13908.2
5778.3
3822.2
396.3
3425.9
1956.1
11960.3
1418.7
10541.6
6522.6
928.6
5594.0
8089.5
3895.4
4194.0
10601.3
8497.6
2103.6
15971.1
-1245.6
-108.6
-1137.0
14725.6
1231.9
129.8
1102.0
15957.4
13875.7
6204.8
4580.0
732.2
3847.7
1624.8
12515.7
1372.9
11142.7
7122.0
1106.0
6015.9
8636.1
4208.9
4427.2
11376.2
9095.1
2281.1
16897.5
-1211.7
-117.8
-1093.9
15685.8
1303.4
154.4
1149.0
16989.2
14823.6
6774.9
5083.4
859.6
4223.9
1691.5
13140.9
1355.2
11785.7
7747.9
1244.7
6503.3
9325.5
4570.8
4754.7
12252.3
9787.7
2464.7
17962.0
-1176.2
-112.9
-1063.3
16785.8
1320.3
116.8
1203.5
18106.1
15755.2
7370.3
5605.5
1061.7
4543.8
1764.8
13847.0
1338.6
12508.4
8462.2
1385.7
7076.5
10146.4
4982.0
5164.4
13272.2
10600.3
2671.9
19183.4
-1149.2
-112.0
-1037.2
18034.2
1376.3
110.2
1266.1
19410.5
16831.3
8049.9
6238.3
1305.8
4932.4
1811.6
14615.0
1322.5
13292.4
9305.8
1573.2
7732.6
11122.8
5450.0
5672.8
14459.7
11553.3
2906.4
20583.8
-1087.9
-91.3
-996.6
19495.9
1431.0
93.1
1337.9
20926.9
18047.7
8852.3
7024.1
1621.1
5403.0
1828.2
83.3%
9.1%
74.2%
34.8%
5.0%
29.8%
43.0%
24.7%
18.3%
61.0%
50.5%
10.5%
100.0%
-1.3%
-0.5%
-0.9%
98.7%
8.7%
0.9%
7.8%
107.3%
95.6%
34.8%
24.0%
2.6%
21.5%
10.7%
80.0%
8.8%
71.2%
37.7%
5.6%
32.1%
44.5%
22.1%
22.4%
62.2%
50.3%
12.0%
100.0%
-2.3%
-0.5%
-1.8%
97.7%
8.0%
0.9%
7.1%
105.7%
93.5%
37.7%
25.6%
3.4%
22.2%
12.0%
77.8%
9.2%
68.6%
37.8%
5.1%
32.7%
43.7%
20.4%
23.3%
59.3%
47.3%
12.0%
100.0%
-5.0%
-0.6%
-4.4%
95.0%
7.8%
0.8%
7.0%
102.8%
91.0%
37.8%
25.0%
2.6%
22.4%
12.8%
71.2%
8.4%
62.8%
38.9%
5.5%
33.3%
50.7%
24.4%
26.3%
60.7%
48.7%
12.1%
100.0%
-7.8%
-0.7%
-7.1%
92.2%
7.7%
0.8%
6.9%
99.9%
86.9%
38.9%
28.7%
4.6%
24.1%
10.2%
70.5%
7.7%
62.7%
40.1%
6.2%
33.9%
51.1%
24.9%
26.2%
61.7%
49.3%
12.4%
100.0%
-7.2%
-0.7%
-6.5%
92.8%
7.7%
0.9%
6.8%
100.5%
87.7%
40.1%
30.1%
5.1%
25.0%
10.0%
69.6%
7.2%
62.4%
41.0%
6.6%
34.4%
51.9%
25.4%
26.5%
62.5%
50.0%
12.6%
100.0%
-6.5%
-0.6%
-5.9%
93.5%
7.4%
0.7%
6.7%
100.8%
87.7%
41.0%
31.2%
5.9%
25.3%
9.8%
68.7%
6.6%
62.0%
42.0%
6.9%
35.1%
52.9%
26.0%
26.9%
63.5%
50.7%
12.8%
100.0%
-6.0%
-0.6%
-5.4%
94.0%
7.2%
0.6%
6.6%
101.2%
87.7%
42.0%
32.5%
6.8%
25.7%
9.4%
67.5%
6.1%
61.4%
43.0%
7.3%
35.7%
54.0%
26.5%
27.6%
64.6%
51.6%
13.0%
100.0%
-5.3%
-0.4%
-4.8%
94.7%
7.0%
0.5%
6.5%
101.7%
87.7%
43.0%
34.1%
7.9%
26.2%
8.9%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #2.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(ოპტიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
8,118.8
7,241.6
4,203.6
3,037.9
0.0
279.5
597.8
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,675.5 10,865.0 11,671.0 12,786.0 13,997.0 15,321.0
8,786.1 9,740.0 10,461.0 11,656.0 12,867.0 14,221.0
4,426.1 5,540.0 6,030.0 6,772.0 7,427.0 8,226.0
4,360.0 4,200.0 4,431.0 4,884.0 5,440.0 5,995.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.3
385.0
460.0
380.0
380.0
350.0
592.1
740.0
750.0
750.0
750.0
750.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7,369.3
1,521.9
1,143.6
248.4
139.5
108.9
625.8
12.2
2,791.2
1,026.3
7,883.0
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
956.9
8,793.2
1,752.9
1,394.0
402.9
195.0
207.9
756.1
28.0
3,393.7
1,065.6
9,145.0
1,660.0
1,510.0
495.0
255.0
240.0
835.0
80.0
3,530.0
1,035.0
9,555.0 10,060.0 10,500.0 10,793.0
1,710.0 1,760.0 1,815.0 1,870.0
1,505.0 1,550.0 1,595.0 1,644.0
560.0
610.0
650.0
645.0
290.0
290.0
300.0
255.0
270.0
320.0
350.0
390.0
855.0
880.0
910.0
934.0
80.0
80.0
85.0
90.0
3,720.0 4,030.0 4,260.0 4,410.0
1,125.0 1,150.0 1,185.0 1,200.0
749.5
1,080.2
882.3
1,720.0
2,116.0
2,726.0
3,497.0
4,528.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,329.2
1,443.9
-114.7
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,361.8
1,729.0
-367.2
1,890.0
2,075.0
-185.0
2,440.0
2,590.0
-150.0
2,900.0
3,040.0
-140.0
3,400.0
3,530.0
-130.0
4,050.0
4,180.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-579.7
-341.1
-479.4
-170.0
-324.0
-174.0
97.0
478.0
216.1
274.3
-58.2
1,001.0
507.6
-35.0
568.4
-25.8
493.4
996.9
-503.4
205.3
99.7
105.6
447.1
506.2
-59.1
933.0
256.7
-35.0
323.9
-32.1
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
477.9
559.1
-81.2
1,047.6
299.5
-35.0
365.9
-31.4
748.1
1,080.6
-332.5
90.3
144.4
-54.1
1,055.0
1,125.0
-70.0
1,078.0
319.0
-35.0
389.0
-35.0
759.0
1,216.0
-457.0
-147.0
-147.0
0.0
646.0
716.0
-70.0
1,233.0
320.0
-35.0
390.0
-35.0
913.0
1,638.0
-725.0
263.0
263.0
0.0
615.0
700.0
-85.0
1,225.0
325.0
-35.0
395.0
-35.0
900.0
1,700.0
-800.0
436.0
436.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4157.2
364.1
285.1
79.0
2570.4
26.6%
58.6%
4295.5
240.0
163.2
76.8
2827.3
32.4%
68.9%
4510.1
222.9
140.5
82.4
3170.7
35.1%
71.8%
5022.5
284.8
182.8
102.0
3540.0
33.5%
66.1%
5440.2
406.0
290.0
116.0
3905.0
32.7%
64.0%
5800.2
436.0
320.0
116.0
4265.0
31.4%
60.6%
6238.2
442.0
322.0
120.0
4625.0
30.4%
57.4%
6650.2
930.0
828.0
102.0
4885.0
28.9%
53.5%
5.1%
3.9%
3.5%
3.7%
4.8%
4.6%
4.1%
7.5%
(მლნ ლარი)
საოპერაციო სალდო
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
610.0
600.0
700.0
700.0
-90.0
-100.0
1,420.0 1,255.0
325.0
225.0
-35.0
-35.0
395.0
295.0
-35.0
-35.0
1,095.0 1,030.0
1,900.0 3,100.0
-805.0 -2,070.0
907.0 1,133.0
907.0 1,133.0
0.0
0.0
მემორანდუმის მუხლები
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
1.1%
1.2%
1.3%
1.3%
1.4%
1.2%
1.1%
0.8%
127.1%
146.3%
156.1%
148.1%
150.0%
146.8%
144.5%
140.4%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
7.9%
6.1%
5.5%
6.6%
8.7%
8.5%
7.9%
15.2%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
7.3%
5.6%
5.0%
6.3%
8.4%
8.3%
7.9%
15.5%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
1.6%
1.8%
1.9%
2.3%
2.4%
2.2%
2.1%
1.7%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
27.9%
24.8%
14.4%
10.4%
0.0%
1.0%
2.1%
28.2%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.4%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
1.7%
29.0%
26.0%
14.8%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.1%
25.1%
14.5%
10.7%
0.0%
1.1%
1.8%
27.7%
25.3%
14.7%
10.6%
0.0%
0.8%
1.6%
27.2%
25.0%
14.5%
10.6%
0.0%
0.7%
1.5%
26.6%
24.7%
14.3%
10.4%
0.0%
0.6%
1.3%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
25.3%
5.2%
3.9%
0.9%
0.5%
0.4%
2.1%
0.0%
9.6%
3.5%
24.8%
5.0%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.0%
25.8%
5.2%
4.1%
1.2%
0.6%
0.6%
2.2%
0.1%
10.0%
3.1%
24.4%
4.4%
4.0%
1.3%
0.7%
0.6%
2.2%
0.2%
9.4%
2.8%
23.0%
4.1%
3.6%
1.3%
0.7%
0.6%
2.1%
0.2%
8.9%
2.7%
21.8%
3.8%
3.4%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
8.7%
2.5%
20.4%
3.5%
3.1%
1.3%
0.6%
0.7%
1.8%
0.2%
8.3%
2.3%
18.8%
3.3%
2.9%
1.1%
0.4%
0.7%
1.6%
0.2%
7.7%
2.1%
საოპერაციო სალდო
2.6%
3.4%
2.6%
4.6%
5.1%
5.9%
6.8%
7.9%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.6%
5.0%
-0.4%
4.5%
5.6%
-1.1%
4.0%
5.1%
-1.1%
5.0%
5.5%
-0.5%
5.9%
6.2%
-0.4%
6.3%
6.6%
-0.3%
6.6%
6.9%
-0.3%
7.0%
7.3%
-0.2%
მთლიანი სალდო
-2.0%
-1.1%
-1.4%
-0.5%
-0.8%
-0.4%
0.2%
0.8%
0.7%
0.9%
-0.2%
3.4%
1.7%
-0.1%
1.9%
-0.1%
1.7%
3.4%
-1.7%
0.7%
0.3%
0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
2.9%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.1%
0.9%
-0.1%
1.1%
-0.1%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
0.4%
-0.2%
2.8%
3.0%
-0.2%
2.9%
0.9%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.0%
3.2%
-1.2%
-0.4%
-0.4%
0.0%
1.6%
1.7%
-0.2%
3.0%
0.8%
-0.1%
0.9%
-0.1%
2.2%
3.9%
-1.7%
0.6%
0.6%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.2%
2.7%
0.7%
-0.1%
0.9%
-0.1%
2.0%
3.7%
-1.7%
0.9%
0.9%
0.0%
1.2%
1.4%
-0.2%
2.8%
0.6%
-0.1%
0.8%
-0.1%
2.1%
3.7%
-1.6%
1.8%
1.8%
0.0%
1.0%
1.2%
-0.2%
2.2%
0.4%
-0.1%
0.5%
-0.1%
1.8%
5.4%
-3.6%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
დანართი #2.4
საგადასახდელო ბალანსი
(ოპტიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
-1769.4
-4271.0
4073.3
-8344.3
1288.7
3018.8
-1730.1
-221.0
662.8
-883.8
-79.0
-804.8
1433.9
151.4
1282.5
1675.2
279.4
1297.1
98.7
124.3
30.1
-1680.1
-3934.5
3099.5
-7034.0
1457.8
3133.1
-1675.4
-322.9
488.3
-811.3
-76.8
-734.5
1119.6
131.5
988.1
1877.3
298.0
1807.1
-227.8
178.4
375.6
-1840.2
-3869.2
2930.7
-6799.9
1620.1
3351.1
-1731.0
-713.3
557.8
-1271.2
-82.4
-1188.8
1122.2
113.8
1008.4
1762.2
316.1
1452.5
-6.4
-235.7
-313.7
-1526.7
-3645.8
3660.1
-7305.9
2132.0
3940.6
-1808.6
-1170.3
570.2
-1740.5
-102.0
-1638.5
1157.4
122.0
1035.4
1857.4
303.6
1117.6
436.3
-330.8
0.0
-1665.6
-4058.0
4144.4
-8202.4
2302.1
4359.4
-2057.3
-1193.1
615.6
-1808.7
-116.0
-1692.7
1283.4
152.0
1131.4
2051.5
365.2
1285.9
400.4
-385.9
0.0
-1812.5
-4522.7
4694.3
-9217.0
2562.2
4883.2
-2321.0
-1208.0
664.1
-1872.1
-116.0
-1756.1
1356.0
120.0
1236.0
2298.7
360.0
1487.0
451.7
-486.2
0.0
-1940.6
-5088.1
5336.7
-10424.8
2904.3
5532.0
-2627.7
-1231.0
719.2
-1950.2
-120.0
-1830.2
1474.2
118.0
1356.2
2494.9
438.0
1448.1
608.8
-554.3
0.0
-2042.5
-5778.3
6089.0
-11867.3
3352.5
6337.9
-2985.4
-1215.5
781.9
-1997.4
-102.0
-1895.4
1598.8
104.0
1494.8
2674.4
412.0
1442.4
820.0
-631.9
0.0
-10.7%
-25.9%
24.7%
-50.5%
7.8%
18.3%
-10.5%
-1.3%
4.0%
-5.4%
-0.5%
-4.9%
8.7%
0.9%
7.8%
10.1%
1.7%
7.9%
0.6%
0.8%
0.2%
-12.0%
-28.1%
22.1%
-50.3%
10.4%
22.4%
-12.0%
-2.3%
3.5%
-5.8%
-0.5%
-5.2%
8.0%
0.9%
7.1%
13.4%
2.1%
12.9%
-1.6%
1.3%
2.7%
-12.8%
-26.9%
20.4%
-47.3%
11.3%
23.3%
-12.0%
-5.0%
3.9%
-8.8%
-0.6%
-8.3%
7.8%
0.8%
7.0%
12.3%
2.2%
10.1%
0.0%
-1.6%
-2.2%
-10.2%
-24.3%
24.4%
-48.7%
14.2%
26.3%
-12.1%
-7.8%
3.8%
-11.6%
-0.7%
-10.9%
7.7%
0.8%
6.9%
12.4%
2.0%
7.4%
2.9%
-2.2%
0.0%
-10.0%
-24.4%
24.9%
-49.3%
13.8%
26.2%
-12.4%
-7.2%
3.7%
-10.9%
-0.7%
-10.2%
7.7%
0.9%
6.8%
12.3%
2.2%
7.7%
2.4%
-2.3%
0.0%
-9.8%
-24.5%
25.4%
-50.0%
13.9%
26.5%
-12.6%
-6.5%
3.6%
-10.1%
-0.6%
-9.5%
7.4%
0.7%
6.7%
12.5%
2.0%
8.1%
2.4%
-2.6%
0.0%
-9.4%
-24.8%
26.0%
-50.7%
14.1%
26.9%
-12.8%
-6.0%
3.5%
-9.5%
-0.6%
-8.9%
7.2%
0.6%
6.6%
12.1%
2.1%
7.0%
3.0%
-2.7%
0.0%
-8.9%
-25.1%
26.5%
-51.6%
14.6%
27.6%
-13.0%
-5.3%
3.4%
-8.7%
-0.4%
-8.2%
7.0%
0.5%
6.5%
11.6%
1.8%
6.3%
3.6%
-2.7%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #2.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(ოპტიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
855.9
უცხოური აქტივები
6,610.7
უცხოური ვალდებულებები
5,754.8
საშინაო აქტივები
10,333.9
მთავრობის წმინდა დავალიანება
727.9
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება13,259.6
სხვა მუხლები წმინდა
-3,653.6
ფართო ფული M3
11,189.8
ფართო ფული M2
5,911.3
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
1,942.6
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
3,968.7
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
5,278.5
1,218.3
9,090.0
7,871.7
12,125.7
751.9
15,832.6
-4,458.8
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,987.3
10,607.1
8,619.8
14,057.9
945.4
19,360.5
-6,248.0
16,045.2
6,505.5
2,383.2
4,122.3
9,539.7
1,858.4
11,515.1
9,656.8
16,701.4
1,053.8
22,299.4
-6,651.8
18,559.8
7,687.9
2,736.7
4,951.2
10,871.9
1,822.2
12,958.9
11,136.7
20,235.9
755.8
26,423.0
-6,942.9
22,058.1
9,247.9
3,163.6
6,084.3
12,810.2
1,908.5
14,778.6
12,870.1
24,484.9
284.8
31,465.9
-7,265.8
26,393.5
11,193.2
3,661.9
7,531.3
15,200.3
1,772.4
16,853.9
15,081.5
30,188.2
-657.2
38,470.8
-7,625.4
31,960.6
13,696.0
4,264.4
9,431.6
18,264.6
1,302.2
19,220.5
17,918.4
37,862.9
-1,825.2
47,715.9
-8,027.8
39,165.0
16,941.2
4,996.1
11,945.1
22,223.8
2.61
4.93
57.1%
2.49
1.31
45.5%
2.38
5.51
66.7%
2.70
1.16
49.9%
2.12
5.23
69.8%
2.53
1.03
56.9%
2.02
4.88
68.7%
2.50
1.04
59.4%
1.89
4.50
67.8%
2.47
1.04
63.5%
1.75
4.12
66.9%
2.44
1.03
68.2%
1.61
3.75
65.9%
2.38
1.02
74.9%
1.47
3.39
65.0%
2.29
0.99
83.0%
წმინდა უცხოური აქტივები
-27.8%
უცხოური აქტივები
1.0%
უცხოური ვალდებულებები
7.3%
საშინაო აქტივები
19.4%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
23.1%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 23.2%
სხვა მუხლები წმინდა
35.3%
ფართო ფული M3
13.8%
ფართო ფული M2
9.1%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
2.3%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
12.8%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
19.5%
42.3%
37.5%
36.8%
17.3%
3.3%
19.4%
22.0%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
63.1%
16.7%
9.5%
15.9%
25.7%
22.3%
40.1%
20.2%
12.9%
20.2%
9.0%
25.8%
-6.5%
8.6%
12.0%
18.8%
11.5%
15.2%
6.5%
15.7%
18.2%
14.8%
20.1%
14.0%
-1.9%
12.5%
15.3%
21.2%
-28.3%
18.5%
4.4%
18.8%
20.3%
15.6%
22.9%
17.8%
4.7%
14.0%
15.6%
21.0%
-62.3%
19.1%
4.6%
19.7%
21.0%
15.7%
23.8%
18.7%
-7.1%
14.0%
17.2%
23.3%
-330.7%
22.3%
4.9%
21.1%
22.4%
16.5%
25.2%
20.2%
-26.5%
14.0%
18.8%
25.4%
-177.7%
24.0%
5.3%
22.5%
23.7%
17.2%
26.6%
21.7%
3.8%
28.6%
24.8%
38.2%
2.4%
49.9%
-14.0%
42.0%
18.1%
6.2%
11.9%
23.9%
5.8%
31.2%
25.3%
41.3%
2.8%
56.9%
-18.4%
47.2%
19.1%
7.0%
12.1%
28.0%
5.0%
30.7%
25.7%
44.5%
2.8%
59.4%
-17.7%
49.5%
20.5%
7.3%
13.2%
29.0%
4.4%
31.2%
26.8%
48.6%
1.8%
63.5%
-16.7%
53.0%
22.2%
7.6%
14.6%
30.8%
4.1%
32.0%
27.9%
53.1%
0.6%
68.2%
-15.8%
57.2%
24.3%
7.9%
16.3%
33.0%
3.5%
32.8%
29.4%
58.8%
-1.3%
74.9%
-14.8%
62.2%
26.7%
8.3%
18.4%
35.6%
2.3%
33.4%
31.2%
65.9%
-3.2%
83.0%
-14.0%
68.1%
29.5%
8.7%
20.8%
38.7%
(მლნ ლარი)
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
2.9%
უცხოური აქტივები
22.7%
უცხოური ვალდებულებები
19.7%
საშინაო აქტივები
35.5%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
2.5%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 45.5%
სხვა მუხლები წმინდა
-12.5%
ფართო ფული M3
38.4%
ფართო ფული M2
20.3%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
6.7%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
13.6%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
18.1%
დანართი #2.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(ოპტიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
4,564.1
5,032.9
5,030.1
2.8
468.8
-63.1
-66.3
521.6
587.9
211.7
-208.4
4,501.0
2,462.1
1,154.4
884.5
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
6,765.0
7,295.9
7,295.7
0.2
530.9
-432.5
-493.3
504.5
997.8
1,558.8
-1,498.0
6,332.5
2,999.3
2,766.3
566.9
7,066.3
7,718.2
7,718.0
0.2
651.9
343.8
-381.3
469.5
850.8
1,923.0
-1,197.9
7,410.2
3,469.6
3,151.3
789.3
8,063.7
9,310.3
8,683.0
9,898.6
8,682.8
9,898.4
0.2
0.2
619.3
588.3
867.3
1,524.8
-679.3 -1,150.3
434.5
399.5
1,113.8
1,549.8
2,827.6
4,048.4
-1,281.1 -1,373.3
8,931.0 10,835.1
4,057.7
4,752.3
3,577.3
4,058.4
1,296.0
2,024.3
10,725.5
11,284.4
11,284.1
0.3
558.9
2,688.8
-2,092.3
364.5
2,456.8
6,257.1
-1,476.0
13,414.3
5,602.4
4,623.5
3,188.4
12,333.2
12,864.2
12,863.9
0.3
531.0
4,774.6
-3,260.3
329.5
3,589.8
9,625.9
-1,591.0
17,107.8
6,647.7
5,289.4
5,170.7
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
4.1
3087.2
4.1
3473.1
4.1
3959.3
4.1
4513.7
4.2
5145.6
5.7%
2.6%
2.6%
90.4%
-20.0%
-80.8%
-287.8%
-0.4%
20.4%
-174.4%
162.1%
12.8%
4.7%
16.3%
37.2%
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
22.7%
20.8%
20.9%
-94.8%
0.7%
-23.5%
40.6%
0.4%
16.9%
118.5%
61.5%
28.0%
19.8%
61.1%
-22.0%
4.5%
5.8%
5.8%
9.9%
22.8%
-179.5%
-22.7%
-6.9%
-14.7%
23.4%
-20.0%
17.0%
15.7%
13.9%
39.2%
14.1%
12.5%
12.5%
10.9%
-5.0%
152.3%
78.2%
-7.5%
30.9%
47.0%
6.9%
20.5%
17.0%
13.5%
64.2%
15.5%
14.0%
14.0%
10.9%
-5.0%
75.8%
69.3%
-8.1%
39.1%
43.2%
7.2%
21.3%
17.1%
13.4%
56.2%
15.2%
14.0%
14.0%
11.4%
-5.0%
76.3%
81.9%
-8.8%
58.5%
54.6%
7.5%
23.8%
17.9%
13.9%
57.5%
15.0%
14.0%
14.0%
11.9%
-5.0%
77.6%
55.8%
-9.6%
46.1%
53.8%
7.8%
27.5%
18.7%
14.4%
62.2%
15.7%
17.3%
17.3%
0.0%
1.6%
-0.2%
-0.2%
1.8%
2.0%
0.7%
-0.7%
15.4%
8.4%
4.0%
3.0%
17.4%
19.0%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.2%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
19.9%
21.4%
21.4%
0.0%
1.6%
-1.3%
-1.4%
1.5%
2.9%
4.6%
-4.4%
18.6%
8.8%
8.1%
1.7%
18.8%
20.6%
20.6%
0.0%
1.7%
0.9%
-1.0%
1.3%
2.3%
5.1%
-3.2%
19.8%
9.2%
8.4%
2.1%
19.4%
20.9%
20.9%
0.0%
1.5%
2.1%
-1.6%
1.0%
2.7%
6.8%
-3.1%
21.5%
9.8%
8.6%
3.1%
20.2%
21.5%
21.5%
0.0%
1.3%
3.3%
-2.5%
0.9%
3.4%
8.8%
-3.0%
23.5%
10.3%
8.8%
4.4%
20.9%
22.0%
22.0%
0.0%
1.1%
5.2%
-4.1%
0.7%
4.8%
12.2%
-2.9%
26.1%
10.9%
9.0%
6.2%
21.5%
22.4%
22.4%
0.0%
0.9%
8.3%
-5.7%
0.6%
6.2%
16.7%
-2.8%
29.8%
11.6%
9.2%
9.0%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი #3.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(პესიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
8.6%
4.6%
8.9%
2.9%
7.2%
2.8%
10.2%
4.5%
5.5%
3.2%
5.5%
3.7%
6.0%
4.2%
6.5%
4.7%
29150.5
16509.6
31755.6
13993.2
34028.5
14377.8
37515.5
15006.2
39567.8
15827.1
41729.3
16691.7
44221.1
17688.5
47086.6
18834.6
6491.6
3676.2
10132.8
3.1%
2.0%
3.8%
8550.9
3766.6
11957.2
4.0%
4.9%
5.9%
9146.4
3864.6
12865.5
2.1%
1.8%
4.2%
10083.7
4033.5
14574.8
5.5%
5.5%
5.5%
10635.4
4254.1
15659.6
2.2%
1.7%
2.2%
11216.4
4486.5
16868.8
1.7%
1.7%
1.7%
11886.1
4754.5
18255.3
1.7%
1.7%
1.7%
12656.3
5062.5
19933.8
1.7%
1.7%
1.7%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
8.7%
8.7%
12.1%
13.9%
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
9.7%
9.7%
8.9%
11.5%
10.9%
10.9%
6.6%
4.0%
3.3%
3.3%
6.5%
4.5%
7.0%
7.0%
6.0%
5.3%
5.8%
5.8%
5.1%
4.4%
5.9%
5.9%
4.7%
2.8%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
-1.6%
-4.1%
1.8%
8.4%
7.8%
11.0%
-12.1%
-23.9%
3.8%
-13.5%
-15.7%
-3.2%
0.8%
-5.4%
7.0%
-2.0%
-3.3%
3.3%
21.0%
24.9%
17.6%
6.8%
7.4%
4.5%
6.9%
9.1%
4.8%
5.2%
5.3%
5.0%
7.6%
9.1%
6.2%
5.1%
5.4%
4.1%
8.5%
9.6%
7.4%
5.8%
6.1%
4.5%
9.3%
10.0%
8.7%
6.4%
6.8%
4.8%
12.8%
13.8%
9.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
28.0%
20.2%
12.9%
17.0%
15.7%
18.2%
7.4%
8.5%
10.7%
7.9%
9.3%
11.4%
9.2%
10.6%
12.7%
10.5%
12.0%
13.9%
2.6
4.9
2.4
5.5
2.1
5.2
2.0
4.9
2.0
4.6
1.9
4.4
1.8
4.1
1.7
3.9
2.49
1.31
2.70
1.16
2.53
1.03
2.50
1.04
2.53
1.07
2.56
1.11
2.60
1.14
2.63
1.18
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
4.1
3087.2
4.1
3272.4
4.1
3468.8
4.1
3676.9
4.2
3934.3
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
19.7%
8.4%
19.1%
9.0%
19.6%
9.4%
17.5%
8.4%
15.5%
7.4%
13.5%
6.4%
11.5%
5.4%
9.5%
4.4%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
34.8%
37.7%
37.8%
38.9%
39.6%
40.4%
41.3%
42.3%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
27.9%
24.8%
24.8%
30.2%
25.3%
5.0%
2.6%
-2.0%
28.2%
25.2%
25.2%
30.4%
24.8%
5.6%
3.4%
-1.1%
28.4%
25.8%
25.8%
30.9%
25.8%
5.1%
2.6%
-1.4%
29.0%
26.0%
26.0%
29.9%
24.4%
5.5%
4.6%
-0.5%
28.5%
25.4%
25.4%
30.2%
24.1%
6.0%
4.3%
-1.3%
28.5%
25.8%
25.8%
30.3%
24.1%
6.2%
4.4%
-1.5%
28.3%
25.7%
25.7%
30.1%
23.7%
6.4%
4.5%
-1.5%
27.9%
25.6%
25.6%
29.6%
22.9%
6.7%
5.0%
-1.4%
-25.9%
-28.1%
-26.9%
-24.3%
-23.4%
-22.4%
-21.6%
-20.9%
-19.4%
-10.7%
-20.0%
-12.0%
-20.6%
-12.8%
-17.9%
-10.2%
-17.0%
-9.2%
-15.6%
-8.2%
-14.1%
-6.8%
-12.1%
-5.0%
35.4%
26.6%
58.6%
5.1%
95.4%
8.8%
127.1%
41.3%
32.4%
68.9%
3.9%
114.8%
8.9%
146.3%
44.4%
35.1%
71.8%
3.5%
123.4%
9.3%
156.1%
42.9%
33.5%
66.1%
3.7%
115.6%
9.4%
148.1%
44.2%
34.4%
67.0%
5.0%
120.7%
9.9%
155.3%
45.0%
34.7%
66.3%
5.0%
122.0%
10.2%
157.8%
45.7%
35.3%
65.8%
4.7%
124.7%
10.5%
161.6%
45.7%
35.3%
64.1%
9.0%
126.4%
10.4%
163.6%
7.9%
6.1%
5.5%
6.6%
9.0%
9.2%
8.8%
17.7%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
მთავრობის ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #3.2
ეროვნული ანგარიშები
(პესიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
24283.4
2665.5
21618.0
10132.8
1443.9
8688.9
12522.3
7192.1
5330.2
17788.1
14733.2
3054.8
29150.5
-390.3
-139.5
-250.8
28760.2
2531.7
267.3
2264.4
31292.0
27877.0
10132.8
7008.6
749.5
6259.0
3124.2
25419.0
2804.8
22614.2
11957.2
1776.4
10180.8
14144.0
7033.8
7110.2
19764.6
15962.6
3802.0
31755.6
-732.9
-174.3
-558.6
31022.7
2540.6
298.4
2242.2
33563.3
29678.3
11957.1
8144.3
1080.2
7064.1
3812.8
26486.0
3146.9
23339.1
12865.5
1729.0
11136.6
14867.2
6936.1
7931.1
20190.3
16093.4
4096.9
34028.5
-1688.2
-195.0
-1493.2
32340.2
2655.9
269.3
2386.7
34996.2
30966.9
12865.5
8510.2
882.3
7627.8
4355.3
26725.2
3170.0
23555.2
14574.8
2075.0
12499.8
19001.8
9150.2
9851.6
22786.3
18264.7
4521.5
37515.5
-2925.8
-255.0
-2670.8
34589.8
2893.6
305.0
2588.6
37483.3
32593.3
14574.8
10758.1
1720.0
9038.1
3816.7
27570.0
3215.0
24355.0
15659.6
2390.0
13269.6
20311.8
9984.1
10327.7
23973.6
19227.8
4745.8
39567.8
-3057.8
-290.0
-2767.8
36509.9
3070.6
380.0
2690.6
39580.5
34650.5
15659.6
12010.5
1715.0
10295.5
3649.1
28197.3
3310.0
24887.3
16868.8
2600.0
14268.8
21863.7
10897.5
10966.2
25200.4
20260.7
4939.7
41729.3
-3181.8
-290.0
-2891.8
38547.5
3095.9
300.0
2795.9
41643.4
36503.4
16868.8
13446.1
1830.0
11616.1
3422.6
28900.5
3410.0
25490.5
18255.3
2809.0
15446.3
23718.8
11939.0
11779.8
26653.5
21493.2
5160.3
44221.1
-3281.6
-300.0
-2981.6
40939.6
3213.6
295.0
2918.6
44153.2
38734.2
18255.3
15252.6
2009.0
13243.6
3002.7
29587.8
3515.0
26072.8
19933.8
3141.0
16792.8
25929.3
13129.0
12800.2
28364.2
22953.7
5410.5
47086.6
-3252.3
-255.0
-2997.3
43834.3
3320.6
260.0
3060.6
47154.9
41282.9
19933.8
17567.1
2357.0
15210.1
2366.7
4.6%
2.9%
2.8%
4.5%
3.2%
3.7%
4.2%
4.7%
6491.6
3676.2
201.8%
3.8%
199.4%
3.1%
8550.9
3766.6
213.7%
5.9%
207.4%
4.0%
9146.4 10083.7 10635.4 11216.4 11886.1 12656.3
3864.6 4033.5 4254.1 4486.5 4754.5 5062.5
222.7% 234.9% 240.1% 244.1% 248.3% 252.5%
4.2%
5.5%
2.2%
1.7%
1.7%
1.7%
211.8% 223.4% 228.4% 232.2% 236.2% 240.2%
2.1%
5.5%
2.2%
1.7%
1.7%
1.7%
201.6%
2.0%
211.4%
4.9%
215.3%
1.8%
227.1%
5.5%
231.0%
1.7%
234.9%
1.7%
238.9%
1.7%
243.0%
1.7%
19.7%
19.1%
19.6%
17.5%
15.5%
13.5%
11.5%
9.5%
8.4%
11.3%
9.0%
10.2%
9.4%
10.2%
8.4%
9.1%
7.4%
8.1%
6.4%
7.1%
5.4%
6.1%
4.4%
5.1%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
12178.8
1336.8
10842.0
5081.9
724.2
4357.7
6204.8
3563.7
2641.1
9021.4
7472.2
1549.3
14444.0
-193.4
-69.1
-124.3
14250.6
1254.5
132.4
1122.0
15505.1
13813.0
5020.8
3472.7
371.4
3101.3
1548.0
12257.4
1352.5
10904.9
5765.9
856.6
4909.3
6618.6
3291.4
3327.2
9782.1
7900.4
1881.7
14859.9
-342.9
-81.6
-261.4
14516.9
1188.9
139.6
1049.2
15705.8
13887.8
5595.3
3811.1
505.5
3305.6
1784.2
12505.1
1485.8
11019.3
6074.3
816.3
5258.0
6677.3
3115.2
3562.1
9973.6
7949.8
2023.8
15283.2
-758.2
-87.6
-670.6
14525.0
1192.9
120.9
1071.9
15717.8
13908.2
5778.3
3822.2
396.3
3425.9
1956.1
11960.3
1418.7
10541.6
6522.6
928.6
5594.0
8089.5
3895.4
4194.0
10601.3
8497.6
2103.6
15971.1
-1245.6
-108.6
-1137.0
14725.6
1231.9
129.8
1102.0
15957.4
13875.7
6204.8
4580.0
732.2
3847.7
1624.8
12072.8
1407.8
10665.0
6857.3
1046.6
5810.7
8461.0
4158.9
4302.0
10908.8
8749.3
2159.5
16482.2
-1273.8
-120.8
-1153.0
15208.4
1279.1
158.3
1120.8
16487.5
14433.9
6523.1
5003.0
714.4
4288.7
1520.0
12141.1
1425.2
10715.9
7263.3
1119.5
6143.8
8955.2
4463.5
4491.7
11267.5
9058.9
2208.6
17092.1
-1303.2
-118.8
-1184.5
15788.8
1268.0
122.9
1145.2
17056.9
14951.5
6909.3
5507.4
749.6
4757.9
1401.9
12235.9
1443.7
10792.1
7728.9
1189.3
6539.6
9552.7
4808.4
4744.3
11707.5
9440.9
2266.7
17809.9
-1321.6
-120.8
-1200.8
16488.3
1294.3
118.8
1175.5
17782.5
15600.1
7352.3
6142.9
809.1
5333.8
1209.3
12317.5
1463.3
10854.2
8298.5
1307.6
6990.9
10268.4
5199.3
5069.1
12237.3
9903.0
2334.3
18647.0
-1288.0
-101.0
-1187.0
17359.0
1315.0
103.0
1212.1
18674.0
16348.6
7894.1
6956.8
933.4
6023.4
937.2
83.3%
9.1%
74.2%
34.8%
5.0%
29.8%
43.0%
24.7%
18.3%
61.0%
50.5%
10.5%
100.0%
-1.3%
-0.5%
-0.9%
98.7%
8.7%
0.9%
7.8%
107.3%
95.6%
34.8%
24.0%
2.6%
21.5%
10.7%
80.0%
8.8%
71.2%
37.7%
5.6%
32.1%
44.5%
22.1%
22.4%
62.2%
50.3%
12.0%
100.0%
-2.3%
-0.5%
-1.8%
97.7%
8.0%
0.9%
7.1%
105.7%
93.5%
37.7%
25.6%
3.4%
22.2%
12.0%
77.8%
9.2%
68.6%
37.8%
5.1%
32.7%
43.7%
20.4%
23.3%
59.3%
47.3%
12.0%
100.0%
-5.0%
-0.6%
-4.4%
95.0%
7.8%
0.8%
7.0%
102.8%
91.0%
37.8%
25.0%
2.6%
22.4%
12.8%
71.2%
8.4%
62.8%
38.9%
5.5%
33.3%
50.7%
24.4%
26.3%
60.7%
48.7%
12.1%
100.0%
-7.8%
-0.7%
-7.1%
92.2%
7.7%
0.8%
6.9%
99.9%
86.9%
38.9%
28.7%
4.6%
24.1%
10.2%
69.7%
8.1%
61.6%
39.6%
6.0%
33.5%
51.3%
25.2%
26.1%
60.6%
48.6%
12.0%
100.0%
-7.7%
-0.7%
-7.0%
92.3%
7.8%
1.0%
6.8%
100.0%
87.6%
39.6%
30.4%
4.3%
26.0%
9.2%
67.6%
7.9%
59.6%
40.4%
6.2%
34.2%
52.4%
26.1%
26.3%
60.4%
48.6%
11.8%
100.0%
-7.6%
-0.7%
-6.9%
92.4%
7.4%
0.7%
6.7%
99.8%
87.5%
40.4%
32.2%
4.4%
27.8%
8.2%
65.4%
7.7%
57.6%
41.3%
6.4%
34.9%
53.6%
27.0%
26.6%
60.3%
48.6%
11.7%
100.0%
-7.4%
-0.7%
-6.7%
92.6%
7.3%
0.7%
6.6%
99.8%
87.6%
41.3%
34.5%
4.5%
29.9%
6.8%
62.8%
7.5%
55.4%
42.3%
6.7%
35.7%
55.1%
27.9%
27.2%
60.2%
48.7%
11.5%
100.0%
-6.9%
-0.5%
-6.4%
93.1%
7.1%
0.6%
6.5%
100.1%
87.7%
42.3%
37.3%
5.0%
32.3%
5.0%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #3.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(პესიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
8,118.8
7,241.6
4,203.6
3,037.9
0.0
279.5
597.8
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,675.5 10,865.0 11,270.0 11,890.0 12,509.0 13,151.0
8,786.1 9,740.0 10,060.0 10,760.0 11,379.0 12,051.0
4,426.1 5,540.0 5,789.0 6,251.0 6,569.0 6,981.0
4,360.0 4,200.0 4,271.0 4,509.0 4,810.0 5,070.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.3
385.0
460.0
380.0
380.0
350.0
592.1
740.0
750.0
750.0
750.0
750.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7,369.3
1,521.9
1,143.6
248.4
139.5
108.9
625.8
12.2
2,791.2
1,026.3
7,883.0
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
956.9
8,793.2
1,752.9
1,394.0
402.9
195.0
207.9
756.1
28.0
3,393.7
1,065.6
9,145.0
1,660.0
1,510.0
495.0
255.0
240.0
835.0
80.0
3,530.0
1,035.0
9,555.0 10,060.0 10,500.0 10,794.0
1,710.0 1,760.0 1,815.0 1,870.0
1,505.0 1,550.0 1,595.0 1,645.0
560.0
610.0
650.0
645.0
290.0
290.0
300.0
255.0
270.0
320.0
350.0
390.0
855.0
880.0
910.0
934.0
80.0
80.0
85.0
90.0
3,720.0 4,030.0 4,260.0 4,410.0
1,125.0 1,150.0 1,185.0 1,200.0
749.5
1,080.2
882.3
1,720.0
1,715.0
1,830.0
2,009.0
2,357.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,329.2
1,443.9
-114.7
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,361.8
1,729.0
-367.2
1,890.0
2,075.0
-185.0
2,240.0
2,390.0
-150.0
2,460.0
2,600.0
-140.0
2,679.0
2,809.0
-130.0
3,011.0
3,141.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-579.7
-341.1
-479.4
-170.0
-525.0
-630.0
-670.0
-654.0
216.1
274.3
-58.2
1,001.0
507.6
-35.0
568.4
-25.8
493.4
996.9
-503.4
205.3
99.7
105.6
447.1
506.2
-59.1
933.0
256.7
-35.0
323.9
-32.1
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
477.9
559.1
-81.2
1,047.6
299.5
-35.0
365.9
-31.4
748.1
1,080.6
-332.5
90.3
144.4
-54.1
1,055.0
1,125.0
-70.0
1,078.0
319.0
-35.0
389.0
-35.0
759.0
1,216.0
-457.0
-147.0
-147.0
0.0
646.0
716.0
-70.0
1,233.0
320.0
-35.0
390.0
-35.0
913.0
1,638.0
-725.0
62.0
62.0
0.0
615.0
700.0
-85.0
1,225.0
325.0
-35.0
395.0
-35.0
900.0
1,700.0
-800.0
-20.0
-20.0
0.0
610.0
600.0
700.0
700.0
-90.0
-100.0
1,420.0 1,255.0
325.0
225.0
-35.0
-35.0
395.0
295.0
-35.0
-35.0
1,095.0 1,030.0
1,900.0 3,100.0
-805.0 -2,070.0
140.0
1.0
140.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4157.2
364.1
285.1
79.0
2570.4
26.6%
58.6%
4295.5
240.0
163.2
76.8
2827.3
32.4%
68.9%
4510.1
222.9
140.5
82.4
3170.7
35.1%
71.8%
5022.5
284.8
182.8
102.0
3540.0
33.5%
66.1%
5440.2
406.0
290.0
116.0
3905.0
34.4%
67.0%
5800.2
436.0
320.0
116.0
4265.0
34.7%
66.3%
6238.2
442.0
322.0
120.0
4625.0
35.3%
65.8%
6650.2
930.0
828.0
102.0
4885.0
35.3%
64.1%
5.1%
3.9%
3.5%
3.7%
5.0%
5.0%
4.7%
9.0%
(მლნ ლარი)
საოპერაციო სალდო
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
მემორანდუმის მუხლები
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
1.1%
1.2%
1.3%
1.3%
1.4%
1.3%
1.3%
1.0%
127.1%
146.3%
156.1%
148.1%
155.3%
157.8%
161.6%
163.6%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
7.9%
6.1%
5.5%
6.6%
9.0%
9.2%
8.8%
17.7%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
7.3%
5.6%
5.0%
6.3%
8.5%
8.6%
8.3%
16.7%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
1.6%
1.8%
1.9%
2.3%
2.4%
2.3%
2.3%
1.8%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
27.9%
24.8%
14.4%
10.4%
0.0%
1.0%
2.1%
28.2%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.4%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
1.7%
29.0%
26.0%
14.8%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.5%
25.4%
14.6%
10.8%
0.0%
1.2%
1.9%
28.5%
25.8%
15.0%
10.8%
0.0%
0.9%
1.8%
28.3%
25.7%
14.9%
10.9%
0.0%
0.9%
1.7%
27.9%
25.6%
14.8%
10.8%
0.0%
0.7%
1.6%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
25.3%
5.2%
3.9%
0.9%
0.5%
0.4%
2.1%
0.0%
9.6%
3.5%
24.8%
5.0%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.0%
25.8%
5.2%
4.1%
1.2%
0.6%
0.6%
2.2%
0.1%
10.0%
3.1%
24.4%
4.4%
4.0%
1.3%
0.7%
0.6%
2.2%
0.2%
9.4%
2.8%
24.1%
4.3%
3.8%
1.4%
0.7%
0.7%
2.2%
0.2%
9.4%
2.8%
24.1%
4.2%
3.7%
1.5%
0.7%
0.8%
2.1%
0.2%
9.7%
2.8%
23.7%
4.1%
3.6%
1.5%
0.7%
0.8%
2.1%
0.2%
9.6%
2.7%
22.9%
4.0%
3.5%
1.4%
0.5%
0.8%
2.0%
0.2%
9.4%
2.5%
საოპერაციო სალდო
2.6%
3.4%
2.6%
4.6%
4.3%
4.4%
4.5%
5.0%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.6%
5.0%
-0.4%
4.5%
5.6%
-1.1%
4.0%
5.1%
-1.1%
5.0%
5.5%
-0.5%
5.7%
6.0%
-0.4%
5.9%
6.2%
-0.3%
6.1%
6.4%
-0.3%
6.4%
6.7%
-0.3%
მთლიანი სალდო
-2.0%
-1.1%
-1.4%
-0.5%
-1.3%
-1.5%
-1.5%
-1.4%
0.7%
0.9%
-0.2%
3.4%
1.7%
-0.1%
1.9%
-0.1%
1.7%
3.4%
-1.7%
0.7%
0.3%
0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
2.9%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.1%
0.9%
-0.1%
1.1%
-0.1%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
0.4%
-0.2%
2.8%
3.0%
-0.2%
2.9%
0.9%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.0%
3.2%
-1.2%
-0.4%
-0.4%
0.0%
1.6%
1.8%
-0.2%
3.1%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.3%
4.1%
-1.8%
0.2%
0.2%
0.0%
1.5%
1.7%
-0.2%
2.9%
0.8%
-0.1%
0.9%
-0.1%
2.2%
4.1%
-1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.2%
0.7%
-0.1%
0.9%
-0.1%
2.5%
4.3%
-1.8%
0.3%
0.3%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.2%
2.7%
0.5%
-0.1%
0.6%
-0.1%
2.2%
6.6%
-4.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
დანართი #3.4
საგადასახდელო ბალანსი
(პესიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
-1769.4
-4271.0
4073.3
-8344.3
1288.7
3018.8
-1730.1
-221.0
662.8
-883.8
-79.0
-804.8
1433.9
151.4
1282.5
1675.2
279.4
1297.1
98.7
124.3
30.1
-1680.1
-3934.5
3099.5
-7034.0
1457.8
3133.1
-1675.4
-322.9
488.3
-811.3
-76.8
-734.5
1119.6
131.5
988.1
1877.3
298.0
1807.1
-227.8
178.4
375.6
-1840.2
-3869.2
2930.7
-6799.9
1620.1
3351.1
-1731.0
-713.3
557.8
-1271.2
-82.4
-1188.8
1122.2
113.8
1008.4
1762.2
316.1
1452.5
-6.4
-235.7
-313.7
-1526.7
-3645.8
3660.1
-7305.9
2132.0
3940.6
-1808.6
-1170.3
570.2
-1740.5
-102.0
-1638.5
1157.4
122.0
1035.4
1857.4
303.6
1117.6
436.3
-330.8
0.0
-1459.6
-3697.5
3993.6
-7691.1
2232.7
4131.1
-1898.3
-1223.1
585.6
-1808.7
-116.0
-1692.7
1228.2
152.0
1076.2
1644.9
365.2
1304.6
-25.0
-185.2
0.0
-1369.1
-3745.3
4359.0
-8104.3
2410.6
4386.5
-1975.9
-1272.7
600.9
-1873.6
-116.0
-1757.6
1238.3
120.0
1118.3
1565.4
360.0
1234.2
-28.8
-196.3
0.0
-1201.1
-3821.7
4775.6
-8597.3
2647.8
4711.9
-2064.1
-1312.6
619.1
-1931.7
-120.0
-1811.7
1285.4
118.0
1167.4
1409.2
438.0
953.9
17.3
-208.1
0.0
-946.7
-3929.9
5251.6
-9181.5
2955.9
5120.1
-2164.2
-1300.9
640.4
-1941.3
-102.0
-1839.3
1328.3
104.0
1224.3
1204.1
412.0
742.2
49.8
-257.4
0.0
-10.7%
-25.9%
24.7%
-50.5%
7.8%
18.3%
-10.5%
-1.3%
4.0%
-5.4%
-0.5%
-4.9%
8.7%
0.9%
7.8%
10.1%
1.7%
7.9%
0.6%
0.8%
0.2%
-12.0%
-28.1%
22.1%
-50.3%
10.4%
22.4%
-12.0%
-2.3%
3.5%
-5.8%
-0.5%
-5.2%
8.0%
0.9%
7.1%
13.4%
2.1%
12.9%
-1.6%
1.3%
2.7%
-12.8%
-26.9%
20.4%
-47.3%
11.3%
23.3%
-12.0%
-5.0%
3.9%
-8.8%
-0.6%
-8.3%
7.8%
0.8%
7.0%
12.3%
2.2%
10.1%
0.0%
-1.6%
-2.2%
-10.2%
-24.3%
24.4%
-48.7%
14.2%
26.3%
-12.1%
-7.8%
3.8%
-11.6%
-0.7%
-10.9%
7.7%
0.8%
6.9%
12.4%
2.0%
7.4%
2.9%
-2.2%
0.0%
-9.2%
-23.4%
25.2%
-48.6%
14.1%
26.1%
-12.0%
-7.7%
3.7%
-11.4%
-0.7%
-10.7%
7.8%
1.0%
6.8%
10.4%
2.3%
8.2%
-0.2%
-1.2%
0.0%
-8.2%
-22.4%
26.1%
-48.6%
14.4%
26.3%
-11.8%
-7.6%
3.6%
-11.2%
-0.7%
-10.5%
7.4%
0.7%
6.7%
9.4%
2.2%
7.4%
-0.2%
-1.2%
0.0%
-6.8%
-21.6%
27.0%
-48.6%
15.0%
26.6%
-11.7%
-7.4%
3.5%
-10.9%
-0.7%
-10.2%
7.3%
0.7%
6.6%
8.0%
2.5%
5.4%
0.1%
-1.2%
0.0%
-5.0%
-20.9%
27.9%
-48.7%
15.7%
27.2%
-11.5%
-6.9%
3.4%
-10.3%
-0.5%
-9.8%
7.1%
0.6%
6.5%
6.4%
2.2%
3.9%
0.3%
-1.4%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #3.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(პესიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
855.9
უცხოური აქტივები
6,610.7
უცხოური ვალდებულებები
5,754.8
საშინაო აქტივები
10,333.9
მთავრობის წმინდა დავალიანება
727.9
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება13,259.6
სხვა მუხლები წმინდა
-3,653.6
ფართო ფული M3
11,189.8
ფართო ფული M2
5,911.3
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
1,942.6
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
3,968.7
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
5,278.5
1,218.3
9,090.0
7,871.7
12,125.7
751.9
15,832.6
-4,458.8
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,987.3
10,607.1
8,619.8
14,057.9
945.4
19,360.5
-6,248.0
16,045.2
6,505.5
2,383.2
4,122.3
9,539.7
1,858.4
11,515.1
9,656.8
16,701.4
1,053.8
22,299.4
-6,651.8
18,559.8
7,687.9
2,736.7
4,951.2
10,871.9
2,383.9
12,208.1
9,824.2
17,757.2
956.8
23,729.1
-6,928.7
20,141.1
8,512.4
2,987.5
5,524.9
11,628.7
2,946.7
12,942.7
9,995.9
19,062.2
941.8
25,341.2
-7,220.8
22,009.0
9,485.0
3,265.6
6,219.4
12,524.0
3,423.8
13,721.5
10,297.8
20,922.7
766.8
27,686.3
-7,530.4
24,346.5
10,687.4
3,591.9
7,095.5
13,659.1
3,942.7
14,684.8
10,742.2
23,319.9
730.8
30,449.0
-7,860.0
27,262.5
12,176.7
3,975.3
8,201.4
15,085.8
2.61
4.93
57.1%
2.49
1.31
45.5%
2.38
5.51
66.7%
2.70
1.16
49.9%
2.12
5.23
69.8%
2.53
1.03
56.9%
2.02
4.88
68.7%
2.50
1.04
59.4%
1.96
4.65
67.8%
2.53
1.07
60.0%
1.90
4.40
66.8%
2.56
1.11
60.7%
1.82
4.14
65.8%
2.60
1.14
62.6%
1.73
3.87
64.8%
2.63
1.18
64.7%
წმინდა უცხოური აქტივები
-27.8%
უცხოური აქტივები
1.0%
უცხოური ვალდებულებები
7.3%
საშინაო აქტივები
19.4%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
23.1%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 23.2%
სხვა მუხლები წმინდა
35.3%
ფართო ფული M3
13.8%
ფართო ფული M2
9.1%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
2.3%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
12.8%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
19.5%
42.3%
37.5%
36.8%
17.3%
3.3%
19.4%
22.0%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
63.1%
16.7%
9.5%
15.9%
25.7%
22.3%
40.1%
20.2%
12.9%
20.2%
9.0%
25.8%
-6.5%
8.6%
12.0%
18.8%
11.5%
15.2%
6.5%
15.7%
18.2%
14.8%
20.1%
14.0%
28.3%
6.0%
1.7%
6.3%
-9.2%
6.4%
4.2%
8.5%
10.7%
9.2%
11.6%
7.0%
23.6%
6.0%
1.7%
7.3%
-1.6%
6.8%
4.2%
9.3%
11.4%
9.3%
12.6%
7.7%
16.2%
6.0%
3.0%
9.8%
-18.6%
9.3%
4.3%
10.6%
12.7%
10.0%
14.1%
9.1%
15.2%
7.0%
4.3%
11.5%
-4.7%
10.0%
4.4%
12.0%
13.9%
10.7%
15.6%
10.4%
3.8%
28.6%
24.8%
38.2%
2.4%
49.9%
-14.0%
42.0%
18.1%
6.2%
11.9%
23.9%
5.8%
31.2%
25.3%
41.3%
2.8%
56.9%
-18.4%
47.2%
19.1%
7.0%
12.1%
28.0%
5.0%
30.7%
25.7%
44.5%
2.8%
59.4%
-17.7%
49.5%
20.5%
7.3%
13.2%
29.0%
6.0%
30.9%
24.8%
44.9%
2.4%
60.0%
-17.5%
50.9%
21.5%
7.6%
14.0%
29.4%
7.1%
31.0%
24.0%
45.7%
2.3%
60.7%
-17.3%
52.7%
22.7%
7.8%
14.9%
30.0%
7.7%
31.0%
23.3%
47.3%
1.7%
62.6%
-17.0%
55.1%
24.2%
8.1%
16.0%
30.9%
8.4%
31.2%
22.8%
49.5%
1.6%
64.7%
-16.7%
57.9%
25.9%
8.4%
17.4%
32.0%
(მლნ ლარი)
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
2.9%
უცხოური აქტივები
22.7%
უცხოური ვალდებულებები
19.7%
საშინაო აქტივები
35.5%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
2.5%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 45.5%
სხვა მუხლები წმინდა
-12.5%
ფართო ფული M3
38.4%
ფართო ფული M2
20.3%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
6.7%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
13.6%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
18.1%
დანართი #3.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(პესიმისტური სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
მოსალ
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
4,564.1
5,032.9
5,030.1
2.8
468.8
-63.1
-66.3
521.6
587.9
211.7
-208.4
4,501.0
2,462.1
1,154.4
884.5
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
6,765.0
7,295.9
7,295.7
0.2
530.9
-432.5
-493.3
504.5
997.8
1,558.8
-1,498.0
6,332.5
2,999.3
2,766.3
566.9
7,066.3
7,718.2
7,718.0
0.2
651.9
343.8
-381.3
469.5
850.8
1,923.0
-1,197.9
7,410.2
3,469.6
3,151.3
789.3
7,562.0
8,181.3
8,181.1
0.2
619.3
396.0
-478.3
434.5
912.8
2,151.3
-1,277.0
7,958.1
3,814.3
3,402.8
741.0
8,083.9
8,672.2
8,672.0
0.2
588.3
499.0
-493.3
399.5
892.8
2,352.8
-1,360.5
8,582.9
4,199.3
3,672.2
711.4
8,633.6
9,305.0
9,192.5
9,836.0
9,192.3
9,835.8
0.2
0.2
558.9
531.0
741.7
1,058.1
-668.3
-704.3
364.5
329.5
1,032.8
1,033.8
2,858.9
3,305.4
-1,448.9 -1,543.1
9,375.3 10,363.1
4,654.3
5,193.2
3,979.9
4,332.0
741.1
837.9
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
4.1
3087.2
4.1
3272.4
4.1
3468.8
4.1
3676.9
4.2
3934.3
5.7%
2.6%
2.6%
90.4%
-20.0%
-80.8%
-287.8%
-0.4%
20.4%
-174.4%
162.1%
12.8%
4.7%
16.3%
37.2%
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
22.7%
20.8%
20.9%
-94.8%
0.7%
-23.5%
40.6%
0.4%
16.9%
118.5%
61.5%
28.0%
19.8%
61.1%
-22.0%
4.5%
5.8%
5.8%
9.9%
22.8%
-179.5%
-22.7%
-6.9%
-14.7%
23.4%
-20.0%
17.0%
15.7%
13.9%
39.2%
7.0%
6.0%
6.0%
5.5%
-5.0%
15.2%
25.4%
-7.5%
7.3%
11.9%
6.6%
7.4%
9.9%
8.0%
-6.1%
6.9%
6.0%
6.0%
5.5%
-5.0%
26.0%
3.1%
-8.1%
-2.2%
9.4%
6.5%
7.9%
10.1%
7.9%
-4.0%
6.8%
6.0%
6.0%
6.0%
-5.0%
48.6%
35.5%
-8.8%
15.7%
21.5%
6.5%
9.2%
10.8%
8.4%
4.2%
7.8%
7.0%
7.0%
6.5%
-5.0%
42.7%
5.4%
-9.6%
0.1%
15.6%
6.5%
10.5%
11.6%
8.8%
13.1%
15.7%
17.3%
17.3%
0.0%
1.6%
-0.2%
-0.2%
1.8%
2.0%
0.7%
-0.7%
15.4%
8.4%
4.0%
3.0%
17.4%
19.0%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.2%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
19.9%
21.4%
21.4%
0.0%
1.6%
-1.3%
-1.4%
1.5%
2.9%
4.6%
-4.4%
18.6%
8.8%
8.1%
1.7%
18.8%
20.6%
20.6%
0.0%
1.7%
0.9%
-1.0%
1.3%
2.3%
5.1%
-3.2%
19.8%
9.2%
8.4%
2.1%
19.1%
20.7%
20.7%
0.0%
1.6%
1.0%
-1.2%
1.1%
2.3%
5.4%
-3.2%
20.1%
9.6%
8.6%
1.9%
19.4%
20.8%
20.8%
0.0%
1.4%
1.2%
-1.2%
1.0%
2.1%
5.6%
-3.3%
20.6%
10.1%
8.8%
1.7%
19.5%
20.8%
20.8%
0.0%
1.3%
1.7%
-1.5%
0.8%
2.3%
6.5%
-3.3%
21.2%
10.5%
9.0%
1.7%
19.8%
20.9%
20.9%
0.0%
1.1%
2.2%
-1.5%
0.7%
2.2%
7.0%
-3.3%
22.0%
11.0%
9.2%
1.8%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი 1
სახელმწიფო საწარმოების შვილობილი კომპანიები
კომპანია
დამფუძნებელი
1 შპს ჯიარ ტრანზიტი
სს საქართველოს რკინიგზა
2 სს ვარდნილჰესების კასკადი
შპს ენგურჰესი
3 შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი
სს საქართველოს რკინიგზა
4 შპს ენერგოტრანსი
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
5 შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები
სს საქართველოს რკინიგზა
6 შპს გარდაბნის თბოსადგური
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
7 სს "ნამახვანი"
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი
8 შპს აქტივების მართვისა და განვითარების
სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
წილი
100%
100%
100%
100%
100%
49%
100%
100%
კომპანია
9 შპს ქართლის ქარის ელექტროსადგური
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი/საქართველოს
ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
10 შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი
სს საქართველოს რკინიგზა
11 შპს ჯიარ ქონების მართვა
სს საქართველოს რკინიგზა
12 შპს ჯორჯია ტრანზიტი
სს საქართველოს რკინიგზა
13 შპს საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების
სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
57,15%/42,85%
100%
100%
100%
100%
ეროვნული ცენტრი
14 შპს სამთომაშველი
სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
15 შპს საქსპეცტრანსი
სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
16 შპს ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი
შპს ჯიარ ქონების მართვა
17 შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის
თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
100%
100%
100%
100%
ექსპორტის კომპანია
18 შპს გარდაბნის თბოსადგური 2
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
19 შპს საქართველოს პროდუქტი
თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
20 სს სანატორიუმი რკინიგზელი
შპს რეაბილიტაცია
21 შპს კომპანია იმერეთმშენი-2000
სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
22 სს ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენ
სს საქართველოს რკინიგზა
23 სს კარჩალ ენერჯი
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
24 შპს ახალსოფელი ჰესი
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი
25 ინტერ გლასს-საქართველო
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
დანართი 2
სახელმწიფო საწარმოები
საწარმოს დასახელება
დამფუძნებელი
სახელმწიფოს
წილი
დარგი
ბრუნვა 2016
(ათასი ლარი)
დასაქმებულთა
რაოდენობა 2016
1
სს
საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაცია
სს საპარტნიორო ფონდი
100%
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
936 855,9
554
2
3
სს
სს
საქართველოს რკინიგზა
თელასი
სს საპარტნიორო ფონდი
სს საპარტნიორო ფონდი
100%
24%
554 809,3
429 855,2
13 044
4 021
4
სს
სს საპარტნიორო ფონდი
100%
327 526,4
74
5
შპს
ელექტროენერგეტიკული სისტემის
კომერციული ოპერატორი
სახელმწიფო მომსახურეობის ბიურო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
267 757,0
6
6
შპს
100%
188 362,8
3
7
სს
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
კომპანია
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა სს საპარტნიორო ფონდი
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
123 054,7
1 369
8
9
10
11
შპს
შპს
შპს
შპს
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია
საქართველოს ფოსტა
საქაერონავიგაცია
თბილსერვის ჯგუფი
მუნიციპალური საკუთრება
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
100%
100%
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
121 378,5
74 089,8
72 975,8
62 155,4
5 955
4 346
787
4 855
12
შპს
ენგურჰესი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
100%
55 763,2
930
13
შპს
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების
ფონდი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
100%
49 616,9
38
14
შპს
დელტა ინტერნეიშენალ
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
100%
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
41 609,1
55
15
შპს
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
დამამუშავებელი მრეწველობა
37 612,3
2 760
შპს
საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება
100%
16
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
34 265,3
315
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
100%
12%
50%
32 811,8
25 956,2
22 686,4
1 338
979
254
სს საპარტნიორო ფონდი
33%
სასტუმროები და რესტორნები
დამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
22 544,0
6
20 332,0
110
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
20 066,4
4 065
18 308,6
758
16 793,8
733
100%
17
18
19
შპს
სს
სს
20
სს
სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა
ელმავალმშენებელი
გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა
საქრუსენერგო
აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები
21
შპს
სპორტმშენსერვისი
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო
100%
22
შპს
საქართველოს მელიორაცია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
100%
23
სს
100%
შპს
ტუბერკულიოზისა და ფილტვის
დაავადებათა ეროვნული ცენტრი
აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის
ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
24
სს საპარტნიორო ფონდი
100%
25
შპს
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
100%
მშენებლობა
16 737,5
666
26
შპს
მექანიზატორი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
100%
1 015
სს
შპს
აკურა
ბათუმის წყალი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
14 591,6
14 223,0
120
431
29
სს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
13 908,6
374
30
შპს
ინფექციური პათოლოგიის შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი
რუხის სავაჭრო ცენტრი
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
დამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
16 223,8
27
28
სს საპარტნიორო ფონდი
100%
12 210,8
5
31
შპს
რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
100%
11 982,5
1 031
32
შპს
10 477,9
531
33
სს
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის
პრევენციის ცენტრი
ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სს საპარტნიორო ფონდი
50%
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
სასტუმროები და რესტორნები
10 156,6
233
34
35
შპს
სს
ბათუმის ავტოტრანსპორტი
უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი
მუნიციპალური საკუთრება
სს საპარტნიორო ფონდი
100%
100%
9 979,4
8 835,5
731
395
36
შპს
სანდასუფთავება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
8 827,1
618
37
შპს
თბილავიამშენი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
8 276,8
24
38
შპს
მუნიციპალური საკუთრება
100%
546
სს
შპს
სს საპარტნიორო ფონდი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
49%
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
დამამუშავებელი მრეწველობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
7 695,2
39
40
ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური
საავადმყოფო
პანექსი
მთის კურორტების განვითარების სააგენტო
7 126,2
7 044,3
66
370
41
შპს
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
5 099,4
169
42
შპს
ქ. ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის,
შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონალური
ცენტრი
ჰერმესი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
4 807,1
222
43
შპს
ო. ჩხობაძის სახ. ინვალიდთა და
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ხანდაზმულთა სამკურნალო რეაბილიტაციის
კლინიკური ცენტრიკლინიკური ცენტრი"
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
4 551,5
494
44
45
შპს
შპს
საქართველოს ტელერადიოცენტრი
მარაბდა-კარწახის რკინიგზა
100%
100%
4 464,8
3 890,5
239
100
46
შპს
3 125,6
250
შპს
თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური სს საპარტნიორო ფონდი
საავადმყოფო
დინამო ბათუმი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
47
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
3 080,0
104
48
შპს
შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის
მუნიციპალური საკუთრება
შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
100%
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
2 912,0
89
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
100%
დამფუძნებელი
სახელმწიფოს
წილი
ფოთის საქართველო თავისუფალი
ინდუსტრიული ზონა
სავაჭრო ცენტრი 2009
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
85%
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
ცენტრი
იჯიესი
ბათუმის №1 პოლიკლინიკა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
მუნიციპალური საკუთრება
50%
100%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
100%
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
მუნიციპალური საკუთრება
100%
საწარმოს დასახელება
დარგი
ბრუნვა 2016
(ათასი ლარი)
დასაქმებულთა
რაოდენობა 2016
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
დამამუშავებელი მრეწველობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
დამამუშავებელი მრეწველობა
2 653,6
23
2 603,0
64
2 488,1
202
2 134,1
2 017,8
48
200
1 968,6
53
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
1 788,8
155
1 782,0
98
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
1 761,3
53
1 553,8
4
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
1 443,4
90
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
100%
1 321,6
18
ქართული ბოსტნეული
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
100%
1 192,4
17
შპს
ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
1 127,2
23
63
შპს
მარნეულის სოფწყალი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
1 087,8
87
64
შპს
მუნიციპალური საკუთრება
100%
1 068,1
91
65
შპს
მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული
გაერთიანება
ქობულეთის წყალი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
66
შპს
დემეტრე 96
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
დამამუშავებელი მრეწველობა
67
შპს
ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
68
შპს
სენაკის ბავშვთა საავადმყოფო
მუნიციპალური საკუთრება
100%
69
შპს
100%
70
შპს
აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
საავადმყოფო
ქუთაისის ფსიქიკური ჯამრთელობის ცენტრი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
71
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
72
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
73
შპს
რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის
ცენტრი
შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის
ცენტრი
კასპის კეთილმოწყობა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
74
შპს
ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
75
შპს
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის სამსახური
მუნიციპალური საკუთრება
100%
76
შპს
ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
77
შპს
100%
სს
ქ. თბილისის N3 სამკურნალო
პროფილაქტიკური ცენტრი
ვანრიკ აგრო
მუნიციპალური საკუთრება
78
სს საპარტნიორო ფონდი
42%
79
შპს
კეთილმოწყობა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
80
სს
სს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული
სტადიონი
მუნიციპალური საკუთრება
81
82
შპს
შპს
ამბროლაურის კომუნალური 2009
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი
83
შპს
84
49
შპს
50
შპს
51
შპს
52
53
შპს
შპს
54
შპს
55
შპს
56
შპს
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა
სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
ქალაქ თბილისის ფსიქიკური
ჯანმრთელობის ცენტრი
საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდი
57
შპს
იმერეთი გრინერი
სს საპარტნიორო ფონდი
50%
58
შპს
საფეხბურთო კლუბი სიონი (LTD Football Club
Sioni)
მუნიციპალური საკუთრება
100%
59
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
60
შპს
ქუთაისის დ ნაზარიშვილის სახ საოჯახო
მედიცინის და საოჯახო მედიცინის
რეგიონალური სასწავლო ცენტრი
ღვინის ლაბორატორია
61
სს
62
1 051,0
-
1 049,7
179
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
981,8
46
965,0
61
945,7
90
879,8
69
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
808,9
63
801,9
127
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
790,1
107
789,6
170
100%
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
სერვისი-2007
შპს
85
100%
870,3
76
826,0
119
817,4
115
789,0
9
785,8
91
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
720,3
1
100%
100%
მშენებლობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
716,6
691,4
47
54
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
678,2
102
კომუნალური-1
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
644,6
129
შპს
კეთილმოწყობა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
612,9
71
86
შპს
"სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგური"
მუნიციპალური საკუთრება
100%
609,2
37
87
შპს
ქურთის საავადმყოფო"
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
585,0
72
88
შპს
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკა
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
553,4
52
89
შპს
ხობი დასუფთავება და განათება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
548,5
55
90
შპს
ვალეს კომუნალური გაერთიანება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
534,3
58
91
შპს
მარცვლეულის ლოგისტიკის კომპანია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
100%
530,2
36
92
შპს
100%
525,0
57
შპს
ამბოლატორიულ-პოლიკლინიკური
გაერთიანება
საფეხბურთო კლუბი მეშახტე
მუნიციპალური საკუთრება
93
მუნიციპალური საკუთრება
100%
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
517,4
46
94
შპს
საჩხერის წყალკანალი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
80
შპს
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის
კომპანია
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
100%
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
512,6
95
506,5
291
დამფუძნებელი
სახელმწიფოს
წილი
ალ. ქაჯაიას სახელობის სურამის
ფსიქიატრიული საავადმყოფო
ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის
სამსახური
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
მუნიციპალური საკუთრება
100%
საწარმოს დასახელება
დარგი
ბრუნვა 2016
(ათასი ლარი)
დასაქმებულთა
რაოდენობა 2016
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
504,4
79
479,3
58
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
459,1
35
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
მშენებლობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
457,5
48
454,9
448,0
66
48
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
მშენებლობა
441,7
24
438,7
432,4
48
49
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
407,6
29
401,9
-
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
398,1
27
96
შპს
97
შპს
98
შპს
შპს
ბოლნისის მუნიციპალური ტრანსპორტის
სამსახური
დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი
მუნიციპალური საკუთრება
99
მუნიციპალური საკუთრება
100
101
შპს
შპს
მცხეთის სოფწყალი
საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
102
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
103
104
შპს
შპს
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
105
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
106
შპს
საქართველოს ნავთობისა და გაზის
სერვისული
კომპანია
ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი
გარდაბანგანათების, კომუნალური
განვითარებისა და კეთილმოწყობის
სამსახური
კლინიკური პათოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი
ბაღდათი 15
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
107
შპს
მუნიციპალური საკუთრება
100%
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
108
შპს
სენაკის საავადმყოფო-პოლიკლინიკური
გაერთიანება
ქუთაისის მოზარდთა N5 პოლიკლინიკა
109
შპს
პერსპექტივა
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
100%
110
შპს
ხელბურთის კლუბი ბათუმი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
111
შპს
100%
შპს
"ქ.თბილისის N25-ე მოზრდილთა
პოლიკლინიკა"
კეთილმოწყობა
მუნიციპალური საკუთრება
112
მუნიციპალური საკუთრება
100%
113
114
115
116
შპს
შპს
შპს
შპს
მუნიციპალური საკუთრება
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
მუნიციპალური საკუთრება
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
49%
100%
100%
117
სს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
118
სს
ტექსერვისი
საყალიბე ქვიშები
თუშეთგზა
სენაკის სარაიონთაშორისო
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი
ნ.მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის
და ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტი
სს ბათუმის ავტოსადგური
მუნიციპალური საკუთრება
100%
119
120
შპს
შპს
Goderdzi Resorts
ახალქალაქის სანდასუფთავება
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
121
122
123
შპს
შპს
შპს
ქობულეთის ტრანსრეგულირება
აბაშის საგზაო სამმართველო
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
100%
0.01%
124
სს
კურორტი ახტალა
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
125
126
127
შპს
შპს
შპს
ჩოხატაურის ავტოსერვისცენტრი
გაზეთი აჭარა და ადჟარია
ვარდების რევოლუციის პარკი
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
100%
128
129
შპს
შპს
ჭიათურბაგირგზები
საფეხბურთო კლუბი-გარდაბანი
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
130
131
შპს
შპს
საზღვაო ტექსერვისი
საჩხერის კეთილმოწყობა
132
შპს
133
შპს
134
შპს
135
392,5
50
390,5
-
383,8
24
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
381,6
53
381,3
79
მშენებლობა
სამთომოპოვებითი მრეწველობა
მშენებლობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
381,1
375,4
360,5
352,4
35
39
37
348,2
37
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
სასტუმროები და რესტორნები
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
335,5
22
327,2
323,4
20
33
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
დამამუშავებელი მრეწველობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
322,8
320,0
308,4
38
38
-
299,2
17
277,9
266,5
262,3
20
29
19
100%
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
252,9
249,9
25
16
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
დამამუშავებელი მრეწველობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
247,2
240,3
28
30
სატისი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
25
მუნიციპალური საკუთრება
100%
239,6
-
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
239,0
15
შპს
მოზრდილთა და ბავშვთა პათოლოგიის
პათოლოგანატომიური სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი
საფეხბურთო კლუბი მაჭახელა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
239,7
ავტოპარკინგი 2011
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
238,7
25
136
შპს
ონის კომუნალური სამსახური
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
237,6
18
137
შპს
თერმული წყლები
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
213,1
14
138
შპს
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო
ტექნოსერვი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
212,6
17
139
შპს
თელავის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
201,4
20
140
141
შპს
შპს
ჭიათურის ავტოსადგური
საოჯახო მედიცინის ცენტრი - აფხაზეთი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
მუნიციპალური საკუთრება
49%
100%
198,6
183,1
14
47
142
შპს
"მობინადრე 2000"
მუნიციპალური საკუთრება
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
172,7
21
143
შპს
საქექსპერტიზა
სსიპ სახელმწიფო სავაჭრო სამრეწველო პალატა
100%
167,0
21
144
შპს
ვ. სანიკიძის სახელობის ომის ვეტერანთა
კლინიკური ჰოსპიტალი
სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
100%
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
152,9
1
საწარმოს დასახელება
დამფუძნებელი
სახელმწიფოს
წილი
145
შპს
რეაბილიტაცია
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
146
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
147
შპს
ქვემო ქართლის რეგიონალური სისხლის
გადასხმის სადგური
ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
148
შპს
100%
შპს
სამედიცინო რეაბილიტაციის
ამბულატორიული ცენტრი
ზუგდიდის ფარმაცია
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
149
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
150
შპს
სოფლის წყალი
მუნიციპალური საკუთრება
100%
151
შპს
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
100%
152
სს
ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და
სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრი
"ანასეული"
ცეკავშირის ზუგდიდის სასურსათო
კომბინატი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
51%
153
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
154
შპს
ტექნიკური სპეციალისტების მომზადების
ცენტრი
ფრენბურთის კლუბი ბათუმი
მუნიციპალური საკუთრება
155
შპს
სამედიცინო ამბულატორია ფონიჭალა
156
შპს
157
შპს
დეზინფექციის, დეზინსექციის
დერატიზაციისა და სტერილიზაციის
სპეციალიზირებული
ეპიდზედამხედველობის ცენტრი
ახალგორის რაიონული პოლიკლინიკა
158
შპს
ნევრონი
159
შპს
160
დარგი
ბრუნვა 2016
(ათასი ლარი)
დასაქმებულთა
რაოდენობა 2016
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
დამამუშავებელი მრეწველობა
150,8
9
147,8
12
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
143,3
9
137,9
33
132,9
4
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
განათლება
129,2
42
127,9
31
121,7
12
111,6
18
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
110,0
18
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
20
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
100,7
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
99,5
8
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
33
100%
86,6
16
უნიონი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
20%
78,3
3
შპს
საქწიგნი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
98,9
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
70,5
13
161
შპს
ახალგორის რაიონული საავადმყოფო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
25
შპს
შპს
ჭორვილის რიტუალების სახლი
საქნავთობპროდუქტი
მუნიციპალური საკუთრება
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
100%
59,8
53,9
23
1
164
165
შპს
შპს
ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS
თელავის სამხარეო ნარკოლოგიური ცენტრი
მუნიციპალური საკუთრება
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
100%
48,1
44,0
22
9
166
შპს
ქუთაისის N2 ქალთა კონსულტაცია
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
40,2
16
167
შპს
ბორი ოილი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
40%
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
სასტუმროები და რესტორნები
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
მშენებლობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
60,0
162
163
29,3
1
168
შპს
ქუთაისის პრესის სახლი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
26,1
169
შპს
ბისტრო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
25%
170
შპს
100%
171
172
სს
შპს
თბილისის №1 სტომატოლოგიური
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
პოლიკლინიკა
ხაშურის მინის ტარა
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ქ. თბილისის კარდიოლოგიური საავადმყოფო სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
173
სს
სამტრედია 2002
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
174
175
შპს
შპს
თეთრი ხიდი (Best Western Kutaisi)
თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
სს საპარტნიორო ფონდი
სს საპარტნიორო ფონდი
50%
100%
176
შპს
საქგეოსერვისი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
177
სს
კურორტი მენჯი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
178
სს
ბიზნესცენტრი აგრომონტაჟი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
59%
179
შპს
სპეც-კაპ სერვისი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
180
შპს
ქართული კინოს განვითარების ცენტრი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
დამამუშავებელი მრეწველობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
181
182
სს
სს
ნენსკრა
საქპრესა
სს საპარტნიორო ფონდი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
15%
183
184
შპს
შპს
საკვების წარმოების კომპანია
საქართველოს შავი ზღვის პორტი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სს საპარტნიორო ფონდი
63%
100%
185
186
შპს
შპს
ვარდისუბანი
ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის
სეფსისის საწინაღმდეგო ცენტრი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
70%
100%
187
188
შპს
შპს
ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი
აფხაზეთის რეგიონალური მეცნიერებათა
აკადემიასთან არსებული აფხაზეთის
ეკონომიკისა და სამართლის აკადემია
სს საპარტნიორო ფონდი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
189
შპს
სტარტაპ საქართველო
სს საპარტნიორო ფონდი
23%
100%
-
24,0
2
22,3
12
21,4
18,6
18
16
16,3
3
13,4
12,4
-
4
10,3
-
8,4
1
8,3
1
8,1
-
7,3
-
მშენებლობა
ვაჭრობა; ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი
მოხმარების საგნების რემონტი
6,1
5,7
-
5,4
5,3
-
5,0
3,2
-
100%
20%
დამამუშავებელი მრეწველობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
სასტუმროები და რესტორნები
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლი-სათვის მომსახურების
გაწევა
მშენებლობა
განათლება
2,8
0,2
-
100%
საფინანსო საქმიანობა
0,0
10
3
საწარმოს დასახელება
დამფუძნებელი
სახელმწიფოს
წილი
190
შპს
მანგლისის საავადმყოფო პოლიკლინიკა
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
191
192
193
შპს
სს
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
100%
51%
194
შპს
ბლექსი არენა ჯორჯია
აგროინვესტი
საქართველოს მარკა(ლიკვიდაციის
პროცესშია)
ქართული ბაზარი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
195
სს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
63%
196
სს
გუდაური (ყოფილი სს
,,გერგეთი")(ლიკვიდაციის პროცესშია)
საქართველოს ტუნგო და ეთერზეთი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
10%
197
შპს
გეო-ტეკი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
51%
198
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
199
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
200
სს
თბილისის სპორტული მედიცინისა და
რეაბილიტაციის ცენტრი
საქართველოს სატრასტო-საინვესტიციო
კორპორაცია
საქტრანსგაზმრეწვი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
201
202
203
204
205
206
207
სს
შპს
შპს
სს
სს
სს
შპს
დუღაბი
მშენტექნიკოსი
შანს ოილი
რიონი
პერლიტი
ნავთობპროდუქტი
სტომადენტი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
49%
63%
100%
62%
27%
51%
100%
208
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
64%
209
შპს
სამეგრელო-ზემო სვანეთის
ტელერადიოკომპანია სამეგრელო
პროგრესი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
50%
210
211
შპს
შპს
ახალგორის საგზაო სამმართველო
ბოლნისი - 2000 (ლიკვიდაციის პროცესშია)
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
70%
212
სს
ბროილერი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
10%
213
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
47%
214
სს
კოჯრის კეთილმოწყობა(ლიკვიდაციის
პროცესშია)
თეკო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
90%
215
216
217
შპს
შპს
შპს
შევარდენი
დეო-კლაკი
გურიის სამედიცინო ცენტრი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
10%
20%
100%
218
219
220
221
222
223
224
სს
სს
შპს
შპს
შპს
სს
შპს
მარმარილო
საქენერგოტექრემონტი
იუნიორმშენი
დევები
ნინოწმინდის უბონი
ოზურგეთის ნავთობპროდუქტი
მომავალი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
56%
46%
60%
67%
56%
72%
100%
225
226
სს
სს
საჩხერის საწარმოო კომბინატი
სენაკის რაიონული საავადმყოფო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
75%
100%
227
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
74%
228
შპს
წნორის მანქანათმშენემელი ქარხანა 2003(ლიკვიდაციის პროცესშია
კევრი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
72%
229
230
231
შპს
შპს
სს
ცაგერის 16 ს.ს სამმართველო
ცაგერის ღვინის ქარხანა
ჯვარი-94
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
100%
100%
43%
232
233
სს
შპს
ჯვარის ნავთობპროდუქტი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
კურორტ წყალტუბოს განვითარების კომპანია სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
56%
100%
234
235
236
სს
შპს
შპს
ხობის ნავთობპროდუქტი
ავიაკომპანია აბავია
რეგიონული ჰოსპიტალი
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
51%
100%
100%
237
შპს
სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
10%
238
239
შპს
შპს
საქართველო-ბელორუსიის სავაჭროეკონომიკური სააგენტო
გარდაბნის სატრანსპორტო კომპანია
საკალათბურთო კლუბი ბათუმი - 2010
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
240
შპს
სარაგბო კლუბი ბათუმი
241
242
შპს
შპს
243
244
245
შპს
შპს
შპს
დარგი
ბრუნვა 2016
(ათასი ლარი)
დასაქმებულთა
რაოდენობა 2016
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
მშენებლობა
საფინანსო საქმიანობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
-
19
-
-
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების
გაწევა
სასტუმროები და რესტორნები
-
-
-
-
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
საფინანსო საქმიანობა
-
-
-
-
-
-
-
-
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
დამამუშავებელი მრეწველობა
მშენებლობა
ვაჭრობა
დამამუშავებელი მრეწველობა
დამამუშავებელი მრეწველობა
ვაჭრობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის
წარმოება და განაწილება
მშენებლობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების
გაწევა
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევა
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
სასტუმროები და რესტორნები
დამამუშავებელი მრეწველობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
დამამუშავებელი მრეწველობა
მშენებლობა
მშენებლობა
სასტუმროები და რესტორნები
დამამუშავებელი მრეწველობა
ვაჭრობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
სამთომოპოვებითი მრეწველობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
დამამუშავებელი მრეწველობა
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სოფლის მეურნეობა. ნადირობა და
სატყეო მეურნეობა
მშენებლობა
დამამუშავებელი მრეწველობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების
გაწევა
ვაჭრობა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
დახმარება
ვაჭრობა
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახურების გაწევა
ვაჭრობა
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
-
18
22
მუნიციპალური საკუთრება
100%
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
-
41
ქედის წყალკანალი
საფეხბურთო კლუბი შუქურა
მუნიციპალური საკუთრება
მუნიციპალური საკუთრება
100%
100%
მშენებლობა
კომუნალური, სოციალური და
პერსონალური მომსახუ-რების გაწევა
-
33
88
ხელვაჩაურის წყალკანალი
ინოვესტი
უნიინვესტი
მუნიციპალური საკუთრება
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
100%
100%
100%
სასტუმროები და რესტორნები
დამამუშავებელი მრეწველობა
სასტუმროები და რესტორნები
-
68
-
სულ
3 836 258,2
62 089
დანართი 3
სს საპარტნიორო ფონდის მართვაში არსებული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და მათ
მიერ დაფუძნებული შვილობილი კომპანიები
№
1
საწარმოს დასახელება
სს საქართველოს რკინიგზა
პარტნიორის დასახელება (წილის მითითებით)
სს „საპარტნიორო ფონდი“(100%)
2
შპს ჯიარ ლოგისტიკა და ტერმინალები
სს „საქართველოს რკინიგზა“(100%)
3
შპს ჯიარ ქონების მართვა
სს „საქართველოს რკინიგზა“ ( 100%)
4
შპს ჯიარ ბორჯომი-ბაკურიანი
შპს ჯიარ ქონების მართვა (100%)
5
სს ჯორჯიან რეილვეი ქონსტრაქშენ
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
6
7
8
9
შპს ჯორჯია ტრანზიტი
შპს ჯიარ ტრანზიტი
შპს ჯიარ ტრანს-შიფმენთი
შპს ჯორჯიარ ტრანზიტ ლაინი
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
სს „საქართველოს რკინიგზა“ (100%)
10
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სს „საპარტნიორო ფონდი (100%)
11
შპს გარდაბნის თბოსადგური
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია(49%);
„აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%)
12
შპს გარდაბნის თბოსადგური 2
სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (100%)
13
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
14
შპს ენერგოტრანსი
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%)
15
სს კარჩალ ენერჯი
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (100%)
16
სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის
კომერციული ოპერატორი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
17
სს თელასი
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (24%)
18
19
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
21
22
23
შპს საქართველოს შავი ზღვის პორტი
შპს თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი
შპს საქართველოს ხილისა და ბოსტნეულის
ექსპორტის კომპანია
შპს საქართველოს პროდუქტი
სს ნენსკრა
შპს ლაგოდეხის სავაჭრო ცენტრი
24
სს ბორჯომი ლიკანი ინტერნეიშენალი
შპს „კმგ-სერვის საქართველო“(50%)
25
სს პანექსი
სს „საპარტნიორო ფონდი“(49%);
20
26
27
28
შპს "თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური
საავადმყოფო"
სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი"
შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის
ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა
შპს
შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%)
შპს „თბილისის ლოგისტიკის ცენტრი“ (100%)
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
სს „საპარტნიორო ფონდი“ (100%)
შპს „აი-სი-ი-ეს ICES“ (51%)
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
სს "საპარტნიორო ფონდი" (100%)
29
სს "აერო-სტრუქტურების ტექნოლოგიები"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (33%), შპს პროექტი (33%), Elbit Systems
Cyclone Ltd. (34%)
30
სს "ვანრიკ აგრო"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (42%) ფიზიკური პირები ირაკლი და
ვიქტორია ფარცვანია (58%)
31
შპს "იმერეთი გრინერი"
სს "საპარტნიორო ფონდი" (49.9%), შპს "Georgian Fresh Holding
B.V."
32
შპს რუხის სავაჭრო ცენტრი
სს "საპარტნიორო ფონდი"
33
შპს თეთრი ხიდი (Best Western Kutaisi)
სს "საპარტნიორო ფონდი" (50%), შპს "კაპიტოლ ჰოლდინგი"
34
35
შპს "სტარტაპ საქართველო"
შპს გლობალ ბრენდი
სს "საპარტნიორო ფონდი"
სს "საპარტნიორო ფონდი"
დანართი 4
სს საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო პროექტები
ფონდის ინვესტიცია
№
პროექტის დასახელება
2015
1
ნენსკრა (280 მგვტ
ჰიდროელექტროსადგური)
2 ანაკლიის პორტი
3
პანექსი (სენდვიჩ პანელების
საწარმო)
წარმოება
5 რუხის სავაჭრო ცენტრი
ინფრასტრუქტურა
6
თვითმფრინავების ნაწილების
წარმოება (ELBIT)
წარმოება
7
სასტუმრო Best Western
ქუთაისი
უძრ. ქონება
ჰუმანითი ჯორჯია ფარმაცევტული ქარხანა
10 Radisson წინანდალი
2017
10,5
ინფრასტრუქტურა
სოფ. მეურნეობა
9
2016
ენერგეტიკა
4 ვანრიკ აგრო- ლურჯი მოცვი
8 სასტუმრო ლოპოტა
ფონდის
მთლიანი
ინვესტიცია
სფერო
19
100
100
171
პროექტის
სრული
ღირებულება
გარე
სესხი
640
0,35
0,35
1,7
2,4
1,4
0,4
0,7
0,1
1,2
3,3
1
7
7
40
0,9
4,4
კომენტარი
830 სამეგრ. ზემო სვანეთი მშენებლობა დასრულდება 2021 წელს
5,5 ქვ. ქართლი
საწარმო სატესტო რეჟიმში ამოქმედდა 2015 წლის ივლისში, ფონდის შენატანებით ხდება
იტალიური დანადგარების შეძენის გადავადებული გადახდები
5,5 გურია
საწარმოო ხაზი გაეშვა 2015 წლის ივნისში, 2016 წლის ოქტომბერში დასრულდა დამატებითი
პლანტაციის გაშენება. ფონდის დარჩენილი კაპ. შენატანები ხმარდება საბრუნავ საშუალებებს
7 სამეგრ. ზემო სვანეთი ცენტრი ფუნქციონირებს 2016 წლის თებერვლიდან
40
20
0,5
1,4
1,4
5,4
5,4
8,4
10
4,9
რეგიონი
პროექტი შედგება რამოდენიმე ფაზისაგან, პირველი ეტაპის ჯამური ღირებულება არის 594 მლნ
აშშ დოლარი, საიდანაც ფონდის სესხი 100 მლნ აშშ დოლარი, საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების სესხი 284 მლნ აშშ დოლარი, კონსორციუმის კაპიტალი 60 მლნ აშშ დოლარი და
სამეგრ. ზემო სვანეთი
ოპერატორის ინვესტიცია 150 მლნ აშშ დოლარი. მიწების გამოსყიდვა პირდაპირ სახელმწიფოს
მიერ მოხდება.
1
უძრ. ქონება
წარმოება
8,5
პარტნიორის
ინვესტიცია
25
85 თბილისი
მშენებლობა დასრულდება 2018 წელს
2,8 იმერეთი
მშენებლობა დასრულდა 2016 წლის დეკემბერში
7,2
21 კახეთი
ფინანსდება არსებული კომპლექსის გაფაროთოვება. მშენებლობა დასრულდება 2017 წლის ბოლოს
9,3 თბილისი
უპირობო საბანკო განატიით უზრუნველყოფილი სესხი
10
21,4 კახეთი
მშენებლობა დასრულდება 2019 წელს
9,3
უძრ. ქონება
1,4
1,4
11 Gazell Fund
სხვადასხვა
0,3
0,3
0,3
ფონდის მიერ მოხდება Gazell -ის ფონდში ინვესტირება, რომელიც თავის მხრივ დააფინანსებს
სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტებს
12 სტარტაპ საქართველო
სხვადასხვა
1
1,5
1,5
ვენჩურული კაპიტალის საინვესტიციო კომპანია
რომანოვების სასახლის
13
რეაბილიტაცია
სხვადასხვა
2
2
119,55
190,2
ჯამი
0,5
24,85
2 სამცხე ჯავახეთი
216,5
684,6
991,3
მიმდინარეობს პროექტირება
საშუალოვადიანი პერიოდის პროგნოზების შედარება
წინამდებარე პროგნოზი, მომზადდა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის შედგენის მიზნით და
წარმოადგენს 2018 წლის ივლისის თვეში საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებული
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების პროექტზე თანდართული პროგნოზის
განახლებულ ვარიანტს.
პროგნოზების განახლებისას განხორციელებული ცვლილებები გამოწვეულია სხვადასხვა
მიზეზით, მათ შორის უნიშვნელოვანესია ის, რომ მიმდინარე წლის ნოემბერში საქართველოს
სტატისტიკის სამსახურის მიერ განხორციელდა 2016 წლის ფაქტიური მონაცემების
დაზუსტება, რასაც გავლენა აქვს მთელ საპროგნოზო პერიოდზე. თუმცა მიმდინარე
ტენდენციების ანალიზის საფუძველზე, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
კონსულტაციებისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიებთან მოლაპარაკების
შედეგად
მიზანშეწონილად
ჩაითვალა
ძირითადი
ვარაუდებისა
და
დაშვებების
კორექტორებაც.
ცხრილი 1.
გვიჩვენებს ძირითადი ვარაუდებისა და დაშვებების ცვლილებებს. ცხრილებში
შეტანილია 2016 წლის ფაქტიური მაჩვენებლებიც, რათა უფრო ნათლად გამოჩნდეს 2016
წლის ფაქტიური მონაცემების დაზუსტებით გამოწვეული ცვლილების ეფექტი. როგორც
ვხედავთ ცვლილებები განიცადა მშპ-ს ზრდის 2017 წლის მოსალოდნელმა მაჩვენებელმა და
2018-2021 წლების საშუალოვადიანმა პროგნოზმა. შეცვლილია ასევე, მშპ-ს დეფლატორის
2017 წლის მოსალოდნელი მაჩვენებელი და 2018 წლის პროგნოზი. ასევე, ცხრილიდან ჩანს,
რომ მონაცემების დაზუსტების გამო ცვლილებები განიცადა 2016 წლის მშპ-ს ზრდისა და
მშპ-ს
დეფლატორის
ფაქტიურმა
მაჩვენებელმა.
შედეგად,
შეცვლილია
2016
წლის
ნომინალური და რეალური მშპ. რამაც, ბუნებრივია გავლენა იქონია მთელ საპროგნოზო
პერიოდზე.
ცხრილი 1. ძითითადი ვარაუდები და დაშვებები
2016
ფაქტ.
რეალური მშპ‐ს ზრდა , %
წინა პოგნოზი
ახალი პროგნოზი
სხვაობა
მშპ‐ს დეფლატორის პროცენტული ცვლილება
წინა პოგნოზი
ახალი პროგნოზი
სხვაობა
საპროცენტოგანაკვეთი სესხენხე, %
წინა პოგნოზი
ახალი პროგნოზი
სხვაობა
საპროცენტოგანაკვეთი დეპოზიტებზე, %
წინა პოგნოზი
ახალი პროგნოზი
სხვაობა
2017
2018
2019
2020
2021
მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
2.7%
2.8%
0.1%
4.0%
4.5%
0.5%
5.5%
4.5%
‐1.0%
6.0%
5.0%
‐1.0%
6.0%
5.5%
‐0.5%
6.0%
6.0%
0.0%
4.0%
4.2%
0.2%
4.0%
5.5%
1.5%
3.0%
3.5%
0.5%
3.0%
3.0%
0.0%
3.0%
3.0%
0.0%
3.0%
3.0%
0.0%
19.6%
19.6%
0.0%
17.5%
17.5%
0.0%
15.5%
15.5%
0.0%
13.5%
13.5%
0.0%
11.5%
11.5%
0.0%
9.5%
9.5%
0.0%
9.4%
9.4%
0.0%
8.4%
8.4%
0.0%
7.4%
7.4%
0.0%
6.4%
6.4%
0.0%
5.4%
5.4%
0.0%
4.4%
4.4%
0.0%
1
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო,
როგორც
ცნობილია,
მაკროეკონომიკური
პროგნოზირებისთვის იყენებს მოდელს. საწყისი პერიოდის მონაცემების ცვლილება და
საწყისი ცვლადების კორექტირება გავლენას ახდენს საბოლოო შედეგებზე რაც ასახულია
მაკროეკონომიკურ პროგნოზებში.
ცხრილი 2. გვიჩვენებს ნომინალური მშპ-ს ძველ და განახლებულ პროგნოზებს. ცხრილში
მოცემულია როგორც საპროგნოზო მშპ-ს ცვლილება, ასევე მისი შემადგენელი ცალკეული
კომპონენტის სხვაობები წინა პროგნოზთან შედარებით. როგორც ვხედავთ 2016 წლის
ფაქტიური და 2017 წლის მოსალოდნელი მშპ-ს გავლენით, უმიშვნელოდ, მაგრამ გაზდილია
ნომინალური მშპ-ს საშუალოვადიანი პროგნოზები.
ცხრილი 2. ნომინალური მშპ-ს ცვლილება
(მლნ ლარი)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
33,921.6 36,689.6 39,868.8 43,528.7 47,524.7 51,887.5
ნ ომ ინ ალურ ი მ შპ‐ს წინ ა პრ ოგნ ოზი
ცვლილებები
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
ს ულ მ თ ლიან ი შიდა პრ ოდუქტის ცვლილება
ნ ომ ინ ალურ ი მ შპ‐ს ახალი პრ ოგნ ოზი
128.2
‐969.2
‐634.1
‐833.2 ‐1,081.3 ‐1,395.6
0.0
69.0
20.0
70.0
80.0
65.0
128.2 ‐1,038.2
‐654.1
‐903.2 ‐1,161.3 ‐1,460.6
136.8
742.6
327.3
60.7
‐17.5
148.5
0.0
413.0
80.0
‐50.0
‐70.0
90.0
136.8
329.6
247.3
110.7
52.5
58.5
85.3 2,278.9 2,232.9 2,147.7 2,211.1 2,475.2
80.5 1,406.9 1,529.4 1,629.5 1,778.8 1,992.8
4.8
872.0
703.6
518.3
432.3
482.4
243.4 1,226.4 1,219.1 1,021.2
951.8 1,052.8
253.8 1,235.2 1,205.0 1,043.8
996.7 1,101.3
‐10.4
‐8.7
14.1
‐22.5
‐44.9
‐48.5
106.8
825.9
707.1
354.0
160.5
175.3
34,028.5 37,515.5 40,575.8 43,882.8 47,685.2 52,062.7
რეალური მშპ-ს და მისი შემადგენელი კომპონენტების ცვლილებები მოცემულია ცხრილში 3.
როგორც ვხედავთ, თავდაპირველი მონაცემებისა და ვარაუდების ცვლილების გამო, 20182021 წლების საპროგნოზო რეალური მშპ უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც ჩამორჩება მის
თავდაპირველ საპროგნოზო მაჩვენებელს. აღსანიშნავია, რომ არაერთგვაროვანი ტენდენცია
აქვს რეალური მშპ-ს შემადგენელი კომპონენტების ცვლილებას, კერძოდ, თავდაპირველ
პროგნოზთან შედარებით
მცირდება როგორც რეალური სამომხმარებლო ხარჯების, ისე
საინვესტიციო
მოცულობაც,
ხარჯების
თუმცა
სამომხმარებლო
ხარჯები
მცირდება
ინვესტიციებზე მეტად, რაც მნიშვნელოვანია, რადგან საშუალოვადიანი პესპექტივისათვის
ინვესტიციებმა
უნდა
უზრუნველყოს
ეკონომიკური
განვითარების
საჭირო
ტემპის
შენარჩუნება. ზრდადია რეალური ექსპორტიც და იმპორტიც, თუმცა რეალური ექსპორტის
მატება თავდაპირველ პროგნოზთან შედარეებით აჭარბებს იმპორტის ცვლილებას. წმინდა
ექსპორტის მომატებამაც დადებითი ეფექტი უნდა იქონიოს საშუალოვადიანი ეკონომიკური
განვითარებისთვის. ქვემოთ უფრო დეტალურად იქნება განხილული საგადასახდელო
ბალანსის კომპონენტების ცვლილება უცხოური ვალუტით.
2
ცხრილი 3. რეალური მშპ-ს ცვლილება (2001 წლის მუდმივ ფასებში)
2001 წლის მ უდმ ივ ფ ას ებში
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
15,267.6 15,878.3 16,751.6 17,756.7 18,822.2 19,951.5
რ ეალურ ი მ შპ‐ს წინ ა პრ ოგნ ოზი
ცვლილებები
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
ს ულ მ თ ლიან ი შიდა პრ ოდუქტის ცვლილება
რ ეალურ ი მ შპ‐ს ახალი პრ ოგნ ოზი
60.5
‐612.5
‐516.5
‐599.1
‐698.2
‐818.5
0.0
10.9
‐18.1
3.1
6.3
‐0.7
60.5
‐623.3
‐498.4
‐602.2
‐704.5
‐817.8
64.6
243.0
8.2
‐121.0
‐166.7
‐114.4
0.0
174.1
13.6
‐46.1
‐56.9
4.3
64.6
68.9
‐5.4
‐74.9
‐109.8
‐118.7
24.2
852.2
754.4
679.6
664.0
721.9
29.6
544.3
552.6
567.6
599.2
651.8
‐5.4
307.9
201.8
112.0
64.7
70.2
133.7
390.0
307.9
191.9
133.0
143.1
136.0
432.0
351.7
254.1
207.3
221.7
‐2.4
‐42.0
‐43.7
‐62.3
‐74.3
‐78.7
15.6
92.8
‐61.8
‐232.4
‐334.0
‐354.0
15,283.2 15,971.1 16,689.8 17,524.3 18,488.2 19,597.5
მაკროეკონომიკური ინდიკატორების და ვარაუდების ცვლილება აისახება ნაერთი ბიუჯეტის
საპროგნოზო მაჩვენებლებზეც. ნაერთი ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლების ცვლილება
მოცემულია ცხრილში 4. როგორც ვხედავთ ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების განახლებული
საპროგნოზო მაჩვენებლები მომატებულია, გარდა 2021 წლისა. როდესაც საპროგნოზო
შემოსავლები უნიშვნელოდ მაგრამ მაინც ჩამორჩება თავდაპირველ პროგნოზს. საბიუჯეტო
შემოსავლების პროგნოზების ზრდა გამოწვეულია ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის
კორექტირებით და შესაბამისად, 2017 წლის მოსალოდნელი გადაჭარბებით. შემდგომ წლებში
2017 წლის მოსალოდნელ გადაჭარბებასთან შედარებით ნაკლები ზრდა გამოწვეულია იმ
ფაქტით, რომ საწვავზე და თამბაქოზე აქციზის განაკვეთის მატების შემდეგ, აქციზის წილი
მთლიან
საგადასახადო
შემოსავლებში
გაზრდილია.
რადგან
აქციზით
იბეგრება
მოხმარებული რაოდენობა და არა ღირებულება, ამიტომ აქციზის გადასახადიდან მიღებული
შემოსავალი არ იზდება ნომინალური მშპ-ს პროპორციულად. იმის გათვალისწინებით, რომ
არც აქციზური პროდუქციის მოხმარება იზრდება რეალური მშპ-ს პროპორციულად,
აქციზიდან მისაღები შემოსავლების ზრდა რეალური მშპ-ს ზრდაზე ნაკლებია. შესაბამისად,
მიუხედავად იმისა, რომ ნომინალური მშპ მცირედ აჭარბებს თავდაპირველ პროგნოზს, მშპ-ს
ზრდის
კორექტირების
გამო,
საგადასახადო
შემოსავლები,
საპროგნოზო
პერიოდის
უკანასკნელი ორი წლისთვის, თავდაპირველ პროგნოზებზე მაინც ნაკლებია. ბიუჯეტის
ხარჯების პროგნოზში ასახულია სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკა. კერძოდ,
შემოსავლებისა და დაფინანსების წყაროების შესაბამისად, შეცვლილია ხარჯებისა და არა
ფინანსური აქტივების ზრდის პროგნოზებიც.
3
ცხრილი 4. ნაერთი ბიუჯეტი
(მლნ ლარი)
2016
ფაქტ.
9,675.5
0.0
0.0
0.0
0.0
9,675.5
10,522.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,522.1
შემ ოს ავლების ძ ველი პრ ოგნ ოზი
ცვლილებები ს ულ
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
შემ ოს ავლების ახალი პრ ოგნ ოზი
ხარ ჯები და არ ა ფ ინ ან ს ურ ი აქტივების ძ ველი პრ ოგნ ოზი
ცვლილებები ს ულ
ხარ ჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არ აფ ინ ან ს ურ ი აქტივების ზრ და
ხარ ჯები და არ ა ფ ინ ან ს ურ ი აქტივების ახალი პრ ოგნ ოზი
2017
მოსალ
10,530.0
335.0
200.0
100.0
35.0
10,865.0
10,756.0
464.0
51.0
‐24.0
93.0
‐18.0
50.0
3.0
27.0
‐80.0
413.0
11,220.0
2018
პროგნ.
11,181.0
289.0
125.0
110.0
54.0
11,470.0
11,930.0
215.0
135.0
‐25.0
45.0
10.0
100.0
‐5.0
25.0
‐15.0
80.0
12,145.0
2019
პროგნ.
12,135.0
195.0
115.0
30.0
50.0
12,330.0
12,904.0
196.0
246.0
‐20.0
90.0
‐15.0
80.0
10.0
116.0
‐15.0
‐50.0
13,100.0
2020
პროგნ.
13,160.0
70.0
‐10.0
30.0
50.0
13,230.0
13,820.0
210.0
280.0
‐15.0
95.0
‐40.0
65.0
15.0
220.0
‐60.0
‐70.0
14,030.0
2021
პროგნ.
14,242.0
‐52.0
‐102.0
0.0
50.0
14,190.0
14,810.0
164.0
74.0
‐30.0
95.0
‐110.0
34.0
0.0
170.0
‐85.0
90.0
14,974.0
ცვლილებები განიცადა ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური ურთირთობების პროგნოზმაც.
როგორც ზემოთ აღინიშნა მომატებულია როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის საპროგნოზო
მაჩვენებლები, თუმცა ექსპორტის მატება აჭარბებს იმპორტის შესაბამის მაჩვენებელს, რის
გამოც, როგორც საქონლით ვაჭრობის, ისე მოსახურების წმინდა ექსპორტი გაზდილია, რასაც
დადებითი
ეფექტი
უნდა
ჰქოდეს
ქვეყნის
ქვეყნის
საშუალოვადიან
ეკონომიკურ
განვითარებაზე.
შემცირებულია ფაქტორული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები. შემოსავლების
საპროგნოზო
მაჩვენებლებზე
გავლენა
მოახდინა
2017
წლის
გასული
პერიოდის
ტენდენციებმა, რაც აშკარად მიუთითებს გასულ წლებში არარეზიდენტების მიერ ქვეყანაში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლების
ზრდაზე, რაც სავარაუდოა, რომ შენარჩუნდება მომდევნო წლებშიც. მუხედავად იმისა, რომ
უცხოელების მიერ ინვესტიციებიდან მიღებული შემოსავლების ნაწილი რეინვესტირების
სახით უკან უბრუნდება ეკონომიკას, იგი მაინც აისახება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე
და აუარესებს მას. როგორც ცხრილიდან ჩანს, ფაქტორული შემოსავლების სახით
გადინებული
თანხები
გავითვალისწინებთ,
აჭარბებს
რომ
წმინდა
წმინდა
ექსპორტის
მიმდინარე
დადებით
ეფექტს
და
თუ
ტრანსფერების
სახით
ქვეყანაში
შემოდინებული სახსრების პროგნოზი მნიშვნელოვნად არ არის შეცვლილი, მიმდინარე
ანგარიშის დეფიციცი თავდაპირველ პროგნოზთან შედარებით გაუარესებულია, თუმცა
დეფიციტის
ზრდა
არ
არის
ისეთი,
რომ
უარყოფითი
გავლენა
იქონიოს
ქვეყნის
მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე.
4
ცხრილი 5. საგადასახდელო ბალანსი
მ იმ დინ არ ე ან გარ იში
(მლნ აშშ დოლარი)
მ იმ დინ არ ე ან გარ იში ძ ველი პრ ოგნ ო ზი
ცვლილებები ს ულ
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მ იმ დინ არ ე ან გარ იში ახალი პრ ოგნ ოზი
2016
ფაქტ.
‐1,909.8
69.6
‐73.2
34.0
107.2
6.4
2.0
‐4.4
124.6
11.8
‐1,840.2
2017
2018
2019
2020
2021
მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ.
‐1,693.7 ‐1,610.2 ‐1,509.5 ‐1,379.2 ‐1,224.7
167.0
49.9
‐73.0
‐167.0
‐218.1
68.7
129.8
234.3
312.8
356.6
562.7
611.7
651.8
711.5
797.1
494.1
482.0
417.5
398.7
440.5
352.3
275.8
216.3
190.9
212.4
348.8
281.4
207.3
172.9
193.0
‐3.5
5.6
‐9.0
‐18.0
‐19.4
‐315.6
‐420.9
‐541.1
‐681.0
‐791.6
61.6
65.2
17.5
10.2
4.6
‐1,526.7 ‐1,560.3 ‐1,582.6 ‐1,546.2 ‐1,442.8
5
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი
2018-2027 წლებისთვის
ნოემბერი, 2017 წელი
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის
შესაძლებლობა
მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. ვალის
მდგრადობის ანალიზი მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო გამჭვირვალობის და ეფექტური საჯარო
ფინანსების მართვის თვალსაზრისით. ანალიზი ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF)
მეთოდოლოგიას და მოდიფიცირებულია ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე1.
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას
და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს
შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს
შესაბამისი სამოქმედო გეგმა.
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია
საბაზისო
და ალტერნატიული
(ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და
ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო
განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა.
მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ
ვარიანტს,
რომლის
მოხდენის
ალბათობაც
საშუალოვადიან
პერიოდში
ყველაზე
მაღალია.
შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა.
ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების
(რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი2, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი3, სახელმწიფო ბიუჯეტის
პირველადი ბალანსის შოკი4, ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი5, კომბინირებული შოკი6 და
პირობითი ვალდებულებების შოკი7) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის
შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე.
1
მეთოდოლოგია მოცემული შემდეგ ბმულზე: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/070105.pdf
2 საბაზისო სცენარს გამოკლებული გასული 10 წლის მონაცემების 1 სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2018-
2019 წლებისთვის, ხოლო 2020-2027 წლებისთვის აღებულია საბაზისო სცენარი. მოცემულ სცენარში არ არის
გამოყენებული პერმანენტული შოკი, რადგან რეალური მშპ-ს ზრდის პერმანენტული შოკის პირობებში მთავრობის ვალი,
მსგავსად თითქმის ყველა სხვა ქვეყნის მთავრობის ვალისა, არის არასტაბილური. ამასთანავე, გრძელვადიან პერიოდში
ეკონომიკა იზრდება პოტენციური ზრდით. დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს საფუძველი საქართველოს
გრძელვადიანი პოტენციური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების. ამას ისიც ემატება, რომ დღევანდელ
საბაზისო სცენარში რეალური ეკონომიკური ზრდა არის პოტენციურ ზრდაზე ქვევით.
3 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 20182021 წლებისთვის.
4 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 20182021 წლებისთვის.
5 ლარის დოლართან ნომინალური გაცვლითი კურსის ერთჯერადი გაუფასურება 2018 წელს 30%-ით.
6 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის, რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის და რეალური საპროცენტო
განაკვეთის საბაზისო სცენარიდან გადახრა 1 სტანდარტული გადახრით.
7 2018 წელს სახელმწიფო საწარმოების წმინდა ვალდებულებების 30%-ს დამატებული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
(ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებები) ფარგლებში არსებული ფისკალური რისკის
რეალიზება 2022-2025 წლების განამვლობაში (430 მლნ ლარი).
1
გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები საბაზისო სცენარისთვის
ცვლადები
10 წლის
სტანდარტული
საშუალო
გადახრა
-1.0
2018
2019
2020
2021
4.2
0,0
0,5
0,5
0,2
4.4
4.2
4,5
5,0
5,5
6,0
3.7
1.9
2,0
1,8
1,7
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
საშუალო რეალური საპროცენტო
განაკვეთი მთავრობის ვალზე
(ნომინალურ განაკვეთს
გამოკლებული მშპ
დეფლატორი, %)
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
პირველადი დეფიციტი (%-ად
მშპ-თან)
ლარის ნომინალური გამყარება
პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ
ლარში)
გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები ალტერნატიული სცენარებისთვის
ცვლადები
10 წლის
სტანდარტული
საშუალო
გადახრა
-1.0
2018
2019
2020
2021
4.2
2,1
2,6
2,6
2,3
4.4
4.2
0,3
0,8
5,5
6,0
3.7
1.9
2,9
2,8
2,6
2,5
-30,0
0,0
0,0
0,0
საშუალო რეალური საპროცენტო
განაკვეთი მთავრობის ვალზე
(ნომინალურ განაკვეთს
გამოკლებული მშპ
დეფლატორი, %)
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
პირველადი დეფიციტი (%-ად
მშპ-თან)
ლარის ნომინალური გამყარება
პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ
ლარში)
მთავრობის ვალის მდგრადობის
ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული
შოკების შედეგები
(იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ყველა სცენარის მიხედვით, მთავრობის ვალი
მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. აღსანიშნავია,
რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ
ზღვარს8.
8
ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელს (60% მშპ-თან მიმართებაში).
2
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან)
64.0
62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
რეალური მშპ-ს
ზრდის შოკი
რეალური
საპროცენტო
განაკვეთის
შოკი
კრიტიკული
დონე
40.1
2010
64.0
62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
2012
2014
ნომინალური
გაცვლითი
კურსის შოკი
2016
2018
2020
2022
2024
2012
64.0
62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
2014
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2014
2016
2018
2020
პირველადი
დეფიციტის
შოკი
2016
2018
2020
38.0
36.1
2022
2024
2026
კრიტიკული
დონე
38.2
2016
2018
36.1
2020
2022
2024
2026
3
2022
2024
2010
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
2012
2014
2016
2018
2026
კრიტიკული
დონე
38.7
საბაზისო
სცენარი
2026
საბაზისო
სცენარი
2012
2014
36.1
კრიტიკული
დონე
პირობითი
ვალდებულებე
ბის შოკი
2010
2012
42.5
საბაზისო
სცენარი
2010
2010
36.1
მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი
კომბინირებული
შოკი
64.0
62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
44.0
42.0
40.0
38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
2026
კრიტიკული
დონე
საბაზისო
სცენარი
2010
38.4
საბაზისო
სცენარი
36.1
საბაზისო
სცენარი
კრიტიკული
დონე
2020
36.1
2022
2024
2023
2025
2026
საბაზისო
სცენარი
ალბათური
შეფასება
2013
2015
-95%
2017
-60%
2019
-30%
2021
+30%
+60%
2027
+95%
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2018-2027
(პროცენტულად მშპ-თან, თუ სხვა არ არის მითითებული)
2012
2013
ფაქტი
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
პროგნოზი
2022
2023
2024
2025
2026
2027
საბაზისო სცენარი*
1 მთავრობის ვალი
მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული
32.6
27.6
33.9
27.2
35.4
26.8
41.3
32.5
44.4
35.1
42.9
33.5
43.1
33.5
42.8
33.0
42.4
32.7
41.3
31.9
40.5
31.3
39.7
30.7
38.8
30.0
37.9
29.3
37.0
28.6
36.1
27.9
2 ცვლილება მთავრობის ვალში
3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12)
4 პირველადი დეფიციტი
5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები
6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე)
7 ვალის ავტომატური დინამიკა 1/
8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 2/
9
რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია
10
რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია
11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია 3/
მნიშვნელი = 1+g+p+gp
12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები
13
პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება
14
პირობითი ვალდებულებები
15
სხვა
16 განსხვავება (2-3)
0.1
0.3
1.8
28.9
30.7
-1.1
-0.9
1.0
-1.9
-0.2
1.1
-0.5
-0.5
0.0
0.0
-0.2
1.4
1.5
1.7
27.7
29.4
1.5
0.2
1.2
-1.1
1.3
1.0
-1.7
-1.7
0.0
0.0
-0.2
1.5
2.7
2.4
27.9
30.2
0.1
-1.8
-0.4
-1.4
1.9
1.1
0.3
0.3
0.0
0.0
-1.3
5.9
7.3
2.7
28.2
30.9
5.3
-2.0
-1.0
-0.9
7.3
1.1
-0.7
-0.7
0.0
0.0
-1.4
3.1
3.1
2.9
28.4
31.3
1.1
-1.6
-0.5
-1.1
3.2
1.1
-0.8
-0.8
0.0
0.0
0.0
-1.5
-1.5
2.5
29.0
31.5
-3.2
-2.8
-1.0
-1.8
-1.8
1.1
-0.9
-0.9
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
2.0
28.3
30.2
-1.5
-1.9
-0.1
-1.8
0.0
1.1
-0.2
-0.2
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
1.8
28.1
29.9
-1.9
-1.9
0.1
-2.0
0.0
1.1
-0.4
-0.4
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
1.7
27.7
29.4
-2.0
-2.0
0.1
-2.2
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.1
-1.1
1.5
27.3
28.7
-2.3
-2.3
0.0
-2.3
0.0
1.1
-0.2
-0.2
0.0
0.0
0.0
-0.8
-0.8
1.3
27.3
28.5
-2.1
-2.1
0.0
-2.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.8
-0.8
1.2
27.3
28.5
-2.0
-2.0
0.0
-2.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
-0.9
1.1
27.3
28.4
-2.0
-2.0
0.0
-2.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
-0.9
1.1
27.3
28.3
-2.0
-2.0
0.0
-2.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
-0.9
1.0
27.3
28.3
-1.9
-1.9
0.0
-1.9
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.0
-1.0
0.9
27.3
28.2
-1.9
-1.9
0.0
-1.9
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
32.6
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
35.4
35.4
35.4
35.4
35.4
35.4
41.3
41.4
41.4
41.4
41.4
41.4
44.4
44.4
44.4
44.4
44.4
44.4
42.9
42.9
42.9
42.9
42.9
42.9
44.0
46.1
44.1
56.4
46.8
45.6
44.4
49.9
44.7
55.4
46.2
45.1
44.8
49.1
45.2
54.4
45.6
44.6
44.5
47.5
44.9
52.7
44.3
43.4
43.5
46.3
43.9
51.3
43.3
42.7
42.5
45.1
42.9
50.0
42.3
41.9
41.5
43.8
41.9
48.6
41.2
41.1
40.5
42.6
40.8
46.8
40.2
40.3
39.4
41.3
39.8
44.8
39.1
39.2
38.4
40.1
38.7
42.5
38.0
38.2
სცენარი 1. რეალური საპროცენტო განკვეთის შოკი
სცენარი 2. რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი
სცენარი 3. პირველადი დეფიციტის შოკი
სცენარი 4. ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი
სცენარი 5. კომბინირებული შოკი
სცენარი 6. პირობითი ვალდებულებების შოკი
ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური დაშვებები
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 4/
საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 4/
საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო
განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %)
გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში)
ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში)
გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში)
ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში )
ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %)
6.4
4.7
1.9
3.3
3.1
1.8
4.6
2.7
1.8
2.9
2.8
1.7
2.8
3.0
1.7
4.5
3.3
2.2
4.5
3.5
2.3
5.0
3.5
2.1
5.5
3.5
2.1
6.0
3.2
1.6
5.5
3.2
1.7
5.5
3.2
1.7
5.5
3.2
1.7
5.5
3.2
1.7
5.5
3.2
1.7
5.5
3.1
1.7
4.5
3.5
1.7
-0.6
0.6
0.6
1.2
3.8
1.7
4.8
0.6
-4.6
-0.7
-1.0
1.9
7.4
0.5
-6.9
3.8
-2.9
2.4
29.4
0.4
-22.7
5.9
-1.2
2.6
10.5
0.4
-9.5
4.2
-2.1
2.5
-5.5
0.4
5.9
5.5
0.0
2.5
0.0
0.4
0.0
3.5
0.5
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.5
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.2
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
0.1
2.5
0.0
0.4
0.0
3.0
4.4
პირველადი დეფიციტი
1.8
1.7
2.4
2.7
2.9
2.5
2.0
1.8
1.7
1.5
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
0.9
2.0
2.0
1/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან,
სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი
მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში)
2/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g.
3/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r).
4/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე
4
0.3
0.5
0.1
5.0
0.0
5.0
4.6
2.0
2.0
10-Year
Standard
Deviation
მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება
მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი
პირველადი დეფიციტი
რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია
რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია
გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია
პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება
ცვლილება მთავრობის ვალში
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
5
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
06ts(,64JG0J LJbORAV0tso 35R0L tOt Jb0d
Od0ROl,0
20t7
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს
12,006.81 მილიონ ლარს, რაც მთლიანი სახელმწიფო ვალის 78%-ია. აღნიშნული საკრედიტო
რესურსის
დიდი
ნაწილი
მიღებულია
მრავალმხრივი
და
ორმხრივი
დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული
პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და
ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საკონტრაქტო შეწონილი
ვადიანობა შეადგენს 21.4 წელს, საშუალო შეწონილი დარჩენილი ვადიანობა შეადგენს
დაახლოებით 8.8 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო
განაკვეთი შეადგენს 2.04%-ს.
სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით
საშინაო
22%
მრავალმხ
რივი
57%
საგარეო
78%
საშუალო შეწონილი:
- საპროცენტო განაკვეთი 2.04%
- საკონტრაქტო ვადიანობა 21.4 წელი
- დარჩენილი ვადიანობა 8.8 წელი
ორმხრივი
13%
ევრობონდი
8%
2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 67%
შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს
უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას
საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების
ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 42% SDR-შია
დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო.
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
სავალუტო სტრუქტურა
სხვა, 5%
ცვლადი
33%
USD 33%
ფიქსირებ
ული
67%
EUR, 20%
SDR 42%
2
სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით
კრედიტის
ვალუტა
ნაშთი ათასი
აშშ დოლარი
ნაშთი ათასი
ლარი
სახელმწიფო საგარეო ვალი
4,946,366
12,006,810
მრავალმხრივი კრედიტორები
3,616,192
8,777,946
კრედიტორი
საპროცენტო
განაკვეთი
შეწონილი
საპროცენტო
განაკვეთი
0.75%
2.00%
2.15%
0.70%
1.71%
1.87%
1.91%
2.05%
2.07%
2.08%
2.11%
2.35%
2.36%
2.37%
2.40%
0.136%
0.109%
0.004%
0.008%
0.065%
0.006%
0.019%
0.004%
0.056%
0.015%
0.054%
0.057%
0.000%
0.008%
0.005%
897,382
269,895
9,676
56,390
189,294
14,648
50,106
10,000
134,307
35,905
126,751
120,000
23
16,219
10,385
2,178,304
655,143
23,488
136,880
459,491
35,556
121,627
24,274
326,018
87,157
307,676
291,288
55
39,369
25,209
20,414
49,552
0.75%
0.75%
0.003%
2,973
7,217
2.00%
2.00%
0.001%
5,109
12,402
(SDR LIBOR + IBRD
Variable Spread)/2
0.95%
0.001%
SDR
1,979
4,803
0.00%
0.00%
0.000%
SDR
42,402
102,926
SDR Rate of Charge
1.61%
0.014%
საერთაშორისო
სავალუტო ფონდი (SBA )
SDR
113,071
274,469
SDR Rate of Charge
1.61%
0.037%
ევროგაერთიანება (EU)
EUR
განვითარების
საერთაშორისო
ასოციაცია(WB ‐ IDA)
SDR
EUR
განვითარების
საერთაშორისო
ასოციაცია(WB ‐ IBRD)
სოფლის მეურნეობის
განვითარების
საერთაშორისო ფონდი
(IFAD)
საერთაშორისო
სავალუტო ფონდი (IMF
PRGF,NBG)
საერთაშორისო
სავალუტო ფონდი (IMF
EFF,NBG)
ევროპის
რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკი
(EBRD)
USD
EUR
EUR
USD
ევროპის საინვესტიციო
ბანკი(EIB)
EUR
ორმხრივი კრედიტორები
ავსტრია
LIBOR + Variable
Spread
SDR
SDR
აზიის განვითარების
ბანკი (ADB)
0.75%
2.00%
2.15%
საპროცენტო
განაკვეთი
31.08.2017
EUR
11,947
29,000
0.52%
0.52%
0.001%
15,531
37,700
0.52%
1.16%
0.004%
134,816
327,251
EURIBOR+ 1%
0.79%
0.022%
66,258
160,835
1.00%
0.013%
389,277
944,931
1.50%
0.118%
54,315
131,844
1.60%
0.018%
198,546
481,949
2.00%
0.080%
‐0.09%
0.000%
1.66%
1.81%
1.87%
1.91%
2.01%
2.05%
2.06%
0.86%
0.024%
0.018%
0.006%
0.019%
0.023%
0.010%
0.002%
0.002%
0.87%
0.004%
1.65%
0.004%
Fix
EURIBOR + Fixed
Spread
23,764
57,685
70,833
49,243
16,000
50,000
56,673
23,087
5,505
9,978
171,941
119,531
38,838
121,370
137,567
56,043
13,363
24,220
23,894
58,000
11,947
29,000
27,748
67,355
1.69%
0.009%
23,894
58,000
1.94%
0.009%
41,814
101,500
EURIBOR+0.183%
0.00%
0.000%
23,894
58,000
EURIBOR+0.505%
0.23%
0.001%
16,337
39,656
EURIBOR + 0.75%
2.50%
0.008%
86,181
209,197
EURIBOR+0.75%
0.51%
0.009%
7,400
17,964
EURIBOR+0.81%
0.56%
0.001%
46,799
113,600
EURIBOR + 0.82%
0.57%
0.005%
3,584
8,700
EURIBOR + 0.858%
0.58%
0.000%
828,030
2,009,960
15,149
36,772
1.00%
1.00%
0.003%
LIBOR + Fixed Spread
Fix
3
კრედიტის
ვალუტა
ნაშთი ათასი
აშშ დოლარი
ნაშთი ათასი
ლარი
საპროცენტო
განაკვეთი
საპროცენტო
განაკვეთი
31.08.2017
აზერბაიჯანი
თურქმენეთი
თურქეთი
ირანი
რუსეთი
სომხეთი
უზბეკეთი
უკრაინა
ყაზახეთი
ჩინეთი
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
გერმანია (KfW)
EUR
იაპონია
JPY
კუვეიტი
KWD
ნიდერლანდები
EUR
აშშ
USD
8,995
211
17,230
6,974
72,566
10,368
196
179
22,791
2,276
143,602
5,255
371
41,216
28,276
10,171
44,801
16,292
24,188
140,404
1,926
19,420
24,840
12,784
182
974
345
9,288
6,115
8,423
21,836
512
41,824
16,929
176,147
25,167
475
434
55,322
5,524
348,579
12,755
901
100,048
68,638
24,689
108,750
39,547
58,715
340,817
4,676
47,140
60,297
31,033
442
2,364
836
22,546
14,843
20,446
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
3.00%
4.00%
0.00%
0.75%
1.65%
1.90%
2.00%
2.20%
4.20%
5.70%
6.68%
0.01%
0.65%
1.30%
1.40%
2.30%
3.00%
4.20%
5.10%
1.50%
2.00%
2.25%
2.50%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
3.00%
4.00%
0.00%
0.75%
1.65%
1.90%
2.00%
2.20%
4.20%
5.70%
6.68%
0.01%
0.65%
1.30%
1.40%
2.30%
3.00%
4.20%
5.10%
1.50%
2.00%
2.25%
2.50%
შეწონილი
საპროცენტო
განაკვეთი
0.005%
0.000%
0.010%
0.004%
0.059%
0.006%
0.000%
0.000%
0.018%
0.000%
0.022%
0.002%
0.000%
0.017%
0.013%
0.009%
0.052%
0.022%
0.000%
0.018%
0.001%
0.005%
0.012%
0.008%
0.000%
0.001%
0.000%
0.004%
0.003%
0.004%
კრედიტორი
საფრანგეთი
EUR
ფასიანი ქაღალდები
ევროობლიგაცია 2021
USD
გარანტირებული
კრედიტები
გერმანია (KfW)
EUR
13,496
32,759
0.17%
0.17%
0.000%
25,257
61,309
1.10%
1.10%
0.006%
19,720
47,868
1.27%
1.27%
0.005%
46,467
112,793
1.41%
1.41%
0.013%
17,052
41,393
EURIBOR + 1.8%
1.80%
0.006%
10,231
24,834
EURIBOR + 2.1%
2.10%
0.004%
500,000
1,213,700
500,000
1,213,700
6.875%
6.875%
0.695%
2,144
5,204
2,144
5,204
0.75%
0.75%
0.000%
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი
2.04%
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი
გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 1,236,750.0 ათასი ლარის ოდენობით და
ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების მიღებას 350,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 125,000.0 ათასი ლარი, საფრანგეთის
განვითარების სააგენტოდან (AFD) 180,000.0 ათასი ლარი და ევროკავშირის მაკრო-ფინანსური
დახმარების პროგრამიდან 45,000.0 ათასი ლარი. დაგეგმილი თანხების ათვისების შემთხვევაში
შენარჩუნებული იქნება სახელმწიფო საგარეო ვალის პარამეტრების მდგრადობა.
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 1,015,000 ათასი ლარი,
საიდანაც 725,000 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 290,000 ათასი
ლარი - პროცენტის თანხას:
4
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2018 წლისათვის
(პროგნოზი)
ათასი ლარი
დასახელება
ვალების დაფარვა
პროცენტი
სულ 2018
725,000
290,000
1,015,000
ავსტრია
‐
510
510
კუვეიტი
4,900
1,220
6,120
იაპონია
7,200
4,940
12,140
გერმანია
61,000
19,900
80,900
აშშ
6,000
1,250
7,250
სომხეთი
3,500
740
4,240
აზერბაიჯანი
2,600
650
3,250
ირანი
2,100
500
2,600
ყაზახეთი
10,400
6,300
16,700
ნიდერლანდები
600
140
740
რუსეთი
23,100
6,930
30,030
თურქეთი
5,000
1,350
6,350
თურქმენეთი
600
10,000
10,600
უკრაინა
100
20
120
უზბეკეთი
100
20
120
საფრანგეთი
49,500
4,700
54,200
ჩინეთი
1,200
‐
1,200
IDA
204,400
31,360
235,760
IBRD
28,900
53,910
82,810
IFAD
3,000
1,050
4,050
EBRD
31,300
4,610
35,910
EIB
22,900
10,900
33,800
ADB
110,600
38,140
148,740
IMF
146,000
3,710
149,710
EU
‐
170
170
CEB
‐
330
330
AIIB
‐
710
710
ევრობონდები
‐
85,940
85,940
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს 6 თვიანი და 12 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებების და 2 წლიანი, 5 წლიანი და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისიას. 2017
წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო
აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6
თვიანზე - 7.1%, 12 თვიანზე 7.2%, 2 წლიანზე - 7.5%, 5 წლიანზე - 8.0%, 10 წლიანზე - 9.4%.
სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს 2
764.0 მილიონ ლარს (სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში 2 800.3 მლნ ლარი), აქედან 2 278.1 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო
ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 485.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო
ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში.
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. „ისტორიულ ვალს". „ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა,
ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია
5
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის
მიხედვით 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით
ათასი ლარი
სულ
2,800,288
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები
2,314,442
6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
120,000
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
588,000
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
639,400
734,522
232,520
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები
485,846
სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის
320,846
სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
165,000
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების
მოსალოდნელ კლებას 1 250,000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო
ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას ‐ 1,215,000 ათასი
ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ‐ის მიმართ
ვალი) ‐ 35,000 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული
ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი
დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად.
2018 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების
გამოშვება განხორციელდება იმ მოცულობით, რომელიც სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
პირველად ბაზარზე არსებული განაკვეთების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ბიუჯეტში
შემოსულ და დაფარულ ძირითად თანხებს შორის სხვაობას არაუმეტეს 400,000 ათასი ლარის
ოდენობით.
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტით განსაზღვრული საგარეო და
საშინაო ვალის პარამეტრები უზრუნველყოფენ სახელმწიფო ვალის მდგრადობის შენარჩუნებას
საშუალო ვადიან პერიოდში
6
სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის
კრედიტორი
საპროგნოზო ნაშთი
ათასი ლარი
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების
14,026,365
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
1 მსოფლიო ბანკი (WB)
5,070,738
9,901,001
2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
83,140
3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
124,250
4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
341,300
5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
2,847,822
6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
1,257,471
7 ევროკავშირი (EU)
114,000
8 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)
14,081
9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი AIIB
48,200
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
2,444,509
1 ავსტრია
58,340
2 აზერბაიჯანი
19,546
3 თურქმენეთი
528
4 თურქეთი
37,548
5 ირანი
14,998
6 რუსეთი
153,484
7 სომხეთი
21,607
8 უზბეკეთი
351
9 უკრაინა
321
10 ყაზახეთი
43,977
11 ჩინეთი
4,800
12 გერმანია
839,553
13 იაპონია
631,747
14 კუვეიტი
66,131
15 ნიდერლანდები
2,167
16 ამერიკა
50,609
17 საფრანგეთი
498,802
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1 ევრობონდები
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
1 გერმანია
1,250,000
1,250,000
4,855
4,855
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
426,000
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
3,905,000
1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი
2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
280,846
152,000
3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
739,726
4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
2,060,103
5 ისტორიული ვალი
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
672,325
17,931,365
შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.5 ლარი. სახელმწიფო ვალის
ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.
7
o6ger{60r6or lrjr6o6ggob 2018 Sg.b l$bgq,Agogo
botfXf Ooor 6r6ts\gr6"Ug" Jt6o6t6r0gbob 0olnqloq)6Cql.
0gq66gbols qgr o6sgo3rgo6gbol, tsglrsfub
(J 6ot56tdgq,o 0ctgyj6ob ps6s6ao)
o$oqrobo
2077
ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2,468,300.0
983,370.0
66,300.0
2,468,300.0
983,370.0
54,600.0
11,700.0
2,597,100.0
1,004,000.0
66,300.0
2,796,300.0
1,014,000.0
66,300.0
2,896,300.0
1,019,200.0
66,300.0
35 02
35 03
29 03
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
35 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
48,630.0
47,630.0
1,000.0
52,000.0
52,000.0
52,000.0
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
25,000.0
25,000.0
-
20,000.0
20,000.0
20,000.0
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
5,700.0
5,700.0
-
5,700.0
5,700.0
5,700.0
35 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
3,700.0
3,700.0
-
4,000.0
4,000.0
4,000.0
30 04
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის
დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
3,720.0
3,650.0
70.0
3,720.0
3,720.0
3,720.0
260.0
3,604,980.0
260.0
3,592,210.0
12,770.0
260.0
3,753,080.0
260.0
3,962,280.0
260.0
4,067,480.0
39 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
სულ
2
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (35 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია,
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის
ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის
ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
აღნიშნულის უზრუნველყოფა ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის
გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;
საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების
(ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი
რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური
პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის
შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და
მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და
პირობების შესაბამისად, აგრეთვე შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების
შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის
დანამატის
დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, სამედიცინო პერსონალის დანამატების
დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან
დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება
მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ
არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური
ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა,
სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღება და ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო
ღონისძიებების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;
მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია,
3
პრევენცია;
შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები
დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები
დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში
ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 9800;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში
ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობა - 13285;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების
(ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი
რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო
კომპენსაციით.
1.
4
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა
ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა ჯამურად 729 162 პირი, მათ შორის 212 237 მამაკაცი, 516 925 - ქალი );
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და
გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 21 652 პირი, მათ შორის 17 280 მამაკაცი, 4 372 - ქალი );
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (35 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით, სიღარიბის ზღვარს
ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის,
ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის,
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და
მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და
პირობების შესაბამისად;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური
დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 459 699 პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა
და ბავშვთა რაოდენობა 50%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
5
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება
დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 166 572 მათ შორის, 62.6% მამაკაცი, 37.4% - ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი
არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები სულ 229 627 მათ შორის 46,1% მამაკაცი, 53,9% ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული დაწესებულებიდან ბავშვის ოჯახში დაბრუნების შემდეგ ბიოლოგიური
ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან რეინტეგრაციის შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (რეინტეგრაციის
შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა - 426);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება რეინტეგრაციის შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი
(დაახლოებით 500);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო
ბავშვისთვის
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (11185
ბენეფიციარი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა, შობადობის კლება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული ქალები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად
(მიმღები 1212 პირი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან
ზიანის ანაზღაურების დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1000 პირი);
6
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან საყოფაცხოვრებო
სუბსიდიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 27076 პირი, მათ შორის 34% მამაკაცი, 66% - ქალი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი დახმარებით (1210
პირი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას
მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 9 800 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 13 285 ბენეფიციარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა
7
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (35 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი
შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის დანამატი
პენსიის 20%-ის ოდენობით; სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით;
დანამატი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის
მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალზე (ექიმისთვის პენსიის
ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის)
მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის
ანაზღაურება (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა).
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან
დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს
გაზრდილი ოდენობით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის
მიმღები პირები უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა
(35 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო
ფონდი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო და
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით მომსახურება;
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციის გაცემა;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის,
ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
8
სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი − მოვლა-პატრონობა, კვება,
პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით
საზოგადოებაში ცნობიერების დონის ამაღლება;
ოჯახში ძალადობის მსხვეპლთა მიერ თავშესაფრით სარგებლობის უზრუნველყოფა;
ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა მიმართ საინტეგრაციო პროგრამების განხორციელება.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვთა
ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ.
თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებლის
ზრდა 30%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ± 5%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული
ვალდებულებების შესრულების მაჩვენებელი არანაკლებ 90%; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
ბრძოლის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით ფონდის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების
მაჩვენებელი არანაკლებ 90%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ± 10%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციურ ფორმებში მყოფი ბავშვების ალტერნატიულ
ფორმებში (მინდობით აღზრდა, შვილად აყვანა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ნათესაური მინდობით აღზრდა)
გადაყვანის პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა 10%–ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ± 3%;
შესაძლო რისკები - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოძიებული ალტერნატიული ფორმების არასაკმარი
რაოდენობა
4.
9
საბაზისო მაჩვენებელი - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვის
მაჩვენებლის ზრდა 20 %–ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი იქნება შენარჩუნებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ± 3%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (35 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი; სსიპ --საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო
რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული
მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის უზრუნველყოფა; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის
სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი,
ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ
დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი
გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია,
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული და სტციონარული
სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული
უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი
დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა;
რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;
10
საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და
საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -8.6;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა: 1 სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობა 3,9;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის
მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის
მიზნით, გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული
11
მომსახურების, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის უზრუნველყოფა; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის
სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი,
ვეტერანები და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია სამედიცინო სერვისებით მოსახლეობის უნივერსალური მოცვა,
ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით.
მიზნობრივი
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (100 მოსახლეზე): 13,3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი ეპიდემიები და კატასტროფები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე - 3,9;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და
სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია,
ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და
მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;
დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;
ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და
ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;
ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;
12
C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა მოზრდილთა შორის 5%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შემცირება 15% წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დაავადებათა ადრეული გამოვლენის უზრუნველყოფა და გავრცელების შეზღუდვა;
ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70
წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში,
მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში
სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);საშვილოსნოს ყელის
ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით);
1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია,
ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;
ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;
13
დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების გაუმჯობესება;
სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება;
საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური
ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული
კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა;
ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების
მაჩვენებლები:ძუძუს კიბოს სკრინინგი -99.5%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 97,3%; პროსტატის კიბოს
სკრინინგი - 100%; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 97,5%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი
შემთხვევების წილის შემცირება 3% (2017 წლის მონაცემებთან შედარებით);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-3%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი
მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1122; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 187; საშვილოსნოს
ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) - 94.0%, კოლპოსკოპია - 96.9%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 30%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს
ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს არაუმეტეს 20%-ს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი
მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური
განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში -
14
99,8%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისის და დამატებით 1
ქალაქის მასშტაბით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა;
კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა
- 2625 ბენეფიციარი, მათ შორის 45% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 55%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისის და ქუთაისის (პილოტი)
მასშტაბით; ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 6%ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება(დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის
მიზნით. ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა;
კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე პროექტი ქ. თბილისის და
დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის
გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-2%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
იმუნიზაცია (35 03 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის, აივ-ინფექცია/შიდსით და C
ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების
(შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;
სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი
ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;
ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;
15
გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;
ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების
(შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით
ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;
წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული
ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით
იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;
გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით
უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;
მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები
შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური
მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და
ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“
ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი (1290 დოზა) რაოდენობის
შესაბამისად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის
შესაბამისად;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებზე უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა
16
ქვეყნის მასშტაბით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე
ქვეყნის მასშტაბით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი
პოპულაცია - 25 000 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ
99%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით
განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე
ხელმისაწვდომობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის
სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე
ხელმისაწვდომობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა
(როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი
პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით
ეპიდზედამხედველობა (35 03 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება
და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;
მუნიციპალური საზოგადოებრივი
ღონისძიებების განხორციელება;
ჯანდაცვის
ცენტრების
სამოქმედო
არეალზე
ეპიდზედამხედველობითი
მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული
დაავადებების პრევენცია და კონტროლი;
17
ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;
ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე
სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს). ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა
(0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ
ინფექციებზე;
გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის
შესყიდვა) და განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო
მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფის მონიტორინგი;
ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა;
მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება;
ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი;
მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა;
გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - -რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ
ხორციელდება სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა; ეპიდზედამხედველობის
ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; -საქართველოს ყველა
რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის
პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; -სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის
და სერვისის მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%ის მიერ; -იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში; -ეპიდზედამხედველობა წარმოებს
ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის (ერთ პაციენტზე - 4.0 კონტაქტი); -იმუნიზაციის
სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი
კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
2.
18
საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული
ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის
ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა
10%-ით გაზრდილია წინა წლის მაჩვენებელთან (7%) შედარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა
გაიზარდა 20%-ით (2017 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების
გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და
პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების
გამოვლენისადმი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და
ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - -მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ
და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1
ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის
არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და
ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია
კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
19
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე;
ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა;
სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება;
ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება;
უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა;
განახლებული დონორთა ერთიანი ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის სისხლის ბანკებში და სამედიცინო
დაწესებულებებში დანერგვა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C
ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის
ვალიდაცია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - -ხარისხის კონტროლის მიზნით სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუში
რეტროსპექტულ ტესტირებას გადის ცენტრის ლაბორატორიაში; -საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენსლაბორატორიის მიერ ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) ტარდება კვარტალში ერთხელ; დაინერგა განახლებული სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისხლის ბანკებში ჩატარებული დონორთა ლაბორატორიული კვლევების 5%-ის
რეტესტირება ლუგარის რეფერალური ლაბორატორიის მიერ; პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში
პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს
ლაბორატორიის მიერ; დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზაში ყველა სისხლის ბანკის
სავალდებულო მონაწილეობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის
ვალიდაცია
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 35%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 15%;
20
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო
ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიწოდებლის
მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურტექნიკური) სიმწირე
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების
პრევენციის გზით;
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და
სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულ საწარმოებში განხორციელდა პროფესიული დაავადებების გამომწვევი რისკფაქტორების გამოვლენა დარგების მიხედვით; შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებულია
რეფერენს-კვლევები; თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია
რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური
რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება
უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის
ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები
შემუშავებულია დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის
ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით
განსაზღვრულია შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და
დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა
და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - დკსჯეც-ს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება მხოლოდ იმ
საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე;
21
დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის
შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს
პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე
ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით
უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის
შემცირება;
ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის
მაჩვენებელი- 1,2%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-4%;
შესაძლო რისკები - დაგვიანებული მიმართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%;
შესაძლო რისკები - არასრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემები
ტუბერკულოზის მართვა (35 03 02 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება
(ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ);
22
ლაბორატორიული მართვა;
ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული
მომსახურება;
სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული
მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი);
ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი
ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;
ტუბერკულოზის
უზრუნველყოფა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ავადობის,
სიკვდილიანობის
და
საზოგადოებაში
ინფექციის
და
ტუბერკულოზის
მეორე
გავრცელების
რიგის
შემცირების
ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა;
ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;
შემცირებული ახალი შემთხვევები;
ფილტვის ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილი შემთხვევის კონტაქტების ეპიდკვლევა
სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საშუალებით;
მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა, გამოვლენა და პასუხების დროული რეფერალის უზრუნველყოფა;
ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება აღებიდან 24 საათში;
პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;
ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე
რიგის მედიკამენტებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე;
დაფიქსირდა 42 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 21 ათასზე მეტ
23
პაციენტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;
საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით პაციენტთა მოცვის ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია საკვლევი ნიმუშების დროული რეფერალი, მგბ+ შემთხვევების
ადრეული დიაგნოსტიკა და გამოვლენა; პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert)
ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს;
ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ლაბორატორიაში კრიტიკული შეცდომის მაჩვენებელი არ აღემატება
წელიწადში 0.2%-ს;
შესაძლო რისკები - ნახველის ლოჯისტიკის სისტემის გამართული ფუნქციონირება (მომსახურების მიწოდება
წარმოებს შპს ,,საქართველოს ფოსტის" მიერ და არ არსებობს რისკების დაზღვევის მექანიზმი);- ლაბორატორიაში
კვალიფიციური ადამიანური რესურსების შენარჩუნებისა და მოზიდვის სირთულე (მოტივაციის დაბალი დონე)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2 106 პირს და დაფიქსირდა 99.8 ათასზე მეტი
შემთხვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული
მომსახურებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%;
შესაძლო რისკები - მატერიალურ/ტექნიკური/ადამიანური რესურსის ნაკლებობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვის მიზნით
მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა: არ განხორციელდა (არ იყო
მოთხოვნა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებები უზრუნველყოფილი იქნებიან ტუბერკულოზის
მართვისთვის მედიკამენტებით, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალებით მოთხოვნის შესაბამისად;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - პენიტენციური დაწესებულებების მხრიდან მოთხოვნის ნაკლებობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის
ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში
უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის
ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა
და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში;
24
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი
ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა
100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული
დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე
DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - გლობალური ფონდის აქტივობების დასრულების შემდგომ მონიტორინგის და შეფასების
სისტემების სრულად სახელმწიფო ვალდებულებებში ასახვა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა
სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა
სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კოორდინაციის ნაკლებობა ფტიზიატრიულ და ეპიდემიოლოგიურ სამსახურებს შორის
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ტუბერკულოზის
საწინააღმდეგო მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა
დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 375-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (35 03 02 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან);
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;
25
აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;
აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არა უმეტეს 25%)
მედიკამენტების შესყიდვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;
ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;
შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული
მეთოდებით ჩატარებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების 60%-ში;
აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია
აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების 60%-ში; აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი
კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია ინექციური ნარკოტიკების
მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 5%-ში; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი
კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია B და/ან C ჰეპატიტების მქონე
პაციენტების 15 %-ში. ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო
ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა
სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი
პირების არანაკლებ 65%-ს; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული
მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 65 %-ს; აივ–
ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ
ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 10%-ს. აივ-ინფექცია/შიდსზე
ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C
ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 20%-ს ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე
სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება
უზრუნველყოფილია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა
(კრიმინალიზაციის საფრთხე); B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული)
მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ)
26
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 46.4 ათასამდე შემთხვევა; ამბულატორიული მომსახურებით
ისარგებლა 3.6 ათასზე მეტმა პირმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო
ამბულატორიული მკურნალობით;
შესაძლო რისკები - დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა აივინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 717 შემთხვევა (534 ბენეფიციარი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო
სტაციონარული მკურნალობით;
შესაძლო რისკები - დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების და მეორე რიგის
(სრული ღირებულების არაუმეტეს 25%-ის) შესყიდვა, მიღება და ტრანსპორტირება (სამკურნალო საშუალებების
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების
ხარჯები) პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და
ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით შემდეგი სერვისების დაფინანსება: ანტენატალური
მეთვალყურეობა, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა, ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი, ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და
მუკოვისციდოზზე;
ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.
პროექტის
დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
27
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა;
საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 44071; წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის
მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე 8.6;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 10%; ჩვილ ბავშვთა
სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1.5%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - არასრულად განხორციელებული ვიზიტები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 4.5 ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რისკ ჯგუფის ორსულთა 70% ჩაუტარდა სკრინინგული კვლევა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (პაციენტში დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დადგენა)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალურ მომსახურების ბენეფიციარ ორსულ ქალთა 93%-ს ჩატარებული აქვს
სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის
გადაცემის მაჩვენებელი 1.7%; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5 %-ზე ნაკლებია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის სკრინინგული კვლევის მაჩენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; დედიდან
ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5%-ზე ნაკლებია; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის
გადაცემის მაჩვენებელი 0.5%-ზე ნაკლებია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ;
ინფექციების დიაგნოსტირების შემთხვევაში გარკვეულ ინფექციებზე (სიფილისი, C ჰეპატიტი) მკურნალობის
ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა ან არაეფექტურობა. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში
გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების
მოწოდებაში და ა.შ)
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 55.9 ათასზე მეტი
ახალშობილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 10%;
28
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მუკოვისციდოზის სკრინინგზე გეოგრაფიულად არათანაბარი ხელმისაწვდომობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში
ჩაუტარდა 23.0 ათასზე მეტ ახალშობილს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვა საქართველოს მასშტაბით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-10%;
შესაძლო რისკები - საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმწირე
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტებით უზრუნველყოფა-რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა- 1003;
ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -12 739; საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი
ბავშვი - 778;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის
მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100% უზრუნველყოფილია მიკროელემენტების
შემცველი საკვები დანამატით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი
(ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 02 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია,
მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია,
მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
29
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა
- 441;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით
გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90%
უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პროგრამაში ჩართვისთის არსებული ბარიერები (რიგითობა)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია
ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში
მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის
მიხედვით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის
გამო
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის
კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე
დაწესებულებების მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის
გამო
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური
ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული
რესურსების შექმნა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხარვეზი
6.
30
საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული
მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული
მომსახურებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო პაციენტთა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (35 03 02 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის
გაძლიერება;
ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;
C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია;
ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს კონტროლის შესახებ საკანონმდებლო აქტების
იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა;
თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის
ამაღლება;
თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა;
თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი
მაჩვენებელი;
თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის
გაზრდა;
31
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება
მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ;
C ჰეპატიტის
პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული
ჯანმრთელობის საკითხების მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების
ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების
უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე;
მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის
მნიშვნელობის შესახებ; ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; თამბაქოს
კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული
კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის
ამაღლება; მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის
შესახებ; ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება
პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; სოციალურ მუშაკთა და
პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე
მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად
C ჰეპატიტის მართვა (35 03 02 12)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე
აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების
უზრუნველყოფა;
პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, ჰარვონი, პეგილირებული
ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა;
32
მედიკამენტების ლოჯისტიკა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება;
პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;
C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა-C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა
რაოდენობა ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 70211 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო
დადებითი აღმოჩნდა 12890 (18,3%); C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა
დაკონტრაქტებული დაწესებულებების მიერ - 18900 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1405 (7.8%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 50%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21 000-ზე მეტ პირს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულია მკურნალობის კომპონენტში; მკურნალობის
კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე
დაწესებულებების მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03)
33
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმრების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;
დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;
თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით
უზრუნველყოფა;
რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით
გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი
სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;
პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული
დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
2.
34
საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის
მოსახლეობა
უზრუნველყოფილია
ექიმის/
ექთნის
მომსახურებით,
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ
დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა
ფსიქიკური ჯანმრთელობა (35 03 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოს
მოსახლეობისათვის;
ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების
მიწოდება;
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 24 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 88
35
პაციენტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433-მა
ბავშვმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები
უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის
შემთხვევაში 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია
555 პაციენტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია 3 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 50%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი კადრების დეფიციტი
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5 311;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია
სტაციონარული სერვისით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%;
შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის
ფონზე
36
დიაბეტის მართვა (35 03 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში:
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით
დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული
რესურსის ფარგლებში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა
პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული
რესურსის ფარგლებში
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა
37
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (35 03 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით,
ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული
მკურნალობა.
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის
განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (35 03 03 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;
ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების
შესყიდვა და მიწოდება;
თირკმლის ტრანსპლანტაცია;
ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა.
38
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 2 740-მა ბენეფიციარმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - დიალიზის სახის ცვლილება (ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა პერიტონეულ
დიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება), გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 120-მდე პაციენტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა
ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და
მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის
მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული
მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული
მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
39
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების
რაოდენობა - 895;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია
ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის
ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების
რაოდენობა - 1007;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული
პალიატიური მზრუნველობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არასაკმარისი მომართვიანობა; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი
მედიკამენტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (პაციენტში დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დადგენა);
მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
(35 03 03 06)
40
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სტაციონარული მომსახურება;
ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;
ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების
რაოდენობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 193 ბავშვს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები
უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები
უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და
სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით
დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა
41
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები უზრუნველყოფილნი არიან
საჭირო მედიკამენტებით -100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფენილკეტონურიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სამკურნალო
საკვები დანამატით - მომართვის შემთხვევაში 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე;მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუკოვისციდოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური
მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე;მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინებიით (ბრუტონის დაავადება)დაავადებული 18
წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე პირები
უზრუნველყოფილნი არიან ზრდის ჰორმონით- მომართვის შემთხვევაში 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - იუვენილური ართრიტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც
საჭიროებენ ბიოლოგიურ პრეპარატებს უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტით -100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
10.
42
საბაზისო მაჩვენებელი - დიდი თალასემიით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან რკინის
შემბოჭავი პრეპარატებით - მომართვის შემთხვევაში -100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
11.
საბაზისო მაჩვენებელი - იდიოპათიური პულმონური ფიბროზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი
არიან პირფენიდონით - მომართვის შემთხვევაში -100% რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის პროგრამის ფარგლებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია
სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21.0 ათასამდე
შემთხვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი
პაციენტების სამედიცინო ტრანსპორტირება;
43
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია
მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ხორციელდება საჭიროების შესაბამისად
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილია ექიმის და ექთნის
მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)
მცხოვრები მოსახლეობისა) უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული
და შეუფერხებელი მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ სსდ ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%ანი მაჩვენებელი. წლიურად შესრულებული 700,000-მდე გამოძახება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
სოფლის ექიმი (35 03 03 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი
მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის
მომსახურების შესყიდვა);
სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობა;
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების
მიწოდება;
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;
44
შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სოფლის ექიმთან მიმართვები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით; სოფლის
ექიმები უზრუნველყოფილნი არიან ექიმის ჩანთით (პირველადად) და სამედიცინო დოკუმენტაციით;
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 3.9;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების
ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების
ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ
მოქალაქეთათვის, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს
45
მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის
გაზრდის გზით.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 10.0 ათასზე მეტი შემთხვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სამხედრო ძალების შევსების განხორციელება ჯანმრთელი კონტინგენტით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი
წვევამდელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით
გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%;
46
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (35 03 03 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა შემდეგი დაავადებების მკურნალობისათვის: გულსისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებრი ჯირკვლის
დაავადებები, დიაბეტი (ტიპი 2);
ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა,
ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ძირითადი არაგადამდები
ხელმისაწვდომობა.
დაავადებების
მკურნალობისათვის
საჭირო
მედიკამენტებზე,
80%-იანი
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება და
აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა;
იმ მუნიციპალიტეტების
დაფინანსება;
ჩამონათვალის
განსაზღვრა,
რომლებისთვისაც
განხორციელდება
მაძიებლების
მაძიებელთა შერჩევა პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით.
პროექტის
დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
47
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის
უზრუნველყოფა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული
მაძიებლების რაოდენობა - 28;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში კვალიფიციური სამედიცინო
პერსონალის შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფილია დიპლომშემდგომი სამედიცინო განათლება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო
დეპარტამენტი; სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის
წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური
და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის ამბულატორული და სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო
რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია;
შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების
უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა (მეორე და მომდევნო კონტრაქტი)
ფინანსური დახმარება;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული
კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის დასკვნის შედეგად ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, ასევე
დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე ფულადი დახმარებების
გაცემა/აღმოჩენა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო
მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, სამოქალაქო პირების სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. მათი საბაზისო
სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;
48
მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება და
საჭირო სამედიცინო მარაგების შევსება.
სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა;
სოციალური მხარდაჭერის კუთხით შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე აღებული
სოციალური ვალდებულებების ფინანსური უზრუნველყოფა;
დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახების, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური/ფინანსური
მხარდაჭერა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის
ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები,
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული
და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით; სოციალური მხარდაჭერის პროგრამის ეფექტიანობის ამაღლება,
ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის,
თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების
ქვედანაყოფები; საზოგადოებაში ინტეგრირებული დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში
სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი
კომისიის მუშაობის შეფერხება
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი;
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
სახელმწიფო
პოლიტიკის
შემუშავება
და
49
შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და მათზე ზედამხედველობა;
სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;
ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული რეგულირება;
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის კონტროლი;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის
დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა,
დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება;
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა;
სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების
დარღვევის პრევენცია;
საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა;
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული
განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;
პროგრამების
შემუშავება,
დამტკიცება,
ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
მართვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების
სრულყოფილი მეთოდოლოგიები;
ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან;
განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები;
50
უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;
ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან
დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერების დონის ამაღლება;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება;
საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული,
დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები. სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე
შეჭირვებული მოსახლეობისთვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით
უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ბენეფიციარებისთვის დადგენილი გასაცემლების (სრული და
დროული მიწოდება) უზრუნველყოფის ხელშეწყოფა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400;
ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე,
ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე
ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და
ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მოთხოვნების შემცირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური
დასკვნების სისწორე -95%;
51
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%;
შესაძლო რისკები - ფასების ზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური
მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და
ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის
დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში
უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული
საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების
და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი
ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი. "დაავადებათა
კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (350103) პროგრამის არანაკლებ 85 %
შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არაუმეტეს 15%-ისა;
შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი
ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ
სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად
შესრულება (მაგ.: დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი
განახლების უზრუნველყოფა; ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა;
გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; პროფესიული მომზადებაგადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად
2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით
მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია,
52
ცხელი ხაზი) მაჩვენებელის ზრდა 30%–ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი
ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (700
ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - არამიზნობრივი გამოძახებები
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის
განახლება;
სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო
კლინიკის მშენებლობა და აღჭურვა( სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და
ინვენტარით) - 100%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად
53
შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (37 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ,
მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და
კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი
მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა
ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა
პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური
საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა;
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო
მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის
განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური
გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება.
მდგომარეობის
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის,
სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა
და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი გარემოებები
54
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
შრომის ბაზრის პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;
განვითარება/განხორციელება,
შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა;
შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს
შექმნა;
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობისა
და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული
სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად
დასაქმებულთა ზრდა;
ამაღლებულია შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე, ტრეფიკინგის
საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება;
მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები;
გაზრდილია რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების შედეგად
მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 120;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა
250;
55
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს
შორის შეადგენს 12-15%-ს;
შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე
რაოდენობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა, კვალიფიკაციის შეუსაბამობა
შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში. შეზღუდული მოთხოვნა სამუშაო ადგილებზე. განხორციელების ვადები
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა, ასევე
მათი ოჯახის წევრთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობით უზრუნველყოფა, როგორც სსიპ-ის
ბაზაზე, ასევე სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში (ქვეყნის შგნით და ქყვეყნის გარეთ). საჭიროების შემთხევაში
მოსამსახურეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება
სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ავადობისა და
შრომისუუნარობის შემცირებული რაოდენობა; შენარჩუნებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური
განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროების შემთხვევაში მოსამსახურეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი
სამედიცინო მომსახურებით სსიპ-ის ბაზაზე; სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობით (ქვეყნის შიგნით
56
და ქვეყნის გარეთ);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების მკურნალობასთან დაკავშირებით მოქმედ
კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელება
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (39 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე
მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ
საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე,
რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური
დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის, ასევე ძვირადღირებული
სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურება საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის
შემთხვევაში;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილი
ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსახლეობისათვის
ძვირადღირებული
მედიკამენტების
მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის
ფინანსური;
პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება;
ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია)
იშვიათი;
დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური;
ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად.
57
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათასი ლარი
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის
დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
549,610.0
549,610.0
-
549,610.0
549,610.0
549,610.0
29 01
თავდაცვის მართვა
312,237.0
312,237.0
-
312,237.0
312,237.0
312,237.0
27 01
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
143,600.0
143,600.0
-
143,500.0
143,500.0
143,500.0
29 09
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
142,159.0
142,159.0
-
147,159.0
152,159.0
157,159.0
29 08
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება /
განვითარება
128,245.0
128,245.0
-
98,245.0
28,245.0
28,245.0
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
122,575.0
122,575.0
-
123,500.0
123,500.0
123,500.0
21 00
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
82,110.0
82,010.0
100.0
82,010.0
64,010.0
64,010.0
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
48,000.0
48,000.0
-
48,000.0
48,000.0
48,000.0
29 06
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
40,445.0
40,445.0
-
40,445.0
40,445.0
40,445.0
26 02
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
36,000.0
36,000.0
-
36,000.0
36,000.0
36,000.0
29 07
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
35,619.0
28,322.0
7,297.0
35,619.0
35,619.0
35,619.0
29 10
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
22,000.0
22,000.0
-
-
-
-
29 05
23 03
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
21,000.0
18,430.0
21,000.0
18,430.0
-
26,000.0
18,555.0
31,000.0
18,555.0
36,000.0
18,555.0
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
14,925.0
14,925.0
-
18,000.0
18,000.0
18,000.0
კოდი
დასახელება
30 01
58
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
132,110.0
10,160.0
121,950.0
133,860.0
132,210.0
133,760.0
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
9,540.0
9,540.0
-
9,540.0
9,540.0
9,540.0
24 09
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
6,000.0
6,000.0
-
6,000.0
6,000.0
6,000.0
27 02
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
8,500.0
5,400.0
3,100.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
03 01
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
1,800.0
1,800.0
-
1,800.0
1,800.0
1,800.0
26 07
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
1,586.0
1,285.0
301.0
1,285.0
1,285.0
1,285.0
30 05
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა
59,500.0
-
59,500.0
54,525.0
54,525.0
54,525.0
40 03
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტო
1,050.0
-
1,050.0
1,100.0
1,150.0
1,200.0
30 06
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
10,205.0
-
10,205.0
9,600.0
9,600.0
9,600.0
1,947,246.0
1,743,743.0
203,503.0
1,904,590.0
1,824,990.0
1,836,590.0
კოდი
დასახელება
30 02
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის
ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების,
ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
29 04
სულ
59
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება (30 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და მართლწესრიგი.
პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა
და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში ქვეყნის სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი;
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის ვიდეოანალიტიკური პროგრამური უზრუნველყოფით
აღჭურვილი ერთიანი ვიდეომონიტორინგის სისტემის დანერგვა და ეტაპობრივი განვითარება;
სამინისტროში არსებულ/დაცულ ინფორმაციაზე სწრაფი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სამინისტროს
სისტემაში არსებული სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზების ერთ სივრცეში გაერთიანება, ანალიტიკურ
პროგრამებთან ინტეგრირება, ეტაპობრივად განვითარება და მართვა;
უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების საქართველოდან
გაძევების პროცედურების განხორციელება, ასევე სხვა ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების
დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შეთანხმებათა იმპლემენტაცია;
საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის განვითარება პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებთან და ორგანოებთან
საერთაშორისო ხელშეკრულების ან/და თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების გზით, ასევე აღნიშნული
თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება პარტნიორ ქვეყნებთან/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც
ოპერატიული, აგრეთვე არაოპერატიული მიმართულებით;
სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნის მიზნით, სამინისტროს მატერიალურტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება ან/და შევსება, ასევე სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ზოგიერთი შენობანაგებობისთვის მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ახალი შენობების აშენება.
60
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაძლიერებული პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციები (ე.წ. „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერების სისტემის ჩამოყალიბება);
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა;
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა ამაღლებული ცნობიერება;
უზრუნველყოფილი სახელმწიფო საზღვრის დაცვა;
განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
რეაბილიტირებული/აშენებული ინფრასტრუქტურა;
უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და დანაშაულთან ბრძოლა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პრევენციული და საგამოძიებო ღონისძიებების მეტი ეფექტიანობისთვის ქვეყნის მასშტაბით
ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართულია 1000 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქსელში ჩართული დამატებით 1 500 კამერა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური შეფერხებები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტრო ახორციელებს ეფექტიან საერთაშორისო თანამშრომლობას დანაშაულის
თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმების და
ერთობლივი პროგრამების განხორციელების გზით; დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის
სფეროში ხელშეკრულება გაფორმებულია 29 ქვეყანასთან; უკანონოდ მყოფ პირთა რეადმისიისა და უკანონო
მიგრაციის საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულია 7 ხელშეკრულება და 10 საიმპლემენტაციო ოქმი;
საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების გაზრდილი
რაოდენობა; პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების
(სასწავლო ვიზიტები, ტრენინგები და სწავლება) გაზრდილი რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - მოლაპარაკებების არასასურველი შედეგით დასრულება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლიდან სამინისტრო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს საინფორმაციოსაგანმანათლებლო პროგრამას „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო
სკოლებისთვის“, რომელშიც სამინისტროს 9 ქვედანაყოფია ჩართული, პროექტის დაწყებიდან 4500-მდე მოსწავლემ
მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ შეხვედრებში;
61
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო შეხვედრებში ჩართული 2 000 მოსწავლე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს სახელმწიფო საზღვრის (კონტროლირებადი 85%-ის) დაცვა,
საჭიროა განხორციელდეს სასაზღვრო სექტორების ჩართვა მაღალსიჩქარიან ინტერნეტ ქსელში, აუცილებელია
საზღვრის რისკების შფასების ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბება და ინფორმაციის გაცვლის საერთო პლატფორმის
შექმნა (საინფორმაციო ბაზა) ასევე სასაზღვრო სექტორების აღჭურვა ვიდეოდაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა
აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით; სასაზღვრო ინფსრასტრუქტურის ნაწილი შესაბამისობაში არის მოსაყვანი
თანამედროვე სტანდარტებთან ასევე სასაზღვრო სექტორების ნაწილი არ არის ელექტროფიცირებული და
გაზიფიცირებული რაც აფერხებს სექტორების ჩართვას ინტერნეტ ქსელში და ზამთრის პერიოდში მათი გათბობის
შესაძლებლობას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომა სექტორების 70 %-სათვის; სახელმწიფო
საზღვრის რისკების შეფასება ერთიანი მეთოდოლოგიის შესაბამისად და ჩართული სასაზღვრო ინციდენტების
რეგისტრაციის (მოხსენების) სისტემა სექტორების 70%-ზე; ფოტო-ვიდეო დაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა
აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 2 მაღალი რისკის მქონე სასაზღვრო სექტორი;
გაზიფიცირებული და ელექტროფიცირებული სასაზღვრო სექტორების რაოდენობა; რეაბილიტირებული სასაზღვრო
სექტორების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - სექტორების რთული გეოგრაფიული მდებარეობა აფერხებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარებას
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 70 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15% -ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუთვალისწინებელი ოდენობით მწყობრიდან
გამოსვლა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და თავიდან აშენებულია სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობების
60%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით აშენებული და გარემონტებული პოლიციის შენობების საერთო რაოდენობის
15%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებული შენობებითვის მიყენებული ზიანი
თავდაცვის მართვა (29 01)
62
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის
მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი
ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით
განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა;
პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის
გაღრმავება (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო);
თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა,
თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზების, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის
ღონისძიებების განხორციელება;
საერთაშორისო დახმარებების მოზიდვა და მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება;
თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების და
ცნობიერების ამაღლება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება: თავდაცვის ეფექტიანი
სტრატეგიული მართვა, თავდაცვის სამინისტროს ძირითად მიმართულებებზე სტრატეგიული პოლიტიკის
განსაზღვრა;
თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური და სამხედრო შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. პარტნიორ ქვეყნებში
საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა;
საზოგადოების ინფორმირება, ცნობიერების ამაღლება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო
განსაზღვრავს თავდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებს და განაგრძობს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესს. 2.
24 პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება. ნატოს-თან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით
ხორციელდება თანამშრომლობა. დაგეგმილია თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის
ჩატარება. 3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების
63
შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი
პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა. 2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. 3. თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების,
ნატო-ში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში ქართველი მშვიდობისმყოფელების
მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გეგმებით
გათვალისწინებული ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება 10-15%;
შესაძლო რისკები - 1. კვალიფიციური პერსონალის გადინება. 2. რეგიონული თუ ლოკალური პრობლემების გამო
საერთაშორისო თანამშრომლობის არაეფექტურად განხორციელება. 3. საზოგადოების ინფორმირებისას
აუდიტორიის დაინტერესების დეფიციტი
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (27 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს
კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და
საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა
და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილებების შემუშავებითა და ღონისძიებების გატარებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემა ჩამოყალიბებულია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს
სახალხო დამცველის მიერ დადებითადაა შეფასებული საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს მიერ განხორციელებული შემდეგი ღონისძიებები: • სასჯელაღსრულების სფეროში მიმდინარე
რეფორმები, რომლებიც ემყარება სწორ სტრატეგიულ ხედვას და ემსახურება საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვას; • ქალი პატიმრების რაოდენობის შემცირება, რომელიც შეესაბამება დასავლეთ ევროპული ქვეყნების
მაჩვენებელს; • მკვეთრად შემცირებული არასრულწლოვან პატიმართა რაოდენობა, რომელიც ამჟამად ევროპის
საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია; • მკვეთრად შემცირებული უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა რაოდენობა,
რომელიც ასევე ჩამოუვარდება ევროპის საშუალო მაჩვენებელს; • პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის
შემუშავება; • მსჯავრდებულთა რაოდენობის შემცირება; • C ჰეპატიტის მკურნალობის ღონისძიებების მიმდინარეობა;
• სამედიცინო პერსონალის დამოკიდებულება მსჯავრდებულთა მიმართ; • სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მკვეთრი
64
შემცირება; • სუიციდის პრევენციის პროგრამა; მართლმსაჯულების მსოფლიო პროექტის (WJP) კანონის უზენაესობის
საერთო მაჩვენებლის მიხედვით, საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემა ლიდერია აღმოსავლეთ ევროპისა და
ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის
ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო
დამცველის
რეკომენდაციების
გათვალისწინებით
შესაბამისი
საკანონმდებლო
ცვლილებების
პაკეტი
შემუშავებულია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება სისტემას არ შეუძლია სხვადასხვა
ობიექტური მიზეზების გამო. მათ შორის, რიგ შემთხვევებში, არარელევანტურობის, სხვა პრიორიტეტული
მიმართულებებისა და საჭიროებებიდან გამომდინარე;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება (27 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;
პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;
პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო
საშუალებებით აღჭურვა;
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია
(მსჯავრდებულთა
შრომაში
და
პროფესიული/სახელობო,
სარეაბილიტაციო
სატრენინგო/საგანმანათლებლო
პროგრამებში
ჩართულობის
შესაძლებლობის გაზრდით);
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია;
პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება სხვადასხვა საჭიროების მქონე
ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით;
პენიტენციური სისტემა აღჭურვილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის
საჭირო საშუალებებით;
65
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია;
უზრუნველყოფილია ინფორმატიულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი
უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვლილებები
შესულია "პატიმრობის კოდექსში" და სხვა კანონმდებლობაში შემდეგი მიმართულებით: 1) გათავისუფლებისთვის
მოსამზადებელი
თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულების
შესაქმნელად;
2)
დაბალი
რისკის,
გათავისუფლებისათვის მომზადებისა და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული
მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების
უფლებით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად; 3) ცვლილებები შესულია პატიმრობის კოდექსსა და საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის თანახმად სამართალდარღვევად ითვლება ისეთი
ქმედება როგორიცაა პენიტენციური დაწესებულების გარე აკრძალულ ზოლში საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი რეჟიმის დარღვევა; 4) არასაპატიმრო სასჯელის სახედ შინაპატიმრობის დანერგვისა (თავისუფლების
შეზღუდვის გაუქმება) და დარჩენილი სასჯელის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით - შინაპატიმრობით შეცვლის
უზრუნველსაყოფად; 5) ქალი მსჯავრდებულის, რომლებსაც დაწესებულებაში ჰყავდათ 3 წლამდე ასაკის შვილი,
ბავშვის მიერ დაწესებულების დატოვებიდან 1 წლის განმავლობაში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების
დატოვების უფლების უზრუნველსაყოფად; 6) უვადო თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებულის მიმართ
დანიშნული სასჯელის გადასინჯვის მექანიზმების უზრუნველსაყოფად; 7) მსჯავრდებულის ავადმყოფობის გამო
სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად; 8) სასჯელის აღსრულების
გადავადების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად; 9) სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების
გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმის უზრუნველსაყოფად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ეფექტური მართვისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად გამოწვეული
ცვლილებები შესულია პატიმრობის კოდექსში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა,
სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მოსამსახურეთათვის კვებისა
და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე იმ სავალდებულო სამხედრო
მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთათვის, რომელთაც
ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3ჯერადი კვებითი მომსახურება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% -უკმაყოფილო ბრალდებულ/მსჯავრდებუულთა რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
3.
66
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და
აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო
სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 %-ის აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია სპეციალური უნიფორმით, რბილი
ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და
მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა 100 % -ის აღჭურვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% -უკმაყოფილო ბრალდებულ-მსჯავრდებუულთა რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაციის მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები,
სადაც დაფიქსირდა 1 342 მონაწილე, მათ შორის 88 არასრულწლოვანი, 177 ქალი; • ფსიქო-სოციალურ
სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ფსიქო-სოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1466 მონაწილე, მათ შორის 142
არასრულწლოვანი და 286 ქალი მსჯავრდებული; • კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, ინტელექტუალურ
და შემეცნებით შეხვედრებში, თეატრალურ დასში და კონკურსებში დაფიქსირდა 1016 მონაწილე, მათ შორის 246
არასრულწლოვანი და 111 ქალი მსჯავრდებული; • დასაქმდა 726 მსჯავრდებული, მათ შორის 79 ქალი;
მსჯავრდებულები დააქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინი კერებსა
და საწარმოო ზონაში, ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შემქნა-რეალიზაცია); 2017 წლის 9
თვის განმავლობაში პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის
მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც
დაფიქსირდა 840 მონაწილე, მათ შორის 51 არასრულწლოვანი და 72 ქალი მონაწილე; • ზოგად განათლების
პროგრამაში 9 თვის მანძილზე დაფიქსირდა 83 მსჯავრდებულის მონაწილეობა, ხოლო უმაღლესი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამით სარგებლობს 17 მსჯავრდებული; • ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო, რეკრეაციულ
პროგრამებსა და ფსიქო-სოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1249 მონაწილე, მათ შორის 172 არასრულწლოვანი და
193 ქალი მსჯავრდებული; • დასაქმების პროგრამებში ჩაბმული იყო 760 მსჯავრდებული, მათ შორის 92 ქალი.
მსჯავრდებულები დასაქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინი კერებსა
და საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი
ნივთების შექმნა-რეალიზაცია);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების
პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში ჩართულ პატიმართა მზარდი რაოდენობა, წინა წლის მაჩვენებელთან
შედარებით, პატიმართა საერთო რაოდენობის ხვედრითი წილიდან გამომდინარე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - ჩართულობის მსურველთა კლება;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფორმატულობის ზრდა და ცნობიერების ამაღლება მათი
უფლებების
(საჩივრების,
დისციპლინარული
და
ადმინისტრაციულ
პროცედურების)
შესახებ
67
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100 %-სათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ინფორმატულობის ზრდა და ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების
(საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100
%-სათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - ჩართულობის მსურველთა კლება;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა; ჩართულობის კლება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (27 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ბრალდებულთა
და
მსჯავრდებულთა
უზრუნველყოფა
სამკურნალწამლო
საშუალებებით,
მათთვის
სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ;
პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების
განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
უზრუნველყოფილია
გაუმჯობესება.
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
შენარჩუნება
და
1.
საბაზისო
მაჩვენებელი
შენარჩუნებულია:
პენიტენციურ
სისტემაში
განთავსებულ
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-სთვის სამოქალაქო სექტორის ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარებითა
და პირველადი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; აივ-ინფექციით ინფიცირებულთა და
ტუბერკულოზით დაავადებულთა 100%-სთვის ხელმისაწვდომია მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა; C
ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანტივირუსული მკურნალობა ხელმისაწვდომია იმ
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-თვის, ვინც აღნიშნული მკურნალობის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა
პირველადი
სამედიცინო
მომსახურების
გაწევითა
და
სამკურნალწამლო
საშუალებებით,
მათთვის
სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - უკმაყოფილო ბრალდებულ-მსჯავრდებულთა რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
68
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (27 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და მათი
საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით არსებული დაწესებულებების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო
სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ
დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი,
რეკონსტრუქცია ჩატარებული და გარემონტებული დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებები და
სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით
პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი
პირობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით
პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი
პირობები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით
პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი
პირობები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი
პირობები
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (29 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა;
69
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ქვედანაყოფების მობილურობის გაზრდა და შეიარაღებული ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების უწყვეტი
მომარაგება;
საქართველოს შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილი იქნება ლოგისტიკური გეგმით გათვალისწინებული
მინიმალურად აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და მომსახურებებით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1. 2017 წლიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების
ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის
სარდლობაში
ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის
შესაძლებლობების
გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაციები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საშტატო
ერთეულების რესტრუქტურიზაცია ლოგისტიკის ცენტრი (სამხრეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი). 2.
შეიარაღებული
ძალები
უზრუნველყოფილია
მინიმალურად
საჭირო
ლოგისტიკური
საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის
ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 3. თავდაცვის სამინისტროს გაცხადებული აქვს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის
პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების
დახმარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური
უზრუნველყოფის სარდლობის სტრუქტურული ერთეულების ლოგისტიკის ცენტრის (სამხრეთი) და საბრძოლო
მასალების შენახვის ბაზის გაუქმება და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრის
(დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3.
ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - 1. დაგეგმილი ღონისძიებების გარკვეული ვადით გადავადება სამუშაოთა დიდი მოცულობის
გამო. 2. ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ
ხელშეკრულების პირობების დარღვევა (მატერიალური საშუალებების/მომსახურებების მოწოდების ვადების
გადაწევა/დარღვევა)
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება (29 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზადუოფნა შესაძლო
სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში
მონაწილეობის მისაღებად;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო
70
სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, მნიშვნელოვანია საქართველოს
შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება,
მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების
განვითარების მიზნით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (20 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო
პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო
ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი
გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო
საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დროულად გამოვლენილი და თავიდან აცილებული უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა
კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობი;
71
პროგნოზირებული და პრევენცირებული სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეები.
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (29 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატო-ს სწრაფი
რეაგირების ძალებში (NRF) მონაწილეობა;
ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური
აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალი - EUTM Mali) მონაწილეობა;
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან
დაკავშირებულ ხარჯების უზრუნველყოფა (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების
პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის
მომსახურების ხარჯები);
გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენის უზრუნველყოფის ხარჯები.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
შეიარაღებული ძალების ნატო-სთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის
მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატო-ს სამშვიდობო
ოპერაციებში, ნატო-ს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატო-ს სამშვიდობო
ოპერაციებში, ნატო-ს რეაგირების ძალებში და ევროკავშირის მისიებში. მიმდინარეობს საერთაშორისო
ვალდებულებების შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო ალბათობა;
შესაძლო რისკები - საშუალოვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა ავღანეთის მისია და ევროკავშირის მისიები
არსებული სახით დასრულდეს და გაგრძელდეს სხვა ფორმატით ისევე როგორც ევროკავშირის მისიები
72
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა (26 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პროკურატურა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის
განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის
სახელმძღვანელოს შემუშავება;
ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების
პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და
საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;
ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე
ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა;
პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის
შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული
გადაცდომების კონკრეტიზაცია;
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული
და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის
ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება;
პროკურატურის
საქმიანობის
გამჭვირვალობისა
და
საზოგადოების
წინაშე
ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის
ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა;
მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი
საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მ.შ.
„საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში;
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან
დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო
პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა, პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით,
პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი
სასწავლო პროექტების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
გამოძიებაზე ეფექტური
შესაძლებლობის ზრდა;
ზედამხედველობის
უზრუნველყოფა
და
სახელმწიფო
ბრალდების
მხარდაჭერის
73
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
დანაშაულის (მათ შორის არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური კადრები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის
საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (2017 წელს საორიენტაციოდ 5 რეკომენდაცია);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების
შემუშავება (საორიენტაციოდ 2018 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2019-დან 2021 წლებში კიდევ 14
რეკომენდაციის გამოცემა);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - საქმეების კომპლექსურობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით პროკურორების საქმიანობაზე
ზედამხედველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სირთულეები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების
ჩატარება (2017 წელს საორიენტაციოდ 200 ღონისძიება);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად
პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ 2018 წლისთვის განხორციელდება 200 ღონისძიება, ხოლო
2019-დან 2021 წლებში 600 ღონისძიება);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაინტერესების და ჩართულობის დონე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნვეყოფის მიზნით 2017 წელს საორიენტაციოდ 150 აქტივობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნვეყოფის მიზნით, 2018 წლისთვის საორიენტაციოდ 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2019დან 2021 წლებში საორიენტაციოდ 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტრენერ-ექსპერტების დატვირთვა და დროის დეფიციტი. საქართველოს
პროკურატურის მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად
აუცილებელი მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის შესახებ განკარგულების მიუღებლობა. აქტივობების
მიმართ დონორი ორგანიზაციებისგან დაინტერესების და ხელშეწყობის შემცირება
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (29 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა"; სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი; სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; სსიპ - რაფიელ
74
დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; სსიპ - ინსტიტუტი
,,ოპტიკა”; სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა
შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში
მონაწილეობის მისაღებად;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო
სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, საქართველოს შეიარაღებული
ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;
საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება,
მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების
განვითარების მიზნით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია სამხედრო მასალების მოწყობილობების კვლევა და განვითარება,
მეცნიერული კვლევები და საცდელ–საკონსტრუქტორო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო
კვლევა სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა
მანქანათმშენებლობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო
კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო კვლევა
გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. პროდუქციის გამოშვება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი-საშუალო ალბათობა;
შესაძლო რისკები - მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა კადრების გადინება
ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების უზრუნველყოფა გამართული და სათანადოდ
აღჭურვილი ინფრასტრუქტურით;
75
თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული
ინფრასტრუქტურის (საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები, საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა, კვების
ობიექტები, საცხოვრებელი ბინები, საინჟინრო კომუნიკაციები, საპარკო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, სასაწყობო
მეურნეობა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა) შენარჩუნება და განვითარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შეიარაღებული ძალების განვითარებული და აღდგენილი საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, საწვრთნელი და საპარკოსამეურნეო ინფრასტრუქტურა;
თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული საცხოვრებელი კორპუსები და სახლები;
გაუმჯობესებული კვებითი ობიექტები, გამართული წყლის რეზერვუარები და რეაბილიტირებული საკანალიზაციო
სისტემები. სათანადოდ მოწყობილი ინფრასტრუქტურული კომუნიკაციები და საინჟინრო ნაგებობები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის არსებული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლის ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების
შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 16.5%;
შესაძლო რისკები - წლიური გეგმების შემდგომ წლებზე გადავადება, დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილობრივ
შესრულება
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი
გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის
ჩამოყალიბება;
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდაზე თავის არიდების
აღკვეთის მიზნით; პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით;
საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით
დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა.
76
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა;
ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა;
საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა( 2016 წლის მდგომარეობით) 1024 და
ყველა საქმეზე დაწყებული წინასწარი გამოძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა,გატარებული
პრევენციული ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (20 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო
უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული
მეთოდებით
საქართველოს
კონსტიტუციური
წყობილების,
სუვერენიტეტის,
თავდაცვისუნარიანობის,
ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა
შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ
მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება;
„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ
ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა;
სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
მომსახურების უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების გზით მოპოვებული ფაქტობრივი მონაცემები
სამართლის საქმეზე;
სისხლის
კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ
ღონისძიებების და ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელების გზით მოპოვებული ინფორმაცია
უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფებისა და ცალკეული პირების სადაზვერვო
77
ან/და ტერორისტული ქმედებების შესახებ.
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებისაგან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების და პირადი
დაცვის უზრუნველყოფა;
დასაცავი ობიექტებიდან შეუფერხებელი, ხარისხიანი სიგნალის მიწოდების უზეუნველსაყოფად, ციფრული
კავშირგაბმულობითა და დასაცავი ობიექტების თანამედროვე დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით
აღჭურვა;
ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების
უზრუნველყოფა თანამედროვე საშუალებებით;
და
ინკასაციის
ჯგუფების,
ასევე
დასაცავი
ობიექტების
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, შენობა-ნაგებობების რებილიტაცია-მშენებლობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება;
თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;
თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი
გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები ასევე დასაცავი ობიექტები;
ოპერატიული
რეაგირების,
დაცვა-
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანზე რიცხული
შენობა-ნაგებობები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებს 12 905 ობიექტის დაცვას. აქედან
საპოლიციო ძალით დაცულია 722 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით - 11688 ობიექტი, შერეული დაცვა
(საპოლიციო ძალა+ტექნიკური საშუალებები) ხორციელდება 277 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია
218 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობაა - 1995;
78
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-ით გაზრდილი არსებული მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40%;
შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობისა და დაცვის მომსახურების ხარისხის შემცირება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - AES და SIS პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს მაშტაბით 12 000მდე აბონენტის გამართულ მუშაობას, თანამედროვე ციფრული რადიოკავშირგამულობის საშუალებებით
უზრუნველყოფილია ქ. თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა
დაცვის სამმართველო და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები. გასაახლებელია დაცვის სიგნალის გადაცემისა და
მიღების სისტემა სრულად, რეგიონალურ დანაყოფებში სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა
(არსებული კომპიუტერული ტექნიკა ამორტიზირებულია), ასევე ქ. თბილისში მდებარე დაცვაში არსებული
ობიექტებისთვის SMS შეტყობინებების დაგზავნის სერვისი. საჭიროა აბონენტთა პროგრამული უზრუნველყოფის
ლიცენზიების 14 000-მდე გაზრდა. ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებშიტექნიკურად
გასაახლებელია ვიდესამეთვალყურეო სისტემები, დასანერგია გარე პერიმეტრის დაცვის სისტემები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად განახლებული დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა,
რეგიონალურ დანაყოფებში განახლებული სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, დაცვის ქვეშ მყოფი
აბონენტებისთვის SMS შეტყობინებების გაუმჯობესებული, მყისიერი დაგზავნის სერვისი, გადაიარაღებული
ქსელური ინფრასტრუქტურა (კომპიუტერული ტექნიკა, საჰაერო ქსელური მოწყობილობა, სერვერები);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობის მკვეთრი ცვლილება, ახალი უფრო მეტად თანამედროვე სპეც.
ტექნიკის ბაზარზე გამოჩენა და დამკვეთისგან მისი მოთხოვნა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 337-მსუბუქი ავტომობილი, 81 ჯიპი და პიკაპი, 12სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო ავტომობილი, 109 - ბრონირებული მანქანა, 2-სპეც ტექნიკა
(ევაკუატორი). ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან, ასევე
ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხვდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის
მონაწილეები, შესაბამისად ინკასაციის და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანებს ხშირად ესაჭიროებათ
ჩანაცვლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი ან ჩანაცვლებული ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვაინკასირებისათვის 20 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და მოძრავი
ტვირთების დაცვა-გაცილებისათვის 20 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და
დასაცავი ობიექტებისათვის 10 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობის ცვლილება, გაუთვალისწინებლად ავტომანქანების სრულად
მწყობრიდან გამოსვლა (ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად)
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე დღეის მდგომარეობით ირიცხება 65 შენობა,
საიდანაც 34 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო შესაბამის პირობებს, ხოლო 17 შენობას
79
ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი და 14 შენობას - კაპიტალური;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული აჭარის დპს, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს, ქ. თბილისის
სამმართველო. დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობილი ეზო, აშენებული იმერეთი-გურიის
რდპს ჭიათურის ქვეგანყოფილების, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს შენობები,
გარემონტებული ადმინისტრაციული შენობის მე-6 სართულის ნაწილი (125 სამეთვალყურეო პულტის ოთახი),
დასაცავი ობიექტებისათვის შეძენილი 10 ცალი და გარემონტებელი 150 ცალი დაცვის ჯიხური;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობისა და დაცვის მომსახურების ხარისხის შემცირება,
გაუთვალისწინებელი ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად დაუგეგმავი რემონტები
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (29 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი
თანამშრომლობის გაღრმავება;
თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და
მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარებას შეიარაღებული ძალების მართვისა და
კონტროლის სისტემის მხარდაჭერა;
კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა;
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა,
ასევე ERP სისტემის მოდულებსა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს ადამიანური
რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ავტოპარკის, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს
პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავება და დანერგვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის
სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის, სისტემის დახვეწა, რომელიც მოიცავს ქვედანაყოფებში სიტუაციის
ფლობის, ინფორმაციის გავრცელებისა და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან
შესაძლებლობებს.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კრიტიკული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების არსებული სისტემები
80
ინდიკატორები
ფუნქციონირებს გამართულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხო და
გამართული ფუნქციონირების შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სისტემის ელემენტების ტექნიკური მოძველება და პროგრამული
უზრუნველყოფის განუახლებლობა;
შესაძლო რისკები - დამოკიდებულება (პრობლემები) სერვისის/პროდუქციის მომწოდებლებზე; ტექნიკური და
ტექნოლოგიური განვითარების მაღალი ტემპის გამო არსებული სისტემების მოძველება
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (24 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;
კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში
მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;
საქართველოს მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა, რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება;
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა
მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები
შესრულებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის
ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა
81
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (27 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების განვითარება;
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;
მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ
მონიტორინგის სისტემის საშუალებით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
-
შინა
პატიმრობის
სრულყოფილი
აღსრულება
ელექტრონული
განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები;
უზრუნველყოფილია პრობაციონერების ჩართულობა სხვადასხვა სახის
დანაშაულის პრევენციისა და მათ რესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით;
სარეაბილიტაციო
პროგრამებში,
დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები
(აშენებულია ახალი ოფისები; უზურნველყოფილია საჭირო ინვენტარით, ვიდეოპაემნის სერვისი სრული
დატვირთვი ფუნქციონირებს); პრობაციის ერთი ოფიცრის დატვირთვა საშუალოდ შეადგენს125 საქმეს.
(პრაქტიკიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, რომ ერთი ოფიცირის დატვირთვა არ აღემატებოდეს 150 საქმეს);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება
შენარჩუნებულია; პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა 150 საქმემდეა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პრობაციონერთა რაოდენობის ზრდის შედეგად, დატვირთვა გადააჭარბებს 150
საქმეს;
შესაძლო რისკები - პირობით მსჯავრდებულთა რაოდენობის ზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 1468 პირობით მსჯავრდებულს ესაჭიროებოდა რეაბილიტაციის პროცესში
ფსიქოლოგის/სოციალური მუშაკის ჩართულობა. ამათგან, სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 854-მა
პირობით მსჯავრდებულმა (73 ქალი - 781 მამაკაცი). სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო
პირობით მსჯავრდებულთა 6.23 %. 2017 წლის 9 თვეში რისკებისა და საჭიროებების მიხედვით შეფასდა 1390
პირობით მსჯავრდებული. ამათგან, სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 592-მა პირობით
მსჯავრდებულმა (64 ქალი - 528 მამაკაცი). პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩაერთო
82
- 239, საზოგადოებრივ-კულტურულ ღონისძიებებში - 353, ხოლო დასაქმდა 80 პირობით მსჯავრდებული;
სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო პირობით მსჯავრდებულთა 6,14%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია პირობით მსჯავრდებულთა
საერთო რაოდენობის 7%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3% რისკებისა და საჭიროებების შეფასებიდან გამომდინარე, სავალდებულო
სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულ პრობაციონერთა რაოდენობის ცვლილება;
შესაძლო რისკები - პირობით მსჯავრდებულთა რეზისტენტულობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის
საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. 2016 წელს პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში
აღსასრულებლად შემოვიდა შინაპატიმრობის 9 საქმე. შემუშავებული კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც
შინაპატიმრობა, როგორც სასჯელის სახე გამოყენებული იქნება სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართაც. 2017
წლის 9 თვეში პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აღსასრულებლად შემოსულია შინაპატიმრობის 31 საქმე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია შინა პატიმრობის აღსრულების ელექტრონული მონიტორინგის
გამართულად ფუნქციონირება;
შესაძლო რისკები - სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ შინაპატიმრობის გამოყენებისთვის საჭირო
საკანონმდებლო ცვლილებაზე უარი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის
გადაწყვეტილებების მომზადება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების
მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია კანონმდებლობით მინიჭებული
კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა.
საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო
აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და
ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა
და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს წინადადებებისა
და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.
83
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 07)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია;
რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება
შემდეგი მიმართულებებით: ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და
მოხალისეობრივი კულტურის განვითარება;
დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის
გაძლიერება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და
პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა;
განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა;
საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება,
არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია,
მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული
პრევენცია.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდება 60 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის
წევრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 ბენეფიციარი;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების/მათი ოჯახის წევრების შესაბამისი უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების
ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2017 წელს აქტივობებში
ჩაერთვება 5900-მდე უნიკალური მონაწილე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში ყოველწლიურად
ჩართული, სულ მცირე, 5900 არასრულწლოვანი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მსგავსი სერვისები
84
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - 112
112-ის შესაბამის სამსახურებთან კოორდინირებული მუშაობით, ურთიერთთანამშრომლობით და ინფორმაციის
დროული გაცვლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი
დახმარებით;
საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში, გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის პროცესში, პასუხისმგებელი
სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვის უზრუნველყოფა;
გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სსიპ – 112-ის გაუმჯობესებული მომსახურება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - 112 საქართველოს ტერიტორიიდან შემოსულ გადაუდებელი დახმარების შესახებ
ზარებს ყოველწამიერ რეჟიმში პასუხობს. საჭირო გადაუდებელი დახმარების მიმღები მოქალაქეებიდან 100%
უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სააგენტოს მიერ მიწოდებული სერვისების მუდმივ რეჟიმში დახვეწა და სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხის
ამაღლება;
სააგენტოს მიერ უფრო მეტად სწრაფი, მოქნილი და თითოეული მოქალაქის ინტერესზე მორგებული მომსახურების
უზრუნველყოფა;
მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდაზე მოქალაქეების მიერ შეუფერხებლად გასვლისთვის შესაბამისი
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენა;
85
მომსახურების პროცესის შეუფერხებლად და
ინფარასტრუქტურის განახლება/რეაბილიტაცია.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
თანამედროვე
პირობებით
მიწოდებისთვის,
სააგენტოს
მეტად დახვეწილი, მოქნილი და გამართული მომსახურების პროცესი;
განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი;
სააგენტოს რეაბილიტირებული ინფარასტრუქტურა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურების მიმღები მოქალაქეებიდან 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის
მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ინტერნეტ ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მართვის მოწმობის პარაქტიკული გამოცდების მიმდინარეობის პროცესში ხშირია
შემთხვევები, როდესაც ხდება საგამოცდო ავტომანქანების მწყობრიდან გამოსვლა და ამით ფერხდება საგამოცდო
პოცესი საგამოცდო მანქანების 60% საჭიროების შეცვლას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული საგამოცდო ავტოპარკის 60%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პრაქტიკული გამოცდების პროცესში საგამოცო მანქანების დაზიანება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს ინფრასტრუქტურის 70% საჭიროებს რეაბილიტაციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 50%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სააგენტოს განვითრების გეგმებში განხორციელებული ცვლილებები
86
რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
1,310,820.0
1,310,820.0
-
2,518,000.0
3,200,000.0
3,200,000.0
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
302,693.0
288,500.0
14,193.0
253,951.0
123,633.0
164,343.0
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
196,000.0
196,000.0
-
364,681.0
26,000.0
26,000.0
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
52,700.0
52,700.0
-
69,600.0
61,300.0
45,700.0
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
52,230.0
52,115.0
115.0
52,115.0
52,115.0
52,115.0
24 13
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
21,600.0
21,600.0
-
37,530.0
16,740.0
18,600.0
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
11,000.0
11,000.0
-
65,400.0
17,300.0
10,500.0
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის
პროექტი (IBRD)
10,000.0
10,000.0
-
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25 01
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
8,680.0
8,680.0
-
8,700.0
8,800.0
9,000.0
24 11
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
8,000.0
8,000.0
-
8,000.0
8,000.0
8,000.0
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
13,272.0
5,020.0
8,252.0
10,020.0
10,020.0
9,127.0
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
1,243.0
1,210.0
33.0
1,246.0
1,250.0
1,250.0
24 23
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული
სამსახური
3,712.0
-
3,712.0
3,500.0
3,800.0
3,800.0
24 22
24 20
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
17,431.0
6,471.0
-
17,431.0
6,471.0
5,500.0
4,600.0
6,000.0
4,700.0
7,000.0
4,750.0
87
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
24 15
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
-
-
-
30,000.0
30,000.0
30,000.0
24 19
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
-
-
-
244,000.0
-
-
24 21
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
სულ
8,098.0
2,023,950.0
1,965,645.0
8,098.0
58,305.0
8,800.0
3,710,643.0
9,000.0
3,603,658.0
9,000.0
3,624,185.0
88
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის
საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და
საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, მათ შორის: 300 კმ-ზე მეტი ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალების მშენებლობა, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-არგვეთას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა და მდინარე დებედაზე ხიდის
მშენებლობა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მთის საგზაო
ინფრასტრუქტურის განვითარერბა, კერძოდ: ბაღდათი-აბასთუმნის 45 კმ-იანი საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია; ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი 50 კმ-იანი საავტომობილო
გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის
ხეობა-ბაწარა-ახმეტის
მიმართულებით 200 კმ-იანი საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;
მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი
სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის
უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ქვეყნის გაზრდილი საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობა და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა
საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში;
მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო
საავტომობილო გზები და საგზაო ინფრასტრუქტურა;
და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და
ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება;
შემცირებული გადაადგილებისათვის საჭირო დრო.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,175.9 კმ;
ხიდი - 227; გვირაბი - 2; ზამთრის პერიოდში შეკეთებული-შენახული: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; პერიოდული
შეკეთება - 162 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 70 ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 79 ობიექტზე; განათებული საავტომობილო გზა -
89
155 კმ; ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 528 კმ; ხიდი - 1; მომზადებული დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაციები; დაწყებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 302 კმ; ხიდი - 43;
გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთება-შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე; პერიოდული
შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე ობიექტი; სტიქიური
მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20-მდე ობიექტი; განათებული
საავტომობილო გზა - 39 კმ; დასრულებული: მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (Feasibility study). დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები
საავტომობილო გზებზე; მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი)
(200 მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით), 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის გზა და 2
ავტოსადგომი); რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე
არსებული გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება; დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება; სხვა გაუთვალისწინებელი
მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 31
ქვეპროგრამის ადმინისტრირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 27 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება
90
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია;
საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და
განვითარება;
ავტომაგისტრალის განათება;
სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
აშენებული, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული-აღდგენილი ხიდები და განათებული ავტომაგისტრალი.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,072.9 კმ; სახიდე
გადასასვლელი - 143; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000
კმ; პერიოდული შეკეთება - 162 კმ; განათებული 155 კმ საავტომობილო გზა; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი
სამუშაოები - 70 ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები
- 79 ობიექტზე; ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 528 კმ; ხიდი - 1; მომზადებული დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაციები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 283 კმ;
ხიდი - 31; გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთება-შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე;
პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე
ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20-მდე
ობიექტზე; განათებული 39 კმ საავტომობილო გზა; სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დაწყება; მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) (200 მეტრამდე
საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით), 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის გზა და 2 ავტოსადგომი); რიკოთის
საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების
ოპტიმალური ფუნქციონირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
91
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი (საფინანსო ნაწილში)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო
მოძრაობის უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის
შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი).
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული: საავტომობილო გზა - 103 კმ; ხიდი 84; გვირაბი - 2. მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული მიწის გამოსყიდვის
პროცედურები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოდერნიზაცია-მშენებლობა: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 12. დასრულებული
მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზებზე; მომზადებული
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (Feasibility study); დეფექტებზე
პასუხისმგებლობის პერიოდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული
დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
პროექტების
განხორციელება
და
მათთან
სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების)
ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება;
ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ასევე, სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების
92
საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა.
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო
დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტებში;
ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული: 17 ობიექტი; საავტომობილო გზა - 83.2 კმ; ქ. თბილისის მეტრო
(ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები). ასაშენებელი: 5 ობიექტი; წყალმომარაგების, წყალარინების და
გაზმომარაგების სისტემები; საავტომობილო გზა - 28 კმ. აშენებული: საავტომობილო გზა - 14.1 კმ; ტალღმტეხი
ნაგებობა - 1 ერთეული; დასრულებული 32 ობიექტი; მოწყობილი ნაპირდამცავი ნაგებობა - 0.8 კმ-ზე;
სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო: 4 ობიექტი; წყალარინების სისტემა; 1.9 კმ სანაპირო ზოლი. განახლებული
საპროექტო დოკუმენტაციები. გამოცხადებული ტენდერები. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები.
დაწყებული სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული: 22 ობიექტი; საავტომობილო გზა - 83.2 კმ; 1.9 კმ-იანი სანაპირო
ზოლი; საბაგირო გზა (4 მიმართულება). აშენებული: საავტომობილო გზა - 34.8 კმ; 6 ობიექტი; ახალი 7.2 კმ-იანი
საბაგირო გზა; წყალმომარაგების, წყალარინების და გაზმომარაგების სისტემები; 2 ტალღმტეხი ნაგებობა.
მოწყობილი ნაპირდამცავი ნაგებობა - 0.8 კმ-ზე. ქ. თბილისის მეტროს (ელექტროგადამცემი კაბელები და
ვენტილატორები) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი
კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 11 ობიექტზე.
დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები. დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული,
ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით
93
უზრუნველყოფა (კომპეტენციის ფარგლებში);
საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კომპეტენციის ფარგლებში);
ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება
(კომპეტენციის ფარგლებში).
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი
მომარაგება;
მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები;
განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები: 4 წყალარინების გამწმენდ ნაგებობაზე; 2 წყალარინების და 4
წყალმომარაგების სისტემებზე; წყლის ხელოვნური რეზერვუარი - 1. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა
- 1; წყლის გამწმენდი ნაგებობა - 1; რეზერვუარი - 2. სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები: წყალმომარაგების
სისტემა - 2. დასრულებული ტენდერი: ობიექტი - 3. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია: ობიექტი - 4.
გაფორმებული სასეხო ხელშეკრულება - 12. ამორტიზირებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1;
წყალარინების ქსელი - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 8;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 4; წყალმომარაგების სისტემა - 3;
წყალარინების სისტემა - 1; წყლის ხელოვნური რეზერვუარი - 1. აშენებული-რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების
სისტემა - 9. შეძენილი და დამონტაჟებული ლამის გაუწყლოვნების დანადგარი; დასრულებული დეტალური
საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; დასრულებული ტენდერები - 5;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (24 14)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
94
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ
შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების.
სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის
ახალი ქვესადგურების მშენებლობა.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა.
მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობის გაზრდა;
500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის
“კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება;
ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს
აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ;
თერგის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება;
პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: მესტიის რეგიონის ჰესების, მდინარე ნენსკრას
შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, გურიის რეგიონის
პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში
ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მიმდინარე მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ელექტროგადამცემი ხაზი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% პროექტის განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო
თანხების ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში, მოსახლეობასთან
ურთიერთობა. ბუნებრივი პირობები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ-ის ,,ქსანი-სტეფანწმინდას" მიმდინარე საამშენებლო სამუშაოების ბოლო ეტაპი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ ,,ქსანი-სტეფანწმინდა". სატრანზიტო პოტენციალი (საქართველორუსეთი- სომხეთი), გამტარუნარიანობა გაიზრდება; 200 მგვტ სომძლავრეების ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15 % ვადები;
შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ,,ჯვარი-ხორგას" ეგს-ის მშენებლობის სამუშაოების დაახლოებით 80 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების დასრულება, ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა; ორი 8 კმ-იანი და
95
ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 % - პროექტის განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (24 14 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური
სტრატეგიული შეფასება;
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (პირველი ფაზა სიგრძე 142 კმ; ,,ბათუმი შუახევი“ (52 კმ); ,,შუახევიახალციხე“ (2-ე ფაზა, 90 კმ; ჯამურად 250 ანძის დადგმა)
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
2018 წლის ბოლოსთვის დასრულდება ფაზა 2 ეგხ "შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრი
დაწყებული იქნება SCADA/EMS სისტემის და საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმის პროექტები.
საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისა და მასთან დაკავშირებული გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების
სხვადასხვა სტრატეგიული სცენარისათვის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიშის
მომზადება და რეკომენდაციების მოწოდება სასურველი სცენარისთვის.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დამთავრებული იქნება ფაზა 1 - "ბათუმი - შუახევის" მონაკვეთი. "შუახევი - ახალციხის"
ნაწილზე დაზუსტდება ეგხ - ის ტრასა, დასრულდება მოსამზადებელი სამუშაოები და დაიწყება "შუახევი ახალციხე"-ს მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობის დასრულება; ახლი 220 კვ. ეგხ ,,ახალციხე ბათუმი";
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25 % ვადები;
შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო
თანხების ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში, მოსახლეობასთან
ურთიერთობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია სტრატეგიული შეფასების ანგარიშის საბოლოო დრაფტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% ვადები;
შესაძლო რისკები - შეფასების ანგარიშის შეთანხმების პროცედურები
96
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (24 14 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის საშუალებით განხორციელდება
ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე დარიალის, ლარსის და აგრეთვე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში
ასაშენებელი სხვა ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში.
220 კვ ჯვარი-ხორგას ქსელის მშენებლობა, რომლის საშუალებით განხორციელდება ელექტროენერგიის უწყვეტი
მიწოდება და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
500/220 კვ ქვესადგური ჯვარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მშენებლობისა და
500 კვ ეგხ კავკასიონის ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის სამუშაოები.
ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების სიმძლავრის ქსელში შემოყვანის ხელშეწყობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების საერთო სიმძლავრით 133 მგვტ
ქსელში შემოყვანის ხელშეწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-15 % ვადები;
შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე;
ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებულის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება,
პროდუქტის ბეჭდვური-საინფორმაციო მასალის მომზადება);
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.
პროექტის
საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე
97
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ქვეყნის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა;
საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში
ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა;
შესაბამისი მიზნით ჩამოსული
საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამალებული ცნობადობა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს დაფიქსირდა 6,350,825 საერთაშორისო ვიზიტორი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში მოხდება 2016 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 35%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (24 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
შპს ენგურჰესი
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია, მათ
შორის: ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია; ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია;
ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება;
მდინარე ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის
მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია; ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის
შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი
საფეხური) რეაბილიტაცია, საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8 %;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
98
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (25 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; შპს „საქართველოს მყარი
ნარჩენების მართვის კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა)
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა;
ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები;
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელი; დახურული 20 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 5
გადამტვირთი სადგური. დასრულებული ტენდერები სამშენებლო სამუშაოებზე; დაწყებული სამშენებლო
სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები ახალ ნაგავსაყრელებზე; კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელის
და 5 გადამტვირთი სადგურის ოპერირება-ექსპლუატაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) (24 12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოში ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს:
რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის ფორმირებას;
ციფრული წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის გამოყენების დონის ამაღლებას;
მომავლის სპეციალობების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გადამზადებას;
დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობას;
ინოვაციების დაფინანსებით პროდუქტების (სერვისების), პროცესების, თუ ტექნოლოგიების განვითარებისა და
დანერგვის, აგრეთვე მათი შემდგომი კომერციალიზაციის ხელშეწყობა.
99
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
პროექტი ხელს შეუწყობს ახალი ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენას მთელი ქვეყნის მასშტაბით;
გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა;
ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრდება საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მომუშავე
კვალიფიციური კადრი.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს ზუგდიდის 1 რეგიონული ტექნოპარკი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - დაემატება 4 რეგიონული ტექნოპარკი (თელავში, ქუთაისში, გორსა და ბათუმში);
2019წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; 2020წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; 2021წ - დაემატება 1
რეგიონული ტექნოპარკი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - შესაფერისი შენობების ვერ მოძიება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს 3 ინოვაციების ცენტრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - დაემატება 12 ინოვაციების ცენტრი (გურჯაანი, ბოლნისი, ამბროლაური, ქარელი,
კასპი, ხაშური, ოზურგეთი, ზესტაფონი, სამტრედია, ახმეტა, რუხი, მესტია); 2019წ - დაემატება 10 ინოვაციების
ცენტრი; 2020წ - დაემატება 10 ინოვაციების ცენტრი; 2021წ - დაემატება 15 ინოვაციების ცენტრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - შესაფერისი შენობების ვერ მოძიება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - 30 000 ოჯახისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი
ინსტალაცია: 2018წ. - გაიცემა 3 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2019წ. - დამატებით 12 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2020წ. დამატებით 10 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2021წ. - დამატებით 5 000 ინტერნეტ ვაუჩერი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2018წ- 50%; 2019-2021წწ - 10-20%;
შესაძლო რისკები - სათანადო ინფრასტრუქტურის/მოთხოვნის არ არსებობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 500 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2019წ - დამატებით 11 000
ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2020წ - დამატებით 9 000 ოჯახის თანადაფინანსება
კომპიუტერის შესაძენად; 2021წ - დამატებით 4 000 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2018წ - 50%; 2019-2021წწ - 10-20%;
შესაძლო რისკები - სათანადო მოთხოვნის არ არსებობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
100
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 1 000 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი
ინსტალაცია; 2019წ - 1 800 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2020წ - 2
600 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2021წ - 3 000 მეწარმისთვის
დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სათანადო ინფრასტრუქტურის/მოთხოვნის არ არსებობა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2019წ კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2020წ - კომპიუტერული ტექნიკის
შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2021წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500
მეწარმის თანადაფინანსება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სათანადო ინფრასტრუქტურის არ არსებობა
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში
მონაწილე 8 000 ბენეფიციარი; 2019წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში
მონაწილე დამატებით 9 600 ბენეფიციარი; 2020წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ
კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400 ბენეფიციარი; 2021წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და
ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400 ბენეფიციარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ტრენინგისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის არ არსებობა, ტექნიკური ხასიათის რისკები
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/კონკურსების/ ოლიმპიადების 1 200
ქალი ბენეფიციაირი; 2019წ - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/ კონკურსების/ ოლიმპიადების დამატებით 1
440 ქალი ბენეფიციაირი; 2020წ - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/ კონკურსების/ ოლიმპიადების დამატებით
1 260 ქალი ბენეფიციაირი; 2021წ - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/ კონკურსების/ ოლიმპიადების
დამატებით 2 980 ქალი ბენეფიციაირი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობა არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული 1 000 სპეციალისტი;
2019წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; 2020წ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; 2021წ - საინფორმაციო
101
ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა
10.
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონულ კომერციის ტრენინგების, ტექნიკური ხასიათის კონსულტაციების,
ქოუჩინგის, გამოფენების, ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის მიხედვით ტრენინგები არ ჩატარებულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 1 000
დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2019წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 2
000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2020წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის
3 000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2021წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის
პროგრამის 4 000 დატრენინგებული ბენეფიციარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა
11.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტარტაპ გრანტი არ გაცემულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით;
2019წ - დამატებით 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით; 2020წ დამატებით 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - 2018-2020წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა; განაცხადის კონკურსის დადგენილ
კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა
12.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინოვაციების გრანტი არ გაცემულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის
ოდენობით.; 2019წ - დამატებით 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის
ოდენობით; 2020წ - დამატებით 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის ოდენობით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - 2018-2020წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა; განაცხადის კონკურსის დადგენილ
კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე
კომპეტენციის ფარგლებში, რეგიონული განვითარების პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი;
102
მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტების
ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია
და მათი შესრულების ეფექტიანობის შეფასება, კომპეტენციის ფარგლებში;
კომპეტენციის
ფარგლებში,
სახელმწიფო
რწმუნებულების-გუბერნატორების
მუნიციპალიტეტის მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია;
ადმინისტრაციების
და
მუნიციპალიტეტის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტისათვის
სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებაზე, საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად, დარგობრივი ზედამხედველობის განხორციელება;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების,
დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და განხორციელება;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ფარგლებში, როგორც
სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობას მიკუთვნებული,
ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა,
აგრეთვე ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო და სხვა სახის
სამუშაოების კოორდინაცია და კომპეტენციის ფარგლებში, მონიტორინგი;
კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს წყლით უზრუნველყოფისა და მოსახლეობის წყლით მომარაგების
სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და
კოორდინაცია;
სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა;
მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეების სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და
სამხედრო სამსახურში გაწვევის სამუშაოთა კოორდინაცია;
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების
103
მოწყობა და მართვა (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა);
კომპეტენციის ფარგლებში, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო
წინადადებების მომზადება/განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ღონისძიებების
თაობაზე
რეგიონული განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო
პოლიტიკის დოკუმენტები;
შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი;
გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები
(ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); 15 მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სერვისების
ეფექტიანობის შეფასება; ვებგვერდზე განთავსებული 10 ელექტრონული პუბლიკაცია; კვალიფიკაცია აიმაღლა 300მა მოხელემ; 76 მუნიციპალიტეტს გაწეული მეთოდოლოგიური დახმარება; თვითმმართველობის მოხელეთა
სასწავლო
პროგრამების
რეესტრში
რეგისტრირებული
105
სასწავლო
პროგრამება;
ადგილობრივი
თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემით სწავლება გავლილი აქვს 1500 მოხელეს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში;
შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის
მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (24 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით
104
განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის
რაოდენობა-5700 აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მუდმივად მცხოვრები 5700 აბონენტი
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და ამ გამოცდილების
საქართველოში დანერგვა;
დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება,
დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი ყველა პროგრამის
ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდენა ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები;
გაიზრდება ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა და ინტერნეტიზაციის პროცესი;
ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრედბა კვალიფიციური კადრების რიცხვი, რომლებსაც ექნებათ
საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მუშაობის საშუალება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-2016 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები
(ჯამში 9 ობიექტი, მათ შორის ტექნოპარკი თბილისსა და ზუგდიდში). ბენეფიციარების რაოდენობა 2017 წლის 1
იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 15 000 ერთეულს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკის ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება ყოველწლიურად: 2018 წელს-15 000
ერთეულით; 2019 წელს-15 000 ერთეულით; 2020 წელს-15 000 ერთეულით; 2021 წელს-15 000 ერთეულით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
105
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2016 წლებში დაფინანსდა: 17 სტარტაპი 50 000 ლარის ოდენობის გრანტით, 142
ბენეფიციარი 5000 ლარამდე ოდენობის გრანტით და 20 სტარტაპი „სტარტაპ საქართველოს" პროგრამის ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დამატებით დაფინანსდება 20 სტარტაპი
2018 წელს, 20 სტარტაპი 2019 წელს, 20 სტარტაპი 2020 წელს და 20 სტარტაპი 2021 წელს. 5 000 ლარის ოდენობით
გაიცემა გრანტი 2018 წელს 100 ბენეფიციარზე; 2019 წელს დამატებით 100 ბენეფიციარზე; 2020 წელს - დამატებით 100
ბენფიციარზე; 2021 წელს - დამატებით 100 ბენეფიციარზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - განაცხადის რაოდენობის სიმცირე, კონკურსის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა ქართული კანონმდებლობის
ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დერექტივები და რეგულაციები) დაახლოებისა და ევროპულ
ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის გზით;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე უსაფრთხოების ზრდის ხელშეწყობა შესაბამისი
ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწის გზით;
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა
შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლის საშუალებით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის
ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული ნორმატიული
ბაზა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 7 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების
მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: ლიფტები; საბაგირო მოწყობილობები, წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე
დანადგარები); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები; წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები; სამშენებლო
პროდუქტები; პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობები და დამცავი სისტემები.
106
ცვლილებები შეტანილია დამატებით 3 ახალ მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებს შემდეგ
სფეროებს: ლიფტები; წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები; წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე
დანადგარები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა დამატებით 2 ახალ მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში,
რომლებიც არეგულირებს შემდეგ სფეროებს: საბაგირო მოწყობილობები (2018 წლის ბოლომდე); მარტივი წნევის
ქვეშ მყოფი ჭურჭლები (2018 წლის ბოლომდე); დამატებით 5 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება
ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: სათამაშოები (2019 წლის ბოლომდე);
მოწყობილობა/მექანიზმები (2019 წლის ბოლომდე); პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები (2019 წლის ბოლომდე);
აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები (2019 წლის ბოლომდე); სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი
მასალები (2019 წლის ბოლომდე)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია და დამტკიცებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტი
ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში. ცვლილებები არის შეტანილი 3 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც
არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; საამფეთქებლო სამუშაოები;
ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 18 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ
სფეროებს: საბაგირო გზები უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); კარიერების უსაფრთხო
ექსპლუატაციის შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); გაზის სისტემები (2018 წლის ბოლომდე); ჰაერის დაყოფის
პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); ნახშირის შახტები (2019 წლის
ბოლომდე); ნავთობის ბაზები (2019 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის
შესახებ (2019 წლამდე), ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსები (2019 წლის ბოლომდე); ამწე
მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); წნევის ქვეშ მომუშავე
ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი
(2020 წლის ბოლომდე); გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპან-ბუტანი) გაზსავსები სადგურების,
პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო,
გაზბალონიანი დანადგარები (2020 წლის ბოლომდე); მადნეული და არამადნეული საბადოები (2020 წლის
ბოლომდე); მაგისტრალური ნავთობსადენი (2021 წლის ბოლომდე); ატრაქციონის უსაფრთხო ექსპლუატაციის
შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); იმ მიწისქვეშა ობიექტების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის
შესახებ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან (2021 წლის ბოლომდე);
საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); ესკალატორების მოწყობისა და
უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე)
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (24 21)
პროგრამის
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
107
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს
დროშით
მცურავი
საშუალებებისა
უსაფრთხოების/უშიშროების უზრუნველყოფა;
და
საქართველოს
ნავსადგურების
საზღვაო
საერთაშორისო დონეზე მეზღვაურთა საკუთარი ცნობადობის გაზრდისა და საზღვაო სფეროს ინოვაციების
გაცნობის მიზნით, საერთაშორისო საზღვაო გამოფენა-კონფერენცია POSIDONIA 2018 -ში მონაწილეობის მიღება.
საქართველოს საზღვაო სახელმწიფოს იმიჯის ამაღლების მიზნით GIMF საქართველოს პირველი საერთაშორისო
საზღვაო ფორუმის ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და იმ რეფორმებს,
რომლებიც საქართველომ განახორციელა საზღვაო დარგში;
ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს (EMSA) აუდიტის წარმატებით გავლა,
კვალიფიკაციის/კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება;
მეზღვაურთა
საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია;
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ეფექტური ჩატარება;
მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება;
0%-იანი დაკავების კოეფიციენტის მიღწევა ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე;
გემების მოძრაობის მომსახურებისა და VTS ცენტრების გადაიარაღება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ნავთობის ავარიულად დაღვრის დროს დაღვრაზე დაკვირვება, დაღვრილი
მასის შეგროვება და შესაბამის ადგილზე გადატვირთვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებული გემები (0%-იანი
დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე);
დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011 საერთაშორისო სტანდარტებთან
დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა;
საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უზარუნველყოფილი უსაფრთხო
ნაოსნობა, ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ეფექტური ჩატარება და გარემოს დაცვა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და
სტანდარტების შესაბამისად;
108
საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის გაზრდილი იმიჯი საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში
ჩართული გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული
დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი - საქართველო იმყოფება
რუხი დროშის კატეგორიაში; საქართველოს გემების რეესტრში დღეის მდგომარეობით ირიცხება საერთაშორისო
ნაოსნობაში ჩართული 13 მცურავი საშუალება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო
დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO
MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას; მცურავი
საშუალებების 10%-იანი ზრდა; 2019წ - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო
დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO
MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;მცურავი
საშუალებების 15%-იანი ზრდა; 2020წ - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო
დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO
MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას; მცურავი
საშუალებების 20%-იანი ზრდა; 2021წ - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო
დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO
MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას; მცურავი
საშუალებების 25%-იანი ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%-50%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის მართვის სისტემის ახალი სტანდარტის დანერგვასთან დაკავშირებით
მიმდინარეობს მუშაობა სასერტიფიკაციო აუდიტისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 2015 წლის 15 სექტემბერს დამტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტის ISO
9001:2015 ვერსიის დანერგვა და იმპლემენტაცია. 2018 წელს ახალი სტანდარტით სასერტიფიკაციო აუდიტის გავლა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1.მიმდინარეობს მეზღვაურთა შრომის კოდექსის შემუშავება საზღვაო შრომის კონვენციის
(MLC 2006), ევროკავშირის 1999/63/EC (20/05/2009 ცვლილებით) დირექტივებისა და საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნების გათვალისწინებით; 2. საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო
წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ -“International Convention on Liability for Bunker Oil Pollution”
– კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 3. ათენის 2002 წლის კონვენცია
ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვების შესახებ - Athens Convention relating to the Carriage of
Passengers and their Luggage by Sea (PAL) 2002.- კონვენციის რატიფიკაცისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი
109
სამუშაოები; 4. 1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ - International
Convention on Load Lines, 1966. - კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 5.
გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ, 2001 - International Convention on the
Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 - კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს
მოსამზადებელი სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების
იმპლემენტაცია; საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების რატიფიკაცია
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება (24 19)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყნის სტრატეგიული მდებარებობის გათვალისწინებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და სანავსადგურე
ინსფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების
განხორციელება,
მათ
შორის
პორტთან
დამაკავშირებული
საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურის
მოწყობა/მშენებლობის ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შექმნილია სათანადო ინფრასტრუქტურა და პირობები ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ფუნქციონირებისათვის,
რომელიც უზურნველყოფს დიდი ზომის (მაგ: პანამაქსი) გემების მიღებას სწრაფი და მარტივი სისტემით და
აგრეთვე, უზრუნველყოფს უსაფრთხო ნაოსნობას წლის ნებისმიერ პერიოდში
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წელს გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული ინვესტორის მიერ
მუშავდება პროექტის განხორციელების და დაფინანსების პროგრამა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ
უზრუნველყოფილია პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით აღებული ვალდებულებები - 2018-2019წწ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში არსებული ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ვითარების გავლენა ინვესტიციაზე 2018-2019წწ
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (24 22)
პროგრამის
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
110
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;
ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება;
თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;
საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;
დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება;
სავიზო პროცედურების ხელშეწყობა;
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე;
ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი;
გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის
სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი;
მენეჯერების
რაოდენობა
და
კონკურენტუნარიანი
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 40 600 ნებართვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. გაიცემა 45 000-მდე ნებართვა, 2019წ. - 50 000-მდე ნებართვა, 2020წ. - 55 000-მდე
ნებართვა, 2021წ.- 60 000- ნებართვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა - 2018-2021წწ
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოტრანსპორტის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან
111
მიმართებით გაუმჯობესებულია 25%-ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოპარკის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 2018წ. 35%-ით;
2019წ - 45%-ით; 2020წ - 55%-ით; 2021წ - 65%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ინვესტორების დაბალი აქტივობა - 2018-2021წწ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა
გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს 10%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და
მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 20%-მდე
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (24 23)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე
მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების უზრუნველყოფა;
სანავიგაციო
საშუალებების
და
საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლის უზრუნველსაყოფად საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების
ალტერნატიული ჩანაცვლება ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების პროგრამული უზრუნველყოფით;
გემი - სახელოსნოს შესყიდვა;
ფოთის პორტის აღჭურვა ზღვის დონეების ცვალებადობის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესის განმსაზღვრავი
ხელსაწყო მარიოგრაფით;
უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და
მასშტაბის განვითარება;
ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების მიწოდება და
პორტის საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება;
სანავიგაციო უსაფრთხოების მიზნით, ზღვის ცვალებადობის და ზღვის ფსკერის რელიეფის ასაღწერად, ზღვაზე
სიღრმეების საკვლევი მრავალსხივიანი ექოლოტის შეძენა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპირო ზოლზე განთავსებული თანამდეროვე მოთხოვნების შესაბამისი
სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნაოსნობის უსაფრთხოების ხარისხის
112
საბოლოო შედეგი
ამაღლებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა);
საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უზრუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა;
საქართველოს ტერიტორიულ წყლების და სანაპიროების თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით
უზრუნველყოფა, გაზრდილი წარმადობა, უსაფრთხო ნავიგაცია და გამოვლენილი საშიშროების ლოკალიზაციის
ოპერატიულობა;
შემცირებული საზღვაო ინციდენტების რიცხვი (ალბათობა) საქართველოს საზღვაო სანაპირო ზოლში და პორტებში;
ფოთის პორტის აკვატორიაში განთავსებული ზღვის დონის ცვალებადობის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესის
განმსაზღვრავი ხელსაწყო მარიოგრაფი;
რადიო რეკონებით აღჭურვილი ფოთისა და ბათუმის პორტები;
საქართველოს სანაპირო ზოლზე განლაგებული მაკორექტირებული საბაზისო DGPS-ი;
საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული სამსახურის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი
ნაოსნობის უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი
რუქები; გამოცემული საზღვაო პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების, შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის
მოქცევის სიების შესახებ. საერთაშორისო რუქების კატალოგში (MEDINTECHART) GE ლოგოთი გამოქვეყნებული და
მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუქები;
გემების კაპიტნებისათვის გამარტივებული მანევრირება პორტის აკვატორიასა და მიმდებარე წყლებში. ანაკლიის
პორტში გემების უსაფრთხო მანევრირება (შესვლა, დგომა, გამოსვლა).
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე
განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებიც არ პასუხობს თანამედროვე
სტანდარტებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების და მოწყობილობების)
შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის მცურავი
სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში - 2018-2021წწ
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და
მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში
113
უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის უზრუნველსაყოფად პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება
საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით. მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება - 2019წ, ანაკლიის
ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის
უზრუნველსაყოფად პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით - 2020 2021წწ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო
ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების
მიწოდებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და
ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე - 2018წ. რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების
დამატება, (MEDINTECHART) GE ლოგოთი საქართველოს საზღვაო რუქების გამოქვეყნება და მომხმარებლამდე
მიწოდება. სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე - 2019-2021წწ
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (24 20)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
„საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA)
შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა;
საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი
დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების
შემუშავება;
ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების
საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (3 ახალი დანართის დანერგვა და 3 დანერგილი დანართის განახლება;
უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერირების წესის შემუშავება და დანერგვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო
კანონმდებლობა;
დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა,
პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან
მჭიდრო თანამშრომლობა;
114
ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს
საავიაციო კანონმდებლობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებელია 64,4 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 75%მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცერებულია 75 ევროპული რეგულაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2019წწ - 1 ევრო რეგულაციის და ICAO-ს 2 დანართის დანერგვა; 2020-2021წწ - 4
ევრო რეგულაციის დანერგვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - რეგულაციების დანერგვის ვადების დაუცველობა
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (24 15)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება
და ელექტროფიცირება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
2018 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 100 000-ზე მეტი აბონენტი;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 075 000 აბონენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
საბოლოო შედეგის
115
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 100 000 აბონენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
116
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
32 02
32 04
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
უმაღლესი განათლება
683,605.0
434,890.0
678,065.0
133,840.0
5,540.0
301,050.0
713,200.0
436,000.0
733,200.0
436,000.0
753,200.0
436,000.0
32 09
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი
101,235.0
101,235.0
-
49,657.0
-
-
32 07
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
97,210.0
97,210.0
-
134,000.0
135,000.0
136,000.0
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
67,720.0
65,600.0
2,120.0
67,700.0
67,700.0
67,700.0
29 02
32 03
პროფესიული სამხედრო განათლება
პროფესიული განათლება
43,982.0
57,927.0
43,452.0
40,800.0
530.0
17,127.0
43,780.0
59,000.0
43,780.0
60,000.0
43,780.0
61,000.0
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
32,101.0
29,630.0
2,471.0
30,800.0
30,800.0
30,800.0
33 03
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების
ხელშეწყობა
32,225.0
22,640.0
9,585.0
27,013.0
27,173.0
27,373.0
32 11
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit
Bank)
20,300.0
20,300.0
-
-
-
-
32 10
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და
ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი
10,200.0
10,200.0
-
14,500.0
14,500.0
14,500.0
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
9,590.0
9,590.0
-
9,890.0
10,190.0
10,500.0
30 03
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
და მოქალაქეთა მომსახურება
6,890.0
6,170.0
720.0
6,890.0
6,890.0
6,890.0
32 06
ინკლუზიური განათლება
5,135.0
5,135.0
-
5,200.0
5,200.0
5,200.0
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
4,400.0
4,000.0
400.0
4,400.0
4,400.0
4,400.0
117
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო
ცენტრის განვითარება
4,232.5
1,885.0
2,347.5
4,117.0
4,117.0
4,117.0
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
1,650.0
1,620.0
30.0
1,650.0
1,650.0
1,650.0
27 03
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება
1,000.0
1,000.0
-
1,000.0
1,000.0
1,000.0
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
1,345.0
895.0
450.0
1,395.0
1,445.0
1,495.0
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
450.0
450.0
-
464.0
477.0
492.0
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
395.0
385.0
10.0
510.0
510.0
510.0
24 10
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
7,697.0
380.0
7,317.0
5,280.0
5,280.0
5,280.0
58 01
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
10,057.0
-
10,057.0
10,057.0
10,057.0
10,057.0
200.0
1,634,436.5
1,274,482.0
200.0
359,954.5
200.0
1,626,703.0
200.0
1,599,569.0
200.0
1,622,144.0
კოდი
დასახელება
26 04
58 02
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
სულ
118
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება (32 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის
აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველასთვის;
საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა;
სივრცეში
ჩართვა,
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება,
სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების,
აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ
პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ
შეზღუდული შესაძლებლობები;
ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;
სასკოლო ინიციატივების წახალისება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური
ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;
საქართველოს
გაუმჯობესება;
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ძალადობის
აღმოფხვრა
და
დისციპლინის
საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა.
ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა;
119
სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი ინტერესის გაზრდა, განათლების
ხარისხის მნიშვნელოვანი ამაღლება;
მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემოს უზრუნველყოფა;
მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით;
ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების უზრუნველყოფა უწყვეტი და უსაფრთხო
ინტერნეტ კავშირით;
ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფა;
მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით,
სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით;
თავისუფალი გაკვეთილების დანერგვა ყველა საჯარო სკოლაში;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები;
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დანერგვის ხელშეწყობა, სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური
მხარდაჭერა;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი გაზრდილი ინტერესი და ამაღლებული
განათლების ხარისხი;
მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილი მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემო;
კვალიფიციურ მასწავლებლებელთა გაზრდილი რაოდენობა, მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით;
უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფილი ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული
დაწესებულებები;
ოკუპირებულ რეგიონებში გაზრდილი საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხი;
უზრუნველყოფილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო
სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით;
120
დანერგილი თავისუფალი გაკვეთილები ყველა საჯარო სკოლაში;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებული და
შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო
საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; დაწყებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო
გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცდებული საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ჩატარებული
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში;
განხორციელებული განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება; ჩატარებულია გამოკითხვა
განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით; მომზადებული ეროვნული
სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშწყობის მიზნით,
განხორციელებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური
რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო
ტრანსპორტირებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 69% პრაქტიკოსი მასწავლებელია
(46057), 26 % - უფროსი მასწავლებელი (17425), 0,3 % - წამყვანი მასწავლებელი (207). ეტაპობრივად მიმდინარეობს
სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში; 2018-2021
წლებში მოსალოდნელია სკოლაში შეიცვალოს მოქმედი მასწავლებლბის გადანაწილება სტატუსების მიხედვით: 44 %
პრაქტიკოსი მასწავლებელია , 53 % - უფროსი მასწავლებელი 1.9 % - წამყვანი მასწავლებელი და 1.1% - მენტორი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების დაბალი მოტივაცია
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
121
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად,
ზოგადი განათლების დაფინანსება ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი
სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით
განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლაშენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი დაფინანსებით;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული
სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი
განათლების დაწესებულებაში დასაქმებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე პროფესიული
სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება. ეროვნული
სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის,
ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა;
სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების
შემუშავება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის
პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება;
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი
დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების
განხორციელებით;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
განხორციელებულია პროფესიული სტანდარტების რევიზია, განახლებულია სტანდარტი და გატარებულია
სტანდარტის დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები;
122
„მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა
წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში;
არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე და
პროფესიული უნარ-ჩვევები, გაზრდილია არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება
ქართულ ენასა და ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ სხვა საგნებში, ნაწილობრივ შევსებულ იქნა
არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო დეფიციტი;
ჩამოყალიბებულია და მოქმედებს მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემა, რომლის
ფარგლებში უზრუნველყოფილია პროფესიულ განათლებაში პედაგოგიური კადრების კვლევა, კომპეტენციის
ამაღლების მუდმივი შესაძლებლობა და კარიერული წინსვლა;
განხორციელდა მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი
ღონისძიებები, რომლის შედეგადაც
სამიზნე ჯგუფი წარმატებით ასრულებს შეთავაზებულ პროფესიული
განვითარების აქტივობებს.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული
წინსვლის“ სქემა ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფებისათვის პროგრამის სამოქმედო გეგმის შესაბამისი ღონისძიებების
წარმატებით განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების
პროფესიული განვითარების მიზნით კონსულტანტ-მასწავლებლებისა და დამხმარე მასწავლებლების მივლენება,
სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსების და ზოგადი პროფესიული უნარების ტრენინგის ჩატარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია
ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. ყოველწლიურად ამავე
სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს სახელმწიფო ენის და პროფესიული
უნარების მიმართულებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია: 1. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ერთიანი სისტემა, 2. ლიდერობის აკადემიის მეორე დონის 3-6 მოდულები და ლიდერობის აკადემიის
მესამე დონის 1,2,3 მოდული, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ზოგადი უნარების კურსის მესამე
მოდული და საგნობრივი მეთოდიკის მოდულები (24 საკონტაქტო საათი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მინიმუმ 50 % ჩართულია მასწავლებელთა
123
პროფესიული განვითარების ერთიან სისტემაში. პროფესიული განვითარების საგნობრივი მეთოდიკის მოდული
გაიარა პირველი ნაკადის 80%-მა; ლიდერობის აკადემიის მეორე და მესამე დონის ტრენინგები გაიარა საჯარო
სკოლის დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-მა. ბენეფიციართა მინიმუმ 80% აღწევს დასახულ სასწავლო
შედეგებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის,
მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების
გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;
ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების,
ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური
ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის
შემცირებული დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების რაოდენობა;
პოპულარიზაციის
ხელშეწყობა,
ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემოს
უზრუნველყოფა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 460 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას
უზრუნველყოფს 1300 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 475 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის
უზრუნველყოფა 1330 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის მიერ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი
124
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 7 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის 2300 - მდე
მოსწავლის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და მათი
უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური მომსახურებით; განხორცილედება; ფსიქოლოგიური მომსახურების გაფართოება
ახალციხესა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%;
შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრი;
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების
სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა
და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების
ორგანიზება;
კოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
X-XII კლასის 95 000 - მდე მოტივირებული მოსწავლე, მიიღოს მონაწილეობა ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და
გაიღრმავოს ცოდნა ესგ-ით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში;
სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები;
გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები;
გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება;
მოსწავლეებს შექმნილი აქვთ პირობები წარმოაჩინონ და განივითარონ კვლევის, გუნდური მუშაობის, კრეატიული
აზროვნების, ექსპერიმენტული სამუშაოების ჩატარების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების და
შემოქმედებითი უნარები;
საქართველო 80-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში;
ქართველ მოსწავლეებს და მათ
თანატოლებთან და კოლეგებთან;
ხელმძღვანელებს
შესაძლებლობა
აქვთ
დაამყარონ
კონტაქტი
უცხოელ
125
წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი
სერვისით, საგნობრივ ოლიმპიადებში გამოვლინდა 124 გამარჯვებული მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გამოცხადებულ მოსწავლეთა
სრულად უზრუნველყოფა შესაბამისი სერვისით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა და გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთა სხვაობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნფორმატიკის ტურნირში 3 ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლენილია 12 გამარჯვებული
მოსწავლე, გუნდურ კონკურსებში თითოეულ საგანში გამოვლენილია 3-3 გამარჯვებული გუნდი (36 მოსწავლე);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ოლიმპიადებში მოპოვებულ იქნა 5 მედალი; დაკომპლექტებულია
საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში მონაწილე საქართველოს ნაკრები გუნდები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ნაკრები გუნდების წვრთნის არასაკმარისი ხანგრძლივობა
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით,
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა მათი ინდივიდუალური
საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით .
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
განსაკუთრებით
მიწოდებით;
ნიჭიერი
მოსწავლეები
უზრუნველყოფილია
შესაბამის
საფეხურზე
ზოგადი
განათლების
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და
126
განვითარებაზე ზრუნვა;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლა პანსიონის მომსახურებით უზრუნველყოფილი იყო 100 მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის 110 მოსწავლემდე გაზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა
და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების
მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების
მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100%
სახელმძღვანელოებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
უზრუნველყოფილ
იქნა/იქნება
სასკოლო
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის
კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა;
შერწყმით
მოსწავლეთა
სოციალური
და
საგნობრივი
საზაფხულო სკოლებში მოსწავლეთა უზრუნველყოფა შეჯერებული პროგრამებითა და დღის მეორე ნახევრის
აქტივობებით. დასვენება არასასკოლო, არაფორმალურ გარემოში. თანატოლებთან ურთიერთობა და სხვადასხვა
მიმართულებთ მეტი ინფორმაციის მიღება;
127
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების,
ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება;
კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მოსწავლეებიი მიერ გავლილი აკადემიური/არააკადემიური პროგრამების მოკლე კურსის შედეგად შეძენილი
უნარები და გამოცდილება, რასაც გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს სკოლებში დაბრუნების შემდეგ.
კულტურათა შორის დიალოგის განვითარება, მოსწავლეების ინტერესების ზრდა და აქტიური ჩართვა ქვეყნის
სოციალურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება არანკალებ 9
000-მდე მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება 10 000-მდე
მოსწავლე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 8%;
შესაძლო რისკები - მოსწავლეების და მათი მშობლების/მეურვეებისგან მიღებული თანხმობის მიუხედავად,
მოსწავლის საკუთარი მიზეზით (სამინისტროსთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე) გამოუცხადებლობა
საზაფხულო სკოლაში
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32
02 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების
პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
128
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების
და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში
მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი
ბრალდებული/მსჯავრდებული
მოსწავლეებისათვის
ხელმისაწვდომია
ეროვნული
სასწავლო
გეგმით
გათვალისწინებული სასწავლო პროგრამების შესწავლა და სხვადასხვა აღმზრდელობითი საქმიანობებში
ჩართულობა.
ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული
კლასის/კლასების/სემესტრის,
ასევე
ცალკეულ
კლასში/სემესტრში
შემავალი
საგნის/საგნების
ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის
გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა.
ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების
შესაძლებლობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო
მაჩვენებელი
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში
მყოფი
არასრულწლოვანი
ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების
შესაძლებლობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი
გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან
129
დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება.;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა;
ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
• გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები;
ჩატარებული მონიტორინგი, მიღებული შედეგების ანალიზი, მომზადებული რეკომენდაციები;
ჩატარებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით, საბაზო და საშუალო
საფეხურებზე;
შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები დაწყებითი, საბაზო და საშუალო
საფეხურებისთვის.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია დაწყებითი და საბაზო საფეხურების ეროვნული სასწავლო გეგმა;
მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია
საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით
საფეხურზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის კითხვარები დაწყებითი საფეხურის
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. განხორციელებულია გადამუშავებული
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება საბაზო საფეხურზე. მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის
საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის
შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული
გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და
130
შუალედური შედეგი
საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის;
გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა
დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები;
უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების
სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მოსწავლეთა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს
1188 საჯარო სკოლის 66 070 მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - მეტეოროლოგიური პირობები და უამინდობა; შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა; კონტრაქტორის
მიერ შეუსრულებელი მომსახურება
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა (32 02 12)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო სასწავლო გარემოს შექმნა და სკოლების გაძლიერება;
თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების ხელშეწყობა სპორტის, წიგნიერების, კულტურა/ხელოვნება და
ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით, რომელიც გულისხმობს მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ
კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს, რომლის შინაარსი და სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება
საგაკვეთილო პროცესისგან, არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და არ აქვს
საგაკვეთილო სახე;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საჯარო სკოლებში დანერგილია დამატებითი კლასგარეშე აქტივობები;
გააქტიურებულია სასკოლო ცხოვრება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართული 43,000 მოსწავლე იღებს დამატებით საგანმანათლებლო
სერვისს და რესურსს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა გაიზრდება საშუალოდ 20
131
000-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - საჯარო სკოლებში კადრების შესაბამისი კომპეტენციის ნაკლებობა; სამინისტროში შემოსული
არაეფექტური და/ან არამიზნობრივი პროექტები
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;
სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკურ ქართველებისთვის
ქართული ენობრივკულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნება, აგრეთვე ქართული ენის
შესწავლის ხელშეწყობა;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის
ქართული ენის სწავლება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით;
საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის
დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები;
თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზრდება მოტივაციის დონე და საკუთარი
თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი;
გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან
ეროვნულ გამოცდებზე.
მოხდება საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლების უზრუნველყოფა სასკოლო ჟურნალებით.
შუალედური შედეგის
132
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის სტატუსის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
70 პირი უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებულია ეროვნულ ინტელექტ-ჩემპიონატი საქართველოს ყველა საჯარო და
კერძო სკოლისათვის. სულ ეროვნულ ინტელექტ-ჩემპიონატში ჩართულია 40 000-მდე მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მოსწავლეთა ნაკლები ჩართულობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - გალის რაიონის 46 პედაგოგი გადაამზადდა, რომლებმაც 400-მდე აბიტურიენტი მოამზადეს
ეროვნული გამოცდებისთვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წლისთვის 2 085 - მდე საჯარო სკოლა და საჭიროებისამებრ, კერძო
სკოლა უზრუნველყოფილია 38 100 სასკოლო ჟურნალით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება
ელექტრონული სწავლება (e Learning) (32 02 14)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
კონკურსების ჩატარების გზით ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა;
ელექტრონული სწავლების ხელშეწყობა;
საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია, საქართველოსთან
დაახლოების ხელშეწყობა;
დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დისტანციური სწავლების ხელშეწყობა
პროექტის
სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების
133
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
როლი;
მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება
მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით,
შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის
დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში, საქართველოს გეოგრაფიასა და ისტორიაში.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საპილოტე რეჟიმის ფარგლებში, დიდ ბრიტანეთში მცხოვრებ მოსწავლეებს უკვე
ჩაუტარდათ 15 გაკვეთილი. გამოითქვა კმაყოფილება დისტანციური სწავლების სინქრონული მეთოდისა და
შერჩეული პედაგოგიური მიდგომების, ვირტუალური სასწავლო მასალების მიმართ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობა; პროგრამაში
ჩართული ქვეყნების გაზრდილი რაოდენობა
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (32 02 15)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების გაცნობა და დანერგვის ხელშეწყობა,
სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა;
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების
გაუმჯობესების მიზნით სკოლამდელი დაწესებულების მონიტორინგი;
სკოლამდელი განათლების პერსონალის
განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დანერგვის,
განვითარებისა
და
მომზადება/გადამზადების პროგრამების განვითარების მხარდაჭერა და
2-5 წლამდე ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების კურიკულუმის შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს
სტანდარტების დანერგვასა და სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უკეთ წარმართვას;
სკოლამდელი განათლების, მათ შორის სასკოლო მზაობის პროგრამის ძირითადი და დამხმარე საგანმანათლებლო
მასალის განსაზღვრა და ჩამონათვალის შემუშავება;
ტრენერთა და აღმზრდელ-პედაგოგის გადამზადების ტრენინგ-მოდულიs - შესავალი კურსი ადრეული და
სკოლამდელი განათლების სფეროში შექმნა.
შუალედური შედეგის
134
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილია სასკოლო მზაობის პროგრამის სახელმძღვანელოები: „თამაში - სწავლისა და
განვითარებისთვის“ აღმზრდელის სახელმძღვანელო და აქტივობათა კრებულები (I და II ნაწილები)
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 სკოლამდელ დაწესებულებაში მონიტორინგის განხორციელება
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული მეთოდისტები და სკოლამდელი დაწესებულების საგანმანათლებლო
პროცესის კოორდინატორ-სპეციალისტები
უმაღლესი განათლება (32 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრი; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების
ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო
გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა
და სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების
სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მიზნით პროექტის - „ვისწავლოთ
საქართველოში“ განხორციელება;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა
საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის
ხელშეწყობა;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ჩატარებულიაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის
გამოცდები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდები;
სკოლის
გამოსაშვები
135
განვითარდება გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების
როლი.
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების
შემდგომი სრულყოფა;
განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;
უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და
მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან
მიახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და
მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო
სტანდარტებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების
შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური
სპეციალისტები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული
მედიკოსის/სტომატოლოგის
აკრედიტებული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
პროგრამული
მიმართულების/მიმართულებების ფარგლებში 12 500 - მდე სტუდენტის დაფინანსებით უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსების ცვლილება
გამოცდების ორგანიზება (32 04 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი
ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების
136
ჩატარება;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ
სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ზოგადსაგანმანათლებლო
ჩატარება;
დაწესებულებების
კურსდამთავრებულთათვის
სკოლის
გამოსაშვები
გამოცდების
ზოგადსაგანმანათლებლო
ჩატარება;
დაწესებულებების
კურსდამთავრებულთათვის
ერთიანი
ეროვნული
გამოცდების
საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება;
პროფესიული ტესტირების ჩატარება;
მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სხადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა, გამოცდებზე
გამოცხადებული აპლიკანტების რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით,
აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული
დაფარვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების
შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური
სპეციალისტები;
შესაძლო რისკები - გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა და გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთა სხვაობა
137
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის
ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება;
სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების
სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის მომზადება;
ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო
ქვეყნის
მოქალაქეების
სწავლების
ხელშეწყობა,
რომლებიც
საერთაშორისო
შეთანხმებებით,
ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში
ისწავლიან/სწავლობენ
საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
აკრედიტებულ
საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი
სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება;
საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის
იმიჯის ფორმირება;
ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების
138
ხელშეწყობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლო გრანტებით უზრუნველყოფილია 29 780-ზე მეტი, სოციალური
პროგრამების ფარგლებში - 4 900-ზე მეტი, პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 15 600 -მდე
სტუდენტი და ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 100-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტის სტატუსის შეჩერება; სოციალური პროგრამით განსაზღვრული კატეგორიის
სტუდენტების არასაკმარისი რაოდენობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - - სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტებით უზრუნველყოფილია 1 650-ზე მეტი,
სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 125-ზე მეტი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 18
უცხოელი სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის 20%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტთა და უცხოელ
სტუდენტთა არასაკმარისი რაოდენობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიებით უზრუნველყოფილია 2700 სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის შემცირება ან
გაზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსდა 276 პირი, რომელიც ჩაირიცხა მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან
საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა მაქსიმუმ 70%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის მსურველთა ნაკლებობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - - საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობის მიზნით 2017
წლის განმავლობაში განხორციელდა 30-მდე ახალი სტუდენტის მიღება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა რაოდენობის ზრდა 20 ერთეულით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა არ იყოს დაინტერესება უცხო ქვეყნებიდან, დაინტერესების შემთხვევაში, ვერ მოხდეს
139
ჩარიცხვისთვის საჭირო საბუთების დროულად მოწოდება, შესაძლოა არ/ვერ ჩამოვიდეს სტუდენტი, შესაძლოა კვოტა
დაკორექტირდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის უწყებასთან შეთანხმებით
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის
ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების მონიტორინგი;
ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად
შევსება და განახლება;
ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა;
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის სტუდენტის პირადობის
(ბინადრობის) მოწმობის საფუძველზე რიგი საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და
მომსახურეობის გაწევაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსდება ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი გახდეს
ქართული ენის ყველა უცხოელი შემსწავლელისთვის;
მოხდება ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ;
გაიზრდება ქართული ენის შესწავლის მოტივაცია და შესაბამისად, ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა;
ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება
დამატებითი სოციალური შეღავათები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებულია და ვებგვერდზე განსათავსებულია იქნება მომზადებული შემდეგი
სასწავლო მასალები: ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონი
B1.1დონე (2000 სიტყვა); ქართულის, როგორც უცხო ენის, შეფასების სისტემა (შესაბამისობაში საერთოევროპულ
კრიტერიუმებთან); ინტერაქტიული სავარჯიშოები ენის ფლობის A2 დონისთვის; მასწავლებლის წიგნი ენის ფლობის
140
A2 დონისთვის; კულტუროლოგიური და ქვეყანათმცოდნეობითი ხასიათის საკითხავი ლიტერატურა ენის ფლობის
მაღალი დონისათვის სავარჯიშოების კრებული ენის ფლობის უნარების მიხედვით C1 დონისათვის; პროგრამის
საინფორმაციო მასალა ითარგმნება ინგლისურად. შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის
შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება მუშაობა და სრულყოფა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო
სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონის B1.2დონე (2 000 სიტყვა); მომზადდება საკითხავი მასალა (ისტორიული
ნარკვევები). მოხდება ვებგვერდის ინგლისურად თარგმნა. შეიქმნება სახელმძღვანელო-ელემენტარული გრამატიკა
შემსწავლელებისთვის. შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო
საქმეთა სამინისტროს. ჩატარდება კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენის
ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. დაიწყება უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის თვითმასწავლებლის
(A1დონე) შექმნა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს
ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის შემცირება ან
გაზრდა
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (32 04 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა
საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების/კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის
ხელშწყობა;
უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების
ფარგლებში.
პროექტის
მოსალოდნელი
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე
141
შუალედური შედეგი
დაფინანსებული პირების რაოდენობის ზრდა;
საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების
ზრდა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 200-მდე
დაფინანსებული კონკურსანტი. „სასტიპენდიო პროგრამა უნგრეთი“ ფარგლებში დაფინანსებულია 50 ქართველი
სტუდენტი, „მცირე საგრანტო“ პროგრამის ფარგლებში დაფინასებულია 10 საგრანტო პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა
და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა შესაბამის სფეროში/დაწესებულებაში
ან/და საუნივერსიტეტო სივრცეში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კონკურსანტთა დაბალი აქტივობა; დაბალი კონკურენტული გარემო
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტექნიკური მხარდაჭერა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართვის სისტემის ხელსწყობა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში პედაგოგიური ინოვაციების განვითარება;
სწავლების ყველა დონეზე სწავლას, სწავლებასა და კვლევას შორის მჭიდრო კავშირი;
უმაღლეს საგანმანათლებლო
საქმიანობის გაუმჯობესება.
დაწესებულებებში
საქმისწარმოებისა
და
სხვა
ადმინისტრაციული
ხასიათის
აკადემიური პერსონალის სწავლების კომპეტენციების გაუმჯობესება;
საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ბენეფიციარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინტეგრაცია და მათ მიმართ ნდობის ამაღლება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
142
ინდიკატორები
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა; 2. უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების/დაწესებულებების მართვის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული
რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმა
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (32 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - GEORGIA)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით
აღჭურვა;
საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების, ყველა საჯარო
სკოლის დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება;
ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება,
მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მეშვეობით კადრების მომზადება საქართველოს
ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგებისთვის, როგორიცაა ინჟინერია, ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობა და
ტურიზმი;
საქართველოში უმაღლესი განათლების
ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში;
განვითარების
ხელშეწყობა
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში,
ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების გაძლიერება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისა და შესაბამისად ბენეფიციარების რაოდენობა;
ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, მათემატიკის, ინგლისური ენის საგნის მასწავლებლის გადამზადება და
ყველა საჯარო სკოლის დირექტორისათვის ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგის ჩატარება;
საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებებში PISA, TIMSS, TALIS;
საბუნებისმეტყველო და მათემატიკის საგნებსა და ქართული, როგორც მეორე ენაში ეროვნული შეფასებების
143
განხორციელება;
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობისა პროგრამის დანერგვა;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების პროგრამების დანერგვა საინჟინრო-ტექნიკურ
დარგებში, სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში;
პროფესიული განათლების სფეროში მომუშავე სასწავლებლებში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მატერიალურტექნიკური ბაზით აღჭურვა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, ახალი სასწავლო
პროგრამების შემუშავება და/ან განახლება, თანამშრომლობა უცხოელ მომწოდებელთან, სხვა სახის ტექნიკური
დახმარება;
ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიურ დარგებში;
საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და
ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია;
საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული სასწავლო-სამეცნიერო და
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
STEM (საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური) სფეროს მსოფლიო დონის კონკურენტუნარიანი
სპეციალისტების მომზადება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 48 რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული იქნწბა 92 საჯარო სკოლა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება. ტენდერში დაფიქსირებული ფასი შესაძლოა, აღმოჩნდეს
წინასწარ განფასებაზე მეტი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 7000 პედაგოგი გადამზაადა ზოგადპროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ
ტრენინგებში, სკოლის დირექტორები გადიან ლიდერობის აკადემიის პირველ და მეორე დონეს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 14 000 პედაგოგის გადამზადება ზოგადპროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ
ტრენინგებში; სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგებს;
გამოქვეყნდება PISA და TIMSS საერთაშორისო შეფასებების ეროვნული ანგარიშები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
144
შესაძლო რისკები - სხვადასხვა ობიექტურ მიზეზთა გამო, ზოგიერთი მასწავლებლია ტრენინგზე არ დასწრება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მსხვილი გრანტების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 10 პროექტი, ჩატარდება მცირე
გრანტების კონკურსის მეორე რაუნდი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრაქტიკის
გაუმჯობესებისათვის; ჩატარებულია მეორე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული
განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“, რომლის მიზანია პროფესიული განათლების
პოპულარობის/მოთხოვნის გაზრდის ხელშეწყობა და ფონდის მიერ დაფინანსებული პროფესიული განათლების
ახალი პროგრამების პრეზენტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება პროექტებით განსაზღვრული შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი
ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და არსებული პროგრამების განახლება (45 პროგრამა). გაგრძელდება
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; დაიწყება
სტუდენტების მიღება განახლებულ პროგრამებზე. ჩატარდება მესამე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია
„პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება. წარმოდგენილი პროექტებში დაშვებული ხარვეზების
არსებობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1. სან დიეგოს 4 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 206 ქართველი და უცხოელი
სტუდენტი; 2. პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცი, 2
950 მ2-ზე; 3 ჩატარდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოთხი STEM აკადემია, რომლის ფარგლებში
საინჟინრო, ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო დარგებით დაინტერესებული 200-მდე აბიტურიენტი გაეცნო
ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, მათემატიკის და ინჟინერიის სფეროს უახლეს აღმოჩენებსა და მიღწევებს, 4.
სახელმწიფო უნივერსიტეტების 45-მა აკადემიურმა პერსონალმა გაიარა ტრენინგი სან დიეგოში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; 2. პარტნიორ
სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა, რომელიც
მოიცავს ლაბორატორიების, აუდიტორიების და პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო 1200 მ2-მდე ფართის
რეაბილიტაციას. 3. სახელმწიფო უნივერსიტეტების 135 აკადემიური პერსონალი გაივლის ტრენინგის სან დიეგოში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობები; ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის
მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების
145
დანერგვა;
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პერსონალური
კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა
მომარაგება.
მშენებლობა და ტექნიკით
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი
გარემო;
მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;
ყველა საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
აღჭურვილი საჯარო სკოლები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 %;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და
წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებები;
146
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვა;
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური
კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების წახალისება სხვადასხვა
კომპიუტერული ტექნიკით;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა;
პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები
უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , ხოლო წარჩინებული
მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული
პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და
ტექნიკით მომარაგება;
147
სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის არსებულიდან ახალ სისტემაზე გადასვლის ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებულია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო
პირობები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და
ტექნიკით მომარაგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,
ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის
მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობის შვიდი ერთეულით გაზრდა და 10
ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობის დაწყება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რვა ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა;
დაიწყება 10 ახალი სკოლის მშენებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება
148
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება 26 საჯარო სკოლის გამაგრება, 81 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის
მოწყობა, 145 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, 1 სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების
გზით, 153 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა, 92 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 140 საჯარო
სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია; MCC პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 62 საჯარო
სკოლის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარება, ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით
აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები მათ შორის: სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 100-მდე საჯარო სკოლას, 400- მდე საჯარო სკოლას
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: სახურავის შეკეთება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება 400 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, არსებული
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ბაზაზე
ფუნქციონირებადი
კოლეჯების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია;
პროფესიული საგანმანათლებლო
უზრუნველყოფა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
დაწესებულებების
სხვადასხა
სახის
ინვენტარითა
და
აღჭურვილობით
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
149
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - ერთი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაიწყება კერძო საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში მინიმუმ ორი ახალი პროფესიული
სასწავლებლის მშენებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის
მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ექვსამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი
დაწესებულებების (შენობებს) სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ
დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით ათამდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულების მომარაგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 8 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
1.
150
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
დაწესებულება
დაწესებულება
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
მშენებლობა - რეაბილიტაცია;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები
სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული (საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი) დაწესებულების რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის
იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა;
151
მიზანი
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბება და შემდგომ წლებში მის მდგრადი მუშაობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 75 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013 წლიდან დღემდე აშენებულ
სკოლებზე) ხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 150 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2017 წლის პერიოდში აშენებულ
სკოლებზე) განხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია;
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა
და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის
ხელშეწყობა;
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე მეცნიერთა და ახალგაზრდა
მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების
განხორციელების ხელშეწყობა;
„ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა;
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო
დაფინანსება;
152
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;
საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება.
საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ქართველ მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვის შესაძლებლობა;
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური,
კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია;
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
სართაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდა მეცნიერებს/გამომგონებლებს საშუალება ექნებათ მატი მიგნებები კომერციულად საინტერესო
წინადადებებად აქციონ;
მეცნიერების პოპულარიზაცია;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;
გადასახადები საერთაშორისო ინსტიტუტებში/ცენტრებში;
საგრანტო კონკურსების ადმინისტრირება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით
დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა. 2015 წელს გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტების
რაოდენობა 488, ხოლო 2016 წელს გამარჯვებული პროექტი - 489;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიეროკვლევითი, შემეცნებითი ღონისძიებები - კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
153
სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის,
ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებები რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და
უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით არანაკლებ ორმოცი სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და
შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული
ოთხ სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების - 41
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების დაფინასება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - E.LSEVIER - წამყვანი საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობაზე წვდომა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ELSEVIER ელექტრონულ და Thomson Reuters ელექტრონულ ბაზებზე წვდომის
ხელსეწყობა
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ
პროგრესის ხელშეწყობა;
მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევების, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების
ხელშეწყობა;
მეცნიერების პოპულარიზაცია;
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;
მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი ელექტრონული ჟურნალების მონაცემთა ბაზებთან (Elsevier BV და Thomson
Reuters/Clarivate Analytics) წვდომის უზრუნველყოფა საქართველოს კვლევითი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისთვის (უსდ-ები, კვლევითი ინსტიტუტები, ცენტრები და სხვ), აგრეთვე მეცნიერების მენეჯმენტში
ჩართული სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის (რუსთაველის ფონდი, GITA, „საქპატენტი“);
154
ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ზრდა და მათი მხარდაჭერა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაიზრდება ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა
მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო
რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან
ჟურნალებში.
შესაბამისად გაიზრდება მეცნიერთა მობილობა, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირება და
მეცნიერებაში შემოსული საერთაშორისო ფონდების ინვესტიციები;
გაიზრდება დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის
რაოდენობა;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების
თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 100 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების
თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 120 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა, დროის მოკლე მონაკვეთში, სამეცნიერო საზოგადოებას საქართველოში გაუჭირდეს,
საერთაშორისო, რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში, პუბლიკაციების რაოდენობის აღნიშნული ტემპით
გაზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული
პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 8 ერთეულს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული
პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 12 ერთეულს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლოა, დროის მოკლედ მონაკვეთში, სამეცნიერო საზოგადოებას
საქართველოში გაუჭირდეს, აღნიშნული რაოდენობის საპატენტო განაცხადების დარეგისტრირება და კვლევითი
პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის კომერციალიზაცია;
შესაძლო რისკები - 25%
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
პროექტის აღწერა და
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება,
155
მიზანი
ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში;
თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და
უცხოეთში;
მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები;
კონკურენტული კვლევითი გარემო;
ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია;
მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ.
საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა
51 სტატია უცხოურ და 31 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 56 სამეცნიერო თეზისი
საერთაშორისო ფორუმებში და 8 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობისას; სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ
სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 5 პროექტის დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა კვლევები სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატების
შემადგენლობაში არსებული ფაგების მოლეკულურ-ბიოლოგიური, იმუნოლოგიური და ბიოქიმიური შესწავლა.
ასევე, კვლევები ადამიანისა და ცხოველების სხვადასხვა ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ
ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ჰოსპიტალური ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლის
156
კუთხით; სსიპ - შოთა რუსთაველი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა
საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 4 პროექტის დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო
კონფერენციები, ფორუმები, სიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები. სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 6 პროექტის
დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 05 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა;
სამეცნერო ხასიათის შეხვედრების ორგანიზება/მონაწილეობის მიღება აგრონომიული, აგროსაინჟინრო, სოფლის
მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების, მეცხოველეობის ვეტერინარიის და საკვებწარმოების,
ეკონომიკის და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო მიმართულებით;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების
ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის
გაღრმავება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების
მიღწევათა შესაბამისად.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ გამოცემულია 3 სახელმძღვანელო, 14 მონოგრაფია, 23 რეკომენდაცია, 16
ბროშურა და 2 გამოგონება/პატენტი. 15%-ით გაიზარდა გამოცემული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების,
ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა
157
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების
პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო
მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა;
კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
დაფინანსდება 41 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საქმიანობა (სამეცნიერო
პროგრამა), რაც ნიშნავს სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრის მხარდაჭერას;
გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში,
ციტირების ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება,
მათში მონაწილეობა და სხვ.)
გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა საზღვარგარეთ;
გაიზრდება ქართველი მეცნიერების პროდუქტიულობა (მონოგრაფიები, წიგნები, კრებულები და სხვ.);
გაიზრდება სამეცნიერო კვლევებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს;
გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ;
გაძლიერდება კავშირები ეკონომიკის პრაქტიკულ საჭიროებებსა და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევებს
შორის.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით
ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგები. ანგარიშის თანხმად, უმაღლესი შეფასება მიიღო
28 სამეცნიერო კვლევითმა ერთეულმა, დამაკმაყოფილებელი შეფასება - 13, უარყოფითი შეფასება 0, ხოლო არ
158
შეფასდა 1 სამეცნიერო კვლევითი ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების 10%-ით
გაუმჯობესებული მაჩვენებლები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების ტექნიკური ხარვეზები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა
და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 41 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება
მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და
ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება,
რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების
პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ
მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
სფეროების დაახლოებას.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში;
გაიზრდება მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი;
გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და ინოვაციებში
სტუდენტების რაოდენობა.
ჩართული სკოლის მოსწავლეებისა და
გაიზრდება ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და
ინოვაციებით.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1.ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება; 2.ფესტივალში მონაწილეობა
მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; 3.ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და
159
ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მოწვეული სტუმრებისა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
ფესტივალის ღონისძიებებში მონაწილეობის ინტერესის შემცირება
პროფესიული სამხედრო განათლება (29 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული
თავდაცვის აკადემია; სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და
სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო
მომზადების უზრუნველყოფა;
აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება;
სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის
შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარებას კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით;
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება თანამედროვე შეიარაღებული
ძალების ჩამოყალიბების მიზნით;
პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო
მოსამსახურეთათვის.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები;
კვალიფიციური კადრები, რომლებსაც ექნებათ სამეთაურო-საშტაბო ოფიცრის და შესაბამისი სპეციალობის
პროფესიული ცოდნა. ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და
უსაფრთხოების სექტორის განვითარება;
გადამზადებული სამხედრო პერსონალი და საზღვარგარეთ სასწავლო კურსებში მომზადებული და გადამზადებული
სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
1.
160
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - 1.არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული
კადეტების 63%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 100%. 2. საქართველოს შეიარაღებული
ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა
რაოდენობის თანხვედრა. 3. სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ახორციელებს ხუთ
(გრძელვადიან) პროგრამას (1 - უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და
უსაფრთხოების მართვა; 3 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების
სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5- ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა). 4. 2017 წელს ჩატარდება გეგმით
გათვალისწინებული სწავლებები. 5. პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში
გათვალისწინებული სასწავლო კურსები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული
ციკლის წარმართვა და კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. 2. საქართველოს
შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის
კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა. 3. ნატო-სთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება. 4.
გეგმით გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება. 5. სასწავლო კურსების ორგანიზება (სამოქალაქო პერსონალი 80 კურსი; სამხედრო პერსონალი - 320 კურსი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა;
შესაძლო რისკები - 1. მისაღები კონტიგენტის დაბალი აქტივობა. 2. კვოტით განსაზღვრული მისაღები კონტინგენტის
არასრული დაკომპლექტება; კვალიფიციური კადრების გადინება. 3. სასწავლო პროცესის შეფერხება, ჩაშლა. 4.
შერჩეული კანდიდატების ცვლილება
პროფესიული განათლება (32 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; პროფესიული
კოლეჯები
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მოსახლეობის
პროფესიულ-საგანმანათლებლო
მოთხოვნილების
განვითარების და პროფესიული კარიერის ხელშეწყობა;
დაკმაყოფილება,
პირის
პროფესიული
პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საქართველოს
მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით დაფუძნებულ
განმახორციელებელ
საგანმანათლებლო
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
161
დაწესებულებებშიპროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსება;
პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის
ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი
თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაზრდილია პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი;
მომზადებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სამუშაო ძალა;
უზრუნველყოფილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა;
უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი
პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები,
განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ);
გაზრდილია ადაპტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა;
შემუშავებულია ფორმალური განათლების
დაწესებულებებში ჩართვის მექანიზმები;
მიღმა
დარჩენილ
პირების
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებულია ახალი და არსებული
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა
მაჩვენებელი აღწევს 12 000-ს, მ.შ 300-მდე შშმ/სსსმ პირი და 900-მდე დევნილი, ხოლო კურსდამთავრებულთა
დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 56%-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი
გაიზრდება 16%-ით, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 4 % ;
შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამებით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო
162
პროგრამების 50% არის მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 9 არის დუალური), ამოქმედებულია ევროპული
მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციის
ჩარჩო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემა სრულად გადასულია მოდულურ სწავლებაზე, ასევე
გაზრდილია სისტემაში დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა. ეროვნული პროფესიული
კვალიფიკაციები თავსებადია ევროპულ კვალიფიკაციების სისტემასთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის
ნაკლებმა ინტერესმა დუალური პროგრამების მიმართ, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხებამ;
შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი დუალური პროგრამების განხორციელებაში ჩასართავად,
საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია საკანონმდებლო საფუძველი პროფესიული განათლების მოქნილობის
უზრუნველყოფის მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემის ფარგლებში უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი
განათლების დაუფლების, ზრდასრულთა სწავლების - მომზადება-გადამზადების შესაძლებლობა;
შესაძლო რისკები - კანონქვემდებარე აქტების მიღების შეფერხება
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროფესიული განათლების სისტემის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის
მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია;
პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის, სასწავლო ინფრასტრუქტურის
განვითარება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სისტემის ამოქმედებითა და ხარისხის უზრუნველყოფის
ევროპული ჩარჩოს დანერგვის გზით;
შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა;
პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კოლეჯების რეგიონული ქსელის გაფართოება, ასევე
ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ
163
მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა;
ზოგადსაგანმანათლებლო
ხელმისაწვდომობის ზრდა;
სკოლის
მოსწავლეებისათვის
საორიენტაციო-პროფესიულ
კურსებზე
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების
განვითარება;
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმების გაძლიერება (მათ შორი,ს შშმ და სსსმ პირების
საჭიროებების გათვალისწინებით), როგორიცაა: ხარისხიანი კარიერის დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის სისტემის
უზრუნველყოფა; სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხელშეწყობა; მეწარმეობის სწავლების მხარდაჭერა და სხვ.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა;
გაზრდილია კურსდამთავრებულთა მაჩვენებელი;
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შემუშავებულია პროფესიული განათლების ახალი ბრენდი;
უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების
დანერგვის მხარდაჭერა და სისტემაში არსებული საგნობრივი პროგრამების სრულად ჩანაცვლება მოდულური
პროგრამებით;
შემუშავებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ახალი სქემა, რაც
უზრუნველყოფს მასწავლებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის გაუმჯობესებას და დიფერენცირებულ
ანაზღაურებას, მათი გამოცდილების, პროფესიული განვითარებისა და დატვირთვის შესაბამისად;
გაზრდილია სისტემაში დანერგილი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა;
გაზრდილია იმ პროგრამების
ფორმით; ;
რაოდენობა, რომლებიც ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების
გაზრდილია საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში დაფუძნებული პროფესიული
დაწესებულებების რაოდენობა, რაც უზრუნველყოფს გაუმჯობესებულ რეგიონულ დაფარვას.;
საგანმანათლებლო
გაუმჯობესებულია პროფესიულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სამეწარმეო უნარები.
164
გაზრდილია დასაქმებისა და თვითდასაქმები/სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა
შორის;ჩამოყალიბებულია მოქნილი პროფესიული განათლების სისტემა, რომლის ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია
სრული ზოგადი განათლების დაუფლება, ზრდასრულთა სწავლება - მომზადება-გადამზადება, პარალელურად უსდში სწავლა და მოქნილი გრაფიკით სარგებლობა, სპეციალური ხელშეწყობა და სერვისები სსსმ და შშმ პირებისათვის,
ასევე სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და სხვ.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა
რაოდენობა აღწევს 12 000-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ
10%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამებით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემის დანერგვა
იწყება 2018 წლიდან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემაში
ჩართულია მასწავლებელთა 20%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ახალი სისტემის პილოტირების/დანერგვის არასაკმარისი მხარდაჭერა (ინსტიტუციური,
სამართლებრივი ბაზა და სხვ.)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 56%-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 57%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%;
შესაძლო რისკები - პროფესიული კოლეჯების დონეზე სტუდენტთა დასაქმების არასაკმარისი მხარდაჭერა. ბიზნეს
სექტორის განვითარების შეფერხება/სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შემცირება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით
დაფუძნებული 23 პროფესიული სასწავლებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებითი ლოკაციები შექმნილია მინიმუმ 2 მუნიციპალიტეტში;
შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი; არასაკმარისი რესურსები
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა ასაკობრივი ჯგუფისა და განსხვავებული საჭიროების მქონე პირებისათვის
ხორციელდება ერთი სახის პროგრამა/პროგრამები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში დაწყებულია ზრდასრულთა პროფესიული განათლების/მომზადება-
165
გადამზადების პროგრამების დანერგვა; განხორციელდებულია პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების
ინტეგრირების პილოტირება, ჩამოყალიბებულია საბოლოო მიდგომა და მომზადებულია მისი სისტემურად
დანერგვის საფუძველი;
შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონის შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული
ბაზის მომზადების ს შეფერხება; კერძო სექტორის არასაკმარისი ჩართულობა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 300-მდე შშმ/სსსმ პირი და 900-მდე
დევნილი პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაში ჩართული შშმ/სსსმ პირების რაოდენობა გაზრდილია 5%-ით
საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით; პროფესიულ განათლებაში ჩართული დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა
გაზრდილია 5%-ით საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა ნაკლები ინტერესი, ან არაინფორმირებულობა; არასაკმარისი სერვისები, ან ამ
სერვისების არასათანადო ხარისხი და ხელმისაწვდომობა
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - 10 სკოლის 80-მდე მოსწავლისთვის ხელმისაწვდომია საორიენტაციო-პროფესიული
კურსები (საპილოტე რეჟიმში);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საორიენტაციო-პროფესიული კურსები ხორციელდება მინიმუმ 100 სკოლის
მოსწავლეებისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სკოლების ნაკლები ინტერესი პროგრამაში ჩასართავად; არასაკმარისი რესურსები (ადამიანური,
ფინანსური, ინფრასტრუქტურული)
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა (32 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროფესიული კოლეჯები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით
ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და
განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების
ხელშეწყობა;
166
ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა პროფესიული მომზადების გზით.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მსჯავრდებულებისთვის, ისევე როგორც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების ან/და განრიდებულთათვის,
სახელმწიფო დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია
მრავალფეროვანი პროფესიული
მომზადება/გადამზადების
კურსები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი
მსჯავრდებულთა/ყოფილ პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მოტივაცია
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის
დაძლევა;
საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ
მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები და
შესაბამისად ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე;
გადამზადებულია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში დაინტერესებული პირები, რომლებმაც
გაიუმჯობესეს
ქართული
ენის
ფლობის
დონე,
ასევე
დაეუფლენ
დარგობრივი
მიმართულების
(სამართალმცოდნეობი, ფინანსები და შესყიდვები, ორგანიზაციული მენეჯმენტი და ინფრასტრუქტურა) ლექსიკას.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა
რაოდენობა - 255;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა
რაოდენობა - 300;
167
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობის დაბალი აქტივობა; გარე
ფაქტორები (შეფერხებები დაფინანსებაში, პოლიტიკური ცვლილებები)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3250;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3300;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სხვა ალტერნატიული პროგრამების არსებობა; ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია 11 სასწავლო პროგრამა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაინერგება 14 სასწავლო პროგრამა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 9%;
შესაძლო რისკები - შეფერხებები დაფინანსებაში
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 25% კაცია - 75% ქალია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 35% კაცია - 65% ქალი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საორიენტაციო შეხვედრებზე ბენეფიციარ მამაკაცთა დაბალი %-ით
ჩართულობა
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს აპარატი; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ამ
სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფა;
საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;
ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის
განხორციელება;
საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების
თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი
მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო
168
საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელსწყობის მიზნით პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება;
ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო
გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მიზნით სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების
სრულყოფა;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში
განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული
გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა;
განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი
მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან
გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა;
განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და
განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების
განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის
დანერგვასა და დანერგვის მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ,
ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი
169
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების
კოორდინაცია და ანგარიშგება. ზოგადი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა
და პროექტების კოორდინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სწავლა-ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესება, ზოგად განათლებაზე
თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ზოგადი განათლების მიმართულებით დამტკიცებული
პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავდა სასკოლო სახელმძღვანელოების/სერიების შერჩევისა და გავრცელების ახალი
რეგულაციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გრიფირებული I-VI კლასების სახელმძღვანელოების/სერიების რაოდენობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და
პროექტების კოორდინაცია, პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა,
მიმდინარეობს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელება,
რაც ხელს უწყობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მსჯავრდებულები, ყოფილი პატიმრები, ეთნიკური
უმცირესობები, შშმპ, სსმპ და სხვ.) შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების
ხელმისაწვდომობას (კურსდამთავრებულთა დასაქმების მზარდი მაჩვენებელი და სისტემაში შემოსულ პირთა
რაოდენობა); 2015 წელს ჩაირიცხა 10 273 სტუდენტი, ხოლო 2016 წელს - 11 651 სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდა (მინიმუმ ერთ
მუნიციპალიტეტში), პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა მზარდი მაჩვენებელი, წინა
წელთან მიმართებაში ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 4%-ით
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების
სრულყოფა შესაბამის საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება;
უმაღლესი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების მოდელის სრულყოფა,
გაგრძელდება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის გაძლიერება და
ბენეფიციართა წრის გაფართოება; გაიზრდება რეგიონის წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს
მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ რეჯიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული.
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური
სწავლების ამოცანებსა და პრინციპებზე; შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის
საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო
ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი
170
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის
ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (32 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორია (საერთო ფართი 4000 კვ.მ -ზე მეტი), რაც
იძლევა შესაძლებლობას შესწავლილ იქნეს ენერგეტიკულ, ინფრასტრუქტურულ და სოფლის მეურნეობის
პროექტებთან დაკავშირებული, მთელი რიგი საინჟინრო საკითხები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში უახლესი ტექნოლოგიებით
და აპარატურით აღჭურვილი ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (32 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის უზრუნველყოფა;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საჯარო სკოლაში კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნება გათბობის და ვენტილაციის მინიმალური (50%)
გამოყენებით, მაქსიმალური ჰერმეტიზაციის ხარჯზე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაიწყება 5 ერთეული საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის
მოხმარებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წლამდე 25 საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის
მოხმარებას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით
171
საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და საყოველთაო ხელმისაწდომობის
უზრუნველყოფა;
მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის
დარგებში;
საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება;
საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა;
ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და
კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამაგისტრო, საბაკალავრო, სპეციალური, პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელება, ასევე სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება;
172
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პროფესიონალი კადრების
მომზადება და გადამზადება;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება;
საარქივო საქმიანობის უზრუნველყოფა;
შსს არქივში განთავსებული მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე
პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არქივის გლობალურ ქსელში ჩართვა, საარქივო ელექტრონული ბაზის
შექმნა;
აკადემიის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მშენებლობა;
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შსს აკადემიის ეფექტური ფუნქციონირება;
საბაკალავრო და სამაგისტრო კურსებზე სწავლების მსურველთა გაზრდილი მაჩვენებელი;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და
გადამზადებული პროფესიონალი კადრები;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არქივი, გლობალურ ქსელში ჩართული საარქივო ელექტრონული ბაზა;
რეაბილიტირებული და აშენებული ინფრასტრუქტურა;
განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიაში მოქმედებს სამართლის საბაკალავრო პროგრმა და საჯარო სამართლის პროგრამა
„საპოლიციო რეგულირების სფეროში“ დღეის მდგომარეობით აკადემიაში სწავლობს 234 ბაკალავრი და 9
მაგისტრანტი; ასევე ხორციელდება ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც
რეგისტრირებულია 6 სტუდენტი. გამოცდები ტარდება მატერიალური სახით - ქაღალდზე დაბეჭდილი საგამოცდო
საკითხებით, ასევე ელექტრონულად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაკალავრო კურსებზე ჩარიცხული 100 სტუდენტი; სამაგისტრო კურსებზე ჩარიცხული
173
10 სტუდენტი; სტუდენტებისთვის სწავლების და გამოცდების ჩატარება „როზეტა სტოუნის“ პროგრამის მეშვეობით;
საპოლიციო სპეციალიზაციის განვითარების მიზნით შესაბამისი მიმართულებით გადამზადებული ლექტორების
რაოდენობა; სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემით სტუდენტების მიერ რეგისტრაციის გავალისა
და საგნების არჩევის შესაძლებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით საჭიროა შესაბამისი ინსტრუქტორების
გადამზადება; სპეციალური პროფესიული სწავლების ადმინისტრირებისთვის აკადემიაში შექმნილი და
დანერგილია პროფესიული სწავლების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ასევე მოიცავს ელექტრონული სალექციო
ცხრილების პროგრამას. მიმდინარეობს ახალი კურსის შემუშავება: თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური
გადამზადების კურსი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 გადამზადებული ინსტრუქტორი; 10 გადამზადებული მასწავლებელი; სასწავლო
პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემით მსმენელების მიერ რეგისტრაციის გავლის შესაძლებლობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - არქივში დაცული მასალების 50% დიგიტალიზირებულია. მასალების დიდი ნაწილი
გაბნეულია სხვადასხვა სათავსოებში, რომელთა ნაწილი არ არის აკადემიის საკუთრებაში. ამასთანავე, არსებულ
შენობებში სტანდარტები არაა დაცული, რაც იწვევს უნიკალური ისტორიული ღირებულების მქონე მასალების
დაზიანება-განადგურების მომეტებულ საფრთხეს, არ არსებობს საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული - მასალების 10%; დიგიტალიზირებული - მასალების 25%;
ელექტრონუილი ბაზის მეშვეობით მრავალმხრივი და მოხერხებული სერვისების მიწოდებით უზრუნველყოფილი
დაინტერესებული მოქალაქების 100%; შექმნილი საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური
სისტემები
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიისა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებს მუდმივ განახლებას რათა
პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25-%-ით განახლებული აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - შსს აკადემიის სტუდენტების და მსმენელების 100% უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი
და ეფექტური სასწავლო პროცესით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებას მუდმივ რეაბილიტაცაიას და შეკეთებას რათა
სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდეს შესაბამის გარემოში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენობებისათვის შეკეთებული სახურავები
174
ინკლუზიური განათლება (32 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს
უზრუნველყოფა;
სსსმ მოსწავლეთა მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებლების, მშობლებისა და სხვა სპეციალისტების
სისტემური ტრენინგებით უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული,
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების
დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება;
ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სსსმ მოსწავლეების შეფასება;
საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით
მუშაობასთან დაკავშირებით;
სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის,
საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი
ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო
მოდელის განსაზღვრა;
სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით,
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტების შესაძლებლობებზე მორგებული
ხარისხიანი საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება.
სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ფორმალურ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობა.
სკოლა-პანსიონების სააღმზრდელო ნაწილის უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
1.
175
ინდიკატორები
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული 6 600-ზე მეტი სსსმ მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული პირების რაოდენობა გაუზრდება 20%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სსსმ ბავშვების შეფასება ხორციელდება
შესაბამისი მომართვის საფუძველზე;
შესაძლო რისკები - მომართვების რაოდენობის სიმცირე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსსმ პირების ინკლუზიის მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის უწყვეტ
რეჟიმში ფუნქციონირებს ინკლუზიური განათლების ვებგვერდი http://inclusion.ge/;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესდება ინკლუზიური განათლების ვებგვერდის http://inclusion.ge/
ფუნქციონალი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ინტეგრაციის ბარიერების გადალახვისთვის
სკოლების გაძლიერების მიზნით შემუშავებულია სატრენინგო პროგრამა. სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მომსახურე ყველა ცენტრის (6 ცენტრი) ბენეფიციარები
უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და
მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა
დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის
საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - რვა სკოლა-პანსიონში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის
მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (48 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება;
ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური
შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები;
176
მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა;
სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა;
ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო გამოცემები;
ჩატარებულისამეცნიერო კონგრესები და კონფერენციები
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და ენციკლოპედიური გამოცემები; ჩატარებული
ექსპერტიზის დოკუმენტი და რეკომენდაციები, რომლებიც გაეგზავნა სამთავრობო სტრუქტურებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტიზის დოკუმენტი და რეკომენდაციები, რომლებიც გაეგზავნა სამთავრობო
სტრუქტურებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული დაწესებულებებიდან სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება (26 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და
სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგ-საჭიროებათა ანალიზისა და
ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, აგრეთვე, საკონკურსო და
საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება;
საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის
სტანდარტებთან და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო
პროგრამების განხორციელების გზით;
კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით, ტესტური დავალებების, ტრენინგ-მოდულებისა და სასწავლო კურსის პროგრამების შექმნა და
მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;
ტრენინგების, სპეციფიკითა და შინაარსით, როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი
177
ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და
პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არამარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო
საზოგადოებრივ წრეებშიც.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ
პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;
იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების
შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტრენინგს გაივლის 5500 აპლიკანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5600 აპლიკანტი 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5700
აპლიკანტი 2020 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი 2021 წელს ტრენინგს გაივლის 5800 აპლიკანტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - პირველად მოწვეული ტრენერების და ახალი ტრენინგების ჩატარების გამოცდილებასთან
დაკავშირებული სირთულეები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად გამოსაცხადებელი
კონკურსების რაოდენობის შემცირება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება
სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;
მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული
ტრენინგების, სემინარების, სამუშო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით;
ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.
178
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;
მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო
გეგმით განსაზღვრული აქტივობები განხორციელება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის
მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი
ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების
კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის,
სასამართლოს მენეჯერებისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - წლის მანძილზე, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად საჭირო გახდეს
დაგეგმილზე მეტი ტრენინგის ჩატარება, რისი გათვალისწინებაც წინასწარ ვერ განხორციელდება;
შესაძლო რისკები - ცთომილება შესაძლებლია იყოს მეტობით დაახლოვებით 12%,
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27
03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით,
ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების
სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
ხელშეწყობა;
შეფასების სისტემის სრულყოფა, სისტემის საჭიროებებზე საუკეთესოდ მორგებული მომზადებისა და პერიოდული
გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების მოდულური პროგრამების მეშვეობით სისტემის პროფესიონალი
კადრებით დაკომპლექტების ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფილია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
რეფორმების ეფექტურად
განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა, მაღალპროფესიული კადრების შერჩევა,
მომზადება და გადამზადება.
საბოლოო შედეგის
179
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს დინორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია 3 პროექტი; დაიგეგმა და
განხორციელდა 2 ღონისძიება ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; 2017 წლის
9 თვის განმავლობაშიდონორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია 2 პროექტი; განხორციელდა 14 ღონისძიება
ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დინორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია პროექტი; დაიგეგმა და განხორციელდა
ღონისძიება ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
შესაძლო რისკები - დონორების დაბალი ინტერესი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ჩატარებულია 171 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა 3900 მსმენელმა;
მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 93%-მა. გამომუშავებულია
30885 კაც/ტრენინგ/დღე. (სისტემაში სამ წელიწადში ერთხელ ტარდება კანონით დადგენილი სერთიფიცირება. 2016
წელს ჩატარებული ღონისძიებების სიმრავლე განპირობებულია ამ მიზეზით) 2017 წლის 9 თვის განმავლობაში
ჩატარებულია 64 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა1168 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი
გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 96%-მა; გამომუშავებულია 6235 კაც/ტრენინგ/დღე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია 80 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და
სისტემასთან
კავშირში
მყოფმა
2000
მსმენელმა;
მინიმალური
ქულობრივი
ბარიერი
გადალახა
გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%-მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ/დღე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სამუშაო ჯგუფების მუშაობის შეფერხება სისტემის მოქმედი თანამშრომლების (ექსპერტების)
მოვლინების შეფერხების გამო
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის
საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების
განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი
კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან
დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით;
180
კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების
კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის
პროექტების განხორციელება;
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო
დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების
ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო
ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული
კადრებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი
არიან სწორად შერჩეული კადრებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო
სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით;
საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული
მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით;
საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო
საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო
ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 955 გადამზადებული თანამშრომელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1,5%;
შესაძლო რისკები - ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი გადასამზადებელი
თანამშრომლების რაოდენობის შემცირება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის
ჩატარებული 28 ტესტირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების
რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
181
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინებისა და კონკურსების რაოდენობის შემცირება, შესაძლო ცვილელებები საჯარო
მოსამსახურეთა შერჩევის პროცესში
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში - ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში
გადამზადდა 30 მსმენელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წინა წლის ფაქტიურ
მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში გადამზადებულთა რაოდენობა დამოკიდებულია რეფორმების რაოდენობასა
და მასშტაბებზე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში გადამზადდა 2282 მსმენელი (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო
სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ
მონაცემებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული ტრენინგების
განხორციელება დამოკიდებულია დაფინანსების წყაროებსა და შესყიდვების პროცედურებზე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და
უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების
ფარგლებში გადამზადდა 216 მსმენელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო
დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა
რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტრენერთა დატვირთულობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს
განსახორციელებელ ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება; ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია
საერთაშორისო და უცხოური ინსტიტუციების გადაწყვეტილებებსა და დაფინანსების საშუალებებზე
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა (33 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს კულტურისა
დაწესებულებები
და
სპორტის
სამინისტრო;
სახელოვნებო
და
სასპორტო
საგანმანათლებლო
პროექტის აღწერა და
ქვეყნის სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო
182
მიზანი
სისტემასთან ჰარმონიზაცია.
სასწავლებლებში თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო გეგმების და პროგრამების
მოწესრიგება;
საერთაშორისო გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საფუძველზე სწავლების ხარისხის ამაღლება;
უმაღლესი, სკოლისგარეშე და სახელოვნებო განათლების ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია;
სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების, სწავლის, მათი შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა და
მიღწევების პოპულარიზაცია.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს სახელოვნებო და სასპორტო საგანმანათლებლო სისტემის, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემის,
საერთაშორისო მასშტაბით აღიარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა (მოსწავლეების და სტუდენტების კონცერტები, გამოფენები
სპექტაკლები, ფილმები , მასტერკლასები და სხვა) - 1 140- მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა – 1140 -მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები - აქტივობების
რაოდენობა - 650 -მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა– 650 -მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები -აქტივობების
რაოდენობა - 290 მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა – 290- მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა - აქტივობებში მონაწილე სტუდენტებისა და
მოსწავლეების რაოდენობა - 200- მდე;
183
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობებში მონაწილე სტუდენტებისა და მოსწავლეების რაოდენობა – 200 -მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების 630 სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების 1600 სტუდენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსის შეჩერება, შეწყვეტა, მობილობა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებელი-პროფესიული
განათლების პროგრამებზე 24 სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ - უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებელი- პროფესიული
სახელოვნებო განათლების პროგრამებზე 32 სტუდენტის სწავლის ხელშექწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - სწავლის შეწყვეტა, მობილობა, დაბალი მოსწრება
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების
დონეზე;
სახელმწიფო ცერემონიის, ოფიციალური ღონისძიებებისა და სამხედრო აღლუმების მოწყობისას სახელმწიფო
სიმბოლოებისა და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, ასევე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური
ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმელისა
(უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და მათი გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობის მიღება, სათანადო
რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა;
საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა;
ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა;
ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია;
ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ)
184
და ანალიზი;
სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზისა და მათი
შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო
ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების
სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და
არსებული პროგრამების დახვეწა);
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და
ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება;
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში
მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით;
მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება ყველა
უცხო ენებში ცოდნის ამაღლება საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, ასევე სხვა საჯარო უწყებების
წარმომადგენლებისათვის;
საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის სათანადო ლიტერატურით ბიბლიოთეკის გამდიდრება;
დაინტერესებული პირებისათვის ცოდნის ამაღლება ქართულ ენაში
საბოლოო შედეგის
შეფასების
1.
185
ინდიკატორები
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე
თანამშრომლების რაოდენობა
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული
ურთიერთგაგების მემორანდუმები
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა
მიმართულებით
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი დიპლომატების რაოდენობა
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (24 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური
კადრების მომზადება;
სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა;
სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები
STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის
შესაბამისად.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - 2200 მომზადებული კვალიფიციური კადრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
186
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" (58 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
ფიზკური და
იურიდიული პირების სამართლებრივი დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში
(გამოგო¬ნება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში, სასაქონლო
ნიშანი, ადგილწარ¬მო¬შობის დასახელება, გეოგრაფიული აღნიშვნა, ინტეგრა-ლური მიკროსქემის ტოპოლოგია,
მეცნიერების, ლიტერატუ¬რისა და ხე¬ლოვნების ნაწარმოებები, საავტორო და მომიჯნავე უფლე¬ბები);
ინტელექტუალური საკუთრების
სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
ობიექტებზე
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის კონკრეტული
ღონისძიებების განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება, პრიორიტეტულ
მიმართულებათა განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და
საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და საერთაშორისო
ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება;
საზღვარგარეთის
თანამშრომლობა;
ქვეყნების
შესაბამის
სახელმწიფო
ორგანოებსა
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიზნით
ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებისა და ჯანსაღი
კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების
უზრუნველყოფა და სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება;
შესახებ
საზოგადოების
ინფორმაციით
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექსპერტიზა,
შესაბამისი დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრების წარმოება;
187
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების სააპელაციო
საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება „საქპატენტთან“ არსებულ სააპელაციო პალატაში;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში
საქართველოს მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება;
„საქპატენტის“ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციების
შესრულების მიზნით, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ შორის
საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა;
საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება;
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების
პროექტების მომზადება;
საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების მომზადება
და გამოცემა;
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა;
პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება;
საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა და სხვა უფლებამონაცვლეების
ქონებრივი
უფლებების
დაცვისათვის,
კოლექტიურ
საფუძველზე,
მმართველი
ორგანიზაციების
(საზოგადოებების) საქმიანობის ხელშეწყობა;
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;
ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება, საინფორმაციო და
შემეცნებითი ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება;
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
188
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების
საკუთრების სფეროში.
უფლებები ინტელექტუალური
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად
გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოგონების სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1 %;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ გამოგონების უკანონოდ მითვისება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით დამცავი დოკუმენტაციის
გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასარგებლო მოდელის უკანონოდ მითვისება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად
გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიზაინის სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ დიზაინის უკანონოდ მითვისება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის
დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასაქონლო ნიშნების უკანონოდ მითვისება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის
რეგისტრაციასთან
დაკავშირებული
დამცავი
დოკუმენტაციის
დროული
გაცემა
შესაბამისი
ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის
სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული
აღნიშვნის უკანონოდ მითვისება
189
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი
დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების სამართლებრივი დაცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების უკანონო
მითვისება
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (58 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა;
ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების წარმოჩენა და მათი სამართლებრივი დაცვის
ხელშეწყობა;
ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული
განვითარების გეგმების ფორმირების ხელშეწყობა;
აღნიშვნების
დაცვის
სისტემის
გრძელვადიანი
გეოგრაფიული აღნიშვნების გარშემო ფერმერთა და მწარმოებელთა გაერთიანებების შექმნაში მონაწილეობა და მათ
საქმიანობაში ბრენდინგის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემისათვის
ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი დაცვის ხელშწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%;
შესაძლო რისკები - არსებულ რეალობასთან შეუსაბამო გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების შექმნა
190
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
24 07
მეწარმეობის განვითარება
41,680.0
41,680.0
-
37,000.0
37,000.0
37,000.0
23 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
151,900.0
33,800.0
118,100.0
148,500.0
154,200.0
160,200.0
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
22,495.0
22,035.0
460.0
22,295.0
22,295.0
22,295.0
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
20,275.0
20,275.0
-
20,150.0
20,150.0
20,150.0
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
15,050.0
7,900.0
7,150.0
9,700.0
9,700.0
9,700.0
24 06
40 02
სახელმწიფო ქონების მართვა
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
13,715.0
7,500.0
7,825.0
7,500.0
5,890.0
-
78,480.0
7,500.0
43,315.0
7,500.0
43,315.0
7,500.0
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
5,140.0
5,000.0
140.0
5,250.0
5,550.0
5,550.0
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
3,500.0
3,500.0
-
3,500.0
3,500.0
3,500.0
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
2,150.0
2,150.0
-
2,150.0
2,150.0
2,150.0
43 00
49 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
2,100.0
1,150.0
2,100.0
1,000.0
150.0
2,100.0
1,150.0
2,500.0
1,150.0
2,500.0
1,150.0
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
1,000.0
1,000.0
-
1,000.0
1,000.0
1,000.0
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
1,975.0
845.0
1,130.0
1,945.0
1,945.0
1,945.0
04 02
54 00
საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
678.0
500.0
678.0
500.0
-
455.0
500.0
455.0
500.0
455.0
500.0
24 04
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
752.0
140.0
612.0
660.0
690.0
690.0
61 00
23 07
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
სულ
5,728.0
7,100.0
304,388.0
157,928.0
5,728.0
7,100.0
146,460.0
6,000.0
7,200.0
355,535.0
6,000.0
7,200.0
326,800.0
6,000.0
7,200.0
332,800.0
191
მეწარმეობის განვითარება (24 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და
განვითარების
მთავარი მამოძრავებელი ძალის
ჩამოყალიბებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა და იმ
სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და
შეზღუდულია;
ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად, მეწარმეობის (მათ შორის მცირე და
საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება,
საქართველოს ეკონომიკის რეგიონული და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით
მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების ზრდა. ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი
დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
ხელშეწყობა;
თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც
უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესებში;
ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და საერთაშორისო
გამოფენებში მონაწილეობა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობის დამყარებისათვის.
კომპანიების დახმარება ბაზრის კვლევების კუთხით, რომელიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და
მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისათვის რეგულარული კომუნიკაციის
განხორციელება და დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების
კუთხით;
საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია, მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების
წარმოებისა და პროდუქციის/მომსახურების პოპულარიზაციის გზით. მეწარმეობის განვითარების წახალისება,
დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობის ზრდა და სათანადო ხელშეწყობა
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის;
საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების
იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების
192
განხორციელებაში დახმარების გაწევა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი;
გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის დაფინანსებული იქნება 5 000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი,
ტექნიკური მხარდაჭერა გაწეული იქნება 12 000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - თანადაფინანსებული 1000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკურად
მხარდაჭერილი 600-მდე ბენეფიციარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ -ბიზნეს პროექტის განაცხადების სიმცირე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2017წწ. ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე
კომპანიების ექსპორტის მოცულობაა 22 მლნ-მდე აშშ. დოლარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში
მონაწილე კომპანიების ექსპორტის მოცულობის ზრდა - 40 მლნ-მდე აშშ. დოლარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური
ვითარება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება
ახალი 1000-მდე სამუშაო ადგილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - შეიქმნება ახალი 3600-მდე სამუშაო ადგილი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და
ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება,
გადამხდელთა მომსახურების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;
193
გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო
ცნობიერების ამაღლება;
გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა;
საგადასახადო შემოწმებების სწრაფად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით, კომპიუტერულ (IT) აუდიტზე
გადასვლა, აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა;
ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების ხელშეწყობა;
საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება;
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და საგადასახადო და საზღვრის კვეთასთან
დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებისაგან თავის არიდების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება;
საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება, საბაჟო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა;
საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების
დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა;
ჩაბარებული დეკლარაციების რაოდენობის, დარიცხული და გადახდილი გადასახადების გაზრდა;
საგადასახადო-საბაჟო პროცედურების გამარტივება და ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება;
საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის გაზრდა;
საგადასახადო შემოწმების პროცედურებზე კონტროლის ეფექტურად წარმართვა და მისი გამარტივება;
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა და გამარტივება;
საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის გაზრდა და პროცედურების დაჩქარება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა - 21, მომსახურების ცენტრებში
კონსულტაცია გაეწია 380 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 220 000
194
ზარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა -30, მომსახურების ცენტრებში 400 000
ვიზიტორისათვის კონსულტაციის გაწევა; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 230 000
ზარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ხშირად ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე 2 ერთეული ავტომანქანა. დარბაზების საერთო
რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა 90%,;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე 5 ერთეული ავტომანქანა. დარბაზების საერთო
რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური პრობლემები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი- 6 თვე; ტრენერების ტრენინგი
გავლილი აქვს 12 აუდიტორს, ხოლო მათ მიერ დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა 84 თანამშრომელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი - 3 თვე; ტრენერების
ტრენინგი გავლილი აქვს 12 აუდიტორს, ხოლო მათ მიერ დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა - 200
თანამშრომელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კადრების შესაძლო გადინება(ბოლო წლების სტატისტიკის მიხედვით)
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავდა საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია
გამარტივებული და დახვეწილია საზღვრის კვეთისა და საქონლის გაფორმების პროცედურები, ამოქმედებულია
ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადასახადების დროულად დეკლარირების მაჩვენებელი შეადგენს 60%-ს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო რეგულაციების ცვლილება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის ელექტრონულ ბაზებში ასახულია გადამხდელთა შესახებ დიდი მოცულობის
საგადასახადო ინფორმაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დავალიანების მართვისა და გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების პრევენციის
უზრუნველსაყოფად მონაცემთა შერჩევისა და შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება; სამსახურის ელექტრონულ
ბაზებში ასახული დიდი მოცულობის საგადასახადო ინფორმაციის ავტომატურად დამუშავების ელექტრონული
პროგრამა; ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილი ფიტო-ვეტ კონტროლის 4 ლაბორატორია, კერძოდ: სგპ
სარფის, სგპ წითელი ხიდი, სგპ კარწახისა და გეზი ფოთის ტერიტორიებზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
195
შესაძლო რისკები - მშენებლობის პროცესში, გაუთვალისწინებელი ობიექტური შემაფერხებელი გარემოებიები
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ღონისძიებების პრაქტიკაში შესაბამის დონეზე
იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით პრობლემების წარმოშობა
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის
პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და
შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი
მიმართულებების იდენტიფიცირება;
სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება;
ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისათვის საქართველოს როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო,
საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო
კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო-სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ
ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას;
ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში
ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობა;
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ
ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება;
სივრცეში
ინტეგრაციისათვის
სავაჭრო
პარტნიორ
ქვეყნებთან
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფს
ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას;
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო ბალანსზე აყვანის ხელშეწყობა;
დეგრადირებული მიწების რეკულტივაციის ეროვნული მეთოდოლოგიის მომზადება და დაინტერესებულ
196
მხარეებთან შეთანხმება;
შრომის ბაზრის ინფორმაციის მოძიება, შესწავლა/კვლევა, ანალიზი და შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის
(LMIS) შემდგომი განვითარება;
ელექტროენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. სტრატეგიისა და
სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, მისი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
საქართველოში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის
ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლებისა და სახელმწიფო რეგისტრაციის ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება;
სახელმწიფო ბალანსზე აყვანილი სასარგებლო წიაღისეულის მარაგები;
შემუშავებული და დამტკიცებული დეგრადირებული მიწების რეკულტივაციის მეთოდოლოგიის ეროვნული
ინსტრუქცია;
შრომის ბაზრის შესწავლილი ტენდენციები;
ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ამაღლებული დონე;
ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის შედეგად განვითარებული ეკონომიკის სხვადასხვა დარგები;
ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისათვის გაცემული გენერალური ლიცენზიები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 33 921.6 მლნ
ლარი შეადგინა. 2016 წელი - 2,7% (ფაქტიური); 2017 წელი - 4% (გეგმიური). საერთაშორისო რეიტინგებში
საქართველოს პოზიციები: „მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2017“ წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველო
დაწინაურდა და მე-16 ადგილზე გადმოინაცვლა 190 ქვეყანას შორის; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის
ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser Institute) მიერ გამოქვეყნებულ 2016 წლის ანგარიშით საქართველომ პოზიცია
გაიუმჯობესა და მსოფლიოში 159 ქვეყანას შორის ეკონომიკური თავისუფლების მხრივ მე-5 პოზიცია დაიკავა 7.98
ქულით; Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2017- ის მიხედვით საქართველომ პოზიცია
გაიუმჯობესა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის მე-13 პოზიციაზე კვლავ „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით;
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2016-2017 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ მიხედვით
197
საქართველომ გაიუმჯობესა პოზიცია და 59-ე ადგილზე (4,32-იანი ქულით) გადმოინაცვლა; „Transparency
International“-ის მიერ 2016 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2015 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექს“-ში
(„Corruption Perception Index“) საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესდა და 44-ე ადგილზე გადმოინაცვლა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; სამიზნე მაჩვენებლების
შენარჩუნება/გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ეკონომიკის ზრდაზე ზეგავლენის მქონე საშინაო და საგარეო ფაქტორების გაუარესება, მათ
შორის რეგიონსა და უმთავრეს პარტნიორ ქვეყნებში არახელსაყრელი ეკონომიკური მდგომარეობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეიტინგში მსოფლიო ბანკის 2016 წლის ანგარიშით „ბიზნესის კეთება 2017“
საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა 7 ადგილით და იმყოფება 16-ე ადგილზე 80.20 ქულით. მათ შორის,
სარეიტინგო პოზიცია 10 ინდიკატორიდან შემდეგ 7 ინდიკატორში გაუმჯობესდა: ბიზნესის დაწყება - მე-8 ადგილი
(96.13 ქულით); მშენებლობის ნებართვა - მე-8 ადგილი (82.84 ქულით); ელექტროენერგიით მომარაგება - 39-ე
ადგილი (82.73 ქულით); ქონების რეგისტრაცია და კრედიტის მიღება - პოზიციები უცვლელია; მინორიტარულ
ინვესტორთა უფლებების დაცვა - მე-7 ადგილი (76.67 ქულით); გადასახადების გადახდა - 22-ე ადგილი (87.43
ქულით); ვაჭრობა საზღვრებს შორის - 54-ე ადგილი (85.15 ქულით); კონტრაქტების აღსრულება - მე-16 ადგილი
(73.21 ქულით); გადახდისუუნარობა - გაუარესდა 5 პოზიციით. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის
ინსტიტუტის 2016 წლის ანგარიშით საქართველოს პოზიცია 6 ადგილით გაუმჯობესდა და მე-5-ე ადგილზე
იმყოფება 7.98 ქულით. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობით
მომზადდა საპილოტე RIA-ს დოკუმეტი "მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტზე", ასევე
მომზადდა ეკონომიკური შეფასება "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსზე";
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეიტინგული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება;
საკანონმდებლო ინიციატივებზე მარეგულირებელი გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტების მომზადება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - საქართველოში განხორციელებული რეფორმების არ ასახვა სარეიტინგო კომპანიების
შეფასებებში; არასრულფასოვანი მონაცემთა ბაზა
სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის
გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების
მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;
ხარჯების
საშუალოვადიანი
გეგმებისა
და
წლიური
ბიუჯეტების
პროექტების
მომზადება,
სახელმწიფოს
198
ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და
განაწილების მიზნით;
ეფექტურად
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური
პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად;
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების
სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
სრულად მოქცევა;
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის
დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და
საშუალოვადიანი
სამოქმედო
გეგმების
მომზადების
კოორდინაცია,
საინვესტიციო
პროექტების
მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია);
საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის
და მეთოდოლოგიის შესაბამისად;
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ
დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში;
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს
მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებასა და შესაბამისი სტრატეგიული და
სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების
იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების
შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა;
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზაციის მიზნით,
გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და
საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების
სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა;
199
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის
სრულყოფილი ფუნქციონირება;
სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება, საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული
პრიორიტეტული პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად;
დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის
ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე
გრძელვადიან პერიოდში;
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით, სხვადასხვა ინსტრუმენტების
გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად;
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების შესრულების
კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და აღებული ვალდებულებების
შესრულების მონიტორინგი;
IPSAS სტანდარტების შესაბამისად, დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის შემოღება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების
უზრუნველყოფა;
სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა, წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი
ფისკალური პარამეტრები შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით
განსაზღვრულ ზღვრულ მოცულობებს;
ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა;
საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა;
პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან;
საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის
200
ჩამოყალიბება, პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა;
საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, რაც დასტურდება სხვადასხვა
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებებით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის
შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 29,3%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი
მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 28,5%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 0,2%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს
0,8%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 42.9%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 41,1%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 66;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არსებული დანერგილი პრაქტიკის მიუხედავად შესაძლებელია მაჩვენებელი
არ გაუმჯობესდეს მეთოდოლოგიური ცვლილების ან სხვა ქვეყნების მაღალი შეფასების გამო;
შესაძლო რისკები - შეფასების მეთოდოლოგიის გამკაცრება და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებლის
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BBსტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის
შეფასებით კი “Ba2 (რაც -BBს ანალოგია) სტაბილური“ ;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
საერთაშორისო
სარეიტინგო
კომპანიების
არსებული
მაჩვენებლების
შენარჩუნება/გაუმჯობესება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი
201
ორგანიზაციებისთვის მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური
ანგარიშგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - სტანდარტების დანერგვის სირთულე
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების მდგრადობის,
უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (მათ შორის
ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის
მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და
საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის
მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის
ელექტრონული აუქციონის სისტემის
მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების
ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა).
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნიკური მხარდაჭერა;
ინფრასტრუქტურის
განვითარება,
ბიზნეს-უწყვეტობის
უზრუნველყოფა
და
ფინანსთა
სამინისტროსთვის
და
სხვა
დაინტერესებული
ორგანიზაციებისთვის
პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა;
მნიშვნელოვანი
IT
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ხელშეწყობა;
ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა;
ვებ-გვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა;
საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო
უწყება);
202
მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და
დიზაინის შემუშავება/განახლება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები
შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა
და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული
მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ
ტექნოლოგიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) მოდერნიზება და
ფუნქციონალური განახლება - არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა
ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო
პროცესების ავტომატიზაცია ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის
მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება;
ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური
რესურსის გადინება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და
საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ
რეჟიმში გადარიცხვას; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება
ახალ ტექნოლოგიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის (eTreasury) მოდერნიზება
და ფუნქციონალური განახლება - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად
გადასვლა; მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების
მოდერნიზება ან ახლის დამატება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება;
ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური
რესურსის გადინება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების
203
ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური
ადამიანური რესურსის გადინება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის (eDMS) დანერგვა
ფინანსთა სამინისტროში - ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ
ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, რაც ფინანსთა
სამინისტროს საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს მიერ აღებულ საგარეო და საშინაო ვალზე არსებულ ყველა სახის
ინფორმაციას თავი მოუყაროს ერთიან ელექტრონულ სივრცეში. ამის შედეგად, მოხდება ინფორმაციის აღრიცხვისა
და მართვის გამარტივება და გაუმჯობესება, ხოლო ფინანსური მოდელირების ფუნქციონალის გამოყენებით
შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის სხვადასხვა ჭრილში დანახვა, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს სტრატეგიული
გადაწყვეტილების მიღებას
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება
სისტემის მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება
ახალ ტექნოლოგიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის (eHRMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური
განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში;
შერჩევის და შეფასების მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (self-service) დამატება; სხვა სისტემებთან
(საქმისწარმოება, სახელმწიფო ხაზინა) ინტეგრირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი
ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის (eAuction) სისტემის
მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ
დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება;
ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური
რესურსის გადინება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 20.0000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე
მიმოწერას ახორცილებს ელექტრონულად. მხარდაჭერილია არსებული ფუნქციონალი. შემუშავებულია სისტემის
ახალი ვერსია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მოდერნიზება,
204
ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან;
სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში; სხვა საინფორმაციო
სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება;
ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური
რესურსის გადინება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის
ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული
ჰაერი).მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის (EIMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური
განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა
და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის
სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა
- ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების
და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება;
არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა.
დანერგილია ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ-ცენტრის ტექნიკურ
პლატფორმაზე. განხორციელდა მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა
მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის
უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა: სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და
სიმძლავრეების შესაბამისობა კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს-პროცესები
ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
205
სახელმწიფო ქონების მართვა (24 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება;
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის უძრავი ქონების კომპონენტის განხორციელება;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მართვის ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბება (დოკუმენტური არქივის
ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია) და ასევე, სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება;
სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების
ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა;
გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა;
მთის კურორტებზე საბაგიროებისა და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ასევე, მათი ინფრასტრუქტურის
განვითარება;
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის გაფართოება;
გურიის რეგიონში მდებარე ბლექსი - არენის ტურისტულად საინტერესო ცენტრად ჩამოყალიბების, ადგილობრივი
ბიზნესის და აღნიშნულ რეგიონში მეტი დამსვენებლის მოზიდვის ხელშეწყობა;
ბიზნეს-სერვისების განვითარება და ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
კლასიფიცირებული სახელმწიფო საწარმოები და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის შემუშავებული სწორი
სტრატეგია და მისი განხორციელება. გაყიდული საპრივატიზებო ობიექტები და მოზიდული ინვესტიციები;
საქართველოს სათხილამურო კურორტების განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაც განაპირობებს ადგილობრივი
და უცხოელი ტურისტების მოზიდვას;
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებული სამგზავრო ტერმინალი (არსებულთან შედარებით 2,5ჯერ) და მგზავრთნაკადის/ავიარეისების გაზრდილი რაოდენობა;
206
ქვეყნის ამაღლებული ცნობადობა, განვითარებული რეგიონი და ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი
შემოსავლები;
ფუნქციონირებს „ბიზნეს-სახლი", რომელიც იძლევა ერთ სივრცეში 600-ზე მეტი სერვისის გაწევის საშუალებას.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 74,9 მლნ. ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა
99.8%-ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20 %;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - საპრივატიზებო ვალდებულების შეუსრულებლობა/არაკეთილსინდისიერი
შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 135 საწარმო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად
სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები
(დაახლოებით 60 საწარმო);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - საწარმოს კაპიტალში არსებული ხარვეზები; საწარმოთა გაკოტრების პროცესში
წარმოქმნილი სირთულეები, პარტნიორებთან წარმოქმნილი სირთულეები
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება;
სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება;
მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება;
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და
207
ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები.
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების
ხარისხი და სანდოობა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება;
სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება;
ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების
ანალიზი;
ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ
ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება;
სტატისტიკური
გამოკვლევის
განხორციელება
და
საქართველოს
არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება;
სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა;
შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება;
მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;
საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და
გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და უთანაბრობის
მაჩვენებლები და სხვა);
208
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და
გავრცელება;
საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული
ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება;
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა და ბიზნესში;
საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის
მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები;
მიღებული იქნება მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის და
(შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმებისა
და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემები,
სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები;
მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ.
მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადახვა
სექტორში.
მიღებული იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ.
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები;
ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო
დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (38 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა
დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია;
საქართველოს
კანონმდებლობის
საერთაშორისო
(FATF)
სტანდარტებთან
და
ევროკავშირის
შესაბამის
209
დირექტივებთან ჰარმონიზება;
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება.
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და
დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:
დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი
ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო,
ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ
კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობას;
კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობას;
კონკურენციის
სააგენტოს
მიერ
გადაწყვეტილებების
არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
მიღების
საჯაროობის,
ობიექტურობის,
ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის
ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1.დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე
დაწყებული მოკვლევა(1 ფაქტი) დასრულდა რეკომენდაციებით ეკონომიკური აგენტების მოიმართ და
მიმდინარეობს 2 მოკვლევა 2. კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების, გადაწყვეტილებების და
210
შეთანხმებული ქმედებების(ეკონომიკური აგანტების მიმართ), ასევე სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური
რესპუბლიკის ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების (საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო) მიერ კონკურენციის შეზღუდვის დაუშვებლობის ფაქტზე შესაძლო დარღვევის
ფაქტზე დაწყებული მოკვლევა (1 ფაქტი). მოკვლევის ფარგლებში დაღვევა დადასტურდა და გაიცა რეკომენდაციები
განათლებისა და მეცნიერების სამინისრტოს მიმართ. 3. კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების,
გადაწყვეტილებების და შეთანხმებული ქმედებების ასევე ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი
ქმედებების აკრძალვის შესაძლო დარღვევის ფაქტთან მიმართებაში. მოკვლევის ფარგლებში დაღვევა დადასტურდა
და გაიცა რეკომენდაციები მოკვლევაში მონაწილე სუბიექტების მიმართ. 4.მიმდინარე წელს სააგენტომ განიხილა 3
შეტყობინება მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ. ერთს გაეცა პასუხი დაუყოვნრბლივ, დანარჩენ 2
შეტყობინებაში დასმულ კითხვებს გაეცა კვალიფიციური პასუხები. 5.სააგენტო იხილავს 1 შეტობინებას
მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ. 6.მიმდინარეობს 4 სხვადასხვა მონიტორინგი (თხილის; ფილტირიანი და
უფილტრო სიგარეტების; ბავშვთა კვების და საავტომობილო დაზღვევის ბაზარზე);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის
ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში
თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი
დაშვების დათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე
შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური
აგენტების თანასწორუფლებიანობის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის
დაუშვებლობა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის
არამართზომიეი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების დაუშვებლობა
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (23 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსურ ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით, აუდიტის
ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების
საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან,
ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას;
ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და
საბჭოს 2013/34/EU
დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების,
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება
ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების მიზნით.
პროექტის
მოსალოდნელი
აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა.
სუბიექტების ანგარიშგების ხელმისაწვდომობა
211
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების განვითარება
საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობის ამაღლება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა და
სამოქმედოდ შემოღება, 50 აუდიტორული ფირმისათვის; ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების
თარგმნა და სამოქმედოდ შემოღება, 500 საწარმოსათვის. მე-2 და მე-3 კატეგორიის 2500 საწარმო, რომლებიც
გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შემოღება, 400
აუდიტორული ფირმისათვის; ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შემოღება 1000
საწარმოსათვის. მე-2 და მე-3 კატეგორიის 3200 საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური
ანგარიშგების სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა; პერსონალი
კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 500
დარეგისტრირებული აუდიტორი და 250 დარეგისტრირებული აუდიტორული ფირმა; 100 აუდიტორული ფირმა ,
რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნება მოკვლევის სისტემა 20 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ
ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სისტემას. 20 აუდიტორული ფირმისთვის ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 1000
დარეგისტრირებული აუდიტორი და 400 დარეგისტრირებული აუდიტორული ფირმა. 400 აუდიტორული ფირმა ,
რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნება მოკვლევის სისტემა 400 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ
ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სისტემას. 180 აუდიტორული ფირმისთვის
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა; პერსონალის
კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 3 პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, 3 განგრძობითი
განათლების პროგრამა და მათ განმახორციელებელი 3 მასერთიფიცირებელი ორგანიზაცია. შედეგად 100
სერტიფიცირებული ბუღალტერი და 500 განგრძობითი განათლების კურსდამთავრებული აუდიტორი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 3 პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, 3
განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათ განმახორციელებელი 3 მასერთიფიცირებელი ორგანიზაცია, შედეგად
500 სერტიფიცირებული ბუღალტერი და 1000 განგრძობითი განათლების კურსდამთავრებული აუდიტორი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
212
შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - წარდგენილი 260 ფინანსური ანგარიშგება და 20 არაფინანსური ანგარიშგება, მათი
ხარისხიანობის შეფასება; პორტალზე განთავსებული 70 ანგარიშგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარდგენილი 80 000 ფინანსური ანგარიშგება და 800 არაფინანსური ანგარიშგება, მათი
ხარისხიანობის შეფასება; პორტალზე განთავსებული 80 800 ანგარიშგება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა; პერსონალი
კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (49 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან
ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
და
ბიზნეს-გაერთანებებთან
პარტნიორული
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და
უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო
გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა და აგრეთვე, ქართული
კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარების, რეგიონულ/საერთაშორისო
ვაჭრობის და ეკონომიკაში ინტეგრაციისა და აგრეთვე, რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და
ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის
ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომადგენლობების გააქტიურება;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების
შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
213
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის ტრენინგების ჩატარება ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილის, ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ ამოქმედებულ მოთხოვნებთან
დაკავშირებით;
საქართველოს ბიზნეს სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით
სამთავრობა კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო
საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;
რეგიონული პალატების ქსელის გაფართოვება, რეგიონულ მცირე და საშუალო მეწარმეებთან თანამშრომლობისა და
მათთვის პალატის სერვისების მიწოდების მიზნით;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ქსელის გაფართოვება რეგიონებში,
რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ
საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველოევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო
თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და
პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო
საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დავების
განხილვის
მიზნით
საქართველოს
ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების
გაზრდილი რიცხვი;
ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო
ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა.
საბოლოო შედეგის
214
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 34 ბიზნესფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა
მიიღო 1 300-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და
დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და
ბიზნეს-პარტნიორების რიცხვის გაზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში; ძირითადი
ნედლეულის ფასების ვარდნა საერთაშორისო ბაზარზე
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის
გაფართოება;
CIB პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა
საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება;
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის
საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია;
სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა ISO
9001 სტანდარტის შესაბამისად და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში
ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება;
მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაზომვების პრიორიტეტულ სფეროებში ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურება;
მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.
215
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სამი მეტროლოგიური ლაბორატორია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღიარებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება-2018წ; აღიარების
მიღწევა დამატებით 2 სფეროში და უკვე აღიარებულ 1 სფეროში დიაპაზონის გაფართოება - 2019წ; აღიარების
მიღწევა დამატებით 5 სფეროში - 2020წ.; აღიარების მიღწევა დამატებით 5 სფეროში - 2021წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების (BIPM, COOMET) მხრიდან აღიარების
პროცესის ვადების და პროცედურების შეცვლა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები
შემდეგი 9 მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა,
ნივთიერებათა ხარჯი (აირის საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმია და რადიოფიზიკა (ხმაურის გაზომვები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ დამატებით განახლებული 3 ლაბორატორია: 2018 წელს - 1 ლაბორატორია;
2019 წელს - 1 ლაბორატორია; 2021 წელს - 1 ლაბორატორია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18%;
შესაძლო რისკები - აღჭურვილობის დროული ვერ შეძენა ტექნიკური სპეციფიურობიდან გამომდინარე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის იანვრის მდგომარეობით სულ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 9400
საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად 2018წ.; 13400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად-2019წ.; 15400
საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად - 2020წ.; 17400 საერთაშორისო და
ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად - 2021წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა შეიზღუდოს საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტების ბაზაზე ხელმისაწვდომობა ამ
ორგანიზაციებში წევრობის შეფერხებით ან ამავე ორგანიზაციების მიერ სტანდარტების გაუქმება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებობს 6
ტექნიკური კომიტეტი: ტკ 1-ელექტროტექნიკური კომიტეტი; ტკ 2-მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება; ტკ 3სასურსათო პროდუქცია; ტკ 4-ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; ტკ 5 "მშენებლობა და
მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები"; ტკ 6 "ბუნებრივი გაზი";
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 6 ტექნიკური
კომიტეტის შექმნა - 2018წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 7 ტექნიკური
კომიტეტის შექმნა - 2019წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 8 ტექნიკური
კომიტეტის შექმნა - 2020წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 9 ტექნიკური
კომიტეტის შექმნა - 2021წ;
216
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონი პირების დაბალი აქტივობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების
გატარება - 2019წ.; მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება- 2020წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის გაჭიანურება პასუხისმგებელი უწყების მიერ
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და
ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების
ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;
ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის ცენტრის
შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება;
აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ EA-ს ხელმომწერ მხარედ აღიარებისათვის
დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად
დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის
მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია;
EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად
აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის გაუმჯობესული და განახლებული სისტემა;
აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად
217
დანერგვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის ქართული ვერსია და
მომზადებული ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი პროექტი - 2018წ. ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის
მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით - 2019წ.; ტესტირების და
საკალიბრებელი ლაბორატორიების ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული
სამუშაოები - 2020წ.; აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით - 2021წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და
აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და
ნებაყოფლობით სფეროებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური
რეგლამენტების სფეროში აკრედიტაციის განხორციელება - აკრედიტაციის განხორციელება მთავრობის მიერ
დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში 2018-2021წწ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური რეგლამენტების მოქმედების შეჩერება, ან/და აკრედიტაციის მიღებაში
დაინტერესების უქონლობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში)
ასოცირებული წევრი და მონაწილეობს მის მუშაობაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის
გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება - ჩატარებულია ევროპული თანამშრომლობის (EA)
მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის შეფასება - 2018წ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა
აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. საქართველოს ეკონომიკის
საჭიროებების მიხედვით, საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILAC – International Laboratory Committee ან/და IAF
(International Accreditation Forum) წევრობის დაკმაყოფილებული პირობები 2019-2021წწ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - EA-ს პროცედურების მკვეთრი ცვლილება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურეობის
პირველი ეტაპი შვეიცარულ კომპანია „SGS Société Générale de Surveillance SA“-ს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
218
გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის პროცესის
მხარდაჭერისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიღებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურეობა
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად
დანერგვისთვის - 2018წ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული
ტესტირების სრულად დანერგვის ღონისძიებების განხორციელება - 2019-2020წწ.; ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა - 2021წ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20%;
შესაძლო რისკები - მომსახურების არასრული მიწოდება ან სამუშაო ჯგუფის მხრიდან გაწეული მომსახურების
ნაწილის დაწუნება
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (61 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი;
გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და
არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად
შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს
შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში;
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა,
განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის
უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური
ხარჯვა;
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების
გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება;
მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა
მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა;
დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა;
219
განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური
ხარჯვა;
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების
გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება;
მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა
მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა;
დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა;
განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა
გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის
რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; გატარდა წარმატებული რეფორმები და
განხორციელდა სისტემის მოდერნიზაცია, რამაც უზრუნველყო მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა;
განხორციელდა საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება; სახელმწიფო
შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო
საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; დაინერგა
სახელმწიფო შესყიდვების ახალი საშუალებები და მეთოდები (ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა
გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ
ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას); დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება,
რომელმაც უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო კორუფციული
რისკების შემცირება და ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის,
სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა
გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის
220
რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო
ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ შემსყიდველ ორგანიზაციათა და
მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა, აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს მიერ
გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და სისტემის მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან
ერთად, უახლოეს მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს
საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და სახელმწიფო შესიდვებში მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო
ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ცოდნის გაზიარების მიზნით
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან
დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის
ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი
საშუალებებისა და მეთოდების დანერგვა, მაგალითად: ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა
გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ
ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას. დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება,
რომლის თანახმადაც აღარ არსებობს ვაჭრობის რაუნდები, ხოლო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის
გარდა ყველა მონაცემი დაფარულია ტენდერში ხელშეკრულების დადებამდე. ტენდერის აღნიშნულმა ფორმამ
მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, ასევე შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო
კორუფციული რისკების შემცირება და უზრუნველყო ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების
წარმოდგენა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის,
სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული
პროცესების ეფექტურად მართვა;
მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა;
სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის მიზნით;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდებისა და
ქონების განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდის მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა
221
ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა;
სერვისების განვითარება;
პირტალის ბრუნვის ზრდა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 72.0 ათასამდე მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - მომხმარებელთა მხრიდან სერვისის გამოუყენებლობა/უსაფრთხოების დონის შემცირება
222
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
01 01
06 02
04 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
52,091.0
40,103.2
15,822.0
52,091.0
40,103.2
15,822.0
-
54,696.0
16,045.0
57,430.0
42,282.0
16,045.0
60,302.0
43,012.0
16,045.0
06 04
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
14,535.0
14,535.0
-
14,535.0
14,535.0
14,535.0
05 01
06 01
02 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
საარჩევნო გარემოს განვითარება
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
14,517.2
11,250.0
9,800.0
14,517.2
11,250.0
9,800.0
-
14,952.7
11,500.0
9,800.0
15,401.3
11,750.0
9,800.0
15,863.3
12,000.0
9,800.0
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის,
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
7,485.0
7,485.0
-
7,485.0
7,485.0
7,485.0
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
13,783.0
7,450.0
6,333.0
10,100.0
10,100.0
10,100.0
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
6,380.0
6,380.0
-
6,500.0
6,500.0
6,800.0
41 01
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები
(საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
5,500.0
5,500.0
-
6,000.0
6,500.0
7,000.0
26 08
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
33,870.7
4,170.0
29,700.7
16,290.0
16,870.0
17,170.0
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
2,460.0
2,460.0
-
2,460.0
2,460.0
2,460.0
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
2,863.3
2,135.0
728.3
2,435.0
2,435.0
2,435.0
223
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
2,000.0
2,000.0
-
2,100.0
2,200.0
2,200.0
26 09
50 00
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
2,000.0
1,400.0
2,000.0
1,400.0
-
1,400.0
1,400.0
1,400.0
06 03
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
1,170.0
1,170.0
-
1,190.0
1,200.0
1,220.0
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
860.0
860.0
-
860.0
860.0
860.0
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
800.0
800.0
-
800.0
800.0
800.0
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
735.0
735.0
-
735.0
735.0
735.0
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
725.0
725.0
-
725.0
725.0
725.0
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
625.0
625.0
-
625.0
625.0
625.0
224
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
610.0
610.0
-
610.0
610.0
610.0
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
595.0
595.0
-
595.0
595.0
595.0
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
595.0
595.0
-
595.0
595.0
595.0
26 06
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
3,910.0
590.0
3,320.0
3,700.0
4,000.0
4,200.0
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
585.0
585.0
-
585.0
585.0
585.0
53 00
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
500.0
500.0
-
500.0
500.0
500.0
26 12
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
55,607.7
-
55,607.7
53,554.0
40,754.0
40,754.0
05 02
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
900.0
-
900.0
910.0
920.0
930.0
26 11
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
2,450.0
-
2,450.0
2,100.0
2,100.0
2,100.0
56 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
3,400.0
-
3,400.0
3,400.0
3,400.0
3,400.0
26 10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
65,560.0
-
65,560.0
48,750.0
48,750.0
48,750.0
375,488.1
207,488.4
167,999.7
296,532.7
330,947.3
336,591.3
კოდი
დასახელება
სულ
225
საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში საქართველოს მთავრობის საქმიანობის
უფლებამოსილებების განხორციელება.
კონტროლი
და
სხვა
სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა (01 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს მოსახლეობის
უზრუნველყოფა;
მიერ
საქართველოს
პარლამენტისათვის
მინდობილი
ინტერესების
დაცვის
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა;
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით ქვეყნის დეოკუპაციის მიღწევის მიზნით;
კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში
უფლებამოსილებების განხორციელება;
საქართველოს
მთავრობის
საქმიანობის
კონტროლი
და
სხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების რატიფიცირება და მათთან შეერთება;
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მიღება და მის შესრულებაზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება;
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ყოველწლიური ანგარიშების მოსმენა და შესაბამისი
რეკომენდაციების მომზადება;
226
საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა სახელმწიფოთა პარლამენტარებთან აქტიური
თანამშრომლობა;
საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, ევროკავშირსა
და ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესების გაღრმავება, მათ დირექტივებთან ჰარმონიზება გაწევრიანების მიზნით;
პარლამენტის დროებითი კომისიების და გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საბჭოს საქმიანობის
უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება, მოქალაქეთა
მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქვეყნის მდგრადი განვითარება და ცხოვრების ხარისხის ამაღლება.
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა (01 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
კანონმდებლობის თანახმად, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება პოლიტიკური გაერთიანებების (საპარლამენტო
ფრაქციები) და მაჟორიტარი წევრების ბიუროების მუშაობის ხელშეწყობის მიზნით. ასევე, მათი ხელშეწყობა
პარლამენტის და მისი ორგანოების საქმიანობაში მონაწილების, კანონშემოქმედებითი და მაკონტროლებელი
(საზედამხედველო) საქმიანობის განხორციელების მიზნით.
კონსტიტუციური პრინციპების შესაბამისად, ქვეყნის სრული პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობა, ქვეყნის
მართვა-გამგეობაში პოლიტიკური ძალების ფართოდ წარმოდგენა.
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა (01 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
საქართველოს პარლამენტის ბიუროს, პარლამენტის თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების, პარლამენტის
წევრების, კომიტეტების, საპარლამენტო ფრაქციების, უმრავლესობის და უმცირესობის, პარლამენტის საგამოძიებო
და სხვა დროებითი კომისიების სააქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, დოკუმენტური, საინფორმაციო,
საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური და სოციალურ- საყოფაცხოვრებო მომსახურების უზრუნველყოფა;
პარლამენტის პლენარული სხდომების მომზადება, კანონპროექტებით უზრუნველყოფა და საკითხების განხილვისას
გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა;
227
პარლამენტის წევრებისათვის მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელის შეწყობა;
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით პარლამენტის საქმიანობის გაშუქება და დოკუმენტების გამოქვეყნება;
პარლამენტისა და მისი აპარატის საქმიანობის თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შექმნის,
გამართულად მუშაობის და განვითარების უზრუნველყოფა;
პარლამენტის ვებგვერდის მართვა, განვითარება და ტექნიკური უზრუნველყოფა;
საქართველოს
კანონმდებლობით
გადაწყვეტისათვის ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
პარლამენტის
გამგებლობისთვის
მიკუთვნებული
სხვა
საკითხების
საპარლამენტო საქმიანობის ღიაობა, ინფორმაციის გამჭირვალობა და ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობის
გაზრდა, ანგარიშვალდებულება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, საჯარო ინფორმაციის მიწოდების
უზრუნველყოფა.
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (06 02)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
არჩევნების დაგეგმვა
უზრუნველყოფა;
-
სამართლებრივი,
ორგანიზაციული,
ფინანსური
და
მატერიალურ-ტექნიკური
არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა;
საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში;
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
პროექტის
მოსალოდნელი
სამართლიანად შემდგარი არჩევნები;
228
საბოლოო შედეგი
საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია;
საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები:
არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების
თანამდებობის პირები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და
განხილული დავების რაოდენობა
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც
მოიცვა მედია საშუალებების დაფარვის არეალმა
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან
დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა
რაოდენობა
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო
პროგრამების რაოდენობა
7.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები
8.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის (ცესკო/ოლქები/უბანი) მოწყობა,
საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა/განახლება
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 04)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური
პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
229
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების
გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
და
ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის
ხელშეწყობა;
საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ჩატარება
მიმართულებების
მიხედვით
ჩატარებული
საგრანტო
კონკურსები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ
ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და
სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული
ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების
მონიტორინგი;
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების
მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი
სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა;
საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა.
აუდიტორული
ორგანოების
საერთაშორისო
230
საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების ჩატარება
კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა
თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და
სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ
განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის
შეტანა;
სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო
პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული
არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და
ტექნიკური უზრუნველყოფა.
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოება, ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და
არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა, სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი
231
საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი)
ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია;
სამართლის
ცალკეული
დარგის
განვითარების
აუცილებლობისა
და
პერსპექტივების
შესწავლა,
სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების
პრობლემატიკის შესწავლა, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება,
სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და
ნორმატიული
აქტების
პროექტების
მომზადება,
საზღვარგარეთის
სახელმწიფოთა
კანონქვემდებარე
კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების
შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება,
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან
დაახლოების სახელმძღვანელოს შემუშავება;
ეროვნული კანონმდებლობის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და საერთაშორისო
ორგანიზაციებში წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო
დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებში
სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე; სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან
თანამშრომლობა და მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობის კოორდინირება. ასევე, ეროვნულ
სასამართლოში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს
ინტერესების დაცვა, ხოლო, ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით;
სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის
(მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი
შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და შესაბამისი
დასკვნის პროექტის მომზადება. ასევე, ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული
სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება;
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება,
ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების
მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია,
ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ყოველწლიური განახლება, პროგრესის ანგარიშის და შესრულების
შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება, ანტიკორუფციული კუთხით მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე
(მათ შორის კანონპროექტებზე) მუშაობა; ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის საკოორდინაციოსაკონსულტაციო მექანიზმის − ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; ღია
მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს
წარმომადგენლობის მონაწილეობის (თავმჯდომარეობა) უზრუნველყოფა;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა; გენდერული
თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების,
232
არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის
პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე
ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის
იმპლემენტაციის ხელშეწყობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება;
საქართველოს და საერთაშორისო სასამართლოებში მიმდინარე დავების წარმატებით დასრულება;
ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქართველოს საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ევროკავშირის სამართლის 55 აქტთან დაახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
ევროკავშირის სამართლის 215 აქტთან დაახლოება (2018 წელი- 59 აქტთან დაახლოება; 2019 წელი- 79 აქტთან
დაახლოება; 2020 წელი- 41 აქტთან დაახლოება; 2021 წელი- 36 აქტთან დაახლოება;);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების არასაკმარისი ჩართულობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საერთო სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია
იუსტიციის სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წარმოებული საქმეების 80% დასრულებულია იუსტიციის
სამინისტროს /სახელმწიფოს სასარგებლო შედეგით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%-30%
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების არანაკლებ 80% არის
საქართველოსთვის წარმატებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საერთაშორისო სასამართლოებში დასრულებული საქმეების
არანაკლებ 80% არის საქართველოსთვის წარმატებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - სასამართლოს მიერ დიდი რაოდენობის ერთგვაროვან საქმეებზე დარღვევის დადგენა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების უწყებათაშორისი კოორდინაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მიმართულებების სამოქმედო გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების მხრიდან ნაკლები ჩართულობა
233
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი
დოკუმენტებით, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი
განახლება, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ეროვნული
საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა;
კინოფირებისა და საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა; ადგილობრივ არქივებში
დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო
დოკუმენტების დაცვის და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის
მშენებლობა და აღჭურვა;
მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით
მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული, ეროვნული საარქივო ფონდის მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის,
გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების და ეროვნული საარქივო ფონდის
დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და
განვითარება;
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივების შენობებისათვის ხანძარქრობის სისტემების მოწყობა,
ნიტროფუძიანი და ტრეაცეტატული ფირების მქონე დოკუმენტების საცავის მშენებლობა და აღჭურვა, თბილისში
მდებარე ეროვნული არქივის ეზოში დამხმარე სამეურნეო სათავსოებისა და სკვერის, ასევე, სანიაღვრე სისტემის
მოწყობა და შენობის კაპიტალური რემონტი.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული
არქივის დოკუმენტები;
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები;
შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ბოლოსათვის აშენებული/გარემონტებული და აღჭურვილი 5 არქივი,
ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 41 ადგილობრივი არქივი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი; 2019 წელს - ცენტრალიზაციას
დაექვემდებარება 2 არქივი;
234
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი პროექტის ვადის ცვლილება 2-3 თვე;
შესაძლო რისკები - სამშენებლო-სარემონტო და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ელექტრონული სერვისები: საარქივო დოკუმენტების
ელექტრონული რეესტრი; აფხაზეთის ვირტუალური არქივი; ფოტო, საეკლესიო და ფონდების ელექტრონული
კატალოგები, საკომლო წიგნების ელექტრონულ მონაცემთა ერთიანი ბაზა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 1 სერვისი;
შესაძლო რისკები - პროექტთა პრიორიტეტიზაციის ცვლილება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში
დასკანერებული 4 700 ათას დოკუმენტზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნება დამატებით 700 ათასი
გვერდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%-5%;
შესაძლო რისკები - მწყობრიდან გამოსული ძვირადღირებული სკანერული აპარატურის სწრაფად ჩაუნაცვლებლობა.
სკანირების ჯგუფში ადამიანური რესურსების მკვეთრი კლება
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (36 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე.
სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისების გახსნა.
სამსახურის მანდატის გაფართოებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით,
დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა.
სამსახურში
იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე
საადვოკატო მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით.
უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი.
235
გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების
შესახებ.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი (41 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის
მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;
უფლებათა
დაცვის
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით
რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი
რეაგირება;
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;
საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;
ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის
დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;
ადამიანის
უფლებათა
თემატიკაზე
საჯარო
დებატების
გამართვა,
კონკურსების
ჩატარება,
სხვადასხვა
236
პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და
რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და
ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი
სახელმწიფო უწყებებისთვის;
მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის
ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში;
არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო
დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების
შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის
დარღვევასთან
დაკავშირებული
განცხადება/საჩივრების
შესწავლა
და
შესაბამისი
დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ
არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის,გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში
დანერგვის ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;
გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების
237
შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;
ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების
შესრულება;
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სფეროში.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება;
საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია;
დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია;
რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო
ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება;
სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო
დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა.
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების
რაოდენობა წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და
არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში; დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის
მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა; საქართველოს სახალხო
დამცველის
აპარატის
თანამშრომელთა
პროფესიული
გადამზადების
მიზნით
ჩატარებული
ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა.; საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე,
ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის
მონიტორინგი
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - იუსტიციის სახლი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი
პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
238
სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი
დანახარჯების შემცირება. იუსტიციის სახლში დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია:
სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ენერგოკომპანიების რიგი სერვისების დანერგვა. იუსტიციის სახლის
სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი
დაინტერესებულ ქვეყნებში;
ინფრასტრუქტურული ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის
მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას;
იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა ზოგიერთ დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში (ახაქალაქი,
მარტვილი, ხონი, სენაკი, ბოლნისი, ხაშური).
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი;
მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს მომხამრებელთა კმაყოფილების დონე სავარაუდოდ შეადგენს 86%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შეადგენს 86-88%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3.5%;
შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა; არასაკმარისი საკადრო რესურსი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა სავარაუდოდ იქნება 21 000
მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 24 000
მომხმარებელს. 2019 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2020
წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2021 წელი - მომხამრებელთა
საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 26 000 მომხმარებელს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა
ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05)
პროგრამის
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
239
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის
ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის
პრინციპით;
ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება, ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის
(მდგრადობის) ტესტირება, კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება
და მართვა, კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება, ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ
კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა;
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის
აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ - ელექტრონული
სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა, „მოქალაქის პორტალი“ სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებულ სხვადასხვა სახის ელექტრონულ სერვისზე ყველა
დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის
მხარდამჭერი სისტემა“ - ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები, სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების
ეტაპობრივად დამატება. ეროვნული სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების
ხელშეწყობა; რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული
სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია; რეესტრის სუბიექტის
მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა,
პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო
დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით;
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე
რეაგირება;
დროული და ეფექტური
ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებულია 160 სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 200 სერვისი, 2019
წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 230 სერვისი, 2020 წელს მონაცემთა გაცვლის
ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 250 სერვისი, 2021 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში
240
ხელმისაწვდომი 270 სერვისი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სერვისიების ინტეგრაციის შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 1300
ინციდენტზე. დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების
გზების მეთოდების შესახებ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად არანაკლებ 1000
ინციდენტზე მოხდება რეაგირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების მხრიდან ვერ მოხდა კომპიუტერული
ინციდენტის დაფიქსირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ღია მონაცემების პორტალზე - data.gov.ge - ატვირთულია 500 მონაცემთა ცხრილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 550 მონაცემთა ცხრილი, 2019
წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 700 მონაცემთა ცხრილი, 2020 წელს ღია მონაცემების პორტალზე
გამოქვეყნებული 800 მონაცემთა ცხრილი, 2021 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 900 მონაცემთა
ცხრილი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან არასაკმარისი ნება
მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (26 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია;
შერჩეულ 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ
საპილოტო პროექტის შედეგად გამოვლენილი მონაცემების და ინფორმაციის დამუშავება, რაც შედარდება პროექტის
დაწყებამდე არსებულ მონაცემებთან. მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პოლიტიკისა და პროცედურების
ეფექტურობის შეფასება;
მიწების რეგისტრაციის რაოდენობრივი ზემოქმედება მიწებთან დაკავშირებულ გარიგებებზე, მიწებთან
დაკავშირებულ დავებზე, მიწაში კაპიტალდაბანდებებზე, სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობასა და
მომგებიანობაზე;
საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური
რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
პროექტის
მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
241
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რესგისტრაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა წარედგინება მთავრობას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დროში დაგვიანება 2-3 თვე (პროექტი მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის
პროცედურების დაცვით, ამდენად ყველა პროცედურა საჭიროებს ბანკისგან ოფიციალურ თანხმობას);
შესაძლო რისკები - მონაწილე მხარეების ნაკლები ჩართულობა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა;
კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში
მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა
სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან;
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების
და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული
აქტივობების კონტროლი;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო
დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); ინსპექტორის გადაწყვეტილებების
აღსრულებაზე კონტროლი;
სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების
არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად;
ფაილურ სისტემათა კატალოგების (არსებული ფაილური სისტემების დეტალური აღრიცხვა) რეესტრის წარმოება და
გამოქვეყნება;
242
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების,
საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის
მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი;
ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ.
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი
რაოდენობა; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ჩატარებული ტრენინგების, საჯარო შეხვედრებისა და
სემინარების რაოდენობა
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვისა და ადამინური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების
პროცესის კოორდინაცია, საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ
შესრულებული სამუშაოს შეფასებისა და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის დანერგვა. ასევე, მოხელეთა
ერთიანი კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების სისტემის დანერგვა.
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი
გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის შესაბამისად.
დეკლარაციების
მონიტორინგი
კანონით
ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება;
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის;
243
მიზანი
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების“ შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული
ფონდის ფუნქციების შესრულება.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 – 19 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები
სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან
კოორდინირებულად
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და
პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული
პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის
პროცესის და ადგილობრივი თვითმმართელობის ორგანოების საქმიანობას მონიტორინგის გაწევა.
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (26 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე
გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით
სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას,
ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების
მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე
ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT
მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო
ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას;
სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით
შესაბამისი კვლევების ჩატარება და დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე მორგებული კონკრეტული ინოვაციური
ბიზნესგადაწყვეტილებების შემუშავება;
244
ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება; დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის
(ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი
სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის ქლაუდინფრასტრუქტურით
(IaaS) სარგებლობის უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების
მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწია 47 ორგანიზაციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელი - მომსახურება გაეწევა 53 ორგანიზაციას 2019 წელი - მომსახურება გაეწევა 59
ორგანიზაციას 2020 წელი - მომსახურება გაეწევა 65 ორგანიზაციას 2021 წელი - მომსახურება გაეწევა 70
ორგანიზაციას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 ორგანიზაცია;
შესაძლო რისკები - 1. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის ბიუჯეტის დეფიციტი 2. ბაზარზე კონკურენტი
ორგანიზაციის მიერ ფასების შემცირება (თვითღირებულებაზე ქვემოთ) 3. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის
შიდა პოლიტიკის მიდგომის ცვლილება აუთსორსიდან საკუთარ IT ჯგუფზე გადასვლაზე
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და აღნიშნული
სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა;
მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება,
სოფლიდან გაუსვლელად როგორც სახელმწიფო (სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და
სხვ.), ისე კერძო სექტორის (საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სხვ.) მომსახურების უზრუნველყოფა. მუნიპიცალური
სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული
მმართველობის სისტემის (მმს) დანერგვა;
სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის
ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების დაკავშირება ახალ მისამართებთან,
სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია და სააგენტოს ბიზნეს პროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში მოაქცევს
245
სააგენტოში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას. საინფორმაციო
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებისა და განვითარების გზით სერვისებზე უფრო მაღალი
ხელმისაწვდომობის და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების უზრუნვეყოფა. ციფრული ხელმოწერის,
ციფრული შტამპის, დროის აღნიშვნის, ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემის დანერგვა და გაუმჯობესება;
მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით, კომისიის როგორც
ანალიტიკური, ასევე, ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, მიმდინარე წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი
სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, შემდგომი წლების სტრატეგიის დოკუმენტისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სააგენტოს არსებული და ახალი სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ცენტრალურ,
ასევე ადგილობრივ დონეზე;
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის ფუნქციონირებს 50 საზოგადოებრივი ცენტრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ფუნქციონირებს 65 საზოგადოებრივი ცენტრი, 2019 წელს - 70
საზოგადობრივი ცენტრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4 საზოგადოებრივი ცენტრი;
შესაძლო რისკები - მზაობისა და შესაძლებლობების ნაკლებობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია მინიმუმ 4 ახალი და განვითარებულია მინიმუმ 8 არსებული სერვისი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 სერვისი;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; პროექტთა პრიორიტეტიზაციის ცვლილება; სახელმწიფო
და კერძო უწყებების მზაობისა და შესაძლებლობების ნაკლებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის დასრულდება 2016-2020 წ.წ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წ.წ.
სამოქმედო გეგმის 2017 წლის მონიტორინგი და დაიწყება შეფასების პროცესი; დამტკიცდება მიგრაციის სტრატეგიის
2018 წლის სამოქმედო გეგმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - შემუშავდება და დამტკიცდება 2019 წლის სამოქმედო გეგმა; 2019 წელს შემუშავდება და დამტკიცდება 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 2020 წელს - შემუშავდება და დამტკიცდება 2021-2030 წწ.
მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა; 2021 წელს - შემუშავდება და დამტკიცდება 2022 წლის
სამოქმედო გეგმა;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა
246
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (56 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით)
სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია;
საქართველოს
სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება.
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია;
სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა;
კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია.
სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა;
კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ
ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირებისა და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების)
რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
247
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების გახსნილი,
დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია
მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული სივრცითი მონაცემების
წარმოება და ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით სახელმწიფო უწყებების, ბიზნესსექტორის, აკადემიური
წრეებისა და მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომობა;
ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ შიდა და გარე
მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო სისტემებთან.
მომხმარებლებისთვის ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება დანიშნულების ადგილამდე
მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების
გათვალისწინებით;
სახელმწიფო პროექტის „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია“ ფარგლებში მიწის
ნაკვეთების სპორადული რეგისტრაციის განხორციელება, რაც გულისხმობს მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების
უფლებისა და რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციას პირის განცხადებისა და მის მიერ
წარდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის საფუძველზე;
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული
პირების სარეგისტრაციო მასალათა დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ
მატარებლებზე გადატანა, ,, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული
საარქივო დოკუმენტაცია განთავსება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ნებისმიერი დაინტერესებული
პირისთვის ხელმისაწვდომობა;
IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და
სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის გაფართოებას;
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელება:
სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონული
არქივის
რეკონსტრუქცია/რემონტი, ახალი საცავების მშენებლობა და სათანადო დონეზე აღჭურვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა;
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია;
სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის ვერსია v1.0; ეროვნული
სანავიგაციო სისტემის 1.0 ვერსია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v2.0; ეროვნული
სანავიგაციო სისტემის 2.0 ვერსია; 2019 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v3.0;
ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 3.0 ვერსია; 2020 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის
v4.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 4.0 ვერსია; 2021 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების
248
ინფრასტრუქტურის v5.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 5.0 ვერსია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა პირდაპირპროპორციულია გაწერილი შესაძლო
რისკების არსებობაზე;
შესაძლო რისკები - პოლიტიკური მხარდაჭერის შესუსტება; საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან
ტექნიკური და ფინანსური დახმარების შეწყვეტა; სხვადასხვა უწყების ფუნქცია-მოვალეობების არასრულფასოვნად
შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - წარმატებით დასრულდა 100 000 განცხადება მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასთან
დაკავშირებით;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
მოქალაქეთამოთხოვნის
90%
შემთხვევაში
დაურეგისტრირებელიმიწისნაკვეთებისრეგისტრაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი არასრულყოფილი
ინფორმაცია
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსთვის დამუშავებული, დაახლოებით, 83 193 საქაღალდე, არქივირებული 39 100 საქმე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - დამატებით 12 834 საქაღალდის დამუშავება; დამატებით 18 000
საქმისდაარქივება; 2019 წელს - დამატებით 4664 საქაღალდის დამუშავება; დამატებით 18 000 საქმისდაარქივება; 2020
წელს - დამატებით 18 000 საქმისდაარქივება; 2021 წელს - დამატებით 18 000 საქმისდაარქივება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის გადინება
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით
სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა. ნორმატიული აქტებისათვის იურიდიული ძალის
მინიჭების მიზნით მათი სრული ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge);
ხელმისაწვდომ, დაცულ, მუდმივად განახლებად ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც მომხმარებელს
შეუძლია იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო
ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები
და საჯარო განცხადებები;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ ანგარიშგებასთან
დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნა, ასევე, საქართველოს
249
კანონმდებლობის/კანონპროექტების ინგლისურ ენაზე თარგმნა. ახალი ტერმინების „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე
(ე.წ. მთარგმნელობით მეხსიერება (TM) და ერთიან ტერმინოლოგიურ ბაზა (TB)), მუდმივად დამუშავება და
განახლება;
დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო
მიზნებისათვის სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური ვერსიების
გამოცემა;
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ცენტრალურ შენობაში მდებარე კინოდარბაზის შენობის რეაბილიტაცია და
თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ვებგვერდზე რეგისტრირებული იქნება 62 400 მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში, ყოველწლიურად, მომხმარებელთა 1 500 ერთეულით ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 300 მომხმარებელი;
შესაძლო რისკები - ახალი პროგრამული ფუნქციონალების დამატების შეფერხება
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (05 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების
შემუშავება და განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების
განხორციელება და მომსახურების სისტემის სრულყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის
ინსტიტუციური განვითარება.
250
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
34 02
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და
მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
82,645.0
82,645.0
-
93,900.0
98,400.0
98,400.0
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
12,870.0
12,870.0
-
13,000.0
13,000.0
13,000.0
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
1,600.0
1,600.0
-
1,600.0
1,600.0
1,600.0
34 03
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
685.0
685.0
-
1,000.0
1,500.0
1,500.0
97,800.0
97,800.0
-
109,500.0
114,500.0
114,500.0
სულ
251
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (34 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი)
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა
და
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო
გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების
განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია,
ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ.
ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა
საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების
სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული
მომსახურების შესყიდვა, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე
საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა სათანადო სამართლებრივი აქტის
საფუძველზე, აშენებულ და რეაბილიტირებულ ობიექტებში დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების
დასრულებამდე ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა;
ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა
საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად
ჩასახლების 10-მდე ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის
შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;
252
შესაძლო რისკები - კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი
კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 1072 ოჯახს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ თბილისსა და საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცემა დევნილთა 1230მდე ოჯახს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება (ჩაშლა), კონტრაქტით
გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 253 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 550 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 630 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით
გაეწია ფულადი დახმარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით
გაეწევა ფულადი დახმარება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 50 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული
ხარჯის დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება
ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება;
შესაძლო რისკები - ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწია
საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების
253
გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს
გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება;
დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში
არსებულ ობიექტებში (სულ 170 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ
საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების
თანადაფინანსება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (34 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო პოლიტიკის
შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან;
ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა ან/და მათთვის საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურება;
ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და შენახვა;
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან
იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ ადაპტაციისა და ინტერგაციის ხელშეწყობა;
დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება;
არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების
მიმართულებით ღონისძიებების გატარება;
კანონიერი
მესაკუთრეებისთვის
უფლებების
აღდგენის
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა
და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება;
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება ქართული ენის,
254
კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ეკომიგრანტების
საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურეკონომიკური რეინტეგრაცია;
საქართველოში თავშესაფრის არსებული სისტემის მაქსიმალურად მიახლოება საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებთან;
ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში
საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირებისთვისს რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება და
საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებების შესრულება, არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე
ქონების კანონიერი მესაკუთრეების იდენტიფიცირება და მათი უფლებების დაცვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით განთავსების ცენტრს შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს 132
პირს, ხოლო წლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია 300-მდე ბენეფიციარს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში განთავსების ცენტრი მოემსახურება 250- 300-მდე ბენეფიციარს;
შესაძლო რისკები - თავშესაფრის მაძიებელთა დაბალი მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 200 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის
მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს
გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე
დროებითი განთავსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის
მიზნით გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა
და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის
პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე
დროებითი განთავსება;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაიხსნა ინტეგრაციის ცენტრი, სადაც საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის
ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის
სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ
ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ
კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით;
255
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა დაბალი მომართვიანობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 4000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით
დაკმაყოფილდა 90 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფილი იქნა 16 ოჯახი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო
თანხებით უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის ოდენობით);
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
ინსტრუმენტების განხორციელება. ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის
ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ახალი ინიციატივების მომზადება/წარდგენა/განხორციელება; შერიგებისა და
ნდობის აღდგენის კუთხით სხვადასხვა ფონდების შექმნის კოორდინაცია; საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული
თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;
ორმხრივი ქართლ-აფხაზური, ქართულ-ოსური დიალოგის წარმართვა.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩართულობის და საქმიანობის ხელშეწყობა.
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია. საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება; საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების
ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა. გალში და
ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში
მონაწილეობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური
დახმარების მობილიზების ხელშეწყობა;
სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელწმიფო
სტრატეგიისა და 2015-2020წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება/ხელშეწყობა: ეთნიკური
უმცირესობების თანაბარი და აქტიური სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად
სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წვდომის ხელშეწყობა განათლების ყველა
საფეხურზე; სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა;
256
არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა;
ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება
სხავადასხვა საკითხების შესახებ, მათ შორის: განათლების, სოფლის მეურნეობის, ევროინტეგრაციის, გენდერული
თანასწორობის, სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის, ეთნიკური უმცირესობების
უფლებების;
„ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ („1+4“ პროგრამით) მოსარგებლე პირებისთვის“
სტაჟირების პროგრამის განხორციელება;
კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება;
ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელების უზრუნველყოფა;
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (34 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება;
საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული
სოციალური პროექტების დაფინანსება;
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების
ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა ცნობიერების ამაღლება საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო
პროგრამების შესახებ.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო წყაროებით;
257
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი ინტერესი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 300 იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების ხარჯი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500-მდე იძულებით გადაადგილებული პირს აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების
ხარჯი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - პროფსიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილთა მომართვიანობის დაბალი დონე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოეწყო 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი
მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნა 230 000 პირი, რომელთაგანაც 40% ქალია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოეწყობა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი
მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნა 170 000 პირი;
შესაძლო რისკები - სამიზნე მოსახლების დაბალი ინტერესი
258
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
33 05
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
124,600.0
124,600.0
-
91,880.0
91,880.0
91,880.0
33 02
საქართველოში ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
90,821.0
80,795.0
10,026.0
65,879.0
66,879.0
66,879.0
42 00
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
56,465.0
52,522.0
3,943.0
58,140.0
65,360.0
68,266.0
33 04
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
27,830.0
22,001.0
5,829.0
20,795.0
20,935.0
21,135.0
33 07
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
20,204.0
20,204.0
-
39,695.0
39,695.0
39,695.0
45 01
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
14,683.0
14,683.0
-
14,683.0
14,683.0
14,683.0
33 06
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური
დაცვის ღონისძიებები
7,560.0
7,560.0
-
7,558.0
7,558.0
7,558.0
33 01
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
7,455.0
7,455.0
-
7,455.0
7,455.0
7,455.0
52 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
5,330.0
5,330.0
-
5,330.0
5,330.0
5,330.0
32 08
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
4,580.0
4,200.0
380.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
2,304.0
2,304.0
-
2,304.0
2,304.0
2,304.0
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
2,000.0
2,000.0
-
2,000.0
2,000.0
2,000.0
45 03
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
1,768.0
1,768.0
-
1,768.0
1,768.0
1,768.0
259
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
45 04
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს
სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
959.0
959.0
-
959.0
959.0
959.0
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
800.0
800.0
-
800.0
800.0
800.0
45 13
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
653.0
653.0
-
653.0
653.0
653.0
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
500.0
500.0
-
500.0
500.0
500.0
45 06
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
447.0
447.0
-
447.0
447.0
447.0
45 02
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
295.0
295.0
-
295.0
295.0
295.0
45 05
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა
მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების
სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
261.0
261.0
-
261.0
261.0
261.0
45 07
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
230.0
230.0
-
230.0
230.0
230.0
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
100.0
100.0
-
100.0
100.0
100.0
369,845.0
349,667.0
20,178.0
326,232.0
334,592.0
337,698.0
კოდი
დასახელება
სულ
260
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (33 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; ა(ა)იპ-ი
საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება.
ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადების და მონაწილეობის ხელშეწყობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში
(მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო
ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);
საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა
მომზადების უზრუნველყოფა, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა;
ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები
გუნდების მზადებისა და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;
ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო
ბაზრის შექმნა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები; მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგები;
სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა;
სპორტის პოპულარიზაცია:
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1426-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1563-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
261
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის18%. 40 - ზე
მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 50 ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული სპორტსმენების
მიერ სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები -300 მდე საპრიზო
პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 79
საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის ბაზაზე რიცხული
სპორტსმენების მიერ ადგილობრივ შეჯიბრებებში მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 420 მდე საპრიზო
პოზიცია; „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის შესაბამისად 80
საფეხბურთო კლუბის და სამოყვარულო ლიგის სტაბილური დაფინანსება; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი
პროგრამების 100-მდე ბენეფიციარი; 30 მასობრივი ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - 0%
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია (33 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ ორგანიზაციები
საქართველოში კულტურის და ხელოვნების სფეროების მდგრადი განვითარებისა და „კულტურის სტრატეგია 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის
ხელშეწყობა.
საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ქართული კულტურისა და ხელოვნების ინტეგრაცია.
ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის
უზრუნველყოფა.
საზოგადოებრივი აქტივობის ამაღლება, კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებების მეშვეობით;
საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა.
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული
262
ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ხელოვნების დარგების განვითარება, ხელოვნების პოპულარიზაციის ამაღლება, ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების
გააქტიურება, ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების და გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა, სსიპ
სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის მრავალფეროვნება და ახალი ნაწარმოებებით შევსება, საერთაშორისო
სივრცეში საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის, პოპულარულობის ამაღლება, ორმხრივ და
მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, რეგიონების სახელოვნებო
ინსტიტუციების, ორგანიზაციების, კოლექტივების პოპულარულობის, ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში
ჩართულობის და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო,
ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო
ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული
ღონისძიებები) - 3 673 -მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო,
ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო
ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული
ღონისძიებები) - 3 685-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვების პროცედურის უარყოფით
შედეგით დასრულება
მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების
მიწოდება.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (33 04)
263
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო; საქართველოს მუზეუმები;
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
„კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო
სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და
დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების უზრუნველყოფა;
საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და
პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის,
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით
საერთაშორისო კონვენციებით აღებული ვალდებულებების შესრულება.
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა;
უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და
საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება და
მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის;
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და
სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით,
კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის მუდმივი განახლება და გაფართოება;
ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა;
კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
264
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გატარებული შესაბამისი
ღონისძიებები; მოწესრიგებული მატერიალური ბაზები; კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო
ფასეულობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა; „კულტურის სტრატეგია - 2025“
დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული სამოქმედო გეგმები, ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება,კულტურული
მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები,
ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე
მასშტაბური და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები,
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში
საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების
განხორციელება;
კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლების/ობიექტების
შესახებ
ხარისხიანი
და
სისტემატიზირებული ასახული მონაცემები საინფორმაციო სივრცეში; დანერგილი ინფორმაციის შენახვის,
განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო,
ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-მდე ექსპონატი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-ზე მეტი ექსპონატი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ნივთის დაზიანების ხარისხი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო
პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია,
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო
პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია,
როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური
სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები);
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება
წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა)
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 970 500-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 1 143 000-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი, შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის არქონა
265
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (33 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
კულტურისა და სპორტის სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;
სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგება, მათი
უსაფრთხო, სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის მომზადება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად
ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის
შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად
ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის
შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;ჭიდაობის
სახლი: სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 4 მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 მდე ობიექტის
ტექნოლოგიური აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 მდე ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 მდე ობიექტის
ტექნოლოგიური აღჭურვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული
ვადები
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
266
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლოკულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის ( სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი,
სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები,
სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო
სასწავლებლები) დაფინანსება საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში.
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (33 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისათვის, ნაკრებების მომსახურე
პერსონალისათვის,
ოლიმპიური
ჩემპიონების
და
პრიზიორებისათვის,
საჭადრაკო
ოლიმპიადების
გამარჯვებულებისათვის, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკებისათვის დახმარების აღმოჩენა და მათი
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის
დახმარების გაცემა.
ყოველთვიური ფინანსური
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატებისათვის სტიპენდიებისა და სოციალური დახმარება
გაცემა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები,
მაღალი სპორტული
დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები;
შედეგების
მიღწევით
სოციალურად უზრუნველყოფილი ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები;
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 744 ბენეფიციარი (32 ოლიმპიური ჩემპიონები და
პრიზიორები; მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების 712 მომსახურე პერსონალი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 750 ბენეფიციარი (ოლიმპიური 32 ჩემპიონები და
პრიზიორები;მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების 718 მომსახურე პერსონალი;
შესაძლო რისკები - 0
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს 708 ბენეფიციარი (ვეტერანი სპორტის 415მუშაკი და
267
მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის სფეროში 293 დასაქმებული მწვრთნელი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს 715 ბენეფიციარი (ვეტერანი სპორტის 415 მუშაკი და
მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის სფეროში 300 დასაქმებული მწვრთნელი )
საბაზისო მაჩვენებელი - სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრების და ლაურეატებისათვის სტიპენდიებისა და
სოციალური დახმარების დროული გაცემა.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროული გაცემის მაჩვენებელი
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
მომსახურების სისწრაფის და ხარისხის ამაღლების მიზნით სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის
(ტექსტური, ფოტო, პოლიგრაფიული) ციფრულ ფორმატში გადაყვანა/დიგიტალიზაცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა და
ინფორმაციის განთავსება;
ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი
ორგანიიზაციების ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა.
სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციებთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და
არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და
ანგარიშგება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
არქივის ელექტრონული ბაზის შექმნა, სამუშაო პროცესის გამარტივება.
ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემაში ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20-25).
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან და ა(ა)იპებთან ფინანსური და შემოქმედებითი ურთიერთობის
გაღრმავება, გამჭირვალობა, ბიუჯეტის დაგეგმვა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცირებული - დასამუშავებელი საარქივო დოკუმენტაცია, საარქივო პროგრამა და
საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს არქივში არსებული
დოკუმენტაციის (1980 წლიდან) ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი/დიგიტალიზირებული, შექმნილი მონაცემთა
ბაზა და ბაზაში-განთავსებული ინფორმაცია;
268
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - სამუშაო პროცესში გამოვლენილი გაუთვალისწინებელი ფაქტორები (დასასკანერებელი საარქივო
დოკუმენტაციის ხანდაზმულობიდან გამომდინარე სამუშაო გრაფიკის შეფერხება,)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემში ჩართული
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (3);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემში ჩართული
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - - საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მხრიდან გაუთვალისწინებელი პრობლემები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთნ სახელმწიფო ბიუჯეტით
განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების
გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი 91 ორგანიზაციასთნ სახელმწიფო ბიუჯეტით
განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში გაფორმებული ფუნქციური
ხელშეკრულებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (52 00)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს
მთავრობისთვის წარდგენა;
რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და
წინადადებების შემუშავება;
საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის
მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს
რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა და წარმოება;
უფლებამოსილი ორგანიზაციებისათვის რეკომენდაციების გაცემა რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების
ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურსაკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე;
წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი
ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად;
269
რელიგიურ გაერთიანებათა შორის ინტერრელიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავების მიზნით
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (32 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული
კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით
ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და
ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური
პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;
ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და
სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის
პოპულარიზება;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე
ზრუნვა, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე
ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და
სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება
გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების
ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების
გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;
სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობების
გაღრმავება;
პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში
უზრუნველყოფა;
ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
270
„ახალგაზრდული ფესტივალის“ პროგრამის ფარგლებში
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და
გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების
ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარება, საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სამსახურზე
გადასვლის სისტემის განვითარება, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების
განვითარება, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - განცორციელებული პროექტების 90 000 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განსახორციელებელი პროექტების 146 000 ბენეფიციარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-15%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ტენდერების განხორციელებით შესყიდული მომსახურების ხარისხსა და
კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები; კონკურსში მონაწილე ორგანიზაციის გამოცდილება და პროექტის
ხარისხი
271
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
28 03
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე
საზოგადოების ინფორმირება
სულ
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
120,415.0
119,915.0
500.0
122,200.0
125,400.0
128,400.0
650.0
650.0
-
650.0
650.0
650.0
121,065.0
120,565.0
500.0
122,850.0
126,050.0
129,050.0
272
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი გზით
ქვეყნის დეოკუპაციის პოლიტიკის განხორციელება;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების
გაღრმავების ხელშეწყობა;
ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება;
ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;
აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და აშშ-ს
როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისა და ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში;
საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) ფარგლებში საქართველოსთან დაკავშირებული
თემების შენარჩუნება და აქტუალიზაცია;
აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და სომხეთთან ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება;
რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაცია;
აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ოკეანეთის, ლათინური ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნებთან თანამშრომლობის
განვითარების ხელშეწყობა/საქართველოს ცნობადობის გაზრდა.
პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და
საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების, საქართველოს
ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური
ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;
დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველწლიურად არსებული ფინანსური ვალდებულებების შესრულება.
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01)
273
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო
გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებელი ფუნქციონირება და დღის
წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიების გამართვა;
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია და ასოცირების ახალი დღის
წესრიგით (2017-2020) ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელება;
საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება;
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური
მონაწილეობა;
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომი მონიტორინგის პროცესში თანამშრომლობა ევროკომისიასთან,
რეგულარული ანგარიშგება და აქტიური ორმხრივი თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან;
საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში ალიანსთან პრაქტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის
გაღრმავება;
2018 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე
მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება;
ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან
აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება;
წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა;
საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების
შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია;
საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება
საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი
მოგვარების პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით;
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ომით დაშორიშორებულ საზოგადობებს შორის ნდობის
274
აღდგენის პროექტების განხორციელების მიზნით;
საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის
გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება;
საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების
ფარგლებში;
ეუთოს როლის გაზრდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში გაერო-ს და ეუთო-ს ჩართულობის უზრუნველყოფა;
ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და
კონტაქტების დამყარების პრევენცია;
აშშ-ის ახალ ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის, ისე
სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებით მჭიდრო ურთიერთობების შენარჩუნება და გამყარება;
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება
დემოკრატიისა და მმართველობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე
ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების მიმართულებებით, ასევეახალი პროექტების
დაგეგმვა;
აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა;
აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან,
მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა;
მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი
ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით;
ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში.
ექსპორტის მხარდაჭერა;
275
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;
სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ
პოტენციალის განვითარება;
სფეროებში
მრავალმხრივი
თანამშრომლობა
და
ქვეყნის
სატრანზიტო
ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიების გამართვის
მეშვეობით;
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება,
საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენა, როგორც მდიდარი და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე
ქვეყნის;
საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა;
ძალისხმევა, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული
თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით;
საზღვარგარეთ
არსებული
ქართული
კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლების
რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა;
დაცვის,
მათი
აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან
(UNESCO);
თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მუშაობა UNESCO-ს და სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით.
თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების ერთობლივი ინტერესების განხორციელება, ქმედითი
ნაბიჯების გადადგმა თანამემამულეთა უფლებების რეალიზაციის, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული
თვითმყოფადობის შენარჩუნების, დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვისათვის;
სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ სარგებლიანობაზე დაფუძნებულ მდგრადი კავშირის ხელშეწყობა,
რომელიც უზრუნველყოფს თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე მაქსიმალურ
წვდომას, საქართველოსათვის კი სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიან განხორციელებას.
276
საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების
გაღრმავება;
საკონსულო საქმიანობის განხორციელების/ გადაფარვის არეალის გაზრდა;
საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის
მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და სხვა დოკუმენტების მიღება;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანობის გაზრდა და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე პროგრესის
მიღწევა;
საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ
2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით;
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის
შემდგომი გატარება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის
მიმდებარე ზონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე;
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;
საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა
პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ
შესაბამისი რეზოლუციის მიღება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით
პროექტების განხორციელება;
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული
ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2018 წელს გათვალისწინებული აქტივობების/ვალდებულებების შესრულება;
2018 წლის განმავლობაში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში
საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;
საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში
სხდომების გამართვა;
მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების განხორციელება;
ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შემდგომი
შესრულება;
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება;
277
ევროკავშირის სპეცილიზირებულ სააგენტოებში და ევროკავშირის მოქმედ პროგრამებში საქართველოს
ჩართულობის გაზრდა;
ევროკომისიასა და საქართველოს დარგობრივ სამინისტროებს შორის რეგულარული შეხვედრების გამართვა.
ნატოს წევრი ქვეყნების ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც მზად იქნებიან შემდგომ სამიტზე საქართველოს საკითხის
ლობირებისთვის;
„არსებითი
პაკეტით“
გათვალისწინებული
თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება;
ღონისძიებების
პრაქტიკული
განხორციელებით
ქვეყნის
წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად ნატოს სტანდარტებთან მიახლოვება.
აშშ–სთან სტრატეგიული
განხორციელება;
პარტნიორობის
ქარტიის
ფარგლებში
მიმდინარე
და
დაგეგმილი
პროექტების
ქარტიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და ინიციატივების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და ამ
ხელშეკრულებების პუნქტების იმპლემენტაციის დაწყება;
საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო,
ბიზნეს და მედია წრეებში;
აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი
დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა;
აშშ-ის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებების გაკეთება და რეზოლუციების მიღება;
აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, საუკეთესო შემთხვევაში
მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით;
ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან
სხვადასხვა ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების
შენარჩუნება და განმტკიცება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების
მიღება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუტების ჩართულობა ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის
278
უფლებების დაცვის ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად;
საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით საქართველოს ცნობადობის
გაზრდა;
საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე ეუთოსთან და გაეროსთან წევრი-სახელმწიფოების მუდმივი
წარმომადგენლების ვიზიტების განხორციელება;
საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების ზრდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანზიტო
დერეფნების მნიშვნელობის გაზრდა;
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე
საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ
შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება;
საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით ჩატარებული პროექტების რაოდენობის ზრდა.
საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში მაქსიმალურად ჩართვა;
საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა;
იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა.
თანამემამულეებისათვის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
დიასპორასთან დაკავშირებული საკითხების, წინადადებების, პროექტების შემუშავებაში მათი ჩართულობის
უზრუნველყოფა;
დიასპორისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ პერიოდულად განახლებადი ელექტრონული ბაზის
შექმნა და სრულყოფა;
279
დიასპორულ ორგანიზაციებთან და დიასპორის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამყარება;
დიასპორული ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა;
თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება;
საჭიროების მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება;
უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების
მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 4
ქვეყანას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის
შემცირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 40 რაუნდი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 187 ქვეყანა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნების რაოდენობა ვისთანაც დამყარებული გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი
კანდიდატების მონაწილეობა
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება
7.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული
პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის
გაზრდა
8.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და
დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს
280
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული
პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი
იმპლემენტაცია;
აშშ-ის
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებელი
ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან
თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; სამომავლოდ საქართველოსა და აშშ-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა
9.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების რაოდენობა
10.
საბაზისო მაჩვენებელი - 58 ხელშეკრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები
11.
საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის
ქვეყნების რაოდენობა
12.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაერო-ს 3 წევრ სახელმწიფოსთან (ბუტანის სამეფო, ტანზანიის გაერთიანებული
რესპუბლიკა და ბარბადოსი) დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება
13.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს
კანდიდატურების რაოდენობა
14.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ
საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები პრეზენტაციები, გამოფენები, ფორუმები, ბიზნეს-დელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული
კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების
ოქმის შესრულება
15.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს
ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების დაცვის მიმართულებით; იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და იუნესკოს მმართველ და
დამხმარე ორგანოებში მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
საკითხებთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები
16.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიასპორის კუთხით განხორციელებული პროექტები და ღონისძიებები
17.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე,
კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს
281
მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში
ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა; რეადმისიის მართვის ელექტრონულ სისტემაში
ჩართული ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის მიზნით.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის
ვალდებულებების შესრულება
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული
პროექტები
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება;
სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით უზრუნველყოფა;
თარგმნის ხარისხის უფრო მეტად დახვეწა;
თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება;
მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება;
282
მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა;
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მთარგმნელებისთვის
პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება, შესაბამისი
სპეციალისტების მოწვევით. შესასრულებელი შეკვეთების რაოდენობის გაზრდა; ხარისხის გაუმჯობესება შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების გზით; თანამედროვე განმარტებითი და
ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენა (საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით), თანამედროვე ელექტრონული ლექსიკონების შეძენა და
მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა, პრესკონფერენციებისა და სხვა
შეხვედრების მაღალი ხარისხით ჩატარება
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით
დახარისხება და დაარქივება
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა
დიასპორული პოლიტიკა (28 01 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა.
საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემაულეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი
დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება
(28 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის
ინფორმირების მიზნით სხვადასხვა შეხვედრისა და ღონისძიების ჩატარება;
საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ გამოცემა
თაობაზე
საზოგადოების
283
სოფლის მეურნეობა
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
84,590.0
82,170.0
2,420.0
93,170.0
93,170.0
93,170.0
31 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
61,680.0
61,680.0
-
100,000.0
120,000.0
140,000.0
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
43,810.0
35,910.0
7,900.0
32,640.0
32,660.0
32,960.0
31 03
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
25,800.0
25,060.0
740.0
24,710.0
24,770.0
24,780.0
31 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
7,750.0
7,750.0
-
8,700.0
7,400.0
6,400.0
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო
კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
5,150.0
5,150.0
-
7,000.0
6,150.0
6,150.0
სულ
228,780.0
217,720.0
11,060.0
266,220.0
284,150.0
303,460.0
284
ერთიანი აგროპროექტი (31 05)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა
იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა;
სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა;
აგროდაზღვევის განვითარება;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა;
ჩაის წარმოების ზრდა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შეიქმნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები; შეიქმნა აგროდაზღვევის სისტემა;
გაშენდა ახალი ბაღები; განხორციელდა ზოგიერთი ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეიქმნება ახალი და გადაიარაღდება არსებული საწარმოები; გაგრძელდება
აგროდაზღვევის სისტემის განვითარება; გაშენდება ახალი ბაღები; ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივები აღიჭურვება
საწარმოო დანადგარებით
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (31 05 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება.
პროექტის
ორიენტირებულია
სააგენტოს
მიერ
განსახორციელებელი
პროექტების
მიზნების
გათვალისწინებით
მათ
285
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე.
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება
შეღავათიანი აგროკრედიტები (31 05 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების
უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. ბენეფიციარებზე სესხების (ან ლიზინგის) გაცემა
პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის
სააგენტოს“ მიერ ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსების და ზოგ შემთხვევაში,
მონაწილეობის მიიღება როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის
ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და
საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა
სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების
დაფინანსება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება, სოფლის მეურნეობის
პირველადი წარმოების გაფართოება, სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება, დარგში
საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2017 წლებში შეიქმნა 160 ახალი და 750 არსებული საწარმო გადაიარაღდა; პროექტში
მონაწილეობა მიიღო 12 ბანკმა;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
დაფინანსდება
70-მდე
ახალი
ან
არსებული
საწარმოს
გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
286
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (31 05 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
აგროსექტორში
სადაზღვევო
ბაზრის
განვითარება,
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობის
ხელშეწყობა,
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება.
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევის განხორციელება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების
მართვის სააგენტო ახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსებას, საქართველოს მთავრობის მიერ
დადგენილი პირობების შესაბამისად.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2017 წლებში სულ გაიცა 60,000 -მდე პოლისი და დაზღვეული მიწის ფართობია 47000
ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 20,000 ჰა-მდე მიწის ფართობი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
დანერგე მომავალი (31 05 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
სანერგე მეურნეობების განვითარების და ინტენსიური ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
მრვალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტი: შესაძენი ნერგების ღირებულების 70% და წვეთოვანი
სარწყავი სისტემის შეძენა-მონტაჟის ღირებულების 50%-ს დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარის ერთ
ბენეფიციარზე;
სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტის: სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროექტის (ბიზნეს-გეგმა)
ღირებულების 50%-ის დაფინანსება, მაგრამ არაუმეტეს 150 000 ლარის ერთ ბენეფიციარზე.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა;
სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
287
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პროექტის ფარგლებში
დაფინანსდა 241 ბენეფიციარი 1 438 ჰა ზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1000 ჰექტრამდე მრავალწიანი კულტურის თანამედროვე ტიპის ახალი, ინტენსიური და
ნახევრადინტენსიური ბაღები. სავარაუდოდ 5 ახალი სანერგე მეურნეობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%- 20%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
ქართული ჩაი (31 05 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში
ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება,
როგორც კომპანიებისათვის, ასევე კოოპერატივებისათვის;
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს
ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით;
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისთვის
ჩაის
გადამამუშავებელი
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
დანადგარების
თანადაფინანსება,
ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაკონტრაქტებული სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაციები შეადგენს 1 000 ჰა-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები; ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა
288
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (31 05 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებას, ასევე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარების მიზნით,
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი
აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით.
სოფლის მეურნეობის
სიმძლავრეების შექმნა.
პროდუქციის
თანამედროვე
სტანდარტების
გადამამუშავებელი
და
შემნახველი
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია 21 გადამამუშავებელი და 5 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით - 3 900
ტონა); გადამამუშავებელ საწარმოებში დასაქმებულია (სეზონურის ჩათვლით) 1400-მდე ადამიანი და 17 საწარმოში
დანერგილია HACCP / ISO 22000 სტანდარტები; წლის განმავლობაში გადამამუშავებელი საწარმოების მიერ
შესყიდულია / გადამუშავებულია 20 000 ტონა ნედლეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება დამატებით 23 გადამამუშავებელი და 5-8 შემნახველი საწარმო (ჯამური
ტევადობით 3000-5000 ტონა); ჯამში გადამამუშავებელ საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 2000-მდე
ადამიანი; არანაკლებ 15 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
აგროკრედიტი (31 05 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან გრძელევადიანი (12 წელი) საშეღავათო პერიოდიანი საკრედიტო რესურსის
საფინანსო ინსიტუტებზე გადასესხება იგივე ფინანსური პირობებით;
საბოლოო ბენეფიციარის მიერ დაბალი საპროცენტო განაკვეთით მიზნობრივი აგროსესხის მიღების
უზრუნველსაყოფად ერთწილიანი და მრავალწლიანი კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართულ საწარმოებზე
შეღავათიანი სესხების გაცემის მიზნით, საფინანსო ინსტიტუტებზე იგივე ფინანსური პირობებით გადასესხება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება;
289
დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 5 000 000 ლარის იაფი და გრძელვადიანი
აგროსესხების გაცემა კომერციული ბანკების მიერ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანხის 50%-მდე მოხმარდება ბაღების გაშენებას (4000 ჰა-ზე მეტი). შეიქმნება ან/და
გადაიარაღდება 50-ზე მეტი საწარმო;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (31 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო; ააიპ „სოფლის
მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების
ტექნიკით უზრუნველყოფა; სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა
პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის განვითარებისათვის; მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7
ათასი ჰექტარი ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11,5 ათასი ჰა. არსებულ სარწყავ
ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2,6 ათასი ჰა. წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5,0 ათასი ჰა.
სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება - 10 000 ჰა; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი 1500 ჰა
ფართობი; გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის
290
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (31 07 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის
ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი
ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა
მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად.
წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების
შეუფერხებელი მიწოდება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის გაწმენდილი და მოწესრიგებული სავარაუდოდ 1,1 ათასი
კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟე არხი; გარემონტებული და შეკეთებული: სავარაუდოდ 100 კილომეტრი
მილსადენი; 80 ერთეული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა ( კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი ) .
საშუალოდ 1500 ერთეული სხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა
მანქანა- მექანიზმების მოვლა- პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და
სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად
მიწოდება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (31 07 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
სამი საირიგაციო სისტემის (ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი, ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის
მარჯვენა მაგისტრალური არხი და ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემა) სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები,
მაგისტრალური არხები, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო ქსელები).
საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სამწლიანი ფინანსური აუდიტის
ჩატარება. კომპანიის აქტივების სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება;
291
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ აღჭურვა თანამდროვე ტექნიკით (GPS, წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა).
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
გაძლიერება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7
ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო
სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი
იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის
277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 000 ჰა ფართობზე გაუმჯობესდება სარწყავი წლის მიწოდება
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (31 07 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, კივი, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი)
ხელშეწყობა;
შერჩეულ კულტურებთან
სამუშაოები;
დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო
მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება (ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ);
ფერმერებისთვის პრაქტიკული საველე სწავლების მიზნით, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვილი
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა;
ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება;
გრანტების, გაცემა ორი მიმართულებით: მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური
ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში, რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის
ხარისხის ამაღლება); მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის
292
ექვივალენტი ლარში, რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება,
პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით).
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მათ მიერ წარმოებული
ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ
წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 50 მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი
კერძო პირებისათვის და 10 მდე ( 75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის; 2400 ჰექტარზე
გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მოწყობილი 4
სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400 მდე გადამზადებული ფერმერი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის;
დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1500 ჰა; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 4 ობიექტზე;
მოწყობილი 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 500 მდე გადამზადებული ფერმერი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა; კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი; შესყიდვის
პროცედურების შეფერხება; სწავლების მსურველთა დაბალი აქტივობა
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (31 07 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის
გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე
ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია;
პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში პროექტირების
და კვლევების დაფინანსება მხარეების 50%-იანი
თანამონაწილეობით, ხოლო მეორე ფაზის ფარგლებში, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების
დაფინანსება
(საერთო ბიუჯეტის 35 % დაფინანსდება გრანტით, ხანგრძლივობა 5 წელი);
ოპერირებისა და შენახვითი სამუშაოების ფაზის ფარგლებში, (რეაბილიტაციის დასრულებიდან 10 წლის
განმავლობაში) სისტემის ექსპლუატაციის ღონისძიებების, ასევე ადგილობრივი ფერმერების ცნობადობისა და
საექსტენციო პროგრამების განხორციელება.
პროექტის
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება,
293
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის
გაუმჯობესება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული
იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის სამშენებლო ეტაპის მიმდინარეობა
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (31 07 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება;
სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობებისა და დამხმარე
საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველსაყოფად.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის
გაუმჯობესება;
სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7
ათასი ჰექტარი; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო
სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი
294
იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის
277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11.5 ათასი ჰა. არსებულ სარწყავ
ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2.6 ათასი ჰა. წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5.0 ათასი ჰა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (31 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი;
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების განხორციელება და
ლაბორატორიული კვლევა;
ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია;
სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე და ცოცხალ
ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობაზე;
საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების
ჩატარება;
პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების
მონიტორინგი;
სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების,
მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული
კვლევა;
ქვეყნის ტერიტორიის მონიტორინგის (მავნებლის გამოჩენისა და მისი რიცხოვნობის დაფიქსირება ფერომონიანი
ხაფანგების საშუალებით) საფუძველზე, თანამედროვე სპეციფიკური შემასხურებელი ტექნიკის გამოყენებით,
295
აზიური ფაროსანას პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირება, კერების ლოკალიზაცია/ლიკვიდაციის განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა;
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური
წარმოშობის პროდუქტების განთავსება;
განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის
შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით;
ბაზარზე უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან; მავნებელი სურსათით
გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების რაოდენობა; ცხოველთა დაავადებების, ცხოველის და ადამიანის საერთო
დაავადებების რაოდენობა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა - შენარჩუნება; სამომხმარებლო ბაზარზე
ფალსიფიცირებული ვეტერინარული პრეპარატების რაოდენობა; სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (მოსავლის)
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან; მავნებელი სურსათით
გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების რაოდენობა; ცხოველთა დაავადებების, ცხოველის და ადამიანის საერთო
დაავადებების რაოდენობა. სამომხმარებლო ბაზარზე ფალსიფიცირებული ვეტერინარული პრეპარატების
რაოდენობა; სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (მოსავლის) ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში ახალი დაავადების დაფიქსირება. ცხოველთა სულადობის ცვლილება. კლიმატური
პირობები
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (31 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის
უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით:
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და
პრეს ტურების მოწყობა;
სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების
296
მომზადება-გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების
განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც საქართველოს,
ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე;
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების
შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება;
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა;
ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის
და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით;
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის
ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა;
მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის
ჯიშების დადგენა;
სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა;
ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის
პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 120.0-145.0
ათას აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებულ იქნება
100.0-110.0 ათასი ტონა ყურძენი. რთველის ფარგლებში მიღებული და გადამუშავებული იქნა 110,0-130.0 ათასი ტონა
ყურძენი. კახეთის, ქართლის, იმერეთს, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონში აღრიცხულ იქნება ვენახების ფართობები
და ვაზის ჯიშები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება. აღრიცხული ვენახების ფართობები და
ვაზის ჯიშები. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა
297
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (31 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით:მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა); ადგილობრივ და საერთაშორისო
გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა; საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;
კოოპერატივების ბრენდირება; რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის
საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა;
მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე ყურძნის მიღება-გადამუშავებისათვის საჭირო დანადგარებისა
და მოწყობილობების გადაცემა; თაფლის საწარმოს მშენებლობა, აღჭურვა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე
იჯარით გადაცემა; მაღალმთიანი რეგიონების მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა; კოოპერატივებში ქალთა
და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობის სტიმულირება; კოოპერატივების მეპაიეთა
კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა;
კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში;
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტი (Global Gap, ISO22, HACAP) დაინერგა 10 ერთეულ სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივში, 2 კოოპერატივის სავაჭრონიშნის რეგისტრაცია, 2 გამოფენა-გაყიდვის ორგანიზება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; თანამედროვე ტექნიკით
აღჭურვილი რძის მწარმოებელი, ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი და მაღალმთიან რეგიონებში მესაქონლეობის
კოოპერატივების რაოდენობა; კოოპერატივების, რაოდენობა რომლებიც აკმაყოფილებენ საერთაშორისო
სტანდარტებს (GLOBAL GAP, HACAP დასხვა);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (31 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“
298
პროექტის აღწერა და
მიზანი
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის
ამაღლების ხელშეწყობა;
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეოსასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და
სადედე ნარგაობების შექმნა;
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების
მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;
მეღვინეობის თანამედროვე საექსპერიმენტო-საკვლევი საწარმოს მშენებლობა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეოსასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის შესწავლა, მოშენება და
მიკროსასელექციო ბირთვების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის შესწავლილი და აპრობირებული თანამედროვე
ტექნოლოგიები;
ახალი ჯიშებისა და ელიტური თესლის მიღება-წარმოება;
საერთაშორისო წესებით ამოქმედებული თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემა;
ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური დადდგენილი რეჟიმები;
შექმნილი ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგია.
299
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების,
თევზებისა და კომერციულად სასრგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 14
სტატია და 12 შემუშავებული რეკომენდაცია. შედგენილი 9 მონაცემთა ბაზა. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი
კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის ფარგლებში გამოცემული 28 სტატია, 22
შემუშავებული რეკომენდაცია, 39 შედგენილი მონაცემთა ბაზა, ინტეგრირებულ მცენარეთა დაცვის საშუალებებზე
გამოცემული - 2 ბროშურა; 4 პატენტი ბოსტნეულ-ბაღჩეულ და ტექნიკურ კულტურებზე; 1 პატენტი სასოფლოსამეურნეო კულტურების წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებებზე;
გაცემული 35 თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. ყურძნის დაბალკალორიული და ფუნქციონალური
ხასიათის პროდუქტების და ნექტარისა და დეალკოჰოლიზებული ღვინის საფუძველზე სასმელების მიღების შესახებ
გამოქვეყნებული 2 სტატია. ნიადაგის ნაყოფიერებასა და ინვენტარიზაციაზე , შემუშვებული 5 რეკომენდაცია;
გამოცემული 1 სტატია, შედგენილი 5 რუქა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცემული სტატია 12; შემუშავებული რეკომენდაცია 5; განახლებული მონაცემთა ბაზა
9
300
სასამართლო სისტემა
ათასი ლარი
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
69,730.0
69,530.0
200.0
69,730.0
69,730.0
69,730.0
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
8,400.0
8,400.0
-
9,000.0
9,500.0
10,000.0
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
22,940.0
4,200.0
18,740.0
22,700.0
22,700.0
22,700.0
07 00
10 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
4,150.0
3,750.0
4,150.0
3,750.0
-
4,150.0
3,750.0
4,150.0
3,750.0
4,150.0
3,750.0
26 13
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და
ყველა დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
41,471.8
-
41,471.8
16,100.0
16,100.0
16,100.0
150,441.8
90,030.0
60,411.8
125,430.0
125,930.0
126,430.0
კოდი
დასახელება
09 01
სულ
301
სასამართლო სისტემა (07 00 – 10 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო,
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ
ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის
გაგრძელება;
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით
უზრუნველყოფა;
საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად
იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემონტებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების
რაოდენობა - 48 სასამართლო შენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 61 სასამართლო შენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - მიმწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა,
რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%;
302
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა
და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
საერთაშორისოდ აღიარებული სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენება;
ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნებააკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოდანდა საერთაშორისოდ
აღიარებული ლაბორატორიების აკრედიტაციის სხვა ორგანოებიდან. ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და
კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია ISO17025-ის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფის გზით.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (26 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზება
მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით;
უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის
გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა; გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება, კერძო
აღმასრულებელთათვის ლიცენზიის გაცემა და მათთვის სააუქციონო მომსახურების გაწევა, ფულადი თანხის
დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით გამარტივებული წარმოება, მესამე პირების
303
მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების მომსახურება, ფაქტების კონსტატაცია;
მომსახურებების ხარისხის და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად სააღსრულებო მომსახურების, სააღსრულებო
წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება;
ახალი სერვისის − „სესხების მონიტორინგი“ დანერგვა, რაც გულისხმობს ყველა არაუზრუნველყოფილი სესხის
რეგისტრაციას სპეციალურ რეესტრში, სასესხო ვალდებულების მონიტორინგს და დარღვევის შემთხვევაში
აღსრულების პროცესის დაწყებას და უზრუნველყოფს საზოგადოებაში ვალდებულების შესრულების კულტურის
განმტკიცებას, სააღსრულებო სისტემის და აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლებას. საინფორმაციო რგოლების მომზადება-გავრცელება, საინფორმაციო შეხვედრები მოწყვლად
ჯგუფებთან;
„მოძიება-ყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან, რომელიც ჩაანაცვლებს
მანამდე არსებულ ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა,
ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებიდან;
აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა. უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის (გამოსახლება)
და დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება;
დაყადაღებული ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში განთავსების მიზნით საწყობებისა და
ავტოსადგომების მოწყობა და აღჭურვა ქ. ბათუმში, ქ. ახალციხეში, ქ. ფოთსა და ქ. თელავში.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები;
მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლისთვის აღსრულდება 70,000 საქმე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 1,500-ით მეტი საქმის აღსრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 700 საქმე;
შესაძლო რისკები - რთულად აღსასრულებელი საქმეების რაოდენობის მატება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს გამოსახლების საქმეების 50% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის
მორიგებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 60% მორიგებით იქნა დასრულებული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გამოსახლების საქმეებზე მხარეთა შეუთანხმებლობა
304
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2018 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
31 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
18,361.0
18,361.0
-
20,830.0
18,560.0
18,380.0
31 09
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა
20,863.0
14,643.0
6,220.0
13,272.0
12,100.0
12,300.0
31 08
31 10
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
10,891.0
24,615.0
10,891.0
10,445.0
14,170.0
10,900.0
23,200.0
11,000.0
23,800.0
11,000.0
23,800.0
31 12
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
1,085.0
985.0
100.0
1,100.0
890.0
930.0
31 13
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
920.0
900.0
20.0
1,100.0
1,150.0
1,150.0
31 11
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
2,010.0
820.0
1,190.0
1,570.0
1,620.0
1,620.0
24 24
სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო
9,584.0
-
9,584.0
4,000.0
4,000.0
4,000.0
31 14
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
9,433.0
-
9,433.0
9,500.0
9,800.0
10,000.0
სულ
97,762.0
57,045.0
40,717.0
85,472.0
82,920.0
83,180.0
305
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (31 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება;
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების
შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია.
გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით,
დადგენილი შეფასებითი და სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება;
გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობით
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა საერთაშორისო
ვალდებულებებთან ჰარმონიზების მიზნით; სკრინინგისა და სკოპინგის პროცედურების ეროვნულ
კანონმდებლობაში დანერგვა;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის დანერგვა; ტრანსსაზღვრო პროცედურების შემოღება; საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპების შემოღება, ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად;
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება,
წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა;
გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ
საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება;
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის შემუშავება
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის რესურსების მართვის,
ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში;
ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა;
306
კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა; მიწის
დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;
სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების ანაგარიშების განხილვა, დამტკიცება და სახელმწიფო ბალანსზე აყვანა;
მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის ეროზიის წინააღმდეგ ზომების მიღება,
ნაყოფიერების აღდგენისა და შენარჩუნების ღონისძიებები;
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება ეკონომიკის სხვადასხვა
დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის
დანერგვის გზით;
ოზონდამშლელი ნივთიერებების (ოდნ-ების) მოხმარების ეტაპობრივად შემცირების და საბოლოოდ შეწყვეტის
მიზნით, მათი მოხმარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
პროცესში
დაგეგმილი
ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების
ამსახველი ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა;
საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო
სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარეებისათვის სხვადასხვა
საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის
საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე
მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად
განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა;
თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის დადგენის
მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
აგრარული სექტორის განვითარება;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
307
გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული
სახელმწიფო პოლიტიკა;
კანონმდებლობის რეგულაციის ქვეშ მოქცეული ყველა ის საქმიანობა, რომელიც მნიშვნელოვან მავნე ზემოქმედებას
ახდენს გარემოზე; ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი ერთიანი
ელექტრონული სისტემა;
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის, წყლის რესურსების, ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის, ასევე
ბიომრავალფეროვნების დაცვის გაუმჯობესება ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და
საერთაშორისო მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის გზით;
კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების მიზნით განხორციელებული
ღონისძიებები;
ეტაპობრივად შემცირებული მიწის დეგრადაციის მასშტაბები; სახელმწიფო ბალანსზე არსებული წიაღის
დაზუსტებული რაოდენობა;
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული
საზოგადოება;
ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყის მონაცემთა განახლებული ბაზა,
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის სახეობათა გავრცელების არეალის მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი
საკონსერვაციო/აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რაოდენობა; სექტორში დასაქმებულ
ფერმერთა რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომლიც ამოქმედდება 2018 წლიდან.
ტრანსასაზღვრო პროცედურების განხორციელების კუთხით ამჟამად რეგულირება არ არსებობს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი კანონის შესაბამისად დანერგილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გამჭვირვალე პროცედურები, უზრუნველყოფილი ზემოაღნიშნულ
პროცედურებში საზოგადოების მონაწილეობის მაღალი სტანდარტი, შემოღებული სტრატეგიული დაგეგმარების
ახალი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; ობიექტებზე, რომლებმაც შესაძლოა მოახდინონ
ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედების ვადების გადაწევა;
308
შესაძლო რისკები - შეთანხმების პროცედურების შეფერხება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობა წყლის რესურსების მართვის, წყლისა და ჰაერის
ხარისხის რეგულირების, მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების კუთხით არ შეესაბამება საერთაშორისო
სტანდარტებსა და მოთხოვნებს; 2017 წელს საქართველო მიუერთდა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო
კონვენციის პარიზის შეთანხმებას. აღნიშნული შეთანხმება ავალდებულებს კონვენციის მხარე ქვეყნებს 2019 წლის
ბოლომდე მოამზადონ და კლიმატის ცვლილების გაეროს ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს წარუდგინონ „ეროვნულ
დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ განახლებული დოკუმენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი კანონის შესაბამისად დანერგილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გამჭვირვალე პროცედურები, უზრუნველყოფილი ზემოაღნიშნულ
პროცედურებში საზოგადოების მონაწილეობის მაღალი სტანდარტი, შემოღებული სტრატეგიული დაგეგმარების
ახალი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; ობიექტებზე, რომლებმაც შესაძლოა მოახდინონ
ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტების მიღების ვადების გადაწევა;
შესაძლო რისკები - შეთანხმების პროცედურების შეფერხება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ლიცენზიანტი საბადოს დამუშავების დაწყებამდე სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების
შესახებ ანგარიშს დასამტკიცებლად წარუდგენს სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორის
კომისიას, მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ხდება მარაგის სახელმწიფო ბალანსზე აყვანა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ბალანსზე აყვანილი საშუალოდ 24 ერთეული სასარგებლო წიაღისეულის
მარაგების ანგარიში წელიწადში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ლიცენზიანტის მიერ ლიცენზიის პირობების შეუსრულებლობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ რომელიც მოქმედებს 2015 წლის იანვრიდან.
თუმცა, ჯერჯერობით სრულად არ არის შემუშავებული კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი
მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები; დღეისათვის საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის
დაგეგმვის სისტემა და არც ამის სამართლებრივი ვალდებულება არსებობდა კოდექსის მიღებამდე.
მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაა შეიმუშაონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული ნარჩენების კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი
მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები ნარჩენების მართვის სფეროში; მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების
გაძლიერებისათვის
ჩატარებული
სწავლებები
მუნიციპალური
ნარჩენების
გეგმების
შემუშავების
ხელშეწყობისათვის; შეთანხმებული ყველა მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - კანონის და კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება საჭიროებს ექსპერტულ დახმარებას.
შეთანხმების პროცედურების შეფერხება
6.
309
საბაზისო მაჩვენებელი - აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, ეწყობა თემატური შეხვედრები,
მზადდება და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ვრცელდება ვიდეო-რგოლები, პრომო ვიდეოები და სხვა.
ეწყობა საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური
შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა
და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა
(ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების
აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული
საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის 10-მდე ღონისძიება - საინფორმაციო ეკო და მედია
ტურები და პრეზენტაციები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღისთვის ღონისძიებების ორგანიზების თვალსაზრისით შექმნილი
ხარვეზები; საზოგადოების დაბალი ინტერესი
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე შეუძლებელია ქვეყნის ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის დაზუსტებით
შეფასება; მონაცემების შეგროვებას სახეობების, ჰაბიტატებისა და ეკოსისტემების შესახებ არ აქვს სისტემატური
ხასიათი; ირმის (Cervus elaphus maral), როგორც გადაშენების უკიდურესი საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობის
სრულყოფილი პოპულაციების აღდგენისათვის აღწარმოების ღონისძიებებია გასატარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეფასებული ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი მცენარეთა სახეობების პოპულაციები და
დადგენილი მდგრადი მოპოვების კვოტები. ირმის ხელოვნური აღწარმოების პროგრამისა და გეგმის მიხედვით
შერჩეულ ტერიტორიებზე გაშვებული გამრავლების ცენტრში გამოყვანილი სულ მცირე, 10 ინდივიდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მხარეებს შორის შეთანხმების პროცედურების შეფერხება, ირმის სადედე ინდივიდების
მოპოვების გაძნელება, დაავადებების გავრცელება
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (31 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების
შემუშავება;
მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების, ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების
აღდგენა-გაუმჯებესების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად დარგობრივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
310
სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა;
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული
მოხსენებისა და გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის მომზადება;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
პროცესში
დაგეგმილი
ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა შესაბამისი კანონმდებლობის მიღებისა და დახვეწის გზით;
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების
მართვის კანონმდებლობის შემუშავება, განხორციელება და აღსრულება, ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების
რეგულირება;
კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების ღონისძიებები;
მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის ეროზიის წინააღმდეგ ზომების მიღება,
ნაყოფიერების აღდგენისა და შენარჩუნების ღონისძიებები;
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და წლის რესურსების მართვის
კანომდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან;
გაუმჯობესების
მიზნით
ეროვნული
წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღების მიზნით
მონიტორინგის სახელმწიფო სისტემის გაუმჯობესება;
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება ეკონომიკის სხვადასხვა
დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის
დანერგვის გზით;
ოზონდამშლელი ნივთიერებების (ოდნ-ების) მოხმარების ეტაპობრივად შემცირების და საბოლოოდ შეწყვეტის
მიზნით, მათი მოხმარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება.
311
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური
შედეგების მიღწევაზე;
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით შეფასებული გარემოს მდგომარეობა და
დაგეგმილი განსახორციელებელი ქმედებები;
საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის შესაბამისი და დახვეწილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურა;
დანერგილი წყლის რესურსების მართვის ინტეგრირებული მოდელი. წყლის რესურსების სააუზო მართვაზე
გადასვლა. გაუმჯობესებული წყლის ეკოლოგიური მდგომარეობა;
ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი მონიტორინგის სისტემა და ჰაერის ხარისხის შეფასების
კრიტერიუმები; ჰაერდაცვით სფეროში დანერგილი ევრორეგულაციები; ეკონომიკის სექტორის სხვადასხვა
დარგისთვის დანერგილი მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის თანამედროვე სისტემა;
ეტაპობრივად შემცირებული მიწის დეგრადაციის მასშტაბები;
კლიმატის ცვლილების შერბილების მიზნით სათბური გაზების ემისიების შესამცირებლად
ღონისძიებები, აღრიცხული სათბურის გაზების ემისიები ეკონომიკის ძირითადი სექტორებიდან;
დაგეგმილი
საერთაშორისო და ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი
ეროვნული
საკანონმდებლო ბაზა ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში, ჩამოყალიბებული ნარჩენების
მართვის დაგეგმვის სისტემა, რომელიც დანერგილია ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და
ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და
ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილ იქნება გაეროს სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 2017 წლის საწევრო გადასახადის და დავალიანების დაფარვის გრაფიკით
გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO)
შესაბამის ანგარიშზე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 2010-2013 წწ. გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული 2014-2017 წწ. გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლოა შემუშავებული დოკუმენტი არ იყოს სრულყოფილი;
312
შესაძლო რისკები - დარგობრივი სამინისტროების ნაკლები ჩართულობა მოხსენების შემუშავების პროცესში და
შეთანხმების პროცედურის გაჭიანურება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომლიც ამოქმედდება 2018 წლიდან.
ტრანსასაზღვრო პროცედურების განხორციელების კუთხით ამჟამად რეგულირება არ არსებობს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიიღება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებები; სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და
გეგმებზე გაიცემა გარემოსდაცვითი შეფასების რეკომენდაციები; შესაბამის ობიექტებზე ხორციელდება ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესაბამისი თავის ამოქმედების
გადავადება;
შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედების შეფერხება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეისათვის წყლის რესურსების მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემა არ
შეესაბამება არსებულ მოთხოვნებს, არის მოძველებული და მოუქნელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია წყლის მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვის ახალი ფორმა; დაწყებულია
წყლის მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვისა და დამუშავების ელექტრონული სისტემის დანერგვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - აღრიცხვის ახალი ფორმების დანერგვის ვადის გადაწევა;
შესაძლო რისკები - ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო აღრიცხვის ახალი ფორმისა და სისტემის
თაობაზე ინფორმირებულობის ნაკლებობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის ოქმის ვალდებულებათა
შესაბამისად ქვეყანა ვალდებულია, მისთვის დადგენილი გრაფიკით ეტაპობრივად შეამციროს და საბოლოოდ
შეწყვიტოს ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარება (2013 წელს საბაზისო დონეზე გაყინული ოდნ-ების
მოხმარება - 93 ტ, 2015 წელს - შემცირდა 10%-ით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოდნ-ების ეფექტიანი რეგულირება და მოხმარების შემცირების მიზნით დანერგილი
ოდნ-ების და მათზე მომუშავე დანადგარების იმპორტ/ექსპორტის და კვოტირების სანებართვო სისტემა; ქვეყანაში
საბაზისო დონესთან მიმართებაში 25%-ით შემცირებული ოდნ-ების მოხმარება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო უწყებების მხრიდან სავალდებულო სერტიფიცირების სისტემის დასანერგად
მხარდაჭერის ნაკლებობა; შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების გადავადება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს საქართველო მიუერთდა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის
პარიზის შეთანხმებას. აღნიშნული შეთანხმება ავალდებულებს კონვენციის მხარე ქვეყნებს 2019 წლის ბოლომდე
მოამზადონ და კლიმატის ცვლილების გაეროს ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს წარუდგინონ „ეროვნულ დონეზე
განსაზღვრული წვლილის“ განახლებული დოკუმენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეფასებული ეკონომიკის სექტორებიდან „სათბურის გაზების“ არსებული ემისიები და
ემისიების პროგნოზი 2030 წლის ჩათვლით, ასევე შეფასებული „სათბურის გაზების“ ემისიის შემცირების
313
პოტენციალი
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (31 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა;
სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის
დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა;
ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე
ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი
პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის
სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების
გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერები და
სხვა დაინტერესებული პირები
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (31 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე
ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და
სარეკლამო აქტივობების განხორციელება.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა.
აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა.
314
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით
2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის
ღონისძიების მოწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით დაგეგმილი
რამდენიმე (დაახლოებით 2-3) ღონისძიება ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით შესაძლებელია გაუქმდეს;
შესაძლო რისკები - სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (31 01 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება;
წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა გარემოზე ზემოქმედების კუთხით;
ყველა დაინტერესებული მხარისა და შესაბამისი უწყების მონაწილეობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ამ საქმიანობის პოტენციური
ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება;
გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ
საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება.
ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების
ამსახველი ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი მოსალოდნელი გარემოსდაცვითი რისკები;
შემცირებული რისკები გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე;
შექმნილი უნიფიცირებული გეოინფორმაციული ელექტრონული სისტემის პორტალი (GIS) და ბიზნეს პროცესების
მოდელირებისა და ნოტაციის ავტომატიზირებული სისტემა.
315
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად ექსპერტები მონაწილეობენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის
განხილვის პროცესში, ყოველწლიურად საშუალოდ გაიცემა 70-მდე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტების მიერ, სტრატეგიულ დოკუმენტებზე და გეგმებზე გაცემული
გარემოსდაცვითი შეფასების რეკომენდაციები. მიღებული გადაწყვეტილებების გაუმჯობესებული ხარისხი.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 80-მდე დასკვნა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%;
შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედების ვადის გადაწევა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის ვალდებულებების შესრულების მიზნით
წლის ბოლომდე უნდა შეიქმნას უნიფიცირებული გეოინფორმაციული ელექტრონული სისტემის პორტალი (GIS).
მისი მიზანია სამინისტროში და მისი სსიპ-ებთან არსებული გეოსაინფორმაციო მონაცემთა ბაზებისა და სივრცულ
მონაცემთა ტექნიკური ინტეგრაცია და სისტემატიზაცია ერთიან სამუშაო სივრცეში, სადაც შესაძლებელი იქნება
შესაბამისი გეოსივრცითი ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა, მოძიება, გაცვლა და დამუშავება მოკლე დროში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი ერთიანი
ელექტრონული სისტემა; დანერგილი საჯაროობისა და ინფორმირების ახალი მექანიზმები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2018 წელს შესაძლოა სრულად ვერ დაინერგოს ერთიანი ელექტრონული
სისტემა;
შესაძლო რისკები - სატენდერო პროცედურების შეფერხება, კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების
შესრულება ვადების დარღვევით
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები (31 01 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება.
სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;
დაინტერესებული
მხარეებისთვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
სხვადასხვა
საინფორმაციო
საშუალების
მეშვეობით
ინფორმაციის
აზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე;
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე;
გაძლიერებული
თანამშრომლობა
სახელმწიფო,
არასამთავრობო,
ბიზნეს
და
საერთაშორისო
სექტორთან,
316
გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება.
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის
მიზნით ეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები გარემოსდაცვითი თარიღების მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღინიშნება გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღები, ეწყობა 10-მდე თემატური შეხვედრა;
მზადდება და ვრცელდება 3-4 საინფორმაციო მასალა (ვიდეო-რგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა), მწვანე დღეების
ღონისძიებებში ჩართულები არიან მინიმუმ 3 არასამთავრობო და 5 სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები;
ეწყობა მინიმუმ 1 კონკურსი გარემოსდაცვით თემატიკაზე (ფოტოკონკურსი, დიზაინერების კონკურსი, საუკეთესო
გარემოსდაცვითი პოსტერის გამოვლენა);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღისთვის ღონისძიებების ორგანიზების თვალსაზრისით შექმნილი
ხარვეზები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების არასაკმარისი ჩართულობა. გარემოსდაცვით თემატიკაზე
კონკურსების მომზადებისას შექმნილი პრობლემები: დრო, ფული, მხარეთა ინტერესის ნაკლებობა, სამინისტროს
შეზღუდული გრაფიკი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე
გამოიყოფა პრიორიტეტული და საკითხები და იგეგმება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა
სახის ღონისძიება. მზადდება საინფორმაციო კამპანიები. ეწყობა საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები სხვადასხვა
დაინტერესებული მხარეებისათვის; გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ეწყობა პრეზენტაციები,
კონფერენციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან
გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოიყოფა 4-მდე პრიორიტეტი და მზადდება საზოგადოების ცნობიერების
ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის 10-12-მდე ღონისძიება: საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - შეუთანხმებლობა პრიორიტეტების შერჩევისას. დაგეგმილი რაოდენობით საზოგადოების
ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩაუტარებლობა
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები (31 01 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის დადგენის
მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა.
პროექტის
დადგენილი მცენარეთა პოპულაციის რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე და სამომავლო
317
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
მონიტორინგის ჩატარების პერიოდულობა. მომზადებული რუკები GIS ფორმატში.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - თეთრყვავილა საქართველოსთვის წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთ
ძირითად ობიექტს. ამჟამად არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია ამ სახეობის მოპოვებით გამოწვეული
ზეგავლენის ხარისხის შესახებ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დადგენილი პოპულაციების რიცხოვნობა და სიმჭიდროვე საკვლევ ტერიტორიაზე
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები (31 01 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროექტის
მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში,
სოფ. ცანას მიმდებარედ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალების გაუვნებელყოფის ღონისძიებების
განხორციელება, კერძოდ, სარკოფაგების აშენება, არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია და მათში არსებული
დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსება.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცანაში უსაფრთხოდ განთავსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები,
ნარჩენების შემცირებული ზემოქმედება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცანას მიმდებარედ, დიდი რაოდენობით (დაახლოებით
50 000 მ3) არასათანადო კონტროლის ქვეშ არსებული დარიშხანშემცველი ნარჩენი მასალები სერიოზული რისკის
ქვეში აყენებს მიმდებარე გარემოსა და დასახლებულ პუნქტებს. საბჭოთა პერიოდში 1930 წლიდან, ამ ტერიტორიაზე
არსებული მადნის მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებდა და აწარმოებდა დარიშხანის
ანჰიდრიდსა და მეტალურ დარიშხანს. საწარმომ ფუნქციონირება შეწყვიტა 1990-იანი წლების დასაწყისში. ცანას
სამივე ობიექტზე: ცანა 1, ცანა 2 და ცანა 3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსებისათვის ცანა 1 და ცანა 2 ობიექტზე წინასწარი
სამუშაობი ჩატარებულია მათი უსაფრთხოდ შეგროვებისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით; ცანა1
ობიექტზე დამცავი კედლის დამატებითი სამუშაოები განხორციელებულია; სარკოფაგი აშენებულია - ცანა 1 უბანზე.
განსათავსებელი სარკოფაგის მოცულობა შეადგენს 12154 მ3 (დამცავი საიზოლაციო ფენების გარდა), რაც საკმარისია
ცანა 2-დან დამატებით მოხსნილი დაბინძურებული ნიადაგის მოსათავსებლად;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა ვერ მოიძიოს დონორი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების
318
შესრულებაში შეფერხებები
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
დაცული ტერიტორიების დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება, კანონდაღვევების აღკვეთა),
უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების აღკვეთის მიზნით ხერგილების და ბარიერების მოწყობა, დაცული
ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და მოვლა-შენახვა;
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების
დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ
მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად;
უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების
მიზნით;
დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება,
მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა;
დაზიანებული
ფართობების
დადგენა
და
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციის განხორციელება;
დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, გამოყენება, შეფასება და
მოსახლეობისათვის იჯარით გაცემა; ტყის ინვენტარიზაცია;
საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების
მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით საინფორმაციო ტურების ორგანიზება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის,
დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება (საინტერპრეტაციო და
საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში);
საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების
გარემოსდაცვითი ქცევის გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება;
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის
319
ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით;
ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი
ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც
შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების
საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და
შესაძლებლობების გაზრდით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები;
დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და
ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები;
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ეკოტურიზმისათვის
შექმნილი ხელსაყრელი პირობები;
აშენებული და მოწყობილი ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა ზოგიერთ ბუნების ძეგლზე.
განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა;
განვითრებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა
გარემოსდაცვით აქტივობებში, მათი გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად არსებობს 20 ტერიტორიული ადმინისტრაცია. 2017 წლის ბოლოს დასრულდება
ნავენახევის, კინჩხასა და საწურბლიას ბუნების ძეგლებზე ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. იგეგმება რაჭისა და
ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების შექმნა, რომლის მოწყობა და აღჭურვა განხორციელდება
დონორის სახსრებით, ხოლო საჭირო თანამშრომელთა სახელფასო უზრუნველყოფა უნდა განხორციელდეს
სააგენტოს საბიუჯეტო სახსრებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნავენახევის, კინჩხასა და საწურბლიას ბუნების ძეგლებზე მოწყობილი ახალი
ინფრასტრუქტურა. 2019 წელს შექმნილი და მოწყობილი რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
320
შესაძლო რისკები - - ხელშეკრულებით გათვალსიწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება;
ახლადშექმნილი ადმინისტრაციების სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის არასაკმარისი საშტატო რესურსი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სააგენტო მართავს 364,0 ათას ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას 20
ტერიტორიული ადმინისტრაციის მეშვეობით. დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევების აღკვეთის
პრევენციისათვის საჭიროა ხერგილებისა და ბარიერების ეტაპობრივად მოწყობა, ასევე დაცულ ტერიტორიებზე
ტერიტორიები
აღიჭურვოს
ხანძრის
გავრცელების
საშიშროების
ლოკალიზების
მიზნით
საჭიროა
ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 დაცულ ტერიტორიაზე მოწყობილი 110 ერთეული ხერგილი და
ბარიერი,ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით აღჭურვილი დაცული ტერიტორიები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მავნებელ დაავადებათა გავრცელებისა და აგრესიულობის დონის დადგენის მიზნით,
დეტალურ კვლევას საჭიროებს დაცულ ტერიტორიებზე არსებული წიწვოვანი ტყეები და ბზით დაფარული
ტერიტორიები, სავარაუდო ფართობით 1 000 ჰა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი და ტყეების
გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 80 %-ზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დაავადების გავრცელების ინტენსივობაზე;
შესაძლო რისკები - მავნებელი მწერებისა და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების ინტენსივობა, სხვადასხვა
ანთროპოგენური ფაქტორების გამო ახალი (ინვაზიური) მავნებელი სახეობების გავრცელება საქართველოში. აქედან
გამომდინარე, გაზრდილია ტყის ეკოსისტემების მასიური ხმობის რისკი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმის
შემუშავება; უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ბორჯომ-ხარაგაულისა და თბილისის ეროვნული პარკების
ტერიტორიაზე არ მომხდარა ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება. ზოგიერთ უბანზე
წარსულში ჭრების შედეგად ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებელია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებული ტყის მართვის გეგმები
თბილისისა და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკებისთვის და დამატებით ერთი დაცული ტერიტორიისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია სატენდერო პროცედურებში ამ მიმართულებით მომუშავე
ბაზარზე არსებული პირების ჩართულობაზე;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტაქსატორების სიმცირე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეს არსებული მდგომარეობით დაცული ტერიტორიების შესახებ ცნობადობა დაბალია,
საჭიროა ინფორმაციის გავრცელების სხვადასხვა საშუალების გამოყენება საზოგადოებაში სამიზნე ჯგუფების
მიხედვით; მოსახლეობის ჩართულობა (განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის) გარემოსდაცვით აქტივობებში
არ არის საკმარისი; სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად, არსებულ ზოგიერთ ვიზიტორთა ცენტრში არ არის
321
მოწყობილი ვიზიტორთა საექსპოზიციო დარბაზები, რიგ დაცულ ტერიტორიაზე არსებულ ვიზიტორთა ცენტრებში
საგამოფენო დარბაზები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად (რეკლამების დამზადება და განთავსება,
ეკოტურების მოწყობა და ვებრესურსის განახლება/შექმნა) პოტენციურ და რეალურ ვიზიტორთა ყოველწლიურად
20%-ით გაზრდილი რაოდენობა; მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი საპრომოციო მასალა, ადგილობრივი
მოსახლეობის გაზრდილი ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში; საშუალოვადიან პერიოდში გახსნილი 3
ახალი ვიზიტორთა ცენტრი და განახლებული არსებული 8 ცენტრი (მოწყობილი საინფორმაციო და საგამოფენო
დარბაზები), შედეგად გაუმჯობესებული ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ტუროპერატორების მიერ ქვეყანაში შემოყვანილ ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) ხორციელდება ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის
ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა; 10 ადმინისტრაციის 246-მდე თანამშრომელი
უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით; ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული
ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა შესწავლილია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 12
ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფილი 10 ადმინისტრაციის
თანამშრომლები; განხორციელებული სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და
ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ხიდების შეკეთების,
სასტუმრო სახლების მოწყობის, ტრადიციული ხელსაქმის განვითარების ხელშეწყობა);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ცვლილებები დონორის პრიორიტეტებში
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (31 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსდაცვისა და
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს
დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას;
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი
322
კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა;
ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი;
შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო, უზრუნველყოფილი გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული
და პროპორციული რეაგირება, რისი საშუალებითაც მოხდება ლეგალური საქმიანობის ხელშეწყობა და
კონკურენციის თანაბარი პირობების შექმნა;
რეგულირების
ობიექტების
და
მოქალაქეების
გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის
მოთხოვნებზე
ინფორმირებულობის მაღალი დონე და დაინტერესებული მხარეების ფინანსური, მატერიალური და დროითი
რესურსების შემცირებული ხარჯი;
შექმნილი ახალი ინფრასტრუქტურა, სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები;
გადამზადებული ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო
სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2016 წელს 6,6 მლნ ლარამდე შეადგინა (2017 წლის ბოლომდე ეს
მაჩვენებელი 2016 წელთან შედარებით 20%-ით შემცირდება);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო
სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი (მ.შ. 2018 წელს 2017 წელთან
შედარებით შემცირდება 25%-ით). 2021 წელს წლისათვის ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 2 მილიონ ლარს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ
ობიექტთა
მიერ
განსაზღვრული
ვალდებულებების
შეუსრულებლობა.
რეგულირების
ობიექტებზე
გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის
მაჩვენებლის ზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამართალდამრღვევი ობიექტების 60-65 % დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს
გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სამართალდამრღვევი ობიექტების 80-85 %-ის მიერ
დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულებული გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული
ვალდებულები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
323
შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ
ობიექტთა მიერ განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის განმავლობაში ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და
დათვალიერება) 3 206 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) 2000-ზე მეტი
რეგულირების ობიექტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ინსპექტირების სრულფასოვნად განხორციელებისთვის საჭირო კადრების სიმცირე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული 3 ახალი ოფისის მშენებლობა (ამბროლაურში, ბათუმსა და ახალციხეში) და
სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 50 ეკიპაჟი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული დამატებით 1 ახალი ოფისის მშენებლობა (ქ. ზუგდიდი) და
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 66 ეკიპაჟი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება, კონტრაქტით
გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - შიდა რესურსით გადამზადებული 300 თანამშრომელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გადამზადებული 100 თანამშრომელი
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის
შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი
განხორციელება;
სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა;
ტყეების ეფექტურად მართვის, ტყის ფიზიკური დაცვისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით
ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის
შესაბამისი ღონისძიებების
განხორციელება;
324
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;
სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი
ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და
ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით;
მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;
სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხეტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების
განხორციელება;
ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის
აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების განხორციელება წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, მათ შორის
სწრაფმზარდი სახეობებით პლანტაციების გაშენება - რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის
შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას;
ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებ-დაავადებების ბრძოლის
ღონისძიებების განხორციელება;
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური
ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების
მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და
ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის
შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის
დანერგვა;
ტყის აღრიცხვის არსებული მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება, ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე
325
პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული
მასალის მომზადება, ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა;
აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები;
მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა;
განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ,
დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა;
სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად, დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა,
ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გზით;
სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სატყეო სფეროში არსებული არასრულყოფილი საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური
ბაზა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და განახლებული
საკანონმდებლო ბაზა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მიღება დაგეგმილ ვადაზე გვიან;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2013 წლის პერიოდიდან დღემდე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და
ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებულია 24 000 ჰექტარი; მავნებელ
დაავადებათა პროგრესირება შემცირებულია 50%-ით; ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 60%ით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამის ფართობებზე მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების ყოველწლიურად
შემცირებული მაჩვენებელი 10%-ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 95%-ით), ამავე ფართობებზე ტყეების 5%ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 80%-ით) გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%-5%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესაბამისი შესასყიდი საქონლის ან/და მომსახურების მომწოდებელების
სიმცირე
3.
326
საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის ფართობების აღდგენის მიზნით, დროებითი სანერგეები მოწყობილია 4,5 ჰა
ფართობზე (7 რეგიონში). გამოყვანილი ნერგები გამოყენებული იქნება ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენისათვის.
100,0 ჰა-ზე განხორციელებულია ტყის აღდგენის ღონისძიებები; 30,0 ჰა-ზე გაშენებულია სწრაფმზარდი
პლანტაციები, რითაც მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება საშეშე მერქნით, სარებით, ჭიგოებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავარაუდოდ ყოველწლიურად დარგული 500 000 ცალი ნერგი (იმერული მუხა,
მაღალმთის ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა, წაბლი და ა.შ.) და 75-დან 100 ჰა-მდე გაშენებული ტყე; საშუალოვადიანი
პერიოდის ბოლოს დამატებით 80 ჰა-ზე გაშენებული პლანტაცია (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით
44,8 ათ. კბმ მერქნული რესურსი). მათ შორის 2017 წელს - 31 ჰა (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 100
000 ცალი ჭიგო (სარი)); ვ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გახარების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი (65%-ზე ქვემოთ)
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა)
მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით 2014-2016 წლების მდგომარეობით მოწყობილი/რეაბილიტირებულია
გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მისასვლელი 235.8 კმ სატყეო-სამეურნეო გზა, 2017 წელს დაგეგმილია დაახლოებით 100
კმ-მდე გზის მოწყობა/რეაბილიტაცია; სააგენტო ყოველწლიურად ამზადებდა დაახლოებით 10 000 კბმ. მერქნულ
რესურსს აუქციონის წესით რეალიზაციის მიზნით, 2017 წლის ბოლომდე მოსალოდნელია 65 000 კბმ დამზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით,
მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები სავარაუდო სიგრძით 140 კილომეტრამდე.
მოწყობილ/რეაბილიტირებული ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების 70% დასაგეგმი წლის პირველი აგვისტოსთვის,
ხოლო მოცემული წლის 1 სექტემბერს შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების სრული მოცულობა. სრულად
უზრუნველყოფილი ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე (600,0 ათ. კბმ-დან 700,0 ათ. კბმ-მდე);
სააგენტოს მიერ ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით დამზადებული და რეალიზებული 60 000 კბმ-მდე
მერქნული რესურსი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გზების მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის
არასაკმარისი რაოდენობა; ბაზრის მოთხოვნის შემცირება, ეკონომიკური სტაბულურობის დაბალი მაჩვენებელი
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს
ფაქტიურ მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 8 სატყეო უბნისათვის (35
სატყეო უბნიდან), რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის 17,5%-ს შეადგენს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის (მათ შორის
2018 წ. დასრულებული - ლენტეხი, ცაგერი - 130,0 ათ. ჰა და დაწყებული ამბროლაურის სატყეო უბნის
ინვენტარიზაცია (პირველი ეტაპი-81,1 ჰა )). საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი
პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 45,8%-ზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით მცირეა იმ ფირმების რაოდენობა, რომელიც
327
მონაწილეობას იღებენ ტენდერებში. დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (31
12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განთლების ცენტრი
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის
უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
ხელშეწყობის
გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით
მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და
დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის უზრუნველყოფა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი
ცნობიერება;
შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა
სამიზნე ჯგუფების შეცვლილი ქცევა;
სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით
გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები;
შექმნილი გარემოსდაცვითი ერთიანი მონაცემთა ბაზა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2017 წლის ბოლომდე
მოეწყობა 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600მდე მოსწავლე და სტუდენტი;
328
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლომდე ცენტრის მიერ დაგეგმილ საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობას
მიიღებს 500-მდე ადამიანი, წლის მანძილზე შედგება 20-ზე მეტი შეხვედრა სხვადასხვა გარემოსდაცვითი აქტივობის
ფარგლებში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო დისკუსიებში ყოველწლიურად მონაწილეობას მიიღებს 400-ზე მეტი ადამიანი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების მხრიდან ნაკლების ინტერესის გამოხატვა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2017 წლის
ბოლომდე ტრეინინგებს გაივლის 200-ზე მეტი თანამშრომელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულთათვის ჩტარებული ტრეინინგები, წლიურად
საშუალოდ 300-მდე გადამზადებული თანამშრომელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ტრეინინგ/მოდულების მოსამზადებლად და ტრეინინგების ორგანიზებისათვის საჭირო
კვალიფიციური კადრების სიმცირე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - შეიქმნა და ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს ნარჩენების ანგარიშგების
ელექტრონული სისტემა. მიმდინარეობს ექსპერტთა ელექტრონული ბაზის შექმნა, გაკეთდა გარემოს დაცვის
სფეროში, პროექტების ფარგლებში არსებული ექსპერტების რეესტრი. მიმდინარეობს რეესტრების ფორმების
უნიფიცირება და შევსება შესაბამისი მონაცემებით. შექმნილია გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ნუსხა, რომელიც
განთავსებულია ცენტრის ვებგვერდზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, შექმნილი და
განახლებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა, განახლებული ექსპერტთა
ელექტრონული ბაზა, მოქმედი და განახლებული გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ელექტრონული ბიბლიოთეკა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრის სიმცირე; კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით
და/ან არაჯეროვნად შესრულება
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (31 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად,
329
მიზანი
სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი
მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური
მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის
შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული
ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
მდგომარეობის
შესახებ
საქართველოს
მთავრობისათვის
წარსადგენი
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და
სტანდარტებთან;
რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა;
ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული რადიოაქტიური
ნარჩენების სამარხი და საცავი;
შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა;
მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (გურია, აჭარა) მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე გაგრძელდება
რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების
330
მონიტორინგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთამთიანეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელებული რადიაციის
ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მონიტორინგისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების
ცენტრალიზებული საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელიც მიმდინარე პერიოდისთვის
უზრუნველყოფილია შესაბამისი დაცვითი სისტემით და აღჭურვილობით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით
უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2 %;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხასიათის შეფერხებები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოების
განხორციელებაში
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 04 იანვარს შეიქმნა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში
სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ 2015 წლის 11 ნოემბერს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული
სახელმწიფო კონტროლი, შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა, გაუმჯობესებული რადიოაქტიური
ნარჩენების მართვა, დამტკიცებული და ძალაში შესული ამ სფეროში რიგი საკანონმდებლო აქტები
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების
გამოყვანა;
მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ასევე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით,
მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, შესაბამისი
სახეობების მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა;
ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით შესაბამისი დეკორატიული
ხე-მცენარეების ნერგების გამოყვანა (როგორც ღია გრუნტში, ისე კონტეინერებში);
331
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული
მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის
წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 56 დასახელების მცენარის ნერგების გამოყვანა, ქვეყნის მასშტაბით
საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების სადედე და პლიუსური ხეების მოძიება, თესლების, კალმების და
ფესვის ნაბარტყის დამზადება;
უცხოეთიდან შემოტანილი მაღალი ხარისხის სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგებიდან აჭრილი კვირტების
მეურნეობის მიერ გამოყვანილ ძირებზე დამყნობის ღონისძებები, შემდგომში მათი ადგილზე წარმოების მიზნით;
ტყის ფართობების გასუფთავების და შეშის ალტერნატიული სათბობის შექმნის მიზნით ტყის მერქნული ნარჩენების
გადამუშავება და საწვავი ბრიკეტების წარმოება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის გამოყვანილი საჭირო
ნერგების ოდენობა; აღდგენილი ქარსაფარი ზოლები, სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის გადაჭრილი
პრობლემები და შედეგად თავიდან აცილებული სხვადასხვა სახის შესაძლო სტიქიური მოვლენები;
დამყნობილი სადედე, სათელე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგებით გაშენებული პლანტაციები.
შეშის ალტერნატიული სათბობით - საწვავი ბრიკეტებით ეტაპობრივად დაკმაყოფილებული მომხმარებელი (მ.შ.
სკოლები);
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი და მოვლილი
ნერგები, შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები;
„საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის
წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი
პირობები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ტყის ფონდის გაზრდის მიზნით გამოყვანილი 2,0 მლნ ნერგი; ქარსაფარი და
ნაპირსამაგრი სახეობების 200.0 ათასამდე გამოყვანილი ნერგი, ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა
და სკვერების გამწვანების მიზნით გამოყვანილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარის
200.0 ათასამდე ნერგი;
332
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების
რაოდენობა; 20%-ით გაზრდილი ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების, ასევე ურბანული გამწვანებისათვის
საჭირო დეკორატიული და ხე-მცენარეების ნერგების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ)
მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1,3 ჰა.-ზე გამოყვანილია კაკლისა და ნუშის საძირეები. იგეგმება სერტიფიცირებული
სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგების უცხოეთიდან შემოტანა და მეურნეობის ტერიტორიაზე გამოყვანილ ძირებზე
დამყნობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 40-50%-ით გაზრდილი მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის
რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლომდე დაგეგმილია სატესტო რეჟიმში 300 ტონა სათბობი ბრიკეტის
პროდუქციის წარმოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით წარმოებული პროდუქციის 20 %-ით
გაზრდილი მოცულობა (450-დან 780 ტონამდე);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - საამქროს შეფერხებით მუშაობა, ტექნიკური გაუმართაობა და სხვა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება წინა წლებში გამოყვანილი ნერგების მოვლითი სამუშაოები, 2016 წელს
გამოყვანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 8 სახეობის 149 000 ერთეული ნერგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოყვანილი წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის ნერგები (ჯამში 650 000
ცალი), გამოყვანილი ნერგების ბუნებაში გადატანა, გარემოდან ამოღებული ინდივიდების შევსების მიზნით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ)
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობა გაიზარდა ხუთამდე (კაკაბი,
ხონთქრის ქათამი, კოლხური ხოხობი, გნოლი და დურაჯი). მოწყობილი ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში"
შეტანილი ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილი ინკუბატორი და ასევე სადედე
ეგზემპლარები (35 წყვილი კაკაბი). წლის ბოლომდე ბუნებაში გაშვების მიზნით გამოყვანილი 4 000 ერთეული კაკაბი
და 300 ერთეული კოლხური ხოხობი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - - ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი სახეობების გაორმაგებული
რაოდენობა. ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-ით), რაც შესაძლებელს გახდის
ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსის გაუმჯობესებას;
333
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - ეპიდემია, კლიმატური პირობები, რაც პირდაპირ კავშირშია კვერცხის დებასთან
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - - მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილია 5000 კბმ ტბორი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“
შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად, დაწყებულია მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200
სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. გამოყვანილია საქართველოს
წითელ ნუსხაში შეტანილი 300-400 ერთეული ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი და 200 000-მდე
ნაკადულის კალმახის ლიფსიტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე
საკალმახის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; წინა წელთან შედარებით 4-ჯერ გაზრდილი ნაკადულის კალმახის
სადედე ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების 20-25%-ით ზრდა წინა წელთან
შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სტიქიური მოვლენები, ეპიდემია
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (31 14)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო;
საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვების
ქსელის
გაფართოება:
რადარული
და
აეროლოგიური
დაკვირვებების
აღდგენა,
ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა;
ამინდის
და
ჰიდროლოგიური პროგნოზების
ხარისხის
ამაღლება
და მოსალოდნელი სტიქიური
ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების
შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და
გავრცელება;
გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური
პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენა; თბილისის
ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც
მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი საფუძველი; მიწისქვეშა წყლების
მონიტორინგი; გეოლოგიური აგეგმვა.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაუმჯობესებული ხარისხი, თავიდან აცილებული /შერბილებული
სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები;
გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო
334
სისტემა;
გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული
საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული
ობიექტები. მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის აღდგენილი სახელმწიფო
ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი;
გამოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი, 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული
ვერსიაში გადაყვანილი გეოლოგიური ინფორმაცია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში;
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული
ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები;
გამოკვლეული იქთიოლოგიური,
ასოცირებული ფაუნა;
ჰიდრობიოლოგიური,
მიკრობიოლოგიური,
ზღვის
ძუძუმწოვრები
და
ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის
შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო
მაჩვენებელი
საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებული
არასაკმარისი
სტანდარტული
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა; ატმოსფეროს
ვერტიკალური
ზონდირების
სამუშაოების
(აეროლოგიური
დაკვირვებები)
არწარმოება,
რადარული
მეტეოროლოგიური
დაკვირვებებით
გაუშუქებელი
დასავლეთ
საქართველოს
ტერიტორია,
დაბალი
ჰიდრომეტეოროლოგიური
პროგნოზების
სივრცული
და
დროითი
გარჩევადობა,
ისტორიული
ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის
სახით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფართოებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელი
(ყოველწლიურად 10 ერთეული მეტეოროლოგიური და 10 ერთეული ჰიდროლოგიური სადგურების შეძენა,
დამონტაჟება და გამართვა). აღდგენილი ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოები (2 ერთეული
აეროლოგიური
კომპლექსის
შეძენა,
დამონტაჟება
და
გამართვა).
გაფართოებული
ექსპედიციური
ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოები (მდინარეებზე წყლის ხარჯის გაზომვა, ჰიდრომეტრული, ტოპოგრაფიული
და გლაციოლოგიური სამუშაოები,). ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაზრდილი სივრცითი და
დროითი გარჩევადობა. ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის
დასრულებული სამუშაოები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მეტეოროლოგიური სადგურების შეძენაზე 10%; ჰიდროლოგიური სადგურების
შეძენაზე 10%; აეროლოგიური კომპლექსების შეძენაზე 50%; ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების
კუთხით 20%. ქაღალდის მატარებელზე არსებული ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების
335
ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის კუთხით 10%;
შესაძლო
რისკები
შესაძენი
ხელსაწყო-დანადგარების
ფასების
შესაძლო
გაძვირება;
სტიქიური
ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების სიხშირის გაზრდის შემთხვევაში გეგმით გაუთვალისწინებელი
ექსპედიციური სამუშაოების წამოების აუცილებლობის შედეგად შრომითი რესურსების უკმარისობა; საქართველოს
ტერიტორიაზე რთული (ძნელადპროგნოზირებადი) ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების განვითარება,
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვრვების პუნქტების უკმარისობა; ჰიდრომეტეოროლოგიურ ინფორმაციულ
მომსახურებაზე მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი სამუშაოების მოცულობების გაზრდის გამო შრომითი
რესურსების უკმარისობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სტიქიური გეოლოგიური პროცესების ყოველწლიური მონიტორინგი და
ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მათი ოპერატიული შეფასება; მიმდინარეობს კვლევები თბილისის ტერიტორიაზე
საინჟინრო-გეოდინამიკური ზონირების რუკის შედგენის მიზნით; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგისათვის
სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს; განახლებულია გეოლოგიური რუკების
კომპლექტი და ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანილია გეოლოგიური ინფორმაციის 70%; მზადდება წლიური
ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8%-ით გაზრდილი დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები;
4%-ით გაზრდილი ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების ოდენობა; თბილისის ტერიტორიის
ფარგლებში 100%-ით შესრულებული საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა; 20 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა
წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის
ხარისხზე და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობაზე; გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან
გამოსვლა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების არსებული
რაოდენობა - 158; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი 45; ქ. ქუთაისსა და ჭიათურაში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი აღწევს 50%-ს, ხოლო ბათუმსა და რუსთავში - 30%ს. ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 20 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და
ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა
50%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15%-ით გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის
წერტილები (158 წერტილიდან 181 წერტილამდე); 22%-ით გაზრდილი ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის
პუნქტი (45-დან 55 დასახლებულ პუნქტამდე), შეფასებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე
საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ქალაქ ქუთაისში, რუსთავში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური
სადგურის მეშვეობით განხორციელდებული 100%-იანი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი.
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის
დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება;
336
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები, ან გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან
გამოსვლა. ინდიკატორული გაზომვების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მილაკების დაზიანება/დაკარგვის გამო ან
ტექნიკური შეუსაბამობის მიზეზით
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და შიგა წყალსატევებში
არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური
მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის ანალიზი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური,
ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები,
ამფიბიები და სხვა) კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა
მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - არ წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD)
მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი
სტატუსის შესახებ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევსა და მათი უბნებზე განსაზღვრული
გარემოსდაცვითი სტატუსი - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო
სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, ინფორმირებული მოსახლეობა სანაპიროსა და
შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების სიმცირე
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა
ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობს მხოლოდ ძირითად
სარეწაო ობიექტის - ქაფშიის შემთხვევაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა
ჰიდრობიონტების შეფასებული რესურსი და სარეწაო პროგნოზი - წარმოებული ევროკავშირის საერთო
მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP)), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და
შავი ზღვის კომისიის (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შებამისად, ექოსაუნდერის და თანამედროვე
კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა
337
სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო (24 24)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გეოლოგიურ ფონდებში არსებული გეოლოგიური ინფორმაციის ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანა და არსებული
გეოლოგიური რუკების გეოინფორმაციულ სისტემის(გის) ფორმატში გადაყვანა;
მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის
სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
გეოლოგიური ფონდების ელექტრონული ვერსიით არსებული, ქვეყნის სრულყოფილი მინერალური რესურსების
ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო;
მინერალური რესურსების რაციონალურად მართვის მიზნით სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის
სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს გეოლოგიურ ფონდებში არსებული გეოლოგიური ინფორმაციის
ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანა. გრძელდება სალიცენზიო ობიექტებზე გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გრძელდება არსებული გეოლოგიური რუკების (გის) ფორმატში გადაყვანა (დამატებით
5%); სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის
შედგენილი 1 150 გეოსაინფორმაციო პაკეტი (4%);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა
338
o6grn60r6or brjr6cn3Cqol, 201 8 $qrob bsbgq,0$ogcn
bogyggocn
6ror3oq,ob$o6gbgq,o 3s'30$rgg60 J60gi6g00b tsgbrbgb
QsJ ogtgtgtlo 0o3ry36olt psd s6oto)
ofioqtobo
2017
ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ
ათას ლარებში
კოდი
24 13 01
24 14 01
01
24 14 02
01
24 14 02
02
24 15
25 02 02
01
25 02 02
07
25 02 02
08
25 02 02
09
25 02 02
10
25 02 02
11
დასახელება
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB,
IBRD, WB)1
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD,
EC, KfW, WB)2
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC,
KfW, WB)3
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება4
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობაბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
57,120.2
12,100.0
21,600.0
37,530.0
16,740.0
18,600.0
163,690.2
68,281.2
37,020.0
19,000.0
23,900.0
15,600.0
-
163,801.2
11,584.3
22,520.0
25,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
164,104.3
86,816.5
12,000.0
8,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
136,816.5
44,834.8
20,500.0
-
30,000.0
30,000.0
30,000.0
155,334.8
1,262,313.3
105,000.0
125,000.0
160,000.0
200,000.0
220,000.0
2,072,313.3
28,630.3
6,600.0
19,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
99,230.3
-
50,000.0
15,000.0
-
-
-
65,000.0
-
15,000.0
25,000.0
45,000.0
60,000.0
70,000.0
215,000.0
-
10,000.0
20,000.0
40,000.0
50,000.0
-
120,000.0
-
10,000.0
25,000.0
58,000.0
70,000.0
-
163,000.0
1
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანახმად პროექტის ასიგნებები
იზრდება 3.0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებში განხორციელდება 2018 წლის დაგეგმილი ღონისძიებები
2
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანახმად პროექტის ასიგნებები
იზრდება 10.0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებში განხორციელდება 2018 წლის დაგეგმილი ღონისძიებები
3
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანახმად პროექტის ასიგნებები
იზრდება 2.0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებში განხორციელდება 2018 წლის დაგეგმილი ღონისძიებები
4
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანახმად პროექტის ასიგნებები
იზრდება 50.0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებში განხორციელდება 2018 წლის დაგეგმილი ღონისძიებები
2
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
198.0
8,000.0
2,000.0
-
-
-
10,198.0
-
-
11,000.0
150,000.0
220,000.0
-
381,000.0
-
-
10,000.0
-
-
-
10,000.0
121,753.0
15,000.0
16,000.0
5,000.0
5,000.0
-
162,753.0
77,826.0
42,300.0
25,000.0
10,000.0
-
-
155,126.0
231.0
25,000.0
35,000.0
30,000.0
20,000.0
-
110,231.0
496.8
24,000.0
30,000.0
50,000.0
-
-
104,496.8
-
3,820.0
5,000.0
10,295.0
-
-
19,115.0
-
3,000.0
45,000.0
70,000.0
65,000.0
-
183,000.0
116,735.8
50,000.0
20,000.0
-
-
-
186,735.8
3,240.9
68,000.0
80,000.0
168,000.0
192,000.0
-
511,240.9
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
340,674.3
56,380.0
30,000.0
-
-
-
427,054.3
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
13,039.3
133,000.0
70,000.0
120,000.0
140,000.0
-
476,039.3
425,749.3
35,900.0
2,000.0
-
-
-
463,649.3
236,102.0
69,600.0
150,000.0
120,000.0
150,000.0
-
725,702.0
-
3,000.0
55,000.0
100,000.0
120,000.0
-
278,000.0
კოდი
დასახელება
25 02 02
12
25 02 02
13
25 02 02
14
25 02 02
15
25 02 02
16
25 02 02
17
სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის
კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის
და რკინიგზის მშენებლობა
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი)
სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მეორე პროექტი (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მესამე პროექტი (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის
პროექტი (WB)
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის
ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
25 02 02
18
25 02 02
19
25 02 02
20
25 02 03
01
25 02 03
02
25 02 03
03
25 02 03
04
25 02 03
05
25 02 03
06
25 02 03
07
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი
IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ
50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB)
3
კოდი
25 02 03
08
25 02 03
09
25 02 03
10
25 02 03
11
25 02 03
12
25 02 03
13
25 02 03
14
25 02 03
15
25 02 03
16
25 03 02
25 03 03
25 03 04
25 03 05
25 03 06
25 03 07
დასახელება
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA)
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის
მშენებლობა (EIB)
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB)
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და
გვირაბის მშენებლობა (ADB)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო
გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის
მშენებლობა (EIB)
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი
(კახეთი) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი)
(WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB,
WB-TF)
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და
განვითარების პროექტი (EIB)
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
-
3,000.0
65,000.0
230,000.0
260,000.0
60,000.0
618,000.0
-
3,000.0
65,000.0
220,000.0
260,000.0
90,000.0
638,000.0
-
4,000.0
65,000.0
200,000.0
260,000.0
100,000.0
629,000.0
-
-
60,000.0
80,000.0
110,000.0
-
250,000.0
-
-
25,000.0
120,000.0
155,000.0
-
300,000.0
-
-
25,000.0
85,000.0
140,000.0
-
250,000.0
-
-
53,000.0
200,000.0
250,000.0
197,000.0
700,000.0
-
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
-
60,000.0
-
-
25,000.0
95,000.0
100,000.0
80,000.0
300,000.0
336,200.2
51,560.0
70,000.0
14,160.0
3,540.0
-
475,460.2
120,843.0
7,300.0
1,000.0
-
-
-
129,143.0
63,262.3
6,900.0
12,500.0
-
-
-
82,662.3
8,513.9
25,000.0
30,000.0
20,948.0
-
-
84,461.9
32,161.4
10,900.0
10,000.0
27,600.0
-
-
80,661.4
22,667.5
31,830.0
45,000.0
79,650.0
-
-
179,147.5
4
კოდი
25 03 08
25 03 09
25 03 10
25 03 11
25 04 01
25 04 02
25 04 03
25 04 04
25 04 05
25 04 06
25 05 01
25 05 02
27 01 03
31 06 04
31 07 05
32 07 01
02
32 07 02
32 10
33 04 03
დასახელება
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი (EIB)
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის
ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II
(EIB, EU)
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის
პროექტი (SIDA)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერის ღონისძიებები
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროექტი (EU, KfW)
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD,
SIDA)
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და
ტექნიკის შეძენა5
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და
ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
-
5,000.0
1,000.0
59,000.0
88,500.0
132,750.0
286,250.0
25,588.9
17,700.0
1,500.0
-
-
-
44,788.9
-
-
60,000.0
-
-
-
60,000.0
-
-
32,500.0
19,000.0
-
-
51,500.0
6,519.7
300.0
3,000.0
-
-
-
9,819.7
86,080.2
28,000.0
12,500.0
-
-
-
126,580.2
3,436.5
6,050.0
15,500.0
-
-
-
24,986.5
303,184.6
138,600.0
150,000.0
315,001.0
-
-
906,785.6
-
-
3,000.0
25,680.0
-
-
28,680.0
13,620.8
5,000.0
12,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
60,620.8
2,575.8
5,250.0
10,000.0
43,400.0
8,300.0
500.0
70,025.8
119.8
3,200.0
1,000.0
13,000.0
-
-
17,319.8
106,522.8
14,800.0
24,000.0
24,000.0
24,000.0
24,000.0
217,322.8
904.9
3,300.0
5,000.0
6,000.0
4,500.0
3,500.0
23,204.9
192,395.10
38,000.00
61,115.00
89,000.00
109,000.00
489,510.1
64,373.8
2,500.0
1,540.0
7,650.0
7,650.0
8,150.0
91,863.8
621,394.5
86,820.0
69,000.0
97,500.0
98,000.0
98,500.0
1,071,214.5
-
4,000.0
10,200.0
14,500.0
14,500.0
14,500.0
57,700.0
39,140.7
3,250.0
7,047.0
3,101.0
3,101.0
3,101.0
58,740.7
5
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის თანახმად პროექტის ასიგნებები
იზრდება 35.0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებში განხორციელდება 2018 წლის დაგეგმილი ღონისძიებები
5
კოდი
დასახელება
ფაქტი 2016
წლის
ჩათვლით
2017 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2018 წლის
პროექტი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2021 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
173,699.0
30,000.0
25,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
288,699.0
61,105.2
33,500.0
19,415.0
13,000.0
-
-
127,020.2
6,034.3
17,000.0
21,704.7
25,300.0
8,600.0
-
78,639.0
02
35 04
55 13 01
55 13 02
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
55 13 03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
-
4,000.0
4,000.0
8,500.0
8,500.0
8,500.0
33,500.0
55 13 04
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
-
13,000.0
9,100.0
8,000.0
-
-
30,100.0
6
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 13 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 13 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია;
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი)
რეაბილიტაცია.
ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბი ავარიულ მდგომარეობაშია, დიდია ფილტრაციული
დანაკარგები, მრავალ ადგილას დაზიანებული გვირაბის ბეტონის მოსახვა;
დაზიანებულია 1-ლი, მე-2 და მე-5 ტურბინების წყალსატარები; უკიდურესად ცუდ
მდგომარეობაშია გზის საფარი; აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად განადგურებულია
წყალსაშვის ფარები; წყალსაცავში ლამის მაღალი დონის გამო შეუძლებელისა
მისაყრდნობი ფარის ჩაშვება კაშხლის ზედა ბიეფის მხრიდან. ენგურჰესის ექსპლუტაციის
ნორმების თანახმად სადერივაციო გვირაბი ყოველ ხუთ წელიწადში საჭიროებს
დათვალიერებას და საჭიროების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, რათა
შემცირებული იქნას სადერივაციო გვირაბში გამავალი წყლის დანაკარგები, შესაბამისად
გაიზარდოს გამომუშავება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2018 წელს დასრულდება პროექტირება, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და
ჩატარდება ტენდერები მშნებელი კონტრაქტორებისათვის. დაიწყება ენგურჰესთან
მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
დეტალური ინფორმაცია
ენგურჰესის 15 კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია
ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია
ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, 14კმ გზის ბეტონით მოსახვა.
ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება
მდ.ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი 2-ზე
არხის მარეგულკირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია.
ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის
სამუშაოების ჩატარება. სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს და ჩატარდება ეტაპობრივად
(მათი მასშტაბების გამო) 2021 წლამდე.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი,
ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტაცია, საპროექტო
სიმძლავრეზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება.
7
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 01 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერების მიზნით,
ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი
საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა.
პროექტის პირველი ფაზა ,,ბათუმი შუახევი“ (52 კმ) დასრულდება 2017 წელს, ხოლო 2018
წლის ბოლოს დასრულდება 2-ე ფაზის ,,შუახევი-ახალციხე“ მშენებლობა (მისი წინა
საამშენებლო ეტაპი უკვე დაწყებულია), ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრია და ჯამში უნდა
დაიდგას დაახლოებით 250 ანძა.
აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2“ ხაზების
დარეზერვირება). აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2018 წლის ბოლოსთვის დასრულდება ფაზა 2 ეგხ "შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა,
ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრი
დაწყებული იქნება SCADA/EMS სისტემის და საბითუმო ვაჭრობის განვითარების
პლათფორმის პროექტები.
დეტალური ინფორმაცია
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება:
- ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;
- ხაზის სიგრძე 150 კმ, დასამონტაებელი ანძების რაოდენობა დაახლოებით 500;
- გამტარუნარიანობა 350 მგვტ;
განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი
ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში
შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ).
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მდინარე აჭარისწყალზე დაგეგმილი შუახევის 178 მგვტ-იანი და კორომხეთის 150 მგვტიანი ჰესების მიერთდება სახელმწიფო ენერგოსისტემასთან.
აჭარის რეგიონში ელექტროენერგიის სტაბილური მიწოდება;
შემცირდება ელექტროენერგიის გათიშვები;
გაიზრდება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ ელექტროენერგიაზე მზარდი
მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა;
8
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 02 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის საშუალებით
მოხდება ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე დარიალის, ლარსის და
აგრეთვე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში ასაშენებელი სხვა
ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების სიმძლავრის ქსელში შემოყვანის
ხელშეწყობა.
დეტალური ინფორმაცია
500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ ელექტროგადამცემი ხაზის (დაახლოებით 95კმ) დაკავშირება
110კვ ყაზბეგის ქვესადგურთან 110კვ დარიალის ელექტროგადამცემი ხაზის
გაფართოებით. ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი წარმოადგენს ქსანი-ვეძათხევიქართალის მაგისტრალს, რომელიც კვეთს ფასანაური-წინამხარი-კიტოხი-გუდამაყარიკარკუჩა-სნო-აჩხოტის გზას. რეგიონის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან
გამომდინარე აღნიშნული დერეფანი ითვლება საშუალო სირთულის დერეფნად 500კვ
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების მიერთების უზრუნველყოფა ნაციონალურ
გადამცემ ქსელთან.
საქარველოს ჩრდილო-სამხრეთის მიმართულებით ენერგოტრანზიტის დერეფნის როლის
გაძლიერება.
ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდების გაუმჯობესება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში,
აღნიშნული რეგიონის, როგორც რეკრიაციული და საკურორტო ზონის, მზარდი
მოხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
24 14 02 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
24 14 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
9
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ჯვარში ახალი 500/220 კვ-იანი ქვესადგურის მშენებლობა. 8 კმ სიგრძის საჰაერო
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომელიც მიუერთდება არსებულ, 500 კვ-იან
ელექტროგადამცემ ხაზს „კავკასიონი“ და ხორგას 220 კვ-იან და ჯვრის 500 კვ-იან
ქვესადგურებს შორის 60 კმ სიგრძის ორჯაჭვა 220 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზს.
ჯვარი-ხორგას ქსელი, საგრძნობლად გააუმჯობესებს საერთაშორისო და ადგილობრივი
მომსახურების ხარისხს და საიმედოობას. ახალი ქვესადგურის მშენებლობით და 220 კვიანი ხაზების საშუალებით, შესაძლებელი გახდება ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება
და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
500/220 კვ ქვესადგური ჯვარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 220 კვ ეგხ-ს ჯვარიხორგას მშენებლობისა და 500 კვ ეგხ კავკასიონის ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში;
220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის
შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ);
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა;
სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე ჰესებიდან ელექტროენერგიის გატანის
ხელშეწყობა დასავლეთ საქართველოს, ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისა და
თურქეთის მიმართულებით. ამავდროულად, აღმოსავლეთ საქართველოსკენ
ელექტროენერგიის მიწოდების პოტენციალის გაზრდა.
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება*
პროექტის პროგრამული კოდი
24 15
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
24 15 - მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული
სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2018 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის
შესაძლებლობა
10
დეტალური ინფორმაცია
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის
მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში
გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება.
დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილების მონტაჟი.
სოფლების სრული დაქსელვა.
პროექტის შესრულების დროს ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმება, რაც
თავის მხრივ ხელს უწყობს სამიზნე რეგიონების მეწარმეობის გამოცოცხლებასა და
დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.
დღეისათვის გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 100 000-ზე მეტი აბონენტი;
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა
შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების
რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული და რეაბილიტირებული ხიდები.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი
გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად
რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც
მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან,
თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან
მისასვლელი საავტომობილო გზები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მისასვლელი საავტომობილო
გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ
11
ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან.
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით
პრევენციური ღონისძიებების განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის ნაპირები,
მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები.
დეტალური ინფორმაცია
პრევენციური ღონისძიებები განხორციელდება ზღვის ნაპირების, მდინარეების
კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის
საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და
მდინარეებთან.
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 08
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 მონაკვეთზე (დევდორაკის ღვარცოფული
მონაკვეთი) ალტერნატიული მიმართულების მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებული 1.7 კმ-იანი ახალი გვირაბი.
დეტალური ინფორმაცია
რუსეთის ფედერაციასთან ლარსის საბაჟო-გამშვები პუნქტის გახსნის შემდგომ,
აღნიშნული საავტომობილო გზით ინტენსიურად სარგებლობენ საერთაშორისო
12
გადამზიდავი კომპანიები (თურქეთიდან, სომხეთიდან, უკრაინიდან და ა.შ.),
ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტები, რის შედეგადაც ბოლო პერიოდში
მნიშვნელოვნად იმატა ავტოტრანსპორტის ინტენსივობამ და მოსალოდნელია უახლოეს
პერიოდში უფრო მეტად გაიზარდოს სატვირთო ავტოტრანსპორტის მოძრაობა და
ტვირთბრუნვა. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე ხშირია
ღვარცოფული ჩამონატანები და საავტომობილო გზის ჩაკეტვის შემთხვევები,
მიზანშეწონილია საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 მონაკვეთზე
(დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) ალტერნატიული მიმართულების მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი გვირაბით თავიდან იქნება აცილებული ღვარცოფული ჩამონატანებისაგან
საავტომობილო გზის ჩაკეტვის შემთხვევები.
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 09
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას
საავტომობილო გზის 45 კმ-იანი მონაკვეთის (ბაღდათი-აბასთუმანი) რეკონსტრუქციარეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმეაბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმანის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
კურორტ აბასთუმანიდან უმოკლესი საავტომობილო გზა გადის, ბორჯომ-ხარაგაულის
ტყე-პარკის გავლით, კურორტ საირმისკენ, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი
(ბაღდათი-აბასთუმანი) საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოებით დაკავშირებული იქნება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის
რეგიონები. შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, მოიმატებს
ტურისტული ნაკადი, რის შედეგადაც განვითარდება ტურისტული და საკურორტო
ინფრასტრუქტურა.
13
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას
საავტომობილო გზის 45 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციით
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას.
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებული სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაცია და დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ტურისტული ნაკადის ზრდის ფონზე, „საცხენოსნო მარშრუტებით“ თუშეთსა და მცხეთამთიანეთის რეგიონს (ხევსურეთი, ყაზბეგი) შორის გადაადგილდება მრავალი
ადგილობრივი, თუ უცხოელი ტურისტი. აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის შედეგად ორი ტურისტული რეგიონი მეტად მიმზიდველი გახდება
ვიზიტორებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტურისტული
ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას. ამავე დროს, სავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, როგორც
სასაზღვრო რეგიონისათვის, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის
200 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო
გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება,
ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი
შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
14
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებული ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციამშენებლობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და დაწყებული სამშენებლო
სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ზემო იმერეთის რეგიონი უმოკლესი მანძილით დაუკავშირდება რაჭის რეგიონს. ამასთან,
საკმაოდ შემცირდება თბილისი-რაჭის მიმართულებით გადაადგილების დრო და
მანძილი. ასევე, აღნიშნული მონაკვეთი ქუთაისი-ტყიბულის საავტომობილო გზის
ალტერნატიული მიმართულება იქნება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის 50 კმ-იანი მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე
ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ორი
რეგიონი უმოკლესი გზით დაუკავშირდება ერთმანეთს. ამასთან, ამაღლდება
ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, მოიმატებს
ტურისტული ნაკადი და ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 12
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის
საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები 6 კმ-იან საავტომობილო გზაზე.
15
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზა გადის რთულ მთაგორიან რელიეფზე, გზის პარამეტრები ვერ
უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელ
გადააგილებას. არსებული საავტომობილო გზა მთლიანად ამორტიზირებულია, გზის
სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც გართულებულია
გადაადგილება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის
საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით
გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი
გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 13
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
საავტომობილო გზაზე დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია;
დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
აღნიშნული საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მშენებლობის სამუშაოები ხელს
შეუწყობს ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტის დაჩქარებულ მშენებლობას, ხოლო შემდგომში
გამოყენებული იქნება ტვირთბრუნვისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აშენებული 18 კმ-მდე საავტომობილო გზა და რკინიგზა; ადგილობრივი მოსახლეობის
ამაღლებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 14
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
16
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი) სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია; მოწყობილი-აშენებული 200
მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით) რკინიგზის სადგურიდან
ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტამდე, 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის გზა და 2
ავტოსადგომი.
დეტალური ინფორმაცია
200 მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელის (ესკალატორით) მოწყობა რკინიგზის
სადგურიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტამდე. ასევე, 6 კმ-მდე შიდა დაქსელვის
გზების და 2 ავტოსადგომის მოწყობა-მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მოწყობილი სატრანსპორტო კვანძი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან (კოპიტნარი)
(200 მეტრამდე საფეხმავლო სახიდე გადასასვლელი (ესკალატორით), 6 კმ-მდე შიდა
დაქსელვის გზა და 2 ავტოსადგომი).
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 15
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
რეაბილიტაციის სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები, ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო
და შეუფერხებელი გადაადგილება.
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი
გადაადგილება.
17
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 16
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე
ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი
გადაადგილება.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 17
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე
ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
18
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული 130 კმ-იანი საავტომობილო გზა; საავტომობილო გზებზე
ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 18
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია; დაწყებული სარეაბილიტაციოსარეკონსტრუქციო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი)
და ლოტი II კმ110-კმ129 (გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთი)) მშენებლობის
განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება. ასევე,
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი)
მშენებლობის განხორციელების მიზნით განსახლების გეგმის განახლების ღონისძიებების
გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ხელს შეუწყობს სამცხეჯავახეთისა და აჭარის რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებას. ასევე, სამთოსათხილამურო და სხვა ტურისტული სახეობების ინფრასტრუქტურის შემდგომ
განვითარებას და საერთო საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 19
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
19
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია; სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
აღნიშნული ხიდისა და რუსთავი-სადახლოს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
მშენებლობა უზრუნველყოფს სომხეთიდან და სომხეთის მიმართულებით მოძრავი
ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ დაკავშირებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის და
ჩრდილოეთ-სამხრეთის სტრანზიტო კორიდორებთან, შესაბამისად ხელს შეუწყობს
რეგიონალური სატრანსპორტო ქსელის მდგრად და კონკურენტუნარიან განვითარებას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აშენდება ახალი სახიდე გადასასვლელი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 4 ზოლიან
პარამეტრებში.
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 20
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება საჭიროების შემთხვევაში
რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიულ გზად
გამოყენება.
დეტალური ინფორმაცია
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება (საჭიროების შემთხვევაში)
რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული გზად
20
გამოყენება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
50 კმ-იანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126 მონაკვეთის
მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.
E-60 ავტომაგისტრალის (ნატახტარი-აგარა) და მისასვლელი საავტომობილო გზების
მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. რუისი-აგარის მონაკვეთის განათება.
ჩუმათელეთი-ხევის დეტალური პროექტირება, ლოჭინი-საგარეჯოს და საგარეჯობაკურციხის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ქვეშეთი-კობის
საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რუსთავიწითელი ხიდის და რუსთავი-სადახლის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (Feasibility
study) და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ჟინვალი-ლარსის,
თბილისი-ბაკურციხის, წნორი-ლაგოდეხის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლიის
საავტომობილო გზის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (Feasibility study).
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები და ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთებები (Feasibility study).
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
21
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა. ხევი-უბისაშოროპანის-არგვეთას საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება, ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის
დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, თბილისის შემოსავლელი და
ნატახტარი-ჟინვალის საავტომობილო გზების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
(Feasibility study) და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ბათუმის
22
შემოსავლელი-სარფის საავტომობილო გზის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
(Feasibility study) და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები და ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთებები (Feasibility study).
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში.
უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა
და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ.
ქობულეთის საკურორტო ზონას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში.
უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა
და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ.
ქობულეთის საკურორტო ზონას.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის
ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის
23
ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი
საავტომობილო გზა.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, გათვალისწინებულია ქუთაისის
შემოვლითი და ქუთაისი-სამტრედიის მიმართულებით ახალი ორზოლიანი
საავტომობილო გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის
გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აშენებული-რეკოსტრუირებული
57 კმ-მდე საავტომობილო გზა და 38 ხიდი.
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
24
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ51 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული საავტომობილო გზა. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე
ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მოდერნიზებული-აშენებული
51.6 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებული-
25
აშენებული 11.6 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 08
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 12.5 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 09
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-ძირულას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
26
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-ძირულას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 12.8 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა-არგვეთას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი
მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა;
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა-არგვეთას მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. რეკონსტრუირებულიაშენებული 14.7 კმ-იანი საავტომობილო გზა.
27
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის
მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის 14 კმ-იანი
მონაკვეთის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
14 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა
(EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 12
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის
კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის
კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის 32 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.
28
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
32 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 13
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ალგეთი-სადახლოს 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია გაზრდის საქართველოს
საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 14
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე
საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე და გვირაბზე.
29
დეტალური ინფორმაცია
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე 15 კმიანი საავტომობილო გზის და 8 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
15 კმ-იანი საავტომობილო გზის და 8 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა გაზრდის
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 15
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები ხიდზე და მისასვლელ გზებზე.
დეტალური ინფორმაცია
მდინარე რიონზე 500 მ-იანი ხიდის და ახალი 2 კმ-იანი მისასვლელი გზების მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
500 მ-იანი ხიდის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში.
უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა
და უსაფრთხო მოძრაობა.
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 16
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს
მონაკვეთის მშენებლობა.
30
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები; დაწყებული
სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს 30
კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
30 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის
გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროგრამის მიზანია საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის
სრულყოფა. აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის,
საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის
თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.
2018 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი
პროექტების განხორციელება:
ა) თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია (მე-2 მონაკვეთი);
ბ) ბათუმის ნაპირდაცვა და სანაპირო ზოლის მოწყობა;
გ) ქ. თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (ელექტროგადამცემი კაბელები და
ვენტილატორები);
დ) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული ბათუმის ნაპირდაცვითი სამუშაოები და მოწყობილი სანაპირო ზოლი;
თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის (მე-2 მონაკვეთი) სამშენებლო სამუშაოები; ქ.
თბილისის მეტროს (ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები)
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია.
დეტალური ინფორმაცია
თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზაზე (მე-2 მონაკვეთი) მიმდინარე სამუშაოები;
ბათუმის ნაპირდაცვა და სანაპირო ზოლის მოწყობა; ქ. თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია
(ელექტროგადამცემი კაბელები და ვენტილატორები).
31
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, უფრო ეფექტური, საიმედო და
ხელმისაწვდომი სატრანსპორტო სისტემა, უკეთესი სამგზავრო პირობების შექმნა და
მოსახლეობის გაზრდილი მობილურობა.
გაუმჯობესებული ქ. ბათუმის სანაპირო ზოლი, დაცული სანაპირო შემდგომი
ეროზიისაგან და უკვე ეროზირებული მიწის მონაკვეთების ნაწილობრივი აღდგენა.
დაცული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა და
ამაღლებული ტურისტულ-დასასვენებელი პოტენციალი.
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან
დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური
შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები;
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება.
დეტალური ინფორმაცია
- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო) და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო
სამუშაოები - ფაზა 2;
- ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) - ფაზა 2;
- ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია - ფაზა 2;
- ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს მშენებლობა იყალთოში;
- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ნინოწმინდა და დავით-გარეჯი) - ფაზა 2;
- საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია სოფ. დართლოში - ფაზა 2;
- შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფ. დართლოში - ფაზა 3;
- ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალოში წყალმომარაგების და წყალარინების
სისტემების მოწყობა;
გურჯანიის მუნიციპალიტეტში, ყოვლადწმინდის მონასტერთან წყალმომარაგების
სისტემის მოწყობა.
32
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების
გაზრდა, რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი
ტურიზმის სარგებლიანობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი (ფაზა 3);
გელათის, კაცხის და უბისას მონასტრები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის
ზონები: მოწამეთას მონასტერთან, გელათის მონასტერთან, უბისას მონასტერთან და
კაცხის სვეტთან. მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაცია, ვანის არქეოლოგიურ
მუზეუმამდე მისასვლელი საავტომობილო გზაზე.
დეტალური ინფორმაცია
- ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3);
- ქ. ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
- ქ. წყალტუბოში შადრევანის რეაბილიტაცია;
- კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (მოწამეთას მონასტერთან,
გელათის მონასტერთან, უბისას მონასტერთან და კაცხის სვეტთან);
- გელათის მონასტერის, კაცხის და უბისას მონასტრების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
33
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული
ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების
ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული
ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების
გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული: ბორჯომის ისტორიული მუზეუმი; ისტორიული 17 ხის სახლი
(აბასთუმნის ურბანული განახლების პროექტი); აბასთუმნის ობსერვატორია; 41
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე სახლი (დუშეთის ისტორიული ქუჩების
ურბანული განახლება); დუშეთის პარკი; დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობა;
სტეფანწმინდის მუზეუმი (3 შენობა); სოფელ საროში დარბაზის ტიპის სახლები; მცხეთის
ძველი კინოთეატრი; ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზა;
მიტარბის საავტომობილო გზა; ბაკურიანი-ციხისჯვარის, საფარას მონასტერთან,
გერგეთის სოფლის, დარიალის მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი, სოფ.
გოგაშენთან მისასვლელი საავტომობილო გზა. მოწყობილი ტურისტული
ინფრასტრუქტურა: საფარას მონასტერთან; ჯვრის მონასტერთან, ზარზმის მონასტრთან;
ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში; ვანის ქვაბებთან; ხერთვისის ციხე-სიმაგრის
კომპლექსთან; ვარძიასთან; ანანურის ციხესთან; სოფელ საროში; დუშეთის
არქეოლოგიური ბაზის შენობასთან, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან.
დეტალური ინფორმაცია
ბორჯომის ისტორიული მუზეუმის, ისტორიული 17 ხის სახლის (აბასთუმნის ურბანული
განახლების პროექტი), აბასთუმნის ობსერვატორიის, 41 კულტურული მემკვიდრეობის
სტატუსის მქონე სახლის (დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება),
დუშეთის პარკის, დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობის, სტეფანწმინდის მუზეუმის
(3 შენობა), სოფელ საროში დარბაზის ტიპის სახლების, ზედაზენის მონასტერთან
მისასვლელი საავტომობილო გზის, მიტარბის საავტომობილო გზის, მცხეთის ძველი
კინოთეატრის, ბაკურიანი-ციხისჯვარის, საფარას მონასტერთან, გერგეთის სოფლის,
დარიალის მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი, სოფ. გოგაშენთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
საფარას მონასტერთან, ჯვრის მოასტერთან, ზარზმის მონასტრთან, ბაკურიანის
რეკრეაციულ პარკში, ვანის ქვაბებთან, ხერთვისის ციხე-სიმაგრის კომპლექსთან,
ვარძიასთან, ანანურის ციხესთან, სოფელ საროში, დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის
შენობასთან, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
34
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
რეგიონალური და მუნიციპალური საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების
სისტემების და სხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული: ქობულეთის 1900 მეტრიანი სანაპირო ზოლი, ქ. ამბროლაურში
წყალარინების ქსელი და ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი; აშენებული: ქ. ამბროლაურში
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.
დეტალური ინფორმაცია
ქობულეთის 1900 მეტრიანი სანაპირო ზოლის, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის და ქ.
ამბროლაურში წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები.
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო
შენობები, წყალსადენი, წყალარინება და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. როდინაულის 15 კმ-იანი
საავტომობილო გზის; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, ღორეშა-ბაზალეთის 10.8 კმ-იანი
35
საავტომობილო გზის; 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთისამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის 800 მ-იანი საავტომობილო გზის; წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტში ლია-პალურის 6.3 კმ. საავტომობილო გზის, ქ. ხობის
მუნიციპალიტეტში, მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის; დაბა სტეფანწმინდაში,
სპორტული კომპლექსის; თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ღვანკითის წყალსადენის;
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ლაითურის წყალსადენის და კონფლიქტური ზონის 23
სოფელში ჭაბურღილების,მდინარე აჭყვის კალაპოტის რეაბილიტაცია.
აშენებული: ქ. ფოთში სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის მშენებლობა.
დეტალური ინფორმაცია
საჩხერის მუნიციპალიტეტში ჩიხის და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში
შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის, ადმინისტრაციული საზღვრის 17
სოფელში ჭაბურღილების, დაბა ლაითურში სასმელი წყლის სისტემის, ქ. ხობის
მუნიციპალიტეტში „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის, ქ.
ფოთში სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის მშენებლობა.
ღვანკითის წყალსადენის ქსელის, ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის საავტომობილო გზის, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ანასეულის წყალსადენის, წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ.
განთიადი-დარაკოვი-არწივანი-კუშის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის, ბაღდათის
და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების, როხის და სალომინაოს საავტომობილო გზის
ორი მონაკვეთის, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. როდინაულის სასოფლო გზის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბუკისციხე-ზემო სურების საავტომობილო გზის,
მდინარე აჭყვის კალაპოტის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ლია-პალურის
საავტომობილო გზის, 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთისამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის 800 მ-იანი საავტომობილო გზის და დაბა
სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია;
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული, აღდგენილი და მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა;
გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისები.
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 08
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის
36
განვითარება; ამორტიზირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციები.
დეტალური ინფორმაცია
რეაბილიტირებული საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, ტურისტული
ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღები, საზოგადოებრივი სივრცეები,
კულტურულ/ადმინისტრაციული შენობები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული, აღდგენილი და მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა.
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 09
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საბაგირო სადგურის განახლება ქ. ჭიათურაში, რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000
მაცხოვრებელს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული საბაგირო გზა (4 მიმართულება).
დეტალური ინფორმაცია
ხელშეკრულება ითვალისწინებს 13 200 000 ევროს გამოყოფას გადასახადების გარეშე,
რომელიც მოემსახურება ქ. ჭიათურაში საბაგირო სადგურის რეაბილიტაციას და ოთხი
მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მაღალი სტანდარტის უსაფრთხო
საბაგიროების მოწყობას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქ. ჭიათურაში მოწყობილი ახალი, უსაფრთხო და კომფორტული საბაგიროები გზები,
რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს.
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
37
პროექტის აღწერა და მიზანი
გუდაური-კობის საბაგირო გზის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები;
საბაგირო გზის სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
გუდაური-კობის ორი მიმართულების საბაგირო ხაზის მშენებლობა შუალედური
სადგურით. საბაგიროს ხაზების ჯამური სიგრძე შეადგენს 7.2 კილომეტრს. ასვლის
მაქსიმალური სიმაღლე - 540 მეტრი, სადგურები განთავსდება ზღვის დონიდან 1994
მეტრზე, 2534 მეტრზე, 2725 მეტრზე და 2967 მეტრზე. საბაგირო აღჭურვილი იქნება
გადასახსნელ-დამჭერიანი 10 მგზავრიანი გონდოლებით. მგზავრთა გადაყვანის
მაქსიმალური შესაძლებლობით - 2800 მგზავრი/საათში.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი 7.2 კმ-იანი საბაგირო გზა.
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობების რეაბილიტაცია და ახალი
შენობის მშენებლობა. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები;
დაწყებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობების სარეაბილიტაციო,
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, ლეონიძის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია, მათ შორის:
შენობის აღჭურვა თანამედროვე საინჟინრო სისტემებით და შენობის ფასადების
რეაბილიტაცია. ასევე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის ახალი შენობის
აშენება.
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი გათვლილლი იქნება დაახლოებით 100 საწოლზე.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა და აშენებული
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-
38
პრაქტიკული ცენტრი და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახალი შენობა.
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქობულეთში წყალარინების ახალი გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ქ. ქობულეთში აშენებული წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.
დეტალური ინფორმაცია
პროექტი დაფინანსებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და
ჰოლანდიის მთავრობის მიერ, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
თანამონაწილეობით. ჰოლანდიის მთავრობა წარმოდგენილია ORET-ით. გრანტით
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ევალება Orange Water Solutions
(OWS)-ს, რომელიც ვალდებულია წარმოადგინოს გამწმენდი ნაგებობის კონსტრუქციული
ნაწილის დიზაინი, საჭირო აღჭურვილობა და გააკონტროლოს დანადგარების მონტაჟი.
პროექტის ფარგლებში, ასევე დაქირავებული იყო ავსტრიული საკონსულტაციო კომპანია
„ჰიდრო ინჯინიირი“, რომლის პასუხისმგებლობაში შედიოდა პროექტის მართვისა და
განხორციელების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობით უზრუნველყოფილი ქ. ქობულეთი, მოსახლეობის
უკეთესი საცხოვრებელი პირობები.
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების სისტემების განახლება და შესაბამისი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.
39
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მოწყობილი წყალმომარაგებისა სისტემები;
გაუმჯობესებელია წყლის მიწოდება.
დეტალური ინფორმაცია
პროექტების განხორციელება დაგეგმილია:
კახეთის რეგიონში:
1. თელავი-კურდღელაური (ფაზა II); 2. სიღნაღი (ფაზა II); 3. წნორი (ფაზა II); 4. საგარეჯო
(ფაზა II).
შიდა ქართლის რეგიონში:
1. დუშეთი (ფაზა II)
ქვემო ქართლის რეგიონში:
1. ბოლნისი (ფაზა II); 2. წალკა (ფაზა II)
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში:
1. ლიკანი-წაღვერი (ფაზა II).
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი;
ოპერირების ხარჯების შემცირება;
წყალმომარაგების მდგრადი ფუნქციონირება.
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების პროექტირება და
მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავში აშენებული წყალარინების 2 გამწმენდი ნაგებობა.
დეტალური ინფორმაცია
ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან გაუმჯობესებული
ინფრასტრუქტურით და საცხოვრებელი პირობებით, წყალარინების სისტემების
სრულყოფილი მუშაობით.
40
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ:
მშენებლობა: მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ანაკლიის
წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ფოთის წყალმომარაგების სისტემა; მესტიის
წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რეზერვუარები და გადამცემი ხაზი; ანაკლიის წყალარინების
გამწმენდი ნაგებობა; ურეკის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ურეკის
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემა; ფოთის
წყალარინების ქსელები; ზუგდიდის წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობა; ჯვრის წყალმომარაგების სისტემა; ჭიათურაში წყალმომარაგების ქსელი;
გუდაურში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ბოლნისის წყალარინების ქსელი;
მარნეულის წყალმომარაგება და წყალარინების ქსელი. მშენებლობა-რეაბილიტაცია:
ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა; ქ. თელავის სასმელი წლის სისტემა. რეაბილიტაცია:
აბაშის მაგისტრალური მილსადენი.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული წყალმომარაგება (სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და
სხვა) და უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტები წყალარინების სისტემებით.
დეტალური ინფორმაცია
მშენებლობა: მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ანაკლიის
წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ფოთის წყალმომარაგების სისტემა; მესტიის
წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რეზერვუარები და გადამცემი ხაზი; ანაკლიის წყალარინების
გამწმენდი ნაგებობა; ურეკის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ურეკის
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემა; ფოთის
წყალარინების ქსელები; ზუგდიდის წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობა; ჯვრის წყალმომარაგების სისტემა; ჭიათურაში წყალმომარაგების ქსელი;
გუდაურში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ბოლნისის წყალარინების ქსელი;
მარნეულის წყალმომარაგება და წყალარინების ქსელი.
მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა; ქ. თელავის სასმელი
წლის სისტემა.
რეაბილიტაცია: აბაშის მაგისტრალური მილსადენი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან წყალმომარაგებით და წყალარინების
სისტემების სრულყოფილი მუშაობით.
41
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქუთაისში დაგეგმილია წყალარინების ქსელებისა და წყალარინების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები.
დეტალური ინფორმაცია
დაგეგმილია 368 კმ სიგრძის წყალარინების ქსელის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა.
ასევე, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, წარმადობით - 43 000 კმ3
დღე/ღამეში.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქ. ქუთაისში აშენებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა.
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, სასმელი
წყლის ხარისხის უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკის გაზრდა,
აბონენტთა გამრიცხველიანება, დანაკარგების შემცირება, გარემოსდაცვითი
სტანდარტების უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
აშენებული წყლის ხელოვნური რეზერვუარი; დასრულებული დეტალური საპროექტო
დოკუმენტაციები.
დეტალური ინფორმაცია
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის
(დაახლოებით 100 000 კუბური მეტრის მოცულობის) და სხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტების სამშენებლო სამუშაოები. ასევე, დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციების
42
მომზადება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული წყალმომარაგება (გაუმჯობესებული
სასმელი წყლის ხარისხი, მიწოდების გრაფიკი და სხვა) და წყალარინება.
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
იმერეთში ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა, რომელიც
მოემსახურება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ასევე,
გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და არსებული
ნაგავსაყრელის დახურვა.
დეტალური ინფორმაცია
საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი
ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის განხორციელებაც
გათვალისწინებულია 2014-2018 წლებში. 2014 წელს შეირჩა პროექტის
განმახორციელებელი (ERM GmbH) და დამხმარე ღონისძიებების (PEM) კონსულტანტები.
2016 წელს დასრულდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება
გათვალისწინებულია 2018 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება
ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი სანიტარული ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება და
არსებულის დახურვა.
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
43
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც
მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო,
მარნეული, ბოლნისი) და მუნიციპალიტეტების აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური
საშუალებებით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი.
დეტალური ინფორმაცია
2014 წელს საკონსულტაციო კომპანია COWI-ს მიერ მომზადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევა. 2016 წელს მიმდინარეობდა პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის
სერვისებისა და კორპორაციული განვითარების, დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის პროგრამის განმახორციელებელი
კონსულტანტების შერჩევის პროცედურები. პროექტის დიზაინის მომზადების შემდეგ
დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2018 წელს.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის აშენება და აღწურვა.
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
პროექტის პროგრამული კოდი
27 01 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
27 01 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით
არსებული დაწესებულებების სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება და
შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით
პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის ყოფითი და
საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია.
დეტალური ინფორმაცია
მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება სისტემის დასავლეთ და
აღმოსავლეთ საქართველოში არსებულ დაწესებულებებში, გარე და შიდა პერიმეტრის
მოწესრიგება, უსაფრთხოების სისტემის და დაწესებულებების გამართულად
ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანა - დანადგარების შეძენა.
44
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი, რეკონსტრუქცია ჩატარებული და
გარემონტებული დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებები და სრულყოფილია
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროექტის პროგრამული კოდი
31 06 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
31 06 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რძის მწარმოებელი კოოპერატივების
ხელშეწყობის პროგრამა;
მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა;
აფლის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა.კოოპერატივების
კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
დეტალური ინფორმაცია
22 კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, კერძოდ: მცირე
ლაბორატორია, ხელოვნული განაყოფიერებისთვის საჭირო აღჭურვილობა, მათ
საკუთრებაში არსებული, როგორც მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ასევე წვრილფეხა
პირუტყვის რაოდენობის შესაბამისად ყველის სახარში და რძის გამაციებელი
დანადგარები, პასტერიზებული რძის ჩამოსასხმელი ნახევრადავტომატური დანადგარი,
საწარმოს აღჭურვილობა, საწველი აპარატები და სხვა.
5 კოოპერატივს გადაეცემა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებგადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და
მოწყობილობები. პროგრამაში ჩართვისათვის კოოპერატივმა უნდა უზრუნველყოს
სათანადო შენობა-ნაგებობის აშენება;
განხორციელდება თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და აღჭურვა მანქანადანადგარებით, რომელიც შემდგომში პირდაპირი გამოსყიდვით გადაეცემა მეორე
45
დონის კოოპერატივს. თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი
მოიცავს მეპაიეებისგან თაფლის მიღებას, ლაბორატორიულ შემოწმებას,
დეკრისტალიზაციას, გაფილტვრას, ჩამოსხმას, შენახვას და რეალიზაციას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა. კოოპერატივების
კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა*
პროექტის პროგრამული კოდი
31 07 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
31 07 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი
სისტემების რეაბილიტაცია;
შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის
ჩატარება;
სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების,
მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე
საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა;
წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დეტალური ინფორმაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების
რეაბილიტაცის ღონისძიებები:
დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
46
გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ხანდაკის, სასირეთის და მეტეხის მექანიკური
აწევის სარწყავი სისტემის, სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყოbის
სამუშაოები;
ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (II
ეტაპი);
ხვითის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გომი-აგარის მონაკვეთზე განშტოება 1-4
გამანაწილებლის მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II რიგი);
ტირიფონის სარწყავი სისტემის, მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური
ნაგებობების რეაბილიტაცია პკ 259+53 - დან პკ 304+41 - მდე;
მდინარე მტკვრიდან სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის წყალაღების უზრუნველყოფის
ღონისძიებები;
ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე
ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფმდენზე
ჩამქრობი ჭის მოწყობა;
იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი);
კაზრეთის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია პკ 90+80 დან პკ
127+25-მდე (II ეტაპი);
იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები;
გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის სამუშაოები;
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის თეთრიხევის სწრაფდენების რეაბილიტაცია;
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის
(ღარული) რეაბილიტაცია;
47
ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია;
ხრამ -არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 68+80 დან პკ 18+ 50
მდე) რეაბილიტაცია
II ეტაპი;
მთისძირი-ჯავახის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების, შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია;
მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის ტერიტორიაზე III
რიგი;
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I
ეტაპი);
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ - 1 - გ - 8 გამანაწილებლების
რეაბილიტაცია;
ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და
სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები;
სამთაწყარო - ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა - რეაბილიტაცია;
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 33+16-დან პკ
56+81-მდე; პკ 115+61-დან პკ 117+19-მდე და პკ 120+89-დან პკ 123+59-მდე), კისისხევის და
აკურის დიუკერების რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-29; გ-33; გ34 გ-49 და გ-58; გამანაწილებლების
რეაბილიტაცია (I ეტაპი);
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური
ნაგებობბების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 394+38-დან პკ 668+75-მდე (II ეტაპი);
48
ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-22
გამანაწილებლის რეაბილიტაცია;
სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემების რეაბილიტაცია I ეტაპი ( სადაწნეო
მილსადენის და საექსპლუატაციო გზა);
ფერსა - მუგარეთის და გიორგიწმინდას მექანიკური სარწყავი სისტემის მაგისტრალური
არხის და I რიგის გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
ზრესის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის
გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაცია;
ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის
და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია;
ყაურმა-მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა
რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია;
სოფელ ვარციხისა და ტობანიერის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხების, I რიგის
გამანაწილებლების, დამშრობი ღია სადრენაჟო-საკოლექტორო ქსელის და მათზე
არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოები;
ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 3+60-დან პკ
15+60 -მდე) და გ-3-1; გ-3-1-1 და გ-3-2 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (II რიგის
პირველი ეტაპი;
ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის
რეაბილიტაცია;
გარდა ამისა განხორციელდება დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები:
ლოკალური დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
49
მერეკრძელას სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაცია მდ. ნატანებთან;
ცხენისწყალი-აბაშის მდინარეთაშორის მასივის ლოკალური დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია;
აბაშა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივის ლოკალური დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია;
ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივის ლოკალური დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია;
რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობის სისტემის
მაგისტრალური;
წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების,
შიდასამეურნეო არხების რეაბილიტაცია - I რიგი;
ხობი-ენგური ლოკალური დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
ასევე, განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება, ექსპერტიზა,
ზედამხედველობა. შეძენილ იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა: სათიბელა-მულჩერი
დაქუცმაცებული მასის ტრანსპორტიორით-2ერთეული; ბულდოზერი 24 ტონიანი 1
ერთეული;უნაგირა საწევარა მანიპულიატორით-1 ერთეული; მტვირთავი (ბობკატი)
დიზელის ძრავით-2; ამწე მანიპულიატორი 25 ტონიანი-2;
კომპრესორი,ბეტონმტვრევი,შედუღების აპარატი,პომპები(ბეტონის
მისაწოდებელი),მცირე ზომის პომპები,გენერატორი,ვიბრატორები,მიწის სატკეპნი
აპარატი,პერფორატორები,დონკრატები- სავარაუდოდ სულ 25 ერთეული.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
პროექტის პროგრამული კოდი
32 07 01 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
32 07 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
50
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო გარემოს
შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროექტის პროგრამული კოდი
32 07 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
32 07 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა;
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, არსებული პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების
მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რეაბილიტაციისა და
სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი
პროექტის პროგრამული კოდი
32 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
32 10 - თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის
პროექტი
51
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის
გაზრდის უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საჯარო სკოლაში კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნება გათბობის და ვენტილაციის
მინიმალური (50%) გამოყენებით, მაქსიმალური ჰერმეტიზაციის ხარჯზე.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა
პროექტის პროგრამული კოდი
33 04 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და
ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და
რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და
მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე
მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და
ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები.
დეტალური ინფორმაცია
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია
(გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია, დოდორქის
ახლადგამოვლენილი ეკლესიის მოხატულობის კონსერვაცია, ატენის სიონის
რეაბილიტაცია, თბილისში მეტეხის ეკლესიის რეაბილიტაცია, დოლოჭოპის კონსერვაცია,
ანჩისხატის ეკლესიის რეაბილიტაცია, საფარის სამონასტრო კომპლექსის წმ.გიორგის
სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია, გეგუთის კომპლექსის რეაბილიტაცია, ვარძიის
კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები,
თისელის გუმბათიანი ეკლესიის რეაბილიტაცია, მცირე ჯვრის ქვის კონსერვაციის III
ეტაპი, ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია II ეტაპი,
ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია, სოფელი საბუე ინწობის (ფიქალების)
სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია, ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური
მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაციის II ეტაპი, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის
კონსერვაცია-გამაგრება, მუცოს ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის
52
რეაბილიტაცია, სოფელ ჩაჟაშის რეაბილიტაცია, ნიკორწმინდის ტაძრის რეაბილიტაცია,
კუმურდოს ტაძრის რეაბილიტაცია II ეტაპი, შატილის კომპლექსის რეაბილიტაცია,
აწყურის ღმრთისმშობლის ტაძრისა და ციხისრეაბილიტაცია, გრაკლიანი გორის
არქეოლოგია, მსხალგორის არქეოლოგია, დიდნაურის არქეოლოგია, გუდაბერტყას
არქეოლოგია, ზიარის არქეოლოგია, ძალისის არქეოლოგია, გეგუთის არქეოლოგია,
არმაზის-ხევის პიტიახშთა რეზიდენციის არქეოლოგია და მოწესრიგება-კონსერვაცია,
სათხის რეაბილიტაცია, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაცია, უჯარმის ციხექალაქის რეაბილიტაცია, შორაპნის ციხის რეაბილიტაცია, სოფელი ჭაჭკარის
რეაბილიტაცია, გორის ციხის რეაბილიტაცია, სამშვილდის რეაბილიტაცია, აბულის
ციკლოპური ციხის რეაბილიტაცია, სოფელი საროს რეაბილიტაცია და მომავალი
თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე
მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და
ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
პროექტის პროგრამული კოდი
35 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება;
სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური
სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
53
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
55 13 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების
სისტემის (გათვალისწინებულია წყლის სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა ჩაქვსა და
მახინჯაურში), ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის
(გათვალისწინებულია წყალარინების სატუმბი სადგურების მშენებლობა თამარისა და
ბარცხანის დასახლებაში) რეაბილიტაცია და გაფართოება;
მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო
წყალმომარაგება;
ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულებულია ბონი-გოროდოკი - ზემო გოროდოკი - თამარის დასახლების წყლისა და
წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია; დასრულებულია მახინჯაურის წყლის 1800
კუბ.მ. სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა; დასრულებულია A და B წყალარინების
კოლექტორის რეაბილიტაცია;
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებულ უბნებში სასმელი წყლის უწყვეტად და დანაკარგების გარეშე
მიწოდება;
რეაბილიტირებულ უბნებში წყალარინების სისტემის გამართული მუშაობა;
ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა;
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
55 13 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
54
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და
გაფართოება; ჩაქვი-მახინჯაურის დასახლებაში კომპაქტური წყალარინების გამწმენდი
სადგურების მშენებლობა; კახაბერი, ადლიის და აეროპორტის დასახლებაში
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევა; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გონიო-კვარიათის დასახლებაში დაწყებულია წყალმომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2000 კბ.მ სასმელი წყლის რეზერვუარის, საწნეო ხაზის და
სადისტრიბუციო ქსელის მშენებელობა); ხიმშიაშვილის, ინასარიძის, აღმაშენებლის
ქუჩების და ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის
მშენებლობის მიმდინარეობა
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო
წყალმომარაგება.
ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა,
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება,
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
55 13 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც
ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის
დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას.
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის
ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლოატაციისთვის არასათანადო
ნაგავსაყრელების კონსერვაცია
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
პროექტის ფარგლებში მომზადებულია შემდეგი დოკუმენტები: პროექტის
განხორციელების გეგმა, ბათუმისა და ქობულეთის (დროებითი) ნაგავსაყრელების კვლევა,
PIU-ს ჩამოყალიბება და გამყარება, დეტალური პროექტი და სანებართვო დოკუმენტაციის
55
მომზადება, შესყიდვებისა და სატენდერო პაკეტის მომზადება, სამოქმედო და
საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოს მომზადება, კვარტალური ანგარიშები, დახურვის
ზომების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება ნებართვის აღების მიზნით,
გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (საქართველოს
კანონმდებლობის მიხედვით), გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების
შეფასების ანგარიში (EBRD-ს წესების მიხედვით);
სამშენებლო ნებართვა მიღებულ იქნა შესაბამისი ორგანოს მიერ;
პროექტით გათვალისწინებულ სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობა;
პოლიგონის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დაინერგება მყარი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემა, დახურულ იქნება ბათუმის (გონიოს
დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და
ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელები;
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
55 13 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
55 13 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ბათუმში მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფის მიზნით თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და
სრულად ელექტრო ავტობუსების შეძენა, მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის
პარკის განახლება/შევსება ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს
გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია ახალი,
ადაპტირებული და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრასპორტით
გადაადგილება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი, ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა
მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.
56
o6gtnt60.:6or 2018 $rgolt lnbgq,A$ogo 6c4gyggocn
6.:o6rqrott$o5CQCsgo J{6o66r0gbolr qt qarEobdogbgbob
gr66qpbtso g3o6o0o3gt6o 3q,rbogo3r6ocir,bbgr brre4ggbob"
0Ubg.rqgr6 6r6lnber66oCqCbCqo qrnEobdogbgbob 0glrrbCb
o$oqnbo
2017
ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური
კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
01 01 01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო
საქმიანობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
01 01 03
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
03 00
2018 წლის პროექტი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
665.5
665.5
-
-
665.5
665.5
-
-
202.5
202.5
-
-
202.5
202.5
-
-
450.3
450.3
-
-
450.3
450.3
-
-
11.5
11.5
-
-
11.5
11.5
-
-
1.2
1.2
-
-
1.2
1.2
-
-
55.0
55.0
-
-
55.0
55.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
55.0
55.0
-
-
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
55.0
55.0
-
-
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
300.0
300.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
300.0
300.0
-
-
300.0
300.0
-
-
05 01
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
300.0
300.0
-
26,943.9
26,943.9
-
-
26,943.9
26,943.9
-
-
40.0
40.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
40.0
40.0
-
-
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
2,504.0
2,504.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
06 01
06 02 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
განმარტება
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საოლქო საარჩევნო კომისიების ფუნქციონირების ხარჯები,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები,
2
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
06 02 03
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების
ხარჯი
06 02 04
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
2,504.0
2,504.0
-
-
2,242.9
2,242.9
-
-
2,242.9
2,242.9
-
-
7,619.0
7,619.0
-
-
7,619.0
7,619.0
-
-
3.0
3.0
-
-
06 03
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
3.0
3.0
-
-
06 04 01
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
9,690.0
9,690.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
9,690.0
9,690.0
-
-
4,845.0
4,845.0
-
-
4,845.0
4,845.0
-
-
100.0
100.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
100.0
100.0
-
-
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
102.0
102.0
-
-
09 00
საერთო სასამართლოები
06 04 02
პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 01 01
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ
- საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 01 02
საერთო სასამართლოები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
102.0
102.0
-
-
1,255.0
1,255.0
-
-
1,255.0
1,255.0
-
-
30.0
30.0
-
-
30.0
30.0
-
-
940.0
940.0
-
-
940.0
940.0
-
-
285.0
285.0
-
-
285.0
285.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
განმარტება
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების
ხარჯი
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ნაფიცი
მსაჯულების უზუნველყოფის ხარჯები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო
სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
3
კოდი
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის,
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
21 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
21 01
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
21 02
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა
21 03
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების
მართვის საბჭოს აპარატი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
9.0
9.0
-
-
9.0
9.0
-
-
10.0
10.0
-
-
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
10.0
10.0
-
-
5,042.0
5,042.0
-
-
5,042.0
5,042.0
-
-
4,368.0
4,368.0
-
-
4,368.0
4,368.0
-
-
674.0
674.0
-
-
674.0
674.0
-
-
3,911.0
3,911.0
-
-
3,911.0
3,911.0
-
-
3,830.0
3,830.0
-
-
3,830.0
3,830.0
-
-
11.0
11.0
-
-
11.0
11.0
-
-
70.0
70.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
4
კოდი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
70.0
70.0
-
-
5.0
5.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5.0
5.0
-
-
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
1,341.0
1,341.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,341.0
1,341.0
-
-
330.0
330.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
22 00
23 00
2018 წლის პროექტი
დასახელება
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
330.0
330.0
-
-
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
1,000.0
1,000.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,000.0
1,000.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
13,879.0
2,639.0
9,450.0
1,790.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
3,189.0
2,639.0
-
550.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
10,690.0
-
9,450.0
1,240.0
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
10.0
10.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
10.0
10.0
-
-
სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება
45.0
45.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
45.0
45.0
-
-
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 00
24 01 01
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 01 06
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 05 01
24 06 01
სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები,
5
კოდი
24 07 01
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
24 08 01
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 08 02
2018 წლის პროექტი
დასახელება
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარების ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24 09
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების
ხარჯების სუბსიდირება
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი
(IBRD)
24 13 01
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
24 14 01
02
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის
განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB)
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
300.0
300.0
-
-
300.0
300.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
1,240.0
-
-
1,240.0
1,240.0
-
-
1,240.0
9,450.0
-
9,450.0
-
9,450.0
-
9,450.0
-
700.0
150.0
-
550.0
700.0
150.0
-
550.0
16,396.0
5,196.0
11,200.0
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
296.0
296.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
16,100.0
4,900.0
11,200.0
-
60.0
60.0
-
-
60.0
60.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
25 01 01
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
25 01 02
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი
მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 01 03
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება
25 02 01
01
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი
25 02 02
18
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait
Fund)
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი,
სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის
ხარჯი
ინოვაციური პროდუქტების პროტოტიპის შესაქმნელად ან
საზღვარგარეთ სხვადასხვა სახის კონფერენციებზე, გამოფენებსა და
ფორუმებზე დასასწრებად გასაცემი საგრანტო დაფინანსება (5 000
ლარის ფარგლებში)
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების
აფრენა‐დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების
ანაზღაურება
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
3.0
3.0
-
-
80.0
80.0
-
-
80.0
80.0
-
-
50.0
50.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასამართლოს
გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი
დანადგარების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
6
კოდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 02 03
05
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25 03 01
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ
განსახორციელებელი პროექტები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
25 04 02
2018 წლის პროექტი
დასახელება
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
50.0
50.0
-
-
100.0
100.0
-
-
100.0
100.0
-
-
500.0
500.0
-
-
500.0
500.0
-
-
3,600.0
1,800.0
1,800.0
-
3,600.0
1,800.0
1,800.0
-
12,000.0
2,600.0
9,400.0
-
25 04 03
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12,000.0
2,600.0
9,400.0
-
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
1,537.5
1,527.5
-
10.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,537.5
1,527.5
-
10.0
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
301.0
301.0
-
-
301.0
301.0
-
-
26 02
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების
მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა
1,221.0
1,221.0
-
-
1,221.0
1,221.0
-
-
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
1.5
1.5
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1.5
1.5
-
-
26 07 01
დანაშაულის პრევენციის პროგრამები
4.0
4.0
-
-
26 09
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 01 01
27 02
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება
4.0
4.0
-
-
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
2,731.0
2,731.0
-
-
2,731.0
2,731.0
-
-
2,700.0
2,700.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,700.0
2,700.0
-
-
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
28.0
28.0
-
-
განმარტება
საკომისიოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და
მათი თანადაფინანსება
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული
მომსახურებების შესყიდვა
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხანგრძლივი პაემნებით
სარგებლობისათვის გასაწევი ხარჯის ასანაზღაურება
სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის
ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
7
კოდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
27 03
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
28 01 01
01
2018 წლის პროექტი
დასახელება
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
28 01 01
03
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
28.0
28.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
72.0
72.0
-
-
72.0
72.0
-
-
61.0
61.0
-
-
61.0
61.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
5.0
5.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
28 03
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს
ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5.0
5.0
-
-
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
20,714.0
20,714.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20,714.0
20,714.0
-
-
29 02 01
დაწყებითი სამხედრო მომზადება
10.0
10.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
10.0
10.0
-
-
541.0
541.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
541.0
541.0
-
-
29 03 01
სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება
20.0
20.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20.0
20.0
-
-
29 03 03
ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა
20,000.0
20,000.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20,000.0
20,000.0
-
-
132.0
132.0
-
-
132.0
132.0
-
-
6.0
6.0
-
-
6.0
6.0
-
-
3.0
3.0
-
-
29 02 02
29 07 01
სამხედრო განათლება
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
"დელტა"
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 07 03
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
29 07 04
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები და სხვა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასწავლო
სტიპენდიები
შენობა‐ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
8
კოდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
29 07 05
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
30 02
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების),
დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
30 03
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება,
საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გრანტი
კრედიტი
3.0
3.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
23,315.0
23,315.0
-
-
23,315.0
23,315.0
-
-
22,275.0
22,275.0
-
-
22,275.0
22,275.0
-
-
710.0
710.0
-
-
710.0
710.0
-
-
245.0
245.0
-
-
-
-
85.0
85.0
-
-
85.0
85.0
-
-
36,133.0
26,533.0
4,750.0
4,850.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
24,152.0
18,127.0
2,175.0
3,850.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
11,981.0
8,406.0
2,575.0
1,000.0
95.0
95.0
-
-
95.0
95.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
108.0
108.0
-
-
108.0
108.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 01 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
31 01 02
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და
ადმინისტრირება რეგიონებში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 02 01
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
31 02 02
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
245.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
31 02 05
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
245.0
30 04
31 02 04
2018 წლის პროექტი
დასახელება
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საკომპენსაციო
თანხების გაცემა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, საკომპენსაციო თანხების გაცემა
ნიმუშების შესყიდვა
ნიმუშების შესყიდვა
ნიმუშების შესყიდვა
9
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
17.0
17.0
-
-
17.0
17.0
-
-
17.0
17.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
17.0
17.0
-
-
31 03 05
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები
16,530.0
16,530.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
16,530.0
16,530.0
-
-
31 04 01
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი
ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა
15.0
15.0
-
-
15.0
15.0
-
-
4,965.0
4,965.0
-
-
4,965.0
4,965.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
200.0
200.0
-
-
31 02 06
კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების
დიაგნოსტიკა
31 03 01
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და
ადმინისტრირება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 05 06
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსება
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 06 01
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 06 02
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
მხარდაჭერა
31 06 03
კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და
წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 06 04
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
31 06 05
მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო
პროგრამა
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 06 06
კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და
ტრეინინგის პროგრამა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 07 02
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
31 07 03
01
200.0
-
-
110.0
-
-
110.0
110.0
-
-
3,200.0
3,200.0
-
-
3,200.0
3,200.0
-
-
120.0
120.0
-
-
120.0
120.0
-
-
150.0
150.0
-
-
150.0
150.0
-
-
2,550.0
-
-
2,550.0
-
-
2,550.0
6,783.0
408.0
4,075.0
2,300.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
3,883.0
408.0
2,175.0
1,300.0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2,900.0
-
1,900.0
1,000.0
3,000.0
-
2,000.0
1,000.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD)
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის
ხარჯი
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ
მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სხვადასხვა კაპიტალური პროექტების დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
მეფუტკრე სასოფლო‐სამეურნეო კოოპერატივების ფუტკრის
სკებით, საწურებით, ფიჭის სათლელით და სხვა მოწყობილობებით
უზრუნველყოფა
კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების (Global Gap, ISO22,
HACAP) დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება;
რძის მწარმოებელი და მევენახეობის სასოფლო‐სამეურნეო
კოოპერატივების მხარდაჭერა, თანამედროვე ტიპის თაფლის
საწარმოს მშენებლობა და მანქანა‐დანადგარებით აღჭურვა.
მაღალპროდუქტიული მეწველი ფურების შეძენა (20 ფური)
2,550.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 07 03
200.0
110.0
განმარტება
სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები
10
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
100.0
-
100.0
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2,900.0
-
1,900.0
1,000.0
3,783.0
408.0
2,075.0
1,300.0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
3,783.0
408.0
2,075.0
1,300.0
31 08
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
191.0
191.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
191.0
191.0
-
-
31 09 01
დაცული ტერიტორიების რეგულირება და მართვა
80.0
80.0
-
-
80.0
80.0
-
-
796.0
121.0
675.0
-
796.0
121.0
675.0
-
90.0
90.0
-
-
90.0
90.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
31 07 03
02
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 09 05
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო,
(KfW)
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31 10 01
ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგულირება და მართვა
31 12 01
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოებრივი
ჩართულობა და განათლების ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31 13
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
კრედიტი
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
903,951.0
826,901.0
77,050.0
-
851,100.0
809,810.0
41,290.0
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
52,851.0
17,091.0
35,760.0
-
30.0
30.0
-
-
30.0
30.0
-
-
8.0
8.0
-
-
8.0
8.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება
32 01 02
განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის
განხორციელების ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 01 03
განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა
32 01 04
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 01 01
32 02 01
გრანტი
598,900.0
598,900.0
-
-
598,900.0
598,900.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი
11
კოდი
32 02 02
01
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრის აპარატი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02 02
02
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრის პროგრამები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
660.0
660.0
-
-
660.0
660.0
-
-
9,450.0
9,450.0
-
-
32 02 03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
9,450.0
9,450.0
-
-
32 02 04
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
240.0
240.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
240.0
240.0
-
-
22,000.0
22,000.0
-
-
22,000.0
22,000.0
-
-
150.0
150.0
-
-
32 02 06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 02 09
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
150.0
150.0
-
32 02 12
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
852.0
852.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
852.0
852.0
-
-
32 02 13
32 03 01
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
150.0
150.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
150.0
150.0
-
-
25,115.0
25,115.0
-
-
25,115.0
25,115.0
-
-
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 03 03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
85.0
85.0
-
-
85.0
85.0
-
-
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა;
მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის
განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; კონკურსით შერჩეული
პედაგოგების უცხოეთში დაფინანსების ხარჯი; საგრანტო
პროექტების დაფინანსება საქართველოში განხორციელებული
რეფორმებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია და საერთაშორისო
საზოგადოებაში მათი დამკვიდრების ხელშეწყობისა და
განათლების სფეროში სწავლა‐სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების
მიზნით.
მანდატურთა შრომის ანაზღაურებისა და დაზღვევის ხარჯი;
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
სკოლების საგრანტო დაფინანსება
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართულ ენაში
მომზადებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში
მოთავსებული არასრულწლოვნებისათვის ზოგადი განათლების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა გაკვეთილზე
დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა;
მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი, პროფესიული სასწავლებლების
მიერ განსახორციელებელი პროგრამების დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, საგრანტო პროექტების დაფინანსება ეროვნული
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან
რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების ინტეგრაციის ხელშეწყობის
მიზნით
12
კოდი
32 04 01
01
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 02
01
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 02
02
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 02
03
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 02
04
პროგრამა "ცოდნის კარი"
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 02
05
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული
სტუდენტების სწავლის დაფინანსება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 02
06
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული
სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით
აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის
ვალდებულება
32 04 02
07
მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო
პროგრამა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 02
08
ვისწავლოთ საქართველოში
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 04 04
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05 01
01
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის აპარატი
32 05 01
02
სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის პროგრამები და გრანტები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05 02
01
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
15.0
15.0
-
-
15.0
15.0
-
-
98,000.0
98,000.0
-
-
98,000.0
98,000.0
-
-
4,400.0
4,400.0
-
-
4,400.0
4,400.0
-
-
4,100.0
4,100.0
-
-
4,100.0
4,100.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
1,500.0
1,500.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
1,400.0
1,400.0
-
-
1,400.0
1,400.0
-
-
1,300.0
1,300.0
-
-
1,300.0
1,300.0
-
-
6,000.0
6,000.0
-
-
6,000.0
6,000.0
-
-
10,670.0
10,670.0
-
-
10,670.0
10,670.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
8,000.0
8,000.0
-
-
8,000.0
8,000.0
-
-
4.0
4.0
-
-
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი
უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული
სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით
აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის
ვალდებულება
სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების ხელშეწყობა.
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა, სატრანსპორტო
საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების
დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
13
კოდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 05 02
02
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4.0
4.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
32 05 03
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
3.0
3.0
-
-
32 05 04
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
2,650.0
2,650.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,650.0
2,650.0
-
-
ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა
377.0
377.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
377.0
377.0
-
-
25.0
25.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
25.0
25.0
-
-
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"
23,000.0
23,000.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
19,499.0
19,499.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
3,501.0
3,501.0
-
-
9,500.0
9,500.0
-
-
32 06 01
32 07 01
01
32 07 01
03
32 07 02
01
32 07 02
04
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,500.0
2,500.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
7,000.0
7,000.0
-
-
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
360.0
360.0
-
-
360.0
360.0
-
-
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
32 07 02
05
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის
სისტემის განვითარება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 08 02
01
სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
32 09 01
33 00
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
755.0
755.0
-
-
755.0
755.0
-
-
83,440.0
6,390.0
77,050.0
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
41,290.0
-
41,290.0
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
42,150.0
6,390.0
35,760.0
-
26,013.0
26,013.0
-
-
15,377.0
15,377.0
-
-
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული
კლასების კუთხით
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
პირველკლასელებისა, მათი დამრიგებლების და წარჩინებული
მოსწავლეების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა
საჯარო სკოლების ინვენტარით აღჭურვა, მცირე სარეაბილიტაციო
სამუშაოების მიზნით სკოლების დაფინასება
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული
ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა‐პატრონობის სისტემის
განვითარება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები და ახალგაზრდული კავშირების მხარდასაჭერი
პროექტების დაფინანსების ხარჯი
დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი
თანადაფინანსება
14
კოდი
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
33 01
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
33 02 01
01
სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 02 01
04
სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
33 02 01
12
სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ–
კულტურული ცენტრი
33 02 01
13
სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 02 01
24
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10,636.0
10,636.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
56.0
56.0
-
-
56.0
56.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
4,529.0
4,529.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
100.0
100.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
4,429.0
4,429.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
270.0
270.0
-
-
სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 02 01
26
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სსიპ – მწერალთა სახლი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 02 01
27
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
270.0
270.0
-
-
33 02 01
30
სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო
1.0
1.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
5.0
5.0
-
-
33 02 01
38
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 02 01
44
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
33 02 02
კულტურის პოპულარიზაცია
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 02 03
ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
5.0
-
-
1,530.0
-
-
1,530.0
1,530.0
-
-
3,970.0
3,970.0
-
-
3,970.0
3,970.0
-
-
რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა
1,515.0
1,515.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,515.0
1,515.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 02 04
5.0
1,530.0
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, ფილმწარმოებასთან
დაკავშირებული ხარჯი
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
ლონდონის წიგნის ბაზრობის ხარჯი, წიგნების ქართულად
თარგმნის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
15
კოდი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
125.0
125.0
-
-
125.0
125.0
-
-
30.0
30.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
30.0
30.0
-
-
სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
3.0
3.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
3.0
3.0
-
-
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
33 03 01
01
სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორია
33 03 01
03
სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 03 01
04
33 03 01
06
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 03 01
07
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის
ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
33 03 01
08
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 03 01
09
სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო
ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი
33 03 01
10
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი
33 03 01
16
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
5.0
5.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5.0
5.0
-
-
33 03 02
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
650.0
650.0
-
-
33 04 01
მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 03 01
18
სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების
ეროვნული ცენტრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 04 02
02
სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
33 04 02
05
სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის
სახელმწიფო მუზეუმი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
650.0
650.0
-
259.0
259.0
-
-
259.0
259.0
-
-
5.0
5.0
-
-
5.0
5.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
განმარტება
სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი
სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი
სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
შენობა‐ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო
საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენდების
სწავლის დაფინანსება
ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
შენობა‐ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი
16
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
1.0
1.0
-
-
12.0
12.0
-
-
12.0
12.0
-
-
5,407.0
5,407.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
5,407.0
5,407.0
-
-
33 06 01
ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები
385.0
385.0
-
-
385.0
385.0
-
-
33 06 03
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი
ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და
საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა
სტიპენდიები
5,400.0
5,400.0
-
-
5,400.0
5,400.0
-
-
33 06 05
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების
სტიპენდიები და სოციალური დახმარება
775.0
775.0
-
-
775.0
775.0
-
-
33 07 01
სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული
ინვენტარის განახლება
1,000.0
1,000.0
-
-
33 04 02
07
სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული
ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული
კვლევითი ცენტრი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 04 02
09
სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 04 02
16
სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 04 02
24
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 04 03
01
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
33 04 03
02
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
34 00
34 01 01
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
200.0
200.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
800.0
800.0
-
-
24,882.0
24,882.0
-
-
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
4,252.0
4,252.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
20,630.0
20,630.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი)
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
შენობა‐ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების
წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო
პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების
წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო
პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები
ახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების
სტიპენდიები და სოციალური დახმარება
ფედერაციების და თვითმმართველობის ორგანოებისთვის
გადასაცემად შესასყიდი სპორტული ინვენტარის და აჭურვილობის
ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
17
კოდი
34 01 02
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
34 01 03
02
სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტებისათვის
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
34 01 03
03
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
34 01 04
01
34 02 01
34 03
35 00
35 01 01
ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი პირობების შექმნა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
2.0
2.0
-
-
2.0
2.0
-
-
650.0
650.0
-
-
650.0
650.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
4,000.0
4,000.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,000.0
1,000.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
3,000.0
3,000.0
-
-
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა,
სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა
19,730.0
19,730.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,200.0
2,200.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
17,530.0
17,530.0
-
-
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
400.0
400.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
300.0
300.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
100.0
100.0
-
-
29,579.0
29,579.0
-
-
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
7,127.0
7,127.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
22,452.0
22,452.0
-
-
26.0
26.0
-
-
26.0
26.0
-
-
3.0
3.0
-
-
3.0
3.0
-
-
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 01 02
01
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
მიგრანტების სამედიცინო დახმარება და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა, ფსიქო‐სოციალური რეაბილიტაცია, დროებითი
განთავსება; სოციალური პროექტების დაფინანსება;
საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის პროექტების დაფინანსება;
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ პროგრამის
განხორციელების ადმინისტრაციული ხარჯი
გასაცემი გრანტები (ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის
მქონე პირების ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და
საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში ცნობიერების
ამაღლებისათვის)
ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა, სტიქიით
დაზარალებული 20 ოჯახის საკომპენსაციო თანხით
უზრუნველყოფა.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთათვის რაიონებში
სახლების შეძენა; დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი
ამხანაგობების თანადაფინანსება; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ
დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების
შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის
ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა
სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული
სოციალური პროექტების დაფინანსება
ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლებიი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
18
კოდი
35 01 02
03
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 01 03
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 01 04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 01 05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 01 06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების მართვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 02 03
06
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 02 05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა
35 03 03
07 02
სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
35 03 04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 04
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10.0
10.0
-
-
10.0
10.0
-
-
49.0
49.0
-
-
49.0
49.0
-
-
47.0
47.0
-
-
47.0
47.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
6.0
6.0
-
-
6.0
6.0
-
-
4,100.0
4,100.0
-
-
4,100.0
4,100.0
-
-
39.0
39.0
-
-
39.0
39.0
-
-
660.0
660.0
-
-
660.0
660.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
22,452.0
22,452.0
-
-
22,452.0
22,452.0
-
-
განმარტება
მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი ‐ კონტროლის მიზნით
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლებიი
სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები; საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფები პირებისათვის პირადობის
მოწმობების დამზადების ხარჯი;
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზო‐ორთოპედიული
საშუალებების, სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის
შეძენა, იმპლანტის მორგება‐რეგულირება და ლოგოპედის
მომსახურება.
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები, ბენეფიციარებისათვის საზაფხულო კურორტზე
დასვენების ხარჯები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში
მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვის
ხარჯები (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით,
საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით)
19
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
სულ
35 05 02
დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35 05 04
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადება
და კვალიფიკაციის ამაღლება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
2,090.0
2,090.0
-
-
2,090.0
2,090.0
-
-
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
50.0
50.0
-
-
50.0
50.0
-
-
40.0
40.0
-
-
40.0
40.0
-
-
1,400.0
1,400.0
-
-
1,400.0
1,400.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
35.0
35.0
-
-
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
35.0
35.0
-
-
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
2,067.0
2,067.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,067.0
2,067.0
-
-
განმარტება
რეალურ სამუშაო გარემოში ჩართული ბენეფიციარების
სახელმწიფო სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი; შშმ და სსსმ
პირთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, დამსაქმებლებთან
შეთანხმების მიღწევის გზით, ახალ ან არსებულ, მათ შორის,
ადაპტირებულ თავისუფალ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულ
ბენეფიციართა შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების ხარჯი;
რეალურ სამუშაო გარემოში ორგანიზებული სწავლების
(სტაჟირების) პროცესში ჩართული სამუშაოს მაძიებლების
სახელმწიფო სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი;
მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების მომზადების და
გამოცემის, მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი მოკლევადიანი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულებების
გამოვლენა/რეგისტრაციის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით,
ვაკანტური ან/და პერსპექტიული სამუშაო ადგილების არსებობის
შემთხვევაში, რეალურ სამუშაო გარემოში სწავლების (სტაჟირების)
ორგანიზების დაფინანსების ხარჯები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპარტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო
ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები,
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
20
კოდი
42 01 01
42 01 02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
2,010.0
2,010.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,010.0
2,010.0
-
-
57.0
57.0
-
-
57.0
57.0
-
-
10.0
10.0
-
-
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და
რადიო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5.0
5.0
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
5.0
5.0
-
-
165.0
165.0
-
-
165.0
165.0
-
-
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური –
საქსტატი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
20.0
20.0
-
-
20.0
20.0
-
-
2,016.0
2,016.0
-
-
2,016.0
2,016.0
-
-
12.0
12.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
12.0
12.0
-
-
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
3.0
3.0
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
3.0
3.0
-
-
7.0
7.0
-
-
7.0
7.0
-
-
4.0
4.0
-
-
4.0
4.0
-
-
94,372.0
75,957.0
18,415.0
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
50 00
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
52 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
55 00
55 05
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
58,057.0
55,957.0
2,100.0
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
36,315.0
20,000.0
16,315.0
-
5,000.0
5,000.0
-
-
5,000.0
5,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
20,000.0
20,000.0
-
-
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
55 06
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
55 07
2018 წლის პროექტი
დასახელება
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
განმარტება
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, იჯარით აღებული
შენობის მიმდინარე რემონტი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდიის, აკადემიკოსების და წევრ ‐
კორესპონდენტების წოდების დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის
ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სარეზერვო ფონდის თანხები
სარეზერვო ფონდის თანხები
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
21
კოდი
55 10
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური
უზრუნველყოფა
55 11
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე
საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების
თანადაფინანსება
55 13 01
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
55 13 02
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
55 13 04
2018 წლის პროექტი
დასახელება
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
200.0
200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
757.0
757.0
-
-
757.0
757.0
-
-
7,015.0
-
7,015.0
-
7,015.0
-
7,015.0
-
9,300.0
-
9,300.0
-
9,300.0
-
9,300.0
-
2,100.0
-
2,100.0
-
2,100.0
-
2,100.0
-
განმარტება
სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული
ფულადი პრემიები
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო
ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები
22
o69o6016o1 2018 Scpol, gC6g6rqry6o bcrylgggob BglsQb
o$oqrolto
2017
ინფორმაცია 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების,
ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების შესახებ
ათას ლარებში
2018 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
11,187,044.2
10,314,248.0
983,678.2
გადასახადები
9,490,000.0
9,490,000.0
0.0
გრანტები
346,028.3
414,248.0
42,662.3
სხვა შემოსავლები
1,351,015.9
410,000.0
941,015.9
10,543,571.9
9,720,893.3
933,560.6
შრომის ანაზღაურება
1,809,158.0
1,413,619.1
395,538.9
საქონელი და მომსახურება
1,507,164.9
1,201,306.1
305,858.8
პროცენტი
550,038.0
550,038.0
0.0
სუბსიდიები
445,134.0
444,958.0
176.0
გრანტები
1,360,927.7
1,378,959.2
92,850.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3,501,618.5
3,492,758.0
8,860.5
სხვა ხარჯები
1,369,530.8
1,239,254.9
130,275.9
საოპერაციო სალდო
643,472.4
593,354.8
50,117.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,708,945.2
1,568,529.8
140,415.4
ზრდა
1,768,945.2
1,628,529.8
140,415.4
კლება
60,000.0
60,000.0
0.0
მთლიანი სალდო
-1,065,472.8
-975,175.0
-90,297.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
157,312.2
251,493.0
-94,180.8
ზრდა
353,995.0
349,995.0
4,000.0
კლება
196,682.8
98,502.0
98,180.8
1,222,785.0
1,226,668.0
-3,883.0
1,986,750.0
1,986,750.0
0.0
საშინაო
400,000.0
400,000.0
0.0
საგარეო
1,586,750.0
1,586,750.0
0.0
763,965.0
760,082.0
3,883.0
საშინაო
38,965.0
35,082.0
3,883.0
საგარეო
725,000.0
725,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
კლება
ბალანსი
2
ათას ლარებში
2018 წლის
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შემოსულობები
13,325,069.2
12,440,998.0
994,953.2
შემოსავლები
11,187,044.2
10,314,248.0
983,678.2
არაფინანსური აქტივების კლება
60,000.0
60,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
91,275.0
80,000.0
11,275.0
ვალდებულებების ზრდა
1,986,750.0
1,986,750.0
0.0
13,430,477.0
12,459,500.0
1,081,859.0
ხარჯები
10,543,571.8
9,720,893.2
933,560.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,768,945.2
1,628,529.8
140,415.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
353,995.0
349,995.0
4,000.0
ვალდებულებების კლება
763,965.0
760,082.0
3,883.0
-105,407.8
-18,502.0
-86,905.8
დასახელება
გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
3
ათას ლარებში
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სულ ჯამი
13,541,359.0
12,459,500.0
1,081,859.0
ხარჯები
10,654,453.8
9,720,893.2
933,560.6
შრომის ანაზღაურება
1,809,158.0
1,413,619.1
395,538.9
საქონელი და მომსახურება
1,507,164.8
1,201,306.1
305,858.8
პროცენტი
550,038.0
550,038.0
0.0
სუბსიდიები
445,134.0
444,958.0
176.0
გრანტები
1,471,809.7
1,378,959.2
92,850.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3,501,618.5
3,492,758.0
8,860.5
სხვა ხარჯები
კოდი
00 00
01 00
დასახელება
1,369,530.8
1,239,254.9
130,275.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,768,945.2
1,628,529.8
140,415.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
353,995.0
349,995.0
4,000.0
ვალდებულებების კლება
763,965.0
760,082.0
3,883.0
62,131.0
62,131.0
0.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ხარჯები
53,734.9
53,734.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
29,518.4
29,518.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,974.0
22,974.0
0.0
გრანტები
77.0
77.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
სხვა ხარჯები
665.5
665.5
0.0
8,396.1
8,396.1
0.0
52,091.0
52,091.0
0.0
46,699.9
46,699.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,228.0
24,228.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
21,349.1
21,349.1
0.0
გრანტები
70.0
70.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
400.0
400.0
0.0
სხვა ხარჯები
652.8
652.8
0.0
5,391.1
5,391.1
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,043.0
15,043.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,571.2
1,571.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01 01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
ხარჯები
01 01 02
გრანტები
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
202.5
202.5
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
28,416.5
28,416.5
0.0
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
01 01 03
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული
მხარდაჭერა
4
კოდი
დასახელება
ხარჯები
23,025.4
23,025.4
0.0
9,185.0
9,185.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,990.1
12,990.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
400.0
400.0
0.0
სხვა ხარჯები
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
9,590.0
0.0
0.0
5,004.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,467.1
1,467.1
0.0
გრანტები
7.0
7.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.5
11.5
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
450.0
450.0
0.0
445.0
445.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
286.0
286.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
157.8
157.8
0.0
სხვა ხარჯები
1.2
1.2
0.0
5.0
5.0
0.0
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
9,800.0
9,800.0
0.0
9,602.0
9,602.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,692.0
4,692.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,785.0
4,785.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
55.0
55.0
0.0
198.0
198.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
ხარჯები
1,800.0
1,800.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,340.0
1,340.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
453.0
453.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
16,500.0
16,500.0
0.0
16,030.0
16,030.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,058.0
8,058.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,814.0
7,814.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
103.0
103.0
0.0
სხვა ხარჯები
55.0
55.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470.0
470.0
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
15,417.2
14,517.2
900.0
15,309.2
14,417.2
892.0
12,583.6
11,969.2
614.4
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ხარჯები
05 00
9,590.0
6,590.0
ხარჯები
04 00
0.0
0.0
5,004.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 00
450.3
5,391.1
6,590.0
ხარჯები
02 00
450.3
5,391.1
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
5
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
2,072.6
1,943.0
129.6
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
203.0
200.0
3.0
სხვა ხარჯები
445.0
300.0
145.0
108.0
100.0
8.0
67,058.2
67,058.2
0.0
66,072.2
66,072.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
26,898.5
26,898.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,192.8
12,192.8
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.0
32.0
0.0
26,943.9
26,943.9
0.0
986.0
986.0
0.0
11,250.0
11,250.0
0.0
11,235.0
11,235.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,392.5
8,392.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,767.5
2,767.5
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
15.0
0.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
40,103.2
40,103.2
0.0
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
06 02
ხარჯები
39,178.2
39,178.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
17,883.5
17,883.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,928.8
8,928.8
0.0
სხვა ხარჯები
12,365.9
12,365.9
0.0
925.0
925.0
0.0
1,170.0
1,170.0
0.0
1,124.0
1,124.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
622.5
622.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
496.5
496.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
46.0
46.0
0.0
14,535.0
14,535.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 04
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
14,535.0
14,535.0
0.0
14,535.0
14,535.0
0.0
4,150.0
4,150.0
0.0
4,050.0
4,050.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,762.0
2,762.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,180.0
1,180.0
0.0
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
07 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ხარჯები
გრანტები
6
კოდი
08 00
დასახელება
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
8,400.0
8,400.0
0.0
8,317.0
8,317.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,525.0
5,525.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,620.0
2,620.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
102.0
102.0
0.0
83.0
83.0
0.0
71,380.0
71,150.0
230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
61,830.0
61,695.0
135.0
შრომის ანაზღაურება
45,400.0
45,400.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14,505.0
14,400.0
105.0
სოციალური უზრუნველყოფა
640.0
640.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,285.0
1,255.0
30.0
9,550.0
9,455.0
95.0
69,730.0
69,530.0
200.0
60,315.0
60,210.0
105.0
შრომის ანაზღაურება
44,750.0
44,750.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,950.0
13,870.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
620.0
620.0
0.0
სხვა ხარჯები
995.0
970.0
25.0
9,415.0
9,320.0
95.0
1,650.0
1,620.0
30.0
1,515.0
1,485.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
650.0
650.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
555.0
530.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
290.0
285.0
5.0
135.0
135.0
0.0
3,750.0
3,750.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ხარჯები
3,695.0
3,695.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,150.0
3,150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
505.0
505.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
55.0
55.0
0.0
800.0
800.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
09 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
7
კოდი
დასახელება
ხარჯები
12 00
795.0
795.0
0.0
520.0
520.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
270.0
270.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
610.0
610.0
0.0
605.0
605.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
425.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
176.0
176.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
5.0
5.0
0.0
735.0
735.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
14 00
725.0
725.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
500.0
500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
220.0
220.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
725.0
725.0
0.0
719.0
719.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
482.0
482.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
230.0
230.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
6.0
6.0
0.0
595.0
595.0
0.0
592.0
592.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
425.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
162.0
162.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
13 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8
კოდი
16 00
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
0.0
580.0
0.0
425.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
148.0
148.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
595.0
595.0
0.0
591.0
591.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
425.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
155.0
155.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
9.0
9.0
0.0
4.0
4.0
0.0
860.0
860.0
0.0
860.0
860.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
520.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
320.0
320.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
625.0
625.0
0.0
620.0
620.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
452.0
452.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
168.0
168.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
137,500.0
137,500.0
0.0
129,300.0
129,300.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
77,000.0
77,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
46,408.0
46,408.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
850.0
850.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
20 00
585.0
425.0
ხარჯები
19 00
585.0
580.0
სხვა ხარჯები
18 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,042.0
5,042.0
0.0
8,200.0
8,200.0
0.0
9
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
122,575.0
122,575.0
0.0
114,675.0
114,675.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
70,100.0
70,100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39,427.0
39,427.0
0.0
კოდი
20 01
დასახელება
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
780.0
780.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,368.0
4,368.0
0.0
7,900.0
7,900.0
0.0
14,925.0
14,925.0
0.0
14,625.0
14,625.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,900.0
6,900.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,981.0
6,981.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 02
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
674.0
674.0
0.0
300.0
300.0
0.0
82,110.0
82,010.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
ხარჯები
61,404.0
61,304.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
44,500.0
44,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,954.0
11,954.0
0.0
გრანტები
58.0
58.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
881.0
881.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,011.0
3,911.0
100.0
20,706.0
20,706.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
ხარჯები
1,575.0
1,575.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
700.0
700.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
865.0
865.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
23 00
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
215,100.0
82,300.0
132,800.0
ხარჯები
185,111.0
66,215.0
118,896.0
შრომის ანაზღაურება
102,688.0
49,365.0
53,323.0
საქონელი და მომსახურება
43,285.0
14,985.0
28,300.0
გრანტები
11,117.0
137.0
10,980.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,127.0
387.0
1,740.0
სხვა ხარჯები
25,894.0
1,341.0
24,553.0
29,988.0
16,085.0
13,903.0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
1.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
20,275.0
20,275.0
0.0
17,510.0
17,510.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,800.0
8,800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,015.0
8,015.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
ხარჯები
10
კოდი
დასახელება
105.0
105.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
260.0
260.0
0.0
სხვა ხარჯები
330.0
330.0
0.0
2,765.0
2,765.0
0.0
151,900.0
33,800.0
118,100.0
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ხარჯები
133,700.0
22,800.0
110,900.0
შრომის ანაზღაურება
71,620.0
21,800.0
49,820.0
საქონელი და მომსახურება
27,180.0
1,000.0
26,180.0
გრანტები
10,200.0
0.0
10,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.0
0.0
1,700.0
სხვა ხარჯები
23,000.0
0.0
23,000.0
18,200.0
11,000.0
7,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
18,430.0
18,430.0
0.0
18,430.0
18,430.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,945.0
14,945.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,400.0
2,400.0
0.0
ხარჯები
23 04
სოციალური უზრუნველყოფა
85.0
85.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,000.0
1,000.0
0.0
15,050.0
7,900.0
7,150.0
7,005.0
5,655.0
1,350.0
შრომის ანაზღაურება
3,249.0
2,700.0
549.0
საქონელი და მომსახურება
3,211.0
2,910.0
301.0
გრანტები
150.0
0.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
360.0
10.0
350.0
8,045.0
2,245.0
5,800.0
1,345.0
895.0
450.0
1,270.0
820.0
450.0
შრომის ანაზღაურება
624.0
370.0
254.0
საქონელი და მომსახურება
580.0
444.0
136.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
61.0
1.0
60.0
75.0
75.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
ხარჯები
23 07
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 02
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
1,000.0
1,000.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
750.0
750.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
216.0
216.0
0.0
გრანტები
32.0
32.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
7,100.0
0.0
7,100.0
6,196.0
0.0
6,196.0
ხარჯები
11
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
0.0
2,700.0
საქონელი და მომსახურება
1,683.0
0.0
1,683.0
გრანტები
630.0
0.0
630.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
0.0
40.0
სხვა ხარჯები
კოდი
24 00
დასახელება
1,143.0
0.0
1,143.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
903.0
0.0
903.0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
1.0
298,655.0
229,550.0
69,105.0
214,863.0
161,115.0
53,748.0
შრომის ანაზღაურება
33,203.0
15,715.0
17,488.0
საქონელი და მომსახურება
81,263.0
67,903.0
13,360.0
სუბსიდიები
62,000.0
62,000.0
0.0
გრანტები
18,229.0
1,330.0
16,899.0
სოციალური უზრუნველყოფა
504.0
288.0
216.0
სხვა ხარჯები
19,664.0
13,879.0
5,785.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,514.0
4,285.0
15,229.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
64,150.0
64,150.0
0.0
ვალდებულებების კლება
128.0
0.0
128.0
22,495.0
22,035.0
460.0
22,265.0
21,825.0
440.0
შრომის ანაზღაურება
7,730.0
7,530.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
13,107.0
12,875.0
232.0
გრანტები
1,230.0
1,230.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
136.0
133.0
3.0
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
ხარჯები
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
62.0
57.0
5.0
230.0
210.0
20.0
1,243.0
1,210.0
33.0
1,238.0
1,205.0
33.0
შრომის ანაზღაურება
860.0
840.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
370.0
358.0
12.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
2.0
1.0
5.0
5.0
0.0
1,975.0
845.0
1,130.0
1,775.0
645.0
1,130.0
შრომის ანაზღაურება
1,130.0
525.0
605.0
საქონელი და მომსახურება
340.0
70.0
270.0
გრანტები
105.0
0.0
105.0
სხვა ხარჯები
200.0
50.0
150.0
200.0
200.0
0.0
752.0
140.0
612.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 04
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
12
კოდი
დასახელება
ხარჯები
24 05
742.0
140.0
602.0
332.0
110.0
222.0
საქონელი და მომსახურება
324.0
30.0
294.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
სხვა ხარჯები
84.0
0.0
84.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
0.0
10.0
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
52,230.0
52,115.0
115.0
50,770.0
50,655.0
115.0
შრომის ანაზღაურება
1,450.0
1,450.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
34,115.0
34,115.0
0.0
სუბსიდიები
15,000.0
15,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
სხვა ხარჯები
125.0
10.0
115.0
1,460.0
1,460.0
0.0
13,715.0
7,825.0
5,890.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
13,465.0
7,825.0
5,640.0
შრომის ანაზღაურება
4,460.0
2,860.0
1,600.0
საქონელი და მომსახურება
7,900.0
4,880.0
3,020.0
გრანტები
400.0
0.0
400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
40.0
70.0
სხვა ხარჯები
595.0
45.0
550.0
150.0
0.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
ვალდებულებების კლება
100.0
0.0
100.0
მეწარმეობის განვითარება
41,680.0
41,680.0
0.0
41,650.0
41,650.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,000.0
2,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,025.0
12,025.0
0.0
სუბსიდიები
27,600.0
27,600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
30.0
30.0
0.0
13,272.0
5,020.0
8,252.0
5,157.0
4,000.0
1,157.0
შრომის ანაზღაურება
1,119.0
400.0
719.0
საქონელი და მომსახურება
3,582.0
3,170.0
412.0
გრანტები
100.0
100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
25.0
20.0
სხვა ხარჯები
311.0
305.0
6.0
8,115.0
1,020.0
7,095.0
6,000.0
6,000.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 08
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 09
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
24 06
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
13
კოდი
დასახელება
ხარჯები
24 10
6,000.0
6,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,000.0
2,000.0
0.0
7,697.0
380.0
7,317.0
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
7,082.0
380.0
6,702.0
შრომის ანაზღაურება
3,591.0
0.0
3,591.0
საქონელი და მომსახურება
3,211.0
380.0
2,831.0
გრანტები
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
250.0
0.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.0
0.0
600.0
ვალდებულებების კლება
15.0
0.0
15.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
8,640.0
8,640.0
0.0
7,400.0
7,400.0
0.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სუბსიდიები
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის
პროექტი (IBRD)
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 13
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 13 01
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01
01
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სუბსიდიები
ხარჯები
24 11
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB,
IBRD, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,240.0
1,240.0
0.0
1,360.0
1,360.0
0.0
21,600.0
21,600.0
0.0
9,450.0
9,450.0
0.0
9,450.0
9,450.0
0.0
12,150.0
12,150.0
0.0
21,600.0
21,600.0
0.0
9,450.0
9,450.0
0.0
9,450.0
9,450.0
0.0
12,150.0
12,150.0
0.0
52,700.0
52,700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
52,000.0
52,000.0
0.0
19,700.0
19,700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
19,000.0
19,000.0
0.0
19,000.0
19,000.0
0.0
19,000.0
19,000.0
0.0
14
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
33,000.0
33,000.0
0.0
33,000.0
33,000.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
6,471.0
0.0
6,471.0
6,396.0
0.0
6,396.0
შრომის ანაზღაურება
2,555.0
0.0
2,555.0
საქონელი და მომსახურება
2,753.0
0.0
2,753.0
გრანტები
657.0
0.0
657.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.0
0.0
36.0
სხვა ხარჯები
395.0
0.0
395.0
კოდი
24 14 01
02
დასახელება
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის
განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 14 02
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 02
01
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა
(EBRD, EC, KfW, WB)
24 14 02
02
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC,
KfW, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 20
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 21
75.0
0.0
75.0
8,098.0
0.0
8,098.0
7,369.0
0.0
7,369.0
შრომის ანაზღაურება
3,464.0
0.0
3,464.0
საქონელი და მომსახურება
1,528.0
0.0
1,528.0
გრანტები
876.0
0.0
876.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
0.0
45.0
სხვა ხარჯები
1,456.0
0.0
1,456.0
729.0
0.0
729.0
17,431.0
0.0
17,431.0
12,331.0
0.0
12,331.0
შრომის ანაზღაურება
1,700.0
0.0
1,700.0
საქონელი და მომსახურება
793.0
0.0
793.0
გრანტები
7,305.0
0.0
7,305.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
2,513.0
0.0
2,513.0
5,093.0
0.0
5,093.0
7.0
0.0
7.0
3,712.0
0.0
3,712.0
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 22
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
24 23
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული
სამსახური
ხარჯები
2,912.0
0.0
2,912.0
შრომის ანაზღაურება
1,595.0
0.0
1,595.0
საქონელი და მომსახურება
593.0
0.0
593.0
გრანტები
464.0
0.0
464.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
15
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
24 24
240.0
0.0
240.0
794.0
0.0
794.0
ვალდებულებების კლება
6.0
0.0
6.0
9,584.0
0.0
9,584.0
სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო
8,921.0
0.0
8,921.0
შრომის ანაზღაურება
1,217.0
0.0
1,217.0
საქონელი და მომსახურება
622.0
0.0
622.0
გრანტები
7,062.0
0.0
7,062.0
სხვა ხარჯები
20.0
0.0
20.0
663.0
0.0
663.0
1,829,193.0
1,815,000.0
14,193.0
491,954.0
481,871.0
10,083.0
შრომის ანაზღაურება
14,291.0
10,180.0
4,111.0
საქონელი და მომსახურება
91,889.0
90,377.0
1,512.0
სუბსიდიები
100,130.0
100,130.0
0.0
გრანტები
267,840.0
264,640.0
3,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები
25 01
სოციალური უზრუნველყოფა
248.0
148.0
100.0
სხვა ხარჯები
17,556.0
16,396.0
1,160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,146,289.0
1,146,179.0
110.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
190,950.0
186,950.0
4,000.0
8,680.0
8,680.0
0.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
8,601.0
8,601.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,563.0
4,563.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,607.0
3,607.0
0.0
გრანტები
300.0
300.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
65.0
65.0
0.0
სხვა ხარჯები
66.0
66.0
0.0
79.0
79.0
0.0
1,310,820.0
1,310,820.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები
164,720.0
164,720.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,617.0
5,617.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
86,770.0
86,770.0
0.0
სუბსიდიები
72,000.0
72,000.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
83.0
83.0
0.0
სხვა ხარჯები
230.0
230.0
0.0
1,146,100.0
1,146,100.0
0.0
7,620.0
7,620.0
0.0
7,370.0
7,370.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,617.0
5,617.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,570.0
1,570.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 01
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
25 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები
16
კოდი
25 02 02
დასახელება
20.0
20.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
83.0
83.0
0.0
სხვა ხარჯები
80.0
80.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
250.0
0.0
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
503,200.0
503,200.0
0.0
95,250.0
95,250.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
85,200.0
85,200.0
0.0
სუბსიდიები
10,000.0
10,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
407,950.0
407,950.0
0.0
800,000.0
800,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები
62,100.0
62,100.0
0.0
სუბსიდიები
62,000.0
62,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
737,900.0
737,900.0
0.0
302,693.0
288,500.0
14,193.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
ხარჯები
25 04
297,583.0
287,500.0
10,083.0
შრომის ანაზღაურება
4,111.0
0.0
4,111.0
საქონელი და მომსახურება
1,512.0
0.0
1,512.0
სუბსიდიები
22,680.0
22,680.0
0.0
გრანტები
267,520.0
264,320.0
3,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
1,660.0
500.0
1,160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
0.0
110.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
1,000.0
4,000.0
196,000.0
196,000.0
0.0
19,800.0
19,800.0
0.0
4,200.0
4,200.0
0.0
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
26 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
ხარჯები
25 02 03
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
ხარჯები
15,600.0
15,600.0
0.0
176,200.0
176,200.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
1,250.0
1,250.0
0.0
1,250.0
1,250.0
0.0
9,750.0
9,750.0
0.0
270,820.0
63,000.0
207,820.0
229,337.6
58,165.0
171,172.6
შრომის ანაზღაურება
81,267.5
35,875.0
45,392.5
საქონელი და მომსახურება
90,039.2
20,382.0
69,657.2
გრანტები
32,331.0
110.5
32,220.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2,409.5
260.0
2,149.5
სხვა ხარჯები
23,290.4
1,537.5
21,752.9
40,907.4
4,835.0
36,072.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
575.0
0.0
575.0
7,485.0
7,485.0
0.0
7,418.0
7,418.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,910.0
3,910.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,012.0
3,012.0
0.0
კოდი
დასახელება
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის,
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
ვალდებულებების კლება
ხარჯები
გრანტები
95.0
95.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
301.0
301.0
0.0
67.0
67.0
0.0
36,000.0
36,000.0
0.0
33,975.0
33,975.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,310.0
25,310.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,367.0
7,367.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
ხარჯები
გრანტები
7.0
7.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,221.0
1,221.0
0.0
2,025.0
2,025.0
0.0
13,783.0
7,450.0
6,333.0
9,844.0
5,400.0
4,444.0
შრომის ანაზღაურება
4,554.0
3,560.0
994.0
საქონელი და მომსახურება
3,859.0
1,790.0
2,069.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
269.0
0.0
269.0
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
50.0
70.0
სხვა ხარჯები
1,042.0
0.0
1,042.0
3,939.0
2,050.0
1,889.0
4,232.5
1,885.0
2,347.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
ხარჯები
4,110.9
1,880.0
2,230.9
შრომის ანაზღაურება
944.0
870.0
74.0
საქონელი და მომსახურება
2,861.7
1,010.0
1,851.7
გრანტები
190.0
0.0
190.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
85.2
0.0
85.2
121.6
5.0
116.6
2,863.3
2,135.0
728.3
2,458.0
2,135.0
323.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ხარჯები
18
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
1,498.0
1,425.0
73.0
საქონელი და მომსახურება
933.0
685.0
248.0
გრანტები
8.5
8.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
26 06
3.5
1.5
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
405.3
0.0
405.3
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
3,910.0
590.0
3,320.0
3,383.0
320.0
3,063.0
შრომის ანაზღაურება
1,378.5
0.0
1,378.5
საქონელი და მომსახურება
880.0
320.0
560.0
გრანტები
690.0
0.0
690.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
404.5
0.0
404.5
527.0
270.0
257.0
1,586.0
1,285.0
301.0
1,579.0
1,280.0
299.0
შრომის ანაზღაურება
800.0
800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
733.0
451.0
282.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
სხვა ხარჯები
21.0
4.0
17.0
7.0
5.0
2.0
33,870.7
4,170.0
29,700.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 07
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 08
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
22,844.0
3,757.0
19,087.0
შრომის ანაზღაურება
10,720.0
0.0
10,720.0
საქონელი და მომსახურება
10,861.3
3,757.0
7,104.3
გრანტები
106.0
0.0
106.0
სოციალური უზრუნველყოფა
579.5
0.0
579.5
სხვა ხარჯები
577.2
0.0
577.2
11,026.7
413.0
10,613.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 09
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,990.0
1,990.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
65,560.0
0.0
65,560.0
ხარჯები
26 10
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
54,090.0
0.0
54,090.0
შრომის ანაზღაურება
9,500.0
0.0
9,500.0
საქონელი და მომსახურება
30,226.3
0.0
30,226.3
გრანტები
5,850.0
0.0
5,850.0
სოციალური უზრუნველყოფა
340.0
0.0
340.0
სხვა ხარჯები
8,173.7
0.0
8,173.7
11,165.0
0.0
11,165.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
305.0
0.0
305.0
2,450.0
0.0
2,450.0
1,802.0
0.0
1,802.0
შრომის ანაზღაურება
814.2
0.0
814.2
საქონელი და მომსახურება
719.0
0.0
719.0
გრანტები
165.0
0.0
165.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
53.8
0.0
53.8
648.0
0.0
648.0
55,607.7
0.0
55,607.7
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
26 11
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 12
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
26 13
46,327.9
0.0
46,327.9
შრომის ანაზღაურება
15,600.8
0.0
15,600.8
საქონელი და მომსახურება
20,131.1
0.0
20,131.1
გრანტები
4,341.0
0.0
4,341.0
სოციალური უზრუნველყოფა
800.0
0.0
800.0
სხვა ხარჯები
5,455.0
0.0
5,455.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,079.8
0.0
9,079.8
ვალდებულებების კლება
200.0
0.0
200.0
41,471.8
0.0
41,471.8
39,505.8
0.0
39,505.8
შრომის ანაზღაურება
6,238.0
0.0
6,238.0
საქონელი და მომსახურება
6,465.8
0.0
6,465.8
გრანტები
20,609.5
0.0
20,609.5
სოციალური უზრუნველყოფა
250.0
0.0
250.0
სხვა ხარჯები
5,942.5
0.0
5,942.5
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და
ყველა დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
27 00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,896.0
0.0
1,896.0
ვალდებულებების კლება
70.0
0.0
70.0
153,100.0
150,000.0
3,100.0
128,358.0
125,858.0
2,500.0
შრომის ანაზღაურება
66,445.0
65,445.0
1,000.0
საქონელი და მომსახურება
56,910.0
56,480.0
430.0
გრანტები
281.0
11.0
270.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,191.0
1,191.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,531.0
2,731.0
800.0
24,742.0
24,142.0
600.0
143,600.0
143,600.0
0.0
119,600.0
119,600.0
0.0
61,730.0
61,730.0
0.0
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
20
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
54,059.0
54,059.0
0.0
11.0
11.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,100.0
1,100.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,700.0
2,700.0
0.0
24,000.0
24,000.0
0.0
114,600.0
114,600.0
0.0
114,600.0
114,600.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
61,730.0
61,730.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება,
მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
27 01 02
49,059.0
49,059.0
0.0
გრანტები
11.0
11.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,100.0
1,100.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,700.0
2,700.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
24,000.0
24,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,000.0
24,000.0
0.0
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
8,500.0
5,400.0
3,100.0
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 01 03
27 02
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
ხარჯები
7,768.0
5,268.0
2,500.0
შრომის ანაზღაურება
4,370.0
3,370.0
1,000.0
საქონელი და მომსახურება
2,220.0
1,790.0
430.0
გრანტები
270.0
0.0
270.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
სხვა ხარჯები
828.0
28.0
800.0
732.0
132.0
600.0
1,000.0
1,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება
ხარჯები
990.0
990.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
345.0
345.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
631.0
631.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
11.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01 01
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
3.0
3.0
0.0
10.0
10.0
0.0
121,460.0
120,950.0
510.0
119,263.0
118,758.0
505.0
შრომის ანაზღაურება
9,474.0
9,474.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
103,781.0
103,359.0
422.0
გრანტები
5,689.0
5,689.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
164.0
164.0
0.0
21
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
28 01
155.0
72.0
83.0
2,197.0
2,192.0
5.0
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
120,415.0
119,915.0
500.0
118,226.0
117,731.0
495.0
შრომის ანაზღაურება
9,046.0
9,046.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
103,195.0
102,780.0
415.0
გრანტები
5,689.0
5,689.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
150.0
0.0
სხვა ხარჯები
146.0
66.0
80.0
2,189.0
2,184.0
5.0
112,701.0
112,701.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
111,517.0
111,517.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,995.0
8,995.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
102,306.0
102,306.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
150.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01 02
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული
ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
28 01 03
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები
0.0
0.0
5,689.0
5,689.0
0.0
5,689.0
5,689.0
0.0
5,689.0
5,689.0
0.0
625.0
125.0
500.0
125.0
495.0
51.0
51.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
489.0
74.0
415.0
სხვა ხარჯები
80.0
0.0
80.0
5.0
0.0
5.0
1,400.0
1,400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
დიასპორული პოლიტიკა
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
395.0
385.0
10.0
392.0
382.0
10.0
შრომის ანაზღაურება
113.0
113.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
261.0
254.0
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
1.0
3.0
3.0
3.0
0.0
650.0
650.0
0.0
645.0
645.0
0.0
315.0
315.0
0.0
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 03
66.0
1,184.0
620.0
ხარჯები
28 02
66.0
1,184.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01 04
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
28 01 01
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
22
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
325.0
325.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
821,527.0
802,000.0
19,527.0
კოდი
29 00
დასახელება
ხარჯები
686,171.3
671,573.3
14,598.0
შრომის ანაზღაურება
384,181.0
380,039.0
4,142.0
საქონელი და მომსახურება
252,926.3
244,646.3
8,280.0
გრანტები
963.0
112.0
851.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,072.0
26,062.0
10.0
სხვა ხარჯები
22,029.0
20,714.0
1,315.0
134,955.7
130,426.7
4,529.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
29 01
400.0
0.0
400.0
312,237.0
312,237.0
0.0
312,237.0
312,237.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
294,077.0
294,077.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18,160.0
18,160.0
0.0
პროფესიული სამხედრო განათლება
43,982.0
43,452.0
530.0
43,341.0
43,042.0
299.0
შრომის ანაზღაურება
36,022.0
36,012.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
6,514.0
6,225.0
289.0
სოციალური უზრუნველყოფა
254.0
254.0
0.0
სხვა ხარჯები
551.0
551.0
0.0
თავდაცვის მართვა
ხარჯები
29 02
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
641.0
410.0
231.0
66,300.0
54,600.0
11,700.0
61,130.0
53,903.0
7,227.0
შრომის ანაზღაურება
8,471.0
4,471.0
4,000.0
საქონელი და მომსახურება
6,067.0
3,721.0
2,346.0
გრანტები
850.0
0.0
850.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,691.0
25,691.0
0.0
სხვა ხარჯები
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
29 04
20,051.0
20,020.0
31.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,770.0
697.0
4,073.0
ვალდებულებების კლება
400.0
0.0
400.0
9,540.0
9,540.0
0.0
4,202.3
4,202.3
0.0
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
ხარჯები
29 05
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
806.0
806.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,330.3
3,330.3
0.0
გრანტები
58.0
58.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,337.7
5,337.7
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
21,000.0
21,000.0
0.0
500.0
500.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
500.0
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,500.0
20,500.0
0.0
23
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
40,445.0
40,445.0
0.0
40,445.0
40,445.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
765.0
765.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39,680.0
39,680.0
0.0
35,619.0
28,322.0
7,297.0
კოდი
29 06
დასახელება
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
ხარჯები
29 07
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
ხარჯები
34,351.0
27,279.0
7,072.0
შრომის ანაზღაურება
18,680.0
18,548.0
132.0
საქონელი და მომსახურება
14,070.0
8,425.0
5,645.0
55.0
54.0
1.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
119.0
109.0
10.0
სხვა ხარჯები
1,427.0
143.0
1,284.0
1,268.0
1,043.0
225.0
128,245.0
128,245.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 08
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება /
განვითარება
ხარჯები
29 09
28,245.0
28,245.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28,245.0
28,245.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,000.0
100,000.0
0.0
142,159.0
142,159.0
0.0
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
29 10
139,720.0
139,720.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,360.0
25,360.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
114,360.0
114,360.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,439.0
2,439.0
0.0
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
22,000.0
22,000.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
30 01
22,000.0
22,000.0
0.0
22,000.0
22,000.0
0.0
762,035.0
569,590.0
192,445.0
687,234.0
514,954.0
172,280.0
შრომის ანაზღაურება
447,297.0
359,800.0
87,497.0
საქონელი და მომსახურება
148,648.0
125,414.0
23,234.0
გრანტები
21,745.0
50.0
21,695.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,090.0
6,375.0
2,715.0
სხვა ხარჯები
60,454.0
23,315.0
37,139.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,561.0
54,636.0
19,925.0
ვალდებულებების კლება
240.0
0.0
240.0
549,610.0
549,610.0
0.0
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის
დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
ხარჯები
495,410.0
495,410.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
348,150.0
348,150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
118,935.0
118,935.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,000.0
6,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
22,275.0
22,275.0
0.0
24
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
54,200.0
54,200.0
0.0
132,110.0
10,160.0
121,950.0
124,266.0
10,110.0
114,156.0
შრომის ანაზღაურება
75,865.0
8,195.0
67,670.0
საქონელი და მომსახურება
13,109.0
905.0
12,204.0
გრანტები
12,465.0
0.0
12,465.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,500.0
300.0
2,200.0
სხვა ხარჯები
20,327.0
710.0
19,617.0
7,844.0
50.0
7,794.0
6,890.0
6,170.0
720.0
6,351.0
5,784.0
567.0
შრომის ანაზღაურება
2,825.0
2,825.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,126.0
2,644.0
482.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 02
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის
ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების,
ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 03
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
330.0
245.0
85.0
539.0
386.0
153.0
3,720.0
3,650.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის
დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
3,709.0
3,650.0
59.0
შრომის ანაზღაურება
630.0
630.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,989.0
2,930.0
59.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
11.0
0.0
11.0
59,500.0
0.0
59,500.0
47,495.0
0.0
47,495.0
შრომის ანაზღაურება
14,725.0
0.0
14,725.0
საქონელი და მომსახურება
7,305.0
0.0
7,305.0
გრანტები
9,230.0
0.0
9,230.0
სოციალური უზრუნველყოფა
350.0
0.0
350.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 05
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
30 06
15,885.0
0.0
15,885.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,875.0
0.0
11,875.0
ვალდებულებების კლება
130.0
0.0
130.0
10,205.0
0.0
10,205.0
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
25
კოდი
დასახელება
ხარჯები
31 00
10,003.0
0.0
10,003.0
5,102.0
0.0
5,102.0
საქონელი და მომსახურება
3,184.0
0.0
3,184.0
სოციალური უზრუნველყოფა
165.0
0.0
165.0
სხვა ხარჯები
1,552.0
0.0
1,552.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.0
0.0
92.0
ვალდებულებების კლება
110.0
0.0
110.0
316,958.0
274,765.0
42,193.0
250,590.0
212,481.0
38,109.0
შრომის ანაზღაურება
57,404.0
43,440.0
13,964.0
საქონელი და მომსახურება
67,687.0
53,020.0
14,667.0
სუბსიდიები
76,722.0
76,722.0
0.0
გრანტები
5,502.0
2,716.0
2,786.0
სოციალური უზრუნველყოფა
555.0
450.0
105.0
სხვა ხარჯები
42,720.0
36,133.0
6,587.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,803.0
14,789.0
4,014.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
47,495.0
47,495.0
0.0
70.0
0.0
70.0
18,361.0
18,361.0
0.0
16,451.0
16,451.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,589.0
10,589.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,847.0
4,847.0
0.0
გრანტები
750.0
750.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
საქართველოს გარემოს დაცვის, სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტრო
ვალდებულებების კლება
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
135.0
135.0
0.0
1,910.0
1,910.0
0.0
11,256.0
11,256.0
0.0
10,926.0
10,926.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,104.0
7,104.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,887.0
2,887.0
0.0
გრანტები
750.0
750.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
90.0
0.0
სხვა ხარჯები
95.0
95.0
0.0
330.0
330.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
3,860.0
3,860.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,330.0
3,330.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 02
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
31 01
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
1,100.0
1,100.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
355.0
355.0
0.0
355.0
355.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
155.0
155.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
150.0
150.0
0.0
110.0
110.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
110.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
40.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
43,810.0
35,910.0
7,900.0
კოდი
31 01 03
დასახელება
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 01 04
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები
ხარჯები
31 01 05
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებები
ხარჯები
31 01 06
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის
ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 01 07
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის
ღონისძიებები
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
43,166.0
35,601.0
7,565.0
შრომის ანაზღაურება
10,260.0
8,160.0
2,100.0
საქონელი და მომსახურება
30,115.0
27,155.0
2,960.0
გრანტები
745.0
50.0
695.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
50.0
10.0
სხვა ხარჯები
1,986.0
186.0
1,800.0
574.0
309.0
265.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
31 03
70.0
0.0
70.0
25,800.0
25,060.0
740.0
25,730.0
25,020.0
710.0
შრომის ანაზღაურება
1,225.0
845.0
380.0
საქონელი და მომსახურება
7,664.0
7,554.0
110.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
16,767.0
16,547.0
220.0
70.0
40.0
30.0
5,150.0
5,150.0
0.0
4,618.0
4,618.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,820.0
1,820.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,738.0
2,738.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
ხარჯები
27
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
532.0
0.0
84,590.0
82,170.0
2,420.0
74,570.0
72,170.0
2,400.0
შრომის ანაზღაურება
4,170.0
3,770.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
1,420.0
810.0
610.0
სუბსიდიები
62,625.0
62,625.0
0.0
ერთიანი აგროპროექტი
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
6,295.0
4,965.0
1,330.0
20.0
0.0
20.0
10,000.0
10,000.0
0.0
5,390.0
4,270.0
1,120.0
5,370.0
4,270.0
1,100.0
შრომის ანაზღაურება
4,170.0
3,770.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
1,110.0
500.0
610.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
30.0
0.0
30.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 05 01
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05 02
შეღავათიანი აგროკრედიტები
45,000.0
45,000.0
0.0
45,000.0
45,000.0
0.0
35.0
35.0
0.0
44,965.0
44,965.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
130.0
130.0
0.0
სუბსიდიები
8,870.0
8,870.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
31 05 03
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
ხარჯები
31 05 04
დანერგე მომავალი
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
110.0
0.0
სუბსიდიები
ხარჯები
31 05 05
7,890.0
7,890.0
0.0
ქართული ჩაი
900.0
900.0
0.0
ხარჯები
900.0
900.0
0.0
900.0
900.0
0.0
6,300.0
5,000.0
1,300.0
სუბსიდიები
31 05 06
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
532.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
ხარჯები
6,300.0
5,000.0
1,300.0
საქონელი და მომსახურება
35.0
35.0
0.0
სხვა ხარჯები
6,265.0
4,965.0
1,300.0
10,000.0
10,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
7,750.0
7,750.0
0.0
5,140.0
5,140.0
0.0
566.0
566.0
0.0
31 05 07
აგროკრედიტი
31 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
769.0
769.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,790.0
3,790.0
0.0
2,610.0
2,610.0
0.0
61,680.0
61,680.0
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
24,185.0
24,185.0
0.0
სუბსიდიები
13,000.0
13,000.0
0.0
გრანტები
1,852.0
1,852.0
0.0
სხვა ხარჯები
9,333.0
9,333.0
0.0
37,495.0
37,495.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
23,250.0
23,250.0
0.0
2,550.0
2,550.0
0.0
2,550.0
2,550.0
0.0
20,700.0
20,700.0
0.0
18,670.0
18,670.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 01
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე
ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
31 07 02
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 03
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
8,635.0
8,635.0
0.0
გრანტები
1,852.0
1,852.0
0.0
სხვა ხარჯები
6,783.0
6,783.0
0.0
10,035.0
10,035.0
0.0
6,760.0
6,760.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 04
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია
(ORIO)
31 08
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
ფინანსური აქტივების ზრდა
6,760.0
6,760.0
0.0
10,891.0
10,891.0
0.0
9,738.0
9,738.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,312.0
6,312.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,175.0
3,175.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
191.0
191.0
0.0
1,153.0
1,153.0
0.0
20,863.0
14,643.0
6,220.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 09
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
ხარჯები
12,282.0
6,862.0
5,420.0
შრომის ანაზღაურება
6,455.0
3,533.0
2,922.0
საქონელი და მომსახურება
2,667.0
1,336.0
1,331.0
სუბსიდიები
1,097.0
1,097.0
0.0
გრანტები
495.0
0.0
495.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,548.0
876.0
672.0
8,581.0
7,781.0
800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
24,615.0
10,445.0
14,170.0
24,615.0
10,445.0
14,170.0
შრომის ანაზღაურება
10,516.0
6,900.0
3,616.0
საქონელი და მომსახურება
10,384.0
3,345.0
7,039.0
გრანტები
1,288.0
0.0
1,288.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,317.0
90.0
2,227.0
2,010.0
820.0
1,190.0
1,635.0
628.0
1,007.0
კოდი
31 10
დასახელება
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
31 11
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
385.0
150.0
235.0
საქონელი და მომსახურება
1,040.0
478.0
562.0
გრანტები
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
150.0
0.0
150.0
375.0
192.0
183.0
1,085.0
985.0
100.0
835.0
735.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
305.0
305.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
523.0
423.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
250.0
250.0
0.0
920.0
900.0
20.0
906.0
888.0
18.0
შრომის ანაზღაურება
500.0
490.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
398.0
390.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
14.0
12.0
2.0
9,433.0
0.0
9,433.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 12
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა
და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 13
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 14
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
ხარჯები
6,719.0
0.0
6,719.0
შრომის ანაზღაურება
4,301.0
0.0
4,301.0
საქონელი და მომსახურება
1,947.0
0.0
1,947.0
გრანტები
248.0
0.0
248.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
0.0
35.0
სხვა ხარჯები
188.0
0.0
188.0
2,714.0
0.0
2,714.0
1,514,903.0
1,186,215.0
328,688.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ხარჯები
1,381,376.0
1,094,490.0
286,886.0
შრომის ანაზღაურება
164,516.0
21,761.0
142,755.0
საქონელი და მომსახურება
201,940.0
81,805.0
120,135.0
30
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სუბსიდიები
58,727.0
58,551.0
176.0
გრანტები
25,841.0
24,966.0
875.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,858.0
3,456.0
1,402.0
სხვა ხარჯები
925,494.0
903,951.0
21,543.0
კოდი
32 01
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,817.0
71,425.0
39,392.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,300.0
20,300.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2,410.0
0.0
2,410.0
32,101.0
29,630.0
2,471.0
30,910.0
28,455.0
2,455.0
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
32 02
შრომის ანაზღაურება
10,413.0
9,537.0
876.0
საქონელი და მომსახურება
19,475.0
18,555.0
920.0
გრანტები
331.0
120.0
211.0
სოციალური უზრუნველყოფა
209.0
196.0
13.0
სხვა ხარჯები
482.0
47.0
435.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,191.0
1,175.0
16.0
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
683,605.0
678,065.0
5,540.0
ხარჯები
683,541.0
678,010.0
5,531.0
შრომის ანაზღაურება
2,242.0
2,182.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
45,464.0
39,995.0
5,469.0
სუბსიდიები
240.0
240.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,182.0
3,181.0
1.0
სხვა ხარჯები
632,413.0
632,412.0
1.0
64.0
55.0
9.0
598,900.0
598,900.0
0.0
598,900.0
598,900.0
0.0
598,900.0
598,900.0
0.0
17,341.0
11,895.0
5,446.0
17,314.0
11,875.0
5,439.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02 02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
710.0
650.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
15,921.0
10,542.0
5,379.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
სხვა ხარჯები
670.0
670.0
0.0
27.0
20.0
7.0
12,864.0
12,770.0
94.0
12,852.0
12,760.0
92.0
შრომის ანაზღაურება
1,532.0
1,532.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,845.0
1,755.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.0
23.0
1.0
სხვა ხარჯები
9,451.0
9,450.0
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.0
10.0
2.0
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
730.0
730.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 04
31
კოდი
დასახელება
ხარჯები
32 02 05
730.0
730.0
0.0
490.0
490.0
0.0
სხვა ხარჯები
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
22,980.0
22,980.0
0.0
22,980.0
22,980.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
980.0
980.0
0.0
სხვა ხარჯები
22,000.0
22,000.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
3,140.0
3,140.0
0.0
3,140.0
3,140.0
0.0
3,140.0
3,140.0
0.0
210.0
210.0
0.0
210.0
210.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
150.0
150.0
0.0
630.0
630.0
0.0
605.0
605.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
600.0
600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
20,100.0
20,100.0
0.0
20,100.0
20,100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20,100.0
20,100.0
0.0
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
900.0
900.0
0.0
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა
სუბსიდიები
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 07
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02 08
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ფინანსური დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 02 09
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის
ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02 10
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და
მონიტორინგი
ხარჯები
32 02 11
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 12
ხარჯები
32 02 13
900.0
900.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
48.0
48.0
0.0
სხვა ხარჯები
852.0
852.0
0.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
630.0
630.0
0.0
630.0
630.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
480.0
480.0
0.0
სხვა ხარჯები
150.0
150.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
ხარჯები
32 02 14
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 02 06
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
ელექტრონული სწავლება (e Learning)
ხარჯები
32
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
32 02 15
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 03
პროფესიული განათლება
0.0
140.0
0.0
140.0
140.0
0.0
140.0
140.0
0.0
17,127.0
16,421.0
შრომის ანაზღაურება
6,821.0
270.0
6,551.0
საქონელი და მომსახურება
11,540.0
2,046.0
9,494.0
სუბსიდიები
12,785.0
12,785.0
0.0
14.0
14.0
0.0
25,576.0
25,200.0
376.0
1,191.0
485.0
706.0
55,310.0
38,315.0
16,995.0
54,204.0
37,915.0
16,289.0
შრომის ანაზღაურება
6,536.0
0.0
6,536.0
საქონელი და მომსახურება
9,577.0
200.0
9,377.0
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
12,600.0
12,600.0
0.0
სხვა ხარჯები
25,491.0
25,115.0
376.0
1,106.0
400.0
706.0
185.0
185.0
0.0
185.0
185.0
0.0
185.0
185.0
0.0
2,432.0
2,300.0
132.0
2,347.0
2,215.0
132.0
შრომის ანაზღაურება
285.0
270.0
15.0
საქონელი და მომსახურება
1,963.0
1,846.0
117.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
85.0
85.0
0.0
434,890.0
133,840.0
301,050.0
393,468.0
133,270.0
260,198.0
შრომის ანაზღაურება
138,388.0
3,520.0
134,868.0
საქონელი და მომსახურება
113,424.0
10,445.0
102,979.0
სუბსიდიები
1,526.0
1,350.0
176.0
გრანტები
664.0
0.0
664.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,393.0
20.0
1,373.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი
პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
სუბსიდიები
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
32 04 01
2,000.0
140.0
40,315.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
2,000.0
40,800.0
სხვა ხარჯები
32 03 03
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
57,927.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32 03 02
ცენტრალური
ბიუჯეტი
56,736.0
ხარჯები
32 03 01
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
138,073.0
117,935.0
20,138.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,022.0
570.0
38,452.0
ვალდებულებების კლება
2,400.0
0.0
2,400.0
16,810.0
11,810.0
5,000.0
16,210.0
11,260.0
4,950.0
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
33
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
5,255.0
3,170.0
2,085.0
საქონელი და მომსახურება
9,805.0
8,060.0
1,745.0
გრანტები
360.0
0.0
360.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
15.0
10.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
765.0
15.0
750.0
600.0
550.0
50.0
113,620.0
113,620.0
0.0
113,620.0
113,620.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,700.0
1,700.0
0.0
სხვა ხარჯები
111,920.0
111,920.0
0.0
150.0
150.0
0.0
140.0
140.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
140.0
140.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
6,910.0
6,910.0
0.0
6,900.0
6,900.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
350.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
545.0
545.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
10.0
10.0
0.0
297,400.0
1,350.0
296,050.0
256,598.0
1,350.0
255,248.0
შრომის ანაზღაურება
132,783.0
0.0
132,783.0
საქონელი და მომსახურება
101,234.0
0.0
101,234.0
სუბსიდიები
1,526.0
1,350.0
176.0
გრანტები
304.0
0.0
304.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,363.0
0.0
1,363.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 02
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
32 04 03
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 04 04
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 05
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები
32 05
19,388.0
0.0
19,388.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,402.0
0.0
38,402.0
ვალდებულებების კლება
2,400.0
0.0
2,400.0
67,720.0
65,600.0
2,120.0
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
64,744.0
62,733.0
2,011.0
შრომის ანაზღაურება
4,782.0
4,382.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
5,734.0
4,688.0
1,046.0
სუბსიდიები
21,975.0
21,975.0
0.0
გრანტები
21,001.0
21,001.0
0.0
32.0
17.0
15.0
11,220.0
10,670.0
550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,966.0
2,867.0
99.0
ვალდებულებების კლება
10.0
0.0
10.0
32,280.0
32,280.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
32 05 01
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
34
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
31,560.0
31,560.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
720.0
720.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,820.0
1,820.0
0.0
გრანტები
კოდი
დასახელება
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
21,000.0
21,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,010.0
8,010.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05 02
720.0
720.0
0.0
7,140.0
5,170.0
1,970.0
6,959.0
5,098.0
1,861.0
შრომის ანაზღაურება
3,047.0
2,757.0
290.0
საქონელი და მომსახურება
3,335.0
2,329.0
1,006.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
5.0
15.0
სხვა ხარჯები
557.0
7.0
550.0
171.0
72.0
99.0
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
32 05 03
10.0
0.0
10.0
1,250.0
1,100.0
150.0
1,200.0
1,050.0
150.0
შრომის ანაზღაურება
1,015.0
905.0
110.0
საქონელი და მომსახურება
179.0
139.0
40.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 05 04
3.0
3.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
26,650.0
26,650.0
0.0
24,625.0
24,625.0
0.0
სუბსიდიები
21,975.0
21,975.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,650.0
2,650.0
0.0
2,025.0
2,025.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
5,135.0
5,135.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05 05
მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 06
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
5,110.0
5,110.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,631.0
1,631.0
0.0
სუბსიდიები
3,049.0
3,049.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
377.0
377.0
0.0
25.0
25.0
0.0
97,210.0
97,210.0
0.0
41,365.0
41,365.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35
კოდი
დასახელება
3,365.0
3,365.0
0.0
გრანტები
3,795.0
3,795.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
33,085.0
33,085.0
0.0
55,845.0
55,845.0
0.0
26,210.0
26,210.0
0.0
24,660.0
24,660.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,100.0
1,100.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
520.0
520.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
23,025.0
23,025.0
0.0
1,550.0
1,550.0
0.0
71,000.0
71,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07 02
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
16,705.0
16,705.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,845.0
2,845.0
0.0
გრანტები
3,795.0
3,795.0
0.0
5.0
5.0
0.0
10,060.0
10,060.0
0.0
54,295.0
54,295.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
12,105.0
12,105.0
0.0
2,600.0
2,600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07 02
01
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
9,500.0
9,500.0
0.0
47,895.0
47,895.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
205.0
205.0
0.0
გრანტები
795.0
795.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
800.0
800.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07 02
02
პროფესიული საგანანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07 02
03
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
32 07 02
04
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
32 07 01
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36
კოდი
32 07 02
05
დასახელება
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება
ხარჯები
0.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
360.0
360.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
4,580.0
4,200.0
380.0
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
4,282.0
4,012.0
270.0
შრომის ანაზღაურება
770.0
770.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,107.0
880.0
227.0
სუბსიდიები
1,572.0
1,572.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
828.0
785.0
43.0
298.0
188.0
110.0
101,235.0
101,235.0
0.0
101,020.0
101,020.0
0.0
სუბსიდიები
17,580.0
17,580.0
0.0
სხვა ხარჯები
83,440.0
83,440.0
0.0
215.0
215.0
0.0
10,200.0
10,200.0
0.0
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და
ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი
ხარჯები
200.0
200.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
10,000.0
0.0
20,300.0
20,300.0
0.0
20,300.0
20,300.0
0.0
310,695.0
285,255.0
25,440.0
275,386.0
252,796.0
22,590.0
შრომის ანაზღაურება
65,811.0
59,640.0
6,171.0
საქონელი და მომსახურება
54,526.0
40,852.0
13,674.0
სუბსიდიები
118,550.0
118,550.0
0.0
გრანტები
6,565.0
6,524.0
41.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,333.0
1,217.0
116.0
სხვა ხარჯები
28,601.0
26,013.0
2,588.0
35,309.0
32,459.0
2,850.0
7,455.0
7,455.0
0.0
7,360.0
7,360.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,830.0
4,830.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,340.0
2,340.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit
Bank)
ფინანსური აქტივების ზრდა
33 00
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 01
0.0
400.0
ხარჯები
32 11
2,000.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
2,000.0
400.0
ხარჯები
32 09
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
ხარჯები
37
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
95.0
95.0
0.0
90,821.0
80,795.0
10,026.0
83,046.0
73,666.0
9,380.0
შრომის ანაზღაურება
32,592.0
31,425.0
1,167.0
საქონელი და მომსახურება
36,610.0
29,803.0
6,807.0
გრანტები
516.0
490.0
26.0
სოციალური უზრუნველყოფა
115.0
60.0
55.0
სხვა ხარჯები
13,213.0
11,888.0
1,325.0
7,775.0
7,129.0
646.0
32,225.0
22,640.0
9,585.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
საქართველოში ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
27,591.0
19,817.0
7,774.0
შრომის ანაზღაურება
17,759.0
14,273.0
3,486.0
საქონელი და მომსახურება
8,436.0
4,537.0
3,899.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
0.0
გრანტები
28.0
13.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
11.0
6.0
სხვა ხარჯები
1,201.0
833.0
368.0
4,634.0
2,823.0
1,811.0
27,830.0
22,001.0
5,829.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
ხარჯები
33 05
24,229.0
18,793.0
5,436.0
შრომის ანაზღაურება
10,450.0
8,932.0
1,518.0
საქონელი და მომსახურება
7,120.0
4,152.0
2,968.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
71.0
16.0
55.0
სხვა ხარჯები
6,587.0
5,692.0
895.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,601.0
3,208.0
393.0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
124,600.0
124,600.0
0.0
124,600.0
124,600.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
180.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
სუბსიდიები
118,400.0
118,400.0
0.0
გრანტები
6,000.0
6,000.0
0.0
7,560.0
7,560.0
0.0
7,560.0
7,560.0
0.0
ხარჯები
33 06
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური
დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
33 07
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000.0
1,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
6,560.0
6,560.0
0.0
20,204.0
20,204.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
38
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
19,204.0
19,204.0
0.0
96,200.0
96,200.0
0.0
36,335.0
36,335.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,543.0
4,543.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,801.0
4,801.0
0.0
კოდი
დასახელება
34 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
2,109.0
2,109.0
0.0
სხვა ხარჯები
24,882.0
24,882.0
0.0
59,865.0
59,865.0
0.0
12,870.0
12,870.0
0.0
12,640.0
12,640.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,393.0
4,393.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,391.0
3,391.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
104.0
104.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,752.0
4,752.0
0.0
230.0
230.0
0.0
82,645.0
82,645.0
0.0
23,015.0
23,015.0
0.0
1,285.0
1,285.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 02
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
2,000.0
2,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
19,730.0
19,730.0
0.0
59,630.0
59,630.0
0.0
685.0
685.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 03
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
680.0
680.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
125.0
125.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
400.0
400.0
0.0
5.0
5.0
0.0
3,529,000.0
3,528,000.0
1,000.0
3,525,879.0
3,524,906.0
973.0
შრომის ანაზღაურება
28,511.0
28,107.0
404.0
საქონელი და მომსახურება
100,526.0
99,966.0
560.0
გრანტები
2,351.0
2,351.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,364,903.0
3,364,903.0
0.0
სხვა ხარჯები
29,588.0
29,579.0
9.0
3,121.0
3,094.0
27.0
48,630.0
47,630.0
1,000.0
48,115.0
47,142.0
973.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 00
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები
39
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
28,511.0
28,107.0
404.0
საქონელი და მომსახურება
16,808.0
16,248.0
560.0
გრანტები
2,351.0
2,351.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
288.0
288.0
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
157.0
148.0
9.0
515.0
488.0
27.0
9,400.0
9,400.0
0.0
9,300.0
9,300.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,046.0
4,046.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,850.0
2,850.0
0.0
გრანტები
2,298.0
2,298.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
26.0
26.0
0.0
100.0
100.0
0.0
3,300.0
3,300.0
0.0
3,275.0
3,275.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,435.0
2,435.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
812.0
812.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
13.0
13.0
0.0
25.0
25.0
0.0
11,094.0
10,400.0
694.0
11,050.0
10,362.0
688.0
შრომის ანაზღაურება
3,414.0
3,150.0
264.0
საქონელი და მომსახურება
7,470.0
7,051.0
419.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.0
62.0
0.0
სხვა ხარჯები
54.0
49.0
5.0
44.0
38.0
6.0
21,008.0
21,000.0
8.0
20,708.0
20,700.0
8.0
შრომის ანაზღაურება
16,230.0
16,230.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,329.0
4,321.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 02
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 03
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები
გრანტები
3.0
3.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
99.0
99.0
0.0
სხვა ხარჯები
47.0
47.0
0.0
300.0
300.0
0.0
1,045.0
1,030.0
15.0
1,039.0
1,025.0
14.0
806.0
806.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
40
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
210.0
200.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.0
7.0
4.0
6.0
5.0
1.0
2,783.0
2,500.0
283.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
ხარჯები
2,743.0
2,480.0
263.0
შრომის ანაზღაურება
1,580.0
1,440.0
140.0
საქონელი და მომსახურება
1,137.0
1,014.0
123.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
35 02
6.0
6.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
20.0
20.0
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2,468,300.0
2,468,300.0
0.0
ხარჯები
2,468,215.0
2,468,215.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,956.0
9,956.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,454,120.0
2,454,120.0
0.0
4,139.0
4,139.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02 01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 02 02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარება
ხარჯები
35 02 03
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
680,000.0
680,000.0
0.0
680,000.0
0.0
4,200.0
4,200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
675,800.0
675,800.0
0.0
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
28,200.0
28,200.0
0.0
28,200.0
28,200.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
810.0
810.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,290.0
23,290.0
0.0
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 03
0.0
0.0
680,000.0
სხვა ხარჯები
35 02 05
85.0
1,700,000.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 02 04
85.0
1,700,000.0
4,100.0
4,100.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
5,100.0
5,100.0
0.0
5,015.0
5,015.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,946.0
4,946.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
39.0
39.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.0
85.0
0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
983,370.0
983,370.0
0.0
983,349.0
983,349.0
0.0
72,154.0
72,154.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
41
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 01
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
35 03 02
0.0
704,000.0
704,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
700,000.0
700,000.0
0.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
98,470.0
98,470.0
0.0
98,470.0
98,470.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
37,615.0
37,615.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,855.0
60,855.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
იმუნიზაცია
22,400.0
22,400.0
0.0
ხარჯები
22,400.0
22,400.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,380.0
22,380.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,800.0
1,800.0
0.0
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
260.0
260.0
0.0
ინფექციური დაავადებების მართვა
10,500.0
10,500.0
0.0
10,500.0
10,500.0
0.0
10,500.0
10,500.0
0.0
15,580.0
15,580.0
0.0
15,580.0
15,580.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,930.0
2,930.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,650.0
12,650.0
0.0
10,030.0
10,030.0
0.0
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
ეპიდზედამხედველობა
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
35 03 02
08
21.0
0.0
ხარჯები
35 03 02
07
21.0
0.0
ხარჯები
35 03 02
06
0.0
4,000.0
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
05
0.0
700.0
704,000.0
ხარჯები
35 03 02
04
910,495.0
700.0
4,000.0
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
03
910,495.0
704,000.0
ხარჯები
35 03 02
02
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03 02
01
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
ხარჯები
10,030.0
10,030.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,030.0
4,030.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,000.0
6,000.0
0.0
42
კოდი
35 03 02
09
დასახელება
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
ხარჯები
35 03 02
10
0.0
149.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,851.0
7,851.0
0.0
9,200.0
9,200.0
0.0
9,200.0
9,200.0
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
საქონელი და მომსახურება
166.0
166.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,034.0
9,034.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
16,000.0
16,000.0
0.0
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
C ჰეპატიტის მართვა
16,000.0
16,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,200.0
1,200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14,800.0
14,800.0
0.0
180,100.0
180,100.0
0.0
180,079.0
180,079.0
0.0
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
29,779.0
29,779.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
149,640.0
149,640.0
0.0
660.0
660.0
0.0
21.0
21.0
0.0
21,000.0
21,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ხარჯები
21,000.0
21,000.0
0.0
21,000.0
21,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,800.0
12,800.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03
02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
35 03 03
03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03
04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
35 03 03
05
0.0
8,000.0
ხარჯები
35 03 03
01
8,000.0
149.0
საქონელი და მომსახურება
35 03 03
8,000.0
8,000.0
ხარჯები
35 03 02
12
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03 02
11
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
36.0
36.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,964.0
34,964.0
0.0
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური
მზრუნველობა
2,800.0
2,800.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
ხარჯები
43
კოდი
35 03 03
06
დასახელება
286.0
286.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,514.0
2,514.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
252.0
252.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,748.0
7,748.0
0.0
39,000.0
39,000.0
0.0
38,979.0
38,979.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
27,501.0
27,501.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,818.0
10,818.0
0.0
სხვა ხარჯები
660.0
660.0
0.0
21.0
21.0
0.0
სოფლის ექიმი
26,000.0
26,000.0
0.0
ხარჯები
26,000.0
26,000.0
0.0
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო
ტრანსპორტირება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 03
08
35 03 03
09
საქონელი და მომსახურება
34.0
34.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,966.0
25,966.0
0.0
22,300.0
22,300.0
0.0
22,300.0
22,300.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,280.0
22,280.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
რეფერალური მომსახურება
ხარჯები
35 03 03
10
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03 03
11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 03 04
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,550.0
9,550.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
760.0
760.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
22,500.0
22,500.0
0.0
48.0
48.0
0.0
22,452.0
22,452.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
3,700.0
3,700.0
0.0
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 05
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03 03
07
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
44
კოდი
დასახელება
ხარჯები
36 00
3,700.0
3,700.0
0.0
1,560.0
1,560.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,140.0
2,140.0
0.0
6,380.0
6,380.0
0.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
6,380.0
6,380.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,200.0
4,200.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,120.0
2,120.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
5,700.0
5,700.0
0.0
4,800.0
4,800.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,630.0
1,630.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,700.0
1,700.0
0.0
სუბსიდიები
220.0
220.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,200.0
1,200.0
0.0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ხარჯები
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
900.0
900.0
0.0
2,150.0
2,150.0
0.0
1,609.0
1,609.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,200.0
1,200.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
354.0
354.0
0.0
გრანტები
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 00
541.0
541.0
0.0
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
186.0
186.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
74.0
0.0
56,550.0
55,500.0
1,050.0
53,950.0
52,956.0
994.0
შრომის ანაზღაურება
38,542.0
37,885.0
657.0
საქონელი და მომსახურება
13,246.0
13,146.0
100.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
ხარჯები
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
537.0
525.0
12.0
სხვა ხარჯები
1,625.0
1,400.0
225.0
2,596.0
2,544.0
52.0
4.0
0.0
4.0
48,000.0
48,000.0
0.0
45,706.0
45,706.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
36,500.0
36,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,506.0
7,506.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
40 01
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
37 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
45
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
1,200.0
1,200.0
0.0
2,294.0
0.0
7,500.0
7,500.0
0.0
7,250.0
7,250.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,385.0
1,385.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,640.0
5,640.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
40 03
200.0
200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
250.0
0.0
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტო
1,050.0
0.0
1,050.0
994.0
0.0
994.0
შრომის ანაზღაურება
657.0
0.0
657.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
0.0
12.0
სხვა ხარჯები
225.0
0.0
225.0
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
41 00
4.0
0.0
4.0
5,500.0
5,500.0
0.0
5,210.0
5,210.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,270.0
3,270.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,765.0
1,765.0
0.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
42 00
35.0
35.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.0
290.0
0.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
56,465.0
52,522.0
3,943.0
45,772.0
44,904.0
868.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,884.0
3,880.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
39,136.0
38,507.0
629.0
გრანტები
370.0
370.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
80.0
30.0
სხვა ხარჯები
2,272.0
2,067.0
205.0
10,693.0
7,618.0
3,075.0
2,100.0
2,100.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ხარჯები
2,050.0
2,050.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,350.0
1,350.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
660.0
660.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
50.0
50.0
0.0
2,460.0
2,460.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,294.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია -
46
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
2,430.0
2,430.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,240.0
1,240.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
385.0
385.0
0.0
სუბსიდიები
340.0
340.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
300.0
0.0
სხვა ხარჯები
165.0
165.0
0.0
კოდი
დასახელება
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 00
30.0
30.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
23,383.0
23,383.0
0.0
პროცენტი
38.0
38.0
0.0
სუბსიდიები
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
45 01
23,345.0
23,345.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,535.0
1,535.0
0.0
ვალდებულებების კლება
82.0
82.0
0.0
14,683.0
14,683.0
0.0
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 02
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 03
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 04
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 05
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 06
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
14,251.0
14,251.0
0.0
14,251.0
14,251.0
0.0
432.0
432.0
0.0
295.0
295.0
0.0
295.0
295.0
0.0
295.0
295.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
248.0
248.0
0.0
959.0
959.0
0.0
580.0
580.0
0.0
580.0
580.0
0.0
379.0
379.0
0.0
261.0
261.0
0.0
251.0
251.0
0.0
251.0
251.0
0.0
10.0
10.0
0.0
447.0
447.0
0.0
440.0
440.0
0.0
440.0
440.0
0.0
47
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 07
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის
და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
45 13
7.0
7.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,304.0
2,304.0
0.0
1,955.0
1,955.0
0.0
1,955.0
1,955.0
0.0
349.0
349.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
800.0
800.0
0.0
500.0
500.0
0.0
308.0
308.0
0.0
38.0
38.0
0.0
სუბსიდიები
270.0
270.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
110.0
0.0
ვალდებულებების კლება
82.0
82.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
22,940.0
4,200.0
18,740.0
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
სუბსიდიები
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ხარჯები
47 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
პროცენტი
ხარჯები
46 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
21,425.0
2,700.0
18,725.0
შრომის ანაზღაურება
8,870.0
0.0
8,870.0
საქონელი და მომსახურება
9,000.0
2,700.0
6,300.0
გრანტები
1,705.0
0.0
1,705.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
0.0
150.0
სხვა ხარჯები
1,700.0
0.0
1,700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
0.0
ვალდებულებების კლება
15.0
0.0
15.0
8,640.0
8,500.0
140.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
48
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
8,600.0
8,460.0
140.0
შრომის ანაზღაურება
4,180.0
4,100.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
4,310.0
4,280.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
20.0
30.0
40.0
40.0
0.0
5,140.0
5,000.0
140.0
5,100.0
4,960.0
140.0
შრომის ანაზღაურება
4,180.0
4,100.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
820.0
790.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
20.0
30.0
40.0
40.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
კოდი
დასახელება
სამსახური – საქსტატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
48 00
3,500.0
3,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,490.0
3,490.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
4,400.0
4,000.0
400.0
4,290.0
4,000.0
290.0
შრომის ანაზღაურება
1,678.0
1,589.0
89.0
საქონელი და მომსახურება
490.0
395.0
95.0
გრანტები
10.0
0.0
10.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
2,102.0
2,016.0
86.0
110.0
0.0
110.0
1,150.0
1,000.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
ხარჯები
50 00
1,140.0
990.0
150.0
შრომის ანაზღაურება
760.0
700.0
60.0
საქონელი და მომსახურება
298.0
248.0
50.0
გრანტები
25.0
25.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
52.0
12.0
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,400.0
1,400.0
0.0
1,395.0
1,395.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
998.0
998.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
394.0
394.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
ხარჯები
3.0
3.0
0.0
5.0
5.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
1,778.0
1,778.0
0.0
49
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
1,370.0
1,370.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
394.0
394.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 00
222.0
222.0
0.0
5,330.0
5,330.0
0.0
5,315.0
5,315.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
550.0
550.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
251.0
251.0
0.0
სუბსიდიები
4,500.0
4,500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
15.0
15.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
400.0
400.0
0.0
სუბსიდიები
100.0
100.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
2,585,176.7
2,585,176.7
0.0
1,794,076.7
1,794,076.7
0.0
პროცენტი
550,000.0
550,000.0
0.0
გრანტები
1,069,704.7
1,069,704.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80,000.0
80,000.0
0.0
სხვა ხარჯები
94,372.0
94,372.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31,100.0
31,100.0
0.0
ვალდებულებების კლება
760,000.0
760,000.0
0.0
1,015,000.0
1,015,000.0
0.0
290,000.0
290,000.0
0.0
290,000.0
290,000.0
0.0
725,000.0
725,000.0
0.0
295,000.0
295,000.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
768,000.0
768,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
ხარჯები
54 00
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
ხარჯები
სუბსიდიები
55 00
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
55 01
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
55 02
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
55 03
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
გრანტები
55 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
50
კოდი
დასახელება
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
768,000.0
768,000.0
0.0
768,000.0
768,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
760,000.0
760,000.0
0.0
760,000.0
760,000.0
0.0
760,000.0
760,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
55 04 01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
55 04 02
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
55 05
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 06
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა
და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების
ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
55 09
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
55 10
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 11
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე
საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების
თანადაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 12
დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
55 13
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
ხარჯები
გრანტები
50,000.0
50,000.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
757.0
757.0
0.0
757.0
757.0
0.0
757.0
757.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
54,219.7
54,219.7
0.0
23,119.7
23,119.7
0.0
4,704.7
4,704.7
0.0
51
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
55 13 01
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
55 13 02
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
18,415.0
0.0
31,100.0
31,100.0
0.0
19,415.0
19,415.0
0.0
9,415.0
9,415.0
0.0
2,400.0
2,400.0
0.0
7,015.0
7,015.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
21,704.7
21,704.7
0.0
11,604.7
11,604.7
0.0
2,304.7
2,304.7
0.0
9,300.0
0.0
10,100.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
9,100.0
9,100.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
3,400.0
0.0
3,400.0
3,361.0
0.0
3,361.0
შრომის ანაზღაურება
1,700.0
0.0
1,700.0
საქონელი და მომსახურება
560.0
0.0
560.0
გრანტები
465.0
0.0
465.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
631.0
0.0
631.0
39.0
0.0
39.0
10,257.0
0.0
10,257.0
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
55 13 04
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
ხარჯები
9,947.0
0.0
9,947.0
შრომის ანაზღაურება
4,389.0
0.0
4,389.0
საქონელი და მომსახურება
2,669.0
0.0
2,669.0
გრანტები
253.0
0.0
253.0
სოციალური უზრუნველყოფა
72.0
0.0
72.0
სხვა ხარჯები
2,564.0
0.0
2,564.0
280.0
0.0
280.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
61 00
18,415.0
9,300.0
55 13 03
58 00
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
10,100.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 00
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
30.0
0.0
30.0
5,728.0
0.0
5,728.0
5,618.0
0.0
5,618.0
შრომის ანაზღაურება
2,828.0
0.0
2,828.0
საქონელი და მომსახურება
960.0
0.0
960.0
გრანტები
600.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
0.0
25.0
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
ხარჯები
52
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
ცენტრალური
ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა
სახსრები
1,205.0
0.0
1,205.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
0.0
100.0
ვალდებულებების კლება
10.0
0.0
10.0
53
o69o6019or bboJ/r(r)oJ-gbob tsg0rnbgqr<nbgbolr,
6rqrrbrbqgqpbob qrr Ertsonb ggqlospCbgbob tsglnbgb
o$oqrolro
2017
ინფორმაცია
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების შესახებ
ათასი ლარი
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,953,010.0
994,953.2
958,056.8
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,899,072.7
941,015.9
958,056.8
გრანტები
42,662.3
42,662.3
0.0
დასახელება
სულ
შემოსულობები
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
11,275.0
11,275.0
0.0
2,039,915.8
1,081,859.0
958,056.8
1,816,139.7
933,560.6
882,579.1
შრომის ანაზღაურება
680,670.4
395,538.9
285,131.5
საქონელი და მომსახურება
589,936.4
305,858.8
284,077.6
პროცენტი
38.0
0.0
38.0
სუბსიდიები
88,158.0
176.0
87,982.0
გრანტები
213,610.0
92,850.5
120,759.5
სოციალური უზრუნველყოფა
13,260.5
8,860.5
4,400.0
სხვა ხარჯები
230,466.4
130,275.9
100,190.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215,811.1
140,415.4
75,395.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
4,000.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3,965.0
3,883.0
82.0
-86,905.8
-86,905.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
205319350 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6,910.0
0.0
6,910.0
6,910.0
0.0
6,910.0
6,910.0
0.0
6,910.0
6,900.0
0.0
6,900.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
0.0
350.0
საქონელი და მომსახურება
545.0
0.0
545.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
6,000.0
0.0
6,000.0
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
405215459 პროფესიული სასწავლებელი სახელობოსკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
123.0
0.0
123.0
123.0
0.0
123.0
123.0
0.0
123.0
123.0
0.0
123.0
2
დასახელება
სუბსიდიები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
123.0
0.0
123.0
204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
5,080.0
60.0
5,020.0
5,080.0
60.0
5,020.0
5,080.0
60.0
5,020.0
4,045.0
45.0
4,000.0
შრომის ანაზღაურება
400.0
0.0
400.0
საქონელი და მომსახურება
3,212.0
42.0
3,170.0
გრანტები
100.0
100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯები
308.0
3.0
305.0
1,035.0
15.0
1,020.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
88.0
8.0
80.0
88.0
8.0
80.0
88.0
8.0
80.0
88.0
8.0
80.0
შრომის ანაზღაურება
62.0
0.0
62.0
საქონელი და მომსახურება
23.0
7.0
16.0
სხვა ხარჯები
3.0
1.0
2.0
203860964 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
110.0
50.0
60.0
110.0
50.0
60.0
110.0
50.0
60.0
110.0
50.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
64.0
18.0
46.0
საქონელი და მომსახურება
44.0
30.0
14.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
205309637 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
შემოსულობები
5,700.0
0.0
5,700.0
5,700.0
0.0
5,700.0
5,700.0
0.0
5,700.0
4,800.0
0.0
4,800.0
შრომის ანაზღაურება
1,630.0
0.0
1,630.0
საქონელი და მომსახურება
1,700.0
0.0
1,700.0
სუბსიდიები
220.0
0.0
220.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,200.0
0.0
1,200.0
სხვა ხარჯები
50.0
0.0
50.0
900.0
0.0
900.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
12,864.0
94.0
12,770.0
12,864.0
94.0
12,770.0
3
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
12,864.0
94.0
12,770.0
12,852.0
92.0
12,760.0
შრომის ანაზღაურება
1,532.0
0.0
1,532.0
საქონელი და მომსახურება
1,845.0
90.0
1,755.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.0
1.0
23.0
სხვა ხარჯები
9,451.0
1.0
9,450.0
12.0
2.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
10,377.0
5,277.0
5,100.0
10,377.0
5,277.0
5,100.0
11,320.0
6,220.0
5,100.0
9,440.0
5,420.0
4,020.0
შრომის ანაზღაურება
5,872.0
2,922.0
2,950.0
საქონელი და მომსახურება
2,301.0
1,331.0
970.0
გრანტები
495.0
495.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
752.0
672.0
80.0
1,880.0
800.0
1,080.0
-943.0
-943.0
0.0
202958255 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,120.0
0.0
1,120.0
1,120.0
0.0
1,120.0
1,120.0
0.0
1,120.0
1,115.0
0.0
1,115.0
შრომის ანაზღაურება
250.0
0.0
250.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
0.0
110.0
სხვა ხარჯები
755.0
0.0
755.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
430.0
30.0
400.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
430.0
30.0
400.0
430.0
30.0
400.0
430.0
30.0
400.0
შრომის ანაზღაურება
347.0
0.0
347.0
საქონელი და მომსახურება
83.0
30.0
53.0
215101716 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
612.0
612.0
0.0
612.0
612.0
0.0
689.0
689.0
0.0
674.0
674.0
0.0
674.0
674.0
0.0
4
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
15.0
15.0
0.0
-77.0
-77.0
0.0
209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
2,410.0
60.0
2,350.0
2,410.0
60.0
2,350.0
2,410.0
60.0
2,350.0
2,310.0
60.0
2,250.0
შრომის ანაზღაურება
740.0
40.0
700.0
საქონელი და მომსახურება
1,408.0
13.0
1,395.0
სუბსიდიები
150.0
0.0
150.0
სხვა ხარჯები
12.0
7.0
5.0
100.0
0.0
100.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის
სახელმწიფო აკადემიური დასი
შემოსულობები
1,565.0
700.0
865.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,565.0
700.0
865.0
1,565.0
700.0
865.0
1,565.0
700.0
865.0
შრომის ანაზღაურება
1,035.0
200.0
835.0
საქონელი და მომსახურება
480.0
450.0
30.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
404379070 ა(ა)იპ - ახალი პროფესიული კოლეჯი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
116.0
0.0
116.0
116.0
0.0
116.0
116.0
0.0
116.0
116.0
0.0
116.0
116.0
0.0
116.0
202887778 სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
388.0
0.0
388.0
388.0
0.0
388.0
388.0
0.0
388.0
388.0
0.0
388.0
388.0
0.0
388.0
241499703 ა(ა)იპ - სტეფანწმიდის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია-პანსიონი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420.0
0.0
420.0
420.0
0.0
420.0
420.0
0.0
420.0
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
60.0
0.0
60.0
219985194 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
467.0
17.0
450.0
5
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
467.0
17.0
450.0
467.0
17.0
450.0
467.0
17.0
450.0
შრომის ანაზღაურება
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
167.0
17.0
150.0
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
415.0
10.0
405.0
415.0
10.0
405.0
415.0
10.0
405.0
415.0
10.0
405.0
შრომის ანაზღაურება
395.0
0.0
395.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
10.0
10.0
212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
8,750.0
250.0
8,500.0
8,750.0
250.0
8,500.0
8,640.0
140.0
8,500.0
8,600.0
140.0
8,460.0
შრომის ანაზღაურება
4,180.0
80.0
4,100.0
საქონელი და მომსახურება
4,310.0
30.0
4,280.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
50.0
30.0
20.0
40.0
0.0
40.0
110.0
110.0
0.0
211368474 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
2,370.0
500.0
1,870.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,870.0
0.0
1,870.0
გრანტები
500.0
500.0
0.0
გადასახდელები
2,355.0
485.0
1,870.0
2,300.0
460.0
1,840.0
შრომის ანაზღაურება
1,211.0
20.0
1,191.0
საქონელი და მომსახურება
981.0
340.0
641.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
103.0
100.0
3.0
55.0
25.0
30.0
15.0
15.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
59,500.0
59,500.0
0.0
47,495.0
47,495.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,725.0
14,725.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,305.0
7,305.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6
დასახელება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9,230.0
9,230.0
0.0
350.0
350.0
0.0
15,885.0
15,885.0
0.0
11,875.0
11,875.0
0.0
130.0
130.0
0.0
500.0
500.0
0.0
205311232 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
5,330.0
0.0
5,330.0
5,330.0
0.0
5,330.0
5,330.0
0.0
5,330.0
5,315.0
0.0
5,315.0
550.0
0.0
550.0
საქონელი და მომსახურება
251.0
0.0
251.0
სუბსიდიები
4,500.0
0.0
4,500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
4.0
0.0
4.0
15.0
0.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
2,120.0
500.0
1,620.0
2,120.0
500.0
1,620.0
2,120.0
500.0
1,620.0
2,100.0
480.0
1,620.0
შრომის ანაზღაურება
1,566.0
0.0
1,566.0
საქონელი და მომსახურება
473.0
419.0
54.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
სხვა ხარჯები
60.0
60.0
0.0
20.0
20.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,385.0
290.0
1,095.0
1,385.0
290.0
1,095.0
1,385.0
290.0
1,095.0
776.0
283.0
493.0
შრომის ანაზღაურება
509.0
54.0
455.0
საქონელი და მომსახურება
235.0
199.0
36.0
32.0
30.0
2.0
609.0
7.0
602.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
55,910.0
55,910.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
50,410.0
50,410.0
0.0
გრანტები
5,500.0
5,500.0
0.0
გადასახდელები
58,661.0
58,661.0
0.0
57,711.0
57,711.0
0.0
ხარჯები
7
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
29,450.0
29,450.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
დასახელება
22,840.0
22,840.0
0.0
გრანტები
121.0
121.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
200.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
5,100.0
5,100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900.0
900.0
0.0
ვალდებულებების კლება
50.0
50.0
0.0
-2,751.0
-2,751.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
215148588 ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
653.0
0.0
653.0
204902203 საქართველოს ნიკო ბაგრატიონის სახელობის თავადაზნაურთა სკოლა-ლიცეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
83.0
0.0
83.0
83.0
0.0
83.0
83.0
0.0
83.0
83.0
0.0
83.0
83.0
0.0
83.0
202294980 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
შემოსულობები
24,750.0
0.0
24,750.0
24,750.0
0.0
24,750.0
24,750.0
0.0
24,750.0
24,700.0
0.0
24,700.0
შრომის ანაზღაურება
1,100.0
0.0
1,100.0
საქონელი და მომსახურება
1,460.0
0.0
1,460.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.0
15.0
22,125.0
0.0
22,125.0
50.0
0.0
50.0
205306293 სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
7,750.0
0.0
7,750.0
7,750.0
0.0
7,750.0
7,750.0
0.0
7,750.0
5,140.0
0.0
5,140.0
შრომის ანაზღაურება
566.0
0.0
566.0
საქონელი და მომსახურება
769.0
0.0
769.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,790.0
0.0
3,790.0
2,610.0
0.0
2,610.0
224066980 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი"
შემოსულობები
990.0
990.0
0.0
8
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
990.0
990.0
0.0
930.0
930.0
0.0
930.0
930.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
530.0
530.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
60.0
60.0
0.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
1,156.3
0.0
1,156.3
შრომის ანაზღაურება
806.0
0.0
806.0
საქონელი და მომსახურება
284.3
0.0
284.3
გრანტები
58.0
0.0
58.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
0.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.7
0.0
343.7
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
200280622 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
202191289 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების
დეპარტამენტი
შემოსულობები
310.0
0.0
310.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
310.0
0.0
310.0
310.0
0.0
310.0
304.0
0.0
304.0
შრომის ანაზღაურება
200.0
0.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
92.0
0.0
92.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
1.0
სხვა ხარჯები
11.0
0.0
11.0
6.0
0.0
6.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
404409261 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
290.0
0.0
290.0
290.0
0.0
290.0
290.0
0.0
290.0
290.0
0.0
290.0
290.0
0.0
290.0
438111106 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი ფერმერთა სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
113.0
0.0
113.0
113.0
0.0
113.0
113.0
0.0
113.0
113.0
0.0
113.0
113.0
0.0
113.0
203851983 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო
სასწავლებელი
შემოსულობები
130.0
0.0
130.0
9
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
შრომის ანაზღაურება
98.0
0.0
98.0
საქონელი და მომსახურება
31.0
0.0
31.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
204852775 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შემოსულობები
1,150.0
150.0
1,000.0
1,150.0
150.0
1,000.0
1,150.0
150.0
1,000.0
1,140.0
150.0
990.0
შრომის ანაზღაურება
760.0
60.0
700.0
საქონელი და მომსახურება
298.0
50.0
248.0
გრანტები
25.0
0.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
52.0
40.0
12.0
10.0
0.0
10.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
257.0
12.0
245.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
257.0
12.0
245.0
257.0
12.0
245.0
257.0
12.0
245.0
შრომის ანაზღაურება
231.0
7.0
224.0
საქონელი და მომსახურება
26.0
5.0
21.0
204404439 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
66.0
6.0
60.0
66.0
6.0
60.0
66.0
6.0
60.0
66.0
6.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
48.0
3.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
2.0
15.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
106.0
11.0
95.0
106.0
11.0
95.0
106.0
11.0
95.0
106.0
11.0
95.0
შრომის ანაზღაურება
40.0
0.0
40.0
საქონელი და მომსახურება
65.0
11.0
54.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
221282396 ა(ა)იპ - წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზია
10
დასახელება
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
21,200.0
17,000.0
4,200.0
21,200.0
17,000.0
4,200.0
22,940.0
18,740.0
4,200.0
21,425.0
18,725.0
2,700.0
შრომის ანაზღაურება
8,870.0
8,870.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,000.0
6,300.0
2,700.0
გრანტები
1,705.0
1,705.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
150.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,700.0
1,700.0
0.0
1,500.0
0.0
1,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
15.0
15.0
0.0
-1,740.0
-1,740.0
0.0
202937876 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
25.0
0.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
5.0
205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,050.0
750.0
1,300.0
2,050.0
750.0
1,300.0
2,050.0
750.0
1,300.0
1,938.0
638.0
1,300.0
შრომის ანაზღაურება
677.0
135.0
542.0
საქონელი და მომსახურება
1,161.0
413.0
748.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
5.0
8.0
სხვა ხარჯები
87.0
85.0
2.0
112.0
112.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204418184 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდი ლაზარე
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
237.0
0.0
237.0
237.0
0.0
237.0
237.0
0.0
237.0
237.0
0.0
237.0
237.0
0.0
237.0
215113552 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
11
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
910.0
40.0
870.0
910.0
40.0
870.0
910.0
40.0
870.0
910.0
40.0
870.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
0.0
520.0
საქონელი და მომსახურება
370.0
33.0
337.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
0.0
8.0
სხვა ხარჯები
12.0
7.0
5.0
დასახელება
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
შემოსულობები
131.0
16.0
115.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
131.0
16.0
115.0
131.0
16.0
115.0
131.0
16.0
115.0
97.0
8.0
89.0
34.0
8.0
26.0
1,655.0
35.0
1,620.0
1,655.0
35.0
1,620.0
1,650.0
30.0
1,620.0
1,515.0
30.0
1,485.0
შრომის ანაზღაურება
650.0
0.0
650.0
საქონელი და მომსახურება
555.0
25.0
530.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
290.0
5.0
285.0
135.0
0.0
135.0
5.0
5.0
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
404456281 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანნი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
5.0
0.0
5.0
204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
შემოსულობები
3,823.0
173.0
3,650.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
3,810.0
160.0
3,650.0
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან
13.0
13.0
0.0
3,720.0
70.0
3,650.0
3,709.0
59.0
3,650.0
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
630.0
0.0
630.0
საქონელი და მომსახურება
2,989.0
59.0
2,930.0
12
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5.0
0.0
5.0
85.0
0.0
85.0
11.0
11.0
0.0
103.0
103.0
0.0
417874893 ა(ა)იპ - კულტურისა და სულიერების ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
168.0
0.0
168.0
168.0
0.0
168.0
32.0
0.0
32.0
222014255 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
340.0
0.0
340.0
340.0
0.0
340.0
340.0
0.0
340.0
340.0
0.0
340.0
340.0
0.0
340.0
202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
შემოსულობები
58,500.0
58,500.0
0.0
58,500.0
58,500.0
0.0
65,560.0
65,560.0
0.0
54,090.0
54,090.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,500.0
9,500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
30,226.3
30,226.3
0.0
გრანტები
5,850.0
5,850.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
340.0
340.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,173.7
8,173.7
0.0
11,165.0
11,165.0
0.0
305.0
305.0
0.0
-7,060.0
-7,060.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
17,198.0
5,150.0
12,048.0
17,198.0
5,150.0
12,048.0
17,048.0
5,000.0
12,048.0
16,448.0
4,950.0
11,498.0
შრომის ანაზღაურება
5,255.0
2,085.0
3,170.0
საქონელი და მომსახურება
10,043.0
1,745.0
8,298.0
360.0
360.0
0.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
10.0
15.0
სხვა ხარჯები
765.0
750.0
15.0
600.0
50.0
550.0
150.0
150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
13
სულ 2018 წლის
პროექტი
დასახელება
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
405135786 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
37,200.0
0.0
37,200.0
37,200.0
0.0
37,200.0
37,200.0
0.0
37,200.0
37,200.0
0.0
37,200.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
0.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
0.0
20.0
სუბსიდიები
31,000.0
0.0
31,000.0
გრანტები
6,000.0
0.0
6,000.0
205195028 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახელობის თბილისის სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
243.0
0.0
243.0
243.0
0.0
243.0
243.0
0.0
243.0
243.0
0.0
243.0
243.0
0.0
243.0
205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი
შემოსულობები
2,280.0
630.0
1,650.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,660.0
10.0
1,650.0
გრანტები
620.0
620.0
0.0
გადასახდელები
2,430.0
780.0
1,650.0
ხარჯები
2,320.0
710.0
1,610.0
შრომის ანაზღაურება
1,350.0
120.0
1,230.0
საქონელი და მომსახურება
716.0
340.0
376.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
254.0
250.0
4.0
110.0
70.0
40.0
-150.0
-150.0
0.0
204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
857.0
275.0
582.0
857.0
275.0
582.0
840.0
258.0
582.0
795.0
213.0
582.0
შრომის ანაზღაურება
505.0
0.0
505.0
საქონელი და მომსახურება
222.0
148.0
74.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
67.0
64.0
3.0
45.0
45.0
0.0
17.0
17.0
0.0
205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
30,200.0
30,200.0
0.0
30,200.0
30,200.0
0.0
41,471.8
41,471.8
0.0
39,505.8
39,505.8
0.0
14
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6,238.0
6,238.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,465.8
6,465.8
0.0
გრანტები
20,609.5
20,609.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
250.0
250.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
5,942.5
5,942.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,896.0
1,896.0
0.0
ვალდებულებების კლება
70.0
70.0
0.0
-11,271.8
-11,271.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
205309655 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
5,150.0
0.0
5,150.0
5,150.0
0.0
5,150.0
5,150.0
0.0
5,150.0
4,618.0
0.0
4,618.0
შრომის ანაზღაურება
1,820.0
0.0
1,820.0
საქონელი და მომსახურება
2,738.0
0.0
2,738.0
გრანტები
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
0.0
35.0
სხვა ხარჯები
15.0
0.0
15.0
532.0
0.0
532.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
404439247 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის
სასულიერო აკადემია და სემინარია
შემოსულობები
1,932.0
0.0
1,932.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,932.0
0.0
1,932.0
1,932.0
0.0
1,932.0
1,922.0
0.0
1,922.0
1,922.0
0.0
1,922.0
10.0
0.0
10.0
416288920 ა(ა)იპ - რუსთავისა და მარნეულის ეპარქიასთან არსებული სახელობო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
10.0
0.0
10.0
229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
55.0
5.0
50.0
55.0
5.0
50.0
55.0
5.0
50.0
55.0
5.0
50.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
0.0
34.0
საქონელი და მომსახურება
21.0
5.0
16.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
15
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
მ.შ. სახელმწიფო
სულ 2018 წლის
დასახელება
(საკუთარი)
ბიუჯეტი
პროექტი
შემოსავლები/
გადასახდელები
204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის
ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
1,365.0
170.0
1,195.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,365.0
170.0
1,195.0
1,365.0
170.0
1,195.0
1,360.0
167.0
1,193.0
შრომის ანაზღაურება
1,244.0
155.0
1,089.0
საქონელი და მომსახურება
113.0
10.0
103.0
სხვა ხარჯები
3.0
2.0
1.0
5.0
3.0
2.0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
70,487.5
70,487.5
0.0
70,410.5
70,410.5
0.0
გრანტები
77.0
77.0
0.0
გადასახდელები
82,662.0
82,662.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
ხარჯები
58,585.0
58,585.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
28,137.0
28,137.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24,550.0
24,550.0
0.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
350.0
350.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,488.0
5,488.0
0.0
21,827.0
21,827.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
2,250.0
2,250.0
0.0
-12,174.5
-12,174.5
0.0
245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
7,705.0
7,325.0
380.0
7,705.0
7,325.0
380.0
7,697.0
7,317.0
380.0
7,082.0
6,702.0
380.0
შრომის ანაზღაურება
3,591.0
3,591.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,211.0
2,831.0
380.0
გრანტები
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
250.0
250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.0
600.0
0.0
ვალდებულებების კლება
15.0
15.0
0.0
8.0
8.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
21.0
1.0
20.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
21.0
1.0
20.0
21.0
1.0
20.0
21.0
1.0
20.0
16
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
14.0
0.0
14.0
საქონელი და მომსახურება
7.0
1.0
6.0
დასახელება
204447330 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
შემოსულობები
2,150.0
0.0
2,150.0
2,150.0
0.0
2,150.0
2,150.0
0.0
2,150.0
1,609.0
0.0
1,609.0
შრომის ანაზღაურება
1,200.0
0.0
1,200.0
საქონელი და მომსახურება
354.0
0.0
354.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
გრანტები
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
40.0
0.0
40.0
541.0
0.0
541.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
236097978 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
820.0
680.0
140.0
820.0
680.0
140.0
752.0
612.0
140.0
742.0
602.0
140.0
შრომის ანაზღაურება
332.0
222.0
110.0
საქონელი და მომსახურება
324.0
294.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
სხვა ხარჯები
84.0
84.0
0.0
10.0
10.0
0.0
68.0
68.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,550.4
151.4
1,399.0
1,550.4
151.4
1,399.0
1,550.0
151.0
1,399.0
1,550.0
151.0
1,399.0
შრომის ანაზღაურება
1,136.0
0.0
1,136.0
საქონელი და მომსახურება
389.0
126.0
263.0
სხვა ხარჯები
25.0
25.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
0.4
0.4
0.0
225398272 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
17
დასახელება
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
6,550.0
6,550.0
0.0
6,350.0
6,350.0
0.0
გრანტები
200.0
200.0
0.0
გადასახდელები
7,494.0
7,494.0
0.0
6,919.0
6,919.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,060.0
4,060.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,559.0
2,559.0
0.0
სხვა ხარჯები
300.0
300.0
0.0
575.0
575.0
0.0
-944.0
-944.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
203853954 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
16,230.0
3,000.0
13,230.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
16,230.0
3,000.0
13,230.0
16,230.0
3,000.0
13,230.0
15,614.0
2,950.0
12,664.0
შრომის ანაზღაურება
6,907.0
200.0
6,707.0
საქონელი და მომსახურება
7,891.0
2,040.0
5,851.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
50.0
50.0
სხვა ხარჯები
706.0
650.0
56.0
616.0
50.0
566.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
43,710.0
43,710.0
0.0
43,710.0
43,710.0
0.0
55,607.7
55,607.7
0.0
46,327.9
46,327.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,600.8
15,600.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
20,131.1
20,131.1
0.0
გრანტები
4,341.0
4,341.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
800.0
800.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,455.0
5,455.0
0.0
9,079.8
9,079.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
200.0
200.0
0.0
-11,897.7
-11,897.7
0.0
445433674 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო
სემინარია
შემოსულობები
90.0
0.0
90.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
90.0
0.0
90.0
18
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
222934671 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"
შემოსულობები
152.0
152.0
0.0
152.0
152.0
0.0
154.0
154.0
0.0
154.0
154.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
90.0
90.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
63.0
63.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-2.0
-2.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
4,417.0
417.0
4,000.0
4,417.0
417.0
4,000.0
4,400.0
400.0
4,000.0
4,290.0
290.0
4,000.0
შრომის ანაზღაურება
1,678.0
89.0
1,589.0
საქონელი და მომსახურება
490.0
95.0
395.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,102.0
86.0
2,016.0
110.0
110.0
0.0
17.0
17.0
0.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
212704992 გელათის მეცნიერებათა აკადემია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
216350829 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ნაშთის ცვლილება
651.0
651.0
0.0
651.0
651.0
0.0
520.0
520.0
0.0
520.0
520.0
0.0
520.0
520.0
0.0
131.0
131.0
0.0
202949159 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
450.0
130.0
320.0
450.0
130.0
320.0
450.0
130.0
320.0
447.0
130.0
317.0
19
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
313.0
80.0
233.0
საქონელი და მომსახურება
132.0
48.0
84.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
3.0
0.0
3.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237113075 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
5,335.0
2,110.0
3,225.0
5,335.0
2,110.0
3,225.0
5,320.0
2,095.0
3,225.0
5,306.0
2,091.0
3,215.0
შრომის ანაზღაურება
1,371.0
676.0
695.0
საქონელი და მომსახურება
3,183.0
808.0
2,375.0
გრანტები
321.0
211.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.0
11.0
30.0
სხვა ხარჯები
390.0
385.0
5.0
14.0
4.0
10.0
15.0
15.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
204425121 სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6,245.0
0.0
6,245.0
6,245.0
0.0
6,245.0
6,245.0
0.0
6,245.0
5,986.0
0.0
5,986.0
შრომის ანაზღაურება
441.0
0.0
441.0
საქონელი და მომსახურება
735.0
0.0
735.0
გრანტები
280.0
0.0
280.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
1.0
4,529.0
0.0
4,529.0
259.0
0.0
259.0
23,325.0
12,880.0
10,445.0
23,325.0
12,880.0
10,445.0
24,615.0
14,170.0
10,445.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
24,615.0
14,170.0
10,445.0
შრომის ანაზღაურება
10,516.0
3,616.0
6,900.0
საქონელი და მომსახურება
10,384.0
7,039.0
3,345.0
გრანტები
1,288.0
1,288.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
0.0
110.0
20
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სხვა ხარჯები
2,317.0
2,227.0
90.0
ნაშთის ცვლილება
-1,290.0
-1,290.0
0.0
დასახელება
211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
55,402.6
55,402.6
0.0
50,993.0
50,993.0
0.0
გრანტები
4,409.6
4,409.6
0.0
გადასახდელები
55,402.0
55,402.0
0.0
49,643.0
49,643.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30,325.0
30,325.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
16,342.0
16,342.0
0.0
გრანტები
26.0
26.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.0
450.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
2,500.0
2,500.0
0.0
5,759.0
5,759.0
0.0
0.6
0.6
0.0
227767253 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
55.0
5.0
50.0
55.0
5.0
50.0
55.0
5.0
50.0
55.0
5.0
50.0
შრომის ანაზღაურება
33.0
3.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
22.0
2.0
20.0
205047288 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,400.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
1,400.0
1,395.0
0.0
1,395.0
შრომის ანაზღაურება
998.0
0.0
998.0
საქონელი და მომსახურება
394.0
0.0
394.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი
შემოსულობები
200.0
40.0
160.0
200.0
40.0
160.0
200.0
40.0
160.0
200.0
40.0
160.0
შრომის ანაზღაურება
144.0
30.0
114.0
საქონელი და მომსახურება
56.0
10.0
46.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
238751775 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
62.0
7.0
55.0
62.0
7.0
55.0
62.0
7.0
55.0
21
დასახელება
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
62.0
7.0
55.0
შრომის ანაზღაურება
27.0
0.0
27.0
საქონელი და მომსახურება
35.0
7.0
28.0
205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
38,110.0
5,300.0
32,810.0
37,510.0
4,700.0
32,810.0
გრანტები
600.0
600.0
0.0
გადასახდელები
38,110.0
5,300.0
32,810.0
37,726.0
5,225.0
32,501.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
7,900.0
1,700.0
6,200.0
საქონელი და მომსახურება
27,897.0
1,845.0
26,052.0
520.0
470.0
50.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
10.0
30.0
სხვა ხარჯები
1,369.0
1,200.0
169.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
314.0
5.0
309.0
ვალდებულებების კლება
70.0
70.0
0.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
404510748 ა(ა)იპ - საპატრიარქოს უწყებანი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
204582674 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,300.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
1,300.0
1,297.0
0.0
1,297.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
0.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
847.0
0.0
847.0
სხვა ხარჯები
270.0
0.0
270.0
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
312.0
57.0
255.0
312.0
57.0
255.0
312.0
57.0
255.0
307.0
57.0
250.0
შრომის ანაზღაურება
213.0
9.0
204.0
საქონელი და მომსახურება
89.0
47.0
42.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
1.0
4.0
5.0
0.0
5.0
203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი"
შემოსულობები
1,055.0
130.0
925.0
22
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,055.0
130.0
925.0
1,055.0
130.0
925.0
1,055.0
130.0
925.0
შრომის ანაზღაურება
917.0
30.0
887.0
საქონელი და მომსახურება
120.0
82.0
38.0
18.0
18.0
0.0
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
შემოსულობები
900.0
900.0
0.0
900.0
900.0
0.0
900.0
900.0
0.0
892.0
892.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
614.4
614.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
129.6
129.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
145.0
145.0
0.0
8.0
8.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
263.0
33.0
230.0
263.0
33.0
230.0
263.0
33.0
230.0
263.0
33.0
230.0
შრომის ანაზღაურება
197.0
13.0
184.0
საქონელი და მომსახურება
66.0
20.0
46.0
245610398 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
545.0
545.0
0.0
545.0
545.0
0.0
545.0
545.0
0.0
540.0
540.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
538.0
538.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
236098851 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
372.0
372.0
0.0
372.0
372.0
0.0
265.0
265.0
0.0
235.0
235.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
15.0
15.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
220.0
220.0
0.0
30.0
30.0
0.0
107.0
107.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი
23
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
18,240.0
11,700.0
6,540.0
18,240.0
11,700.0
6,540.0
18,240.0
11,700.0
6,540.0
13,767.0
7,227.0
6,540.0
შრომის ანაზღაურება
8,471.0
4,000.0
4,471.0
საქონელი და მომსახურება
4,275.0
2,346.0
1,929.0
გრანტები
850.0
850.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
0.0
120.0
სხვა ხარჯები
დასახელება
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
51.0
31.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,073.0
4,073.0
0.0
ვალდებულებების კლება
400.0
400.0
0.0
12,300.0
12,300.0
0.0
12,300.0
12,300.0
0.0
8,192.0
8,192.0
0.0
404497790 ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,112.0
1,112.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
719.0
719.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
370.0
370.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
7,080.0
7,080.0
0.0
4,108.0
4,108.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
404474289 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
260.0
260.0
0.0
260.0
შრომის ანაზღაურება
186.0
0.0
186.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
0.0
74.0
205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
13,685.0
240.0
13,445.0
13,685.0
240.0
13,445.0
13,821.0
376.0
13,445.0
12,809.0
364.0
12,445.0
820.0
200.0
620.0
საქონელი და მომსახურება
11,917.0
112.0
11,805.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.0
2.0
16.0
სხვა ხარჯები
54.0
50.0
4.0
1,012.0
12.0
1,000.0
-136.0
-136.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
21,917.0
21,917.0
0.0
24
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
20,517.0
20,517.0
0.0
გრანტები
1,400.0
1,400.0
0.0
გადასახდელები
24,630.0
24,630.0
0.0
20,860.0
20,860.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,610.0
10,610.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,300.0
8,300.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
1,800.0
1,800.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,670.0
3,670.0
0.0
ვალდებულებების კლება
100.0
100.0
0.0
-2,713.0
-2,713.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
3,206.0
3,206.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
2,911.0
2,911.0
0.0
გრანტები
295.0
295.0
0.0
გადასახდელები
3,448.0
3,448.0
0.0
3,398.0
3,398.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,755.0
1,755.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,199.0
1,199.0
0.0
სუბსიდიები
176.0
176.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
სხვა ხარჯები
260.0
260.0
0.0
50.0
50.0
0.0
-242.0
-242.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
5,055.0
800.0
4,255.0
5,055.0
800.0
4,255.0
5,055.0
800.0
4,255.0
4,967.0
750.0
4,217.0
შრომის ანაზღაურება
3,905.0
350.0
3,555.0
საქონელი და მომსახურება
802.0
265.0
537.0
გრანტები
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
245.0
120.0
125.0
88.0
50.0
38.0
9,585.0
9,585.0
0.0
9,585.0
9,585.0
0.0
9,584.0
9,584.0
0.0
8,921.0
8,921.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,217.0
1,217.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
622.0
622.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - წიაღისეულის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
25
დასახელება
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7,062.0
7,062.0
0.0
20.0
20.0
0.0
663.0
663.0
0.0
1.0
1.0
0.0
235449813 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ამბროსი ხელაიას სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
450.0
0.0
450.0
450.0
0.0
450.0
450.0
0.0
450.0
450.0
0.0
450.0
450.0
0.0
450.0
443854189 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-პანსიონი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
242008965 ა(ა)იპ - ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელმწიფო სამრევლო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
167.0
0.0
167.0
167.0
0.0
167.0
167.0
0.0
167.0
167.0
0.0
167.0
167.0
0.0
167.0
226111668 სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
115.0
10.0
105.0
115.0
10.0
105.0
115.0
10.0
105.0
115.0
10.0
105.0
შრომის ანაზღაურება
88.0
0.0
88.0
საქონელი და მომსახურება
26.0
9.0
17.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
200273088 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. კეთილმსახური მეფე თამარის სახ. სკოლა-პანსიონი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
560.0
0.0
560.0
560.0
0.0
560.0
560.0
0.0
560.0
560.0
0.0
560.0
560.0
0.0
560.0
215613361 ა(ა)იპ - წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
320.0
0.0
320.0
320.0
0.0
320.0
320.0
0.0
320.0
310.0
0.0
310.0
310.0
0.0
310.0
26
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
10.0
0.0
10.0
405017388 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
შრომის ანაზღაურება
166.0
0.0
166.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
0.0
74.0
203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,155.0
80.0
1,075.0
1,155.0
80.0
1,075.0
1,155.0
80.0
1,075.0
1,155.0
80.0
1,075.0
შრომის ანაზღაურება
705.0
30.0
675.0
საქონელი და მომსახურება
430.0
30.0
400.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
237113084 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
11,405.0
3,660.0
7,745.0
11,405.0
3,660.0
7,745.0
13,635.0
5,890.0
7,745.0
13,385.0
5,640.0
7,745.0
შრომის ანაზღაურება
4,460.0
1,600.0
2,860.0
საქონელი და მომსახურება
7,820.0
3,020.0
4,800.0
გრანტები
400.0
400.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
70.0
40.0
სხვა ხარჯები
595.0
550.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
150.0
0.0
ვალდებულებების კლება
100.0
100.0
0.0
-2,230.0
-2,230.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
1,640.0
550.0
1,090.0
1,640.0
550.0
1,090.0
1,640.0
550.0
1,090.0
1,625.0
535.0
1,090.0
შრომის ანაზღაურება
1,022.0
21.0
1,001.0
საქონელი და მომსახურება
543.0
454.0
89.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
27
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
60.0
60.0
0.0
15.0
15.0
0.0
205316497 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
შემოსულობები
78,200.0
100.0
78,100.0
78,200.0
100.0
78,100.0
78,200.0
100.0
78,100.0
57,580.0
100.0
57,480.0
შრომის ანაზღაურება
41,800.0
0.0
41,800.0
საქონელი და მომსახურება
10,942.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
10,942.0
0.0
გრანტები
58.0
0.0
58.0
სოციალური უზრუნველყოფა
850.0
0.0
850.0
სხვა ხარჯები
3,930.0
100.0
3,830.0
20,620.0
0.0
20,620.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215594836 სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
273.0
0.0
273.0
273.0
0.0
273.0
273.0
0.0
273.0
273.0
0.0
273.0
273.0
0.0
273.0
211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
11,030.0
630.0
10,400.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
11,030.0
630.0
10,400.0
11,094.0
694.0
10,400.0
11,050.0
688.0
10,362.0
შრომის ანაზღაურება
3,414.0
264.0
3,150.0
საქონელი და მომსახურება
7,470.0
419.0
7,051.0
გრანტები
50.0
0.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.0
0.0
62.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
54.0
5.0
49.0
44.0
6.0
38.0
-64.0
-64.0
0.0
205307960 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,783.0
283.0
2,500.0
2,783.0
283.0
2,500.0
2,783.0
283.0
2,500.0
2,743.0
263.0
2,480.0
შრომის ანაზღაურება
1,580.0
140.0
1,440.0
საქონელი და მომსახურება
1,137.0
123.0
1,014.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
0.0
6.0
40.0
20.0
20.0
28
დასახელება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
236098209 ა(ა)იპ - მცხეთის წმინდა თორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
115.0
0.0
115.0
115.0
0.0
115.0
115.0
0.0
115.0
115.0
0.0
115.0
115.0
0.0
115.0
205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
შემოსულობები
5,350.0
2,250.0
3,100.0
5,350.0
2,250.0
3,100.0
5,700.0
2,600.0
3,100.0
5,440.0
2,340.0
3,100.0
შრომის ანაზღაურება
2,360.0
400.0
1,960.0
საქონელი და მომსახურება
2,218.0
1,115.0
1,103.0
გრანტები
225.0
225.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
617.0
600.0
17.0
260.0
260.0
0.0
-350.0
-350.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
404412765 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური
განვითარების ცენტრი
შემოსულობები
150.0
0.0
150.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
216297166 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო
სასწავლებელი
შემოსულობები
240.0
0.0
240.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
შრომის ანაზღაურება
212.0
0.0
212.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
0.0
28.0
239406674 ა(ა)იპ - წმინდა ნინოს სახელობის საირხის სასულიერო სკოლა-პანსიონი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.0
0.0
330.0
330.0
0.0
330.0
330.0
0.0
330.0
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
300.0
30.0
0.0
30.0
203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
შემოსულობები
1,800.0
1,800.0
0.0
29
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,800.0
1,800.0
0.0
2,450.0
2,450.0
0.0
1,802.0
1,802.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
814.2
814.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
719.0
719.0
0.0
გრანტები
165.0
165.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
სხვა ხარჯები
53.8
53.8
0.0
648.0
648.0
0.0
-650.0
-650.0
0.0
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
1,300.0
1,235.0
65.0
1,300.0
1,235.0
65.0
1,300.0
1,235.0
65.0
1,200.0
1,135.0
65.0
შრომის ანაზღაურება
644.0
644.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
193.0
128.0
65.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
353.0
353.0
0.0
100.0
100.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
შემოსულობები
15,050.0
7,150.0
7,900.0
15,050.0
7,150.0
7,900.0
15,050.0
7,150.0
7,900.0
7,005.0
1,350.0
5,655.0
შრომის ანაზღაურება
3,249.0
549.0
2,700.0
საქონელი და მომსახურება
3,211.0
301.0
2,910.0
გრანტები
150.0
150.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
0.0
35.0
სხვა ხარჯები
360.0
350.0
10.0
8,045.0
5,800.0
2,245.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205329697 სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
შემოსულობები
870.0
0.0
870.0
870.0
0.0
870.0
870.0
0.0
870.0
865.0
0.0
865.0
შრომის ანაზღაურება
341.0
0.0
341.0
საქონელი და მომსახურება
524.0
0.0
524.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
5.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
272.0
92.0
180.0
272.0
92.0
180.0
30
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
272.0
92.0
180.0
264.0
84.0
180.0
შრომის ანაზღაურება
192.0
30.0
162.0
საქონელი და მომსახურება
70.0
52.0
18.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
შემოსულობები
2,879.2
189.2
2,690.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,879.2
189.2
2,690.0
2,890.0
200.0
2,690.0
2,775.0
105.0
2,670.0
შრომის ანაზღაურება
1,750.0
0.0
1,750.0
საქონელი და მომსახურება
950.0
80.0
870.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
55.0
25.0
30.0
115.0
95.0
20.0
-10.8
-10.8
0.0
248387302 ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.0
0.0
261.0
261.0
0.0
261.0
261.0
0.0
261.0
251.0
0.0
251.0
251.0
0.0
251.0
10.0
0.0
10.0
204571588 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახ. მართლმადიდებლური სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
64.0
0.0
64.0
64.0
0.0
64.0
64.0
0.0
64.0
64.0
0.0
64.0
64.0
0.0
64.0
404511337 ა(ი)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს რადიო-ივერია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,250.0
150.0
1,100.0
1,100.0
0.0
1,100.0
გრანტები
150.0
150.0
0.0
გადასახდელები
1,250.0
150.0
1,100.0
31
დასახელება
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,200.0
150.0
1,050.0
შრომის ანაზღაურება
1,015.0
110.0
905.0
საქონელი და მომსახურება
179.0
40.0
139.0
გრანტები
1.0
0.0
1.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
3.0
0.0
3.0
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
439860152 ა(ა)იპ - წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
402019917 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
შემოსულობები
1,645.0
1,645.0
0.0
1,645.0
1,645.0
0.0
1,645.0
1,645.0
0.0
1,591.0
1,591.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
121.0
121.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,270.0
1,270.0
0.0
სხვა ხარჯები
200.0
200.0
0.0
54.0
54.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
6,433.0
6,433.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
2,028.0
2,028.0
0.0
გრანტები
4,405.0
4,405.0
0.0
გადასახდელები
9,433.0
9,433.0
0.0
ხარჯები
6,719.0
6,719.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,301.0
4,301.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,947.0
1,947.0
0.0
გრანტები
248.0
248.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
სხვა ხარჯები
188.0
188.0
0.0
2,714.0
2,714.0
0.0
-3,000.0
-3,000.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
შემოსულობები
625.0
500.0
125.0
625.0
500.0
125.0
625.0
500.0
125.0
620.0
495.0
125.0
შრომის ანაზღაურება
51.0
0.0
51.0
საქონელი და მომსახურება
489.0
415.0
74.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
32
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
80.0
80.0
0.0
5.0
5.0
0.0
204504875 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული
მოწყობის რეფორმის ცენტრი
შემოსულობები
294.0
0.0
294.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
294.0
0.0
294.0
294.0
0.0
294.0
285.0
0.0
285.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
0.0
180.0
საქონელი და მომსახურება
95.0
0.0
95.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
0.0
7.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
3.0
9.0
0.0
9.0
235891512 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
904.0
904.0
0.0
904.0
904.0
0.0
900.0
900.0
0.0
815.0
815.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11.0
11.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
804.0
804.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.0
85.0
0.0
4.0
4.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
245675880 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
შემოსულობები
8,049.0
170.0
7,879.0
8,049.0
170.0
7,879.0
8,049.0
170.0
7,879.0
6,699.0
88.0
6,611.0
შრომის ანაზღაურება
1,114.0
4.0
1,110.0
საქონელი და მომსახურება
5,473.0
59.0
5,414.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
82.0
25.0
57.0
1,350.0
82.0
1,268.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245624294 ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
204877375 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
33
დასახელება
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
204556284 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების
ცენტრი
შემოსულობები
50.0
0.0
50.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
28,818.0
5,850.0
22,968.0
28,818.0
5,850.0
22,968.0
28,818.0
5,850.0
22,968.0
27,775.0
5,850.0
21,925.0
შრომის ანაზღაურება
14,351.0
0.0
14,351.0
საქონელი და მომსახურება
12,243.0
4,955.0
7,288.0
გრანტები
54.0
0.0
54.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
0.0
100.0
1,027.0
895.0
132.0
1,043.0
0.0
1,043.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
246954620 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,806.0
1,806.0
0.0
1,806.0
1,806.0
0.0
1,880.0
1,880.0
0.0
0.0
1,863.0
1,863.0
საქონელი და მომსახურება
1,819.0
1,819.0
0.0
სხვა ხარჯები
44.0
44.0
0.0
17.0
17.0
0.0
-74.0
-74.0
0.0
134,730.0
100,930.0
33,800.0
134,730.0
100,930.0
33,800.0
151,900.0
118,100.0
33,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
133,700.0
110,900.0
22,800.0
შრომის ანაზღაურება
71,620.0
49,820.0
21,800.0
საქონელი და მომსახურება
27,180.0
26,180.0
1,000.0
გრანტები
10,200.0
10,200.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,700.0
1,700.0
0.0
სხვა ხარჯები
23,000.0
23,000.0
0.0
18,200.0
7,200.0
11,000.0
-17,170.0
-17,170.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
242728679 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა"
34
დასახელება
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
220.0
220.0
0.0
220.0
220.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
150.0
150.0
0.0
90.0
90.0
0.0
-20.0
-20.0
0.0
209472710 სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
703.0
0.0
703.0
703.0
0.0
703.0
703.0
0.0
703.0
703.0
0.0
703.0
703.0
0.0
703.0
204580177 სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - GEORGIA)
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,495.0
0.0
10,495.0
10,495.0
0.0
10,495.0
10,495.0
0.0
10,495.0
10,280.0
0.0
10,280.0
10,280.0
0.0
10,280.0
215.0
0.0
215.0
402052808 ა(ა)იპ - ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
1,018.0
0.0
1,018.0
1,018.0
0.0
1,018.0
1,018.0
0.0
1,018.0
1,018.0
0.0
1,018.0
1,018.0
0.0
1,018.0
424069242 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო
სემინარია
შემოსულობები
430.0
0.0
430.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
430.0
0.0
430.0
430.0
0.0
430.0
430.0
0.0
430.0
430.0
0.0
430.0
204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
11,592.0
1,750.0
9,842.0
11,592.0
1,750.0
9,842.0
11,592.0
1,750.0
9,842.0
11,434.0
1,683.0
9,751.0
შრომის ანაზღაურება
2,601.0
586.0
2,015.0
საქონელი და მომსახურება
3,128.0
823.0
2,305.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
57.0
45.0
12.0
სხვა ხარჯები
5,648.0
229.0
5,419.0
35
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
158.0
67.0
91.0
224069683 სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
231169641 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
600.0
100.0
500.0
600.0
100.0
500.0
600.0
100.0
500.0
600.0
100.0
500.0
შრომის ანაზღაურება
370.0
13.0
357.0
საქონელი და მომსახურება
229.0
87.0
142.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
404923785 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
9,270.0
0.0
9,270.0
9,270.0
0.0
9,270.0
11,690.0
2,420.0
9,270.0
11,670.0
2,400.0
9,270.0
შრომის ანაზღაურება
4,170.0
400.0
3,770.0
საქონელი და მომსახურება
1,145.0
610.0
535.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
6,295.0
1,330.0
4,965.0
20.0
20.0
0.0
-2,420.0
-2,420.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
215593043 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი`
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
552.0
22.0
530.0
552.0
22.0
530.0
552.0
22.0
530.0
552.0
22.0
530.0
შრომის ანაზღაურება
357.0
8.0
349.0
საქონელი და მომსახურება
194.0
13.0
181.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
208183605 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,430.0
1,430.0
0.0
1,430.0
1,430.0
0.0
1,004.0
1,004.0
0.0
1,004.0
1,004.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
870.0
870.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
34.0
34.0
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
36
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
426.0
426.0
0.0
220414969 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ზუგდიდის წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220.0
0.0
220.0
220.0
0.0
220.0
220.0
0.0
220.0
210.0
0.0
210.0
210.0
0.0
210.0
10.0
0.0
10.0
239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
180.0
20.0
160.0
180.0
20.0
160.0
180.0
20.0
160.0
180.0
20.0
160.0
შრომის ანაზღაურება
140.0
0.0
140.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
20.0
20.0
204438313 ა(ა)იპ - საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის
საერთაშორისო ცენტრი
შემოსულობები
70.0
0.0
70.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი
შემოსულობები
1,045.0
15.0
1,030.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,045.0
15.0
1,030.0
1,045.0
15.0
1,030.0
1,039.0
14.0
1,025.0
შრომის ანაზღაურება
806.0
0.0
806.0
საქონელი და მომსახურება
210.0
10.0
200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
0.0
12.0
სხვა ხარჯები
11.0
4.0
7.0
6.0
1.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229326440 სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
16.0
0.0
16.0
9.0
0.0
9.0
475.0
2,135.0
204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
შემოსულობები
2,610.0
37
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,285.0
150.0
2,135.0
გრანტები
325.0
325.0
0.0
გადასახდელები
2,863.3
728.3
2,135.0
2,458.0
323.0
2,135.0
შრომის ანაზღაურება
1,498.0
73.0
1,425.0
საქონელი და მომსახურება
933.0
248.0
685.0
გრანტები
8.5
0.0
8.5
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
3.5
2.0
1.5
405.3
405.3
0.0
-253.3
-253.3
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
218083302 სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
255.0
20.0
235.0
255.0
20.0
235.0
255.0
20.0
235.0
255.0
20.0
235.0
შრომის ანაზღაურება
216.0
12.0
204.0
საქონელი და მომსახურება
38.0
7.0
31.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,160.0
260.0
900.0
1,160.0
260.0
900.0
1,160.0
260.0
900.0
1,090.0
190.0
900.0
შრომის ანაზღაურება
632.0
0.0
632.0
საქონელი და მომსახურება
358.0
100.0
258.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
0.0
4.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.0
90.0
6.0
70.0
70.0
0.0
249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
91.0
14.0
77.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
91.0
14.0
77.0
91.0
14.0
77.0
91.0
14.0
77.0
73.0
6.0
67.0
18.0
8.0
10.0
2,100.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
2,100.0
2,050.0
0.0
2,050.0
205310938 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
38
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
1,350.0
0.0
1,350.0
საქონელი და მომსახურება
660.0
0.0
660.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
10.0
0.0
10.0
50.0
0.0
50.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
375.0
70.0
305.0
375.0
70.0
305.0
375.0
70.0
305.0
375.0
70.0
305.0
შრომის ანაზღაურება
208.0
0.0
208.0
საქონელი და მომსახურება
167.0
70.0
97.0
205339944 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
469.0
469.0
0.0
469.0
469.0
0.0
456.0
456.0
0.0
456.0
456.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
454.0
454.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
13.0
13.0
0.0
212917780 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და
სემინარია
შემოსულობები
500.0
0.0
500.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,950.0
1,105.0
845.0
1,950.0
1,105.0
845.0
1,975.0
1,130.0
845.0
1,775.0
1,130.0
645.0
შრომის ანაზღაურება
1,130.0
605.0
525.0
საქონელი და მომსახურება
340.0
270.0
70.0
გრანტები
105.0
105.0
0.0
სხვა ხარჯები
200.0
150.0
50.0
200.0
0.0
200.0
-25.0
-25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
2,930.0
185.0
2,745.0
2,930.0
185.0
2,745.0
39
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,930.0
185.0
2,745.0
2,915.0
170.0
2,745.0
შრომის ანაზღაურება
2,459.0
30.0
2,429.0
საქონელი და მომსახურება
418.0
105.0
313.0
სხვა ხარჯები
38.0
35.0
3.0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205296188 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
შემოსულობები
7,072.8
0.0
7,072.8
7,072.8
0.0
7,072.8
7,072.8
0.0
7,072.8
7,026.8
0.0
7,026.8
შრომის ანაზღაურება
847.5
0.0
847.5
საქონელი და მომსახურება
1,329.3
0.0
1,329.3
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
4,848.0
0.0
4,848.0
46.0
0.0
46.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204493262 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
990.0
0.0
990.0
შრომის ანაზღაურება
345.0
0.0
345.0
საქონელი და მომსახურება
631.0
0.0
631.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
0.0
11.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
3.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
21,008.0
8.0
21,000.0
21,008.0
8.0
21,000.0
21,008.0
8.0
21,000.0
20,708.0
8.0
20,700.0
შრომის ანაზღაურება
16,230.0
0.0
16,230.0
საქონელი და მომსახურება
4,329.0
8.0
4,321.0
გრანტები
3.0
0.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
99.0
0.0
99.0
სხვა ხარჯები
47.0
0.0
47.0
300.0
0.0
300.0
281.0
281.0
0.0
281.0
281.0
0.0
281.0
281.0
0.0
279.0
279.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400149326 ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
40
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
262.0
262.0
0.0
სხვა ხარჯები
17.0
17.0
0.0
2.0
2.0
0.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
შემოსულობები
37.0
2.0
35.0
37.0
2.0
35.0
37.0
2.0
35.0
37.0
2.0
35.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
0.0
31.0
საქონელი და მომსახურება
6.0
2.0
4.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
შემოსულობები
2,455.0
155.0
2,300.0
2,455.0
155.0
2,300.0
2,432.0
132.0
2,300.0
2,347.0
132.0
2,215.0
შრომის ანაზღაურება
285.0
15.0
270.0
საქონელი და მომსახურება
1,963.0
117.0
1,846.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
0.0
14.0
სხვა ხარჯები
85.0
0.0
85.0
85.0
0.0
85.0
23.0
23.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
შემოსულობები
1,474.0
14.0
1,460.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,474.0
14.0
1,460.0
1,474.0
14.0
1,460.0
1,474.0
14.0
1,460.0
შრომის ანაზღაურება
1,309.0
0.0
1,309.0
საქონელი და მომსახურება
157.0
8.0
149.0
სხვა ხარჯები
8.0
6.0
2.0
გადასახდელები
ხარჯები
216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"
შემოსულობები
905.0
250.0
655.0
905.0
250.0
655.0
905.0
250.0
655.0
905.0
250.0
655.0
შრომის ანაზღაურება
692.0
60.0
632.0
საქონელი და მომსახურება
193.0
170.0
23.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
10,600.0
3,150.0
7,450.0
10,600.0
3,150.0
7,450.0
13,783.0
6,333.0
7,450.0
41
დასახელება
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9,844.0
4,444.0
5,400.0
შრომის ანაზღაურება
4,554.0
994.0
3,560.0
საქონელი და მომსახურება
3,859.0
2,069.0
1,790.0
გრანტები
269.0
269.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
70.0
50.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
1,042.0
1,042.0
0.0
3,939.0
1,889.0
2,050.0
-3,183.0
-3,183.0
0.0
200279448 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
550.0
550.0
0.0
550.0
550.0
0.0
650.0
650.0
0.0
555.0
555.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
465.0
465.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
86.0
86.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
95.0
95.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
204578064 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
32,280.0
0.0
32,280.0
32,280.0
0.0
32,280.0
32,280.0
0.0
32,280.0
31,560.0
0.0
31,560.0
შრომის ანაზღაურება
720.0
0.0
720.0
საქონელი და მომსახურება
1,820.0
0.0
1,820.0
გრანტები
21,000.0
0.0
21,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
8,010.0
0.0
8,010.0
720.0
0.0
720.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,250.0
960.0
2,290.0
3,250.0
960.0
2,290.0
3,250.0
960.0
2,290.0
3,183.0
922.0
2,261.0
შრომის ანაზღაურება
2,080.0
145.0
1,935.0
საქონელი და მომსახურება
968.0
642.0
326.0
გრანტები
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
120.0
120.0
0.0
67.0
38.0
29.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203831363 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
9,720.0
9,720.0
0.0
9,520.0
9,520.0
0.0
42
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
200.0
200.0
0.0
გადასახდელები
10,057.0
10,057.0
0.0
9,751.0
9,751.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,341.0
4,341.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,526.0
2,526.0
0.0
გრანტები
250.0
250.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,564.0
2,564.0
0.0
276.0
276.0
0.0
30.0
30.0
0.0
-337.0
-337.0
0.0
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
204585564 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
920.0
20.0
900.0
920.0
20.0
900.0
920.0
20.0
900.0
888.0
906.0
18.0
შრომის ანაზღაურება
500.0
10.0
490.0
საქონელი და მომსახურება
398.0
8.0
390.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
3.0
14.0
2.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
4,325.0
900.0
3,425.0
4,325.0
900.0
3,425.0
4,325.0
900.0
3,425.0
3,718.0
893.0
2,825.0
შრომის ანაზღაურება
2,782.0
102.0
2,680.0
საქონელი და მომსახურება
896.0
751.0
145.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
35.0
35.0
0.0
607.0
7.0
600.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
18,388.0
6,193.0
12,195.0
18,388.0
6,193.0
12,195.0
17,641.0
5,446.0
12,195.0
17,614.0
5,439.0
12,175.0
710.0
60.0
650.0
10,842.0
16,221.0
5,379.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
0.0
13.0
სხვა ხარჯები
670.0
0.0
670.0
27.0
7.0
20.0
747.0
747.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
43
დასახელება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
245428158 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
17,600.0
17,600.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
14,900.0
14,900.0
0.0
გრანტები
2,700.0
2,700.0
0.0
გადასახდელები
17,934.0
17,934.0
0.0
ხარჯები
14,504.0
14,504.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,379.0
9,379.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,625.0
4,625.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
470.0
470.0
0.0
3,430.0
3,430.0
0.0
-334.0
-334.0
0.0
204522793 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
7,500.0
0.0
7,500.0
7,500.0
0.0
7,500.0
7,500.0
0.0
7,500.0
7,250.0
0.0
7,250.0
შრომის ანაზღაურება
1,385.0
0.0
1,385.0
საქონელი და მომსახურება
5,640.0
0.0
5,640.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
0.0
200.0
250.0
0.0
250.0
206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,790.0
3,200.0
590.0
3,790.0
3,200.0
590.0
3,910.0
3,320.0
590.0
320.0
3,383.0
3,063.0
შრომის ანაზღაურება
1,378.5
1,378.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
880.0
560.0
320.0
გრანტები
690.0
690.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
404.5
404.5
0.0
527.0
257.0
270.0
-120.0
-120.0
0.0
206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,040.0
460.0
580.0
1,040.0
460.0
580.0
1,040.0
460.0
580.0
1,020.0
440.0
580.0
შრომის ანაზღაურება
700.0
200.0
500.0
საქონელი და მომსახურება
302.0
232.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
3.0
3.0
44
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
12.0
5.0
7.0
20.0
20.0
0.0
204588455 სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო
შემოსულობები
2,500.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
2,500.0
2,480.0
0.0
2,480.0
შრომის ანაზღაურება
643.0
0.0
643.0
საქონელი და მომსახურება
1,826.0
0.0
1,826.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
0.0
8.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
3.0
20.0
0.0
20.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237079497 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
680.0
680.0
0.0
680.0
680.0
0.0
670.0
670.0
0.0
525.0
525.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
416.0
416.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
109.0
109.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.0
145.0
0.0
10.0
10.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი
შემოსულობები
180.0
40.0
140.0
180.0
40.0
140.0
180.0
40.0
140.0
180.0
40.0
140.0
შრომის ანაზღაურება
138.0
3.0
135.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
28.0
5.0
სხვა ხარჯები
9.0
9.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
10,549.0
2,200.0
8,349.0
10,549.0
2,200.0
8,349.0
10,549.0
2,200.0
8,349.0
7,799.0
2,000.0
5,799.0
შრომის ანაზღაურება
4,811.0
120.0
4,691.0
საქონელი და მომსახურება
2,711.0
1,611.0
1,100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
3.0
სხვა ხარჯები
274.0
269.0
5.0
2,750.0
200.0
2,550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205297720 სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
45
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
70.0
0.0
70.0
65.0
0.0
65.0
შრომის ანაზღაურება
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
0.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
5.0
204577582 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
470.0
0.0
470.0
470.0
0.0
470.0
470.0
0.0
470.0
470.0
0.0
470.0
470.0
0.0
470.0
203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
შემოსულობები
560.0
160.0
400.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
560.0
160.0
400.0
560.0
160.0
400.0
560.0
160.0
400.0
შრომის ანაზღაურება
374.0
40.0
334.0
საქონელი და მომსახურება
155.0
90.0
65.0
სხვა ხარჯები
31.0
30.0
1.0
361.0
0.0
361.0
361.0
0.0
361.0
361.0
0.0
361.0
361.0
0.0
361.0
გადასახდელები
ხარჯები
211367279 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
270.0
0.0
270.0
საქონელი და მომსახურება
89.0
0.0
89.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
2.0
204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,785.0
1,900.0
1,885.0
3,785.0
1,900.0
1,885.0
4,232.5
2,347.5
1,885.0
4,110.9
2,230.9
1,880.0
შრომის ანაზღაურება
944.0
74.0
870.0
საქონელი და მომსახურება
2,861.7
1,851.7
1,010.0
გრანტები
190.0
190.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.2
85.2
0.0
121.6
116.6
5.0
-447.5
-447.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
204935712 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
2,950.0
420.0
2,530.0
46
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,950.0
420.0
2,530.0
2,910.0
380.0
2,530.0
2,617.0
270.0
2,347.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
0.0
520.0
საქონელი და მომსახურება
527.0
227.0
300.0
სუბსიდიები
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,522.0
0.0
1,522.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
43.0
43.0
0.0
293.0
110.0
183.0
40.0
40.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
404924310 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
შემოსულობები
294.0
0.0
294.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
294.0
0.0
294.0
294.0
0.0
294.0
294.0
0.0
294.0
294.0
0.0
294.0
205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
7,300.0
7,300.0
0.0
7,300.0
7,300.0
0.0
17,431.0
17,431.0
0.0
12,331.0
12,331.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,700.0
1,700.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
793.0
793.0
0.0
გრანტები
7,305.0
7,305.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,513.0
2,513.0
0.0
5,093.0
5,093.0
0.0
7.0
7.0
0.0
-10,131.0
-10,131.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
202056531 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
1,576.0
90.0
1,486.0
1,576.0
90.0
1,486.0
1,576.0
90.0
1,486.0
495.0
90.0
405.0
შრომის ანაზღაურება
394.0
5.0
389.0
საქონელი და მომსახურება
87.0
71.0
16.0
სხვა ხარჯები
14.0
14.0
0.0
1,081.0
0.0
1,081.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
435891028 ა(ა)იპ - მესტიის ქრისტიანული განათლების ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
47
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
360.0
0.0
360.0
340.0
0.0
340.0
340.0
0.0
340.0
20.0
0.0
20.0
224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
151.0
16.0
135.0
151.0
16.0
135.0
151.0
16.0
135.0
151.0
16.0
135.0
შრომის ანაზღაურება
110.0
3.0
107.0
საქონელი და მომსახურება
41.0
13.0
28.0
241582220 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
111.0
16.0
95.0
111.0
16.0
95.0
111.0
16.0
95.0
111.0
16.0
95.0
შრომის ანაზღაურება
77.0
7.0
70.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
8.0
25.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
230053820 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
323.0
23.0
300.0
323.0
23.0
300.0
323.0
23.0
300.0
323.0
23.0
300.0
შრომის ანაზღაურება
223.0
0.0
223.0
საქონელი და მომსახურება
99.0
22.0
77.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
419987474 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს კახათის წმიდა გიორგის სახელობის სასულიერო გიმნაზია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
430026410 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
შემოსულობები
295.0
0.0
295.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
295.0
0.0
295.0
295.0
0.0
295.0
295.0
0.0
295.0
295.0
0.0
295.0
212704938 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
შემოსულობები
420.0
70.0
350.0
48
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
420.0
70.0
350.0
420.0
70.0
350.0
418.0
68.0
350.0
შრომის ანაზღაურება
301.0
38.0
263.0
საქონელი და მომსახურება
115.0
28.0
87.0
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
204428510 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6,000.0
6,000.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
5,728.0
5,728.0
0.0
5,618.0
5,618.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,828.0
2,828.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
960.0
960.0
0.0
გრანტები
600.0
600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,205.0
1,205.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
ვალდებულებების კლება
10.0
10.0
0.0
272.0
272.0
0.0
610.0
200.0
410.0
610.0
200.0
410.0
610.0
200.0
410.0
584.0
184.0
400.0
შრომის ანაზღაურება
308.0
40.0
268.0
საქონელი და მომსახურება
249.0
122.0
127.0
ნაშთის ცვლილება
205299005 სსიპ - მწერალთა სახლი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.0
22.0
5.0
26.0
16.0
10.0
205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,375.0
450.0
1,925.0
2,375.0
450.0
1,925.0
2,375.0
450.0
1,925.0
2,375.0
450.0
1,925.0
შრომის ანაზღაურება
1,762.0
115.0
1,647.0
საქონელი და მომსახურება
528.0
250.0
278.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
204534058 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6,380.0
0.0
6,380.0
6,380.0
0.0
6,380.0
6,380.0
0.0
6,380.0
6,380.0
0.0
6,380.0
49
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
4,200.0
0.0
4,200.0
საქონელი და მომსახურება
2,120.0
0.0
2,120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
0.0
40.0
სხვა ხარჯები
20.0
0.0
20.0
დასახელება
220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,550.0
2,550.0
0.0
2,550.0
2,550.0
0.0
2,541.0
2,541.0
0.0
2,521.0
2,521.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
680.0
680.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,620.0
1,620.0
0.0
1.0
1.0
0.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
200.0
200.0
0.0
20.0
20.0
0.0
9.0
9.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
206351160 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
შემოსულობები
1,305.0
20.0
1,285.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,285.0
0.0
1,285.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
გადასახდელები
1,305.0
20.0
1,285.0
1,300.0
20.0
1,280.0
შრომის ანაზღაურება
800.0
0.0
800.0
საქონელი და მომსახურება
471.0
20.0
451.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
0.0
25.0
სხვა ხარჯები
4.0
0.0
4.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,243.0
33.0
1,210.0
1,243.0
33.0
1,210.0
1,243.0
33.0
1,210.0
1,238.0
33.0
1,205.0
შრომის ანაზღაურება
860.0
20.0
840.0
საქონელი და მომსახურება
370.0
12.0
358.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
3.0
1.0
2.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204582763 სსიპ - აწარმოე საქართველოში
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
4,255.0
0.0
4,255.0
4,255.0
0.0
4,255.0
4,255.0
0.0
4,255.0
4,225.0
0.0
4,225.0
50
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
2,000.0
0.0
2,000.0
საქონელი და მომსახურება
2,200.0
0.0
2,200.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
20.0
0.0
20.0
30.0
0.0
30.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
429322985 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
338.0
338.0
0.0
338.0
338.0
0.0
339.0
339.0
0.0
339.0
339.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
122.0
122.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
217.0
217.0
0.0
-1.0
-1.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი
შემოსულობები
910.0
210.0
700.0
910.0
210.0
700.0
910.0
210.0
700.0
895.0
202.0
693.0
შრომის ანაზღაურება
647.0
124.0
523.0
საქონელი და მომსახურება
235.0
72.0
163.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
1.0
3.0
სხვა ხარჯები
9.0
5.0
4.0
15.0
8.0
7.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212700996 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
325.0
75.0
250.0
325.0
75.0
250.0
325.0
75.0
250.0
325.0
75.0
250.0
შრომის ანაზღაურება
244.0
10.0
234.0
საქონელი და მომსახურება
81.0
65.0
16.0
423351241 ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
308.0
0.0
308.0
პროცენტი
38.0
0.0
38.0
სუბსიდიები
270.0
0.0
270.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
0.0
110.0
ვალდებულებების კლება
82.0
0.0
82.0
205241148 წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახ. მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო
საშ. სკოლა
შემოსულობები
640.0
0.0
640.0
51
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
640.0
0.0
640.0
640.0
0.0
640.0
580.0
0.0
580.0
580.0
0.0
580.0
60.0
0.0
60.0
206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,345.0
450.0
895.0
1,345.0
450.0
895.0
1,345.0
450.0
895.0
1,270.0
450.0
820.0
შრომის ანაზღაურება
624.0
254.0
370.0
საქონელი და მომსახურება
580.0
136.0
444.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
61.0
60.0
1.0
75.0
0.0
75.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
65.0
25.0
40.0
65.0
25.0
40.0
65.0
25.0
40.0
65.0
25.0
40.0
შრომის ანაზღაურება
47.0
8.0
39.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
15.0
1.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
211351071 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,550.0
1,550.0
0.0
1,550.0
1,550.0
0.0
1,550.0
1,550.0
0.0
1,530.0
1,530.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
869.0
869.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
658.0
658.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
20.0
20.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
შემოსულობები
8,320.0
3,445.0
4,875.0
8,320.0
3,445.0
4,875.0
8,320.0
3,445.0
4,875.0
6,132.0
3,330.0
2,802.0
შრომის ანაზღაურება
4,177.0
1,628.0
2,549.0
საქონელი და მომსახურება
1,867.0
1,644.0
223.0
სხვა ხარჯები
88.0
58.0
30.0
2,188.0
115.0
2,073.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი
52
დასახელება
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
285.0
15.0
270.0
285.0
15.0
270.0
285.0
15.0
270.0
285.0
15.0
270.0
209.0
0.0
209.0
76.0
15.0
61.0
215147268 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი
შემოსულობები
83.0
3.0
80.0
83.0
3.0
80.0
83.0
3.0
80.0
83.0
3.0
80.0
65.0
0.0
65.0
18.0
3.0
15.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
0.0
34.0
საქონელი და მომსახურება
11.0
0.0
11.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
217881503 სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
241582685 ა(ა)იპ - წმინდა ილია მართლის სახელობის ყვარლის გიმნაზია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235.0
0.0
235.0
235.0
0.0
235.0
235.0
0.0
235.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
5.0
0.0
5.0
205035120 სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,300.0
0.0
3,300.0
3,300.0
0.0
3,300.0
3,300.0
0.0
3,300.0
3,275.0
0.0
3,275.0
შრომის ანაზღაურება
2,435.0
0.0
2,435.0
საქონელი და მომსახურება
812.0
0.0
812.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
13.0
0.0
13.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,230.0
160.0
1,070.0
1,230.0
160.0
1,070.0
1,230.0
160.0
1,070.0
1,230.0
160.0
1,070.0
53
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
989.0
30.0
959.0
საქონელი და მომსახურება
221.0
110.0
111.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
დასახელება
231284277 ა(ა)იპ - ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმინდა ბიძინა, შალვა და ელიზბარის სახ.
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
შემოსულობები
180.0
0.0
180.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
226575024 სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,010.0
1,190.0
820.0
2,010.0
1,190.0
820.0
2,010.0
1,190.0
820.0
1,635.0
1,007.0
628.0
შრომის ანაზღაურება
385.0
235.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
1,040.0
562.0
478.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.0
150.0
0.0
375.0
183.0
192.0
202463119 ა(ა)იპ - თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
57.0
0.0
57.0
57.0
0.0
57.0
57.0
0.0
57.0
57.0
0.0
57.0
57.0
0.0
57.0
242576627 ა(ა)იპ - ცაგერისა და ლენტეხის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.0
0.0
290.0
290.0
0.0
290.0
290.0
0.0
290.0
280.0
0.0
280.0
280.0
0.0
280.0
10.0
0.0
10.0
205339141 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო
შემოსულობები
14,925.0
0.0
14,925.0
14,925.0
0.0
14,925.0
14,925.0
0.0
14,925.0
14,625.0
0.0
14,625.0
შრომის ანაზღაურება
6,900.0
0.0
6,900.0
საქონელი და მომსახურება
6,981.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6,981.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
0.0
70.0
სხვა ხარჯები
674.0
0.0
674.0
54
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
300.0
0.0
300.0
220.0
10.0
210.0
220.0
10.0
210.0
220.0
10.0
210.0
212907513 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
220.0
10.0
210.0
შრომის ანაზღაურება
174.0
0.0
174.0
საქონელი და მომსახურება
41.0
8.0
33.0
სხვა ხარჯები
5.0
2.0
3.0
201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
5,757.0
698.0
5,059.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
5,757.0
698.0
5,059.0
5,757.0
698.0
5,059.0
1,300.0
220.0
1,080.0
შრომის ანაზღაურება
972.0
10.0
962.0
საქონელი და მომსახურება
288.0
170.0
118.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
4,457.0
478.0
3,979.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205233022 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი
შემოსულობები
2,000.0
0.0
2,000.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
404392947 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის
დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი
შემოსულობები
120.0
0.0
120.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
120.0
120.0
0.0
120.0
404496292 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო გალობის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
4,457.0
4,457.0
0.0
4,457.0
4,457.0
0.0
4,457.0
4,457.0
0.0
55
დასახელება
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4,347.0
4,347.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,833.0
2,833.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,288.0
1,288.0
0.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210.0
210.0
0.0
110.0
110.0
0.0
212698473 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,060.0
110.0
950.0
1,060.0
110.0
950.0
1,060.0
110.0
950.0
1,060.0
110.0
950.0
შრომის ანაზღაურება
703.0
0.0
703.0
საქონელი და მომსახურება
335.0
88.0
247.0
სხვა ხარჯები
22.0
22.0
0.0
211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
126,810.0
116,650.0
10,160.0
126,810.0
116,650.0
10,160.0
132,110.0
121,950.0
10,160.0
124,266.0
114,156.0
10,110.0
შრომის ანაზღაურება
75,865.0
67,670.0
8,195.0
საქონელი და მომსახურება
13,109.0
12,204.0
905.0
გრანტები
12,465.0
12,465.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,500.0
2,200.0
300.0
სხვა ხარჯები
20,327.0
19,617.0
710.0
7,844.0
7,794.0
50.0
-5,300.0
-5,300.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
441555452 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება
ყვარლის წმინდა აბიბოს ნეკრესელის სახელობის სასულიერო სემინარია
შემოსულობები
385.0
0.0
385.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
385.0
0.0
385.0
385.0
0.0
385.0
380.0
0.0
380.0
380.0
0.0
380.0
5.0
0.0
5.0
51.0
11.0
40.0
51.0
11.0
40.0
51.0
11.0
40.0
51.0
11.0
40.0
229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28.0
0.0
28.0
საქონელი და მომსახურება
22.0
10.0
12.0
56
დასახელება
სხვა ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1.0
1.0
0.0
247865289 ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,304.0
0.0
2,304.0
2,304.0
0.0
2,304.0
2,304.0
0.0
2,304.0
1,955.0
0.0
1,955.0
1,955.0
0.0
1,955.0
349.0
0.0
349.0
243914617 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქარელის წმ. გიორგი
მთაწმინდელის სახ. გიმნაზია
შემოსულობები
193.0
0.0
193.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
193.0
0.0
193.0
193.0
0.0
193.0
193.0
0.0
193.0
193.0
0.0
193.0
205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი
შემოსულობები
1,250.0
600.0
650.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,250.0
600.0
650.0
1,355.0
705.0
650.0
1,339.0
691.0
648.0
შრომის ანაზღაურება
486.0
150.0
336.0
საქონელი და მომსახურება
638.0
326.0
312.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
200.0
200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
4.0
2.0
ვალდებულებების კლება
10.0
10.0
0.0
-105.0
-105.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
238727213 სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
264.0
0.0
264.0
264.0
0.0
264.0
264.0
0.0
264.0
264.0
0.0
264.0
264.0
0.0
264.0
206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6,570.0
6,570.0
0.0
6,570.0
6,570.0
0.0
6,471.0
6,471.0
0.0
6,396.0
6,396.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,555.0
2,555.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,753.0
2,753.0
0.0
გრანტები
657.0
657.0
0.0
57
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
36.0
36.0
0.0
სხვა ხარჯები
395.0
395.0
0.0
75.0
75.0
0.0
99.0
99.0
0.0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
233734082 ა(ა)იპ - აქართველოს საპატრიარქოს ლანჩხუთის წმიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო
გიმნაზია
შემოსულობები
155.0
0.0
155.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
155.0
0.0
155.0
155.0
0.0
155.0
155.0
0.0
155.0
155.0
0.0
155.0
405127232 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
შემოსულობები
200.0
200.0
0.0
გრანტები
200.0
200.0
0.0
გადასახდელები
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
196.0
196.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
48.0
48.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
143.0
143.0
0.0
გრანტები
3.0
3.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
4.0
0.0
245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
8,163.7
8,163.7
0.0
8,163.7
8,163.7
0.0
8,098.0
8,098.0
0.0
7,369.0
7,369.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,464.0
3,464.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,528.0
1,528.0
0.0
გრანტები
876.0
876.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
45.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,456.0
1,456.0
0.0
729.0
729.0
0.0
65.7
65.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
204578206 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
შემოსულობები
52,865.0
750.0
52,115.0
52,865.0
750.0
52,115.0
52,230.0
115.0
52,115.0
50,770.0
115.0
50,655.0
შრომის ანაზღაურება
1,450.0
0.0
1,450.0
საქონელი და მომსახურება
34,115.0
0.0
34,115.0
სუბსიდიები
15,000.0
0.0
15,000.0
80.0
0.0
80.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
58
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
125.0
115.0
10.0
1,460.0
0.0
1,460.0
635.0
635.0
0.0
212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
შემოსულობები
3,428.0
228.0
3,200.0
3,428.0
228.0
3,200.0
3,630.0
430.0
3,200.0
3,364.0
214.0
3,150.0
შრომის ანაზღაურება
2,320.0
0.0
2,320.0
საქონელი და მომსახურება
1,010.0
214.0
796.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.0
0.0
24.0
სხვა ხარჯები
10.0
0.0
10.0
266.0
216.0
50.0
-202.0
-202.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
245623491 ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,768.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
1,768.0
1,520.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
1,520.0
248.0
0.0
248.0
212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსულობები
1,000.0
50.0
950.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
1,000.0
50.0
950.0
1,000.0
50.0
950.0
1,000.0
50.0
950.0
შრომის ანაზღაურება
877.0
0.0
877.0
საქონელი და მომსახურება
123.0
50.0
73.0
გადასახდელები
ხარჯები
245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
3,150.0
2,750.0
400.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
900.0
500.0
400.0
გრანტები
2,250.0
2,250.0
0.0
გადასახდელები
3,150.0
2,750.0
400.0
1,627.0
1,227.0
400.0
შრომის ანაზღაურება
1,272.0
893.0
379.0
საქონელი და მომსახურება
335.0
324.0
11.0
სხვა ხარჯები
20.0
10.0
10.0
1,523.0
1,523.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202466303 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
616.5
33.5
583.0
616.5
33.5
583.0
59
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
616.0
33.0
583.0
616.0
33.0
583.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
2.0
423.0
საქონელი და მომსახურება
191.0
31.0
160.0
0.5
0.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
400150199 ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
212704689 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
278.0
0.0
278.0
278.0
0.0
278.0
278.0
0.0
278.0
278.0
0.0
278.0
278.0
0.0
278.0
204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
34,510.0
34,510.0
0.0
33,500.0
33,500.0
0.0
გრანტები
1,010.0
1,010.0
0.0
გადასახდელები
35,509.0
35,509.0
0.0
ხარჯები
33,499.0
33,499.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
13,537.0
13,537.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16,762.0
16,762.0
0.0
გრანტები
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
175.0
175.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
2,980.0
2,980.0
0.0
2,010.0
2,010.0
0.0
-999.0
-999.0
0.0
237100070 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
540.0
10.0
530.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
540.0
10.0
530.0
540.0
10.0
530.0
540.0
10.0
530.0
შრომის ანაზღაურება
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
240.0
10.0
230.0
249250073 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე
შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი
შემოსულობები
33.0
0.0
33.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
33.0
0.0
33.0
60
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
33.0
0.0
33.0
33.0
0.0
33.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
0.0
31.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
0.0
2.0
204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
101.0
1.0
100.0
101.0
1.0
100.0
101.0
1.0
100.0
101.0
1.0
100.0
შრომის ანაზღაურება
97.0
0.0
97.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
1.0
3.0
10,205.0
10,205.0
0.0
10,205.0
10,205.0
0.0
10,205.0
10,205.0
0.0
204579429 სსიპ - 112
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
10,003.0
10,003.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,102.0
5,102.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,184.0
3,184.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
165.0
165.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,552.0
1,552.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.0
92.0
0.0
ვალდებულებების კლება
110.0
110.0
0.0
217881424 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
735.0
65.0
670.0
735.0
65.0
670.0
735.0
65.0
670.0
735.0
65.0
670.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
0.0
350.0
საქონელი და მომსახურება
385.0
65.0
320.0
227770800 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
850.0
850.0
0.0
850.0
850.0
0.0
850.0
850.0
0.0
850.0
850.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
665.0
665.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
185.0
185.0
0.0
209467646 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,355.0
1,355.0
0.0
1,355.0
1,355.0
0.0
1,507.0
1,507.0
0.0
1,442.0
1,442.0
0.0
757.0
757.0
0.0
61
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
665.0
665.0
0.0
20.0
20.0
0.0
65.0
65.0
0.0
-152.0
-152.0
0.0
204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
7,900.0
2,500.0
5,400.0
7,900.0
2,500.0
5,400.0
8,500.0
3,100.0
5,400.0
7,768.0
2,500.0
5,268.0
შრომის ანაზღაურება
4,370.0
1,000.0
3,370.0
საქონელი და მომსახურება
2,220.0
430.0
1,790.0
გრანტები
270.0
270.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
0.0
80.0
სხვა ხარჯები
828.0
800.0
28.0
732.0
600.0
132.0
-600.0
-600.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
412693205 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის კულტურულ-საგანმანათლებლო
ცენტრი
შემოსულობები
175.0
0.0
175.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
175.0
212682051 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"
შემოსულობები
1,140.0
1,140.0
0.0
1,140.0
1,140.0
0.0
1,137.0
1,137.0
0.0
1,117.0
1,117.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
850.0
850.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
267.0
267.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
3.0
3.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
2,274.6
745.6
1,529.0
2,274.6
745.6
1,529.0
2,274.0
745.0
1,529.0
2,164.0
635.0
1,529.0
შრომის ანაზღაურება
1,361.0
130.0
1,231.0
საქონელი და მომსახურება
578.0
285.0
293.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
10.0
5.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210.0
210.0
0.0
110.0
110.0
0.0
62
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.6
0.6
0.0
204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
შემოსულობები
150.0
5.0
145.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
150.0
5.0
145.0
150.0
5.0
145.0
150.0
5.0
145.0
შრომის ანაზღაურება
131.0
0.0
131.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
5.0
14.0
204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
1,050.0
1,050.0
0.0
1,050.0
1,050.0
0.0
1,050.0
1,050.0
0.0
994.0
994.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
657.0
657.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
225.0
225.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.0
52.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.0
4.0
0.0
206091398 სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
306.0
0.0
306.0
306.0
0.0
306.0
306.0
0.0
306.0
306.0
0.0
306.0
306.0
0.0
306.0
215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
შემოსულობები
3,900.0
3,900.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
3,712.0
3,712.0
0.0
2,912.0
2,912.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,595.0
1,595.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
593.0
593.0
0.0
გრანტები
464.0
464.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
240.0
240.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
794.0
794.0
0.0
ვალდებულებების კლება
6.0
6.0
0.0
188.0
188.0
0.0
255.0
40.0
215.0
255.0
40.0
215.0
ნაშთის ცვლილება
205307407 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
63
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
255.0
40.0
215.0
255.0
40.0
215.0
შრომის ანაზღაურება
178.0
0.0
178.0
საქონელი და მომსახურება
77.0
40.0
37.0
218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
14,068.0
100.0
13,968.0
14,068.0
100.0
13,968.0
14,068.0
100.0
13,968.0
13,698.0
85.0
13,613.0
შრომის ანაზღაურება
8,947.0
10.0
8,937.0
საქონელი და მომსახურება
3,980.0
75.0
3,905.0
სოციალური უზრუნველყოფა
230.0
0.0
230.0
541.0
0.0
541.0
370.0
15.0
355.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
115.0
35.0
80.0
115.0
35.0
80.0
115.0
35.0
80.0
115.0
35.0
80.0
შრომის ანაზღაურება
52.0
0.0
52.0
საქონელი და მომსახურება
63.0
35.0
28.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
404509199 ა(ა)იპ - ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძრის სამგალობლო სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
469.0
0.0
469.0
469.0
0.0
469.0
469.0
0.0
469.0
469.0
0.0
469.0
469.0
0.0
469.0
205296259 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
295.0
20.0
275.0
295.0
20.0
275.0
295.0
20.0
275.0
295.0
20.0
275.0
შრომის ანაზღაურება
266.0
12.0
254.0
საქონელი და მომსახურება
23.0
3.0
20.0
6.0
5.0
1.0
25,910.0
850.0
25,060.0
25,910.0
850.0
25,060.0
25,800.0
740.0
25,060.0
25,730.0
710.0
25,020.0
შრომის ანაზღაურება
1,225.0
380.0
845.0
საქონელი და მომსახურება
7,664.0
110.0
7,554.0
სხვა ხარჯები
204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
64
დასახელება
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
54.0
0.0
54.0
20.0
0.0
20.0
16,767.0
220.0
16,547.0
70.0
30.0
40.0
110.0
110.0
0.0
231287005 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
564.0
564.0
0.0
464.0
464.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
317.0
317.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.0
147.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
-64.0
-64.0
0.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
54.0
0.0
54.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
0.0
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
1.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
ნაშთის ცვლილება
204584315 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
217890192 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი"
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
445.0
445.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
288.0
288.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
157.0
157.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.0
55.0
0.0
206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
შემოსულობები
1,085.0
100.0
985.0
1,085.0
100.0
985.0
1,085.0
100.0
985.0
835.0
100.0
735.0
შრომის ანაზღაურება
305.0
0.0
305.0
საქონელი და მომსახურება
523.0
100.0
423.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
2.0
0.0
2.0
250.0
0.0
250.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204873066 სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა
65
დასახელება
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
587.0
0.0
587.0
587.0
0.0
587.0
587.0
0.0
587.0
587.0
0.0
587.0
587.0
0.0
587.0
202303765 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
650.0
0.0
650.0
650.0
0.0
650.0
650.0
0.0
650.0
645.0
0.0
645.0
შრომის ანაზღაურება
315.0
0.0
315.0
საქონელი და მომსახურება
325.0
0.0
325.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
428518017 ა(ა)იპ - წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა-ინტერნატი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.0
0.0
170.0
170.0
0.0
170.0
170.0
0.0
170.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
70.0
0.0
70.0
209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
შემოსულობები
6,950.0
780.0
6,170.0
6,950.0
780.0
6,170.0
6,890.0
720.0
6,170.0
6,351.0
567.0
5,784.0
შრომის ანაზღაურება
2,825.0
0.0
2,825.0
საქონელი და მომსახურება
3,126.0
482.0
2,644.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
0.0
70.0
სხვა ხარჯები
330.0
85.0
245.0
539.0
153.0
386.0
60.0
60.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
205305025 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
შემოსულობები
4,100.0
4,100.0
0.0
4,100.0
4,100.0
0.0
3,400.0
3,400.0
0.0
3,361.0
3,361.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,700.0
1,700.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
560.0
560.0
0.0
გრანტები
465.0
465.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
სხვა ხარჯები
631.0
631.0
0.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
66
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
39.0
39.0
0.0
700.0
700.0
0.0
204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
შემოსულობები
48,416.0
3,773.0
44,643.0
48,416.0
3,773.0
44,643.0
48,416.0
3,773.0
44,643.0
39,073.0
780.0
38,293.0
შრომის ანაზღაურება
2,770.0
0.0
2,770.0
საქონელი და მომსახურება
33,663.0
570.0
33,093.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
გრანტები
370.0
0.0
370.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
30.0
50.0
სხვა ხარჯები
2,190.0
180.0
2,010.0
9,343.0
2,993.0
6,350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205313980 სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
შემოსულობები
685.0
0.0
685.0
685.0
0.0
685.0
685.0
0.0
685.0
680.0
0.0
680.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
0.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
125.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
125.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
400.0
0.0
400.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
3,176.0
3,176.0
0.0
3,176.0
3,176.0
0.0
3,312.0
3,312.0
0.0
3,261.0
3,261.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,017.0
2,017.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,149.0
1,149.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
80.0
80.0
0.0
51.0
51.0
0.0
-136.0
-136.0
0.0
204583842 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
400.0
30.0
370.0
400.0
30.0
370.0
400.0
30.0
370.0
400.0
30.0
370.0
შრომის ანაზღაურება
142.0
0.0
142.0
საქონელი და მომსახურება
256.0
30.0
226.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
1.0
67
დასახელება
სხვა ხარჯები
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1.0
0.0
1.0
202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე
შემოსულობები
375.0
55.0
320.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
375.0
55.0
320.0
375.0
55.0
320.0
359.0
39.0
320.0
შრომის ანაზღაურება
254.0
7.0
247.0
საქონელი და მომსახურება
104.0
31.0
73.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
16.0
16.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
406175838 ა(ა)იპ საპატრიარქოს უწყებათა ელექტრონული მომსახურება
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
10.0
0.0
10.0
204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო ცენტრი
შემოსულობები
395.0
10.0
385.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
395.0
10.0
385.0
395.0
10.0
385.0
392.0
10.0
382.0
შრომის ანაზღაურება
113.0
0.0
113.0
საქონელი და მომსახურება
261.0
7.0
254.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
0.0
14.0
სხვა ხარჯები
4.0
3.0
1.0
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
238775857 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახ. სამტრედიის
მართლმადიდებლური სკოლა
შემოსულობები
290.0
0.0
290.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.0
0.0
290.0
290.0
0.0
290.0
230.0
0.0
230.0
230.0
0.0
230.0
60.0
0.0
60.0
218082526 ა(ა)იპ - წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძის სახელობის სკოლა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
130.0
0.0
130.0
105.0
0.0
105.0
105.0
0.0
105.0
68
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
25.0
0.0
25.0
205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
6,200.0
6,200.0
0.0
6,200.0
6,200.0
0.0
7,100.0
7,100.0
0.0
6,196.0
6,196.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
2,700.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,683.0
1,683.0
0.0
გრანტები
630.0
630.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,143.0
1,143.0
0.0
903.0
903.0
0.0
1.0
1.0
0.0
-900.0
-900.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
შემოსულობები
112,124.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
19,624.0
92,500.0
100,862.0
8,362.0
92,500.0
11,262.0
11,262.0
0.0
106,693.0
14,193.0
92,500.0
102,583.0
10,083.0
92,500.0
შრომის ანაზღაურება
4,111.0
4,111.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,512.0
1,512.0
0.0
გრანტები
95,700.0
3,200.0
92,500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,160.0
1,160.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
110.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
4,000.0
0.0
5,431.0
5,431.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი
შემოსულობები
33,870.7
29,700.7
4,170.0
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
16,070.0
11,900.0
4,170.0
გრანტები
17,800.7
17,800.7
0.0
გადასახდელები
33,870.7
29,700.7
4,170.0
3,757.0
ხარჯები
22,844.0
19,087.0
შრომის ანაზღაურება
10,720.0
10,720.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,861.3
7,104.3
3,757.0
გრანტები
106.0
106.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
579.5
579.5
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
577.2
577.2
0.0
11,026.7
10,613.7
413.0
203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
6,437.0
2,812.0
3,625.0
69
სულ 2018 წლის
პროექტი
მ.შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6,437.0
2,812.0
3,625.0
4,825.0
1,200.0
3,625.0
4,225.0
1,200.0
3,025.0
შრომის ანაზღაურება
2,274.0
56.0
2,218.0
საქონელი და მომსახურება
1,868.0
1,074.0
794.0
დასახელება
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
გრანტები
13.0
0.0
13.0
სხვა ხარჯები
70.0
70.0
0.0
600.0
0.0
600.0
1,612.0
1,612.0
0.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
სულ შტატით გათვალისწინებული მომუშავეთა
რიცხოვნობა
შემოსულობები
შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან
გადასახდელები
ხარჯები
15
500.0
0.0
500.0
შრომის ანაზღაურება
400.0
0.0
400.0
სუბსიდიები
100.0
0.0
100.0
* საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ასახულია „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის პროექტით გათვალისწინებული იმ პროგრამების ხარჯები, რომლებიც განიკარგება
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ (გარდა სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ
ადმინისტრირებადი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ
განსახორციელებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, სსიპ - საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ განსახორციელებელი სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების, სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული, სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული, ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი და საქართველოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მიერ
განსახორციელებელი საერთო სასამართლოების პროგრამებისა).
70
o6got60r6or 201 8 Sq.lt brbgql0$ogo bcqglgggocn
6cor3rqrolt$o600Ugo Jt6o6t6r0g0ob, qo6otrdog0g0ob qrr 0ror
grt66qrgb0o 6r&ngtngoq,o rbo66gbgbob 6o503rt66ogo
br0cag26ggrn ott6,:6otc6ogbob OobgqggocD
2017
ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების,
ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო
ორგანიზაციების შესახებ
ათას ლარებში
2018 წლის პროექტი
კოდი
00 00
დასახელება
სულ ჯამი
ხარჯები
11,058,502.0
164,248.0
1,236,750.0
9,344,770.2
140,208.0
235,915.0
1,413,036.1
583.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,201,306.1
1,177,008.1
308.0
23,990.0
პროცენტი
550,038.0
550,038.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
444,958.0
345,026.0
17,852.0
82,080.0
გრანტები
1,378,959.2
1,255,164.2
600.0
123,195.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,492,758.0
3,492,758.0
0.0
0.0
1,239,254.9
1,111,739.9
120,865.0
6,650.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,628,529.8
902,954.8
20,715.0
704,860.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
349,995.0
50,695.0
3,325.0
295,975.0
ვალდებულებების კლება
760,082.0
760,082.0
0.0
0.0
62,131.0
62,131.0
0.0
0.0
53,734.9
53,734.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
29,518.4
29,518.4
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,974.0
22,974.0
0.0
0.0
გრანტები
77.0
77.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
0.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
სხვა ხარჯები
665.5
665.5
0.0
0.0
8,396.1
8,396.1
0.0
0.0
52,091.0
52,091.0
0.0
0.0
46,699.9
46,699.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,228.0
24,228.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
21,349.1
21,349.1
0.0
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
გრანტები
70.0
70.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
400.0
400.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
652.8
652.8
0.0
0.0
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,043.0
15,043.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,571.2
1,571.2
0.0
0.0
გრანტები
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
202.5
202.5
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი
და საზედამხედველო საქმიანობა
ხარჯები
01 01
02
12,459,500.0
9,720,893.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
01
კრედიტი
1,413,619.1
ხარჯები
01 01
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
01 00
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საპარლამენტო ფრაქციების და
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების
ბიუროების საქმიანობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
საქართველოს პარლამენტის
აპარატი
საქართველოს პარლამენტის
აპარატი
საქართველოს პარლამენტის
აპარატი
2
2018 წლის პროექტი
კოდი
01 01
03
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
28,416.5
28,416.5
0.0
0.0
23,025.4
23,025.4
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,185.0
9,185.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,990.1
12,990.1
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
400.0
400.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
450.3
450.3
0.0
0.0
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
9,590.0
9,590.0
0.0
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობის
ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
6,590.0
6,590.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,004.4
5,004.4
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,467.1
1,467.1
0.0
0.0
გრანტები
7.0
7.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.5
11.5
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
450.0
450.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირება
ხარჯები
445.0
445.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
286.0
286.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
157.8
157.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.2
1.2
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
ხარჯები
9,602.0
9,602.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,692.0
4,692.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,785.0
4,785.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
03 00
55.0
55.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198.0
198.0
0.0
0.0
საქართველოს ეროვნული უშიშროების
საბჭოს აპარატი
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,340.0
1,340.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
453.0
453.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
16,500.0
16,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
04 00
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
ხარჯები
16,030.0
16,030.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,058.0
8,058.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,814.0
7,814.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
103.0
103.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 01
საქართველოს მთავრობის
55.0
55.0
0.0
0.0
470.0
470.0
0.0
0.0
15,822.0
15,822.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს პარლამენტის
აპარატი
საქართველოს პარლამენტის
ილია ჭავჭავაძის სახელობის
ეროვნული ბიბლიოთეკა
საქართველოს პარლამენტთან
არსებული ჰერალდიკის
სახელმწიფო საბჭო
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული
უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს მთავრობის
3
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ადმინისტრაცია
ხარჯები
04 02
05 00
15,352.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,428.0
7,428.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,769.0
7,769.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
55.0
55.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470.0
470.0
0.0
0.0
საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი
678.0
678.0
0.0
0.0
678.0
678.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
630.0
630.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
45.0
45.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
14,517.2
14,517.2
0.0
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
ხარჯები
06 00
14,417.2
14,417.2
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11,969.2
11,969.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,943.0
1,943.0
0.0
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
200.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
300.0
300.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
67,058.2
67,058.2
0.0
0.0
66,072.2
66,072.2
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26,898.5
26,898.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,192.8
12,192.8
0.0
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.0
32.0
0.0
0.0
26,943.9
26,943.9
0.0
0.0
986.0
986.0
0.0
0.0
11,250.0
11,250.0
0.0
0.0
11,235.0
11,235.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,392.5
8,392.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,767.5
2,767.5
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
06 02
01
ადმინისტრაცია
15,352.0
ხარჯები
განმკარგავი
40,103.2
40,103.2
0.0
0.0
39,178.2
39,178.2
0.0
0.0
17,883.5
17,883.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,928.8
8,928.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
12,365.9
12,365.9
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
925.0
925.0
0.0
0.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
29,183.5
29,183.5
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის
სამსახური
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
4
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
28,258.5
0.0
0.0
17,658.5
17,658.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,096.0
8,096.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,504.0
2,504.0
0.0
0.0
925.0
925.0
0.0
0.0
1,057.8
1,057.8
0.0
0.0
1,057.8
1,057.8
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
225.0
225.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
832.8
832.8
0.0
0.0
2,242.9
2,242.9
0.0
0.0
2,242.9
2,242.9
0.0
0.0
2,242.9
2,242.9
0.0
0.0
7,619.0
7,619.0
0.0
0.0
7,619.0
7,619.0
0.0
0.0
7,619.0
7,619.0
0.0
0.0
1,170.0
1,170.0
0.0
0.0
1,124.0
1,124.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
622.5
622.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
496.5
496.5
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
46.0
46.0
0.0
0.0
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
9,690.0
9,690.0
0.0
0.0
9,690.0
9,690.0
0.0
0.0
9,690.0
9,690.0
0.0
0.0
4,845.0
4,845.0
0.0
0.0
4,845.0
4,845.0
0.0
0.0
4,845.0
4,845.0
0.0
0.0
4,150.0
4,150.0
0.0
0.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,762.0
2,762.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
არჩევნებისთვის მოხელეთა
მომზადება-გადამზადება
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო
რეკლამის განთავსების ხარჯი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 02
04
საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენელთა დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 03
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების
და სამოქალაქო განათლების
ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 04
პოლიტიკური პარტიებისა და
არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 04
01
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 04
02
პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
07 00
კრედიტი
28,258.5
ხარჯები
06 02
03
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02
02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
ხარჯები
1,180.0
1,180.0
0.0
0.0
გრანტები
3.0
3.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
5
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
8,400.0
8,400.0
0.0
0.0
8,317.0
8,317.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,525.0
5,525.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
102.0
102.0
0.0
0.0
83.0
83.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
საერთო სასამართლოები
71,150.0
71,150.0
0.0
0.0
61,695.0
61,695.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
45,400.0
45,400.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14,400.0
14,400.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
640.0
640.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,255.0
1,255.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,455.0
9,455.0
0.0
0.0
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
69,530.0
69,530.0
0.0
0.0
60,210.0
60,210.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
44,750.0
44,750.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,870.0
13,870.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
620.0
620.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
970.0
970.0
0.0
0.0
9,320.0
9,320.0
0.0
0.0
ხარჯები
09 01
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
01
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო
სასამართლოების დეპარტამენტი
2,690.0
2,690.0
0.0
0.0
2,670.0
2,670.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,750.0
1,750.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
870.0
870.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
02
საერთო სასამართლოები
66,840.0
66,840.0
0.0
0.0
57,540.0
57,540.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
43,000.0
43,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
600.0
600.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
940.0
940.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,300.0
9,300.0
0.0
0.0
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
1,485.0
1,485.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
650.0
650.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
530.0
530.0
0.0
0.0
ხარჯები
09 02
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან არსებული
სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან არსებული
სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა
6
2018 წლის პროექტი
კოდი
10 00
დასახელება
20.0
20.0
0.0
0.0
285.0
285.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.0
135.0
0.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო
3,750.0
3,750.0
0.0
0.0
3,695.0
3,695.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
505.0
505.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
55.0
55.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის,
ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
800.0
800.0
0.0
0.0
795.0
795.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
270.0
270.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
610.0
610.0
0.0
0.0
605.0
605.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
176.0
176.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის,
ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
735.0
735.0
0.0
0.0
725.0
725.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
500.0
500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
220.0
220.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
14 00
კრედიტი
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 00
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
11 00
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის,
725.0
725.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი ბაღდათის,
ვანის,ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქ.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის,
7
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის,
ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
15 00
719.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
482.0
482.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
230.0
230.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
6.0
6.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
0.0
0.0
592.0
592.0
0.0
0.0
425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
162.0
162.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
2.0
2.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
585.0
585.0
0.0
0.0
580.0
580.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
148.0
148.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
595.0
595.0
0.0
0.0
591.0
591.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
425.0
425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
155.0
155.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
9.0
9.0
0.0
0.0
4.0
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
595.0
425.0
სხვა ხარჯები
17 00
595.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
თელავის მუნიციპალიტეტში
719.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტში
განმკარგავი
860.0
860.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრიწყაროს,
მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
8
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
19 00
860.0
860.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
320.0
320.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
625.0
625.0
0.0
0.0
620.0
620.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
452.0
452.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
168.0
168.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
137,500.0
137,500.0
0.0
0.0
129,300.0
129,300.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
77,000.0
77,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
46,408.0
46,408.0
0.0
0.0
ხარჯები
20 00
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
850.0
850.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,042.0
5,042.0
0.0
0.0
8,200.0
8,200.0
0.0
0.0
122,575.0
122,575.0
0.0
0.0
114,675.0
114,675.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
70,100.0
70,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39,427.0
39,427.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
780.0
780.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,368.0
4,368.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის
ხელშეწყობა
14,925.0
14,925.0
0.0
0.0
14,625.0
14,625.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,981.0
6,981.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 01
სახელმწიფო უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
20 02
ხარჯები
21 00
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
674.0
674.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.0
300.0
0.0
0.0
საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური
82,010.0
82,010.0
0.0
0.0
61,304.0
61,304.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
44,500.0
44,500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
11,954.0
11,954.0
0.0
0.0
გრანტები
58.0
58.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
881.0
881.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,911.0
3,911.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
გორის, კასპის, ქარელის,
ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
სსიპ - საქართველოს
ოპერატიულ-ტექნიკური
სააგენტო
საგანგებო სიტუაციების
მართვის სამსახური
9
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,575.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
700.0
700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
865.0
865.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
82,300.0
82,300.0
0.0
0.0
66,215.0
66,215.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
49,365.0
49,365.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14,985.0
14,985.0
0.0
0.0
გრანტები
137.0
137.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
387.0
387.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,341.0
1,341.0
0.0
0.0
16,085.0
16,085.0
0.0
0.0
20,275.0
20,275.0
0.0
0.0
17,510.0
17,510.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,800.0
8,800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,015.0
8,015.0
0.0
0.0
გრანტები
105.0
105.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
260.0
260.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
330.0
330.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,765.0
2,765.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
17,315.0
17,315.0
0.0
0.0
14,550.0
14,550.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,800.0
6,800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,115.0
7,115.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
105.0
105.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
200.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
330.0
330.0
0.0
0.0
2,765.0
2,765.0
0.0
0.0
630.0
630.0
0.0
0.0
630.0
630.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
630.0
630.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სახაზინო სამსახური
2,330.0
2,330.0
0.0
0.0
2,330.0
2,330.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
270.0
270.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
0.0
33,800.0
33,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სუვერენული რეიტინგი
ხარჯები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
23 02
0.0
1,575.0
სხვა ხარჯები
23 01
03
20,706.0
0.0
ხარჯები
23 01
02
20,706.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
01
კრედიტი
1,600.0
ხარჯები
23 01
გრანტი
1,600.0
ხარჯები
23 00
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
შემოსავლების მობილიზება და
განმკარგავი
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინიტროს სახაზინო
სამსახური
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
10
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
22,800.0
22,800.0
0.0
0.0
21,800.0
21,800.0
0.0
0.0
განმკარგავი
გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
23 03
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,945.0
14,945.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,400.0
2,400.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
85.0
85.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
5,655.0
5,655.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,910.0
2,910.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,245.0
2,245.0
0.0
0.0
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
895.0
895.0
0.0
0.0
820.0
820.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
370.0
370.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
444.0
444.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული
და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
23 05
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
75.0
75.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
750.0
750.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
216.0
216.0
0.0
0.0
გრანტები
32.0
32.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
229,550.0
147,300.0
9,450.0
72,800.0
161,115.0
142,475.0
9,450.0
9,190.0
შრომის ანაზღაურება
15,715.0
15,715.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
67,903.0
67,903.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
62,000.0
54,600.0
0.0
7,400.0
გრანტები
1,330.0
1,330.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
288.0
288.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
ხარჯები
24 00
ხარჯები
13,879.0
2,639.0
9,450.0
1,790.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,285.0
2,925.0
0.0
1,360.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
64,150.0
1,900.0
0.0
62,250.0
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო
სამსახური
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური
სამსახური
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს
აკადემია
ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური
11
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება
და განხორციელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
22,035.0
22,035.0
0.0
0.0
21,825.0
21,825.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,530.0
7,530.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,875.0
12,875.0
0.0
0.0
გრანტები
1,230.0
1,230.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
133.0
133.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
57.0
57.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210.0
210.0
0.0
0.0
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
13,980.0
13,980.0
0.0
0.0
13,770.0
13,770.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,030.0
7,030.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,330.0
5,330.0
0.0
0.0
გრანტები
1,230.0
1,230.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
ელექტრონული კომუნიკაციების,
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და
საფოსტო კავშირის განვითარება
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
მარკეტინგული და იურიდიული
კონსულტაციების ხარჯი
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
375.0
375.0
0.0
0.0
375.0
375.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
375.0
375.0
0.0
0.0
ნავთობის და გაზის სექტორის
რეგულირება და მართვა
580.0
580.0
0.0
0.0
ხარჯები
24 01
01
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 01
02
ქვეყნის ბრენდის განვითარების
ღონისძიებები
ხარჯები
24 01
03
ხარჯები
24 01
04
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 01
05
შრომის ბაზრის ანალიზი
ხარჯები
24 01
06
ხარჯები
24 02
580.0
580.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
500.0
500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
70.0
70.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
1,210.0
1,210.0
0.0
0.0
1,205.0
1,205.0
0.0
0.0
840.0
840.0
0.0
0.0
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - ტექნიკური და
სამშენებლო ზედამხედველობის
სააგენტო
12
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
358.0
358.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
სფეროს განვითარება
845.0
0.0
0.0
645.0
645.0
0.0
0.0
525.0
525.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
200.0
0.0
0.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და
განვითარება
140.0
140.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
110.0
110.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
30.0
0.0
0.0
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
52,115.0
52,115.0
0.0
0.0
50,655.0
50,655.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
24 05
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
34,115.0
34,115.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
15,000.0
15,000.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
2,440.0
2,440.0
0.0
0.0
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
890.0
890.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
49,675.0
49,675.0
0.0
0.0
48,225.0
48,225.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
33,225.0
33,225.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
15,000.0
15,000.0
0.0
0.0
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
7,825.0
7,825.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 05
01
სსიპ - ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 05
02
შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული
ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
7,825.0
7,825.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,860.0
2,860.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,880.0
4,880.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
45.0
45.0
0.0
0.0
3,745.0
3,745.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24 06
კრედიტი
845.0
ხარჯები
24 04
გრანტი
სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაცია
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაცია
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
13
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
01
ეროვნული სააგენტო
ხარჯები
24 06
02
3,745.0
3,745.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,860.0
2,860.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
800.0
800.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
45.0
45.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
80.0
80.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
სახელმწიფო საპრივატიზაციო
ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების
ხარჯი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 06
03
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
24 06
04
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
24 07
მეწარმეობის განვითარება
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
41,650.0
41,650.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
12,025.0
12,025.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
27,600.0
27,600.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
4,255.0
4,255.0
0.0
0.0
4,225.0
4,225.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,200.0
2,200.0
0.0
0.0
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
37,425.0
37,425.0
0.0
0.0
37,425.0
37,425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,825.0
9,825.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
27,600.0
27,600.0
0.0
0.0
5,020.0
5,020.0
0.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეწარმეობის განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
24 08
80.0
41,680.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
02
80.0
41,680.0
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
24 07
01
განმკარგავი
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
400.0
400.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,170.0
3,170.0
0.0
0.0
გრანტები
100.0
100.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
305.0
305.0
0.0
0.0
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს
სამდივნო
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
14
2018 წლის პროექტი
კოდი
24 08
01
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,020.0
1,020.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
ხარჯები
24 08
02
1,280.0
1,280.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
400.0
400.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
850.0
850.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარების
ხელშეწყობა
3,720.0
3,720.0
0.0
0.0
2,720.0
2,720.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,320.0
2,320.0
0.0
0.0
გრანტები
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
300.0
300.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
380.0
380.0
0.0
0.0
380.0
380.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
380.0
380.0
0.0
0.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების
ანაზღაურების ღონისძიება
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
8,640.0
0.0
0.0
8,640.0
სუბსიდიები
7,400.0
0.0
0.0
7,400.0
სხვა ხარჯები
1,240.0
0.0
0.0
1,240.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,360.0
0.0
0.0
1,360.0
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
21,600.0
0.0
9,450.0
12,150.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
12,150.0
0.0
0.0
12,150.0
21,600.0
0.0
9,450.0
12,150.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 09
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების დაფარვა და
ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
ხარჯები
24 10
საზღვაო პროფესიული განათლების
ხელშეწყობა
ხარჯები
24 11
ხარჯები
სუბსიდიები
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების
ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
ხარჯები
24 13
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 13
ვარდნილისა და ენგურის
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი
- ბათუმის სახელმწიფო
საზღვაო აკადემია
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს ეკონომიკისა და
15
2018 წლის პროექტი
კოდი
01
დასახელება
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სასისტემო მნიშვნელობის
ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01
გრანტი
კრედიტი
ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
ხარჯები
24 14
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ელექტროგადამცემი ქსელის
გაძლიერების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
12,150.0
0.0
0.0
12,150.0
52,700.0
2,050.0
0.0
50,650.0
700.0
150.0
0.0
550.0
700.0
150.0
0.0
550.0
52,000.0
1,900.0
0.0
50,100.0
19,700.0
1,050.0
0.0
18,650.0
700.0
150.0
0.0
550.0
700.0
150.0
0.0
550.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
24 14
01 01
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის
მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
24 14
01 02
საქართველოს
ელექტროენერგეტიკული სექტორის
განვითარების შეფასება (ADB, IBRD,
WB)
700.0
150.0
0.0
550.0
700.0
150.0
0.0
550.0
700.0
150.0
0.0
550.0
33,000.0
1,000.0
0.0
32,000.0
33,000.0
1,000.0
0.0
32,000.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
8,000.0
1,000.0
0.0
7,000.0
8,000.0
1,000.0
0.0
7,000.0
1,815,000.0
747,950.0
33,500.0
1,033,550.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 14
02
საქართველოს ელექტროგადამცემი
ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02 01
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანისტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02 02
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი
(EBRD, EC, KfW, WB)
25 00
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
25 01
481,871.0
266,271.0
18,700.0
196,900.0
შრომის ანაზღაურება
10,180.0
10,180.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90,377.0
90,377.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
100,130.0
17,950.0
7,500.0
74,680.0
გრანტები
264,640.0
142,420.0
0.0
122,220.0
სოციალური უზრუნველყოფა
148.0
148.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16,396.0
5,196.0
11,200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,146,179.0
437,879.0
14,800.0
693,500.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
186,950.0
43,800.0
0.0
143,150.0
8,680.0
8,680.0
0.0
0.0
8,601.0
8,601.0
0.0
0.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
16
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
4,563.0
4,563.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,607.0
3,607.0
0.0
0.0
გრანტები
300.0
300.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
65.0
65.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
01
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს აპარატი
ხარჯები
5,886.0
5,886.0
0.0
0.0
5,836.0
0.0
0.0
3,740.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,686.0
1,686.0
0.0
0.0
გრანტები
300.0
300.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
60.0
60.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის
ეფექტიანი მმართველობის სისტემის
და ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრი
294.0
294.0
0.0
0.0
285.0
285.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
180.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
95.0
95.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
9.0
0.0
0.0
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის
განვითარება
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
2,480.0
2,480.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
643.0
643.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,826.0
1,826.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
1,310,820.0
543,720.0
15,300.0
751,800.0
164,720.0
105,920.0
500.0
58,300.0
შრომის ანაზღაურება
5,617.0
5,617.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
86,770.0
86,770.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
72,000.0
13,200.0
500.0
58,300.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
83.0
83.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგზაო ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების ღონისძიებები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 02
01
0.0
0.0
5,836.0
ხარჯები
25 02
0.0
0.0
3,740.0
ხარჯები
25 01
03
66.0
79.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
02
66.0
79.0
230.0
230.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,146,100.0
437,800.0
14,800.0
693,500.0
საავტომობილო გზების პროგრამების
მართვა
7,620.0
7,620.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის
სახელობის ეფექტიანი
მმართველობის სისტემის და
ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრი
სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი
ნავსადგურის განვითარების
სააგენტო
17
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
7,370.0
7,370.0
0.0
0.0
5,617.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,570.0
1,570.0
0.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
83.0
83.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
80.0
80.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
7,390.0
7,390.0
0.0
0.0
7,140.0
7,140.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,450.0
5,450.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,510.0
1,510.0
0.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
80.0
80.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის აპარატი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის ტერიტორიული
ორგანო - აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო გზების
სამსახური
230.0
230.0
0.0
0.0
230.0
230.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
167.0
167.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
60.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
503,200.0
372,000.0
0.0
131,200.0
ხარჯები
25 02
02
კრედიტი
5,617.0
ხარჯები
25 02
01 02
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
01 01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
95,250.0
86,850.0
0.0
8,400.0
საქონელი და მომსახურება
85,200.0
85,200.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
10,000.0
1,600.0
0.0
8,400.0
50.0
50.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
407,950.0
285,150.0
0.0
122,800.0
25 02
02 01
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია
125,000.0
125,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,000.0
125,000.0
0.0
0.0
25 02
02 02
საავტომობილო გზების პერიოდულიმიმდინარე შეკეთება და შენახვა
ზამთრის პერიოდში
75,000.0
75,000.0
0.0
0.0
75,000.0
75,000.0
0.0
0.0
75,000.0
75,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
25 02
02 03
საქონელი და მომსახურება
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
25 02
02 04
წინა წლებში შესრულებული საგზაო
სამუშაოების აუნაზღაურებელი
ნაწილის გადახდა
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
25 02
02 05
სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციოდ და პრევენციის
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
ტერიტორიული ორგანო აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო
გზების სამსახური
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
18
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
განმკარგავი
მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
25 02
02 06
კრედიტებისა და გრანტების
მომსახურების ხარჯები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი
სამუშაოები
19,000.0
19,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,000.0
19,000.0
0.0
0.0
დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა
15,000.0
15,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,000.0
15,000.0
0.0
0.0
ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო
გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
25 02
02 10
სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალოხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის
მიმართულებით საავტომობილო გზის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
25 02
02 11
ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის
დამაკავშირებელი საავტომობილო
გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
25 02
02 12
სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის
საავტომობილო გზის კმ1-კმ6
მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
25 02
02 13
ანაკლიის პორტთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის და რკინიგზის
მშენებლობა
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
25 02
02 14
ქუთაისის საერთაშორისო
აეროპორტთან (კოპიტნარი)
სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
შიდასახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი
(WB)
16,000.0
3,200.0
0.0
12,800.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,000.0
2,600.0
0.0
10,400.0
შიდასახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი
(WB)
25,000.0
5,000.0
0.0
20,000.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,000.0
4,400.0
0.0
17,600.0
შიდასახელმწიფოებრივი გზების
აქტივების მართვის პროექტი (WB)
35,000.0
0.0
0.0
35,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
25 02
02 07
25 02
02 08
25 02
02 09
25 02
02 15
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
02 16
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
02 17
ხარჯები
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
19
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
25 02
02 18
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
0.0
0.0
33,000.0
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის
საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის
მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
30,000.0
6,300.0
0.0
23,700.0
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
29,950.0
6,250.0
0.0
23,700.0
5,000.0
800.0
0.0
4,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
800.0
0.0
4,200.0
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
45,000.0
9,500.0
0.0
35,500.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,000.0
9,100.0
0.0
33,900.0
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
800,000.0
164,100.0
15,300.0
620,600.0
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა
(EBRD)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03
ხარჯები
25 02
03 01
62,100.0
11,700.0
500.0
49,900.0
სუბსიდიები
62,000.0
11,600.0
500.0
49,900.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
737,900.0
152,400.0
14,800.0
570,700.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა ზემო ოსიაური) (WB)
20,000.0
4,000.0
0.0
16,000.0
14,000.0
2,800.0
0.0
11,200.0
14,000.0
2,800.0
0.0
11,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,000.0
1,200.0
0.0
4,800.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
80,000.0
6,100.0
0.0
73,900.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,000.0
6,100.0
0.0
69,900.0
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა
(ADB)
30,000.0
5,525.0
0.0
24,475.0
20,000.0
4,000.0
0.0
16,000.0
20,000.0
4,000.0
0.0
16,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
1,525.0
0.0
8,475.0
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა
(ADB, AIIB)
70,000.0
14,000.0
0.0
56,000.0
5,000.0
1,000.0
0.0
4,000.0
5,000.0
1,000.0
0.0
4,000.0
65,000.0
13,000.0
0.0
52,000.0
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 02
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 03
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 04
კრედიტი
33,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
02 20
გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
25 02
02 19
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
20
2018 წლის პროექტი
კოდი
25 02
03 05
დასახელება
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 06
სამტრედია-გრიგოლეთის
საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50
მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 07
400.0
0.0
1,600.0
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
1,900.0
300.0
0.0
1,600.0
150,000.0
23,150.0
15,300.0
111,550.0
5,000.0
1,000.0
500.0
3,500.0
1,000.0
500.0
3,500.0
14,800.0
108,050.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB)
55,000.0
13,400.0
0.0
41,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,000.0
13,000.0
0.0
40,000.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის ხევი უბისას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB)
65,000.0
12,550.0
0.0
52,450.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,000.0
12,150.0
0.0
50,850.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის უბისა ძირულას
მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB)
65,000.0
12,550.0
0.0
52,450.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
63,000.0
12,150.0
0.0
50,850.0
65,000.0
12,550.0
0.0
52,450.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,000.0
12,150.0
0.0
50,850.0
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო
გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის
მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
60,000.0
23,750.0
0.0
36,250.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,000.0
23,150.0
0.0
33,850.0
თბილისი-წითელი ხიდის
(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის
მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
25,000.0
7,650.0
0.0
17,350.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის ძირულა
არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA)
ხარჯები
სუბსიდიები
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 12
2,000.0
22,150.0
სუბსიდიები
25 02
03 11
განმკარგავი
5,000.0
ხარჯები
25 02
03 10
კრედიტი
145,000.0
სუბსიდიები
25 02
03 09
გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
25 02
03 08
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
21
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
100.0
0.0
400.0
100.0
0.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,500.0
7,550.0
0.0
16,950.0
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო
გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)
25,000.0
7,650.0
0.0
17,350.0
500.0
100.0
0.0
400.0
სუბსიდიები
500.0
100.0
0.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,500.0
7,550.0
0.0
16,950.0
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის
მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და
გვირაბის მშენებლობა (ADB)
53,000.0
9,825.0
0.0
43,175.0
1,000.0
200.0
0.0
800.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 15
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის
მშენებლობა (EIB)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 16
800.0
0.0
42,375.0
10,000.0
2,400.0
0.0
7,600.0
500.0
100.0
0.0
400.0
100.0
0.0
400.0
2,300.0
0.0
7,200.0
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
საავტომობილო გზის კმ20-კმ50
ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის
მშენებლობა (EIB)
25,000.0
8,600.0
0.0
16,400.0
500.0
100.0
0.0
400.0
500.0
100.0
0.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,500.0
8,500.0
0.0
16,000.0
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
288,500.0
146,700.0
2,200.0
139,600.0
287,500.0
146,700.0
2,200.0
138,600.0
სუბსიდიები
22,680.0
4,100.0
2,200.0
16,380.0
გრანტები
264,320.0
142,100.0
0.0
122,220.0
სხვა ხარჯები
500.0
500.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდის მიერ
განსახორციელებელი პროექტები
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
50.0
50.0
0.0
0.0
გრანტები
24,450.0
24,450.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
500.0
500.0
0.0
0.0
70,000.0
11,000.0
0.0
59,000.0
70,000.0
11,000.0
0.0
59,000.0
სუბსიდიები
6,980.0
1,050.0
0.0
5,930.0
გრანტები
63,020.0
9,950.0
0.0
53,070.0
1,000.0
200.0
0.0
800.0
ხარჯები
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო პროგრამა
(ADB)
ხარჯები
25 03
03
0.0
500.0
ხარჯები
25 03
02
200.0
9,625.0
9,500.0
სუბსიდიები
25 03
01
1,000.0
52,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
25 03
კრედიტი
500.0
ხარჯები
25 02
03 14
გრანტი
500.0
სუბსიდიები
25 02
03 13
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
რეგიონალური განვითარების პროექტი
I ნაწილი (კახეთი) (WB)
განმკარგავი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო
ცენტრი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
22
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
200.0
0.0
800.0
200.0
0.0
800.0
12,500.0
2,500.0
0.0
10,000.0
12,500.0
2,500.0
0.0
10,000.0
სუბსიდიები
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
გრანტები
9,500.0
1,900.0
0.0
7,600.0
30,000.0
6,000.0
0.0
24,000.0
30,000.0
6,000.0
0.0
24,000.0
სუბსიდიები
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
გრანტები
27,000.0
5,400.0
0.0
21,600.0
10,000.0
1,400.0
2,200.0
6,400.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი
II (იმერეთი) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი
III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB)
ხარჯები
25 03
06
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების
პროექტი II (WB, WB-TF)
ხარჯები
25 03
07
9,000.0
1,400.0
2,200.0
5,400.0
სუბსიდიები
7,150.0
1,400.0
2,200.0
3,550.0
გრანტები
1,850.0
0.0
0.0
1,850.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
საქართველოს ურბანული
რეკონსტრუქციის და განვითარების
პროექტი (EIB)
45,000.0
7,400.0
0.0
37,600.0
ხარჯები
25 03
08
45,000.0
7,400.0
0.0
37,600.0
სუბსიდიები
2,500.0
400.0
0.0
2,100.0
გრანტები
42,500.0
7,000.0
0.0
35,500.0
1,000.0
200.0
0.0
800.0
საქართველოს მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი (EIB)
ხარჯები
გრანტები
25 03
09
ჭიათურის საბაგირო გზების
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
პროექტი (Government of France)
ხარჯები
გრანტები
25 03
10
მთის კურორტებზე
ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
ხარჯები
გრანტები
25 03
11
სახელმწიფო და საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის ობიექტების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
გრანტები
25 04
კრედიტი
1,000.0
ხარჯები
25 03
05
გრანტი
1,000.0
გრანტები
25 03
04
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
1,000.0
200.0
0.0
800.0
1,000.0
200.0
0.0
800.0
1,500.0
500.0
0.0
1,000.0
1,500.0
500.0
0.0
1,000.0
1,500.0
500.0
0.0
1,000.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
32,500.0
32,500.0
0.0
0.0
32,500.0
32,500.0
0.0
0.0
32,500.0
32,500.0
0.0
0.0
196,000.0
46,650.0
14,750.0
134,600.0
19,800.0
5,050.0
14,750.0
0.0
სუბსიდიები
4,200.0
650.0
3,550.0
0.0
სხვა ხარჯები
15,600.0
4,400.0
11,200.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
23
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
01
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
(EBRD, ORET)
ხარჯები
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
02
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი II (EIB, EU)
ხარჯები
25 05
134,600.0
3,000.0
0.0
500.0
2,500.0
500.0
0.0
500.0
0.0
500.0
0.0
500.0
0.0
2,500.0
0.0
0.0
2,500.0
12,500.0
1,900.0
1,900.0
8,700.0
1,900.0
0.0
100.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,600.0
1,800.0
1,800.0
0.0
8,700.0
0.0
0.0
8,700.0
15,500.0
3,150.0
12,350.0
0.0
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი
მართვის პროექტი (SIDA)
15,500.0
3,150.0
12,350.0
0.0
სუბსიდიები
3,500.0
550.0
2,950.0
0.0
სხვა ხარჯები
12,000.0
2,600.0
9,400.0
0.0
ურბანული მომსახურების
გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (ADB)
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB,
EPTATF)
150,000.0
29,000.0
0.0
121,000.0
150,000.0
29,000.0
0.0
121,000.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული
პროექტების მხარდაჭერის
ღონისძიებები
12,000.0
12,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,000.0
12,000.0
0.0
0.0
11,000.0
2,200.0
1,250.0
7,550.0
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ქუთაისის მყარი ნარჩენების
ინტეგრირებული მართვის პროექტი
(EU, KfW)
ხარჯები
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 05
02
0.0
100.0
ხარჯები
25 05
01
41,600.0
1,900.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
06
176,200.0
200.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
05
კრედიტი
3,800.0
ხარჯები
25 04
04
გრანტი
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
03
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის
პროექტი (EBRD, SIDA)
ხარჯები
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
9,750.0
2,200.0
0.0
7,550.0
10,000.0
2,000.0
1,000.0
7,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
0.0
1,000.0
0.0
1,000.0
0.0
9,000.0
2,000.0
0.0
7,000.0
1,000.0
200.0
250.0
550.0
250.0
0.0
250.0
0.0
250.0
0.0
250.0
0.0
750.0
200.0
0.0
550.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
24
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
63,000.0
61,000.0
0.0
2,000.0
58,165.0
56,165.0
0.0
2,000.0
შრომის ანაზღაურება
35,875.0
35,875.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20,382.0
18,392.0
0.0
1,990.0
ხარჯები
გრანტები
110.5
110.5
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
260.0
260.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,537.5
1,527.5
0.0
10.0
4,835.0
4,835.0
0.0
0.0
7,485.0
7,485.0
0.0
0.0
7,418.0
7,418.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,910.0
3,910.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,012.0
3,012.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 01
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
ხარჯები
გრანტები
95.0
95.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
301.0
301.0
0.0
0.0
67.0
67.0
0.0
0.0
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
33,975.0
33,975.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,310.0
25,310.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
გამოძიებაზე ზედამხედველობის,
სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა
ხარჯები
26 03
7,367.0
7,367.0
0.0
0.0
გრანტები
7.0
7.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,221.0
1,221.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
ეროვნული საარქივო ფონდის
დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
7,450.0
7,450.0
0.0
0.0
ხარჯები
26 04
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,560.0
3,560.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,790.0
1,790.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და
სასწავლო ცენტრის განვითარება
1,885.0
1,885.0
0.0
0.0
1,880.0
1,880.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
870.0
870.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,010.0
1,010.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო
საქართველოს მთავარი
პროკურატურა
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
არქივი
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი
25
2018 წლის პროექტი
კოდი
26 05
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,425.0
1,425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
685.0
685.0
0.0
0.0
გრანტები
8.5
8.5
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.5
1.5
0.0
0.0
590.0
590.0
0.0
0.0
320.0
320.0
0.0
0.0
ელექტრონული მმართველობის
განვითარება
ხარჯები
26 06
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
ხარჯები
26 07
საქონელი და მომსახურება
320.0
320.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270.0
270.0
0.0
0.0
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია
1,285.0
1,285.0
0.0
0.0
1,280.0
1,280.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
800.0
800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
451.0
451.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
4,170.0
4,170.0
0.0
0.0
3,757.0
3,757.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,757.0
3,757.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
413.0
413.0
0.0
0.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
საქონელი და მომსახურება
1,990.0
0.0
0.0
1,990.0
სხვა ხარჯები
10.0
0.0
0.0
10.0
150,000.0
150,000.0
0.0
0.0
125,858.0
125,858.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
65,445.0
65,445.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
56,480.0
56,480.0
0.0
0.0
ხარჯები
26 08
ხარჯები
26 09
ხარჯები
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
ხარჯები
27 01
გრანტები
11.0
11.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,191.0
1,191.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,731.0
2,731.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,142.0
24,142.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება
143,600.0
143,600.0
0.0
0.0
119,600.0
119,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
54,059.0
54,059.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
11.0
11.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის
ცენტრი
სსიპ - იუსტიციის სახლი
სსიპ - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო
26
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
27 01
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის
შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
27 01
02
49,059.0
49,059.0
0.0
0.0
გრანტები
11.0
11.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
27 01
03
27 02
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
პენიტენციური სისტემის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,268.0
5,268.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,370.0
3,370.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,790.0
1,790.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
27 03
28.0
28.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.0
132.0
0.0
0.0
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული
განვითარება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
990.0
990.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
345.0
345.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
631.0
631.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
11.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
ხარჯები
3.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
120,950.0
120,950.0
0.0
0.0
118,758.0
118,758.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,474.0
9,474.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
103,359.0
103,359.0
0.0
0.0
გრანტები
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
164.0
164.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
72.0
72.0
0.0
0.0
2,192.0
2,192.0
0.0
0.0
119,915.0
119,915.0
0.0
0.0
117,731.0
117,731.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
3.0
10.0
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სასწავლო ცენტრი
27
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
9,046.0
9,046.0
0.0
0.0
102,780.0
102,780.0
0.0
0.0
გრანტები
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
150.0
0.0
0.0
66.0
66.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,184.0
2,184.0
0.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და
მართვა
112,701.0
112,701.0
0.0
0.0
111,517.0
111,517.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,995.0
8,995.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
102,306.0
102,306.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
150.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
66.0
66.0
0.0
0.0
1,184.0
1,184.0
0.0
0.0
15,871.0
15,871.0
0.0
0.0
14,697.0
14,697.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,800.0
7,800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,706.0
6,706.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
61.0
61.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,174.0
1,174.0
0.0
0.0
საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური დაწესებულებები
(წარმომადგენლობები)
94,530.0
94,530.0
0.0
0.0
94,530.0
94,530.0
0.0
0.0
94,530.0
94,530.0
0.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს აპარატი
ხარჯები
28 01
01 02
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
28 01
01 03
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ხარჯები
2,290.0
2,290.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,195.0
1,195.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,070.0
1,070.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
28 01
02
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებში
არსებული ფინანსური
ვალდებულებების უზრუნველყოფა
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
28 01
03
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და
სხვა დოკუმენტების თარგმნა და
დამოწმება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
28 01
კრედიტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
28 01
01 01
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
28 01
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
დიასპორული პოლიტიკა
125.0
125.0
0.0
0.0
125.0
125.0
0.0
0.0
51.0
51.0
0.0
0.0
74.0
74.0
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებათა თარგმნის
ბიურო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
28
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
04
სამინისტრო
ხარჯები
28 02
400.0
400.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების
დარგში
385.0
385.0
0.0
0.0
382.0
382.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
113.0
113.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
254.0
254.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
3.0
0.0
0.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში საქართველოს
ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირება
650.0
650.0
0.0
0.0
645.0
645.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
315.0
315.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
325.0
325.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
802,000.0
780,000.0
0.0
22,000.0
671,573.3
649,573.3
0.0
22,000.0
შრომის ანაზღაურება
380,039.0
380,039.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
244,646.3
222,646.3
0.0
22,000.0
ხარჯები
28 03
ხარჯები
29 00
ხარჯები
გრანტები
112.0
112.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,062.0
26,062.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20,714.0
20,714.0
0.0
0.0
130,426.7
130,426.7
0.0
0.0
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
294,077.0
294,077.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18,160.0
18,160.0
0.0
0.0
პროფესიული სამხედრო განათლება
43,452.0
43,452.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 01
თავდაცვის მართვა
ხარჯები
29 02
ხარჯები
43,042.0
43,042.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
36,012.0
36,012.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,225.0
6,225.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
254.0
254.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
29 02
01
განმკარგავი
551.0
551.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410.0
410.0
0.0
0.0
დაწყებითი სამხედრო მომზადება
3,200.0
3,200.0
0.0
0.0
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
2,320.0
2,320.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სსიპ - საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ლევან
მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო
ცენტრი
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის
შესახებ
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ - გენერალ გიორგი
კვინიტაძის სახელობის
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
29
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
796.0
796.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.0
24.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
13,968.0
13,968.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
02
სამხედრო განათლება
ხარჯები
13,613.0
13,613.0
0.0
0.0
8,937.0
8,937.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,905.0
3,905.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
230.0
230.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
541.0
541.0
0.0
0.0
355.0
355.0
0.0
0.0
870.0
870.0
0.0
0.0
865.0
865.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
341.0
341.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
524.0
524.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
24,414.0
24,414.0
0.0
0.0
24,414.0
24,414.0
0.0
0.0
24,414.0
24,414.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
54,600.0
54,600.0
0.0
0.0
53,903.0
53,903.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,721.0
3,721.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,691.0
25,691.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20,020.0
20,020.0
0.0
0.0
697.0
697.0
0.0
0.0
პროფესიული განვითარება
ხარჯები
29 02
04
სპეციალისტების მომზადება და
შეფასება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
29 02
05
სასწავლო კურსები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
29 03
ჯანდაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
01
სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება
6,540.0
6,540.0
0.0
0.0
6,540.0
6,540.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,929.0
1,929.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
120.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
25,860.0
25,860.0
0.0
0.0
25,663.0
25,663.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
92.0
92.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,571.0
25,571.0
0.0
0.0
ხარჯები
29 03
02
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
03
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - დავით აღმაშენებლის
სახელობის საქართველოს
ეროვნული თავდაცვის აკადემია
სსიპ - თავდაცვის
ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლა
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის
სახელობის საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო ჰოსპიტალი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
30
2018 წლის პროექტი
კოდი
29 03
03
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.0
197.0
0.0
0.0
ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა
22,200.0
22,200.0
0.0
0.0
21,700.0
21,700.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
9,540.0
9,540.0
0.0
0.0
4,202.3
4,202.3
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 04
მართვის, კონტროლის,
კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
ხარჯები
29 04
01
შრომის ანაზღაურება
806.0
806.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,330.3
3,330.3
0.0
0.0
გრანტები
58.0
58.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,337.7
5,337.7
0.0
0.0
კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
29 04
02
1,156.3
1,156.3
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
806.0
806.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
284.3
284.3
0.0
0.0
გრანტები
58.0
58.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
343.7
343.7
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის უზრუნველყოფა
და საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
8,040.0
8,040.0
0.0
0.0
3,046.0
3,046.0
0.0
0.0
ხარჯები
29 05
საქონელი და მომსახურება
3,046.0
3,046.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,994.0
4,994.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
40,445.0
40,445.0
0.0
0.0
40,445.0
40,445.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
765.0
765.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39,680.0
39,680.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო
მრეწველობის განვითარება
28,322.0
28,322.0
0.0
0.0
ხარჯები
29 06
ხარჯები
29 07
ხარჯები
27,279.0
27,279.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
18,548.0
18,548.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,425.0
8,425.0
0.0
0.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
109.0
109.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
143.0
143.0
0.0
0.0
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების
ბიურო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
31
2018 წლის პროექტი
კოდი
29 07
01
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
22,968.0
22,968.0
0.0
0.0
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო
სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
"დელტა"
21,925.0
21,925.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,351.0
14,351.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,288.0
7,288.0
0.0
0.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
132.0
132.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი
1,529.0
1,529.0
0.0
0.0
1,529.0
1,529.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,231.0
1,231.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
293.0
293.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკატექნიკის ინსტიტუტი
900.0
900.0
0.0
0.0
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო
სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
"დელტა"
ხარჯები
29 07
02
ხარჯები
29 07
03
ხარჯები
29 07
04
900.0
900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
632.0
632.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
258.0
258.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
6.0
6.0
0.0
0.0
582.0
582.0
0.0
0.0
582.0
582.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
505.0
505.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
74.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
361.0
361.0
0.0
0.0
361.0
361.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
270.0
270.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
89.0
89.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი
ხარჯები
29 07
05
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
ხარჯები
29 07
06
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის
მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
1,399.0
1,399.0
0.0
0.0
1,399.0
1,399.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,136.0
1,136.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
263.0
263.0
0.0
0.0
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის
ინსტიტუტი
583.0
583.0
0.0
0.0
ხარჯები
29 07
07
ხარჯები
29 08
583.0
583.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
423.0
423.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
160.0
160.0
0.0
0.0
128,245.0
128,245.0
0.0
0.0
თავდაცვის შესაძლებლობების
შენარჩუნება /
განვითარება
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის
სამთო ინსტიტუტი
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას
ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
სსიპ - რაფიელ დვალის
მანქანათა მექანიკის
ინსტიტუტი
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის
მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის
ინსტიტუტი
სსიპ - მიკრო და ნანო
ელექტრონიკის ინსტიტუტი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
32
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
29 09
28,245.0
0.0
0.0
28,245.0
28,245.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,000.0
100,000.0
0.0
0.0
142,159.0
142,159.0
0.0
0.0
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
139,720.0
139,720.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,360.0
25,360.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
114,360.0
114,360.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,439.0
2,439.0
0.0
0.0
25,222.0
25,222.0
0.0
0.0
25,222.0
25,222.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,222.0
25,222.0
0.0
0.0
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
108,177.0
108,177.0
0.0
0.0
105,738.0
105,738.0
0.0
0.0
ლოგისტიკის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
29 09
03
138.0
138.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
105,600.0
105,600.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,439.0
2,439.0
0.0
0.0
8,760.0
8,760.0
0.0
0.0
8,760.0
8,760.0
0.0
0.0
8,760.0
8,760.0
0.0
0.0
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
საქონელი და მომსახურება
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
569,590.0
569,590.0
0.0
0.0
514,954.0
514,954.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
359,800.0
359,800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
125,414.0
125,414.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
საბრძოლო მზადყოფნის (GDRP)
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
29 10
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ხარჯები
30 00
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
6,375.0
6,375.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
23,315.0
23,315.0
0.0
0.0
54,636.0
54,636.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი,
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
549,610.0
549,610.0
0.0
0.0
495,410.0
495,410.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
348,150.0
348,150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
118,935.0
118,935.0
0.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
30 02
კრედიტი
28,245.0
ხარჯები
29 09
02
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
29 09
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
22,275.0
22,275.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,200.0
54,200.0
0.0
0.0
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ
შორის ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული
10,160.0
10,160.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ორგანოები და
სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება -საქართველოს
სასაზღვრო პოლიცია
სსიპ - დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტი
33
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10,110.0
10,110.0
0.0
0.0
8,195.0
8,195.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
30 03
საქონელი და მომსახურება
905.0
905.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
300.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
710.0
710.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
სამართალდამცავი
სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და
მოქალაქეთა მომსახურება
6,170.0
6,170.0
0.0
0.0
5,784.0
5,784.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,825.0
2,825.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,644.0
2,644.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
245.0
245.0
0.0
0.0
386.0
386.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სისტემისა და
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
630.0
630.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,930.0
2,930.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 00
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
0.0
274,765.0
213,372.0
16,393.0
45,000.0
212,481.0
199,318.0
7,338.0
5,825.0
შრომის ანაზღაურება
43,440.0
42,857.0
583.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
53,020.0
52,712.0
308.0
0.0
სუბსიდიები
76,722.0
75,625.0
1,097.0
0.0
გრანტები
2,716.0
1,141.0
600.0
975.0
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების სამინისტრო
ხარჯები
31 01
სოციალური უზრუნველყოფა
450.0
450.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
36,133.0
26,533.0
4,750.0
4,850.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,789.0
9,059.0
5,730.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
47,495.0
4,995.0
3,325.0
39,175.0
18,361.0
18,361.0
0.0
0.0
16,451.0
16,451.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,589.0
10,589.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,847.0
4,847.0
0.0
0.0
გრანტები
750.0
750.0
0.0
0.0
გარემოს დაცვის და სოფლის
მეურნეობის განვითარების პროგრამა
ხარჯები
სსიპ - საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს აკადემია
სსიპ - საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
ჯანმრთელობის დაცვის
სამსახური
34
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
135.0
135.0
0.0
0.0
1,910.0
1,910.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
01
გარემოს დაცვის და სოფლის
მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ხარჯები
10,926.0
0.0
0.0
7,104.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,887.0
2,887.0
0.0
0.0
გრანტები
750.0
750.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
95.0
95.0
0.0
0.0
330.0
330.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და
ადმინისტრირება რეგიონებში
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
3,860.0
3,860.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,330.0
3,330.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
ქართული აგროსასურსათო
პროდუქციის პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ღონისძიებები
0.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
355.0
355.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
155.0
155.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ცნობიერების
ამაღლების ღონისძიებები
150.0
150.0
0.0
0.0
110.0
110.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
40.0
0.0
0.0
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების
დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 01
07
1,100.0
355.0
ხარჯები
31 01
06
1,100.0
355.0
ხარჯები
31 01
05
0.0
7,104.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
04
0.0
10,926.0
ხარჯები
31 01
03
11,256.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
02
11,256.0
ნარჩენებისა და ქიმიური
ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
35
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
31 02
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა
დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა
35,910.0
35,910.0
0.0
0.0
35,601.0
35,601.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
8,160.0
8,160.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
27,155.0
27,155.0
0.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
31 02
01
186.0
186.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309.0
309.0
0.0
0.0
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება
8,130.0
8,130.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 02
01 01
7,827.0
7,827.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,200.0
6,200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,439.0
1,439.0
0.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
108.0
108.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
303.0
303.0
0.0
0.0
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება (ხარჯები)
8,130.0
8,130.0
0.0
0.0
7,827.0
7,827.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,200.0
6,200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,439.0
1,439.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 02
02
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
108.0
108.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
303.0
303.0
0.0
0.0
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო
კონტროლი
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,250.0
1,250.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
8,375.0
8,375.0
0.0
0.0
8,369.0
8,369.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,369.0
8,369.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
6.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
796.0
796.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 02
03
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და
იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია
ხარჯები
31 02
04
მცენარეთა დაცვა და
ფიტოსანიტარიული
კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
36
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4.0
4.0
0.0
0.0
205.0
205.0
0.0
0.0
205.0
205.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
198.0
198.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,960.0
1,960.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,103.0
1,103.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
17.0
17.0
0.0
0.0
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
25,060.0
25,060.0
0.0
0.0
25,020.0
25,020.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
845.0
845.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,554.0
7,554.0
0.0
0.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
16,547.0
16,547.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
40.0
0.0
0.0
მევენახეობა-მეღვინეობის
განვითარების პროგრამის მართვა და
ადმინისტრირება
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,680.0
1,680.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
845.0
845.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
744.0
744.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
31 02
05
სახელმწიფო ვეტერინარული
კონტროლი
ხარჯები
31 02
06
კვების პროდუქტების, ცხოველთა და
მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა
ხარჯები
31 02
07
აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ
გასატარებელი ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 03
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 03
01
ხარჯები
31 03
02
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
17.0
17.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
ღვინის ლაბორატორიული კვლევა
60.0
60.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
60.0
0.0
0.0
ქართული ღვინოპროდუქციის
პოპულარიზაციის ხელშეწყობის
ღონისძიებები
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 03
03
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 03
04
მევენახეობის განვითარების
ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს
ლაბორატორია
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
37
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
31 03
05
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
16,950.0
16,950.0
0.0
0.0
16,930.0
16,930.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16,530.0
16,530.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
5,150.0
5,150.0
0.0
0.0
4,618.0
4,618.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,738.0
2,738.0
0.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 03
06
ქართული ვაზის წარმოშობის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 04
01
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
532.0
532.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების
პროგრამის ადმინისტრირება და
მართვა
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,090.0
3,090.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,210.0
1,210.0
0.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
645.0
645.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 04
02
საქართველოში გავრცელებული
შინაური ცხოველების, ფრინველების,
თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო
მწერების ადგილობრივი ჯიშების და
პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესება
და გენეტიკური ბანკის შექმნა
ხარჯები
31 04
03
471.0
471.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
471.0
471.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
174.0
174.0
0.0
0.0
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი
კულტურების გენოფონდის
შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლამოყვანის, ბიოაგროწარმოების
ინოვაციური ტექნოლოგიების
შემუშავება
1,230.0
1,230.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 04
04
915.0
915.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
915.0
915.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315.0
315.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა
შენახვა-გადამუშავების მეთოდების
სამეცნიერო კვლევა
55.0
55.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
38
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
31 04
05
37.0
0.0
0.0
37.0
37.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.0
18.0
0.0
0.0
საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა
ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების მიზნით
120.0
120.0
0.0
0.0
105.0
105.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
105.0
105.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
15.0
0.0
0.0
82,170.0
72,170.0
0.0
10,000.0
72,170.0
72,170.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
810.0
810.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
62,625.0
62,625.0
0.0
0.0
ერთიანი აგროპროექტი
სხვა ხარჯები
4,965.0
4,965.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვა
4,270.0
4,270.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 05
02
4,270.0
4,270.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
500.0
0.0
0.0
შეღავათიანი აგროკრედიტები
45,000.0
45,000.0
0.0
0.0
45,000.0
45,000.0
0.0
0.0
35.0
35.0
0.0
0.0
44,965.0
44,965.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
31 05
03
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
ხარჯები
31 05
04
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
130.0
130.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
8,870.0
8,870.0
0.0
0.0
დანერგე მომავალი
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
110.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
7,890.0
7,890.0
0.0
0.0
ქართული ჩაი
900.0
900.0
0.0
0.0
ხარჯები
900.0
900.0
0.0
0.0
900.0
900.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
35.0
35.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,965.0
4,965.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
7,750.0
7,750.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 05
05
სუბსიდიები
31 05
06
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება
ხარჯები
31 05
07
აგროკრედიტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
კრედიტი
37.0
ხარჯები
31 05
01
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
31 05
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
განმკარგავი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
39
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
5,140.0
5,140.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
566.0
566.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
769.0
769.0
0.0
0.0
განმკარგავი
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
31 06
01
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,790.0
3,790.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,610.0
2,610.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებების
პროგრამის მართვა და
ადმინისტრირება
950.0
950.0
0.0
0.0
940.0
940.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
566.0
566.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
349.0
349.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მხარდაჭერა
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
110.0
110.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
3,280.0
3,280.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 06
02
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 06
03
კოოპერატივებში საერთაშორისო
სტანდარტების დანერგვა და
წარმოებული პროდუქციის
პოპულარიზაცია
ხარჯები
31 06
04
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
31 06
05
3,200.0
3,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,720.0
1,720.0
0.0
0.0
მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული სათიბსაძოვრების რაციონალურად
გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა
1,190.0
1,190.0
0.0
0.0
ხარჯები
310.0
310.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
190.0
190.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
120.0
120.0
0.0
0.0
880.0
880.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
06
კოოპერატივების მეპაიეთა
კვალიფიკაციის ამაღლებისა და
ტრეინინგის პროგრამა
ხარჯები
31 07
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
150.0
150.0
0.0
0.0
61,680.0
18,680.0
8,000.0
35,000.0
სამელიორაციო სისტემების
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების
სააგენტო
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების
სააგენტო
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების
სააგენტო
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების
სააგენტო
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების
სააგენტო
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების
სააგენტო
40
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
24,185.0
13,685.0
4,675.0
5,825.0
სუბსიდიები
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
გრანტები
1,852.0
277.0
600.0
975.0
სხვა ხარჯები
9,333.0
408.0
4,075.0
4,850.0
37,495.0
4,995.0
3,325.0
29,175.0
განმკარგავი
მოდერნიზაცია და აგროსექტორის
განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
01
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
31 07
02
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის
განვითარების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
03
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
23,250.0
0.0
0.0
23,250.0
2,550.0
0.0
0.0
2,550.0
2,550.0
0.0
0.0
2,550.0
20,700.0
0.0
0.0
20,700.0
18,670.0
2,245.0
4,675.0
11,750.0
685.0
4,675.0
3,275.0
277.0
600.0
975.0
სხვა ხარჯები
6,783.0
408.0
4,075.0
2,300.0
10,035.0
1,560.0
0.0
8,475.0
3,000.0
0.0
2,000.0
1,000.0
3,000.0
0.0
2,000.0
1,000.0
3,000.0
0.0
2,000.0
1,000.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF,
IFAD)
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
15,670.0
2,245.0
2,675.0
10,750.0
5,635.0
685.0
2,675.0
2,275.0
გრანტები
1,852.0
277.0
600.0
975.0
სხვა ხარჯები
3,783.0
408.0
2,075.0
1,300.0
10,035.0
1,560.0
0.0
8,475.0
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 08
0.0
8,635.0
სხვა ხარჯები
31 07
04
0.0
1,852.0
ხარჯები
31 07
03 02
13,000.0
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
03 01
13,000.0
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
6,760.0
3,435.0
3,325.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
6,760.0
3,435.0
3,325.0
0.0
10,891.0
10,891.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
ხარჯები
9,738.0
9,738.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,312.0
6,312.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,175.0
3,175.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის,
სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის განვითარების
სამინისტრო
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტი
41
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
31 09
191.0
191.0
0.0
0.0
1,153.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
14,643.0
6,250.0
8,393.0
0.0
6,862.0
4,199.0
2,663.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,533.0
2,950.0
583.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,336.0
1,028.0
308.0
0.0
სუბსიდიები
1,097.0
0.0
1,097.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
876.0
201.0
675.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,781.0
2,051.0
5,730.0
0.0
დაცული ტერიტორიების რეგულირება
და მართვა
4,700.0
4,700.0
0.0
0.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,950.0
2,950.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
650.0
650.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
80.0
80.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების დაცვა და
რესურსების მართვა
200.0
200.0
0.0
0.0
120.0
120.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
120.0
120.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.0
80.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების განვითარება
(CNF)
1,323.0
100.0
1,223.0
0.0
788.0
32.0
756.0
0.0
ხარჯები
31 09
03
ეკოტურიზმის განვითარება და
საზოგადოებასთან ეფექტური
კომუნიკაცია
ხარჯები
31 09
04
ხარჯები
31 09
05
შრომის ანაზღაურება
583.0
0.0
583.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
205.0
32.0
173.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
535.0
68.0
467.0
0.0
8,220.0
1,050.0
7,170.0
0.0
2,054.0
147.0
1,907.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
161.0
26.0
135.0
0.0
სუბსიდიები
1,097.0
0.0
1,097.0
0.0
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის
პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს
(ეკორეგიონალური პროგრამა
საქართველო, (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 10
კრედიტი
1,153.0
ხარჯები
31 09
02
გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
31 09
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
796.0
121.0
675.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,166.0
903.0
5,263.0
0.0
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,345.0
3,345.0
0.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
42
2018 წლის პროექტი
კოდი
31 10
01
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
90.0
90.0
0.0
0.0
8,700.0
8,700.0
0.0
0.0
ეროვნული სატყეო სააგენტოს
რეგულირება და მართვა
ხარჯები
31 10
02
8,700.0
8,700.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
110.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
90.0
90.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები
ხარჯები
31 10
03
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
ტყითსარგებლობის ღონისძიებები
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
0.0
ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის
ღონისძიებები
145.0
145.0
0.0
0.0
145.0
145.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
145.0
145.0
0.0
0.0
ეროვნული საშენი მეურნეობის
სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
820.0
820.0
0.0
0.0
628.0
628.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 10
04
ხარჯები
31 11
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31 11
01
საქონელი და მომსახურება
478.0
478.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192.0
192.0
0.0
0.0
ეროვნული საშენი მეურნეობის
სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
270.0
270.0
0.0
0.0
270.0
270.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
120.0
120.0
0.0
0.0
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის
იშვიათი სახეობების განახლება
550.0
550.0
0.0
0.0
358.0
358.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 11
02
ხარჯები
31 12
საქონელი და მომსახურება
358.0
358.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192.0
192.0
0.0
0.0
985.0
985.0
0.0
0.0
735.0
735.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
305.0
305.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
423.0
423.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 12
01
გარემოსდაცვითი ცნობიერების
ამაღლება, საზოგადოებრივი
ჩართულობა და განათლების
ხელშეწყობა
2.0
2.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
590.0
590.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული საშენი
მეურნეობა
სსიპ - ეროვნული საშენი
მეურნეობა
სსიპ - გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების
ცენტრი
43
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
31 12
02
590.0
590.0
0.0
0.0
305.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
278.0
278.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
395.0
395.0
0.0
0.0
145.0
145.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
145.0
145.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
250.0
0.0
0.0
900.0
900.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ელექტრონული
სისტემის დანერგვა
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
888.0
888.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
490.0
490.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
390.0
390.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
12.0
12.0
0.0
0.0
1,186,215.0
1,069,425.0
86,490.0
30,300.0
1,094,490.0
1,008,185.0
86,305.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
21,761.0
21,761.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
81,805.0
81,805.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
58,551.0
49,296.0
9,255.0
0.0
გრანტები
24,966.0
24,966.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,456.0
3,456.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
ხარჯები
32 01
903,951.0
826,901.0
77,050.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,425.0
61,240.0
185.0
10,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
29,630.0
29,630.0
0.0
0.0
28,455.0
28,455.0
0.0
0.0
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
9,537.0
9,537.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18,555.0
18,555.0
0.0
0.0
გრანტები
120.0
120.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
196.0
196.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
47.0
47.0
0.0
0.0
1,175.0
1,175.0
0.0
0.0
7,940.0
7,940.0
0.0
0.0
7,835.0
7,835.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,605.0
4,605.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,110.0
3,110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
01
კრედიტი
305.0
ხარჯები
32 00
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
31 13
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
ხარჯები
გრანტები
10.0
10.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების
ცენტრი
სსიპ - ბირთვული და
რადიაციული უსაფრთხოების
სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
44
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
02
განათლების სფეროში სამინისტროს
პოლიტიკის განხორციელების
ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
5,285.0
5,285.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,617.0
3,617.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,590.0
1,590.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
60.0
0.0
0.0
განათლების ხარისხის განვითარება და
მართვა
2,900.0
2,900.0
0.0
0.0
2,890.0
2,890.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
695.0
695.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
გრანტები
110.0
110.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემა
13,445.0
13,445.0
0.0
0.0
12,445.0
12,445.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
620.0
620.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,805.0
11,805.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.0
16.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
678,065.0
678,065.0
0.0
0.0
678,010.0
678,010.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,182.0
2,182.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
39,995.0
39,995.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
240.0
240.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,181.0
3,181.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
632,412.0
632,412.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.0
55.0
0.0
0.0
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსება
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
11,895.0
11,895.0
0.0
0.0
11,875.0
11,875.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
650.0
650.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,542.0
10,542.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02
02
30.0
105.0
0.0
ხარჯები
32 02
01
30.0
105.0
0.0
ხარჯები
32 02
კრედიტი
5,345.0
სხვა ხარჯები
32 01
04
გრანტი
5,345.0
ხარჯები
32 01
03
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს
საგანმანათლებლო რესურს –
ცენტრები
სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
45
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
32 02
02 01
670.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
აპარატი
1,245.0
1,245.0
0.0
0.0
1,235.0
1,235.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
650.0
650.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
562.0
562.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
პროგრამები
9,850.0
9,850.0
0.0
0.0
9,840.0
9,840.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,180.0
9,180.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
660.0
660.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მხარდაჭერით
ინიცირებული მასწავლებელთა და
სკოლის დირექტორთა პროფესიული
განვითარების პროგრამა
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
12,770.0
12,770.0
0.0
0.0
12,760.0
12,760.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,532.0
1,532.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,755.0
1,755.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.0
23.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
9,450.0
9,450.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
730.0
730.0
0.0
0.0
730.0
730.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
490.0
490.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
240.0
240.0
0.0
0.0
580.0
580.0
0.0
0.0
580.0
580.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
340.0
340.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
240.0
240.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
0.0
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა
240.0
240.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
04
ხარჯები
32 02
04 01
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა
ხარჯები
32 02
04 02
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
32 02
05
კრედიტი
670.0
ხარჯები
32 02
02 03
გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
32 02
02 02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
განმკარგავი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის
სამსახური
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის
თბილისის ფიზიკამათემატიკის №199 საჯარო
46
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 02
06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
07
0.0
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
ოკუპირებული რეგიონების
პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
210.0
210.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
60.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
150.0
150.0
0.0
0.0
630.0
630.0
0.0
0.0
ეროვნული სასწავლო გეგმების
დანერგვა და მონიტორინგი
605.0
605.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
600.0
600.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
0.0
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
900.0
900.0
0.0
0.0
900.0
900.0
0.0
0.0
საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
საქონელი და მომსახურება
48.0
48.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
852.0
852.0
0.0
0.0
630.0
630.0
0.0
0.0
630.0
630.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
480.0
480.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
150.0
150.0
0.0
0.0
442.0
442.0
0.0
0.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 02
13 01
0.0
980.0
ხარჯები
32 02
13
240.0
22,000.0
ხარჯები
32 02
12
240.0
980.0
ხარჯები
32 02
11
0.0
22,000.0
ხარჯები
32 02
10
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
32 02
09
240.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 02
08
240.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა –
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა
ხარჯები
442.0
442.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
392.0
392.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
47
2018 წლის პროექტი
კოდი
32 02
13 02
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
88.0
88.0
0.0
0.0
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
88.0
88.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
88.0
88.0
0.0
0.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს განკარგვა
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის განკარგვა
ხარჯები
32 02
13 03
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02
14
ელექტრონული სწავლება (e Learning)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
15
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 03
პროფესიული განათლება
ხარჯები
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
40,800.0
40,800.0
0.0
0.0
40,315.0
0.0
0.0
270.0
270.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,046.0
2,046.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
12,785.0
12,785.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პროფესიული განათლების
განვითარების ხელშეწყობა
14.0
14.0
0.0
0.0
25,200.0
25,200.0
0.0
0.0
485.0
485.0
0.0
0.0
38,315.0
38,315.0
0.0
0.0
37,915.0
37,915.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
12,600.0
12,600.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
25,115.0
25,115.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მსჯავრდებული პირებისათვის და
ყოფილი პატიმრებისათვის
პროფესიული განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 03
03
0.0
0.0
40,315.0
სხვა ხარჯები
32 03
02
2,000.0
2,000.0
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
32 03
01
2,000.0
2,000.0
ეროვნული უმცირესობების
პროფესიული გადამზადება
ხარჯები
185.0
185.0
0.0
0.0
185.0
185.0
0.0
0.0
185.0
185.0
0.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
2,215.0
2,215.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
270.0
270.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,846.0
1,846.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
0.0
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები;
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები;
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას
სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა
48
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
85.0
0.0
0.0
133,840.0
0.0
0.0
133,270.0
133,270.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,520.0
3,520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
117,935.0
117,935.0
0.0
0.0
570.0
570.0
0.0
0.0
11,810.0
11,810.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
11,260.0
11,260.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,170.0
3,170.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,060.0
8,060.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550.0
550.0
0.0
0.0
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის აპარატი
3,810.0
3,810.0
0.0
0.0
3,710.0
3,710.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,170.0
3,170.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
510.0
510.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
0.0
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის პროგრამები
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
7,550.0
7,550.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,550.0
7,550.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450.0
450.0
0.0
0.0
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო
გრანტები და ახალგაზრდების
წახალისება
113,620.0
113,620.0
0.0
0.0
113,620.0
113,620.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
111,920.0
111,920.0
0.0
0.0
98,000.0
98,000.0
0.0
0.0
98,000.0
98,000.0
0.0
0.0
98,000.0
98,000.0
0.0
0.0
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 04
01 02
ხარჯები
32 04
02
ხარჯები
32 04
02 01
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 02
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 03
სახელმწიფო სტიპენდიები
სტუდენტებს
ხარჯები
32 04
კრედიტი
85.0
სხვა ხარჯები
32 04
01 01
გრანტი
133,840.0
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
32 04
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
პროგრამა "ცოდნის კარი"
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
სსიპ - შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
49
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
02 04
მეცნიერების სამინისტრო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 05
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში
დაზარალებული სტუდენტების
სწავლის დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 06
უმაღლეს საგანმანათლებლო
პროგრამებზე ჩარიცხული
სტუდენტების დაფინანსება,
რომლებმაც საკუთარი სურვილით
აიღეს სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გავლის ვალდებულება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 07
მასწავლებლის მომზადების
ერთწლიანი საგანმანათლებლო
პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 08
ვისწავლოთ საქართველოში
ხარჯები
32 04
03
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
1,700.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
140.0
140.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
საზღვარგარეთ განათლების მიღების
ხელშეწყობა
6,910.0
6,910.0
0.0
0.0
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
350.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
545.0
545.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 05
1,200.0
1,700.0
ხარჯები
32 04
05
1,200.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 04
04
განმკარგავი
მეცნიერებისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
65,600.0
65,600.0
0.0
0.0
62,733.0
62,733.0
0.0
0.0
4,382.0
4,382.0
0.0
0.0
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - განათლების
საერთაშორისო ცენტრი
ა(ა)იპ - ქუთაისის
საუნივერსიტეტო კომპლექსი;
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
50
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
4,688.0
4,688.0
0.0
0.0
21,975.0
21,975.0
0.0
0.0
გრანტები
21,001.0
21,001.0
0.0
0.0
17.0
17.0
0.0
0.0
10,670.0
10,670.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,867.0
2,867.0
0.0
0.0
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32,280.0
32,280.0
0.0
0.0
ხარჯები
31,560.0
31,560.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
720.0
720.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
გრანტები
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,010.0
8,010.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
720.0
720.0
0.0
0.0
სსიპ – შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის აპარატი
1,180.0
1,180.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,160.0
1,160.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
720.0
720.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
420.0
420.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
32 05
01 02
10.0
10.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
სსიპ –შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის პროგრამები და გრანტები
31,100.0
31,100.0
0.0
0.0
30,400.0
30,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
გრანტები
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
5,170.0
5,170.0
0.0
0.0
5,098.0
5,098.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,757.0
2,757.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,329.0
2,329.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.0
72.0
0.0
0.0
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრი
1,650.0
1,650.0
0.0
0.0
1,610.0
1,610.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,230.0
1,230.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
376.0
376.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02
სამეცნიერო დაწესებულებების
პროგრამები
ხარჯები
32 05
02 01
კრედიტი
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
32 05
01 01
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
32 05
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
4.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ – შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
სსიპ – შოთა რუსთაველის
საქართველოს ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრი
51
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
32 05
02 02
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,870.0
1,870.0
0.0
0.0
1,840.0
1,840.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,191.0
1,191.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
641.0
641.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02 03
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის
ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა
და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
0.0
648.0
648.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
336.0
336.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
312.0
312.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში
მეცნიერთა ხელშეწყობა
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
სამეცნიერო და ტექნოლოგიური
პროექტების ხელშეწყობა
1,050.0
1,050.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
905.0
905.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
139.0
139.0
0.0
0.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
26,650.0
26,650.0
0.0
0.0
24,625.0
24,625.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
21,975.0
21,975.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,650.0
2,650.0
0.0
0.0
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
5,135.0
5,135.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
05
მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 06
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 05
04
0.0
0.0
650.0
ხარჯები
32 05
03
3.0
30.0
650.0
ხარჯები
32 05
02 04
3.0
30.0
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
5,110.0
5,110.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,631.0
1,631.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
377.0
377.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ – კორნელი კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - გიორგი ელიავას
სახელეობის ბაქტერიოფაგიის,
მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემია
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
52
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
32 06
01
ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
1,786.0
1,786.0
0.0
0.0
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
1,761.0
1,761.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,331.0
1,331.0
0.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
377.0
377.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
0.0
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე ბავშვთა
სპეციალური დაწესებულებების
ხელშეწყობის პროგრამა
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
703.0
703.0
0.0
0.0
703.0
703.0
0.0
0.0
703.0
703.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
273.0
273.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 06
02
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 01
სსიპ – ქალაქ თბილისის №200 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 02
სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 03
სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02 04
სსიპ – ქალაქ თბილისის №202 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
587.0
587.0
0.0
0.0
587.0
587.0
0.0
0.0
587.0
587.0
0.0
0.0
278.0
278.0
0.0
0.0
278.0
278.0
0.0
0.0
278.0
278.0
0.0
0.0
264.0
264.0
0.0
0.0
264.0
264.0
0.0
0.0
264.0
264.0
0.0
0.0
388.0
388.0
0.0
0.0
388.0
388.0
0.0
0.0
388.0
388.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
300.0
300.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
97,210.0
97,210.0
0.0
0.0
სსიპ – ქალაქ თბილისის №203 საჯარო
სკოლა
სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო
სკოლა
სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
სსიპ – ქალაქ თბილისის №198 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
ინკლუზიური განათლების
მხარდაჭერისათვის ადამიანური
რესურსების განვითარება
ხარჯები
32 07
306.0
0.0
სუბსიდიები
32 06
03
306.0
306.0
ხარჯები
32 06
02 08
0.0
0.0
306.0
სუბსიდიები
32 06
02 07
0.0
0.0
306.0
ხარჯები
32 06
02 06
273.0
273.0
306.0
სუბსიდიები
32 06
02 05
273.0
273.0
სსიპ - ქალაქ თბილისის
თბილისის №200 საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის №202
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის №203
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15
სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის №198
საჯარო სკოლა
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
53
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
41,365.0
41,365.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,365.0
3,365.0
0.0
0.0
გრანტები
3,795.0
3,795.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
33,085.0
33,085.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,845.0
55,845.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა
და მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
26,210.0
26,210.0
0.0
0.0
24,660.0
24,660.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
520.0
520.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
23,025.0
23,025.0
0.0
0.0
1,550.0
1,550.0
0.0
0.0
1,670.0
1,670.0
0.0
0.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
480.0
480.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.0
25.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
1,540.0
1,540.0
0.0
0.0
განმკარგავი
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 07
01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
01 01
სსიპ – საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
ხარჯები
32 07
01 02
ხარჯები
32 07
01 03
40.0
40.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
40.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
23,000.0
23,000.0
0.0
0.0
23,000.0
23,000.0
0.0
0.0
23,000.0
23,000.0
0.0
0.0
71,000.0
71,000.0
0.0
0.0
16,705.0
16,705.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,845.0
2,845.0
0.0
0.0
გრანტები
3,795.0
3,795.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
10,060.0
10,060.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,295.0
54,295.0
0.0
0.0
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 07
02
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
32 07
02 01
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
54
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
12,105.0
0.0
0.0
2,600.0
2,600.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
9,500.0
9,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,895.0
47,895.0
0.0
0.0
პროფესიული საგანანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
205.0
205.0
0.0
0.0
გრანტები
795.0
795.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
უმაღლესი და სამეცნიერო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.0
800.0
0.0
0.0
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და
მოვლა-პატრონობის სისტემის
განვითარება
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
32 07
02 04
სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული
პირებისა და ტერიტორიული
ორგანოების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 07
02 05
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
360.0
0.0
0.0
1,600.0
0.0
0.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
4,012.0
4,012.0
0.0
0.0
770.0
770.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
880.0
880.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,572.0
1,572.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
785.0
785.0
0.0
0.0
188.0
188.0
0.0
0.0
550.0
550.0
0.0
0.0
550.0
550.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
470.0
470.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
ახალგაზრდული პოლიტიკის
განვითარების პროგრამა
ხარჯები
32 08
02
360.0
1,600.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
01
კრედიტი
12,105.0
ხარჯები
32 07
02 03
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
32 07
02 02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ხელშეწყობა
1,950.0
1,950.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების
ფონდი;
სსიპ - ბავშვთა და
55
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი
ხარჯები
1,940.0
1,940.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
770.0
770.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
410.0
410.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
755.0
755.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
03
პროგრამა "მომავლის ბანაკი"
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 08
04
პროგრამა "ახალგაზრდული
ფესტივალი – 2018"
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 09
ათასწლეულის გამოწვევა
საქართველოს - მეორე პროექტი
ხარჯები
32 10
33 00
0.0
0.0
0.0
0.0
171.0
171.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
493.0
493.0
0.0
0.0
493.0
493.0
0.0
0.0
7.0
7.0
0.0
0.0
101,235.0
14,745.0
86,490.0
0.0
101,020.0
14,715.0
86,305.0
0.0
17,580.0
8,325.0
9,255.0
0.0
სხვა ხარჯები
83,440.0
6,390.0
77,050.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215.0
30.0
185.0
0.0
თბილისის საჯარო სკოლების
რეაბილიტაცია და ენერგო
ეფექტურობის გაზრდის პროექტი
10,200.0
200.0
0.0
10,000.0
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის სტრუქტურაში,
ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების
პროექტი (Unicredit Bank)
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
285,255.0
285,255.0
0.0
0.0
252,796.0
252,796.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
59,640.0
59,640.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40,852.0
40,852.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
118,550.0
118,550.0
0.0
0.0
გრანტები
6,524.0
6,524.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,217.0
1,217.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
26,013.0
26,013.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,459.0
32,459.0
0.0
0.0
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
7,455.0
7,455.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 01
1,029.0
1,029.0
სუბსიდიები
ხარჯები
32 11
1,029.0
1,029.0
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ათასწლეულის
გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA - GEORGIA)
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
56
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
7,360.0
7,360.0
0.0
0.0
4,830.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,340.0
2,340.0
0.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
130.0
130.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
95.0
95.0
0.0
0.0
80,795.0
80,795.0
0.0
0.0
73,666.0
73,666.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31,425.0
31,425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
29,803.0
29,803.0
0.0
0.0
გრანტები
490.0
490.0
0.0
0.0
საქართველოში ხელოვნების
განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
11,888.0
11,888.0
0.0
0.0
7,129.0
7,129.0
0.0
0.0
55,725.0
55,725.0
0.0
0.0
48,596.0
48,596.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31,425.0
31,425.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,958.0
11,958.0
0.0
0.0
გრანტები
280.0
280.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,873.0
4,873.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,129.0
7,129.0
0.0
0.0
სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და
ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
13,230.0
13,230.0
0.0
0.0
12,664.0
12,664.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,707.0
6,707.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,851.0
5,851.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
56.0
56.0
0.0
0.0
566.0
566.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხელოვნების განვითარება
ხარჯები
33 02
01 01
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
01 01
01
სსიპ – ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო თეატრის
ფუნქციონირების ხელშეწყობა
ხარჯები
33 02
01 01
02
კრედიტი
4,830.0
ხარჯები
33 02
01
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
7,730.0
7,730.0
0.0
0.0
7,730.0
7,730.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,707.0
6,707.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
973.0
973.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
საბალეტო ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
57
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
934.0
0.0
0.0
878.0
878.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
56.0
56.0
0.0
0.0
566.0
566.0
0.0
0.0
საოპერო ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა
საქონელი და მომსახურება
სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33 02
01 03
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
3,425.0
3,425.0
0.0
0.0
2,825.0
2,825.0
0.0
0.0
2,680.0
2,680.0
0.0
0.0
145.0
145.0
0.0
0.0
600.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
2,290.0
2,290.0
0.0
0.0
2,261.0
2,261.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,935.0
1,935.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
326.0
326.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.0
29.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის მარიონეტების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
1,095.0
1,095.0
0.0
0.0
493.0
493.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
455.0
455.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
36.0
36.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის
მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
2.0
2.0
0.0
0.0
602.0
602.0
0.0
0.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,566.0
1,566.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
54.0
54.0
0.0
0.0
ხარჯები
სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის
სახელობის მუსიკალური კომედიისა
და დრამის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33 02
0.0
600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
01 06
4,000.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
33 02
01 05
4,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
33 02
01 04
კრედიტი
934.0
ხარჯები
33 02
01 02
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
01 01
03
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
5,059.0
5,059.0
0.0
0.0
1,080.0
1,080.0
0.0
0.0
962.0
962.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
118.0
118.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,979.0
3,979.0
0.0
0.0
სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო
865.0
865.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - შოთა რუსთაველის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - თბილისის კოტე
მარჯანიშვილის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - თბილისის მარიონეტების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის
სახელობის მოზარდ
მაყურებელთა პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის
სახელობის მუსიკალური
კომედიისა და დრამის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და
58
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
01 07
რამიშვილის სახელობის ქართული
ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო
აკადემიური დასი
ხარჯები
33 02
01 08
0.0
შრომის ანაზღაურება
835.0
835.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
30.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"
655.0
655.0
0.0
0.0
655.0
655.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
632.0
632.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
23.0
23.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი"
925.0
925.0
0.0
0.0
925.0
925.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
887.0
887.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
38.0
38.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის
სახელმწიფო ცენტრი
1,075.0
1,075.0
0.0
0.0
1,075.0
1,075.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
675.0
675.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ეროვნული
მუსიკალური ცენტრი
1,925.0
1,925.0
0.0
0.0
1,925.0
1,925.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,647.0
1,647.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
278.0
278.0
0.0
0.0
2,745.0
2,745.0
0.0
0.0
2,745.0
2,745.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,429.0
2,429.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
313.0
313.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
6,245.0
6,245.0
0.0
0.0
5,986.0
5,986.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
441.0
441.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
735.0
735.0
0.0
0.0
გრანტები
280.0
280.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 12
სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის
მუსიკალურ–კულტურული ცენტრი
ხარჯები
33 02
01 13
სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის
ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
33 02
01 14
4,529.0
4,529.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
259.0
259.0
0.0
0.0
სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი
230.0
230.0
0.0
0.0
230.0
230.0
0.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
ნინო რამიშვილის სახელობის
ქართული ნაციონალური
ბალეტის სახელმწიფო
აკადემიური დასი
0.0
ხარჯები
33 02
01 11
კრედიტი
865.0
ხარჯები
33 02
01 10
გრანტი
865.0
ხარჯები
33 02
01 09
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სსიპ - საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის
სახელმწიფო აკადემიური
ანსამბლი "რუსთავი"
სსიპ - საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის
სახელმწიფო აკადემიური
ანსამბლი "ერისიონი"
სსიპ - საქართველოს
ფოლკლორის სახელმწიფო
ცენტრი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
მუსიკალური ცენტრი
სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის
თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი
სსიპ - საქართველოს
კინემატოგრაფიის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - გორის ქალთა კამერული
გუნდი
59
2018 წლის პროექტი
კოდი
33 02
01 15
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
184.0
184.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
46.0
46.0
0.0
0.0
305.0
305.0
0.0
0.0
305.0
305.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
208.0
208.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
97.0
97.0
0.0
0.0
სსიპ – მესხეთის (ახალციხის)
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
ხარჯები
33 02
01 16
სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის
რუსული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
1,090.0
1,090.0
0.0
0.0
1,090.0
1,090.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,001.0
1,001.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
89.0
89.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 17
სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის
სახელობის კინომსახიობთა
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
1,070.0
1,070.0
0.0
0.0
1,070.0
1,070.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
959.0
959.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
111.0
111.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 18
სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის
სახელობის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
ხარჯები
33 02
01 19
0.0
405.0
405.0
0.0
0.0
389.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
16.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,081.0
1,081.0
0.0
0.0
სსიპ – ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
135.0
135.0
0.0
0.0
135.0
135.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
107.0
107.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
28.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის
სახელობის სომხური პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
347.0
347.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
53.0
53.0
0.0
0.0
სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის
თბილისის აზერბაიჯანული
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
145.0
145.0
0.0
0.0
145.0
145.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
131.0
131.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14.0
14.0
0.0
0.0
სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის
სახელობის სახელმწიფო დრამატული
405.0
405.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 22
0.0
389.0
ხარჯები
33 02
01 21
1,486.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 02
01 20
1,486.0
განმკარგავი
სსიპ - მესხეთის (ახალციხის)
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის
სახელობის რუსული
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის
სახელობის კინომსახიობთა
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი
მიქელაძის სახელობის
თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - თბილისის პეტროს
ადამიანის სახელობის სომხური
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ჰეიდარ ალიევის
სახელობის თბილისის
აზერბაიჯანული პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ცხინვალის ივანე
მაჩაბლის სახელობის
60
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
თეატრი
ხარჯები
33 02
01 23
33 02
01 24
405.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
395.0
395.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის,
განვითარებისა და პოპულარიზაციის
ცენტრი
140.0
140.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
135.0
135.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის სახელმწიფო
კამერული ორკესტრი
275.0
275.0
0.0
0.0
275.0
275.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
254.0
254.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
97.0
97.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
3.0
0.0
0.0
410.0
410.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
268.0
268.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
127.0
127.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 25
სსიპ – ჩრდილების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი"
ხარჯები
33 02
01 26
სსიპ – მწერალთა სახლი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
33 02
01 27
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული
ცენტრი
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
1,297.0
1,297.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
180.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
847.0
847.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
270.0
270.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
160.0
160.0
0.0
0.0
160.0
160.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
114.0
114.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
46.0
46.0
0.0
0.0
215.0
215.0
0.0
0.0
215.0
215.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
178.0
178.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
37.0
37.0
0.0
0.0
სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო
370.0
370.0
0.0
0.0
370.0
370.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
01 28
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური)
კულტურის ცენტრი
ხარჯები
33 02
01 29
სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
ხარჯები
33 02
01 30
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
405.0
ხარჯები
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - კლასიკური მუსიკის
დაცვის, განვითარებისა და
პოპულარიზაციის ცენტრი
სსიპ - თბილისის სახლემწიფო
კამერული ორკესტრი
სსიპ - ჩრდილების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი "აფხაზეთი"
სსიპ - მწერალთა სახლი
სსიპ - ქართული წიგნის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური)
კულტურის ცენტრი
სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
სსიპ - შემოქმედებითი
საქართველო
61
2018 წლის პროექტი
კოდი
33 02
01 31
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
142.0
142.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
226.0
226.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის
სახელობის დმანისის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
20.0
20.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14.0
14.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6.0
6.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 32
სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
530.0
530.0
0.0
0.0
530.0
530.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
349.0
349.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
181.0
181.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 33
სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
950.0
950.0
0.0
0.0
950.0
950.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
703.0
703.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
247.0
247.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 34
სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
234.0
234.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
16.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 35
სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
ხარჯები
33 02
01 36
300.0
300.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
223.0
223.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
77.0
77.0
0.0
0.0
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ
ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და
ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
950.0
950.0
0.0
0.0
950.0
950.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
877.0
877.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
73.0
73.0
0.0
0.0
სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
50.0
50.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30.0
30.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 37
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის
სახელობის დმანისის
პროფესუილი სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი
წერეთლის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი`
სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო
მესხიშვილის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ
გოგებაშვილის სახელობის
თოჯინების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი
ჩხეიძის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ
ბალანჩივაძის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
62
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
33 02
01 38
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
357.0
357.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
142.0
142.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
670.0
670.0
0.0
0.0
670.0
670.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
350.0
350.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
320.0
320.0
0.0
0.0
სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
450.0
450.0
0.0
0.0
450.0
450.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
300.0
300.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
0.0
160.0
160.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 41
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
ხარჯები
33 02
01 42
160.0
160.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
140.0
140.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სსიპ - ბორჯომის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
105.0
105.0
0.0
0.0
105.0
105.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
88.0
88.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
17.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 43
სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე
წუწუნავას სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
530.0
530.0
0.0
0.0
530.0
530.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
300.0
300.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
230.0
230.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 44
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
870.0
870.0
0.0
0.0
870.0
870.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
520.0
520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
337.0
337.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
1,860.0
1,860.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
კრედიტი
500.0
ხარჯები
33 02
01 40
გრანტი
500.0
ხარჯები
33 02
01 39
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
კულტურის პოპულარიზაცია
განმკარგავი
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟაფშაველას სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - გორის გ. ერისთავის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა
დადიანის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ბორჯომის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ქ. ოზურგეთის
ალექსანდრე წუწუნავას
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან
გუნიას სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
საქართველოს კულტურისა და
63
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
02
სპორტის სამინისტრო
ხარჯები
33 02
03
1,860.0
1,860.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
330.0
330.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,530.0
1,530.0
0.0
0.0
4,470.0
4,470.0
0.0
0.0
4,470.0
4,470.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
500.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,970.0
3,970.0
0.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
1,515.0
1,515.0
0.0
0.0
235.0
235.0
0.0
0.0
235.0
235.0
0.0
0.0
ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
33 02
04
რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
33 02
05
სტრატეგიული დაგეგმვისა და
საერთაშორისო ურთიერთობების
მხარდაჭერა
ხარჯები
33 02
06
საქონელი და მომსახურება
25.0
25.0
0.0
0.0
გრანტები
210.0
210.0
0.0
0.0
16,985.0
16,985.0
0.0
0.0
16,985.0
16,985.0
0.0
0.0
16,985.0
16,985.0
0.0
0.0
22,640.0
22,640.0
0.0
0.0
19,817.0
19,817.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,273.0
14,273.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,537.0
4,537.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
0.0
0.0
გრანტები
13.0
13.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
11.0
0.0
0.0
ფრანქფურტის საერთაშორისო წიგნის
ბაზრობაზე საქართველოს წარდგენა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
33 03
სახელოვნებო და სასპორტო
განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
33 03
01
833.0
833.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,823.0
2,823.0
0.0
0.0
სახელოვნებო და სასპორტო
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
21,890.0
21,890.0
0.0
0.0
19,067.0
19,067.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,273.0
14,273.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,437.0
4,437.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
0.0
0.0
გრანტები
13.0
13.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 03
01 01
განმკარგავი
სოციალური უზრუნველყოფა
11.0
11.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
183.0
183.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,823.0
2,823.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორია
4,255.0
4,255.0
0.0
0.0
4,217.0
4,217.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
სსიპ - თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორია
64
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
3,555.0
3,555.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
537.0
537.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
125.0
125.0
0.0
0.0
38.0
38.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
01 02
სსიპ – საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3,625.0
0.0
0.0
3,025.0
3,025.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,218.0
2,218.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
794.0
794.0
0.0
0.0
გრანტები
13.0
13.0
0.0
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო
სამხატვრო აკადემია
ხარჯები
33 03
01 04
0.0
0.0
2,802.0
2,802.0
0.0
0.0
2,549.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
223.0
223.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,073.0
2,073.0
0.0
0.0
სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
210.0
210.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
174.0
174.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
33.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
235.0
235.0
0.0
0.0
სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის
სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
235.0
235.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
204.0
204.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
31.0
31.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
379.0
379.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11.0
11.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო
უნივერსიტეტი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33 03
01 07
4,875.0
2,549.0
ხარჯები
33 03
01 06
4,875.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 03
01 05
კრედიტი
3,625.0
ხარჯები
33 03
01 03
გრანტი
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ცენტრალური სამუსიკო
სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
ხარჯები
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,309.0
1,309.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
149.0
149.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სსიპ - თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემია
სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო
კოლეჯი
სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის
სახელობის სამუსიკო
საზოგადოებრივიკოლეჯი
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო უნივერსიტეტი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ.
ფალიაშვილის სახელობის
ცენტრალური სამუსიკო სკოლის
"ნიჭიერთა ათწლედი"
65
2018 წლის პროექტი
კოდი
33 03
01 08
დასახელება
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური სამუსიკო
სასწავლებელი
0.0
0.0
1,193.0
1,193.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,089.0
1,089.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
103.0
103.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის
თბილისის საბალეტო ხელოვნების
სახელმწიფო სასწავლებელი
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
693.0
693.0
0.0
0.0
523.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
163.0
163.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.
თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი
4.0
4.0
0.0
0.0
7.0
7.0
0.0
0.0
130.0
130.0
0.0
0.0
130.0
130.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
98.0
98.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
31.0
31.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
ხარჯები
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.
რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი
240.0
240.0
0.0
0.0
240.0
240.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
212.0
212.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
28.0
0.0
0.0
ხარჯები
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება
თელავის ნიკო სულხანიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
ხარჯები
33 03
01 13
1.0
2.0
523.0
სხვა ხარჯები
33 03
01 12
1.0
2.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
01 11
კრედიტი
1,195.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
01 10
გრანტი
1,195.0
ხარჯები
33 03
01 09
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
245.0
245.0
0.0
0.0
245.0
245.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
224.0
224.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
21.0
21.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური
ხელოვნების განვითარების ცენტრი
240.0
240.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
240.0
240.0
0.0
0.0
166.0
166.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ევგენი
მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური
სამუსიკო სასწავლებელი
სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის
საბალეტო ხელოვნების
სახელმწიფო სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ. თბილისის
სამხატვრო სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ. რუსთავის
სამუსიკო სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის სახელობის
სამუსიკო სასწავლებელი
ა(ა)იპ - თანამედროვე
თეატრალური ხელოვნების
განვითარების ცენტრი
66
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
33 03
01 14
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.
სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
0.0
0.0
77.0
77.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
67.0
67.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.
სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას
სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი
33.0
33.0
0.0
0.0
33.0
33.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
31.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
2.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
542.0
542.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
748.0
748.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
საზოგადოებრივი კოლეჯი
320.0
320.0
0.0
0.0
317.0
317.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
233.0
233.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
84.0
84.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
3.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური
რეზერვების მზადების ეროვნული
ცენტრი
2,350.0
2,350.0
0.0
0.0
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
700.0
700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,395.0
1,395.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
150.0
150.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
02
74.0
0.0
ხარჯები
33 03
01 18
74.0
0.0
ხარჯები
33 03
01 17
კრედიტი
77.0
ხარჯები
33 03
01 16
გრანტი
77.0
ხარჯები
33 03
01 15
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
650.0
650.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ქ.სოხუმის
დიმიტრი არაყიშვილის
სახელობის სამუსიკო
სასწავლებელი
სსიპ – სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ქ.სოხუმის
ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას
სახელობის სამხატვრო
სასწავლებელი
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო საზოგადოებრივი
კოლეჯი
სსიპ - საქართველოს
ოლიმპიური რეზერვების
მზადების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
67
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
33 04
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
22,001.0
22,001.0
0.0
0.0
18,793.0
18,793.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,932.0
8,932.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
4,152.0
4,152.0
0.0
0.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.0
16.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,692.0
5,692.0
0.0
0.0
3,208.0
3,208.0
0.0
0.0
855.0
855.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
01
მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
33 04
02
298.0
298.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
38.0
38.0
0.0
0.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
259.0
259.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
557.0
557.0
0.0
0.0
სამუზეუმო სისტემის ხელშეწყობა
11,304.0
11,304.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,744.0
8,744.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,917.0
6,917.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,809.0
1,809.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
14.0
14.0
0.0
0.0
2,560.0
2,560.0
0.0
0.0
8,349.0
8,349.0
0.0
0.0
5,799.0
5,799.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,691.0
4,691.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
2,550.0
2,550.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
02 02
სსიპ – საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
02 03
სსიპ – საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის
სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების
სასახლე
320.0
320.0
0.0
0.0
320.0
320.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
247.0
247.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
73.0
73.0
0.0
0.0
სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა
და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
60.0
60.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
02 04
ხარჯები
33 04
02 05
60.0
60.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
45.0
45.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
0.0
0.0
სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის
ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი
ხარჯები
255.0
255.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი
სსიპ - საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო
მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე
სსიპ - ქართული ხალხური
სიმღერისა და საკრავების
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული
ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი
68
2018 წლის პროექტი
კოდი
33 04
02 06
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
204.0
204.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
42.0
42.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ხალხური და
გამოყენებითი ხელოვნების
სახელმწიფო მუზეუმი
60.0
60.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
02 07
60.0
60.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
46.0
46.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14.0
14.0
0.0
0.0
სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის
სახელობის ქართული ხელოვნების
ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
334.0
334.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
65.0
65.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
180.0
180.0
0.0
0.0
180.0
180.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
162.0
162.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18.0
18.0
0.0
0.0
სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო
მუზეუმი
80.0
80.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
02 08
სსიპ – დადიანების სასახლეთა
ისტორიულ-არქიტექტურული
მუზეუმი
ხარჯები
33 04
02 09
ხარჯები
33 04
02 10
80.0
80.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
62.0
62.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
16.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის
ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული
მუზეუმი
350.0
350.0
0.0
0.0
350.0
350.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
263.0
263.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
87.0
87.0
0.0
0.0
270.0
270.0
0.0
0.0
270.0
270.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
209.0
209.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
61.0
61.0
0.0
0.0
სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის
მუზეუმი
80.0
80.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
65.0
65.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
02 11
სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი
ხარჯები
33 04
02 12
ხარჯები
33 04
02 13
სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების
სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს ხალხური
და გამოყენებითი ხელოვნების
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის
სახელობის ქართული
ხელოვნების ისტორიისა და
ძეგლთა დაცვის ეროვნული
კვლევითი ცენტრი
სსიპ - დადიანების სასახლეთა
ისტორიულ-არქიტექტურული
მუზეუმი
სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო
მუზეუმი
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის
სახელობის ქუთაისის
სახელმწიფო ისტორიული
მუზეუმი
სსიპ - თელავის ისტორიული
მუზეუმი
სსიპ - ფოთის კოლხური
კულტურის მუზეუმი
სსიპ - დავით და გიორგი
ერისთავების სახლ-მუზეუმი
69
2018 წლის პროექტი
კოდი
33 04
02 14
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
16.0
16.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9.0
9.0
0.0
0.0
სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
45.0
45.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
02 15
45.0
45.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
34.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11.0
11.0
0.0
0.0
55.0
55.0
0.0
0.0
55.0
55.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
27.0
27.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
28.0
0.0
0.0
სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს
სახელმწიფო მუზეუმი
95.0
95.0
0.0
0.0
95.0
95.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
40.0
40.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
54.0
54.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
95.0
95.0
0.0
0.0
სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
33 04
02 16
ხარჯები
33 04
02 17
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის
სახელმწიფო მუზეუმი
ხარჯები
33 04
02 18
95.0
95.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
70.0
70.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
25.0
25.0
0.0
0.0
სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
მუზეუმი
80.0
80.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
52.0
52.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
28.0
0.0
0.0
სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
40.0
40.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
28.0
28.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
12.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
34.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
16.0
0.0
0.0
სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი
40.0
40.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
39.0
39.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
1.0
0.0
0.0
სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო
მუზეუმი
65.0
65.0
0.0
0.0
65.0
65.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
65.0
65.0
0.0
0.0
სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის
ქართული მედიცინის ისტორიის
მუზეუმი
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
02 19
ხარჯები
33 04
02 20
სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან
ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
33 04
02 21
ხარჯები
33 04
02 22
ხარჯები
33 04
02 23
განმკარგავი
სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის
საგურამოს სახელმწიფო
მუზეუმი
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი
სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან
ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის
სახლ-მუზეუმი
სსიპ - ი.ბ. სტალინის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - მიხეილ შენგელიას
სახელობის ქართული
მედიცინის ისტორიის მუზეუმი
70
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
33 04
02 24
30.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
54.0
54.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
4.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის
საქართველოს ებრაელთა და ქართულებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის
მუზეუმი
115.0
115.0
0.0
0.0
115.0
115.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
89.0
89.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
26.0
26.0
0.0
0.0
35.0
35.0
0.0
0.0
35.0
35.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31.0
31.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
4.0
0.0
0.0
სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი
70.0
70.0
0.0
0.0
65.0
65.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
50.0
50.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
9,842.0
9,842.0
0.0
0.0
9,751.0
9,751.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,015.0
2,015.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,305.0
2,305.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,419.0
5,419.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.0
91.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო
2,795.0
2,795.0
0.0
0.0
სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის
აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
ხარჯები
33 04
02 27
ხარჯები
33 04
03
ხარჯები
33 04
03 01
ხარჯები
2,763.0
2,763.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,015.0
2,015.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
724.0
724.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
33 04
03 02
კრედიტი
30.0
ხარჯები
33 04
02 26
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 04
02 25
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
12.0
12.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.0
32.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ხელშეწყობა
7,047.0
7,047.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
სსიპ - დავით ბააზოვის
სახელობის საქართველოს
ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ
ურთიერთობათა ისტორიის
მუზეუმი
სსიპ - მირზა ფათალი
ახუნდოვის აზერბაიჯანული
კულტურის მუზეუმი
სსიპ - ქართული სპორტის
მუზეუმი
სსიპ - საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო
71
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
6,988.0
6,988.0
0.0
0.0
1,581.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,407.0
5,407.0
0.0
0.0
59.0
59.0
0.0
0.0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
124,600.0
124,600.0
0.0
0.0
124,600.0
124,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
180.0
180.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
118,400.0
118,400.0
0.0
0.0
გრანტები
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
6,700.0
6,700.0
0.0
0.0
6,700.0
6,700.0
0.0
0.0
6,700.0
6,700.0
0.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
11,100.0
11,100.0
0.0
0.0
11,100.0
11,100.0
0.0
0.0
11,100.0
11,100.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
02
რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
03
კალათბურთის სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
04
სპორტულ სახეობათა განვითარება
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
05
ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
06
სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი
სპორტის განვითარება
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
07
ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისო
სპორტული ღონისძიებების
სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
08
პარაოლიმპიური მოძრაობის
სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
09
ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
10
კრედიტი
1,581.0
ხარჯები
33 05
01
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 05
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
72
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
33 05
11
ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
12
ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
13
ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
14
ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
15
მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
16
ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო
მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
17
სპორტის საწყლოსნო სახეობათა
სახელმწიფო მხარდაჭერა
ხარჯები
სუბსიდიები
33 05
18
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის
განვითარების ფონდი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
33 06
განმკარგავი
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
37,200.0
37,200.0
0.0
0.0
37,200.0
37,200.0
0.0
0.0
180.0
180.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
31,000.0
0.0
0.0
გრანტები
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
6,560.0
6,560.0
0.0
0.0
385.0
385.0
0.0
0.0
385.0
385.0
0.0
0.0
385.0
385.0
0.0
0.0
675.0
675.0
0.0
0.0
675.0
675.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
675.0
675.0
0.0
0.0
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური
და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა,
მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და
საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები
სხვა ხარჯები
ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის
მუშაკთა სოციალური დახმარება
ხარჯები
33 06
03
კრედიტი
31,000.0
ხარჯები
33 06
02
გრანტი
სუბსიდიები
ხარჯები
33 06
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის
განვითარების ფონდი
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
73
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სპორტსმენთა სტიპენდიები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
33 06
04
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის
სფეროში დასაქმებული
მწვრთნელებისათვის ფინანსური
დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
33 06
05
სახალხო არტისტების, სახალხო
მხატვრებისა და ლაურეატების
სტიპენდიები და სოციალური
დახმარება
ხარჯები
33 07
250.0
0.0
0.0
250.0
0.0
0.0
850.0
850.0
0.0
0.0
850.0
850.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
75.0
75.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
775.0
775.0
0.0
0.0
20,204.0
20,204.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,204.0
19,204.0
0.0
0.0
სპორტის ინფრასტრუქტურის,
რეაბილიტაციისა და სპორტული
ინვენტარის განახლება
16,300.0
16,300.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
კულტურასა და სპორტში
ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
33 07
01
250.0
250.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,300.0
15,300.0
0.0
0.0
33 07
02
კულტურის სფეროს
ინფრასტრუქტურის განვითარება და
ფინანსური მდგრადობა
3,904.0
3,904.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,904.0
3,904.0
0.0
0.0
34 00
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
96,200.0
96,200.0
0.0
0.0
36,335.0
36,335.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,543.0
4,543.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,801.0
4,801.0
0.0
0.0
ხარჯები
34 01
სოციალური უზრუნველყოფა
2,109.0
2,109.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24,882.0
24,882.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,865.0
59,865.0
0.0
0.0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
12,870.0
12,870.0
0.0
0.0
12,640.0
12,640.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,393.0
4,393.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,391.0
3,391.0
0.0
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
104.0
104.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,752.0
4,752.0
0.0
0.0
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
74
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
34 01
01
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
(სამინისტროს აპარატი)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
6,770.0
6,770.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,220.0
4,220.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,400.0
2,400.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტროს
ტერიტორიული ორგანოები
50.0
50.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
173.0
173.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
221.0
221.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
1,280.0
1,280.0
0.0
0.0
მიგრანტთა და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის
მართვა
ხარჯები
1,080.0
1,080.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
380.0
380.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
700.0
700.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და
თავშესაფრის მაძიებელთა შენახვის
ხარჯები
ხარჯები
550.0
550.0
0.0
0.0
350.0
350.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
350.0
350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
200.0
0.0
0.0
სარეინტეგრაციო დახმარება
საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტებისათვის
ხარჯები
სხვა ხარჯები
34 01
03 03
230.0
0.0
ხარჯები
34 01
03 02
230.0
0.0
სხვა ხარჯები
34 01
03 01
კრედიტი
6,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 01
03
გრანტი
6,800.0
ხარჯები
34 01
02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშეწყობა
650.0
650.0
0.0
0.0
650.0
650.0
0.0
0.0
650.0
650.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს ტერიტორიული
ორგანოები
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
75
2018 წლის პროექტი
კოდი
34 01
04
დასახელება
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
4,090.0
4,090.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90.0
90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზოუკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა
მოძიების, ექსგუმაციის, ექსპერიზისა
და გადმოსვენების ხარჯები
300.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
განსახლების ადგილებში დევნილთა
შენახვა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
82,645.0
82,645.0
0.0
0.0
23,015.0
23,015.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,285.0
1,285.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
19,730.0
19,730.0
0.0
0.0
59,630.0
59,630.0
0.0
0.0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
განსახლებისა, სოციალური და
საცხოვრებელი პირობების შექმნა
82,540.0
82,540.0
0.0
0.0
22,930.0
22,930.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
19,730.0
19,730.0
0.0
0.0
59,610.0
59,610.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დევნილი ოჯახების მიერ,
გრძელვადიანი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფის მიზნით, შევსებული
განაცხადების ელექტრონულ მოდულში
ასახვა
ხარჯები
105.0
105.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
85.0
85.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფა
685.0
685.0
0.0
0.0
680.0
680.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
125.0
125.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
3,528,000.0
3,528,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
35 00
300.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
34 03
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 02
02
განმკარგავი
0.0
ხარჯები
34 02
01
კრედიტი
4,090.0
ხარჯები
34 02
გრანტი
4,090.0
ხარჯები
34 01
05
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
სსიპ - დევნილთა საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფის
სააგენტო
76
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
35 01
3,524,906.0
0.0
0.0
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
99,966.0
99,966.0
0.0
0.0
გრანტები
2,351.0
2,351.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,364,903.0
3,364,903.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
29,579.0
29,579.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,094.0
3,094.0
0.0
0.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის პროგრამების
მართვა
47,630.0
47,630.0
0.0
0.0
47,142.0
47,142.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16,248.0
16,248.0
0.0
0.0
გრანტები
2,351.0
2,351.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
288.0
288.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
148.0
148.0
0.0
0.0
488.0
488.0
0.0
0.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
9,400.0
0.0
0.0
9,300.0
9,300.0
0.0
0.0
4,046.0
4,046.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,850.0
2,850.0
0.0
0.0
გრანტები
2,298.0
2,298.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
26.0
26.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
3,300.0
3,300.0
0.0
0.0
3,275.0
3,275.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,435.0
2,435.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
812.0
812.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
13.0
13.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
3,075.0
3,075.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,435.0
2,435.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
622.0
622.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
0.0
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა
და კონტროლი
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
სამედიცინო საქმიანობის
რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო საქმიანობის
რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
35 01
02 02
9,400.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
02 01
კრედიტი
3,524,906.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
02
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
35 01
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო
77
2018 წლის პროექტი
კოდი
35 01
02 03
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
0.0
სამკურნალო საშუალებების ხარისხის
სახელმწიფო კონტროლი
100.0
100.0
0.0
0.0
ხარჯები
35 01
03
100.0
100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90.0
90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
ხარჯები
0.0
10,362.0
0.0
0.0
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,051.0
7,051.0
0.0
0.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.0
62.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
49.0
49.0
0.0
0.0
38.0
38.0
0.0
0.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
20,700.0
20,700.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
16,230.0
16,230.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
სოციალური და ჯანმრთელობის
დაცვის პროგრამების მართვა
4,321.0
4,321.0
0.0
0.0
გრანტები
3.0
3.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
99.0
99.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების მართვა
47.0
47.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
1,030.0
1,030.0
0.0
0.0
1,025.0
1,025.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
806.0
806.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
06
0.0
10,362.0
ხარჯები
35 01
05
10,400.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
04
10,400.0
საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების მართვა
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
2,480.0
2,480.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,014.0
1,014.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
6.0
6.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო
ფონდი
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების
ცენტრი
78
2018 წლის პროექტი
კოდი
35 02
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
2,468,300.0
2,468,300.0
0.0
0.0
2,468,215.0
2,468,215.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,956.0
9,956.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,454,120.0
2,454,120.0
0.0
0.0
4,139.0
4,139.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02
01
მოსახლეობის საპენსიო
უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 02
02
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
680,000.0
680,000.0
0.0
0.0
680,000.0
680,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
675,800.0
675,800.0
0.0
0.0
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე
ზრუნვა
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
35 02
04
საქონელი და მომსახურება
810.0
810.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,290.0
23,290.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან
დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 02
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების
უზრუნველყოფა
5,100.0
5,100.0
0.0
0.0
5,015.0
5,015.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,946.0
4,946.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
39.0
39.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
983,370.0
983,370.0
0.0
0.0
983,349.0
983,349.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
72,154.0
72,154.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
910,495.0
910,495.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
0.0
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
700,000.0
700,000.0
0.0
0.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
დაცვა
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
01
მოსახლეობის საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
35 03
02
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 02
03
გრანტი
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო
ფონდი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
79
2018 წლის პროექტი
კოდი
35 03
02 01
დასახელება
37,615.0
37,615.0
0.0
0.0
60,855.0
60,855.0
0.0
0.0
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და
სკრინინგი
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,380.0
22,380.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
ეპიდზედამხედველობა
უსაფრთხო სისხლი
საქონელი და მომსახურება
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
260.0
260.0
0.0
0.0
260.0
260.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
260.0
260.0
0.0
0.0
ინფექციური დაავადებების მართვა
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
02 07
0.0
22,400.0
ხარჯები
35 03
02 06
1,900.0
22,400.0
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 05
1,900.0
იმუნიზაცია
ხარჯები
35 03
02 04
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 03
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03
02 02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
2,930.0
2,930.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო;სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
80
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
02 08
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
0.0
10,030.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,030.0
4,030.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
149.0
149.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,851.0
7,851.0
0.0
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა
მკურნალობა
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
166.0
166.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,034.0
9,034.0
0.0
0.0
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
C ჰეპატიტის მართვა
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14,800.0
14,800.0
0.0
0.0
მოსახლეობისათვის სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება
პრიორიტეტულ სფეროებში
180,100.0
180,100.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
180,079.0
180,079.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
29,779.0
29,779.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
149,640.0
149,640.0
0.0
0.0
660.0
660.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
0.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
03 01
0.0
10,030.0
საქონელი და მომსახურება
35 03
03
12,650.0
0.0
ხარჯები
35 03
02 12
12,650.0
0.0
ხარჯები
35 03
02 11
კრედიტი
10,030.0
ხარჯები
35 03
02 10
გრანტი
10,030.0
ხარჯები
35 03
02 09
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო; სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო; სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო; სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
81
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
03 02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
35 03
03 03
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,800.0
12,800.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება
დიალიზი და თირკმლის
ტრანსპლანტაცია
საქონელი და მომსახურება
36.0
36.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,964.0
34,964.0
0.0
0.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
ინკურაბელურ პაციენტთა
პალიატიური მზრუნველობა
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
286.0
286.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,514.0
2,514.0
0.0
0.0
იშვიათი დაავადებების მქონე და
მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
252.0
252.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,748.0
7,748.0
0.0
0.0
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
39,000.0
39,000.0
0.0
0.0
38,979.0
38,979.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
27,501.0
27,501.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,818.0
10,818.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
660.0
660.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
0.0
სოფლის ექიმი
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
34.0
34.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,966.0
25,966.0
0.0
0.0
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,280.0
22,280.0
0.0
0.0
სამხედრო ძალებში გასაწვევ
მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
რეფერალური მომსახურება
ხარჯები
35 03
03 10
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35 03
03 09
0.0
0.0
200.0
ხარჯები
35 03
03 08
21,000.0
21,000.0
13,000.0
ხარჯები
35 03
03 07
21,000.0
21,000.0
200.0
ხარჯები
35 03
03 06
კრედიტი
13,000.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
03 05
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03
03 04
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო; სსიპ საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების
ცენტრი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
82
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
35 03
03 11
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
0.0
0.0
ქრონიკული დაავადებების
სამკურნალო მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,550.0
9,550.0
0.0
0.0
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო
განათლება
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
760.0
760.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა
ხარჯები
36 00
25,000.0
0.0
0.0
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
48.0
48.0
0.0
0.0
22,452.0
22,452.0
0.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
1,560.0
1,560.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,140.0
2,140.0
0.0
0.0
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,120.0
2,120.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
5,700.0
5,700.0
0.0
0.0
4,800.0
4,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,630.0
1,630.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
220.0
220.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
900.0
900.0
0.0
0.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
1,609.0
1,609.0
0.0
0.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
25,000.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
37 00
კრედიტი
1,000.0
ხარჯები
35 04
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03
04
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო;
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახური
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
83
2018 წლის პროექტი
კოდი
39 00
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
354.0
354.0
0.0
0.0
გრანტები
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
541.0
541.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის
ფონდი
260.0
260.0
0.0
0.0
260.0
260.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
186.0
186.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
74.0
0.0
0.0
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
55,500.0
55,500.0
0.0
0.0
52,956.0
52,956.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
37,885.0
37,885.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,146.0
13,146.0
0.0
0.0
ხარჯები
40 00
ხარჯები
40 01
525.0
525.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,544.0
2,544.0
0.0
0.0
დასაცავ პირთა და ობიექტთა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
48,000.0
48,000.0
0.0
0.0
45,706.0
45,706.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
36,500.0
36,500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,506.0
7,506.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,294.0
2,294.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა
7,500.0
7,500.0
0.0
0.0
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,640.0
5,640.0
0.0
0.0
ხარჯები
41 00
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
250.0
0.0
0.0
საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატი
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
5,210.0
5,210.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,270.0
3,270.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,765.0
1,765.0
0.0
0.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
42 00
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
40 02
გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.0
290.0
0.0
0.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
52,522.0
52,522.0
0.0
0.0
44,904.0
44,904.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,880.0
3,880.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
38,507.0
38,507.0
0.0
0.0
განმკარგავი
ა(ა)იპ - საქართველოს
სოლიდარობის ფონდი
სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
სსიპ - საქართველოს
სახელმწიფო უზრუნველყოფის
სააგენტო
საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
84
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტები
370.0
370.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,067.0
2,067.0
0.0
0.0
7,618.0
7,618.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
2,050.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
660.0
660.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაცია
2,460.0
2,460.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,240.0
1,240.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
385.0
385.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
340.0
340.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
300.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
165.0
165.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 01
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
44 02
2,120.0
0.0
0.0
2,090.0
2,090.0
0.0
0.0
1,240.0
1,240.0
0.0
0.0
385.0
385.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
300.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
165.0
165.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის
ანსამბლი "ნართები"
340.0
340.0
0.0
0.0
340.0
340.0
0.0
0.0
340.0
340.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
23,383.0
23,383.0
0.0
0.0
პროცენტი
38.0
38.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
სუბსიდიები
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
45 01
2,120.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
45 00
კრედიტი
2,050.0
ხარჯები
44 00
გრანტი
23,345.0
23,345.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,535.0
1,535.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
82.0
82.0
0.0
0.0
14,683.0
14,683.0
0.0
0.0
14,251.0
14,251.0
0.0
0.0
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის
გრანტი
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და
ცეკვის ანსამბლი "ნართები"
85
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 02
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
295.0
0.0
0.0
295.0
295.0
0.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
248.0
248.0
0.0
0.0
959.0
959.0
0.0
0.0
580.0
580.0
0.0
0.0
580.0
580.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379.0
379.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის
წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
გრანტი
261.0
261.0
0.0
0.0
251.0
251.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის
ეპარქიის საგანმანათლებლო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
ხარჯები
სუბსიდიები
251.0
251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
447.0
447.0
0.0
0.0
440.0
440.0
0.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
440.0
440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
0.0
0.0
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
230.0
230.0
0.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 09
0.0
295.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 07
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
45 06
0.0
432.0
0.0
ხარჯები
45 05
14,251.0
432.0
კრედიტი
295.0
სუბსიდიები
45 04
14,251.0
გრანტი
295.0
ხარჯები
45 03
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ –
ტბელ აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
230.0
230.0
0.0
0.0
230.0
230.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,304.0
2,304.0
0.0
0.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
განმკარგავი
ა(ა)იპ - საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის
ეპარქიის საგანმანათლებლო
ცენტრი
სრულიად საქართველოს
საპატრიარქო
ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანე
სრულიად საქართველოს
საპატრიარქო
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრი
საქართველოს საპატრიარქოს
წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი
ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის
სახელობის უნივერსიტეტი
86
2018 წლის პროექტი
კოდი
45 10
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.0
349.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
100.0
100.0
0.0
0.0
ხარჯები
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
308.0
308.0
0.0
0.0
პროცენტი
38.0
38.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
270.0
270.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
110.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
82.0
82.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს
ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს
ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
45 13
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი
ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
ხარჯები
47 00
0.0
0.0
653.0
653.0
0.0
0.0
653.0
653.0
0.0
0.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
8,500.0
8,500.0
0.0
0.0
8,460.0
8,460.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,280.0
4,280.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
40.0
0.0
0.0
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა
და მართვა
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
4,960.0
4,960.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
790.0
790.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
653.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
47 01
653.0
სტატისტიკური სამუშაოების
სახელმწიფო პროგრამა
20.0
20.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
განმკარგავი
ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ
ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის ცენტრი
სრულიად საქართველოს
საპატრიარქო
ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და
კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრი
ა(ა)იპ - ფოთის
საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი
ცენტრი
სსიპ - ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
სსიპ - საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური - საქსტატი
87
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
48 00
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,490.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,589.0
1,589.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
395.0
395.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,016.0
2,016.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
990.0
990.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
700.0
700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
248.0
248.0
0.0
0.0
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა
ხარჯები
1,395.0
1,395.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
998.0
998.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
394.0
394.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
ხარჯები
1,778.0
1,778.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,370.0
1,370.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
394.0
394.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
222.0
222.0
0.0
0.0
5,330.0
5,330.0
0.0
0.0
5,315.0
5,315.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
550.0
550.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
251.0
251.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
400.0
400.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
100.0
100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
კრედიტი
3,490.0
ხარჯები
50 00
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
49 00
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა
სსიპ - საჯარო სამსახურის
ბიურო
პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორის აპარატი
სსიპ - რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო ენის
დეპარტამენტი
88
2018 წლის პროექტი
კოდი
54 00
დასახელება
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის
ორგანო
ხარჯები
სუბსიდიები
55 00
საერთო სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელები
ხარჯები
55 01
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
2,585,176.7
2,535,661.7
18,415.0
31,100.0
1,794,076.7
1,775,661.7
18,415.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
94,372.0
75,957.0
18,415.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31,100.0
0.0
0.0
31,100.0
ვალდებულებების კლება
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
1,015,000.0
1,015,000.0
0.0
0.0
290,000.0
290,000.0
0.0
0.0
290,000.0
290,000.0
0.0
0.0
725,000.0
725,000.0
0.0
0.0
295,000.0
295,000.0
0.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
768,000.0
768,000.0
0.0
0.0
768,000.0
768,000.0
0.0
0.0
768,000.0
768,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
საგარეო სახელმწიფო
ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
საშინაო სახელმწიფო
ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან
გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
გრანტები
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
საქართველოს პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 06
0.0
550,000.0
ვალდებულებების კლება
55 05
0.0
1,069,704.7
პროცენტი
55 04
02
500.0
550,000.0
ხარჯები
55 04
01
500.0
1,069,704.7
ვალდებულებების კლება
55 04
კრედიტი
გრანტები
პროცენტი
55 03
გრანტი
პროცენტი
ხარჯები
55 02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდი
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
89
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
55 07
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 08
საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების
ფონდი
ხარჯები
გრანტები
55 09
მაღალმთიანი დასახლებების
განვითარების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
55 10
საქართველოს სახელმწიფო
ჯილდოებისათვის დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 11
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა
და სხვა ვალდებულებების
თანადაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
55 12
დაგროვებითი საპენსიო სქემის
თანადაფინანსება
ხარჯები
55 13
კრედიტი
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
757.0
757.0
0.0
0.0
757.0
757.0
0.0
0.0
757.0
757.0
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
დონორების მიერ დაფინანსებული
საერთო სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები
54,219.7
4,704.7
18,415.0
31,100.0
23,119.7
4,704.7
18,415.0
0.0
გრანტები
4,704.7
4,704.7
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
18,415.0
0.0
18,415.0
0.0
31,100.0
0.0
0.0
31,100.0
19,415.0
2,400.0
7,015.0
10,000.0
9,415.0
2,400.0
7,015.0
0.0
გრანტები
2,400.0
2,400.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7,015.0
0.0
7,015.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
21,704.7
2,304.7
9,300.0
10,100.0
11,604.7
2,304.7
9,300.0
0.0
გრანტები
2,304.7
2,304.7
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
9,300.0
0.0
9,300.0
0.0
10,100.0
0.0
0.0
10,100.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
55 13
02
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
55 13
01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
90
2018 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
55 13
03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი
(EBRD)
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
55 13
04
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P,
EBRD)
9,100.0
0.0
2,100.0
7,000.0
2,100.0
0.0
2,100.0
0.0
2,100.0
0.0
2,100.0
0.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
91